P. 1
Lkpj 2008 Final

Lkpj 2008 Final

|Views: 1,677|Likes:
Dipublikasikan oleh rifkeeey

More info:

Published by: rifkeeey on May 28, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. BAB II 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. BAB III 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.3 3.2. 3.2.1. Dasar Hukum Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis Kondisi Demografis Kependudukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketenagakerjaan Kondisi Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Visi dan Misi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Daerah Prioritas Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah i ii v x I-1 I-1 I-2 I-2 I–3 I–3 I–4 I–5 I–6 I–6 I–8 II - 1 II – 1 II – 2 II – 2 II – 3 II – 5 III - 1 III - 1 III - 1 III - 1 III - 2 III - 7 III - 10 III - 12 III - 12

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

ii

Daftar Isi

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3. BAB IV 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.1.15. 4.1.16. 4.1.17. 4.1.18. 4.1.19.

Target dan Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Pertanian

III - 13 III – 14 III – 16 III - 18 IV – 1 IV – 3 IV – 3 IV - 11 IV – 23 IV – 31 IV – 37 IV – 40 IV – 45 IV – 49 IV – 55 IV – 57 IV – 59 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV – 76 IV – 79 IV – 80 IV – 82 IV – 87

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.20. 4.1.21. 4.1.22. 4.1.23. 4.1.24. 4.1 4.1.1.

IV - 110 IV - 117 IV – 121 IV – 122 IV – 124 IV – 126 IV – 126

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iii

Daftar Isi

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. BAB V 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. BAB VI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Tugas Pembantuan yang Diterima Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan yang Diberikan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah Pembinaan Batas Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban

IV – 149 IV – 152 IV – 155 IV – 157 IV – 165 IV – 167 IV - 169 V–1 V–1 V–1 V–1 V–2 V–2 V - 13 V - 14 VI - 1 VI - 1 VI - 1 VI - 2 VI - 3 VI - 4 VI - 7 VII - 1

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iv

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL No. 1.1 1.2 Judul Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008 Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Halaman I-3 I-5

1.3 1.4

I–6 I-8

1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

I - 10 III - 2 III - 3 III - 3 III - 4 III - 6

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

III - 6 III - 7 III - 7 III - 8 III - 8 III – 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

v

3.6.1.1.15 3.1.1.2 4.1 4.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vi .Daftar Tabel No.1.12 3.19 IV .1 4.7.10.11 IV .1.31 IV – 37 IV – 40 IV .23 IV .1 4.1 4.3.1.3 IV .8.1 4. 3.1 4.9 IV .1.29 IV .1 4.45 IV – 49 IV – 55 IV .2 4.1.14 3.5.1 4.1.29 IV .1.1.16 4.3 4.15 III – 16 III – 17 3.1.58 4.13 Judul Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 Halaman III – 15 III .4.3.2.9.1.1 III .

2 4.1.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 4.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV .20.17.1. Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Daerah.1.12.1.15. Judul Tabel Halaman IV – 59 4.24.23.16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 4.1.76 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 4.1.1.18.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 4.1 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008 4.79 IV – 80 IV – 82 IV – 87 IV .110 IV – 118 IV – 121 IV – 123 IV – 124 IV – 126 IV – 145 IV – 146 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vii .1.14.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008 4.2.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 4.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 4. Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008 4.11.2.21.2.Daftar Tabel No.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 4.19.13.22.1.1.

1 4.3 5.3 4.4.2 5.2.1.1 4.1 4.1 4.1 5.1.2 4.2.4 4.5.1.3.3.2.2.5 Judul Tabel Perkembangan Produksi Daging. 4.2.3.5.7.4 5.2.Daftar Tabel No.3 4.2.8.2 4.2.2.2.1.5.1.2.6. Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008 Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008 Lokasi Penyambungan Listrik Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008 Halaman IV – 147 IV – 149 IV – 151 IV – 152 IV – 153 IV – 154 IV – 154 IV – 155 IV – 157 IV – 163 IV – 164 IV – 165 IV – 167 IV – 169 V–2 V–3 V–3 V-5 V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 viii .4 4.1 5.2.1.3.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.

6 5.8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ix .6.6.7 6.2 Judul Tabel Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 Halaman V-7 V .1.7 VI .12 VI . 5.1 6.Daftar Tabel No.1.

Bandung Tahun 2008 Lampiran B Lampiran C.1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBN/BLN Tahun Anggaran 2008 Lampiran C. Gubernur dan ABPD Kab.Daftar Tabel DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Bantuan Pemerintah Pusat.2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 x .

Bandung Tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii . Gubernur dan ABPD Kab.Daftar Lampiran DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. penyelenggaraan tugas pembantuan. dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah. Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Dasar Hukum Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah : 1. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kolusi dan Nepotisme. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 32 tahun 2004 tentang 3. pengelolaan keuangan daerah secara makro.1. 8. Undang-undang Republik Indonesia nomor Pemerintahan Daerah. 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. penyelenggaraan urusan desentralisasi. 5. LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. termasuk pendapatan dan belanja daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Kewenangan Kabupaten Bandung. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Gambaran Umum Daerah 1. 13. 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 16. 17.2. luas wilayah 176. 18. Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.67 Ha.Pendahuluan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008. dan Kabupaten Sumedang. 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-2 . Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008.2. 0 Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. 15. yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. Kota Bandung. 11. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 107 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan.300 meter di atas permukaan laut. 9 kelurahan). dengan ketinggian 600 meter sampai 2.238. nomor 7 tahun 2002 tentang 14.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008.

2.13 14.2. 1. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam.54 Jumlah % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-3 . Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3. Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah.1. non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga.63 %. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian.66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4. Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65.Perempuan 2.2.Pendahuluan - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.127.000 mm per tahun.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 No. perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %. Kelompok Umur (thn) Muda (0-14) .71 %.556. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.992 jiwa (50. Dari hal tersebut di atas.Laki-laki . 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. baik air bawah tanah maupun air permukaan.026 454. Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52. Produktif (15-64) 473. 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.568 15.24 %) dan perempuan 1. jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.016 jiwa (49.2. 1. Tabel 1.19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif. Kondisi Demografis 1.008 jiwa. industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri.570. terdiri atas : laki-laki 1.76 %).

36 dan indeks daya beli 59.Laki-laki .056 % 32. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.008 50. 1.35 4.Total 1. persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. IPM Kabupaten Bandung mencapai 72. Tua (65+) . Jumlah .992 1.2. Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).127.016 3. Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Kelompok Umur (thn) .83 32. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98.2. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.028.570.Perempuan 71.76 Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.Laki-laki .Perempuan Jumlah 1. Pendidikan Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS).301 73. Pada tahun ini.84 %. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.50.026.86 tahun. dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8.Pendahuluan No.58.24 49.2.392 2.28 2.Laki-laki .88 3.55.Perempuan .556. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-4 . indeks kesehatan 72. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin. A.665 1.

Daya Beli Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.36 24.00 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.2 Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.32 34. C. 1.17 3. Jenjang Pendidikan Tdk/blm punya Ijazah SD / setara SD SLTP / setara SLTP SLTA / setara SLTA Perguruan tinggi Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 16. infeksi/penyakit.75 100. 4.36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi.27 37.30 2.23 39.3.Pendahuluan Tabel 1.00 Perempuan 18. berat bayi lahir rendah. 2. Suseda 2008.87 23. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. 5.2. 3.42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. B.17 15.00.2. AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati.03 18. Sedangkan AKB mencapai 37. 1.94 100.24 3.35 100. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68. kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi.00 Jumlah 17. kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu). Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-5 . pertolongan kelahiran yang kurang aman. 68 tahun. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008.89 21. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557.680. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung.11 24. Makin tinggi kualitas kesehatan.

48 Kesempatan Kerja 88.95 80.06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78.2. angkutan dan komunikasi. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris.51 %. Jenis Kelamin TPAK 1. perdagangan. hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.69 %. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya.48 persen.3.3. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian. 2. jasa 10. jasa dan lainnya (pertambangan. 1. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap.81 Pengangguran 11. tingkat pengangguran terbuka mencapai 13. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Capaian (%) No. Kondisi Ekonomi 1.21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja. Laki-laki Perempuan Jumlah 78. pada sektor pertanian 20. Berkaitan hal di atas. Tabel 1.19 %.69 13.77 persen.2.05 19. umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19. dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.66 %. industri. listrik gas dan air. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian.19 Sumber : BPS Kabupaten Bandung. TPAK perempuan hanya mencapai 26. IPM 2008.54 %.77 26.Pendahuluan dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. koperasi dan lembaga keuangan). Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-6 . Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. perdagangan 19.1. Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli.08 %.31 86. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender.06 52.

Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor. nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri.4 kg/kapita/tahun dari target 9. berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Di lain pihak. usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10. Tangerang. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri.658 kg. Dengan tingkatan produktivitas tersebut.000 ekor. tercatat produksi ikan sebanyak 7.68 ton dan benih ikan sebanyak 928. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta.298. Total produksi susu tahun 2008 adalah 57. pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9.5 juta liter susu/hari.336. produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. Untuk komoditas beras. Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal. Sampai saat ini.171. industri menengah dan industri besar. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya. sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil. Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari. untuk jenis komoditi sapi perah.3 kg/kapita/tahun. Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-7 . sapi potong. Bogor. domba dan unggas. Saat ini.8 – 12 liter per ekor per hari. Pada tahun 2008.Pendahuluan Dari sisi produksi. Selain itu. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara. bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan. Dari sisi efisiensi.

Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi.3.000.00 301.626. dan lain sebagainya. kripik singkong.2.045. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin. 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38. Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.00 336. kerajinan bambu di Kecamatan Pacet. A. yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen.165. Pada kelompok industri sentra. gula aren dan lain-lain.00 26. UKM. PDRB perkapita dan tingkat inflasi. Pemandian air panas Ciwalini. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan. 3. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra. Cibolang.789. Kawah Putih.995.800. 1. Situ Cileunca.722 9. motel dan hotel serta restoran/rumah makan.165. kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu. Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil. indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu.794. Jenis Industri Kecil Menengah Besar Jumlah Jumlah (unit) 62 44 35 141 Nilai Investasi (Rp) 8.67 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-8 . kripik pisang.000.518 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi.4 Jumlah Industri. 2.29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi. Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma. antara lain : Situ Patengan.172. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan. anyaman mendong. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008.2. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu.249 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).Pendahuluan Tabel 1.944.00 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 547 2.

5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3.00.3 %.847. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil.967. B. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2. Dengan demikian. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 5. PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.13 %. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya. yaitu dari 2.737.244. juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel.149.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.88 % tahun ini. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat. namun tidak demikian untuk sektor pertanian. yaitu mencapai 9.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. hotel. dan sektor pertanian. kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1.62 point dibandingkan tahun sebelumnya. di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung.880. D.00.291.68 % dan 7. yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-9 . Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi. C. restoran. tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat.00 pada tahun ini.3 %. angka ini lebih rendah 0. hal ini meningkat 11.79 %.37 point. yaitu sebesar 60.314.552. yaitu dari Rp 6. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan.Pendahuluan triliun. Dari ke-9 sektor lapangan usaha.904.19 %. kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia.00.

07 5.315. Tabel 1.92 1. 6.46 23.5 PDRB.936.396.00 per dollar AS.877.79 1.00 per dollar AS dari lk.65 642.53 7.92 10.06 361. Peranan NTB.80 5.52 436.36 795.394.61 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.424. LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB (juta rupiah) No.673.763.51 7.21 3. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor.74 Kontribusi/ LPE adh Peranan Konstan NTB (%) (%) 7.66 7.68 4.80 ADH Konstan 1.00 4.88 4. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.30 5.54 1.439.275.732.06 100 4. 4.207. 1. Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik. 2.766.22 60.69 Tingkat Inflasi (%) 7.39 339.12 19.745.68 1.994.735.277. 3.547.74 648.10 .632.000.50 4.658.49 12.36 5. Gas dan Air Bangunan Perdagangan.609.69 3. Rp 9.888. PDRB Semesteran 2008. dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.46 4.13 38.197.35 9.67 2.218. 8.303.05 9.Pendahuluan ekonomi. 9.992.005.22 9. 792.85 15.79 3.79 2.27 468.289.61 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I .98 255.08 6.110.753.90 955. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB ADH Berlaku 2. 5. Hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan.61 8.200.19 1.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan. 3. tentram dan dinamis. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman.Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya.1. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.” Untuk mewujudkan visi di atas. Mewujudkan kepemerintahan yang baik. dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. 4.1 . dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1. selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang. 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008. kultural dan berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. 2. menengah dan jangka pendek. tertib. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius. Visi dan Misi Berdasarkan potensi. visi yang dikedepankan adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. Nota Kesepakatan antara 913 / 1628 / Bappeda tanggal 10 Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor 913 / 1363 − Um September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara 913 / 1627 / Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor tentang 913 / 1364 − Um Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

C. 2. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. E. pembangunan dan pelayanan publik secara transparan. Meningkatkan kualitas penanggulangan KKN. partisipatif dan akuntabel.1. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . D. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. 2. ketertiban dan ketentraman masyarakat. kinerja yang demokratis. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. egaliter dan dan dalam peneyelenggaraan dan pemerintahan swasta partisipasi masyarakat 3. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 2. B. Tentram dan Dinamis : 1. Meningkatkan kinerja pembangunan desa. Memantapkan kinerja kepemimpinan mengedepankan keteladanan. akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 3.2. 2. 7. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2.Kebijakan Pemerintahan Daerah 6. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Memantapkan budaya politik yang demokratis. 3. sektor 4.2 . Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Tertib. 4. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Meningkatkan berkualitas. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. 8. jenis. sektor swasta. jenjang pendidikan. Memantapkan stabilitas keamanan.2.

hukum untuk mengurangi perusakan dan 3. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1. Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II .3 . Peningkatan Keberdayaan Pembangunan.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.2. Tentram dan Dinamis : 1. 3. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah. B. Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : 1. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan : 1.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. Peningkatan Masyarakat. 4. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. Masyarakat dan Sektor Swasta dalam 6. 2. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. F. 3. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. 3. 2. Tertib. Meningkatkan penegakan pencemaran lingkungan. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan. H. G. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan. 2. 4. 3. Meningkatnya kualitas penataan. 5. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. 2. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan. 3. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan. 2. 3. 4. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. H. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. 3. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. 3. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda. E. 2. G. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis. 3. 3. 2. 2. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. 3. C. 4. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. 4. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. D. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. 2. F. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. Pengembangan Potensi Umat.4 . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II .

permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung. Prioritas Daerah Berdasarkan pada kondisi.3. 5. Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan. yaitu menyangkut aspek sosial. maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan. peningkatan sarana/prasarana kesehatan. serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. dan bahkan politik. yaitu : 1. melalui peningkatan kesadaran budaya sehat. dan perbaikan gizi masyarakat. perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan. penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan. serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat. pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan. 4. termasuk common goals-nya. melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 3. dengan sasaran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat.5 . ekonomi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Peningkatan kualitas.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. fisik. Peningkatan kinerja pembangunan desa. Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut : 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. 2. budaya. peningkatan keberdayaan masyarakat desa. Karena itu. peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan. pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan. peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas.

Perbaikan kualitas lingkungan hidup. dengan sasaran : 3. Pemberian bantuan yang tepat sasaran. Peningkatan prasarana penyedia air baku. Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat. Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan. dengan sasaran : Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan.Kebijakan Pemerintahan Daerah - Menumbuhkan keswadayaan masyarakat. 2. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis. Pembangunan pengolahanan sampah terpadu. Rehabiltasi lahan kritis.6 . Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum. Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa. Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar).

22%.449.323.1. pelaksanaan.1.00 dan terealisasi Rp.1 .091.875.467. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar sebesar Rp.1. serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.14 %. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.1. pengawasan. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas.1.897. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.127. 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.1.00 atau Rp.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.537. Sehubungan dengan hal di atas. sedangkan Pendapatan Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .923. daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah.08 atau 101. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pengendalian dan evaluasi pembangunan.1.2. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008.386.018.310. 3.093. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya.174. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp. nyata dan bertanggung jawab.00 realisasinya 100.375.678.96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90. serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.

82% 100.1. 1.711.748. 1.1.445.784.1.2.897.214.66% 105.87% 144.293.548.542.00 11.227.144.696.000.538.542.660.018.333.2.049.654.3. 1.820.293.00 70.96% 101.4.923.00 1.000.467.2.386.625.088.00 7.1.548. 1.744.00 103.2.82% 92.537.00 11.41% Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi (%) 1.1.133. 1.55% 4.660.2.533.2.456.46% 2.1.323.018.2. 1.277.067.174.860.00 48. 1.2.767.00 1.1.2.94% 101.001.2.711.00 112.552.2.156.069.2.1.00 realisasinya sebesar Rp.86% 3.1.3.375.2.3. 1.52% 2.678.3 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah PusatLainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Total Pendapatan 139.08 51.00 1.00 108.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 No. 1.3.604. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 1.00 1.2. 1.31% 100. 1.401.3.2 1.3. 1.001.60 36.1.674.479.000.000.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.479.451.462.872.10 35.06% 105.280. 1.53% 68.139.00 179.693.22% 100.091.507.680.02% 100.00% 0.214.06% 135.00 2.1.00 21.451.000.264.1.500.00 11. 1.600.000.3.693.748.081.75% 0.00 1.401.875.2.449.1.69% 91.43% 1.31% 9.1 1.409.121.897. yaitu: Pajak Daerah.095.2.938.00% 92.00 10.00 15.1.000.600.533.24% 0.1.2.245. 1.2.68% 0.093.2.879.00 71.66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9.608.3.4.127.00 99.709.3. 1.000. 1. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .012.08 101.06% 100.3. 1.14% 77.897.00 10.000.985.1.000.00 106.012.093. Retribusi Daerah.570.001.784.570.00 35.72% 12.651.2 .08 atau 103.23% 7.38 1.277. 1.45% 90.3.2.310.00% 100.609.000.2.000.75% 379.00 1.518.000.767.00 106.000.20% 7.86 %. 1.00 177.00 11.72% 0.666. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.00 39.409.600.

000. Pajak Daerah Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.06% 103.64 atau 87.00 21.665. sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14.654.66% 14.71 %.709.76 %.00 139.00 1.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.12% 151.139.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.332.00 15.000.264.660.518. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.66% Kontribusi (%) 35.00 Realisasi (Rp) 521.277. yang realisasinya sebesar 101. Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar.50 (%) 130.293.022.60 2.52% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .144.518.00 35.709.400.38 144.000.88% 113.067.86 1. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254.293.207.76.654.00 2.548.000.000.48.66%.872.405.872.462.507.600.600.60 36.69%.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak No 1 2 3 4 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Target (Rp) 400.409.000.70% 100.333.409.674. sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran.500.964.45.000. Dari empat komponen PAD tersebut di atas.000. yakni sebesar 35.088.472.00 dan realisasinya sebesar Rp.479.00 atau 0.15 %.568.280.69% 91.53% 3.000.28% 101.51.01% 3.712.06% 135.224. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp.3 .333.08 %.08 atau 103.660.538.822.92% 3.12 %.200.879.00 39.784.860.10 35.67% Kontribusi (%) 1.000.08 (%) 105.277.00 1.157. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A.93% 24.000.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No 1 2 3 4 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) 48.00 Realisasi (Rp) 51.00 1.818.548.744.651.130.227.60 atau 105.784.71% 24.693.70 %.000.245.82% 100. sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kontribusi (%) 87,76% 0,12% 0,15% 100,00%

No 5 6 7

Uraian Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C Pajak Parkir Jumlah

Target (Rp) 43.582.518.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 48.872.518.000,00

Realisasi (Rp) 45.332.157.472,64 61.134.120,00 76.224.400,00 51.654.333.709,60

(%) 104,01% 101,89% 254,08% 105,69%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

B.

Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00. Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%) 2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%) 3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%) 4. Retribusi Izin Trayek (51,25%) 5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%) 6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%) 7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%) 8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%) Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
No
1 2 3

Uraian
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan RSD Majalaya RSD Soreang

Target (Rp)
30.956.333.300,00 4.500.000.000,00 6.200.000.000,00 11.200.000.000,00

Realisasi (Rp)
29.122.980.499,00 5.078.144.000,00 6.245.472.024,00 9.338.549.475,00

(%)
94,08% 112,85% 100,73% 83,38%

Kontribusi (%)
80,75% 14,08% 17,32% 25,89%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 4

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

No
4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Iuran Tetap Usaha Pertambangan Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan dan Keramaian (HO) Izin Trayek Izin Pemanfaatan Tanah Izin Pemanfaatan Hutan Izin Perdagangan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri Izin Usaha Industri Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Air Bawah Tanah (ABT) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Izin Bongkar Muat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) Izin Angkutan Karyawan Izin Pelayanan Ketenagakerjaan Izin Penyelenggaraan Reklame

Target (Rp)
1.000.000.000,00 2.138.833.300,00 400.000.000,00 28.500.000,00

Realisasi (Rp)
1.055.028.200,00 2.588.084.200,00 421.090.000,00

(%)
105,50% 121,00% 105,27% 102,89%

Kontribusi (%)
2,93% 7,18% 1,17% 0,08% 0,62% 7,64% 3,80% 0,05% 4,46% 1,43% 2,16% 0,08% 0,15% 0,002% 0,14% 0,02% 0,48% 14,79% 6,74% 2,27% 0,21% 0,57% 0,01% 1,02% 0,03% 0,11% 0,10% 0,73% 0,26% 0,97% 0,32% 0,32% 0,01% 0,31% 0,81% 100,00%

29.324.650,00 300.000.000,00 3.500.000.000,00 1.672.000.000,00 17.000.000,00 2.084.172.600 530.297.600,00 1.200.000.000,00 35.000.000,00 52.939.600,00 60.012.000,00 2,79% 26.875.000,00 49.800.000,00 7.000.000,00 175.188.000,00 6.239.721.700,00 3.104.157.800,00 673.288.900,00 150.000.000,00 100.000.000,00 3.150.000,00 450.000.000,00 14.000.000,00 40.000.000,00 74.125.000,00 300.000.000,00 88.000.000,00 420.000.000,00 155.000.000,00 115.000.000,00 10.000.000,00 93.000.000,00 450.000.000,00 39.280.227.600 264.530.000,00 92.050.000,00 349.020.000,00 115.100.000,00 115.760.500,00 4.005.000,00 112.366.000,00 290.365.095,00 36.067.479.245,10 88,18% 104,60% 83,10% 74,26% 100,66% 40,05% 120,82% 64,53% 91,82% 750.000,00 101,29% 50.440.000,00 7.742.900,00 173.567.698,00 5.335.228.868,10 2.431.302.045,10 820.115.825,00 76.879.000,00 203.916.577,00 3.163.700,00 369.037.756,00 11.257.750,00 38.675.000,00 37.684.620,00 85,50% 78,32% 121,81% 51,25% 203,92% 100,43% 82,01% 80,41% 96,64% 50,84% 110,61% 99,08% 88,22% 223.917.800,00 2.755.134.650,00 1.370.132.000,00 18.103.500,00 1.609.269.878 516.248.680,00 779.486.000,00 28.095.000,00 64,96% 80,27% 77.21% 97,35% 74,64% 78,72% 81,95% 106,49%

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

JUMLAH
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 5

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

C.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
No 1 2 3 Uraian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR) Jumlah Target (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 475.000.000,00 35.651.538.693,00 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 497.549.769,00 35.674.088.462,00 (%) 100% 100% 104,75% 100,06% Kontribusi (%) 5,61% 93% 1,39% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

D.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
No 1 2 3 4 Uraian Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Target (Rp) 15.000.000.000,00 22.000.000,00 Realisasi (Rp) 107.338.920,00 17.376.718.978,89 3.600.000,00 64.200.535,60 115,84 16,36 (%) Kontribusi (%) 0,50% 81,72 0,02% 0,30%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 6

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uraian Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian PPH 21 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nikah Bedolan dan P2A Penerimaan Lainnya Sewa Stadion Jalak harupat Pendapatan dari pengelolaan asset Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan SIUJK Jumlah Target (Rp) Realisasi (Rp) 355.000,00 (%) Kontribusi (%) 0,01%

450.000.000,00 150.000.000,00 122.500.000,00 15.744.500.000,00

2.936.344.425,89 520.000.000,00 122.000.000,00 122.500.000,00 11.450.000,00 21.264.507.860.38 115,56 81,33 100 135,06 13,81% 2,45% 0,57% 0,58% 0,05%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3.1.2.2.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
No
1 2 3

Uraian
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Anggaran (Rp)
1.121.156.081.000,00 11.451.401.000,00 177.767.609.093,00 1.310.375.091.093,00

Realisasi (Rp)
1.133.001.985.604,00 10.570.533.600,00 179.445.608.693,00 1.323.018.127.897,00

(%)
101,06% 92,31% 100,94% 100,96%

Kontribusi (%)
85,64% 0,80% 13,56% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Anggaran (Rp) 106.552.625.000,00 2.049.456.000,00 1.001.542.000.000,00 11.012.000.000,00 1.121.156.081.000,00 Realisasi (Rp) 112.680.095.938,00 7.767.820.666,00 1.001.542.069.000,00 11.012.000.000,00 1.133.001.985.604,00 (%) 105,75% 379,02% 100,00% 100,00% 101,06% Kontribusi (%) 9,95% 0,69% 88,41% 0,97% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 7

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 Uraian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21) Dana Alokasi Cukai Jumlah Anggaran (Rp) 70.520.348.000,00 22.864.415.000,00 Realisasi (Rp) 60.598.618.551,00 38.055.431.457,00 (%) 85,93 166,44 Kontribusi (%) 53,78 33,77

3

13.167.862.000,00

13.912.312.450,00

105,65

12,36

4

106.552.625.000,00

113.733.480,00 112,680.095.938,00

105,75 100

0,10

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Tetap/Landrent Iuran Eksploitasi (Royalti) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 275.215.000,00 350.109.000,00 Anggaran (Rp) 1.424.132.000,00 Realisasi (Rp) 706.907.475,00 7.504.976,00 313.797.433,00 163.213.161,00 114,02 46,62 (%) 49,64 Kontribusi (%) 9,10% 0,10% 4,04% 2,10%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 8

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 Uraian Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam Jumlah Anggaran (Rp) 2.049.456.000,00 Realisasi (Rp) 5.882.425.298,00 693.972.323,00 7.767.820.666,00 (%) 379,02 Kontribusi (%) 75,73% 8,93% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan terealisasi sebesar dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar atau Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 105,75% 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 9

755.650.000.00.000.000.00 realisasinya sebesar Rp.1.00 realisasinya sebesar Rp.132. Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay.00 atau 2.00 atau 81.10 .000. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Dayeuhkolot dan Pangalengan.000.698. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp.79% disebabkan adanya perubahan SOTK No.779.939.00 realisasinya sebesar Rp.000. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak.00 atau 88.370. j.1.2.000.00 atau 97.26.000.095.35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang. h.134.28.00 atau 64.27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali.516. g.248.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Mall.000.00 realisasinya sebesar Rp.000.000.600.875. f.000.200.08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas. Majalaya. c. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.00 atau 78.35.00 realisasinya sebesar Rp. d.567.1.00 atau 80.500. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.486.00 realisasinya Rp. Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp.3.297.188. kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi.012. i.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp.52.00 atau 99.000.000. e.530.600.60.672. menguji kendaraannya.173.680.00 realisasinya sebesar Rp. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji.22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain. Supermarket. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp.750.72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No.175. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.96% disebabkan oleh kapasitas.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah k.684. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp. l.000.25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan. tidak berjalan optimal.26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat. m.620.37.00 atau 96.01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14.000.00 atau 40.000.675. t.879. SITU.76.00 atau 83. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp.4.00 realisasinya sebesar Rp.000.000.000. Izin u.11 .125.74.155.302.431.10.095.00 realisasinya sebesar Rp.115. TDG adalah selamanya. sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya.10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri.00 atau 74.000.000.000.000.00 realisasinya sebesar Rp.38. Retribusi Rp.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.800.2.05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan.00 atau 82. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.000. r.84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.00 realisasinya sebesar Rp 11.045.00 atau sebesar 64.00 realisasinya sebesar Rp.000.300.32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi.290. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp.000.750. sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah.349.369.00 Penyelenggaraan Reklame dianggarkan realisasinya sebesar Rp.000.000. s.257.00 atau 80.000. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp.000.18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi.157.00 atau 50.000. n.037.000.104.69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit.000. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp.420.264.53% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 realisasinya sebesar Rp.000. q. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp. pembinaan dan pengawasan. p.100.000.00 realisasinya sebesar Rp.000.40.000.10 atau 78.450.00 atau 88.530.00 realisasinya sebesar Rp. o.000. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp.005.365.00 realisasinya sebesar Rp.450.150.00 atau 51.020.3.41%.756.

3. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi. pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan. 6. reklame berjalan dan spanduk. misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain). 8. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat. 3. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif.12 . baliho. 5. dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perampingan SOTK. Pengelolaan Belanja Daerah 3. 2. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya.1. sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan.2. papan merk toko. dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 4. 7. maka kebijakankebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1. pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat.2. terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

kesehatan. 11.13 . yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan. 10. fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 9. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.2. d. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. kesejahteraan pegawai. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai. Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja. 3. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.2. pendidikan. pembangunan irigasi. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. b. Target dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. c. terdiri dari: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . 12. jaringan dan jembatan. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa. 14. 13. perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

102.00 47.47% 91.638.00 820.843.167.827.14 .23% 0. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).35% 87.733.00 231.469.621.797.142.00 672.361. Belanja Bantuan Sosial.36% 63.05% 33.299. Belanja Langsung. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .082.647.069.624.00 dengan realisasi sebesar Rp.1.205.4. 1. 1.469.733.790.00 % 92. 1.41% 2.602.00 180.480.877.480.504.00% 55. 2.62% 12.283.738.943.33% 99.694.248.440.98% 4.00 53.00 47.800.740.1. 1.00 248. Belanja Tidak Terduga.1.230.519.25% 92.00 dan terealisasi sebesar Rp.3.230.180.00 48.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1. meliputi: belanja pegawai.00 488.783.429.065.1.00 42.1.744.00% 5.00 54.00 atau 92.163.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah a. Total anggaran belanja sebesar Rp.00 33.92% 82.00 atau 96.00 46.212.3.308.177.624.000.27% KONTRIBUSI 67.103.131.841. Belanja Hibah.87% 2.00 atau 91.459.00 14.00 551.535.644.19% 100.694.861.250.987.00 1.679.212.2.69 %.1.18% 15.217.00 1.851.435.35%.749.654.429.29% 3. 1.167.275.16% 3. 2.59% 88.949. 1.39% 86.940.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.00 REALISASI SPJ 991. Belanja Tidak Langsung.52% 91.275.991. b.000.2.212.694.00 76. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.00 851. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja ANGGARAN 1. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.491.644.6.949.734.2. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa.69% 96. meliputi: belanja pegawai.00 218.278.27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung.361.00 84.283.191.368.2.602.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 No.621.294.820.906.647.069. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.408. 2.845.490.294.880.180.177.102. 2.5. Belanja Bantuan Keuangan. belanja barang dan jasa.

734.000.647.038.92% 93.00 672.00 7.18% 87.00 991.71% 99.16% 97. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.791.082.08% 99.559.98% 4.000.62% 0.214.00 % 97.275.177.912. 1.480.00 42.00 48.69% 82.000.00 7.18% 4.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No.186.33% 93.80% 79.00 6.00% 0.116.00 47.192.13 SKPD dapat Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.845.133.767.000.556.05% 0.00 10.00 5.00 3.000.000.000.75% 0.659. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah 851.742.00 8.440.00 54.658.16% 97.607.523.6.000.17% 0.00 236.00 6.881.853.081.000.00 187.549.021.3.294.00 3.283.96% 93.527.00 9.000.42% 4.16% 0.531.00 7.278.74% 79.526.208.25% 18.00 41.415.920.940.81% 0.624.35% 0.119.000.00 7.741. 1.00 3.000.00 1.00 820.361.00 3.612. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.37% 92.141.629.00 3.142.090.000.32% 1. 1.00 7.809.504.090.78% 0.504.822.754.000.131.00 5.122.00 2.322.39% 86.733.329.596.386.365.00 3.06% 1.275.61% 96.277.00 47.19% 96.4.490.00 3.124.170.066. 1.273.67% 0.555.638.207.00 46.000.00 3.31% 1.331.491.475.1.491.065.29% 3.46% 93.906.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.770.682.001.00 53.32% 96.869.135.314.243.000.70% 4.00 16.069.00 1.135.664.00 9.180.321.841.312.398.56% 97.383.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.82% 95.749.000.179.59% 92.298.00 3.738.733.00 1.00 823.00 654.355.154.074.466.35% 87.00 1.000.666. 1.24% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 6.447.930.152.459.069.80% 0.818.664.000.00 808.779. 1.827.00 2.883.341.694.056. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.85% 98.052.066.873.000.64% 0.254.73% 95. Pendidikan & Latihan Anggaran 614.519.00 33.272.131.00 12.465.00 Realisasi 596.249.603.083.445.00 2. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.743.941.880.312.08% 0.130.58% 0.438.2.71% 4.89% 0.787.205.00 3.00 14.84% 95.613.00 1.336.429.33% 99.679.78% 92.79% Proporsi 60.59% 97.000.00 2.925.433.713.770.070.5.29% 0.577.470.91% 0.895.000.31% 0.07% 100.00 40.469.00 96.00 8.250.25% 93.169.951.15 .00 12.654.00 9.963.00 640.00 20.31% 0.000.949.000.36% 63. 1.729.217.

00 218.00 4.877.248.1.52% 15.025.535.122.299.871.30% 0.368. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.836.816.000.000.56% 90.212.312.960.00 3.535.333.488.800. 2.943.00 488.00 1. URAIAN Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 84.937.447.58% 94. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.498.308.798.000.783.00 1.231.520.00 991.825. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.000.190.31% 0.89%.861.408.901. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah SKPD Anggaran 29.435. meliputi: belanja pegawai.199. 2.217.103.00 551.429.368.790.94% 89.00 atau 94.2.800.00 4.551.261. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.000.362.2.024.385.00 91.00 3.626.843.00 5.590.000.00 180.103.740.37 %.234.403.00 3.797.576.88% 82.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No 25 26 27 28 29 30 31 32 Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.84.783.53% 90.439.60% 98.00 3.058.16 .30%.1.554.987.956.00 4.480.069.218.694.943.014.810.00 1.180.96% 99.2. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp.294.949.00 231.790.987.897.15% 92.49% 0.71% 47.95% 100.863.490.299.52%.000.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 No.00 Belanja Modal sebesar Rp.744.00 3.431. Belanja Langsung Belanja Langsung. belanja barang dan jasa.481.00 2.00 3.992 atau 86.248.97% 92.35% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.248. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.723.780.33% 0.000.00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.000.694.1.843.49% 0.00 3.289.296.62% 97.283. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIB USI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp.191. 2.00 76.744.00 % 96.996.34% 36.02 % dan realisasi Rp.00 atau 88.907.14% 0.760.303.87% 0.308.00 248.163.217.00 atau 25.140.3.733.527.346.694.180.00 Realisasi 28.2.00 atau 0.69% Proporsi 2. 2.54% 88.

366.01% 0.355.782.525.984.550.312.368.500.38% 5.85% 0.602.403.851.550.422.92% 88.350.00 11.888.516.344. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.27% 1.37% 1.518.244.968.40% 1.150.00 11.00 4.987.324.25% 88.308.46% 0.39% 2.000.990.863.751.92% 97.00 1.00 1.00 2.84% 1.527.213.33% 25.31% 9.57% 2.00 11.000.74% 98.927.08% 1.00 10.83% 2.521.764.200.00 11.780.98% 87.694.00 25.500.025.520.800.229.900.00 140.00 16.26% 82.783.848.236.162.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.11% 1.900.836.508.424.576.776.68% 86.00 7.00 % 84.109.00 4.602.962.29% 94.460.74% 94.775.329.933.52% 0.841.504.532.81% 98.455.727.00 4.217.604.156.569.02% 4. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah Anggaran 128.273.00 4.090.574.664.047.19% 3.150.54% 89.556.66% 93.54% 86.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.00 7. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.671.00 2.993.500.00 Realisasi 108.362.00 48.680.00 6.00 3.796.000.112.385.00 5.634.02% 1.881.000.30% 98.696.500.970.496.445.584.152.00 2.00 3.00 5.875.950.00 16. Pendidikan & Latihan Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.210.00 5.093.41% 1.200.45% 90.642.535.100.00 2.300.00 5.45% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .154.688.00 26.338.00 6.00 1. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.99% 91.127.70% 99.00 4.00 12.965.02% 87.15% 0.00 488.629.991.907.020.627.20% 0.391.490.901.74% 93.00 5.00 7.71% 89.00 7.613.477.00 4.52% Proporsi 22.600.526.317.00 9.70% 0.217.111.750.17 .543.244.63% 0.00 53.145.629.231.41% 87.992.00 5. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.06% 94.78% 0.00 18.54% 98.743.00 15.700.626.00 11.371.724.974.00 3.987. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.750.225.00 4.940.051.00 3.423.628.100.89% 90.511.789.89% 0.352.262.00 2.36% 1.236.33% 95.94% 1.076.100.419.554.00 551.110.000.034.917.422.00 5.760.772.31% 87.132.798.00 28.055.648.432.175.185.00 3.779.919.35% 99.662.798.325.987.25% 90. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.950.00 6.00 1.811.000.00 122.00 23.190.69% 87.329.54% 3.00 8.970.90% 95.00 7.000.727.480.567.00 2.885.

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.355.00 atau 100% b.577.000.000. yang terdiri dari : terealisasi a. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.187.891.2.30 atau 89.000.179.2.00 7.028.541. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.063. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.263. Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.638.30 atau 100% c.000.22.7.000.7.00 dan tidak terealisasi d.644.064.190.356.815.000.18%. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.9.177.931.33.36 atau 96.253. yang terdiri dari : 1.112.000.757.177.69%.064.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 3.263. Penyertaan Modal Rp.5.574.25.18 .36 dan terealisasi sebesar Rp.00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.36 terealisasi Rp. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 5.187.12.36 Rp.36 atau 100% 2.197.541.063.000.111.00 (Investasi) Pemerintah Daerah terelisasi sebesar 3.500. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.36 terealisasi Rp.391.33.3.694.355.000.064.574.12.00 terealisasi Rp.1. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp.00 atau 100% 6.500.000.694.00 dan tidak terealisasi 4.253. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.179. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.891.541.00 dan terealisasi sebesar Rp. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah.000.896.

815.36 5.541.177.000.263.356.757.19 .263.00 22.00 12.541.500.391.541.69% 100% 100% 89.179.111.000.891.216.36 1.063.179.000.694.00 33.30 2.000.292.112.00 25.638.00 Realisasi (Rp) 190.000.896.063.177.891.06 (%) 96.500.36 7.933.028.720.253.577.00 12.355.292.36 187.064.064.000.000.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 No a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 Uraian Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Bunga Dana Cadangan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan Jumlah Pembiayaan Netto Anggaran (Rp) 197.36 187.694.000.30 7.000.644.064.36 9.00 33.000.931.355.574.00 171.000.00 2.574.79% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .253.00 167.18 100% %100 97.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.216.

1 . Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk.19 %. sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17. indeks kesehatan 72. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia.84. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM. yaitu : meningkatnya derajat pendidikan.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Sedangkan AKB mencapai 37. ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk. angka ini meningkat 0. jumlah penduduk tahun ini meningkat 2.238. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68.68 point.36 dan indeks daya beli 59.67 ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah. sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal.50 angka ini lebih tinggi 0. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52.52 point dibandingkan tahun 2007.28 tahun dibandingkan tahun 2007.42.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3.93 %. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.127.3 point. Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Bila dibandingkan tahun 2007. Jika dibandingkan dengan tahun 2007. angka ini meningkat 0. Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis.55. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98.62 point dibandingkan tahun 2007. kontribusi indeks pendidikan meningkat 0. 52 penduduk tidak produktif. indeks kesehatan meningkat 0. dependency ratio tersebut menurun 0.09 point dibandingkan tahun 2007. angka ini meningkat 0.79 %.58.74 orang/ha.86 tahun.86 point dan indeks daya beli meningkat 0. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung. demikian pula RLS mencapai 8. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.

34 % dan 7.24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6. masing-masing peranannya meningkat sebesar 0. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.290. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9.314. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.680. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.81 point dibandingkan tahun 2007.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perseribu kelahiran hidup. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB. Dengan demikian. angka ini meningkat 11.34 %. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5. yaitu dari Rp 6. yaitu masing-masing berperan sebesar 15.00. sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60.92 % yaitu dari Rp 33.904. Jika dibandingkan dengn tahun 2007. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung.29 triliun pada tahun 2008.49 %. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung.00 pada tahun 2008. kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.79 % pada tahun 2008.967. Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008. Selain komponen pendidikan dan kesehatan. yaitu 60. Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi.92 %. restoran. Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007. komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil.30 % dan 0. yaitu dari Rp 18.00. hotel. peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1.30 %. angka ini menurun 1. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2. restoran dan sektor pertanian.19 % pada tahun 2008 dan 15.67 triliun pada tahun 2008.552.2 .3 %.4 % pada tahun 2007. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan.291.68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19.244.00 per penduduk. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Angka ini lebih tinggi 2. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan.00.847.13 %.68 % dan 7. hotel. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.89 % sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .149.32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38.

Tersedianya alat peraga siswaTK/RA 72.00 per dollar AS dari lk. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan). Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI).064 kk miskin pada tahun 2008.960.39 Terselenggaran ya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara.637.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 No. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi.439.000.000 410. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.119.000 % 84.41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 510.557.000 80. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 259. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.790.1.745. Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan : 4.200.23 % yaitu dari 184.000 100.67 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa 1) 350.000 Realisasi 948.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185.000 188. URUSAN WAJIB 4.1.1.00 2) 3) Pengembangan kurikulum. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13. Rp 9.250.000.Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar .3 .00 per dollar AS.49%.1. 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . PENDIDIKAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan.1.000 .000. a Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.000.000.000. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.250.000 350.00 atau 83.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.00 dan terealisasi sebesar Rp 96.960.

Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD. Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block.000 11) Pembinaan SMP terbuka 50.267.000.00 4) 737.85 6) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah 60.000 397.90 5) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 654.000 50.500.464.000 83.000 1.520.062.105.700 89.100.717.000 3.000 2. 100.600.784.611. Terlaksanaya pengadaan buku Iqro.09 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.49 8) 3. Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.308.79 .000. b Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah 1) 3.50 3) 70.000 10) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 68.000 70.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi .700 85.792.000.500. penjaga sekolah 45. Terlaksananya pengadaan sarana olah raga.22 Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP.000 646.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir 14.808.232 exp - 14 paket 14 paket SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit 9) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah. 2 lokal MI 50 orang 699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts 15 lokal SD.000 68.550.000. Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK.000.84 7) 157.00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.323.000 100.00 465 lokal SD 104 lokal SMP 465 lokal SD 104 lokal SMP 699 lokal SD.661.Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK 100.000 45.000.702.900 % 84.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 99.000 Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec.000 53.000 4.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten .000 214.61 2) Penambahan ruang kelas sekolah (SD) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman. 2 lokal MI 50 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . guru. Pangelengan 99.000.240.500.239.000.601.029.000 151. 46 Lokal Mts 15 lokal SD.500 96.4 . 87 Lokal SMP. 134 lokal MI.000 6.000 98. Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah 8 lokasi 8 lokasi 264 lokal - 5 SMP 5 SMP 14 SD dan 4 SMP 14 SD dan 4 SMP 40 SD dan 5 SMP 40 SD dan 5 SMP 5.

749.000.Terlaksananya 34 ruang pembangunan di 13 ruang kelas SMA/SMK lanjutan 4 lokasi di 3 kecamatan 34 ruang di 13 SMA/SMK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 296.000. Terbentuknya tim wajar Dikdas center.438 SD 440 siswa 440 Siswa 250 siswa 250 siswa 60 siswa 60 siswa 200 siswa 200 siswa 17) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.000.026. bakat dan kreativitas siswa 570.00 1) 3.Terlaksananya olimpiade MIPA SMP.000 WB 2.000 4. astronomi dan ekonomi SMA/SMK.000 80.438 SD 1.000 76.000 WB 1.000 446.200.000 3.07 Keluaran / Output Uraian Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.000 38. 37 orang 37 orang 31 Kec. 12) 13) 70.000 70.978.100.5 .Terlaksananya olimpiade MIPA. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 50.129.00 14) Penyelenggraan paket B setara SMP 1.000 65. .313. c.Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa .40 18) 370.392.095.400 76.104.600.000 9.46 2) Penambahan ruang kelas sekolah 4.000 Terselenggara nya program kesetaraan Paket A 100.000.000.419.000 2.93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terselenggaranya UASBN 78.000 16) Pembinaan minat.00 Terselenggara nya kesetaraan Paket B 99.306.000 1.095. Target 40 orang Realisasi 40 orang No.000.500.Terselenggaranya POR pelajar.00 Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM).500.825. 400 WB 400 WB 2.000 Terlaksananya 4 lokasi di 3 pengadaan kecamatan tanah untuk pembangunan sekolah baru 89.000 % 95.000 Realisasi 2. 31 Kec.262.000 100. Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK) 11.264. .722.000.134.40 . komputer.000.000.32 .000 15) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 3.240.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.260.

26 Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 10) 180. lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg Terlaksananya rehabilitasi sekolah Target 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK Realisasi 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK No.285.000 29.000 35.000.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 15.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 4) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah 30.548.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 12) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.000 20. lapangan upacara dan fasilitas parkir 20.000.000.00 11) 922.000 789.00 1 unit di 1 SMAN 1 unit di 1 SMAN 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum 620. 3) Pembangunan taman.Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK 61.Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK 145 sekolah 145 sekolah 15.500.44 .Terlaksananya penyelenggaraa n bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK .722.775.000 180.000 617.100. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 35.000 88.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 5) 25.000 22.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 100.000.000.000.000 100.000 100.48 .Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK Terlaksananya pengadaan taman.000.400 Terlaksananya kejar/kesetara an paket C 93.800.6 .000 35.000.000.000.000 97.00 8) 9) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan.000 100.820.68 11 ruang di 3 SMA 96 guru di 48 SMA/ SMK - 7) 35.00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil 96 guru di 48 SMA/ SMK 36 guru 36 guru 700.000 862.000 25.000.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 3.500.000 Terlaksananya penyelenggar aan operasional jaringan kurikulum 100.500.

000 85.000.69 1) 200.290.000 225.7 .000 1. Jabar 98.000.030.000 156. 13) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 40.499.000 190.50 Target 2 SMAN Realisasi 2 SMAN No.029.00 600 WB 600 WB e.000.000.38 Terselenggara nya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik.240.000 1) 150.000 150. Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.522.000 99.000 100.00 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 893.000.000 orang 3.000 95.bandung 320 orang 320 orang 86 orang guru tidak terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 95. fisika dan biologi Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab.SMP dan SMA 240 orang 240 orang 3. Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika.000 73.000 100.Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000.000 0 0.000.50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov.000 90.000 765.230.500.199.000.450.000 orang 3) 247.000 39.000 1.000.99 1 unit 1 unit 4) 95.500.12 2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 50.000 45 SMA/ SMK 45 SMA/ SMK d.95 Terselenggara nya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan Terselenggara nya program keaksaraan fungsional Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB Terselenggara nya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD.649.00 3) Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan 213.000.000.

000 362. .000.000 eks 800 eks 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kepsek SMP 400 orang 1.Buku referensi budaya Sunda 12 jenis buku 8. Kepsek SD 1.Buku Fiksi .96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.000 362. Kepsek SMP 400 orang 1. 4) f.21 .040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.020 orang.175.200. g.000 297.116. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 470.416.750 eks 2. evaluasi dan pelaporan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 430.Buku Sastra dan bahasa 99.Brosur .000 1) 470.37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab.000 99.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 139.Buku Teknik . SD : 400 sekolah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 438.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah. 1.000 77.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 12 jenis buku 8.Buku Perikanan .020 orang.8 .55 1) 299.21 Target 11 kegiatan Realisasi 11 kegiatan No.36 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan: Buku Islam Buku Filsafat Buku Sospol Buku Pertanian .bandung 77.000 139.900.490 99.000 Realisasi 418.375.490 .Buku Peternakan .Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD.Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.900.Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Monitoring. SD : 400 sekolah Kepsek SD 1.300.750 eks 2.000 eks 800 eks 1 paket 1. .000 Keluaran / Output % Uraian 97.700.000.000.000 436.Buku Referensi .

60 per 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26.02% dari jumlah penduduk.13 SMP/MTs 610. sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan.81 PT 84.984 2. sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1.501 orang atau mencapai 67.100.128 14. sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2.72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali) b. c.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Tabel 4.228 30.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenjang pendidikan Belum/Tidak tamat SD/MI Jumlah Tamatan 438. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69.984 orang atau 2.000 penduduk usia pendidikan dasar. sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84.17% dari jumlah penduduk. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).51 SMA/SMK/MA 463. sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438.9 .228 orang atau 30.454 orang atau 14. kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan.65). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26.71 per 10.000 penduduk usia pendidikan menengah. Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran.000 jumlah murid pendidikan menengah.72% dari jumlah penduduk. Permasalahan : a.000 jumlah murid pendidikan dasar.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12.13% dari jumlah penduduk.1. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1.454 % dari Jumlah Penduduk 14. adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942.02 SD/MI 942.161 19.

pondok pesantren dan masyarakat. Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. j. g. Rendahnya minat baca masyarakat. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah. h.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan. c. APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah. sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan. Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan. sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP. fasilitas sarana prasarana f. Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. perpustakaan sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat. f. j. Solusi : a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai. c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. i. b. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku terbangun basis data pustaka (digital library). d. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi. h. Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi. d. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat. e. i. e. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan. Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik. Provinsi dan Kabupaten. Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. g.10 .

752. 52 SMP/ SMA SMA b.397 91. 125 SD.039. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .522 kasus klaim 5. Program/ Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 5.530.178. a. b.999. c.341. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian.098.79 Tersedianya obatobatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP.11 . puskesmas TTP untuk pasien umum. RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.382.1.2.843.179 2) Peningkatan kesehatan masyarakat 2.81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan) Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a.41 4. Tabel 4.264 7.758. 20 SD c.107.2.700 5. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan).400 Realisasi 4.101 kasus (93%) 23.1.33 %. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 24.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.400 b.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 No.00 dan terealisasi sebesar Rp 66. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda) Terlaksananya pelayanan kesehatan masy.200.200.00 atau 90.79 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1) 5.400 / kapita 8. 52 SMP/ a.989.273.000 / kapita 3.700 % 91.260. c. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya 88.307 85.058.340 88.500 1. 20 SD b. Pemeriksaan 5.789 kasus 23.278. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA).786.240. miskin dan Askes 22.045.752.357.789 kasus 16 desa 12 desa 10 pos di 10 puskesmas 10 pos di 10 puskesma s a.178.31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy. KESEHATAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan. 125 SD.101.843.

467 kasus 822 kasus Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka 336 orang Jml pendaftar umum 312 orang 336 orang 50 orang 50 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 50. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat Realisasi d. Apoteker 98.01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang 93.692. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan.000 7.026. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda) Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy. Program/ Kegiatan 3) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 865. Pert.708. 35 SD e. perawat.425.232.801. Lomba sekolah sehat tk kabupaten Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab.500 4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 5) Peningkatan kesehatan masyarakat 7. Pelatihan guru. d.690 kasus klaim (54. Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter.12 .477 c.09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya 80.001. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan 58.Terlaksananya 30 sampel 30 sampel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .877 6. 2. 35 SD e. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat No. tng penunjang. bidan desa biasa & bidan desa terpencil) Pembinaan profesionalisme tenaga ass.99 1.000 50.32%) 1.00 .000 berkala.000 54.849.84 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 918 kasus 1. di tk prop Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy.618. Tim UKS e.000.226.000.000.472.000 100.633 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target d. Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya 89.000 779.

880.000 4.Pembuatan 61 61 media promosi puskesmas puskesmas bagi masyarakat .00 Pemberdayaan 3 org x 3 org x 50 masyarakat 50 desa desa melalui pelatihan/ 10 org LS 10 org pemantapan dari LS fasilitator desa siaga 57.470.76 PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin Pemberian Vit.382.000 171.094 592 balita (45.000 99.000 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a. karang taruna.89%) 276. PKK.36 .13 . 100. 275 desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .742.83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui : 1290 balita 279. A bagi anak usia 6 s. Program/ Kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d. Margahayu 50 IRTP No.000 204. 99.500 2) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 171.000 39.Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga.000 e.d 59 bulan 99. 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin 758.000 211. . 275 desa b.500.Terlaksananya 4 stasiun 4 stasiun talk show radio radio kesehatan melalui siaran radio.640. anemia gizi besi. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).000 211.01%) 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a.Terlaksananya 1 paket 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan.150.343 (99.640.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target di 10 sekolah di Kec.640.320.425. 275 desa 2) Penanggulangan kurang energi protein (KEP). kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 204.000 435. b) pembinaan IRTP dan jasa boga . kader.380.31 Tersedianya alatalat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin).000 231.88 60 org di kec Nagreg dan Pacet 60 org di kec Nagreg dan Pacet 1 paket 1 paket 40.Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy. Margahayu 50 IRTP Realisasi di 10 sekolah di Kec.42 41. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8. .000. 275 desa b.000 553.500 pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah.000. dll) 55.

audit sanitasi lingkungan RS e. Kec. 61 desa f. pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c.20 Ds.16 Ds. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h.16 Ds. Dan kec.000 75.747.86 a. f. Rawan ISPA . Dan kec 275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab.379.36 Ds.205. Rawan Diare Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000. Kec. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b. TBC.000 1.000 g. 268. Rawan Diare .209. TPA Babakan dan TPS di Panca. 55 pkm h. 61 desa f. Rawan DBD . wilayah kerja 61 puskesmas .000 343.975. Cinunuk dan Soreang g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian a. monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD) Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi f. 15 hotel dan 22 industri a.000. 10 / 35 puskesmas c.000 98. DBD.500 99.750. pengawasan kualitas air (SAB). Rawan DBD .420.TPA Babakan dan TPS di Panca. 6 RS e. penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids.78 a. Majalaya d. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g. Majalaya d.379.00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat 98. 50 rumah makan i. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 343. 6 RS e.89 Target Realisasi No. 2 desa rawan diare b. 10 / 35 puskesmas c.000 99.000 268. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular 1. 55 pkm h. Cinunuk dan Soreang g.84 Terlaksananya pencegahan. 15 hotel dan 22 industri 30 desa 30 desa 15 15 kecamatan kecamatan 409. Rawan ISPA . 50 rumah makan i. b.500 2) Monitoring. . distribusi Tablet Fe ke desa.14 . 2 desa rawan diare b.190. wilayah kerja 61 puskesmas. Program/ Kegiatan 275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab.36 Ds. audit sanitasi lingkungan hotel dan industri 100. evaluasi dan pelaporan 75.000 405. Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i.20 Ds.750.

710.000 h. Program/ Kegiatan 2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 3) Peningkatan Imunisasi 31.7kec rawan HIV .37 . Bandung .61 pkm 100.000 488. 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan 779.7kec rawan HIV . 61 .000 488.15 .Peningkatan cakupan imunisasi d. Filariasis Target Realisasi . Kasus AFP Campak . dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) .000 735.terlaksananya . 275 desa c. 275 desa peningkatan kualitas vaksin di c.61 pkm b.250.179. seluruh kab dan seluruh SD /MI di puskesmas. Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan).Screening . Kab.3000 kesehatan jemaah orang haji .067.00 Terlaksananya . Polio & ISPA /Pnemonia.000 286.000.ditemukan 22 Kasus AFP .000 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 275.250. RECAM. Pes.dan ETN serta pelacakan kasus PD3I 96.00 .710. Rawan TBC .578.903.20 Ds. Bandung d. seluruh SD/ MI di kab. 61 puskesmas No.000 31. Rawan TBC .ditemu kegiatan kan 13 surveilans AFP.penilaian .Pembinaan puskesmas dalam ERAPO. persyaratan operasionalisasi Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemba ngan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyarata n dan kebutuhan operasional Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemban gan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .2850 Calhaj .875 .07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab.15 KLB10 Kasus KIPI .Terlaksananya b.40 lokasi epidemiologis KLB KLB.pelaksanaan puskesmas imunisasi DT. Kerjasama LS dan UNPAD Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan.40 .485. 10 penyakit menular kasus KIPI dan bencana.desa Rawabogo (Pes) .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Kusta.4 RS 305.000 265.desa Rawabogo (Pes) .20 Ds.200 94. TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat .penemuan penderita Filariasis 100.4 RS surveilans aktif RS 94.penemuan penderita Filariasis . Campak.

19 set alat diagonsa & penambal gigi. laporan tahunan Kab.034. 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . kabupaten . DPA dan DPPA 99. 10 jenis UGD set. 19 set alat diagonsa & penambal gigi. 19 set alat pencabut gigi.000 152.91 . DPA dan DPPA Tersedia dok Profil. dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 75.438. 40 set tempat tidur & Narkas. Tersusunny a LKPJ.177. evaluasi dan pelaporan 152.86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas. dok Profil.84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas 97. Program/ Kegiatan 2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 238.791.500.727. 40 set tempat tidur & Narkas.990 6.51 dan penyusunan kebutuhan SDM. 10 14 jenis alat kesehatan. Kab.832.Terlaksananya Tersedia pengumpulan. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.336. serta dan tk. tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1 5 5 Puskesmas Puskesmas 3 Polindes 3 Polindes 14 jenis alat kesehatan. puskesmas dan tk.968. 19 unit dental unit. Program pengadaan.16 . 19 set alat pencabut gigi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target isasi RSD Cicalengka Realisasi sasi RSD Cicalengka No. alat pencbut gigi.000 3) 4.550. Kabupaten 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD Dok.331.092.35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk.084.390.063 Dok. pertanggungjawa LAKIP.000 63. Laporan tahunan puskesmas dan tk.Bintek terpadu UPTD Yankes . 2.000 1. RISKESDAS.063 2) Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 328.390. LAKIP. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.Terlaksana Tersusun evaluasi dan nya LKPJ. tahunan pembuatan profil puskesmas kesehatan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 1) Pembangunan puskesmas 8.000 i. dental unit. ban kinerja 67.000 233.03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas.000 62.000 320. 190 unit. sarana dan prasarana serta regulasi) 97.360.000 2.500 4) Monitoring. alat diagonsa & penambal gigi.407. pengolaha dan Laporan analisa data profil.054.392.175 3) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 83.52 Terlaksananya pembangunan Polindes 55.415.

44 jenis 91. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes. alat medis dan 16 buah.51 Tersedianya 76 jenis 97. bangunan RSD 61 jenis.Terbangunnya 4 bulan gedung IGD baru 22. POsyandu di 2 desa & 3 Polindes 80 bh timbangan Posyandu.50 M2 inap anak kelas III 93.000 j.386. 190 unit.331. 4 buah lemari alat Pustu.946.000 5) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.000 4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran 100.149.925.82 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 320.19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas. 1 gedung Pustu 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100.000 97. Pustu & Polindes 98. 34 buah 1 paket.38 M2 dan selasar penghubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang .881.000 1.540.392. 1 unit.140 99.698.946.183. 28.38 M2 4 bulan 10. 80 bh timbangan Posyandu.17 . 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.19 .295.584.000 sakit di RSD Cicalengka 2) Pengadaan bahan4.000 bahan logistik rumah sakit 3) Pengadaan alat-alat rumah 110. 1 unit.000 107. non medis 34 buah penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya 99.878. 16 buah. Majalaya 69 jenis. Program/ Kegiatan 4) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 110.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Puskesmas TTP Target jenis UGD set.550.448 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pembangunan rumah 328.295.000 6) Pengadaan alat-alat 360. No. Program pengadaan.390. 4 buah lemari alat Pustu.990 99. 69 jenis.81 Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu.000 1.774.81 Tersedianya alat8 jenis.52 1 bh RSD tipe C 1 paket 8 jenis.990 99.000 2. pemasangan listrik & MCK 91. 1 gedung Pustu Realisasi pendukung Alkes.28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih.000 28.386.431. 44 jenis 4 bulan 22.431.970.277 Terbangunnya 1 bh RSD kelas C RSD tipe C Cicalengka 55.774. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.149.881. 1 set pendukung Alkes. 61 jenis.28 Terpeliharanya 1 paket.000 337.878.000 6) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.03 Tersedianya 1 paket bahan logistik rumah sakit Cicalengka 97. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.Terbangunnya 4 bulan gedung rawat 10.50 M2 76 jenis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .415.791.000 107.

000 16.000 387.peningkatan kelas .485.700 labu darah 32.221 buah 242 jenis 8) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.350 98. 5 dok.150 buah Realisasi 1.425.000.BLUD Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang Tersedianya : .inventaris ruang pasien dan keperawatan .73 24 jenis 313 buah 24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah 44 jenis 286 buah 9) Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit 2.348. 5 dok.Terpenuhinya perangkat keras penunjang Target 1.100 98.366. evaluasi dan pelaporan 20.000. ruang tunggu dan lain-lain) 410.817 porsi/602 galon 10) Pengembangan tipe rumah sakit 176.122.986 2. . 12 bulan kerja 11) Monitoring.762 401.611.700 labu darah 32.30 58 jenis/ 22.110.817 porsi/ 602 galon 58 jenis/ 22.000 984. laundry.910 97.peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun.18 .65 1 Dok.585.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II .389. Program/ Kegiatan rumah sakit 7) Pengadaan obatobatan rumah sakit 1.Radiologi .451.Makan pasien dan karyawan Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : .45 12) Pengembangan SIM RS 417. ruang pasien. yaitu : .150 buah No.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.700 82.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan Tersedinya peralatan : .44 48.489.000.82 1 paket 1 paket 17 jenis/99 unit 17 jenis/99 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Bank Darah .bahan laboratorium.221 buah 242 jenis 48. 12 bulan kerja 1 Dok.925 92.900 50.700 89.418.

sosialisasi inisiasi dini.390 99.000 32.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembayaran Insentif bidan desa -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 32.06 Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : .000 32. Program/ Kegiatan 1 32.095. perteman AMP ibu.800 98. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.00 Target Realisasi No.Pemeliharaan bangunan & 1 unit 1 unit 478. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa. . -Bantuan operasional 53 desa siaga . Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 662. 1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 637.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya ran Insentif bidan desa m.00 Terlaksananya pengumpulan data kosalkes.200.19 . .347. terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.095.346. 30 salon dan 25 toko kosmetik l.980 476.000 88. dan kec. Kader KPKIA di 31 kec.565 99.272.000.980 658.47 637. 30 salon dan 25 toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.253.000 100.56 27 orang 12 bulan 27 orang 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .42 90. dan kec.47 Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab.315 627.sosialisasi inisiasi dini.315 627.000.340 98.360. -Bantuan operasional 53 desa siaga . Kader KPKIA di 31 kec.000.347.000 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Software SIMRS di RSD Soreang k.340 98.000. perteman AMP ibu.000.

Program/ Kegiatan 10 jenis 10 jenis 1 unit 1 unit 3) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 47. lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS 1 orang dokter.979.000.Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang Target Realisasi No.tenaga perawat di luar RS 23 kali o.20 . 203 desa siaga.250 81. 5 orang paramedis.tenaga dokter di luar RS 36 kali . 5 orang paramedis.379. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit 20.96 58 unit/89 buah 12 bulan kerja 58 unit/89 buah 12 bulan kerja n.61 Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis.634.17 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang 3 kegiatan 3 kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian lingkungan RS oleh cleaning services.000 46.Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan .889 posyandu. 59 paket 1 orang dokter. seminar.000 471.00 2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan 4) 46.000 38. Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3.250 62.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .175 99.759.000 99. paramedis dan non medis di RSD Majalaya Terlaksananya pelatihan. . 59 paket .13 2) kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis 277.000 47.17 20.000.000 38. 577.000 297.876.000 7.tenaga dokter di luar RS 36 kali .634.000 7.760.tenaga perawat di luar RS 23 kali .tenaga dokter di dalam RS 5 kali .060. 251 posbindu (pos bimbingan terpadu).850 100.000.876.400.000 173.080. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .57 1) 300.

d. kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas.5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization) e. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun. b. c. nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang e. Pada tahun 2008. namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37.21 . Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis.98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70. Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan. Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas. sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang. Demam Berdarah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .83 % Balita). 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD. masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2. Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare. sanitarian. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). 33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya. sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008. Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih. Majalaya. mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids. d. 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. ISPA.36). Adanya 51 desa (18. Permasalahan : a. Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta: • • • Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan RS swasta : 3 buah. berdasarkan perbandingan usia dan berat badan. kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan. Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas. c.256 orang (0. Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas.36).

Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung. untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas i. h. g. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun. (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS. 5/2008. j.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f. Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi. dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana. f. g. memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor.22 . Untuk penanganan Balita gizi buruk. i. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama. Solusi : a. b. (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah. karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS. c. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait d. alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan. akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit. dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas. Perlunya pendanaan secara khusus. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar. terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan. Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan j. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku. mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. No. Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization) e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat. h.

000 10.718 59. review desain jembatan.000 634.3. 1 ruas jalan L = 7m P =755m.258.884.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.330. terlaksananya pembangunan jembatan 1 ruas jalan L=7m P =755m. DED jembatan KopoRancamany ar. review desain jembatan .810.000 99.00 dan terealisasi sebesar Rp 126. Program/ Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 28.00 atau 86. L = 3 P =12 M Terbebaska nya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan) 4) Pembangunan Jembatan 13. dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145. Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi. DED jembatan fly over Katapang .1.618 95.417.700 17.60 terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007 Terbebas kannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .27 2) Perencanaan Pembangunan Jembatan 650.000.976. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.546.000 3.78 Tersedianya dokumen pembangunan jalan DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah Tersedianya DED dokumen jembatan perencanan kolektor pembangunan Katapangjembatan Baleendah.050.000.05 5) Pembebasan Lahan Untuk Jalan 10.000.000.L = 6 P =14 M.438.480.000.600.000 16.1. PEKERJAAN UMUM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga.72 terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang.936.63 3) Pembangunan Jalan 4. L = 14 m P =10 m 7 ruas jalan L = 5 P =44 M.000 97. DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah DED jembatan kolektor Katapang Baleenda h.400 97.908.000.019.910. DED jembatan KopoRancama nyar.374.224.000.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 NO a.000. L = 14 m P =10 m 6 ruas jalan 1) 150. DED jembatan fly over Katapang.66 %.23 .000 2.3.859.000 148.

000.L=6 m P=27.24 .612.275.042m C Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 7.2 50m.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO b.000.250 m.330m .L=4 m P=131.000 90.424.730.0.06 1. L=3.383.425 m3 1 ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.183.0.434.000 96.60 terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong 83.425 m3 1 ruas jalan 1) 7.000.L =1m P=50m.156 94.000.755m.040 m.000 565.L=7 m P=9.5 P=2.274. L=8m P=2.000 1.16 terlaksananya pemeliharaan jalan terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jalan 9 ruas jalan 4 jembatan 9 ruas jalan 4 jembatan 2) 450.000 418.5 P=2.000 6.000 80.000 80.213.730.612.R igid=390.12 1) 706.L=4m P=131. 147m) 212 ruas jalan (L=3m P=164.500 93.119.083.066.15694.L=1 m P=50m.12 terlaksananya pembangunan goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir 8 ruas jalan sepanjang 1. L=5m P=64.925.433.5x2m= 1460m.L=7m P=9.481.300 m.36 212 ruas jalan (L=3m P=164. 706. L=2 P=930.9 25.000. L=2.5 P=2.5 P=2.143.Rigi d=390.349.000 48.L=5m P=64.L= 8m P=2.5x 2m=1460m . 147m) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .960m .000.042 m 8 ruas jalansepa njang 1.300m.424.000.L=2.000 6.7x0.L=6m P=27. 7x0.L=2 P=930.652.000 95.03 3) 77.70 2) D 1) Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan 50. 0.74 terlaksananya peningkatan ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.0.040m.000 78.000 90.300.687.2=2.000 565.2=2.093.96 0m.L=3.000 73.755 m.33 0m.

999.000 3.585.Evaluasi Dan Pelaporan 100.585.860. 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan 3.000 167.500 87.l=50m l=1&2m) Realisasi 8 ruas jalan (L=1790 m p=4m.520m) 21 buah 5) Monitoring.50 3 buah jembatan 3 buah jembatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .70 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jembatan terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 53 ruas jalan (231.900 99.561.000 83.000.900 86.21 2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 200.000.000 1.562.79 1 paket 1 paket F 1) Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1.p=30 0 l=7m.210.p= 300 l=7m.400.010.000.000 99.520 m) 21 buah NO terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan rutin .209.000.000 84.p=250 l=8m.000 99.l=910 p=5m.p=2 50 l=8m.39 Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan 1 paket 1 paket 100.000 97.000 198.000.385.25 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan ruas jalan secara periodik Target 8 ruas jalan (L=1790m p=4m.l=5 0m l=1&2m) 53 ruas jalan (231.000 97.l=9 10 p=5m.000 1.00 2) Inspeksi Jembatan Kondisi 200.000.000 90.38 terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi e 1) Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan 300.40 terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jalan rusak akibat bencana alam terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jembatan rusak akibat bencana alam 10 ruas jalan 10 ruas jalan 1.200.000.000 264.000.375.000.

000 5.19 98.196.00 terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi h Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemelih araan Alat Berat 300.000 93. terlaksan anya pengemb angan infrastruk tur di 7 ruas jalan 11 luas jalan.000 491.300.000.860 97.000.655 m.000 195.000.85 terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur terlaksanan ya pengemban gan infrastruktu r di 7 ruas jalan 11 luas jalan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO g 400.40 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan alat berat darat 1 paket 1 paket i 1) Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 6. L=7m.000 49.72 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi 1) 50.000 terlaksananya pengembanga n infrastruktur 2) Kegiatan Pembangunan/Peni ngkatan Infrastruktur 5. p=710m.140.000.000.40 1) 300. L=6m.800.50 Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan 2) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 200.896.000.00 149.26 .00 100.655 m.85 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 3) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 150.860 97.099. p=710m. trotoar (p=4.000.000 5.000 292. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 99.999.860.000 97.000.23 500.239.000 94.000.750.000 374.500 93.196.700.443.000.000 292.934. L=7m. trotoar (p=4.

235.505.600 89.2009 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA.650.586.309.42 2) Perencanaan Pembangunan Reservoir 291.068.235.138.000 81.000 272.000 81.334.600 87.2009 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian Terlaksanany a Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpeliharan ya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .062.29 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.75 1) 958.27 .817.000 108.255.825.000 783.91 5) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.334.000 98.000 285.928.000 11.000 9.000.651.850.000 1.000 96. p=255m ) NO j Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Irigasi 958.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target p=255m ) Realisasi L=6m.441.478.047.000 783.18 Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.635.2009 Tersedianya dokumen acuan pembangun an Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan reservoir di 4 UPTD UPTD Tersedia nya acuan pelaksana an normalisas i sungai di wilayah Baleendah 1) 296.91 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi 10.75 Tertatanya saluran drainase di 5 desa 5 desa 5 desa k 13.000 93.000 86.22 Tersedianya dokumen acuan pembangun an reservoirdi 4 UPTD UPTD 3) Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai 125.

550.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A Target Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi terlaksanan ya kegiatan pengemban gan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring Realisasi Terselen gggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6 DI binaan terlaksan anya kegiatan pengemb angan dan pengelola an irigasi sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g Tersedia nya data base/info rmasi jaringan irigasi NO 6) 254.233.000 6.546. Evaluasi dan Pelaporan 3.307.107.000 3.202.000 78.000 12.90 7) Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev) 15.73 terlaksananya kegiatan pengembanga n.67 terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 8) Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan 250.66 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .884.900 82.68 10.000.412. pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pe meliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainas e Terlaksanan ya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/ Normalisasi Sungai dan Sal.000.870.28 .743.208.000 229. Pengelolaan Dan Konservasi Sungai.000 91.389.00 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai 3.000 200.417.000.000 62.000 83.69 Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD Ttersedia nya data base/inform asi jaringan irigasi l 1) Pengembangan.000 3.000 126. Danau Dan Sumber Air Lainnya Monitoring.880.Pembua ng di 12 Lokasi Meningkatn ya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Terlaksan anya dan monitorin g da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilit asi/Norm alisasi Sungai dan Sal.374 86.900 82.200.Pemb uang di 12 Lokasi Meningka tnya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Jumlah 145.976.389.

pemeliharaan jalan (rutin) 231.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. c.9 Km.450 m.9 Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 i.51 Km.90 Km. rehabilitasi jembatan 4 buah. total 30.520.29 .74 174. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142.70 Km g. Pemeliharaan jembatan .1 4. 8 ruas jalan sepanjang 1. Pembangunan PJU 340 TC.1. 74 ruas jalan sepanjang 7.642 m.1.17 72.18 266 Rusak Berat 3. terdapat pada tabel di bawah ini.17 4. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25. pemeliharaan jalan Bangub 1. Pemeliharaan jalan .04 68. terlihat apda tabel di bawah ini.2 385.648 TC.5 45.70 Km .39 2.7 Sedang 57. f.80 rusak berat 17. Tabel 4.84 Total 149.063. Penerangan jalan umum . Pembangunan jalan 855 m.64 139.62 147.18 Km. pemeliharaan PJU 4.57 736.01 3. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736.7 190. peningkatan jalan 181.645 m. Drainase/saluran/gorong-gorong .09 91. Pembangunan jembatan 6 buah. Pembangunan turap/Talud/beronjong . Tabel 4.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Fungsi Jalan KP2 LP1 LP2 KS LS Jumlah Baik 35.14 m d.4 11.3.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 2 3 Kondisi Rusak Sedang Baik Hasil BMS KP2 1 Penggantian 1 Pelebaran 1 Pemeliharaan Total Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 LP1 18 1 113 132 LP2 28 6 95 129 J Ling 2 0 7 9 Jumlah 48 7 215 270 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . pemeliharaan jalan (periodik) 3.76 0. e.3. b.83 7. h. menurut fungsi dan tingkat kerusakan. rusak berat 5. menurut tingkat kerusakan.42 281. Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah. total 160.23 14.425 m3.37 Rusak 54.

Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c. Konsultan. Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan. Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan. Permasalahan yang dihadapi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . • • • • • • • b. beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana. diantaranya adalah : • Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan. Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall. dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah).30 . Selain itu. namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan. Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan. Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan. yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal. Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan.

4.480. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 NO a Program/ Kegiatan Pengembangan Perumahan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % 99. sosialisasi kepada peserta musrenbang perwakilan dari jadual • • • • Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif. 4. sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.110 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .31 . serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan.000 4. PERUMAHAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih.629. b. maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu. SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan.58%.1.261. Mengadakan kecamatan.352. Belum tersedianya irigasi teknis. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan.4.000. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi. e. mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional. untuk pertanian masih mempergunakan irigasi Solusi : Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan.388.394.00 dan terealisasi sebesar Rp.1. c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.715.00 atau 97. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa.17 Uraian Target Realisasi 4. 9. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.725. diantaranya adalah : • Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD.455.

255.980.500 99. di 8 Desa 3 Kecamatan.000. Katapang dan Baleendah Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.345.307. Bandung Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman. 379 m’ kirmir. Target Tersedianya Dokumen RP4D Realisasi Tersedianya Dokumen RP4D NO 1) 345.000 74. 10 unit RTLH.000. kirmir . 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.400 99.000 97. Katapang dan Baleendah 4) Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat 583.000 582. 5) Penyusunan Data Bangunan Pemerintah 75. MCK.834.535.333.000 49.000 337. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.000 3.78 Terbangunnya Jalan Setapak.962. rumah tidak layak huni.51 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 379 m’ kirmir.500 99. Dayeuhkolot.32 .333.61 2) Penyusunan NSPM 50. 6 unit MCK.58 3. Terbangunnya 2.000 98.000 3.147.710 99.000 3.700.700 95.862. Strategi dan Program Perumahan (RP4D) Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab. 10 unit RTLH.834.775. Dayeuhkolot.383.820. Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak. 6 unit MCK.234.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan penetapan Kebijakan.93 Tersedianya dokumen NSPM Tersedianya dokumen NSPM 3) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu 3.383.20 Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan. tanaman pot .500 98.925.700 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa c Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pemb.000 326.551.520 m’ jalan setapak.520 m’ jalan setapak.72 Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 1) 282.82 Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah b 1) Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar 3.58 95.000 278. Terbangunnya 2.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat 330.234.255.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Kulalet Target Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet Realisasi Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet

NO

2)

TKP4D 48,430,000 48,403,500 99.95

Terselenggarany a rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

d

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

1,325,125,000 1,303,997,920 98.41

1)

61,125,000

60,370,700

98.77

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

2)

45,000,000

44,693,250

99.32

3)

Penyuluhan Pencegahan Kebakaran

50,000,000

49,922,900

99.85

4)

Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

200,000,000

181,997,000

91.00

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket. Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam

5)

392,000,000

391,589,070

99.90

6)

577,000,000

575,425,000

99.73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 33

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian kebakaran. Target untuk petugas pemadam kebakaran. Realisasi untuk petugas pemadam kebakaran.

NO

Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran e Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Sarpras Pemakaman

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

134,240,000

133,268,400

99.28 Terbangunnya sumur dangkal Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa

1)

134,240,000 129,805,000

133,268,400 129,794,325

99.28 99.99

f

1)

99.99 129,805,000 129,794,325

Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

g

99.98 23,125,000 23,120,000 99.98 23,125,000 23,120,000 Terdatanya ulang makam dari pengembang Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha

1)

Jumlah

9,715,629,000 9,480,261,455

97.58

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman. d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat. e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 34

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet. h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan. i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung. j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan. k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran. m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir. p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan) q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 35

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Permasalahan : a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target. b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa. c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja. d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbulumbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal; e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal; f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya: • • • Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan. Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL. Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009

g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 36

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas. i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai. b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ; c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit); d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS. f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. 4.1.5. PENATAAN RUANG Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
NO a. 1) Program/ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Rdtr Kota Soreang 450,000,000 427,120,650 Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

800,000,000

768,290,650

96.04 94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersedian ya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersediany a Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 37

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Realisas i Tersusunn Tersusunn ya ya Dokumen Dokumen RDTR RDTR Kota Kota Baru Baru Tegalluar Tegalluar Target

NO 2)

Program/ Kegiatan Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan

350,000,000

341,170,000

97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar

b 1)

Pemanfaatan Ruang Survey Dan Pemetaan 1:1000

94.21 800,000,000 500,000,000 753,686,600 485,640,500 97.13 Tersedianya peta Tersedian wilayah skala 1 : ya peta 1000 wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawarin gin dan Margaasih 89.35 Terlaksananya Terlaksana pengawasan dan nya pengendalian pengawas bangunan dan an dan penertiban pengendal bangunan ian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamata n Tersediany a peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaring in dan Margaasih Terlaksana nya pengawasa n dan pengendali an bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan

2)

Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang

300,000,000

268,046,100

c 1)

Penataan Ruang Survei dan Pemetaan

950,031,300 492,268,300

894,610,200 459,980,300

94.17 93.44 Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000. Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari , Ibun dan Pacet Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 38

e. Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang. Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Target Tersedia nya Perda RTRW.756 Ha g. d. Bandung.39 . b. Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab. c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Out Put/Keluaran Anggaran 457. Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari.571. Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung. Margahayu Sulaeman. Bandung tahun 2007-2027.95 Uraian Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW. Cangkuang. Baleendah.416. Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey. Alun-alun Soreang. i.250 ha dengan skala 1:5. Cileunyi.450 94.587.300 2. Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5. f.000 Realisasi 434. Alun-alun Banjaran. Bandung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung.000 Ha meliputi Kec. Kutawaringin dan Margaasih .629. Bundaran Warung Lobak 1 dan 2. Solokan Jeruk.77 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a.900 % 94. Gapura.550. Ditetapkannya Peraturan Daerah No. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Realisas i Tersedia nya Perda RTRW. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6. PO RTRW dan Revisi Perda IPT NO 2) Program/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Jumlah 2. h.031. Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat. Soreang.763. rancaekek dan Bojongsoang seluas 3. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang. dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab.

935. 51.41 65 orang (3 hari) Keluaran / Output Target Realisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 51.41 Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah.669. 40 orang (12 hari) 21 orang (14 hari) c.793.000.000. Program perencanaan pembangunan daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.703.363.062.00 Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.40 .30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .122.00 45.000 1. Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan 1 kegiatan 1 kegiatan 2) Penetapan RPJPD 76. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan). a.000 0 0.481.122.223.000 26.00 100 eks - 4) Penyusunan rancangan RKPD 725.000.000 163.000.000 26.000 52.000 Realisasi % Uraian 45.00 atau 84. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 2010.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.87 %.148.6.000 45. Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya Perda Perubahan No.663. b.500 81.245.000 52. 1) Program/ Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam rgk pemecahan masalahmasalah daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 100.67 Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana.1.591.600.1.150.000 94. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.000 74.250.500 0 0.138.250. Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar.69 219.000 45.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 No.000 100.6.000 683.00 150 eks - 3) Penetapan RPJMD 93.793.

909.909.) 4 dokumen (100 eks.) dokumen eksemplar) 1 dokumen (100 eks. Tersusunnya RKPD 2009 Tersusunnya Perbup RKPD 2009 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009 5) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 323. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 231.000 100.000 231.500 87.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyusunan KUAPPAS 2009 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan Terlaksananya workshop RKPD Terlaksananya forum SKPD I dan II Terlaksananya Musrenbang kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten.II.029.41 . III dan IV tahun 2008 6) Monitoring.90 Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007 Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008 Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I.) 175 eks 175 eks 1 paket - 60 buku 60 buku 31 eks 31 eks 2 kali 2 kali 35 eks 35 eks 35 eks 20 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .934. 1 kegiatan 13 orang 1 dokumen (100 eks.) 1 dokumen (100 eks.500 283.0 0 Tersusunnya instrumen monitoring Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008 Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008 Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi 31 Kec.) 1 dokumen (100 eks. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 31 kecamatan 1 kegiatan 13 orang 1 kegiatan 31 kec. 31 Kec Keluaran / Output Target Realisasi No.

644. Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.196.550 84. Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.73 40 eks 40 eks Keluaran / Output Target Realisasi No. Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar. Tahun 2008 d.000 392. 533.000 532.78 462. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 533.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian perwilayahan Tahun 2008 Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec.246.196. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 462.550 84.246.000 532. restoran dan pajak parkir.000 392. 1 paket 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 300 orang 300 orang e.800 99.78 Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping). Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025 Tersusunnya model pengembangan SD-SMP Cerdas seatap.42 .73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel.690.644.800 99. Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi.690. 50 buku 50 buku 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

c. b. g. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD. yaitu : KUA 2009. 6 GP3A. i. f. Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008.43 .600. pembangunan tahun 2008 per e. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).000 45. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. h. terkait sarpras wil. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . irigasi partisipatif. 27.750 94. d. Tersedianya Perda Perubahan no.932.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 321.750 98.42 Keluaran / Output Target Realisasi No.500.532. Petani pemakai komir dan 37 P3A. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008.250 Realisasi % Uraian 303. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan. dan analisis/kajian retribusi pasar. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu.82 Terbinanya masy. SKPD air dan terlaks. PPAS 2009 dan RKPD 2009. f. (Cileunyi Terpadu. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan. komir dan 37 P3A.958. SKPD terkait 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan 293.458.250 290.000 12. Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil.97 1 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. restoran dan pajak parkir. Permukiman & Pengelolaan DAS) 1 dokumen 6 GP3A. penyadaran terkait pubik dlm rgk pembentukan pengel. Terfasilitasinya program/keg. Tol Soroja. Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan kecamatan.

d. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural. c. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan. e. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek. b. l. jangka menengah dan jangka panjang. d. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas.44 . Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek. e. b. Diklat Fungsional. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. c. k. SMP Cerdas Seatap. dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat. m. Permasalahan : a. Tersedianya buku model pengembangan SD. Solusi : a. sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

3,501,840,000

3.201.422.900

91.42

1)

2,754,000,000

2.585.011.900

93,86

2)

230,000,000

228,235,000

99.23

3)

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

170,000,000

158,525,000

93.25

4)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

197,840,000

197,840,000

100.00

Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambu ngan Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas Terbangunann ya sarana dan prasarana perhubungan (terminal) Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung

Pembangun an = 340 TC

Pembang unan = 340 TC

1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan

1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan

5)

Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi

150,000,000

34,811,000

23.21

renovasi terminal dan pembayara n sewa terminal peta pemasanga n menara BTS di Kab. Bandung

renovasi terminal dan pembaya ran sewa terminal peta pemasan gan menara BTS di Kab. Bandung

b.

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

230,575,000

227,703,000

98.75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 45

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pemeliharaan terminal/pelab uhan Target 12 item alat PKB Realisas i 12 item alat PKB

NO 1)

Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

62,450,000

60,450,000

96.80

2)

Rehabilitasi/Pemelih araan Terminal/Pelabuhan

168,125,000

167,253,000

99.48

Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya

Perbaika n terminal di Baleenda h, Cicalengk a dan Majalaya

c

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

381,930,000

380.180.000

99,54 Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan terlaksananya pengembanga n sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan terlaksananya sosialisasi/pen yuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan pengadaan marka jalan terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjan g 2880 m dan 27 lokasi zebra cross PAM rutin pada 7 lokasi Pos 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket

1)

36,770,000

36,770,000

100.00

2)

46,040,000

46,040,000

100.00

3)

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

1 paket

1 paket

258,080,000

256,330,000

99,32

4)

Sosialisasi/Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

41,040,000

41,040,000

100.00

penurunan tingkat kecelakaan

penuruna n tingkat kecelaka an

d

Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan RambuRambu Lalulintas

1,180,510,000

1,133,695,000

96.03

1)

266,575,000

262,595,500

98.51

2)

Pengadaan Marka Jalan

196,675,000

183,236,500

93.17

terlaksananya pengadaan marka jalan

3)

Pengamanan Lalu Lintas

567,260,000

562,685,000

99.19

terlaksananya pengamanan lalu lintas

PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 46

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i Koordina si Lapanga n aplikasi manajem en dan rekayasa lalulintas

NO

Program/ Kegiatan

4)

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas

150,000,000

146,179,000

97.45

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas

aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas

Jumlah

5,294,855,000

4.967.001.900

93.81

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir. c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir. e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan. f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %. g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar. h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang . i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir. j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 47

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat. l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek. m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit. n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD. p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan. q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225. r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji. Permasalahan : a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai. b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas. c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai. d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas Solusi : a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 48

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura % Anggaran Realisasi Uraian 94.65 Out Put/Keluaran Target Realisasi

899,455,000

851,345,750

1)

54,000,000

50,024,000

92.64

terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

574,950,000

560,701,750

97.52

3)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

135,000,000

107,095,000

79.33

Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 49

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup % Anggaran Realisasi Uraian 98.42 terselenggara nya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL Out Put/Keluaran Target Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang Realisasi Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang

NO 4)

100,000,000

98,420,000

5)

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl

50 kegiatan

50 kegiatan

35,505,000

35,105,000

98.87

b.

1)

2)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air

390,000,000

377,719,000

96.85

155,000,000

148,386,000

95.73

tersedianya sarana pengolahan kualitas air

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

200,000,000

194,388,000

97.19

3)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

35,000,000

34,945,000

99.84

tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggara nya perlindungan mata air terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air.

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

C

1)

Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

100,000,000

98,450,000

98.45

98.45 100,000,000 98,450,000

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 50

1.200 7.600 1.72 97.222. Kolam pengolah lindi Terbangunny a tembok penahan sampah.839.07 1) 50.972.616. Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan 9. tersedianya 1 unit armroll truck. .000 Terbangunny a fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan terselenggara nya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.702. 6 unit container.000 49.000.000.698. Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 425.345. .492.000 415. 4 unit motor.504.000 365.12 Pemb.314. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .282.m2. 6 unit container.807 m2. Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3.900 2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan 6. Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.800. 4 unit motor. perluasan TPA Babakan BBM angkutan sampah/peral atan sampah (kendaraan/al at berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat. 1 Ha. Out Put/Keluaran Target Realisasi NO 1) 2) 99.51 .600 5.000 94. Terbangunny a tembok penahan sampah.05 2.532. Pengadaan Container Kap 6 m3. 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung d.267.875 97.23 50.949 82. Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah. tersedianya 1 unit armroll truck.875 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta e. Tembok penahan sampah tahap I.000. Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3.52 375.410.Ha.

085.104.57 Terlaksananya pembibitan.324 86.200 10.149 4) 50.197.000 487.650 97.590.000 5) F 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengelolaan RTH pemeliharaan RTH 159.57 97.000 48.900.000 96.52 .875.765.100 173.000 353.07 182.100 95.65 Terpeliharany a sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Jumlah 12.000 98.880. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.060.58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .960.03 sosialisasi a sosialisasi kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan (konsep 3 R) (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan Pembinaan 98.337.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian Out Put/Keluaran Target Realisasi pengolahan lindi Terbangunny a 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Terlaksanany a sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS NO 3) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 415.000 96.000 98.000.900.060.880. terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharanny a taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.000 276. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman h.872.000 119.113.000 500.91 Terbangunnya Terbangunny Unit a 8 Unit Pengolahan Pengolahan Sampah (UPS) Sampah (UPS) Terlaksananya Terlaksanany 96.000 276.872.100 173.327.000 119.085.000.07 Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur 1 paket 1 paket 285.480. 1) Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Sarpras Air Limbah 182.900 pengolahan lindi 84.65 285.100 95. 1) k.650 487.28 121.580.28 Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan g 1) 500.90 UPS 11 UPS dan Terbentuknya Terbentuknya desa binaan 1 desa binaan UPS UPS 121.000 158.980.327.980.

11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien. 10. Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi. Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008). UU Pengelolaan sampah. 14. pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008). Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran. koagulasi. 13. Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008). 7. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara. meliputi 200 industri.53 . baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan. 12. 2 TPA. 9. 11. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium. 2. Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta. Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan. serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008) 6.SMA dan SMK sebanyak 245 orang. filtrasi dan absorpsi. Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air. pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient.SMP. Soreang dan Kutawaringin. Katapang. 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang. 16.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini 1. 3. 4. B3 dan Pengendalian 5. tekhnologi pengelolaan air). 10 sampel limbah batubara. 8. 15. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) . Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008. Terujinya 300 sampel air. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan. 20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . f. Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Nagreg. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. Cilokoto Ds. sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat.9 m3/hari atau sekitar 15. 19. Kp. Kp. terbangunnya sumur resapan .54 . terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec.7% sampah yang terkelola. 21. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS. 22.6 m3/hari atau sekitar 84. Antanan. Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4. e. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil. Cilame Ds. Narawita (Cicalengka).4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010.6%. 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah. Banjaran). d. Kumis Kucing. Majakerta (Majalaya).880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7. g. Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 17. b. Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha. Kategori sangat baik : 2 Perusahaan. Nyalindung Ds.294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4. Terangkutnya 106. Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728. Cibiru Hilir (Cileunyi). Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. Permasalahan : a. Nagrog & Kp. Tersedianya alat ukur curah hujan. 23. Soreang). Sukamanah Ds. 20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec. c. Baik : 3 Perusahaan. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. 18. Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan. Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan. sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan.

Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan . Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran.1.1. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan.000. m.25 titik .620. Dan terlaksananya . j. dalam c. b. k. f. kegiatan pemantauan dan h. Melakukan penegakan hukum lebih intensif. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406.25 titik .31 orang aparat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .9. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan pelatihan pengelolaan lingkungan.000. pelaksanaan dan pengawasan. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan. pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri g.397.9. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan. 4. d. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. l.200 % 87.23 Terlaksananya program SIAK di 3 kec.000 Realisasi 354. e.55 . Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 406.000 163. Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 No. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengendalian pencemaran lingkungan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan).31 orang aparat .00 dan terealisasi sebesar Rp 354.397.00 atau 87.200.16%.139.700 83. a. Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan.620. i.16 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 196.

798 jiwa.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda 4) Penyusunan kebijakan kependudukan 32.500 98.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2.11 .10 kecamatan .000.24 10 orang 5 orang aparat dan aparat dan masyarakat masyarakat 3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 38. Target Realisasi No.056 jiwa. . Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0.750.45.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda .000 100. 2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK 67. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).10 kecamatan . b.571 jiwa. c. Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0.5.000 73. Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0.10 org SDM aparatur .Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard.419.49 50 orang 50 orang 3 buah 3 buah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 38.000 99.500. . yaitu baru mencapai 0.63. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47.750.524. d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian bintek operasional SIAK tingkat kecamatan Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip.000 49. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21. Kependudukan dan casip. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1. Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran.030. sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan.798 jiwa.370.56 .Terlaksananya sosialisasi adm.45.000 71. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21.10 org SDM aparatur . sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.407.000 32.070.00 5) Sosialisasi kebijakan kependudukan 72.

Solusi : a.000. sesuai dengan UU No. c. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil.10.37 tahun 2007.1. Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No. d.00 dan terealisasi sebesar Rp 192.98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No. untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan. kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.590.23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan.37 tahun 2007. serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai.00 atau 99. Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan. Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil. d. b. Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama. 4.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.57 . kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.000. Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan. Permasalahan : a. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan.93 %. b. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192. Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No. akta nikah hilang/rusak).725. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan). c.91).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 70. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai.

jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11.367. perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender.000 % 99.257 orang.546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141.1. Permasalahan : a.585 orang. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan.000 25.02%.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2008 No. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0.000.000 99.58 .33%. b.Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak 100. b. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan.Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu .000 167.590.00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan 90 kader 90 kader 1 desa binaan 1 desa binaan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 Realisasi 192. keluarga untuk mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .725.93 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 167. c.000.725.000 2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif 25. sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus. a. Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0.10. Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.590. Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 192. Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735.091 rumah tangga.84%. sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10. .92 .

1.11. Tabel 4.775.000 214.800.800.800.1. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.000 3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 2.77 Terbinanya para pengelola Program KB 800 orang 800 orang 173 buah 173 buah Tidak terealisasi 930 orang Tidak terealisasi 930 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4.59 . pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan d.000 35.000 Realisasi 330.222. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Peningkatan perempuan.975.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 No.000 97.574.11.900.475.550. c.000 79. b.000 219. a.969. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.00 atau 77.46 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Keluarga Berencana 1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2) Pelayanan KIE 35.27 %.00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE 0.975.00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling 98.86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes.150. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 339.000 % 97. TMKK Kes. Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 100. Bhayangkara KB-Kes. Solusi : a.279.000 0 4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 80. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan.332.

000 d.000 100.754.000 225.000 67.750 402.000 % 100.000 1.000 32. bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 100.829.222 467.050.00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan 45.000 1. Bayi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 177.443.000 67.000 401.050 1.000.290. PMS termasuk HIV/ AIDS 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba.500.85 Terlaksananya pembinaan Pos KB desa Tersedianya data hasil pendataan keluarga 20 desa 800 orang 20 desa 800 orang e.000 100.00 510 orang 510 orang 32.000 141.750 99.000 100.130. dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 67.250.000.236.343. Program Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi 92.00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub. Program peningkatan penanggulangan narkoba.00 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.689. b.50 720 remaja 30 kelompok 720 remaja 30 kelompok 2.000 225.70 745. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten 1.290.050 100.750 set 2.460.35 41.500.000.00 Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB.050.210.138.829.750 set 2) Pelayanan KB Medis Operasi 205.000 1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 32. Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 1) Penyuluhan Kesehatan Ibu.000.050.290.000.000.000 100.00 Tersosialisasikannya Program KRR 100. PMS termasuk HIV/ AIDS 225.15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 98.00 Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA 100.000 85. UPPKS dan PKLK di 31 kecamatan di 31 kecamatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 97.500.147.000 f.000.07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant 69.000 32.036.00 67. 1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c.000 92.500.290. BKR.000 85.00 20 desa 20 desa 225.60 .000 Realisasi 177.200.222 609.000 729.050. Program Promosi Kesehatan Ibu.

Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal. d. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.61 . c. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana. mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa. Jumlah penduduk miskin menurun 1. b. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795. Solusi : a. e. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan. Jumlah kepala keluarga meningkat 4. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1.384 KK pada tahun 2008. serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta. terutama bagi keluarga migrasi. e.630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426. artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak.488 KK.8% dari 759. d.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315. KS I Alek 186. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat. c. dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2.96% dari 321. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR). Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128.767 pasangan.48 % dari 553. c.63% (Pendataan Keluarga tahun 2008).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.896 KK 39.883 KK pada tahun 2008.48%. yaitu dari 553. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2.630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%. b. f. b. Permasalahan : a. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana.405 akseptor.

00 dan terealisasi sebesar Rp 1. .Terselengara nya bimbingan sosial bagi WRSE.1. mental spiritual.00 atau 94.Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan .880. . . Cikacung.550 90. .950 93.185. 40 orang . Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin.755.992.600 86.67 7 Klk KUBE .006.625.Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 No.000 215. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan).12. Tabel 4.Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 70 KKFM.12. Paseh. SOSIAL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil.68 44. Solokanjeruk mendapat Itik.000 42.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.550.389.Kec.850.000 79. Pacet.68 2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 108. a.62 .1 KUBE anyaman & olah pangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .983. Bandung Terselengga ranya kegiatan pelatihan beru saha bagi ke luarga miskin bidang ternak.Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE.91%. keterampilan berusaha dan anak tidak mampu dalam panti.977.000 95.Kec.Pemberdayaan PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab.502. 20 anak panti 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 84.000 93. Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi. -Kec. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2. KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 238.092. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin.Pendataan (8 Klpk dan seleksi KUBE) bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE) Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan . Banjaran mendapat ternak domba.31 .950. konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) melalui Bimbingan social.

53 18.000.00 6) penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 120. 21 orang lansia 15 orang 15 orang 4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 54.000 88.975. -Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura 18 orang aparat Pemda Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE) 18 orang aparat Pemda 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA ke Bogor & Surakarta 25 orang 25 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 49 Tokoh Tagana 49 Tokoh Tagana .692. .750 85.000 15.peragaan ganda 1 paket .000 47.peragaan ganda 1 paket .29 Terlaksananya 21 orang pemberian lansia paket makanan untuk lanjut usia -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.250 96.096.000 94.000 86. Pangalengan.58 5) Peningkatan kualitas pelayanan.396. . Terlaksananya 20 orang KIE konseling lanjut sia dan kampanye sosial bagi PMKS.Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk.200.500.000 95.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi No. sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 15.pakaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 16.500 78.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi aparat keca matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana). hukum bagi korban eksploitasi.000.000.terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi Terselenggara nya bimbingan teknis bagi petugas suka rela pencega han virus HIV AIDS.62 45.Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat.000 39.000 17. Kecamatan.838.63 .obat obatan 1 paket . Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan dan perlindungan sosial. perdagangan perempuan dan anak 269.91 .obat obatan 1 paket .000 100.000.875.896. b.000 230.000.pakaian . Paseh -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec. .83 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17.

domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket 25 orang anak terlantar .Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel.Terlaksananya 24 orang seleksi calon Penyan penerima dang Cacat 24 PACA Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 68. bibit. . . d.70 25 orang anak terlantar .18 23.950. .04 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 27. Program Pembinaan Anak Terlantar 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 149.835.000 96. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 99.Terlaksananya pelatihan kete rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan.000 99.000 98.000 98.000 96.000 87.64 . percetakan.35 .650 143. ternak.000 23.35 27.407. .650.107. c.Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE.410.000 23. .70 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon) 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 27.000. menjahit.500.Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian biasa Target Realisasi lapangan 9 lapangan 9 jenis 49 jenis 49 buah buah No. pendampingan dan monitoring pemberian bantuan.310. batako).650 26.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket -Terlaksananya seleksi.020.000 96. sablon.090.Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar .300.000 26.Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi. .000 97.390.000 67.06 .

Pasirjambu dan Majalaya.Terlaksananya pendampingan dan monitoring 1 unit panti 1 unit 1 unit 1 unit 2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo 4.875.95 10 paket 10 paket 3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 40.300 278.000 36.214.775.92 . Pasirjambu. (PACA) Pasirjambu.65 .920.000 97.995. . Pasirjambu dan Katapang.980. . .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi bantuan di Kec.Kursi roda 10 buah .000 94.eaing acid 7 buah 1 paket 20 orang PACA & 3 pendamping 20 UEP Sablon 20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas e.000 94.tongkat lipat 7 buah . .Terselengga . 2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 39.58 . .000 4. 5 Orang Perangkat Desa .Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum.480.300 191.cat sablon kegiatan 20 unit Terselenggara 30 orang nya sosialisasi Tuna penanganan Grahita tuna graha 10 orang bagi orang tua Tomas dan toma.Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec.tongkat lipat 7 buah .045.71 3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37.Terlaksananya .80 60 orang Lansia 60 orang Lansia 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 35.870.000.300 96.000 95.469.950.Terlaksananya 1 paket monitoring pemberian bantuan di Kec.300 96.23 orang ranya PACA bimbingan 5 orang sosial bagi Pendampin penyandang g cacat dan eks penyakit kronis. Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec.eaing acid 7 buah .Terpeliharanya gedung LBK . Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 287.Screen 20 pengadaan unit bahan baku .73 197.Terlaksananya pemberian bantuan alatalat kedokteran Alat bantu bagi PACA Alat bantu bagi PACA No.000 37.Kursi roda 10 buah .

044.800.560.000 59.16 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 76.Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE. .000. . PSK.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia.569.000 44.844.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat.Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan -Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan -Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan Target Realisasi No. .000 99. .000 134. 10 jenis 10 jenis 35 set 35 set 4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 45.66 . Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana.02 60 orang Lanjut Usia 60 orang Lansia 60 paket 60 paket 1 paket 1 paket 13 jenis 13 jenis f.000 98. Pasirjambu dan Katapang.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan .000 98.70 .000 75.769.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian pemberian bantuan di Kec. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 137. .02 60.800. 30 orang 30 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 15 orang PSK 15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras 25 orang 25 orang Tokoh Tokoh masyarakat masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo.000 97.Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan.

25.504. Terlaksananya penilaian PSM berpretasi.27 Terlaksananya sosialisasi Program Kesos.000 116.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina g.966.633 orang.02 31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 15 PSM 31 LPM 31 aparat kecamatan 15 PSM 120. .892.000 94.67 . Jumlah seluruh PSKS 1. . 1 tugu 4 TMP.63 65 orang PKRI 11 jenis makanan 50 org PKRI/Janda. 4 org penjaga tugu & TMP 1 Unit 1 Unit 59 orang 59 orang 4 TMP.000.000 23.Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaa n NAPZA dan miras. -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan .500 97. .000 93. b. 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 121.95 1 paket 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. 1 tugu 1 dokumen 1 dokumen 4) Pembangunan Gedung BAZ 643.19% dari jumlah seluruh penyandang sosial.000 629.740.05 Target 30 orang Korban NAPZA Realisasi 30 orang Korban NAPZA No.750 96. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0.044 orang.Terlaksananya pemutkhiran data PKRI Terlaksananya pembangunan gedung BAZ. sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17.250 97.Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan .585.38% dari jumlah seluruh PSKS.240.836. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 909.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian .000 112.500.000 882.Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman. Jumlah seluruh penyandang sosial 252.Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI.

sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE. Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi. e. e. e.68 . Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas. pengurus karang taruna. b. Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat. Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial. Solusi : a. c. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Permasalahan : a. Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS. d. Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c. sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang. d. sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial. d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE. PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait. b.organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial.

000. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.900 % 88.310. Mobil 5. KETENAGAKERJAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. 31 Kec 31 Kec 1 tahun 1 tahun 2) Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 482. Menjahit pakaian 10. Elektronika 3.033.000 273.500 Realisasi 1.719.52 Terselenggaran ya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online 56. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.250. Montir sepeda motor.138.583.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.1.086.000 92.22 %.433. Las listrik 4.400.467.1.37 Terselenggaran ya penyusunan masterplan Terselenggaran ya pelatihan berbasis masyarakat A.13. Tata rias 9.13.457.994.350. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan). 2.688.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2008 No.00 dan terealisasi sebesar Rp 3. Tata boga 12. Daur ulang sampah organik 7. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4. Daur ulang sampah an org 8.77 98. Sablon 11.598.628.00 atau 93. Peternakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500 1.69 . a.800. Meubelair 6.000 99.55 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 93.300 1 paket 1 paket 3) 560 orang 555 orang Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 1.600 1.

Pengrajin 1 tas 15. Las listrik 4. Tata rias 9. Elektronika 3. Elektronika 3. Peternakan x 35 hari x 35 hari 13. Tata boga x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 12. Menjahit 1 pkt x 20 1 pkt x 20 pakaian x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 10. Pengrajin 2 sepatu 16. Pengrajin 2 pkt x 20 2 pkt x 20 sepatu x 17 hari x 17 hari 16. Sablon x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 11. Daur ulang sampah an org Keluaran / Output Target Realisasi No. Sablon 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Montir sepeda motor.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 13. Kerajinan 2 tangan B. Pengolahan 2 hasil tani 14. Pengolahan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 hasil tani x 25 hari x 25 hari 14. Pengrajin 1 pkt x 20 1 pkt x 20 tas x 17 hari x 17 hari 15. Program/ Kegiatan x 35 hari x 35 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 25 hari x 25 hari pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari di perusahaan untuk : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 8. Kerajinan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 tangan x 17 hari x 17 hari C. Las listrik 4. Terlaksananya PKL 1. 2. Montir sepeda motor. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat : 1. 2. Menjahit pakaian 10. Meubelair 6.70 . Daur ulang sampah organik 7. Tata rias x 25 hari x 25 hari 9. Daur ulang sampah organik 7. Daur ulang sampah an org 8. Mobil 5. Meubelair 6. Mobil 5.

24 2) 448.850.63 Terselenggaran ya pelatihan Las G3.500 98. Terselenggaranya pagu norma TKA/TKW 2. Kerajinan 8 Kelompok tangan D.790.000 446.697 orang 31 Kec 31 Kec c. Penyuluhan peraturan ketenagakerjaan 3.635. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Montir Mobil b.22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .697 orang 2.000 3.66 1.000 99.402. Penetapan UMK 2008.400 93.000 264. 2. Pengolahan 8 Kelompok hasil tani 14.200. Program/ Kegiatan 13. Las listrik 4. Montir sepeda motor.68 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 1) 973. perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 99.500 956. Pengrajin 4 Kelompok tas 15.75 2) Peningkatan pengawasan.719.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 11.467. Pengrajin 8 Kelompok sepatu 16. 2 kali 2 kali 12 kali 12 kali 100 orang 100 orang 50 perusahaan 50 perusahaan 100 orang 100 orang Jumlah 3.250. 1) Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an 265.71 . Tata boga 12.583.354. Terselenggaranya bintek pembentukan P2K3. 1.446. Peternakan Keluaran / Output Target 8 Kelompok 8 Kelompok Realisasi 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok peserta No.72 165.000 99. Terlaksananya asuransi bagi pelatihan : 1. Terselenggaranya rapat LKS tripartit. 2. Elektronika 3.000 99. Terselenggaranya bintek peningkatan Jamsostek.421.000 164. 3.050.500 98.304.000.446.514.500 1.000 99.000 99.281. Terlaksananya pelatihan Bintek Terlaksananya penempatan tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004 240 orang 240 orang 21 orang 21 orang 2.

Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan c. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Rasio penduduk yang bekerja 39.06% dan perjanjian kerja bersama 6.354 pekerja. hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas.05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung e. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah i.79%) e. meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya d.09 % Permasalahan: a. sehingga terjadi unjuk rasa f. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL g.839 orang b. Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus h.72 . Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) h. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43. Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42. sehingga menambah jumlah pengangguran j. Angka Partisipasi Angkatan kerja 56. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan.73 % g.29% d. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95.90% dari seluruh pekerja di sektor formal c. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang f. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja b. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial. karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja.

Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja b. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang.87 1. k.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008 No a.88 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 144.000. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja d. Solusi : a. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri c. UKM.820.000. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja h.000.320.14.820. j. yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang l. Program/ Kegiatan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 144. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja i.1. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja.000 Realisasi 143.73 .000 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang 4.425. Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan.14.000.1. Meningkatkan sarana hubungan industrial e.000 % 99. yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang.78 %. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas. Tersedianya dana bantuan 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan). Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan g.00 atau 99. KOPERASI DAN UKM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.00 dan terealisasi sebesar Rp 512. Perindustrian dan Perdagangan.000 143. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya f.

575. 100 1.150.075.075. Kabupaten.000 18.550.000.000 3) 175.000 512.74 .500.88 30 orang 30 orang 30 orang karang taruna 35 orang 30 orang karang taruna 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 128.000 15. 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 128.000 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 18. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM 3.550.000 97.78 31 buah 31 buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .320.000 128.775.88 1.775. Kabupaten.000.62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik 99. Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi 3.000 100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan 100 1. Terbinanya UMKM b.000 31.000 100 Keluaran / Output Target 379 UMKM Realisasi 379 UMKM No Program/ Kegiatan 1) 15. Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi 4. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 208.300. Terlaksananya pameran produk UKM.000 175.62 32.000 c. Provinsi & Nasional d.000 128.150.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2.000 99.425. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi 5. 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Jumlah 32. Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Koperasi 99.300. Terlaksananya sosialisasi produk UKM 2.000 208.500.000 97.000 513.000 31.575. 50 orang 50 orang 5 orang 5 orang 3 kali pameran Tk. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD 2. Provinsi & Nasional 3 kali pameran Tk.

Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha b. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi. Terselenggaranya koperasi/KUD pelatihan kewirausahaan dan managemen pengelolaan f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM b. c. Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan Permasalahan : a. UKM. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya e. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi g. perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terjalinnya kemitraan usaha mikro. lemahnya motivasi. Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. masyarakat dan pihak swasta Solusi : a. Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM d. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah.75 . inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi. Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya d. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah h. kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan e. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4. manajemen dan wawasan bisnis.

520 99.000 45.dan terealisasi sebesar Rp 1. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 63.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah f.84 2) Peningkatan kegiatan pemantauan.500 99.1.76 . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM Pelatihan aparatur BPMP 5 kali 5 kali Pertemuan Pertemuan kesepahaman kesepahaman kerjasama di kerjasama di bidang bidang investasi investasi Terlaksanan ya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS 7 event promosi dalam dan luar negeri Terlaksan anya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS Terselengg aranya 5 event promosi 4) Penyelenggaraan pameran investasi 297.006. PENANAMAN MODAL Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 470.000 63.15.514.52 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 63.696.000 100 3) Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 45.020 % 99.033.275.665.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 No a. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM.621.15. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.361.atau 95.34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan.300.000 Realisasi 468.56 Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung.. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.414..241.000 63. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan 4.663.000 99. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu d. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat e.992.250.000 296.450. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan).44%.1.

f.722.654. Tersedianya profil peluang investasi. 1) Program Penyiapan potensi sumberdaya. sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 345. c. Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung.000.000 1.00 345.00 Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung 30 Komoditas bidang usaha pilihan 1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas Jumlah 1.722.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 484. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 1) 484.000 324. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .922.241. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan.77 .831 94.845 % 92. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan.300.006.000. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung d.000 324. kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat).831 94. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi e.845 92. Permasalahan : a. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif b.000 Realisasi 447.000 447. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah. serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung h.5 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No b.5 Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi.696 95.44 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan Meningkatn ya pengurusan perijinan melalui pelayanan c. g.922.654.275.

Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan. lokakarya. f. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan Solusi : a. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi. d. karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah. e. melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor b. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. e. c. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM h. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah g. memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung i. f. swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. terutama ijin-ijin daerah. seminar dan diskusi. c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal. karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD). d.78 .

98%.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 532. capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan.53 .000 25. KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 624.79 .Terlaksana pemberian bantuan alatalat kesenian berupa : alat kesenian degung.000.00 atau 88.000 582.000.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 No.000 22.718.000.000 25.134 orang b.000. Nasyid. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan).00 dan terealisasi sebesar Rp 599. 49 set 14 grup 49 set 14 grup Keluaran / Output Uraian Target Realisas i Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah 59 set 9 set 14 grup kesenian 14 grup kesenian 2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah 22.000 100 2. adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000. Qasidah.000 Realisasi 574.134 orang 2. reog. kacapi suling.718.1. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674. Benjang. -Terlaksananya pemberian stimulan untuk Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung.000 50 Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah 97 orang 30 grup kesenian 97 orang 30 grup kesenian Dari uraian diatas. Singa Depok dan Kuda renggong. .000 % 92.000. gamelan salendro. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah 50.000 100 2 2 kecamatan kecamatan 3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 20.Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal.718.000.000.000.16.000. pencak silat.000.000 50 50.000.10 91.000 20.000.1. a.16. calung.

00 dan terealisasi sebesar Rp 4.125.1. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah.097. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian. melalui keikutsertaan dalam seminar. Olahraga dan Pariwisata.1.298. sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah.990.17. Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah c. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4. b. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan.17. a. Solusi : a.533. c. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah.00 atau 94. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional.170.000 1.03 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1.82% . Permasalahan : a. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah.80 . Program/ Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 86. sunda sebanyak 8 jenis yang telah dilestarikan 4. c.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 No. Jumlah kebudayaan keberadaannya.594.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.138.300.372. serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). pelatihan. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah b. sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah b.

000 86. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK 7 cabang olahraga 7 cabang olahraga 200 orang 200 orang 2. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band g.594. Pramuka & Karang Taruna Keluaran / Output Target 700 orang Realisasi 673 orang No.300 94.000 99.64 Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai 9 orang pemilik tanah 1. Jumlah organisasi olahraga 610 buah e.200.787. KNPI.654. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3.125.644. organisasi kepemudaan pemuda produktif.393.990.300 99. 1) Pengembangan 96.000 97.000 281.000 penduduk b.714.14 per 10.000 187.787.800.170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan 2.000 99. Jumlah klub olah raga 1. 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga Penyelenggaraa n kompetisi olahraga (POR PEMDA) 283.644.000 dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpenin gkatan prestasi olah raga Program 2.95 2) c.533.81 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. Terbinanya anggota karang taruna i. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah f.400.000 penduduk c.03 b.214.500.393.170 pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah 4.95 per 10.300 99.170 93. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI h.298.000 Realisasi % Uraian Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band.64 2. Terlaksananya kompetisi olahraga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .6 Ha 4.6 Ha 9 orang pemilik tanah 1.82 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.49 Terselenggarany a kegiatan POR PEMDA Tk. 1) Program/ Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan 1. Jumlah organisasi pemuda 256 buah d.097.138.372.654.11 187.

75%.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.758.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 No a.82 .500.700.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan 4.18.1. Program/ Kegiatan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga Solusi : a.89 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 2. 20 org 275 ds x 12 bln 20 org x 275 ds x 12 bln Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .608.952. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan.934. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.960. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat c.18. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga b.00 atau 99.725.000 100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK k.1.725.000 Realisasi 3. serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah c.000 2. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda b. Meningkatnya sarana olahraga Permasalahan : a. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan). kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata.360. sarana/ fasilitas tugas.771. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin.500 % 99.425.113. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.604. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.

800 100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab.000 Realisasi 53.800 100 225 orang 225 orang 50 kali 50 kali 29 asset 29 asset 60 orang 60 orang 2 juklak 2 juklak 26 2.000.800 31.250.756.000 294.000 2) 294.000 40.482. PKL 26 Kec. Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 830.000.83 .506.000 15.000.506.027.800 430.000. Bandung 100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota 3) 40.316 PKL 1) 15.756.316 Kec.000 % Uraian Keluaran / Output Target 2 kegiatan (120 orang) Realisasi 2 kegiatan (120 orang) No 2) Program/ Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengendalian keamanan lingkungan a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b) Pelaksanaan Operasi Tipiring c) Ketentraman dan Ketertiban Umum d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP f) Penyusunan Jeklak Juknis g) Monitoring terhadap PKL b.452.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 53.000.000 826.58 Terlaksananya kegiatan PPNS 50 orang 50 orang Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya operasi Trantibum Terpeliharanya pengamanan asset Pemda Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP Terlaksananya monitoring terhadp PKL 430. 2.250.500 99.20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan 99.000 14 kali 14 kali 4) 31.

866.100 139.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan siskamswakar sa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5) 50.960.000 50.445.800 100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM 4 kegiatan 30 anggota Terfasilitasi nya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab.196.196.000 100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat 50 orang 50 orang c. 1) Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasa 218.445.000.000 f.100 100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB 4 kegiatan 30 anggota 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 98. 238.883.84 .160 99.000.000 233.335. pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU 100 300 orang 300 orang 234.074.86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forumforum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur 96.000 212.328.000 233. Bandung sebanyak 3 kali d.000 234.900 238.000 99.328.883.50 40.000 97.000 95.000.000. 1) e.866.50 Terlaksananya penyuluhan.880.900 100 1) 139.61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan 20 buah alat angkutan perahu sampan sebanyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .89 4 kegiatan 114 LSM 4 kegiatan 114 LSM 96. 1) Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik 40.000 97.000.000.000 39.000 39.800 98.

000 Penduduk adalah 17.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18. g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 2set peralatan dapur Realisasi 15 buah dan peralatan dapur 2 set No Program/ Kegiatan n informasi potensi bencana alam 2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah 122. terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan c. i.85 . Permasalahan : a. h.113.771. b. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas.59 per 10. capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0. e. j.03 buah per desa atau kelurahan.31 per 10.75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot 1 unit 1 unit 4.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam b. d.360 99. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c.75 Hasil dan/atau diantaranya adalah : a.160 pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur 94.000 116.700 4.114.545.960. f.758.

Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung e. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib n. Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan g. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar i. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum g. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas e. setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama f. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas m. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996) Solusi : a. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan c. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . j. Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung h.86 . l. tatap muka serta rapat-rapat khusus. harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain b. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang f. gelandangan dan orang terlantar Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan k. kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil. khususnya maslah angkutan umum. kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat d. Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan. Masih adanya perusahaan yang melanggar perda Meningkatnya jumlah pengemis.

Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi.1. Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008 No. OTONOMI DAERAH.441.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan). PEMERINTAHAN UMUM. j. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda). Badan Kepegawaian.265.807.Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan.000 1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.87 .113.857.972.632. termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi i. a. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39.00 dan terealisasi sebesar Rp 36.960 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.19.950 80.431. Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah 4. Administrasi Keuangan Daerah. .00 atau 92. Kecamatan dan Kelurahan.30 5.087. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. Pemerintahan Umum.10 %. Inspektorat Pengawasan Daerah.014.1. Program/ Kegiatan Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 85.19.19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah : .000. Perangkat Daerah. 1 paket .181.407.Tersusunnya rencana kebutuhan 1 paket 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .300 4. Sekretariat DPRD.952. PERANGKAT DAERAH.Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah h.

482.507.Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.000. .000 12.Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009. 4) 524.84 .000 92.Terlaksananya pengadaan: Buku besar Buku besar pembantu 5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 685.980 99.Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab.000 4.500 684. . 2) 3) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah. Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 300. . Bandung.000 95.Tersusunnya RAPBD 2008 . .23 .60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa.000 509.Tersusunnya KUA dan PPAS 2009.Terlaksananya penataan keuangan daerah.Tersusunnya nota keuangan.378.88 .490.466. @ 100 buku . .257.200 12 bulan 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .16 96.000.Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian barang milik daerah (RKBMD) 1 paket .Tersedianya : Mesin risograph Komputer PC Motherbord Monitor LCD 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 200 buku 200 buku 187 buku 186 buku 100 buku 187 buku 186 buku @ 100 buku 200 buku 200 buku 1 paket Target Realisasi No. 97.

94 . 7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 321.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.780. .Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester.048.000 182. 6) 94.757. .294.Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.000 288. . 9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300.827.89 .600 129 buku 129 buku No.700 98.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200.500 96.000 305. . .000 Realisasi 183.91 .000 % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 91.Tersusunnya 300 buku rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008. APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap.Terlaksanan pengadaan : Mesin riso graph 1 unit RN 2150 laptop 1 unit 100 buku x 3 keg 260 buku 1 unit 1 unit 100 buku x 3 keg 10) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 346. 200 buku 300 buku 200 buku 190 buku 8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 185.59 .000.90 .971. 100 buku 100 buku 100 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000. keuangan daerah.350 87.Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD.Tersusunnya nota keuangan.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.25 .000.752. .Tersusunnya 260 buku Raperda pertanggungjawaban pelaks.500 303.Tersusunnya 190 buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008.

000 76.400.Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah.000 259.457 9.Tersedianya laptop 12) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 250.24 283.000 91. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 9.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112.00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah. b. 90. 31 Kec dan 9 Kel 31 Kec dan 9 Kel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 190. .Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat.943.Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB.000 Realisasi 98.268. . 000.002. DAU dan bagi hasil. WP daerah sebesar 100% .Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. .159 97.532.432.33% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %) Meningkatn ya kesadaran masy. No. 710.90 .70 Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64.477. WP daerah sebesar 70% Terpenuhinya pandataan otensi pajak daerah Rp 51.780.Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak.59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik: .67 % Terealisasinya target penerimaan PBB 86.654.Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 % Terealisasinya target penerimaan PBB 100% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat Meningkatny a kesadaran masy.303.300 766.200 Terealisasinya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.90 .64 . .Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi.480 % Keluaran / Output Uraian Target 200 buku Realisasi 200 buku 87.671.000.500. 49. 11) 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 13) 845.445.922.799.

000 169.Terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan SKPD.Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah .965.000 217.91 .Terbinanya 31 Kec dan aparat kec.250 paket 1 paket 31 Kec dan 9 Kel Kabupaten Bandung 1 paket corporate plan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 86. 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 273.82 Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan. .Terselenggaranya evaluasi kegiatan SKPD. BPR. BPR. 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 169.000 253. .00 . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terselenggaranya monitoring kegiatan SKPD.Evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kelurahan. . Teraudit 15 PD. Target 31 Kec dan 9 Kel Realisasi 31 Kec dan 9 Kel No.Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi.Tersusunnya kajian potensi daerah.965. dlm 9 Kel implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec.900. pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi. terpasangn ya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan 4. .000 92. terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan corporate plan.50 .049. 4) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR) 250.000 100.000.Terlaksananya Kabupaten fasilitasi Bandung penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung . Teraudit 15 PD.346.

000 88. .Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD. . .Terinventarisasinya asset PD BPR.Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya. Kemiskinan pada Tk. Bandung.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 85.Terlaksananya Monev Prog. .Terlaksanaya korrdinasi/kons ultasi ke Tk.000. Kecamatan.Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab.Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung. analisa.14 .000 215.275. 7) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD.Terlaksananya Lokalatih KBP. BPR) 200. . . Bandung 6) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D) 220. audit.Terlaksananya.000. .950 % 69.999. Pusat dan Tk. Bandung dan Propinsi.73 .000 97.000.000 176.Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab.000 Realisasi 58. kajian serta tersusunnya Raperda 1 paket 1 buah Perda 1 paket 2 kali 2 kali 12 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kal ( 30 orang)i 12 kali 4 kal ( 30 orang)i 9 kali 15 PD BPR 15 PD BPR 1 buah Perda 1 buah Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Propinsi Jabar . Bandung.000.Terlaksananya operasional Pokja TKPKD Target 12 kali Realisasi 9 kali No.Tersusunnya data kemisikinan di Kab.41 Keluaran / Output Uraian .Tersusunnya 1 buah rumusan Perda kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. 5) 2 kali (60 orang) 2 kali (60 orang) 1 buah dokumen 1 buah dokumen 4 kali 3 kali . BPR .92 .

-Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia. . 9) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT.93 .500. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.000 87.Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung. 12 kali 10 kali 8 kali 8 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 18 kali 15 kali 3 kali 3 kali 2 milyar 2 milyar 475 juta 497.000. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.000 87.Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta -Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor -Terlaksananya Pengumuman 1 dokumen 1 dokumen Target Realisasi No. 8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD) 255.55 juta 1 dokumen 1 dokumen 1 dok perbup 1 dok perbup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian tentang Konsoldasi PD. CBS) 100. BPR Kab.Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi.Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM.000 81.Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM. Bandung dan Penyertaan Modal. .000 208. -Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk.975. Pusat.BPR.Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD.95 .50 . -Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR. . .000.

600 188.000 194. 42 kali 2 kali 125 kegiatan 8 kali 42 kali 2 kali 125 kegiatan 12) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana) 200.89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab.665 97.000. Kec.000. Prop.00 Terlaksananya 130 kasus audit kasus dari (130 LHA) pengaduan masyarakat.000.000 200.000.000 100.107.498. mass media.000 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 10 kali 9 kali 2 kali 2 kali -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.000 799.972 86. pelimpahan dan dari audit berkala. Pemda 200.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bint ek Pendirian PT.000. -Terlaksananya Monitoring BLT -Terlaksananya Evaluasi BLT 11) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana.000.825.25 125 orang 125 orang 13) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 800. 99.20 Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran. 64 SKPD (64 64 SKPD LHA) (64 LHA) 14) Penanganan Kasus pengaduan di lingk. tepat waktu serta tepat guna.750 99. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 8 kali -Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk.000 159.708.911. 218. Pusat dan Propinsi 10) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT) 300.000 300.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.94 .00 -Terlaksananya Sosialisasi Target Realisasi No.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet.89 . .Terlaksananya penyusunan LAKIP. 1 dokumen 130 kasus (130 LHA) 15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 160.CBS pada Tk.000 100. Bandung sesuai PKPT 2008.

Pelaksanaan musrenbang. .Peringatan harhari bersejarah. 17) Inventarisasi temuan pengawasan 10.964.Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.000 2.Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD.000.000 128.407.000 100. .600. Target 33 desa Realisasi 33 desa No.000.013.519.00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.857 2. 100. 16) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 128. .000.000 30. 99.000 100.000 14.233.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000.000 10.822 98.396.Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin. 1 paket 1 paket 1 paket 4 laporan 21) 2.95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : .100. .Fasilitasi pembangunan swadaya desa. 64 fisik 64 fisik 190 desa 190 desa 169 temuan 169 temuan 18) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100.518.000 158 buah 158 buah 19) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 30.Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana.84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa. 100.500.00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 52) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan) 3.000.978.000. .000 99. .000.Pembinaan terhadap aparat .Pengembangan trantib.000 99.76 Terlaksananya 4 laporan evaluasi temuan hasil pengawasan.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.95 .93 .000 4 laporan 4 laporan 20) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan) 15.

000 831.96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007 99.255.023.Jalan : Kec.650.36 92. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg.000.98 1 paket 1 paket d.279.Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu.900.000 99.99 Target 1 paket 1 paket Realisasi 1 paket 1 paket No.Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan.Pembangunan sarana dan prasarana dasar. .345 1.124.279.000 900.175.225. 1 dokumen 1 dokumen 2) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public 121. 1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah 900.07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.36 Tercapainya kesepakatan batas kab.000 96. Cilengkrang.Air bersih : Air bersih : Kec.675./ kota.295 209.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik 10 perkara 17 perkara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . . 84. c.46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik 92.719. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 2.000 120.975 99. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public 637.000. Kec. PangalePangalengan dan ngan dan Rancabali.475 e. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 101.275 208.475 831.500. Paseh dan Soreang 3) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah 414.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.96 .000 . Rancabali.000 98.000 412. .375.250.000 631.367. . .901.000 98.Pelaksanaan musrenbang.

950 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 50 buku .075 89. 4 lokasi (Desa Kopo. Pacet) 2 kec.Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm. organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah 94. Majalaya.862.500. serta 50 buku 54 perbup Target Realisasi No.530.00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah 54. 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 358. Kec.632. (Kec.45 . lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 360.650 8 perda 10 perda 5) Kajian pera-turan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.19 . Majalaya.97 . . 4 lokasi (Desa Kopo.000 113.800 100.800 22.772.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 208. Kec.Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. 4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru. Kec.725 319.47 .Tersedianya 22 perbup dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat . Pacet) 2 kec.000 340. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 3) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 22. Desa Kutawaringin.Sosialisasi produk hukum. (Kec.772.075. rotasi dan promosi).000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian secara litigasi maupun secara non litigasi). Desa Kutawaringin.Sosialisasi ranham. Kec.Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda.

.Terlaksananya penyusunan/pen yerasian/rasional isasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk. Pemkab Bdg. 6) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 106. 1 raperda tugas pembantua n dan terlaksana nya sosialisasi. Setda dan Set. tupoksi dan tata kerja RSD di lingk.73 .Terlaksananya penataan organisasi.400.000 100. .375. 1 paket 1 dokumen 1 raperda tugas pembantu an dan terlaksana nya sosialisasi. Bandung 1 paket 1 paket Target Realisasi No.054.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP.98 . 1 paket 1 paket 1 paket . DPRD Kab.34 Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa. Pemkab Bdg. .Tersusunnya tata 1 dokumen naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk.Tersusunnya kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian penataan 1 kajian penataan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .079.Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 215.545 208.Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik. 7) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru. kelembagaan.545 96.000 94.

Bandung dan 1 buah perbup no.000. Bandung dan 1 buah perbup no.Bandung -Terlaksananya Sosialisasi 4 kali 3 kali 1 kali 1 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 Tersedianya 200 buku Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD. 91.99 . 67.000. No. Kertasari Perda pemekara n Desa Sukapura – Kec. 120 orang 120 orang 11) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 87. 50 tahun 2008.000 80. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 200 buku 9) 125. Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec.000 190.000 67. Target kewenanga n lurah di Kab.39 -Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi).785. 71.Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa.000 Dalam tahap kerjasama dengan BPKP 10) 190.000.35 1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM) 275.000. .000 262. Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).847.000 100.490. Realisasi kewenang an lurah di Kab.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Mengintensif-kan penanga-nan pengaduan masy.000 96.000 12 kali 12 kali 12) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.000 342.74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan 93.785.025.325.000. penyusunan Juknis.000 67. 50 tahun 2008.740.00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).000 100. Kertasari 200 buku 8) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan. 355.407.300 3 buah raperda 3 buah raperda f.000 95.

000. Bdg.63 .99 Terlaksananya 10 kali dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat.411.00 600.813.000. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. pimpinan. -Terlaksananya Rakor Tk.000 79.62 417.00 3) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 25.Terlaksananya koordinasi.000 99.334. monitoring dan evaluasi pengawasan.000. g.00 98.Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab.00 165. Propinsi -Terlaksananya Koordinasi SKPD -Terlaksananya Koordinasi dgn Tk. 98.980.000 135.400.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk. Propinsi 2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 80.475.100 . anggota orsos dan masyarakat.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian -Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk.000.150.87 382.94 2 Kali Target 6 kali Realisasi 5 kali No. Kecamatan -Terlaksananya Monitoring Program Subsidi -Terlaksananya Evaluasi -Terfasilitasinya dan terselesaikannya pengaduan masy.523.750.700.000 67.00 1 paket 1 paket 4) 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .650 1.833.650. 8 kali 6 kali 8 kali 8 kali 6 kali 6 kali 20 kali 18 kali 4 kali 4 kali 30 pengaduan 2 Kali 150 orang 150 orang 1) 200.000. .150 55.000.00 39.45 Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah 1 paket 7 kali 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1 paket 609.587. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2.371. bidang subsidi.

00 186.000.07 Terselenggaranya 30 Kec.000 3. dialog dan (2 kali) koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.750 96. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah 9.175.800 357.912.151. 4) Rapat-rapat paripurna 268. Rapim 10 kali.842.468.52 265. panmus 25 kali.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 34. 5) 6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 70. panleg 9 kali.Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan.094. kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang).00 1 paket 1 paket h.101 . 21 buah Raperda (12 kali) 21 buah Raperda (12 kali) 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 388.775 98.546. RAPBD 2009. . 96.01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD) 18 kali 22 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.907.500 231.000.875 86.53 648.000.852.500.00 Keluaran / Output Uraian daerah Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Target 1 paket Realisasi 1 paket No. rapat komisi ABCD 200 kali 30 Kec. panmus 28 kali.648.650 Rapim 12 kali. (2 kali) 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3.94 . rapat komisi ABCD 203 kali .61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008.00 224.592.000. panleg 9 kali.302.37 1) 1.280.890.Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan.000 1.350.900 8.800 92.570.075.206.Terselenggaranya rapat-rapat DPRD.

000 Realisasi 1.568.500. gol. I dan gol.000.84 60 orang 60 orang j.000 60.650 45 orang 8) Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 47.16 Tersosialisasikann ya 3 buah Perda prakarsa DPRD 100 45 orang 43 kali No.450 100.568. 5) 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.285. 99.321.391.000 45.598 orang 2.000 6.000 % Keluaran / Output Uraian Target 30 Kecamatan (2 kali) Realisasi 30 Kecamatan (2 kali) 96.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kegiatan Reses Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.78 .000 99.615.102 . bintek peraturan perundangundangan dan bintek pengelo- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .450.853.916. 1 = 106 org) 280 orang 2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 394.726.000 60.Terlaksananya kunjungan kerja ke kec. .700 1.716.00 .Terselenggara280 orang nya bintek sistem ekuntansi keuangan.000./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penjaringan aspirasi masyarakat. 60.00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.822.45 Terbangunnya 46 kali komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.665.332.450 394.Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah 6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 464.000.000 1) 60.507.450 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 6. bintek standar akuntansi pemerintahan.278 org dan gol.000. II CPNS.000 100.384. II = 1.807.000 94.83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol. anggota dan Set DPRD.91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpinan/anggota DPRD dan terjaminnya kes.028 org (gol.233.399.450 1) 6.867.641. III = 644 org.900 438. 95. 95.000 900 exp 900 exp i. 1. pimpinan.

766.102 98. 717 orang tenaga honorer dan 12.925.000 926. 4 kali 6 kali 750 orang 604 orang 2 kali (426 orang) 2 kali (426 orang) 49 JFK 49 JFK 8.134 orang 8. 1) 980.Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul 1 aplikasi 1 aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .489 kenakan pangkat orang PNS periode April & Oktober 2008.364 orang 364 orang tenaga honorer.000 142.160 orang 140 orang 165 orang .39 63 orang 63 orang Target Realisasi No.000 orang pelamar umum. 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes.642.400.Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.816.Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS.550.920 75.174.850 1.996. Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS 1.258.074 90. 19. 20. 4) Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 145.50 . . 21 dan 22 tahun 2007.489 orang 1.Tersedianya formasi pegawai pada SKPD 3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75.160 orang 1. 1.Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat.000 73.617.576.Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl. .Terlaksananya 1.Terlaksananya workshop SKI 1. k. 1.000 98.Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural. .362 orang 2) Penempatan PNS 420.Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK).57 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian laan barang.000 317.103 .134 orang .51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008.000. . .202 94.Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk. . Pemkab Bandung sesuai Perda No.51 .

6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 107. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP).Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan. Tersedianya buku induk asset daerah.541.326.500 dokumen 24 berita & 10 opini 126 orang 3. . Bazeeting .530 dokumen 24 berita & 10 opini 118 orang 160 orang 147 orang 40 kasus 300 orang 341 orang 12 kali 12 kali 66.Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS.775.000 103.30 .850 97.841.Terlaksananya penataan dokumen/arsip . evaluasi dan pelaporan 24.82 . .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target 1 aplikasi Realisasi 1 aplikasi No.Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS) 7) Monitoring.Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Kasus pelanggaran disiplin Kasus izin perkawinan & perceraian .850 61.Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn.275.000 95. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).000 16. .000 40 kasus 16 kasus (11 kasus selesai) 45 kasus 2. b.104 . 20 thn & 10 thn).026.59 Terlaksananya 717 orang heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK 717 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.Uploading content website 5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 63.

Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008. Tersedianya RAPBD 2008. s. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah). Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. m. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah. e. j. q. Tersedianya KUA dan PPAS 2009. n. Tersedianya laporan keuangan daerah. r.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. t. i. f. u. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008. rotasi dan promosi). bb. aa. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. Tersedianya LAKIP tahun 2008. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah. y.105 . Tersedianya data asset PD BPR. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. Tersedianya kajian potensi daerah. Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester. Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi. x. Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah. Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. Tersedianya buku LPPD tahun 2007. Tersedianya nota keuangan. z. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta. w. DAU dan bagi hasil. Bandung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. h. Pertanggungjawaban o. v. d. k. g. Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. p. l. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.

maupun tata usaha negara). sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama. Pemerintahan Umum. d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah cc. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. IPDN = 6 orang.106 . b. Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung. h. dd. Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana. Diklat Prajabatan = 2. Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung. Kepegawaian dan Persandian. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. e. i. Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa. Permasalahan : a. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon. Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. g. Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. j.548 orang). cc. Administrasi Keuangan Daerah. melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang. ee. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. baik secara kualitas maupun kuantitas. f. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan. ee. dd. c. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. perdata. serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung. Perangkat Daerah. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D.

sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran. m. t. p. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . kelembagaan. n. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF. Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. w. yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga. k. s. q. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus. Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah. r. pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. o. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. u. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi. Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah. l. v. Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK). Salah satu penyebabnya adalah : Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa. Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak.107 . khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah.

Pelaksanaan sosialisasi PT. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan). monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. e. Solusi : a. g. proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. Selain itu. k. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung.108 . f. l. d. b. j. BPR. yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan. salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah x. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat. h. i. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola. c. media elektronik dan lainlain dalam rangka menarik investor. Meningkatkan pembinaan. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah. diklat fungsional. pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural. CBS melalui media massa. pengawasan. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan.

109 . o. papan himbauan. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. s. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target. PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa. p. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus. q. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK. bekerja sama dengan Satpol PP. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat. diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum. Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009. v. Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak. r. yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi. t. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m. diantaranya adalah : - - - - - Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak. Mengimplementasikan sistem official assesment. Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak. u. n. Kepolisian dan Kejaksaan.

905. budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikanny a teknologi pertanian ramah lingkungan.120.43% .110 . 4.25 . teknologi budaya padi. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh.000 95.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 668.Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan 36 kelompok tani 36 kelompok tani 415 orang 150 orang 415 Orang 150 Orang 100 Orang 100 orang 100 orang 100 Orang 150 Orang 150 orang 200 orang 200 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .480.1. 3. sebagian kewenangan yang 4. 410.000 96.865.250.563. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis. pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada w. Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi. Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah.98 1) 188.98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen. masyarakat.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. Pemberdayaan kelompok tani.874.20.20.000 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 422. 5.125.046.078. Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2. x. : 1.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 No. a Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 688.000 97.00 atau 98.193. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000. Penguatan kecamatan dalam melaksanakan dilimpahkan Bupati kepada camat. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan). 2.000 180. Pelaksanaan mimbar saresehan.

1.000 98.000 374. 2. Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. data pokok. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebu nan Penanganan Daerah Rawan Pangan 77. Program/ Kegiatan 440 orang 440 orang 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani b.000 500 orang 400 orang 400 orang 100 orang 100 orang 375. Kabupaten.111 .316. melalui : 1.000 188.39 78. -Komputer PC -Notebook -Printer Keluaran / Output Target 140 orang Realisasi 140 orang No. semesteran.000.000 1. potensi kecamatan dan ramalan produksi pendataa n SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec 10 buku 10 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .625.250 99.9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan. Kecamatan.000 2) Penyusunan data base potensi produk pangan 192. .Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk. meliputi : .87 Terinformasikanny a optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian.300.0 1.250 99. triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten. pengendalian serta bantuan secara efisien 98.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.Laporan tahunan 31 kec 275 desa 31 Kec meliputi 275 desa dokumen laporan tahunan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian APBN) .188.195.000. Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan. Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.206.417.625.

Ketela pohon 90.Ramalan 8 buku produksi padi dan palawija .Laporan bulanan 40 buku kecamatan .Dokumentasi 180 lembar kegiatan.000 248. Program/ Kegiatan 3) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 0 0 4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 249.112 .Bawang putih 50 kg .Kunir 50 kg .000.Lakip 10 buku . 99. Ciparay 7 klmp 7 klmp Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Kelompok LUEP (Pameungpeuk.Cabe rawit 800 grm .Komputer PC . Bandung).000 pohon .Benih talas 2000 grm .Printer Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan .7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung.Notebook 1 unit .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 12 buku 40 buku 8 buku No.125.0 Terlaksananya pemantauan terhadap penerima DPMLUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan .Data pokok 12 buku kesediaan pangan .Baskom 10 bh 180 lembar 10 buku 2 unit 1 unit 1 unit 90.Komputer PC 2 unit .Penyediaan 31 buku pedoman pengelolaan lumbung . .Kencur 50 kg .Jahe 60 kg . .Seledri 1500 grm .Tomat 500 grm .Oven 2 bh .Mesin penum 1 unit buk tepung .375.000 . Majalaya.000.Printer 1 unit Tersedianya 1 dokumen kajian rantai kajian pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab.Furadan 20 kg .Notebook .000 100.000 100.000 pohon 2000 grm 500 grm 1500 grm 800 grm 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 20 kg 2 bh 1 unit 10 bh 5) Pengembangan Desa Mandiri Pangan 100.

Cikancung) 98.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 10 klmp Realisasi 10 klmp No.Pupuk NPK 3. Program/ Kegiatan 6) Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian 81. Pacet.3 1.000 69.Tersusunnya impact point + rencana kerja 30 buku 30 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 96.Benih padi (25 kel) .Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.113 . website BKP3 dan 1 dokumen pengemban gan peramalan produksi pertanian 1 paket website 1 paket 110 orang 55 orang 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 unit 1 dokumen 150 orang c 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / 72. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan : . Ibun. 114.Kertasari.500.000.18 72. Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian 83.000 dan Cangkuang) . Solokan jeruk.000 99.Pupuk organik (demplot) .2 1. Tersedianya sarana pendukung : .7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian 7) Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 115.000 .000 99. Nagreg.000 79.Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah 2.556.Printer 82.000 96.67 1.Kelompok Lumbung ( Paseh.Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi.935.000 69.556.000.000 8) Peningkatan Produksi.318.Komputer PC .930.318.Pupuk urea .Terlaksananya pelatihan pola kemitraan 2.820.

3. .0 1.201.114 . Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten.000.Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan.000 70.Terlaksananya pelatihan peternakan . 4. 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dan wil.47 Keluaran / Output Target Realisasi No.5 .000. 1) Program Peningkatan Teknologi Peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 72. Program/ Kegiatan Perkebunan 60 buku 60 buku 30 buku 30 buku 2 buku 2 buku 130 orang 130 orang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit d. 3 klp) : Milk can Konsentrat kambing Konsentrat domba 100 50 orang 50 orang 6 unit 2500 kg 2500 kg 6 unit 2500 kg 2500 kg 50.026.026. Tersusunnya : . Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten.Printer .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyuluhan tingkat kecamatan.000 97.000. 6.Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi.Stabilizer 72.Komputer PC .000.000 e.000 97.000 50.Evaluasi prog penyuluhan perikanan. .000 50.Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec.Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebu nan. 2.000 100. 5.000 70. 1) Program sistem penyuluh perikanan Kajian sistem penyuluh perikanan 50.201. Tersedianya sarana penunjang : .Program penyuluhan perikanan tk kab.

LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani. karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. meningkatkan kemitraan usaha tani. penyediaan Data base potensi produk pangan. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan) g. Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan ) f. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait. Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2. sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan. baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64. sikap dan motivasi penyuluh pertanian e.5 % diatas ideal ( ideal 50 %) Permasalahan : a.115 . b. b. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat. Meningkatan pengetahuan. Terlaksananya pelatihan perikanan. c. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari) h. 3. meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT. keterampilan. Program/ Kegiatan 50 orang 50 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan. Keluaran / Output Target 30 orang Realisasi 30 orang No. pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi. Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP. Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan d. dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah.

Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung. kebutuhan sebanyak 25 orang.s/d Rp. kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang.000. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal. i. 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan.serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM. Formalin di beberapa pasar tradisional. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang. Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang. maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang.-/Desa/bulan untuk 10 bulan. kebutuhan 79 orang. f. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang. kekurangan 65 orang. harga yang melebihi Rp. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak. Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang. diantaranya. Kondisi tersebut disebabkan: Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp. e. Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang. j.600. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh. kekurangan 16 orang Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B.000. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No. 250. sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan sistem pemerataan. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. di Kabupaten - d.000. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di Desa/Kelurahan.. 200. Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . g.. h.116 . sedangkan menurut para Kepala Desa dibutuhkan sekitar Rp.-/Desa/bulan. 100.

375. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin. d.386.00 atau 92. monitoring.21. e.83 %. dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung. pengawet. baik aparat tingkat Kabupaten. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain. melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket. petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. borak. Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan. g. f.000. c.1. 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. Meningkatkan kualitas SDM. Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPMLUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya. formalin. Melaksanakan sosialisasi. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet. Solusi : a. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1.493. h.235. b. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna.117 . PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .240.

700 94.937.000 245.02 266 Desa 266 Desa 71.1.118 RT.320. Terfasilitasinya kegiatan P2D.55 33 Desa/19 Kec 50.450. e. Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay 33 Desa/19 Kec 42.21.979 RW 266 Desa.000 41. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 958.443. Penunjang operasional analisa profil desa/kel.715. 3. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2) Identifikasi Program 181.075.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.595.51 1 Desa/Kel 1 Desa/Kel 85.950.000 91.23 262. Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM) Terfasilitasinya Alokasi ADPD. Bantuan Pilkades.000 84. 5 kec. Penunjang operasional Program Raksa Desa f.000 159.118 .979 RW 49.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 907.15 266 Desa/Kel 266 Desa/Kel g. a. 16.850.710. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). RT/RW.000 100 5 Desa.000 71. LKMD (Pemdes) d.500. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan a.68 266 Desa. Terfasilitasinya kegiatan raksa desa Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan.000.000 93.065.000 88. 16.900.000 822.000 98.870.000 46.118 RT.700 92.62 873.01 300 orang 273 orang 117.000. h.000 99.075. bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes) Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten. Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten. Tersusunnya modul 4 Kec 43 Desa 4 Kec 43 Desa 97.805.5 Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. bantuan Pilkades.700 94. Desa (KPM) c.000 97.000 49.000 94.000 117. b. 45 desa pilkades. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy.64 1 set 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Penunjang operasional kegiatan lomba desa.500 99.550.685.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008 No.635. 3. 45 desa pilkades. Penunjang operasional P2D/K.000.

540 98.000.000 153.000.505.000 66. 155.000.000 99. Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan 1) Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa : a.000.600. belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES. b.000 103. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan. serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.504.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan 155.505. keterbatasan pemasaran hasil usaha.000 221. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS.314. hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha.88 2 Desa 1 Desa (Desa Buninagara Kec.03 225.000 375. 48 desa (172 org) 48 desa (86 org) c.810.03 379. Permasalahan : a.000 66. Tersedianya data profil kemisikinan. sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah. b.540 99.000 103. Tersedianya data profil desa.600. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan. Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS 168 BKM/UPK (10 Kec) 168 BKM/UPK (10 Kec) 154. c. b.314. 379.62 Keluaran / Output Target Realisasi No. Program penanggulang an kemiskinan di perkotaan (P2KP). Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian.119 .62 Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes.540 99.000 375.45 Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan. b. Soreang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran. - h. hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD. terdapat obyek pajak masih atas nama developer). yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesagesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi. kenaikan obyek pajak. Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah : Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal. e.120 . Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV). Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa. dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut. demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. diantaranya adalah : Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai. Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP. d. namun data obyek obyek masih belum ada perubahan. f. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB. - g. Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan. perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama. Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB.

STATISTIK Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. g.100 99.874. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan. yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan.259.00 atau 99. pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran.000. b.200. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1.000 669.121 . e.1.100.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 No.444. Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha).1.22. 4.200. updating dan analisis data dan statistik daerah. f. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik. Program/ Kegiatan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. d. a. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM. serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.59 Tersusunnya Buku SUSEDA 2008.448.77 %.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target.444.77 671. Selain itu. Buku IPM @ 85 eks @ 85 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .985. c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.22.448.874. Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa.000 1.100 99. 1) Pengolahan. Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya.

Solusi : a.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. @ 50 eks @ 50 eks Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. PDRB Kec.840. Permasalahan : a.000.000 99. Masih adanya data yang kurang akurat. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan.23.1.215.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2008.615.122 .000 775. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan. updating dan analisis data PDRB. 2008.61 %. Input Output 2008 dan ICOR 2008.828.000. 4. Tersedianya buku SUSEDA 2008. 776. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI).825. buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008. Buku IPM 2008.92 No. Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan. b. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. b.00 atau 99. Program/ Kegiatan Keluaran / Output Target Realisasi Tersusunnya PDRB 2008.800. b. KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan). Tersedianya buku PDRB 2008. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . buku PDRB Kecamatan 2008. 2) Pengolahan. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2.

15 kecamatan dan 3 kelurahan.000.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. 14 SKP. arsip Pemb.840.000. a.825.000 100 .23.Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan .000 100 1) 60. c.000. Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. 60. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsional Arsiparis 14 SKP.825. c.000. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan. Permasalahan : a. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang. Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp. b.000 2.000.800 99.1. Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis.000 60. pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan.61 1) 2.000 100 Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II.000. Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 No. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD.000. sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk. e. instansi pemerintah/ swasta Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 2. Kurangnya perhatian. 1 paket 1 paket 5 SKPD 5 SKPD b. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan.000 60. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan. Program/ Kegiatan Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah.59 2) 30.000 30.000 2. b.800 99. d. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung.828.738.750. Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat.123 .

4.24.987.475 99. a. Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.987. 10 perangkat wireless 48 kali 48 kali 200 kali 48 kali 48 kali 200 kali 300 eks 300 eks 75 orang Bakohumas 75 orang Bakohumas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 No.124 .00 atau 98. b. Pemkab 120 peserta 120 peserta 7 ring backbone. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat : .Kesenian tradisional .657.24. Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone.475.000 536.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Pengembangan Komunikasi.987. b.1.20 a.475 98. Informasi dan Media Massa 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 649. Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan). Terinformasikannya keg.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. 10 perangkat wireless 7 ring backbone. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 655. 5. c. Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.00 dan terealisasi sebesar Rp 649.96 540. Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung.1. c. Terlaksananya pembuatan buletin Pemda.132.Dialog interaktif . Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI).000. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655.Kontak dinas .Hiburan 4. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan.132.96 %.

000. Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan). b. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun).475. . Permasalahan : a. Terpasangnya 10 perangkat wireless ring backbone. mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data. informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual. c. radio dan web) melalui peningkatan kualitas content. Tersedianya buletin pemda.000 % 97.125 . Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program/ Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 2) 60 % 60 % 120 orang 120 orang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. c. . Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun. Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data.000 Realisasi 112. b. Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran (buletin.80 Uraian Bandung. .Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec. e.Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 115. d. b.Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data. kepada masyarakat mengenai sebagai media jaringan backbone dan 7 Solusi : a. Keluaran / Output Target 1 paket Realisasi 1 paket No. c.

943. Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.2.238. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. URUSAN PILIHAN 4.039.042.660.500 98.154. a.Perkebunan dan Kehutanan.057.000 122.1.000 255.081.135.331.000.2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.000 1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 No.09 1) 100 122. sebanyak Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa : vegetable fruit cutter machine 30 Kec 30 Kec 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 50 m2 50 m2 258.170.00 atau 94.83 10 unit 10 unit 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1.126 .54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan).650 96.564.2.000 Inventaris data Potensi Pertanian Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian Penyusunan Laporan tahun dan Lakip Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.238.00 realisasi sebesar Rp 9. Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.

000 stek 20.000 kg 1.000 kg 1. Baleendah. obatobatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2. Program/ Kegiatan 3) Pengembangan Intensifikasi tanaman. Paseh.000 stek 20. Bojongsoang. Cilengkrang.885. Cikancung dan Arjasari Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang.000 kg 2.000 567.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian universal fritter freezer machine Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian) Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija. Kutawaringin.000 kg 2.850 93.Pupuk Urea Pupuk KCl Insektisida Rodentisida Karbofuran Terlaksananya pengadaan barang yang sumber Target 1 unit 1 unit 250 orang Realisasi 1 unit 1 unit 250 orang No.000 kg 12.5 ha .000 kg 3.000 kg 1. Soreang. Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari Terlaksananya pengadaan pupuk.000 kg 3.5 ha dan di Jelekong seluas 2.000 stek 1. berupa: Benih padi untuk Kecamatan Ciparay. yaitu sebagai berikut : Pupuk SP-36 . Padi Palawija 604. Bojongsoang dan Arjasari Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang.792.127 . Ibun.000 kg 20.000 stek 20. Bojongsoang dan Soreang.000 kg 1.87 12.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg 1.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

000 kg 1.000 125.75 400 kg 500 kg 3.475.000.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 2.000 94.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok b. Malang dan Semarang Target Realisasi No. Yogyakarta.000 kg 160.000 100 Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok 400 kg 500 kg 3.000 125. Tersusunnya strategi pemasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 125.000.000 kg 160.300 kg 75 kg 11.650. Cileunyi dan Katapang sebagai berikut Benih padi Inbrida Benih padi Hibrida Pupuk majemuk Pupuk organik Trichogramma Caryne Bacterium Pedal Thessher Copper/ pencacah Karbofuran Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari Terlaksananya pengadaan : benih gandum Benih sorgun Pupuk urea Pupuk SP-36 KCL Pupuk Kandang Insektisida Karbofuran Terlaksanannya pembinaan dan monitoring Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta.000 kg 1.000.000 kg 27.000 kg 1.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 4) Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 96. Program/ Kegiatan 2.000 125.000.300 97. struktur margin.128 .000 kg 1.000 kg 27.300 kg 75 kg 11.

5 ha 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .766. Cangkuang.238.5 ha 0.bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa : .692.Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani.000 kg 420 liter 280 liter 120 ha 120 ha 0.692.Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari .129 .050 95.733.733.200 kg 14. berupa : 600 kg 3.000 1. Cicalengka Solokanjeruk .84 Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi 1. berupa : benih padi benih bawang merah pupuk organik padat pupuk organik cair insektisida organik demonstrasi plot pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman : . Program/ Kegiatan Terfasilitasinya sarana produksi.200 kg 14.Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan .000 1.84 pertanian/perkebunan Target Realisasi No.238.000 kg 420 liter 280 liter 600 kg 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian komoditas tanaman hortikultura Terdampinginya kegitan usaha agribisnis c.Padi di Kecamatan Cikancung. 1) Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 1.050 95.766.

05 Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi 1) 301.130 .Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi .382.000 1.Pengadaan mesin pengolah kopi Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis Target 1 unit Realisasi 1 unit No. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 7 unit 7 unit 471 unit 125 unit 471 unit 125 unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit d.000 291.Emposan tikus Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan : Katapang Pameungpeuk Pangalengan .Pengadaan hand sprayer .560.Pengadaan pompa air 2 inchi .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .72 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit) .795. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.557.900 96.905 93.665.677.Pengadaan power thresher untuk 9 Kecamatan : .

5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 4 ton 0.000.000 4 ton 0.Sarana peralatan persemaian .000 3.000 10.500 kg 9 liter 30.405 92.000 biji biji biji biji biji biji 3.414.333.00 1 unit 1 unit 10.000 10.000 11.000 10.000 10.000 10.131 .000 11.000 biji 5.Pengadaan pupuk : Pupuk kandang NPK insektisida Fungisida vapam .000 biji 5.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan 3 unit 3 unit 10.500 kg 9 liter 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.000 biji biji biji biji biji biji 10.000 10.000 10.000 phn 7.5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 3 lokasi 3 lokasi 30.000 10.226.000 1.Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan : Jengkol Alpukat Petai Mangga Nangka Jambu .000 phn 7.Pengadaan bibit buahbuahan berlabel biru (bersertifikasi) : Durian Target Realisasi No.Sewa lahan persemaian Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi : Bibit teh Pupuk an organik Pestisida Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa : .Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan .000 10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian persemaian yaitu: Bangunan persemaian Pengadaan benih : Cengkeh Stek .

000 pohon 4.Terfasilitasinya sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman: Mesin babat rumput Power sprayer Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura: .000 pohon 2.000 pohon 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Manggis Rambutan Mangga Salak Jambu air Petai Jeruk besar Jeruk purut .000 rumpun 1 paket 2.000 pohon 2.000 pohon 1.000 pohon 40.000 pohon 3. Program/ Kegiatan 4.245 pohon 4.000 pohon 3.245 pohon 4. dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan: Pupuk kandang Pupuk NPK Pupuk daun Fungisida Pestisida .000 pohon 2.000 pohon 2.790 pohon Realisasi pohon 1.000 pohon 1.Penyaluran pupuk. pestisida.000 rumpun 1 paket 2.000 pot 1.000 rumpun 2.000 pot 1.000 pohon 3.Penyaluran bibit tanaman hias Krisan Mawar Tanaman hias Anggrek Melati .bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi Pengembangan Target pohon 1.000 rumpun 2.132 .000 kg 500 kg 50 liter 20 kg 10 kg 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 90 orang 90 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 pohon 2.000 pohon 3.790 pohon No.

Ciwidey dan Pacet : Pengadaan bibit bawang merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali. Cimaung.000 kg 3.500 btng 60.000 rumpun dan 200 pot 2.098 kg 2.500 btng 60.000 lbr 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan : Bibit kentang pupuk NPK Fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan : bibit cabe merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan : Pengadaan bibit jamur tiram Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan.000 kg 95 kg 95 kg/ltr Penyaluran bibit tanaman jahe Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura Bambu Polybag Parenet 7.000 rumpun dan 200 pot 2.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 600 grm 2.000 lbr 2. Katapang. Program/ Kegiatan 9.000 kg 95 kg 95 kg/ltr 800 kg 8.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 24. Majalaya dan Cangkuang : Penyaluran bibit tanaman hias Target Realisasi No.000 kg 90 kg 60 kg/lt 9.200 m Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 kg 90 kg 60 kg/lt 600 grm 2.000 kg 3.133 .200 m 2.000 log 800 kg 8.000 log 24.098 kg 7.

680 91. No.930 98.Handsprayer ( Cilengkrang ) .Desinfektan Terlaksanannya survailance dengan: .000 259.134 .02 Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya eliminasi anjing liar Terlaksananya rakor flu burung Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa: a. Realisasi 26 Kec.000 Ekor 2 kali 1 kali 2.74 Keluaran / Output Uraian Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi.825.424.Masker N95 .Pengambilan sampel .000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1. Obat-obatan (musrenbang Cileunyi) Tersedianya Bahan kimia berupa : . gandum. Vaksin brucellosis b. sarung tangan (Cilengkrang) 300.000 Realisasi 42. Syringe 3 ml dan 5 ml .alkohol 70% .000 Ekor 2 kali 1 kali 390 Dosis 1 Paket 390 Dosis 1 Paket 1 Paket 1 Paket 24 Liter 20 Liter 24 Liter 20 Liter 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.000 Dosis 4.Spuit otomatis. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Penda mping APBN Deptan ) c.000 Ekor 263.715.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 42.315.Tas vaksin Tersedianya sarana kesehatan berupa : .897.000 Ekor 300.70 2.000 339.Sarung tangan NS .000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 6 unit 1 Pkt 6 unit 1 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . masker.Pemeriksaan serologis . 3) Program/ Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan e. 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 373.Airvendorf . kacang tanah dan kedelai Target 26 Kec.000 Dosis 4.Pengiriman sampel . coolbox.Disp.898.600 % 99.

Kulkas (Cikancung. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 unit 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 2.Botol semprot 500 ml Pembuatan sumur air Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa : a.Antigen RBT .500 Ds 500 Ds 4 set 2.Antigen Pullorum .500 Ds 500 Ds 4 set 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 12 Hok 12 Hok 4 Hok 4 Hok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Alat medis veteriner (Rancaekek) .Sarung tangan NS Tersedianya bahan puskeswan berupa : .Pita Ukur .135 . Kartu vaksinator c.Hand sprayer .Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc.Pengambilan sampel . Kartu Vaksinasi Rabies Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan) Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk.Nylon syringe Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa : .Disposible syringe 3 ml . Leaflet AI b. 10 cc . Dayeuhkolot.Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali ) Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan : .Pemeriksaan serologis . Propinsi Terlaksananya Konsultasi dan Target 3 unit Realisasi 3 unit No.Masker N95 .5 x 10 cm . Rancaekek) .Spuit Otomatis 10 cc .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Pengiriman sampel .Tabung Reaksi 1.

000 Ekor 67.000 65.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Koordinasi tingkat Departemen Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa : .892.Pengadaan GPS .30 2.Pengadaan monitor .000 bh 2 lokasi 15.400 Ekor 480 Ekor 1.500 33.106.000 14.700 Ekor 109 Ekor 700 Ekor 371 Ekor 1 Set 13 Hok 1 Set 13 Hok 3) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 15.359.26 15.Pengadaan meja periksa Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa : a) Operasional pemusnahan unggas b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit d) Decontamination Kit Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan Penyediaan label sehat Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran) Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO) Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta) Tersedianya aquabidest steril Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan : .Pengadaan lemari es .Pengadaan Filling Kabinet .Pemeriksaan Target Realisasi No.250 97.000 bh 2 lokasi 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 Liter 1 Liter 30 Spl 30 Spl Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .136 .750. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2) Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 42.000 Ekor 15.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian kesehatan daging . Program/ Kegiatan 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Hok 20 Hok 11 Hok 11 Hok 7 Hok 7 Hok 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 54.Pembelian sampel daging .650 192. Pakan konsentrat 12 bln 12 bln Target Realisasi No. 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak 3. Obat Cacing Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa : a.Pemeriksaan kesehatan susu . Antibiotik c.Pembelian sampel susu olahan .000 Kg 54.Pengiriman sampel susu olahan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan : .Pengiriman sampel daging olahan .518. Vitamin b.000 194.999.Pengiriman sampel daging Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan : .29 99.Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan .38 Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu Obat hewan berupa: a.Pengiriman sampel susu Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang) Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban f.181.000 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pembelian sampel daging olahan .050 94.075.000 2. Antiseptik d.137 .Pembelian sampel susu .864.776.

Program/ Kegiatan 2) Perbibitan dan perawatan ternak 0. Ciparay.81 93 Ekor 93 Ekor 50 Ekor 50 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey.Cileunyi dan Cilengkrang 2.Paseh.889.Domba betina (Soreang) Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007) Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa : 1.820. Cicalengka.Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan) .000 536. Molases Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui: .949.Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey) Demplot pengembangan ternak unggas melalui: .000 2.Domba jantan (Soreang) .Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey) .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian sapi (50 ekr x 1 tahun) b.Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang) .861.710.Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan) Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan) Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran) Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan : .138 . Target Realisasi No. Bojongsoang.Pasirjambu.100 93.921.5 drum 1 kali 0.Kertasari.5 drum 1 kali 603. Ibun.91 2 Ekor 2 Ekor 8 Ekor 8 Ekor 700 Ekor 700 Ekor 20 Ekor 20 Ekor 100 Ekor 100 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 3) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 2. Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek.500 88.

Program/ Kegiatan 160 Ekor 640 Ekor 160 Ekor 640 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 28 Ekor 28 Ekor 672 Ekor 672 Ekor 10 Ekor 10 Ekor 190 Ekor 190 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .139 . Cangkuang. Arjasari dan Kertasari 3. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu a) Kambing Perah jantan b) Kambing Perah betina 5. Ciparay dan Majalaya a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 9. Baleendah. Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran 8. Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh. Cilengkrang dan Cimaung a) Kelinci jantan b) Kelinci betina 7. Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan : a) Domba Jantan b) Domba betina 4. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan Target Realisasi No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pangalengan. Solokan Jeruk.Banjaran dan Cilengkrang 6. Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh.

Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec.Ibun. Kutawaringin. Cikancung Ds. Cimaung a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina 4. Arjasari. Target 8 Ekor 32 Ekor Realisasi 8 Ekor 32 Ekor No. Cangkuang.Dayeuh kolot dan Soreang) 2. Banjaran.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pasirjambu berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa : 1. Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek. Soreang. Nagreg. Cimenyan. Dayeuhkolot. Program/ Kegiatan 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 7 Ekor 28 Ekor 124 org 7 Ekor 28 Ekor 124 org 33 Ekor 33 Ekor 61 Ekor 61 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 288 Ekor 288 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 5. Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari) 3. Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka.140 .

000 130.000 98. RKA 2009 5. pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang) Tersampaikannya informasi dan 50 orang 50 orang 2 kali 2 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 99. Pencacahan sampel 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Mandalasari) a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN) Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi) Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007 Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008 Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa 1. Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA.957.370.69 99.195. Buku Renja Dinas Tahun 2009 4.115.45 1 set 1 set 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 2 Exp 6 Exp 2 Exp 6 Exp 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK g. Evaluasi dan Pelaporan 11 exp 11 exp 130. Pencacahan listing 2. Sosialisasi hasil SPN 2008 Tersedianya LAKIP Dinas 2007 Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009 Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa : 1.237. Pemeriksaan listing 4.141 .000 85.405. 2008 3.000 170.75 Meningkatnya sikap. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 172.000 85. DPA 2008 Terlaksananya koordinasi dan Monev Target 26 Ekor Realisasi 26 Ekor No. Buku RKT Tahun 2008 2. Program/ Kegiatan 234 Ekor 234 Ekor 1 paket 1 paket 6 kelompok 6 kelompok 4) Monitoring. Pemeriksaan sampel 5.

890.565.Stimulan alat pembuat susu Cup Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit) Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas) 2) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 38.87 1 paket 1 paket h.Alat Pengolah susu .142 .000 47.000 96.81 Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari 20 orang 20 orang 60 orang 60 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 37.000 98.000 542.Bandung Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi) Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat Fasilitasi promosi lainnya Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan 1 kali 1 kali Target Realisasi No.355.000 336.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan) Tersosialisasikanny a penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang) Pengembangan Usaha Pengolahan susu : . Program/ Kegiatan 40 orang 40 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 2 paket 1 paket 2 paket 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan 48.200 332.261.110.650 98. 1) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 549.855.14 Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.80 98.883.905.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk.143 .Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah) .550 98. dan 1 bh BanGub) 1 buah 8 Spl 8 Spl 3 Spl 3 Spl 2 Paket 2 Paket 2 Bh 2 Paket 2 Paket 2 Bh 1000 lbr 1000 lbr 1 kali 20 orang 1 kali 20 orang Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa : .Pengadaan pembuatan mesin UMB . Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu c.89 d.Chopper Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui: .Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam Terlaksananya pelatihan keurmister 11 Unit (10 bh APBD Kab.356. Pengolah limbah ternak menjadi biogas b.992. dan 1 bh Ban-Gub) 1 buah 2) Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 212.000 209. Pengolah limbah ternak menjadi kompos Target 3 kali Realisasi 3 kali No.Pembuatan UMB . dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 11 Unit (10 bh APBD Kab. Kabupaten Bandung Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec.Pengujian unsur hara kompos .Rehab 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan 16 Ekor 4 Ekor 16 Ekor 4 Ekor 38 bh (8 bh APBD Kab.Pengawetan HMT (silase) .Rehab Kandang. Arjasari penunjang berupa : a. Pengadaan Domba Betina b. Pengadaan Domba Jantan Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa : a. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 38 bh (8 bh APBD Kab. Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka .Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey .

Pengadaan Meja kerja . Kutawaringin dan Cilengkrang. Bandung Target Realisasi No. Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung. c. pengolahan.Tinta Daging . Bojongsoang. Cikanjung.Pakaian kerja Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa : . Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dan pemasaran hasil.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan . prospek d.Post Mortem kit . Soreang.Pengadaan Printer .Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran . b.Pisau daging .Disinfektan .Pengadaan Komputer/PC . Paseh.144 .Tekel 3 Ton . Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung.Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa : .Hak Penggantung Kar Kas . Program/ Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 10 Stel 3 Paket 10 Stel 3 Paket 36 HOK 36 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: a.Pengajaan kursi kerja Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab. Baleendah. Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar e. Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay.

l.1.34 JUMLAH TOTAL 74.44 101. Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka.850 ton atau 100. Jumlah Produksi Padi sebesar 414.325 394.656 ton GKG atau terealisasi 101.000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha g.394 Produktivitas (kwt/ha) 57.45 Produktivitas (kwt/ha) 2 59.2.16 %. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan.000 pohon dan cengkih 10. jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.586 400.071 Luas panen (ha) 3.790 ton terealisasi 36.653 Luas Tanam 73.145 .861 66.39 101.247 70.68 % (lebih 6. khususnya padi dan jagung sebesar 1.49 110.60 ha tersebar di kecamatan Banjaran.60 101.18 101. tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok.03 100.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397.530 Realisasi (Ha) 70.002 4. Solokanjeruk.865 414. k. Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180.46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118.867 Produksi (ton) 13.850 ton GKG). Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan i.18 Perkembangan Target (%) 101.72 98.42 101. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36.04 100.82 Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung j. pembibitan kopi sebanyak 50.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 Uraian Komoditi Padi Sawah Luas Tanam Luas panen (ha) Produksi (ton) Target (Ha) 69.07 % dibanding tahun sebelumnya. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50. Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103.543 Produksi (ton) 407.335 13.922 3. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang. cabe.667 Produktivitas (kwt/ha) 32.84 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengurangan kehilangan hasil. Baleendah.582 66.000 pohon.57 101.60 102.727 60. kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas.98 58.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f. h. bawang merah. Ciparay.00 35.883 Luas panen (ha) 70.48 Padi Gogo Luas Tanam 4.

730 20.84 5.593.28 97.02 -5.479.146 3.00 96.085 ton atau 154. kemitraan usaha.376 1.65 99. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura : .241. Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.67 96. AY.745 ton atau 81.33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33. -Bawang merah : .12 4.155 ton.446 ton.3 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KAMBING DOMBA AYAM BURAS AY.28%.785 326.88 97.644 196.275 292.146 .876 3.603 19. Sapi potong 5.98% dari target jumlah produksi 311.806 20.21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15.442.33 -33.56 % dari target jumlah produksi 19.737 ton.948 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97. Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269.02 % dan domba 4.28 1. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha n.938.734 314. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259.43 kwt/ha (3.170 280.54 PERTUMBUHAN (%) 6.704 1. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk.278 13.21 -15.730 310.124 ton atau 71. pada tahun 2008.738 4.851 1.84 87.763 14.63% dari target jumlah produksi 64.84 %.51 80.806 3.264 REALISASI 2008 (Ekor) 27.1.007 13.135 3.294.749 4.Tomat : o.RAS.479 205.88%).RAS.797 ton atau 98.00.995 301.Cabe : .28 4.2.Kentang : Pencapaian jumlah produksi sebesar 177. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6.33 -4.727 ton.793 205.60 96. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.PET ITIK SASARAN 2008 (Ekor) 27.PED.36% dari target jumlah produksi 218.29 Sumber : Laptah Disnakan 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m. Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.968 REALISASI 2007 (Ekor) 25.

g. Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas. Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9.768 55. WBC. e.853.851 5.487 5.034.289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT. Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus.985 57. musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija. pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar.437 ton (GKG).171. sedang 540 hektar. dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar.275.1. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat).558.4 Perkembangan produksi daging. c. d. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak.865.20 97.392 5.303 ton. Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU SASARAN 2008 (Kg) 40.28 PERTUMBUHAN (%) 4.050 REALISASI 2008 (Kg) 39.870.2.48 3. Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian f. yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3.881. BCB.88 Sumber Laptah Disnakan 2008 Permasalahan : a.482 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 96.658 REALISASI 2007 (Kg) 37.19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang j.772. i.57 0. Namun demikian.11 100. Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Berat 438 hektar.147 . penggerek batang. b.343 58. h. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2. Tungro dan Blas seluas 856 hektar.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. Selain itu. tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi.

KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB). Meningkatkan pembinaan. varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas b. serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7.Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos 4.00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.840. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak Solusi : a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan. sosialisasi. penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis .776. yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna j.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah c. d. Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso. Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna l.2. Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung g. pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir e. progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak. baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program.900.2.148 . h.061. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT i.00 realisasi Rp 1. pemilihan jenis tanaman. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan f. Memberikan anjuran pengaturan pola tanam. unit 4” sebanyak 9 unit .000. 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan.

Alpukat 750 ha 652 ha Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 60 org 1. Banjaran dan Cangkuang .86 Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan.Maesopsis . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Albazia .Pembuatan sumur resapan di kec.000 biji 10.061.840 1.000 pohon 10.Mahoni .000.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 No. Cileunyi.000 pohon 10.000 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.000 pohon 10.Pelatihan GRLK .000 1.000 pohon 10. Nagreg dan Cikancung melalui : .48 91.000 Realisasi 1.2.776. Cilengkrang.149 .377.Nangka .911.2. a.900.Pembibitan tanaman kehutanan di kec.Suren . Cileunyi.Eucalyptus . Cimenyan.500.Sukun .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau 93.2 ha 50 unit 50 unit 6 Kec 6 Kec 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.000 biji 10. Cicalengka.110 % 93.000.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Nagreg dan Cikancung berupa : .Acacia manjiun . Pangalengan dan Pacet . Cicalengka. Cilengkrang.Kopi .Penyebaran benih kayukayuan/ bibit tanaman MPTS( buahbuahan) untuk kec.48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan). 1) Program/ Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.5 ha 60 org 1.

53 210 ha 210 ha 1 kali 1 unit 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 7.500 log 9 kec 9 kec Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec. Pacet.Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD) .000 pohon No.Pembuatan jamur tiram di kec.000 pohon 10.Pembibitan Aren di Kec.000 pohon 34.Pelantikan Petani kader GRLK .000 kan tung 2 unit 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 120.Rakoor .Kertasari dan Ibun .000 pohon 10.000 pohon 34. Baleendah.000 lbr 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 400. Katapang .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target pohon 10.Durian .Sarana media budidaya Jamur . Program/ Kegiatan . Banjaran dan Paseh: . Cangkuang. Banjaran.000 kan tung 2 unit 1.Kakao Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec.500 log 7.730 99.000 pohon 10.Sarana peralatan budidaya Jamur . Arjasari.Benih jamur tiram .150 .Soreang.000 398. Kutawaringin.000 lbr 120.000.Bangunan budidaya jamur .000 pohon Realisasi pohon 10.Petai .Sawo . Banjaran -Pendistribusian 60 org 60 org 1.000 pohon 10.150.

Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten .94 3. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis b. meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar. Arjasari. menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut .067. Produksi tanaman kayu-kayuan.90 2. Cileunyi.2.626.22 0 46. Tabel 4.483. Kutawaringin.2. Baleendah. khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi.307.17 14.50 1. Cicalengka. Kertasari dan Ibun. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .45 6.20 42.536. Pacet.626. yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan. 2008 Permasalahan : a.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 .2008 No 1 2 3 4 5 6 7 Komoditas 2007 Albazia (M ) Jati (M3) Pinus (M3) Mahoni(M3) Rasamala (M3) Surian (M3) Maesopsis (M3) Jumlah 3 Realisasi 2008 0 23. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini.38 Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung.94 m3 . Soreang.0911. Nagreg. Cangkuang. Cilengkrang.45 6.151 . Banjaran.60 6. aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.87 0 0 226.Penyebaran informasi Keluaran / Output Target 3 kec Realisasi 3 kec No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian bibit tanaman . Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1.96 6. meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara.Kajian GRLK thd pengendalian banjir .

07 1) 75. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW c.000.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 70. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu 4.000 94.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 No.000 94.000. Program/ Kegiatan Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 75.Kamera . ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.3.07 Monitoring dan Pengendalia n Penambang an Galian C pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan . Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan b.2.550. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat d.000 70.3.000.107.Kompas Geologi dan Geodesi .550. a.00 atau 85.47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan).2.295.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.152 .700.432.00 realisasi Rp 1.Receiver GPS .sepatu Savety 15 lokasi 15 lokasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000. Tabel 4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara e.

Quarryndo Bukit B.088. PT. Cikancung Kec. Baleendah No 9 10 11 12 13 14 15 Nama Perusahaan CV.088. Cicalengka Kec.82 Tersedianya Peta daerah rawan bencana geologi serta analisis kestabilan lereng 1 Kec 1 Kec c.000 94.74 1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 1.000 83. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1. Gunung Kulalet CV.200. a. Pameungpeuk Kec. Margaasih Kec.242.000 83. Uyun Yudibrata PT.74 Tersambungnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS 637 KK 637 KK Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini. Baleendah Kec.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. Romli Kasyim PT.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 132. Margaasih Kec. b. Baleendah Kec. Cikancung Kec.2 Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Perusahaan PT.200. Keterangan : : Bangkrut Lokasi Kec.64 0.82 1) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi 132. Cikancung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Margaasih Kec. Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut. yaitu . Daltu Boyo Mandiri H. Gambol PD.000 911.000 911. Baleendah Kec. Mekar Jaya Ekamukti Lokasi Kec. Program/ Kegiatan Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan 125.000 94. Panghegar PD. Baleendah Kec.3.153 . UR PT.500. Gunung Padakasih CV.500.242.000 125.2. HAP H. Gunung Puncak Salam CV. Alam Jaya PT. Bumi Kalimantan L.4. Baleendah Kec. Djamhur Gandapura Moch. Nagreg Kec.64 0.lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.

4 Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamatan Pangalengan Rancabali Pasirjambu Soreang Kutawaringin Baleendah Solokan Jeruk Ciparay Cileunyi Paseh Kertasari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa Margamukti Alam Endah Margamulya Pamekaran Cilame Rancamanyar Cibodas Pakutandang Cileunyi Wetan Cipaku Cibeureum Cikembang Jumlah KK 50 75 80 55 42 50 55 50 50 40 45 45 637 Jumlah JTR 3 2 8 5 32 4 7 3 2 4 70 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pondok Datar. Muara. Rancasuni). Lemahmulya. Kp. Cibodas. rendah. Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp. Kp. Ciparunggu) - d. Leuwidatar. sekitar Kp. Ds. lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Cibitung). Babakan Garut. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK. Bayongbong. yang terletak pada Desa Patenggang (Kp.yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Datararca.2. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut : Tabel 4. Cimanglid. Kp. Tanah beureum).3 Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008 Jumlah Perusahaan No 1 2 3 Periode Pemantauan Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tertib Administrasi 2 (17 %) 4 (33 %) 6 (50 %) 1 (8%) 1 (8%) 2 (17 %) Tertib Teknis Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008 c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Cibuni. Sinapel. menengah. Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp.3. Kubangsari. Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain : Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah.3.2. dan tinggi Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi.154 . Pasir Muncang (Kp. Tabel 4. Cisabuk. Kp.

500.500. Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik.000 100 2) 470. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik 4. c.4. JTX TMII.4. Festival Nusa Dua Bali.000. 7 kali pameran Mojang Jajaka 30 orang.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 No.000 Realisasi 515. Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten 10 orang 10 orang Mojang Jajaka 30 orang.00 atau 99.000 % 100 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 15.155 .000 15. a. b.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).000 100 Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung Terlaksananya pemilihan mojang jajaka. Solusi a.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah Permasalahan : a.00 dan terealisasi sebesar Rp 660. Gebyar Wisata Nusantara.000 470.2.95%.200.500. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.500. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 515. Olahraga dan Pariwisata. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. mengikuti event pameran. 7 kali pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .2.000.500. b.

40 2) 30.000.000 99.000 35.000 660. 110. 35.73 1) 50.000 99. Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata g.156 . dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembanga n Kemitraan Pengembangan dan penguatan.95 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran h. sosialisasi.000. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung b.000 100 3) 30.000.200.000 % 100 Uraian Bandung Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata Keluaran / Output Target 51 orang Realisasi 51 orang No.000 109.000 30.000.infor masi dan database Jumlah 3) b.000.000 30.000 100 Tersedianya buku data dan potensi pemuda.000.000 Realisasi 30.700.000 100 Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran 1 buah gerbang 1 buah gerbang 75 orang 75 orang 36 orang 36 orang c.000 100 1) 35. Program/ Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan. Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata Permasalahan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000.000.500. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka c.000.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 30. Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni f. Event – event pameran : • • • • • Festival Nusa Dua Bali Gebyar Wisata Nusantara JTX TMII Pesona Pariwisata Batam Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung d. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata e.000 49.000 99.000.700.000 35. olahraga dan pariwisata 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 660.

384.000 143.63 bibit ikan unggul melalui pengadaan: 1.Obat-obatan ikan : 100 Kg 100 Kg 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .157 .Induk ikan lele sangku riang 2.000 Pengembangan 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan Solusi : a.789.00 atau 94. Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah b.Induk ikan mas strain Majalaya .377. dengan mengembangkan jenis wisata terpadu. Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata Bandung yang e.260 93.160.732. Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata pariwisata. melalui mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program d.680.306. 1) Program/ Kegiatan Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan). Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pariwisata. a.00 dengan realisasi Rp 1.Induk ikan nila nirwana . KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Induk Ikan Unggul : .2. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung c.2.905. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah d.000 1.821.5.400. Peningkatan SDM pelatihan/diklat yang profesional dalam bidang pengembangan b. c.5.635.Induk ikan nila gesit .1 Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008 No. Lebih pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah 4.000.29 143.

Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang) 1.342.000 198.Vitamin C . TMMD (Kec.864.Pengadaan benih ikan nila nirwana a.induk ikan hias (Kec.induk ikan mas Majalaya (Kec.Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan : . Arjasari) c. Bahan Baku Pemeliharaan Ikan .5 Kg Realisasi 0. Arjasari) b. Soreang dan Katapang) 1 Kg 2 Kg 3 Kg 1 Kg 2 Kg 3 Kg 8. Banjaran) . Program/ Kegiatan Methylene Blue . P2WKSS (Kec.158 .Pengadaan obat-obatan Target 0. Ciparay) .Pengadaan benih ikan lele 812 untuk (Kec.Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul .Antibiotik .000 Kg 8.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .induk ikan lele sangkuriang (Kec. Cimaung) .Pengadaan Pakan ikan (pellet) . Kecamatan Ibun . Banjaran.24 222 Kg 222 Kg 220 Kg 220 Kg 54 Pkt 54 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Ciparay) 2.Waring 4.000 Kg 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 55 m2 12 bulan 55 m2 12 bulan 2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan 199.010 99.Pengadaan Pupuk Kandang .5 Kg No.induk ikan gurame (Kec.Hormon Tes toteron Alfa 17 .Probiotik .PK 3.

Cileunyi.Ikan mas 2.100 Kg 1 unit 1 unit 41 HOK 41 HOK 3) Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan 1.057.Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi) 4. Bojongsoang.Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec. Pacet) 5.Ikan lele ukuran 5-8 (Kec. Rancaekek. Paseh 3. Dayeuhkolot dan Nagreg) b.Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang : a. Baleendah. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1.600 Gelas ukuran1. Pengadaan ikan mas : . Cimaung.250 91.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .600 Gelas 1.000 965. Cangku ang dan Ciparay ) 12 HOK 600 Kg 7.020.415 Kg 2.159 .050 Liter Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Ikan lele 600 Kg ukuran 8-12 (Kec. Pangalengan) 7.Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec.415 Kg . Monitoring Kegiatan Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No. Ibun 6.30 7.050 Liter ukuran 3-5 (Kec. Solokanjeruk. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec. Cimaung. Margahayu. Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan : .Pembinaan. Bojongsoang) . Pengadaan ikan lele : .Koordinasi dan 12 HOK konsultasi kegiatan tingkat provinsi 1.Ci paray.3 (Kec.100 Kg 1.Ikan mas 1.102. Ban jaran.

Pangale ngan. Waring (Kec. Cikancung) .Ikan mas ukuran 5-8 (Kec.Ikan nila ukuran 5-8 (Kec.Ikan nila ukuran 8-12 (Kec. Pompa air (Kec.Perencanaan. Bale endah dan Cileunyi) c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Cica lengka.200 Kg Realisasi 2.Pembinaan. Margahayu) 4. RAB dan Pengawa san kegiatan 5.Pembangunan Hatchery (Ciparay) . Ranca ekek) 3.160 .Ikan nila ukuran 3-5 (Kec.Penyediaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK) .Pengadaan sarana produksi: a. Panga lengan. Nagreg ) . Pengadaan ikan nila : . Kerta sari.Pembuatan pagar depan (Ciparay) .Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay) .200 Kg No.Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay) . Program/ Kegiatan 965 Kg 965 Kg 50 Kg 50 Kg 700 Kg 700 Kg 200 Kg 200 Kg 500 m2 1 unit 500 m2 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 19 HOK 19 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Target 2. Cileunyi) b. Dayeuh kolot dan Ciparay) 2.Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.Pembangunan Rumah Jaga (Ibun) . pembuatan gambar.

900 99. Banjaran.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Monitoring Kegiatan 6.000 278.900 99. Bojongsoang) 25 orang 25 orang 2 kali 2 kali 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1) 50 sampel 50 sampel 6 Ok 6 Ok 1 Pkt 1 Pkt 300 Kg 300 Kg 2 Set 2 Set 2 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Banjaran) 2. Arjasari c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec.293.Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK) 8.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan 7.Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK b.Peningkatan usaha pengola han ikan: a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec.293.Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan) 6.030. Program/ Kegiatan 2 HOK 2 HOK 3 HOK 3 HOK 281.000 278. Arjasari 4.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan 3.03 Target Realisasi No. Arjasari b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec.03 1.030.ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 281.161 .Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec. Bojongsoang) 5.Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec.Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec. Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan 1) Kajian Opti malisasi Pe .Konsultasi koordinasi mutu benih ikan 7.

Ci paray.000 50.000 50.Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec.000 100 1. Rancaekek.Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obatobatan ikan: a. Antibiotik c. Air Payau dan Air Tawar Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No. Methylene Blue 5.Terlaksananya Pembinaan. Ibun) 4.Monitoring Penyakit ikan 7.565. Vitamin C b.565.Monitoring Perairan Umum 6.162 .Terselenggaran ya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang 2. Majalaya. Ciparay) c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang) e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang.000 100 1) 50. PK d.565.565. Pacet. Ciparay) 11.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi 20 orang 20 orang 12 kali 12 kali 32 sampel 32 sampel 3 kg 2 kg 3 kg 0. Konsultasi dan Koordinasi kegiatan 10.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec. Pengembangan Kawasan Budi daya Laut.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK 3 kg 2 kg 3 kg 0. Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut.Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec. Bojongsoang) 9.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Ciparay) 3. Identifikasi Kelompok. Banjaran. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 85 HOK 85 HOK 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50.

2.958.75 327.98 7.914.34 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an Target 4 HOK Realisasi 4 HOK No.87 61.4.23 100.036.000 Lbr 1.099.48 913.57 PERTUM BUHAN (%) 5.29 101.494.33 Pertumbuhan (%) 3.57 32.336.000 Lbr 1.000 Lbr 1.95 100.774.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian 8. Program/ Kegiatan 1.12 10.565.85 1.34 5.3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008 2008 Jenis Usaha Kolam Air Tenang Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum JUMLAH Sasaran (ton) 5.115.98 62.825.08 2007 Realisasi (ton) 4.00 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 101.830 330.05 Realisasi (ton) 5.46 1.62 0.298.37 101.5.000 Lbr Hasil yang dicapai Urusan ini adalah : a.974.2.82 303.64 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 b.42 100.112.38 REALISASI 2008 (ribek) 370.95 101.40 219.91 101.40 3.97 7.764. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut : Tabel. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut : Tabel.331.75 319. Pengadaan Leaflet obat Ikan b.00 10.03 228.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling : a.691.567.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008 Pembenihan Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan Jumlah SASARAN 2008 (ribek) 365.94 1.09 5.870.82 61.17 232.98 5.276.00 REALISASI 2007 (ribek) 351.64 878.11 3.84 10.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men 9.34 325.5.11 8.468.163 .85 7. 4.71 1.96 307.65 928.68 Pencapaian terhadap sasaran (%) 99.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya. UKM.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan).282. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum memperhatikan higienis dan sanitasi e. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17. Masih terbatasnya pengetahuan.6. 4.2.500.000. sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul d. limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan b. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . bakteri dan virus . Solusi : a. pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan b. Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya.309. c. Meningkatkan pembinaan.164 . Perindustrian dan Perdagangan. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna.5 kg/kap/tahun.23 kg/kap/tahun atau 65. sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan c.atau 82.066..2.6.057.43%. keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi. Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : .. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d.dan terealisasi sebesar Rp 1.02% dari norma gizi nasional sebesar 26.Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai akibat dari pencemaran limbah pabrik.Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur.

000 867. Cicalengka. Program/ Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1) 100.Bandung c.527.709.490.963.500 96.000. Terlaksananya pameran : a.89 Terlaksananya pameran : 1. Cicalengka.500 79.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 189. Cileunyi dan Ciwidey b.000 762. sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang Pasar Baleendah.165 . 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1.000 Realisasi 189. Banjaran. Bantuan pengembangan warung Agro 4.675. Pasar murah Ramadhan 1429 H 3.600.000 104. Festifal makanan etnik khas Jabar d.709. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran 34. Inacraft Jakarta 2008.600.000 99. Cileunyi dan Ciwidey 15 Kasus 2) 89. Banjaran.000 99.40 792.94 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No a. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab.000 89.576.000 % 99.000 1. b.092.901.96 Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa.000 99. Pameran The 9 UPTD Pasar 9 UPTD Pasar 5 hari 11 hari 3 hari 6 hari 4 unit 5 pasar 1 Paket 1 Paket 11 hari 11 hari 8 hari 5 hari 8 hari 5 hari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pameran expo Tingkat Provinsi 3. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 2. Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar 2.000.92 Pasar Baleendah. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya 5.24 2) Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA) 300.

309. f. Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007. tentang metrologi legal. Permasalahan : a.568. d. kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan. kepastian jadwal pelayanan.166 . terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran. kesopanan dan keramahan petugas. namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu . Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan e. menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). persyaratan pelayanan. Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar. Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .066. nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69.500 82. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan c. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional Jumlah 1. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan.000 1.282. dan keamanan pelayanan.057. terawasinya produk elektronik dan SPBU c. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan b.43 Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.

499. Pengrajin anyaman bambu b. meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b.50 1.499.167 .499.250. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya 4. sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif.250 96. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357. Peralatan 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.50 %. Peralatan industri kecil anyaman bambu b. Peralatan industri kecil mebeuler (2) c.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 344.00 atau 96. adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan. INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran. Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi a. Pengrajin konveksi c.7. Satu program lain tidak bisa dilaksanakan. Program tersebut. Peralatan industri kecil baso ikan d.000. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan c. Perindustrian dan Perdagangan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Pengrajin makanan ringan 2.2. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 357. a.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 No.7.2.000. Terlaksananya bantuan peralatan produksi a.50 1) 357. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya d.000 344. yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur.00 dan terealisasi sebesar Rp 344. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan).000.250 96. UKM.

499. Peralatan industri kecil pindang ikan i. Peralatan industri kecil cinderamata j.000 344. Peralatan industri kecil tas g. Peralatan industri kecil popcorn k. Program/ Kegiatan 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian industri kecil kerupuk elod singkong e. Peralatan industri kecil makanan n. Peralatan industri kecil susu cup Jumlah 357. Peralatan industri kecil sepatu (3) f. Permasalahan : a. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri b. Peralatan industri kecil patung kayu l. Peralatan industri kecil rajut switer m. Peralatan industri kecil pandai besi o.50 Keluaran / Output Target Realisasi No.000. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya c.250 96. Peralatan industri kecil accesoris h.168 . Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

39 %.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 No. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya 4. swalayan dan supermarket) b.39 1.000 Realisasi 270. Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian.230.000 270. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan.00 atau 92. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian d.00 dan terealisasi sebesar Rp 270.230. 1) Program/ Kegiatan Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Regional Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 292.8.500.169 . a.000. Fasilitasi dengan unsur perbankan c.500. Sumatera Barat. Kalimantan Selatan. temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir. Terwujudnya kesiapan calon transmigran 2. Terlaksananya penjajagan 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 92.2. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan).8.000.Tertempatkan nya calon transmigran Jumlah 292.000 292.39 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 456 KK 404 KK 60 Orang 60 Orang 4 prop 4 prop 38 KK 20 KK Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.39 92.230.000 % 92. KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Terwujudnya keterampilan calon transmigran 3. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.000 270.500.230.500.2. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. Solusi : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. b.170 . Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa. c. Permasalahan : a. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari. Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Kesehatan RI.1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung. terdiri dari : a. Pertanian RI. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. PU RI. d.2.1. i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5. Dalam Negeri (Depdagri) RI.1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tugas Pembantuan yang Diterima 5. b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. f. h. 5. e. yang diterima oleh Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-1 . f. g. c. e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. c. Perindustrian RI Tenaga Kerja & Transmigrasi.

000 476. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.709. Dinas SDAPE Dinas Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD). dengan anggaran Rp 798.262.1.000.1 Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. adalah : a.27%. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya a.200 % 95.4.000 Realisasi 476. Urusan Kesehatan Urusan ini diterima oleh RSD.25 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 500. Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang. g.011.262.200 95.262. d. Sumber Dana APBN/BLN 1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. c.3. f.00 terealisasi Rp 689. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE).25%. Kegiatan Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 500. Soreang 1 unit 1 unit Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan.000. Dinas Pertanian.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 5.00 terealisasi Rp 476.00 atau 95. 5.000. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-2 .000.000.000. e.25 terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD.1.000. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500.00 atau 86.1. b. berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit.

15 orang kelompok usaha. Kegiatan Anggaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) 419. IPK dan BKK 500 orang AKD & AKL. dengan anggaran Rp 419. Situ kuwulung.000 163.320. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP) 798.687.709. 3.011. 1. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja.980 HOK padat karya 12 bulan 500 orang AKD & AKL. 15 orang kelompok usaha. Leuwikuray I & II.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tabel 5.220.1.00 atau 81.980 HOK padat karya 12 bulan % Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 230.000 689.000 81.27 lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi 3 DI 3 DI Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI).000 Terbinanya 86.709. meliputi : DI.000 71.000.000 % 86.27 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 798.000 Realisasi 343.3 Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000.320.011. 1.10 a) Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO Tercetaknya kartu AK I s/d AK V 500 lmbr 500 lmbr Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-3 .2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.1.00 terealisasi Rp 343.000 Realisasi 689. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.461. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.461.91 Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V. DI. Cisabuk dan DI. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.91%.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri Terselenggaran ya pembekalan kelompok usaha Target 500 org Realisasi 500 org Keluaran / Output 100 org 100 org b) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 12 bulan 12 bulan c) Padat Karya Produktif/Infrastruktur 15 orang 15 orang 2) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan 189. setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK .980 HOK 713 orang 1. 59/2002) c) Pemetaan status kerawanan Terlaksananya 1.000 a) Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah) b) Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No.774.07 pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan .000 179.980 HOK kegiatan padat karya produktif/infrast ruktur untuk pengangguran.322 orang pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak Terlaksananya 327 penerapan perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien 1.100.Tersedianya 95.322 orang 327 perusahaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-4 .Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terlaksananya 683 orang peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil Terlaksananya 1.

Tersedianya data AK I s/d V. Administrasi Keuangan Daerah.908.620. Administrasi Keuangan Daerah. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang d.000 2.00 terealisasi Rp 18.117.620.980 orang penganggur. Proyek Jalan b) Sub Proyek Bersih Air Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD Terlaksananya 3 ruas jalan perbaikan jalan di 3 kecamatan Terbangunnya 3 unit di 3 instalasi sumber desa Kec.000.620. Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1. b.000 16. IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar.06 a) Sub.00 atau 100%. Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.784. Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).117. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR) 18.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a. Pemerintahan Umum. Pemerintahan Umum.784. air/jaringan Pangalengan distribusi 2 ruas jalan di 2 kecamatan 3 unit di 3 desa Kec. c. dengan anggaran Rp 18.117.908. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan 4.06 Keluaran / Output 1) 18.620. Urusan Otonomi Daerah.000 Realisasi % Uraian Target Realisasi 2. dan tenaga kerja PHK. setengah penganggur.000 16.000. Perangkat Daerah. Perangkat Daerah.4 Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.117.1. Pangaleng an Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-5 . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten e.

dengan hasil: Terbangunnya jalan desa sepanjang 7. dengan anggaran Rp 3.260.260. akan diluncurkan tahun 2009.962.962.962.000 100.000.962. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan Realisasi % Uraian Target Realisasi 3.962.000 3.260.00 a) Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK 3.000.5 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.1.000 3.260.962.000 100.962.00 Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan 4 4 Kecamatan Kecamatan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun. Pulosari.260.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini. Arjasari dan Kertasari. Margamekar & Warnasari Ke. adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di : • Ds.00 Keluaran / Output 1) 3.000 100. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Cipelah & Sukaresmi Kec.260. Rancabali • Ds.260.000 3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.962. Pacet. Pangalengan 5.022 M2 Terbangunnya Posyandu di 7 unit Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit Terbangunnya drainase sepanjang 725 m Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .00 terealisasi Rp 3.00 atau 100%.260.

000 92.000 219.31 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 9.97 1 paket 1 paket 5) 225.195.000 9. dengan anggaran Rp 9.500.044.869.000.571.000 191.45 4) Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) Pengembangan Agroindustri Perdesaan 275.000 Realisasi 3.500.500.000.000.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan - Terbangunnya TPT sepanjang 550 m Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit 6.000 % 88.00 atau 93. Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian.000 72.500.000.000 369. terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage.000.00 Tersedianya data UPJA & KUPJA 1 paket 1 paket 2) 3) Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian 265.917.688.000.000 90.000.00 terealisasi Rp 9.809.666.000 97. meja kerja dan packing house Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi Pengelolaan lahan dan air 2 pkt 2 pkt 408.000 907.6 Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.26 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura Terlaksananya pembangunan rumah kemasan.698.500.000 255.000 100.000 100.1.17%.69 1 paket 1 paket 6) Penyediaan dan Perbaikan 907. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) 4.925.0 0 535 Ha 535 Ha Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-7 .

Kertasari. Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura) Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik. Kompos dan Biogas (TP) 215.000 310. Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di 10 Ha 10 Ha b) Pengelolaan air 50.000 49.000 82.000.000 100.050. 193.100.an perkebunan rakyat (teh) Target Realisasi Keluaran / Output 7) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis 1.000.000 71.000 99.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) Realisasi % Uraian (konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA .000.000 750. Tarumajaya Kec.000 99.75 a) Pengelolaan lahan 45.000 45.Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT.000 193.213.Terlaksananya bantuan GAPOKTAN .43 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-8 .43 500 Ha 500 Ha 8) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak.213.600. RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian Peremajaan tanam.000.000 98.175.000 215.00 58 Ha 311.000.475.346.86 1 paket 1 paket 9) Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP) 87.000 100.000 72.100.59 10) 11) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis.000.00 Terlaksananya konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds.

Pengendalian OPT .428. Pangalengan & Ds.000 2.70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia) 100.750.000 79. Alam Endah Kec. 1 keg.000 4. 1 keg. Cikancung. 1 keg.000 216. Rancabali Target Realisasi Keluaran / Output c) Perluasan Areal 216.000 100.Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen 99.000 79. 1 paket 1 paket b.000 58.750.Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana 1 paket 1 paket 1 keg.Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani .000 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-9 .676.549. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan 4.000 73.Pengembangan alat meisn pertanian .00 30 Ha 30 Ha 12) Pengembangan Agroindustri pedesaan 97.750.108.000 78.000. jagung. Srirahayu Kec.000 98. Produktivitas.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum) 99.91 a) Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas) 97.20 .000 3) 4) Peningkatan Produksi. 21.000 Pengembangan pembenihan (padi.000 78. Pulosari Kec.000.91 Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds.574.36 2) Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer 73.670. Rancabali Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds. Alam Endah Kec.084.00 .000 21. dan holtikultura . dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk 58.45 2.750.112.500.056.000 97.758.621.758.108.

Monev dan Database Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan.10 .500.000 100.000.Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk tersedianya data base statistik pertanian Menurunnya tingkat serangan OPT.Konversi lahan kawan tanaman pangan .Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Definitif Kegiatan Kelompok) .447.Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani .640. 196.000.640.000 100.150.000.00 30 Ha 30 Ha 25 Ha 25 Ha 300 Ha 300 Ha 800 Ha 800 Ha 10) Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan.000 96.00 1 paket 1 paket 7) 125. penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika) .000 96.76 a) Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin 196.000 175.250.447.000 1.karantina dan peningkatan keamanan pangan.Optimalisasi kawasan rawan pangan .250.000 189.76 1 paket 1 paket 225.000 225.000 100.000.000 100.000 189.500.000 85.500.00 8) 175. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan 16. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi.000 125.000 14.000.000.76 Tersedianya sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .Rehabilitasi jaringan irigasi desa Target Realisasi Keluaran / Output 5) 6) Penyusunan Kebijakan Program.00 2 keg 2 keg 9) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) 1.

000. 1 keg. meliputi : tersedianya pupuk organik APPO.000 112.000 89. 1 keg.000 100.095.000 100.00 Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds.54 Target Realisasi Keluaran / Output a) Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman 119. perbaikan infrastruktur pertanian berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .670.000 1.00 50. pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi. 1 keg.000 25.500. 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 1.000.000 100.000 94.26 915.203.500.54 Tersedianya sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds. Cibodas Kec.925. RP3O dan SRI.000 94.074.000.000 100. Katapang 1 Paket 1 Paket c. produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat 50.000. 1 keg.000 100.500.000 50. Banjaran 1 Klp 1 Klp 12) a) Peningkatan produksi.000 212.175. Hasil dan/atau diantaranya adalah capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis.970.88 2) 3) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) 212.970.000 85.00 50. 1 keg.00 Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung) Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek) Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu) Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura 1 keg. 1 keg.345.00 4) 25. Gandasari Kec. Ciapus Kec.000 785.000 50.000 112.000 50. sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura. 1 keg.670.11 .500.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds. Pasirjambu 11) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan 119.000.000.

500.802. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Perindustrian & Perdagangan.17 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 735. sepatu dan shuttlecock 90 orang di 3 kecamatan (Kec. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pembantuan Pembinaan IKM 735.144. bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura.000.7 Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. jagung dan holtikultura).144. c) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung). pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu).144. serta magang dan sekolah lapang holtikultura.17 Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir. d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif.802. dengan anggaran Rp 735.1. Kutawa ringin.500 % 87.802. Dayeuh kolot & Katapang 90 orang di 3 kecamatan (Kec. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. 7.00 atau 87. pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.12 . Dayeuh kolot & Katapang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM). b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi. serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha.17%. berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan. serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK. pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia).000 640.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha.00 terealisasi Rp 640. Kutawari ngin.500 87.000 Realisasi 640. mekanisme produksi pertanian primer pra panen. Urusan Industri Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM.

13 .354 pekerja. Proses tender belum mendapatkan /No. Pelaksanaan sesuai. meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya. 4. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa.Loa Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. Solusi : 1. 2. sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009. 3. hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober. serta masih rendahnya daya saing. 6. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan. b. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Belum adanya kelembagaan pemasaran hasil usaha IKM.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah : 1. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku Loa . Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM. kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang 3. Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008. 4. yang mengkoordinasikan bahan baku dan 5. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan. Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku .Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. baik lokal. 2. Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan. disebabkan : a. permasalahan 5. nasional maupun luar negeri. kompetensi serta keterampilan pencari kerja. 7. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan.

serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri. tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan.14 . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2008. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak. Ada perubahan RAB akibat BBM naik. d. Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan c.2. 5. 6. 7. karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan.

Rancabali. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec. Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 550 / 06 − Dishub / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 011 / VIII / FF − Mou / AB − BDG / 08 2. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .1. perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD.PJ / 040 / APMJA / 2008 2 Januari 2008. Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku . Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. 6.Loa – Patrol.1. Surat No. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun anggaran 2008. Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung.1 .2.01 − Um / 2008 tanggal 002 . Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 900 / 04 − DPPK / 2008 tanggal 27 Mei 2008. diantaranya adalah : 1. sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1. pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec./02/2004.3. 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No. PRJ − 3570 / PW − 10 / 3 / 2008 3.

Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 3. Buku Buku Buku Buku Buku Input Out put Tahun 2008 ICOR Tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung tahun 2008 SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008 KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 − Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 4.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama 015 / Perj. tentang 32. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.14 − Kesbangpolinmas / 2008 tanggal 6 Nopember 2008.PJ / 040 / AJCMI / 2008 2008.03 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 002 . 5.040.3. Analisis Data dan Statistik Daerah. 987. 6. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .Dispertasi h / 2008 tanggal 25 Februari 2008.2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 . PLN (Dir. Ciparay Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PAM Kunjungan Wakil Presiden RI Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 337 / Perj. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.01 − TimPam / 2008 6. 4.02 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 001 .003. VI . 7.5 / Perj. berupa : 1.069 Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan. 5. nomor : 004. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 2. 6.1. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya.MOU / 040 / Dir / 2008 7. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . Updating. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung.PJ / 547 / SPJBDG / 2008 2008.

4.3 . Buku Gini Rasio Tahun 2008. keluaran dan hasil yang dicapai adalah Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota.00 terealisasi sebesar Rp 459. Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5. Pembinaan Batas Wilayah 1. sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. Kutawaringin dan Margaasih. Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung. 3.300. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 8. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492.00 (93. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6. Kegiatan Survey dan Pemetaan. ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah.980.500 ha meliputi Kecamatan Soreang. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas. Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B. informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat.268. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung.44 %). pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas 2.300. Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung.

Dayeuhkolot Desa Sukapura.078 rumah tergenang air Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi. Pasirjambu Desa Cisondari. Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy. Ciparay Desa Gunungleutik. Soreang Desa Cincin. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah : Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama. Kec. Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang. Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot. Kec. merehabilitasi pilar yang rusak. diantaranya adalah : a. Kec. Kutawaringin Desa Jatisari. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun. desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2. 6. Kec. Sukamulya. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir. Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat. Kec. Kec.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan - Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS. Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air. Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya. Solokanjeruk Desa Panyadap. Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air. Cikancung desa Cikasungka b.4 .5. Bencana Banjir yang terjadi di : Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air. Kec. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di . upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat. Cimenyan Kel Padasuka.Kec.

makanan bayi dan minyak goreng. 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket.. 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran. Penataan Ruang dan Kebersihan. Canglkuang. Desa Rancakasumba. Kec. dan 1 mushola. 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. Banjaran. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak . Majalaya. Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah : Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung. Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan 2. Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras. Bojongsoang. 98 titik hydrant 214 titik sprinkler. Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka . Rancaekek. penyediaan floating pump 1 unit. sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah. Bojongemas. Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit. mie instant. Langensari. Kec. melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran.. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4. sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat. diantaranya adalah : daerah dalam a. 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR. Kec.5 . d. dan . Desa Sukamaju. sardines. titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai. selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Pacet desa Sukarame 3 rumah rusak.402 tabung APAR. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 3. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta.Solokanjeruk. sambal. kecap. Majalaya. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan bencana. Dayeuhkolot. meliputi. desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah. Kec. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kec.

Sukun 10.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Cilengkrang. b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang. hasil yang dicapai yaitu : Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang. Cicalengka. Durian 10. Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1. Albazia 12 kg. b. Perkebunan dan Kehutanan. Cilengkrang. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg. Arjasari. suren 9 kg.000 pohon dan Kakao 34.000 pohon. Baleendah. meliputi : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air.000 pohon. Pacet. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.000 pohon.6 . Cangkuang. meliputi : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. - - - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan. Cicalengka. Alpukat 10. Cileunyi.000 pohon dan Petai 10.2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet. Acacia manjiun 6 kg. a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar. Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan.000 pohon. Nagreg dan Cikancung. Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang. Kertasari dan Ibun. Nagreg dan Cikancung. c. terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang. yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran. Cileunyi. Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji. Eucalyptus 6 kg. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg. Kutawaringin.000 pohon. serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit. Sawo 10. Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10. Banjaran.

Cangkuang. e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung. 2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Baleendah. pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan. d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang.6. 1. a. Jumlah Pegawai. 3. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang. Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Golongan S2 III II I CPNSD : KK Sukwan 1 S1 8 D3/D 1 SLA 3 7 2 1 1 2 1 3 SMP SD Jumlah 1 10 13 Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung. 1. tentram. Kualifikasi Pendidikan. f) Terlaksananya penyebaran informasi. 3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi : 6. 6.6. 2. Banjaran. Arjasari. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. 5.7 . Kutawaringin. tahun 2008. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. Pacet.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 No . 4. Kertasari dan Ibun. tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran.

962. Kapolsek. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis 3). c. 6. n 1.941. Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai 2).755. Kendala yang Dihadapi 1). Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang. 2.00 (99.00 dan terealisasi sebesar Rp 4. Kualifikasi Pendidikan.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 No Golonga .8 . III II I 2 1 5 13 Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) S2 1 1 S1 1 12 1 1 7 54 0 7 2 0 8 1 D3/D1 SLA SMP SD Jumlah 2 15 2 61 Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007.6. 3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung). Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Kerjasama dengan Polres. Kurang optimalnya pengamanan.4. pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga 2. IV III II I CPNSD : 4.244. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . a.975. d.396. 2.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. Jumlah Pegawai.30 %). 5. Pengadilan dan SKPD terkait.

4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah. dan Ciparay . 3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali. 3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila. 4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali. longsor. Ciwidey. 7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah. dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang. e.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b. Rancabali. Cangkuang. Banjaran . 9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No.480. Anarkisme. 2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .00 dan terealisasi sebesar Rp 1.112. 6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas. dan orang terlantar. c. Baleendah. angin ribut.350. Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1) Bencana alam (banjir. diantaranya adalah : 1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum. 5) Meningkatnya jumlah pengemis. gelandangan. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. diantaranya adalah : 1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu .21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP). 2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung.89 %). Gangguan yang Terjadi Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA.9 .00 (79.329. dan gempa bumi) 2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa) d. 8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.836. 2.109. Kendala yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas. Katapang.

7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey. Pameungpeuk. Cimaung. dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45. diantaranya : Kecamatan Soreang .10 . Margahayu. Katapang.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan. banjaran dan Katapang 5 kali. Soreang. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Banjaran. 6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak. Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali.028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung.

juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008. dan kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.Penutup BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi. Selain LKPJ ini. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VII . Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung.1 . Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi. dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

.

000.000.323.000.22% 100.000.000.00 893.000.000.00 4.00 9.000.000.00 446.000.40% 80.00 150.00 99.000.240.00 95.48% 61.000.718.00 1.00 617.000.00 50.000.000.00 510.00 646.00 190.00 20.000.00 39.500.000.79% 100.000.000.105.000.104.199.00% 100.00 225.029.000.000.00 2.500.392.464.00 2.00 3.00 700.39% 84.264.000.000.00% 76. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 115.000.000.00 350.00 50.00 397.10% 91.000.100.000.00 948.000.000.000.000.00 96.981.00% 100.00 68.239.50% 100.000.702.00 200.00 259.000.722.00 737.00 20. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah pedesaaan.00 296.000.00 50.000.00 70.00 765.000.900.000.00 11.500.717.95% 90.960.00% 88.000.000.611.85% 6.000.262.500.000.240.649.000.000.134.900.600.182.313.749.43% 84.000.000.00 35.00% 99.000.00 % 5 83.00 922.260.700.000.00 20.46% 89.00% 53.000.500.00 570.00 1. bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman.00 45.900.000.095.000.000.00 REALISASI 4 96.00 4.00 20.000.07% 100.00 3.000.00 60.00 83.741.000.000.000.000.026.000.499.285.000.93% 78.00 362.00 213.700.00 22.00% 99. penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat.550.00% 93.000.000.00 1.000.00% 65.000. guru. URUSAN.522.601.306.00 95.000.37% 77.000.000.300.12% 0.00 2.775.00 3.000.000.784.00 35.600.960.000.50% 98.00% 85.000.000.69% 95.800.00 3.290.000.000.000.095.84% 96.00 430.500.000.000.00 574.00 22.00 180.230.023.00 68.808.000.000.307.000.46% 83.182.68% 100.00 418.000.450.000.000.129.00 789.00% 97.00 99.000.000.00% 95.000.548.000.000.000.000.000.000.000.00 247.67% 100.26% 100. evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan b.100.500.000.00 410.000.00 30.53% 100.722.00% 73.000.00 624.09% 85.000.661.00 674.000.000.00 599.00 14. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring.250.400.000.500.201.000.00% DINAS PENDIDIKAN a.00 1.000.00 151.000.00 532.00 188.000.00 40.000.000.718.000.000.100.000.000.00% 3.00 157.000.718.000.50% 100.062.000.99% 100.000.44% 97.00 2.00 25.00 180.000.000.00 156.000.000.000.00 45.00 50.00 214.00 70.00 70.000.250.000.00 620.308.000.000.98% 92.00 29.000.00 25.000.00% 72.792.000.LAMPIRAN A REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008 NO 1 1 SKPD. PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengembangan kurikulum.300.00 862. KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.000.000.119.00 1.00 362.000.00 4.000.00 654.400.000.000.00 22.00 350.000.00 1.500.41% 80.500.000.200.00 470.21% 77.000. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.00 35. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.000.00% 1 .00 115.000.61% 1.000.000.00 1.00 470.00% 100.500.00% 100.00 38.000.240.825.49% 89.38% 97.000.700.000.000.00 1.00 582.419.978.030.000.00 150.520.00 370.000.32% 76.000.000.000.000.00 35.21% 88.000.000.029.40% 100.000.00 70.00 3.000.000.000.800.000.90% 98.267.000.820.

034.000.00 10.00 233.00 1.000.00 268. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pengadaan.881.179.31% 88.51% 63.692.393.00 10.340.392.000.00 286.75% 98.00 7.347.000.000.00 32.738.00 328. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).000.063.00% 100.058.200.315.000.000.425.826.00 7.232.00 343.000.198. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 93.00 32.934.00 99.00 171.00% 50.822.877.341.000.00 10. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring.00 9.700.500.500.000.000.209.000.407.000.86% 75.000.822.42% 41.000.00 779.81% 89.000.000.039.00 435.000.500.786.264.00 50.756.700.000.00 343.000.603.19% Program pengadaan.044. KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penanggulangan Gizi Buruk Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP).00 32.878.379.000.638.00 1.83% 99.00 20.00 7.986.000.00 488.738.00% 55.28% 91.903.000. URUSAN.09% 2.320.00 20.000.375.200.00 31.00 6.00 2.522.331.095.400.00 305.742.406.875.00 40.000.00% 89.000.035.00 75.00 75.143. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 50.990.000.83% 100.00 2.00 211. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3 RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA a.00 211.40% 94.00 83.000.00 58.712.000.067.00% 98.00 231.00 99.472.07% 97.569.425.095.00 409.100.774.000.640.472.205.000.011.386.00 20.000.500.000.00 50.000.178.752.00 637.00 152.200.00 1.78% 98.81% 99.832.000.000.84% 100.758.000.880.470.00% 100.00 50.989.00 50.101.100.00 5.35% 85.03% 97.000.00 62.00 8.NO 1 SKPD.752. evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring.522.75% 97.000.00 2.764.406.500.382.379.000.900.000.00 25.496.712.00 214.88% 99.843.336.00 488.500.315.000.00 637.000.00 4.00 405.00 265.00 5.63% 2 .843.00 50.00 152.00 1.550.000.47% 97.00% 96.000.000.00 25.37% 94.000.000.907.00% 57.00 4.000.00 204.178.000.730.400.250.00 179.00 2.500.379.000.750.000.00 779.00 4.823.500.00 99.000.00 171.500.175.900.360.00 320.000.00 238.00 627.00 735.00 4.36% 100.907.52% 55.84% 100.149.179.000.968.390.00 67.46% 89.000.340.00 11.00 627.84% 97.026.307.063.347.00 32.00% 83.000.00 107.061.900.00 31.380.485.00 7.000.00 8.438.00% 98.000.00 45.86% 100.950.092.273.569.710.177.496.00 553.971.819.431.232.877.00 39.00 10.47% 98.000.240.618.755.000.390.640.000.00 7.00 1.295.000.89% 99.00 96.00 54. evaluasi dan pelaporan Program pengadaan.00 275.340.00 268. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 20.35% 99.99% 2 DINAS KESEHATAN a.640.500.420.054.190.000.000.000.375.31% 99.91% 8.000.46% 91. anemia gizi besi.000.79% 91.750.00 110.150.00 865.727.32% 100.708.09% 98.084.710.708.000.00 50.000.415.747.00 1.000.578.79% 86.618.791.00 100.943.990.250.975.00 45.494.000.946.500.00 758.198.76% 204.000.

00 374.06% 98.274.213.000.156.258.424.00 410.850.119.000.000.275.00 2.00 99.000.385.000.00 277.00 565.876.00 16.00 476. ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Monitoring.00 98.700.590.224. URUSAN.12% 80.000.001.000.110.540.000.60% 90.000.810.55% 84.00 20.801.847.00 73.000.00 738.00 50.000.000.366.00 650.00 83.000.000.000.000.000.910.000.000.100.253.00 13.762.93% 99.000.565.00 200.73% 98.00 7.000.143.17% 38.00 277.073.600.00 150.200.00 450.500.35% 80.424.000.00 89.860.480.000.199.61% 62.000.15% 84.000.00 450.095.330.000.36% 87.000.000.56% 100.375.925.000.00 1.00 6.000.611.96% 62.060.300.633.100.585.092.000.899.000.00 195.000.759.000.00 565.16% 93.00 6.000.00 176.000.000.000.095.433.543.000.434.00 90.000.12% 59.00 297.00 16.418.435.061.000.00 297.00 1.896.000.200.00 5.066.001.00% 97.400.000.448.85% 3 .RS 5.000.000.800.183.175.500.00 10.562.00 984.65% 82.000.00 706.00 46.162.00 95.000.500.00 360.156.00 3.718.000.178.910.00 1.000.210.00 6.080.000.00 47.425.348.000.00 706.00 88.451.084.400.00 4.000.979.00 100.38% 97.00 127.350. ruang pasien.000.00 28.900.011.44% 97.27% 97.79% 400.959.876.00 3.000.00 1.00 78.00 634.00 173.06% 95.00 50.00 3.000.000.874.199.061.900.00 130.986.00 200.000.000.000.00 93.849.489. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring.00 337.479.481.98% 90.750.585.687.752.72% 99.000.908.700.00 300.00 387.859.00 167.618.00 10.61% 86.000.000.000.847.000.000.000.25% 93.000.633.00% 99.122.050.485.000.00 1.00 10.224.000.NO 1 SKPD.010.00 88.50% 97.000.00 148.74% 96.00 7.70% 94.000.35% 87.00 1. evaluasi dan pelaporan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jalan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan & jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 572.389.000.63% 99.000.00 12.634.12% 90.60% 80.998.147.00 478.00 570.00 401.609.00 48.00 97.06% 99.03% 94.000.800.644.00 6.652.226.00 300.253.000.000.083.979.00 4.000.980.019.621.000.424.969.45% 92.63% 17.05% 95.70% 99.383.612.000.49% 96.936.000. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit Program pengadaan.360.00 112.000.000.000.000.00 20.479.438.13% 87.801.00 REALISASI 4 1.000.000.21% 83.17% 4 RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG a.250.13% 99. laundry.00 446.250.000.30% 50.00 20.349.000.400.000.400.565.000.00 77.00 12.00 761.070.00 100.272.00 200.093. evaluasi dan pelaporan Pengembangan SIM .00 195.00 49.37% 97.01% 38.000.000.00 4.849.970.000.00 % 5 96.600.100.000.980.00 47.00 2.00 110.700.000.228.000.000.633.82% Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 5 DINAS BINA MARGA a.01% 80.424.700.277.774.51% 98.565.00 46.477.00 2.00 300.28% 86.760. PROGRAM & KEGIATAN 2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis ANGGARAN 3 1.00 7.00 7.477.634.00 173.00 417.00 99.000.612.00 10.000.00 418.00 292.813.00 1.000.72% 97.78% 99.000.226.

00 2.322.95% 1.430.000.650.28% 99.388.00 1.352.900.000.820.00 48.318. PROGRAM & KEGIATAN 2 Monitoring.00 4. dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman c.590.00 129.234.00 282.235.900.730.700.00 427.00 22.147.532.327.800.000.000.500.00 134.00 268.949.86% 90.240.23% 93.00 783.723.00 133.000.325.000.41% 98.65% 97.250.307.00 60.011.000.303.00 23.00 958.00 98.997.700.585.000.000.92% 97.808.04% 94.00 276.500.000.00 7.100.400.00 2.72% 98.00 181.240.754.900. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur ANGGARAN 3 150.962.35% 83.508.500.000.585.21% 97.584.900.00 9.325.934.000.000.000. PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan.00 8.00 61.00 45.585.77% 99.00 3.000.446.000.370.00 300.00 330.00 353.000.235.000.00 300.070.00 500.00 2.00 450.00 3.00 391.693. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b.451.000.00 500.504.126.640.120.000.00 3.00 800.200.78% 99.00 % 5 86.65% 96.00 5.000.977.255.00 485.000.18% 94.18% 94.86% 93.390.972.997.05% 94.00 800.333.00 133.00 48.000.345.00 2.73% 99.85% 91. strategi dan program perumahan Penyusunan norma.00 276.000.000.702.125.20% 99.200.333.03% 82.000.00 783.600.180.00 326.58% 95.975.000. norma. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 285.800.140.00 9.000.000.334.00 768.000.268.794.30% 94.960.900.00 3.51% 99.76% 99.125.00 96.922.011.754.000.00 577.36% 87.400.290.000.99% b.00 9.00 200.531.500.110.700.589.725.00 1. prosedur dan manual pemanfaatan ruang d.00 1.00 1.686.00 50.600.000.394.521.00 958.000.000.492.19% 98.000.75% 81.282.07% 50.00 REALISASI 4 129.000.925.00 2.000.443.464.000.000.000.00 10.000.00 129.13% 89.000.794.240.00 48.599.00 23. PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN a.580.862.267.32% 99.00 3.000.000.000.000.00 1.000.920.775.00 50.125.00 20.00 23.200.345.00 582.531.900.383.000.00 285.85% 93.00 491.980. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Sosialisasi kebijakan.805.000.149.000.000.00 392.650.600.58% 98.120.03% 4 .000.00 2.125.000.000.00 575.239.410.00 3.000.000.12% 96.000.197.00 337.00 5.00 1.407.000.91% 96.000. URUSAN.61% 99.00 2.90% 99. standar.00 50.000.99% 99.170.00 134.00% 99.334.000.98% 95.834.500.535.00 345.255.000.000.00 278. pedoman.000.000.82% 95.000.00 44.00 350.725.327.500.17% 97.00 75.00 5.710.609.000.00 415.000.011.00 4.00 49.00 129.000.000.754.600.699.000.00 23.28% 99.268.000.00 129.900.700.500.250.00 341.046.300.325. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum 6 DINAS PERUMAHAN.NO 1 SKPD.000.000.425.00 753.12% 84.400.00 300.93% 99.00 49.000.86% 93.00 6.000.383.000.099.000.00 5.000.000.500.120.234.000.000.551.000.109.00 282.75% 99.000. standar.00 282.834.00 583.000.805.48% 94.98% 99.00 6.00 74.000.70% 81.222.403.839.

00 532.114.980.114.90% 100.17% 94.00 2.00 671.138.51% 94.000.00 3.669.00 725.000.900.00 182.00 2.000.00 462.540.000.00 12.00 45.448.21% 230. updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan.87% 45.840.000.000.909.000.00 122.690.000.545. LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup d.980.703.75% 82.000.59% 99. STATISTIK Program pengembangan data/informasi /statistik daerah Pengolahan.00 36.980.000.00 % 5 98.00 26.268.00 776.00 76.100.00 100.00 392.00 121.48% 99.820.800.000.235.990.00 230.000.575.500.00 116.458.000.031.92% 93.000.196.57% 97.00 52.00 228.00% 99.500.909.750.00 170.763.000.200.000.00 303.000.353. PROGRAM & KEGIATAN 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian dampak lingkungan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH ANGGARAN 3 159.444.650.00 219.00 2.00 197.100.160.00 533.000.411.000.000.650.250.00 894.085.07% 99.872.00% 94.122.085.000.200.00 98.000.000.57% 94.00 323.880.00 492.00 532.000.00 116.00 290.00 119.000.75% 94.00 392.100.100.000.000.450.00 533.300.00 1.000.00 1.000. updating dan analisis data PDRB 8 DINAS PERHUBUNGAN a.663.00 100.550.200.000.644.450.00 163.000.865. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 7 BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH a.00 182.990.855.00 45.000.934.381.245.874.00 500.00 5.00 487.41% 81.17% 94.00 942.615.644.100.33% 100.90% 121.00 434.650.444.000.000.00 2.000.000.30% 87.000.253.00 93.00 747.160.113.82% 98.00 173.000.41% 52.07% 95.NO 1 SKPD.000.600.00 950.67% 0.872.250.00 894.060.73% 99.78% Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *) c.00 283.00 122.060.629.00 51.00 950.77% 99.500.00% 23.00 683.28% 98.00 1.000.00 1.000.880.28% 97.200.00 34.840.00 457.00 1.500.500.100.00 158.75% 93.00 669.73% 84. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang 321. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring.00 62.811.000.44% 84.000.125.000.875.855.000.000.770.95% 93.532.00 98.000.363.000.540.550.00 26.246.00 94.448.00 487.250.122.031.150.750.000.935. URUSAN.770.00 REALISASI 4 158.000.610.874.000.250.114.75% 90.800.000.69% 74.00% e.00% 0.00 5.00 27.00 173.196.75% 94.00 619.029.00 119.985.000.00 949.000.75% 96.00 293.100.060.00 1.00% 45.190.223.00 167.000.00% 5 .78% 84.00 462.000.525.000.83% 99.00 500.00 173.00 168.545.000.610.00 182.000.900.381.300.000.000.000.07% 95.160. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.00 150.00 197.259.793.591.00 36.246.00 775.000.300.97% 95.718.600.77% 99.690.793.00 116.300.00 122.175.25% 100.085.000.000.00 227.958.000.00 231.00 459.00 60.42% 45.703.215.840.000.80% 99.00 231.932.23% 93.000.00 2. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan b.062.100.000.545.481.000.000.100.148.000.

000.000.00 98.00 3.000.000.000.000.000.00 79.000.00 100. PROGRAM & KEGIATAN 2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ANGGARAN 3 567.000.42% 98.00 266. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 32.754.829.00 192.00 167.000.000.000.595.00% 99.000.00 225.00 REALISASI 4 562.00 262.000.64% 97.000.00 135.00 32.00 35.000.00% 45.550.000.000.00 54.00 200.000.000.290.222.00 177.814.00 32.00 401.00 148.00 402.00 390.420.00 80.00 192.290.54% 98.000.00 330.875. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten Program promosi kesehatan ibu.000.00 256.07% 69.05% 94.443.92% 100.000.000.250.00 1.00 150.000.00 50.764.500.343.00 899.000.000.000.45% 96.000.575.000.19% 99.000.000.00% 96.000.040.050.000.000.00 % 5 99.85% 67.829.829.00 100.00 35.011.260.950.050.000.590.00 98.000.386.00 2.725.15% 10 BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a.050.000.590.73% 97.000.00 745.00 100.50% 99.000.00 196.000.000.000.00 85.000.00 67.000.000. evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100.000.775.65% 92.84% 9 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a.450.00% 6 .455.800.00 155.455.236.00 34.719.279.742.475.698.00 219.00 1.000.345.138.000.000.000.000.000.00% 0.000.000.52% 99.590.000.00 25.NO 1 SKPD.616.105.000.00 85.236.000.00 225.000.77% 100.332.000.00 41.875.500.00% 100.000.675.525.00 225.45% 98.86% 100.93% 99.00 92.000.00 192.000.689.33% 98.800.000.00 609.00 67.000.000.829.000.00 192.000.00 100.000.00% 98.210.00 365.00 205.460.23% 78.050.72% 97.000. URUSAN.00 183.000.000.00 729.000.250.625.000.00 560.222.00 35.450.625.040.00 1.00 258.70% 97.00 146.00 574.505.43% 77.00 851.000.000.000.000.222.004.000.000.00 67.701.00 49.685.32% 100.85% 95.00 92.040.000.742.00% 99.00 50.147.00 177.000.00 46.290.45% 97.080.00% 100.00 41.000.00% 100.572.290.455.500.46% 97.00 592.000.000.00% Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b.00 35.93% 99.000.750.17% 97.500.00 2.000.00 25.00 415.500.00 467.00 35.00% 225.130.500.000.87% 96. PMS termasuk HIV/ AIDS 1.00% 100.19% 97.388.00 2. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba.00 339.000.35% 41.000.095.179.314.00 98.814.750.000.00 32.19% 100.040.050.000.00 375.975.00 377.00 98.945.800.52% 79.000.00 3.750.00 613.51% 93.150.00 1.00 1.00 194.725.050. PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba.000.00 100.05% 96.659.200.000.000.024.00 46.00 141.000.000.000.975.00 1.750.330.000.00 214.000.036.00 425.00% 100.00 1.725. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu.00 98.00 107.000.00 167.222.900.800.000.000.069.000.

00 94.00 40.000.390.00 120.63% 12 DINAS TENAGA KERJA a.24% 99.480.421.006.73% 96.00 448.00 3.086.000.457.00 93.000.585.396.00 71.950.00 134.00 76.000.00 4.35% 97.00 92.00 99.950.00 32.250.250.692.107.000.00% 98.000.00 44.000.300.000.05% 96.000.310.370.000.407.00 278.000.00% 78. KEPENDUDUKAN & CASIP a.24% 99.00 137.23% 73.00 196.600.000.95% 94.00 230.00 4.00 72.250.844.000.00 269.620.00 18.504.52% 56.02% 108.00 23.000.00 15.000.000.300.446.000.500.900.983.096.583.950.304.00 67.000.800.122.00 1.000.000.71% 95.499.980.68% 86.000.000.00 67.000.00 93.00 68.000.045.00 47.00 27.740.00 143.354. narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pembangunan Gedung BAZ b. URUSAN.83% 95.35% 98.446.00 15.560.00 121.400.688.650.00 96. Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin.70% 96.77% DINAS SOSIAL.00 17.00 3.000.00 39.598.000.58% 97.500.00 49. Perdagangan Perempuan dan Anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan Kualitas Pelayanan.030.00 3.000.000.214.72% 7 .00 2.00 643.500.00 120.000.00 26.896.00 264.050.00 629.00 406.000.000.68% 98.000.00 238.650.00 75.750.00 197.00 54.02% 93.300.875.000.00 1.600.00 25.00 95.53% 96.91% 96.000.033.49% 93.00 273.480.92% 96.300.000.397. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana.880.500.000.00 79.000.00 84.070.06% 94.920.500.500.300.00 163.00 16.00 45.700.00 446.500.000.16% 87.000.53% 94.000.185.16% 83.00 191.000. PSK.769.635.000.500.800.000.000.500.500.000.000.62% 88.80% 99.000.11% 100.467.00 38.950.000.68% 44.500.750.975.083.00 2.000.397.469.502.00 287.892.200.838.737.402.00 4.050.27% 94.000.000.22% 88.00 909.58% 100. KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan Balai Latihan Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 265.18% 99. KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelayanan dan Perlindungan Sosial. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin.835.00 % 5 93.55% 99.000.00 23.410.000.992.200.95% 87.00 37.00 149.00 482.000. Hukum bagi Korban Eksploitasi.012.407.04% 98.000.000.310.625.569.750.850.000.750.00 99.00 112.70% 87.000.240.16% 98.00 882.389.500.000.000.00 36.00 27.00 17.00 1.000.70% 97.650.000.000.620.800.000.00 32.000.67% 85.138.020.00 27. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 2.00 406.77% 98.836.950.092.000.00 59.300.00 1.000.350.29% 86.000. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan 90.00 35.994.000.00 1.000.000.31% 93.00 26.870.433.00 37.000.000.875.00 956.00 39.63% 97.044.00 116.995.404.00 REALISASI 4 2.000.628.000.719.977.00 354.000.00 42.00 23.16% 93.00 1.500.02% 97.281.00 38.337.200.755.37% 98.000.550.000.00 354.966.00 98.000.000.000.775.00 973.550.400.00 45.00 23.000.139.NO 1 11 SKPD.00 215.090.000.00 60.000.

400.709.125.000.214.000.000.533.00 2.000.372.00 63.514.000. URUSAN.241. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan.066.000.03% 99.250.00% 100.000.000.750.00 357.500.006.000.714.709.275.000.000.845.11% 99.00 128.594.790.00% 0.00 187.00 1.000.665.000.00 144.94% 99.75% 99.000.230.40% 96.00 45.000.00 63.000.006.00 15.575.000.68% 99.00 283.963.000.000.850.000.000.000.654.000.514.000.425.00 99.78% 99. KOPERASI UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b.00 1.88% b.00 344.000.82% 86.00% 99.282. PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN a.00 143.300.992.990.00 4.170.88% 97.00 175.00 128.00 31.000.000.000.654.000.47% 94.00 18.600.150.00 1.000.000.000.00 96.43% 99.95% 97.000.500.24% 34.000.00 89.00 187.000.50% 96.000.230. INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 14 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN a.550.03% 86.00% 95.361.138.00 447.00 447.00 144.00 1.000.597.00 189.000.000.250.62% #DIV/0! 82.097.000.600.033.000.50% 0.00 15.000.922.000.000.696.00 292.092.39% 92.00 5.000.00 32.298.56% 99.00 270.00 30.499.89% 89.00 1.00 208.52% 99.000.500.250.820.057.000.527.241.00 63.372.500.62% 97.722.88% #DIV/0! 99.000.00% #DIV/0! 95.00 99.000.00 1. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 208.500.00 1. OLAHRAGA & PARIWISATA a.200.675.913.00 324.00 484.500.901.000. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan c.00 762.621.000.000.00 344.000.00 4.500.320.000.000.885.000.300.831.820.84% 100.550. Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 15 DINAS PEMUDA.000. perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja ANGGARAN 3 165.00 296.499.520.34% 92.000.44% 99.66% 92.000.450.00% 100.00 867.722.00 30.00 270.00 94.000.500.00 104.000.000.00 1.00 99.00 1.39% 92.275.170.734.00 513.000.00 31.200.775.00 1.00 100.00 93. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 13 DINAS KOPERASI UKM.00 45.300.500.00 484.00 281.00 175.250.000.00 344.00 1.00 18.02% 96.182.00 297.000.00 792.300.NO 1 SKPD.325.00 143.831.000.500.000.000.000.50% 92.00 4. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya.300.000.00 REALISASI 4 164.845. PROGRAM & KEGIATAN 2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan.000.000.88% 99.594.300.96% 99.000.000.00 324.775.490.00% 94.990.000.00% 100.00 32.000.00 292.00 300.663.576.309.000.00 470.92% 79.499.000.193.00 292.000.00 345.39% 87.00 189.922.00 89.075.075.150.000.000.958.00 468.00 270.00 63.00 99.00 % 5 99.50% 345.000.138.44% 95.414.00 387.000.00 512.00 1.000.00 357.575.49% 8 .800.000.00 128.00% 128.00 100.020.230.696.

000.150.000.866.673. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 105.00 3.700. ADM KEUANGAN DAERAH.568.000.150.000.000.700.482.672.342.000.778.000.000.334.00 110.866.000.654.00% 100.416.787.54% 99.000.61% 99.000.00 31.00 294.00 55.00 30. PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan.000.146.00 98.86% 99.00 2.371.800.000.000. URUSAN.00 3.890.500.000.000.000.00 50.00 2.00 50.00 100.00% 100.00 224.00% 100.000.957.000.523.000.00 648.813.800.000.00% 100.000.000.250.000.00 470.452.00 31.00 % 5 99.00 826.000.000.99% 98.00 105.800.800.411.000.00 8.952.00 830.00 975.170.00 139.000.00 98.000.20% 325.672.00% 100.500.50% 97. PEMUM. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan & penguatan.756.500.52% 9 .000.00% 100.00 970.000.00% 99.58% 17 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a.00 2.595.86% 96.787.957.000.883.075.196.00 417.00 970.800.00% 100. PERANGKAT DAERAH.62% 34.445.907.000.45% 25.00% 99.363.300.00% 100.21% 18 SEKRETARIAT DAERAH a.500.453.00% 100.883.00 30.778.00 238.000.00 99.756.000. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 3.NO 1 SKPD.700.342.170.00 35.000.000.000.250.200.100.000.425.58% 99.000.00 95.00 15.000.00 515.475.960.87% 39.650.700.50% 78.000. sosialisasi.00 233.informasi & database 16 KANTOR KESBANGLINMAS a.00% 40.000.00% 100.00 109.00 3.00 238.00 325.00 470.506.00 826.000.500.000.00 30.300.980.000.000.00% 100.654.500.000.53% 70.54% 99.000.94% 67.644.00 660.00 10.00 600.000.00 40.000.00 50.452.000.000.000.000.000.000.00 53.00 975.00 233.00 234.00 39.587.00 35.000.500.00 30.00% b.000.00 99.00 660.00 30.000.00 98.800.900.000.00 REALISASI 4 2. OTDA.000.00 2.00 97.506.650.00 2.40% 100.568.100.000.750.00 35.00 10.000.00% 100.00 200.328.00 1.73% 99.000.00 35.363.00 2.000.00 265.000.000.000.00% 99.00 40.000.000.000.000.700. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.445.00% 100.900.960.00 8.400.500.000.00 39.482.00 40.196.00 234.64% 99.027. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga ANGGARAN 3 2.335.000.500.000.00 15.00 96.000.482.00 135.500.393.416.97% 99.833.000.595.00 382.644.000.328.00 100.000.000.700.453.000.000.000.482.000.000.00 139.00 30.61% 99.00 165.64% 99.725.000.00 53.000.21% 78.000.00 15.00 49.673.000.00 515.000.00 15.725.00 830.00 609.000.95% 100.00 95.393.98% 100.146.000.00 186. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2.000.500.00 294.335.97% 99.00% 100.000.

ADM KEUANGAN DAERAH.265.90% 76.000.867.000.900.78% 70.094. OTDA.225.18% 20 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN a.294.151.700.579.00 900.00 3.975.988.15% 91.25% 87.00 112.772.40% 96.00 8. PERANGKAT DAERAH.00 1.740. PERANGKAT DAERAH.00 296.00 357.648.00 268.00 551.01% 96.175.513.00% 97.003.280.587.050.00 87.444.793.07% 99.000.400.587.00 438.306.78% 94.971.900.00 3.784.00 8.00 1.000.00 321.500.500.00 12.00 1.00 275.000.000.900.00 2.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing.375.784.334.795.00 388.800.400.444.00 209.00 3.36% 92.407. PEMUM.000.00 9.59% 87.500.00 83.00 1.000.00 120.kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundangundangan yang baru.875.750.556.847.00 183.391.00 3.325.00 300.000.39% 95. URUSAN.000.660.99% 96.000.00 831.00 8.000.000.000.500.750.507.94% 86.00 95.46% 83.002.842.000.417.302.00 67.537.583.00 766.00 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH a.000.37% 98.000. dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.000.950.807.300.000.400. ADM KEUANGAN DAERAH.00 631.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 1.000.000.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi Aset/Barang Daerah Program peningk.16% 2.950.912.482.000.000.507.31% 19 SEKRETARIAT DPRD a.94% 98.000.200.641.295.600.000.00 651.772.00 831.18% 93.000.650.64% 99.31% 96.799.18% 97.00 1.90% 96.329.000.897.96% 99.000.592.480.00 22.350.000.00 190.00 185.780.300. ADM KEUANGAN DAERAH.916.36% 96.00 47.775.300.650.900.00 93.500.780.00 262.900.582.000.00 45.00 305.500.91% 99.00 288.275.23% 99.45% 95.650.943.00 147.00 1.800.000.000.490.00 1.74% 71.00 2.00 509.600.468.175.852.375.793.00 98.00 2.475.00 9.010.990.700.325.00 685.587.399.770.000.757.91% 94.556.334.350.378.14% 92.615.279.00 98.00 346.00 3.901.76% 99.784.014.00 1.725.00 96.00 1.000. OTDA.00 231.500.010.39% 98.67% 91.000.00 121.300. PERANGKAT DAERAH.507.00 300.000.24% 100.827.00 1.00 275.000.276.00 684. PEMUM.441.822.990.800.00 412.583.00 637.770.00 92. tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.570.000.00 900.000.000.000.00 3.00 3.475.00 1.00 1.206.00 1.048.00 414.000.00 159.000.000.859.546.329.000.91% 21 10 .367.500. PEMUM.00% 90.NO 1 SKPD.545.250.800.003.300.00 303.770. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3.000.82% 93.119.pelaks.00 1.010.725.384.513.00 262.60% 80. OTDA.752.560.257.466.750.00 182.91% 95.00 208.00 250.000.600.000.00 22.00 524.00 290.000.675.sistem pengawasan internal & pengend.00 200.00 67.500.00 464.188.00 387.000.345.15% 95.450.900.980.00 845.00 93.000.07% 96.200.988.000.503.00 91.000.582.513.84% 91.19% 4.863.97% 783.00 80.61% 92.490.16% 92.279.900.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 9.300.276.050.00 101.

000.00 800.000.000.000.000.600.300.00 15.00 160.964.000.00 100.00 1.00 24.00 60.00 81.00 107.000.000.600.00 6.00 81.600.000.000.00 8.600.00 6.400.76% 60.00 14.00 79.816.850.000.841.00 81.00 142.000. Evaluasi dan Pelaporan 23 KECAMATAN a.000.000.358. PENDIDIKAN DAN LATIHAN a.524.825.30% 95.000.00 100.00 81.600.665.00 100.00 81.00 81.000. ADM KEUANGAN DAERAH.00 100.00 799.00 2.000.600.00 30.000.541.600.600.599.000.00 81.00 100.000.000.321.00 128.600.450.600.00 100. PEMUM.00% 81.600.000.000.000.000.00 81.00 80.920. PEMUM.600.775.000.599.000.00% 100.443.000.00% 99.700.000.000.00 81.00 30.53% 100.766.00 81.000.275.074.000.853.000.51% 75.600.000.600.303.233.00 6.000.00 % 5 99.600.642.95% 99.00 8.00 80.600.000.00 80.000.00 1.51% 98.89% 100.102.396.000. ADM KEUANGAN DAERAH.000.000.00 81.NO 1 SKPD.000.00 103.00 394.750.600.00 200.000.63% 99.000.326.00% 81.00 98.00% 99.00% 100.000.00 81.00 61.600.519.57% 98.00 81.000.95% 22 BADAN KEPEGAWAIAN.00 81. PERANGKAT DAERAH.850.000.00 81.000.00% 100.576.000.000.00 81.00% 100.543.00% 100.000.00 8.63% 97.600.000.000.000.500.000.00 317.000.000.53% 81.600.00 81.000.00 81.00% 81.300.00 128.00 80.925.524.000.00% 100.407.700.491.518.00 73.726.00% 100.000.617.568.39% 94.93% 100.000.000.107.600.568.258. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring.600.750.450.00 80.000.00 81.00 60.00% 100.450.00 81.400. URUSAN.00 10.000.000.600.518.00% 81.00 6.000.600.600.000.442.83% 99.519.00 200.00 10.000.00 100.00 75. PERANGKAT DAERAH.000.00 81.174.00% 81.89% 99.000.620.00% 100.00 81.00 159.600.00 79.50% 97.00 REALISASI 4 1.00 63.000.00 81.620.491.026.600.00 81.716.00 100.00 81.543.000.400. OTDA.000.00 394.000.00 926.996.396.000.000.600.00 60.00% 100.000.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat ANGGARAN 3 1.00 81.83% 97.59% 99.600.00 145.000.00% 11 .00 420.850.00 81.000.00 16.00% 90.000.000.82% 66.000.00% 100.599.600.500.600.285.92% 99.000.000.550.000.000.00 2.00 980.000.00 100.000.000.00 81.450.000.332.400.600.00% 98.000.00% 100.84% 99.000.00 2.600. OTDA.600.202.000.00 2.00% 99.000.358.00 8.53% 98. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN CILEUNYI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CILENGKRANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMENYAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BOJONGSOANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAHAYU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAASIH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN DAYEUHKOLOT 81.000.83% 100.

000.00 81.00% 81.00 81.00 81.600.00 81.000.00 81.00% 100.600.600.00 81.600.600.00 81.600.000.00 81.600.00 100.000.00 100.00 100.000.00 81.00 81.600.599.000.600.00% 100.00 81.00 81.000.600.00% 12 . Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NAGREG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PACET Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KERTASARI ANGGARAN 3 81.00% 100.600.000.00 81.000.NO 1 SKPD.00 81.000.00% 100.00% 100. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIKANCUNG.600.00 81.600.00 81.00 81.00% 100.000.600.00% 100.00% 81.00 100.600.00 100.600.599.600.600.000.000.00% 100.00 100.000.00 81.00 81.00 81.600.000.000.000.00% 100.00 81.00 81.00 81.600.600.00% 100.00 81.00% 81.000.600.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.600.600.00 81.000.00% 100.000.000.600.00 100.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.600.000.00 81.600.00 81.00% 100.600.00% 100.600.00 81.00 81.600.000.600.00% 81.000.000. URUSAN.000.00 81.600.00 100.000.000.000.000.600.000.600.000.000.00% 100.000.000.600.600.00% 81.600.00 81.00 81.600.00% 100.600.000.00 81.00 81.600.600.00 REALISASI 4 81.00 81.000.00 100.600.600.600.00% 81.600.600.00 % 5 100.00% 81.00 81.000.600.000.600.600.00 81.000.00 81.600.000.599.00 81.00% 100.000.600.000.000.600.600.600.600.00 81.000.000.00 81.00% 81.000.000.000.00 81.00% 100.000.00 81.000.000.00% 81.00 81.00% 100.000.00 81.00 100.600.000.600.000.000.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KATAPANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN ARJASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PANGALENGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMAUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BANJARAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CICALENGKA.600.00% 100.600.600.000.000.600.000.000.00 81.000.600.600.00 81. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCAEKEK.000.00 100.600.00% 100.600.00 81.000.600.000.00% 100.600.00 81.600.00 81.600.600.600.000.00 81.000.000.000.000.000.00 81.00 81.000.00 81.00 100.000.000.600.00 81.600.00% 81.00 81.600.000.600.00% 100.000.00% 81.00 81.00 81.00 81.000.00% 81.000.

600.00% 81.600.600.000.00 81.600.600.00% 100.00 81.00 3.00 81.013.600.000.00 81.00 81.00% 100.000.00% 100.00 81.600.600.00% 100.00% 100.00 302.00 81.00 81.000.000.000.00 81.600.600.600.00 81.600.00 81.00% 81.000.NO 1 SKPD.600.600.00 100.000.600.00 100.000.598.00% 100.00 81.00% 100.00 81.00 81.00 81.000.600.299.000.00 81.000.600.000.00 81.00 81.822.00% 100.598.598.600.00% 100.000.600.000. PERANGKAT DAERAH.00 81.00% 100.00 81.233.600.600.000.600.00 100.00% 81.00 71.00 2.600.00 100.000.000.600.100.000.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIPARAY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MAJALAYA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN IBUN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASEH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASIRJAMBU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIWIDEY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCABALI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOREANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKUANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KUTAWARINGIN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 81.00 100.000.600.600.00 100.000.00 100.00 81.600.600.600.600.600.000.00 2.00 81.000.600. ADM KEUANGAN DAERAH.600.00 71.00 81.00% 100.600.600.00 81.600.600.600.978.00 81.00 100.000.00% 81.600.000.00 81.000.00 100.000.000.000.600.00 71.00 3.00 81.600.000.00 71.000.000.978. PEMUM.00% 100.00 71.00 81.600.000.00 302.000.00% 81.00 81.00 81.600.00 81.00% 100.600. OTDA.600.00 81.00 81.00 100.600.000.857.00% 100.00% 100.00 81.000.000.822.299.00% 81.000.000.000.00% 81.500.000.00% 81.00 81.500.00% 71.000.00% 100.00% 100.000.000.000.000.84% 98.00 81.000.00 81.00% 100.00% 100.000.600.600.84% 100.000.00% 100.000.00 81.000.000.000.600.00 81.00% 100.600.00 81.600.00 81.00% 98.00% 24 KELURAHAN a.00% 100.000.600.600.000.600.000.000.600.000.600.233.000.00 100.600.600.000.00 81.013.00 81.00 81.00 81.00% 100.600.00 81.00% 81.00 100.600.000.600.00 81.00 81.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PASAWAHAN 13 .600.100.600.000.600.857.600.00 81.00 81.600.000.000.00 81.00 81. URUSAN.000.000.000.00% 81.000.00 81.600.

206.165.188.00% 100.00 364.70% 100.00 266.18% 96.00 364.00 327.372.00 347.386.00 402.026.273.98% 95.912.250.000.320.657.000.47% 97.00 296.556.662.00 100.625.32% 72.200.69% 99.00 329.275.500.000.48% 100.318.518.273.874.00 70.190.41% 99.00 329.193.00 341.120.00 329.165.000.00% 100.00 668.299.518. produktivitas dan mutu produk perkebunan.574.095.386.000.480.00 266.00 380.00% 296.18% 98.561.000.000.00 422.275.00 100.00 327.561.00 180.00 99.320.00 83.000.874.657.905.556.21% 99.000.662.320.865.775.00% 100.177.00 95.316.300.299.00% 98.00 REALISASI 4 302.250.177.00 327.275.00% 327.190.694.00 296.237.613.00 2.18% 99.657.320.250.237.00 402.912.195.250.00 688.320.165.000.00 347.47% 14 .574.00 188.43% 98.200.00 380.00% 402.00 82.944.000.18% 268.201.000.00% 100.00 367.320.00 70.563.00 72.00 2.00 72.760.000.00 2.00 100.000.00 100.299.078.000.372.00 329. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN PADASUKA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN ANDIR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN BALEENDAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN MANGGAHANG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN CIBEUNYING Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN JELEKONG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN WARGAMEKAR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN SULAIMAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH ANGGARAN 3 302.299.00 402.694.000.95% 25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.39% 99.00 69.26% 364.000.000.00 100.935.00 296.372.657.00 339.000.00 302.613.00% 329.00 266.00 99.48% 96.48% 380.00 302.930.00% 100.00 100.000.00 367.PENYULUHAN a.026.000.25% 97.320.500.500.00 248.00 402.00 % 5 100.26% 99.320.275.386.000.912.00 327. produk pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 1.813.046.00 329.00% 100.000.98% 97.125.000.657.000.000.00% 100.500.165. URUSAN.00 375.000.00 327.320.200.518.00 410.662.000.574.237.692.320.000.000.000.657.944.00 367.000.000.078.000.00 79.00 114.00 2.000.00 296.00% 96.000.00 69.00 347.00 341.00 339.000.02% 99.00 374.26% 95.177.41% 100.00 78.NO 1 SKPD.00 296.41% 341.00 96.00 192.500.00 268.00 249.386.94% 98.00 268.00 339. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Peningkatan produksi.046.000.561.00% 99.275.386.000.275.00 188.320.000.613.000.760.000.694.165.00 99.318.386.190.00 115.000.375.000.813.662.00 96.662.320.000.125.662.165.00 1.43% 96.00 402.760.944.000.00 72.00 76.201.00 81.00% 95.273.813.193.000.18% 97.

733.780.000.000.03% 99.640.000.132.733.635.00 96.766.00 REALISASI 4 50.540.00 95.987.72% 92.000.00 3.74% 93.000.840.000.00 1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi.000.00 122.00% 100.657.000.000.050.490.600.000.56% 95.416.000.000.00 122. ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA a.00 1.000. PERKEBUNAN & KEHUTANAN a.00 655.00% Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan b.505.375.000.300.000.375.83% 93.000. URUSAN.377.00 649.475.000.000.000.00% 98.000.000.175.235.00 436.00 1.00 398.20% 97.61% 85.00 50.00 1.48% 91.000.05% 96.490.650.362.414.000.987.00 6.82% 15 .692.62% 66.238.00 1. PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi.86% 99.00 100.00 87.776.000.96% 98.00% 99.000.432.00 958.00 1.840.557. pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 1.605.000.75% 27 BADAN PERPUS.333.00 1.00 1.00% 92.55% 99.83% 92.00 42.00 907.60% 99.828.000.00 70.80% 99.226.000.00 115.987.00 299.825.189.62% 26 BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES a.00 436.382.911.00 125.00 255.000.87% 97.238.000.00 1.00 70.685.800.000.00 50.905.000.000.490. KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembinaan.660.550.00 99.00 84.110.665.00 % 5 100.900. PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 28 DINAS PERTANIAN.240.000.300.000.00 540.765.00 2.00 6. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 18.00 297.000.00 258.00 30.000.550.000.416.000.00 4.49% 99.000.700.00 15.00 103.154.00% 100. Informasi & Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi c.750.540.000.00 30.768.00 1.00 2.295.00 2.500.475.795.00% 98.000.475.000.00 60.00 400.36% 99.943.500.235.000.061.825.NO 1 SKPD.000.738.840.000.000.00 2.00 139.000.03% 99.150.00 125.00 94.934.000.320.000.00 1.00 1.238.96% 99.00 3.000.800.000.00% 100.000.505.850.475.700.965.00 301.987.000.692.96% 94.55% 99.405. KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta b.00 139.900.650.000.00 2.00 1.223.62% 94.00 649.00 655.475.00% 96.00 60.061.375.00 75.563.000.600.00 822.00 1.000.000.864.00 536.792.170.00 2.000.314.00 1.000.000.000.00 103.00 155.000.386.000.00 155.83% 94.500.563.00% 100.194.00 438.00 1.776.000.800.00 375.00 1.240.116.000. PERTAMB & ENERGI a.47% 94.00 4.375.000.000.900.00 1.000.825.493.000.00 438.445.00 567.61% 99.000.766.000.000.825.715.000.54% 29 DINAS SUMBER DAYA AIR.000.84% 95.00 85.23% 98.48% 93.64% 66.914.805.730.00 112.065. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 379.314.238.039.000.00 375.00 1.650. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Sistem Penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan ANGGARAN 3 50.00 1.00 42.000.000.493.00 60.560.00 604.00 379.00 60.000.500.000.84% 93.00 1.870.00 291.107.550.677.00 125.000.07% 132.000.00 873.07% 94.000.09% 100.000.00 75.200.600.000.000.000.000.000.132.000.59% 100.885.418.081.000.050. palawija Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 125.000.000.000.00 125.251.00 94.386.374.700.

971.00 200.650.789.00% 100.000.00 2.400.00 143.505.51% 99.356.195.225.000.00 3.000.000. URUSAN.000.00 14.000.00 250.864.00 130.00 6.000.287.000.000.900.650.088.892.897.115.825.047.640.00 6.00 542.921.855.000.000.00 99.680.635. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.000.30% 97.00 2.00 130.106.18% 78.00 339.306.00 14.000.355.250. PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Monitoring.905.138.858.00 REALISASI 4 125.000. air payau dan air tawar 1.000.110.500.690.00 37.237.867.00 549.29% 99.00 47.432.00 3.00 10.930.570.000.67% 91.42% 93.000.00 100.00 229.00 82.00 170.713.992.91% 93.000.586.69% 99.00 38.957. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna b.565.441.160. evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN a.00 125.29% 96.00 10.74% 83.000.370.00 1.680.24% 91.00% 16 .00 6.22% 86.565.00 199.068.000.000.000.242.00 50.233.861.030.000. air payau dan air tawar Kajian kawasan budidaya laut.02% 98.949.898.000.00 15.18% 94.260.00 85.384.000.000.00 192.00 911.293. PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.850.030.732.000.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi ANGGARAN 3 132.000.623.00 911.00 48.000.412.000.389.91% 87.00 1.43% 93.000.00 172.000. danau dan sumber daya air lainnya Monitoring.864.00 3.00 373.000.075.259.293.200.821.00 285.81% 99.00 9.89% 94.00% 82.057.315.84% 98.000.102.00 13.743.928.74% 87.020.650.547.00 254.75% 98.000.050.00 296.377.309. KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.152.359.26% 93.NO 1 SKPD.00 1.91% 98.750.000.883.202.000.00 1.530.550.00 42.000.90% 83.00 603.424.405.00 332.000.000.900.250.000.30% 281.870.00 194.00 1.000.00 4.389. evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan Program pengembangan.088.00 67.00 12.00 % 5 94.500.38% 88.880.00 212.00 11.000.500.87% 96.00 198.000.00 65.500.000.293.565.600.00 336.00 291.898.69% 3.00 3.81% 98.646.00 143.000.890.00 83.000.00 4.00 278.000.000.000.000.905.261.000.00 272.82% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan b.200.342.000.710.820.000.242.00 50.63% 99.100.00 259.000.817.73% 94.00 1.913.00 536.900.000.00 278.77% 89.000.00 16.000.000.00 281.70% 33.10% 91.600.768.818.010.000.889.200.093.478.03% 99.565.000.200.00 209.00 3.00 263.651.00 965.00 50.062.900. pengelolaan dan konversi sungai.14% 98.03% 50. rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring.00 1.00 85.45% 98.68% 62.565.000.000.00 1.00 108.000.000.550.208.635.

00% 100.000 2.00% 100.000 225.000 95.000 187.000.000. 4 05 01 02 03 04 Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Bantuan PPK . RI II .000.000.654.000.65% 75.000 300.00% 100.000 2.500 10.00% 100.210.Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 1.500.00% 100.700.000 760.00% 100.050.00% 100.63% 100.250 3. Wiranatakusumah Baleendah Bandung - 6.465 48.Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar Cililin .000 2.000.000 1.000 200.000 325.00% 0.500 5.000 250.000 250.000 162.000 336..000 % 5 86.000. 4 01.000 6.000.000 997.00% 100.20.264.000 50.000.000.160. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 1.000 3.750.000 50.000 997.185.00% 100.500 5. 00.000 1.000. 4 01.000.000.000 39.000. 4 03 01 02 03 04 1.00% 54.000 27.POLSEK . Pemerintah Pusat . 4 03 1.000.000.140.KEJAKSAAN .000. 00.000.POLRES .027. 01.000 240.000.00% 75.PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN CANGKUANG .000.309 42.Pengamanan RI.000.000.000.PKK Kec.000.000 200.230.640. 4 02 Bel.000 225.103.000 90.KODIM .20 05 00 00.00% 0.103.64% 69.196. 31 x 5.140.000 200.375.LAMPIRAN :B REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008 Kode Rekening 1 Uraian 2 Anggaran 3 204.20 05 00 00.000.000.298.000.000 75.Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan .103.000. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.174.000.00% 100.Bandung Hibah Kepada PGRI Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan PILKADA KBB Belanja Rutin KPUD Hibah kepada PKK ..000 404.000.000.000. 00.750 2.KPBB untuk Cetak NPWP .99% 77.000 200.hari besar keagamaan PAM tertutup RI 1. 00.988 2.Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin .787.PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG . 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .00% 100.050.00% 0.000 325.000 240.700.000.000 27.000.BPN .00% 100.000. 05.000 25.000 300.Idul Fitri .000.IPM Bantuan PNPM P2KP Bantuan PNPM PKK Kecamatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah kepada PMI Hibah untuk Pengurus dan Anggaran KORPRI Kab.00% 100.000.000.000 116.000 4.191.000.640.LANUD .00% 70.000.000.384.440.000. 05.380. 4 05 1.20.000 300.000 1.00% 0.000 362.000 200.000 100.000 150.00% 24.000 150. 4 BELANJA HIBAH 1.000 135.000.000 100.140.000 362.488 2.500.PKK Kabupaten Hibah kepada DEKOPINDA Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI Hibah kepada PERSIKAB Hibah kepada PSSI Gerakan Pramuka Kwartir Kab.96% 0.000 600.Tambahan Perubahan .200.000. 05.20 05 00 00.986.000 135.000.000 600.000.787.154.250.986.000 20.196.00% 0.000.000.000 81.000.20 05 00 00.00% 75.KORAMIL .440.000.00% 100.000 150.000.20 05 00 00.000 100.000.774.000.20 05 00 00.000 75.755.000 155. * PAM RI I KODIM POLRES KOREM * PAM RI II KODIM POLRES SERTIJAB WAKAPOLDA .000 187.000.000.00% 100.440.000 - Realisasi 4 176.000 100.74% 100.635.175.047.00% 05 06 07 08 09 10 11 11a 1 .000.000 3.HARI RAYA NATAL DAN THN BARU Hari .000 12.140.000.000 100.500 14. Bandung jl.00% 99. 00.000.000 500.000.71% 69.00% 91.000 1.00% 100.000.000 15.71% 100.000 100.000. 00.774.000.375.047.BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II.20.000 23.00% 100.000 12.000 300.44% 100.000.000.PKK Desa/Kel 276 x 5.000 200.41% 86.500.KPBB Mobilitas .000.000.000.750 9.000 2.082.103.988 7.00% BELANJA BANTUAN 1.00% 50.000 615.000.

teguh P .000 225.Md.000.875.Sumantri .Md. Bunisakti Ds.000 1.000 53.Diniyah.000.05% 2 . kemasyarakatan 1.000 1. 202. Bojongpulus RT 4/2 Ds.556. Rancakole .At-Taubah Kp.500.383.590. Pangauban Ds.Iid Saepudin . Babakan RT 2/9 Ds.00% 66.61% 102. Miftahul Huda Kp. Lebakwangi .000 13.000.875. Cikan cung .Md.050.000.000 1.072 15.205 31.Suparman .000.500 646. Miftahul khoer Kp.000 202.000 1.500.000. Psr Kanyere Ds.000.259.475.46% 62.30% 1.Md. Cidodol .91% 1.000. Nurul Falah Kp.63% 60.000.000 1.259.000. PasirJambu ♠ Bant.438. Al-Azhar Kp. kemasyarakatan… Bantuan Sosial beberapa Org.000 151.000 82.000 1.000 1. Ciruum Ds.500.000.00% 100. Lengkong . Miftahul Jaza Kp. Adz-zdikru Almahmudin Kp.259.242.000 100. Sirojul Azhar Kp. Al.000 151. Al-Muttahid Kp. Reungascondong RT 6/11 Kel.833.830 8.Md.000.259.000. Ciapus .000 1.000. Wargaluyu .000 1. MA dan MTS. Rancakole .000.000. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1. 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org.Md.MI ♠ MTS Al Marup Kec.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Bantuan Gubernur 12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 Anggaran 3 Realisasi 4 % 5 1.000 1. Nagrak .Md. Roudhotul Zannah Kp.259.000.000 139.500.Majlis Ulama Indonesia Majlis Ulama Kabupaten Bandung MUI Kecamatan di 31 Kecamatan MUI Desa 276 Desa/Kelurahan . Bojong Malaka . Idasilatul Aulad Kp.000 16.750.00% 100. Banjaran . .000 53.000 307.Md.LPTQ .000.000 589.Drs Husni .000 1.370 100.Md Nurul Islam Kp.Pelayanan Ibadah Haji .Pataruman Rt 2/6 Ds.090 135.Islah Kp.Terry R . Sapras Keagamaan untk FKPP .000. Ranca manyar .242. As-Sidik Kp.000 1.000.000 630.Md. Tenjolaya . 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org.370 32. Neglasari .Md.000. Cikan cung .050.85% 29.000 1.Md. Al-Ikhlas Kp. Saar Ds. Rancakole .851.000.00% 100. a.000 337. Cinangka Ds.000.Wargasaluyu . Thoriqul Janah RW 10 Ds.Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung BAZ Kecamatan .000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.Md.Md. Manggahang .20 05 00 01.000.20 05 00 01.841.500.370 32. Jengkol RT 3/6 .558. Cintaasih Rt.000 1.491. Citeureup Rt 2/4 Ds.370 32.Andir .Md.000 267.Gebyar Tahap I untuk MD .Md.20 05 00 01.000 1.000.Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) Hari Raya Idul Adha 135.000 52.000 15.000 1.Md.000 1.000.023.331.000 1.Hidayah Kp.777. 4/2 Ds.000.625.000 1.000.841. Gumuruh Ds.Hari-hari Besar keagamaan . Al.000.625.000 71.00% 154.55% .475.000.370 32.Rusmana .000.590 32.733.00% 42. Darul Huda Kp.000 160.Md. Kerenceng Ds.Md.000 1. Cikopo Rt1/7 Ds.815.091.500. Al-barokah Kp.000 139. Ciganitri RT 3/9 Ds.000.375. Al-Huda Kp.259. Hikmatul Marta RT 3/8 Kel.Md. Margahurip .000 1. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan Bantuan Sapras Keagamaan Untuk : .000.370 32.000 1.259.370 32.Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds.Md.Md.491. Cikadu Ds.579. Baiturrohman Kp.000 1.000 1.000 100.000. Sukarahma Rt 2/6 Ds.

000.Md. Haurgombong Ds. Al-Amin Ds. Mkrjaya .Md. Warung Lobak Ds.000 1. Hidayatul Ulum Kp. Pakutan dang . Attawakal Kp/Ds Pangguh . Jagabaya . Al-Ikhlas Kp.Puncak Mulya Ds.000.Md.000 1.Md.Md. Cincin .000.Md.000.000 1.Md. Kancana Ds.000. Sirojul Munir kp.Md. Sayang Ds.000. Ash-Shidiq Kp.000 % 5 3 .Md. Pasr Muncang Ds.000 1.Md.Md. At-Taqwa Kp.Md. Nurul Huda Kp. Al-Ikhlas Kp.Md. Ciha wuk .000.000 1. Rancatungku . Pangguh .Md. Al.000 1.Md.000 1.Md.Md. Marga mulya .000 1. Al-Hasyimiyah Kp.Md.Md. Al-Miftah Kp.Md.000 1.Md.Md.000 1.Bojong Ds.000.000 1.000 1.Md. Wates Ds.000 1.Md. Al-Hikmah Kp. Pasanggrahan kulon Ds.Md.000. Bkn Cikalong Ds. Riyadul Janah Ds.000 1. Khusnul Khotimah Kp.000.Md. Cibitung Ds.000.000 1.000. Al. Nurul Iman Kp. Margahayu Tengah . Al-Hidayah Kp. Pasir Gambir Ds.000 1.Md. Nurul Iman ds.000.000.000. Tegallame Ds. Babussalam Kp.000 1.000 1. Baiturrohman Kp.Md.Md.000.000.000. Mandala sari .000. Sirojul Huda Kp. Pasarean Ds Cimaung .000 1.000. Ciha wuk . Nurul Jadid Kp.000 1.000.Md.000. Maru yung . Taufik Al-Munawaroh ds. Cikitu .000 1. Nurul Ihsan Kp.Md. Al Irsyad Kp. Al-Islamiyah Kp. Margamulya .Banjarsari Ds. Sekesalam Ds. Al-Muhajirin Kp.000. Pageuningan Desa Pasirhuni .000. Al-Amanah Kp Talun Raya Ds. Jagabaya .000. Langensari .000 1.000. Berman Ds. Lembr Awi Ds.000 1.Cisapi ds.000. Bbkn Citalaga Ds.000 1. Manda lahaji .Md. Nurul falah Kp.Md.000. Al-Ikhlas Kp. Santosa .000 1. PsrPogor Ds. TribaktiMlya .Md. Nurul Iman Kp. Nuurul Iman Kp. Loa .Md.Md.Md Raudhatul Thoibin Kp.000. Bojong mulya .000 1.000 1. Miftahul Huda Kp. Pangauban . Pangguh . MkrPawitan Anggaran 3 Realisasi 4 1. Mandala sari .000 1. Maggungharja . Tanjung . Cinang gela .Md. Cikalong .Md.000.000.000 1. Baiturrohman Ds.000.000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 Mandalasari . Nurul Hikmah Kp.mu'min Kp. Neglasari .Md. BuahJajar Ds.000.000 2.000. Skamanah . Nusa Ds. Cigunting Ds.000 1.000. Lebakwangi Ds. Banirusydi Kp. Karangtunggal .500. MkrMukti Ds.000. Pamoyanan Ds. Pasir Kaliki Ds.Hidayah Pasrlanjung Ds.000 1. Sayang Ds.000.000.000 1.000.000 1.000 1. Cibeurang Ds. Karangtunggal . Robithoh Kp.000 1. Darul Falah Kp.Puncak Mulya Ds.000. Bbk Tjg Ds.000 1. Mekarsari Ds.Barokah Kp Tarikolot ds. Rancatungku . Karyalak sana .Ar-Rohman Kp.Md.Md.000. Baitul Arief Kp. PsrMlya ds. Cimanuk Ds.000 1.Maja laya .Md. Awaliyah Al-Islah Ds. Cipa ray .Md. Al-Misbah Ds.000 1.000 1.Md. Baitul Rohim Kp.Tjgwangi .000.000.Md. Mandala wangi . Ciaro . Al-Ikhlas Kp.000 1. Bbkn.000 1. Bojong Picung Ds.000 1. Gandasari .Md. Sukaluyu . Pangalengan . As-Shopiyah Kp.000 1.Md.000. Mekarsari .Md. Al-Mubarokah Ds.000. AL.000. Jagabaya .000 1.000.000.000 1. Cibiru .000 1.

000 1.Mjl .000.000.000 1. Cibiru Kec. Nurul Iman Kp. Lampegan .PP Al-Huda Kp. Arrohman Kp.000.Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang .Md.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000.500.Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec.000 1.000.000. Pasir kuda Ds.000 3.000. MkrJaya . Cukang Haur Ds Sukajadi .000. Dampit . Bayongbong Ds. Rawabogo .000 1.Pondok Pesantren ♠ PP.000.000 1. Cicalung Ds.000.Md.000 1.Md.000.Pamekaran . Darul Hiokam Ds.PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp. Aliyah Al Falah Jl. Kec.000.000 1. Majalaya .000. Majakerta .MD. Walahir Ds.000. Neglasari . Padamulya . SkManah .000.000 % 5 .Mi Pamoyanan Ds.Md.PP Riyadhus Salam Kp.Md Fathhul Khoer Ds.000 1. DaarulJihad Kp.000.000.000 3.PP Alimuhtar Kp. Ciloa Ds.000.PP.000.000 1. Mariuk ds Bojongsalam .000.000 2.Md.000 1.MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds. AL.000. Leuwicariu Ds.000 1.000 25.000 1.000.000.MA. Sindangsari Ds.Fatah Kp/Ds Cisondari . Lebak Muncang .MI At-Taqwa Kp.000.000 1.PP.Md.Md.000. .000 5. Mekar jaya .Hidayah Kp.000 1.76 Ds. Dampit . Maruyung .000 1. Al-amanah Kp. Bojonggenggong Ds. Darut Takrib Kp.000. Miftahulm Hidayah Kp.000.Mts Persis 102 .Md.000.000 1. Lembaang Bagus Ds. Cikawao 1.000 1.000. Langonsari .000 1.000 1. Al.000 1.000.Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas .000.Sutam Ds.000.YPKM Al.Md.000 1.Karyalaksana . Rancabali Ds. Situsari Ds.PP Baiturrahman Kp.PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds. Drawati .Mi As-salam Kp/Ds Maruyung .PP Al-Fitroh Kp.000 1. Cikoneng . Babakan Peuteuy .PP. Ancol Mekar Kec.000.PP Al. Sukamanah Ds.000 1.000.000.000.000. Suka mantri .000 1.Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 .10% 4 .000.000 1.MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp.000 231.Ikhlas Kp. Sukamanah . .PP. Cisapi Ds.MI.PP Bahrul Ulum Kp.000 1.000.000 1.000.000 1. Cibuntu Hilir Ds.000 1.000 1.PP Salafi Robithoh DS.Md. Cikuya Ds.Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah . Japar RT4/6 Ds. Patunahan Ds. .000 23. Panyocokan .000.Sumbersari . Lagadar .000.000 1. An-Nur Kp. Pakutandang .000 1.000 1.Arjasari . Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds.PP Bahrul Ulum Kp.000.HgrManah Ds.000.000. MkrJaya .000 500.000. Miftahul Jannah Kp.000. Min Hajul Anwar Kp. Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds. Raya Nagreg Km 38.000 1. Tarumajaya .000 1.Mts Al-Falah ds Pamentasan .000.000 1.PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp.Md. Padamukti .PP. Solokanjeruk Anggaran 3 Realisasi 4 1.Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds.Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.Mts An-Nur Ds. Al-Huda Kp Sukamanah Ds.000 1.Muttaqin Kp/Ds Ciaro .000 1. Miftahul Abror Kp.MA Al.000 1.000 1. Tenjo laya .000 1.Mekar Jaya .Gebyar Tahap I untuk PP .000 1. Manirancan RT 2/2 Ds. Cikitu . Bojong Ds.000.Rancakole .000.000 1.000.Hidayah Jl. Nurul Amal Kp.PP Al-Hidayah Sutam Kp.Raya Rancaekek No. Lembur Tegal Ds. Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap .Paninggaran Ds.Md.Md.000.Bojongjati ds Bojongloa .000 1.000.000 1. Al Mubarokah Kp. Kiangroke Banjaran ♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur ♠ Qoriah .000.000 1. Al-Japarun Kp. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk .000.000 1.PP Assalim Ds.000 3.000 5.000.PP. Jolok Ds.

Mj.Lembur Tegal Ds.PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km. Al.000.000 1.PP Darul Falah Kp. Bojongemas . FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi ♠ Mj.GebyarTahap I untuk Mj.000.000 1.islah Kp.000.Mj. Al.000.000.000 5. Ds Tanjungwangi .000 2. Papakgade .000 50.Kode Rekening 1 Uraian 2 .PP Al-Jawahir Kp.Mj.000 1.000 1. Cibiru Cileunyi Wetan ♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah ♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III ♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah ♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al ♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah ♠ Pembangunaan Mj.Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp. Sukasari .000.Pontren Darul Musafir Jl. Muara Baru Kel.000 1.000 3.PP Al Miftah Kp BBk Tjg.000 2.000 2.000 5.000.000 2.000 2.Mj.000 1. Al Hidayah Kp Paledang Ds. Miftahul Ulum Ds.000 1.000.Mj.000.PP Al-Fauziyah Ds.Pemuda Ansor . Al-Istiqomah Kp.000 25.Mj.Cimata Ds.500. Nurul Iman Kp.000 100. Kamboja V No.Mj.Paseh . Bdg ♠ Mj.000. Sekebungur Ds. Jonggol RT 3/6 Ds.Mj.000.000. Jami & Pontren Al Hikmah ♠ KUA Bojongsoang ♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 ♠ Mesjid Al Iklas Kp.000.Mj. Margamekar .000. Cikawao Kec.000 2. Cijagra Kec.8 . Andir RT 1/4 Manggahang .000.PP.000.Hikmah RT 4/6 Kel.Cisangkuy Ds.000. Ciparay ♠ Mushola Azziziyah ♠ PP.000 1. Rancaekek ♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab. Al Hikmah Jl.Warga Mekar .000.PP Tsamrotul Ulum Kp. Paseh .Mj. .000.000 1.000 1.Mj.000.000 1.500. Baleendah Permai . Al. . Al.Barokah Kp. Al-Rakhmat Kp. Sukamantri . Karenceng Ds.000.000 3.000. Al.Furqon Kp.500.PP Miftahul bayan Kp. Milad II Uin Pasundan Gunung Jati ♠ Mj.500.000. Nurul Ikhwan Kp.000.000. Buah Dua Kec.000 1. Walahir Ds.000. Dangder .Hidayah Komp.Mj.000. 1 RT 4 Rancaekek Kencana . Cikoneng Kec.PP.000 1.Ikhlas Kp. Pasir Biru RT 4/15 Ds.000.000 1.000 1. Bojongkunci .000 1.000 1.000.000.FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning .000. Cipaku .000.Mj.PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds. Hidayatul Taufik Kp. Mulyasari .000.000. Bojongkoneng Ds. Mangunjaya . .875. Karenceng RT 3/3 .000 16. Nurul Huda Kp. . Cinunuk Cileunyi .000 1.000 % 5 .775.Mj Al.PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.Nurul hikmah Kp.000 5. Al. As Sofia Dayeuh Kolot . Al-Barokah Kp.PP Nurul Huda Kp. Ar-Rahman Kp.Mj.000 116.PP BBk Darul Hidayah KP. Pabeyan Ds.000 1.000 1.000. Nurul Taqwa RW 07 Kel. Al.000.000.000.000 1.000 5.000.58% 5 .000 25.500.000 5.000 1.000. Pamenkaran .000 3.Keagamaan / Mesjid ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa ♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh ♠ DKM Al Ikhwan ♠ Infaq Pp.000 18.000.PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp. Pamekaran .000 1.000. Manggahang 1.Mj.000.000. Andir .Pontren Faturrahman Ds.000 1.000 10.Furqon Kp.000 5.Mj.000 90. Panclut RW 05 Ds.500. Kawungsari RW 08 Kel.Mj.000 1.000. Rengascondang RT 05/11 Kel .000 4.000 1. Al.000 5.000 1.000 5. Pacet ♠ Mj. Pasirjambu . genteng Kec. Andir . Sindangsari .000 2.000.000.000 1. RT 1/9 Ds.Mj.PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao .Cirompo .000.000.000.000. Loa .500. Bojongmalaka .000.000. Babul-Huda Kp. Pasir Jati Lebah .hikmah Kp.Sindangsari Kec. Fatahul Huda ♠ Mj.000 50. Nurul Falah kp.000 1.522.000 1.

000 1.000.000 1.000.Mj. Nurul-Huda Kp. Pamoyanan Ds. Gumuruh Ds.000 1.000 1. Pamoyanan RT5/2 Ds. Jagabaya . Negla sari kec.000.000.000 1.Cicalengka . Neglasari .Mj. Rancaoray RT 1/1 Ds.An-nur Kp.Mj.000. Al. Babakan Peuteuy . Cicalengka Wetan .Barkah Kp. Nurul Iman Kp.Mj.Mj. Rancasuni Ds.Mj. Nurul Huda Kp.000.000.000. Cicalengka .Mj Al. Citeureup RW 10 Ds. Beor RT 1/11 Ds. Nagrak . Cimekar . Nagreg . Lengkong .Cinunuk .000 1. Pasir Kaliki Ds.000 1.Mj.000 1.000. Cikalong Ds.Ikhlas SDN Mangahang I . Margaasih . Al-mubarok Cibiru Hilr Ds. Akhlaqul Karimah Kp.Mj.000. Miftahul Jaza Kp. Miftahul Muttadin Kp. Al-Fathul Huda Kp.000. Nursa'adah Kp.Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 .000.000 1.Kobar Kp.Mj.000.000 1.000. Cimekar .Mj.Mj.000.000.000 1.000.000 1.000 1.000 1.Ikhlas Ds.Al-Ikhlas Kp. Al.000. Cicalengka .000 1.000 1.000 1. Pasirmulya . Cikuya Ds. Al. At-Taqwa Kp. Lamping Ds. An-Nur Komp. Sindang Panon . Al.000 1.Mj. Nurul Falah Kp. Batununggal Ds.000 1.Mj.Mj. Cigadog RT 3/2 Ds. Al-Ma'ruf Kp.000.Mj.Mj.Mj.000.000 % 5 6 . Ciseupong RT1/6 Ds.000. Al-Fatah Kp.000.000.Mj.000. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds. An-Nur Kp. Riyadhul Jannah Ds. Nurul Hikmah Kp. Al-Fatah Kp.Mj.000.Mj Al.000.Mj.000.Mj. Nyempet Ds. Dampit Rt1/6 Ds Dampit .000 1.000 1.Mj.000 1.000 1.000. Cikalong . Cikamuning Ds.000. Cipinang . Mandalasari . Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir . Cipinang . Nurul Wasilah Ds.Mj.000 1. Ciseureuh Ds.Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 . Neglasari . Bojongsoang RW 1 . Belong RW Ds. Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy .000 1.000 1.000 1.Mj.000. Attawabin Kp. Baba kan Peuteuy .000.Mj. Sukarahmat Ds.000 1. Rancalame Rw 3 Ds. Miftahul Khoer Kp. Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya .000.Mj. Haur Gombong Ds.Mj.Mj.000. Babakan Garduh RW 16 Ds.000 1.000. Sindangatoy Ds.Mj. Baiturrahman Kp.000. Buahbatu .000. Cipinang . Citeureup RT 3/4 Ds.000 1.Mj.000 1.Mj.000. Bjr .000 1. Miftahussudur Kp.Mj.000. Babakn Ds.Ihsan Ds. Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk . Jagabaya . Nurul Ikhlas Kp.Mj. Wangi . Cinangka Ds. Pasirmulya . Campakamulya Anggaran 3 Realisasi 4 1.000. Margaasih .000. Ciluluk .000. Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds.Mj.000 1.000 1. Kocakoca Wetan Rw 15 Ds. Mandalasari .000 1.Mj Al-Wahhab Kp. Cileunyi Wtn .Al. Pengkolan Rw 3 Ds.000.Bbkn Wangi Ds. Al-Ikhlas Kp. Pasir mulya .Mj. Bugel RT 4/5 Ds.000.000 1. Sindang Panon RW 12 .000.000 1.Mj. CiawiTali RT3/8 Ds.000 1.Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds.000 1.000 1. Pasirlanjung Ds. Baitul Arief Kp.Mj. An-Najah Kp.000 1. Margaasih .Barokah Kp. Mandalasari .000 1.Hidayah Jl.000 1.Mj. Dampit .000 1.000.000.Mj. Babakan .000. Nurul Iman Kp.000 1.Mj. Ciluluk . Cipinang . Al-Fatah Kp.000.000 1. Ciluluk .000.000. Cilangka Ds.000.Mj. Cibolerang Ds. Pasir Mulya .Mj. Al-Mubarokah Kp.000 1. Al. Tarbiatul Buani Kp.000.000. An-Nur Ds. Patola Ds. Jagabaya . At-Taufiq Kp.Mj.000 1.Mj. Cikiara Ds.Mj.Mj.Al-Aliyah Ds. Al-ikhlas Kp. SMP Muslimin Panyaulungan Ds. Al-Huda Kp.000. Cikamuning Ds.Bandasari . Panenjoaan . Al.000 1. Panenjooan . Batununggal Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Hidayatul Muttadin Kp. Tjg.Malik Kp. Beor RT 1/11 Ds.000 1. Al-Istiqomah Kp.000 1.000 1. Ar-Rahmat Kp.Mj Baiturrahman Ds.000 1. Al-Hidayah Kp. Al. Nurul Iman Rt 1/16 Ds.Mj.000 1.000.000.000 1.000 1.000 1.000. Munggangsari Bbk Peteuy .000 1. Mandalasari .Mj.000.000. Al. Banjaran .Mj. GPA Blok C & D Ds.000.Ikhlas Kp Cisungkur Ds.000.000 1. As-Syujai Bojonggenggong Ds.000 1.Mj. Cinangka Ds.000. Al.000 1.000.Mj.Banjaran .000 1.Mj.000 1.000 1.Mj.Babakan Peuteuy Rw 7.000. Al-Zihad Kp. .000 1.Mj.000 1.Bandasari .000.000. Al-Husaeniyah Ds Panenjoan .000. Kocakoca Wetan Ds. Jatisari . Waluya .Mj.Mj. Tanjungwangi . Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds. Jagabaya .Barokah Kp. .Amanah Jl.Mj.Mj.

000 1. Ciloa Ds.000 1. Pangguh .000 1.Mj. Al-Hidayah Kp.000.000 1. Padasuka .Mj. Al-Ikhlas Kp. Sekesalam Ds.000 1.000. Lamping Haur Ds. Baitul Hikmah Kp.Mj.000.000.000 1.000.000. Nagreg .000.000.000. Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang . Mekarsaluyu . Sagara Cipta . Cirawa . Tegalame Ds.Al-Huda Buglsn Paledang Ds.Mj.Mekarlaksana .Mj.000 1. Al. Ciharalang Ds.Mj.Mj.000. Cihalimun .000.000.Mj. Margahayu Selatan . Majakerta .000.000 1.Mj.000.000.000. As-Su'ada Kp.Mj.000.Mj.Barokah Kp. Pasirlayung Ds Jagabaya . Dayeuh Kolot U/ : .000 1. Malingping Ds. Karyalaksana .000.000 1.000. Mj.000.000.Mj. Lebaksari . Al-barokah Kp.Mj. Parumasan Ds.Mj. Cinangka Ds.Mj. Pangguh .000. Al-Musyawaroh Kp.Mj.000 1.Buah Jajar Ds.000. Nasrul Haq Kp.000 1.Mj. An-Nur Kp. Cinta Karya .Mj.000. Sirnagalih Ds.000. Ciandong Ds.000 1.000 1. Neglasari .000 1.000 1. Bjong Kondang . Padaulun .000. Kadu Pojok Ds.Bbkn Pangauban .Mj.000 1.000.000. Parumasan Ds Pannguh .000.000 1.000 1.Mj.000 1.000. Tegalame Ds.Cimaung . Lebak Pulus Ds. Assalam Kp. Garduh Ds. Nurul Falah Kp. Cilaja Hlr. Al-Mardiah Kp. Pakuhaji .000.000. Majakerta .Babakan Ciparay . Santossa . Pangguh . Uswatun Hasannah Kp. Pakutandang .000. Sukamanah Ds.000 1.Mj. Al-Furqon Kp.000. Nurul Iman Kp.000 1. Ciburial . Majalaya . Bj.Mj Al-Ikhlas Kp.000 1.Mj. Al-Ikhlas Kp. Baitul Muslimin Kp. Manirancan Ds.Mj. Bojong .000 1. Hidayatuttauhid K[p.000 1.000. Al-Barokah Ds.Mj.Mj.000.000 1.000 1. Al-Ikhlas Kp/Ds.000 1. Majasetra . Nurul Falah kp.Mj.000 1. Neglasari .000.000 1.000.000 1. Cincin . Al-Ikhlas Kp/Ds. Al-Ikhsan Cigondewah hilir . Bbkn. Al-Amanah Kp. Sawargi Kp.000.Mj. Ciaro .Mj. Ds.000 1.000.000 1.000. An-Nasro Kp.000.000.000 1.000 1. Pangguh .Mj.000.000.Mj.000. Al-Hikmah Kp. Al-Hidayah Kp.000. Ciaro . Al-Japar Kp Rc.000. Ciaro .Mj. Babakan Salam Ds. Ciaro Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.000 1.000 1.000 1. Nurul Huda Kp.000 1.000 1. Cijambe Ds.000.Mj. Al-Muhajirin Kp. At-taqwa Kp. Cibunar Ds.000 1. Ds.Mj.Mj.Mj. Al-Itishom Kp.Mj. Pasawahan . Cikoneng .Mj.000 1. Lebak Muncang . Sindanglaya .000 1. Pakutandang . Pasir Honje Kel. Majasetra . Al-Hidayah Kp.Mj. Cangkuang Kulon . Sabilusalam Kp/Ds Cipinang . Pangguh . Mandalawangi .Mj.Mj. Cincin .Mj.Mj.000 1.Mubarokah Kp.000 1. Al-Mubarokah Kp. Lampegan . Karyalaksana . Karanganyar Ds.Mj.Mj Nahjussalam Ds.Mj. Dukuh . Al-Barokah Kp.Mj.000 1.000. At-Tosin Kp.Mj.Mj. Al.000. At-Taqwa Kp. Citeurep Ds. Darussalam Kp Darussalam Ds. Lampegan . Prm Pasirmadur Endah I Ds.000.000.000 1. Al-Ikhlas Kp.000 1. Al-Akbar Kp.000.000. Nurul Ilmi Kp.Mj Al-Barokah Kel. Al-Ikhwan Kp. At-Taqwa Ds.000 1.Mj.Mj.000 1.Mj Al-Ma'mur Ds. Parumasan Ds Pangguh .000.000 1.000. Aging) Ds.000.000 1. Bojong Picung Ds. Mekarlaksana . Karyalaksana . Karyalaksana . Neglasari . As-Salam (MJ.Mj.Andir Ds. Nurul Iman Kp Puncakmulya .000 1. Al-Fajar Aulia Kp. As-Syuro Kp.000.000 1.Mj.000.000 1. Al-Hidayah Kp.000 1.Kebon Tiwu Ds.Bali Ds.000.000. Sabilil Muhtadin Kp.Mj. Cibeet .Mj.Mj.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Cipeer Ds.000 1. Arrohman Kp.000 1. Cikadu Ds.Mj.Mj. Darul-Falah Kp.000 1. Talaga Ds.000. Dayeuh Kolot . Babussalam Kp.000 1.Mj. Baitul Amal Kp.000 1.Mj.000 1.000. Baiturrahman Kp.000 1.000.000 1.Mj. Cikoneng .Mj.Mj. Miftahurrosyad Kp.000. Bbkn Ds. Pasir Kuda Ds.Mj.000 1. Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta . Rancaheulang Ds.000 1.000 % 5 7 .Mj. Jolok Ds. Bojongkoneng Ds. Panyocokan Kec. Ar-Rohman Kp. Cijalatong Ds.000. Al-Amin Kp. Assalam Kp. Mengger Ds. Awi Lega Ds.000 1.000 1.Mj.Mj. Saparoko Ds. Mincrik Ds. Pangguh . Riadhus Salam Kp. Cincin . Mekarlaksana .000.

Mj.000.000 1.000 1.000 1.000 1. Shopiyah Kp.000 1.Mj.Mj.000 1. Al-Janah Kp.Mj.000.000 1.000. Ry. Lamajang .Mj.Awilarangan Ds. Sekeawi Ds. Maruyung .000 1. Al-Khilal Kp.Mj. Kb. Al-Barkah Kp. Banjarsari .000.000.000. Kb.Mj.000. Mandalahaji . Cibolang Ds. Al-Ikhlas Kp. Al-Furqon Kp. Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah . Ar-Rohman Kp. Neglasari Ds.000.000 1. Ds Sukamantri Ds.000 1.000.Cibatur Ds.Mj. Al-Falah Kp.000.000.000. Cigentur .000 1. Margamulya .000 1.000 1.000 1. Gunung Cupu Ds. Mekarpawitan Kp. SkMulya . Al-Falah Kp.000. Al-Mukhtarul Khoir Kp.000. . Al-Amanah Kp. Nurul Iman Kp. Sukamantri .000.000 1.000 1.000.Mj.Mj.Mj. Padamukti . Nurul Huda II Kp.000.000.000 1. Pasirpari Ds.000 1.000. Hidayatu Tsani Ds. Rancakasumba Anggaran 3 Realisasi 4 1. Manirancan Ds.000.000. Al-Janah Kp/Ds. An-Nahl Kp.000 1. Sukamantri . Sukamanah .Panyadap .000. Maruyung . Miftahul Huda kp. Indragiri .Mj.Mj.000 1.000 1.000 1. Lamajang .000 1.000.000.000 1. Lamajang .000 1. . Sukamanah .Mj.000. Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah .000 1. Cau ds.Mj. Nurul Huda Kp.000 1. Nurul Islam Kp Baruseun Ds.Sukamanah . Majalaya . Al-Hidayah Kp. Papakmanggu Ds.000 1.Mj. Psr.Mj.Mj. Hidayatul Mubtadiin Kp. Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah .Mj.Mj. Rancatungku . Neglasari Ds.000. Karangtunggal .000.000. Al-Hidayah Kp.000.Mj.000. Miftahul Falah Kp.000. Rancatungku .000. Mekarjaya . Karangtunggal .000. Ath-Thoriq Kp.Mj. Sayang Ds. Pamuntangan Ds. An-nur Kp.000.000.000 1.000.000 1. Sindangsari Ds.Mj.000.000 1.Mj.Mj.000 1. Puja Ds.Mj. Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah .Mj.000 1.Batureok Ds Pssirjambu .Cikajang Ds.000. Maruyung .Mj. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds.Mj.Mj.Mj.000. Cinagela . Pangauban .000 1. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri . Khoerul Wasilah Kp. Cihaur Ds.000.000. Margamulya .000 1.Lantaya Ds.000. Nurul Ikhwan Kp. Al-Muhajirin Kp. Anwarul Huda Kp. Nagrak .Mj.Rancabali Ds.Mj. . Al-Muhajirin Kp. Cipaku . Miftahul Falah Kp.Cisondari . Sukarame Ds. Rohmatul Huda kp.Andir Ds.000 1.Hegarmanah Ds Tenjolaya . Sukamanah . Al-Mu'Min Kp/Ds.000.Mj.Sadang Ds.Mj.000 1.000 1.000. As-Salam Kp.Mj.000.Pasir Surawung Ds Cijagra . Cihaneut Ds Tenjolaya . Cipasung Ds.Sukamulya .Lemburawi Ds.Muncang Ds.Mj. Margamulya . Ad-Da'wam Kp.Mj.000 1.000. Al-Ikhlas Kp. At-Taqwa Kp.Mj. Solokan Jengkol Ds. Nurul Iman Kp. Babakan Ds.000 1.000 1. Ciaro . Al-Islah Kp.000.Mj. Al-Hikmah Kp/Ds. Al-Qomar Jln.000.Mj.000.000.Mj.000 1. Sukamanah .000 1. Cibodas .000. Sukamanh .000. Pasirmulya Ds.000 1.Mj. Mekarsari .Mj. Ds.000 1. Cipaku .000. Pasirmulya Kulon Ds.Mj. Bojungkunci . Nurul Wasilah Kp/Ds.000 1.Mj. Tanjungwangi . Kadatuan Ds.000. Pasir Panjang Ds.Mj.Mj.000 1. Rancatungku . Al-Bainur Kp/Ds. Al-Karamat Kp. Cipaku .Mj.000. Rancatungku .Mj.000. Kopi Ds.Mj.Rancapanjang Ds. Sukamanah Ds.000 1.000.Mj. . Nurul Iman Kp.000. Al-Muttaqin Kp. Fathul Ulum Kp.000 1.000 1.Mj. Karangtunggal .000 1.Mj. Pasir Tumengung Ds. Nurul Falah Kp. Al-Mujahidin Kp.000 1.000 1.000 1.000 1. Al-Ghofar kp.Mj.000 % 5 8 .000. Babul hikmah Kp Sinumbra Ds.000 1.000.Mj.Andir Ds.Mj.Mj.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Mj.000.Mj. Bojongsalam .000. Mj.000. Lembangbagus Ds. Ds. Cipadali Ds. Ass-siddiq Kp.000 1.000 1. Bojong Ds. Margamulya . Pasirmulya Kulon Ds. Pusaka Nurussalam Jl.000.Mj.Neglasari Ds.000. Al-Fatah Kp.000.Rajadesa Ds.000 1.Mj.Mj.Cikujang Ds. As-Salam Kp.000.Mj. Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah .Mj.Cijengkol Ds.000 1.000 1.000. Sukamanah . An-Nur Kp. Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds.000.000 1.Mj. Langonsari .000. Sukamulya . Al-Fitroh Kp. Addikro Kp. Salamungkal Ds.000 1.000 1. Tanjungwangi . Cukanggenteng .Mj.000 1.000.000 1. Sukamanah .Mj. Arya Nurjanah Kp.000 1.000 1.000 1. Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah .000 1.Mj.Pagaden Ds.Mj. Sayang Kaler Ds. Cisondari .Mj.

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti - Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang - Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. - Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar - Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame - Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara - Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka - Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame - Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari - Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran - Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara - Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar - Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara - Mj. Al - Khautsar komp nataendah - Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati - Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu - Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu - Tarling Tgl.09-09-08 - Mj. Al - Abror - Mj Al - Hidayah - Mj Al - Ikhlas - PP Al-Barokah Ds.Rawabogo - Mj Wafaul Ummah - MD Al - Inayah - Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah - Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" - MD Himaat Taufik - Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong - PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan - MD Miftahul Sa'adah - MJ Al - Alfurqon - Ds. Campakamulya - Ds. Pasir Huni - Tarling Tgl.10-09-08 - Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo - Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar - Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong - Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar - PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru - Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut - Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut - Md. An-Nur Ds. Jatiendah - Mesjid Cilengkrang - Tarling Tgl.11-09-08 - Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. - Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti - Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak - Mj. Al - Barokah - Tarling Tgl.16-09-08 - Mj. Barokah Ds. Padamukti - Mj. Assyyroj Ds. Padamukti - Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari - Mj. Al-Ikhlas - Mj. Al-Ikhlas - Mj. An-Nur - Mj.Al-Mukaromah - Mj.Al-Hidayah - Mj. Al-Annam - Mj.Al-Barokah nur huda - Mj.Al-Khoer - Mj. Al-Bassor Ds. Bojong - Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari - PP. Wahdatul Tauhid - PP.MD. At tarbiyah - Mj. Al Hidayah - Mj. Al Fatah - Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan - Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung

Anggaran 3

Realisasi 4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 3.000.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000

% 5

9

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat - Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh - Md Riyadul Athfal - Md. Baiturrahman Ds. Ibun - Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan - Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun - Mj. Al Amin - DKM Ar Rachman - PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari - PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku - Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku - Md. An-nur Ds. Sukamanah - Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan - Tarling Tgl.17-09-08 - Mj. Al-Hikmah - Mj. At-Taqwa - Mj. Wasilatunaja - Mj. Al-Jihad - Mj. Riyadul Janah - Mj. Al-Maumuddin - Mj. As-Sa'Diyyah - PP As-Siroj - PP Fathul Mubin - Md. Al-Wasilah - Md. Fathul Mubin - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya - Mj. Babussalam Ds. Cikasungka - Mj. Besar Cicalengka - Safari Ramadan 1429 H - Tarling Tgl.23-09-08 - Mj. Al Falah - Mj. At Ta'un - Md Baiturochman - Mj. Al Islam Baabul Janah - Mj. Arouf - Mj. Ad Darojah - Mj. Nurul Huda - Mj. Asyifa ;- Mj. Baitussalam ;- Mj. Al Barokah - PP. Al Irsyad - Md. Salman - Md. Awaliyah Almuawanah - Mj. Al Karomah - Mj. Baiturochman - Mj. Nurrochman - Mj. Wadatul Siddiq - Mj. Al Ikhlas Cisabuk - Mj. Nurul Amanah - Mj. Al Ikhlas Kancana - Mj. Al Mukhlisin - Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang - Mj. Al Istiqomah - PP. Wasilatus syifa - PP Biyadatul Hidayah - Md AlHidayah - Md. Nurul Huda - Md Al Mutaqin - Md. Al Fadilah - Md. Miftahul Huda - Md. At Taqwa - Md. Al Bariyah - Md. Raudatul Janah - Md. Al Mu'min - Mj. Al Ikhlas - Tarling Tgl.25-09-08 - Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan - Mj. Nurochman Margahurip - Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari

Anggaran 3

Realisasi 4 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

% 5

10

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang - Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari - Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari - Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu - Md. As Surur Ds. Sukasari - Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar - Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar - Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari - Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari - Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari - Mj. Nurul Jannah - Md. Ciwaru Ds. Arjasari - Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar - Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi - Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky - Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) - Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI - Islamic Senter Cimenyan - Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang - Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang - DKM Al Fathu - Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang - DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. - Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay - Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu - Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan Rt 01/03 Kec. Pacet - Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung - untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya Kec. Pasir Jambu - Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 Kec. Margahayu - LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 Kec Margahayu - Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 Ds Margahayu Tengah - Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 - POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 Kec. Pacet - Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 Ds Pawitan Kec. Paseh - DMI - Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang - Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV Persis 2008 - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun - Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian - Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. AlDs. Mekarpawitan kec. Paseh Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg - PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. Solokanjeruk - Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo kan jeruk - Renovasi Mesjid .................. - Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya - Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay - DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang - Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura - Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung - Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay - Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 - Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Pembinaan Imam dan Khotib - Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh

Anggaran 3

Realisasi 4 50.000.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000

% 5

11

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud - Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. Ds/Kec. Solokanjeruk - BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV - Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang Kp Sandang rt03 sukamantri paseh - Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 Ds Cibodas Solokanjeruk - DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. Kec. Solokanjeruk - DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 Ds. Srirahayu Kec. Cikancung - Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden - Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan - Kwit Kepada DMI - Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung - Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan - DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. Kec. Katapang - Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk - DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey - Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk - Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung - Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh - Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun - Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk - Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba - DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh - Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk - DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh - Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh - Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey - DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, - Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, - Md Attaqwa Cimuncang - Mj. Al-Ikhwan Sukawening - Md Al- Mubarokah Sukawening - ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) - Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey - Mesjid Besar Banjaran - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua Ds. Cikitu Kec. Pacet - Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan - Mj. Besar Soreang - Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg - Pemb.Mesjid Besar Pangalengan - Remaja Mesjid Indonesia - Ormas Keagamaan

Anggaran 3

Realisasi 4 4.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 13.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 181.500.000 35.000.000 36.000.000 2.500.000 5.000.000

% 5

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000 3.000.000

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000 25.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 525.000.000

450.000.000

33,33%

27.000.000 730.000.000

18,52% 71,92%

12

Kode Rekening 1

Uraian 2 Wisma Haji / Gedung Dakwah Penerangan Bimbingan Hidup Beragama Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban Pacet - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan jeruk/ An-Nur - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela Pacet - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban Pacet - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk Kertasari - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum Kertasari - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang Ciparay - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara Majalaya - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan Paseh - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari Ibun - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - YPI, Rahayu Margaasih - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu Margaasih - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi Paseh - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet - Masjid Baitul Ikhsan Soreang - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan Jeruk - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk - Yayasan Islam, Jelegong Soreang - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi Cicalengka - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati Margahayu - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif Rahayu Margaasih - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. Cikancung -

Anggaran 3 33.750.000 67.500.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

Realisasi 4 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 30.000.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 40.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

% 5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Bantuan Gubernur Bantuan Keuangan Kepada : - Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. Cileunyi - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi - Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah Blk. G Jln. Kopo Sayati. - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi. - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. Cikancung - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. Cikancung - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. Soreang - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. Soreang - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. Margaasih - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. Katapang - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. Ciwidey - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. Ibun - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec Kertasari - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, Kec. Cicalengka - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, Kec. Ciwidey - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. Kertasari - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo Kec. Soreang - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah Kec. Paseh - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan jeruk. - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 Cilampeni Kec. Katapang - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. Margaasih - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam ( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet

Anggaran 3

Realisasi 4 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000 20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

% 5

14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14

000.000 5.000 10.000 5.000 - % 5 100. Rancamulya Desa Sukaresmi Kec. Pangalengan . Ciparay Anggaran 3 25. Busyiri .000 50.000 5. Rancabali .Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH. Yayasan Hasuna Hudaya .000. Endang Hamzah .Pacet .Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln. Saproni Hidayat .00% 100.00% 0.00% 25.000 25. Linggar Kec.00% 0.000.000. Cipasir RT 03 RW 09 Ds. Rancaeekek .Pontren Al Ihsan Piminan KH.Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam Kp.00% 0.00% 80. Buya mamat .000 20.000 25. Cecep Abdulah Syahid . Cileunyi .000 Realisasi 4 25.00% 100.000.00% 0.000.000 15.000.000. Arjasari .000.Pontren Al Burdah Pimpinan Kh. 66 Cileunyi Kulon Kec.00% 0.000.00% 30.Kertasari . Salawi Desa Sukawening Kec.000.Pontren Darussurur Pimpinan KH.000.000 80.000 10.000.Pontren Al Muhajirin Piminan KH.000 20.000.Pontren Sukahurip Pimpinan KH.000 10.Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa Lamajang Kec.00% 0.000 5. Ahmad Maehi .000.00% 0.000 15. Salimul Afif .000 40. Abdul Fatah .00% 0.000 10.BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec.000 10.000 80.Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga Mekar Jl.000 10.Pontren Al Falah II Pimpinan KH.000 15.000 5.000.000.00% 0.Pesantren "Ad Du'a Kp.Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl.000 5. Cangkuang .00% 0.000. Maksudi 15. Perumnas Parken Desa Bandasari Kec.000.000. Romli .000 40.Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec.000.00% .000.Al Mubarokah Desa Sadu Kec. Cileunyi .000 0.Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec. Margahayu .00% 0.000 80. Ciwidey .000 50.000 5.000 0.00% 80.Yayasan Al Hasan Galumpit Kec.000.000.Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " Kec.00% 0.00% 0.000.000. Bandung .000 0.000.000.000. Bayangkara No.000.000.ABT .Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" Kec.000 40.000 10.000 5.Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka wening ( KUPJPS) . Ciwidey .00% 0.000. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan Kec. Margahayu Selatan Kec.PEDULI SENI BUDAYA Kab.000 100. Baleendah .000.00% 0.000.000.00% 100.00% 0.00% 100.000.00% 0.000 5. Rancaeekek .Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda Kp.SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar Kec.Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec.Madrasah Nurul Huda Pimpinan H. Asep Burhan .Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec.000 40. Cinunuk Kab.00% 0.000. Banjaran .000. Ciwidey .000 80.Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak Layak Huni " SACAWACANA " Desa .000 10.000.000.00% 0.00% 0.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 30. Cimenyan .00% 0. Bojongsoang .000 40. Rancamanuk Kec. Bandung .Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa Sukamenak Kec.00% 30.000.00% 15 .Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke Kec. Rancabali .00% 0.Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " Jl.00% 0.Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH.00% 0.Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds.00% 0.Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH.000 0.00% 0. Odik Sodikin .Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec.Pontren Al Furqon Pimpinan H. Margahayu . Soreang .000. Sindang Karet Kp.000 50.000.00% 0.Pontren Yamisa Pimpinan KH.Mesjid Miftahu Ridho utk renov.000 0.000.000.00% 0.Pontren Assiroj KH.

Ustd.000 10.000.000.000.Kelompok Usaha Batu Bata .000 5.000 10. KH.000.000 25.000.00% 0.000.00% 0.000 5.000.000.00% 0.Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias .00% 0.000 10.000 5.Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika .00% 0.000 5.000 10. Ustd Kukun Sudrajat .00% 0. Mamat Saeful Qodir .00% 0.Kelompok Ojeg Ciluncat . Asep Kamil .Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran .00% 0.Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI PERIP .00% 0.00% 0.000.000 5.Mesjid PanundaanPimp.000. Ajengan Ato .00% 0.00% 0.Madrasah Fathul Huda Pimp.000 10.000 5. Imang Abdurahman .00% 0.00% 0. Udan .00% 0.00% 0.000.00% 0.Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi Badruzaman .000. Muhtar Zen .000. KH.00% 0.000 10.000.00% 100.000.000 10.000 5.000 10.Kelompok Usaha Budi Daya Ikan . Ubu Abdurahman .000.00% 0.Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar . Ustd Farhan Bukhori .000.000.000 10.000.Pontren YPI Al Hasanah Pimp.Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp.Madrasah Al Ikhlas Pimp.Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat .Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam - Anggaran 3 10.000 5.00% 0. Hasyim Sirojudin .00% 0.Pengusaha Limbah Industri . KH.00% 0. KH.SD Martadinata .Pontren Al Jawahir Pimpinan KH. Ahmad Suja'i .Unit Usaha " Pangan Mandiri" .000 5.00% 0.Madrasah SPA Cisondari Pimp.00% 0.00% 0. Ustd IID Saefudin. KH. KH.Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" .Unit Usaha perbengkelan .000. Sag .Pontren Mambaul ulum Pimp.000.000 5.000.000 5.Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H.00% 0.000 10. H. KH.000 5.00% 0.Madrasah M Thre Pimp.000.00% 0.00% 0. Ridwan Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH.000 10.Masjid Pusaka .Masjid Al Muhajirin Pimp.000.000. Iwan .Kode Rekening 1 Uraian 2 Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim Masjid Al Falah Pimpinan KH.Pontren As Sa'adah Pimp.Miftahul Jannah Pimp.000.00% 0.000 5. Zaenal Arifin .000 5.Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah .Masjid Al Amin Pimpinan Kh.Pontren Darussalam Pimp. Uman Syahruman .00% 0.000. Miftah Pontren Mubarokul Huda Pimp.000.000.000.00% 0.00% 0.000 5.00% 0. KH.000 10.000.000.Pontren Nurul Huda Pimp.Usaha Sablon Budi .00% 0.000.000.000. Ayub Suherman .000.00% 0.00% 0. Ustd Ajang .00% 0.Masjid Baiturrasyid .Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu .Pontren Al Fatah Pimp.Masjid Thariquljannah .000.00% 0.000 5. Ustd Wawan Sofwan Hadi .00% 0.000.000 10.Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis .000 5.000.000 5.000 - % 5 0.Usaha Ternak Kambing .000.000.000 5.00% 0.000.000 10.Kelompok Pengrajin Handicraft .000 5.Pontren Nurul Huda Pimp.000.000 5.000.000.000 5.000.00% 0.000 5.Pontren Ajjihad Pimpinan Drs.Pontren Al Barkah Pimp. Eman Sulaeman .00% 16 .00% 0. Ahmad Sobari .Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah .000 5.000 5.000 5.Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman .000 10.Pontren Durriyatussolihin Pimp. KH.00% 0.Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang .000.000.000 10.000.000 5.000.000.00% 0. Hamdun .000.000.000 5.000.kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri . KH.000.000 10.Pengrajin Miniatur Pesawat .000 5.000 10.00% 0.000 5.00% 0.00% 0.Mesjid Al Muttoha Pimp.000. .000 10.00% 0.000.000. Yahya Kamil .000 10.ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam Kabupaten Bandung .000.000 5.000.00% 0.000.000 5. KH.00% 100. KH.Masjid Assalam . Sulaeman .000 5.00% 0.000 10.000 10.000 10.00% 0. Iden Samsulah . Endang .000.000 10.000.Pontren Bustanul Wildan Pimp.00% 0.000.Pontren Tuba Pimpinan KH.000 5.000 Realisasi 4 5.Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya Mandiri .000 5.00% 0.00% 0.000 5.00% 0.000 5.Kelompok Ojeg Banjaran .00% 0.00% 0.00% 0.

000 230.000 75.000 16.000 24.000. Majakerta Kec. Ry.000 50.000 % 5 0.000 25.000 10.38% 48.000 100. Baleendah Kab.000.Yys.000 1.Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia Cabang Jabar Rayon Kab. Sukamenak SMK Angkasa II. Stasion No. Rancakasumba Solokan Jeruk SMA Handayani. Mekarpawitan Paseh SMP PGRI.00% 100.000 10.00% 100.00% 100.750.000.152.00% 100.930.000.000 1.480.487.000.875.000.000.000.000.000 25.500.000 25.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .000 614.000.00% 100.SD Muslim Panyawungan I .00% 0.00% 75.000 1.000 2.00% 0.DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Jl.MASYARAKAT PEDULI BENCANA Anggaran 3 10.00% 0.000.Cisondari Pasirjambu 1.000 80.000. Ry.00% b.000.99% 65.000 35.000 10.000 40. SDI Amanah Jl. Cileunyi wetan .000 10.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .000.00% 100.00% 100.SD.055.000 25.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .000.00% 100.00% 100.000 30.000 2.00% 75. 55 Moch.875.SMP Negeri I Banjaran 75.000 50.000.000 10.Ikatan Cend.050.000. Arhasari Seni Budaya Klp.000.000.000 137.000.Bandung Jl.000.000 10. Soreang . Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) . Bale endah TK Widi Asih RW.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .00% 13.000 37.000.000 40.487.000.000 350.000.05 RW.000 10. Bbk. Sulaeman Margahayu TK Bhakti Pertiwi RT.000.00% 100.600.000 25.600.000 16.000.000.000 25.833.000.SPN Kab. Engang Setra Putra Siliwangi Desa Maruyung Pacet SDS Miftahul Khoer.000 1.000 7.500.600.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kemasan .00% 0.Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.827. 32 Majalaya .000 10.000 40.000.000 75.000 80.000.00% 100.000. Mekarpawitan Paseh TK Raudhatu Athalal Falah.000.515.000 75.000 15.00% 0.000 35.000 40. 189 Bandung Komite Sekolah Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri Guru agama pada sekolah dasar Negeri Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer sitas Daerah Kawargian Bale Bandung Pasundan Istri Kab.000 30.000. Bandung .000 45.Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah .000.000 Realisasi 4 161. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan Bantuan Sapras untuk : . Majalaya SMA Mardika.Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo nesia Kab. Bandung .Rahayu RT 5/1 Ds.000.500.000.000.000 40.22 Kel.Dibayar kwit.00% 0.755.Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya ♠ Himpaudi . Cinunuk No.000 35.000 - 0.8 Bandung .Tarajusari Kec.00% 17 .800.000.000 2.000.515.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa . Ry.00% 100.000. 71 Kp.GRANAT Jl.000.000. Pasirjambu No.000 33.000 80.750.Cisirung No.000.02 Ds. Majalaya 18.Sekolah Swasta Non MI .800.000 1.Muslimin Panyawungan II Ds.833.000. Laswi manggahang Kec.71% 9.000.480.400.GOPTKI Jl.000 80.Bandung Yayasan Timbanganten Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS NURTANIO Guru Honor MI untuk 207 orang SMP Mekar Pawitan.00% 100.800. SDS Muhamadiyah Ds.00% 0. Bandung Jl.000 80. Bantuan Organisasi Profesi .000 460.000 30.00% 100.75% c.000 33. Bandung .000 15.000 50. Toha KM 6.000 50.000.000.

Pemugaran Rumah Jompo Ds.00% 0.Baksos pemugaran Rmh Jompo An.389.000.000 500. Abdul Rosid .Uang Duka An.Pengobatan An.Bojongmalaka .Pengobatan An.000.Bantuan Kemasyarakatan ♠ TBM Arjasari ♠ Santunaan Uang Duka An.000 1.Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah .Kegiatan Bhakti Sosial Ds. .Pengbatan An.000. Dede Kp.Pemugaran Rmh Jompo An.000 % 5 100.000.Pengbatan An.000.Cipandan Ds.Cilame . Idah Ds.691.Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Cukanggenteng .000 2. Istri Sdr Mulyana ♠ Bantuan An. Linmas An. Mampu An.000. Srg utk Tasakur Bi Ni'mah ♠ Bantuan Uang Duka An.000 1.000 75.000. Kurang Mampu An.61% 50.Pasirjambu .Masy. Simpang 18 . Dedi Supriadi .000.000 1.000 6.000 10. Rancamanyar .000 1. Rancamanyar .Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi rakatan bantuan Organisasi Sosial .000 500.500.000 87.SD Muhammadiyah Majalaya . Kabuyutan Pasir Jambu .345. Pamekaran Kec.Uang Duka Anggt.000. Andir .000 1.000 2. Oyo Kp.000 1.000 1.000 1.52% .000. Jubaedah Kp.Uang Duka Anggt.000 500.000 500. Bantuan organisasi Sosial Bantuan Keuangan untuk : . Zaenal Kurniadin. Cilame .Masy.500. Linmas An.Masy. Tambakan Ds. .000 500.000.000 1. maman Desa Cilame . H. Lamajang ♠ Pengajian Al Hidayah ♠ PIVERI Jawa Barat ♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri ♠ Karang Taruna Ds.000 500. Wida Kp.000.Uang Duka Anggt.000 1. Sahroni Kp. Atim Kp.000 3.Keg. Ara Kp. Parung halang Kel.Pendidikan An.000 Realisasi 4 50.000 1. Sawah legok Ds. Padasuka .496.Ag Kp.000 1.000.000 7.000 1. Kurang Mampu An. Kurang Mampu An. Linmas An.S.000. Suharyanto (Mantan Atlit nasio) ♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional ♠ Yayasan An Nisa Kec. Sukamulya . Nani Sukartini Kp.000. Pasirmulya . Juar Desa Cilame . Juhra Desa Cilame . Krg.000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Andir .000 500. Bbk.Kramat Mulya. Abdul Kp.000.000 5.Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra Kp.000 1.Soreang.000 1. .Jatimekar Kel.Pemugaran Rmh Jompo An.000.000 1.000.000.000 1.Baksos Khitanan Massal KTI Ds.000.000. Bunisari Ds.000.000 500.000 11.000 500.000. Suka wangi Ds. Wawan Suhendi ♠ Khitanaan Masal KTI Cilame ♠ Yayasan Sosial YKN ♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds. Parung halang Kel.Masy.000 1. Margahayu ♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea ♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti ♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman ♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur Anggaran 3 50.000 500.000 500.000.000. Een Kp.200.500.000 1.000.Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) Tidak Mampu d.000 1.000. Isak S.Pengobatan An.000. LLI Kec.000 505. Parung halang Kel. Tambakan Ds.000.000 500.000.000.000 1. Andir .00% # 13.

000 500.YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading Tutuka Ds. Darsa Kp. Rmh Jompo Kp Cipaderek Ds.000.Banyusasri . Al-hidayah Kp.sos Perbaikan Jln.000. Cinyatuh Ds. Cikitu .000 1.YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp. Endang Maman Kp.Bhak.000 1.000 1.Leuweung Kaleng Ds.09 Kp.000.000 1.000.000 1. Khitanan Mas.Katapang .Masy. Drawati . Rukmana Kp.Pembangunan tembok Penahan tebing dan ruman korban bencana longsor Ds.000.Pengobatan An.U/ baksos Kebersihan Ds.000 1.Kurang Mampu U/ Modal Usaha An. Pinggirwangi Ds.000. E.Rancakasumba .Khitanan Massal Paguron Pencak Silat Campaka Domas Ds.sos Rmh Jompo Kp.Banyusari . Krg Mampu An.Pameungpeuk .Pengobatan An.Gang Ds.Mekarsari .000 1.Perbaikan Rumah Jompo An.Penyandang Cacat Tuna Netra Segar Massage Ds. Maman Sulae man Kp. Rmh Tdk Layak Huni Kp. Bbkn Cianjur Ds. Linmas An.000.000 % 5 19 .000 1. Bbk. Bandasari .Cipelah .Penyandang Cacat Netra An. Ciaro . Sobandi Kp.000 1.000. Enggung Suharja Kp.000.000 1.Uang Duka Anggota Linmas An.000.Penyandang Cacat KUTSP Ds.Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp.000 1.000.000 1.Pengobatan An. Aidini Mulyani Kp. Cikembang .Penangg.000.000 1.Uang Duka Anggt.000.Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi . Mekarsari . Pasir Malang Ds.000 1.Air Bersih Rw. Linmas An.000.Margayu Tengah .Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.Keg.000 1.000 1.Mekarjaya .000.Mekarsari .Cipelah .000 1.Yysn.Cimaung .Cikawao . Sri Darliati S Sos.Lebak Wangi . Khitanan Masal Karang Taruna Warga Saluyu Ciwidey .Keg. Majakerta Anggaran 3 Realisasi 4 1.000. An.Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds.000 1.000. Mekarsari .000.Baksos FKPTB Ds.000. Manirancan Ds.Maghayu Selatan . Yaya Kp.Simpang Ds.000. Ade & Icang Kp Dano .000 1.000.Gang Kubang& Saluran Air Karang Taruna Kec. Kp. B.Jati . Cigoong Ds. Pasir Malang Ds.000 1. Rahayu Ds.000 1.000 1.000.Perb.Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 Ciheulang Ds.Rancabali Rt.Obat2n Kpd Korban Banjir Ds.Cangkuang .000.Bhakti Sos.Bhak.000.000 1.000 1.000. Tenjo laya .U/ Pengobatan an.000.Cipinang .000.000. PK KOSGORO .Sukamantri .000 1.000.000.Pemugaran Rmh Jompo Ds.Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong kunci Ds. Ujang Suraatman& Sudarga Kiaraeunyeuh Ds.000 1.000 1.000. Kasi Perencanaan . Panyadap .Bakti sosial Ds.000. Tanjungsari . Ita R Kp.000. Plered Ds. Cikembang .000.05 Ds. Cibuah Ds.000. Curug Dogdog Kel.Uang Duka An.000 500.Wadat Tengah Ds.Forum Masyarakat Peduli Lingkung an & Kesehatan Kp.000 1.000 1.000 1. Sukamanah .000 1.Sukamenak .U/ Uang Duka Anggt.An.000 1.Mekarsari .Sukamantri .000 1.Bhakti sosial Ds.000 1.000 1.Perbaikan Rumah Jompo An.Junti girang Ds. Ujang RM .Batureok Rw.Khitanan Masal AMS Rayon Kec.02/12 Ds. Edi Kp.Pemb.Baksos Perb.000. Cikaro Ds. Benc.000.Karyalaksana .000 1.Cincin .000 500.000 1.000.Lebak Wangi .Masy.000 1.000.000.000. Taryat Kp.kwit Pend.000 1.Cipelah . Gandasari . Kebakaran Ds.000 1.

000.000 1.000.Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung .000.000.000.000 500.000.Leuweung Datar Rt 03/05 .000 1.000 45.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000.000. Krg.000 3.Sukamanah Kec.000.050. Rahman Ruhimat Kp.Pemb.Jamburaya Rt.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.500. Mampu An.000.000.PHBN Karang Taruna Rw.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.Karang taruna Tunas Harapan Ds Karang Tunggal . An.Bhak.000 5.000 1.000.000 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000.000.000. Kopo A/n Lala .000.000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Cinanggela Kp.Tenjo laya an.000 2.Ban dasari Kmp.000 1.000.Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas Kec. Tanggulun Kec. Ibun .000 1. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000.000 1.Padamukti Solokan jeruk .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Pangauban an.Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah . Neglasari A/n Mamat Rachmat .500.Padamukti Solokan jeruk .ANIH .000 5. Neglasari A/n Udi .Zahra Annisya .000 36.000.000.sos MUI Ds.000 55.4 Ds.000.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.Yys.PHBN Ds.000.000. Ali Fahmi Kp.03/06 .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah sukarame Kp. Majalaya Kec.000 67.Iyom .000 1.000.500.03/04 .Tenjo laya an.000.000 22. Majalaya Kec.FKPSM Triwulan II TA.000 3.PHBN Karang Taruna Rw.000.000 1.000.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 2.Sukamanah Kec. Lilik Jumani/Rusman Alm .Penanggulangan bencana Kebakaran An.000 1.000 2.000 13. Sukamanah . Babakan Kinin Ds.000.000 1.000 5.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah .000.000.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 2.000 1.Pengobatan an.PHBN Ds.Bhak.000 1. Majalaya .000 1.Uang Duka An.Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah Anggaran 3 Realisasi 4 1.Tangsimekar .ENUH .Tangsimekar .U/ Masy. Bbk.000 % 5 20 .000. Org.000.Pengobatan an. Neglasari A/n Dadan .Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 500.Agip Ramdani .U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds.000 900.000 1.000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Cipedes .Cileunyi Kulon .000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.Bojong .Md.MCK sarana air bersih Ds. Org. Nurussa'adah Ds. Enes Kp.4 Ds.000 1. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000 1.Jajang Warya Kp.250.Penanggulangan Pasca Bencana .Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar Rt 1/6 Ds rancakusumba .000 500.Iyom . Majalaya .000 1.000 3.Banea Rt.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Penanggulangan bencana Kebakaran an. Pasir Jambu .Labda Karya Mandiri .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds. Loa Desa Rancaekek Kulon .000 1. Isman Ds Majalaya .000 500.000.Wargiluyu Ds.U/ Pend.000 1.000 1.000.000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah utk Anton Edho .Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.2008 .Pereng .000.Ancol Mekar . Majalaya .Sos Yys.

000 25.000.000.000. Sos.000 12.875.Tanjung Wangi Kec.Sukarame Kecamatan Pacet. Lampe gan Kec.000.000.000.000.Cagak RT/RW 02/04 Ds.000 18.000 45.000.000.500.000.000.000. Sukapura Pacet - Anggaran 3 Realisasi 4 3.000.00% 125.000.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Tanggulun Kec. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah Djoemhana Mangoendibrata .00% 100.00% 75.00% 100.000.000.000 100.000.000.Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak mur Ds.000.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari .000 50.00% 75.00% 0. Ibun Forum Bandung Sehat Forum KUB 45 Posyandu di 3 Desa K3S ( koordinator kegiatan kesos ) Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung LVRI Pepabri Kaminvet Angkatan 45 Kowaperi Piveri Wredatama Cacat veteran Perip Warakawuri Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM) .000.00% 100.000 12.000 100.000.375.Koperasi Imisi.000.000 130.Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur Warga Mekar Baleendah .000 12.Korban Bencana Alam Longsor Di Kp.00% 100.000 25.000 25. Cilampeni Kec.000 20.000.00% 500.000 500.000 150. Cangkuangwetan Dayeuhkolot .Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam ( Yaris ) Sugihmukti Kec.000 25.000 550.76% 75. Maru yung Kecamatan Pacet .000 100.000.000 7.Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp.000 25.000 7.500.00% 100.000.000 350.Ciporeat Kecamatan Cilengkrang .00% 100.00% 100.000 135.000.000 25.000.Pangalengan . Loa Kec.000.000 9.000 100.000 40.000.00% 0.000 150.000 200.00% 100.000 12.00% 100.000.000 350.500.000.000 - % 5 145.000. Muhamad Angga Diwakili Dadan Hamdani Ds.000. Pasirjambu . Jl.000.000.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' aawanah Kamasan Banjaran .000.000 5.000 7.500. Paseh .000 25.000.00% 100. Jl.00% 100.000.000 7.000.00% 25.Giri Mekar Kec.000.000 3.Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra harja Ds. Gardu Ds.Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa .000 100.00% 100.000 - 57.BNK . Ibun .00% 100.000 18.000 100.000 12.00% 100.000 7.000 75.000.00% 75.000 350.Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang .500. Ibun Bant.Cilengkrang .000.000.000 200.000 50. Raya Pacet Kp.000 40.Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri Kp.000 33. Sukadana Margamulya .000 75.000.00% 100.000 12.000.000 25.Penyandang Cacat An.000.500.000. 550.000 225.000 7.000 1.KOPATI.Ciparay .00% 100.00% 21 .000 200.Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti Ds.000 350.000 101. Rancamnyar Baleendah .000 90.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Al Ittihad Pajagalan Banjaran . 3/4 Ds.250.500.000 83.Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih lumpur sebanyak 200 .000.000 10.Yayasan Bekti Sejati. Katapang . Cikancung .Koperasi Al-Bayan Kp.000 7.00% 100.00% 0.000 75.000 22. Jl.Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang .000. Cangkuang .000 200.000 12.00% 0. Org. Cisulik Kec.000 2.00% 100. Sin dangsari Ds.500.000 9.750.000.00% 75.00% 25.000.00% 0.000 25.000.Yayasan Baitul Qirodl.750.000 2.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds.000.000.00% 100.000.00% 100.Ciburial Ds.000 25.000.000.00% 100.000 130.Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec.000. .500.000 12.500.PKBM.000 100.000.Yayasan Al-Fallah.Bojongsayang Rt.Sagaracipta Kec.000 9.Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.Kelompok KOPENG Ds.

000 50.000 100.000 100.000 100.000.Sukarame No.000 100.000.00% 100.000 100.400.150.000 100.000 - % 5 100. Kertasari Kelompok tani ikan.000.000 100. Ciwidey Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit Tanaman keras Ds.000 100.000 100.000.000 350.000 100. Soreang Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis Taklim Asujalah Kp.Bojong soang Kec.Warnasari Ds.000. Baleendah Yayasan Bineka Kec.000.000 928.000 75.000.00% 100.000.00% 100.000.000 25.00% - 150.Paseh Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang gahang Kec.000 100.000.000.00% - 40.00% 100. Pengkajian dan Pemberda yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl.000 150. Suka wening Kec.000.000.000.000 100.Bunijaya Rt.000 100.000.000.250.000. Soreang Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba Tawakal KP.000 50.00% - 100.00% - 150. Mekar Sejahtera utk sa rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit unggul Ikan masing-masing Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk Rastocking ikan perairan lepas Kp.00% - 50.000.000. Jl.000.000 100.000.000.000 250.000 25.00% 100.000.000.000 127.150.000 100.Sukapura Kec.000 50.00% 100.000.Mekar Baru Rt 01/03.000 100.Baranang Siang A-2 No.00% - 22 .000 50. Sukawening Kec Ciwidey Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe mugaran makam Kp.000 100.Baraanta Ds. Jati Kec.000 100. Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua ngan air limbah ( SPAL) di Ds. Rancabali Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem bangan usaha Domba Ds.000.Neglasari Ds. Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.000.Cibodas Ds.000. Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah Pasir Jambu Kec.250.000 250. Kec. Rumah zakat Kec.000 100.000 250. Panyocokan Kec.000.000.000.000 50. Cileunyi Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds.00% - 80.000.000 100. Pengembangan Reraing Sapi perah Kelompok Citra Manglayang Ds.000 250. Ds.000.000 350. Bojong soang dan kelompok tani Mukti Ds. Arjasari Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim pan pinjam Jl.000 100.Baleendah Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec.000 100.Parung Serab Kec.000.00% - 50.00% - 50. Bojongsoang Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec.000.000.000.000 150.000.000 40.000.00% 100.000 50.00% 100.Cipeuleuh Kecamatan Pacet Yayasan Penelitian. Eboni II No.00% - 181.000.000.000.000.000 50.00% - 50. Katapang Sukawening Indah utk rehab rumah tidak layak huni Kp.000 75.000 100.000 80.00% - 100.000.000 20.Ranca Bali Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan.Wargamekar Yayasan Al Azhar Kec.Ciparay BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan Kec.000.000 100.000. Ciparay Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana Pendidikan Kp.000. Majalaya Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus salam Kec.000 50.Sadu Kec.400.Alam Endah Kec.000 100.000.000 Realisasi 4 271.000 100.000.000.00% - - 127.000.00% 928.000 100. 03/10 Ds.00% 100.000.00% 100.Kode Rekening 1 - Uraian 2 Cicalengka. Cimekar Kec.000 40.Ciwidey Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA ANTA Kp. 6 Kec.00% 100.000 181.000 50.Nenon Ds.00% 100.00% - 50.000 40. Pasir Jambu. 62 Rt 01/16 Desa Cincin Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari Kp.Rancaksumba Kec.000.00% 100.Ciparay Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan Gerbang Mandiri Kmp.00% - 20.00% 100.Buni jaya Rt 03/10 Desa Jati Kec. Ciwidey Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan.Margahayu Sayati Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM Risma.000 100.000 100.000.Soreang Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit Kecamatan Cileunyi Yayasan Madani Kec. Desa Anggaran 3 271.Ciporeat Kec.

000 0.000.000.000 100.Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu ran air kotor blok Cupu Rw.00% 120.000. Cicukang Genteng .06 Pinggirwangi Kec.000 30. Villa Bandung Indah D3/10 Ds.000.000 100.00% 25.00% 150.000 100.000.Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda gang Kaki lima Kp.000 50.00% 50.000 40.000 50.000 575.000. Banjaran .000 100.01/04 Ds.Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds.Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds.00% 100.000 40.000 100.000.000. .000 25.000 85.Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah Kp.16 Ds.000 100.000.000.00% 100. Cingcin Kec.000 40.Pacet.000.000 75.000.000. 18/20 Kec.Sukapura Kec Kertasari .000.00% 100.Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri.Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon sari Kecamatan Pameungpeuk .Cicalengka . Jelekong Balaendah .000.000. Margaasih .Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan Rw. .000 150.000.000.000.Ciparay.000.00% 0.000 20.Mekar Rahayu Kec.00% 100.Panyingkiran Ds.000 15. Pa ngauban Kec.000 30. .000 100. 08 Ds.Pangalengan.000 100. Pasir Jambu .000.00% 40.81 Beleendah .Sindangsari Rw.Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge lolaan sampah Kp. Citeureup .000 150.Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik kampung Barusen Rt 01/15 Ds.Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp.000.000 150.000 120.Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga Anggaran 3 15. Nagrak Kec.Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta Al Qur'an .00% 100.Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) Barokah Jl.000 Realisasi 4 15.00% 100. Ds.000 75.000.00% 100.000.00% 0. Pacet.Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan Rt. Rancaekek Majalaya No.000.Yayasan Bakti Sejati Ds.Panitia Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kp.Cibiru Desa Biru . Cimenyan .Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya Ikan Lele .00% 100.000 100.00% 100.000. Baleendah .Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah. Tenjolaya Rw.18 Rt 07/13 Ds.Manggahang Kecamatan Baleendah .000.Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain nase Kp. Baru Jati Ds. 21 Rt. Pasirpari Rt.000. Ciparay .000 100.Marga Asih Kec.000 100.000.000 100.000 100.000. Cisondari Kec.000.Baleendah .000.00% 100.000 20.00% 100.000.000.000 100.00% 100.00% 575. Bojongsoang.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Sukamanah Kec.000 50.Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk Pengembangan Sapras Kp.000.00% 20.Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola Ds.000.Yayasan Al Mahdiyin.000.000 100.000. Ciaro Kec. 01 Bojongkacor Ds.000 20.000 - % 5 100. .Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan Masyarakat Jl. Nagreg . Jl.Bojongsoang Kec.03/05 Dangdeur.000 100.00% 100.000.00% 85.000 100.000.000 40.000 15.00% 100. Katapang. 12 Ds.000.000.00% 23 .000.Sukabirus No.000 15.00% 100. Cikadut Kec.Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec.000 100. 08/18 Ds.000. Paku Tandang Kec. Giri Harja Ds. .000 15. Anggadireja No.000 100.000.000 100. Komplek Bumi Asri Rw. Ceunteung Rt. Ranca Kec. Cileunyi Kulon .00% 50. Cilebak Rt.000 100.00% 100. .000 100.000 100. . Komp.000.000.000.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang Kp.000 100.Panitia pembangunan gedung serba guna.000.000. Cibeunying Kec.000 20.00% 100.Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah kekeringan.000 50.000. 07/06 Ds. .000.000.000 40.000.Margaasih .

000 339.Kelompok tanilebah madu .000 2.000.000.000 5.721. Sukamanah Kec.000.000 50.000 2.000 2.000 2.00% 100.000 1.000 2.000.Kelompok Mulya Tani Kp. Iman Iryanto S. Al .000.000.000 2.000.000 25.000 2.Bantuan Organisasi Sosial Lainnya ♠ PKB ♠ PBB ♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung ♠ Kepada PKK ♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI ♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I ♠ DPC LVRI ♠ Kntr.000 2.00% 100.00% 100.289.Kode Rekening 1 Uraian 2 Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan Domba Priangan .000 60.000 5.00% 50.500.77% 24 .500.000 99. Baleendah ♠ DPC Pemuda Pancasila ♠ Mj.000 81. Nurul Fitroh ♠ Mj. Kesbang Linmas LSM GMBI ♠ DPD Pengajian Al Hidayah ♠ Mesjid Nurul Jannah ♠ Mesjid Sirojul Huda ♠ Madrasah An-Najah ♠ Pesantren Al-Hilmi ♠ Madrasah Assafiiyah ♠ Mesjid Manhadlul Muslim ♠ Madrasah Al-Hikmah ♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah ♠ Mesjid Uswatun Hasanah ♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah ♠ Madrasah Al-Muhajirin ♠ Md.Kelompok tani buah-buahan dan Aneka Tanaman Kec. Ip.000 339.000.000 100.000.000 208.000 30.500.000.000 100.500.000.000 5.000 50.500.000.Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk Pengembangan Koprasi Kec.000.000 100.490 3.500. Bojongkunci .000 2.000 50.500.000.000.Legok kole Ds.000 50.500.000 2.Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk Pengelolaan Pengembangan usaha Kec.000 5.490 % 5 100. Bantuan organisasi sosial lainnya .000.000 2.000 50.000. Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk ♠ Rakerdis AMS Kab.00% e.000 50. Ciinjuk 3. Bandung ♠ PEPADI ♠ LESPEBAN ♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI ♠ Sekpri Wakil Bupati ♠ Milangkala Kp.939.500.000 100.00% 100.857.Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa satiak Kecamatan Kabupaten Kota Anggaran 3 250.000.000.500.000.Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung .000 200.500.000 700.000 2.00% 50.000 2.000.Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan Masyarakat tani Jabar berupa .000.00% 0.000 200.Kelompok Usaha bersama Mardhotilah Ds.000.000 60.000 2.00% 100. Rancaekek.00% 100.000 22. Ciwidey .000 500.Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal anak yatim piatu dan Dhuafa .500.000 250.000 2.000 1.000.000.Kelompok tani budidaya persutraan .000.000 205.000 200.000.000 2.000. ♠ FKSM ♠ KP.000.000 2.500. Paseh .000.000 5.64% 77.000.500.200.000 500. Gambung ♠ Pembuatan Kalender PC PPM ♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 ♠ Yayasan An Najmiyah ♠ Pentas Musik Tradisional ♠ DPC Pasi Kec.000 10.000 2.000 1.000 2.000 2.Hidayatul Hikmah ♠ Mj.000.000.000.000 340.000 2. Miftahul Khoer ♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 ♠ Mj.996.00% 100.000 2.000 100.000.000.000 3. Al .000 205.500.000 Realisasi 4 250.000 25.000.Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin ./ Ponpes Miftahul Falah Huda ♠ Md. Keramat Mulya Kec.00% 0.Hidayah ♠ Mj.500.000.000 7. Al Fatah Kp. .000.000.000 2.000 1.00% 100.000.500.500.& TPA Al-Maun Jl. Soreang .000.000 2.000.000.000. BUDP ♠ Penhobatan An.000.

Al Fathu ♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh ♠ Mengnhadiri Resepsi H.000.000 5.000 2.000.000 2. Bandung ♠ Rehabilitasi Jl.000 10.000 2. Al muklisin ♠ Md.000 3.000 1.000 5.000.000.000.000. Bandung ♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem ♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P.000 500. Majalaya ♠ Kegiatan Istigosah Pp. As Salam ♠ Mj. Bandumg ♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan ♠ Remaja Mesjid H.000 2.000. Al Amar pakutandang ♠ Gerakan pemuda Islam ♠ MD Al Ikhwan ♠ Pembuatan Almanak Msh.000 2. Cipeujeuh ♠ PKB.500.000.000 % 5 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 25 . Mawar Rt 01/10 ♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds Anggaran 3 Realisasi 4 2.000 2.000.000 2.000 2. Al Misbah ♠ Pp. Bandung ♠ GOPTKI Kab.000. Rahmat Adam Md.000.250.000 20.000. Al Lanah ♠ MISCAB LLI Kab.000 5.000 37.000.500.500.000 2.000 2.000 5.000. Al Rahman Kec.000.000.000 1. Bandung ♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab.000 2. Nu Kab. Bandung ♠ Pengajian Al Hidayah Trw II ♠ SD Alam Pelopor ♠ PC.000 225.500.000 100.000.000 5.000 10.000.250. Kab. Bandung ♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung ♠ BKKSI ♠ Rakercab III PDI Perjuangan ♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang ♠ KPPG Kec.000.000.000.000.500. Baladika Karya Kab.000 5.000 10.000 10.500.000.000 1.000 1. Erwin Sumaatmaja ♠ Bantuan FKBS ♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III ♠ MD.500.500.000.000. Diniyah Rw 05 Cangkuang ♠ Renofasi Md. Ridwan Pp.000 10.000.000 7. PBB Kab.000 1.000 10. Bandung ♠ DPC.000 5.000.000.000 2.000 5.500.000.000.000 5.000.000 15.000 25.000.000.000 11. Hij & saka ♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds.000 5.000. Besar Kecamatan Ibun DPC Harpi Melati Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 New Indonesia Model PB.000 20.000.000 2. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa ♠ Ormas PMI ♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 ♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI ♠ Ulang Tahun PKB ke 10 ♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh ♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 ♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung ♠ GOPTKI TA 08 ♠ Komunitas Wartawan Galamedia ♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI ♠ LVRI (MUSCAB) ♠ Muscab Pepabri Kab.000 20.500.000. Bandung ♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT ♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung ♠ KNPI Kab.000 2.000 10.000.000 1. Cangkuang ♠ MILAD YPI At Tauban ♠ LPI As Shidiqiyah ♠ Mj.500.000.500.000 5. Bandung ♠ Pendamping Mitigas Program CBRP ♠ DPC.000 2.000 2.000 2. PKB kab.000 5.000.000 1.000.000 10.000 5. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang ♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni KH. Al Islamiyah ♠ YPI Al Kautsar Ds.000. Bandung ♠ HUT LLI Kab.000. Miftahul Falah ♠ PP.000 2.000.000 20.000.000 8.000 1.000. Trotoar ♠ DPC.500.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Mj.000.000 1.000 7.000 2.000 25. Nurul Iklas ♠ Mj.000.000 5.500.000.000 3. Bandung ♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA ♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora ♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ♠ MISCAB PMII Kab.000.500.000 6.500.000.000.000 2.000 5. Sangkuriang ♠ Md.000.

Rancamulya Pameungpeuk -Kepada Dewan Pendidikan Kab.Mjly .000.000. Cikasungka . Masy. MKGR Kec. Pasir Mulya Kec.000 2. Cikitu Kec.000 1.Bant.000 500.Bant. Sos.000 500.KENPAS Ds. Sos. Biru Kec.000 2.Katapang . Cilengkrang .500.000 500.000.Yysn.000.000 500.Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) .000 5.000 1.DPAC Org.000 500. Bandung Anggaran 3 Realisasi 4 2. Sos.000.000. Sukamanah Kec.Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( .Maruyung Kec Pacet . Ds.Bant.000 1.000. Baleendah . Maruyung Kec.000 500.Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan Kec.000 500.Ciparay .000 500.Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds.000 500.Forum Komunikasi warga Peduli Bersih .000 500. Usaha Paanti Pijat T.000 1. (FRCS) Ds.000.000 500. Pacet .Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds. Cangkuang Kulon Kec. Pacet .000 500.Pacet .Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) . Margahayu Tengah Kec Margahayu . Sos.000 1. Bale Bdg .Netra Ds. Org. Org.000. Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec. Majalaya .Panitia Keg.000 500. Pacet .PHBI Tablig Akbar Ds.000 1. Majalaya .U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds. Pemuda/I .000 500. U/ Pendidikan .000 500.PSAA Al-Mu'awanah Ds. Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL .Mujahidin Ds.500.000 25.000. Baleendah -DPC PEPABRI Kab.000.000 300.000 2.Kel.000 1. Cikitu Kec. Org. Summbersari . Org. Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 .Dusun II Ds.000.000 500.000.000 2.000. Org.000 1. Sos.Panitia Seminar Sehari Ds.000. Cikitu Kec.Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya Pemuda SIKAT Ds.PP.Dayeuhkolot .Forum Masy. Paseh .Bant. Ush. Lainnya u/ Himp. Bandung HUT PEPABRI . Pangauban Kec.DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama Radio Lisma-YPKA-AMS .Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec.000 500.SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis Rekaman . Kec.000.Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec.Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi . Cipaku Kec.000 1. Rancaekek .000 1.AL. Sos.000.000 1.Paseh . Paseh .Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Musda II PM PAN ♠ DPC Pepabri ♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu ♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I ♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani .Pemuda peduli Lingkungan . Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds.000 5.Kel.000 % 5 26 .Tabloid Ungkap .000 500. Lainnya u/ Yayasan Sosial AlMuawanah ds.IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan .000.000.000 1.000.000 1. Pacet . Cikitu Kec.000 100.000 500. Pacet .Bant. Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda HARAPAN Ds.Ridwan S.Pemuda Bulan Bintang .Irma SUKMA Ds. Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds.Pokja Wartawan Kejaksaan & PN.000 500.Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) . Paku tandang .000 500.000 500.000 500. Biru Kec.Forum Remaja Cinta Sos.Sukamenak .000 500.000 500.Paseh .Pekerjaan Sos.000 500.000 500. Maruyung Kec. Sukamanah Kec. .000.PSAA Al-Mujahidin Ds. Ds. Margaasih kec.Banjaran .Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat -Khitanan Massal Ds.H.000 1.Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP Ds.500. Diklatsar Hisab rakyat Cabang Pemuda Muslim Indonesia Kec.Yysn.U/ Al-Fattah Community Ds.M.

500.000 2.000 10. Bantuan Sapras Kewanitaan .PWI Kab.LLI Kab.000.500.000 2.000 45.000.000 2.000 2.Mukercab DPC PBR . Masjid .Yys. .000.Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung .000.Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds.000.000.000.000.Bantuan Org Sosial Lainnya .000.000 1.Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) .Neglasari Kec.Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V Kwaran Solokanjeruk Bant.Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion 303/SSM Kostrad Cibuluk Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 2.GMBI Soreang Banjaran .000.000 7. Bandung .000 2. Giri Mekar Kec.Barisan Ansor .Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec. Bandung . Ciparay .000 25.000.TAGANA Kab.Perkara Traficking Jl. Bayangkara No.Bantuan Kepada Kaukus Perempuan .PEPABRI .000 2.000 1.000. Paskibra Sekolah TK SMP & SMA . Ry.851.000.000 45.000 222. .000 31.000 2.000 15.88% 102.000 10.Bandung .500.000 577. Gab.500.000 50. Tropy Kpd Bpk.000 10.Laswi Cipicung . Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan Wapres RI Kab.Sertijab Pangdam melalui Dandim Bantuan Org.000.THR perip .250 138. Cicalengka .Karangtaruna kab Bandung .000 1.Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab.000 5.LLI untuk penyediaan seragam .000.Bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita .000 2.000. .500. Majalaya .000 135. .Koperasi Kewargian Bale Bandung .000.000 7.000 50.000 2. KS Karya Bakti Jl.Toha ( Gebyar ) .000.HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA Ds.500 15.000 281. Lainnya u/ Pemb.Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna . Babakan Kec.Pepabri .Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl.000 1.Legiun Veteran RI .000 5.000 25.000. Bandung . & Shohibus Salam Ds.000 44.DPC Pepabri Muscab Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang . Koord.000.000 31.000.78% 100.DPD KNPI .000. Cibeureum Gg. Bandung .000 2.Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) .000.Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch.Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra ka Indonesia .000.Lat.000.Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA .000. Sos. Bdg . Sos. Org.000.Pemuda Pancasila Kab. Sos.000.Prov Jabar LVRI .000 1.000.00% 100.000 1.00% 27 .000.000 2.906.000 1.000.Temu Alumni SMAN I Ciwidey .000.Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan .500.000 15.Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan 288.Khitanan Massal Ds. Sos.000 5.750.000.000 30. Cilengkrang .000 20.000 - % 5 f.Banjaran .Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten Bandung . Ujang Sutisna Utk Keg.BAY CELL ENTERPRISE .000 1.000 41. Cimahi Sel.000 1.Mucab LLI Kab.000 7.100. Cicalengka Kec.500.000.000 10.000 1.Panpel Cemara Festival 2008 Jl.000 97.775. Bandung untuk senam sehat .000.Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam -Yysn.An.Pan.000.000.000 1.000 5.000. Diklat Management Persis . Eppy A Rofikin Bag.000.000.000 4.000.500.000.000.500.990 12.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Utama kec.562.1 Soreang .500.000 2.500. Membangun .000 5.GMB Kec.DPC PEPABRI Kel.

000 5.09% 100.005.000 500.250.Pant.Banjarsari . 5 Pospemda 1.000 3.20 05 00 01.00% g. Majalaya ♠ Olah Raga Futsal Ds.000 750.000.Diklat Puma Yunior .Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh .000.000.000.000 3. Solokanjeruk .000.Panitia Tournament Victory .000.Pemb.Panduraksa .000 7. Bandung .Seni Calung Dangdut Kp.000 1.656.000.000.000 30.005. U/ Pembuatan Kaos ♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 ♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds.Pemb.961.Pramuka dan 1.Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab.000 1.Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds.000 1.000.000.000 1.Metro Ds.000 5.000 5.000 1.000.000.000.961.Banjaran .000.Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung .000 2.000.festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds.000.000 5.000 3.000.000 500.813.211.000 % 5 68.Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung .000.30% 28 . Rancakaso RT 2/11 Ds.000 4. 02 01 Olah Raga Kepemudaan. Bandung ♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar ♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu ♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly ♠ Turtle Project ♠ Hadiah Piala Tennis Cup ♠ P3S Gagak Lumayung ♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan ♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds.000 4.000.000.Paseh .000.Bantuan kepada Dharma Wnita Unit PEMWILDA Anggaran 3 31.000 10.000 2. Kab Bandung ♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya ♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim ♠ Galak Persikab.000 500. sumba .24 Malaysia Gudep Kab.Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh .000 5.000 2.461.Cipaku Kec.000 Realisasi 4 21.000.000 1.000 1.500.PORPEMDA .000 112.000 1. Lapangan Bola Volly Rw.Piala bergilir dari Bupati .500. Bdg Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.500.000 5.000 93.000 500. Sukamanh ♠ Pemb. Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI .Solokanjruk ( Tarling ) .500.Tenjolaya Pasirjambu . Lapangan Bola Volly .Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp.000 1.000. 5 ♠ PORCANAS 2008 ♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup ♠ PPSI PutraTunggal Sejati ♠ Pelantikan Kki Cab.000 3. Bantuan sapras pemuda .000.000 682.000 45.000.Lap.Seni Reog Panduraksa Ds.Sepakbola Ds.Sapras Olahraga Ds.000.000 1.DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab.000.000 750.000 5.000.Bdg Bant.688.000 2.000.250 45.500.000 2.000.000 3.000.Bandung .Bantuan Sosial.500.000 750.Alat Olah raga Ds.000 75.000 10.20 05 00 01.000.000 1.SMAN I Margahayu . ♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup ♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya ♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab.Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak Harupat 02 .000 1.000.000.Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari .000 100.000 1.000.000 2. Padamukti kec.000.Cipeundeuy Paseh Inernasional Johor Ke. Kejuaraan Binaraga & Body .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kabupaten Bandung .Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise -Perguruan Pencak Silat (IPSI) .000.500.500.Cibodas Kec.75% 100.500.000 25.000 1.000 5. Banjarsari Pangalengan . 10 Ds.000 5.00% 607.000 5.500.000 100. Cibodas . Bandung .000.000 3. Ciaro ♠ ASPAC DS Ciaro ♠ Galak Persikab Fc. Olah Raga dan Kesehatan .000 1.000 30.Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.Perguruan Pencak Silat Kencana Agung . Seni dan Budaya.GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan 1.000 5.000.Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy Wakil Ketua DPRD Kab.500.

00% 90.000.000 10.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.546.Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec.500.500 233.89% 93. Cibodas .000.000 166.395. Lap.20 05 05 01.9-09.687.Ds. Sadu 1. Nanjung Mekar Kec.20 05 05 01.Perb.275 3.Ds.25% 29 . 7 BELANJA BAGI HASIL 03 Bel.697 957.799. 7 49.000 10.Ds. . 1.000 10.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .GOLKAR .000 103.687.00% 104. Panenjoan .000 124.000 124.000 311. 03 6 03 01 6 6 05 05 01 6 05 02 6 6 Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik .232 88. Cisondari .000.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem.20 05 05 01.Perb.Ds.00% 100. Ciparay Anggaran 3 Realisasi 4 500. 1.664. No.000 50.500.000 103.Ds.586 27.707 125.500. Cimaung .Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug Dedes Ds Drawati Kec Paseh . 7 1.000.000. 164 KM 2 Ds.753 25.131. Cimaung .000. Alamendah Kec. Pakutandang .000 10.20 05 05 01.500.211 113. Indragiri .500 876.50% 1.301.233.964 35.750.000 41.00% 150.Ds.000.471. Bojongsari Bojongsoang .188.000.000 3. 4 kec ( Tarling Tgl.Ds.000 4. Mekarsari . Giri Mulya .174 112.000 49.122. Kertasari .000 103.275 876.000 103.750. Kec.708. Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.896 24.Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk .000.000.Ds.PARTAI DEMOKRAT .000 41.000 5.Ds.21% 0. Patenggang Bel.632.000.Ds.031.00% 100.432.000.011.750.000 41.Ds.829 26.500.ADD untuk 12 Desa.000. 1.Ds. Olah Raga Ds Rancakasumba Kec.Lap.827.000 25.000 10. Budaya & keilmuan Ds.999.000 3.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Bel.024 32. Pasirjambu .434 36.450 957. Cipelah .20 05 05 01. Bojong Loa .000.42% 97.696 139. 1.818 86.Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa Cibeureum Kec.500.590.307.PDI -PPP -PKS -PKB -PBB .Porseni.660.697 94.753 48. Dan Podium Sepak Bola Ds. Sukamanah .89% 75.Ds.580 93.000 933. Banjaran .275 4.000 10.471.886.275.000 41.513.000 10. Baleendah .20 05 05 01.Ds.708.000 62.20 05 05 01.00% 100. Sukaresmi .Ds. Alam Endah .Ds.Sapras Olah raga Bola Volly Ds.Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk kec Solokanjeruk Bantuan Gubernur .Ds.773.353.000.374.Ds.20 05 05 01.697 957. Sukamaju Majalaya .708.275.306.95% 21.000 1.877.299.750.185.Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 03 01 Bel.422. Cikoneng .000.000 10.00% 100. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa . Desa Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan . Gajahmekar .437. Kec. Rancabali .Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection Kec. 1.000.20 05 05 01.750.073 28.000 % 5 200.Ds.00% 100.Lap. Rancaekek Kulon . Sumbersari .395.000 41.500 166.046 94.000 165. Sepak Bola Ds.42% 21. Buninagara .Sapras Olah Raga Ds.000 46. Pakutandang Kec.Ds.500.592.00% 100.750.313 48.455 85.034 35.000 82.250.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Cilame .000 54.247.000 10.PAN 933. Jatisari . Margamulya .000.Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama tan .250.590.

Ds.613.856 27.Ds.454.818.708.Ds.Ds.Ds. Sukamantri .678 29.883 28. Sindangsari .115.Ds. Narawita .Ds.Ds.Ds.Ds.936 29. Tenjolaya .Ds. 3 kec ( Tarling Tgl.894 28.516. Batukarut .295.Ds.Ds.Ds. Nagrog .530.142 31.Ds.Ds.ADD untuk 22 Desa.250 84.Arjasari .Ds.Ds. HaurPugur .726 107.10-09.188 108.506 92. Linggar .415. Loa . Jatiendah .561.Ds.910 104.Ds.11-09.548 31. Patrolsari .944.354 28.753.386.346 99. Buahbatu .Ds.017. 4 kec (Tarling Tgl.Ds.Ds.Ds.Ds.119.758.Ds.515 30. Lebakwangi . Banyusari .438.349.Cikuya .788 113.683.666. Rancaekek Wetan .805.634 26. Rawabogo .Ds. Sangiang .Ds.Cijagra . Banyusari .Ds. Babakan Peuteuy . Sugihmukti .958 30.762 29.Ds. Cangkuang . Solokanjeruk . Margaasih .Ds.634 92. Rahayu .Ds.948 35.Ds.836 30. Sukajadi .Cipedes . Sukamanah .Ds. Sukamukti .Ds.Ds. Panyadap .127. Tegalsumedang . Sukamanah .ADD Tahap I untuk 13 Desa.Ds.868 26. Padamulya .Ds.700 29.Kode Rekening 1 Uraian 2 .361 115. 3 kec ( Tarling Tgl.Ds.060. Waluya .722 37.Ds.405. Majakerta .852 127.886 27.Ds.300 27. Citeureup .Ds.709.190 90.808 60.ADD untuk 19 Desa.Ds.934 27. Cibeet .179.310 30.Ds.813. Tanjungwangi . Mangunjaya .263 30.Ds. Jelegong .416 31.Ds. Biru .876 103. Cigondewah Hilir .750 37.736.17-09. Rancakasumba .152 51.Ds. Wangisagara . Rancakole Anggaran 3 Realisasi 4 28.Ds. Rahayu . Dampit . Cicalengka Wetan .ADD untuk 5 Desa.177.16-09.Ds.Ds.272 28.508.632 27. Sukamaju .Ds. Bojong . Margamulya . Majasetra . Panenjoan .Ds.478 25.418.539.044. Ciporeat .Ds. Cicalengka Kulon . Margaluyu .565.176. Neglasari .Ds.22-09. Bojongsalam .773.932 31.278.Ds.059.Ds.879 102.Ds.749.040 97.Ds.293.572 28.Ds.813.958.356 34.826.819.Ds. Wanasuka .400 87.856 97. Sukamulya .440 39.234.947. 3 kec (Tgl. Mekarpawitan .926.956.518 33.ADD untuk 6 Desa.Ds.804.700 27.414 33.024. Melatiwangi .422 - % 5 30 . 2 kec (Tarling Tgl.Ds.Ds.777.184. Mandalamekar .347. Cipanjalu .640.564.500 30.Ds.340 27.

Ds.Ds.Ds. Sukarame .647.251.Ds.Ciparay .964 90.344 38.174. Cibeureum .694 28.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.601.984 31.595. Cihawuk . Pameuntasan .383.Ds.066 24. . Serangmekar .944 28. Sagaracipta .Ds.Ds.Ds.Ds. Majalaya .710.356.Ds. Arjasari .593 114. Nagreg .Ds.Ds. Margaluyu .406 30.416 31. Cihawuk -ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa.321.Manggungharja .Ds.Ds.Ds. Ciluncat . Babakan .814.Ds Cikalong . Nanjung Mekar . Mekar Rahayu .848 27.Ds.630 29.Ds.769.081. Malasari . Cipinang Anggaran 3 Realisasi 4 105.Ds.224.942 31.(Tarling Tgl. Maruyung .374 25.Ds.560 31.144.521 104. Mandalawangi . Gunung Leutik .Ds. Manggung Harja . Bumiwangi .Ds. Sukamanah . Cibeureum BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja . Sukamulya .286.Ds. Parungserab . 3Kec.154 92. Baros .514 28.440 68.Ds.417.Ds.Ds.291.Ds.895.Ds. Sukamanah . Talun .292.Ds.Ds.880. Malasari .493. Ciaro . Rancakole .890. 3Kec.020.479.086 33.351.417. Cikalong .006 27.(22-09-08) .734 33.554 27.132.767 99.Ds.494 29. Sangaracipta .Ds.914 26.496. Sekarwangi . MekarLaksana .544 31.257.Ds.Ds.Ds.Ds. Neglawangi . Mekar Maju .762 30.000 123.522. Jagabaya .439.Ds.Ds.137. Ciherang . Cikitu . Cikawao .Ds.726.Ds. Margamulya .267.034 34.398 32.132 7.760 24. Pangauban .464 28.Ds. Sukawening . Sukamaju -ADD Tahap I Untuk 9 Desa.976 42. Cipinang .Ds.Ds.235 28.Ds. Margahayu Tengah .218 38.995.Ds. Katapang .285 29. Sarimahi .392.794.466.364.Ds. Maruyung .Ds. Sukarame .977.Ds.406 27. Mandalahaji . Babakan .680 88.Ds.580.Ds. Santosa -ADD Untuk 15 Desa.956 26.808.332 96.Ds.856 30. Sukapura .957.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .361.461. Citaman .Ds.269 105.Ds.Ds.639. Cibiru Wetan .Ds.23-09.Ds. Bojong . Mekarjaya . Mekarlaksana .758 27. Wanasuka . Gunungleutik .135 72. Mekarsari .Ds.912 31.880.Ds.Ds. Ciparay .800 - % 5 31 .360.336.083 80.018.284 70.954 24.Ds.

Desa Katapang Bantuan ADD .Desa Ibun .805.10 Kecamatan 19 Desa Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .900 26.888 93.310 30.4 Kecamatan 6 Desa Bantuan ADD Belanja Kinerja 4 Kecamatan 4 Desa Kecamatan Dayeuh Kolot .766. Cileunyi .544.056 28.134 32.355.029.Kecamatan Cimaung Ds. Pasirjambu .10 Kecamatan 17 Desa Bantuan ADPD ADD untuk Anggaran 3 Realisasi 4 30.Kecamatan Banjaran Ds.17 Kec.754 34.Desa Lagadar .109.566.(24ADPD ADD BELANJA PUBLIK .Desa Cibodas .110 82.264 28. Kamasan Bantuan ADD .000 71.Desa Cangkuang Kulon .524.085.477.747.251.452 96. Arjasari .235 123.040 28.651.Ds Mekarmaju Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .942 30.Ds Sukamukti .553.165.926 29.978.456 43.006 96.Kecamatan Arjasari Ds.361.932 31.Desa Sukapura Bantuan ADD Belanja Publik Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk Kec.219.165.178.199.138.006 38.Desa Darwati ADPD ADD BELANJA PUBLIK . Margamulya .970 96.Ds.915 78.Desa Sukamanah .Ds Lengkong Kec.790 71.Ds Neglasari Kec.045 1.273.308.Ds Cipaku Kec.199.649.987.Desa Tanjungwangi Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja .372 75.260.698 30.Ds Lebakwangi Kec.104. Arjasari .660 27.718.835.517 70.Ds Pamekaran Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk Kec. Batukarut .302.Ds Margamekar . Jatisari Kecamatan Cangkuang .Ds Mekarsari Kec.Ds Warnasari .332 26.761.860 41.006.Ds Cilame Kec.Ds Cileunyi Wetan Kec.Ds Sukaluyu Kec. Kutawaringin . Majalaya .Ds Pulosari .166 39.Ds Nagrak Kec.Desa Cukanggenteng .Desa Cikembang .544.151 57. Soreang .470 33.494.468 30.538.Kode Rekening 1 Uraian 2 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik untuk 1 Desa. Cimenyan .440 66.898 27. Cipinang .Desa Panyirapan . Ciparay .247 1.304 68. Cinangela Kecamatan Pacet Bantuan ADD Belanja Kinerja .Ds Mekarmanik Kec.284 28.727 108.894 32.927. Paseh .132 31.815.034 59.347.964.460 26.043 70.207.Ds Pinggirsari Kec.014 66.808.Kecamatan Pangalengan Ds.392.(24-09-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa.692 31.Ds.493.296.022 60.516.486.315 66.801.1Kec. Bojongsoang . Cangkuang .852 31.971 - % 5 32 .Ds Majakerta . Ibun .648.482.

266 70.Ds.817 66.361 75.520.326.204. Cikadut Kecamatan Margahayu : .319.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .415.650 26.Ds Padawulun Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : .915.Ds. Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 532.832 62.Ds.kpd Desa utk ADD Kinerja 11 Kecamatan 20 Desa Bant.273.Pemerintahan Desa 13 Ke.163.Ds.046 77. Pinggirsari Bantuan Keu.Ds.454.Margamukti . Bojongmalaka Kecamatan Bojongsoang : . Sayati BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Pangalengan : .972 58.Ds. Cukanggenteng Bant.Ds.301. Banjarsari Kecamatan Ciwidey : .051. Mekarsaluyu Bant. ADD Publik Kec.Ds.116 74.587 69. Mangunjaya Kecamatan Paseh : . Ciluluk Kecamatan Cimenyan : .584.983. 18 Desa Bantuan ADPD ADD untuk .Ds. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp Kec. Mekarlaksana . Lumajang Kecamatan Arjasari : . Arjasari .Arjasari Ds. Majalaya .Baros Kecamatan Paseh : .387. Cimaung Kecamatan Arjasari : .900.109 61.873 - % 5 33 .667 268.Kec.Ds.531.Ds.977 67.708 63.203. Mekarjaya Kec.Ds.Ds.542 57.Cikoneng Kecamatan Pameungpeuk : . Karangtunggal Kecamatan Ibun : . Neglasari Kecamatan Cimenyan : .Ds. Cigondewah Bantuan Keu.Ds.Ds.4 Kecamatan 9 Desa BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik Kecamatan Pangalengan : .226 75. Sukamaju Kecamatan Cikancung : Ds.Ds.756 64.385.700 39.579 67. Pasirjambu .Ds.585.kpd Desa utk ADD Kec.Ds.276.988.907 341.556 32. Jagabaya Kec. Majalaya .Ds. Lampegan Kecamatan BALEENDAH : . Bojongkunci Kec. Padamulya Kec.504 44.Ds.656 59.Ds.866 70. Cipaku Kecamatan Ciwidwey : .478 78.870 70.288 69.815 65.294 70.323.620.919.464.064 66.414 31.366 81.669. Lebakmuncang Kecamatan Cimaung : .158.Ds. Pameungpeuk . Margaasih Ds.545 644. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Kec. Tribaktimulya .554 84. Ciwidey Kecamatan Ciparay : .468 66. Cimaung . Sukasari Kecamatan Ibun : .492. Majalaya . Tegalluar BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Cimaung : .850.582.808.199 62.492.406.220.Ds.080.713.

314 87. Margaasih Ds.Kec. Neglasari . Cikasungka .030 217.Kpd Desa ADD Publik . Soreang Ds. Cikancung Ds.460.Ds Sukawening Kec.377.Kode Rekening 1 Uraian 2 .244 77. Pasirhuni Ds.Ds.Kpd Desa ADD Kinerja & Publik .428. Ciwidey Ds.Ds kamasan Bantuan Keu.144.Ds.563 60.586 169.Kec. Banjaran Ds.592.334 62.570 1.844.174.000 88.055.814. Pangauban Bantuan Keu.680 72.301 92.519.kpd Desa ADD utk Bantuan Keu.266.015.482.107 24. Lebakmuncang .671.176.295.979.043 98.194 68.135 65.710. Warnasari Kec. Pasir Jambu .711. Citaman Ds.Kec. Kutawaringin Bantuan Keu.077 59.281 70. Baleendah .406.461. Karamatmulya Anggaran 3 Realisasi 4 72. Banjaran .773.838 108.423.Kec.554 236.817 68. Soreang Ds.374 30.920 476.108.935 130.15 Kecamatan 40 Desa Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik Bantuan ADPD ADD Publik Bantuan Keu. Ciherang Ds.Kec.kpd Desa ADD Kinerja utk .815.175.100 71.Kec.790 80.Kec. Nagreg . Ciwidey .421. Margaluyu .841 131. Cimaung Ds.974.043.281 69.775 61.736.648.312 67. Ciaro Ds.Ds.835.Ds Cikoneng Kec pangalengan -Ds wargamekar -Ds Margamulya -Ds Banjasari -Ds wanasuka Kec Ciparay -Ds Babakan -Ds Gunungleutik -Ds Manggungharja -Ds Cikoneng Kec Banjaran -Ds Kamasan Kec Cimaung -Ds Mekarsari Kec Cimenyan -Ds Cikadut Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja Kinerja Untuk kec. Nagreg Ds.977.040 62.979. Banjaran .587 80.986. Pacet Ds. Banjaran Ds.Kec.339 60.864 162. Cilame Kec.Kec.468 99.748 200.273.957.210 29.158.812.360 110. Cipeujeuh .349. Campakamulya .546 175. Bojong Ds. Cigondewahhilir .395 % 5 34 .Kec.964 65.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk Bantuan Keu.878 290.569.163.970 28. Pamekaran Ds.335 73. Mandalawangi Ds. Pacet Ds.Ds Rancamanyar Kec. Soreang -Ds Cingcin Kec.356.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk .

Jelegong Ds. Ciparay Ds.482 31. Dayeuhkolot Ds. Gunungleutik Ds.876 31.Kec. Soreang Ds.336. Padamukti Bantuan Keu.398 32. Bojongemas Ds.104 24. Rancaeekek Ds.788.Kec.Desa Cukanggenteng Kec.481. Bumiwangi .709.154 30.Kode Rekening 1 Uraian 2 .006 31.177. Soreang .Kec. Cibiruhilir Ds.137.348.248. Margaasih Ds.414 135.Kpd Desa ADD Kinerja .991.918 32.354 29.016.970 30.697.056 31.Sukamenak ADD Kinerja & Publik .Kec.871.460 33.760 35.566.240 28. Solokanjeruk .Malakasari .393. Cikancung Ds.Kec.321. Bojongsari Ds.Kec. Rancakole .360. Mandalasari .046 35.396 26.Kec.Kec.618 26. Ciwidey Ds.726.877.293. Linggar Ds.032.651. Dayeuhkolot . Solokanjeruk Ds. Cangkuang Ds.914 30.572 27.114 - % 5 35 .352 32. Ciparay Ds. Baros Ds.Lengkong .446 28. Ciwidey Ds.171.438.Kec.692 32.Kec.666.075.Kpd Desa ADD Publik .678 28. Margahayu Ds.308 34. Bojongmanggu .Desa Nanjung Kec.Kec.006. Sekarwangi Ds. Soreang Ds. Bojongsoang Ds.434 33. Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 85. Cimekar .794.628 34. Pameungpeuk Ds.447.644 33. Sindangpanon .Kec.Kec. Malasari Ds.264 30.864.706 30. Solokanjeruk Ds. Pasirjambu . Cibodas Ds. Cileunyi Ds.056 28.672 43.440 29.Nanjung . Panundaan .944.291.Kec.965. Pangalengan Ds.416 32. Banjaran Ds. Ciburial Ds.797.137. Cibiruwetan Ds.658.Kec.347.248.276 32.046 31.Kec. Rancaeekek Kulon Ds. Arjasari Ds.745. Baleendah Ds.029.468 29.476 28.936 33.361. Langensari Ds.Kec. Cikalong .660 77.974 31.019. Bojongsoang Bantuan Keu.956 33. Pakutandang . Lamajang .Kec.870. Margaasih ADD Kinerja . Bojongsoang Ds.Kec. Tegal Sumedang Ds.556 31.Kec. Sukamulya .427.Kec. Serangmekar Ds.072. Cimaung Ds. Cimenyan .Kec. Cileunyi Kulon Ds. Tanjunglaya Ds. Cimenyan Ds.976 37.

841 131. Majalaya .Ds. Cikancung Ds.000 29. Cicalengka Ds.Desa Babakan peuteuy .105.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Bojong .015. Sindanglaya .025 14.844. Padaulun .814.Kec.Kec.481. Biru . Ciluncat Bantuan Keu.Ds.300 110. Santosa .282 128. Cimenyan Ds. Banyusari Bantuan Keu.912 29.Kec.Desa Tenjolaya .Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.474.390.888 37.Ds.459.944.118. Ciparay Ds.434.806 64.000 88. Cangkuang Ds.Desa Margaasih Kecamatan Pasirjambu .482.936 129.045. Padamulya .478 34.951 156.Ds.300 112. Talun .188 38.970 34.838 72.998 69.748.916 123. Sukapura Kec. Neglasari Anggaran 3 Realisasi 4 52.626.407. Ibun .758 33. Soreang Ds.460 75.046 69.Desa Cikuya . Nagreg .030 217. Cihawuk .083.Kec.Desa Waluya . Tanjungwangi .Kec. Tanjungwangi .Kec. Kertasari . Cicalengka Ds.Ds.Kec.790 25.Ds.979.422.267.499. Nagreg Ds. Cipinang Kec.Kec. Arjasari .336 32.Ds.109.Ds. Pameungpeuk Ds.Ds.708 140.469.569. Sukamaju .136. Mandalawangi Ds. Cibeureum . Citaman Ds.415. Sukanagara .168.010. Dayeuhkolot Ds.Ds.966. Batukarut Kec.214 135.Kec.820. Ciherang Ds.Kpd Desa ADD Publik dan Kinerja .666 137. Dukuh Kec.000 32.704.660 159.Ds.Desa Narawita . Wangisagara . Sukapura Bantuan Keu.152 27.Ds.047.855.786 142.932 29.160. Rancatungku .Desa Nagrog .858 27.880.660 147.Desa Dampit .481.554 236.516.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.794 60.870.Kpd Desa ( ADD ) Kecamatan Cicalengka .330 65. Sagaracipta Ds.894 29.956.556.Ds.048. Babakan .Ds.Kec.Desa Cicalengka Kulon .Ds.654 31.Ds.180 % 5 36 . Cimaung . Ciaro Ds.Kec.517.864 162. Ciparay .042.546 175. Bojong Ds.086 128. Padamukti . Cikasungka Bantuan Keu.Katapang Ds. Sarimahi Kec.144.736.088 27.Desa Pasirjambu Bantuan Keu.256 33.946 28.Kpd Desa ADD Publik . Solokanjeruk Ds. Ciheulang .460. Sudi Ds.

754. Pasirmulya Kec. Cihanyir . Solokanjeruk Bantuan Keu.Ds.Ds. Bojongsari Kec. Ciluluk Kec.516. Sukamaju Kec.389.685.738 70.Ds.517.Ds. Banjaran .Ds.048.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Arjasari .Ds.Ds. Cimaung Kec. Cikancung .011.708 - % 5 37 . Cimenyan . Mekarsari .870 159.640.251.Ds.800 143.835. Mekarlaksana Kec.690. Cikancung .466 70. Cimaung Ds.055.297 65.266 173. Panenjoan Kec.Ds. Santosa Kec.665 105. Cimaung . Cikancung .426 24. Bojongkunci .083 81. Mekarsari .626.Ds.561.872.461.335 75.915 112. Bojongloa .565.964 93. Cikawao .940 73.390 70. Babakan Kec.900.Ds.985.Ds.995.998.Ds. Kertasari .468.446. Pacet .Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Pangalengan . Langensari Kec.Ds. Cipinang Bantuan Keu.244.432 63. Rancatungku .059.647.323.761. Cicalengka .Ds.Ds.604 162.982 168.Ds.Ds. Tanjunglaya . Bojongsalam Kec. Margamukti .542 126.Ds.Ds.021 24. Banjaran .Ds.375. Sukaluyu Kec. Ciluluk Bantuan Keu. Cimaung Ds. Ancolmekar Kec. Cimenyan Kec.457 73.705.794 71.Ds.852 30.Ds.658 74.558 58.Ds.226 90.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.126. Ciparay . Hegarmanah .Ds. Pameungpeuk . Majakerta . Mekarsaluyu Kec.484 99.232 84.Ds.250 128.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds. Cimenyan .948 24.246 99.054 63. Solokanjeruk .338 95. Ciparay .Ds.Ds. Tegalsumedang Kec. Rancaekek .Ds. Mekarjaya .Ds.Ds. Rancaekek .807 121.044. Bojongsoang .490 28.944 83.301. Sukamukti .Ds. Cicalengka Wetan .134 147.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.832 66.Ds.Ds. Sukamanah Kec.087 96. Pangalengan . Pameungpeuk . Sangiang .Ds. Cikancung .022.826. Maruyung .Ds.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Serangmekar .296 66.Ds.263.273.073. Pasirjambu Anggaran 3 Realisasi 4 30. Majasetra Kec. Sukamaju Bantuan Keu.380 30.130 66.Ds.302.598. Ciapus Bantuan Keu.508 35.117.850. Cimaung .797.Ds. Mekarjaya Kec. Sukasari Kec.

Ds.934 27.823.600 35.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Girimekar .Ds.917.Ds.Ds.Ds.514 104.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.Ds. Rancaekek .986.773. Pameuntasan .Ds.Ds.825 28.Ds.522.Ds.300 25. Sukamanah .589.234. Sadu Kec. Ciparay .Ds. Cikoneng .064 27.Ds.Ds.Ds.407.740.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.072.295.300 26.Ds.464 30.250 29.086 114.018 147.400 51.894 29.496.240. Rancaekek . Cincin Kec.Ds.564.416 28.108.240 63. Buninagara Kec. Banjaran .784. Girimulya Kec.025 112.Banjaran Wetan Bantuan Keu. Katapang .544. Rancamanyar Kec.359. Ciwidey . Sukaresmi Kec. Rancabali .717. Rancabali .Ds.Ds. Ciporeat .726 25.610. Pasirjambu Kec.341 65.Ds. Sekaewangi .479.762 85.Ds. Mandalamekar . Nengkelan Kec. Mekarmanik Kec.251. Banyusari Anggaran 3 Realisasi 4 65.658 31.Ds.209 96. Dayeuhkolot .Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Soreang .185.565.084 27.310 166.680 30.512 247.678 34. Nanjungmekar .483.204.492 30. Dukuh kec. Cipanjalu .Ds. Pameungpeuk .931. Mandalahaji Kec.177.036. Cilengkrang . Melatiwangi Kec.400 94.Ds.207 60.Ds.623. Kutawaringin . Ciparay .936 24.Ds.676 29. Cinanggela .Ds. Ibun . Srirahayu Kec.Ds.210 18. Katapang .428 112.483.900 28. Mekarlaksana Kec. Kutawaringin .047.892. Katapang Kec.Ds. Rancamulya Bantuan Keu.Ds. Kertasari . Sukamukti Kec.965.094.134 26.104.942. Katapang . Cikancung .024. Soreang .266 74.Ds.883 % 5 38 .399.Ds.430. Nanjungmekar Kec.513.Ds.Ds.317 91.392 25.612 68.372 93.Ds.318 27. Mekarjaya . Rancaekek Wetan .Sangiang .Ds.Ds.Ds.886 31.348 27. Pacet . Sukanagara .Ds.042. Pacet . Indragiri Kec. Sagaracipta Kec. Cangkuang Bantuan Keu. Baleendah . Jelegong .890. Cimenyan . Cilengkrang . Neglasari Kec.Ds. Haurpugur Kec.Ds. Cileunyi Wetan Kec.Ds. Cileunyi .125. Nagrak .Ds.

714 28.Ds.Ds. Margahurip Kec.422 87.794.932 24.Ds.Ds.Ds. Sukarame Kec. Cimenyan . Sarimahi Kec. Kutawaringin .Ds Sangiang . Rancakole .654.350 28.570 31. Mekarjaya Kec.690.Ds Tangsi mekar Anggaran 3 Realisasi 4 130.Ds Girimulya Bantuan Keu.Ds.Ds.Ds.Ds. Majalaya Kec. Arjasari .032 73.006. Ibun .804.Ds Cangkuang Kec Arjasari . Margahayu .432 66.950 150.303.800 70.982 36. Cilengkrang . Laksana Kec. Ibun . Solokanjeruk . Kertasari .470 97.Ds.Ds.472.285 94. Cibeet Kec. Karangtunggal Kec. Baleendah .Ds.168 69. Arjasari .439.734 32. Sukamulya . Rancaekek .179. Cipanjalu . Bojongemas Kec.Ds.424 31. Wargaluyu .802 93.058.700 26.024.554 92.596 28.642. Karyalaksana .Ds.Ds.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec Paseh .566 64.260 27.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.Kpd Desa (ADD) Publik Kec. Padasuka KecMargaasih .271. Tarumajaya Kec.256.584 38.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.Kpd Desa (ADD) Kinerja Kec.018 60. Bojongmalaka Bantuan Keu.Ds. Cangkuang Kulon Kec.081.Ds.Ds. Cikembang .Ds. Cilengkrang . Pacet .379 79.286.Ds.Ds.801.889.326. Majalaya .252 26.531.Ds. Melatiwangi Bantuan Keu.Ds.024.158 65. Kutawaringin . Paseh .Ds Margaasih Kec Cilengkrang .Ds Hawur kubur .361 28. Margahayu Kec.152.Ds Patrol sari Kec Margaasih .406 26.586.700 30.Kopo Kec.498 26.Ds. Mekarrahayu Bantuan Keu.Ds.Ds.Pacet .551 % 5 39 . Cikitu . Pinggirsari .Kpd Desa ( ADD ) Kinerja 13 Kecamatan 18 Desa Kec.899.Ds.040 33.Ds Cikoreak Bantuan Keu.895. Dayeuhkolot .986.610 61. Banjaran .417.579.Ds Sukamulya .516. katapang .899 68.Ds Sukamanah .357.034.461.Ds.849 133. Cikadut Kec.994.794 28.132. Arjasari Kec.867 140. Katapang Kec.102.699.762 42.Ds.490.917. Ciparay .888. Jatiendah Kec.848 63.

Alam endah -Ds.Jaga baya Kec.621.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .880.Ds Karyalaksana Kec Pameungpeuk .998.874 64.Ds Tenjolaya -Ds Cukanggenteng Kec Cimaung -Ds Malasari Kec Cikancung .005.888.081 88.868 61.Patenggang Kec.548.452.Ds Mandala Haji .Cibodas Kec.Ds Cinangela .064 133.653.664.Ds Rancaekek wetan .374 160.616 70.347.597 % 5 40 .699 152.174 130.Ds Jelegong Kec Bojongsoang -Ds Tegalluar Kec Pasirjambu .630 130.Ds Pamentasan .Ds Pangalengan Kec Pasirjambu .372.681 72.290 67.050.Kutawaringin -Ds.156.626.Ds Cikembang Kec Ciwidey .055.Ds Jatisari Dibayar ADD belanja Publik kinerja Kec.Ds Bojongmanggu Kec Ciparay .277 65.Ds Cangkuang Kec Paseh .Ds Rawabogo Kec Ibun .Ds Sukarame .433 113.613.826 104.504 116.100.402.985.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec.Ds Bumiwangi .562 143.146 71.193 64.Ds Margahayu selatan Kec Baleendah . Kertasari .158 62.987.088 1.Pasir Jambu -Ds.Ds Gunungleutik .988.658 155.Ds Margamulya .Ds Sukamulya .Lampegan Kec.Kpd Desa (ADD) Publik Kec.632.Ds Sukamantri Bantuan Keu.102 90.Ds Karangtunggal Bantuan Keu.521 89.164 125.727 67.Ds Langonsari Kec Rancaekek .Ds Cilegong .276 119.088 73.Kode Rekening 1 Uraian 2 .966.279.572.871.Cimaung -Ds.385 126.274 94.573.112 73.Cipelah -Ds.759 71.Ds Gajahmekar Kec Pameungpeuk .813.Ds Kutawaringin .634 114.Ds.808.353.238 142.977 73.654.175.585.458.411 66.836 152.Ds Tanjungwangi Kec Kutawaringin .733.264 71.489 73.Ds Mandalasari Anggaran 3 Realisasi 4 114.Ds Sukawening .204.390.Ds Cikitu Kec Margahayu .197 86.Rancabali -Ds.Ds Bojongmalaka Kec Kutawaringin .538.875 60.063.Cibodas Dibayar ADD Belanja Publik Kec Pacet .Ds Cisondari Kec Kutawaringin .663 65.587.659. Pangalengan .513.Ibun .374.

Ds Sindangsari .184 27.Ds Drawati .128 71.697.068.320.305.445.Ds Cipaku .588 27.486.Ds Cipedes .734 27.Ds Cangkuang Kec Margahayu .724 28.035 63.356 30.331 70..095.036 31.Ds Cijagra Kec Ibun .Ds Sangkanhurip .046 27.244.672 27.Ds Mekarmaju .Ds Bojongsalam .048.Ds Parungserab Kec Rancaekek .888.134 26.Ds Mekarsari Dibayar ADD Belanja Kinerja Kec Arjasari .Ds Nagrak .199.Ds Talun Anggaran 3 Realisasi 4 61.364 25.Ds Mekarsari .Ds Pangguh .517 57.297 72.781 79.650.664 32.158 153.426.639.Ds Mekarwangi .560 25.004 27.671.Ds Cilame Kec Ibun .Ds Cilampeni .680.151 31.843 % 5 41 .266 144.Ds Lengkong Kec Banjaran .Ds Cibeureum Kec Ciparay .805.680 59.415.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Soreang .290.280 31.304 24.554 27.165.Ds Mekarpawitan .Ds Margaluyu .Ds Wangisagara .410 67.533.Ds Cimenyan Kec Bojongsoang .Ds Cangkuang .264 31.096 74.476 58.359.Ds Lebakwangi Dibayar ADD Kinerja Kec Paseh .162 30.Ds Sukasari Kec Cangkuang .908.494.Ds Sukamukti Kec Kutawaringin .Ds Ibun Kec Katapang .106.956 30.754.156 73.428 31.709.874.Ds Bandasari Dibayar ADD Belanja Publik Kec Cimenyan .Ds Loa .618 39.212 83.417.529.Ds Bojongloa Kec Kertasari .415.733.Ds Pangauban Kec Arjasari .174 26.257.695.402.Ds Cigentur .506.Ds Neghlasari .Ds Ancolmekar Kec Cangkuang .Ds Pananjung .DS Sayati Kec Cangkuang .792.Ds Panyirapan Kec Pasirjambu .260.Ds Ciluncat Kec Soreang .Ds Tanggulun .514 28.260.055 86.814.Ds Bumiwangi Kec Arjasari .Ds Mangunjaya Kec Pamengpeuk .964 26.994 32.366.616 66.991.386 25.647.407.478 29.Ds Sindangpanon Kec Majalaya .Ds Gandasari -Ds Sukamukti .567.080.310 25.

575 12.Ds Sukamulya .680 68.632.Ds Buniagara Kec Majalaya .480 75.Ds Tegal Sumedang .540 63.116 154.112.685.DS Sukamanah Kec Kutawaringin .912.836.996.Ds Jati Endah .115 64.379 63.Ds Bojong .Ds Sukamenak Kec Cimenyan .443.Ds Tanjungsari ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan Kec Ciwidey .956 32.921.873 84.669.300 - % 5 42 .Ds Jatisari ADD Belanja Publik Kepada Desa Kec Pangalengan .Ds Sindangsari .680.650 67.023.938.Ds Mekarwangi Kec Cangkuang .Ds Neglasari .Ds Mangunjaya Kec Ciwidey .Ds Karamatmulya .968 99.396 119.Ds Lamojang Kec Arjasari .844.989 73.085 77.166 59.Ds Mekarjaya Kec Pasirjambu .Kode Rekening 1 Uraian 2 Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja Kec Ibun .Ds Cilengkrang Kec Rancaekek .600 116.155.ADPD Ds Mandala Mekar ADD Publik Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 102.Ds Panyirapan Kec Cilengkrang .Ds Mekarsari ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa Kec Margahayu .731.Ds Panyocokan Kec Banjaran .308.Ds Tenjolaya .829.492.Ds Nagrak Kec Cimeunyan .698 75.Ds Baros .Ds Padaulun .915.Ds Mekarmanik Kec Soreang .396 25.341.Ds Sindanglaya Kec Pasirjambu .Ds Loa .Ds Margahayu Tengah .248.400 278.293.135.109.Ds Sugihmukti Kec Paseh .Ds Majalaya Kec Bojongsoang .415.977.516 75.Ds Majakerta .114 66.579 82.Ds Panundaan Kec Pacet .031.860 78.146 10.045 129.Ds Cijagra Kec Mekarmaju .656.357.Ds Pasirjambu Kec Soreang .122 37.250 67.Ds Bojongsoang Kec Ibun .Ds Sukajadi Kec Cangkuang .724.655.Ds Mekarpawitan ADD Publik .361 64.088 28.032.843 73.112 9.696.199 70.029.Ds Talun Kec Paseh .000 63.582 26.142 60.Ds Mekarmaju .106.647.000.860 30.520.388 26.835.080.757 69.849 60.

000 25.895. Ibun ds.410.195.000 33.082.000 29.336 37.882 61.000 25. Ibun Ds. Sentosa ♠ Desa Ciaro Kec.Lagadar ♠ Desa Pasirhuni Kec.Ds Sukamaju .886.500.850. Pacet ♠ Kec.Desa Batukarat Kec. Pameungpeuk ♠ Kec.790. Ciwidey ♠ Desa Margahayu Kec. Cicalengka ♠ Desa Wargaluyu Kec.000 22. Kertasari Ds.475.000 21.749.463.000 26.Ds Bojongmalaka Kec Majalaya . Nehglasari ♠ Kec.000 25.500.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 48.675.000 35. Kertasari Ds.Ds Wargaluyu Kec Bojongsoang .211.465.Ds Tarumajaya Kec Arjasari . Cilengkrang ♠ Desa Pasirjambu Kec. Pameungpeuk Ds.785.000 33.000 26.ADD Kinerja /Publik . Baleendah .940 47.475. Neglasari ♠ Kec.000 31.865.617.440.155.749.19% 102.61% 43 .990.Ds Cipaku . Banjaran Ds.940 1.000. Margahayu ♠ Kec.760. Katapang ♠ Desa Pameuntasan Kec. Soreang ♠ Desa Girimulya Kec.695.000 32. Neglawangi ♠ Kec.Ds Sukajadi ADD Belanja Publik Perimbangan Desa Kec Paseh .000 32. Margahurip ♠ Desa Panenjoaan Kec. Kutawaringin 47.595. Cimaung ♠ Desa Malakasari Kec.000 20.000 48.573.578.080.242 % 5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN / KOTA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .149. Karyalaksana ♠ Desa Sukamukti Kec. Kutawaringin ♠ Desa Jatiendah Kec.451 75.Ds Drawati Kec Solokanjeruk . Margaasih Ds.675.000 39. Margaasih .07% 97.000 32. Rancaekek ♠ Desa Banjarsari Kec.195.000 20.255.000 19.000 91.000 25.681.000 66. Cikancung ♠ Desa Serangmekar Kec.Desa Ibun Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 41. Cipatray ♠ Desa Sukawening Kec.962. Kutawaringin ♠ Kec.082.942.320.085.Ds Majasetra Kec Soreang .000 55.500. Arjasari ♠ Desa Cigondewah Hilir Kec. Pangalengan ♠ Kec.541 48.276.000 29.000 26. Laksana ♠ Kec.530. Arjasari .541 43.505.630 88.Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) ♠ Desa Cihanyir Kec.795.000 38. Ibun Ds.795. Banjaran Ds.Ds Cipagalo Bant.185.Ds Cigentur Kec Baleendah .555.000 33.Ds Langensari Kec Kertasari .000 102.Ds Mekarrahayu Kec Margaasih .940 47.395 1.055. Pasirjambu ♠ Desa Padaulun Kec.600 70.000 17. Nagreg ♠ Desa Keramat Mulya Kec.19% 92.Desa Lagadar Kec.082. Langonsari ♠ Desa.104.000 56.018 73. Margaasih ♠ Desa Tegalsumedang Kec.000 27. Majalaya ♠ Desa Padasuka Kec.Ds Pangguh Kec Paseh .Desa Bojongmalaka Kec.500. Bojongmanggu Kec.886. Baleendah ♠ Desa Jatisari Kec.749.

000. Pangguh . Mekarwangi .545 142.999. .000.260.545 44.940 105.000 55.Ds. Kutawaringin .Ds.593.129.Ds.000.545 36.395 200.545 24.954.500 36.000 24. Girimulya .454. Pakutandang Kec.831.Ds.979. Sangiang .000 16.000.000.545 88.545 137.Ds.000 30. Baleendah Ds. Bojongsoang : . Rancaekek Kulon .Ds. Cipeujeuh Kec.Ds.545 79.000.954.Ds.010.454. Baleendah . Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds.545 26.Ds. Baleendah .000 23.Ds.Ds. Rancabali : . Mekarsari .454.454. Talun .Ds.000. Cikawao . Sukanagara Kec.Ds.545 48.545 24. Bojongsoang Anggaran 3 Realisasi 4 43.000 85.204.500.Ds.954. Lengkong . Dukuh .545 76.Ds.954. Jelegong .000 200.454.545 26.867.545 96.95% 44 .954.545 39.454.Ds.PILKADES Ds.000 120.315.000 120.000 19. Soreang : .Ds. Kec.454.650. Bojongsalam .454.Lampegan Kec.Ds. Sukamanah .545 51. Sindangpanon Kec.000. Patengan 37.Ds.230. Rancakole Kecamatan Arjasari Mekar Kec.Ds.Pembangunan Prasarana di Desa.Ds. Sukaresmi .454.955. Bojongloa Kec.Ds. Sukaluyu Kec. Cipagalo . Kutawaringin .Ds. Ciparay . Pangauban . Nanjungmekar .000. Rancaekek : .Ds.000 56.Ds.545 125.000 44. Jelegong Kec. Majalaya ♠ Desa Pamekaran Kec. Rancaekek : .000 39.000 120. Buah Batu Kec. Jatisari Kec. Arjasari Ds.000 29. Cikitu . Sukamulya .000.454. Tanjungwangi .635. Haurpugur . Cangkuang .Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Desa Majalaya Kec.154.Ds. Pacet : .204.PILKADES Ds.Ds.954.Ds.000 200. Bumiwangi Kec. Pasirmulya .545 108.000 120.000 120.Ds. Cipagalo Kec. Cangkuang .545 24.454.Ds.500 84.000 36. Nagrak . Ibun .545 88.Desa Rancamanyar Kec.000 120.954.500.Ds. Sukajadi . Linggar .454.Ds.954.Ds./Kel.704. Pangalengan Bant. Ciparay Ds.Ds.454. Tegalsumedang .000 120.545 58.Ds.954. Sukamaju Kecamatan Cimaung .Ds.000 55.954.545 94.Ds.545 34. Maruyung .000 20.000. Banjaran : .Ds.140.Ds. Wargamekari Kec.Ds.Bant.545 110.000.545 54.420.500 33. Kutawaringin : .000 120.829.000 200. Ibun : .715.954.954.Desa Bojong Malaka Kec. Rancaekek Wetan Kec.545 194.545 148.545 162.Ds. Karyalaksana .Ds.545 % 5 .Ds.Ds. Soreang ♠ Desa Cikitu ♠ Desa Cilengkrang ♠ Desa Buninagara Kec.000.000 23.020. Padasuka .545 129.

545 134.545 38.545 84. Banjar sari .954. Tarumajaya .954.Ds.204.Ds.Ds. Nagrek .545 31. Cileunyi : .Ds.454.545 45. Mekarsari .Ds.Ds.545 134.545 39.545 73.704.Ds.500 28.454.704.545 24.454.545 24.454. Karangtunggal Kec.545 65. Cimenyan : .Ds.Ds.545 102.954.954. Neglasari Kec.Ds. Kutawaringin : .545 71.Ds.954. Margaluyu .Ds. Pangalengan : .954.000 80.545 26. Panyirapan . Sekar Wangi .545 34. Sukaluyu Kec.545 39.Ds.954.204.545 55. Cibodas .545 136. Pameungpeuk : . Margamekar .545 24.Ds.Ds. Ciaro .545 91.454.454.Ds.545 84.954. Bojong .545 74. Alamendah .454.545 162. Baleendah : .454. Parungserab .545 56. Pameungpeuk Anggaran 3 Realisasi 4 90.Ds.979.545 29.Ds.954.Ds.Ds. Rawabogo . Citaman .Ds. Sadu Kec.454. Mekarlaksana Kec.545 36.545 26. Margamukti Kec. Paseh : .Ds.Ds.Ds.204.Ds.Ds.Ds. Banjaran : .545 26.Ds.454.704.Ds.454. Sukamulya . Mandalamekar Kec. Cikancung : . Cibiru Kec.Ds.545 114.Ds.Ds.500 31. Sukajadi .Ds. Kutawaringin Kec.Ds.Ds.454.454.954.545 129.954.954.Ds.545 39. Lebakmuncang Kec.545 48. Campakamulya . Sukawening .954.954.954. Margamukya .954. Tribaktimulya .545 34.Ds.Ds. wanasuka .545 39.454. Warnasari .454.545 36. Bojongmalaka Kec.Ds. Sukanagara Kec.545 - % 5 45 .545 36.954. Nengkelan .500 101.545 126.545 50. Cimaung : . Kertasari : .954. Cingcin . Sugihmukti Kec.Pangalengan .Ds.Ds.454.454.Ds.Ds. Langonsari Kec. Ciherang .Ds.Ds. Pasirjambu : .954.Ds.Ds.454. Indragiri Kec.Ds. Mandalawangi Kec.495.545 116.545 67. Soreang : .454.Ds.954.950.545 24.954.545 91.454.545 231.545 77.500 78.954.Ds. Pasirhuni Kec.545 86.Ds. Pulosari .Ds. Sukamanah . Pamekaran .Ds. Pasirjambu . Karamatmulya .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Panondaan . Cipelah .454.545 116. Buninagara .Ds. Lamajang .545 31. Cileunyi Kulon . Ciwidey : .545 131.454. Cikoneng . Neglawangi Kec.954. Soreang .

Cibiru Hilir Kec.545 54.545 % 5 46 .Ds.204.454.454. Cangkuang Wtn .Ds.545 149.545 77. Baleendah .Ds.204.Ds. Cicalengka Kulon . Sukasari . Kertasari .454.Ds.545 76. Majalaya . Baros .454.545 165.545 54. Babakan Peuteuy . Jagabayu . Tenjolaya . Laksana .545 42.454.545 38. Cimenyan .Ds. Margaasih .Ds.545 24.545 29. Patrolsari . Cimaung .545 42.Ds.545 47. Margaasih .954.454.454.Ds.545 24. Sukarame Kec.454.545 24.754.545 179. Cihawuk Kec.454. Ciluluk Kec.454.545 24.454.Ds.545 26.454.Ds.454.Ds. Tenjolaya Kec.Ds.Ds. Panenjoan . Ciwidey . Mekarjaya .545 129.Ds.545 177.545 41.Ds.545 24.Ds. Cikancung .954. Ciwidey Kec.Ds.545 72. Nagrog .454.Ds. Mangunjaya .545 26.Ds.Ds. Malakasari .454. Rancatungku . Arjasari .Ds. Cibeet . Bojong .954.Ds.545 41.Ds. Narawita .454. Wangsisagara .545 78.Ds.454.Ds. Nagreg .Ds.950.Ds.545 91.454.Ds.454. Cileunyi .545 120. Arjasari .545 86.954.954.Ds.454.204.454. Mandalahaji . Padaulun . Majasetra Kec. Dayeuh Kolot .204.954.454.954.Ds.545 120. Mekarjaya Kec .Ds.954.Ds.545 90. Cikuya . Neglasari .954. Bojongmanggu Kec.454.954.954.Ds. Cicalengka .Ds.Ds.545 144.954.854. Pacet . Rancamanyar Kec. Citeureup . Rahayu kec.Ds. Pasir Jambu . Cikalong .954.545 36. Cisondari .Ds.Ds.Ds.545 39.545 79. Majakerta .454.954.954.545 38.500 27.545 26.454.545 55.000 40.Ds.Ds.545 92.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.Ds.Ds.Ds.Ds. Sukapura Kec. Rancamulya . Sukamukti .454.545 49. Cibeureum . Sukamaju Kec. Biru . Cicalengka Wetan Anggaran 3 Realisasi 4 27. Cinunuk . Ciwidey .545 61. Panyocokan Kec.Ds.000 33.704.545 31.545 151.545 61.954.954.Ds.545 38.Majalaya . Ibun .Ds.500 143.Ds. Neglasari .Ds.545 86. Tanggulun Kec.545 106. Mekar Saluyu Kec.Ds.079. Nagreg Kec.545 76. Padamulya .454.545 31.454.545 31.545 24.DS.954.

204.545 39. Mandalasari . Kertasari .545 228.Ds.954.Ds.545 86.545 218. Cigondewah Kec.545 109. Pameuntasan .954. Sidangsari .545 24. Cikancung .Ds. Gajahmekar Kec. Mekarlaksana .545 51.545 34.454.954.545 31.454.Ds.Ds.545 89. Dayeuhkolot .Ds.250 54.545 104. Sukapura Kec.545 24. Ciporeat .202. Cikembang .Ds.954.Ds.Ds. Bojongsoang .954.454.Ds.545 26.454. Kutawaringin .Ds.Ds.545 31.545 51.954. Cinanggela Kec.545 40. Pangalengan Kec.Ds.545 50. Ciparay .545 45. Panyadap Kec.Ds.545 86.Ds.545 31.Ds.545 48.454.545 156.454.Ds. Margaasih .545 83.Ds. Waluya Kec.954.Ds.545 45.Ds.Ds. Jatisari .Ds. Cilengkrang . Cimenyan kec Pacet .Ds.704.Ds.545 58.Ds.954.454.Ds. Babakan .545 71.Ds.454. Tangsimekar .954.954. Buahbatu Kec.454.954. Jatiendah .Ds.545 39.545 78.Ds.954.454.909.454. Cilame .954. Cihanyir . Margahayu . Paseh . Ciburial .454.204.545 26.Ds.454.545 31.Ds. Cijagra . Cigentur .454.545 64.Ds.Ds. Gunungleutik .454. Margahayu Tengah Kec.954. Sarimahi .545 81. Ciparay . Girimekar Kec.545 86. Cikancung .704.Ds.954. Cikasungka .Ds.545 31. Cimenyan . Mekarsari Kec.954. Pakutandang .704. Cileunyi Wetan Kec. Sagaracipta .Ds.545 31. Lagadar . Cikoneng Kec.Ds.454. Ds. Lengkong .Ds. Paseh .545 26.954.545 55. Sukamanah Anggaran 3 Realisasi 4 86.954.204. Cipanjalu .545 196.545 39.Ds.Ds. Pangalengan .954. Bumiwangi . Tanjunglaya .545 89. Srirahayu .Ds.954. Cileunyi . Mangunharja . Mekarpawitan Bantuan P2D Kpd : Kec.Ds.545 36. Dayeuhkolot .Ds.545 36.704. Cilengkrang .Ds. Cimekar .452. Cangkuang Kulon Kec.954.Ds.454. Loa . Santosa .Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 41. Sumbersari . Ciparay .454.954. Solokan Jeruk .545 148. Hegarmanah Kec.Ds.Ds.Ds.Ds.545 69.545 34.545 53.Ds.545 44. Ciheulang .954.Ds.545 69.Ds.204.Ds.954.454.Ds.545 29.545 % 5 47 .545 26.545 214.

545 51.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.454.954.Kec. Tegalluar Bantuan Keu.Ds. Dampit Kec. Cipinang Kec. Mekarsari Kec.545 41. Katapang .545 210.954.Ds.Ds. Rancaekek .954. Tanjungwangi .545 120.Kec.545 161.545 35.545 41.Ds.Ds.454.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Rancakasumba Kec.545 121. Cicalengka . Cangkuang Ds. Sukamantri .954.Ds.545 26.954.Kec.954.135.954.545 24.Kpd Desa P2D Tahap I Kec.Ds. Banyusari Bantuan Keu.954.704.954.954. Cangkuang .454.Ds. Banjaran Bantuan Keu. Katapang Ds.545 73.454.Ds.545 108.545 78.704. Tegal Sumedang .545 49.545 40. Sindanglaya . Katapang Ds. Kopo .454.Ds.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.Ds. Rancaekek Wetan .545 66. Soreang . Arjasari .Ds.163. Soreang Kec.954. Ciluncat Ds.Ds.Ds. Bojongsalam Anggaran 3 Realisasi 4 36.454.454. Majalaya .545. Kutawaringin Ds.545 43. Tarajusari Kec.454.545 154.545 55.545 26. Cimaung .545 29. Gandasari Ds. Bojongsoang .815 107.170 351.Ds.545 88.Ds. Ancolmekar .Ds.954.454.Ds.500 % 5 48 .545 31. Cimaung .11 Kecamatan 26 Desa Bantuan P2D Tahap I Bantuan Keuangan Kepada Desa P2D Tahap 1 . Kamasan Ds.Ds.Ds. Pasirjambu . SindangPanon . Sukamaju Kec.454.Ds.Kec.545 36. Bojongkunci .545 31.545 39. Solokanjeruk .545 31.545 24.Kec.954.Ds. Pangauban Ds. Cilampeni Ds.545 26.954.954. Cipaku .545 2.Ds.545 51.954.Kec.Ds.454.545 44.545 36. Pameungpeuk Ds.204.545 36.Ds.545 24.204.545 56. Sangiang .454.954.454.Ds.545 61.545 73.545 48. Sangkanhurip Ds. Rancaekek Kulon .545 162. Cukanggenteng .454.454.kpd Desa P2D tahap I utk . Tanjugsari Ds. Wargaluyu Bantuan Keu.954. Cipedes . Mekarrahayu . Banjaran Ds.Kec. Banjaran .954.704. Malasari . Margaasih Ds. Solokanjeruk .954.545 26.454.Ds.545 145.954. Sukamukti .068. Cimenyan Ds.545 31. Nagrak .Kec.945.545 79. Pinggirsari .Ds.Ds. Drawati Kec. Nanjung Mekar . Padamukti . Solokanjeruk Ds.954.

Cikancung .454.Ds.954.954. Tanjungwangi . Ciaro Kec.545 116.979.954. Maruyung . Lebakmuncang .545 74.954. Cisondari Kec. Pasirjambu . Ciwidey .545 58.Ds.954. Dukuh .545 41.954.Ds.545 142.704. Margaluyu . Talun .545 129.454.954. Ciluluk Kec.545 214.Ds. Nagrak .Ds.Ds.Ds.Ds. Neglasari .Ds.Ds.Ds. Panundaan . Cijagra .Kode Rekening 1 .954.545 48.204.954.Ds.Ds.545 26.954.545 76. Nagreg . Loa .545 24. Parungserab Kec.654.Ds.Ds. Cipeujeuh .545 94.545 24. Margamukti .Ds.Ds.500 125.545 71.545 82.454. Pangalengan .545 31.Ds.Ds.954. Pulosari .545 86.545 33. Indragiri Kec.Ds. Ciwidey Kec.545 84.454.Ds.454. Sukaresmi .545 29. Sukarame Kec. Sukajadi .954.Ds.500 78. Ibun .Ds. Campakamulya . Wanasuka .545 84.DS.545 88.545 88.454. Sukaluyu .Ds.Ds.704.545 136.Ds.954. Paseh . Bojongloa Kec.545 36.Ds.454.704.454.545 79. Cileunyi Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 36.704.904. Banjarsari .454.454. Cikoneng .545 231.Ds. Cikitu .Ds.954.545 86.545 40.545 36.954.545 79. Tribaktimulya . Cimaung .545 129.Ds.545 38. Mekarsari .954. Cincin .545 - % 5 49 . Cigentur .Ds.Ds.Ds.Ds.454. Patengan . Cibeet Kec.545 31.954.Ds.454.Ds.954. Pasirjambu .Ds.Ds.454.545 91. Mekarsari .Ds.954.545 72.545 114.545 80.Ds.Ds.829. Mekarwangi .545 151. Sindangsari . Lamajang .454.545 90. Cipelah . Sadu .454.545 26.545 86.Ds. Rancabali . Sukamanah Kec.545 36.545 91.545 134. Tangsimekar .954.Ds. Cikawao . Pangguh .Ds.954.Ds. Pacet .545 24. Rancabogo .Ds.545 84.Ds. Sukamanah .454. Pasirhuni .954.545 96.545 148.Ds. Mekarpawitan . Jagabaya Kec.545 39. Nengkelan . Pangalengan Kec.454.954.Ds.Ds Pangauban .545 162.Ds. Soreag '.Ds.Ds.545 65.454.454.454.Ds.954.979.Ds. Sukawening .545 31. Mekarlaksana .954.454.954.545 162. Linggar .454. Karangtunggal .Ds.954.545 102.954.Ds. Margamulya .545 92.545 131.Ds.Ds.

Dayeuhkolot .454.954. Bumiwangi .204. Cikoneng .Ds.Ds Arjasari .Ds.954.454.545 31.454. Pameungpeuk .454. Cibodas .545 24.Ds.545 24.250 54.Ds.154. Biru .204. Solokanjeruk Kec.454.545 29. Majakerta .204.954.454. Bojongkunci .545 24. Padamulya .Ds.Ds.Ds.454. Sarimahi . Babakan .434.454. Sukamaju Kec.Ds.545 177.954.545 24.545 194.454. Ciparay .454. Banyusari Bantuan Keu. Solokanjeruk .Ds.545 116.545 86. Margaasih Kec.Ds.545 31. Rancamulya Kec.590 % 5 50 .Ds Karya Laksana Kec Pangalengan .Ds Giri Mulya Kec Nagreg .500 40.545 91. Katapang .545 61.954.545 69.954.Ds Alam Endah Kec Pacet .Ds. Margaasih .Ds Mangunjaya .954.545.545 38.Ds.Ds.545 26.452.545 144.Ds.545 26. Mekarlaksana .Ds.545 24.454.954. Cimenyan . Kutawaringin Kec. Cikembang Kec.545 26.954.990 179. Rancabali .Ds Baros .Ds Wangi sagara . Sukamulya .545 24.545 126.545 228.454.Ds.Ds Batu Karut Kec Kertasari .Ds Sukamukti .954.545 76.Ds Warnasari Kec Cimenyan .Ds Citeureup Kec Arjasari .545 109.454.Ds.Ds.Ds.545 34. Bojongmalaka Kec.954.Ds. Ciburial .954. Ciheulang .Ds Mekarjaya .454. Cimenyan Kec. Majalaya .545 26. Buninagara . Mangunsari .545 107.954.545 137.Bojongmanngu .545 28.545 77.Ds Mandala Mekar Kec Dayeuhkolot .545 31.454.545 56.Ds. Ciparay .545 26.Ds Cibeureum Kec Majalaya .545 31.545 36.454.454.954.Ds Neglasari .Ds. Cibiru Wetan .545 49.545 31.Ds.Ds.545 36. Gunungleutik . Majalaya .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.454.454.454.Ds.454.Ds. Kutawsaringin . Sukapura Kec.Ds.Ds Patrol Sari . CibiruHilir Kec.954. Padaulun .954. Cileunyi Kulon .545 66.545 42.Ds Bojong Anggaran 3 Realisasi 4 39.Kode Rekening 1 Uraian 2 .204.545 29.500 143.500 50.545 86.954.Ds.545 112.954.704.954.545 569.454.454.Ds.Ds.Ds.Ds Mandala Wangi Kec Ibun .Ds. Baleendah .

Ds Bojongsoang Kec Paseh .Ds Drawati Kec Pasirjambu .Ds Cinangela Kec Ciwidey .545 26.Ds Tanjungwangi .545 78.954.Ds Nagreg .545 50.545 39.545 54.545 96.Ds Haurpugur Kec Ibun .Ds Babakan Peuteuy .954.Ds Cangkuang kulon Kec Cikancung .954.204.454.Ds Pakutandang .954.704.Ds Lampegan Kec Pangalengan .545 156.454.363.704.Ds Cimekar .Ds Cicalengka wetan .854.Ds Jelegong .545 40.545 39.454.545 42.704.545 55.Ds Ciherang .545 54.545 196.545 39.Ds Margamekar Kec Cimaung .Ds Cinunuk Kec Dayeuhkolot .545 34.204.545 120.545 110.954.Ds Sukamanah .545 88.204.Ds Dampit Kec Ciparay -Ds Serangmekar .954.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.Ds Cicalengka Kulon .545 35.Ds Panyocokan Kec Cileunyi .Ds Tenjolaya .545 90.954.545 45.704.954.Ds Sukamantri .Ds Waluya .Ds Panenjoan .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Rancaekek .Ds Mekarsari Bantuan Keu.454.Ds Rancatungku Kec Pacet .Ds Tarumajaga Kec Pameungpeuk .545 51.Ds Panyadap .545 134.Ds Margaasih .545 149.454.Ds Cikalong .545 31.Ds Sagara Cipta .454.454.545 39.545 79.545 36.545 69.454.Ds Cipedeus .Ds Citaman Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 27.Ds Majasetra Kec Cicalengka .954.454.545 71.954.545 104.454.Kode Rekening 1 Uraian 2 .454.Ds Bojong .454.545 - % 5 51 .545 165.545 48.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Pasirjambu .545 145.954.545 78.545 218.545 76.454. Cileunyi .954.Cikuya .Ds Cipaku .703.545 38.Ds Cileunyi Wetan Bantuan Keu.454.Ds Sukamulya .954.954.Ds Cikancung Kec Katapang .Ds Sukamaju Kec Kertasari .954.454.954.454.545 36.Ds Mekarsari Kec Bojong Sorang .454.454.545 61.Ds Narawita .Ds sumber sari .Ds Sukamukti Bantuan Keu.545 55.545 24.Ds Sugihmukti Kec Nagreg .545 73.545 55.545 101.954.954.545 36.Ds Cikasungka .954.204.545 48.

545 31.954.Ds Ciporeat .200.545 34.Ds Lagadar Kec Pameungpeuk .954.Ds Pasir Mulya -Ds.Ds Kiangroke Kec Katapang .454.454.454.Sekar wangi -Ds.545 81.204.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Banjaran .Ds Santosa .954. Cangkuang .Soreang -Ds.545 39.545 26.Ds Banjaran .454.954.545 73.545 39.Ds Margamulya Kec Dayeuhkolot . Karamat mulya -Ds.Ds Margahayu Selatan Kec.545 26.545 74.454.Ds Srirahayu .Ds Cilame Bantuan Keu.Cangkuang wetan Kec.Ds Pangauban .Ds Cimaung -Ds Cipinang Kec Margahayu .545 39.454.954.545 24.Ds Cukanggenteng .545 154.Ds Hegarmekar Kec Cilengkrang .545 29.454.545 164.Sindang panon -Ds.454.545 49.Ds Cihanyir .545 41.545 121.Ds Tenjolaya .454.Ds Banjaran Wetan .Soreang -Ds.545 99.Ds Cilengkrang .454.Ds Gandasari Kec.954.454.545 % 5 52 .545 101.Panyirapan -Ds.Ds Ibun Kec Kertasari .Ds Jatiendah .454.454.545 26.Ds Girimekar Kec Solokanjeruk . Kutawaringin .545 72.545 39.Marga asih -Ds.704.545 34.545 58.Ds Cihawuk .454.545 53.954.Dayeuhkolot -Ds.954.Ds Nanjung .Ds Ciadus .Ds Neglawangi .545 51.Ds Mekarjaya .545 24.545 161.545 36.545 28.954.954.Ds Neglasari .Ds Tanjungsari Kec.454.954.Pamekaran -Ds.545 51.545 34.545 67.454.454.204.545 26.954.954.Ds Mandalasari .545 161.454.129.454.954.545 210.Ds Tanjunglaya .Tarajusari Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Mekarmaju .Ds Cipanjalu .454.Ds Melatiwangi .454.Ds Dayeuhkolot Kec Cikancung .954.454.Sukanegara Kec.Ds Cibodas .Rahayu -Ds.954.545 31.454.454.Ds Rancakasumba Kec Cimaung .Ds Margahurip .545 27.545 129.545 148.545 29.454.545 31.500 31.545 36.454.579.454.545 86.Ds Kamasan .454.545 56.454.545 55.204.545 78.Ds Sukasari Kec Pasirjambu .954.545 31.545 26.545 45.Ds Sukapura Kec Margaasih .mekar rahayu Anggaran 3 Realisasi 4 54.545 89. Banjaran .

954.114.Katapang -Ds.Sukamenak -Ds.Ciluncat -Ds.545 47.545 41.954.Sayati Kec.545 39.545 162.tanggulun Kec.Ancolmekar -Ds.545 34.solokan jeruk -Ds.Pananjung Kec.140 RT / ( jumlah Rw.P2D Tahap II (keu.Pamengpeuk -Ds.Cipagalo -Ds.545 73.454.545 76.Ibun -Ds.545 32.954.Jatisari -Ds.nagreg Kec.954.360.Padasuka -Ds.Kutawaringin -Ds.Cikadut -Ds.454.954.545 56.545 36.545 31.545 41.454.Desa Tegalluar .RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa.Arjasari -Ds.204.704.545 89.Mekarmanik Kec.954.Katapang -Ds.954.954.Rancamanyar Kec.pinggirsari -Ds.Bojong emas -Ds.454.Sudi Kec.454.545 61.954.545 102.Wargaluyu .Cimenyan -Ds. ) .454.545 26.545 31.500.Sindanglaya -Ds.454.Nagrak -Ds.545 120.454.Desa Bojongsari .954.Bale endah -Ds.545 75.47% 16.Kopo -Ds.954.545 31.desa) Kec.454.jelegong -Ds.Bojongsari -Ds.954.Sangkan hurip Kec.454.545 26.454.solokan jeruk -Ds.Desa Lengkong 6.Malakasari -Ds.Cangkuang -Ds.000 53 .545 104.Margahayu tengah -Ds.954.545 64.(10-09.Cangkuang -Ds.320.454.954.079.146 105.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.Ibun -Ds.545 31.Cilampeni -Ds.954.Mandalahaji Kec.545 40.000 21.orang.Bandasari -Ds.545 39.954.545 79.545 26. RT.4Kec.745.laksana -Ds.860.805 orang.Bantuan Operasional RT/RW ( 15.Gajah Mekar Kec.954.000 12.545 33.954.Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang Anggaran 3 Realisasi 4 31.704.454.140.545 41.954.000 7.Bojongsoang -Ds.454.Jatisari -Ds.Buah Batu -Ds.Lebakwangi -Ds.545 17.545 436.545 38.Malasari Kec.420.545 141.Rancakole Kec.545 36.Ciamung -Ds.Banjaran -Ds.704.954.545 41.454.332. 3.954.545 26.lengkong -Ds.Pamentasan -Ds.545 61.545 48.545 31.545 145.Padamukti Kec.545 45.954.Cibodas -Ds.545 54.545 34.579.Mekarjaya -Ds.545 % 5 36.954.Langonsari Dibayar kwit.000 .Margahayu -Ds. 15.Nagreg -Ds.tegal Luar Kec.454.Pacet -Ds.

000 22.850.000 19.Desa Cibodas .170.Ds.2 Kec.000 11.000 14. Cikuya -Ds.040.000 14. Pangauban Ds. Cigondewah Hilir . Rancaekek Kulon -Ds.500.590.830.880.Ds.Desa Cibiru wetan .930.Ds.Desa Cileunyi Wetan . Ciherang .440. Bojongloa .000 10.Desa Mekarsaluyu .RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa.000 17.Ds. Narawita -Ds.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.330.000 8.Desa Cileunyi Kulon . Cicalengka Kulon .020.000 8.Ds.800.980.820.4 Kec.Ds.Desa Talun .Ds.000 14.000 8.610.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.960. Ranaekek Wetan -Ds.Ds.000 10.350.Ds. Katapang .000 5. Sukamanah -Ds.700.000 47.000 7. Linggar -Ds.000 12. Citaman . Panenjoan -Ds.110.210.3 Kec.410. Cimenyan . Ciluluk .Ds.380.Desa Rancakasumba .000 13.370.000 7.000 16.000 13.Desa Citeureup .000 9. Tegalsumedang .320. Sukamukti .000 20.000 - % 5 54 .380.050.(11-09.Ds.470.620.000 15. Cicalengka Wetan -Ds. Bojongsalam .Cipanjalu .890.900.070.920.000 10.000 19.000 12.930.480.Desa Sindanglaya .000 11.850.510.000 13. Jelegong .Ds.950.000 21. Tenjolaya -Ds.790.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Narawita -Ds.770.590. Waluya -Ds. Dampit -Ds.Desa Ciburial .760.000 11.000 13.000 13.000 8.000 7. Sangiang -Ds.000 8. Tanjungwangi -Ds. Cangkuang -Ds.250.300.000 8.000 11.000 16.Desa Bojong emas .000 10.400.000 32.Ds.000 21.Desa Solokanjeruk .630.760.000 11.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.000 22.Ciporeat . Margaasih -Ds.Ds.000 18.000 7.920.Ds. Nanjung Mekar .Desa Cilengkrang .Desa Mekarmanik .Desa Cinunuk .090. Sukamulya .000 13.800.350. Babakan Peuteuy -Ds.Desa Buahbatu .Ds.000 9.580.230.000 8.020. Ciaro . Bojong .250.3 Kec.400.000 11.000 10.010.070.000 7.000 27.Ds.670.890.120.Banyusari .Desa Bojongsoang .000 7.000 13.(17-09.(19-09- Anggaran 3 Realisasi 4 15.Desa Cimekar .Desa Melatiwangi .000 23.Desa Panyadap .000 8.Desa Cibiru hilir .(16-09.500.250.000 16.Ds.620.000 19.Ds.100.000 10.Desa Jatiendah .000 11.Desa Cipagalo .Desa Girimekar .Cilampeni .000 18.000 10.000 7.000 6.000 10.230.Ds.Desa Mandalamekar .000 25. Mandalawangi .Desa Langensari .310.000 12.Desa Cibeet .130.480. Nagreg .Ds. Sangkan Hurip .

Desa Cangkuang kulon .Panundaan .104 29.600.000 12.( 26-09.Ds.000 9.000 10.Desa cilampeni . Ciwidey . Gajahmekar .Desa Lebakwangi .3 Kec.000 12.370.Desa Bojongmanggu .000 9.000 72.400.Desa Bojongmalaka .000 12.( 24.Desa Serangmekar .Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 11.740.( 25-09.630 15.580.790.1 Kec.Desa Sangaracipta .Desa Margamulya .Desa Mekarjaya .Desa Cikitu .000 16.Desa Rancamulya .990.000 21.000 13.Desa Cikoneng .Desa Nagrak .000 14.427.660.Desa Malakasari .Desa Sarimahi .520. Warnasari .Desa Neglasari .000 13.110.RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa.000 13.520.000 14.Desa Majalaya .000 25.Desa Sukasari .000 10.090.790.000 16. Lebak Muncang .000 19.000 354.Kecamatan Pameungpeuk Ds.000 12.530.000 14.000 11.000 13.000 11.019.000 % 5 55 .920. Alamendah .Desa Sukamukti .000 17.130.(Tarling .350.Desa Rawabogo .330.000 15.000 11.Desa Sukamaju .Desa Ciherang .000 11.650.000 14.000 11. Jatisari .000 14.000 15.10 Kec.000 9.630.2 Kec.Ds.Ds.Desa Manggungharja .Sadu .560.( 26-09.370.000 27.330.000 11.Desa Cinunuk .Desa Pakutandang .Desa Margaluyu Kec.Kecamatan Pangalengan Ds.Desa Dayeuhkolot .550.Desa Sukapura .370.Desa Rancatungku .620.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.Ds.970 30.Desa Rancamanyar .800.000 12.090.760.3 Kec.000 11.3 Kec.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.740.000 19.540.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.Ds.310.120.750.000 27.Desa Bumuwangi .350.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.920.000 12.450. Batukarut .000 8.Desa Cibodas Keca.050.910.430.000 27.Kecamatan Arjasari Ds.740.Ds.Desa Sukawening .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Desa Mekarsari .920.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.510.000 10.870.RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa.Desa Cimekar .Desa Mekarjaya .000 10.670.( 26.130.RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa. Buninagara .450.000 8.000 12.000 9.RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa.000 14.760.Desa Manggungjaya .000 35.Desa Babakan .000 13.Desa Sumbersari . Pasirjambu .14 Kec.000 15.000 16.( 25-09.000 11.800.000 12.000 14.390.Desa Mekarlaksana .735.Desa Ciparay .Desa Warnasari .000 32.Desa Sukaluyu .Desa Langonsari .000 12.745.Desa Cipelah .5 Kec.250.Desa Cikawao .8 Kec.630.000 11.600.Desa Mandalawangi .370.Desa Cimekar .870.000 13.090.590.(19-09. Rancamulya .000 25.190.Desa Padaulun .Desa Gunungleutik .630.Ds.( 25-09.Desa Batukarut .Desa Ciheulang .910.

550.000 11.000 % 5 56 .380.Ds Tanjunglaya .000 13.Ds Lebakmuncang Kec.000 11.Ds Srirahayu .Ds Cijagra .000 24.000 7.180.Ds Cisondari .000 22.000 20.000 11.680.000 15.Ds Cikancung .820.220.600.Ds Mekarjaya .200.640.270.Ds Neglasari Kec.000 12.000 5.Ds Cihawu Kec Pacet .870. Pasirjambu .000 13.380.020.Ds Mandalsari .460.360.Ds Cikasungka . Paseh .000 8.990.030.250.700.000 10.080.Ds Biru Kec.Ds Lamajang Kec. Pacet .Ds Cipagalo Kec.000 24.000 15.Ds Neglawangi .580.Ds Tanjungwangi Kec Ciwidey . Pameungpeuk .270. Arjasari .Ds Cipedes . Bojongsoang .770.460. Panalengan .190.380.Ds Hegarmanah Anggaran 3 Realisasi 4 12.Ds Mekarlaksana .Ds Cinangela Kec.000 10.000 16.000 10.950.Ds Sukapura .Ds Drawati .390.330.Ds Ciwidey .000 14.000 17.000 5.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 8.Ds Tarmajaya . Kertasari . Ibun .000 20.770.000 7.080.950.290.Ds Majasetra .000 11.Desa Kutawaringin Kec.070.Ds Margamulya Kec .Ds Tangsimekar .Ds Pangauban .Ds Wangisagara .880.Ds Karangtunggal .Ds Majakerta .550.Ds Ciapus .000 12.570.660.Ds Maruyung .320.Ds Cibodas Kec.150.Ds Padamukti .000 7. Pangalengan .330.000 14.Ds Bojong .930.100.000.000 8.000 8. Banjaran .290.( 26-09Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.000 171.000 12.Ds Cihanyir .000 9.000 19.Ds Kamasan .000 10.000 7. Solokanjeruk .140.Ds Wargaluyu Kec.000 10.870.Ds Cipeujeuh .Ds Sukamantri .Ds Cigentur .000 12.000 7.000 10.Ds Loa .000 13.680.080.000 14.000 12.310.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.Ds Cipaku .Ds Cibeureum .000 10.740.400.000 12.3 Kec.000 12.000 12.Ds Sukamanah Kec.000 19. Cikancung .Ds Sindangsari Kec.Ds Karyalaksana Kec.Ds Mekarpawitan .Ds Bojongkunci Kec.Ds Pulosari .000 7.910. Majalaya .Ds Cikembang .000 6.000 14.200.000 8. Kutawaringin .

000 80. Pamekaran Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec Ciparay .870.Ds Cingcin .Ds.870.000 8.Ds.665.000 % 5 57 .870.690.000 13.Ds Pakutandang .645.400.000 6.895.000 17.000 14.190.000 8.000 10.010.890.410.442 76.Ds Margahurip BELANJA BANTUAN RT/RW Kecamatan Rancaekek : .000 11.Ds Tarungserab Kec Katapang .830.000 8.000 15.000 4.000 19.900.329.725.000 8.940.Ds Nanjung .000 6.310.Ds Sayati .330.Ds Tanggulun .000 7.000 7.000 11.000 12.Ds Kiangroke .000 22.000 13.350.200. Nanjungmekar Bant.Kecamatan Katapang Desa Pangauban Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .000 8.000 7.160.000 12.000 17.020.Ds Cikoneng .Kecamatan Pacet Desa Girimulya .040. Bojongloa .Ds Banjarankulon .Ds Laksana .Ds Pangguh Kec Arjasari .540.Ds Ciparay .Ds Gandasari Kec Margahayu .000 6.Ds Mekarsari .260.960.000 10.Ds margaasih .350.000 5.435.000 12.000 6.000 1.Ds Ciheulang .400.000 12. Kramatmulya .Ds.Ds Baros Kec Banjaran .Ds Cangkuang Kec Soreang .Ds Neglasari .Ds Margahayutengah Kec Rancaekek . Soreang .900.550.020.505.620.045.150.000 8.Desa Karangtunggal Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .Ds Mekarwangi .Ds SumberSari .000 16.Ds Dukuh .Ds Tanjungsari .Ds Sarimahi Anggaran 3 Realisasi 4 11.880.835.000 10.Ds Ibun .200. Ciluncat Kec.Ds Pananjung .310.Ds.Ds Lagadar Kec Ibun .000 13.190.000 11.610.Ds Sukawargi .000 12.000 9.000 8.Ds Banjaranwetan .270. Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD Kec.670.000 7.000 9.000 6.000 1.Ds Lampegan .5 Kecamatan & Desa Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.000 12.Ds Sagara Cipta .000 8.Ds Panyirapan .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Cangkuang . Cangkuang .Ds Margahayuselatan .555.Ds Rahayu .Ds Haurpugur Kec Margaasih .770.560.000 18.Ds Mangunharja .Ds.Ds Pasirmulya Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD . Banjaran .Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi .480.Ds Gunungleutik .

945.000 3.000 25.000 36.435.Ds Mekarlaksana Kec Baleendah .Cilampeni Anggaran 3 Realisasi 4 9.000 6.000 10.380.000 10.000 5.Ds Padasuka .000 % 5 58 .525.000 9.000 5.330.460.000 5.Ds Andir Kec Margahayu .Cilengkrang -Ds.585.Cikadut Kec.635.000 6.Ds Gandasari -Ds Sukamukti -Ds.565.2008 Kec.000 6.000 6.Ds Babakan .380.450.155.090.Ds Kopo .810.235.000 27.000 5.000 3.000 7.Ds Cibeunying .Cimeunyan -Ds.Cimenyan -Ds.000 9.Bojongsoang -Ds.Ds Lebakwangi .Cilengkrang -Ds.Margahayu -Ds.295.980.000 54.135.000 8.630.000 5.Jati endah -Ds.510.010.705.315.Ds Padasuka Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa Kec Kutawaringin .Sayati Kec.000 4.000 13.Ds Arjasari .610.Ds Sulaiman Kec Dayeuhkolot .Ds Serangmekar .Maragahayu selatan -Ds.000 8.Ds Jelegong .000 5.620.000 3.000 7.Ds Sukapura .Girimekar Kec.355.555.000 3.000 11.000 25.585.Ds Buninagara .000 10.Ds Sukamulya .Ds Manggahang .Ds Baros .Cipagalo Kec.940.290.Ds Parungserab Kec Bojongsoang .000 7.000 7.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Cilame Kec Arjasari .325.850.Sangkan hurip -Ds.855.Ds Cibodas .875.000 32.000 18.Ds Gajah Mekar .405.970.000 4.Ds Batukarut .000 10.Ds Mekarsari Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.165.Ds Rancakole Kec Dayeuhkolot .455.Ds Nanjung Kec Cimaung .Ds Pasawahan Kec Cimenyan .290.000 6.000 7.310.960.Maragahayu Tgh -Ds.000 7.000 8.000 5.Ds Bojongsoang Kec Margaasih .675.665.000 9.240.425.Ds Bumiwangi .000 8.050.mandalamekar -Ds.Ds Pamentasan . Ciporeat -Ds.000 5.Ds Wargamekar .Ds Jatisari .320.000 8.000 6.095.Ds Kutawaringin .Ds Jelekong -Ds Baleendah .Melatiwangi -Ds.100.810.Ds Citeureup Kec Soreang .Katapang -Ds.000 6.000 6.000 6.Ds Patrolsari .Katapang . Cipanjalu -Ds.000 7.000 6.800.000 39.190.270.625.

Ds Cikuya .000 5.885.Ds Cicalengkawetan .Ds Langonsari Kec Arjasari .550.000 9.Ds Tegalsumedang .620.000 7.Ds Cinangela .550.530.000 5.Ds Margaasih .Ds Mandalahaji .000 8.690.000 9.Ds Kiangroke Kec Pamengpeuk .000 4.000 2.000 6.595.Ds Cibeureum .520.000 4.000 3.000 3.Ds Santosa .000 8.Ds Sukamaju .Ds Sangiang . Banyusari Kec.595.000 12.000 4.760.215.000 3.230.000 6.000 5.000 5.000 4.475.235.Margaasih -Ds.000 - % 5 59 .000 6.885.290.000 5.885.Ds Dayeuhkolot .000 4.000 6.Ds Rancaekek Kulon .165.410.445.Ds Cikitu .000 5.Ds Cikawao .Ds Ciluluk Kec Rancaekek .000 5.Ds Jelegong .000 3.120.000 13.835.770.000 4.Ds Dampit .795.000 9.000 4.090.Ds Cicalengkakulon .970.Ds Pangauban .000 5.Ds Sukarame .Ds Cikalong Kec Cicalengka .000 6.Ds Sukamulya .415.Ds Nagrag Kec Cikancung .DS Rancatungku .210.970.810.Bojongkunci .000 5.Ds Cangkuang Wetan -Ds Cangkuang Kulon Kec Banjaran .000 7.Ds Bojongloa .Ds Linggar .Ds Sukamanah .200.830.840.Ds Ciapus .Ds tarumajaya .000 6.Kode Rekening 1 Uraian 2 -Ds.610.000 4.Pangautan -Ds.Ds Cipinang .Ds Waluya .730.560.000 12.190.365.Ds Maruyung .000 6.000 2.Ds Neglawangi .965.000 4.000 7.685.000 6.000 5.805.Ds Pinggirsari Kec Cimaung .000 23.Ds Rancaekek Wetan .875.Ds Cihawuk Kec Baleendah Anggaran 3 Realisasi 4 5.350.Ds Tenjolaya .Ds Cimaung .000 11.615.445.925.000 3.Ds Tanjungwangi Kec Kertasari .000 5.000 4.940.Ds Mekarjaya .000 4.135.435.000 4.650.Ds Nanjungmekar Kec Pacet .480.510.000 4.Rahayu Kec Dayeuhkolot .000 5.DS Bojongmanggu .Ds Sukapura .000 5.000 8.Ds Bojongsalan .385.000 5.Ds Hawurpugur .720.000 6.860.615.Ds Narawita .Ds Cangkuang .Ds Sukasari .Ds Rancamulya .125.Ds Girimulya .Ds Nagrak .000 4.390.940.Ds Panonjoan .000 5.950.

Ds Ciwidey .Ds Cibodas .285.510.Ds Cibodas .000 5.Operasional RT/RW LPMD Kec Pasirjambu .405.000 8.450.Ds Neglasari .460.000 6.000 7.Ds Biru .000 4.935.Ds Sukamaju .000 5.510.Ds Rancamanyar .Ds Cijagra .250.000 4.000 5.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Bojong .000 6.000 % 5 60 .000 3.000 7.275.000 6.Ds Cibeet Kec Pasirjambu .000 5.770.000 9.350.Ds Mekarwangi .310.665.065.Ds Majakerta .Ds Wangisagara .580.000 5.000 4.000 4.050.000 10.Ds Mekar Pawitan .Ds Panundaan .Ds Panyocokan .000 6.635.000 6.440.000 4.Ds Indragiri Kec Cangkuang .685.590.Ds Sukawening Anggaran 3 Realisasi 4 9.000 6.000 6.Ds Tenjolaya Kec Ciwidey .460.Ds Cilungcat Bant.Ds Cipaku .Ds Cisondari .Ds Talun .075.000 3.Ds Sindangsari .000 7.000 10. Keuangan Desa RT/RW LPMD .Ds Nangkelan .Ds Cipedes .675.760.000 7.Ds Drawati .000 4.Ds Tangsi mekar Kec Ibun .275.350.595.005.Ds Loa .000 5.195.000 10.245.000 6.320.000 5.000 6.Ds Sukamantri .000 5.Ds Margamulya Kec Ciwidey -Ds Lebakmuncang .870.000 4.700.000 10.455.Ds Lagonsari Kec Paseh .525.Ds Pangguh .000 6.660.Ds Bojongmalaka .Ds Mekarsari .Ds Cukanggenteng .680.000 8.370.000 5.615.Ds Padaulun .Ds Malakasari Kec Majalaya .435.690.390.000 6.Ds Solokanjeruk .795.020.080.250.Ds Nagrak .990.000 4.000 4.Ds Padamukti .Ds Cigentur .000 3.Ds pasirjambu .Ds Karangtunggal .110.490.Ds Dukuh .630.Ds Sugihmukti .Ds Sukamanah .000 7.000 8.Ds Padamulya .Ds Panyadap .000 7.000 9.000 4.Ds Cikoneng .935.000 7.Ds Majalaya .Ds Mekarmaju .125.000 7.165.685.Ds Sukamukti Kec Solokanjeruk .Ds Neglasari .Ds Majasetra .LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang Bant.000 4.000 6.Ds Rancakasumba .000 6.Ds Bojongmekar .980.000 6.000 6.000 7.Ds Rawabogo Kec Rancabali .000 5.315.000 5.715.160.645.200.000 8.

Ds Lagadar .000 7.Ds Cempaka mulya Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 5.Ds Pasirmulya .695.000 5.Ds Sadu .Ds Cibiru Wetan Kec Cimenyan .ds Wargahurip .155.000 7.000 10.Ds Cileunyi Kulon .Ds Sukajadi .595.Ds Buahbatu .295.960.Ds Pananjung .605.Ds Lengkong .000 12.000 5.Ds Banjaran Kulon .000 4.000 6.000 % 5 61 .Ds Kamasan .000 6.Ds Mangunjaya .Ds Jatisari .Kode Rekening 1 Kec Rancabali .000 6.Ds Warnasari .280.205.000 5.Ds Cinunuk .870.000 9.000 8.Ds Cibiru Hilir .Ds Wanasuka .685.430.315.000 6.Ds Pangalengan .000 6.145.510.000 6.000 4.000 11.Ds Cileunyi Wetan .850.000 10.Ds Cipelah .Ds Mekarmanik Kec Bojongsoang .000 4.415.000 5.Ds Patengan .Ds Margamukti .000 17.Ds Sukaresmi .Ds Sukanagara Kec Banjaran .985.Ds Wargaluyu Kec Cimaung .000 14.000.715.Ds Ciburial .780.Ds Tanjungsari .Ds Margamekar Kec Arjasari .Ds Ancol Mekar .980.585.000 9.580.000 10.550.805.715.075.000 4.000 5.Ds Bandasari .000 5.Ds panyirapan .000 8.350.Ds Mekarjaya .000 10.035.000 5.000 7.DS Mekarsaluyu .000 5.Ds Terajusari .000 9.Ds Banjaran Wetan .465.000 5.725.015.Ds Banjarsari .Ds Margaasih .000 5.520.000 5.Ds Cingcin .000 12.190.Ds Bojongsari .000 5.000 6.000 5.000 12.Ds Sukaluyu .Ds Lamajang .Ds Jagabaya .335.Ds Soreang .020.Ds Cangkuang Kec Cileunyi .000 5.530.Ds Margamulya .000 6.445.985.000 8.000 6.Ds Neglasari .Ds Pasir Huni .955.000 4.525.Ds Alamendah Kec Cangkuang .675.000 12.650.000 7.460.565.435.675.000 4.Ds Sukamanah .Ds Cimekar .305.Ds Mekarjaya .000 5.Ds Patrolsari .000 7.345.000 8.680.710.000 8.000 4.Ds Tegalluar Kec Margaasih .925.505.Ds Cigondewah Hilir Kec Soreang .210.705.Ds Margaluyu .000 5.725.000 11.320.Ds Sindanglaya .Ds Tribakti Mulya .475.780.000 3.Ds Sindangpanon .000 12.Ds Pulosari .000 6.625.450.565.000 5.

20 05 05 01.Ds Cipeujeuh .Ds.000 6.240. Patengan Kec.000 3.000 - 0.000 4.000 - % 5 . 8 1.Ds laksana .Ds Malasari Kec Cicalengka .Ds Cikancung .200.000 12.000 447.000 10.510.000 6. Drs.200.000 5.095. Mekarwangi .000 4.Ds Lampegan .850.960.000 10.An.000 447. Pangguh Kec.Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP .435.000 7.20 05 05 01.260.000 10.Ds Mekarlaksana . Arman Noor . Rancabali : . Joko nono H.000.200.725.000 250.000 5.415.Ds Cikasungka .440.Ds.555.Ds.000.Ds Tanggulun . Joko Nono Herman .000 6.975. Ana Karmana .Ds Mekarlaksana Kec Pacet .895. 8 . Ciguntur .000.500.155. Karyalaksana .000 6.Ds Tanjunglaya .000 3.000 71.645.000 7.500.Kode Rekening 1 .Ds Ciherang .000 8.000.Ds Karyalaksana Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 4.Ds Mekarsari Kec Kertasari .800.000 4.00% 1.110.835. Paseh : .Sam Samsul.Ds Sudi .000 4.000.000 200.000 4.An.Ds Mekarsari .Drs Suryana Yusuf 745.000 8.Ds.000.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP .Ds Ciparay .Ds.Ds Tanjungwangi Kec Nagreg .000 9.Ds Sarimahi .Ds.Ds Srirahayu Kec Ciparay .290.000 5.255.Bantuan Keuangan Kepada BUMDES Bantuan BUMDES Kec. Ibun : 150. 8 01 01 .000 4.20 05 05 01.325.000 5.605.000 10.000 6.000 11.000 5.000 3.000 5. SH .000 8. Hidayat.00% 0.000 5.000 10. Cipedes Kec.Ds Bumiwangi .000.000.Ds Ciheulang .405.000 4.Bantuan Operasional LKMD Desa 1.Ds Sagaracipta .Ds Hegarmanah .555.000.Ds Serangmekar .000.000 10.Ds Ibun .H.Ds Pakutandang .Ds Babakan Peuteuy .Ds Bojong .590.Ds Sumbersari .Ds Ciaro .665.000 4.000 6.895.Ds Mandala Wangi Kec Cikancung . Arman Noor Fahny .500.Bantuan 3 Pilar Desa .900.00% 100.Ds Gunungleutik .Ds Nagreg .275.00% 100.000 71.000.040.Ds Mandala sari .Ds Cikoneng .An.000 7. Ibun : .An.Ds Cikembang Kec Ibun .Ds Cihanyir .000 6.00% 62 .250.900.135.000 3.000 3.Ds Manggungharja .000 4.315.000 4.500.190.000 7.245.Ds Babakan . SH . Talun .Ds Citaman .000 37.000.310.000 71.000.Ds.000 3.000 0.000 250.070.

000 10. Mandalawangi Kec.000 7.Kec Margaasih : Desa Rahayu Desa Lagadar Desa Nanjung Desa Mekarahayu Desa Margaasih Desa Cigondewah Hilir .500.500. Ibun .000.000.000 7.638.000 10. Andir Kecamatan Ciparay . Pangalengan : Desa Sukamanah Desa Margamukti . Lampegan Kec.Bantuan Raksa Desa BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak terduga Belanja Tidak terduga Anggaran 3 Realisasi 4 10.000 7.000 10.205 14.000.000. Cihawuk Kec. Majalaya Ds.Kec.500. Nagreg Ds. Margahayu Ds. Nagrak Kec.000.500.500.Nagreg Ds.500.000 10.Ds.500.000.000 7.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .59% 63 . Dukuh Kec. Banjaran Wetan .000 672.500.000 12.000. Cimaung : Desa Cipinang Desa Cikalong .000 10. Neglasari Bantuan BUMDES untuk . Cikembang .500. Tarumajaya .59% 4.000 % 5 14.000 10.500.000 7.000 12. Ciapus Kec.500.500.000 10.Ds.000 12.000. Cangkuang . Cibiru Wetan Kec.000 7. Bandasri Kec.500. Ibun Ds.490. Langonsari kec. Bandung Bantuan Gubernur . Mekarlaksana Kec.59% 4.000 7.000 7.Margamekar Kecamatan Baleendah .490.Ds.500.Ds Cibiru Hilir .Ds.000 10.500.000. Pacet Ds.490.000 10.000 12.Ds.000 10.000 10.Ds.Ds.Ds.500.000 672.Kec. Cibeet .000. Margamulya Kec. Kertasari : . Cilenyi .500.000.Kec.000.500.Ds.Ds.000 7. Kutawaringin : Desa cibodas Desa Cilame Desa Buninagara .000 7. Cipelah Kec.000 10.000 7. Rancabali Ds.Ds.Ds. Suka menak Kec Pangalengan Ds.205 14.000.000 12. Cankuang Ds.000 10.000.638.000 10.000 7.500.500. Solokanjeruk Kab. Soreang : Desa Cingcin Desa Parungserab kec.000 7. Ibun .519.000 672.000 7.Banjaran . Tanggulun .519.000.500.205 4. Nagreg Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA Bantuan BUMDES untuk Kecamatan Pangalengan .638.000.519.000 7.000 7. Ciluncat .000 10.000 7.500.500.000 10. Neglasari Kec.Kec.Ds.000 7.000 10.Ds.000.Ds.000.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->