Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. BAB II 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. BAB III 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.3 3.2. 3.2.1. Dasar Hukum Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis Kondisi Demografis Kependudukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketenagakerjaan Kondisi Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Visi dan Misi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Daerah Prioritas Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah i ii v x I-1 I-1 I-2 I-2 I–3 I–3 I–4 I–5 I–6 I–6 I–8 II - 1 II – 1 II – 2 II – 2 II – 3 II – 5 III - 1 III - 1 III - 1 III - 1 III - 2 III - 7 III - 10 III - 12 III - 12

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

ii

Daftar Isi

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3. BAB IV 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.1.15. 4.1.16. 4.1.17. 4.1.18. 4.1.19.

Target dan Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Pertanian

III - 13 III – 14 III – 16 III - 18 IV – 1 IV – 3 IV – 3 IV - 11 IV – 23 IV – 31 IV – 37 IV – 40 IV – 45 IV – 49 IV – 55 IV – 57 IV – 59 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV – 76 IV – 79 IV – 80 IV – 82 IV – 87

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.20. 4.1.21. 4.1.22. 4.1.23. 4.1.24. 4.1 4.1.1.

IV - 110 IV - 117 IV – 121 IV – 122 IV – 124 IV – 126 IV – 126

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iii

Daftar Isi

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. BAB V 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. BAB VI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Tugas Pembantuan yang Diterima Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan yang Diberikan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah Pembinaan Batas Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban

IV – 149 IV – 152 IV – 155 IV – 157 IV – 165 IV – 167 IV - 169 V–1 V–1 V–1 V–1 V–2 V–2 V - 13 V - 14 VI - 1 VI - 1 VI - 1 VI - 2 VI - 3 VI - 4 VI - 7 VII - 1

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iv

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL No. 1.1 1.2 Judul Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008 Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Halaman I-3 I-5

1.3 1.4

I–6 I-8

1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

I - 10 III - 2 III - 3 III - 3 III - 4 III - 6

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

III - 6 III - 7 III - 7 III - 8 III - 8 III – 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

v

1 4.1 III .2 4.1.1 4.4.3 4.1 4.1.15 III – 16 III – 17 3.12 3.1.1 4.1 4.2 4.13 Judul Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 Halaman III – 15 III .2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vi .1 4.1 4.29 IV .58 4.10.14 3.1.29 IV .5.6.1.19 IV .1.7.9. 3.1.1.1.11 IV .9 IV .45 IV – 49 IV – 55 IV .1.1.23 IV .3.8.1.1.3 IV .Daftar Tabel No.1.1.3.16 4.3.1 4.31 IV – 37 IV – 40 IV .15 3.

23.22. Judul Tabel Halaman IV – 59 4.11.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008 4.1.15.1.17.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008 4.14.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 4.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 4.1.16.21.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum.1.110 IV – 118 IV – 121 IV – 123 IV – 124 IV – 126 IV – 145 IV – 146 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vii .1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 4.1.2.Daftar Tabel No.13. Perangkat Daerah.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008 4.1.79 IV – 80 IV – 82 IV – 87 IV .18.2.2 4.1.1.1.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 4.1.1.1. Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008 4.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008 4. Administrasi Keuangan Daerah.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 4.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV .12.1 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 4.24.76 IV .20.

1 4.1 5.2.3.1 4.5.3.5.2.1 4.1 4.4.2.3 5.2.2 5.5.4 4.2.2.1.1 4.3 4.2.2 4.2.1 4.2.2 4.2 4.1.2.1.Daftar Tabel No.2.8.2. Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008 Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008 Lokasi Penyambungan Listrik Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008 Halaman IV – 147 IV – 149 IV – 151 IV – 152 IV – 153 IV – 154 IV – 154 IV – 155 IV – 157 IV – 163 IV – 164 IV – 165 IV – 167 IV – 169 V–2 V–3 V–3 V-5 V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 viii .1.2.2. 4.2.1.4 4.1 5.5 Judul Tabel Perkembangan Produksi Daging.3.7.3 4.1.6.4 5.3.2.

1.12 VI .8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ix .6.1 6.1.2 Judul Tabel Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 Halaman V-7 V .Daftar Tabel No.6 5.7 VI .6. 5.7 6.

Bandung Tahun 2008 Lampiran B Lampiran C.1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBN/BLN Tahun Anggaran 2008 Lampiran C.2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 x . Gubernur dan ABPD Kab.Daftar Tabel DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Bantuan Pemerintah Pusat.

Gubernur dan ABPD Kab.Daftar Lampiran DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat. Bandung Tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii .

5. termasuk pendapatan dan belanja daerah. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). pengelolaan keuangan daerah secara makro. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 32 tahun 2004 tentang 3. 7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. penyelenggaraan tugas pembantuan. 2. 8. penyelenggaraan urusan desentralisasi. 1.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 4. dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah. Kolusi dan Nepotisme. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-1 . Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Undang-undang Republik Indonesia nomor Pemerintahan Daerah.Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar Hukum Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi.

Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 0 Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Kewenangan Kabupaten Bandung. dan Kabupaten Sumedang. 19. dengan ketinggian 600 meter sampai 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.67 Ha. 11. 12. 13. 17.1. 9 kelurahan). Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 107 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan. Kota Bandung.238. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-2 .2. yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 15. 18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. luas wilayah 176. Gambaran Umum Daerah 1. 1. 16. Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah.Pendahuluan 9.300 meter di atas permukaan laut.2. nomor 7 tahun 2002 tentang 14. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008.

63 %. dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat.2. Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai. Kelompok Umur (thn) Muda (0-14) . industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri. maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65.66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4.2.026 454.Laki-laki . Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. 1.127.Perempuan 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 No. 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai.76 %). non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga.2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun.016 jiwa (49. perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %.19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif.54 Jumlah % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-3 .24 %) dan perempuan 1. terdiri atas : laki-laki 1.71 %. jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29. Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah.992 jiwa (50.Pendahuluan - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Tabel 1. Dari hal tersebut di atas.13 14.2.1. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. Kondisi Demografis 1. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam. Kota Bandung dan Kota Cimahi.556. baik air bawah tanah maupun air permukaan. 1.570. 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.568 15. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.008 jiwa. Produktif (15-64) 473.

Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98. Pada tahun ini.392 2. indeks kesehatan 72. persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki.Total 1. 1.50.86 tahun. A.Perempuan Jumlah 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).28 2.016 3.35 4.83 32.76 Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.Perempuan 71.301 73. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.36 dan indeks daya beli 59. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.Pendahuluan No.570.84 %.Laki-laki .55.Perempuan .2.2. Jumlah . Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.665 1.Laki-laki . Pendidikan Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS).992 1. Tua (65+) . Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin. Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.008 50.Laki-laki . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-4 .24 49.056 % 32.028.026.556. Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi.2. dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8.88 3.127. Kelompok Umur (thn) . IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.58. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.

berat bayi lahir rendah. Sedangkan AKB mencapai 37. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008. 1. kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu). Jenjang Pendidikan Tdk/blm punya Ijazah SD / setara SD SLTP / setara SLTP SLTA / setara SLTA Perguruan tinggi Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 16.2 Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB).2.23 39.87 23. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-5 . AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557.Pendahuluan Tabel 1. 3.2. Makin tinggi kualitas kesehatan. 68 tahun.00.03 18.00 Jumlah 17.89 21.75 100. 2.680.17 15. B.42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi. C.94 100. 4.24 3. kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi. 5.36 24.32 34. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung.35 100.36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan.11 24. Suseda 2008.27 37.00 Sumber : BPS Kabupaten Bandung. 1. pertolongan kelahiran yang kurang aman.30 2. AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68. makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. Daya Beli Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.3.17 3.00 Perempuan 18. infeksi/penyakit.

perdagangan 19.21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22.2.81 Pengangguran 11. TPAK perempuan hanya mencapai 26. Berkaitan hal di atas.Pendahuluan dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. koperasi dan lembaga keuangan). Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. jasa 10.05 19.66 %.69 %. jasa dan lainnya (pertambangan.48 persen. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. 1.48 Kesempatan Kerja 88. Jenis Kelamin TPAK 1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52. pada sektor pertanian 20.77 persen.3.06 52. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender.3.2.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Capaian (%) No.31 86. tingkat pengangguran terbuka mencapai 13. 2.51 %. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya.1.77 26. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja. perdagangan. IPM 2008. Kondisi Ekonomi 1. Tabel 1. industri. umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian.19 Sumber : BPS Kabupaten Bandung. listrik gas dan air.95 80. angkutan dan komunikasi. hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga. Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27.06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-6 .08 %. Laki-laki Perempuan Jumlah 78. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain.54 %. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja.69 13. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris. dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.19 %.

Tangerang. Di lain pihak. Sampai saat ini. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Dengan tingkatan produktivitas tersebut. perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya. Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. domba dan unggas. Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan. Dari sisi efisiensi. tercatat produksi ikan sebanyak 7.4 kg/kapita/tahun dari target 9.336. Bogor.5 juta liter susu/hari. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9. pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah. Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat. bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.3 kg/kapita/tahun. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil. Total produksi susu tahun 2008 adalah 57. industri menengah dan industri besar.171. sapi potong. Untuk komoditas beras. Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta. Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-7 .658 kg. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri.Pendahuluan Dari sisi produksi.298. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4.68 ton dan benih ikan sebanyak 928. usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10. Saat ini. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara. Selain itu. untuk jenis komoditi sapi perah. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong.000 ekor. nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri. sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. Pada tahun 2008.8 – 12 liter per ekor per hari.

A. 1. Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil. Pada kelompok industri sentra. 3.2.00 26. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani.995.789. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu.626.249 6. Pemandian air panas Ciwalini. pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan. Jenis Industri Kecil Menengah Besar Jumlah Jumlah (unit) 62 44 35 141 Nilai Investasi (Rp) 8. kripik pisang.3. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin. gula aren dan lain-lain. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).165. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 1.944.67 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-8 . antara lain : Situ Patengan. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi.794. dan lain sebagainya. motel dan hotel serta restoran/rumah makan.2.045. Kawah Putih.172.000. Cibolang.29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19.00 301. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38. alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan. PDRB perkapita dan tingkat inflasi. Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma.800.000.00 336. kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu. Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.518 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi. 2. anyaman mendong. Situ Cileunca. UKM. kerajinan bambu di Kecamatan Pacet.722 9.4 Jumlah Industri.165. kripik singkong. yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen.00 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 547 2. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008.Pendahuluan Tabel 1.

sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung. kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.00.880. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor.552. B. dan sektor pertanian. angka ini lebih rendah 0.Pendahuluan triliun.62 point dibandingkan tahun sebelumnya. namun tidak demikian untuk sektor pertanian. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. yaitu dari 2.3 %. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah.5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3. di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 5. D. yaitu sebesar 60.291. restoran.79 %.847. C.88 % tahun ini. hal ini meningkat 11. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2. Dari ke-9 sektor lapangan usaha. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. Dengan demikian. hotel. yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB. kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.37 point. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil.244. tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia.314.149. yaitu mencapai 9.00.3 %. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.00. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat. juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel.904.967. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi.00 pada tahun ini.19 %. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-9 .68 % dan 7. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya. PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.13 %.737. yaitu dari Rp 6.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.

735.5 PDRB.277.80 5.732. 3. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor.994.61 8.07 5.88 4. Hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan.439.547.61 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.51 7.85 15.06 100 4.22 60.69 3.00 per dollar AS dari lk.303.79 2.35 9.66 7.609.936. PDRB Semesteran 2008.90 955. 1.68 4. Rp 9.39 339.289.50 4.207.424.753.65 642.05 9.08 6. 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I . Gas dan Air Bangunan Perdagangan.766. 792.49 12. 5.658.992.218.200.79 1.46 4. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB ADH Berlaku 2.13 38.06 361.005.10 .197.67 2.22 9.27 468.275. 8. dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.30 5. LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB (juta rupiah) No.00 4.52 436.110.74 Kontribusi/ LPE adh Peranan Konstan NTB (%) (%) 7.92 1.46 23.69 Tingkat Inflasi (%) 7.Pendahuluan ekonomi.396.12 19.394. 9.19 1.92 10.000.98 255.54 1.763. 6.79 3. Peranan NTB.745.673.36 795. Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.61 6.36 5.888.53 7. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.315.80 ADH Konstan 1.68 1.632.877.74 648.21 3. Tabel 1.00 per dollar AS. 4.

Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.1 . Mewujudkan kepemerintahan yang baik. Visi dan Misi Berdasarkan potensi. visi yang dikedepankan adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. tertib. dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008. 2. Nota Kesepakatan antara 913 / 1628 / Bappeda tanggal 10 Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor 913 / 1363 − Um September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara 913 / 1627 / Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor tentang 913 / 1364 − Um Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. 2. permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang. tentram dan dinamis. kultural dan berwawasan lingkungan. 4. 3.Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010.” Untuk mewujudkan visi di atas. selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang. dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1.1. 5. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan. menengah dan jangka pendek.

egaliter dan dan dalam peneyelenggaraan dan pemerintahan swasta partisipasi masyarakat 3. B. jenjang pendidikan. 2. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan. 2. Meningkatkan kinerja pembangunan desa. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. sektor 4. Tentram dan Dinamis : 1. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah. dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 7. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1. jenis. Memantapkan kinerja kepemimpinan mengedepankan keteladanan.2. E. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1. Meningkatkan berkualitas. 3. D. C.2 . Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. partisipatif dan akuntabel. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2. Tertib. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. pembangunan dan pelayanan publik secara transparan. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga. Memantapkan stabilitas keamanan. kinerja yang demokratis. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. 2.2. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. ketertiban dan ketentraman masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Meningkatkan kualitas penanggulangan KKN. Memantapkan budaya politik yang demokratis. akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 3.1. 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . 2. 8. 4. sektor swasta.Kebijakan Pemerintahan Daerah 6. Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1.

Meningkatkan penegakan pencemaran lingkungan. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan Keberdayaan Pembangunan. Meningkatnya kualitas penataan.3 . Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : 1. 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. Tentram dan Dinamis : 1. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. B. 3. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan.2. 4. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. 2.2. 2. 2. 3. G. 4. Peningkatan Masyarakat. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. 2. hukum untuk mengurangi perusakan dan 3. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah. H. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. Tertib. F. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. 5. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1. Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. Masyarakat dan Sektor Swasta dalam 6. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1.

Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. D. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. 3. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. 2. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. 3. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. 4. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. 2. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. G. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. E. 3. H.4 . 2. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan. 3. 4. Pengembangan Potensi Umat. 4. 3. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan. F. C. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. 2. 2. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. 3. 3. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis.

Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. 3. peningkatan keberdayaan masyarakat desa. budaya. maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. 2. Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan. peningkatan sarana/prasarana kesehatan. dengan sasaran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan. 4. peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. dan perbaikan gizi masyarakat. Peningkatan kualitas. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengurangan kemiskinan. peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan. melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa. maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Prioritas Daerah Berdasarkan pada kondisi. penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. melalui peningkatan kesadaran budaya sehat. maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas.3. dan bahkan politik. pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat. fisik. 5. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. ekonomi.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan. permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung. perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. yaitu : 1. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. Peningkatan kinerja pembangunan desa. termasuk common goals-nya. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut : 1. yaitu menyangkut aspek sosial. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks.5 . Karena itu.

Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum. Peningkatan prasarana penyedia air baku. Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan. Rehabiltasi lahan kritis. dengan sasaran : Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan.Kebijakan Pemerintahan Daerah - Menumbuhkan keswadayaan masyarakat. 2. Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar). Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II .6 . Perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pemberian bantuan yang tepat sasaran. Pembangunan pengolahanan sampah terpadu. dengan sasaran : 3. Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa. Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis.

897. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp. daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah. sedangkan Pendapatan Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .923.96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.00 realisasinya 100. pengawasan.2.1. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas.449. 3.1 .323. pelaksanaan.386.375.1. 3. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008.08 atau 101. pengendalian dan evaluasi pembangunan.00 dan terealisasi Rp.1.1.1.174. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar sebesar Rp.091.537.1.678.1. nyata dan bertanggung jawab.127.093. serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.22%. serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.310. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.018.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya. Sehubungan dengan hal di atas.00 atau Rp.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.875.467.14 %.

00 11.2.31% 9.1.709.2.600.3.651.449.093.00 21.711.06% 105.711.537.214.00 11.277.000. 1.82% 92.1.00% 0.1.310.00 1. 1.1.938.518. 1.923. 1.879.2.293.600.570.375. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis.744.3.00 48. 1.088.156.1.00 11.1.401.38 1.875.533.000.000.53% 68.3.00 70.2 1.293. 1.24% 0.264.41% Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi (%) 1. 1.860.00 1.00 1.456.06% 135.277.227.548.55% 4.3.214.000.75% 379.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.2.409.2.2. 1.06% 100.69% 91.2.3.2.451. Retribusi Daerah.666.542.479.00 realisasinya sebesar Rp.08 51.45% 90.1.1.4.00 10.1.000.60 36. 1.000.10 35.693.897.012.604.018.451.245. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 177.095.68% 0.133.678.093.00 179.2.552.538. 1.2.00% 100. 1.000.533.00 106.1.02% 100.1. 1.00 11.96% 101.00 99.3 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah PusatLainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Total Pendapatan 139.872.52% 2.00 15.767.00 1.75% 0.081.72% 0.08 101.608.00 112.674.018.00 39.000.000.00 35.43% 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 No.570.1 1.08 atau 103.542.2 .897.2.2. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar.696.23% 7.784.31% 100.3.66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9.625.000.139.748.548.144.00 103.660.00 1. 1.001.069.1.386.467.20% 7.479.2.3.333.748.091.174.000.000.609.1.87% 144.4.14% 77.3.049.00 71. 1.500.2. 1.2.323.693.00 2.2.001.507.00 1.654. yaitu: Pajak Daerah. 1.00 7.985. 1.2.1.46% 2.00 106.784.86 %.409.462.86% 3.00% 92.2.000. 1.000.94% 101.2.445.767.66% 105.121.680. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.82% 100.600.401.3.897. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3. 1.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.22% 100.280.72% 12.001.3. 1.3.820.660.00 10.1.012.2.00 108.1.127.067.2. 1.

64 atau 87.654.00 atau 0.66%.651.08 atau 103.66% Kontribusi (%) 35.53% 3.000.38 144.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak No 1 2 3 4 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Target (Rp) 400.130.00 Realisasi (Rp) 51.60 36.472.409.00 realisasinya sebesar Rp.462.00 1.139.548.548.784.709.00 Realisasi (Rp) 521.518.000.70 %.264.227.00 21. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.693.00 dan realisasinya sebesar Rp.66% 14. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No 1 2 3 4 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) 48.000.76 %. yakni sebesar 35.784.50 (%) 130. Dari empat komponen PAD tersebut di atas.568.332.157.088.409.224.00 15.00 39.08 (%) 105.000.500.69% 91.48.60 2.860.964.479.08 %.660.405.022.654.712.333.207. sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14.245.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp.277.200.45.3 .280.86 1.333.76.10 35.000.144.538.00 139.51.88% 113.000.67% Kontribusi (%) 1.71% 24.000.60 atau 105.293.52% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . yang realisasinya sebesar 101.822.93% 24.709.067.69%.872.744. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp.507.600.71 %.12 %. Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar.92% 3.00 35.674.872.665.400.12% 151. Pajak Daerah Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.00 1.15 %.06% 103. sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran.82% 100.277.000.06% 135.01% 3.000. sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.00 1. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.000.70% 100.660.000.879.818.518.00 2.600.000.293.28% 101.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kontribusi (%) 87,76% 0,12% 0,15% 100,00%

No 5 6 7

Uraian Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C Pajak Parkir Jumlah

Target (Rp) 43.582.518.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 48.872.518.000,00

Realisasi (Rp) 45.332.157.472,64 61.134.120,00 76.224.400,00 51.654.333.709,60

(%) 104,01% 101,89% 254,08% 105,69%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

B.

Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00. Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%) 2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%) 3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%) 4. Retribusi Izin Trayek (51,25%) 5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%) 6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%) 7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%) 8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%) Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
No
1 2 3

Uraian
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan RSD Majalaya RSD Soreang

Target (Rp)
30.956.333.300,00 4.500.000.000,00 6.200.000.000,00 11.200.000.000,00

Realisasi (Rp)
29.122.980.499,00 5.078.144.000,00 6.245.472.024,00 9.338.549.475,00

(%)
94,08% 112,85% 100,73% 83,38%

Kontribusi (%)
80,75% 14,08% 17,32% 25,89%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 4

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

No
4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Iuran Tetap Usaha Pertambangan Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan dan Keramaian (HO) Izin Trayek Izin Pemanfaatan Tanah Izin Pemanfaatan Hutan Izin Perdagangan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri Izin Usaha Industri Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Air Bawah Tanah (ABT) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Izin Bongkar Muat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) Izin Angkutan Karyawan Izin Pelayanan Ketenagakerjaan Izin Penyelenggaraan Reklame

Target (Rp)
1.000.000.000,00 2.138.833.300,00 400.000.000,00 28.500.000,00

Realisasi (Rp)
1.055.028.200,00 2.588.084.200,00 421.090.000,00

(%)
105,50% 121,00% 105,27% 102,89%

Kontribusi (%)
2,93% 7,18% 1,17% 0,08% 0,62% 7,64% 3,80% 0,05% 4,46% 1,43% 2,16% 0,08% 0,15% 0,002% 0,14% 0,02% 0,48% 14,79% 6,74% 2,27% 0,21% 0,57% 0,01% 1,02% 0,03% 0,11% 0,10% 0,73% 0,26% 0,97% 0,32% 0,32% 0,01% 0,31% 0,81% 100,00%

29.324.650,00 300.000.000,00 3.500.000.000,00 1.672.000.000,00 17.000.000,00 2.084.172.600 530.297.600,00 1.200.000.000,00 35.000.000,00 52.939.600,00 60.012.000,00 2,79% 26.875.000,00 49.800.000,00 7.000.000,00 175.188.000,00 6.239.721.700,00 3.104.157.800,00 673.288.900,00 150.000.000,00 100.000.000,00 3.150.000,00 450.000.000,00 14.000.000,00 40.000.000,00 74.125.000,00 300.000.000,00 88.000.000,00 420.000.000,00 155.000.000,00 115.000.000,00 10.000.000,00 93.000.000,00 450.000.000,00 39.280.227.600 264.530.000,00 92.050.000,00 349.020.000,00 115.100.000,00 115.760.500,00 4.005.000,00 112.366.000,00 290.365.095,00 36.067.479.245,10 88,18% 104,60% 83,10% 74,26% 100,66% 40,05% 120,82% 64,53% 91,82% 750.000,00 101,29% 50.440.000,00 7.742.900,00 173.567.698,00 5.335.228.868,10 2.431.302.045,10 820.115.825,00 76.879.000,00 203.916.577,00 3.163.700,00 369.037.756,00 11.257.750,00 38.675.000,00 37.684.620,00 85,50% 78,32% 121,81% 51,25% 203,92% 100,43% 82,01% 80,41% 96,64% 50,84% 110,61% 99,08% 88,22% 223.917.800,00 2.755.134.650,00 1.370.132.000,00 18.103.500,00 1.609.269.878 516.248.680,00 779.486.000,00 28.095.000,00 64,96% 80,27% 77.21% 97,35% 74,64% 78,72% 81,95% 106,49%

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

JUMLAH
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 5

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

C.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
No 1 2 3 Uraian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR) Jumlah Target (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 475.000.000,00 35.651.538.693,00 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 497.549.769,00 35.674.088.462,00 (%) 100% 100% 104,75% 100,06% Kontribusi (%) 5,61% 93% 1,39% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

D.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
No 1 2 3 4 Uraian Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Target (Rp) 15.000.000.000,00 22.000.000,00 Realisasi (Rp) 107.338.920,00 17.376.718.978,89 3.600.000,00 64.200.535,60 115,84 16,36 (%) Kontribusi (%) 0,50% 81,72 0,02% 0,30%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 6

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uraian Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian PPH 21 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nikah Bedolan dan P2A Penerimaan Lainnya Sewa Stadion Jalak harupat Pendapatan dari pengelolaan asset Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan SIUJK Jumlah Target (Rp) Realisasi (Rp) 355.000,00 (%) Kontribusi (%) 0,01%

450.000.000,00 150.000.000,00 122.500.000,00 15.744.500.000,00

2.936.344.425,89 520.000.000,00 122.000.000,00 122.500.000,00 11.450.000,00 21.264.507.860.38 115,56 81,33 100 135,06 13,81% 2,45% 0,57% 0,58% 0,05%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3.1.2.2.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
No
1 2 3

Uraian
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Anggaran (Rp)
1.121.156.081.000,00 11.451.401.000,00 177.767.609.093,00 1.310.375.091.093,00

Realisasi (Rp)
1.133.001.985.604,00 10.570.533.600,00 179.445.608.693,00 1.323.018.127.897,00

(%)
101,06% 92,31% 100,94% 100,96%

Kontribusi (%)
85,64% 0,80% 13,56% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Anggaran (Rp) 106.552.625.000,00 2.049.456.000,00 1.001.542.000.000,00 11.012.000.000,00 1.121.156.081.000,00 Realisasi (Rp) 112.680.095.938,00 7.767.820.666,00 1.001.542.069.000,00 11.012.000.000,00 1.133.001.985.604,00 (%) 105,75% 379,02% 100,00% 100,00% 101,06% Kontribusi (%) 9,95% 0,69% 88,41% 0,97% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 7

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 Uraian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21) Dana Alokasi Cukai Jumlah Anggaran (Rp) 70.520.348.000,00 22.864.415.000,00 Realisasi (Rp) 60.598.618.551,00 38.055.431.457,00 (%) 85,93 166,44 Kontribusi (%) 53,78 33,77

3

13.167.862.000,00

13.912.312.450,00

105,65

12,36

4

106.552.625.000,00

113.733.480,00 112,680.095.938,00

105,75 100

0,10

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Tetap/Landrent Iuran Eksploitasi (Royalti) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 275.215.000,00 350.109.000,00 Anggaran (Rp) 1.424.132.000,00 Realisasi (Rp) 706.907.475,00 7.504.976,00 313.797.433,00 163.213.161,00 114,02 46,62 (%) 49,64 Kontribusi (%) 9,10% 0,10% 4,04% 2,10%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 8

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 Uraian Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam Jumlah Anggaran (Rp) 2.049.456.000,00 Realisasi (Rp) 5.882.425.298,00 693.972.323,00 7.767.820.666,00 (%) 379,02 Kontribusi (%) 75,73% 8,93% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan terealisasi sebesar dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar atau Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 105,75% 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 9

000.567.600.000.095. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp. h. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak.000. i.96% disebabkan oleh kapasitas.00 realisasinya sebesar Rp.2.00 realisasinya sebesar Rp.750.3.35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah.00.79% disebabkan adanya perubahan SOTK No. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp. e. menguji kendaraannya.000.875.10 . g.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp. kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi.00 atau 88. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .600.00 atau 99.000.200. Majalaya.00 realisasinya sebesar Rp. d.650.000.00 realisasinya Rp.27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali.35. Supermarket. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.012.672.173.000.00 atau 80.00 atau 78.500. Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay. f.175.132. j. Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp.52.000. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang.26.60. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp.486.939.000.00 realisasinya sebesar Rp.000. c.28.297.00 atau 81.000.680. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.00 atau 97.22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain.370.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Mall.72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No.516.698.00 realisasinya sebesar Rp.1.1.530.134.755. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp.00 atau 2.000.00 atau 64.08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas.188.95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji.000.248.779. Dayeuhkolot dan Pangalengan.000.00 realisasinya sebesar Rp.

18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi.000.431.00 atau 88.000.76.005.000. Izin u. p.264.157. TDG adalah selamanya.000.000.00 realisasinya sebesar Rp.037.115.020. o.74.000.000.00 realisasinya sebesar Rp 11.365.000. t.369.4.000. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp.25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan. r.53% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .095.10.00 realisasinya sebesar Rp.05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan.69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit.530.150.26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat.100. pembinaan dan pengawasan.300.000.000.045.00 realisasinya sebesar Rp.000.000.155.41%.290.684.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah k.000.00 atau 40.450.879.000.38.000.257.00 atau 83. SITU. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.000. s.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.000.000.104. l.37.84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.00 realisasinya sebesar Rp.349.40.00 atau 74.000.00 realisasinya sebesar Rp.00 atau 96. m.3.756. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Rp.00 atau sebesar 64.11 .00 realisasinya sebesar Rp. sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah.10 atau 78.620.000. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp.2.10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri.800.00 realisasinya sebesar Rp.000. q.01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP.00 atau 82.125.420.00 atau 80.00 atau 50.00 atau 51.000.000.302.675. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp. n.32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi. sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya.750.00 Penyelenggaraan Reklame dianggarkan realisasinya sebesar Rp. tidak berjalan optimal.450. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp.000. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14.

Perampingan SOTK. 3.1. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif. dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi. pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat. 3. 6. 5.2. sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard. pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola). baliho. Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain). terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya. Pengelolaan Belanja Daerah 3. dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. maka kebijakankebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1. sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. 7. 2.2. 8. reklame berjalan dan spanduk. membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan. papan merk toko.12 . 4.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 9. 12.13 . Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.2. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai. Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja.2. 13. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. pembangunan irigasi. 10. kesejahteraan pegawai. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Target dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. pendidikan. d. b. c. perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. terdiri dari: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. kesehatan. jaringan dan jembatan. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. 11. fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. 14. kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa.

2.00 14.299.283.248.00 atau 92.00% 5.98% 4.35% 87.733.00 84.654.47% 91. Belanja Langsung.163.694.949.361.845.535.00 851.738.082. 2.877.18% 15.00 atau 91.27% KONTRIBUSI 67.644. Total anggaran belanja sebesar Rp.827.25% 92.783.33% 99. 1.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah a.1.212.694.59% 88.749.27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung.217.69 %.180.504.1.167. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .2. meliputi: belanja pegawai.00 180.00 atau 96.177.429.103.278.790.00 218.00 33.949.102.00 47. 1.624.177.308.00 820.41% 2.69% 96.744.490.1.00 488.00 REALISASI SPJ 991.694.1.940.3.4.00 551.00 231.621.102.275.23% 0.3.05% 33.92% 82.39% 86.62% 12. 1.142.851. Belanja Tidak Terduga.841.740.52% 91.294.602.87% 2.36% 63.000.459.14 .435.991. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja ANGGARAN 1.069.797.480. 2.2.00 % 92. 1.1.35%. b.191.00 76.283.16% 3.230. meliputi: belanja pegawai.1.00 dan terealisasi sebesar Rp. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa.00 dengan realisasi sebesar Rp.2. belanja barang dan jasa.212.00 48.638.469.621.843.167.361.00 47.00% 55.29% 3.212.00 54.00 42. Belanja Hibah.987.00 248.00 46.647. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).491.820.2.906.861.5.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.00 dan terealisasi sebesar Rp.733.250. Belanja Bantuan Sosial.00 1.6.440.469.624.230. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.647.519.480.00 1.368.943. 1.880. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.408.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 No.679. Belanja Tidak Langsung. 1.205. 2.065.000.19% 100.294. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.602.275.734. 1.644.429.800.069.131.00 53.180. Belanja Bantuan Keuangan.00 672.

152.00 236.682.841.469.217.314.647.208.000.787.491. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.00 187.00 654.504.00 48.000.275.000. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.131.612.00 14.809.2.71% 4.951.00 6.00 3.207.733.069.00 96.459. 1.81% 0.00 % 97.00 7.00 3.00 8.694.741.555.000.853.71% 99.365.845.00 3.480.24% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .250.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.36% 63.131.000.941.00 16.531.180.00 8.96% 93.00 808.18% 4.00 2.79% Proporsi 60.000.881.08% 0.98% 4.74% 79.17% 0.322.000.770.336.00 2.214.80% 0.243.754.000.00 823.00 2.000.930. 1.596. 1.733.742.00 640.341.00 5.066.361.312.056.00 3. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah 851.4.491.559.00 42.779.083.000.624.415.607.3.000.00 47.19% 96.000.00 3.32% 96.00 7.906.00 7.440.119.00 1.021.052.331.00 47.84% 95.00 7.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.880.749.35% 87.447.664.177.64% 0.16% 97.00 5.16% 0.000.000.00 9.065.00 3.272.170.00 7.08% 99.135.154.37% 92.80% 79.00 20. Pendidikan & Latihan Anggaran 614.504.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No.883.577.791.56% 97.383.16% 97.438.069.949.06% 1.000.00 12.00 46.82% 95.743.527.666.000.13 SKPD dapat Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.556.603.654.35% 0.00 3. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.00 1.312.29% 3.00 54.038.15 .116.659.963.07% 100.00 53. 1.00 9.000.75% 0.00 6.433.141.729.59% 97.638.679.658.00 991.398.42% 4.873.124.090.78% 92.00 6.58% 0.822.629.523.18% 87.278.89% 0.355.00 9.298.738.31% 1.429.85% 98.00 2.70% 4.25% 18.59% 92.29% 0.73% 95.445.001.070.00 1.895.91% 0.713.082.39% 86.869.066.5.000.62% 0.475. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.00 672.00 41.67% 0.249. 1.00 Realisasi 596.470. 1.734.61% 96.920.294.664.1.69% 82.00 10.169.827.090.00 3.32% 1.000.000.074.000.00 1.6.00 3.490.92% 93.275.770.000.465.00 12.273.254.00% 0.05% 0.767.31% 0.192.142.940.386.33% 93.466.130.912.000.00 40.818.613.186.135.283.25% 93.321.205.526.519.78% 0.33% 99.122.00 3.000.00 1.179.133.925.081. 1.277.329.31% 0.00 820.549.46% 93.00 33.

783.00 488.00 Realisasi 28.53% 90. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.00 atau 0.346.368.37 %.861.694.89%.1.740.00 248.00 1.02 % dan realisasi Rp. 2.2.60% 98.992 atau 86.960.877.52%.069.00 3.103.180.140.190.790.88% 82.987.00 Belanja Modal sebesar Rp.00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.956.212.576.000.00 1.234.00 1.901.231.897.333.218.000.308.248.863.00 3.000.760.368.199.362.843.520.62% 97.780.16 .00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.937.303.2.00 991.00 2.00 atau 88.71% 47.431.535.00 218.00 4. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah SKPD Anggaran 29.498.535.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 No.949.00 3. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.000.480.000.00 231.626.00 atau 25.283.00 3.00 3.943.30% 0.000.14% 0.15% 92.00 atau 94.871.810.429.69% Proporsi 2.49% 0.00 % 96.408. Belanja Langsung Belanja Langsung.217.191.000.33% 0.163.987.97% 92.52% 15.000.00 551. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.296.87% 0.783.800.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No 25 26 27 28 29 30 31 32 Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.996.014.733.000.00 3.816.312.435.694.439.180.907.94% 89.217.385.694.488.122.3.025.058.49% 0.289.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIB USI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp.490.551.825. meliputi: belanja pegawai.836.790.943.800.481. URAIAN Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 84.299.723.00 3.797.248.84.590. belanja barang dan jasa.554.261. 2.00 180.024.308.35% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.34% 36.30%.103.294. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .58% 94.744.299.00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.00 76. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.31% 0. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp.96% 99.00 91.2.1. 2. 2.95% 100.00 4.54% 88.744.00 5.248.447.2.527.1.843.403.00 4.798. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.56% 90.

987.94% 1.190.344.00 11.08% 1.00 11.00 4.350.00 2.00 26.00 4.422.841.974.780.38% 5.217.200.00 2. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.034.574.798.604.92% 97.02% 87.403.154.00 5.760.00 5.900.213.329.273.423.917.432.984.970.000.371.06% 94.41% 1.02% 4.00 5.901. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.047.156.00 140.900.000.933.055.500. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.231.00 6.15% 0.00 1.569.460.100.662.41% 87.927.789.00 % 84.00 18.90% 95.132.521.455.00 2.800.00 10.92% 88.00 3.532.308.00 4.385.520.35% 99.526.00 2.796.00 11.366.111.518.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.329.244.764.535.52% 0.31% 87.391.71% 89.020.776.00 3.000.629.262.782.112.000.508.550.919.30% 98.317.244.57% 2.500.836.775.00 Realisasi 108.848.109.33% 25.37% 1.419.00 12.27% 1.00 9.229.422.093.150.300.881.54% 89.175.556.338.987.628.00 7.480.00 53.962.648.629.798.99% 91.987.613.950.200.74% 98.110.84% 1.664.688.00 1.78% 0.00 7.090.600.81% 98.17 .162.00 122.772.85% 0.000.567.00 4.39% 2.076.950.324.00 1.74% 93.000.025.74% 94.29% 94.00 23.968.19% 3.150.991.362.811.00 7.00 11. Pendidikan & Latihan Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.83% 2.584.70% 99.00 16.965.00 8.940.500.54% 3.368.885.727.00 4.602. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.33% 95.00 7. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah Anggaran 128.52% Proporsi 22.00 3.225.25% 88.543.325.66% 93.25% 90.46% 0.051.851.576.00 4.00 3.490.54% 86.145.00 48.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.696.98% 87.68% 86.210.527.00 11.352.783.525.680.634.700.40% 1. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.724.217.355.100.89% 90.45% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 2.907.875.993.54% 98.500.00 2.01% 0.31% 9.127.627.642.671.00 6.00 7.751.779. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.236.100.550.89% 0.312.185.00 5.750.00 5.20% 0.00 5.63% 0.00 3.516.727.990.694.743.00 1.236.45% 90.152.02% 1.424.00 25.888.00 551.00 15.26% 82.504.69% 87.00 28.70% 0.511.970.445.863.11% 1.00 488.750.554.626.000.00 5.602.477.00 6.00 16.36% 1.496.00 4.992.

500.9.000.263.253.00 dan terealisasi sebesar Rp.574. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.36 dan terealisasi sebesar Rp.2.00 atau 100% 6.00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .36 atau 96.00 7.177.2.22.00 dan tidak terealisasi d. yang terdiri dari : 1.891.000. Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.25.263.00 atau 100% b.00 (Investasi) Pemerintah Daerah terelisasi sebesar 3.3.694.177. Penyertaan Modal Rp.541. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.190.574.541.179.18%. 5.1.33.356.694.355. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.000.931.028.111.7.757.000.12.187.36 atau 100% 2.064.063. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.187.891.36 Rp.36 terealisasi Rp.541.815.112.000.063.000.30 atau 100% c.179.000.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 3.000. Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp. yang terdiri dari : terealisasi a.36 terealisasi Rp. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.00 terealisasi Rp.30 atau 89. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.064.12.500.000.896.064.7. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah.253.18 .00 dan tidak terealisasi 4.000. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.638.644.355.577.391.197.69%. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.5.33.000.

896.179.391.69% 100% 100% 89.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 No a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 Uraian Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Bunga Dana Cadangan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan Jumlah Pembiayaan Netto Anggaran (Rp) 197.36 187.00 167.541.064.356.574.30 2.577.028.891.253.000.00 12.18 100% %100 97.263.355.000.06 (%) 96.064.00 33.694.111.000.933.694.000.541.179.638.177.36 7.355.292.177.00 2.644.36 9.292.000.063.79% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 171.00 Realisasi (Rp) 190.000.063.000.00 22.815.000.216.36 1.112.720.00 33.19 .000.931.00 12.00 25.000.500.541.36 5.574.263.891.216.757.500.064.36 187.30 7.253.000.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.

ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk. Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk. angka ini meningkat 0. angka ini meningkat 0. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya.36 dan indeks daya beli 59.79 %.1 . kontribusi indeks pendidikan meningkat 0. jumlah penduduk tahun ini meningkat 2.86 tahun.09 point dibandingkan tahun 2007.36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . yaitu : meningkatnya derajat pendidikan. Sedangkan AKB mencapai 37. Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.58. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis. 52 penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2007.238. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.62 point dibandingkan tahun 2007.19 %.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.74 orang/ha. Bila dibandingkan tahun 2007.3 point. angka ini meningkat 0. sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17.84.68 point.42. indeks kesehatan meningkat 0. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68. sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.67 ha.52 point dibandingkan tahun 2007.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52.28 tahun dibandingkan tahun 2007. indeks kesehatan 72. Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. dependency ratio tersebut menurun 0.127.50 angka ini lebih tinggi 0.86 point dan indeks daya beli meningkat 0.55.93 %. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia. demikian pula RLS mencapai 8.

restoran. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5.81 point dibandingkan tahun 2007.00.68 % dan 7. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.00 per penduduk. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9.92 %. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.30 % dan 0. angka ini menurun 1.3 %. sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60.34 %.00.67 triliun pada tahun 2008.24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6. Selain komponen pendidikan dan kesehatan.904. angka ini meningkat 11. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557.967. Dengan demikian. masing-masing peranannya meningkat sebesar 0.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.30 %.13 %.552. Jika dibandingkan dengn tahun 2007. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung.4 % pada tahun 2007. Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.00 pada tahun 2008. yaitu dari Rp 18. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini.149. Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.847.2 . kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.89 % sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil.29 triliun pada tahun 2008.291. Angka ini lebih tinggi 2.32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38. yaitu 60. peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1.680. Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007.49 %.244.79 % pada tahun 2008. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2. yaitu dari Rp 6. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5. hotel.34 % dan 7.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.19 % pada tahun 2008 dan 15.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perseribu kelahiran hidup. hotel. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM.290. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan.314.68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19. restoran dan sektor pertanian.92 % yaitu dari Rp 33.00. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung.

250. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 259.00 dan terealisasi sebesar Rp 96.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 No.00 2) 3) Pengembangan kurikulum.790.00 per dollar AS dari lk. Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan : 4.000 % 84.00 atau 83.39 Terselenggaran ya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara.637.119.41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 510. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 .439.745.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.000 Realisasi 948.200.960. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0.000.000 80.3 .000.1.000 100.000.Tersedianya alat peraga siswaTK/RA 72.67 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa 1) 350.1.000 188. 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185.960.49%.000.00 per dollar AS.557.000.000.000 410. a Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.1.Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar .064 kk miskin pada tahun 2008. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.250.23 % yaitu dari 184. Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan).1. PENDIDIKAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan. URUSAN WAJIB 4.1. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13. Rp 9.000 350.

000 214. b Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah 1) 3.79 . 134 lokal MI.232 exp - 14 paket 14 paket SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit 9) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah. Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK.611.22 Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP. Pangelengan 99.000 100.00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.792.520.500.308.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi .000 98. 46 Lokal Mts 15 lokal SD.000 50.600.240.000.4 .500.702. Terlaksanaya pengadaan buku Iqro.100.500 96.000 6.784.61 2) Penambahan ruang kelas sekolah (SD) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.85 6) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah 60.000.500.000 68.000.000 151.Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK 100. Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah 8 lokasi 8 lokasi 264 lokal - 5 SMP 5 SMP 14 SD dan 4 SMP 14 SD dan 4 SMP 40 SD dan 5 SMP 40 SD dan 5 SMP 5.000 Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec.000 45.000. 100.700 89.000 70.00 4) 737.601.50 3) 70. Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block. Terlaksananya pengadaan sarana olah raga.029.808.84 7) 157.000 3. 2 lokal MI 50 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .09 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.000.105.000 10) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 68.267.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 99.000 4. guru.49 8) 3.464. 2 lokal MI 50 orang 699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts 15 lokal SD.000 397. Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD.000 2.323.550.000.239.700 85.661.00 465 lokal SD 104 lokal SMP 465 lokal SD 104 lokal SMP 699 lokal SD.90 5) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 654. 87 Lokal SMP.000 1.717. lapangan upacara dan fasilitas parkir 14.000 646.062.900 % 84.000.000.000 11) Pembinaan SMP terbuka 50. penjaga sekolah 45.000 53. Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.000.000 83.

.40 18) 370.000. Terbentuknya tim wajar Dikdas center.000 4.104. Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK) 11.438 SD 1.000 80.000.32 .129. .000.5 .000 38.46 2) Penambahan ruang kelas sekolah 4.825.000.000 WB 1.000.07 Keluaran / Output Uraian Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.40 .260.000 3.000. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 50.000 100.134.Terlaksananya olimpiade MIPA SMP.500.000 9.000 446.600.Terlaksananya olimpiade MIPA.000 WB 2.000 65.000.000 1. 37 orang 37 orang 31 Kec.000 76.00 1) 3.000 296.749. c. 31 Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.419.000.000 15) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 3. Target 40 orang Realisasi 40 orang No. 400 WB 400 WB 2.000 16) Pembinaan minat.095.Terselenggaranya POR pelajar.392. bakat dan kreativitas siswa 570.262.000 % 95.93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terselenggaranya UASBN 78.978.026.000.240.000 70.100.000 2.Terlaksananya 34 ruang pembangunan di 13 ruang kelas SMA/SMK lanjutan 4 lokasi di 3 kecamatan 34 ruang di 13 SMA/SMK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .306.00 Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM).500.722.000 Terlaksananya 4 lokasi di 3 pengadaan kecamatan tanah untuk pembangunan sekolah baru 89.095.264.00 14) Penyelenggraan paket B setara SMP 1.000 Terselenggara nya program kesetaraan Paket A 100. astronomi dan ekonomi SMA/SMK. komputer.313.000 Realisasi 2.200.438 SD 440 siswa 440 Siswa 250 siswa 250 siswa 60 siswa 60 siswa 200 siswa 200 siswa 17) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 12) 13) 70.Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa .00 Terselenggara nya kesetaraan Paket B 99.400 76.

500.100.000.000 789. lapangan upacara dan fasilitas parkir 20.000 3.775.000 35.000 35.26 Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 10) 180.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 15.000 25.000 29.Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK 145 sekolah 145 sekolah 15.800.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 5) 25.00 1 unit di 1 SMAN 1 unit di 1 SMAN 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum 620.000.000 617.000 22.000 88.000.44 .000 180.000 100.00 11) 922.Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK Terlaksananya pengadaan taman.Terlaksananya penyelenggaraa n bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK .000.820.400 Terlaksananya kejar/kesetara an paket C 93.000 20.000 100.68 11 ruang di 3 SMA 96 guru di 48 SMA/ SMK - 7) 35.00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil 96 guru di 48 SMA/ SMK 36 guru 36 guru 700.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 4) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah 30.000.00 8) 9) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan.000 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 35.Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK 61.548.48 .000.722. lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg Terlaksananya rehabilitasi sekolah Target 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK Realisasi 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK No.285.500. 3) Pembangunan taman.000 862.000.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 12) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.000 Terlaksananya penyelenggar aan operasional jaringan kurikulum 100.000.000.6 .500.000.000 97.000 100.000.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

500.029.000.000 orang 3.450.69 1) 200.000 99.000 1) 150.Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK 97.000 85.000.000 225.500.00 3) Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan 213.000 95. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 893. Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.bandung 320 orang 320 orang 86 orang guru tidak terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 1.290. Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika.000 1.000 orang 3) 247.99 1 unit 1 unit 4) 95.000.000.240.000 39.000. Jabar 98.12 2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 50.000.SMP dan SMA 240 orang 240 orang 3.000 190.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 95.38 Terselenggara nya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik.50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov.000 0 0.000 1.95 Terselenggara nya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan Terselenggara nya program keaksaraan fungsional Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB Terselenggara nya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD.000 100.499.000 100.000.00 600 WB 600 WB e. 13) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 40.199.000.000 156.230.000 90.000 150.649.522.000 765.000 45 SMA/ SMK 45 SMA/ SMK d.000.7 .000 73. fisika dan biologi Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab.50 Target 2 SMAN Realisasi 2 SMAN No.000.030.

490 99.Buku Teknik .21 .Buku Peternakan .000.900. g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Monitoring.200.Buku Perikanan .8 .256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 12 jenis buku 8.375.Brosur .000 99. .000 Realisasi 418.000 Keluaran / Output % Uraian 97. 4) f.020 orang.175.000 362.416. SD : 400 sekolah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 438.000 139.490 .Buku Fiksi .Buku Sastra dan bahasa 99. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 470.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah. Kepsek SD 1.116.900.37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab. Kepsek SMP 400 orang 1.000 eks 800 eks 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 362.Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.020 orang.bandung 77.96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.700.000 436.36 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan: Buku Islam Buku Filsafat Buku Sospol Buku Pertanian .55 1) 299.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.Buku referensi budaya Sunda 12 jenis buku 8.750 eks 2.000. .000 297. SD : 400 sekolah Kepsek SD 1.750 eks 2.Buku Referensi .000 eks 800 eks 1 paket 1.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 139.000.21 Target 11 kegiatan Realisasi 11 kegiatan No.000 77. evaluasi dan pelaporan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 430.000 1) 470.Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD. Kepsek SMP 400 orang 1. 1.Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah.300.

000 penduduk usia pendidikan dasar.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenjang pendidikan Belum/Tidak tamat SD/MI Jumlah Tamatan 438. adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942.72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali) b.501 orang atau mencapai 67.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.81 PT 84.000 jumlah murid pendidikan dasar.161 19.128 14.454 orang atau 14.60 per 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26. Permasalahan : a.1. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2.02% dari jumlah penduduk.1.454 % dari Jumlah Penduduk 14.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.51 SMA/SMK/MA 463.228 30.228 orang atau 30.100.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12.65). sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12.71 per 10.13% dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini. kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26.72% dari jumlah penduduk. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan. sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69.13 SMP/MTs 610. Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran.984 2. c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah.984 orang atau 2.000 penduduk usia pendidikan menengah.9 . sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84. sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan. Tabel 4.17% dari jumlah penduduk. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan.02 SD/MI 942. sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).

b.10 . Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat. efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai. Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. d. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku terbangun basis data pustaka (digital library). Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. i. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK. c. Provinsi dan Kabupaten. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Solusi : a. c. j. Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan. sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai. i. h. Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan. e. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah. g. karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan. e. Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP. Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan. pondok pesantren dan masyarakat. h. APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat. d. sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal. fasilitas sarana prasarana f. Rendahnya minat baca masyarakat. j. perpustakaan sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi. Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah. f. g.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .200.530. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya 88. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian. 20 SD c.81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan) Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a.000 / kapita 3.79 Tersedianya obatobatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP. RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.382.2.340 88. Tabel 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 66.00 atau 90. 125 SD. 52 SMP/ a.789 kasus 23.989. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda) Terlaksananya pelayanan kesehatan masy.700 5. KESEHATAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 24.400 / kapita 8. c.178.400 b. a.200.1.2. puskesmas TTP untuk pasien umum.79 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1) 5. miskin dan Askes 22.101.397 91.098.843.31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy.179 2) Peningkatan kesehatan masyarakat 2. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA).260. Program/ Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 No.33 %.1.058.752.039.789 kasus 16 desa 12 desa 10 pos di 10 puskesmas 10 pos di 10 puskesma s a.045. 20 SD b.752. b.264 7.178.758.843.307 85.522 kasus klaim 5.786.700 % 91. c.278.101 kasus (93%) 23.273. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan).357.999.341.400 Realisasi 4.107.11 . Pemeriksaan 5. 125 SD.41 4. 52 SMP/ SMA SMA b.240.500 1.

000 50. Tim UKS e.026.692.232.32%) 1. 35 SD e.801.226.000.618. 35 SD e.000 7.84 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 918 kasus 1.633 4. bidan desa biasa & bidan desa terpencil) Pembinaan profesionalisme tenaga ass.12 .Terlaksananya 30 sampel 30 sampel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan 3) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 865.708.000 100. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan 58.000. perawat. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat No.01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang 93. 2. Lomba sekolah sehat tk kabupaten Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab.500 4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 5) Peningkatan kesehatan masyarakat 7.690 kasus klaim (54.09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya 80. Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter.00 .000 berkala.472.001.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target d.425. d.477 c. Apoteker 98. Pelatihan guru. tng penunjang.877 6.99 1. Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya 89.000 779. di tk prop Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy.000 54.849. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda) Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat Realisasi d. Pert.000.467 kasus 822 kasus Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka 336 orang Jml pendaftar umum 312 orang 336 orang 50 orang 50 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 50.

640. 275 desa b. anemia gizi besi.31 Tersedianya alatalat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target di 10 sekolah di Kec.36 .000 4. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 204.094 592 balita (45.382.880.89%) 276.76 PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin Pemberian Vit. 99.Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga.Terlaksananya 4 stasiun 4 stasiun talk show radio radio kesehatan melalui siaran radio.01%) 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a. Margahayu 50 IRTP Realisasi di 10 sekolah di Kec.640.13 .742.Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy.320.470. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).Pembuatan 61 61 media promosi puskesmas puskesmas bagi masyarakat . A bagi anak usia 6 s. b) pembinaan IRTP dan jasa boga .000. PKK.88 60 org di kec Nagreg dan Pacet 60 org di kec Nagreg dan Pacet 1 paket 1 paket 40.380.150.000 211.000 553.42 41.000 211. Margahayu 50 IRTP No. 275 desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500. 275 desa b.000 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a.000 204. kader. .000 99.83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui : 1290 balita 279.000 e.000. karang taruna. 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin 758. 275 desa 2) Penanggulangan kurang energi protein (KEP).343 (99.000 435.000 39. 100.d 59 bulan 99.500 pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah.000 171.500 2) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 171. Program/ Kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d. dll) 55.640.425.Terlaksananya 1 paket 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan. .00 Pemberdayaan 3 org x 3 org x 50 masyarakat 50 desa desa melalui pelatihan/ 10 org LS 10 org pemantapan dari LS fasilitator desa siaga 57. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8.000 231.

6 RS e.205.14 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian a. f. 55 pkm h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular 1. 15 hotel dan 22 industri a. Rawan DBD .TPA Babakan dan TPS di Panca. Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g. 61 desa f.audit sanitasi lingkungan RS e. DBD.84 Terlaksananya pencegahan. penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids.500 2) Monitoring.000 75.420. 6 RS e.000 98. evaluasi dan pelaporan 75. 50 rumah makan i. 61 desa f. 2 desa rawan diare b. Rawan DBD .86 a. monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD) Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi f. Dan kec 275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab. 10 / 35 puskesmas c. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b.379. Kec. TBC.000 1. 55 pkm h. pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c.36 Ds. Dan kec. Rawan ISPA . Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 343. wilayah kerja 61 puskesmas.000 g. audit sanitasi lingkungan hotel dan industri 100.89 Target Realisasi No.000 99. b.190. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d. Rawan ISPA .000. . Rawan Diare .000 268. Cinunuk dan Soreang g.36 Ds. distribusi Tablet Fe ke desa. Program/ Kegiatan 275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab.00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat 98.20 Ds. 50 rumah makan i.975.000.379. Cinunuk dan Soreang g. wilayah kerja 61 puskesmas . Rawan Diare Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 405.16 Ds.16 Ds. 10 / 35 puskesmas c.750. 2 desa rawan diare b. Kec.20 Ds.000 343. Majalaya d.750. Majalaya d. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h.500 99.209.78 a.747. pengawasan kualitas air (SAB). 268. 15 hotel dan 22 industri 30 desa 30 desa 15 15 kecamatan kecamatan 409. TPA Babakan dan TPS di Panca.

Rawan TBC . Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan).terlaksananya .7kec rawan HIV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Kusta.Screening . Rawan TBC .07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab.000 488. 61 . Pes. Program/ Kegiatan 2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 3) Peningkatan Imunisasi 31.penemuan penderita Filariasis 100.250.pelaksanaan puskesmas imunisasi DT.ditemukan 22 Kasus AFP .000 735.Pembinaan puskesmas dalam ERAPO. dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) .875 .485.penemuan penderita Filariasis . Kasus AFP Campak .179. 61 puskesmas No. Bandung .250. 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan 779. 275 desa peningkatan kualitas vaksin di c.desa Rawabogo (Pes) . Kab.903.40 .200 94.20 Ds.000 286.00 Terlaksananya .000 488.Terlaksananya b.40 lokasi epidemiologis KLB KLB.067.7kec rawan HIV . RECAM.000 31.000 h. Campak.dan ETN serta pelacakan kasus PD3I 96. seluruh kab dan seluruh SD /MI di puskesmas.2850 Calhaj . Bandung d. TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat .710. Kerjasama LS dan UNPAD Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan.578. Filariasis Target Realisasi .3000 kesehatan jemaah orang haji .61 pkm 100. Polio & ISPA /Pnemonia. 10 penyakit menular kasus KIPI dan bencana.15 .ditemu kegiatan kan 13 surveilans AFP.desa Rawabogo (Pes) .710.000.4 RS surveilans aktif RS 94.Peningkatan cakupan imunisasi d. persyaratan operasionalisasi Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemba ngan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyarata n dan kebutuhan operasional Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemban gan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 265.61 pkm b. 275 desa c.15 KLB10 Kasus KIPI . seluruh SD/ MI di kab.4 RS 305.penilaian .00 .000 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 275.20 Ds.37 .

DPA dan DPPA Tersedia dok Profil. LAKIP. laporan tahunan Kab. evaluasi dan pelaporan 152. Program pengadaan. 10 jenis UGD set.000 63. Program/ Kegiatan 2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 238.390. alat diagonsa & penambal gigi.177.000 320. 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 19 set alat pencabut gigi. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA. pengolaha dan Laporan analisa data profil.360.500.000 152.054. sarana dan prasarana serta regulasi) 97.832. 40 set tempat tidur & Narkas.Terlaksananya Tersedia pengumpulan. ban kinerja 67. pertanggungjawa LAKIP. Kab. puskesmas dan tk. dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 75. 10 14 jenis alat kesehatan. 19 set alat diagonsa & penambal gigi.727. tahunan pembuatan profil puskesmas kesehatan.91 . Laporan tahunan puskesmas dan tk. DPA dan DPPA 99.000 62.084. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.438.03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 1) Pembangunan puskesmas 8.968. tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1 5 5 Puskesmas Puskesmas 3 Polindes 3 Polindes 14 jenis alat kesehatan.415.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target isasi RSD Cicalengka Realisasi sasi RSD Cicalengka No.063 2) Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 328.092.336.063 Dok.392. 19 set alat diagonsa & penambal gigi. dok Profil. alat pencbut gigi.000 3) 4.16 . kabupaten .791.Terlaksana Tersusun evaluasi dan nya LKPJ.000 233.390.86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas. 2. 19 set alat pencabut gigi. 190 unit.51 dan penyusunan kebutuhan SDM. RISKESDAS.407.52 Terlaksananya pembangunan Polindes 55.550. Kabupaten 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD Dok.500 4) Monitoring.000 i.Bintek terpadu UPTD Yankes . dental unit.034. 40 set tempat tidur & Narkas.000 2.175 3) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 83.35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk.84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas 97. Tersusunny a LKPJ. serta dan tk.331.990 6.000 1. 19 unit dental unit.

16 buah.881. 1 unit.149.000 5) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1. Program/ Kegiatan 4) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 110. Program pengadaan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Puskesmas TTP Target jenis UGD set.000 97. 1 gedung Pustu Realisasi pendukung Alkes. non medis 34 buah penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya 99.19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas.881. 80 bh timbangan Posyandu.000 bahan logistik rumah sakit 3) Pengadaan alat-alat rumah 110. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih.431.000 sakit di RSD Cicalengka 2) Pengadaan bahan4.791.000 j. 1 gedung Pustu 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100.946.946.000 6) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1. 34 buah 1 paket.000 28.392.277 Terbangunnya 1 bh RSD kelas C RSD tipe C Cicalengka 55.431. 4 buah lemari alat Pustu. POsyandu di 2 desa & 3 Polindes 80 bh timbangan Posyandu. Majalaya 69 jenis.990 99.774. 28. No. 1 unit.52 1 bh RSD tipe C 1 paket 8 jenis.000 1.584.386.331.000 107.295.140 99.390.000 4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran 100.50 M2 76 jenis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pustu & Polindes 98.51 Tersedianya 76 jenis 97.82 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 320.550.81 Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu.000 6) Pengadaan alat-alat 360.774.970. alat medis dan 16 buah.000 337.28 Terpeliharanya 1 paket.000 107. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.17 . 190 unit.19 .448 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pembangunan rumah 328.000 2.925.38 M2 dan selasar penghubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang . 1 set pendukung Alkes.698.295. 4 buah lemari alat Pustu.50 M2 inap anak kelas III 93. 44 jenis 91. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes. 69 jenis.386.415. 44 jenis 4 bulan 22.149. pemasangan listrik & MCK 91.03 Tersedianya 1 paket bahan logistik rumah sakit Cicalengka 97.878.81 Tersedianya alat8 jenis.38 M2 4 bulan 10. 61 jenis.990 99.183.000 1.878.540. bangunan RSD 61 jenis.Terbangunnya 4 bulan gedung rawat 10.Terbangunnya 4 bulan gedung IGD baru 22. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.

110.000 16.44 48.peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun.000 387. yaitu : .700 labu darah 32.inventaris ruang pasien dan keperawatan .65 1 Dok.Makan pasien dan karyawan Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : .700 82.150 buah Realisasi 1.925 92.350 98. ruang pasien.910 97. Program/ Kegiatan rumah sakit 7) Pengadaan obatobatan rumah sakit 1. .Bank Darah .221 buah 242 jenis 48.900 50.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.762 401. 5 dok.122.Radiologi . laundry.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan Tersedinya peralatan : .100 98.150 buah No.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.366.45 12) Pengembangan SIM RS 417.Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II . ruang tunggu dan lain-lain) 410.817 porsi/602 galon 10) Pengembangan tipe rumah sakit 176.000.73 24 jenis 313 buah 24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah 44 jenis 286 buah 9) Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit 2. 5 dok.418.18 .451.BLUD Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang Tersedianya : .485.489.000.700 89. evaluasi dan pelaporan 20.82 1 paket 1 paket 17 jenis/99 unit 17 jenis/99 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .30 58 jenis/ 22.817 porsi/ 602 galon 58 jenis/ 22.986 2.389.348.221 buah 242 jenis 8) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur. 12 bulan kerja 11) Monitoring.bahan laboratorium.611.000.700 labu darah 32.Terpenuhinya perangkat keras penunjang Target 1. 12 bulan kerja 1 Dok.585.425.000 984.peningkatan kelas .

-Bantuan operasional 53 desa siaga .340 98.346.00 Terlaksananya pengumpulan data kosalkes.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya ran Insentif bidan desa m.200.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Software SIMRS di RSD Soreang k.800 98. dan kec. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.sosialisasi inisiasi dini.095.565 99.47 Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab.000. dan kec.000.360.56 27 orang 12 bulan 27 orang 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 100.42 90.06 Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : .000 100. .347.000 32.340 98. perteman AMP ibu. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.19 .095. Kader KPKIA di 31 kec. 30 salon dan 25 toko kosmetik l. Program/ Kegiatan 1 32.000 32.000. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 32. perteman AMP ibu.272. . 1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 637.253. 30 salon dan 25 toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.980 658. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 662. Kader KPKIA di 31 kec.47 637.315 627.Pemeliharaan bangunan & 1 unit 1 unit 478.00 Target Realisasi No. terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.390 99.000.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembayaran Insentif bidan desa -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab.347.sosialisasi inisiasi dini.315 627.980 476. -Bantuan operasional 53 desa siaga .000 88.

tenaga dokter di dalam RS 5 kali .634.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian lingkungan RS oleh cleaning services.13 2) kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis 277.760.000 7.tenaga perawat di luar RS 23 kali .000 47. 203 desa siaga.634.379. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit 20. Program/ Kegiatan 10 jenis 10 jenis 1 unit 1 unit 3) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 47.250 62.876.175 99.000. 251 posbindu (pos bimbingan terpadu).tenaga dokter di luar RS 36 kali .tenaga perawat di luar RS 23 kali o. 59 paket .Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan .000 46. 59 paket 1 orang dokter.000 471.250 81. paramedis dan non medis di RSD Majalaya Terlaksananya pelatihan.080. lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS 1 orang dokter. 577.96 58 unit/89 buah 12 bulan kerja 58 unit/89 buah 12 bulan kerja n.000 99.000 38. seminar.000 297.000.tenaga dokter di luar RS 36 kali .000 173.979.57 1) 300. 5 orang paramedis.876.889 posyandu.61 Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .000 7.000.850 100. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .17 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang 3 kegiatan 3 kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. .00 2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan 4) 46.20 . Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3. 5 orang paramedis.400.000 38.759.17 20.Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang Target Realisasi No.060.

Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas. mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids. b. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan. Demam Berdarah. Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas. Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis. ISPA.5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization) e. Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih. 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. d.36).256 orang (0. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun. kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan. Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75. 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. c. Pada tahun 2008. nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang e. 33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya.83 % Balita). Permasalahan : a. sanitarian. sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008. Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta: • • • Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan RS swasta : 3 buah. Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat. sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. c. Adanya 51 desa (18. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas. masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2. Majalaya. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. d. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70.36). Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan. berdasarkan perbandingan usia dan berat badan.21 . namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37. kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan.

h. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi. j. g. karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS. Untuk penanganan Balita gizi buruk. 5/2008. memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor. dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana. g. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait d. untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas i. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas. mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. c. akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama. Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas. f. Solusi : a. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan. terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun. i. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku. Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan j.22 . Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung. (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah. alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI. No. dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Perlunya pendanaan secara khusus. h. b. Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization) e. (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f.

L = 14 m P =10 m 6 ruas jalan 1) 150.910.000 97. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. DED jembatan KopoRancama nyar.60 terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007 Terbebas kannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .258. DED jembatan KopoRancamany ar.000. dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145. L = 14 m P =10 m 7 ruas jalan L = 5 P =44 M. DED jembatan fly over Katapang .400 97. DED jembatan fly over Katapang.23 .480.000 148.1.000. Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi.05 5) Pembebasan Lahan Untuk Jalan 10.000.859.224. PEKERJAAN UMUM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga.72 terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang. Program/ Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 28.1.050. terlaksananya pembangunan jembatan 1 ruas jalan L=7m P =755m.546.908.700 17.L = 6 P =14 M.438.00 atau 86.884.000 2.000 99. review desain jembatan .976.718 59.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 NO a.000 10.3.417.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah DED jembatan kolektor Katapang Baleenda h.66 %.00 dan terealisasi sebesar Rp 126.000.374. 1 ruas jalan L = 7m P =755m.810.63 3) Pembangunan Jalan 4.936.618 95.000 3.000.000.3. review desain jembatan.78 Tersedianya dokumen pembangunan jalan DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah Tersedianya DED dokumen jembatan perencanan kolektor pembangunan Katapangjembatan Baleendah.000. L = 3 P =12 M Terbebaska nya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan) 4) Pembangunan Jembatan 13.600.000.019.330.27 2) Perencanaan Pembangunan Jembatan 650.000 634.000 16.

687.9 25.70 2) D 1) Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan 50.960m .7x0.424.119.L= 8m P=2.06 1. 7x0.03 3) 77.425 m3 1 ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.383.L=2.33 0m.425 m3 1 ruas jalan 1) 7.000 96.L=4 m P=131.L=6 m P=27.0.5x 2m=1460m .000 78.000 565.925. 0.000.066.213.5 P=2.2 50m.349.15694.330m .16 terlaksananya pemeliharaan jalan terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jalan 9 ruas jalan 4 jembatan 9 ruas jalan 4 jembatan 2) 450.000 95. L=3.143.36 212 ruas jalan (L=3m P=164.24 . 706.755 m.083.12 1) 706.612.612.000 6.300 m.12 terlaksananya pembangunan goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir 8 ruas jalan sepanjang 1.5x2m= 1460m.000 80.040m.L=7 m P=9.0.040 m.96 0m. 147m) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .755m.652.730. L=2 P=930.042m C Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 7.000 6.L=1 m P=50m.60 terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong 83. L=5m P=64.300.481.000 90.000.042 m 8 ruas jalansepa njang 1.000 418.433.000.730.000 90.5 P=2.000.250 m.300m.000 73.000 565.74 terlaksananya peningkatan ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.0.000 80.424.L=6m P=27.000 48.000.275.2=2.434.000.R igid=390.L=4m P=131.5 P=2.L=2 P=930.L=7m P=9.000.500 93.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO b. 147m) 212 ruas jalan (L=3m P=164.L=5m P=64.093.L=3.156 94.L =1m P=50m. L=8m P=2. L=2.274.2=2.000 1.183.5 P=2.Rigi d=390.

860.210.21 2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 200.520m) 21 buah 5) Monitoring.000 84.900 86.000 3.000 99.209.010.585.p=250 l=8m.000 198.Evaluasi Dan Pelaporan 100.561.000 97.p= 300 l=7m.000.p=2 50 l=8m.000.79 1 paket 1 paket F 1) Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1.585.000 264.39 Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan 1 paket 1 paket 100.40 terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jalan rusak akibat bencana alam terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jembatan rusak akibat bencana alam 10 ruas jalan 10 ruas jalan 1.38 terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi e 1) Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan 300.000.000 167.l=9 10 p=5m.50 3 buah jembatan 3 buah jembatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .385.000 99.000 97.000 1.p=30 0 l=7m.000 83.l=5 0m l=1&2m) 53 ruas jalan (231.520 m) 21 buah NO terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan rutin .562.000.375. 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan ruas jalan secara periodik Target 8 ruas jalan (L=1790m p=4m.500 87.70 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jembatan terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 53 ruas jalan (231.000 1.200.000.00 2) Inspeksi Jembatan Kondisi 200.000 90.l=50m l=1&2m) Realisasi 8 ruas jalan (L=1790 m p=4m.000.400.000.000.25 .l=910 p=5m.999.000.900 99.

50 Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan 2) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 200.750.40 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan alat berat darat 1 paket 1 paket i 1) Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 6.000 49.196.934.000.700.85 terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur terlaksanan ya pengemban gan infrastruktu r di 7 ruas jalan 11 luas jalan.000 195. trotoar (p=4.19 98.443.000 491.000 99. terlaksan anya pengemb angan infrastruk tur di 7 ruas jalan 11 luas jalan. p=710m.000 292.000.860.896.239.000.23 500. L=7m.140.800.860 97.000 5. L=6m.196.500 93.000 374.72 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi 1) 50.000.300.000 292.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO g 400.000 93.85 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 3) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 150.000.999.000 94.00 100. trotoar (p=4.000.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .40 1) 300. L=7m.000 5.000.26 .000 97.000.00 149.00 terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi h Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemelih araan Alat Berat 300. p=710m.860 97.000.655 m.655 m.099.000 terlaksananya pengembanga n infrastruktur 2) Kegiatan Pembangunan/Peni ngkatan Infrastruktur 5.

75 1) 958.825.000 272.334.000 81.000 9.75 Tertatanya saluran drainase di 5 desa 5 desa 5 desa k 13.000 11.334.000 783.235.650.478.817.850.586.505.000 98.000 81.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target p=255m ) Realisasi L=6m.000 93.22 Tersedianya dokumen acuan pembangun an reservoirdi 4 UPTD UPTD 3) Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai 125.42 2) Perencanaan Pembangunan Reservoir 291.000 96.600 87.600 89.29 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.2009 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA.062.91 5) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.441.047.27 .928.068.2009 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian Terlaksanany a Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpeliharan ya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 783.651. p=255m ) NO j Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Irigasi 958.138.000 86.000.000 285.255.309.000 108.235.2009 Tersedianya dokumen acuan pembangun an Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan reservoir di 4 UPTD UPTD Tersedia nya acuan pelaksana an normalisas i sungai di wilayah Baleendah 1) 296.635.91 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi 10.18 Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.000 1.

743.417.69 Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD Ttersedia nya data base/inform asi jaringan irigasi l 1) Pengembangan. Danau Dan Sumber Air Lainnya Monitoring.000 229.Pembua ng di 12 Lokasi Meningkatn ya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Terlaksan anya dan monitorin g da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilit asi/Norm alisasi Sungai dan Sal.870.202.307.68 10.200.884.412.67 terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 8) Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan 250.000.00 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai 3.000 83.550.900 82.73 terlaksananya kegiatan pengembanga n.900 82. Pengelolaan Dan Konservasi Sungai.000.374 86.000.976.233.389.546.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A Target Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi terlaksanan ya kegiatan pengemban gan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring Realisasi Terselen gggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6 DI binaan terlaksan anya kegiatan pengemb angan dan pengelola an irigasi sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g Tersedia nya data base/info rmasi jaringan irigasi NO 6) 254.000 126. Evaluasi dan Pelaporan 3. pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pe meliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainas e Terlaksanan ya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/ Normalisasi Sungai dan Sal.000 3.000 3.880.389.Pemb uang di 12 Lokasi Meningka tnya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Jumlah 145.28 .000 91.000 12.107.000 6.90 7) Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev) 15.000 200.66 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 62.208.000 78.

76 0.70 Km g.642 m. total 30.063. Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah.17 72.9 Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 i. pemeliharaan PJU 4. b.3. pemeliharaan jalan (periodik) 3. rehabilitasi jembatan 4 buah. 8 ruas jalan sepanjang 1. 74 ruas jalan sepanjang 7.18 266 Rusak Berat 3.83 7.1. rusak berat 5. Pembangunan PJU 340 TC.648 TC. Pembangunan jalan 855 m. Pemeliharaan jalan .04 68. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142.18 Km.7 190.17 4.70 Km .1.51 Km. h. Pemeliharaan jembatan .2 385. Penerangan jalan umum . Drainase/saluran/gorong-gorong .5 45.90 Km.29 .645 m.3. total 160.80 rusak berat 17. menurut tingkat kerusakan.62 147. Pembangunan turap/Talud/beronjong .74 174. terdapat pada tabel di bawah ini.7 Sedang 57. Pembangunan jembatan 6 buah.01 3.84 Total 149.64 139.09 91. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Tabel 4.14 m d.520.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Fungsi Jalan KP2 LP1 LP2 KS LS Jumlah Baik 35. f. e. terlihat apda tabel di bawah ini.37 Rusak 54.4 11.39 2.42 281.450 m. Tabel 4.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 2 3 Kondisi Rusak Sedang Baik Hasil BMS KP2 1 Penggantian 1 Pelebaran 1 Pemeliharaan Total Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 LP1 18 1 113 132 LP2 28 6 95 129 J Ling 2 0 7 9 Jumlah 48 7 215 270 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . pemeliharaan jalan Bangub 1. c.23 14. pemeliharaan jalan (rutin) 231. menurut fungsi dan tingkat kerusakan.425 m3.1 4. peningkatan jalan 181.57 736. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736.9 Km.

yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal.30 . Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan. namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan. Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. Selain itu. Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan. dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah). pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan. Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c. beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual. diantaranya adalah : • Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang dihadapi. Konsultan. Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan. Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal. Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall. Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana. • • • • • • • b.

480.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. 9. PERUMAHAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih. e.261. Belum tersedianya irigasi teknis. serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan.715.1.4. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.110 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.388. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 NO a Program/ Kegiatan Pengembangan Perumahan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % 99.000.352. SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi. sosialisasi kepada peserta musrenbang perwakilan dari jadual • • • • Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu.394. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. b. mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional.1. sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.629.31 .4.17 Uraian Target Realisasi 4. maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu.455.000 4. 4.00 atau 97. Mengadakan kecamatan. untuk pertanian masih mempergunakan irigasi Solusi : Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan.58%.725. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa. c.00 dan terealisasi sebesar Rp. diantaranya adalah : • Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD.

Dayeuhkolot.000 3.500 98.333. Dayeuhkolot.000 582.345. Terbangunnya 2.000 337.000.58 3.72 Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 1) 282.000 98.925.980.000.255. tanaman pot .93 Tersedianya dokumen NSPM Tersedianya dokumen NSPM 3) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu 3. kirmir . 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.147.862.551. Terbangunnya 2.000 74. Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak. Katapang dan Baleendah Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.400 99.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat 330. Bandung Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman. 10 unit RTLH.520 m’ jalan setapak.700 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa c Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pemb.51 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .710 99.32 .255. Strategi dan Program Perumahan (RP4D) Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab. di 8 Desa 3 Kecamatan.834.834.500 99. 379 m’ kirmir. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.775.383.000 326. 10 unit RTLH.962.520 m’ jalan setapak.234. 6 unit MCK. rumah tidak layak huni.820.000 3.61 2) Penyusunan NSPM 50. MCK.78 Terbangunnya Jalan Setapak.333.000 97. Katapang dan Baleendah 4) Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat 583.82 Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah b 1) Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar 3.383.20 Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.500 99. 379 m’ kirmir.535.700.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan penetapan Kebijakan. Target Tersedianya Dokumen RP4D Realisasi Tersedianya Dokumen RP4D NO 1) 345.000 49.234.58 95.307. 6 unit MCK.000 278.000 3.700 95. 5) Penyusunan Data Bangunan Pemerintah 75.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Kulalet Target Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet Realisasi Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet

NO

2)

TKP4D 48,430,000 48,403,500 99.95

Terselenggarany a rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

d

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

1,325,125,000 1,303,997,920 98.41

1)

61,125,000

60,370,700

98.77

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

2)

45,000,000

44,693,250

99.32

3)

Penyuluhan Pencegahan Kebakaran

50,000,000

49,922,900

99.85

4)

Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

200,000,000

181,997,000

91.00

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket. Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam

5)

392,000,000

391,589,070

99.90

6)

577,000,000

575,425,000

99.73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 33

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian kebakaran. Target untuk petugas pemadam kebakaran. Realisasi untuk petugas pemadam kebakaran.

NO

Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran e Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Sarpras Pemakaman

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

134,240,000

133,268,400

99.28 Terbangunnya sumur dangkal Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa

1)

134,240,000 129,805,000

133,268,400 129,794,325

99.28 99.99

f

1)

99.99 129,805,000 129,794,325

Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

g

99.98 23,125,000 23,120,000 99.98 23,125,000 23,120,000 Terdatanya ulang makam dari pengembang Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha

1)

Jumlah

9,715,629,000 9,480,261,455

97.58

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman. d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat. e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 34

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet. h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan. i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung. j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan. k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran. m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir. p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan) q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 35

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Permasalahan : a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target. b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa. c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja. d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbulumbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal; e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal; f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya: • • • Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan. Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL. Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009

g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 36

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas. i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai. b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ; c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit); d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS. f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. 4.1.5. PENATAAN RUANG Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
NO a. 1) Program/ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Rdtr Kota Soreang 450,000,000 427,120,650 Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

800,000,000

768,290,650

96.04 94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersedian ya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersediany a Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 37

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Realisas i Tersusunn Tersusunn ya ya Dokumen Dokumen RDTR RDTR Kota Kota Baru Baru Tegalluar Tegalluar Target

NO 2)

Program/ Kegiatan Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan

350,000,000

341,170,000

97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar

b 1)

Pemanfaatan Ruang Survey Dan Pemetaan 1:1000

94.21 800,000,000 500,000,000 753,686,600 485,640,500 97.13 Tersedianya peta Tersedian wilayah skala 1 : ya peta 1000 wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawarin gin dan Margaasih 89.35 Terlaksananya Terlaksana pengawasan dan nya pengendalian pengawas bangunan dan an dan penertiban pengendal bangunan ian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamata n Tersediany a peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaring in dan Margaasih Terlaksana nya pengawasa n dan pengendali an bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan

2)

Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang

300,000,000

268,046,100

c 1)

Penataan Ruang Survei dan Pemetaan

950,031,300 492,268,300

894,610,200 459,980,300

94.17 93.44 Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000. Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari , Ibun dan Pacet Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 38

Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab.629. Bundaran Warung Lobak 1 dan 2.763. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang. e.000 Ha meliputi Kec. Alun-alun Soreang. h. Alun-alun Banjaran. c. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Realisas i Tersedia nya Perda RTRW.250 ha dengan skala 1:5. d.900 % 94. Solokan Jeruk. Bandung. PO RTRW dan Revisi Perda IPT NO 2) Program/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Jumlah 2. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6.000 Realisasi 434.550. Bandung tahun 2007-2027. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5.300 2. Kutawaringin dan Margaasih . b.3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung. Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung.95 Uraian Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW.77 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari. dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab. i.031. Cangkuang.571. Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab.416. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat.587. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang. Bandung. Margahayu Sulaeman. Soreang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Out Put/Keluaran Anggaran 457. Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot.756 Ha g. rancaekek dan Bojongsoang seluas 3.39 . Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec. f.450 94. Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Target Tersedia nya Perda RTRW. Cileunyi. Baleendah. Gapura. Ditetapkannya Peraturan Daerah No. Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab.

00 150 eks - 3) Penetapan RPJMD 93.000 52.6.500 0 0.000 26.000 52.591.250.000 74.000.69 219.935.150. Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan 1 kegiatan 1 kegiatan 2) Penetapan RPJPD 76. a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana.663.122. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan).223.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.481. 51.1. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 2010.000.250.138. Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya Perda Perubahan No.000 45.30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 atau 84.000 94.41 65 orang (3 hari) Keluaran / Output Target Realisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 51.41 Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah.500 81.40 .000 100.793.00 Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.00 45.6.148. 1) Program/ Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam rgk pemecahan masalahmasalah daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 100.000 0 0.703.000.000 683.000 Realisasi % Uraian 45.122.67 Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 45.363.000 163.000 26.062.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.669.00 100 eks - 4) Penyusunan rancangan RKPD 725.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 No.600.793.1.245.000.87 %.000 1. 40 orang (12 hari) 21 orang (14 hari) c. b. Program perencanaan pembangunan daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1. Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar.

000 231.000 100.) dokumen eksemplar) 1 dokumen (100 eks.500 283.909.II. 1 kegiatan 13 orang 1 dokumen (100 eks. 31 Kec Keluaran / Output Target Realisasi No.90 Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007 Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008 Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I.) 1 dokumen (100 eks.934.029. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 31 kecamatan 1 kegiatan 13 orang 1 kegiatan 31 kec.909.) 175 eks 175 eks 1 paket - 60 buku 60 buku 31 eks 31 eks 2 kali 2 kali 35 eks 35 eks 35 eks 20 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .) 1 dokumen (100 eks.41 .500 87.0 0 Tersusunnya instrumen monitoring Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008 Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008 Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi 31 Kec. Tersusunnya RKPD 2009 Tersusunnya Perbup RKPD 2009 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009 5) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 323.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyusunan KUAPPAS 2009 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan Terlaksananya workshop RKPD Terlaksananya forum SKPD I dan II Terlaksananya Musrenbang kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten.) 4 dokumen (100 eks. III dan IV tahun 2008 6) Monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 231.

800 99.000 532.690.42 . Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.246. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 462.550 84. Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar.800 99.000 392.000 532.690.73 40 eks 40 eks Keluaran / Output Target Realisasi No.550 84. Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025 Tersusunnya model pengembangan SD-SMP Cerdas seatap.644. Tahun 2008 d. Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi. restoran dan pajak parkir.246.78 Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).78 462.000 392. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 533. 1 paket 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 300 orang 300 orang e. Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. 50 buku 50 buku 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .644.196.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian perwilayahan Tahun 2008 Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec. 533.196.

97 1 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Tol Soroja. penyadaran terkait pubik dlm rgk pembentukan pengel. terkait sarpras wil. Terfasilitasinya program/keg. komir dan 37 P3A.250 Realisasi % Uraian 303. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya dokumen perencanaan tahunan.750 98. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008. h. i. restoran dan pajak parkir. Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan kecamatan.750 94.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 321.250 290.500. SKPD terkait 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan 293. f. pembangunan tahun 2008 per e. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping). (Cileunyi Terpadu. SKPD air dan terlaks. Tersedianya Perda Perubahan no. f. g. Petani pemakai komir dan 37 P3A. Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD.600. b.532. d.82 Terbinanya masy. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu.000 12. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. 27.958.43 . c.000 45. 6 GP3A. Permukiman & Pengelolaan DAS) 1 dokumen 6 GP3A. irigasi partisipatif. dan analisis/kajian retribusi pasar.932.42 Keluaran / Output Target Realisasi No.458. PPAS 2009 dan RKPD 2009. Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil. yaitu : KUA 2009.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas. SMP Cerdas Seatap. Solusi : a. sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. e. b. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu. e. d. l. m.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Tersedianya buku model pengembangan SD. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008. jangka menengah dan jangka panjang. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . k. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah. Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek. d. b. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. Diklat Fungsional. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan.44 . dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat. c. Permasalahan : a. c. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

3,501,840,000

3.201.422.900

91.42

1)

2,754,000,000

2.585.011.900

93,86

2)

230,000,000

228,235,000

99.23

3)

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

170,000,000

158,525,000

93.25

4)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

197,840,000

197,840,000

100.00

Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambu ngan Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas Terbangunann ya sarana dan prasarana perhubungan (terminal) Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung

Pembangun an = 340 TC

Pembang unan = 340 TC

1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan

1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan

5)

Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi

150,000,000

34,811,000

23.21

renovasi terminal dan pembayara n sewa terminal peta pemasanga n menara BTS di Kab. Bandung

renovasi terminal dan pembaya ran sewa terminal peta pemasan gan menara BTS di Kab. Bandung

b.

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

230,575,000

227,703,000

98.75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 45

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pemeliharaan terminal/pelab uhan Target 12 item alat PKB Realisas i 12 item alat PKB

NO 1)

Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

62,450,000

60,450,000

96.80

2)

Rehabilitasi/Pemelih araan Terminal/Pelabuhan

168,125,000

167,253,000

99.48

Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya

Perbaika n terminal di Baleenda h, Cicalengk a dan Majalaya

c

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

381,930,000

380.180.000

99,54 Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan terlaksananya pengembanga n sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan terlaksananya sosialisasi/pen yuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan pengadaan marka jalan terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjan g 2880 m dan 27 lokasi zebra cross PAM rutin pada 7 lokasi Pos 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket

1)

36,770,000

36,770,000

100.00

2)

46,040,000

46,040,000

100.00

3)

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

1 paket

1 paket

258,080,000

256,330,000

99,32

4)

Sosialisasi/Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

41,040,000

41,040,000

100.00

penurunan tingkat kecelakaan

penuruna n tingkat kecelaka an

d

Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan RambuRambu Lalulintas

1,180,510,000

1,133,695,000

96.03

1)

266,575,000

262,595,500

98.51

2)

Pengadaan Marka Jalan

196,675,000

183,236,500

93.17

terlaksananya pengadaan marka jalan

3)

Pengamanan Lalu Lintas

567,260,000

562,685,000

99.19

terlaksananya pengamanan lalu lintas

PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 46

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i Koordina si Lapanga n aplikasi manajem en dan rekayasa lalulintas

NO

Program/ Kegiatan

4)

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas

150,000,000

146,179,000

97.45

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas

aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas

Jumlah

5,294,855,000

4.967.001.900

93.81

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir. c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir. e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan. f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %. g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar. h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang . i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir. j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 47

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat. l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek. m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit. n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD. p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan. q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225. r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji. Permasalahan : a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai. b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas. c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai. d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas Solusi : a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 48

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura % Anggaran Realisasi Uraian 94.65 Out Put/Keluaran Target Realisasi

899,455,000

851,345,750

1)

54,000,000

50,024,000

92.64

terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

574,950,000

560,701,750

97.52

3)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

135,000,000

107,095,000

79.33

Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 49

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup % Anggaran Realisasi Uraian 98.42 terselenggara nya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL Out Put/Keluaran Target Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang Realisasi Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang

NO 4)

100,000,000

98,420,000

5)

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl

50 kegiatan

50 kegiatan

35,505,000

35,105,000

98.87

b.

1)

2)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air

390,000,000

377,719,000

96.85

155,000,000

148,386,000

95.73

tersedianya sarana pengolahan kualitas air

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

200,000,000

194,388,000

97.19

3)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

35,000,000

34,945,000

99.84

tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggara nya perlindungan mata air terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air.

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

C

1)

Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

100,000,000

98,450,000

98.45

98.45 100,000,000 98,450,000

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 50

Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan 9.698. Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3.000 Terbangunny a fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan terselenggara nya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.875 97. Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3.532. Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah.972.m2.267.282.000.314.345.000 415. Tembok penahan sampah tahap I. 4 unit motor.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung d.000 49. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat. tersedianya 1 unit armroll truck.410. Terbangunny a tembok penahan sampah. tersedianya 1 unit armroll truck.23 50. perluasan TPA Babakan BBM angkutan sampah/peral atan sampah (kendaraan/al at berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab.600 5. 6 unit container.000 94.000. 1 Ha.492.05 2.616.800.52 375.000. Pengadaan Container Kap 6 m3.000 365. .839. 4 unit motor.72 97.200 7. Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 425. 6 unit container.Ha. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .875 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta e.12 Pemb.51 . Out Put/Keluaran Target Realisasi NO 1) 2) 99. . 1. Kolam pengolah lindi Terbangunny a tembok penahan sampah.807 m2.07 1) 50. 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.222.504.900 2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan 6.600 1.702. Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.949 82.

324 86.000 96.000 98. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.060. 1) Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Sarpras Air Limbah 182.875.000 98.060.000 5) F 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengelolaan RTH pemeliharaan RTH 159.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian Out Put/Keluaran Target Realisasi pengolahan lindi Terbangunny a 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Terlaksanany a sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS NO 3) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 415.07 182.980.480.000 276.200 10.327.327.650 487.000.590.872.580.880.000 119.03 sosialisasi a sosialisasi kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan (konsep 3 R) (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan Pembinaan 98.000 500.000 353.337.000 96.000 487.000 119.872.65 Terpeliharany a sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Jumlah 12.28 121. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman h.000 276.113.149 4) 50.000 158.57 Terlaksananya pembibitan.57 97.52 .085.765.28 Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan g 1) 500.100 95.900. 1) k.100 173.085.197.07 Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur 1 paket 1 paket 285.980.960.880.104. terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharanny a taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.100 95.90 UPS 11 UPS dan Terbentuknya Terbentuknya desa binaan 1 desa binaan UPS UPS 121.65 285.91 Terbangunnya Terbangunny Unit a 8 Unit Pengolahan Pengolahan Sampah (UPS) Sampah (UPS) Terlaksananya Terlaksanany 96.000 48.650 97.900.58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .100 173.900 pengolahan lindi 84.000.

2. 15. 11. UU Pengelolaan sampah. 9. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara. filtrasi dan absorpsi. serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008) 6. 2 TPA. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) . 16. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi. 4. pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim. 11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini 1. Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec. 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan. B3 dan Pengendalian 5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008).SMA dan SMK sebanyak 245 orang. Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan.53 . 10 sampel limbah batubara. 14. koagulasi. Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta. Soreang dan Kutawaringin. meliputi 200 industri. 8. pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008). Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008. 3. Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. tekhnologi pengelolaan air).SMP. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang. 7. Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran. 10. baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium. Katapang. 12. Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient. Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air. Terujinya 300 sampel air. 13. Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD.

Soreang). 18. 22. Kategori sangat baik : 2 Perusahaan. Nagreg. 20. Antanan.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728. Nagrog & Kp. terbangunnya sumur resapan . Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium. sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat. f. Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang. 21. 23.7% sampah yang terkelola. Sukamanah Ds.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 17. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. 20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec. c. e. Kumis Kucing. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil. Nyalindung Ds. Cibiru Hilir (Cileunyi). Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender.9 m3/hari atau sekitar 15. Banjaran).6 m3/hari atau sekitar 84. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah. g. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan.4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010. Cilame Ds. Kp. b. Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan. Tersedianya alat ukur curah hujan. Majakerta (Majalaya). sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan. Permasalahan : a. Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. 19. terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4. 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan.54 . Cilokoto Ds. d. Narawita (Cicalengka). Terangkutnya 106.6%.880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7. Baik : 3 Perusahaan.294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4. Kp. Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

9. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan.16%.25 titik . pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000.200 % 87. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 406. 4. kegiatan pemantauan dan h. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri g.1. pelaksanaan dan pengawasan. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran.00 dan terealisasi sebesar Rp 354.23 Terlaksananya program SIAK di 3 kec. b. k. Dan terlaksananya . Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah.000 163.200.16 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 196. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan pelatihan pengelolaan lingkungan. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengendalian pencemaran lingkungan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 No. Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan . j.25 titik . d. Melakukan penegakan hukum lebih intensif. a. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan.700 83.1.55 . l. m. i.31 orang aparat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .620. f.00 atau 87. e.000 Realisasi 354.9. Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan.139. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. dalam c.397.397.000.31 orang aparat .620. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan). Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber.

750.000 38. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21.11 .170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda .056 jiwa.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian bintek operasional SIAK tingkat kecamatan Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip.000.070.Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard.56 .000 32.030.571 jiwa.370.798 jiwa.407.000 71. Kependudukan dan casip.524.500.571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47. sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.500 98. c.798 jiwa. .63.5.000 73.419. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).000 49.10 kecamatan . b.10 org SDM aparatur . Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2. 2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK 67.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda 4) Penyusunan kebijakan kependudukan 32. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1. Target Realisasi No.00 5) Sosialisasi kebijakan kependudukan 72.45.10 org SDM aparatur .Terlaksananya sosialisasi adm. . Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan.24 10 orang 5 orang aparat dan aparat dan masyarakat masyarakat 3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 38. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21.000 100. yaitu baru mencapai 0.750. sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan.49 50 orang 50 orang 3 buah 3 buah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0.10 kecamatan . Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0. d.000 99.45.

37 tahun 2007.1. b. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .590. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil.000.725.00 atau 99. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan. b. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan. sesuai dengan UU No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 70. Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan. kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.00 dan terealisasi sebesar Rp 192. serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai. 4.10. d. Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama. karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No.57 .37 tahun 2007. Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan.98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69. c.000. Permasalahan : a. untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan.91).23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan. akta nikah hilang/rusak). Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan. d. Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No. Solusi : a.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.93 %. c. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan). Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No. kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.

000. .Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak 100.000 Realisasi 192.00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan 90 kader 90 kader 1 desa binaan 1 desa binaan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 % 99.257 orang. sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus.000 99. b.93 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 167. a. Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0.33%. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan.58 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.000 167.000 2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif 25. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 192. Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1.000.546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141.590. Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2008 No.590.091 rumah tangga. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0. keluarga untuk mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .725.585 orang.92 .84%.Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu . Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan. b. Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735.02%.725. Permasalahan : a. sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10.367. perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender.10. c.000 25. jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11.1.

Solusi : a.11. c.279.1. Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 100. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 339.00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE 0.000 0 4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 80.86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes.900.332. a. Tabel 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.46 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Keluarga Berencana 1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2) Pelayanan KIE 35.800.975. TMKK Kes.000 Realisasi 330.550.975.222.000 97.969.800.800.00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling 98. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan.59 . Bhayangkara KB-Kes.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 No. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4.00 atau 77.150.11. Peningkatan perempuan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.000 79. pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan d.475.27 %.000 219.000 35.775. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.77 Terbinanya para pengelola Program KB 800 orang 800 orang 173 buah 173 buah Tidak terealisasi 930 orang Tidak terealisasi 930 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1.000 214. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan. b.000 % 97.574. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan.000 3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 2. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

PMS termasuk HIV/ AIDS 225. BKR.000 100.50 720 remaja 30 kelompok 720 remaja 30 kelompok 2.754.290.00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub.000.236.000.750 set 2) Pelayanan KB Medis Operasi 205.750 99.050 1.500.00 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.000 1.000 32.35 41.290. Program Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi 92.000 225.222 609.15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 98.000 100.050. dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 67.222 467.290.000 32.00 Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA 100.000.130. 1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c.000 97.07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant 69.000 100.000 f.00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan 45.000 d.750 set 2.000.500.050.00 510 orang 510 orang 32.050 100.000 % 100.829.000 225.000 Realisasi 177.829.00 Tersosialisasikannya Program KRR 100.000.000 1.147.050.500.750 402.000 401.000 67.000 67. Program peningkatan penanggulangan narkoba. bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 100.000 141. Program Promosi Kesehatan Ibu.000. b.70 745.200.138.000 1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 32.689.000 92.343.000 85.85 Terlaksananya pembinaan Pos KB desa Tersedianya data hasil pendataan keluarga 20 desa 800 orang 20 desa 800 orang e. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten 1.00 Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB.036.500. Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 1) Penyuluhan Kesehatan Ibu.050. UPPKS dan PKLK di 31 kecamatan di 31 kecamatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .60 .00 67. PMS termasuk HIV/ AIDS 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba.000.290.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 177.443.000 85.000 729.460. Bayi.00 20 desa 20 desa 225.210.000 100.250.

896 KK 39. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin. c.61 . c. Jumlah penduduk miskin menurun 1. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana. dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315. b. mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa. Jumlah kepala keluarga meningkat 4. e.8% dari 759. Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria.63% (Pendataan Keluarga tahun 2008). yaitu dari 553. d.405 akseptor.384 KK pada tahun 2008. Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795. f. Solusi : a.883 KK pada tahun 2008. b. serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta. c. Permasalahan : a. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan. terutama bagi keluarga migrasi. artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur. d. b. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak.96% dari 321.630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426.488 KK.767 pasangan. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat.48%. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana. e. KS I Alek 186. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR).48 % dari 553.

000 79.Kec.950. . keterampilan berusaha dan anak tidak mampu dalam panti.880.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 No.Terselengara nya bimbingan sosial bagi WRSE.67 7 Klk KUBE . dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.550 90.00 dan terealisasi sebesar Rp 1.68 44.950 93.185.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. a.Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE.Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 70 KKFM. Banjaran mendapat ternak domba.00 atau 94.600 86. Cikacung. KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 238. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin. konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) melalui Bimbingan social. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Pacet.12. Bandung Terselengga ranya kegiatan pelatihan beru saha bagi ke luarga miskin bidang ternak.000 215.625.1. .Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM . SOSIAL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil.91%. -Kec.992. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan).977.Pendataan (8 Klpk dan seleksi KUBE) bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE) Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan . 40 orang .Pemberdayaan PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab. 20 anak panti 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 84. . Solokanjeruk mendapat Itik.1 KUBE anyaman & olah pangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tabel 4.62 .Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan . Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi.550.006. mental spiritual. . Paseh.983.12.389.31 .850.000 95.1.502.68 2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 108.000 93.755.Kec.000 42.092.

hukum bagi korban eksploitasi.000.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi aparat keca matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana).63 .896.obat obatan 1 paket . .Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat.obat obatan 1 paket .53 18.00 6) penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 120. Terlaksananya 20 orang KIE konseling lanjut sia dan kampanye sosial bagi PMKS.pakaian .Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk.000.000 100.000 88. Paseh -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.000 39.000.000 94.000 47.peragaan ganda 1 paket .096.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi No.750 85. sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 15. perdagangan perempuan dan anak 269.58 5) Peningkatan kualitas pelayanan.000 95.396.692.29 Terlaksananya 21 orang pemberian lansia paket makanan untuk lanjut usia -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.000 17.62 45.000 230.peragaan ganda 1 paket .000 16.500.91 .500 78.200. . .000. -Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura 18 orang aparat Pemda Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE) 18 orang aparat Pemda 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA ke Bogor & Surakarta 25 orang 25 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 49 Tokoh Tagana 49 Tokoh Tagana .875.pakaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . b.250 96.terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi Terselenggara nya bimbingan teknis bagi petugas suka rela pencega han virus HIV AIDS.000 86. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan dan perlindungan sosial.838.000.83 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17. Kecamatan. 21 orang lansia 15 orang 15 orang 4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 54. Pangalengan.975.000 15.

000 97.000 87.090. bibit.000 96. Program Pembinaan Anak Terlantar 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 149.Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi. sablon.650.410.35 27. .300.35 . . menjahit.000 23.835.000 98.000 99.70 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon) 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 27. .950.500. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 99. . batako).domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket -Terlaksananya seleksi.107.000.Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar.18 23.06 .650 26. ternak.000 96.Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar .000 26. pendampingan dan monitoring pemberian bantuan.70 25 orang anak terlantar .000 67.000.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket 25 orang anak terlantar .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian biasa Target Realisasi lapangan 9 lapangan 9 jenis 49 jenis 49 buah buah No.000 23.650 143.020.407.390. . c.Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE. .Terlaksananya pelatihan kete rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan.Terlaksananya 24 orang seleksi calon Penyan penerima dang Cacat 24 PACA Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel.Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 68.000 96.000 98.Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi. percetakan. d.64 .04 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 27.310.

875.eaing acid 7 buah .980.Kursi roda 10 buah . 2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 39.Kursi roda 10 buah .000 35.tongkat lipat 7 buah . Pasirjambu dan Majalaya.cat sablon kegiatan 20 unit Terselenggara 30 orang nya sosialisasi Tuna penanganan Grahita tuna graha 10 orang bagi orang tua Tomas dan toma.300 96. .469.Terlaksananya . .Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec.870. Pasirjambu dan Katapang.Screen 20 pengadaan unit bahan baku .tongkat lipat 7 buah .000 94.65 . Pasirjambu.995.Terlaksananya 1 paket monitoring pemberian bantuan di Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi bantuan di Kec.000.Terlaksananya pendampingan dan monitoring 1 unit panti 1 unit 1 unit 1 unit 2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo 4.300 278. Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 287.Terselengga . 5 Orang Perangkat Desa .000 95.92 .eaing acid 7 buah 1 paket 20 orang PACA & 3 pendamping 20 UEP Sablon 20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas e.950.045. .Terlaksananya pemberian bantuan alatalat kedokteran Alat bantu bagi PACA Alat bantu bagi PACA No. (PACA) Pasirjambu.58 .000 37. .Terpeliharanya gedung LBK .000 94.95 10 paket 10 paket 3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 40.71 3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37.300 191.300 96. Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec.775.000 4.23 orang ranya PACA bimbingan 5 orang sosial bagi Pendampin penyandang g cacat dan eks penyakit kronis. .920.214.000 36.80 60 orang Lansia 60 orang Lansia 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .480.000 97.Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum.73 197.

569. . Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 137.844.Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan.800.560.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian pemberian bantuan di Kec.Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE.000 44.Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan -Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan -Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan Target Realisasi No.70 .02 60.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo. . Pasirjambu dan Katapang.000. 10 jenis 10 jenis 35 set 35 set 4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 45.000 98.044. 30 orang 30 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 15 orang PSK 15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras 25 orang 25 orang Tokoh Tokoh masyarakat masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 75.000 59. .Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan .Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia.66 . PSK. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana.000 98.000 99.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat. . .000 134.800.16 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 76.000 97.02 60 orang Lanjut Usia 60 orang Lansia 60 paket 60 paket 1 paket 1 paket 13 jenis 13 jenis f.769.

Terlaksananya penilaian PSM berpretasi.02 31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 15 PSM 31 LPM 31 aparat kecamatan 15 PSM 120.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina g. b.966.633 orang.05 Target 30 orang Korban NAPZA Realisasi 30 orang Korban NAPZA No.000 94.504.Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI.240.000 116. sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0.63 65 orang PKRI 11 jenis makanan 50 org PKRI/Janda.19% dari jumlah seluruh penyandang sosial. .000 629.250 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian .Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaa n NAPZA dan miras. -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan .000 23.Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 882. .000 112.000. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 909. 1 tugu 1 dokumen 1 dokumen 4) Pembangunan Gedung BAZ 643. Jumlah seluruh PSKS 1.740. 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 121.000.27 Terlaksananya sosialisasi Program Kesos.38% dari jumlah seluruh PSKS. Jumlah seluruh penyandang sosial 252. 4 org penjaga tugu & TMP 1 Unit 1 Unit 59 orang 59 orang 4 TMP.67 .Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman. sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17.95 1 paket 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.044 orang. 25. 1 tugu 4 TMP.Terlaksananya pemutkhiran data PKRI Terlaksananya pembangunan gedung BAZ.836.000 93. .500.500 97.585.892.750 96.

Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat. sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE. Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang. e. sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas.68 . Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang. Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu. Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS. Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial. Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE. pengurus karang taruna. Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi. d.organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok. Solusi : a. d. d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial. Permasalahan : a. c. e. b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c. b. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. e.

Sablon 11.55 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 93.000 99.22 %. KETENAGAKERJAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.628.994.138. Las listrik 4.800. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2. Tata rias 9.52 Terselenggaran ya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online 56.250.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. Mobil 5.000 92. Daur ulang sampah an org 8.033. 31 Kec 31 Kec 1 tahun 1 tahun 2) Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 482. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.457. Peternakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .688.086.1.719.583.433.350. Elektronika 3.900 % 88.00 dan terealisasi sebesar Rp 3. Daur ulang sampah organik 7. a.00 atau 93. Meubelair 6.1.300 1 paket 1 paket 3) 560 orang 555 orang Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 1.000.13.37 Terselenggaran ya penyusunan masterplan Terselenggaran ya pelatihan berbasis masyarakat A. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.000 273. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2008 No. 2.598.500 Realisasi 1.500 1. Tata boga 12.310.69 . Montir sepeda motor.77 98.467.13. Menjahit pakaian 10.600 1.400.

2. Kerajinan 2 tangan B. Program/ Kegiatan x 35 hari x 35 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 25 hari x 25 hari pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari di perusahaan untuk : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 8. Pengrajin 1 tas 15. Elektronika 3.70 . Daur ulang sampah organik 7. Pengolahan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 hasil tani x 25 hari x 25 hari 14. Las listrik 4. Daur ulang sampah an org Keluaran / Output Target Realisasi No. Pengrajin 2 pkt x 20 2 pkt x 20 sepatu x 17 hari x 17 hari 16. Tata rias 9. Sablon 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 2. Pengrajin 1 pkt x 20 1 pkt x 20 tas x 17 hari x 17 hari 15. Montir sepeda motor. Peternakan x 35 hari x 35 hari 13. Terlaksananya PKL 1. Pengrajin 2 sepatu 16. Menjahit 1 pkt x 20 1 pkt x 20 pakaian x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 10. Tata boga x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 12. Menjahit pakaian 10. Daur ulang sampah an org 8. Las listrik 4. Sablon x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 11. Mobil 5. Meubelair 6. Kerajinan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 tangan x 17 hari x 17 hari C. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat : 1. Daur ulang sampah organik 7. Pengolahan 2 hasil tani 14. Elektronika 3. Montir sepeda motor. Mobil 5. Meubelair 6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 13. Tata rias x 25 hari x 25 hari 9.

050. Montir sepeda motor. Pengrajin 4 Kelompok tas 15.000 264. Elektronika 3. Terlaksananya asuransi bagi pelatihan : 1.000 99.63 Terselenggaran ya pelatihan Las G3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 11.75 2) Peningkatan pengawasan.24 2) 448. Terselenggaranya bintek peningkatan Jamsostek. 2.514.22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terselenggaranya pagu norma TKA/TKW 2.500 956.583.000 164. Terselenggaranya bintek pembentukan P2K3.500 98.000 99. 1.697 orang 2.400 93. 1) Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an 265. Kerajinan 8 Kelompok tangan D.446.200.697 orang 31 Kec 31 Kec c.000.250. 2. Program/ Kegiatan 13. Pengrajin 8 Kelompok sepatu 16.402.000 446.467.500 1.71 . Terlaksananya pelatihan Bintek Terlaksananya penempatan tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004 240 orang 240 orang 21 orang 21 orang 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.719. Terselenggaranya rapat LKS tripartit. Montir Mobil b.446.000 99. Penetapan UMK 2008. 3.500 98. Las listrik 4.68 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 1) 973.635. 2 kali 2 kali 12 kali 12 kali 100 orang 100 orang 50 perusahaan 50 perusahaan 100 orang 100 orang Jumlah 3.000 3. Penyuluhan peraturan ketenagakerjaan 3.850.72 165. Tata boga 12.304.66 1.790. Peternakan Keluaran / Output Target 8 Kelompok 8 Kelompok Realisasi 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok peserta No.281.000 99. Pengolahan 8 Kelompok hasil tani 14.354. perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 99.421.000 99.

Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL g. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .72 . Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus h.79%) e. Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan c. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah i.06% dan perjanjian kerja bersama 6. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3.29% d. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1. Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42.839 orang b.05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung e. hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas.09 % Permasalahan: a. Angka Partisipasi Angkatan kerja 56. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja.73 % g. meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya d. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang f. sehingga menambah jumlah pengangguran j. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja b. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial. sehingga terjadi unjuk rasa f. Rasio penduduk yang bekerja 39. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43.354 pekerja. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) h.90% dari seluruh pekerja di sektor formal c.

78 %.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008 No a.000. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja b. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja h.425. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja.1. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas.14.820.000 143. UKM.000 99.14.87 1. yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang.000 Realisasi 143. Program/ Kegiatan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 144. j.00 atau 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja i.820. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan g.000. yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang l. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja d.1. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri c.73 . KOPERASI DAN UKM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.000.88 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 144. Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan. Solusi : a.000 % 99. Tersedianya dana bantuan 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan). Perindustrian dan Perdagangan. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya f.000. k.00 dan terealisasi sebesar Rp 512. Meningkatkan sarana hubungan industrial e.320. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.

500. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD 2.000 100 Keluaran / Output Target 379 UMKM Realisasi 379 UMKM No Program/ Kegiatan 1) 15.000 175.300. Kabupaten. Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Koperasi 99.775.000 97.000 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 18.300.000 97.000. 100 1.775. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi 5.78 31 buah 31 buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .550.88 30 orang 30 orang 30 orang karang taruna 35 orang 30 orang karang taruna 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 128.550. Provinsi & Nasional d.000 31.000 128.000 15. Terbinanya UMKM b. Kabupaten. 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Jumlah 32. Terlaksananya pameran produk UKM.62 32.000 208. Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi 3.000 128.575. Provinsi & Nasional 3 kali pameran Tk.000 3) 175. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna.62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik 99.88 1.000 c.000. 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 128.74 .000 100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan 100 1. 50 orang 50 orang 5 orang 5 orang 3 kali pameran Tk.000 99.000 31.150.075.000 512. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 208.500.000 513.575.150.075.425. Terlaksananya sosialisasi produk UKM 2.320.000 18. Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi 4.

Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha b. Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya d. Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM d. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi g. Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan Permasalahan : a.75 . inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya e. lemahnya motivasi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi. kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan e. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah h. UKM. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM b. Terjalinnya kemitraan usaha mikro. perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah b. Terselenggaranya koperasi/KUD pelatihan kewirausahaan dan managemen pengelolaan f. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan. c. manajemen dan wawasan bisnis. Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. masyarakat dan pihak swasta Solusi : a.

000 Realisasi 468. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan).1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 No a.44%.atau 95.300. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.241.34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan.000 63.56 Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung.dan terealisasi sebesar Rp 1. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah f..006. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 470. Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM Pelatihan aparatur BPMP 5 kali 5 kali Pertemuan Pertemuan kesepahaman kesepahaman kerjasama di kerjasama di bidang bidang investasi investasi Terlaksanan ya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS 7 event promosi dalam dan luar negeri Terlaksan anya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS Terselengg aranya 5 event promosi 4) Penyelenggaraan pameran investasi 297.52 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 63.000.15.361. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 296. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan 4.663.020 % 99.000 45.275.665.15. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM. PENANAMAN MODAL Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c.500 99.992.414.514.696. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat e.1.520 99.033.450.1. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 63.000 100 3) Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 45.250.000 99.76 .621.84 2) Peningkatan kegiatan pemantauan.000 63..

5 Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi.654.000 447. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan.000 1.696 95.275.000 Realisasi 447.831 94.00 Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung 30 Komoditas bidang usaha pilihan 1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas Jumlah 1.00 345.5 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No b. Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan Meningkatn ya pengurusan perijinan melalui pelayanan c.77 . sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 345.654. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 1) 484.000. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah. f.845 % 92. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi e. Tersedianya profil peluang investasi. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat). 1) Program Penyiapan potensi sumberdaya.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 484.000 324.722.241.000 324.44 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. g. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan.922. c. Permasalahan : a.845 92.831 94. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung d.300.006.922.000. serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung h. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif b.722. Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung.

Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal. c. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM h. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung i. c. d. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. seminar dan diskusi. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan. Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor b. lokakarya.78 . swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah. e. Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan Solusi : a. karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait. karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD). memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. e. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat. f. terutama ijin-ijin daerah. f. d. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b.

16.000 50 50.000.000 100 2 2 kecamatan kecamatan 3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 20.000 25.000 % 92. a. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah 50. reog. -Terlaksananya pemberian stimulan untuk Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung.000.000 22.718.16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 No. gamelan salendro.1.000 20.000.98%. kacapi suling.000.Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal.134 orang 2.718.1.000.718.000. Benjang.000.000. .10 91. Singa Depok dan Kuda renggong.000 100 2.000 532. pencak silat.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.000.000. calung.000.79 .000. adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan). dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.53 . Qasidah. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.00 dan terealisasi sebesar Rp 599.000 50 Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah 97 orang 30 grup kesenian 97 orang 30 grup kesenian Dari uraian diatas.000. 49 set 14 grup 49 set 14 grup Keluaran / Output Uraian Target Realisas i Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah 59 set 9 set 14 grup kesenian 14 grup kesenian 2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah 22.00 atau 88.000 Realisasi 574.134 orang b. Nasyid.000 25.000 582.Terlaksana pemberian bantuan alatalat kesenian berupa : alat kesenian degung. KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 624.

1. Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah c. Jumlah kebudayaan keberadaannya. Solusi : a. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.298. serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah b. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .138. Olahraga dan Pariwisata.80 .82% .170.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.533. pelatihan. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan.17. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah.125.097. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan).990. sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah b. c. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 86.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 No. b. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah.300.17. Permasalahan : a. melalui keikutsertaan dalam seminar. sunda sebanyak 8 jenis yang telah dilestarikan 4.03 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4. c. sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah.594. bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional.1. a.00 atau 94.000 1.372.

714. Jumlah klub olah raga 1.393.800.372.787. Pramuka & Karang Taruna Keluaran / Output Target 700 orang Realisasi 673 orang No.000 Realisasi % Uraian Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band. Jumlah organisasi olahraga 610 buah e.097.594.300 94.6 Ha 4. KNPI.82 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.6 Ha 9 orang pemilik tanah 1.214.500.000 penduduk c.000 187.644.64 2. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI h.000 281.300 99.300 99.170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan 2.95 per 10.533.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.990.125.03 b. 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga Penyelenggaraa n kompetisi olahraga (POR PEMDA) 283. Terbinanya anggota karang taruna i.200.298. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3.393. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band g.000 97. 1) Pengembangan 96.000 99.170 93.11 187.644.400.787.654.81 . organisasi kepemudaan pemuda produktif.170 pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah 4.000 86.000 99.49 Terselenggarany a kegiatan POR PEMDA Tk. Terlaksananya kompetisi olahraga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 penduduk b.138.654.64 Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai 9 orang pemilik tanah 1.95 2) c.000 dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpenin gkatan prestasi olah raga Program 2. Jumlah organisasi pemuda 256 buah d. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK 7 cabang olahraga 7 cabang olahraga 200 orang 200 orang 2. 1) Program/ Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.14 per 10. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah f.

Meningkatnya sarana olahraga Permasalahan : a.952. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j.000 2.00 atau 99.1.725. Program/ Kegiatan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3.360.500. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK k.934.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.700. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.18.113.75%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan).500 % 99.758.771. sarana/ fasilitas tugas.960.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 No a. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda b. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga Solusi : a.89 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 2. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan 4. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.1. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga b.725.000 100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan.82 . kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata.425.608.000 Realisasi 3. 20 org 275 ds x 12 bln 20 org x 275 ds x 12 bln Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .604. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan.18. serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah c.

Bandung 100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota 3) 40.83 .000 % Uraian Keluaran / Output Target 2 kegiatan (120 orang) Realisasi 2 kegiatan (120 orang) No 2) Program/ Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengendalian keamanan lingkungan a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b) Pelaksanaan Operasi Tipiring c) Ketentraman dan Ketertiban Umum d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP f) Penyusunan Jeklak Juknis g) Monitoring terhadap PKL b.316 Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 53.756. 2.506.506.800 430.000.20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan 99.000 15.482.250. Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 830.250.800 31.000 2) 294.000.316 PKL 1) 15.000 294.000 14 kali 14 kali 4) 31.452.027.800 100 225 orang 225 orang 50 kali 50 kali 29 asset 29 asset 60 orang 60 orang 2 juklak 2 juklak 26 2.756.800 100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.500 99.000 826.58 Terlaksananya kegiatan PPNS 50 orang 50 orang Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya operasi Trantibum Terpeliharanya pengamanan asset Pemda Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP Terlaksananya monitoring terhadp PKL 430.000 40. PKL 26 Kec.000.000 100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab.000 Realisasi 53.000.

000.880.100 139.196.800 100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM 4 kegiatan 30 anggota Terfasilitasi nya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab. 1) e.000 39.50 40.000.000 50.50 Terlaksananya penyuluhan. Bandung sebanyak 3 kali d.960.89 4 kegiatan 114 LSM 4 kegiatan 114 LSM 96.000 97.900 100 1) 139.074.800 98.84 .883.000 100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat 50 orang 50 orang c.000 f.196.000 97.000.000 212.445.100 100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB 4 kegiatan 30 anggota 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 98.000. 1) Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik 40. 1) Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasa 218.000 234.883.000.000 39.000 99.000 233.000.328. 238.328.86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forumforum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur 96. pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU 100 300 orang 300 orang 234.160 99.335.866.445.866.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan siskamswakar sa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5) 50.61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan 20 buah alat angkutan perahu sampan sebanyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 95.000 233.900 238.

Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam b.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18.160 pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur 94. Permasalahan : a.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10. b. c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 2set peralatan dapur Realisasi 15 buah dan peralatan dapur 2 set No Program/ Kegiatan n informasi potensi bencana alam 2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah 122. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas.114.771.31 per 10.000 116.113. i. h. e.545. capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0. j.75 Hasil dan/atau diantaranya adalah : a.758. d. terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan c.360 99. f.700 4.75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot 1 unit 1 unit 4.59 per 10. g.03 buah per desa atau kelurahan.000 Penduduk adalah 17.85 .960. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996) Solusi : a. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib n.86 . harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain b. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar i. setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama f. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang f. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan c. kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan. tatap muka serta rapat-rapat khusus. kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja. Masih adanya perusahaan yang melanggar perda Meningkatnya jumlah pengemis. j. gelandangan dan orang terlantar Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan k. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum g. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung e. Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung h. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas m. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil. Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan g. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . l. khususnya maslah angkutan umum.

00 atau 92.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.972. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). PERANGKAT DAERAH. j.000 1.Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan.952.181. Sekretariat DPRD.441. Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008 No. Badan Kepegawaian.632. Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi.265.807.30 5.300 4.014.19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah : . Administrasi Keuangan Daerah.19. Program/ Kegiatan Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 85. Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.960 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1. Inspektorat Pengawasan Daerah. termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi i. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib. Perangkat Daerah. Pemerintahan Umum. 1 paket . .1. PEMERINTAHAN UMUM.950 80.00 dan terealisasi sebesar Rp 36.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah h. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda).10 %.113. Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan).Tersusunnya rencana kebutuhan 1 paket 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . a. OTONOMI DAERAH.857.407.087.000.87 .19. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39.1.431.

000 12.257. @ 100 buku . Bandung.Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab.Tersedianya : Mesin risograph Komputer PC Motherbord Monitor LCD 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 200 buku 200 buku 187 buku 186 buku 100 buku 187 buku 186 buku @ 100 buku 200 buku 200 buku 1 paket Target Realisasi No.Tersusunnya KUA dan PPAS 2009.88 .Terlaksananya penataan keuangan daerah. .000 95.200 12 bulan 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. .378.Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa. 97. .Tersusunnya RAPBD 2008 .500 684.Tersusunnya nota keuangan.16 96. Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 300.Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009.482.84 . .000 509.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian barang milik daerah (RKBMD) 1 paket .490.507.000 4.466.000.23 .Terlaksananya pengadaan: Buku besar Buku besar pembantu 5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 685. .000 92. 4) 524.000.980 99.Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah . 2) 3) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.

000 Realisasi 183.757.000. .90 .Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200.600 129 buku 129 buku No.94 . 200 buku 300 buku 200 buku 190 buku 8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 185.000.500 96. . .25 .048. 6) 94.Tersusunnya nota keuangan. 7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 321.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.350 87.Tersusunnya 300 buku rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008.91 .971.59 .827. .700 98.Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD. APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap.Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. . .000 305.89 .752.000 182.Terlaksanan pengadaan : Mesin riso graph 1 unit RN 2150 laptop 1 unit 100 buku x 3 keg 260 buku 1 unit 1 unit 100 buku x 3 keg 10) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 346.500 303. 100 buku 100 buku 100 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD. 9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300.000 288.000 % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 91.294.780.000.Tersusunnya 260 buku Raperda pertanggungjawaban pelaks.Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester.Tersusunnya 190 buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008. keuangan daerah.

780.90 .Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak. b.477.457 9.33% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %) Meningkatn ya kesadaran masy.000 Realisasi 98. .445. 710. .Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah.90 .002.000 91.Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. .200 Terealisasinya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. No. 90. WP daerah sebesar 100% . WP daerah sebesar 70% Terpenuhinya pandataan otensi pajak daerah Rp 51.532.59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik: .000.303.Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 % Terealisasinya target penerimaan PBB 100% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat Meningkatny a kesadaran masy. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 9. 31 Kec dan 9 Kel 31 Kec dan 9 Kel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .67 % Terealisasinya target penerimaan PBB 86.922.654. 000.Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi. DAU dan bagi hasil.400.300 766.000 76.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112.671.24 283. 11) 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 13) 845.268.943.64 .480 % Keluaran / Output Uraian Target 200 buku Realisasi 200 buku 87.70 Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64. 49.Tersedianya laptop 12) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 250.Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. .00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah.432.159 97.Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB.799.000 190.500.000 259.

50 .000 169. 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 273.Terselenggaranya evaluasi kegiatan SKPD.000 86.82 Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan.91 .Terbinanya 31 Kec dan aparat kec. Target 31 Kec dan 9 Kel Realisasi 31 Kec dan 9 Kel No. 4) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR) 250. BPR.Terlaksananya Kabupaten fasilitasi Bandung penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung . . .Terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan SKPD.00 .900.Tersusunnya kajian potensi daerah. .Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah .000 100. terpasangn ya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 217. pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi. BPR. Teraudit 15 PD.Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi.965.Terselenggaranya monitoring kegiatan SKPD.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 253.Evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kelurahan.000 92. .965. Teraudit 15 PD. dlm 9 Kel implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec.000. terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan corporate plan.346. 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 169.250 paket 1 paket 31 Kec dan 9 Kel Kabupaten Bandung 1 paket corporate plan.049.

. Kemiskinan pada Tk.275. .000 Realisasi 58.Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab. . .Terlaksanaya korrdinasi/kons ultasi ke Tk.Terlaksananya Lokalatih KBP.000 88.41 Keluaran / Output Uraian .000.000 215. .Tersusunnya data kemisikinan di Kab. .Tersusunnya 1 buah rumusan Perda kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung dan Propinsi. 7) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD.Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD.92 . Bandung.Terlaksananya operasional Pokja TKPKD Target 12 kali Realisasi 9 kali No.14 .Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung. BPR) 200.Terlaksananya Monev Prog. Kecamatan. 5) 2 kali (60 orang) 2 kali (60 orang) 1 buah dokumen 1 buah dokumen 4 kali 3 kali . Propinsi Jabar .950 % 69.000.000 176. .000 97.000.Terinventarisasinya asset PD BPR. BPR . audit. Pusat dan Tk.73 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 85.Terlaksananya. Bandung. Bandung 6) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D) 220. analisa. kajian serta tersusunnya Raperda 1 paket 1 buah Perda 1 paket 2 kali 2 kali 12 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kal ( 30 orang)i 12 kali 4 kal ( 30 orang)i 9 kali 15 PD BPR 15 PD BPR 1 buah Perda 1 buah Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya.999.000.Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab.

BPR Kab. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.50 .000 208. -Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR.BPR. 8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD) 255.000 81. -Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk. 9) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT. CBS) 100.Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi.55 juta 1 dokumen 1 dokumen 1 dok perbup 1 dok perbup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pusat.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian tentang Konsoldasi PD. .Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta -Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor -Terlaksananya Pengumuman 1 dokumen 1 dokumen Target Realisasi No.Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM. .975.Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung. -Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia. .000 87.93 .000.Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM. 12 kali 10 kali 8 kali 8 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 18 kali 15 kali 3 kali 3 kali 2 milyar 2 milyar 475 juta 497.Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD.000.000 87. Bandung dan Penyertaan Modal.95 . .500. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.

64 SKPD (64 64 SKPD LHA) (64 LHA) 14) Penanganan Kasus pengaduan di lingk. tepat waktu serta tepat guna.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bint ek Pendirian PT. 42 kali 2 kali 125 kegiatan 8 kali 42 kali 2 kali 125 kegiatan 12) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana) 200. Bandung sesuai PKPT 2008.000.000 100.89 .Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab.000. Pemda 200.107. Prop.25 125 orang 125 orang 13) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 800.000. Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana.000. Pusat dan Propinsi 10) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT) 300. . 99. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 8 kali -Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk.708. mass media.000 799.498. pelimpahan dan dari audit berkala. 218.000 100.20 Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran. -Terlaksananya Monitoring BLT -Terlaksananya Evaluasi BLT 11) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.CBS pada Tk. 10 kali 9 kali 2 kali 2 kali -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.000.665 97.911.000 194.000.000 200.750 99.000 159.825. Kec.00 Terlaksananya 130 kasus audit kasus dari (130 LHA) pengaduan masyarakat.972 86.000 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .600 188.000.Terlaksananya penyusunan LAKIP.00 -Terlaksananya Sosialisasi Target Realisasi No. 1 dokumen 130 kasus (130 LHA) 15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 160.000 300.94 .

000. .Pelaksanaan musrenbang.Fasilitasi pembangunan swadaya desa.Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin.822 98. 64 fisik 64 fisik 190 desa 190 desa 169 temuan 169 temuan 18) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100. 17) Inventarisasi temuan pengawasan 10.500.76 Terlaksananya 4 laporan evaluasi temuan hasil pengawasan.000 99.000 100.95 .964.518.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa. 16) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 128.013.00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa. .000.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 52) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan) 3.600.84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pembinaan terhadap aparat .857 2. 1 paket 1 paket 1 paket 4 laporan 21) 2. 99.00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.000.519.95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : . 100. .000 158 buah 158 buah 19) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 30. .233.000 4 laporan 4 laporan 20) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan) 15.000 14. .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 30.000 99.Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana.Peringatan harhari bersejarah.000 128.407.100.000.Pengembangan trantib.00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI.93 .978. 100.000 10. Target 33 desa Realisasi 33 desa No.000.000 2.000.000.396.000 100. .Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD.

PangalePangalengan dan ngan dan Rancabali.295 209. .375.901.Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan. Rancabali.000.000 .000 99.000 96.000 120. Cilengkrang.367. c.675.36 Tercapainya kesepakatan batas kab.175.07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.975 99. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg.225.98 1 paket 1 paket d.124.250. Kec.345 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .99 Target 1 paket 1 paket Realisasi 1 paket 1 paket No. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public 637.36 92.000 831. Paseh dan Soreang 3) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah 414.275 208.000. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 2. .900.000 98.279.279.Pelaksanaan musrenbang.96 .650.000 412.Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. 1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah 900. .023.255. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 101.475 e.96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007 99.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.500.Jalan : Kec.000 98.475 831.000 631.78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik 10 perkara 17 perkara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . ./ kota.000 900. . 84.719.Pembangunan sarana dan prasarana dasar.46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik 92. 1 dokumen 1 dokumen 2) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public 121.Air bersih : Air bersih : Kec.

Pacet) 2 kec.632. 4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru. 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 358. Desa Kutawaringin.Sosialisasi produk hukum. Kec. Kec. (Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian secara litigasi maupun secara non litigasi). Kec.800 22.97 .800 100.950 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Tersedianya 22 perbup dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat .000. rotasi dan promosi). Majalaya. Pacet) 2 kec.Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm.075. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 50 buku .Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda.075 89.19 .00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah 54. 4 lokasi (Desa Kopo.000 340. organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah 94. (Kec.500.772. Desa Kutawaringin.862.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 208.Sosialisasi ranham. Majalaya.47 . Kec.Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi.45 . .650 8 perda 10 perda 5) Kajian pera-turan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.000 113.725 319.530. lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 360. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 3) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 22.772. 4 lokasi (Desa Kopo. serta 50 buku 54 perbup Target Realisasi No.

Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa.545 96.545 208. .375. .Terlaksananya penataan organisasi. 1 raperda tugas pembantua n dan terlaksana nya sosialisasi.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 215.000 94. Pemkab Bdg. .000 100. 1 paket 1 paket 1 paket . 1 paket 1 dokumen 1 raperda tugas pembantu an dan terlaksana nya sosialisasi.34 Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa.98 . Setda dan Set.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. Bandung 1 paket 1 paket Target Realisasi No. 7) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru. 6) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 106.73 . DPRD Kab.Terlaksananya penyusunan/pen yerasian/rasional isasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk.054. kelembagaan.400.079. .Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik.Tersusunnya tata 1 dokumen naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk. tupoksi dan tata kerja RSD di lingk.Tersusunnya kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian penataan 1 kajian penataan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pemkab Bdg.

74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan 93.000 262.000 67.000.740. 355.847. No.000 67.025.000 80. Kertasari 200 buku 8) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan. 50 tahun 2008.000.785. 120 orang 120 orang 11) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 87. Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec.99 .lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Mengintensif-kan penanga-nan pengaduan masy. 67. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi).39 -Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab.000.325. Target kewenanga n lurah di Kab. 71.00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).00 Tersedianya 200 buku Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.000.82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD. Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003). Kertasari Perda pemekara n Desa Sukapura – Kec. penyusunan Juknis.Bandung -Terlaksananya Sosialisasi 4 kali 3 kali 1 kali 1 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .300 3 buah raperda 3 buah raperda f. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 200 buku 9) 125.407.000 342. Bandung dan 1 buah perbup no.000. Realisasi kewenang an lurah di Kab.000 190. Bandung dan 1 buah perbup no. 91.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa.000 100.000 100.785. 50 tahun 2008.000 95.000 Dalam tahap kerjasama dengan BPKP 10) 190.35 1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM) 275.490.000 12 kali 12 kali 12) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.000 96.

00 165.100 . 8 kali 6 kali 8 kali 8 kali 6 kali 6 kali 20 kali 18 kali 4 kali 4 kali 30 pengaduan 2 Kali 150 orang 150 orang 1) 200.00 600.000 99.00 39. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.000. pimpinan.150 55.400.000.000 79. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2.750.000 67.371.000.00 98.Terlaksananya koordinasi.411.650 1. -Terlaksananya Rakor Tk. anggota orsos dan masyarakat.000.99 Terlaksananya 10 kali dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat.650.00 3) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 25. 98.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.980.587.63 .523.45 Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah 1 paket 7 kali 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1 paket 609.000. Propinsi -Terlaksananya Koordinasi SKPD -Terlaksananya Koordinasi dgn Tk.813. bidang subsidi.Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab.000 135.475.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian -Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk.833.334. g. Propinsi 2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 80.150. monitoring dan evaluasi pengawasan. Bdg. Kecamatan -Terlaksananya Monitoring Program Subsidi -Terlaksananya Evaluasi -Terfasilitasinya dan terselesaikannya pengaduan masy.700.94 2 Kali Target 6 kali Realisasi 5 kali No.87 382. .00 1 paket 1 paket 4) 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .62 417.000.

000.175. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah 9.000.000.151.53 648.Terselenggaranya rapat-rapat DPRD.280. 4) Rapat-rapat paripurna 268.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 34.350.206.Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan.00 1 paket 1 paket h.500 231. .890.00 224.01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD) 18 kali 22 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .075.000 1.00 Keluaran / Output Uraian daerah Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Target 1 paket Realisasi 1 paket No.94 . RAPBD 2009.800 357.468.907.302. (2 kali) 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3.07 Terselenggaranya 30 Kec.750 96.546.37 1) 1.094.52 265.101 .592. 5) 6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 70.000 3.800 92. Rapim 10 kali. panmus 25 kali.570.852.650 Rapim 12 kali.912. rapat komisi ABCD 203 kali . panmus 28 kali.500. dialog dan (2 kali) koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. 21 buah Raperda (12 kali) 21 buah Raperda (12 kali) 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 388.648.000.00 186.900 8.000.842. kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang).775 98. 96. panleg 9 kali. panleg 9 kali.Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan.61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008. rapat komisi ABCD 200 kali 30 Kec.875 86.

000 1) 60.700 1.000.822.000 6.000 99. 99.450 394.78 .568.000 60.867.716.450 6.399.000 100.507. anggota dan Set DPRD.102 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kegiatan Reses Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.391.916.278 org dan gol. 60.233.321.000 45.Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah 6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 464.450 1) 6. I dan gol.500.650 45 orang 8) Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 47.000 Realisasi 1.83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol.000.853.384.568.Terlaksananya kunjungan kerja ke kec. .000 % Keluaran / Output Uraian Target 30 Kecamatan (2 kali) Realisasi 30 Kecamatan (2 kali) 96.00 .028 org (gol.726. II CPNS.000 900 exp 900 exp i. pimpinan.450 100.641.332.91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpinan/anggota DPRD dan terjaminnya kes. II = 1. bintek peraturan perundangundangan dan bintek pengelo- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .285. III = 644 org.Terselenggara280 orang nya bintek sistem ekuntansi keuangan.45 Terbangunnya 46 kali komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.807.450.000. 95. 95.665. 1. 1 = 106 org) 280 orang 2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 394.900 438.000 94.16 Tersosialisasikann ya 3 buah Perda prakarsa DPRD 100 45 orang 43 kali No.000.598 orang 2. bintek standar akuntansi pemerintahan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 6.84 60 orang 60 orang j.615.00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 5) 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1. gol.000 60./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penjaringan aspirasi masyarakat.

000.160 orang 1.000 926.Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat.51 .134 orang 8.000 73.134 orang . 19. 4 kali 6 kali 750 orang 604 orang 2 kali (426 orang) 2 kali (426 orang) 49 JFK 49 JFK 8. .074 90.000 317. k.642. 1.174.362 orang 2) Penempatan PNS 420.816. 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes.Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.39 63 orang 63 orang Target Realisasi No.000 orang pelamar umum. 1.Tersedianya formasi pegawai pada SKPD 3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75.576.102 98.202 94.258.103 . 1) 980. . .400. .617. 4) Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 145.160 orang 140 orang 165 orang .Terlaksananya 1.51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008.Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul 1 aplikasi 1 aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 20. 717 orang tenaga honorer dan 12.550.925.920 75.50 .Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS.364 orang 364 orang tenaga honorer.996.Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK).766.489 kenakan pangkat orang PNS periode April & Oktober 2008.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian laan barang. . 21 dan 22 tahun 2007.57 .Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl.Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk.000 142. Pemkab Bandung sesuai Perda No. .850 1. Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS 1.Terlaksananya workshop SKI 1.489 orang 1.Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural.000 98.

541.500 dokumen 24 berita & 10 opini 126 orang 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan.000 103.275.000 95.850 61.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target 1 aplikasi Realisasi 1 aplikasi No.Terlaksananya penataan dokumen/arsip .775. evaluasi dan pelaporan 24. . Tersedianya buku induk asset daerah.000 16. Bazeeting .Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS) 7) Monitoring.104 . .026. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).000 40 kasus 16 kasus (11 kasus selesai) 45 kasus 2. b.Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn.Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP). . 6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 107.Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS.30 .82 .59 Terlaksananya 717 orang heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK 717 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.530 dokumen 24 berita & 10 opini 118 orang 160 orang 147 orang 40 kasus 300 orang 341 orang 12 kali 12 kali 66.Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Kasus pelanggaran disiplin Kasus izin perkawinan & perceraian .326.841.Uploading content website 5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 63.850 97. 20 thn & 10 thn).

f. bb. Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah. d. m. k. Tersedianya nota keuangan. Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta. i. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. j. r. t. h. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008. Tersedianya LAKIP tahun 2008. z. w. n. y. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah. rotasi dan promosi). Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. Tersedianya buku LPPD tahun 2007. v. Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi. x. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .105 . Pertanggungjawaban o. DAU dan bagi hasil. Tersedianya kajian potensi daerah. Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. aa. q. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah. u. Tersedianya laporan keuangan daerah. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. Tersedianya RAPBD 2008. p. g. Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008. Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. l. Tersedianya KUA dan PPAS 2009. Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. s. Tersedianya data asset PD BPR. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah). e. Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung. Bandung.

sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama. b. maupun tata usaha negara). Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung.106 . Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D. d. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung. f. j. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Administrasi Keuangan Daerah. Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. h.548 orang). melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung. Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. perdata. baik secara kualitas maupun kuantitas. Diklat Prajabatan = 2. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon. e. Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. c. Kepegawaian dan Persandian. dd. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah. Permasalahan : a. ee. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. ee. BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. Pemerintahan Umum. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa. i. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan. g. IPDN = 6 orang. cc. dd.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah cc. Perangkat Daerah.

Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. u. Salah satu penyebabnya adalah : Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF. k. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah. yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. t.107 . Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa. Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK). sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. r. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus. m. kelembagaan. pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. s. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah. Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi. l. khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah. o. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. w. Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak. Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah. khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran. p. v. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. q. n.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah. i. b. Pelaksanaan sosialisasi PT. pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. media elektronik dan lainlain dalam rangka menarik investor. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat. proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. CBS melalui media massa. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah x. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. l. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola. Selain itu. d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung. Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. g. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan). c. yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren.108 . j. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. Meningkatkan pembinaan. salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. diklat fungsional. k. e. h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengawasan. monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa. pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut. Solusi : a. BPR. f. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural.

Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak. Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009. o. bekerja sama dengan Satpol PP. r. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target. t. u. Kepolisian dan Kejaksaan. maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi.109 . Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. diantaranya adalah : - - - - - Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah. n. q. s. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. p. v. PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m. yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo. diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum. Mengimplementasikan sistem official assesment. Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. papan himbauan. Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

000 97. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2. 5.905.00 atau 98.000 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 422.193.98 1) 188.000 180. x. a Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 688.25 . teknologi budaya padi. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan). masyarakat.98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen.000. 3.43% . pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada w.Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan 36 kelompok tani 36 kelompok tani 415 orang 150 orang 415 Orang 150 Orang 100 Orang 100 orang 100 orang 100 Orang 150 Orang 150 orang 200 orang 200 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP.110 .1. Pelaksanaan mimbar saresehan.125.250.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 No.874. Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. Pemberdayaan kelompok tani.20.000 96.000 95. Penguatan kecamatan dalam melaksanakan dilimpahkan Bupati kepada camat. 4.563.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 668.1. 410. Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi.078.120. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh.20. : 1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.865. 2.480. budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikanny a teknologi pertanian ramah lingkungan.046.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan. sebagian kewenangan yang 4.

000 2) Penyusunan data base potensi produk pangan 192. 1.206.195.000. potensi kecamatan dan ramalan produksi pendataa n SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec 10 buku 10 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .111 .000.Laporan tahunan 31 kec 275 desa 31 Kec meliputi 275 desa dokumen laporan tahunan.188. Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Program/ Kegiatan 440 orang 440 orang 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani b. 2. melalui : 1.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.625.000 374.39 78. pengendalian serta bantuan secara efisien 98.000 98. Kabupaten. triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebu nan Penanganan Daerah Rawan Pangan 77. semesteran.000 1.300. .417. -Komputer PC -Notebook -Printer Keluaran / Output Target 140 orang Realisasi 140 orang No.625.000 188.316.9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan.250 99.0 1.250 99. data pokok.87 Terinformasikanny a optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk. Kecamatan. meliputi : . Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan.000 500 orang 400 orang 400 orang 100 orang 100 orang 375.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian APBN) . Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Dokumentasi 180 lembar kegiatan.112 .Komputer PC 2 unit .Furadan 20 kg .0 Terlaksananya pemantauan terhadap penerima DPMLUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan .Komputer PC . Ciparay 7 klmp 7 klmp Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 pohon 2000 grm 500 grm 1500 grm 800 grm 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 20 kg 2 bh 1 unit 10 bh 5) Pengembangan Desa Mandiri Pangan 100.Ramalan 8 buku produksi padi dan palawija .000 248. Program/ Kegiatan 3) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 0 0 4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 249.Bawang putih 50 kg . Majalaya.Cabe rawit 800 grm .000.Lakip 10 buku .Kencur 50 kg . 99.000. .Penyediaan 31 buku pedoman pengelolaan lumbung .Mesin penum 1 unit buk tepung .Jahe 60 kg .Tomat 500 grm .000 pohon .7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung.125.Notebook 1 unit .375.Data pokok 12 buku kesediaan pangan .Seledri 1500 grm .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 12 buku 40 buku 8 buku No.Kunir 50 kg .Ketela pohon 90.000 .Printer Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan .000 100.Baskom 10 bh 180 lembar 10 buku 2 unit 1 unit 1 unit 90.Oven 2 bh . .Laporan bulanan 40 buku kecamatan . Bandung).Printer 1 unit Tersedianya 1 dokumen kajian rantai kajian pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab.Notebook .Benih talas 2000 grm .Kelompok LUEP (Pameungpeuk.000 100.

Printer 82. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan : .820.18 72.930. Solokan jeruk.000 8) Peningkatan Produksi.Pupuk urea .000 99.67 1.Kertasari.556.000 99.000 dan Cangkuang) .Tersusunnya impact point + rencana kerja 30 buku 30 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 96. website BKP3 dan 1 dokumen pengemban gan peramalan produksi pertanian 1 paket website 1 paket 110 orang 55 orang 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 unit 1 dokumen 150 orang c 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / 72.318.000 69.Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah 2.Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.3 1. Program/ Kegiatan 6) Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian 81. Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian 83.000 79.Pupuk NPK 3.Komputer PC . Tersedianya sarana pendukung : .Cikancung) 98.Benih padi (25 kel) .113 .000 96.2 1.000.935.Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi. Ibun. 114.318.556.7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian 7) Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 115. Pacet.000.Pupuk organik (demplot) .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 10 klmp Realisasi 10 klmp No.000 69. Nagreg.Terlaksananya pelatihan pola kemitraan 2.000 .Kelompok Lumbung ( Paseh.500.

000 70.Komputer PC . 2. .0 1.Evaluasi prog penyuluhan perikanan.Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebu nan. Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten.000. dan wil. Program/ Kegiatan Perkebunan 60 buku 60 buku 30 buku 30 buku 2 buku 2 buku 130 orang 130 orang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyuluhan tingkat kecamatan.026.201.000 e.Program penyuluhan perikanan tk kab.Printer . Tersusunnya : .47 Keluaran / Output Target Realisasi No.Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi.114 . 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 5. 3 klp) : Milk can Konsentrat kambing Konsentrat domba 100 50 orang 50 orang 6 unit 2500 kg 2500 kg 6 unit 2500 kg 2500 kg 50.026. .000 97.000 100. 1) Program Peningkatan Teknologi Peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 72. 3. Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten.Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec. 4.000.000.201.Stabilizer 72.000 97.Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan.Terlaksananya pelatihan peternakan . Tersedianya sarana penunjang : .000 50.000. 1) Program sistem penyuluh perikanan Kajian sistem penyuluh perikanan 50.000 70.5 .000 50. 6.

meningkatkan kemitraan usaha tani. pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi. Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP. karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan) g.115 . Program/ Kegiatan 50 orang 50 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya. c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .5 % diatas ideal ( ideal 50 %) Permasalahan : a. sikap dan motivasi penyuluh pertanian e. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2. Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan. LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani. Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64. baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas. Terlaksananya pelatihan perikanan. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok. keterampilan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait. b. Keluaran / Output Target 30 orang Realisasi 30 orang No. dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah. Meningkatan pengetahuan. penyediaan Data base potensi produk pangan. Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan d. b. meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan. 3. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat. Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan ) f. sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari) h.

diantaranya. di Kabupaten - d. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh.000. f. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di Desa/Kelurahan.-/Desa/bulan untuk 10 bulan. Formalin di beberapa pasar tradisional. 1. Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang. Kondisi tersebut disebabkan: Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp. bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok.serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM. g.-/Desa/bulan.600. e. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. h. sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan sistem pemerataan. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang. sedangkan menurut para Kepala Desa dibutuhkan sekitar Rp.s/d Rp. Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal. 250. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal. 100. terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No. 200. kekurangan 16 orang Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang. j. i. kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang. harga yang melebihi Rp. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober. Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang.000. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan.. kebutuhan 79 orang. maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang. kebutuhan sebanyak 25 orang. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang.000. kekurangan 65 orang.116 .. Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B.

g. Melaksanakan sosialisasi. formalin. borak. baik aparat tingkat Kabupaten.1. e. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan).00 dan terealisasi sebesar Rp 1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .240.235.386. pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain.117 . h. monitoring. petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan.375. Solusi : a. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin. c. pengawet.00 atau 92. dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung. Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPMLUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras.21.000. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet. 4. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna. b. f.83 %. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan. Meningkatkan kualitas SDM. Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan.493. d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket.

595.51 1 Desa/Kel 1 Desa/Kel 85.000 46.55 33 Desa/19 Kec 50.685. e.000 71. 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. bantuan Pilkades. LKMD (Pemdes) d. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2) Identifikasi Program 181.64 1 set 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .15 266 Desa/Kel 266 Desa/Kel g.000 97. 16. Tersusunnya modul 4 Kec 43 Desa 4 Kec 43 Desa 97.118 . b.500 99. Penunjang operasional P2D/K.700 94.000 88. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM) Terfasilitasinya Alokasi ADPD.23 262.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008 No.700 94.000 93. 16.000 98. Desa (KPM) c.000 117. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).000 84.979 RW 266 Desa.320.000 49. bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes) Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten.000 91. a.000.700 92.870.075.443.000 822.937.950.000 41.500. Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Penunjang operasional kegiatan lomba desa.62 873.118 RT. Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay 33 Desa/19 Kec 42. 45 desa pilkades.000.68 266 Desa.979 RW 49. Terfasilitasinya kegiatan P2D.5 Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.1. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 958.900.000 159.635. RT/RW.000 100 5 Desa. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan a. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy.000 99.850. 5 kec.01 300 orang 273 orang 117.710. 3. Bantuan Pilkades. Penunjang operasional Program Raksa Desa f.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 907.065. Terfasilitasinya kegiatan raksa desa Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan.075. h.805.715.02 266 Desa 266 Desa 71.118 RT.450. 45 desa pilkades. Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten.000 94.550.21. Penunjang operasional analisa profil desa/kel.000 245.000.

88 2 Desa 1 Desa (Desa Buninagara Kec. serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Tersedianya data profil kemisikinan. 379. Soreang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.119 . 48 desa (172 org) 48 desa (86 org) c.000 103.000 221. keterbatasan pemasaran hasil usaha.000 66.000.62 Keluaran / Output Target Realisasi No. Tersedianya data profil desa.000.600. b.000 99. Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan 1) Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa : a.314.000 66. 155. c.540 99.540 99.03 379. Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS 168 BKM/UPK (10 Kec) 168 BKM/UPK (10 Kec) 154. hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha.540 98. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS.600.000 375.504. Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian.000 153.000. Program penanggulang an kemiskinan di perkotaan (P2KP). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Permasalahan : a. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan. b. sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah. belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES.810. b.505. b.62 Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes.000 375.000.03 225.000 103. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan.45 Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan.314.505.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan 155.

Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. - g. e. sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesagesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. f. Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. - h. hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP. Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi. demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal. Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan. yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat. Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV). perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP. sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB. namun data obyek obyek masih belum ada perubahan. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c.120 . Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB. d. Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik. Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah : Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal. terdapat obyek pajak masih atas nama developer). diantaranya adalah : Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai. kenaikan obyek pajak. dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut.

b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. g. Program/ Kegiatan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. e.22.448. Selain itu. Buku IPM @ 85 eks @ 85 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .200.200.22. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha).985. Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D. c. pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa.448.77 %.874. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.100 99.000.874. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. f.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 No. 1) Pengolahan. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik.1. a.259. STATISTIK Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.121 .00 atau 99.000 669.1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan. pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran.000 1. d. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1.77 671.444. updating dan analisis data dan statistik daerah. yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan.444.100. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target. 4.59 Tersusunnya Buku SUSEDA 2008. Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya. Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM.100 99. serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.

KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007.1.828. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan).000 99. 2) Pengolahan. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan. Program/ Kegiatan Keluaran / Output Target Realisasi Tersusunnya PDRB 2008. b. 2008. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Buku IPM 2008. Solusi : a.00 atau 99. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008.000. buku PDRB Kecamatan 2008. 776.000 775. Input Output 2008 dan ICOR 2008.61 %.23. 4.800. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan. Tersedianya buku SUSEDA 2008. @ 50 eks @ 50 eks Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a.840. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2. Tersedianya buku PDRB 2008.92 No. b. Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. Permasalahan : a. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI). PDRB Kec.215.122 . b.615. updating dan analisis data PDRB.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2008.825. Masih adanya data yang kurang akurat.

000. pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan. c. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung. Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 No. 15 kecamatan dan 3 kelurahan.000 30. sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk.000. Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat. instansi pemerintah/ swasta Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 2. Kurangnya perhatian.000 2.61 1) 2. b.59 2) 30. c. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi. 14 SKP.1.000 100 1) 60. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan. Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.800 99.000 100 Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang. Program/ Kegiatan Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah.Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan .000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. d.000. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan. Permasalahan : a. 60.000.000 100 .Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsional Arsiparis 14 SKP.800 99.825.000. e.123 .23. arsip Pemb.000. 1 paket 1 paket 5 SKPD 5 SKPD b. Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis. b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .738.000 60.000 2.828.825.750. Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp. a.000.000 60.840.

Terinformasikannya keg. Informasi dan Media Massa 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 649.1. Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone.Kontak dinas .987. b. Pemkab 120 peserta 120 peserta 7 ring backbone.Dialog interaktif . 10 perangkat wireless 48 kali 48 kali 200 kali 48 kali 48 kali 200 kali 300 eks 300 eks 75 orang Bakohumas 75 orang Bakohumas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD.24. a.124 . Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung.987. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655. c. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat : . Terlaksananya pembuatan buletin Pemda.475 98.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Pengembangan Komunikasi.00 atau 98.132.987.96 %. Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.132. 10 perangkat wireless 7 ring backbone. c.475. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI).00 dan terealisasi sebesar Rp 649.475 99.000. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 655. b. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. 4.000 536. Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. 5.96 540. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).657.Kesenian tradisional .20 a.Hiburan 4.24.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 No.

125 . b. Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang. Keluaran / Output Target 1 paket Realisasi 1 paket No. informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data.Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec.000 Realisasi 112. radio dan web) melalui peningkatan kualitas content. Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. c. Program/ Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 2) 60 % 60 % 120 orang 120 orang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a.Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data.Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun). Tersedianya buletin pemda. mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data. Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran (buletin. b. Terpasangnya 10 perangkat wireless ring backbone. c. .000 % 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 115. Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun.000. e.475. b. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan). kepada masyarakat mengenai sebagai media jaringan backbone dan 7 Solusi : a. c. d. Permasalahan : a. .80 Uraian Bandung. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual. .

dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 No.2.1.238.000. Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.039.000 Inventaris data Potensi Pertanian Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian Penyusunan Laporan tahun dan Lakip Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian.154.081. a.000 1.564.170.238.83 10 unit 10 unit 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500 98.331. URUSAN PILIHAN 4.00 realisasi sebesar Rp 9. sebanyak Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa : vegetable fruit cutter machine 30 Kec 30 Kec 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 50 m2 50 m2 258.Perkebunan dan Kehutanan.660. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.000 122.650 96.042.09 1) 100 122. Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.135.2.126 .1.00 atau 94.943.057.000 255.

000 kg 3. Paseh.000 567.000 stek 20.000 kg 1. Ibun.000 kg 1.885.850 93. Kutawaringin. Padi Palawija 604. Bojongsoang dan Soreang. berupa: Benih padi untuk Kecamatan Ciparay.Pupuk Urea Pupuk KCl Insektisida Rodentisida Karbofuran Terlaksananya pengadaan barang yang sumber Target 1 unit 1 unit 250 orang Realisasi 1 unit 1 unit 250 orang No.127 . Bojongsoang dan Arjasari Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang.000 kg 3.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg 1. Baleendah.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 stek 1.000 stek 20.000 kg 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian universal fritter freezer machine Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian) Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija. Cilengkrang.000 stek 20.5 ha . Cikancung dan Arjasari Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang. obatobatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2.000 kg 1.000 kg 2.000 kg 20. yaitu sebagai berikut : Pupuk SP-36 . Program/ Kegiatan 3) Pengembangan Intensifikasi tanaman. Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari Terlaksananya pengadaan pupuk.792.5 ha dan di Jelekong seluas 2.000 kg 1. Soreang. Bojongsoang.87 12.000 kg 12.

300 97.75 400 kg 500 kg 3.000.300 kg 75 kg 11.000 kg 27.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 4) Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 96.000 125.000 94. Yogyakarta.000.000.650.300 kg 75 kg 11.000 125. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 125.000 kg 1.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok b.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok 400 kg 500 kg 3.000 100 Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran.475.000 kg 1.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 2.000 kg 1.000 kg 1. struktur margin.000 kg 160. Cileunyi dan Katapang sebagai berikut Benih padi Inbrida Benih padi Hibrida Pupuk majemuk Pupuk organik Trichogramma Caryne Bacterium Pedal Thessher Copper/ pencacah Karbofuran Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari Terlaksananya pengadaan : benih gandum Benih sorgun Pupuk urea Pupuk SP-36 KCL Pupuk Kandang Insektisida Karbofuran Terlaksanannya pembinaan dan monitoring Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta. Malang dan Semarang Target Realisasi No.000 kg 160. Program/ Kegiatan 2.000. dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung.128 .000 kg 27.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang.000 125. Tersusunnya strategi pemasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

berupa : 600 kg 3.692. Cangkuang.5 ha 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .766.692.Padi di Kecamatan Cikancung.bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa : .050 95.Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan .000 1.000 kg 420 liter 280 liter 120 ha 120 ha 0.000 kg 420 liter 280 liter 600 kg 3.Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari .Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani. berupa : benih padi benih bawang merah pupuk organik padat pupuk organik cair insektisida organik demonstrasi plot pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman : . Program/ Kegiatan Terfasilitasinya sarana produksi.5 ha 0.238.733.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian komoditas tanaman hortikultura Terdampinginya kegitan usaha agribisnis c. 1) Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 1.733.200 kg 14.84 Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi 1.238.000 1.766.129 .050 95. Cicalengka Solokanjeruk .200 kg 14.84 pertanian/perkebunan Target Realisasi No.

795.Emposan tikus Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan : Katapang Pameungpeuk Pangalengan .Pengadaan mesin pengolah kopi Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis Target 1 unit Realisasi 1 unit No.Pengadaan power thresher untuk 9 Kecamatan : .000 1.Pengadaan hand sprayer .000 291.560.Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .382.665.Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit) .677.900 96. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.557.05 Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi 1) 301.905 93. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 7 unit 7 unit 471 unit 125 unit 471 unit 125 unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit d.Pengadaan pompa air 2 inchi .72 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .130 .

Program/ Kegiatan 3 unit 3 unit 10.5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 4 ton 0.000 3.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 biji 5.Sewa lahan persemaian Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi : Bibit teh Pupuk an organik Pestisida Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa : .333.226.000 biji 5.000 4 ton 0.000 10.000 10.000 10.000 11.000 1.000 biji biji biji biji biji biji 10.Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan : Jengkol Alpukat Petai Mangga Nangka Jambu .131 .000 10.414.000 biji biji biji biji biji biji 3.000.5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 3 lokasi 3 lokasi 30.500 kg 9 liter 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian persemaian yaitu: Bangunan persemaian Pengadaan benih : Cengkeh Stek .500 kg 9 liter 30.Sarana peralatan persemaian .Pengadaan pupuk : Pupuk kandang NPK insektisida Fungisida vapam .000 10.000 10.000 phn 7.000 11.Pengadaan bibit buahbuahan berlabel biru (bersertifikasi) : Durian Target Realisasi No.00 1 unit 1 unit 10.000 phn 7.Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan .405 92.000 10.000 10.000 10.

Program/ Kegiatan 4.000 pohon 3.790 pohon No.Penyaluran pupuk.000 pohon 40.000 pot 1.Penyaluran bibit tanaman hias Krisan Mawar Tanaman hias Anggrek Melati .000 pohon 4.000 pohon 3.000 rumpun 2.000 rumpun 1 paket 2. pestisida.000 pohon 1.000 kg 500 kg 50 liter 20 kg 10 kg 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 90 orang 90 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .790 pohon Realisasi pohon 1.000 pot 1.000 rumpun 2.000 rumpun 1 paket 2.245 pohon 4.000 pohon 2.000 pohon 2.bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi Pengembangan Target pohon 1.Terfasilitasinya sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman: Mesin babat rumput Power sprayer Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura: .000 pohon 2.132 .245 pohon 4.000 pohon 2.000 pohon 3.000 pohon 3.000 pohon 2.000 pohon 2.000 pohon 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Manggis Rambutan Mangga Salak Jambu air Petai Jeruk besar Jeruk purut . dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan: Pupuk kandang Pupuk NPK Pupuk daun Fungisida Pestisida .

000 lbr 2.500 btng 60.000 lbr 2. Ciwidey dan Pacet : Pengadaan bibit bawang merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali.000 log 800 kg 8.200 m 2.098 kg 7.000 kg 90 kg 60 kg/lt 9.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 600 grm 2.000 kg 90 kg 60 kg/lt 600 grm 2.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 24.000 log 24. Program/ Kegiatan 9.000 kg 95 kg 95 kg/ltr Penyaluran bibit tanaman jahe Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura Bambu Polybag Parenet 7.133 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan : Bibit kentang pupuk NPK Fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan : bibit cabe merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan : Pengadaan bibit jamur tiram Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan.000 rumpun dan 200 pot 2.000 kg 3.000 kg 95 kg 95 kg/ltr 800 kg 8.098 kg 2.000 rumpun dan 200 pot 2. Cimaung. Majalaya dan Cangkuang : Penyaluran bibit tanaman hias Target Realisasi No.500 btng 60.000 kg 3. Katapang.200 m Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Handsprayer ( Cilengkrang ) .000 Realisasi 42.000 259. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Penda mping APBN Deptan ) c.680 91.Pengiriman sampel .Pemeriksaan serologis . 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 373.000 Dosis 4.Tas vaksin Tersedianya sarana kesehatan berupa : .Masker N95 .Pengambilan sampel . Syringe 3 ml dan 5 ml .930 98.000 Ekor 263.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 42.Desinfektan Terlaksanannya survailance dengan: .Sarung tangan NS .000 Ekor 2 kali 1 kali 2.897. masker.000 Ekor 300. Realisasi 26 Kec. coolbox.02 Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya eliminasi anjing liar Terlaksananya rakor flu burung Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa: a.000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 6 unit 1 Pkt 6 unit 1 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .74 Keluaran / Output Uraian Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi.alkohol 70% .Airvendorf .000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.Spuit otomatis. Obat-obatan (musrenbang Cileunyi) Tersedianya Bahan kimia berupa : . kacang tanah dan kedelai Target 26 Kec.70 2.315.600 % 99. 3) Program/ Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan e. No. gandum.825.000 Dosis 4.Disp.424.898.715. Vaksin brucellosis b.000 Ekor 2 kali 1 kali 390 Dosis 1 Paket 390 Dosis 1 Paket 1 Paket 1 Paket 24 Liter 20 Liter 24 Liter 20 Liter 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.000 339.134 . sarung tangan (Cilengkrang) 300.

Hand sprayer .Masker N95 .500 Ds 500 Ds 4 set 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 12 Hok 12 Hok 4 Hok 4 Hok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pita Ukur . Kartu Vaksinasi Rabies Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan) Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk.Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali ) Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Antigen Pullorum .Sarung tangan NS Tersedianya bahan puskeswan berupa : .Botol semprot 500 ml Pembuatan sumur air Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa : a.5 x 10 cm . Dayeuhkolot.135 . Rancaekek) .Disposible syringe 3 ml .Pemeriksaan serologis .Nylon syringe Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa : . Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 unit 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 2.Pengambilan sampel .Kulkas (Cikancung. Kartu vaksinator c.Alat medis veteriner (Rancaekek) .Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc.Spuit Otomatis 10 cc .Antigen RBT . Leaflet AI b.Tabung Reaksi 1. 10 cc .500 Ds 500 Ds 4 set 2.Pengiriman sampel . Propinsi Terlaksananya Konsultasi dan Target 3 unit Realisasi 3 unit No.

750.250 97.30 2.500 33.Pengadaan lemari es .Pengadaan Filling Kabinet .000 Ekor 15.000 bh 2 lokasi 15.26 15.Pengadaan meja periksa Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa : a) Operasional pemusnahan unggas b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit d) Decontamination Kit Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan Penyediaan label sehat Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran) Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO) Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta) Tersedianya aquabidest steril Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan : .000 14.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Koordinasi tingkat Departemen Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa : .700 Ekor 109 Ekor 700 Ekor 371 Ekor 1 Set 13 Hok 1 Set 13 Hok 3) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 15.400 Ekor 480 Ekor 1.Pemeriksaan Target Realisasi No.Pengadaan monitor .000 65.106.359. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2) Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 42.000 bh 2 lokasi 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 Liter 1 Liter 30 Spl 30 Spl Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .892.Pengadaan GPS .000 Ekor 67.136 .

Obat Cacing Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa : a.Pengiriman sampel susu Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang) Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban f.650 192.Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan .000 2.Pengiriman sampel daging Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian kesehatan daging .Pembelian sampel daging olahan . Antibiotik c.Pembelian sampel daging .000 Kg 54.Pengiriman sampel susu olahan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan : .864. Program/ Kegiatan 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Hok 20 Hok 11 Hok 11 Hok 7 Hok 7 Hok 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 54.999.181.29 99.075.000 194.38 Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu Obat hewan berupa: a.000 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pembelian sampel susu olahan .137 .Pembelian sampel susu . Vitamin b.Pengiriman sampel daging olahan . Antiseptik d.Pemeriksaan kesehatan susu .050 94.776. 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak 3.518. Pakan konsentrat 12 bln 12 bln Target Realisasi No.

Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan) Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan) Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran) Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan : .000 536.Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan) .Domba jantan (Soreang) .5 drum 1 kali 603. Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek. Ciparay.500 88.889.100 93.138 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian sapi (50 ekr x 1 tahun) b.Cileunyi dan Cilengkrang 2.Domba betina (Soreang) Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007) Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa : 1. Ibun.91 2 Ekor 2 Ekor 8 Ekor 8 Ekor 700 Ekor 700 Ekor 20 Ekor 20 Ekor 100 Ekor 100 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 3) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 2.949.861.Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang) .81 93 Ekor 93 Ekor 50 Ekor 50 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .820.Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey) .Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey) Demplot pengembangan ternak unggas melalui: .Pasirjambu. Bojongsoang. Target Realisasi No. Cicalengka. Program/ Kegiatan 2) Perbibitan dan perawatan ternak 0.921.Kertasari. Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey.5 drum 1 kali 0. Molases Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui: .000 2.Paseh.710.

Cangkuang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pangalengan.139 . Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh. Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran 8. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu a) Kambing Perah jantan b) Kambing Perah betina 5. Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh. Arjasari dan Kertasari 3. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan : a) Domba Jantan b) Domba betina 4. Baleendah.Banjaran dan Cilengkrang 6. Ciparay dan Majalaya a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 9. Solokan Jeruk. Program/ Kegiatan 160 Ekor 640 Ekor 160 Ekor 640 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 28 Ekor 28 Ekor 672 Ekor 672 Ekor 10 Ekor 10 Ekor 190 Ekor 190 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Cilengkrang dan Cimaung a) Kelinci jantan b) Kelinci betina 7. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan Target Realisasi No. Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan.

Cikancung Ds.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pasirjambu berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa : 1. Program/ Kegiatan 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 7 Ekor 28 Ekor 124 org 7 Ekor 28 Ekor 124 org 33 Ekor 33 Ekor 61 Ekor 61 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 288 Ekor 288 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Cimaung a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina 4. Nagreg. Target 8 Ekor 32 Ekor Realisasi 8 Ekor 32 Ekor No. Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek. Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari) 3. Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec. Dayeuhkolot. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 5. Arjasari.Dayeuh kolot dan Soreang) 2.140 .Ibun. Cangkuang. Soreang. Cimenyan. Kutawaringin. Banjaran. Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka.

000 85. DPA 2008 Terlaksananya koordinasi dan Monev Target 26 Ekor Realisasi 26 Ekor No.000 98.370.405.000 130.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Mandalasari) a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN) Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi) Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007 Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008 Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa 1. Sosialisasi hasil SPN 2008 Tersedianya LAKIP Dinas 2007 Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009 Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa : 1. Pemeriksaan listing 4.000 170.237.000 99.141 . pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang) Tersampaikannya informasi dan 50 orang 50 orang 2 kali 2 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA. Buku Renja Dinas Tahun 2009 4. Pencacahan listing 2.957. RKA 2009 5.69 99. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 172. Program/ Kegiatan 234 Ekor 234 Ekor 1 paket 1 paket 6 kelompok 6 kelompok 4) Monitoring. Buku RKT Tahun 2008 2. Evaluasi dan Pelaporan 11 exp 11 exp 130.195.000 85.115.45 1 set 1 set 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 2 Exp 6 Exp 2 Exp 6 Exp 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK g. 2008 3. Pemeriksaan sampel 5. Pencacahan sampel 3.75 Meningkatnya sikap.

87 1 paket 1 paket h.000 47.565.855.000 336.000 96.200 332.905. Program/ Kegiatan 40 orang 40 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 2 paket 1 paket 2 paket 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan 48.000 542.890.110.355.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan) Tersosialisasikanny a penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang) Pengembangan Usaha Pengolahan susu : .81 Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari 20 orang 20 orang 60 orang 60 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 37. 1) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 549.650 98.261.883.Stimulan alat pembuat susu Cup Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit) Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas) 2) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 38.80 98.14 Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.Bandung Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi) Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat Fasilitasi promosi lainnya Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan 1 kali 1 kali Target Realisasi No.Alat Pengolah susu .142 .000 98.

Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka .550 98.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk.Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey . Pengolah limbah ternak menjadi kompos Target 3 kali Realisasi 3 kali No.Pembuatan UMB . dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 38 bh (8 bh APBD Kab. Arjasari penunjang berupa : a. Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu c. Pengadaan Domba Betina b.89 d.Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah) .Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam Terlaksananya pelatihan keurmister 11 Unit (10 bh APBD Kab.Pengadaan pembuatan mesin UMB .143 .992. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 11 Unit (10 bh APBD Kab. Pengadaan Domba Jantan Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa : a. Program/ Kegiatan 16 Ekor 4 Ekor 16 Ekor 4 Ekor 38 bh (8 bh APBD Kab.Rehab 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pengujian unsur hara kompos . Kabupaten Bandung Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec.Chopper Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui: .Pengawetan HMT (silase) .356. dan 1 bh Ban-Gub) 1 buah 2) Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 212. Pengolah limbah ternak menjadi biogas b. dan 1 bh BanGub) 1 buah 8 Spl 8 Spl 3 Spl 3 Spl 2 Paket 2 Paket 2 Bh 2 Paket 2 Paket 2 Bh 1000 lbr 1000 lbr 1 kali 20 orang 1 kali 20 orang Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa : .000 209.Rehab Kandang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c. pengolahan.Pengadaan Meja kerja . Program/ Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 10 Stel 3 Paket 10 Stel 3 Paket 36 HOK 36 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: a. Kutawaringin dan Cilengkrang. Bojongsoang. Baleendah.Pakaian kerja Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa : . Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay.Pengadaan Komputer/PC .Hak Penggantung Kar Kas . Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen. Bandung Target Realisasi No.Post Mortem kit .Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa : .Tekel 3 Ton . Paseh.Pengajaan kursi kerja Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab.Pisau daging . Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar e. Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung.Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran . prospek d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan .Pengadaan Printer .144 . Cikanjung. Soreang. Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung. dan pemasaran hasil.Tinta Daging . b.Disinfektan .

l. pembibitan kopi sebanyak 50. Jumlah Produksi Padi sebesar 414.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 Uraian Komoditi Padi Sawah Luas Tanam Luas panen (ha) Produksi (ton) Target (Ha) 69.000 pohon. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang. Ciparay.49 110. h. Baleendah.07 % dibanding tahun sebelumnya.60 102.2. jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.394 Produktivitas (kwt/ha) 57.145 .46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118. k.586 400.39 101. Pengurangan kehilangan hasil.34 JUMLAH TOTAL 74. cabe.45 Produktivitas (kwt/ha) 2 59.57 101.002 4.68 % (lebih 6.335 13.04 100. khususnya padi dan jagung sebesar 1.18 Perkembangan Target (%) 101. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50.60 ha tersebar di kecamatan Banjaran.84 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .18 101.867 Produksi (ton) 13. bawang merah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f.1. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan i.667 Produktivitas (kwt/ha) 32.582 66.72 98.883 Luas panen (ha) 70.48 Padi Gogo Luas Tanam 4.850 ton GKG).000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha g.16 %.247 70. Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180. Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan.071 Luas panen (ha) 3. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36.82 Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung j.727 60.42 101.922 3.44 101.00 35.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397. tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok.325 394. Solokanjeruk.850 ton atau 100.790 ton terealisasi 36.653 Luas Tanam 73. Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka.03 100.543 Produksi (ton) 407.98 58.60 101.530 Realisasi (Ha) 70.656 ton GKG atau terealisasi 101. kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas.865 414.861 66.000 pohon dan cengkih 10.

806 20.730 310.737 ton.146 3.1.PET ITIK SASARAN 2008 (Ekor) 27.745 ton atau 81.63% dari target jumlah produksi 64.29 Sumber : Laptah Disnakan 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .442.3 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KAMBING DOMBA AYAM BURAS AY.644 196.085 ton atau 154.479 205.146 .938.948 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk.28 4.21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6.88%).Tomat : o.294.749 4. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.00.84 87.2.376 1.135 3.170 280. Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.60 96.738 4.704 1. Sapi potong 5.446 ton. kemitraan usaha.51 80.603 19.124 ton atau 71. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura : .84 5.36% dari target jumlah produksi 218.33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33.54 PERTUMBUHAN (%) 6.02 % dan domba 4.730 20.88 97.43 kwt/ha (3. -Bawang merah : .02 -5.RAS.793 205. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha n.968 REALISASI 2007 (Ekor) 25.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m.593.28%.797 ton atau 98. pada tahun 2008.28 1.785 326.12 4.RAS.84 %.806 3.28 97. Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.PED.275 292.33 -4. Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.727 ton.241.56 % dari target jumlah produksi 19.36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259.21 -15.479.00 96.155 ton.007 13.Cabe : .278 13.98% dari target jumlah produksi 311. AY.734 314.33 -33.876 3.763 14.Kentang : Pencapaian jumlah produksi sebesar 177.65 99.851 1.995 301.67 96.264 REALISASI 2008 (Ekor) 27.

musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2.275. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani.558. b. Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU SASARAN 2008 (Kg) 40.768 55. g. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT. dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar.289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar.482 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 96. yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3.487 5. Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang j. h. BCB.19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan.050 REALISASI 2008 (Kg) 39.853. Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus. i.437 ton (GKG). Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian f. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak. penggerek batang. sedang 540 hektar. Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9.881.772.658 REALISASI 2007 (Kg) 37.034. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat). d. tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi. Namun demikian.88 Sumber Laptah Disnakan 2008 Permasalahan : a. Berat 438 hektar.20 97.147 . c.4 Perkembangan produksi daging.985 57.1.870.11 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2.48 3.28 PERTUMBUHAN (%) 4.865.303 ton.851 5. Selain itu.57 0.343 58.2. Tungro dan Blas seluas 856 hektar. pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar.392 5. e.171. WBC. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija.

penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis . Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Meningkatkan pembinaan.840.900. yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna j.00 realisasi Rp 1. pemilihan jenis tanaman. varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas b. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna l. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB). progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak. sosialisasi. 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan.061. KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan. d. Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT. Memberikan anjuran pengaturan pola tanam.000.2.000. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak Solusi : a. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT i.776. Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung g.00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . unit 4” sebanyak 9 unit .Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program. Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso. pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir e. serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7.148 . Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan f. Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos 4. h.2.

Cimenyan.000 pohon 10.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Mahoni .000. Cileunyi.Pembuatan sumur resapan di kec.86 Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan.Maesopsis .48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).Kopi . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Cileunyi.000 pohon 10.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 No.149 .500.000 pohon 10.000 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120. Banjaran dan Cangkuang .061.110 % 93.5 ha 60 org 1.000 1.2.Eucalyptus . Cilengkrang. Cicalengka.Penyebaran benih kayukayuan/ bibit tanaman MPTS( buahbuahan) untuk kec. Nagreg dan Cikancung melalui : .000 pohon 10.2.48 91.2 ha 50 unit 50 unit 6 Kec 6 Kec 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120. Cilengkrang.Alpukat 750 ha 652 ha Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 60 org 1.000 Realisasi 1.000 biji 10.000 biji 10.Nangka .900.840 1. Pangalengan dan Pacet .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau 93.776. 1) Program/ Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.Pelatihan GRLK . Cicalengka.377. a.911. Nagreg dan Cikancung berupa : .Albazia .000.Sukun .Acacia manjiun .Pembibitan tanaman kehutanan di kec.Suren .

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target pohon 10.500 log 9 kec 9 kec Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 pohon 34.Kakao Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec.000 kan tung 2 unit 1.000 pohon 10. Pacet.000 pohon No.500 log 7. Cangkuang.000 pohon 10. Baleendah.000 kan tung 2 unit 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 120.Soreang.000 pohon 10.Petai .Sarana media budidaya Jamur .Pelantikan Petani kader GRLK .Benih jamur tiram .000. Banjaran dan Paseh: . Kutawaringin.000 lbr 120.Sawo .Sarana peralatan budidaya Jamur .150.000 398.000 pohon Realisasi pohon 10.Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD) .Bangunan budidaya jamur .Rakoor .53 210 ha 210 ha 1 kali 1 unit 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 7.Durian .Pembuatan jamur tiram di kec.000 pohon 10.Kertasari dan Ibun . Banjaran -Pendistribusian 60 org 60 org 1.000 pohon 34. Banjaran. Arjasari. Program/ Kegiatan .730 99.150 .000 lbr 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 400.Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec. Katapang .Pembibitan Aren di Kec.

Nagreg.307. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .38 Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung.0911.2.20 42.17 14. meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian bibit tanaman . Kertasari dan Ibun.Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten .45 6. 2008 Permasalahan : a. aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.50 1.94 m3 .87 0 0 226. Baleendah. Cilengkrang. Pacet. Cangkuang.22 0 46. Cileunyi.94 3.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 .2. Tabel 4. Cicalengka. Banjaran. Arjasari. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis b.96 6.151 . Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1.2008 No 1 2 3 4 5 6 7 Komoditas 2007 Albazia (M ) Jati (M3) Pinus (M3) Mahoni(M3) Rasamala (M3) Surian (M3) Maesopsis (M3) Jumlah 3 Realisasi 2008 0 23.Kajian GRLK thd pengendalian banjir . khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi.483.626. meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini.45 6.90 2.Penyebaran informasi Keluaran / Output Target 3 kec Realisasi 3 kec No. Kutawaringin. Soreang.60 6.626. menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut . yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan. Produksi tanaman kayu-kayuan.536.067.

Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan b.000 70. Tabel 4.3.00 realisasi Rp 1.700. Program/ Kegiatan Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 75.Receiver GPS .152 .07 Monitoring dan Pengendalia n Penambang an Galian C pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan .000.Kamera .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.00 atau 85.47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan).000.550.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 70.000.000 94.07 1) 75.Kompas Geologi dan Geodesi .sepatu Savety 15 lokasi 15 lokasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .107.295. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat d.000 94.432.000.550. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara e.3.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 No. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu 4.2. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW c. a.

Djamhur Gandapura Moch. Mekar Jaya Ekamukti Lokasi Kec. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 132.000 911. Daltu Boyo Mandiri H. yaitu .74 Tersambungnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS 637 KK 637 KK Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini. Nagreg Kec.000 125.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. Baleendah Kec.64 0.000 911. Romli Kasyim PT. Baleendah Kec. a.2. Bumi Kalimantan L.3. Margaasih Kec. Baleendah Kec.64 0. Program/ Kegiatan Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan 125. Margaasih Kec. Baleendah Kec. Cikancung Kec.088. Alam Jaya PT.500. Margaasih Kec.242. Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut. b.242. Baleendah No 9 10 11 12 13 14 15 Nama Perusahaan CV. Cikancung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . HAP H. Pameungpeuk Kec.74 1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 1.500. Panghegar PD. Gunung Kulalet CV.000 94.200.2 Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Perusahaan PT.82 1) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi 132.4. Gunung Puncak Salam CV.000 83.153 . Quarryndo Bukit B. Cicalengka Kec.82 Tersedianya Peta daerah rawan bencana geologi serta analisis kestabilan lereng 1 Kec 1 Kec c.000 83. UR PT. Uyun Yudibrata PT. Baleendah Kec. Cikancung Kec. PT. Gambol PD.lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. Keterangan : : Bangkrut Lokasi Kec.200. Gunung Padakasih CV.000 94.088.

Cibodas. Babakan Garut. Cisabuk. Kp. Bayongbong. menengah.2.2.yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp. Cibitung). yang terletak pada Desa Patenggang (Kp. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK. Leuwidatar. Kp. Ciparunggu) - d. Rancasuni). Sinapel. Tanah beureum). Kp. Ds. Datararca. Muara.154 . dan tinggi Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi.3. Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain : Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah.3 Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008 Jumlah Perusahaan No 1 2 3 Periode Pemantauan Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tertib Administrasi 2 (17 %) 4 (33 %) 6 (50 %) 1 (8%) 1 (8%) 2 (17 %) Tertib Teknis Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008 c.3. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut : Tabel 4. Pasir Muncang (Kp. sekitar Kp. Cibuni.4 Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamatan Pangalengan Rancabali Pasirjambu Soreang Kutawaringin Baleendah Solokan Jeruk Ciparay Cileunyi Paseh Kertasari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa Margamukti Alam Endah Margamulya Pamekaran Cilame Rancamanyar Cibodas Pakutandang Cileunyi Wetan Cipaku Cibeureum Cikembang Jumlah KK 50 75 80 55 42 50 55 50 50 40 45 45 637 Jumlah JTR 3 2 8 5 32 4 7 3 2 4 70 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Kp. rendah. Kubangsari. lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp. Pondok Datar. Cimanglid. Lemahmulya. Tabel 4.

00 atau 99.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 No.000 % 100 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 15.000.500. b. mengikuti event pameran.500. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik 4.500.000 100 Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung Terlaksananya pemilihan mojang jajaka. Gebyar Wisata Nusantara. Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten 10 orang 10 orang Mojang Jajaka 30 orang.500.000 15. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda. 7 kali pameran Mojang Jajaka 30 orang. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. JTX TMII. Olahraga dan Pariwisata.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah Permasalahan : a.4. 7 kali pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .95%. Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 515. c.000.000 100 2) 470. Festival Nusa Dua Bali. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).4.200.2.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 660.2. a.000 Realisasi 515.155 .000 470. b.500. Solusi a.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 30.000.000 109.000 100 Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran 1 buah gerbang 1 buah gerbang 75 orang 75 orang 36 orang 36 orang c.000.000.000. olahraga dan pariwisata 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 660. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembanga n Kemitraan Pengembangan dan penguatan.000 49.700.000.000 100 Tersedianya buku data dan potensi pemuda.000 % 100 Uraian Bandung Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata Keluaran / Output Target 51 orang Realisasi 51 orang No.000 100 1) 35. Program/ Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan.000 99.000.000.000 100 3) 30. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata e. 110.000 660.infor masi dan database Jumlah 3) b.500.95 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni f.000. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka c.000. Event – event pameran : • • • • • Festival Nusa Dua Bali Gebyar Wisata Nusantara JTX TMII Pesona Pariwisata Batam Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung d.000.700.000 35.000 30.000 99.000 35. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung b. 35.73 1) 50.156 . Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata g. Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata Permasalahan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran h.000 99. sosialisasi.200.000 Realisasi 30.000 30.000.40 2) 30.000.

Induk ikan nila gesit .000 1.Obat-obatan ikan : 100 Kg 100 Kg 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .732.260 93.Induk ikan mas strain Majalaya .2. melalui mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program d.306.400. Peningkatan SDM pelatihan/diklat yang profesional dalam bidang pengembangan b.29 143. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah d. Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan Solusi : a.635. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pariwisata.000 Pengembangan 99.821.5.Induk ikan lele sangku riang 2.2.789. dengan mengembangkan jenis wisata terpadu.157 .000 143. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung c. Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata Bandung yang e.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. c. Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah b. a. 1) Program/ Kegiatan Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.00 atau 94.42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.160.Induk Ikan Unggul : .000.905.377.00 dengan realisasi Rp 1.384. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Induk ikan nila nirwana . Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata pariwisata.680.63 bibit ikan unggul melalui pengadaan: 1. Lebih pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah 4.1 Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008 No.

000 Kg 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 55 m2 12 bulan 55 m2 12 bulan 2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan 199.Antibiotik .010 99.Pengadaan Pupuk Kandang .000 Kg 8.Hormon Tes toteron Alfa 17 .158 .Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul . Soreang dan Katapang) 1 Kg 2 Kg 3 Kg 1 Kg 2 Kg 3 Kg 8.5 Kg Realisasi 0.induk ikan gurame (Kec.342. Banjaran) . Kecamatan Ibun .Pengadaan benih ikan lele 812 untuk (Kec. Program/ Kegiatan Methylene Blue .Waring 4.Pengadaan obat-obatan Target 0.5 Kg No. Ciparay) 2.induk ikan mas Majalaya (Kec.Vitamin C . Arjasari) b.Pengadaan benih ikan nila nirwana a. Bahan Baku Pemeliharaan Ikan .000 198. TMMD (Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .864.Pengadaan Pakan ikan (pellet) .Probiotik .induk ikan hias (Kec.induk ikan lele sangkuriang (Kec.PK 3. Arjasari) c. Banjaran. Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang) 1. Cimaung) .Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan : .24 222 Kg 222 Kg 220 Kg 220 Kg 54 Pkt 54 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Ciparay) . P2WKSS (Kec.

Ibun 6.050 Liter Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .100 Kg 1 unit 1 unit 41 HOK 41 HOK 3) Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan 1. Bojongsoang.Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang : a. Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan : .Pembinaan. Dayeuhkolot dan Nagreg) b.159 . Pacet) 5. Paseh 3. Pangalengan) 7.102. Cimaung.000 965. Cangku ang dan Ciparay ) 12 HOK 600 Kg 7.3 (Kec. Pengadaan ikan lele : .057. Margahayu. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec. Cimaung. Rancaekek.020.600 Gelas 1.30 7.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.250 91.600 Gelas ukuran1. Bojongsoang) . Pengadaan ikan mas : .Ikan lele 600 Kg ukuran 8-12 (Kec.Ci paray. Baleendah.Ikan mas 1.Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec. Ban jaran.Koordinasi dan 12 HOK konsultasi kegiatan tingkat provinsi 1.415 Kg .Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi) 4. Monitoring Kegiatan Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No.Ikan mas 2. Solokanjeruk.100 Kg 1.415 Kg 2. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1. Cileunyi.050 Liter ukuran 3-5 (Kec.Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec.

Waring (Kec. Margahayu) 4. Pengadaan ikan nila : .Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay) .Ikan nila ukuran 5-8 (Kec. Nagreg ) .160 .Pembangunan Rumah Jaga (Ibun) . RAB dan Pengawa san kegiatan 5.Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay) . Dayeuh kolot dan Ciparay) 2.Pengadaan sarana produksi: a.Ikan nila ukuran 3-5 (Kec.Penyediaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK) .Perencanaan. Kerta sari.Ikan mas ukuran 5-8 (Kec. Cikancung) .Pembinaan. Panga lengan.Ikan nila ukuran 8-12 (Kec. Bale endah dan Cileunyi) c. Ranca ekek) 3. Target 2.200 Kg No.Pembuatan pagar depan (Ciparay) .200 Kg Realisasi 2. Cica lengka.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Pangale ngan. pembuatan gambar. Cileunyi) b. Program/ Kegiatan 965 Kg 965 Kg 50 Kg 50 Kg 700 Kg 700 Kg 200 Kg 200 Kg 500 m2 1 unit 500 m2 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 19 HOK 19 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pompa air (Kec.Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.Pembangunan Hatchery (Ciparay) .

293.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan 7.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Monitoring Kegiatan 6.161 .293.000 278.ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 281.Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec.Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec.030.900 99.Peningkatan usaha pengola han ikan: a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec. Bojongsoang) 5. Bojongsoang) 25 orang 25 orang 2 kali 2 kali 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1) 50 sampel 50 sampel 6 Ok 6 Ok 1 Pkt 1 Pkt 300 Kg 300 Kg 2 Set 2 Set 2 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan) 6.Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK b. Banjaran.Konsultasi koordinasi mutu benih ikan 7.900 99.Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK) 8. Arjasari 4.03 Target Realisasi No. Arjasari b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan 3.000 278. Arjasari c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec. Program/ Kegiatan 2 HOK 2 HOK 3 HOK 3 HOK 281.03 1. Banjaran) 2.Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec.030. Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan 1) Kajian Opti malisasi Pe .

565.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec.Monitoring Penyakit ikan 7.162 . Majalaya. Ci paray.Terselenggaran ya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang 2.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi 20 orang 20 orang 12 kali 12 kali 32 sampel 32 sampel 3 kg 2 kg 3 kg 0. Methylene Blue 5.565.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Monitoring Perairan Umum 6. Bojongsoang) 9.Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec.000 100 1) 50. Air Payau dan Air Tawar Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No.Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obatobatan ikan: a. Pacet.000 50.000 50. Antibiotik c.565.Terlaksananya Pembinaan. Konsultasi dan Koordinasi kegiatan 10. Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut. Pengembangan Kawasan Budi daya Laut. Ibun) 4. Ciparay) 3.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec. Bojongsoang. Banjaran.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK 3 kg 2 kg 3 kg 0. Vitamin C b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang) e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 85 HOK 85 HOK 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50. Identifikasi Kelompok.Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec. PK d. Rancaekek.000 100 1.565. Ciparay) c. Ciparay) 11.

98 62.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian 8.97 7.00 10.5.34 5.38 REALISASI 2008 (ribek) 370.85 1.331.08 2007 Realisasi (ton) 4. 4.42 100. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut : Tabel.17 232. Program/ Kegiatan 1.95 101.4.3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008 2008 Jenis Usaha Kolam Air Tenang Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum JUMLAH Sasaran (ton) 5.468.163 .11 3.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008 Pembenihan Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan Jumlah SASARAN 2008 (ribek) 365.298.98 5.958.40 3.774.099.34 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .33 Pertumbuhan (%) 3.37 101.336.40 219.62 0.974.87 61.34 325.5. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut : Tabel.276.94 1.2.12 10.75 327.115.036.914.565.98 7.11 8.48 913.46 1.00 REALISASI 2007 (ribek) 351.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men 9.57 PERTUM BUHAN (%) 5.2.68 Pencapaian terhadap sasaran (%) 99.870.91 101.000 Lbr 1.764.09 5.830 330.000 Lbr Hasil yang dicapai Urusan ini adalah : a.71 1.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling : a.95 100.825.82 61.85 7.567.64 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 b.691.82 303. Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an Target 4 HOK Realisasi 4 HOK No.75 319. Pengadaan Leaflet obat Ikan b.000 Lbr 1.57 32.64 878.112.23 100.000 Lbr 1.494.05 Realisasi (ton) 5.65 928.84 10.03 228.96 307.29 101.00 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 101.

066. Perindustrian dan Perdagangan.500. Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : .. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.6.000. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna.Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai akibat dari pencemaran limbah pabrik.43%.02% dari norma gizi nasional sebesar 26. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d. 4. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan).057. Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya.23 kg/kap/tahun atau 65. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17. bakteri dan virus .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. Masih terbatasnya pengetahuan. limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan b. Solusi : a. UKM.282. sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul d.Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur.. c.dan terealisasi sebesar Rp 1. Meningkatkan pembinaan.2.6. Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya.164 . keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi. pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan b. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.2. sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan c.atau 82. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum memperhatikan higienis dan sanitasi e.5 kg/kap/tahun.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .309.

000 867. Terlaksananya pameran : a. 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1.901.709. Inacraft Jakarta 2008. Festifal makanan etnik khas Jabar d.000 1.96 Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa.000 99.000 89. Cileunyi dan Ciwidey 15 Kasus 2) 89.600. Bantuan pengembangan warung Agro 4.576.527.092.000 % 99.89 Terlaksananya pameran : 1. b. Banjaran.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 189.000 762.000 99. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya 5.675. Pameran The 9 UPTD Pasar 9 UPTD Pasar 5 hari 11 hari 3 hari 6 hari 4 unit 5 pasar 1 Paket 1 Paket 11 hari 11 hari 8 hari 5 hari 8 hari 5 hari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar 2.92 Pasar Baleendah.000.94 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No a. Program/ Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1) 100. Pasar murah Ramadhan 1429 H 3.963.000 104. Cicalengka.490.709. Cicalengka.000 Realisasi 189. Banjaran.40 792.165 .600. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 2.500 96. sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang Pasar Baleendah.000. Pameran expo Tingkat Provinsi 3. Cileunyi dan Ciwidey b.500 79.24 2) Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA) 300. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran 34.Bandung c.000 99.

Permasalahan : a.057.166 . Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). persyaratan pelayanan.000 1.568.066. tentang metrologi legal.282.500 82. kepastian jadwal pelayanan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional Jumlah 1. kesopanan dan keramahan petugas. terawasinya produk elektronik dan SPBU c. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan c. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran. kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan. Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar. dan keamanan pelayanan. terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan e. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen b. nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69. f. d. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan b. namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu .309. Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007.43 Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.

sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif.250. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Pengrajin anyaman bambu b.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 344. Satu program lain tidak bisa dilaksanakan.2. Program tersebut.499.167 .499. Perindustrian dan Perdagangan.499.50 1) 357.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan. Peralatan industri kecil mebeuler (2) c.50 %. a. Peralatan 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .2.250 96. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya d. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan).7. Pengrajin konveksi c. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357.000. Peralatan industri kecil anyaman bambu b. Terlaksananya bantuan peralatan produksi a.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 344. UKM.50 1. Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar.250 96. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 357.000. INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b.000 344. Peralatan industri kecil baso ikan d.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan c. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya 4. Pengrajin makanan ringan 2.7.000. karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran.00 atau 96. yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur.

b. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah.168 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian industri kecil kerupuk elod singkong e.50 Keluaran / Output Target Realisasi No. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. Permasalahan : a. Peralatan industri kecil pandai besi o. Peralatan industri kecil rajut switer m.000 344. Program/ Kegiatan 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peralatan industri kecil susu cup Jumlah 357. Peralatan industri kecil pindang ikan i. Peralatan industri kecil patung kayu l. Peralatan industri kecil cinderamata j. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri b. Peralatan industri kecil tas g. Peralatan industri kecil sepatu (3) f. Peralatan industri kecil popcorn k. Peralatan industri kecil makanan n.499. Peralatan industri kecil accesoris h.000. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya c.250 96.

a.230. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha).000 292. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian d.39 1.2. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan).39 92.500.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 No.000.000.000 Realisasi 270.230. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.000 92.39 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 456 KK 404 KK 60 Orang 60 Orang 4 prop 4 prop 38 KK 20 KK Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan.Tertempatkan nya calon transmigran Jumlah 292. Terlaksananya penjajagan 4.2.500. 1) Program/ Kegiatan Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Regional Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 292.169 .8. Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian.00 atau 92.8. swalayan dan supermarket) b. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .230.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.000 % 92.00 dan terealisasi sebesar Rp 270.500. KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.39 %. Kalimantan Selatan.230.000 270.000 270. Terwujudnya kesiapan calon transmigran 2. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Terwujudnya keterampilan calon transmigran 3.500. temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir. Sumatera Barat. Fasilitasi dengan unsur perbankan c.

c. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan.170 . b. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari. Solusi : a. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Permasalahan : a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. yang diterima oleh Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-1 . f. i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.1. d. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.1.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. Perindustrian RI Tenaga Kerja & Transmigrasi. Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Kesehatan RI.2.1. g. Dalam Negeri (Depdagri) RI. c. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PU RI. h. e. b. c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.1. f. Tugas Pembantuan yang Diterima 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung. terdiri dari : a. d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pertanian RI. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

f.000.1 Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.00 atau 86. Sumber Dana APBN/BLN 1.000.3.25 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 500. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.000.262.25%. g. Dinas SDAPE Dinas Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD). b. 2.262.011. c.000. Soreang 1 unit 1 unit Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan.00 terealisasi Rp 476.709. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-2 .Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan. Dinas Pertanian.200 95.1. Urusan Kesehatan Urusan ini diterima oleh RSD.00 atau 95. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500. adalah : a. e.25 terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD. Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya a.262. 5.000 Realisasi 476.00 terealisasi Rp 689.000. d. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.000.1.000 476.1.000.27%. berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.200 % 95. Kegiatan Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 500. dengan anggaran Rp 798.4. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE).

709.011.980 HOK padat karya 12 bulan 500 orang AKD & AKL.000. 15 orang kelompok usaha.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tabel 5.000 Realisasi 689.2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 689. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.91 Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V. Situ kuwulung.011.00 atau 81.1. DI.1.220. 15 orang kelompok usaha.000 163. Kegiatan Anggaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) 419.000 71. 3.000 Terbinanya 86.10 a) Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO Tercetaknya kartu AK I s/d AK V 500 lmbr 500 lmbr Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-3 .461. Leuwikuray I & II.980 HOK padat karya 12 bulan % Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 230.000 Realisasi 343. Cisabuk dan DI. IPK dan BKK 500 orang AKD & AKL.000 81. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP) 798.000 % 86.00 terealisasi Rp 343.461.687. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.320.91%. 1.320.000.3 Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. meliputi : DI. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.27 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 798.709.27 lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi 3 DI 3 DI Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI). dengan anggaran Rp 419. 1.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri Terselenggaran ya pembekalan kelompok usaha Target 500 org Realisasi 500 org Keluaran / Output 100 org 100 org b) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 12 bulan 12 bulan c) Padat Karya Produktif/Infrastruktur 15 orang 15 orang 2) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan 189.07 pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan .322 orang pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak Terlaksananya 327 penerapan perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien 1.Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terlaksananya 683 orang peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil Terlaksananya 1.Tersedianya 95. 59/2002) c) Pemetaan status kerawanan Terlaksananya 1.774.980 HOK kegiatan padat karya produktif/infrast ruktur untuk pengangguran.000 179.322 orang 327 perusahaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-4 . setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK .000 a) Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah) b) Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No.100.980 HOK 713 orang 1.

784.117.117.908. Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1.06 Keluaran / Output 1) 18. Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).000. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.620. IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten e.908. c.000 2.1. Tersedianya data AK I s/d V. air/jaringan Pangalengan distribusi 2 ruas jalan di 2 kecamatan 3 unit di 3 desa Kec.000 16.000.000 Realisasi % Uraian Target Realisasi 2. Pemerintahan Umum. dan tenaga kerja PHK.784. Perangkat Daerah.620.06 a) Sub.620. setengah penganggur. Perangkat Daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a. Urusan Otonomi Daerah. dengan anggaran Rp 18. Pangaleng an Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-5 .00 terealisasi Rp 18. Pemerintahan Umum. Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. b.980 orang penganggur. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR) 18. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan 4. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang d.00 atau 100%.117.000 16.117.4 Kegiatan Urusan Otonomi Daerah. Proyek Jalan b) Sub Proyek Bersih Air Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD Terlaksananya 3 ruas jalan perbaikan jalan di 3 kecamatan Terbangunnya 3 unit di 3 instalasi sumber desa Kec.620. Administrasi Keuangan Daerah.

dengan anggaran Rp 3.1. akan diluncurkan tahun 2009.260.00 Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan 4 4 Kecamatan Kecamatan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun.000 3.962.260.260.5 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.962.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini.00 atau 100%.000 3.962.260. Rancabali • Ds.260. adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di : • Ds. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.000 100. dengan hasil: Terbangunnya jalan desa sepanjang 7. Pulosari.022 M2 Terbangunnya Posyandu di 7 unit Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit Terbangunnya drainase sepanjang 725 m Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .000. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.000 3.00 Keluaran / Output 1) 3. Pangalengan 5.260. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.260.000 100. Cipelah & Sukaresmi Kec.000.962.962.962. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan Realisasi % Uraian Target Realisasi 3.962.962.00 a) Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK 3. Pacet.000 100.260.00 terealisasi Rp 3. Margamekar & Warnasari Ke. Arjasari dan Kertasari.

000 369.000.17%. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.0 0 535 Ha 535 Ha Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-7 .000 100.917.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan - Terbangunnya TPT sepanjang 550 m Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit 6.000 907.000 100.809.000 191.97 1 paket 1 paket 5) 225.000 97.195.500.00 terealisasi Rp 9.044. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan.00 Tersedianya data UPJA & KUPJA 1 paket 1 paket 2) 3) Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian 265.45 4) Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) Pengembangan Agroindustri Perdesaan 275. meja kerja dan packing house Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi Pengelolaan lahan dan air 2 pkt 2 pkt 408.6 Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 255.000 219.69 1 paket 1 paket 6) Penyediaan dan Perbaikan 907.000.500.1.688.00 atau 93.000.666.000 9.000 92.698.000. dengan anggaran Rp 9.000 Realisasi 3.000 % 88.000 90.925.000. Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian.26 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura Terlaksananya pembangunan rumah kemasan.000.31 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 9. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) 4.500.869.000 72.000.500. terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage.571.500.

193.100.000. Tarumajaya Kec.Terlaksananya bantuan GAPOKTAN .000.050.000 100.346.000.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) Realisasi % Uraian (konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA .000.475.000 310.59 10) 11) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis. Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di 10 Ha 10 Ha b) Pengelolaan air 50.43 500 Ha 500 Ha 8) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak.00 Terlaksananya konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds.an perkebunan rakyat (teh) Target Realisasi Keluaran / Output 7) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis 1.75 a) Pengelolaan lahan 45.000.000 215.213. Kompos dan Biogas (TP) 215.000 99.213.600.86 1 paket 1 paket 9) Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP) 87.43 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-8 .000 99.000 71.100.000.000 193.000 72.00 58 Ha 311.000 45. RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian Peremajaan tanam.000 82.000 100.000 98. Kertasari.175.000 750. Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura) Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik.Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT.000 49.

Alam Endah Kec.758.000 3) 4) Peningkatan Produksi.000 97. Pangalengan & Ds. 1 keg. 1 keg. dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk 58.Pengembangan alat meisn pertanian . Alam Endah Kec.758.000 79.750. dan holtikultura .91 a) Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas) 97.70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia) 100.056.750.Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum) 99.36 2) Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer 73. Cikancung. jagung.108.000 98.750.500.108. Pulosari Kec.549.574. Srirahayu Kec.00 .676.000 216.000 78.000 Pengembangan pembenihan (padi.084.000 58.45 2.000 100. 1 keg. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan 4.670.Pengendalian OPT . Produktivitas. Rancabali Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds.750.621.428.000 78.112.000 79.000 2.Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen 99. 21.000.00 30 Ha 30 Ha 12) Pengembangan Agroindustri pedesaan 97.000 4.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds. 1 paket 1 paket b.Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana 1 paket 1 paket 1 keg.000 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-9 .000 73.000. Rancabali Target Realisasi Keluaran / Output c) Perluasan Areal 216.20 .91 Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds.Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani .000 21.

Monev dan Database Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan. penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika) .000 100.00 30 Ha 30 Ha 25 Ha 25 Ha 300 Ha 300 Ha 800 Ha 800 Ha 10) Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan.Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk tersedianya data base statistik pertanian Menurunnya tingkat serangan OPT.000.640.000 85.00 8) 175.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Definitif Kegiatan Kelompok) .Konversi lahan kawan tanaman pangan .karantina dan peningkatan keamanan pangan.000 189.000 1.00 1 paket 1 paket 7) 125. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan 16.000 175.500.150.000 225.000 100.000.Rehabilitasi jaringan irigasi desa Target Realisasi Keluaran / Output 5) 6) Penyusunan Kebijakan Program.76 1 paket 1 paket 225.Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani . Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi.000 96.640.250.250.76 Tersedianya sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .500.000 189.000 100.00 2 keg 2 keg 9) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) 1.000 100.000. 196.000 96.000.Optimalisasi kawasan rawan pangan .000 125.000.447.76 a) Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin 196.000.447.10 .500.000 14.

000 89.000 50.000 50.000 785.000.000.095. meliputi : tersedianya pupuk organik APPO. Gandasari Kec.000 100.000.00 50.500.000 100.000 85.00 Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung) Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek) Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu) Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura 1 keg. RP3O dan SRI. 1 keg.000 100. 1 keg. Hasil dan/atau diantaranya adalah capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis.925.000.500.203.500.000 212. Ciapus Kec.970.88 2) 3) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) 212.000 94. sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura.000 100. 1 keg.54 Target Realisasi Keluaran / Output a) Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman 119. Katapang 1 Paket 1 Paket c.000 1. Pasirjambu 11) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan 119. perbaikan infrastruktur pertanian berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.970. 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 1.00 50.000 100. 1 keg.000 112.54 Tersedianya sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds.000 94.670. 1 keg.000.000 112.26 915.670.000 50.000. Banjaran 1 Klp 1 Klp 12) a) Peningkatan produksi. 1 keg. pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi.00 4) 25. 1 keg.074.500. Cibodas Kec.00 Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds. produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat 50.11 .175.000 25.345.

802. Urusan Industri Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM. b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi.500. c) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung). mekanisme produksi pertanian primer pra panen. Dayeuh kolot & Katapang 90 orang di 3 kecamatan (Kec. dengan anggaran Rp 735. d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif. pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia).17%. Dayeuh kolot & Katapang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM). sepatu dan shuttlecock 90 orang di 3 kecamatan (Kec.144. serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha.12 .00 atau 87. pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura.144. serta magang dan sekolah lapang holtikultura.500 87. pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu).1.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Kutawa ringin.802. 7.000 640. bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura.802.000 Realisasi 640. Kutawari ngin.500 % 87. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. jagung dan holtikultura). berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan. Perindustrian & Perdagangan.17 Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir. serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK.17 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 735. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pembantuan Pembinaan IKM 735.7 Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha.00 terealisasi Rp 640.144.

4.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa. baik lokal. serta masih rendahnya daya saing. meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya. Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM. 3.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah : 1.354 pekerja.13 . disebabkan : a. 2. nasional maupun luar negeri.Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman. Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku . Pelaksanaan sesuai. 4. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku Loa . Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008. Solusi : 1. Belum adanya kelembagaan pemasaran hasil usaha IKM. hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober. 7. b. kompetensi serta keterampilan pencari kerja. sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan. permasalahan 5. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan. yang mengkoordinasikan bahan baku dan 5. kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang 3.Loa Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan. 2. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan. 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Proses tender belum mendapatkan /No. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal.

Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2008. 6. tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan. 5. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak.14 . serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . 7. serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan c. Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ada perubahan RAB akibat BBM naik. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja. d.2. karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan.

/02/2004. perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD. Rancabali. Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.1. pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec.PJ / 040 / APMJA / 2008 2 Januari 2008. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .1 . PRJ − 3570 / PW − 10 / 3 / 2008 3. Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung. sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 550 / 06 − Dishub / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 011 / VIII / FF − Mou / AB − BDG / 08 2.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 900 / 04 − DPPK / 2008 tanggal 27 Mei 2008.01 − Um / 2008 tanggal 002 . diantaranya adalah : 1.1. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku . 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No.Loa – Patrol.2.3. 6. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Surat No. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun anggaran 2008. 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD.

Analisis Data dan Statistik Daerah.003.PJ / 547 / SPJBDG / 2008 2008.01 − TimPam / 2008 6. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama 015 / Perj.1.040. 5. tentang 32. PLN (Dir. 6. 7.Dispertasi h / 2008 tanggal 25 Februari 2008. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Buku Buku Buku Buku Buku Input Out put Tahun 2008 ICOR Tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung tahun 2008 SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008 KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec.03 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 002 . 6. PAM Kunjungan Wakil Presiden RI Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 337 / Perj.02 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 001 .3. Ciparay Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 2.5 / Perj. Updating. sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 − Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006.PJ / 040 / AJCMI / 2008 2008.069 Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan. nomor : 004. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .14 − Kesbangpolinmas / 2008 tanggal 6 Nopember 2008. 5. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 4.MOU / 040 / Dir / 2008 7. VI . Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya. 4. berupa : 1. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 3. 987.2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .

00 (93. informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492.300. Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung.3 . Buku Gini Rasio Tahun 2008.300. Kegiatan Survey dan Pemetaan.4. Pembinaan Batas Wilayah 1. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi. keluaran dan hasil yang dicapai adalah Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota.980. ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah.268. Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy. sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas 2. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung. 3.500 ha meliputi Kecamatan Soreang.44 %). Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD.00 terealisasi sebesar Rp 459.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 8. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6. Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B. Kutawaringin dan Margaasih. Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat.

Sukamulya. Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air. diantaranya adalah : a.078 rumah tergenang air Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy. Cikancung desa Cikasungka b. Soreang Desa Cincin. Kec. Kec. Pasirjambu Desa Cisondari. Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi.4 . Kec. Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan - Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di . Kutawaringin Desa Jatisari. Solokanjeruk Desa Panyadap. Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir. Cimenyan Kel Padasuka. 6. melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama. Dayeuhkolot Desa Sukapura. Bencana Banjir yang terjadi di : Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah : Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. merehabilitasi pilar yang rusak. Kec.5. Ciparay Desa Gunungleutik. Kec. Kec. Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun. Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat. Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat. Kec.Kec. desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya. Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1.

Bojongsoang. Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak . Banjaran. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kec. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat. sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah.5 . Rancaekek. meliputi. 3. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. Desa Rancakasumba. melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. dan .402 tabung APAR. Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka .. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta. dan 1 mushola. selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung. Kec. Bojongemas. desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah. Canglkuang. mie instant. Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah : Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung. Langensari. Desa Sukamaju. kecap. 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. d. 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran. sambal. Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan bencana. diantaranya adalah : daerah dalam a. makanan bayi dan minyak goreng. penyediaan floating pump 1 unit. Majalaya. Pacet desa Sukarame 3 rumah rusak.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan 2. Kec. 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket. sardines. Majalaya. 98 titik hydrant 214 titik sprinkler. Kec.. melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4. 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR. Penataan Ruang dan Kebersihan. Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit. titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai.Solokanjeruk. Kec. Dayeuhkolot.

Sawo 10.000 pohon.000 pohon dan Petai 10. Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit. a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar. Cileunyi. Albazia 12 kg. Arjasari. Sukun 10.000 pohon. yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran.000 pohon. Banjaran. Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan. Alpukat 10. Cilengkrang. Cangkuang. Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji. Nagreg dan Cikancung. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Durian 10.000 pohon dan Kakao 34. Perkebunan dan Kehutanan. hasil yang dicapai yaitu : Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet. terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang. suren 9 kg. Kutawaringin. Eucalyptus 6 kg. c. hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan.000 pohon. melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg. Acacia manjiun 6 kg. Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10. b. Kertasari dan Ibun. b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang. Cilengkrang.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Nagreg dan Cikancung. meliputi : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Baleendah. Cileunyi. - - - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.6 .000 pohon. Cicalengka. Cicalengka. Pacet. meliputi : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air. Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang. Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg.

d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang. 3. Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Golongan S2 III II I CPNSD : KK Sukwan 1 S1 8 D3/D 1 SLA 3 7 2 1 1 2 1 3 SMP SD Jumlah 1 10 13 Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman.6. Baleendah. 4. pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan. 1. 2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 6. tahun 2008. Pacet. Kertasari dan Ibun. Cangkuang. Jumlah Pegawai. a. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 No . Kutawaringin.6. f) Terlaksananya penyebaran informasi. 3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi : 6. Kualifikasi Pendidikan. tentram. Arjasari. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). 5. 1.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran.7 . e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung. 2. Banjaran.

Kualifikasi Pendidikan.4.975. III II I 2 1 5 13 Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) S2 1 1 S1 1 12 1 1 7 54 0 7 2 0 8 1 D3/D1 SLA SMP SD Jumlah 2 15 2 61 Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007. Pengadilan dan SKPD terkait. pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga 2. Kurang optimalnya pengamanan.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 No Golonga .Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b.962.6.244. a. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung).396.8 . 5. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang. c. Jumlah Pegawai.941. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. Kapolsek. 3. Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis 3).00 dan terealisasi sebesar Rp 4. IV III II I CPNSD : 4. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Kerjasama dengan Polres. d.30 %). 2. Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai 2).755. n 1.00 (99. Kendala yang Dihadapi 1). 6. 2.

9 . 3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali. Banjaran . 3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila. 2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung. gelandangan. dan orang terlantar. e. 2.00 dan terealisasi sebesar Rp 1.00 (79.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b.350. 4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah.836. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Ciwidey. Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1) Bencana alam (banjir. Baleendah. Katapang. 5) Meningkatnya jumlah pengemis.21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP). dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang. diantaranya adalah : 1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu . diantaranya adalah : 1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum.480. 9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No. 4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali. 2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali. Kendala yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas. 6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas. Gangguan yang Terjadi Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA.89 %). c.329. Rancabali. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum.109. dan Ciparay . dan gempa bumi) 2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa) d. longsor. Anarkisme. angin ribut. 7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah. Cangkuang.112.

7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey.028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung. dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45. Cimaung. Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali. Pameungpeuk. Margahayu.10 . Katapang. Soreang. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . banjaran dan Katapang 5 kali. Banjaran.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan. 6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak. diantaranya : Kecamatan Soreang .

juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Selain LKPJ ini. masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.1 . urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VII . urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja. Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi. Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. dan kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin.Penutup BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi.

.

00 95.285.000.000.978.030.00% 100.260.32% 76.00 350.000.00 1.000.201.00 188.000.000.00 470.000.50% 100.306.00 948.00 9.601.22% 100.00% DINAS PENDIDIKAN a.00 99.00 922.000.700.718.000.000. guru.522.199.00 213.000.00 96.00 180.500.239.00 50.12% 0.93% 78.500.820.00 674.07% 100.00 1.00 362.600.000.000.00% 97.00% 1 .98% 92.000.500.104.000.00 624.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah pedesaaan.00 30.000.00 893.00% 76.262.062.029.029.00 418.00 737.000.00% 99.00 646.39% 84.90% 98.000.000.00 397.900.00 370.095.000.000.000.000.323.000.00 39. PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengembangan kurikulum.00 510.000.000.000.749.00 3.000.48% 61.00% 100.000.960.960.000.000.000.000.649.000.67% 100.43% 84.500.000.000.000.661.00 70.00 150.00 20.40% 80.46% 89.00 1.717.00 2.00 225.000.300.702.500. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring.000.240.000.00 214.000.00 35.38% 97.00 25.182.000.000.00 3.00 532.500.00 599.00 99.84% 96.40% 100.000.290.000.00 25.000.00% 93.00 70.00% 72.000.00 % 5 83.200.000.900.000.00% 95.000.10% 91. URUSAN.00 151.000.00 14. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 115.000.000.000.00 70.00 3.000.09% 85.000.000.000. penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat.718.00 11.313.00 156.000.000.000.267.00 2.21% 77.000.000.000.41% 80.00 35.000.00 446.800.000.722.095.800.000.000.53% 100.000.000.00 115.00 4.240.023.264.307.775.00 1.00 350.00 60.000.000.419.499.00% 3.00 45.000.00 50.00 157.000.500.550. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.000.300.500.000.000.00 38.79% 100.46% 83.000.000.00% 100.000.000.134.611.000.000.00 470.000.99% 100.00 1.240.700.00 247.00% 73.00 4.026.500.000.000.000.000.00 654.000.900.00% 88.00 200.00 20.250.000.00 862.00 35.000.000.000.00 3.000.000.718.000.00 50.000.000.000.722.000.105.000.000.00 190.00 259.600.000.000.700. evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan b.000.44% 97.000.00% 53.00 2.308.00 20.100.00 617.00 430.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.000.50% 98.000.00 150.50% 100.00 REALISASI 4 96.61% 1.000.LAMPIRAN A REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008 NO 1 1 SKPD.00% 85.00 789.392.21% 88.450.000.00 570.00 35.500.000.00 582.000.00 700.00 765.00 70.00 83.548.000.000.00 22.000.000.69% 95.792.000.000.00 180.808.000.182.00 22.000.00 29.119.250.00 95.000.000.000.000.400.00 50.000.825.000.000.00 40.520.00 620.00% 100.85% 6.000.00 362.000.464.37% 77.129.000.000.26% 100.00% 65.00 1.000.00 20.00 410.00 3.000.000.00 45.00 68.000.000.95% 90.000.100.000.000.100.000.00 1. KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.00 296.00% 99.000.000.000.00 1.784.000.000.49% 89.000.000.400.68% 100.000.000.000.230.000.500.000.00 4.000. bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman.00 22.741.00 68.00 2.981.000.00 574.000.

390.00% 50.000.00 6.000.00 50.000.178.485.000.86% 75.00 1.000.00 4.47% 98.406.295.000.00 8.00 10.500.943.730.522.32% 100.550.00 211.00 39.000.00 9.000.708.035.00 409.340.494.00 50.000.00 31.000.750.143.738.000.03% 97.00% 96.232.36% 100.061.00 637.83% 99.205.00 231.00% 100.000.500.179.00 758.063.390.425.710.989.000.700. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pengadaan.101.00 305.522.209.752.569.00 1.000.00 7.00 233.89% 99.00 627.900.877.00 7.822.00 1.09% 98.420.240.75% 97.40% 94.000.425.000.331.380.00 32.00 100.472.000.000. evaluasi dan pelaporan Program pengadaan. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).00 10.375.000. anemia gizi besi.000.000.00 54.00% 98.35% 85.000.00 488.907.700.640.407.823.00 328.500.000.712.000.095.00 58.00 10.900.00 488.00 171.00 83.500.00 50.00 4.000.438.75% 98.00% 100.058.742.500.392.00 553.975.000.500.198.000.46% 91.83% 100.00 343.379.00 31.00 865.00 779.500.000.000.00 32.000.00 286.00 2.NO 1 SKPD.903.470.175.640.971.755.000.877. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring.00 45.00% 55.791.880.712.986.000.00 99.618.569.00 171.578.63% 2 .28% 91.00 7.500.044.379.00 2.747.200.000.000.496.00% 57.000.000.750.00 627.42% 41.431.84% 97.000.393.000.179.990.00 20.054.340.307. evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring.000.00 735.000.00 265.198.00 1.273.990.76% 204.500.379. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 93.35% 99.00 211.00 204.819.177.039.00 238.00 99.79% 86.232. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 50.51% 63.000.000.000.37% 94.084.946.000.000.708.000.00 20.640.092.758.034.00 637.375.00 75.00 275.000.786.200.950.200.756.347.31% 99.832.881.000.00 268.00 405.00 62.000.250.00 4.150.00 343.00% 83.000.00 32.000.315.00 20.000.00 25.81% 89.000.000.360.386.00 5.692.264.764.500.19% Program pengadaan.79% 91.84% 100.250.00 320.78% 98.00 1.07% 97.000.00 2.100.000.00 25. KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penanggulangan Gizi Buruk Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP).00 8.99% 2 DINAS KESEHATAN a. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3 RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA a.336.52% 55.00 50.000.710.00 11.00 50.00 107.00 67.000.878.026.00 96.500.000.190.000.00 152.88% 99.00 268.727.09% 2.822.00 45.063.406.618.843.84% 100.000.400.178.00 50.000.000.341.011.00 99.00 2.46% 89.752.00 32.315.00 5.00 4.00 152. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 20.00 7.00 75.826.000.000.00% 89.47% 97.00 40.320.91% 8.340.638.00 110.31% 88.000.907.968.400.100.738.149.000.382.603.000.900.00 7.496.415.00 10.000.472.81% 99.095.000.000.774.934.000.00 435.000.000.86% 100.00 779.00 179. URUSAN.00 1.347.067.00 214.843.875.00% 98.

400.00 4.000.979.NO 1 SKPD.000.801.00 3.000.73% 98.366.00 10.633.000.813.060.634.000.00 100.00 90.000.13% 87.RS 5.000.000.000.000.959.000.000.183.00 173.00 565.565.095.00 565.860.000.000. evaluasi dan pelaporan Pengembangan SIM .633.00 130.00 88.00 1.936.000.00 387.00 6.00 634.98% 90.609.00 10.565.100.00 5.03% 94.565.000.51% 98.210.011.000.00 28.000.000.143.00 1.00 200.000.348.540.00 88.850.70% 99.010.00 706.49% 96.621.000.00 738.96% 62.383.21% 83.000.27% 97.00 93.760.000.000.250.000.000.00 195.00 3.543.78% 99.00 20.00 20.05% 95.876.810.612.435.122.000.110.000.400.000.849.000. evaluasi dan pelaporan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jalan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan & jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 572.000.00 1.800.000.00 706.00 761.600.250.986.000.000.385.00 1.13% 99.000.199.00 200.156.79% 400.000.00 173.001.759. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring.28% 86.375.00 112.900.119.35% 87.000.500.226.500. URUSAN.424.750.199.00 100.70% 94.00 360.00 50.00 1.00 97.272.00 99.65% 82.400.448.00 16.000.979.00 476.000.859.000.000.82% Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 5 DINAS BINA MARGA a.080.162.00 410.451.000.360.72% 99.600.56% 100.434.00 292.00 REALISASI 4 1.611.224.752.00 200.000.652.72% 97.925.25% 93.00 98.000.687.718.00 50.900.849.63% 17.998.01% 38.00 4.00 176.480.093.000.000.000.06% 95.12% 80.00 417.00% 99.847.800.147.876.000.700.000.06% 98.00 3.612. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000.61% 86.000.60% 80.000.175.424.00 450.774.00 7.418.00 650.00 73.479.000.00 148.000.000.481.00 47.00 83.00 7.425.45% 92.35% 80.000.000.019.050.980.258.330.899.700.00 110.00 127.93% 99.224.00 1.910.275.00 167.700.74% 96.000.300.00 300.17% 38.226.36% 87.00 6.083.073.61% 62.500.590.277.350.477.969.00% 97.30% 50.00 89.38% 97.44% 97.00 478.00 300.000.000.066.061.00 % 5 96.228.000.156.700.000.00 277.000.15% 84.00 46.000.000.634.908.000.424.00 1.17% 4 RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG a.424.001.400.00 49.00 7.06% 99.60% 90.00 16.00 195.000. ruang pasien.389.000.12% 90.000.000.433.000.070.000.092.00 450.000.253.485.00 2.980.253.061.100.50% 97.000.00 20.00 7.801.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis ANGGARAN 3 1.00 77.00 48.000.585.000.12% 59.896.00 4. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit Program pengadaan.00 47.00 300.00 2.000.00 277.000.00 401.000.618.970.16% 93.00 46.00 13.000.00 2.00 418.000.00 6.00 297.479.00 12.000.000. laundry.00 6.00 10.477.000.000.00 984.000.00 95.489.200.000.633.910.63% 99.000.874.000.562.847.274.000.00 297.000.00 446.000.349.01% 80.178.00 150.000. ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Monitoring.644.762.000.100.55% 84.000.00 374.000.000.213.084.00 99.00 570.37% 97.00 10.85% 3 .200.585.438.000.000.095.000.00 12.000.00 78.00 337.

125.00 2.00 353. dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman c.334.000.900.00 134.388.00 6.000.170.00 5.00 5.00 3.000.997.000.00 582.00 391.00 1.070.109.00 300.000.000.00 3.425.00 4.700.900.834.86% 90.90% 99.000.922.046.222.00 2.000.00 129.590.600.126.000.75% 99.000.200.975.000.82% 95.76% 99.93% 99.200.19% 98.00 345.00 98.00 326.000.000.900.700.00 50.000.531.58% 95.334.693.98% 95.239.000.00 2.000.00 5.125.00 200.504.430.120.00 268.00 753.862.650.120.000.609. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur ANGGARAN 3 150.03% 4 .000.00 23.00 300.110.000.000. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b.000.500.972.000.000.00 10.322.00 491.307.00 22.48% 94.407.500.00 49.00 133.000.00 800.00 783.00 282.000.325.521.04% 94.000.05% 94.240.000.599.702.600.125.099.500.000.000.00 450.000.500.710.000.00 1.000.00 4.00 74.197.00 7.300.00 577.794.240.180.000.18% 94.000.100.400.451.325.394.000.650.00 9.07% 50.00 958.000.352.925.446.00 129.000.000.234.00 485.200.00 392.700.00 285.000.85% 91.383.00 768.70% 81.820.282. norma.000.699.98% 99.00 48.920.949.00 % 5 86.725.00 2.584.00 1.20% 99.00 3.730.934.125.12% 84.900.834.00 60.00 337.900.147.500.000.531. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 285.443.000.800.011.51% 99.000.000.400.00 300.00 75.345.686.73% 99.17% 97.000.28% 99.000.00 276.000.00 1.000.58% 98.00 50.18% 94.00 1.000.000.72% 98.00 427.589.140.00 330.61% 99.250.390.65% 96.600.85% 93.977.00 2.00 500.30% 94.00 96.00 3.383.00 133.00 3.00 20.325.775.00 9.000.327.120.754.000.00 44.808.723.235. standar. standar.00 45.000.12% 96.000.532.00 23.03% 82.23% 93.464.000.00 278.303.00 575.290.011.00 341. prosedur dan manual pemanfaatan ruang d.28% 99. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum 6 DINAS PERUMAHAN.500.000.00 50.234.754.000.700.585.00 48.36% 87.000. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Sosialisasi kebijakan.235.000.00 2.000.900.000.77% 99.00 500.725.400.41% 98.000.00 2.410.00 129.00 5.980.000.00 783.86% 93.327.000.00 282.000.492.000.00 134.75% 81.000.00 1.00 181.580.345.000.000.508. PROGRAM & KEGIATAN 2 Monitoring.839.32% 99. pedoman.370.00 8.268.000.000.800.000.333.000.91% 96.00 282.000. URUSAN.805.000.000.754.240.640.65% 97.00 23.00 276.00 958.000.NO 1 SKPD. PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN a.00 6.78% 99.99% b.00 23.997.011.86% 93.000.500.00 415.13% 89.21% 97.551.00 800.00 48.000.00 350. PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan.000.95% 1.00 583.962.250.92% 97. strategi dan program perumahan Penyusunan norma.00 49.333.99% 99.35% 83.403.255.535.255.00% 99.000.000.000.600.00 REALISASI 4 129.268.585.000.500.000.000.805.318.585.00 129.900.267.00 61.000.794.00 3.00 9.149.960.

500.259.250.000.57% 97. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang 321.000.00 231.448.820.00 27.00 219.300.545.114.500.00 197.381.000.000.450.00% 99.00 942.17% 94.00 683.00 5.855.600.00 122.00 532.000.300.644.591.750.448. updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan.085.985.00 45.00 94.909.00 119.00 487.75% 90.07% 95.000.500.190.000.000.000.000.114.00 533.909.060.000.07% 95.650.200.900. PROGRAM & KEGIATAN 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian dampak lingkungan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH ANGGARAN 3 159.00 122.575.000.000.00 173.610.000.000.00% 94.196.75% 82.000.865.000.650.00 2.450.770.00 227.000.060.00 457.000.00 197.874.353.138.540.540.200.880.000.00 949.00 167.00 1.000.00 230.223.525.980.00 52.000.17% 94.00 492.644.00 500.874.122.00 45.00 532.600.000.545.00% 5 .90% 100.000.000.935.00 182.00 5.00 36.250.114.28% 97.062.500.381.00 2.300.990.00 1.122.872. LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup d.00 93.250.77% 99.481.000.000.00 163.411.100.000.793.33% 100.200.363.000.000.57% 94.872.000.855. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 7 BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH a.000.629.NO 1 SKPD.00 950.615.840.246.550.00 487.980.21% 230.00 671.00 100.100.610.000.00 462.41% 81.000.48% 99.000.00% 23.00 26.175.00 182.00 392.23% 93.00 434.00 122.532. STATISTIK Program pengembangan data/informasi /statistik daerah Pengolahan.00 950.958.545.83% 99.100.031.00 36.000.00 776.00 % 5 98.00 119.300.00 REALISASI 4 158.00 100.80% 99.00 182.235.00 3.770.000.77% 99.763.663.00 121.000. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan b.690.00 619.42% 45.00% 0.67% 0.000.113.41% 52.000.000.500.150.00 98.000.085.00 12.000.00 283.00 293.00 775.000.000.000.000.031.800.246.82% 98.196.87% 45.00 2.215.000.28% 98.690.44% 84.00 669.00 747.00 170.750.000.840.444.900.650.00 158.00 116.00 303.245.00 98.980.00 2.00 462.800.75% 96.00 1.100.07% 99.00 2.00 231.000.00 173. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring.00 26.000.000.253.703.00 60.934.000.875.250.148.000.669.085.73% 99.840.000.00 173.000.00 725.00 1.000.160.811.000.000.73% 84.00 323.75% 93.00 459.029.932.000.000.00 228.00 533.00 1.793.100.000.92% 93.000.000.75% 94.75% 94.000.59% 99.000.00 116.95% 93.00 290.100.00 1.100.00 894.00 392.000.268.69% 74.125.25% 100.00 168.00 62.718.880.100.00% e. URUSAN.00% 45.78% Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *) c.00 150.444.458.30% 87.100.97% 95.000.000.160.060.00 116.00 34. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.00 51.00 76.990.000.78% 84.51% 94.00 500.00 894. updating dan analisis data PDRB 8 DINAS PERHUBUNGAN a.550.90% 121.000.000.703.200.160.

00 25.00% 0.036.65% 92.00 25.455.388. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba.000.000.040.00% 6 .00 467.000.000.00 67.00 183.000.500.000.000.000.659.525.00% 99.725.000.147.050.000.590.386.00 46.19% 100.17% 97.000.500.000.00% 100.260.500.000.742.00 35.236.70% 97.829.00 225.829.000.00 219.00 100.00 1.00 258.000.250.343.000.000.00 85.625.000.00 50.000.675.050.800.00 330.754.000.000.222.46% 97.00% 98.975.000.000.00 266.45% 97.500.00% 225.00 32.00 560.00 192.200.000.040.742.00 41.000.011.00 613.000.590.00 100.450.87% 96.000.750.54% 98.00 107.00 35.00% 99.764.00 35.42% 98.00 80.33% 98.000.829.000.000.222.000.330.000.000.35% 41.000.689.00 148.222.000.000.550.345.00 214.00 745.250. URUSAN.000.00% 100.595.000.460.000.000.000.069.000.000.93% 99.314.00 32.625.505.701.000.950.85% 95.00 98.420.210.45% 98.00 100.050.105.450.00 34.00% 100.000.00 425.00 3.800.000.000.040.750.290.000.00 899.000.829.00 85.000.NO 1 SKPD.000. PMS termasuk HIV/ AIDS 1.00 256.000.000.00 167.00 574.050.000.07% 69.575.000.814.500.975.00 98.45% 96.000.77% 100.000.05% 94.00 729.000.00 3.500.000.130.00 609.00 375.000.000.000.00 141.00 1.00 146.000.024.698.775.00% 96.000.00 390.32% 100.455.00 192.000.685.00 2.000.00 177.000.000.000.725.000.00 401.800.000.00 46.00 1.00 54.05% 96. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu.150.00% 100.138.000.290.000.00 1.00% Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b.000.095.179.00 1.00 1.750.000.00 196.000. evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100.00 592.000.000.00 205.000.52% 99.00 100.750.00 67.19% 99.00 92.000.290.616.222.000.000.00 365.000.86% 100.85% 67.00 200.00 35.000. PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba.00 98.000.000.000.00 REALISASI 4 562.004.000.00 194.93% 99.00 2.725.050.000.00 92.279.236.19% 97.475.00 167.443.72% 97.00 67.84% 9 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a.00 225.00 % 5 99.000.000.332.000.945.00 851.00 415.00 150.080.00 100.73% 97.00 98.50% 99.875.800.290.00 177.000.000.00 35.814.51% 93.000.040.00 41.000.00 79.590.00 262.900.00 192. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 32.000. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten Program promosi kesehatan ibu.00% 45.00 98.050.00 402. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring.00% 100.00 192.00 32.00 225.92% 100.52% 79.000.64% 97.000.43% 77.00 377.00 2.23% 78.000.000.00 339.00 49.15% 10 BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a.455.00 155.00 50.719.000.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ANGGARAN 3 567.875.00 1.000.00 135.000.572.

000.500.000.00 94.850.00 1.00 99. KEPENDUDUKAN & CASIP a.000.000.402.692.000. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan 90.000.55% 99.00 68.045.836.05% 96.000.83% 95.628.00 143.650.000.086.800.500.00 163.500.00% 98.975.00 4.000.00 27.00 1.585.096.000.000.00 354.000.53% 96.16% 93.00 406.72% 7 .000.58% 97.73% 96.00 3. narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pembangunan Gedung BAZ b.00 17.000.200.00 1.00 60.950.092.00 1.000.00 35.138.000.00 121.00 23.569.500.620.00 23.02% 93.00 230.00 23.000.00 909.95% 87.77% DINAS SOSIAL.00 1.950.995.00 36.875. KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan Balai Latihan Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 265.000.006.00 67.000.407.00 47.446.880.950.304.00 32.870.200.000. KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelayanan dan Perlindungan Sosial.00 191.00 45.00 643.00 196.00 39.397.370.050.00 40.00 84.000.16% 98.214.62% 88.000.00 25.00 137.92% 96.550.600.00 92.000.635.000.000.24% 99.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 2.083.620.400.835.000.560.000.00 238.00% 78.337.012.030.00 37.00 75.00 27.000.240.250.070.000.500.700.00 956.00 120.00 76.000.000.00 629.000.350.750.000.000.35% 98.00 278.000.00 215.900.63% 12 DINAS TENAGA KERJA a.500.06% 94.000.000.80% 99.044.750.250. Hukum bagi Korban Eksploitasi.00 REALISASI 4 2.00 482.00 54.000.00 149.37% 98.000.090.52% 56.00 269.11% 100. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin.000. Perdagangan Perempuan dan Anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan Kualitas Pelayanan.31% 93.00 448.950.000.800.750.310.00 2.23% 73.70% 97.896.00 882.00 38.000.000.457.000.389.396.397.000.00 134.18% 99.000.000.000.994.000.000.70% 87.737.300.00 45.000.650.000.29% 86.00 67.977.00 116.00 3.95% 94.000.000.00 98.000.00 93.598.769.354.00 99.502.033.68% 44.000.00 112.00 17.300.400.000.53% 94.00 26.00 354.000.500.020.77% 98.68% 98.980.00 15.000.000.281.000.000.983.775.500.000.000.300.407.446.00 79.00 27.00 % 5 93.70% 96. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana.000.000.500. URUSAN.000.00 96.000.404.000.NO 1 11 SKPD.58% 100.000.185.875.500.00 93.67% 85.719.00 59.35% 97.00 2.00 44.00 71.625.000.000.000.583.750.000.310.122.950.800.499.22% 88.500.390.00 38.469.250.00 39.24% 99.650.00 32.00 120.04% 98.000.755.00 264.00 446.480.16% 87.139.892.504.00 406.467.300.63% 97.00 287.050. Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin.00 26.00 18.000.00 42.00 4.300.421.00 49.02% 108.00 197.00 1.550.433.000.00 72.00 973.00 95.000.992.000.00 16.27% 94.740.02% 97.000.600.500.00 4.107.00 23.300.000.00 15.844.480.91% 96.71% 95. PSK.966.200.00 37.688.920.000.16% 83.49% 93.00 3.68% 86.838.00 273.000.410.500.

300.00 447.00 187.00 283.00 144.922.000.241.775.000. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 13 DINAS KOPERASI UKM.000.654.00% 100.34% 92.88% b.600.275.000.594.88% 99.298.00 867.500.000.230.000.000.52% 99.309.325.182.020.675.820.00 18.000.250.533.913.520.597.00 32.514.000.00 94.000.00 128.00 512.000.00 344.361.00 2.850.000.43% 99.00 297.000.714.00% 94.000.00 REALISASI 4 164.734.250.000.230.03% 86.775.00 128.500.NO 1 SKPD.750.000.138.68% 99.550.00 1.033.500.300.663.990.84% 100.000.44% 95.02% 96.00 470.00 1.000.00 4.696.44% 99.00 447.696.992.00 96.00 270.000.790.000.963. INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 14 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN a.594. KOPERASI UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b.00 143.075.00 30.00 15.831.88% 97.00 344.150.00 324.000.000.057.00 99.000.00 357.00 1.500.000.62% 97.00 300.00 63.000.845.000.000.00 1.300.845.39% 92.00 1.000.300.514.214.00% 100.621.00 270.00 45. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan c.282.000.500.000.400.300.00 357.499.000.450.320.250.499.075.00 18.96% 99.138. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya.241.500. Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 15 DINAS PEMUDA.000.000.00 45.000.000.00 1.00 15.00 189.00 324.00 187.75% 99.00 31.414.000.24% 34.000.000.722.00 89.00 484.200.230.000.50% 0.722.000.000.885.88% #DIV/0! 99.00 513.000.00 63.000.00 4.300.92% 79.50% 96.922. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 208.00 1.000.372.00 296.000.000.000.40% 96.39% 87.50% 92.00 1.00 762.00 292.250.00 1.000.000.709.500.00 104.372.000.95% 97.000.00 292.00 99.006.03% 99.000.000.170.958.550.000.499.575.000.00 792.500.000.000.000.000.00 32.066.092.00 31.00 89.00 484.000.00 128.11% 99.000. OLAHRAGA & PARIWISATA a.831.000.901.00 30.150.00 % 5 99.527. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan.00 270.654.200.125.00 143.00 99.000.097.00 5.00 344.275.78% 99. PROGRAM & KEGIATAN 2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan.425.000.00 281.000.500.000.00 1. PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN a.000.665.89% 89.000.000.00 345.00 468.00 63.00 63.56% 99.000.00 4.990.000.00% 0.000.00% #DIV/0! 95.00 208.709.47% 94.00 175.62% #DIV/0! 82. URUSAN.000.00 144.575.66% 92.00 387.00 1.490.000.000.800.00 100.39% 92.49% 8 .500.00 99. perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja ANGGARAN 3 165.000.000.000.170.00 100.00 189.576.000.600.82% 86.00% 95.00% 100.000.00 175.000.00 292.50% 345.000.00 93.820.000.00% 99.00 1.006.94% 99.000.00% 128.000.193.

000.000.453.00% 100.00 970.500.750.371.500.00 660.00 110.170.000. ADM KEUANGAN DAERAH.000.075.506.000.393.000.595.00% 100.00 1.100.650.146.000.756.000.800.952.000.000.00 53.00 975.000.00% 100.000.00% 100.000.890. PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan.87% 39.452.00 40.45% 25.673.00 30.000.000.00 224.000.00 233.027.00 165.411.00 294.800.000.00% 100.00 830.40% 100.00 2.700.700.94% 67.00 139.00 30.000.000.00 3.000.250.000.000.00 234.97% 99.00 8.00 30.00 99.00 826.00 265.587.00 970.957.595.00% 100.000.866.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga ANGGARAN 3 2.00 99.00 417.342.00 186.00 50.NO 1 SKPD.00 30.957.53% 70.00% 100.00 600.170.500.000.00 39.725.000.00 REALISASI 4 2.342.00 98.500.000.00 2.00 49.00 35.00 35.700.778.00 31.363.00 15.475.000. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan & penguatan.000.000.00 3.900.000.650.00% 100.00% 40.informasi & database 16 KANTOR KESBANGLINMAS a.000.000.800.00 30.000.000.00 100.64% 99.000.500.00 826.000.000.000.000.00% 100.00 96.000.500.883.000.445.00 975.00 35.00 55.150.000.866.523.00 2.300.960.000.335.00 233.500.00 15.328.00 39.73% 99.150.980.00% 99.00 470.000.146.425.654.000.000.00% 100.700.000.000.000.500.000.000.54% 99.300.000.500.000.00 109.58% 17 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a.00 609.00% 100.20% 325.00 234.00 50.000.00% 99.000.00 105.00 135.200.000.000.800.482.644.416.62% 34.445.000.000.00 648.00% 100. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 105.00 2.000.000.335. PEMUM.900.00 238.000.00 515.000.58% 99. URUSAN. PERANGKAT DAERAH.97% 99.328.000.000.000.000.00% 100.725.482.000.00 97.000.52% 9 .50% 97.000.00 382.21% 18 SEKRETARIAT DAERAH a. OTDA.00 200.000.813.000.95% 100.672.00% b.00 15.00 294.700.453.54% 99.00 15.568.000.000.00 95.00 50.452.393.00 98.00 10.98% 100.64% 99.000. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 3.778.506.21% 78.00 35.250.61% 99.00 10.363.61% 99.00 % 5 99.000.00 40.00 238.482.196.86% 99.787.673.00 3.00 95.000.00 40.000.000.99% 98.000.787.00 53.00 2.000.00 100.400.196.644.00 31.00 470.568.000. sosialisasi.000.960.672.000.000.00 8.000.00 660.00% 99.334.000.833.883.00% 100.416.000.00 515.800.756.00 325.00 830.000.00 139.500.800. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2.000.000.482.654.00 2.907.500.100.000.50% 78.000.00 98.86% 96.00 30. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.000.700.

500.000.00 412. ADM KEUANGAN DAERAH.250.00 1.988.003.468.00 3.000.97% 783.31% 19 SEKRETARIAT DPRD a. ADM KEUANGAN DAERAH.700.00 300.91% 95.39% 95.770.000.799.00 183.kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundangundangan yang baru.45% 95.916.587.00 438.450.91% 94.329.500.900.306.507.475.151.094.16% 2.475.00 414.793.15% 95.00 1.400.000.800.18% 20 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN a.513.000.863.545. URUSAN. OTDA.780.00 45.00 147.859.00 357.800.000.78% 70. PERANGKAT DAERAH.990.943.119.00 1.350.000.14% 92.94% 86.807.000.00 1.675.900.482.00 98.000.00 464.19% 4.900.000.000.188.00 1.00 288.74% 71.00 637.050.852.500.000.31% 96.00 67.000.827.07% 96.00 1.010.00 3.750.00 262.23% 99.00 159.pelaks.660.00 1.00 83.24% 100.200.36% 92.000.00 1.00 387.00 112.500.00 766.334.800.76% 99.000.503.00 91.325.752.00 631.350.00 121.00 1.444.490.276.912.650.00 1.000.279.265.000.334.570.000.225.000.000.00 1.sistem pengawasan internal & pengend.15% 91.00 684.00 209.507.00 250.648.050.300.00 321.897.537.615. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3. OTDA.96% 99.00 305.00 1.00 685.650.00 551.000.600.000.00 290.67% 91.00 185.345.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 9.206. PERANGKAT DAERAH.200.00 87.18% 97.367.94% 98.975.00 346.00 182.384.300.400.842.07% 99.480.000.00 651.592. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi Aset/Barang Daerah Program peningk.00 101.750.00 95.600.000.302.772.00 1.00 900.00 3.000.901.00 22.00 3.988.650.00 80.000.793.25% 87.980.784.00 200.010.90% 76.00 96.466.00 93.00 9.59% 87.700.18% 93.587.000.000.500.002.391.048.000.00 388.740.441.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing.00 1.500.795.175.00 831.00 275.378.582.000.00 208.00 2.770.00 93. PEMUM.00 8.513.500.000.000.00 900.37% 98. PERANGKAT DAERAH.00 262.772.000.490.00 22.90% 96.99% 96.00% 97.583.950.556.300.003.64% 99.900.000.300.583.279.00 296.00 9.00 3.417.91% 99.00 1.91% 21 10 .39% 98.399.40% 96. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH a.847.507.00 268.546.000.294.00 275.725.375.295.000.950.000.84% 91.725.00 231.00 98.556.770. PEMUM.000.641.000.00 12.00 3.000. PEMUM.000.000.325.82% 93.000.275.NO 1 SKPD. dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.175.276.000.00% 90.407.00 509.280.36% 96.329.300.775.587.990.900.300.00 8.875.600.00 524.900.00 67.78% 94. tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.00 303.780.00 190.16% 92.61% 92.00 845.900.867.010.00 8.375.784.971.000.00 47.757.000.46% 83.00 300.000.01% 96.400.444. OTDA.257. ADM KEUANGAN DAERAH.00 120.784.000.00 3.513.00 831.582.560.800.014.60% 80.579.000.00 2.00 2.000.000.750.500.822.500.000.000.000.00 92.000.

000.000.000.00 81.000. OTDA.920.00 100.000.00 81.00 81.000.00 2.00 2.00 81.000.600.000.600.407.000.600.000.00% 81.000.00 81.00 24.00 980.000.000.00 10.00 8.00 800.766.600.00 81.000.000.000.400.000.00 30.000.816.519.NO 1 SKPD. PENDIDIKAN DAN LATIHAN a.53% 81.000.396.600.450.00 100.57% 98.716.600.00 61.396.000.00 81.00 394.620.00 80.600.00 16.00% 100.000.83% 97.00 81.00 107.518.524.00 80.519.825.83% 99.202.000.600.996.000.000.000.726.00 81.233.600.00 81.600.000.000.000.000.00 159.750.000.000.00 10.000.000.000.450.93% 100.000.600.102.00 81.00% 100.53% 98. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat ANGGARAN 3 1.750. PEMUM.000.600.600.00 81.500.400.00 145.000.00% 100.491. URUSAN.000.000.850.00 394.00 81.00 2.00% 81.00 1.665.00% 99.00 98.00 81.00 81.59% 99.00 63.358.000.600.600.642.000.543.925.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN CILEUNYI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CILENGKRANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMENYAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BOJONGSOANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAHAYU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAASIH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN DAYEUHKOLOT 81.00 60.841.00 14.700.00 6.53% 100.000.275.00% 98.000.00 81.518.600.00 1.00% 90.00% 100.000.964.00 % 5 99.000.000.63% 99.00% 100.358.00 60. PERANGKAT DAERAH.00 73.000.30% 95.00 15.00 79.00 160.00 6.000.00 80.543.600.00 75.95% 22 BADAN KEPEGAWAIAN.00 799.450.00% 99.599.600.00 6.000.000.000.00% 81.00% 81.84% 99.00 81.568.000.000.00 6.550.000.775.82% 66.00 81.000.000.00 103.00 100.00 2.853.00 79.442.00% 100.00 60.850.000.000.95% 99. PERANGKAT DAERAH.00 81.00 317.443.600.026.000.83% 100.700.500.000.491.00 128.000.00 420.00 81.00 80.000.00 100.00 100.000.89% 100.599.000.000.000.321.600.89% 99.600.00 81.00 8.000.000.326.258.00 REALISASI 4 1.541. OTDA.00 100.000.600.600.000.00 80.599.000.00 8.600.000.600.76% 60.000.000.600.00% 81.300. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring.000.00 100.000.000.568.92% 99.000.850.000.000.620.600.00 81.450.600.00 926.00% 100.600.00% 100.00% 100.00 8.00 30.00% 99.00 142.00% 100.00 81.000.576.000. ADM KEUANGAN DAERAH. PEMUM.00 81.000.00 81.332.600.00% 11 .51% 75.285.39% 94.000.00 81.000.074.600.51% 98.000.00 200.00% 100.400.000.00 100.303. Evaluasi dan Pelaporan 23 KECAMATAN a.000.00 100.174.000.000.000.00 81.00 200.000.600.00 128.00% 100.300.000.524. ADM KEUANGAN DAERAH.000.63% 97.107.600.50% 97.617.600.400.00 81.

00% 100.000.00 81.000.00 81.00% 81.600.00% 100.00% 100.000.600.000.00 81.00 81.00% 12 .00 81.00 81.00% 81.000.000.000.00 81.00% 100.00 100.00 81.00 81.00% 81.600. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIKANCUNG.00 81.00% 81.000.00 81.600.00 81.00 81.000.000.00 100.000.600.000.000.00 81.00 81.600.000.000.000.000.000.00 81.000.600.600.00 100.600.00 81.600.600.000.000.000.00 81.00% 100.600. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCAEKEK.00% 100.600.00 81.00 81.600.000.600.00 81.00 100.00% 81.600.600.00 81.00% 81.600.00 81.000.00% 100.600.00% 100.000.000.000.000.000.000.00 81.600.600.00 81.000.00% 100.600.00 100.00% 100.00 81.00% 100.00 81.600.00% 100.599.600.599.000.000.00% 100.600. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KATAPANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN ARJASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PANGALENGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMAUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BANJARAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CICALENGKA.00 81.00 81.599.000.600.00% 100.00 81.NO 1 SKPD.600.00 100.600.000.000.00 81.00% 100.600.00% 81.00% 100.600.00 81.000.00 81.000.000.600.00 81.600.00% 100.000. URUSAN.000.000.000.000.000.00% 100.00 81.600.600.00% 81.00 81.600.00 % 5 100.00 100.00 81.00 81.000.000.00 100.00 81.600.00 81.000.00 100.600.600.600.00 81.000.000.600.600.600.600.00% 100.00 81.000.600.600.00 81.000.600.600.600.600.00 81.00% 100.600.00 81.00 81.00% 81.000.600.000.600.000.00 81.00 100.00% 100.00 100.600.00 81.600.600.00 81.00% 100.000.600.000.600.600.00 81.00 81.600.00 81.00 81.000.00 81.00 81. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NAGREG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PACET Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KERTASARI ANGGARAN 3 81.000.000.00% 100.000.00 81.00% 100.000.000.000.00% 100.00 81.00 81.600.600.000.000.000.000.000.000.000.00% 81.000.000.00 81.000.600.600.00% 100.600.000.600.00 REALISASI 4 81.00 81.600.600.00% 81.600.000.00 81.00 81.600.600.600.600.00% 81.600.600.00 81.600.00 81.000.000.00 100.

00% 81.00 81.600.00% 24 KELURAHAN a.000.600.233.600.000.00 302.600.600.000.000.600.000.000.00 81.000.00% 71.000.600.00 81.000.600.600.000.600.00 81. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PASAWAHAN 13 .00 71.600.000.00 100.598.000.00% 100.000.600.00 3.600.00 71.00% 81.00 81.600.600.00% 100.00 81.00 81.00% 100.600.00% 100.000.600.00% 100.000.013.600.00 81.000.00 100.000.00% 98.00 81.000.000.000.00 100.00 81.00 100.600.00 81.00 81.000.600.978.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.000.100.000.600.000.00 2.600.00% 81.000.00 81.000.000.000.600.600.600.00% 100.00% 81.00 2.857.00 81.000.600.000.00% 100.00% 100.000.00 81.00% 81.00% 81.00 100.100.00 81. OTDA.000.000.000.600.598.000.000.00% 100.978.600.000.00% 81.000.600.00% 100.600.00 100.822.00 100.00 81.000.000.000.00 81.600.00 81.000.00 302.500.00 100.00 100.000.000.600.600.600.00% 100.000.00 81.00 81.600.00 100.600.600.000.600.00 81.00 81.500.00 71.00 81.00 81.00% 100.000.598.00% 81.00% 81.600.000.00 81.00 81.600.600.00 3.00 81.00 81.84% 100.00 81.00% 100.822.600.600.600.00% 100.00 81.000.600.00 81.600.00 81. PERANGKAT DAERAH.000.299.600.000.000.00 81.00% 100.600.000.000. URUSAN.013.600.600.233.299.600.000.600.00 71.000.000.00 100.000.00 71.00% 81.000. PEMUM.00 81.600.00 81.600.00% 100.00% 100.000.600.00 81.600.000.000.00% 100.00 81.600.600.600. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIPARAY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MAJALAYA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN IBUN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASEH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASIRJAMBU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIWIDEY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCABALI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOREANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKUANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KUTAWARINGIN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 81.000.00 81.600.00% 100.00 81. ADM KEUANGAN DAERAH.600.00 81.00 100.000.000.600.00% 100.84% 98.600.000.000.00 81.00 81.000.00 81.600.00 81.00% 100.600.00 81.000.NO 1 SKPD.00% 100.00 81.000.00 81.600.00% 100.600.857.

000.00 188.00 380.000.00 70.00 95. URUSAN.00 79.372.PENYULUHAN a.00 REALISASI 4 302.865.41% 100.613.000.00 83.386.00 329.813.662.00 341.563.320.320.000.386.275.00 72.NO 1 SKPD.00 72.00% 100.00 347.165.41% 99.00 327.201.00 339.320.00 2.000.00 188.18% 96.320.657.26% 99.273.00 2.000.00 100.00 266.273.00 266.00% 99.556.00 380.47% 97.00 296.00% 402.177.275.48% 100.165.318.299.912.250.00 327.00 329.694.000.662.500.00 302.00 2.386.000.200.00 402.000.00 96.177.000.275.372.00% 95.000.561.48% 380.00% 100.18% 99.320.00 402.694.935.386.00 100.200.00 364.320.237.574.000.480.000.237.70% 100.00 329.00 329.00 422.00 268.078.00% 96.000.561.662.000.000.00 688.201.625.39% 99.00 81.95% 25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.046.125.00 374.00 72.00 % 5 100.206.299.00 100.386.00% 296. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN PADASUKA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN ANDIR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN BALEENDAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN MANGGAHANG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN CIBEUNYING Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN JELEKONG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN WARGAMEKAR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN SULAIMAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH ANGGARAN 3 302.00 296.500.500.190.190.193.00 302.000.912.574.00 69.657.000.944.43% 96.165.190.00 99.944.299.657.000.165.00 100.912.00 180.760.318.000.613.250.000.000.574.250.00 249.000.518.500.00 367. produk pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 1.320.00% 98.00 347.00 78.165.00 339.386.195.000.000.657.275.00 327.662.760.00% 100.26% 95.026.000.500.000.120.905. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Peningkatan produksi.00 327.00 1.046.00 375.00 96.18% 98.775.200.556.320.000.760.930.026.00 339.813.00% 100.000.095.69% 99.21% 99.299.000.00 668.320.98% 95.00 327.41% 341.00 347.00 296.47% 14 .657.000.00 268.00 296.694.00 192.000.00 99.000.00% 100.000.00 76.320.000.48% 96.00 70.00 266.813.657.275.00 2.00 99.00 115.300.02% 99.00 402.00 402.874.000.662.372.00% 327.874.18% 97.00 248.00 329.250.320.00% 100.193.000.275.00 367.00 341.000.94% 98.518.000.00% 329.00 367.692.00 69.000.000.98% 97.078.944.00 402.320.125.000.18% 268.237.000.32% 72.00 100.26% 364. produktivitas dan mutu produk perkebunan.000.000.00% 100.165.25% 97.518.00 100.00 296.00 114.000.00 82.00 410.613.316.00 364.662.188.561.375.000.273.43% 98.177.

200.00 75.000.550.000.414.000.300.00 50.00% Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan b.885. ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA a.000.07% 94.000. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 18.00 1.768.000.475.000.00 1.00 60.505.48% 91.000.715.792.55% 99.09% 100.00 6.00 60.251.00 112.00 85.800.00 94.730.00 50.240.375.00 375.000.72% 92.83% 93.650.386.081. KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembinaan.987. URUSAN.560.00 649.600.000.00 255. Informasi & Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi c.061.000.320.987.00 139.000.490.660.000.000.00 1.000.96% 98.00 155.00 122.NO 1 SKPD.00 6.96% 94.00 2.00 1.00 907.828.500.00 1.00 291.132.000.475.00 75.235.805.540.000.00 436.000.00 1.738.000.00 398.700.550.00 42.657.82% 15 .03% 99.000.750.692.00 1.000.00 1.500.00 87.00% 96.000.000.416.000.965.825.00 15.000.00 1.000.00 1.733.194.00 1.60% 99.685.000.665.00% 98.47% 94.00 70.825.000.870.62% 94.943.00 2. PERTAMB & ENERGI a.000.00 536.00 84.000.96% 99.238.00 70.640.00 299.000.600.56% 95.000.00 540.00% 99.905.235.00 96.000.59% 100. PERKEBUNAN & KEHUTANAN a.600.00 1.375.445.000.00 4.000.00 604.000.000.375.776.61% 99.000.650.000.110.00 60.74% 93.475.00 301.00% 98.000.000.000.00 375.000.766.800.00 125.864.00 103.000.00 REALISASI 4 50.00 649.61% 85.000.825.050.000.00 822.00% 100.000.563.000.418.900.934.000.000.154.00 139.000.475.000.382.000.00 3.36% 99.432.000.000.840.132.000.00% 100.000.00 1.850.000.00 % 5 100.000.000.00 258.540.00 567.635.987.800.238.64% 66.238.766.000.00 2.314.000.00 438.000.900.840.605.500.300.00 1.00 2.677.000.00 1.000.314.223.700.87% 97.000.563.000.00 873.00 438.54% 29 DINAS SUMBER DAYA AIR.00 155.00 400.493. PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 28 DINAS PERTANIAN.00 94.362. KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta b.00 1. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Sistem Penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan ANGGARAN 3 50.500.000.00 655.000.000.116.000.84% 93.000.000.405.00 297.07% 132.00 125.914.776.000.000.505.000.189.000.226. palawija Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 125.00 3.00 95.49% 99.00 379.00 30.000.00 655.000. PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi.700.00 1.733.374.86% 99.911.62% 26 BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES a.000.000.00 1.000.23% 98.05% 96.900.175.00 30.240.000.00 1.170.375.75% 27 BADAN PERPUS.00 958.150.00% 100.061. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 379.00% 92. pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 1.692.050.039.000.490.490.20% 97.55% 99.475.00 125.493.386.00% 100.84% 95.377.00 103.83% 92.00 4.00 1.780.065.00 60.000.295.000.00 2.00 99.00 2.000.333.840.00 100. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi.000.825.000.00 122.550.416.000.795.48% 93.987.62% 66.80% 99.000.650.000.00 125.00 1.765.00 436.000.557.03% 99.000.83% 94.238.00 42.107.00 115.

43% 93.000.00 3.00 125.000.000.000.30% 97.00 2.106.68% 62.530.000.00 10.67% 91.91% 87.202.550.115.00 965.NO 1 SKPD.233.870.309.00 4.00 6.900.00 278.00 11.00 108.000.00 1.000.293.047.00 83.42% 93.651.550.000.250.864.093.00 99.000.000.680.00 REALISASI 4 125.547.00 250.152.00 37.00 212.820.138.389.000.825.00 143.000.84% 98.000.03% 99.900.00 296.000.00 6.00 13.293.400.342. air payau dan air tawar 1.00 3.00 42.00 198.00 12.30% 281.000.287.00 100.000.00 536.293.29% 99.000.260.00 1.00 278.22% 86.880.062.355.261.768.200.992.00 192.370.356.000.00 259.000.87% 96.565.000.00 50.921.000.00 % 5 94.389.732.088. air payau dan air tawar Kajian kawasan budidaya laut.00 3.00 254. evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan Program pengembangan.913.405.000.00 85.000.02% 98.237.000. PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Monitoring.00 194.00% 16 .000.000.000.00 281.200.00 549.00 10.74% 87.00 336.949.00 6.478.635.640.600.00 50.000.00 82.00 3.713.00 48.377.00 16.00 229.646.259.250.030.412.100.500.00 1.650.000.90% 83.000.883.195.00 603.14% 98.18% 94.000.315.075.00 65.77% 89.000.160.898.00 130.600.70% 33.000.000.855.650.000.710.69% 99.432.38% 88.242.565.91% 93.69% 3.00 272.384.00 373.500.200.000.000.000.897. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna b.00 209.743.00 332.565.858.00 14.635.000.000.359.088.00 143.000. PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.00 2.000.057.00 1.570.898.889. PROGRAM & KEGIATAN 2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi ANGGARAN 3 132.000.000.789.10% 91.000.000.000.225.861.892.928.971.102. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.650.00 170.623.864.03% 50.00 15.00 1.00 200.00 47.00 14.00 172.586.306. pengelolaan dan konversi sungai.00 50.424.89% 94.821.020.00 3.29% 96.905.690.000.000.00 339.900.00 1.000.068.957.930.00 911.750.000.81% 98.500.00 38.905.74% 83.00 130.000.00 1.00 911.24% 91. URUSAN.00% 100.81% 99. evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN a.000.030.000.505.850.110.00 285.242.00 1. KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.26% 93.000.500.000.565.890.00 67.000.050.565.18% 78.75% 98.010.00% 82.000.200.00 291.680.000.817.000.00 85.00 199.00 4.000.82% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan b.000.73% 94.818.000.00 263.00 542.208.91% 98.000. danau dan sumber daya air lainnya Monitoring.000.867.900.51% 99.000.00 9.63% 99.45% 98. rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring.441.

96% 0.000 362.000.140.00% 100.000.000.71% 100.140.000.00% 70.500 5. Bandung jl.000.700.00% 0.000 225.440.154. 4 02 Bel. 05.000.000 362.000 15.00% 100.000.000.000 1.00% 91.250.465 48. 00.Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar Cililin .00% 100.000 325.200.500.000.00% 24. 00.196.000 997.103.640.Bandung Hibah Kepada PGRI Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan PILKADA KBB Belanja Rutin KPUD Hibah kepada PKK .00% 100. 4 05 01 02 03 04 Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Bantuan PPK .000 90.000 325.IPM Bantuan PNPM P2KP Bantuan PNPM PKK Kecamatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah kepada PMI Hibah untuk Pengurus dan Anggaran KORPRI Kab.00% 75.POLSEK .298.000.635.000.000 150.750.000 2.000.000. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 1.000 997..103.POLRES . 05. 4 01.000.000 404.000 200.175.000.000.000.000 75.000.000.000 3.500.000.20.000 250.500 10.000 225.LANUD .20.000 336.000.103.000 23.000 6.KORAMIL .000 155.000.BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II.309 42.050.Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin .196.PKK Desa/Kel 276 x 5.050.000 2.. 4 BELANJA HIBAH 1.000.000.PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG .00% 100.000.LAMPIRAN :B REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008 Kode Rekening 1 Uraian 2 Anggaran 3 204.000 50.00% 99.00% 100.000.000.HARI RAYA NATAL DAN THN BARU Hari .000.500.000 116.000 % 5 86.Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 1.250 3.000 162.00% 100.000 100.41% 86.000 600.986.00% 100.000 4.KPBB untuk Cetak NPWP .654.000 200.000 150.000.000.047.000 200.000.185.20 05 00 00.000 300.000.191.Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan .000 12.000 95.000.000 240.000 81.00% 54.000 615.384.000 600.000 187.000 200.000.986.000 100.787.000 300.103.00% 100.00% 100. 4 03 01 02 03 04 1.000 100.000 75. 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .000 200.000.774.000.000 100.000. 00.000 12.000. 4 05 1.000 150.440.000 1.Tambahan Perubahan .488 2.00% 0.BPN .000.00% 100.027.000.774.PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN CANGKUANG . Pemerintah Pusat .000 100.00% 100.375.44% 100.000.000.140.500 5.082. 01.00% 100.000. RI II .000.000.160.750 2.20 05 00 00.KPBB Mobilitas .700.20 05 00 00.00% 0.000 27.755.000.Pengamanan RI.380.000.00% BELANJA BANTUAN 1.000 200.000 135.71% 69.500 14.140.000. Wiranatakusumah Baleendah Bandung - 6.20 05 00 00.375.174.20.000 25.787.000 27.000 2.000 300.000 1.000.000. 00.65% 75.000 20.000.20 05 00 00.64% 69.000 3.KODIM .640. 4 01.047.000 39.000.000.000.000.000 300.000.000 1.00% 100.000 187.000.000. 00.000.PKK Kabupaten Hibah kepada DEKOPINDA Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI Hibah kepada PERSIKAB Hibah kepada PSSI Gerakan Pramuka Kwartir Kab.00% 100.000 250.hari besar keagamaan PAM tertutup RI 1.000 240.000.KEJAKSAAN .988 2.00% 05 06 07 08 09 10 11 11a 1 .750 9.000 100.Idul Fitri .000 135.74% 100.00% 75.00% 100.99% 77.230. * PAM RI I KODIM POLRES KOREM * PAM RI II KODIM POLRES SERTIJAB WAKAPOLDA .000.000 - Realisasi 4 176. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1.210.00% 0.000.000.000. 05.264. 31 x 5.20 05 00 00.000.000 50.000.63% 100.00% 100.988 7.000 2.000.00% 50.PKK Kec.000.440.000.00% 0.000. 00. 4 03 1.000 500.000 760.

000 82.000.000 1.000.Md. Ranca manyar .000.Md.000 1.000 1.491.000 139. Lebakwangi . Sukarahma Rt 2/6 Ds. Wargaluyu .85% 29. Rancakole .000 53.777.000 1. Bojongpulus RT 4/2 Ds.475.000 5.91% 1.Drs Husni .000.000.20 05 00 01.000. Cidodol .00% 100.Md. Ciganitri RT 3/9 Ds.46% 62.000 1. Al-Ikhlas Kp. .Md.000 1.500.00% 100.000 630.259.500 646.072 15. Cikopo Rt1/7 Ds.Md.000 1.000 1.Md.000 151.841.000 13.000 100. Ciapus .Md. kemasyarakatan… Bantuan Sosial beberapa Org. Gumuruh Ds. 202.370 32.000 1.000. Sapras Keagamaan untk FKPP . Thoriqul Janah RW 10 Ds.000 1.Md.000 16. Rancakole .000.63% 60.000 1.000.000.Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds.Iid Saepudin . Cinangka Ds. Banjaran .370 32.000.000 15.370 32.Md.At-Taubah Kp. Cikadu Ds.Md.000.830 8.000.000 1. Al-Huda Kp.833.20 05 00 01.000.438. Al-barokah Kp. Babakan RT 2/9 Ds.050.000. Cintaasih Rt.370 100.Md. Saar Ds.000 267.625.000 1. Tenjolaya .Md. Cikan cung .Islah Kp.Md. Nurul Falah Kp.000 589.090 135.242.Md.000.259.500.000 1.000.00% 42. Nagrak . Roudhotul Zannah Kp.000.000 1.000.625.000 1.500.Hidayah Kp. Al-Muttahid Kp.Md Nurul Islam Kp.000 1.000 1.Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung BAZ Kecamatan .023.050.558.Rusmana .875.000 151.000. 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org.590.000 160.000 1.841.000 1.00% 66.000.000. As-Sidik Kp.teguh P . Al.331.Diniyah. a.259.000.242.00% 100. 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org. Miftahul Huda Kp.370 32.Pelayanan Ibadah Haji . Al. Manggahang .Md.370 32.Kode Rekening 1 Uraian 2 Bantuan Gubernur 12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 Anggaran 3 Realisasi 4 % 5 1.000 225.491. Pangauban Ds. Idasilatul Aulad Kp.000.000.Pataruman Rt 2/6 Ds.Md. Baiturrohman Kp.383.LPTQ . Jengkol RT 3/6 .000 1.370 32. Margahurip .30% 1. Reungascondong RT 6/11 Kel. Kerenceng Ds.000.556.733. Darul Huda Kp. kemasyarakatan 1.000.Suparman .000 71.20 05 00 01.000.000 202.000 1. MA dan MTS.815.00% 154.000 53. Bunisakti Ds.375.000 1.091. Miftahul khoer Kp.55% .Md.61% 102.Andir .MI ♠ MTS Al Marup Kec. Al-Azhar Kp.Terry R .259.851.Md.05% 2 .205 31.Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) Hari Raya Idul Adha 135. PasirJambu ♠ Bant.000 52. Bojong Malaka .000 1. Lengkong . Ciruum Ds.500. Citeureup Rt 2/4 Ds.000 139. Rancakole . Adz-zdikru Almahmudin Kp.000 337.Gebyar Tahap I untuk MD .500.259.000 1.Wargasaluyu . Miftahul Jaza Kp.000.Sumantri .475. 4/2 Ds. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.000 1. Hikmatul Marta RT 3/8 Kel.750. Sirojul Azhar Kp. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan Bantuan Sapras Keagamaan Untuk : .500.000.000 100.000.Md.000.Md.Md.Hari-hari Besar keagamaan . Cikan cung . Neglasari .000 1.Majlis Ulama Indonesia Majlis Ulama Kabupaten Bandung MUI Kecamatan di 31 Kecamatan MUI Desa 276 Desa/Kelurahan .259. Psr Kanyere Ds.259.000.590 32.875.579.000 1.000 307.000.000.

Pageuningan Desa Pasirhuni .000 1.000.000 1. Pangguh .Md.Md.000 1. Ciaro . Mkrjaya .Md. PsrMlya ds.Md.Md. Sirojul Munir kp.Md. Al-Muhajirin Kp.000 1.000 1.Maja laya . Riyadul Janah Ds.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000.000.000. Pangalengan .000. Cipa ray . Pasr Muncang Ds.Md.000.000 1. Cibeurang Ds. Jagabaya . Pakutan dang .000. Baitul Rohim Kp. Al.000. Al-Amanah Kp Talun Raya Ds. Al-Hidayah Kp. Ash-Shidiq Kp. Attawakal Kp/Ds Pangguh . Al-Misbah Ds.Md.000 1. Baitul Arief Kp. Margamulya .000. Miftahul Huda Kp.000 1. Al-Hasyimiyah Kp. Al-Ikhlas Kp. Cikalong . MkrMukti Ds.000.Md. Al.000.000 1.Md.000. Margahayu Tengah .000. Cigunting Ds.Md.000. Cikitu .Md.000 1. Darul Falah Kp. Pamoyanan Ds.Md. Al-Ikhlas Kp. Skamanah .Md.Md. Hidayatul Ulum Kp. Rancatungku . Al-Islamiyah Kp. Al-Hikmah Kp.000 1. AL. Al-Mubarokah Ds.000. Nurul Iman Kp. At-Taqwa Kp.000.Md.000. Cibiru .000.Puncak Mulya Ds. Maru yung .000.Md. Mekarsari Ds.000 1.Md.Md. Nurul Huda Kp.000. Karyalak sana . Mandala sari . Bkn Cikalong Ds.000 1. Sirojul Huda Kp.000 1.000.000.000. Haurgombong Ds. Al-Amin Ds. Nurul Hikmah Kp.Md.Md.000 1. PsrPogor Ds.Md.000 1. Taufik Al-Munawaroh ds.Md.000 1.000 1.000 1.Md.Md.Md. Gandasari .000 1.000. Jagabaya .Banjarsari Ds.000. Mandala wangi .000 1. Karangtunggal .Cisapi ds.000. Pasanggrahan kulon Ds.000. Sayang Ds. As-Shopiyah Kp.000.Md. Warung Lobak Ds. Cimanuk Ds.Md.Md.000 2.000 1. Bojong Picung Ds. Sayang Ds. Pasarean Ds Cimaung . Cibitung Ds. Baiturrohman Kp. Sukaluyu .Md.000.Md.Md.000 1. Bbkn. Robithoh Kp. Al-Ikhlas Kp. Ciha wuk .000 1.Md. Marga mulya .000 1. Bbkn Citalaga Ds. Langensari . Nurul Iman ds. Mekarsari .Hidayah Pasrlanjung Ds. Cincin . Neglasari .000.000 % 5 3 . Pangguh .Md.000 1.Md.000 1. Bojong mulya . Maggungharja . Nusa Ds.000 1. Jagabaya .000 1.Md.000. Sekesalam Ds. Rancatungku . Tegallame Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 Mandalasari . Baiturrohman Ds. Nuurul Iman Kp.Md. Khusnul Khotimah Kp. Cinang gela .000. Santosa . Kancana Ds. Karangtunggal .000. Berman Ds.Md. Wates Ds.Md.000 1. Nurul Ihsan Kp.000 1.000 1.000.Md.000 1.000 1. Lembr Awi Ds. MkrPawitan Anggaran 3 Realisasi 4 1.Md.Md.000.500. Al Irsyad Kp. Awaliyah Al-Islah Ds. Pasir Kaliki Ds.000 1. BuahJajar Ds. Banirusydi Kp. Bbk Tjg Ds.000.000. Al-Miftah Kp. Tanjung .Puncak Mulya Ds.000 1.000.000 1. TribaktiMlya .000 1. Lebakwangi Ds. Manda lahaji .000.mu'min Kp.Tjgwangi .000 1. Nurul falah Kp.000.000. Nurul Jadid Kp. Mandala sari . Babussalam Kp.000. Pangauban .Ar-Rohman Kp.Bojong Ds.000.Md Raudhatul Thoibin Kp.Md.000.Md.Barokah Kp Tarikolot ds.Md. Loa .000.Md. Ciha wuk .Md.Md. Pasir Gambir Ds.000.000.000 1. Nurul Iman Kp.000. Al-Ikhlas Kp.000 1.

000.PP Bahrul Ulum Kp.PP.Karyalaksana . DaarulJihad Kp.MI. Leuwicariu Ds.PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp.000. Majakerta .Muttaqin Kp/Ds Ciaro .Mjl .000.YPKM Al.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Md. Nurul Iman Kp.000 1.000 1. Al-amanah Kp.000 1. Manirancan RT 2/2 Ds.000.HgrManah Ds.PP. Miftahul Jannah Kp.000 3.Md.Rancakole .000 23.000.Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.000 231. Lembaang Bagus Ds. Dampit . Lagadar . Nurul Amal Kp. Babakan Peuteuy .000. Majalaya .000 1.Mi As-salam Kp/Ds Maruyung .000.000.Mekar Jaya .000.PP Al-Fitroh Kp.PP. Langonsari .000.000 1. Cikoneng .000 1.Md.Fatah Kp/Ds Cisondari .000 1.PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds.000. Tenjo laya .000 1.000.000 1. Arrohman Kp.000. Dampit .Hidayah Kp.000 1. MkrJaya .76 Ds.000 1.000 2.PP.000.Md.000.000. Al Mubarokah Kp. Pakutandang .000 1. Sindangsari Ds. Min Hajul Anwar Kp. Cikitu .000 1. Cikuya Ds.000 1. Cukang Haur Ds Sukajadi .PP Al-Hidayah Sutam Kp.000.Md.Mts Persis 102 .000.000 1.Pondok Pesantren ♠ PP. . Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap .000 1. Tarumajaya .000.000. Bojonggenggong Ds.Md.Md.000 1. Lebak Muncang .000 1. Miftahul Abror Kp.000 1.000.PP Alimuhtar Kp. Patunahan Ds.Pamekaran .000 1. Panyocokan . Rawabogo .PP Assalim Ds.000 3. Raya Nagreg Km 38. Situsari Ds. Padamulya .000.Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds.000.000 500. Darul Hiokam Ds. SkManah .000.000. Maruyung . Mariuk ds Bojongsalam . Bojong Ds. Lembur Tegal Ds. Padamukti .MI At-Taqwa Kp.000 1.Md. Cibuntu Hilir Ds.Md.000 1.000.000 1.Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 .000.000.000.000 1. AL.000.000 1.000.000.000.Sumbersari .000 1.000 1.000.000 1. Kec. Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds. Cikawao 1.Sutam Ds.PP.000.Gebyar Tahap I untuk PP . Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds.000 % 5 .Md. Al-Huda Kp Sukamanah Ds.000.000.000.000.000 1.000.000. Bayongbong Ds.000. Pasir kuda Ds.10% 4 . Lampegan .000 1.Arjasari .000 1. .Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec. Cibiru Kec.PP Salafi Robithoh DS. Darut Takrib Kp.000 1.000 1.MD.PP Bahrul Ulum Kp. Japar RT4/6 Ds.000 1.500.Raya Rancaekek No.000 5. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk . An-Nur Kp. Sukamanah Ds. Ancol Mekar Kec.000. Kiangroke Banjaran ♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur ♠ Qoriah . Al.000.000.Md. Al-Japarun Kp.000 1.Mi Pamoyanan Ds. Cicalung Ds. Neglasari .000.000. Rancabali Ds.000 1.000 1.Md Fathhul Khoer Ds.000 5.000. .MA Al.000 1.000 1.000.Md.000.000.MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds. Ciloa Ds. Jolok Ds.000.000 3.Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang .000.000 1.000. Solokanjeruk Anggaran 3 Realisasi 4 1. Mekar jaya . Drawati . Cisapi Ds.Paninggaran Ds.Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah .Ikhlas Kp.Bojongjati ds Bojongloa .PP Riyadhus Salam Kp.000 1.000 1. Suka mantri .000.000 1.PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp.Hidayah Jl.000 1.000 1.000 1. Aliyah Al Falah Jl.000 25.MA. Miftahulm Hidayah Kp.MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp.PP Baiturrahman Kp.PP Al. MkrJaya .Mts An-Nur Ds.PP Al-Huda Kp.000.000 1.Mts Al-Falah ds Pamentasan .000. Walahir Ds.Md.PP. Sukamanah .Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas .

000. Nurul Huda Kp. Nurul Taqwa RW 07 Kel.000.000 2.000 4.Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp.000 5.Keagamaan / Mesjid ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa ♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh ♠ DKM Al Ikhwan ♠ Infaq Pp.000 % 5 . Al.000. RT 1/9 Ds.500. Karenceng RT 3/3 .000.000.000 50.000 1.PP.000.000.000.Mj. Sukasari .PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp.Lembur Tegal Ds.000 2.000.000.000 1.000.000.Hikmah RT 4/6 Kel.000 1.000. Muara Baru Kel.Barokah Kp.000 1.000 1.000 1. Al.PP Al Miftah Kp BBk Tjg.Mj.000 90.000 1. Ar-Rahman Kp.000.GebyarTahap I untuk Mj.000 5.000 1. Nurul Falah kp.000. Nurul Iman Kp.000. Mulyasari .000.000. Al.000 100.PP BBk Darul Hidayah KP.Mj.000 2.000.000 1.000 1.000 2.PP Darul Falah Kp.PP Nurul Huda Kp. Karenceng Ds.Mj. 1 RT 4 Rancaekek Kencana .hikmah Kp. Manggahang 1.000.Furqon Kp. Jonggol RT 3/6 Ds.000 1.000 1. Al-Istiqomah Kp.Sindangsari Kec.000 1. Bojongkoneng Ds.000.000. Walahir Ds. Al.000.000 16. Kawungsari RW 08 Kel.Mj.000 1.PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds. Al. .Mj.000.PP Al-Fauziyah Ds.Hidayah Komp.000.000.500. Bdg ♠ Mj.000 10.000. Cinunuk Cileunyi .Cirompo . Cijagra Kec.000.000 1. Al-Rakhmat Kp. Andir .000 1. Bojongmalaka . Miftahul Ulum Ds.000.000 5. Andir .Cimata Ds.Nurul hikmah Kp. Loa .000 1.Pontren Darul Musafir Jl. FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi ♠ Mj.Mj.875.000. Cikawao Kec.Paseh .PP Tsamrotul Ulum Kp.000.Pontren Faturrahman Ds.Mj.PP Al-Jawahir Kp.Mj. Pasirjambu .000.000. Paseh .PP.000.000. Al. Andir RT 1/4 Manggahang . Sindangsari .000 1.000.000 1.PP Miftahul bayan Kp.Mj Al. Rengascondang RT 05/11 Kel .000.000 1.000. Sukamantri .000 5. As Sofia Dayeuh Kolot . Cikoneng Kec.000 1. Bojongemas . Babul-Huda Kp. Cipaku . genteng Kec.Mj.000.000 1. Pasir Biru RT 4/15 Ds.000 50.000 1. Ciparay ♠ Mushola Azziziyah ♠ PP.Mj.Pemuda Ansor .000.500.000.Mj. Kamboja V No.000 25.PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km.000 18.000 5.000 5.000 5.000 116.islah Kp.000.000. Bojongkunci .000 1. . Papakgade .000. Al Hidayah Kp Paledang Ds.500.Mj.000 3.000 1. Al Hikmah Jl.000 1.000.000. Pasir Jati Lebah .000 5. Fatahul Huda ♠ Mj.000 1. Margamekar .Mj.58% 5 .000. . Sekebungur Ds.000 1.522.000.500.000 1.000 3. Dangder . Hidayatul Taufik Kp. .000 1. Al-Barokah Kp.000 2.000.Mj.000 2.000. Buah Dua Kec. Pamenkaran .000. Cibiru Cileunyi Wetan ♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah ♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III ♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah ♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al ♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah ♠ Pembangunaan Mj.000 25.000.PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao . Pamekaran .000 3. Baleendah Permai .Mj.500.PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Mj.8 .000. Milad II Uin Pasundan Gunung Jati ♠ Mj. Pacet ♠ Mj.000 2. Jami & Pontren Al Hikmah ♠ KUA Bojongsoang ♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 ♠ Mesjid Al Iklas Kp.Furqon Kp.Cisangkuy Ds.775.Warga Mekar . Nurul Ikhwan Kp. Pabeyan Ds. Rancaekek ♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab. Ds Tanjungwangi .Ikhlas Kp. Panclut RW 05 Ds. Al.500.Mj. Al. Mangunjaya .

Al.000.Ihsan Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Mj. Miftahul Jaza Kp. Cibolerang Ds.000.000 1. Pasir mulya . Nurul Hikmah Kp.000. Baiturrahman Kp.Ikhlas SDN Mangahang I . Mandalasari . Panenjoaan . Miftahul Khoer Kp. Jagabaya .000. Batununggal Ds. Attawabin Kp.000. SMP Muslimin Panyaulungan Ds.000.000.000.000 1. Al-Huda Kp. Al-mubarok Cibiru Hilr Ds. Al.Mj.Mj.000 1.Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 .000. Al-Fathul Huda Kp.000 1. Nursa'adah Kp.000 1. Babakan Peuteuy . Nurul Huda Kp.000. Nurul Iman Rt 1/16 Ds.000 1.000 1.Cicalengka .Mj.000 1.000.000.Mj Al-Wahhab Kp.000 1.000.000.Mj.Mj. Pamoyanan Ds.000. Nurul Falah Kp. Sindang Panon RW 12 .000 1.000. Sindang Panon .Ikhlas Kp Cisungkur Ds.000.Mj.000 1. Rancaoray RT 1/1 Ds.Amanah Jl. Pengkolan Rw 3 Ds. Campakamulya Anggaran 3 Realisasi 4 1. Miftahussudur Kp. Nurul Iman Kp.000.000 1. Al. Ciseupong RT1/6 Ds.000 1.Hidayah Jl.Mj.Al. Bojongsoang RW 1 .000 1. Cinangka Ds. Bjr .Mj.000 1. Lamping Ds. Cipinang .Mj.000 % 5 6 . Lengkong .Cinunuk . Sukarahmat Ds.000.Mj. Ciluluk .000 1. Nagrak . Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya . Cikamuning Ds. Beor RT 1/11 Ds.000 1.Mj. Beor RT 1/11 Ds. Babakan Garduh RW 16 Ds.000 1. Ciluluk .000.000.Kobar Kp. Al. Cimekar .000 1.000 1.000.Banjaran .000 1.Mj.000.Al-Ikhlas Kp. Tjg. Pasir Mulya . Munggangsari Bbk Peteuy . Al.000.000.000.Mj.000. Cikalong Ds. Nyempet Ds. Jagabaya .Mj.Mj.An-nur Kp. Mandalasari .Mj.000. Tanjungwangi .000 1.000.Malik Kp.Mj.000 1.000 1. Al. Nagreg .000 1. Sindangatoy Ds.000. Margaasih . Cipinang .000. Nurul Ikhlas Kp.Mj. Pamoyanan RT5/2 Ds. Baitul Arief Kp.000 1.Mj.Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 .Mj. Mandalasari .000.Mj. Pasirmulya .Mj.000 1.Barkah Kp.Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds.000 1. Margaasih .000. Al-Ikhlas Kp.000.000 1. Jagabaya . Al-Ma'ruf Kp. Batununggal Ds. Haur Gombong Ds. Pasir Kaliki Ds.Mj.Mj. Belong RW Ds. Miftahul Muttadin Kp.Ikhlas Ds. Al-Zihad Kp. Wangi .000.000. CiawiTali RT3/8 Ds. Al-Fatah Kp. Nurul Wasilah Ds.Al-Aliyah Ds.000.Bandasari .000 1. Cilangka Ds.000 1.000. Tarbiatul Buani Kp. Al-Istiqomah Kp.Mj. Waluya .Mj. Ciluluk .Bbkn Wangi Ds. Nurul Iman Kp. Al.Mj.000.000. Pasirlanjung Ds. Al-Hidayah Kp.Mj.000 1.Mj.000.000 1. Cikamuning Ds.000.000 1.000.000 1.000.000.000. Pasirmulya .000 1.Barokah Kp. .000 1.Mj. Cikiara Ds. Akhlaqul Karimah Kp.000 1. Cikuya Ds.Hidayatul Muttadin Kp.000.Mj.000 1.000 1.Mj. An-Najah Kp. Al-ikhlas Kp. Ciseureuh Ds. Cigadog RT 3/2 Ds.000 1.Mj.Mj. Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy . Kocakoca Wetan Rw 15 Ds. Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds. Al. Ar-Rahmat Kp. Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir . Cikalong .000. Al-Fatah Kp.Mj.000 1. Gumuruh Ds. Al-Husaeniyah Ds Panenjoan .Mj. Babakan .Mj.Mj. Mandalasari .000. Baba kan Peuteuy .000.Mj.000 1.000 1.Mj. Al-Mubarokah Kp.000. Kocakoca Wetan Ds. Negla sari kec. Dampit .000 1. Cinangka Ds.000 1.000 1.Mj. Al. Buahbatu .Mj. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds.Bandasari .000.Mj.000. Cipinang . Bugel RT 4/5 Ds.Mj.Mj. Al-Fatah Kp.Mj.Mj.000 1.000 1.Mj. As-Syujai Bojonggenggong Ds. Banjaran . Jatisari .Mj. Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk .Mj.000 1. .000 1. Neglasari .Mj.000 1. Rancasuni Ds.000 1.000.000 1. Citeureup RT 3/4 Ds.000 1.Mj. An-Nur Komp.000 1. Cileunyi Wtn .000 1.000. Cimekar . Riyadhul Jannah Ds.Mj.Mj Al.000. Margaasih .000.Barokah Kp.000 1. An-Nur Kp. Babakn Ds.Mj. Nurul-Huda Kp. Cipinang . Neglasari .000 1. Cicalengka . Jagabaya . Citeureup RW 10 Ds. At-Taufiq Kp.Mj.000 1.000. At-Taqwa Kp.000.Mj Al.Babakan Peuteuy Rw 7. An-Nur Ds. GPA Blok C & D Ds. Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds. Cicalengka .000 1.000 1. Dampit Rt1/6 Ds Dampit .000.000 1.Mj.000 1. Rancalame Rw 3 Ds.Mj Baiturrahman Ds. Panenjooan . Cicalengka Wetan .000 1.000.000 1.Mj.000.000.000.000. Patola Ds.000.000.

000 1. Awi Lega Ds. Neglasari .000. Pakuhaji . Babussalam Kp.Mj. Karyalaksana . Bjong Kondang . Al-Hidayah Kp.000 1.000 1.000 1.000 1.Mj. Bj.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 1.000 1.Mj.000 1. Al-Hidayah Kp. Neglasari . Parumasan Ds Pannguh .000 1.000. Garduh Ds. At-Tosin Kp. Cirawa .000 1.Mj. Al-Amanah Kp. Mengger Ds.000 1. Sukamanah Ds.000 1. Pasirlayung Ds Jagabaya .000.Mj.000.Mj.Mj. Jolok Ds.Mj.000 1.Mj. As-Su'ada Kp. Padasuka .Mj. An-Nasro Kp. Baitul Muslimin Kp.Bali Ds. Al-Ikhlas Kp.000 1. Miftahurrosyad Kp.000 1.000.Andir Ds. Pakutandang . Padaulun .Mj. Al-Fajar Aulia Kp.Kebon Tiwu Ds.000.000. Al-Barokah Kp. Ar-Rohman Kp. Tegalame Ds. Majasetra .000 1.Mj.000. Lebaksari .Mj.000.Mj.000 1. Cijalatong Ds.Mj.000.000.000 1. Parumasan Ds. Nurul Falah Kp.Mj. Margahayu Selatan .Mj.000 1.000 1.000 1.Mj.Mj.000 1.000 1.000. Al-Ikhlas Kp. Karyalaksana . Al-Muhajirin Kp.000 1. Cijambe Ds. Al-barokah Kp. Sirnagalih Ds. Lamping Haur Ds.000.000. Nurul Huda Kp.Al-Huda Buglsn Paledang Ds.Mj. Sindanglaya .000.000.Mj.000. Bojongkoneng Ds. Panyocokan Kec. Al-Amin Kp.000 1. Ciloa Ds.000 1.000 1.000 1. Pangguh . Parumasan Ds Pangguh . Mj.000. Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang .000.Mj.Mj.000. Al-Mardiah Kp.000 1.000.000 1. Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta . At-taqwa Kp. Babakan Salam Ds. Majakerta . Al-Barokah Ds.Mj. Aging) Ds.000 % 5 7 . Malingping Ds.000 1. Karyalaksana . Dukuh .000 1.000 1. Dayeuh Kolot . Hidayatuttauhid K[p.Mubarokah Kp. Baitul Hikmah Kp. Pangguh .Mj. Al-Furqon Kp. Prm Pasirmadur Endah I Ds.000.000.000.Mj. Mekarlaksana .Mj.000 1. Saparoko Ds. Lebak Pulus Ds.000 1.000 1.Mj. Cihalimun . Cangkuang Kulon .Mj. Ciharalang Ds. Santossa . Karanganyar Ds.000.000 1. Majalaya . Al-Musyawaroh Kp.000 1. Manirancan Ds.Mj. Cipeer Ds.Mj.000 1.000.000 1. Majasetra .000.000.000 1.000.000. Cinangka Ds. Nurul Ilmi Kp. Al-Hidayah Kp.Mj. Al-Japar Kp Rc. Pasir Kuda Ds. Cilaja Hlr.000.000 1.000.Mj. Pangguh .Mj.000. Neglasari .000 1.000. At-Taqwa Kp. Darussalam Kp Darussalam Ds. Al.Mj.000.Mj. Ciaro . Lampegan .000 1.000.000.000 1.Mj.Mj Al-Ma'mur Ds. Cikoneng .000. As-Syuro Kp. Al-Hidayah Kp.Barokah Kp. Bojong Picung Ds. Pakutandang . Citeurep Ds. Cibeet . Cincin .000.Mj.Mj.Mj. Al-Ikhsan Cigondewah hilir .000 1. Majakerta . Nasrul Haq Kp.Mj. Nagreg .000.000. Uswatun Hasannah Kp.Mj. Darul-Falah Kp.000. Riadhus Salam Kp.Mj. Sabilusalam Kp/Ds Cipinang .000.000.000.000. Bbkn. Al-Akbar Kp. Cikoneng .000 1.000.000.Mj Al-Barokah Kel.000.000.000. Cinta Karya . Ciaro Anggaran 3 Realisasi 4 1. Cikadu Ds.000 1.000 1.000 1. Cincin .000 1. Arrohman Kp. Rancaheulang Ds.Mj. Pasawahan .Mj.000. An-Nur Kp. Pangguh . Baitul Amal Kp.Mekarlaksana .000 1. Al-Ikhlas Kp.000 1.Mj.Buah Jajar Ds.Mj. Mekarlaksana .000 1.000.000. Al-Hikmah Kp. Al-Ikhlas Kp/Ds. Al-Itishom Kp.000 1.Mj.Mj Nahjussalam Ds.Mj.000 1. Pasir Honje Kel. Ciaro . Mincrik Ds. As-Salam (MJ.000.000 1. Karyalaksana . Al-Ikhlas Kp/Ds.000.000 1. Cincin .000. Nurul Iman Kp Puncakmulya .000 1. Pangguh .Babakan Ciparay .000.Bbkn Pangauban . Sekesalam Ds.Mj.Cimaung . Ciandong Ds. Dayeuh Kolot U/ : .000.Mj.000.000. Sawargi Kp.000 1. Baiturrahman Kp. Nurul Falah kp.Mj. Talaga Ds. Cibunar Ds.Mj Al-Ikhlas Kp.000. Tegalame Ds.000. Ciaro .000 1. Nurul Iman Kp.000 1. Ds. Bbkn Ds.000.Mj. Kadu Pojok Ds.Mj. Sagara Cipta .000 1.000.Mj.000 1.Mj. Ds. Al-Mubarokah Kp. Assalam Kp.000.000. Lebak Muncang .Mj. Bojong . Al-Ikhwan Kp.Mj. Pangguh .000 1.Mj. At-Taqwa Ds.000 1.000 1.000 1.Mj.Mj. Al. Ciburial .Mj.Mj.Mj. Assalam Kp. Lampegan . Mandalawangi .000. Sabilil Muhtadin Kp.Mj.000. Mekarsaluyu .

000.000. Bojong Ds.000 1.000.000 1.000 1.000 1.000 1.000. Salamungkal Ds.000.000 1. Miftahul Falah Kp.Mj. Neglasari Ds. Banjarsari .000 1.000 1. Kb.000 1.Mj.Mj. Al-Hidayah Kp. Mekarpawitan Kp. Lembangbagus Ds.000 1.Mj.Mj.000 1.000.000 1.Mj.Mj. Al-Muhajirin Kp.Mj. Al-Hikmah Kp/Ds. Sukamantri .Mj. Sekeawi Ds. Sayang Kaler Ds.000 1.Mj.Panyadap . Ry. Kopi Ds.000. Lamajang .Cibatur Ds. Sukamanah .000 1. Sayang Ds.Cisondari .Batureok Ds Pssirjambu . Nurul Ikhwan Kp. Ar-Rohman Kp.Cikujang Ds.000. Maruyung . Cisondari .Mj.000. Al-Barkah Kp. Cibodas .000.000.000 1. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri .Mj.000.000.000.Mj.Mj. Babul hikmah Kp Sinumbra Ds.000.000. .000 1.Mj.000 1.000. Sukamanah .000.000.Mj.000 1. Psr. Arya Nurjanah Kp.Mj. Bojongsalam .000 1.Mj. Rancatungku . Cihaur Ds. Cipaku .000 1. Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds.000 1.Mj.Mj. Cukanggenteng .Mj.Mj. Margamulya . Pangauban . Miftahul Falah Kp.000 1.000.Awilarangan Ds.Mj. Karangtunggal .Mj.Mj.000. Padamukti . Ass-siddiq Kp.Andir Ds. Cipadali Ds. Al-Bainur Kp/Ds. Sukarame Ds.Sukamanah .000 1. Tanjungwangi .000 1.000.000.000. Nurul Islam Kp Baruseun Ds.Mj.000.000.Mj. Al-Mukhtarul Khoir Kp.000 1.000.000 1.Lemburawi Ds. Rancatungku .000.000. Al-Fatah Kp.000 1. Al-Khilal Kp.000 1.000 1.000.000 1. Nurul Iman Kp.Neglasari Ds. Cibolang Ds. Pasirmulya Kulon Ds. Al-Mujahidin Kp. An-Nahl Kp. Sukamanh . Indragiri . Cihaneut Ds Tenjolaya . Al-Janah Kp/Ds.Cijengkol Ds. Mj. Sukamanah .000.000 1. Al-Amanah Kp.000.Mj.000 1. As-Salam Kp. Pusaka Nurussalam Jl.000 1. Anwarul Huda Kp. Hidayatul Mubtadiin Kp. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds.000.Mj.Mj.000. Khoerul Wasilah Kp.Mj. Al-Karamat Kp.000. Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah . Tanjungwangi . Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah .000 1. Pasir Tumengung Ds. Sukamanah .Pasir Surawung Ds Cijagra .000. Mandalahaji .000 1.000 1. Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah . Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah .000 1.Mj.000.000 1. Mekarjaya .000 1. Sukamanah .Mj.000. Puja Ds.Mj.000. Al-Ghofar kp.Mj.Mj. Nurul Falah Kp.000 1.000. Nurul Huda Kp.Hegarmanah Ds Tenjolaya .000 1. Mekarsari .000 1.000 1.000. Bojungkunci .Mj.Mj.000.Mj. Pasirmulya Ds.Lantaya Ds.Mj.000. Al-Janah Kp.Mj.000. Solokan Jengkol Ds.Pagaden Ds.Mj.000 1.000. Nurul Huda II Kp.000.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Mj.000 1.Mj.000. As-Salam Kp. Margamulya . Sukamulya .000.Mj. Al-Muttaqin Kp.Mj. Margamulya . Cipasung Ds. Al-Fitroh Kp.Mj. Nagrak . Pamuntangan Ds. Lamajang . Pasirpari Ds. Sukamantri .000.000 1.Sadang Ds. Nurul Iman Kp.000. Nurul Wasilah Kp/Ds. Cau ds.Mj. Maruyung .Mj.000.000 1.Mj. Ad-Da'wam Kp.Mj.000 1. Al-Qomar Jln.000 1. Karangtunggal .000. Rancatungku . Sindangsari Ds.Cikajang Ds.000. Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah .000 1. Addikro Kp. Manirancan Ds.000 1. Maruyung . Cinagela . Sukamanah Ds.000 1.Rancabali Ds.Mj. Babakan Ds.000 1. Al-Falah Kp. SkMulya .000.Mj.Mj. Langonsari . Pasirmulya Kulon Ds.000 1. Kadatuan Ds. Al-Falah Kp. Al-Muhajirin Kp. At-Taqwa Kp. Ds.Mj.000 1.000. Fathul Ulum Kp. Al-Hidayah Kp.Mj. Cipaku .Mj.Rancapanjang Ds.000.Mj. Rancakasumba Anggaran 3 Realisasi 4 1. Ath-Thoriq Kp. Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah . Al-Ikhlas Kp. Al-Furqon Kp.Rajadesa Ds.000. Miftahul Huda kp.Muncang Ds.000 1. Al-Islah Kp. Ds Sukamantri Ds.000 1.000.000. Rohmatul Huda kp. Hidayatu Tsani Ds.000 1. Karangtunggal . Neglasari Ds.000.Mj.000 1.Mj.000 1. Cigentur . An-Nur Kp.Andir Ds.000.Mj. Al-Ikhlas Kp.000 1. Margamulya . Al-Mu'Min Kp/Ds. . Rancatungku . Pasir Panjang Ds.000. Ds.000 1.000 1.Sukamulya . Lamajang .000 1.000 1. Papakmanggu Ds.Mj.000 1.Mj.000 % 5 8 . . Gunung Cupu Ds.000. Sukamanah .Mj.000. .000 1.000.000 1.Mj.Mj.000. Kb.000.000.000.000.000 1.Mj. Cipaku .000 1.Mj. Majalaya .Mj.Mj.Mj. Shopiyah Kp. Nurul Iman Kp. An-nur Kp. Ciaro .

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti - Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang - Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. - Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar - Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame - Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara - Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka - Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame - Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari - Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran - Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara - Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar - Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara - Mj. Al - Khautsar komp nataendah - Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati - Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu - Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu - Tarling Tgl.09-09-08 - Mj. Al - Abror - Mj Al - Hidayah - Mj Al - Ikhlas - PP Al-Barokah Ds.Rawabogo - Mj Wafaul Ummah - MD Al - Inayah - Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah - Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" - MD Himaat Taufik - Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong - PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan - MD Miftahul Sa'adah - MJ Al - Alfurqon - Ds. Campakamulya - Ds. Pasir Huni - Tarling Tgl.10-09-08 - Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo - Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar - Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong - Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar - PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru - Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut - Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut - Md. An-Nur Ds. Jatiendah - Mesjid Cilengkrang - Tarling Tgl.11-09-08 - Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. - Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti - Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak - Mj. Al - Barokah - Tarling Tgl.16-09-08 - Mj. Barokah Ds. Padamukti - Mj. Assyyroj Ds. Padamukti - Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari - Mj. Al-Ikhlas - Mj. Al-Ikhlas - Mj. An-Nur - Mj.Al-Mukaromah - Mj.Al-Hidayah - Mj. Al-Annam - Mj.Al-Barokah nur huda - Mj.Al-Khoer - Mj. Al-Bassor Ds. Bojong - Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari - PP. Wahdatul Tauhid - PP.MD. At tarbiyah - Mj. Al Hidayah - Mj. Al Fatah - Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan - Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung

Anggaran 3

Realisasi 4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 3.000.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000

% 5

9

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat - Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh - Md Riyadul Athfal - Md. Baiturrahman Ds. Ibun - Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan - Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun - Mj. Al Amin - DKM Ar Rachman - PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari - PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku - Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku - Md. An-nur Ds. Sukamanah - Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan - Tarling Tgl.17-09-08 - Mj. Al-Hikmah - Mj. At-Taqwa - Mj. Wasilatunaja - Mj. Al-Jihad - Mj. Riyadul Janah - Mj. Al-Maumuddin - Mj. As-Sa'Diyyah - PP As-Siroj - PP Fathul Mubin - Md. Al-Wasilah - Md. Fathul Mubin - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya - Mj. Babussalam Ds. Cikasungka - Mj. Besar Cicalengka - Safari Ramadan 1429 H - Tarling Tgl.23-09-08 - Mj. Al Falah - Mj. At Ta'un - Md Baiturochman - Mj. Al Islam Baabul Janah - Mj. Arouf - Mj. Ad Darojah - Mj. Nurul Huda - Mj. Asyifa ;- Mj. Baitussalam ;- Mj. Al Barokah - PP. Al Irsyad - Md. Salman - Md. Awaliyah Almuawanah - Mj. Al Karomah - Mj. Baiturochman - Mj. Nurrochman - Mj. Wadatul Siddiq - Mj. Al Ikhlas Cisabuk - Mj. Nurul Amanah - Mj. Al Ikhlas Kancana - Mj. Al Mukhlisin - Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang - Mj. Al Istiqomah - PP. Wasilatus syifa - PP Biyadatul Hidayah - Md AlHidayah - Md. Nurul Huda - Md Al Mutaqin - Md. Al Fadilah - Md. Miftahul Huda - Md. At Taqwa - Md. Al Bariyah - Md. Raudatul Janah - Md. Al Mu'min - Mj. Al Ikhlas - Tarling Tgl.25-09-08 - Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan - Mj. Nurochman Margahurip - Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari

Anggaran 3

Realisasi 4 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

% 5

10

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang - Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari - Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari - Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu - Md. As Surur Ds. Sukasari - Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar - Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar - Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari - Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari - Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari - Mj. Nurul Jannah - Md. Ciwaru Ds. Arjasari - Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar - Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi - Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky - Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) - Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI - Islamic Senter Cimenyan - Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang - Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang - DKM Al Fathu - Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang - DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. - Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay - Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu - Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan Rt 01/03 Kec. Pacet - Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung - untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya Kec. Pasir Jambu - Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 Kec. Margahayu - LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 Kec Margahayu - Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 Ds Margahayu Tengah - Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 - POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 Kec. Pacet - Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 Ds Pawitan Kec. Paseh - DMI - Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang - Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV Persis 2008 - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun - Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian - Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. AlDs. Mekarpawitan kec. Paseh Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg - PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. Solokanjeruk - Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo kan jeruk - Renovasi Mesjid .................. - Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya - Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay - DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang - Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura - Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung - Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay - Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 - Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Pembinaan Imam dan Khotib - Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh

Anggaran 3

Realisasi 4 50.000.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000

% 5

11

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud - Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. Ds/Kec. Solokanjeruk - BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV - Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang Kp Sandang rt03 sukamantri paseh - Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 Ds Cibodas Solokanjeruk - DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. Kec. Solokanjeruk - DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 Ds. Srirahayu Kec. Cikancung - Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden - Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan - Kwit Kepada DMI - Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung - Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan - DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. Kec. Katapang - Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk - DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey - Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk - Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung - Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh - Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun - Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk - Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba - DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh - Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk - DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh - Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh - Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey - DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, - Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, - Md Attaqwa Cimuncang - Mj. Al-Ikhwan Sukawening - Md Al- Mubarokah Sukawening - ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) - Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey - Mesjid Besar Banjaran - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua Ds. Cikitu Kec. Pacet - Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan - Mj. Besar Soreang - Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg - Pemb.Mesjid Besar Pangalengan - Remaja Mesjid Indonesia - Ormas Keagamaan

Anggaran 3

Realisasi 4 4.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 13.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 181.500.000 35.000.000 36.000.000 2.500.000 5.000.000

% 5

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000 3.000.000

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000 25.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 525.000.000

450.000.000

33,33%

27.000.000 730.000.000

18,52% 71,92%

12

Kode Rekening 1

Uraian 2 Wisma Haji / Gedung Dakwah Penerangan Bimbingan Hidup Beragama Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban Pacet - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan jeruk/ An-Nur - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela Pacet - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban Pacet - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk Kertasari - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum Kertasari - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang Ciparay - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara Majalaya - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan Paseh - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari Ibun - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - YPI, Rahayu Margaasih - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu Margaasih - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi Paseh - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet - Masjid Baitul Ikhsan Soreang - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan Jeruk - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk - Yayasan Islam, Jelegong Soreang - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi Cicalengka - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati Margahayu - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif Rahayu Margaasih - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. Cikancung -

Anggaran 3 33.750.000 67.500.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

Realisasi 4 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 30.000.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 40.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

% 5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Bantuan Gubernur Bantuan Keuangan Kepada : - Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. Cileunyi - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi - Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah Blk. G Jln. Kopo Sayati. - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi. - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. Cikancung - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. Cikancung - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. Soreang - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. Soreang - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. Margaasih - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. Katapang - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. Ciwidey - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. Ibun - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec Kertasari - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, Kec. Cicalengka - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, Kec. Ciwidey - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. Kertasari - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo Kec. Soreang - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah Kec. Paseh - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan jeruk. - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 Cilampeni Kec. Katapang - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. Margaasih - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam ( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet

Anggaran 3

Realisasi 4 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000 20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

% 5

14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14

000. Arjasari .000. Ciparay Anggaran 3 25.000. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan Kec.00% 0.Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH.Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " Jl.Pontren Assiroj KH.000 10. Cimenyan .000 40. Rancaeekek .00% 0.Pontren Al Burdah Pimpinan Kh.Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " Kec.000. Bandung . Saproni Hidayat .00% 0.000 20.00% 25. Rancabali .000.00% 80. Linggar Kec.Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec. Salawi Desa Sukawening Kec.000 50.000 10. Ciwidey .Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke Kec.000 Realisasi 4 25.00% 0.00% 80.000.Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec.000. Margahayu Selatan Kec.Pacet .Pontren Al Falah II Pimpinan KH. Cileunyi .000 50.00% 0.000.000 100.000 10.000.Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec.00% 0.000 10.000.Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH.000.000.00% 0.000 5.000.000.Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka wening ( KUPJPS) . Pangalengan . Baleendah .000 20.Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa Lamajang Kec.00% 0.00% 0.Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa Sukamenak Kec.000.00% 0.000 25. Rancaeekek .00% 0. Cipasir RT 03 RW 09 Ds.000.Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH.Pontren Sukahurip Pimpinan KH. Buya mamat .000 15. Maksudi 15.00% 0.000 40. Busyiri . Sindang Karet Kp.000 0.Al Mubarokah Desa Sadu Kec.Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam Kp.000.00% 0.00% 0.000.000 40.000 5. Rancamanuk Kec.Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds.000.000 80.000.000 40.000.000.000 10.00% 100.00% 0.00% 0. Rancamulya Desa Sukaresmi Kec.00% 0.000.000.000.000 25. Ahmad Maehi .000.000 30.000 5.000.000.000.000 50. Margahayu .000.00% 15 .Kertasari .000.Yayasan Al Hasan Galumpit Kec.000 - % 5 100.00% 0.000.00% 100.SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar Kec. Perumnas Parken Desa Bandasari Kec.ABT . Odik Sodikin .Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec. Bayangkara No. Romli .000 0.Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl. Ciwidey .Madrasah Nurul Huda Pimpinan H. Bandung .000. Abdul Fatah .000.00% 30.000.00% 0.Mesjid Miftahu Ridho utk renov.000 5.00% 0.00% 0.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 5.00% 0.000.000 0. Banjaran . Asep Burhan .000.000.000 15.Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak Layak Huni " SACAWACANA " Desa . 66 Cileunyi Kulon Kec.000 15.00% 0.Pontren Al Furqon Pimpinan H.00% 100.000.00% 0. Ciwidey .Pontren Al Ihsan Piminan KH.Pontren Darussurur Pimpinan KH. Cecep Abdulah Syahid .Pesantren "Ad Du'a Kp.000 80.000.000 0.000 80.00% 0.Pontren Yamisa Pimpinan KH.000. Yayasan Hasuna Hudaya . Margahayu .Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln.00% 30.Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga Mekar Jl. Soreang .000 5.00% 0.000 10.00% 100.Pontren Al Muhajirin Piminan KH.Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" Kec. Bojongsoang .000.000 10. Endang Hamzah .000.000 5.Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec.PEDULI SENI BUDAYA Kab.000 80.Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda Kp.00% 0.00% . Cinunuk Kab.000 5.000 40. Salimul Afif . Cileunyi .000. Cangkuang .000.000 10.000 5.BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec. Rancabali .00% 0.000 0.

00% 0.000.Pontren Mambaul ulum Pimp.00% 0.Masjid Thariquljannah .Masjid Pusaka .000.Pontren Darussalam Pimp.Pontren Tuba Pimpinan KH.000.000 5.000.000.000 10.000 10.00% 0.000 5. KH. Asep Kamil .00% 0.Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI PERIP .000 5.000.000 5.Pengrajin Miniatur Pesawat . Uman Syahruman .000 10.Masjid Baiturrasyid .000 Realisasi 4 5.SD Martadinata .Pontren As Sa'adah Pimp.000 5.000 5.000.000.00% 0.00% 0. Yahya Kamil .000.Kelompok Ojeg Ciluncat .000 5.000 5. H.Unit Usaha " Pangan Mandiri" .00% 100. KH.00% 0.000 5.000 10.Pontren Al Barkah Pimp.000 10.00% 0.00% 0.000.00% 0.000 5.000 10.000 5.00% 0. Ridwan Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH.00% 0.00% 16 .00% 0.00% 0.000.000 10.000.00% 0.000.00% 0.00% 0.Usaha Sablon Budi . KH. Udan .00% 0.000 5.000.000.000 5.00% 0.00% 0.000.Pontren Nurul Huda Pimp.Masjid Al Amin Pimpinan Kh. KH.000 10. Miftah Pontren Mubarokul Huda Pimp. Hamdun .000.Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman .Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias .Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran .000 10.000 5.Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah .000 10.Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang .00% 0.Kelompok Ojeg Banjaran .Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis .000. KH.000.000 5.000 10.00% 0.000. Imang Abdurahman .Kelompok Usaha Batu Bata . Ustd Farhan Bukhori .000.000.000 10.kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri .00% 0.Pengusaha Limbah Industri . Iwan .Mesjid PanundaanPimp. KH.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000.Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya Mandiri .000 5.000. Ayub Suherman .000. Muhtar Zen .000 10.00% 0.000.ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam Kabupaten Bandung .00% 0.000 - % 5 0.Pontren Durriyatussolihin Pimp.000 5.000 5. Ustd.00% 0.000.Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar . Ahmad Suja'i .00% 0.000.00% 0.00% 0.Madrasah SPA Cisondari Pimp. KH.000. KH. Ustd IID Saefudin.Madrasah Al Ikhlas Pimp.00% 0.Kelompok Pengrajin Handicraft .000 5.000.00% 0.00% 0.Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" .000.000 5. Iden Samsulah . Ustd Kukun Sudrajat . Hasyim Sirojudin .Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah . Eman Sulaeman .00% 0.Pontren YPI Al Hasanah Pimp.000.00% 0.000 10.000 10.00% 100. Ajengan Ato .00% 0.000 5. Ustd Wawan Sofwan Hadi .000.00% 0.000 5.00% 0.000 5. . Mamat Saeful Qodir .Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat .000 10. Ahmad Sobari .000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim Masjid Al Falah Pimpinan KH.00% 0.000.Madrasah Fathul Huda Pimp.Masjid Assalam .000.000.000.Pontren Al Fatah Pimp.00% 0.000.00% 0. KH.000.00% 0. Zaenal Arifin .Pontren Ajjihad Pimpinan Drs.Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu .000 10.000.000.00% 0.Usaha Ternak Kambing .Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H.00% 0.000 5.000 5.Pontren Nurul Huda Pimp.000 5.Mesjid Al Muttoha Pimp.000 5.Kelompok Usaha Budi Daya Ikan .000 10.00% 0.000.000. Sag .000.00% 0.00% 0.000.00% 0.Miftahul Jannah Pimp. Sulaeman .00% 0. Endang .Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam - Anggaran 3 10.000.Pontren Al Jawahir Pimpinan KH.00% 0.Madrasah M Thre Pimp.00% 0.000.000 5.00% 0.000 5.000 5.00% 0.00% 0.000 5.Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika .000 10.00% 0.Pontren Bustanul Wildan Pimp.000 10.000.000.000 5.Masjid Al Muhajirin Pimp.000.000 25.000.Unit Usaha perbengkelan .000.000. Ustd Ajang . Ubu Abdurahman .000.000.000.000.000.Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp.000.Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi Badruzaman .000.00% 0.00% 0.000.00% 0.000 5. KH.000.00% 0. KH.000 10. KH.000 10.00% 0.000.

00% 75.Tarajusari Kec.00% 17 .800.000 % 5 0.00% 0. SDS Muhamadiyah Ds.000 30.600.000 25.000.755.000. Cileunyi wetan .000 7.000.00% 100.000 80.000 40.000 1.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .000 40.500.000.Muslimin Panyawungan II Ds. Majakerta Kec.00% 100.000 80.000 33.750.000 50. Majalaya 18.000 40.000 10.000.000.00% 100.000 50.600.SD.515.487.00% b.000 80.Bandung Jl. 71 Kp.000.00% 0.000 40. Mekarpawitan Paseh TK Raudhatu Athalal Falah.000.SD Muslim Panyawungan I .000.000.000 75.827. Mekarpawitan Paseh SMP PGRI.000 2.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .000.SPN Kab.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .000 10. Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) .000. Bandung .000 37.Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya ♠ Himpaudi .487.Bandung Yayasan Timbanganten Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS NURTANIO Guru Honor MI untuk 207 orang SMP Mekar Pawitan.00% 100.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kemasan . Pasirjambu No.000. Laswi manggahang Kec. Bale endah TK Widi Asih RW.000 2.050.500.000 45.000 15.000.000.000 75.05 RW.000 80.GRANAT Jl.000 16. Bandung . Majalaya SMA Mardika.000 137. Ry.000 25. 32 Majalaya .000 10.000.833. Bantuan Organisasi Profesi .00% 100.000. Sulaeman Margahayu TK Bhakti Pertiwi RT.000.000.000 Realisasi 4 161.000 25.930.000.000. Soreang .000.00% 100.000. Bandung Jl.00% 0.000 2.000.480.000 25. Toha KM 6.Cisondari Pasirjambu 1.Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia Cabang Jabar Rayon Kab.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .000 15.000. Stasion No.75% c.000 40.Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo nesia Kab.00% 100.00% 100.000.Dibayar kwit.400. Sukamenak SMK Angkasa II.000.00% 100.Cisirung No. 55 Moch.152.875.Yys.000 350.000 10.000. Engang Setra Putra Siliwangi Desa Maruyung Pacet SDS Miftahul Khoer. Cinunuk No.000.000 33.Sekolah Swasta Non MI . Ry.000.000 614.DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Jl.000.00% 75.38% 48.000 75.000.875. SDI Amanah Jl. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan Bantuan Sapras untuk : .600.00% 100.Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.000.000.000.02 Ds.00% 0.000 35.00% 100.000 10.750.000 50. 189 Bandung Komite Sekolah Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri Guru agama pada sekolah dasar Negeri Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer sitas Daerah Kawargian Bale Bandung Pasundan Istri Kab. Ry.00% 100.000. Bbk.800.000.000 460.000 30.000 35.000 1.000 16. Rancakasumba Solokan Jeruk SMA Handayani.000.00% 100.480.000 10. Arhasari Seni Budaya Klp.000.000 25.Rahayu RT 5/1 Ds.00% 100.Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah .000 1.000. Baleendah Kab. Bandung .000 10.000 10.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .500.99% 65.000 50.000 100.00% 0.000 80.000 35.000.000 25.000.MASYARAKAT PEDULI BENCANA Anggaran 3 10.000.Ikatan Cend.055.22 Kel.000 1.00% 0.000.000 30.71% 9.800.00% 13.000.833.000 230.000 24.GOPTKI Jl.000.00% 0.000.SMP Negeri I Banjaran 75.8 Bandung .000 - 0.000 1.515.

Lamajang ♠ Pengajian Al Hidayah ♠ PIVERI Jawa Barat ♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri ♠ Karang Taruna Ds.000.000 1.Masy. Bbk. Idah Ds.Cilame .000 1. Nani Sukartini Kp.000 500.000 2. Jubaedah Kp. Cukanggenteng . .000.Baksos pemugaran Rmh Jompo An.Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) Tidak Mampu d. Atim Kp. Wida Kp. Linmas An.000.000 1. Suharyanto (Mantan Atlit nasio) ♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional ♠ Yayasan An Nisa Kec.000.000 % 5 100. Parung halang Kel. Bunisari Ds.Uang Duka An.000 500.000 1.Masy.000 1.000 2. Margahayu ♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea ♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti ♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman ♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur Anggaran 3 50. .000.000 1. Sahroni Kp.000 1. Oyo Kp. Linmas An. Bantuan organisasi Sosial Bantuan Keuangan untuk : .Pemugaran Rmh Jompo An.000.000 500. Pamekaran Kec.000 7.Pengbatan An.Pengobatan An.Uang Duka Anggt.Uang Duka Anggt. Juhra Desa Cilame .Bantuan Kemasyarakatan ♠ TBM Arjasari ♠ Santunaan Uang Duka An.Kegiatan Bhakti Sosial Ds.000 11.000.000. Krg.000 1. Parung halang Kel.000 500.691.Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra Kp.000.Pemugaran Rmh Jompo An. Abdul Rosid .000 5.Soreang. LLI Kec. Een Kp.000 1.000 500.000.496. H.000. Istri Sdr Mulyana ♠ Bantuan An. Zaenal Kurniadin.000 6.000. Dede Kp.000.Kramat Mulya.200.000 500. Linmas An. Tambakan Ds.Bojongmalaka .000. Suka wangi Ds.Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah .000.000.000 1. Ara Kp.000. Abdul Kp.000 500.000 1.52% .000. Tambakan Ds.000 1. Kurang Mampu An.000 1.000.000.000 10. Simpang 18 .000 1. Rancamanyar . Isak S.000 500.Masy.000 1. Andir .000 1. Mampu An.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Pemugaran Rumah Jompo Ds. Dedi Supriadi .Pengobatan An.000 Realisasi 4 50. Pasirmulya .000.000.000 1. Parung halang Kel.000. Andir . Cilame .Keg.000. Wawan Suhendi ♠ Khitanaan Masal KTI Cilame ♠ Yayasan Sosial YKN ♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds.000 75.500.000.000 505. Andir .Pengobatan An.500.500.000 3. Rancamanyar .Baksos pemugaran Rmh Jompo An.000 1.000.000 500. Kurang Mampu An. Juar Desa Cilame .345.SD Muhammadiyah Majalaya .000 500. Sawah legok Ds.Masy. Sukamulya .00% # 13. Kurang Mampu An.Pendidikan An. maman Desa Cilame .Baksos Khitanan Massal KTI Ds. Padasuka . Kabuyutan Pasir Jambu .Jatimekar Kel.000 500.000.Cipandan Ds.000.000 500.Pasirjambu .000.000.000 87.000.S.Pengbatan An.61% 50.00% 0.Uang Duka Anggt.000 1. Srg utk Tasakur Bi Ni'mah ♠ Bantuan Uang Duka An.000 1. .Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi rakatan bantuan Organisasi Sosial .000 1.000 1.389.Ag Kp.

Ita R Kp. Enggung Suharja Kp.Leuweung Kaleng Ds.Perb.000.Junti girang Ds.000.Bhakti sosial Ds.000. Pasir Malang Ds.000.Pemb.000 1. Cinyatuh Ds.Sukamantri .000.Khitanan Massal Paguron Pencak Silat Campaka Domas Ds. Edi Kp.000.000 1.Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds.000.000.Bhak. Cikembang . Cibuah Ds. Bbkn Cianjur Ds.Katapang .sos Perbaikan Jln.Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 Ciheulang Ds.Cimaung .Cipelah .Mekarsari .Rancabali Rt. PK KOSGORO .000 1.000 500.000. Kebakaran Ds.000 500. Pinggirwangi Ds.000. Ujang RM .Wadat Tengah Ds.Karyalaksana .000 1. Cikitu .Forum Masyarakat Peduli Lingkung an & Kesehatan Kp. Cigoong Ds. Maman Sulae man Kp. E.000.000 1.Lebak Wangi .U/ baksos Kebersihan Ds. An.000 1.000 1.Bhak.000.Cikawao .000.Rancakasumba .Gang Ds.000. Tenjo laya . Ade & Icang Kp Dano .Penangg.Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong kunci Ds.Pengobatan An. Kp.000 1. Rukmana Kp.000.Banyusasri .Mekarjaya .000 1.000.000.Gang Kubang& Saluran Air Karang Taruna Kec. Aidini Mulyani Kp.000 1.Sukamantri .Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading Tutuka Ds.Bakti sosial Ds.000.000.000 1.000 1.Margayu Tengah .000 1.Penyandang Cacat KUTSP Ds.Simpang Ds.000 % 5 19 . Rmh Jompo Kp Cipaderek Ds. Mekarsari .000.000 1. Cikembang .Mekarsari .000 1.Yysn.000 500.000 1. Linmas An. Sobandi Kp.000. Panyadap .000 1. Ujang Suraatman& Sudarga Kiaraeunyeuh Ds.000 1.Cipinang .000 1. Manirancan Ds.000.09 Kp. B. Rmh Tdk Layak Huni Kp.000 1.000 1.Uang Duka Anggota Linmas An. Linmas An.Bhakti Sos.Cipelah .000 1.05 Ds.000. Krg Mampu An.Pameungpeuk .Obat2n Kpd Korban Banjir Ds.000 1. Majakerta Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.000.000 1.Perbaikan Rumah Jompo An. Rahayu Ds. Plered Ds. Khitanan Masal Karang Taruna Warga Saluyu Ciwidey .000.U/ Pengobatan an.Pengobatan An.000. Sri Darliati S Sos.000 1.kwit Pend.000 1.Masy.Uang Duka Anggt.000 1.Keg. Bbk. Tanjungsari . Sukamanah .000. Drawati .000. Pasir Malang Ds.Khitanan Masal AMS Rayon Kec.000.Sukamenak .Maghayu Selatan . Bandasari .Pemugaran Rmh Jompo Ds. Yaya Kp.000.Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp. Taryat Kp. Cikaro Ds.000. Gandasari .Lebak Wangi .Cincin . Mekarsari . Endang Maman Kp.Cangkuang .000 1.Baksos Perb. Curug Dogdog Kel. Benc. Ciaro .000 1.sos Rmh Jompo Kp.000 1.Uang Duka An.000.000 1.Masy.Jati .Pengobatan An.Air Bersih Rw. Kasi Perencanaan .Keg.YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp.000 1.02/12 Ds.000 1.Baksos FKPTB Ds.000 1.An.000.Pembangunan tembok Penahan tebing dan ruman korban bencana longsor Ds.000.Kurang Mampu U/ Modal Usaha An. Al-hidayah Kp.Cipelah .Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi .Banyusari .000.Batureok Rw.000 1. Darsa Kp.000 1.000 1.000. Khitanan Mas.000 1.000.U/ Uang Duka Anggt.Perbaikan Rumah Jompo An.000 1.000.Mekarsari .Penyandang Cacat Tuna Netra Segar Massage Ds.000.000.000 1.Penyandang Cacat Netra An.

000.000 1. Pasir Jambu .000.000.Md.PHBN Karang Taruna Rw. Org.000 1.Yys.Iyom .000 1.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah .000 1.000.U/ Pend. Majalaya Kec.500.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Ali Fahmi Kp. Neglasari A/n Dadan .Wargiluyu Ds.U/ Masy.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.250.000.000 5.000 1.Uang Duka An.000 13.U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds.Iyom .000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.ANIH .Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah .Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar Rt 1/6 Ds rancakusumba .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000.000.000 1.000 2.000.000 500.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Pangauban an.000 1.000 1. Tanggulun Kec.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Penanggulangan bencana Kebakaran an.000 1.Pengobatan an.000. Babakan Kinin Ds.000 1.Jajang Warya Kp.Pereng .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.000. Mampu An.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Cinanggela Kp.000 1. Enes Kp.000.000 1. Loa Desa Rancaekek Kulon .000. Org.000.000 % 5 20 .Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.000 2.Sukamanah Kec. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds. Bbk.000.Padamukti Solokan jeruk .000 45.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah utk Anton Edho .000 3.Tenjo laya an.000.000.000 5.Sos Yys.Bojong .Ancol Mekar . Isman Ds Majalaya .Bhak.000.000 500.000 55.Pemb. Majalaya .000 5.000 22.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000 500. Neglasari A/n Mamat Rachmat .000.Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah Anggaran 3 Realisasi 4 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah sukarame Kp.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Cipedes .FKPSM Triwulan II TA.Cileunyi Kulon .03/06 .000.4 Ds.Pengobatan an.sos MUI Ds.Penanggulangan Pasca Bencana .000 900.000 1. Krg.Banea Rt.500.000 67.050.PHBN Ds.Penanggulangan bencana Kebakaran An. Lilik Jumani/Rusman Alm .Karang taruna Tunas Harapan Ds Karang Tunggal .000 1.Leuweung Datar Rt 03/05 .000 1.Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas Kec.000.000 2.Tenjo laya an.000 500.500.Zahra Annisya . An. Nurussa'adah Ds.Tangsimekar .000 1.000.Labda Karya Mandiri .000 2. Ibun .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000.000 1. Majalaya .MCK sarana air bersih Ds.Agip Ramdani .Jamburaya Rt.000.000 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000. Rahman Ruhimat Kp.000 3.000.03/04 .000 1.000.000 36. Kopo A/n Lala .000.000 3.Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung . Sukamanah .000.000. Majalaya .4 Ds.Bhak.000 1.000 1.PHBN Karang Taruna Rw.Ban dasari Kmp.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.Tangsimekar .000.Padamukti Solokan jeruk .Sukamanah Kec.ENUH .Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000.PHBN Ds.000 1. Majalaya Kec. Neglasari A/n Udi .2008 .

BNK .000. Sos.000 12.Yayasan Al-Fallah.000 200.KOPATI.500.000 25.76% 75.000 1.500.Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds.000 100.000 20.000 12. Ibun .00% 100.Ciparay .000.000 100.00% 100.00% 100.000. Cilampeni Kec.Koperasi Al-Bayan Kp.Penyandang Cacat An.00% 25.000 7.Giri Mekar Kec.000 225.000.Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam ( Yaris ) Sugihmukti Kec.00% 100.000.Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa .000 7.000 7.000.000.000 10. Cangkuangwetan Dayeuhkolot . Ibun Bant.000 7.000.000 90.000 500.000 22.000.000 130.000 25.000.000.500.375.000 33. Muhamad Angga Diwakili Dadan Hamdani Ds.00% 125. Cisulik Kec. Org.000 100.000 9.Kelompok KOPENG Ds.000.Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp.000 100.000.00% 500.000 75. Jl.00% 0.Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak mur Ds.Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra harja Ds.000.Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec. Sukapura Pacet - Anggaran 3 Realisasi 4 3.000 100. Jl.000 40.000.00% 100.000 25.000.000. 3/4 Ds.000 101.000 - % 5 145.000.000.000 5.000 350.000 200. Maru yung Kecamatan Pacet .500.Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang .00% 100.000. Rancamnyar Baleendah .000 2.Yayasan Baitul Qirodl.000.000 83.00% 75. Jl.000 25.00% 100. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah Djoemhana Mangoendibrata . Cikancung .000.00% 75.Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang .00% 100. Ibun Forum Bandung Sehat Forum KUB 45 Posyandu di 3 Desa K3S ( koordinator kegiatan kesos ) Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung LVRI Pepabri Kaminvet Angkatan 45 Kowaperi Piveri Wredatama Cacat veteran Perip Warakawuri Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM) .000.000 12.000.000 12.00% 100.000.000 100. Katapang .000 135. Lampe gan Kec.Bojongsayang Rt.000 25. Gardu Ds.000 50.000 18.000 75.500.000.000 12.000.00% 0.000.Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti Ds.00% 100.000.000 3.000 12.000.000 350.000 9.000 150.000 200.000 75.000.000.Cagak RT/RW 02/04 Ds.00% 100. Raya Pacet Kp.000 45.000.00% 100.000 25.000 50.000.00% 100.000 350.00% 100.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : . 550.000.000.000. Paseh .Sukarame Kecamatan Pacet. Sin dangsari Ds.000.000 25.000.500.000.00% 100.Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Al Ittihad Pajagalan Banjaran .000.000 12.00% 100.Korban Bencana Alam Longsor Di Kp.000 7.000 130.000.000.000.750.Pangalengan . Pasirjambu .000.000 350.500.000.00% 21 .000.000. .Kode Rekening 1 Uraian 2 Tanggulun Kec.000 550. Cangkuang . Loa Kec.000 7.Sagaracipta Kec.000 12.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari .000 7.00% 0.000 200.250.000.PKBM.750.000.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' aawanah Kamasan Banjaran .Ciburial Ds.000 - 57.00% 0.00% 0.Cilengkrang .000.000 18.Koperasi Imisi.00% 100.Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri Kp.00% 75.Ciporeat Kecamatan Cilengkrang .000 100.000.000 40.00% 100.00% 25. Sukadana Margamulya .000.000 25.875.000 9.000 25.500.000.Tanjung Wangi Kec.Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih lumpur sebanyak 200 .Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur Warga Mekar Baleendah .00% 100.00% 75.00% 100.000.500.000.000.000.000 150.500.000 25.Yayasan Bekti Sejati.000.000 2.000.00% 100.

000.000. Jl.000 100.00% 100. Soreang Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba Tawakal KP.000 100.000 Realisasi 4 271.400.000.00% - 40. Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.00% 100.000.000 100.000.Ciporeat Kec. Pengkajian dan Pemberda yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl.000 100.00% - 50.Sukarame No.000 100.000.000.000 150.250. Soreang Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis Taklim Asujalah Kp.Bojong soang Kec.Ciwidey Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA ANTA Kp.000 50.000 50.00% 100.000 928.000. Pasir Jambu.Mekar Baru Rt 01/03.000.000 100.00% 100. Eboni II No.000.Paseh Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang gahang Kec.000.Rancaksumba Kec.00% - 20.000.000 100.00% - 150.000 20.000 100.000.000 181.000 127.000.000 250.000 100. Rumah zakat Kec. Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah Pasir Jambu Kec.Soreang Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit Kecamatan Cileunyi Yayasan Madani Kec.000 100.000 75.00% 100.Wargamekar Yayasan Al Azhar Kec.Ciparay BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan Kec.000 250. Sukawening Kec Ciwidey Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe mugaran makam Kp.000.000 40. Bojongsoang Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec.000.150.000 50.000 100.00% 100.00% - - 127.Cipeuleuh Kecamatan Pacet Yayasan Penelitian.00% - 50.000 100.000.000.000 50. Arjasari Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim pan pinjam Jl.000 350.000.000.000 50.Baraanta Ds.000 50.000. Cimekar Kec. 03/10 Ds.Alam Endah Kec.000.000 100.000 100.000 80. Pengembangan Reraing Sapi perah Kelompok Citra Manglayang Ds.000. Suka wening Kec.000 100.Ciparay Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan Gerbang Mandiri Kmp.000 75.250.00% - 100.000 100.000.000.00% 100. Ciparay Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana Pendidikan Kp. Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua ngan air limbah ( SPAL) di Ds.000.000 - % 5 100. Kec.000 250.000 50.000.Buni jaya Rt 03/10 Desa Jati Kec.00% 100.000 40. Rancabali Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem bangan usaha Domba Ds. Panyocokan Kec.Parung Serab Kec.400.000 100.000 100.000 50.000.000.000.Nenon Ds.000.000.150. Cileunyi Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds.000 100.000.00% - 150.000.000 100.000. Mekar Sejahtera utk sa rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit unggul Ikan masing-masing Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk Rastocking ikan perairan lepas Kp.000.Warnasari Ds.000.000.000.000.000 100.00% - 50.000 100.000.000.00% 100.000.Margahayu Sayati Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM Risma. Bojong soang dan kelompok tani Mukti Ds. Katapang Sukawening Indah utk rehab rumah tidak layak huni Kp.000 100.00% - 50.Sadu Kec. Jati Kec.000 250. Majalaya Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus salam Kec.000.000 40.000.00% 928. Baleendah Yayasan Bineka Kec.000 350.000.00% 100.000 25.000 50.00% - 181. Ds.00% 100.000 100.000 100.Baranang Siang A-2 No.00% - 22 . 6 Kec.000 150.000 100. Ciwidey Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit Tanaman keras Ds.Kode Rekening 1 - Uraian 2 Cicalengka.000. Kertasari Kelompok tani ikan.000 100.00% 100.Sukapura Kec.000.000 100.Cibodas Ds.000.00% - 100. Ciwidey Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan.00% - 50.Baleendah Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec.000.00% 100.000 100.00% 100.00% - 80.000 25.000.000.000.Bunijaya Rt. Desa Anggaran 3 271.000. 62 Rt 01/16 Desa Cincin Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari Kp.Neglasari Ds.Ranca Bali Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan.

00% 100.000.00% 100.000 100. Baru Jati Ds.000.Cicalengka .000 100.01/04 Ds.000.000.00% 20.00% 100. Rancaekek Majalaya No. .000.000.000 100.000 150.00% 100.000.00% 100.Sukapura Kec Kertasari .Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta Al Qur'an .Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik kampung Barusen Rt 01/15 Ds. Cilebak Rt.000 575.Marga Asih Kec.000 20. Citeureup .00% 100.000 15.000.000 100. 21 Rt.00% 100.Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya Ikan Lele . Cimenyan .00% 575.000 100.Pangalengan.16 Ds. . Pasirpari Rt.18 Rt 07/13 Ds.000.000 75. Paku Tandang Kec.000.00% 100.Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan Rt.00% 100.Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri.000 100.06 Pinggirwangi Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 Sukamanah Kec. 12 Ds. Ciaro Kec.000 150.000.000 50. .00% 40. Cisondari Kec. Banjaran .000.Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah.Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga Anggaran 3 15.Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) Barokah Jl. Baleendah .Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola Ds.Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk Pengembangan Sapras Kp.000 40.000 Realisasi 4 15.000. Margaasih .000.000.000 25. Anggadireja No.000 100.Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge lolaan sampah Kp.000. 08 Ds.000 0.000 40. . Villa Bandung Indah D3/10 Ds.000.000 50. 18/20 Kec.000. Ranca Kec. Ds.Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds.000 100.Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah kekeringan.Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec.Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp.000 100.00% 100.Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.000.000.000 40.Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan Rw.Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain nase Kp.00% 0. Nagrak Kec.00% 100. Cileunyi Kulon .Panyingkiran Ds. Pasir Jambu .000.Panitia Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kp.000 100.000.Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon sari Kecamatan Pameungpeuk .Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda gang Kaki lima Kp.000 30.Cibiru Desa Biru .000. Tenjolaya Rw.000. Nagreg .000 50.000 100.000 85.Sukabirus No.000 15. 08/18 Ds.03/05 Dangdeur.Baleendah .Manggahang Kecamatan Baleendah .000.000.000 20.00% 100. Katapang. .Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan Masyarakat Jl.000.000.000 20.000.000.000 40.00% 100.000.000 20.000.000.Ciparay.000.000 100. Komplek Bumi Asri Rw.000.000 100.00% 25.Margaasih .000.000 100.Pacet.000.000 100. . Komp.000 100.000 - % 5 100. .00% 100.000.000 100.Yayasan Al Mahdiyin.000.000.000.000.000. Cingcin Kec.000 100. Cikadut Kec.000. Bojongsoang.000 100.00% 50.000 50.00% 100.000.000. Ciparay .000 120.000 100.00% 23 .000. Pacet.000 30.000.81 Beleendah .000.000 100.000 100.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang Kp.00% 85.Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu ran air kotor blok Cupu Rw.Sindangsari Rw.00% 0. Giri Harja Ds.00% 50.Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah Kp. Cibeunying Kec.Bojongsoang Kec. Cicukang Genteng .000. 01 Bojongkacor Ds. Jl.Panitia pembangunan gedung serba guna.00% 100.000 150.000 15.000.00% 100.00% 120.000.000 100.000.Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds.Mekar Rahayu Kec.000 75.000 15. Pa ngauban Kec.Yayasan Bakti Sejati Ds.000 40.00% 150. . 07/06 Ds. Ceunteung Rt. Jelekong Balaendah .000.000 100.000.

000. Gambung ♠ Pembuatan Kalender PC PPM ♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 ♠ Yayasan An Najmiyah ♠ Pentas Musik Tradisional ♠ DPC Pasi Kec.000.000.000 208.00% 50.000.000.00% 0.000 500.000.000 2. Keramat Mulya Kec.00% 100.000 2.000 500.000 2.000.000 200.000.000.000.000 340.000 2.000 200.000. Ciinjuk 3.Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung .000 100.000 25.857.000.000 100.000 81.500.000 200.000 339.000 100.Kelompok Mulya Tani Kp.500.000. Al .490 3.000.000.000 25.Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin .000.000.000.000 2.00% 50. Bandung ♠ PEPADI ♠ LESPEBAN ♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI ♠ Sekpri Wakil Bupati ♠ Milangkala Kp. Baleendah ♠ DPC Pemuda Pancasila ♠ Mj. Bantuan organisasi sosial lainnya .000 700.& TPA Al-Maun Jl.200.000 2.500.000 2.Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa satiak Kecamatan Kabupaten Kota Anggaran 3 250.000.00% 100.000 2.000 50.000. Al .500.939.000 5.500.490 % 5 100.000 250.996.000. Ip.000 2.000.000 3.Hidayah ♠ Mj.Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk Pengembangan Koprasi Kec.000 2.000.000 50.000 205.Hidayatul Hikmah ♠ Mj.721.00% 100.500.Kode Rekening 1 Uraian 2 Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan Domba Priangan .000 2.000 100.000.000 7.Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan Masyarakat tani Jabar berupa .000 2.000. Al Fatah Kp.Legok kole Ds.64% 77.00% 0. Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk ♠ Rakerdis AMS Kab. Miftahul Khoer ♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 ♠ Mj.000 2.000.000.000.000.000 5.000 2.500.00% 100.Kelompok Usaha bersama Mardhotilah Ds.Kelompok tani buah-buahan dan Aneka Tanaman Kec.00% 100.000 50.000 2.500. ♠ FKSM ♠ KP. Rancaekek.000 100.000 99.000. Bojongkunci .000.000.000 60.000 1.500.000./ Ponpes Miftahul Falah Huda ♠ Md.000 205.500.500.00% 100.000 5. Iman Iryanto S.000.000.00% e. Kesbang Linmas LSM GMBI ♠ DPD Pengajian Al Hidayah ♠ Mesjid Nurul Jannah ♠ Mesjid Sirojul Huda ♠ Madrasah An-Najah ♠ Pesantren Al-Hilmi ♠ Madrasah Assafiiyah ♠ Mesjid Manhadlul Muslim ♠ Madrasah Al-Hikmah ♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah ♠ Mesjid Uswatun Hasanah ♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah ♠ Madrasah Al-Muhajirin ♠ Md. Sukamanah Kec.Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk Pengelolaan Pengembangan usaha Kec. .77% 24 .000 2.000 2.500.500. BUDP ♠ Penhobatan An.000 Realisasi 4 250.000.000 60.00% 100.000 2.000 2. Nurul Fitroh ♠ Mj.000 2.500.000 10.000 50.Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal anak yatim piatu dan Dhuafa .Bantuan Organisasi Sosial Lainnya ♠ PKB ♠ PBB ♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung ♠ Kepada PKK ♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI ♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I ♠ DPC LVRI ♠ Kntr.Kelompok tanilebah madu .500.Kelompok tani budidaya persutraan .000.000 50. Ciwidey .000.000 1.000 22.000 2.000 2.000 1.000 2.500.000 339.500.000 2.000.000 50.000.00% 100. Soreang . Paseh .000 1.000.000 5.000 5.000.289.000 30.000.000.000.500.000.

500.000. Bandung ♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT ♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung ♠ KNPI Kab.000 20.500.000 2.000 3. Trotoar ♠ DPC.000.500. PKB kab.000 1.000 15.000.000 2.000 2. Bandung ♠ Rehabilitasi Jl. Besar Kecamatan Ibun DPC Harpi Melati Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 New Indonesia Model PB.000.000 5.000. Sangkuriang ♠ Md.000.000.000 2.500. Bandung ♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung ♠ BKKSI ♠ Rakercab III PDI Perjuangan ♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang ♠ KPPG Kec.000.000 2.500.000.000.000 1.000.000 225.000.000.000 5.000 2.000. Diniyah Rw 05 Cangkuang ♠ Renofasi Md. Mawar Rt 01/10 ♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds Anggaran 3 Realisasi 4 2.000 10. Ridwan Pp.000.000 % 5 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 25 .000. PBB Kab.000. Bandung ♠ Pendamping Mitigas Program CBRP ♠ DPC.000 5. As Salam ♠ Mj. Al Islamiyah ♠ YPI Al Kautsar Ds.000 37. Miftahul Falah ♠ PP.000 5.000 2.000 5.000.000. Rahmat Adam Md.250.000. Hij & saka ♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds.000.000 10.000 25. Bandung ♠ DPC.000 20.000.000 1.500. Bandumg ♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan ♠ Remaja Mesjid H. Baladika Karya Kab.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Mj. Bandung ♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab.000.000 100.000 10.500.000.000.000. Bandung ♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem ♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P.000 10.000.000 7.000. Nu Kab.000 1.000 2.000.500. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa ♠ Ormas PMI ♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 ♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI ♠ Ulang Tahun PKB ke 10 ♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh ♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 ♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung ♠ GOPTKI TA 08 ♠ Komunitas Wartawan Galamedia ♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI ♠ LVRI (MUSCAB) ♠ Muscab Pepabri Kab.000 11.000 3.000 8.000 1.000.000.000. Al Amar pakutandang ♠ Gerakan pemuda Islam ♠ MD Al Ikhwan ♠ Pembuatan Almanak Msh. Bandung ♠ GOPTKI Kab.000.000 2.000 2.000 2.000 5.000 5.000 20.000 10.000 5.000. Al Lanah ♠ MISCAB LLI Kab.500. Cangkuang ♠ MILAD YPI At Tauban ♠ LPI As Shidiqiyah ♠ Mj.500.000 25.000.000 2. Majalaya ♠ Kegiatan Istigosah Pp. Erwin Sumaatmaja ♠ Bantuan FKBS ♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III ♠ MD.000. Cipeujeuh ♠ PKB.000.500.500.000 10.000.000 6.000 1. Al Fathu ♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh ♠ Mengnhadiri Resepsi H.500.000.000.000 2. Nurul Iklas ♠ Mj.000 10.000 5.000.500. Kab.000 5.000.000 1.000 2.000 2.000 2.000 5.000.000.000 5. Bandung ♠ Pengajian Al Hidayah Trw II ♠ SD Alam Pelopor ♠ PC.500. Al Rahman Kec. Bandung ♠ HUT LLI Kab.000 1. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang ♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni KH.000.000.000 2.000 2.000 20.000.000 2. Al muklisin ♠ Md.000.250.000 500.000.000 10.000 7.500.000 5.000 2.000 5.000 1. Bandung ♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA ♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora ♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ♠ MISCAB PMII Kab.000 5. Al Misbah ♠ Pp.000.000.

Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec. Ds.000 1.000.000.000 1.000 1. Sos.000 2. Org.Pacet .000.000. Sos.Sukamenak .000 500.Pemuda peduli Lingkungan . Ds.000 2. Diklatsar Hisab rakyat Cabang Pemuda Muslim Indonesia Kec.000 1.000 1.Bant.Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) .000 500.000.000 500. Baleendah -DPC PEPABRI Kab.000 500.Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( .U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds. Pemuda/I . Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds.Pekerjaan Sos.000. Baleendah .000 5.000.Bant.000 1.000.000.SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis Rekaman . Paku tandang . Lainnya u/ Himp. Sos. Margaasih kec.Panitia Keg.Forum Masy.000 500. Rancaekek . Pacet .000.000 500. Pacet . Sukamanah Kec. Ush.000 300.000 500.Tabloid Ungkap .H.Irma SUKMA Ds.PSAA Al-Mu'awanah Ds.Maruyung Kec Pacet .000 500.Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec. Paseh .Netra Ds.Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) .Kel.Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP Ds.KENPAS Ds. Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 . U/ Pendidikan . Cangkuang Kulon Kec. Org. Summbersari . Org. Biru Kec.Forum Remaja Cinta Sos. . Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL . Lainnya u/ Yayasan Sosial AlMuawanah ds.Mujahidin Ds.PHBI Tablig Akbar Ds.Paseh .Mjly .Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Musda II PM PAN ♠ DPC Pepabri ♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu ♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I ♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani .000 1. Pasir Mulya Kec.Dusun II Ds.000 2.Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan Kec. Cikitu Kec. Sukamanah Kec.000.U/ Al-Fattah Community Ds.000.Banjaran . Pacet .000 500. Bandung Anggaran 3 Realisasi 4 2.Bant. Sos.000 1.000 2. Biru Kec.Bant.Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds.PP.Kel.Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi .000 500.000 500. Rancamulya Pameungpeuk -Kepada Dewan Pendidikan Kab.Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds. Maruyung Kec.Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) . Bandung HUT PEPABRI . Pacet .000 25.Forum Komunikasi warga Peduli Bersih .000 500.000 500.000 500.000. Cikitu Kec.000. Sos. MKGR Kec.000 500. Cilengkrang .Ciparay .M.DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama Radio Lisma-YPKA-AMS .000 500.000 % 5 26 . Sos.000.Dayeuhkolot .Yysn.000 500. Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda HARAPAN Ds. Org.Pokja Wartawan Kejaksaan & PN.PSAA Al-Mujahidin Ds. Maruyung Kec.000 500.000.000 500. Org. Pacet . Cikitu Kec. Cipaku Kec. Kec.000.000 100.Paseh .IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan .000.Pemuda Bulan Bintang .Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya Pemuda SIKAT Ds.Yysn.Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat -Khitanan Massal Ds.000.500.000. (FRCS) Ds.AL. Majalaya .DPAC Org.000 1.Ridwan S.000 500.000 1.000 500. Masy.500.000 1. Cikasungka .Katapang .000 500.000 500. Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds.500.Panitia Seminar Sehari Ds. Pangauban Kec. Paseh . Majalaya .000 1.Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec. Cikitu Kec.000 500. Usaha Paanti Pijat T.Bant.000 500. Margahayu Tengah Kec Margahayu .000 1.000 5.000.000 500.000 500. Bale Bdg .000 1.

000.000 281.Mucab LLI Kab.Khitanan Massal Ds.000 25.000 4.Karangtaruna kab Bandung . Bantuan Sapras Kewanitaan .Yys.000.HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA Ds. Bandung .000 5.000 1. Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan Wapres RI Kab.Bantuan Kepada Kaukus Perempuan .000 - % 5 f.Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam -Yysn.000.000 222.000 2.GMB Kec.000 41.000.000 1. Sos.500 15.000 50.000. Bandung untuk senam sehat .000 1.000 10.GMBI Soreang Banjaran .000 2.500.000 2.Mukercab DPC PBR .88% 102.500.906.00% 27 .000.000 1. Cilengkrang .Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan .An.000.000 135.Bantuan Org Sosial Lainnya .000 44.000. Bandung . .THR perip .000 1. .000.500.LLI Kab.000.000.1 Soreang .000 10. Diklat Management Persis .000 45.000. Ciparay .000. Cicalengka .500. Ry.BAY CELL ENTERPRISE .Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds.Banjaran .Legiun Veteran RI .500. Majalaya .000.000 30.000.Pemuda Pancasila Kab.Prov Jabar LVRI .000 1. Masjid .000 2. Giri Mekar Kec.Temu Alumni SMAN I Ciwidey .775.000 20.000.000 1.500.00% 100. Cicalengka Kec.Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung .000 5.Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra ka Indonesia .000 5.DPC Pepabri Muscab Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang .000.000.000.Pepabri .000 97.Perkara Traficking Jl.LLI untuk penyediaan seragam . Tropy Kpd Bpk.000.990 12.Panpel Cemara Festival 2008 Jl. Sos.000 25. . Eppy A Rofikin Bag.000.Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion 303/SSM Kostrad Cibuluk Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 7.000 2.000.000 2.Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA .000.000 1.Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl.000 2.Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab. Org.Sertijab Pangdam melalui Dandim Bantuan Org.000. Lainnya u/ Pemb.000.000.000 5.000 2.562.000 1.000 50.500.Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna .Barisan Ansor .000. Paskibra Sekolah TK SMP & SMA .000.Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan 288.DPD KNPI .000 7.Lat.000.Neglasari Kec.000 7.000 2.Toha ( Gebyar ) .000.PWI Kab.500.Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) .500. Gab.000. Membangun . Babakan Kec. Bandung .750.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Sos. Cibeureum Gg.000 1. .Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V Kwaran Solokanjeruk Bant.DPC PEPABRI Kel.Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) .Pan.000.PEPABRI .Bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita .851.000 2.100.Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten Bandung .Laswi Cipicung .000 2. Bayangkara No.000 2. Cimahi Sel.000 15.000 15.000 10.000. Ujang Sutisna Utk Keg.000.000 5. Utama kec.000.000 31.000 45. & Shohibus Salam Ds.000 31.Koperasi Kewargian Bale Bandung .000 10.000 1. Bdg .500.78% 100.000.000. KS Karya Bakti Jl.000 577.Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch.Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec.000. Koord.000.000.250 138.000. Bandung .000.Bandung .TAGANA Kab.000 2.500.000. Sos.

000 1.000 1.500. Sukamanh ♠ Pemb.000 1. Banjarsari Pangalengan . Majalaya ♠ Olah Raga Futsal Ds. Bantuan sapras pemuda . Kab Bandung ♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya ♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim ♠ Galak Persikab.000.000.000 1.500.000 4.250 45.Panitia Tournament Victory .Banjarsari .000 500.000 1.500.000 3. Cibodas .Seni Reog Panduraksa Ds.656. 5 Pospemda 1.000.Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung .Metro Ds. 5 ♠ PORCANAS 2008 ♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup ♠ PPSI PutraTunggal Sejati ♠ Pelantikan Kki Cab.000.000 5. Solokanjeruk .000 % 5 68.000 10. Kejuaraan Binaraga & Body .000.000.000 5.500.500.000 112.000.000 5.000 2.000.20 05 00 01.000 5.000 5.Diklat Puma Yunior . 02 01 Olah Raga Kepemudaan.000 5.500.000.Perguruan Pencak Silat Kencana Agung .000.000 750. U/ Pembuatan Kaos ♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 ♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds.500.PORPEMDA .Seni Calung Dangdut Kp. 10 Ds.500.000.000.30% 28 .000.000 1.000.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kabupaten Bandung .Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab.000.000 100.000 1.000 1.000 3.Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds.Bantuan Sosial.GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan 1.961.Pemb.75% 100.Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari . sumba .000 750.000.000. Lapangan Bola Volly .000 750.Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak Harupat 02 .Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.Paseh .000 500.Pramuka dan 1. Seni dan Budaya.000 93.500.Cibodas Kec.Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung .000 1.000 2.Cipaku Kec.000. Bandung .000 3.Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp.000. Bandung ♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar ♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu ♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly ♠ Turtle Project ♠ Hadiah Piala Tennis Cup ♠ P3S Gagak Lumayung ♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan ♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds.000.Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise -Perguruan Pencak Silat (IPSI) .005. Ciaro ♠ ASPAC DS Ciaro ♠ Galak Persikab Fc.00% 607.Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy Wakil Ketua DPRD Kab.000.000 7.000 1.000 45.Cipeundeuy Paseh Inernasional Johor Ke.000 5.DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab.Pant.000.000 5.Sapras Olahraga Ds.000 5.000 25.000 30.Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh .000.000 3.688.24 Malaysia Gudep Kab.500.000 2.Bdg Bant.000.000 5.000 1.000 5.000.Tenjolaya Pasirjambu .000 2. Rancakaso RT 2/11 Ds. Lapangan Bola Volly Rw.000 1.Bantuan kepada Dharma Wnita Unit PEMWILDA Anggaran 3 31.Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh .250.500.Bandung .000.813.000.000 500.211.000.961. Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI .09% 100. ♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup ♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya ♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab.000 1. Padamukti kec.000.Alat Olah raga Ds.000 682.000.Solokanjruk ( Tarling ) .000.00% g.SMAN I Margahayu .000 Realisasi 4 21.000 2.461.festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds.000.Lap.000 1. Bandung .000 3.20 05 00 01.Banjaran .000 4.000.000 100. Bdg Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.Panduraksa .005.000 1.000 30.000.000.Piala bergilir dari Bupati .000 3.000 75. Olah Raga dan Kesehatan .Pemb.000 10.000.000 2.000 500.000.000.Sepakbola Ds.

500 233.275 4. 1.590.000.799.Porseni.275. Patenggang Bel.000 % 5 200. Desa Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan .000 165.000 41. Buninagara .750.000 5. Rancaekek Kulon .Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.21% 0.434 36.00% 104. Bojong Loa .000.000 62. Pasirjambu .00% 100.275.546.20 05 05 01.708.000 124. Kertasari .999.000 41.500.024 32.750. 03 6 03 01 6 6 05 05 01 6 05 02 6 6 Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik .Ds. Pakutandang Kec.000 10.687. Sukaresmi .Perb. Olah Raga Ds Rancakasumba Kec.Ds.471. Margamulya .500 166.9-09.000.437.750.000 10. 1.000 311.750.000.211 113.Ds.592. Giri Mulya .313 48.42% 21.000 50. Cilame .750.000 103. Cimaung . Kec.773. Kec.20 05 05 01.000 10.660.000 3.Ds. Cimaung . Mekarsari . Sukamanah .422.GOLKAR .Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec. Bojongsari Bojongsoang .450 957. Jatisari . 1.299.000.500.000.432.395.000 166.PDI -PPP -PKS -PKB -PBB .00% 100.233.188.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem.000 41.500.707 125. Cisondari .000.20 05 05 01. No.500 876.250.Ds.586 27.89% 93.886. Rancabali .00% 150.046 94. 1.696 139.500.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Bel.Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk .306.00% 90. 4 kec ( Tarling Tgl.122.000 25. Cipelah .708.Lap.000.395.Ds.000 49.687.877.000 124.Ds.000 10. Baleendah .Sapras Olah Raga Ds. Budaya & keilmuan Ds. Cibodas .PAN 933.174 112.000 10. 7 49. Banjaran .Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection Kec.000.000 4.00% 100.95% 21. Sadu 1.Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 03 01 Bel.664.Ds.500.247.513.000 54.131.89% 75.034 35. 7 1.697 957.275 3.25% 29 .896 24.Ds.818 86.073 28.000.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Nanjung Mekar Kec. Alam Endah .000 10.20 05 05 01.20 05 05 01.697 957. 1. Pakutandang .42% 97.697 94.000.301.Perb. Sepak Bola Ds.000.Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama tan . Alamendah Kec. Cikoneng .Ds. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa .Ds.632.753 25.374.Ds.20 05 05 01.Ds.PARTAI DEMOKRAT . Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Sumbersari .Kode Rekening 1 Uraian 2 .964 35.000 10. Panenjoan .000.250.185.Ds.20 05 05 01.Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk kec Solokanjeruk Bantuan Gubernur .827.20 05 05 01.000 103.750.500. 7 BELANJA BAGI HASIL 03 Bel.000.353.455 85.00% 100. .50% 1.000 82. Ciparay Anggaran 3 Realisasi 4 500.Ds. 164 KM 2 Ds.307.000 46.000.20 05 05 01.000 933.Ds.00% 100.Ds.000 10.000.753 48.000 103.232 88.000.031.Sapras Olah raga Bola Volly Ds.011.ADD untuk 12 Desa.000 103.Ds.000 41. Gajahmekar .000 10.590.275 876.Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug Dedes Ds Drawati Kec Paseh .500.000 41.580 93.000. Sukamaju Majalaya .Lap. Dan Podium Sepak Bola Ds. Indragiri .000 3.Ds.Ds.708. Lap.829 26.000 1.471.Ds.Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa Cibeureum Kec.00% 100.

Ds. Biru .Ds. Bojongsalam .708.176.Ds. Margamulya .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Mangunjaya . Rahayu . Mekarpawitan .515 30. Mandalamekar . Buahbatu . Sukamantri .ADD Tahap I untuk 13 Desa. Linggar . Margaasih .788 113.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.958. Wanasuka . Wangisagara .852 127.572 28.Ds.894 28.948 35.ADD untuk 5 Desa.883 28.119. Padamulya .Ds.Ds.805.17-09.040 97. Sangiang .Ds.500 30. Cibeet . Rancakole Anggaran 3 Realisasi 4 28.ADD untuk 22 Desa.22-09.177.ADD untuk 19 Desa.683.438. Ciporeat .Ds.ADD untuk 6 Desa.947.Ds.926.516. 3 kec ( Tarling Tgl.777.250 84.478 25.773.Arjasari .Ds. Tegalsumedang .944. Loa . Rawabogo .700 27.548 31.Ds.Ds. Cicalengka Wetan .Ds.666.356 34.Ds.Ds.632 27.179.142 31.263 30.300 27.678 29.640. Tanjungwangi .Ds.736.422 - % 5 30 .564.876 103.Ds. 3 kec ( Tarling Tgl.Ds.414 33.Ds.700 29.826.Ds.Ds.127.565.349. Rancakasumba .278.634 92.Ds.886 27.932 31.400 87.Ds.418.346 99.Ds.293.Ds.152 51. Sugihmukti .530. Sukajadi .10-09.354 28.956.Ds. Sukamulya .879 102.Ds. Rahayu .Ds.Ds.Ds.Ds. Banyusari .Ds. 2 kec (Tarling Tgl.836 30. Majakerta .347.934 27.804.Ds.Ds.Ds.Ds. Bojong . Citeureup . Sukamanah . Panenjoan . Cicalengka Kulon .386.272 28.440 39.749.856 27.868 26. Babakan Peuteuy .Ds.910 104. Sindangsari .Ds.518 33.Ds.Cipedes .Cikuya .Ds.454.634 26.Ds.Ds. Rancaekek Wetan .340 27. Nagrog .361 115.Ds.415.508. Batukarut .060.Ds. Jatiendah .024.726 107. Solokanjeruk .295. Cangkuang .750 37.Ds. Waluya .613.Ds.115.Ds.Ds.044. Jelegong .561.856 97.753.539.234.958 30.059.11-09.310 30.506 92.722 37. Lebakwangi . Margaluyu .405. Sukamaju . 3 kec (Tgl.813.Ds. Neglasari .Ds. Cipanjalu .Ds. Banyusari .Ds.709. 4 kec (Tarling Tgl. Narawita . Sukamukti .936 29. Patrolsari .Ds.Ds.416 31. Melatiwangi .017.808 60.758.Ds.Ds.Ds.190 90.813. Majasetra .16-09.818.Ds. HaurPugur .188 108. Tenjolaya .819. Panyadap .Cijagra . Cigondewah Hilir .762 29. Sukamanah .184. Dampit .

Mekarsari .580.361.767 99.944 28.Ds.514 28.814.Ds.344 38. Baros .154 92.218 38.Ds.496. 3Kec.Ds.601.Ds.439. Serangmekar .144.Ds.Ds. Parungserab .Ds.912 31.Ds. Sukamulya . Margamulya . Margahayu Tengah . Rancakole .Ds.267. MekarLaksana .Ds. Pangauban . Santosa -ADD Untuk 15 Desa.942 31.Ds.(22-09-08) .848 27.Ds. Nanjung Mekar .006 27.479.954 24.680 88.Ds.Ds Cikalong .083 80.286. Sukawening .336.890.Manggungharja .235 28.224.639. Pameuntasan .374 25. Cipinang . Margaluyu .291.762 30.018.964 90.800 - % 5 31 . Cikalong .Ds.Ds.Ds.Ds.758 27.Ds.Ds.Ds.034 34.440 68.Ds.Ds. Sukarame .Ds. Mekarjaya .285 29.734 33. Sarimahi . Mekar Maju .856 30.360.Ds.995.Ds.Ds.Ds.984 31. Ciluncat . Gunungleutik .Ds.392. Cipinang Anggaran 3 Realisasi 4 105.554 27.Ds. Neglawangi . Sukamaju -ADD Tahap I Untuk 9 Desa. Mandalahaji .Ds.Ds.Ds.356.769.Ds.Ds.066 24. Cibeureum .332 96. Sukamanah .Ds.Ds.Ds.Ds. Cihawuk -ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa. Ciparay .Ds. Maruyung .Ciparay .Ds.Ds.647.Ds.132. Malasari . Cibiru Wetan .976 42.137.398 32. Mekar Rahayu . Sagaracipta .Ds.794.957.174.Ds. Wanasuka .977.808.593 114.Ds. Babakan .Ds. Malasari . Sukapura .406 30.464 28.292.135 72.710.956 26.Ds. Ciaro . Cikitu . Cihawuk .Ds.595.257. Arjasari .Ds. Gunung Leutik .Ds.364.269 105. Mandalawangi .726.560 31. Maruyung .760 24.Ds.914 26.081. Sukamanah . Sangaracipta .417. Ciherang . Sukarame . Manggung Harja . Majalaya . Babakan .880. Citaman . Katapang .Ds.383.(Tarling Tgl.417.493.Ds. Bojong .Ds.406 27. Nagreg .Ds.Ds. 3Kec. Talun . Cibeureum BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja .23-09. .466.Ds.284 70. Sekarwangi .461.880.630 29.Ds.521 104.251.020.000 123.494 29.132 7.544 31. Cikawao .351. Mekarlaksana .Ds. Jagabaya .Ds.Ds.522. Bumiwangi .416 31.Ds.321.086 33.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.694 28.Ds.895.

Ds Warnasari .477.553.199. Bojongsoang .835.Desa Lagadar .347.Ds Mekarmaju Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk . Pasirjambu .022 60.085.361.805.056 28. Ibun .Ds Lebakwangi Kec. Ciparay .Ds Sukaluyu Kec.4 Kecamatan 6 Desa Bantuan ADD Belanja Kinerja 4 Kecamatan 4 Desa Kecamatan Dayeuh Kolot .132 31.852 31. Kutawaringin .808.260.815.392.761.310 30.Ds Pinggirsari Kec.Ds Cileunyi Wetan Kec. Majalaya .544.718.517 70.987. Soreang .452 96.Desa Ibun .651.698 30.468 30.766.860 41.747.Ds Majakerta .332 26.Desa Sukapura Bantuan ADD Belanja Publik Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk Kec.915 78.460 26. Cipinang . Kamasan Bantuan ADD .Kecamatan Arjasari Ds.000 71.Kecamatan Pangalengan Ds.898 27.Desa Cikembang .Desa Sukamanah .932 31. Cinangela Kecamatan Pacet Bantuan ADD Belanja Kinerja .Ds Mekarsari Kec.Desa Tanjungwangi Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja .219.284 28.104.166 39.315 66.888 93. Cileunyi .Ds Nagrak Kec.109.Desa Katapang Bantuan ADD .302.Desa Panyirapan .165.Kecamatan Cimaung Ds.10 Kecamatan 19 Desa Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .Ds Neglasari Kec.Ds.970 96.494.17 Kec.493.692 31.440 66.Ds Pulosari .165.648.014 66.964.355.927.(24-09-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa. Jatisari Kecamatan Cangkuang .Desa Cukanggenteng .456 43.006 38.Desa Cibodas .Ds.034 59.040 28.029.Desa Cangkuang Kulon . Batukarut .524.199.151 57.372 75.207.247 1.482.264 28.Ds Cipaku Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik untuk 1 Desa.Ds Pamekaran Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk Kec.178.251.971 - % 5 32 .10 Kecamatan 17 Desa Bantuan ADPD ADD untuk Anggaran 3 Realisasi 4 30. Cimenyan .1Kec.470 33.Ds Cilame Kec.043 70.Kecamatan Banjaran Ds.926 29.Ds Mekarmanik Kec.304 68.110 82.544.566.Ds Sukamukti .486.Ds Margamekar . Arjasari .235 123.754 34. Arjasari .727 108. Paseh .900 26.894 32. Margamulya .006.Ds Lengkong Kec.649. Cangkuang .801.273.660 27.134 32.790 71.Desa Darwati ADPD ADD BELANJA PUBLIK .(24ADPD ADD BELANJA PUBLIK .942 30.308.138.045 1.296.538.978.006 96.516.

Kec.Ds.587 69.Cikoneng Kecamatan Pameungpeuk : .Ds. Ciluluk Kecamatan Cimenyan : .323. Pinggirsari Bantuan Keu.531.415.468 66. Lebakmuncang Kecamatan Cimaung : . Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Kec.Ds.Ds. 18 Desa Bantuan ADPD ADD untuk . Bojongkunci Kec.584.220. Mekarjaya Kec.870 70.Ds.Ds.276.650 26.046 77.294 70.492.226 75. Lampegan Kecamatan BALEENDAH : .Ds.585.051.385.4 Kecamatan 9 Desa BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik Kecamatan Pangalengan : .556 32.554 84.850. Cimaung Kecamatan Arjasari : . Cimaung .582.116 74.915.669. Cukanggenteng Bant.873 - % 5 33 .907 341.Ds. Bojongmalaka Kecamatan Bojongsoang : . Padamulya Kec.972 58. Majalaya .Ds.273.808.Ds.Ds. Sayati BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Pangalengan : .Margamukti .983.815 65. Ciwidey Kecamatan Ciparay : .667 268.545 644. Banjarsari Kecamatan Ciwidey : .708 63. Mekarlaksana .620.Ds. Cipaku Kecamatan Ciwidwey : .319.900.756 64. Mangunjaya Kecamatan Paseh : .520.817 66.361 75.kpd Desa utk ADD Kec.Baros Kecamatan Paseh : .204. Majalaya .366 81.919.Ds.158. Mekarsaluyu Bant.Ds.579 67.064 66. Cikadut Kecamatan Margahayu : .326. Pameungpeuk . ADD Publik Kec. Arjasari .Ds.464.266 70.Ds.866 70.478 78.Pemerintahan Desa 13 Ke.163.387.Ds Padawulun Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : .Ds. Sukamaju Kecamatan Cikancung : Ds. Cigondewah Bantuan Keu.Ds.656 59. Pasirjambu . Tegalluar BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Cimaung : . Sukasari Kecamatan Ibun : .406.977 67.542 57. Jagabaya Kec.492.Ds.301.080. Margaasih Ds.288 69.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.Ds. Tribaktimulya . Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 532.Ds. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp Kec.700 39.Arjasari Ds.454.109 61.988.199 62. Lumajang Kecamatan Arjasari : .Ds.203.kpd Desa utk ADD Kinerja 11 Kecamatan 20 Desa Bant.504 44.832 62.Ds. Majalaya .Ds. Neglasari Kecamatan Cimenyan : .713.414 31. Karangtunggal Kecamatan Ibun : .

210 29.100 71. Margaluyu .055. Kutawaringin Bantuan Keu. Cigondewahhilir .kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk . Soreang Ds.15 Kecamatan 40 Desa Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik Bantuan ADPD ADD Publik Bantuan Keu.592.844.977.030 217.314 87.Kec.710. Banjaran .339 60. Ciaro Ds.773.108. Pamekaran Ds.Kec. Banjaran Ds. Ciwidey Ds.273.Ds Sukawening Kec. Banjaran Ds. Warnasari Kec.377.423.334 62.935 130. Banjaran .864 162. Baleendah .Ds.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk Bantuan Keu. Pasirhuni Ds.244 77.790 80.957.841 131.979.135 65.920 476.563 60.546 175.335 73. Ciherang Ds.163.015.281 69. Nagreg Ds.175. Lebakmuncang .Kec.Ds kamasan Bantuan Keu.748 200.Ds. Cimaung Ds.482.406. Mandalawangi Ds. Ciwidey .569.970 28. Margaasih Ds.Kec.835.586 169.428. Cikasungka .kpd Desa ADD Kinerja utk .815.Kec.812.174.kpd Desa ADD utk Bantuan Keu.395 % 5 34 . Soreang Ds.356.043 98.671.Ds Cikoneng Kec pangalengan -Ds wargamekar -Ds Margamulya -Ds Banjasari -Ds wanasuka Kec Ciparay -Ds Babakan -Ds Gunungleutik -Ds Manggungharja -Ds Cikoneng Kec Banjaran -Ds Kamasan Kec Cimaung -Ds Mekarsari Kec Cimenyan -Ds Cikadut Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja Kinerja Untuk kec.878 290.587 80.000 88.964 65.Kec. Pasir Jambu .194 68.Kpd Desa ADD Kinerja & Publik .266.Kpd Desa ADD Publik . Nagreg . Bojong Ds.979. Campakamulya .974.349. Citaman Ds.043.301 92. Neglasari . Karamatmulya Anggaran 3 Realisasi 4 72.360 110.Kec.680 72.077 59.468 99.775 61. Cipeujeuh .107 24.814.Ds.Kec.Kec.158.736.554 236.986.519. Pangauban Bantuan Keu.648.144. Pacet Ds. Cikancung Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .460.570 1. Cilame Kec.421.295.461.Ds Rancamanyar Kec.281 70.Kec.817 68.176.374 30.040 62. Soreang -Ds Cingcin Kec.711. Pacet Ds.312 67.838 108.

137.427.566.871. Sekarwangi Ds.870.706 30.032.468 29.692 32.Sukamenak ADD Kinerja & Publik .Kec.877.Kpd Desa ADD Kinerja . Tanjunglaya Ds.248.Kec.Kec.678 28.393. Panundaan .709.976 37.797.Kec.293. Ciburial Ds.016.918 32.794.360.006. Bumiwangi .248.760 35. Bojongmanggu .446 28. Pakutandang . Cikancung Ds.056 28.476 28.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Margaasih Ds.352 32.628 34.460 33. Cimenyan . Jelegong Ds.482 31.936 33. Malasari Ds. Bojongemas Ds. Ciparay Ds. Pangalengan Ds.416 32.660 77. Bojongsoang Bantuan Keu.321.348. Mandalasari .029. Solokanjeruk Ds. Cangkuang Ds.974 31.Kec. Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 85.644 33. Soreang Ds.Kec.666.154 30.046 35. Rancaeekek Kulon Ds.Kec.Kec.Kec.Kec.019. Sukamulya . Lamajang . Linggar Ds. Langensari Ds. Cimenyan Ds.006 31.Desa Nanjung Kec.864. Soreang .114 - % 5 35 .Kec.Kec. Solokanjeruk Ds. Cibiruwetan Ds.171.075.398 32.Nanjung . Ciwidey Ds.264 30.Kec. Dayeuhkolot .447. Bojongsari Ds. Gunungleutik Ds.Kpd Desa ADD Publik .556 31.Kec. Baleendah Ds.396 26. Banjaran Ds.651. Pasirjambu .354 29.956 33.240 28. Cikalong . Pameungpeuk Ds. Soreang Ds.658.788.Kec. Sindangpanon . Ciparay Ds.697.726.072.944.137. Cileunyi Ds.Lengkong .745.572 27.618 26. Cimekar .Kec.481.Kec. Bojongsoang Ds.104 24.056 31.414 135. Margaasih ADD Kinerja . Rancakole . Cibodas Ds. Solokanjeruk .291.361.177.672 43. Margahayu Ds.440 29.308 34. Cibiruhilir Ds.Kec.336.Kec.Kec. Cileunyi Kulon Ds.876 31.Kec.347.991.Desa Cukanggenteng Kec. Ciwidey Ds.Malakasari .434 33. Serangmekar Ds.Kec. Dayeuhkolot Ds. Arjasari Ds. Cimaung Ds. Bojongsoang Ds.914 30.438.970 30. Padamukti Bantuan Keu.046 31.276 32.965. Tegal Sumedang Ds. Baros Ds. Rancaeekek Ds.

Talun . Sagaracipta Ds. Cicalengka Ds.Kec.Kpd Desa ADD Publik .482. Soreang Ds.Katapang Ds.979. Majalaya .517.330 65.998 69. Cikasungka Bantuan Keu.030 217.Ds.916 123. Ciluncat Bantuan Keu.946 28.025 14.267.841 131.820.951 156.188 38.855.Ds.880. Tanjungwangi .Kec.Desa Dampit . Tanjungwangi .Desa Cicalengka Kulon .966. Babakan .912 29.Desa Cikuya .806 64.Kpd Desa ADD Publik dan Kinerja .048. Padamukti .Desa Babakan peuteuy . Santosa .708 140.894 29.Kec. Biru . Kertasari .469. Padamulya .Desa Pasirjambu Bantuan Keu. Citaman Ds.936 129.546 175.Kec.704.Desa Waluya .666 137.Desa Narawita .Ds.Kpd Desa ( ADD ) Kecamatan Cicalengka . Sudi Ds.000 32. Pameungpeuk Ds.045.336 32. Sindanglaya . Cicalengka Ds. Ibun .459.Desa Nagrog . Cimaung .748. Solokanjeruk Ds.481.786 142. Sukamaju .516. Sarimahi Kec.654 31. Bojong Ds.434.010.105.481.415.790 25. Nagreg .256 33. Rancatungku .Ds.970 34.626.478 34. Banyusari Bantuan Keu.Ds.300 112.300 110.814. Cimenyan Ds. Dukuh Kec.Ds.118.390. Cipinang Kec.000 88. Arjasari .474.083.Kec.109. Dayeuhkolot Ds.152 27.015.956.864 162.460.Ds.Ds.160.144.794 60. Cibeureum . Cikancung Ds.736. Cihawuk . Batukarut Kec. Bojong . Sukapura Kec.569.Ds. Ciparay Ds.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Ciparay .460 75. Neglasari Anggaran 3 Realisasi 4 52.046 69.042.499.086 128.407. Ciaro Ds.000 29.Ds.858 27.Ds.944.660 159.282 128.Desa Margaasih Kecamatan Pasirjambu .Ds.660 147.Ds.Kec.556. Mandalawangi Ds.932 29. Ciheulang . Sukanagara .088 27.168.047.838 72.Kec. Padaulun .Ds.Kec.554 236. Wangisagara . Nagreg Ds. Sukapura Bantuan Keu.758 33.Kec. Ciherang Ds.870.180 % 5 36 .Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.214 135.Kec.136.Ds.888 37.422.844.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.Ds.Kec.Desa Tenjolaya . Cangkuang Ds.

Ds. Pasirmulya Kec.900.690.375. Majasetra Kec.389.021 24.Ds.Ds.647.Ds.794 71. Cimaung Ds. Panenjoan Kec.807 121. Sukasari Kec. Sukamukti .Ds.457 73.542 126.565.Ds.Ds. Cimenyan Kec.226 90. Cicalengka .Ds.380 30. Cipinang Bantuan Keu. Cikancung . Maruyung .604 162.982 168. Cimaung . Mekarlaksana Kec.054 63.508 35.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.835.Ds.995.Ds.390 70.658 74. Solokanjeruk Bantuan Keu.Ds.446.Ds.Ds.432 63. Cimaung .246 99. Ancolmekar Kec. Sukamanah Kec. Cimaung Ds. Pacet . Sukamaju Kec.468.083 81.059.948 24.Ds.640.Ds. Banjaran . Santosa Kec. Babakan Kec. Pameungpeuk .Ds. Cimenyan . Sukaluyu Kec. Pangalengan . Mekarsari . Cikancung .915 112. Langensari Kec. Pangalengan . Cicalengka Wetan . Ciluluk Bantuan Keu.323.338 95.Ds. Mekarsaluyu Kec.516.797.872. Bojongkunci . Cimenyan .Ds.466 70.251. Ciparay .130 66.Ds.Ds. Ciluluk Kec. Margamukti .263.705.Ds. Sukamaju Bantuan Keu. Mekarjaya Kec.073. Mekarjaya .117.761. Bojongloa . Bojongsalam Kec.708 - % 5 37 .Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Rancatungku .685.Ds. Ciapus Bantuan Keu.Ds.232 84.Ds. Solokanjeruk . Pasirjambu Anggaran 3 Realisasi 4 30.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Cikawao .Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.266 173.Ds.Ds.985. Kertasari . Cihanyir .335 75. Pameungpeuk .Ds.738 70.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.Ds.800 143.Ds.048.517.Ds.490 28.Ds.Ds.Ds.Ds.850.561. Cikancung .244.944 83. Bojongsoang .754. Serangmekar .Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.484 99. Majakerta .126.011.940 73.626. Arjasari .055. Tegalsumedang Kec.Ds.134 147.302. Mekarsari .558 58.301.Ds.296 66.044. Ciparay .087 96.Ds.297 65. Rancaekek .Ds.Ds. Cimaung Kec.998.598.870 159.852 30. Sangiang .426 24.832 66. Banjaran . Rancaekek . Bojongsari Kec.964 93.273.826.665 105.022.250 128.Ds. Hegarmanah . Tanjunglaya .461. Cikancung .

464 30.894 29. Rancamulya Bantuan Keu.Ds.348 27.Ds.250 29.025 112.Ds.Ds.204. Pameungpeuk .Sangiang .084 27. Mandalamekar .773.900 28.Ds. Ciparay .Ds. Girimulya Kec.823. Mekarjaya .428 112.047. Girimekar . Jelegong .Ds.762 85.825 28.Ds. Cikancung . Katapang . Soreang . Cilengkrang .317 91. Cimenyan .Ds. Pacet .300 26.Ds. Cileunyi . Cikoneng .Ds. Katapang Kec.Ds.Ds.Ds.610.Ds. Rancaekek .Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.Ds.Ds. Ciparay . Mekarlaksana Kec.251.399.Ds. Sekaewangi .Ds.934 27. Sukamukti Kec.064 27.784.986.Ds.185.544. Neglasari Kec.Ds.Ds.Ds. Nagrak .125.094.240 63.Ds.372 93. Nanjungmekar .400 51.Ds. Cilengkrang . Cincin Kec.890.Ds.883 % 5 38 .Ds. Rancaekek Wetan .892. Soreang .600 35. Cangkuang Bantuan Keu.740.318 27. Mekarmanik Kec.726 25. Ciporeat .266 74. Buninagara Kec.359.210 18.589.Ds.Ds.676 29.612 68.341 65.295. Baleendah . Banyusari Anggaran 3 Realisasi 4 65.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.086 114.Ds. Nanjungmekar Kec.512 247. Nengkelan Kec. Cileunyi Wetan Kec.416 28.392 25.407.717. Indragiri Kec. Rancabali . Kertasari .Ds.565.018 147.Ds.942.514 104. Cipanjalu .886 31.Ds.623. Srirahayu Kec.300 25. Sagaracipta Kec. Katapang .483.177.Ds.965.479.522.658 31. Pasirjambu Kec.400 94.Ds.104.234.108.310 166.240. Haurpugur Kec.Ds. Melatiwangi Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.496. Dayeuhkolot . Sadu Kec. Kutawaringin .Ds.Ds.564.Ds. Rancaekek . Rancamanyar Kec.492 30.Ds.Banjaran Wetan Bantuan Keu. Cinanggela .207 60. Sukamanah .072. Sukanagara .680 30.931.513.936 24. Banjaran . Katapang . Pacet . Sukaresmi Kec.430.Ds. Rancabali . Pameuntasan .042.917.134 26.483.209 96. Kutawaringin .024.Ds. Ibun .678 34. Ciwidey . Dukuh kec. Mandalahaji Kec.036.

350 28.899.168 69.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec Paseh .Ds Margaasih Kec Cilengkrang . Karangtunggal Kec.596 28.804.Kopo Kec.326.579.Ds.Pacet . Arjasari .932 24.Ds.Ds Patrol sari Kec Margaasih .Ds.472.848 63.Ds.610 61. Jatiendah Kec.158 65.867 140. Sarimahi Kec. Margahayu Kec.986. Dayeuhkolot . Margahurip Kec.551 % 5 39 .260 27.Ds.018 60.994. Banjaran . Bojongemas Kec.Kpd Desa (ADD) Kinerja Kec.570 31.286. Kutawaringin .Ds.Ds Sangiang .Ds Girimulya Bantuan Keu. Cibeet Kec.762 42.Ds. Cikadut Kec.461.Ds. Kutawaringin .889. Paseh . Cikitu .734 32. Kertasari .Ds Sukamanah .Ds.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja 13 Kecamatan 18 Desa Kec.700 26.Ds Tangsi mekar Anggaran 3 Realisasi 4 130.586.303.379 79.498 26.357. Melatiwangi Bantuan Keu. Mekarrahayu Bantuan Keu.899 68. Karyalaksana .Ds.642.439.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.Ds Cikoreak Bantuan Keu.800 70.424 31. Cikembang .040 33.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.179.Ds. Arjasari .152. Mekarjaya Kec. Majalaya .Ds.285 94.Ds.024. Padasuka KecMargaasih .917.034. Arjasari Kec. Cimenyan . Rancakole .Ds.Ds.081.Ds Hawur kubur .422 87. Pinggirsari .794 28. Majalaya Kec.Ds.058.584 38.Ds.714 28.Ds. Baleendah .417. Cilengkrang .654. Katapang Kec.982 36.271. Margahayu .Ds.Ds.Ds. Rancaekek .950 150.Kpd Desa (ADD) Publik Kec. Bojongmalaka Bantuan Keu. Tarumajaya Kec. Wargaluyu .Ds.801.Ds.Ds.470 97.516.Ds.566 64.Ds.Ds. Laksana Kec.888.256. Cipanjalu .Ds Cangkuang Kec Arjasari .032 73.700 30.Ds Sukamulya . Sukamulya .406 26. Ibun .006. Ibun . katapang . Cangkuang Kulon Kec. Cilengkrang .690.132.432 66.699. Ciparay .252 26.102. Sukarame Kec.849 133.361 28.554 92.895. Solokanjeruk .531. Pacet .490.024.802 93.794.Ds.Ds.

Ds Pamentasan .613.458.385 126.146 71.Ds Jelegong Kec Bojongsoang -Ds Tegalluar Kec Pasirjambu .Ds Tanjungwangi Kec Kutawaringin .653.277 65.616 70.727 67.Ds Cikitu Kec Margahayu .587.538.626.Ds Rancaekek wetan .988.Alam endah -Ds.Ds Sukawening .Ds Bumiwangi .654.521 89.573.998.276 119.632.Cibodas Kec.374 160.112 73.175.659.Ds Bojongmalaka Kec Kutawaringin .871.274 94.597 % 5 40 .733.Ds Gunungleutik .Ibun .663 65.Pasir Jambu -Ds.402.Ds Karyalaksana Kec Pameungpeuk .Ds Mandalasari Anggaran 3 Realisasi 4 114.Ds Cangkuang Kec Paseh .088 73.Ds Gajahmekar Kec Pameungpeuk .452.Kutawaringin -Ds.Cimaung -Ds.826 104.Ds Rawabogo Kec Ibun .088 1.063.874 64.290 67.548.489 73.Kpd Desa (ADD) Publik Kec.Ds.055.504 116.238 142.513.658 155.880.Ds Sukamantri Bantuan Keu.966.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .390.197 86.Ds Karangtunggal Bantuan Keu.985.Lampegan Kec.572.Ds Cilegong .699 152.Ds Cinangela .279.374. Pangalengan .562 143.621.156.Ds Cikembang Kec Ciwidey .759 71.Ds Bojongmanggu Kec Ciparay .987.102 90.977 73.Ds Mandala Haji .808.Patenggang Kec.174 130.193 64.050.100.064 133.634 114.813.Ds Sukarame .630 130.585.868 61.164 125.Ds Pangalengan Kec Pasirjambu .664.347.681 72.158 62.875 60.888.Rancabali -Ds.Ds Tenjolaya -Ds Cukanggenteng Kec Cimaung -Ds Malasari Kec Cikancung .411 66.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec.Cipelah -Ds.Ds Langonsari Kec Rancaekek .005. Kertasari .Ds Jatisari Dibayar ADD belanja Publik kinerja Kec.353.264 71.Cibodas Dibayar ADD Belanja Publik Kec Pacet .Ds Margamulya .433 113.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Cisondari Kec Kutawaringin .372.Jaga baya Kec.204.836 152.Ds Kutawaringin .Ds Sukamulya .081 88.Ds Margahayu selatan Kec Baleendah .

639.Ds Cimenyan Kec Bojongsoang .Ds Sindangsari .310 25.554 27.695.320.304 24.080.Ds Cangkuang .266 144.Ds Sangkanhurip .805.128 71.415.964 26.Ds Drawati .514 28.618 39.174 26.754.106.199.Ds Tanggulun .048.280 31.Ds Mekarmaju .DS Sayati Kec Cangkuang .162 30.Ds Nagrak .035 63..Ds Cilampeni .724 28.533.680.158 153.Ds Bojongsalam .486.Ds Mekarwangi .415.Ds Pangauban Kec Arjasari .733.Ds Bandasari Dibayar ADD Belanja Publik Kec Cimenyan .364 25.Ds Cipedes .Ds Cijagra Kec Ibun .Ds Sindangpanon Kec Majalaya .165.095.Ds Cibeureum Kec Ciparay .506.Ds Cipaku .156 73.Ds Ciluncat Kec Soreang .560 25.Ds Cangkuang Kec Margahayu .476 58.888.Ds Margaluyu .151 31.297 72.356 30.478 29.260.697.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Soreang .908.366.331 70.994 32.616 66.Ds Talun Anggaran 3 Realisasi 4 61.417.Ds Panyirapan Kec Pasirjambu .647.529.046 27.494.184 27.Ds Mekarpawitan .305.Ds Cigentur .567.068.Ds Gandasari -Ds Sukamukti .410 67.792.664 32.843 % 5 41 .096 74.Ds Wangisagara .814.Ds Mekarsari Dibayar ADD Belanja Kinerja Kec Arjasari .Ds Bumiwangi Kec Arjasari .874.517 57.004 27.Ds Ibun Kec Katapang .Ds Loa .Ds Lengkong Kec Banjaran .Ds Sukasari Kec Cangkuang .402.650.445.671.Ds Pananjung .Ds Mekarsari .407.426.055 86.260.Ds Neghlasari .359.680 59.Ds Lebakwangi Dibayar ADD Kinerja Kec Paseh .386 25.264 31.134 26.257.290.Ds Mangunjaya Kec Pamengpeuk .Ds Bojongloa Kec Kertasari .672 27.212 83.991.Ds Cilame Kec Ibun .709.956 30.Ds Pangguh .244.Ds Parungserab Kec Rancaekek .Ds Ancolmekar Kec Cangkuang .781 79.428 31.Ds Sukamukti Kec Kutawaringin .036 31.588 27.734 27.

122 37.396 119.396 25.Ds Baros .Ds Mekarmaju .Ds Panyocokan Kec Banjaran .938.000.Ds Mekarwangi Kec Cangkuang .388 26.Ds Sukamulya .575 12.Ds Panyirapan Kec Cilengkrang .Ds Neglasari .680 68.996.655.199 70.112.835.Ds Cilengkrang Kec Rancaekek .836.Ds Sugihmukti Kec Paseh .379 63.Kode Rekening 1 Uraian 2 Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja Kec Ibun .698 75.Ds Sukajadi Kec Cangkuang .Ds Majakerta .516 75.656.989 73.Ds Jati Endah .293.Ds Mekarjaya Kec Pasirjambu .Ds Loa .088 28.308.Ds Buniagara Kec Majalaya .849 60.921.112 9.915.023.Ds Mekarsari ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa Kec Margahayu .142 60.443.300 - % 5 42 .361 64.Ds Jatisari ADD Belanja Publik Kepada Desa Kec Pangalengan .085 77.731.540 63.080.Ds Bojongsoang Kec Ibun .000 63.757 69.520.685.DS Sukamanah Kec Kutawaringin .Ds Cijagra Kec Mekarmaju .579 82.829.031.Ds Tenjolaya .968 99.146 10.Ds Padaulun .415.650 67.357.Ds Nagrak Kec Cimeunyan .Ds Majalaya Kec Bojongsoang .844.Ds Talun Kec Paseh .115 64.480 75.956 32.Ds Pasirjambu Kec Soreang .Ds Panundaan Kec Pacet .Ds Margahayu Tengah .Ds Sindanglaya Kec Pasirjambu .860 30.582 26.669.109.135.Ds Bojong .Ds Sindangsari .155.632.166 59.250 67.029.248.ADPD Ds Mandala Mekar ADD Publik Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 102.600 116.Ds Mekarmanik Kec Soreang .114 66.032.680.873 84.977.647.341.860 78.106.724.Ds Tanjungsari ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan Kec Ciwidey .912.Ds Tegal Sumedang .400 278.045 129.492.Ds Mangunjaya Kec Ciwidey .843 73.Ds Sukamenak Kec Cimenyan .Ds Karamatmulya .Ds Lamojang Kec Arjasari .Ds Mekarpawitan ADD Publik .696.116 154.

865.000 102. Kertasari Ds.000 25. Ibun ds.000 29. Ibun Ds.465.000 32.Ds Cigentur Kec Baleendah .080.000 20. Neglawangi ♠ Kec.000 38.541 43. Margaasih ♠ Desa Tegalsumedang Kec.000 33. Sentosa ♠ Desa Ciaro Kec.155.000 91.000 48. Pangalengan ♠ Kec. Bojongmanggu Kec. Margaasih Ds.19% 102. Cipatray ♠ Desa Sukawening Kec.Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) ♠ Desa Cihanyir Kec.675.500.675.276.630 88.395 1.000 35.573. Nagreg ♠ Desa Keramat Mulya Kec. Arjasari ♠ Desa Cigondewah Hilir Kec.000 32.760.463.000 39.000 20.Ds Tarumajaya Kec Arjasari .19% 92.500. Banjaran Ds.500.000 33.942.749.255.211. Kutawaringin ♠ Kec.790.578.882 61.000 31.000 48.555.Desa Bojongmalaka Kec.940 1. Margahayu ♠ Kec.ADD Kinerja /Publik .475.940 47. Langonsari ♠ Desa.000 33. Soreang ♠ Desa Girimulya Kec.Ds Langensari Kec Kertasari .000 26.595.000 17.Ds Mekarrahayu Kec Margaasih .Ds Cipagalo Bant.000 32.Ds Sukamaju .785.07% 97.451 75.695.541 48. Majalaya ♠ Desa Padasuka Kec. Pacet ♠ Kec.440.000 22.475.990. Rancaekek ♠ Desa Banjarsari Kec.Desa Ibun Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 41.185. Margaasih .082.242 % 5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN / KOTA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .000 27.000 25.600 70.149.Ds Pangguh Kec Paseh . Ibun Ds.000 55.000 66.018 73.850.61% 43 .Ds Drawati Kec Solokanjeruk .617.962. Cikancung ♠ Desa Serangmekar Kec.895.795.500. Katapang ♠ Desa Pameuntasan Kec. Kutawaringin 47. Karyalaksana ♠ Desa Sukamukti Kec.Ds Wargaluyu Kec Bojongsoang . Pameungpeuk ♠ Kec. Cimaung ♠ Desa Malakasari Kec.886.940 47.082.Ds Bojongmalaka Kec Majalaya .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Pameungpeuk Ds. Pasirjambu ♠ Desa Padaulun Kec.000 21.681.Ds Sukajadi ADD Belanja Publik Perimbangan Desa Kec Paseh . Laksana ♠ Kec. Baleendah ♠ Desa Jatisari Kec.000 19.Desa Batukarat Kec.195. Ciwidey ♠ Desa Margahayu Kec. Neglasari ♠ Kec. Baleendah . Cilengkrang ♠ Desa Pasirjambu Kec.505.530. Kertasari Ds.336 37.Ds Majasetra Kec Soreang .000 26.749.795.886.749.410.195.000 25.000 26.Desa Lagadar Kec.085. Kutawaringin ♠ Desa Jatiendah Kec.000 56.000.320. Nehglasari ♠ Kec. Margahurip ♠ Desa Panenjoaan Kec.Ds Cipaku . Cicalengka ♠ Desa Wargaluyu Kec.082.000 25. Banjaran Ds. Arjasari .104.055.Lagadar ♠ Desa Pasirhuni Kec.000 29.

Rancakole Kecamatan Arjasari Mekar Kec.000.454.000.204.000 85.000.545 79. Pangauban .Ds.Ds.454. Mekarsari .454.593.000 29.000 19. Pangalengan Bant. Jelegong Kec.000 120.Ds.Ds.545 142.635.545 88.Ds.454.Ds.545 54.020. Maruyung . Cipagalo Kec.Ds.Ds.Bant. Linggar . Jelegong .PILKADES Ds. Sukanagara Kec.454.000 44.Ds.500.Ds.Ds. Soreang : .Ds.Ds.545 24. Pasirmulya . Cangkuang . Jatisari Kec.545 34. Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds. Arjasari Ds.000 120.954.Ds. Pakutandang Kec.000 120.545 26.000 56.954.Ds.Ds.Ds. Rancabali : .95% 44 .Ds.954.315.Ds.545 51.000.954.955.Ds. Sukamaju Kecamatan Cimaung .000. Baleendah .545 110.650.000 120.454.000 23. Sindangpanon Kec.Ds.545 108.545 24. Bojongsoang Anggaran 3 Realisasi 4 43.954.420. Nanjungmekar . Banjaran : . Karyalaksana .000 39.000 55.Ds.954.000 30. Cikawao .454. Girimulya . Sukajadi .395 200.545 24.545 194. Rancaekek : . Cangkuang .954.829.545 58.Ds. Talun .Ds. Rancaekek : .454.500.545 137.545 125. Cikitu .000 200.Pembangunan Prasarana di Desa.954.545 39.545 76./Kel. Bojongsoang : . Buah Batu Kec.454. Baleendah .940 105. Ibun .954.454.Ds.000 120.Ds.000 24. Nagrak . Rancaekek Kulon .Lampegan Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Desa Majalaya Kec.979.545 % 5 .704. .Ds.545 148.Ds. Tanjungwangi .000 120.140.000 55.867.954. Baleendah Ds. Haurpugur .129.Ds.545 94. Cipeujeuh Kec.000.500 33.154. Pangguh . Ciparay .Ds.999. Rancaekek Wetan Kec.545 48. Sangiang .545 162. Tegalsumedang .Desa Rancamanyar Kec. Pacet : .000 200.230.204. Ciparay Ds. Bojongsalam .545 44. Soreang ♠ Desa Cikitu ♠ Desa Cilengkrang ♠ Desa Buninagara Kec. Patengan 37.Ds.Desa Bojong Malaka Kec. Sukamulya . Bojongloa Kec. Kec. Kutawaringin .Ds.Ds.000.000 120.000 120.Ds.000.954. Mekarwangi .545 96. Ibun : .PILKADES Ds. Sukaresmi .000 20. Lengkong .Ds.954.831.000.000.010.454. Wargamekari Kec. Bumiwangi Kec.000.000.Ds.Ds.000 200. Kutawaringin .715.500 36.000 36.000 16.Ds.Ds.Ds.545 129.545 88.260.Ds. Majalaya ♠ Desa Pamekaran Kec.545 26. Sukamanah .454.000. Kutawaringin : .Ds. Padasuka . Sukaluyu Kec.500 84. Cipagalo .545 36.Ds. Dukuh .Ds.000 23.454.

Ds.954. Pamekaran .545 26.545 39. Sukawening .545 34. Soreang : .500 31.454. Alamendah . Pasirjambu .500 78. Pangalengan : . Margaluyu .454.Ds. Neglasari Kec. Margamukya .Kode Rekening 1 Uraian 2 .454.704.954.Ds.954.Ds.950.Ds.545 231.545 136.454.545 91. Mandalamekar Kec.545 67.545 86. Karamatmulya . Ciwidey : .454.954.545 126.954. Banjaran : .454. Cibiru Kec.545 162.545 77.454. Pameungpeuk : .Ds.954.454.204. Rawabogo . Soreang .Ds. Nengkelan . Mandalawangi Kec.954.Ds.Ds.Ds.Ds. Kutawaringin Kec.Ds.545 73.545 24.454.Ds.545 24.Ds.954.Pangalengan . wanasuka .Ds. Indragiri Kec.Ds.954. Lamajang .Ds. Cibodas .Ds.545 36.500 101.954. Sugihmukti Kec.000 80.Ds.454.954.500 28. Nagrek .Ds.Ds. Warnasari .545 39.Ds. Cingcin . Sukamanah . Pameungpeuk Anggaran 3 Realisasi 4 90. Margamukti Kec.545 114.Ds.Ds. Tribaktimulya .Ds. Cimenyan : .Ds.545 48.454.204. Neglawangi Kec.545 39. Pulosari . Cikancung : .545 84.454. Sekar Wangi .954.954.454.Ds.545 26. Sukaluyu Kec. Pasirhuni Kec.954.545 102.Ds. Panondaan .545 24. Parungserab . Cipelah . Banjar sari . Bojongmalaka Kec. Ciaro .454.Ds. Bojong . Sukamulya .545 39.979.954.545 38.454.545 134.954.Ds.545 116.954.Ds.545 65.545 55.Ds.454. Buninagara .Ds.954.545 91.545 71. Margamekar .Ds.545 31.454.954. Cimaung : . Baleendah : .Ds.Ds.954. Kutawaringin : .545 129.545 134.Ds.Ds.545 24. Campakamulya .204.Ds.545 - % 5 45 . Paseh : .Ds.Ds.Ds. Cileunyi : .954. Sukajadi .954. Langonsari Kec.454.545 84.454.454. Citaman .545 26.Ds.545 36. Mekarlaksana Kec.Ds.545 31.545 36. Pasirjambu : .545 116. Sadu Kec.Ds.Ds.495. Cikoneng .454. Kertasari : . Karangtunggal Kec. Ciherang . Mekarsari .Ds. Lebakmuncang Kec. Tarumajaya . Cileunyi Kulon .Ds.545 45.545 74.Ds.Ds. Sukanagara Kec. Panyirapan .Ds.545 50.454.Ds.545 34.704.704.954.545 29.545 56.Ds.Ds.545 131.

545 24.500 27.Ds.Ds.954.704. Ciwidey Kec. Tanggulun Kec.545 149.454.Ds.Ds. Margaasih .Ds.454.Ds. Mekar Saluyu Kec. Kertasari .454.545 90.954.454. Arjasari .545 38.454.Ds.Ds.954.454.Ds.545 38. Bojong .954.Ds.954. Baleendah .954.454.500 143.Ds.954. Panenjoan .454.954.545 24.Ds.Ds.545 92.454.545 179.454. Ibun .Ds.454.545 86.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds. Cimaung .545 24.Ds.545 120.204.545 61.Ds.545 49. Pacet . Cangkuang Wtn .954. Cileunyi .454. Jagabayu .454.Ds.454.545 79.545 177.Ds. Majalaya .Ds. Rahayu kec.454. Sukarame Kec. Cicalengka .Ds.954. Sukapura Kec. Baros .950.454.454.954.Ds.545 151. Cinunuk .Ds.454. Rancatungku . Cibeureum .954. Cibeet . Tenjolaya Kec.204.545 54.545 24.454.Ds. Cicalengka Wetan Anggaran 3 Realisasi 4 27.454. Rancamulya . Ciluluk Kec.Ds.454.Ds.Ds. Dayeuh Kolot . Panyocokan Kec. Majakerta .545 24. Cimenyan . Tenjolaya .454. Patrolsari .545 47. Rancamanyar Kec.545 31.Ds.Ds.545 % 5 46 . Mekarjaya .454.545 76. Cisondari .545 106.545 31.Ds. Arjasari .454. Cikuya .000 33.Ds. Neglasari .545 86.Majalaya .545 76.454.545 24.545 41.Ds. Mandalahaji . Ciwidey .954. Cihawuk Kec.545 72.Ds.454.545 54.545 29. Margaasih . Citeureup .Ds.Ds.Ds.545 144.954. Nagreg Kec.545 36.000 40. Neglasari .954.545 91.Ds.545 42.954.Ds. Cibiru Hilir Kec.Ds.Ds.DS. Nagreg .854. Biru . Padaulun .545 42.545 77.545 26.Ds. Nagrog .545 61.204.Ds.Ds.Ds.Ds.545 26.079.954.545 38.545 129. Sukamaju Kec.754. Babakan Peuteuy .545 41.454. Sukasari . Wangsisagara .Ds. Ciwidey . Mangunjaya .545 78.Ds. Bojongmanggu Kec. Cikancung .Ds. Majasetra Kec.545 26.954.Ds.545 39.Ds. Malakasari .Ds. Padamulya . Cicalengka Kulon .Ds. Sukamukti . Narawita .545 31.204.545 165.Ds. Laksana . Cikalong .454. Pasir Jambu . Mekarjaya Kec .Ds.545 120.545 55.

Gunungleutik .Ds. Sarimahi . Margahayu Tengah Kec.Ds.Ds.545 44.954.454.545 41.454.Ds.Ds.545 51.545 31.Ds. Pangalengan .545 39.454.954.954.Ds. Loa .454.545 29.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.Ds. Cikancung . Lengkong .204.954.954.954.545 58.545 55.Ds.545 69.Ds.Ds.250 54. Cilame .Ds.545 148. Cimekar . Mangunharja .954.Ds.Ds.954.Ds.954. Tangsimekar .545 50.Ds.545 39. Mandalasari .954. Mekarlaksana .954.Ds. Cipanjalu .954. Cigondewah Kec.Ds.Ds.Ds. Jatisari . Margahayu .545 36.545 31.545 40.545 31.Ds.704. Cikembang .545 109.545 31.545 31. Panyadap Kec. Tanjunglaya .454. Margaasih . Mekarpawitan Bantuan P2D Kpd : Kec.204.545 36.452.545 89.Ds.545 81.545 228.Ds.Ds.545 86.Ds.Ds.704. Cinanggela Kec.Ds.Ds. Lagadar . Gajahmekar Kec. Buahbatu Kec.454. Sagaracipta . Sumbersari . Pangalengan Kec.545 26.545 86.Ds.454. Dayeuhkolot . Cileunyi .Ds.Ds.454. Cihanyir . Paseh .954.954.Ds.454.Ds.954.454.954.204. Cikasungka .909.454.545 86. Hegarmanah Kec.954.545 % 5 47 .545 69.954.545 104. Cilengkrang .704. Jatiendah .Ds. Ciparay .Ds.Ds.545 51. Bumiwangi .204.Ds.954.454.545 83. Cimenyan .Ds.545 64.Ds. Cilengkrang .Ds. Sidangsari .545 218. Paseh .545 26. Dayeuhkolot . Cileunyi Wetan Kec. Girimekar Kec.Ds.545 34.545 24. Solokan Jeruk .454. Cangkuang Kulon Kec.954. Pameuntasan .545 196.Ds. Ds.545 26.545 156.Ds. Cikancung . Santosa . Ciporeat .Ds.454.Ds.954.954.545 89.454. Sukapura Kec. Cijagra . Pakutandang .454. Ciheulang . Cimenyan kec Pacet . Bojongsoang .545 31. Ciparay .Ds.454.704.545 45.454.545 39.954. Babakan . Sukamanah Anggaran 3 Realisasi 4 86.954. Mekarsari Kec.545 45. Cikoneng Kec. Waluya Kec. Kutawaringin .545 53.545 71.Ds.454.545 48.545 24. Kertasari .545 26.545 34.Ds. Ciburial .202.Ds.Ds.Ds. Srirahayu .545 78.Ds.545 214.Ds. Cigentur . Ciparay .

545 36. Pangauban Ds. Banjaran Ds. Cipinang Kec. Solokanjeruk .204.Ds. Rancaekek .454. Rancaekek Kulon .Kpd Desa P2D Tahap I Kec. Banjaran .545 66.954.545 61.545 2.945.954.Ds. Pasirjambu .Ds.Ds.545 121.Ds. Banjaran Bantuan Keu.954.454.454.704.954. Bojongsoang . Sukamukti .954.545 120.454. Cipedes .545 36.454.954.545 49. Dampit Kec.kpd Desa P2D tahap I utk . Majalaya .954.954.545 31.500 % 5 48 . Kopo . Wargaluyu Bantuan Keu. Cimaung .Kec.954.Ds.704. Sukamaju Kec.170 351.545 73. Tanjugsari Ds.545 26.545 31. Tegal Sumedang .Ds.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.Ds.163.Ds.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.Kec.954.Ds.545 31.454. Sangkanhurip Ds. SindangPanon . Solokanjeruk Ds.954.954.545 79. Kamasan Ds. Pinggirsari . Soreang Kec. Katapang .Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 39. Gandasari Ds. Mekarrahayu . Cipaku .815 107. Cangkuang Ds.454.954.545 31.954. Bojongsalam Anggaran 3 Realisasi 4 36.Ds. Arjasari .545 162.545 51.954.Kec.Ds.Ds.704. Malasari . Banyusari Bantuan Keu. Solokanjeruk .545 48.545. Soreang . Rancaekek Wetan . Tegalluar Bantuan Keu.Ds.954. Nagrak .454. Kutawaringin Ds.545 35. Margaasih Ds.454.545 26.545 154. Cicalengka .Kec.545 51.954.954. Tarajusari Kec. Katapang Ds.454.545 108. Cukanggenteng . Nanjung Mekar .545 73. Bojongkunci .Ds.954. Drawati Kec. Cangkuang .545 40.Ds.545 36.545 26.454.Kec.545 24.Ds.Ds.Ds.545 88.Ds.204.068. Cimenyan Ds.Ds.454.545 26.545 55.Ds. Pameungpeuk Ds.545 78.Ds.545 145.545 161.545 24.954.Kec. Ciluncat Ds.Kec. Rancakasumba Kec.545 24. Padamukti .954.454.Ds. Tanjungwangi .545 41. Sangiang . Sindanglaya .Ds.Ds.11 Kecamatan 26 Desa Bantuan P2D Tahap I Bantuan Keuangan Kepada Desa P2D Tahap 1 .454.Ds.545 44.545 56.454. Ancolmekar .545 210.545 29.954.545 41. Cimaung .Ds. Cilampeni Ds. Mekarsari Kec.135. Sukamantri . Katapang Ds.Kec.545 43.454.

704.454.Ds.545 71.Ds. Lebakmuncang .Ds.545 31. Pacet .Ds.Ds.545 142.Ds.954.Ds.545 151. Parungserab Kec.Ds.454.Ds. Neglasari .545 41.Ds.954. Ciaro Kec.454. Pasirjambu . Sadu . Ibun . Pangalengan .545 84. Ciwidey Kec. Nengkelan .545 129.454. Sukawening . Wanasuka .545 114. Banjarsari .954.Ds.Ds.704.545 24.454. Loa .545 80.Ds Pangauban .545 102.954. Talun .545 231.545 33.Ds.454.454.Ds.Ds.545 29.954.954. Linggar .954. Mekarpawitan . Nagrak .954. Sindangsari . Campakamulya .454.454.Ds.Ds.954.545 65.Ds.545 90.Ds.Ds.545 79.979.Ds.545 96.545 39.Ds.Ds.654. Rancabogo . Cikancung .545 74.Ds.545 79. Patengan .545 92.Ds. Sukaresmi .Ds.Ds.545 131.545 31.454.545 36.545 58.Ds.954.454. Mekarsari .Ds. Margamukti . Cipelah . Bojongloa Kec.454. Dukuh .954.954. Cibeet Kec. Indragiri Kec.204.Ds.Ds.Ds.454.Ds. Pangalengan Kec.545 88.545 91. Sukamanah .954. Mekarlaksana .979.545 116.545 134. Cikawao .Ds.954.Ds.954.Ds. Tangsimekar .454.545 84.545 36. Sukarame Kec.545 26. Cimaung .454. Cikitu .Ds. Cigentur .545 214.545 84. Karangtunggal .545 88.Ds.Ds.954. Sukaluyu .545 94.Ds.Ds.904.954. Paseh .454.954.545 26.454.545 148.704.Ds. Cijagra . Tribaktimulya . Panundaan . Ciluluk Kec.954.545 31.545 82.954. Jagabaya Kec.545 36.Ds. Maruyung .Ds.454.954. Margaluyu .545 129.Ds.954.Ds.Ds. Cipeujeuh . Nagreg .545 38.Ds.454.Ds.500 78.Ds.545 24.500 125.545 48.545 91.454.Ds.Kode Rekening 1 . Cincin .545 136.545 86.Ds.954.954. Sukajadi . Sukamanah Kec.545 86.954.954. Pulosari .Ds. Soreag '. Cisondari Kec.Ds.545 162.DS.954.954.Ds. Cileunyi Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 36.829.Ds.545 76. Cikoneng .545 24. Tanjungwangi . Lamajang .454. Mekarsari .Ds. Rancabali .545 162.704. Mekarwangi . Pangguh . Ciwidey . Pasirhuni .454.545 - % 5 49 . Pasirjambu .545 40.545 72.Ds. Margamulya .545 86.

Sukapura Kec.545 24.954.545 24.Ds. Mangunsari .545 112.Ds.Ds.Ds. Sukamaju Kec. Cimenyan Kec.454.545 107. Ciparay .Bojongmanngu . Buninagara .Ds.454.454.454.545 24. Bojongmalaka Kec. Cibodas .545 177.545 144.Ds.545 31. Rancabali .545 76.545 31.Ds. Gunungleutik .454.954.Ds.545 42.545 24.Ds Patrol Sari . Majakerta . Cileunyi Kulon .Ds.Ds.Ds Wangi sagara . Kutawaringin Kec.Ds Baros .204. Katapang .204.Ds.545 91.Ds.954. Babakan .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec. Majalaya .Ds.Ds.Ds.Ds Cibeureum Kec Majalaya .545 31.545 109.Ds.954.954.545 26. Solokanjeruk Kec.545 66.Ds.Ds. Padamulya . Ciburial .545 26. Biru . Solokanjeruk .545 34.545 26.Ds. Cibiru Wetan .204.545 49.154.454. Mekarlaksana .500 40.545 26.500 143.954.545 26. Margaasih Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 56.Ds.954. Bumiwangi .Ds Mekarjaya .545 36.954.250 54.Ds.452.954.500 50.954. Cikembang Kec.545 86. Ciparay .Ds Giri Mulya Kec Nagreg .545 126.454. Sukamulya .545 228.Ds Mangunjaya . Cimenyan .454. Dayeuhkolot . Banyusari Bantuan Keu. Pameungpeuk .454.Ds.454.454.Ds. CibiruHilir Kec.704.Ds. Ciheulang .545 36.454.545 77.204.954. Baleendah .454.545 61.954.Ds Citeureup Kec Arjasari .454.545 569. Kutawsaringin .Ds.Ds Arjasari .Ds Karya Laksana Kec Pangalengan .545 137.Ds Alam Endah Kec Pacet . Majalaya .545 29.Ds.Ds Neglasari . Margaasih .545 31.Ds Batu Karut Kec Kertasari .545 31.545 69.454.434.954.545 28. Sarimahi .Ds Bojong Anggaran 3 Realisasi 4 39.954.Ds.454. Rancamulya Kec.Ds.454.Ds.454.454.545 38.454.990 179.Ds. Bojongkunci .545 86.Ds Mandala Wangi Kec Ibun .954.545 116.Ds Warnasari Kec Cimenyan .Ds Sukamukti .454.545.454.545 24.545 29. Cikoneng .954.454.954. Padaulun .590 % 5 50 .Ds Mandala Mekar Kec Dayeuhkolot .954.954.Ds.Ds.545 194.545 24.

454.Ds Majasetra Kec Cicalengka .545 196.Ds Cinunuk Kec Dayeuhkolot .Ds Panyocokan Kec Cileunyi .954.454.Ds Babakan Peuteuy .Ds Mekarsari Bantuan Keu.454.454.545 48.454.954.Ds Cikalong .704.545 34.Ds Citaman Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 27.954.Ds Panenjoan .545 51.545 55.Ds Bojong .545 50.545 39.545 36.204.Ds Panyadap .Ds Mekarsari Kec Bojong Sorang .Ds sumber sari . Cileunyi .204.954.954.Ds Cicalengka Kulon .954.454.545 39.545 78.545 165.545 45.Ds Lampegan Kec Pangalengan .454.454.545 149.Ds Sugihmukti Kec Nagreg .954.545 104.545 - % 5 51 .Ds Pakutandang .Ds Sukamanah .545 42.545 55.Ds Sukamaju Kec Kertasari .954.Ds Tarumajaga Kec Pameungpeuk .545 90.454.Ds Margamekar Kec Cimaung .545 69.545 156.545 39.Ds Sukamulya .704.545 96.545 71.Ds Sukamukti Bantuan Keu.454.545 78.Ds Jelegong .545 35.545 48.545 54.545 26.Ds Cikancung Kec Katapang .Ds Tanjungwangi .954.545 79.545 76.Ds Cikasungka .545 134.Ds Drawati Kec Pasirjambu .954.454.204.703.Ds Dampit Kec Ciparay -Ds Serangmekar .Ds Sukamantri .454.Ds Cinangela Kec Ciwidey .954.545 39.954.Ds Narawita .545 55.363.954.954.454.545 24.Cikuya .545 145.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.Ds Cileunyi Wetan Bantuan Keu.954.545 54.Ds Cicalengka wetan .204.545 36.454.454.545 120.954.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Pasirjambu .Ds Sagara Cipta .545 31.545 218.545 36.954.954.Ds Haurpugur Kec Ibun .545 40.Ds Cipaku .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Rancaekek .545 88.Ds Cangkuang kulon Kec Cikancung .545 101.545 61.Ds Tenjolaya .Kode Rekening 1 Uraian 2 .704.954.454.Ds Nagreg .Ds Margaasih .Ds Cimekar .854.Ds Rancatungku Kec Pacet .454.Ds Ciherang .545 38.Ds Cipedeus .545 110.704.Ds Bojongsoang Kec Paseh .545 73.454.Ds Waluya .

454.545 39. Cangkuang .Ds Cilame Bantuan Keu.129.Ds Margahurip .Ds Cibodas .454.454.204.545 26.Ds Sukasari Kec Pasirjambu .545 39.Ds Tanjungsari Kec.579.545 161.545 148.954.545 89.204.545 154.454.Ds Cipanjalu .954.954.454.545 29.454.545 31.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Banjaran .Ds Margamulya Kec Dayeuhkolot .Ds Rancakasumba Kec Cimaung .454.Ds Cihawuk .954.Ds Girimekar Kec Solokanjeruk .454.545 36.954.545 164.Ds Tanjunglaya .mekar rahayu Anggaran 3 Realisasi 4 54.954.454.Dayeuhkolot -Ds.454.454.545 34.545 86.545 72.954.Ds Mekarjaya .Ds Neglasari .704.545 31.454.Panyirapan -Ds.545 78. Karamat mulya -Ds.954.Ds Cimaung -Ds Cipinang Kec Margahayu .545 27.Ds Kiangroke Kec Katapang .545 29.Ds Cihanyir .Ds Kamasan .545 73.204.Ds Pasir Mulya -Ds.545 41.500 31.454.Ds Ciporeat .454.454.545 121.545 49.954.Sekar wangi -Ds.545 99.454.954. Banjaran .545 51.545 31.Ds Ciadus .545 39.545 58.454.545 24.954.Ds Lagadar Kec Pameungpeuk .545 161.Ds Nanjung .545 26.545 81.454.Soreang -Ds.545 36.454.545 210.545 34.Ds Dayeuhkolot Kec Cikancung .Rahayu -Ds.Ds Ibun Kec Kertasari .Ds Melatiwangi .Ds Pangauban .954.454.Ds Cukanggenteng .454.545 51.545 24.Ds Mekarmaju .200.545 45.545 67.454.Sindang panon -Ds.Ds Banjaran Wetan .545 26.Soreang -Ds.Marga asih -Ds.Ds Santosa .Tarajusari Kec.545 56.545 53.954.Cangkuang wetan Kec.545 55.Ds Banjaran .545 28.545 101.Ds Tenjolaya .545 129.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Sukanegara Kec.Ds Jatiendah .545 % 5 52 .545 26.Pamekaran -Ds.454.Ds Sukapura Kec Margaasih .454.954.454.Ds Cilengkrang .Ds Neglawangi .454.Ds Mandalasari .Ds Margahayu Selatan Kec.454. Kutawaringin .Ds Gandasari Kec.545 34.954.545 26.Ds Srirahayu .545 39.Ds Hegarmekar Kec Cilengkrang .545 31.954.954.454.454.545 74.

500.545 % 5 36.545 45.lengkong -Ds.805 orang.146 105.954.Ciluncat -Ds.545 31.545 31.solokan jeruk -Ds.545 64.Banjaran -Ds.tanggulun Kec.545 89.745.Lebakwangi -Ds.000 12.Pananjung Kec.545 26.454.Gajah Mekar Kec.204.47% 16.Cilampeni -Ds.454.545 36.545 145.Pacet -Ds.Ciamung -Ds.545 104.solokan jeruk -Ds.(10-09.545 56.Padasuka -Ds.954. RT.545 40.545 47.Ibun -Ds.desa) Kec.454.545 102.Ibun -Ds.Margahayu -Ds. ) .954.RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa.nagreg Kec.704.Desa Lengkong 6.000 53 .454.Bandasari -Ds.Pamengpeuk -Ds.Katapang -Ds.954.454.545 61.545 26.954.360.Desa Tegalluar .000 .pinggirsari -Ds.545 41. 3.545 39.Margahayu tengah -Ds.Langonsari Dibayar kwit.545 26.545 75.000 21.545 38.Bojong emas -Ds.Malasari Kec.Ancolmekar -Ds.545 31.Kopo -Ds.Jatisari -Ds.454.954.Cikadut -Ds.704.Bojongsoang -Ds.Cangkuang -Ds.954.Bantuan Operasional RT/RW ( 15.545 41.954.Cibodas -Ds.545 76.Katapang -Ds.545 73.320.545 436.Buah Batu -Ds.545 31.Cipagalo -Ds.Rancakole Kec.954.Padamukti Kec.454.545 39.454.Desa Bojongsari .Pamentasan -Ds.454.545 54.954.Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang Anggaran 3 Realisasi 4 31.Sukamenak -Ds.332.Wargaluyu .jelegong -Ds.954.454.954.079.Mekarmanik Kec.954.860.454.954.Nagreg -Ds.Jatisari -Ds.4Kec.114.954.Cimenyan -Ds.laksana -Ds.545 34.454.Sayati Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.545 26.454.954.Mandalahaji Kec.545 61.Cangkuang -Ds.579.545 33.545 31.Bojongsari -Ds.545 32.954.Rancamanyar Kec.Sangkan hurip Kec.Arjasari -Ds.545 41.545 17.545 79.545 34.140.140 RT / ( jumlah Rw.954.420.545 162.454.000 7.Kutawaringin -Ds.954.Nagrak -Ds.454.545 41.954.954.Malakasari -Ds.Sindanglaya -Ds.545 36. 15.545 48.Mekarjaya -Ds.454.545 120.954.545 141.954.tegal Luar Kec.Sudi Kec.P2D Tahap II (keu.Bale endah -Ds.orang.704.

070.000 8.000 21.410.050.Desa Buahbatu .000 18.670. Ciherang . Babakan Peuteuy -Ds.210. Ciluluk .Desa Melatiwangi .RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa.580. Narawita -Ds. Katapang . Ciaro .000 8.470. Jelegong . Cicalengka Wetan -Ds.000 16.400.Desa Panyadap .3 Kec.500. Narawita -Ds.000 13.Ds.850.Ds.(16-09.000 7.000 7.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.760.620.900. Bojong .000 7.620.800.790.000 15.Ds.Desa Ciburial . Cigondewah Hilir .Ds.980. Dampit -Ds.880.000 13.110.Desa Mekarsaluyu .000 17.Desa Cipagalo .Ds.Desa Cibodas .170.920.000 7.950.000 13.000 7.380.000 - % 5 54 .000 13.Ds.820.930.000 20.Desa Talun .480.630.000 23. Cicalengka Kulon . Panenjoan -Ds.Ds.000 27.000 11.000 16.000 22.Desa Citeureup .000 9.000 16. Waluya -Ds.930.000 14.000 12.Desa Bojong emas . Sangiang -Ds.Cipanjalu .Ds.000 10. Cimenyan .500.Desa Rancakasumba .400.000 12.000 47.000 22. Tenjolaya -Ds.590.070.000 10.000 11. Sukamanah -Ds.350.Desa Cimekar . Pangauban Ds.230. Rancaekek Kulon -Ds.Desa Cileunyi Kulon .230.000 10.000 9.300.000 19.Desa Mekarmanik .Desa Cinunuk .440.000 13.010.000 5.000 32.380.Ds.(19-09- Anggaran 3 Realisasi 4 15.610.Desa Jatiendah .000 10.000 8.770.Desa Cibiru hilir .000 11.850.Banyusari .Ds. Sukamulya .000 8.000 13.Ciporeat .000 10.Desa Bojongsoang .000 10. Sukamukti .020.Desa Mandalamekar .Ds.Ds.000 8.040. Margaasih -Ds.000 14.Ds.Desa Sindanglaya .Cilampeni . Cangkuang -Ds.020.Ds.700.Ds.000 18.330.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa. Mandalawangi .000 13.920.510.000 8. Linggar -Ds.590.Desa Cilengkrang .120.000 6.Ds. Cikuya -Ds. Ranaekek Wetan -Ds.000 11.100.Ds. Nanjung Mekar . Sangkan Hurip .Ds.(11-09.Ds.Desa Cibeet .000 10.000 7.Ds.960.250.000 11.000 12.000 21.Desa Solokanjeruk .Desa Cileunyi Wetan .000 25.800.000 7.000 14. Nagreg .000 19. Citaman .Kode Rekening 1 Uraian 2 .760.250.320.Desa Langensari .890.000 8.Ds.2 Kec.000 10.000 11. Bojongsalam .3 Kec.Desa Girimekar .(17-09.310. Bojongloa .090.480. Tegalsumedang .350.000 8.000 11.250.370. Tanjungwangi -Ds.830.130.000 19.4 Kec.890.Desa Cibiru wetan .

5 Kec.090.Desa Rancamanyar .Desa Ciparay . Gajahmekar .Desa Warnasari .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Desa Rancamulya .000 14. Warnasari .630.14 Kec.Desa Rancatungku . Jatisari .120.Desa Langonsari .250.000 9.Desa cilampeni .000 16.Desa Margaluyu Kec.Desa Ciheulang .000 12.( 26.000 12.000 11.1 Kec.000 32.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.Ds.Sadu .370.Desa Bojongmanggu .RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.910.520.130.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.660.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.540.000 12.Desa Bojongmalaka .000 15.( 26-09.Desa Cipelah .000 16.Desa Neglasari .000 21.Ds.000 12.Desa Serangmekar .Panundaan .580.Desa Dayeuhkolot .800.670.000 14.Desa Cangkuang kulon .Desa Bumuwangi .Desa Majalaya .8 Kec.Desa Sukamaju .370.760.Desa Sukasari .000 11.450.000 12.Desa Mekarjaya . Batukarut .Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 11.000 11.000 13. Alamendah .000 14.Desa Rawabogo .3 Kec.Ds.630.000 27.330.000 14.800.350.740.Ds.019.Desa Ciherang .000 8.000 10.000 % 5 55 .750.000 27.Ds.000 13.Kecamatan Arjasari Ds.000 15.870.530.000 9.000 25.000 13.430.Desa Cikawao .600.000 14.Desa Sukaluyu .920.(Tarling .090. Ciwidey .Desa Sarimahi .000 12.Ds.Desa Pakutandang .Desa Malakasari .Desa Manggungjaya .000 15.3 Kec.( 24.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.990.390.000 11.Kecamatan Pameungpeuk Ds.110.745.000 16.350.Desa Sukawening .000 354.560.870.Ds. Rancamulya .Desa Batukarut .000 10.000 14.000 11.Desa Cimekar .Desa Sukamukti .2 Kec.( 25-09.000 72.310.Kecamatan Pangalengan Ds.RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa.RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa. Pasirjambu .520.Desa Cikoneng .790.600.427.Desa Padaulun .RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa.104 29.920.000 25.Desa Cinunuk .910.550.000 9.Desa Cimekar .Desa Cikitu .000 27.Desa Babakan .000 12.000 10.000 13.000 11.650.000 35.620.( 26-09.000 8.000 19.090.630 15.370.510.Desa Sangaracipta .330.000 10.Desa Margamulya .000 9.Desa Sukapura .000 12.130.000 12.Desa Mekarsari .Desa Gunungleutik .000 11.000 13.590.( 25-09.000 19.760.Desa Manggungharja .790.(19-09.400.920. Lebak Muncang .190.000 13.3 Kec.Desa Mekarjaya .740.050.Desa Mekarlaksana .Desa Cibodas Keca.735.Desa Sumbersari .970 30.Desa Nagrak .630.740.000 14.10 Kec.000 11.( 25-09.370.450.000 11.000 17.Desa Lebakwangi . Buninagara .Desa Mandalawangi .

Panalengan .Ds Sukamantri .000 8.380.Ds Sukapura .000 9.Ds Lamajang Kec.Ds Padamukti . Majalaya . Kertasari .000 10.000 12.000 20.390.000 7.550. Pasirjambu . Bojongsoang .000 24.290.000 13.570. Pacet .000 12.000 12.000 8.000 19.870.Ds Mekarlaksana .Ds Pangauban .000.000 6.Ds Cikasungka .290.870.000 10.270.Ds Cibeureum . Banjaran .000 10.070.400.Ds Mandalsari . Paseh .Ds Karangtunggal .Ds Cikancung .220.310.360.550.Ds Maruyung .Ds Cipaku .020.000 171.910.Ds Cipedes .950.Ds Karyalaksana Kec.380.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 14. Arjasari .200.030.Ds Ciapus .Ds Pulosari .080.Ds Sukamanah Kec.000 15.880.Ds Mekarpawitan .990.930.580. Ibun .Ds Tarmajaya .320.680.Ds Biru Kec.150.000 10. Solokanjeruk .Desa Kutawaringin Kec. Cikancung .Ds Margamulya Kec .700.190.140.820.Ds Wangisagara . Pangalengan .000 7.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.000 8. Pameungpeuk .600.460.000 20.Ds Tanjunglaya .Ds Cisondari .Ds Mekarjaya .660.Ds Cipagalo Kec.000 14.Ds Majakerta .100.380.000 % 5 56 .000 12.000 13.000 11.000 5.000 10.000 14.Ds Wargaluyu Kec. Kutawaringin .640.Ds Majasetra .Ds Hegarmanah Anggaran 3 Realisasi 4 12.770.Ds Cinangela Kec.Ds Cibodas Kec.000 12.000 7.Ds Cijagra .950.330.000 11.Ds Tangsimekar .080.180.000 10.460.000 13.( 26-09Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.000 24.Ds Loa .000 12.770.000 7.Ds Bojongkunci Kec.Ds Drawati .000 11.3 Kec.000 15.Ds Neglasari Kec.000 16.250.Ds Cipeujeuh .Ds Kamasan .270.000 8.Ds Tanjungwangi Kec Ciwidey .000 22.000 7.000 19.000 14.000 10.000 5.740.Ds Ciwidey .000 12.Ds Bojong .Ds Sindangsari Kec.Ds Cihawu Kec Pacet .000 7.080.000 8.680.Ds Cigentur .Ds Srirahayu .000 11.000 17.Ds Neglawangi .Ds Cihanyir .Ds Cikembang .000 12.Ds Lebakmuncang Kec.200.330.

Ds SumberSari .310.Ds Pananjung .000 6.020.310.505.Ds Laksana .000 8.190.000 8.Ds.000 8.000 12.400.725.Ds Margahayutengah Kec Rancaekek .000 17.000 12.Ds Ciheulang .000 17. Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD Kec.Ds Tanggulun .Ds Ibun .900.870.Ds Sukawargi .670.480.870.330.830.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Cangkuang .000 11.Ds Mekarsari .Ds Neglasari .940.Ds Dukuh .5 Kecamatan & Desa Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.000 14.Ds Margahayuselatan .Ds.000 12.Ds Gandasari Kec Margahayu .000 6.000 8.045.770. Pamekaran Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec Ciparay .560.150.010.Ds Nanjung .000 80.000 10.895.350.665.260.Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi .000 8. Nanjungmekar Bant.550.555.000 10.Ds margaasih . Bojongloa .870.000 13.329.040.Ds Sarimahi Anggaran 3 Realisasi 4 11.400.442 76.000 9.000 10.610.900.000 4.000 12.Kecamatan Katapang Desa Pangauban Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD . Banjaran .Ds Lagadar Kec Ibun .000 13.690.Ds Banjaranwetan .000 19.Ds Sagara Cipta . Kramatmulya .Kecamatan Pacet Desa Girimulya .Ds Banjarankulon .Ds Tanjungsari .000 22.000 8.270.000 5.000 6.000 8.435.000 7.Ds Margahurip BELANJA BANTUAN RT/RW Kecamatan Rancaekek : .160.000 1.Ds Pasirmulya Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .000 13.Ds Pangguh Kec Arjasari .Ds Haurpugur Kec Margaasih .000 9.020. Ciluncat Kec.620.Ds Tarungserab Kec Katapang . Soreang .000 15.Ds Cangkuang Kec Soreang .Ds Ciparay .000 1.Ds Cikoneng .Ds Mangunharja .Ds Mekarwangi .410.000 12.960.000 11.000 7.890.000 7.Ds Gunungleutik .200.200.540.000 16.000 7.Ds Panyirapan .Ds Kiangroke .Ds. Cangkuang .Desa Karangtunggal Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .Ds.000 11.Ds.Ds Lampegan .Ds Pakutandang .000 6.Ds Baros Kec Banjaran .000 12.Ds Sayati .000 8.350.Ds Rahayu .000 6.000 % 5 57 .Ds Cingcin .000 18.880.190.835.645.

Ds Rancakole Kec Dayeuhkolot .Ds Padasuka .Ds Jelekong -Ds Baleendah .Cimeunyan -Ds.000 11.635.555.Bojongsoang -Ds.000 8.000 3.Ds Serangmekar .325.800.090.675.240.960.435.000 8.Margahayu -Ds.050.Katapang -Ds.000 7.000 3.Sayati Kec.970.Ds Andir Kec Margahayu .000 5.355.Ds Nanjung Kec Cimaung .610.Jati endah -Ds.810.000 6.000 13.Ds Patrolsari .000 9.Ds Babakan .585.000 5.875.380.665.000 6.000 8.Ds Gajah Mekar .Ds Batukarut .000 10.190.945. Ciporeat -Ds.000 4.Ds Cilame Kec Arjasari .Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 5.Maragahayu Tgh -Ds.290.Ds Mekarlaksana Kec Baleendah .000 27.Ds Padasuka Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa Kec Kutawaringin .000 6.705.Ds Wargamekar .Ds Manggahang .Ds Arjasari .Girimekar Kec.000 5.Cikadut Kec.095.Cilengkrang -Ds.000 54.Ds Gandasari -Ds Sukamukti -Ds.625.Ds Bojongsoang Kec Margaasih .000 6.380.Ds Jelegong .Ds Sulaiman Kec Dayeuhkolot .Ds Lebakwangi .000 6.Cilengkrang -Ds.565.100.850.Ds Jatisari .000 5.000 7.Ds Kutawaringin .000 7.135.155.000 36.585.630.425.Ds Bumiwangi .620.Ds Sukamulya .000 10.Ds Kopo .000 7.Katapang .000 9.Ds Buninagara .320.165.Ds Pamentasan .000 6.000 10.000 % 5 58 .525.Sangkan hurip -Ds.Ds Cibodas . Cipanjalu -Ds.000 6.000 7.235.000 25.310.855.Ds Sukapura .510.Melatiwangi -Ds.Maragahayu selatan -Ds.000 32.000 5.455.Cilampeni Anggaran 3 Realisasi 4 9.330.000 8.940.000 9.315.290.000 5.Ds Mekarsari Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.010.000 3.000 4.000 6.000 7.980.295.000 5.000 6.000 6.000 18.810.270.Ds Baros .000 8.405.Cipagalo Kec.460.000 25.000 7.2008 Kec.000 10.Ds Pasawahan Kec Cimenyan .mandalamekar -Ds.000 3.Ds Parungserab Kec Bojongsoang .Cimenyan -Ds.Ds Cibeunying .000 39.450.Ds Citeureup Kec Soreang .

Ds Cikalong Kec Cicalengka .000 5.000 9.860.Ds Kiangroke Kec Pamengpeuk .Ds Rancamulya .000 4.000 5.000 3.Ds Nagrak .Ds Jelegong .885.000 6.000 7.Ds Cikitu .Ds Tanjungwangi Kec Kertasari .Ds Pangauban .970.Ds Sukarame .Ds Margaasih .940.000 7.000 4.135.000 5.Ds Waluya .000 6.970.000 6.Ds Cipinang .Ds Cikawao .000 11.000 5.000 3.445.Ds Sukamaju .Ds Tenjolaya .Rahayu Kec Dayeuhkolot .000 7.DS Bojongmanggu .000 5.690.000 4.835.Ds Cangkuang .190.230.Ds Bojongloa .950.510.Ds Nanjungmekar Kec Pacet .000 3.Ds Linggar .Ds Nagrag Kec Cikancung .595.795.000 4.120.Ds Ciapus .000 5.Ds Dayeuhkolot .Kode Rekening 1 Uraian 2 -Ds.550.215.Ds Rancaekek Kulon .090.610.520.Ds Pinggirsari Kec Cimaung .125.000 - % 5 59 .000 8.530.595.000 4.000 4.875.000 5.000 5.550.Ds Neglawangi .Ds Langonsari Kec Arjasari .620.Ds Cikuya .000 12.Ds Ciluluk Kec Rancaekek .965.000 4. Banyusari Kec.210.000 3.000 6.Ds Cangkuang Wetan -Ds Cangkuang Kulon Kec Banjaran .830.Ds Cimaung .Ds Sukamanah .Ds Narawita .Ds Girimulya .000 6.000 6.730.Ds Dampit .Margaasih -Ds.Ds Sukapura .410.000 5.Ds Cihawuk Kec Baleendah Anggaran 3 Realisasi 4 5.000 4.000 6.000 23.685.615.000 6.000 4.415.200.Ds Santosa .560.720.000 8.Ds Bojongsalan .385.Ds Mandalahaji .Ds Cibeureum .885.000 5.365.000 4.Ds Sukasari .Pangautan -Ds.000 4.770.Ds Cicalengkawetan .000 12.000 8.805.Ds Mekarjaya .760.000 4.Ds Tegalsumedang .290.235.Ds Sukamulya .810.390.000 13.Ds Rancaekek Wetan .650.925.000 3.000 4.165.Bojongkunci .Ds Sangiang .000 2.Ds Maruyung .435.000 5.Ds tarumajaya .Ds Hawurpugur .000 5.000 4.DS Rancatungku .480.Ds Cicalengkakulon .940.615.350.885.000 9.000 5.000 9.445.840.000 6.000 5.000 5.Ds Cinangela .475.000 2.Ds Panonjoan .

Ds Padamukti .Ds Sukamukti Kec Solokanjeruk .250.Ds Padamulya .Ds Majasetra .450.000 8.580.Ds Padaulun .000 5.Ds Mekarwangi .000 4.000 10.Ds Indragiri Kec Cangkuang .000 9.000 4.000 6.595.000 3.000 8.590.460.000 7.000 3.000 4.000 6.000 10.310.000 6.685.Ds Cibodas .Ds Cipedes .000 7.000 4.Ds Biru .680.460.075.980.Ds Cukanggenteng .080.Ds Cigentur .000 5.000 5.Ds Rancakasumba .Ds Loa .390.675.Ds Pangguh .935.000 4.490.000 5.000 8.000 4.000 6.020.000 5.Ds Sindangsari .000 8.000 3.285.870.Ds Margamulya Kec Ciwidey -Ds Lebakmuncang .Ds Panyocokan .110.000 7.065.665.Ds Sukamaju .405.Ds Panyadap .000 4.000 7.630.Ds Tenjolaya Kec Ciwidey .795.Ds Sugihmukti .645.990.160.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 6.435.Ds Panundaan .Ds Sukawening Anggaran 3 Realisasi 4 9.000 10.615.125.Ds Bojongmekar .935.Ds Sukamanah .000 5.000 6.000 10.005.Ds Neglasari .000 6.Ds Cikoneng .245.315.LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang Bant.200.Operasional RT/RW LPMD Kec Pasirjambu .Ds Solokanjeruk .350.000 7.Ds Nagrak .350.770.250.660.Ds Dukuh .Ds Rancamanyar .Ds Bojongmalaka .Ds Nangkelan .Ds Mekarmaju .000 7.440.370.Ds Malakasari Kec Majalaya .Ds Majalaya .275.Ds Cilungcat Bant.Ds Karangtunggal .195.Ds Wangisagara .000 % 5 60 .Ds Bojong .000 6.Ds Cibeet Kec Pasirjambu .000 7.Ds Rawabogo Kec Rancabali .000 6.Ds pasirjambu .000 4.Ds Majakerta .000 4.Ds Mekar Pawitan .000 6.Ds Sukamantri .455.635.Ds Cisondari .000 5.320.Ds Lagonsari Kec Paseh .Ds Drawati .510.000 5.760.000 4.000 7.000 6.525.000 5.Ds Talun .Ds Cibodas .Ds Ciwidey .275.000 6.000 4.000 7.685.Ds Cipaku .Ds Mekarsari .165.Ds Neglasari .000 5.715.050. Keuangan Desa RT/RW LPMD .Ds Tangsi mekar Kec Ibun .510.690.000 6.000 6.000 5.000 6.000 9.Ds Cijagra .700.

Ds Margaluyu .Ds Wanasuka .565.000 6.Ds Pananjung .Ds panyirapan .Ds Cigondewah Hilir Kec Soreang .000 5.710.725.Ds Pangalengan .Ds Banjaran Kulon .Ds Cileunyi Wetan .000 6.000 12.000 7.925.Ds Warnasari .000 7.280.000 6.000 11.Ds Pasirmulya .585.Ds Sukajadi .000 4.Ds Cingcin .985.Ds Bojongsari .145.985.Ds Ancol Mekar .000 5.000 3.Ds Mangunjaya .Ds Kamasan .565.Ds Lagadar .550.Ds Margamukti .000 4.Ds Jatisari .725.780.Ds Mekarmanik Kec Bojongsoang .465.Kode Rekening 1 Kec Rancabali .685.580.Ds Banjaran Wetan .Ds Sukaluyu .000 5.805.Ds Cangkuang Kec Cileunyi .000 7.315.Ds Cimekar .190.000 6.415.210.Ds Patengan .000 6.Ds Tegalluar Kec Margaasih .000 8.000 4.000 % 5 61 .000 8.000 5.595.000 8.955.Ds Terajusari .000 10.Ds Sukaresmi .000 9.000 4.000 9.035.000 4.Ds Cempaka mulya Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 5.Ds Jagabaya .Ds Margamulya .605.320.Ds Neglasari .000 10.000 5.Ds Cipelah .335.345.435.Ds Sukanagara Kec Banjaran .Ds Bandasari .Ds Mekarjaya .530.Ds Margamekar Kec Arjasari .205.510.675.000 8.000 5.Ds Pulosari .000 5.Ds Sindanglaya .Ds Lengkong .000 10.000 4.650.000 5.Ds Cinunuk .Ds Cibiru Hilir .350.000 6.Ds Mekarjaya .Ds Tanjungsari .000.980.Ds Banjarsari .780.000 5.000 5.Ds Sadu .000 6.960.505.000 17.000 7.Ds Sukamanah .675.000 12.DS Mekarsaluyu .000 6.000 10.Ds Cileunyi Kulon .155.Ds Buahbatu .000 5.445.000 5.Ds Wargaluyu Kec Cimaung .000 5.Ds Patrolsari .000 14.000 7.000 4.ds Wargahurip .Ds Soreang .Ds Cibiru Wetan Kec Cimenyan .Ds Pasir Huni .870.000 6.520.450.Ds Alamendah Kec Cangkuang .295.000 5.475.000 12.680.000 11.000 12.Ds Ciburial .000 9.525.075.000 5.020.430.Ds Tribakti Mulya .000 8.Ds Sindangpanon .000 12.000 5.000 5.850.Ds Lamajang .460.015.715.715.Ds Margaasih .305.625.705.695.000 6.

000.Ds Cikembang Kec Ibun .000 6.000 447.555. Ciguntur . Arman Noor Fahny . 8 .Ds Cihanyir .000 - 0.20 05 05 01.Ds Bojong .325.260.Ds Cikancung .000 5.415.555.000 4.000 4.Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP .000 4.Ds Lampegan .Ds Tanjunglaya .Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP . Talun .200.095.000 3.Ds Cikoneng .800. 8 01 01 .000 7. Drs.240.000. Joko Nono Herman .000 5.000 7.Ds Sumbersari .000 71.000.000 5.155. Karyalaksana .200.000 0.000 5.00% 100. Patengan Kec.Ds Cikasungka .000 71.Ds Ibun .590.500.000 6.850.000.500.000 4.An.Ds. Hidayat.000 6.Ds.665.Ds Manggungharja .Ds Cipeujeuh .Ds Sudi . Mekarwangi .000 7.000 3.000 37.440.000 6.000.Ds Mekarlaksana . Paseh : .Sam Samsul.000.000 8.000 8.Bantuan Operasional LKMD Desa 1.510.000 3.275.000 4.135.040.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .000 447.835.Ds Babakan .20 05 05 01.Ds Sagaracipta .500.605.00% 100.000 3.000 250.000.000 6.000 10.An.Ds Citaman .000 250.Ds.405.000 10. Ana Karmana .250.20 05 05 01.000.310.000 6.000 6.900.000.500.Ds Serangmekar .000 4.200.Ds Pakutandang .Ds.000 4.Ds Hegarmanah .000 11.000 3.000 4.190.Ds Karyalaksana Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 4.960.Ds Mekarsari Kec Kertasari .Ds Ciherang . SH .Drs Suryana Yusuf 745. Pangguh Kec.Ds Bumiwangi .000 8.000 5.000 4.725.Ds Mandala sari .Ds Tanjungwangi Kec Nagreg .Ds.00% 0.Ds Gunungleutik .000 200.975.000 12.895. Ibun : .000 - % 5 .000 10.Ds Ciparay .Ds laksana .000.Ds Srirahayu Kec Ciparay .Kode Rekening 1 .000 7.110.000.Ds Ciaro .Ds.000 3. SH .Ds Ciheulang .00% 1.An.070.00% 62 .000 4.645.Ds Babakan Peuteuy .895.000 10.Ds Malasari Kec Cicalengka .H.Ds. Arman Noor .Ds Mandala Wangi Kec Cikancung . Ibun : 150. Joko nono H.290.000 10.Bantuan 3 Pilar Desa .315.000 5.255. Cipedes Kec.000 71.000 10. Rancabali : .435.Bantuan Keuangan Kepada BUMDES Bantuan BUMDES Kec.000.245.An.Ds Nagreg .Ds Sarimahi .000 9.Ds Tanggulun . 8 1.000 5.Ds Mekarsari .000.900.

000 7. Cihawuk Kec.Bantuan Raksa Desa BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak terduga Belanja Tidak terduga Anggaran 3 Realisasi 4 10.Ds.000.000 7.Ds.000 7. Tarumajaya .000 7.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 7. Majalaya Ds.000 12.59% 63 .Kec. Soreang : Desa Cingcin Desa Parungserab kec.Kec Margaasih : Desa Rahayu Desa Lagadar Desa Nanjung Desa Mekarahayu Desa Margaasih Desa Cigondewah Hilir .500. Cilenyi .000.59% 4.Ds.500. Langonsari kec.519.000 7.000 10. Ciluncat .000 7.Kec.500. Cibiru Wetan Kec.000 7.Nagreg Ds.500.500.500.000 12. Lampegan Kec.000 672.Ds. Cankuang Ds. Kertasari : . Ibun .000 10.Banjaran .000.000.000.638.205 14.500.500.000. Cangkuang . Pangalengan : Desa Sukamanah Desa Margamukti .500. Margamulya Kec.500.000 7.500. Solokanjeruk Kab.000 12.490.490.Ds Cibiru Hilir .000 7.500. Nagreg Ds.Ds.500.Ds.000 7.000 10.Ds.205 14.000.638. Andir Kecamatan Ciparay .500. Dukuh Kec.000.519.000 7.500.500. Bandasri Kec.Kec.500.Ds.000 10. Nagreg Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA Bantuan BUMDES untuk Kecamatan Pangalengan .000 % 5 14. Tanggulun . Pacet Ds.000.Ds. Neglasari Kec.000 7.000 10.Ds.000 672. Kutawaringin : Desa cibodas Desa Cilame Desa Buninagara . Ibun Ds.490. Ibun . Suka menak Kec Pangalengan Ds. Mandalawangi Kec.Ds.000 10.000.000.500.000.000 10.000. Cipelah Kec.Ds. Cikembang . Banjaran Wetan .Ds.000.000.000.000.500. Bandung Bantuan Gubernur . Rancabali Ds. Margahayu Ds. Cimaung : Desa Cipinang Desa Cikalong .000 10. Neglasari Bantuan BUMDES untuk .000 10.000 7. Nagrak Kec.500.000 12.000 10.Ds.000 672. Ciapus Kec.Ds.Margamekar Kecamatan Baleendah . Mekarlaksana Kec.500.000 7.000 7.000 10.000 7.000.000 12.000 10.205 4.000 10.638.Kec.519.000 10. Cibeet .000 10.59% 4.000 10.500.Ds.000 7.500.000 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times