Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. BAB II 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. BAB III 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.3 3.2. 3.2.1. Dasar Hukum Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis Kondisi Demografis Kependudukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketenagakerjaan Kondisi Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Visi dan Misi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Daerah Prioritas Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah i ii v x I-1 I-1 I-2 I-2 I–3 I–3 I–4 I–5 I–6 I–6 I–8 II - 1 II – 1 II – 2 II – 2 II – 3 II – 5 III - 1 III - 1 III - 1 III - 1 III - 2 III - 7 III - 10 III - 12 III - 12

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

ii

Daftar Isi

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3. BAB IV 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.1.15. 4.1.16. 4.1.17. 4.1.18. 4.1.19.

Target dan Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Pertanian

III - 13 III – 14 III – 16 III - 18 IV – 1 IV – 3 IV – 3 IV - 11 IV – 23 IV – 31 IV – 37 IV – 40 IV – 45 IV – 49 IV – 55 IV – 57 IV – 59 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV – 76 IV – 79 IV – 80 IV – 82 IV – 87

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.20. 4.1.21. 4.1.22. 4.1.23. 4.1.24. 4.1 4.1.1.

IV - 110 IV - 117 IV – 121 IV – 122 IV – 124 IV – 126 IV – 126

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iii

Daftar Isi

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. BAB V 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. BAB VI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Tugas Pembantuan yang Diterima Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan yang Diberikan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah Pembinaan Batas Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban

IV – 149 IV – 152 IV – 155 IV – 157 IV – 165 IV – 167 IV - 169 V–1 V–1 V–1 V–1 V–2 V–2 V - 13 V - 14 VI - 1 VI - 1 VI - 1 VI - 2 VI - 3 VI - 4 VI - 7 VII - 1

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iv

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL No. 1.1 1.2 Judul Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008 Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Halaman I-3 I-5

1.3 1.4

I–6 I-8

1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

I - 10 III - 2 III - 3 III - 3 III - 4 III - 6

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

III - 6 III - 7 III - 7 III - 8 III - 8 III – 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

v

1.14 3.10.15 III – 16 III – 17 3.1.1.1.1.11 IV .4.1 4.8.1.6.9 IV .7.3.2 4.3.29 IV .1. 3.19 IV .2.58 4.1.1 4.1 4.16 4.2 4.12 3.3 IV .1.1.29 IV .3 4.9.Daftar Tabel No.5.1.1.1 4.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vi .1 4.3.1 4.31 IV – 37 IV – 40 IV .1.15 3.1 4.1.13 Judul Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 Halaman III – 15 III .23 IV .1 III .1 4.45 IV – 49 IV – 55 IV .

1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008 4.16.1.13.1.79 IV – 80 IV – 82 IV – 87 IV .1 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 4.18.23.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008 4.1.1.1. Perangkat Daerah. Judul Tabel Halaman IV – 59 4.1.110 IV – 118 IV – 121 IV – 123 IV – 124 IV – 126 IV – 145 IV – 146 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vii .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008 4.1.20.1.2.Daftar Tabel No. Administrasi Keuangan Daerah.1.24.2.2.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV .22.11.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 4.17.1.1.21.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 4.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 4.2 4.1. Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008 4.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 4.76 IV .12.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 4.15.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008 4.1.14.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 4.

2.1.1.2.1.2.4 4.1 4.3 4.2.1 4.5.4 4.1 4.2 4.3 5.1 4.1.2.2.1 5.2 4.1.2.3.5 Judul Tabel Perkembangan Produksi Daging.1 5.2.1 4.3.4 5.7.3.2 4.2.8. Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008 Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008 Lokasi Penyambungan Listrik Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008 Halaman IV – 147 IV – 149 IV – 151 IV – 152 IV – 153 IV – 154 IV – 154 IV – 155 IV – 157 IV – 163 IV – 164 IV – 165 IV – 167 IV – 169 V–2 V–3 V–3 V-5 V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 viii .2.2 5.1 4.2.3.6.Daftar Tabel No.1. 4.2.2.5.4.5.2.3 4.2.2.

7 VI .6.2 Judul Tabel Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 Halaman V-7 V .8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ix .7 6.1.Daftar Tabel No.6.6 5.1.1 6. 5.12 VI .

Daftar Tabel DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Bantuan Pemerintah Pusat.2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 x .1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBN/BLN Tahun Anggaran 2008 Lampiran C. Bandung Tahun 2008 Lampiran B Lampiran C. Gubernur dan ABPD Kab.

Daftar Lampiran DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat. Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii .

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia nomor Pemerintahan Daerah. 1. pengelolaan keuangan daerah secara makro. 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-1 . Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah. penyelenggaraan urusan desentralisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 8. termasuk pendapatan dan belanja daerah. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Kolusi dan Nepotisme.Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). penyelenggaraan tugas pembantuan. 32 tahun 2004 tentang 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. 5. Dasar Hukum Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah : 1. 7.1.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa. Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan Kabupaten Sumedang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-2 . 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dengan ketinggian 600 meter sampai 2.67 Ha.300 meter di atas permukaan laut. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kota Bandung. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.2. 19. 10. Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.Pendahuluan 9. 16.1. luas wilayah 176. nomor 7 tahun 2002 tentang 14. 15. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 107 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan. Gambaran Umum Daerah 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Kewenangan Kabupaten Bandung. 9 kelurahan). 13. 17.2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008.238. 0 Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat.

jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. baik air bawah tanah maupun air permukaan.Pendahuluan - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.54 Jumlah % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-3 . Produktif (15-64) 473. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur.63 %. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Dari hal tersebut di atas.Laki-laki . Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.127. dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52. perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Kota Bandung dan Kota Cimahi.016 jiwa (49.2. 1.Perempuan 2. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian.000 mm per tahun.570.13 14.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 No.500 mm sampai dengan 4. Kelompok Umur (thn) Muda (0-14) . 1.2.66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4. non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai.76 %).008 jiwa. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif. Kondisi Demografis 1.026 454.2.71 %. Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.556. Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah.992 jiwa (50. 8 – 15 % hingga di atas 45 %. industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri. terdiri atas : laki-laki 1.1. maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65.2.24 %) dan perempuan 1.568 15. Tabel 1.

2.28 2.2.50. Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.665 1. 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-4 .Perempuan .Laki-laki .016 3.992 1.24 49. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85. Pada tahun ini. persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki.86 tahun.76 Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.Laki-laki .028.556.026. Tua (65+) . IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.55. Pendidikan Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). indeks kesehatan 72.127. Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Jumlah . Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).570.056 % 32.84 %.Perempuan Jumlah 1.008 50.35 4.301 73.Laki-laki . Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.Pendahuluan No. Kelompok Umur (thn) . A.83 32. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.88 3. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98.Perempuan 71.2.392 2. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.58.36 dan indeks daya beli 59.Total 1. dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8.

Makin tinggi kualitas kesehatan.36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal.3. Suseda 2008.00. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557. kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi.24 3. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan.42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-5 .87 23.32 34. C.2.27 37. 2.2.17 3. B. 5.30 2.2 Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.94 100. Jenjang Pendidikan Tdk/blm punya Ijazah SD / setara SD SLTP / setara SLTP SLTA / setara SLTA Perguruan tinggi Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 16.Pendahuluan Tabel 1. makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup.03 18. Daya Beli Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. berat bayi lahir rendah. Sedangkan AKB mencapai 37.11 24. 4. 1.17 15. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi.680.23 39. 3. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu).75 100. AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68. infeksi/penyakit. 1.89 21.00 Perempuan 18.00 Jumlah 17. 68 tahun.35 100. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung.36 24. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008. pertolongan kelahiran yang kurang aman. AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati.00 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.

06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78. TPAK perempuan hanya mencapai 26.54 %. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja. industri. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender. tingkat pengangguran terbuka mencapai 13. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Tabel 1.95 80. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian.69 13. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap. perdagangan 19.05 19. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.3.66 %. dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.2.31 86.51 %. jasa dan lainnya (pertambangan. 2.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Capaian (%) No.77 26.81 Pengangguran 11.Pendahuluan dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. angkutan dan komunikasi. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52.77 persen.21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22.06 52. Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27.3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-6 . Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris.08 %. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja.2. koperasi dan lembaga keuangan).48 Kesempatan Kerja 88. umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19. Jenis Kelamin TPAK 1. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian. jasa 10. hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.48 persen. IPM 2008. 1.19 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.69 %. Laki-laki Perempuan Jumlah 78.19 %. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. listrik gas dan air. pada sektor pertanian 20. Berkaitan hal di atas. Kondisi Ekonomi 1. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya.1. perdagangan.

Total produksi susu tahun 2008 adalah 57.171. produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal. Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil. domba dan unggas. sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. Dengan tingkatan produktivitas tersebut.5 juta liter susu/hari. Untuk komoditas beras.658 kg. sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara. Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari. Selain itu. Saat ini. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta. Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-7 .000 ekor. Pada tahun 2008. berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung.336. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4. bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri. Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat. usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10.68 ton dan benih ikan sebanyak 928. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor. pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Dari sisi efisiensi. tercatat produksi ikan sebanyak 7. Di lain pihak. untuk jenis komoditi sapi perah. Tangerang.8 – 12 liter per ekor per hari. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9. nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri.4 kg/kapita/tahun dari target 9.298.Pendahuluan Dari sisi produksi. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya. Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan.3 kg/kapita/tahun. Bogor. Sampai saat ini. sapi potong. industri menengah dan industri besar.

kripik singkong. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi.794. kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu. 3.249 6.800.2.4 Jumlah Industri.000. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38. kerajinan bambu di Kecamatan Pacet.165.045. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. anyaman mendong.789. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008. A. motel dan hotel serta restoran/rumah makan.00 26.995. dan lain sebagainya. 1. pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra. kripik pisang. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil. 2. gula aren dan lain-lain. yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen.000. indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu. 1.Pendahuluan Tabel 1. alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi.29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19.172. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan.00 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 547 2.00 301.722 9.944.518 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin.00 336. UKM. Situ Cileunca. Pemandian air panas Ciwalini. antara lain : Situ Patengan. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu. Jenis Industri Kecil Menengah Besar Jumlah Jumlah (unit) 62 44 35 141 Nilai Investasi (Rp) 8. Kawah Putih.626. Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma. Cibolang.2. PDRB perkapita dan tingkat inflasi. Pada kelompok industri sentra. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani.67 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-8 .165. Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.3.

62 point dibandingkan tahun sebelumnya.244. hotel.149. yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB.5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3.19 %. kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1.00.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10. juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel. sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung.847. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat. angka ini lebih rendah 0.291. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.13 %. hal ini meningkat 11. Dengan demikian.79 %. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. yaitu mencapai 9. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah.00.88 % tahun ini. yaitu dari Rp 6. yaitu sebesar 60. yaitu dari 2. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.880.314.Pendahuluan triliun. tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat. kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.37 point. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor. namun tidak demikian untuk sektor pertanian.3 %. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.904. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 5. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya.00.3 %. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. Dari ke-9 sektor lapangan usaha. D. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi.00 pada tahun ini.967. restoran. di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. B. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil.737. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2. dan sektor pertanian.68 % dan 7.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. C. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-9 .552.

Rp 9.218.65 642.21 3. 9.05 9.277.80 5.79 1.80 ADH Konstan 1.303. 792.67 2. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB ADH Berlaku 2.61 6.00 per dollar AS dari lk. dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.315.394.207.936.424.69 3.12 19.658.98 255.36 5.00 per dollar AS.763. 6. 5.Pendahuluan ekonomi.39 339.69 Tingkat Inflasi (%) 7.92 1.35 9.732.110.68 1.79 3.877.5 PDRB.632.22 60.08 6.36 795.51 7.85 15. Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.53 7.10 .005. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13. LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB (juta rupiah) No.54 1.992.275. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I .609.745.49 12.200.00 4.547. Tabel 1.753.289. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor. 8.68 4.06 100 4. 1.766.06 361.61 8.000.07 5.735.46 23.30 5.90 955.50 4.396. Peranan NTB.92 10.74 Kontribusi/ LPE adh Peranan Konstan NTB (%) (%) 7.888.27 468.61 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.66 7.79 2.22 9.19 1.74 648. 2. 4.197.52 436. PDRB Semesteran 2008.994. 3. Gas dan Air Bangunan Perdagangan.673.13 38. Hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan.439.46 4.88 4.

4. tertib. tentram dan dinamis. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. 5.Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. 2.” Untuk mewujudkan visi di atas. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. Mewujudkan kepemerintahan yang baik. 2. Visi dan Misi Berdasarkan potensi. dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.1. selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang. 3. Nota Kesepakatan antara 913 / 1628 / Bappeda tanggal 10 Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor 913 / 1363 − Um September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara 913 / 1627 / Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor tentang 913 / 1364 − Um Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008.1 . dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. kultural dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan. melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius. visi yang dikedepankan adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. menengah dan jangka pendek. permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008.

C. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. B. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.2. ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tertib. Tentram dan Dinamis : 1. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. Memantapkan stabilitas keamanan. Memantapkan budaya politik yang demokratis. 7. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1.2. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1. sektor 4. sektor swasta. dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. E. partisipatif dan akuntabel. 3. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. 2. Meningkatkan berkualitas. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga.Kebijakan Pemerintahan Daerah 6. jenis. Meningkatkan kualitas penanggulangan KKN. jenjang pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. 2.2 . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . pembangunan dan pelayanan publik secara transparan. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. Meningkatkan kinerja pembangunan desa. 2. egaliter dan dan dalam peneyelenggaraan dan pemerintahan swasta partisipasi masyarakat 3. D. 8. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 3. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur. 2. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1.1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. kinerja yang demokratis. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. 4. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Memantapkan kinerja kepemimpinan mengedepankan keteladanan.

2. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan. Tertib.3 . 5. B. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. 4. G. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1.2. H. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. 2. Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : 1. F.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 2. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. 3. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Tentram dan Dinamis : 1. Peningkatan Masyarakat. Peningkatan Keberdayaan Pembangunan. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. 3. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1. Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . 3. Meningkatnya kualitas penataan. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. hukum untuk mengurangi perusakan dan 3. 2. 3. Meningkatkan penegakan pencemaran lingkungan. Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. 2. Masyarakat dan Sektor Swasta dalam 6. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan. 4. 2. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah.

E. G. 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan.4 . 3. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. 3. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan. 3. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. 2. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . 3. 3. 4. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. D. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. 4. Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan. 2. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. H. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. F. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. C. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan. 2. 2. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. 2. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. 4. Pengembangan Potensi Umat. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan. 3. 2.

peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan. Peningkatan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kualitas. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks. ekonomi. melalui peningkatan kesadaran budaya sehat. yaitu : 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa. serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas. dengan sasaran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat. penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. termasuk common goals-nya. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan. Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan. dan bahkan politik. budaya. pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. fisik. serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat.3. Pengurangan kemiskinan. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. 3. 4. Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut : 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.5 . Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. dan perbaikan gizi masyarakat. Karena itu. peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan. yaitu menyangkut aspek sosial. permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. 5. Prioritas Daerah Berdasarkan pada kondisi. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan. peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan. perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. peningkatan sarana/prasarana kesehatan. peningkatan keberdayaan masyarakat desa.

Peningkatan prasarana penyedia air baku. dengan sasaran : 3. Pemberian bantuan yang tepat sasaran. Pembangunan pengolahanan sampah terpadu. Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.Kebijakan Pemerintahan Daerah - Menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Rehabiltasi lahan kritis. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . dengan sasaran : Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan.6 . Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum. Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan. Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat. Perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa. Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar). Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis. 2.

Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008. pelaksanaan.1.00 dan terealisasi Rp. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp.00 atau Rp. pengawasan.1. Sehubungan dengan hal di atas.1. 3.14 %. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan. serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.22%.897. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas.1.091.467.923.08 atau 101.127.96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90.537.1 .449.018.1.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.174.1. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar sebesar Rp. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.375.093.323. sedangkan Pendapatan Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .1.875.310. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.678. nyata dan bertanggung jawab. daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah.00 realisasinya 100. pengendalian dan evaluasi pembangunan. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.2. 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya.1.386.

323.1.897.00 1.3 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah PusatLainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Total Pendapatan 139.08 atau 103. yaitu: Pajak Daerah. 1.2.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.2.53% 68.00 10.538.1.00 realisasinya sebesar Rp.310.000.75% 0.00 179.214.2.386.000.3.66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9. 1.3.093.879.00 2.00% 0.3.4.897.985.552.00 108.1.66% 105.401.72% 12.451.121.693.542.00 11.049.012.507.1.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.280.00% 100.2. 1. 1.86% 3.000.401.3.2 1.081.2 .018.693.456.067.87% 144.537.1.462.000.24% 0.767.091.00 10.3.00 99.00 177.94% 101.1.3.2.748.86 %.00 1.22% 100.093.001.1.542.02% 100.2.293.43% 1.018.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 No. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.001.604. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .1 1.744.00 11.1.00 35.000.711.2.00 1.3.680.41% Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi (%) 1. 1.000. 1.31% 9.548.095.570.660.46% 2.711.00 7.001.748.1.784. 1.2.2.23% 7.1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.00 39.500. 1.678. 1.000.00 70.144.00 112.72% 0.872.479.2.1.467.000.3. 1. 1.82% 92.00 15.69% 91.293.174.245.000.069.784. 1. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar.375.4.000.127.00 11. 1.1.00 11.10 35.2.449.767.600.00 103.609.518.00 106.75% 379.00 48.1.08 101.08 51.2.875.000.00 1.600.2.445.2.156.820.600.000.3.012. 1.214. 1.674. 1.00% 92.00 21.860.533.227.00 71.96% 101.277.3.333.133.1.277.06% 100.20% 7. 1.938. 1.3.82% 100.000.696.55% 4.00 106.00 1.666.52% 2.68% 0.570.2.1.660.06% 105.654.2.38 1.2.00 1.479. 1.264.923.2.60 36.409.1.451.06% 135. 1.139.897. 1.2.2.45% 90. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis.548.31% 100.533.000.088.625. Retribusi Daerah.608.409.709.14% 77.651.

472.333.45.71 %.022.00 139.76 %.479.00 Realisasi (Rp) 51.600.00 1.665.00 15. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.3 .660.568.00 1.67% Kontribusi (%) 1.66% Kontribusi (%) 35.548.51.332.784. Pajak Daerah Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.507.654.28% 101.277.538.130.000.00 1.08 %.518. yakni sebesar 35.654.712.64 atau 87. yang realisasinya sebesar 101.200.000.000.00 Realisasi (Rp) 521.067.600.10 35.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.08 (%) 105. sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No 1 2 3 4 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) 48.01% 3.157.38 144.66%.12 %.76.70% 100.400.000.52% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .000.409. sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14.48.06% 135.744.00 realisasinya sebesar Rp. Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar. Dari empat komponen PAD tersebut di atas.548.86 1.000.264.000. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254.872.00 2.69%.409.00 35.693.69% 91.784.00 atau 0.462.293.660.280.277.245.88% 113.50 (%) 130.60 2.224.60 36.518.82% 100.000.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak No 1 2 3 4 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Target (Rp) 400.872.879.405.000.818.06% 103.93% 24.709.139.92% 3.66% 14.71% 24.00 dan realisasinya sebesar Rp.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp.207.144.822.964.227.333. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A.60 atau 105.500.70 %.15 %.651. sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.674.08 atau 103.00 39.709.088.000.860.000.53% 3.293.00 21.000.12% 151.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kontribusi (%) 87,76% 0,12% 0,15% 100,00%

No 5 6 7

Uraian Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C Pajak Parkir Jumlah

Target (Rp) 43.582.518.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 48.872.518.000,00

Realisasi (Rp) 45.332.157.472,64 61.134.120,00 76.224.400,00 51.654.333.709,60

(%) 104,01% 101,89% 254,08% 105,69%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

B.

Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00. Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%) 2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%) 3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%) 4. Retribusi Izin Trayek (51,25%) 5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%) 6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%) 7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%) 8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%) Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
No
1 2 3

Uraian
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan RSD Majalaya RSD Soreang

Target (Rp)
30.956.333.300,00 4.500.000.000,00 6.200.000.000,00 11.200.000.000,00

Realisasi (Rp)
29.122.980.499,00 5.078.144.000,00 6.245.472.024,00 9.338.549.475,00

(%)
94,08% 112,85% 100,73% 83,38%

Kontribusi (%)
80,75% 14,08% 17,32% 25,89%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 4

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

No
4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Iuran Tetap Usaha Pertambangan Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan dan Keramaian (HO) Izin Trayek Izin Pemanfaatan Tanah Izin Pemanfaatan Hutan Izin Perdagangan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri Izin Usaha Industri Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Air Bawah Tanah (ABT) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Izin Bongkar Muat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) Izin Angkutan Karyawan Izin Pelayanan Ketenagakerjaan Izin Penyelenggaraan Reklame

Target (Rp)
1.000.000.000,00 2.138.833.300,00 400.000.000,00 28.500.000,00

Realisasi (Rp)
1.055.028.200,00 2.588.084.200,00 421.090.000,00

(%)
105,50% 121,00% 105,27% 102,89%

Kontribusi (%)
2,93% 7,18% 1,17% 0,08% 0,62% 7,64% 3,80% 0,05% 4,46% 1,43% 2,16% 0,08% 0,15% 0,002% 0,14% 0,02% 0,48% 14,79% 6,74% 2,27% 0,21% 0,57% 0,01% 1,02% 0,03% 0,11% 0,10% 0,73% 0,26% 0,97% 0,32% 0,32% 0,01% 0,31% 0,81% 100,00%

29.324.650,00 300.000.000,00 3.500.000.000,00 1.672.000.000,00 17.000.000,00 2.084.172.600 530.297.600,00 1.200.000.000,00 35.000.000,00 52.939.600,00 60.012.000,00 2,79% 26.875.000,00 49.800.000,00 7.000.000,00 175.188.000,00 6.239.721.700,00 3.104.157.800,00 673.288.900,00 150.000.000,00 100.000.000,00 3.150.000,00 450.000.000,00 14.000.000,00 40.000.000,00 74.125.000,00 300.000.000,00 88.000.000,00 420.000.000,00 155.000.000,00 115.000.000,00 10.000.000,00 93.000.000,00 450.000.000,00 39.280.227.600 264.530.000,00 92.050.000,00 349.020.000,00 115.100.000,00 115.760.500,00 4.005.000,00 112.366.000,00 290.365.095,00 36.067.479.245,10 88,18% 104,60% 83,10% 74,26% 100,66% 40,05% 120,82% 64,53% 91,82% 750.000,00 101,29% 50.440.000,00 7.742.900,00 173.567.698,00 5.335.228.868,10 2.431.302.045,10 820.115.825,00 76.879.000,00 203.916.577,00 3.163.700,00 369.037.756,00 11.257.750,00 38.675.000,00 37.684.620,00 85,50% 78,32% 121,81% 51,25% 203,92% 100,43% 82,01% 80,41% 96,64% 50,84% 110,61% 99,08% 88,22% 223.917.800,00 2.755.134.650,00 1.370.132.000,00 18.103.500,00 1.609.269.878 516.248.680,00 779.486.000,00 28.095.000,00 64,96% 80,27% 77.21% 97,35% 74,64% 78,72% 81,95% 106,49%

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

JUMLAH
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 5

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

C.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
No 1 2 3 Uraian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR) Jumlah Target (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 475.000.000,00 35.651.538.693,00 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 497.549.769,00 35.674.088.462,00 (%) 100% 100% 104,75% 100,06% Kontribusi (%) 5,61% 93% 1,39% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

D.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
No 1 2 3 4 Uraian Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Target (Rp) 15.000.000.000,00 22.000.000,00 Realisasi (Rp) 107.338.920,00 17.376.718.978,89 3.600.000,00 64.200.535,60 115,84 16,36 (%) Kontribusi (%) 0,50% 81,72 0,02% 0,30%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 6

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uraian Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian PPH 21 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nikah Bedolan dan P2A Penerimaan Lainnya Sewa Stadion Jalak harupat Pendapatan dari pengelolaan asset Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan SIUJK Jumlah Target (Rp) Realisasi (Rp) 355.000,00 (%) Kontribusi (%) 0,01%

450.000.000,00 150.000.000,00 122.500.000,00 15.744.500.000,00

2.936.344.425,89 520.000.000,00 122.000.000,00 122.500.000,00 11.450.000,00 21.264.507.860.38 115,56 81,33 100 135,06 13,81% 2,45% 0,57% 0,58% 0,05%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3.1.2.2.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
No
1 2 3

Uraian
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Anggaran (Rp)
1.121.156.081.000,00 11.451.401.000,00 177.767.609.093,00 1.310.375.091.093,00

Realisasi (Rp)
1.133.001.985.604,00 10.570.533.600,00 179.445.608.693,00 1.323.018.127.897,00

(%)
101,06% 92,31% 100,94% 100,96%

Kontribusi (%)
85,64% 0,80% 13,56% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Anggaran (Rp) 106.552.625.000,00 2.049.456.000,00 1.001.542.000.000,00 11.012.000.000,00 1.121.156.081.000,00 Realisasi (Rp) 112.680.095.938,00 7.767.820.666,00 1.001.542.069.000,00 11.012.000.000,00 1.133.001.985.604,00 (%) 105,75% 379,02% 100,00% 100,00% 101,06% Kontribusi (%) 9,95% 0,69% 88,41% 0,97% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 7

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 Uraian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21) Dana Alokasi Cukai Jumlah Anggaran (Rp) 70.520.348.000,00 22.864.415.000,00 Realisasi (Rp) 60.598.618.551,00 38.055.431.457,00 (%) 85,93 166,44 Kontribusi (%) 53,78 33,77

3

13.167.862.000,00

13.912.312.450,00

105,65

12,36

4

106.552.625.000,00

113.733.480,00 112,680.095.938,00

105,75 100

0,10

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Tetap/Landrent Iuran Eksploitasi (Royalti) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 275.215.000,00 350.109.000,00 Anggaran (Rp) 1.424.132.000,00 Realisasi (Rp) 706.907.475,00 7.504.976,00 313.797.433,00 163.213.161,00 114,02 46,62 (%) 49,64 Kontribusi (%) 9,10% 0,10% 4,04% 2,10%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 8

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 Uraian Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam Jumlah Anggaran (Rp) 2.049.456.000,00 Realisasi (Rp) 5.882.425.298,00 693.972.323,00 7.767.820.666,00 (%) 379,02 Kontribusi (%) 75,73% 8,93% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan terealisasi sebesar dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar atau Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 105,75% 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 9

27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali.012.000.200. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp.00 atau 99.95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji.000.00 atau 2.00 atau 80.134.00 realisasinya sebesar Rp.000.000.698.095.1.3.939.173. d.00 realisasinya sebesar Rp. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.00 realisasinya sebesar Rp.188.755.779. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp.79% disebabkan adanya perubahan SOTK No. Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp.96% disebabkan oleh kapasitas.650. Dayeuhkolot dan Pangalengan.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Mall. f.672.370.00 realisasinya Rp. kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi.2.248. Majalaya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .500.000.00 atau 81.72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp.00 atau 88.000.567.1.00 atau 64. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.000.000.00.28.000.35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang. e.600.486.00 atau 97.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.132.175.08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas.750.875.600.680.00 atau 78.000.000. h. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp. c.516.60. Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay.000.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak.00 realisasinya sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.52.1.22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain. menguji kendaraannya.297.000.000. Supermarket. j. i. g.35.26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.10 .530.

000.40.450. m.800.000.32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi.4.00 realisasinya sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.000.01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP.000.349.000.53% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . o. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp.756.10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp.69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit. n. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14.00 realisasinya sebesar Rp.000.000.100.00 realisasinya sebesar Rp.000.76. l.257.00 atau 96.000.37.00 atau 40.00 Penyelenggaraan Reklame dianggarkan realisasinya sebesar Rp.26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat.25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan.00 realisasinya sebesar Rp.675.290.000.125. Izin u. sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.000.369.10 atau 78. sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp. SITU.431.155.264.879.00 atau 51. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp.300.00 atau 83.11 .00 atau sebesar 64.41%.000.750.18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi.104.095.38.150.000.302. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp.000.00 realisasinya sebesar Rp.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah k.3.000. t.037.00 atau 80.000.365.00 realisasinya sebesar Rp. p.450.020.84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.10.620.045. TDG adalah selamanya.115.000. q.000. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp.00 atau 88.000. s.00 atau 74.000.00 realisasinya sebesar Rp.00 atau 50.157.000.000.684. r.000.00 realisasinya sebesar Rp 11. pembinaan dan pengawasan.00 realisasinya sebesar Rp.74. tidak berjalan optimal.005.530. Retribusi Rp.000.2.420.000.00 atau 82.05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan.

Perampingan SOTK.2. dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). 3. Pengelolaan Belanja Daerah 3. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif. papan merk toko. maka kebijakankebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1.2. 3. baliho. Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi.12 . Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan. terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat. 7. dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. reklame berjalan dan spanduk. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya. 4. pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. 8. dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. 6. misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. 5. membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. 2. sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.1.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain). pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan.2. perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. 12. d. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa.13 . Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan. 11. pendidikan. 14. yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 13.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 9. c. pembangunan irigasi. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja. b. Target dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. kesejahteraan pegawai. 3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. jaringan dan jembatan. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. kesehatan. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai. terdiri dari: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .2.

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa.52% 91. 1.47% 91.00 47.00 231.679.00 76. Total anggaran belanja sebesar Rp. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .440.25% 92.734.00 atau 96.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 No.2.59% 88.69% 96. 1.469.00 46.103.733.624. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3. Belanja Langsung.744.3.843.065.00 14.177.841.35%.41% 2.33% 99.00 1.00 248.27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung. belanja barang dan jasa.368.27% KONTRIBUSI 67.230. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.69 %.621.283.294.644.92% 82.624.459.851.638.00 672.733.480.000.861.212.39% 86.1.408.00 REALISASI SPJ 991.654.142.308.3.949.00% 5.19% 100.177.167. Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Tidak Langsung.87% 2.469. Belanja Bantuan Sosial.299.069.519.00 54.940.5.1.212. Belanja Tidak Terduga.694.16% 3.00 551.644. meliputi: belanja pegawai.740.278.180.98% 4.1.880.504.00 dan terealisasi sebesar Rp.647. 1.00% 55.00 atau 91. meliputi: belanja pegawai.906.294.217. 1.14 .429. b.827.00 % 92.23% 0. 2.00 42.283.00 84.991.694.36% 63.102.00 180.00 820.248.429.361.00 33.621.00 1.1.783.00 dengan realisasi sebesar Rp.205.131.820. Belanja Hibah.2.05% 33.647.738.535.275.230.00 48.35% 87.00 atau 92. 2.491.167.00 218.480.00 488.943.1.797.00 dan terealisasi sebesar Rp.250.435.6.00 53.180.800.212.4. 1.62% 12.082.102.361.1.069.2.987.602.00 47.163. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.694.490.949. 2.845.790.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah a.00 851. 1. 2.18% 15.602.749. 1.29% 3. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja ANGGARAN 1.000.275. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).191.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.2.877.

74% 79.16% 0.082.000.141.083.80% 0.791.519.71% 99.355.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.555.466.17% 0.559.00 3.89% 0.142.00 3.052.312.000.742.818.090.556.000.00 7.00 808.00 820.4.491.734.205.29% 3.35% 0.00 3.00 14.963.71% 4.6.415.845.18% 87.386.08% 99.654.000.00 7.33% 93.00 53.920.116.277.135.00 7.00 2.001.000.00 42.81% 0.73% 95.294.00 33.738.00% 0.00 % 97.613.873.00 8.066.629.056.00 20.91% 0.361.00 3.25% 18.912.31% 1.298. 1.84% 95.000.000.00 12.090.00 3.00 2.78% 0.694.440.00 46.827. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.000.438.00 5.00 654.679.58% 0.314.29% 0.895.577.13 SKPD dapat Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.321.119. 1.179.612.000.254.065.00 47.074.000.069.82% 95.00 7.59% 92.122.33% 99.00 9.39% 86.42% 4.770.069.00 236.15 .809.475.906.000.272.925.56% 97.00 41. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah 851.00 47.331.00 3.169.398.596.124.00 3.154.32% 1.31% 0.659.329.666. 1.000.00 640.273.00 1.000.638.152.000.00 40.504.00 6.365.207.133.491.869.3.490.249.00 96.00 16.930.743.06% 1.881.880.951.000.779.192.24% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 1.341.433.130.767.00 187.523.070.504.19% 96.32% 96.00 3.00 991.2.278.447.00 3.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.383.527.78% 92.85% 98.607. 1.00 672.08% 0.682.664.07% 100.61% 96.000.59% 97.754.186.429.822.941.00 1.31% 0. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.243.883.217.000. Pendidikan & Latihan Anggaran 614.000.05% 0.135.36% 63.16% 97.741.000.64% 0.658.177.469.96% 93.131.00 2.749.00 6. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.18% 4.00 48.67% 0.46% 93.021.283.62% 0.549.531.664.000.208.066.729.80% 79.98% 4.526.000.00 Realisasi 596.79% Proporsi 60.35% 87.312.00 5. 1.940.336.170.081.00 9.00 8.647. 1.000.603.787.37% 92.470.00 823.733.275.038.00 10.713.275.16% 97.00 54.131.00 7.70% 4.00 12.00 9.624. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.770.949.000.250.465.00 6.841.180.000.00 1.459.5.75% 0.480.853.1.25% 93.733.445.00 2.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No.92% 93. 1.00 1.69% 82.00 3.322.214.

31% 0.740.00 3. 2.2.103. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp.723.554.346.000.02 % dan realisasi Rp.34% 36.2.96% 99.744.3.00 991.810.800.956.52% 15.94% 89.00 atau 94.00 4.00 3.760.987. 2.00 3.289.97% 92.00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.52%.303.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIB USI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp.180.843.89%.234.780.49% 0.490.2.435.00 3.362.00 3.190. belanja barang dan jasa. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.54% 88.00 180.283.16 .527.877.163.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 No.30%.000.694.294.180. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah SKPD Anggaran 29.733.299.816.843.403.56% 90.00 4.00 1.00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.00 Realisasi 28.000.025.1.53% 90.901.520.439. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .191.261.907.217.00 1.1.00 551.00 % 96.95% 100.431.00 248.312.199.694.140.296.498.333. meliputi: belanja pegawai.122.429.217.15% 92.897.368.488.14% 0.308.000. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.987.00 atau 0.996.88% 82.000. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.00 4.00 3.000.00 5.576. 2. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.937.790.626.783.103.535.000.800.248.00 3.00 atau 25.00 atau 88.00 231.861.960.308.00 218.408.231.480.00 91.481.014.863.69% Proporsi 2.551.069.00 1.385.1.248.218.00 76.943.87% 0. Belanja Langsung Belanja Langsung.00 2.871.590.949.33% 0.248.024.000.783.943. 2.84.694.71% 47.58% 94. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.744.00 488.35% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.836.058.790.37 %.212.299.447. URAIAN Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 84.2.797.00 Belanja Modal sebesar Rp.368.992 atau 86.30% 0.798.60% 98.49% 0.000.535.825.62% 97.00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No 25 26 27 28 29 30 31 32 Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.

629.535.504.602.991.900.26% 82.480.63% 0.00 5.950.863.403.89% 90.27% 1.00 2.57% 2.110.093.35% 99.00 1.789.965.836.40% 1.00 5.368.604.00 11.33% 95.83% 2.00 6.19% 3.00 53.162.00 7.527.776.00 3.41% 1.244.00 5.338.00 11.00 5.85% 0.000.662.317.700.727.02% 4.550.66% 93.38% 5.355.055.127.550.92% 88.185.20% 0.034.875.576.00 3.325.150.329. Pendidikan & Latihan Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.000.225.00 7.371.047.445.970.900.00 4.642.385.490. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.525.00 18.00 15.00 3.518.796.391.45% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 5.500.00 4.974.68% 86.210.00 8.150.98% 87.94% 1.664.200.00 11.175.132.00 6.217.993.366.02% 1.772.33% 25.919.74% 98.917.000.680.89% 0.602. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.362.00 4.329.460.00 7.750.213.00 1.933.54% 89.100.526.00 2.743.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.901.927.112.556.780.92% 97.00 7.31% 9.236.111.543. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.051.422.00 4.798.025.851.00 4. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.511.885.00 122.907.020.15% 0.25% 88.01% 0.496.628.424.000.076.00 48.00 2.696.00 3.00 4.31% 87.00 140.634.521.419.600.423.00 12.940.500.950.00 16.500.567.00 Realisasi 108.25% 90.751.46% 0.54% 98.74% 93.74% 94.00 6.244.00 23.629.798.00 2.984.569.54% 86.39% 2.724.156.00 1.881.344.45% 90.782.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.970.90% 95.00 2.00 4.308.750.52% Proporsi 22.000.779.962.100.00 2.273.69% 87.520.00 16.613.432.508.841.231.190.760.71% 89. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.52% 0.00 551.00 25.02% 87.987.11% 1.00 28.152.78% 0.00 1.229.100.422.36% 1.811.888.00 9.00 10.783.70% 99.00 % 84.84% 1.987.554.775.764.992.17 .516.54% 3.06% 94.145.574.968.29% 94.200.727.477.08% 1.154.00 26.500.00 3.312.30% 98.532.987.990.648.236.00 5.41% 87.694.00 11.688.00 488.324. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah Anggaran 128.000.81% 98.350.00 11.671.99% 91.455.300.627.00 5.00 7.800.584.262.000.352.109.090.626.848.217.37% 1.70% 0.

179. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp.356.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 3.000.1.112.33. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.000.69%.541.00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .2.30 atau 100% c.500.18%.063.36 Rp.00 atau 100% 6.179. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.541.000.574.000.263.3. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.896.253.00 dan terealisasi sebesar Rp.7. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.644.574.197.36 atau 96.064.815. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.931.000.355.18 .000.00 terealisasi Rp.000.00 atau 100% b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.891.25.00 dan tidak terealisasi 4.9. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.891. Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.33.541.063. Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp.12. yang terdiri dari : terealisasi a.111.00 7.36 terealisasi Rp.36 atau 100% 2.577.5.177.000.000.2.694.7.757.187.36 terealisasi Rp.064. yang terdiri dari : 1. 5.00 (Investasi) Pemerintah Daerah terelisasi sebesar 3.36 dan terealisasi sebesar Rp.187.22.177.500.391.000.263. Penyertaan Modal Rp.064.638.30 atau 89.190. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.12.00 dan tidak terealisasi d.355.028. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.000.253.694.

933.063.179.36 187.574.000.355.177.891.19 .896.216.36 187.253.391.355.000.757.06 (%) 96.292.541.216.00 2.00 22.000.111.36 7.063.000.000.179.36 5.263.36 1.891.79% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .064.028.574.541.638.69% 100% 100% 89.500.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.500.30 7.00 12.694.00 171.36 9.000.064.30 2.177.356.931.815.694.00 12.292.000.253.577.00 33.541.00 25.000.112.00 33.000.064.720.000.00 Realisasi (Rp) 190.644.263.000.00 167.18 100% %100 97.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 No a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 Uraian Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Bunga Dana Cadangan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan Jumlah Pembiayaan Netto Anggaran (Rp) 197.

Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis. angka ini meningkat 0. Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk.79 %.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.93 %. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah.1 .86 point dan indeks daya beli meningkat 0.68 point.28 tahun dibandingkan tahun 2007.55. Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. angka ini meningkat 0. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.62 point dibandingkan tahun 2007. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.74 orang/ha. ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk.42.50 angka ini lebih tinggi 0. jumlah penduduk tahun ini meningkat 2. sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal.84. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia. dependency ratio tersebut menurun 0. Bila dibandingkan tahun 2007. demikian pula RLS mencapai 8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3. indeks kesehatan 72. 52 penduduk tidak produktif.52 point dibandingkan tahun 2007.86 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2007.238.58. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52. Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya. angka ini meningkat 0.3 point. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17.36 dan indeks daya beli 59.36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98. Sedangkan AKB mencapai 37. yaitu : meningkatnya derajat pendidikan. indeks kesehatan meningkat 0.19 %. Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.09 point dibandingkan tahun 2007.67 ha. kontribusi indeks pendidikan meningkat 0.127. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60.4 % pada tahun 2007. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14.291. yaitu 60.19 % pada tahun 2008 dan 15. masing-masing peranannya meningkat sebesar 0.290. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.00. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9.3 %. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung.00. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. Selain komponen pendidikan dan kesehatan.680. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5.32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB.244. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. yaitu dari Rp 6. komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM.89 % sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .29 triliun pada tahun 2008.49 %.30 %.24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557. angka ini menurun 1.314. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini.967.30 % dan 0.904. yaitu dari Rp 18. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan. Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi. Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008.552. Dengan demikian. peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1. Angka ini lebih tinggi 2. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5.34 % dan 7.81 point dibandingkan tahun 2007.00 per penduduk. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.92 %. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2.00.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perseribu kelahiran hidup.13 %. hotel. Jika dibandingkan dengn tahun 2007. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan.34 %. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. angka ini meningkat 11.79 % pada tahun 2008. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19.92 % yaitu dari Rp 33. restoran dan sektor pertanian.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.67 triliun pada tahun 2008.00 pada tahun 2008.847.2 . Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007.149. hotel.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. restoran.68 % dan 7. kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

250.000.000 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. URUSAN WAJIB 4. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0.3 .000. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.00 2) 3) Pengembangan kurikulum.000 80.250.000 410.000.000 188.1.064 kk miskin pada tahun 2008. Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan : 4.1. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 259. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13. PENDIDIKAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan.Tersedianya alat peraga siswaTK/RA 72. 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Rp 9.1.637.000 Realisasi 948.1.790.000.000 350.000.960.00 per dollar AS dari lk.49%. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar .119. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.000.000 .745. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi.00 per dollar AS. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan).00 dan terealisasi sebesar Rp 96.439.00 atau 83.960.41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 510.23 % yaitu dari 184.39 Terselenggaran ya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 No.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185.67 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa 1) 350.000 % 84. a Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.200.557. Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI).

702.000 214.000. Terlaksanaya pengadaan buku Iqro.062.00 4) 737.00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.000 2.029.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 99.84 7) 157.500.000 646.000 100.50 3) 70.308. b Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah 1) 3.000.000 53.808.000. guru.500.323.700 85.000 Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec. Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK.000 98. lapangan upacara dan fasilitas parkir 14.267.661.900 % 84.000 397.000.09 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.000 3.000.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi .000.000 70.00 465 lokal SD 104 lokal SMP 465 lokal SD 104 lokal SMP 699 lokal SD.000 11) Pembinaan SMP terbuka 50.000 6.000 10) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 68.600. Pangelengan 99.4 .61 2) Penambahan ruang kelas sekolah (SD) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.90 5) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 654.000 50.Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK 100.79 .000 151.717.601. penjaga sekolah 45. 134 lokal MI.000 83. 100.239.000 4. Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.100.550.500 96.792.000 1.784.105.000. 2 lokal MI 50 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .22 Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP.232 exp - 14 paket 14 paket SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit 9) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.500. 2 lokal MI 50 orang 699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts 15 lokal SD.611.000. 46 Lokal Mts 15 lokal SD.000 68.85 6) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah 60.464. Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block. 87 Lokal SMP.000 45. Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD.000.240.700 89.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten . Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah 8 lokasi 8 lokasi 264 lokal - 5 SMP 5 SMP 14 SD dan 4 SMP 14 SD dan 4 SMP 40 SD dan 5 SMP 40 SD dan 5 SMP 5.520. Terlaksananya pengadaan sarana olah raga.49 8) 3.

000.93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terselenggaranya UASBN 78.5 .000 Realisasi 2.00 Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM).000 65.000 80.313.46 2) Penambahan ruang kelas sekolah 4.260.000.000 100.100.825.40 .095. 12) 13) 70.438 SD 1.104.264.Terselenggaranya POR pelajar.000 WB 2. astronomi dan ekonomi SMA/SMK.306.000 15) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 3.Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa .000. 31 Kec.000 Terlaksananya 4 lokasi di 3 pengadaan kecamatan tanah untuk pembangunan sekolah baru 89.000 3. Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK) 11.749.000 9.00 1) 3.200.000 4.134.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.000 1. 400 WB 400 WB 2.00 14) Penyelenggraan paket B setara SMP 1. c.Terlaksananya olimpiade MIPA SMP.00 Terselenggara nya kesetaraan Paket B 99.240. Terbentuknya tim wajar Dikdas center. Target 40 orang Realisasi 40 orang No.026.978.262.Terlaksananya olimpiade MIPA.722.07 Keluaran / Output Uraian Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.600.000 2.000. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 50.500.000 Terselenggara nya program kesetaraan Paket A 100.40 18) 370.000.000 70.000 296.000.32 .000 WB 1. . .095.419.000 38.000 % 95.000 76.000.000 16) Pembinaan minat.129.000.392. bakat dan kreativitas siswa 570.000 446.438 SD 440 siswa 440 Siswa 250 siswa 250 siswa 60 siswa 60 siswa 200 siswa 200 siswa 17) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.400 76.000.Terlaksananya 34 ruang pembangunan di 13 ruang kelas SMA/SMK lanjutan 4 lokasi di 3 kecamatan 34 ruang di 13 SMA/SMK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500. komputer. 37 orang 37 orang 31 Kec.

000.000 35.000 22.548.000.Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK 61.000 100.800.285.820.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 1 unit di 1 SMAN 1 unit di 1 SMAN 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum 620.Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK Terlaksananya pengadaan taman.000 20.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 15.6 .500.000 35.000 25.000.400 Terlaksananya kejar/kesetara an paket C 93. lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg Terlaksananya rehabilitasi sekolah Target 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK Realisasi 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK No.26 Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 10) 180.000.722.000 100.00 11) 922.000 29.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 4) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah 30.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 3.000.000.000 180.00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil 96 guru di 48 SMA/ SMK 36 guru 36 guru 700.000.000 97.000 862.48 . 3) Pembangunan taman.00 8) 9) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan. lapangan upacara dan fasilitas parkir 20.000 789.500.000.Terlaksananya penyelenggaraa n bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK .000 617.44 .000 100. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 35.000.000.100.775.000 100.Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK 145 sekolah 145 sekolah 15.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 5) 25.000.000 88.500.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 12) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.68 11 ruang di 3 SMA 96 guru di 48 SMA/ SMK - 7) 35.000 Terlaksananya penyelenggar aan operasional jaringan kurikulum 100.

50 Target 2 SMAN Realisasi 2 SMAN No.000.000 39.99 1 unit 1 unit 4) 95.000 95. fisika dan biologi Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 893.000.00 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 1.SMP dan SMA 240 orang 240 orang 3.000 100.000 95. Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika.000.500. Jabar 98.95 Terselenggara nya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan Terselenggara nya program keaksaraan fungsional Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB Terselenggara nya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD.000.Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK 97.290.000.00 3) Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan 213.38 Terselenggara nya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik.000 45 SMA/ SMK 45 SMA/ SMK d.000 73.000.199. Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.00 600 WB 600 WB e.000 765.000 150.000.000.240.69 1) 200.000 100.000 85.000 orang 3.000 1.000.12 2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 50.000 90.029.000 1.000.450.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 190.499.522.500. 13) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 40.7 .50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov.000.000 225.000 orang 3) 247.000 156.000 0 0.000 1) 150.230.649.000 99.030.bandung 320 orang 320 orang 86 orang guru tidak terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

000 362.Buku Teknik .Buku Perikanan .Buku Peternakan .21 . 4) f. .000.Brosur .000 297.96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. Kepsek SD 1.000 99. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 470.Buku Referensi .000 362.490 . Kepsek SMP 400 orang 1.000 Keluaran / Output % Uraian 97.700.020 orang. SD : 400 sekolah Kepsek SD 1.000 139.300. Kepsek SMP 400 orang 1.Buku Sastra dan bahasa 99.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 139.000.416.Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah. 1.55 1) 299.000 77.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.200.750 eks 2. g.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 12 jenis buku 8.Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.000 Realisasi 418.000 1) 470.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.375.490 99.Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD.175. evaluasi dan pelaporan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 430.900. .Buku Fiksi .000 eks 800 eks 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 eks 800 eks 1 paket 1.37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab.750 eks 2.900.21 Target 11 kegiatan Realisasi 11 kegiatan No.020 orang.bandung 77.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Monitoring.000 436.000.8 .Buku referensi budaya Sunda 12 jenis buku 8. SD : 400 sekolah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 438.116.36 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan: Buku Islam Buku Filsafat Buku Sospol Buku Pertanian .

501 orang atau mencapai 67.02 SD/MI 942. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.1. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26. sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan. kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan. sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1.13 SMP/MTs 610.228 30. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan.60 per 10.228 orang atau 30.000 jumlah murid pendidikan dasar. Tabel 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84.02% dari jumlah penduduk. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26.13% dari jumlah penduduk.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.72% dari jumlah penduduk.71 per 10.454 orang atau 14. Permasalahan : a. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan.984 orang atau 2.128 14. adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942.51 SMA/SMK/MA 463.161 19.9 . sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438. sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.984 2.81 PT 84.100.1. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69.72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali) b.000 penduduk usia pendidikan menengah. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1. Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran.000 penduduk usia pendidikan dasar.000 jumlah murid pendidikan menengah.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12.17% dari jumlah penduduk. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).65).2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenjang pendidikan Belum/Tidak tamat SD/MI Jumlah Tamatan 438. c. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2.454 % dari Jumlah Penduduk 14.

h. Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan. b. Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah. d. i. Provinsi dan Kabupaten. j. efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. f. g. g. Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku terbangun basis data pustaka (digital library). Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP. Solusi : a. Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi. Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan. fasilitas sarana prasarana f. i. APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat. e. sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai. c.10 . Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan. c. pondok pesantren dan masyarakat. sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal. karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah. Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik. j. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK. e. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi. perpustakaan sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . h. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan. Rendahnya minat baca masyarakat.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. d.

31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy.200.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.79 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1) 5.843.33 %. KESEHATAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan.400 b.786. a. 20 SD c. 125 SD.260.789 kasus 16 desa 12 desa 10 pos di 10 puskesmas 10 pos di 10 puskesma s a.500 1. b.789 kasus 23.1. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda) Terlaksananya pelayanan kesehatan masy. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan).178.273. c. 125 SD.752.700 % 91. Tabel 4. Pemeriksaan 5. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya 88.240. Program/ Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 5.81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan) Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a.41 4.045.382.843.999.397 91. 52 SMP/ SMA SMA b.178.989. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian.039.058.357.400 Realisasi 4.101.179 2) Peningkatan kesehatan masyarakat 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 24.11 .2.752.340 88.522 kasus klaim 5.400 / kapita 8.200.098.530.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 No. puskesmas TTP untuk pasien umum.2.00 dan terealisasi sebesar Rp 66.307 85. c.264 7. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA).00 atau 90. miskin dan Askes 22.101 kasus (93%) 23.758.341. RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.107.000 / kapita 3.700 5.278. 20 SD b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .79 Tersedianya obatobatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP. 52 SMP/ a.

708.001.32%) 1. 2.849.09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya 80.000 54.000. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan.000 779. Program/ Kegiatan 3) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 865.000 100. d.99 1.000.232.477 c. Pelatihan guru.12 .000.633 4.801.000 50. perawat.026.425.01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang 93. 35 SD e. 35 SD e.000 berkala. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat Realisasi d.226.690 kasus klaim (54.84 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 918 kasus 1. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target d. Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter.618. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda) Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy. Lomba sekolah sehat tk kabupaten Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab. Pert.000 7.692. di tk prop Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan 58. tng penunjang.Terlaksananya 30 sampel 30 sampel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . bidan desa biasa & bidan desa terpencil) Pembinaan profesionalisme tenaga ass.500 4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 5) Peningkatan kesehatan masyarakat 7.467 kasus 822 kasus Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka 336 orang Jml pendaftar umum 312 orang 336 orang 50 orang 50 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 50.472. Apoteker 98. Tim UKS e.00 . Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya 89.877 6.

000 211. b) pembinaan IRTP dan jasa boga .000 e.36 . 99. kader.425.000 435. 275 desa b.000 171.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target di 10 sekolah di Kec.83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui : 1290 balita 279.880.00 Pemberdayaan 3 org x 3 org x 50 masyarakat 50 desa desa melalui pelatihan/ 10 org LS 10 org pemantapan dari LS fasilitator desa siaga 57.88 60 org di kec Nagreg dan Pacet 60 org di kec Nagreg dan Pacet 1 paket 1 paket 40.320.742. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 204.Terlaksananya 4 stasiun 4 stasiun talk show radio radio kesehatan melalui siaran radio.382.640.000.000 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a. 275 desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 99.000 231.89%) 276. PKK.150.13 .000 4.000. 100.380. .Pembuatan 61 61 media promosi puskesmas puskesmas bagi masyarakat . Margahayu 50 IRTP No. karang taruna.094 592 balita (45.Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy.000 39.d 59 bulan 99.Terlaksananya 1 paket 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8.470. anemia gizi besi. dll) 55.500.500 pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga.500 2) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 171. Margahayu 50 IRTP Realisasi di 10 sekolah di Kec.640.01%) 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a. Program/ Kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d.343 (99.31 Tersedianya alatalat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin).42 41.640.76 PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin Pemberian Vit. . 275 desa 2) Penanggulangan kurang energi protein (KEP).000 211.000 553.000 204. A bagi anak usia 6 s. 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin 758. 275 desa b.

audit sanitasi lingkungan hotel dan industri 100.audit sanitasi lingkungan RS e. Rawan ISPA .36 Ds. Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i.20 Ds. 50 rumah makan i. 55 pkm h.16 Ds. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h.000 343.000 268. 15 hotel dan 22 industri 30 desa 30 desa 15 15 kecamatan kecamatan 409. f. 6 RS e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian a.84 Terlaksananya pencegahan.14 . 61 desa f.16 Ds.000 98. Rawan ISPA . Rawan DBD . 268. Cinunuk dan Soreang g.500 99.TPA Babakan dan TPS di Panca.000 1. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d.000. monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD) Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi f.379.000. Rawan Diare . pengawasan kualitas air (SAB). Majalaya d. wilayah kerja 61 puskesmas.36 Ds. Cinunuk dan Soreang g. evaluasi dan pelaporan 75.205. TBC.420. b. distribusi Tablet Fe ke desa. Dan kec 275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab.000 g. 2 desa rawan diare b.750.000 99.379.190.209.747.89 Target Realisasi No.20 Ds.86 a.975.78 a. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 343. 50 rumah makan i. Kec. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g.500 2) Monitoring.000 405. 6 RS e. Rawan Diare Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kec. . Dan kec.00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat 98. penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids. TPA Babakan dan TPS di Panca. Rawan DBD .000 75. 55 pkm h. pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c. DBD. 61 desa f. Majalaya d. 10 / 35 puskesmas c. wilayah kerja 61 puskesmas .750. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b. Program/ Kegiatan 275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab. 10 / 35 puskesmas c. 15 hotel dan 22 industri a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular 1. 2 desa rawan diare b.

Pembinaan puskesmas dalam ERAPO.179. Program/ Kegiatan 2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 3) Peningkatan Imunisasi 31. Kerjasama LS dan UNPAD Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan.000 h.4 RS 305. 61 .ditemu kegiatan kan 13 surveilans AFP.terlaksananya . seluruh SD/ MI di kab.250.pelaksanaan puskesmas imunisasi DT. 10 penyakit menular kasus KIPI dan bencana.875 .37 . 275 desa c.485.7kec rawan HIV .4 RS surveilans aktif RS 94.Screening .penilaian .15 . persyaratan operasionalisasi Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemba ngan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyarata n dan kebutuhan operasional Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemban gan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .3000 kesehatan jemaah orang haji .Peningkatan cakupan imunisasi d. Pes.250.000 488.200 94.07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab.000 31. seluruh kab dan seluruh SD /MI di puskesmas. Bandung . 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan 779. RECAM. Kasus AFP Campak . Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan). Campak.penemuan penderita Filariasis .20 Ds.000 735.40 lokasi epidemiologis KLB KLB.2850 Calhaj .7kec rawan HIV .desa Rawabogo (Pes) .15 KLB10 Kasus KIPI .000 265.000 488. TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat . 275 desa peningkatan kualitas vaksin di c.40 .dan ETN serta pelacakan kasus PD3I 96.00 .000.903.000 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 275.00 Terlaksananya . Bandung d.Terlaksananya b. Polio & ISPA /Pnemonia.710.20 Ds.710.61 pkm 100. 61 puskesmas No. Kab.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Kusta. Filariasis Target Realisasi .578.desa Rawabogo (Pes) .61 pkm b. dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) .penemuan penderita Filariasis 100.ditemukan 22 Kasus AFP .067. Rawan TBC .000 286. Rawan TBC .

392. 2.336.000 2. 19 set alat diagonsa & penambal gigi.990 6. 19 set alat pencabut gigi.52 Terlaksananya pembangunan Polindes 55. tahunan pembuatan profil puskesmas kesehatan.000 152.331. 40 set tempat tidur & Narkas.832.000 3) 4.000 i. 19 set alat diagonsa & penambal gigi. DPA dan DPPA Tersedia dok Profil. 19 set alat pencabut gigi.000 320. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA. 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dental unit.054.415. tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1 5 5 Puskesmas Puskesmas 3 Polindes 3 Polindes 14 jenis alat kesehatan.Terlaksananya Tersedia pengumpulan. 19 unit dental unit.000 233. DPA dan DPPA 99.407.968.727. laporan tahunan Kab. pertanggungjawa LAKIP.000 1.500 4) Monitoring. serta dan tk. Kab.86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas. alat diagonsa & penambal gigi. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 1) Pembangunan puskesmas 8.51 dan penyusunan kebutuhan SDM.16 .063 Dok.360.175 3) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 83. evaluasi dan pelaporan 152.84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target isasi RSD Cicalengka Realisasi sasi RSD Cicalengka No. sarana dan prasarana serta regulasi) 97.063 2) Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 328.Terlaksana Tersusun evaluasi dan nya LKPJ. Program pengadaan. ban kinerja 67. Tersusunny a LKPJ.177.500. dok Profil.000 63. Kabupaten 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD Dok.390.438. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA. 190 unit.390. puskesmas dan tk. Program/ Kegiatan 2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 238.092. dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 75. 10 jenis UGD set. 40 set tempat tidur & Narkas.791. Laporan tahunan puskesmas dan tk.550.084.Bintek terpadu UPTD Yankes . RISKESDAS. kabupaten . alat pencbut gigi.35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk. LAKIP. pengolaha dan Laporan analisa data profil. 10 14 jenis alat kesehatan.91 .000 62.034.03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas.

774.295. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.000 6) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.386.000 4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran 100.000 337.295.000 1.140 99.50 M2 76 jenis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 16 buah.17 .51 Tersedianya 76 jenis 97.28 Terpeliharanya 1 paket. 44 jenis 91.584. Program/ Kegiatan 4) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 110.878.925.331. Pustu & Polindes 98.03 Tersedianya 1 paket bahan logistik rumah sakit Cicalengka 97.878. 1 set pendukung Alkes.000 2. 69 jenis. 34 buah 1 paket.000 bahan logistik rumah sakit 3) Pengadaan alat-alat rumah 110.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Puskesmas TTP Target jenis UGD set.392.000 107.774. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.881.448 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pembangunan rumah 328.38 M2 4 bulan 10. 1 gedung Pustu Realisasi pendukung Alkes.19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas. bangunan RSD 61 jenis.000 j.390. 190 unit. 1 gedung Pustu 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100.149.000 107. No.386. 4 buah lemari alat Pustu.000 sakit di RSD Cicalengka 2) Pengadaan bahan4.277 Terbangunnya 1 bh RSD kelas C RSD tipe C Cicalengka 55.000 97.698. 61 jenis.000 28. non medis 34 buah penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya 99.50 M2 inap anak kelas III 93.183.Terbangunnya 4 bulan gedung rawat 10. pemasangan listrik & MCK 91.990 99. POsyandu di 2 desa & 3 Polindes 80 bh timbangan Posyandu.52 1 bh RSD tipe C 1 paket 8 jenis.946.000 5) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.19 . 28.970.791.000 1. Majalaya 69 jenis. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.415. 80 bh timbangan Posyandu.540. alat medis dan 16 buah.81 Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu.881.28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih.990 99. 44 jenis 4 bulan 22.149.Terbangunnya 4 bulan gedung IGD baru 22.946.38 M2 dan selasar penghubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang . 1 unit.82 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 320. 4 buah lemari alat Pustu.81 Tersedianya alat8 jenis.000 6) Pengadaan alat-alat 360.431. Program pengadaan.550.431. 1 unit.

485.Radiologi .700 89.Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II .221 buah 242 jenis 8) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.122. 12 bulan kerja 11) Monitoring.986 2. yaitu : .BLUD Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang Tersedianya : .000 16.inventaris ruang pasien dan keperawatan . Program/ Kegiatan rumah sakit 7) Pengadaan obatobatan rumah sakit 1.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.000 387.451.348.700 82.489. ruang tunggu dan lain-lain) 410.817 porsi/ 602 galon 58 jenis/ 22.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan Tersedinya peralatan : .925 92.910 97.18 .817 porsi/602 galon 10) Pengembangan tipe rumah sakit 176.366. laundry. evaluasi dan pelaporan 20.bahan laboratorium.221 buah 242 jenis 48.150 buah Realisasi 1.000 984.389.82 1 paket 1 paket 17 jenis/99 unit 17 jenis/99 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .700 labu darah 32.45 12) Pengembangan SIM RS 417.150 buah No.585.100 98.110. 5 dok. ruang pasien.65 1 Dok.Bank Darah .611.000.900 50.Makan pasien dan karyawan Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : .000.762 401.700 labu darah 32. 12 bulan kerja 1 Dok.350 98. .30 58 jenis/ 22.44 48.peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun.418.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.Terpenuhinya perangkat keras penunjang Target 1.peningkatan kelas .425. 5 dok.73 24 jenis 313 buah 24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah 44 jenis 286 buah 9) Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit 2.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Software SIMRS di RSD Soreang k.06 Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : .315 627. perteman AMP ibu. Kader KPKIA di 31 kec. dan kec.000.347.315 627.000 100. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 662. Program/ Kegiatan 1 32.200.095.360. perteman AMP ibu. -Bantuan operasional 53 desa siaga .orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembayaran Insentif bidan desa -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 32.390 99. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.980 658. dan kec.000 88. 1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 637.340 98.19 .00 Terlaksananya pengumpulan data kosalkes.Pemeliharaan bangunan & 1 unit 1 unit 478.346.272.000 32.000. -Bantuan operasional 53 desa siaga .47 637.095.sosialisasi inisiasi dini.000. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.340 98. .47 Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab.sosialisasi inisiasi dini. 30 salon dan 25 toko kosmetik l.347.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya ran Insentif bidan desa m. terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes. .253. Kader KPKIA di 31 kec.000.00 Target Realisasi No.42 90.000.000 32.000 100.800 98.980 476.565 99.56 27 orang 12 bulan 27 orang 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 30 salon dan 25 toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.

20 .61 Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis.634. 251 posbindu (pos bimbingan terpadu).400. 59 paket .tenaga dokter di dalam RS 5 kali .000 46. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 5 orang paramedis.000 99.00 2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan 4) 46.175 99.889 posyandu.850 100.Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan . seminar. . lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS 1 orang dokter.tenaga perawat di luar RS 23 kali .17 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang 3 kegiatan 3 kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang Target Realisasi No. Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3.000 7.000.tenaga perawat di luar RS 23 kali o. 5 orang paramedis. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit 20.000 173.000.000 47.tenaga dokter di luar RS 36 kali .250 81. 577.000.634.17 20.060. 203 desa siaga.876.13 2) kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis 277.760.tenaga dokter di luar RS 36 kali .000 38.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian lingkungan RS oleh cleaning services. paramedis dan non medis di RSD Majalaya Terlaksananya pelatihan. 59 paket 1 orang dokter.57 1) 300.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .876.759.979.000 7.96 58 unit/89 buah 12 bulan kerja 58 unit/89 buah 12 bulan kerja n.000 38.000 297.000 471. Program/ Kegiatan 10 jenis 10 jenis 1 unit 1 unit 3) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 47.379.080.250 62.

berdasarkan perbandingan usia dan berat badan. d. Permasalahan : a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). c. Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan. mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids. Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan.21 . Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas. b. 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun. ISPA. c.36).5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization) e.98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75. Adanya 51 desa (18. kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan.256 orang (0. sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas.83 % Balita). Pada tahun 2008. 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. 33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya. Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas. sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008. d. Majalaya. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70. sanitarian.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2. Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare. namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37. Demam Berdarah. nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang e. 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD. Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat. Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta: • • • Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan RS swasta : 3 buah. kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan. Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas.36).

Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar. Solusi : a. j. terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f. h. 5/2008. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku. h. Untuk penanganan Balita gizi buruk. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait d. g.22 . alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat. dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi. Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung. mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization) e. f. memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas i. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan. No. (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. g. (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas. c. karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS. Perlunya pendanaan secara khusus. Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan j. dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka. b. i. akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit.

000. L = 14 m P =10 m 7 ruas jalan L = 5 P =44 M.3.019.438.618 95.258. Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi.936.23 . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah DED jembatan kolektor Katapang Baleenda h.718 59.546.976.78 Tersedianya dokumen pembangunan jalan DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah Tersedianya DED dokumen jembatan perencanan kolektor pembangunan Katapangjembatan Baleendah.000.000 16. review desain jembatan.1. L = 3 P =12 M Terbebaska nya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan) 4) Pembangunan Jembatan 13.910.000 634.00 atau 86.000 10. dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.000. terlaksananya pembangunan jembatan 1 ruas jalan L=7m P =755m.000.884.908.417.000 97. DED jembatan fly over Katapang .L = 6 P =14 M.000 3.000 2.000.66 %.480.700 17.400 97. Program/ Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 28.00 dan terealisasi sebesar Rp 126.000.000 148.05 5) Pembebasan Lahan Untuk Jalan 10.72 terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang.859.600.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 NO a.3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. DED jembatan KopoRancamany ar.810.050.374.000.60 terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007 Terbebas kannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 1 ruas jalan L = 7m P =755m. PEKERJAAN UMUM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga.000 99.224.27 2) Perencanaan Pembangunan Jembatan 650.000. DED jembatan fly over Katapang.330.63 3) Pembangunan Jalan 4. review desain jembatan . L = 14 m P =10 m 6 ruas jalan 1) 150. DED jembatan KopoRancama nyar.

5 P=2.156 94.730.L=7m P=9.7x0.L=2 P=930.2=2.425 m3 1 ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.300. L=8m P=2.612.330m .481.L=7 m P=9.000.612.16 terlaksananya pemeliharaan jalan terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jalan 9 ruas jalan 4 jembatan 9 ruas jalan 4 jembatan 2) 450.042 m 8 ruas jalansepa njang 1.275. 147m) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.183.300 m.Rigi d=390.066.000 6.5 P=2.755 m.0.755m.15694.R igid=390.274.349.000.L=2. L=2.0.0.652.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO b.5 P=2.000 48.434.000.5 P=2.L=5m P=64.250 m.300m.730. L=3.L=4 m P=131.L=6m P=27.000 6.383.74 terlaksananya peningkatan ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.000 90.040m.70 2) D 1) Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan 50.L= 8m P=2. 706.000 90.083.000.425 m3 1 ruas jalan 1) 7.500 93.L=6 m P=27.093.000 78.5x 2m=1460m .424.042m C Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 7.60 terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong 83.000.36 212 ruas jalan (L=3m P=164.L =1m P=50m.2 50m. 7x0.433.687.2=2.L=4m P=131.000 565.L=3. L=2 P=930.000 96.96 0m.24 .9 25.213.000 1.03 3) 77.000.000 565.5x2m= 1460m.040 m.12 1) 706.925. 147m) 212 ruas jalan (L=3m P=164.33 0m.000 80.06 1. L=5m P=64.12 terlaksananya pembangunan goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir 8 ruas jalan sepanjang 1.000 73. 0.000 418.L=1 m P=50m.143.960m .424.000 95.119.000 80.

999.000 90.00 2) Inspeksi Jembatan Kondisi 200.520m) 21 buah 5) Monitoring.000 3.000 99.000 97.p= 300 l=7m.900 86.21 2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 200.50 3 buah jembatan 3 buah jembatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 99.000 198.000 1.000 264.000.520 m) 21 buah NO terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan rutin .000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan ruas jalan secara periodik Target 8 ruas jalan (L=1790m p=4m.p=30 0 l=7m.500 87.000 167.585.860.000.Evaluasi Dan Pelaporan 100.400.40 terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jalan rusak akibat bencana alam terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jembatan rusak akibat bencana alam 10 ruas jalan 10 ruas jalan 1.70 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jembatan terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 53 ruas jalan (231.38 terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi e 1) Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan 300.000.561.000 1.000.000 84.l=5 0m l=1&2m) 53 ruas jalan (231.900 99.39 Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan 1 paket 1 paket 100.010.375.25 .000.209.79 1 paket 1 paket F 1) Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1.385.l=910 p=5m.200.000.000 97. 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan 3.000.l=9 10 p=5m.p=2 50 l=8m.p=250 l=8m.l=50m l=1&2m) Realisasi 8 ruas jalan (L=1790 m p=4m.000.210.000 83.585.562.

85 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 3) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 150.19 98.000 5.85 terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur terlaksanan ya pengemban gan infrastruktu r di 7 ruas jalan 11 luas jalan.000.099.23 500. terlaksan anya pengemb angan infrastruk tur di 7 ruas jalan 11 luas jalan.000.26 . trotoar (p=4.40 1) 300.655 m.000 99.655 m.196.750.000 374.500 93.000 93.000 5.000.000 292.000.000.000 491.860 97.00 149.140.72 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi 1) 50. L=7m.000 94.934. p=710m.000.00 terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi h Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemelih araan Alat Berat 300.196.000 292.40 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan alat berat darat 1 paket 1 paket i 1) Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 6.860 97.50 Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan 2) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 200. L=7m.896.00 100.000 195.000 49.999.000. trotoar (p=4.300.000 terlaksananya pengembanga n infrastruktur 2) Kegiatan Pembangunan/Peni ngkatan Infrastruktur 5. p=710m.860.000. L=6m.700.000 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO g 400.000.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .800.239.443.

000 783.650.235.75 Tertatanya saluran drainase di 5 desa 5 desa 5 desa k 13.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target p=255m ) Realisasi L=6m.235.635.062.309.334.441.047.000 272. p=255m ) NO j Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Irigasi 958.2009 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA.18 Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.586.817.91 5) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.600 89.000 93.29 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.478.000 96.000 1.000 9.000 783.91 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi 10.000 108.334.825.27 .42 2) Perencanaan Pembangunan Reservoir 291.75 1) 958.000.138.000 81.2009 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian Terlaksanany a Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpeliharan ya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .255.2009 Tersedianya dokumen acuan pembangun an Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan reservoir di 4 UPTD UPTD Tersedia nya acuan pelaksana an normalisas i sungai di wilayah Baleendah 1) 296.651.505.068.000 98.850.000 11.928.22 Tersedianya dokumen acuan pembangun an reservoirdi 4 UPTD UPTD 3) Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai 125.600 87.000 86.000 81.000 285.

Evaluasi dan Pelaporan 3.00 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai 3.976.000 126.389.73 terlaksananya kegiatan pengembanga n.307. pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pe meliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainas e Terlaksanan ya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/ Normalisasi Sungai dan Sal.880.67 terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 8) Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan 250.374 86.66 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .870.202.900 82.68 10.546.000.900 82.000 83.208.000 62.233.000 3. Danau Dan Sumber Air Lainnya Monitoring.28 .90 7) Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev) 15.200.000 78.000 229.000.000.000 6.412.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A Target Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi terlaksanan ya kegiatan pengemban gan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring Realisasi Terselen gggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6 DI binaan terlaksan anya kegiatan pengemb angan dan pengelola an irigasi sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g Tersedia nya data base/info rmasi jaringan irigasi NO 6) 254.000 91. Pengelolaan Dan Konservasi Sungai.000 12.000 3.107.Pemb uang di 12 Lokasi Meningka tnya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Jumlah 145.743.550.000 200.884.69 Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD Ttersedia nya data base/inform asi jaringan irigasi l 1) Pengembangan.Pembua ng di 12 Lokasi Meningkatn ya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Terlaksan anya dan monitorin g da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilit asi/Norm alisasi Sungai dan Sal.389.417.

09 91. b.42 281.14 m d.83 7.2 385. Pemeliharaan jembatan .29 .64 139.425 m3.74 174. Drainase/saluran/gorong-gorong . pemeliharaan jalan Bangub 1.520.51 Km.3. terlihat apda tabel di bawah ini.4 11.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. pemeliharaan PJU 4. total 160. rehabilitasi jembatan 4 buah.648 TC.39 2. rusak berat 5.450 m.7 Sedang 57. peningkatan jalan 181.3.80 rusak berat 17. total 30. Penerangan jalan umum .04 68. Pembangunan jalan 855 m. f.84 Total 149. pemeliharaan jalan (rutin) 231.76 0.23 14.70 Km g. Tabel 4.17 4. Pembangunan PJU 340 TC. Pembangunan jembatan 6 buah. terdapat pada tabel di bawah ini.5 45. Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah.645 m.1 4.7 190.9 Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 i. Pemeliharaan jalan .90 Km. Tabel 4. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Fungsi Jalan KP2 LP1 LP2 KS LS Jumlah Baik 35.9 Km.18 266 Rusak Berat 3. h.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 2 3 Kondisi Rusak Sedang Baik Hasil BMS KP2 1 Penggantian 1 Pelebaran 1 Pemeliharaan Total Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 LP1 18 1 113 132 LP2 28 6 95 129 J Ling 2 0 7 9 Jumlah 48 7 215 270 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1.37 Rusak 54.18 Km.642 m. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736. 8 ruas jalan sepanjang 1.1. Pembangunan turap/Talud/beronjong .17 72.063. 74 ruas jalan sepanjang 7. c.57 736.70 Km . menurut tingkat kerusakan.01 3. menurut fungsi dan tingkat kerusakan. e. pemeliharaan jalan (periodik) 3.62 147. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25.

Konsultan. namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan. Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan. • • • • • • • b. diantaranya adalah : • Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang dihadapi. Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan. Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal. beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual. pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan. Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan. Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan. Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan. Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall. Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c. Selain itu. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana. yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a.30 . dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal.

17 Uraian Target Realisasi 4. sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.00 atau 97. SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan.261.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 NO a Program/ Kegiatan Pengembangan Perumahan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % 99. maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu.352.1. diantaranya adalah : • Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD.000 4.31 . e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Mengadakan kecamatan. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif. untuk pertanian masih mempergunakan irigasi Solusi : Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan.388.1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. c.715. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.725.394. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan. serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan.110 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional. PERUMAHAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih. Belum tersedianya irigasi teknis. 4.480.455.00 dan terealisasi sebesar Rp.629. 9.4.58%.4. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. b. sosialisasi kepada peserta musrenbang perwakilan dari jadual • • • • Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa.

tanaman pot .000 98.700.962.000 3.82 Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah b 1) Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar 3. rumah tidak layak huni. 6 unit MCK.20 Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.834. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.834.255.345.535.700 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa c Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pemb.000.500 98.710 99.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat 330.32 .500 99.333. 379 m’ kirmir.000 278.400 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan penetapan Kebijakan.520 m’ jalan setapak. kirmir . Dayeuhkolot. Katapang dan Baleendah Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.78 Terbangunnya Jalan Setapak. Dayeuhkolot. Terbangunnya 2. 10 unit RTLH.000 97. di 8 Desa 3 Kecamatan. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak.000 74.383.51 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .775.000 49. Target Tersedianya Dokumen RP4D Realisasi Tersedianya Dokumen RP4D NO 1) 345.000 3. 5) Penyusunan Data Bangunan Pemerintah 75.234.980.551.000 326.383.255. Strategi dan Program Perumahan (RP4D) Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab.500 99.000 337. MCK.000 582.820.000 3.700 95. 379 m’ kirmir.58 95. Terbangunnya 2.93 Tersedianya dokumen NSPM Tersedianya dokumen NSPM 3) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu 3.000. 6 unit MCK.58 3.333.234.72 Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 1) 282.147.307.520 m’ jalan setapak. Bandung Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman.862. Katapang dan Baleendah 4) Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat 583.61 2) Penyusunan NSPM 50. 10 unit RTLH.925.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Kulalet Target Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet Realisasi Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet

NO

2)

TKP4D 48,430,000 48,403,500 99.95

Terselenggarany a rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

d

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

1,325,125,000 1,303,997,920 98.41

1)

61,125,000

60,370,700

98.77

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

2)

45,000,000

44,693,250

99.32

3)

Penyuluhan Pencegahan Kebakaran

50,000,000

49,922,900

99.85

4)

Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

200,000,000

181,997,000

91.00

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket. Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam

5)

392,000,000

391,589,070

99.90

6)

577,000,000

575,425,000

99.73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 33

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian kebakaran. Target untuk petugas pemadam kebakaran. Realisasi untuk petugas pemadam kebakaran.

NO

Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran e Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Sarpras Pemakaman

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

134,240,000

133,268,400

99.28 Terbangunnya sumur dangkal Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa

1)

134,240,000 129,805,000

133,268,400 129,794,325

99.28 99.99

f

1)

99.99 129,805,000 129,794,325

Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

g

99.98 23,125,000 23,120,000 99.98 23,125,000 23,120,000 Terdatanya ulang makam dari pengembang Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha

1)

Jumlah

9,715,629,000 9,480,261,455

97.58

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman. d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat. e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 34

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet. h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan. i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung. j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan. k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran. m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir. p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan) q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 35

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Permasalahan : a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target. b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa. c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja. d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbulumbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal; e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal; f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya: • • • Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan. Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL. Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009

g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 36

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas. i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai. b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ; c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit); d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS. f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. 4.1.5. PENATAAN RUANG Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
NO a. 1) Program/ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Rdtr Kota Soreang 450,000,000 427,120,650 Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

800,000,000

768,290,650

96.04 94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersedian ya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersediany a Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 37

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Realisas i Tersusunn Tersusunn ya ya Dokumen Dokumen RDTR RDTR Kota Kota Baru Baru Tegalluar Tegalluar Target

NO 2)

Program/ Kegiatan Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan

350,000,000

341,170,000

97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar

b 1)

Pemanfaatan Ruang Survey Dan Pemetaan 1:1000

94.21 800,000,000 500,000,000 753,686,600 485,640,500 97.13 Tersedianya peta Tersedian wilayah skala 1 : ya peta 1000 wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawarin gin dan Margaasih 89.35 Terlaksananya Terlaksana pengawasan dan nya pengendalian pengawas bangunan dan an dan penertiban pengendal bangunan ian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamata n Tersediany a peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaring in dan Margaasih Terlaksana nya pengawasa n dan pengendali an bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan

2)

Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang

300,000,000

268,046,100

c 1)

Penataan Ruang Survei dan Pemetaan

950,031,300 492,268,300

894,610,200 459,980,300

94.17 93.44 Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000. Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari , Ibun dan Pacet Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 38

d. Margahayu Sulaeman.300 2.250 ha dengan skala 1:5.763. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung. Cangkuang.95 Uraian Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW.031. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Realisas i Tersedia nya Perda RTRW. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Target Tersedia nya Perda RTRW.756 Ha g.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari. Alun-alun Banjaran. Cileunyi. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang.900 % 94. Solokan Jeruk. Alun-alun Soreang. Soreang. h. Bandung. Kutawaringin dan Margaasih . Ditetapkannya Peraturan Daerah No. c.000 Ha meliputi Kec.450 94.629. Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Out Put/Keluaran Anggaran 457. Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat. Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot. Bundaran Warung Lobak 1 dan 2. Bandung tahun 2007-2027. Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab. dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab.550. Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab. b. PO RTRW dan Revisi Perda IPT NO 2) Program/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Jumlah 2. Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey.416.587. e. Gapura. f.39 . Baleendah. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang. Bandung.571. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6. rancaekek dan Bojongsoang seluas 3.3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung.77 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a. Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab.000 Realisasi 434. i.

000 52.122.000 1.000. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3. 51.87 %.00 atau 84.703.000 163.67 Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang.000. Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya Perda Perubahan No.6.148.00 Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah. Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan 1 kegiatan 1 kegiatan 2) Penetapan RPJPD 76.000 100.591. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 2010.000 74.00 100 eks - 4) Penyusunan rancangan RKPD 725.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 No.250.500 81.30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .150.500 0 0.935.000 52.793. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana.41 65 orang (3 hari) Keluaran / Output Target Realisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 51.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.062. 40 orang (12 hari) 21 orang (14 hari) c.223.000 683.000 26. Program perencanaan pembangunan daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.000.6.000 45.138. 1) Program/ Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam rgk pemecahan masalahmasalah daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 100.000 Realisasi % Uraian 45.245.69 219.250.00 45.000.122.000 45.363.663.793.669.40 .1.41 Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah.000 26.481.1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan).00 150 eks - 3) Penetapan RPJMD 93.000 94.000 0 0. a. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.600. b.

500 283. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 231.41 .II.) 4 dokumen (100 eks.934.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyusunan KUAPPAS 2009 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan Terlaksananya workshop RKPD Terlaksananya forum SKPD I dan II Terlaksananya Musrenbang kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten.) dokumen eksemplar) 1 dokumen (100 eks. Tersusunnya RKPD 2009 Tersusunnya Perbup RKPD 2009 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009 5) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 323. III dan IV tahun 2008 6) Monitoring.029.0 0 Tersusunnya instrumen monitoring Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008 Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008 Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi 31 Kec.) 175 eks 175 eks 1 paket - 60 buku 60 buku 31 eks 31 eks 2 kali 2 kali 35 eks 35 eks 35 eks 20 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .90 Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007 Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008 Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I.909.) 1 dokumen (100 eks. 31 Kec Keluaran / Output Target Realisasi No.000 231. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 31 kecamatan 1 kegiatan 13 orang 1 kegiatan 31 kec.909. 1 kegiatan 13 orang 1 dokumen (100 eks.) 1 dokumen (100 eks.500 87.000 100.

Tahun 2008 d.690.000 392. 50 buku 50 buku 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .246. Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.78 462. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 533. Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi.246.42 . Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025 Tersusunnya model pengembangan SD-SMP Cerdas seatap.73 40 eks 40 eks Keluaran / Output Target Realisasi No.000 532.550 84.000 532.550 84.690. Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.196.196.644.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian perwilayahan Tahun 2008 Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec.800 99. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 462. 533. Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar.73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. restoran dan pajak parkir.800 99.78 Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).644. 1 paket 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 300 orang 300 orang e.000 392.

Petani pemakai komir dan 37 P3A.000 45.750 94. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .750 98. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping). Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan kecamatan. komir dan 37 P3A. i. restoran dan pajak parkir.532. 27.000 12. h. irigasi partisipatif. yaitu : KUA 2009.932. penyadaran terkait pubik dlm rgk pembentukan pengel.82 Terbinanya masy.600.97 1 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008. dan analisis/kajian retribusi pasar. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan. PPAS 2009 dan RKPD 2009. b. 6 GP3A. Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil.500.458.250 290. Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008. Tol Soroja. Terfasilitasinya program/keg. Permukiman & Pengelolaan DAS) 1 dokumen 6 GP3A.250 Realisasi % Uraian 303.43 .958. f. (Cileunyi Terpadu.42 Keluaran / Output Target Realisasi No. c. Tersedianya Perda Perubahan no.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 321. terkait sarpras wil. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. g. SKPD air dan terlaks. d. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD. f. SKPD terkait 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan 293. pembangunan tahun 2008 per e.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat. e.44 . Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027. l. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu. Solusi : a. jangka menengah dan jangka panjang. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien. Diklat Fungsional. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan. b. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek. c. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek. Tersedianya buku model pengembangan SD. sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008. k. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural. b. d. e. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. m. d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008. Permasalahan : a. SMP Cerdas Seatap.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

3,501,840,000

3.201.422.900

91.42

1)

2,754,000,000

2.585.011.900

93,86

2)

230,000,000

228,235,000

99.23

3)

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

170,000,000

158,525,000

93.25

4)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

197,840,000

197,840,000

100.00

Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambu ngan Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas Terbangunann ya sarana dan prasarana perhubungan (terminal) Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung

Pembangun an = 340 TC

Pembang unan = 340 TC

1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan

1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan

5)

Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi

150,000,000

34,811,000

23.21

renovasi terminal dan pembayara n sewa terminal peta pemasanga n menara BTS di Kab. Bandung

renovasi terminal dan pembaya ran sewa terminal peta pemasan gan menara BTS di Kab. Bandung

b.

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

230,575,000

227,703,000

98.75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 45

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pemeliharaan terminal/pelab uhan Target 12 item alat PKB Realisas i 12 item alat PKB

NO 1)

Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

62,450,000

60,450,000

96.80

2)

Rehabilitasi/Pemelih araan Terminal/Pelabuhan

168,125,000

167,253,000

99.48

Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya

Perbaika n terminal di Baleenda h, Cicalengk a dan Majalaya

c

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

381,930,000

380.180.000

99,54 Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan terlaksananya pengembanga n sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan terlaksananya sosialisasi/pen yuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan pengadaan marka jalan terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjan g 2880 m dan 27 lokasi zebra cross PAM rutin pada 7 lokasi Pos 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket

1)

36,770,000

36,770,000

100.00

2)

46,040,000

46,040,000

100.00

3)

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

1 paket

1 paket

258,080,000

256,330,000

99,32

4)

Sosialisasi/Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

41,040,000

41,040,000

100.00

penurunan tingkat kecelakaan

penuruna n tingkat kecelaka an

d

Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan RambuRambu Lalulintas

1,180,510,000

1,133,695,000

96.03

1)

266,575,000

262,595,500

98.51

2)

Pengadaan Marka Jalan

196,675,000

183,236,500

93.17

terlaksananya pengadaan marka jalan

3)

Pengamanan Lalu Lintas

567,260,000

562,685,000

99.19

terlaksananya pengamanan lalu lintas

PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 46

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i Koordina si Lapanga n aplikasi manajem en dan rekayasa lalulintas

NO

Program/ Kegiatan

4)

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas

150,000,000

146,179,000

97.45

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas

aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas

Jumlah

5,294,855,000

4.967.001.900

93.81

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir. c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir. e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan. f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %. g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar. h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang . i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir. j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 47

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat. l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek. m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit. n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD. p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan. q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225. r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji. Permasalahan : a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai. b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas. c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai. d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas Solusi : a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 48

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura % Anggaran Realisasi Uraian 94.65 Out Put/Keluaran Target Realisasi

899,455,000

851,345,750

1)

54,000,000

50,024,000

92.64

terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

574,950,000

560,701,750

97.52

3)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

135,000,000

107,095,000

79.33

Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 49

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup % Anggaran Realisasi Uraian 98.42 terselenggara nya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL Out Put/Keluaran Target Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang Realisasi Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang

NO 4)

100,000,000

98,420,000

5)

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl

50 kegiatan

50 kegiatan

35,505,000

35,105,000

98.87

b.

1)

2)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air

390,000,000

377,719,000

96.85

155,000,000

148,386,000

95.73

tersedianya sarana pengolahan kualitas air

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

200,000,000

194,388,000

97.19

3)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

35,000,000

34,945,000

99.84

tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggara nya perlindungan mata air terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air.

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

C

1)

Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

100,000,000

98,450,000

98.45

98.45 100,000,000 98,450,000

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 50

Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3.000.m2. Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3.52 375. 6 unit container. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.Ha.875 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta e. Pengadaan Container Kap 6 m3.900 2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan 6. 4 unit motor.07 1) 50.72 97. Tembok penahan sampah tahap I.345.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung d.972.12 Pemb. Out Put/Keluaran Target Realisasi NO 1) 2) 99.600 1. 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu. 1.000 49. Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 425. Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.410.267.000 365.504.000 415.600 5.532.222. Kolam pengolah lindi Terbangunny a tembok penahan sampah.875 97. . tersedianya 1 unit armroll truck. perluasan TPA Babakan BBM angkutan sampah/peral atan sampah (kendaraan/al at berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab.200 7. .800.314.949 82.616.000.23 50. 1 Ha.839.282.492.807 m2. Terbangunny a tembok penahan sampah. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .702.698.000 94. Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah. 4 unit motor.51 .05 2. Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan 9. tersedianya 1 unit armroll truck.000.000 Terbangunny a fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan terselenggara nya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu. 6 unit container.

000 96.900.113.580.000 98.900.980. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman h.104. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.980. terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharanny a taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.650 97.880.000 96.000 500.57 Terlaksananya pembibitan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian Out Put/Keluaran Target Realisasi pengolahan lindi Terbangunny a 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Terlaksanany a sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS NO 3) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 415.000.200 10.085.28 Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan g 1) 500.480.872.07 182.590.197.58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .28 121.327.65 285.90 UPS 11 UPS dan Terbentuknya Terbentuknya desa binaan 1 desa binaan UPS UPS 121.000. 1) k.100 95.000 119.100 173.765. 1) Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Sarpras Air Limbah 182.100 95.060.07 Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur 1 paket 1 paket 285.000 119.327.650 487.000 98.900 pengolahan lindi 84.91 Terbangunnya Terbangunny Unit a 8 Unit Pengolahan Pengolahan Sampah (UPS) Sampah (UPS) Terlaksananya Terlaksanany 96.03 sosialisasi a sosialisasi kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan (konsep 3 R) (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan Pembinaan 98.000 276.100 173.085.060.000 158.65 Terpeliharany a sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Jumlah 12.337.872.000 487.149 4) 50.324 86.880.57 97.960.000 276.000 48.875.000 5) F 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengelolaan RTH pemeliharaan RTH 159.52 .000 353.

10. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara. 3. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008). 12. 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan. koagulasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terujinya 300 sampel air. Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD. 13. pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008). tekhnologi pengelolaan air). Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec. 9. 2. filtrasi dan absorpsi. Katapang.SMA dan SMK sebanyak 245 orang. 10 sampel limbah batubara.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini 1. 11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien. Soreang dan Kutawaringin. UU Pengelolaan sampah. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) . Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient.SMP. 2 TPA. 8. B3 dan Pengendalian 5. pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim. 15. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi. Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran. Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air. Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta. Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008). Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan. 7. 16. baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan. 11. meliputi 200 industri. serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008) 6. 14. 4. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang. Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008.53 .

294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4. 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan. Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. Nyalindung Ds. d. 22. Kp. Baik : 3 Perusahaan. f. Tersedianya alat ukur curah hujan. Cibiru Hilir (Cileunyi). sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat. Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan. terbangunnya sumur resapan . Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Antanan.9 m3/hari atau sekitar 15. Banjaran). 18. Kategori sangat baik : 2 Perusahaan. Sukamanah Ds. 20. Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha. Permasalahan : a. e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7. Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil.4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010. c. Majakerta (Majalaya). Nagreg. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. Soreang). 20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728. 21. 23.6 m3/hari atau sekitar 84. Kp. 19.7% sampah yang terkelola. g. Cilokoto Ds. Nagrog & Kp. terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec.6%. sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan. b. Terangkutnya 106. Cilame Ds.54 . Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang. Kumis Kucing. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS. Narawita (Cicalengka). Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4. Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 17.

000. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406.31 orang aparat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran.620. b.9. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan.25 titik . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan).25 titik .620.23 Terlaksananya program SIAK di 3 kec. a. f. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan. d.31 orang aparat . Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif.000 163. dalam c. k. pelaksanaan dan pengawasan. e. Dan terlaksananya .000 Realisasi 354.9.55 . Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 406.700 83. Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah.139.00 atau 87. Melakukan penegakan hukum lebih intensif. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan pelatihan pengelolaan lingkungan. l. 4.1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.397.000.16%. i.16 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 196. j. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri g.1. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 No. Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan. kegiatan pemantauan dan h.200. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengendalian pencemaran lingkungan.397. Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan .00 dan terealisasi sebesar Rp 354.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan.200 % 87. m.

Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard.000 100.571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47. Target Realisasi No.24 10 orang 5 orang aparat dan aparat dan masyarakat masyarakat 3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 38.000 71.500 98.798 jiwa.000 73.750.500. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21.524. 2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK 67.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian bintek operasional SIAK tingkat kecamatan Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip.030.571 jiwa.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda 4) Penyusunan kebijakan kependudukan 32.000 99.070.45. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21.407. sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.000.56 . d. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .10 kecamatan .000 49.370. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0. c.00 5) Sosialisasi kebijakan kependudukan 72. Kependudukan dan casip.10 org SDM aparatur . Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0. Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda .5. yaitu baru mencapai 0.798 jiwa. b. Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0.Terlaksananya sosialisasi adm.10 kecamatan .10 org SDM aparatur .000 38. .11 .000 32.056 jiwa. . sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan.63.419.49 50 orang 50 orang 3 buah 3 buah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan.750. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1.45.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2.

Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan.23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan.590.00 atau 99. Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 192.93 %. d. d. untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan. b.10.98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69.000. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai.91). serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai. Solusi : a.37 tahun 2007. Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan. kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.725.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No. kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. b.37 tahun 2007.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan. c. Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No.1.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. c. 4. sesuai dengan UU No. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Permasalahan : a.57 . Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama. akta nikah hilang/rusak). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 70. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil. Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan. karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No.

Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga.590.000 2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif 25.367. jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11. Permasalahan : a. Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735.000.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2008 No. a.1. .93 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 167. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 192.000 167. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0. c. Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1.585 orang.58 . keluarga untuk mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .257 orang.546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141.10. sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus.33%.000 99.000 25. b. Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10.000.02%.091 rumah tangga.725.Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak 100.590. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan.Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu . perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender.00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan 90 kader 90 kader 1 desa binaan 1 desa binaan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.92 .725. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan.000 Realisasi 192.84%.000 % 99. b.

a. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan d.000 214.86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes.000 219.000 0 4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 80.000 97.59 .000 % 97.475. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan. Peningkatan perempuan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 No. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 339.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.222.800. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan.00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE 0. Bhayangkara KB-Kes.332.574.800.969.000 Realisasi 330.775.279.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Tabel 4.900.27 %.11. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4.150. Solusi : a. Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 100. TMKK Kes. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.975.975.11.550. c.800.1.00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling 98.000 79. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan.000 3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 2.77 Terbinanya para pengelola Program KB 800 orang 800 orang 173 buah 173 buah Tidak terealisasi 930 orang Tidak terealisasi 930 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1. b.000 35.46 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Keluarga Berencana 1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2) Pelayanan KIE 35.00 atau 77.

500.000 100.000 32.250.00 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.500.000.00 Tersosialisasikannya Program KRR 100.000 141.050.000 f.443.000 100.290.00 Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB.460.00 20 desa 20 desa 225.000 % 100.000 225.147.85 Terlaksananya pembinaan Pos KB desa Tersedianya data hasil pendataan keluarga 20 desa 800 orang 20 desa 800 orang e.000.000.829. Program Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi 92.829.000 97.050 1.000 85.000 32.236. b. 1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c.15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 98.036. Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 1) Penyuluhan Kesehatan Ibu.050. UPPKS dan PKLK di 31 kecamatan di 31 kecamatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA 100.343.000.000 67.500.500.750 set 2.750 99.200. PMS termasuk HIV/ AIDS 225.000.689.750 402.000 729.07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant 69.754.000 100.70 745. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten 1.130.000 1.00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan 45.000 Realisasi 177.000. dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 67.000 401. Program peningkatan penanggulangan narkoba.00 67.750 set 2) Pelayanan KB Medis Operasi 205.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 177.60 .000 92.000 67.000 d.50 720 remaja 30 kelompok 720 remaja 30 kelompok 2.000 100. bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 100. Program Promosi Kesehatan Ibu.290. BKR.00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub.000 1.050.000 225.222 467.210.000 1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 32. Bayi.222 609.050.138.290.050 100.35 41.290.000 85. PMS termasuk HIV/ AIDS 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba.00 510 orang 510 orang 32.000.

Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana.48%. Jumlah kepala keluarga meningkat 4.61 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. b. e.8% dari 759. terutama bagi keluarga migrasi.384 KK pada tahun 2008. c.48 % dari 553. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR). f. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin. Jumlah penduduk miskin menurun 1. b.767 pasangan.630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan.96% dari 321. e.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak. yaitu dari 553.896 KK 39. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%. d. serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta. Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat. d. mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa.488 KK. b.883 KK pada tahun 2008. Permasalahan : a. Solusi : a.63% (Pendataan Keluarga tahun 2008).630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575. KS I Alek 186. dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2. c. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795. Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128.405 akseptor. Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal. artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur. c.

1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 No.983.31 .850.880.502.550.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. 40 orang .12. .000 93. .1.550 90.992.000 42. KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 238.00 atau 94.91%. Bandung Terselengga ranya kegiatan pelatihan beru saha bagi ke luarga miskin bidang ternak. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan). SOSIAL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil. mental spiritual.Pemberdayaan PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin.68 44.000 215.006. . Cikacung.12.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.Terselengara nya bimbingan sosial bagi WRSE.1 KUBE anyaman & olah pangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .67 7 Klk KUBE .600 86.Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan . 20 anak panti 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 84.977. Pacet.1. -Kec.68 2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 108. Paseh.000 79.000 95. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin.625.389.755.185. Banjaran mendapat ternak domba.Kec. Solokanjeruk mendapat Itik. .Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 70 KKFM. konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) melalui Bimbingan social.62 . keterampilan berusaha dan anak tidak mampu dalam panti.950.Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM .Pendataan (8 Klpk dan seleksi KUBE) bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE) Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan . Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi.Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2. a.950 93.092.Kec. Tabel 4.

peragaan ganda 1 paket . perdagangan perempuan dan anak 269.obat obatan 1 paket .000 230.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi aparat keca matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana). Pangalengan.53 18. b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan dan perlindungan sosial.000 86.500 78. . -Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura 18 orang aparat Pemda Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE) 18 orang aparat Pemda 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA ke Bogor & Surakarta 25 orang 25 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 49 Tokoh Tagana 49 Tokoh Tagana .83 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17.obat obatan 1 paket .000 95.750 85.000 100.000 39.838.200. .Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat.63 .396.975. .000 16.00 6) penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 120.000 47.000.000.000 15. hukum bagi korban eksploitasi.terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi Terselenggara nya bimbingan teknis bagi petugas suka rela pencega han virus HIV AIDS.000 17.000 88.875.692.58 5) Peningkatan kualitas pelayanan.29 Terlaksananya 21 orang pemberian lansia paket makanan untuk lanjut usia -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec. Kecamatan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi No. 21 orang lansia 15 orang 15 orang 4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 54.000.91 .896.000 94.096. Paseh -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk.62 45.peragaan ganda 1 paket .000.pakaian .pakaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500.000.250 96. sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 15. Terlaksananya 20 orang KIE konseling lanjut sia dan kampanye sosial bagi PMKS.

64 . .Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar. .Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel.000. pendampingan dan monitoring pemberian bantuan. menjahit.000 67.410.950.000 97.500.000 26. ternak.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket -Terlaksananya seleksi.000 23.70 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon) 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 27.090. .310.000 98.18 23.650 143. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 99.020.Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi. d.35 27.390. c.Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar .35 .Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 68. Program Pembinaan Anak Terlantar 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 149. percetakan.107.000 87. batako).407.000 96.Terlaksananya 24 orang seleksi calon Penyan penerima dang Cacat 24 PACA Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .06 .70 25 orang anak terlantar . sablon.650 26.000 96.000 96. .000 99. .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian biasa Target Realisasi lapangan 9 lapangan 9 jenis 49 jenis 49 buah buah No.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket 25 orang anak terlantar .Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE. bibit.300.Terlaksananya pelatihan kete rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan.Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.04 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 27. .650.000 23.835.000 98.000.

Screen 20 pengadaan unit bahan baku .000 35.71 3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37.300 96.95 10 paket 10 paket 3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 40.Terlaksananya pendampingan dan monitoring 1 unit panti 1 unit 1 unit 1 unit 2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo 4.920.000 4. .eaing acid 7 buah 1 paket 20 orang PACA & 3 pendamping 20 UEP Sablon 20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi bantuan di Kec.Terpeliharanya gedung LBK .cat sablon kegiatan 20 unit Terselenggara 30 orang nya sosialisasi Tuna penanganan Grahita tuna graha 10 orang bagi orang tua Tomas dan toma.73 197. Pasirjambu.80 60 orang Lansia 60 orang Lansia 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .58 . .000 94. Pasirjambu dan Katapang.Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec. (PACA) Pasirjambu. .Terlaksananya pemberian bantuan alatalat kedokteran Alat bantu bagi PACA Alat bantu bagi PACA No.045.Terlaksananya 1 paket monitoring pemberian bantuan di Kec. .23 orang ranya PACA bimbingan 5 orang sosial bagi Pendampin penyandang g cacat dan eks penyakit kronis. Pasirjambu dan Majalaya.65 .Kursi roda 10 buah .300 278.214.000 94. .000 36.300 191. Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 287.000 37.875.775.tongkat lipat 7 buah .Terselengga .480.000 97.995.300 96. 2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 39.eaing acid 7 buah .980.870.92 .469.000 95.Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum.tongkat lipat 7 buah . 5 Orang Perangkat Desa .Kursi roda 10 buah .950.000.Terlaksananya . Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec.

.Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia.000 98. PSK.800.66 .044. .560. . .02 60 orang Lanjut Usia 60 orang Lansia 60 paket 60 paket 1 paket 1 paket 13 jenis 13 jenis f.769. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 137. 30 orang 30 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 15 orang PSK 15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras 25 orang 25 orang Tokoh Tokoh masyarakat masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 99.844.000.569.000 44.000 75.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat. .Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan . 10 jenis 10 jenis 35 set 35 set 4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 45.02 60. Pasirjambu dan Katapang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian pemberian bantuan di Kec.000 59.70 .800.Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan.000 98.000 97.000 134.Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan -Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan -Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan Target Realisasi No.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo.16 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 76.

000 629.000 116. sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17.67 .Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaa n NAPZA dan miras.63 65 orang PKRI 11 jenis makanan 50 org PKRI/Janda.585. . Jumlah seluruh PSKS 1.044 orang.38% dari jumlah seluruh PSKS.836.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian .05 Target 30 orang Korban NAPZA Realisasi 30 orang Korban NAPZA No.Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan . 1 tugu 1 dokumen 1 dokumen 4) Pembangunan Gedung BAZ 643.Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI. Terlaksananya penilaian PSM berpretasi.27 Terlaksananya sosialisasi Program Kesos. .000 882. -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan .000 93.750 96. .Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina g.000.95 1 paket 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. b.892.000 112.19% dari jumlah seluruh penyandang sosial.02 31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 15 PSM 31 LPM 31 aparat kecamatan 15 PSM 120. 4 org penjaga tugu & TMP 1 Unit 1 Unit 59 orang 59 orang 4 TMP.633 orang. sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0.Terlaksananya pemutkhiran data PKRI Terlaksananya pembangunan gedung BAZ. 25. Jumlah seluruh penyandang sosial 252.000.Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman.000 23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .504. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 909.500.240. 1 tugu 4 TMP.966.740.000 94.250 97.500 97. 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 121.

pengurus karang taruna. Solusi : a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c. sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas. PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait. d. Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu. c. Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang. Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial. Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas. Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial. d.organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE.68 . e. d. e. b. Permasalahan : a. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok. Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi. e. Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE. sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial.

598.457.033.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.13.994. Sablon 11. a. Montir sepeda motor. KETENAGAKERJAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Las listrik 4.900 % 88. Daur ulang sampah an org 8. Mobil 5.000 273.583.00 dan terealisasi sebesar Rp 3.52 Terselenggaran ya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online 56.600 1.350.628.77 98.69 . Daur ulang sampah organik 7. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2008 No. Peternakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .13.719.086.22 %.37 Terselenggaran ya penyusunan masterplan Terselenggaran ya pelatihan berbasis masyarakat A.000 99. 31 Kec 31 Kec 1 tahun 1 tahun 2) Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 482. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3. Menjahit pakaian 10.00 atau 93.000 92. Meubelair 6. Elektronika 3.500 1.55 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 93. Tata rias 9.310.800.000.250.500 Realisasi 1.467.300 1 paket 1 paket 3) 560 orang 555 orang Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 1. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1. 2.400.433.138. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan). Tata boga 12.1.688.

Daur ulang sampah organik 7. Daur ulang sampah an org Keluaran / Output Target Realisasi No.70 . Meubelair 6. Tata rias 9. Pengrajin 1 pkt x 20 1 pkt x 20 tas x 17 hari x 17 hari 15. Elektronika 3. Elektronika 3. Tata rias x 25 hari x 25 hari 9. Daur ulang sampah an org 8. Program/ Kegiatan x 35 hari x 35 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 25 hari x 25 hari pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari di perusahaan untuk : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 8. Kerajinan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 tangan x 17 hari x 17 hari C. Menjahit pakaian 10. Pengrajin 1 tas 15. Sablon x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 11. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat : 1. 2. Terlaksananya PKL 1. Peternakan x 35 hari x 35 hari 13. Mobil 5. Las listrik 4. Las listrik 4. 2. Kerajinan 2 tangan B. Montir sepeda motor.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 13. Sablon 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Menjahit 1 pkt x 20 1 pkt x 20 pakaian x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 10. Tata boga x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 12. Montir sepeda motor. Pengrajin 2 sepatu 16. Pengolahan 2 hasil tani 14. Mobil 5. Meubelair 6. Pengrajin 2 pkt x 20 2 pkt x 20 sepatu x 17 hari x 17 hari 16. Daur ulang sampah organik 7. Pengolahan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 hasil tani x 25 hari x 25 hari 14.

Terselenggaranya pagu norma TKA/TKW 2. Peternakan Keluaran / Output Target 8 Kelompok 8 Kelompok Realisasi 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok peserta No. Pengolahan 8 Kelompok hasil tani 14.697 orang 31 Kec 31 Kec c.68 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 1) 973.63 Terselenggaran ya pelatihan Las G3. Montir sepeda motor.000 446. 2.000 99.250.719.000 99.514.72 165.583.000 99.000 264. 1) Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an 265. Kerajinan 8 Kelompok tangan D. Montir Mobil b. Pengrajin 8 Kelompok sepatu 16.467.000.24 2) 448. 2 kali 2 kali 12 kali 12 kali 100 orang 100 orang 50 perusahaan 50 perusahaan 100 orang 100 orang Jumlah 3.050.75 2) Peningkatan pengawasan.421.000 3.850. Pengrajin 4 Kelompok tas 15. Tata boga 12.697 orang 2.500 1.000 164.281. Las listrik 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Terselenggaranya bintek peningkatan Jamsostek.446.500 98. 2. Penetapan UMK 2008.635. Terlaksananya asuransi bagi pelatihan : 1.22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500 98. 3. Penyuluhan peraturan ketenagakerjaan 3. Terlaksananya pelatihan Bintek Terlaksananya penempatan tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004 240 orang 240 orang 21 orang 21 orang 2.354. 1. Terselenggaranya rapat LKS tripartit.000 99.790.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 11.66 1.304.000 99.200.402. Program/ Kegiatan 13. Elektronika 3.500 956. perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 99.400 93.446.71 . Terselenggaranya bintek pembentukan P2K3.

Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) h. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43. sehingga menambah jumlah pengangguran j. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3. Rasio penduduk yang bekerja 39. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.06% dan perjanjian kerja bersama 6. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang f. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah i.09 % Permasalahan: a. sehingga terjadi unjuk rasa f. Angka Partisipasi Angkatan kerja 56.72 .73 % g. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial. meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya d.05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung e. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13. hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas. Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL g.90% dari seluruh pekerja di sektor formal c. Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan c. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .29% d.79%) e. karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja b.839 orang b. Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus h. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1.354 pekerja.

00 dan terealisasi sebesar Rp 512. Tersedianya dana bantuan 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja b.1. yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja d. UKM. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja h.000. Program/ Kegiatan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 144. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan g.000.000 143.000 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Perindustrian dan Perdagangan.320. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya f.73 . Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan. j.000 % 99.000. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja i.000 Realisasi 143.1.425. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri c. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang.820.820. yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang l.14. Solusi : a. KOPERASI DAN UKM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. k.88 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 144.78 %.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008 No a. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja.87 1. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas.00 atau 99.14. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang 4. Meningkatkan sarana hubungan industrial e. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan).000.

000 31. Terbinanya UMKM b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 208.575.000 513. 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 128. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi 5.000 100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan 100 1.000 208.62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik 99.000 175. Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi 3.550. Kabupaten.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2.000 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 18.000 128. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD 2.88 30 orang 30 orang 30 orang karang taruna 35 orang 30 orang karang taruna 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 128. 50 orang 50 orang 5 orang 5 orang 3 kali pameran Tk.000 18.300.000 c. Terlaksananya pameran produk UKM.000 512. Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi 4.150.78 31 buah 31 buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 99.74 .775.075.88 1. Terlaksananya sosialisasi produk UKM 2.320. 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Jumlah 32.500.000 100 Keluaran / Output Target 379 UMKM Realisasi 379 UMKM No Program/ Kegiatan 1) 15.550. Kabupaten. Provinsi & Nasional 3 kali pameran Tk. Provinsi & Nasional d.150. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna.775.300.000 128.000 31.62 32.575. 100 1.000.000 3) 175. Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Koperasi 99. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM 3.500.425.075.000 15.000 97.000 97.

Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya d. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah h. inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM b. Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM d. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah. Terselenggaranya koperasi/KUD pelatihan kewirausahaan dan managemen pengelolaan f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga.75 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan Permasalahan : a. masyarakat dan pihak swasta Solusi : a. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha b.283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah b. Terjalinnya kemitraan usaha mikro. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi g. lemahnya motivasi. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya e. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi. c. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4. UKM. kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan e. manajemen dan wawasan bisnis. perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

450.621.84 2) Peningkatan kegiatan pemantauan.663. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c.dan terealisasi sebesar Rp 1. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM..361.000 296. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah f.275.300.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 No a. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 470.992. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat e.665.414.250.514.000 Realisasi 468.696. PENANAMAN MODAL Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan.520 99. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 63. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 99.033.15.44%.500 99. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu d.1..56 Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung.000 45.000 100 3) Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 45.76 . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan).52 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 63. Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM Pelatihan aparatur BPMP 5 kali 5 kali Pertemuan Pertemuan kesepahaman kesepahaman kerjasama di kerjasama di bidang bidang investasi investasi Terlaksanan ya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS 7 event promosi dalam dan luar negeri Terlaksan anya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS Terselengg aranya 5 event promosi 4) Penyelenggaraan pameran investasi 297.1.020 % 99.15.000.atau 95.34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan.006.241.000 63.000 63.

5 Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi. Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan Meningkatn ya pengurusan perijinan melalui pelayanan c. g.722.00 Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung 30 Komoditas bidang usaha pilihan 1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas Jumlah 1.831 94.831 94. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi e.696 95. sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 345.000 324. serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung h. f.000 1.654. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 1) 484.241.5 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No b.00 345.922.845 % 92. c. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 484.44 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat).300.722. Permasalahan : a.922.000 Realisasi 447. Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung.000. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif b. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan.000 324.006. Tersedianya profil peluang investasi.845 92. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung d.654.000.275. 1) Program Penyiapan potensi sumberdaya. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah.77 .000 447.

Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. d. c. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. c. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM h. f.78 . Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan Solusi : a. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal. Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat. e. karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor b. e. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah g. karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD). terutama ijin-ijin daerah. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung i. melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi. swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. d. lokakarya. seminar dan diskusi.

000 25.000.000.16.718. a.000. reog. pencak silat. gamelan salendro. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan).000 582.718.16. adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.134 orang b.00 dan terealisasi sebesar Rp 599.000 100 2. KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.Terlaksana pemberian bantuan alatalat kesenian berupa : alat kesenian degung.000 25.00 atau 88. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000. Singa Depok dan Kuda renggong. .000. Benjang.53 . kacapi suling.000.000 % 92.000 20.000. capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan.000 50 Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah 97 orang 30 grup kesenian 97 orang 30 grup kesenian Dari uraian diatas.79 .98%.000.1. calung. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah 50.000 532. -Terlaksananya pemberian stimulan untuk Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 No. Qasidah.000 50 50.134 orang 2.000.000 22. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 624. 49 set 14 grup 49 set 14 grup Keluaran / Output Uraian Target Realisas i Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah 59 set 9 set 14 grup kesenian 14 grup kesenian 2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah 22.000.000.10 91.000 Realisasi 574.000 100 2 2 kecamatan kecamatan 3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 20. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.1. Nasyid.Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal.000.718.

594. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah b. b.1.097.82% .00 dan terealisasi sebesar Rp 4. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah. Solusi : a. sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan.80 .170. Permasalahan : a. Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah c.298.1. c.03 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan.300. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.138.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.000 1. a.372. Jumlah kebudayaan keberadaannya.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 No. sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian. melalui keikutsertaan dalam seminar. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda.17. Olahraga dan Pariwisata. sunda sebanyak 8 jenis yang telah dilestarikan 4. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah. c. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 86. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah. pelatihan. bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional.125. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan).533. serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung.00 atau 94.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .17.990. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah b. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.

000 187. Jumlah organisasi pemuda 256 buah d.644.787.400.533.393.000 281.000 99. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI h.300 94. organisasi kepemudaan pemuda produktif.03 b. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3.000 97.200.214.170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan 2.95 per 10.000 86. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK 7 cabang olahraga 7 cabang olahraga 200 orang 200 orang 2.298.81 .594.714. Jumlah organisasi olahraga 610 buah e.000 penduduk b. 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga Penyelenggaraa n kompetisi olahraga (POR PEMDA) 283.787.64 2.654. 1) Program/ Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan 1. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah f.300 99.82 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.6 Ha 4.6 Ha 9 orang pemilik tanah 1.372.800.11 187.125.097.170 pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah 4. Jumlah klub olah raga 1.64 Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai 9 orang pemilik tanah 1.95 2) c. Terbinanya anggota karang taruna i. Pramuka & Karang Taruna Keluaran / Output Target 700 orang Realisasi 673 orang No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. KNPI. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band g.000 dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpenin gkatan prestasi olah raga Program 2.14 per 10.300 99.990.000 penduduk c.49 Terselenggarany a kegiatan POR PEMDA Tk.393. Terlaksananya kompetisi olahraga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Realisasi % Uraian Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band.000 99.654.170 93.138.500.644. 1) Pengembangan 96.

75%.934.000 100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan. kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata.000 Realisasi 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan.82 . Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga b. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga Solusi : a.771.604.360. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.758. serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah c.725.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 No a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat c. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.1. sarana/ fasilitas tugas.700.425. Meningkatnya sarana olahraga Permasalahan : a. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK k.18.89 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 2.500 % 99.960.725.608. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin.113.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan).18.500. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda b. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.952. Program/ Kegiatan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan 4.00 atau 99.000 2. 20 org 275 ds x 12 bln 20 org x 275 ds x 12 bln Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

500 99.800 430.452. 2.027.000.58 Terlaksananya kegiatan PPNS 50 orang 50 orang Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya operasi Trantibum Terpeliharanya pengamanan asset Pemda Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP Terlaksananya monitoring terhadp PKL 430. Bandung 100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota 3) 40.000.800 100 225 orang 225 orang 50 kali 50 kali 29 asset 29 asset 60 orang 60 orang 2 juklak 2 juklak 26 2.506.250.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 53.20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan 99.482.756.000 2) 294.316 PKL 1) 15.756.316 Kec.000.250.000.83 .000 294.000 % Uraian Keluaran / Output Target 2 kegiatan (120 orang) Realisasi 2 kegiatan (120 orang) No 2) Program/ Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengendalian keamanan lingkungan a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b) Pelaksanaan Operasi Tipiring c) Ketentraman dan Ketertiban Umum d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP f) Penyusunan Jeklak Juknis g) Monitoring terhadap PKL b.000 14 kali 14 kali 4) 31.000 40.800 31.000 15.000 826.000 100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab.800 100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . PKL 26 Kec. Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 830.506.000 Realisasi 53.000.

89 4 kegiatan 114 LSM 4 kegiatan 114 LSM 96.196.196.000 99. pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU 100 300 orang 300 orang 234.000 f.000 233. Bandung sebanyak 3 kali d.000 50.880.000 212.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan siskamswakar sa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5) 50.335.800 100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM 4 kegiatan 30 anggota Terfasilitasi nya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab. 238.000.883.000 97.50 Terlaksananya penyuluhan.800 98.000.445.000.50 40.100 100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB 4 kegiatan 30 anggota 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 98.000.000 39.900 100 1) 139.445.883.61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan 20 buah alat angkutan perahu sampan sebanyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .100 139.000 95.000 97.960. 1) Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik 40.328.328. 1) Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasa 218.84 .000. 1) e.866.000 234.900 238.074.000.160 99.000 39.86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forumforum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur 96.000 100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat 50 orang 50 orang c.866.000 233.

e.03 buah per desa atau kelurahan. g. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam b.75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot 1 unit 1 unit 4.960.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 2set peralatan dapur Realisasi 15 buah dan peralatan dapur 2 set No Program/ Kegiatan n informasi potensi bencana alam 2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah 122.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18.75 Hasil dan/atau diantaranya adalah : a.700 4. capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0.000 116. Permasalahan : a.160 pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur 94.758. i.545. f.113.85 .59 per 10. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas. terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan c. d.31 per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10. h. j. c. b.360 99.771.114.000 Penduduk adalah 17. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil. tatap muka serta rapat-rapat khusus. kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat d. gelandangan dan orang terlantar Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan k. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996) Solusi : a. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung e. khususnya maslah angkutan umum. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .86 . j. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum g. Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung h. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang f. harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain b. l. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas e. Masih adanya perusahaan yang melanggar perda Meningkatnya jumlah pengemis. Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan. setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama f. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas m. kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib n. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar i. Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan g.

Pemerintahan Umum.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah h. PEMERINTAHAN UMUM. 1 paket .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.1. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.19.300 4. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39. Inspektorat Pengawasan Daerah. Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi.00 atau 92.1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan).113.30 5. a.632. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda).265.00 dan terealisasi sebesar Rp 36.960 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1. Program/ Kegiatan Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 85.972.857. Perangkat Daerah.407.431. Kecamatan dan Kelurahan. termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi i.950 80.Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan. Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah 4.Tersusunnya rencana kebutuhan 1 paket 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.807.87 .952.Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib. OTONOMI DAERAH. Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).441. PERANGKAT DAERAH. Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008 No.087.181.10 %. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Badan Kepegawaian.014.19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah : .19. Sekretariat DPRD.000 1. j. Administrasi Keuangan Daerah. . Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK).

000 509.Tersusunnya RAPBD 2008 .Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab.Tersusunnya nota keuangan.980 99.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian barang milik daerah (RKBMD) 1 paket .23 .500 684. .378.200 12 bulan 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009.16 96.Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah .000 12.Terlaksananya penataan keuangan daerah.000 95. Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 300.000 92.84 . 2) 3) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah. .000 4. Bandung. .88 .Tersusunnya KUA dan PPAS 2009.257. @ 100 buku .Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa. 97. .466.482.Terlaksananya pengadaan: Buku besar Buku besar pembantu 5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 685.Tersedianya : Mesin risograph Komputer PC Motherbord Monitor LCD 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 200 buku 200 buku 187 buku 186 buku 100 buku 187 buku 186 buku @ 100 buku 200 buku 200 buku 1 paket Target Realisasi No.507.Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.490. 4) 524.000.

971.350 87.59 . 6) 94.000 305. .500 96. .500 303. 200 buku 300 buku 200 buku 190 buku 8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 185.89 . keuangan daerah.Tersusunnya 260 buku Raperda pertanggungjawaban pelaks. . . 100 buku 100 buku 100 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Tersusunnya 190 buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008. APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap.Tersusunnya 300 buku rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008.25 . .Tersusunnya nota keuangan.Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester.91 .600 129 buku 129 buku No.752.000.Terlaksanan pengadaan : Mesin riso graph 1 unit RN 2150 laptop 1 unit 100 buku x 3 keg 260 buku 1 unit 1 unit 100 buku x 3 keg 10) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 346.Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.000 Realisasi 183. . 9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300. 7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 321.94 .757.294.000.000 182.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200.048.827.000.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.90 .700 98.780.000 288.Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.000 % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 91.

943.Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 9.268.500.432.Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat.59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik: . 710. 000. 49.Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah.Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB. . WP daerah sebesar 100% . DAU dan bagi hasil.457 9.000 91.000 190. WP daerah sebesar 70% Terpenuhinya pandataan otensi pajak daerah Rp 51.780.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112.90 .90 .000 259.671. 90.445. 31 Kec dan 9 Kel 31 Kec dan 9 Kel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .70 Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64.303.Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 % Terealisasinya target penerimaan PBB 100% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat Meningkatny a kesadaran masy.300 766.00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah.799. b.000 76.64 .Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.33% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %) Meningkatn ya kesadaran masy.480 % Keluaran / Output Uraian Target 200 buku Realisasi 200 buku 87. 11) 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 13) 845.532.400.477. . .654.Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.67 % Terealisasinya target penerimaan PBB 86.922. .Tersedianya laptop 12) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 250.000.200 Terealisasinya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.159 97.002.000 Realisasi 98.Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak.24 283. No.

pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi. terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan corporate plan. . Target 31 Kec dan 9 Kel Realisasi 31 Kec dan 9 Kel No.Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi.Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah . BPR.000 169.Terselenggaranya monitoring kegiatan SKPD.049.000. .900. 4) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR) 250. terpasangn ya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan 4.50 .91 .965. BPR.000 86. Teraudit 15 PD. .250 paket 1 paket 31 Kec dan 9 Kel Kabupaten Bandung 1 paket corporate plan.00 .965. .000 253.Terlaksananya Kabupaten fasilitasi Bandung penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung . Teraudit 15 PD.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . dlm 9 Kel implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec.Terbinanya 31 Kec dan aparat kec.000 92. 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 273.000 100.Terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan SKPD.346.Evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kelurahan. 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 169. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terselenggaranya evaluasi kegiatan SKPD.000 217.82 Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan.Tersusunnya kajian potensi daerah.

Terinventarisasinya asset PD BPR.Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung.000.000 97. .Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD. BPR .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 85. Pusat dan Tk.Tersusunnya data kemisikinan di Kab.000 Realisasi 58. .14 . Bandung dan Propinsi. audit. analisa.000 215.Terlaksananya Monev Prog. 7) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD.275.92 . Kecamatan. Bandung.41 Keluaran / Output Uraian . Propinsi Jabar .Terlaksanaya korrdinasi/kons ultasi ke Tk. Bandung 6) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D) 220. kajian serta tersusunnya Raperda 1 paket 1 buah Perda 1 paket 2 kali 2 kali 12 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kal ( 30 orang)i 12 kali 4 kal ( 30 orang)i 9 kali 15 PD BPR 15 PD BPR 1 buah Perda 1 buah Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000.000.Tersusunnya 1 buah rumusan Perda kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab.Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya. Bandung.73 .Terlaksananya Lokalatih KBP. .999.Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab.000 88. Kemiskinan pada Tk.Terlaksananya. . 5) 2 kali (60 orang) 2 kali (60 orang) 1 buah dokumen 1 buah dokumen 4 kali 3 kali . . BPR) 200.Terlaksananya operasional Pokja TKPKD Target 12 kali Realisasi 9 kali No. .000 176.950 % 69. .Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab.

BPR. -Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk. .000 87.Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta -Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor -Terlaksananya Pengumuman 1 dokumen 1 dokumen Target Realisasi No. 9) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT.000 87. -Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR. Pusat.000.975. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian tentang Konsoldasi PD.500.000. Bandung dan Penyertaan Modal. 8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD) 255.Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM.Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung.Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD. -Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM. . .93 .Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi.Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM.95 . 12 kali 10 kali 8 kali 8 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 18 kali 15 kali 3 kali 3 kali 2 milyar 2 milyar 475 juta 497.000 81.000 208.55 juta 1 dokumen 1 dokumen 1 dok perbup 1 dok perbup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .50 . CBS) 100. . BPR Kab.

99.89 .Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bint ek Pendirian PT.708.000. Prop.25 125 orang 125 orang 13) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 800.665 97.911.750 99.498. 42 kali 2 kali 125 kegiatan 8 kali 42 kali 2 kali 125 kegiatan 12) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana) 200.972 86. Pusat dan Propinsi 10) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT) 300.000 300.000 200.825.00 Terlaksananya 130 kasus audit kasus dari (130 LHA) pengaduan masyarakat. Pemda 200.000.107. 64 SKPD (64 64 SKPD LHA) (64 LHA) 14) Penanganan Kasus pengaduan di lingk.000 194. pelimpahan dan dari audit berkala. -Terlaksananya Monitoring BLT -Terlaksananya Evaluasi BLT 11) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.000 100. Kec.000. 10 kali 9 kali 2 kali 2 kali -Terlaksananya Koordinasi pada Tk. tepat waktu serta tepat guna. 218.94 .000.00 -Terlaksananya Sosialisasi Target Realisasi No.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 8 kali -Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk.000.000.89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab.000 799.600 188. Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana.20 Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran. 1 dokumen 130 kasus (130 LHA) 15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 160. Bandung sesuai PKPT 2008. mass media.000 159.CBS pada Tk.000 100.Terlaksananya penyusunan LAKIP.000 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet. .000.

95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : .000. .000 99.000 128.396.Pembinaan terhadap aparat . . 99.857 2.000.518.519.Pengembangan trantib. 1 paket 1 paket 1 paket 4 laporan 21) 2. .000 99.Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana.100.822 98.Fasilitasi pembangunan swadaya desa. 100. 100. 16) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 128. Target 33 desa Realisasi 33 desa No.000 14.Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin.000 2.407.Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.000.000 100.Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD.000.Pelaksanaan musrenbang. 64 fisik 64 fisik 190 desa 190 desa 169 temuan 169 temuan 18) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100.00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI. . .000 10.00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.Peringatan harhari bersejarah.000.013.000.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 52) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan) 3.233.76 Terlaksananya 4 laporan evaluasi temuan hasil pengawasan. .95 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . 17) Inventarisasi temuan pengawasan 10.500.000 4 laporan 4 laporan 20) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan) 15.00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa.978.600.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.93 .964.84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 158 buah 158 buah 19) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 30.000 100.000 30.

PangalePangalengan dan ngan dan Rancabali.96 ./ kota.000 99.78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik 10 perkara 17 perkara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .367.000 96.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.250.99 Target 1 paket 1 paket Realisasi 1 paket 1 paket No. Cilengkrang. Paseh dan Soreang 3) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah 414. 84. . Rancabali.225.000 98. Kec.675.901.000 631.000 900.900.Pembangunan sarana dan prasarana dasar.295 209.Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. 1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah 900. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. . .255.023.975 99.Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 2.279.375.124. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 101.000 .36 Tercapainya kesepakatan batas kab.07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.000 831.000. .175.000 412.96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007 99.279. 1 dokumen 1 dokumen 2) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public 121.275 208.000 98.475 e.500.475 831.000.Jalan : Kec.Pelaksanaan musrenbang. .719.000 120.46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik 92.36 92.98 1 paket 1 paket d.345 1.Air bersih : Air bersih : Kec. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public 637.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . c.650.

Tersedianya 22 perbup dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat . serta 50 buku 54 perbup Target Realisasi No.47 .862.075 89. Pacet) 2 kec.632.772. Kec.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 208.Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda.Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. Kec.Sosialisasi ranham.530. 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 358.725 319. Kec.19 . organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah 94.800 22.950 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian secara litigasi maupun secara non litigasi). Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 3) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 22.800 100.Sosialisasi produk hukum. Kec. Desa Kutawaringin. 4 lokasi (Desa Kopo. lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 360. 4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 50 buku .97 .000 113.Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm.772.000. Desa Kutawaringin.000 340.650 8 perda 10 perda 5) Kajian pera-turan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.45 . 4 lokasi (Desa Kopo. (Kec. Pacet) 2 kec.00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah 54. Majalaya. rotasi dan promosi). Majalaya.500.075. . (Kec.

Pemkab Bdg.Terlaksananya penataan organisasi. Setda dan Set.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 215. . 1 paket 1 paket 1 paket .Tersusunnya tata 1 dokumen naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk.000 94.Tersusunnya kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian penataan 1 kajian penataan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 7) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.34 Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa. Pemkab Bdg. . tupoksi dan tata kerja RSD di lingk.545 96. 1 paket 1 dokumen 1 raperda tugas pembantu an dan terlaksana nya sosialisasi.98 . DPRD Kab.73 .375.Terlaksananya penyusunan/pen yerasian/rasional isasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk. kelembagaan.000 100.Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa.Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik. 1 raperda tugas pembantua n dan terlaksana nya sosialisasi.545 208. Bandung 1 paket 1 paket Target Realisasi No. . .079. 6) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 106.054.400.

35 1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM) 275.Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa. 50 tahun 2008. Realisasi kewenang an lurah di Kab.000 342.325. .740.39 -Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab.000. 355. 91.74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan 93. 67.000. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 200 buku 9) 125. 71. Target kewenanga n lurah di Kab.000.000 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003). Bandung dan 1 buah perbup no.000.025.000 67. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi).000 262.82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD.000 96. 120 orang 120 orang 11) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 87.000. Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec. 50 tahun 2008. No.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Mengintensif-kan penanga-nan pengaduan masy.300 3 buah raperda 3 buah raperda f.00 Tersedianya 200 buku Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.000 Dalam tahap kerjasama dengan BPKP 10) 190.407.490.847. Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003). Kertasari 200 buku 8) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan.000 80.99 .000 95. Bandung dan 1 buah perbup no.Bandung -Terlaksananya Sosialisasi 4 kali 3 kali 1 kali 1 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 190. Kertasari Perda pemekara n Desa Sukapura – Kec.000 67. penyusunan Juknis.000 12 kali 12 kali 12) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.785.785.000 100.

bidang subsidi.650 1.000 99.750.700. -Terlaksananya Rakor Tk. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.650. anggota orsos dan masyarakat.000 67.00 98. monitoring dan evaluasi pengawasan.411.475.00 600.00 3) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 25.Terlaksananya koordinasi.980.371.45 Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah 1 paket 7 kali 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1 paket 609.813.000. Bdg.000.00 165.99 Terlaksananya 10 kali dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat. Propinsi 2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 80.400. pimpinan.000.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk. Propinsi -Terlaksananya Koordinasi SKPD -Terlaksananya Koordinasi dgn Tk.00 1 paket 1 paket 4) 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian -Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk. g.Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab.000 79.334. Kecamatan -Terlaksananya Monitoring Program Subsidi -Terlaksananya Evaluasi -Terfasilitasinya dan terselesaikannya pengaduan masy.62 417. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2.523.87 382.00 39.150.000 135. 8 kali 6 kali 8 kali 8 kali 6 kali 6 kali 20 kali 18 kali 4 kali 4 kali 30 pengaduan 2 Kali 150 orang 150 orang 1) 200. .833. 98.100 .000.63 .94 2 Kali Target 6 kali Realisasi 5 kali No.587.150 55.000.

151. panleg 9 kali.468.000.900 8.592.912. panleg 9 kali. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah 9.907.852. kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang). panmus 25 kali.000.750 96. panmus 28 kali. Rapim 10 kali.37 1) 1. dialog dan (2 kali) koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.000 1.280.Terselenggaranya rapat-rapat DPRD.Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan.800 357.07 Terselenggaranya 30 Kec. RAPBD 2009.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 34.01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD) 18 kali 22 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .775 98.500.890.000.00 1 paket 1 paket h. .648.175.842.075.302.52 265.Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan.000.546.650 Rapim 12 kali.350.00 224. 5) 6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 70.500 231. rapat komisi ABCD 200 kali 30 Kec.800 92.570. 4) Rapat-rapat paripurna 268.61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008. (2 kali) 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3. 21 buah Raperda (12 kali) 21 buah Raperda (12 kali) 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 388.000 3.094.00 186. rapat komisi ABCD 203 kali .94 .101 . 96.206.875 86.53 648.00 Keluaran / Output Uraian daerah Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Target 1 paket Realisasi 1 paket No.

000.000 900 exp 900 exp i.000.000 6.321.83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol.450 1) 6.716.78 .285.028 org (gol.399.450 394.726.000 60.867.102 .807.000 94.650 45 orang 8) Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 47.665.000. . 95. II CPNS.598 orang 2. 1 = 106 org) 280 orang 2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 394.900 438. pimpinan.568.568.Terlaksananya kunjungan kerja ke kec.233.000 45.91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpinan/anggota DPRD dan terjaminnya kes.45 Terbangunnya 46 kali komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.450 100.391. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 6.000 1) 60.853. anggota dan Set DPRD.00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.615.Terselenggara280 orang nya bintek sistem ekuntansi keuangan. bintek peraturan perundangundangan dan bintek pengelo- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . II = 1./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penjaringan aspirasi masyarakat.450 6.384.Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah 6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 464.278 org dan gol.84 60 orang 60 orang j.700 1.450.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kegiatan Reses Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.641.00 .000 Realisasi 1.000.000 100. gol. 60.000 % Keluaran / Output Uraian Target 30 Kecamatan (2 kali) Realisasi 30 Kecamatan (2 kali) 96.16 Tersosialisasikann ya 3 buah Perda prakarsa DPRD 100 45 orang 43 kali No.507.500. 5) 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.332.822. 1.000 60. I dan gol. 99. 95.916.000 99. bintek standar akuntansi pemerintahan. III = 644 org.

134 orang .Terlaksananya workshop SKI 1.074 90.Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural.400.102 98.160 orang 140 orang 165 orang .57 . Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS 1.134 orang 8.850 1. .51 .Terlaksananya 1.364 orang 364 orang tenaga honorer.489 kenakan pangkat orang PNS periode April & Oktober 2008.50 .000 142.000 orang pelamar umum.816.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian laan barang.Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat.Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk.642.39 63 orang 63 orang Target Realisasi No.Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK).103 .362 orang 2) Penempatan PNS 420.Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl.Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul 1 aplikasi 1 aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 4 kali 6 kali 750 orang 604 orang 2 kali (426 orang) 2 kali (426 orang) 49 JFK 49 JFK 8.Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.920 75. . .174. 1) 980.000 73. .576. 1. Pemkab Bandung sesuai Perda No. 19. 4) Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 145.258. 717 orang tenaga honorer dan 12.000 98. 20.51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008.489 orang 1. k.617.Tersedianya formasi pegawai pada SKPD 3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75.160 orang 1.000 317.766. 21 dan 22 tahun 2007.000 926. .000.550. . 1.925.Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS.202 94.996. 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes.

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn.82 . Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).000 103.Terlaksananya penataan dokumen/arsip . evaluasi dan pelaporan 24.500 dokumen 24 berita & 10 opini 126 orang 3.30 .Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan. . Tersedianya buku induk asset daerah. b.Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS) 7) Monitoring.775.Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS.530 dokumen 24 berita & 10 opini 118 orang 160 orang 147 orang 40 kasus 300 orang 341 orang 12 kali 12 kali 66. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .026.Uploading content website 5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 63. 6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 107.59 Terlaksananya 717 orang heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK 717 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. 20 thn & 10 thn).000 40 kasus 16 kasus (11 kasus selesai) 45 kasus 2.850 61.Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Kasus pelanggaran disiplin Kasus izin perkawinan & perceraian .104 .326. .541.000 95.275.Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP).850 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target 1 aplikasi Realisasi 1 aplikasi No. Bazeeting .841.000 16. .

Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. y.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Tersedianya buku LPPD tahun 2007. m. u. x. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah. Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung. k. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta. DAU dan bagi hasil. d. Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008. h. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. Tersedianya kajian potensi daerah. s. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedianya RAPBD 2008. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah. rotasi dan promosi). Tersedianya nota keuangan. g. t. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah). e. q.105 . r. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. Tersedianya data asset PD BPR. Tersedianya KUA dan PPAS 2009. j. f. bb. z. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . p. aa. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008. Bandung. v. l. i. w. n. Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Tersedianya laporan keuangan daerah. Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah. Tersedianya LAKIP tahun 2008. Pertanggungjawaban o. Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi.

dd. h. Pemerintahan Umum. cc. ee. baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung. melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. Kepegawaian dan Persandian. sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama. Administrasi Keuangan Daerah. b. perdata. maupun tata usaha negara). i. Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung. BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal. Perangkat Daerah. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon. g. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan. IPDN = 6 orang. d. Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa. e. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana. j. ee. f. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung. Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. dd. Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah. Diklat Prajabatan = 2.548 orang).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah cc. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D. Permasalahan : a. c.106 .

Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah. kelembagaan. Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa.107 . v.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK). Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah. q. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi. u. w. Salah satu penyebabnya adalah : Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. n. Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga. m. yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. t. Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak. khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah. p. Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah. r. l. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah. khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran. o. pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. k. s.

monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa. l. f. Meningkatkan pembinaan. diklat fungsional. BPR. pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut. b. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan). Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural. salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. CBS melalui media massa. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat. i. di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata. pengawasan. h. media elektronik dan lainlain dalam rangka menarik investor. k. proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat. Solusi : a. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren.108 . pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. c. e. Selain itu. g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah x. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan sosialisasi PT. Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung. j.

bekerja sama dengan Satpol PP. Mengimplementasikan sistem official assesment. q. u. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target. diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi. Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009. Kepolisian dan Kejaksaan. yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. papan himbauan. s. v. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah. diantaranya adalah : - - - - - Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak. Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak. o. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus. PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m. Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat. t. p.109 . maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. n. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. r. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK.

1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 No. Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah.98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen.125.00 atau 98.000. masyarakat.046.20. 4.905. Penguatan kecamatan dalam melaksanakan dilimpahkan Bupati kepada camat.000 180. budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikanny a teknologi pertanian ramah lingkungan.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. a Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 688.000 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan.110 .Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan 36 kelompok tani 36 kelompok tani 415 orang 150 orang 415 Orang 150 Orang 100 Orang 100 orang 100 orang 100 Orang 150 Orang 150 orang 200 orang 200 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 422.078.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 668. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. : 1. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh.1.98 1) 188. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.1.25 . 2.865.120. 3. Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi.20. sebagian kewenangan yang 4.193.43% .000 95. pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada w.563. x. Pemberdayaan kelompok tani. Pelaksanaan mimbar saresehan.250. 410. teknologi budaya padi. Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan).000 96.480.874. 5.

Kabupaten.250 99. data pokok. 2. Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.000 188.000 500 orang 400 orang 400 orang 100 orang 100 orang 375.000 1. pengendalian serta bantuan secara efisien 98. Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.000. Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan.000 2) Penyusunan data base potensi produk pangan 192. 1. . Kecamatan.188.250 99.625.0 1.9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan.625. meliputi : .Laporan tahunan 31 kec 275 desa 31 Kec meliputi 275 desa dokumen laporan tahunan.87 Terinformasikanny a optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian.195.000 374. Program/ Kegiatan 440 orang 440 orang 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani b.316.39 78. -Komputer PC -Notebook -Printer Keluaran / Output Target 140 orang Realisasi 140 orang No.000. potensi kecamatan dan ramalan produksi pendataa n SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec 10 buku 10 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . melalui : 1. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebu nan Penanganan Daerah Rawan Pangan 77.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.417.000 98.111 . triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten.206.300.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian APBN) . semesteran.

Oven 2 bh .Notebook .Data pokok 12 buku kesediaan pangan .Printer 1 unit Tersedianya 1 dokumen kajian rantai kajian pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab.Ramalan 8 buku produksi padi dan palawija .125.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 12 buku 40 buku 8 buku No.Kencur 50 kg .000 pohon 2000 grm 500 grm 1500 grm 800 grm 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 20 kg 2 bh 1 unit 10 bh 5) Pengembangan Desa Mandiri Pangan 100. .000. 99. Ciparay 7 klmp 7 klmp Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan 3) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 0 0 4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 249.Printer Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan .000 248. . Bandung).Tomat 500 grm .Kunir 50 kg .000.Baskom 10 bh 180 lembar 10 buku 2 unit 1 unit 1 unit 90.Komputer PC .112 .Bawang putih 50 kg .Notebook 1 unit .000 100.000 pohon .Lakip 10 buku .0 Terlaksananya pemantauan terhadap penerima DPMLUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan .Jahe 60 kg .7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung.Laporan bulanan 40 buku kecamatan .Cabe rawit 800 grm .Benih talas 2000 grm .Komputer PC 2 unit .Ketela pohon 90.Furadan 20 kg .Mesin penum 1 unit buk tepung .Dokumentasi 180 lembar kegiatan. Majalaya.Kelompok LUEP (Pameungpeuk.Seledri 1500 grm .000 .Penyediaan 31 buku pedoman pengelolaan lumbung .000 100.375.

Pupuk NPK 3.000 79. website BKP3 dan 1 dokumen pengemban gan peramalan produksi pertanian 1 paket website 1 paket 110 orang 55 orang 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 unit 1 dokumen 150 orang c 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / 72.Tersusunnya impact point + rencana kerja 30 buku 30 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian 7) Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 115. Pacet.Pupuk urea .500.Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.Cikancung) 98.000 8) Peningkatan Produksi.318.000 .3 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 10 klmp Realisasi 10 klmp No. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan : .Terlaksananya pelatihan pola kemitraan 2.Kertasari.67 1.Benih padi (25 kel) .Pupuk organik (demplot) .000 69. Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian 83. Ibun.318.000 69. 114.Komputer PC .000 99.935.Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah 2.Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi.000 96.556.000 dan Cangkuang) . Solokan jeruk. Nagreg.930. Program/ Kegiatan 6) Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian 81.000 99.113 .2 1.18 72.Kelompok Lumbung ( Paseh. Tersedianya sarana pendukung : .000.000 96.Printer 82.556.820.

000.Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec. . 1) Program Peningkatan Teknologi Peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 72.000.000 70.000 100.Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi.Program penyuluhan perikanan tk kab.000 e.Stabilizer 72. Tersedianya sarana penunjang : . Tersusunnya : . 3.Komputer PC .114 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyuluhan tingkat kecamatan.000 97. Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten.026. 3 klp) : Milk can Konsentrat kambing Konsentrat domba 100 50 orang 50 orang 6 unit 2500 kg 2500 kg 6 unit 2500 kg 2500 kg 50. 2.201.47 Keluaran / Output Target Realisasi No.000 50.0 1. 4.000 70. .000.000. Program/ Kegiatan Perkebunan 60 buku 60 buku 30 buku 30 buku 2 buku 2 buku 130 orang 130 orang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit d.Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan.000 50. Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten. 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 6. 5.Terlaksananya pelatihan peternakan . dan wil.Printer .201.5 .Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebu nan. 1) Program sistem penyuluh perikanan Kajian sistem penyuluh perikanan 50.000 97.Evaluasi prog penyuluhan perikanan.026.

Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan ) f. Keluaran / Output Target 30 orang Realisasi 30 orang No. b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan d. 3. pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi. keterampilan. LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani. Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64. dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah. c. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2. Program/ Kegiatan 50 orang 50 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan. b. Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP. penyediaan Data base potensi produk pangan. baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas. karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari) h.115 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT. sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan. meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan) g. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait.5 % diatas ideal ( ideal 50 %) Permasalahan : a. Meningkatan pengetahuan. Terlaksananya pelatihan perikanan. meningkatkan kemitraan usaha tani. sikap dan motivasi penyuluh pertanian e.

1. Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal. sedangkan menurut para Kepala Desa dibutuhkan sekitar Rp.. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh. 100. kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di Desa/Kelurahan. 200. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang.000. 250. terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No.serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM. Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak. Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . e. di Kabupaten - d. f. bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan.600. harga yang melebihi Rp. h. i. Kondisi tersebut disebabkan: Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung. kekurangan 65 orang. diantaranya. j.. kekurangan 16 orang Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang. sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan sistem pemerataan. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B. kebutuhan 79 orang.000.-/Desa/bulan.116 . Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang.-/Desa/bulan untuk 10 bulan. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c.000.s/d Rp. Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang. kebutuhan sebanyak 25 orang. Formalin di beberapa pasar tradisional. g. maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal.

monitoring. h. f.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan. 4.493.000.240. Melaksanakan sosialisasi. Solusi : a. pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1.235. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet. Meningkatkan kualitas SDM.375.1. g. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k.83 %. e. borak. Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan. melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket. Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPMLUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya. b. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan. dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung. pengawet. formalin.00 atau 92. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras. d.386. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). baik aparat tingkat Kabupaten. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .117 . c.21.

000. Terfasilitasinya kegiatan raksa desa Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 907.065.635. 5 kec.443.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.075. Terfasilitasinya kegiatan P2D.595. Tersusunnya modul 4 Kec 43 Desa 4 Kec 43 Desa 97. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2) Identifikasi Program 181.000 100 5 Desa. 3.700 94. 16. 3.710.000 93.000 71. bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes) Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten.937.21. e. 45 desa pilkades. Desa (KPM) c.000 46.950.000.870. RT/RW. bantuan Pilkades. 16.000 97. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM) Terfasilitasinya Alokasi ADPD.075.000 41.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008 No. Penunjang operasional P2D/K. Penunjang operasional Program Raksa Desa f.000 98. b.000 822.000 117.01 300 orang 273 orang 117.000 49.15 266 Desa/Kel 266 Desa/Kel g.979 RW 49. Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten.500.64 1 set 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 88. LKMD (Pemdes) d.320. Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay 33 Desa/19 Kec 42. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).000 84.55 33 Desa/19 Kec 50.715. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 958. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).500 99.700 92.23 262. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan a.5 Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.000 91.700 94.000.02 266 Desa 266 Desa 71.979 RW 266 Desa. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy.1.118 .118 RT.000 245.900.62 873. 45 desa pilkades.000 94. h. Penunjang operasional analisa profil desa/kel.68 266 Desa.118 RT.550.000 99.850.685. Penunjang operasional kegiatan lomba desa. a.805.51 1 Desa/Kel 1 Desa/Kel 85. Bantuan Pilkades.450.000 159.

000 375.000 153. 48 desa (172 org) 48 desa (86 org) c. Tersedianya data profil desa. serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.000 103. Permasalahan : a.000 103. keterbatasan pemasaran hasil usaha.504.600. 155.88 2 Desa 1 Desa (Desa Buninagara Kec. b.540 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan 155.540 99.000 66. Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS 168 BKM/UPK (10 Kec) 168 BKM/UPK (10 Kec) 154. Soreang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. c. hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan.62 Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes.540 98.314. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS.505. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan.03 225. Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian.505. b. Program penanggulang an kemiskinan di perkotaan (P2KP).000 221.314. Tersedianya data profil kemisikinan.000 99.119 .810. Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan 1) Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa : a.62 Keluaran / Output Target Realisasi No. b.03 379. b. sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah.600. belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES. 379.000 375.000.000.000 66.45 Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut. - h. Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah : Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal. Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesagesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB. sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB. - g. d. Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa. demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . e. Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV). kenaikan obyek pajak. sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran. Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP. Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.120 . Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP. namun data obyek obyek masih belum ada perubahan. yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat. terdapat obyek pajak masih atas nama developer).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan. perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama. diantaranya adalah : Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai. f. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD.

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1.448.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 No.444. Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa.000 1.200.985.121 .100 99. serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.444. d. f. Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.448. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target.1.000 669.77 %.22.1. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha). Buku IPM @ 85 eks @ 85 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c.259. g. Program/ Kegiatan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. 1) Pengolahan. pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa.100. Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya.200.22. e.00 atau 99. b. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM. Selain itu.874. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan. 4. updating dan analisis data dan statistik daerah. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran.77 671. a. STATISTIK Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.874.100 99.59 Tersusunnya Buku SUSEDA 2008.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.000.

215.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.61 %. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Permasalahan : a. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2.92 No. 2) Pengolahan. Masih adanya data yang kurang akurat.825.615. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 776. updating dan analisis data PDRB.000.122 . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan). Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan. KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan.23.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2008. b. b.1.00 atau 99. Buku IPM 2008. Tersedianya buku PDRB 2008. PDRB Kec. b. @ 50 eks @ 50 eks Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008. Tersedianya buku SUSEDA 2008. Solusi : a.000 775. buku PDRB Kecamatan 2008.800. Program/ Kegiatan Keluaran / Output Target Realisasi Tersusunnya PDRB 2008. Input Output 2008 dan ICOR 2008.840.000 99. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan.828. 2008. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI).

000. Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 100 .59 2) 30. c.000.000. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan. sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk. Permasalahan : a.738. 14 SKP. Kurangnya perhatian.840.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 No. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD.Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsional Arsiparis 14 SKP. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan. Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi. Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis. 15 kecamatan dan 3 kelurahan. Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp.000 100 1) 60.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.825.800 99. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung.000. Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD.000 2.Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan . d.800 99.000.000 30. c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .61 1) 2.000 60.000 100 Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II. b.000.000 2.000 60.1.23. a. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang.000. Program/ Kegiatan Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah.000. b. 1 paket 1 paket 5 SKPD 5 SKPD b. 60.123 . pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan.750.828. instansi pemerintah/ swasta Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 2. e. arsip Pemb.825.

124 .475 98. 4. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat : . a.24.000.1. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI).24. Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone. Pemkab 120 peserta 120 peserta 7 ring backbone. Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.96 540.987.Hiburan 4. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655. Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung.20 a. Terlaksananya pembuatan buletin Pemda.96 %. 10 perangkat wireless 48 kali 48 kali 200 kali 48 kali 48 kali 200 kali 300 eks 300 eks 75 orang Bakohumas 75 orang Bakohumas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terinformasikannya keg.987.657. Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola. c.00 atau 98. Informasi dan Media Massa 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 649.132. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 655. b. Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.475 99.1.Kesenian tradisional . c.000 536.132. b.987.Dialog interaktif .000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Pengembangan Komunikasi. 5. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).Kontak dinas .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 No.475. 10 perangkat wireless 7 ring backbone. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 649. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan.

Tersedianya buletin pemda. mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data. . Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data. Program/ Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 2) 60 % 60 % 120 orang 120 orang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. radio dan web) melalui peningkatan kualitas content. Permasalahan : a.125 . Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual.Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun). informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 115. Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran (buletin. Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. e. b.000 % 97.Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec. Terpasangnya 10 perangkat wireless ring backbone. .000. c.80 Uraian Bandung. serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun. Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang.000 Realisasi 112. c. . Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). c. Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan). Keluaran / Output Target 1 paket Realisasi 1 paket No. b. d.475.Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual. kepada masyarakat mengenai sebagai media jaringan backbone dan 7 Solusi : a. b.

2.Perkebunan dan Kehutanan.00 realisasi sebesar Rp 9.238.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 No.000.2.000 1.039.000 255. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan).126 .2.170.943.081. a.154.1.042.135.09 1) 100 122.500 98.000 Inventaris data Potensi Pertanian Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian Penyusunan Laporan tahun dan Lakip Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian.564. Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.660.238.83 10 unit 10 unit 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .650 96.331. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.057. Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9. URUSAN PILIHAN 4. sebanyak Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa : vegetable fruit cutter machine 30 Kec 30 Kec 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 50 m2 50 m2 258.000 122.00 atau 94.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.1.

Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari Terlaksananya pengadaan pupuk.792. Padi Palawija 604. Soreang. Kutawaringin.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian universal fritter freezer machine Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian) Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija. berupa: Benih padi untuk Kecamatan Ciparay.000 stek 1.Pupuk Urea Pupuk KCl Insektisida Rodentisida Karbofuran Terlaksananya pengadaan barang yang sumber Target 1 unit 1 unit 250 orang Realisasi 1 unit 1 unit 250 orang No. obatobatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Paseh.000 kg 3.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg 1.000 kg 3. Bojongsoang dan Soreang.000 kg 12.127 . Baleendah.000 kg 1. Bojongsoang.000 stek 20.000 stek 20. Ibun.000 567.000 kg 1.000 kg 2.5 ha .000 kg 1.000 kg 20. Program/ Kegiatan 3) Pengembangan Intensifikasi tanaman.87 12.000 kg 2.850 93. Cikancung dan Arjasari Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang. Cilengkrang.885. yaitu sebagai berikut : Pupuk SP-36 .5 ha dan di Jelekong seluas 2.000 kg 1.000 stek 20. Bojongsoang dan Arjasari Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang.

000 125.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 4) Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 96. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 125.000 kg 160.475. Cileunyi dan Katapang sebagai berikut Benih padi Inbrida Benih padi Hibrida Pupuk majemuk Pupuk organik Trichogramma Caryne Bacterium Pedal Thessher Copper/ pencacah Karbofuran Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari Terlaksananya pengadaan : benih gandum Benih sorgun Pupuk urea Pupuk SP-36 KCL Pupuk Kandang Insektisida Karbofuran Terlaksanannya pembinaan dan monitoring Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta. Program/ Kegiatan 2.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok b. struktur margin.000 kg 1.300 kg 75 kg 11.000 94.300 kg 75 kg 11.000 125.000 kg 27.000 kg 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang.000 kg 1. Tersusunnya strategi pemasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 kg 1.300 97.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok 400 kg 500 kg 3.000 100 Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran.75 400 kg 500 kg 3.000 kg 27.000.000 125.000.650.000.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 2.000 kg 160. dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung. Malang dan Semarang Target Realisasi No. Yogyakarta.000.128 .

84 pertanian/perkebunan Target Realisasi No.5 ha 0.692.766.692.000 1.Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan . Cangkuang.000 kg 420 liter 280 liter 600 kg 3.238.Padi di Kecamatan Cikancung.733.5 ha 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .200 kg 14.000 1.200 kg 14. Cicalengka Solokanjeruk .238.766. Program/ Kegiatan Terfasilitasinya sarana produksi.000 kg 420 liter 280 liter 120 ha 120 ha 0.129 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian komoditas tanaman hortikultura Terdampinginya kegitan usaha agribisnis c.733.bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa : .050 95.Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari .050 95.Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani. berupa : 600 kg 3. berupa : benih padi benih bawang merah pupuk organik padat pupuk organik cair insektisida organik demonstrasi plot pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman : . 1) Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 1.84 Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi 1.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 1.900 96.Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi .130 .Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit) .000 291. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 7 unit 7 unit 471 unit 125 unit 471 unit 125 unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit d.560.Pengadaan power thresher untuk 9 Kecamatan : .795. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.72 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .665.382.677.05 Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi 1) 301.557.Pengadaan mesin pengolah kopi Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis Target 1 unit Realisasi 1 unit No.Emposan tikus Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan : Katapang Pameungpeuk Pangalengan .Pengadaan hand sprayer .905 93.Pengadaan pompa air 2 inchi .

5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 4 ton 0.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 10.405 92.000 biji biji biji biji biji biji 10.000 phn 7.5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 3 lokasi 3 lokasi 30.Pengadaan bibit buahbuahan berlabel biru (bersertifikasi) : Durian Target Realisasi No.000 3.Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan .414.226.000 10.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian persemaian yaitu: Bangunan persemaian Pengadaan benih : Cengkeh Stek .000 11.000 10.333.000 10.500 kg 9 liter 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.000 10.Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan : Jengkol Alpukat Petai Mangga Nangka Jambu .000 1.000 biji biji biji biji biji biji 3.Sewa lahan persemaian Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi : Bibit teh Pupuk an organik Pestisida Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa : .000 biji 5.Pengadaan pupuk : Pupuk kandang NPK insektisida Fungisida vapam .000 phn 7.00 1 unit 1 unit 10.000 10.131 .000 10.000 10. Program/ Kegiatan 3 unit 3 unit 10.000 4 ton 0.000 biji 5.500 kg 9 liter 30.Sarana peralatan persemaian .000 10.000 11.

000 rumpun 2. dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan: Pupuk kandang Pupuk NPK Pupuk daun Fungisida Pestisida .000 pohon 3.000 pohon 2.000 pohon 1.000 pohon 2.000 pohon 3.000 pohon 2.000 rumpun 2.Penyaluran pupuk.Penyaluran bibit tanaman hias Krisan Mawar Tanaman hias Anggrek Melati .000 pohon 1.000 pohon 3.000 pohon 2.000 pot 1.790 pohon No.000 kg 500 kg 50 liter 20 kg 10 kg 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 90 orang 90 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 pohon 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Manggis Rambutan Mangga Salak Jambu air Petai Jeruk besar Jeruk purut .bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi Pengembangan Target pohon 1.790 pohon Realisasi pohon 1.000 pot 1.000 pohon 4.245 pohon 4.000 pohon 2.000 rumpun 1 paket 2.132 .000 pohon 2.000 rumpun 1 paket 2.Terfasilitasinya sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman: Mesin babat rumput Power sprayer Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura: . Program/ Kegiatan 4. pestisida.245 pohon 4.000 pohon 40.

000 lbr 2.000 kg 95 kg 95 kg/ltr 800 kg 8.000 log 800 kg 8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan : Bibit kentang pupuk NPK Fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan : bibit cabe merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan : Pengadaan bibit jamur tiram Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan.500 btng 60.000 lbr 2. Ciwidey dan Pacet : Pengadaan bibit bawang merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali. Cimaung.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 24.000 kg 95 kg 95 kg/ltr Penyaluran bibit tanaman jahe Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura Bambu Polybag Parenet 7.200 m Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 kg 3.098 kg 7.098 kg 2. Program/ Kegiatan 9.000 kg 3.200 m 2.000 kg 90 kg 60 kg/lt 9. Katapang.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 600 grm 2.000 log 24. Majalaya dan Cangkuang : Penyaluran bibit tanaman hias Target Realisasi No.000 kg 90 kg 60 kg/lt 600 grm 2.133 .500 btng 60.000 rumpun dan 200 pot 2.000 rumpun dan 200 pot 2.

Handsprayer ( Cilengkrang ) .74 Keluaran / Output Uraian Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi.000 Ekor 2 kali 1 kali 2.Disp. Vaksin brucellosis b.Tas vaksin Tersedianya sarana kesehatan berupa : .930 98.000 Ekor 300.680 91. masker.02 Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya eliminasi anjing liar Terlaksananya rakor flu burung Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa: a.Desinfektan Terlaksanannya survailance dengan: .alkohol 70% .000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 6 unit 1 Pkt 6 unit 1 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . coolbox. Realisasi 26 Kec.Sarung tangan NS . Obat-obatan (musrenbang Cileunyi) Tersedianya Bahan kimia berupa : .898.Pengambilan sampel .000 Dosis 4.000 Realisasi 42.000 339.424.Spuit otomatis.Masker N95 .000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1. 3) Program/ Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan e.715.897.Airvendorf .000 259.000 Ekor 2 kali 1 kali 390 Dosis 1 Paket 390 Dosis 1 Paket 1 Paket 1 Paket 24 Liter 20 Liter 24 Liter 20 Liter 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.000 Dosis 4. kacang tanah dan kedelai Target 26 Kec.000 Ekor 263.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 42. Syringe 3 ml dan 5 ml .825. No.134 . sarung tangan (Cilengkrang) 300.Pemeriksaan serologis .315. 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 373.Pengiriman sampel .600 % 99. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Penda mping APBN Deptan ) c. gandum.70 2.

10 cc .Spuit Otomatis 10 cc .Pemeriksaan serologis . Propinsi Terlaksananya Konsultasi dan Target 3 unit Realisasi 3 unit No.Pengambilan sampel .Kulkas (Cikancung.Sarung tangan NS Tersedianya bahan puskeswan berupa : .Tabung Reaksi 1. Dayeuhkolot.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Pengiriman sampel .Botol semprot 500 ml Pembuatan sumur air Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa : a. Rancaekek) .Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc.Pita Ukur .500 Ds 500 Ds 4 set 2.Alat medis veteriner (Rancaekek) . Leaflet AI b.Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali ) Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan : . Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 unit 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 2.Masker N95 .5 x 10 cm .500 Ds 500 Ds 4 set 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 12 Hok 12 Hok 4 Hok 4 Hok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Nylon syringe Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa : . Kartu Vaksinasi Rabies Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan) Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk.Disposible syringe 3 ml .135 .Antigen Pullorum .Antigen RBT .Hand sprayer . Kartu vaksinator c.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Koordinasi tingkat Departemen Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa : .Pengadaan meja periksa Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa : a) Operasional pemusnahan unggas b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit d) Decontamination Kit Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan Penyediaan label sehat Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran) Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO) Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta) Tersedianya aquabidest steril Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan : .136 .700 Ekor 109 Ekor 700 Ekor 371 Ekor 1 Set 13 Hok 1 Set 13 Hok 3) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 15.000 14.359.106.500 33.750.000 Ekor 15.26 15.892.000 65.Pengadaan GPS .Pengadaan lemari es .250 97.400 Ekor 480 Ekor 1.000 Ekor 67.30 2. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2) Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 42.Pemeriksaan Target Realisasi No.Pengadaan monitor .000 bh 2 lokasi 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 Liter 1 Liter 30 Spl 30 Spl Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pengadaan Filling Kabinet .000 bh 2 lokasi 15.

075.29 99.137 .Pengiriman sampel daging olahan . 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak 3. Obat Cacing Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa : a.Pembelian sampel susu olahan .050 94.Pengiriman sampel susu olahan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan : .Pembelian sampel susu .Pemeriksaan kesehatan susu . Program/ Kegiatan 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Hok 20 Hok 11 Hok 11 Hok 7 Hok 7 Hok 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 54.Pembelian sampel daging .000 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pengiriman sampel susu Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang) Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban f.181.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian kesehatan daging . Vitamin b.000 194. Antibiotik c.776. Pakan konsentrat 12 bln 12 bln Target Realisasi No.999.38 Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu Obat hewan berupa: a.Pengiriman sampel daging Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan : . Antiseptik d.Pembelian sampel daging olahan .518.650 192.Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan .000 2.864.000 Kg 54.

000 2. Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey.Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey) Demplot pengembangan ternak unggas melalui: .500 88.Domba jantan (Soreang) .100 93.889. Bojongsoang.949.Cileunyi dan Cilengkrang 2.Paseh.5 drum 1 kali 603. Cicalengka.861.Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan) Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan) Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran) Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan : .Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan) .820.710.Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey) .91 2 Ekor 2 Ekor 8 Ekor 8 Ekor 700 Ekor 700 Ekor 20 Ekor 20 Ekor 100 Ekor 100 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 3) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 2. Program/ Kegiatan 2) Perbibitan dan perawatan ternak 0.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian sapi (50 ekr x 1 tahun) b. Ciparay.Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang) . Molases Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui: .Pasirjambu.138 .000 536. Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek.Domba betina (Soreang) Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007) Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa : 1.921.81 93 Ekor 93 Ekor 50 Ekor 50 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Target Realisasi No. Ibun.Kertasari.5 drum 1 kali 0.

Cilengkrang dan Cimaung a) Kelinci jantan b) Kelinci betina 7. Ciparay dan Majalaya a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 9.139 . Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pangalengan. Cangkuang. Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran 8. Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan : a) Domba Jantan b) Domba betina 4. Program/ Kegiatan 160 Ekor 640 Ekor 160 Ekor 640 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 28 Ekor 28 Ekor 672 Ekor 672 Ekor 10 Ekor 10 Ekor 190 Ekor 190 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Arjasari dan Kertasari 3. Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh.Banjaran dan Cilengkrang 6. Baleendah. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu a) Kambing Perah jantan b) Kambing Perah betina 5. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan Target Realisasi No. Solokan Jeruk.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pasirjambu berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa : 1. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 5. Target 8 Ekor 32 Ekor Realisasi 8 Ekor 32 Ekor No. Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari) 3. Kutawaringin. Arjasari. Program/ Kegiatan 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 7 Ekor 28 Ekor 124 org 7 Ekor 28 Ekor 124 org 33 Ekor 33 Ekor 61 Ekor 61 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 288 Ekor 288 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec. Banjaran. Cangkuang. Soreang. Cimenyan.Dayeuh kolot dan Soreang) 2.140 .Ibun. Dayeuhkolot. Cikancung Ds. Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka. Nagreg. Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek. Cimaung a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina 4.

405.000 99.000 130.370. Sosialisasi hasil SPN 2008 Tersedianya LAKIP Dinas 2007 Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009 Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa : 1.000 85.000 170. Pencacahan sampel 3. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 172.000 85. pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang) Tersampaikannya informasi dan 50 orang 50 orang 2 kali 2 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 98. Buku Renja Dinas Tahun 2009 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Mandalasari) a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN) Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi) Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007 Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008 Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa 1. Pemeriksaan listing 4. Buku RKT Tahun 2008 2. RKA 2009 5.115. Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA.957. DPA 2008 Terlaksananya koordinasi dan Monev Target 26 Ekor Realisasi 26 Ekor No.141 .195.69 99.45 1 set 1 set 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 2 Exp 6 Exp 2 Exp 6 Exp 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK g. 2008 3.75 Meningkatnya sikap. Evaluasi dan Pelaporan 11 exp 11 exp 130. Program/ Kegiatan 234 Ekor 234 Ekor 1 paket 1 paket 6 kelompok 6 kelompok 4) Monitoring. Pemeriksaan sampel 5.237. Pencacahan listing 2.

1) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 549.650 98.142 .000 47.000 37.200 332.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan) Tersosialisasikanny a penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang) Pengembangan Usaha Pengolahan susu : .000 98.000 542.890.565.261.883.355.855.87 1 paket 1 paket h.Stimulan alat pembuat susu Cup Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit) Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas) 2) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 38.905.Bandung Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi) Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat Fasilitasi promosi lainnya Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan 1 kali 1 kali Target Realisasi No. Program/ Kegiatan 40 orang 40 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 2 paket 1 paket 2 paket 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan 48.14 Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.81 Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari 20 orang 20 orang 60 orang 60 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Alat Pengolah susu .000 96.000 336.80 98.110.

Kabupaten Bandung Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec.143 .356. Pengadaan Domba Betina b.89 d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk.Rehab Kandang. Pengolah limbah ternak menjadi kompos Target 3 kali Realisasi 3 kali No.550 98.Chopper Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui: .Pembuatan UMB . Pengadaan Domba Jantan Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa : a.Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah) .Pengujian unsur hara kompos . Pengolah limbah ternak menjadi biogas b.000 209. dan 1 bh BanGub) 1 buah 8 Spl 8 Spl 3 Spl 3 Spl 2 Paket 2 Paket 2 Bh 2 Paket 2 Paket 2 Bh 1000 lbr 1000 lbr 1 kali 20 orang 1 kali 20 orang Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa : .Pengadaan pembuatan mesin UMB . Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka . Program/ Kegiatan 16 Ekor 4 Ekor 16 Ekor 4 Ekor 38 bh (8 bh APBD Kab.Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam Terlaksananya pelatihan keurmister 11 Unit (10 bh APBD Kab. dan 1 bh Ban-Gub) 1 buah 2) Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 212.Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey . Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu c.Pengawetan HMT (silase) .Rehab 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .992. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 11 Unit (10 bh APBD Kab. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 38 bh (8 bh APBD Kab. Arjasari penunjang berupa : a.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay.Hak Penggantung Kar Kas . Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung.Tinta Daging . b. Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung. Bojongsoang.Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa : . c.Post Mortem kit . pengolahan.Tekel 3 Ton . prospek d. Cikanjung. Bandung Target Realisasi No.Pisau daging . Program/ Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 10 Stel 3 Paket 10 Stel 3 Paket 36 HOK 36 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: a.Pakaian kerja Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa : .Pengajaan kursi kerja Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab. Paseh.Pengadaan Komputer/PC . Baleendah.Pengadaan Meja kerja .144 . Soreang.Disinfektan .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan . dan pemasaran hasil. Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar e. Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen.Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran . Kutawaringin dan Cilengkrang.Pengadaan Printer .

00 35.653 Luas Tanam 73. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50. l.57 101.002 4.394 Produktivitas (kwt/ha) 57.34 JUMLAH TOTAL 74.18 Perkembangan Target (%) 101.865 414.46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118. k.45 Produktivitas (kwt/ha) 2 59.60 102.42 101.850 ton atau 100.325 394.000 pohon dan cengkih 10. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan. Pengurangan kehilangan hasil.1. pembibitan kopi sebanyak 50. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36.667 Produktivitas (kwt/ha) 32. kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas.922 3. bawang merah. Ciparay.247 70. Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka.530 Realisasi (Ha) 70.60 101. h.72 98. Solokanjeruk.861 66.16 %.2.82 Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung j.39 101.04 100. Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180.68 % (lebih 6.582 66.586 400.44 101.07 % dibanding tahun sebelumnya. Baleendah.84 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . cabe.071 Luas panen (ha) 3.60 ha tersebar di kecamatan Banjaran. tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok.656 ton GKG atau terealisasi 101.335 13.543 Produksi (ton) 407.98 58.48 Padi Gogo Luas Tanam 4.03 100.145 . khususnya padi dan jagung sebesar 1.883 Luas panen (ha) 70. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan i.867 Produksi (ton) 13.000 pohon. jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 Uraian Komoditi Padi Sawah Luas Tanam Luas panen (ha) Produksi (ton) Target (Ha) 69.850 ton GKG). Jumlah Produksi Padi sebesar 414.49 110.727 60.000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha g.18 101.790 ton terealisasi 36.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang.

PED.28%. kemitraan usaha. Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.806 3.124 ton atau 71. -Bawang merah : .56 % dari target jumlah produksi 19.730 310.28 1.146 3. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259.Tomat : o.84 5.43 kwt/ha (3.278 13. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura : .33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33.28 97. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha n.593.146 .PET ITIK SASARAN 2008 (Ekor) 27.Kentang : Pencapaian jumlah produksi sebesar 177.28 4.785 326.63% dari target jumlah produksi 64.2. Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.00 96.RAS.948 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97.84 %.644 196.155 ton.876 3.763 14.085 ton atau 154.995 301. Sapi potong 5.704 1. Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.65 99.968 REALISASI 2007 (Ekor) 25.603 19. pada tahun 2008.RAS.376 1.264 REALISASI 2008 (Ekor) 27.54 PERTUMBUHAN (%) 6. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk.29 Sumber : Laptah Disnakan 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .98% dari target jumlah produksi 311.734 314.479.36% dari target jumlah produksi 218.007 13.745 ton atau 81.00.446 ton.727 ton.Cabe : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m.84 87.1.21 -15.36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269.479 205.738 4.851 1.135 3.275 292. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6.241.02 -5.730 20.33 -4.3 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KAMBING DOMBA AYAM BURAS AY.02 % dan domba 4.88 97. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.793 205.749 4.88%).170 280. AY.797 ton atau 98.442.806 20.938.51 80.33 -33.60 96.21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15.737 ton.294.67 96.12 4.

Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .48 3. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija.147 . Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU SASARAN 2008 (Kg) 40.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. h.487 5.303 ton. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2.2.88 Sumber Laptah Disnakan 2008 Permasalahan : a.482 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 96. d. pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar.275.768 55. yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3. Berat 438 hektar. Selain itu. dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar. c.853.19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan.343 58. b. penggerek batang.658 REALISASI 2007 (Kg) 37.171.437 ton (GKG). WBC. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat).289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar.57 0.4 Perkembangan produksi daging. Namun demikian.772. i.881.558. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang j.050 REALISASI 2008 (Kg) 39.1.11 100. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani. Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus.28 PERTUMBUHAN (%) 4. sedang 540 hektar. Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas.851 5. e. Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9.20 97. musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2. Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian f. Tungro dan Blas seluas 856 hektar.034. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT. tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi. g. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak.392 5. BCB.985 57.865.870.

progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak. d. Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos 4.776. serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7.00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 realisasi Rp 1. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB). h. KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.900.000.148 . Meningkatkan pembinaan. yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna j. pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir e. Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah c. baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program. 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan. penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis .000.840.061. unit 4” sebanyak 9 unit .2. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak Solusi : a.2. Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT i. Memberikan anjuran pengaturan pola tanam. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan f. varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas b. Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung g.Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna l. Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso. sosialisasi. pemilihan jenis tanaman.

149 .Penyebaran benih kayukayuan/ bibit tanaman MPTS( buahbuahan) untuk kec.000.86 Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan. Cimenyan.48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).000 pohon 10.000 Realisasi 1.Pelatihan GRLK .Suren .061. Pangalengan dan Pacet .Sukun .000 pohon 10.Maesopsis . Cicalengka.000 pohon 10.Nangka . Cilengkrang. Nagreg dan Cikancung melalui : .2 ha 50 unit 50 unit 6 Kec 6 Kec 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.000.911.000 biji 10.Acacia manjiun .377.Pembibitan tanaman kehutanan di kec. Nagreg dan Cikancung berupa : . Cicalengka.Kopi .500.5 ha 60 org 1. Cileunyi.900.776.000 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 No.000 1.Albazia .Alpukat 750 ha 652 ha Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 60 org 1.48 91.Pembuatan sumur resapan di kec. Cilengkrang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau 93. Banjaran dan Cangkuang .2.2.000 pohon 10. a. Cileunyi.Mahoni .110 % 93.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. 1) Program/ Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.Eucalyptus .840 1.000 biji 10.

000 pohon Realisasi pohon 10.Sarana media budidaya Jamur .000.500 log 9 kec 9 kec Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Bangunan budidaya jamur .000 pohon No.53 210 ha 210 ha 1 kali 1 unit 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 7.000 lbr 120.000 lbr 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 400.Sarana peralatan budidaya Jamur .150 .000 pohon 34.000 pohon 10.Rakoor .150. Cangkuang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target pohon 10.Pembibitan Aren di Kec. Banjaran.Kertasari dan Ibun . Banjaran -Pendistribusian 60 org 60 org 1.Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD) .Benih jamur tiram .000 pohon 10. Katapang . Baleendah.000 pohon 34.Petai .Soreang.500 log 7. Banjaran dan Paseh: . Program/ Kegiatan .000 kan tung 2 unit 1.000 398. Arjasari.000 pohon 10.Pembuatan jamur tiram di kec. Kutawaringin.Pelantikan Petani kader GRLK .Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec.Durian .730 99.Kakao Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec.Sawo .000 pohon 10.000 kan tung 2 unit 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 120. Pacet.

Kutawaringin. Produksi tanaman kayu-kayuan. Banjaran. meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar. Arjasari. Cilengkrang.483.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 .50 1. Cileunyi. menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut .2.626. meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1.536.38 Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung.87 0 0 226.Penyebaran informasi Keluaran / Output Target 3 kec Realisasi 3 kec No. Baleendah.Kajian GRLK thd pengendalian banjir . yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan.90 2.96 6.2008 No 1 2 3 4 5 6 7 Komoditas 2007 Albazia (M ) Jati (M3) Pinus (M3) Mahoni(M3) Rasamala (M3) Surian (M3) Maesopsis (M3) Jumlah 3 Realisasi 2008 0 23.626.94 m3 . Kertasari dan Ibun.0911. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian bibit tanaman .60 6. Tabel 4. Soreang.22 0 46. Nagreg. Cangkuang.45 6.94 3.067.151 .17 14. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .2. Pacet. khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi. 2008 Permasalahan : a.45 6. Cicalengka.307.Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten .20 42. aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.

000. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.3.550.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 70.000.2.432.07 1) 75.700.550. a.Receiver GPS .sepatu Savety 15 lokasi 15 lokasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Kompas Geologi dan Geodesi . Tabel 4.00 atau 85.000 70.152 .000 94. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW c.2.000 94. Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan b. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu 4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.107.47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan).07 Monitoring dan Pengendalia n Penambang an Galian C pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan .00 realisasi Rp 1.Kamera .000.000.3.295. Program/ Kegiatan Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 75. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat d.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 No.

82 1) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi 132.64 0. Baleendah No 9 10 11 12 13 14 15 Nama Perusahaan CV. Romli Kasyim PT.088. Margaasih Kec.088. Pameungpeuk Kec.000 911. Alam Jaya PT.74 1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 1. Cikancung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .2. Cikancung Kec.000 83. Baleendah Kec. Margaasih Kec.200.242. yaitu . Keterangan : : Bangkrut Lokasi Kec. Mekar Jaya Ekamukti Lokasi Kec. Gambol PD.242. Daltu Boyo Mandiri H.500. Bumi Kalimantan L. Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut. Baleendah Kec.200.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 132. UR PT.64 0.3.000 911. Cikancung Kec. Baleendah Kec. Nagreg Kec.4. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1. Gunung Padakasih CV. b. PT. Panghegar PD. Djamhur Gandapura Moch. Cicalengka Kec. Program/ Kegiatan Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan 125. HAP H.82 Tersedianya Peta daerah rawan bencana geologi serta analisis kestabilan lereng 1 Kec 1 Kec c. Baleendah Kec. Gunung Puncak Salam CV.000 94.000 125.153 .000 94.lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. Gunung Kulalet CV.74 Tersambungnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS 637 KK 637 KK Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini. Quarryndo Bukit B. Margaasih Kec. Baleendah Kec.2 Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Perusahaan PT.500. Uyun Yudibrata PT.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.000 83. a.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Tabel 4.3 Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008 Jumlah Perusahaan No 1 2 3 Periode Pemantauan Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tertib Administrasi 2 (17 %) 4 (33 %) 6 (50 %) 1 (8%) 1 (8%) 2 (17 %) Tertib Teknis Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008 c. Kubangsari. dan tinggi Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi.4 Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamatan Pangalengan Rancabali Pasirjambu Soreang Kutawaringin Baleendah Solokan Jeruk Ciparay Cileunyi Paseh Kertasari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa Margamukti Alam Endah Margamulya Pamekaran Cilame Rancamanyar Cibodas Pakutandang Cileunyi Wetan Cipaku Cibeureum Cikembang Jumlah KK 50 75 80 55 42 50 55 50 50 40 45 45 637 Jumlah JTR 3 2 8 5 32 4 7 3 2 4 70 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Datararca.3. Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain : Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah.2. Cimanglid. Cibitung). Kp. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut : Tabel 4. Ciparunggu) - d. Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp. Leuwidatar. Muara. yang terletak pada Desa Patenggang (Kp. Kp. lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Bayongbong. Sinapel. Kp. Ds. Cibodas. Kp. Cibuni.3. Babakan Garut. Pasir Muncang (Kp. Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK. Pondok Datar. sekitar Kp. Rancasuni). Lemahmulya.yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Tanah beureum). menengah. rendah.2.154 . Cisabuk.

000 % 100 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 15.95%.000 Realisasi 515. Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik.4. c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik 4.000.200.00 dan terealisasi sebesar Rp 660.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 No.155 . Gebyar Wisata Nusantara. 7 kali pameran Mojang Jajaka 30 orang. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 515. a. mengikuti event pameran.2. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660. JTX TMII. b. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).500.000 470. b. 7 kali pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Festival Nusa Dua Bali.00 atau 99.000 15.500.000. Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten 10 orang 10 orang Mojang Jajaka 30 orang.500. Olahraga dan Pariwisata. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda.2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah Permasalahan : a. Solusi a.4.500.000.000 100 Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung Terlaksananya pemilihan mojang jajaka.000.000 100 2) 470.500.

Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata Permasalahan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 99.000 % 100 Uraian Bandung Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata Keluaran / Output Target 51 orang Realisasi 51 orang No.000 Realisasi 30. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembanga n Kemitraan Pengembangan dan penguatan. Event – event pameran : • • • • • Festival Nusa Dua Bali Gebyar Wisata Nusantara JTX TMII Pesona Pariwisata Batam Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung d.000 35.40 2) 30.700.000 100 3) 30. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka c. Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran h. sosialisasi.000.73 1) 50.000 30.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 30.156 .000.000.000. 110.000.500. Program/ Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan.000.000 100 1) 35.000 100 Tersedianya buku data dan potensi pemuda.200.infor masi dan database Jumlah 3) b. Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata g.000.000 35. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung b.000 100 Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran 1 buah gerbang 1 buah gerbang 75 orang 75 orang 36 orang 36 orang c.000 660.000.700.000 109.000.000 99.000. Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni f.95 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. 35. olahraga dan pariwisata 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 660.000.000 99.000 49.000 30. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata e.

000 1.2. c. Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan Solusi : a.000 Pengembangan 99. melalui mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program d.821.42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan). dengan mengembangkan jenis wisata terpadu. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.Induk Ikan Unggul : .00 dengan realisasi Rp 1.5.732.260 93. Lebih pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah 4.00 atau 94.2.905.160.1 Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008 No. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah d. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung c. Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata Bandung yang e. 1) Program/ Kegiatan Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.000.5. a.Obat-obatan ikan : 100 Kg 100 Kg 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Peningkatan SDM pelatihan/diklat yang profesional dalam bidang pengembangan b.Induk ikan mas strain Majalaya .157 .789.000 143.680.384.Induk ikan nila nirwana .Induk ikan lele sangku riang 2.63 bibit ikan unggul melalui pengadaan: 1.400.29 143. Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata pariwisata.306. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pariwisata.377. Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah b.Induk ikan nila gesit .635.

000 Kg 8.158 .Pengadaan obat-obatan Target 0.Pengadaan benih ikan lele 812 untuk (Kec.864.342. Cimaung) .Antibiotik . Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang) 1.Pengadaan Pakan ikan (pellet) . Ciparay) .induk ikan mas Majalaya (Kec.Pengadaan benih ikan nila nirwana a. Arjasari) c. Program/ Kegiatan Methylene Blue .Waring 4.5 Kg No.5 Kg Realisasi 0.Probiotik .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul . Bahan Baku Pemeliharaan Ikan .24 222 Kg 222 Kg 220 Kg 220 Kg 54 Pkt 54 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Soreang dan Katapang) 1 Kg 2 Kg 3 Kg 1 Kg 2 Kg 3 Kg 8.Pengadaan Pupuk Kandang . Arjasari) b. Banjaran.induk ikan lele sangkuriang (Kec. Kecamatan Ibun .Vitamin C .PK 3. Ciparay) 2. Banjaran) .induk ikan hias (Kec.000 Kg 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 55 m2 12 bulan 55 m2 12 bulan 2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan 199.Hormon Tes toteron Alfa 17 .Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan : .000 198. TMMD (Kec.induk ikan gurame (Kec. P2WKSS (Kec.010 99.

050 Liter ukuran 3-5 (Kec. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec.415 Kg .30 7. Pengadaan ikan mas : . Cileunyi.020.3 (Kec. Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan : . Pangalengan) 7.415 Kg 2.100 Kg 1 unit 1 unit 41 HOK 41 HOK 3) Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan 1. Rancaekek.057. Bojongsoang. Monitoring Kegiatan Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No. Ibun 6. Pacet) 5.102.600 Gelas ukuran1.Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.159 .050 Liter Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Ci paray.000 965.Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Baleendah. Cangku ang dan Ciparay ) 12 HOK 600 Kg 7. Ban jaran.Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang : a. Margahayu.Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec. Bojongsoang) .Ikan mas 2. Dayeuhkolot dan Nagreg) b.250 91.Ikan mas 1. Paseh 3.Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi) 4. Pengadaan ikan lele : .600 Gelas 1.Koordinasi dan 12 HOK konsultasi kegiatan tingkat provinsi 1.Ikan lele 600 Kg ukuran 8-12 (Kec. Cimaung.100 Kg 1. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1. Cimaung.Pembinaan. Solokanjeruk.

Pangale ngan.200 Kg No. Pengadaan ikan nila : . Panga lengan.Penyediaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK) . Dayeuh kolot dan Ciparay) 2. Cikancung) . Program/ Kegiatan 965 Kg 965 Kg 50 Kg 50 Kg 700 Kg 700 Kg 200 Kg 200 Kg 500 m2 1 unit 500 m2 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 19 HOK 19 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Ikan nila ukuran 3-5 (Kec. RAB dan Pengawa san kegiatan 5.Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec. Waring (Kec.160 . Target 2.Ikan mas ukuran 5-8 (Kec. Bale endah dan Cileunyi) c.Pengadaan sarana produksi: a.Pembinaan. Kerta sari.200 Kg Realisasi 2.Perencanaan. Cileunyi) b.Ikan nila ukuran 8-12 (Kec. Margahayu) 4.Pembangunan Rumah Jaga (Ibun) . Nagreg ) .Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay) . Cica lengka. Pompa air (Kec.Pembangunan Hatchery (Ciparay) .Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay) .Ikan nila ukuran 5-8 (Kec. Ranca ekek) 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Pembuatan pagar depan (Ciparay) . pembuatan gambar.

Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK) 8. Arjasari b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec.ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 281.03 1. Arjasari 4.03 Target Realisasi No.Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK b.Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec.293. Bojongsoang) 25 orang 25 orang 2 kali 2 kali 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1) 50 sampel 50 sampel 6 Ok 6 Ok 1 Pkt 1 Pkt 300 Kg 300 Kg 2 Set 2 Set 2 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Konsultasi koordinasi mutu benih ikan 7. Bojongsoang) 5.030.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan 7.161 .Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan 3. Banjaran) 2.900 99.900 99.Peningkatan usaha pengola han ikan: a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec.030. Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan 1) Kajian Opti malisasi Pe . Banjaran.293. Program/ Kegiatan 2 HOK 2 HOK 3 HOK 3 HOK 281.000 278. Arjasari c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec.000 278.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Monitoring Kegiatan 6.Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan) 6.Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec.

000 50.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 85 HOK 85 HOK 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50. Pengembangan Kawasan Budi daya Laut.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec.565. Identifikasi Kelompok.000 100 1.565. Pacet.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi 20 orang 20 orang 12 kali 12 kali 32 sampel 32 sampel 3 kg 2 kg 3 kg 0. Methylene Blue 5.Terlaksananya Pembinaan.Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec.Monitoring Perairan Umum 6. PK d. Majalaya.000 50. Antibiotik c.162 . Konsultasi dan Koordinasi kegiatan 10.565.Terselenggaran ya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang 2. Bojongsoang. Ciparay) 11.565. Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut. Ciparay) c.Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec.000 100 1) 50.Monitoring Penyakit ikan 7. Air Payau dan Air Tawar Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No. Vitamin C b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang) e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang) 9. Ibun) 4. Rancaekek. Ci paray.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK 3 kg 2 kg 3 kg 0. Banjaran. Ciparay) 3.Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obatobatan ikan: a.

94 1.11 3. Program/ Kegiatan 1.691.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling : a. Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an Target 4 HOK Realisasi 4 HOK No.68 Pencapaian terhadap sasaran (%) 99.82 303.97 7.29 101. 4.71 1.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men 9.00 10.5.46 1.98 7.974.12 10.00 REALISASI 2007 (ribek) 351.48 913.336. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut : Tabel.870.95 100.42 100.494.34 325.09 5.17 232.57 32.298.03 228. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut : Tabel.331.40 3.000 Lbr Hasil yang dicapai Urusan ini adalah : a.05 Realisasi (ton) 5.000 Lbr 1.84 10.23 100.91 101.000 Lbr 1.00 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 101.85 7.4.825.95 101.565.65 928.37 101.11 8. Pengadaan Leaflet obat Ikan b.64 878.000 Lbr 1.163 .08 2007 Realisasi (ton) 4.40 219.468.2.57 PERTUM BUHAN (%) 5.34 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008 2008 Jenis Usaha Kolam Air Tenang Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum JUMLAH Sasaran (ton) 5.774.5.82 61.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008 Pembenihan Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan Jumlah SASARAN 2008 (ribek) 365.96 307.87 61.34 5.64 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 b.115.764.33 Pertumbuhan (%) 3.914.2.276.75 319.75 327.112.98 5.85 1.98 62.958.036.830 330.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian 8.62 0.099.38 REALISASI 2008 (ribek) 370.567.

sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan c.43%.. bakteri dan virus . Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d.6.02% dari norma gizi nasional sebesar 26. UKM. Solusi : a.282.000.057. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.500. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.dan terealisasi sebesar Rp 1.. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan).2. Meningkatkan pembinaan.Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai akibat dari pencemaran limbah pabrik.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .atau 82.2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a.6. Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya.309. Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : . 4. c. keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi.Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur. Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya.5 kg/kap/tahun. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17. Perindustrian dan Perdagangan. pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan b. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum memperhatikan higienis dan sanitasi e. limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan b. Masih terbatasnya pengetahuan. sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul d. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.066.164 .23 kg/kap/tahun atau 65.

527. Festifal makanan etnik khas Jabar d. Cicalengka.96 Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa.000 89.Bandung c.000.000 99.000 762.000. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab.490. Cicalengka. Program/ Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1) 100.709.000 867.000 104.092.963. Pasar murah Ramadhan 1429 H 3.709.94 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No a. Pameran expo Tingkat Provinsi 3.000 % 99. Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 189.675. Banjaran. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya 5.000 1. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran 34.89 Terlaksananya pameran : 1. Pameran The 9 UPTD Pasar 9 UPTD Pasar 5 hari 11 hari 3 hari 6 hari 4 unit 5 pasar 1 Paket 1 Paket 11 hari 11 hari 8 hari 5 hari 8 hari 5 hari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500 96.576. Inacraft Jakarta 2008. Cileunyi dan Ciwidey b. Cileunyi dan Ciwidey 15 Kasus 2) 89.600. Terlaksananya pameran : a. 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1.000 99.000 Realisasi 189. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 2. Bantuan pengembangan warung Agro 4. b. Banjaran. sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang Pasar Baleendah.24 2) Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA) 300.000 99.500 79.901.40 792.165 .600.92 Pasar Baleendah.

persyaratan pelayanan. Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar.309.166 . kepastian jadwal pelayanan. menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).43 Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan c. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen b.500 82. terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran. f. nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69. namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu . terawasinya produk elektronik dan SPBU c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional Jumlah 1. Permasalahan : a.066.282. kesopanan dan keramahan petugas. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan e. Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007.568. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan. tentang metrologi legal.000 1.057. d. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dan keamanan pelayanan. kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan b.

Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar. INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.250.000. Peralatan industri kecil anyaman bambu b. UKM. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 357. Peralatan industri kecil baso ikan d.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 No.7. karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran.499. Pengrajin konveksi c. sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif.00 atau 96.000.167 .000 344. Satu program lain tidak bisa dilaksanakan.50 %.7. meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b. Program tersebut.50 1. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357.000. Pengrajin anyaman bambu b. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya d.00 dan terealisasi sebesar Rp 344. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan c. Terlaksananya bantuan peralatan produksi a.250 96.2.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 344. Peralatan industri kecil mebeuler (2) c. Perindustrian dan Perdagangan. yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.499. Peralatan 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000. a.499.50 1) 357. Pengrajin makanan ringan 2. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan). adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya 4.250 96.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi a.

Peralatan industri kecil patung kayu l. Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Permasalahan : a.50 Keluaran / Output Target Realisasi No. Peralatan industri kecil pindang ikan i. b.499. Peralatan industri kecil rajut switer m.250 96.000 344. Peralatan industri kecil accesoris h. Peralatan industri kecil makanan n. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri b.000. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya c. Peralatan industri kecil susu cup Jumlah 357. Peralatan industri kecil cinderamata j. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah. Peralatan industri kecil tas g.168 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian industri kecil kerupuk elod singkong e. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. Peralatan industri kecil sepatu (3) f. Peralatan industri kecil popcorn k. Peralatan industri kecil pandai besi o. Program/ Kegiatan 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.

KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.000 Realisasi 270.39 1.000. 1) Program/ Kegiatan Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Regional Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 292. Terwujudnya kesiapan calon transmigran 2.230.500.000 92. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.000 270.000 292.39 %. Fasilitasi dengan unsur perbankan c. temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir.Tertempatkan nya calon transmigran Jumlah 292.8.2. Terlaksananya penjajagan 4.500.00 dan terealisasi sebesar Rp 270.230.000 270. Kalimantan Selatan. Terwujudnya keterampilan calon transmigran 3. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan). a.39 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 456 KK 404 KK 60 Orang 60 Orang 4 prop 4 prop 38 KK 20 KK Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya 4.500.169 .000.230. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.39 92. swalayan dan supermarket) b. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian d.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 No.2. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha).500.230.00 atau 92.8. Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian. Sumatera Barat.000 % 92.

Solusi : a. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c. Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. b. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan. Permasalahan : a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. c. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari.170 . Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah. d. c.1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. g.1. 5. f. f. b. i. Dalam Negeri (Depdagri) RI. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5. Tugas Pembantuan yang Diterima 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pertanian RI. d. e. e. PU RI. c. h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung.1.1. terdiri dari : a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perindustrian RI Tenaga Kerja & Transmigrasi. yang diterima oleh Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-1 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Kesehatan RI. Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1 Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 Realisasi 476. adalah : a. Soreang 1 unit 1 unit Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan. Kegiatan Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 500.262. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan.262.000.25 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 500. 2. d. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.200 % 95.000.011. berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit.000. g. Urusan Kesehatan Urusan ini diterima oleh RSD. dengan anggaran Rp 798. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya a. Dinas Pertanian.00 terealisasi Rp 689.25 terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD. Sumber Dana APBN/BLN 1.000 476. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. e.000.262.000.00 terealisasi Rp 476.709.25%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. c.1. b.000.000.00 atau 95.3.1.200 95. Dinas SDAPE Dinas Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD).4. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE).00 atau 86.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 5. Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang.27%. 5. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-2 . f.

461.461. 15 orang kelompok usaha. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.980 HOK padat karya 12 bulan % Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 230.709.3 Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.320. 1.709.10 a) Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO Tercetaknya kartu AK I s/d AK V 500 lmbr 500 lmbr Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-3 .000 Realisasi 689.2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.00 terealisasi Rp 343.000.000 Realisasi 343.91 Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V.320. Leuwikuray I & II. Cisabuk dan DI.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan. meliputi : DI. 3.27 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 798.1.27 lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi 3 DI 3 DI Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI).220. 15 orang kelompok usaha. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja.1.000 81. DI.011.000 689.000 71. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. 1.980 HOK padat karya 12 bulan 500 orang AKD & AKL.011.000 163.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tabel 5. IPK dan BKK 500 orang AKD & AKL.91%. Situ kuwulung. dengan anggaran Rp 419.687.00 atau 81. Kegiatan Anggaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) 419.000 Terbinanya 86. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP) 798.000 % 86.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri Terselenggaran ya pembekalan kelompok usaha Target 500 org Realisasi 500 org Keluaran / Output 100 org 100 org b) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 12 bulan 12 bulan c) Padat Karya Produktif/Infrastruktur 15 orang 15 orang 2) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan 189. 59/2002) c) Pemetaan status kerawanan Terlaksananya 1.100.774.07 pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan .Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terlaksananya 683 orang peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil Terlaksananya 1.322 orang 327 perusahaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-4 .Tersedianya 95.980 HOK kegiatan padat karya produktif/infrast ruktur untuk pengangguran.000 a) Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah) b) Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No.322 orang pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak Terlaksananya 327 penerapan perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien 1.000 179.980 HOK 713 orang 1. setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK .

air/jaringan Pangalengan distribusi 2 ruas jalan di 2 kecamatan 3 unit di 3 desa Kec. Proyek Jalan b) Sub Proyek Bersih Air Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD Terlaksananya 3 ruas jalan perbaikan jalan di 3 kecamatan Terbangunnya 3 unit di 3 instalasi sumber desa Kec.000 16.000 2. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan 4.1.117.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR) 18.00 atau 100%. Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).620. Perangkat Daerah. Tersedianya data AK I s/d V.000 Realisasi % Uraian Target Realisasi 2. Urusan Otonomi Daerah. setengah penganggur.000.000.620. c.908. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang d.620.620. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan. b.117.784. Pemerintahan Umum. IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar.117. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.06 a) Sub.117. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten e. Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. Pangaleng an Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-5 . Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1.06 Keluaran / Output 1) 18. Perangkat Daerah. dengan anggaran Rp 18.908.980 orang penganggur. Administrasi Keuangan Daerah. Pemerintahan Umum. dan tenaga kerja PHK.000 16. Administrasi Keuangan Daerah.784.4 Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.00 terealisasi Rp 18.

260. dengan hasil: Terbangunnya jalan desa sepanjang 7.00 atau 100%.000 3.962.00 Keluaran / Output 1) 3. Rancabali • Ds. Pacet.260.962. dengan anggaran Rp 3.00 Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan 4 4 Kecamatan Kecamatan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun.962.962.962.260. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.000 100.962.260. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.962.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini.962. adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di : • Ds.000 100.000 3. Arjasari dan Kertasari. Cipelah & Sukaresmi Kec. Pulosari.00 a) Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK 3. Pangalengan 5.260.000 3.022 M2 Terbangunnya Posyandu di 7 unit Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit Terbangunnya drainase sepanjang 725 m Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .000.260.1.5 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 100.260.260. akan diluncurkan tahun 2009. Margamekar & Warnasari Ke.000.00 terealisasi Rp 3. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan Realisasi % Uraian Target Realisasi 3.

dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.869.45 4) Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) Pengembangan Agroindustri Perdesaan 275.000.698.000.809.000 100.00 atau 93. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan.000 255.6 Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.044.00 Tersedianya data UPJA & KUPJA 1 paket 1 paket 2) 3) Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian 265.500.571. terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage.000 191.000 100.000.0 0 535 Ha 535 Ha Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-7 .26 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura Terlaksananya pembangunan rumah kemasan.000 219.500.000 907.000.000 72.917.17%.688.000 97.000 Realisasi 3.500.195.000. Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian.000.000 369.666.97 1 paket 1 paket 5) 225.500.00 terealisasi Rp 9.000 % 88. dengan anggaran Rp 9. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) 4.1.500.000.925.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan - Terbangunnya TPT sepanjang 550 m Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit 6.000 9.000 92.69 1 paket 1 paket 6) Penyediaan dan Perbaikan 907. meja kerja dan packing house Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi Pengelolaan lahan dan air 2 pkt 2 pkt 408.31 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 9.000 90.

Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT. 193.an perkebunan rakyat (teh) Target Realisasi Keluaran / Output 7) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis 1.86 1 paket 1 paket 9) Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP) 87.000 99.000 98.000 99.000 82.000 193.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) Realisasi % Uraian (konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA . Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di 10 Ha 10 Ha b) Pengelolaan air 50.000.175. Kompos dan Biogas (TP) 215.000 72.Terlaksananya bantuan GAPOKTAN .000 45.00 58 Ha 311.000 49.75 a) Pengelolaan lahan 45.050.000.000.00 Terlaksananya konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds.100.000 215.475.000 100.000 100.000.000.346.59 10) 11) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis.000 71. Tarumajaya Kec. RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian Peremajaan tanam.000.100.213.600. Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura) Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik.000 310. Kertasari.43 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-8 .000 750.213.43 500 Ha 500 Ha 8) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak.

Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana 1 paket 1 paket 1 keg.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.00 30 Ha 30 Ha 12) Pengembangan Agroindustri pedesaan 97.000 21.000 2.428.Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum) 99. Produktivitas.108.000 73.750.574. dan holtikultura .084.20 . 1 keg.056.000.108.000 Pengembangan pembenihan (padi. Pangalengan & Ds.750. Alam Endah Kec.112.00 .000 216.750.Pengendalian OPT .000 3) 4) Peningkatan Produksi.91 Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds.000 97.758.45 2.676.000 100. jagung. 1 paket 1 paket b.000 4.500.000 98.758.Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen 99.36 2) Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer 73.Pengembangan alat meisn pertanian . 1 keg.000 79.000 78.000 78. Rancabali Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds. 21.000 58. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan 4. Cikancung.750.70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia) 100.549. 1 keg. Rancabali Target Realisasi Keluaran / Output c) Perluasan Areal 216.670.Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani .621.91 a) Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas) 97.000. Pulosari Kec. Alam Endah Kec. Srirahayu Kec.000 79.000 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-9 . dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk 58.

76 Tersedianya sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .00 1 paket 1 paket 7) 125.000 96.500.447.000 100.000. Monev dan Database Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan.000 189. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi.karantina dan peningkatan keamanan pangan.250.500.447.000 1.000 100.Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani .76 1 paket 1 paket 225.640.000 189. 196.000.Konversi lahan kawan tanaman pangan .000 125.000 225.000 96.Optimalisasi kawasan rawan pangan .000 175.76 a) Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin 196.Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk tersedianya data base statistik pertanian Menurunnya tingkat serangan OPT.500.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Definitif Kegiatan Kelompok) .Rehabilitasi jaringan irigasi desa Target Realisasi Keluaran / Output 5) 6) Penyusunan Kebijakan Program.10 .150.000 100.000. penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika) .000 100.00 2 keg 2 keg 9) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) 1. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan 16.000 85.000.00 30 Ha 30 Ha 25 Ha 25 Ha 300 Ha 300 Ha 800 Ha 800 Ha 10) Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan.000.000.00 8) 175.000 14.640.250.

000 785. 1 keg.000 89.000 50.11 . 1 keg. Pasirjambu 11) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan 119.970.54 Target Realisasi Keluaran / Output a) Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman 119. Katapang 1 Paket 1 Paket c.000 94.000. 1 keg. 1 keg.000 50. Banjaran 1 Klp 1 Klp 12) a) Peningkatan produksi.000 112.26 915.074.500. 1 keg.000.000 85.000 100.000 1.000 25. RP3O dan SRI.345.970.095.670.00 Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung) Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek) Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu) Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura 1 keg.000. sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura.000 112.88 2) 3) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) 212.000 100.203.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds. Ciapus Kec. Hasil dan/atau diantaranya adalah capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis.00 4) 25.000 100.500. produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat 50.000 100.000 212.175. meliputi : tersedianya pupuk organik APPO.670.00 Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds.000. 1 keg. perbaikan infrastruktur pertanian berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Gandasari Kec.000 50.000.500.00 50. Cibodas Kec.54 Tersedianya sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds.500.00 50. 1 keg.000.000 100. 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 1.000 94. pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi.925.

Kutawari ngin. bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura.144.00 terealisasi Rp 640. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pembantuan Pembinaan IKM 735. serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK. dengan anggaran Rp 735. berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan. serta magang dan sekolah lapang holtikultura. jagung dan holtikultura). serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha. d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif.000 640.7 Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.802. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia).500.00 atau 87.802. Urusan Industri Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM.17%. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .802. sepatu dan shuttlecock 90 orang di 3 kecamatan (Kec.500 % 87. Perindustrian & Perdagangan.17 Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir.17 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 735.000.12 . Kutawa ringin. Dayeuh kolot & Katapang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM). b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi. pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Dayeuh kolot & Katapang 90 orang di 3 kecamatan (Kec.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha.1.000 Realisasi 640.500 87. mekanisme produksi pertanian primer pra panen. 7.144. c) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung).144. pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura.

baik lokal. Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku . Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku Loa . 3.13 . Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah : 1. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. kompetensi serta keterampilan pencari kerja. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman. 4. Solusi : 1. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan. 7. Proses tender belum mendapatkan /No.354 pekerja. Pelaksanaan sesuai. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya. 6. kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang 3.Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan. nasional maupun luar negeri. 4. Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM. disebabkan : a.Loa Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. 2.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa. serta masih rendahnya daya saing. 2. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan. yang mengkoordinasikan bahan baku dan 5. b. permasalahan 5. sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan. Belum adanya kelembagaan pemasaran hasil usaha IKM.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan c. tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan.14 . serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri. d. 5. 6.2. 7. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak. Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2008. karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan. Ada perubahan RAB akibat BBM naik. serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja.

01 − Um / 2008 tanggal 002 . diantaranya adalah : 1. Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung. PRJ − 3570 / PW − 10 / 3 / 2008 3. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec. sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1. perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.2. 6. Surat No.PJ / 040 / APMJA / 2008 2 Januari 2008. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj ./02/2004. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 550 / 06 − Dishub / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 011 / VIII / FF − Mou / AB − BDG / 08 2. Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 900 / 04 − DPPK / 2008 tanggal 27 Mei 2008.1 . 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD. Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD. Rancabali. 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No. pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec.Loa – Patrol. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .1. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.1.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun anggaran 2008. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku .3.

PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .3. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Updating. sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 − Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006. PAM Kunjungan Wakil Presiden RI Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 337 / Perj. 6.02 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 001 . Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya.03 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 002 .069 Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.040.Dispertasi h / 2008 tanggal 25 Februari 2008.PJ / 547 / SPJBDG / 2008 2008.1.14 − Kesbangpolinmas / 2008 tanggal 6 Nopember 2008.MOU / 040 / Dir / 2008 7. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung. tentang 32.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 4. 7. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 3. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.003. berupa : 1. 6. 987.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama 015 / Perj.5 / Perj. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec. 5.PJ / 040 / AJCMI / 2008 2008. Buku Buku Buku Buku Buku Input Out put Tahun 2008 ICOR Tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung tahun 2008 SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008 KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008. PLN (Dir.2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .01 − TimPam / 2008 6. nomor : 004. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 2. Ciparay Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. 5. 4. VI . Analisis Data dan Statistik Daerah.

300. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan.980. ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah.00 terealisasi sebesar Rp 459. Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat.00 (93. Pembinaan Batas Wilayah 1. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 8. Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B. Buku Gini Rasio Tahun 2008. sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang.3 . Kegiatan Survey dan Pemetaan.268. 3. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi.44 %). Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy. pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas 2. keluaran dan hasil yang dicapai adalah Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung.300.500 ha meliputi Kecamatan Soreang. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas. Kutawaringin dan Margaasih. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492. informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung.4. Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung. Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD.

Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun. desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat. diantaranya adalah : a. Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot. merehabilitasi pilar yang rusak. Ciparay Desa Gunungleutik. Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy. Cikancung desa Cikasungka b. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang. Kec. Kec. Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air. Dayeuhkolot Desa Sukapura. Soreang Desa Cincin. Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air. Sukamulya. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di .Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan - Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS. Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya. Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah : Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Pasirjambu Desa Cisondari.078 rumah tergenang air Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .Kec. Kec. Kec. melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama. Kec. 6.5. Kutawaringin Desa Jatisari. Kec. Cimenyan Kel Padasuka. Kec. Bencana Banjir yang terjadi di : Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air. Solokanjeruk Desa Panyadap.4 . Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi. Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir.

Bojongemas. sardines. makanan bayi dan minyak goreng.402 tabung APAR. 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. Kec. desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah.. titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai. diantaranya adalah : daerah dalam a. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan bencana. Desa Sukamaju.5 . Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit. Rancaekek. meliputi. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta. sambal. Majalaya. Bojongsoang. melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah. Banjaran.. melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. Kec. selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Dayeuhkolot. Kec. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kec. Kec. sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat. kecap. Canglkuang. Langensari. Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah : Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung. penyediaan floating pump 1 unit. Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka . Desa Rancakasumba. mie instant. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. dan 1 mushola.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c. Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras. 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran. 98 titik hydrant 214 titik sprinkler.Solokanjeruk. d. dan . dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Majalaya. Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak . 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR. 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket. Pacet desa Sukarame 3 rumah rusak. Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan 2. 3. Penataan Ruang dan Kebersihan.

Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Eucalyptus 6 kg.000 pohon. Acacia manjiun 6 kg.000 pohon dan Kakao 34.6 .000 pohon. Cangkuang. Sawo 10. Durian 10. Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan. b. Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10. serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit. Cilengkrang. Baleendah. Sukun 10.2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet.000 pohon. Alpukat 10. Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Nagreg dan Cikancung. Cileunyi. hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan. Albazia 12 kg. Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang.000 pohon dan Petai 10.000 pohon. hasil yang dicapai yaitu : Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang. Banjaran. Kutawaringin. a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar. Perkebunan dan Kehutanan. c. yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran.000 pohon. Cicalengka. Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg. Cicalengka. meliputi : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air. Kertasari dan Ibun. meliputi : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1. melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg. b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang. Nagreg dan Cikancung. Cileunyi. terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang. - - - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Cilengkrang. Arjasari. suren 9 kg. Pacet.

e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung. Baleendah. Arjasari.7 . Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang. tentram. 2. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. 1. d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang. 2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Jumlah Pegawai. a. Pacet. 4. 5. f) Terlaksananya penyebaran informasi. Kertasari dan Ibun. Cangkuang. 3.6.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran. Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Golongan S2 III II I CPNSD : KK Sukwan 1 S1 8 D3/D 1 SLA 3 7 2 1 1 2 1 3 SMP SD Jumlah 1 10 13 Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung. pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan. Kutawaringin. tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 No . 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. Kualifikasi Pendidikan. Banjaran. 3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi : 6. 6.6. tahun 2008.

Kurang optimalnya pengamanan. Kapolsek. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung). IV III II I CPNSD : 4. Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai 2).30 %). c.6.962.00 (99. 2.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.941. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. Kendala yang Dihadapi 1). Kualifikasi Pendidikan. a. pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga 2. Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis 3).755.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b.975.396.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 No Golonga . Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang. 6.244.4. 5. 2. Pengadilan dan SKPD terkait. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .8 . Jumlah Pegawai. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. n 1. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Kerjasama dengan Polres. d. 3. III II I 2 1 5 13 Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) S2 1 1 S1 1 12 1 1 7 54 0 7 2 0 8 1 D3/D1 SLA SMP SD Jumlah 2 15 2 61 Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007.

Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1) Bencana alam (banjir. Anarkisme. diantaranya adalah : 1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu . Banjaran . 2. c. 7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah.109. 4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali. 9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No. dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang. 2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali.9 . 3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila. Cangkuang. dan orang terlantar. 8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame.112. Katapang. e. Kendala yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas.00 (79.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b. 6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas. Rancabali. diantaranya adalah : 1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum. Gangguan yang Terjadi Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA. Baleendah.480. Ciwidey. dan Ciparay . 5) Meningkatnya jumlah pengemis.21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP).329.89 %).00 dan terealisasi sebesar Rp 1. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. dan gempa bumi) 2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa) d. 3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali. gelandangan. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. longsor.836. 2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung.350. angin ribut.

Margahayu. banjaran dan Katapang 5 kali. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . diantaranya : Kecamatan Soreang . Banjaran. Cimaung.10 . 7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey. Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali. 6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak. Pameungpeuk.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan. Katapang.028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung. Soreang. dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45.

Penutup BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008. dan kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin.1 . Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Selain LKPJ ini. Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja. juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VII .

.

00 70.600.419.00% 76.00 22.00 190.00 582.250.000.000.00 115.00 2.38% 97.00 948.000.00 REALISASI 4 96.240. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 115.000.000.00 3.000.00 370.00 29.000.400.00 737.104.00 200.000.182.00 35.00 4. evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan b.00 60.000.000.000.21% 88.00% 72.00 20.68% 100.000.000.000.000.000.00% 85.85% 6.100.00% 95.400.95% 90.000.000.000.000.649.000.000.026.000.00 20.500.000.00 150.548.000.00 1.000.000.129.00 624.00 532.000.000.00% 53.000.000.000.000.00 95.00 35.500.000.000.00 25.000.000.313.00 470.00 50.800.32% 76.200.264.000.000.000.12% 0.00% 99. guru.00 188.000.00 574.000.40% 80.50% 98.00 70.41% 80.50% 100.062. KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.100.000.600. penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat.00 9.029.000.000.978.00 3.702.000.000.53% 100.000.00 20.000.84% 96.000.000.00 22.07% 100.00 50.000.00 70.000.37% 77.306.000.49% 89.500.00 599. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah pedesaaan.000.00 39.100.820.00 50.095.000.00 180.792.000.000.000.000.00 45.00 430.808.000.00 3.00 96.00 470.230.44% 97.000.000.00 35.464.201. bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman.290.262.000.00 99.000.00 1.749.000.700.00 68.00% 88.000.718. PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengembangan kurikulum.000.323.000.611.661.00% DINAS PENDIDIKAN a.46% 89.00% 73.79% 100.00 570.00 150.00 259.000.250.000.40% 100.00 674.718.00 296.000.00 2.500.00 50.00 157.69% 95.307.000.000.134.784.00 22.000.000.00 654.000.522.105.00 862.000.00 362.000.000.000.00 38.000.00% 99.00 350.450.000.000.000.00 151.00% 3.00% 100.000.000.000.000.000.00 2.00 922.000.000. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring.00 45.601.10% 91.199.722.000.500.000.00 99.61% 1.LAMPIRAN A REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008 NO 1 1 SKPD.000.00 225. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.000.000.000.500.00 646.00 2.00 30.000.000.741.392.260.500.285.50% 100.000.000.700.499.00 83.39% 84.000.023.00% 100.000.43% 84.981.960.00% 100.00 397.000.718.800.00 247.00 789.000.00 25.00 1.000.00% 97.000.00 446.000.26% 100.267.09% 85. URUSAN.00 4.000.500.000.000.00 1.000.717.00 180.000.775.000.182.00 214.000.000.00 156.000.550.000.93% 78.500.000.67% 100.000.300.000.00% 1 .000.000.48% 61.00% 93.00 1.98% 92.00 1.00 510.00 410.000.000.00 1.000.119.000.90% 98.46% 83.000.000.00 11.00 213.825.000.000.00 68.00% 65.00 350.240.900.000.00 70.722.000.00 20.239.000.000.000.00 617.960.000.000.900.000.030.000.00 95.700.00 35.000.000.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.000.308.00 362.029.500.900.21% 77.000.000.22% 100.00 14.00 765.00 418.300.00 1.00% 100.00 3.000.000.00 3.000.00 40.000.00 % 5 83.99% 100.000.000.00 4.500.00 620.00 700.000.520.240.000.000.095.000.00 893.

36% 100.00 50.900.000.000.100.00 99.946.755.00 25.092.990.067.000.00 99.000.200.00 488.400.990.00 25.91% 8.00 50.00 10. KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penanggulangan Gizi Buruk Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP).79% 86.00 107.31% 99.175.35% 99.00 328. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).00 75.00 4.00 409.00 152.392.00 7.000.000.00 1.603.000.00 10.485.752.756.00% 89.00 45.347.46% 89.00 100.026.522.99% 2 DINAS KESEHATAN a.00 45.00 405.00 238.420.52% 55.000.750.81% 89.390.000.425.000.00 179.347.143.360.42% 41.638.101.700.000.843.569.752.250.250.09% 2.058.00 735.79% 91.000.00 58.00 637.84% 97.379.000.000.406. evaluasi dan pelaporan Program pengadaan.40% 94. anemia gizi besi.00 637.209.000.000.011.875.00 171.500.747.00 54.000.177.438.00 268.000.00 627.75% 98.000.179.000.000.472.000.000.00% 100.000.00 10.198. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 50.47% 97.295.000.500.000.000.86% 100.550.00 50.640.NO 1 SKPD.00% 50.000.00 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 20.178.832.039.000.000.618.46% 91.063.00 5.264.000.76% 204.00 20.00 320.232.315.340.320.578.692.880.89% 99.708.00 31.943.730.00 275.331.640.00 865.00 4.00 305.00 83.843.000.406.81% 99. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3 RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA a.569.00 553.00 214.034.00 67.618.00 231.00 265.000.00 7.83% 100.00% 100.000.700.000.000.84% 100.179.240.407.00 62.84% 100.000.000.32% 100.200.000.100.877.971.393.00 31.500.000.000.000.09% 98.708.035.710.000.379.00% 83.198.19% Program pengadaan.00 32.00 110.084.000.00 1.425.472.375.00% 96.00 286.738.307.00 96.907.907.232.712.00 488.000.35% 85.095.00 4. evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring.00% 98.31% 88.00 39.750.00 171.00 99.00 268.774.710.095.379.823.000.00 7.494.000.51% 63.00 20.738.28% 91.149.00% 98.000.000.000. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring.881.500.950.764.37% 94.500.819.00 11.496.900.03% 97.758.390.83% 99.00 627.900.00 50.00 779.975.200.000.86% 75.00 32.496.903.786.934.00 32.063. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 93.340.00 779.712.000.78% 98.00% 55.88% 99.00 8. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pengadaan.47% 98.877.00 435.822.742.000.00 1.00 9.00 6.000.00 50.00 1.061.000.000.826.415.380.00 211.178.00 343.000.500.986.00 2.00 343.000.500.054.000.190.150.400.00 10.00 233.000. URUSAN.000.315.00% 57.00 758.989.00 75.00 204.336.500.07% 97.00 20.63% 2 .00 2.791.00 1.00 7.00 8.000.000.000.00 5.00 152.000.205.00 50.000.878.000.431.00 7.00 211.470.727.273.000.500.341.00 4.00 2.340.500.822.000.386.00 32.500.00 40.000.968.00 1.000.000.000.382.375.000.522.75% 97.044.640.

00 13.63% 99.073.00 49.00 2.860.178.00 47.35% 80.16% 93.000.82% Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 5 DINAS BINA MARGA a.000.00 300.228.00 150.79% 400.00 99.100.418.162.00 450.35% 87.000.847.969.00 20.000.00 88.00 195.000.147.000.00 3.000.61% 86.00 634.00 93.13% 87.00 417.612.925.500.000.000.451.644.633.061.477.00 10.00% 97.00 7.00 48. ruang pasien.00 110.00 450.00 706.061.080.00 10.275.435.00 46.634.00 277.000.183.00 7.000.175.28% 86.479.00% 99.00 1.00 50.119.78% 99.979.00 2.00 374.00 195.00 % 5 96.330.213.762.000.480.633.424.000.000.00 112.00 4.700.000.01% 38.000.348.000.084.49% 96.00 98.000.00 6.199.200.000.000.000.00 297.00 761.00 297.400.000.980.21% 83.609.70% 99.774.000.274.000.000.000.226.00 95.000.000.011.092.000.06% 99.585.500.05% 95.63% 17.565.00 200.000.25% 93.438.652. PROGRAM & KEGIATAN 2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis ANGGARAN 3 1.00 148.095.489.000.00 173.00 89.000.389.00 4.00 167.199.00 2.00 418.96% 62.633.000.000.634.800.000.00 1.00 127.00 REALISASI 4 1.093.095.85% 3 .600.122.72% 99.44% 97.000.718.00 200.60% 90.000.000.56% 100.00 28.00 300.00 88.00 5.000.424.00 50.156.250.066.45% 92.000.874.00 337.000.847. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000.000.00 565.366.00 47.00 478.000.759.17% 38.00 446.00 4.00 277.481.000.00 6.001.562.600.375.30% 50.000.000.NO 1 SKPD.896.38% 97.000.00 650.000.813.00 6.400.06% 98.00 706.00 90.000.00 99.300.000.810.00 200.910.849.272.612.00 100.900.00 176.383.360.700.000.00 387.590.98% 90.000.859.700.000.12% 80.000.070.03% 94.000.RS 5.00 7.253.424.850.17% 4 RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG a.00 1.400.000.876.37% 97.00 78.752.936.00 46.00 292.12% 90. evaluasi dan pelaporan Pengembangan SIM . KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit Program pengadaan.801.083.349.000.760.000.000.910.250.425.424.611.000.000.019.400.500.479.00 20.876.93% 99.540.00 1.65% 82.277.00 6.00 83.224.801.00 565.12% 59.74% 96.000.00 1.000.000.143.908.385.000.000.899.000.000.01% 80.00 77.000.000.000.849.000.60% 80.000.000.687.226.565.00 3.61% 62.00 401.000.979.000.00 570.970.050.51% 98.00 12.00 10.010.00 7.00 476.100.00 738.433. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring.621.000.06% 95.000.618.900.253.13% 99.70% 94.00 173.00 1.156.000.000.585.210.001.980.350.543.000. URUSAN.00 984.000.000.00 130.00 360.00 12.000.000.959.000.200.000.00 3.55% 84.000.00 20.434. ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Monitoring.72% 97.36% 87.00 1.15% 84.50% 97.800.565.485.000.000.000.000.000.000.00 16.448.700.000. evaluasi dan pelaporan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jalan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan & jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 572.986.27% 97.224. laundry.000.00 300.73% 98.000.00 97.477.000.00 73.110.00 100.100.00 16.00 410.000.258.998.750.060.000.00 10.000.

00 353.00 350.00 2. prosedur dan manual pemanfaatan ruang d.000.000.00 1.585.000.00 4.000.000.99% b.500.250.00 500.800.200. pedoman.00 % 5 86.200.00 285.222.334.531.000.72% 98.17% 97.508.585.403.011.78% 99.170.000.686.00 8.41% 98.120.00 575.700.00 278.650.00 50.700.00 768.000.82% 95.00 345.00 485.110.327.430.73% 99.000.000.070.000.900.61% 99.00 129. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b.754.394.00 300.300.000.00 415.13% 89.86% 90.00 282.972.000.383.00 98.390.00 2.282.900.000.600.28% 99.500.00 2.000.980.00 48.00 4.370. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum 6 DINAS PERUMAHAN.000.834.400.303. PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan.00 7.900.86% 93.000.32% 99.730.58% 95.125.585. PROGRAM & KEGIATAN 2 Monitoring.535.834.000. standar.00 181.775.00 500.125.12% 96.125.98% 99.05% 94.000.65% 96.65% 97.000.99% 99.00 300.000.000.255.900.126.00 133.100.58% 98.000.800.75% 99.00 276.00 61.900.960.000.95% 1.00 282.000.977.997.00 6.00 96.325.693.03% 4 .000.235.120.70% 81.00 23.000.00 23.805.00 23.000.600.307.000.000.00 391.000.00 9.00 5.12% 84.255.000.234.00 75.443.000.51% 99.00 22.00 20.00 3.702.000.334.250.00 800.00 9.590.00 582.00 129.36% 87.000.000.934.00 268.584.000.700.000. PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN a.00 282.808.000.492.00 1.00 134.400.388.325.000.407.00 48.00 783.000.920.00 450.794.580.00 1.00 50.00 3.000. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Sosialisasi kebijakan.839.532.322.000.725.23% 93.00 49.000.00 2.77% 99.975.000.754.00 491.00 1.000.149.00 583.00 1.000.98% 95.318.21% 97.000.000.997.00 427.000.120.000.07% 50.00 2.240.000.235.000. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 285.000.00 276.00 3.000.000.85% 91.76% 99. strategi dan program perumahan Penyusunan norma.640.00 48.589.00 337.00 45.500.92% 97.90% 99.240.93% 99.500.000.000.410.500.00 44.000.109.500.000.268.000.000.00 1.345.400.327.00 129.00 753.20% 99.140.000.267.00 74.725.00 23.03% 82.00 326.000.00 6.000.000. standar.000.00 60.531.599.425.000.000.446.794.197.290.00 3.000.000.234.00 330.500.000.180.600.00 9.19% 98.325.345.00 2.333.30% 94.754. norma.00 200.85% 93.046.00 392.000.000.00 783. URUSAN.75% 81.91% 96.35% 83.862.011.700.451.723.00 134.000.00 5. dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman c.00 2.00 958.333.86% 93.48% 94.125.00% 99.504.00 129.000.551.147.000.600.922.04% 94.00 10.00 341.00 5.00 133.352.011.18% 94.00 958.609.099.000.000.00 800.00 3.000.805.820.00 577.699.18% 94.NO 1 SKPD.000.650.962.464.900.239.000.00 49.00 REALISASI 4 129.710.28% 99.240.000.000.949.00 3.500.925.000.200.000.383.00 5.521.00 300. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur ANGGARAN 3 150.00 50.000.268.900.

200.085.000.00 1.750.690.650.87% 45. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring.085.448.00 725.00 683.060.000.07% 95.00 76.82% 98.00 60.00 1.000.644.67% 0.00 894.800.200.300.235.855.00 122.90% 100.122.148.77% 99.00% 0.000.41% 81.448.246.865.75% 93.00 98.000.00% e.07% 99.000.100.060.00 500.00 942.00 290.000.000.00 94.00 182.92% 93.363.00 173.25% 100.000.872.980.00 119.820.958.000.540.00 487.100.840.00 36.160.246.138.000.196.00 45.00 3.000.932.00 1.00 173. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 7 BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH a.00 52.100.69% 74.793.00 27.114.000.000.545.73% 84.00 62.840.000.000.00 533.00 100.268.250.000.909.000.381.00% 45.000.000.770.00 459.00 5. LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup d.600.23% 93.30% 87.353.00 2.000.00 227.855.00 182.42% 45.690.872.00 500.253.990.00 168.650.031.000.703.000.00 % 5 98.000.000.00 323.763.770.00 457.000.000.245.000.57% 97.00 119.663.000.000.100.591.934.669.250.060.95% 93.500.811.000.90% 121.97% 95.00 51.00 150.00 98.250.00 392.07% 95.800.17% 94.00 950.00 462. updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan.00 5.00% 99.21% 230.000.00 231.00% 5 .000.000.000.215.00 167.458.444.113.00 293.990.00 121.000.000.00% 23.450.525.000.300.00 669.874.00 197.411.644.500.00 93.114.00 230.00 173.00 100. PROGRAM & KEGIATAN 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian dampak lingkungan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH ANGGARAN 3 159.880.500.000.085.00 303.28% 97.75% 82.00 REALISASI 4 158. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.75% 96.031.900.935.44% 84.00 950.00 219.00 163.874.33% 100.062.75% 90.125.980.000.000.41% 52.00 2.650.000.750.000.83% 99.114.381.545.00 116.550.196.00 619.160.00 492.575.703.000.793.150.000.980.00 231.610.000.00 1.550.000. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan b.909.51% 94.629.00 283.000.00 532.000.00 392.00 158.00 1.000.175.160. URUSAN.100.540.00 26.000.00 487.100.545.900.73% 99.78% 84.000.000.00 533.000.77% 99.481.000.00 26.880.00 116.00 462.000.000.00 122.122.00 122.100.17% 94.000.000.600.00 34.259.00 2.450.000.00 12.00 532.000.000.500. updating dan analisis data PDRB 8 DINAS PERHUBUNGAN a.223.444.75% 94.48% 99.532.300.000.000.00 949.000.57% 94.610.000.00% 94.000.840.80% 99.00 894.28% 98.00 2.00 36.718. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang 321.100.75% 94.985.100.500.00 671.00 1.029.00 116.00 434.00 775.00 747.00 197.NO 1 SKPD.59% 99.78% Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *) c.00 182. STATISTIK Program pengembangan data/informasi /statistik daerah Pengolahan.000.250.200.300.00 2.00 170.00 776.000.615.00 45.000.190.00 228.000.000.200.875.

590.00 92.575.000.00 98.000.050.290.000. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten Program promosi kesehatan ibu.00 100.00% 6 .179.000.000.00 196.754. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu.00 225.800.00 34.00 402.050.000.00 % 5 99.000.00 192.000.000.800.00 214.000.000.000.000.024.000.00 467.NO 1 SKPD.000.00 339.000.45% 96.000.00 262.388.00 729.475.46% 97.00% Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b.000. PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba.000.000.000.050.000. PMS termasuk HIV/ AIDS 1.00 613.00 258.000.00 REALISASI 4 562.000.000.500.32% 100.00 425.00 50. URUSAN.00 200.00% 0.698.00 401.138.00% 100.000.00 67.00 2.70% 97.000.73% 97.000.000.460.19% 99.00% 100.000.000.000.77% 100.000.000.000.750.945.00 25.000.000.590.725.000.000.00 46.000.000.210.00% 96.00 54.00 50.00 49.260.095.23% 78.675.00 98.00 192.00 107.00 183.000.685.00 41.00 3.00 100.050.742.725.00 377.50% 99.345.000.000.00% 225.07% 69.000.975.000.15% 10 BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a.000.00 1.85% 95.000.829. PROGRAM & KEGIATAN 2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ANGGARAN 3 567.33% 98.00 194.290.000.750.00 35.000.000.000.975.52% 79.05% 96.000.00 609.72% 97.829.000.386.236.00 2.00 148.00 177.00 266.525.00 205.105.080.625.332.000.00% 99.550.00 574.000.000.455.222.000.222.00 98.330.814.93% 99.500.87% 96.069.00 851.829.200.00 35.450.00 1.000.00 330.00 177.800.222.814.742.00 375.443.625.000.000.00 592.775.000.000.00 167.00 67.17% 97.000.00 100.314.701.000.455.00 192.000.00 3.500.00 67.00 155.875.000.000.54% 98.35% 41.93% 99.000.51% 93.040.800.250.00 35.595.00 390.00 46.00 899.00 146.011.222.719.00% 100.85% 67.00% 100.000.040.43% 77.036.00 192.616.65% 92.000.00 415.000.00 167.000.00 1.00 150.725.900.505.00 35.050.000.00 100.000.00 85.500.000.00 79.450.875.829.00 100.00 35.050.572.000.00 225.000.000.750.343.236.290.147.00 365.00 32.000.00 32.84% 9 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a.000.00 92.00 256.000.040.000.00 98.250.00 2.00 560.00 85.000.00 98.00 141.290.00 1.00% 100.000.45% 98.000.000.00% 99.45% 97.92% 100.000.000.659.000.86% 100.000.000.64% 97. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring.000.000. evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100.000.130.00% 98.764.05% 94.000.000.000.000.420.500.00 80.00 32.000.00 225.52% 99.500.000.279.689.00 1.00 1. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba.000.42% 98.00 1.455.00 135.750.950.00% 45.00 219. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 32.150.004.040.19% 100.19% 97.590.000.00 745.000.00 25.00 41.000.

71% 95.875.000.00 278.000.700.000.00 120.95% 87.00 120.000.00 1.00 238.00 1.650.083.000.000.995.500.850. narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pembangunan Gedung BAZ b.77% DINAS SOSIAL.000.000.433.000.00 273.00 71.31% 93. KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan Balai Latihan Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 265.52% 56.00 37.000.500.138.00 121.000.635.68% 86.300.70% 97.281.00 54.00 96.00 17.00 909.00 163.755.70% 96.00 23.600.68% 44.000.000.620.00 149.000.000.00 76.49% 93.950.585.00 3.896.73% 96.000.000.70% 87.00 45.500.92% 96.000.63% 97.407.000.000.23% 73.00 26.00 26.045.00 38.00 882.00 264.397.00 137.892.920.00 99.000.500.00 17.16% 93.300.500.107.000.000.00 482.00 92.012. Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin.000.000.83% 95.838.58% 100.560.650.00 197.16% 83.139.00 68.446.62% 88.000.000.740.05% 96.00 79.200.000.407.000.35% 98.050.086.467.389.00 629.00 99.00 67.00% 78.00 39.090.737.304. KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelayanan dan Perlindungan Sosial.000.800.000.500.00 191.569.000.00 27.000.870.992. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan 90. URUSAN.250.00 3.300.04% 98.980.000.250.620.22% 88.00 23.55% 99.00 94.00 49.000.00 39.000.300.092.300.000.00 27.00 4.000.00 72.000.00 956.370.000.390.975.000.628.650.16% 98.500.000.000.000.00 40.000.800.00 59.00 1.400.72% 7 . PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 2.499.000.00 84.00 18.000.00 67.00 2.000.00 98.00 27.769.000.977.02% 93.00 35.310.457.600.030.688.410.692.214.000.53% 96.000.185.500.63% 12 DINAS TENAGA KERJA a.750.00 16.00 4.000.000.354.000.800.950.00 60.500.80% 99.994.00 1.00 93.02% 108.070.200.300.00 287.24% 99.844.250.337.750.91% 96.67% 85.00 47.598.NO 1 11 SKPD. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana.37% 98.18% 99.000.00 643.00 25.000.00 3.00 354.033.00 93.000.00 37.310.880.00 15.00 143.480.900.500.00% 98.000.16% 87.00 95.000.583.835.00 354.00 973.00 1.00 230.00 23.000.53% 94.240.719.00 32.050.00 2.77% 98.000.446.29% 86.00 36.397.400.00 42.625.000.58% 97.00 406.00 448.396.00 32.000.000.00 134.000.06% 94.00 44.122. PSK.000.000.00 112.402.00 4.504.096.000.502.00 23.00 446.00 15.00 REALISASI 4 2.983. Hukum bagi Korban Eksploitasi.68% 98.500.00 75.000.404.836.950.00 1.00 215.00 45.000.00 196.000.27% 94.421.00 % 5 93.875.00 38.966.35% 97.950.000.000. Perdagangan Perempuan dan Anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan Kualitas Pelayanan.95% 94.550.000.500.000.000.200.469.044.000.350.950.500.550.000.000.020.750. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin.480.00 269.02% 97.000.11% 100.006.750.00 406.000.24% 99. KEPENDUDUKAN & CASIP a.000.00 116.775.000.000.

50% 96.750.527.88% 97.000.00 63.490.550.000.82% 86.400.00 100.372.39% 92.00 % 5 99.170.414.00 189.00 144.00 1.000.00% 94.00 1.66% 92.00 344.00% 100.000.500.000.300.450.800.62% 97.03% 86.654.000.000.000.24% 34. PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN a.150.000.00 15.300.000.200.00 297.000.00 99.709.000.00 762.550.000.00 100.00 447.000.00 867.00 187.000.00 345.000.00 31.000.885.88% #DIV/0! 99.000.00 324.00 1.03% 99.696.00 1.922.00 484.000.230.361.000.00 30.000.000.000. Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 15 DINAS PEMUDA.250.00 63.000.514. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan.298.665.00 283.000.006.831.250. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan c.00 357.000.000.000.34% 92.000.00 324.000.00 89.000.00 792.000.00 128.845.000.00% 99.000.958.50% 92.00% #DIV/0! 95.500.922.000.000.94% 99.000.075.00 292.275.000.000.230.000.000.00 32.40% 96.000.000.56% 99.00 143.000.499.000.00 1.000.00 REALISASI 4 164.696.000.000.00% 95.00 18.663.39% 92.241.00% 100.000.000.39% 87.00 344.00 5.594.000.150.00 387. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 13 DINAS KOPERASI UKM.250.00 32.500.499.96% 99.500.675.00 4.00 344.00 1.820.000.520.00 45.500.00 175.500.62% #DIV/0! 82.000.43% 99.282.300.88% 99.913.00 208.00 470.00% 0.000.000.000.020.00 1.000.000.963. PROGRAM & KEGIATAN 2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan.097.000.00 45.00 447.50% 0.00 94.000.170.006.75% 99.000.11% 99.722. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 208.000.00 96.84% 100.275.00 99.00% 128.709.00 1.000.200.89% 89.00 484.00 270.499.250.992.44% 99.500.182.575.68% 99.00 187.000.02% 96.734.138.500.00 4.00 30.600.214.576.000.50% 345.000.000.00 189. OLAHRAGA & PARIWISATA a.00 292.372.00 143.309.850.00 357.00 99.533.831.00 1.00 128.00 281.00 270.000.NO 1 SKPD.00 1.00 144.000.88% b.00 1.00 93.901.057.00 300.597.00 270.00 292.000.00 31.775.600.033. perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja ANGGARAN 3 165.775.514.00 18.000.00 63.00 175.500.990.44% 95.00 4.138.49% 8 .47% 94.722.845.325.790.621.594.425.000.00 99. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya.78% 99.000.092.990.00 128. URUSAN.52% 99.000.00 512.000.00 15.066.000.193.92% 79.00 468.00 2.500.00 63.00 89.000.000.000.000.241.95% 97.300.000.300.575.714.230.000.000.00 104.00 296.000. KOPERASI UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b.00% 100.654. INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 14 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN a.00 1.300.820.000.320.00 513.075.125.

00 39.00 109.00% 100.500.907.00% b.883.000.000.00 53.00 975.778.000.393.150.00 10.500.95% 100.000.000.00 40.000.00 826.075.595.45% 25.00 50.000.453.00 970.00% 100.000.506.00 100.568.00 35.00 2.000.146.000.00% 100.250.64% 99.000.00% 100.NO 1 SKPD.700.778.000.334.000.00 3.97% 99.482.000.400.00 135. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 3.700.00 417.328.00 15.000.00 95.000.00 2.445.000.960.00 50.787.363.73% 99.500.452.58% 99.500.58% 17 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a.00 660. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2.00 35.000.00% 100.54% 99.00 600. ADM KEUANGAN DAERAH.00% 100.000.000.00 515.000.000.00 830.00 1.196.100.000.000. URUSAN. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga ANGGARAN 3 2.00 55.000.000.00% 100.00 970.00 31.756.500.000.700.00 470.00 40.000.00 3.00 99.000.61% 99.000.00 2. PERANGKAT DAERAH.00 200.833.21% 18 SEKRETARIAT DAERAH a.900.000.000.000.000. OTDA.000.654.000.500.00 98.000.98% 100.000.300.000.506.94% 67.000.960.100.000.86% 99.00 50.000.335. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan & penguatan.00 2.725.335.672.453.342.00% 100.00 382.000.170.99% 98.00 186.00 % 5 99.00 96.000.000.00 234.00 224.000.800.000.150.00 15.425. PEMUM.000.00 REALISASI 4 2.000.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.000.000.000.700.300.416.000.482.800.813.756.866.00 238.000.644.50% 78.00 8.000.000.000.00% 100.62% 34.00% 99.000.000.00% 100.00 609.00 98.952.00 265.00 238.673.000.54% 99.000.00 40.482.50% 97. sosialisasi.00 98.00 100.587.342.20% 325.00 648.523.21% 78.800.000.000.00% 100.00 31.00 30. PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan.000.000.000.750.00 39.500.000.00 35.00 165.00% 40.000.170.000.000.00 10.000. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 105.000.000.00 110.980.86% 96.00 975.787.000.000.500.00 15.00 30.52% 9 .595.00 660.411.00 2.363.00 294.500.883.00 97.00 233.000.672.000.00% 99.00 3.482.00 139.000.957.00 53.452.700.40% 100.64% 99.00 515.416.800.371.000.00 8.250.000.informasi & database 16 KANTOR KESBANGLINMAS a.00 830.200.800.700.87% 39.00% 100.00% 100.00 95.00 35.866.97% 99.00 30.393.000.000.725.445.027.673.00 294.00 826.000.000.146.000.000.650.650.00 15.900.00 30.000.00 2.00 139.500.644.000.328.53% 70.196.000.00% 99.500.61% 99.000.00 30.800.00% 100.957.00 325.00 105.000.000.568.00 30.00 470.00 49.475.890.00 234.000.00 233.00 99.000.654.

00 288.00 275.45% 95.00 93.00 1.784.897.050.000.78% 70.587.943.675.784.31% 96.000.000.00 2.00 831.334.000.900.00 551.00 185.279.513.000.46% 83.507.900.650.450. PERANGKAT DAERAH.00 47.384.00 3.650.000.00 845.00 651.00 900. URUSAN.00 121. ADM KEUANGAN DAERAH.545.500.444.90% 76.00 346.793. OTDA.579.00 1.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 9.280.000.391.000.00 250.500.641.000.40% 96.76% 99.00 1.990.468.119.00 22.900.475.00 208.000.399.00 190.00 685.000.000.875.67% 91.00 183.582.00% 97.97% 783.003. PEMUM. dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.300.000.480.000.59% 87.NO 1 SKPD.000.375.00 67.00 147.24% 100.912.00 92.00 414.592.00 101.500.725.775.334.000.300.615.00 9.00 1.500.000.980.31% 19 SEKRETARIAT DPRD a.750.795.00 2.00 1.863.78% 94.00 262.546.96% 99.900.00 900.010.859.00 95.000.00 275.00 1.407.00 438.000.00 303.175.00 321.18% 93.988.500.556.00 120. PEMUM.000.000.000.000.800.570.16% 92.770.000.800.00 1.18% 97.375. PERANGKAT DAERAH.000.00 8.23% 99.16% 2.00 766.00 3. PERANGKAT DAERAH.00 631.000.900.91% 99.417.000.770.39% 98.90% 96.01% 96.000.276.537.700.306.265.07% 96.00 3.188.000.325.00 2.988.pelaks.00 3.660.950.000.60% 80.507.00 83.94% 86.500.sistem pengawasan internal & pengend.852.500.648.00 3.00 300.901.475.00 87.00 831.094.82% 93.800.345. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing.00 296.800.00 8.302.00 3.279.00 9.00 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH a.444.583.000.000.490.00 98.048.300.00 1.225.00 684.00 12.00 509. ADM KEUANGAN DAERAH.61% 92.014.725.740.466.257.91% 95.00 96.276.00 159.00 200.000.503.00 387.00 112.513.00 67.650.00 80.91% 94.482.000.200.00 388.91% 21 10 .00 1.00 45.350.37% 98.600.975.84% 91.583.000.822.700.00 305.07% 99.00 98.513.151.900.050.000.36% 96.000.010.000.00 22.64% 99.250.750.827. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3.00 524.99% 96.772.000. OTDA.00 1.780.00 262.750.000.490.000.000.325.010.39% 95.916. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi Aset/Barang Daerah Program peningk.772.350.000.582.00 637.799.15% 91.00% 90.000.367.00 8.793.00 464. PEMUM.00 93.00 300.757.00 182.206. OTDA.00 357.784.25% 87.807.560.950.00 3.770.00 268.867.000.000.400.kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundangundangan yang baru.441.000.378.275.000.002.400.00 1.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 1.000.600.300.200.000.00 1.000.00 209.14% 92.00 231.329.500.507.00 1.600.587.842.900.000.847.18% 20 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN a.587.000.36% 92.556.19% 4.752.00 1.329.990.400. tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.74% 71.00 91.295.94% 98.00 290.500.294.15% 95.003.000.971.300.780.175.00 412. ADM KEUANGAN DAERAH.000.300.

600.850.600.000.000.000.00% 81. PEMUM.000.00% 100.258.600.000.000.600.00 81.00 81.600.000.00 100.000. PERANGKAT DAERAH.000.95% 22 BADAN KEPEGAWAIAN.00 81.620.30% 95.850.00 30.82% 66.76% 60.000.00% 100.600.00 1.326.000.84% 99.450.00 81.00 128.000.841.400.00% 100.00 81.716.00 81.00 16.600.00 63.396.00 81.00 30.000.00 10.00 8. Evaluasi dan Pelaporan 23 KECAMATAN a.00 81.519.500.600.750.853. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring.00 2.00% 100.000.NO 1 SKPD.50% 97.00 80.000.000.600.000.543.00% 81.00 60.00 61.000.00 980.00% 100.000.000.000.450.000.396.000.00 81.00 100.00 2.000.000.600.00 420.00 6.95% 99.00 81.00 8.600.00 10.617.600.92% 99.000.400.000.000.00 800.000.000.541.63% 99. PENDIDIKAN DAN LATIHAN a.000.00% 100.600. URUSAN.599.000.000.600.000.00 81.600.39% 94.202.00% 100.600.00 81.000.599.000.53% 81.63% 97.000.000.59% 99.450.00 100.321.358.000.000.000.000.524. ADM KEUANGAN DAERAH.00 100.332.000.000.964.00% 99.775.920.00 60.000.000.00 81.000.074.600.00 15.026.000.00 81.300. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN CILEUNYI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CILENGKRANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMENYAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BOJONGSOANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAHAYU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAASIH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN DAYEUHKOLOT 81.00 81.83% 97.766.442.51% 75.000.518.491.642.00 80.568.600.000.600. OTDA.89% 99.599.00 100.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat ANGGARAN 3 1.700.000.600.000.83% 100.00 8.00 926.000. PERANGKAT DAERAH.600.524.000.00 81.102.000.000.000.00 81.00% 100. OTDA.107.00% 81.000. PEMUM.00 81.00 160.00% 90.00% 81.00 394.996.00 394.00 2.00 79.00 80.00 159.00 200.850.51% 98.00 73.00% 98.00 79.00 142.000.000.825.00 REALISASI 4 1.00 2.57% 98.00 80.00 81.00 81.816.233.00% 99.00 60.600.000.400.000.000.000. ADM KEUANGAN DAERAH.00 103.00 81.500.518.600.000.83% 99.000.925.000.620.00 145.568.00% 100.00 6.600.000.443.00 100.000.00 6.00 81.00 98.700.726.00% 100.550.53% 100.000.450.000.00 81.750.600.000.00 1.00 81.93% 100.000.600.00% 81.00% 11 .275.600.600.00 100.000.000.53% 98.00 81.600.000.00 200.600.00 6.00 100.00% 99.600.00 % 5 99.000.000.00 799.00 81.174.00 75.00 128.000.358.00 24.665.285.400.000.000.00 8.00 107.00 81.89% 100.000.000.300.00% 100.000.000.600.00 80.000.000.600.00 317.000.407.000.000.000.303.00 14.519.00 81.00 100.543.600.576.000.000.491.000.00% 100.

00% 100.00 81.00 81.00 81.000.600.00 81.600.00 100.600.00 81.600.000.00 81.00% 81.600.600.599.00 81.000. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIKANCUNG.600.00 81.600.00% 100.600.00% 81.00% 100.00 100.600.000.00% 100.000.00 100.600.000.600.600.600.00 81.600.00 81.000.00 81.600.600.600.000.00% 100.00 81.600.000.000.00% 81.600.00 81.00% 100.000.00 100.000.600.000.00 100.00 81.000.000.NO 1 SKPD.600.000.00 81.00 81.000.00% 81.00 81.000.000.600.000.000.00% 81.00% 100.00 81.600.00 81.00 81.000.600.00 81.600.600.000.00 81.600.00% 81.00 81.00% 81.600.600.600.00 81.000.600.00% 100.00% 100.000.000.000.600.000.00 REALISASI 4 81.00 81.00% 100.00 81.00 81.600.600.600.600.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KATAPANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN ARJASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PANGALENGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMAUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BANJARAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CICALENGKA.00 81.000.00 81.00% 81.000.00% 100.000.000.000.00% 100.600.000.600.00 81.000.600.600.00 100.600.600.00% 81.00 81.000.000.000.000.600.00 81.00% 100.000.00 81.000.600.00% 100.600.000.00% 100.600.00 100.000.600.600.000.00 81.00 100.00 100. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NAGREG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PACET Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KERTASARI ANGGARAN 3 81.600.000.600.000.00 81.600.600.000.599.00 81.600.000.00% 100.00 100.600.00 81.00 81.00% 100.00% 81.600. URUSAN.00 81.000.00% 100.00 81.00% 100.00 81.000.00% 100.00% 100.00 81.000.00 81.00 81.600.00% 100.000.000.000.00% 12 .600.600.00 81.00 81.00 81.000.00 % 5 100.000.000.600.600.00% 100.000.00 81.000.000.00 81.000.600.00 81.000.000.000.600.600.600.599.000.00% 81.00 81.600.600.00 81.600. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCAEKEK.00 81.00% 100.00 81.00 81.000.000.00 81.000.00 81.00 81.600.000.600.00 100.000.600.00 81.600.00 81.000.00 100.000.600.00 81.000.00 81.600.000.00 81.00 81.00% 100.00% 100.000.000.600.00% 81.000.

00 81.600.600.00 81.000.600.000.00% 100.600.000.600.600.000. OTDA.600.000.600.000.00 81.000.600.600.00 302.000.00 81.600.00% 100.000.00% 100.000.000.598.600.000.000.00 2.600.000.600.00% 100.600.000.600.00 81.00 81.00 81.00 100.00% 24 KELURAHAN a.600.00 71.00% 100.00 81.00% 100.000.00 81.600.00 3.00 100.000.000.600.00 81.00 71.600.000.600.000.00 81.000.600.000.233.000.600.600.013.000.600.000.00 81.600.000.00 81.000.00 81.857.000.000.600.00 81.00 81.00 81.00% 100.299.00 100.000.600.000.00 81.600.598.600.00 81.84% 100.00 81.00% 100.00% 81.000.600.600.00% 100.00 100.00 81.00 81.000.500.000.00% 100.00% 100.00% 71.00% 100.600.000.600.00 81.00% 98.00% 81.600.00 81.00 302.00% 100.600.00% 100.000. URUSAN.600.00 71.00 81.000.000.000.00 81.00 81.000.00 100.600.600.00 81.600.00 81.000.600.00% 81.00% 100.00 2.84% 98.600.00 100.00% 100.000.00 81.299.00 81.00 81.00 81.00 71.000.000.600.598.000.600.233.000.013.00 81.000.600.822.00% 100.00 100.00 81.00 81.00 81.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIPARAY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MAJALAYA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN IBUN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASEH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASIRJAMBU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIWIDEY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCABALI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOREANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKUANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KUTAWARINGIN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 81.00 71.600. PEMUM.000.00 100.000.600.00 81.00% 100.600.00% 81.600.600.NO 1 SKPD.000.978.00% 100.000.00 100.000.978.00 81.000.600.600.600.00 100.00 3.000.000.00 81.600.000.00 81.600.00 100.822.00 81.000.100.00 81.600.00% 100.600.000.600.00% 81.00% 81.00 81.600.00 81.00% 81.000.00 81.000.600.600.00 81.000.600. ADM KEUANGAN DAERAH.00 81.00% 81.857.500.000.00 100.000.000.00 81.00 81.00 81.00% 100.00 81.00 81.600.000.000.000. PERANGKAT DAERAH.00% 81.600.600.600.600.100.00% 81.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PASAWAHAN 13 .000.00% 100.00% 100.

320.000.760.00 296.320.00 REALISASI 4 302.00 % 5 100.00 81.00 339.43% 96.386.320.813.275.00 327.00 364.250. produktivitas dan mutu produk perkebunan.574.00 380.625.201.000.944.944.00 188.200.00% 95.00 268.00 302.00 100.00 83.026.000.165.320.47% 14 .00 268.00% 100.195.00 100.00 329.98% 97.000.00 327.386.275.00 115.PENYULUHAN a.00 380.70% 100.518.574.00 329.613.000.21% 99.250.00 296.500.000.000.00 668.165.00% 329.00 296.39% 99.177.00 402.299.00 248.188.874.00 402.00 1.00% 96.000.00 99.94% 98.00 266.00 327.200.00% 100.662.320.00% 99.00 72.00 688.00 266.000.NO 1 SKPD.00 367.613.372.177.000.00 100.694.00 100.00 422.00 99.00 341.69% 99.00 2.00% 100.00 72. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN PADASUKA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN ANDIR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN BALEENDAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN MANGGAHANG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN CIBEUNYING Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN JELEKONG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN WARGAMEKAR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN SULAIMAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH ANGGARAN 3 302.000.00 76.662.00% 100.905.000.165.41% 341.657.00 100.561.00 296.930.320.318.000. URUSAN.000.657.02% 99.500.165.556.275.657.000.00 100.662.935.00 2.760.26% 364.694.00% 98.00 99.299.18% 98.000.372.000.375.000.125.300.275.00 96.694.00 327.500.078.662.000.000.000.000.00 70.00 347.00% 100.250.200.190.046.48% 96.000.00 329.00 69.000.00 2.00 339.190.000.165.372.00 70.00 341.386.00 402.518.320.237.944. produk pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 1.095.912.190.000.000.000.193.912.299.000.00 302.662.237.18% 96.046.273.000.00 2.275.657.026.000.00 327.320.000.206.000.000.273.00% 100.000.561.662.00 266.692.00 180.41% 99.00 410.00 367.120.00 339.556.874.00% 296.00 69.43% 98.18% 97.250.000.500.00 114.000.00% 402.000.00 367.000.00 329.273.00 347.000.193.00% 100.775.000.165.574.760.000.47% 97.386.00 79.00% 327.320.000.00 96.00 95.00 329.386.000.00 78.613.320.237.00 375.00 402.25% 97.813.00 364.561.32% 72.26% 99.813.657.563.320. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Peningkatan produksi.177.125.320.00 296.48% 100.48% 380.000.275.299.18% 99.480.00 192.201.95% 25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.00 72.316.500.318.00 188.26% 95.00 82.912.657.078.000.00 347.865.18% 268.00 402.518.00 374.386.000.98% 95.41% 100.00 249.

03% 99.000.870.00 1.333.050.500.780.000.00 1.000.00 112.000.82% 15 .00 75.065.000.00 125.000. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 18.475.320.840.500.238.20% 97.00 907.000.00 1.000.72% 92.00 649.750.840.000.600.00 604.64% 66.000.00 2.000.00 84.00 1.800.677.900.885.00% 96.48% 93.03% 99.000.00 299.09% 100.700.765.80% 99.00 103.00 30.00 438.000.475.000. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi.000.00 2.550. ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA a.00 60.86% 99.766.500.223.000.766.000.000.692.110.116.74% 93.000.00 REALISASI 4 50.23% 98.00 4. PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi.493.170.150.000.00 1.000.000.00% 92.000.00 6.00 436.375.00% 100.87% 97.240.000.00 % 5 100.000.00 3.00 42.84% 93.00 75.416.505.56% 95.000.540.550.62% 66.00 2.000.000.490.475. Informasi & Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi c.776.475.000.189.000.240.00 375.560.000.039.238.000.914.414. palawija Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 125.715.665. URUSAN.660.96% 94.490.83% 94.00 1.00 99.00 1.000.000.650.934.000.000.00 125.00 1.000.00 291.050.416.563.386.000.000.00 1.00 436.000.600.00 1.640.000.00 6.00 1.00 139.557.00 400.657.00 115.00 30.000.635.000.00% 100.00 70.000.300.00 255.605.000.00 1.000.00 297.83% 92.96% 99.943.000.563.061.00 122.000.00 2.000.600.432.795.00 103.000.49% 99.445.685.00 1.000.00 95.700.000.000.825.500.000.000.000.805.00 139.987.00 540.00 2.000.375.00 3.00 1.07% 94.00 100.00 301.000.00 42.700.000.00 2.00 398.175.62% 26 BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES a.362. PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 28 DINAS PERTANIAN.000.900.490.792.000. pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 1.235.081.000.000.377.83% 93.738.00 1.295.505.00 655.375.768.00 1.00 50.75% 27 BADAN PERPUS.200.00% 99.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Sistem Penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan ANGGARAN 3 50. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 379.000.000.000.55% 99.00 70.00 822.987.000.650.59% 100.251.300.00 87.00 15.733.000.375.00 1.800.00 60.36% 99.238.000.61% 85.825.00 122.000.00 94.00% 98.475.132.00% 100.000.493.000.000.000.00 655.00 1.60% 99.800. PERTAMB & ENERGI a.00 958.374.650.154.05% 96.96% 98.000.314.000.000.132.48% 91.00 375.825.828.00 536.864.00 567.00 96.00 258.54% 29 DINAS SUMBER DAYA AIR.776.000.000.382.000.00% 100.987.905.55% 99.061.00% Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan b.692.00 155.194.000.540.000.550.730.47% 94.825.000.00 60.00 4.00 94.314.965.850.NO 1 SKPD.418.07% 132.000.840.000. PERKEBUNAN & KEHUTANAN a.405. KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembinaan.61% 99.987.00 60.386.000.00 1.000.00 125.000.00 85.000.00 1.000.000.733.00 379.62% 94.84% 95.00 50.00 873.00 125. KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta b.911.900.000.00 438.226.235.00 1.107.238.00 155.00 649.00% 98.000.

000.00 85.870.00 48.000.91% 87.635.03% 50.200.00 82.928.355.000.00 4.441.309.00 143.768.000.259.29% 96.000.000.000.00 250.505.900.00 50.87% 96.000.646.00 192.00 549.91% 93.00 212.200.00 229.750.68% 62.000.000.855.260.412.293.00 536.02% 98.102.00 1.00 199.710.00 65.00 200.00 37.000.000.00 12.088.384.650.020.00 3.00 125.70% 33.250.892.565.690.000.195.743.000.00 172.000.00 1.42% 93.00 15.900. KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.82% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan b. URUSAN. evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN a.057.89% 94.00 10.74% 83.00 130.000.261.000.00 85.050.00 339.898.00 170.000.250.565.913.00 REALISASI 4 125. pengelolaan dan konversi sungai.867.225.00 9.00 13.030.000.00 296.030.000. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna b.14% 98.623.000.890.00 47.930. rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring.00% 100.000.900.000.000.550.00 2.093.00% 16 .500.000.905. evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan Program pengembangan.30% 281.600.152.000.00 3. PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.680.00 373.000.789.389.69% 3.00 603.000.000.03% 99.100.138.650.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi ANGGARAN 3 132.377.200.897.242.00 50.00 6.81% 98.45% 98.00 291.24% 91.00 336.905.992.00 272.00 3.000.635.242.000.30% 97.424.38% 88.971.570.400.00 259.000.565.342.00 1.74% 87.600.000.010.200.000.000.00 254.00 965.00 83.00 1.00 38.650.356.000.000.00 1.29% 99.00 332.000.00 3.00 1.818.000.565.00 130.000.000.000.00 % 5 94.84% 98.75% 98.00 100.821.67% 91.000.850.00 143.73% 94.047. danau dan sumber daya air lainnya Monitoring.293.00 209.51% 99.817.075.00 911.00 911.858. PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Monitoring.00 281.00 278.000.00 263.000.293.00 285.900.160.921.550.69% 99.000. air payau dan air tawar Kajian kawasan budidaya laut. air payau dan air tawar 1.565.547.00% 82.00 14.77% 89.898.000.110.81% 99.680.00 194.000.825.370.713.00 6.18% 94.478.000.000.000.000.106.359.000.000.00 1.500.00 16.00 14.405.00 50.18% 78.10% 91.957.00 2.000.000.287.500.864.91% 98.088.202.43% 93.586.00 67.00 3.861.00 108.000.000.00 4.233.949.000.00 11.883.NO 1 SKPD.880.90% 83.00 542.389.00 10.062.000.115. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.00 99.00 6.500.000.889.208.640.237.530.63% 99.00 278.000.26% 93.306.651.068.000.315.432.000.732.864.00 198.22% 86.00 42.000.820.00 1.

000 300.000 1.000.000 27. 00.00% BELANJA BANTUAN 1. 00.000.000.71% 100.00% 0. 05.160. Wiranatakusumah Baleendah Bandung - 6.00% 24.000 150.000 4.000 100.250.000.Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 1.210.000 12.000 404.000.000 362.000.264. 4 01.000.000 6.00% 100.000.103.000.Pengamanan RI. 00.00% 100. 4 05 1.00% 100.44% 100.654.986.000.000.00% 70.500.000 200.750.000.140. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1.000..000.986.309 42.000.00% 0. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 1.71% 69.KPBB untuk Cetak NPWP .000 150.000.000.027.00% 05 06 07 08 09 10 11 11a 1 .047.440.Tambahan Perubahan .635.000.000 240.384.700.500 14.000 135.488 2.000.000.000 25. 4 BELANJA HIBAH 1.000 81.000 27.047..000.000.000.000 200.000 39.787.000 23.000. 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .380.000 90.000.175.00% 100.000 1.000 250.000 12.000.63% 100.KODIM .196.000.000 15.196.000 2.00% 100.000 95.988 7.000 325.140.700.000.375.000.000. 4 02 Bel.000 187.185.750 2.440.000.640.000 300.000 997.787.00% 0.000.000.000.20 05 00 00.20.00% 0.POLRES .64% 69.000.PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN CANGKUANG .00% 75.174.000 615.755.000 20.00% 54.000 % 5 86.500.000 300.20 05 00 00.140.000. 4 05 01 02 03 04 Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Bantuan PPK .298.000.000. 05.000.140.000 600.KPBB Mobilitas .191.000 362.774.000 2.000 325.000 500.000.00% 100.20 05 00 00.00% 75.KORAMIL . 4 03 01 02 03 04 1. 01.000 1.500.Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar Cililin .000. 4 01.000.000 75.103.000.00% 100.00% 100.000.LAMPIRAN :B REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008 Kode Rekening 1 Uraian 2 Anggaran 3 204.000 200. 00.00% 100.200.000.000. RI II .BPN .500 5.PKK Kabupaten Hibah kepada DEKOPINDA Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI Hibah kepada PERSIKAB Hibah kepada PSSI Gerakan Pramuka Kwartir Kab.000. Bandung jl.050.POLSEK .500 5.000. 00.000 3.000.00% 100.00% 100.000.050. Pemerintah Pusat .000 2.000.000 100.Idul Fitri .65% 75.250 3.000 2.000.774.000.103.000 100. * PAM RI I KODIM POLRES KOREM * PAM RI II KODIM POLRES SERTIJAB WAKAPOLDA .00% 100.Bandung Hibah Kepada PGRI Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan PILKADA KBB Belanja Rutin KPUD Hibah kepada PKK .000.96% 0.HARI RAYA NATAL DAN THN BARU Hari .000 155.000 187.000. 31 x 5.PKK Kec.000 997.000. 00.750 9.20.000.000 50.000 100.000 200.103.500 10.000.BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II.00% 100.000 250.000 200.000.000 100.000 240.375.PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG .640.000 75.000 135.20 05 00 00.000.000 1.20.00% 0.00% 99.LANUD .000.000. 05.20 05 00 00.000.000.000 50.hari besar keagamaan PAM tertutup RI 1.99% 77.988 2.000 336.00% 100.000.00% 100.440.000.000 300.Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan .Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin .082.000.000 162.IPM Bantuan PNPM P2KP Bantuan PNPM PKK Kecamatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah kepada PMI Hibah untuk Pengurus dan Anggaran KORPRI Kab.00% 100.000 760.154.000.000 3.000.000 100.74% 100.KEJAKSAAN .20 05 00 00. 4 03 1.000 225.00% 50.000 600.230.000 - Realisasi 4 176.000 116.00% 91.000 150.PKK Desa/Kel 276 x 5.000 200.00% 100.000 225.000.465 48.41% 86.

kemasyarakatan 1.370 32.000.000.500 646. Adz-zdikru Almahmudin Kp.30% 1.050.Md.Md.000 1.Pataruman Rt 2/6 Ds.000. Rancakole .000 1.259.000. Bojong Malaka .558.Terry R . Cikopo Rt1/7 Ds.Md. PasirJambu ♠ Bant.556.46% 62.000.Hari-hari Besar keagamaan .475. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1. Citeureup Rt 2/4 Ds.851. .000.000 53.Diniyah.000 1.85% 29. Babakan RT 2/9 Ds.000 1.242.000 307. Al-Huda Kp. Miftahul Huda Kp. kemasyarakatan… Bantuan Sosial beberapa Org.000 1. 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org.MI ♠ MTS Al Marup Kec. Ciruum Ds. Ciapus .Md.000.Md.20 05 00 01.590 32. Kerenceng Ds.000 589.Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds. Cikan cung .Md.000.000 5.000.000 225.000 1.000 151. Wargaluyu .000 1. Reungascondong RT 6/11 Kel. Cidodol . Al.000 1.Md.242.777.830 8.000.590.000 1.000.Md.259.000 100. Lengkong .Md.000.625.00% 100.625.000 337.LPTQ .Md Nurul Islam Kp.000 1.Islah Kp. Banjaran .000 160.000. Roudhotul Zannah Kp.000 53.370 32.000. MA dan MTS.000. Psr Kanyere Ds.05% 2 .000 630. Thoriqul Janah RW 10 Ds.000 1. 202. 4/2 Ds.072 15. Jengkol RT 3/6 . Sapras Keagamaan untk FKPP .Iid Saepudin .000 1. Bunisakti Ds.61% 102. Al-Azhar Kp. Saar Ds.Md.00% 42. Tenjolaya .383.20 05 00 01.63% 60.090 135. Al.Andir .Hidayah Kp.000 139.000 15.At-Taubah Kp.370 32.000.000.000.Sumantri .841. Al-barokah Kp.000.Wargasaluyu .491.Md.000 202.00% 100.259. Lebakwangi .000 1.teguh P . Neglasari .000. Sukarahma Rt 2/6 Ds.500.000.000 1.91% 1.000.000 16. Miftahul Jaza Kp. Idasilatul Aulad Kp.Md. Hikmatul Marta RT 3/8 Kel.Majlis Ulama Indonesia Majlis Ulama Kabupaten Bandung MUI Kecamatan di 31 Kecamatan MUI Desa 276 Desa/Kelurahan .00% 154.815.000 13.00% 100. Ciganitri RT 3/9 Ds.000.000 71.000 1.000 1.55% . Rancakole .091.00% 66.733.Pelayanan Ibadah Haji .Rusmana .000 1. As-Sidik Kp. Nagrak . Rancakole .000.875.259.370 32.000 52. Cintaasih Rt.000 151.370 32.Md. Manggahang .Drs Husni .Md.Md. Margahurip .Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) Hari Raya Idul Adha 135.000 1.500.023.Gebyar Tahap I untuk MD .000 1.375.000.Suparman .491. a. Sirojul Azhar Kp.000 139. Miftahul khoer Kp.Md.370 100.750.331. Pangauban Ds.000.000 1.Md.000.259.000 267.500.259. Cikan cung .833.000.000 1.000 1. Gumuruh Ds. 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org. Darul Huda Kp. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan Bantuan Sapras Keagamaan Untuk : .875.Md. Al-Muttahid Kp. Cikadu Ds. Al-Ikhlas Kp.500.500.000 82.000 1.000 1. Nurul Falah Kp.Md.050.Kode Rekening 1 Uraian 2 Bantuan Gubernur 12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 Anggaran 3 Realisasi 4 % 5 1.000 1.Md.370 32.259.Md.000.000 1.000 1.500.000 100. Ranca manyar . Bojongpulus RT 4/2 Ds.000 1.000.000.20 05 00 01.205 31.438. Baiturrohman Kp.000. Cinangka Ds.000.Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung BAZ Kecamatan .000.000.579.841.475.

Cibitung Ds. Nurul Ihsan Kp.000 1.000.Md.000 1.000. Al. Ash-Shidiq Kp.000 1. Nurul Huda Kp.Puncak Mulya Ds.000 1.Md. Nurul falah Kp.000.000 1. Bbkn. Jagabaya . Babussalam Kp.Md.Md. Sekesalam Ds.000.000.000. PsrMlya ds. Warung Lobak Ds.000 1.000 1.Md.000 1. Bbkn Citalaga Ds. Miftahul Huda Kp.Md.Md. Sirojul Munir kp. Al-Mubarokah Ds. Gandasari .000.Md.000 1. Cibeurang Ds. Cikitu .Md.000 1. Margahayu Tengah .Banjarsari Ds.000.000. Cimanuk Ds.000 2. Karangtunggal . BuahJajar Ds. Al-Miftah Kp. Baiturrohman Kp. Al-Muhajirin Kp.000. Pangalengan . Nuurul Iman Kp.000 1.000.Md.Md.000. Pageuningan Desa Pasirhuni . MkrPawitan Anggaran 3 Realisasi 4 1. Manda lahaji . Bkn Cikalong Ds. Tanjung .000 1. Nurul Iman Kp.000 1.Md. Cinang gela .Md.000.000 1. Langensari .000 1.000 1. Bbk Tjg Ds.000 1.Md.000 1. Al-Islamiyah Kp.000 1.000.000 1.Md.000 1.000. Al-Ikhlas Kp.000 1. Nurul Jadid Kp. Ciaro .000 1. Skamanah . Haurgombong Ds. Wates Ds. Robithoh Kp. Pasarean Ds Cimaung . Lembr Awi Ds.000.Md. Cipa ray .000. Cikalong .000 1. Al-Ikhlas Kp.000. Maru yung . Santosa .000.Md.Md.Barokah Kp Tarikolot ds.000 1.Md.000 1.000. Karangtunggal .Md. Bojong mulya . Pasir Kaliki Ds.000 1. Nurul Hikmah Kp.000.Md. Pasir Gambir Ds. Attawakal Kp/Ds Pangguh .500.000 1.mu'min Kp. Al-Hasyimiyah Kp.000.000 1. Al Irsyad Kp. Ciha wuk .Md.000 1.Md. Banirusydi Kp.Puncak Mulya Ds.000 1.Ar-Rohman Kp. Karyalak sana .Md. Mandala sari . Baitul Rohim Kp.Md.000.000 1. Baiturrohman Ds. Neglasari .Md.000.Md. Jagabaya .Md.000.Tjgwangi .Md.Md.000. Awaliyah Al-Islah Ds.000.000 1.Hidayah Pasrlanjung Ds. Sayang Ds.000 1.Cisapi ds. Al-Hikmah Kp. Mandala wangi .000. Maggungharja .000. Nurul Iman Kp.Md.Kode Rekening 1 Uraian 2 Mandalasari .000 1.000.000. Pasanggrahan kulon Ds. Rancatungku . Cibiru .Md.Md.000 1.Md.000. Nurul Iman ds.000 1. Pamoyanan Ds.000.000.000 1. Pasr Muncang Ds.000 1. Mekarsari Ds.Maja laya . At-Taqwa Kp. Riyadul Janah Ds.Md. Pangguh .000. Al.000 1. TribaktiMlya .Md. AL. As-Shopiyah Kp. Baitul Arief Kp. Khusnul Khotimah Kp.Md.000 1.000.000.Md. MkrMukti Ds.000.Bojong Ds. Pangauban .Md.Md. Bojong Picung Ds. Lebakwangi Ds. Margamulya . Tegallame Ds.000 1.Md. PsrPogor Ds.000. Al-Ikhlas Kp.000. Mekarsari .Md Raudhatul Thoibin Kp. Jagabaya .000 1.Md. Nusa Ds. Sayang Ds. Taufik Al-Munawaroh ds.000 % 5 3 . Loa . Marga mulya .000. Sirojul Huda Kp. Ciha wuk . Cigunting Ds.000 1.000.000 1.000.000 1. Sukaluyu . Rancatungku .000. Mandala sari . Al-Hidayah Kp. Darul Falah Kp.Md.Md. Pangguh .Md. Berman Ds.000.000 1. Pakutan dang . Cincin . Al-Amanah Kp Talun Raya Ds.000. Mkrjaya . Al-Ikhlas Kp.Md. Kancana Ds.Md.000. Al-Amin Ds. Al-Misbah Ds. Hidayatul Ulum Kp.000.Md.

Md. Leuwicariu Ds.000 1.PP Al. Kec.Md. Rawabogo . Al-Huda Kp Sukamanah Ds.000 1.Md. Arrohman Kp.Bojongjati ds Bojongloa . Manirancan RT 2/2 Ds. Lembur Tegal Ds.000. Sukamanah .000. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk . DaarulJihad Kp.Hidayah Kp.000. Jolok Ds.000. Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds.000 1.Pondok Pesantren ♠ PP. Bayongbong Ds. Cikitu . .Md. Pasir kuda Ds.Md.000.000.000.500.Pamekaran .Hidayah Jl.000.Arjasari .000 1.000 3.000 1.000 1. Al-amanah Kp.MD.000 1. Padamukti .000. Cukang Haur Ds Sukajadi .000.000 1. Japar RT4/6 Ds.000 1.000.PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds.MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.000.000.000 1. Bojonggenggong Ds.000 2. Al. Al-Japarun Kp.Md.Md. Darul Hiokam Ds.000.000. Cikawao 1.000. Ciloa Ds.000.000.000 1.Md Fathhul Khoer Ds. Cikoneng . Suka mantri . Cicalung Ds.PP Al-Hidayah Sutam Kp. .000 1.Sumbersari .PP Salafi Robithoh DS.000.PP.000.000 1.000.000. Patunahan Ds. Nurul Iman Kp. Min Hajul Anwar Kp. Panyocokan .000 1. SkManah .000 231.000 1.000 1. Ancol Mekar Kec. Tenjo laya .000 5.000.000.Mi As-salam Kp/Ds Maruyung .PP Bahrul Ulum Kp. Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds.Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 . Sindangsari Ds.Mts An-Nur Ds.Muttaqin Kp/Ds Ciaro . Cibuntu Hilir Ds. Sukamanah Ds. Solokanjeruk Anggaran 3 Realisasi 4 1.YPKM Al. Tarumajaya .000.Mekar Jaya . Nurul Amal Kp.000.000 1. Lebak Muncang .MI.000 1.Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas .000.PP Assalim Ds.000.MA Al.MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp.Kode Rekening 1 Uraian 2 .PP. AL.000. Langonsari .000 1.Rancakole .000 1.Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec.000 1.PP Bahrul Ulum Kp. .MA.PP. Darut Takrib Kp.Ikhlas Kp.000 1.Mts Al-Falah ds Pamentasan . Lagadar .000 1. Miftahul Abror Kp.Md.000.PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp.000 1.000. Padamulya . Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap .000. Lembaang Bagus Ds.000 1.000 1.000.000.000.000 1.Md.000 1. Lampegan . MkrJaya .PP.PP Alimuhtar Kp.000 1.76 Ds.PP. Miftahul Jannah Kp.000.000.000 1.000 1. Majakerta .000.Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah . MkrJaya . Kiangroke Banjaran ♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur ♠ Qoriah .000 5.000 1.Md. Cikuya Ds. Bojong Ds.000.000.Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang .000 3.PP Baiturrahman Kp.Md.Karyalaksana . Cibiru Kec.PP Al-Fitroh Kp.Sutam Ds.000.000. Babakan Peuteuy .000.000.PP Al-Huda Kp.Mts Persis 102 .000 500.000 1.PP.000. Raya Nagreg Km 38. Aliyah Al Falah Jl. Dampit .HgrManah Ds. Cisapi Ds.000 1.000 1.Gebyar Tahap I untuk PP .000 1.000 1.000 1.Raya Rancaekek No.000.MI At-Taqwa Kp.000 1.000 1.000 1.000 % 5 .000 3. Situsari Ds.000.000 1. Maruyung .Fatah Kp/Ds Cisondari . Mariuk ds Bojongsalam .000. Majalaya .000 25. Miftahulm Hidayah Kp.000 1.000.000. Dampit .Md. Al Mubarokah Kp.Mjl .000 1. Mekar jaya . Walahir Ds. Neglasari .000.Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds.Mi Pamoyanan Ds.000. Drawati . Pakutandang .000 23.Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.000 1.000.10% 4 . Rancabali Ds. An-Nur Kp.000.000.Paninggaran Ds.000 1.PP Riyadhus Salam Kp.Md.000 1.000.000.PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp.

Al Hidayah Kp Paledang Ds.000.000 2.000. Andir .000.000 5.000. Kamboja V No. Cikawao Kec.PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp.Mj.Hidayah Komp.FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning .000 5.Mj. Panclut RW 05 Ds. .000 1.000 1.000 1.000 1.GebyarTahap I untuk Mj.Hikmah RT 4/6 Kel.Mj.Paseh . Pasir Biru RT 4/15 Ds. Al. Dangder . Sukasari .PP Al-Fauziyah Ds.000 90.PP Miftahul bayan Kp.000 16.Mj.500.000.000. Al.islah Kp.000.000 1. RT 1/9 Ds.Mj.000.000.Sindangsari Kec.PP Tsamrotul Ulum Kp.Mj.Nurul hikmah Kp.000.Mj.000 3.000 1.775. Rancaekek ♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab.500. Pasirjambu . Bojongmalaka . Al Hikmah Jl.522.Warga Mekar .000 1. Paseh .PP.000.000.PP Nurul Huda Kp.000. Karenceng Ds.000 4.8 .000.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 1. Al-Barokah Kp.Ikhlas Kp. Bojongkoneng Ds.000 1. Jami & Pontren Al Hikmah ♠ KUA Bojongsoang ♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 ♠ Mesjid Al Iklas Kp.000. Al. Pabeyan Ds. Pasir Jati Lebah .Mj.000.000 10.000. Al. 1 RT 4 Rancaekek Kencana . Al.000 1.000.000 2. Bdg ♠ Mj. Fatahul Huda ♠ Mj.000 1. Andir RT 1/4 Manggahang .PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.000. Loa .000 1.000. Bojongkunci .000.000 1.000 1. .000.000. Pamekaran .Cisangkuy Ds.Mj.000 1. FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi ♠ Mj. Nurul Iman Kp. Karenceng RT 3/3 .000 25.000.000 5.PP Al Miftah Kp BBk Tjg.PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds.000 100. Muara Baru Kel.Mj.000.Mj. Hidayatul Taufik Kp.Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp.000. Cipaku .Mj.000 2. Nurul Ikhwan Kp. As Sofia Dayeuh Kolot .500.Pontren Faturrahman Ds. Nurul Huda Kp. Ds Tanjungwangi .Barokah Kp.000 3. Baleendah Permai .000 1.000.PP Darul Falah Kp.000 5.000 1.58% 5 .Mj.000 2.000. Mangunjaya .000 1. Sukamantri . Miftahul Ulum Ds.Pontren Darul Musafir Jl.000 2. . Milad II Uin Pasundan Gunung Jati ♠ Mj.Cimata Ds.000.000 1.Pemuda Ansor .000 1.000 1.Mj.000.000. Sekebungur Ds.000 1. Al-Rakhmat Kp.000 % 5 .Keagamaan / Mesjid ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa ♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh ♠ DKM Al Ikhwan ♠ Infaq Pp.000 5. Ar-Rahman Kp.000. Manggahang 1.000 116.000.PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km.000 1.000 2.000.000 1. Pamenkaran . Cikoneng Kec.000 1.000.Furqon Kp. Bojongemas . Al.Mj. Rengascondang RT 05/11 Kel .000 5. Andir . Papakgade .000 25. Babul-Huda Kp.000 1.000.000 2. Ciparay ♠ Mushola Azziziyah ♠ PP.000.000.500.000 50.Mj Al.000 1. Kawungsari RW 08 Kel. Nurul Falah kp.PP BBk Darul Hidayah KP.000. Al.000.000.000 1.000. Walahir Ds.000 1. Margamekar . Al. Sindangsari .Lembur Tegal Ds. Cibiru Cileunyi Wetan ♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah ♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III ♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah ♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al ♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah ♠ Pembangunaan Mj.000 50.PP Al-Jawahir Kp.Mj.000. Pacet ♠ Mj.875.PP.000.000 18.PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao .000 3. . Buah Dua Kec.000.000 5.000 1.500.Mj.Mj.500.000 5. Jonggol RT 3/6 Ds.000.000.000.hikmah Kp.Furqon Kp. Al-Istiqomah Kp. Nurul Taqwa RW 07 Kel. Cinunuk Cileunyi .000.000. Mulyasari .500. Cijagra Kec.000 1.Cirompo . genteng Kec.000.

Mj Al-Wahhab Kp. Margaasih . Cigadog RT 3/2 Ds. Babakan . As-Syujai Bojonggenggong Ds.000. Al. Batununggal Ds.Mj. Al-Fatah Kp. Cikuya Ds.000.000.Mj.000 1. Belong RW Ds.000.000 1.000.000.Mj.000.Mj.000. Pamoyanan Ds. Ciluluk . Dampit Rt1/6 Ds Dampit .Mj.000 1.Al-Ikhlas Kp. Akhlaqul Karimah Kp.Mj. Cikamuning Ds. Beor RT 1/11 Ds.Cinunuk . Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya .000.000 1.Mj. Batununggal Ds.000 1. Al. Mandalasari . Cikamuning Ds. Al-Ma'ruf Kp. Ciluluk .000.Mj.000 1. An-Najah Kp.000 1.Mj. Jagabaya .Mj.000.000 1.Mj. Bjr .Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 . Cileunyi Wtn .Mj. Munggangsari Bbk Peteuy . Lamping Ds. Jagabaya . Cibolerang Ds. Citeureup RT 3/4 Ds.000.Mj.000. Nurul Hikmah Kp.000.000 1. Tanjungwangi . .000.000. Buahbatu . Cikalong Ds.Mj.000. Mandalasari . Al.000.000 1.000. SMP Muslimin Panyaulungan Ds.Mj. Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy . Panenjooan .Mj.000 1. Attawabin Kp.000 1. Tarbiatul Buani Kp.000 1. Al-ikhlas Kp. Nursa'adah Kp. Rancalame Rw 3 Ds. Banjaran .000.Malik Kp. Miftahul Jaza Kp.000 1.Mj.Mj.000. Al. Al-Fathul Huda Kp.000 1.000 1. Cicalengka . Al-Mubarokah Kp.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Hidayatul Muttadin Kp. Nurul Huda Kp. Bojongsoang RW 1 .Mj. Mandalasari .000 1. Pasir Mulya .000 1.Mj.000.000 1.000. Dampit . Mandalasari . Sindang Panon .Mj.000 1.000. Jatisari .Bandasari .Mj.Mj. Negla sari kec. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds.Mj.Mj.000 1. Neglasari . Al-Husaeniyah Ds Panenjoan .000.000.Mj.000 1.Al-Aliyah Ds. Cicalengka Wetan . Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir .000 % 5 6 . Cikiara Ds.000 1.000.000.Mj.000. Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk . Ar-Rahmat Kp.Mj.Mj.000 1.Mj.000.000. Sindangatoy Ds.000 1. Margaasih .000.000 1. Nagrak .000 1. An-Nur Kp. Al-Hidayah Kp.Mj.Mj. Al-Huda Kp.000. Cipinang .Babakan Peuteuy Rw 7. Al-Zihad Kp.000.000 1.000.Mj. Citeureup RW 10 Ds. Cinangka Ds. Baitul Arief Kp.Kobar Kp.Ikhlas SDN Mangahang I . Nurul Falah Kp.000.000 1. Gumuruh Ds. Pasirmulya .000 1.Ikhlas Kp Cisungkur Ds. Nagreg . Waluya .Bandasari .000. Cikalong .Ihsan Ds.Mj Baiturrahman Ds.000.Mj. Pasirlanjung Ds.000 1. Rancaoray RT 1/1 Ds. Pasirmulya .000. An-Nur Komp. Bugel RT 4/5 Ds.000 1. Sukarahmat Ds. Cinangka Ds.Mj.000. Ciluluk . Miftahussudur Kp. Kocakoca Wetan Rw 15 Ds. Pasir mulya .000 1. Campakamulya Anggaran 3 Realisasi 4 1.000. Tjg. Cipinang . Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds.000 1.000 1. Nurul Iman Kp.Mj Al. Al.000 1.Barokah Kp. . At-Taufiq Kp.000. Pasir Kaliki Ds.000 1.000.000 1. Cipinang . Baba kan Peuteuy .000.000 1.000.000.Mj.000 1. Al-Fatah Kp. Nurul Wasilah Ds.Mj.Mj. Rancasuni Ds.000.000. Patola Ds.Barkah Kp. Ciseupong RT1/6 Ds. Nurul-Huda Kp. Neglasari . CiawiTali RT3/8 Ds. Al.Mj.Mj.000 1.Mj.Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds.000 1.000 1.Cicalengka .000 1.Mj.Amanah Jl. Cilangka Ds.Ikhlas Ds.000 1.000.Mj. Cimekar .000.000. Nurul Iman Kp. GPA Blok C & D Ds.Mj.000. Cicalengka .Mj.Barokah Kp. Nyempet Ds. Babakan Garduh RW 16 Ds.000 1.Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 .000 1. Miftahul Khoer Kp.000 1.000 1.An-nur Kp. Al-Istiqomah Kp.Mj. Al-mubarok Cibiru Hilr Ds.Mj. Jagabaya . Baiturrahman Kp.000 1. Pengkolan Rw 3 Ds.000. Babakan Peuteuy .000 1.000. Babakn Ds.Mj.000. Nurul Ikhlas Kp. Pamoyanan RT5/2 Ds. Haur Gombong Ds.Mj. Wangi .000 1.000.000 1.Mj.Banjaran .000. Miftahul Muttadin Kp. At-Taqwa Kp.Mj.000 1. Sindang Panon RW 12 .Mj.Mj Al.Bbkn Wangi Ds.000 1. Jagabaya .000 1.000. Nurul Iman Rt 1/16 Ds.000.Mj. Al.000.Mj. Panenjoaan .000 1.000.Mj.000.000 1.000.Mj.000 1. Lengkong .000.000.000.Mj.000 1. Al. Ciseureuh Ds.000. Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds.000 1.Mj. Kocakoca Wetan Ds.Al. Margaasih .000 1.000 1. Cimekar . Beor RT 1/11 Ds. An-Nur Ds. Al-Fatah Kp. Al. Riyadhul Jannah Ds.000 1.000 1.Hidayah Jl.000 1. Al-Ikhlas Kp. Cipinang .

Bali Ds. Padaulun .000.000.000. Jolok Ds. Cibeet . Nurul Iman Kp Puncakmulya .Mj. Al-Ikhlas Kp. Babakan Salam Ds. Prm Pasirmadur Endah I Ds.000 1. Kadu Pojok Ds. At-taqwa Kp. Cilaja Hlr. Nurul Falah kp. Neglasari .Mj. Al-Barokah Ds. Malingping Ds.000 1.000 1. Ciaro .000.Mj.000.Mj.000 1.000 1.Mj.Mj.000.000 1.000 1. Nagreg . Al-Ikhlas Kp/Ds. Baitul Amal Kp. Majakerta .Mj.000 1.Mj. Neglasari .Mj.000 1.000 1.000.000. Pangguh .000 1. Al-Ikhsan Cigondewah hilir .Mj.000.000 1. Cikoneng .Mj.Cimaung . Al-Fajar Aulia Kp.000. Karyalaksana . Bbkn.000.000 1. Bojongkoneng Ds. Sindanglaya . Al-Akbar Kp.Mj.Mj.Mj.Kebon Tiwu Ds. Cikadu Ds.000.000 1.000 1. Sawargi Kp.Mj.Mj.Mj.Mekarlaksana .000. Al-Barokah Kp. Bjong Kondang .000.000. Al-Mubarokah Kp. Bj.000 1. Baiturrahman Kp. As-Salam (MJ. Ciaro Anggaran 3 Realisasi 4 1. Al-Mardiah Kp. Sabilil Muhtadin Kp. Parumasan Ds Pannguh . Ciaro . Margahayu Selatan . Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang .Mj.Buah Jajar Ds. Cikoneng . Pasir Kuda Ds.Mj.000. Padasuka .Mj. Bbkn Ds.000 1.000.000 1.000 1.Mj. Assalam Kp. Karyalaksana . Sabilusalam Kp/Ds Cipinang .000 1.Mubarokah Kp. Al-Hidayah Kp. Mekarlaksana .000. Al-Japar Kp Rc. Saparoko Ds.Mj.000 1.000. Assalam Kp.Mj Al-Barokah Kel. Cincin . Rancaheulang Ds. Cincin . Lampegan .000 1. Al-Amin Kp.Mj.000. Ciburial . An-Nasro Kp. Al.000.Mj. Pangguh . Mekarlaksana .Mj.Mj.Mj. Tegalame Ds. At-Taqwa Kp.000 1. Sukamanah Ds. Pakutandang . Al-Hidayah Kp. Tegalame Ds.000.Barokah Kp. Al-Furqon Kp.000.Mj Al-Ikhlas Kp. Garduh Ds.000 1. Riadhus Salam Kp. Ciharalang Ds. Nasrul Haq Kp.Mj.000 1.000 1.Mj.Mj.000.000.000. Pakuhaji .Mj.000 1.000 1. Bojong Picung Ds. Ds.000.Mj. Al-barokah Kp.Mj Al-Ma'mur Ds.000 1. Cangkuang Kulon .Mj. At-Taqwa Ds.Andir Ds.000. Al-Ikhlas Kp.000.000 1.000 1.000.000.000. Parumasan Ds Pangguh . Parumasan Ds.000.000.Mj.000. Al.000 1. Nurul Iman Kp.000.000.Mj.Mj.Mj. Majasetra . Cihalimun .000. Cibunar Ds.Mj.000.000 1. Mincrik Ds.000 1. Cijambe Ds. Al-Ikhwan Kp.000 1.000. Al-Hidayah Kp. Al-Amanah Kp. Al-Hikmah Kp.000 1.000 1.Bbkn Pangauban .000 1. Sirnagalih Ds.Mj.000 1.Mj. Sekesalam Ds. Bojong . Miftahurrosyad Kp.000. Pangguh . Dukuh . Majasetra . Darul-Falah Kp. Karyalaksana . Lebaksari . Dayeuh Kolot U/ : .000. Mj. Santossa .000.Mj.000. Cipeer Ds. Baitul Hikmah Kp. Lebak Muncang . Al-Muhajirin Kp.000 1.000.Mj.Mj.Mj Nahjussalam Ds. Citeurep Ds.000 1.Mj. At-Tosin Kp.000.Mj.000.000 1.000 1.000 % 5 7 .000 1. Pasirlayung Ds Jagabaya .000 1.000 1. Neglasari . Babussalam Kp. Baitul Muslimin Kp.Mj. Aging) Ds.000 1. Cirawa . As-Su'ada Kp. Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta .000. Cincin .000. Darussalam Kp Darussalam Ds.000 1.Mj.000. Pasawahan . Ciaro .Mj.Mj.000 1.000. Al-Itishom Kp.000 1. Ciloa Ds.000 1. Ciandong Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Mj.000.Babakan Ciparay .000 1.Mj.Mj. Pangguh .000.000 1. Majakerta . As-Syuro Kp. Majalaya .000 1. Awi Lega Ds.000.Mj.000.000. Lamping Haur Ds. Cinta Karya .000 1.000 1. Mengger Ds.000. Uswatun Hasannah Kp. Lampegan . Arrohman Kp. Ar-Rohman Kp. Mandalawangi .000 1. Karanganyar Ds. Cijalatong Ds.Al-Huda Buglsn Paledang Ds.Mj. Manirancan Ds. Al-Ikhlas Kp/Ds.000.000 1. Dayeuh Kolot . Nurul Huda Kp.000 1.000. Pakutandang .000 1.Mj. Al-Ikhlas Kp. Al-Hidayah Kp.000 1.000.000. Sagara Cipta . Nurul Ilmi Kp.000 1.000.Mj.000.Mj. Pangguh . An-Nur Kp.000.000 1. Mekarsaluyu .Mj.Mj.Mj. Pasir Honje Kel.Mj. Ds.000.000 1. Lebak Pulus Ds. Al-Musyawaroh Kp.Mj.000.Mj.000. Cinangka Ds.000.000 1.Mj.000 1. Hidayatuttauhid K[p. Karyalaksana .000 1. Nurul Falah Kp. Panyocokan Kec. Pangguh .Mj.000. Talaga Ds.000 1.

Ath-Thoriq Kp.000.000. Ds Sukamantri Ds. Al-Muhajirin Kp.Mj. Ad-Da'wam Kp.000.000. Nurul Falah Kp.000 1.Mj.Mj. Fathul Ulum Kp.Mj. At-Taqwa Kp.000 1. An-Nur Kp.000.000. Pamuntangan Ds. Margamulya .000 1.000. Sayang Ds. Sukamantri .Mj. Anwarul Huda Kp.Mj.000. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri .000 1. Sayang Kaler Ds.000 1. Karangtunggal .000 1. An-Nahl Kp. Rancatungku . Kb. Bojong Ds.Mj.Pasir Surawung Ds Cijagra .000 1.000.Awilarangan Ds. Pasirpari Ds.Mj.000 1.000 1.000 1.000. Rancatungku . Mj.Mj.000. Sindangsari Ds.000.000 1. Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah .Lemburawi Ds.000. Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah .000. Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah .000.Mj.Andir Ds.Mj.Mj.000. Arya Nurjanah Kp.000. Indragiri .000. Tanjungwangi .Mj.Andir Ds. Cihaneut Ds Tenjolaya .000. Maruyung .000 1.Mj. Bojongsalam .000 1. Al-Muttaqin Kp.Mj. Nurul Iman Kp. Al-Karamat Kp. Khoerul Wasilah Kp. Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah . Al-Ikhlas Kp. Bojungkunci . Pasirmulya Kulon Ds.Mj.000 1. Ry.000 1.Mj.Mj. Al-Qomar Jln.Lantaya Ds. Nurul Iman Kp.000. Al-Ghofar kp. Lembangbagus Ds. Al-Islah Kp. Banjarsari .000 1.000 1.000 1.000 1.000.Mj.000 1.000. Cinagela .000.Mj.000.000 1. Hidayatu Tsani Ds.Mj. Salamungkal Ds.000.Cibatur Ds. Pusaka Nurussalam Jl.000.000 1. Maruyung .000 1. Margamulya . Al-Ikhlas Kp. An-nur Kp.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Hidayatul Mubtadiin Kp. As-Salam Kp.000 1.000. Miftahul Falah Kp. Tanjungwangi .000.000 1.000.Pagaden Ds. Cigentur . Addikro Kp. Solokan Jengkol Ds. Gunung Cupu Ds.000. Papakmanggu Ds.Mj. Margamulya .000 1.000. Miftahul Huda kp.Mj.000 1. Pasir Tumengung Ds.000. Sukamanah . Al-Hikmah Kp/Ds. Lamajang . Babakan Ds. Cibodas . Karangtunggal .000.000 1. Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds. Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah .000.000 1. Al-Fitroh Kp.Sukamanah . Al-Muhajirin Kp. Shopiyah Kp.Mj.000.000 1.000. Cipasung Ds.Mj.000 1.000 1.Mj.000 1. Sukarame Ds.000. Al-Hidayah Kp. Pangauban . Al-Mukhtarul Khoir Kp.000.Mj. Cihaur Ds.000 1. Psr.000.Mj.Mj.Mj.Mj.Mj. Al-Furqon Kp.Mj.Mj. .000 1.Mj. Rancatungku .000.000.000 1.000. Al-Fatah Kp. Al-Khilal Kp. SkMulya . Sukamanah .000. Cukanggenteng .Mj.000 1. Margamulya .000. Nagrak .000 1.Cijengkol Ds. Ciaro .Mj.000.000. Babul hikmah Kp Sinumbra Ds. .000.000. Sukamanh .000 1. Pasir Panjang Ds.000 1. Manirancan Ds.000 1.000.Batureok Ds Pssirjambu .Mj. Lamajang .Mj.Mj.Mj.Mj.Panyadap .000. Al-Falah Kp.000 1.Rancabali Ds.000 1.000 1. Sukamantri .Mj. As-Salam Kp.000. Al-Mujahidin Kp.000 1.000.000.Rajadesa Ds.Mj. Sukamanah .000 1.Mj. Padamukti .Mj. Al-Janah Kp/Ds.000 1. Miftahul Falah Kp. Kb. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds. Cau ds.Mj.000 1.000 1.Mj.000 1.000.Neglasari Ds.Mj.000.Mj. Ds.000 1.Sukamulya .Muncang Ds. Al-Janah Kp.000 1. Al-Falah Kp.000.000 1. Nurul Wasilah Kp/Ds.000 1. Sukamanah .Mj.Cikujang Ds. Sukamanah .Mj. Rohmatul Huda kp.000 1.000. .Rancapanjang Ds. Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah . Ds.000 1. . Mekarpawitan Kp. Sukamulya . Nurul Huda Kp.Mj.Mj. Al-Hidayah Kp. Neglasari Ds.Mj. Cibolang Ds.000.Mj.000.000. Ar-Rohman Kp. Mekarsari . Pasirmulya Ds. Cipaku .Mj. Pasirmulya Kulon Ds.000 1.000. Ass-siddiq Kp. Sukamanah .Mj.Mj.000. Puja Ds. Nurul Ikhwan Kp.000.Mj. Al-Mu'Min Kp/Ds.Cikajang Ds. Rancakasumba Anggaran 3 Realisasi 4 1.Mj. Nurul Iman Kp. Al-Amanah Kp.Mj.000 1.000 1.000.000.000 1. Rancatungku . Karangtunggal .000.000 1.000 % 5 8 . Neglasari Ds.Mj.000 1.000 1.Cisondari .000.000. Cipaku .000 1. Mandalahaji .Mj. Sukamanah Ds. Al-Bainur Kp/Ds.Mj. Maruyung . Kadatuan Ds.000 1.Sadang Ds.000 1.000. Nurul Huda II Kp.000. Mekarjaya .Mj. Sekeawi Ds.Mj.Mj.000. Nurul Islam Kp Baruseun Ds.Hegarmanah Ds Tenjolaya . Cipaku .000 1.Mj. Kopi Ds. Majalaya . Cisondari . Al-Barkah Kp.000 1.Mj. Cipadali Ds.000 1. Langonsari .Mj.000 1. Lamajang .

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti - Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang - Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. - Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar - Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame - Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara - Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka - Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame - Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari - Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran - Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara - Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar - Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara - Mj. Al - Khautsar komp nataendah - Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati - Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu - Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu - Tarling Tgl.09-09-08 - Mj. Al - Abror - Mj Al - Hidayah - Mj Al - Ikhlas - PP Al-Barokah Ds.Rawabogo - Mj Wafaul Ummah - MD Al - Inayah - Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah - Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" - MD Himaat Taufik - Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong - PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan - MD Miftahul Sa'adah - MJ Al - Alfurqon - Ds. Campakamulya - Ds. Pasir Huni - Tarling Tgl.10-09-08 - Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo - Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar - Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong - Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar - PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru - Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut - Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut - Md. An-Nur Ds. Jatiendah - Mesjid Cilengkrang - Tarling Tgl.11-09-08 - Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. - Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti - Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak - Mj. Al - Barokah - Tarling Tgl.16-09-08 - Mj. Barokah Ds. Padamukti - Mj. Assyyroj Ds. Padamukti - Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari - Mj. Al-Ikhlas - Mj. Al-Ikhlas - Mj. An-Nur - Mj.Al-Mukaromah - Mj.Al-Hidayah - Mj. Al-Annam - Mj.Al-Barokah nur huda - Mj.Al-Khoer - Mj. Al-Bassor Ds. Bojong - Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari - PP. Wahdatul Tauhid - PP.MD. At tarbiyah - Mj. Al Hidayah - Mj. Al Fatah - Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan - Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung

Anggaran 3

Realisasi 4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 3.000.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000

% 5

9

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat - Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh - Md Riyadul Athfal - Md. Baiturrahman Ds. Ibun - Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan - Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun - Mj. Al Amin - DKM Ar Rachman - PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari - PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku - Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku - Md. An-nur Ds. Sukamanah - Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan - Tarling Tgl.17-09-08 - Mj. Al-Hikmah - Mj. At-Taqwa - Mj. Wasilatunaja - Mj. Al-Jihad - Mj. Riyadul Janah - Mj. Al-Maumuddin - Mj. As-Sa'Diyyah - PP As-Siroj - PP Fathul Mubin - Md. Al-Wasilah - Md. Fathul Mubin - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya - Mj. Babussalam Ds. Cikasungka - Mj. Besar Cicalengka - Safari Ramadan 1429 H - Tarling Tgl.23-09-08 - Mj. Al Falah - Mj. At Ta'un - Md Baiturochman - Mj. Al Islam Baabul Janah - Mj. Arouf - Mj. Ad Darojah - Mj. Nurul Huda - Mj. Asyifa ;- Mj. Baitussalam ;- Mj. Al Barokah - PP. Al Irsyad - Md. Salman - Md. Awaliyah Almuawanah - Mj. Al Karomah - Mj. Baiturochman - Mj. Nurrochman - Mj. Wadatul Siddiq - Mj. Al Ikhlas Cisabuk - Mj. Nurul Amanah - Mj. Al Ikhlas Kancana - Mj. Al Mukhlisin - Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang - Mj. Al Istiqomah - PP. Wasilatus syifa - PP Biyadatul Hidayah - Md AlHidayah - Md. Nurul Huda - Md Al Mutaqin - Md. Al Fadilah - Md. Miftahul Huda - Md. At Taqwa - Md. Al Bariyah - Md. Raudatul Janah - Md. Al Mu'min - Mj. Al Ikhlas - Tarling Tgl.25-09-08 - Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan - Mj. Nurochman Margahurip - Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari

Anggaran 3

Realisasi 4 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

% 5

10

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang - Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari - Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari - Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu - Md. As Surur Ds. Sukasari - Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar - Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar - Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari - Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari - Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari - Mj. Nurul Jannah - Md. Ciwaru Ds. Arjasari - Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar - Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi - Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky - Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) - Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI - Islamic Senter Cimenyan - Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang - Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang - DKM Al Fathu - Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang - DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. - Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay - Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu - Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan Rt 01/03 Kec. Pacet - Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung - untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya Kec. Pasir Jambu - Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 Kec. Margahayu - LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 Kec Margahayu - Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 Ds Margahayu Tengah - Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 - POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 Kec. Pacet - Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 Ds Pawitan Kec. Paseh - DMI - Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang - Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV Persis 2008 - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun - Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian - Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. AlDs. Mekarpawitan kec. Paseh Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg - PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. Solokanjeruk - Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo kan jeruk - Renovasi Mesjid .................. - Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya - Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay - DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang - Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura - Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung - Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay - Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 - Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Pembinaan Imam dan Khotib - Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh

Anggaran 3

Realisasi 4 50.000.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000

% 5

11

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud - Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. Ds/Kec. Solokanjeruk - BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV - Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang Kp Sandang rt03 sukamantri paseh - Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 Ds Cibodas Solokanjeruk - DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. Kec. Solokanjeruk - DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 Ds. Srirahayu Kec. Cikancung - Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden - Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan - Kwit Kepada DMI - Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung - Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan - DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. Kec. Katapang - Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk - DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey - Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk - Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung - Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh - Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun - Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk - Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba - DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh - Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk - DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh - Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh - Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey - DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, - Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, - Md Attaqwa Cimuncang - Mj. Al-Ikhwan Sukawening - Md Al- Mubarokah Sukawening - ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) - Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey - Mesjid Besar Banjaran - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua Ds. Cikitu Kec. Pacet - Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan - Mj. Besar Soreang - Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg - Pemb.Mesjid Besar Pangalengan - Remaja Mesjid Indonesia - Ormas Keagamaan

Anggaran 3

Realisasi 4 4.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 13.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 181.500.000 35.000.000 36.000.000 2.500.000 5.000.000

% 5

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000 3.000.000

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000 25.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 525.000.000

450.000.000

33,33%

27.000.000 730.000.000

18,52% 71,92%

12

Kode Rekening 1

Uraian 2 Wisma Haji / Gedung Dakwah Penerangan Bimbingan Hidup Beragama Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban Pacet - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan jeruk/ An-Nur - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela Pacet - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban Pacet - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk Kertasari - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum Kertasari - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang Ciparay - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara Majalaya - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan Paseh - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari Ibun - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - YPI, Rahayu Margaasih - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu Margaasih - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi Paseh - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet - Masjid Baitul Ikhsan Soreang - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan Jeruk - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk - Yayasan Islam, Jelegong Soreang - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi Cicalengka - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati Margahayu - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif Rahayu Margaasih - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. Cikancung -

Anggaran 3 33.750.000 67.500.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

Realisasi 4 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 30.000.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 40.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

% 5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Bantuan Gubernur Bantuan Keuangan Kepada : - Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. Cileunyi - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi - Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah Blk. G Jln. Kopo Sayati. - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi. - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. Cikancung - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. Cikancung - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. Soreang - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. Soreang - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. Margaasih - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. Katapang - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. Ciwidey - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. Ibun - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec Kertasari - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, Kec. Cicalengka - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, Kec. Ciwidey - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. Kertasari - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo Kec. Soreang - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah Kec. Paseh - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan jeruk. - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 Cilampeni Kec. Katapang - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. Margaasih - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam ( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet

Anggaran 3

Realisasi 4 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000 20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

% 5

14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14

Yayasan Hasuna Hudaya . Salawi Desa Sukawening Kec. Margahayu . Margahayu Selatan Kec. Cileunyi . Soreang .000 5.00% 100.Pesantren "Ad Du'a Kp.00% 80.000.000.Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" Kec.000. Romli .00% 100.Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda Kp.000 10.000.00% 0.PEDULI SENI BUDAYA Kab.Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa Lamajang Kec. Ciwidey .SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar Kec.Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke Kec. Ciparay Anggaran 3 25.000 10.00% 0. Rancabali .000.000 100.000 15.000.000 5.Mesjid Miftahu Ridho utk renov.000. Busyiri .Pontren Darussurur Pimpinan KH. Cipasir RT 03 RW 09 Ds. Cileunyi .Al Mubarokah Desa Sadu Kec.000 5.00% 0.000 50.00% 0. Perumnas Parken Desa Bandasari Kec.Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka wening ( KUPJPS) .Pontren Al Burdah Pimpinan Kh.00% 0.000 10.Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH.000.000.000 0.00% 0.00% 0.000.Pacet .000 40.000.00% 0.000 80.Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds.00% 0.000 30. Cimenyan . Abdul Fatah .000.Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH.000 5.000 15.00% 0.000 5.Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam Kp.00% 0. Maksudi 15.000.000. Odik Sodikin .000. Rancaeekek . Rancabali . Cecep Abdulah Syahid . Cangkuang . Rancaeekek .00% 25. Ahmad Maehi .Pontren Yamisa Pimpinan KH.000 5.000.Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec.000 0.000.Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH.00% . Endang Hamzah .00% 0. Bandung .00% 0.000. Sindang Karet Kp.000 80. Buya mamat .000.00% 0.Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga Mekar Jl.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 25.00% 30.000.000 10. Ciwidey .000. Saproni Hidayat . Ciwidey . Asep Burhan .000.00% 0.00% 0.00% 0.000 5.000.000 40.000 20.Madrasah Nurul Huda Pimpinan H.Pontren Assiroj KH.000.000.Yayasan Al Hasan Galumpit Kec.00% 0.000.00% 0.000 40.000 40. Bayangkara No.000. Bandung .000.00% 0.Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec.000.000.BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec.000 50.000. Pangalengan .Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln.000 0.000 - % 5 100.000 80.Pontren Al Ihsan Piminan KH.000 5.000.00% 80.000 40.000 Realisasi 4 25.00% 100.000 80. Banjaran .00% 0.000.000. Rancamanuk Kec.000 10.Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa Sukamenak Kec.00% 100.000.00% 15 .000.000 0.00% 0.000 10.000 20.Pontren Sukahurip Pimpinan KH.ABT .Pontren Al Muhajirin Piminan KH.00% 0.000 10.Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl.000.Pontren Al Furqon Pimpinan H. Arjasari .Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak Layak Huni " SACAWACANA " Desa .Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec. Linggar Kec. 66 Cileunyi Kulon Kec.000 50.00% 0.000.00% 30. Baleendah .00% 0.00% 0.Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " Kec.000.Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec.000 25.000. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan Kec.000 5. Margahayu . Cinunuk Kab.00% 0.000 0.Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " Jl.000.000.000 10.000 15.000. Bojongsoang .000. Salimul Afif .00% 0.Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec. Rancamulya Desa Sukaresmi Kec.Kertasari .Pontren Al Falah II Pimpinan KH.

000 5.Unit Usaha perbengkelan .000 10.00% 0.000 5. Ayub Suherman .Kelompok Ojeg Ciluncat . Hasyim Sirojudin . KH.000.000.00% 0.000 10.000.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000 5.00% 0.000.Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran .000.000.00% 0.000. Sulaeman .00% 0.Pontren Nurul Huda Pimp. Ustd.000 10.Masjid Assalam .000 10.Masjid Pusaka .Masjid Baiturrasyid .000 5. Muhtar Zen .Mesjid PanundaanPimp. Ridwan Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH.000 10.000 5.000.000 5. Ubu Abdurahman .00% 0.000.Pontren Bustanul Wildan Pimp. Endang .Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah .00% 0.000. KH.Usaha Sablon Budi .Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat .000. KH.000 5. Ustd Wawan Sofwan Hadi .00% 0.Miftahul Jannah Pimp.Pengrajin Miniatur Pesawat .000.Usaha Ternak Kambing .00% 0. Miftah Pontren Mubarokul Huda Pimp.Masjid Al Muhajirin Pimp.000 25.000 10.000.000.00% 0.000.Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika .000 10.000.000.000 5.Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" .000 10. KH.000.000.000. Ustd Kukun Sudrajat .000.000 5.Kelompok Usaha Budi Daya Ikan .Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar .SD Martadinata .000.00% 0.Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu .Masjid Thariquljannah . Yahya Kamil .Pontren Tuba Pimpinan KH. Eman Sulaeman .000.000.000. Sag .00% 0.Pontren As Sa'adah Pimp.00% 0.00% 0.00% 0.000.Pontren Ajjihad Pimpinan Drs.Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya Mandiri .00% 0.00% 0.Pontren Darussalam Pimp.000.000.000 10.00% 0.Pontren Al Fatah Pimp.00% 0. Mamat Saeful Qodir .000.000.00% 0.Kelompok Usaha Batu Bata .00% 0.Pontren Al Barkah Pimp.000 10.000.Pontren Al Jawahir Pimpinan KH.00% 0.000.00% 0.000. Asep Kamil .000. Ustd Farhan Bukhori .00% 0.000 5.000.00% 0.000 5.00% 0.00% 0.000 5. Zaenal Arifin .000.000.Pontren Durriyatussolihin Pimp.00% 100.000 5. Iden Samsulah .00% 0.000.000.000.000 10. Ahmad Suja'i .00% 0.000.000.00% 0.00% 0.00% 0.000.kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri .000 10.000 5.000.00% 0.00% 0.000.00% 0.ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam Kabupaten Bandung .00% 0.000 5.00% 0.000 5.Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis . KH. Ustd Ajang .00% 0.000.000 5. KH.00% 0.000.Mesjid Al Muttoha Pimp.000 10.Kelompok Ojeg Banjaran .00% 0.000.Madrasah Al Ikhlas Pimp.000.000 5. Udan .Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H.000 10.000 5.000 10.00% 0.000 5.00% 0.000 5.00% 0.000 5. KH.00% 0.000. KH.Madrasah SPA Cisondari Pimp.Kelompok Pengrajin Handicraft .000.000 5.Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman .000.000 10.00% 0. Uman Syahruman .000 10.00% 16 . Ahmad Sobari .000.000 5.000. KH.000 5.000 10. Hamdun .000 5.00% 0.000.000 Realisasi 4 5.000 10. .Pontren Mambaul ulum Pimp.000 - % 5 0. KH.Pontren Nurul Huda Pimp.000 5.Pengusaha Limbah Industri .Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah .00% 0.000.000.00% 0.Masjid Al Amin Pimpinan Kh.00% 0.000. H.000 10.00% 0.000 5.000 10.000 10.000 5.00% 0.000 10.Unit Usaha " Pangan Mandiri" .00% 0.000 5. Iwan .000 5.000 5.000.Madrasah M Thre Pimp.Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias .Pontren YPI Al Hasanah Pimp. Ajengan Ato .000.000 5.000 5.Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang .Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi Badruzaman .000.Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp.000 5.000.00% 0. KH.00% 0.Madrasah Fathul Huda Pimp.000 5.Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI PERIP . Ustd IID Saefudin.Kode Rekening 1 Uraian 2 Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim Masjid Al Falah Pimpinan KH.Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam - Anggaran 3 10.00% 0.000 10. Imang Abdurahman . KH.000.000 5.000.

000 137.00% 100.00% 0. SDI Amanah Jl.000.000.Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya ♠ Himpaudi .000 10.000 10.Bandung Jl. Toha KM 6.000 2.000 1.00% 100. Sukamenak SMK Angkasa II.400.000.833.DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Jl.00% 100.000 16.500.000 50.000.00% 100.00% 100.930.000.Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo nesia Kab.SD.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kemasan .000 80.152.000 16.000 2.000 40.000.000 230.00% 100.487.000.Cisondari Pasirjambu 1.000 - 0.GRANAT Jl.000.480.000.000.000 10.000 37.000 25. Bandung .833.000 40.000.000 25.000 50.000.Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah .000.000 30. Bale endah TK Widi Asih RW.75% c.000.000 614. Bandung .000.00% 75.GOPTKI Jl. Bandung . Ry.050.000 100.000 2.000.Ikatan Cend.000. Cinunuk No.SPN Kab.Rahayu RT 5/1 Ds.000 10.Yys.600.000.Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.000 Realisasi 4 161. Arhasari Seni Budaya Klp.000.00% 75.000 1.99% 65.000.755.000. 32 Majalaya .02 Ds.00% 0.000 35.000 25.000 % 5 0.Muslimin Panyawungan II Ds.Sekolah Swasta Non MI .000 80.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .000 24.71% 9.827.00% 100.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa . 71 Kp.000.515.00% 100.000.487.000 80.000.000.000 1.000 25.000.00% 17 .000 1. Ry.000 10.00% 100.000.000.000.8 Bandung .000 25. Mekarpawitan Paseh TK Raudhatu Athalal Falah.750. Ry. Laswi manggahang Kec. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan Bantuan Sapras untuk : .000 33. Mekarpawitan Paseh SMP PGRI.800.000 7.000 15.000 50.38% 48.000.000.00% 100.05 RW.000. Pasirjambu No.000.500.SD Muslim Panyawungan I . Soreang .000 10.000 80.00% b.000.875.000.000 40.800.SMP Negeri I Banjaran 75. Bbk.750.000 45.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .600.000 350.22 Kel. Engang Setra Putra Siliwangi Desa Maruyung Pacet SDS Miftahul Khoer. SDS Muhamadiyah Ds.000 40.000 40.000. Cileunyi wetan .00% 100.Cisirung No.000 25.00% 0.000. Bandung Jl.000. Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) . Majakerta Kec.000.000 10. Sulaeman Margahayu TK Bhakti Pertiwi RT.000.000. 55 Moch.00% 0.000 75.600.000 1.000 10.00% 100.800.000 460.00% 13.500.000 35.000 75. Baleendah Kab.000.055.000 50.480. Majalaya SMA Mardika.00% 0.000.Dibayar kwit.000.000 80.00% 0.515.Bandung Yayasan Timbanganten Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS NURTANIO Guru Honor MI untuk 207 orang SMP Mekar Pawitan. Majalaya 18.000.000 15.00% 0.Tarajusari Kec.000 35.000.Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia Cabang Jabar Rayon Kab.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .00% 100.000 33.000 30. Stasion No.000 75.000.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .MASYARAKAT PEDULI BENCANA Anggaran 3 10.000 30.875.00% 100. Rancakasumba Solokan Jeruk SMA Handayani. 189 Bandung Komite Sekolah Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri Guru agama pada sekolah dasar Negeri Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer sitas Daerah Kawargian Bale Bandung Pasundan Istri Kab. Bantuan Organisasi Profesi .

000 505.000.Pengobatan An.Jatimekar Kel.000 2. Idah Ds.Masy.000.500. Lamajang ♠ Pengajian Al Hidayah ♠ PIVERI Jawa Barat ♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri ♠ Karang Taruna Ds.000 1.000 500.000 1.000 500. Kurang Mampu An.Pemugaran Rmh Jompo An. Suka wangi Ds.Pasirjambu . Sahroni Kp.000 11.Uang Duka Anggt. Linmas An. Padasuka .000 1. Linmas An.000.000 1.000 500. maman Desa Cilame .000.691.Baksos Khitanan Massal KTI Ds.000 1.000. Tambakan Ds.000 1. Kurang Mampu An. Sukamulya .000.000. Sawah legok Ds. Juar Desa Cilame .000.000 5.000. Margahayu ♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea ♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti ♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman ♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur Anggaran 3 50.Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra Kp. Cilame .000 1.Uang Duka Anggt.000 % 5 100.000 1. .000. Mampu An.000.389. Srg utk Tasakur Bi Ni'mah ♠ Bantuan Uang Duka An.Uang Duka An.000. Een Kp.Masy. Rancamanyar . Rancamanyar .000.200. Simpang 18 .Pengbatan An.000 1.Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah .000.Kramat Mulya.000.000 500. Parung halang Kel.000 500.000 1.Uang Duka Anggt.000 1.496.000 2. Abdul Rosid . Ara Kp.500. Krg. Istri Sdr Mulyana ♠ Bantuan An.000 1.Cilame .000. Zaenal Kurniadin.000 75.000 1. Wida Kp.000 500.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 6.000.500.Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi rakatan bantuan Organisasi Sosial . Pasirmulya .Pemugaran Rmh Jompo An. Kurang Mampu An. Suharyanto (Mantan Atlit nasio) ♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional ♠ Yayasan An Nisa Kec. Bbk. Atim Kp.000. Bunisari Ds. Andir .000 500.345. Pamekaran Kec. .Bojongmalaka . Kabuyutan Pasir Jambu .Pemugaran Rumah Jompo Ds.000 3.000 1.000 1.Pengbatan An. Nani Sukartini Kp. LLI Kec. Jubaedah Kp.000 500.SD Muhammadiyah Majalaya .000.Ag Kp.Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Parung halang Kel.000. Andir .Keg.Masy.Kegiatan Bhakti Sosial Ds.000.000 1.000 500.000 10. . Oyo Kp.000.000.000. Wawan Suhendi ♠ Khitanaan Masal KTI Cilame ♠ Yayasan Sosial YKN ♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds.000 1. Andir .000 1. Abdul Kp. Cukanggenteng . H.000.00% # 13.000.Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Tambakan Ds.000 500. Linmas An.000 1.Pengobatan An.000.Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) Tidak Mampu d.Soreang.000.000 87.00% 0.000 500.Cipandan Ds.000 1.000 7. Juhra Desa Cilame .61% 50. Isak S.000.Pengobatan An.Bantuan Kemasyarakatan ♠ TBM Arjasari ♠ Santunaan Uang Duka An.000. Dede Kp.Masy. Parung halang Kel.000 500. Dedi Supriadi .52% .000 1.000 1. Bantuan organisasi Sosial Bantuan Keuangan untuk : .000 Realisasi 4 50.Pendidikan An.000.S.

000 1. Pasir Malang Ds.Pemb.Sukamantri .000 1.000.Bhak. Bbk.Jati .Mekarsari .000 1.000 1. Majakerta Anggaran 3 Realisasi 4 1.000. Tenjo laya .000 1.000. Maman Sulae man Kp.000.Forum Masyarakat Peduli Lingkung an & Kesehatan Kp.000 1.Mekarsari .000.Mekarjaya .Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 Ciheulang Ds. Curug Dogdog Kel. Cikitu .Penangg. Cinyatuh Ds. Cibuah Ds.000 1.000 1.An. Khitanan Masal Karang Taruna Warga Saluyu Ciwidey .Mekarsari .000. Pasir Malang Ds.Gang Kubang& Saluran Air Karang Taruna Kec. Darsa Kp. Mekarsari .Pengobatan An.000 % 5 19 .Rancakasumba .000.Pembangunan tembok Penahan tebing dan ruman korban bencana longsor Ds.09 Kp.000. Tanjungsari .000 1. Ciaro . Sri Darliati S Sos.Uang Duka An.Cimaung .Lebak Wangi .Bakti sosial Ds. Krg Mampu An.Keg.000.000 1.000 1.Penyandang Cacat Tuna Netra Segar Massage Ds.Bhakti Sos.000.000 1.Banyusari . Aidini Mulyani Kp.000 1.kwit Pend.Obat2n Kpd Korban Banjir Ds.U/ Pengobatan an.000 500.000 1.000 1.Perbaikan Rumah Jompo An. Rukmana Kp.Leuweung Kaleng Ds. Endang Maman Kp.Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp.000.Lebak Wangi . Ita R Kp. Al-hidayah Kp.Yysn.Uang Duka Anggt. Cikaro Ds.000 1.000.02/12 Ds.000.Wadat Tengah Ds. Ade & Icang Kp Dano .000 1.Kurang Mampu U/ Modal Usaha An.Sukamenak .Sukamantri .000 1. Rmh Tdk Layak Huni Kp.000 1.Cangkuang . Kasi Perencanaan .Pengobatan An. Rmh Jompo Kp Cipaderek Ds.000.000 1.000 1.000 1.000. Kebakaran Ds.000.Simpang Ds.000.Masy.Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong kunci Ds.Cincin .05 Ds.000 1. Mekarsari .000.000.000.000. Edi Kp. B. Rahayu Ds.000.Karyalaksana . Pinggirwangi Ds.Penyandang Cacat Netra An. Kp.Pengobatan An.YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading Tutuka Ds.000 1.000.000 1.Baksos FKPTB Ds.Maghayu Selatan .Cikawao .Rancabali Rt.Uang Duka Anggota Linmas An.000 1.000 1.Perb.sos Rmh Jompo Kp.000.Batureok Rw.Penyandang Cacat KUTSP Ds. PK KOSGORO .U/ baksos Kebersihan Ds.Masy.Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi .000.000 1.U/ Uang Duka Anggt.000.Cipelah . Khitanan Mas. Ujang RM .Junti girang Ds.000. An.000 1.Air Bersih Rw.Perbaikan Rumah Jompo An. Benc.Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds.000 1.Cipelah .000.Khitanan Massal Paguron Pencak Silat Campaka Domas Ds.000. Ujang Suraatman& Sudarga Kiaraeunyeuh Ds.Margayu Tengah .Keg.000.000.000.000 1.000 500. Panyadap .Baksos Perb. Cikembang .000 1.000. Manirancan Ds.Bhak.000 1.Pameungpeuk .Katapang . Bbkn Cianjur Ds.Cipinang . Linmas An.YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp. Bandasari .000 1. Gandasari .000.000.000. Enggung Suharja Kp.000 500.000.Bhakti sosial Ds.000.000. Taryat Kp. E.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.Cipelah . Sukamanah .000. Plered Ds. Cikembang .000 1.000 1.Gang Ds.000 1.000 1. Drawati . Yaya Kp.000 1.Pemugaran Rmh Jompo Ds.sos Perbaikan Jln.Khitanan Masal AMS Rayon Kec.Banyusasri .000 1. Linmas An. Sobandi Kp. Cigoong Ds.

000.FKPSM Triwulan II TA.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Karang taruna Tunas Harapan Ds Karang Tunggal .000. Majalaya Kec.000.Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung .Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000.Bhak.000.Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah .000. Rahman Ruhimat Kp.000 1.000 2.ENUH .000.Pemb.PHBN Ds.000.050.Bojong .000.Jamburaya Rt.000 3.PHBN Karang Taruna Rw. Ali Fahmi Kp.03/06 .Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. Neglasari A/n Mamat Rachmat .000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.Pereng . Neglasari A/n Dadan . Majalaya Kec.000. Org.03/04 .U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds.4 Ds.000 1.PHBN Ds.000 1.000 1.2008 .Tenjo laya an.000.000 500.Sukamanah Kec.000 1.000 2.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.sos MUI Ds.Padamukti Solokan jeruk .000 1.000 1.000 55.000 1.Iyom .Ancol Mekar .000 36.Pengobatan an.000 1.Iyom .000.000 1.000 45.500.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 1.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.000.Leuweung Datar Rt 03/05 .Tangsimekar . An.U/ Pend. Neglasari A/n Udi . Isman Ds Majalaya .000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.000 500.000 2.Zahra Annisya .Md.Penanggulangan Pasca Bencana .000 1.000.000 1.ANIH . Sukamanah .Agip Ramdani .PHBN Karang Taruna Rw.000 1.000.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000.Jajang Warya Kp.000 1.MCK sarana air bersih Ds.Ban dasari Kmp.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.Tenjo laya an. Org.000.000 2.000.000 13. Tanggulun Kec.Bhak.4 Ds.000.Yys.000 900.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.Labda Karya Mandiri .000 1. Bbk. Babakan Kinin Ds. Majalaya .000. Majalaya .000 5.000 500.000 67.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. Mampu An.000 5.Pengobatan an.000.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Cinanggela Kp.000 1.000 1.000 1.000.000 22.500.250.000 1.000. Majalaya .Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar Rt 1/6 Ds rancakusumba .000 % 5 20 .000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Cipedes .000. Krg. Kopo A/n Lala .Sos Yys.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah . Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.U/ Masy.000.Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas Kec.Padamukti Solokan jeruk . Lilik Jumani/Rusman Alm . Ibun .500.000. Pasir Jambu .Penanggulangan bencana Kebakaran an.000 1.000.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah sukarame Kp.000 500.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah utk Anton Edho .Wargiluyu Ds.000.000.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Pangauban an.Cileunyi Kulon . Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000.Banea Rt.Uang Duka An.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 3. Loa Desa Rancaekek Kulon . Nurussa'adah Ds.000.000 5.000.000 1. Enes Kp.Tangsimekar .000 3.Penanggulangan bencana Kebakaran An.Sukamanah Kec.

PKBM.000.000.Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang .000.Yayasan Baitul Qirodl.000 25.000. Katapang .000 100.Ciporeat Kecamatan Cilengkrang .000.000 25.000 25.00% 100.000.000 350.000 350.000.000 - % 5 145.00% 75.Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp. Cilampeni Kec.00% 0.000.000 135. Sukadana Margamulya .Kode Rekening 1 Uraian 2 Tanggulun Kec.500.Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah Djoemhana Mangoendibrata .000.000.Koperasi Imisi. Jl.00% 75.00% 0.000.000 40.000.00% 100.00% 100.Ciparay .000 25.000 350.000 25. Org. 3/4 Ds.000 12. Muhamad Angga Diwakili Dadan Hamdani Ds.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' aawanah Kamasan Banjaran . Sukapura Pacet - Anggaran 3 Realisasi 4 3.000 100.Yayasan Bekti Sejati.000.000 7.000 500.500.00% 0.000 25.000.00% 75.000.000 150.000 7. Cisulik Kec.00% 100.000.750.000.000 25.00% 0.Ciburial Ds.000.Koperasi Al-Bayan Kp.000 2.000 50.000.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari .Pangalengan .000.000.00% 75. Loa Kec.000 100.000.000 12.000 - 57.000.000. Maru yung Kecamatan Pacet .000.000 200.000 75.000 18.000 100.BNK .000.00% 100.00% 100. Gardu Ds.000 200.Sukarame Kecamatan Pacet.Kelompok KOPENG Ds.00% 100.000.00% 21 .000 83. Jl.000.Tanjung Wangi Kec.000 12.000.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : . Paseh .000 75. Cangkuang . Cangkuangwetan Dayeuhkolot .Bojongsayang Rt. .000 18.000.000.000 20.000 25.000. Ibun Forum Bandung Sehat Forum KUB 45 Posyandu di 3 Desa K3S ( koordinator kegiatan kesos ) Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung LVRI Pepabri Kaminvet Angkatan 45 Kowaperi Piveri Wredatama Cacat veteran Perip Warakawuri Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM) .000.Korban Bencana Alam Longsor Di Kp.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Al Ittihad Pajagalan Banjaran .00% 125.000 7.000.000 9.000 45.000 7.KOPATI.750.000.000 3.000.000 40.000 350.500.000 550.00% 100.000 50.500.00% 100.000 100.000.000 5.000 7. Lampe gan Kec.Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa .00% 100.Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih lumpur sebanyak 200 .00% 100.000 130.500.00% 100.000 22.Cilengkrang .000.00% 100.00% 100.Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang .00% 100.000.000.00% 100. Pasirjambu .00% 100.00% 100.000 75. Sin dangsari Ds.Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds.Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti Ds.000 9.500.000 25.375.Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur Warga Mekar Baleendah . Rancamnyar Baleendah .000 12.000. 550.000.000. Ibun .000.000.00% 0.000 101.000 25.Sagaracipta Kec.000.000 200.000.Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra harja Ds.000.000 7. Ibun Bant.875.000 9.000 12.000.00% 100.000 33.000 150.000.00% 25.500.000.000.Cagak RT/RW 02/04 Ds.000 100.000 2.000 12.000 7. Raya Pacet Kp.000 1.500.000 10.00% 100.76% 75.Yayasan Al-Fallah.Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak mur Ds.000.250.000.Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri Kp. Jl.000.000 200.000 12.000 90. Cikancung .Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.000.00% 500.500.500.Penyandang Cacat An.000.000.000.00% 100.000 130.000 225.Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam ( Yaris ) Sugihmukti Kec.Giri Mekar Kec. Sos.000 100.00% 25.000 12.000.

00% 100.00% - - 127.000.000.00% - 50.000.000. Pengembangan Reraing Sapi perah Kelompok Citra Manglayang Ds.000.000 127.000 100.000 50.000 100.000.000 100.000.000.000 100.400.Cibodas Ds.000.000 100.000 25.00% 100.Warnasari Ds.000 100.Bunijaya Rt. Bojong soang dan kelompok tani Mukti Ds.000 250.000 100.00% - 22 .00% 100.Ciporeat Kec.000.Neglasari Ds.Margahayu Sayati Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM Risma.000.000. Ciwidey Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit Tanaman keras Ds.000 20.000 75.000.000. Cimekar Kec.000.00% - 50.00% 928.00% - 150.250.000 100. Eboni II No.400.Ciwidey Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA ANTA Kp.000.000 100.000 100.000 40.000 80.00% 100. Cileunyi Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds. Mekar Sejahtera utk sa rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit unggul Ikan masing-masing Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk Rastocking ikan perairan lepas Kp.000.000 50.Parung Serab Kec.Baranang Siang A-2 No.000.Sukarame No.000 100.000 50. 03/10 Ds. Katapang Sukawening Indah utk rehab rumah tidak layak huni Kp.000. 6 Kec.00% 100.000 50.000.000 100.000. 62 Rt 01/16 Desa Cincin Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari Kp.000 100.Wargamekar Yayasan Al Azhar Kec.00% 100.000.150.Soreang Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit Kecamatan Cileunyi Yayasan Madani Kec.Baleendah Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec.00% - 50. Soreang Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis Taklim Asujalah Kp.000 350.Nenon Ds.000.000 150.000. Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah Pasir Jambu Kec. Kertasari Kelompok tani ikan.000.000.000. Ds.000 50.Alam Endah Kec.000 100.000.00% - 40.000 75.000 100.000.Ciparay BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan Kec. Kec.000. Baleendah Yayasan Bineka Kec.250. Majalaya Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus salam Kec.000 100.000.00% - 150.00% - 50.000.000 928.000 100.000. Jl.Paseh Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang gahang Kec.000 100.Bojong soang Kec.000. Pasir Jambu.00% 100.00% 100. Bojongsoang Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec. Arjasari Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim pan pinjam Jl.000 100.Baraanta Ds.Rancaksumba Kec.Sukapura Kec.000 150.000. Ciparay Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana Pendidikan Kp.000. Suka wening Kec.Ciparay Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan Gerbang Mandiri Kmp.00% 100.Mekar Baru Rt 01/03. Ciwidey Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan.000.000.000.000.Kode Rekening 1 - Uraian 2 Cicalengka.000 100.000.000 100.00% - 20.000 100. Rancabali Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem bangan usaha Domba Ds.000 50.000 100.00% - 50.000 25.00% 100.000.00% 100.000.000 40.000 350.000 100.00% - 80.000 100.00% 100.000.000.000 Realisasi 4 271. Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua ngan air limbah ( SPAL) di Ds.000.000 250.Ranca Bali Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan. Panyocokan Kec.Sadu Kec.000 50. Jati Kec.00% - 100.00% 100.000.000.000 100.000 50.000.000 - % 5 100.000.000 100.000.000 250.000 50.000 181.000.00% - 181.00% 100.000 40.00% - 100.000 250. Rumah zakat Kec.Cipeuleuh Kecamatan Pacet Yayasan Penelitian.000 100.000. Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.000 100.Buni jaya Rt 03/10 Desa Jati Kec. Sukawening Kec Ciwidey Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe mugaran makam Kp.150. Desa Anggaran 3 271. Pengkajian dan Pemberda yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl. Soreang Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba Tawakal KP.000.

000.000 15.000.00% 85.Sukabirus No.Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola Ds.000 100. Cikadut Kec.000.000.000 120.00% 25.00% 50.Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds.000 40.Marga Asih Kec.000 40. Rancaekek Majalaya No.000.Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge lolaan sampah Kp.00% 100.000.03/05 Dangdeur.000 85. Citeureup .06 Pinggirwangi Kec.000.Panitia Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kp.000 100.000.000.000.00% 100.000 100.00% 575.000 100.000.00% 100.000 100.00% 100.00% 100. .000 100.000 50. .000. 21 Rt. Ciparay .000.000 30.000 - % 5 100.000.Yayasan Al Mahdiyin.81 Beleendah .000 50.Baleendah . .Pacet.000.000 100.Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds.Bojongsoang Kec.000 100. Pacet.Sindangsari Rw.Cibiru Desa Biru .000.000 50.000.000. Pa ngauban Kec. Pasir Jambu .000. Nagreg .000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Sukamanah Kec. Baleendah .Cicalengka . .000.Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya Ikan Lele .00% 150.000. Ciaro Kec. Ceunteung Rt. .00% 100. Cisondari Kec.000.000 100. 01 Bojongkacor Ds. Margaasih .000 20.Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah Kp.000 100.000.000.000 150.000. Tenjolaya Rw. .000 15. .000.Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.000.000.000 100.000 20.01/04 Ds.Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan Masyarakat Jl.Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda gang Kaki lima Kp.00% 100.000 100. Giri Harja Ds.Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah.000. Ranca Kec.000 100.000.Ciparay. Nagrak Kec. Cingcin Kec.000. Pasirpari Rt.000.000.000. Jl.000 575. Cimenyan .Sukapura Kec Kertasari . Ds.000 100.Panyingkiran Ds.00% 23 .Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang Kp.Yayasan Bakti Sejati Ds. 08/18 Ds.000. Bojongsoang. Anggadireja No. Banjaran .000.00% 100.000 25.000 100.000 40.Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah kekeringan.000.000 100.000 150.000 50. Cilebak Rt.Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik kampung Barusen Rt 01/15 Ds.000.00% 100.00% 100.Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan Rt.Panitia pembangunan gedung serba guna.000 100.00% 100.00% 50.000.Mekar Rahayu Kec.Manggahang Kecamatan Baleendah .Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec.00% 100.000 20. Cibeunying Kec. Villa Bandung Indah D3/10 Ds.000 Realisasi 4 15.00% 100. Komplek Bumi Asri Rw.00% 20. Cicukang Genteng .000 40.Pangalengan.18 Rt 07/13 Ds.00% 0.000.000 15.000.000.00% 100.Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon sari Kecamatan Pameungpeuk .000 100.Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri.000 75.00% 100.000 100.000 100. 07/06 Ds.000. 18/20 Kec.000 150.000. 08 Ds.000 30.Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) Barokah Jl.Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp.000 40.000.000 100.000. 12 Ds.00% 0. .00% 120. Jelekong Balaendah .000 75. Paku Tandang Kec.000. Cileunyi Kulon .Margaasih .000.Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga Anggaran 3 15. Komp.000.00% 100. Katapang.00% 100.Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain nase Kp.Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu ran air kotor blok Cupu Rw.Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk Pengembangan Sapras Kp.16 Ds.000 20.00% 40.000 100. Baru Jati Ds.000.Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan Rw.000 0.000 15.000 100.000.000 100.Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta Al Qur'an .000.000.000.

000 100.000 2. Miftahul Khoer ♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 ♠ Mj.000. Gambung ♠ Pembuatan Kalender PC PPM ♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 ♠ Yayasan An Najmiyah ♠ Pentas Musik Tradisional ♠ DPC Pasi Kec.000 100.000 2.000.000.000 5.000.00% 100.000 2.Kelompok Mulya Tani Kp.000 1.000.000 50.490 3.000 60.000. Sukamanah Kec.000 5. Rancaekek.000. BUDP ♠ Penhobatan An.000 50.000 100.Kelompok tani buah-buahan dan Aneka Tanaman Kec.00% 100.000 339.00% 100.00% 0.000 50.00% 50.000 Realisasi 4 250.000 205.000.500.000.000 5.Kelompok Usaha bersama Mardhotilah Ds. Al . .000 3.000.64% 77.000 100. Al Fatah Kp. Soreang . ♠ FKSM ♠ KP.000 5.500.500.000.000.000.Kelompok tani budidaya persutraan . Bantuan organisasi sosial lainnya .00% 100.000 50.500.721.000.000.000. Baleendah ♠ DPC Pemuda Pancasila ♠ Mj.500.000.500.000 2.00% 100./ Ponpes Miftahul Falah Huda ♠ Md.500.490 % 5 100.00% 100.000 2.500.000. Ciwidey .000 1.00% 50.Bantuan Organisasi Sosial Lainnya ♠ PKB ♠ PBB ♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung ♠ Kepada PKK ♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI ♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I ♠ DPC LVRI ♠ Kntr.000 2. Al .000.000.Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa satiak Kecamatan Kabupaten Kota Anggaran 3 250.000.00% e.939.Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk Pengembangan Koprasi Kec.000 50.000.857.00% 100.000.000.500.000 2.000. Ip.000.500.000 99.000 2.000.000 208.500. Kesbang Linmas LSM GMBI ♠ DPD Pengajian Al Hidayah ♠ Mesjid Nurul Jannah ♠ Mesjid Sirojul Huda ♠ Madrasah An-Najah ♠ Pesantren Al-Hilmi ♠ Madrasah Assafiiyah ♠ Mesjid Manhadlul Muslim ♠ Madrasah Al-Hikmah ♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah ♠ Mesjid Uswatun Hasanah ♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah ♠ Madrasah Al-Muhajirin ♠ Md.000.000 1.Hidayatul Hikmah ♠ Mj.& TPA Al-Maun Jl.000.000. Bojongkunci .000.500.000.500.000 50.500.000 81.000 700.Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan Masyarakat tani Jabar berupa .000 500.000 25.00% 100.200.000 500.000 2.000 2.000 2.000 2.000 200.000 200. Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk ♠ Rakerdis AMS Kab.000 2.000 2.000 205.000.000 250.000.000.500.500.000 2.289.Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal anak yatim piatu dan Dhuafa .00% 0. Bandung ♠ PEPADI ♠ LESPEBAN ♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI ♠ Sekpri Wakil Bupati ♠ Milangkala Kp.Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin . Nurul Fitroh ♠ Mj.000.Kelompok tanilebah madu .000 2.Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk Pengelolaan Pengembangan usaha Kec.000 2.000 2.000 2.000.Legok kole Ds.000 10.000 100. Paseh .000 2.000 2.000 2.000.77% 24 .996.000 339.000 30.000 22.Kode Rekening 1 Uraian 2 Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan Domba Priangan .000.000.000.000 340.000 25.000 1.000 200. Iman Iryanto S.Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung .000.000 2. Ciinjuk 3.000.500.000 60. Keramat Mulya Kec.000 5.500.000.000.000 7.000.Hidayah ♠ Mj.000 2.

000.000.000 2.000.000 6. Nu Kab.000 20.000.000. Bandung ♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA ♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora ♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ♠ MISCAB PMII Kab. Al Islamiyah ♠ YPI Al Kautsar Ds.000 5. Bandung ♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung ♠ BKKSI ♠ Rakercab III PDI Perjuangan ♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang ♠ KPPG Kec.000.500. Diniyah Rw 05 Cangkuang ♠ Renofasi Md.000. Majalaya ♠ Kegiatan Istigosah Pp. Bandung ♠ Rehabilitasi Jl.000 2. Miftahul Falah ♠ PP.000 2.250.000 5.500.000.000.500. Sangkuriang ♠ Md. Bandumg ♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan ♠ Remaja Mesjid H.000 2.000. Cangkuang ♠ MILAD YPI At Tauban ♠ LPI As Shidiqiyah ♠ Mj.000 2.000 5.500.000.000 5.000 1.000 1.000.000 1. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa ♠ Ormas PMI ♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 ♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI ♠ Ulang Tahun PKB ke 10 ♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh ♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 ♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung ♠ GOPTKI TA 08 ♠ Komunitas Wartawan Galamedia ♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI ♠ LVRI (MUSCAB) ♠ Muscab Pepabri Kab. Kab.000 20.000.000 37. As Salam ♠ Mj. PKB kab.000.000. Cipeujeuh ♠ PKB.000 10.000 5.000 2. Rahmat Adam Md.000.000 5.000.500.000 1. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang ♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni KH.000 2.000 10. Erwin Sumaatmaja ♠ Bantuan FKBS ♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III ♠ MD.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Mj. Al Rahman Kec.000 2.000 10.000 2.000 5.000 5.000 11.000.000.000 2. Bandung ♠ GOPTKI Kab. Bandung ♠ Pengajian Al Hidayah Trw II ♠ SD Alam Pelopor ♠ PC.000.000.000 1. Trotoar ♠ DPC.000 2.000.000 2.000 8.000.000 5. Nurul Iklas ♠ Mj.000.000 5. Al muklisin ♠ Md.000.000 2.000 10. Bandung ♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT ♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung ♠ KNPI Kab. Bandung ♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem ♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P.500.000.000 7. Besar Kecamatan Ibun DPC Harpi Melati Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 New Indonesia Model PB.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.250.000.000.000 2.000.000 5.000 20.000. Baladika Karya Kab.000 2. Bandung ♠ DPC.000.500.000.000 100.000 % 5 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 25 .000 7.500.000 20.000 5.000 25.000 2.000 225.000 500.000.000. PBB Kab.500.000 10.000.000 2.000. Al Amar pakutandang ♠ Gerakan pemuda Islam ♠ MD Al Ikhwan ♠ Pembuatan Almanak Msh.500.000. Bandung ♠ HUT LLI Kab. Ridwan Pp.000 10.000.000 2. Al Fathu ♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh ♠ Mengnhadiri Resepsi H.000.000 25. Al Lanah ♠ MISCAB LLI Kab. Mawar Rt 01/10 ♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds Anggaran 3 Realisasi 4 2.000 5.000.500.000 3.000 5.000 15.000.000.000.000 2.000.000.500.000. Hij & saka ♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds.000 10.000.000.000 10. Al Misbah ♠ Pp.000 2. Bandung ♠ Pendamping Mitigas Program CBRP ♠ DPC.000 1.000.500.000.500.000 5. Bandung ♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab.000.

SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis Rekaman .000 500.000 500.500.000.000 1.000 1.000 1.000. Cikitu Kec.000. Usaha Paanti Pijat T.Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec.000 1. Maruyung Kec.000 500.000 500. Bandung HUT PEPABRI .000 2.000 1. Sukamanah Kec. Ush. Margahayu Tengah Kec Margahayu . Lainnya u/ Himp.Sukamenak .000. Cikitu Kec.Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan Kec.000 500. Org.000 2.Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( . Diklatsar Hisab rakyat Cabang Pemuda Muslim Indonesia Kec.000 500. Lainnya u/ Yayasan Sosial AlMuawanah ds.000 25.000. Sos.000 500.000.000 300. Sos. Org. Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds.000 500.Netra Ds. Org. Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds.Ciparay .Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) .Panitia Keg.PSAA Al-Mujahidin Ds. Ds.PSAA Al-Mu'awanah Ds.Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) .000 500. Majalaya .Pemuda Bulan Bintang . Cikasungka . Cilengkrang . Pangauban Kec.Forum Komunikasi warga Peduli Bersih . Pacet .000 500.000 1.000.Maruyung Kec Pacet .000. Pasir Mulya Kec.Pokja Wartawan Kejaksaan & PN.Pacet . . Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda HARAPAN Ds.Katapang .Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec.000 1. Sos.000 500.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Musda II PM PAN ♠ DPC Pepabri ♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu ♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I ♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani . Biru Kec. Cikitu Kec.000 1.Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds.000.000 500.Panitia Seminar Sehari Ds.000. Paku tandang .000 100. Ds. (FRCS) Ds.000 1.000 5. Baleendah -DPC PEPABRI Kab.KENPAS Ds.Yysn. Pemuda/I . Cangkuang Kulon Kec. Rancaekek .Bant.000 500.000.U/ Al-Fattah Community Ds.Forum Masy.000 500. U/ Pendidikan .500.000 500.Irma SUKMA Ds.Ridwan S.000 1.Dayeuhkolot . Sukamanah Kec.IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan .000 1.Paseh .000 500.Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) .000 2.Kel.000 500.000.000 500.Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds.M.000 500. Pacet .000 500.000 1.000.000 500.000.Kel.000.Bant. Cikitu Kec. Sos. Majalaya .Pekerjaan Sos.Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat -Khitanan Massal Ds.000. Pacet . Paseh .000 5. Sos.U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds.Banjaran .Yysn. Pacet . Cipaku Kec.Mujahidin Ds. Org. Pacet .000 500. Paseh . Bale Bdg .Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi .Bant.DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama Radio Lisma-YPKA-AMS .000 500. Baleendah .000 1.000 500. Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 . MKGR Kec.000 1.DPAC Org.000 2.Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya Pemuda SIKAT Ds. Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec.H.000. Bandung Anggaran 3 Realisasi 4 2.Bant.Tabloid Ungkap .Pemuda peduli Lingkungan . Margaasih kec. Org.000 500. Summbersari . Rancamulya Pameungpeuk -Kepada Dewan Pendidikan Kab. Kec.000.PHBI Tablig Akbar Ds. Maruyung Kec.Mjly .000 500.Bant.AL.500.Forum Remaja Cinta Sos.Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP Ds.000. Sos.Dusun II Ds.000.000 % 5 26 . Biru Kec.Paseh . Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL .000 500.PP.000. Masy.

Paskibra Sekolah TK SMP & SMA .500.000.000 2.000.000 577.Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec.Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam -Yysn. Eppy A Rofikin Bag.Karangtaruna kab Bandung . Bdg . Koord.500.GMBI Soreang Banjaran .000 135.PEPABRI .Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna .Bantuan Org Sosial Lainnya .000 10.000.DPD KNPI .Toha ( Gebyar ) .000 2.000 7. Sos.78% 100.Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl. Tropy Kpd Bpk. Cilengkrang .100.Pepabri .Mukercab DPC PBR .000 222.000. Sos.000 50.000 5.000 2.BAY CELL ENTERPRISE .000.000 1.000.Banjaran .000.500.000 44.000.000 1.000.000 5.000 30.000 4. Bandung .000.000 5.000. Ujang Sutisna Utk Keg.000.000 2.500.000.Perkara Traficking Jl. Bandung .1 Soreang .000.Legiun Veteran RI .Yys. Utama kec.Mucab LLI Kab.Pemuda Pancasila Kab.000.Barisan Ansor .500.000 2.000 2. Cibeureum Gg.000.000 15.250 138.Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion 303/SSM Kostrad Cibuluk Anggaran 3 Realisasi 4 1.TAGANA Kab.500.DPC Pepabri Muscab Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang .000.DPC PEPABRI Kel. . Ry.000 2.000 2. KS Karya Bakti Jl.Koperasi Kewargian Bale Bandung .000. Cimahi Sel.000 45. Gab. Bayangkara No.990 12. Sos.HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA Ds.000 2.Laswi Cipicung .Khitanan Massal Ds.000 1. .000 2.Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V Kwaran Solokanjeruk Bant. .000 5.Bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita .000 10.000 1. Bandung .Prov Jabar LVRI .000.000 2. Cicalengka .000 1. Masjid .000 5.Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab.Sertijab Pangdam melalui Dandim Bantuan Org.000.000 281.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan .000.000.500.000. Bantuan Sapras Kewanitaan .Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch.000.Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds.000 1.Panpel Cemara Festival 2008 Jl.00% 100.Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan 288.000 1.000 15.Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA .000 31.000 1. Cicalengka Kec. Lainnya u/ Pemb.000 1.000.000 20.Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra ka Indonesia .000. Ciparay .562.Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten Bandung . Bandung .000 10.000. Majalaya .000.000.500.851.750.000 31.Temu Alumni SMAN I Ciwidey .000 41.LLI untuk penyediaan seragam .Neglasari Kec.000 1.000. & Shohibus Salam Ds.GMB Kec.000 2.Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) .500. Membangun .000.500.000 50.000 97. .Bandung .Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung .000. Sos.000.000.An. Giri Mekar Kec.000 1.500.000 25.00% 27 .500 15.000 7.Pan.000 2.000 45.775.LLI Kab.000.000.88% 102.PWI Kab.THR perip . Bandung untuk senam sehat .000.000.000.000 7. Diklat Management Persis .Lat.000 - % 5 f.000.000 10.Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) . Babakan Kec.Bantuan Kepada Kaukus Perempuan .000.000 25. Org.906.000.000. Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan Wapres RI Kab.

000.000.000 25.000.000 1.000 1. Bandung .000.000 1.000 2.000 1.000 4.000.000.000 5.000 2. Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI .000.000.75% 100.DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab.000. Lapangan Bola Volly . ♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup ♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya ♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab.Sapras Olahraga Ds.20 05 00 01.000.Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab.000 112.000 5.500.09% 100.000 1.500.000.000 5. U/ Pembuatan Kaos ♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 ♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds.Alat Olah raga Ds.Bantuan kepada Dharma Wnita Unit PEMWILDA Anggaran 3 31.250.Perguruan Pencak Silat Kencana Agung .000.000.000 750.000 100.000 500.Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung .000 5. Olah Raga dan Kesehatan .Diklat Puma Yunior .Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari .000.000.Banjaran .000 5.000.000 1.000.000.000 1. Bandung ♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar ♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu ♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly ♠ Turtle Project ♠ Hadiah Piala Tennis Cup ♠ P3S Gagak Lumayung ♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan ♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds.000 Realisasi 4 21.000 7.Paseh .Bdg Bant. Solokanjeruk . Sukamanh ♠ Pemb.000 750.000.Panitia Tournament Victory .500.000.GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan 1.250 45.688. Bandung . Rancakaso RT 2/11 Ds.Bantuan Sosial. 10 Ds. Bantuan sapras pemuda .000.000 3.000.000 5.000.00% g.000 100. sumba . 5 ♠ PORCANAS 2008 ♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup ♠ PPSI PutraTunggal Sejati ♠ Pelantikan Kki Cab.Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung .000.000 2. Cibodas .000 5.Pant.500.SMAN I Margahayu . Seni dan Budaya.Piala bergilir dari Bupati .Pramuka dan 1.000 30.000 3.000.500.Bandung .000 500.Tenjolaya Pasirjambu .Solokanjruk ( Tarling ) .000 750.500.000 3. Bdg Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.000 5.24 Malaysia Gudep Kab.000.500. Ciaro ♠ ASPAC DS Ciaro ♠ Galak Persikab Fc.000 1.Seni Reog Panduraksa Ds. Banjarsari Pangalengan .000 1.000.000 1.Banjarsari .000 30.000 3.Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise -Perguruan Pencak Silat (IPSI) .000 2.000 75.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kabupaten Bandung .Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds.500.500.813.461.Seni Calung Dangdut Kp.500.000 45.000.005.Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy Wakil Ketua DPRD Kab.000 3.Cipeundeuy Paseh Inernasional Johor Ke.Lap.000 500.000 1.Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh .500.000.Cibodas Kec. Kejuaraan Binaraga & Body .000.PORPEMDA .Panduraksa .Pemb.000.Metro Ds.005.000 93.000.Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak Harupat 02 .000 % 5 68.000 500.Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.961.211.000 1.000.000.000 682.Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp.000 4.Pemb.000 5. 5 Pospemda 1.000 1.20 05 00 01. Lapangan Bola Volly Rw. 02 01 Olah Raga Kepemudaan.000.961.Sepakbola Ds.000 1.000 2. Majalaya ♠ Olah Raga Futsal Ds.000 3.000.Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh .festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds.000 10.000.00% 607.000.000 5.30% 28 .000 2.000.656.000 5.Cipaku Kec. Kab Bandung ♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya ♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim ♠ Galak Persikab.000 10. Padamukti kec.000 1.

00% 100. Baleendah .000 10.20 05 05 01.00% 100.Ds.275 4.Ds.632.188.000. Olah Raga Ds Rancakasumba Kec.247.000.000. No.00% 104.000 124.PAN 933.185.000 103.20 05 05 01.Ds.20 05 05 01.500.Ds.000. Cikoneng .471. 1.455 85.Sapras Olah Raga Ds.Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec.275 3.697 94.000 10.500 166. Desa Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan .000 54.Ds.174 112.896 24. Indragiri .753 25. 7 BELANJA BAGI HASIL 03 Bel.513.20 05 05 01.000 3.000. Panenjoan .750.422.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem.000 103.886.Lap.00% 100.750.00% 100. Sadu 1.000 62.Ds. Bojongsari Bojongsoang .000 82.964 35.031.000 165.877.20 05 05 01.000 25.Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 03 01 Bel.21% 0.580 93.000.000 1.Ds.000 % 5 200.95% 21. Lap.592.250. Banjaran .307.PDI -PPP -PKS -PKB -PBB .Porseni.432. Giri Mulya . 7 1.233.707 125.500. 164 KM 2 Ds. 4 kec ( Tarling Tgl. 7 49.395.00% 90.Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa Cibeureum Kec.500.Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug Dedes Ds Drawati Kec Paseh .25% 29 .000 41.799.131.Ds. Kec.000.9-09.500.000 41.00% 150.000 103.000.000 933.000 46.313 48.89% 93.000.696 139.000 10. Sumbersari .773.Ds.753 48. Cimaung . Cipelah .89% 75. Budaya & keilmuan Ds.000 5.275 876.Ds.664. Nanjung Mekar Kec.437. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa . Buninagara . Pasirjambu . Kec.000 10.Perb. Pakutandang .500. Bojong Loa .546.Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk kec Solokanjeruk Bantuan Gubernur . Ciparay Anggaran 3 Realisasi 4 500.Ds.000 41. Alamendah Kec.000 166. 1.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Bel. Kertasari .000 103.750.50% 1. .250.Ds.374.000 50.301.Sapras Olah raga Bola Volly Ds.GOLKAR .Kode Rekening 1 Uraian 2 .306.697 957.829 26.20 05 05 01.211 113.660.000 49.000 311.353.500.024 32.687.Ds. Mekarsari .Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk .000.Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection Kec.00% 100.000. Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.687.000. Rancaekek Kulon . 1.Perb. Rancabali .000.Ds. Cimaung .500.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.000 41. Jatisari .Ds.999. Alam Endah .395.275.000 10. 1.ADD untuk 12 Desa.000 10.750.20 05 05 01.590.000 10.42% 97.000. Pakutandang Kec.000.471.500 876.500 233.586 27.011.708.Ds.122.Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama tan .750.Ds.697 957. Sepak Bola Ds.000 10.Lap.299.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.590. Dan Podium Sepak Bola Ds.708.Ds.827.000. Margamulya . Gajahmekar . Cilame .Ds.000 3. Cibodas . Cisondari . 1. 03 6 03 01 6 6 05 05 01 6 05 02 6 6 Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik .000.42% 21.00% 100. Sukamanah .000.450 957.818 86.000 4.434 36.PARTAI DEMOKRAT .275. Sukamaju Majalaya .Ds.034 35.000 41.046 94.232 88.750.20 05 05 01.000 124.073 28. Patenggang Bel.708.000 10.20 05 05 01. Sukaresmi .Ds.

Ds. Narawita .886 27.17-09.16-09.640.958 30.Ds. Cigondewah Hilir . Batukarut .Ds.293.Ds.958.Ds.Ds. Tegalsumedang .750 37. Margamulya .400 87.Cikuya . Buahbatu .Ds.347.Ds. Sukamaju .749.Ds.883 28.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.142 31.Ds. Wangisagara .418.Ds.561.416 31. HaurPugur .Ds.Ds.22-09.956. Banyusari . Mangunjaya .184. 3 kec ( Tarling Tgl.Ds.852 127. Sukamukti .Ds.188 108.Ds. Panyadap . 4 kec (Tarling Tgl.017. Rahayu . Bojongsalam . Sukamantri .Ds.613.Ds. Loa .818.Ds.024.539.678 29. Margaluyu .Ds.177. Waluya .777. Bojong .Ds.932 31. Banyusari . Babakan Peuteuy .773.Ds. Sukamanah .422 - % 5 30 .518 33.868 26.813.ADD untuk 5 Desa. Rawabogo .Ds.349.813.804.Ds.947. Jatiendah .Ds.Ds. Mandalamekar .295.Ds. Melatiwangi .059.876 103.948 35.Ds.632 27. Padamulya .700 29.Ds.683.808 60. Majakerta .11-09.634 92.Ds. Mekarpawitan .346 99.Ds. Sindangsari .856 27. Cicalengka Wetan .Ds.278. Margaasih .826.Ds.179.Ds.708.506 92.405.Ds.190 90. Wanasuka .515 30.040 97.Ds.Ds.836 30.ADD untuk 19 Desa.Cipedes .Ds.272 28.Ds.726 107.Ds.Ds.Ds.438.Ds.565.10-09.926.ADD untuk 22 Desa.Ds. Rancaekek Wetan .722 37. Rancakasumba . 3 kec ( Tarling Tgl. Sangiang .856 97.564.060.Ds.386. 2 kec (Tarling Tgl.440 39. Sukamulya .Ds. Biru .572 28.Ds.Ds. Rahayu .152 51.805.Arjasari .Ds. 3 kec (Tgl.Ds.Ds. Linggar . Lebakwangi . Patrolsari .119.340 27.530.753.Ds. Cangkuang . Sukajadi .Ds.Ds. Panenjoan .936 29. Tanjungwangi .234.263 30.819. Jelegong . Rancakole Anggaran 3 Realisasi 4 28.762 29.250 84.879 102.Ds.Ds.454. Cibeet . Solokanjeruk .Ds.934 27.700 27. Nagrog .356 34.894 28.478 25.Ds. Cicalengka Kulon .Ds.361 115. Majasetra .500 30. Sugihmukti . Citeureup .Ds.044.415.Ds.944.354 28.310 30.115.ADD Tahap I untuk 13 Desa.709.516.Ds. Neglasari . Dampit .548 31.Ds.758.176. Cipanjalu .666.910 104.127. Ciporeat .ADD untuk 6 Desa.300 27.634 26.788 113.Cijagra .414 33.508. Sukamanah . Tenjolaya .736.

Serangmekar .800 - % 5 31 . Parungserab .Ds. 3Kec. Babakan . Mekarjaya .544 31. Manggung Harja .Ds. Maruyung .Ds. Ciparay .464 28. Santosa -ADD Untuk 15 Desa.521 104.Ds.321.964 90.083 80.Ds.Ds. MekarLaksana . .364. Sukamaju -ADD Tahap I Untuk 9 Desa.954 24.Ds.890.020.374 25.912 31.995.Ds.Ds.356. Nanjung Mekar .235 28. Ciaro .332 96.Ds. Pameuntasan .Ds.880. Sagaracipta .814.Ds. Cikawao . Margahayu Tengah .Ds.Ds. Neglawangi . Mekarsari .494 29. Jagabaya . Sukamanah .914 26.Ds.Ds.361.Ds.285 29.956 26.392.000 123.639. Cibiru Wetan .Ds. Citaman .522.944 28.984 31.018.880.417.Ds.461. Mekar Rahayu .Ds. Mandalahaji .Ds.Ds.086 33.Ds. Talun .257.406 27.Ds.Ds.710.224. Sukawening .Ds.344 38. Bojong . Rancakole .23-09.Ds.081.006 27. Bumiwangi .406 30.762 30.336.514 28. Sukarame .383. Baros .(22-09-08) .856 30.Ds. Nagreg .286.267. Sarimahi .Ds.Ds.034 34.292.794.601.647. Cihawuk -ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa. Ciherang .132. Maruyung .Ds.Ds. Wanasuka .Ds.593 114. Ciluncat .493.135 72. Mandalawangi .144.218 38.Ds.560 31. Cipinang Anggaran 3 Realisasi 4 105. Cibeureum .Ds.Ds.Ds.Ds. Sukamulya .284 70.Ds.Ds. Gunung Leutik . Malasari . Arjasari .Ds. Cikitu .630 29.Ds.416 31.848 27.Ds. Katapang .Ds. Sangaracipta .Ds.808.Ciparay .760 24.895.Ds. Gunungleutik .Ds. Cibeureum BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja .Ds.Ds.(Tarling Tgl.Ds.554 27.417.132 7.251.466.439.137.694 28.680 88.Ds.Ds. Margaluyu .Ds. Mekarlaksana .398 32.291. Margamulya . 3Kec. Cihawuk .767 99. Cikalong .Ds. Cipinang .Ds Cikalong .Ds.Ds. Sukamanah . Majalaya .360.977.Kode Rekening 1 Uraian 2 .595.Ds. Babakan .Ds.174.154 92. Pangauban .769. Sekarwangi . Sukapura .479.Ds.440 68. Sukarame .Ds.351.580.Ds.942 31.496.734 33.Ds.Ds.Ds.269 105.976 42.066 24. Mekar Maju .758 27. Malasari .957.Ds.Manggungharja .726.

470 33.971 - % 5 32 .040 28.660 27.538. Kutawaringin .296.452 96.Ds Mekarsari Kec.932 31.006.482.894 32. Cipinang .045 1. Arjasari .440 66.987.110 82.151 57.Kode Rekening 1 Uraian 2 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik untuk 1 Desa.332 26.835.132 31. Cangkuang .456 43.698 30.284 28.138.Ds Warnasari .Ds Pamekaran Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk Kec.692 31.Desa Tanjungwangi Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja .034 59. Pasirjambu .553.766.Desa Ibun .852 31.805.4 Kecamatan 6 Desa Bantuan ADD Belanja Kinerja 4 Kecamatan 4 Desa Kecamatan Dayeuh Kolot .(24ADPD ADD BELANJA PUBLIK . Jatisari Kecamatan Cangkuang .Ds Majakerta .Ds Lebakwangi Kec.Desa Cangkuang Kulon .165.761.493.056 28.302.392.970 96.372 75.Ds Sukaluyu Kec.Ds Nagrak Kec.942 30.134 32.649.310 30. Soreang .808.651. Ciparay .Ds Margamekar .006 96.898 27.355.304 68.Kecamatan Arjasari Ds.978.178. Cinangela Kecamatan Pacet Bantuan ADD Belanja Kinerja .Desa Sukamanah .043 70.566.Ds Pulosari .Kecamatan Cimaung Ds.815.029.516.Kecamatan Banjaran Ds.517 70.219.315 66.006 38. Ibun .165.109.727 108.235 123.915 78. Majalaya .247 1.Desa Panyirapan .251.494.801.347.(24-09-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa.199.888 93.Kecamatan Pangalengan Ds.Desa Darwati ADPD ADD BELANJA PUBLIK .544. Paseh . Arjasari .260.014 66.Ds Cilame Kec.Ds Cipaku Kec.648.Ds.085.754 34.308.Desa Katapang Bantuan ADD .718.Ds Lengkong Kec.Ds Mekarmanik Kec.Desa Sukapura Bantuan ADD Belanja Publik Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk Kec.361.Desa Cukanggenteng .927.Desa Cikembang . Batukarut .926 29.264 28.1Kec. Kamasan Bantuan ADD .022 60.Ds Neglasari Kec.104.166 39.964.544.17 Kec.Ds Sukamukti .207.10 Kecamatan 17 Desa Bantuan ADPD ADD untuk Anggaran 3 Realisasi 4 30. Cimenyan .468 30.Ds Cileunyi Wetan Kec.900 26.524.Desa Cibodas .790 71.273.10 Kecamatan 19 Desa Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .486.Ds. Margamulya .199.Desa Lagadar . Cileunyi . Bojongsoang .477.460 26.860 41.Ds Mekarmaju Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .Ds Pinggirsari Kec.000 71.747.

080.301.492. Banjarsari Kecamatan Ciwidey : .kpd Desa utk ADD Kec. Mekarlaksana .158. Tribaktimulya . Sukamaju Kecamatan Cikancung : Ds. Lumajang Kecamatan Arjasari : . Mekarsaluyu Bant.Arjasari Ds.Ds.Margamukti .4 Kecamatan 9 Desa BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik Kecamatan Pangalengan : .064 66.Ds.Ds.Ds. Cimaung . Ciluluk Kecamatan Cimenyan : . Margaasih Ds. Mangunjaya Kecamatan Paseh : .667 268.Ds. Bojongmalaka Kecamatan Bojongsoang : .163.046 77.288 69.406.Ds.Pemerintahan Desa 13 Ke.504 44.319.817 66.199 62. Jagabaya Kec.620. Pasirjambu .988.Ds.326.531.387.204.276.Ds.478 78.Ds.414 31.454.Ds.650 26.542 57.977 67. Cigondewah Bantuan Keu. Sayati BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Pangalengan : . Lampegan Kecamatan BALEENDAH : . Pameungpeuk .713.585.385.556 32.051.832 62. Mekarjaya Kec. Padamulya Kec. Neglasari Kecamatan Cimenyan : .545 644.Kec.850. Ciwidey Kecamatan Ciparay : .109 61. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Kec.587 69.554 84. Majalaya .220.Baros Kecamatan Paseh : .Ds.579 67.Kode Rekening 1 Uraian 2 .815 65.Ds.273.756 64. Cukanggenteng Bant. Tegalluar BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Cimaung : . Bojongkunci Kec.226 75.361 75.294 70.266 70.900. Majalaya .Ds. Cipaku Kecamatan Ciwidwey : .Ds. Cimaung Kecamatan Arjasari : .983.Ds.492. 18 Desa Bantuan ADPD ADD untuk .907 341.Ds. Majalaya .366 81.Ds.Ds.582. Sukasari Kecamatan Ibun : .Ds.323.919.Ds.203.656 59.415.Ds.808.669.Ds.866 70.520.Ds Padawulun Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : .Ds. Karangtunggal Kecamatan Ibun : .464.700 39.116 74. Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 532.Ds. Arjasari .915.468 66.972 58. Lebakmuncang Kecamatan Cimaung : .870 70.873 - % 5 33 . ADD Publik Kec. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp Kec.584. Pinggirsari Bantuan Keu.708 63.Ds.Cikoneng Kecamatan Pameungpeuk : . Cikadut Kecamatan Margahayu : .kpd Desa utk ADD Kinerja 11 Kecamatan 20 Desa Bant.

423.356.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk Bantuan Keu.15 Kecamatan 40 Desa Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik Bantuan ADPD ADD Publik Bantuan Keu.100 71.519.163.377.814.Ds Rancamanyar Kec.000 88.144.273.349.339 60.Ds Cikoneng Kec pangalengan -Ds wargamekar -Ds Margamulya -Ds Banjasari -Ds wanasuka Kec Ciparay -Ds Babakan -Ds Gunungleutik -Ds Manggungharja -Ds Cikoneng Kec Banjaran -Ds Kamasan Kec Cimaung -Ds Mekarsari Kec Cimenyan -Ds Cikadut Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja Kinerja Untuk kec.Kec.360 110.Kec.570 1.986.Kec.970 28.812.210 29.395 % 5 34 . Karamatmulya Anggaran 3 Realisasi 4 72. Baleendah . Banjaran .Ds.Kec.174.194 68. Campakamulya .421.374 30. Nagreg Ds.587 80. Citaman Ds.Kec. Margaasih Ds. Cimaung Ds.482.790 80.158.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.295. Soreang Ds.kpd Desa ADD Kinerja utk . Pacet Ds.314 87.Ds Sukawening Kec.461.815.817 68.030 217.773.334 62.Kec.546 175.920 476. Neglasari .301 92. Cikancung Ds.835.569.108.979. Banjaran .671. Pamekaran Ds.312 67.460.592.838 108. Ciaro Ds.428. Cigondewahhilir .Ds.040 62.281 69.844.935 130. Bojong Ds.135 65. Lebakmuncang .055.648.563 60.775 61. Cilame Kec.554 236.979.406.974.Kec. Pangauban Bantuan Keu.Kec. Ciwidey Ds. Soreang Ds.710.Ds kamasan Bantuan Keu.015.Kpd Desa ADD Publik .964 65.586 169. Mandalawangi Ds.kpd Desa ADD utk Bantuan Keu. Warnasari Kec. Soreang -Ds Cingcin Kec. Banjaran Ds.281 70. Pacet Ds.Kec.736. Margaluyu .335 73. Nagreg .043 98.957. Cikasungka .077 59.175. Ciwidey .Kpd Desa ADD Kinerja & Publik .176.680 72. Ciherang Ds.468 99. Kutawaringin Bantuan Keu.043.Kec.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk .841 131. Cipeujeuh .878 290. Pasir Jambu . Pasirhuni Ds.711.244 77.107 24.748 200.977. Banjaran Ds.266.864 162.

Cikancung Ds. Pasirjambu . Margaasih ADD Kinerja .Kec. Solokanjeruk Ds.Kec.Kec. Soreang .154 30.918 32. Bojongsari Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Tegal Sumedang Ds. Banjaran Ds.075.956 33.870.460 33.Kec. Pakutandang . Cileunyi Kulon Ds.644 33.Malakasari .046 31.672 43. Rancaeekek Kulon Ds.Kec.354 29. Sekarwangi Ds. Baros Ds. Pameungpeuk Ds.137.481.974 31.726.Kec. Sukamulya .032.240 28. Cileunyi Ds.Kec. Gunungleutik Ds.760 35.871. Dayeuhkolot Ds.Kec.321. Bojongemas Ds.706 30.Kec.991. Bumiwangi . Serangmekar Ds.308 34.709.427. Cimaung Ds.104 24.566.Lengkong .056 31.293. Malasari Ds.936 33.Nanjung . Rancaeekek Ds.556 31. Baleendah Ds.Kec.476 28.876 31.Kec. Margahayu Ds.482 31.360.Kec.678 28.944.Kpd Desa ADD Publik .658.Kpd Desa ADD Kinerja .352 32.666.Kec.016.Kec.Kec.976 37.171. Soreang Ds. Cibiruhilir Ds.794.114 - % 5 35 .Kec.248. Jelegong Ds.Kec. Mandalasari .137. Cimenyan . Ciwidey Ds. Cimenyan Ds. Solokanjeruk .965. Bojongmanggu .970 30. Cimekar .440 29. Arjasari Ds.Desa Cukanggenteng Kec.692 32.628 34. Cangkuang Ds. Solokanjeruk Ds.914 30. Cikalong . Linggar Ds.006 31.651.Kec.Sukamenak ADD Kinerja & Publik .006.Kec.434 33.396 26.797. Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 85.618 26. Bojongsoang Ds.Kec. Rancakole . Pangalengan Ds.046 35.248.468 29.Kec. Bojongsoang Ds.019.438.398 32. Ciburial Ds. Cibiruwetan Ds.660 77. Margaasih Ds.572 27.Desa Nanjung Kec.745.414 135.276 32. Panundaan .Kec.877.336.697.177. Bojongsoang Bantuan Keu.361.056 28. Langensari Ds.416 32.393.072. Lamajang . Padamukti Bantuan Keu.446 28. Cibodas Ds. Dayeuhkolot .447. Soreang Ds. Ciparay Ds.864. Ciwidey Ds.788.348.264 30.347. Ciparay Ds. Tanjunglaya Ds.291.029. Sindangpanon .

556. Soreang Ds. Bojong .516.136.970 34. Neglasari Anggaran 3 Realisasi 4 52.481. Padamukti . Mandalawangi Ds.214 135.144.Kec.499. Dukuh Kec.660 159.Ds.Kec.336 32.Kpd Desa ( ADD ) Kecamatan Cicalengka . Cangkuang Ds. Cibeureum .944.Kec.Desa Waluya .188 38.998 69.000 32. Solokanjeruk Ds.546 175. Wangisagara .966.Ds.956. Sukapura Kec.118.Ds. Sudi Ds.Kec.Katapang Ds.330 65.946 28.Ds.838 72.Desa Tenjolaya .786 142.Ds. Babakan .Kec.Desa Margaasih Kecamatan Pasirjambu .758 33. Tanjungwangi . Santosa .256 33.390. Majalaya .010.Ds. Bojong Ds. Citaman Ds.Ds. Ciluncat Bantuan Keu.083.Ds.030 217.459.Desa Dampit . Ciparay .300 112.Ds.Ds.152 27.415.Kec.422. Cimaung .841 131.481.460 75.Desa Babakan peuteuy . Cikasungka Bantuan Keu.088 27.048.748.Desa Cikuya . Sagaracipta Ds. Sindanglaya .025 14. Ciaro Ds.855.478 34. Cimenyan Ds. Cipinang Kec. Cicalengka Ds.Kec.482. Sukapura Bantuan Keu. Cihawuk .569. Sukanagara .Ds.434.936 129.474.267.814.Ds.880. Padaulun .Kpd Desa ADD Publik .864 162.894 29.407.Desa Narawita .626. Dayeuhkolot Ds.046 69. Batukarut Kec.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.300 110. Sarimahi Kec.790 25.912 29. Ibun .282 128.951 156.Kec. Ciherang Ds. Pameungpeuk Ds.Ds.858 27.042. Ciparay Ds.794 60. Ciheulang .Desa Nagrog .806 64.932 29.000 88. Cicalengka Ds.888 37. Tanjungwangi . Biru . Talun . Kertasari .047.517.Ds.Kec.704.666 137.Ds.Kec.Ds. Nagreg .168.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.654 31.460.180 % 5 36 . Nagreg Ds.045. Arjasari . Padamulya . Rancatungku . Banyusari Bantuan Keu.105.469.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.708 140.660 147.870.Desa Cicalengka Kulon . Sukamaju .844.Kpd Desa ADD Publik dan Kinerja .736.Kec.160.000 29.820.979.109.015. Cikancung Ds.Desa Pasirjambu Bantuan Keu.086 128.554 236.916 123.

Ds.432 63.273. Kertasari .Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.Ds.055.Ds.685.Ds. Rancaekek . Cicalengka .232 84. Margamukti .Ds. Sukamaju Kec. Cikancung .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Cimaung Ds.690.508 35.598. Ciparay . Pacet .832 66.126.Ds.Ds. Santosa Kec. Arjasari . Sukamanah Kec.Ds.Ds.022.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.998.134 147.117. Bojongloa .323.995.Ds. Cicalengka Wetan .Ds. Serangmekar .561. Maruyung . Ciapus Bantuan Keu.870 159.640.807 121. Mekarsaluyu Kec.Ds. Bojongsari Kec.389. Ciparay .263.647.Ds.380 30. Cimenyan Kec.011. Cimaung Ds.658 74.335 75. Majakerta . Sukamaju Bantuan Keu.761. Cimaung Kec.457 73.301. Majasetra Kec.Ds.Ds.516.517. Cimenyan . Mekarsari .087 96.297 65. Banjaran .468.Ds.915 112.Ds.Ds.982 168. Bojongkunci . Pangalengan .Ds. Mekarjaya . Cimaung .794 71.Ds.985.302.Ds. Ciluluk Bantuan Keu.708 - % 5 37 . Pameungpeuk . Mekarlaksana Kec.565.Ds. Pasirmulya Kec.296 66. Sangiang .250 128.054 63. Babakan Kec.244. Banjaran . Tegalsumedang Kec.226 90.797.826. Cikawao . Tanjunglaya . Solokanjeruk .Ds.944 83.390 70.466 70.964 93.Ds.Ds. Sukasari Kec. Cikancung .852 30.835.Ds.426 24.Ds.Ds.130 66. Panenjoan Kec.850. Bojongsalam Kec.900.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Solokanjeruk Bantuan Keu.021 24.665 105. Pameungpeuk .604 162.375. Cipinang Bantuan Keu.059. Cikancung . Cikancung .872. Ciluluk Kec.461. Bojongsoang .484 99.246 99. Hegarmanah .800 143. Langensari Kec.073.Ds. Cimaung .626. Ancolmekar Kec. Cihanyir .Ds.Ds. Rancatungku .738 70. Mekarjaya Kec.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.558 58. Rancaekek . Sukamukti .754.338 95.266 173.490 28. Sukaluyu Kec.Ds. Mekarsari .044.940 73.Ds. Pasirjambu Anggaran 3 Realisasi 4 30.Ds.083 81. Cimenyan .Ds.Ds. Pangalengan .446.542 126.Ds.Ds.048.Ds.705.Ds.948 24.251.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.

564.726 25.Ds. Cileunyi Wetan Kec.024.341 65.Ds.600 35. Pacet .125.250 29.479.266 74. Rancaekek Wetan . Mekarmanik Kec.762 85. Melatiwangi Kec.240. Dukuh kec.Ds.359.773.047.886 31.Ds. Srirahayu Kec.310 166.064 27.185.Ds.942. Kutawaringin . Soreang .Ds. Ciparay . Banjaran .Ds.Ds.318 27.Ds.522. Indragiri Kec. Katapang . Pacet .317 91.407.392 25.Banjaran Wetan Bantuan Keu.900 28.931.464 30. Neglasari Kec. Cinanggela . Ciparay .Ds.Ds. Nagrak . Sukamukti Kec.Ds. Katapang . Cilengkrang . Mandalahaji Kec.986.Ds. Jelegong . Sekaewangi .207 60. Katapang .740.513. Sagaracipta Kec.Ds. Sukamanah .Ds.Ds. Banyusari Anggaran 3 Realisasi 4 65.892.234.Ds.025 112. Girimulya Kec.036. Girimekar .251. Baleendah .610.Ds. Cilengkrang .Ds.204.094.936 24. Nanjungmekar .086 114.612 68.784.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.Ds.623. Cikancung .492 30.496.678 34.Sangiang . Buninagara Kec.210 18.108. Cangkuang Bantuan Keu.Ds.Ds.Ds.042. Haurpugur Kec.965. Kertasari . Cincin Kec.Ds.Ds.416 28.565.Ds. Rancamanyar Kec.Ds. Mekarlaksana Kec. Sadu Kec.428 112.134 26.823. Cimenyan .Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .894 29.Ds.348 27. Rancabali .Ds.104.018 147.883 % 5 38 . Katapang Kec.177. Mekarjaya . Pameuntasan .084 27.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Rancabali .300 25.680 30.Ds. Ciwidey .Ds. Pasirjambu Kec.Ds. Pameungpeuk .072.658 31.514 104.209 96.917.676 29. Rancamulya Bantuan Keu. Rancaekek .Ds.240 63.Ds. Soreang . Cikoneng . Cipanjalu .Ds.Ds. Ibun .544. Kutawaringin .Ds. Mandalamekar . Rancaekek .300 26.295.717.Ds.Ds.825 28. Cileunyi .Ds. Nanjungmekar Kec.589. Nengkelan Kec. Ciporeat .400 94.483.399.512 247. Sukanagara .Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.372 93.400 51.483. Sukaresmi Kec.Ds.934 27. Dayeuhkolot .890.Ds.430.

179.034.357.610 61.Ds.Ds.982 36. Katapang Kec.Ds.Ds.867 140.326.Ds Cikoreak Bantuan Keu.006.794 28.654.472. Arjasari .Ds Margaasih Kec Cilengkrang .Ds.554 92.439. Majalaya .596 28.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja 13 Kecamatan 18 Desa Kec.Ds.350 28.Ds.801. Jatiendah Kec.Pacet .303. Baleendah .424 31.570 31.Ds. Mekarrahayu Bantuan Keu.Ds Sukamanah . Cibeet Kec.899 68. Sukarame Kec.132. Pacet . katapang .Ds.040 33.Ds.417. Rancakole . Solokanjeruk . Padasuka KecMargaasih .Kpd Desa (ADD) Publik Kec.Ds Hawur kubur . Karangtunggal Kec.Ds.032 73.271. Majalaya Kec.Kopo Kec.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec Paseh .932 24.024. Ibun .Ds.470 97.531.Ds.Kpd Desa (ADD) Kinerja Kec.794.986.700 26.Ds Sukamulya . Cimenyan .286.950 150.Ds Tangsi mekar Anggaran 3 Realisasi 4 130. Dayeuhkolot .379 79.714 28.432 66.889.252 26.285 94. Cikembang .058.158 65. Rancaekek .848 63.Ds.762 42. Cilengkrang .734 32.Ds.Ds. Cikadut Kec. Margahayu Kec.Ds Cangkuang Kec Arjasari .586. Laksana Kec.Ds.800 70.849 133. Sarimahi Kec.498 26.018 60.422 87.699.Ds.899.516.Ds Girimulya Bantuan Keu.Ds.361 28. Cipanjalu .994.804. Kutawaringin . Pinggirsari . Ciparay .152. Cilengkrang .406 26.802 93.024.Ds.642.Ds. Sukamulya . Cangkuang Kulon Kec.690. Mekarjaya Kec. Kutawaringin . Banjaran .260 27.Ds. Cikitu .081. Margahayu .Ds. Bojongmalaka Bantuan Keu.256.700 30.551 % 5 39 .895.Ds. Tarumajaya Kec. Arjasari .Ds.917. Bojongemas Kec.888.Ds Patrol sari Kec Margaasih .Ds.Ds. Ibun . Margahurip Kec. Melatiwangi Bantuan Keu.566 64.102.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Paseh . Kertasari . Karyalaksana . Wargaluyu .490.Ds.584 38.168 69.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.579.Ds Sangiang . Arjasari Kec.461.

005.064 133.204.632.Ds Bojongmanggu Kec Ciparay .659.197 86.Ds Cilegong .573.658 155.988.562 143.813.Kpd Desa (ADD) Publik Kec.063.Ds Karangtunggal Bantuan Keu.Ds Jatisari Dibayar ADD belanja Publik kinerja Kec.626.276 119.871.290 67.836 152.Ds Jelegong Kec Bojongsoang -Ds Tegalluar Kec Pasirjambu .Ibun .Ds Sukamantri Bantuan Keu.Cimaung -Ds.699 152.390.759 71.826 104.Jaga baya Kec.681 72.664.279.Ds Gunungleutik .Ds Sukarame .088 1.156.102 90.Cibodas Kec.663 65.372.538.452.977 73.Ds Bojongmalaka Kec Kutawaringin .597 % 5 40 .088 73.174 130.055.Pasir Jambu -Ds.985.Ds Kutawaringin .Ds Cikembang Kec Ciwidey .164 125.727 67.353.888.Lampegan Kec.Ds Tenjolaya -Ds Cukanggenteng Kec Cimaung -Ds Malasari Kec Cikancung .081 88.987.374.050. Pangalengan .Kutawaringin -Ds.Ds Pangalengan Kec Pasirjambu .Rancabali -Ds.489 73.Ds Cikitu Kec Margahayu .808.Patenggang Kec.875 60.411 66.Cibodas Dibayar ADD Belanja Publik Kec Pacet .Alam endah -Ds.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .112 73.264 71.Ds Langonsari Kec Rancaekek .Ds Gajahmekar Kec Pameungpeuk .175.966.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec.193 64.630 130.Ds Margahayu selatan Kec Baleendah .Cipelah -Ds.146 71.585.238 142.548.Ds Mandalasari Anggaran 3 Realisasi 4 114.998.347.Ds Cangkuang Kec Paseh .521 89.Ds Bumiwangi .Ds Rancaekek wetan .Ds Sukamulya .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Kertasari .868 61.Ds Sukawening .572.Ds Pamentasan .277 65.Ds Karyalaksana Kec Pameungpeuk .100.733.Ds Mandala Haji .Ds Rawabogo Kec Ibun .158 62.402.374 160.Ds Cisondari Kec Kutawaringin .616 70.880.613.Ds.458.Ds Margamulya .874 64.621.654.385 126.Ds Cinangela .587.634 114.504 116.433 113.Ds Tanjungwangi Kec Kutawaringin .513.653.274 94.

964 26.792.Ds Bumiwangi Kec Arjasari .257.Ds Mekarsari .486.426.260.320.554 27.402.Ds Wangisagara .650.364 25.264 31.734 27.506.Ds Mekarpawitan .407.Ds Cilampeni .680.080.055 86.095.874.Ds Mangunjaya Kec Pamengpeuk .Ds Ancolmekar Kec Cangkuang .158 153.Ds Cimenyan Kec Bojongsoang .Ds Cangkuang Kec Margahayu .754.331 70.Ds Drawati .162 30.494.280 31.781 79.068.Ds Panyirapan Kec Pasirjambu .Ds Nagrak .417.199.046 27..290.567.Ds Pangguh .Ds Gandasari -Ds Sukamukti .366.Ds Tanggulun .Ds Bandasari Dibayar ADD Belanja Publik Kec Cimenyan .Ds Neghlasari .616 66.212 83.Ds Sangkanhurip .814.Ds Lengkong Kec Banjaran .Ds Pangauban Kec Arjasari .359.Ds Loa .618 39.476 58.697.664 32.356 30.Ds Ciluncat Kec Soreang .Ds Mekarsari Dibayar ADD Belanja Kinerja Kec Arjasari .428 31.165.266 144.Ds Bojongloa Kec Kertasari .672 27.305.514 28.156 73.106.Ds Lebakwangi Dibayar ADD Kinerja Kec Paseh .639.733.Ds Ibun Kec Katapang .Ds Cijagra Kec Ibun .709.Ds Bojongsalam .036 31.Ds Pananjung .Ds Parungserab Kec Rancaekek .035 63.908.Ds Mekarwangi .Ds Cigentur .096 74.Ds Margaluyu .Ds Cangkuang .Ds Mekarmaju .297 72.671.Ds Sukasari Kec Cangkuang .478 29.304 24.588 27.994 32.517 57.415.888.048.529.680 59.Ds Sindangpanon Kec Majalaya .560 25.410 67.647.244.445.533.415.DS Sayati Kec Cangkuang .Ds Sindangsari .174 26.956 30.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Soreang .260.386 25.310 25.Ds Cibeureum Kec Ciparay .Ds Cipaku .Ds Cipedes .Ds Talun Anggaran 3 Realisasi 4 61.724 28.004 27.151 31.805.991.Ds Cilame Kec Ibun .184 27.128 71.134 26.Ds Sukamukti Kec Kutawaringin .695.843 % 5 41 .

031.Ds Panyirapan Kec Cilengkrang .357.849 60.582 26.361 64.836.989 73.Ds Bojong .579 82.843 73.647.540 63.308.Ds Cijagra Kec Mekarmaju .Ds Buniagara Kec Majalaya .731.844.085 77.114 66.Ds Mangunjaya Kec Ciwidey .Ds Karamatmulya .968 99.000 63.300 - % 5 42 .023.860 30.Ds Jatisari ADD Belanja Publik Kepada Desa Kec Pangalengan .122 37.Ds Mekarpawitan ADD Publik .600 116.698 75.912.480 75.921.029.Ds Majakerta .109.829.112 9.166 59.443.Ds Mekarmanik Kec Soreang .135.Ds Mekarsari ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa Kec Margahayu .248.Ds Pasirjambu Kec Soreang .655.Ds Sugihmukti Kec Paseh .Ds Loa .Ds Majalaya Kec Bojongsoang .669.Ds Sindangsari .415.938.835.632.650 67.Ds Nagrak Kec Cimeunyan .000.956 32.860 78.396 25.045 129.146 10.Ds Sukajadi Kec Cangkuang .Ds Neglasari .115 64.575 12.Ds Margahayu Tengah .Ds Sukamenak Kec Cimenyan .Ds Jati Endah .Ds Panundaan Kec Pacet .680 68.DS Sukamanah Kec Kutawaringin .516 75.155.032.724.Ds Sindanglaya Kec Pasirjambu .341.Ds Cilengkrang Kec Rancaekek .106.996.685.112.293.656.757 69.520.388 26.Ds Padaulun .873 84.396 119.379 63.ADPD Ds Mandala Mekar ADD Publik Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 102.Ds Tanjungsari ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan Kec Ciwidey .142 60.199 70.Ds Mekarmaju .116 154.680.Ds Mekarjaya Kec Pasirjambu .977.Ds Lamojang Kec Arjasari .080.400 278.250 67.Ds Bojongsoang Kec Ibun .Ds Tenjolaya .Ds Sukamulya .Ds Panyocokan Kec Banjaran .915.492.Ds Talun Kec Paseh .Ds Tegal Sumedang .Ds Baros .Kode Rekening 1 Uraian 2 Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja Kec Ibun .088 28.696.Ds Mekarwangi Kec Cangkuang .

000 66. Kertasari Ds.Ds Majasetra Kec Soreang .681.000 25. Pacet ♠ Kec.865.600 70.630 88.19% 102.19% 92.850.573. Pameungpeuk ♠ Kec.Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) ♠ Desa Cihanyir Kec. Katapang ♠ Desa Pameuntasan Kec.500. Baleendah ♠ Desa Jatisari Kec. Kutawaringin 47.785. Margaasih Ds.000 29.000 25.082. Ciwidey ♠ Desa Margahayu Kec.255.336 37.465. Kutawaringin ♠ Desa Jatiendah Kec.451 75.276.578.000 33.61% 43 .440. Laksana ♠ Kec. Cimaung ♠ Desa Malakasari Kec.595. Margaasih .Ds Sukajadi ADD Belanja Publik Perimbangan Desa Kec Paseh . Sentosa ♠ Desa Ciaro Kec. Ibun Ds. Rancaekek ♠ Desa Banjarsari Kec. Cipatray ♠ Desa Sukawening Kec.500.000 19.000 20.475. Pangalengan ♠ Kec.749.Kode Rekening 1 Uraian 2 .555.Ds Wargaluyu Kec Bojongsoang .541 48.000 31.000 29.055. Arjasari ♠ Desa Cigondewah Hilir Kec. Pameungpeuk Ds.000 26.Desa Bojongmalaka Kec.000 38.940 1. Cilengkrang ♠ Desa Pasirjambu Kec. Margaasih ♠ Desa Tegalsumedang Kec.000 22. Margahurip ♠ Desa Panenjoaan Kec.000 32.675. Arjasari .ADD Kinerja /Publik . Kutawaringin ♠ Kec.942.795.530.940 47.Ds Sukamaju .000 32.Ds Mekarrahayu Kec Margaasih .000 33.195. Ibun Ds.Desa Lagadar Kec.675.07% 97.463.080.104.Ds Pangguh Kec Paseh .000 32. Cicalengka ♠ Desa Wargaluyu Kec. Baleendah . Banjaran Ds.Ds Drawati Kec Solokanjeruk .211.790.749.Ds Cigentur Kec Baleendah .018 73.000 26.962. Banjaran Ds.149.Desa Ibun Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 41.000.475.882 61. Karyalaksana ♠ Desa Sukamukti Kec.242 % 5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN / KOTA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .000 25.505.000 17.185.000 33.Ds Tarumajaya Kec Arjasari .990.395 1.Ds Cipaku .082.000 27.000 20.410.695.085. Ibun ds. Bojongmanggu Kec. Cikancung ♠ Desa Serangmekar Kec.617.895.000 48. Margahayu ♠ Kec. Neglawangi ♠ Kec.500.000 25.795.Ds Langensari Kec Kertasari .000 39.Lagadar ♠ Desa Pasirhuni Kec.886. Kertasari Ds.749. Nagreg ♠ Desa Keramat Mulya Kec.Desa Batukarat Kec.Ds Cipagalo Bant.541 43.000 26.155.000 91.082.195.760.320.000 102. Nehglasari ♠ Kec.Ds Bojongmalaka Kec Majalaya .940 47. Majalaya ♠ Desa Padasuka Kec.000 55. Langonsari ♠ Desa. Soreang ♠ Desa Girimulya Kec.000 48. Neglasari ♠ Kec.886. Pasirjambu ♠ Desa Padaulun Kec.000 35.000 21.000 56.500.

Ds. Ibun .954. Linggar . Talun .000. Bojongsoang : .000.000 120.454. Cipeujeuh Kec.954. Bumiwangi Kec.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds. Cipagalo .Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Desa Majalaya Kec.Ds.395 200.Desa Rancamanyar Kec.635.000 16. Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds.545 % 5 . Arjasari Ds.829.000 39.Ds.000 200.Ds. Rancabali : .204.000 120.Ds.454.545 58.545 194. Girimulya .454.Ds.010. Karyalaksana .Ds.95% 44 .Ds.Ds. Ciparay Ds.Ds.000 24.593.315. .000 120. Cangkuang .Ds.954.545 125.000 85.545 34.230. Patengan 37.954. Banjaran : .545 44. Mekarwangi . Majalaya ♠ Desa Pamekaran Kec. Wargamekari Kec. Cangkuang .000 55.500 33.454. Lengkong .545 39.Ds.545 26.954. Sukaresmi . Rancaekek : .545 24.Ds.955. Nagrak . Pangauban .Ds.000 19.454.154. Pakutandang Kec. Pasirmulya .545 24.545 76.000. Jelegong Kec. Baleendah Ds.545 26.979.545 36.Ds.545 51.260. Pacet : .Bant. Ibun : .000 120.500 84.454.954.500.000 23.954.500 36.940 105. Kutawaringin . Haurpugur .PILKADES Ds.Ds. Jatisari Kec. Cikawao .Ds.Ds.Ds.954.Ds.Ds.Ds.Ds.867.129.000 23.Ds.000 120.Ds. Rancaekek : .954. Sindangpanon Kec.204.PILKADES Ds.Ds.000 120.999.954.454.545 96.545 54.Ds. Kec.140.000 30.Ds. Mekarsari . Baleendah . Soreang : .545 88.Ds.545 24. Rancaekek Wetan Kec.000.Ds.000. Kutawaringin . Sangiang .500.000 56. Jelegong .545 94.000 36. Buah Batu Kec.000 200. Nanjungmekar . Baleendah .000 29.704.545 79.420. Sukamulya .000 120. Maruyung . Pangalengan Bant.Ds.Desa Bojong Malaka Kec. Ciparay .000 55. Sukajadi .Ds. Padasuka . Bojongsoang Anggaran 3 Realisasi 4 43.454. Rancaekek Kulon . Sukamanah .Ds.000.000 20.545 148. Cipagalo Kec.000.454./Kel.Ds.Ds.831.545 88.545 110.545 129.454.000. Bojongloa Kec.545 48. Kutawaringin : .545 137.545 142. Bojongsalam . Sukamaju Kecamatan Cimaung .Lampegan Kec.954. Sukaluyu Kec.454. Cikitu .Pembangunan Prasarana di Desa.Ds.000. Tanjungwangi .Ds.454.000 44.000 200.000 120.545 162.715.000.000.545 108.454. Rancakole Kecamatan Arjasari Mekar Kec.Ds. Sukanagara Kec. Dukuh .Ds. Soreang ♠ Desa Cikitu ♠ Desa Cilengkrang ♠ Desa Buninagara Kec.000.650. Tegalsumedang . Pangguh .020.954.000.

Lebakmuncang Kec.954.Ds.954. Sukawening .545 134. Margamukti Kec.545 126. Bojong . Mekarsari .Ds. Nengkelan .Ds.545 39.Ds.545 86. Langonsari Kec.454.545 39.Ds.545 162. Cipelah .495. Sugihmukti Kec.Ds.954.Ds. Mekarlaksana Kec.954.Ds.545 116. wanasuka . Sukanagara Kec. Margaluyu .Ds.454.454. Pamekaran .454. Cikoneng .979.545 74. Pameungpeuk : .Ds.Ds. Soreang . Ciherang .545 45.454.954.Ds.954. Cikancung : . Nagrek .545 36.545 116. Parungserab .545 84.Ds.Ds.545 114.Ds.454.Ds.954.545 29. Neglawangi Kec.545 26.704.454. Cimenyan : .545 36.545 34.545 67. Panondaan .Ds. Paseh : .954.Ds.Ds.Ds.454.454.545 24. Sukaluyu Kec.Ds.Ds.Ds. Sukamanah .545 91. Rawabogo .545 24.454.454. Kutawaringin Kec. Ciwidey : . Banjaran : .545 38.545 73.454. Sukajadi .954.Ds.545 39.545 36. Bojongmalaka Kec.545 26.954.204. Lamajang . Alamendah .545 31. Pasirjambu : .954.545 55.Ds.545 39.Ds. Mandalawangi Kec. Pangalengan : .204.545 56.545 - % 5 45 . Tarumajaya .954. Warnasari .545 48.454. Buninagara .545 31.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Banjar sari .454. Margamekar .500 28.545 50. Indragiri Kec. Karamatmulya .954.Pangalengan .454.Ds.Ds. Sukamulya . Cibodas .954. Mandalamekar Kec. Ciaro .545 24.545 71.Ds.Ds. Pasirjambu . Cileunyi : . Pulosari . Soreang : .954.500 78. Cibiru Kec.954. Cingcin .Ds. Sadu Kec.Ds.Ds.954.454.954.704.545 34.Ds. Citaman .Ds.Ds.545 84. Kertasari : .500 101.Ds. Pameungpeuk Anggaran 3 Realisasi 4 90.454. Cimaung : .954. Sekar Wangi . Pasirhuni Kec.545 129.Ds. Cileunyi Kulon .Ds. Karangtunggal Kec.545 26. Neglasari Kec. Margamukya .704. Kutawaringin : .454.545 91.Ds.Ds.454.545 77.Ds.954.545 24.Ds.454.Ds.Ds.Ds.500 31. Campakamulya .Ds.954.545 136.Ds.954.Ds. Tribaktimulya .545 231.545 134.545 102.Ds.Ds.454.454.000 80.Ds. Panyirapan .545 131.Ds.204.545 65.950.954. Baleendah : .

454.500 27.545 151.DS.454. Mekarjaya .545 24. Mekar Saluyu Kec.950.954.454.Ds.545 36.545 86.954.545 26.545 41.Ds.454.Ds. Tenjolaya Kec. Rancamulya . Arjasari .Ds.454.Ds.Ds.954. Babakan Peuteuy . Sukamaju Kec.545 38. Citeureup .954.545 24.454. Baros .Ds.954. Cisondari .954.Ds.545 149.545 120.454.Ds.454.545 49.545 120.454.954.Ds.545 % 5 46 .Ds. Cileunyi .Ds.Ds.454. Cicalengka .Ds.854.454.454.Ds.545 24.454.Ds.Ds.Ds. Jagabayu .454.545 42. Rahayu kec. Ciwidey .454.Ds.954.545 24.Ds. Panenjoan . Kertasari .545 38. Mekarjaya Kec .Ds. Cangkuang Wtn .545 72.954.204.Ds.Ds. Cimaung .Ds.Ds.000 33.754. Panyocokan Kec.545 91.454.954.454.454. Patrolsari .Ds. Nagrog .Ds.Ds.Ds.Ds. Cikuya . Sukasari . Neglasari .545 54.954.954.545 165. Nagreg Kec.545 86.545 24.454.500 143.545 179.Ds.Ds.545 129.545 106.Ds. Padamulya .Ds.Ds. Cimenyan .545 76.954. Cibiru Hilir Kec.Ds.545 31.545 38.Ds.204.Ds.545 55.954. Ciluluk Kec. Ibun . Biru . Mangunjaya . Cinunuk .454.000 40.545 90.079.Ds.545 26.454.Ds. Margaasih .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.454. Neglasari .954. Ciwidey . Cikancung .545 61. Pasir Jambu .454. Pacet .454.204.545 24.545 31.Ds.545 42. Rancamanyar Kec.704. Cicalengka Wetan Anggaran 3 Realisasi 4 27.545 47. Cibeureum . Laksana . Padaulun . Sukapura Kec.Ds.Ds. Margaasih . Arjasari .545 31. Cihawuk Kec.Ds.Ds. Bojongmanggu Kec.545 29.545 177. Mandalahaji .545 26. Majakerta .Ds.Ds.Ds. Wangsisagara .454. Bojong . Ciwidey Kec.954.Ds.454.Ds.Ds.545 77.Ds.954. Narawita .545 39.545 54. Malakasari .954. Cicalengka Kulon .545 78.454. Tenjolaya .Ds. Majasetra Kec. Tanggulun Kec. Baleendah . Sukarame Kec. Dayeuh Kolot .Majalaya .545 61.204. Majalaya . Cikalong .545 76.545 79.545 92. Cibeet . Rancatungku . Sukamukti .454.545 41. Nagreg .545 144.

545 109.954. Pakutandang .545 31.454.954. Cileunyi Wetan Kec.954. Kertasari . Paseh . Cilame .545 156.454.545 71.545 39.454.Ds. Mandalasari . Loa .Ds.Ds. Sagaracipta .545 69.545 26.545 40. Dayeuhkolot .Ds. Ciparay . Panyadap Kec. Margahayu . Pangalengan Kec. Margaasih . Cikoneng Kec.545 39.Ds.Ds. Sukapura Kec. Cikancung .Ds.Ds. Cipanjalu .Ds.545 86.Ds.454.Ds. Sumbersari .204.704. Cimenyan kec Pacet .204.545 31.Ds. Pangalengan .545 26.954.454. Santosa .Ds.454.454. Lengkong .454.204.545 29.454.Ds.Ds.545 31. Kutawaringin .Ds.Ds.454.Ds.545 69.Ds. Sarimahi .Ds.545 41.545 % 5 47 . Ciparay .545 34.545 36.Ds. Cimenyan .545 81. Cijagra . Cikembang .545 31.Ds.545 26.Ds. Babakan .454. Mekarpawitan Bantuan P2D Kpd : Kec.545 214.Ds. Ciburial .545 148.545 86. Cilengkrang . Waluya Kec. Cihanyir .Ds. Gunungleutik .452.954.Ds.454.454.545 86. Girimekar Kec.545 44.954. Cigentur .Ds.202. Cilengkrang .954.954.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds. Cigondewah Kec.Ds. Cinanggela Kec. Paseh .545 228.Ds.954.Ds.454.250 54.545 45.545 53. Hegarmanah Kec.954.Ds. Mekarsari Kec.Ds. Ciheulang .704. Sidangsari .954.545 48.Ds.954.545 50.545 24. Cangkuang Kulon Kec.545 218.545 31.Ds. Pameuntasan .545 36.545 78.954.545 55.545 34.Ds.545 26. Margahayu Tengah Kec.454.Ds. Buahbatu Kec. Ciparay .954. Ds.704.545 104. Gajahmekar Kec.545 58.Ds. Mangunharja .Ds. Dayeuhkolot .909.545 64.Ds.954.545 39. Ciporeat .Ds.Ds.454.Ds. Solokan Jeruk . Jatiendah .Ds.954.Ds.954.Ds.545 51. Tangsimekar . Sukamanah Anggaran 3 Realisasi 4 86.Ds. Jatisari .Ds.704.545 89. Cimekar . Bojongsoang .954.954.454.Kode Rekening 1 Uraian 2 .954.545 24. Tanjunglaya . Cikasungka .954.545 196.545 89. Cikancung .Ds.545 83.545 45. Bumiwangi .954. Cileunyi . Lagadar .954.545 51.204. Mekarlaksana .545 31.Ds. Srirahayu .454.954.454.

Arjasari . Katapang Ds.454. Banyusari Bantuan Keu.454.954.kpd Desa P2D tahap I utk . Margaasih Ds.954.954.Kec. Banjaran Ds.954. Rancakasumba Kec. Soreang Kec. Soreang . Sangkanhurip Ds. Cimaung .454.545 161.704. Tarajusari Kec.545 44.545 48.545 31.545 78.Ds. Rancaekek .545 24.Ds.545 66.954.Ds.545 73.954.545 26.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.Ds.454.Ds. Kopo .545 35.Ds. Rancaekek Kulon .Ds.454.545 29.954. Cukanggenteng . Pinggirsari . Nagrak .545 26.704.Ds. Nanjung Mekar .500 % 5 48 .135.954.454. Rancaekek Wetan .545 56.Ds.Ds. Wargaluyu Bantuan Keu.545 26.Ds.163.545 24.545 24.545 31. Malasari .454. Sindanglaya . Mekarsari Kec.11 Kecamatan 26 Desa Bantuan P2D Tahap I Bantuan Keuangan Kepada Desa P2D Tahap 1 . Cimenyan Ds.Ds. Bojongsoang .Kec.545 73.545 36.545 79.954.704.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.Ds.204.545 121.Ds. Solokanjeruk .954.Ds. Gandasari Ds.454. Bojongsalam Anggaran 3 Realisasi 4 36. Banjaran Bantuan Keu. Ciluncat Ds. Katapang .954.954. Tanjugsari Ds.545 40.454.Kec.Kec.Ds.545 61.Ds.Kec. Kutawaringin Ds.Kec. Ancolmekar .545 41.Kec. Cipinang Kec.545 145. Pasirjambu .Ds.954.Ds.545 55. Solokanjeruk Ds.954. Sangiang .545 154. Cimaung . Kamasan Ds. Tegal Sumedang .545 2.545 31.Ds.454.945.954.545 210. Sukamantri . Tanjungwangi . Katapang Ds.545 88.954.954.170 351.454.Ds.815 107.545 26.545 108.954.454.Ds. Mekarrahayu .954.204.545 43. Cilampeni Ds.545 31.545 51.Ds.454. Cangkuang Ds.Ds. Tegalluar Bantuan Keu.545 36. Cangkuang .954. Pameungpeuk Ds.454. Cicalengka .Ds. Dampit Kec.068.545 39. Cipedes .545 41. Bojongkunci . Sukamukti .545 162.Ds. Padamukti .545 49. Majalaya .Kpd Desa P2D Tahap I Kec.545 36.454.Ds. Banjaran .545 51. Pangauban Ds.Ds.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec. SindangPanon .954.454.Kec. Sukamaju Kec.545. Cipaku .545 120. Solokanjeruk .954. Drawati Kec.

545 72.Ds.454.545 39.954. Cikancung .954. Lamajang .Ds.454.Ds.454. Lebakmuncang .545 29.545 24. Cisondari Kec. Patengan .954.Ds.704.545 31. Sindangsari .Ds.Ds.545 33.Ds.545 114.Ds.Ds.Ds.500 78.545 31.454. Cincin .954.545 74. Cibeet Kec. Pangguh . Cikitu .545 82. Parungserab Kec.545 88.545 91.Ds.Ds.545 36.Ds.Ds. Indragiri Kec.954. Neglasari . Margaluyu . Nagreg .Ds.Ds.954.545 86.545 65.454.704.979. Panundaan . Ciluluk Kec.Ds.545 90.954.545 80.954. Pasirhuni .545 36.Ds.545 134. Soreag '. Bojongloa Kec. Sukarame Kec.Ds.545 231.454.Ds.829.454.Ds.545 41.954.Ds. Rancabogo .Ds.545 84.Ds.Ds Pangauban .545 76. Ibun .545 84.Ds. Mekarpawitan .545 162.954. Cijagra .654.545 214.Ds.Ds.Ds.454.Ds.Ds. Rancabali .545 116. Paseh .954.954.545 162.Ds.Ds.954. Mekarwangi .Kode Rekening 1 .954.545 48.545 92.545 24. Pacet .454.Ds.454.Ds. Tanjungwangi .954.Ds. Sukaresmi . Sukamanah Kec. Sadu .204.Ds. Dukuh .545 129. Banjarsari .954.704. Pulosari .545 84.454.704. Margamulya .545 151.Ds.Ds. Pasirjambu .Ds.454.545 96.954.954.454. Mekarlaksana .Ds. Maruyung .500 125.Ds. Cipelah .545 79.Ds. Nengkelan . Loa . Mekarsari .545 88.454. Mekarsari .545 129.545 94.Ds.545 - % 5 49 .Ds. Ciwidey Kec.Ds.954.Ds. Ciaro Kec. Tangsimekar .545 31. Cimaung . Cigentur .545 86. Cileunyi Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 36.Ds.954. Cikoneng .Ds. Campakamulya .454.979.545 142.954.904. Pangalengan . Talun .545 38.Ds.954. Cipeujeuh .954.Ds.545 58. Jagabaya Kec.954.545 79.545 91.454. Wanasuka .DS.Ds. Pasirjambu . Nagrak . Sukajadi .545 40.545 131.Ds.Ds.454.Ds. Tribaktimulya .454.545 26.454.Ds.545 102.545 36.954.545 26. Margamukti . Sukaluyu . Pangalengan Kec. Sukamanah .Ds.545 86.Ds.954.954. Linggar .454.545 24. Cikawao .545 148.454. Ciwidey .545 136.Ds.454.954.545 71. Sukawening . Karangtunggal .

545 56.454. Katapang .Ds. Cibiru Wetan .204.454.Ds.545 31. Majalaya .954.545 29.545 91.Ds.954.545 66.454. CibiruHilir Kec. Banyusari Bantuan Keu.500 40.Ds. Solokanjeruk .954.Bojongmanngu .954.Ds Mandala Wangi Kec Ibun .250 54. Mangunsari . Margaasih .Ds Batu Karut Kec Kertasari .Ds Neglasari .Ds.452. Cibodas .Ds.454.454.454. Babakan .Ds.454.954.454. Kutawaringin Kec.454.990 179. Kutawsaringin . Majakerta .Ds. Biru .545 26. Majalaya .454.Ds Giri Mulya Kec Nagreg .954.545 31.Ds. Ciburial . Padamulya .454.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Mangunjaya .204.545 86.545 77.454. Ciheulang .545 24.545 26.500 50.454. Sukapura Kec.954. Dayeuhkolot .454.545 177.545 36.704.545 107.590 % 5 50 . Buninagara . Cikembang Kec.545 144.545 24.204.Ds Citeureup Kec Arjasari . Padaulun . Cimenyan .954.545 26.Ds.454. Rancabali . Ciparay .Ds Cibeureum Kec Majalaya .Ds Karya Laksana Kec Pangalengan . Gunungleutik .954.545 116.545 31. Bumiwangi .Ds Alam Endah Kec Pacet .545 137.Ds.Ds Mandala Mekar Kec Dayeuhkolot .Ds.545 29.954.545 569. Baleendah .434.454.Ds Bojong Anggaran 3 Realisasi 4 39.Ds.Ds Sukamukti .954. Cileunyi Kulon .545 24.545 38.954.545 28.954.Ds Arjasari .545 31.545 42.Ds.454.Ds Mekarjaya .954.500 143.545 69.545 36.454.Ds.954.Ds.Ds.545 34.545 24.545.Ds.Ds Warnasari Kec Cimenyan . Sarimahi . Mekarlaksana . Rancamulya Kec.Ds.545 112.Ds.Ds.Ds. Bojongkunci .454.Ds.954.545 109.Ds.454.545 26.454.545 126. Margaasih Kec.545 86.545 76.Ds.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.954.545 24.545 228.545 24.545 194.154.954.204.Ds. Bojongmalaka Kec. Pameungpeuk .545 49.545 61. Cimenyan Kec.Ds.954. Ciparay .454.545 26.454. Solokanjeruk Kec. Cikoneng .545 31.Ds.Ds.Ds.Ds Patrol Sari .Ds.Ds Baros .Ds.Ds Wangi sagara . Sukamulya . Sukamaju Kec.

545 55. Cileunyi .Ds Mekarsari Bantuan Keu.Ds Citaman Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 27.454.954.545 90.545 134.Ds Sagara Cipta .Ds Cipaku .Ds Panyocokan Kec Cileunyi .Ds Rancatungku Kec Pacet .545 38.545 69.545 54.545 39.545 110.545 104.954.545 145.Ds Panenjoan .204.545 35.Ds Cimekar .545 55.545 45.454.545 39.Ds Sukamaju Kec Kertasari .545 149.Ds Cangkuang kulon Kec Cikancung .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Cinunuk Kec Dayeuhkolot .Ds Margaasih .454.454.454.Ds Cikancung Kec Katapang .454.Ds Bojongsoang Kec Paseh .Ds Majasetra Kec Cicalengka .Ds Cikalong .954.545 24.Ds Margamekar Kec Cimaung .454.454.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.454.Ds Drawati Kec Pasirjambu .Ds Dampit Kec Ciparay -Ds Serangmekar .545 51.954.954.545 156.954.Ds Nagreg .Ds Cicalengka Kulon .454.545 48.704.Ds Bojong .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Pasirjambu .Ds Cicalengka wetan .545 36.Ds Tarumajaga Kec Pameungpeuk .454.204.954.954.Cikuya .704.545 96.954.454.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Rancaekek .545 71.545 61.Ds Cileunyi Wetan Bantuan Keu.703.Ds Pakutandang .545 42.545 196.Ds Cipedeus .Ds Waluya .545 55.545 31.204.Ds Cinangela Kec Ciwidey .Ds Sukamulya .454.Ds Babakan Peuteuy .545 54.Ds Sugihmukti Kec Nagreg .Ds Cikasungka .Ds Lampegan Kec Pangalengan .545 48.Ds sumber sari .Ds Haurpugur Kec Ibun .545 73.545 50.Ds Jelegong .Ds Tanjungwangi .954.204.545 165.545 79.545 78.Ds Sukamantri .854.954.454.Ds Panyadap .545 76.454.954.545 36.545 39.954.545 39.954.Ds Sukamukti Bantuan Keu.954.Ds Ciherang .704.954.545 - % 5 51 .545 101.Ds Mekarsari Kec Bojong Sorang .Ds Tenjolaya .454.545 26.545 88.954.545 120.704.545 78.454.363.545 36.Ds Sukamanah .954.454.Ds Narawita .545 218.954.545 34.545 40.

Ds Rancakasumba Kec Cimaung .500 31.Ds Ciadus .545 39.Ds Cukanggenteng . Cangkuang .704.454.545 41.545 51.954.954. Banjaran .454.Ds Margahayu Selatan Kec.545 34.Ds Cibodas .545 164.Cangkuang wetan Kec.545 26.204.545 101.954.Tarajusari Kec.545 % 5 52 .454.Ds Cihawuk .545 26.Soreang -Ds.454.Dayeuhkolot -Ds.545 67.454.Ds Gandasari Kec.454.Ds Tanjunglaya .545 45.Pamekaran -Ds.545 31.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Banjaran .Rahayu -Ds.454.954.545 26.Ds Lagadar Kec Pameungpeuk .545 86.954.545 24.545 24.954.545 121.545 31.454.Ds Neglasari .Ds Cihanyir .545 34.545 26.454.954.Ds Mandalasari .545 34.545 36.454.545 29.954.Ds Cipanjalu .Sukanegara Kec.545 36.454.Ds Srirahayu .954.545 148.545 58.Ds Kiangroke Kec Katapang .579.454.954.545 129.454.954.454.Ds Banjaran .Sindang panon -Ds.545 72.454.545 89.954.Ds Jatiendah .545 39.mekar rahayu Anggaran 3 Realisasi 4 54.Ds Melatiwangi .Ds Girimekar Kec Solokanjeruk .545 39.545 39.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Mekarjaya .545 49.Ds Cilame Bantuan Keu.954.545 154.545 56.545 31.545 26.545 53.Ds Mekarmaju .Ds Dayeuhkolot Kec Cikancung .Ds Sukapura Kec Margaasih .454.Ds Margamulya Kec Dayeuhkolot .454.Panyirapan -Ds.Marga asih -Ds.Soreang -Ds.Ds Santosa .545 28.454.954.129.454.Ds Margahurip .Ds Kamasan .545 55.Ds Ciporeat .545 51.545 31.454.204.454.454.545 78.Ds Pangauban .954.954.204.545 27.454.Ds Sukasari Kec Pasirjambu .Ds Pasir Mulya -Ds.Ds Banjaran Wetan .Ds Tanjungsari Kec.Ds Tenjolaya .Ds Nanjung .Ds Neglawangi .454.454. Karamat mulya -Ds.Ds Ibun Kec Kertasari .454.545 29.545 81.Ds Cilengkrang .545 210.545 161.954.545 161.200.454.545 99. Kutawaringin .Sekar wangi -Ds.454.Ds Cimaung -Ds Cipinang Kec Margahayu .Ds Hegarmekar Kec Cilengkrang .545 73.454.545 74.

000 12.954.545 34.954.Katapang -Ds.954.545 120.545 56.954.Pacet -Ds.454.Langonsari Dibayar kwit.545 48.954.545 89.Mandalahaji Kec.579.954.545 145.lengkong -Ds.545 26.454.Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang Anggaran 3 Realisasi 4 31.tanggulun Kec.Sindanglaya -Ds.nagreg Kec.360.tegal Luar Kec.954.Desa Lengkong 6.454.545 45.Katapang -Ds.Mekarjaya -Ds.P2D Tahap II (keu.Lebakwangi -Ds.420.545 79.545 104.545 141.954.Rancamanyar Kec.704.954.Pamengpeuk -Ds.454.545 36.954.Jatisari -Ds.Gajah Mekar Kec.RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa.805 orang.454.954.545 31.954.704.Malasari Kec.Padasuka -Ds.Sukamenak -Ds.solokan jeruk -Ds.Desa Bojongsari .545 162.954.545 61.204.Cangkuang -Ds.Bojongsari -Ds.Sudi Kec.Cangkuang -Ds.332.954.545 39.545 31.545 33.47% 16.954.114.Rancakole Kec.146 105.Jatisari -Ds.454.454.320.954.454.545 31.500. 3.545 26.954.454.Arjasari -Ds.Ciamung -Ds.pinggirsari -Ds.Bale endah -Ds.545 38.Bandasari -Ds.954.954.000 53 .545 41.545 41.Nagrak -Ds.704.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.545 34.Cimenyan -Ds.954.Malakasari -Ds.545 75.000 21.Bojongsoang -Ds.Kopo -Ds.545 54.desa) Kec.545 436.454.954.545 36.4Kec.545 26.545 64.140 RT / ( jumlah Rw.Ibun -Ds.Margahayu tengah -Ds.Buah Batu -Ds.954.545 31.Mekarmanik Kec.laksana -Ds. ) .orang.Cipagalo -Ds.454.079.454.Padamukti Kec.solokan jeruk -Ds.545 17.545 61.Cilampeni -Ds.545 40.Sangkan hurip Kec.Ibun -Ds. 15.Wargaluyu .545 76.545 26.454.Sayati Kec.545 % 5 36.745.140.545 41.Ciluncat -Ds.545 32.545 31.Desa Tegalluar .Nagreg -Ds.545 102.jelegong -Ds.Pananjung Kec.454.Banjaran -Ds.Pamentasan -Ds.(10-09.545 39.860. RT.454.545 41.Margahayu -Ds.954.454.Bojong emas -Ds.Cikadut -Ds.000 .545 73.Kutawaringin -Ds.545 47.Bantuan Operasional RT/RW ( 15.000 7.Ancolmekar -Ds.Cibodas -Ds.

Ds.230.000 12.950. Waluya -Ds. Bojongloa .890.Desa Cilengkrang .580.000 19.930.670.Desa Buahbatu .010.000 16.110.000 22.850.2 Kec.440.000 10.000 11. Bojong .400.000 21. Margaasih -Ds.Desa Cibodas .020.000 19.Ds. Ciluluk .000 10.000 16.Ds.Ds.Cilampeni .Ds.350.000 13.Ds.000 14.000 7.Desa Cipagalo .500.890.Ds.000 18.790.Ds.000 20.000 27.Ds.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.Ds.000 16. Nanjung Mekar .000 12. Bojongsalam .Desa Cinunuk . Sangkan Hurip .Ds.610. Citaman .Desa Solokanjeruk . Nagreg . Babakan Peuteuy -Ds. Linggar -Ds.000 7. Ciaro .480.960.4 Kec. Tenjolaya -Ds.320. Sukamanah -Ds.Ds.880. Ranaekek Wetan -Ds.Desa Cibiru wetan .000 11.310.000 47.920.Desa Cileunyi Kulon .000 9.000 5.000 21.000 11.050. Ciherang .250.630.510.Desa Bojongsoang . Narawita -Ds.000 17.590.Ds.(16-09.000 8.Cipanjalu .070.480.000 11. Tegalsumedang .Desa Citeureup .000 10.Ds.800.000 8.Desa Melatiwangi .000 8.760.930.Ds.020.400.900. Mandalawangi .Ds.Ds.000 23.100.Desa Mekarmanik .000 18. Jelegong .120.380. Sukamulya .000 8.000 7.000 7. Rancaekek Kulon -Ds.000 8.000 9.(19-09- Anggaran 3 Realisasi 4 15.Desa Cileunyi Wetan .Desa Bojong emas .3 Kec. Tanjungwangi -Ds.Banyusari .000 15.920.000 10.000 8.850.070.000 14. Sangiang -Ds.Desa Girimekar .980.Ds.000 22.000 13.000 7.370.250.(11-09.000 13.000 10.Ciporeat .040.000 14.800.760. Katapang .330. Cangkuang -Ds.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa. Cicalengka Wetan -Ds.250.770.000 - % 5 54 .000 11.380.(17-09.000 12. Cigondewah Hilir .000 13.210.830.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.000 13.Desa Langensari .300. Cikuya -Ds.820.000 11. Cimenyan .Desa Ciburial .000 10.000 6.590.000 25.Desa Mandalamekar .000 7.350.410.Desa Cimekar .620.Desa Jatiendah .470.3 Kec.500.090.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Sukamukti .000 10.130.000 8.Ds. Panenjoan -Ds.000 8.Desa Cibeet .Desa Mekarsaluyu .620.700.000 32.Ds.RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa.170.000 11.Desa Panyadap .000 19. Cicalengka Kulon . Pangauban Ds.Desa Cibiru hilir .Desa Sindanglaya .Ds. Narawita -Ds.000 10.Desa Talun .000 7.000 13. Dampit -Ds.000 13.230.Desa Rancakasumba .

735.000 16.520.( 25-09.Desa Sukasari .000 12.Desa Bojongmanggu .Desa cilampeni .090.350.Desa Ciheulang .Ds.Desa Sukawening .870.14 Kec.Desa Cikitu .130.520.970 30.110.000 9.Desa Mekarsari .Ds.Desa Langonsari .Desa Sukamaju .000 9.000 15.Desa Margamulya .Desa Sumbersari .580.400.000 12.Desa Gunungleutik .350.Ds.Ds.000 14.104 29.740.Desa Manggungjaya .630. Gajahmekar .Desa Margaluyu Kec.Desa Babakan .050.( 24.Desa Bojongmalaka .000 12.510. Warnasari .RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa.( 26-09.Desa Ciherang .870.Desa Bumuwangi .Desa Pakutandang .2 Kec.000 9. Buninagara .Desa Padaulun .Sadu .000 8.130.000 12.Desa Serangmekar .RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.Desa Mandalawangi .990.000 11.3 Kec.Desa Malakasari .560.Desa Sukaluyu .3 Kec.Kecamatan Pangalengan Ds.Desa Sukapura .Desa Nagrak .Desa Mekarjaya .Desa Rancamulya .530.430.000 15.Desa Cibodas Keca.760.330.920.630 15.660.Desa Sarimahi .800.000 14.000 16.745.670.000 10.000 32.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.800.000 14.000 10.630.Desa Cinunuk .000 354.000 8.600.Ds.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.000 13.000 15.120.000 25.750.310.000 13.Desa Majalaya .370.3 Kec. Jatisari .000 13.000 25.000 14.000 10.000 10.Desa Cipelah .000 11.920.000 13.Desa Cimekar .Desa Rawabogo .190.( 25-09. Batukarut .000 27.Desa Manggungharja . Ciwidey . Alamendah .Desa Neglasari .910.10 Kec.090.Desa Mekarlaksana .Desa Cimekar .250.910.600.Kecamatan Pameungpeuk Ds.000 12.000 12.000 9.000 12.Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 11.000 19.1 Kec.000 11.( 26-09.RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa. Rancamulya .000 11.790.Ds.(Tarling .Desa Dayeuhkolot .000 11.630.Desa Cangkuang kulon .RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.Ds.Panundaan .550.000 17.427.370.Desa Cikoneng .000 14.5 Kec. Lebak Muncang .370.620.( 25-09.370.Desa Ciparay .920.000 35.650.000 % 5 55 .590.(19-09.Kode Rekening 1 Uraian 2 .390.000 11.000 27.090.Desa Batukarut .790.740.000 11.000 72.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.760.Desa Rancamanyar .8 Kec.000 16.019.000 14.Desa Rancatungku . Pasirjambu .000 19.000 21.450.000 12.450.Desa Warnasari .Desa Lebakwangi .540.000 13.000 11.000 11.000 27.740.000 13.( 26.000 14.Kecamatan Arjasari Ds.RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa.330.Desa Sangaracipta .Desa Cikawao .Desa Sukamukti .Desa Mekarjaya .000 12.

Ds Cinangela Kec.000 14.000 15.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Wangisagara .000 19.000 12. Kutawaringin .000 14.310.Ds Mekarpawitan .000 12.Ds Karangtunggal .030.950.000 7.000 7. Arjasari .000 17.140.380.000 12.150.Ds Cipagalo Kec.000 14. Paseh .640.740.930.Ds Cijagra .380.270.000 11.390.820. Ibun .000 20.100.000 12.000 8.580.000 15.000 10.Ds Bojong .910.200.Ds Karyalaksana Kec.600. Solokanjeruk .Ds Tanjunglaya .Ds Cipaku .Ds Sukamanah Kec.020.Ds Cihawu Kec Pacet .000 11.Ds Kamasan .Ds Padamukti .Ds Pangauban .000.Ds Sindangsari Kec.330.Ds Hegarmanah Anggaran 3 Realisasi 4 12. Panalengan .000 12.000 19.Ds Sukapura .290.330.990.000 13.000 5. Cikancung .000 8.680.000 7.400.Ds Neglasari Kec.000 13.Ds Cipedes .460.000 10.Ds Cipeujeuh .320.460.550.000 8.000 8.250. Kertasari .000 11.000 20.870.000 9.000 10.000 7.570.000 24. Majalaya .Ds Maruyung .Ds Mandalsari .Ds Neglawangi .080.000 14.080.Ds Tarmajaya .Ds Majakerta .770.870. Pameungpeuk .000 % 5 56 .Ds Cikancung .Ds Mekarlaksana .190.Ds Lamajang Kec.000 6.550.880.Ds Srirahayu .000 12.Ds Pulosari .660.Ds Sukamantri .180. Bojongsoang .200.Ds Bojongkunci Kec.Ds Cikasungka .Ds Cibodas Kec.000 10.290.Ds Lebakmuncang Kec.Ds Ciapus .000 12.000 11.360.000 171.Ds Mekarjaya . Pacet .220.Ds Cihanyir .080. Pasirjambu .000 7.000 5.Ds Wargaluyu Kec.Ds Majasetra .Desa Kutawaringin Kec.Ds Cigentur .Ds Tanjungwangi Kec Ciwidey .000 10.000 22.070.( 26-09Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.380.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.Ds Cibeureum .000 24.000 7. Pangalengan .Ds Biru Kec.000 13.000 12.3 Kec.000 8.Ds Margamulya Kec .770.Ds Loa .Ds Ciwidey .000 10.950.680.000 10.Ds Cikembang .Ds Cisondari .700.Ds Tangsimekar .Ds Drawati .000 16. Banjaran .270.

Ds Ibun .900.400.620.000 8.Ds Margahayutengah Kec Rancaekek .000 15.310.Ds Neglasari .960.270.Ds Tanjungsari . Banjaran .000 17.560.000 6.000 19.000 14.350.Ds.Ds Tarungserab Kec Katapang .000 7.Ds Mekarsari .Ds Banjarankulon .890. Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD Kec.Ds.Ds Cikoneng .000 8.Ds Pakutandang .000 12.870.000 8.000 5.000 6.260.Ds Mangunharja .000 8.000 12.000 16.Ds Sayati .000 12.Ds Cingcin .Ds Lampegan .Ds Kiangroke .665.000 10.Ds Nanjung .020.Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi .000 1. Pamekaran Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec Ciparay .670.725.200.000 1.Ds Dukuh .000 10.000 13.Ds Mekarwangi .200.Ds Sukawargi .310.000 9.480.000 6.Ds Ciparay .000 80.000 22.400.Ds Ciheulang .900.045.150.000 6.330.000 % 5 57 .550.Desa Karangtunggal Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .000 13. Nanjungmekar Bant.Ds Sagara Cipta .Ds Baros Kec Banjaran .000 8.Ds Haurpugur Kec Margaasih .000 7.870.000 12.000 12. Kramatmulya .040.329.000 18.Ds Tanggulun .190.Kecamatan Pacet Desa Girimulya .610. Ciluncat Kec.000 17.000 11.540. Cangkuang .770.Ds.000 9.000 7.Ds Gunungleutik .Ds Pananjung .Ds Banjaranwetan .835.895.940.880.505.010.690.Ds Sarimahi Anggaran 3 Realisasi 4 11.Ds Margahurip BELANJA BANTUAN RT/RW Kecamatan Rancaekek : .Ds. Bojongloa . Soreang .Ds margaasih .020.000 8.Ds Panyirapan .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Cangkuang .000 10.870.000 4.000 13.Ds Lagadar Kec Ibun .000 7.000 8.000 6.190.000 11.5 Kecamatan & Desa Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.Ds SumberSari .000 8.Ds Margahayuselatan .Ds Laksana .000 11.350.Ds Gandasari Kec Margahayu .Kecamatan Katapang Desa Pangauban Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .645.Ds Cangkuang Kec Soreang .Ds Rahayu .Ds Pangguh Kec Arjasari .Ds.830.160.410.442 76.435.555.000 12.Ds Pasirmulya Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .

000 18.000 5.000 6.000 % 5 58 .Maragahayu selatan -Ds.000 6.010.000 5.585.970.585.000 10.165.000 10.Ds Mekarlaksana Kec Baleendah .Ds Arjasari .355.855.380.000 3.Ds Pamentasan .000 4.320.Cilengkrang -Ds.Sangkan hurip -Ds.945.Jati endah -Ds.635.000 25.315.000 8.090.Ds Parungserab Kec Bojongsoang .435.525.Ds Jatisari .000 7.Melatiwangi -Ds.Ds Babakan .235.565.Ds Padasuka .290.270.000 6.Cimeunyan -Ds.000 25.Ds Bumiwangi .Ds Andir Kec Margahayu .800.Cimenyan -Ds.850.675.Katapang .Cipagalo Kec.810.240.310.455.000 9.000 6.000 7.610.000 39.000 9.000 6.000 11.960.Sayati Kec.Margahayu -Ds.000 8.Ds Gajah Mekar .Ds Bojongsoang Kec Margaasih .Katapang -Ds.000 10.000 7.000 7.Ds Gandasari -Ds Sukamukti -Ds.000 5.095.000 5.000 6.Ds Baros .000 32.Ds Padasuka Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa Kec Kutawaringin .Ds Sulaiman Kec Dayeuhkolot .Ds Cibeunying .000 5.000 5.Ds Jelegong .000 9.000 6.Girimekar Kec.810.mandalamekar -Ds.555.000 10.Ds Serangmekar .Cikadut Kec.425.940.620.Ds Batukarut .Ds Pasawahan Kec Cimenyan .000 3.325. Ciporeat -Ds.Ds Patrolsari .000 8.000 54.460.705.295.450.135.100.Cilampeni Anggaran 3 Realisasi 4 9.405.000 3.980. Cipanjalu -Ds.Ds Cibodas .Cilengkrang -Ds.000 3.510.875.Ds Sukapura .Ds Kopo .625.050.Maragahayu Tgh -Ds.000 7.Ds Manggahang .290.000 13.Ds Jelekong -Ds Baleendah .Ds Cilame Kec Arjasari .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Kutawaringin .000 8.190.000 36.000 6.Ds Nanjung Kec Cimaung .665.2008 Kec.000 4.630.Ds Wargamekar .Ds Mekarsari Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.330.Ds Citeureup Kec Soreang .000 5.Ds Sukamulya .000 5.Ds Lebakwangi .155.000 8.Bojongsoang -Ds.Ds Buninagara .Ds Rancakole Kec Dayeuhkolot .000 7.000 6.000 7.000 6.380.000 27.

000 6.Ds Ciapus .090.000 12.000 4. Banyusari Kec.Ds Margaasih .DS Bojongmanggu .000 4.390.Ds Nanjungmekar Kec Pacet .690.595.000 5.000 4.190.Ds Nagrak .000 6.230.885.Ds Bojongsalan .Ds Linggar .885.000 5.000 6.290.940.000 2.000 5.125.000 5.860.Ds Mandalahaji .000 5.Ds Cikitu .000 3.925.840.940.730.885.Ds Panonjoan .000 - % 5 59 .615.Ds Cibeureum .415.000 11.Ds Mekarjaya .Ds Kiangroke Kec Pamengpeuk .000 5.Ds Tanjungwangi Kec Kertasari .000 8.Ds Sukamulya .550.000 9.Ds Narawita .Ds Sukapura .Ds Santosa .795.350.445.000 23.Ds Sangiang .DS Rancatungku .Ds Tenjolaya .000 6.000 5.Ds Dampit .805.Bojongkunci .000 3.000 5.Ds Pangauban .215.760.445.475.Ds Sukamanah .000 5.Ds Cicalengkawetan .000 13.000 4.000 2.000 5.Ds Tegalsumedang .Ds Cihawuk Kec Baleendah Anggaran 3 Realisasi 4 5.000 4.Margaasih -Ds.000 12.000 5.435.835.550.510.000 7.810.000 8.000 9.000 5.Ds Sukasari .Ds Girimulya .Ds Rancaekek Wetan .Ds Cikalong Kec Cicalengka .615.970.000 9.685.Kode Rekening 1 Uraian 2 -Ds.970.000 3.Ds Langonsari Kec Arjasari .000 4.Ds Ciluluk Kec Rancaekek .720.Ds Cimaung .Ds Cangkuang .000 7.Ds Nagrag Kec Cikancung .650.000 6.Ds tarumajaya .610.120.560.Ds Dayeuhkolot .000 4.000 3.000 4.875.Ds Bojongloa .Ds Rancamulya .165.770.000 8.000 3.965.000 6.Pangautan -Ds.Rahayu Kec Dayeuhkolot .Ds Cikuya .000 6.Ds Sukarame .Ds Cipinang .410.000 4.595.000 5.210.365.Ds Cangkuang Wetan -Ds Cangkuang Kulon Kec Banjaran .000 4.135.Ds Cicalengkakulon .480.235.000 7.200.Ds Cikawao .000 4.000 4.Ds Neglawangi .Ds Jelegong .950.000 6.000 5.Ds Sukamaju .385.830.620.520.000 5.Ds Pinggirsari Kec Cimaung .Ds Hawurpugur .Ds Waluya .000 4.Ds Rancaekek Kulon .Ds Cinangela .000 4.530.Ds Maruyung .000 6.

000 8.000 8.000 7.000 6.450.795.Ds Nangkelan .700.Ds Sukamanah .Ds Sukamaju .000 7.635.000 5.000 6.000 6.000 5.Ds Ciwidey .000 4.320.000 7.350.285.000 8.Ds Mekarwangi .Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 10.Ds Loa .Ds Neglasari .685.Ds Majalaya .000 6.Ds Indragiri Kec Cangkuang .350.Ds Biru .Ds Rawabogo Kec Rancabali .Ds Rancamanyar .Ds Talun .Ds Drawati .310.275.Ds Nagrak .935.660.000 4.245.Ds Mekar Pawitan .Ds Cisondari .000 3.080.125.000 6.000 3.Ds Tenjolaya Kec Ciwidey .000 8.Ds Cibodas .Ds Wangisagara .490.165.595.Ds Lagonsari Kec Paseh .000 4.000 6.405.000 5.935.440.000 9.460.Ds Padamulya .460.Ds Cilungcat Bant.020.000 5.Ds Panyocokan .Ds Panyadap .000 10.Ds Sukamantri .000 6.000 4.000 5.065.005.275.000 6.250.000 5.580.Ds Sugihmukti .510.250.615. Keuangan Desa RT/RW LPMD .Ds Sindangsari .680.315.110.Ds Mekarmaju .000 4.075.980.390.435.000 9.Ds Pangguh .000 4.000 7.525.000 5.Ds Karangtunggal .000 7.Ds Solokanjeruk .Ds Cijagra .195.Ds Cukanggenteng .Ds Cigentur .Ds Padamukti .Ds Margamulya Kec Ciwidey -Ds Lebakmuncang .760.Ds Neglasari .510.000 6.000 5.630.000 5.Ds Bojong .Ds Majakerta .000 6.160.Ds Panundaan .Ds Dukuh .Ds Majasetra .000 4.870.000 4.Ds Cikoneng .Ds Rancakasumba .715.370.000 4.690.000 % 5 60 .Ds Tangsi mekar Kec Ibun .770.Ds Cibodas .Operasional RT/RW LPMD Kec Pasirjambu .Ds Sukamukti Kec Solokanjeruk .Ds Cibeet Kec Pasirjambu .Ds Cipaku .200.000 4.000 6.Ds Padaulun .Ds Mekarsari .Ds Bojongmalaka .Ds Bojongmekar .000 10.000 6.Ds Malakasari Kec Majalaya .000 7.000 7.645.000 5.675.000 5.000 7.455.685.000 6.Ds Cipedes .000 3.050.590.Ds Sukawening Anggaran 3 Realisasi 4 9.Ds pasirjambu .000 6.990.000 6.000 4.LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang Bant.000 7.000 10.665.

350.Ds Cingcin .450.000 8.430.000 6.000 5.Ds Neglasari .565.960.000 5.Ds Warnasari .000 4.000 4.Ds Margamulya .000 8.000 5.Ds Sukamanah .015.Ds Wanasuka .Ds Jatisari .000 5.Ds Sindangpanon .020.Ds Margamekar Kec Arjasari .Ds Cileunyi Wetan .000 12.000 5.955.Ds Lengkong .000 6.Ds Banjaran Kulon .675.000 7.000 5.Ds Cibiru Wetan Kec Cimenyan .Ds Jagabaya .Ds Margamukti .465.000 4.000 5.Ds Soreang .Ds Banjarsari .Ds Patengan .Ds Pangalengan .Ds Kamasan .Ds Banjaran Wetan .605.680.Ds Tanjungsari .Ds Cempaka mulya Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 5.Ds Ancol Mekar .565.000 6.Ds Pasirmulya .415.000 5.210.725.505.000 6.000 7.000 5.Ds Cibiru Hilir .870.000 8.Ds Lamajang .Ds Bojongsari .Kode Rekening 1 Kec Rancabali .550.Ds Mekarjaya .000 5.000 10.280.Ds Bandasari .Ds Ciburial .Ds Pasir Huni .000 5.000 3.510.Ds Sukaresmi .715.000 12.445.Ds Patrolsari .Ds Cinunuk .000 7.Ds Wargaluyu Kec Cimaung .585.710.145.Ds Mangunjaya .205.000 9.000 5.000 12.000 6.000 4.780.075.985.335.000 % 5 61 .000 10.650.Ds Tribakti Mulya .000 5.595.000 8.850.Ds Cimekar .Ds Sadu .000 6.000 11.155.000 9.725.305.000 6.Ds panyirapan .000.000 5.715.435.Ds Cangkuang Kec Cileunyi .980.530.000 5.Ds Margaluyu .000 9.805.Ds Mekarjaya .Ds Cipelah .000 10.Ds Pananjung .000 17.000 14.000 12.Ds Cileunyi Kulon .520.Ds Sukanagara Kec Banjaran .000 6.695.000 4.Ds Tegalluar Kec Margaasih .685.000 10.Ds Sukaluyu .580.000 7.705.345.000 5.675.000 7.Ds Terajusari .DS Mekarsaluyu .Ds Margaasih .000 6.Ds Lagadar .460.000 12.ds Wargahurip .985.Ds Cigondewah Hilir Kec Soreang .035.190.320.475.000 8.Ds Buahbatu .525.Ds Alamendah Kec Cangkuang .000 6.925.Ds Sindanglaya .780.Ds Mekarmanik Kec Bojongsoang .000 5.000 11.295.000 4.Ds Sukajadi .625.000 4.315.Ds Pulosari .

200.725.Ds Ibun .000 0.Ds Sumbersari .00% 100.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .Ds. Joko nono H.Ds Cipeujeuh .000 447.070.Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP .Ds Babakan Peuteuy .An.000 8.000 10.Ds Sagaracipta .000 250.975.Ds Mandala sari .000 37.Ds Serangmekar .Bantuan Keuangan Kepada BUMDES Bantuan BUMDES Kec.000 3.250.Ds Mekarsari . 8 . Pangguh Kec.Ds Sarimahi .200.895. Ibun : .000 4.245.000 71.000 7.900.000 7.000 4.440.135.310.290.000 3.275.000 6. Paseh : . Karyalaksana .000 6.000 7.Ds Tanggulun .Ds. Drs.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP .835.Ds Citaman .Ds.Ds.000 8.Ds. Mekarwangi .240.Drs Suryana Yusuf 745.000 4.255.000 7.000 5.00% 100.000.An.Ds Cikancung .095.190.000.Ds Cikasungka .Ds Mekarlaksana . SH . 8 1.000 5.000 10.405.00% 0.Ds Tanjunglaya .000 6.605.000.000 10.895.325.Bantuan 3 Pilar Desa . Ibun : 150.Ds Hegarmanah .Ds Ciheulang .000 5.000 12.000 6.Ds Malasari Kec Cicalengka .000.000 447.000.Bantuan Operasional LKMD Desa 1.155.Ds Cihanyir .500.500.20 05 05 01.000.Ds Karyalaksana Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 4.Ds Pakutandang .000.Ds Bumiwangi .260.500.415.Ds Manggungharja .200.000 5.555.000 4.000 5.000 71.Ds Bojong .Ds Srirahayu Kec Ciparay .000 3.800.000 6.000 10.Ds laksana .590.000 10.Ds.An.H. Hidayat.00% 62 .000 4.000 4.960.000 6.00% 1.Ds Sudi .315. Cipedes Kec. Talun .000 10. Arman Noor Fahny .000 250.Ds Gunungleutik .Ds Nagreg .Ds Mandala Wangi Kec Cikancung .645.000.Ds Babakan . 8 01 01 .000 - % 5 .000 3.000 - 0.000 200.Ds Tanjungwangi Kec Nagreg .Ds Lampegan . Patengan Kec.000 5.Kode Rekening 1 .Sam Samsul.110.An.Ds Ciaro .Ds Mekarsari Kec Kertasari .000 4. SH .20 05 05 01.000 71.000 6.000.435.000 3.Ds Cikembang Kec Ibun .000 4.555.Ds Cikoneng .000 11.Ds Ciparay . Arman Noor .000 4.040.000.500.000. Joko Nono Herman .000.850. Ana Karmana . Rancabali : .000 8.000 5.Ds.20 05 05 01.510.000 3.900.665.000.000 9.000 4. Ciguntur .Ds Ciherang .

000.000 10.500.Ds.500.000 7.500. Margamulya Kec. Cibeet .000 10.000 12.000 7.500. Lampegan Kec. Bandasri Kec. Soreang : Desa Cingcin Desa Parungserab kec.000 10.500.000 10.Ds.000.205 4.500.000 10.490. Mekarlaksana Kec.Ds.000 12.000.000 7.000 7.Ds. Pangalengan : Desa Sukamanah Desa Margamukti .000 7.Kec Margaasih : Desa Rahayu Desa Lagadar Desa Nanjung Desa Mekarahayu Desa Margaasih Desa Cigondewah Hilir .000. Kutawaringin : Desa cibodas Desa Cilame Desa Buninagara .500.500.Ds Cibiru Hilir . Majalaya Ds.Ds.000 7.500.000 10. Nagreg Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA Bantuan BUMDES untuk Kecamatan Pangalengan . Neglasari Bantuan BUMDES untuk . Cikembang .Margamekar Kecamatan Baleendah .000 10.500.000.638.500.500.000 7. Langonsari kec.500.000.500.500.000 7.000 12.Kec.000.Ds. Ciluncat .205 14.519.500. Cilenyi .Kec. Cangkuang .Ds.000 7. Tarumajaya .500.000 7.000 672.59% 63 .000 7.500. Nagreg Ds.000 10.59% 4.Bantuan Raksa Desa BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak terduga Belanja Tidak terduga Anggaran 3 Realisasi 4 10.000.490.000 7.519.000 10.000 10.000. Pacet Ds.Kec. Solokanjeruk Kab.000. Cimaung : Desa Cipinang Desa Cikalong . Ibun . Cihawuk Kec. Neglasari Kec.000. Bandung Bantuan Gubernur .Ds.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 7. Suka menak Kec Pangalengan Ds. Cankuang Ds.Nagreg Ds. Cipelah Kec.Ds.000 7. Ciapus Kec.000 7.Banjaran .000. Cibiru Wetan Kec.000 10.000 12.000 672.000.59% 4. Banjaran Wetan . Mandalawangi Kec.500.000 10.490.Ds. Dukuh Kec.Ds.000 10.000 672.Ds.000.638.Kec.000 10.500.Ds.519.Ds.500.000.000.000 10.000 7.205 14.000 7. Tanggulun .500. Margahayu Ds.000.000 10. Andir Kecamatan Ciparay .000 % 5 14. Rancabali Ds. Nagrak Kec.000 7.638. Ibun . Kertasari : .000.500.Ds.000 12. Ibun Ds.000 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful