Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. BAB II 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. BAB III 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.3 3.2. 3.2.1. Dasar Hukum Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis Kondisi Demografis Kependudukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketenagakerjaan Kondisi Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Visi dan Misi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Daerah Prioritas Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah i ii v x I-1 I-1 I-2 I-2 I–3 I–3 I–4 I–5 I–6 I–6 I–8 II - 1 II – 1 II – 2 II – 2 II – 3 II – 5 III - 1 III - 1 III - 1 III - 1 III - 2 III - 7 III - 10 III - 12 III - 12

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

ii

Daftar Isi

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3. BAB IV 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.1.15. 4.1.16. 4.1.17. 4.1.18. 4.1.19.

Target dan Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Pertanian

III - 13 III – 14 III – 16 III - 18 IV – 1 IV – 3 IV – 3 IV - 11 IV – 23 IV – 31 IV – 37 IV – 40 IV – 45 IV – 49 IV – 55 IV – 57 IV – 59 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV – 76 IV – 79 IV – 80 IV – 82 IV – 87

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.20. 4.1.21. 4.1.22. 4.1.23. 4.1.24. 4.1 4.1.1.

IV - 110 IV - 117 IV – 121 IV – 122 IV – 124 IV – 126 IV – 126

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iii

Daftar Isi

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. BAB V 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. BAB VI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Tugas Pembantuan yang Diterima Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan yang Diberikan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah Pembinaan Batas Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban

IV – 149 IV – 152 IV – 155 IV – 157 IV – 165 IV – 167 IV - 169 V–1 V–1 V–1 V–1 V–2 V–2 V - 13 V - 14 VI - 1 VI - 1 VI - 1 VI - 2 VI - 3 VI - 4 VI - 7 VII - 1

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iv

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL No. 1.1 1.2 Judul Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008 Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Halaman I-3 I-5

1.3 1.4

I–6 I-8

1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

I - 10 III - 2 III - 3 III - 3 III - 4 III - 6

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

III - 6 III - 7 III - 7 III - 8 III - 8 III – 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

v

15 III – 16 III – 17 3.1 4.15 3.1.11 IV .1.6.1.45 IV – 49 IV – 55 IV .3.1.7.1.1.1.1 III .1.1.16 4.3 IV .3 4.19 IV .1.3. 3.1 4.58 4.29 IV .2 4.1.1 4.1.9.1.4.23 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vi .1 4.2.31 IV – 37 IV – 40 IV .1 4.2 4.9 IV .1.1 4.13 Judul Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 Halaman III – 15 III .Daftar Tabel No.1 4.1 4.10.1.14 3.8.29 IV .5.3.12 3.

1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 4.76 IV .1.11.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 4.1.24.17.1.1.2 4.1.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008 4.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008 4.2.79 IV – 80 IV – 82 IV – 87 IV .1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008 4.1.22.Daftar Tabel No.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 4.110 IV – 118 IV – 121 IV – 123 IV – 124 IV – 126 IV – 145 IV – 146 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vii .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum.2.1.1 4.14.20.1.1. Administrasi Keuangan Daerah.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 4. Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008 4.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV . Judul Tabel Halaman IV – 59 4.1.2.21.1.1.12.1.15.23.13.18.16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 4. Perangkat Daerah.

2.1.5.2.2 5.Daftar Tabel No.2.1 4.2.2.2.1 4. Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008 Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008 Lokasi Penyambungan Listrik Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008 Halaman IV – 147 IV – 149 IV – 151 IV – 152 IV – 153 IV – 154 IV – 154 IV – 155 IV – 157 IV – 163 IV – 164 IV – 165 IV – 167 IV – 169 V–2 V–3 V–3 V-5 V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 viii .1 5.2 4.2.1.2.1.6.2.3 4.4 5.2.5.2 4.2.1 4.2.1.5.2.7.4 4.5 Judul Tabel Perkembangan Produksi Daging.3.1.4.1.8.1 4.1 4.2.1 5.1 4.4 4.2.2.3.2 4.3 4. 4.3.3.3 5.

1.12 VI .1 6.6 5.8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ix .1.6.6.2 Judul Tabel Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 Halaman V-7 V . 5.7 VI .Daftar Tabel No.7 6.

2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 x .Daftar Tabel DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Bantuan Pemerintah Pusat.1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBN/BLN Tahun Anggaran 2008 Lampiran C. Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008 Lampiran B Lampiran C.

Daftar Lampiran DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat. Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. termasuk pendapatan dan belanja daerah.1. 4. menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 32 tahun 2004 tentang 3. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 8. penyelenggaraan tugas pembantuan. Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar Hukum Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor Pemerintahan Daerah. 7. penyelenggaraan urusan desentralisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-1 . pengelolaan keuangan daerah secara makro. Kolusi dan Nepotisme. 6. 5. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. 10. 16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 19. 13. dan Kabupaten Sumedang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. nomor 7 tahun 2002 tentang 14. 9 kelurahan).238. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 107 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan.300 meter di atas permukaan laut. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Kewenangan Kabupaten Bandung. 11. luas wilayah 176. Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa. 0 Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Kota Bandung.2. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-2 . 1.67 Ha. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008.2. 17.Pendahuluan 9. dengan ketinggian 600 meter sampai 2. Gambaran Umum Daerah 1.

2.19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. 1. Produktif (15-64) 473. perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.Laki-laki .500 mm sampai dengan 4. maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65. Kondisi Demografis 1.24 %) dan perempuan 1.13 14. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam. non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.127. terdiri atas : laki-laki 1.008 jiwa. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.016 jiwa (49.1. baik air bawah tanah maupun air permukaan.026 454.2. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian.54 Jumlah % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-3 .1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 No.2.2.556. dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52. 8 – 15 % hingga di atas 45 %. 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai.Pendahuluan - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.76 %).71 %.66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4.568 15. Dari hal tersebut di atas. Kelompok Umur (thn) Muda (0-14) . Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Kota Bandung dan Kota Cimahi.Perempuan 2.570. Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah. industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri. Tabel 1.000 mm per tahun.63 %. 1. Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai.992 jiwa (50.

35 4.2.88 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-4 .83 32. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.Total 1.665 1. IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.028. Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Pendidikan Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS).016 3.Perempuan . indeks kesehatan 72. Tua (65+) .056 % 32.84 %. Pada tahun ini. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98. Jumlah . Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.28 2.58. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.50.392 2.301 73.76 Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.Laki-laki .Pendahuluan No. Kelompok Umur (thn) .86 tahun. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.2.008 50. 1.127. dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8.Laki-laki .Perempuan Jumlah 1.556.992 1.36 dan indeks daya beli 59.570.Laki-laki . A.2.Perempuan 71.55.026. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.24 49.

Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-5 .Pendahuluan Tabel 1.87 23. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557. 3. berat bayi lahir rendah.42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk.27 37. B. Sedangkan AKB mencapai 37.89 21.17 3.75 100. 1.30 2. makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. 2.2. Makin tinggi kualitas kesehatan.94 100. Jenjang Pendidikan Tdk/blm punya Ijazah SD / setara SD SLTP / setara SLTP SLTA / setara SLTA Perguruan tinggi Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 16.3. infeksi/penyakit.36 24.00.24 3.11 24.35 100. AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati.32 34.2.36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal.23 39. 5. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Suseda 2008. kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu).17 15.00 Perempuan 18. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). pertolongan kelahiran yang kurang aman. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi.2 Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.680.00 Sumber : BPS Kabupaten Bandung. 68 tahun. C. 1. 4. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung. Daya Beli Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68. kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi.03 18.00 Jumlah 17.

19 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.66 %.06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender.48 Kesempatan Kerja 88. Jenis Kelamin TPAK 1. tingkat pengangguran terbuka mencapai 13.77 26.69 13. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain.77 persen.2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52.1. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian.81 Pengangguran 11. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja. industri.Pendahuluan dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut.95 80.08 %.31 86. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-6 . perdagangan. Berkaitan hal di atas. Tabel 1. pada sektor pertanian 20. hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga. umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19.05 19. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris. listrik gas dan air.19 %.3. dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap. perdagangan 19.06 52.51 %. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. 2.2. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya. Kondisi Ekonomi 1. Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian.69 %. koperasi dan lembaga keuangan). 1. Laki-laki Perempuan Jumlah 78. TPAK perempuan hanya mencapai 26.3.48 persen. angkutan dan komunikasi. IPM 2008.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Capaian (%) No. jasa 10.54 %. jasa dan lainnya (pertambangan. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja.21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22.

sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Selain itu. Bogor. berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Dari sisi efisiensi. usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10. Saat ini.68 ton dan benih ikan sebanyak 928. sapi potong. nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri. Sampai saat ini. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil. bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9.171. untuk jenis komoditi sapi perah.3 kg/kapita/tahun.4 kg/kapita/tahun dari target 9. Total produksi susu tahun 2008 adalah 57.Pendahuluan Dari sisi produksi.000 ekor. sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan. Tangerang.5 juta liter susu/hari.658 kg. industri menengah dan industri besar. Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri. pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari.336. Dengan tingkatan produktivitas tersebut. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya. tercatat produksi ikan sebanyak 7.298. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-7 . Pada tahun 2008. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara. domba dan unggas. Di lain pihak. Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4. Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat. Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah. produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Untuk komoditas beras.8 – 12 liter per ekor per hari. perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.

249 6. kripik pisang. Pada kelompok industri sentra.2. Situ Cileunca. antara lain : Situ Patengan. 3.626.165. kerajinan bambu di Kecamatan Pacet.000.800.3. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu. Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu.995. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).518 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi. kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu. yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen.172. UKM.789. Pemandian air panas Ciwalini. 2. Jenis Industri Kecil Menengah Besar Jumlah Jumlah (unit) 62 44 35 141 Nilai Investasi (Rp) 8.045. 1. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008.2. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. PDRB perkapita dan tingkat inflasi.4 Jumlah Industri.794. 1.944.722 9. alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi. A.165.00 301. dan lain sebagainya. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani. Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma.29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19. kripik singkong. anyaman mendong.00 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 547 2. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan. Kawah Putih. motel dan hotel serta restoran/rumah makan. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin. Cibolang.000. pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra.00 336. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan.Pendahuluan Tabel 1. Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38.67 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-8 .00 26. gula aren dan lain-lain.

hal ini meningkat 11. yaitu mencapai 9. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-9 . C. Dengan demikian. kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1.847.13 %. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. hotel. dan sektor pertanian.314.19 %.3 %. yaitu dari 2. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.3 %. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. angka ini lebih rendah 0. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor. yaitu sebesar 60. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya.880.88 % tahun ini.00.967.291.62 point dibandingkan tahun sebelumnya.00 pada tahun ini.904. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 5. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi. kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.79 %.552. yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB.68 % dan 7. yaitu dari Rp 6. sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung. restoran. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. B. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan.149.5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3. tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah. Dari ke-9 sektor lapangan usaha. juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel.37 point.Pendahuluan triliun. namun tidak demikian untuk sektor pertanian.00. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2.737.244. D.00.

Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor.85 15.51 7. LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB (juta rupiah) No.673.763.303.90 955.80 5.394.08 6.69 Tingkat Inflasi (%) 7.005.61 6.36 5.61 8.275. Peranan NTB. 3. Hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan.36 795.547.46 23.74 648.12 19.218. Tabel 1.439.197.877.22 9. 2.936.289.Pendahuluan ekonomi.424.92 1.46 4.74 Kontribusi/ LPE adh Peranan Konstan NTB (%) (%) 7.00 per dollar AS dari lk. 9.06 361.5 PDRB.67 2.994.21 3.753.80 ADH Konstan 1.732.65 642. 5.13 38. Gas dan Air Bangunan Perdagangan.22 60. PDRB Semesteran 2008.79 3.68 4. 4.39 339.30 5.53 7.766.00 4.79 1.277.27 468.50 4.05 9.110.06 100 4.396.98 255.54 1. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.609. 1. 6.10 .07 5.735.200.35 9.52 436.61 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.88 4.658.632.69 3.00 per dollar AS. Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.000.68 1. 792.49 12. 8.79 2.888.19 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I .66 7.207.92 10. Rp 9.745. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB ADH Berlaku 2.315. dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.992.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.1 .Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. 2. 2. visi yang dikedepankan adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman.1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008. dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. tentram dan dinamis. melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius. dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1. tertib. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010.” Untuk mewujudkan visi di atas. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Nota Kesepakatan antara 913 / 1628 / Bappeda tanggal 10 Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor 913 / 1363 − Um September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara 913 / 1627 / Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor tentang 913 / 1364 − Um Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. 4. Visi dan Misi Berdasarkan potensi. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. menengah dan jangka pendek. kultural dan berwawasan lingkungan. selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang. 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang.

Memantapkan budaya politik yang demokratis. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga. Tertib. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. D. 2. Meningkatkan kinerja pembangunan desa. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 3. C. 2. jenjang pendidikan. ketertiban dan ketentraman masyarakat. 2.2. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . pembangunan dan pelayanan publik secara transparan. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. 4. Meningkatkan kualitas penanggulangan KKN. kinerja yang demokratis. 2. egaliter dan dan dalam peneyelenggaraan dan pemerintahan swasta partisipasi masyarakat 3. sektor 4. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman.2 . Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.1. dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. B.2. 2. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan. 8. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1. 3. partisipatif dan akuntabel. Memantapkan stabilitas keamanan. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. Meningkatkan berkualitas.Kebijakan Pemerintahan Daerah 6. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur. Tentram dan Dinamis : 1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Memantapkan kinerja kepemimpinan mengedepankan keteladanan. sektor swasta. jenis. E. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. 7. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah.

Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : 1. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. F. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. 3. 4.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.3 . 3. 3. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan. Tentram dan Dinamis : 1. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.2. Tertib. B. H. 2. 2. Meningkatnya kualitas penataan. 3.2. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. 2. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. 2. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah. 5. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan. Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Masyarakat dan Sektor Swasta dalam 6. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan. Meningkatkan penegakan pencemaran lingkungan. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. 4. Peningkatan Masyarakat. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. Peningkatan Keberdayaan Pembangunan. G. Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. hukum untuk mengurangi perusakan dan 3.

Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Peningkatan Kualitas Pendidikan. 2. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Pengembangan Potensi Umat. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. 4. 3.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. C. 2. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis. D. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. 3. 4. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. 2. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. E. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. 3. 2. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. 3. H. G. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. F. 2. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. 3.4 . Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. 3. 3. 2. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. 4.

dan perbaikan gizi masyarakat. maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. 2. Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut : 1. 5. melalui peningkatan kesadaran budaya sehat. 3. dan bahkan politik. dengan sasaran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat.5 . fisik. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.3. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan. permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung. pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan. termasuk common goals-nya. Pengurangan kemiskinan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan. 4. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Prioritas Daerah Berdasarkan pada kondisi. peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan. maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. peningkatan sarana/prasarana kesehatan. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. yaitu menyangkut aspek sosial. melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa. serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). Karena itu. ekonomi. peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan. peningkatan keberdayaan masyarakat desa. pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kualitas. yaitu : 1. budaya. serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat. penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan prasarana penyedia air baku. Perbaikan kualitas lingkungan hidup. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum. Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan. Pemberian bantuan yang tepat sasaran. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis. Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa. Pembangunan pengolahanan sampah terpadu. Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan. dengan sasaran : 3.Kebijakan Pemerintahan Daerah - Menumbuhkan keswadayaan masyarakat. 2. dengan sasaran : Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar).6 . Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat. Rehabiltasi lahan kritis.

96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas. pelaksanaan. 3.923.449. Sehubungan dengan hal di atas. serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.386. daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah.22%. sedangkan Pendapatan Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .678. 3. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.537. serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008.467.08 atau 101.1.1.00 atau Rp. pengendalian dan evaluasi pembangunan.1.14 %.875.1 .897.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.323. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.174. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar sebesar Rp.1.018.00 realisasinya 100.1.00 dan terealisasi Rp. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya.1.091.1.2. pengawasan. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp.310. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.127.093.1.375. nyata dan bertanggung jawab. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan.

938.2. 1.00 10.86 %. 1.897. 1.2.1.3.3.600.20% 7.3 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah PusatLainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Total Pendapatan 139. 1.651.156.767.2.000.333.3.2 1.144.570.06% 105.52% 2.3.2.00 1.2.133.2.680.1.66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9.00 15.310.600.507. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.091.456.82% 92.22% 100.608.784.00 11.985.1.00 11.2.2. Retribusi Daerah.709.2.409.264.08 101.00% 100.3.23% 7. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar.00 1.000.46% 2.604.00 11.94% 101.2. 1.401.68% 0.214.445.00 35. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.872.748.139.018.00 39.2.860.000.875.55% 4.081.00 179.000.00 106. yaitu: Pajak Daerah.449.548.1. 1.45% 90.000.409.31% 9.00 21. 1.923.462.533.375.879. 1.088.227.66% 105.000.24% 0.00 realisasinya sebesar Rp.75% 379.693.012.095.401.00 108.75% 0.067.41% Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi (%) 1.1.2.00 11.1.897.2.570.00 7.001.69% 91.500.174.660.121.518.537.00 177.4.000.00 103.538.2.1.674.00 1.86% 3.60 36.548.00 1.1 1.82% 100.001.000.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.00 2.00 10.14% 77.479.012. 1.06% 100. 1.467.1.1.479.2 .323.609.660.542.00 1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.214.2.00 99. 1.600.00% 0.96% 101.2.451. 1.10 35.08 51.06% 135.72% 0. 1.093.1.277.00 106.00 48.4.000.2.00 71.711. 1.552.00 70.2.02% 100.001.654.00% 92.625.293.696.748.820.533.2.711.245.08 atau 103.277.00 1.38 1.784.31% 100.1.000.43% 1.018. 1.293.72% 12.767.744.2.451.666.069. 1.3.1.3. 1.1.049.3.000.000.000.3.87% 144.1.897.678.542. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis.3.127.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 No.693.280.1.00 112.1. 1.2. 1.000.53% 68.386.093. 1.3.

66% 14.280.600.227.00 2. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3. sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.784.12% 151.000.822.277. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp.405.409.472.60 2.333.651.548.60 atau 105.000.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.500.479.693.88% 113.400.538.000.462.01% 3.00 35.3 .600.64 atau 87.70% 100.207.872.00 atau 0.08 atau 103.50 (%) 130.067.00 Realisasi (Rp) 521.69% 91. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A. Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar.52% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .69%.157.000.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No 1 2 3 4 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) 48.022.67% Kontribusi (%) 1.712.12 %.674.139.293.744.568.000.507.15 %.709.293. yang realisasinya sebesar 101.332.654. Dari empat komponen PAD tersebut di atas.409. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254.00 21.86 1.333.000.000.000.76 %.08 (%) 105.660.200.000.224.964.872.130.06% 135.82% 100.00 139.709.144.00 dan realisasinya sebesar Rp.76.28% 101.38 144.518.08 %.818.06% 103.71 %.000.45.00 15.245.92% 3.53% 3.10 35. sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14.00 Realisasi (Rp) 51. yakni sebesar 35.860.518.00 1.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak No 1 2 3 4 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Target (Rp) 400.665.66%.51.93% 24.088.66% Kontribusi (%) 35.879.660.00 1.00 39.548.277.70 %.000.48.784.654.71% 24.60 36.264. sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran. Pajak Daerah Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.000.00 1.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kontribusi (%) 87,76% 0,12% 0,15% 100,00%

No 5 6 7

Uraian Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C Pajak Parkir Jumlah

Target (Rp) 43.582.518.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 48.872.518.000,00

Realisasi (Rp) 45.332.157.472,64 61.134.120,00 76.224.400,00 51.654.333.709,60

(%) 104,01% 101,89% 254,08% 105,69%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

B.

Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00. Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%) 2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%) 3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%) 4. Retribusi Izin Trayek (51,25%) 5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%) 6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%) 7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%) 8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%) Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
No
1 2 3

Uraian
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan RSD Majalaya RSD Soreang

Target (Rp)
30.956.333.300,00 4.500.000.000,00 6.200.000.000,00 11.200.000.000,00

Realisasi (Rp)
29.122.980.499,00 5.078.144.000,00 6.245.472.024,00 9.338.549.475,00

(%)
94,08% 112,85% 100,73% 83,38%

Kontribusi (%)
80,75% 14,08% 17,32% 25,89%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 4

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

No
4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Iuran Tetap Usaha Pertambangan Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan dan Keramaian (HO) Izin Trayek Izin Pemanfaatan Tanah Izin Pemanfaatan Hutan Izin Perdagangan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri Izin Usaha Industri Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Air Bawah Tanah (ABT) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Izin Bongkar Muat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) Izin Angkutan Karyawan Izin Pelayanan Ketenagakerjaan Izin Penyelenggaraan Reklame

Target (Rp)
1.000.000.000,00 2.138.833.300,00 400.000.000,00 28.500.000,00

Realisasi (Rp)
1.055.028.200,00 2.588.084.200,00 421.090.000,00

(%)
105,50% 121,00% 105,27% 102,89%

Kontribusi (%)
2,93% 7,18% 1,17% 0,08% 0,62% 7,64% 3,80% 0,05% 4,46% 1,43% 2,16% 0,08% 0,15% 0,002% 0,14% 0,02% 0,48% 14,79% 6,74% 2,27% 0,21% 0,57% 0,01% 1,02% 0,03% 0,11% 0,10% 0,73% 0,26% 0,97% 0,32% 0,32% 0,01% 0,31% 0,81% 100,00%

29.324.650,00 300.000.000,00 3.500.000.000,00 1.672.000.000,00 17.000.000,00 2.084.172.600 530.297.600,00 1.200.000.000,00 35.000.000,00 52.939.600,00 60.012.000,00 2,79% 26.875.000,00 49.800.000,00 7.000.000,00 175.188.000,00 6.239.721.700,00 3.104.157.800,00 673.288.900,00 150.000.000,00 100.000.000,00 3.150.000,00 450.000.000,00 14.000.000,00 40.000.000,00 74.125.000,00 300.000.000,00 88.000.000,00 420.000.000,00 155.000.000,00 115.000.000,00 10.000.000,00 93.000.000,00 450.000.000,00 39.280.227.600 264.530.000,00 92.050.000,00 349.020.000,00 115.100.000,00 115.760.500,00 4.005.000,00 112.366.000,00 290.365.095,00 36.067.479.245,10 88,18% 104,60% 83,10% 74,26% 100,66% 40,05% 120,82% 64,53% 91,82% 750.000,00 101,29% 50.440.000,00 7.742.900,00 173.567.698,00 5.335.228.868,10 2.431.302.045,10 820.115.825,00 76.879.000,00 203.916.577,00 3.163.700,00 369.037.756,00 11.257.750,00 38.675.000,00 37.684.620,00 85,50% 78,32% 121,81% 51,25% 203,92% 100,43% 82,01% 80,41% 96,64% 50,84% 110,61% 99,08% 88,22% 223.917.800,00 2.755.134.650,00 1.370.132.000,00 18.103.500,00 1.609.269.878 516.248.680,00 779.486.000,00 28.095.000,00 64,96% 80,27% 77.21% 97,35% 74,64% 78,72% 81,95% 106,49%

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

JUMLAH
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 5

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

C.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
No 1 2 3 Uraian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR) Jumlah Target (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 475.000.000,00 35.651.538.693,00 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 497.549.769,00 35.674.088.462,00 (%) 100% 100% 104,75% 100,06% Kontribusi (%) 5,61% 93% 1,39% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

D.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
No 1 2 3 4 Uraian Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Target (Rp) 15.000.000.000,00 22.000.000,00 Realisasi (Rp) 107.338.920,00 17.376.718.978,89 3.600.000,00 64.200.535,60 115,84 16,36 (%) Kontribusi (%) 0,50% 81,72 0,02% 0,30%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 6

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uraian Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian PPH 21 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nikah Bedolan dan P2A Penerimaan Lainnya Sewa Stadion Jalak harupat Pendapatan dari pengelolaan asset Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan SIUJK Jumlah Target (Rp) Realisasi (Rp) 355.000,00 (%) Kontribusi (%) 0,01%

450.000.000,00 150.000.000,00 122.500.000,00 15.744.500.000,00

2.936.344.425,89 520.000.000,00 122.000.000,00 122.500.000,00 11.450.000,00 21.264.507.860.38 115,56 81,33 100 135,06 13,81% 2,45% 0,57% 0,58% 0,05%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3.1.2.2.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
No
1 2 3

Uraian
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Anggaran (Rp)
1.121.156.081.000,00 11.451.401.000,00 177.767.609.093,00 1.310.375.091.093,00

Realisasi (Rp)
1.133.001.985.604,00 10.570.533.600,00 179.445.608.693,00 1.323.018.127.897,00

(%)
101,06% 92,31% 100,94% 100,96%

Kontribusi (%)
85,64% 0,80% 13,56% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Anggaran (Rp) 106.552.625.000,00 2.049.456.000,00 1.001.542.000.000,00 11.012.000.000,00 1.121.156.081.000,00 Realisasi (Rp) 112.680.095.938,00 7.767.820.666,00 1.001.542.069.000,00 11.012.000.000,00 1.133.001.985.604,00 (%) 105,75% 379,02% 100,00% 100,00% 101,06% Kontribusi (%) 9,95% 0,69% 88,41% 0,97% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 7

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 Uraian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21) Dana Alokasi Cukai Jumlah Anggaran (Rp) 70.520.348.000,00 22.864.415.000,00 Realisasi (Rp) 60.598.618.551,00 38.055.431.457,00 (%) 85,93 166,44 Kontribusi (%) 53,78 33,77

3

13.167.862.000,00

13.912.312.450,00

105,65

12,36

4

106.552.625.000,00

113.733.480,00 112,680.095.938,00

105,75 100

0,10

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Tetap/Landrent Iuran Eksploitasi (Royalti) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 275.215.000,00 350.109.000,00 Anggaran (Rp) 1.424.132.000,00 Realisasi (Rp) 706.907.475,00 7.504.976,00 313.797.433,00 163.213.161,00 114,02 46,62 (%) 49,64 Kontribusi (%) 9,10% 0,10% 4,04% 2,10%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 8

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 Uraian Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam Jumlah Anggaran (Rp) 2.049.456.000,00 Realisasi (Rp) 5.882.425.298,00 693.972.323,00 7.767.820.666,00 (%) 379,02 Kontribusi (%) 75,73% 8,93% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan terealisasi sebesar dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar atau Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 105,75% 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 9

000.875.672.00 realisasinya sebesar Rp. c. g.1. j.600.000. Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay.10 . f. Majalaya.00 atau 64.000. d.3. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak.26.1. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp.00 atau 2.00 realisasinya sebesar Rp. e.00 realisasinya sebesar Rp.132.96% disebabkan oleh kapasitas.000. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang.200.000.297.939.134.000.35.00 realisasinya Rp.000. Dayeuhkolot dan Pangalengan.00 realisasinya sebesar Rp.28.567.2. menguji kendaraannya. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp.680.600.370. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.00 atau 97.650.95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji.516.72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No. Supermarket.79% disebabkan adanya perubahan SOTK No.60.000.095.00.00 atau 80.1.000. i.530.000.08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp.779.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Mall.248. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .52.173.35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah. h.750.000.012.000.00 realisasinya sebesar Rp.000.00 realisasinya sebesar Rp. Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp.000.175.00 atau 78.486. kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi.00 atau 81.00 atau 88.00 atau 99.698. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali.00 realisasinya sebesar Rp.755.500.188.

264.302. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14.000.000.000.684.53% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Retribusi Rp.00 realisasinya sebesar Rp.000. l.000.37.11 .41%.000.000.005.365.095.00 realisasinya sebesar Rp 11.620.01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP.10 atau 78.00 atau sebesar 64.800.045. TDG adalah selamanya. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp.369.157.000. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.150.000.257.000.00 atau 80.020.037.000.450.74.00 realisasinya sebesar Rp.104. m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp.155.18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi.00 realisasinya sebesar Rp.000. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp.76.32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi.300.00 Penyelenggaraan Reklame dianggarkan realisasinya sebesar Rp.000.10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri.00 atau 51.40.879.000. pembinaan dan pengawasan. p.000.675.00 realisasinya sebesar Rp.000.00 atau 82.69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit.349. t.00 realisasinya sebesar Rp.4. SITU.25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan.84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.00 realisasinya sebesar Rp.000. sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya.05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan.000. r.000.450.10. sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah.00 atau 96.26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat.000. s.2. tidak berjalan optimal. n.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah k. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.420.000.431.750.100.00 atau 40.530.290.125.000. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp.38. o.00 atau 74. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp.000.00 atau 88.756.115.3.000. Izin u.00 atau 50. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp.000.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp. q.00 atau 83.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan.2. dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.12 . 4. papan merk toko. pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola). 3. Perampingan SOTK. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain). Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif. sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat. sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). 7. 6. baliho.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. maka kebijakankebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1. membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. reklame berjalan dan spanduk. 8. terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 3. 5. dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Pengelolaan Belanja Daerah 3.1.2. pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 2. Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan. 10.2. b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Target dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. kesehatan. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. d. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan. pendidikan. yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 14. kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. terdiri dari: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 9. fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. 11. perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa. jaringan dan jembatan. pembangunan irigasi.13 . fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 12. c.2. kesejahteraan pegawai. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja. 13. 3.

191. 2.621.52% 91.647. 1.00% 55.167.679.00 46.278.25% 92.602.783.283.00 REALISASI SPJ 991.1.167.000.00 488.647.00 851. Belanja Tidak Terduga.694.00 218.429.00 47. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . b.308.469.00 dan terealisasi sebesar Rp.624.180.163.00 atau 92.39% 86.2.18% 15.250.841.065. meliputi: belanja pegawai.644.00 231.36% 63.480.35% 87.949.14 .92% 82.4.05% 33. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.5.000.490.35%. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.00 53.1.733.851.827.102.906.1.180. belanja barang dan jasa.00 47. 1.00 248.991.177. 2.19% 100.621.654.00 33.624. 1. Total anggaran belanja sebesar Rp.602. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa.694.469.3.00 dan terealisasi sebesar Rp.361.644.98% 4.294.00 54.535.102.16% 3.504.00 820.00 84.00 atau 96.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.949.2.820.440.275.734.00 551. Belanja Tidak Langsung.069. 1.638.00 14.212.00 76.00 atau 91.877.87% 2.212.749. Belanja Bantuan Sosial.00 672.491.408.27% KONTRIBUSI 67.00 % 92.47% 91.368. Belanja Hibah.740. 1.069.843.205.861.845.00 180. 2.797.248.1.943.880. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.294. meliputi: belanja pegawai.62% 12.103.00 1.275.082.519.429.23% 0.27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung.459.940.3.790.142.33% 99. 1.212.59% 88.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 No.177.00 dengan realisasi sebesar Rp.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah a.69% 96.800.1.00 42.744.694.29% 3. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja ANGGARAN 1. Belanja Bantuan Keuangan.230.69 %.987. 2.00 48.41% 2.1.733.480.738.299. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).2.361.00% 5.6.435. 1. Belanja Langsung.2.131.230.217.00 1.283.

207.791.208.130.07% 100.869.00 3.00 3.00 46.00 823.336.743.021.00 6.275.73% 95.18% 4.925.29% 0.930.56% 97.000.3.78% 92.000.398.179.37% 92.277.67% 0.841.000.000.116.491.341.679.35% 0.81% 0.480.000.754.00 6.00 672.361.133.365.355.000.31% 1.770.555.00 10.951.135.00 5.770.00 7.250.08% 99.658.000.491.69% 82.556.272.329.000.065.664.06% 1.638.883.447.00 236.249.090.779.122.154.00 8. 1.000.00 5.71% 99.000.607.19% 96.827.490.42% 4.283.119.00 1.000.906.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No.00 3.624.052.00 1.881.433.440.00 1.000.00 12.00 3.70% 4.749.470.170. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.000.152.738.000.00 2.00 54.577.16% 0.531.526.59% 92.940.00 Realisasi 596.64% 0.17% 0.00 8. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah 851.00 20.949.000.00 40.33% 93.186.090.00 47. 1.18% 87.80% 0.00 1.069.15 .16% 97.00 7.74% 79.135.00 991.00 654.91% 0.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.000.314.71% 4.13 SKPD dapat Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.459.275.78% 0.873.504.00 6.294.62% 0.32% 96.895.001.920.941.6.217.647.85% 98.24% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .559.58% 0.386.00 33.445.05% 0.00 7.00 1.32% 1.741.89% 0.853.000.729.180.000.31% 0.429.39% 86.00 3.787.809.000.713.298. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.131.08% 0.61% 96.2.79% Proporsi 60.000.124.5.59% 97.00 16.613.822. 1.734.00 47.523.82% 95.527.682.98% 4.880.00% 0.383.00 187.00 96.243.92% 93.056.666.438.00 42.742.00 3.845.00 53.00 640.733.00 3.519.504.415.273.654.00 12.312.00 41.00 820.659.000.80% 79.082.00 2.00 2.25% 93.694. 1.214.549.466.038.596.603.1.192.4.818.46% 93.912.00 7.131.081.177. Pendidikan & Latihan Anggaran 614.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut: Tabel 3. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.331.00 3.00 % 97. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.322.321.141.142.00 9. 1.629.25% 18.00 2.000.205.00 3.465.000.000.00 9.00 9. 1.75% 0.069.963.169.00 3.00 7.16% 97.00 14.00 48.31% 0.35% 87. 1.469.96% 93.475.84% 95.664.00 808.254.066.074.070.733.29% 3.612.278.066.767.36% 63.312.083.33% 99.

88% 82.498.810.481.877.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIB USI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp. belanja barang dan jasa. Belanja Langsung Belanja Langsung.58% 94.248.535.199.520.212.299.96% 99.447.00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.00 248.000.00 4.00 5.00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.346.490.87% 0.84.2.00 3.294.987.00 1.1.30%.34% 36.15% 92.37 %.00 488.626.283.308.122.527.408.000.024.33% 0.069.231.798.71% 47.00 3.60% 98.760.180.025. 2.97% 92.289.488. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.797.480.996.000.00 3.843.62% 97.2.00 551.431.1.992 atau 86.299.00 3.000.00 atau 94.907.89%.3.00 1.362.897.94% 89.2. 2.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 No.368.56% 90.783. meliputi: belanja pegawai.590. 2.780.943.00 4.00 1.943.103.00 218. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp.744. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.52%.000.000.00 2.014.49% 0.800.00 991.960.31% 0.949.163.744.00 atau 25.790.00 3.871.248.95% 100.54% 88.180.901.191.816.403.429. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.00 % 96.218.14% 0.140. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.00 76.69% Proporsi 2.551.217.00 180.49% 0. 2.2.790.800.861.956.261.843.694.000.825.836.00 4.733.30% 0.439.740.00 3.863.385.312.103.000.723.35% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.000.296.368.234. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.16 .248.00 231.190.333.987.783.53% 90.694.435.535. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah SKPD Anggaran 29.303.1.00 atau 88.00 Belanja Modal sebesar Rp. URAIAN Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 84.02 % dan realisasi Rp.00 atau 0.00 91.00 3.058.576.52% 15.937.00 Realisasi 28.308.694.554.217.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No 25 26 27 28 29 30 31 32 Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.

35% 99.324.987.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.965.047.109.229.782.743.00 4.154.811.08% 1.100.355.02% 1. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.45% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 4.724.576.00 2.00 6. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.92% 88.671.06% 94.700.00 5.70% 99.11% 1.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.352.00 2.00 7.00 16.000.970.52% Proporsi 22.00 7.569.00 2.490.520. Pendidikan & Latihan Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.90% 95.950.33% 25.780.933.990.00 3.00 9.00 26.508.00 4.00 6.17 .025.888.00 1.329.836.175.185.100.37% 1.45% 90.00 11.968.25% 90.00 18.273.000.727.076.511.00 140.162.15% 0.772.300.550.362.00 1.600.25% 88.00 4.00 551.950.00 4.74% 93.940.764.901.89% 0.798.00 5.27% 1.034.516.00 3.974. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.093.00 28.366.41% 87.52% 0.020.984.244.841.900.46% 0.00 1.262.526.00 16.217.760. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.00 3.70% 0.422.00 4.664.584.848.776.110.750.521.800.604.907.055.634.567.500.94% 1.991.63% 0.71% 89.694.090.00 25.783.629.627.385. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.445.210.796.993.00 11.000.92% 97.312.500.85% 0.775.02% 4.917.527.127.518.00 5.00 122.00 5.00 53.69% 87.987.480.626.89% 90.81% 98.308.213.100.00 2.350.391.00 11.535.987.602.751.554.00 7.419.543.236.500.648.99% 91.900.244.00 5.423.325.422.00 1.66% 93.01% 0.20% 0.19% 3.00 3.150.000.00 Realisasi 108.57% 2.00 11.789.00 5.74% 94.54% 3.550.613.970.200.231.000.84% 1.317.40% 1.00 10.00 8.779.54% 86.329.02% 87.39% 2.156.41% 1.727.68% 86.927.344.851.00 488.78% 0.200.00 12.000.111.432.628.477.74% 98.00 2.662.00 7.962.54% 98.132. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah Anggaran 128.00 4.881.574.680.152.190.00 5.36% 1.112.00 11.992.145.863.29% 94.38% 5.54% 89.00 15.556.225.460.368.688.696.26% 82.455. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.885.371.525.000.750.00 3.403.150.496.00 23.83% 2.532.30% 98.500.875.629.00 6.31% 9.98% 87.31% 87.00 48.338.236.051.602.919.642.504.00 2.33% 95.798.424.00 % 84.217.00 7.

12.187.36 atau 96.00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .253.638. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.36 Rp.36 terealisasi Rp. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.111. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.541.891.112.064.541. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.891.000.644.179.000.9.33.574.25.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 3.000. Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.36 dan terealisasi sebesar Rp.00 dan terealisasi sebesar Rp.30 atau 100% c.2.000.000.000. Penyertaan Modal Rp.694. yang terdiri dari : terealisasi a.00 terealisasi Rp.5.22.1.36 terealisasi Rp.000.263.000.355.187.541. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.179.12.00 (Investasi) Pemerintah Daerah terelisasi sebesar 3. Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp.18 .500. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah.694.33. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.500.69%.000.063.757.7.577. yang terdiri dari : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.18%.00 atau 100% 6.064.815.574.00 dan tidak terealisasi d. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.7.391.177. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.197.190.2.36 atau 100% 2.00 dan tidak terealisasi 4.263.30 atau 89.028.000.896.355. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp.253.064.177.356.00 atau 100% b.000.931.3.063.00 7. 5.

000.30 7.000.30 2.69% 100% 100% 89.18 100% %100 97.638.253.577.36 5.000.111.179.00 33.36 1.00 12.292.000.36 187.063.896.000.931.064.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 No a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 Uraian Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Bunga Dana Cadangan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan Jumlah Pembiayaan Netto Anggaran (Rp) 197.216.216.891.179.064.19 .000.355.00 167.00 12.757.541.177.253.574.00 22.177.36 187.263.356.36 7.000.500.000.292.00 33.694.644.00 25.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.00 Realisasi (Rp) 190.933.720.263.694.36 9.541.79% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .028.000.064.391.574.891.815.541.112.000.355.00 171.00 2.063.000.500.06 (%) 96.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3. Jika dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98.36 dan indeks daya beli 59. yaitu : meningkatnya derajat pendidikan.238.86 tahun. angka ini meningkat 0. indeks kesehatan meningkat 0.1 .3 point. sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal.62 point dibandingkan tahun 2007.93 %. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung. dependency ratio tersebut menurun 0. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis.67 ha. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.28 tahun dibandingkan tahun 2007.74 orang/ha.79 %. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia. kontribusi indeks pendidikan meningkat 0. jumlah penduduk tahun ini meningkat 2.50 angka ini lebih tinggi 0.19 %. Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52. Bila dibandingkan tahun 2007.68 point. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. demikian pula RLS mencapai 8. angka ini meningkat 0.55. Sedangkan AKB mencapai 37.52 point dibandingkan tahun 2007.58.36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .09 point dibandingkan tahun 2007. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk. Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya.84. angka ini meningkat 0. indeks kesehatan 72. sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17.86 point dan indeks daya beli meningkat 0. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68.127.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah.42. Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72. 52 penduduk tidak produktif.

hotel.00.00 pada tahun 2008.4 % pada tahun 2007.00. hotel.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.68 % dan 7.13 %.3 %.00 per penduduk. yaitu dari Rp 6.49 %.30 % dan 0.904. angka ini menurun 1. kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi.34 % dan 7. Jika dibandingkan dengn tahun 2007. yaitu 60.29 triliun pada tahun 2008. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.81 point dibandingkan tahun 2007.314. restoran. komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM.30 %.2 . Selain komponen pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian. peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. masing-masing peranannya meningkat sebesar 0.92 %. angka ini meningkat 11. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung.847.19 % pada tahun 2008 dan 15.149. yaitu masing-masing berperan sebesar 15.79 % pada tahun 2008.00.290. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.67 triliun pada tahun 2008. yaitu dari Rp 18.89 % sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14.244. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung.680. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5.552.32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38.92 % yaitu dari Rp 33. Angka ini lebih tinggi 2. Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007. Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi.291. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan.34 %.967. restoran dan sektor pertanian. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5. sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60.68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perseribu kelahiran hidup. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2.

000 410.000.41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 510.00 atau 83.23 % yaitu dari 184.000 Realisasi 948. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan).637.67 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa 1) 350.960.000.000. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.000 350.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185. a Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.557.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 No.1. 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 188.745.1. PENDIDIKAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan.000 80. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.00 2) 3) Pengembangan kurikulum.3 .000 % 84. Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan : 4.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 96. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 259.250.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.960.000. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0.Tersedianya alat peraga siswaTK/RA 72.439.000 .790.39 Terselenggaran ya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara.1.Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar .000.064 kk miskin pada tahun 2008.119.000 100. URUSAN WAJIB 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.00 per dollar AS dari lk.1.49%.00 per dollar AS.250.200. Rp 9. Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI).

000 151.000 1.000 100.464.00 4) 737. Pangelengan 99.700 89.661.100.000 50.49 8) 3.029.000.000 70. guru. penjaga sekolah 45.000 Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec.90 5) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 654.323.000.792.500.000.000.808.611.22 Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP.000 3.000 45.4 . Terlaksanaya pengadaan buku Iqro.000.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten .239.550.500.00 465 lokal SD 104 lokal SMP 465 lokal SD 104 lokal SMP 699 lokal SD.308.79 . Terlaksananya pengadaan sarana olah raga.500.000 53.000 4.520.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi .000 11) Pembinaan SMP terbuka 50. 2 lokal MI 50 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .240.000 214.000 2.784.000 98. Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK 100.105. Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK. Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block.717.700 85.000.267.000 646.000 6.600.000 10) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 68.000 68.000. 2 lokal MI 50 orang 699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts 15 lokal SD.84 7) 157.000 397. 87 Lokal SMP. 46 Lokal Mts 15 lokal SD. 134 lokal MI.85 6) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah 60.500 96.00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.601.900 % 84. 100. lapangan upacara dan fasilitas parkir 14.50 3) 70. Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah 8 lokasi 8 lokasi 264 lokal - 5 SMP 5 SMP 14 SD dan 4 SMP 14 SD dan 4 SMP 40 SD dan 5 SMP 40 SD dan 5 SMP 5.062.000.000 83.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 99.702.000. Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD.61 2) Penambahan ruang kelas sekolah (SD) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.09 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.232 exp - 14 paket 14 paket SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit 9) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah. b Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah 1) 3.

000.419.32 .07 Keluaran / Output Uraian Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.000 % 95.104.095.400 76.Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa . .313.000 70.000 WB 2.Terlaksananya olimpiade MIPA SMP.392. 31 Kec.262. . bakat dan kreativitas siswa 570.000.000 Realisasi 2. Target 40 orang Realisasi 40 orang No.500.000 80.500.000 296.134.100.000 2.000 4.000.000. 37 orang 37 orang 31 Kec.000.264.129.46 2) Penambahan ruang kelas sekolah 4.00 14) Penyelenggraan paket B setara SMP 1.438 SD 440 siswa 440 Siswa 250 siswa 250 siswa 60 siswa 60 siswa 200 siswa 200 siswa 17) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.722.00 Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM).5 .000 9. Terbentuknya tim wajar Dikdas center.93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terselenggaranya UASBN 78.00 Terselenggara nya kesetaraan Paket B 99.000.000 38.026.095. 12) 13) 70.825.000 WB 1.Terselenggaranya POR pelajar.600.000 15) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 3.Terlaksananya olimpiade MIPA. c.000 3.438 SD 1.749. 400 WB 400 WB 2.000 65.000 Terlaksananya 4 lokasi di 3 pengadaan kecamatan tanah untuk pembangunan sekolah baru 89.260.000 16) Pembinaan minat.000 100.Terlaksananya 34 ruang pembangunan di 13 ruang kelas SMA/SMK lanjutan 4 lokasi di 3 kecamatan 34 ruang di 13 SMA/SMK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 50.978.000 76.000 1.200.000 446.40 .40 18) 370. astronomi dan ekonomi SMA/SMK.000 Terselenggara nya program kesetaraan Paket A 100.240.306.000.00 1) 3. komputer.000. Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK) 11.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.000.

00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil 96 guru di 48 SMA/ SMK 36 guru 36 guru 700. lapangan upacara dan fasilitas parkir 20.000 22.00 11) 922.000.000 88.Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK 145 sekolah 145 sekolah 15.6 .000 180.000 25.548.400 Terlaksananya kejar/kesetara an paket C 93.26 Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 10) 180.000 789.Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK Terlaksananya pengadaan taman.000.775.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .48 .000 97.000.800.000.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 5) 25.000 617.500.100. 3) Pembangunan taman.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 4) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah 30.500.Terlaksananya penyelenggaraa n bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK .68 11 ruang di 3 SMA 96 guru di 48 SMA/ SMK - 7) 35. lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg Terlaksananya rehabilitasi sekolah Target 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK Realisasi 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK No.000 35.000.000.000.722.44 .000 100. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 35.Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK 61.000 Terlaksananya penyelenggar aan operasional jaringan kurikulum 100.000.000 29.000.000 3.000.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 12) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.500.820.000 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .00 8) 9) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 15.00 1 unit di 1 SMAN 1 unit di 1 SMAN 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum 620.000 100.000 862.285.000.000 35.000 100.000 20.

000.000.000 765.000 45 SMA/ SMK 45 SMA/ SMK d.000.450.000.000 1.00 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 1.00 3) Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan 213.000.69 1) 200.000 0 0. Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.000 100.00 600 WB 600 WB e.000.000.000 1.000 156.99 1 unit 1 unit 4) 95.499.38 Terselenggara nya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik.029.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .SMP dan SMA 240 orang 240 orang 3.000 190.240.000 95. fisika dan biologi Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab.000 orang 3.000.290.000.000 85.649.522.000 1) 150.50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov.500.7 . Jabar 98.000.000 100.Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK 97.95 Terselenggara nya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan Terselenggara nya program keaksaraan fungsional Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB Terselenggara nya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD.000 99.230.500.000 39. 13) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 40.000 95. Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika.12 2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 50.000 orang 3) 247.000 73.030.000 90.000 225.000 150.bandung 320 orang 320 orang 86 orang guru tidak terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.50 Target 2 SMAN Realisasi 2 SMAN No. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 893.199.

. 1.000 139.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Monitoring.21 Target 11 kegiatan Realisasi 11 kegiatan No.750 eks 2. .Buku Peternakan .256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 139.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 12 jenis buku 8.000. Kepsek SD 1. SD : 400 sekolah Kepsek SD 1.490 99.Buku Fiksi .36 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan: Buku Islam Buku Filsafat Buku Sospol Buku Pertanian . evaluasi dan pelaporan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 430.000 Keluaran / Output % Uraian 97.Brosur .Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.300.000 eks 800 eks 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Buku Sastra dan bahasa 99.020 orang. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 470.000 297.750 eks 2.Buku referensi budaya Sunda 12 jenis buku 8.375.000 eks 800 eks 1 paket 1.000 1) 470.000 Realisasi 418.200.900.Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah.000 99. g.000.000.Buku Perikanan .Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD.700.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.8 .900.416.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.000 77.37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab.21 .96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. 4) f.000 362.000 362.000 436.Buku Referensi .175.bandung 77. Kepsek SMP 400 orang 1. Kepsek SMP 400 orang 1.116.490 .Buku Teknik . SD : 400 sekolah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 438.020 orang.55 1) 299.

000 jumlah murid pendidikan menengah.000 penduduk usia pendidikan dasar. c.72% dari jumlah penduduk. adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenjang pendidikan Belum/Tidak tamat SD/MI Jumlah Tamatan 438.81 PT 84.228 orang atau 30.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.71 per 10. Tabel 4. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan.161 19. Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran.984 orang atau 2.51 SMA/SMK/MA 463.454 % dari Jumlah Penduduk 14. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan.000 jumlah murid pendidikan dasar.100.1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12. sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali) b. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26. kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12.228 30.13% dari jumlah penduduk. sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438.13 SMP/MTs 610.1.65). Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26.128 14. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1. Permasalahan : a.9 .000 penduduk usia pendidikan menengah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .02% dari jumlah penduduk.501 orang atau mencapai 67.17% dari jumlah penduduk. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69.454 orang atau 14.60 per 10. sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84.984 2.02 SD/MI 942.

i. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah. Rendahnya minat baca masyarakat. i. f. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi. g. Solusi : a. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. h. g. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK. efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai. e. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat. Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik. karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah. c. sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal. Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan. Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP. Provinsi dan Kabupaten. pondok pesantren dan masyarakat. perpustakaan sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi. d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. d. j. j. Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. c.10 . Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. h. Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan. b. sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku terbangun basis data pustaka (digital library). fasilitas sarana prasarana f. e.

41 4.31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy. Program/ Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 5.79 Tersedianya obatobatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP.2. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya 88.039.101.522 kasus klaim 5.79 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1) 5.382. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan).700 5.00 dan terealisasi sebesar Rp 66. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA). Tabel 4.397 91.340 88.700 % 91.045.1. 52 SMP/ a.264 7. c. 52 SMP/ SMA SMA b.098. miskin dan Askes 22.843.341. puskesmas TTP untuk pasien umum.989.1.357.33 %.789 kasus 16 desa 12 desa 10 pos di 10 puskesmas 10 pos di 10 puskesma s a.752.758. Pemeriksaan 5.260.307 85.240. c. 125 SD.2.107.101 kasus (93%) 23.200. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 24.178.530.11 .278.00 atau 90.058. RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.179 2) Peningkatan kesehatan masyarakat 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.400 Realisasi 4. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian. KESEHATAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan. b.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 No.843.789 kasus 23.000 / kapita 3.500 1.400 b.273.786.400 / kapita 8. 20 SD b.81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan) Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a.200.999. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda) Terlaksananya pelayanan kesehatan masy.752. 125 SD. a. 20 SD c.178.

09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya 80.226. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat Realisasi d.99 1. Program/ Kegiatan 3) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 865. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda) Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy.000 berkala.425. Apoteker 98.000. 2.32%) 1.708.692.000 100.000 50. Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya 89. Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter.467 kasus 822 kasus Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka 336 orang Jml pendaftar umum 312 orang 336 orang 50 orang 50 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 50.877 6.84 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 918 kasus 1. Pelatihan guru. d. Lomba sekolah sehat tk kabupaten Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab. Tim UKS e.000.000 54.472.000 779.026. bidan desa biasa & bidan desa terpencil) Pembinaan profesionalisme tenaga ass.000 7.232.690 kasus klaim (54. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan 58.12 . tng penunjang.801.500 4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 5) Peningkatan kesehatan masyarakat 7.633 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target d. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat No.01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang 93. 35 SD e.477 c.849. di tk prop Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy.618.001. 35 SD e.00 . Pert. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan. perawat.Terlaksananya 30 sampel 30 sampel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.

1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin 758.42 41.13 .000 99. A bagi anak usia 6 s.320.Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy. dll) 55.76 PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin Pemberian Vit.000 204.88 60 org di kec Nagreg dan Pacet 60 org di kec Nagreg dan Pacet 1 paket 1 paket 40. 275 desa b.000 211.Terlaksananya 4 stasiun 4 stasiun talk show radio radio kesehatan melalui siaran radio. 275 desa b. 99.000 553. karang taruna.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target di 10 sekolah di Kec.640.500 pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah.Pembuatan 61 61 media promosi puskesmas puskesmas bagi masyarakat .640.000 e.470.00 Pemberdayaan 3 org x 3 org x 50 masyarakat 50 desa desa melalui pelatihan/ 10 org LS 10 org pemantapan dari LS fasilitator desa siaga 57. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8.500.000 435. 275 desa 2) Penanggulangan kurang energi protein (KEP).150.880. PKK.000 171.83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui : 1290 balita 279.425.89%) 276. b) pembinaan IRTP dan jasa boga . gangguan akibat kurang yodium (GAKY). kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 204.742.000 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a.d 59 bulan 99.094 592 balita (45. .380.000.Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga.000 211.000 231.382.36 .01%) 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a. 100. 275 desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . kader. Program/ Kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d. .500 2) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 171.Terlaksananya 1 paket 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan. Margahayu 50 IRTP Realisasi di 10 sekolah di Kec.343 (99.000.000 4.31 Tersedianya alatalat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin). Margahayu 50 IRTP No. anemia gizi besi.000 39.640.

15 hotel dan 22 industri a. f. wilayah kerja 61 puskesmas. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 343.000 1.750.TPA Babakan dan TPS di Panca. 6 RS e. Majalaya d. 10 / 35 puskesmas c. 50 rumah makan i. 15 hotel dan 22 industri 30 desa 30 desa 15 15 kecamatan kecamatan 409. TPA Babakan dan TPS di Panca.000 g. Dan kec 275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab.16 Ds.36 Ds. Cinunuk dan Soreang g.86 a. monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD) Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi f. pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c. evaluasi dan pelaporan 75. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular 1. Rawan Diare .20 Ds. 55 pkm h. Program/ Kegiatan 275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab. 61 desa f. .00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat 98.000 268.36 Ds. 55 pkm h. penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids.975.190.16 Ds. 268.000. 50 rumah makan i.000 98.420. 10 / 35 puskesmas c.500 2) Monitoring. Kec.209.20 Ds. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h. Rawan DBD . pengawasan kualitas air (SAB). Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i.000 405. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b.000 75. Majalaya d.000. Cinunuk dan Soreang g. Kec.78 a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian a. 2 desa rawan diare b.84 Terlaksananya pencegahan. Rawan Diare Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . audit sanitasi lingkungan hotel dan industri 100.500 99.000 343.750.379. b.379. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d. Rawan ISPA .205.14 .audit sanitasi lingkungan RS e. 6 RS e. wilayah kerja 61 puskesmas .747. Rawan DBD . Dan kec. distribusi Tablet Fe ke desa. DBD.000 99. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g. Rawan ISPA . TBC. 61 desa f. 2 desa rawan diare b.89 Target Realisasi No.

3000 kesehatan jemaah orang haji . Bandung .000 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 275.903. 61 .15 .485.penilaian .7kec rawan HIV .00 Terlaksananya . 61 puskesmas No.07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab.4 RS surveilans aktif RS 94.00 .37 .desa Rawabogo (Pes) .4 RS 305.578.250.710. Kasus AFP Campak . TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat . seluruh kab dan seluruh SD /MI di puskesmas.Peningkatan cakupan imunisasi d. Filariasis Target Realisasi . Program/ Kegiatan 2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 3) Peningkatan Imunisasi 31. 10 penyakit menular kasus KIPI dan bencana.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Kusta. Kerjasama LS dan UNPAD Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan.desa Rawabogo (Pes) . RECAM. dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) . Bandung d.Terlaksananya b.000 286. seluruh SD/ MI di kab.ditemu kegiatan kan 13 surveilans AFP.000 265.250. 275 desa peningkatan kualitas vaksin di c.Screening .pelaksanaan puskesmas imunisasi DT.20 Ds.000 h.Pembinaan puskesmas dalam ERAPO.ditemukan 22 Kasus AFP . Campak.067.terlaksananya .61 pkm 100. Rawan TBC . Kab.40 lokasi epidemiologis KLB KLB. Polio & ISPA /Pnemonia. 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan 779.2850 Calhaj .000.000 488.179.40 .000 488. Pes.dan ETN serta pelacakan kasus PD3I 96.7kec rawan HIV .710.15 KLB10 Kasus KIPI . Rawan TBC . 275 desa c.20 Ds.penemuan penderita Filariasis .875 .penemuan penderita Filariasis 100.200 94.61 pkm b. persyaratan operasionalisasi Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemba ngan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyarata n dan kebutuhan operasional Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemban gan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 31. Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan).000 735.

laporan tahunan Kab. Program pengadaan.392.000 320. 19 set alat pencabut gigi.390.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target isasi RSD Cicalengka Realisasi sasi RSD Cicalengka No. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 1) Pembangunan puskesmas 8.Terlaksananya Tersedia pengumpulan.092.438.727. 190 unit. pertanggungjawa LAKIP.331. tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1 5 5 Puskesmas Puskesmas 3 Polindes 3 Polindes 14 jenis alat kesehatan. 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 19 set alat diagonsa & penambal gigi. Kabupaten 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD Dok.360.063 Dok.084. alat diagonsa & penambal gigi.000 233.415.550. Laporan tahunan puskesmas dan tk.000 63.35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk.968.52 Terlaksananya pembangunan Polindes 55.000 152. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.175 3) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 83. dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 75. dok Profil. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.034.063 2) Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 328. pengolaha dan Laporan analisa data profil.500.03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas. ban kinerja 67.000 1. sarana dan prasarana serta regulasi) 97. RISKESDAS.990 6. Program/ Kegiatan 2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 238.000 2.336.000 62.054. serta dan tk.791. 19 unit dental unit. Kab.Bintek terpadu UPTD Yankes . 10 14 jenis alat kesehatan.91 .84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas 97.177. DPA dan DPPA Tersedia dok Profil. 19 set alat pencabut gigi. 2. evaluasi dan pelaporan 152.500 4) Monitoring. 19 set alat diagonsa & penambal gigi.832.390.Terlaksana Tersusun evaluasi dan nya LKPJ.000 3) 4. dental unit.51 dan penyusunan kebutuhan SDM. Tersusunny a LKPJ. 10 jenis UGD set. 40 set tempat tidur & Narkas.407.16 . alat pencbut gigi. kabupaten . tahunan pembuatan profil puskesmas kesehatan. LAKIP. puskesmas dan tk. DPA dan DPPA 99. 40 set tempat tidur & Narkas.86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas.000 i.

392.149.000 107.878. 1 set pendukung Alkes. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.881. 190 unit.550.698.000 1.000 5) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.000 1. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.183.878. 28.000 337.431. Majalaya 69 jenis.19 .000 6) Pengadaan alat-alat 360. No.295. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu. 69 jenis.000 6) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1. alat medis dan 16 buah.881.000 bahan logistik rumah sakit 3) Pengadaan alat-alat rumah 110.390.Terbangunnya 4 bulan gedung rawat 10.03 Tersedianya 1 paket bahan logistik rumah sakit Cicalengka 97.970. 1 gedung Pustu 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100.000 107.28 Terpeliharanya 1 paket.774.791. 1 unit.946.81 Tersedianya alat8 jenis.19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas.000 28.540.38 M2 4 bulan 10.331.990 99.431.Terbangunnya 4 bulan gedung IGD baru 22.50 M2 inap anak kelas III 93.386.295.82 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 320.000 sakit di RSD Cicalengka 2) Pengadaan bahan4.140 99. POsyandu di 2 desa & 3 Polindes 80 bh timbangan Posyandu.51 Tersedianya 76 jenis 97.38 M2 dan selasar penghubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang .990 99.000 4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran 100.925. Program pengadaan.448 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pembangunan rumah 328. 61 jenis. 16 buah. 4 buah lemari alat Pustu.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Puskesmas TTP Target jenis UGD set.415. non medis 34 buah penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya 99.17 .28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih. 34 buah 1 paket.946.50 M2 76 jenis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .774.000 97. bangunan RSD 61 jenis. 1 gedung Pustu Realisasi pendukung Alkes. Pustu & Polindes 98.277 Terbangunnya 1 bh RSD kelas C RSD tipe C Cicalengka 55. 80 bh timbangan Posyandu. 44 jenis 91. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu. pemasangan listrik & MCK 91.52 1 bh RSD tipe C 1 paket 8 jenis.584.149. Program/ Kegiatan 4) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 110.386. 4 buah lemari alat Pustu.000 j. 44 jenis 4 bulan 22.81 Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu.000 2. 1 unit.

BLUD Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang Tersedianya : .bahan laboratorium.221 buah 242 jenis 8) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.30 58 jenis/ 22. evaluasi dan pelaporan 20.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.82 1 paket 1 paket 17 jenis/99 unit 17 jenis/99 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .65 1 Dok.000.389.peningkatan kelas .900 50.44 48.Makan pasien dan karyawan Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : .150 buah Realisasi 1. laundry. 5 dok.350 98.Bank Darah .728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.110.45 12) Pengembangan SIM RS 417.Radiologi .611.451.peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun.inventaris ruang pasien dan keperawatan .418.762 401.489.122. 12 bulan kerja 1 Dok.817 porsi/602 galon 10) Pengembangan tipe rumah sakit 176.485.986 2. .000.221 buah 242 jenis 48.000 387.000 16.000.000 984.Terpenuhinya perangkat keras penunjang Target 1. 5 dok.925 92.366.817 porsi/ 602 galon 58 jenis/ 22. ruang tunggu dan lain-lain) 410.700 89. ruang pasien.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan Tersedinya peralatan : . yaitu : .700 82.73 24 jenis 313 buah 24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah 44 jenis 286 buah 9) Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit 2.425.348.Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II .100 98.910 97.700 labu darah 32.585.700 labu darah 32.150 buah No.18 . Program/ Kegiatan rumah sakit 7) Pengadaan obatobatan rumah sakit 1. 12 bulan kerja 11) Monitoring.

000 32.000 88. -Bantuan operasional 53 desa siaga .00 Target Realisasi No.095. Program/ Kegiatan 1 32.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Software SIMRS di RSD Soreang k.47 637.340 98.800 98.360. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 662.390 99.000 100.000 32. Kader KPKIA di 31 kec.06 Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : .565 99.272.42 90. . -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya ran Insentif bidan desa m. .000. 1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 637.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembayaran Insentif bidan desa -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab. 30 salon dan 25 toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes. dan kec.253.347.340 98. perteman AMP ibu.19 .sosialisasi inisiasi dini.315 627.000.095.56 27 orang 12 bulan 27 orang 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dan kec.47 Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab.sosialisasi inisiasi dini. -Bantuan operasional 53 desa siaga .347.Pemeliharaan bangunan & 1 unit 1 unit 478.980 476.000.980 658.200. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.000. terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes. perteman AMP ibu.315 627.346.000 100. Kader KPKIA di 31 kec. 30 salon dan 25 toko kosmetik l. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 32.00 Terlaksananya pengumpulan data kosalkes.

889 posyandu.000 7. 251 posbindu (pos bimbingan terpadu). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .17 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang 3 kegiatan 3 kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 173.tenaga perawat di luar RS 23 kali o.Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang Target Realisasi No.760. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit 20.57 1) 300.634.000 47. 577.000. paramedis dan non medis di RSD Majalaya Terlaksananya pelatihan.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .850 100. 5 orang paramedis.00 2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan 4) 46.000 38. seminar.Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian lingkungan RS oleh cleaning services.20 . Program/ Kegiatan 10 jenis 10 jenis 1 unit 1 unit 3) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 47.379.96 58 unit/89 buah 12 bulan kerja 58 unit/89 buah 12 bulan kerja n.060.250 62.876.17 20.250 81.000 7.000.634.000 46.979.080.400.000 471. 59 paket 1 orang dokter.61 Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .000.13 2) kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis 277.876. lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS 1 orang dokter.tenaga dokter di luar RS 36 kali .000 99. .000 297.tenaga perawat di luar RS 23 kali .tenaga dokter di luar RS 36 kali .759. 203 desa siaga. 59 paket . Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3. 5 orang paramedis.175 99.000 38.

33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70.98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75. Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas. namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37. Pada tahun 2008. Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan.256 orang (0. Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta: • • • Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan RS swasta : 3 buah. b. Majalaya. c. Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2. d. Adanya 51 desa (18. Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas. 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD. 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. c.5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization) e. kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. ISPA. Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare. Demam Berdarah. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008.36). mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids. 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas. Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis. nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang e.83 % Balita). Permasalahan : a.21 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. berdasarkan perbandingan usia dan berat badan.36). Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih. d. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun. kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan. sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan. sanitarian.

Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas.22 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f. h. Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas. (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat. Untuk penanganan Balita gizi buruk. g. untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas i. f. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar. c. Perlunya pendanaan secara khusus. Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan j. alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI. j. mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. b. karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait d. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun. h. terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan. Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi. akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit. dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana. Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization) e. memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor. Solusi : a. i. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku. 5/2008. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka. No. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan. (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . g.

63 3) Pembangunan Jalan 4.05 5) Pembebasan Lahan Untuk Jalan 10.1.60 terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007 Terbebas kannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 1 ruas jalan L = 7m P =755m.1.000 2.000.258.600.72 terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang.618 95.480. PEKERJAAN UMUM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga.810.27 2) Perencanaan Pembangunan Jembatan 650. Program/ Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 28. Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi.000 148.224.050.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. L = 14 m P =10 m 6 ruas jalan 1) 150.000 99.910. DED jembatan fly over Katapang .000.00 dan terealisasi sebesar Rp 126.976.000 10.000.78 Tersedianya dokumen pembangunan jalan DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah Tersedianya DED dokumen jembatan perencanan kolektor pembangunan Katapangjembatan Baleendah.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 NO a.700 17.00 atau 86. DED jembatan KopoRancamany ar.000 16.L = 6 P =14 M.23 .000.3. L = 14 m P =10 m 7 ruas jalan L = 5 P =44 M. review desain jembatan .330.019.438.3.000 97.417.936.400 97. DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah DED jembatan kolektor Katapang Baleenda h.000 634. DED jembatan fly over Katapang. review desain jembatan. terlaksananya pembangunan jembatan 1 ruas jalan L=7m P =755m.546. dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.884.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000.859.718 59.374. DED jembatan KopoRancama nyar. L = 3 P =12 M Terbebaska nya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan) 4) Pembangunan Jembatan 13.000 3.908.66 %.000.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO b.000 73.0.066.652.042 m 8 ruas jalansepa njang 1.L=1 m P=50m.612. 0.119.000.0.03 3) 77.2=2. 147m) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .L=2.2=2. 147m) 212 ruas jalan (L=3m P=164.000 565.L=6 m P=27.093.7x0. 706.612.000 6.L=5m P=64.300m.L=6m P=27.06 1.083.000 90.5x 2m=1460m .300.5 P=2.12 1) 706.000.274.R igid=390.L=7m P=9.000 78. L=3.5 P=2.L= 8m P=2.000 96.687.L=4 m P=131.15694.0.424. L=5m P=64.L =1m P=50m.000 565.000 95.96 0m.275.425 m3 1 ruas jalan 1) 7.24 .5 P=2.000 48.12 terlaksananya pembangunan goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir 8 ruas jalan sepanjang 1.36 212 ruas jalan (L=3m P=164.730.9 25.33 0m.000.213.500 93.434.730.925.433.L=4m P=131.74 terlaksananya peningkatan ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.000 1.425 m3 1 ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7. L=8m P=2.70 2) D 1) Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan 50.000 6.755m.960m .349. L=2.L=2 P=930.5x2m= 1460m.000 80.000 418.250 m.143.042m C Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 7.16 terlaksananya pemeliharaan jalan terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jalan 9 ruas jalan 4 jembatan 9 ruas jalan 4 jembatan 2) 450.040 m.040m.183.424.Rigi d=390.60 terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong 83.000 80.2 50m.L=7 m P=9.L=3.000.156 94.000.000 90.755 m.000.330m . L=2 P=930.300 m.5 P=2.000. 7x0.481.383.

40 terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jalan rusak akibat bencana alam terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jembatan rusak akibat bencana alam 10 ruas jalan 10 ruas jalan 1.000 99.860.Evaluasi Dan Pelaporan 100.000.999.l=910 p=5m.l=5 0m l=1&2m) 53 ruas jalan (231. 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan 3.561.000.900 99.p=2 50 l=8m.562.900 86.l=50m l=1&2m) Realisasi 8 ruas jalan (L=1790 m p=4m.210.000.21 2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 200.25 .p=250 l=8m.000 97.010.39 Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan 1 paket 1 paket 100.520m) 21 buah 5) Monitoring.000 1.209.000 167.400.l=9 10 p=5m.000 84.000 198.000.79 1 paket 1 paket F 1) Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1.385.500 87.50 3 buah jembatan 3 buah jembatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 2) Inspeksi Jembatan Kondisi 200.000 97.000 1.38 terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi e 1) Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan 300.000 99.200.000 83.000 264.585.000.70 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jembatan terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 53 ruas jalan (231.p= 300 l=7m.000 3.000 90.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan ruas jalan secara periodik Target 8 ruas jalan (L=1790m p=4m.000.520 m) 21 buah NO terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan rutin .000.p=30 0 l=7m.000.000.375.585.

000.000 97.500 93.655 m.000.000.19 98.099. trotoar (p=4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO g 400.000 49.000 292.50 Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan 2) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 200.000 374.85 terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur terlaksanan ya pengemban gan infrastruktu r di 7 ruas jalan 11 luas jalan.000 93.000.000.443.00 100.750.40 1) 300.00 terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi h Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemelih araan Alat Berat 300.26 .000 5.000 99.000 terlaksananya pengembanga n infrastruktur 2) Kegiatan Pembangunan/Peni ngkatan Infrastruktur 5. p=710m.860 97.00 149. L=6m. L=7m. L=7m.000.655 m.000 195.23 500.860.000 292.85 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 3) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 150.000.196.000.860 97.934.40 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan alat berat darat 1 paket 1 paket i 1) Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 6.000 5. p=710m.140. trotoar (p=4.000 491.300.700. terlaksan anya pengemb angan infrastruk tur di 7 ruas jalan 11 luas jalan.000.896.72 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi 1) 50.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .196.800.239.999.000 94.

000 98.000 93.000 81.42 2) Perencanaan Pembangunan Reservoir 291.91 5) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.334.600 89.000 285.91 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi 10.138.825.29 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.75 Tertatanya saluran drainase di 5 desa 5 desa 5 desa k 13.2009 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA.000 86.309.650.18 Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.2009 Tersedianya dokumen acuan pembangun an Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan reservoir di 4 UPTD UPTD Tersedia nya acuan pelaksana an normalisas i sungai di wilayah Baleendah 1) 296.000 783.850.000 11. p=255m ) NO j Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Irigasi 958.2009 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian Terlaksanany a Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpeliharan ya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 96.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target p=255m ) Realisasi L=6m.235.27 .255.635.75 1) 958.000 9.000 108.062.000.600 87.817.651.928.22 Tersedianya dokumen acuan pembangun an reservoirdi 4 UPTD UPTD 3) Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai 125.000 1.334.235.000 783.000 272.478.047.505.586.000 81.441.068.

374 86.412.73 terlaksananya kegiatan pengembanga n.107.000 200. Pengelolaan Dan Konservasi Sungai.417.900 82.Pemb uang di 12 Lokasi Meningka tnya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Jumlah 145.900 82.000 229.546.389.200.976.000.870.389.000 3.000.000 78.000 6. pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pe meliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainas e Terlaksanan ya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/ Normalisasi Sungai dan Sal.90 7) Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev) 15.000 62.208.000 12.69 Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD Ttersedia nya data base/inform asi jaringan irigasi l 1) Pengembangan.000 3.307.00 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai 3.66 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .880. Evaluasi dan Pelaporan 3.Pembua ng di 12 Lokasi Meningkatn ya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Terlaksan anya dan monitorin g da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilit asi/Norm alisasi Sungai dan Sal.550.884.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A Target Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi terlaksanan ya kegiatan pengemban gan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring Realisasi Terselen gggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6 DI binaan terlaksan anya kegiatan pengemb angan dan pengelola an irigasi sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g Tersedia nya data base/info rmasi jaringan irigasi NO 6) 254.67 terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 8) Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan 250.000 91.233. Danau Dan Sumber Air Lainnya Monitoring.202.68 10.000 83.743.000.000 126.28 .

642 m. 74 ruas jalan sepanjang 7. pemeliharaan jalan (rutin) 231.648 TC. terdapat pada tabel di bawah ini.645 m.23 14.42 281. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736.1. Drainase/saluran/gorong-gorong .063.80 rusak berat 17.84 Total 149.520. Tabel 4.7 Sedang 57.90 Km.51 Km.17 72. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142. Pembangunan turap/Talud/beronjong . Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah. terlihat apda tabel di bawah ini.04 68. rusak berat 5. Pembangunan jembatan 6 buah.18 Km.83 7.70 Km .29 .76 0.450 m. e.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Fungsi Jalan KP2 LP1 LP2 KS LS Jumlah Baik 35.01 3.09 91. total 160.74 174.57 736. Pembangunan PJU 340 TC.37 Rusak 54. pemeliharaan jalan Bangub 1.7 190.39 2. menurut fungsi dan tingkat kerusakan.9 Km. Tabel 4.14 m d.5 45. total 30. pemeliharaan jalan (periodik) 3. c.2 385. Penerangan jalan umum . rehabilitasi jembatan 4 buah. b. h.3. pemeliharaan PJU 4.62 147. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25. f. peningkatan jalan 181.17 4. Pemeliharaan jembatan . Pembangunan jalan 855 m. 8 ruas jalan sepanjang 1.70 Km g.3.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 2 3 Kondisi Rusak Sedang Baik Hasil BMS KP2 1 Penggantian 1 Pelebaran 1 Pemeliharaan Total Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 LP1 18 1 113 132 LP2 28 6 95 129 J Ling 2 0 7 9 Jumlah 48 7 215 270 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1.18 266 Rusak Berat 3.64 139.9 Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 i.425 m3. Pemeliharaan jalan .1 4.4 11. menurut tingkat kerusakan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.

namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana. Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan. Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan. Permasalahan yang dihadapi. Selain itu. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah). dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal. Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall. Konsultan. Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal.30 . Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan. Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan. beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual. yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal. diantaranya adalah : • Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan. • • • • • • • b. pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan. Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan.000 4. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. diantaranya adalah : • Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD.1. PERUMAHAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi.480. serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.110 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.58%.629.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 NO a Program/ Kegiatan Pengembangan Perumahan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % 99.352.17 Uraian Target Realisasi 4. c.261.715.394. mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional. untuk pertanian masih mempergunakan irigasi Solusi : Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan. maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu.00 atau 97. 9.00 dan terealisasi sebesar Rp.455. sosialisasi kepada peserta musrenbang perwakilan dari jadual • • • • Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. e. 4. SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan.388. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan.725. Belum tersedianya irigasi teknis. b.4. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.1.31 .000. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif. Mengadakan kecamatan.4.

kirmir .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan penetapan Kebijakan.500 99.000 97.333. 5) Penyusunan Data Bangunan Pemerintah 75. tanaman pot .820.383.520 m’ jalan setapak.535.72 Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 1) 282.925.333.93 Tersedianya dokumen NSPM Tersedianya dokumen NSPM 3) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu 3.147. MCK. di 8 Desa 3 Kecamatan.000 74. 10 unit RTLH.000 3.551. Dayeuhkolot.234.962.51 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Bandung Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman. Strategi dan Program Perumahan (RP4D) Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab. 6 unit MCK.700 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa c Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pemb. Terbangunnya 2.520 m’ jalan setapak. Katapang dan Baleendah Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.775.58 3. Target Tersedianya Dokumen RP4D Realisasi Tersedianya Dokumen RP4D NO 1) 345.307.400 99.32 .000.700.78 Terbangunnya Jalan Setapak.000.834.700 95.000 337.58 95.000 326.000 278.000 49. 379 m’ kirmir.834.345. 379 m’ kirmir. Dayeuhkolot.82 Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah b 1) Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar 3.234. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. Katapang dan Baleendah 4) Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat 583.000 3.500 98.61 2) Penyusunan NSPM 50.255.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat 330. 6 unit MCK.383.862.000 582. rumah tidak layak huni.980. Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak.255.000 3.500 99. Terbangunnya 2.710 99.000 98.20 Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan. 10 unit RTLH.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Kulalet Target Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet Realisasi Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet

NO

2)

TKP4D 48,430,000 48,403,500 99.95

Terselenggarany a rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

d

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

1,325,125,000 1,303,997,920 98.41

1)

61,125,000

60,370,700

98.77

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

2)

45,000,000

44,693,250

99.32

3)

Penyuluhan Pencegahan Kebakaran

50,000,000

49,922,900

99.85

4)

Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

200,000,000

181,997,000

91.00

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket. Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam

5)

392,000,000

391,589,070

99.90

6)

577,000,000

575,425,000

99.73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 33

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian kebakaran. Target untuk petugas pemadam kebakaran. Realisasi untuk petugas pemadam kebakaran.

NO

Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran e Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Sarpras Pemakaman

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

134,240,000

133,268,400

99.28 Terbangunnya sumur dangkal Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa

1)

134,240,000 129,805,000

133,268,400 129,794,325

99.28 99.99

f

1)

99.99 129,805,000 129,794,325

Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

g

99.98 23,125,000 23,120,000 99.98 23,125,000 23,120,000 Terdatanya ulang makam dari pengembang Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha

1)

Jumlah

9,715,629,000 9,480,261,455

97.58

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman. d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat. e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 34

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet. h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan. i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung. j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan. k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran. m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir. p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan) q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 35

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Permasalahan : a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target. b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa. c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja. d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbulumbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal; e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal; f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya: • • • Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan. Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL. Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009

g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 36

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas. i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai. b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ; c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit); d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS. f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. 4.1.5. PENATAAN RUANG Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
NO a. 1) Program/ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Rdtr Kota Soreang 450,000,000 427,120,650 Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

800,000,000

768,290,650

96.04 94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersedian ya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersediany a Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 37

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Realisas i Tersusunn Tersusunn ya ya Dokumen Dokumen RDTR RDTR Kota Kota Baru Baru Tegalluar Tegalluar Target

NO 2)

Program/ Kegiatan Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan

350,000,000

341,170,000

97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar

b 1)

Pemanfaatan Ruang Survey Dan Pemetaan 1:1000

94.21 800,000,000 500,000,000 753,686,600 485,640,500 97.13 Tersedianya peta Tersedian wilayah skala 1 : ya peta 1000 wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawarin gin dan Margaasih 89.35 Terlaksananya Terlaksana pengawasan dan nya pengendalian pengawas bangunan dan an dan penertiban pengendal bangunan ian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamata n Tersediany a peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaring in dan Margaasih Terlaksana nya pengawasa n dan pengendali an bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan

2)

Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang

300,000,000

268,046,100

c 1)

Penataan Ruang Survei dan Pemetaan

950,031,300 492,268,300

894,610,200 459,980,300

94.17 93.44 Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000. Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari , Ibun dan Pacet Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 38

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang.756 Ha g. d. Margahayu Sulaeman.3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung. Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat. e. Bandung.571. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5. PO RTRW dan Revisi Perda IPT NO 2) Program/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Jumlah 2. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6.550. Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab.629. Ditetapkannya Peraturan Daerah No.900 % 94. Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec. rancaekek dan Bojongsoang seluas 3. Bandung tahun 2007-2027.000 Ha meliputi Kec. f.95 Uraian Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW. Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab. Alun-alun Soreang. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Cileunyi. Baleendah.031.250 ha dengan skala 1:5. h. c.416.000 Realisasi 434. Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung. Bandung. Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab. Kutawaringin dan Margaasih . Bundaran Warung Lobak 1 dan 2. dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab. b. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Realisas i Tersedia nya Perda RTRW. Solokan Jeruk.450 94. Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot.763.300 2. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Target Tersedia nya Perda RTRW. Alun-alun Banjaran.39 . Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey. i. Gapura. Soreang.587. Cangkuang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Out Put/Keluaran Anggaran 457.77 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a.

00 45.935. Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar.000 0 0.000 Realisasi % Uraian 45.000 52.148.6. Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya Perda Perubahan No.41 Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah.69 219.30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 45.669.245.00 100 eks - 4) Penyusunan rancangan RKPD 725. 1) Program/ Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam rgk pemecahan masalahmasalah daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 100. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana.062.000 26.000 94.1. b.6.00 atau 84. a.793.000 683.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 No. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.663.000 45.000.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.500 81.138.703.000. Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan 1 kegiatan 1 kegiatan 2) Penetapan RPJPD 76.150.793.41 65 orang (3 hari) Keluaran / Output Target Realisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 51. 51.000 52.00 150 eks - 3) Penetapan RPJMD 93.87 %.1.00 Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 2010.122.250. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan).000 74.000 26.481.40 .00 dan terealisasi sebesar Rp 2. 40 orang (12 hari) 21 orang (14 hari) c.223.000 100. Program perencanaan pembangunan daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.122.600.000.363.000 1.591.500 0 0. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000 163.67 Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang.250.

) 4 dokumen (100 eks.41 .90 Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007 Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008 Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I. III dan IV tahun 2008 6) Monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 231. Tersusunnya RKPD 2009 Tersusunnya Perbup RKPD 2009 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009 5) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 323.909.029.500 87.) 1 dokumen (100 eks.0 0 Tersusunnya instrumen monitoring Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008 Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008 Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi 31 Kec. 1 kegiatan 13 orang 1 dokumen (100 eks.) dokumen eksemplar) 1 dokumen (100 eks. 31 Kec Keluaran / Output Target Realisasi No.000 231. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 31 kecamatan 1 kegiatan 13 orang 1 kegiatan 31 kec.) 1 dokumen (100 eks.000 100.500 283.) 175 eks 175 eks 1 paket - 60 buku 60 buku 31 eks 31 eks 2 kali 2 kali 35 eks 35 eks 35 eks 20 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .II.909.934.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyusunan KUAPPAS 2009 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan Terlaksananya workshop RKPD Terlaksananya forum SKPD I dan II Terlaksananya Musrenbang kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten.

550 84.73 40 eks 40 eks Keluaran / Output Target Realisasi No.644. Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian perwilayahan Tahun 2008 Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec. 1 paket 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 300 orang 300 orang e. Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.196.000 532.000 532. 50 buku 50 buku 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .550 84.800 99.000 392.690. Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi.73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel.690. Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025 Tersusunnya model pengembangan SD-SMP Cerdas seatap. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 462.42 .196. restoran dan pajak parkir. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 533.644. Tahun 2008 d.78 462.246.78 Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).800 99.000 392.246. 533.

500. (Cileunyi Terpadu. Tersedianya Perda Perubahan no.532. 6 GP3A. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil. Terfasilitasinya program/keg. g.600. penyadaran terkait pubik dlm rgk pembentukan pengel. komir dan 37 P3A. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD. i. Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . restoran dan pajak parkir.250 Realisasi % Uraian 303. f. PPAS 2009 dan RKPD 2009. Tol Soroja. Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan kecamatan. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping). irigasi partisipatif. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu. SKPD terkait 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan 293. 27. SKPD air dan terlaks. b. Petani pemakai komir dan 37 P3A.000 45.250 290.000 12.82 Terbinanya masy. pembangunan tahun 2008 per e. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan.43 .458. yaitu : KUA 2009.42 Keluaran / Output Target Realisasi No. f. Permukiman & Pengelolaan DAS) 1 dokumen 6 GP3A. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan.750 94. terkait sarpras wil.97 1 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. h.958. c. dan analisis/kajian retribusi pasar.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 321. d.932. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008.750 98.

jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu. e. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek. m.44 . d. SMP Cerdas Seatap. b. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural. e. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008. k. l. d. b. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan. c. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Diklat Fungsional. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek. Permasalahan : a. sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027. Solusi : a. c. Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan. dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. Tersedianya buku model pengembangan SD.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

3,501,840,000

3.201.422.900

91.42

1)

2,754,000,000

2.585.011.900

93,86

2)

230,000,000

228,235,000

99.23

3)

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

170,000,000

158,525,000

93.25

4)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

197,840,000

197,840,000

100.00

Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambu ngan Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas Terbangunann ya sarana dan prasarana perhubungan (terminal) Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung

Pembangun an = 340 TC

Pembang unan = 340 TC

1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan

1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan

5)

Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi

150,000,000

34,811,000

23.21

renovasi terminal dan pembayara n sewa terminal peta pemasanga n menara BTS di Kab. Bandung

renovasi terminal dan pembaya ran sewa terminal peta pemasan gan menara BTS di Kab. Bandung

b.

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

230,575,000

227,703,000

98.75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 45

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pemeliharaan terminal/pelab uhan Target 12 item alat PKB Realisas i 12 item alat PKB

NO 1)

Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

62,450,000

60,450,000

96.80

2)

Rehabilitasi/Pemelih araan Terminal/Pelabuhan

168,125,000

167,253,000

99.48

Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya

Perbaika n terminal di Baleenda h, Cicalengk a dan Majalaya

c

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

381,930,000

380.180.000

99,54 Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan terlaksananya pengembanga n sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan terlaksananya sosialisasi/pen yuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan pengadaan marka jalan terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjan g 2880 m dan 27 lokasi zebra cross PAM rutin pada 7 lokasi Pos 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket

1)

36,770,000

36,770,000

100.00

2)

46,040,000

46,040,000

100.00

3)

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

1 paket

1 paket

258,080,000

256,330,000

99,32

4)

Sosialisasi/Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

41,040,000

41,040,000

100.00

penurunan tingkat kecelakaan

penuruna n tingkat kecelaka an

d

Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan RambuRambu Lalulintas

1,180,510,000

1,133,695,000

96.03

1)

266,575,000

262,595,500

98.51

2)

Pengadaan Marka Jalan

196,675,000

183,236,500

93.17

terlaksananya pengadaan marka jalan

3)

Pengamanan Lalu Lintas

567,260,000

562,685,000

99.19

terlaksananya pengamanan lalu lintas

PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 46

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i Koordina si Lapanga n aplikasi manajem en dan rekayasa lalulintas

NO

Program/ Kegiatan

4)

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas

150,000,000

146,179,000

97.45

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas

aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas

Jumlah

5,294,855,000

4.967.001.900

93.81

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir. c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir. e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan. f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %. g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar. h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang . i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir. j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 47

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat. l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek. m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit. n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD. p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan. q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225. r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji. Permasalahan : a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai. b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas. c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai. d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas Solusi : a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 48

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura % Anggaran Realisasi Uraian 94.65 Out Put/Keluaran Target Realisasi

899,455,000

851,345,750

1)

54,000,000

50,024,000

92.64

terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

574,950,000

560,701,750

97.52

3)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

135,000,000

107,095,000

79.33

Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 49

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup % Anggaran Realisasi Uraian 98.42 terselenggara nya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL Out Put/Keluaran Target Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang Realisasi Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang

NO 4)

100,000,000

98,420,000

5)

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl

50 kegiatan

50 kegiatan

35,505,000

35,105,000

98.87

b.

1)

2)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air

390,000,000

377,719,000

96.85

155,000,000

148,386,000

95.73

tersedianya sarana pengolahan kualitas air

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

200,000,000

194,388,000

97.19

3)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

35,000,000

34,945,000

99.84

tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggara nya perlindungan mata air terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air.

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

C

1)

Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

100,000,000

98,450,000

98.45

98.45 100,000,000 98,450,000

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 50

tersedianya 1 unit armroll truck.410. Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 425.267. Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan 9.000 94. .07 1) 50. 6 unit container. 4 unit motor. Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3. Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah. Out Put/Keluaran Target Realisasi NO 1) 2) 99. perluasan TPA Babakan BBM angkutan sampah/peral atan sampah (kendaraan/al at berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab.000 365.807 m2.800.600 1.900 2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan 6.72 97.52 375.492.314.600 5.972. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .222. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.000.616.12 Pemb.702.000 49.949 82. 4 unit motor. 1 Ha.698. . 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu. Terbangunny a tembok penahan sampah. Kolam pengolah lindi Terbangunny a tembok penahan sampah.504.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung d.51 .000 Terbangunny a fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan terselenggara nya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.Ha. 1.23 50.282. tersedianya 1 unit armroll truck. Tembok penahan sampah tahap I. Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3.m2.200 7.000.000.875 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta e.000 415.05 2. Pengadaan Container Kap 6 m3.345.839. 6 unit container.532.875 97. Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.

000 353.580.000 487.000 96.100 173.650 97.327.880.000 500.65 285.000 48.197.000 98.480.113.57 Terlaksananya pembibitan.590.765.07 182.100 95. 1) Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Sarpras Air Limbah 182.000 5) F 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengelolaan RTH pemeliharaan RTH 159. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.000 158.880.03 sosialisasi a sosialisasi kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan (konsep 3 R) (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan Pembinaan 98.875.000 98.900 pengolahan lindi 84.060.060.650 487. terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharanny a taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.000 276. 1) k.872.58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .900.91 Terbangunnya Terbangunny Unit a 8 Unit Pengolahan Pengolahan Sampah (UPS) Sampah (UPS) Terlaksananya Terlaksanany 96.100 173.000 96.28 Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan g 1) 500.085.085.000 119.000.000 119.327.90 UPS 11 UPS dan Terbentuknya Terbentuknya desa binaan 1 desa binaan UPS UPS 121.900.324 86.980. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman h.104.100 95.872.337.28 121.960.980.52 .65 Terpeliharany a sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Jumlah 12.57 97.07 Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur 1 paket 1 paket 285.200 10.000 276.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian Out Put/Keluaran Target Realisasi pengolahan lindi Terbangunny a 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Terlaksanany a sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS NO 3) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 415.149 4) 50.

7. 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan. Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008. Katapang. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara. pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008). Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008). Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan. 10.SMA dan SMK sebanyak 245 orang. 13. tekhnologi pengelolaan air). 4. 3. Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran. serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008) 6. Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008). Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta. Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien. 8. 15. meliputi 200 industri. 2 TPA.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini 1. 14. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang. 16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . filtrasi dan absorpsi. Soreang dan Kutawaringin. 10 sampel limbah batubara. Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec. 2. UU Pengelolaan sampah. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) . Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air. Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient. 9. 11. baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan. pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi. 12. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium.SMP. Terujinya 300 sampel air.53 . B3 dan Pengendalian 5. koagulasi.

6 m3/hari atau sekitar 84. Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. 23. Tersedianya alat ukur curah hujan. terbangunnya sumur resapan .880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7.294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010. Cilame Ds. 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat. Nagreg. d. Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan. Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang. Sukamanah Ds. terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec.6%. Baik : 3 Perusahaan. Soreang). Permasalahan : a. Nyalindung Ds. Majakerta (Majalaya). Antanan. Terangkutnya 106. Cibiru Hilir (Cileunyi). sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan. 20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec. Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan. g. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan. Nagrog & Kp.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 17. Kategori sangat baik : 2 Perusahaan. c. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS. Kp. Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha. Kp. Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender. Narawita (Cicalengka). 19. Kumis Kucing. Cilokoto Ds. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4. f. 20.7% sampah yang terkelola. e. 22.54 . Banjaran). Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728. b. 21.9 m3/hari atau sekitar 15. 18.

000 163. m. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 406.620.397. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 No. Dan terlaksananya . l. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan pelatihan pengelolaan lingkungan.00 atau 87.9. j. dalam c.16%.700 83. a. b.31 orang aparat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406. Melakukan penegakan hukum lebih intensif. e.23 Terlaksananya program SIAK di 3 kec. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengendalian pencemaran lingkungan.25 titik . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.139. kegiatan pemantauan dan h.1. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. pelaksanaan dan pengawasan.200 % 87. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber.1.000 Realisasi 354.9. d. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan). Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan.000.55 . Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah.200. i.31 orang aparat . Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. k. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran. f.00 dan terealisasi sebesar Rp 354. Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan .25 titik . 4.16 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 196.397. pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan.620.000.

24 10 orang 5 orang aparat dan aparat dan masyarakat masyarakat 3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 38.000 32.49 50 orang 50 orang 3 buah 3 buah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.798 jiwa.370. c.45.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda .000 38. d.030. sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.10 kecamatan .10 org SDM aparatur .5.Terlaksananya sosialisasi adm.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda 4) Penyusunan kebijakan kependudukan 32. sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan.000 99.750.63.000. Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2.500. Target Realisasi No.11 . Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0.571 jiwa.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian bintek operasional SIAK tingkat kecamatan Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip.798 jiwa.000 49.Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard.070.500 98.750.000 71. Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran.00 5) Sosialisasi kebijakan kependudukan 72.10 org SDM aparatur .407.10 kecamatan . . .056 jiwa. 2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK 67. yaitu baru mencapai 0.56 . Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).000 100. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21.524.419.571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47.45. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . b. Kependudukan dan casip.000 73. Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0.

91). Permasalahan : a. b.590. 4. Solusi : a. Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan.725.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan. Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama. kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. c. sesuai dengan UU No. Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No. serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai. Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan.37 tahun 2007.000.1. d. karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No. untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan. b.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai. c. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan).98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69.000. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil.10. Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 70.93 %.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.37 tahun 2007. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan.57 . akta nikah hilang/rusak). Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil. d.23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan.00 atau 99. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192.00 dan terealisasi sebesar Rp 192.

sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus.000 2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif 25. Permasalahan : a.000.590. b. jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11.000 99. keluarga untuk mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .257 orang. Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI. . perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender.000 167. a.000 % 99. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 192.590.02%.000 Realisasi 192.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0.Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak 100.10.93 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 167. sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10.367. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan.585 orang. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga.000.84%.091 rumah tangga.000 25.1.725. c.58 .Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu . Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735. Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1. Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2008 No. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan.92 .00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan 90 kader 90 kader 1 desa binaan 1 desa binaan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.725.33%. b.

b.000 35.000 219.000 97.000 % 97.975.1.574.279.000 214.00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE 0.11. Peningkatan perempuan.969.775.550. TMKK Kes.77 Terbinanya para pengelola Program KB 800 orang 800 orang 173 buah 173 buah Tidak terealisasi 930 orang Tidak terealisasi 930 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4.800.00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling 98. c.222.475. Tabel 4.1.00 atau 77.800.27 %.000 0 4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 80. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.46 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Keluarga Berencana 1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2) Pelayanan KIE 35. a. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.800.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 No. pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan d.000 79. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.11.000 3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 2.000 Realisasi 330.150.900. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan.332. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 339.86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes. Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 100. Solusi : a.59 . Bhayangkara KB-Kes. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan.975.

00 510 orang 510 orang 32.147.000 85.050.000 67.000 Realisasi 177.000 32. PMS termasuk HIV/ AIDS 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba.000 225.222 609.000 67.000 1.829.000 97.000 729. Program Promosi Kesehatan Ibu.200.138.500.500.00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub. Bayi.460.60 .222 467.036.000 % 100.050.000. UPPKS dan PKLK di 31 kecamatan di 31 kecamatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA 100.000 100.500.70 745.130.000 f.050 100.290.500. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten 1.210.35 41.00 20 desa 20 desa 225.000.750 99.00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan 45.000 401.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 177.00 67.000.343. b.07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant 69.050.050.000 225.000 85. 1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c.00 Tersosialisasikannya Program KRR 100. bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 100.000 100.829.00 Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB.050 1.000 1.15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 98.000 100. PMS termasuk HIV/ AIDS 225. BKR.750 set 2.689.290.000 100.000.750 set 2) Pelayanan KB Medis Operasi 205.000.00 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 67.443.000 141. Program peningkatan penanggulangan narkoba.250.236.754.000 92.000 1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 32.290.50 720 remaja 30 kelompok 720 remaja 30 kelompok 2.750 402. Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 1) Penyuluhan Kesehatan Ibu.85 Terlaksananya pembinaan Pos KB desa Tersedianya data hasil pendataan keluarga 20 desa 800 orang 20 desa 800 orang e.000 32.290. Program Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi 92.000 d.000.

c.767 pasangan. serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung.48 % dari 553. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat. e.896 KK 39.63% (Pendataan Keluarga tahun 2008). mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa.405 akseptor. b.61 . d. e. dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana.48%. Solusi : a. yaitu dari 553.96% dari 321.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315. Jumlah kepala keluarga meningkat 4. f. b. Permasalahan : a. b. terutama bagi keluarga migrasi. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak.384 KK pada tahun 2008. Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%.8% dari 759. c.488 KK.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. c. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR). Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2. d. Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.883 KK pada tahun 2008.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan.630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575.630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426. KS I Alek 186. Jumlah penduduk miskin menurun 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur.

Kec.Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE. .1. Banjaran mendapat ternak domba.000 95.000 215. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin. .91%. keterampilan berusaha dan anak tidak mampu dalam panti.31 . .000 79. KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 238.092.12. SOSIAL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.000 42.977.68 2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 108.Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM . Paseh.006.1 KUBE anyaman & olah pangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .12. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan). konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) melalui Bimbingan social. a.550. Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi. Tabel 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.185.00 dan terealisasi sebesar Rp 1.62 . Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin.68 44.850.950 93. 40 orang .1.502. -Kec.880.67 7 Klk KUBE .Terselengara nya bimbingan sosial bagi WRSE. Bandung Terselengga ranya kegiatan pelatihan beru saha bagi ke luarga miskin bidang ternak.Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 No.600 86.983.550 90.Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 70 KKFM. Pacet. mental spiritual.Pemberdayaan PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab. 20 anak panti 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 84.625.755.00 atau 94.950. .992.Kec.389. Solokanjeruk mendapat Itik. Cikacung.000 93.Pendataan (8 Klpk dan seleksi KUBE) bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE) Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan .

pakaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 95.000 17. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan dan perlindungan sosial.terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi Terselenggara nya bimbingan teknis bagi petugas suka rela pencega han virus HIV AIDS.83 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17.63 .000 230. Paseh -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.000 39. Pangalengan.000.896.692. sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 15. perdagangan perempuan dan anak 269.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi No.000 100.000.396.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi aparat keca matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana).500 78.500.peragaan ganda 1 paket .obat obatan 1 paket . -Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura 18 orang aparat Pemda Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE) 18 orang aparat Pemda 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA ke Bogor & Surakarta 25 orang 25 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 49 Tokoh Tagana 49 Tokoh Tagana .91 . Terlaksananya 20 orang KIE konseling lanjut sia dan kampanye sosial bagi PMKS.62 45.Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat.Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk.000 16.975. . .000 88.750 85.000 86.200.000 94. .000.875. Kecamatan.000 47. b.pakaian .00 6) penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 120.29 Terlaksananya 21 orang pemberian lansia paket makanan untuk lanjut usia -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.838.096.58 5) Peningkatan kualitas pelayanan.53 18.000. 21 orang lansia 15 orang 15 orang 4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 54.peragaan ganda 1 paket . hukum bagi korban eksploitasi.000 15.obat obatan 1 paket .250 96.

pendampingan dan monitoring pemberian bantuan. .407. Program Pembinaan Anak Terlantar 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 149. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 99.Terlaksananya pelatihan kete rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan.06 .000 96.000 97. .000 67.000 99.18 23.000 98.390. menjahit.Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar .Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE.35 27.950.000 87.Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 68.000 96. ternak.500. d.310.70 25 orang anak terlantar .domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket -Terlaksananya seleksi.000 96. percetakan.020.35 . batako). .04 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 27.Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar.000 23.410.000 98.300. c.650 143.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian biasa Target Realisasi lapangan 9 lapangan 9 jenis 49 jenis 49 buah buah No.000.64 . .Terlaksananya 24 orang seleksi calon Penyan penerima dang Cacat 24 PACA Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .000 26.650.000.70 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon) 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 27.Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket 25 orang anak terlantar . bibit.Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.107.090.650 26. .000 23.835. sablon.

65 .214.000 35. .000 4. Pasirjambu dan Katapang. Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 287.Terpeliharanya gedung LBK .Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum.950.300 278.23 orang ranya PACA bimbingan 5 orang sosial bagi Pendampin penyandang g cacat dan eks penyakit kronis.Terlaksananya .Kursi roda 10 buah .tongkat lipat 7 buah . 5 Orang Perangkat Desa . .Terlaksananya 1 paket monitoring pemberian bantuan di Kec.300 96.000.000 94.000 36.Screen 20 pengadaan unit bahan baku .480.73 197.920. 2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 39.Terlaksananya pemberian bantuan alatalat kedokteran Alat bantu bagi PACA Alat bantu bagi PACA No.870.eaing acid 7 buah 1 paket 20 orang PACA & 3 pendamping 20 UEP Sablon 20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas e.Terselengga .775. . .300 191.95 10 paket 10 paket 3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 40.80 60 orang Lansia 60 orang Lansia 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .71 3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi bantuan di Kec.000 94. (PACA) Pasirjambu.92 . Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec.875.995.Terlaksananya pendampingan dan monitoring 1 unit panti 1 unit 1 unit 1 unit 2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo 4.Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec.58 .045.980. Pasirjambu dan Majalaya. Pasirjambu.300 96.000 95.469.cat sablon kegiatan 20 unit Terselenggara 30 orang nya sosialisasi Tuna penanganan Grahita tuna graha 10 orang bagi orang tua Tomas dan toma.Kursi roda 10 buah .tongkat lipat 7 buah .000 37.eaing acid 7 buah .000 97. .

Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan -Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan -Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan Target Realisasi No. .000 59.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia. PSK. 30 orang 30 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 15 orang PSK 15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras 25 orang 25 orang Tokoh Tokoh masyarakat masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .800.000 98.000 134.70 .769.000 99. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 137. .Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan .Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE.000 44.800. 10 jenis 10 jenis 35 set 35 set 4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 45.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana.16 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 76.044.560.844.000 98.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo.66 .02 60.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian pemberian bantuan di Kec.000 75. . . .000.000 97.02 60 orang Lanjut Usia 60 orang Lansia 60 paket 60 paket 1 paket 1 paket 13 jenis 13 jenis f. Pasirjambu dan Katapang.569.

500.836.750 96. .966. b.05 Target 30 orang Korban NAPZA Realisasi 30 orang Korban NAPZA No. sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17.504.38% dari jumlah seluruh PSKS.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian .000 23.63 65 orang PKRI 11 jenis makanan 50 org PKRI/Janda.Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman.67 .000 93. Jumlah seluruh penyandang sosial 252. 25. sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0. .000 116. .000.000 882.585.27 Terlaksananya sosialisasi Program Kesos.892.Terlaksananya pemutkhiran data PKRI Terlaksananya pembangunan gedung BAZ.02 31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 15 PSM 31 LPM 31 aparat kecamatan 15 PSM 120.95 1 paket 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI. 1 tugu 1 dokumen 1 dokumen 4) Pembangunan Gedung BAZ 643.000 629.740.240. 4 org penjaga tugu & TMP 1 Unit 1 Unit 59 orang 59 orang 4 TMP. Terlaksananya penilaian PSM berpretasi.000 94. -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan .044 orang. 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 121. 1 tugu 4 TMP. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 112.Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaa n NAPZA dan miras.250 97.500 97.Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan . Jumlah seluruh PSKS 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 909.19% dari jumlah seluruh penyandang sosial.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina g.000.633 orang.

Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok. e.organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE. Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu. e. pengurus karang taruna. d. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial. sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE. c. Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat. b. sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas. Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi. b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . d. Solusi : a. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang. Permasalahan : a. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial.68 . Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas. Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang. d. PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait. c. e.

900 % 88.22 %. Meubelair 6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.310. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 3.033.400.086. Menjahit pakaian 10.500 Realisasi 1.1. Sablon 11.598.250. Peternakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .583.13.994.13.00 atau 93.69 .000 99. Tata rias 9.719.628.467.52 Terselenggaran ya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online 56.37 Terselenggaran ya penyusunan masterplan Terselenggaran ya pelatihan berbasis masyarakat A.800.500 1. Tata boga 12.000 92. Daur ulang sampah an org 8. 2.55 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 93.600 1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2008 No. Elektronika 3. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).350. 31 Kec 31 Kec 1 tahun 1 tahun 2) Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 482.1.457.000 273. Daur ulang sampah organik 7.77 98. a. KETENAGAKERJAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.138.433. Las listrik 4.688.000. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.300 1 paket 1 paket 3) 560 orang 555 orang Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 1. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2. Mobil 5. Montir sepeda motor.

Daur ulang sampah an org Keluaran / Output Target Realisasi No. Meubelair 6. Tata boga x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 12. Montir sepeda motor.70 . Kerajinan 2 tangan B. Kerajinan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 tangan x 17 hari x 17 hari C. 2. Pengrajin 1 pkt x 20 1 pkt x 20 tas x 17 hari x 17 hari 15. Pengrajin 2 sepatu 16. Menjahit 1 pkt x 20 1 pkt x 20 pakaian x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 10. Sablon 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengolahan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 hasil tani x 25 hari x 25 hari 14. Daur ulang sampah organik 7. Pengrajin 1 tas 15. Montir sepeda motor. Pengrajin 2 pkt x 20 2 pkt x 20 sepatu x 17 hari x 17 hari 16. Elektronika 3. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat : 1. Peternakan x 35 hari x 35 hari 13. Mobil 5. Daur ulang sampah organik 7. Meubelair 6. Terlaksananya PKL 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 13. Mobil 5. Program/ Kegiatan x 35 hari x 35 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 25 hari x 25 hari pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari di perusahaan untuk : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 8. Las listrik 4. Sablon x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 11. Tata rias x 25 hari x 25 hari 9. Daur ulang sampah an org 8. Pengolahan 2 hasil tani 14. Menjahit pakaian 10. 2. Las listrik 4. Elektronika 3. Tata rias 9.

500 98.000 264.421. 1.200.000 3.000. 2.514.050.000 99.304. 1) Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an 265. Pengolahan 8 Kelompok hasil tani 14. Program/ Kegiatan 13. Terselenggaranya bintek peningkatan Jamsostek.719. Terselenggaranya pagu norma TKA/TKW 2. perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 99.697 orang 31 Kec 31 Kec c.000 99. 2 kali 2 kali 12 kali 12 kali 100 orang 100 orang 50 perusahaan 50 perusahaan 100 orang 100 orang Jumlah 3.250.71 . Tata boga 12. Pengrajin 8 Kelompok sepatu 16.68 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 1) 973.66 1. Las listrik 4.500 98.75 2) Peningkatan pengawasan.000 99.635.72 165. Peternakan Keluaran / Output Target 8 Kelompok 8 Kelompok Realisasi 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok peserta No.000 164.467.63 Terselenggaran ya pelatihan Las G3. Terlaksananya asuransi bagi pelatihan : 1. Pengrajin 4 Kelompok tas 15. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.446.500 1.000 446.400 93.697 orang 2.500 956.583.000 99. 3. Elektronika 3.22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .446.354. Terselenggaranya rapat LKS tripartit.850. Montir sepeda motor.24 2) 448. Penetapan UMK 2008.790. Montir Mobil b.281. Penyuluhan peraturan ketenagakerjaan 3.000 99. Terlaksananya pelatihan Bintek Terlaksananya penempatan tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004 240 orang 240 orang 21 orang 21 orang 2. Terselenggaranya bintek pembentukan P2K3. 2.402.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 11. Kerajinan 8 Kelompok tangan D.

Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42.839 orang b. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung e. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43.354 pekerja. Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan c.29% d.09 % Permasalahan: a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.72 . Angka Partisipasi Angkatan kerja 56.06% dan perjanjian kerja bersama 6. sehingga menambah jumlah pengangguran j. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial. sehingga terjadi unjuk rasa f. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13. hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) h.79%) e. meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya d. Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus h. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja b. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL g. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang f.73 % g.90% dari seluruh pekerja di sektor formal c. karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah i. Rasio penduduk yang bekerja 39.

KOPERASI DAN UKM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.000.1. Solusi : a.88 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 144.00 dan terealisasi sebesar Rp 512. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan g.87 1.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008 No a. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja. yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang.73 . Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja b. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513. yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang l.820. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja i.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k.820.000 99.000 Realisasi 143.000 % 99.425. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja d.1. Perindustrian dan Perdagangan. Program/ Kegiatan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 144.78 %.000. k. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang.14.14. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan). Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja h.00 atau 99. UKM. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri c. j.000 143.000. Tersedianya dana bantuan 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatkan sarana hubungan industrial e. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya f. Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan.320. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas.

300. Kabupaten.000 31.000 100 Keluaran / Output Target 379 UMKM Realisasi 379 UMKM No Program/ Kegiatan 1) 15.000 99.000 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 18.300. 50 orang 50 orang 5 orang 5 orang 3 kali pameran Tk.550. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM 3.150.000 15.88 1.000 175. 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 128.000 128. Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi 4.000 512.500.74 . Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi 3.000 18. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 208. Terbinanya UMKM b.000 100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan 100 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi 5. Provinsi & Nasional 3 kali pameran Tk.075. Provinsi & Nasional d.000 513.320.000.000 97. 100 1. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD 2. Terlaksananya sosialisasi produk UKM 2. 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Jumlah 32.150.000 208.000 3) 175.000 128.075. Terlaksananya pameran produk UKM.575.500.425.575.000 31. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna.000.000 c. Kabupaten.88 30 orang 30 orang 30 orang karang taruna 35 orang 30 orang karang taruna 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 128. Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Koperasi 99.550.62 32.775.775.62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik 99.000 97.78 31 buah 31 buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

lemahnya motivasi. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah h. Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan Permasalahan : a. Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM d. UKM. manajemen dan wawasan bisnis. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya e. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM b. perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .75 . Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi g. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan e. c. Terselenggaranya koperasi/KUD pelatihan kewirausahaan dan managemen pengelolaan f. Terjalinnya kemitraan usaha mikro. masyarakat dan pihak swasta Solusi : a.283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah b. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha b. Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya d. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan).621.000 99.52 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 63.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c.76 .84 2) Peningkatan kegiatan pemantauan. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat e.033.500 99.000 Realisasi 468. Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM Pelatihan aparatur BPMP 5 kali 5 kali Pertemuan Pertemuan kesepahaman kesepahaman kerjasama di kerjasama di bidang bidang investasi investasi Terlaksanan ya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS 7 event promosi dalam dan luar negeri Terlaksan anya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS Terselengg aranya 5 event promosi 4) Penyelenggaraan pameran investasi 297. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.250.514.000 100 3) Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 45.dan terealisasi sebesar Rp 1.15.020 % 99. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM.000 296.000 63.414.15.663.1.000 45.696. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan 4.000. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu d. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 No a.520 99.450.665. PENANAMAN MODAL Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan..275.1.56 Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung.361.241.300.44%.atau 95. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 63.000 63. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 470. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah f.992.006.34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan..

Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi e.44 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.654.000 Realisasi 447. c.922. Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan Meningkatn ya pengurusan perijinan melalui pelayanan c.300.722. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan.000.275. Tersedianya profil peluang investasi. 1) Program Penyiapan potensi sumberdaya.5 Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi.831 94. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah.000 324.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 484. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 1) 484.00 Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung 30 Komoditas bidang usaha pilihan 1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas Jumlah 1. serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung h. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif b. Permasalahan : a.654.000 324. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 447.845 92. sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 345.77 .722.241. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan. g.696 95.845 % 92.5 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No b. f.922. kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat). Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung d.000 1.006.831 94.000.00 345.

f.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi. Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan. e. lokakarya. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah g. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. d. f. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung i. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal.78 . swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait. seminar dan diskusi. memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. c. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal. terutama ijin-ijin daerah. d. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM h. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor b. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan. karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD). melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. e. Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan Solusi : a. c.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal.000 Realisasi 574.000 50 Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah 97 orang 30 grup kesenian 97 orang 30 grup kesenian Dari uraian diatas.000. pencak silat. capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. Qasidah.000. calung. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan).718. gamelan salendro. Singa Depok dan Kuda renggong. .1.000 % 92. a. Nasyid.98%. kacapi suling.000.718.000 20.000.000 532.000 582.10 91. 49 set 14 grup 49 set 14 grup Keluaran / Output Uraian Target Realisas i Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah 59 set 9 set 14 grup kesenian 14 grup kesenian 2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah 22.79 . reog. adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 22.000 25.000.718.000 100 2 2 kecamatan kecamatan 3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 20.000. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 624. KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 No.1.00 atau 88.000.16.000.134 orang b.53 .00 dan terealisasi sebesar Rp 599.Terlaksana pemberian bantuan alatalat kesenian berupa : alat kesenian degung.16.000 25.000. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah 50. Benjang.000 50 50.000 100 2.000.000.000. -Terlaksananya pemberian stimulan untuk Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.134 orang 2.

b. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 No. sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan. Permasalahan : a.1. Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah c.000 1. melalui keikutsertaan dalam seminar.125.82% .990. Jumlah kebudayaan keberadaannya. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan. sunda sebanyak 8 jenis yang telah dilestarikan 4.170.097.03 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .17. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah b. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 86.00 atau 94. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian.298. serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung. c. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah b. Solusi : a.1.533. sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. a. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah.138.17.300. c.594. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah. bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. pelatihan. Olahraga dan Pariwisata.372. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah.80 . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan).

000 dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpenin gkatan prestasi olah raga Program 2.654. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK 7 cabang olahraga 7 cabang olahraga 200 orang 200 orang 2.170 pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah 4.000 187. Terbinanya anggota karang taruna i.533. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3. organisasi kepemudaan pemuda produktif.64 2.64 Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai 9 orang pemilik tanah 1.000 97.393.393.000 Realisasi % Uraian Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band.170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan 2.000 99. 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga Penyelenggaraa n kompetisi olahraga (POR PEMDA) 283. Terlaksananya kompetisi olahraga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.800.11 187.125.990.594. 1) Pengembangan 96. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI h.300 99.644. Jumlah organisasi pemuda 256 buah d.400.6 Ha 9 orang pemilik tanah 1.81 . 1) Program/ Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.000 86.372.138. KNPI.03 b.95 2) c.000 99.000 penduduk c. Jumlah klub olah raga 1.714.500.214. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah f.95 per 10.787.097.644.14 per 10.6 Ha 4.170 93. Jumlah organisasi olahraga 610 buah e.82 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Pramuka & Karang Taruna Keluaran / Output Target 700 orang Realisasi 673 orang No.49 Terselenggarany a kegiatan POR PEMDA Tk.000 penduduk b.200.300 94.654.000 281.298. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band g.787.300 99.

18.113. serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah c. kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata. 20 org 275 ds x 12 bln 20 org x 275 ds x 12 bln Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .960. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan).700.1.360. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.725.1.00 dan terealisasi sebesar Rp 4. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan 4.75%.000 100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin.425.89 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 2.18.952.000 Realisasi 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j.000 2. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga Solusi : a. Program/ Kegiatan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga b. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK k.771. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat c.604.725.82 .500. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda b.00 atau 99.934.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 No a.608. sarana/ fasilitas tugas. Meningkatnya sarana olahraga Permasalahan : a.758.500 % 99.

250.20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan 99.800 100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 2.000 826.000 294.000.316 PKL 1) 15.000 15.000.800 31.000. PKL 26 Kec.482.756.800 430.000 % Uraian Keluaran / Output Target 2 kegiatan (120 orang) Realisasi 2 kegiatan (120 orang) No 2) Program/ Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengendalian keamanan lingkungan a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b) Pelaksanaan Operasi Tipiring c) Ketentraman dan Ketertiban Umum d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP f) Penyusunan Jeklak Juknis g) Monitoring terhadap PKL b.506.000 40.250.316 Kec.506.000 100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab.500 99.83 .000 14 kali 14 kali 4) 31.756.000 Realisasi 53. Bandung 100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota 3) 40.452.000 2) 294.027.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 53.000. Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 830.000.800 100 225 orang 225 orang 50 kali 50 kali 29 asset 29 asset 60 orang 60 orang 2 juklak 2 juklak 26 2.58 Terlaksananya kegiatan PPNS 50 orang 50 orang Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya operasi Trantibum Terpeliharanya pengamanan asset Pemda Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP Terlaksananya monitoring terhadp PKL 430.

160 99.883.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan siskamswakar sa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5) 50.000.328.000.196.883.000 234.328.335.000.000 f.000 95.50 40.000.000 39.100 139.000 97.100 100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB 4 kegiatan 30 anggota 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 98.900 238.800 98.900 100 1) 139.074.000 50.000 233.445.800 100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM 4 kegiatan 30 anggota Terfasilitasi nya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab.61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan 20 buah alat angkutan perahu sampan sebanyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .866.000 97.50 Terlaksananya penyuluhan.000 233.960.000. 1) Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasa 218.86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forumforum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur 96.880.000 39. 1) e. Bandung sebanyak 3 kali d.000.196. 238.000 99.866.84 . 1) Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik 40.000 212.445.89 4 kegiatan 114 LSM 4 kegiatan 114 LSM 96. pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU 100 300 orang 300 orang 234.000 100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat 50 orang 50 orang c.

i.960. d. b.85 .700 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 2set peralatan dapur Realisasi 15 buah dan peralatan dapur 2 set No Program/ Kegiatan n informasi potensi bencana alam 2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah 122. j.59 per 10.113. capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18. g.000 116.771. e.75 Hasil dan/atau diantaranya adalah : a. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam b.000 Penduduk adalah 17.31 per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot 1 unit 1 unit 4. terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan c.360 99. c. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas. h. Permasalahan : a. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .03 buah per desa atau kelurahan.160 pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur 94.114.545. f.758.

kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan c. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar i. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang f. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib n. kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja. khususnya maslah angkutan umum.86 . l. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung e. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas m. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996) Solusi : a. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas e. j. Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan g. tatap muka serta rapat-rapat khusus. gelandangan dan orang terlantar Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan k. harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain b. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung h. Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum g. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain. Masih adanya perusahaan yang melanggar perda Meningkatnya jumlah pengemis. setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama f.

19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah : .00 atau 92.113. Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). j.950 80. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39.014.407. Kecamatan dan Kelurahan.00 dan terealisasi sebesar Rp 36.807.857.1.Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan.960 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1. termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi i.087.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah h. Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi.431.19. PEMERINTAHAN UMUM. Sekretariat DPRD.1. Administrasi Keuangan Daerah. a.181.87 . Perangkat Daerah.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda).000.952. PERANGKAT DAERAH.Tersusunnya rencana kebutuhan 1 paket 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .30 5. Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).632. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. 1 paket . Pemerintahan Umum. .Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib. Badan Kepegawaian. Program/ Kegiatan Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 85.972.441. Inspektorat Pengawasan Daerah.10 %.000 1. OTONOMI DAERAH.300 4. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan). Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008 No.265.

Bandung.88 .Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009.Tersusunnya nota keuangan.000 12.500 684. @ 100 buku . . .466.482.000 509.Tersusunnya RAPBD 2008 . 4) 524.60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa.507.000 95.490.Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.000.000 92. .Terlaksananya pengadaan: Buku besar Buku besar pembantu 5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 685.980 99. 97. Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 300.Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab.Terlaksananya penataan keuangan daerah.378.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian barang milik daerah (RKBMD) 1 paket .000.Tersedianya : Mesin risograph Komputer PC Motherbord Monitor LCD 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 200 buku 200 buku 187 buku 186 buku 100 buku 187 buku 186 buku @ 100 buku 200 buku 200 buku 1 paket Target Realisasi No.200 12 bulan 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 4.23 .Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. .Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah .16 96.257. .84 . 2) 3) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.Tersusunnya KUA dan PPAS 2009.

.000 288.600 129 buku 129 buku No. keuangan daerah.780.294.Terlaksanan pengadaan : Mesin riso graph 1 unit RN 2150 laptop 1 unit 100 buku x 3 keg 260 buku 1 unit 1 unit 100 buku x 3 keg 10) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 346.Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.000.91 .752.000 Realisasi 183.000.500 303. 200 buku 300 buku 200 buku 190 buku 8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 185.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200.Tersusunnya nota keuangan.90 .94 .59 .Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester. 100 buku 100 buku 100 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . . APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap.757. .000 % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 91.Tersusunnya 190 buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008.350 87.Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD.Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.000 182.000.048.000 305.827. . 6) 94.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD. .700 98.25 . 7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 321.89 . . 9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300.Tersusunnya 300 buku rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008.971.500 96.Tersusunnya 260 buku Raperda pertanggungjawaban pelaks.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.

DAU dan bagi hasil.400.Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi.922.Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat.67 % Terealisasinya target penerimaan PBB 86.477.300 766. 49. 31 Kec dan 9 Kel 31 Kec dan 9 Kel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500. 000.532.480 % Keluaran / Output Uraian Target 200 buku Realisasi 200 buku 87.457 9.Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 % Terealisasinya target penerimaan PBB 100% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat Meningkatny a kesadaran masy.Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak.432.303.Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah.90 .268.799.200 Terealisasinya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 710.Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.000 190.70 Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64. b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 9.24 283.Tersedianya laptop 12) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 250.671. WP daerah sebesar 100% .159 97.64 .Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB.33% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %) Meningkatn ya kesadaran masy.00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah. No.654.780. .000 91. WP daerah sebesar 70% Terpenuhinya pandataan otensi pajak daerah Rp 51.000 Realisasi 98.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112. 90. .943.Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.000 76. .000.000 259.445. .59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik: . 11) 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 13) 845.002.90 .

4) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR) 250.900.Terselenggaranya evaluasi kegiatan SKPD.Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah .965. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 253.82 Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Teraudit 15 PD. BPR. dlm 9 Kel implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec.965. terpasangn ya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan 4.250 paket 1 paket 31 Kec dan 9 Kel Kabupaten Bandung 1 paket corporate plan.50 . BPR.Tersusunnya kajian potensi daerah. Target 31 Kec dan 9 Kel Realisasi 31 Kec dan 9 Kel No.000 92. terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan corporate plan.049.Terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan SKPD.Evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kelurahan.000.Terlaksananya Kabupaten fasilitasi Bandung penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung . pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi.000 169. .000 100. Teraudit 15 PD.Terselenggaranya monitoring kegiatan SKPD. . 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 273. .346. .91 .00 .000 86.Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi.000 217. 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 169.Terbinanya 31 Kec dan aparat kec.

000.000 176. Kemiskinan pada Tk. Bandung dan Propinsi. .Tersusunnya 1 buah rumusan Perda kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. . .Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya.950 % 69. kajian serta tersusunnya Raperda 1 paket 1 buah Perda 1 paket 2 kali 2 kali 12 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kal ( 30 orang)i 12 kali 4 kal ( 30 orang)i 9 kali 15 PD BPR 15 PD BPR 1 buah Perda 1 buah Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Tersusunnya data kemisikinan di Kab. .Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab.000 88.Terlaksananya Monev Prog.000. audit.Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD.Terlaksananya Lokalatih KBP.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 85.000.000 215.73 . Kecamatan. .14 .275.41 Keluaran / Output Uraian .Terlaksanaya korrdinasi/kons ultasi ke Tk.Terlaksananya operasional Pokja TKPKD Target 12 kali Realisasi 9 kali No. Propinsi Jabar .000 97. Bandung.Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab. .Terlaksananya.92 . 5) 2 kali (60 orang) 2 kali (60 orang) 1 buah dokumen 1 buah dokumen 4 kali 3 kali . analisa. . 7) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD.000 Realisasi 58. BPR . Bandung 6) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D) 220.999. Bandung. Pusat dan Tk. BPR) 200.Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung.Terinventarisasinya asset PD BPR.000.

000 81.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian tentang Konsoldasi PD.BPR.Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM. -Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia.975. 8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD) 255.55 juta 1 dokumen 1 dokumen 1 dok perbup 1 dok perbup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pusat.000 87.000 208.95 . .Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM.Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung.000. Bandung dan Penyertaan Modal.93 . . 12 kali 10 kali 8 kali 8 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 18 kali 15 kali 3 kali 3 kali 2 milyar 2 milyar 475 juta 497. BPR Kab.Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi.500.000.Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM. CBS) 100.50 . . -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM. . 9) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT. -Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR. -Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk.000 87.Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta -Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor -Terlaksananya Pengumuman 1 dokumen 1 dokumen Target Realisasi No.

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bint ek Pendirian PT. Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana. -Terlaksananya Monitoring BLT -Terlaksananya Evaluasi BLT 11) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.000 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 218.94 .000 100.000. tepat waktu serta tepat guna.CBS pada Tk. 42 kali 2 kali 125 kegiatan 8 kali 42 kali 2 kali 125 kegiatan 12) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana) 200.89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab.498.00 -Terlaksananya Sosialisasi Target Realisasi No.000.000.000. Pemda 200.665 97. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 8 kali -Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk.000.Terlaksananya penyusunan LAKIP.600 188.00 Terlaksananya 130 kasus audit kasus dari (130 LHA) pengaduan masyarakat. 1 dokumen 130 kasus (130 LHA) 15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 160.25 125 orang 125 orang 13) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 800. 99. .000 799.000. Bandung sesuai PKPT 2008. Kec. Pusat dan Propinsi 10) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT) 300. pelimpahan dan dari audit berkala.000 200.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet. Prop.20 Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.000 300. 10 kali 9 kali 2 kali 2 kali -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.000 100. 64 SKPD (64 64 SKPD LHA) (64 LHA) 14) Penanganan Kasus pengaduan di lingk.708. mass media.750 99.972 86.107.825.000 159.89 .911.000 194.

000. 100.000 10.518.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.000 128.84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 52) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan) 3. . 100.000.000 99. Target 33 desa Realisasi 33 desa No.000.407.500.Pelaksanaan musrenbang.Pembinaan terhadap aparat .000 158 buah 158 buah 19) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 30.519. .600.76 Terlaksananya 4 laporan evaluasi temuan hasil pengawasan. .978.Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD.00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa.000.013. . .857 2. 17) Inventarisasi temuan pengawasan 10. 64 fisik 64 fisik 190 desa 190 desa 169 temuan 169 temuan 18) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100.000.Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.000. 16) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 128.000 100.000 30.000.964.000 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .822 98.100.Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana.000 100.233.000 4 laporan 4 laporan 20) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan) 15.000 14.Fasilitasi pembangunan swadaya desa.Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin. .93 .95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : .00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI. 1 paket 1 paket 1 paket 4 laporan 21) 2.95 . 99.Pengembangan trantib.396.000 2.Peringatan harhari bersejarah.

99 Target 1 paket 1 paket Realisasi 1 paket 1 paket No.000 99.295 209.250.475 e.000.675.500.475 831.000 96.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg.975 99.375.000.279.275 208. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 101. Kec. . 84.000 120.000 .000 900.124.000 98.36 92.901.279.78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik 10 perkara 17 perkara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .367. .175.225./ kota.023.Pelaksanaan musrenbang.000 631. . Rancabali.46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik 92. Paseh dan Soreang 3) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah 414.Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan.Jalan : Kec. .255.345 1.07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007 99. PangalePangalengan dan ngan dan Rancabali.000 98.719.000 412.96 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 831. c.Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 2.98 1 paket 1 paket d. Cilengkrang.900. . 1 dokumen 1 dokumen 2) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public 121.Air bersih : Air bersih : Kec.36 Tercapainya kesepakatan batas kab.650.Pembangunan sarana dan prasarana dasar. 1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah 900. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public 637.

Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 50 buku .772.650 8 perda 10 perda 5) Kajian pera-turan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.Sosialisasi ranham.45 .800 22.950 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 4 lokasi (Desa Kopo. organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah 94.075 89. Majalaya.632. 4 lokasi (Desa Kopo. Kec. (Kec.000.000 340.Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian secara litigasi maupun secara non litigasi). 4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.530. Majalaya.47 .500.97 .075.862. (Kec. . Kec.00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah 54.Tersedianya 22 perbup dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat .19 .Sosialisasi produk hukum.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 208. Pacet) 2 kec. serta 50 buku 54 perbup Target Realisasi No.Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi.772.Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm.800 100. lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 360. Desa Kutawaringin.000 113. rotasi dan promosi).725 319. Pacet) 2 kec. Kec. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 3) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 22. Kec. 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 358. Desa Kutawaringin.

98 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP.73 .000 94. kelembagaan. DPRD Kab. .400. 1 paket 1 dokumen 1 raperda tugas pembantu an dan terlaksana nya sosialisasi. tupoksi dan tata kerja RSD di lingk. .Tersusunnya kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian penataan 1 kajian penataan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 1 raperda tugas pembantua n dan terlaksana nya sosialisasi. Setda dan Set.Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik.079. Pemkab Bdg.054. . .Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa. 7) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.Terlaksananya penataan organisasi. Pemkab Bdg.34 Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa. 6) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 106.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 215. Bandung 1 paket 1 paket Target Realisasi No.545 208.Terlaksananya penyusunan/pen yerasian/rasional isasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk.375.000 100. 1 paket 1 paket 1 paket .Tersusunnya tata 1 dokumen naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk.545 96.

lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Mengintensif-kan penanga-nan pengaduan masy. Target kewenanga n lurah di Kab. Kertasari Perda pemekara n Desa Sukapura – Kec.39 -Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab. Bandung dan 1 buah perbup no.Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa.847.000. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 200 buku 9) 125. Realisasi kewenang an lurah di Kab.74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan 93.785. .000.025.740. 120 orang 120 orang 11) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 87.82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD. 91.000 262.000 12 kali 12 kali 12) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru. 50 tahun 2008.300 3 buah raperda 3 buah raperda f. Kertasari 200 buku 8) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan.00 Tersedianya 200 buku Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.99 .000 80.000 95. 50 tahun 2008.000 Dalam tahap kerjasama dengan BPKP 10) 190.000 190.407.000 100.000 96.000 100.490. 67.35 1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM) 275. 71. Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec.00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).785. penyusunan Juknis.000 67. Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).000 342.000. 355.000. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.325.000 67.000.Bandung -Terlaksananya Sosialisasi 4 kali 3 kali 1 kali 1 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . No. Bandung dan 1 buah perbup no.

g.000 99.000. 98.87 382. monitoring dan evaluasi pengawasan.411. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab. Propinsi 2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 80.523. Bdg.99 Terlaksananya 10 kali dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat.00 1 paket 1 paket 4) 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .750.62 417.000.00 600. Kecamatan -Terlaksananya Monitoring Program Subsidi -Terlaksananya Evaluasi -Terfasilitasinya dan terselesaikannya pengaduan masy.000.650.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk. bidang subsidi.475. 8 kali 6 kali 8 kali 8 kali 6 kali 6 kali 20 kali 18 kali 4 kali 4 kali 30 pengaduan 2 Kali 150 orang 150 orang 1) 200.00 165.150 55.45 Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah 1 paket 7 kali 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1 paket 609.000.980.000 79.334.371.00 98.00 3) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 25. -Terlaksananya Rakor Tk.94 2 Kali Target 6 kali Realisasi 5 kali No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian -Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk.100 .700. anggota orsos dan masyarakat. Propinsi -Terlaksananya Koordinasi SKPD -Terlaksananya Koordinasi dgn Tk.587.000 67.000.000 135.833.000. pimpinan.63 .400.650 1.Terlaksananya koordinasi.813. .00 39. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2.150.

RAPBD 2009.206.000. 4) Rapat-rapat paripurna 268. 21 buah Raperda (12 kali) 21 buah Raperda (12 kali) 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 388. panleg 9 kali.280. 96.912.075. panleg 9 kali.151.61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008.800 92.907.Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan.500.468.175.648. rapat komisi ABCD 203 kali .570.37 1) 1. 5) 6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 70.00 1 paket 1 paket h.000 3.800 357.000.775 98.Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan.852.000. kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang).842.592. (2 kali) 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3.52 265.07 Terselenggaranya 30 Kec.00 186.01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD) 18 kali 22 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .890.094. dialog dan (2 kali) koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.546.650 Rapim 12 kali.900 8. Rapim 10 kali. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah 9.000. rapat komisi ABCD 200 kali 30 Kec. panmus 25 kali. .302.Terselenggaranya rapat-rapat DPRD.000 1.500 231.000. panmus 28 kali.00 Keluaran / Output Uraian daerah Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Target 1 paket Realisasi 1 paket No.53 648.350.101 .94 .00 224.875 86.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 34.750 96.

500. pimpinan.000.900 438.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kegiatan Reses Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. II = 1.028 org (gol.000 900 exp 900 exp i.507.450.84 60 orang 60 orang j.399./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penjaringan aspirasi masyarakat.665. 60.000 1) 60.83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol. 95. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 6.641.102 .16 Tersosialisasikann ya 3 buah Perda prakarsa DPRD 100 45 orang 43 kali No.568. . II CPNS.450 1) 6.450 394.45 Terbangunnya 46 kali komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.000.650 45 orang 8) Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 47.822.450 6.Terlaksananya kunjungan kerja ke kec.000 Realisasi 1.000 6.000.807. 5) 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.000 100.867. gol.000.000 99.853.Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah 6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 464.726.278 org dan gol. 1 = 106 org) 280 orang 2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 394.384. 99.332. bintek peraturan perundangundangan dan bintek pengelo- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .321.00 .Terselenggara280 orang nya bintek sistem ekuntansi keuangan. 95.000 % Keluaran / Output Uraian Target 30 Kecamatan (2 kali) Realisasi 30 Kecamatan (2 kali) 96.233.000 60. I dan gol.568.598 orang 2.000 94. III = 644 org.700 1. bintek standar akuntansi pemerintahan.285.91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpinan/anggota DPRD dan terjaminnya kes. anggota dan Set DPRD.716.916.615.00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.78 .000 45.450 100. 1.391.000 60.

Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS.000 98.000 926.576.925.000 73. . Pemkab Bandung sesuai Perda No. 1) 980. 4) Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 145.Terlaksananya workshop SKI 1.074 90. . 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes. .160 orang 140 orang 165 orang .816. 19.57 .51 .202 94. 21 dan 22 tahun 2007.Terlaksananya 1. Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS 1.920 75. .000 142.174.617.362 orang 2) Penempatan PNS 420.160 orang 1.Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul 1 aplikasi 1 aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .364 orang 364 orang tenaga honorer.Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl. k. 717 orang tenaga honorer dan 12.Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk.134 orang 8.39 63 orang 63 orang Target Realisasi No.400.642.489 kenakan pangkat orang PNS periode April & Oktober 2008.Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat.51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008.996. 1.Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.000. 20.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian laan barang.Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK).550.258.000 orang pelamar umum.103 .134 orang .000 317.50 . 1.Tersedianya formasi pegawai pada SKPD 3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75.102 98.489 orang 1. .766. 4 kali 6 kali 750 orang 604 orang 2 kali (426 orang) 2 kali (426 orang) 49 JFK 49 JFK 8.Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural.850 1.

775. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD). Bazeeting .850 97. evaluasi dan pelaporan 24.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target 1 aplikasi Realisasi 1 aplikasi No. Tersedianya buku induk asset daerah.Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan.000 103.000 40 kasus 16 kasus (11 kasus selesai) 45 kasus 2.Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn.500 dokumen 24 berita & 10 opini 126 orang 3.Terlaksananya penataan dokumen/arsip .026.30 .Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Kasus pelanggaran disiplin Kasus izin perkawinan & perceraian .841.850 61. .82 .000 95.541.Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 20 thn & 10 thn).59 Terlaksananya 717 orang heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK 717 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. 6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 107. b.275.000 16. .326.104 .Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS.Uploading content website 5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 63.Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS) 7) Monitoring.530 dokumen 24 berita & 10 opini 118 orang 160 orang 147 orang 40 kasus 300 orang 341 orang 12 kali 12 kali 66. .

v. DAU dan bagi hasil. p. Tersedianya laporan keuangan daerah. d. Tersedianya kajian potensi daerah. Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. bb. Tersedianya KUA dan PPAS 2009. Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah.105 . Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. j. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi. g. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah. q. Pertanggungjawaban o. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta. Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung. x.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. y. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah. h. s. Tersedianya buku LPPD tahun 2007. l. Tersedianya nota keuangan. Bandung. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. k. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah). Tersedianya LAKIP tahun 2008. u. t. Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. e. Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008. rotasi dan promosi). w. m. r. i. f. aa. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. Tersedianya data asset PD BPR. Tersedianya RAPBD 2008. n. z.

Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung. d. Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.106 . i. ee. h. IPDN = 6 orang.548 orang). Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon. baik secara kualitas maupun kuantitas. maupun tata usaha negara). b. cc. e. Permasalahan : a. j. serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung. g. c. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung. ee. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. f. Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana. Kepegawaian dan Persandian. Administrasi Keuangan Daerah. perdata. Diklat Prajabatan = 2. BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung. dd. Pemerintahan Umum. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D. Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. dd. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan. Perangkat Daerah. melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah cc. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

s. yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. p. q. k. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah. kelembagaan. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus. Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. r. sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF. khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah. o. m. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi. Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa. l. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. w. Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah. t. Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK). Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah. v. n. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak.107 . u. Salah satu penyebabnya adalah : Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

h. k. diklat fungsional. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. j. Selain itu. monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah x. i. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural. f. di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah. d. salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. CBS melalui media massa.108 . pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. c. Meningkatkan pembinaan. l. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. g. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat. yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan. pengawasan. Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren. media elektronik dan lainlain dalam rangka menarik investor. pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut. e. Pelaksanaan sosialisasi PT. b. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola. proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan). diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. BPR. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Solusi : a.

Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus. diantaranya adalah : - - - - - Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak. maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak. t. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah. q. Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009. PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target. yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo. p. v. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK. diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum. Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. papan himbauan. Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. Mengimplementasikan sistem official assesment. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. bekerja sama dengan Satpol PP.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m.109 . Kepolisian dan Kejaksaan. r. s. n. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . o. u.

1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 No.000 180.1. a Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 688.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.98 1) 188.98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh.120. : 1. x.1. budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikanny a teknologi pertanian ramah lingkungan.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 668.874. Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi.20.000 96. 2. 3. Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP.43% .000. 4. 410. Penguatan kecamatan dalam melaksanakan dilimpahkan Bupati kepada camat. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis.000 97.25 .20.865. Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah.480. 5.563.193. Pelaksanaan mimbar saresehan. masyarakat. teknologi budaya padi. pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada w.078.046.000 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 422.00 atau 98. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan 36 kelompok tani 36 kelompok tani 415 orang 150 orang 415 Orang 150 Orang 100 Orang 100 orang 100 orang 100 Orang 150 Orang 150 orang 200 orang 200 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .110 .905.125.250.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan).000 95. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Pemberdayaan kelompok tani. sebagian kewenangan yang 4.

Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.625.000 2) Penyusunan data base potensi produk pangan 192. . -Komputer PC -Notebook -Printer Keluaran / Output Target 140 orang Realisasi 140 orang No. Program/ Kegiatan 440 orang 440 orang 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani b.206.250 99. Kabupaten.000 1.000 500 orang 400 orang 400 orang 100 orang 100 orang 375.9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan. data pokok.0 1.000 188.300.000 374. Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.000. meliputi : .316.625. semesteran. pengendalian serta bantuan secara efisien 98.250 99.000. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebu nan Penanganan Daerah Rawan Pangan 77. potensi kecamatan dan ramalan produksi pendataa n SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec 10 buku 10 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.111 .195. Kecamatan. 1.417.Laporan tahunan 31 kec 275 desa 31 Kec meliputi 275 desa dokumen laporan tahunan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian APBN) . melalui : 1.000 98. triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten.87 Terinformasikanny a optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. 2.39 78.188. Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan.

Printer 1 unit Tersedianya 1 dokumen kajian rantai kajian pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab.7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung.Kunir 50 kg .Notebook .000 . .Laporan bulanan 40 buku kecamatan .000.0 Terlaksananya pemantauan terhadap penerima DPMLUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan .000. Program/ Kegiatan 3) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 0 0 4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 249.375.Komputer PC 2 unit .Komputer PC .Penyediaan 31 buku pedoman pengelolaan lumbung .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 12 buku 40 buku 8 buku No.Seledri 1500 grm .Jahe 60 kg . Bandung).Cabe rawit 800 grm .Ketela pohon 90.Kelompok LUEP (Pameungpeuk.Benih talas 2000 grm .000 pohon 2000 grm 500 grm 1500 grm 800 grm 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 20 kg 2 bh 1 unit 10 bh 5) Pengembangan Desa Mandiri Pangan 100.Notebook 1 unit . Ciparay 7 klmp 7 klmp Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 99.Baskom 10 bh 180 lembar 10 buku 2 unit 1 unit 1 unit 90.Dokumentasi 180 lembar kegiatan. .Data pokok 12 buku kesediaan pangan .000 pohon .125.112 .000 248.Mesin penum 1 unit buk tepung .Printer Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan .Oven 2 bh .Tomat 500 grm .000 100.Kencur 50 kg .000 100.Ramalan 8 buku produksi padi dan palawija .Bawang putih 50 kg .Furadan 20 kg . Majalaya.Lakip 10 buku .

000.000 69.Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi.7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian 7) Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 115.Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah 2. Solokan jeruk.Tersusunnya impact point + rencana kerja 30 buku 30 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Cikancung) 98.Printer 82.820.000 dan Cangkuang) . Nagreg.000.318.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 10 klmp Realisasi 10 klmp No.18 72.000 99.Benih padi (25 kel) .318.Kertasari.Komputer PC .Pupuk organik (demplot) .2 1.67 1. Tersedianya sarana pendukung : . website BKP3 dan 1 dokumen pengemban gan peramalan produksi pertanian 1 paket website 1 paket 110 orang 55 orang 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 unit 1 dokumen 150 orang c 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / 72.000 69. Ibun.930. Program/ Kegiatan 6) Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian 81.000 79.3 1.000 96.Pupuk urea .000 99.Pupuk NPK 3.000 96. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan : .556. Pacet.Terlaksananya pelatihan pola kemitraan 2.000 .500. 114.935.Kelompok Lumbung ( Paseh.Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.113 .556. Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian 83.000 8) Peningkatan Produksi.

000 50.000 e. Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten.Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec.Printer . 6.Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebu nan. 1) Program Peningkatan Teknologi Peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 72.000 97.201.Evaluasi prog penyuluhan perikanan. 4.Program penyuluhan perikanan tk kab.000 97.026.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyuluhan tingkat kecamatan. Program/ Kegiatan Perkebunan 60 buku 60 buku 30 buku 30 buku 2 buku 2 buku 130 orang 130 orang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit d.000. 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .114 . 3 klp) : Milk can Konsentrat kambing Konsentrat domba 100 50 orang 50 orang 6 unit 2500 kg 2500 kg 6 unit 2500 kg 2500 kg 50. Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten.026.Stabilizer 72. .000 50. 3. 5.000 70.0 1.000.000.Terlaksananya pelatihan peternakan .5 .Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi.Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan. 2.47 Keluaran / Output Target Realisasi No.000 70.000 100. 1) Program sistem penyuluh perikanan Kajian sistem penyuluh perikanan 50.000.Komputer PC .201. Tersedianya sarana penunjang : . dan wil. Tersusunnya : .

LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani. keterampilan. b. Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64. Meningkatan pengetahuan. Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan d. pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi.5 % diatas ideal ( ideal 50 %) Permasalahan : a. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2. dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah. b. Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari) h. baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait. meningkatkan kemitraan usaha tani. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Keluaran / Output Target 30 orang Realisasi 30 orang No.115 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan. Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan. Program/ Kegiatan 50 orang 50 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya. Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan ) f. meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat. penyediaan Data base potensi produk pangan. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan) g. sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan. c. 3. sikap dan motivasi penyuluh pertanian e. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT. Terlaksananya pelatihan perikanan.

6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh. bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan. j. harga yang melebihi Rp. sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan sistem pemerataan. terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No. Formalin di beberapa pasar tradisional. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang. diantaranya. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak. kekurangan 65 orang. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang.000.600. kebutuhan 79 orang. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang.. 200.000. sedangkan menurut para Kepala Desa dibutuhkan sekitar Rp. 250. f.serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di Desa/Kelurahan. Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal. kekurangan 16 orang Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang. Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober. Kondisi tersebut disebabkan: Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp. e. 1.. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan. h. g.116 . i. kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang. kebutuhan sebanyak 25 orang. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang.s/d Rp. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 100.-/Desa/bulan untuk 10 bulan.000. Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal. Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang.-/Desa/bulan. di Kabupaten - d. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung.

240. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna.117 .493. Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPMLUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya. f.83 %. 4.1. Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan.375. e.386. g. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin. pengawet.21. d. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras.000. pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain. Solusi : a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Meningkatkan kualitas SDM. c. borak. h. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet. Melaksanakan sosialisasi. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k.00 atau 92.235. formalin. monitoring. baik aparat tingkat Kabupaten. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket. dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1. b.

595.450.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008 No.075.55 33 Desa/19 Kec 50.500 99.900. 16. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy. h.000 822.000 84.000 97.000 100 5 Desa. Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay 33 Desa/19 Kec 42.118 . Tersusunnya modul 4 Kec 43 Desa 4 Kec 43 Desa 97. 3.937.23 262.075. a. Desa (KPM) c. LKMD (Pemdes) d.500. 16.700 94. bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes) Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten.000 49.51 1 Desa/Kel 1 Desa/Kel 85. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan a.000 99. Penunjang operasional kegiatan lomba desa. Terfasilitasinya kegiatan raksa desa Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan.000 91.870. 45 desa pilkades. e.000 159.000 94.000 117. Penunjang operasional P2D/K. b.700 94.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 907.118 RT.64 1 set 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 71.62 873.02 266 Desa 266 Desa 71. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM) Terfasilitasinya Alokasi ADPD.805. Terfasilitasinya kegiatan P2D.000.443.000.715.000 88.21.000 93. RT/RW. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).700 92. 3.000 46.000 41.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. Bantuan Pilkades.15 266 Desa/Kel 266 Desa/Kel g.979 RW 266 Desa.118 RT.5 Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.000. Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten.710.635.979 RW 49.000 245.000 98.68 266 Desa. Penunjang operasional analisa profil desa/kel.1. 5 kec. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).950. 45 desa pilkades. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 958.685.065.550. Penunjang operasional Program Raksa Desa f. bantuan Pilkades.01 300 orang 273 orang 117.320.850. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2) Identifikasi Program 181.

keterbatasan pemasaran hasil usaha. sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah.000. serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Soreang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. 155.000 99. belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES. b. hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha.600. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan. 379. 48 desa (172 org) 48 desa (86 org) c.000 221. b.45 Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan. c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .810.540 98. Program penanggulang an kemiskinan di perkotaan (P2KP).600.119 .000 103.000 103.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan 155. Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian.505.62 Keluaran / Output Target Realisasi No. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS.000 375.505.000 66.314.000.314.000 153. b. Tersedianya data profil kemisikinan.540 99. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan.03 225.000 66. Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan 1) Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa : a. Permasalahan : a. Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS 168 BKM/UPK (10 Kec) 168 BKM/UPK (10 Kec) 154.540 99. b.03 379.000.000 375.88 2 Desa 1 Desa (Desa Buninagara Kec.62 Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes.504.000. Tersedianya data profil desa.

hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP. Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV). yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat. Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut. sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB. Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. - h. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesagesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. namun data obyek obyek masih belum ada perubahan. e. sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran. - g. Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. terdapat obyek pajak masih atas nama developer). demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal. Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah : Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal. f. perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama. Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP. Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD. kenaikan obyek pajak. d.120 . Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa. diantaranya adalah : Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan.

c. Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa. STATISTIK Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM.00 atau 99. Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D.259. serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. g. a.77 671. f.77 %.200. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.874.00 dan terealisasi sebesar Rp 1.985. b. Program/ Kegiatan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.444. d. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1.200.000.100 99.000 669.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa.000 1.448. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. updating dan analisis data dan statistik daerah.121 . e.59 Tersusunnya Buku SUSEDA 2008. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha).448.22. 4.100 99. 1) Pengolahan. pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran.22. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik. yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan.1.100. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan.444.1.874. Selain itu. Buku IPM @ 85 eks @ 85 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 No.

840. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2. Masih adanya data yang kurang akurat.92 No. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI). b. updating dan analisis data PDRB. 2008.122 . b.1. buku PDRB Kecamatan 2008.000.000 99. buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008. 4. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. Input Output 2008 dan ICOR 2008. Program/ Kegiatan Keluaran / Output Target Realisasi Tersusunnya PDRB 2008. 2) Pengolahan. Tersedianya buku SUSEDA 2008. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan.615. 776.828.215. @ 50 eks @ 50 eks Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a.000 775. PDRB Kec.61 %.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2008. Buku IPM 2008. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan.800. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. b.23.00 atau 99.000. KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan). Permasalahan : a. Solusi : a. Tersedianya buku PDRB 2008.825.

59 2) 30.Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsional Arsiparis 14 SKP.23.000. b.000 100 Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II.000 30. Program/ Kegiatan Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah. Kurangnya perhatian.123 . e. Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD. 15 kecamatan dan 3 kelurahan. Permasalahan : a. Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat. arsip Pemb.000 60.000. d.000 2.000.61 1) 2.828. 14 SKP. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.000 2. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD. Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp. b.825.800 99.000.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. a.750.1. 1 paket 1 paket 5 SKPD 5 SKPD b. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan. Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis. c.738.000 100 . pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 No. 60.840. sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk.825.000.000 100 1) 60. c.000. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi. instansi pemerintah/ swasta Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .800 99.000.Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan .000 60.

96 540.20 a. c.Kesenian tradisional .987.Dialog interaktif . Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD. 4. b.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Pengembangan Komunikasi.00 dan terealisasi sebesar Rp 649.24. Pemkab 120 peserta 120 peserta 7 ring backbone. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone. c.657.1.475 98.475 99. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 655. 5. a. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI).96 %.987.987.000.24.Kontak dinas .132.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.Hiburan 4.475. Informasi dan Media Massa 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 649. 10 perangkat wireless 7 ring backbone. Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).00 atau 98.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 No. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat : . Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola. Terinformasikannya keg. b.132. Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung.124 . 10 perangkat wireless 48 kali 48 kali 200 kali 48 kali 48 kali 200 kali 300 eks 300 eks 75 orang Bakohumas 75 orang Bakohumas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1. Terlaksananya pembuatan buletin Pemda. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 536. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655.

kepada masyarakat mengenai sebagai media jaringan backbone dan 7 Solusi : a. informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual. serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data. Program/ Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 2) 60 % 60 % 120 orang 120 orang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. b. e. c. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual. Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran (buletin. Keluaran / Output Target 1 paket Realisasi 1 paket No. d.80 Uraian Bandung. radio dan web) melalui peningkatan kualitas content. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun). c.475. . Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang.000 % 97. Terpasangnya 10 perangkat wireless ring backbone. Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan).125 . Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data. .000 Realisasi 112.Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec. c. . b.Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data.000. Permasalahan : a. Tersedianya buletin pemda. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 115.

500 98.09 1) 100 122.154.000 Inventaris data Potensi Pertanian Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian Penyusunan Laporan tahun dan Lakip Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian.000.1. sebanyak Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa : vegetable fruit cutter machine 30 Kec 30 Kec 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 50 m2 50 m2 258.943.081.564.2.1.331. URUSAN PILIHAN 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.660.170.2.83 10 unit 10 unit 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 atau 94. a.238.000 122.126 .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 No.650 96.057.54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan).135.00 realisasi sebesar Rp 9.238.039.000 1. Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9. Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.000 255.Perkebunan dan Kehutanan.042. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.2.

127 . Program/ Kegiatan 3) Pengembangan Intensifikasi tanaman.5 ha .000 kg 3.5 ha dan di Jelekong seluas 2. Bojongsoang dan Soreang.000 kg 1. Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari Terlaksananya pengadaan pupuk.000 kg 1.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Paseh. Padi Palawija 604. berupa: Benih padi untuk Kecamatan Ciparay. yaitu sebagai berikut : Pupuk SP-36 .000 kg 1.87 12.000 567.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian universal fritter freezer machine Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian) Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija.000 kg 12. Baleendah.885.000 kg 2.Pupuk Urea Pupuk KCl Insektisida Rodentisida Karbofuran Terlaksananya pengadaan barang yang sumber Target 1 unit 1 unit 250 orang Realisasi 1 unit 1 unit 250 orang No. Cilengkrang. Cikancung dan Arjasari Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang. Bojongsoang dan Arjasari Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang.000 stek 20. obatobatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2.792.000 stek 20.000 stek 20.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg 1. Kutawaringin.000 kg 2.000 kg 3. Soreang.850 93. Bojongsoang.000 kg 20. Ibun.000 kg 1.000 stek 1.

Malang dan Semarang Target Realisasi No.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 4) Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 96. Program/ Kegiatan 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang.000 125.000 125. Yogyakarta.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok b.000 100 Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran. Tersusunnya strategi pemasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.128 .000.000 kg 27.300 97. dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung.300 kg 75 kg 11.000 125. struktur margin.000.000 kg 27.000 kg 1.475.000 kg 1.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok 400 kg 500 kg 3.000 94.75 400 kg 500 kg 3.300 kg 75 kg 11.000 kg 1.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 2. Cileunyi dan Katapang sebagai berikut Benih padi Inbrida Benih padi Hibrida Pupuk majemuk Pupuk organik Trichogramma Caryne Bacterium Pedal Thessher Copper/ pencacah Karbofuran Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari Terlaksananya pengadaan : benih gandum Benih sorgun Pupuk urea Pupuk SP-36 KCL Pupuk Kandang Insektisida Karbofuran Terlaksanannya pembinaan dan monitoring Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta.000 kg 1.000 kg 160. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 125.000.000 kg 160.650.

Cangkuang. berupa : 600 kg 3.238.Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani.733.766.692.84 pertanian/perkebunan Target Realisasi No.200 kg 14. 1) Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 1.733. Cicalengka Solokanjeruk .000 1.000 1.129 .5 ha 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 kg 420 liter 280 liter 120 ha 120 ha 0.050 95.84 Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi 1.692.238.Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian komoditas tanaman hortikultura Terdampinginya kegitan usaha agribisnis c.5 ha 0.766.Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan . berupa : benih padi benih bawang merah pupuk organik padat pupuk organik cair insektisida organik demonstrasi plot pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman : .bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa : .000 kg 420 liter 280 liter 600 kg 3.200 kg 14.050 95.Padi di Kecamatan Cikancung. Program/ Kegiatan Terfasilitasinya sarana produksi.

900 96.665.905 93.677.Pengadaan power thresher untuk 9 Kecamatan : .Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit) .795.Pengadaan pompa air 2 inchi .Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi .382.557.000 1.560.Pengadaan hand sprayer . Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.000 291. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 7 unit 7 unit 471 unit 125 unit 471 unit 125 unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit d.72 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .130 .Pengadaan mesin pengolah kopi Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis Target 1 unit Realisasi 1 unit No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Emposan tikus Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan : Katapang Pameungpeuk Pangalengan .05 Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi 1) 301.

5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 4 ton 0.000 biji biji biji biji biji biji 3.000 phn 7.000 10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian persemaian yaitu: Bangunan persemaian Pengadaan benih : Cengkeh Stek .000 10.000 3.000 phn 7.000 biji 5.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Sewa lahan persemaian Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi : Bibit teh Pupuk an organik Pestisida Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa : .500 kg 9 liter 30.000 10.000 10.500 kg 9 liter 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.000 10.405 92.Pengadaan pupuk : Pupuk kandang NPK insektisida Fungisida vapam .333.226. Program/ Kegiatan 3 unit 3 unit 10.000 11.000 10.000.000 10.Sarana peralatan persemaian .000 11.414.000 biji biji biji biji biji biji 10.131 .Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan : Jengkol Alpukat Petai Mangga Nangka Jambu .Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan .000 10.000 10.000 4 ton 0.5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 3 lokasi 3 lokasi 30.00 1 unit 1 unit 10.Pengadaan bibit buahbuahan berlabel biru (bersertifikasi) : Durian Target Realisasi No.000 1.000 biji 5.

Terfasilitasinya sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman: Mesin babat rumput Power sprayer Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura: . dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan: Pupuk kandang Pupuk NPK Pupuk daun Fungisida Pestisida .000 rumpun 2. pestisida.000 pohon 2.000 pohon 2.245 pohon 4.000 rumpun 1 paket 2.000 pohon 2. Program/ Kegiatan 4.000 pohon 3.790 pohon No.000 pohon 1.Penyaluran pupuk.790 pohon Realisasi pohon 1.000 rumpun 1 paket 2.000 pohon 2.000 kg 500 kg 50 liter 20 kg 10 kg 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 90 orang 90 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 pohon 2.000 pohon 1.Penyaluran bibit tanaman hias Krisan Mawar Tanaman hias Anggrek Melati .000 pohon 2.000 pot 1.132 .000 rumpun 2.000 pohon 3.000 pohon 3.000 pohon 3.bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi Pengembangan Target pohon 1.000 pohon 40.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Manggis Rambutan Mangga Salak Jambu air Petai Jeruk besar Jeruk purut .000 pohon 4.000 pot 1.245 pohon 4.

133 .200 m 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan : Bibit kentang pupuk NPK Fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan : bibit cabe merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan : Pengadaan bibit jamur tiram Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan.000 rumpun dan 200 pot 2.000 log 800 kg 8.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 600 grm 2.000 lbr 2. Ciwidey dan Pacet : Pengadaan bibit bawang merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali.000 kg 95 kg 95 kg/ltr 800 kg 8.000 log 24.500 btng 60.000 lbr 2. Cimaung.000 rumpun dan 200 pot 2.098 kg 2.200 m Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Majalaya dan Cangkuang : Penyaluran bibit tanaman hias Target Realisasi No.000 kg 3.000 kg 90 kg 60 kg/lt 9.000 kg 90 kg 60 kg/lt 600 grm 2.500 btng 60.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 24. Katapang.000 kg 95 kg 95 kg/ltr Penyaluran bibit tanaman jahe Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura Bambu Polybag Parenet 7. Program/ Kegiatan 9.098 kg 7.000 kg 3.

Desinfektan Terlaksanannya survailance dengan: .70 2.000 Dosis 4.930 98.000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1. 3) Program/ Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan e.000 Ekor 300.680 91.600 % 99. kacang tanah dan kedelai Target 26 Kec.825. 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 373. Vaksin brucellosis b.Airvendorf .74 Keluaran / Output Uraian Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi. coolbox.Tas vaksin Tersedianya sarana kesehatan berupa : . Syringe 3 ml dan 5 ml .000 Ekor 263.alkohol 70% .Disp.Masker N95 .000 Realisasi 42. Obat-obatan (musrenbang Cileunyi) Tersedianya Bahan kimia berupa : .000 Dosis 4.897.424.134 .000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 6 unit 1 Pkt 6 unit 1 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . sarung tangan (Cilengkrang) 300.715.Pemeriksaan serologis .000 Ekor 2 kali 1 kali 390 Dosis 1 Paket 390 Dosis 1 Paket 1 Paket 1 Paket 24 Liter 20 Liter 24 Liter 20 Liter 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.Pengiriman sampel . No. masker.02 Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya eliminasi anjing liar Terlaksananya rakor flu burung Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa: a. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Penda mping APBN Deptan ) c. Realisasi 26 Kec.315.000 259.000 Ekor 2 kali 1 kali 2.Pengambilan sampel .Handsprayer ( Cilengkrang ) .Sarung tangan NS .000 339.898.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 42. gandum.Spuit otomatis.

Alat medis veteriner (Rancaekek) .Pengiriman sampel . Kartu vaksinator c.Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc.5 x 10 cm .Antigen Pullorum .Botol semprot 500 ml Pembuatan sumur air Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa : a.Sarung tangan NS Tersedianya bahan puskeswan berupa : .Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali ) Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan : .Hand sprayer .Pita Ukur . Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 unit 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 2.Masker N95 .Antigen RBT . Leaflet AI b.135 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Propinsi Terlaksananya Konsultasi dan Target 3 unit Realisasi 3 unit No.Tabung Reaksi 1. Rancaekek) .Disposible syringe 3 ml . Dayeuhkolot.Spuit Otomatis 10 cc .Nylon syringe Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa : .500 Ds 500 Ds 4 set 2.Pemeriksaan serologis .Kulkas (Cikancung. 10 cc . Kartu Vaksinasi Rabies Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan) Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk.500 Ds 500 Ds 4 set 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 12 Hok 12 Hok 4 Hok 4 Hok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pengambilan sampel .

Pengadaan monitor .Pengadaan meja periksa Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa : a) Operasional pemusnahan unggas b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit d) Decontamination Kit Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan Penyediaan label sehat Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran) Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO) Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta) Tersedianya aquabidest steril Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan : .26 15.400 Ekor 480 Ekor 1.106.000 65.000 Ekor 15.000 bh 2 lokasi 15.Pemeriksaan Target Realisasi No.Pengadaan GPS .000 bh 2 lokasi 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 Liter 1 Liter 30 Spl 30 Spl Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .750.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Koordinasi tingkat Departemen Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa : .250 97.Pengadaan Filling Kabinet .892.000 Ekor 67.700 Ekor 109 Ekor 700 Ekor 371 Ekor 1 Set 13 Hok 1 Set 13 Hok 3) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 15.30 2.500 33.000 14. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2) Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 42.359.Pengadaan lemari es .136 .

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian kesehatan daging .Pembelian sampel daging . 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak 3. Pakan konsentrat 12 bln 12 bln Target Realisasi No. Obat Cacing Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa : a.Pengiriman sampel susu olahan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan : .Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan . Vitamin b.000 Kg 54.000 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .050 94.000 2.137 .518.Pengiriman sampel susu Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang) Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban f.29 99.38 Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu Obat hewan berupa: a.650 192.Pembelian sampel susu . Antibiotik c. Program/ Kegiatan 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Hok 20 Hok 11 Hok 11 Hok 7 Hok 7 Hok 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 54.Pengiriman sampel daging Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan : .864.075.000 194.Pengiriman sampel daging olahan . Antiseptik d.776.Pembelian sampel susu olahan .Pembelian sampel daging olahan .Pemeriksaan kesehatan susu .999.181.

Pasirjambu. Ciparay.949.889.Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan) Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan) Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran) Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan : . Program/ Kegiatan 2) Perbibitan dan perawatan ternak 0. Molases Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui: .861. Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey.000 2.820. Target Realisasi No.000 536.Kertasari.Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey) Demplot pengembangan ternak unggas melalui: .81 93 Ekor 93 Ekor 50 Ekor 50 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Domba betina (Soreang) Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007) Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa : 1.Domba jantan (Soreang) .138 .Cileunyi dan Cilengkrang 2.710.5 drum 1 kali 0.Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan) .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian sapi (50 ekr x 1 tahun) b.Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang) .5 drum 1 kali 603.Paseh. Ibun. Cicalengka.921. Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek.500 88. Bojongsoang.91 2 Ekor 2 Ekor 8 Ekor 8 Ekor 700 Ekor 700 Ekor 20 Ekor 20 Ekor 100 Ekor 100 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 3) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 2.Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey) .100 93.

Cilengkrang dan Cimaung a) Kelinci jantan b) Kelinci betina 7. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan Target Realisasi No. Baleendah. Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran 8. Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh. Ciparay dan Majalaya a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 9. Solokan Jeruk.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pangalengan. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu a) Kambing Perah jantan b) Kambing Perah betina 5. Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh. Program/ Kegiatan 160 Ekor 640 Ekor 160 Ekor 640 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 28 Ekor 28 Ekor 672 Ekor 672 Ekor 10 Ekor 10 Ekor 190 Ekor 190 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Arjasari dan Kertasari 3.Banjaran dan Cilengkrang 6. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan : a) Domba Jantan b) Domba betina 4. Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan. Cangkuang.139 .

Cikancung Ds. Soreang. Cimenyan. Dayeuhkolot. Nagreg. Target 8 Ekor 32 Ekor Realisasi 8 Ekor 32 Ekor No.140 . Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 5. Kutawaringin. Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka. Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pasirjambu berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa : 1. Banjaran. Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari) 3. Cangkuang. Program/ Kegiatan 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 7 Ekor 28 Ekor 124 org 7 Ekor 28 Ekor 124 org 33 Ekor 33 Ekor 61 Ekor 61 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 288 Ekor 288 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Ibun.Dayeuh kolot dan Soreang) 2. Cimaung a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina 4. Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec. Arjasari.

Pemeriksaan listing 4. Pencacahan listing 2.000 99. DPA 2008 Terlaksananya koordinasi dan Monev Target 26 Ekor Realisasi 26 Ekor No. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 172. Buku Renja Dinas Tahun 2009 4. Evaluasi dan Pelaporan 11 exp 11 exp 130.000 98. Pemeriksaan sampel 5.000 85.141 . Pencacahan sampel 3. 2008 3.69 99.370.000 170. Program/ Kegiatan 234 Ekor 234 Ekor 1 paket 1 paket 6 kelompok 6 kelompok 4) Monitoring.405. pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang) Tersampaikannya informasi dan 50 orang 50 orang 2 kali 2 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . RKA 2009 5.115. Sosialisasi hasil SPN 2008 Tersedianya LAKIP Dinas 2007 Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009 Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa : 1.237.957.75 Meningkatnya sikap.195. Buku RKT Tahun 2008 2.45 1 set 1 set 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 2 Exp 6 Exp 2 Exp 6 Exp 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK g.000 85.000 130.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Mandalasari) a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN) Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi) Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007 Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008 Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa 1. Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA.

883.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan) Tersosialisasikanny a penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang) Pengembangan Usaha Pengolahan susu : .000 47.565.000 336.Alat Pengolah susu .905.000 542.142 .Bandung Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi) Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat Fasilitasi promosi lainnya Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan 1 kali 1 kali Target Realisasi No. Program/ Kegiatan 40 orang 40 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 2 paket 1 paket 2 paket 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan 48.200 332.000 98.14 Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.890.000 37.Stimulan alat pembuat susu Cup Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit) Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas) 2) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 38.110.87 1 paket 1 paket h. 1) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 549.650 98.81 Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari 20 orang 20 orang 60 orang 60 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 96.80 98.355.855.261.

Program/ Kegiatan 16 Ekor 4 Ekor 16 Ekor 4 Ekor 38 bh (8 bh APBD Kab. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 38 bh (8 bh APBD Kab.Rehab 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengadaan Domba Jantan Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa : a.Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey .356. dan 1 bh Ban-Gub) 1 buah 2) Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 212.000 209.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk.Pembuatan UMB . dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 11 Unit (10 bh APBD Kab. Pengolah limbah ternak menjadi biogas b. Kabupaten Bandung Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec.Pengawetan HMT (silase) . dan 1 bh BanGub) 1 buah 8 Spl 8 Spl 3 Spl 3 Spl 2 Paket 2 Paket 2 Bh 2 Paket 2 Paket 2 Bh 1000 lbr 1000 lbr 1 kali 20 orang 1 kali 20 orang Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa : .Chopper Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui: .89 d.Pengadaan pembuatan mesin UMB .550 98.Rehab Kandang. Pengadaan Domba Betina b. Pengolah limbah ternak menjadi kompos Target 3 kali Realisasi 3 kali No.143 .992.Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah) . Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka . Arjasari penunjang berupa : a.Pengujian unsur hara kompos . Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu c.Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam Terlaksananya pelatihan keurmister 11 Unit (10 bh APBD Kab.

Tinta Daging . Soreang.Pengadaan Komputer/PC .Tekel 3 Ton . Program/ Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 10 Stel 3 Paket 10 Stel 3 Paket 36 HOK 36 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: a.Hak Penggantung Kar Kas . Paseh.Pengajaan kursi kerja Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab. Bandung Target Realisasi No. Baleendah.Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa : .Post Mortem kit . prospek d.Pengadaan Printer .Pengadaan Meja kerja .Pakaian kerja Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa : . c. dan pemasaran hasil. Bojongsoang. Cikanjung.Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran . Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung. Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung. Kutawaringin dan Cilengkrang. pengolahan.144 . Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan . Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar e. b.Disinfektan . Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen.Pisau daging .

34 JUMLAH TOTAL 74. khususnya padi dan jagung sebesar 1.867 Produksi (ton) 13.586 400.00 35.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang.04 100.68 % (lebih 6.72 98.582 66.394 Produktivitas (kwt/ha) 57.46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118.03 100.60 102. kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas.000 pohon. Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka.000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha g.850 ton GKG).82 Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung j.002 4. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36.325 394. k. pembibitan kopi sebanyak 50.42 101.850 ton atau 100.865 414.16 %.530 Realisasi (Ha) 70. Jumlah Produksi Padi sebesar 414.071 Luas panen (ha) 3. Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180.98 58.44 101.07 % dibanding tahun sebelumnya. Ciparay.1. Baleendah.727 60. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50. l. tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok.84 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .247 70.60 101.48 Padi Gogo Luas Tanam 4.18 Perkembangan Target (%) 101.18 101.49 110.883 Luas panen (ha) 70.45 Produktivitas (kwt/ha) 2 59.57 101. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan i.922 3.667 Produktivitas (kwt/ha) 32.39 101.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f.861 66.656 ton GKG atau terealisasi 101.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 Uraian Komoditi Padi Sawah Luas Tanam Luas panen (ha) Produksi (ton) Target (Ha) 69. bawang merah. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan.653 Luas Tanam 73.543 Produksi (ton) 407. jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. cabe. Pengurangan kehilangan hasil.000 pohon dan cengkih 10.145 .790 ton terealisasi 36.2. h. Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103. Solokanjeruk.60 ha tersebar di kecamatan Banjaran.335 13.

785 326.749 4. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259.36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269.56 % dari target jumlah produksi 19. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6.29 Sumber : Laptah Disnakan 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .84 5.170 280. Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.84 87.88 97.734 314.60 96.84 %.28%.33 -4.806 20.278 13.67 96. AY.21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15.704 1.603 19.730 20.1.294.RAS.876 3.727 ton.63% dari target jumlah produksi 64.155 ton.21 -15.797 ton atau 98. pada tahun 2008. Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.264 REALISASI 2008 (Ekor) 27.085 ton atau 154.948 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97.995 301.135 3.644 196.2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha n.737 ton.02 -5.12 4.968 REALISASI 2007 (Ekor) 25.Tomat : o.00.446 ton.98% dari target jumlah produksi 311.763 14. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura : . -Bawang merah : .Cabe : .00 96.593.479.007 13.65 99.806 3.376 1.738 4.28 97.RAS. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk.851 1.730 310. kemitraan usaha.275 292.33 -33.146 3.124 ton atau 71.PET ITIK SASARAN 2008 (Ekor) 27.33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33. Sapi potong 5.793 205.442.88%).241.43 kwt/ha (3.54 PERTUMBUHAN (%) 6.51 80. Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.Kentang : Pencapaian jumlah produksi sebesar 177.02 % dan domba 4.745 ton atau 81.479 205.28 4.28 1.36% dari target jumlah produksi 218.146 .3 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KAMBING DOMBA AYAM BURAS AY. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.PED.938.

Tungro dan Blas seluas 856 hektar. sedang 540 hektar. Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9.147 .275.658 REALISASI 2007 (Kg) 37.985 57. pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani.1.28 PERTUMBUHAN (%) 4. d.768 55.050 REALISASI 2008 (Kg) 39. Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU SASARAN 2008 (Kg) 40.034. Namun demikian.881. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat). Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas.772.289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar. Berat 438 hektar. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.343 58.865. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija.57 0. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT.851 5. Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian f.392 5.303 ton. tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi.558.48 3. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang j. Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .437 ton (GKG).2. Selain itu. dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar. i.853. musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2. e. penggerek batang.88 Sumber Laptah Disnakan 2008 Permasalahan : a.870. WBC.487 5.171.482 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 96.11 100. Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2. g.19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan.4 Perkembangan produksi daging. yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3. BCB. h.20 97. c.

840. varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas b. Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT.2. Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos 4. d. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan f.00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung g.000. progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak.2. Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso. KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna l. pemilihan jenis tanaman. penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis . serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7. h.000.900.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan. pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir e.148 . sosialisasi. baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program.00 realisasi Rp 1. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB). 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT i.776. Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah c. unit 4” sebanyak 9 unit .Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.061. yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna j. Memberikan anjuran pengaturan pola tanam. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak Solusi : a. Meningkatkan pembinaan.

149 . Nagreg dan Cikancung berupa : .5 ha 60 org 1.000 pohon 10. Nagreg dan Cikancung melalui : .Eucalyptus .000 biji 10.48 91.Kopi .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau 93. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2 ha 50 unit 50 unit 6 Kec 6 Kec 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 biji 10.000. Cileunyi.000 Realisasi 1. Cicalengka.110 % 93.Pembibitan tanaman kehutanan di kec. Cileunyi.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 No.2. Cicalengka.000 pohon 10. Cilengkrang.Penyebaran benih kayukayuan/ bibit tanaman MPTS( buahbuahan) untuk kec.Maesopsis .776.377.000 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.000 1.Sukun .Acacia manjiun .840 1.500.Pelatihan GRLK .900. Cilengkrang.Alpukat 750 ha 652 ha Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 60 org 1. Pangalengan dan Pacet .Nangka .000.Albazia .Pembuatan sumur resapan di kec. a. Cimenyan.911.48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).061.000 pohon 10. Banjaran dan Cangkuang .Mahoni . 1) Program/ Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.86 Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan.000 pohon 10.2.Suren .

Kutawaringin. Banjaran.Pelantikan Petani kader GRLK .000 pohon 10.000 398.Sawo . Baleendah.53 210 ha 210 ha 1 kali 1 unit 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 7. Katapang .000 pohon 34. Cangkuang.Bangunan budidaya jamur .Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec.Kertasari dan Ibun .Rakoor .500 log 9 kec 9 kec Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 lbr 120.000 lbr 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 400.000 kan tung 2 unit 1.Soreang.Kakao Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec. Program/ Kegiatan .730 99.Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD) .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target pohon 10.Petai .Benih jamur tiram .000 pohon Realisasi pohon 10.Sarana media budidaya Jamur .150 .Pembuatan jamur tiram di kec.000 pohon 10.Pembibitan Aren di Kec.Sarana peralatan budidaya Jamur .000.150. Pacet.000 kan tung 2 unit 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 120.Durian . Arjasari.000 pohon 10. Banjaran dan Paseh: . Banjaran -Pendistribusian 60 org 60 org 1.000 pohon 10.000 pohon No.000 pohon 34.500 log 7.

96 6. Banjaran.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 .067.94 m3 . menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut . Kutawaringin. Kertasari dan Ibun. Cileunyi. aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.60 6.307. Pacet.Kajian GRLK thd pengendalian banjir . Soreang. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1. Arjasari.2. Cangkuang.50 1.Penyebaran informasi Keluaran / Output Target 3 kec Realisasi 3 kec No.626.151 .22 0 46.Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten . Produksi tanaman kayu-kayuan.90 2. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis b.38 Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian bibit tanaman .2008 No 1 2 3 4 5 6 7 Komoditas 2007 Albazia (M ) Jati (M3) Pinus (M3) Mahoni(M3) Rasamala (M3) Surian (M3) Maesopsis (M3) Jumlah 3 Realisasi 2008 0 23. 2008 Permasalahan : a.94 3.2.483. yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan. Baleendah. meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar.17 14.20 42.626. meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara. Cilengkrang.536. khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi. Tabel 4. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini. Nagreg.45 6.0911.87 0 0 226.45 6. Cicalengka.

00 realisasi Rp 1.sepatu Savety 15 lokasi 15 lokasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tabel 4.2.107.152 .550.3.000.2.000.07 Monitoring dan Pengendalia n Penambang an Galian C pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan . Program/ Kegiatan Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 75.000 94.432.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 No.Kompas Geologi dan Geodesi .00 atau 85.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 70. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat d. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara e. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu 4.07 1) 75. a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.700.000.550.000 70.000.3.Receiver GPS .000 94.295.47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan). Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan b.Kamera .

4.3. Mekar Jaya Ekamukti Lokasi Kec. Baleendah Kec.500.lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.000 83.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 132.088.000 94. Djamhur Gandapura Moch.74 1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 1.000 911. Daltu Boyo Mandiri H. Program/ Kegiatan Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan 125.200. Keterangan : : Bangkrut Lokasi Kec.64 0.000 125. Margaasih Kec. Pameungpeuk Kec. HAP H.242.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. Gunung Kulalet CV. Bumi Kalimantan L. Cikancung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Margaasih Kec.82 1) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi 132. Baleendah Kec. Cikancung Kec. yaitu .088.64 0.000 911. PT.000 83.242. Cicalengka Kec. UR PT. b.000 94. Baleendah Kec. Nagreg Kec. Gunung Padakasih CV. Panghegar PD.2 Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Perusahaan PT. Gunung Puncak Salam CV. Baleendah Kec. a. Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut. Margaasih Kec. Quarryndo Bukit B.500. Uyun Yudibrata PT.74 Tersambungnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS 637 KK 637 KK Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini. Gambol PD. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1.200.82 Tersedianya Peta daerah rawan bencana geologi serta analisis kestabilan lereng 1 Kec 1 Kec c.153 . Romli Kasyim PT. Cikancung Kec. Baleendah No 9 10 11 12 13 14 15 Nama Perusahaan CV. Baleendah Kec. Alam Jaya PT.2.

yang terletak pada Desa Patenggang (Kp. Ciparunggu) - d.3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Cibodas. Kp.2.3 Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008 Jumlah Perusahaan No 1 2 3 Periode Pemantauan Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tertib Administrasi 2 (17 %) 4 (33 %) 6 (50 %) 1 (8%) 1 (8%) 2 (17 %) Tertib Teknis Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008 c. rendah. Tabel 4. menengah. sekitar Kp. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut : Tabel 4. lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Cisabuk. Ds. Kubangsari. Sinapel. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK. Babakan Garut. Bayongbong.2.3. Lemahmulya. Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp. Pondok Datar. Cibitung). Datararca. Kp. Cibuni.154 . Pasir Muncang (Kp. Leuwidatar.4 Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamatan Pangalengan Rancabali Pasirjambu Soreang Kutawaringin Baleendah Solokan Jeruk Ciparay Cileunyi Paseh Kertasari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa Margamukti Alam Endah Margamulya Pamekaran Cilame Rancamanyar Cibodas Pakutandang Cileunyi Wetan Cipaku Cibeureum Cikembang Jumlah KK 50 75 80 55 42 50 55 50 50 40 45 45 637 Jumlah JTR 3 2 8 5 32 4 7 3 2 4 70 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kp.yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. dan tinggi Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi. Cimanglid. Tanah beureum). Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp. Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain : Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah. Muara. Kp. Rancasuni).

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah Permasalahan : a.000 100 Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung Terlaksananya pemilihan mojang jajaka. 7 kali pameran Mojang Jajaka 30 orang.000 % 100 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 15.000 Realisasi 515.2. c. Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik. 7 kali pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .2.500. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.500. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik 4.200.000. b. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda. Festival Nusa Dua Bali.000 470.500.4.000.000 15.95%.00 dan terealisasi sebesar Rp 660. Gebyar Wisata Nusantara.500.155 .000 100 2) 470. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 515. mengikuti event pameran.500. Olahraga dan Pariwisata. a. JTX TMII.00 atau 99.000. b.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 No.4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000. Solusi a. Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten 10 orang 10 orang Mojang Jajaka 30 orang. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).

Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni f. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembanga n Kemitraan Pengembangan dan penguatan.000 109.000 30.000 49. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka c.156 . sosialisasi. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata e.000.000.000.700.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 30.000 100 Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran 1 buah gerbang 1 buah gerbang 75 orang 75 orang 36 orang 36 orang c.000.73 1) 50.000. olahraga dan pariwisata 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 660. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung b.000 35.40 2) 30.infor masi dan database Jumlah 3) b.000 100 3) 30.500.000 Realisasi 30. Program/ Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan.000.000 35.000.95 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. 35. Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran h.000 99.000 100 1) 35. Event – event pameran : • • • • • Festival Nusa Dua Bali Gebyar Wisata Nusantara JTX TMII Pesona Pariwisata Batam Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung d. 110.000. Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata g.700.000 100 Tersedianya buku data dan potensi pemuda.000 660. Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata Permasalahan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 % 100 Uraian Bandung Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata Keluaran / Output Target 51 orang Realisasi 51 orang No.000.000.000 99.000.200.000.000 99.000 30.

000 1.821.Induk Ikan Unggul : . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1 Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008 No.Induk ikan nila gesit .Induk ikan lele sangku riang 2.157 .377. 1) Program/ Kegiatan Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.635.2.Induk ikan mas strain Majalaya . dengan mengembangkan jenis wisata terpadu.5.400. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.680.384.Obat-obatan ikan : 100 Kg 100 Kg 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah b. melalui mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program d. c.00 dengan realisasi Rp 1. Peningkatan SDM pelatihan/diklat yang profesional dalam bidang pengembangan b.260 93.00 atau 94. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah d. Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan Solusi : a.2.Induk ikan nila nirwana . Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata pariwisata. Lebih pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah 4.732. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pariwisata.000.905.000 143. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung c.789.160.63 bibit ikan unggul melalui pengadaan: 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. a.29 143.5. Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata Bandung yang e.42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan).000 Pengembangan 99.306.

Probiotik . Arjasari) c.864. Program/ Kegiatan Methylene Blue .Waring 4.induk ikan hias (Kec.induk ikan lele sangkuriang (Kec.Pengadaan obat-obatan Target 0.158 . P2WKSS (Kec. Ciparay) 2.Pengadaan Pakan ikan (pellet) .induk ikan gurame (Kec.Hormon Tes toteron Alfa 17 . Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang) 1. Bahan Baku Pemeliharaan Ikan . Soreang dan Katapang) 1 Kg 2 Kg 3 Kg 1 Kg 2 Kg 3 Kg 8.Pengadaan benih ikan nila nirwana a. TMMD (Kec.5 Kg No.PK 3.000 Kg 8.Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .induk ikan mas Majalaya (Kec.Vitamin C .Antibiotik .Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul .000 198. Banjaran.000 Kg 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 55 m2 12 bulan 55 m2 12 bulan 2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan 199.Pengadaan Pupuk Kandang . Ciparay) .5 Kg Realisasi 0.Pengadaan benih ikan lele 812 untuk (Kec.010 99.24 222 Kg 222 Kg 220 Kg 220 Kg 54 Pkt 54 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Banjaran) . Arjasari) b.342. Kecamatan Ibun . Cimaung) .

102. Margahayu.Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec.000 965. Cimaung. Paseh 3. Bojongsoang. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1.30 7.Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.Ikan lele 600 Kg ukuran 8-12 (Kec. Rancaekek.Ci paray.020.Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi) 4.100 Kg 1.100 Kg 1 unit 1 unit 41 HOK 41 HOK 3) Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan 1. Cileunyi. Ban jaran. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Ikan mas 1.Koordinasi dan 12 HOK konsultasi kegiatan tingkat provinsi 1. Monitoring Kegiatan Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No.250 91. Ibun 6. Pengadaan ikan mas : .050 Liter ukuran 3-5 (Kec.050 Liter Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Cimaung.3 (Kec.Pembinaan. Cangku ang dan Ciparay ) 12 HOK 600 Kg 7.600 Gelas 1. Baleendah.600 Gelas ukuran1.159 .415 Kg . Pangalengan) 7. Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan : .Ikan mas 2. Pengadaan ikan lele : .415 Kg 2. Solokanjeruk. Bojongsoang) .Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang : a. Pacet) 5. Dayeuhkolot dan Nagreg) b.057.Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec.

Ikan nila ukuran 5-8 (Kec. pembuatan gambar.Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec. Pengadaan ikan nila : .Pembinaan. Kerta sari.Ikan nila ukuran 3-5 (Kec. Pompa air (Kec. RAB dan Pengawa san kegiatan 5.Pembangunan Hatchery (Ciparay) . Cileunyi) b.Ikan nila ukuran 8-12 (Kec.200 Kg No. Nagreg ) .Pembangunan Rumah Jaga (Ibun) . Ranca ekek) 3. Pangale ngan.Pengadaan sarana produksi: a.Penyediaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK) .Ikan mas ukuran 5-8 (Kec. Dayeuh kolot dan Ciparay) 2. Panga lengan. Program/ Kegiatan 965 Kg 965 Kg 50 Kg 50 Kg 700 Kg 700 Kg 200 Kg 200 Kg 500 m2 1 unit 500 m2 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 19 HOK 19 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Bale endah dan Cileunyi) c. Waring (Kec.Perencanaan.Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay) . Cica lengka.160 .200 Kg Realisasi 2. Target 2. Cikancung) .Pembuatan pagar depan (Ciparay) .Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay) .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Margahayu) 4.

Arjasari 4.Peningkatan usaha pengola han ikan: a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan 3.Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan) 6. Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan 1) Kajian Opti malisasi Pe .293.Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec. Bojongsoang) 5.Konsultasi koordinasi mutu benih ikan 7.030.03 1.293.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan 7.03 Target Realisasi No.Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec. Arjasari c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec. Program/ Kegiatan 2 HOK 2 HOK 3 HOK 3 HOK 281.900 99. Arjasari b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec. Banjaran) 2.000 278.000 278.Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK) 8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Monitoring Kegiatan 6.161 .Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK b.900 99. Banjaran.Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang) 25 orang 25 orang 2 kali 2 kali 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1) 50 sampel 50 sampel 6 Ok 6 Ok 1 Pkt 1 Pkt 300 Kg 300 Kg 2 Set 2 Set 2 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .030.ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 281.

5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .565.000 100 1. Identifikasi Kelompok.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec. Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut.Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec. Banjaran. Methylene Blue 5. Rancaekek. Ciparay) 3. Pacet.565. Ci paray.Terselenggaran ya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang 2. Air Payau dan Air Tawar Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No. Konsultasi dan Koordinasi kegiatan 10. Ciparay) c.Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obatobatan ikan: a. Vitamin C b.Monitoring Penyakit ikan 7. Ibun) 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang) e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec.Terlaksananya Pembinaan.162 . Bojongsoang.000 50. Majalaya. Bojongsoang) 9.565. Antibiotik c.Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec. Pengembangan Kawasan Budi daya Laut.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi 20 orang 20 orang 12 kali 12 kali 32 sampel 32 sampel 3 kg 2 kg 3 kg 0.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec.000 50.000 100 1) 50. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 85 HOK 85 HOK 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50. PK d.565.Monitoring Perairan Umum 6. Ciparay) 11.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK 3 kg 2 kg 3 kg 0.

98 62.03 228.000 Lbr 1.000 Lbr Hasil yang dicapai Urusan ini adalah : a.64 878.65 928.37 101.75 319.34 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .42 100. 4.84 10.09 5.115. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut : Tabel.05 Realisasi (ton) 5.2.57 32.764.00 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 101.34 5.75 327. Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an Target 4 HOK Realisasi 4 HOK No.95 100.691.95 101.12 10.40 219.98 7.099.2.163 .000 Lbr 1.00 REALISASI 2007 (ribek) 351.98 5.331.82 61.000 Lbr 1.914.82 303.11 8.825.5.00 10.46 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian 8.298.336.468.34 325.036. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut : Tabel.870.91 101.565.38 REALISASI 2008 (ribek) 370.774.48 913.29 101.276.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men 9.494.08 2007 Realisasi (ton) 4.40 3.567.974.94 1.23 100.17 232.112.71 1.85 7.5.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling : a.97 7.57 PERTUM BUHAN (%) 5.11 3.85 1.62 0.33 Pertumbuhan (%) 3.958.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008 Pembenihan Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan Jumlah SASARAN 2008 (ribek) 365. Pengadaan Leaflet obat Ikan b.68 Pencapaian terhadap sasaran (%) 99.87 61.830 330.64 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 b.96 307. Program/ Kegiatan 1.4.3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008 2008 Jenis Usaha Kolam Air Tenang Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum JUMLAH Sasaran (ton) 5.

2.164 . Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : .066. pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan b.atau 82. UKM. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.309. Perindustrian dan Perdagangan. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum memperhatikan higienis dan sanitasi e. c. 4.5 kg/kap/tahun.282..Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur. Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d. sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul d.2. sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan c.6.500.23 kg/kap/tahun atau 65. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a.6.02% dari norma gizi nasional sebesar 26. Solusi : a.43%. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17.Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai akibat dari pencemaran limbah pabrik. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan).1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya. limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan b. Masih terbatasnya pengetahuan. Meningkatkan pembinaan. bakteri dan virus .dan terealisasi sebesar Rp 1. keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi.. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.057.000.

500 79.000 Realisasi 189.165 .000 762. 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1. Banjaran.000 104.000 89.963.675.490.92 Pasar Baleendah.89 Terlaksananya pameran : 1. Cicalengka.96 Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa. Cileunyi dan Ciwidey b.600.24 2) Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA) 300.500 96. Bantuan pengembangan warung Agro 4.40 792.000 99. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 2.000 % 99. Pasar murah Ramadhan 1429 H 3.000 1.000. Pameran expo Tingkat Provinsi 3. Pameran The 9 UPTD Pasar 9 UPTD Pasar 5 hari 11 hari 3 hari 6 hari 4 unit 5 pasar 1 Paket 1 Paket 11 hari 11 hari 8 hari 5 hari 8 hari 5 hari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .600.000 99. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab.901.527.Bandung c.576. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran 34. sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang Pasar Baleendah. Inacraft Jakarta 2008.709. Banjaran.000. Program/ Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1) 100.94 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No a.000 867. Cileunyi dan Ciwidey 15 Kasus 2) 89. Terlaksananya pameran : a.000 99. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 189. Cicalengka.092. Festifal makanan etnik khas Jabar d. Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar 2. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya 5.709.

dan keamanan pelayanan. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran. tentang metrologi legal. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).066. f.500 82.43 Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. d. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan b. Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .282. kesopanan dan keramahan petugas. namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional Jumlah 1. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen b.166 . Permasalahan : a. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan e. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan. persyaratan pelayanan. nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69. terawasinya produk elektronik dan SPBU c.309. kepastian jadwal pelayanan. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan c.000 1. Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007. Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar.568.057. terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran. kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan.

Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan c. karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan). adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan.000.167 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 344.250 96. Pengrajin anyaman bambu b.499.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 No. UKM. Program tersebut. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya d.2.00 atau 96.50 1) 357.250 96. Pengrajin konveksi c. Perindustrian dan Perdagangan.000. Peralatan industri kecil baso ikan d. Peralatan 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Satu program lain tidak bisa dilaksanakan.000. Pengrajin makanan ringan 2.00 dan terealisasi sebesar Rp 344.7. Peralatan industri kecil mebeuler (2) c. yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 357.499.50 %.000 344.2.250. Terlaksananya bantuan peralatan produksi a. Peralatan industri kecil anyaman bambu b.50 1. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya 4. sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif.000.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi a.499. meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b.7.

Peralatan industri kecil cinderamata j. Peralatan industri kecil popcorn k. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peralatan industri kecil makanan n.000. Peralatan industri kecil sepatu (3) f. Peralatan industri kecil patung kayu l. Peralatan industri kecil susu cup Jumlah 357.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian industri kecil kerupuk elod singkong e. Peralatan industri kecil tas g. Permasalahan : a. Peralatan industri kecil pindang ikan i. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri b.50 Keluaran / Output Target Realisasi No.000 344. b.499.250 96. Peralatan industri kecil accesoris h.168 . Peralatan industri kecil pandai besi o. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya c. Peralatan industri kecil rajut switer m. Program/ Kegiatan 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.

39 %.000 292.000 92.169 . Terlaksananya penjajagan 4.000.39 92.2.500. 1) Program/ Kegiatan Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Regional Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 292.230.8. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha).500.000 270.000.39 1. Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian. Kalimantan Selatan. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.Tertempatkan nya calon transmigran Jumlah 292. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan).1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 No. a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian d. Terwujudnya kesiapan calon transmigran 2. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Terwujudnya keterampilan calon transmigran 3.000 270. Sumatera Barat.230. KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.39 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 456 KK 404 KK 60 Orang 60 Orang 4 prop 4 prop 38 KK 20 KK Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.8. Fasilitasi dengan unsur perbankan c. temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir.230.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.00 dan terealisasi sebesar Rp 270. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan.00 atau 92.000 Realisasi 270.500.230. swalayan dan supermarket) b.2.500. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya 4.000 % 92.

Permasalahan : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. b. Solusi : a.170 . Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c. Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. c.

2. Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a.1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. c. yang diterima oleh Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-1 . i. d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5. PU RI.1. Dalam Negeri (Depdagri) RI. e. d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas Pembantuan yang Diterima 5. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung. g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah. Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Kesehatan RI. e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. terdiri dari : a. h. Perindustrian RI Tenaga Kerja & Transmigrasi.1. f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 5.1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pertanian RI. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. f. c. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 500. Dinas SDAPE Dinas Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD).000.262. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Dinas Pertanian. 2.000.00 terealisasi Rp 689.00 atau 86.000 476. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500. dengan anggaran Rp 798. g. Soreang 1 unit 1 unit Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan. 5.25 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 500.3. d.1 Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.011. c.000. f.000.1. Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE).000.000 Realisasi 476. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Urusan Kesehatan Urusan ini diterima oleh RSD.262.200 95. adalah : a. b. berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.200 % 95.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya a.25 terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 5. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-2 .00 atau 95.25%.709.1.1.00 terealisasi Rp 476.262.27%.000. e. Sumber Dana APBN/BLN 1.

461. meliputi : DI.27 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 798.2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. 15 orang kelompok usaha.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tabel 5.00 terealisasi Rp 343.000 163. dengan anggaran Rp 419. Situ kuwulung.687.10 a) Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO Tercetaknya kartu AK I s/d AK V 500 lmbr 500 lmbr Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-3 . DI.011. Cisabuk dan DI.011. 3.000 689.461.320.000. IPK dan BKK 500 orang AKD & AKL.000 Realisasi 689. 15 orang kelompok usaha.320.980 HOK padat karya 12 bulan % Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 230.27 lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi 3 DI 3 DI Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI).91 Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V. Kegiatan Anggaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) 419. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.000.980 HOK padat karya 12 bulan 500 orang AKD & AKL. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP) 798.91%. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja.000 81. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. 1.220.1.000 % 86. Leuwikuray I & II. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.00 atau 81.3 Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 Realisasi 343.000 Terbinanya 86. 1.709.1.709.000 71.

000 179.322 orang pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak Terlaksananya 327 penerapan perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien 1.07 pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan . 59/2002) c) Pemetaan status kerawanan Terlaksananya 1.Tersedianya 95.000 a) Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah) b) Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No.Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terlaksananya 683 orang peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil Terlaksananya 1.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri Terselenggaran ya pembekalan kelompok usaha Target 500 org Realisasi 500 org Keluaran / Output 100 org 100 org b) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 12 bulan 12 bulan c) Padat Karya Produktif/Infrastruktur 15 orang 15 orang 2) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan 189.774. setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK .980 HOK 713 orang 1.322 orang 327 perusahaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-4 .980 HOK kegiatan padat karya produktif/infrast ruktur untuk pengangguran.100.

Pangaleng an Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-5 . Administrasi Keuangan Daerah. air/jaringan Pangalengan distribusi 2 ruas jalan di 2 kecamatan 3 unit di 3 desa Kec. Perangkat Daerah. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR) 18. Pemerintahan Umum.620. dengan anggaran Rp 18. Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1.06 Keluaran / Output 1) 18.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a. Administrasi Keuangan Daerah.000 16.620. b.1.06 a) Sub.620. Proyek Jalan b) Sub Proyek Bersih Air Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD Terlaksananya 3 ruas jalan perbaikan jalan di 3 kecamatan Terbangunnya 3 unit di 3 instalasi sumber desa Kec. c.117. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten e. dan tenaga kerja PHK. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.784. Tersedianya data AK I s/d V. Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.620.000 Realisasi % Uraian Target Realisasi 2.00 atau 100%. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang d.117.000 2.000.00 terealisasi Rp 18.908. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Pemerintahan Umum.000 16.000. Perangkat Daerah.784. Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).117. Urusan Otonomi Daerah.980 orang penganggur. setengah penganggur.4 Kegiatan Urusan Otonomi Daerah. IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan 4.117.908.

962.000.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini.022 M2 Terbangunnya Posyandu di 7 unit Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit Terbangunnya drainase sepanjang 725 m Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.260.00 Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan 4 4 Kecamatan Kecamatan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun. Margamekar & Warnasari Ke.000 3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.000 100. Arjasari dan Kertasari.260.1.962.000 100.00 atau 100%.962.000 3.00 a) Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK 3. Cipelah & Sukaresmi Kec. adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di : • Ds. Pangalengan 5.962. akan diluncurkan tahun 2009.260.260.962.00 terealisasi Rp 3.962.260.962.000 3. dengan anggaran Rp 3. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Rancabali • Ds.000.260.5 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. Pulosari. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan Realisasi % Uraian Target Realisasi 3.962. Pacet.00 Keluaran / Output 1) 3. dengan hasil: Terbangunnya jalan desa sepanjang 7.260.000 100.260.

000 191.500.00 terealisasi Rp 9.45 4) Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) Pengembangan Agroindustri Perdesaan 275.000 369.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan - Terbangunnya TPT sepanjang 550 m Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit 6. Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian.000.000 219.0 0 535 Ha 535 Ha Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-7 .000 9. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.698.000.666.000 % 88. terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage.31 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 9.000 90.000. dengan anggaran Rp 9.00 Tersedianya data UPJA & KUPJA 1 paket 1 paket 2) 3) Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian 265.500.17%.809.000.925.000 907.500.500.000 97.000 100. meja kerja dan packing house Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi Pengelolaan lahan dan air 2 pkt 2 pkt 408. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan.000 100.6 Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.97 1 paket 1 paket 5) 225.26 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura Terlaksananya pembangunan rumah kemasan.000 72.000 255.00 atau 93.917.000 Realisasi 3.688. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) 4.000.69 1 paket 1 paket 6) Penyediaan dan Perbaikan 907.195.044.571.000 92.500.000.000.869.1.

193. Kompos dan Biogas (TP) 215.000.000 72.100.000 750.an perkebunan rakyat (teh) Target Realisasi Keluaran / Output 7) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis 1.000.00 Terlaksananya konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds.43 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-8 . Kertasari.000 99.000 99.000.000 193.000 215.Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT.000.346.175.050. RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian Peremajaan tanam.59 10) 11) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis.43 500 Ha 500 Ha 8) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak.000 82.000 100.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) Realisasi % Uraian (konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA .000 310.75 a) Pengelolaan lahan 45.213.000 49.000 71.000.475.000 45.213. Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura) Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik.86 1 paket 1 paket 9) Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP) 87. Tarumajaya Kec. Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di 10 Ha 10 Ha b) Pengelolaan air 50.100.00 58 Ha 311.600.000 98.000 100.Terlaksananya bantuan GAPOKTAN .000.

21.000 73. Pangalengan & Ds.500.000 2.000 98.000 3) 4) Peningkatan Produksi. 1 keg.000.000 78.000 78. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan 4.750.758. 1 keg.91 Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds.670.084.000 21.000 100.000 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-9 .574.000 79.70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia) 100.Pengendalian OPT . 1 keg.750.Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana 1 paket 1 paket 1 keg. Alam Endah Kec. 1 paket 1 paket b.750.45 2.00 . Rancabali Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds. Rancabali Target Realisasi Keluaran / Output c) Perluasan Areal 216.549. Alam Endah Kec.108.000 216.Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum) 99.676.Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen 99.00 30 Ha 30 Ha 12) Pengembangan Agroindustri pedesaan 97. dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk 58.758.056.000 4.000 97. Srirahayu Kec. dan holtikultura .000 79.621.Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani .91 a) Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas) 97. jagung.750.000 58.428.20 . Produktivitas.Pengembangan alat meisn pertanian . Cikancung.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.112. Pulosari Kec.000 Pengembangan pembenihan (padi.36 2) Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer 73.108.000.

000 189.000 189. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi.000 100.000 100.640.000 1. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan 16.karantina dan peningkatan keamanan pangan.447.00 8) 175.76 Tersedianya sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .00 2 keg 2 keg 9) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) 1.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Definitif Kegiatan Kelompok) .000.Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk tersedianya data base statistik pertanian Menurunnya tingkat serangan OPT.000 175.500.000.000.000.500.000 96.000 125.250. Monev dan Database Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan.000.76 a) Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin 196.000.000 85.150. penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika) .Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani .Konversi lahan kawan tanaman pangan .000 96.500.10 .000 14.000 100.76 1 paket 1 paket 225.Optimalisasi kawasan rawan pangan .250.640.Rehabilitasi jaringan irigasi desa Target Realisasi Keluaran / Output 5) 6) Penyusunan Kebijakan Program. 196.00 30 Ha 30 Ha 25 Ha 25 Ha 300 Ha 300 Ha 800 Ha 800 Ha 10) Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan.000 225.000 100.447.00 1 paket 1 paket 7) 125.

000 50.000 100.11 . 1 keg.670.925.500. meliputi : tersedianya pupuk organik APPO.345.000. Banjaran 1 Klp 1 Klp 12) a) Peningkatan produksi. 1 keg.000 89. RP3O dan SRI.000.54 Tersedianya sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds.000 112.000 100. 1 keg.000.670.203.500. Gandasari Kec.500.000 85.970. pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi.00 50.00 Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds.074.000 1.000 94. Pasirjambu 11) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan 119. Cibodas Kec.26 915. 1 keg.00 4) 25.000 25.000 50.000 100.500.00 50.175.000.000. perbaikan infrastruktur pertanian berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Hasil dan/atau diantaranya adalah capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis. 1 keg. Katapang 1 Paket 1 Paket c. produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat 50.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds. sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura.000 50.000.000 100.000 212.000 100. 1 keg.000 94. Ciapus Kec.54 Target Realisasi Keluaran / Output a) Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman 119.970.88 2) 3) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) 212.00 Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung) Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek) Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu) Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura 1 keg. 1 keg. 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 1.000 785.000 112.095.

pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura.1.500 87. c) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung). b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi.144. pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu). berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan.000. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura. Kutawari ngin. jagung dan holtikultura). Kutawa ringin. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia). d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif.12 .17 Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir. mekanisme produksi pertanian primer pra panen.802.000 Realisasi 640. Dayeuh kolot & Katapang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM).000 640. dengan anggaran Rp 735.802.500 % 87.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.144.17 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 735.802. Perindustrian & Perdagangan.144. 7. serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK.00 terealisasi Rp 640.00 atau 87.17%. serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha. Dayeuh kolot & Katapang 90 orang di 3 kecamatan (Kec. Urusan Industri Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM. sepatu dan shuttlecock 90 orang di 3 kecamatan (Kec.500. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pembantuan Pembinaan IKM 735.7 Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. serta magang dan sekolah lapang holtikultura.

Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan. 4.13 .Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah : 1.Loa Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober. meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya. 7. 6. Proses tender belum mendapatkan /No. nasional maupun luar negeri. Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008. yang mengkoordinasikan bahan baku dan 5. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman. 2. disebabkan : a. sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009. Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku . 3. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan. Solusi : 1. kompetensi serta keterampilan pencari kerja. Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM. Pelaksanaan sesuai.354 pekerja. permasalahan 5. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. baik lokal. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . 4. kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang 3. serta masih rendahnya daya saing. 2. Belum adanya kelembagaan pemasaran hasil usaha IKM.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku Loa . b.

14 . Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ada perubahan RAB akibat BBM naik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja. serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja. 6.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan c. Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2008. d. serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri. 7. karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan.2. tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak. 5.

Rancabali. Surat No. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku . 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec. 6. perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD. Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 550 / 06 − Dishub / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 011 / VIII / FF − Mou / AB − BDG / 08 2. pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec.3.01 − Um / 2008 tanggal 002 . Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung.1.Loa – Patrol.2. Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 900 / 04 − DPPK / 2008 tanggal 27 Mei 2008. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . PRJ − 3570 / PW − 10 / 3 / 2008 3.PJ / 040 / APMJA / 2008 2 Januari 2008. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun anggaran 2008./02/2004. 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD.1.1 . Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. diantaranya adalah : 1.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6. Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD.

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . Analisis Data dan Statistik Daerah. tentang 32.040.01 − TimPam / 2008 6. 987. sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 − Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006.5 / Perj.14 − Kesbangpolinmas / 2008 tanggal 6 Nopember 2008. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 2. nomor : 004.PJ / 547 / SPJBDG / 2008 2008.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 4. Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya.069 Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.02 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 001 . Ciparay Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PAM Kunjungan Wakil Presiden RI Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 337 / Perj.03 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 002 . Buku Buku Buku Buku Buku Input Out put Tahun 2008 ICOR Tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung tahun 2008 SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008 KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 3. 6. 5. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Updating.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec. 5.MOU / 040 / Dir / 2008 7. berupa : 1. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . 7.2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .Dispertasi h / 2008 tanggal 25 Februari 2008.003. PLN (Dir. 4. 6. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.1.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama 015 / Perj.PJ / 040 / AJCMI / 2008 2008. VI .

Pembinaan Batas Wilayah 1. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6. informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas 2. Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD. ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah.00 (93. Buku Gini Rasio Tahun 2008. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan.300.3 . Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 8.500 ha meliputi Kecamatan Soreang.00 terealisasi sebesar Rp 459. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi.268.980. Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat. Kegiatan Survey dan Pemetaan. keluaran dan hasil yang dicapai adalah Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492.4. Kutawaringin dan Margaasih. Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B.44 %).300. Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung. 3. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas. Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy.

Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun. Solokanjeruk Desa Panyadap.4 . Cimenyan Kel Padasuka.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan - Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS. Bencana Banjir yang terjadi di : Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air. Kec. 6. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di . melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama. Pasirjambu Desa Cisondari. Kec. Dayeuhkolot Desa Sukapura. Soreang Desa Cincin.078 rumah tergenang air Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi. Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya. Kec.Kec. Cikancung desa Cikasungka b.5. Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang. Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air. diantaranya adalah : a. Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air. Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy. Kec. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah : Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat. Kec. Sukamulya. desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2. Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat. Kutawaringin Desa Jatisari. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Ciparay Desa Gunungleutik. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Kec. merehabilitasi pilar yang rusak. Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot. Kec.

Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah : Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung. meliputi. 98 titik hydrant 214 titik sprinkler. mie instant. titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kec. desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah. 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket. Bojongsoang. dan 1 mushola.. 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c. Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan 2. Rancaekek. selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Dayeuhkolot. kecap.. sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. Canglkuang. Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak . Kec. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta. Desa Sukamaju. Penataan Ruang dan Kebersihan.402 tabung APAR. Majalaya. makanan bayi dan minyak goreng. penyediaan floating pump 1 unit. Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit. Kec. Pacet desa Sukarame 3 rumah rusak. 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. diantaranya adalah : daerah dalam a. Langensari. 3. Bojongemas. sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat. sardines. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung. dan . Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras. Majalaya. melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka .Solokanjeruk. Kec. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan bencana. melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4. Kec. Desa Rancakasumba. d.5 . Banjaran. sambal.

000 pohon. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Cilengkrang. Kutawaringin. Sawo 10. suren 9 kg. terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang. b. Perkebunan dan Kehutanan. melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg.000 pohon. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran. b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang.6 . hasil yang dicapai yaitu : Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang.2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet. Nagreg dan Cikancung.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Eucalyptus 6 kg. Pacet. Cilengkrang. Cileunyi. serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit.000 pohon.000 pohon. Albazia 12 kg. Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan. Baleendah. meliputi : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji. Cileunyi. Cicalengka. meliputi : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air. Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg.000 pohon.000 pohon dan Kakao 34. Acacia manjiun 6 kg. Cangkuang. Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1. Nagreg dan Cikancung. Cicalengka. a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar. - - - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Sukun 10.000 pohon dan Petai 10. Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10. Durian 10. Arjasari. Banjaran. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. c. Kertasari dan Ibun. hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan. Alpukat 10. Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang.

3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi : 6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. Jumlah Pegawai. a. 5.7 . Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Baleendah. 1. d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang. Pacet. Kutawaringin. 6.6. e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung. Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Golongan S2 III II I CPNSD : KK Sukwan 1 S1 8 D3/D 1 SLA 3 7 2 1 1 2 1 3 SMP SD Jumlah 1 10 13 Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung. Banjaran. Kertasari dan Ibun.6. f) Terlaksananya penyebaran informasi.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran. 2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 3. Kualifikasi Pendidikan. 4. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 No . tentram. tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). tahun 2008. Arjasari. 1. Cangkuang. pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. 2.

IV III II I CPNSD : 4.6.755.8 . 2. Kapolsek.30 %). pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga 2.962. d. c. 5.975. Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai 2).Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .244. Jumlah Pegawai.4.00 dan terealisasi sebesar Rp 4. Kualifikasi Pendidikan.941. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 3. a. 6. Pengadilan dan SKPD terkait. Kurang optimalnya pengamanan. 2. III II I 2 1 5 13 Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) S2 1 1 S1 1 12 1 1 7 54 0 7 2 0 8 1 D3/D1 SLA SMP SD Jumlah 2 15 2 61 Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007. n 1.00 (99.396. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 No Golonga . Kendala yang Dihadapi 1). Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis 3). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung). Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Kerjasama dengan Polres.

Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .9 . Gangguan yang Terjadi Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA. 3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali. dan orang terlantar. 2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali. 4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah.329. 7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah.109. 6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas. Banjaran . c.836. Cangkuang. 2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung. longsor. 9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No.89 %). angin ribut. e. 2.21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Baleendah.00 (79. dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. Rancabali.350. 5) Meningkatnya jumlah pengemis.480.112. Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1) Bencana alam (banjir. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. Anarkisme. 4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali. Katapang. dan gempa bumi) 2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa) d. dan Ciparay . Kendala yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas. diantaranya adalah : 1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum. Ciwidey. 3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b. gelandangan. diantaranya adalah : 1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu .00 dan terealisasi sebesar Rp 1. 8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame.

Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali. banjaran dan Katapang 5 kali.028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Katapang. Soreang. Pameungpeuk. Banjaran.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan. diantaranya : Kecamatan Soreang . 7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey. Margahayu. dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45. Cimaung. 6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak.10 .

dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Selain LKPJ ini. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja. juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VII . Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008. Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. dan kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin.1 . urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.Penutup BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi. Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi.

.

500.300.00 157.000.00 39.262.00 470.601.00 156.50% 100.00 70.95% 90.000.000.000.00 60.00% DINAS PENDIDIKAN a.00 370.000.000.00 247.000.199.00% 3.500.00 190.500.000.000.119.000.000.000.000.00 35.000.026.09% 85.784.000.00% 1 .00 259.201.000.000.600.000.00 180.700.00 4.00 582.00 922.00 418.00 674.000.00 30.450.100.000.600.00% 85.12% 0.69% 95.000.000.000.960.00 188.522.000.775.000.00 50.000.00 654.239.00 22.40% 100.000.741.900.00 3.800.000.10% 91.260.000.000.00 22.00 95.820.000. PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengembangan kurikulum.000.000.000.200.000.00 350.000.267.182.00 20.00 35.250.000.000.240.000.300.00 20.85% 6.00 2.37% 77.00 620.000.499.00 68.400.00% 72.000.00 225. URUSAN.000.00 20.00 4.000.464.00% 76.000.000.000.000.00 % 5 83.00 REALISASI 4 96.00 446.548.00 430.000.00 3.00% 88.79% 100.00 25.61% 1.000.00% 65.400.000.90% 98.00 68.500.000.00 45.000.000.000.00 213.000.000.00 789.00 362.000.000.00 115.000.000.000.00 617.230.00 50.00 3.00 296.00 765.00 1. KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.000.46% 89.285.000.000.000.07% 100.000.00 4.000.000.307.38% 97. evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan b.00 25.00 1.00 1.419.978.500.611.000.00 35.00 99.000.00 599.000.00 532.000.825.000.062.00% 99.00 29.095.00 200.39% 84.000.290.000.00 35.000.900.21% 88.00 151.40% 80.99% 100.00 362.53% 100.49% 89.000.000.00 574.700. guru.104.00 1.250.264.32% 76.000.00 11.718.000.000.00 1.000.000.550.000.000.000.500.000.313.00 2.00% 100.000.000.000.00 646.649.00% 100.000.00 38.000.240.500.000.000.323.718.000.000.00 9.000.46% 83. bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman.717.00 862.308.500.00 410.000.000.000.00 214.000.00 1.41% 80. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.00 470.000.68% 100.000.00 50.792.00 948.000.00 14.00 1.000.000.520.LAMPIRAN A REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008 NO 1 1 SKPD.48% 61. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 115.00 1.100.000.000.93% 78.000.00 99.84% 96.661.67% 100.44% 97.000.000.000.700.000.000.000.00 3.500.718.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah pedesaaan.105.722.00 2.00 96.00 50.00 95.000.00% 97.000.50% 100.22% 100.000.306.702.000.000.182.00% 53.240.000.000. penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat.000.00 700. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.749.00% 73.000.00% 99.00 624.98% 92.26% 100.800.000.00 45.000.900.000.000.000.000.981.00 70.000.00 83.00 2.029.000.00 40.00 20.100.00 397.00 893.000.43% 84.000.00 22.023.00% 100.000. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring.000.000.808.030.000.00 70.129.000.000.000.00% 100.00 570.00% 93.000.000.960.000.392.00 150.000.00 180.500.00 350.000.000.000.50% 98.00 70.000.000.00 3.500.000.21% 77.000.000.029.00 510.000.095.000.00 737.00 150.000.722.134.00% 95.

000.00 758.00 214.00 50.375.000.752.000.00 779.52% 55.710.32% 100.000.00 50.00 405.618.00 54.149.178.00 268.425.75% 98.00% 98.91% 8.295.78% 98.000.240.522.00 25.750.315.039.00 2.46% 89.500.07% 97.000.000.84% 97.00 7.550.425.750.000.000.00 39.331.000.000.738.692.758. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring.386.00 779.708.307.000.989.00 7.730.934.00 62.084.00 100.340.500.500.379.51% 63.00 735.000.379.000.81% 89.NO 1 SKPD.143.347.500.00 1.00 50.00 7.179.86% 100.067.00 4.000. anemia gizi besi.000.000.000.00 268.00 637.000.406.900.095.000.00 31.000.823.00% 50.00 99.986.485.000.150.000.00 1.000.35% 99.000.000.00 32.00 171.044.000.190.903.712.000.00 152.000.00% 96.472.00 45.640.990.00 211.700.00 75.000.990.00 627.00 179.00 31.058.47% 98.774.209.000.36% 100.819.877.232.375.000.00 211.415.877.000.19% Program pengadaan.950.63% 2 .00% 89.000.00 4.00 1.640.00 107.907.00 2.063.250. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 50.177.00 75.00 637.500.00 2.708.034.095.00 231.100.000.00 8.00 328.360.822.742.00 20.00% 55.063.000. evaluasi dan pelaporan Program pengadaan.826.400.710.400.092.755.200.907.00 45.00 25.00 50.500.00 20.09% 98.000.00 7.752. URUSAN.00 238.198.618.00 4.881.178. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3 RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA a.250.88% 99.640.971.81% 99.86% 75.000.76% 204.000.000.000.727.000.00 5.943.00 488.522.00 553.875.00 96.00 1.380.578.83% 100.00 10.000.000.000.496.00 32.00 32.000.320.00 265.00 865.035.000.315.832.000.00 10.340.00 7.347.569.379.175.00 1.00 1.000.843.747.99% 2 DINAS KESEHATAN a.000.390.420.470.00 152.791.000.89% 99.00 233.00 67.000.569.00% 100.200.84% 100.42% 41.00% 98.00 110.00 343.500.000.407.35% 85.00 99.00 11.03% 97.822.000. KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penanggulangan Gizi Buruk Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP).026. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 20.000.000.00 83.00 20.336.00 6.00 488.843.738.700.390.75% 97.100.00 627.880.946.878.00 40.40% 94.712.000.31% 99.00 204.101.975.603.382.000.341.000.000.232.496.000.00 5.00 305.764.00 50.000.392.83% 99.84% 100.00 435.200.500.31% 88.47% 97.000.000.340.500.79% 86.00 8. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 93.00% 83.000.000.00 343.438.00 10.00 58.011.273.900.79% 91.00 10.00 409.00 9.37% 94.00 50.786.900.638.494.000.000.000.000.472.46% 91.00 99.00 32.264.00 286.000.756.00 2. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).393.500.000.00% 100.00 320.000.000.500. evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring.061.179.968.406.054.431. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pengadaan.28% 91.00 171.09% 2.00% 57.198.00 4.205.00 275.

00 200. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit Program pengadaan.17% 38.000.277.00 387.000.60% 90.000.000.00 570.425.00 16.644.63% 17.019.000.00 417.00 10.00 738.72% 99.61% 86.274.00 195.000.00 173.000.000. ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Monitoring.375. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.876.00 3.13% 99.959.000.199.00 3.980.000.000.451.385.65% 82.06% 98.300.00 2.000.110.35% 80.00 99.30% 50.00 337.00 78.38% 97.253.633.000.00 2.000.448.00 88.899.849.00 47.00 93.418.633.760.979.00 650.000.424.272.12% 80.200.000.000.936.78% 99.600.200.000.000.00 7.986.908.74% 96.000.93% 99.00 292.000.565.28% 86.652.RS 5.73% 98.00% 99.000.00 6.424.60% 80.000.00 20.480.000.96% 62.00 984.00 300.00 12.000.00 706.00 83.847.000.000.400.25% 93.21% 83.143.060.925. ruang pasien.79% 400.000.175.49% 96.001.634.00 13.000.080.06% 95.00 297.000.00 200.876.366.000.00 100.477.00 374.066.00 12.000.00 450.874.00 1.634.00 1.119.000.000.896.00 2.00 110.NO 1 SKPD.213.147.700.00 47.860.00 173.061.000.061. URUSAN.00 7.093.100.00 48.51% 98.762.969.56% 100.199.565.910.00 90. laundry.224.00 10.400.810.258.00 565.70% 99.585.00 176.612.00 49.12% 90.00 46.00 150.000.000.250.800.000.06% 99.15% 84.400.000.000.070.00 REALISASI 4 1.000.00 6.50% 97.00 476.00 360.00 277.00 7.000.82% Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 5 DINAS BINA MARGA a.000.000.000.00 28.612.000.00 99.183.00 97.00 4.37% 97.759.253.481.000.000.477.00 73.543.600.330.801.585.000.433.435.700.00 50.122.000.633.000.000.847.424.00 127.774.611.000.13% 87.85% 3 .00 16.000.621.000.424.01% 38.687.083.095.349.000.000.00 761.000.000.00 5.000.00 % 5 96.162.00 100.000.100.609.00 95.479.00 10.900.00 6.900.01% 80.00 634.001.000.100.00 200.400.00 77.275.095.000.910.970.61% 62.000.700.000.224.00 565.800.156.000.485.00 195.00 401.000.000.210.45% 92. evaluasi dan pelaporan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jalan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan & jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 572.27% 97.00 50.44% 97.00 478.801.16% 93.00 88.000.000.226. evaluasi dan pelaporan Pengembangan SIM .00 1.00 46.000.000.17% 4 RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG a.228.226.250.00 297.813.00 300.500.00 1.389.000.63% 99.00 20.000.000.092.12% 59.55% 84.000.00 706.36% 87.00 89.500.00 4.010.000.073.084.980.000.03% 94.434.479.000.00 410.438.98% 90.05% 95.011.70% 94.00 3.00 450.00 446. PROGRAM & KEGIATAN 2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis ANGGARAN 3 1.00 1.849.750.000.000.00 148.350.383.000.000.00 7.850.000. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring.000.00 277.000.998.00 4.178.000.348.000.562.00 1.00 98.000.000.540.590.00 418.500.000.00 130.000.00% 97.718.979.859.000.00 20.000.000.72% 97.00 10.000.000.00 167.000.489.000.00 300.565.156.000.00 1.00 112.618.000.360.000.00 6.752.050.35% 87.700.

754.00 583.267.00 285.000.36% 87.000.000.000.250.070. norma.00 50.00 74.000.00 98.000.500.61% 99.000.00 282.82% 95.443.521.307.00 958.00 353.92% 97.400.000.834.000.00 8. PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan.388.00 3.00 427. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur ANGGARAN 3 150.000.00 783.725. URUSAN.239.149.98% 99.00 45.00 200.00 23.352.000.794.000.327.000.00 337.535.00 2.000.000.949.508.600.240.03% 82.000.268.000.17% 97.500.403.234.000.000.20% 99.32% 99.000.93% 99.200.58% 95.13% 89.500.400.700.125.05% 94.77% 99.693.00 49.00 491.00 2.73% 99.333.78% 99.00 3.000.75% 99.805.446.754.00 783.NO 1 SKPD.00 48.451.255.425. standar.710.922.000.95% 1.430.000.00 341.011.500.00 1.900.775.00 575.00 2.240.00 500.00 4.00 3.000.997.590.934.300.730.000.900.800.000.180.000. standar.00 134.839.00 7.000.334.000.000.000.975.200.834.99% 99.00 2.000.00 278.800.000.00 276.609.000.00% 99.00 485.00 391.125.00 282.754.00 49. strategi dan program perumahan Penyusunan norma.00 5.00 268.00 350. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Sosialisasi kebijakan.00 134.65% 96.407.222.70% 81.00 181.000.120.00 129.532.00 75.000.383.585.000.86% 93.000.000.011.86% 93.91% 96.334.235.000.03% 4 .920.000.147.00 326.977.000.318.383.72% 98.500.234.00 6.18% 94.997.126.19% 98.925.00 282.85% 93.327.90% 99.00 3.75% 81.584.900.000.000.00 23.00 129.900.000.00 6.000.00 800.00 REALISASI 4 129.170.00 133.900.00 60.00 9.504.00 5.325.000.00 392.580.00 300.650.04% 94.333.00 129.00 23.303.00 276.700.235.110.011.99% b. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum 6 DINAS PERUMAHAN.972.000.046.12% 84.600.00 5.640.000.28% 99. PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN a.000. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b.699.551.805.531.000.98% 95.808.125.000.960.65% 97.000.00 1.00 10.599.325.00 9.000.500.600.000.00 129.345.000.000.00 23.41% 98.500.00 958.702.00 800.600.000.12% 96.00 5.000.492.585.099.00 1.00 415.00 48. pedoman.00 50.900.000.686.00 2.120.00 345.200.000.322.000.000.394.725.268.00 1.00 48.400.000.51% 99. prosedur dan manual pemanfaatan ruang d.000.390.000.723.000.00 300.00 2.00 3.00 582.000.197.794. PROGRAM & KEGIATAN 2 Monitoring.000.370.28% 99.000.000.820.00 753.86% 90.000.464.000.00 1.000.410.21% 97.282.000.00 133.35% 83.00 300.23% 93.00 330.07% 50.531.140.862.125.700.000.000. dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman c.00 2.00 450.109.18% 94.000.700.30% 94.000.500.250. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 285.00 9.290.00 50.00 % 5 86.120.980.589.48% 94.85% 91.240.00 22.00 768.345.000.585.76% 99.100.325.000.000.900.000.650.000.58% 98.00 96.000.00 20.962.00 61.255.00 500.00 1.00 3.00 4.00 577.000.00 44.000.

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan b.73% 99.00 1.000.663.00 76.00 669.500.160.122.000.060.246.00 27.160. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang 321.029.00 36.000.160.000.000.NO 1 SKPD.00 167.250.000.872.69% 74.000.17% 94.250.00% 0.600.00 219.872.00 231.750.000.190.000.381.00 150.114.97% 95.000.000.00 775.000.75% 82.00 323.770.00 36.122.650.958.253.000.793.381.820.610.41% 81.00 949.000.235.690.00 293.000. STATISTIK Program pengembangan data/informasi /statistik daerah Pengolahan.00 100.000.00 894.00 500.75% 90.00 533.00 457.650.00 434. URUSAN.444.865.545.000.600.00 462.000.00 2.00 894.00 121.00 119.763.00 230.550.90% 121.00 290.00 228.00 5.800.000.000.00 747.000.690.000.00% 23.500.77% 99.000.00 227.990.000.644.00 98.00 116.00 500.00 1.300.75% 94.000.000.00 725.23% 93.00 119.113.000.00 182. updating dan analisis data PDRB 8 DINAS PERHUBUNGAN a.75% 94.00 163.00 34.00 62.900.840.00 173.000.085.30% 87.80% 99.100.000.00 158.840.00 1.100.085.000.000.000.000.615.148.031.00 532.00 3.250.200.000.00% 94.82% 98.500.00 950.874.42% 45.67% 0.840.000.610. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.90% 100.07% 95.591.00 REALISASI 4 158.200.00 532.718.481.000.00 487.100.000.00 % 5 98.935.00 776.650.57% 94.000.200.000.00 26.92% 93.000.259.33% 100.540.000.28% 98.411.000.448.644.87% 45.000.00 45.000.060.00% 45.703.75% 93.300.00 5.00 60.000.000.95% 93.00 122.75% 96.000.000.909.25% 100.934.000.980.114.223.00 173.00 392.000.450.750.83% 99.770.000.500.00 12.175.875.246.00% 5 .00 170.00 197.00 683.448.000.21% 230.811.00 51.100. PROGRAM & KEGIATAN 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian dampak lingkungan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH ANGGARAN 3 159.985.00 168.525.545.215.062.031.00 182.100.17% 94.000.085.150.932.00 2.00 2.250.07% 95.48% 99.532.73% 84.000.00 173.000.00 93.980.550.540.800.000.000.00 116.196.353.00 100.00 45.00 619.00 2.00 231.00 392.000.000. updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan. LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup d.444.880.855.00 122.703.00 671.000.000.874.00 1.00 283.28% 97. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 7 BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH a.00 303.00 1.125.450.00 98.000.00 52.59% 99.458.000.880.000.51% 94. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring.990.000.100.268.909.00 197.78% Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *) c.00 26.100.900.44% 84.629.07% 99.41% 52.00 462.00 116.855.000.138.00 950.00 487.300.00 533.100.000.00% e.245.000.363.000.545.77% 99.00 2.100.00 122.000.000.793.000.00 182.00% 99.00 492.980.00 459.00 1.78% 84.500.200.669.196.575.300.00 942.57% 97.114.060.00 94.

65% 92. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten Program promosi kesehatan ibu.250.500.00 35.52% 79.00 32.35% 41.000.00 225.222.000.000.050.00 3.00 729.000.250.875.000.080.00 192.00% 98.000.00 1.000.00 200.000.725.764. PROGRAM & KEGIATAN 2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ANGGARAN 3 567.290.000.000.685.00 167.00 107.505.00 330.725.000.00 35.000.000.000.659.000.455.86% 100.000.000.00 219.000.000.050.200.004.00% 100.000.84% 9 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a.000.00 1.00% 100.00 192.550.950.NO 1 SKPD.105.222.45% 96.000.00 266.024.000.525.222.00 100.00 41.050.00 98.000.00 205.73% 97.290.000.050.000.00 375.000.00 402.279. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 32.00% 96.00 214.87% 96.701.625.975.829.17% 97.775.00 25.719.000.000.000.00% 225.00 192.00 80.742.45% 97.069.829.52% 99.236.725.595.00 98.00 148.05% 96.00 155.040.000.00 196.179.00 609.000.386.829.000.500.000.00 183.33% 98.000.000.000.420.00 851.000.00 262.00 467.260.000.00 34.00 50.00 146.330.475.500.43% 77.00 177.00 377. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring.00 1.000.000.000.829.750.70% 97.000.455.00 92.000.00 194.000.00% 0.050.000.00 25.000.00 46. PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba.000.675.00 35.800.00 100.000.00 225.00 425.00 256.000.000.900.00 574.00 50.698.147.00 899.750.000.00 365.742.92% 100.800.000.000.000. PMS termasuk HIV/ AIDS 1.000.07% 69.00 54.00% 100.000.000.19% 99.575.000.000.000.040.93% 99.000.85% 95.000.00 135.00 REALISASI 4 562.00 192.00 98.500.000.616.00 141.150.036.00 225.00 % 5 99.00 560.000.210.000.000.00 613.00 592.343.00 2.00 745.19% 97.000.975.00 35.42% 98.00% 100.000.236.814.15% 10 BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a.460.000. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba.000.45% 98.54% 98.46% 97.00% 100.00 100.000.00 67.388.000.222.000.000.00 2.138.00 2.000.000.00 1.500.000.689.50% 99.00 390.00 92.000.05% 94.290.00 401.00 98.00 67.72% 97.750.500.00 177.00 258.095.00 67.00 1.290.23% 78.00% 99.590.000.00 3.800.450.93% 99.814.590.00 415.000.00 85.00 98.000.455.625.00 46.000. URUSAN.040.750.00 100.32% 100.000.000.443.00% Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b.000.00 35.00 85.040.00 167.00% 6 .000.050.000. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu.000.00 100.000.000.000.000.450.85% 67.00 1.000.000.945.011.345.000.572.000.332.000.19% 100.00% 45.754.000.000.800.00% 99.000.00 339.00 150.314.000.590.00 49.64% 97.51% 93.77% 100.00 41.130.000.000.000.00 79.00 32.00 1.875.00 32. evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100.

092.504.27% 94.569.000.625.350.875.875.446.000.00 956.900.000.00 68.72% 7 .688.750.635.00 191.750.70% 97.583. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 2.00 95.06% 94.00 76.000.433.281.000.73% 96.995.00 629.00 32.95% 87.550.502.00 23.16% 87. URUSAN.00 79.53% 94.000. Perdagangan Perempuan dan Anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan Kualitas Pelayanan.240.000.91% 96.000.480.600.000.00 92.185.00 1. Hukum bagi Korban Eksploitasi.500.719.00 909.000.000.00 35.00 446.00 32.000.620.00 4.000.000.966.000.70% 96.404.00 121.58% 100.650.00 23.083.68% 44.033.24% 99.000.000.389.138.107.00 REALISASI 4 2.00 67.000.00 17.02% 97.00 15.000.00 15.950.24% 99.00 42.214.000.012.00 278.500.457.00 120.000.00 38.300.00 3.628.00 98.000.469.000.000.000.410.836.000.030.000.000.63% 97.000.585.000.00 67.000.122.00 % 5 93.310.397.00 38.00 36.00 4.000.00 2.67% 85.00 23.006.950.000.000.000.00 1.000.00 448.00 45.00 16.00 134.070.53% 96.00 96.086.560.000.00 26.00 18.00 93.000.500.00 354.044.500.02% 108.00 37.000.00 37.769.000.200.000. PSK.71% 95.23% 73.980.37% 98.00 230.00 3.000.000.49% 93.500.000.000.52% 56.00 72.00 163.500.00 137.000.35% 97.975.00 23.500.499.755.692.304.00 482.390.421.000.00 45.00 39.000.300.310.00 17.70% 87.00 215.397.00 643.11% 100.000.00 143.000.00 44.750.250.000. narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pembangunan Gedung BAZ b.000.00 3.58% 97.139. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin.00 149.000.850.050.00 49.00% 98.950.000.00 47.29% 86.000.740.35% 98.00 1.650.000.750. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan 90.000.00 973.00 27.02% 93.896.737.000.950.00 406.00 26.00 1.00 99.00 93.NO 1 11 SKPD.00 2.000.775.892.844.500.00% 78.00 238.000.200.000.096.835.480.04% 98.045.000.800.63% 12 DINAS TENAGA KERJA a.00 354. KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelayanan dan Perlindungan Sosial.500.000.402.650.500.00 406.00 1.000.000.000.95% 94.000.300.000.000.000.550.250.000.68% 98.000.00 264.00 71.050.000.00 269.00 39.300.000.00 112.467.00 40.300.977.000.22% 88.16% 98.250.05% 96. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana.000.00 27.400.00 287.00 54.500.00 75.838.400.020.00 120.55% 99.00 273.300.407.000.00 99.800.700.77% 98.950.92% 96.446.983.00 197. Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin.870.16% 93.00 4.000.000.337.00 27.80% 99.800.000.880.00 94.18% 99.62% 88.407.000.00 59.396.370.598.68% 86.00 116.920.992.354.090.77% DINAS SOSIAL.994.000. KEPENDUDUKAN & CASIP a.620.00 25.00 196.600.00 84.00 882.500.200.500.000. KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan Balai Latihan Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 265.83% 95.31% 93.000.00 60.00 1.16% 83.

006.033.309.88% b.00 762.88% 97.75% 99.092.000.00 208.000.000.575.00 4.621.11% 99.709.514.44% 99. URUSAN.885.490.82% 86.000.00% 99.597.000.000.68% 99.00 175.000.00 30.000.00 513.372.00 89.500.665.84% 100.000.000.000.000.300.000. Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 15 DINAS PEMUDA.000.831.00 387.320.000.000.24% 34.00 1.00 100.790.275. INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 14 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN a.000. PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN a.500.000.89% 89.000.000.499.000.820.00 104.00 484.50% 92.241.000.414.00 63.02% 96.00 281.000.00 32.000.000.000.200.500.00 128.241.000.00 300.000.000.696.47% 94.000.00 344.000.00 143.44% 95.527.654.56% 99.170.075.000.600.000.150.00 292.714. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya.00 18.00 63.575. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan.00 1. KOPERASI UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b.00 99.097.125.250.00% 128.00 470.50% 345.00 143.00 1.500.88% 99.00 89.40% 96.230.00 4.00% 100.00 93. OLAHRAGA & PARIWISATA a.62% 97.230.722.00 2.000.675.00 128.00 1.00 283.193.NO 1 SKPD.000.750.170.00 1.52% 99.820.92% 79.722.43% 99.000.990.000.230.150.000.000.000.00 270. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 13 DINAS KOPERASI UKM.500.000.00 512.00 32. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan c.00 15.000.00 45.845.00 1.000.000.922.000.00 18.000.990.96% 99.499.000.499.958.88% #DIV/0! 99.000.00 31.000.500.00 1.000.00 144.50% 0.000.000.000.006.576.300.000.831.000.39% 92.00 324.800.00 15.39% 87.000.372.94% 99.000.00 5.00 447.000.000.000.00 357.000.250.00 344.00 96.901.000.963.250.00 1.00 270.533.057.50% 96.520.500.03% 99.654.00% #DIV/0! 95.425.300.00 1.000.696.182.500.325.450.62% #DIV/0! 82.00 270.845.775.00 187.000.00% 100. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 208.00 292.00 100.000.00 1.000.298.000.922.000.00 357.000.00 1.00 144.00 99.138.000.550.514.214.00% 0.500.075.00 30.000.95% 97.500.00 4.00 468.850.282.020.00 99.00 189.00 175.00 324.00 94.00 292.00% 100.000.913.000.34% 92.00 867.000.000.066.000.275.00 297.250.00 484.00 31.00% 95.03% 86.361.39% 92.600.200.000.00 344.000.000.49% 8 .300. PROGRAM & KEGIATAN 2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan.709. perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja ANGGARAN 3 165.00 792.00 447.775.66% 92.594.00 45.400.000.00 345.00 % 5 99.550.00 187.00 99.00 63.00 189.000.594.00 1.78% 99.00 296.663.000.734.00 63.00 REALISASI 4 164.138.000.300.00 128.300.000.00% 94.992.000.

00 35.453.95% 100.000.673.000. sosialisasi.800.000.000.000.000.00 100.000.000.000.200.00 30.73% 99.00 35. OTDA.00 600.952.00% 100.500.411.506.342.00 98.787.452.00 109.00 515.00 53.000.000.00 15.00% 40.000. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2.000.00 470.595.957.000.000.00 15.587.00 50.62% 34.97% 99.00 200.000.100.00 30.393.750.00 39.00% 100.250.00 30.00 648.000.595.00 10.00 3.NO 1 SKPD.000.00% 99.452.146.000.907.000.957.00 35. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 3.146.50% 97.00 96.00 470.900.300.482.00 826.000.00% 100.482.000.000.150.000.000.000.00 139.500.86% 96.00 830.568.000.000.250.453. PERANGKAT DAERAH.64% 99. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.00 2.000.500.980.87% 39.800.50% 78.00 826.000.833.00 233.654.00 50.500.00 3.196.523.00 99.363.000.342.64% 99.000.000.000.000.00 39.00 31.000.53% 70.000.506.000.00 2.00 165.000.000.000.725.00 40.500.371.000.334.00 95.000.000.813.00 830.00% 100.40% 100.00 40.00 609.000.00 REALISASI 4 2.00 % 5 99.00% 100.00 53.650.000.00% 100.445.54% 99.960.58% 99.393.000.21% 78.000.756.00 30.000.00 30. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga ANGGARAN 3 2.800.500.654.000.00 238.800.000.150.00 98.883.000.00 100.756.000.00 40.027.000.000.000.000.00% 100.00 238. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan & penguatan.00 224.500.700.000.00 2.00 2.800.00% b.196.00 975.00 325.000.00 233.900. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 105.00 8.644.500.800. ADM KEUANGAN DAERAH.100.54% 99.00 970.000.00 417.00 10.000.00 95.673.97% 99.000.00 50.000.000.000.335.000.00 98.000.00 3.568.000.00 660.000.00 1. URUSAN.00 8.000.170.000.000.960.335.000.00 970.00 30.00% 100. PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan.00% 100.00 35.52% 9 .883.644.00% 100.21% 18 SEKRETARIAT DAERAH a.482.informasi & database 16 KANTOR KESBANGLINMAS a.20% 325.00 55.500.00 110.725.00% 100.000.00% 99.000.700.00 660.700.00 265.000.000.00 31.00 139.328.328.000.000. PEMUM.98% 100.00 382.000.000.000.000.482.363.650.170.300.00 234.00 105.866.00 2.00 49.416.00 2.000.00 186.000.00% 100.00 294.416.890.00 294.672.000.61% 99.000.00 234.00 515.45% 25.00 15.00% 99.99% 98.000.000.61% 99.000.000.000.00% 100.400.00% 100.58% 17 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a.00 99.425.475.00 97.000.00 975.700.86% 99.700.00 15.778.075.000.778.700.445.787.866.500.94% 67.000.672.00 135.500.

00 159.740.18% 93.675.64% 99.67% 91.400.000.00 3.900.793.00 1.725.384.000.276. PEMUM.000. OTDA.482.490.280.000.334.206.00 8.897.295.00 631.990.pelaks.00 112.00 67.188.00 290.31% 96.863.39% 98.852.00 900.468.650.003.000.000.82% 93.00 300.000.00 98.875.943.00 300.094.200.NO 1 SKPD.00 831.00 268.500.793.00 296.500.00 637.000.76% 99.279.00 182.00 1.615. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3.74% 71.400.kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundangundangan yang baru.725.587.000.00 357.00 9.570.650.513.37% 98.275. OTDA.00 275.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 9.18% 97.000.912.00 3.500.40% 96.00 190.000.200.300.600.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 1.444.07% 96.378.407.000.00 388.700.78% 70.000.901.00 509.175.587.00 80. PEMUM.00 83.700.000.00 262.545.225.859.00 464.400.00 766.00 9.00 524.00 303.350.780.00 685. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH a.00 1.000.00 95.257.00 3.00 209.750. PERANGKAT DAERAH.900.556.822.582.399.00 231.00 47. PERANGKAT DAERAH.sistem pengawasan internal & pengend.00 1.579.19% 4.000. ADM KEUANGAN DAERAH.784.00 147.980.842.300.60% 80.00 1.000.00 684.050.500. tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.000.916. PEMUM.000.988.010.507.800.00 3.00 262.988.59% 87.78% 94.345.00 185.847.00 3.000.00 2.000.480.490.276.151.503.014.84% 91.36% 96.000.775.507.000.780.660.00 93.592.650.00 3.00 1.119.000.784.641.00 12.757.375.441.00 346.000.000.827.500.010.900.560.750.950.000.00% 90.00 98.000.750.14% 92.00 96. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing.329.00 8.00 200.00 1.500. ADM KEUANGAN DAERAH.048.00 845.583.500.36% 92.46% 83. OTDA.00 101.00 900.000.300.772.867.799.00 93.770.546.367.000.15% 91.500.300.00 1.334. PERANGKAT DAERAH.00 1.417.770.01% 96.91% 21 10 .00% 97. ADM KEUANGAN DAERAH.000.900.00 414.00 22.556.91% 99.000.00 1.000.31% 19 SEKRETARIAT DPRD a.00 92.90% 76.000.00 1.00 831.18% 20 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN a.466.770.16% 2.00 438.00 275.329.00 551. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi Aset/Barang Daerah Program peningk.000.807.00 412.450.350.300.00 1.000.00 91.800.000.25% 87.900.010.000.050.000.24% 100.000.900.91% 95.507.475.000.975.800.600.000.61% 92.00 2.16% 92.00 87.500.00 208.00 305.90% 96.300.582.175. URUSAN.23% 99.795.00 3.00 321.325.00 288.513.45% 95.265.000.784.99% 96.000. dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.950.752.648.000.003.600.000.990.000.00 183.537.000.391.00 250.00 22.91% 94.00 120.39% 95.306.375.00 67.250.002.513.325.00 1.00 45.302.583.000.00 651.96% 99.800.444.475.00 1.000.971.07% 99.587.000.000.000.00 387.00 2.15% 95.00 8.00 1.900.94% 98.000.97% 783.279.00 121.294.000.772.94% 86.

766.00% 100. Evaluasi dan Pelaporan 23 KECAMATAN a.00 81.202.000.543.000.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring.358.000.59% 99.00% 81.00% 100.000.450.600. ADM KEUANGAN DAERAH.000.000.233.600.000.00% 99.00 128.00 100.000.000.000.00% 100. OTDA.00 81.400.000.00 61.524.700.303.00% 90.599.000.00 81.600.519.000.600.000.00 30.00 2.00 80.000.00 145.00 420.726.825.841.95% 99.000.600.00% 11 .00 81.450.000.000.996.95% 22 BADAN KEPEGAWAIAN.00 80.00 81.00 10.63% 99.642.300.00 81.00 79.39% 94.000.000.000.491.00 100.000.000.00 926.00 81.00% 81.568.000.000.00 394.00% 100.600.00 81.00% 100.853.285.00 81.000.600.00% 100.53% 100.600.000.00 60.600.599.00 159.000.000.000.400.550.074.00 100.000.00% 100.000.000.00 2.600.000.00 394.600.600.00 200.00 81.00% 99.000.51% 75.000.600.00 81.443.026.519.00 8.000.57% 98.00 100.396.00% 100.600.000.000.600.332.600.00% 81.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat ANGGARAN 3 1.000.258.00 60.920.00 200.600.543.84% 99.816.000.000.00 30.00 107.600.524.00 6.63% 97.321.89% 99.620.407.000.00 81.000.925.51% 98.750.000.000.00 REALISASI 4 1.600.00 6.00 80.00 800.000. OTDA.00 81.00 100.00 317.000.00 142.83% 100.00 16.00 8.00% 81.000.491.620.000. PEMUM.89% 100.400.00 81.00 81.000.000.775.700.00 799.00 81.53% 98.000.00 980.665.00 6.600. PEMUM.358.83% 99.000.600. PERANGKAT DAERAH.00 100.00 81.00 63.600.500.00 81.000.600.600.000.174.30% 95.000.00 81.000.00 80.00 10.600.00 100.450.50% 97.000.600.53% 81.00 98.00 80.000.600.275.000.000.716.000.00 81.518.00 81.000.000.000.600.300.442.400.000.450.000.850.82% 66.00 2.00 2.600.00% 100. URUSAN.500.541.000.850.000.00 6.000.568.000.00 8.00 14.00 100.000.00 128.00 75.000.396.000.000.600.92% 99.000. PENDIDIKAN DAN LATIHAN a.NO 1 SKPD. PERANGKAT DAERAH.93% 100.00% 100.000.850.00 79.00 15.000.00 160.00% 100.00 60. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN CILEUNYI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CILENGKRANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMENYAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BOJONGSOANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAHAYU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAASIH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN DAYEUHKOLOT 81.600.000.600.00 % 5 99.600.000. ADM KEUANGAN DAERAH.964.599.326.000.000.576.000.00 81.000.00 81.617.00 81.00% 99.00 73.00 103.000.000.00 100.600.00% 98.102.00 1.000.00 81.000.00 81.76% 60.000.518.00 24.000.00 1.83% 97.000.00% 100.00% 81.750.00 81.00 8.00 81.107.000.

00 81.000.00 81.000.00 81.00% 100.600.000.000.000.00 81.000.000.600.00 % 5 100.00 81.00 81.600.00 81.00 100.00% 100.00 100.00 81.00% 81.000.00 81.000.00 81.000.600.000.000.600.00% 100.00 REALISASI 4 81.600.00 81.600.000.00 81.00 81.00 81.600.600.000.000.00 81.000.600.000.00 81.000.00% 100.00 81.00% 81.00% 81.000.00 81. URUSAN.600.00% 81.00% 100.600.000.00 81.000.600.599.NO 1 SKPD.00 81.600.600.00% 100.00% 100.00 81.00 81.600.00 81.600.00% 100.000.000.000.000.00% 81.00 81.600.600.600.00 100.600.000.000.00 81.000.600.000.00% 100.000.600.00% 100.000.00 81.000.00% 100.000.600.600.000.600.00 81.000.00% 100.000.600.00 81.00 81. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIKANCUNG.000.600.00% 100.600.600. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCAEKEK.600.600.600.00% 12 .000.00 81.000.00% 100.600.600.599.600.000.600. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KATAPANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN ARJASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PANGALENGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMAUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BANJARAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CICALENGKA.000.00 81.000.00 81.00 81.00% 81.000.000.00 100.00 100.00 81.00 100.00 100.000.000.000.00 81.600.600.600.00% 100.00 81. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NAGREG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PACET Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KERTASARI ANGGARAN 3 81.600.600.600.00 81.00% 81.00 81.600.000.600.00 81.600.600.000.600.00% 81.600.00 81.600.000.00 81.00% 100.00 81.00% 100.599.000.00 81.600.00 81.000.000.00 81.00% 100.600.000.600.000.00% 100.00 81.000.00 100.00% 100.000.00% 100.00 81.00 81.000.600.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00% 100.00 100.000.00% 81.00% 81.600.000.600.600.600.00 81.00% 100.000.00 81.000.00% 81.000.000.600.000.00 81.00 81.000.00% 100.600.00 81.600.600.600.000.000.00 100.600.600.00% 81.000.600.00% 100.600.600.000.600.600.600.000.000.600.600.600.00 100.00 81.00 81.000.000.00 81.000.00% 100.000.000.00 81.00 81.000.600.00 100.00 81.

000.000.00% 100.600.600.000.00 81.00% 100.600.00% 100.600.00% 100.00 71.600.00 81.000.00 81.00 71.000.000.00 81.00 100.000.00 100.00 81.600.00 81.000.000.000.00 100.000.00 3.000.00% 81.00% 81.600.600.00 81.000.00% 81.00 81.00 81.00% 100.000.600.000.600.000.00% 100. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PASAWAHAN 13 .600.600.00 81.000.00 81.00% 100.00% 98.00 2.00 100.00% 81.600.00% 81.600.000.000.00 81.00 81.00 71.000.00 81.600.00% 81.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIPARAY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MAJALAYA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN IBUN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASEH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASIRJAMBU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIWIDEY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCABALI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOREANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKUANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KUTAWARINGIN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 81.00 71.00 81.00 81.500.600.600.000.00 81.00 81.000.000.000.00% 100.598.000.600.00 81.00 81.600.598.598.00% 100.00% 100.00 81.600.000.00 81.600.000.822.00 81.600.00 100.00% 81.000.000.00% 81.00 81.00 81.600.978.00 100.000.233.000.600.600.00% 100.000.100.000. URUSAN.600.600.600.600.00% 100.600.00 81.00 81.299.000.00 302.600.00% 100.600.000.600.84% 100.000.000.600.600.00% 100.000.00 81.600.00 81.600.000.00% 81.00 81.600.000.299.600.NO 1 SKPD.000.822.000.00 81.000.000.000.00 71.000.00 100.00 100.000.00 81.600.000.00 81.00 81.000.000.00% 71.600.000.00% 100.00 81.00 81.000.600.00% 24 KELURAHAN a.000.000.00 100.000.00 81.600.00% 100.00 81.600. PERANGKAT DAERAH.00% 100.00 2.857.600.000.00 81.600.000.600.600.00 81.00 81.00 81.000.00 81.857.600.600.000.978.600. ADM KEUANGAN DAERAH. OTDA.600.00 81.00 100.000.00 81.00% 100.000.00 81.600.000.100.000.600.00% 100.600.00 81.600.00 81.84% 98.00 100.00% 100. PEMUM.000.00 302.00 81.600.600.000.013.00 100.600.00 81.00% 100.00 3.00% 100.500.00% 100.00 81.00 81.600.00% 81.600.000.000.600.600.233.600.600.000.600.000.00 81.600.013.

165.00% 99.69% 99.613.775.00% 100.00 REALISASI 4 302.00 402.00 266.00 82.078.00 100.275.125.00 100.00 329.00 339.518.00% 95.078.237.372.300.00 76.299.561.48% 380.935.00 99.00% 329.00% 96.177.00 367.48% 96.00 296.000.912.00 72.372.000.00% 296.813.00 188.912.930.94% 98.944.00 99.00 114.70% 100.165.000.00 329.193.561.000.000.00 72.000.00 341.316.00 2.944.201.556.692.43% 98.000.165.00 249.273.500.657.000.480.299.00 2.000.046.299.00 70.26% 99.000.372.500.00% 402.000.000.00 302.120.00% 327.125.00 327.00 329.500.00 327.275.00 100. produktivitas dan mutu produk perkebunan.000.275.190.000.43% 96.299.200.662.32% 72.00 374.00 402.41% 99.760.165.00 668.518. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Peningkatan produksi.00 266.000.574.000.00 339.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN PADASUKA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN ANDIR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN BALEENDAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN MANGGAHANG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN CIBEUNYING Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN JELEKONG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN WARGAMEKAR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN SULAIMAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH ANGGARAN 3 302.00 380.095.26% 364.206.00 268.000.000.273.00 2.386.00 422.026.000.000.556.000.00 72.000.760.48% 100.98% 97.00 % 5 100.00 347.320.18% 96.00 248.00 327.00 100.662.657.046.00 367.00 70.00 296.95% 25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.000.000.657.26% 95.00 99.25% 97. URUSAN.00 410.00 347.662.00 180.000.000.165.000.574.518.00 296.00 327.177.00 81.320.165.000.00% 100.41% 100.000.NO 1 SKPD.500.00 339.00 302.000.320.00 2.000.00 688.386.00 329.320.00% 100.813.662.00 329.00 96.000.00 95.00 79.000.00 402.000.250.237.98% 95.00% 100.39% 99.386.386.00 115.00 367.874.00 96.694.944.275.00 100.18% 268.275.00 380.275.320.386.00% 100.21% 99.657.912.00 192.18% 98.PENYULUHAN a.190.026.47% 97.694.250.625.177.00 402.320.320. produk pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 1.375.000.00 296.813.000.574.662.00 402.318.188.00 364.000.18% 97.00 100.00 296.00 266.00% 98.000.613.000.320.00% 100.320.200.000.195.00 268.00 347.563.200.320.273.694.250.237.760.00 364.500.00 341.874.000.02% 99.00 375.193.320.905.00% 100.201.000.318.613.41% 341.00 327.865.00 1.000.320.00 78.00 83.000.657.657.561.000.18% 99.662.00 188.00 69.250.190.000.00 69.386.47% 14 .

000.00 70.640.000. pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 1.00 30.000.416.00 4.560.000.445.911.000.00 1.000.050.828.00 125.00 70.00 1.987.00 438.00 1.475.000.00% 98.000.362.382.00% 92.00 50.000.00 2.96% 98.00 122.00 1.000.987.62% 94.780.000.295.107.605.238.000.00 1.375.00 2.00 291.375.418.333.750.432.314.00 60.00 94.150.730.00 2.000.800.000.240.505.00 84.000.00 436.061.00 255.00 907.56% 95.000.00 379.00 100.600.300.86% 99.715.000.00 50.677.00 400.765.650. KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembinaan.000.75% 27 BADAN PERPUS.475.00 115.416.000.386.96% 94.000.563.000.905.83% 93.00% 100.74% 93.84% 95.000.490.000. URUSAN.800.000.914.000.00 1.000.000.000.07% 132.000.550.55% 99.000.405.36% 99. KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta b.251.000.96% 99.00 4. PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 28 DINAS PERTANIAN.00 96.00 75.00 60.000.62% 66.000.000.80% 99.050.000.475.00% 100.000.000.00 649.00 1.175.635.039.00 15.475.23% 98.49% 99.000.864.000.00 6.000.235.314.00 649.87% 97.000.238.000.240.189.374.64% 66.000.825.563.000.000.00 301.00 1.000.733.00 103.000.650.375.200.081. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Sistem Penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan ANGGARAN 3 50.490.59% 100. PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi.00 % 5 100.840.000.840.000.000.00 822.000.00 6.475.00 1.00 139.600.500.414.00 297.20% 97.885.000.000.490.82% 15 .738.000. palawija Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 125.000.493.00 873.00 155. PERTAMB & ENERGI a.000.825.223.000.000.00 139.00 155.733.00 2.194.00 REALISASI 4 50.000.62% 26 BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES a.386.154.000.650. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi.54% 29 DINAS SUMBER DAYA AIR.000.000.000.61% 85.00 3.48% 91.550.000.840.000.00 3.850.00 540. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 379.61% 99.132.825.00 1.000.000.800.685. PERKEBUNAN & KEHUTANAN a.000.00% 100.000.000.00 1.00 258.540.00 375.500.03% 99.00 60.766.238.00 1.987.00 604.00% 98.776.116.700.692.000.00 1.47% 94.132.500.550.00 1.900.00% 96.000.000.000.00 125.00 299.000.00 1.00 1.00 42.05% 96.657.00 398.00 1.987.00 94.065.00 1.000.000.776.00 125.00 75.55% 99.238. ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA a.000.00% 100.00 30.NO 1 SKPD.660.00 1.766.110.000.00 958.700.83% 94.00 2.500.07% 94.557.09% 100.00 95.061.000.934.000.60% 99. Informasi & Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi c.00% Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan b. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 18.805.00 42.000.000.00 375.965.900.84% 93.000.000.00 1.375.692.000.665.505.00 567.00 112.900.48% 93.00 655.000.00 536.795.00 103.00 60.00 85.768.00 2.000.72% 92.792.000.170.00 438.00 122.377.03% 99.000.493.600.320.540.00 125.000.000.83% 92.870.00 655.00 99.000.00% 99.00 1.00 87.00 436.235.825.700.943.226.300.000.

500.73% 94.640.70% 33.225.000.000.102.000.00 263.90% 83.82% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan b.818.77% 89.000.088.900.38% 88.00 6.000.00 108.000.00 99.00 549.293.928.650.000.389.500.000.10% 91.14% 98.00 1.00 1. KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.00 125.00 200.000.00 278.949.651.405.242. URUSAN.29% 99.861.068.100.000.680.200. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.000.67% 91.377.75% 98.050.74% 87.00 130.00 16.870.000.000.680.00 143.635.00 336.000.242.00 3. PROGRAM & KEGIATAN 2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi ANGGARAN 3 132.00 82.898.623.45% 98.000.81% 98.00% 16 .883. air payau dan air tawar Kajian kawasan budidaya laut.500.00 965.00 100.00 47.384.905.075.412.30% 97.000.00 4.690.093.00 67. PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.550.00 42.00 6.057.505.000.000.00 1. rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring.743.91% 98.650.530.250.000.63% 99.89% 94.000.432.000.00 259.900.000.565.000.900.817.000.000.315.000. danau dan sumber daya air lainnya Monitoring.565.202.250. pengelolaan dan konversi sungai.00 48.00 14.550.000.370.309.287.000.29% 96.00 229.00 10.51% 99.200.825.237.00 911.02% 98.600.00 143.030.30% 281.898.000.00 194.18% 94.000.00 38.000.195.000.000.160.200.768.905.115.478.03% 99.789.635.00 536.000.00 2. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna b.356.91% 93.00 373.00 1. PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Monitoring.000.81% 99.00 50.69% 99.650.732.00 130.00 37.913.259.047.000.000.000.00 1.000.293.062.000.00 911.NO 1 SKPD.897.00 254.00 1.864.74% 83.000.713.00 3.000.138.00 209.424. air payau dan air tawar 1.00 6.900.260.261.00 199.00 212.000. evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan Program pengembangan.00 1.710.000.00 192.106.00 % 5 94.00 4.000.00 339.000.00 3.00% 100.921.646.91% 87.010.00 285.306.84% 98.00 12.000.233.547.00 272.00 9.000.00 172.821.00 603.000.000.00 170.867.971.87% 96.00 332.889.570.00 10.000.000.000.00 3.24% 91.68% 62.855.000.858.000.957.00 50.359.000.020.000.00 2.42% 93.43% 93. evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN a.00 13.355.750.000.892.200.000.820.00 65.00 83.000.00 REALISASI 4 125.992.00 198.00 50.864.600.00 278.00 15.586.00 296.441.293.152.400.000.00 14.850.110.565.880.00 542.890.389.565.088.03% 50.00 3.930.00 291.00 250.00% 82.000.00 85.030.69% 3.22% 86.18% 78.000.00 11.000.500.00 1.342.26% 93.000.00 85.000.00 281.208.565.

000.000 % 5 86.20 05 00 00.000 100.00% 100.000 200.700.71% 100.00% BELANJA BANTUAN 1.000 20.000.000 200.KORAMIL .309 42.440.000 100.000 3.00% 100.140.774.000 325.000 6.000. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1.000.000. 00.000.000 90.000. 4 BELANJA HIBAH 1.KODIM .000 2.000. Pemerintah Pusat .000.000 1. 4 01. 00.200.000 336.Pengamanan RI.00% 54.488 2.047.000 81.000 325.hari besar keagamaan PAM tertutup RI 1.196.20 05 00 00.000 200.20 05 00 00.00% 100.20.00% 100.00% 100.41% 86.000 200.000.185.00% 100.000 362.00% 99.000.000.082.000 250.00% 0.000 27.63% 100. 4 02 Bel.380.047. 4 03 1.KPBB Mobilitas .PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN CANGKUANG .000 50.00% 91.000. 4 05 01 02 03 04 Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Bantuan PPK .000 2.000 240.000.POLSEK .000.00% 100.00% 100.000 187.LANUD . 05.988 2.000.500 5.000 12.000 150.196.000 50.140.440.000.Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin .BPN .IPM Bantuan PNPM P2KP Bantuan PNPM PKK Kecamatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah kepada PMI Hibah untuk Pengurus dan Anggaran KORPRI Kab.00% 24.000 100.000.174..000.000.Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 1.700.375.Tambahan Perubahan .986.000.103.000 500.000 75.POLRES .KEJAKSAAN .00% 0.000.000.000.PKK Kabupaten Hibah kepada DEKOPINDA Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI Hibah kepada PERSIKAB Hibah kepada PSSI Gerakan Pramuka Kwartir Kab.000 39.000 116.774.000. * PAM RI I KODIM POLRES KOREM * PAM RI II KODIM POLRES SERTIJAB WAKAPOLDA .375.HARI RAYA NATAL DAN THN BARU Hari .154.000 225.000 4.000.298.191.000. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 1.750.000.00% 75.00% 100.000 12.000 95.000.000.000 760.000 150.103.000.500. 31 x 5.160.000. 4 01.000.000.000.000 300.00% 100.000 997.000 404.00% 100.000 3.000.000 162.000 1.440.000.050.000.000.000.000 27.000.000.750 9.640.175.264.000.000 1.00% 100.00% 100.000. Wiranatakusumah Baleendah Bandung - 6.00% 100.000.LAMPIRAN :B REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008 Kode Rekening 1 Uraian 2 Anggaran 3 204.000 225.000 300.000 250.00% 50.140.787.00% 0. RI II .000. 00.384.000 - Realisasi 4 176.465 48.000 300.000 240.000 362. 01.654.KPBB untuk Cetak NPWP .000.230.635.000 100.750 2.Bandung Hibah Kepada PGRI Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan PILKADA KBB Belanja Rutin KPUD Hibah kepada PKK .000.000.65% 75.000 155.00% 100.000.500.00% 75.000 200. Bandung jl.000.210.000 150.000 2.000.000 25.140.000 600.000.PKK Desa/Kel 276 x 5.20.000.000 615.000 2.000.44% 100. 00.000.BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II.Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar Cililin .050.Idul Fitri .250 3.000 600.000 200.00% 05 06 07 08 09 10 11 11a 1 .000 1.71% 69.000. 4 05 1.000.74% 100.000.00% 0. 05.PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG .000.000 135.000.000.000 300.000 997.20 05 00 00.20 05 00 00..000 15.500 14.986.000.000 135.Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan .500. 00.000.99% 77.000.00% 0.103.20 05 00 00.00% 100.000 75. 4 03 01 02 03 04 1.000 23.000 100.96% 0.988 7.027.755.500 10.000.000. 00.500 5.000 100.000.787.PKK Kec.20.00% 70.00% 100. 05.000 187.000.64% 69.250. 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .103.000.640.

Ciruum Ds.000.000 139.Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung BAZ Kecamatan .61% 102.000 1.438.000 1.Rusmana .500. Adz-zdikru Almahmudin Kp.Islah Kp. Gumuruh Ds.259.000.000.000 1. Cikadu Ds.475.500. Rancakole . Idasilatul Aulad Kp.Wargasaluyu .259.Md.777. Pangauban Ds. Al.000 630.625.000 1.625.05% 2 .000. Reungascondong RT 6/11 Kel.20 05 00 01.46% 62.Md.491.000 15.370 32.00% 100.242.475. Hikmatul Marta RT 3/8 Kel.000 1.000. Al-Muttahid Kp.500 646.LPTQ .000.000 1.259.000 1. Darul Huda Kp. .Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) Hari Raya Idul Adha 135. Sapras Keagamaan untk FKPP .841.000.000 100.000. Nagrak . Thoriqul Janah RW 10 Ds.Hidayah Kp. Manggahang .851.370 32. Cikan cung .000 151. Kerenceng Ds. Sirojul Azhar Kp.Md.20 05 00 01. kemasyarakatan… Bantuan Sosial beberapa Org.Andir .Hari-hari Besar keagamaan . Bunisakti Ds.733.000 1.000 1.000 139. Jengkol RT 3/6 .Md. Rancakole .000 151.750.Md. Nurul Falah Kp.830 8.242.Md.At-Taubah Kp.000.000 13.000.590 32.Pataruman Rt 2/6 Ds. MA dan MTS.841.000 52.000 16. Tenjolaya .000.000.55% .Suparman .000 1.259.Md.558.875.000 1.00% 154.000 1.000.815.000. Cikopo Rt1/7 Ds. Miftahul khoer Kp. 202. Al-Azhar Kp.491. Al-Huda Kp.000 307. Ranca manyar . Psr Kanyere Ds.331.Md.000.000 1. 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org. Cinangka Ds.000 82.000 1.000 1.Terry R .000 202.000 1. Cidodol .000.000 1. Rancakole .875. Baiturrohman Kp. Wargaluyu .Md.500. Miftahul Huda Kp.Md.556.Sumantri .000 1. Al.050.000 53. 4/2 Ds. Bojongpulus RT 4/2 Ds. Ciganitri RT 3/9 Ds. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1. Roudhotul Zannah Kp. As-Sidik Kp.000. Lengkong .000 1.090 135.000. Babakan RT 2/9 Ds.000 1.370 32.Md.Pelayanan Ibadah Haji .Md.383.000 53. a.205 31.259.000 100. Al-barokah Kp.00% 100.000. Lebakwangi .91% 1. Bojong Malaka .teguh P .259.091.000.000.000.370 100.000 5.833.00% 42.000 1.Md.000 225.500.Md. Cikan cung .370 32.Iid Saepudin .000 1.Diniyah. Saar Ds.MI ♠ MTS Al Marup Kec. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan Bantuan Sapras Keagamaan Untuk : .000 589.000 337.Md Nurul Islam Kp.000. kemasyarakatan 1.Md.000 1. Citeureup Rt 2/4 Ds.000.Md.63% 60.30% 1.023. Miftahul Jaza Kp.Md.000 1.000 160.000 71.000.500.Gebyar Tahap I untuk MD .000 1.Majlis Ulama Indonesia Majlis Ulama Kabupaten Bandung MUI Kecamatan di 31 Kecamatan MUI Desa 276 Desa/Kelurahan .000 1.Md.Md.Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds.00% 66.000. Neglasari . PasirJambu ♠ Bant.370 32.259.000.000. Ciapus .20 05 00 01.Md. Margahurip .590.072 15.375.Drs Husni .000.000.000 1.85% 29. Banjaran .370 32. Cintaasih Rt. Sukarahma Rt 2/6 Ds.000.000 267.000 1. 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org.Kode Rekening 1 Uraian 2 Bantuan Gubernur 12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 Anggaran 3 Realisasi 4 % 5 1.000.Md.500. Al-Ikhlas Kp.000.000.00% 100.050.579.000.

Margamulya .Puncak Mulya Ds.000. Pangalengan .Md. Mekarsari Ds. Babussalam Kp.000.000 1. Khusnul Khotimah Kp. Pangauban . Bbkn Citalaga Ds. Karangtunggal . Margahayu Tengah . Baiturrohman Kp. As-Shopiyah Kp.Md.Md. Baitul Rohim Kp. Baiturrohman Ds. Ciaro .000.Md.000 1. Lembr Awi Ds. Sayang Ds.000 1.000 1.000.500.Md. Pakutan dang . Al-Ikhlas Kp. Pasir Gambir Ds. Cibeurang Ds.000 1.000.000 1. Jagabaya .000. Al.000. Cigunting Ds.Md.000 1. Pangguh . Tanjung . Manda lahaji .Md.000 1. Hidayatul Ulum Kp.000 1.Banjarsari Ds.000 1. Jagabaya .Md.Bojong Ds. Mandala wangi .000 1.000 1.000 1.Md.Md. Al-Islamiyah Kp.000.Md.000.000 1.000. Rancatungku .000.000 1.000.000 % 5 3 . Bkn Cikalong Ds.000.000.Md. Cimanuk Ds. Cincin . Nusa Ds. Robithoh Kp.000 1.Md.000 1. Al Irsyad Kp.000.Md.000 1. Al-Mubarokah Ds. Cibitung Ds. Loa .000 1.000 1.Md.000 1.000. Al-Hikmah Kp.000 1. Cikalong .Md. At-Taqwa Kp.Md.000 1.000 1. Wates Ds.000 1. TribaktiMlya . Miftahul Huda Kp. Al-Ikhlas Kp.mu'min Kp. Berman Ds. Attawakal Kp/Ds Pangguh . Nurul Hikmah Kp.Puncak Mulya Ds.Md. Mkrjaya .000.000. Rancatungku . Al-Miftah Kp.000 1.000.000. Cibiru . Mandala sari . Pasir Kaliki Ds.000.Md.000 1. Pangguh . Jagabaya . Maggungharja .000 1. Awaliyah Al-Islah Ds.Md. Banirusydi Kp.000.Md. Haurgombong Ds.Md.000. Sukaluyu . Al-Amanah Kp Talun Raya Ds.Md.000 1.Md. Santosa .Md.000.000 1.000 1.000.Md. Mekarsari . Warung Lobak Ds. Al-Amin Ds.Md.Md.000.Md. Darul Falah Kp. MkrPawitan Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.000 1. Al-Misbah Ds. Nurul Ihsan Kp.Md.Md Raudhatul Thoibin Kp. Ash-Shidiq Kp. PsrMlya ds.000 1.000.000 1.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Mandalasari .Cisapi ds.000 1.Md.Md.Md.Md. Sirojul Munir kp.000 1. Pasarean Ds Cimaung . Neglasari .000.Hidayah Pasrlanjung Ds. Kancana Ds.Md. Al-Hasyimiyah Kp. Al. Al-Muhajirin Kp. Pamoyanan Ds.000.000.000.000 1. Al-Hidayah Kp.000 1.Md.000 1.000.000 2. BuahJajar Ds. Nurul falah Kp. Sekesalam Ds.Md.Md. Karangtunggal .000 1. Ciha wuk . Sayang Ds. Sirojul Huda Kp. Baitul Arief Kp.000 1. Taufik Al-Munawaroh ds.000. Riyadul Janah Ds. MkrMukti Ds.Ar-Rohman Kp. Nurul Jadid Kp.000. Al-Ikhlas Kp.000 1.000.000. PsrPogor Ds.Barokah Kp Tarikolot ds. Nurul Iman Kp. AL. Ciha wuk .Md. Gandasari .Md.000.Md.000 1. Nurul Huda Kp. Karyalak sana .000 1.Md.000.000. Skamanah .000 1. Pasr Muncang Ds. Marga mulya .Md.000. Maru yung . Cikitu . Tegallame Ds.000. Nuurul Iman Kp. Nurul Iman Kp.000.000.Maja laya .000. Bbkn.Md.Md. Langensari . Al-Ikhlas Kp. Nurul Iman ds. Bojong Picung Ds.Md.000. Pasanggrahan kulon Ds.000 1. Cinang gela .Md. Mandala sari . Pageuningan Desa Pasirhuni . Lebakwangi Ds.Tjgwangi .000. Bojong mulya .Md. Bbk Tjg Ds.000. Cipa ray .

PP Riyadhus Salam Kp.MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.PP Baiturrahman Kp. SkManah . Drawati .PP.000 1.Md.000. Cisapi Ds. Aliyah Al Falah Jl.000. Al-Japarun Kp.000.000 1. MkrJaya .000 1.000. Lebak Muncang .000 1.Pondok Pesantren ♠ PP.000.000 1.Hidayah Jl. Rawabogo .000 1.000.000.000.Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah . Dampit .000 1. Patunahan Ds.000.000 1. Dampit . Cibuntu Hilir Ds. Walahir Ds.PP.000 1.Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds. Mariuk ds Bojongsalam . AL.000.000. Al. Cikawao 1. Sukamanah .000 1.000 25.000 1.Muttaqin Kp/Ds Ciaro .PP Bahrul Ulum Kp.Md.Pamekaran .PP Al-Hidayah Sutam Kp. Manirancan RT 2/2 Ds.000 3.000 1. Raya Nagreg Km 38. Sindangsari Ds. Mekar jaya .000 1.000. Darut Takrib Kp.PP.HgrManah Ds.000.000.Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds.000. Rancabali Ds. Darul Hiokam Ds. Bayongbong Ds.Mi As-salam Kp/Ds Maruyung . Neglasari .76 Ds.000.Mekar Jaya .MA.000.000.000 1. Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds.Mi Pamoyanan Ds. Lembur Tegal Ds.Hidayah Kp.000. An-Nur Kp. .000 23.PP Al-Huda Kp.000.000.Mts An-Nur Ds.000 1. Tarumajaya .Paninggaran Ds.Fatah Kp/Ds Cisondari .000 1. Solokanjeruk Anggaran 3 Realisasi 4 1.PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds.000. Ciloa Ds. Bojonggenggong Ds. Suka mantri . Maruyung .Mts Al-Falah ds Pamentasan . Cikuya Ds. Cikoneng .MD. Sukamanah Ds.500. Jolok Ds.MI.000.000.Karyalaksana . Padamukti .Mts Persis 102 .000 1.000 5. DaarulJihad Kp. Ancol Mekar Kec. Padamulya . Cicalung Ds.000.Md Fathhul Khoer Ds.000.000 1.000 500.000 1.PP.Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 .000 1.000 3.Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec.Md.000.000. Nurul Amal Kp.000 1.Md.000 1.000 1.Ikhlas Kp. Kec. Majakerta . Babakan Peuteuy .000 1.000 1.Raya Rancaekek No.000. Leuwicariu Ds.000. Cikitu .PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp.000 2.Md. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk .000.PP Salafi Robithoh DS.000 1.000 1.000 1.000.Sutam Ds.000. Kiangroke Banjaran ♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur ♠ Qoriah .Md. Lagadar . Min Hajul Anwar Kp.000.000.000.000 1.Arjasari .10% 4 . Al-amanah Kp.000.000 % 5 .000.PP Alimuhtar Kp. Al-Huda Kp Sukamanah Ds.Md. Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap .000 1. Panyocokan .000.000 1.Md. Miftahul Abror Kp. .000 1. Bojong Ds. Cukang Haur Ds Sukajadi .000 1. Situsari Ds.YPKM Al. Nurul Iman Kp. Arrohman Kp. Langonsari .000.000 1.Md. Lampegan .Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas .000 1.Gebyar Tahap I untuk PP .000.000.000 1.000 5.PP.000 1. Pasir kuda Ds.000 231. Pakutandang .MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp. MkrJaya .Sumbersari .Rancakole . .000.000.000.Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang .000 1.000 1.000.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 .PP Al.000.Md. Majalaya .000 1.000 1.000.000. Miftahulm Hidayah Kp.000 1.000 1. Lembaang Bagus Ds.MI At-Taqwa Kp.PP Assalim Ds.000 1.MA Al. Al Mubarokah Kp.Mjl .PP Al-Fitroh Kp. Tenjo laya .000 1. Miftahul Jannah Kp.Md.PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp. Japar RT4/6 Ds.PP. Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds.000 3.000. Cibiru Kec.000.000.000.Bojongjati ds Bojongloa .000.000 1.PP Bahrul Ulum Kp.000.Md.000 1.000.Md.

Buah Dua Kec.Pemuda Ansor .000 25.000 3. Nurul Huda Kp. Rancaekek ♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab. RT 1/9 Ds.000 2. Al.PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao .000. Loa .000 2.000 18.PP Miftahul bayan Kp.000 1.Hidayah Komp.000.500.Cimata Ds.000 1. Jonggol RT 3/6 Ds. Al.000.Mj.PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km.000 5.000 5. Pasirjambu .000.000.000. Pamenkaran .500.000 5.PP BBk Darul Hidayah KP.000 2.000 1.Mj.Mj.000. .Mj.000. Pacet ♠ Mj.000.500.000.000. Paseh .000 1.Mj. Karenceng RT 3/3 .Keagamaan / Mesjid ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa ♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh ♠ DKM Al Ikhwan ♠ Infaq Pp.PP Tsamrotul Ulum Kp.000 1.000 90.875.000. Al. Sindangsari .000.500.000 1. Rengascondang RT 05/11 Kel .000 2.000.Warga Mekar . Pasir Jati Lebah .000. Andir .000 1.000 5.8 . Baleendah Permai . Al-Barokah Kp.Mj.Ikhlas Kp.Mj.000 1. Muara Baru Kel.000 10. Babul-Huda Kp. Ds Tanjungwangi .000.PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.Cisangkuy Ds. Walahir Ds.000. Al-Rakhmat Kp.000 1.000 5.000. Al. Sekebungur Ds. .000.PP Al-Jawahir Kp. Ar-Rahman Kp. Cikawao Kec. . Mulyasari . Mangunjaya .PP.Pontren Faturrahman Ds.FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning . Cibiru Cileunyi Wetan ♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah ♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III ♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah ♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al ♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah ♠ Pembangunaan Mj. Margamekar .000.Mj.500. FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi ♠ Mj.Mj. Fatahul Huda ♠ Mj.Mj.000 50.000 1.000 1. Pabeyan Ds. Bojongkunci .000.000 5.000.000 1.000 1.Pontren Darul Musafir Jl.000 4. Hidayatul Taufik Kp.000 16. Bojongemas .000.000. Cinunuk Cileunyi .PP Al-Fauziyah Ds. Dangder . Bojongmalaka .Furqon Kp.Barokah Kp. Kamboja V No.000 1. Miftahul Ulum Ds. Sukamantri .000 116.000. Milad II Uin Pasundan Gunung Jati ♠ Mj.000.islah Kp.000.000. Pasir Biru RT 4/15 Ds. Sukasari .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Cikoneng Kec.000 1.000.000 2. Al.000 1.000.000 1. Panclut RW 05 Ds. Cipaku .Cirompo . Al. Pamekaran .000 2.000.000.Mj.000 1. Kawungsari RW 08 Kel.000.000 % 5 . Nurul Iman Kp.000.Paseh . Al Hikmah Jl.000 5. Karenceng Ds.Mj.000.000.000.000 1.000.000 3.Hikmah RT 4/6 Kel.000 1.000.Mj.000.000 1.Mj.PP.Mj Al. Papakgade .000.PP Darul Falah Kp.000 1.000 1.Mj.Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp. Nurul Taqwa RW 07 Kel.000 25.000 1.000. Nurul Ikhwan Kp. .000.000 1.000 100.000 1. genteng Kec.522. Bojongkoneng Ds.000.Mj.000 1.PP Nurul Huda Kp.000.Mj.000 1. Al-Istiqomah Kp.PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp.000.500.000 50. Al Hidayah Kp Paledang Ds.GebyarTahap I untuk Mj. Al. Andir .500.58% 5 . Ciparay ♠ Mushola Azziziyah ♠ PP. Nurul Falah kp.000.000 1.hikmah Kp.000.Mj.PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds. Bdg ♠ Mj.Sindangsari Kec.000.Nurul hikmah Kp.775.Lembur Tegal Ds.000 2.000 1. 1 RT 4 Rancaekek Kencana . Manggahang 1.Furqon Kp.000. Jami & Pontren Al Hikmah ♠ KUA Bojongsoang ♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 ♠ Mesjid Al Iklas Kp.000 1. Cijagra Kec.PP Al Miftah Kp BBk Tjg.000 5. Al.000.000 3. Andir RT 1/4 Manggahang . As Sofia Dayeuh Kolot .000.

000.000 1. Pasir Kaliki Ds.000.000.000. An-Nur Komp.000 1.Mj.Mj.000 1.000 1.000 1. Miftahussudur Kp. Cicalengka . Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds. Cicalengka Wetan . Sukarahmat Ds. Cikalong Ds.000.000 1.Mj.000. Mandalasari .000 1.000 1.Mj.000.000 1. Babakan .Mj. Bojongsoang RW 1 . Miftahul Muttadin Kp. Al. An-Najah Kp.Mj.Mj Baiturrahman Ds. Citeureup RT 3/4 Ds. Bugel RT 4/5 Ds. Patola Ds. Miftahul Khoer Kp. Banjaran . Nurul Iman Kp.000.000 1. Cilangka Ds.Mj. Belong RW Ds.Mj. Sindang Panon .000 1.000.Mj. Nagreg . Cikamuning Ds.000. Panenjooan .000.Mj.000 1.Mj.Cicalengka . Al-Mubarokah Kp.000 1.Babakan Peuteuy Rw 7. Sindangatoy Ds. Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir .Mj.000.Al-Aliyah Ds. Pasirlanjung Ds.Mj. Cipinang .Ikhlas Kp Cisungkur Ds.000. Cikuya Ds.Mj. Nyempet Ds. Al-Ma'ruf Kp.000. Nurul-Huda Kp.000.Mj.000.Mj.Bandasari . Al-ikhlas Kp. Baba kan Peuteuy .Mj. Kocakoca Wetan Ds.000 1.000 1.Mj.000 1. Lamping Ds. Cinangka Ds.000.000.000.000 1.Mj.000 1.Mj.Mj.Mj Al.000 1.Mj.000 1.Mj. Miftahul Jaza Kp. Jagabaya . Al-Istiqomah Kp.000. Al-Huda Kp. Nurul Iman Kp.000 1.000 1. As-Syujai Bojonggenggong Ds.000 1. Al-Husaeniyah Ds Panenjoan .000. Cigadog RT 3/2 Ds. Cipinang .000. Nurul Hikmah Kp.Mj.Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 .000. Mandalasari .Mj. Al.000 1.Hidayatul Muttadin Kp. Negla sari kec.Mj. Beor RT 1/11 Ds. Beor RT 1/11 Ds. Mandalasari .Mj.000 1. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds.000 1. Attawabin Kp. Al-Zihad Kp.000 1.000 1.Ihsan Ds.000. Jagabaya . Pamoyanan Ds. Munggangsari Bbk Peteuy .000.Mj. Nurul Iman Rt 1/16 Ds. Cimekar . Cicalengka . Ciluluk .Mj. Al-mubarok Cibiru Hilr Ds. Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya .000 1.Amanah Jl.000 1.Bandasari .000. Ciluluk . Baitul Arief Kp.000 1. Cileunyi Wtn .000 1.000. Nurul Falah Kp. SMP Muslimin Panyaulungan Ds.000. Cimekar .Mj. Bjr .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Nurul Ikhlas Kp. An-Nur Ds.Mj.Barokah Kp. Jagabaya . An-Nur Kp.Mj. Margaasih .Ikhlas SDN Mangahang I . Al-Fatah Kp. Jatisari . Al. Panenjoaan .Mj.Mj. Al. Al-Fatah Kp.Mj. . Ar-Rahmat Kp.000 1. Babakan Garduh RW 16 Ds.000.Mj.Mj.000 1.000 1.000 1. Al.Mj.000 1.000 1.000.Mj.Mj Al-Wahhab Kp.Mj.000. Pasirmulya .Cinunuk . Al-Fatah Kp.Al-Ikhlas Kp.Mj.000. Margaasih . Nurul Huda Kp.000.000 1.000 1.000 1.Mj. Ciseureuh Ds. Babakan Peuteuy .000.Mj.000.Hidayah Jl.000 % 5 6 .000 1.000 1.000 1.Ikhlas Ds. Waluya . Al-Fathul Huda Kp.000.000 1.000 1. Baiturrahman Kp. Al-Hidayah Kp. Pamoyanan RT5/2 Ds. Sindang Panon RW 12 .Mj. Al.Mj Al.Banjaran .000. Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk .000 1.000.000. Nagrak .Al.000. Al. Pasir Mulya . Rancaoray RT 1/1 Ds. Cikamuning Ds.000. CiawiTali RT3/8 Ds.000. At-Taqwa Kp. Tjg.Mj. Neglasari .000. Tanjungwangi .Mj. Wangi . Batununggal Ds.000 1. Buahbatu .Mj.000.000.000.000.Mj. Cikalong .000. Cibolerang Ds. Neglasari . Lengkong .Kobar Kp. Mandalasari .000 1.000. Citeureup RW 10 Ds. Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy . Cipinang .000. Al-Ikhlas Kp.000.000.000.000.000.000 1.000.000 1. Campakamulya Anggaran 3 Realisasi 4 1.Barkah Kp.000.000.000.000 1. Nurul Wasilah Ds.Bbkn Wangi Ds. .Mj.000. Jagabaya .Mj. Batununggal Ds. Akhlaqul Karimah Kp.000 1.000 1.000 1.Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 . Al.Mj.000 1.000 1. Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds.Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds.000.000 1.Mj.Barokah Kp.Mj. Margaasih .Mj.Malik Kp. Riyadhul Jannah Ds. Babakn Ds. Cinangka Ds.000 1. Ciseupong RT1/6 Ds.000 1. Cipinang .Mj.000.000 1.000 1.000.000 1.Mj.000. Tarbiatul Buani Kp.Mj.An-nur Kp.000 1. Pasirmulya . Dampit Rt1/6 Ds Dampit . Haur Gombong Ds.000. Kocakoca Wetan Rw 15 Ds. Dampit .000. Ciluluk .Mj. Gumuruh Ds. Pasir mulya . Rancalame Rw 3 Ds. At-Taufiq Kp.000 1.000 1. Cikiara Ds. Pengkolan Rw 3 Ds. Al. Nursa'adah Kp.000. Rancasuni Ds. GPA Blok C & D Ds.

Mj.Mj. Al-Muhajirin Kp.Mj.Buah Jajar Ds.000 1.000. Dayeuh Kolot U/ : . Cipeer Ds. Sirnagalih Ds. Mekarlaksana .000.Mj.000 % 5 7 .Mj.Mj Al-Ma'mur Ds. Manirancan Ds. Lebak Pulus Ds. Ds.000.Mj.000 1. Cijambe Ds.000 1.000.Mj.000. Bbkn Ds.000. Al-Hidayah Kp.Al-Huda Buglsn Paledang Ds.Mj.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Hidayatuttauhid K[p.Mj.000.000 1. Ds.000. Neglasari .000. Al-Barokah Kp.Cimaung . Lebak Muncang .Mj. Parumasan Ds Pangguh .Mj.000 1.000. Karyalaksana .000.000 1. Nurul Falah kp. Santossa . Al-Ikhlas Kp/Ds. Panyocokan Kec.000. Nagreg . Darul-Falah Kp.000.000. Sawargi Kp.000. Margahayu Selatan .Mj. Sekesalam Ds. Mekarlaksana . Aging) Ds.Andir Ds.Mj. Talaga Ds.000. Rancaheulang Ds. At-taqwa Kp.000 1. Al-Ikhlas Kp.Mekarlaksana .Mj Al-Ikhlas Kp. Pangguh . Al-Furqon Kp.000 1.000 1. Bbkn.000. Lebaksari .Mj.Bali Ds.000 1. Bojongkoneng Ds.Babakan Ciparay . Assalam Kp. Al-Ikhsan Cigondewah hilir .Mj. Neglasari . Cijalatong Ds.000.000.Mj.Mj. Padasuka . At-Tosin Kp. Al-Ikhlas Kp/Ds.Mj.000.000 1. Nurul Ilmi Kp.000 1. Al-Akbar Kp.000. Cibunar Ds.Mj. Majakerta . Karyalaksana .000 1. Al.000.Mj. Cikoneng .000 1. Baiturrahman Kp.000.000.000 1. Al-Mardiah Kp. Cinangka Ds.000. Dukuh .Mj. Cihalimun .000 1. Cincin .000 1.Mj.000. Sabilusalam Kp/Ds Cipinang . Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang . Miftahurrosyad Kp.Mj.Mj.000. Cikoneng . Al-Ikhlas Kp.Mj.000.000.000. Kadu Pojok Ds. Nurul Iman Kp. Mengger Ds.000 1.000. Majasetra . Ciburial . Ciaro .Mj Al-Barokah Kel. Al-Itishom Kp. Baitul Muslimin Kp.000.000.Mj.Mj. Citeurep Ds.000 1. Karyalaksana .000 1.000 1.000 1. Pangguh .Mj.Mj.Mj.000 1. Al-Japar Kp Rc.Mj.000.000 1.000 1.Mj.Mubarokah Kp.Mj Nahjussalam Ds. Riadhus Salam Kp.000 1. Karyalaksana .000.000 1. Pasir Honje Kel.000.Mj. Sindanglaya . Lamping Haur Ds.000.000.Mj. Nurul Falah Kp.000 1. Awi Lega Ds.000 1. Ar-Rohman Kp.000.000. Sabilil Muhtadin Kp.Mj.000 1.Mj.Mj.000. Pakutandang . Mj.000 1.Mj. Al-Mubarokah Kp.000. Jolok Ds.000 1. Majalaya .Barokah Kp.000.000 1. An-Nur Kp.000.000 1. Cibeet .000.000.000 1. Babakan Salam Ds. Bjong Kondang . At-Taqwa Ds. Baitul Hikmah Kp. An-Nasro Kp. Al-Ikhlas Kp.000 1.000. Saparoko Ds. Al-barokah Kp. As-Salam (MJ.Mj.000 1.Mj. At-Taqwa Kp.000. Pangguh .000 1.000 1. Pangguh .Kebon Tiwu Ds. Sukamanah Ds.000. Al-Amin Kp. Mandalawangi .000. Pangguh . Pakutandang . Uswatun Hasannah Kp. Cincin . Ciaro .000. Bj. Karanganyar Ds. Al.000 1. Mincrik Ds.000 1. Al-Hikmah Kp. Nurul Iman Kp Puncakmulya . Nurul Huda Kp.000 1.Mj.Mj. Al-Hidayah Kp. As-Su'ada Kp.000 1.000.Mj. As-Syuro Kp. Al-Ikhwan Kp. Arrohman Kp.000.Mj.000. Babussalam Kp. Sagara Cipta .Mj.000 1. Darussalam Kp Darussalam Ds.Mj.000 1.Mj. Pangguh .Mj. Pasir Kuda Ds.000 1.000.000. Nasrul Haq Kp.000 1.000 1. Pasirlayung Ds Jagabaya . Bojong Picung Ds.Mj.000 1.000 1. Majasetra .Mj.000 1.000. Pasawahan .000. Malingping Ds. Tegalame Ds.000. Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta . Cikadu Ds.000 1.Mj. Ciharalang Ds. Al-Barokah Ds.000. Ciaro . Bojong .000 1. Cincin .000. Cangkuang Kulon .Mj.Mj. Ciloa Ds. Al-Hidayah Kp. Garduh Ds. Dayeuh Kolot . Cinta Karya . Majakerta .000 1.Mj. Mekarsaluyu . Baitul Amal Kp. Parumasan Ds.000 1.000 1.000 1.000 1. Pakuhaji .Mj. Ciandong Ds. Cilaja Hlr. Assalam Kp.Mj.000. Lampegan .Mj.000. Ciaro Anggaran 3 Realisasi 4 1.000. Parumasan Ds Pannguh .Mj.000.000 1.000.000.000.000.000 1.000 1. Lampegan .000 1.000 1.Mj. Prm Pasirmadur Endah I Ds.000 1. Padaulun .000 1.000 1. Neglasari .Mj.Mj. Al-Fajar Aulia Kp.Bbkn Pangauban . Cirawa .Mj.Mj.Mj. Al-Musyawaroh Kp.000 1. Al-Amanah Kp. Tegalame Ds.Mj.000 1. Al-Hidayah Kp.

Rancatungku . Cipaku . Ry.000 1.000. Sukamanah Ds.000 1. Kb.000 1. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds. Mandalahaji .Mj.Mj.Mj.000 1. Kb.000. Sukarame Ds.Mj. Maruyung .000 1.000 1.000.000 1.Rajadesa Ds.000.Mj.000 1. Arya Nurjanah Kp.000.000 1.000 1. Neglasari Ds.000.000.Mj. Sukamanah .Mj.Pasir Surawung Ds Cijagra . Khoerul Wasilah Kp.000. Kadatuan Ds.000.Mj.000 1.000. Rohmatul Huda kp. Margamulya . Ds. Al-Hikmah Kp/Ds.000.Mj.000.Mj.Mj.000.Mj. Mekarjaya . Cinagela .Mj. Nurul Iman Kp.Mj.Mj.000.000.Mj.000.Cibatur Ds.000. Margamulya . Nagrak . Al-Mukhtarul Khoir Kp.Mj.000 1. Al-Mu'Min Kp/Ds.000 1. Cau ds.000 1. .000 1.000.000.Batureok Ds Pssirjambu . Solokan Jengkol Ds. Papakmanggu Ds. Lamajang . Al-Amanah Kp.Mj. Anwarul Huda Kp.Rancabali Ds.Mj. Sindangsari Ds.Mj.000 1.000 1.000 1. Lamajang .Panyadap .000 1.Mj.Mj. Nurul Huda II Kp. Rancatungku . Sukamanah .000.Mj.000 1. Nurul Ikhwan Kp. As-Salam Kp. Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah .000.000 1. Hidayatul Mubtadiin Kp. Pamuntangan Ds. Cigentur .000 1.Mj.000 1.000.000.000. Cihaur Ds.Mj.000.000 1.Mj. Al-Muhajirin Kp.Mj. Al-Furqon Kp. Al-Bainur Kp/Ds.Cikujang Ds.Mj.000. Nurul Iman Kp. Nurul Huda Kp. Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah .Mj. As-Salam Kp. Manirancan Ds.Mj.000. Gunung Cupu Ds. Cihaneut Ds Tenjolaya .000 1. Bojong Ds. Puja Ds.Mj.000 1. SkMulya .000 1.000.000 1.000 1.Mj.000.000. Sukamanah .Pagaden Ds. Babul hikmah Kp Sinumbra Ds. Al-Muhajirin Kp.000.000. . Psr.Lantaya Ds. Miftahul Huda kp.000 1. Pasirmulya Ds.Mj.000 1. Kopi Ds.000.Mj. Cibolang Ds. Al-Hidayah Kp. Ad-Da'wam Kp. .Mj.000. Al-Mujahidin Kp. Ds Sukamantri Ds. .Mj.000 1.000 1.000 1. Addikro Kp. Hidayatu Tsani Ds. Karangtunggal . Pasirmulya Kulon Ds.000 1. Al-Ikhlas Kp. Rancatungku .000.Mj. At-Taqwa Kp. Al-Qomar Jln.Mj. Fathul Ulum Kp. Lamajang . Indragiri . Sukamanah . Sayang Ds.000.000 1. Al-Islah Kp.Mj.000 1.000. Nurul Falah Kp.Mj.000. Al-Janah Kp. Sukamanah .000 1.000. Bojungkunci . Al-Muttaqin Kp.Mj. An-nur Kp.000 1.Awilarangan Ds.000 1.000 1.Mj. Maruyung .000 1.000. Al-Ghofar kp.000 1.000 1.Mj.000 1. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri .Sukamanah . Mekarsari . Cipaku .000.000. Babakan Ds.000.000 1.000.Andir Ds.000.000. Al-Hidayah Kp.000.000.Andir Ds.Mj. Ciaro .000.Mj. Langonsari .000 1.000 1.000.000 1. Al-Falah Kp. Neglasari Ds. Padamukti . Pusaka Nurussalam Jl. Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds.000. Al-Fitroh Kp. Al-Barkah Kp. Sukamantri .Mj. Banjarsari .000 1.000 1. Sukamanh .000.Mj.000. Pasirmulya Kulon Ds.000.000 1. Sukamanah .Mj. Sayang Kaler Ds. Sukamulya .000 1.000.Mj.Rancapanjang Ds.Mj.Mj. Shopiyah Kp. Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah .000. Nurul Iman Kp. Bojongsalam .Mj. Al-Khilal Kp.000 1.000.000 1.000.Mj.Mj.Cikajang Ds. Salamungkal Ds. Cipasung Ds.Mj.Mj. Ar-Rohman Kp.Sadang Ds.Mj. Nurul Wasilah Kp/Ds. Pasir Panjang Ds. Cisondari .000 1. Lembangbagus Ds. Mekarpawitan Kp. Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah . Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah .000. Al-Ikhlas Kp.000. Ath-Thoriq Kp. Tanjungwangi . Ds.000 1. Tanjungwangi .Mj.Sukamulya .000 1.Mj. Margamulya . Margamulya .Cijengkol Ds. Majalaya .000 % 5 8 . Pangauban .Cisondari . Rancakasumba Anggaran 3 Realisasi 4 1. Ass-siddiq Kp. Pasir Tumengung Ds. Al-Falah Kp. Al-Karamat Kp.Mj.000 1. Nurul Islam Kp Baruseun Ds.Mj.000 1.000 1. Rancatungku . Cibodas .Mj.000 1. Maruyung .000 1.Lemburawi Ds.000 1.000.000. Cukanggenteng .000.000 1. Al-Janah Kp/Ds. Karangtunggal .Hegarmanah Ds Tenjolaya .Mj. Cipadali Ds.Mj.000 1. Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah .000.000.Mj.000. Karangtunggal .000 1.000. An-Nahl Kp. Cipaku .Mj. Pasirpari Ds.000.Muncang Ds.Mj. Sukamantri .000 1. Mj.000.Mj.Mj.Mj. An-Nur Kp. Sekeawi Ds.000. Al-Fatah Kp.000.000 1.000 1. Miftahul Falah Kp.Mj.Neglasari Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Miftahul Falah Kp.

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti - Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang - Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. - Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar - Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame - Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara - Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka - Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame - Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari - Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran - Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara - Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar - Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara - Mj. Al - Khautsar komp nataendah - Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati - Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu - Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu - Tarling Tgl.09-09-08 - Mj. Al - Abror - Mj Al - Hidayah - Mj Al - Ikhlas - PP Al-Barokah Ds.Rawabogo - Mj Wafaul Ummah - MD Al - Inayah - Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah - Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" - MD Himaat Taufik - Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong - PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan - MD Miftahul Sa'adah - MJ Al - Alfurqon - Ds. Campakamulya - Ds. Pasir Huni - Tarling Tgl.10-09-08 - Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo - Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar - Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong - Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar - PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru - Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut - Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut - Md. An-Nur Ds. Jatiendah - Mesjid Cilengkrang - Tarling Tgl.11-09-08 - Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. - Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti - Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak - Mj. Al - Barokah - Tarling Tgl.16-09-08 - Mj. Barokah Ds. Padamukti - Mj. Assyyroj Ds. Padamukti - Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari - Mj. Al-Ikhlas - Mj. Al-Ikhlas - Mj. An-Nur - Mj.Al-Mukaromah - Mj.Al-Hidayah - Mj. Al-Annam - Mj.Al-Barokah nur huda - Mj.Al-Khoer - Mj. Al-Bassor Ds. Bojong - Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari - PP. Wahdatul Tauhid - PP.MD. At tarbiyah - Mj. Al Hidayah - Mj. Al Fatah - Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan - Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung

Anggaran 3

Realisasi 4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 3.000.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000

% 5

9

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat - Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh - Md Riyadul Athfal - Md. Baiturrahman Ds. Ibun - Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan - Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun - Mj. Al Amin - DKM Ar Rachman - PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari - PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku - Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku - Md. An-nur Ds. Sukamanah - Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan - Tarling Tgl.17-09-08 - Mj. Al-Hikmah - Mj. At-Taqwa - Mj. Wasilatunaja - Mj. Al-Jihad - Mj. Riyadul Janah - Mj. Al-Maumuddin - Mj. As-Sa'Diyyah - PP As-Siroj - PP Fathul Mubin - Md. Al-Wasilah - Md. Fathul Mubin - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya - Mj. Babussalam Ds. Cikasungka - Mj. Besar Cicalengka - Safari Ramadan 1429 H - Tarling Tgl.23-09-08 - Mj. Al Falah - Mj. At Ta'un - Md Baiturochman - Mj. Al Islam Baabul Janah - Mj. Arouf - Mj. Ad Darojah - Mj. Nurul Huda - Mj. Asyifa ;- Mj. Baitussalam ;- Mj. Al Barokah - PP. Al Irsyad - Md. Salman - Md. Awaliyah Almuawanah - Mj. Al Karomah - Mj. Baiturochman - Mj. Nurrochman - Mj. Wadatul Siddiq - Mj. Al Ikhlas Cisabuk - Mj. Nurul Amanah - Mj. Al Ikhlas Kancana - Mj. Al Mukhlisin - Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang - Mj. Al Istiqomah - PP. Wasilatus syifa - PP Biyadatul Hidayah - Md AlHidayah - Md. Nurul Huda - Md Al Mutaqin - Md. Al Fadilah - Md. Miftahul Huda - Md. At Taqwa - Md. Al Bariyah - Md. Raudatul Janah - Md. Al Mu'min - Mj. Al Ikhlas - Tarling Tgl.25-09-08 - Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan - Mj. Nurochman Margahurip - Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari

Anggaran 3

Realisasi 4 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

% 5

10

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang - Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari - Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari - Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu - Md. As Surur Ds. Sukasari - Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar - Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar - Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari - Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari - Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari - Mj. Nurul Jannah - Md. Ciwaru Ds. Arjasari - Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar - Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi - Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky - Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) - Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI - Islamic Senter Cimenyan - Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang - Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang - DKM Al Fathu - Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang - DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. - Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay - Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu - Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan Rt 01/03 Kec. Pacet - Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung - untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya Kec. Pasir Jambu - Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 Kec. Margahayu - LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 Kec Margahayu - Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 Ds Margahayu Tengah - Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 - POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 Kec. Pacet - Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 Ds Pawitan Kec. Paseh - DMI - Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang - Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV Persis 2008 - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun - Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian - Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. AlDs. Mekarpawitan kec. Paseh Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg - PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. Solokanjeruk - Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo kan jeruk - Renovasi Mesjid .................. - Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya - Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay - DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang - Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura - Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung - Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay - Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 - Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Pembinaan Imam dan Khotib - Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh

Anggaran 3

Realisasi 4 50.000.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000

% 5

11

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud - Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. Ds/Kec. Solokanjeruk - BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV - Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang Kp Sandang rt03 sukamantri paseh - Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 Ds Cibodas Solokanjeruk - DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. Kec. Solokanjeruk - DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 Ds. Srirahayu Kec. Cikancung - Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden - Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan - Kwit Kepada DMI - Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung - Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan - DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. Kec. Katapang - Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk - DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey - Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk - Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung - Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh - Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun - Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk - Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba - DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh - Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk - DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh - Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh - Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey - DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, - Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, - Md Attaqwa Cimuncang - Mj. Al-Ikhwan Sukawening - Md Al- Mubarokah Sukawening - ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) - Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey - Mesjid Besar Banjaran - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua Ds. Cikitu Kec. Pacet - Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan - Mj. Besar Soreang - Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg - Pemb.Mesjid Besar Pangalengan - Remaja Mesjid Indonesia - Ormas Keagamaan

Anggaran 3

Realisasi 4 4.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 13.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 181.500.000 35.000.000 36.000.000 2.500.000 5.000.000

% 5

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000 3.000.000

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000 25.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 525.000.000

450.000.000

33,33%

27.000.000 730.000.000

18,52% 71,92%

12

Kode Rekening 1

Uraian 2 Wisma Haji / Gedung Dakwah Penerangan Bimbingan Hidup Beragama Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban Pacet - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan jeruk/ An-Nur - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela Pacet - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban Pacet - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk Kertasari - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum Kertasari - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang Ciparay - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara Majalaya - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan Paseh - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari Ibun - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - YPI, Rahayu Margaasih - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu Margaasih - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi Paseh - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet - Masjid Baitul Ikhsan Soreang - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan Jeruk - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk - Yayasan Islam, Jelegong Soreang - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi Cicalengka - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati Margahayu - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif Rahayu Margaasih - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. Cikancung -

Anggaran 3 33.750.000 67.500.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

Realisasi 4 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 30.000.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 40.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

% 5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Bantuan Gubernur Bantuan Keuangan Kepada : - Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. Cileunyi - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi - Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah Blk. G Jln. Kopo Sayati. - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi. - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. Cikancung - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. Cikancung - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. Soreang - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. Soreang - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. Margaasih - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. Katapang - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. Ciwidey - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. Ibun - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec Kertasari - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, Kec. Cicalengka - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, Kec. Ciwidey - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. Kertasari - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo Kec. Soreang - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah Kec. Paseh - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan jeruk. - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 Cilampeni Kec. Katapang - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. Margaasih - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam ( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet

Anggaran 3

Realisasi 4 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000 20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

% 5

14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14

Rancaeekek . Odik Sodikin . Cileunyi .000.00% 0.00% 25.Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln. Buya mamat .00% 0.00% 0. Bandung .Pontren Al Falah II Pimpinan KH.BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec.000.00% 100.000 40.000.000.000.00% 0.000 5. Perumnas Parken Desa Bandasari Kec.000 5.000.00% 0.00% 0.00% 0.000. Cimenyan .000 - % 5 100.000.000. Ahmad Maehi .000 0.SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar Kec.000.000.Al Mubarokah Desa Sadu Kec. Asep Burhan .000 5. Ciwidey .000. Banjaran . Rancaeekek . Salawi Desa Sukawening Kec.Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa Sukamenak Kec.000. Margahayu Selatan Kec. Saproni Hidayat .00% 0.000 5.000 20.000 40.Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds.000 5.00% 80.000.Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda Kp.000 50.000.00% 0. Rancabali . Salimul Afif .000 80.Pontren Assiroj KH.00% . Romli .000 25.00% 0.00% 100.PEDULI SENI BUDAYA Kab.000 30.00% 15 .000.000 10.000.000.00% 0.000.000 80.000.000. Margahayu .000.000 10.000 40. Ciparay Anggaran 3 25. Rancabali .000 10.000.00% 0. Maksudi 15. Abdul Fatah .000 15.Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH.00% 30.00% 0.00% 0.000.000 0.Pacet .000. Cipasir RT 03 RW 09 Ds.000.Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH. Cinunuk Kab.00% 30.Pontren Yamisa Pimpinan KH.000 40. Ciwidey .000 10.Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH.000 0.Pontren Al Ihsan Piminan KH. Rancamulya Desa Sukaresmi Kec.000.00% 100.00% 0. Sindang Karet Kp. Soreang .000.000. Cecep Abdulah Syahid .000.Yayasan Al Hasan Galumpit Kec.00% 100.000 20.000 100.000 5.Kertasari .Pesantren "Ad Du'a Kp. Baleendah . Bojongsoang .Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec.Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec.000.000.Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec.Madrasah Nurul Huda Pimpinan H. Ciwidey .Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak Layak Huni " SACAWACANA " Desa .000 50.Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec.000 80.Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke Kec. Rancamanuk Kec.000.Mesjid Miftahu Ridho utk renov. Margahayu .Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga Mekar Jl. Endang Hamzah .Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " Jl.000 5. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan Kec.000 Realisasi 4 25.000 10.Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" Kec.000 25. 66 Cileunyi Kulon Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000.000 0.00% 0.00% 0. Busyiri .000.000 80.000.000.00% 0.00% 0. Bandung .000 0. Bayangkara No.00% 0.000 50.Pontren Al Muhajirin Piminan KH. Yayasan Hasuna Hudaya .00% 0.000 15.Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " Kec.000 40.000 5. Pangalengan .00% 80.Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam Kp.Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka wening ( KUPJPS) .00% 0.000 10.00% 0.000.000 10.000.000 5.00% 0.000.000.000 10.000. Cangkuang .Pontren Darussurur Pimpinan KH.Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl.Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa Lamajang Kec.ABT . Cileunyi .000 15.Pontren Sukahurip Pimpinan KH.00% 0.Pontren Al Burdah Pimpinan Kh.Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec.Pontren Al Furqon Pimpinan H.00% 0.00% 0. Arjasari .000. Linggar Kec.00% 0.000.000.

000 5.000.000.000.Pontren Al Barkah Pimp.00% 0.00% 0.Pengrajin Miniatur Pesawat .000 5. Iden Samsulah .000 5.000 5.00% 0.000.000 5.Kode Rekening 1 Uraian 2 Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim Masjid Al Falah Pimpinan KH. Ubu Abdurahman .000.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5. Iwan .Pontren Al Jawahir Pimpinan KH. KH.00% 0.00% 0.Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi Badruzaman .00% 0.000.000 5.00% 0.000 10.000.Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI PERIP .00% 0.000.Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar .000 10.00% 0. Ustd Ajang .000 5.000 10.000 Realisasi 4 5.Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" .00% 0.Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu .000 10.Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H.000 5.000.00% 0.000 5.Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis .000.Pengusaha Limbah Industri . Muhtar Zen .Masjid Pusaka .000 5.Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya Mandiri .000.000.00% 0.00% 0. KH.Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias .Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran . KH.00% 0.000.Kelompok Usaha Budi Daya Ikan .Masjid Assalam .000 5. Imang Abdurahman .00% 0.000.000 - % 5 0.Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp.000.000 10.Pontren Darussalam Pimp.000.000 10.000 5. KH.000.000.00% 0.00% 0.00% 0.000 5.000 5.000.00% 0.00% 100.00% 0.000.000.000 5.Usaha Sablon Budi .00% 0.000 5.00% 0.000 10.00% 0.000.000 10.000. Sag .000.Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah .000.000.000 10.000.Pontren Tuba Pimpinan KH.Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang .00% 0. KH.000.000 10.000 5.00% 0.00% 0.00% 16 .000. Endang .Mesjid PanundaanPimp.000.Unit Usaha perbengkelan . Ustd Farhan Bukhori .000.Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah .000 5.000 5.Pontren Nurul Huda Pimp.00% 0.000 5. Hamdun .000 5.Kelompok Usaha Batu Bata .000 5. Ustd.Usaha Ternak Kambing .00% 0.00% 0.000 10.00% 0.000 10.000 10.000.000 10. KH.kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri .000 10.00% 0.00% 0. KH.Pontren YPI Al Hasanah Pimp.Madrasah SPA Cisondari Pimp.00% 0.00% 0.00% 0. Ayub Suherman .00% 100.00% 0.Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman . .Masjid Al Amin Pimpinan Kh.000 5.000. Miftah Pontren Mubarokul Huda Pimp. Sulaeman . KH.000.000 10.000. Ahmad Suja'i .000.Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat .Madrasah Al Ikhlas Pimp. Ustd Wawan Sofwan Hadi .000 10.000.Kelompok Ojeg Banjaran .00% 0.Miftahul Jannah Pimp.00% 0.000 5.000.000.000 25.00% 0.000 5. Ustd Kukun Sudrajat .Madrasah M Thre Pimp. Ajengan Ato .Kelompok Pengrajin Handicraft .Mesjid Al Muttoha Pimp.Pontren Durriyatussolihin Pimp.Masjid Al Muhajirin Pimp. Asep Kamil .000 10.000.000.00% 0.000.000.Masjid Baiturrasyid .000 5.00% 0.00% 0.000 5. Mamat Saeful Qodir .00% 0.Pontren Ajjihad Pimpinan Drs.Masjid Thariquljannah .000 5. Uman Syahruman .Pontren Mambaul ulum Pimp. Ustd IID Saefudin.Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika . KH.000 5.00% 0.Madrasah Fathul Huda Pimp.00% 0.Kelompok Ojeg Ciluncat . Hasyim Sirojudin .000.00% 0. KH. Udan .Pontren Nurul Huda Pimp.000.00% 0.00% 0.000.000.Pontren Al Fatah Pimp.000. Yahya Kamil .00% 0.000 10.000.000 10.00% 0.00% 0.Unit Usaha " Pangan Mandiri" .000. KH.Pontren As Sa'adah Pimp.000 5.00% 0. Eman Sulaeman .000.000.000 10.ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam Kabupaten Bandung . Zaenal Arifin .00% 0.00% 0.000.000.000 10.000. KH.00% 0.000.000 5.000.00% 0.000.00% 0.SD Martadinata .000.000.00% 0.Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam - Anggaran 3 10.Pontren Bustanul Wildan Pimp. Ridwan Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH.000.000.00% 0.000 10.000 5.000 5.000. H. Ahmad Sobari .000.

000 10.000 50.000 40.000.000 10.000.000.000 230.000 1. Majalaya SMA Mardika.75% c.00% 0.99% 65. Bandung .00% 0.000.000 80.800.00% b.500.Bandung Yayasan Timbanganten Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS NURTANIO Guru Honor MI untuk 207 orang SMP Mekar Pawitan.487.00% 17 . Toha KM 6.000 35.000 40.480.DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Jl.000 40.22 Kel.00% 100.000.00% 0. Majakerta Kec.000.000 25.400.000 50.SD.000 37.480.000 25.00% 100.800.000 1.000 80.000.000 75.000 40.000 10.000 15.000 75.Bandung Jl. Laswi manggahang Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kemasan .000. Bandung .Ikatan Cend.000.000 137.000 35.000 614.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .500.000 10. 71 Kp.000.000.515.000 350. Stasion No.000 80.000 10. Bale endah TK Widi Asih RW.000 1.00% 100.000 30.Dibayar kwit.Rahayu RT 5/1 Ds.Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia Cabang Jabar Rayon Kab. Baleendah Kab.00% 0. SDS Muhamadiyah Ds.750.755. Ry. Sulaeman Margahayu TK Bhakti Pertiwi RT. Bbk.71% 9. Sukamenak SMK Angkasa II.00% 0. Rancakasumba Solokan Jeruk SMA Handayani.000 33.875.750.000. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan Bantuan Sapras untuk : .000 50.000 7.SPN Kab.000 35.000. Engang Setra Putra Siliwangi Desa Maruyung Pacet SDS Miftahul Khoer.827.00% 100.000.000 Realisasi 4 161.SMP Negeri I Banjaran 75.875.Tarajusari Kec. Bandung .000.000.000 24.00% 100.00% 100.152.000.000.000.000 30.000. SDI Amanah Jl.000 460.000 80.055. Ry. Majalaya 18.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .000.930.000 25.000 10.00% 75. Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) .000 1.050.000.600.000 2.000.500.000 1.00% 75.00% 100. 189 Bandung Komite Sekolah Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri Guru agama pada sekolah dasar Negeri Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer sitas Daerah Kawargian Bale Bandung Pasundan Istri Kab.00% 100.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa . Bantuan Organisasi Profesi .487.Cisondari Pasirjambu 1.Yys.000 10.000 2.00% 100.000.00% 0.000.000. 55 Moch.000.00% 13.000 75.GRANAT Jl.000 10.000 50.00% 100.00% 100. Ry.00% 100.515.000.000.000.000.000 2. 32 Majalaya .000.800.Sekolah Swasta Non MI .00% 0. Cileunyi wetan .SD Muslim Panyawungan I .000.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .000.000.000.000 30.Muslimin Panyawungan II Ds.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .000 33. Bandung Jl.000 % 5 0.000. Pasirjambu No.000.GOPTKI Jl.05 RW.000. Arhasari Seni Budaya Klp. Mekarpawitan Paseh TK Raudhatu Athalal Falah.000 25.000 40.000 - 0.600.Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo nesia Kab.000 100.000.000. Cinunuk No.000.000 25.000 16.000.000.000 80.000 45. Mekarpawitan Paseh SMP PGRI.000 15.MASYARAKAT PEDULI BENCANA Anggaran 3 10.Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah .38% 48.600.000 16.00% 100.00% 100.Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya ♠ Himpaudi .833.8 Bandung .833. Soreang .000.000.02 Ds.Cisirung No.000 25.000.

.000 1.Pemugaran Rmh Jompo An. Rancamanyar .000 1. Lamajang ♠ Pengajian Al Hidayah ♠ PIVERI Jawa Barat ♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri ♠ Karang Taruna Ds.000.000. Padasuka . Bbk. .Pemugaran Rumah Jompo Ds. maman Desa Cilame . Linmas An.000 1. Jubaedah Kp.Masy.Ag Kp.000 1.000.Pengobatan An.000 1. Parung halang Kel. Andir . Sahroni Kp.500.Pengbatan An.000 500.Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra Kp.000.000.000.61% 50.000.000.Bantuan Kemasyarakatan ♠ TBM Arjasari ♠ Santunaan Uang Duka An.Baksos Khitanan Massal KTI Ds. Andir .000.000.000 1. Simpang 18 .000 5.00% 0.000 500. Tambakan Ds.000 500. Zaenal Kurniadin.000.Uang Duka Anggt.Uang Duka An.000.500. Parung halang Kel. Bantuan organisasi Sosial Bantuan Keuangan untuk : .000 1.000 11.496. Dedi Supriadi . Andir .000.000 % 5 100.000. Een Kp.Pengobatan An.000 500.Pendidikan An. Kurang Mampu An.000 2.Masy. Istri Sdr Mulyana ♠ Bantuan An.000 505. Atim Kp.Cilame .000 1.000 1.Jatimekar Kel. LLI Kec.S.Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Tambakan Ds.000 1.Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah .Cipandan Ds. Srg utk Tasakur Bi Ni'mah ♠ Bantuan Uang Duka An.000 1.Bojongmalaka .Kramat Mulya.000 500.Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Sukamulya .Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) Tidak Mampu d.SD Muhammadiyah Majalaya .000 2.000 1.000 1.Soreang. Oyo Kp. Mampu An.000 500. Nani Sukartini Kp. H. Dede Kp.200. Pamekaran Kec.000.00% # 13.000 1.Pasirjambu .Keg.52% . Bunisari Ds.Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi rakatan bantuan Organisasi Sosial .000.000 1.691.000 75.000 1. Juar Desa Cilame .000 3.000 1. Juhra Desa Cilame . Kurang Mampu An. Suharyanto (Mantan Atlit nasio) ♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional ♠ Yayasan An Nisa Kec. Parung halang Kel.000 500.000.Uang Duka Anggt.000.Pengbatan An.389.345.000 500.000 6. Linmas An.500. Kabuyutan Pasir Jambu . Rancamanyar . Sawah legok Ds. Wida Kp.000 7.Kegiatan Bhakti Sosial Ds.000.000 500.000 1. Cilame . Kurang Mampu An. .000.000 500.000.Masy.Pemugaran Rmh Jompo An.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 87.000. Margahayu ♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea ♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti ♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman ♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur Anggaran 3 50. Isak S.000. Wawan Suhendi ♠ Khitanaan Masal KTI Cilame ♠ Yayasan Sosial YKN ♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds. Krg. Pasirmulya .000.000 1.000.000.000 1.000. Idah Ds. Cukanggenteng . Abdul Kp.000 500.000 500. Ara Kp.Pengobatan An. Linmas An.000 Realisasi 4 50.Uang Duka Anggt. Suka wangi Ds.Masy.000.000.000 10.000.000. Abdul Rosid .000 1.000 1.

Cikitu .Sukamenak .000 1.000. Cikembang . B.000 1.Yysn.000.000.Pengobatan An. Endang Maman Kp.000 1.000 1.000 1.Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp. Al-hidayah Kp.Keg.000 % 5 19 .000.000 1.Wadat Tengah Ds. Pasir Malang Ds.000.000.kwit Pend. Manirancan Ds.Perbaikan Rumah Jompo An. Maman Sulae man Kp. An.000. Plered Ds.000 1.Maghayu Selatan .An.000. Ciaro . Taryat Kp.YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp.U/ baksos Kebersihan Ds.000.Gang Kubang& Saluran Air Karang Taruna Kec.000 1.Pemb. Tenjo laya .000 1.000. Benc.Pemugaran Rmh Jompo Ds.000.U/ Uang Duka Anggt.000 1.Rancakasumba .Penangg. Khitanan Mas.Cincin . Krg Mampu An. Sobandi Kp.000 1.Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong kunci Ds.000.Baksos FKPTB Ds.Uang Duka An.000.09 Kp.Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi . Gandasari . Rukmana Kp.000 1.000.Lebak Wangi .000.000 1.Perbaikan Rumah Jompo An.000.Karyalaksana .000.000 500.000 1.000. Tanjungsari .02/12 Ds.000.000.Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 Ciheulang Ds.Bhakti sosial Ds. Bbkn Cianjur Ds. Linmas An.Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds.000. Darsa Kp.000.Junti girang Ds.Keg. Rmh Jompo Kp Cipaderek Ds. Cigoong Ds.000.000 1.000 1.000 1.Lebak Wangi .Cipinang . Pinggirwangi Ds.Banyusasri .Penyandang Cacat Netra An.000 1.000 1. PK KOSGORO .Penyandang Cacat Tuna Netra Segar Massage Ds.000. Cinyatuh Ds. Sukamanah . Ujang RM .Baksos Perb.Mekarsari .Pembangunan tembok Penahan tebing dan ruman korban bencana longsor Ds.Air Bersih Rw. Kebakaran Ds.YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading Tutuka Ds.Perb. Sri Darliati S Sos.Banyusari .Cimaung .000.sos Perbaikan Jln. Kasi Perencanaan .000 1. Kp.000 1.000.000.000.000 1.000 1.Sukamantri .000 1.000 500.Kurang Mampu U/ Modal Usaha An.sos Rmh Jompo Kp.Pengobatan An.000. Ujang Suraatman& Sudarga Kiaraeunyeuh Ds.000 1.Bhak.Leuweung Kaleng Ds. Cibuah Ds. Khitanan Masal Karang Taruna Warga Saluyu Ciwidey . Drawati . Bandasari .Bakti sosial Ds.Khitanan Masal AMS Rayon Kec. Panyadap .000 1.Sukamantri .000.000.Katapang .000 1.05 Ds.000 1.000 1. Aidini Mulyani Kp. Majakerta Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.U/ Pengobatan an.Forum Masyarakat Peduli Lingkung an & Kesehatan Kp. E.000 1.Cangkuang . Curug Dogdog Kel.Mekarsari . Bbk. Yaya Kp.000 1.000. Ade & Icang Kp Dano .Mekarsari .Cipelah .000 1.000.Pameungpeuk .Simpang Ds.Masy.Uang Duka Anggt. Pasir Malang Ds. Rmh Tdk Layak Huni Kp.Bhak.Cikawao .000 1. Edi Kp.000 1.000 1. Mekarsari .Jati .Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.000 1.000. Ita R Kp.Penyandang Cacat KUTSP Ds.Gang Ds.Margayu Tengah .Masy.Obat2n Kpd Korban Banjir Ds.Uang Duka Anggota Linmas An.000. Enggung Suharja Kp.000 1. Linmas An. Cikaro Ds.000.000.000 1.000 1. Rahayu Ds.Mekarjaya .Pengobatan An.Cipelah .Bhakti Sos.Cipelah .000.000.000 1.Batureok Rw.Khitanan Massal Paguron Pencak Silat Campaka Domas Ds.Rancabali Rt. Cikembang . Mekarsari .000.000 500.

000.000.Uang Duka An. Majalaya Kec.000.000. Krg.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas Kec.000.000.000 1. An.Cileunyi Kulon .Sukamanah Kec.Sukamanah Kec. Sukamanah .000 1.000.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.PHBN Karang Taruna Rw. Neglasari A/n Udi .000 67.Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar Rt 1/6 Ds rancakusumba .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.Penanggulangan bencana Kebakaran An. Ibun .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.000.Wargiluyu Ds.000 1.500. Enes Kp.000 1.000 500.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.4 Ds.000 55.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.000 1.Penanggulangan Pasca Bencana .Pengobatan an. Pasir Jambu .000 36.4 Ds.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah sukarame Kp.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000.000.000 1.000. Bbk.Karang taruna Tunas Harapan Ds Karang Tunggal .Padamukti Solokan jeruk .U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds.FKPSM Triwulan II TA.000 3.000 1. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000.Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah .Sos Yys.000 500.Padamukti Solokan jeruk .Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Jamburaya Rt.000.000 5. Kopo A/n Lala .Bhak.000.000. Majalaya .Ancol Mekar .000.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.000 3.000. Babakan Kinin Ds.000. Majalaya .2008 .000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Pangauban an.000.000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000 900.000.Iyom . Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000.000 1.U/ Masy.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Cinanggela Kp.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah utk Anton Edho .Pereng .000 22. Mampu An.Pemb.000.Bhak.Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung .03/06 .Labda Karya Mandiri .000.000 3.000 1.PHBN Karang Taruna Rw.250. Majalaya Kec.000 500.Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah Anggaran 3 Realisasi 4 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000.000.500.000 1.000 5.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Cipedes . Tanggulun Kec. Org.Tangsimekar .Md.000.Banea Rt.PHBN Ds.000 1.Leuweung Datar Rt 03/05 . Nurussa'adah Ds.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.000.000 1.000 1.sos MUI Ds. Isman Ds Majalaya .Zahra Annisya .050.Ban dasari Kmp.000 1.03/04 . Majalaya .000 1.000.000 13. Neglasari A/n Mamat Rachmat .Bojong .000 45.000 2.000 500.Tangsimekar .Tenjo laya an.000.000 2.ENUH .500. Lilik Jumani/Rusman Alm .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah .000 1.PHBN Ds.U/ Pend. Neglasari A/n Dadan .000 2.000 5.000. Org.000 1.ANIH .Agip Ramdani .Jajang Warya Kp.000.000 2.000.000 1.Yys.000.000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran an.000 1.000 % 5 20 .000. Loa Desa Rancaekek Kulon . Ali Fahmi Kp.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Rahman Ruhimat Kp.000.Iyom .MCK sarana air bersih Ds.000 1.Pengobatan an.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Tenjo laya an.

000 100.00% 21 .000 2.000. Jl.Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa .00% 75.000 135.000.000 33.000. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah Djoemhana Mangoendibrata .Bojongsayang Rt.000 2.00% 100.00% 100. Cangkuangwetan Dayeuhkolot .250.500. Loa Kec.000.000 12.000 500.Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti Ds.000 45.000 9.000.000.000.000 12.000.000 3.000 18.000.000 75.000 40.000 350.000 18.Cilengkrang .000.000 75.000.000 7.76% 75. Katapang .000.00% 100.000. 550.Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur Warga Mekar Baleendah .000.000.000 130. Org.000. Maru yung Kecamatan Pacet .000.000. Jl.000 5.875.Yayasan Al-Fallah.000 130.000 350.000 350.Tanjung Wangi Kec.000.Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang .Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak mur Ds.000. Gardu Ds.000 200.000.000 12.000.000.000 150.500.000 101.00% 100.Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam ( Yaris ) Sugihmukti Kec.000 7.000 25. Ibun Bant.000.500.00% 125.00% 100.Ciparay .000.000.000 - % 5 145.000.375.000. Sos.000.00% 100.Kelompok KOPENG Ds.000 550.000 12. 3/4 Ds.00% 100.00% 100.750.000 100.Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.Koperasi Imisi.500.000.000 83.00% 100.Ciburial Ds. Ibun Forum Bandung Sehat Forum KUB 45 Posyandu di 3 Desa K3S ( koordinator kegiatan kesos ) Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung LVRI Pepabri Kaminvet Angkatan 45 Kowaperi Piveri Wredatama Cacat veteran Perip Warakawuri Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM) .Yayasan Baitul Qirodl.000 1.000 40.00% 100.000 25.000.00% 100.00% 0.Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra harja Ds.00% 100.000.Sukarame Kecamatan Pacet.Sagaracipta Kec.500. Pasirjambu . Cilampeni Kec.000.BNK .000.00% 100.000 150.000 - 57.000. Sukadana Margamulya .000 9.000 100.000 25.00% 100.000.000 350.000.000.000.Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang .000 12.00% 75.000 25.000 200. Muhamad Angga Diwakili Dadan Hamdani Ds.000 100.000.500.Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih lumpur sebanyak 200 .00% 0.00% 100.000.000 25. .000.00% 75.000.00% 25.000 7. Lampe gan Kec.00% 100.000. Cisulik Kec.000. Raya Pacet Kp.000 200. Paseh .000 7.00% 100.00% 0.000 20.000.000 100.000 225.000.000 10.000.000 200.PKBM. Sin dangsari Ds.000. Rancamnyar Baleendah .Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds.000.000 7.Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp.750. Cangkuang .000 90.000 22.Cagak RT/RW 02/04 Ds. Ibun .00% 0.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' aawanah Kamasan Banjaran .Kode Rekening 1 Uraian 2 Tanggulun Kec.000 25.Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri Kp.Penyandang Cacat An.000 50.Koperasi Al-Bayan Kp.Pangalengan .00% 100.00% 0.000.000 25. Cikancung .Ciporeat Kecamatan Cilengkrang .000.Giri Mekar Kec.000.000 100.000 25.500.500.00% 75.000 100.000 75.000.500.000 12.000 9.500.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .000 25.000.Yayasan Bekti Sejati.000.000.Korban Bencana Alam Longsor Di Kp. Sukapura Pacet - Anggaran 3 Realisasi 4 3.00% 500.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari .000 25.00% 100.000.000 7.000 50.000.Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec.000 7.00% 100.000.00% 100.00% 25.000 12.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Al Ittihad Pajagalan Banjaran .000 12. Jl.KOPATI.

Pasir Jambu. Cileunyi Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds.00% 100. Bojongsoang Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec.000.00% 100.Cibodas Ds.00% - 150.000. 62 Rt 01/16 Desa Cincin Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari Kp.000.000. Jati Kec.000 127.000.000 50.000 100. 6 Kec. Panyocokan Kec.Alam Endah Kec.150. Pengkajian dan Pemberda yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl. Pengembangan Reraing Sapi perah Kelompok Citra Manglayang Ds.00% - 50.000. 03/10 Ds. Arjasari Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim pan pinjam Jl.000.Parung Serab Kec.000 50. Rumah zakat Kec. Cimekar Kec.Rancaksumba Kec.000 50.Ciparay Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan Gerbang Mandiri Kmp.00% - 100.Neglasari Ds.00% - 20.000 100.400.00% - 50.000. Majalaya Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus salam Kec.000.00% 100.000 100.000 100.00% - 40.000.00% 100. Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah Pasir Jambu Kec.00% 100.00% - 80.Paseh Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang gahang Kec.00% 100.000 100.Nenon Ds.Baranang Siang A-2 No.000.Ranca Bali Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan.000 50.000.000 40. Ds.400.000.000 100.00% - 150.250.000.000 50.00% 100.Bojong soang Kec.000.00% - 50.00% - 22 .000. Sukawening Kec Ciwidey Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe mugaran makam Kp.000 100.00% 100.000.00% 100.000.000 100.00% - 50.000 100.00% - 181.250.000 250.000. Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.00% - - 127.000.00% 100.000 100.000 350.000. Ciwidey Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit Tanaman keras Ds. Suka wening Kec.000. Kertasari Kelompok tani ikan.Ciparay BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan Kec.000. Eboni II No.Bunijaya Rt.Baleendah Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec.000.000 25.000.00% 100.000 100.000.000.000. Ciwidey Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan.000.00% - 50.000.000 75.000.000 40.000 100.000 100.000 250.Buni jaya Rt 03/10 Desa Jati Kec.000 40.000 100.000 100.000 100. Kec.000.150.000.000.00% 100.000.000.00% 100.000.000 100.Soreang Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit Kecamatan Cileunyi Yayasan Madani Kec.Wargamekar Yayasan Al Azhar Kec.Margahayu Sayati Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM Risma.000 50.Warnasari Ds.000 100.Ciporeat Kec. Bojong soang dan kelompok tani Mukti Ds.000 20.000.000 100.000.000 25.000 100.000 100.000 150. Mekar Sejahtera utk sa rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit unggul Ikan masing-masing Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk Rastocking ikan perairan lepas Kp.000 50.000 100.000 100.000 100.000. Baleendah Yayasan Bineka Kec. Soreang Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba Tawakal KP.000 181. Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua ngan air limbah ( SPAL) di Ds.000.000 80.000 - % 5 100.Ciwidey Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA ANTA Kp.000.Cipeuleuh Kecamatan Pacet Yayasan Penelitian.000.Mekar Baru Rt 01/03. Rancabali Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem bangan usaha Domba Ds. Soreang Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis Taklim Asujalah Kp.000 150.00% - 100.000.000 100.000 250.000 100.000 350. Jl.000.000 250. Katapang Sukawening Indah utk rehab rumah tidak layak huni Kp.000.Baraanta Ds.000 928.000.000.00% 100.Kode Rekening 1 - Uraian 2 Cicalengka.000 50. Ciparay Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana Pendidikan Kp.000.000 100.Sukapura Kec.00% 928.Sadu Kec.000.000 100.000.000 100.000.000.000 75.000 50.000. Desa Anggaran 3 271.Sukarame No.000 Realisasi 4 271.

000.00% 100.000 100. Cilebak Rt.Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk Pengembangan Sapras Kp. 08/18 Ds.00% 100.Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta Al Qur'an .000 100.000 50.000 20.Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan Rt.000.Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan Masyarakat Jl.Yayasan Al Mahdiyin.Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan Rw.000.000. Pacet.00% 100.Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah.000. Katapang.000.Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec. Nagreg . Giri Harja Ds. Cimenyan .000 - % 5 100.000.000 100.000 40. .000.000.00% 100.000 100. Pasir Jambu .00% 150. Baleendah . Citeureup .000 50.000.00% 50.00% 575. Margaasih . Ranca Kec.000.Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya Ikan Lele .Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik kampung Barusen Rt 01/15 Ds.Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu ran air kotor blok Cupu Rw.000 100.00% 100. Nagrak Kec.Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah kekeringan.Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri. Banjaran .000.000 575.000 85.000.000 100. Jelekong Balaendah .000 50.000.000.000 100.000. Villa Bandung Indah D3/10 Ds.00% 100.Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.00% 100.00% 100.00% 100.000.000. Anggadireja No.00% 20.000.000 100. .000 20. 08 Ds. Jl. 01 Bojongkacor Ds. Tenjolaya Rw.000 100.000.000.000 30.000 20. .000 40.000.000 30.Pangalengan.000. Komp.000 100.000 100.000.000. 21 Rt.00% 0.00% 100.00% 0.000 100.000.00% 100.000 100.000.Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge lolaan sampah Kp.Baleendah .000.000 0.000 150.000 Realisasi 4 15.000 150.000 25.Sukapura Kec Kertasari .000 75.Mekar Rahayu Kec. 07/06 Ds.00% 120.000.Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds.Ciparay.000 75.Margaasih . Ds.00% 100. Pa ngauban Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 Sukamanah Kec.000.000 100. Paku Tandang Kec.000 150. Cingcin Kec. 12 Ds.000 100.00% 25.000.000.000. .18 Rt 07/13 Ds.81 Beleendah .000.000 100.000 100.Manggahang Kecamatan Baleendah .000 100.Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain nase Kp.000.Marga Asih Kec.Bojongsoang Kec.06 Pinggirwangi Kec.000 15.000. Pasirpari Rt.00% 100.000.000 40. Baru Jati Ds.00% 100.000.Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) Barokah Jl. .000 15.Panitia Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kp.Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds. Ceunteung Rt.000.Cibiru Desa Biru .Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga Anggaran 3 15.Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda gang Kaki lima Kp.Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah Kp.Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon sari Kecamatan Pameungpeuk . Cicukang Genteng . 18/20 Kec.000. Ciparay .16 Ds.000.00% 50.000.000. Cibeunying Kec.000 15. .Panitia pembangunan gedung serba guna.000 100. Ciaro Kec.000.00% 40.000 40.000.Panyingkiran Ds.Cicalengka .000 100.000.000 20. . Rancaekek Majalaya No.000 100.00% 100.000 50.00% 85.000. Cisondari Kec.Yayasan Bakti Sejati Ds.Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp.00% 23 .000 100. Cileunyi Kulon . .000 40. Komplek Bumi Asri Rw.00% 100.000.000 100.Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola Ds.Sindangsari Rw.Pacet.000 100. Bojongsoang.01/04 Ds.Sukabirus No.000.000.000.000 15.000.000.000 120.000.03/05 Dangdeur.000.00% 100. Cikadut Kec.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang Kp.

Al Fatah Kp.Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin .721.000 25.000 10.000 339.000.Legok kole Ds.00% 100. Al .000.000.500.000. Nurul Fitroh ♠ Mj.000 7. Sukamanah Kec.490 % 5 100.000.500.000.Kelompok tani budidaya persutraan .000 5.000 2.000 5.000.000.000 30. Ip. Baleendah ♠ DPC Pemuda Pancasila ♠ Mj.000.000 1.000.000.000 339.000.000.000 100.500.Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa satiak Kecamatan Kabupaten Kota Anggaran 3 250.000 2.500.000.000.000 50.00% 100.000.000 500.000 100.000 2.000.000.000.000 200.00% 100. ♠ FKSM ♠ KP.000 2.00% e.000.500.000.000 2.500.Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal anak yatim piatu dan Dhuafa .000.857.000 25.000 2.000./ Ponpes Miftahul Falah Huda ♠ Md.000.000.000 2.000. Miftahul Khoer ♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 ♠ Mj. Soreang .000.000. Ciwidey .500.200. Iman Iryanto S.& TPA Al-Maun Jl. Bojongkunci .500.000 5.500.500.000 2.000.Kelompok Usaha bersama Mardhotilah Ds.000 2.000 5.000.000.996.500.000 2.000 2.500. Al .000 2.000 340.289.000 2.000 2.490 3.Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk Pengelolaan Pengembangan usaha Kec.000.000.000 500.000.Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan Masyarakat tani Jabar berupa .000 50.000 100. Bantuan organisasi sosial lainnya .000 50.000 2.000 50. Gambung ♠ Pembuatan Kalender PC PPM ♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 ♠ Yayasan An Najmiyah ♠ Pentas Musik Tradisional ♠ DPC Pasi Kec. Rancaekek.500.000 3.500.000 2.000.000.000 2.00% 50.000 1.000. Paseh .000 50.00% 100.000 205.Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung .000 2.500.000.00% 100.00% 0.00% 100.000 208.000 250.Kode Rekening 1 Uraian 2 Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan Domba Priangan .000 200.000 2. Bandung ♠ PEPADI ♠ LESPEBAN ♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI ♠ Sekpri Wakil Bupati ♠ Milangkala Kp. .000 2.000.000 700.500.00% 100.000.500.Hidayah ♠ Mj.000 2.00% 100. Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk ♠ Rakerdis AMS Kab.000.Bantuan Organisasi Sosial Lainnya ♠ PKB ♠ PBB ♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung ♠ Kepada PKK ♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI ♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I ♠ DPC LVRI ♠ Kntr.000 1.000 2.500.00% 50.000 2.Kelompok tanilebah madu . Keramat Mulya Kec.Kelompok tani buah-buahan dan Aneka Tanaman Kec.000 60.000 205.000 1.Hidayatul Hikmah ♠ Mj.77% 24 .000 81.00% 0.000 Realisasi 4 250.Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk Pengembangan Koprasi Kec.000 200.Kelompok Mulya Tani Kp.000 99.000.000.64% 77. BUDP ♠ Penhobatan An.000 60.000. Ciinjuk 3.000 2.000 22.000 100.000.000.939.000 5.000 100. Kesbang Linmas LSM GMBI ♠ DPD Pengajian Al Hidayah ♠ Mesjid Nurul Jannah ♠ Mesjid Sirojul Huda ♠ Madrasah An-Najah ♠ Pesantren Al-Hilmi ♠ Madrasah Assafiiyah ♠ Mesjid Manhadlul Muslim ♠ Madrasah Al-Hikmah ♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah ♠ Mesjid Uswatun Hasanah ♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah ♠ Madrasah Al-Muhajirin ♠ Md.000 50.

000.000.500.500.000 10.000 5.000 10.000.000 5. Cipeujeuh ♠ PKB.000.000 2.500.500.000 2.000 2. Nu Kab. Al Amar pakutandang ♠ Gerakan pemuda Islam ♠ MD Al Ikhwan ♠ Pembuatan Almanak Msh.000 5.000 2.000.000.000.000.500.000 5.000 1.000 3.000 10.000 25.000 2.000.000 10. Mawar Rt 01/10 ♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds Anggaran 3 Realisasi 4 2. Bandung ♠ GOPTKI Kab.000 25. Al Rahman Kec.000.500.000 11.000 1.000. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang ♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni KH.000.500.000.000 7.000 2. Bandung ♠ Rehabilitasi Jl. Bandung ♠ DPC.000.500. Diniyah Rw 05 Cangkuang ♠ Renofasi Md.000 2.000 5.000 5.000.000 5.000. Bandung ♠ Pendamping Mitigas Program CBRP ♠ DPC.000 100.000 % 5 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 25 . Bandung ♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem ♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P.000 8.000 1.000 20.500.000 6.000 10.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Mj. Bandung ♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA ♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora ♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ♠ MISCAB PMII Kab.000.000.000 10.000 2.000 7.000. Bandung ♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung ♠ BKKSI ♠ Rakercab III PDI Perjuangan ♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang ♠ KPPG Kec.000 2. Al Islamiyah ♠ YPI Al Kautsar Ds.000.000 2.000.000 1. Baladika Karya Kab.000.000.000 1.500.000. Al muklisin ♠ Md. Besar Kecamatan Ibun DPC Harpi Melati Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 New Indonesia Model PB.000 2.000.250. Majalaya ♠ Kegiatan Istigosah Pp. Miftahul Falah ♠ PP.000.000. PKB kab.000 15.000 1.000 2.000 2. As Salam ♠ Mj.000 2. Kab. Hij & saka ♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds.000.000.000.000 2.000 2.000 20.000. Trotoar ♠ DPC.000 20. Ridwan Pp.000. Al Lanah ♠ MISCAB LLI Kab. PBB Kab.000.000 2.000 5.500.000 225.250.000 5.000 3. Erwin Sumaatmaja ♠ Bantuan FKBS ♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III ♠ MD.000 2.000.000.500.000.000.000.000 5.000.000 5.000. Rahmat Adam Md. Bandung ♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab. Sangkuriang ♠ Md.000.000 5.000.000 2.000.000.500. Nurul Iklas ♠ Mj. Bandung ♠ HUT LLI Kab. Cangkuang ♠ MILAD YPI At Tauban ♠ LPI As Shidiqiyah ♠ Mj.000 500.000.000 5. Bandung ♠ Pengajian Al Hidayah Trw II ♠ SD Alam Pelopor ♠ PC.000 2.000 37.500.000.000 1.000 5.000 10.000.000 20.500.000. Al Fathu ♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh ♠ Mengnhadiri Resepsi H.000.000 5.000 1.000 10. Bandumg ♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan ♠ Remaja Mesjid H. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa ♠ Ormas PMI ♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 ♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI ♠ Ulang Tahun PKB ke 10 ♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh ♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 ♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung ♠ GOPTKI TA 08 ♠ Komunitas Wartawan Galamedia ♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI ♠ LVRI (MUSCAB) ♠ Muscab Pepabri Kab.000.000 1. Bandung ♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT ♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung ♠ KNPI Kab.000. Al Misbah ♠ Pp.500.

Biru Kec.Bant. Pacet . Pasir Mulya Kec.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500. Cikasungka .000 25.500.000.H.000.000 100.000 500.000.000 1. Sos.Paseh .Sukamenak .000.000 500.000. Org. Pacet .Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds. Bandung Anggaran 3 Realisasi 4 2. Ds. Pangauban Kec.000 500.000 1. Lainnya u/ Yayasan Sosial AlMuawanah ds.000 500.Forum Komunikasi warga Peduli Bersih .000 1.000.DPAC Org.Maruyung Kec Pacet .IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan . Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec.000 2.Pokja Wartawan Kejaksaan & PN.Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) .Bant.000 1. Org.000 500.000. Bandung HUT PEPABRI .PP.Bant. Cikitu Kec. Pacet . Cangkuang Kulon Kec.KENPAS Ds. Sukamanah Kec.000 1.Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat -Khitanan Massal Ds. Ush. Masy.PHBI Tablig Akbar Ds.000 5.000.000 500. Margahayu Tengah Kec Margahayu .Pemuda peduli Lingkungan .Mjly .000 500. MKGR Kec.000 1.Banjaran . Sos.000 2.Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya Pemuda SIKAT Ds. Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds.000 300.000.000 1.Pacet .PSAA Al-Mu'awanah Ds. Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 .Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec.Bant.000 500. Sos.500. Sos. Cikitu Kec.Panitia Seminar Sehari Ds.000. Ds.000 1.Irma SUKMA Ds.000 1.PSAA Al-Mujahidin Ds.Tabloid Ungkap .Panitia Keg.000 500. (FRCS) Ds.DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama Radio Lisma-YPKA-AMS .Forum Remaja Cinta Sos.Pemuda Bulan Bintang .Kel.Dayeuhkolot .000 500. Lainnya u/ Himp. Baleendah . Rancaekek .000 500.000 % 5 26 .000 500.Ciparay .Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds. Majalaya .Pekerjaan Sos.Bant.000. Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL .U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds.Mujahidin Ds.000 500.000 500.Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( . Cilengkrang . Org.Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) .000.M. U/ Pendidikan .000 5.000. Baleendah -DPC PEPABRI Kab.Paseh .Yysn.000 1.000 1. Org. Paseh .Kel.000. Margaasih kec.Netra Ds. Pacet .AL.000 2. Cikitu Kec.Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan Kec. Pemuda/I . Sos.000 1.000 500.000. Maruyung Kec. Sos.000 500.000. Bale Bdg . Biru Kec.000 500.Forum Masy.000 500.000 1. Sukamanah Kec.Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP Ds. Org.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Musda II PM PAN ♠ DPC Pepabri ♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu ♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I ♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani .000 500. Rancamulya Pameungpeuk -Kepada Dewan Pendidikan Kab. Cipaku Kec.Dusun II Ds. Pacet .SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis Rekaman . Summbersari . Paku tandang .U/ Al-Fattah Community Ds. Majalaya .000.000 1.000. Cikitu Kec.500. . Kec. Maruyung Kec.000.000 500. Paseh .Yysn.Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi .000 500.000.Katapang . Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds.Ridwan S.000 500.Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec. Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda HARAPAN Ds. Diklatsar Hisab rakyat Cabang Pemuda Muslim Indonesia Kec. Usaha Paanti Pijat T.Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) .000.000 2.

Prov Jabar LVRI .000.000 45. Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan Wapres RI Kab.500.000 2.LLI Kab.000.000.Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab.000 2.851.000 45. Bantuan Sapras Kewanitaan . Cicalengka Kec.000 135. Ry.000.000 4.Toha ( Gebyar ) . Ujang Sutisna Utk Keg.Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA .Banjaran .Karangtaruna kab Bandung .000.DPC PEPABRI Kel. Sos.000 5.000.000 50. Sos. Org.Bandung .000.DPC Pepabri Muscab Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang .Mukercab DPC PBR .BAY CELL ENTERPRISE .Pan.Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion 303/SSM Kostrad Cibuluk Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.000 7.000 2.000 2.000.000.000.000 50.000. Ciparay .000. Tropy Kpd Bpk.An.000 5.000.Temu Alumni SMAN I Ciwidey . . Bdg .THR perip .500.000.000 25.Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam -Yysn.000 1.000 15.000.Laswi Cipicung . .Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) .000 25. Bandung . Sos.Barisan Ansor . Utama kec. KS Karya Bakti Jl.000 10.Koperasi Kewargian Bale Bandung .000.Sertijab Pangdam melalui Dandim Bantuan Org.Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds. Lainnya u/ Pemb.00% 27 .000.000 1.000 1.000 2.750.PWI Kab.88% 102.500.Perkara Traficking Jl.000 1.000.000 10.500.000.500.000 30.000 31.Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra ka Indonesia .HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA Ds.000.Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec. Majalaya .Bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita .000 1. Cimahi Sel.000 10. Diklat Management Persis . Cibeureum Gg.000.Khitanan Massal Ds.000.000 2.000.000 15.Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl.000.500 15.Pemuda Pancasila Kab.000 7.Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna . Giri Mekar Kec. Cicalengka .000.DPD KNPI .Panpel Cemara Festival 2008 Jl.990 12.000.78% 100. .000.Bantuan Org Sosial Lainnya .000 2.000 2.500.000 44.00% 100.Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung . & Shohibus Salam Ds.000.000 5.100.500.906.Lat. Babakan Kec.000.562.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 2.Neglasari Kec.Yys.000 5.000.Pepabri .000. Masjid .000.500.GMB Kec. Bandung . Bandung untuk senam sehat .Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch.000 222.000 5. Bandung .TAGANA Kab.Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan 288.000. Sos.000 1.000 1.000 1.Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan .000 7.Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) .000 2. .000 577.000.000 97.Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten Bandung .500.000.000 2. Bayangkara No.000.000 10.Bantuan Kepada Kaukus Perempuan . Paskibra Sekolah TK SMP & SMA .000 1.GMBI Soreang Banjaran .000 2.000 20.000 1.000 - % 5 f.250 138.500.000. Gab.000 41.775. Koord.000.LLI untuk penyediaan seragam .Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V Kwaran Solokanjeruk Bant. Cilengkrang .PEPABRI .000.000.Mucab LLI Kab.1 Soreang .000.Legiun Veteran RI . Eppy A Rofikin Bag.000 31.500. Membangun .000 2.000 281.000. Bandung .000 1.

000 5. Bantuan sapras pemuda .000 3. Ciaro ♠ ASPAC DS Ciaro ♠ Galak Persikab Fc.961.000 25.000. Cibodas .000.Panduraksa .Cipeundeuy Paseh Inernasional Johor Ke.000 100.000.005.656.000 1.000.000. 02 01 Olah Raga Kepemudaan.20 05 00 01.Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak Harupat 02 .000 2.000 1.000 1.000.Banjaran .000 500.500.000 1.500.000.000 10.500.000.Cibodas Kec.Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung .Sapras Olahraga Ds.000 500.000 500.000 Realisasi 4 21.000 30.Pramuka dan 1.813.000 5.Panitia Tournament Victory .09% 100.000.500. ♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup ♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya ♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab.000 1.000 5.000. U/ Pembuatan Kaos ♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 ♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds.Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds. Banjarsari Pangalengan .PORPEMDA .250.461.Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari . Kejuaraan Binaraga & Body .000 4.000 4.000.000. Lapangan Bola Volly .000.000.000 750. Sukamanh ♠ Pemb.Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.Sepakbola Ds.000 5.SMAN I Margahayu .000.GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan 1.000.000 1. Lapangan Bola Volly Rw.000 1.Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp.000 5.000 5.Cipaku Kec.000.000 5.Seni Reog Panduraksa Ds.000 5.000 1.000 1. Bdg Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.000 3.250 45.000 2. Bandung ♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar ♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu ♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly ♠ Turtle Project ♠ Hadiah Piala Tennis Cup ♠ P3S Gagak Lumayung ♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan ♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds.Perguruan Pencak Silat Kencana Agung .Metro Ds. Bandung .000.000 % 5 68.Diklat Puma Yunior . Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI .000 2.000.festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds.000.Lap.000 750.000 112.000 3.Alat Olah raga Ds.000 1.000 682. 5 Pospemda 1.000 2.000 500.Seni Calung Dangdut Kp. 10 Ds. Seni dan Budaya.000.000 2.000 5.000 3.Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung .500.000.Solokanjruk ( Tarling ) .000 1.500. Kab Bandung ♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya ♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim ♠ Galak Persikab.Piala bergilir dari Bupati . Olah Raga dan Kesehatan .500.688.000.Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab.000.75% 100.Paseh .500.000 30.000 1.000.500.Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh . Bandung . Rancakaso RT 2/11 Ds.000 1.000.000.000 750.500.000.000.Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh .000 3.000. Majalaya ♠ Olah Raga Futsal Ds.000.Tenjolaya Pasirjambu .000 100.Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy Wakil Ketua DPRD Kab.000.500.000.Pemb.961.000 10.DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab. Padamukti kec.20 05 00 01. 5 ♠ PORCANAS 2008 ♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup ♠ PPSI PutraTunggal Sejati ♠ Pelantikan Kki Cab.00% 607.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kabupaten Bandung .Bantuan kepada Dharma Wnita Unit PEMWILDA Anggaran 3 31.211.000 7.005.000.Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise -Perguruan Pencak Silat (IPSI) .000 3.000 1.000.Pemb.000 93. Solokanjeruk .30% 28 .000 5.Pant. sumba .000 2.000.24 Malaysia Gudep Kab.Bdg Bant.000.000 45.Banjarsari .Bantuan Sosial.000.000 1.00% g.000 5.Bandung .000 75.000.

000.ADD untuk 12 Desa.Ds. Budaya & keilmuan Ds.Ds. Desa Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan .Ds.000 10.Ds.000 3.275.299. Kec. Cimaung .50% 1.Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa Cibeureum Kec.000.664. Sukaresmi .307.174 112. Cimaung .Ds.Lap.500. Sadu 1. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa .395.Sapras Olah Raga Ds.500.000 % 5 200.500.Perb. 164 KM 2 Ds.000.697 957.471. Margamulya .799.708.Lap.000 5. Cilame .GOLKAR .00% 90.20 05 05 01.753 48. Buninagara .000.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.586 27.131.000 41.000 166.000 41.964 35.20 05 05 01. Nanjung Mekar Kec.306.750.046 94.632.275 4.750.Ds.000 41.829 26.000 10.471.Ds.000 124. Bojong Loa .Perb.000.89% 75.000.Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk .20 05 05 01.000 41.20 05 05 01. .999.275.232 88. Cibodas . Rancabali .011.546. Alamendah Kec. Cikoneng .Ds.000 50.422. 1.773.750.432.275 3.250. 1.000.374. Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.353.00% 100.592. Patenggang Bel.20 05 05 01.Ds.20 05 05 01.000.00% 100.Ds. 4 kec ( Tarling Tgl. 7 BELANJA BAGI HASIL 03 Bel.000.696 139.687. 7 1.Ds.21% 0.000 46. Baleendah . Sumbersari .660.024 32. Alam Endah .500.000.590.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.455 85.827.Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection Kec.20 05 05 01.000 10.886.034 35.000.00% 104.000 25.233.00% 100.000 41. Sepak Bola Ds.000 933.000.301. 1. 1.000.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem.000 82. Banjaran . Sukamaju Majalaya .513.000 10.753 25.000 4.211 113. Kec.PARTAI DEMOKRAT .896 24. Cipelah .42% 21.590.437.697 957. Panenjoan .89% 93.000 62.Ds. Indragiri .PAN 933.Ds.877. Jatisari .Ds.708. Pakutandang Kec. 03 6 03 01 6 6 05 05 01 6 05 02 6 6 Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik .Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Bel.000 10.42% 97.275 876.687.500.Sapras Olah raga Bola Volly Ds.00% 100.500.000 1.95% 21.Ds.000 124.750.Ds.20 05 05 01. No.000.000 103. Dan Podium Sepak Bola Ds.000 49.000 10.450 957.500 166. Giri Mulya .185.000 10. 7 49.708. Gajahmekar . Olah Raga Ds Rancakasumba Kec.Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug Dedes Ds Drawati Kec Paseh . Sukamanah .PDI -PPP -PKS -PKB -PBB .Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 03 01 Bel.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama tan .00% 100.000 3.313 48.500 876.000.818 86.00% 100.250. Kertasari . Bojongsari Bojongsoang .Ds. Pakutandang . Mekarsari . Rancaekek Kulon .000 103.00% 150.000 10.20 05 05 01. Lap.031.500 233.750. 1.000.Porseni.000 311.000 165.750.122. Pasirjambu .500.25% 29 .247. Ciparay Anggaran 3 Realisasi 4 500.000 103.000.Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec.580 93.000.395.Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk kec Solokanjeruk Bantuan Gubernur .9-09.188.000 10.697 94.434 36.Ds.000 103.Ds. Cisondari .073 28.707 125.000 54.Ds.

Banyusari .934 27.Ds.948 35.Ds.804.024. Sukamantri .Ds. Panenjoan .736. Batukarut . Biru .868 26.826.856 27. Nagrog . Sugihmukti .ADD untuk 19 Desa. Bojongsalam . 3 kec ( Tarling Tgl.454. Mangunjaya .Ds. Citeureup .632 27.Ds.722 37. 4 kec (Tarling Tgl.613.Cijagra .Ds. Neglasari .Ds.Ds. Wanasuka .762 29.564.Ds.883 28.152 51.340 27.548 31.836 30. Sindangsari .Ds.708. Jatiendah .515 30.749.Ds.Ds.Ds.508.Ds. Rawabogo . Melatiwangi .347.179.700 29. Waluya .Ds.250 84. Rancaekek Wetan .478 25.894 28.Ds. Sukamulya . Sukamanah .190 90.773. Cibeet .293.956.Ds.Ds.Ds.Ds.813. 2 kec (Tarling Tgl.958 30.634 26.Ds.040 97.ADD untuk 5 Desa.886 27.Ds. Solokanjeruk .Ds.Ds.958.Kode Rekening 1 Uraian 2 .119.879 102.640.Ds. Mekarpawitan . Panyadap .418.516.Ds. Babakan Peuteuy .813.Ds.683.Ds.936 29. Sukamaju . Rahayu .386.Ds. Tegalsumedang .405.11-09.Ds.22-09.808 60.Ds.753. Loa .356 34. Padamulya . Cicalengka Wetan . Cicalengka Kulon .Ds. Sukajadi .Ds.060. Mandalamekar .Ds. Majakerta .Ds.944. 3 kec (Tgl.127.Arjasari .440 39.295. Ciporeat . Rancakasumba .Ds.415.176.Ds.Ds. Bojong .Ds.310 30.818.758.856 97.932 31.Ds. Jelegong .Ds.Ds.572 28. Sukamanah .184.346 99.678 29.Ds. Tanjungwangi .Ds.349.400 87.361 115.500 30.Ds. Rahayu .819.518 33.Ds.16-09. 3 kec ( Tarling Tgl. Rancakole Anggaran 3 Realisasi 4 28.539.Ds.354 28.852 127. Cigondewah Hilir .Ds. HaurPugur .Ds.278.Cipedes .561. Cangkuang .272 28.Ds.Ds.234.414 33. Linggar .044.142 31.17-09.666.Ds.Ds.Ds. Lebakwangi .876 103.422 - % 5 30 . Majasetra .059.300 27.750 37.Ds.Ds.805.634 92.115.700 27.Ds.Cikuya . Narawita .177.438. Wangisagara . Patrolsari .777. Cipanjalu . Sukamukti . Margaasih .947. Margamulya .910 104.Ds.263 30.926.709.506 92.726 107.ADD untuk 6 Desa.ADD untuk 22 Desa.788 113. Margaluyu .Ds.530.Ds. Buahbatu . Tenjolaya .188 108.ADD Tahap I untuk 13 Desa.416 31.Ds. Dampit .Ds.Ds.017. Sangiang .10-09.565.Ds. Banyusari .

957.224.154 92.285 29. Cikitu . Wanasuka .257.086 33.Ds.336. Babakan . Arjasari .020.856 30.794. Nanjung Mekar . Sukarame .132 7.808. Margaluyu .251. 3Kec.760 24.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Sekarwangi .Ds.694 28.554 27.Ds. Santosa -ADD Untuk 15 Desa. Ciherang .Ds.Ds.Ds. Nagreg .995.144.Ds.544 31.Ds.Ds.321. Cipinang .083 80.Ds.Ds. Ciaro . Sangaracipta .Ds. Sagaracipta .880. Sukamaju -ADD Tahap I Untuk 9 Desa. Baros .406 27. Maruyung .Ds. . Maruyung .344 38.Ds. Katapang . Sukarame . Babakan .Ds.Ds.479.Ds.895.Ds.Ds. Mandalahaji . Margahayu Tengah . Jagabaya .Ds.Ds.Ds.464 28.(Tarling Tgl.383.Ds.601. Neglawangi . Manggung Harja . Cikawao . Cihawuk .593 114. Citaman .461.956 26.Ds.Ds. Sukamanah .132.800 - % 5 31 . Mekarjaya .976 42.Ds.Ds. Mekarsari .Ds.767 99.890.521 104.Ds. Pameuntasan .Ds. 3Kec.Ds.361.514 28.944 28.710.284 70.680 88. Talun .Ds.Ds.Ds.954 24.Ds.Ciparay .Ds. Mekarlaksana . Sukamulya .Manggungharja .Ds. MekarLaksana . Mekar Maju .417.Ds.235 28.Ds.560 31. Serangmekar .848 27.Ds.351.Ds. Margamulya . Gunungleutik .398 32.135 72.(22-09-08) .522.Ds. Mandalawangi .417.595. Gunung Leutik .942 31.286.Ds.Ds.Ds. Cihawuk -ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa.440 68.758 27. Cibeureum BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja .647. Cibiru Wetan .Ds. Ciluncat .984 31.Ds Cikalong .580.Ds.23-09. Mekar Rahayu .964 90.000 123.914 26.Ds. Malasari .Ds.Ds.218 38.762 30.Ds.Ds.Ds.912 31. Cikalong . Bojong . Cibeureum .Ds.977.814.639.137.494 29.360.Ds.267.769.Ds.356.Ds.392. Bumiwangi . Sukamanah .496.Ds.734 33.292.880.332 96.Ds.Ds. Cipinang Anggaran 3 Realisasi 4 105. Majalaya .034 34.Ds.Ds. Parungserab .493.066 24.439.466.291.406 30.018. Sukapura . Sarimahi .174.364.006 27.Ds. Pangauban . Malasari .Ds.726.374 25.269 105.081.630 29. Sukawening . Ciparay .Ds.416 31. Rancakole .

Arjasari . Ibun .134 32. Cipinang . Cileunyi .Kecamatan Arjasari Ds. Jatisari Kecamatan Cangkuang .332 26.273.029.264 28.355.Ds Cileunyi Wetan Kec.Desa Katapang Bantuan ADD . Batukarut . Ciparay .649.494.Ds Cilame Kec.207.056 28.109. Kamasan Bantuan ADD .987.Ds Mekarsari Kec.978.040 28.043 70.199.517 70. Kutawaringin .808.165.296.942 30.4 Kecamatan 6 Desa Bantuan ADD Belanja Kinerja 4 Kecamatan 4 Desa Kecamatan Dayeuh Kolot .Ds Mekarmanik Kec.085.022 60.Ds Mekarmaju Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk . Soreang .Ds Warnasari .971 - % 5 32 . Cimenyan .151 57.235 123.Ds Sukaluyu Kec.Ds Pulosari .801.Desa Sukapura Bantuan ADD Belanja Publik Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk Kec.219.964.10 Kecamatan 17 Desa Bantuan ADPD ADD untuk Anggaran 3 Realisasi 4 30.900 26.727 108.553.372 75.034 59.482.Desa Sukamanah .247 1. Paseh . Cangkuang .006.17 Kec.Desa Cibodas .(24-09-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa.045 1.852 31.566.Kecamatan Pangalengan Ds. Bojongsoang . Cinangela Kecamatan Pacet Bantuan ADD Belanja Kinerja .310 30.392. Arjasari .014 66.138.493.315 66.Ds.761.Ds Pamekaran Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk Kec.Ds Pinggirsari Kec.10 Kecamatan 19 Desa Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .199.766.651.860 41.932 31.970 96. Pasirjambu .006 96.790 71. Margamulya .805.302.Desa Cikembang .110 82.648.Kode Rekening 1 Uraian 2 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik untuk 1 Desa.888 93.Ds Cipaku Kec.894 32.304 68.927.260.460 26.926 29.456 43.Ds Nagrak Kec.692 31.835.Ds.470 33.1Kec.Ds Sukamukti .132 31.516.Desa Darwati ADPD ADD BELANJA PUBLIK .747.477.Desa Panyirapan .000 71.754 34.284 28.898 27.698 30.Desa Cukanggenteng .308.Kecamatan Banjaran Ds.Kecamatan Cimaung Ds.Desa Lagadar .Desa Cangkuang Kulon .361.166 39.Ds Lebakwangi Kec.347.815.524.538.Ds Margamekar .915 78.Desa Tanjungwangi Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja .544.165.006 38.468 30.486.104.Desa Ibun .544.Ds Lengkong Kec.Ds Neglasari Kec.452 96.660 27. Majalaya .251.440 66.718.178.Ds Majakerta .(24ADPD ADD BELANJA PUBLIK .

Cikoneng Kecamatan Pameungpeuk : . Majalaya .109 61.Kec.046 77.Ds.Ds.kpd Desa utk ADD Kec.988.520.915.387.319.361 75.Ds.708 63.492.585.656 59.323.582.756 64. Bojongkunci Kec.620.366 81.873 - % 5 33 .273.kpd Desa utk ADD Kinerja 11 Kecamatan 20 Desa Bant.051. Mekarjaya Kec.977 67.Ds.Ds.Ds. Cimaung Kecamatan Arjasari : .554 84. Lumajang Kecamatan Arjasari : .301. Arjasari . Mekarsaluyu Bant. Ciwidey Kecamatan Ciparay : .Ds. Cikadut Kecamatan Margahayu : .542 57.870 70. Karangtunggal Kecamatan Ibun : . Sukamaju Kecamatan Cikancung : Ds. Tegalluar BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Cimaung : .Ds.919.Margamukti .Ds.220.Ds. Pasirjambu .579 67. 18 Desa Bantuan ADPD ADD untuk .556 32.Ds.531. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Kec.Ds.587 69.203.584.4 Kecamatan 9 Desa BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik Kecamatan Pangalengan : .Ds Padawulun Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : . Sayati BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Pangalengan : . Cipaku Kecamatan Ciwidwey : . ADD Publik Kec. Majalaya .Baros Kecamatan Paseh : .700 39.504 44. Margaasih Ds.Ds.406.850. Lampegan Kecamatan BALEENDAH : .454.900.866 70. Cimaung .983.Pemerintahan Desa 13 Ke. Pameungpeuk .Ds.815 65.Ds.Ds.669.Ds.464. Banjarsari Kecamatan Ciwidey : .Ds.Ds.Ds. Majalaya .713.276.064 66. Neglasari Kecamatan Cimenyan : . Bojongmalaka Kecamatan Bojongsoang : . Jagabaya Kec.414 31. Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 532.478 78.415. Mangunjaya Kecamatan Paseh : .Ds.326.Ds. Tribaktimulya . Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp Kec.226 75. Cukanggenteng Bant.468 66.972 58.907 341.294 70.199 62. Ciluluk Kecamatan Cimenyan : .Ds.385.492.667 268. Mekarlaksana .808. Cigondewah Bantuan Keu.650 26.204. Padamulya Kec.Ds.817 66. Lebakmuncang Kecamatan Cimaung : .Arjasari Ds.158.080.545 644.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Pinggirsari Bantuan Keu. Sukasari Kecamatan Ibun : .288 69.163.Ds.832 62.116 74.266 70.

Nagreg Ds.864 162. Banjaran .773.107 24.194 68.000 88.144. Cikancung Ds.814.Kec.301 92. Cigondewahhilir . Pamekaran Ds.482.570 1.979.970 28.077 59.592.423.314 87. Cilame Kec.135 65.Kpd Desa ADD Publik . Baleendah . Ciwidey .844.586 169.835. Pangauban Bantuan Keu.Kec.546 175.920 476.175.158.kpd Desa ADD Kinerja utk .Ds Sukawening Kec.100 71.519.Kec.979.554 236. Campakamulya . Pasirhuni Ds. Margaasih Ds.312 67.15 Kecamatan 40 Desa Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik Bantuan ADPD ADD Publik Bantuan Keu.711.295.957.Kode Rekening 1 Uraian 2 .841 131.395 % 5 34 .374 30.748 200. Kutawaringin Bantuan Keu.964 65. Lebakmuncang .Ds Cikoneng Kec pangalengan -Ds wargamekar -Ds Margamulya -Ds Banjasari -Ds wanasuka Kec Ciparay -Ds Babakan -Ds Gunungleutik -Ds Manggungharja -Ds Cikoneng Kec Banjaran -Ds Kamasan Kec Cimaung -Ds Mekarsari Kec Cimenyan -Ds Cikadut Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja Kinerja Untuk kec. Banjaran Ds.281 70.Kec. Pacet Ds.015. Karamatmulya Anggaran 3 Realisasi 4 72.569.108.334 62. Pasir Jambu .736.335 73.563 60. Bojong Ds.Kec.812. Cimaung Ds.349.273.Ds.775 61.421. Ciwidey Ds.671. Cipeujeuh . Mandalawangi Ds.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk Bantuan Keu.360 110.468 99.040 62.Ds Rancamanyar Kec.790 80.030 217.kpd Desa ADD utk Bantuan Keu.977.Kec.Ds.163.356. Citaman Ds.266. Margaluyu .176.838 108.244 77.043.Kpd Desa ADD Kinerja & Publik .339 60.043 98.281 69.587 80.Ds. Banjaran Ds.815.648.Kec. Ciaro Ds.710. Pacet Ds.055.878 290.Kec.461.460. Soreang Ds.680 72.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk . Nagreg .428.210 29. Cikasungka .174.377.Kec.406.986.Ds kamasan Bantuan Keu. Soreang Ds.935 130. Ciherang Ds. Soreang -Ds Cingcin Kec.974. Banjaran .Kec. Neglasari .817 68. Warnasari Kec.

Bojongsoang Bantuan Keu.137.Kec.991. Gunungleutik Ds.171.672 43. Ciparay Ds.Malakasari . Pangalengan Ds.321.360. Lamajang .446 28. Rancaeekek Kulon Ds.416 32.Kec.396 26.658. Cimenyan . Dayeuhkolot Ds. Cileunyi Kulon Ds.936 33.572 27. Padamukti Bantuan Keu. Ciparay Ds.154 30.Kpd Desa ADD Kinerja .970 30. Serangmekar Ds.476 28. Cimekar . Cimaung Ds. Cikalong . Cibiruwetan Ds.Kec.566.651.877.Kec.056 31.006 31. Tegal Sumedang Ds.660 77. Margaasih ADD Kinerja .788.Sukamenak ADD Kinerja & Publik .046 35.870. Sindangpanon . Cibiruhilir Ds.Desa Cukanggenteng Kec.918 32.965.Kec.556 31.Desa Nanjung Kec.Kec.447.709. Solokanjeruk . Rancaeekek Ds.794.Nanjung .974 31.Kec.Kpd Desa ADD Publik .291.347. Dayeuhkolot . Soreang Ds.944.Kec. Sekarwangi Ds.914 30. Bojongsoang Ds.019.438.308 34.Kec.434 33. Langensari Ds.Kec. Pakutandang .Kec.114 - % 5 35 .104 24.Kec.276 32.692 32.628 34.Kec.678 28.398 32. Margahayu Ds. Mandalasari .706 30.056 28.Kec. Pasirjambu . Margaasih Ds. Pameungpeuk Ds.248. Soreang Ds.666.016.876 31.440 29. Arjasari Ds.618 26.Kec.468 29. Panundaan .482 31.264 30. Solokanjeruk Ds.361.Lengkong .956 33.871.427.248.976 37.075. Bojongsoang Ds.072. Bumiwangi . Jelegong Ds. Bojongemas Ds.354 29. Bojongmanggu .Kec.Kec. Baleendah Ds. Soreang .Kec. Rancakole .797.644 33. Cibodas Ds.Kec.460 33. Cileunyi Ds.745. Cimenyan Ds. Ciwidey Ds. Ciwidey Ds.046 31.336. Banjaran Ds. Malasari Ds.293.393. Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 85.240 28.481.Kec.Kec.029.760 35. Linggar Ds.414 135.726. Tanjunglaya Ds. Solokanjeruk Ds.006. Bojongsari Ds.352 32.032.864.Kec. Cangkuang Ds. Ciburial Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Baros Ds.177.137. Sukamulya .697.348. Cikancung Ds.

105. Santosa .000 88.666 137. Padamukti .951 156.042.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.Kec. Wangisagara . Rancatungku .474.Kec.330 65.Ds.786 142.Ds.880.Kpd Desa ADD Publik .748. Bojong .Desa Nagrog . Babakan .086 128. Kertasari .152 27.855.047.460 75.Kec.Ds.554 236. Ciluncat Bantuan Keu.Ds.Kec.469.214 135. Sindanglaya . Ciparay . Sukapura Bantuan Keu.708 140.Desa Tenjolaya . Sukamaju . Cimaung . Bojong Ds.030 217.Kpd Desa ADD Publik dan Kinerja . Sarimahi Kec.Kec.888 37.481. Batukarut Kec. Tanjungwangi .806 64.966.516.300 110.894 29.434.282 128.025 14.083.Ds. Cicalengka Ds.Kec. Soreang Ds.Ds.Ds.Desa Waluya .Kec. Biru .144.946 28.422.556. Cimenyan Ds.Desa Dampit . Dukuh Kec.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Ciheulang . Tanjungwangi . Sukanagara .Ds.626.956. Padaulun .046 69. Nagreg Ds.499.654 31.Kec.858 27.Kpd Desa ( ADD ) Kecamatan Cicalengka . Ciparay Ds.160.118.267.790 25.Ds.015.Ds.048.136.864 162.Kec. Cicalengka Ds. Cikasungka Bantuan Keu. Banyusari Bantuan Keu. Cibeureum .459. Sudi Ds. Citaman Ds.Desa Babakan peuteuy . Talun .Ds. Pameungpeuk Ds.000 32.Ds.482.932 29.415.870.256 33.168. Neglasari Anggaran 3 Realisasi 4 52.407. Nagreg .Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.916 123.998 69.Desa Margaasih Kecamatan Pasirjambu .109.660 147.912 29.841 131.Desa Cikuya . Ibun .546 175.Desa Cicalengka Kulon . Mandalawangi Ds. Cipinang Kec.481. Cangkuang Ds.180 % 5 36 . Solokanjeruk Ds.Katapang Ds.Ds.979.517.Kec.Ds.794 60. Cikancung Ds.814.844.838 72.Ds.010. Dayeuhkolot Ds.Desa Pasirjambu Bantuan Keu.944. Cihawuk .478 34.188 38.Ds.460. Sukapura Kec.736. Padamulya .704.569.Desa Narawita .300 112.758 33. Arjasari .970 34.088 27.Kec. Ciherang Ds.820. Majalaya .390.936 129.000 29.045. Sagaracipta Ds. Ciaro Ds.660 159.336 32.

Ds. Serangmekar . Cimaung Ds.302.059.Ds. Cimaung Ds.761. Langensari Kec.432 63.Ds.964 93.087 96.832 66.389. Cipinang Bantuan Keu. Pacet .565.244.251.Ds. Cikancung .468. Pasirmulya Kec. Cimenyan .073.Ds.266 173. Babakan Kec. Rancaekek .Ds. Cihanyir .390 70.Ds. Ciapus Bantuan Keu.126.461.484 99.335 75.250 128. Panenjoan Kec.296 66.826.021 24.872. Tanjunglaya .Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Cikancung .Ds.Ds.835. Pameungpeuk .Ds. Pameungpeuk . Mekarjaya Kec.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.Ds.870 159.800 143.604 162.Ds.226 90. Majasetra Kec.940 73.Ds. Tegalsumedang Kec. Kertasari .Ds.Ds.011.Ds.426 24.708 - % 5 37 .134 147. Mekarlaksana Kec. Cimaung .948 24.647.Ds.Ds.852 30.Kode Rekening 1 Uraian 2 .626.558 58. Mekarsari . Sukamukti . Hegarmanah .297 65.323.Ds.517.490 28. Majakerta .Ds.665 105.375.794 71.Ds.738 70.Ds. Margamukti . Sukamanah Kec.048.Ds.Ds. Cimenyan Kec.516. Sukaluyu Kec.246 99.Ds.705.Ds.055.054 63. Sukamaju Kec.457 73.658 74.598.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Pangalengan . Arjasari .754. Cikancung .985.Ds. Maruyung .982 168.Ds. Banjaran .380 30. Rancatungku . Sangiang .338 95.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Bojongsari Kec.640. Bojongsoang .Ds. Ciluluk Kec. Mekarjaya . Mekarsari .690.807 121. Ciluluk Bantuan Keu.685.301.900.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.Ds.Ds.915 112.Ds.273. Bojongsalam Kec.044. Solokanjeruk .Ds. Ancolmekar Kec.561. Ciparay .542 126. Cimenyan .Ds.Ds.466 70.263.083 81. Sukamaju Bantuan Keu. Cicalengka .Ds.944 83.998. Bojongloa .Ds. Cicalengka Wetan .Ds. Bojongkunci .446. Cimaung . Solokanjeruk Bantuan Keu.Ds.995.508 35.Ds. Sukasari Kec.232 84.850.Ds.Ds. Banjaran . Mekarsaluyu Kec. Ciparay .117. Cimaung Kec. Cikancung . Cikawao . Pangalengan .797. Santosa Kec. Rancaekek . Pasirjambu Anggaran 3 Realisasi 4 30.022.130 66.

104. Mandalamekar .Banjaran Wetan Bantuan Keu.428 112.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Rancaekek . Katapang .416 28. Cikoneng .317 91. Pacet .400 51.900 28.072. Mekarlaksana Kec.Ds.047. Melatiwangi Kec. Ibun .886 31.Ds.310 166. Dayeuhkolot . Cikancung .Ds.Ds.400 94.240. Banyusari Anggaran 3 Realisasi 4 65.823.Ds.496.300 26.Ds.965.204. Kutawaringin . Soreang . Rancamulya Bantuan Keu. Cilengkrang .250 29.513.Ds. Cileunyi .018 147.931. Cileunyi Wetan Kec.024. Girimulya Kec.522.Ds. Indragiri Kec. Ciparay .Ds. Rancabali .Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Dukuh kec. Kutawaringin . Cangkuang Bantuan Keu.Ds.Ds. Banjaran .Ds.512 247. Baleendah .341 65.359.251.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.Ds. Nanjungmekar Kec.Ds.892.Ds.942.209 96.Ds.Ds.210 18. Rancaekek .612 68.Sangiang . Sukamukti Kec.658 31.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds. Ciporeat .Ds.514 104.740.934 27. Pameungpeuk .372 93.Ds.610.Ds. Cipanjalu .234. Kertasari .Ds.036.600 35.464 30. Katapang Kec.Ds.134 26. Haurpugur Kec. Jelegong .894 29.Ds.094.623. Pameuntasan .717.064 27. Sukaresmi Kec.Ds.Ds. Buninagara Kec.108. Srirahayu Kec.890.Ds.300 25.544.726 25. Ciparay . Sadu Kec.883 % 5 38 . Sukamanah .Ds. Rancaekek Wetan . Rancabali .042.185. Nagrak .492 30. Sagaracipta Kec.773.762 85.589.Ds.399. Pasirjambu Kec. Sukanagara .Ds.266 74.483. Mekarmanik Kec.348 27. Cincin Kec. Sekaewangi .125.177.784. Rancamanyar Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 .936 24. Cinanggela .483. Nanjungmekar .564.318 27.917. Soreang . Girimekar .084 27. Ciwidey .086 114.295.479.Ds. Cilengkrang .986.Ds. Katapang .565.680 30.Ds.207 60. Nengkelan Kec.676 29.240 63.392 25.Ds.Ds.Ds. Neglasari Kec.Ds.678 34. Mekarjaya . Pacet .825 28.025 112.Ds.Ds. Katapang . Mandalahaji Kec.430.407. Cimenyan .

Ds.801.Ds.Ds.422 87.586. Mekarjaya Kec.917. Majalaya .303.700 26.700 30.699.895.570 31. Cilengkrang .596 28. Karyalaksana . Cangkuang Kulon Kec. Rancakole . Cikadut Kec.256. Arjasari . Cikembang .179.081.800 70.734 32.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.286.Ds.802 93. Arjasari Kec.461.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja 13 Kecamatan 18 Desa Kec.034.Ds Sangiang . Ibun . Bojongmalaka Bantuan Keu.610 61.Ds.Ds.168 69.Ds. Pinggirsari .Ds.158 65. Sukarame Kec.406 26.867 140. Kutawaringin .Ds. Padasuka KecMargaasih . Jatiendah Kec.516.994. Paseh .642.498 26. Tarumajaya Kec.132.Ds.531.899 68.417.848 63.762 42.Ds. Mekarrahayu Bantuan Keu.Ds. Ibun . Kutawaringin . Wargaluyu .654.794.Ds Sukamanah .579. Majalaya Kec. Arjasari .326.Ds.986.Ds.102.Ds.950 150.058.Ds.Ds.490. Sarimahi Kec.Ds. Cipanjalu .Ds Margaasih Kec Cilengkrang . Melatiwangi Bantuan Keu.Ds Cikoreak Bantuan Keu. Sukamulya .982 36.804.554 92.Ds Tangsi mekar Anggaran 3 Realisasi 4 130.690. Pacet . katapang .Kopo Kec. Cikitu .040 33. Karangtunggal Kec.Ds.024. Margahayu .Kpd Desa (ADD) Publik Kec. Solokanjeruk .566 64.714 28.Ds Cangkuang Kec Arjasari . Baleendah .024.Ds.470 97.Ds Patrol sari Kec Margaasih .899.472. Banjaran . Dayeuhkolot .Ds Girimulya Bantuan Keu.Ds.260 27. Kertasari . Margahurip Kec.Kpd Desa (ADD) Kinerja Kec.285 94.Ds.Ds.018 60.Ds Hawur kubur .551 % 5 39 .032 73.350 28.Ds.Ds. Ciparay .357. Margahayu Kec. Cibeet Kec. Katapang Kec. Rancaekek . Bojongemas Kec.379 79. Cimenyan .794 28.432 66.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.889.Ds.Pacet .252 26.584 38.361 28.006.849 133.Ds.932 24.888.152.Ds.424 31.271.Ds Sukamulya .Ds. Laksana Kec. Cilengkrang .439.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec Paseh .

063.836 152.374.146 71.616 70.630 130.274 94.663 65.871.613.156.Ds Sukamulya .Ds Tanjungwangi Kec Kutawaringin .Ds Mekarlaksana Kec Pacet .385 126.050.Ds Cilegong .998.489 73.411 66.Ds Rancaekek wetan .733.504 116.587.Ds Rawabogo Kec Ibun . Kertasari .402.521 89.664.Jaga baya Kec. Pangalengan .654.Ds Jelegong Kec Bojongsoang -Ds Tegalluar Kec Pasirjambu .Cibodas Dibayar ADD Belanja Publik Kec Pacet .573.Ibun .Kutawaringin -Ds.813.Ds Kutawaringin .193 64.Ds Karyalaksana Kec Pameungpeuk .681 72.433 113.Rancabali -Ds.Ds Bumiwangi .Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec.081 88.279.Alam endah -Ds.Ds Sukamantri Bantuan Keu.988.Ds Bojongmalaka Kec Kutawaringin .Ds Cikembang Kec Ciwidey .458.164 125.987.Ds Margahayu selatan Kec Baleendah .597 % 5 40 .653.Ds Karangtunggal Bantuan Keu.390.347.100.513.Ds Margamulya .634 114.Ds Cisondari Kec Kutawaringin .374 160.Patenggang Kec.Cibodas Kec.621.102 90.699 152.659.Ds Langonsari Kec Rancaekek .Ds Gunungleutik .Lampegan Kec.055.Ds Jatisari Dibayar ADD belanja Publik kinerja Kec.985.353.112 73.Cimaung -Ds.Ds Pamentasan .626.Pasir Jambu -Ds.977 73.088 73.Kode Rekening 1 Uraian 2 .826 104.277 65.Ds Cinangela .888.238 142.Ds Cikitu Kec Margahayu .632.Ds Gajahmekar Kec Pameungpeuk .Ds Pangalengan Kec Pasirjambu .727 67.Ds Tenjolaya -Ds Cukanggenteng Kec Cimaung -Ds Malasari Kec Cikancung .452.572.Ds Mandalasari Anggaran 3 Realisasi 4 114.372.197 86.538.875 60.808.759 71.868 61.Ds Sukawening .158 62.966.005.Ds Mandala Haji .Ds Bojongmanggu Kec Ciparay .064 133.Cipelah -Ds.Ds.548.276 119.562 143.290 67.204.658 155.175.Ds Cangkuang Kec Paseh .Kpd Desa (ADD) Publik Kec.874 64.174 130.585.088 1.264 71.Ds Sukarame .880.

695.297 72.095.Ds Nagrak .724 28.156 73.Ds Lebakwangi Dibayar ADD Kinerja Kec Paseh .697.Ds Cilampeni .956 30.Ds Cilame Kec Ibun .Ds Loa .588 27.Ds Cipaku .080.068.260.Ds Bandasari Dibayar ADD Belanja Publik Kec Cimenyan .Ds Mekarmaju .529.158 153.814.Ds Ibun Kec Katapang .Ds Sukasari Kec Cangkuang .004 27.364 25.310 25.Ds Drawati .DS Sayati Kec Cangkuang .514 28.407.Ds Cibeureum Kec Ciparay .476 58.567.639.426.650.517 57.964 26.266 144.994 32.Ds Cangkuang Kec Margahayu .417.359..Ds Mekarsari .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Soreang .709.Ds Neghlasari .331 70.Ds Pangauban Kec Arjasari .Ds Mekarwangi .Ds Panyirapan Kec Pasirjambu .Ds Cijagra Kec Ibun .Ds Bumiwangi Kec Arjasari .680.304 24.260.Ds Lengkong Kec Banjaran .Ds Cigentur .Ds Bojongloa Kec Kertasari .264 31.244.Ds Pananjung .754.Ds Gandasari -Ds Sukamukti .888.672 27.Ds Cangkuang .184 27.402.035 63.410 67.280 31.734 27.478 29.Ds Talun Anggaran 3 Realisasi 4 61.680 59.664 32.Ds Bojongsalam .305.792.554 27.843 % 5 41 .174 26.874.046 27.Ds Mekarpawitan .320.415.Ds Parungserab Kec Rancaekek .Ds Sukamukti Kec Kutawaringin .290.Ds Ciluncat Kec Soreang .Ds Pangguh .Ds Sindangpanon Kec Majalaya .671.486.618 39.781 79.134 26.Ds Sindangsari .991.151 31.048.560 25.128 71.162 30.733.Ds Sangkanhurip .908.428 31.445.036 31.Ds Wangisagara .Ds Mangunjaya Kec Pamengpeuk .506.356 30.366.Ds Ancolmekar Kec Cangkuang .165.415.257.805.199.386 25.647.Ds Margaluyu .096 74.533.616 66.106.494.055 86.Ds Mekarsari Dibayar ADD Belanja Kinerja Kec Arjasari .212 83.Ds Tanggulun .Ds Cipedes .Ds Cimenyan Kec Bojongsoang .

112.647.680 68.142 60.650 67.114 66.396 25.088 28.Ds Padaulun .Ds Baros .Ds Tegal Sumedang .579 82.Ds Margahayu Tengah .106.080.520.045 129.155.Ds Sugihmukti Kec Paseh .Ds Tanjungsari ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan Kec Ciwidey .Ds Majalaya Kec Bojongsoang .146 10.938.480 75.023.516 75.Ds Mekarwangi Kec Cangkuang .956 32.357.166 59.968 99.Ds Sukamenak Kec Cimenyan .250 67.632.Ds Mekarmaju .031.Ds Bojongsoang Kec Ibun .860 30.600 116.Ds Mekarmanik Kec Soreang .698 75.829.443.396 119.655.685.Ds Jatisari ADD Belanja Publik Kepada Desa Kec Pangalengan .575 12.873 84.135.Ds Sukajadi Kec Cangkuang .109.582 26.921.989 73.Ds Sindangsari .656.Ds Loa .DS Sukamanah Kec Kutawaringin .849 60.388 26.Ds Lamojang Kec Arjasari .Ds Mangunjaya Kec Ciwidey .757 69.361 64.915.860 78.Ds Pasirjambu Kec Soreang .835.248.Ds Panyocokan Kec Banjaran .Ds Buniagara Kec Majalaya .122 37.844.Ds Mekarjaya Kec Pasirjambu .912.000.Ds Talun Kec Paseh .696.996.Ds Panundaan Kec Pacet .Ds Neglasari .Ds Jati Endah .116 154.Ds Cijagra Kec Mekarmaju .Ds Bojong .Kode Rekening 1 Uraian 2 Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja Kec Ibun .Ds Cilengkrang Kec Rancaekek .Ds Panyirapan Kec Cilengkrang .977.400 278.029.085 77.293.724.199 70.300 - % 5 42 .308.Ds Karamatmulya .379 63.Ds Sukamulya .843 73.Ds Majakerta .Ds Mekarpawitan ADD Publik .112 9.032.115 64.ADPD Ds Mandala Mekar ADD Publik Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 102.540 63.Ds Nagrak Kec Cimeunyan .415.Ds Tenjolaya .341.Ds Sindanglaya Kec Pasirjambu .000 63.492.731.680.669.Ds Mekarsari ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa Kec Margahayu .836.

Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) ♠ Desa Cihanyir Kec.211.19% 92.000 39.276.Ds Tarumajaya Kec Arjasari .055.749.000 66.000 33.795.ADD Kinerja /Publik .000 91.882 61. Arjasari ♠ Desa Cigondewah Hilir Kec. Soreang ♠ Desa Girimulya Kec. Margaasih ♠ Desa Tegalsumedang Kec.000 26.082.Ds Sukajadi ADD Belanja Publik Perimbangan Desa Kec Paseh .886.000 26.336 37.Desa Lagadar Kec.000 33.940 47.000 25.080.000 20.000 35. Neglawangi ♠ Kec.541 43.962. Margaasih .Ds Bojongmalaka Kec Majalaya .500. Bojongmanggu Kec.000 25. Ibun ds.790.850.000 55. Kertasari Ds. Cicalengka ♠ Desa Wargaluyu Kec.942.Ds Cigentur Kec Baleendah .410.000 38.000 32.255. Margahayu ♠ Kec.Ds Cipaku .000 102. Neglasari ♠ Kec.440.465.018 73.940 47.000 48.000 32.Lagadar ♠ Desa Pasirhuni Kec.749. Cimaung ♠ Desa Malakasari Kec.681.573.000 21.475.500.000 25.Ds Pangguh Kec Paseh .500.242 % 5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN / KOTA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa . Ibun Ds.Ds Wargaluyu Kec Bojongsoang .617.085. Cipatray ♠ Desa Sukawening Kec.Ds Sukamaju . Laksana ♠ Kec.104.000 22.195.000 29. Nagreg ♠ Desa Keramat Mulya Kec.595.630 88.000 32.149.Ds Majasetra Kec Soreang .Ds Cipagalo Bant.505. Cilengkrang ♠ Desa Pasirjambu Kec.19% 102. Ibun Ds.000.000 17. Banjaran Ds.578.320.463.475.865.082.000 56.07% 97.675. Margaasih Ds. Cikancung ♠ Desa Serangmekar Kec.895. Karyalaksana ♠ Desa Sukamukti Kec.749. Langonsari ♠ Desa.886.Ds Mekarrahayu Kec Margaasih . Katapang ♠ Desa Pameuntasan Kec. Margahurip ♠ Desa Panenjoaan Kec.Desa Ibun Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 41. Majalaya ♠ Desa Padasuka Kec. Baleendah . Kutawaringin ♠ Desa Jatiendah Kec.395 1.000 33. Ciwidey ♠ Desa Margahayu Kec.785. Rancaekek ♠ Desa Banjarsari Kec. Pangalengan ♠ Kec.695. Arjasari . Kertasari Ds.530. Sentosa ♠ Desa Ciaro Kec.000 20.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Pacet ♠ Kec.000 29.Desa Bojongmalaka Kec. Banjaran Ds.760.000 31. Pameungpeuk ♠ Kec.451 75. Kutawaringin ♠ Kec.61% 43 .990.155.Ds Langensari Kec Kertasari .500. Pameungpeuk Ds.185.Desa Batukarat Kec.555.000 27.675.082. Kutawaringin 47.795.Ds Drawati Kec Solokanjeruk . Baleendah ♠ Desa Jatisari Kec.000 19. Nehglasari ♠ Kec. Pasirjambu ♠ Desa Padaulun Kec.600 70.195.000 26.541 48.000 25.000 48.940 1.

Ds. Jelegong . Sukanagara Kec. Rancakole Kecamatan Arjasari Mekar Kec.454. Patengan 37.Ds.454.000 16.000 30.Ds.000 24. Pacet : .954.204.454.95% 44 .000 20. Bojongsalam .000. Sindangpanon Kec./Kel. Bumiwangi Kec.500 36.000.831. Cangkuang .000 19.000.954.545 142.454.Ds.395 200.Ds.454.Ds.545 48.545 194.Ds. Cipeujeuh Kec.000.Bant.545 26. Kutawaringin . Arjasari Ds.000 120.545 137.545 54.Pembangunan Prasarana di Desa.Ds.000.Ds.545 24.454.230.Ds. Majalaya ♠ Desa Pamekaran Kec.715.Ds.000 23.Ds. Ciparay . Pangalengan Bant. Sukaluyu Kec. Ibun : .000 200. Sukajadi .020. Jelegong Kec. Soreang ♠ Desa Cikitu ♠ Desa Cilengkrang ♠ Desa Buninagara Kec.Ds.000 120.954. Talun . Nagrak .PILKADES Ds.000.Ds. Baleendah Ds.500 84.Ds. Dukuh . Cangkuang .545 24.545 125.Desa Rancamanyar Kec.704.000 120.000 120.545 79.545 26.635.Ds. Kec. Ibun .955.545 162.000.000.Ds. Nanjungmekar .979.650. Wargamekari Kec.Ds.545 58. Padasuka . Karyalaksana .000 85.Ds.454.Ds. Sukamaju Kecamatan Cimaung . Sangiang .940 105.454. Pasirmulya . Mekarwangi .545 96.204.545 108.545 39. Ciparay Ds. Sukaresmi .Ds.Ds. Baleendah .000 39. Pangguh . Kutawaringin .000 120. Sukamanah . Soreang : . Mekarsari .PILKADES Ds.454.954.Ds. Pangauban .954.545 129.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.999.000.154.Ds.140. Rancaekek : . Rancaekek Kulon .545 24. Cipagalo .000 36.454.000 29. Bojongsoang Anggaran 3 Realisasi 4 43.954.545 148. Bojongsoang : .Ds. Pakutandang Kec.Ds.000 120. Kutawaringin : .000.000 200.954.129.Desa Bojong Malaka Kec.545 % 5 .260. Banjaran : .Ds.545 88.500.010. Baleendah .500 33. Jatisari Kec. Lengkong .545 76.454.Ds.545 88. Rancaekek Wetan Kec. Tegalsumedang .Ds. Cikitu .545 34.Ds. Rancaekek : .545 36.000 56. Rancabali : . Cipagalo Kec.420. Cikawao .500.829.000 120.Ds. Girimulya .Ds.000 55.000.867.Lampegan Kec.954.593.954.545 94.Ds.454.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Desa Majalaya Kec.Ds.Ds. Buah Batu Kec.Ds. Haurpugur .954. Tanjungwangi . Sukamulya .000 200.545 51.000.000 120.454.Ds.000 44. .954. Linggar .545 44.000.Ds.545 110. Maruyung .315. Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds. Bojongloa Kec.000 23.000 55.954.

Ciaro .454.545 77.454. Buninagara . Sukawening .545 34.954. Ciwidey : . Nagrek .Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Banjar sari .545 84.545 26.Ds.545 86. Sukanagara Kec.454.545 134. Pameungpeuk : .500 28. Soreang : .Ds.545 39. Karamatmulya .Ds.Ds.454.954. Tribaktimulya .Ds. Cikancung : .Ds.Ds.545 136. Margamukti Kec. Mekarlaksana Kec.545 134.979.Ds.Pangalengan .Ds. Kutawaringin Kec.545 - % 5 45 . Langonsari Kec.954.454.954.454. Baleendah : . Pasirjambu : .454.545 24. Margamekar .545 34. Campakamulya .545 55.545 31.954.Ds.954.545 29.954.454. Bojongmalaka Kec.950.545 74. Mekarsari . Pulosari . Sukajadi .Ds. Sukamulya .954.954. Indragiri Kec.500 31.545 26.545 50. Parungserab .954.Ds.954.Ds.Ds.545 67.704.Ds. Bojong .454.Ds.454.545 56. Mandalamekar Kec. wanasuka .Ds.454.545 91.545 91.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds. Lebakmuncang Kec.545 129.954.Ds.Ds. Warnasari .545 45.545 24.Ds. Sekar Wangi .454.545 24.454.545 31. Cipelah . Pasirjambu . Pameungpeuk Anggaran 3 Realisasi 4 90. Cileunyi : . Tarumajaya .954. Pangalengan : .545 39. Panyirapan .Ds.545 116.954.Ds. Margamukya . Nengkelan .545 26.Ds.495.545 84. Mandalawangi Kec.Ds.Ds. Pamekaran . Karangtunggal Kec. Lamajang .545 102.Ds. Margaluyu .545 126.Ds.545 48.545 114.500 78.Ds.954. Cimaung : .545 131.545 36. Kutawaringin : .Ds. Pasirhuni Kec. Alamendah .954. Soreang .500 101. Sadu Kec. Cibiru Kec.204.Ds. Cimenyan : .545 116.Ds. Banjaran : . Rawabogo .454.Ds.Ds. Neglawangi Kec.Ds.545 38.Ds.954.545 36.454.Ds. Citaman .Ds.954.454.954.454.704.Ds.545 73. Sukamanah .Ds.545 71.Ds.545 24.Ds.Ds. Sukaluyu Kec. Cingcin .454.454.954.954.545 39.954.204.Ds. Cikoneng .204.Ds.454. Ciherang .Ds. Neglasari Kec.545 65.000 80. Cibodas .545 162.Ds.954.454.545 36.545 39. Cileunyi Kulon . Sugihmukti Kec.545 231.704.Ds. Panondaan . Paseh : .454.Ds. Kertasari : .

Mangunjaya .Ds. Neglasari .Ds.454.Ds.954.454.545 24.204. Cihawuk Kec. Citeureup .Ds.950.Ds.545 86. Margaasih .454. Rancamulya . Neglasari . Sukarame Kec.545 39.Ds.954.Ds.954.954.545 79.454. Cikalong .Ds.Ds.Ds.204.545 24.Ds. Pacet .454.Ds.454.454. Majalaya .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.545 165. Ciluluk Kec. Tanggulun Kec.954.545 92.Ds. Cicalengka Wetan Anggaran 3 Realisasi 4 27. Dayeuh Kolot .454.545 42.Ds. Baleendah . Cibeet .954.454.Ds.Ds.545 78.545 55.454. Ibun . Kertasari .545 54. Cicalengka .Ds. Cibiru Hilir Kec.545 31.454.454.545 120.954.Ds.545 31.Ds. Babakan Peuteuy . Bojong .Ds.545 76. Cileunyi .954.954.454.545 179. Malakasari .454. Cimaung .Ds. Rancamanyar Kec.000 40.545 90.Ds. Nagreg . Narawita .545 24.954.545 54.854.545 38.Ds.454.545 41. Ciwidey .454.954. Rancatungku .Ds. Jagabayu .Ds.545 24.Ds.Ds. Arjasari .Ds.545 % 5 46 .Ds.454. Biru .545 149.454.545 26. Mekarjaya . Nagreg Kec. Sukasari .454.500 143.454.545 24.454.545 177. Majakerta .545 38.545 61.204. Mandalahaji .454. Cinunuk .545 36.000 33.Ds. Patrolsari .545 144. Margaasih . Mekarjaya Kec .454.545 72.954.454.Ds.954. Arjasari .Ds. Wangsisagara .545 106. Cibeureum .545 29. Sukapura Kec.545 129.954.Ds. Bojongmanggu Kec.Ds.454.Ds.Ds.Ds.Ds. Panenjoan .500 27.204.954. Sukamukti . Padaulun . Ciwidey .079.545 91.545 47. Mekar Saluyu Kec. Majasetra Kec. Pasir Jambu .Ds.Ds.Ds.545 42.Ds.Ds.545 61.454.454. Cangkuang Wtn . Cicalengka Kulon . Padamulya . Rahayu kec.DS. Cikuya .954.545 151.704.545 31.545 24.545 76.545 77.954. Laksana . Tenjolaya Kec.Ds.754.545 38.Ds. Baros . Cimenyan .545 49.Ds. Cisondari .Majalaya . Tenjolaya .Ds.Ds.545 86. Ciwidey Kec.Ds. Cikancung .Ds. Nagrog .954.545 41.Ds. Panyocokan Kec.454.545 120.545 26.Ds.545 26. Sukamaju Kec.Ds.

954.Ds.545 31.Ds.954.204.Ds. Cangkuang Kulon Kec.Ds. Cimenyan kec Pacet .545 89.954.Ds.454. Jatiendah .Ds.545 51.545 29. Panyadap Kec. Cikembang . Hegarmanah Kec. Solokan Jeruk . Ciheulang .Ds.954.545 48.909.954.545 41.454.454. Cijagra .545 156.452. Loa .Ds. Sarimahi .545 26. Sukamanah Anggaran 3 Realisasi 4 86.Ds.545 78.Ds.Ds. Babakan . Cikoneng Kec.Ds.Ds.545 36.545 39. Santosa . Cipanjalu .Ds.545 36.545 39. Cilame .545 39.545 83.704.545 81.Ds. Ciparay .545 109. Cigondewah Kec.Ds. Sagaracipta .545 26.954.545 31.Ds.954. Cilengkrang .545 58.204. Kertasari .545 148.545 45.545 31.Ds.Ds.Ds.704.Ds.545 214. Jatisari .Ds.Ds.954. Cikancung . Cileunyi .Ds.545 44.Ds. Pameuntasan . Tanjunglaya .545 24.Ds.545 218.Ds.454. Sidangsari .Ds. Waluya Kec. Gajahmekar Kec.954. Sumbersari .954.545 31. Tangsimekar .250 54.545 71.545 86. Ciporeat . Paseh . Ciburial .954. Margahayu Tengah Kec.Ds.454.545 64.545 % 5 47 .Ds.Ds.954.545 50. Dayeuhkolot .202.Ds. Dayeuhkolot .Ds. Cimekar .454. Mekarpawitan Bantuan P2D Kpd : Kec.545 55. Ciparay .545 34. Paseh . Margahayu . Cileunyi Wetan Kec.Ds.454. Gunungleutik . Ciparay . Cimenyan . Buahbatu Kec.Ds.954.Ds. Lengkong . Pangalengan Kec. Girimekar Kec. Cinanggela Kec.Ds. Pangalengan . Mandalasari .545 31.Ds.954.545 40. Cihanyir .954.Ds.Ds.954.Ds.545 69.454.204.545 26.Ds.704.454. Ds.Ds.954.545 45. Margaasih .545 51.454.454.545 34.454.Ds.545 196.Ds.545 104. Lagadar .704. Cikancung .454.954.204.Ds.954.Ds.545 53. Cilengkrang .454. Cikasungka . Sukapura Kec.Ds.Ds.Ds.Ds.545 228. Srirahayu .Ds.954.545 69.454.Ds.954.454.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Kutawaringin .954. Cigentur . Bojongsoang .545 26. Mangunharja .454.545 31.954.545 86. Pakutandang . Bumiwangi .954. Mekarsari Kec.454.545 89.Ds. Mekarlaksana .454.545 86.545 24.

545 66.954.Ds.545 24. Sukamantri .545 35.Ds.Ds.Ds. Banyusari Bantuan Keu.545 73.954.Ds.Ds.954.954. Cicalengka .545 29.545 78. Katapang Ds. Mekarrahayu .545 56.454. Sangiang .545 210.545 26. Nanjung Mekar .545 26.954.170 351.Ds. Solokanjeruk .Ds.545 48. Banjaran .545 161.Kec.545 145. Banjaran Ds. Ciluncat Ds.Ds. Tegal Sumedang . Bojongsalam Anggaran 3 Realisasi 4 36.454. Tegalluar Bantuan Keu. Soreang Kec. Malasari .954. Kutawaringin Ds. Gandasari Ds. Cipinang Kec.954.545 26.545 31.454.Ds.Ds.454.Kec.954.545 44.Ds.545 49.500 % 5 48 .204.Ds.545 61.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.Ds.Ds.545 162. Cilampeni Ds. Cimenyan Ds.954. Tanjungwangi .Ds.545 41. Sukamaju Kec. Sukamukti . Kopo .Ds.545 24.545 31. Tarajusari Kec.454.kpd Desa P2D tahap I utk .545 51. Drawati Kec.545 36.954.954.Ds. Pinggirsari . Sangkanhurip Ds.954.954.454.545 26. SindangPanon . Pangauban Ds. Soreang .163.135.Ds.954. Dampit Kec.545 2. Cangkuang .545 41.Ds. Katapang Ds. Solokanjeruk Ds.545 43.Ds.454.454.545 73.545 154.Kec.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec. Padamukti .545.545 39. Kamasan Ds.545 40. Rancaekek Wetan .954. Bojongkunci .Ds.Kec. Majalaya .Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 79. Banjaran Bantuan Keu.704. Cimaung . Cipaku . Ancolmekar . Mekarsari Kec.454.704.545 24.068.954.Kec. Pameungpeuk Ds. Sindanglaya .454. Margaasih Ds.945.454.704.545 31.Ds.Ds.Ds.954.204.Ds.954.Ds.454.Kpd Desa P2D Tahap I Kec.954. Solokanjeruk .454.954.545 55.545 36.Kec.815 107. Katapang .Kec.454. Bojongsoang .Kec. Cimaung .545 88.Ds.545 121.454. Tanjugsari Ds. Cipedes . Nagrak .11 Kecamatan 26 Desa Bantuan P2D Tahap I Bantuan Keuangan Kepada Desa P2D Tahap 1 .545 108.954. Rancaekek . Wargaluyu Bantuan Keu. Cangkuang Ds.454. Cukanggenteng .Ds. Rancakasumba Kec.545 120.545 31.954. Pasirjambu . Rancaekek Kulon .545 36.545 51. Arjasari .

Ciaro Kec.Ds.545 86.Ds.Ds.545 86.Ds.Ds. Nengkelan .545 84.954.454.654.545 148.954.454.Ds.545 40.Ds.454. Cibeet Kec. Tanjungwangi .545 24.Ds.545 26.545 214.DS. Wanasuka .Ds.545 94.704. Mekarpawitan .204.454.545 88. Ciluluk Kec.954.954. Cincin .954. Soreag '.Ds. Mekarwangi .954.Ds. Lebakmuncang .Ds.545 92.545 24.954. Nagrak . Sukajadi . Pangguh .954.545 84. Pasirjambu .500 78. Cikitu . Pulosari .954.Ds. Cijagra . Jagabaya Kec.545 116.545 102.454.545 24. Sukarame Kec.545 134.454.Ds. Sukamanah .Ds.454.545 151.954.Ds.545 90.954.545 129.454. Sukawening . Banjarsari .Ds. Mekarsari . Pangalengan Kec. Campakamulya .Ds Pangauban . Pangalengan .829.454.545 71. Cisondari Kec.954. Cikancung . Nagreg .Ds. Cipeujeuh . Karangtunggal .Ds. Loa .545 80.979.Ds. Patengan .545 36.Kode Rekening 1 . Sukaresmi .454.954.Ds. Sukamanah Kec.454.Ds.545 142.500 125.545 79.904.454. Ciwidey .Ds. Pacet .545 39.454.954.Ds.545 58.545 48.545 114. Ciwidey Kec.Ds. Cileunyi Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 36. Cikawao .545 26.Ds.454.545 162. Rancabali .454.545 79.545 38. Margamulya . Linggar .954.Ds.545 29. Cimaung .Ds.Ds.545 36.Ds.Ds.Ds. Sadu .545 41. Pasirhuni . Talun .545 96.Ds.Ds.545 36.954. Cipelah .954.545 - % 5 49 .979.545 74.545 84.545 136.954.545 231. Lamajang .545 129. Bojongloa Kec. Indragiri Kec.454.Ds.454. Cikoneng . Mekarsari .954. Rancabogo .545 91.545 31. Neglasari .704. Paseh .Ds.545 31. Margaluyu .Ds.Ds.454.954.545 31.954. Dukuh .545 72.454.Ds.545 76. Ibun .Ds.545 33. Sukaluyu . Cigentur . Tangsimekar .545 88.954.Ds.Ds. Margamukti . Parungserab Kec.Ds.545 65.954.Ds.954.545 91. Sindangsari .954.Ds.454.Ds. Maruyung . Pasirjambu .704.Ds.Ds.Ds. Panundaan .454.545 162.545 131.545 86. Tribaktimulya .Ds.Ds.Ds.Ds.954.454.Ds. Mekarlaksana .Ds.954.Ds.Ds.Ds.954.704.545 82.

954.434.454.Ds Sukamukti .Ds.545 24.545 126.Ds Karya Laksana Kec Pangalengan .Ds.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.454.204.Ds.Ds Mangunjaya .545 26.545 31.454.Ds. Solokanjeruk Kec.545 26.Ds Batu Karut Kec Kertasari .Ds.545 76.545 38.954.154. Majalaya .Ds.Ds Baros . Dayeuhkolot .Ds.545 107.545 86.452.Ds.454. Ciparay . Cimenyan Kec.954.Ds Cibeureum Kec Majalaya .454. Ciheulang . Bojongkunci . Solokanjeruk . Padamulya .454.545 36.Ds. Ciparay .545 69.Ds. Pameungpeuk .954.Ds Mandala Mekar Kec Dayeuhkolot .Ds Mandala Wangi Kec Ibun .Ds.954.Ds.454.954.500 40.545 24.954. Baleendah .454.545 28.Ds Warnasari Kec Cimenyan .545 24.Ds Giri Mulya Kec Nagreg . Kutawsaringin .Ds. Rancamulya Kec. Majalaya .Ds.954.545 569.454.454.Ds Neglasari .Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 61. Bojongmalaka Kec.Ds Bojong Anggaran 3 Realisasi 4 39.Ds. Babakan .204.545 26.Ds.204.545 29.Ds.Ds.545 26. Banyusari Bantuan Keu.590 % 5 50 .545 29. Katapang .204.954.Ds Mekarjaya . Rancabali .Ds.954.545 112. Sukapura Kec.545 109. Majakerta .954. Margaasih Kec.454.Ds Arjasari .Ds Citeureup Kec Arjasari .954. Margaasih .Ds.Ds. Cikembang Kec. Cileunyi Kulon .954.Bojongmanngu .545 177. Cibiru Wetan . Sarimahi .545 31.500 50. Cibodas .545 42.545 116.545 144. Cikoneng . Cimenyan .454. Sukamulya .454.Ds.545 24. Sukamaju Kec.545 31.454.Ds. Ciburial .Ds.545 228.454.990 179.Ds.954.Ds.Ds.545 91. Padaulun .545 137.Ds.954.954.454. Bumiwangi .Ds Alam Endah Kec Pacet .500 143.545 31.545 77.545 31.Ds.545 24.954.454. CibiruHilir Kec. Mangunsari .545 24.Ds.545.454.954.454.Ds Wangi sagara .545 26.545 49. Mekarlaksana .Ds.454.454.545 34.545 66.545 56.Ds Patrol Sari .704.545 194. Gunungleutik .250 54.454. Buninagara .545 86.954.454. Biru .545 36. Kutawaringin Kec.Ds.

545 76.545 71.545 101.Ds Cinangela Kec Ciwidey .454.545 36.Ds Haurpugur Kec Ibun .Ds Margamekar Kec Cimaung .545 96.954. Cileunyi .545 88.545 36.545 78.954.545 51.Ds Pakutandang .704.454.Ds Cipaku .545 134.Ds Sagara Cipta .545 48.545 145.Ds Cinunuk Kec Dayeuhkolot .954.454.Ds Cikalong .545 34.204.Ds Cicalengka wetan .545 - % 5 51 .545 69.954.545 156.954.Ds Tanjungwangi .454.545 55.454.204.Ds Sukamaju Kec Kertasari .954.Cikuya .954.Ds Cileunyi Wetan Bantuan Keu.Ds Cikancung Kec Katapang .Ds Drawati Kec Pasirjambu .954.Ds Narawita .454.Ds Cikasungka .703.204.545 26.Ds Lampegan Kec Pangalengan .Ds Mekarsari Bantuan Keu.454.545 218.454.Ds Cicalengka Kulon .454.854.545 35.Ds Nagreg .545 165.545 61.454.545 78.545 48.545 31.545 40.704.545 104.545 39.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Pasirjambu .954.545 50.545 38.454.545 90.545 110.545 39.Ds Margaasih .Ds Cimekar .Ds Sukamulya .545 36.954.454.545 196.454.954.Ds sumber sari .Ds Ciherang .704.954.545 55.Ds Jelegong .954.Ds Sukamanah .Ds Mekarsari Kec Bojong Sorang .Ds Panyocokan Kec Cileunyi .954.954.545 54.545 55.Ds Sukamukti Bantuan Keu.545 79.704.Ds Sukamantri .Kode Rekening 1 Uraian 2 .454.Ds Cipedeus .363.204.454.Ds Rancatungku Kec Pacet .954.Ds Panenjoan .954.545 24.Ds Cangkuang kulon Kec Cikancung .Ds Tarumajaga Kec Pameungpeuk .Ds Sugihmukti Kec Nagreg .954.454.Ds Waluya .Ds Citaman Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 27.Ds Tenjolaya .545 149.545 39.545 42.954.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Rancaekek .Ds Bojongsoang Kec Paseh .545 54.Ds Dampit Kec Ciparay -Ds Serangmekar .Ds Majasetra Kec Cicalengka .545 73.545 120.454.545 39.Ds Panyadap .545 45.Ds Babakan Peuteuy .Ds Bojong .454.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.

545 29.Ds Girimekar Kec Solokanjeruk .Ds Sukasari Kec Pasirjambu .Ds Pangauban .Ds Ibun Kec Kertasari .545 148.454.Ds Dayeuhkolot Kec Cikancung .454.Pamekaran -Ds.545 34.Kode Rekening 1 Uraian 2 .954.Ds Cipanjalu .454.545 29.Ds Cimaung -Ds Cipinang Kec Margahayu .704.954.Ds Cihawuk .Ds Mandalasari .454.Ds Cihanyir .454.545 39.Ds Cilengkrang .545 26.Ds Jatiendah .Ds Tenjolaya .Soreang -Ds.Ds Cukanggenteng .545 53.545 24.Ds Cilame Bantuan Keu. Banjaran .545 % 5 52 .Ds Rancakasumba Kec Cimaung .545 89.545 45.454.454.Ds Margamulya Kec Dayeuhkolot .954.545 26.545 154.954.954.454.Cangkuang wetan Kec.545 39.Soreang -Ds.454.454.454.545 51.454.545 26.204.454.Ds Melatiwangi .200.454.454.545 26.Ds Sukapura Kec Margaasih .545 39.Panyirapan -Ds.Dayeuhkolot -Ds.545 31.954.Ds Cibodas .Ds Pasir Mulya -Ds.Ds Gandasari Kec.545 74.Ds Neglawangi .954.Ds Neglasari .Ds Kamasan .mekar rahayu Anggaran 3 Realisasi 4 54.454.545 34.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Banjaran .545 72.545 161.545 101.545 161.579.454.954.545 31.Ds Lagadar Kec Pameungpeuk .545 86.Ds Tanjungsari Kec.Ds Mekarjaya .545 27.204.545 36.454.545 26. Kutawaringin .545 41.545 31.454.545 164. Cangkuang .545 73.545 99.545 36.545 28. Karamat mulya -Ds.454.545 56.Sukanegara Kec.Ds Santosa .129.545 81.545 129.Ds Srirahayu .545 39.454.Ds Ciadus .Ds Banjaran .Ds Banjaran Wetan .545 67.Ds Margahayu Selatan Kec.454.545 121.454.454.Sindang panon -Ds.954.545 49.454.954.Ds Ciporeat .Ds Margahurip .Marga asih -Ds.954.Ds Mekarmaju .954.500 31.Ds Nanjung .954.954.954.545 51.954.Rahayu -Ds.204.Ds Tanjunglaya .545 31.545 24.Sekar wangi -Ds.545 55.454.545 210.Tarajusari Kec.454.545 78.954.545 34.454.454.Ds Kiangroke Kec Katapang .545 58.Ds Hegarmekar Kec Cilengkrang .

545 73.Margahayu tengah -Ds.Kopo -Ds.454.545 79.Pamengpeuk -Ds.954.Wargaluyu .545 54.545 31.454.454.454.545 26.454.Bandasari -Ds.454.Katapang -Ds.954.954.545 41.lengkong -Ds.Malasari Kec.454.Bantuan Operasional RT/RW ( 15.545 34.Lebakwangi -Ds.954.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.545 31.Ciluncat -Ds. ) .Buah Batu -Ds.Jatisari -Ds.579.545 31.140 RT / ( jumlah Rw.332.204.Sudi Kec.954.545 31.954.545 36.Ciamung -Ds.Katapang -Ds.545 104.545 75.Rancakole Kec.079.Banjaran -Ds.Cikadut -Ds.545 45.P2D Tahap II (keu.954.954.320.954.545 32.360.545 145.954.Sukamenak -Ds.954.Pamentasan -Ds.Mekarmanik Kec.545 141.954.454.545 61.114.Arjasari -Ds.Kutawaringin -Ds.desa) Kec.Pananjung Kec.140.Nagrak -Ds.jelegong -Ds.954.solokan jeruk -Ds.Desa Tegalluar .954.704.454.Ibun -Ds.Ibun -Ds.Cimenyan -Ds.146 105.Mandalahaji Kec.Jatisari -Ds.Pacet -Ds.Malakasari -Ds.545 26.pinggirsari -Ds.545 34.860.47% 16.545 40.545 39.545 56.954.nagreg Kec.Cibodas -Ds.Cangkuang -Ds.Bojong emas -Ds.805 orang.545 31.545 38.545 436.solokan jeruk -Ds.420.Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang Anggaran 3 Realisasi 4 31.454.000 53 .545 102.704.545 89.Padasuka -Ds.954. RT.545 64.Desa Lengkong 6.Ancolmekar -Ds.954. 3.545 26.545 39.545 76.500.545 33.000 12.Sayati Kec.545 41.Mekarjaya -Ds.Sindanglaya -Ds.Cangkuang -Ds.000 7.745.000 .Cipagalo -Ds.545 41.545 36. 15.454.454.Gajah Mekar Kec.tanggulun Kec.Nagreg -Ds.954.545 47.000 21.954.RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa.954.545 61.Rancamanyar Kec.454.545 41.954.545 17.orang.Sangkan hurip Kec.Bojongsoang -Ds.(10-09.Bale endah -Ds.Cilampeni -Ds.704.954.Padamukti Kec.Margahayu -Ds.Desa Bojongsari .tegal Luar Kec.454.Langonsari Dibayar kwit.4Kec.454.545 162.545 120.545 % 5 36.545 26.laksana -Ds.954.Bojongsari -Ds.454.545 48.

830.Desa Mandalamekar .3 Kec. Tanjungwangi -Ds.010.000 8.250.000 22.000 11. Cigondewah Hilir .000 7. Nanjung Mekar .000 27.620.790.Desa Buahbatu .350.(11-09.590.000 21.800.930.850.Desa Girimekar .440.000 22. Cicalengka Wetan -Ds.000 11.510.590.3 Kec.000 16.000 17.000 11. Panenjoan -Ds.020.000 23.Desa Cileunyi Kulon .950.370.000 21.170. Sukamulya .020.Desa Cibodas .230.000 7. Cikuya -Ds.000 11.920.(19-09- Anggaran 3 Realisasi 4 15.Ds.Desa Cimekar .000 18.400. Cimenyan .000 9.000 13.Ds. Jelegong .330.000 10.RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa.000 20.Desa Citeureup .890. Sukamukti .Ds.610.000 8.Desa Cipagalo . Cicalengka Kulon .000 5.000 10.470. Cangkuang -Ds.980. Narawita -Ds.000 10.320.Desa Cibiru wetan . Dampit -Ds.250.000 12.000 47. Bojongloa . Nagreg . Rancaekek Kulon -Ds.(17-09.000 13.000 15.Desa Bojongsoang .500.110.000 18.000 8.960.Desa Cibiru hilir . Pangauban Ds.Desa Cilengkrang .000 32.000 10.130.Banyusari . Katapang .000 8.000 7.000 8.Ds.800. Waluya -Ds.Ds.000 6.000 8.Desa Jatiendah . Sukamanah -Ds. Sangiang -Ds.000 9.Desa Cibeet .000 25.Ds. Babakan Peuteuy -Ds.620.580. Mandalawangi .000 14.2 Kec.350.Ds.Ds.630.Ds.070.Desa Melatiwangi .Desa Panyadap .000 7.Desa Cileunyi Wetan .000 13.000 10.Desa Sindanglaya .000 13.Ds. Margaasih -Ds.000 10.000 12.500. Narawita -Ds.Ds.Desa Mekarmanik .000 8.210.100.000 13.Desa Bojong emas .000 19.700.670.000 7.920.930.850.Ds.000 10.Desa Ciburial .Desa Talun .300. Tegalsumedang .250.890.120.380.230.000 14. Citaman .Desa Cinunuk .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.000 13.Ciporeat .760.000 7.480. Ciluluk .000 7. Tenjolaya -Ds. Linggar -Ds. Ranaekek Wetan -Ds.Ds.000 8.000 12.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.Cipanjalu .000 - % 5 54 .480.Ds.Ds.000 11.400. Sangkan Hurip .Desa Solokanjeruk .000 14.Ds.Desa Mekarsaluyu .040.820.(16-09.000 10.Desa Langensari .410.900.000 16.000 19. Bojong .000 11.Ds. Bojongsalam . Ciaro .310.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.050.000 19.Ds. Ciherang .Desa Rancakasumba .4 Kec.000 16.Cilampeni .000 11.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.Ds.880.090.380.Ds.760.070.770.000 13.

745.Desa Malakasari .000 12.Desa Mekarjaya .000 10.Desa Sarimahi .000 8.000 9.000 13.Desa Mekarjaya .000 11.000 11.000 12.Desa Sangaracipta .104 29. Alamendah .Desa Mandalawangi .( 25-09.Desa Bojongmalaka .2 Kec.000 19.910.427.590.990.Desa Ciheulang .3 Kec.970 30.(19-09.630.790.370.620.670.000 35.Ds.600.3 Kec.Desa Bojongmanggu .920.600.Desa Sukamaju .000 12.000 10.000 16.000 11.370.000 13.( 25-09.Desa Rancatungku .(Tarling .Ds.540.740.760.390.Desa cilampeni .( 25-09.450.000 14.Desa Sukapura .800.000 % 5 55 .430.510.Ds.Desa Nagrak .RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.910.000 9.Ds.580.000 12.000 8.Desa Mekarsari .000 10.750.130.Desa Margaluyu Kec.740.Desa Neglasari .000 11. Batukarut .330.090.760.Desa Cikitu .000 13.Desa Rancamulya .RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.370.Desa Pakutandang .Desa Sumbersari .Desa Cikawao . Rancamulya .( 26. Ciwidey .000 12.000 27.000 14.Desa Batukarut .( 24.520.Ds.Sadu .000 14.630.310.870. Warnasari .Desa Cipelah .630.000 13.630 15.Ds.Desa Cinunuk .RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.650. Gajahmekar .000 12.Desa Rancamanyar .120.000 15.000 13.740.Desa Serangmekar .Desa Margamulya . Buninagara .790.Desa Lebakwangi .000 11.000 19.RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa.Desa Gunungleutik .Desa Manggungjaya .Desa Ciherang .000 10.Desa Langonsari .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Desa Mekarlaksana .Desa Bumuwangi .870.000 11.920. Lebak Muncang .Kecamatan Pangalengan Ds.000 11.Ds.019.8 Kec.000 15.130.000 21.RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa.000 72.000 12.330.000 16.560.190.110.450.400.000 17.000 16.090.Desa Sukawening .Desa Cimekar .1 Kec.Desa Padaulun .350.Desa Sukasari .000 32.5 Kec.370.Desa Cibodas Keca.Desa Sukaluyu .3 Kec.000 27.( 26-09.Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 11.Desa Rawabogo .RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa.Desa Majalaya .RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.Desa Sukamukti .530.000 14.920.RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa.660.Desa Warnasari .800.000 12.Desa Dayeuhkolot .000 9.000 25.520.000 14.000 14.000 12. Jatisari .050.000 25.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.14 Kec.( 26-09.Desa Ciparay .Panundaan .550.000 27.000 11.Desa Cangkuang kulon .Desa Babakan .000 11.000 15.000 354.Desa Cikoneng .735.Kecamatan Pameungpeuk Ds.Desa Cimekar .000 9.Desa Manggungharja .090.000 13.10 Kec.350. Pasirjambu .000 14.Kecamatan Arjasari Ds.250.

000 10. Kertasari .000 13.380.000 12.Ds Maruyung .550. Solokanjeruk .000 15. Pameungpeuk .Ds Lamajang Kec.000 12.Ds Mekarpawitan .930.330. Pacet .Ds Ciapus .Ds Cisondari .950.000 20.( 26-09Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.000 15.000 13.680.320.000 19.Ds Majakerta .Ds Cibeureum .Ds Tangsimekar .000 11.Ds Cinangela Kec.Ds Lebakmuncang Kec.870. Kutawaringin .000 16.000 10.Ds Drawati .290.Ds Pangauban .000 10.000 171.080.Ds Sukamanah Kec.080.220.Ds Cijagra .Ds Sukapura . Pasirjambu .000 5.950.020.Ds Bojong .Ds Loa .880.000 8.200.820.080.000 24.180.Desa Kutawaringin Kec.Ds Biru Kec.Ds Sukamantri .Ds Neglawangi .000 10.660.680.Ds Tanjunglaya .000 % 5 56 .Ds Tarmajaya .Ds Cipagalo Kec.000 11.000 9.000 22.000 7.990.000 12.870.140.Ds Neglasari Kec.910.390. Ibun .Ds Sindangsari Kec.000 10.Ds Cigentur .Ds Kamasan .640.Ds Cipedes .Ds Hegarmanah Anggaran 3 Realisasi 4 12.190.770.550.770.330.100.Ds Cikembang . Banjaran .Ds Cihawu Kec Pacet .030.000 12.Ds Wargaluyu Kec.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.Ds Wangisagara .Ds Pulosari .290.Ds Margamulya Kec .Ds Cibodas Kec. Majalaya .580.Ds Srirahayu . Pangalengan .000 11.000 17.000 6.000 8.000 10.380.Ds Cihanyir .000 24.360.460.740.570.Ds Tanjungwangi Kec Ciwidey .Ds Bojongkunci Kec.000 7.000 12.000 5.000 13.Ds Cipeujeuh .380.000 20.310.000 10.000 14.000 8.250.000 12.000 7.Ds Padamukti .Kode Rekening 1 Uraian 2 .150.000 7.3 Kec.Ds Cikancung .460. Arjasari .000 14.000 11.400.Ds Mekarjaya .Ds Mandalsari . Paseh . Panalengan .000 7.Ds Majasetra .Ds Cipaku .000 8.Ds Ciwidey .000 8. Cikancung .000 14.000 12.270.Ds Karyalaksana Kec.000 14.000 7.000 19.700.600.Ds Cikasungka .000.000 12.Ds Mekarlaksana .070. Bojongsoang .Ds Karangtunggal .200.270.

150.Ds Panyirapan .190.000 8.Ds Pasirmulya Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .000 6.000 16.000 7.000 1.Ds Pakutandang .000 12.890.190.200.000 % 5 57 .Ds Nanjung .000 9.000 11.Ds Ciparay .Ds Cangkuang Kec Soreang .000 8.000 5. Nanjungmekar Bant.940. Bojongloa .000 8.Ds Cikoneng .Ds Ibun .Ds SumberSari .000 8.000 6.000 10.Ds Mangunharja .040.Ds Gandasari Kec Margahayu .350.000 7.645.Ds Laksana .900.442 76.000 10.000 4.Ds Dukuh .550.Ds Margahurip BELANJA BANTUAN RT/RW Kecamatan Rancaekek : .555.Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi .870.Ds.000 9.000 13.270.Ds Pananjung .870.Ds Banjarankulon .610.020.010.000 7.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Cangkuang .Ds Neglasari .900. Soreang .000 10.Kecamatan Katapang Desa Pangauban Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .000 12.895.505. Kramatmulya .Ds Tarungserab Kec Katapang .000 7.880.670.Ds.310.Ds Haurpugur Kec Margaasih .560.Ds Baros Kec Banjaran .000 17.960.Ds Lagadar Kec Ibun .000 17.Ds Gunungleutik .310.620.350.Ds.000 13.Ds Sukawargi .435.770.Kecamatan Pacet Desa Girimulya .540.665.000 8.400.725.Ds Mekarwangi .000 15.000 6. Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD Kec.329.000 12.Ds Banjaranwetan .000 13.000 6. Pamekaran Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec Ciparay .000 18.Ds.Ds.Ds Pangguh Kec Arjasari .000 22.400.200.690. Cangkuang .000 12.480.000 8.000 11.835.410.260.000 1.330.000 6.Ds Lampegan .000 80.Desa Karangtunggal Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .000 11.Ds Kiangroke .870.830.045.Ds Tanjungsari .Ds Rahayu .020. Banjaran .Ds Mekarsari .Ds Margahayutengah Kec Rancaekek .Ds Sarimahi Anggaran 3 Realisasi 4 11.5 Kecamatan & Desa Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.Ds Tanggulun .160.Ds margaasih .Ds Ciheulang .Ds Sagara Cipta .000 14.000 8.000 12.Ds Margahayuselatan .000 12.000 19.000 8. Ciluncat Kec.Ds Sayati .Ds Cingcin .

000 3.Cilengkrang -Ds.855.000 10.000 6.000 6.Ds Manggahang .330.000 7.270.100.Ds Bojongsoang Kec Margaasih .810.240.010.Katapang -Ds.000 27.Ds Nanjung Kec Cimaung .665.000 8.Ds Gandasari -Ds Sukamukti -Ds.635.000 32.Ds Sulaiman Kec Dayeuhkolot .625.Ds Padasuka Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa Kec Kutawaringin .2008 Kec.000 3.405.450.Ds Wargamekar .Ds Jelekong -Ds Baleendah .000 3.565.Maragahayu selatan -Ds.525.Ds Batukarut .000 5.000 11.705.000 5.000 5.Ds Mekarlaksana Kec Baleendah .455.000 9.Ds Padasuka .460.Cimenyan -Ds.435.380.Katapang .000 7.000 3.000 5.000 6.325.000 4.000 9.000 36.000 5.Ds Pasawahan Kec Cimenyan .Ds Buninagara .Ds Baros .875.Ds Parungserab Kec Bojongsoang .Sayati Kec.090.000 10. Ciporeat -Ds.000 9.810.165.095.Ds Citeureup Kec Soreang .235.290.Kode Rekening 1 Uraian 2 .970.Cikadut Kec.Girimekar Kec.Cimeunyan -Ds.Ds Lebakwangi .Ds Pamentasan .050.800.Ds Bumiwangi .000 8.Ds Sukapura .000 6.mandalamekar -Ds.000 6.425.555.Maragahayu Tgh -Ds.Ds Patrolsari .000 25.675.000 6.295.Margahayu -Ds.000 4.000 6.135.Ds Kopo .000 18.Bojongsoang -Ds.355.155.940.000 5.320.Jati endah -Ds.Ds Sukamulya .Ds Arjasari .000 6.Ds Rancakole Kec Dayeuhkolot .Ds Cibodas .980.000 39.000 7.Ds Andir Kec Margahayu .000 6.Ds Serangmekar .000 8.190.000 54.Cipagalo Kec. Cipanjalu -Ds.510.000 % 5 58 .315.310.380.850.620.000 7.000 7.000 13.Sangkan hurip -Ds.Ds Cibeunying .000 8.000 10.Melatiwangi -Ds.Ds Babakan .290.000 10.945.000 6.000 5.000 25.Ds Jelegong .585.630.000 8.585.960.Cilampeni Anggaran 3 Realisasi 4 9.Ds Jatisari .000 5.Ds Cilame Kec Arjasari .Ds Gajah Mekar .000 7.Ds Mekarsari Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.Cilengkrang -Ds.Ds Kutawaringin .000 7.610.

Ds Margaasih .000 6.Pangautan -Ds.000 5.810.390.Ds Hawurpugur .000 4.615.Ds Sukamanah .000 5.480.Ds Nagrak .Ds Cikawao .000 8.Ds Langonsari Kec Arjasari .Ds Cibeureum .000 6.730.000 4.Bojongkunci .000 4.Ds Cicalengkakulon .000 3.235.Ds Tanjungwangi Kec Kertasari .Ds Cikuya .125.120.000 23.Ds Sangiang .Ds Cangkuang Wetan -Ds Cangkuang Kulon Kec Banjaran .000 4.615.Ds Maruyung .885.Ds Cihawuk Kec Baleendah Anggaran 3 Realisasi 4 5.610.720.DS Rancatungku .000 - % 5 59 .Ds Cipinang .805.000 6.Ds Girimulya .000 4.000 4.000 8.Ds Pangauban .000 5.000 9.190.970.Ds Sukarame .000 5.000 7.135.550.230.Ds Sukapura .000 6.Ds Rancaekek Kulon .000 7.000 2.860.000 3.Ds Sukamaju .Ds Tenjolaya .000 4.000 6. Banyusari Kec.210.Ds Sukasari .000 6.000 11.000 5.290.000 5.000 5.Ds Linggar .000 3.840.385.650.000 5.365.000 6.000 4.925.Ds Kiangroke Kec Pamengpeuk .Ds Mekarjaya .560.Ds Ciapus .000 9.835.000 3.000 6.Ds Cimaung .770.475.830.Ds Nagrag Kec Cikancung .Ds tarumajaya .885.000 4.Ds Tegalsumedang .Ds Cikalong Kec Cicalengka .Ds Cikitu .200.Margaasih -Ds.795.DS Bojongmanggu .Ds Bojongsalan .760.530.Ds Dampit .Ds Narawita .000 5.000 5.215.940.165.Ds Cicalengkawetan .000 4.000 7.Kode Rekening 1 Uraian 2 -Ds.000 8.Ds Rancamulya .595.000 12.Ds Dayeuhkolot .410.Ds Waluya .000 4.Ds Ciluluk Kec Rancaekek .950.000 5.885.965.690.Ds Santosa .Ds Mandalahaji .435.000 5.445.000 13.000 6.550.685.000 4.Ds Cinangela .520.000 9.Ds Bojongloa .445.875.000 4.000 5.Ds Nanjungmekar Kec Pacet .510.000 5.000 12.090.620.Ds Rancaekek Wetan .000 5.595.000 4.000 2.Ds Panonjoan .Ds Cangkuang .Ds Pinggirsari Kec Cimaung .Ds Neglawangi .415.Rahayu Kec Dayeuhkolot .000 3.970.Ds Jelegong .350.940.Ds Sukamulya .

770.000 8.370.275.000 8.000 4.Ds Cipedes .310.Ds Neglasari .Ds Karangtunggal .Ds Solokanjeruk .000 5.000 6.285.Ds Mekarwangi .Ds Cikoneng .795.Ds Bojongmekar .000 10.350.Ds Cijagra .Ds Sugihmukti .Ds Majasetra .Ds Bojong .Ds Talun .Ds Sukamukti Kec Solokanjeruk .Ds Cibeet Kec Pasirjambu .Ds pasirjambu .980.Ds Bojongmalaka .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Padamukti .000 7.870.Ds Padamulya .000 5.000 7.Ds Drawati .000 7.000 10.Ds Malakasari Kec Majalaya .195.510.Ds Tangsi mekar Kec Ibun .000 9.000 10.525.000 6.160.Ds Majalaya .615.200.LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang Bant.000 5.Ds Cipaku .Ds Nangkelan .000 5.000 4.Ds Panyadap .Ds Sukawening Anggaran 3 Realisasi 4 9.760.Ds Panyocokan .000 6.000 3.000 7.Ds Panundaan .020.660.000 4.165.000 6.Ds Tenjolaya Kec Ciwidey .000 5.935.000 5.000 4.680.Ds Nagrak .000 6.635.Ds Sukamanah . Keuangan Desa RT/RW LPMD .690.000 8.675.Ds Pangguh .Ds Lagonsari Kec Paseh .000 7.320.000 4.000 6.005.000 4.000 6.Ds Cukanggenteng .Ds Mekar Pawitan .Ds Ciwidey .000 7.000 5.715.000 4.935.685.460.075.Ds Cisondari .450.000 7.490.Ds Cilungcat Bant.Ds Biru .000 6.685.050.Ds Rancakasumba .Ds Padaulun .000 5.000 6.000 5.990.460.000 7.350.Ds Mekarmaju .125.Ds Sindangsari .Ds Mekarsari .000 4.Ds Cibodas .000 6.Ds Rawabogo Kec Rancabali .700.645.440.000 7.000 8.000 5.Ds Rancamanyar .Ds Sukamantri .510.Ds Majakerta .080.Ds Cigentur .110.000 6.000 6.000 6.Ds Sukamaju .665.065.275.250.000 4.Ds Neglasari .Ds Dukuh .Ds Wangisagara .000 9.Operasional RT/RW LPMD Kec Pasirjambu .Ds Indragiri Kec Cangkuang .390.595.000 3.000 6.435.245.000 4.000 5.000 4.250.000 10.000 6.000 % 5 60 .455.000 3.Ds Margamulya Kec Ciwidey -Ds Lebakmuncang .630.Ds Loa .315.Ds Cibodas .590.580.405.

Ds Sindangpanon .Ds Mangunjaya .000 12.Ds Sukaresmi .000 5.000 5.Ds Margamukti .000 3.595.Ds Soreang .780.710.475.Ds Pananjung .Ds Terajusari .415.Ds Margaluyu .000 7.675.580.Ds Buahbatu .000 5.465.Ds Margamulya .985.000 8.000 7.320.Ds Lamajang .000 17.Ds Margamekar Kec Arjasari .505.Ds Cinunuk .680.000 5.Ds Wanasuka .335.000 5.000 12.295.000 6.Ds Jagabaya .Ds Sukajadi .520.460.345.605.625.Ds Bandasari .Ds Pulosari .510.000 6.685.000 10.000 5.435.850.565.155.075.Ds Pangalengan .000 4.Ds Banjarsari .550.960.145.000 5.000 7.000 10.Ds Sukamanah .000 5.000 4.565.Ds Mekarjaya .020.000 10.000 11.000 5.000 7.695.315.000 9.Ds Cileunyi Wetan .DS Mekarsaluyu .000 4.280.000 9.Ds Cileunyi Kulon .Ds Ancol Mekar .000 8.000 10.000 7.Ds Patrolsari .Ds Sukanagara Kec Banjaran .780.980.715.000 12.000 5.000 11.035.Ds Mekarmanik Kec Bojongsoang .430.715.Ds Ciburial .Ds Banjaran Kulon .000 12.Ds Cipelah .015.725.000 8.Ds Kamasan .Ds Tanjungsari .Ds Sadu .Ds panyirapan .530.Ds Sindanglaya .000 8.000 8.000 5.445.Ds Patengan .000 4.210.ds Wargahurip .000 14.Ds Mekarjaya .000 6.Kode Rekening 1 Kec Rancabali .000 4.Ds Neglasari .000 6.585.Ds Margaasih .000 5.000 6.Ds Sukaluyu .Ds Banjaran Wetan .Ds Pasir Huni .985.Ds Warnasari .Ds Jatisari .Ds Lengkong .955.205.925.Ds Cimekar .000 9.000 4.000 4.450.000 5.000 5.190.Ds Cibiru Hilir .Ds Lagadar .Ds Tribakti Mulya .000 6.Ds Cibiru Wetan Kec Cimenyan .870.Ds Cigondewah Hilir Kec Soreang .Ds Wargaluyu Kec Cimaung .Ds Pasirmulya .000 5.000 6.000.Ds Cingcin .Ds Alamendah Kec Cangkuang .805.000 6.000 5.725.705.525.675.Ds Cangkuang Kec Cileunyi .650.350.Ds Cempaka mulya Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 5.Ds Tegalluar Kec Margaasih .000 % 5 61 .000 5.Ds Bojongsari .000 12.000 6.305.000 6.

000 10.260.000. Talun .Ds Ciaro .000.000 3.315.000.Ds Ciheulang .000.Ds.Ds Tanjunglaya .000.000 12.000 9.Ds laksana . Pangguh Kec.Ds Sagaracipta .000 6.00% 100.200.Ds Mekarlaksana .000 10.000.Ds Ibun .Ds Nagreg .Ds.An.000 8.20 05 05 01.000 71.000.Ds Cikoneng . Drs.900.Ds Babakan Peuteuy .Ds Cikasungka .An.Ds Babakan .555.000 3.Ds Srirahayu Kec Ciparay .645.605.Ds Tanjungwangi Kec Nagreg .Ds.Ds Ciparay .20 05 05 01.250.Ds Tanggulun .000 4.Ds Mekarsari .095.000 4.Ds Malasari Kec Cicalengka .000 71.000. Ibun : 150.275. SH .Ds Pakutandang .Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP .000 7. Ibun : .000 6. Rancabali : . Karyalaksana .000 10.895.000 3.000 6.000 4.H. Ciguntur .20 05 05 01.Ds Manggungharja .000 4.000 6.Ds.000.Ds Sarimahi .000.000 7.000 37.200.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .665.000 3.Bantuan Operasional LKMD Desa 1. 8 01 01 .Ds Hegarmanah .Ds.000 10.000 3.Ds Mandala Wangi Kec Cikancung . Hidayat. Cipedes Kec.000 4.Ds Sudi .555.240.325.00% 0.000 447. Joko nono H.800.000 7.Bantuan Keuangan Kepada BUMDES Bantuan BUMDES Kec.435. Joko Nono Herman .Ds.000. 8 1.Ds Serangmekar .000 4.500. Paseh : .Ds Mandala sari .245.Ds Ciherang .255.000.Ds Mekarsari Kec Kertasari .00% 1.000 0.Ds Cikancung . Mekarwangi .Ds Bojong .000 5.Ds Lampegan .Ds Gunungleutik .000 250.000 6.000 5.200.310.900.000 4.000 11.500.Drs Suryana Yusuf 745.415.960. 8 .Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP .Ds Cihanyir .290.000 71.500.895.510.000 10.000 5.590.725. SH .000 4.000 5.Ds Cipeujeuh .500. Arman Noor Fahny .Ds Sumbersari .110.000 250.000 8.000 4.190.00% 62 .000 5.000 - % 5 .000 10.000 8.070.000 6.975.Ds Cikembang Kec Ibun . Patengan Kec.000 7.Ds Citaman .Ds.000 3.440.Ds Karyalaksana Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 4.000 447.Ds Bumiwangi .An.835.An.000 6.850.135.000 5.040.Bantuan 3 Pilar Desa .Sam Samsul.000 5.Kode Rekening 1 .155. Ana Karmana .000.405.00% 100.000 - 0. Arman Noor .000 4.000 200.

Cilenyi . Mandalawangi Kec.500.000. Suka menak Kec Pangalengan Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 10.Ds.500.000 7.000 10.59% 4.000 7.000 672.000.000 10.000 7. Margahayu Ds.Ds.500.000 10.Kec.000 7.59% 4.000 10.519.000 % 5 14. Neglasari Bantuan BUMDES untuk .Ds.500. Majalaya Ds.205 14.000.Ds.000 7.Ds.000.000 7.000.500.000.500. Margamulya Kec. Banjaran Wetan . Cikembang .Ds.519.000 7.638.000.000 7. Ciluncat .Kec.490.500.000 12. Nagrak Kec.000 7.500.500.638. Cihawuk Kec.Ds.205 4.000. Cimaung : Desa Cipinang Desa Cikalong . Cankuang Ds.Ds Cibiru Hilir . Soreang : Desa Cingcin Desa Parungserab kec.000 672.000 12. Bandasri Kec.Ds.000 672. Ibun .500.000 10.Banjaran .000 7.000 10.000 7.500.Ds.000. Kertasari : .638. Nagreg Ds.Ds.500. Langonsari kec.000 10.000 12. Rancabali Ds.000 10.000 10.000.490. Cangkuang .500.000 12.000 10.000 7.000.59% 63 .Ds.000 10.Kec.490. Cibiru Wetan Kec. Solokanjeruk Kab.000 7.500. Tarumajaya .Kec.000. Lampegan Kec.Ds.000 10.000 10.000 10.000 10.Kec Margaasih : Desa Rahayu Desa Lagadar Desa Nanjung Desa Mekarahayu Desa Margaasih Desa Cigondewah Hilir .500. Cibeet .000 7.500.Ds.Ds.000 7.500. Mekarlaksana Kec.500. Ciapus Kec.000 10.Margamekar Kecamatan Baleendah .000.205 14.000.000.000 7. Nagreg Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA Bantuan BUMDES untuk Kecamatan Pangalengan .500. Ibun . Kutawaringin : Desa cibodas Desa Cilame Desa Buninagara .Nagreg Ds.500.000 12. Cipelah Kec.000. Pangalengan : Desa Sukamanah Desa Margamukti .Ds. Ibun Ds.000. Dukuh Kec. Pacet Ds.500.000 7. Bandung Bantuan Gubernur . Tanggulun .500.000.500.000 7.Bantuan Raksa Desa BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak terduga Belanja Tidak terduga Anggaran 3 Realisasi 4 10.Ds. Neglasari Kec.519. Andir Kecamatan Ciparay .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.