Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. BAB II 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. BAB III 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.3 3.2. 3.2.1. Dasar Hukum Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis Kondisi Demografis Kependudukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketenagakerjaan Kondisi Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Visi dan Misi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Daerah Prioritas Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah i ii v x I-1 I-1 I-2 I-2 I–3 I–3 I–4 I–5 I–6 I–6 I–8 II - 1 II – 1 II – 2 II – 2 II – 3 II – 5 III - 1 III - 1 III - 1 III - 1 III - 2 III - 7 III - 10 III - 12 III - 12

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

ii

Daftar Isi

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3. BAB IV 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.1.15. 4.1.16. 4.1.17. 4.1.18. 4.1.19.

Target dan Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Pertanian

III - 13 III – 14 III – 16 III - 18 IV – 1 IV – 3 IV – 3 IV - 11 IV – 23 IV – 31 IV – 37 IV – 40 IV – 45 IV – 49 IV – 55 IV – 57 IV – 59 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV – 76 IV – 79 IV – 80 IV – 82 IV – 87

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.20. 4.1.21. 4.1.22. 4.1.23. 4.1.24. 4.1 4.1.1.

IV - 110 IV - 117 IV – 121 IV – 122 IV – 124 IV – 126 IV – 126

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iii

Daftar Isi

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. BAB V 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. BAB VI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Tugas Pembantuan yang Diterima Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan yang Diberikan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah Pembinaan Batas Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban

IV – 149 IV – 152 IV – 155 IV – 157 IV – 165 IV – 167 IV - 169 V–1 V–1 V–1 V–1 V–2 V–2 V - 13 V - 14 VI - 1 VI - 1 VI - 1 VI - 2 VI - 3 VI - 4 VI - 7 VII - 1

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iv

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL No. 1.1 1.2 Judul Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008 Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Halaman I-3 I-5

1.3 1.4

I–6 I-8

1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

I - 10 III - 2 III - 3 III - 3 III - 4 III - 6

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

III - 6 III - 7 III - 7 III - 8 III - 8 III – 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

v

2.5.1.9 IV .1.3 IV .1.1 4.6.3.1 4.1 4.13 Judul Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 Halaman III – 15 III .19 IV .1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vi .29 IV .1.2 4.9.3.1.29 IV .45 IV – 49 IV – 55 IV .15 III – 16 III – 17 3.3 4.7.8.1.12 3.Daftar Tabel No.2 4.11 IV .1.58 4.1 4.16 4.10.1.1 4.1.1 III .3.15 3.14 3.1 4.1. 3.31 IV – 37 IV – 40 IV .1 4.1.23 IV .1 4.1.1.4.

1.21.2.1.11. Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 4.1. Administrasi Keuangan Daerah.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008 4.15.1.Daftar Tabel No.13.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008 4.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 4.110 IV – 118 IV – 121 IV – 123 IV – 124 IV – 126 IV – 145 IV – 146 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vii .2.1.1.1.18.79 IV – 80 IV – 82 IV – 87 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008 4.1.1.2 4.1. Perangkat Daerah.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum.23.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008 4.20.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 4.1.16.76 IV .3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 4. Judul Tabel Halaman IV – 59 4.2.12.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 4.1 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 4.14.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 4.22.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008 4.1.24.17.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 4.

2.2.1 4.1 5.2.2.2 4.1 4.3.2 4.1 4.4 5.4 4.5.2. Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008 Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008 Lokasi Penyambungan Listrik Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008 Halaman IV – 147 IV – 149 IV – 151 IV – 152 IV – 153 IV – 154 IV – 154 IV – 155 IV – 157 IV – 163 IV – 164 IV – 165 IV – 167 IV – 169 V–2 V–3 V–3 V-5 V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 viii .2.3 4.1.4 4.1.2.5 Judul Tabel Perkembangan Produksi Daging.2.3.8.2.5.3 4.2.1 4.2. 4.1.3.3 5.3.2.7.2.1.1.4.2.1 4.2.2 4.1 5.6.5.2 5.Daftar Tabel No.1 4.1.2.

6.Daftar Tabel No.8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ix .1.7 VI .6.1 6.7 6.12 VI .1. 5.2 Judul Tabel Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 Halaman V-7 V .6 5.

Gubernur dan ABPD Kab.1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBN/BLN Tahun Anggaran 2008 Lampiran C.2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 x .Daftar Tabel DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Bantuan Pemerintah Pusat. Bandung Tahun 2008 Lampiran B Lampiran C.

Daftar Lampiran DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat. Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii .

5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-1 . Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Republik Indonesia nomor Pemerintahan Daerah. Dasar Hukum Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah : 1. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kolusi dan Nepotisme. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. pengelolaan keuangan daerah secara makro. termasuk pendapatan dan belanja daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. penyelenggaraan tugas pembantuan. menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah. LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 8. 2. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 6. Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. 32 tahun 2004 tentang 3. 7. penyelenggaraan urusan desentralisasi. 4.Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

dan Kabupaten Sumedang. 15. 16. dengan ketinggian 600 meter sampai 2.238. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. nomor 7 tahun 2002 tentang 14. Gambaran Umum Daerah 1. Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.300 meter di atas permukaan laut. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008. 1. 9 kelurahan). Kota Bandung. 10.2. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. 11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-2 . Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008. 13. 0 Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat.2. 18. 17. luas wilayah 176. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Kewenangan Kabupaten Bandung.67 Ha. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010.Pendahuluan 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.1. 19. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 107 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008.

industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri.Perempuan 2.026 454.2.992 jiwa (50. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. terdiri atas : laki-laki 1. maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65.2.2.Pendahuluan - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.24 %) dan perempuan 1. Kelompok Umur (thn) Muda (0-14) . 1. jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29.000 mm per tahun. dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52. Produktif (15-64) 473.570. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.2. Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai.71 %. perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %.500 mm sampai dengan 4. Kota Bandung dan Kota Cimahi.54 Jumlah % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-3 .1. non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga.008 jiwa. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 No. 1.66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4.556.016 jiwa (49. 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Tabel 1. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Kondisi Demografis 1.63 %. baik air bawah tanah maupun air permukaan.13 14.76 %). Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.Laki-laki . Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Dari hal tersebut di atas.568 15.19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif.127.

50.Pendahuluan No.392 2. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.Perempuan 71.Total 1.55.008 50. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85. Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal.992 1.36 dan indeks daya beli 59. 1.76 Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.Laki-laki .28 2.056 % 32.86 tahun.665 1. Pendidikan Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS).570. Pada tahun ini. dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8.58.88 3. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin. Kelompok Umur (thn) . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-4 .556. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98.028.Laki-laki . indeks kesehatan 72. Tua (65+) .Laki-laki .2. persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.35 4.84 %.127. A.Perempuan Jumlah 1.83 32.2.301 73. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Jumlah . IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.2.24 49.016 3. Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi.Perempuan .026.

2. 5. kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu).00. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-5 .00 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.Pendahuluan Tabel 1. Makin tinggi kualitas kesehatan. pertolongan kelahiran yang kurang aman.00 Perempuan 18.87 23.89 21.36 24. 3.35 100. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi. 2. B.17 15. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung. Suseda 2008. Daya Beli Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.00 Jumlah 17. C. Sedangkan AKB mencapai 37. berat bayi lahir rendah.36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal.75 100. AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati. 4.23 39. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB).30 2. makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. 1.17 3.24 3. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008.680.03 18. 68 tahun. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan.2.94 100. AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68. Jenjang Pendidikan Tdk/blm punya Ijazah SD / setara SD SLTP / setara SLTP SLTA / setara SLTA Perguruan tinggi Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 16.27 37.11 24. kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi. infeksi/penyakit. 1.32 34.2 Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk.3.

2.77 persen.66 %. industri. 2. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja.Pendahuluan dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Kondisi Ekonomi 1. 1. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap.69 13. perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Jenis Kelamin TPAK 1. Laki-laki Perempuan Jumlah 78.95 80. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian.48 Kesempatan Kerja 88.06 52. pada sektor pertanian 20.21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22. Tabel 1. jasa 10.19 %. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender. TPAK perempuan hanya mencapai 26. umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19. Berkaitan hal di atas. koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27. IPM 2008.2.31 86. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja. jasa dan lainnya (pertambangan. dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.48 persen. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.08 %.06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. tingkat pengangguran terbuka mencapai 13.3.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Capaian (%) No. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris.1.05 19. perdagangan 19.51 %.3. listrik gas dan air. hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.54 %.81 Pengangguran 11. angkutan dan komunikasi.19 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.69 %. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya.77 26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-6 .

untuk jenis komoditi sapi perah.336. Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung.68 ton dan benih ikan sebanyak 928. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil. Untuk komoditas beras. Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Sampai saat ini.8 – 12 liter per ekor per hari. bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari sisi efisiensi. domba dan unggas. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Saat ini. sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya. Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat.658 kg. Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari. perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor.3 kg/kapita/tahun. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal.4 kg/kapita/tahun dari target 9.171. Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta. Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah. Di lain pihak. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4. sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. industri menengah dan industri besar. Total produksi susu tahun 2008 adalah 57. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9.Pendahuluan Dari sisi produksi.298. tercatat produksi ikan sebanyak 7.000 ekor. produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10. Tangerang. sapi potong. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-7 . berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Dengan tingkatan produktivitas tersebut. pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Bogor. nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara.5 juta liter susu/hari. Pada tahun 2008. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri. Selain itu.

00 26.518 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi. pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra.722 9. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin. kerajinan bambu di Kecamatan Pacet. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian.000. alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi. indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu. PDRB perkapita dan tingkat inflasi. Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil. Jenis Industri Kecil Menengah Besar Jumlah Jumlah (unit) 62 44 35 141 Nilai Investasi (Rp) 8.249 6.67 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-8 .Pendahuluan Tabel 1. gula aren dan lain-lain. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). anyaman mendong. Pada kelompok industri sentra. motel dan hotel serta restoran/rumah makan.165.2.00 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 547 2.00 301. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan. 1.00 336. Cibolang. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan.165.3. Kawah Putih. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). antara lain : Situ Patengan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Situ Cileunca. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani. 2. dan lain sebagainya. Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma.000. Pemandian air panas Ciwalini. A.626.794. 3. Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.789.995. kripik pisang.2.4 Jumlah Industri. kripik singkong. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008. 1.800. kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu.29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19.172.944. UKM.045.

62 point dibandingkan tahun sebelumnya. hal ini meningkat 11. yaitu dari 2. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah. B. yaitu dari Rp 6.967.37 point. restoran.00.79 %. di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar.880. C. Dari ke-9 sektor lapangan usaha. kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1. juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 5.737.904. namun tidak demikian untuk sektor pertanian. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia. yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB.00. angka ini lebih rendah 0.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.13 %.00.00 pada tahun ini. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.68 % dan 7. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. Dengan demikian. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi.149. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya.847.3 %.19 %. sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung.552. D. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya.244. dan sektor pertanian. tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat.5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-9 .3 %. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat.88 % tahun ini. yaitu sebesar 60. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.291. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2. hotel.Pendahuluan triliun. yaitu mencapai 9. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor.314. kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.

394. 792.67 2.735. 6.08 6.424. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I .005.61 8.658. Peranan NTB.547.19 1.06 361.85 15. LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB (juta rupiah) No.439.Pendahuluan ekonomi. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor.79 3.992.00 per dollar AS. PDRB Semesteran 2008.46 4.36 795.36 5. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.66 7.74 Kontribusi/ LPE adh Peranan Konstan NTB (%) (%) 7.61 6.277.27 468.888.197.07 5.22 9.61 Sumber : BPS Kabupaten Bandung. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB ADH Berlaku 2.753.53 7.12 19.200.65 642.10 .315.68 1. 5. Tabel 1. 9.303.5 PDRB.396.79 2.207.275.46 23. 3.936.51 7.632.52 436. 4.35 9.877.00 4.79 1.88 4.80 5.69 Tingkat Inflasi (%) 7.994.766.68 4. Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.218.06 100 4.05 9.745. Gas dan Air Bangunan Perdagangan.49 12. dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas. 8. Rp 9.69 3.21 3.39 339.92 1.763.54 1.74 648.92 10.30 5. 1.50 4. 2.98 255.90 955. Hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan.000.00 per dollar AS dari lk.80 ADH Konstan 1.13 38.673.110.609.22 60.732.289.

Nota Kesepakatan antara 913 / 1628 / Bappeda tanggal 10 Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor 913 / 1363 − Um September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara 913 / 1627 / Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor tentang 913 / 1364 − Um Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. 5. permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Visi dan Misi Berdasarkan potensi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan.1 .” Untuk mewujudkan visi di atas. tentram dan dinamis. 4. 2. menengah dan jangka pendek. visi yang dikedepankan adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius. dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1. selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Mewujudkan kepemerintahan yang baik. 3.1.Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. tertib. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. kultural dan berwawasan lingkungan.

8. Memantapkan kinerja kepemimpinan mengedepankan keteladanan. partisipatif dan akuntabel. 2. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1.2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah. dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan dan pelayanan publik secara transparan. kinerja yang demokratis. jenjang pendidikan. egaliter dan dan dalam peneyelenggaraan dan pemerintahan swasta partisipasi masyarakat 3. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. jenis.1. Memantapkan stabilitas keamanan. 4. 2. D. B. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. sektor 4. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. 2. ketertiban dan ketentraman masyarakat. akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 3. 3. E. 2. 7. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga. Meningkatkan berkualitas. Meningkatkan kualitas penanggulangan KKN. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. Memantapkan budaya politik yang demokratis. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. C. 2. sektor swasta. Tertib. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman.2. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2. Tentram dan Dinamis : 1.2 .Kebijakan Pemerintahan Daerah 6. Meningkatkan kinerja pembangunan desa. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. 5.3 . 4. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. Masyarakat dan Sektor Swasta dalam 6.2. Meningkatkan penegakan pencemaran lingkungan. 2. hukum untuk mengurangi perusakan dan 3. 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. G. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 2. Peningkatan Masyarakat. F. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. Meningkatnya kualitas penataan. 3. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar. 2. 2. Tentram dan Dinamis : 1. Tertib.2. H. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan. B. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1. 3. Peningkatan Keberdayaan Pembangunan. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah. 4. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. 2. 3.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman.

Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. 3. 3. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. 2. 2. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. 2. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. 3. F. Pengembangan Potensi Umat. 3. D. 2. 4. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. H. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan. 3. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. 2. Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. 3. 4. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. 3. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. 2. C. E. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda.4 . 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. G. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.

maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas. dan bahkan politik. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 5. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. yaitu : 1. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks. budaya. Prioritas Daerah Berdasarkan pada kondisi.5 . permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung. yaitu menyangkut aspek sosial. pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan. melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa. melalui peningkatan kesadaran budaya sehat. maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Pengurangan kemiskinan. Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan.3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . peningkatan sarana/prasarana kesehatan. peningkatan keberdayaan masyarakat desa. dan perbaikan gizi masyarakat. ekonomi. peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan. Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut : 1. peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. 4. serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Karena itu. dengan sasaran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan. maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan. fisik. pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. termasuk common goals-nya. 3. Peningkatan kinerja pembangunan desa. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan kualitas. peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan.

Kebijakan Pemerintahan Daerah - Menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Rehabiltasi lahan kritis. Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan. dengan sasaran : 3. 2. Peningkatan prasarana penyedia air baku. Perbaikan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis. Pembangunan pengolahanan sampah terpadu. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar). Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan. Pemberian bantuan yang tepat sasaran.6 . dengan sasaran : Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan. Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum. Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat. Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II .

14 %.093. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar sebesar Rp.08 atau 101.537. pelaksanaan. serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.22%.1.875. 3.310.00 atau Rp.923. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008.00 dan terealisasi Rp.467.1. pengendalian dan evaluasi pembangunan. 3.897. sedangkan Pendapatan Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan.375. pengawasan.2.127. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas.1 .1. serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp.1.018.1.1. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.678.449.386.00 realisasinya 100.091. daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah.1.174.96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90. nyata dan bertanggung jawab. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Sehubungan dengan hal di atas.1.323.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.

1.542. 1.680.000.156.095.00 11.1.00 2.2.570.2.860.2.2.2. 1.00 1.3.2.744.00 108.2.409. 1.55% 4.538. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis. 1.00 1.00 7.674.1.86 %.1.000.66% 105.1.08 51.3.2.00 15.748.53% 68.678.693.001. 1.00 106.293.96% 101.14% 77.533.666.711.00% 100.87% 144.3.1.214.00 112.3.000.000.660.46% 2.41% Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi (%) 1.012.00 1.548. 1.00 11.2.2 1.000.06% 135.00 1.3.069.000.3.1.00 70.897.049.093.66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9.552.60 36.709. 1.277.333. 1.3 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah PusatLainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Total Pendapatan 139. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 48.02% 100.500.875.386.31% 9.654.748.214.938.310.00 35.72% 12.067.3.00 103.38 1.451.000.479.139.570. 1.2.264.1.245. 1.462.00 11.75% 0.127.001.518.2.00 1.093.00 10.10 35.08 101.2.1.227.542.784.82% 100.20% 7. 1.75% 379.600.00% 0. 1.121.000.467. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Retribusi Daerah.3.548.00 177. 1.091.00 1.3.2.43% 1.24% 0.767.625.479.507.3.00 11.00 21. 1.00% 92.72% 0.985.923.000.2.767.445.401.00 99.696.609.1.22% 100.1.604.277.600.06% 105. 1.872.4.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.897.94% 101.68% 0.2.280.2.1 1.2 .879.52% 2.144.293.000.001.088.08 atau 103.1.000.86% 3.000.00 106.451.660. yaitu: Pajak Daerah.4. 1.1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.600.409.1.1.018.693.1. 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 No.784.000.3.000. 1.23% 7.2.401. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.375. 1.2.174.31% 100.82% 92.533.69% 91.537.2.711.00 realisasinya sebesar Rp.449.081.2.00 71.820.651.456.00 10.06% 100.897.018.012.2.133.608.00 39. 1.323.00 179.1.45% 90.

818.500.400.157. yakni sebesar 35.28% 101.60 36.69% 91.277.872.53% 3.227.964.409.000. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A.000. Pajak Daerah Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.60 2.507.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.70 %. sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.000.332.00 35.67% Kontribusi (%) 1.93% 24.600.088.00 1.86 1.08 atau 103.3 . Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.744.709.00 realisasinya sebesar Rp.000.15 %.660. sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14.207.568. Dari empat komponen PAD tersebut di atas.409.00 39.000.38 144.022.518.45. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254.92% 3.144.08 %.224.06% 103. Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar. yang realisasinya sebesar 101.860.264.000.130.06% 135.280.00 Realisasi (Rp) 521.654.50 (%) 130.654.00 139.712.66%.245.200.000.293.48.651.69%.64 atau 87.00 1.600.548.822.872.462.01% 3. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp.518.76 %.784.00 Realisasi (Rp) 51.405.000.82% 100.70% 100.76.00 dan realisasinya sebesar Rp.538.067.71% 24.66% 14.52% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .879.71 %.293.00 atau 0.08 (%) 105.66% Kontribusi (%) 35.333.88% 113.60 atau 105.000.00 1.784.472.277.693.00 2.479.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak No 1 2 3 4 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Target (Rp) 400.51.548.10 35.665.709.00 21.12% 151.00 15.660.674.139.333.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No 1 2 3 4 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) 48.12 %. sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran.000.000.000.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kontribusi (%) 87,76% 0,12% 0,15% 100,00%

No 5 6 7

Uraian Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C Pajak Parkir Jumlah

Target (Rp) 43.582.518.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 48.872.518.000,00

Realisasi (Rp) 45.332.157.472,64 61.134.120,00 76.224.400,00 51.654.333.709,60

(%) 104,01% 101,89% 254,08% 105,69%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

B.

Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00. Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%) 2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%) 3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%) 4. Retribusi Izin Trayek (51,25%) 5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%) 6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%) 7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%) 8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%) Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
No
1 2 3

Uraian
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan RSD Majalaya RSD Soreang

Target (Rp)
30.956.333.300,00 4.500.000.000,00 6.200.000.000,00 11.200.000.000,00

Realisasi (Rp)
29.122.980.499,00 5.078.144.000,00 6.245.472.024,00 9.338.549.475,00

(%)
94,08% 112,85% 100,73% 83,38%

Kontribusi (%)
80,75% 14,08% 17,32% 25,89%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 4

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

No
4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Iuran Tetap Usaha Pertambangan Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan dan Keramaian (HO) Izin Trayek Izin Pemanfaatan Tanah Izin Pemanfaatan Hutan Izin Perdagangan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri Izin Usaha Industri Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Air Bawah Tanah (ABT) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Izin Bongkar Muat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) Izin Angkutan Karyawan Izin Pelayanan Ketenagakerjaan Izin Penyelenggaraan Reklame

Target (Rp)
1.000.000.000,00 2.138.833.300,00 400.000.000,00 28.500.000,00

Realisasi (Rp)
1.055.028.200,00 2.588.084.200,00 421.090.000,00

(%)
105,50% 121,00% 105,27% 102,89%

Kontribusi (%)
2,93% 7,18% 1,17% 0,08% 0,62% 7,64% 3,80% 0,05% 4,46% 1,43% 2,16% 0,08% 0,15% 0,002% 0,14% 0,02% 0,48% 14,79% 6,74% 2,27% 0,21% 0,57% 0,01% 1,02% 0,03% 0,11% 0,10% 0,73% 0,26% 0,97% 0,32% 0,32% 0,01% 0,31% 0,81% 100,00%

29.324.650,00 300.000.000,00 3.500.000.000,00 1.672.000.000,00 17.000.000,00 2.084.172.600 530.297.600,00 1.200.000.000,00 35.000.000,00 52.939.600,00 60.012.000,00 2,79% 26.875.000,00 49.800.000,00 7.000.000,00 175.188.000,00 6.239.721.700,00 3.104.157.800,00 673.288.900,00 150.000.000,00 100.000.000,00 3.150.000,00 450.000.000,00 14.000.000,00 40.000.000,00 74.125.000,00 300.000.000,00 88.000.000,00 420.000.000,00 155.000.000,00 115.000.000,00 10.000.000,00 93.000.000,00 450.000.000,00 39.280.227.600 264.530.000,00 92.050.000,00 349.020.000,00 115.100.000,00 115.760.500,00 4.005.000,00 112.366.000,00 290.365.095,00 36.067.479.245,10 88,18% 104,60% 83,10% 74,26% 100,66% 40,05% 120,82% 64,53% 91,82% 750.000,00 101,29% 50.440.000,00 7.742.900,00 173.567.698,00 5.335.228.868,10 2.431.302.045,10 820.115.825,00 76.879.000,00 203.916.577,00 3.163.700,00 369.037.756,00 11.257.750,00 38.675.000,00 37.684.620,00 85,50% 78,32% 121,81% 51,25% 203,92% 100,43% 82,01% 80,41% 96,64% 50,84% 110,61% 99,08% 88,22% 223.917.800,00 2.755.134.650,00 1.370.132.000,00 18.103.500,00 1.609.269.878 516.248.680,00 779.486.000,00 28.095.000,00 64,96% 80,27% 77.21% 97,35% 74,64% 78,72% 81,95% 106,49%

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

JUMLAH
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 5

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

C.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
No 1 2 3 Uraian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR) Jumlah Target (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 475.000.000,00 35.651.538.693,00 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 497.549.769,00 35.674.088.462,00 (%) 100% 100% 104,75% 100,06% Kontribusi (%) 5,61% 93% 1,39% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

D.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
No 1 2 3 4 Uraian Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Target (Rp) 15.000.000.000,00 22.000.000,00 Realisasi (Rp) 107.338.920,00 17.376.718.978,89 3.600.000,00 64.200.535,60 115,84 16,36 (%) Kontribusi (%) 0,50% 81,72 0,02% 0,30%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 6

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uraian Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian PPH 21 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nikah Bedolan dan P2A Penerimaan Lainnya Sewa Stadion Jalak harupat Pendapatan dari pengelolaan asset Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan SIUJK Jumlah Target (Rp) Realisasi (Rp) 355.000,00 (%) Kontribusi (%) 0,01%

450.000.000,00 150.000.000,00 122.500.000,00 15.744.500.000,00

2.936.344.425,89 520.000.000,00 122.000.000,00 122.500.000,00 11.450.000,00 21.264.507.860.38 115,56 81,33 100 135,06 13,81% 2,45% 0,57% 0,58% 0,05%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3.1.2.2.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
No
1 2 3

Uraian
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Anggaran (Rp)
1.121.156.081.000,00 11.451.401.000,00 177.767.609.093,00 1.310.375.091.093,00

Realisasi (Rp)
1.133.001.985.604,00 10.570.533.600,00 179.445.608.693,00 1.323.018.127.897,00

(%)
101,06% 92,31% 100,94% 100,96%

Kontribusi (%)
85,64% 0,80% 13,56% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Anggaran (Rp) 106.552.625.000,00 2.049.456.000,00 1.001.542.000.000,00 11.012.000.000,00 1.121.156.081.000,00 Realisasi (Rp) 112.680.095.938,00 7.767.820.666,00 1.001.542.069.000,00 11.012.000.000,00 1.133.001.985.604,00 (%) 105,75% 379,02% 100,00% 100,00% 101,06% Kontribusi (%) 9,95% 0,69% 88,41% 0,97% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 7

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 Uraian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21) Dana Alokasi Cukai Jumlah Anggaran (Rp) 70.520.348.000,00 22.864.415.000,00 Realisasi (Rp) 60.598.618.551,00 38.055.431.457,00 (%) 85,93 166,44 Kontribusi (%) 53,78 33,77

3

13.167.862.000,00

13.912.312.450,00

105,65

12,36

4

106.552.625.000,00

113.733.480,00 112,680.095.938,00

105,75 100

0,10

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Tetap/Landrent Iuran Eksploitasi (Royalti) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 275.215.000,00 350.109.000,00 Anggaran (Rp) 1.424.132.000,00 Realisasi (Rp) 706.907.475,00 7.504.976,00 313.797.433,00 163.213.161,00 114,02 46,62 (%) 49,64 Kontribusi (%) 9,10% 0,10% 4,04% 2,10%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 8

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 Uraian Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam Jumlah Anggaran (Rp) 2.049.456.000,00 Realisasi (Rp) 5.882.425.298,00 693.972.323,00 7.767.820.666,00 (%) 379,02 Kontribusi (%) 75,73% 8,93% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan terealisasi sebesar dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar atau Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 105,75% 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 9

79% disebabkan adanya perubahan SOTK No. c.779. d.000. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang.000.95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji.297.650.00 realisasinya Rp.175.698.10 .00 realisasinya sebesar Rp. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.28.000.000.680.00.1.012.3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.00 atau 97.00 realisasinya sebesar Rp.500. Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp. f.750.000.1. e.173.26.00 atau 2.755. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp.000. Majalaya.1.200.530.27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali.000.00 realisasinya sebesar Rp. Dayeuhkolot dan Pangalengan. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.672.000.939.095. Supermarket.486.2.600.000.000. j. kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi.516.00 realisasinya sebesar Rp.00 atau 64.00 atau 78.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Mall.00 atau 88.35. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak.60. h.00 atau 99.875.248.08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas.370.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp.600.188.567.72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No.000.000. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp.00 atau 81. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah. menguji kendaraannya.000.132. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp.000.134.22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain. Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay. i.00 realisasinya sebesar Rp.52.00 atau 80. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . g.96% disebabkan oleh kapasitas.

000.000.00 realisasinya sebesar Rp.37.26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat.10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri.000.000.290.10 atau 78.00 realisasinya sebesar Rp.000.00 atau 80.00 atau 74.00 realisasinya sebesar Rp.037.115.00 atau sebesar 64.00 realisasinya sebesar Rp.800.020.530.00 realisasinya sebesar Rp.879.2.00 atau 88.10.150.000.01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP.000.000. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp. t.450.095.000.756.000.369.25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan.00 atau 50.84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.750. pembinaan dan pengawasan. n.000.4.00 atau 96. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp. TDG adalah selamanya.38.76.00 atau 82.000.00 realisasinya sebesar Rp.74. m. l.000.125.00 atau 83.420.00 Penyelenggaraan Reklame dianggarkan realisasinya sebesar Rp. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp. sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya.000.000.005.000. Retribusi Rp. p. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.045. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.000. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp.69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit.104.675. o.000.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah k.32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi. r.155.431.300.100. SITU.41%.365.257.450.53% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp.40.349. q.302.000. s.000.11 .05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan.00 atau 40. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14. sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah.157.00 realisasinya sebesar Rp.00 atau 51.684.3. tidak berjalan optimal.620. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.264.000.00 realisasinya sebesar Rp 11.000. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp.18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi.000.000. Izin u.000.

Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. baliho. Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi. dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan. papan merk toko. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain). 7. Perampingan SOTK.2. 6.12 . terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas. 3. dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 8. dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard. reklame berjalan dan spanduk. pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola).1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .2. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan. 4. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat. 3. membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. Pengelolaan Belanja Daerah 3. sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. maka kebijakankebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1. 2. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif. 5. pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya.

terdiri dari: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. 14. fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 13.2. 11. kesejahteraan pegawai. perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. 3. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan.13 . pendidikan. b. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. kesehatan. 12. Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja. Target dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. jaringan dan jembatan. 10. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. d.2. c. pembangunan irigasi. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

504.00 76.734.2.00 1.851. 1.733.800.861.943. 1.694.29% 3.647.940.00% 5.535.98% 4.33% 99.459. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa.00 47.00 551.00 248.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah a. 1.05% 33.27% KONTRIBUSI 67.62% 12.275.843.797.00 231.217.52% 91.740.694.783.212. 1.308. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.00 47.278.00 atau 96.408.790. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.841. 2. Belanja Bantuan Sosial.00 42.00 218.177.877.250.41% 2.163.949.69 %.749.469.3.602.102.00 180.00 % 92.069.638. Belanja Langsung.00 REALISASI SPJ 991.3. Belanja Tidak Terduga.35%.1.440.294.00 dan terealisasi sebesar Rp.00 1.1.59% 88.00 dengan realisasi sebesar Rp.361.733. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .000.283. Belanja Bantuan Keuangan.361.177.624.4.39% 86. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.212.1.738. 2.299.490.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 No.480.00 14. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).18% 15.87% 2.180.621.647.2.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.987.205. belanja barang dan jasa.429.480.991.00 53.27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung.6.00 54.644.00 33.621.2.69% 96.102.00 851.082.248.2. 1.00 dan terealisasi sebesar Rp.230. Belanja Hibah.5.1.00 84. Belanja Tidak Langsung.845. 1.00 672.35% 87.00 48.1. meliputi: belanja pegawai.00 820. 2.283.880. 2.167.00 488.644.694.744. Total anggaran belanja sebesar Rp. 1.368.602.23% 0.131.679.069.00% 55.519.14 .47% 91.429. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja ANGGARAN 1.000.212.25% 92.820.624.469.19% 100.36% 63.230.1.00 46.435.827.065. meliputi: belanja pegawai.191.92% 82.167.906.00 atau 92.275. b.949.16% 3.103.491.142.654.00 atau 91.180.294.

00 3.31% 0.00 9.00 7.243.920.00 2.4.214.312.205.154.000.29% 3.713.000.24% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .069.207.31% 1.74% 79.523.62% 0.00 820.00 42.000.066. 1.531. 1.254.18% 4.130.56% 97.61% 96. 1.19% 96.00 Realisasi 596.629.00 41.787.82% 95.312.42% 4.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.00 5.000.249.743.734.00 187.321.170.71% 4.116.06% 1.383.949.624.2.00 3.00 640.082.613.000.090.31% 0.438.00 16.386.00 7.440.00 2.00 54.749.70% 4.480.069.32% 96.331.35% 87.000.08% 0.142.941.000.000.767. 1.16% 0.925.000.59% 92.000.459.39% 86.906.180.733.001.00 1.18% 87.329.555.365.75% 0.00 1.869.67% 0.00 1.818.16% 97.00 7.336.00 12.659.273.881.36% 63.84% 95.78% 0.654.504.00 10.475.000. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah 851.000.809.00 7.465.00 3.729.275.733.192.361.612.17% 0.853.46% 93.25% 93.741.00 46.00 3.470.845.00 9. Pendidikan & Latihan Anggaran 614.00 5.135. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM. 1.466.355.00 3.186.00 654.00 7.930.169.08% 99.556.638.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.469.00 20.00 808.664.895.89% 0.00% 0.122.603.124.682.770. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.314.000.58% 0.277.00 8.71% 99.00 9.000.951.00 96.15 .070.29% 0.742.91% 0.519.00 3.00 823.065.00 3.00 1.607.00 6.00 6.250.00 991.00 % 97.00 3.000.880.577.066.278.35% 0.96% 93.64% 0.00 14.00 33.133.00 236.298.179. 1.038.25% 18.00 2.504.00 47.00 3.526.791.658.549.081.694.119.85% 98.208.000.527.131.294.37% 92.000.738.491.770.415.33% 93.000.16% 97.275.141.596.00 47.963.827.135.00 3.32% 1.07% 100.647.445.98% 4.217.05% 0.152.5.177.80% 79.083.000.000.559.00 12.73% 95.754.272.779.00 672.59% 97.322.283.912.940.6.664.92% 93.873.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No.090.433.00 2.80% 0.79% Proporsi 60.056.00 48.398.666.00 8. 1.1.00 53.841. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.33% 99.490.3.00 40.69% 82.341.13 SKPD dapat Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.052.074.131.000.00 6.021. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.679.429.000.78% 92.822.883.000.000.00 1.81% 0.447.491.

2.31% 0.00 atau 25.943. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.00 1.88% 82.00 3.960.000.790. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp.00 5.907.744.140.180.00 1.403.760.299.431.180.00 231.025. meliputi: belanja pegawai.34% 36.527.346. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 No.694.481.49% 0.00 4.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .163.733.00 2.14% 0.56% 90.861.000.408.62% 97.248.956.00 1.897.00 4.00 3.000.00 3.97% 92.35% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3. URAIAN Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 84.00 atau 94.191.1.248.294.303.00 Belanja Modal sebesar Rp.987.535.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIB USI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp.37 %.308.234.299.53% 90.385.447.289.00 488.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No 25 26 27 28 29 30 31 32 Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.800.498.694.783.780.987.231.00 3.52%.000.3.00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.60% 98.901. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.00 4.49% 0.069.000.312.937.00 % 96.217.798.877.797.490.69% Proporsi 2.790.00 Realisasi 28.2.024.435. belanja barang dan jasa.740.694. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah SKPD Anggaran 29.590.00 76.212. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.480.843.996.96% 99.00 551. 2.16 .058.218.439.535.52% 15.00 3.30%.2.1.54% 88.992 atau 86.103.800.943.863.429.626.1.71% 47.261.2.000.00 218. 2.816.871.00 991.33% 0.199.576.30% 0.551.488.723.00 atau 0.00 3.103.368.368.843.00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.89%.283.2.810.122.783.94% 89.014.00 180.296.308.744.825.333.15% 92.520.836. 2.217.84.000.554.000.00 3.58% 94.02 % dan realisasi Rp.949.248. Belanja Langsung Belanja Langsung.87% 0.362.95% 100.00 atau 88. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.00 248.00 91.190.

535.35% 99.54% 86.629.00 7.217.273.760.000.900.604.00 % 84.85% 0.00 12. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah Anggaran 128.090.811.727.00 488.970.41% 1.940.69% 87.111.54% 3.419.480.556.00 2.15% 0.26% 82.00 2.00 15.00 1.554.308.190.37% 1.671.46% 0.00 4.162.00 53.70% 0.751. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.229.00 11.00 11.477.798.54% 89.422.00 4.907.00 48.076.355.550.31% 87.156.127.00 6.185.863.99% 91.132.750.74% 94.00 11.600.00 5.20% 0.150.00 3.210.526.90% 95.02% 1.047.500.626.371.968.987.521.29% 94.800.694.300.460.688.00 5.000.89% 0.00 28.217.500.00 6.00 8.00 4.455.00 11.00 Realisasi 108.200.325.424.000.00 122.00 1.92% 97.00 6.36% 1.68% 86.262.81% 98.150.432.350.200.504.662.724.885.851.901.962.00 5.532.152.391.490.780.567.00 4.00 5.422.000.783.08% 1.231.987.109.00 18.00 16.00 11.993.66% 93.00 23.00 16.642.366.54% 98.110.31% 9.634.00 3.00 140.45% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.933.627.496.317.875.974.98% 87.000.00 7.500.613.00 2.324.52% 0.244.25% 90.145.789.33% 25.782.02% 87.772.527.775.403.520.25% 88.543.700.020.569.927.352.52% Proporsi 22.45% 90.984.92% 88.888.680.154.000.992.919.584.00 4.41% 87.175.779.991.71% 89.00 10.776.02% 4.750.602.025.500. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.664.89% 90.00 7.00 2.329.00 3.550.093.74% 98.40% 1.100.574.338.94% 1.511.525.881.000.06% 94.445.100.034.00 5.00 3.950.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.841.329.00 9.00 4.051.385.00 3.63% 0.970.312.628.112.516.01% 0.576. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.00 5.362.987.950.00 4.11% 1.30% 98.602. Pendidikan & Latihan Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.743.836.236.39% 2.00 1.00 25.00 1.78% 0.848.00 7.17 .344.84% 1.74% 93.100.00 551.696.629.965.518. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.917.213.508.57% 2.055.19% 3.00 26.764.727.225. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.00 2.38% 5.00 5.83% 2.423.900.990.648.798.00 2.27% 1.33% 95.236.244.796.368.00 7.70% 99.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.00 atau 100% b.12.891.112. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.931.18%. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah.111.000.9.000.179.694.7.36 dan terealisasi sebesar Rp.000.500.815.064.638.190.263.356.2.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 3.644.253.000.25.253.896. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.187.000.5. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.000. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.00 dan tidak terealisasi d.33.574.541.12.574.391.063.000.541.541.30 atau 100% c.177.00 dan tidak terealisasi 4.3.36 terealisasi Rp. yang terdiri dari : terealisasi a.355.000.69%. 5.1. Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp.00 dan terealisasi sebesar Rp.00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.7.197.000.063.000.00 (Investasi) Pemerintah Daerah terelisasi sebesar 3.263. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp. Penyertaan Modal Rp. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp. yang terdiri dari : 1.694.028.577.33. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.36 terealisasi Rp.00 atau 100% 6.36 Rp.187.064.00 terealisasi Rp.177.18 .891.30 atau 89.000.355.00 7.500.757.36 atau 96.36 atau 100% 2.064.22.2.179.

292.391.00 22.18 100% %100 97.36 187.216.179.00 Realisasi (Rp) 190.757.19 .500.000.00 33.028.638.931.00 33.355.263.263.694.644.720.064.216.00 2.891.000.69% 100% 100% 89.00 12.36 7.000.00 167.933.541.574.356.112.79% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .063.896.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.36 1.253.694.000.891.577.06 (%) 96.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 No a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 Uraian Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Bunga Dana Cadangan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan Jumlah Pembiayaan Netto Anggaran (Rp) 197.000.064.36 5.000.574.541.000.30 2.00 171.30 7.253.500.111.00 25.000.000.179.063.36 187.541.292.177.00 12.000.355.36 9.815.000.064.177.

238.42. indeks kesehatan 72. 52 penduduk tidak produktif. angka ini meningkat 0. yaitu : meningkatnya derajat pendidikan.1 .127.86 tahun.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM. sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia. indeks kesehatan meningkat 0.68 point.36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .84. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.55.09 point dibandingkan tahun 2007.74 orang/ha.52 point dibandingkan tahun 2007.93 %. Bila dibandingkan tahun 2007. Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya.28 tahun dibandingkan tahun 2007.62 point dibandingkan tahun 2007.79 %. Sedangkan AKB mencapai 37. Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis. Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk.50 angka ini lebih tinggi 0. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68.86 point dan indeks daya beli meningkat 0. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung. dependency ratio tersebut menurun 0. angka ini meningkat 0.36 dan indeks daya beli 59. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98.19 %. Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk. angka ini meningkat 0. kontribusi indeks pendidikan meningkat 0. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah.3 point. Jika dibandingkan dengan tahun 2007. demikian pula RLS mencapai 8. sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal.67 ha.58. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85. jumlah penduduk tahun ini meningkat 2.

00 per penduduk.552.244. angka ini menurun 1. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5.30 %.89 % sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . restoran dan sektor pertanian. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan.34 %.00. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.149.68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19.32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38.30 % dan 0. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14.29 triliun pada tahun 2008.291.3 %.67 triliun pada tahun 2008. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung.81 point dibandingkan tahun 2007. peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1. yaitu dari Rp 6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perseribu kelahiran hidup. kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini.79 % pada tahun 2008.314. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557.904.00.00. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung.49 %. Jika dibandingkan dengn tahun 2007. Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008. restoran. yaitu dari Rp 18.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB.680.34 % dan 7. Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi. masing-masing peranannya meningkat sebesar 0. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007.13 %. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2. hotel. yaitu masing-masing berperan sebesar 15.967. Dengan demikian. Angka ini lebih tinggi 2. angka ini meningkat 11. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.2 . komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM. sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60.68 % dan 7. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan.92 %.4 % pada tahun 2007. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.847.00 pada tahun 2008.24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6. hotel.92 % yaitu dari Rp 33. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5.290. Selain komponen pendidikan dan kesehatan.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.19 % pada tahun 2008 dan 15. yaitu 60.

a Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.67 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa 1) 350.745.1. PENDIDIKAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan.250.000 Realisasi 948.Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar .000 .3 . Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan : 4.000 188.000.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 No. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.250.790.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0.637.00 atau 83.000. Rp 9.000.000. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 259.23 % yaitu dari 184.439. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 510.000 80. Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI).00 per dollar AS dari lk. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi.00 2) 3) Pengembangan kurikulum.00 per dollar AS. URUSAN WAJIB 4. 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.960.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 96.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.000 410.000 350.960.39 Terselenggaran ya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara.1.064 kk miskin pada tahun 2008.1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan).557.1. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.49%.200.000 % 84.000 100.1.Tersedianya alat peraga siswaTK/RA 72.119.

000.550. lapangan upacara dan fasilitas parkir 14.000 11) Pembinaan SMP terbuka 50.000.000 4.240.85 6) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah 60.50 3) 70. Terlaksanaya pengadaan buku Iqro.601. Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD.808.000 45.79 . guru.323.000 100.000 50.520.61 2) Penambahan ruang kelas sekolah (SD) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.4 .239. Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.100.029.700 89.105.000 6.464.661.000.000 2.308.09 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK.611. Pangelengan 99.784.000 10) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 68. b Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah 1) 3. 46 Lokal Mts 15 lokal SD.500 96.000 98. 2 lokal MI 50 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 70.500.000.600.792.000 83. 2 lokal MI 50 orang 699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts 15 lokal SD. Terlaksananya pengadaan sarana olah raga. 134 lokal MI.00 4) 737.000.000 3.000.000 646. penjaga sekolah 45.000 397.062.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten .000 53.000 68.84 7) 157.49 8) 3. 87 Lokal SMP.90 5) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 654. 100.000.22 Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP.500. Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah 8 lokasi 8 lokasi 264 lokal - 5 SMP 5 SMP 14 SD dan 4 SMP 14 SD dan 4 SMP 40 SD dan 5 SMP 40 SD dan 5 SMP 5.717.00 465 lokal SD 104 lokal SMP 465 lokal SD 104 lokal SMP 699 lokal SD.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 99.000.267.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi .00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.000 1.500.232 exp - 14 paket 14 paket SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit 9) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.000 Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec.000 151.Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK 100.000.700 85. Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block.900 % 84.702.000 214.

93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terselenggaranya UASBN 78. 37 orang 37 orang 31 Kec.00 1) 3.000 WB 1.5 .000.000.600. 400 WB 400 WB 2.000 296.Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa .000 16) Pembinaan minat.200.100.40 18) 370. Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK) 11. komputer.264.00 Terselenggara nya kesetaraan Paket B 99.000 % 95.026.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.500. Terbentuknya tim wajar Dikdas center.000 3.000.40 .000 4.000.Terlaksananya olimpiade MIPA SMP.825.000 Terlaksananya 4 lokasi di 3 pengadaan kecamatan tanah untuk pembangunan sekolah baru 89. astronomi dan ekonomi SMA/SMK. 31 Kec.129.000 9. 12) 13) 70.000 80.240.Terlaksananya 34 ruang pembangunan di 13 ruang kelas SMA/SMK lanjutan 4 lokasi di 3 kecamatan 34 ruang di 13 SMA/SMK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .46 2) Penambahan ruang kelas sekolah 4.000 Terselenggara nya program kesetaraan Paket A 100.000.000. c. bakat dan kreativitas siswa 570.306.000.095. .000 446.262.438 SD 440 siswa 440 Siswa 250 siswa 250 siswa 60 siswa 60 siswa 200 siswa 200 siswa 17) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 50.749.260.000.313.438 SD 1. Target 40 orang Realisasi 40 orang No.07 Keluaran / Output Uraian Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.392.000 1.095.104.00 Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM).000 38.000. .00 14) Penyelenggraan paket B setara SMP 1.978.000 Realisasi 2.000 2.Terselenggaranya POR pelajar.000 70.Terlaksananya olimpiade MIPA.000 65.419.32 .000 15) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 3.000 100.000 WB 2.500.400 76.000 76.722.134.

000 20.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 4) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah 30.000 97.000 35.Terlaksananya penyelenggaraa n bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK .68 11 ruang di 3 SMA 96 guru di 48 SMA/ SMK - 7) 35.000.00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil 96 guru di 48 SMA/ SMK 36 guru 36 guru 700.000.775.00 11) 922.000.Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK Terlaksananya pengadaan taman. lapangan upacara dan fasilitas parkir 20.000 617.000 862.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 35.000 100.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 15.000 22.00 8) 9) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan.Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK 61.000.000.000.820.6 .400 Terlaksananya kejar/kesetara an paket C 93.Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK 145 sekolah 145 sekolah 15.000 35.000 100.500.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 5) 25.000 29. 3) Pembangunan taman.000.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 12) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.000 100.00 1 unit di 1 SMAN 1 unit di 1 SMAN 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum 620.48 .722.500.100.000.285.000 3.000 25.26 Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 10) 180.000 100.000 88.000.000 Terlaksananya penyelenggar aan operasional jaringan kurikulum 100.000.500.800.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .44 .548.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg Terlaksananya rehabilitasi sekolah Target 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK Realisasi 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK No.000 789.000 180.

69 1) 200.000 100.450.7 .00 3) Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan 213.000 95.000 100.000.00 600 WB 600 WB e.000 85.000 1.000 0 0.000.000 1.029.000 95. Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika.000 39.000 1) 150.499.000.500.000.000.000 150.99 1 unit 1 unit 4) 95. 13) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 40.95 Terselenggara nya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan Terselenggara nya program keaksaraan fungsional Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB Terselenggara nya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD.290.000.500.000 45 SMA/ SMK 45 SMA/ SMK d.000 90.000 orang 3) 247.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 190.000.000 73.38 Terselenggara nya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik.50 Target 2 SMAN Realisasi 2 SMAN No.000.030. Jabar 98.649.000 orang 3.000.199.000 99. Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK 97.50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov.SMP dan SMA 240 orang 240 orang 3.230.bandung 320 orang 320 orang 86 orang guru tidak terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 893.12 2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 50.000 765.000 156. fisika dan biologi Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab.000 225.000.00 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 1.240.522.

000.55 1) 299.416. 1.Buku Peternakan .000 139.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 12 jenis buku 8.8 .256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 139.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Monitoring.000 eks 800 eks 1 paket 1.96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.175.36 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan: Buku Islam Buku Filsafat Buku Sospol Buku Pertanian .750 eks 2. Kepsek SMP 400 orang 1.900.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.Buku Fiksi .Buku Sastra dan bahasa 99.900. Kepsek SD 1.490 .21 .700. evaluasi dan pelaporan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 430.21 Target 11 kegiatan Realisasi 11 kegiatan No. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 470.Buku Referensi . SD : 400 sekolah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 438. .000 297.000 436.000 77.000 eks 800 eks 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 362.000 99.375.37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab.116.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.200.Buku referensi budaya Sunda 12 jenis buku 8. SD : 400 sekolah Kepsek SD 1. 4) f.000 Realisasi 418.000. .000.490 99.Buku Perikanan .bandung 77.000 Keluaran / Output % Uraian 97. Kepsek SMP 400 orang 1.000 362.Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD.Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.Buku Teknik .300.020 orang.Brosur .Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah.020 orang. g.750 eks 2.000 1) 470.

71 per 10. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan.81 PT 84.000 penduduk usia pendidikan dasar.51 SMA/SMK/MA 463.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenjang pendidikan Belum/Tidak tamat SD/MI Jumlah Tamatan 438.984 orang atau 2.228 30. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26.000 jumlah murid pendidikan menengah.000 jumlah murid pendidikan dasar.228 orang atau 30.1.9 . sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan.72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali) b. adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942.60 per 10. Permasalahan : a.13 SMP/MTs 610. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2.984 2. sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1.72% dari jumlah penduduk.02 SD/MI 942. sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438.13% dari jumlah penduduk.454 % dari Jumlah Penduduk 14.128 14. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.501 orang atau mencapai 67. sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84. kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan. c.1.000 penduduk usia pendidikan menengah. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran.161 19. sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12.17% dari jumlah penduduk. Tabel 4.02% dari jumlah penduduk.65). menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12.100. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .454 orang atau 14. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan.

Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK. Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP. fasilitas sarana prasarana f. c. pondok pesantren dan masyarakat. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan. g. Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi. Solusi : a. j. f. e. perpustakaan sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai. h. Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku terbangun basis data pustaka (digital library). sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal.10 . Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. d. h. c. i. e. Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik. g. Rendahnya minat baca masyarakat. sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat. d. b. Provinsi dan Kabupaten. j. karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan. Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. i. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah. APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat. Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .200.522 kasus klaim 5.700 % 91. 20 SD c.843.098. Program/ Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 5.340 88.397 91.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 No.058.260.530.1. b.00 atau 90.700 5. Tabel 4.1.786.178. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya 88.79 Tersedianya obatobatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP.500 1. puskesmas TTP untuk pasien umum.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.278.101.039. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 24.264 7. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA). KESEHATAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian.400 b.41 4.2.341. 52 SMP/ SMA SMA b. 52 SMP/ a. 125 SD.999. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan).101 kasus (93%) 23.240.11 .273. c.000 / kapita 3.382.843.307 85.989. c.045.400 / kapita 8.400 Realisasi 4. 125 SD. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda) Terlaksananya pelayanan kesehatan masy. a.789 kasus 16 desa 12 desa 10 pos di 10 puskesmas 10 pos di 10 puskesma s a.758. 20 SD b. RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.00 dan terealisasi sebesar Rp 66.752.357. Pemeriksaan 5.31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy.2.33 %.178.81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan) Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a.79 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1) 5.752.200. miskin dan Askes 22.107.789 kasus 23.179 2) Peningkatan kesehatan masyarakat 2.

472.618.000.001.633 4. Lomba sekolah sehat tk kabupaten Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab. Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya 89.692.Terlaksananya 30 sampel 30 sampel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .801. 2.477 c.467 kasus 822 kasus Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka 336 orang Jml pendaftar umum 312 orang 336 orang 50 orang 50 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 50. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat No.708.000 54. di tk prop Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy.500 4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 5) Peningkatan kesehatan masyarakat 7. Program/ Kegiatan 3) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 865.425.000 50.01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang 93. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan 58.232. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat Realisasi d.000 berkala. d.00 .09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya 80.84 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 918 kasus 1.000 100. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan. Pelatihan guru. tng penunjang.000 779.026.849.32%) 1. 35 SD e. bidan desa biasa & bidan desa terpencil) Pembinaan profesionalisme tenaga ass.000 7.690 kasus klaim (54.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target d.12 . Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter.877 6. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda) Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy.226. 35 SD e. perawat. Tim UKS e.99 1. Apoteker 98.000. Pert.

000 4.000 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a.000 435.000 e. gangguan akibat kurang yodium (GAKY). 275 desa b.380.Terlaksananya 4 stasiun 4 stasiun talk show radio radio kesehatan melalui siaran radio. kader. 275 desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .640.000 99. A bagi anak usia 6 s.000 211.000.500 pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah.000 231.Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga.880. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8.Pembuatan 61 61 media promosi puskesmas puskesmas bagi masyarakat . 100.42 41.640.470.000 39.00 Pemberdayaan 3 org x 3 org x 50 masyarakat 50 desa desa melalui pelatihan/ 10 org LS 10 org pemantapan dari LS fasilitator desa siaga 57.000 204.83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui : 1290 balita 279. .d 59 bulan 99.343 (99. 275 desa 2) Penanggulangan kurang energi protein (KEP). 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin 758. .094 592 balita (45.89%) 276.88 60 org di kec Nagreg dan Pacet 60 org di kec Nagreg dan Pacet 1 paket 1 paket 40. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 204.150.640.13 .000 171.76 PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin Pemberian Vit.500 2) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 171. Program/ Kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d. PKK.01%) 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a.000 553.425.000.000 211. 275 desa b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target di 10 sekolah di Kec.Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy.742. Margahayu 50 IRTP Realisasi di 10 sekolah di Kec.500. anemia gizi besi. 99.36 . b) pembinaan IRTP dan jasa boga . dll) 55.Terlaksananya 1 paket 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan.382. Margahayu 50 IRTP No.320.31 Tersedianya alatalat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin). karang taruna.

89 Target Realisasi No. b. 10 / 35 puskesmas c. Rawan ISPA . Rawan Diare Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 1.00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat 98.14 . Cinunuk dan Soreang g. DBD.750. Rawan DBD . Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g. 2 desa rawan diare b.TPA Babakan dan TPS di Panca.975.000 75. 15 hotel dan 22 industri 30 desa 30 desa 15 15 kecamatan kecamatan 409.84 Terlaksananya pencegahan. 2 desa rawan diare b. 55 pkm h.000.16 Ds. distribusi Tablet Fe ke desa.000 268.000 405. Kec. Rawan DBD .audit sanitasi lingkungan RS e. Cinunuk dan Soreang g.20 Ds.36 Ds. penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids.500 99. evaluasi dan pelaporan 75. pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c.379. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h. wilayah kerja 61 puskesmas . 55 pkm h. Majalaya d.000. TBC. Kec. 61 desa f. Rawan Diare .000 343.190.000 g.20 Ds. Rawan ISPA . wilayah kerja 61 puskesmas.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian a. 61 desa f.205. f.000 99. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 343. . 50 rumah makan i.000 98. 268. 6 RS e. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d. 15 hotel dan 22 industri a.420. Program/ Kegiatan 275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab.379. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b. pengawasan kualitas air (SAB).78 a.500 2) Monitoring. monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD) Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi f. Dan kec 275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab. Dan kec. 50 rumah makan i. 6 RS e. TPA Babakan dan TPS di Panca. 10 / 35 puskesmas c.86 a. audit sanitasi lingkungan hotel dan industri 100. Majalaya d.750.16 Ds.209. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular 1.747.36 Ds.

000 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 275.578. Rawan TBC .desa Rawabogo (Pes) .Pembinaan puskesmas dalam ERAPO. seluruh kab dan seluruh SD /MI di puskesmas.ditemu kegiatan kan 13 surveilans AFP.40 .37 .penemuan penderita Filariasis 100.4 RS 305.903.710.desa Rawabogo (Pes) .15 KLB10 Kasus KIPI .61 pkm b.067. Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan).dan ETN serta pelacakan kasus PD3I 96. 275 desa peningkatan kualitas vaksin di c.710. Polio & ISPA /Pnemonia.4 RS surveilans aktif RS 94. 61 puskesmas No.3000 kesehatan jemaah orang haji .ditemukan 22 Kasus AFP . RECAM. Filariasis Target Realisasi .200 94.875 .7kec rawan HIV . Kerjasama LS dan UNPAD Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan. seluruh SD/ MI di kab.000 h. Rawan TBC . Campak. dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) .penilaian .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Kusta.15 .20 Ds.00 .terlaksananya .2850 Calhaj .000 31.40 lokasi epidemiologis KLB KLB.Peningkatan cakupan imunisasi d.7kec rawan HIV .000 286.485. Bandung . 275 desa c. Kasus AFP Campak .000 488.pelaksanaan puskesmas imunisasi DT. persyaratan operasionalisasi Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemba ngan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyarata n dan kebutuhan operasional Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemban gan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 488. Kab. 10 penyakit menular kasus KIPI dan bencana.61 pkm 100.000 735. Program/ Kegiatan 2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 3) Peningkatan Imunisasi 31.000 265. Bandung d. 61 .000. 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan 779.penemuan penderita Filariasis .00 Terlaksananya .250.250.07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab. Pes.179.Screening .Terlaksananya b.20 Ds. TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat .

550. sarana dan prasarana serta regulasi) 97.03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas. 19 set alat diagonsa & penambal gigi.390. evaluasi dan pelaporan 152. Program/ Kegiatan 2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 238.791.86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas.Terlaksana Tersusun evaluasi dan nya LKPJ. 19 set alat diagonsa & penambal gigi. 19 set alat pencabut gigi. 10 jenis UGD set. dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 75.968. 19 set alat pencabut gigi.000 152.063 Dok. 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .832. DPA dan DPPA 99. ban kinerja 67.000 233. kabupaten .Bintek terpadu UPTD Yankes .000 3) 4.000 i. puskesmas dan tk.990 6. Tersusunny a LKPJ. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 1) Pembangunan puskesmas 8. serta dan tk. 2.51 dan penyusunan kebutuhan SDM.034.063 2) Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 328. dental unit.91 . Kabupaten 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD Dok. 10 14 jenis alat kesehatan. laporan tahunan Kab.084. 40 set tempat tidur & Narkas. DPA dan DPPA Tersedia dok Profil.092. 190 unit.000 1.500. dok Profil.000 63. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.336.Terlaksananya Tersedia pengumpulan.500 4) Monitoring.390. 19 unit dental unit.84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas 97.360. Kab. LAKIP.000 62. alat diagonsa & penambal gigi.000 2.392.054. alat pencbut gigi.16 . P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA. Laporan tahunan puskesmas dan tk.35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk.331. 40 set tempat tidur & Narkas.438. pertanggungjawa LAKIP.727.000 320. tahunan pembuatan profil puskesmas kesehatan.175 3) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 83. pengolaha dan Laporan analisa data profil. Program pengadaan. RISKESDAS.52 Terlaksananya pembangunan Polindes 55.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target isasi RSD Cicalengka Realisasi sasi RSD Cicalengka No.415.177. tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1 5 5 Puskesmas Puskesmas 3 Polindes 3 Polindes 14 jenis alat kesehatan.407.

774.000 28.390.000 107.415.392.000 sakit di RSD Cicalengka 2) Pengadaan bahan4.149.52 1 bh RSD tipe C 1 paket 8 jenis.550.448 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pembangunan rumah 328.878. 28.386.38 M2 dan selasar penghubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang .140 99.28 Terpeliharanya 1 paket.000 6) Pengadaan alat-alat 360. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.000 6) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1. 44 jenis 4 bulan 22.386.000 2.990 99. 61 jenis.000 1. 4 buah lemari alat Pustu. Majalaya 69 jenis. No. 1 gedung Pustu Realisasi pendukung Alkes.000 1.540.149.277 Terbangunnya 1 bh RSD kelas C RSD tipe C Cicalengka 55. 4 buah lemari alat Pustu. 34 buah 1 paket.000 337.295.970.03 Tersedianya 1 paket bahan logistik rumah sakit Cicalengka 97.584.431.28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih.698. 1 unit. 1 set pendukung Alkes. Program/ Kegiatan 4) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 110.81 Tersedianya alat8 jenis. 190 unit.431.Terbangunnya 4 bulan gedung rawat 10.946. pemasangan listrik & MCK 91. 44 jenis 91.331.791.000 107.50 M2 76 jenis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . POsyandu di 2 desa & 3 Polindes 80 bh timbangan Posyandu. 1 unit. Pustu & Polindes 98.50 M2 inap anak kelas III 93.000 4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Puskesmas TTP Target jenis UGD set.000 5) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1. Program pengadaan.878.19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas. alat medis dan 16 buah.946. 80 bh timbangan Posyandu.000 bahan logistik rumah sakit 3) Pengadaan alat-alat rumah 110.82 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 320. 69 jenis. bangunan RSD 61 jenis.51 Tersedianya 76 jenis 97.19 .81 Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu.17 .183.881. 1 gedung Pustu 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100.990 99.Terbangunnya 4 bulan gedung IGD baru 22.881.295.925. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.000 97. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.774. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu. 16 buah.000 j.38 M2 4 bulan 10. non medis 34 buah penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya 99.

Bank Darah .peningkatan kelas .000 984.986 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan Tersedinya peralatan : .73 24 jenis 313 buah 24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah 44 jenis 286 buah 9) Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit 2. 12 bulan kerja 1 Dok.389. evaluasi dan pelaporan 20.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.925 92.110. 12 bulan kerja 11) Monitoring.700 labu darah 32.700 89.44 48.611.100 98.900 50.585.221 buah 242 jenis 48.910 97.Radiologi .Terpenuhinya perangkat keras penunjang Target 1.82 1 paket 1 paket 17 jenis/99 unit 17 jenis/99 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .700 82.348.30 58 jenis/ 22.700 labu darah 32.000 387.Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II .817 porsi/602 galon 10) Pengembangan tipe rumah sakit 176.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.150 buah Realisasi 1.150 buah No.000 16.122.65 1 Dok. yaitu : .489.425. Program/ Kegiatan rumah sakit 7) Pengadaan obatobatan rumah sakit 1.350 98. ruang tunggu dan lain-lain) 410.451.peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun. 5 dok. .BLUD Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang Tersedianya : . ruang pasien. laundry.485.inventaris ruang pasien dan keperawatan . 5 dok.000.817 porsi/ 602 galon 58 jenis/ 22.Makan pasien dan karyawan Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : .000.18 .221 buah 242 jenis 8) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000.45 12) Pengembangan SIM RS 417.762 401.418.366.bahan laboratorium.

200. Kader KPKIA di 31 kec.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Software SIMRS di RSD Soreang k. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 32. terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.346. 1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 637.56 27 orang 12 bulan 27 orang 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 30 salon dan 25 toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.340 98.315 627.sosialisasi inisiasi dini. .095.06 Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : .347.000 100.000.315 627.980 476.000 32. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.360.253.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembayaran Insentif bidan desa -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab. -Bantuan operasional 53 desa siaga . dan kec.095.800 98.565 99.340 98.000.Pemeliharaan bangunan & 1 unit 1 unit 478.390 99. -Bantuan operasional 53 desa siaga .19 .42 90.00 Terlaksananya pengumpulan data kosalkes.47 637.000. Kader KPKIA di 31 kec.272.00 Target Realisasi No.000 88. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.47 Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya ran Insentif bidan desa m. . 30 salon dan 25 toko kosmetik l.347. dan kec.000. perteman AMP ibu.980 658.000 100. Program/ Kegiatan 1 32. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 662.000 32. perteman AMP ibu.sosialisasi inisiasi dini.

634.876.Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang Target Realisasi No.876. Program/ Kegiatan 10 jenis 10 jenis 1 unit 1 unit 3) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 47.850 100. 203 desa siaga.250 81.000 38.000 7. 251 posbindu (pos bimbingan terpadu).tenaga dokter di luar RS 36 kali .000. Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3. lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS 1 orang dokter.175 99. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .20 .060.000 7.17 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang 3 kegiatan 3 kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.634. paramedis dan non medis di RSD Majalaya Terlaksananya pelatihan.759.96 58 unit/89 buah 12 bulan kerja 58 unit/89 buah 12 bulan kerja n.000 99.000 47.Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan . 59 paket 1 orang dokter.tenaga dokter di luar RS 36 kali .760. 577.13 2) kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis 277.000 471.000 46. 59 paket .00 2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan 4) 46. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit 20.000.979.379. 5 orang paramedis.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .57 1) 300.tenaga perawat di luar RS 23 kali .250 62. .080.889 posyandu.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .17 20.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian lingkungan RS oleh cleaning services.61 Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis. seminar. 5 orang paramedis.000 38.400.tenaga perawat di luar RS 23 kali o.000 297.000 173.

b.36). mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids. d. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan. 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas. Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas. kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008. Permasalahan : a. Adanya 51 desa (18.256 orang (0. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70. Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih. namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37. c.21 .83 % Balita). ISPA. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas. nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang e. Majalaya. Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas. 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun. Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta: • • • Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan RS swasta : 3 buah. 33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya. berdasarkan perbandingan usia dan berat badan. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. d. Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat. Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization) e. Pada tahun 2008. masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2. kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan.36). Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan. sanitarian. Demam Berdarah.98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75. c. sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang.

Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung. untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas i. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait d. h. h. (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun. No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f. Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas. b. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar. Solusi : a. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi. i. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama. Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan j. alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI. j. dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka. memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor. mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan. karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS. Perlunya pendanaan secara khusus. 5/2008. c.22 . Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization) e. dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas. g. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat. (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS. Untuk penanganan Balita gizi buruk. akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit. g. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . f. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan.

976.00 atau 86.810.66 %. PEKERJAAN UMUM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga.000.72 terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang. DED jembatan fly over Katapang .050.224.618 95.000.546. Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi. DED jembatan KopoRancama nyar.000 634.910. dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145. review desain jembatan. DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah DED jembatan kolektor Katapang Baleenda h.63 3) Pembangunan Jalan 4.000.000 3.78 Tersedianya dokumen pembangunan jalan DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah Tersedianya DED dokumen jembatan perencanan kolektor pembangunan Katapangjembatan Baleendah.019.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 NO a. 1 ruas jalan L = 7m P =755m.05 5) Pembebasan Lahan Untuk Jalan 10.3.400 97.60 terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007 Terbebas kannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000.000 148. L = 14 m P =10 m 7 ruas jalan L = 5 P =44 M.908.600.480.374.936.3.23 . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.000 10.27 2) Perencanaan Pembangunan Jembatan 650. L = 3 P =12 M Terbebaska nya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan) 4) Pembangunan Jembatan 13.000 99.884. L = 14 m P =10 m 6 ruas jalan 1) 150.330.L = 6 P =14 M.718 59. terlaksananya pembangunan jembatan 1 ruas jalan L=7m P =755m.000.417.000. review desain jembatan .859.438.000 16.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 126.258. Program/ Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 28.700 17.000 97. DED jembatan KopoRancamany ar.1.000 2. DED jembatan fly over Katapang.

L=6 m P=27. L=5m P=64.12 1) 706.612.300.250 m.9 25.040m.000 90.L=7m P=9.652. 0.L=4m P=131.000 1.L=3.0.960m .274.730.383.L=4 m P=131.5 P=2.730.330m .33 0m.042 m 8 ruas jalansepa njang 1.000.000. 706.042m C Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 7. L=3.000 90.143. 7x0.687.Rigi d=390.L=2.000 95.000 6.L=2 P=930.15694.R igid=390.000 48.433.06 1.5 P=2.040 m.L= 8m P=2.275.0.000 418.24 .L=6m P=27.612.424.2=2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO b.L=5m P=64.12 terlaksananya pembangunan goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir 8 ruas jalan sepanjang 1.000 6. L=2 P=930.03 3) 77.000 565.5 P=2.5x 2m=1460m .093.500 93.755 m.425 m3 1 ruas jalan 1) 7.2=2.60 terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong 83.349.156 94.925.300m.7x0.L=7 m P=9.96 0m.000.74 terlaksananya peningkatan ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.0. L=2.000 78.000 73.083.5x2m= 1460m.755m.213.481.000.000 96. 147m) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .L=1 m P=50m.2 50m.70 2) D 1) Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan 50.183.300 m.434. 147m) 212 ruas jalan (L=3m P=164.119.000.L =1m P=50m.5 P=2.000.36 212 ruas jalan (L=3m P=164.000.000 565.000 80.424. L=8m P=2.066.000 80.16 terlaksananya pemeliharaan jalan terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jalan 9 ruas jalan 4 jembatan 9 ruas jalan 4 jembatan 2) 450.425 m3 1 ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.

400.50 3 buah jembatan 3 buah jembatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .385.l=50m l=1&2m) Realisasi 8 ruas jalan (L=1790 m p=4m.000.000.000 264.000.79 1 paket 1 paket F 1) Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1.000.000 198.000.210.000.000 97.000 1.000 1.561.000 99.209.000.00 2) Inspeksi Jembatan Kondisi 200.25 .000 83.p=30 0 l=7m.000 3.l=910 p=5m.000 99.375.000 84.39 Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan 1 paket 1 paket 100.000 97.l=5 0m l=1&2m) 53 ruas jalan (231.40 terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jalan rusak akibat bencana alam terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jembatan rusak akibat bencana alam 10 ruas jalan 10 ruas jalan 1.999. 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan 3.562.585.900 99.500 87.21 2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 200.38 terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi e 1) Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan 300.p=250 l=8m.860.010.900 86.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan ruas jalan secara periodik Target 8 ruas jalan (L=1790m p=4m.p=2 50 l=8m.Evaluasi Dan Pelaporan 100.000 167.585.000 90.p= 300 l=7m.200.000.000.520m) 21 buah 5) Monitoring.70 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jembatan terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 53 ruas jalan (231.520 m) 21 buah NO terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan rutin .l=9 10 p=5m.

500 93.000 49.443.196.000 97.239.000 5.860 97.000.196.000 374.934.999. L=6m. p=710m.26 .40 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan alat berat darat 1 paket 1 paket i 1) Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 6.000 93.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .700.00 149.50 Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan 2) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 200.85 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 3) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 150.655 m.000.000 292.23 500. trotoar (p=4.000 491.860 97.000 94.140.800.000 terlaksananya pengembanga n infrastruktur 2) Kegiatan Pembangunan/Peni ngkatan Infrastruktur 5.000. L=7m.000.000.000.000.000.000 292.19 98.099.300.000. terlaksan anya pengemb angan infrastruk tur di 7 ruas jalan 11 luas jalan. p=710m.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO g 400.72 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi 1) 50.750.000 5.00 100.000 99.860.85 terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur terlaksanan ya pengemban gan infrastruktu r di 7 ruas jalan 11 luas jalan.40 1) 300.000 195.655 m. L=7m.00 terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi h Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemelih araan Alat Berat 300. trotoar (p=4.896.

586.22 Tersedianya dokumen acuan pembangun an reservoirdi 4 UPTD UPTD 3) Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai 125.309.91 5) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.000 81.000 96.000 783.825.062.441.000 11.27 .635.334.600 87.000 81.235.000 93.235.850.000 783.000 285.600 89.334.91 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi 10.068.047.000 86.29 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.817.2009 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA. p=255m ) NO j Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Irigasi 958.75 Tertatanya saluran drainase di 5 desa 5 desa 5 desa k 13.000 108.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target p=255m ) Realisasi L=6m.000.18 Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.2009 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian Terlaksanany a Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpeliharan ya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .478.651.42 2) Perencanaan Pembangunan Reservoir 291.928.75 1) 958.2009 Tersedianya dokumen acuan pembangun an Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan reservoir di 4 UPTD UPTD Tersedia nya acuan pelaksana an normalisas i sungai di wilayah Baleendah 1) 296.138.000 272.000 1.255.650.000 9.000 98.505.

202.389.000 3.743.900 82.000.000 6.000 229.73 terlaksananya kegiatan pengembanga n.880.90 7) Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev) 15. Danau Dan Sumber Air Lainnya Monitoring.900 82.66 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .884.000.200.976.000.417.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A Target Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi terlaksanan ya kegiatan pengemban gan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring Realisasi Terselen gggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6 DI binaan terlaksan anya kegiatan pengemb angan dan pengelola an irigasi sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g Tersedia nya data base/info rmasi jaringan irigasi NO 6) 254.000 3.000 62. pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pe meliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainas e Terlaksanan ya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/ Normalisasi Sungai dan Sal.67 terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 8) Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan 250.28 .307.000 200. Evaluasi dan Pelaporan 3.107.000 91.000 12.389.550.000 126.000 78.870. Pengelolaan Dan Konservasi Sungai.69 Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD Ttersedia nya data base/inform asi jaringan irigasi l 1) Pengembangan.000 83.Pembua ng di 12 Lokasi Meningkatn ya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Terlaksan anya dan monitorin g da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilit asi/Norm alisasi Sungai dan Sal.68 10.233.00 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai 3.208.546.Pemb uang di 12 Lokasi Meningka tnya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Jumlah 145.374 86.412.

84 Total 149.39 2. Tabel 4.80 rusak berat 17. Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah. h.23 14. menurut tingkat kerusakan.9 Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 i.425 m3.4 11. total 30.14 m d. b.09 91. Pemeliharaan jembatan . terlihat apda tabel di bawah ini.29 . peningkatan jalan 181. Penerangan jalan umum .5 45.642 m. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Fungsi Jalan KP2 LP1 LP2 KS LS Jumlah Baik 35.17 72.1. Tabel 4. c.063. Pembangunan PJU 340 TC.01 3. pemeliharaan jalan (rutin) 231.17 4.70 Km .51 Km.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Pembangunan jalan 855 m. 74 ruas jalan sepanjang 7. Drainase/saluran/gorong-gorong .645 m. e. Pemeliharaan jalan .648 TC. f.3. menurut fungsi dan tingkat kerusakan.520. Pembangunan turap/Talud/beronjong .7 Sedang 57. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142.57 736. terdapat pada tabel di bawah ini. rehabilitasi jembatan 4 buah. Pembangunan jembatan 6 buah.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 2 3 Kondisi Rusak Sedang Baik Hasil BMS KP2 1 Penggantian 1 Pelebaran 1 Pemeliharaan Total Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 LP1 18 1 113 132 LP2 28 6 95 129 J Ling 2 0 7 9 Jumlah 48 7 215 270 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .83 7.04 68.90 Km. rusak berat 5. pemeliharaan jalan Bangub 1.42 281.64 139.62 147.7 190.70 Km g. pemeliharaan jalan (periodik) 3.9 Km. 8 ruas jalan sepanjang 1.1.18 Km.2 385.76 0.37 Rusak 54.18 266 Rusak Berat 3.1 4. pemeliharaan PJU 4.74 174. total 160.3.450 m.

• • • • • • • b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall. pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan. Konsultan.30 . diantaranya adalah : • Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan. beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual. Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan. Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan. Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan. Permasalahan yang dihadapi. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah). Selain itu. namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan. Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c. yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana. Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan. Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal. dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan.

261. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.715. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 NO a Program/ Kegiatan Pengembangan Perumahan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % 99.4.58%. maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu.1. Belum tersedianya irigasi teknis. PERUMAHAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih. c. e.00 dan terealisasi sebesar Rp. sosialisasi kepada peserta musrenbang perwakilan dari jadual • • • • Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu.17 Uraian Target Realisasi 4. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.629. diantaranya adalah : • Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD.00 atau 97. 4.4. 9. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi.388. sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.31 . namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan. untuk pertanian masih mempergunakan irigasi Solusi : Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan.455. b. serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan.725.352. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif.000.480. Mengadakan kecamatan.1. mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional.110 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .394. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan.000 4.

78 Terbangunnya Jalan Setapak. Target Tersedianya Dokumen RP4D Realisasi Tersedianya Dokumen RP4D NO 1) 345.20 Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.000 582. 5) Penyusunan Data Bangunan Pemerintah 75.234.383. 6 unit MCK.000 3. 6 unit MCK.925. kirmir . 379 m’ kirmir.307.551. Terbangunnya 2. 379 m’ kirmir.000 3. Bandung Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman.51 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . di 8 Desa 3 Kecamatan.700 95.61 2) Penyusunan NSPM 50. Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak. Dayeuhkolot.93 Tersedianya dokumen NSPM Tersedianya dokumen NSPM 3) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu 3. 10 unit RTLH. Katapang dan Baleendah Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat 330.383.000 49.700 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa c Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pemb.820. Terbangunnya 2.000 326.520 m’ jalan setapak.255.32 .400 99. Strategi dan Program Perumahan (RP4D) Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab.000 98.000 97.58 3.72 Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 1) 282.58 95.82 Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah b 1) Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar 3.000 337.000.345.500 98.535.500 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan penetapan Kebijakan.962.255.700.000.980. rumah tidak layak huni.500 99.234. Katapang dan Baleendah 4) Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat 583.520 m’ jalan setapak.147.000 278.000 74. 10 unit RTLH.333.834. Dayeuhkolot. tanaman pot .862.000 3. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.333.710 99. MCK.834.775.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Kulalet Target Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet Realisasi Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet

NO

2)

TKP4D 48,430,000 48,403,500 99.95

Terselenggarany a rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

d

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

1,325,125,000 1,303,997,920 98.41

1)

61,125,000

60,370,700

98.77

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

2)

45,000,000

44,693,250

99.32

3)

Penyuluhan Pencegahan Kebakaran

50,000,000

49,922,900

99.85

4)

Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

200,000,000

181,997,000

91.00

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket. Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam

5)

392,000,000

391,589,070

99.90

6)

577,000,000

575,425,000

99.73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 33

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian kebakaran. Target untuk petugas pemadam kebakaran. Realisasi untuk petugas pemadam kebakaran.

NO

Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran e Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Sarpras Pemakaman

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

134,240,000

133,268,400

99.28 Terbangunnya sumur dangkal Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa

1)

134,240,000 129,805,000

133,268,400 129,794,325

99.28 99.99

f

1)

99.99 129,805,000 129,794,325

Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

g

99.98 23,125,000 23,120,000 99.98 23,125,000 23,120,000 Terdatanya ulang makam dari pengembang Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha

1)

Jumlah

9,715,629,000 9,480,261,455

97.58

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman. d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat. e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 34

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet. h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan. i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung. j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan. k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran. m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir. p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan) q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 35

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Permasalahan : a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target. b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa. c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja. d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbulumbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal; e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal; f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya: • • • Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan. Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL. Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009

g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 36

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas. i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai. b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ; c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit); d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS. f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. 4.1.5. PENATAAN RUANG Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
NO a. 1) Program/ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Rdtr Kota Soreang 450,000,000 427,120,650 Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

800,000,000

768,290,650

96.04 94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersedian ya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersediany a Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 37

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Realisas i Tersusunn Tersusunn ya ya Dokumen Dokumen RDTR RDTR Kota Kota Baru Baru Tegalluar Tegalluar Target

NO 2)

Program/ Kegiatan Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan

350,000,000

341,170,000

97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar

b 1)

Pemanfaatan Ruang Survey Dan Pemetaan 1:1000

94.21 800,000,000 500,000,000 753,686,600 485,640,500 97.13 Tersedianya peta Tersedian wilayah skala 1 : ya peta 1000 wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawarin gin dan Margaasih 89.35 Terlaksananya Terlaksana pengawasan dan nya pengendalian pengawas bangunan dan an dan penertiban pengendal bangunan ian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamata n Tersediany a peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaring in dan Margaasih Terlaksana nya pengawasa n dan pengendali an bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan

2)

Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang

300,000,000

268,046,100

c 1)

Penataan Ruang Survei dan Pemetaan

950,031,300 492,268,300

894,610,200 459,980,300

94.17 93.44 Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000. Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari , Ibun dan Pacet Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 38

PO RTRW dan Revisi Perda IPT Target Tersedia nya Perda RTRW. Margahayu Sulaeman. Bandung.571. Alun-alun Soreang. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5. Gapura. e.756 Ha g. f. b.416. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6. Cangkuang. Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec.629. Cileunyi. h.3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung.000 Ha meliputi Kec. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang. Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab.031. Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey. Soreang.95 Uraian Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Realisas i Tersedia nya Perda RTRW. Alun-alun Banjaran.77 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a. Ditetapkannya Peraturan Daerah No. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang.763. d. Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab. dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab. Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot. rancaekek dan Bojongsoang seluas 3.550.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari. Solokan Jeruk. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Out Put/Keluaran Anggaran 457.39 . Kutawaringin dan Margaasih .587. c. Bundaran Warung Lobak 1 dan 2.900 % 94.450 94. i.250 ha dengan skala 1:5. PO RTRW dan Revisi Perda IPT NO 2) Program/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Jumlah 2. Bandung tahun 2007-2027. Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab.300 2. Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung.000 Realisasi 434. Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat. Bandung. Baleendah.

000 163. Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan 1 kegiatan 1 kegiatan 2) Penetapan RPJPD 76.30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 No.250.40 . 1) Program/ Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam rgk pemecahan masalahmasalah daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 100.793.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. a.1.703.000 94. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.363.062.481.000 26.250.000 45.000.500 81.000 683.148. Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya Perda Perubahan No.00 Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah.67 Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.6.000 100.245.1.122.69 219.591. 51.000.000 52.000 0 0. Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar.000 74.500 0 0. b.663.223.000 Realisasi % Uraian 45.122.150.00 150 eks - 3) Penetapan RPJMD 93.000 26. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan).000 1.793. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 2010.000.000. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana. 40 orang (12 hari) 21 orang (14 hari) c.000 52.6.41 Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah.00 45.00 100 eks - 4) Penyusunan rancangan RKPD 725.00 atau 84.669.935. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.41 65 orang (3 hari) Keluaran / Output Target Realisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 51. Program perencanaan pembangunan daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.000 45.138.600.87 %.

) dokumen eksemplar) 1 dokumen (100 eks.029. 1 kegiatan 13 orang 1 dokumen (100 eks.909.) 1 dokumen (100 eks.41 .90 Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007 Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008 Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I.909. 31 Kec Keluaran / Output Target Realisasi No.500 87.000 231.) 4 dokumen (100 eks.0 0 Tersusunnya instrumen monitoring Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008 Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008 Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi 31 Kec.) 175 eks 175 eks 1 paket - 60 buku 60 buku 31 eks 31 eks 2 kali 2 kali 35 eks 35 eks 35 eks 20 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .II.000 100.) 1 dokumen (100 eks. Tersusunnya RKPD 2009 Tersusunnya Perbup RKPD 2009 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009 5) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 323. III dan IV tahun 2008 6) Monitoring.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyusunan KUAPPAS 2009 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan Terlaksananya workshop RKPD Terlaksananya forum SKPD I dan II Terlaksananya Musrenbang kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 231. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 31 kecamatan 1 kegiatan 13 orang 1 kegiatan 31 kec.500 283.934.

Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar.42 .78 462.644.000 532.73 40 eks 40 eks Keluaran / Output Target Realisasi No.000 532. Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.800 99.246.550 84.800 99. 50 buku 50 buku 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .644.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian perwilayahan Tahun 2008 Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec.246.78 Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).000 392. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 533.690.690.550 84.000 392. restoran dan pajak parkir. Tahun 2008 d. 1 paket 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 300 orang 300 orang e.73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel.196. Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.196. Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi. 533. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 462. Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025 Tersusunnya model pengembangan SD-SMP Cerdas seatap.

27. SKPD terkait 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan 293. Permukiman & Pengelolaan DAS) 1 dokumen 6 GP3A. SKPD air dan terlaks. Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan kecamatan. d.250 Realisasi % Uraian 303.600. g. f. dan analisis/kajian retribusi pasar. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. komir dan 37 P3A.958. b. terkait sarpras wil.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 321.97 1 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Terfasilitasinya program/keg. 6 GP3A.750 94.932. yaitu : KUA 2009. c. pembangunan tahun 2008 per e.532.82 Terbinanya masy. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan.458. f. Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).43 . (Cileunyi Terpadu. Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008. Tol Soroja. penyadaran terkait pubik dlm rgk pembentukan pengel. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008. i.000 12. restoran dan pajak parkir.42 Keluaran / Output Target Realisasi No. h. Tersedianya Perda Perubahan no. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .250 290. irigasi partisipatif. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD.500.750 98.000 45. Petani pemakai komir dan 37 P3A. PPAS 2009 dan RKPD 2009.

m. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan. e. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek. b. sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008. k. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. e.44 . SMP Cerdas Seatap. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas. c. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. Solusi : a. jangka menengah dan jangka panjang. d. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Permasalahan : a. Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien. c. d. dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat. l. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan. b. Tersedianya buku model pengembangan SD. Diklat Fungsional.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

3,501,840,000

3.201.422.900

91.42

1)

2,754,000,000

2.585.011.900

93,86

2)

230,000,000

228,235,000

99.23

3)

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

170,000,000

158,525,000

93.25

4)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

197,840,000

197,840,000

100.00

Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambu ngan Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas Terbangunann ya sarana dan prasarana perhubungan (terminal) Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung

Pembangun an = 340 TC

Pembang unan = 340 TC

1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan

1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan

5)

Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi

150,000,000

34,811,000

23.21

renovasi terminal dan pembayara n sewa terminal peta pemasanga n menara BTS di Kab. Bandung

renovasi terminal dan pembaya ran sewa terminal peta pemasan gan menara BTS di Kab. Bandung

b.

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

230,575,000

227,703,000

98.75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 45

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pemeliharaan terminal/pelab uhan Target 12 item alat PKB Realisas i 12 item alat PKB

NO 1)

Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

62,450,000

60,450,000

96.80

2)

Rehabilitasi/Pemelih araan Terminal/Pelabuhan

168,125,000

167,253,000

99.48

Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya

Perbaika n terminal di Baleenda h, Cicalengk a dan Majalaya

c

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

381,930,000

380.180.000

99,54 Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan terlaksananya pengembanga n sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan terlaksananya sosialisasi/pen yuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan pengadaan marka jalan terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjan g 2880 m dan 27 lokasi zebra cross PAM rutin pada 7 lokasi Pos 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket

1)

36,770,000

36,770,000

100.00

2)

46,040,000

46,040,000

100.00

3)

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

1 paket

1 paket

258,080,000

256,330,000

99,32

4)

Sosialisasi/Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

41,040,000

41,040,000

100.00

penurunan tingkat kecelakaan

penuruna n tingkat kecelaka an

d

Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan RambuRambu Lalulintas

1,180,510,000

1,133,695,000

96.03

1)

266,575,000

262,595,500

98.51

2)

Pengadaan Marka Jalan

196,675,000

183,236,500

93.17

terlaksananya pengadaan marka jalan

3)

Pengamanan Lalu Lintas

567,260,000

562,685,000

99.19

terlaksananya pengamanan lalu lintas

PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 46

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i Koordina si Lapanga n aplikasi manajem en dan rekayasa lalulintas

NO

Program/ Kegiatan

4)

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas

150,000,000

146,179,000

97.45

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas

aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas

Jumlah

5,294,855,000

4.967.001.900

93.81

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir. c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir. e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan. f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %. g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar. h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang . i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir. j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 47

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat. l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek. m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit. n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD. p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan. q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225. r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji. Permasalahan : a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai. b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas. c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai. d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas Solusi : a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 48

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura % Anggaran Realisasi Uraian 94.65 Out Put/Keluaran Target Realisasi

899,455,000

851,345,750

1)

54,000,000

50,024,000

92.64

terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

574,950,000

560,701,750

97.52

3)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

135,000,000

107,095,000

79.33

Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 49

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup % Anggaran Realisasi Uraian 98.42 terselenggara nya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL Out Put/Keluaran Target Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang Realisasi Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang

NO 4)

100,000,000

98,420,000

5)

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl

50 kegiatan

50 kegiatan

35,505,000

35,105,000

98.87

b.

1)

2)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air

390,000,000

377,719,000

96.85

155,000,000

148,386,000

95.73

tersedianya sarana pengolahan kualitas air

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

200,000,000

194,388,000

97.19

3)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

35,000,000

34,945,000

99.84

tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggara nya perlindungan mata air terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air.

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

C

1)

Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

100,000,000

98,450,000

98.45

98.45 100,000,000 98,450,000

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 50

000.m2. Pengadaan Container Kap 6 m3.532.800.200 7.12 Pemb. 6 unit container.807 m2.616.000.000 Terbangunny a fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan terselenggara nya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu. Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3.000 415. 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu. .23 50.600 1. 6 unit container. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat. tersedianya 1 unit armroll truck.07 1) 50.698. Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan 9.267.839.000.949 82.05 2.900 2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan 6.000 365. perluasan TPA Babakan BBM angkutan sampah/peral atan sampah (kendaraan/al at berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab.702.51 .875 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta e.Ha. Kolam pengolah lindi Terbangunny a tembok penahan sampah. Out Put/Keluaran Target Realisasi NO 1) 2) 99. Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3. Tembok penahan sampah tahap I. 4 unit motor.52 375.504.875 97.345.72 97. Terbangunny a tembok penahan sampah.492.314. Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah. . 1. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 425. 1 Ha. Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.410.972.282.000 94.600 5. tersedianya 1 unit armroll truck.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung d.000 49.222. 4 unit motor.

65 285. 1) Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Sarpras Air Limbah 182.104.650 97.000 5) F 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengelolaan RTH pemeliharaan RTH 159.100 173.100 95.57 Terlaksananya pembibitan.900 pengolahan lindi 84.52 .650 487.000 119.000 487.980.960.085.90 UPS 11 UPS dan Terbentuknya Terbentuknya desa binaan 1 desa binaan UPS UPS 121.100 173.000 48.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian Out Put/Keluaran Target Realisasi pengolahan lindi Terbangunny a 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Terlaksanany a sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS NO 3) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 415.880.07 Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur 1 paket 1 paket 285.100 95.28 121.000.872.980.197.900. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.900. 1) k.880.765.327.000 98.58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 96.000 119.060.327.000 96.65 Terpeliharany a sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Jumlah 12.337.000 353.000 276.875.200 10.590.28 Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan g 1) 500.07 182.324 86.085. terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharanny a taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.91 Terbangunnya Terbangunny Unit a 8 Unit Pengolahan Pengolahan Sampah (UPS) Sampah (UPS) Terlaksananya Terlaksanany 96.113.580.000 276.149 4) 50.000 500.000 158.480.57 97.03 sosialisasi a sosialisasi kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan (konsep 3 R) (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan Pembinaan 98.872.060. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman h.000 98.

Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan. 2. 15. B3 dan Pengendalian 5. 10. 12. 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan. tekhnologi pengelolaan air). pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008). Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec. 10 sampel limbah batubara. 11. Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran. 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara.SMP. 14. Terujinya 300 sampel air. 2 TPA.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini 1. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang. baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) . 7. Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008). Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD.53 . filtrasi dan absorpsi. serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008) 6.SMA dan SMK sebanyak 245 orang. Katapang. pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008). 9. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium. Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air. UU Pengelolaan sampah. 13. Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient. 4. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi. meliputi 200 industri. 16. 8. Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008. Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta. koagulasi. Soreang dan Kutawaringin.

20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec. Narawita (Cicalengka). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Nagrog & Kp. Tersedianya alat ukur curah hujan. Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. 19. Kumis Kucing. Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan. Terangkutnya 106. Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan. Cilokoto Ds. b. g.294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4. Kp.4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec. Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. Sukamanah Ds. sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat. 22.7% sampah yang terkelola. Baik : 3 Perusahaan. terbangunnya sumur resapan . Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4. Cibiru Hilir (Cileunyi). Antanan.9 m3/hari atau sekitar 15. Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang. Kategori sangat baik : 2 Perusahaan. Majakerta (Majalaya).6%. Nyalindung Ds. 23.6 m3/hari atau sekitar 84. Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 17. sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan. Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender. c.880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7. f. e. d. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan. Cilame Ds. Banjaran). Kp.54 . Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium. 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. 20. 21. Permasalahan : a. Soreang). Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah. 18. Nagreg.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728.

31 orang aparat .31 orang aparat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan.9. d.16 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 196. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri g.23 Terlaksananya program SIAK di 3 kec. m.200 % 87.620.397. b.00 atau 87. Dan terlaksananya . KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406.000.1.397.000 Realisasi 354. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. Melakukan penegakan hukum lebih intensif. 4. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 406. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengendalian pencemaran lingkungan.25 titik .16%.200.139. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan pelatihan pengelolaan lingkungan. k. i.000.000 163. f. Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan.620. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran.1. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan. a. Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan .00 dan terealisasi sebesar Rp 354.55 .700 83. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan). pelaksanaan dan pengawasan.9. e. kegiatan pemantauan dan h. l.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 No. j. pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan. dalam c.25 titik .

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian bintek operasional SIAK tingkat kecamatan Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip. Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran.524. sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.000 71.10 kecamatan . b. .030.24 10 orang 5 orang aparat dan aparat dan masyarakat masyarakat 3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 38.000 49.056 jiwa.45. Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0.750. d.Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).45.407.00 5) Sosialisasi kebijakan kependudukan 72.000. Target Realisasi No.370. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21. 2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK 67.500.419. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan. Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0.49 50 orang 50 orang 3 buah 3 buah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.750.500 98. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1. Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0. .798 jiwa.63.070.571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47.10 kecamatan .000 99. yaitu baru mencapai 0.10 org SDM aparatur . sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan. c.56 .5.000 73.571 jiwa.10 org SDM aparatur . Kependudukan dan casip.798 jiwa. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda 4) Penyusunan kebijakan kependudukan 32.Terlaksananya sosialisasi adm.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda .11 .000 100. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21.000 38.000 32.

Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan. b. Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama. Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan. karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil. Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil.91).000. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai.00 dan terealisasi sebesar Rp 192. 4.98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69. b. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan).00 atau 99. Solusi : a.725.10.37 tahun 2007.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c. Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan.1.23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan. c. serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan. kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 70. d. d.590. akta nikah hilang/rusak).23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan. sesuai dengan UU No. untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192.57 . Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No. Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No.37 tahun 2007.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. Permasalahan : a.000. kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.93 %.

58 .Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak 100.000 25.725.367. sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus.257 orang.000 167. Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1.546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 192.725. a. sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10. b.84%. perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2008 No.091 rumah tangga.000 99.1.33%.92 .590.585 orang. jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11. c.93 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 167.00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan 90 kader 90 kader 1 desa binaan 1 desa binaan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.000. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan.000 2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif 25. Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI.000 Realisasi 192.000. Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0. keluarga untuk mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga.Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu . b.10. Permasalahan : a.590. .000 % 99. Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735.02%.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Peningkatan perempuan. c.77 Terbinanya para pengelola Program KB 800 orang 800 orang 173 buah 173 buah Tidak terealisasi 930 orang Tidak terealisasi 930 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.800. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. b.000 Realisasi 330.000 % 97.1.00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling 98.000 97.000 35.975.00 atau 77. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan. TMKK Kes.59 .900. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.550. Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 100.46 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Keluarga Berencana 1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2) Pelayanan KIE 35.27 %.775.000 219. pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan d.00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE 0.000 3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 2.150.800. Solusi : a.000 79.975.11. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan.332.969.222.574.000 0 4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 80. Tabel 4.475. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 339.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 No. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.279.86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes. Bhayangkara KB-Kes. a.000 214.800.11.

050 1.000.000.222 609. dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 67.829.15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 98.750 402.500.829.236.222 467.000 85.000 67. Program peningkatan penanggulangan narkoba.000 401.000 67.050.07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant 69.000 85. PMS termasuk HIV/ AIDS 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba.443.460.000 100.00 67.70 745. BKR.500.00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub. Program Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi 92. Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 1) Penyuluhan Kesehatan Ibu.290.000 % 100.750 set 2.000 92.130.000 100.750 99.00 Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA 100.000 f.00 Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB.000 1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 32.147.050.050.85 Terlaksananya pembinaan Pos KB desa Tersedianya data hasil pendataan keluarga 20 desa 800 orang 20 desa 800 orang e.290.343.050.000.000 1.290.000.050 100.00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan 45.000 729.000 32.000.00 Tersosialisasikannya Program KRR 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 177.000 141.60 .35 41.210.754.000 100.200. PMS termasuk HIV/ AIDS 225.000 d.000. Program Promosi Kesehatan Ibu.000.000 225.000 100.036. Bayi.00 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.00 510 orang 510 orang 32.689.138. UPPKS dan PKLK di 31 kecamatan di 31 kecamatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten 1.000 Realisasi 177.250.000 32.000 1.500.000 225.000 97.750 set 2) Pelayanan KB Medis Operasi 205. 1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c.290.50 720 remaja 30 kelompok 720 remaja 30 kelompok 2.00 20 desa 20 desa 225.500. bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 100. b.

883 KK pada tahun 2008.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2. c. b. Jumlah penduduk miskin menurun 1.767 pasangan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . e. mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.48 % dari 553. d. serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta. Solusi : a.48%.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795. b. d.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan.384 KK pada tahun 2008.63% (Pendataan Keluarga tahun 2008). e.488 KK. artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur. Jumlah kepala keluarga meningkat 4.896 KK 39. c. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana. b.630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575.405 akseptor. f. Permasalahan : a. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak.96% dari 321. c. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1. yaitu dari 553. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR).8% dari 759. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat.61 . Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria. terutama bagi keluarga migrasi. Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128. KS I Alek 186. Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal.630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung.

Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Tabel 4.950 93.Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan . -Kec. Paseh. Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi.000 79. .Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 70 KKFM.092. KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 238.950. SOSIAL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil.1. mental spiritual. Pacet. . Cikacung.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 No. Bandung Terselengga ranya kegiatan pelatihan beru saha bagi ke luarga miskin bidang ternak.550 90.600 86.Kec.992.1. 20 anak panti 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 84.68 2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 108.000 42.000 93. 40 orang . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan). keterampilan berusaha dan anak tidak mampu dalam panti.00 dan terealisasi sebesar Rp 1.68 44.91%.006. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin.Pendataan (8 Klpk dan seleksi KUBE) bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE) Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan .977.Pemberdayaan PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab. konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) melalui Bimbingan social.185.62 .880.12.31 . a. Banjaran mendapat ternak domba. .389.850.000 215. . Solokanjeruk mendapat Itik.550.Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM .625.1 KUBE anyaman & olah pangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .983.755.000 95.12. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE.Kec.502.00 atau 94.Terselengara nya bimbingan sosial bagi WRSE.67 7 Klk KUBE .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.

750 85. sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 15. Pangalengan.000 17.Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk.63 .000 47.00 6) penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 120. b.000 88.000.396.obat obatan 1 paket .500.000.83 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17. . Kecamatan.000.terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi Terselenggara nya bimbingan teknis bagi petugas suka rela pencega han virus HIV AIDS.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi aparat keca matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana). -Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura 18 orang aparat Pemda Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE) 18 orang aparat Pemda 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA ke Bogor & Surakarta 25 orang 25 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 49 Tokoh Tagana 49 Tokoh Tagana .29 Terlaksananya 21 orang pemberian lansia paket makanan untuk lanjut usia -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec. Terlaksananya 20 orang KIE konseling lanjut sia dan kampanye sosial bagi PMKS.pakaian . .91 .obat obatan 1 paket .peragaan ganda 1 paket .58 5) Peningkatan kualitas pelayanan.000 100.000 39.peragaan ganda 1 paket .500 78. Paseh -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.pakaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 94.000.000 15.62 45. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan dan perlindungan sosial. 21 orang lansia 15 orang 15 orang 4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 54.975.000.000 86.896. hukum bagi korban eksploitasi.53 18.000 16. perdagangan perempuan dan anak 269.875.200.000 230.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi No.Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat.096. .000 95.838.250 96.692.

950.35 . . menjahit.Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.70 25 orang anak terlantar .Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar.107.650. sablon. .000 96.500.390.650 26. Program Pembinaan Anak Terlantar 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 149. batako).020. .domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket 25 orang anak terlantar .Terlaksananya pelatihan kete rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan. .410.18 23.Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar .Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE.04 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 27.090.000 98. bibit.310.06 .000 99. ternak. percetakan.000 23.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian biasa Target Realisasi lapangan 9 lapangan 9 jenis 49 jenis 49 buah buah No.650 143.000 67.000. .Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.835.000 96.Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 68.Terlaksananya 24 orang seleksi calon Penyan penerima dang Cacat 24 PACA Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket -Terlaksananya seleksi. c.300. pendampingan dan monitoring pemberian bantuan.000.000 23. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 99.35 27.407.000 87. d.000 98.000 97. .000 26.70 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon) 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 27.000 96.Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel.64 .

.tongkat lipat 7 buah . . .95 10 paket 10 paket 3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 40.Terlaksananya 1 paket monitoring pemberian bantuan di Kec.875.000 4.65 .920.23 orang ranya PACA bimbingan 5 orang sosial bagi Pendampin penyandang g cacat dan eks penyakit kronis. (PACA) Pasirjambu.300 96.000 35.71 3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37.000 95. Pasirjambu.cat sablon kegiatan 20 unit Terselenggara 30 orang nya sosialisasi Tuna penanganan Grahita tuna graha 10 orang bagi orang tua Tomas dan toma.980.80 60 orang Lansia 60 orang Lansia 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 37.000 94.tongkat lipat 7 buah . 5 Orang Perangkat Desa . Pasirjambu dan Katapang.Terlaksananya .000 94.Kursi roda 10 buah . Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec.480. 2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 39. .300 278.Terselengga .045.Screen 20 pengadaan unit bahan baku .Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec.92 .eaing acid 7 buah .950.000 97.73 197.870.300 191.469.995.Terpeliharanya gedung LBK .000.214.300 96.Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum.000 36. Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 287.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi bantuan di Kec.58 .Kursi roda 10 buah . Pasirjambu dan Majalaya. .Terlaksananya pemberian bantuan alatalat kedokteran Alat bantu bagi PACA Alat bantu bagi PACA No.Terlaksananya pendampingan dan monitoring 1 unit panti 1 unit 1 unit 1 unit 2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo 4.eaing acid 7 buah 1 paket 20 orang PACA & 3 pendamping 20 UEP Sablon 20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas e.775.

569. . . Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 137.000 98. .000 44.000 98.02 60. 10 jenis 10 jenis 35 set 35 set 4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 45.70 .Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan .560.000 97.Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan -Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan -Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan Target Realisasi No.Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan. Pasirjambu dan Katapang. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana.66 . 30 orang 30 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 15 orang PSK 15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras 25 orang 25 orang Tokoh Tokoh masyarakat masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terselengga ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat.000 134.044.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian pemberian bantuan di Kec.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia.844. PSK.000 99.000 59. .800.000.769. .02 60 orang Lanjut Usia 60 orang Lansia 60 paket 60 paket 1 paket 1 paket 13 jenis 13 jenis f.000 75.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo.16 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 76.800.Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE.

63 65 orang PKRI 11 jenis makanan 50 org PKRI/Janda.95 1 paket 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 116.500 97.Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI.250 97. Terlaksananya penilaian PSM berpretasi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian .000 882.044 orang. -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan .000.500.Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaa n NAPZA dan miras.27 Terlaksananya sosialisasi Program Kesos. . 4 org penjaga tugu & TMP 1 Unit 1 Unit 59 orang 59 orang 4 TMP.000 23.Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman.966.585.504. .000 629.750 96. sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17.000.740. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan . b.892.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina g. Jumlah seluruh PSKS 1. 1 tugu 4 TMP.19% dari jumlah seluruh penyandang sosial.000 93. Jumlah seluruh penyandang sosial 252.38% dari jumlah seluruh PSKS.633 orang. .240.05 Target 30 orang Korban NAPZA Realisasi 30 orang Korban NAPZA No.02 31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 15 PSM 31 LPM 31 aparat kecamatan 15 PSM 120. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 909.000 112. 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 121.000 94. 25.67 . sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0.836.Terlaksananya pemutkhiran data PKRI Terlaksananya pembangunan gedung BAZ. 1 tugu 1 dokumen 1 dokumen 4) Pembangunan Gedung BAZ 643.

Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE. Solusi : a. e. e. sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. e.organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. c. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat. PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait. Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial. Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang. sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE. d. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas. c. Permasalahan : a. Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu. d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. b. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok. Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS. d. b.68 . Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi. sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat. pengurus karang taruna.

Peternakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 273.433.500 Realisasi 1.52 Terselenggaran ya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online 56.22 %. Montir sepeda motor. a.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2008 No.69 .000.583.500 1.400.37 Terselenggaran ya penyusunan masterplan Terselenggaran ya pelatihan berbasis masyarakat A.310.350. Las listrik 4.598.719.250. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2. Meubelair 6.457.994.13. KETENAGAKERJAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.00 dan terealisasi sebesar Rp 3.086.000 99.688. Daur ulang sampah an org 8.628.600 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. 2.77 98. Elektronika 3.000 92.467. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.300 1 paket 1 paket 3) 560 orang 555 orang Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).00 atau 93.033.800.138.900 % 88. Menjahit pakaian 10. Daur ulang sampah organik 7. Tata rias 9. 31 Kec 31 Kec 1 tahun 1 tahun 2) Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 482.1. Sablon 11. Mobil 5.13. Tata boga 12.1.55 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 93.

Sablon 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kerajinan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 tangan x 17 hari x 17 hari C. Pengrajin 1 tas 15. Daur ulang sampah organik 7. Pengrajin 2 sepatu 16. Daur ulang sampah an org 8. Meubelair 6. Meubelair 6. Elektronika 3. Pengolahan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 hasil tani x 25 hari x 25 hari 14. Daur ulang sampah organik 7. 2. Peternakan x 35 hari x 35 hari 13. Pengolahan 2 hasil tani 14. Program/ Kegiatan x 35 hari x 35 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 25 hari x 25 hari pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari di perusahaan untuk : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 8. Tata boga x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 12. Terlaksananya PKL 1. Kerajinan 2 tangan B. Pengrajin 2 pkt x 20 2 pkt x 20 sepatu x 17 hari x 17 hari 16. Montir sepeda motor. Tata rias 9. Menjahit 1 pkt x 20 1 pkt x 20 pakaian x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 10. 2. Pengrajin 1 pkt x 20 1 pkt x 20 tas x 17 hari x 17 hari 15.70 . Daur ulang sampah an org Keluaran / Output Target Realisasi No. Tata rias x 25 hari x 25 hari 9. Elektronika 3. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat : 1. Menjahit pakaian 10. Mobil 5.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 13. Las listrik 4. Sablon x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 11. Mobil 5. Montir sepeda motor. Las listrik 4.

68 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 1) 973.000 99.500 1.000 264. Terlaksananya pelatihan Bintek Terlaksananya penempatan tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004 240 orang 240 orang 21 orang 21 orang 2.514.467. 2. Terselenggaranya rapat LKS tripartit.500 956.000 446.400 93.304. 1.583.000 164.500 98.790.250.850. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.446.000.000 99. Kerajinan 8 Kelompok tangan D.000 99. Program/ Kegiatan 13.354.500 98. perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 99.71 .402. 1) Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an 265.000 3.635. Pengrajin 8 Kelompok sepatu 16.697 orang 31 Kec 31 Kec c.719.66 1.697 orang 2.75 2) Peningkatan pengawasan. Elektronika 3. Peternakan Keluaran / Output Target 8 Kelompok 8 Kelompok Realisasi 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok peserta No.24 2) 448.22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 99.446. Pengrajin 4 Kelompok tas 15.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 11. Tata boga 12. 3. Penetapan UMK 2008. 2 kali 2 kali 12 kali 12 kali 100 orang 100 orang 50 perusahaan 50 perusahaan 100 orang 100 orang Jumlah 3.72 165.421.000 99. Las listrik 4. Montir Mobil b. Penyuluhan peraturan ketenagakerjaan 3. Terselenggaranya bintek peningkatan Jamsostek.63 Terselenggaran ya pelatihan Las G3. Pengolahan 8 Kelompok hasil tani 14.050. Montir sepeda motor.200.281. 2. Terselenggaranya bintek pembentukan P2K3. Terlaksananya asuransi bagi pelatihan : 1. Terselenggaranya pagu norma TKA/TKW 2.

Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang f. karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja.05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung e. sehingga terjadi unjuk rasa f. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL g. Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus h.354 pekerja. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) h. Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan c. hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas.839 orang b. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan.73 % g. Rasio penduduk yang bekerja 39. sehingga menambah jumlah pengangguran j. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .72 . Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43.09 % Permasalahan: a.29% d. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja b. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah i. meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya d. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95.90% dari seluruh pekerja di sektor formal c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42.06% dan perjanjian kerja bersama 6. Angka Partisipasi Angkatan kerja 56. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13.79%) e.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas. Tersedianya dana bantuan 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .820.1.78 %. yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang.87 1. UKM. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri c. KOPERASI DAN UKM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya f. Program/ Kegiatan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 144. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja h.14. k.73 .000. Perindustrian dan Perdagangan.000 143.00 dan terealisasi sebesar Rp 512. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang 4. Meningkatkan sarana hubungan industrial e.320. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang l. Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008 No a. j. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan g.000.14. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang.000 % 99. Solusi : a.425.000 Realisasi 143.1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan).820.000 99.00 atau 99.000. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja i. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja d.000.88 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 144.

000 99. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 208. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD 2. Provinsi & Nasional 3 kali pameran Tk.300.000 18.88 30 orang 30 orang 30 orang karang taruna 35 orang 30 orang karang taruna 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 128.500.320.000 97.425.075.000 c. 100 1.000 31.500.000 100 Keluaran / Output Target 379 UMKM Realisasi 379 UMKM No Program/ Kegiatan 1) 15. Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Koperasi 99.000 3) 175.000 15. 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 128.000 208.000.000 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 18. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM 3.300.775.000 97.74 .78 31 buah 31 buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 513. Kabupaten. 50 orang 50 orang 5 orang 5 orang 3 kali pameran Tk.000 100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan 100 1.000 175. Terlaksananya pameran produk UKM.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. Terlaksananya sosialisasi produk UKM 2.000 512.550.000 31.62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik 99.575.88 1.075.000 128.550.000. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi 5. Kabupaten.575. Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi 4. 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Jumlah 32. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna.150. Provinsi & Nasional d.000 128.150.62 32. Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi 3.775. Terbinanya UMKM b.

Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM d. perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi g. c. Terselenggaranya koperasi/KUD pelatihan kewirausahaan dan managemen pengelolaan f. inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi. Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan Permasalahan : a. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya e. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah h. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha b. UKM. masyarakat dan pihak swasta Solusi : a. lemahnya motivasi. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga. kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan e. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan. manajemen dan wawasan bisnis. Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. Terjalinnya kemitraan usaha mikro. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM b. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah b.75 . Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya d. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4.

000 45. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 470.414.020 % 99. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 63.663.15.500 99.450. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.300. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan 4.000 Realisasi 468.361.56 Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung.665. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu d.241.1.000 100 3) Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 45. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah f.992. PENANAMAN MODAL Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 No a.514.520 99.006.696.76 .34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan..84 2) Peningkatan kegiatan pemantauan. Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM Pelatihan aparatur BPMP 5 kali 5 kali Pertemuan Pertemuan kesepahaman kesepahaman kerjasama di kerjasama di bidang bidang investasi investasi Terlaksanan ya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS 7 event promosi dalam dan luar negeri Terlaksan anya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS Terselengg aranya 5 event promosi 4) Penyelenggaraan pameran investasi 297. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan).52 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 63.1.. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c.dan terealisasi sebesar Rp 1.15.000 63.275.atau 95.621. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat e.44%. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM.000 99.000.000 63.000 296.033.250.

000 Realisasi 447. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 1) 484.922.845 % 92. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan.00 345. Tersedianya profil peluang investasi.241.5 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No b.300.831 94.5 Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan. kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat). 1) Program Penyiapan potensi sumberdaya.722. c. Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung.000 324.275. Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan Meningkatn ya pengurusan perijinan melalui pelayanan c. Permasalahan : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 484.696 95.77 .922.654.000.000. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah. f. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi e.00 Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung 30 Komoditas bidang usaha pilihan 1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas Jumlah 1. serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung h. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif b.000 324. sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 345. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .845 92.654.000 447. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung d.006.831 94.44 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.722.000 1. g.

seminar dan diskusi. karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor b. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan. Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan Solusi : a. e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. lokakarya. c. karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD). memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat. e. melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.78 . Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. d. swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. f. f. c. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung i. terutama ijin-ijin daerah. d. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM h. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal.

000 50 Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah 97 orang 30 grup kesenian 97 orang 30 grup kesenian Dari uraian diatas.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan).Terlaksana pemberian bantuan alatalat kesenian berupa : alat kesenian degung.Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal. adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 No.000 582.00 atau 88. 49 set 14 grup 49 set 14 grup Keluaran / Output Uraian Target Realisas i Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah 59 set 9 set 14 grup kesenian 14 grup kesenian 2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah 22.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 599. a.53 .000. pencak silat.1.000. reog.16.10 91.000. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah 50.000 22.000.1.16. capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan.000 % 92.000. gamelan salendro.000 100 2 2 kecamatan kecamatan 3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 20.000 100 2. Benjang. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000.000 532. .718.718. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 624.98%. Singa Depok dan Kuda renggong.000.134 orang b.000. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.000 20. Qasidah.000. calung.134 orang 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. -Terlaksananya pemberian stimulan untuk Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung. Nasyid.000 50 50.000 Realisasi 574.000. kacapi suling. KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.000.000 25.718.000 25.79 .

melalui keikutsertaan dalam seminar. Solusi : a.80 . Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah c. a. bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.372. sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan.170.990. Permasalahan : a. sunda sebanyak 8 jenis yang telah dilestarikan 4. Olahraga dan Pariwisata.82% . c. Jumlah kebudayaan keberadaannya. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah b.533.00 atau 94. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah.1. sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah.000 1.1. b.125. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah b.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 No.17.298.097. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 86.138.00 dan terealisasi sebesar Rp 4. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian.03 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan. c.17. pelatihan.300. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda.594.

81 .300 94. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band g.14 per 10.170 93.000 97. Pramuka & Karang Taruna Keluaran / Output Target 700 orang Realisasi 673 orang No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. Jumlah organisasi olahraga 610 buah e.03 b.372. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI h. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3.800.990.000 99.000 penduduk c.82 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 Realisasi % Uraian Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band.393. Jumlah organisasi pemuda 256 buah d.95 2) c. organisasi kepemudaan pemuda produktif.654.125. 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga Penyelenggaraa n kompetisi olahraga (POR PEMDA) 283.000 penduduk b.95 per 10.594.170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan 2. KNPI.49 Terselenggarany a kegiatan POR PEMDA Tk.787.298.533.654.11 187.170 pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah 4.787.214.097.500. Jumlah klub olah raga 1. 1) Pengembangan 96.6 Ha 9 orang pemilik tanah 1.400.300 99.300 99.200. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK 7 cabang olahraga 7 cabang olahraga 200 orang 200 orang 2.644.138.714.000 281.000 86.644.000 99. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah f.000 dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpenin gkatan prestasi olah raga Program 2. Terlaksananya kompetisi olahraga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .64 Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai 9 orang pemilik tanah 1.64 2.6 Ha 4. 1) Program/ Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.000 187. Terbinanya anggota karang taruna i.393.

Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK k. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.113.00 dan terealisasi sebesar Rp 4. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.75%.952.604.89 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 2.425. sarana/ fasilitas tugas. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga Solusi : a.960.500.82 .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 No a.1.000 2.700. Meningkatnya sarana olahraga Permasalahan : a.000 Realisasi 3.758. serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah c. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga b.360.771. kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata.725.18. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda b. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan). 20 org 275 ds x 12 bln 20 org x 275 ds x 12 bln Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Program/ Kegiatan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3.000 100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat c.1.00 atau 99. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.608.18.934. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan 4.500 % 99.725.

800 100 225 orang 225 orang 50 kali 50 kali 29 asset 29 asset 60 orang 60 orang 2 juklak 2 juklak 26 2.506.250.027.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 53.316 Kec. Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 830.800 31.756.756.800 430.000.000 15. PKL 26 Kec.506.000 2) 294.83 .482.452.000 40.58 Terlaksananya kegiatan PPNS 50 orang 50 orang Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya operasi Trantibum Terpeliharanya pengamanan asset Pemda Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP Terlaksananya monitoring terhadp PKL 430.316 PKL 1) 15. 2.500 99.20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan 99.000 826.000.000 14 kali 14 kali 4) 31.250.000.000.800 100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Bandung 100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota 3) 40.000 100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab.000 Realisasi 53.000 294.000 % Uraian Keluaran / Output Target 2 kegiatan (120 orang) Realisasi 2 kegiatan (120 orang) No 2) Program/ Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengendalian keamanan lingkungan a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b) Pelaksanaan Operasi Tipiring c) Ketentraman dan Ketertiban Umum d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP f) Penyusunan Jeklak Juknis g) Monitoring terhadap PKL b.

000.000 97.883.880. 1) e.000 100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat 50 orang 50 orang c.328.960.86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forumforum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur 96.000 233.866. 1) Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik 40.000 50.445.000 212.000.000 233.61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan 20 buah alat angkutan perahu sampan sebanyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 234.000 39.100 100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB 4 kegiatan 30 anggota 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 98. Bandung sebanyak 3 kali d.000 95.328.89 4 kegiatan 114 LSM 4 kegiatan 114 LSM 96. pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU 100 300 orang 300 orang 234.000.160 99.50 Terlaksananya penyuluhan.900 238.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan siskamswakar sa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5) 50.074. 238.866.84 .900 100 1) 139.100 139.800 98.000.000.000 99. 1) Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasa 218.000 97.800 100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM 4 kegiatan 30 anggota Terfasilitasi nya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab.445.000 f.000.50 40.335.000 39.883.196.196.

terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan c.75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot 1 unit 1 unit 4. i.758. c.960.85 .31 per 10.113.700 4.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18.114.160 pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur 94.000 116. g. b.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . d.59 per 10. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam b. f.360 99. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas. j. e. h. capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 2set peralatan dapur Realisasi 15 buah dan peralatan dapur 2 set No Program/ Kegiatan n informasi potensi bencana alam 2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah 122.545.771. Permasalahan : a.03 buah per desa atau kelurahan.000 Penduduk adalah 17.75 Hasil dan/atau diantaranya adalah : a.

gelandangan dan orang terlantar Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan k. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas m. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil. j. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain. kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat d. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas e. harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain b.86 . l. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang f. tatap muka serta rapat-rapat khusus. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung e. kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama f. Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung h. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996) Solusi : a. khususnya maslah angkutan umum. Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan g. Masih adanya perusahaan yang melanggar perda Meningkatnya jumlah pengemis. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan c. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib n.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum g. Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan.

OTONOMI DAERAH. 1 paket . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi.431.000 1.00 dan terealisasi sebesar Rp 36. Administrasi Keuangan Daerah.113. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39.19. .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.300 4.19.950 80. Program/ Kegiatan Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 85. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda).407.265.181. Inspektorat Pengawasan Daerah.Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan. termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi i.952. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.960 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.857.1.00 atau 92.30 5. PERANGKAT DAERAH. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan).972.632. PEMERINTAHAN UMUM.014.10 %. Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008 No. Sekretariat DPRD.000. Kecamatan dan Kelurahan.1. Badan Kepegawaian. a. Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah 4.441. j. Pemerintahan Umum.87 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah h.087.Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib. Perangkat Daerah.807.19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah : .Tersusunnya rencana kebutuhan 1 paket 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Tersusunnya KUA dan PPAS 2009. .000 509. 2) 3) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.507.Tersedianya : Mesin risograph Komputer PC Motherbord Monitor LCD 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 200 buku 200 buku 187 buku 186 buku 100 buku 187 buku 186 buku @ 100 buku 200 buku 200 buku 1 paket Target Realisasi No.000 4.500 684.Terlaksananya pengadaan: Buku besar Buku besar pembantu 5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 685.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian barang milik daerah (RKBMD) 1 paket .60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa. 97.000 92.Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab. .Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009.Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah . .Tersusunnya RAPBD 2008 .23 . Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 300.980 99.490.257. Bandung.88 . @ 100 buku . .Tersusunnya nota keuangan. 4) 524.Terlaksananya penataan keuangan daerah.000 95.84 .200 12 bulan 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. .466.000.000.Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.000 12.378.482.16 96.

Terlaksanan pengadaan : Mesin riso graph 1 unit RN 2150 laptop 1 unit 100 buku x 3 keg 260 buku 1 unit 1 unit 100 buku x 3 keg 10) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 346.000 % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 91.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200. 6) 94.000. 7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 321.91 .000.25 .294.500 96.600 129 buku 129 buku No.048.Tersusunnya 300 buku rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008.700 98.Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD.000 288. keuangan daerah.Tersusunnya nota keuangan.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD. APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap. . . 100 buku 100 buku 100 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .780.90 .757.000 182.Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.94 . . .Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.827.Tersusunnya 260 buku Raperda pertanggungjawaban pelaks.971.Tersusunnya 190 buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008.Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.752.350 87.89 . .500 303.000 Realisasi 183. . 200 buku 300 buku 200 buku 190 buku 8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 185. 9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300.000 305.59 .000.Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester.

400.654.480 % Keluaran / Output Uraian Target 200 buku Realisasi 200 buku 87.000.Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat.000 259. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 9.64 .00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah. 49.Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.300 766.000 91. . 000.799.Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 % Terealisasinya target penerimaan PBB 100% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat Meningkatny a kesadaran masy.671.Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.24 283.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112.59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik: .432. DAU dan bagi hasil.500. No.780.532. . b.922.67 % Terealisasinya target penerimaan PBB 86. .477.457 9.Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi.Tersedianya laptop 12) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 250.70 Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64.Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB.000 190.33% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %) Meningkatn ya kesadaran masy.445.000 Realisasi 98.000 76. 710.943.303.Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak.Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah. WP daerah sebesar 100% .200 Terealisasinya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.90 .159 97. 90. 11) 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 13) 845. 31 Kec dan 9 Kel 31 Kec dan 9 Kel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .268. WP daerah sebesar 70% Terpenuhinya pandataan otensi pajak daerah Rp 51.002.90 .

346.Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi.900.000 217.Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah .000 92.Terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan SKPD. .82 Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan.000 100. 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 169. BPR.Terselenggaranya monitoring kegiatan SKPD.00 . terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan corporate plan.000 86. .50 . Teraudit 15 PD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Tersusunnya kajian potensi daerah. . Target 31 Kec dan 9 Kel Realisasi 31 Kec dan 9 Kel No.250 paket 1 paket 31 Kec dan 9 Kel Kabupaten Bandung 1 paket corporate plan. 4) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR) 250.965.000. .Terbinanya 31 Kec dan aparat kec.Evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kelurahan. BPR.000 253. terpasangn ya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan 4.000 169.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . dlm 9 Kel implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec.Terselenggaranya evaluasi kegiatan SKPD. pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi.91 . 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 273.965.Terlaksananya Kabupaten fasilitasi Bandung penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung . Teraudit 15 PD.049.

000.Terlaksananya Monev Prog.Tersusunnya data kemisikinan di Kab.950 % 69. audit.000 97.000 88.Tersusunnya 1 buah rumusan Perda kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. .000.Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab.000 215. Kemiskinan pada Tk.999.Terlaksananya. Bandung dan Propinsi.000.Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung. .000 Realisasi 58.Terlaksanaya korrdinasi/kons ultasi ke Tk. Bandung. BPR) 200.Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD. . Pusat dan Tk. .41 Keluaran / Output Uraian . analisa.Terlaksananya Lokalatih KBP. .14 .Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab. BPR . Propinsi Jabar .92 .Terlaksananya operasional Pokja TKPKD Target 12 kali Realisasi 9 kali No. Kecamatan.000 176. 5) 2 kali (60 orang) 2 kali (60 orang) 1 buah dokumen 1 buah dokumen 4 kali 3 kali .Terinventarisasinya asset PD BPR. . Bandung.275. 7) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD. .000. Bandung 6) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D) 220.Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 85.73 . kajian serta tersusunnya Raperda 1 paket 1 buah Perda 1 paket 2 kali 2 kali 12 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kal ( 30 orang)i 12 kali 4 kal ( 30 orang)i 9 kali 15 PD BPR 15 PD BPR 1 buah Perda 1 buah Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

95 .000.93 .Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD. Pusat. 12 kali 10 kali 8 kali 8 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 18 kali 15 kali 3 kali 3 kali 2 milyar 2 milyar 475 juta 497. 9) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT. 8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD) 255.BPR.000 87.50 . BPR Kab.Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta -Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor -Terlaksananya Pengumuman 1 dokumen 1 dokumen Target Realisasi No. Bandung dan Penyertaan Modal.Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM. -Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR.000 87.000. .500. CBS) 100.975. . -Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM. .000 81. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM.55 juta 1 dokumen 1 dokumen 1 dok perbup 1 dok perbup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian tentang Konsoldasi PD.000 208. -Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia. .Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi.

665 97.000.00 Terlaksananya 130 kasus audit kasus dari (130 LHA) pengaduan masyarakat. Prop.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.498. mass media.89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bint ek Pendirian PT. 10 kali 9 kali 2 kali 2 kali -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.00 -Terlaksananya Sosialisasi Target Realisasi No.000.600 188.20 Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran.107. 64 SKPD (64 64 SKPD LHA) (64 LHA) 14) Penanganan Kasus pengaduan di lingk. Pemda 200.000.000.972 86.000 194.000 300. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 8 kali -Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk.89 .911.94 .000 200. .708.000 100. Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana.25 125 orang 125 orang 13) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 800. 1 dokumen 130 kasus (130 LHA) 15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 160.000 799.000. -Terlaksananya Monitoring BLT -Terlaksananya Evaluasi BLT 11) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. pelimpahan dan dari audit berkala. 42 kali 2 kali 125 kegiatan 8 kali 42 kali 2 kali 125 kegiatan 12) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana) 200. Kec. Bandung sesuai PKPT 2008.000. Pusat dan Propinsi 10) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT) 300.000 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet.CBS pada Tk.Terlaksananya penyusunan LAKIP.825.000.000 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .750 99. 99. 218. tepat waktu serta tepat guna.000 159.

000.518. 99.Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.000 128. Target 33 desa Realisasi 33 desa No.013.000. . 16) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 128.000 10.000 2.Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD.233. 1 paket 1 paket 1 paket 4 laporan 21) 2.000 99. .822 98.396.000 100.00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI.519.000 158 buah 158 buah 19) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 30.000 99. 17) Inventarisasi temuan pengawasan 10.00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa.84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pengembangan trantib. . .000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 52) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan) 3. .857 2.000.964.978.76 Terlaksananya 4 laporan evaluasi temuan hasil pengawasan.000.Peringatan harhari bersejarah.000.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.93 .Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana.00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.Pembinaan terhadap aparat .Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin.000.Fasilitasi pembangunan swadaya desa.95 . .000 30.500.95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : .000. 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . 100. 64 fisik 64 fisik 190 desa 190 desa 169 temuan 169 temuan 18) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100.Pelaksanaan musrenbang.000 100.100.000 4 laporan 4 laporan 20) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan) 15.407.600.000 14.

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 2.Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. Cilengkrang.000 98.275 208.Air bersih : Air bersih : Kec.Pembangunan sarana dan prasarana dasar.07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan.Jalan : Kec.367.000. 1 dokumen 1 dokumen 2) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public 121. .96 .124.901.900.475 831.345 1.000 631.475 e. .36 92.78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik 10 perkara 17 perkara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . . Paseh dan Soreang 3) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah 414.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa./ kota.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .279. 1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah 900.000 412.000 831. Kec. c.650.96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007 99.000 96. Rancabali.000.000 99.98 1 paket 1 paket d. PangalePangalengan dan ngan dan Rancabali.175.295 209.250.675.99 Target 1 paket 1 paket Realisasi 1 paket 1 paket No.36 Tercapainya kesepakatan batas kab.719.46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik 92.279. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 101.023.Pelaksanaan musrenbang.500. .225. 84.255.975 99. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. .000 120.000 98. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public 637.000 900.000 .375.

Desa Kutawaringin. rotasi dan promosi). Majalaya.725 319.772. Desa Kutawaringin.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian secara litigasi maupun secara non litigasi).632. (Kec. Pacet) 2 kec. Pacet) 2 kec.650 8 perda 10 perda 5) Kajian pera-turan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.97 . Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 50 buku .00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah 54.800 22. Majalaya.862.800 100.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 208.Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda.000.000 113. Kec. 4 lokasi (Desa Kopo.47 .Sosialisasi ranham.000 340.Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm. Kec.Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi.075. 4 lokasi (Desa Kopo.Sosialisasi produk hukum. Kec.Tersedianya 22 perbup dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat . . 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 358.500.772. organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah 94.45 .530.19 . 4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.950 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kec.075 89. (Kec. lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 360. serta 50 buku 54 perbup Target Realisasi No. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 3) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 22.

000 94. .Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa. Setda dan Set. DPRD Kab. kelembagaan.545 208.Terlaksananya penataan organisasi. Pemkab Bdg.Tersusunnya kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian penataan 1 kajian penataan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .545 96. 6) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 106.34 Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 215.054.400.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP.Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik.73 . 1 paket 1 dokumen 1 raperda tugas pembantu an dan terlaksana nya sosialisasi.Terlaksananya penyusunan/pen yerasian/rasional isasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk.000 100. . 1 raperda tugas pembantua n dan terlaksana nya sosialisasi.079. Pemkab Bdg. 7) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.375. . tupoksi dan tata kerja RSD di lingk.Tersusunnya tata 1 dokumen naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk. .98 . 1 paket 1 paket 1 paket . Bandung 1 paket 1 paket Target Realisasi No.

Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec. . Target kewenanga n lurah di Kab.99 . Bandung dan 1 buah perbup no.025.785. No.000 Dalam tahap kerjasama dengan BPKP 10) 190.785.000. penyusunan Juknis.000 67. Realisasi kewenang an lurah di Kab.000.74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan 93.000 262.000 100.82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD.000 95.Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa.39 -Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab.490.000 190. Bandung dan 1 buah perbup no.000 342. Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).000 96.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Mengintensif-kan penanga-nan pengaduan masy. 355.300 3 buah raperda 3 buah raperda f. 50 tahun 2008. 67.Bandung -Terlaksananya Sosialisasi 4 kali 3 kali 1 kali 1 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 100.000 67.000.740. Kertasari 200 buku 8) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan.000 12 kali 12 kali 12) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.000 80. 50 tahun 2008. Kertasari Perda pemekara n Desa Sukapura – Kec.325.000. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi).847. 120 orang 120 orang 11) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 87.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.00 Tersedianya 200 buku Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.407. 91. 71.35 1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM) 275. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 200 buku 9) 125.00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).000.

650 1. 8 kali 6 kali 8 kali 8 kali 6 kali 6 kali 20 kali 18 kali 4 kali 4 kali 30 pengaduan 2 Kali 150 orang 150 orang 1) 200.00 165.700.00 1 paket 1 paket 4) 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .833.00 600.45 Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah 1 paket 7 kali 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1 paket 609.750.150. anggota orsos dan masyarakat.62 417.650.813. Kecamatan -Terlaksananya Monitoring Program Subsidi -Terlaksananya Evaluasi -Terfasilitasinya dan terselesaikannya pengaduan masy.Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab.587. Propinsi -Terlaksananya Koordinasi SKPD -Terlaksananya Koordinasi dgn Tk.000.475.980.523.150 55. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2.00 98.000 67. bidang subsidi. monitoring dan evaluasi pengawasan.000.000 135.411.334.00 39.000.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian -Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.87 382.000 79. . -Terlaksananya Rakor Tk.000.63 .94 2 Kali Target 6 kali Realisasi 5 kali No. Propinsi 2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 80.000.100 .00 3) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 25.400.99 Terlaksananya 10 kali dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat.Terlaksananya koordinasi. Bdg.000 99.371. g. 98. pimpinan.

500.53 648.52 265. 96.350.Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan. . 21 buah Raperda (12 kali) 21 buah Raperda (12 kali) 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 388.546.570. panleg 9 kali.075.852.750 96.592. 4) Rapat-rapat paripurna 268.302. RAPBD 2009.175.00 Keluaran / Output Uraian daerah Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Target 1 paket Realisasi 1 paket No. panmus 28 kali.101 .Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan.094.650 Rapim 12 kali.800 92. kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang).000 1. panmus 25 kali.Terselenggaranya rapat-rapat DPRD.000.648.61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008.000.907. rapat komisi ABCD 203 kali .000.000. dialog dan (2 kali) koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.00 1 paket 1 paket h.206.07 Terselenggaranya 30 Kec.00 224.468. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah 9. panleg 9 kali.01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD) 18 kali 22 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .151.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 34.37 1) 1. (2 kali) 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3.000 3. 5) 6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 70.912.800 357.842.00 186.900 8.000.875 86.500 231. Rapim 10 kali.890.775 98. rapat komisi ABCD 200 kali 30 Kec.94 .280.

000.665. 95. II CPNS.384.45 Terbangunnya 46 kali komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.Terlaksananya kunjungan kerja ke kec. gol.000 Realisasi 1.900 438. III = 644 org.83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol. II = 1.00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.321.450 6.000.650 45 orang 8) Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 47.822. 5) 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.500.716. bintek peraturan perundangundangan dan bintek pengelo- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .028 org (gol.000 900 exp 900 exp i.399.Terselenggara280 orang nya bintek sistem ekuntansi keuangan. .700 1.000 % Keluaran / Output Uraian Target 30 Kecamatan (2 kali) Realisasi 30 Kecamatan (2 kali) 96. 95. I dan gol.000 94.450 394.807.84 60 orang 60 orang j.000 1) 60.000 60./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penjaringan aspirasi masyarakat.332.00 .285. anggota dan Set DPRD.641. bintek standar akuntansi pemerintahan.450.233.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kegiatan Reses Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.568.916.726.000 6.Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah 6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 464. pimpinan.450 1) 6.853.615. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 6.598 orang 2.78 .000 99.91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpinan/anggota DPRD dan terjaminnya kes.507.867.000 60. 1 = 106 org) 280 orang 2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 394.102 .450 100. 99.000.000.000 100.568.391.16 Tersosialisasikann ya 3 buah Perda prakarsa DPRD 100 45 orang 43 kali No. 60. 1.278 org dan gol.000 45.

000 orang pelamar umum.000 317.766.Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul 1 aplikasi 1 aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .174.850 1.920 75.51 .489 orang 1.Terlaksananya workshop SKI 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian laan barang. . 19.550.Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK). 20.103 .102 98.000.074 90.134 orang 8. Pemkab Bandung sesuai Perda No.362 orang 2) Penempatan PNS 420. 21 dan 22 tahun 2007.Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural.816.Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS. .51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008. k.Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.160 orang 140 orang 165 orang .Tersedianya formasi pegawai pada SKPD 3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75. . Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS 1.925. 1.000 73. 717 orang tenaga honorer dan 12.Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk.Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat. .489 kenakan pangkat orang PNS periode April & Oktober 2008.258.576. .000 98.617.Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl.134 orang .000 926.364 orang 364 orang tenaga honorer. 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes.57 . . 1.996.000 142.Terlaksananya 1.39 63 orang 63 orang Target Realisasi No.400. 1) 980.202 94.160 orang 1.50 .642. 4 kali 6 kali 750 orang 604 orang 2 kali (426 orang) 2 kali (426 orang) 49 JFK 49 JFK 8. 4) Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 145.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Kasus pelanggaran disiplin Kasus izin perkawinan & perceraian .841.026.Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS) 7) Monitoring. . b. .Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan.82 . 6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 107.Terlaksananya penataan dokumen/arsip .Uploading content website 5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 63.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target 1 aplikasi Realisasi 1 aplikasi No.000 40 kasus 16 kasus (11 kasus selesai) 45 kasus 2. Bazeeting .30 .000 95. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).000 16.000 103.775. evaluasi dan pelaporan 24.59 Terlaksananya 717 orang heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK 717 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS.850 97.275.Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn.Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP). Tersedianya buku induk asset daerah. 20 thn & 10 thn).104 .326.541.500 dokumen 24 berita & 10 opini 126 orang 3. .530 dokumen 24 berita & 10 opini 118 orang 160 orang 147 orang 40 kasus 300 orang 341 orang 12 kali 12 kali 66.850 61.

Tersedianya nota keuangan.105 . Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. Tersedianya kajian potensi daerah. Bandung. m. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008. Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . i. rotasi dan promosi). Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester. Pertanggungjawaban o. bb. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. q. z. n. y. u. aa. Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung. v. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. r. f. Tersedianya data asset PD BPR. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah). Tersedianya KUA dan PPAS 2009. k. p. g. Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah. x. w. t. Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008. DAU dan bagi hasil. Tersedianya LAKIP tahun 2008. Tersedianya RAPBD 2008. Tersedianya buku LPPD tahun 2007. d. s. j.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. Tersedianya laporan keuangan daerah. l. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. h.

Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana. Perangkat Daerah. c. cc. e. Permasalahan : a. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah cc. Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. f. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung. BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal. i. Diklat Prajabatan = 2. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D. melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang. g. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. j. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung. Administrasi Keuangan Daerah. Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa. serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung. d. h. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan.106 . Pemerintahan Umum.548 orang). IPDN = 6 orang. dd. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan. dd. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. maupun tata usaha negara). perdata. ee. b. baik secara kualitas maupun kuantitas. sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung. Kepegawaian dan Persandian. ee.

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. s. t. kelembagaan. p.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus. Salah satu penyebabnya adalah : Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. o. khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran. w. u. yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak. v. Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah. sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah. m. n. Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.107 . l. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah. r. Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK). k. khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa. Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. q. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga.

namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. b. f. c. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan). Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. d. monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa. pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan.108 . Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah. Solusi : a. i. g. e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah x. Meningkatkan pembinaan. l. h. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. k. Selain itu. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural. Pelaksanaan sosialisasi PT. BPR. pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung. pengawasan. salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. j. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. media elektronik dan lainlain dalam rangka menarik investor. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola. CBS melalui media massa. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata. proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. diklat fungsional. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat.

Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. papan himbauan. Kepolisian dan Kejaksaan. n. Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa. Mengimplementasikan sistem official assesment. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK. t. maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat. Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah. diantaranya adalah : - - - - - Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak. p. bekerja sama dengan Satpol PP. yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo. o. q. r. s. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. v.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m. u. diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum.109 .

98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen.865. pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada w.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan. a Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 688.20. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.110 . Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah.000 180. sebagian kewenangan yang 4.480. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.120. masyarakat.00 atau 98.000 97. 3. 4. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan). Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi.000 96. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh.563.25 . x.125.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.000 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 422.193.905.1. Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP.1.000 95. teknologi budaya padi. Penguatan kecamatan dalam melaksanakan dilimpahkan Bupati kepada camat. 410.000.046.078.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 668. Pemberdayaan kelompok tani.20.874. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis.Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan 36 kelompok tani 36 kelompok tani 415 orang 150 orang 415 Orang 150 Orang 100 Orang 100 orang 100 orang 100 Orang 150 Orang 150 orang 200 orang 200 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikanny a teknologi pertanian ramah lingkungan.98 1) 188.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 No. Pelaksanaan mimbar saresehan.43% . 2.250. 5. : 1.

111 .000 2) Penyusunan data base potensi produk pangan 192.188.300.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian APBN) . Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan.417.000 98. semesteran. -Komputer PC -Notebook -Printer Keluaran / Output Target 140 orang Realisasi 140 orang No. potensi kecamatan dan ramalan produksi pendataa n SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec 10 buku 10 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .0 1.000 374. Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. pengendalian serta bantuan secara efisien 98.000.000.316.000 188.206.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.625. melalui : 1. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebu nan Penanganan Daerah Rawan Pangan 77.000 1. Kecamatan. meliputi : .195.Laporan tahunan 31 kec 275 desa 31 Kec meliputi 275 desa dokumen laporan tahunan.9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.000 500 orang 400 orang 400 orang 100 orang 100 orang 375.39 78. data pokok. Program/ Kegiatan 440 orang 440 orang 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani b.250 99. .625.250 99. triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten.87 Terinformasikanny a optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. 2. 1. Kabupaten.

Bawang putih 50 kg .Kencur 50 kg .000.Penyediaan 31 buku pedoman pengelolaan lumbung . . Program/ Kegiatan 3) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 0 0 4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 249.Kelompok LUEP (Pameungpeuk.Furadan 20 kg . . Ciparay 7 klmp 7 klmp Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung.000 pohon 2000 grm 500 grm 1500 grm 800 grm 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 20 kg 2 bh 1 unit 10 bh 5) Pengembangan Desa Mandiri Pangan 100.000.Tomat 500 grm .Seledri 1500 grm .Laporan bulanan 40 buku kecamatan .Dokumentasi 180 lembar kegiatan.Oven 2 bh .Lakip 10 buku .000 100.Kunir 50 kg .Data pokok 12 buku kesediaan pangan .000 pohon .Baskom 10 bh 180 lembar 10 buku 2 unit 1 unit 1 unit 90. Majalaya.112 .Notebook 1 unit .Cabe rawit 800 grm .000 .375.125.Notebook .0 Terlaksananya pemantauan terhadap penerima DPMLUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan .Komputer PC 2 unit .Jahe 60 kg .000 248.Ramalan 8 buku produksi padi dan palawija .Mesin penum 1 unit buk tepung .Komputer PC . 99. Bandung).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 12 buku 40 buku 8 buku No.Ketela pohon 90.Benih talas 2000 grm .Printer Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan .Printer 1 unit Tersedianya 1 dokumen kajian rantai kajian pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab.000 100.

2 1.Printer 82.Kertasari.000 69.67 1.820. Program/ Kegiatan 6) Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian 81.500.18 72. Solokan jeruk. Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian 83.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 10 klmp Realisasi 10 klmp No.000 99.Pupuk organik (demplot) .000. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan : .Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah 2.Kelompok Lumbung ( Paseh. 114.113 .000 79.935.000 . Pacet.Pupuk NPK 3. Ibun.318.Benih padi (25 kel) .318.Pupuk urea .000 69.000 8) Peningkatan Produksi. website BKP3 dan 1 dokumen pengemban gan peramalan produksi pertanian 1 paket website 1 paket 110 orang 55 orang 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 unit 1 dokumen 150 orang c 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / 72. Tersedianya sarana pendukung : .Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi.930.Tersusunnya impact point + rencana kerja 30 buku 30 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .556.Cikancung) 98.556.000 96. Nagreg.000 dan Cangkuang) .7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian 7) Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 115.Komputer PC .3 1.000 99.Terlaksananya pelatihan pola kemitraan 2.000 96.Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.000.

Komputer PC . Program/ Kegiatan Perkebunan 60 buku 60 buku 30 buku 30 buku 2 buku 2 buku 130 orang 130 orang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit d. 5.000. Tersusunnya : .Stabilizer 72.5 .Program penyuluhan perikanan tk kab.47 Keluaran / Output Target Realisasi No. Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten. 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .026.Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan.201. .000 50.Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi.000.000 70. 1) Program Peningkatan Teknologi Peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 72.Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebu nan.000 70. 4.Evaluasi prog penyuluhan perikanan. 2.000.Printer .000 50. .114 .000 97. 3 klp) : Milk can Konsentrat kambing Konsentrat domba 100 50 orang 50 orang 6 unit 2500 kg 2500 kg 6 unit 2500 kg 2500 kg 50.000.000 97.Terlaksananya pelatihan peternakan .Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec.000 e. 1) Program sistem penyuluh perikanan Kajian sistem penyuluh perikanan 50. Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten.0 1.201.026.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyuluhan tingkat kecamatan. 6. 3. dan wil. Tersedianya sarana penunjang : .000 100.

Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat. Terlaksananya pelatihan perikanan. c. pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi. LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani.115 . Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan d. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan) g. karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2. Meningkatan pengetahuan. Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari) h. Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64. sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan. Program/ Kegiatan 50 orang 50 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah. keterampilan. Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan ) f. meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan. baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas.5 % diatas ideal ( ideal 50 %) Permasalahan : a. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait. 3. sikap dan motivasi penyuluh pertanian e. Keluaran / Output Target 30 orang Realisasi 30 orang No. b. meningkatkan kemitraan usaha tani. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok. penyediaan Data base potensi produk pangan. b.

. maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang. kekurangan 65 orang. Formalin di beberapa pasar tradisional. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang. kekurangan 16 orang Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang. Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang. j. Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .600.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang. 200. bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan. Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang. kebutuhan sebanyak 25 orang. 1. e. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di Desa/Kelurahan. i.s/d Rp. Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang.000. Kondisi tersebut disebabkan: Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp. sedangkan menurut para Kepala Desa dibutuhkan sekitar Rp. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok.-/Desa/bulan untuk 10 bulan. kebutuhan 79 orang. harga yang melebihi Rp. diantaranya. 250. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B. f.000.. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan.-/Desa/bulan.116 . Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung. sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan sistem pemerataan. g. h. terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal. 100. di Kabupaten - d. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak.serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM.

dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung. Meningkatkan kualitas SDM. h. melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. 4.00 atau 92. g. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet.21. monitoring. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras. petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan. borak. pengawet.240. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna. Solusi : a.1. f. Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan).386. e. baik aparat tingkat Kabupaten. c.493.117 .375. pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain. Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPMLUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1. b. d. Melaksanakan sosialisasi.235.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 1.83 %. formalin. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin.

118 .68 266 Desa. LKMD (Pemdes) d.950.075.23 262.710. Terfasilitasinya kegiatan raksa desa Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan. e.55 33 Desa/19 Kec 50. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan a.979 RW 266 Desa. 16.000 117.01 300 orang 273 orang 117. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 958.000.000 100 5 Desa. Tersusunnya modul 4 Kec 43 Desa 4 Kec 43 Desa 97. Bantuan Pilkades. bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes) Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten.450. Terfasilitasinya kegiatan P2D.000 94. h.000 822. Penunjang operasional P2D/K.5 Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.000 71.000 159.118 RT.700 94.685.075.000 46.595. Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay 33 Desa/19 Kec 42.000 98. 3.15 266 Desa/Kel 266 Desa/Kel g.550.000 93.500.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 907.51 1 Desa/Kel 1 Desa/Kel 85.02 266 Desa 266 Desa 71. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy.700 94.000 88. b. RT/RW.000 84. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2) Identifikasi Program 181.443. Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten.000 245.065. Penunjang operasional Program Raksa Desa f. Desa (KPM) c. a.870.62 873.000. Penunjang operasional analisa profil desa/kel.900.000 97. bantuan Pilkades. Penunjang operasional kegiatan lomba desa. 5 kec.805.21. 3. 45 desa pilkades.937.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.1.715. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM) Terfasilitasinya Alokasi ADPD.635.118 RT. 16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008 No.979 RW 49.000 99.500 99.850.000 91. 45 desa pilkades.64 1 set 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program Pengembangan Kecamatan (PPK).320.000.000 49.000 41.700 92.

hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha.000 66.505.540 98. Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan 1) Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa : a.03 379.000 99. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Soreang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 375. b. keterbatasan pemasaran hasil usaha. b.540 99.000.000 375. Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS 168 BKM/UPK (10 Kec) 168 BKM/UPK (10 Kec) 154.314. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan.314. belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES.000 103.540 99. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS. Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian.000 103.119 .000 153. 155. Permasalahan : a.810.000.600.600.000 221. b. b. 379. Tersedianya data profil desa.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan 155.62 Keluaran / Output Target Realisasi No.62 Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes. sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah. serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.000.000 66.88 2 Desa 1 Desa (Desa Buninagara Kec.03 225. Tersedianya data profil kemisikinan.000. Program penanggulang an kemiskinan di perkotaan (P2KP).504.45 Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan.505. c. 48 desa (172 org) 48 desa (86 org) c.

namun data obyek obyek masih belum ada perubahan. - h. dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut. Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD. diantaranya adalah : Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai. Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi. sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran. Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. f. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. terdapat obyek pajak masih atas nama developer). Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah : Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal. perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama.120 . hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP. e. demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP. Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan. Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV). d. Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa. - g. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesagesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. kenaikan obyek pajak.

Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D. Selain itu.444.874.22. 1) Pengolahan.100 99. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan. Program/ Kegiatan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. b.000 669. e.985.448. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target.00 atau 99. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.59 Tersusunnya Buku SUSEDA 2008.22.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.874.121 . Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa. c.259. updating dan analisis data dan statistik daerah.77 %.100.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 No. serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. 4. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM. Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa. d. STATISTIK Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.448. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha).1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan. a.100 99. g.1.000 1.77 671. Buku IPM @ 85 eks @ 85 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .200. f.444. pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran.200.

Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan.800. b.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2008. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. Masih adanya data yang kurang akurat. Tersedianya buku SUSEDA 2008.23. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan. buku PDRB Kecamatan 2008. Tersedianya buku PDRB 2008. @ 50 eks @ 50 eks Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Permasalahan : a.00 atau 99. Input Output 2008 dan ICOR 2008.000 775.61 %.840. 4. updating dan analisis data PDRB.122 .000 99. b.000.215. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 dan terealisasi sebesar Rp 2. Program/ Kegiatan Keluaran / Output Target Realisasi Tersusunnya PDRB 2008. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan. Solusi : a.92 No.615. 776. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI). buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008. Buku IPM 2008. KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. 2008.825. 2) Pengolahan. b. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007.828. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan).000. PDRB Kec.

Program/ Kegiatan Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah.1.000.Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan .59 2) 30. Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis.000. b.61 1) 2. e. 60.23.000.123 .825. d.000 100 .000 60. c.750. b.Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsional Arsiparis 14 SKP. pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. Kurangnya perhatian. instansi pemerintah/ swasta Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 2.000 30.000.000 2.800 99.000. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 No. c.000. Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat.000 100 Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II.825. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 1 paket 1 paket 5 SKPD 5 SKPD b. sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi. 14 SKP.000 100 1) 60. Permasalahan : a. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD. arsip Pemb.000.000 2.000 60.738.000.828. Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan.800 99. Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung. a. Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan. 15 kecamatan dan 3 kelurahan.840.

000 536. b.657.000.Dialog interaktif . 5. a. 4.475 98. Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.987. Informasi dan Media Massa 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 649.987.1.132.Hiburan 4. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI). Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola. 10 perangkat wireless 7 ring backbone.124 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.96 540. 10 perangkat wireless 48 kali 48 kali 200 kali 48 kali 48 kali 200 kali 300 eks 300 eks 75 orang Bakohumas 75 orang Bakohumas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .24. c. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 655. Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung. b.00 dan terealisasi sebesar Rp 649.1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan). c.24.00 atau 98.475 99. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat : . Terlaksananya pembuatan buletin Pemda. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.475. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655.20 a.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 No.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Pengembangan Komunikasi.96 %.132.Kesenian tradisional .987. Terinformasikannya keg. Pemkab 120 peserta 120 peserta 7 ring backbone.Kontak dinas . Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone. Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD.

c. Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang. . b. mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data.125 . Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun).000 % 97. . Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data.Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). d. Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran (buletin. b. e.80 Uraian Bandung.000.Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual. Program/ Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 2) 60 % 60 % 120 orang 120 orang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a.Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. radio dan web) melalui peningkatan kualitas content.475. kepada masyarakat mengenai sebagai media jaringan backbone dan 7 Solusi : a. Keluaran / Output Target 1 paket Realisasi 1 paket No. .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 115. b. serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual.000 Realisasi 112. informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terpasangnya 10 perangkat wireless ring backbone. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data. c. Permasalahan : a. c. Tersedianya buletin pemda. Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan).

238.660.09 1) 100 122. sebanyak Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa : vegetable fruit cutter machine 30 Kec 30 Kec 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 50 m2 50 m2 258.1.1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.057.331.000 122.00 atau 94.2. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.000 1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 No.500 98.000 255.2. a.238. Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.2.000.126 .650 96.000 Inventaris data Potensi Pertanian Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian Penyusunan Laporan tahun dan Lakip Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian.154. URUSAN PILIHAN 4.042.564.54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan).135.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.170.00 realisasi sebesar Rp 9.83 10 unit 10 unit 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .943.039.081.Perkebunan dan Kehutanan.

000 kg 1. Ibun.000 kg 1. Cilengkrang.000 stek 20.000 stek 20.000 kg 12. Kutawaringin.5 ha dan di Jelekong seluas 2. berupa: Benih padi untuk Kecamatan Ciparay.000 kg 3.000 567. Baleendah.5 ha .000 kg 1.885. yaitu sebagai berikut : Pupuk SP-36 .000 kg 20.000 stek 20.850 93.000 kg 2.87 12. Soreang. Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari Terlaksananya pengadaan pupuk. Cikancung dan Arjasari Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang. Bojongsoang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian universal fritter freezer machine Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian) Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija.Pupuk Urea Pupuk KCl Insektisida Rodentisida Karbofuran Terlaksananya pengadaan barang yang sumber Target 1 unit 1 unit 250 orang Realisasi 1 unit 1 unit 250 orang No. obatobatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2.000 kg 1. Bojongsoang dan Arjasari Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang.000 kg 3.000 stek 1. Bojongsoang dan Soreang. Padi Palawija 604.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg 1.127 . Program/ Kegiatan 3) Pengembangan Intensifikasi tanaman.792.000 kg 2.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Paseh.

250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok 400 kg 500 kg 3. struktur margin.000 kg 1.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 4) Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 96. Program/ Kegiatan 2.000.475.000 kg 27.000 100 Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran.000 125. Malang dan Semarang Target Realisasi No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok b.000 kg 1.650.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 2.300 kg 75 kg 11.300 97.000 kg 160.000 94.300 kg 75 kg 11.000.000 kg 27.000 kg 1.000. Cileunyi dan Katapang sebagai berikut Benih padi Inbrida Benih padi Hibrida Pupuk majemuk Pupuk organik Trichogramma Caryne Bacterium Pedal Thessher Copper/ pencacah Karbofuran Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari Terlaksananya pengadaan : benih gandum Benih sorgun Pupuk urea Pupuk SP-36 KCL Pupuk Kandang Insektisida Karbofuran Terlaksanannya pembinaan dan monitoring Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta.000. dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung. Yogyakarta.000 125. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 125.128 . Tersusunnya strategi pemasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .75 400 kg 500 kg 3.000 kg 160.000 kg 1.000 125.

berupa : benih padi benih bawang merah pupuk organik padat pupuk organik cair insektisida organik demonstrasi plot pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman : .129 .766.84 Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi 1. Cangkuang. 1) Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 1.84 pertanian/perkebunan Target Realisasi No.692.000 1. Program/ Kegiatan Terfasilitasinya sarana produksi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian komoditas tanaman hortikultura Terdampinginya kegitan usaha agribisnis c. Cicalengka Solokanjeruk .692. berupa : 600 kg 3.bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa : .200 kg 14.733.050 95.238.238.200 kg 14.000 1.000 kg 420 liter 280 liter 120 ha 120 ha 0.050 95.5 ha 0.766.000 kg 420 liter 280 liter 600 kg 3.Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani.5 ha 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari .Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan .733.Padi di Kecamatan Cikancung.

Pengadaan hand sprayer .000 1.795.Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi .677.665.05 Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi 1) 301.382.Emposan tikus Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan : Katapang Pameungpeuk Pangalengan .560.900 96. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 7 unit 7 unit 471 unit 125 unit 471 unit 125 unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit d.Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit) .905 93.Pengadaan power thresher untuk 9 Kecamatan : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Pengadaan pompa air 2 inchi .Pengadaan mesin pengolah kopi Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis Target 1 unit Realisasi 1 unit No.557.000 291.130 . Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.72 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

000 11.5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 3 lokasi 3 lokasi 30.00 1 unit 1 unit 10.000 10.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 biji biji biji biji biji biji 3.5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 4 ton 0.Sarana peralatan persemaian .000 1.000 phn 7.000 3.000 11.000 phn 7.000 biji 5.000 biji biji biji biji biji biji 10.000 10.000 10.405 92.333.414.Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan : Jengkol Alpukat Petai Mangga Nangka Jambu .131 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian persemaian yaitu: Bangunan persemaian Pengadaan benih : Cengkeh Stek .000 4 ton 0.Sewa lahan persemaian Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi : Bibit teh Pupuk an organik Pestisida Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa : .000 10.000 10.500 kg 9 liter 30.000 biji 5.000 10.Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan .000 10.Pengadaan pupuk : Pupuk kandang NPK insektisida Fungisida vapam .000 10.Pengadaan bibit buahbuahan berlabel biru (bersertifikasi) : Durian Target Realisasi No.000.226.500 kg 9 liter 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1. Program/ Kegiatan 3 unit 3 unit 10.000 10.

000 rumpun 1 paket 2.132 .000 pohon 2.000 pot 1.000 pot 1.245 pohon 4.000 rumpun 2.Penyaluran bibit tanaman hias Krisan Mawar Tanaman hias Anggrek Melati .000 pohon 2.000 pohon 40.000 pohon 2.Penyaluran pupuk.000 kg 500 kg 50 liter 20 kg 10 kg 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 90 orang 90 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 pohon 4.Terfasilitasinya sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman: Mesin babat rumput Power sprayer Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura: .000 rumpun 2.000 pohon 2.245 pohon 4.000 pohon 3. dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan: Pupuk kandang Pupuk NPK Pupuk daun Fungisida Pestisida .000 pohon 3.000 rumpun 1 paket 2. Program/ Kegiatan 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Manggis Rambutan Mangga Salak Jambu air Petai Jeruk besar Jeruk purut . pestisida.790 pohon No.bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi Pengembangan Target pohon 1.000 pohon 2.000 pohon 2.000 pohon 1.000 pohon 3.000 pohon 1.000 pohon 3.790 pohon Realisasi pohon 1.

000 kg 3.000 kg 3.000 kg 90 kg 60 kg/lt 600 grm 2.133 .000 lbr 2.200 m 2.098 kg 2.000 log 24. Cimaung. Majalaya dan Cangkuang : Penyaluran bibit tanaman hias Target Realisasi No.000 rumpun dan 200 pot 2.000 lbr 2.200 m Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 kg 50 kg 50 kg/ltr 600 grm 2.000 kg 95 kg 95 kg/ltr 800 kg 8.000 kg 90 kg 60 kg/lt 9.098 kg 7.000 log 800 kg 8. Ciwidey dan Pacet : Pengadaan bibit bawang merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali.500 btng 60. Katapang.000 rumpun dan 200 pot 2.000 kg 95 kg 95 kg/ltr Penyaluran bibit tanaman jahe Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura Bambu Polybag Parenet 7.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan : Bibit kentang pupuk NPK Fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan : bibit cabe merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan : Pengadaan bibit jamur tiram Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan. Program/ Kegiatan 9.500 btng 60.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 24.

Obat-obatan (musrenbang Cileunyi) Tersedianya Bahan kimia berupa : .825. 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 373.898.02 Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya eliminasi anjing liar Terlaksananya rakor flu burung Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa: a.315.000 Dosis 4.alkohol 70% .715.000 Ekor 300.Tas vaksin Tersedianya sarana kesehatan berupa : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 42.000 339.Spuit otomatis. gandum.000 Ekor 2 kali 1 kali 2.70 2.897.424.000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 6 unit 1 Pkt 6 unit 1 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Ekor 263.Pemeriksaan serologis .Handsprayer ( Cilengkrang ) . 3) Program/ Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan e. No.600 % 99.Sarung tangan NS .000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.Pengiriman sampel . coolbox.Masker N95 . Syringe 3 ml dan 5 ml . Realisasi 26 Kec.Pengambilan sampel .74 Keluaran / Output Uraian Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi.000 Realisasi 42.930 98.Desinfektan Terlaksanannya survailance dengan: . masker. Vaksin brucellosis b. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Penda mping APBN Deptan ) c.000 Dosis 4.680 91.134 . sarung tangan (Cilengkrang) 300.000 259.Airvendorf .000 Ekor 2 kali 1 kali 390 Dosis 1 Paket 390 Dosis 1 Paket 1 Paket 1 Paket 24 Liter 20 Liter 24 Liter 20 Liter 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1. kacang tanah dan kedelai Target 26 Kec.Disp.

Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali ) Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan : .500 Ds 500 Ds 4 set 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 12 Hok 12 Hok 4 Hok 4 Hok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pita Ukur .135 . Rancaekek) .Antigen Pullorum .Nylon syringe Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa : .Botol semprot 500 ml Pembuatan sumur air Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa : a.Hand sprayer . 10 cc . Kartu vaksinator c.Pengiriman sampel .Spuit Otomatis 10 cc . Propinsi Terlaksananya Konsultasi dan Target 3 unit Realisasi 3 unit No.Tabung Reaksi 1.Antigen RBT .Alat medis veteriner (Rancaekek) . Leaflet AI b.500 Ds 500 Ds 4 set 2.Sarung tangan NS Tersedianya bahan puskeswan berupa : .Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc.Pengambilan sampel .Masker N95 . Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 unit 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 2. Dayeuhkolot.Pemeriksaan serologis .Disposible syringe 3 ml .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Kulkas (Cikancung.5 x 10 cm . Kartu Vaksinasi Rabies Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan) Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk.

30 2.Pengadaan lemari es .Pengadaan Filling Kabinet .750.892.Pemeriksaan Target Realisasi No.Pengadaan meja periksa Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa : a) Operasional pemusnahan unggas b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit d) Decontamination Kit Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan Penyediaan label sehat Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran) Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO) Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta) Tersedianya aquabidest steril Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan : .Pengadaan GPS .000 Ekor 67.Pengadaan monitor .000 bh 2 lokasi 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 Liter 1 Liter 30 Spl 30 Spl Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .136 .000 bh 2 lokasi 15.000 14. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2) Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 42.700 Ekor 109 Ekor 700 Ekor 371 Ekor 1 Set 13 Hok 1 Set 13 Hok 3) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 15.400 Ekor 480 Ekor 1.250 97.106.000 Ekor 15.500 33.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Koordinasi tingkat Departemen Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa : .359.000 65.26 15.

518.000 2.Pengiriman sampel daging olahan .000 194.000 Kg 54.Pemeriksaan kesehatan susu .Pembelian sampel daging olahan .181. 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak 3.Pembelian sampel susu . Obat Cacing Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa : a.Pengiriman sampel susu Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang) Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban f.Pengiriman sampel susu olahan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian kesehatan daging .000 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Hok 20 Hok 11 Hok 11 Hok 7 Hok 7 Hok 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 54. Antiseptik d.650 192.999.137 .Pembelian sampel susu olahan .075. Antibiotik c.29 99.Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan .Pengiriman sampel daging Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan : .776.38 Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu Obat hewan berupa: a. Vitamin b.864. Pakan konsentrat 12 bln 12 bln Target Realisasi No.050 94.Pembelian sampel daging .

Cileunyi dan Cilengkrang 2.Kertasari. Ibun. Target Realisasi No.000 2. Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey.Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan) Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan) Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran) Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan : .Domba jantan (Soreang) .820.Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan) .921.5 drum 1 kali 0.Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey) Demplot pengembangan ternak unggas melalui: .138 . Program/ Kegiatan 2) Perbibitan dan perawatan ternak 0.500 88. Bojongsoang.Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang) . Cicalengka.889.Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey) .000 536.Paseh.81 93 Ekor 93 Ekor 50 Ekor 50 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .100 93. Ciparay.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian sapi (50 ekr x 1 tahun) b. Molases Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui: .949.861.Pasirjambu.91 2 Ekor 2 Ekor 8 Ekor 8 Ekor 700 Ekor 700 Ekor 20 Ekor 20 Ekor 100 Ekor 100 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 3) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 2.710. Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek.Domba betina (Soreang) Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007) Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa : 1.5 drum 1 kali 603.

Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh. Arjasari dan Kertasari 3. Cangkuang. Cilengkrang dan Cimaung a) Kelinci jantan b) Kelinci betina 7. Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh. Program/ Kegiatan 160 Ekor 640 Ekor 160 Ekor 640 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 28 Ekor 28 Ekor 672 Ekor 672 Ekor 10 Ekor 10 Ekor 190 Ekor 190 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran 8.139 . Ciparay dan Majalaya a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 9. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan Target Realisasi No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pangalengan.Banjaran dan Cilengkrang 6. Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan : a) Domba Jantan b) Domba betina 4. Baleendah. Solokan Jeruk. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu a) Kambing Perah jantan b) Kambing Perah betina 5.

Dayeuhkolot. Cimenyan. Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka. Nagreg. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 5. Soreang. Arjasari.140 . Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek. Target 8 Ekor 32 Ekor Realisasi 8 Ekor 32 Ekor No. Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari) 3. Cimaung a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina 4. Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec. Cikancung Ds. Banjaran. Kutawaringin. Cangkuang. Program/ Kegiatan 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 7 Ekor 28 Ekor 124 org 7 Ekor 28 Ekor 124 org 33 Ekor 33 Ekor 61 Ekor 61 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 288 Ekor 288 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Ibun.Dayeuh kolot dan Soreang) 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pasirjambu berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa : 1.

Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA.75 Meningkatnya sikap. Buku RKT Tahun 2008 2.000 170.000 130.405.237.45 1 set 1 set 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 2 Exp 6 Exp 2 Exp 6 Exp 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK g. Pencacahan listing 2.141 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Mandalasari) a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN) Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi) Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007 Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008 Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa 1. Evaluasi dan Pelaporan 11 exp 11 exp 130.69 99. Pencacahan sampel 3.000 85.195. pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang) Tersampaikannya informasi dan 50 orang 50 orang 2 kali 2 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Sosialisasi hasil SPN 2008 Tersedianya LAKIP Dinas 2007 Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009 Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa : 1. Pemeriksaan sampel 5.115.000 98. Pemeriksaan listing 4. DPA 2008 Terlaksananya koordinasi dan Monev Target 26 Ekor Realisasi 26 Ekor No.957.000 85.000 99. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 172. Program/ Kegiatan 234 Ekor 234 Ekor 1 paket 1 paket 6 kelompok 6 kelompok 4) Monitoring.370. RKA 2009 5. 2008 3. Buku Renja Dinas Tahun 2009 4.

Alat Pengolah susu .81 Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari 20 orang 20 orang 60 orang 60 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 37.565.650 98.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan) Tersosialisasikanny a penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang) Pengembangan Usaha Pengolahan susu : .80 98. Program/ Kegiatan 40 orang 40 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 2 paket 1 paket 2 paket 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan 48.261.Bandung Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi) Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat Fasilitasi promosi lainnya Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan 1 kali 1 kali Target Realisasi No.142 .87 1 paket 1 paket h.Stimulan alat pembuat susu Cup Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit) Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas) 2) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 38.000 47.355.000 96.883.000 336. 1) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 549.14 Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.200 332.110.905.855.890.000 542.000 98.

Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu c. Pengadaan Domba Jantan Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa : a.89 d. Pengolah limbah ternak menjadi kompos Target 3 kali Realisasi 3 kali No.Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah) .Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam Terlaksananya pelatihan keurmister 11 Unit (10 bh APBD Kab.550 98.Pengadaan pembuatan mesin UMB .Pengujian unsur hara kompos .Rehab Kandang.Pembuatan UMB .Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey . dan 1 bh Ban-Gub) 1 buah 2) Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 212.356. Pengolah limbah ternak menjadi biogas b.Chopper Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui: .000 209.Pengawetan HMT (silase) . Kabupaten Bandung Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec. dan 1 bh BanGub) 1 buah 8 Spl 8 Spl 3 Spl 3 Spl 2 Paket 2 Paket 2 Bh 2 Paket 2 Paket 2 Bh 1000 lbr 1000 lbr 1 kali 20 orang 1 kali 20 orang Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa : . dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 38 bh (8 bh APBD Kab. Pengadaan Domba Betina b.143 . Arjasari penunjang berupa : a.Rehab 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk. Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka . Program/ Kegiatan 16 Ekor 4 Ekor 16 Ekor 4 Ekor 38 bh (8 bh APBD Kab. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 11 Unit (10 bh APBD Kab.992.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pakaian kerja Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa : .Tinta Daging . Program/ Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 10 Stel 3 Paket 10 Stel 3 Paket 36 HOK 36 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: a. Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay. Kutawaringin dan Cilengkrang.Hak Penggantung Kar Kas . Soreang.Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa : .Post Mortem kit .Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran .Pengadaan Meja kerja .Pengadaan Komputer/PC . Cikanjung.144 .Pengajaan kursi kerja Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab. Bandung Target Realisasi No.Disinfektan . dan pemasaran hasil. Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar e. Bojongsoang. Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung. b. Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan .Tekel 3 Ton .Pengadaan Printer . Baleendah. c.Pisau daging . Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen. Paseh. prospek d. pengolahan.

530 Realisasi (Ha) 70.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 Uraian Komoditi Padi Sawah Luas Tanam Luas panen (ha) Produksi (ton) Target (Ha) 69.45 Produktivitas (kwt/ha) 2 59. bawang merah.922 3.867 Produksi (ton) 13.07 % dibanding tahun sebelumnya.656 ton GKG atau terealisasi 101.727 60.34 JUMLAH TOTAL 74.49 110.850 ton GKG).03 100.145 .18 101.42 101.57 101.2. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang. Solokanjeruk.48 Padi Gogo Luas Tanam 4. khususnya padi dan jagung sebesar 1.861 66.325 394.247 70.790 ton terealisasi 36. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan i. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36.394 Produktivitas (kwt/ha) 57.68 % (lebih 6. tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok.46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118.72 98. Jumlah Produksi Padi sebesar 414.39 101. pembibitan kopi sebanyak 50. l.000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha g. Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180.582 66. Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103. Pengurangan kehilangan hasil.002 4. cabe. Ciparay.653 Luas Tanam 73. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50.60 101.071 Luas panen (ha) 3. Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka.000 pohon dan cengkih 10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f.82 Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung j.00 35. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397.586 400.000 pohon.18 Perkembangan Target (%) 101.84 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .883 Luas panen (ha) 70.60 ha tersebar di kecamatan Banjaran. Baleendah.44 101.1.667 Produktivitas (kwt/ha) 32.60 102.98 58. h. k.04 100.865 414.16 %.543 Produksi (ton) 407.335 13. kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas. jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.850 ton atau 100.

60 96.21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15.29 Sumber : Laptah Disnakan 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .88%).797 ton atau 98.33 -4.124 ton atau 71.135 3.Cabe : .851 1.730 310.28 1.155 ton.RAS. -Bawang merah : .593.806 3.02 -5.54 PERTUMBUHAN (%) 6.02 % dan domba 4.28 97.479.785 326.Tomat : o.56 % dari target jumlah produksi 19.84 %.RAS.938. pada tahun 2008.00.146 .12 4.84 87.995 301.737 ton. Sapi potong 5.88 97.67 96. Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.275 292. kemitraan usaha.264 REALISASI 2008 (Ekor) 27. AY.33 -33.278 13.738 4.446 ton.948 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97.98% dari target jumlah produksi 311.704 1.376 1.PET ITIK SASARAN 2008 (Ekor) 27.806 20.479 205.968 REALISASI 2007 (Ekor) 25. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.63% dari target jumlah produksi 64.36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269.170 280. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259.00 96.442.84 5.28 4.65 99.749 4.730 20. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha n.51 80.603 19.745 ton atau 81.PED.2. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura : .793 205. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6.294.28%.43 kwt/ha (3. Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.3 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KAMBING DOMBA AYAM BURAS AY.1.763 14.Kentang : Pencapaian jumlah produksi sebesar 177.085 ton atau 154.727 ton.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m.146 3.876 3.734 314.33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33.007 13.644 196. Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.241. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk.21 -15.36% dari target jumlah produksi 218.

g. Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus.275. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT.985 57. b.851 5. tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi.853. musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2. Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian f.392 5.1. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak.487 5. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang j.050 REALISASI 2008 (Kg) 39. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. BCB. Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU SASARAN 2008 (Kg) 40. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija.437 ton (GKG).482 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 96.658 REALISASI 2007 (Kg) 37. pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar.48 3. i. Namun demikian.303 ton. penggerek batang.2.147 . Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat).11 100.034.870.558. c. h. sedang 540 hektar. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2.20 97.865.289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar.28 PERTUMBUHAN (%) 4.343 58.88 Sumber Laptah Disnakan 2008 Permasalahan : a. Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas. dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar. Selain itu.57 0. d. Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .171. e. WBC. Tungro dan Blas seluas 856 hektar.881.4 Perkembangan produksi daging. Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9.768 55.19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan. yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3.772. Berat 438 hektar.

pemilihan jenis tanaman.776. baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak Solusi : a.Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.2. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB).900.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan.000. Meningkatkan pembinaan. Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah c. pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir e.00 realisasi Rp 1. penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis . 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT i. Memberikan anjuran pengaturan pola tanam. progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak.148 . sosialisasi. Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT.2. Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung g. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan f. unit 4” sebanyak 9 unit .840.000. h.00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos 4. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna l. Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso. varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas b. d. yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna j.061.

1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 No.061.Pembibitan tanaman kehutanan di kec.911. a.000.Kopi . Cilengkrang.000 pohon 10. Cilengkrang. Pangalengan dan Pacet .377.2.Sukun .149 . Nagreg dan Cikancung berupa : .48 91.Alpukat 750 ha 652 ha Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 60 org 1.Eucalyptus .000 Realisasi 1.Penyebaran benih kayukayuan/ bibit tanaman MPTS( buahbuahan) untuk kec.Acacia manjiun .Maesopsis .110 % 93.840 1.Suren .48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan). Cileunyi.000. Nagreg dan Cikancung melalui : .776.Albazia .000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pembuatan sumur resapan di kec.5 ha 60 org 1. Cicalengka.000 1.000 pohon 10.2 ha 50 unit 50 unit 6 Kec 6 Kec 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.000 biji 10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau 93.Pelatihan GRLK .000 pohon 10.000 pohon 10.86 Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan. Cimenyan. 1) Program/ Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. Banjaran dan Cangkuang .000 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.500.Nangka .2.000 biji 10. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.900. Cileunyi.Mahoni . Cicalengka.

000.730 99.Sarana media budidaya Jamur . Program/ Kegiatan .53 210 ha 210 ha 1 kali 1 unit 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 7.000 pohon 34. Pacet.Rakoor .150 .000 pohon 10.000 lbr 120.150.Kertasari dan Ibun .Petai .Benih jamur tiram .500 log 7.Sawo .000 kan tung 2 unit 1.Pembibitan Aren di Kec. Banjaran dan Paseh: . Baleendah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target pohon 10.Bangunan budidaya jamur .000 pohon 10.000 398.Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec.Pelantikan Petani kader GRLK . Cangkuang. Banjaran -Pendistribusian 60 org 60 org 1.000 pohon No.Soreang.500 log 9 kec 9 kec Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Arjasari. Katapang .000 pohon 10.Sarana peralatan budidaya Jamur .000 pohon Realisasi pohon 10.000 pohon 10.Durian .Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD) .000 pohon 34.Kakao Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec.Pembuatan jamur tiram di kec. Banjaran.000 lbr 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 400.000 kan tung 2 unit 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 120. Kutawaringin.

Cangkuang. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Cilengkrang. Nagreg. aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Kertasari dan Ibun. Baleendah.96 6.17 14. yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan. khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi.45 6. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis b. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini. Produksi tanaman kayu-kayuan.22 0 46.2008 No 1 2 3 4 5 6 7 Komoditas 2007 Albazia (M ) Jati (M3) Pinus (M3) Mahoni(M3) Rasamala (M3) Surian (M3) Maesopsis (M3) Jumlah 3 Realisasi 2008 0 23.0911.2. Banjaran.94 m3 .307. Cileunyi.20 42.626.Kajian GRLK thd pengendalian banjir . Tabel 4. menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut .483.90 2. Cicalengka.067. Pacet. Arjasari.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 .626.2.60 6. meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar.50 1. 2008 Permasalahan : a. Kutawaringin.Penyebaran informasi Keluaran / Output Target 3 kec Realisasi 3 kec No.45 6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian bibit tanaman .87 0 0 226.536.38 Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung.151 . meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1. Soreang.94 3.Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten .

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat d. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu 4. Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan b.550.00 realisasi Rp 1.2.07 Monitoring dan Pengendalia n Penambang an Galian C pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan .3.000 94.000 70.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan).1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 No. Tabel 4.700.000.550.3.00 atau 85.432.000.000 94.152 .07 1) 75. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.Receiver GPS .107.295. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW c.2.sepatu Savety 15 lokasi 15 lokasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.Kamera .Kompas Geologi dan Geodesi .000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 70. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara e. Program/ Kegiatan Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 75. a.000.

Pameungpeuk Kec.2.153 . Mekar Jaya Ekamukti Lokasi Kec. Panghegar PD. Cikancung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan 125.64 0.200.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 132. Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1.500.242.200. Baleendah Kec. Nagreg Kec.088. Cikancung Kec.000 83.82 Tersedianya Peta daerah rawan bencana geologi serta analisis kestabilan lereng 1 Kec 1 Kec c.lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.4. Djamhur Gandapura Moch. HAP H.3.088.74 1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 1. PT.500. Gambol PD. Alam Jaya PT. Margaasih Kec.000 911. Gunung Kulalet CV.64 0. Bumi Kalimantan L. UR PT. Gunung Puncak Salam CV.000 94. Margaasih Kec. yaitu .000 83.000 125. Uyun Yudibrata PT. Baleendah Kec.000 94. b.242. Baleendah Kec. Quarryndo Bukit B.000 911.2 Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Perusahaan PT. Baleendah Kec.74 Tersambungnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS 637 KK 637 KK Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini. Daltu Boyo Mandiri H. Cicalengka Kec. Baleendah No 9 10 11 12 13 14 15 Nama Perusahaan CV. Baleendah Kec. Gunung Padakasih CV. Romli Kasyim PT.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. Margaasih Kec. Cikancung Kec.82 1) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi 132. a. Keterangan : : Bangkrut Lokasi Kec.

menengah. yang terletak pada Desa Patenggang (Kp. Ds. lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp. Rancasuni).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. dan tinggi Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi.4 Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamatan Pangalengan Rancabali Pasirjambu Soreang Kutawaringin Baleendah Solokan Jeruk Ciparay Cileunyi Paseh Kertasari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa Margamukti Alam Endah Margamulya Pamekaran Cilame Rancamanyar Cibodas Pakutandang Cileunyi Wetan Cipaku Cibeureum Cikembang Jumlah KK 50 75 80 55 42 50 55 50 50 40 45 45 637 Jumlah JTR 3 2 8 5 32 4 7 3 2 4 70 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kp.3. Pasir Muncang (Kp. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK. Datararca.3. Cibodas. Ciparunggu) - d. Muara. Pondok Datar. Cibitung).3 Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008 Jumlah Perusahaan No 1 2 3 Periode Pemantauan Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tertib Administrasi 2 (17 %) 4 (33 %) 6 (50 %) 1 (8%) 1 (8%) 2 (17 %) Tertib Teknis Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008 c. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut : Tabel 4. Kp. Lemahmulya.2. Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp. Tabel 4.2.yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Bayongbong.154 . Babakan Garut. Tanah beureum). Cisabuk. Cibuni. Kp. sekitar Kp. rendah. Leuwidatar. Kp. Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain : Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah. Cimanglid. Kubangsari. Sinapel.

4.155 .1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 No. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660. b.000. JTX TMII.000. Gebyar Wisata Nusantara.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah Permasalahan : a. b. Festival Nusa Dua Bali.2. 7 kali pameran Mojang Jajaka 30 orang. Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten 10 orang 10 orang Mojang Jajaka 30 orang. Solusi a.500.00 dan terealisasi sebesar Rp 660.000 470. a. mengikuti event pameran.000 Realisasi 515.00 atau 99.200. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda. Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik.95%.500. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik 4. 7 kali pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 15. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).000 100 Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung Terlaksananya pemilihan mojang jajaka.000 % 100 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 15.4.000 100 2) 470.500. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 515.500.2.500.000. Olahraga dan Pariwisata. c.

000 100 Tersedianya buku data dan potensi pemuda. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka c.000 49. 110.000 100 1) 35.700.700.000.000 35. Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata Permasalahan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .73 1) 50. Program/ Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan.000.40 2) 30. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung b. sosialisasi.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 30.000.000.000. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembanga n Kemitraan Pengembangan dan penguatan.000 Realisasi 30.000 100 3) 30.000.000 100 Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran 1 buah gerbang 1 buah gerbang 75 orang 75 orang 36 orang 36 orang c. 35.000. Event – event pameran : • • • • • Festival Nusa Dua Bali Gebyar Wisata Nusantara JTX TMII Pesona Pariwisata Batam Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung d.000.infor masi dan database Jumlah 3) b.95 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 109.000.200. Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran h. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata e.000 30.000 % 100 Uraian Bandung Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata Keluaran / Output Target 51 orang Realisasi 51 orang No.000 35.000 99. olahraga dan pariwisata 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 660.500.000 30.000 660.156 . Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni f. Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata g.000 99.000.000.000 99.

905.29 143.384.157 . Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan Solusi : a.306. Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata pariwisata.Induk ikan mas strain Majalaya . Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pariwisata. Peningkatan SDM pelatihan/diklat yang profesional dalam bidang pengembangan b. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.5.160.400.Induk ikan lele sangku riang 2.260 93.Obat-obatan ikan : 100 Kg 100 Kg 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.Induk Ikan Unggul : .Induk ikan nila nirwana .000 Pengembangan 99.63 bibit ikan unggul melalui pengadaan: 1. c.635. Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah b.5.00 atau 94.Induk ikan nila gesit .000. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung c.789.680.000 1.42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan).821.2.000 143. dengan mengembangkan jenis wisata terpadu.2.732. Lebih pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah 4. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah d.1 Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008 No. melalui mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program d.00 dengan realisasi Rp 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. 1) Program/ Kegiatan Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1. a.377. Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata Bandung yang e.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .24 222 Kg 222 Kg 220 Kg 220 Kg 54 Pkt 54 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .induk ikan mas Majalaya (Kec. Ciparay) 2.induk ikan lele sangkuriang (Kec.PK 3.000 Kg 8.864.5 Kg No. Soreang dan Katapang) 1 Kg 2 Kg 3 Kg 1 Kg 2 Kg 3 Kg 8.Pengadaan Pakan ikan (pellet) .Pengadaan obat-obatan Target 0.induk ikan gurame (Kec.induk ikan hias (Kec.Probiotik . Ciparay) .Waring 4. Banjaran.000 198.Vitamin C . Arjasari) c.000 Kg 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 55 m2 12 bulan 55 m2 12 bulan 2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan 199.Antibiotik .Pengadaan benih ikan lele 812 untuk (Kec.158 . Kecamatan Ibun . Cimaung) .Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan : . P2WKSS (Kec.Hormon Tes toteron Alfa 17 .010 99. Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang) 1.5 Kg Realisasi 0. Program/ Kegiatan Methylene Blue . Bahan Baku Pemeliharaan Ikan . TMMD (Kec.Pengadaan Pupuk Kandang .Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul . Arjasari) b. Banjaran) .Pengadaan benih ikan nila nirwana a.342.

000 965.Ci paray.050 Liter Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Ban jaran.057. Bojongsoang.250 91. Rancaekek.159 .Ikan lele 600 Kg ukuran 8-12 (Kec. Pangalengan) 7.050 Liter ukuran 3-5 (Kec.Koordinasi dan 12 HOK konsultasi kegiatan tingkat provinsi 1.Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi) 4.Ikan lele ukuran 5-8 (Kec. Cileunyi.100 Kg 1 unit 1 unit 41 HOK 41 HOK 3) Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan 1. Paseh 3.415 Kg . Monitoring Kegiatan Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No.Ikan mas 1. Cangku ang dan Ciparay ) 12 HOK 600 Kg 7. Baleendah.Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .020. Margahayu. Cimaung. Pengadaan ikan lele : . Solokanjeruk.415 Kg 2.30 7. Pacet) 5.600 Gelas ukuran1.Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec.100 Kg 1.Ikan mas 2.Pembinaan. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1.600 Gelas 1. Pengadaan ikan mas : . Ibun 6.102.3 (Kec. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec. Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan : . Dayeuhkolot dan Nagreg) b. Cimaung.Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec. Bojongsoang) .

Waring (Kec. Kerta sari.Perencanaan.Ikan nila ukuran 5-8 (Kec. pembuatan gambar.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Cikancung) .160 .Pembangunan Hatchery (Ciparay) .200 Kg No. Program/ Kegiatan 965 Kg 965 Kg 50 Kg 50 Kg 700 Kg 700 Kg 200 Kg 200 Kg 500 m2 1 unit 500 m2 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 19 HOK 19 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyediaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK) . Bale endah dan Cileunyi) c. Dayeuh kolot dan Ciparay) 2. Pengadaan ikan nila : .Pembinaan.Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay) .Ikan nila ukuran 3-5 (Kec. Pangale ngan. Pompa air (Kec.Pengadaan sarana produksi: a. Target 2. Margahayu) 4. RAB dan Pengawa san kegiatan 5. Ranca ekek) 3. Nagreg ) .Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay) .Ikan nila ukuran 8-12 (Kec.Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.Pembuatan pagar depan (Ciparay) .Pembangunan Rumah Jaga (Ibun) . Panga lengan. Cica lengka.200 Kg Realisasi 2.Ikan mas ukuran 5-8 (Kec. Cileunyi) b.

Bojongsoang) 25 orang 25 orang 2 kali 2 kali 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1) 50 sampel 50 sampel 6 Ok 6 Ok 1 Pkt 1 Pkt 300 Kg 300 Kg 2 Set 2 Set 2 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec. Program/ Kegiatan 2 HOK 2 HOK 3 HOK 3 HOK 281.ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 281.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Monitoring Kegiatan 6. Arjasari b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec.Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK b.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan 7. Banjaran) 2.900 99.Konsultasi koordinasi mutu benih ikan 7.293. Banjaran. Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan 1) Kajian Opti malisasi Pe .Peningkatan usaha pengola han ikan: a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec.000 278.Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan) 6.Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK) 8.000 278.293.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan 3.03 Target Realisasi No.030.161 .Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang) 5. Arjasari 4.Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec.900 99. Arjasari c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec.030.03 1.

Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec.565. Ciparay) 11. Identifikasi Kelompok. Pengembangan Kawasan Budi daya Laut. Majalaya.Terlaksananya Pembinaan. Konsultasi dan Koordinasi kegiatan 10. Bojongsoang) 9. Rancaekek.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang) e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Ci paray.162 . Vitamin C b. Antibiotik c. Banjaran.000 50.000 50. Ciparay) 3.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi 20 orang 20 orang 12 kali 12 kali 32 sampel 32 sampel 3 kg 2 kg 3 kg 0.000 100 1) 50.Terselenggaran ya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang 2. Pacet.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec.Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obatobatan ikan: a.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK 3 kg 2 kg 3 kg 0.Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 85 HOK 85 HOK 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50.000 100 1.Monitoring Perairan Umum 6. Ibun) 4. Methylene Blue 5. PK d. Ciparay) c.565. Bojongsoang.565. Air Payau dan Air Tawar Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No.565.Monitoring Penyakit ikan 7.

64 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 b. Pengadaan Leaflet obat Ikan b.85 7.2.468.03 228.34 325.34 5.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian 8.5.75 319.830 330.91 101.331.17 232.94 1.298.95 100.974.57 32.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling : a. Program/ Kegiatan 1.64 878.276.75 327.000 Lbr 1.68 Pencapaian terhadap sasaran (%) 99.691.12 10.567.87 61. Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an Target 4 HOK Realisasi 4 HOK No.00 10.98 62.98 5.62 0.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men 9.57 PERTUM BUHAN (%) 5.3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008 2008 Jenis Usaha Kolam Air Tenang Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum JUMLAH Sasaran (ton) 5.5.00 REALISASI 2007 (ribek) 351.112.97 7.2.08 2007 Realisasi (ton) 4.825.000 Lbr Hasil yang dicapai Urusan ini adalah : a.05 Realisasi (ton) 5.115.958.4.85 1.11 8.336.914.000 Lbr 1.29 101.38 REALISASI 2008 (ribek) 370.764.65 928.40 3.09 5.40 219.000 Lbr 1.11 3.33 Pertumbuhan (%) 3.48 913.84 10.494.42 100. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut : Tabel.71 1.565.96 307.036.37 101.00 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 101.163 .099.46 1.95 101.23 100. 4.774.870. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut : Tabel.98 7.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008 Pembenihan Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan Jumlah SASARAN 2008 (ribek) 365.82 303.82 61.34 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya. Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : .dan terealisasi sebesar Rp 1.6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a.282. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan).2.500. bakteri dan virus . Meningkatkan pembinaan. pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan b.066. sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan c. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.43%.atau 82. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17. Masih terbatasnya pengetahuan.. keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi.2. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna. Perindustrian dan Perdagangan. 4. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya.5 kg/kap/tahun.6.164 . limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan b. UKM.309..000. c. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d.23 kg/kap/tahun atau 65.Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai akibat dari pencemaran limbah pabrik.057.02% dari norma gizi nasional sebesar 26. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum memperhatikan higienis dan sanitasi e. sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul d.Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur. Solusi : a.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Pasar murah Ramadhan 1429 H 3. Bantuan pengembangan warung Agro 4. 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1. Inacraft Jakarta 2008.24 2) Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA) 300.000 Realisasi 189. Program/ Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1) 100.901.576.709.500 79.165 .000 1. Pameran expo Tingkat Provinsi 3. Pameran The 9 UPTD Pasar 9 UPTD Pasar 5 hari 11 hari 3 hari 6 hari 4 unit 5 pasar 1 Paket 1 Paket 11 hari 11 hari 8 hari 5 hari 8 hari 5 hari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .40 792.600.Bandung c.490.000 89. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran 34.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 189.92 Pasar Baleendah.000 99. Banjaran.000 % 99.963. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab. Cileunyi dan Ciwidey b.000 762.675.500 96.000 99.94 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No a.709.96 Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa. Terlaksananya pameran : a. Banjaran. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya 5. Cicalengka. sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang Pasar Baleendah.600.092. Cileunyi dan Ciwidey 15 Kasus 2) 89. Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar 2.000.89 Terlaksananya pameran : 1. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 2.000.000 99. Cicalengka.527. b.000 867. Festifal makanan etnik khas Jabar d.000 104.

kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan. terawasinya produk elektronik dan SPBU c. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan.166 .568. menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).282. Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007. f. Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar. terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen b. kepastian jadwal pelayanan.309. dan keamanan pelayanan. Permasalahan : a. nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran. kesopanan dan keramahan petugas. Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .066. persyaratan pelayanan.43 Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan e. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional Jumlah 1. tentang metrologi legal. d.057. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).500 82. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan c.000 1. namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu .

Pengrajin makanan ringan 2.50 %. Peralatan industri kecil baso ikan d. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya d. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan). Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar. Pengrajin konveksi c.7.00 atau 96. Peralatan 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . a.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi a.000. Program tersebut. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan c.2.50 1. Satu program lain tidak bisa dilaksanakan. Peralatan industri kecil anyaman bambu b. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 357.250 96. karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.50 1) 357.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 No. INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b.499.7. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 344.000.250.2.499. Peralatan industri kecil mebeuler (2) c.250 96. sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif.499. Perindustrian dan Perdagangan. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya 4. yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur.000 344. UKM. adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan.000. Terlaksananya bantuan peralatan produksi a.167 .000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 344. Pengrajin anyaman bambu b.

000 344. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri b. Peralatan industri kecil sepatu (3) f.50 Keluaran / Output Target Realisasi No. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya c. Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peralatan industri kecil susu cup Jumlah 357. Peralatan industri kecil patung kayu l.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian industri kecil kerupuk elod singkong e. Peralatan industri kecil cinderamata j. Peralatan industri kecil rajut switer m. Peralatan industri kecil pandai besi o. Permasalahan : a.168 .499. b. Peralatan industri kecil accesoris h. Peralatan industri kecil tas g. Peralatan industri kecil makanan n. Peralatan industri kecil pindang ikan i.000. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. Program/ Kegiatan 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Peralatan industri kecil popcorn k.250 96.

230.000 92.000 270.39 1.500.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 No.230.39 92.8. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan. Sumatera Barat. Kalimantan Selatan.000 292. Fasilitasi dengan unsur perbankan c. KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Terwujudnya keterampilan calon transmigran 3.169 .2. swalayan dan supermarket) b. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha).00 atau 92.000. Terwujudnya kesiapan calon transmigran 2.500. a.39 %.500.2. 1) Program/ Kegiatan Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Regional Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 292. Terlaksananya penjajagan 4.500.000 Realisasi 270.000 270.000 % 92.230. temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.8.39 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 456 KK 404 KK 60 Orang 60 Orang 4 prop 4 prop 38 KK 20 KK Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian d.230. Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 dan terealisasi sebesar Rp 270. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan). Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya 4.000.Tertempatkan nya calon transmigran Jumlah 292.

Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini. Permasalahan : a. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. Solusi : a. b. Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan.170 . Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c. Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari.

Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Kesehatan RI. Pertanian RI. h. PU RI. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.1. Perindustrian RI Tenaga Kerja & Transmigrasi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah. g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. 5. Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. c. f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. e. d. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung. c.1. terdiri dari : a. f.1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. d. Dalam Negeri (Depdagri) RI. b. e.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5.1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. yang diterima oleh Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-1 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tugas Pembantuan yang Diterima 5. i.2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

200 % 95. Sumber Dana APBN/BLN 1.709. g.4.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan. dengan anggaran Rp 798. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500.00 atau 86.25 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 500. 2.00 terealisasi Rp 689.1.011. Urusan Kesehatan Urusan ini diterima oleh RSD. Dinas SDAPE Dinas Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD).000. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya a.1.000.000. Kegiatan Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 500. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Dinas Pertanian.000. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE).000. 5.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 5. adalah : a.000. berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit. e.27%.25%. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-2 .000 Realisasi 476. d.25 terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD.00 atau 95.3. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.262.262.00 terealisasi Rp 476.200 95.000. c.000 476. Soreang 1 unit 1 unit Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan. b. f.1 Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.262. Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang.

3.220.709.000 % 86. 1.461. IPK dan BKK 500 orang AKD & AKL. Kegiatan Anggaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) 419.27 lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi 3 DI 3 DI Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI).2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.980 HOK padat karya 12 bulan 500 orang AKD & AKL. Situ kuwulung.00 terealisasi Rp 343. 15 orang kelompok usaha.000 163. 1.000 81.709.1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.10 a) Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO Tercetaknya kartu AK I s/d AK V 500 lmbr 500 lmbr Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-3 .3 Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 Realisasi 343.320.980 HOK padat karya 12 bulan % Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 230.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tabel 5.011. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Cisabuk dan DI. 15 orang kelompok usaha.000 Terbinanya 86.27 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 798.91 Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V.000.000 71.91%. Leuwikuray I & II. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP) 798.000 Realisasi 689. dengan anggaran Rp 419.00 atau 81. DI.687.011. meliputi : DI.461.1.320. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja.000.000 689.

980 HOK 713 orang 1.322 orang pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak Terlaksananya 327 penerapan perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien 1.774.322 orang 327 perusahaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-4 . setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK .100. 59/2002) c) Pemetaan status kerawanan Terlaksananya 1.07 pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan .000 a) Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah) b) Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No.Tersedianya 95.000 179.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri Terselenggaran ya pembekalan kelompok usaha Target 500 org Realisasi 500 org Keluaran / Output 100 org 100 org b) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 12 bulan 12 bulan c) Padat Karya Produktif/Infrastruktur 15 orang 15 orang 2) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan 189.980 HOK kegiatan padat karya produktif/infrast ruktur untuk pengangguran.Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terlaksananya 683 orang peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil Terlaksananya 1.

IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan. dan tenaga kerja PHK. Pemerintahan Umum.620.620.908.980 orang penganggur. Pangaleng an Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-5 .00 atau 100%.000.000 2.06 a) Sub.908. Proyek Jalan b) Sub Proyek Bersih Air Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD Terlaksananya 3 ruas jalan perbaikan jalan di 3 kecamatan Terbangunnya 3 unit di 3 instalasi sumber desa Kec. Administrasi Keuangan Daerah. Pemerintahan Umum. Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).784.000.117.784. Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 16.620. Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan 4.000 Realisasi % Uraian Target Realisasi 2. b. setengah penganggur.000 16. Perangkat Daerah. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang d. Urusan Otonomi Daerah.117. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR) 18.117.620.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a.1.06 Keluaran / Output 1) 18.4 Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.117. Perangkat Daerah. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten e. c. Administrasi Keuangan Daerah.00 terealisasi Rp 18. air/jaringan Pangalengan distribusi 2 ruas jalan di 2 kecamatan 3 unit di 3 desa Kec. Tersedianya data AK I s/d V. dengan anggaran Rp 18.

260. Arjasari dan Kertasari.962.962.000.260.260. Margamekar & Warnasari Ke.962.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini.260.260.962.1.962.962. Pacet. Rancabali • Ds.000 3.00 atau 100%.000 100. adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di : • Ds.260. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.022 M2 Terbangunnya Posyandu di 7 unit Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit Terbangunnya drainase sepanjang 725 m Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .962. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan Realisasi % Uraian Target Realisasi 3.962.260.000. Pangalengan 5. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Pulosari.000 100. Cipelah & Sukaresmi Kec.000 3.000 100. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. dengan anggaran Rp 3.260.00 a) Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK 3. dengan hasil: Terbangunnya jalan desa sepanjang 7.00 terealisasi Rp 3.5 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.00 Keluaran / Output 1) 3.000 3. akan diluncurkan tahun 2009.00 Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan 4 4 Kecamatan Kecamatan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun.

Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) 4. dengan anggaran Rp 9.000. Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian.000.809.698.500.1.000.31 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 9.000 100.000 72.000 9.000 % 88.000.000 97.500.00 terealisasi Rp 9.500.195. terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage.00 Tersedianya data UPJA & KUPJA 1 paket 1 paket 2) 3) Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian 265.0 0 535 Ha 535 Ha Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-7 .000 100.17%.000.917.45 4) Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) Pengembangan Agroindustri Perdesaan 275.688.571.69 1 paket 1 paket 6) Penyediaan dan Perbaikan 907.500.000 90.000 Realisasi 3. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.000 369.000 92.000 255.000.500.6 Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.00 atau 93.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan - Terbangunnya TPT sepanjang 550 m Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit 6.97 1 paket 1 paket 5) 225.26 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura Terlaksananya pembangunan rumah kemasan.000 219.000 907.000 191.666. meja kerja dan packing house Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi Pengelolaan lahan dan air 2 pkt 2 pkt 408.869.044.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan.925.

RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian Peremajaan tanam. Kertasari.000.000 45.000 215.Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT.213.000.Terlaksananya bantuan GAPOKTAN . Kompos dan Biogas (TP) 215. 193.000 71.000 99.213.000 310.75 a) Pengelolaan lahan 45.00 58 Ha 311. Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura) Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik.346.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) Realisasi % Uraian (konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA .050.175.an perkebunan rakyat (teh) Target Realisasi Keluaran / Output 7) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis 1.86 1 paket 1 paket 9) Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP) 87.00 Terlaksananya konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds.000 72.000.000 98.43 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-8 .100.000 193.000 99.000 100.600.000.000 49.475.000 100. Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di 10 Ha 10 Ha b) Pengelolaan air 50.000 750.43 500 Ha 500 Ha 8) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak.100. Tarumajaya Kec.000.000.000 82.59 10) 11) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis.

621.000 79.000 97.91 Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds.758.45 2. Rancabali Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds. Rancabali Target Realisasi Keluaran / Output c) Perluasan Areal 216.056. 1 keg.91 a) Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas) 97.Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana 1 paket 1 paket 1 keg.000 4. dan holtikultura .549. Pulosari Kec.000 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-9 .Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.000 21.750. jagung.676.Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani .500.000 Pengembangan pembenihan (padi.000 216.000 2.000 78.000 78. Alam Endah Kec.000. Pangalengan & Ds. Produktivitas.00 . Cikancung.Pengendalian OPT . 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan 4.000 100.70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia) 100.750.000 73. Alam Endah Kec.750.000 79. 1 keg.670.000 3) 4) Peningkatan Produksi. 1 paket 1 paket b.Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen 99.574.Pengembangan alat meisn pertanian .758.108.428.750.00 30 Ha 30 Ha 12) Pengembangan Agroindustri pedesaan 97. 1 keg.112.000. dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk 58.000 98. Srirahayu Kec.084.20 .36 2) Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer 73.Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum) 99.000 58.108. 21.

000 85.00 30 Ha 30 Ha 25 Ha 25 Ha 300 Ha 300 Ha 800 Ha 800 Ha 10) Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan.000 189.000 225.Rehabilitasi jaringan irigasi desa Target Realisasi Keluaran / Output 5) 6) Penyusunan Kebijakan Program.000 189.640.76 Tersedianya sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .00 1 paket 1 paket 7) 125.Konversi lahan kawan tanaman pangan .000 96.000 100.000 96.Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk tersedianya data base statistik pertanian Menurunnya tingkat serangan OPT.76 1 paket 1 paket 225.karantina dan peningkatan keamanan pangan.000 100. 196. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan 16.500.250.250.000 100.000 175.447.Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani .500.10 .76 a) Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin 196.00 8) 175.500. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi.Optimalisasi kawasan rawan pangan .000.000 100.000.000.000 125. penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika) .000 14.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Definitif Kegiatan Kelompok) .000.447.000 1.000.000.150.00 2 keg 2 keg 9) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) 1.640. Monev dan Database Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan.

00 50.000 25. 1 keg.000 1. 1 keg.000. 1 keg.000 112.500.54 Target Realisasi Keluaran / Output a) Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman 119.000 100. produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat 50.000 212. RP3O dan SRI.000 50.925.970.26 915. Cibodas Kec. 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 1. perbaikan infrastruktur pertanian berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .000 50.00 Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds. meliputi : tersedianya pupuk organik APPO.970.000 785.000. Katapang 1 Paket 1 Paket c.670. 1 keg.11 .000.000. Hasil dan/atau diantaranya adalah capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis.000 100.500. Gandasari Kec.670.88 2) 3) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) 212. 1 keg.00 Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung) Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek) Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu) Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura 1 keg. 1 keg. Banjaran 1 Klp 1 Klp 12) a) Peningkatan produksi.000.000 100.345. Ciapus Kec.000 50.095.00 4) 25. 1 keg.00 50. Pasirjambu 11) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan 119.500.000 100.000 94.203.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.074.000 94. pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi.000 89.000 85.000.175.000 112. sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura.500.000 100.54 Tersedianya sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds.

dengan anggaran Rp 735.000 640. serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK.17 Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir. 7.00 atau 87. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.000.17%.802.500 87. pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu).000 Realisasi 640.7 Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.144. c) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung).500.144. Perindustrian & Perdagangan. b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi. jagung dan holtikultura). pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia).802. pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura.12 . mekanisme produksi pertanian primer pra panen. berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan.17 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 735. serta magang dan sekolah lapang holtikultura.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha. bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura. Kutawari ngin. Urusan Industri Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM.500 % 87. serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.144. sepatu dan shuttlecock 90 orang di 3 kecamatan (Kec. Dayeuh kolot & Katapang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Dayeuh kolot & Katapang 90 orang di 3 kecamatan (Kec. d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif.00 terealisasi Rp 640. Kutawa ringin.1.802. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pembantuan Pembinaan IKM 735.

yang mengkoordinasikan bahan baku dan 5. 2. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku Loa . Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM. 6. Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008. sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009. baik lokal. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa. 4. nasional maupun luar negeri. b. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman. Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Solusi : 1. 2. Pelaksanaan sesuai. disebabkan : a.Loa Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009.354 pekerja.Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. permasalahan 5. kompetensi serta keterampilan pencari kerja. Proses tender belum mendapatkan /No. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan. 7. 4. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober.13 . Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku . kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang 3. 3. Belum adanya kelembagaan pemasaran hasil usaha IKM.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah : 1. serta masih rendahnya daya saing. meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya.

karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan. 6. Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. d. serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak.14 . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . 7. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja. Ada perubahan RAB akibat BBM naik.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan c.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2008. 5. tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan. serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja.

sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun anggaran 2008.1. pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec. Surat No. 6. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.Loa – Patrol.1 . PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD. Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung. Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 550 / 06 − Dishub / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 011 / VIII / FF − Mou / AB − BDG / 08 2. Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 900 / 04 − DPPK / 2008 tanggal 27 Mei 2008. Rancabali. 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD.PJ / 040 / APMJA / 2008 2 Januari 2008.1. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD. 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No./02/2004. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku .01 − Um / 2008 tanggal 002 .Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6. PRJ − 3570 / PW − 10 / 3 / 2008 3.2. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .3. diantaranya adalah : 1. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec.

Ciparay Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. 7.3.MOU / 040 / Dir / 2008 7. Updating. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. berupa : 1. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung. 6. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 3.Dispertasi h / 2008 tanggal 25 Februari 2008. Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya. 5. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 2.PJ / 040 / AJCMI / 2008 2008. PAM Kunjungan Wakil Presiden RI Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 337 / Perj.01 − TimPam / 2008 6. nomor : 004. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .003. Buku Buku Buku Buku Buku Input Out put Tahun 2008 ICOR Tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung tahun 2008 SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008 KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. VI . Analisis Data dan Statistik Daerah.14 − Kesbangpolinmas / 2008 tanggal 6 Nopember 2008. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec.5 / Perj.069 Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama 015 / Perj.1. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .PJ / 547 / SPJBDG / 2008 2008.03 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 002 . 987. 4. PLN (Dir.040.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 4. sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 − Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006. 6. tentang 32.02 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 001 . 5.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 8. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5. Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung.268.3 . Kutawaringin dan Margaasih.300. keluaran dan hasil yang dicapai adalah Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota.300. Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD. Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat. Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B.00 terealisasi sebesar Rp 459. 3.500 ha meliputi Kecamatan Soreang. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492. Kegiatan Survey dan Pemetaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung.00 (93.980. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang.44 %). terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas. Pembinaan Batas Wilayah 1. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6. Buku Gini Rasio Tahun 2008. Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas.4. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung. pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas 2. ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah.

Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat. 6.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan - Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS. Pasirjambu Desa Cisondari. Kec. Dayeuhkolot Desa Sukapura. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di . Solokanjeruk Desa Panyadap. Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi. Kec.078 rumah tergenang air Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama.5. Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy. Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir.4 .Kec. Cimenyan Kel Padasuka. Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang. Kec. Cikancung desa Cikasungka b. diantaranya adalah : a. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat. Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Soreang Desa Cincin. merehabilitasi pilar yang rusak. Kec. Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air. desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2. Kec. Kec. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah : Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Kec. Bencana Banjir yang terjadi di : Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air. Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot. Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air. Sukamulya. Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Kutawaringin Desa Jatisari. Ciparay Desa Gunungleutik.

Dayeuhkolot. sambal. selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Banjaran. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak . Rancaekek.402 tabung APAR. d. Bojongemas. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kec. Bojongsoang. melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4. 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR. 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. 3. Majalaya. Canglkuang. kecap.. Desa Rancakasumba. sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah. sardines. makanan bayi dan minyak goreng. meliputi. mie instant. melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran.. Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah : Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung. penyediaan floating pump 1 unit. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta. Pacet desa Sukarame 3 rumah rusak. sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat. 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. 98 titik hydrant 214 titik sprinkler. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung. Kec. Desa Sukamaju. Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit. Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras. Majalaya.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c. Kec. Kec.5 . Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka . Penataan Ruang dan Kebersihan. dan 1 mushola. Kec. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan bencana.Solokanjeruk. desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah. titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai. Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan 2. dan . Langensari. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran. diantaranya adalah : daerah dalam a.

000 pohon. Nagreg dan Cikancung. c. Cilengkrang. b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang.000 pohon dan Petai 10. Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1.000 pohon. Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg. meliputi : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. b. - - - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang. Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji. serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit. Cileunyi. Cileunyi. Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan. Durian 10. a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar. Albazia 12 kg. Nagreg dan Cikancung. Kertasari dan Ibun. Kutawaringin. yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran. hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan. meliputi : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air.6 . Acacia manjiun 6 kg. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Cicalengka. Arjasari. Cicalengka.000 pohon. Sawo 10. Baleendah. Eucalyptus 6 kg. Banjaran.000 pohon. Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10. Pacet.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Alpukat 10. suren 9 kg. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.000 pohon. Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang.2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet. Cangkuang. Cilengkrang. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Perkebunan dan Kehutanan. hasil yang dicapai yaitu : Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang. melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg. Sukun 10.000 pohon dan Kakao 34.

4. Kutawaringin. Cangkuang. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). 1. Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Golongan S2 III II I CPNSD : KK Sukwan 1 S1 8 D3/D 1 SLA 3 7 2 1 1 2 1 3 SMP SD Jumlah 1 10 13 Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung.7 . 5. 3. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. 2. Banjaran.6. 2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Kertasari dan Ibun. 6. pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. Pacet. Arjasari.6. e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang. tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). tahun 2008. d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 No . f) Terlaksananya penyebaran informasi. Jumlah Pegawai. 3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi : 6. tentram. a.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran. Baleendah. Kualifikasi Pendidikan. 1.

2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 No Golonga . 2. IV III II I CPNSD : 4. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . d. pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga 2.396.755. Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai 2). Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis 3).975. Kualifikasi Pendidikan.244. III II I 2 1 5 13 Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) S2 1 1 S1 1 12 1 1 7 54 0 7 2 0 8 1 D3/D1 SLA SMP SD Jumlah 2 15 2 61 Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007. Kendala yang Dihadapi 1).962. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung).941.00 (99. Kapolsek. Pengadilan dan SKPD terkait. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang.30 %). a. 2.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b. 3.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.8 . Jumlah Pegawai.6. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. n 1. 5. Kurang optimalnya pengamanan. c. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Kerjasama dengan Polres. 6.4.

3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . gelandangan. Anarkisme. dan Ciparay . diantaranya adalah : 1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu .9 .21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP). e. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ciwidey. 9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No. angin ribut.112. 4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah. Cangkuang.00 (79.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. longsor. dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang. 8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame.329. Rancabali. Katapang. Baleendah.350. dan orang terlantar. Banjaran . 2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali. 5) Meningkatnya jumlah pengemis. 7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah. 4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali. Kendala yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas. diantaranya adalah : 1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum. c. 6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas. 3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali. Gangguan yang Terjadi Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA. Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1) Bencana alam (banjir.480.89 %).109.836. dan gempa bumi) 2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa) d. 2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung. 2.

Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan. Cimaung. dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45.10 . banjaran dan Katapang 5 kali. Pameungpeuk. Soreang. 7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey. Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali. diantaranya : Kecamatan Soreang . Margahayu. Katapang. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung. 6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak. Banjaran.

Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008. juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.Penutup BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.1 . Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. dan kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VII . Selain LKPJ ini. masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi.

.

500.000.000.000.000.38% 97.450.300.00% 100.09% 85.000.000. bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman.00 99.00 430.00 45.68% 100.000.029.26% 100.000.000.40% 100.00% 3.000.00 654.000.46% 89.00 68.99% 100.611.000.784.00 789.000.000.000.00 3.000.00 95.00% 65.00 50.400.00% 76.00 REALISASI 4 96.000.00 20.000.095.67% 100.000.00 11.00 190.000.00 225.000.000.000.000.000.00 893.264.53% 100.000.307. evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan b.00 35.000. penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat.792.000.100.00 180.105.00 3.00% 1 .000.000.267.749.00 38.00 4.000.00 2.00% DINAS PENDIDIKAN a.500.00 45.000.95% 90.030.000.00 350.722.290.000.308.50% 100.400.00 4.00 410.00 96.00 582.900.419.500.000.240.00 700.00 25.21% 77.00 22.LAMPIRAN A REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008 NO 1 1 SKPD.00 20.000.000.000.000.00 40. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.000.00 570.000.000.000.000.182.500.000.500.000.134.306.00 470.000.000.00% 100.98% 92.000.50% 98.43% 84.00 446.00 532.000.50% 100.000.00 70.300.69% 95.000.00 3.000.00 22.000.000.000.00% 95.61% 1.104.000.00 1.000.00 150.000.000.285. KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.000.21% 88.00 95.700.062.000.000.000.000.00 25.00% 99.000.00% 99.000.00% 53.000.201.000.00 70.000.775.000.700.000.000.00 922.808.000. guru.00% 73.464.601.000.000.499.000.800.649.600.000.00 574.600.39% 84.000.522.000.00 151.00 39.000.000.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 115.800.00 674.000.026. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.718.00 214.00 83.250.00 213.000.00 370.000.00% 100.000.000.200.000.000.00 35.000.741.00 29.702.240.00 2.00 862.00 510.978.000.313.46% 83.239.023.00% 93.00 362.84% 96.00% 97.79% 100. URUSAN.00 35.00 599.900.00 60.000.500.07% 100.981.000.40% 80.000.00 1.00 646.000.000.000.00 350.00 14.00 1.00 1.000.000.000.00 50.00 4.000.095.960.000.000.000.548.000.00 737.00 50.00 20.000.500.00 470.32% 76.49% 89.00 70.00 765.700.00% 72.000.000.550.00 188.000.000.000.000.000.00 99.000.000.000.820.000.000.000.00 948.00 617.37% 77.000.000.000.00% 100.500.199.00 150.000.00 418.000.00 68.00 3.500.119.000.260.000.00 200.500.00% 88.00 624.48% 61.00 157.000.100.00 70.00 156.129.718.718.000.00 1.000.520.000.22% 100.41% 80.000.000.000.00 362.000.00 397.00 1.230.000.000.000.000.000.00 % 5 83.661.00 247.00 50.93% 78. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah pedesaaan.000.00 115.000.240.000.00 2.825.323.00 259.717.00 30.000.00 296.000.960.900.00 620.00 3.250.85% 6.00% 85.000.000.000.000.000.000.44% 97.00 180.722.00 1.00 20.00 2.182.000.262.000.000.00 9.392.90% 98.100.00 1.00 22.00 35.029.000.500.000. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring. PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengembangan kurikulum.10% 91.000.12% 0.

738.81% 99.000.750.177.756.76% 204.46% 89.00 39.000.46% 91.00 233.000.000.000.826.000.843.900.00 31.32% 100.000.31% 88.00 435.000.232.00 268.880.00 50.00 405.00 171.00 343.00% 89.00 4.09% 2.000.47% 98.946.00 2.000.320.819.420.000.00% 98.000.431.190.000.603.03% 97.500.000.934.315.700.755.00 50.89% 99.638.000.84% 100.000.00 211.000.200.881.000.205.00 152.095.000.79% 91.500. KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penanggulangan Gizi Buruk Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP).000.00 99.00 238.786.00 11. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3 RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA a.000.000.406.00 231.178.00 4.989.000.00 343.569.00 8.00 637.084.875.500.950.000.63% 2 .000.360.00 62.500.700.000.347.273.011.990.00 865.000.00 2.000.710.000.392.907.00% 55.00% 100.000.000.393.86% 75.00 7.742.00 50.500.522.000.86% 100.425.822.315.250.00 99.500.496.000.00% 83.000.692.390.470.91% 8.485.877.307.000.832.640.264.00 67.79% 86.708.000.00 25.877.000.240.000.00 627.00 179.382.438.00 32.569.52% 55.00 107.81% 89.00 54.00 1.00 99.88% 99.00 75.84% 100. evaluasi dan pelaporan Program pengadaan.179.00 1.84% 97.00 328.40% 94.380.00 40.00 50.063.200.00 32.900.000.386.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 20.00 20.00 110.379.000.00 305.000.058.00 32.000.28% 91.00 50.500.578.00 409.550.00 10.900.00 58.522.00 4. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pengadaan.764.000.00 50.039.000.758.51% 63.36% 100.494.00 4.092.100.000.000.750.425.340.00 1.NO 1 SKPD.00 1.791.415.00% 50.09% 98.000.00 286.00 268.178.375.000.975.500.00 637.000.00 553.75% 98.907.00 152.390.00 488.496.336.00 25.472.000.000.738.149.063.00 45.903.000.375.340.00 7.35% 99.331.00 10.400.752.00 779.35% 85.00 211.472.00 20.000.000.00 7.37% 94.712.054.407.179.044.00 7.026.000.00 488.00 627. evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring.07% 97.822.708.618.00 20.061.00 275. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 50.730.340.00 204. anemia gizi besi.00 214.843.00 32.747.00 7.00 5.727.067.232.968.971.986.83% 100. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).000.00 779.83% 99.00 96.035.150.000.000.00 6.712.143.640.000.00 1.00% 96.00 9.347.100.710.00 31.19% Program pengadaan.00% 100.000.295.990.175.00 171.00 320.752.000.500.00 75.943.379.000.00 83.31% 99.00 10.095.341.00 5.000.00 8.823.00 1. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 93. URUSAN.00 265. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring.000.00 10.209.42% 41.774.198.00 2.000.00% 57.034.00 100.400.99% 2 DINAS KESEHATAN a.000.000.640.75% 97.000.200.198.379.000.78% 98.500.00% 98.00 2.101.00 735.618.000.000.406.250.000.000.00 758.500.47% 97.00 45.878.

000.00 277.00 570.00 297.850.986.849.000.28% 86.06% 98.00 292.000.477.969.859.418.000.847.72% 99.896.00 300.100.448.760.00 77.72% 97.000.00 28.011.000.000.000.000. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit Program pengadaan.00 1.590.00 99.82% Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 5 DINAS BINA MARGA a.00 2.000.000.NO 1 SKPD.00 761.000.979.00 46.860.00 6.37% 97.479.000.000.451.122.00 100.00 10.633. laundry.001.500.16% 93.147.000.00 73.612.000.213.00 100.01% 38.65% 82.565.083.00 % 5 96.00 4.366. URUSAN.00 16.00 401.00 3.00 48.12% 59.00 300.000.00 176.800.752.00 410.000.00 387.100.00 88.00 277.143.000.066.000.00 6.21% 83.78% 99.000.44% 97.30% 50.000.000.000.55% 84.00 16.543.000.00 47.00 200.700.50% 97.000.12% 90.00 98.000.00 634.200.600.00 5.45% 92.000.00 300.000.98% 90.000.400.00 360.00% 97.000.01% 80.000.05% 95.000.253.00 446.611.000.93% 99.25% 93.348.73% 98.000.633.00 49.000.00 1.17% 38.000.600.093.000.00 83.06% 99.644.540.810.565.876.433.17% 4 RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG a.00 1.019.092.424.565.438. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring.000.250.13% 87.700.095.874.801.000.095.79% 400.00 10.061.00 738.001.350.700.00 3.00 112.000.00 50.00 200.03% 94.51% 98.00 88.85% 3 .000.634.000.980.000.500.618.000.424.00 150.00 297.480.000.970.000.74% 96.253.050.00 130.908.00 97.35% 87.899.00 90.00 565. evaluasi dan pelaporan Pengembangan SIM .00 478.00 984.210.00 173.400.00 706.718.434.876.00 418.61% 62.000.000.385.00 12.500.00 110.63% 17.000.000.959.00 50.800.60% 90.70% 94.633.258.425.000.360.000.00 1.00 10.000.00 476.00 7.277.000.000.199.609.00 565.424.000.000.000.00 95.910.00 REALISASI 4 1.000.00 20.000.56% 100.000.13% 99.000.00 706.485.634.000.000.400.RS 5.000.00 12.000.000.084.000.162.998.00 450.00% 99.900.375.000.00 650.000.226.980.63% 99.000.979.224.000.00 167.60% 80.156.000.00 3.178.000.762.100.300.700.00 6.000.224.36% 87.183.813.585.27% 97.00 7.35% 80.00 1.00 47.562.15% 84.00 10.00 127.00 46.383.226.275.61% 86.00 93.400.00 374.00 4.00 20.250.000.000. ruang pasien.175.000.156.00 7.061.060.00 6.00 13.00 4.00 89.000.000. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000.00 7.00 337.000.000.000.000.00 148.00 20.00 1.080.435.585.621.228.481.272.000.000.759.00 195.010.274.070.000.119.12% 80.00 450. PROGRAM & KEGIATAN 2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis ANGGARAN 3 1.199.479.000.801.00 78.750.849.330.000.687.00 173.110.70% 99.00 417.000.424.652.910.774.200.477. ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Monitoring.00 200.000.349.925.00 99.489.000.00 2.936.000.000.000.847.000.49% 96.06% 95.96% 62.00 1.073.00 2.389.000.000.38% 97.00 195. evaluasi dan pelaporan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jalan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan & jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 572.000.612.000.900.

805.500.900.23% 93.000.000.000.200.65% 97.00 1.400.834.239.600.500.345.00 500.589.100.700.255.235.00 330.410.000.00 491.77% 99.000.699.17% 97.125.00 582.268.500.322.234.754.000.531. standar.235.000.443. prosedur dan manual pemanfaatan ruang d.00 23.90% 99.98% 99. URUSAN.200.000.394.00 2.000.600.00 2.000.00 583.000.00 500.000.000.00 753.352.00 48.702.800.730.500.00 1.000.18% 94.86% 93.00 1.000.307.86% 90.19% 98.170.900. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur ANGGARAN 3 150. PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN a.00 958.000.000.492.000.00 450.00 2.00 60.551.000.00 50.000.000.407.318.00 783.00 50.000.000.000.197.00 958.370.98% 95.36% 87.00 22.000. pedoman.00 345.73% 99.000.00 300.00 6.000.000.451.000.125.334.000.000.250.000.267.000.922.00 1.383.011.805.91% 96.58% 95.000.590.000.00 427.000.00 282.12% 84.13% 89.99% b.200.00 3.000.300.00 181.07% 50.609.282.00 134.345.500.000.000.000.650.00 300.00 337.000.00 285.00 REALISASI 4 129.61% 99.000.997.000.00 2.00 23.85% 93.00 49.700.900.18% 94.464.51% 99.70% 81.900. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Sosialisasi kebijakan.000.325.000.00 300.000.00 133.446.000.00 1.925.125.00 98.532.400.21% 97.000.000.00 9.000.82% 95.997.00 129.00 96.00 282.00 129.725.325.011. norma.046.00 3.20% 99.000.000.78% 99.00 50.425.011.504.99% 99.00 2.599.234.000.977.920.303.00 9. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum 6 DINAS PERUMAHAN.099.NO 1 SKPD.000.500.120.00 5.000.00 350. standar.125.00 5.00 3.000. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b.65% 96.710.800. dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman c.92% 97.72% 98.58% 98.725.30% 94.333.75% 81.00 353.05% 94.000.00 800.400.00 4.900.109.255.00 74.00 75.000.000.00 800.00 485.00 1.00 577.00 200.240.00 129.000.975.000.650.00 129.00 49.00 4.140. strategi dan program perumahan Penyusunan norma.268.250.000.794.693.00 2.000.000.585.000.00 282.700.76% 99.00 % 5 86.000.580.03% 4 .00 20.222.00 415.000.000.390.41% 98.839.325.93% 99.000.110.600.000.754.600.000.000.000.333.403.00 7.04% 94.000.00 268.12% 96.000.120.808.500.834.00 9.388.00 278.00 3.700.334.327.934.430.00 133.500.00 3.794.535.000.00 5.775.85% 91.000.00 23.00 48.000.531.28% 99.00 276.126.327.960.120.00 61.00 44.290.980.00 575.00% 99.32% 99.00 8.00 768.000.972. PROGRAM & KEGIATAN 2 Monitoring.820.000.00 276.584.00 10.240.521.585.86% 93.723.949. PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan.900.00 6.508.000.00 2.00 341.75% 99. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 285.000.000.28% 99.240.48% 94.00 45.000.00 3.585.95% 1.00 391.383.686.862.00 5.900.000.35% 83.00 48.640.754.180.00 783.149.00 326.000.00 23.03% 82.070.00 134.962.147.000.00 392.

00 122.28% 97.932. updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan.840.703.00% 45.00 775.00 532.610.77% 99.235.000.00 122.200.000.00 747.00 533.00 950.00 121.085.44% 84.060.500.00 487.00 62.650.75% 93.00 894.200.175.223.000.100.00 5.085.00 27.00 52.57% 97.246.880.80% 99.114.28% 98.00 1.00% 0.000.650.138.00% 5 .00 36.00 182.125.855.00 122.00 392.23% 93.900.00% 94.062.000.000.00 1.550.575.250.855.540.500.644.75% 94.200.245.690.000.00 725.00% e.000.880.000.000.545.00 293.980.100.00 950.000.300.00 100.000.100.600.909.160.00 26.532.100.00 671.41% 81.00 669.448.610.00 683.83% 99.00 227.000.100.363.000.00 98.00 116.00 942.000.525.444.00 168. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring.934.990.00 173.629.000.246.48% 99. LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup d.00 51.75% 90.00 98.00 462.07% 95.000.00 392.980.990.196.872.148. URUSAN. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan b.811.59% 99.900.000.000.00 1.00 119.25% 100.00 1.000.00 283.78% 84.031.196.160.840.663.540.122.381.77% 99.650.00 231.000.160. updating dan analisis data PDRB 8 DINAS PERHUBUNGAN a.000.75% 82.00 434.980.300.00 219.90% 100.690.42% 45.085.100.190.644.00 949.000.100.000.00 173.00 158.00 197.00 487.00 2.703. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 7 BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH a.000.75% 94.00 34.92% 93. PROGRAM & KEGIATAN 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian dampak lingkungan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH ANGGARAN 3 159.00 776.000.458.793.00 2.253.00 197.000.381. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.250.00 323.00 2.000.763.718.17% 94.545.000.250.060.00 182.000.33% 100.100.500.00 100.82% 98.100.000.000.00 533.615.000.750.000.07% 95.00 26.793.00 457.00 60.00 173.060.00 36.875.00 619.000.481.000.000.000.000.114.448.600.30% 87.865.000.500.00 % 5 98.87% 45.00 2.840.450.00% 99.874.750.00 116.000.353.95% 93.00 462.00 150.00% 23.00 167.000.874.000.450.75% 96.113.51% 94.00 492.00 76.000.17% 94.300.000.73% 84.69% 74.545.000.000.000.41% 52.000.029.800.000.00 1.57% 94.000.00 231. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang 321.000.000.97% 95.000.031. STATISTIK Program pengembangan data/informasi /statistik daerah Pengolahan.000.000.00 119.411.00 290.444.820.00 REALISASI 4 158.150.00 228.122.21% 230.00 303.00 116.268.000.000.00 45.958.591.00 230.00 45.78% Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *) c.770.259.00 12.00 182.00 3.00 93.00 5.000.669.000.00 459.000.000.07% 99.000.500.67% 0.000.000.00 500.800.114.00 532.90% 121.985.909.000.000.00 163.215.00 170.NO 1 SKPD.000.00 94.000.00 500.00 2.770.300.73% 99.200.250.000.550.935.00 1.000.00 894.000.872.

00 98.725.00 85.00 214.800.000.000.800.000.236.000.750.975.00 85.000.00% 98.050.00 100.00 67.000.000.00 266.00 1.00 196.000.00 2.000.000.590. evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100.00 150.675.742.000.764.290.000.00 851.00 390.00% 100.450.500. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten Program promosi kesehatan ibu.00 225.84% 9 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a.43% 77.00 67.222.000.00 560.00 92.000.000.00 219.000.725.05% 94.92% 100. URUSAN.500.000.000.00 177.000.000.050.00 32.00 98.814.000.040.000.00 167.000.000.814.00% 100.00% 100.50% 99.000.00 192.000.000.000.625.93% 99.00 98.525.65% 92.00 50.050.000.000.00 192.455.000.00 80.000.000.575.00 609.00% 0.00% Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b.800.00% 6 .000.000.70% 97.290.343.23% 78.095.00 256.00 339.000.000.52% 79.45% 96.000.179.05% 96.000.00 729.000.000.210.000.00% 99.00 330.590.00 35.000.00 32.00 899.050.000.00 192.000.000.000.42% 98.000.000.000.829.701.46% 97. PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba.290.024.00 1.455.07% 69.750.000.00 35.00 46.000.875.000.000.00 50. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring.388.00 98.87% 96.00 REALISASI 4 562.000.698.725.443.19% 99.00 100.450.950.000.15% 10 BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a.314.829.000.105.00 79.829.250.00 745.00% 100.000.35% 41.236.00 % 5 99.000.000.45% 98.000. PMS termasuk HIV/ AIDS 1.040.000.080.000.000.00 194.475.000.19% 97.150.572. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu.050.00 2.000.00% 100.689.00 146.222.00% 225.00 1.200.505.000.000.011.00 148.000.17% 97.000. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 32.NO 1 SKPD.86% 100.000.54% 98.00 35.420.00 613.00 1.00% 96.036.00 25.00 225.00 3.455.000.040.345.000.00 262.00 225.72% 97.500.000.000.85% 95.00 1.000.945.000.550.050.00 100.000.000.00 135.33% 98.775.754.000.00 41.000.742.000.00 107.000.00 177.000.00 34.000.685.00 32.000.069.00 402.975.00% 99.00 98.000.000.00 1.000.000.00 401.32% 100.900.19% 100.460.250.00% 45.00 100.500.332.000.000.00 183.004.00 41.138.000. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba.00 415.222.625.00 35.00 3.000.00 92.00 192.00 574.875.93% 99.800.00 100.000.00 425.00 205.00 46.00 377.45% 97.222.000.73% 97. PROGRAM & KEGIATAN 2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ANGGARAN 3 567.64% 97.829.000.750.00 375.00 1.147.000.000.500.00 365.00 200.00 167.040.00 67.590.500.00 2.260.130.000.00 141.000.386.290.659.000.00 49.719.616.000.000.51% 93.00 25.00 155.595.000.00 54.00 258.330.279.77% 100.00 592.00 35.85% 67.52% 99.00 467.750.

16% 93.560.000.000.00 17.00 909.000.70% 87.446.896.000.950.050.000.000. PSK.00 120. narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pembangunan Gedung BAZ b.469.500.00 482.000.73% 96.35% 97.500.870.000.390.00 38.71% 95.096.00 4.033.000.000.920.11% 100.00 47.00 26.977.354.27% 94.650.769.750.995.700.00 18.00% 98.00 92.000.139.00 32.00 99.500.000. KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelayanan dan Perlindungan Sosial.00% 78.650.000.620.000.00 1.00 215.200.950.875.53% 96.090.00 197.00 37.000.77% 98.00 2.53% 94.00 59.214.95% 87. Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin.000.000.000.00 67.00 4.000.500.000.00 1.020.29% 86.775.00 39.00 1.240.410.421.000.310.138.000.500.050.00 264.875.092.83% 95.49% 93.950.300.000.02% 97.500.000.000.16% 98.892.95% 94.00 643.740.00 956.000.070.107.000.00 134.044.500.00 4. URUSAN.00 REALISASI 4 2.00 446.00 27.012.00 98.550.635.800.00 35.80% 99.457.00 23.400.68% 86.086.00 2.00 75.000.300.00 3.300.397.000.397.250.00 191.000.000.91% 96.000.300.585.00 32.000.000.23% 73.446.389.00 23.000.900.00 143.00 67.00 72.16% 83.650.67% 85.504. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin.569.000.600.628.00 27.00 93.00 1.00 42.350.838.000.02% 93.62% 88.00 354.000.00 54.35% 98.000.000.500.000.000.281.00 1.00 287.000.00 99.122.692. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan 90.00 882. Perdagangan Perempuan dan Anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan Kualitas Pelayanan.000.00 95.00 269.719.000.00 36.00 26.00 23.24% 99.750.00 25.00 37.310.24% 99.00 71.00 27.502.05% 96.300.63% 12 DINAS TENAGA KERJA a.337.750.37% 98.467.200.407.000.63% 97.850.06% 94.00 973.966.500.045.58% 100.000.000.70% 97.00 45.000.72% 7 .00 448.550.880.00 84.00 68.00 1.04% 98.300.00 406.000.00 23.00 230.000.200.000.00 16.000.77% DINAS SOSIAL.000.00 121.00 137.600.737.00 40.083.00 238.58% 97.000.185.00 94.000.499.00 163.00 196.00 96.000.000.00 93.992. KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan Balai Latihan Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 265.00 17.000. KEPENDUDUKAN & CASIP a.500.030.800.625.950.00 45.00 354.994.370.00 15.00 3.583.404.835.NO 1 11 SKPD.844.000.402.00 3.000.304.000.00 49.000.00 15.00 116.480.000.433.000.000.55% 99.000.00 % 5 93.00 38.000.00 79.00 273.000.00 278.00 44.980.598.000.500.16% 87.975.950.00 76.00 112.688.620.480.52% 56.836.750.250.000.18% 99.000.800. Hukum bagi Korban Eksploitasi.000.500.00 60.02% 108.00 629.755.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 2.000.000.70% 96.00 120.92% 96.000.400.000.250.31% 93.000.000.00 39.500.68% 98.006.68% 44.407.00 149.396.00 406.000.22% 88.000.000.000.983.

00 128.000.734.425.576.78% 99.00 89.00 144.709.00 1.00 447.000.300.709.138.00 468.44% 95.241.000.000.193.00 93.000.499.722.901.214.00 447.000.500.00 99.00 175.000.00 18.000.00% 100.000.230.000.00 270.000.714.000.000.00% 94.000.033.68% 99.00 143.500.722.000.775.000. KOPERASI UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b.00% 95.663.000.00 324.00 1.990.00 189.000.000.241.514.49% 8 .500.000.885.00% 128.000.00 18.000.000.250.300.665.800.527.514.00 15.372.000.696.000.000.00 345.00 4.000.000.000.654.000.000. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 13 DINAS KOPERASI UKM.230.00 484.94% 99.00 1.NO 1 SKPD.000.006.000.66% 92.594.361.00 1.922. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan.000.00 512.275.95% 97.00 4.00 128.00 94.00 128.00 344.820.298.000.000.990.00 30.000.000.170.000.000.000.00 63.550.00 143. OLAHRAGA & PARIWISATA a.00 REALISASI 4 164.490.00 15.000.00 1.62% #DIV/0! 82.020.750.000.50% 0.00 89.88% #DIV/0! 99.00 296.182.400.654.43% 99.00 270.000.250.000.250.00 2.00 484.000.000.00 5.000.000.320.922.150.00 32.75% 99.00 31.00 100.00 63.00 99.44% 99.200.00 1.000.000.00 270.500.000.500.88% b.000.00 292. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan c.00% 100.958.11% 99.00 792.000.00 357.34% 92.600.500.000.000.00 1.000.89% 89.170.00 1.696.00 63.00 187.000.150.39% 92.00 99.831.00 104.00 1.372.82% 86.325.00 867.00 30. Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 15 DINAS PEMUDA.621.520.00 283.84% 100.62% 97.56% 99.00 292.097.600.000.963.499.075.500.000.00 31.200.000. INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 14 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN a.831.00 292.575.499.675.02% 96.575.00 513.597.000.00 300.00% #DIV/0! 95.000.275.00 99.00 470. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 208.092.775.00 45.057.500. PROGRAM & KEGIATAN 2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan.00% 99.88% 99.000.000.000.00 96.000.533.500.550.000.845. URUSAN.50% 96.000.00 63.52% 99.00 1.00 357.000.03% 99.075.850.230.000.00 144.594.309.300.00 324.125.00% 100.000.006.00 387.790.39% 87.50% 345.00 4.414.000.00% 0.00 100.913.88% 97.000.992.000.000. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya.00 189.00 344.00 281. PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN a.03% 86.000.00 32.00 208.00 1.00 187.000.000.820.066.300.000.40% 96.845.500. perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja ANGGARAN 3 165.000.000.92% 79.00 45.00 297.000.00 1.250.300.00 175.300.450.96% 99.39% 92.000.282.24% 34.000.00 344.00 762.138.00 % 5 99.50% 92.47% 94.

00% 100.000.000.00 30.86% 96.000.00 40.21% 78.52% 9 .411.980.866.000.64% 99.883.000.000.00 109.644.654. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.000.700.000.00 50.150.196.000.00% 100.654.952.000.45% 25.363.416.000.00 294.00 2.000.000.87% 39.650.00% 99.000.00 30.833.00 8.00 265.000.00 50.00 515.342.800.445. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2.00 100.000.000. PEMUM.99% 98.00 294.000.778.00 95. sosialisasi.000. PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 105.000.21% 18 SEKRETARIAT DAERAH a.000. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan & penguatan.54% 99.673.000.000.393.00 97.800.000.400.756.000.778.587.334.000.000.250.000.97% 99.000.425.00 200.00 417.800.00 53.000.00 15.00 975.00 % 5 99.300.170.00 30.342.00 3.416.00 470.500.700.00 970.800.900.00 35.00 15.00 55.900.146.445. URUSAN.00 2.00% 40.146.00% 100.000.787.00 105.482.00 99.787.00 1.00 470.00 2.500.00 325.00 2.50% 97.500.200.813.00 830.452.00 2.595.756.960.00 100.00 660.00% 100.000.00 53.00% b.00 40.170.328.53% 70.000.000.595.000.00 660.00 970.725.00% 100.100.86% 99.506.00 165.000.000.000.61% 99.64% 99.000.000.00 135.957.000.000.000.00 39.97% 99.00 3.000.500.482. PERANGKAT DAERAH.54% 99.960.800.000.672.335.00 REALISASI 4 2.00 98.000.000.000.00 31.00 49.075.000.000.000.00 10.700.00% 100.363.700.98% 100.568.371.00 31.000.000.20% 325.00 110.00% 100.000.644.000.00 40.000.000.00% 100.000.00 186. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga ANGGARAN 3 2.00 609.453.800.00 30.907.328.000.00 2.000.73% 99.00% 100.000.000.00 515.335.000.506.300.568.000.482.000.672.000.393.000.00 35.00 35.482.673.000.957.000.00 30.100.500.00% 100.00 95.000.000.00 50.00 830.00 382.500.94% 67.00 8.000.00 15.000.700.000.000.000.000.00 3.000.000.000.500.000.00 15.00 648.62% 34.453.00 826.00 99.00 826.00 233. OTDA.00 975.027.00% 100.196.00 98. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 3.00% 99.500.58% 17 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a.000.00 139.00 238.00 98.00 10.00 238.000.00 139.00% 99.00% 100.000.95% 100.150.00 39.00% 100.000.00 35.000.452.000.00 96.475.000.NO 1 SKPD.500.000.61% 99.500.informasi & database 16 KANTOR KESBANGLINMAS a.000.000.000.00 233. ADM KEUANGAN DAERAH.750.00 234.890.725.000.00 234.866.40% 100.00 600.250.58% 99.650.00 30.00% 100.50% 78.883.000.00 224.000.700.500.523.

00 651.00 95. URUSAN.15% 91.793.482.784.15% 95.16% 2.000.752.00 1.500.842.00 120. PERANGKAT DAERAH.000. dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.725.275.583.00 208.000.18% 20 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN a.010.00 182.500.050.325.265.000.00 9.400.367.00 288.325. tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.329.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 1.76% 99.00 1.00 357.00 92. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing.00 209.00 268.507.119.740.468.000.000.00 831.770.00 414.000.329.00 93.00 3.000.799.18% 93.546.00 3.00 93.570.407.500.000.306.00 3.775.859.90% 76.91% 94. ADM KEUANGAN DAERAH.660.300.900.00 509.014.00 80.07% 96.96% 99.250.sistem pengawasan internal & pengend.648.00 296.050.545.500.000.00 1.257.00 1.000.00 685.000.97% 783.00 1.36% 96.94% 98.000.579.00 1.91% 99.875.00 3.91% 95.780.000.00 190.00 262.pelaks.912.00 684.000.582.00 3.00% 90.334.980.00 185.00 250.560.863.300.45% 95.500.000.94% 86.000.000.00 1.24% 100.300.375.276.00 631.513.60% 80.151.00 831.46% 83.000.000.582.003.206.39% 98.00 9.490.188.00 845.00 147.00 412.00 47.00 45.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 9.00 1.650.00 300.00 101.40% 96.000.641.00 388.00 22.00% 97.300.000.500.00 1.00 67.18% 97.00 438.000. ADM KEUANGAN DAERAH.00 275.500.375.000. PERANGKAT DAERAH.00 275.175. PEMUM.901.61% 92.07% 99.650.00 159.00 524.600.00 1.000.800.00 8.900.867.00 2.000.00 387.225.503.000.784.900.00 8.900.23% 99.770.36% 92.852.16% 92.795.010.00 464.900.000.513.675.475.175.00 290.67% 91.000.725.00 96.000.800.772.000.39% 95.00 112.200.295.827.757.000.00 1.00 321.822.00 83.583.00 183.00 8.490.00 1.00 67.971.048.279.399.000.475.99% 96.000.78% 70.00 98.587.000.587.975.650.000.615.00 766.37% 98.00 303.00 900.00 300.500. PEMUM.480.466.31% 96.294.01% 96.000.916.772.988.14% 92.592.000.00 2.31% 19 SEKRETARIAT DPRD a.350.19% 4.537.950.350.334.807.441. OTDA.279.00 305.59% 87.750.78% 94.82% 93.00 551.345. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3.750.847.00 22.00 91.556. OTDA.513.280.391.00 231.400.943.00 1.450.91% 21 10 .600.990. PEMUM.276.00 200.00 1.000.700.000.400.507.00 121.74% 71.00 2.000.444.NO 1 SKPD.417.897.010.384.556.000.900.750. OTDA.002.00 637.003.784.00 3.00 1.000.25% 87.000.900.500. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi Aset/Barang Daerah Program peningk.00 3.000.00 12.000.800.302.793.770.00 262.378.444.000.000.300.000.000.300.200.990.600.000. PERANGKAT DAERAH.84% 91.780.800.507.000.00 98.64% 99.00 87.700.000.950. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH a.90% 96.kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundangundangan yang baru.000.000.094. ADM KEUANGAN DAERAH.00 900.988.587.00 346.

000.000.000.600.00 81.00 60.00 8.275.00 159.00 6.000.000.600. URUSAN.850.00 200.000.000.000.620.491.600.000.600.600.00 81. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN CILEUNYI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CILENGKRANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMENYAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BOJONGSOANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAHAYU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAASIH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN DAYEUHKOLOT 81. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat ANGGARAN 3 1.000.00 81.642.00 81.00% 99.000.00 100.568.00 100.00 81.000.00 103.00 799.92% 99.600.00 81.825.524.00 8.600.543.00 420.00 81.518.000.00 79.600.83% 100.00 81. OTDA.600.174.000.00% 90.00 2.000.00 6.000.450.00% 81.816.285.600.750.850.000.00% 81.600. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring.51% 75.258.000.83% 99.726.600.00% 100.95% 99.407. OTDA.716.000.920.00 10. PEMUM.000.00 100.000.000.700.00 100.600.400.00% 81.000.202.925.000.000.000.000.000.000.00 81.000.00 142.000.841.00 1.00 926.775.00 14.000.000.00 81.00 81.000.00 8.00 2.491.00 81.00% 99.39% 94.93% 100.000.000.600.000. PERANGKAT DAERAH.000.000. PEMUM.000.00 60.00 800.00 160.000.600.63% 99.00 80.600.00 81.00 81.00 10.00% 100.00 80.600. ADM KEUANGAN DAERAH.000.600.00% 100.964.30% 95.00% 81.53% 98.00 81.84% 99.000.665.617.51% 98.00 79.000.000.000.00 63.600.00 81. Evaluasi dan Pelaporan 23 KECAMATAN a.600.00 1.00 80.00 81.000.00 394.000.000.358.000.00% 100.00 61.00 8.000. ADM KEUANGAN DAERAH.000.00 2.576.00 30.400.00 6.00 REALISASI 4 1.600.332.102.000.000.442.00 75.00 81.000.00 81.000.600.000.00 15.000.00 128.599.00 % 5 99.600.000.568.620.00% 100.00% 100.321.500.00% 100.303.850.000.000.00 2.00 81.000.63% 97.519.00 80.00 73.000.00 317.00 980.00% 98.000.53% 100.00% 100.396.00 200.000.000.326.00 81. PENDIDIKAN DAN LATIHAN a.000.599.358.00 24.300.00 6.400.00 80.000.500.300.89% 99.000.00 81.000.000.766.00 100.600.000.000.000.233.000.000.996.600.000.00 100.000.450.600.000. PERANGKAT DAERAH.074.450.600.000.000.89% 100.00 394.000.000.519.600.543.550.600.000.00% 100.700.57% 98.00 81.853.00 128.00 81.00 81.000.000.396.000.026.00 100.450.00 100.000.599.83% 97.00 16.000.000.000.000.541.00% 99.00 81.53% 81.00 81.00 81.95% 22 BADAN KEPEGAWAIAN.600.00 100.600.00 107.400.NO 1 SKPD.600.76% 60.00 98.000.00 145.00% 100.750.107.000.82% 66.00 30.00 60.59% 99.000.518.50% 97.600.00% 100.600.524.00% 100.00% 11 .00% 81.443.

00 100.600.600.600.600.00 81.00 81.00 81.00 81.600.00% 100.00 81. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCAEKEK.00% 100.600.000.000.00 81.600.600.600.00 81.00 81.000.600.00 81.00 81.00 81.000.600.600.00% 100.000.00 81.00% 100.600.600.00 100.000.00 81.000.00 81.600.000.600.000.000.00% 100.600.00 81.00 81.00 81.00 81.00% 100.00% 100.000.00 81.00% 100.NO 1 SKPD.600.600.000.00% 81.600.000.00% 12 .00 81.00 81.00 100. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIKANCUNG.600.000.600.600.000.00% 100.600.000.600.00 81.000.600.599.599.00% 100.00% 81.600.600.00% 81.600.600.00 81.00 81.000.00% 100.000.000.599.00% 100.600.000.600.600.000.600.000.600.600.600.00 81.000.00 100.000.00 81.000.000.600.00 % 5 100.00 81.000.000.00 81.00 81.000.000.000.600.00 100.000.000.00% 100.600.00% 100.000.00% 81.00 81.600.600.600.00 81.600.00% 81.000.000.000.600.600.00 REALISASI 4 81.00% 100.600.00 100.000.000.000.000.00 81.00 81.000.000.600.600.600.600.00 81.00 81.00% 81.000.000.00% 81.00 81.600.00 81.600.000.600.00 81.00% 81.000.000.000.00% 100.600.000.00 81.00 81. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NAGREG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PACET Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KERTASARI ANGGARAN 3 81.000.00% 100.00% 81.600.600.00% 100.000.000.000.00 81.00 81.000.600.00 81.00 100.00 81.000.00 100.00 81.000.600.00% 81.00 81.00% 100.000.00% 100.00 81. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KATAPANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN ARJASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PANGALENGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMAUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BANJARAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CICALENGKA.600.600.00 81.00 81.00 81.00 81.000.000.00 100.000.000.00 81.600.600.600.00 81. URUSAN.600.000.00 81.000.600.00 81.00% 100.000.00 81.600.000.600.00 81.00 81.00 100.000.000.00 81.000.600.600.00 81.00 81.600.00% 100.600.000.00 81.00 81.00% 100.00 81.000.00% 100.00% 100.00 100.000.000.000.600.000.00 100.00% 81.600.000.00% 100.00% 81.600.000.

600.600.600.600.822.00 100.00 81.00 81.00 71.00 100.00% 81.600. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PASAWAHAN 13 .000.00 81.600.000.00 81.00 81.857.00% 100.000.00% 81.00 81.600.600.000.600.00 81.000.600.000.00 100.600.00% 100.600.00 81.600.600.00% 100.500.233. ADM KEUANGAN DAERAH.600.978.600.00 81.857.00 100.00 81.000.00% 71.00 81.00 81.00 81.000.600.00 81.000.000.000.000.600.000.00 100.000.00% 81.00% 100.00% 100.600.00 81.000.84% 98.000.00 81.600.100.100.000.000.00 100.000.00% 24 KELURAHAN a.00 71.00 81.000.600.600.00 81.600.000.00% 81.600.00% 100.00 81.00% 100.00% 81.00 81.822.00 81.00 81.600.00 81.00 100.978.00% 100.000.00% 100.00 100. OTDA.00 81.600.598.00 81.00 302.600. PERANGKAT DAERAH.600.000.00 100.600.598.600.00% 100.600.000.600.00 81.000.00% 100.000.000.600.000.000.600.00 81.598.00 3.000.299.00 100.000.00% 100.000.000.600.000.00 81.000.00 81.00 81.600.600.600.00 302.000.000.00 2.00 81.600.000.00% 81.000.00% 100.00 71.000.000.600.600.000.00 71.00 81.84% 100.00 81.013.000.600.00% 100.000.600.00 81.00 81.233.600.00% 100.600.00% 81.00 81.600.000.000.600.600.600.00 81.000.00% 100.00 81.00% 100.000.000.00 81.00 81.00% 98.000.00% 81.00 81.00 81.00 81.000.000.000.00% 100.600.00% 100. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIPARAY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MAJALAYA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN IBUN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASEH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASIRJAMBU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIWIDEY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCABALI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOREANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKUANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KUTAWARINGIN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 81.00% 100.00 81.00% 100.00 81.600.000.600.00 100.00 81.000.00 3.600.00% 81.00% 100.000.000.600.00% 81.600.00 100.600.00 81.600.00 71.000.00 81.000.00 81.299.600. URUSAN.000.600.000.600.600.00 81.000.00 81.600.013.000.600.000.000.000.600.00 81.600. PEMUM.000.NO 1 SKPD.00 2.600.600.000.500.00 81.00% 100.000.000.

00 76.00 374.165.00 248.250.000.26% 95.692.625.000.000.00 72.00 100.98% 97.193.320.00 115.43% 96.00% 296.694.201.00 83.00 422.775.273.00 364.299.165.00 339.657.00 380.00 402.00 72.000.43% 98.000.00 296.237.00 REALISASI 4 302.000.574.905.00 69.561.00% 100.25% 97.00 329.00% 402.00 329.000.00% 100.320.00 341.500.250.299. URUSAN.165.48% 100.662.00 114.00% 95.00 81.190.00 327.386.000.000.00 402.PENYULUHAN a.518.125.874.386.00% 327.500.657.760.760.000.372.00 347.00 268.000.299.000.000.657.00 367. produk pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 1.912.300.318.275.41% 341.94% 98.760.00 329.48% 380.000.000.662.273.657.41% 99.556.02% 99.026.00% 96.00 327.613.00 96.00 296.69% 99.26% 99.00 375.165. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Peningkatan produksi.00% 100.320.00 100.662.177.935.00 96.316.00 79.000.000.613.18% 268.NO 1 SKPD.500.00 180.386.190.48% 96.00% 100.00 296.944.000.000.372.00 296.00 266.00 329.000.00 100.18% 97.318.944.00% 98.190.694.375.00 69.200.275.32% 72.944.874.386.18% 98.561.000.00 402.000.00 99.00 266.000.47% 97.046.00 268.480.000.39% 99.320.250.00 341.657.00 70.320.00 99.320.000.000.078.00 2.320.00 327.00 249.000.320.206.95% 25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.273.912.320.000.21% 99.00 367.00 72.275.00 78.237.000.000.00 410.00 402.320.000.00 329.00 2.026.200.00 688.000.000.518.556.299.00 82.165.70% 100.813.912.078.18% 99.000.177.275.386.195.657.201.00 380.165.125.188.00 70.00 302.000.095.813.00% 100.000.193.00% 100.00 339.662.200.00 668.177.563.00 192.00% 329.120.662.47% 14 .00 367.00 100.046.574.613.000.518.000.372.320.00 99.00% 99.000.000.865.41% 100.18% 96.00 188.00 302.237.561.00 296.694.00 100.500.000.00 2.00 2.275.00 327.26% 364.000.000.00 339.662.00 266.813.00 364.00 188.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN PADASUKA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN ANDIR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN BALEENDAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN MANGGAHANG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN CIBEUNYING Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN JELEKONG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN WARGAMEKAR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN SULAIMAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH ANGGARAN 3 302.00 347.500.00% 100.00 402.00 347.00 1. produktivitas dan mutu produk perkebunan.386.574.000.98% 95.00 95.250.00 327.00 % 5 100.00 100.000.320.930.000.275.

733.500.000.692.00 255.000.000.23% 98.00 2.700.000.84% 93.83% 93.59% 100.386.382.132.20% 97.840.490.000.650.00 649.000.416.00% Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan b.039.00 436.55% 99.00 375.500. PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi.000.000.765.00 2.223.493.000.116.00% 100.061.00% 100.000.00 400.48% 93.418.238.150.00 94.80% 99.934.780.000.000.87% 97.475.000.64% 66.49% 99.00% 99.00 2.000.83% 94. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi.386. PERTAMB & ENERGI a.550.00 907.300. ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA a.840.00 1.000.238.00 87.00 15.825.96% 94.00 1.657.800.48% 91.000. pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 1.493.911.000.00 70.445.238.000.320.490.84% 95.050.238.000.900.194.00 258.563.605.61% 85.96% 98.00 125.00 1.000.154.00 375.295.00 30.00 4.500.000.000.677.000. URUSAN.081.550. palawija Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 125.000.62% 26 BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES a.600.00% 98.965.86% 99.475.56% 95.00 873.825.885.00 155.660.00 75.000.000.000.00 297.000.914.750.738.000.00 122.000.475.00 567.000.00 1.00% 100.377.000.000.00 1.490.864.900.000.870.00 536.000.82% 15 .00 125.000.987.132.640.00 1.36% 99.000.000.766.00 822.00 85.05% 96.375.000.065.405.000.800.00 1.00% 98.000.000.540.00 398.00 42.00 1.00 1.828.776.00 60.00 75.000.000.416.550.000.54% 29 DINAS SUMBER DAYA AIR.000.03% 99. KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta b.00 60.000.374.00 2.314.251.00 3.110.000.000.00 42.000.825.00 2.563.00 103.00 1.107.96% 99.665.000.75% 27 BADAN PERPUS.000.235.987.00 60.900.00 122.00 4.500.432.635.00 REALISASI 4 50.000.00 3.560.540.000.83% 92.000.00 1.00 100.170.505.505.00 436.000.730.55% 99.09% 100.00 655. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 18.000.475.00 30.000.000.715.475.00 1.00 299.766.00 438.000.300.685.00 95.240.987.000.61% 99.00 1.795.000.00 438.000.825.333.00 1.235.000.00 6.00 115.000.000.733.60% 99.700.00 604.850.375.00 1.000.000.375.000.00 139.00 70. Informasi & Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi c.000.000.375.692.000.00 1.00 6.943.00 139.62% 66.000.000.00 1.000.74% 93.650.00 125. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Sistem Penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan ANGGARAN 3 50.000.061.840.000.000.175.72% 92.00 155.00% 96.000.414.600.62% 94.00 50.00 291.00 649.768.00 94.000.050.362.000.00 1.000.792.000.00 1.905.700.00 540.776.000.00 84.987.03% 99. PERKEBUNAN & KEHUTANAN a.00 112.00 50.00 96.000.000.00 60.240.000.650.314.00 379.00 103.800.00 2.000. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 379.00 1.07% 132.000.000.000.00 % 5 100.00 125.189. PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 28 DINAS PERTANIAN.000.805.600.07% 94.226.000. KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembinaan.557.47% 94.00 1.000.00 99.NO 1 SKPD.200.00 958.00 655.00% 92.00% 100.00 301.

600. PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Monitoring.768.70% 33.000.646.200.00 4.00 10.861.00 85.208.106.00 291.00 911. danau dan sumber daya air lainnya Monitoring.000.67% 91.69% 3.000.200.855.00 108.42% 93.550.03% 50.864.00 229.90% 83.992.233.18% 94.713.570.565.259.905. rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring.690.00 1.000.00 549.29% 96.789.00 11.000.640.635.00 2.732.00 194.00 250.867.24% 91.00 50.000.00 603.000.00 536.00 6.160.00 99.356.00 6.00 3.00 47.00 281.928.26% 93.00 263.000.342.000.000.250.088.00 4.565.047.000.389.00 85.00 259.000.405.680.00 REALISASI 4 125.102.370.000.00 212.000.00 37.750.000.000.068.30% 97.110.000.000.00 254.890.000.000.650.000.00 1.00 143.565.14% 98.00 83.864.84% 98.547.87% 96.43% 93.74% 87.818.00 14.03% 99. PROGRAM & KEGIATAN 2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi ANGGARAN 3 132.088.820.63% 99.10% 91.00 130.02% 98.242.77% 89.892.000.898.00 65.00 2.000.000. KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.000.00 1.000.00 272.152.623.00 170.81% 99.225.00 130.00 16.817.000.000.432.505.565.00 9.00 285.000.00 1.710.115.000.010. evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN a. PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.00 82.00 6.000.500.00 278.500.898.22% 86.75% 98.412.821.384.000.020.293.242.293.00 143.68% 62.38% 88.00 373.651.635.057.500.000.889.900.000.00 48.00 3.00 3.00 14.260.921.00% 100.00 15.000.000.00 100.00 296.200.650.000.000.400. air payau dan air tawar 1.00 3.600.00% 16 .00 125.971.000. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna b.883.680.000.062.00 1.478.00 38.000.00 339. pengelolaan dan konversi sungai.550.51% 99. URUSAN.89% 94.82% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan b.897.200.000.050.00 1.000.250.00 1.73% 94.00 42.913.000.74% 83.138.45% 98.500.306.000.00 1.202.900.91% 87.00 278. evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan Program pengembangan.030.000.930.00 542.00 50.850.00 198.91% 98.000.69% 99.00 199.315.000.870.000.650.00 10.00 965.000.18% 78.00 172.00 192.00 50.957.530.00 3.00 % 5 94.900.00 13.565.261.00 332.237.000.000.287.880.000. air payau dan air tawar Kajian kawasan budidaya laut.030.000.424.91% 93.743.858.000.000.00 336.355.586.075.359.81% 98.825.29% 99.00 200.000.NO 1 SKPD.000.293.900.000.100.00 911.00 12.905.000.093.441.949. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.000.00% 82.389.000.195.000.30% 281.000.000.377.000.309.00 209.00 67.

000.000.175. 4 BELANJA HIBAH 1.BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II.000.000.000 500.500 14.755.230.000 81. * PAM RI I KODIM POLRES KOREM * PAM RI II KODIM POLRES SERTIJAB WAKAPOLDA .20. 00.KORAMIL .000.000 27.384. 4 01.000 200. 00. 31 x 5.000 100.047. 00.00% 05 06 07 08 09 10 11 11a 1 .000 404. 05.140.465 48.000. 05.000.000.640.000.000.000 25.000.KEJAKSAAN .000.IPM Bantuan PNPM P2KP Bantuan PNPM PKK Kecamatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah kepada PMI Hibah untuk Pengurus dan Anggaran KORPRI Kab.. 4 05 1.375.000 2.000 200.KODIM .000.000.000.000 200.986.000.000 600.000.99% 77.000.000.44% 100.BPN .000 200.PKK Kec.00% 100.027.000 75. 4 01.20 05 00 00.000.047.000 615.KPBB untuk Cetak NPWP .000 150.64% 69.000.PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN CANGKUANG .986.000 240.500. Bandung jl.774.000.LANUD .000 200.000.000 187.000 325..500 10.700.000 1.000 300.000 225.20 05 00 00.000 150.Pengamanan RI.000 600.000.Idul Fitri .PKK Kabupaten Hibah kepada DEKOPINDA Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI Hibah kepada PERSIKAB Hibah kepada PSSI Gerakan Pramuka Kwartir Kab.000.000 95.000.750.000 300.000.000 3.988 7.000 4.Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar Cililin .000 90.988 2.000 50.000.000.00% 75.640.488 2.000 2.000.000.00% 0.250 3.POLRES .000 50.787. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 1.00% 100.174.000.00% 100.000 27.140.082.000. 01.00% 100.440.000 135.000.000 362.00% 100.500.185.00% 100.00% BELANJA BANTUAN 1.20 05 00 00.774.000 300.000.700. 4 05 01 02 03 04 Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Bantuan PPK .00% 54.000 100.000.140.000 1.20 05 00 00.PKK Desa/Kel 276 x 5.000 997.000 100.20.787.000 20.00% 100.000. 05.103.00% 91.103.000 300.050.000 116.Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin .196. 00.000.000 150.000 250.000 1.00% 100.000 39.750 2.000 100.96% 0.196.00% 100. 4 03 1.74% 100.000.000.000 997.00% 24.000 23.140.Bandung Hibah Kepada PGRI Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan PILKADA KBB Belanja Rutin KPUD Hibah kepada PKK .000.000 2.00% 100.000 6.65% 75.050.000.000.000 155.000.000 240.20 05 00 00.000 1.000 336.71% 69.000 75.00% 100.00% 100.000.000. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1.000 - Realisasi 4 176.000.654. 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .000 12. 00.000 187.00% 70.500 5.63% 100.635.440.250.000.000.000 % 5 86.000.00% 50.160.00% 100.000.000.000.000.HARI RAYA NATAL DAN THN BARU Hari .000.000 2.154.PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG .00% 0.Tambahan Perubahan .500 5.000. 00.000.Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 1.000 15.000 362.71% 100.00% 100.103. 4 02 Bel.000.000 100.000 325.000.440. Wiranatakusumah Baleendah Bandung - 6.309 42.000.00% 75.000.000 3.00% 0. RI II .000 200.000.000.00% 100.000.375.000 135.500.000.264.000. 4 03 01 02 03 04 1.00% 99.00% 100.000 12.00% 0.000 100.000.KPBB Mobilitas .000.hari besar keagamaan PAM tertutup RI 1.200.20 05 00 00.00% 0.LAMPIRAN :B REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008 Kode Rekening 1 Uraian 2 Anggaran 3 204.20.00% 100.000 162.000.000 250.380.Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan .POLSEK .298.41% 86.000 225. Pemerintah Pusat .191.103.000 760.750 9.210.000.

Md.000.000 630. Reungascondong RT 6/11 Kel.500.Md.370 32. Bojongpulus RT 4/2 Ds. Sukarahma Rt 2/6 Ds.63% 60.Md. Lebakwangi .000.20 05 00 01.Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) Hari Raya Idul Adha 135.00% 42.000 1. Rancakole .000 1.000.091. Sapras Keagamaan untk FKPP .000. Citeureup Rt 2/4 Ds. Miftahul Huda Kp.259. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan Bantuan Sapras Keagamaan Untuk : . Al. Cikadu Ds. Saar Ds.625.000.000 1.259.777.Md.000 1.000.205 31.833. Neglasari .000 1. Psr Kanyere Ds.MI ♠ MTS Al Marup Kec.000 1.000.Iid Saepudin . MA dan MTS.Md. Babakan RT 2/9 Ds.05% 2 .590. As-Sidik Kp.556.000 1.000.000.000. kemasyarakatan… Bantuan Sosial beberapa Org.000 1. Al-Muttahid Kp.500.Drs Husni .Pelayanan Ibadah Haji .000.Hari-hari Besar keagamaan .370 32.000 589. Cikan cung . Sirojul Azhar Kp.Gebyar Tahap I untuk MD .000 82. Al-Huda Kp.000.000 5.Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung BAZ Kecamatan .259.Md. Miftahul khoer Kp.875.830 8.Majlis Ulama Indonesia Majlis Ulama Kabupaten Bandung MUI Kecamatan di 31 Kecamatan MUI Desa 276 Desa/Kelurahan .000 1.475.023.050. kemasyarakatan 1.625.733.000.000 151.46% 62.000 53.000 139.500.Diniyah. Cinangka Ds. Baiturrohman Kp.500.370 100.85% 29.20 05 00 01.000.491.000.000 1.815.Md. Idasilatul Aulad Kp.At-Taubah Kp.Md.242. Pangauban Ds. Cikopo Rt1/7 Ds.000 1.Islah Kp.841. Cikan cung .500. Lengkong . Bojong Malaka . Roudhotul Zannah Kp.000 1.000 13.375.91% 1.500 646. a.30% 1.Md.000 1.841.000 100.Rusmana . 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1. Margahurip . Al.000 1.Md Nurul Islam Kp.000 1.000 1. 4/2 Ds.000.55% .000.000 1.Wargasaluyu . Gumuruh Ds.383. 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org.370 32.090 135. Rancakole .Md.teguh P .00% 66. Cintaasih Rt. Al-Azhar Kp.558.000 15.Md. Ciruum Ds. Miftahul Jaza Kp.000 1.00% 100.Md.000 1.Hidayah Kp.00% 154.Terry R .Md.LPTQ . 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org.000.000 160.242.491.000 225.Andir . Nurul Falah Kp.000.00% 100.Md.000.000 53.259.000.20 05 00 01.00% 100. PasirJambu ♠ Bant.Kode Rekening 1 Uraian 2 Bantuan Gubernur 12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 Anggaran 3 Realisasi 4 % 5 1.000.Md.Sumantri .851.000 1.000 1. Adz-zdikru Almahmudin Kp.000. Ciapus . Manggahang . Hikmatul Marta RT 3/8 Kel.000 1.000.Md.000 139.000 1. Tenjolaya .438.000 1. Al-Ikhlas Kp.000 52.000.590 32.875.259. Darul Huda Kp. Jengkol RT 3/6 .Md.000.000. Bunisakti Ds.000 267.000.000 202.000 1.475. Thoriqul Janah RW 10 Ds.Md. Rancakole .Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds.370 32. Banjaran . Ranca manyar .000 1.000 1.Md.259.000.000 307. Nagrak . Wargaluyu .000.Suparman .072 15.000 16.000.000.000 1. . 202.579. Al-barokah Kp.Md.Pataruman Rt 2/6 Ds.000. Kerenceng Ds.370 32.750.500.000.370 32.000.000 151.259.000 100. Ciganitri RT 3/9 Ds.Md.000 71.331.61% 102.050. Cidodol .000 337.

000 1. Al. Al Irsyad Kp.000 1. Santosa . Pasarean Ds Cimaung .000 1. Nurul Iman ds.Md. Al-Misbah Ds.000 1. Mandala wangi .Md. Al-Amanah Kp Talun Raya Ds.Md. Rancatungku .Md.Md. Pasir Kaliki Ds.000 1.000 1. Jagabaya .000 1. Langensari .Md.Maja laya .000 2.000. Jagabaya .000 1. Karyalak sana .000 1.000 1. Cimanuk Ds.Md. Nuurul Iman Kp. Taufik Al-Munawaroh ds.Md. Loa . Cincin . Mekarsari Ds.000 1.Ar-Rohman Kp. Nurul Iman Kp. Warung Lobak Ds.Md. Maru yung . Nurul Ihsan Kp.Md. Pasir Gambir Ds. Lembr Awi Ds.000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 Mandalasari . Pangalengan .000 1.Banjarsari Ds. Lebakwangi Ds.000 1. Banirusydi Kp.Md.000 1. Gandasari . Berman Ds. Wates Ds.000.000 1.Puncak Mulya Ds. Al-Hidayah Kp. Pangguh .Md.000 1. Bbkn.Md.000 1. Baitul Rohim Kp.000 % 5 3 . MkrPawitan Anggaran 3 Realisasi 4 1. Ash-Shidiq Kp. Bojong Picung Ds.Cisapi ds.Md. Mandala sari .Md. Cibeurang Ds. Al-Ikhlas Kp.000 1.000. Al-Miftah Kp. Mkrjaya .Md. Bojong mulya . Sayang Ds. Sukaluyu . Khusnul Khotimah Kp. Baiturrohman Ds. Kancana Ds. Ciha wuk .Md. Al-Mubarokah Ds.000 1. Al-Islamiyah Kp. Riyadul Janah Ds. Sekesalam Ds.Md.000. PsrPogor Ds. Karangtunggal . Neglasari . TribaktiMlya .Md. Cipa ray .000 1.Md.Md.000.Md.Md Raudhatul Thoibin Kp.000. Al-Ikhlas Kp.000 1.000 1.000 1. Margamulya . Bbk Tjg Ds. Nurul Huda Kp.000 1. Skamanah .000.000. Sirojul Huda Kp.Md.000.Tjgwangi .000 1. Ciaro . Nurul Hikmah Kp. Awaliyah Al-Islah Ds.000 1. Cigunting Ds. Bkn Cikalong Ds. Cibitung Ds.Md. At-Taqwa Kp.Md.000 1.000.Md. Pasr Muncang Ds.000.000 1.000.Md.000.000. Nurul Jadid Kp.Md.Md. Ciha wuk .000 1.000.Barokah Kp Tarikolot ds.000. Al. Al-Hasyimiyah Kp.000.Md.000 1.Hidayah Pasrlanjung Ds.000 1.Md.Md.000 1. Hidayatul Ulum Kp.000 1. Nurul Iman Kp. Cinang gela . Pamoyanan Ds. Rancatungku . Darul Falah Kp.Md. MkrMukti Ds.000. Cibiru . AL.000.Md. Pangguh .000 1. Baitul Arief Kp. BuahJajar Ds.000 1. Sirojul Munir kp. Margahayu Tengah .000.Md.000 1.Md. Nusa Ds.000.000. Al-Hikmah Kp.000. Bbkn Citalaga Ds.000. Pageuningan Desa Pasirhuni .000.000.000.000. As-Shopiyah Kp. Al-Ikhlas Kp.Md. Tegallame Ds.000 1. Robithoh Kp.mu'min Kp.Md.500.000.000. Karangtunggal .000. Pasanggrahan kulon Ds. Babussalam Kp. Manda lahaji .Md. Pangauban .000 1. Cikitu . Nurul falah Kp. Cikalong .000.Md.000 1.000. Haurgombong Ds. Al-Amin Ds.000. PsrMlya ds.000.000 1. Maggungharja .000.Md.000.000. Pakutan dang .Puncak Mulya Ds. Al-Ikhlas Kp.000. Sayang Ds.000.000.000.000 1. Al-Muhajirin Kp.000. Baiturrohman Kp.000.Md.000.Md. Mekarsari .Md.000 1.000. Jagabaya .Bojong Ds. Miftahul Huda Kp.000.000 1.000 1.Md. Tanjung .Md. Mandala sari .000.000 1. Attawakal Kp/Ds Pangguh . Marga mulya .Md.Md.000 1.

000 1. SkManah .000.000 1.PP.000 1. Darut Takrib Kp. An-Nur Kp.000.000 3. Nurul Iman Kp.PP.MI At-Taqwa Kp.Md. Lebak Muncang .Mjl .000 1.000 1. Rancabali Ds.Mts Al-Falah ds Pamentasan .000 1.MD.000.000 1.000 1. Ciloa Ds. Miftahul Jannah Kp.000.MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds. AL.000. Al-amanah Kp.000. Bayongbong Ds.000 1.000. Tenjo laya .000.Sutam Ds. Sindangsari Ds.000 1. Mekar jaya . Aliyah Al Falah Jl. Maruyung .000. Situsari Ds.000 1. Cibiru Kec.Hidayah Kp. Panyocokan . Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap .000. Cikitu . Patunahan Ds.000 1.000 25. Dampit .000.000.Md Fathhul Khoer Ds. Raya Nagreg Km 38.PP Bahrul Ulum Kp.MI.000.000.000. Leuwicariu Ds.000.000 5.PP Baiturrahman Kp.Hidayah Jl.MA.000.Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.000 1.000.PP Riyadhus Salam Kp.000 1.000 1. Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds.000 3. Sukamanah .000 % 5 . Bojong Ds.Paninggaran Ds.Md.000 1. Dampit .000 1. Lembur Tegal Ds. Solokanjeruk Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.000. Lampegan .000 1. Babakan Peuteuy . Mariuk ds Bojongsalam .000.000.000. .000 1. Padamukti . Manirancan RT 2/2 Ds.Mekar Jaya .Muttaqin Kp/Ds Ciaro .000 1.000 1. Cikawao 1.Mi Pamoyanan Ds.000 1. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk .000 1. Cikoneng .000 1. Kiangroke Banjaran ♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur ♠ Qoriah .000. Padamulya .Mts Persis 102 . Japar RT4/6 Ds.Fatah Kp/Ds Cisondari . Darul Hiokam Ds. Cikuya Ds. Walahir Ds.000 5.PP.000.000.000 1.000.000. Min Hajul Anwar Kp.000 1. Al-Japarun Kp.000 1. Lembaang Bagus Ds. MkrJaya .Pamekaran .000 1. Al-Huda Kp Sukamanah Ds.000.000.PP.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 1.000.000 1.Md. Al Mubarokah Kp.Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah .Md.Md.PP Al-Hidayah Sutam Kp.Md. Suka mantri .10% 4 .000.PP Salafi Robithoh DS.000.000.000 1.000 1.000. Kec.Md.000.000 1.000.000 2. Al.000. Nurul Amal Kp.000.000.000 1.Ikhlas Kp.PP Assalim Ds.Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang .Md.000 1.Mts An-Nur Ds.Md.000. Pasir kuda Ds.500.MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp.000. Rawabogo .PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds.Md. Majalaya .PP Alimuhtar Kp.000.000 23.Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds.000 1.000. Miftahulm Hidayah Kp.Arjasari .76 Ds.HgrManah Ds.Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec.000.PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp.000. .000 500.000 1. Sukamanah Ds.000.000.000 231. Lagadar . Majakerta .Karyalaksana .Sumbersari .000 1.MA Al.000 1. Cukang Haur Ds Sukajadi . Jolok Ds.Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas .PP.000 1. Cisapi Ds. Neglasari . DaarulJihad Kp.000.000. Ancol Mekar Kec.PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp.000 1.Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 .PP Al.000 1.PP Al-Huda Kp.PP.000 1.Md. Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds.000.000 1.Md. Arrohman Kp. Drawati . Cibuntu Hilir Ds.000.Bojongjati ds Bojongloa .000.000. Cicalung Ds.Raya Rancaekek No.000 1. Langonsari . Pakutandang .Pondok Pesantren ♠ PP.PP Al-Fitroh Kp.Gebyar Tahap I untuk PP .YPKM Al.Md.000. Bojonggenggong Ds. MkrJaya .Mi As-salam Kp/Ds Maruyung . Miftahul Abror Kp.Rancakole . . Tarumajaya .000 3.000 1.000.PP Bahrul Ulum Kp.000.000 1.

000 5. Margamekar .Mj. Nurul Falah kp.000 1. Pacet ♠ Mj.Mj.000 3.000.000 5.FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning . 1 RT 4 Rancaekek Kencana .000. Bojongkoneng Ds. .522.000.000. Miftahul Ulum Ds.000.000 1.000 1.000.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Pasirjambu . As Sofia Dayeuh Kolot .58% 5 . Nurul Iman Kp.000 90.000.Lembur Tegal Ds.000.PP Nurul Huda Kp.000 100.000 % 5 . Andir .000.000 1.8 . Andir . . Walahir Ds.500. Al Hidayah Kp Paledang Ds. Nurul Ikhwan Kp. Cikawao Kec. Al. Paseh . Al-Barokah Kp.PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km.000.000.000 2.Ikhlas Kp.000.000 5. Sukamantri .PP Miftahul bayan Kp.000.000 25. Dangder . Baleendah Permai .PP. Bojongkunci .000.Mj. Ar-Rahman Kp. Nurul Huda Kp.000 1.500. .000 5. Pabeyan Ds.000 1. Andir RT 1/4 Manggahang .875.000.Barokah Kp.000 116.000. Loa . Al.Mj.Mj. Al.Mj.Mj. Mulyasari . Al. Sindangsari .500.Mj.000 4. Pasir Biru RT 4/15 Ds.000 1. Karenceng Ds.000.000 1. Fatahul Huda ♠ Mj.Sindangsari Kec.PP Al-Fauziyah Ds. Babul-Huda Kp.000 50.Mj. Al-Istiqomah Kp. . Pamenkaran . Nurul Taqwa RW 07 Kel.000 1. Al-Rakhmat Kp.000 1. Kamboja V No.000.Hikmah RT 4/6 Kel.000 1. Al.000.500.000 1. Mangunjaya . Buah Dua Kec.PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds. Milad II Uin Pasundan Gunung Jati ♠ Mj.Furqon Kp.000 1. genteng Kec.PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp. Muara Baru Kel.000.000.000 1.000 1.Keagamaan / Mesjid ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa ♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh ♠ DKM Al Ikhwan ♠ Infaq Pp.000 2.PP Al Miftah Kp BBk Tjg.PP Tsamrotul Ulum Kp.000 18.000 1.000 5.000. Ds Tanjungwangi . Rengascondang RT 05/11 Kel . FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi ♠ Mj.000 1. Pasir Jati Lebah .000.Hidayah Komp.000.000 2.000 3.Mj.PP Darul Falah Kp. Cipaku .000.Pontren Darul Musafir Jl. Al Hikmah Jl.000 1.000 1.000 2.775.000 1.GebyarTahap I untuk Mj.000 5.000 2.000.000.000. Al.Cirompo . Hidayatul Taufik Kp.000 1.000.000. Karenceng RT 3/3 . Cibiru Cileunyi Wetan ♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah ♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III ♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah ♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al ♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah ♠ Pembangunaan Mj.500.000 2.000 5. Manggahang 1.Mj. Bojongmalaka .000 1.Mj. Rancaekek ♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab.Mj.000.000.PP BBk Darul Hidayah KP.000.Mj.000 3. Bojongemas .000.500. Al.000 1.000.Mj.000.000.000. Sekebungur Ds.000 10.000 1.000.000.000 5.Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp.000.000 25.000.000 1.PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot Anggaran 3 Realisasi 4 1.islah Kp.500.000.000 50.Mj.Mj.000. Pamekaran .Nurul hikmah Kp. Papakgade .000.000. Sukasari .Cimata Ds.000.Paseh .000 1.000.000 16.000 1. Al. Jonggol RT 3/6 Ds. RT 1/9 Ds. Jami & Pontren Al Hikmah ♠ KUA Bojongsoang ♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 ♠ Mesjid Al Iklas Kp.000. Ciparay ♠ Mushola Azziziyah ♠ PP. Panclut RW 05 Ds.PP.Mj.000.Furqon Kp. Cinunuk Cileunyi .000.hikmah Kp.Mj Al. Kawungsari RW 08 Kel.Pemuda Ansor .000.000 1.Cisangkuy Ds.000 1.PP Al-Jawahir Kp.000 1. Cikoneng Kec.Pontren Faturrahman Ds. Cijagra Kec.000 1.PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao .Warga Mekar . Bdg ♠ Mj.000 2.

Mj Al.Barkah Kp. Al-Fatah Kp. Cinangka Ds.Malik Kp. Pasir mulya . Haur Gombong Ds.000. Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk .000 1.000 1. Beor RT 1/11 Ds.000 1.000 1. Neglasari .Mj. Cikamuning Ds.000.Mj.Mj.Mj.Amanah Jl. Baba kan Peuteuy . Nurul-Huda Kp. Babakan Garduh RW 16 Ds. Jagabaya . . Margaasih .000. Margaasih . Nurul Hikmah Kp.000.Barokah Kp.000.000 1.Mj.000. Mandalasari . .000 1. Tarbiatul Buani Kp. Rancasuni Ds. Sukarahmat Ds.Mj. Ciseureuh Ds.000 1.000 1.Al.000 1. Akhlaqul Karimah Kp.000 1.000 1. Pamoyanan Ds.Mj. SMP Muslimin Panyaulungan Ds.000 1. Babakn Ds.Kobar Kp. Babakan Peuteuy .000 1. Jagabaya . Cikalong Ds. Al. Cipinang . Nyempet Ds.Mj.Mj. Sindang Panon .000 1.000.000. Patola Ds.Mj.Mj.000. Ar-Rahmat Kp. Negla sari kec. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds. At-Taufiq Kp.000. As-Syujai Bojonggenggong Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 1.000.Mj. Al.000. Batununggal Ds.Mj.000.000.Bbkn Wangi Ds. Cipinang .000.Mj.Mj. Lengkong .000.Mj. Babakan . Pasirmulya . Miftahussudur Kp.000 1. Pasirlanjung Ds.000 1. Margaasih .000 1. Pasir Kaliki Ds. Rancalame Rw 3 Ds. Cikamuning Ds. Dampit . Cikuya Ds.000. Nurul Huda Kp.000. Nurul Ikhlas Kp. Cilangka Ds. Al-Istiqomah Kp.000 1.000.000.000 1. Al-Mubarokah Kp.Mj. Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir . Al.Mj.000 1.000. Nurul Iman Kp.000.Mj.000.Cicalengka .Mj.000 1.Mj.000 1.Mj. Cibolerang Ds.000 1.Mj. Mandalasari . Pasir Mulya . Jatisari .000 1.Mj. Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya .Mj.000.Mj. Al-Ikhlas Kp. Nurul Iman Rt 1/16 Ds.Mj.Mj.Babakan Peuteuy Rw 7.000.000 1. Ciluluk .000 1.Ikhlas Kp Cisungkur Ds. Bugel RT 4/5 Ds.Al-Aliyah Ds. Nagrak .000 1.000 1. Waluya .000 1.Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds. Al-Husaeniyah Ds Panenjoan .000.000 1.000 1. Pengkolan Rw 3 Ds.000 1. Al-Ma'ruf Kp.000. Cikalong .Ikhlas SDN Mangahang I .000 1. Cimekar . At-Taqwa Kp. An-Nur Ds.000.Mj. Bjr .000.Ihsan Ds. Riyadhul Jannah Ds.000 1. Ciluluk .Mj.Mj. Al.000 1. Attawabin Kp.Mj. Nurul Falah Kp.000. Al.Mj. Neglasari . Al-Zihad Kp.Mj. Dampit Rt1/6 Ds Dampit .000.000 1.000 1. Wangi .000.000.Mj. Kocakoca Wetan Rw 15 Ds.Mj.000.Bandasari .000 1.Mj. Sindang Panon RW 12 . Tanjungwangi .Mj.000.000 1.Mj.Banjaran .000. Tjg.000. Baiturrahman Kp. Al.000 1.Mj.000 1. Gumuruh Ds.000.Mj. Belong RW Ds. An-Najah Kp.000 1. Cigadog RT 3/2 Ds. Al.000 1. An-Nur Komp. Beor RT 1/11 Ds.000.Mj Baiturrahman Ds. Ciluluk .000.000. Nurul Wasilah Ds.000.000. Al. Mandalasari .000 1. Baitul Arief Kp. Ciseupong RT1/6 Ds.000. Cinangka Ds.Mj. Kocakoca Wetan Ds. GPA Blok C & D Ds.Mj. Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds.Mj. Batununggal Ds.000 1. Buahbatu . Al-Fatah Kp.000 1.000 1.000 % 5 6 .000.Mj. Cimekar .000 1.000 1.Mj.Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 . Citeureup RT 3/4 Ds.000 1.Mj.000 1.000. Banjaran .000. Lamping Ds.000 1.Mj.Hidayatul Muttadin Kp.000 1. Panenjoaan .000. Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy .Mj.000 1.000.Mj. Nagreg . Cipinang .000.Mj Al. Pamoyanan RT5/2 Ds. Sindangatoy Ds. Nursa'adah Kp.000 1.000 1.000.000.Mj. Miftahul Khoer Kp.000.000.000.Mj.Cinunuk .000.000 1. Al-Huda Kp. Miftahul Jaza Kp. Al-ikhlas Kp.000 1.000. Rancaoray RT 1/1 Ds.000 1. Jagabaya .000. Jagabaya . An-Nur Kp.000. Pasirmulya .000.000. Munggangsari Bbk Peteuy .Al-Ikhlas Kp.000. Al.Mj. Cileunyi Wtn . Panenjooan . Miftahul Muttadin Kp.000 1. Cipinang .000. Al-Fathul Huda Kp. Nurul Iman Kp.Mj. Cicalengka Wetan . Al-Fatah Kp.Mj. Cicalengka .000 1.000 1. Cicalengka . Al-mubarok Cibiru Hilr Ds. Cikiara Ds.Hidayah Jl. Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds.000. Citeureup RW 10 Ds.000.000 1.000.Mj. Bojongsoang RW 1 . Mandalasari .Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 .000 1. CiawiTali RT3/8 Ds.Mj.An-nur Kp.000.Bandasari . Al-Hidayah Kp.Ikhlas Ds.Mj Al-Wahhab Kp.Mj.Barokah Kp. Campakamulya Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.

000 1. Al-Barokah Kp. Al-Akbar Kp.000 1.000 1.Mj.000 1.Mj.000 1. Nurul Falah Kp.Barokah Kp.000. Al-Ikhlas Kp.000 1.Mj.000 1.Mj.Mj. Cincin .000 1.000. Karyalaksana .000 1.Mj. Nurul Huda Kp. Karyalaksana .000.000.000. Al-Hidayah Kp. Lebak Pulus Ds. Cikoneng .000 1.000. Ciaro .000.Cimaung .Mj.000. Al-Hidayah Kp.000. Bojong Picung Ds.000.000. Sukamanah Ds. Al-barokah Kp.Mj. Cirawa . Cikadu Ds. Neglasari .000. Bbkn Ds. Pangguh .000. Nurul Iman Kp Puncakmulya . Al-Amin Kp.Mj.000 1.000. Al.Mj.000 1.000 1.Mj.000 1. Cilaja Hlr. Tegalame Ds.000 1. Al-Barokah Ds. Al-Amanah Kp. Ciaro . Al-Ikhlas Kp.Mj.Mj.Kebon Tiwu Ds. Miftahurrosyad Kp. Al-Ikhlas Kp/Ds.Babakan Ciparay .Mj.000 1.000.Mj.000 1.000 1.000.000. Uswatun Hasannah Kp. At-taqwa Kp. Sawargi Kp.000. Bbkn.000.000 1. Al-Mubarokah Kp.000. Nurul Falah kp. Majasetra .000 1. Pakuhaji .000.000 1. At-Taqwa Ds. Baiturrahman Kp. Assalam Kp.000 1.000. Al-Musyawaroh Kp. Cijambe Ds. Cinta Karya .Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds.Mj.Mj.000.000.Mj. Parumasan Ds Pannguh .Mj. At-Tosin Kp.000 1. Pangguh .000.000 1.Mj.000.Mj Nahjussalam Ds. Pangguh . Mj.000.000 1.000 1. Al-Hidayah Kp. Al-Ikhlas Kp. Parumasan Ds Pangguh . At-Taqwa Kp.000 1.000 1.000. Hidayatuttauhid K[p.000.000 1.000.000 1.Mj. Jolok Ds.Mj.000.Mj.000 1.000 1.Mj.000 1. Neglasari .000 1.000 1. Al-Furqon Kp.000.000. As-Syuro Kp. Manirancan Ds.000.000. Pasirlayung Ds Jagabaya .000 % 5 7 .000.000 1.000 1.Mj.Mj. Sabilusalam Kp/Ds Cipinang . Pangguh . Al-Hikmah Kp.000 1.000 1.Mj. Parumasan Ds.Mj.Mj Al-Barokah Kel.Mekarlaksana . Prm Pasirmadur Endah I Ds.000. Nasrul Haq Kp.000 1. Assalam Kp.000 1. Cibeet .Mj. Talaga Ds.Mj.Mj. Lampegan .Mj.000 1.000 1.000. Sekesalam Ds. Cikoneng . Awi Lega Ds. Babakan Salam Ds.000 1. Darussalam Kp Darussalam Ds. Nurul Ilmi Kp. Bj.000.000 1. Al-Fajar Aulia Kp. Darul-Falah Kp.Mj. Pasir Kuda Ds.000. Malingping Ds.Mj.Mj. Bojong . Karyalaksana .Mj.Mj. Cipeer Ds. Mekarsaluyu . Mengger Ds.000 1.000 1. Dayeuh Kolot .000. Cangkuang Kulon .000. An-Nasro Kp.Bali Ds. Cijalatong Ds.Mj. Santossa .Mj.000.Mj. Al-Muhajirin Kp.Andir Ds.Mj. Rancaheulang Ds. Babussalam Kp. Pakutandang . Lamping Haur Ds.Bbkn Pangauban .000 1. Nurul Iman Kp. Bjong Kondang . Majalaya .000. Majakerta .000 1. Saparoko Ds.Al-Huda Buglsn Paledang Ds. Karyalaksana . Neglasari .000. Baitul Hikmah Kp.Buah Jajar Ds.000.000 1.Mj.000 1.000 1. Ciloa Ds.000 1.Mj.000.000.000 1. Al-Hidayah Kp.Mubarokah Kp.000. Tegalame Ds.000 1.000 1. Nagreg . Margahayu Selatan .000. As-Salam (MJ. Aging) Ds. Ciaro Anggaran 3 Realisasi 4 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 1.Mj.000 1.Mj.000 1.Mj.000 1. Garduh Ds.Mj. Cinangka Ds.000. Baitul Amal Kp.000.000 1. Ciaro . Ciharalang Ds. Al-Itishom Kp. As-Su'ada Kp. Karanganyar Ds. Lampegan .000. Al-Ikhwan Kp.000.000.Mj. Cibunar Ds. Citeurep Ds. Kadu Pojok Ds.Mj.Mj. Mekarlaksana .Mj.000.Mj. Pasawahan .000. Cincin .Mj. Majasetra .Mj Al-Ikhlas Kp.Mj Al-Ma'mur Ds. Mandalawangi . Ds.000.000 1.Mj. Sagara Cipta . Padaulun . Lebaksari .000. Cihalimun . Al-Ikhsan Cigondewah hilir . Al.000. Dayeuh Kolot U/ : . Padasuka .000. Arrohman Kp. Pangguh . Pakutandang .000. Ciburial .000. Riadhus Salam Kp. Majakerta . Ar-Rohman Kp.000.000.Mj. Al-Mardiah Kp.000 1. Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang . Al-Japar Kp Rc. Pasir Honje Kel. Sirnagalih Ds. Baitul Muslimin Kp.Mj. Pangguh .Mj.Mj. Lebak Muncang .Mj. Cincin . Mekarlaksana .000. Ciandong Ds.000 1.Mj.000. Sabilil Muhtadin Kp. Panyocokan Kec.000 1. Bojongkoneng Ds. Dukuh . Sindanglaya .000 1.000 1.000.000. Mincrik Ds.000 1.Mj. Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta . An-Nur Kp. Ds.Mj.Mj.Mj.

Indragiri . Cukanggenteng .000 1.000.Mj.Mj. Al-Mukhtarul Khoir Kp.Neglasari Ds. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds. Rancatungku .000.Mj.000.000 1. Al-Ikhlas Kp. Ass-siddiq Kp. Kb.000 1. Addikro Kp. Lembangbagus Ds. Cigentur . Pasirmulya Kulon Ds. Sukamanah Ds. Al-Muhajirin Kp.000.000 1. Al-Fatah Kp. Al-Falah Kp.Pagaden Ds.000.000. SkMulya . Maruyung . Al-Ghofar kp.Mj. Hidayatul Mubtadiin Kp.Mj.000. Psr.000 1. Neglasari Ds.000.Mj.000 1. Babul hikmah Kp Sinumbra Ds.000 1.000 1.000 1.000. An-Nahl Kp. Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah .000 1. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri . Bojong Ds.000.000.000 1.Mj. Pangauban .000 1.Mj. Cihaur Ds.Mj. Miftahul Huda kp.Mj.Mj.Pasir Surawung Ds Cijagra .000.000.000 1.000. Cipaku .000.Mj. Karangtunggal . Sukamanah .000 1.Mj. An-nur Kp.Mj. Salamungkal Ds.Mj.Mj.Mj. Sukamantri .000 1.000 1. Pasirpari Ds. Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah . Ds Sukamantri Ds. Manirancan Ds.000. Fathul Ulum Kp. Banjarsari .000.Mj.000 1.Mj.000.Mj. Al-Ikhlas Kp. As-Salam Kp. Margamulya .Mj. As-Salam Kp.000 1.000. Al-Khilal Kp.000. Al-Hidayah Kp.Mj. Ds. Nurul Iman Kp.000 1.Andir Ds.000 1. Al-Barkah Kp. Lamajang .Mj.000 1.Sukamulya . Langonsari .000.000 1. Margamulya .000. Lamajang .000 1.Mj. Sukamantri .Mj. Sukamanah .000.Mj.Rancapanjang Ds.000.000 1.000 1.000. Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah . Al-Falah Kp.Mj.Mj.Panyadap .000. Karangtunggal .Mj. Al-Karamat Kp.Mj.000 1.000.000.000.000.Awilarangan Ds. Sukarame Ds.Muncang Ds.000 1. Majalaya .000 1. Mekarjaya . Babakan Ds.Mj. Lamajang . Cipaku .Mj. Ciaro .000 1. Ath-Thoriq Kp. Kopi Ds.000 1. Maruyung .000 1.000 1.Mj.Mj. Ry. Miftahul Falah Kp.Mj.000.000 1.000 1.000.Mj.000 1. Nurul Ikhwan Kp. Rancatungku .Mj.Mj. Al-Mu'Min Kp/Ds. Al-Hidayah Kp.Mj. Sayang Ds. Al-Amanah Kp.Mj.Cijengkol Ds.000 1.000 1.Mj. Papakmanggu Ds. Sukamanah . Sukamanah .000 1.000 1. Al-Mujahidin Kp. Neglasari Ds.000.Mj. Al-Janah Kp. Pasirmulya Kulon Ds.Mj. Nurul Huda Kp.000 1.000 1. Al-Islah Kp.000 1.Mj.Mj. Al-Muttaqin Kp.Cisondari .Mj. Al-Furqon Kp.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Batureok Ds Pssirjambu .Mj. Mj. Sukamanah . Al-Janah Kp/Ds.000. Pasir Tumengung Ds.000 1.000 1. Solokan Jengkol Ds. Cinagela . Miftahul Falah Kp.Sukamanah . Nurul Islam Kp Baruseun Ds. Al-Bainur Kp/Ds.000. Margamulya .000. Pusaka Nurussalam Jl. Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds.000 1.000. Al-Hikmah Kp/Ds. Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah .000 1. Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah .000.000. Anwarul Huda Kp.Cibatur Ds. Padamukti .000 1.000. Ad-Da'wam Kp.000 1. Sayang Kaler Ds.000. Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah .000.000 1.000. Nurul Falah Kp. Mandalahaji . Nagrak . Sukamanh . Gunung Cupu Ds. Tanjungwangi .Mj. Al-Fitroh Kp.Andir Ds.000.000 1. Sindangsari Ds.000 1. Ar-Rohman Kp. . Cihaneut Ds Tenjolaya . Margamulya .000.000. Cibolang Ds. Cipaku . .Mj. Arya Nurjanah Kp.000.000 1. Kb.000.Mj. Al-Muhajirin Kp.000.Mj. Nurul Wasilah Kp/Ds.Mj.Mj. Mekarsari .000.Cikajang Ds.Mj.000 1.000. Sekeawi Ds.Mj.Mj.Sadang Ds.000.000.Mj. Mekarpawitan Kp.000 1. Cipasung Ds.000 1.000 1.Mj. Hidayatu Tsani Ds.000 1.000. Pamuntangan Ds.000.000. Karangtunggal .000. Rancatungku .000 1.Mj.000.000 % 5 8 . Bojongsalam .Mj.Mj. Tanjungwangi .000 1.000. .000 1. Shopiyah Kp.000.000 1.000 1.000 1.000. Cipadali Ds. Pasir Panjang Ds.Mj. Khoerul Wasilah Kp. Nurul Iman Kp. Cibodas .Mj. Sukamulya . Al-Qomar Jln.000 1.000.000.Rajadesa Ds.000.000. Cau ds.000 1. An-Nur Kp. Kadatuan Ds.Lantaya Ds.000. Pasirmulya Ds.000 1.Mj.Mj.Mj.000.Mj. . Bojungkunci .Mj.000. Cisondari .000 1. Nurul Iman Kp.Mj.Mj. Nurul Huda II Kp. Ds. Rohmatul Huda kp.Lemburawi Ds. At-Taqwa Kp. Rancatungku .000.000 1.Hegarmanah Ds Tenjolaya .Cikujang Ds. Maruyung .000 1. Sukamanah . Puja Ds.Rancabali Ds. Rancakasumba Anggaran 3 Realisasi 4 1.Mj.000.000.000 1.

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti - Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang - Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. - Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar - Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame - Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara - Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka - Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame - Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari - Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran - Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara - Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar - Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara - Mj. Al - Khautsar komp nataendah - Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati - Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu - Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu - Tarling Tgl.09-09-08 - Mj. Al - Abror - Mj Al - Hidayah - Mj Al - Ikhlas - PP Al-Barokah Ds.Rawabogo - Mj Wafaul Ummah - MD Al - Inayah - Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah - Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" - MD Himaat Taufik - Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong - PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan - MD Miftahul Sa'adah - MJ Al - Alfurqon - Ds. Campakamulya - Ds. Pasir Huni - Tarling Tgl.10-09-08 - Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo - Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar - Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong - Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar - PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru - Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut - Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut - Md. An-Nur Ds. Jatiendah - Mesjid Cilengkrang - Tarling Tgl.11-09-08 - Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. - Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti - Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak - Mj. Al - Barokah - Tarling Tgl.16-09-08 - Mj. Barokah Ds. Padamukti - Mj. Assyyroj Ds. Padamukti - Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari - Mj. Al-Ikhlas - Mj. Al-Ikhlas - Mj. An-Nur - Mj.Al-Mukaromah - Mj.Al-Hidayah - Mj. Al-Annam - Mj.Al-Barokah nur huda - Mj.Al-Khoer - Mj. Al-Bassor Ds. Bojong - Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari - PP. Wahdatul Tauhid - PP.MD. At tarbiyah - Mj. Al Hidayah - Mj. Al Fatah - Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan - Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung

Anggaran 3

Realisasi 4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 3.000.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000

% 5

9

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat - Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh - Md Riyadul Athfal - Md. Baiturrahman Ds. Ibun - Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan - Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun - Mj. Al Amin - DKM Ar Rachman - PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari - PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku - Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku - Md. An-nur Ds. Sukamanah - Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan - Tarling Tgl.17-09-08 - Mj. Al-Hikmah - Mj. At-Taqwa - Mj. Wasilatunaja - Mj. Al-Jihad - Mj. Riyadul Janah - Mj. Al-Maumuddin - Mj. As-Sa'Diyyah - PP As-Siroj - PP Fathul Mubin - Md. Al-Wasilah - Md. Fathul Mubin - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya - Mj. Babussalam Ds. Cikasungka - Mj. Besar Cicalengka - Safari Ramadan 1429 H - Tarling Tgl.23-09-08 - Mj. Al Falah - Mj. At Ta'un - Md Baiturochman - Mj. Al Islam Baabul Janah - Mj. Arouf - Mj. Ad Darojah - Mj. Nurul Huda - Mj. Asyifa ;- Mj. Baitussalam ;- Mj. Al Barokah - PP. Al Irsyad - Md. Salman - Md. Awaliyah Almuawanah - Mj. Al Karomah - Mj. Baiturochman - Mj. Nurrochman - Mj. Wadatul Siddiq - Mj. Al Ikhlas Cisabuk - Mj. Nurul Amanah - Mj. Al Ikhlas Kancana - Mj. Al Mukhlisin - Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang - Mj. Al Istiqomah - PP. Wasilatus syifa - PP Biyadatul Hidayah - Md AlHidayah - Md. Nurul Huda - Md Al Mutaqin - Md. Al Fadilah - Md. Miftahul Huda - Md. At Taqwa - Md. Al Bariyah - Md. Raudatul Janah - Md. Al Mu'min - Mj. Al Ikhlas - Tarling Tgl.25-09-08 - Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan - Mj. Nurochman Margahurip - Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari

Anggaran 3

Realisasi 4 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

% 5

10

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang - Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari - Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari - Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu - Md. As Surur Ds. Sukasari - Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar - Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar - Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari - Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari - Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari - Mj. Nurul Jannah - Md. Ciwaru Ds. Arjasari - Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar - Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi - Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky - Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) - Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI - Islamic Senter Cimenyan - Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang - Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang - DKM Al Fathu - Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang - DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. - Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay - Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu - Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan Rt 01/03 Kec. Pacet - Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung - untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya Kec. Pasir Jambu - Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 Kec. Margahayu - LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 Kec Margahayu - Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 Ds Margahayu Tengah - Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 - POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 Kec. Pacet - Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 Ds Pawitan Kec. Paseh - DMI - Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang - Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV Persis 2008 - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun - Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian - Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. AlDs. Mekarpawitan kec. Paseh Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg - PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. Solokanjeruk - Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo kan jeruk - Renovasi Mesjid .................. - Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya - Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay - DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang - Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura - Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung - Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay - Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 - Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Pembinaan Imam dan Khotib - Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh

Anggaran 3

Realisasi 4 50.000.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000

% 5

11

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud - Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. Ds/Kec. Solokanjeruk - BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV - Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang Kp Sandang rt03 sukamantri paseh - Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 Ds Cibodas Solokanjeruk - DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. Kec. Solokanjeruk - DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 Ds. Srirahayu Kec. Cikancung - Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden - Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan - Kwit Kepada DMI - Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung - Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan - DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. Kec. Katapang - Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk - DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey - Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk - Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung - Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh - Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun - Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk - Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba - DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh - Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk - DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh - Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh - Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey - DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, - Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, - Md Attaqwa Cimuncang - Mj. Al-Ikhwan Sukawening - Md Al- Mubarokah Sukawening - ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) - Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey - Mesjid Besar Banjaran - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua Ds. Cikitu Kec. Pacet - Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan - Mj. Besar Soreang - Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg - Pemb.Mesjid Besar Pangalengan - Remaja Mesjid Indonesia - Ormas Keagamaan

Anggaran 3

Realisasi 4 4.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 13.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 181.500.000 35.000.000 36.000.000 2.500.000 5.000.000

% 5

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000 3.000.000

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000 25.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 525.000.000

450.000.000

33,33%

27.000.000 730.000.000

18,52% 71,92%

12

Kode Rekening 1

Uraian 2 Wisma Haji / Gedung Dakwah Penerangan Bimbingan Hidup Beragama Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban Pacet - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan jeruk/ An-Nur - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela Pacet - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban Pacet - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk Kertasari - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum Kertasari - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang Ciparay - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara Majalaya - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan Paseh - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari Ibun - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - YPI, Rahayu Margaasih - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu Margaasih - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi Paseh - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet - Masjid Baitul Ikhsan Soreang - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan Jeruk - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk - Yayasan Islam, Jelegong Soreang - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi Cicalengka - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati Margahayu - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif Rahayu Margaasih - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. Cikancung -

Anggaran 3 33.750.000 67.500.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

Realisasi 4 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 30.000.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 40.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

% 5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Bantuan Gubernur Bantuan Keuangan Kepada : - Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. Cileunyi - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi - Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah Blk. G Jln. Kopo Sayati. - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi. - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. Cikancung - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. Cikancung - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. Soreang - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. Soreang - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. Margaasih - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. Katapang - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. Ciwidey - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. Ibun - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec Kertasari - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, Kec. Cicalengka - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, Kec. Ciwidey - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. Kertasari - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo Kec. Soreang - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah Kec. Paseh - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan jeruk. - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 Cilampeni Kec. Katapang - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. Margaasih - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam ( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet

Anggaran 3

Realisasi 4 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000 20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

% 5

14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14

Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec. Cecep Abdulah Syahid .Pontren Sukahurip Pimpinan KH.000.00% 0. 66 Cileunyi Kulon Kec.00% 15 . Rancabali . Margahayu .000 0.000.000.Pontren Al Muhajirin Piminan KH.00% 0. Bandung . Saproni Hidayat .00% 0.Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" Kec. Margahayu Selatan Kec.000. Asep Burhan .000 5.000 5.000 10.000.000.00% 0.000.Pacet .00% 0.000.000 10.000.Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH.00% 0.000.000.00% 0. Yayasan Hasuna Hudaya .00% 80. Cileunyi .00% 0.BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec.00% 30.Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa Lamajang Kec.000.00% 100.000 50.00% 0. Rancaeekek .000 5. Pangalengan .000 25. Cimenyan .000 5.SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar Kec.000.00% 0.000.000 5.00% 0. Bayangkara No.000.00% 0.000 20.Mesjid Miftahu Ridho utk renov.00% 0.Pontren Darussurur Pimpinan KH.00% 0.000 100.000 5.Pontren Yamisa Pimpinan KH.000 30. Ciwidey .000. Rancabali .000 5.ABT . Salimul Afif .000 15.Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec. Buya mamat .Kertasari .000. Odik Sodikin . Soreang .000 - % 5 100. Rancamanuk Kec.000.00% 0.000 80.Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda Kp.00% 100.000 10.Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam Kp. Ciwidey .000.000 80.Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " Jl.000 20.000 Realisasi 4 25.000.000 10.00% 0.Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " Kec.000.Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka wening ( KUPJPS) .Madrasah Nurul Huda Pimpinan H.00% 100.Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec.000 0. Bojongsoang .000 15. Endang Hamzah .00% 0.000 15. Cipasir RT 03 RW 09 Ds.Al Mubarokah Desa Sadu Kec. Cileunyi .Pontren Al Ihsan Piminan KH.Pontren Al Burdah Pimpinan Kh. Ciwidey .000.000.Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke Kec.Pontren Al Falah II Pimpinan KH.00% 80.000 50.000.Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec.000 10. Salawi Desa Sukawening Kec. Maksudi 15. Cangkuang .000 40.00% 0. Margahayu .000.Yayasan Al Hasan Galumpit Kec.Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH.000.000.000.000.000 10.00% .Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH.Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga Mekar Jl.Pontren Assiroj KH.000 5.Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak Layak Huni " SACAWACANA " Desa .000.Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln.000 25. Abdul Fatah .000 0.000.000 40.000.000 0. Arjasari .00% 0.00% 0.000 5.Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds.PEDULI SENI BUDAYA Kab. Sindang Karet Kp. Rancamulya Desa Sukaresmi Kec.000 10.00% 0.000.000 40.Pesantren "Ad Du'a Kp.Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa Sukamenak Kec.Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec.00% 0. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan Kec.000. Linggar Kec. Ciparay Anggaran 3 25.00% 0.000.00% 25.000 80.000 0.000 40.000 10.000. Baleendah .000.Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl.Pontren Al Furqon Pimpinan H. Romli .000 50.000 80.000.00% 0.00% 0.000 40.000. Perumnas Parken Desa Bandasari Kec. Cinunuk Kab. Bandung . Ahmad Maehi .000.000.00% 100. Rancaeekek .000.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000.00% 0. Busyiri .00% 30.00% 0. Banjaran .000.00% 0.000.

000.000.Mesjid PanundaanPimp.000 5.000.000.00% 0. Ridwan Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH.Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis .000.000.000 5.000. KH.000 5.000 - % 5 0.000 10.000 Realisasi 4 5.000.000 10.000 5.000.00% 0.000 5.00% 0.000 5. Miftah Pontren Mubarokul Huda Pimp.000.00% 0.000.000 10.000 10.Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias . .000 5.000 5.Pontren Durriyatussolihin Pimp.00% 0.00% 0.Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar .00% 0.00% 0.000.000 5.Kelompok Ojeg Banjaran . Ahmad Suja'i . H.00% 0.Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H. KH.000.000.000 10.Kelompok Ojeg Ciluncat .00% 0.00% 0. Endang .000.00% 0.00% 0.000. Sag .000 10.00% 0.000.Pengrajin Miniatur Pesawat . Ahmad Sobari .000.00% 0.000.000.00% 0.000.000.000 5. KH.000 10.00% 0. KH.00% 0.000 10.Pontren Nurul Huda Pimp.00% 0. Muhtar Zen .00% 0.000.000.00% 0.Pontren As Sa'adah Pimp.Mesjid Al Muttoha Pimp. Asep Kamil .000 10.Pontren YPI Al Hasanah Pimp.00% 0. KH.000 5.000 5. KH.000 5.000.Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah . Ustd Kukun Sudrajat .00% 0.000. Ustd Wawan Sofwan Hadi .00% 0.Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah . Ayub Suherman .Pontren Ajjihad Pimpinan Drs.000.Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran . KH.Masjid Al Amin Pimpinan Kh.000.Pengusaha Limbah Industri .000.000 5.000 10. Ustd.Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp.00% 0.000 5.Unit Usaha perbengkelan . Ubu Abdurahman .00% 0.000.000 5.000.000 5. Ustd IID Saefudin.000 10.000. Hasyim Sirojudin .000.00% 0.Kelompok Pengrajin Handicraft . Uman Syahruman .000 5.Masjid Pusaka .ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam Kabupaten Bandung .000 5.Madrasah Fathul Huda Pimp.00% 0.00% 0.000 10.000.00% 0.Pontren Al Fatah Pimp.000.00% 0.00% 0.000 5.Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika .00% 0.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim Masjid Al Falah Pimpinan KH.000 5.000 5.Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang .000 10.Pontren Al Jawahir Pimpinan KH.00% 0.000.Madrasah M Thre Pimp.000.000. Iwan .000.00% 0.000 5.Pontren Nurul Huda Pimp.Masjid Assalam .Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya Mandiri .000 5. KH. KH.00% 0.Masjid Al Muhajirin Pimp.00% 100.kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri .00% 0.Madrasah Al Ikhlas Pimp. Zaenal Arifin .000.000.Kelompok Usaha Budi Daya Ikan .000.000 10.Pontren Tuba Pimpinan KH.000 10.Usaha Ternak Kambing .Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam - Anggaran 3 10.000.000 25.Madrasah SPA Cisondari Pimp.000.00% 0.Pontren Mambaul ulum Pimp.000 5.Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI PERIP .Masjid Thariquljannah .Miftahul Jannah Pimp.Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu .000 10.000 10.000 5.00% 0.000 10.000.000. KH.Pontren Al Barkah Pimp.000 10.00% 0.000 10.000 10.00% 0. Ustd Ajang .00% 0.Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman . Udan .Kelompok Usaha Batu Bata .00% 0.Usaha Sablon Budi .Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" .000 10.000 5.000 10.Pontren Bustanul Wildan Pimp.00% 0.000 5.00% 0.000 5.000 5.000.000.000 10. Ustd Farhan Bukhori .00% 16 .000.000 5.00% 0.000.000.000. Yahya Kamil .000.000.Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi Badruzaman .000.000. Iden Samsulah . Hamdun .000 5.000.000 5.00% 0.000 5.Unit Usaha " Pangan Mandiri" .00% 0.000. KH.00% 0.000 5.00% 0.Masjid Baiturrasyid .Pontren Darussalam Pimp. Ajengan Ato .00% 0.000.00% 0.000.Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat .000 5. Mamat Saeful Qodir .00% 0.000.00% 0.00% 0.00% 0. Imang Abdurahman . KH.000. Sulaeman .00% 100.00% 0. Eman Sulaeman .000 5.000.SD Martadinata .00% 0.00% 0.

00% 0. Laswi manggahang Kec.000 80.050. Cinunuk No.000 7.SMP Negeri I Banjaran 75. Bandung Jl.000.00% 0.00% 17 .000 35.000 % 5 0.800.Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah .000 2.00% 100.Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo nesia Kab.000 15.00% 100. Sulaeman Margahayu TK Bhakti Pertiwi RT.000 10. Rancakasumba Solokan Jeruk SMA Handayani.000.600.000 30.000.000.000 33.000. Toha KM 6.00% 100.000 25. Arhasari Seni Budaya Klp.000 80.000.00% 75.000.000 80.500.MASYARAKAT PEDULI BENCANA Anggaran 3 10.Dibayar kwit.000.000.000 25.000 230.000 50.000.000 614.000.000 1.000 40.000.22 Kel. 189 Bandung Komite Sekolah Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri Guru agama pada sekolah dasar Negeri Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer sitas Daerah Kawargian Bale Bandung Pasundan Istri Kab.000.000 80.000.000 1. Bandung . Stasion No. SDS Muhamadiyah Ds.055.487. Soreang .000 40.000.000 25.000 10.750. Mekarpawitan Paseh TK Raudhatu Athalal Falah.000.Ikatan Cend.000 50.00% 100.600.00% 75.71% 9.00% b.000.480.000.000 40.000.000 37.500.00% 0.99% 65.000.75% c.930. Ry.000 50.875.000 75.000 50.Cisondari Pasirjambu 1. Bale endah TK Widi Asih RW.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .487. 55 Moch. Bantuan Organisasi Profesi . Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) .800. Mekarpawitan Paseh SMP PGRI.000 25.000 2.00% 100.00% 0.00% 100.000 24. Sukamenak SMK Angkasa II.Sekolah Swasta Non MI .000.000.000 350. SDI Amanah Jl.000 10. 71 Kp.000 1.833.500.000.000 10.515.000.000 25.000.000.Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia Cabang Jabar Rayon Kab.Yys.000 33.000.000 1.000.000 Realisasi 4 161.000 10.00% 100.Cisirung No. Bandung .152.Bandung Yayasan Timbanganten Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS NURTANIO Guru Honor MI untuk 207 orang SMP Mekar Pawitan.755. Baleendah Kab.000 40.000.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .600.000 10.000 80.000.000. Ry.000.Tarajusari Kec.000.000 10.00% 0.DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Jl.38% 48.750.000 75.000.000 16.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kemasan .Rahayu RT 5/1 Ds. Engang Setra Putra Siliwangi Desa Maruyung Pacet SDS Miftahul Khoer.SD.000 35.000 15.00% 13.00% 0.000.00% 0.000. Cileunyi wetan .8 Bandung .Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .000 30.00% 100.000 25.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .GOPTKI Jl.000.000 137.SPN Kab.000.Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.000 - 0.00% 100.000 75.000 100. Bandung . Bbk.400.000 10.800.000. Pasirjambu No.000.00% 100.000 40.000.00% 100.000.827. 32 Majalaya .000 2.000 1.05 RW.000.000 35.000 460.00% 100. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan Bantuan Sapras untuk : . Majalaya SMA Mardika.000.000.000.Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya ♠ Himpaudi .000. Majalaya 18.480.Muslimin Panyawungan II Ds.SD Muslim Panyawungan I .GRANAT Jl.00% 100.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .000 30. Majakerta Kec.515.875.000 45.000 16. Ry.Bandung Jl.833.02 Ds.00% 100.

Uang Duka An. Tambakan Ds.Pasirjambu .000 1.000 1. Parung halang Kel.000 1.000 500. Sahroni Kp.Masy. Pasirmulya .000.000 7. Idah Ds.000.Kegiatan Bhakti Sosial Ds.000 1.000.000 500.000 1.000 500. Jubaedah Kp.500.000. .200.Ag Kp.000 500. Juhra Desa Cilame .00% 0. Sawah legok Ds.Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Padasuka .000 1. Dedi Supriadi . Andir .Baksos Khitanan Massal KTI Ds. Wawan Suhendi ♠ Khitanaan Masal KTI Cilame ♠ Yayasan Sosial YKN ♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds. Pamekaran Kec.000.SD Muhammadiyah Majalaya .000.000 1.000 % 5 100. Kurang Mampu An.000.000 1.Uang Duka Anggt.000 1.000 500.Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi rakatan bantuan Organisasi Sosial . Margahayu ♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea ♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti ♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman ♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur Anggaran 3 50. Lamajang ♠ Pengajian Al Hidayah ♠ PIVERI Jawa Barat ♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri ♠ Karang Taruna Ds.000 1. LLI Kec.000. Kurang Mampu An.Pendidikan An.000. Andir .000.000 1.000 11.000. Istri Sdr Mulyana ♠ Bantuan An. Kurang Mampu An.Pengobatan An.000. . Ara Kp. Bantuan organisasi Sosial Bantuan Keuangan untuk : .Baksos pemugaran Rmh Jompo An.000.Pengobatan An.Masy.000 1.Pemugaran Rumah Jompo Ds. . Linmas An. Cukanggenteng . Zaenal Kurniadin. Andir . maman Desa Cilame .Pengobatan An.Cipandan Ds.Uang Duka Anggt. Rancamanyar .Soreang.000 500. Simpang 18 .Keg. Suka wangi Ds.Masy.000. Cilame .000.000 500.Bantuan Kemasyarakatan ♠ TBM Arjasari ♠ Santunaan Uang Duka An.000 1.000 1.Pengbatan An. Bbk.000.389. Nani Sukartini Kp.000. Wida Kp.Pemugaran Rmh Jompo An. Abdul Rosid . Suharyanto (Mantan Atlit nasio) ♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional ♠ Yayasan An Nisa Kec. Linmas An.000 3.Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra Kp. Kabuyutan Pasir Jambu .000 500. Oyo Kp. Parung halang Kel.000 505.000.000.000 1. Rancamanyar .000 5.Bojongmalaka .000 2.Masy.Kramat Mulya.000 87.000 6. Isak S. Krg.500.000.000 10.000.000 500.Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) Tidak Mampu d.000.000 1.000. Atim Kp.000 1. Srg utk Tasakur Bi Ni'mah ♠ Bantuan Uang Duka An.000 500.000 1.Uang Duka Anggt. Mampu An.496.000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Juar Desa Cilame .Cilame .000 500. Een Kp.00% # 13.000 Realisasi 4 50.Jatimekar Kel.000 1. Bunisari Ds. Tambakan Ds.500. Abdul Kp.000.000.61% 50. Linmas An.52% .Pengbatan An.000.000 75.S.000. Sukamulya .000 500. Dede Kp.000.000 1.Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah .Pemugaran Rmh Jompo An.000.000 2.345. Parung halang Kel. H.691.000.000.000 1.

Wadat Tengah Ds. Enggung Suharja Kp.000 1.Sukamantri .000 1. Mekarsari .Khitanan Massal Paguron Pencak Silat Campaka Domas Ds. Pinggirwangi Ds.000 % 5 19 .000 1.000.000 1. Sobandi Kp.000 1.000 1.Baksos Perb.000 1.Lebak Wangi .000 1.Cimaung .000.Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi .Banyusasri . Edi Kp.000.000 1.Lebak Wangi . Cikitu . Gandasari . Kebakaran Ds.Bhakti sosial Ds.000 1.Air Bersih Rw.kwit Pend. Cigoong Ds.YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp.000.000 1.000.Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong kunci Ds.000.000 1.Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 Ciheulang Ds.000.000.Yysn. Cinyatuh Ds.000 1.000 1.000. Maman Sulae man Kp.02/12 Ds.000 500. Ujang Suraatman& Sudarga Kiaraeunyeuh Ds.000 1.Obat2n Kpd Korban Banjir Ds.Uang Duka Anggt.000. An.000.Bhakti Sos. PK KOSGORO .000. Bbk.Keg.000.000 1.000 1.000.Rancakasumba .Keg.Maghayu Selatan . Taryat Kp. Linmas An.000.Bhak. Endang Maman Kp. Cikaro Ds.Mekarjaya .000. Sri Darliati S Sos.000.05 Ds.000 1.000.000. B. Cikembang .Karyalaksana . Ita R Kp.Penangg.000 1.000.Bhak. Tenjo laya .09 Kp.000 1.U/ baksos Kebersihan Ds. Cibuah Ds. Darsa Kp. Majakerta Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1. E.Sukamantri .000 1. Yaya Kp. Kasi Perencanaan .000 1. Bbkn Cianjur Ds.000.000.YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading Tutuka Ds.Penyandang Cacat KUTSP Ds.Rancabali Rt.000.Pengobatan An.sos Rmh Jompo Kp.000 1.Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp.000 1.Perbaikan Rumah Jompo An.Sukamenak . Kp.Cikawao .000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.000 1.000.000 1. Bandasari .000.Perbaikan Rumah Jompo An.000 1.U/ Pengobatan an. Drawati .Pengobatan An.Uang Duka An.Margayu Tengah . Manirancan Ds. Cikembang . Pasir Malang Ds.Kurang Mampu U/ Modal Usaha An. Rukmana Kp.Cipelah .Masy.000 1.Mekarsari . Ade & Icang Kp Dano .000.000. Sukamanah .000.000.Gang Ds. Pasir Malang Ds. Khitanan Mas. Mekarsari . Aidini Mulyani Kp.Banyusari .000.U/ Uang Duka Anggt.000.000.Cangkuang .000 1.Jati . Rahayu Ds. Rmh Jompo Kp Cipaderek Ds.Forum Masyarakat Peduli Lingkung an & Kesehatan Kp.Cipinang . Al-hidayah Kp.sos Perbaikan Jln.000.Junti girang Ds.000.Masy.000 500.Pemb.000.An.Penyandang Cacat Netra An.000 1.000.Mekarsari .Pemugaran Rmh Jompo Ds. Ciaro . Krg Mampu An.Baksos FKPTB Ds. Benc. Tanjungsari . Rmh Tdk Layak Huni Kp.Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds.000 1.Simpang Ds.Cipelah .000 1. Khitanan Masal Karang Taruna Warga Saluyu Ciwidey .000 1.000 1.Katapang .Khitanan Masal AMS Rayon Kec.Uang Duka Anggota Linmas An.Gang Kubang& Saluran Air Karang Taruna Kec.000 500.Pameungpeuk .000 1.Cipelah .000 1.000 1.Perb.Pembangunan tembok Penahan tebing dan ruman korban bencana longsor Ds.000 1. Ujang RM . Curug Dogdog Kel.000 1.Leuweung Kaleng Ds. Plered Ds.Mekarsari . Linmas An.000.Penyandang Cacat Tuna Netra Segar Massage Ds.000.Pengobatan An.Batureok Rw.Cincin .000. Panyadap .000.Bakti sosial Ds.

Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 3.000.000 1. Org.000 1.Bhak.Cileunyi Kulon .000 5.250. Majalaya .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Cinanggela Kp.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.000 1.000 1.000 45.Yys. Ibun .000 1.000 1.Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah . Majalaya .000. Majalaya .000.Padamukti Solokan jeruk .PHBN Ds.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000.000 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. Enes Kp.Banea Rt. Lilik Jumani/Rusman Alm .Bojong .Wargiluyu Ds.000 22.000 % 5 20 .FKPSM Triwulan II TA. Neglasari A/n Dadan .000.050.000 900.Sukamanah Kec.000. Krg.000.000.Leuweung Datar Rt 03/05 .000.000 36. Neglasari A/n Udi .000 500.4 Ds. Rahman Ruhimat Kp.4 Ds.ANIH .000.000.000 500.000 500.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 1.03/04 .Labda Karya Mandiri .Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran an.000.Penanggulangan Pasca Bencana .MCK sarana air bersih Ds. Org.000. Bbk.PHBN Ds. An.000 3. Nurussa'adah Ds.Iyom .Zahra Annisya .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000.000.000 2.500. Pasir Jambu .000 1.000.Ban dasari Kmp.000. Majalaya Kec.Pemb.500.U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds.Tenjo laya an. Ali Fahmi Kp.000.000 1.000 1.03/06 .Bhak.Padamukti Solokan jeruk .Sukamanah Kec.Sos Yys. Mampu An.Tangsimekar .Pengobatan an.sos MUI Ds.000 5. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar Rt 1/6 Ds rancakusumba .000 2.Pengobatan an.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah .000.000 1.000 2. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung .000 1.Tenjo laya an.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah utk Anton Edho . Loa Desa Rancaekek Kulon .Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.000 13.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.Karang taruna Tunas Harapan Ds Karang Tunggal . Tanggulun Kec. Kopo A/n Lala . Isman Ds Majalaya .000.000 55.Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah Anggaran 3 Realisasi 4 1.Iyom .Md.Tangsimekar .000.000 67.Agip Ramdani .PHBN Karang Taruna Rw.000.PHBN Karang Taruna Rw.Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas Kec.000.000. Neglasari A/n Mamat Rachmat .2008 .000 1.Jamburaya Rt.000.000 1.000 1.000.000 1.000.Penanggulangan bencana Kebakaran An.500.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Pangauban an.000 1.Jajang Warya Kp.Ancol Mekar .000.U/ Masy.000 3.000 1.000 1.Pereng .000 500.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah sukarame Kp.U/ Pend.000.000. Majalaya Kec.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.000.000 5.000 2. Sukamanah .ENUH .Uang Duka An.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Cipedes . Babakan Kinin Ds.000 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000.

500.00% 0.000 7.000 100.000 12.00% 100.500.00% 25.000.000 12.500.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : . .Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang .000.000.Cilengkrang .000 7.00% 100.Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.000.00% 100.000.000 100.000.00% 100.000.000 100. 3/4 Ds.000 25.000 200.Kode Rekening 1 Uraian 2 Tanggulun Kec.875.000 100.000. Ibun Bant.000 2. Gardu Ds.750.000.000 25.Korban Bencana Alam Longsor Di Kp.000.00% 100.000 130.Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang .000.000 83.000 9.Ciporeat Kecamatan Cilengkrang .000 40. Org.Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti Ds.00% 25.00% 100.Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak mur Ds.000.000 7.000.000.000 25.000 130.000.000 50.000. Jl.000.000 18.000.00% 75.000 50.Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri Kp.Pangalengan .Bojongsayang Rt. Cilampeni Kec. Rancamnyar Baleendah .000.500.000 2.000 100.000.000 150.76% 75.00% 100.000.000. Cisulik Kec.00% 100. Sukadana Margamulya .000 25.000 25. Paseh .000.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Al Ittihad Pajagalan Banjaran .000 7.00% 100.500.00% 125.Ciparay .Ciburial Ds.000 200.00% 75.000 12.000.00% 100.000 12.000.000 25.000.00% 500.00% 75. Muhamad Angga Diwakili Dadan Hamdani Ds.Sukarame Kecamatan Pacet.Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah Djoemhana Mangoendibrata .000.500.00% 0.Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra harja Ds. Cangkuangwetan Dayeuhkolot . Sos. Katapang .500.Yayasan Al-Fallah.000.000.00% 0.000.000.000 18.000.000 350.000 - % 5 145.00% 100.000 9.Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur Warga Mekar Baleendah .000 12.500. Sukapura Pacet - Anggaran 3 Realisasi 4 3.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari .PKBM.00% 100.000.000.KOPATI.000 7.Kelompok KOPENG Ds.BNK .000 100.000 1.250.Giri Mekar Kec.000 350.000 225.000 - 57.00% 75.000 45. Maru yung Kecamatan Pacet .000 3.000 5.000.Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih lumpur sebanyak 200 .00% 0. Lampe gan Kec.000 350.000 33.Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec.Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp.00% 100.375.000.000 12.Sagaracipta Kec.000 22.00% 100.000.000.Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa .000.000.750. Raya Pacet Kp.000 9.000 25.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' aawanah Kamasan Banjaran .000 7.Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam ( Yaris ) Sugihmukti Kec.00% 100.Cagak RT/RW 02/04 Ds.000 200. Loa Kec.500.000 100.000 40.000 25.000 101.Koperasi Al-Bayan Kp.000 25.000.000.000.000.000.000 75.000.000.000 75.000 10.Yayasan Baitul Qirodl.000 20.000 550.00% 100.00% 100.000.000 200.000.000 12.000 500. Ibun . Sin dangsari Ds.000 150. Cikancung .Tanjung Wangi Kec.000. Jl.000.000.00% 100.00% 100.000 7. 550.000.000.000.000.00% 100.000.000.000 75. Jl.000 90.00% 100.500.000.00% 0.000 350.000 135.00% 21 .000 12.000 25.Penyandang Cacat An.000. Pasirjambu .Koperasi Imisi. Ibun Forum Bandung Sehat Forum KUB 45 Posyandu di 3 Desa K3S ( koordinator kegiatan kesos ) Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung LVRI Pepabri Kaminvet Angkatan 45 Kowaperi Piveri Wredatama Cacat veteran Perip Warakawuri Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM) .Yayasan Bekti Sejati. Cangkuang .

000.00% - - 127. Suka wening Kec. Soreang Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba Tawakal KP.000 100.000 250.000.00% - 20. Eboni II No.00% 928.250.000 50.Soreang Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit Kecamatan Cileunyi Yayasan Madani Kec. Pengkajian dan Pemberda yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl.000.000 150.000 50.000.000 50. Jati Kec.000.Wargamekar Yayasan Al Azhar Kec.000.000 100.000.00% 100.00% 100.000.00% 100.00% - 22 . Ciwidey Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan. Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah Pasir Jambu Kec. Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.000.000. Cimekar Kec.Ranca Bali Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan.00% 100.Baleendah Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec.00% - 80. 6 Kec.400.000 50.000 Realisasi 4 271. Pasir Jambu.Warnasari Ds.000 100.Parung Serab Kec.000 350.000.000 100. Ciparay Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana Pendidikan Kp.000 250.000. Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua ngan air limbah ( SPAL) di Ds.000 127.00% 100. Arjasari Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim pan pinjam Jl.000 75. Panyocokan Kec.Sukarame No.000.00% - 50.000 350.000 100.000.Bunijaya Rt.000 50.000.000. Majalaya Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus salam Kec.000 40.000 100.Ciwidey Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA ANTA Kp.000 100.000 50.00% - 100.000.000 928. Cileunyi Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds.000 250.000. Kec.000. Pengembangan Reraing Sapi perah Kelompok Citra Manglayang Ds.000.Ciporeat Kec.000 181. Rancabali Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem bangan usaha Domba Ds.00% - 100.000 50.000.000. Bojong soang dan kelompok tani Mukti Ds.000.Neglasari Ds.000 100.Mekar Baru Rt 01/03.000 40.000 100.400.000.Sukapura Kec.00% 100.000. Rumah zakat Kec.000.000 100.00% - 181.000 100.Rancaksumba Kec.000 75.250.000. 03/10 Ds.00% 100.000 50.000.Margahayu Sayati Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM Risma.00% - 50.000.000.000 100.000.000 20.000.000.000 100.000 100.00% 100. Ds.00% - 150.000.000 100.000 80.00% - 40.000 100. Soreang Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis Taklim Asujalah Kp.000 100.000 100.Bojong soang Kec.Cipeuleuh Kecamatan Pacet Yayasan Penelitian.Buni jaya Rt 03/10 Desa Jati Kec.000.00% 100.Sadu Kec.000.000 100.00% 100.Baranang Siang A-2 No.00% - 50. Sukawening Kec Ciwidey Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe mugaran makam Kp.000.000 100.000 25.000 100.000 40.00% 100.000.00% 100. Mekar Sejahtera utk sa rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit unggul Ikan masing-masing Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk Rastocking ikan perairan lepas Kp.000.000 - % 5 100.00% - 50.000.000 100.00% - 150.150.000.Cibodas Ds.000.Nenon Ds.000 250.Alam Endah Kec.000 25.00% 100.Kode Rekening 1 - Uraian 2 Cicalengka.000 50.000 100.00% 100.150.000.000.Baraanta Ds.000. Jl.000 100.Paseh Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang gahang Kec.000. Ciwidey Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit Tanaman keras Ds. Baleendah Yayasan Bineka Kec. Katapang Sukawening Indah utk rehab rumah tidak layak huni Kp. Desa Anggaran 3 271.000.000 100.000 100.000 100.000 150.000 100. Kertasari Kelompok tani ikan.000.000 100. Bojongsoang Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec.00% - 50.000.Ciparay BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan Kec.000.000.000. 62 Rt 01/16 Desa Cincin Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari Kp.000.000.Ciparay Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan Gerbang Mandiri Kmp.

Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang Kp.Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan Masyarakat Jl. Cikadut Kec.000 100.000 100. Ciparay .00% 100. .000 20.000 100.00% 0.000.000.Sukabirus No.000 100. Anggadireja No.000.000 150.000. 08/18 Ds. Pasirpari Rt.000 15.000.Marga Asih Kec. 12 Ds. Tenjolaya Rw.Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah kekeringan.Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp. Bojongsoang.000.000 Realisasi 4 15.000 150.000.000 100. Giri Harja Ds.Pacet.000.000.000.Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds.000.Margaasih .Sindangsari Rw. Cicukang Genteng .Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah Kp. .000.000 100.000 40. Pa ngauban Kec.000.000.000 100.000 100.Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) Barokah Jl. Ranca Kec.Manggahang Kecamatan Baleendah .000 50.000 100. Cimenyan .000.Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds. Katapang. Pasir Jambu . .00% 100. .00% 150. 18/20 Kec. Jl.Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola Ds.000 30.000.Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik kampung Barusen Rt 01/15 Ds.Baleendah .000 50. Nagreg .000.Cicalengka . Banjaran .06 Pinggirwangi Kec.00% 50.000 - % 5 100.00% 100.00% 85. Cileunyi Kulon .000 75.03/05 Dangdeur.000 40.000.000.000.000.000.00% 100.000.00% 100. Ds.000.000. 21 Rt.000 85.Yayasan Al Mahdiyin.000.000 100.000.000.000 100. Margaasih .00% 40.000 40.Mekar Rahayu Kec.000 100.000 100. Cingcin Kec.Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu ran air kotor blok Cupu Rw.Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga Anggaran 3 15.000.000.000.Cibiru Desa Biru .000 40.Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda gang Kaki lima Kp.000 75.000 150.Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan Rw.000 30.Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk Pengembangan Sapras Kp.000.000. Komplek Bumi Asri Rw.000 40.000. Baleendah .000 20.000.000.Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge lolaan sampah Kp.000.000.000. . 07/06 Ds. Cilebak Rt.Yayasan Bakti Sejati Ds. . Ceunteung Rt.000 20. Pacet.000.000 15.000 100.000 100. Cisondari Kec.00% 100. Ciaro Kec. Paku Tandang Kec.Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya Ikan Lele .000.18 Rt 07/13 Ds.00% 23 .16 Ds.00% 100.Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain nase Kp.00% 100.000 15.000 100.00% 100.Pangalengan.000.000.00% 100.00% 575.Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.00% 100. Jelekong Balaendah .000.00% 25.000.000.000.01/04 Ds. Baru Jati Ds.000.00% 100.000.00% 50.000 100.000 50.Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta Al Qur'an .Ciparay. .Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon sari Kecamatan Pameungpeuk .00% 100.Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri.000 120.000 100.000 100. 01 Bojongkacor Ds.000.Sukapura Kec Kertasari .000 100.Panitia Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kp.Panyingkiran Ds. Cibeunying Kec. Nagrak Kec.000 100.00% 100.000 15.000.000. Citeureup . Rancaekek Majalaya No.000 20.000 100.000.00% 100.00% 100.000.000. Komp.00% 0.000 25.000 575. .000 50.Bojongsoang Kec.000 100.000 0. Villa Bandung Indah D3/10 Ds.00% 20.Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah.Kode Rekening 1 Uraian 2 Sukamanah Kec.Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec. 08 Ds.81 Beleendah .000 100.Panitia pembangunan gedung serba guna.00% 120.00% 100.Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan Rt.

BUDP ♠ Penhobatan An.000 100.000 2.000 2.000.000 700.00% 100.000 2. Iman Iryanto S.500.00% 0. Bantuan organisasi sosial lainnya .000 25.000.000.000.Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan Masyarakat tani Jabar berupa .000.500.000 50.000 2.000 2.000. .000 2.000.500.000.000.000 3.Kode Rekening 1 Uraian 2 Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan Domba Priangan . Bojongkunci .000 2.000 2.000 205.000.000.500.000. Miftahul Khoer ♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 ♠ Mj.500.500.000 250.939.000 2. Rancaekek.500. Keramat Mulya Kec.000.000.000 2.289. Bandung ♠ PEPADI ♠ LESPEBAN ♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI ♠ Sekpri Wakil Bupati ♠ Milangkala Kp.000 2.000.000 50.000 2.000.00% 100.000.000.000 50. Al Fatah Kp.000 2.00% 100.00% 100.721.Kelompok tani buah-buahan dan Aneka Tanaman Kec.000 60.000.000 2.000 340.000.000.000 200.000.000 2. Ciwidey .000 2.000 50.000 208.Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal anak yatim piatu dan Dhuafa .000 339.000 100.000 99.000.000 60.500.000.000.Kelompok tanilebah madu .500. Ciinjuk 3.000.000 339.000 1.000 81./ Ponpes Miftahul Falah Huda ♠ Md.000 Realisasi 4 250.000 2.00% 50.000.500.000 25. Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk ♠ Rakerdis AMS Kab.00% 100.00% 100.000.00% 100.Legok kole Ds.000. Baleendah ♠ DPC Pemuda Pancasila ♠ Mj.000 5.Kelompok tani budidaya persutraan .000 50.Kelompok Usaha bersama Mardhotilah Ds.000 5.Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk Pengelolaan Pengembangan usaha Kec.000 1.857.000 500. ♠ FKSM ♠ KP.500.000 2. Ip.Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung .000.000.Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin .000. Kesbang Linmas LSM GMBI ♠ DPD Pengajian Al Hidayah ♠ Mesjid Nurul Jannah ♠ Mesjid Sirojul Huda ♠ Madrasah An-Najah ♠ Pesantren Al-Hilmi ♠ Madrasah Assafiiyah ♠ Mesjid Manhadlul Muslim ♠ Madrasah Al-Hikmah ♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah ♠ Mesjid Uswatun Hasanah ♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah ♠ Madrasah Al-Muhajirin ♠ Md.000 30.00% e.000 2.500.000 5.00% 50.000 1.000 5.000.64% 77.000.000 5.000.000 2. Al .000.000 50.000 2.Kelompok Mulya Tani Kp.000 10.000 500.490 3.000 200. Sukamanah Kec.000 1. Nurul Fitroh ♠ Mj.000.000 205.Hidayah ♠ Mj.Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk Pengembangan Koprasi Kec. Paseh .Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa satiak Kecamatan Kabupaten Kota Anggaran 3 250.996.000.000 2. Gambung ♠ Pembuatan Kalender PC PPM ♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 ♠ Yayasan An Najmiyah ♠ Pentas Musik Tradisional ♠ DPC Pasi Kec.000.500.000.000. Soreang .000 22.490 % 5 100.000. Al .500.000.000 100.Bantuan Organisasi Sosial Lainnya ♠ PKB ♠ PBB ♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung ♠ Kepada PKK ♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI ♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I ♠ DPC LVRI ♠ Kntr.00% 100.500.& TPA Al-Maun Jl.00% 0.500.000 100.000.Hidayatul Hikmah ♠ Mj.000.500.000 200.000 7.500.000 2.000 2.200.000.000 100.77% 24 .

000 2.000.000. Bandung ♠ Rehabilitasi Jl.000.000 5.000 1.000 11.000 5.000 2. Majalaya ♠ Kegiatan Istigosah Pp. Baladika Karya Kab.000 2.000 20. Al Misbah ♠ Pp. Al Islamiyah ♠ YPI Al Kautsar Ds.000 37.000. Bandung ♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab.000. Bandumg ♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan ♠ Remaja Mesjid H.000 2.000.000.500.000.000.000 5.000.000. Mawar Rt 01/10 ♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds Anggaran 3 Realisasi 4 2.000 1.000.000 10. Al Fathu ♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh ♠ Mengnhadiri Resepsi H.000.000 2.000 15.000. As Salam ♠ Mj.000 10.000.000 2. Bandung ♠ Pengajian Al Hidayah Trw II ♠ SD Alam Pelopor ♠ PC.000 25.000 10.000 1.000 1.500. Miftahul Falah ♠ PP. Nurul Iklas ♠ Mj.000 2.000 1. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa ♠ Ormas PMI ♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 ♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI ♠ Ulang Tahun PKB ke 10 ♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh ♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 ♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung ♠ GOPTKI TA 08 ♠ Komunitas Wartawan Galamedia ♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI ♠ LVRI (MUSCAB) ♠ Muscab Pepabri Kab.500.000. Al Rahman Kec. Diniyah Rw 05 Cangkuang ♠ Renofasi Md.000 2.000 2. Bandung ♠ GOPTKI Kab.000 5.000.000 5.000. Cangkuang ♠ MILAD YPI At Tauban ♠ LPI As Shidiqiyah ♠ Mj.000.250.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Mj.000. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang ♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni KH.000 2. Bandung ♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem ♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P.000 500.000 1.000 5.500. Al Amar pakutandang ♠ Gerakan pemuda Islam ♠ MD Al Ikhwan ♠ Pembuatan Almanak Msh.000.500. Bandung ♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung ♠ BKKSI ♠ Rakercab III PDI Perjuangan ♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang ♠ KPPG Kec.000.500.500. Bandung ♠ HUT LLI Kab.000.500.000 10.000.000 10.000.500. Erwin Sumaatmaja ♠ Bantuan FKBS ♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III ♠ MD. Trotoar ♠ DPC.000 8.000.000 1. Bandung ♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA ♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora ♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ♠ MISCAB PMII Kab.000 2.000.000 3.000.000.000 5.000 2.000.000.250.000 5. Rahmat Adam Md.000.000 2.000 5.000.500.000 2.000 2. Besar Kecamatan Ibun DPC Harpi Melati Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 New Indonesia Model PB.000 25.500.000 5.000 1.000.000.000. Al Lanah ♠ MISCAB LLI Kab. Bandung ♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT ♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung ♠ KNPI Kab. Bandung ♠ DPC.000 225.500. PKB kab.000 5.000 10.000.000 6.500.000. Ridwan Pp.000.000.000.000 5.000 5.000 5.000 2.000.000.000.500.000.000 2.500.000 20. Bandung ♠ Pendamping Mitigas Program CBRP ♠ DPC.000 7.000.000 10.000.000.000 2.000 20. Kab. Cipeujeuh ♠ PKB.000 % 5 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 25 .000 100.000.000 3. Hij & saka ♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds.000.500.000 1. Al muklisin ♠ Md. Nu Kab.000 2.000 7.000. PBB Kab.000 10. Sangkuriang ♠ Md.000 5.000 2.000 20.000.

(FRCS) Ds.000 500.000.000 2.Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( .PSAA Al-Mu'awanah Ds. Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL .000 500.Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec.000 500. Masy.000 1.Bant.Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat -Khitanan Massal Ds. Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec.000 500.000.Pemuda Bulan Bintang .Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan Kec. Baleendah -DPC PEPABRI Kab.000 500.000 1. Sos.500.000 500.000 5. Org.Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) .000 300.000 1. Pacet .Katapang .DPAC Org. Baleendah .000. Sukamanah Kec. Bandung Anggaran 3 Realisasi 4 2. Rancamulya Pameungpeuk -Kepada Dewan Pendidikan Kab.000 1. Maruyung Kec.000 500.IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan .000. Org. Org.Bant. Kec. Pemuda/I .Ciparay .000 1. Pacet . .000 2.Banjaran .Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP Ds.PSAA Al-Mujahidin Ds.000 100. Pangauban Kec. Pacet . Org.000 500.000 500. Cangkuang Kulon Kec. Sukamanah Kec.000. Lainnya u/ Yayasan Sosial AlMuawanah ds.000 2.000.000 1.000.000 1.Panitia Seminar Sehari Ds. Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds. Majalaya .000 1.Paseh . Ush. Cilengkrang .000 500.000 500.Forum Masy. Sos.PHBI Tablig Akbar Ds. Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda HARAPAN Ds.Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) .000.Forum Remaja Cinta Sos.000 500.Dusun II Ds.000 500.Bant.000.Dayeuhkolot . Bandung HUT PEPABRI .000. Usaha Paanti Pijat T. Cikitu Kec. Sos. Cikasungka .DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama Radio Lisma-YPKA-AMS .000 1. Sos.000 1.Yysn.000 1. Diklatsar Hisab rakyat Cabang Pemuda Muslim Indonesia Kec. Paku tandang .000. Biru Kec. Paseh .Forum Komunikasi warga Peduli Bersih . Maruyung Kec.000.M.000. Ds.Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds.000.000. Biru Kec.000 500.U/ Al-Fattah Community Ds.Pekerjaan Sos. Pacet . Summbersari . Sos.000.000 500.Panitia Keg. Margaasih kec.Tabloid Ungkap .Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds.KENPAS Ds.000 % 5 26 . Majalaya .Pokja Wartawan Kejaksaan & PN.000 1.500.000. Cipaku Kec.000 500.000 500.Paseh .000 500. Paseh .U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds. Rancaekek . MKGR Kec.PP.Ridwan S. Cikitu Kec.Mjly .000 1.Netra Ds.Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya Pemuda SIKAT Ds.Pemuda peduli Lingkungan . Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 .000 500.Maruyung Kec Pacet .Kel.H.000 500.Mujahidin Ds.000 5.000 25.000 500.Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) . U/ Pendidikan . Sos. Cikitu Kec.000 500.000 500.000 2. Pasir Mulya Kec.000 500.500.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Musda II PM PAN ♠ DPC Pepabri ♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu ♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I ♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani .Yysn.000 500. Ds.Pacet .000. Margahayu Tengah Kec Margahayu .Sukamenak .000.000 500.000 1.Bant.Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi .000. Pacet . Cikitu Kec.Irma SUKMA Ds.000. Lainnya u/ Himp.AL.SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis Rekaman .Bant. Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds.Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec. Bale Bdg .000 500. Org.Kel.

000. .000 2.000.000 1.000 10.000 30. Cilengkrang .Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V Kwaran Solokanjeruk Bant.000.Pan. Masjid .000. Bandung .Bantuan Org Sosial Lainnya .LLI untuk penyediaan seragam .000.000 281.An.000.000 7.000. Sos.851.000 25.000 10.000.000.000.00% 27 . & Shohibus Salam Ds.000.000 7. Bayangkara No.000.000. Gab.906. Koord.000.BAY CELL ENTERPRISE .Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl. Bdg .000. Giri Mekar Kec.775.000.DPC Pepabri Muscab Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang .Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra ka Indonesia .100.000.000 1.000 2.Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna . Sos.000.000 44.000 5.Koperasi Kewargian Bale Bandung .000.Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) .000 5.Temu Alumni SMAN I Ciwidey . Ciparay .500.000.000 2.500.Lat.Neglasari Kec.000.000 1. Sos.000.Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds.000 1.000.Barisan Ansor .Perkara Traficking Jl.000 2.DPD KNPI .500.000 5.000 1. Membangun .000 50. Majalaya . Babakan Kec.000.562.THR perip .Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion 303/SSM Kostrad Cibuluk Anggaran 3 Realisasi 4 1.Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA .750.Pepabri .000.Karangtaruna kab Bandung .000 1.000 5.000 25. KS Karya Bakti Jl.000 10. Bandung untuk senam sehat .000 45.000 2.000 222.250 138.Bantuan Kepada Kaukus Perempuan .000 1.000 577. Eppy A Rofikin Bag.Panpel Cemara Festival 2008 Jl.000 10.Mukercab DPC PBR .500.000 2.500.000 31.000 2.000. Utama kec.DPC PEPABRI Kel.000 41. Bandung .Mucab LLI Kab.000.Yys. Tropy Kpd Bpk. .500.000 15. Paskibra Sekolah TK SMP & SMA .000 1.000. Ry.000 4.LLI Kab.Banjaran .000 2.GMB Kec. Cicalengka Kec.500.Kode Rekening 1 Uraian 2 .TAGANA Kab.PWI Kab.000.GMBI Soreang Banjaran .000 2.000.Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab.78% 100. Lainnya u/ Pemb.Pemuda Pancasila Kab.000 2.500 15.Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung . Bantuan Sapras Kewanitaan .000 5.Toha ( Gebyar ) .000 97.Legiun Veteran RI .Khitanan Massal Ds. Org.Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam -Yysn.000 45.000.000 7. Cibeureum Gg.000.000.Bandung .000 31.Bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita . .Sertijab Pangdam melalui Dandim Bantuan Org.000. Diklat Management Persis . Cimahi Sel.000 2.1 Soreang .000.000.Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) .HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA Ds. Sos.000 2.Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec.000. .000. Cicalengka . Bandung .000 1.00% 100.500.000.000 135.500. Ujang Sutisna Utk Keg.000 1.000.000 15.000 - % 5 f.000.000 1.500.000 20.000.Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten Bandung .000.Laswi Cipicung .PEPABRI .Prov Jabar LVRI . Bandung . Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan Wapres RI Kab.Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch.Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan 288.990 12.Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan .000 2.000 50.88% 102.500.

000.000.000.000.000 1.Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp.000 75.000.Panduraksa . Sukamanh ♠ Pemb.000.000 4.000.000. Lapangan Bola Volly Rw.000.000 682.000.000.Sapras Olahraga Ds.000.000 Realisasi 4 21.Pant.Diklat Puma Yunior .000 500.000 7.000 1.Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung .000.000. Kejuaraan Binaraga & Body .000.000 750.000 3.Banjaran .500. Bandung . Cibodas . Bandung ♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar ♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu ♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly ♠ Turtle Project ♠ Hadiah Piala Tennis Cup ♠ P3S Gagak Lumayung ♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan ♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds.GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan 1. Bantuan sapras pemuda .000 5.005.75% 100. 5 Pospemda 1.Bandung .000.Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab.000 5.Cipaku Kec.Pemb.000 45.500.005.Seni Calung Dangdut Kp.Bantuan kepada Dharma Wnita Unit PEMWILDA Anggaran 3 31.000.000 25.Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak Harupat 02 .000.000 3. Solokanjeruk .DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab.Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy Wakil Ketua DPRD Kab.000 1. 02 01 Olah Raga Kepemudaan.09% 100. Bdg Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.000 2. 10 Ds.000 100.000.00% 607.000 1. ♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup ♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya ♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab.Perguruan Pencak Silat Kencana Agung .000. Majalaya ♠ Olah Raga Futsal Ds.000 10.Pemb.000 1.20 05 00 01.000 1.000.Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise -Perguruan Pencak Silat (IPSI) .000 5.000 750.461.000 2.500.961.000 5.000 2.000 1.000 1.00% g.Cibodas Kec.Cipeundeuy Paseh Inernasional Johor Ke.000 1.Banjarsari .000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kabupaten Bandung .000 112.000 % 5 68.500.Tenjolaya Pasirjambu .000 750. Kab Bandung ♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya ♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim ♠ Galak Persikab. Bandung .000 1.000 2.30% 28 .500.000 5.Seni Reog Panduraksa Ds.000. Banjarsari Pangalengan .000 500.000.000 3.Bdg Bant.000.000 500.000 5.Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds.Sepakbola Ds.Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung .000 100.Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh .000. 5 ♠ PORCANAS 2008 ♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup ♠ PPSI PutraTunggal Sejati ♠ Pelantikan Kki Cab.000.000.000 1.000 1.000.20 05 00 01.500.500.000 30.Solokanjruk ( Tarling ) .688.Piala bergilir dari Bupati .PORPEMDA .000 93.000.250 45.000 3. Seni dan Budaya.SMAN I Margahayu .000 4.000 3. U/ Pembuatan Kaos ♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 ♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds.Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari .656.000.000 30.000 1.000 5.000 1.250. Olah Raga dan Kesehatan . Padamukti kec.813.Bantuan Sosial.500.festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds.000 5.000.000 10.000 2.000 5.000 3. Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI .Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.Pramuka dan 1. Rancakaso RT 2/11 Ds.000 1.500.000 500.000 5.000.211.Panitia Tournament Victory .000 5.000. Ciaro ♠ ASPAC DS Ciaro ♠ Galak Persikab Fc.Lap.000.000 2.961.500.Alat Olah raga Ds.000.Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh . Lapangan Bola Volly .000.000.Metro Ds.000. sumba .24 Malaysia Gudep Kab.500.Paseh .

42% 97.687.00% 150.422.000.275 3.Perb.250.Ds. 1.000.750.500.750. 03 6 03 01 6 6 05 05 01 6 05 02 6 6 Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik .174 112. Kertasari . 1.232 88.Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec.886.000 25.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Bel. 1.586 27.Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama tan .697 957.432.073 28.21% 0.827.000 10.000 49.122. Giri Mulya .395.000 10.PAN 933.Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug Dedes Ds Drawati Kec Paseh .632.000 41. Gajahmekar .000.Ds. 1.20 05 05 01.708. Budaya & keilmuan Ds.500.Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa Cibeureum Kec. Cilame .500 876.000.00% 100. Rancabali .000 165.000 124.42% 21.034 35. No.773.000 62.708.GOLKAR .500 233.000 103.Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection Kec. Jatisari .000 103. Ciparay Anggaran 3 Realisasi 4 500.000 10.000.Perb. 1.313 48. Indragiri .500. Desa Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan .697 957.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.434 36.000 4.664.750.000 46.ADD untuk 12 Desa.Ds.307.513.696 139.Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk .000 5.Ds.000.471.00% 100.20 05 05 01.687.131. Sepak Bola Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 54.250.031.000 50.000 10.000 41. Pasirjambu .Ds.999. Cimaung . Kec.00% 100.233. Rancaekek Kulon . Cipelah . Olah Raga Ds Rancakasumba Kec. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa .000 10. 7 1.437.000 311. Bojong Loa .Ds.353.000 10.275.20 05 05 01.011.Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 03 01 Bel.89% 93.592.Lap.000.753 48.024 32.374.00% 104.450 957.707 125.000. Sukamaju Majalaya . .95% 21.660.299. Mekarsari . Lap.000.395.25% 29 .Ds.000 166.455 85.829 26.000.20 05 05 01.471.Ds.247.000. Sukamanah .046 94.000.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem.697 94.00% 100.00% 100.000.000 41. Cibodas .Ds.896 24.20 05 05 01. Cikoneng .000. Patenggang Bel.708.20 05 05 01.000 1. Bojongsari Bojongsoang .799.Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk kec Solokanjeruk Bantuan Gubernur .Porseni.750.000. Banjaran .Sapras Olah Raga Ds.000 10.000 3.750.580 93.Ds. Alamendah Kec.546.000 % 5 200.Ds.20 05 05 01.00% 90.211 113.000 41.50% 1. Sukaresmi .000 41.818 86. Nanjung Mekar Kec. Pakutandang .Ds.Lap.000 10.301. Dan Podium Sepak Bola Ds. Cisondari .185.000.000 103.00% 100.000.275 4.Ds. Alam Endah . Buninagara .500.89% 75.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Sumbersari .20 05 05 01. Cimaung . 164 KM 2 Ds.500.Ds.500.PDI -PPP -PKS -PKB -PBB .000 124.000 3. Baleendah .275.000.20 05 05 01.Ds.Ds.000 933.188. Pakutandang Kec.Sapras Olah raga Bola Volly Ds.306. 4 kec ( Tarling Tgl.500 166.Ds.000 10. Sadu 1.275 876.Ds.000 103.Ds.9-09.590.Ds. Margamulya . Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.500. 7 49.750.Ds.753 25. Panenjoan . 7 BELANJA BAGI HASIL 03 Bel. Kec.PARTAI DEMOKRAT .000 82.590.877.964 35.

179.024.Ds.250 84.750 37.515 30. Solokanjeruk . Rahayu .876 103. Panenjoan .Ds. Rahayu .Ds.819.808 60.415.Ds. Majakerta .632 27.722 37.044.440 39.Ds. HaurPugur . Cicalengka Kulon .184.936 29.613.Ds.152 51.340 27.Ds.Ds.736. Jelegong .10-09. Bojongsalam .Ds.400 87. Nagrog .405.868 26.Ds. Banyusari . Cangkuang . Loa . 3 kec ( Tarling Tgl. Sindangsari .826.ADD untuk 19 Desa.Ds. Tenjolaya . Sukamulya . Tanjungwangi .Ds.263 30. Cipanjalu .Ds.762 29.530. Sukamukti .516. Banyusari .190 90.Ds.Ds. Babakan Peuteuy .Ds.347.346 99.Ds.422 - % 5 30 .Ds.804.Ds. Margaluyu . Melatiwangi .295. Citeureup .Cijagra .127.Ds. Sukamaju .508.852 127.Ds.518 33. 3 kec (Tgl.548 31.506 92. Narawita . Mangunjaya .564. Batukarut .500 30.758. 3 kec ( Tarling Tgl.438.709.Ds. Ciporeat . Biru .Ds.Ds.910 104.059.886 27. Rancakasumba .Ds.Ds.11-09.836 30.700 27.856 27.Arjasari .956. Sangiang . Panyadap .856 97.Ds.Ds.Ds.Ds. Mandalamekar .958.272 28.Ds.666. Rancakole Anggaran 3 Realisasi 4 28.Ds.700 29.115. Linggar . Margaasih .Ds.726 107.Ds.Ds. Rancaekek Wetan . Jatiendah .300 27.361 115.Ds. 2 kec (Tarling Tgl.Ds. Bojong . Waluya . Cigondewah Hilir .788 113.349. Wangisagara .Ds.040 97.142 31.753. Cibeet .188 108.Ds.932 31. Dampit .813. Tegalsumedang .Ds.Ds. 4 kec (Tarling Tgl. Lebakwangi . Patrolsari .Ds.883 28. Buahbatu . Padamulya .060.454.Ds.944.678 29. Mekarpawitan .Ds.Ds.Cipedes .414 33. Neglasari .777.386.22-09.634 92.Ds.934 27.Ds.176.818.ADD untuk 22 Desa.416 31.Ds.Ds. Cicalengka Wetan .ADD untuk 5 Desa. Wanasuka .708. Sukamanah .Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Sukamantri .017.879 102.478 25. Sugihmukti .Ds.749.539.773.ADD Tahap I untuk 13 Desa.Ds.Cikuya . Margamulya .293.Ds.640.561.683.17-09. Sukajadi .894 28.Ds.565.177.Ds.947. Sukamanah .813.Ds.Ds.Ds.Ds.958 30.Ds.119.Ds.ADD untuk 6 Desa.354 28.310 30. Majasetra .Ds.Ds.634 26.278.948 35.418.805.16-09.234. Rawabogo .Ds.572 28.356 34.926.

Ds.Ds.154 92. Mekarlaksana .Ds.Ds.Ds.235 28.144.464 28. Santosa -ADD Untuk 15 Desa.218 38.Ds.066 24.267. Sagaracipta .976 42. Malasari .Ds.137.Ds.595.Ds.Ds.944 28.018.Ds.466.034 34. Pameuntasan .521 104. Mekar Rahayu . Katapang .769. Talun .479.848 27.Ds.494 29.000 123.593 114.Ds.956 26.800 - % 5 31 . Margaluyu . Cibeureum .Ds.364. Bojong . Babakan . 3Kec.Ds.630 29.Ds.Ds.Ds.710. Mekarjaya . Nanjung Mekar . Sukamaju -ADD Tahap I Untuk 9 Desa.639.496.Ds. Mekarsari .336. Maruyung . Manggung Harja . Serangmekar . Malasari .522.Ds.Ds. Gunungleutik .285 29.Ds.461.895.006 27.356.880. Rancakole .Ds.132 7.Ds. Ciluncat .Ds.554 27.Ds. Sukapura . Ciherang .890. Sukamulya .647. Wanasuka .Ds.081.Ds.964 90. Ciparay .Ds.Ciparay .Ds.758 27.942 31.Ds.Ds.Ds. Cipinang .292. Cikawao . Cihawuk . Sukamanah . MekarLaksana .762 30.440 68.132. Majalaya .694 28.Ds.291. .880. Cibeureum BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja .Ds.020.995.544 31.374 25.Ds.Ds.406 27.760 24. Gunung Leutik .Ds.416 31.Ds.Ds.Ds.284 70.Ds.(22-09-08) . Sekarwangi . Sukamanah .984 31. Nagreg .914 26.257.Ds. Sukarame .767 99.Ds.(Tarling Tgl.439.Ds. 3Kec. Pangauban .580. Sangaracipta .954 24.332 96.493.269 105.Ds. Mekar Maju .808.Manggungharja .Ds.Ds.Ds.Ds.Ds. Sukarame .398 32.344 38.Ds. Baros .406 30.086 33.856 30. Parungserab .Ds.514 28.912 31. Neglawangi .Ds.417.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Bumiwangi .083 80.Ds. Maruyung . Citaman . Jagabaya .Ds. Margahayu Tengah .560 31.360.224.321.Ds.23-09.174.680 88.Ds.Ds Cikalong .Ds.383. Mandalahaji .957.251. Cihawuk -ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa.361. Cikalong . Mandalawangi . Ciaro .Ds.794. Sarimahi .286. Cikitu . Arjasari .601.Ds.Ds.135 72.351. Sukawening .417.814. Margamulya .392. Cibiru Wetan .726.977.Ds.Ds. Cipinang Anggaran 3 Realisasi 4 105. Babakan .734 33.Ds.

310 30.470 33.927.486. Ciparay .251.Desa Ibun .022 60.332 26.477.085.165.Kode Rekening 1 Uraian 2 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik untuk 1 Desa.964.894 32.Desa Tanjungwangi Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja .043 70.698 30.056 28.304 68. Margamulya .134 32. Pasirjambu .040 28. Paseh .264 28.Ds Cilame Kec. Ibun .110 82. Cinangela Kecamatan Pacet Bantuan ADD Belanja Kinerja . Soreang .852 31.Desa Cibodas .Desa Panyirapan .045 1. Kutawaringin .Desa Cikembang .Ds Pinggirsari Kec.(24-09-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa.109.648.544. Arjasari .Ds Nagrak Kec. Cileunyi .566.151 57.915 78.754 34.Kecamatan Pangalengan Ds.516.926 29.808.132 31.Ds Majakerta .199.Desa Cukanggenteng .Desa Cangkuang Kulon .Kecamatan Banjaran Ds.Desa Darwati ADPD ADD BELANJA PUBLIK .482. Bojongsoang .Desa Sukapura Bantuan ADD Belanja Publik Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk Kec.Desa Sukamanah .494.Ds Sukaluyu Kec.Kecamatan Cimaung Ds.517 70.284 28.440 66.166 39.392.014 66.029.207.Ds Lengkong Kec. Cimenyan .524.260.138.649.978.361.456 43.347.235 123.Ds Warnasari .987.553.Ds Mekarmanik Kec.Ds Mekarmaju Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .900 26.888 93.Ds.Ds Mekarsari Kec.Ds Sukamukti . Majalaya .468 30.006.199.815.692 31.651.932 31.006 38.860 41.Ds Cileunyi Wetan Kec.538.Ds Lebakwangi Kec.Ds.660 27.790 71.104.970 96.4 Kecamatan 6 Desa Bantuan ADD Belanja Kinerja 4 Kecamatan 4 Desa Kecamatan Dayeuh Kolot .302.273.247 1.1Kec.Ds Margamekar .17 Kec.165. Batukarut .Desa Lagadar . Cangkuang . Kamasan Bantuan ADD .835.296.801.10 Kecamatan 17 Desa Bantuan ADPD ADD untuk Anggaran 3 Realisasi 4 30.Ds Pulosari . Arjasari .006 96.544.Kecamatan Arjasari Ds. Cipinang .727 108.460 26.355.308.(24ADPD ADD BELANJA PUBLIK .219.718.766.178.10 Kecamatan 19 Desa Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .942 30.Ds Cipaku Kec.Ds Pamekaran Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk Kec.898 27. Jatisari Kecamatan Cangkuang .747.315 66.034 59.Ds Neglasari Kec.493.Desa Katapang Bantuan ADD .761.000 71.805.971 - % 5 32 .372 75.452 96.

873 - % 5 33 .Ds.504 44. Bojongmalaka Kecamatan Bojongsoang : .556 32. Pinggirsari Bantuan Keu.667 268.919. Pameungpeuk . Mekarlaksana .Ds.972 58.582.Ds. Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 532.817 66. ADD Publik Kec.204. Arjasari . Ciluluk Kecamatan Cimenyan : .361 75. Majalaya .650 26.051. Sukamaju Kecamatan Cikancung : Ds.406.520. Lumajang Kecamatan Arjasari : .669.387.Kode Rekening 1 Uraian 2 .319.Ds.585.808.Baros Kecamatan Paseh : .656 59.815 65. Majalaya .199 62.Ds. Padamulya Kec.756 64.554 84. Ciwidey Kecamatan Ciparay : .700 39.620.109 61.Ds.Ds.708 63.273. Neglasari Kecamatan Cimenyan : .276.Ds. Majalaya . Cukanggenteng Bant.900. 18 Desa Bantuan ADPD ADD untuk . Karangtunggal Kecamatan Ibun : .Cikoneng Kecamatan Pameungpeuk : .323.Ds.Ds.Ds.414 31.294 70.Ds.Ds.454.Ds.415.385. Mangunjaya Kecamatan Paseh : . Lebakmuncang Kecamatan Cimaung : .163.080.Ds.266 70. Cimaung .Ds.478 78.046 77.064 66.326.713.Ds.kpd Desa utk ADD Kinerja 11 Kecamatan 20 Desa Bant.542 57.116 74.203.Ds. Jagabaya Kec. Lampegan Kecamatan BALEENDAH : .220.288 69. Mekarjaya Kec.492.4 Kecamatan 9 Desa BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik Kecamatan Pangalengan : .870 70. Cigondewah Bantuan Keu.Arjasari Ds. Mekarsaluyu Bant.301.545 644.492.Kec.Ds.Ds. Cimaung Kecamatan Arjasari : .579 67. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp Kec.988. Pasirjambu .366 81.977 67.907 341.Ds.584.Ds.Ds.kpd Desa utk ADD Kec. Sayati BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Pangalengan : . Bojongkunci Kec.587 69.850.Ds. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Kec.158.464.531.832 62. Tegalluar BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Cimaung : . Banjarsari Kecamatan Ciwidey : .983. Tribaktimulya . Margaasih Ds. Sukasari Kecamatan Ibun : .226 75.Ds.Pemerintahan Desa 13 Ke.Margamukti . Cikadut Kecamatan Margahayu : . Cipaku Kecamatan Ciwidwey : .866 70.Ds Padawulun Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : .915.468 66.

587 80.Kpd Desa ADD Kinerja & Publik .Kec.736. Ciwidey Ds. Pasir Jambu . Ciwidey .312 67.335 73. Cilame Kec.043 98.964 65.Ds. Bojong Ds.339 60.301 92.970 28.356.570 1.461.360 110.838 108.Ds. Ciherang Ds. Warnasari Kec.374 30.423.Kec.817 68.671.421.281 69. Ciaro Ds.Kpd Desa ADD Publik . Mandalawangi Ds.468 99.055. Margaasih Ds. Soreang Ds.Ds.482.040 62.Ds Sukawening Kec.Kec.107 24.814.790 80.864 162.244 77.015.kpd Desa ADD Kinerja utk .680 72.176.043. Banjaran . Banjaran .266.377. Pacet Ds.773.878 290.711.935 130.546 175.295. Baleendah .710.460. Citaman Ds.Kec.979. Kutawaringin Bantuan Keu.Ds Rancamanyar Kec.775 61.844.841 131.920 476.15 Kecamatan 40 Desa Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik Bantuan ADPD ADD Publik Bantuan Keu.428.Kec.835.158.000 88.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk .135 65.812.586 169. Lebakmuncang .163.077 59.592. Soreang Ds.957.108.175.554 236.kpd Desa ADD utk Bantuan Keu.977. Cikancung Ds. Campakamulya .569.748 200. Neglasari .Ds kamasan Bantuan Keu.194 68.334 62.174. Nagreg Ds.648.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk Bantuan Keu. Soreang -Ds Cingcin Kec.395 % 5 34 . Pasirhuni Ds. Margaluyu .Kec.Kec. Cikasungka . Nagreg . Cipeujeuh .144.563 60. Pamekaran Ds. Pacet Ds.100 71.519.030 217.979.406. Banjaran Ds. Cimaung Ds. Karamatmulya Anggaran 3 Realisasi 4 72.986.314 87.273.974. Cigondewahhilir .281 70. Banjaran Ds.Ds Cikoneng Kec pangalengan -Ds wargamekar -Ds Margamulya -Ds Banjasari -Ds wanasuka Kec Ciparay -Ds Babakan -Ds Gunungleutik -Ds Manggungharja -Ds Cikoneng Kec Banjaran -Ds Kamasan Kec Cimaung -Ds Mekarsari Kec Cimenyan -Ds Cikadut Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja Kinerja Untuk kec.815.349.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Kec.Kec. Pangauban Bantuan Keu.210 29.Kec.

Banjaran Ds.460 33.032.056 28. Bojongsoang Bantuan Keu.240 28.Desa Cukanggenteng Kec.877.446 28. Langensari Ds. Cimenyan . Jelegong Ds. Bojongemas Ds. Serangmekar Ds.794. Ciparay Ds.572 27. Solokanjeruk .936 33. Pameungpeuk Ds. Baros Ds.016.264 30.Kec.414 135.293.137.476 28. Rancakole .709.348. Bojongsoang Ds.347. Sukamulya . Panundaan .745.726.556 31.Kec.Sukamenak ADD Kinerja & Publik .398 32. Rancaeekek Ds. Bojongsoang Ds. Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 85. Cileunyi Ds. Margaasih ADD Kinerja .666. Cangkuang Ds.Kec. Pangalengan Ds.Kec.Nanjung .944.171.336.974 31.658.Desa Nanjung Kec.760 35. Tegal Sumedang Ds.291. Pakutandang . Baleendah Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Margaasih Ds. Soreang Ds.566.797.Kec. Padamukti Bantuan Keu.788.660 77.918 32.Kpd Desa ADD Publik . Soreang .438.864.019. Cikalong .706 30. Cimenyan Ds.870.447.276 32.Kec. Ciparay Ds.678 28.177.Kec.029.481.Lengkong .072.692 32.137.965.248. Malasari Ds.361. Ciburial Ds. Lamajang .871.434 33.970 30. Rancaeekek Kulon Ds.Kec. Dayeuhkolot Ds.Kec.354 29.Kec.672 43.628 34.618 26.056 31.393.651. Ciwidey Ds. Soreang Ds. Bumiwangi .440 29.360.Kec.046 35. Ciwidey Ds.468 29.876 31.Kec. Cibiruwetan Ds.104 24.352 32.006 31.956 33.991. Linggar Ds. Tanjunglaya Ds.914 30.644 33. Margahayu Ds.154 30. Cimaung Ds.Kec.Kec.Kec. Bojongmanggu .396 26.321.Kec.248.Kec.Kpd Desa ADD Kinerja .482 31.Kec.046 31. Cimekar .308 34. Cileunyi Kulon Ds.427.Kec. Arjasari Ds. Solokanjeruk Ds.Kec.114 - % 5 35 . Cikancung Ds.006. Solokanjeruk Ds. Mandalasari .075.Kec.Kec.976 37.Malakasari .416 32. Sindangpanon . Cibiruhilir Ds. Bojongsari Ds. Dayeuhkolot . Pasirjambu .697. Cibodas Ds. Sekarwangi Ds. Gunungleutik Ds.

Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.660 147.267. Cihawuk .047. Babakan .946 28. Ciparay Ds.Desa Waluya .794 60.569.Desa Tenjolaya .Ds.Desa Margaasih Kecamatan Pasirjambu .Kec.152 27.Kec.870.894 29.Ds.Desa Narawita .460.554 236. Sagaracipta Ds.864 162.Ds.880.Kec.546 175.704.932 29.944.814.407.330 65.415.046 69.256 33. Solokanjeruk Ds.045.Ds.434.030 217.Ds. Ciaro Ds.556. Ibun .390. Kertasari .Ds. Sudi Ds.844. Cimaung .Kec.042.010.Ds.000 32.Ds.300 112. Pameungpeuk Ds.160.758 33.951 156.970 34.083. Neglasari Anggaran 3 Realisasi 4 52. Tanjungwangi . Ciluncat Bantuan Keu.000 88.Ds. Cikasungka Bantuan Keu.666 137.180 % 5 36 .499. Santosa .Desa Dampit .469.Kec.517. Cikancung Ds.Ds.088 27.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Sarimahi Kec.422.000 29.Ds.Kec.626.Ds. Cicalengka Ds.Katapang Ds. Sukanagara .966. Sindanglaya .Ds.168.820. Dayeuhkolot Ds.855.Kec.336 32.025 14. Padaulun .708 140.Kpd Desa ADD Publik dan Kinerja . Nagreg Ds.786 142.Kec. Tanjungwangi .188 38.Desa Pasirjambu Bantuan Keu.790 25. Soreang Ds.Ds.Kpd Desa ADD Publik .109. Cimenyan Ds.481.Kec.660 159.118.460 75. Biru .481. Sukapura Bantuan Keu.956.144. Arjasari .736. Talun .979.516.Kec.Desa Babakan peuteuy . Ciheulang .474.459.Kec.838 72. Mandalawangi Ds.015. Batukarut Kec. Bojong .998 69.Desa Nagrog .Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds. Rancatungku . Nagreg . Sukapura Kec. Bojong Ds.858 27.Desa Cikuya .214 135. Wangisagara .086 128.300 110.Kpd Desa ( ADD ) Kecamatan Cicalengka . Padamulya .916 123. Citaman Ds. Majalaya .478 34.136.Ds.Desa Cicalengka Kulon . Sukamaju . Padamukti . Cangkuang Ds.282 128.654 31. Cipinang Kec.482. Cicalengka Ds.936 129.806 64. Dukuh Kec.748.841 131.048. Ciherang Ds. Ciparay .912 29.888 37.Ds.105. Cibeureum . Banyusari Bantuan Keu.

251. Tegalsumedang Kec.246 99.126. Santosa Kec. Pasirmulya Kec. Mekarsari . Sukamukti . Mekarjaya Kec.Ds.011.826.872.Ds. Tanjunglaya .Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.Ds.Ds. Cimaung Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Cimenyan .835. Cicalengka Wetan .850.915 112. Majasetra Kec.073.055. Panenjoan Kec. Majakerta .640.948 24.Ds.794 71. Pangalengan .Kode Rekening 1 Uraian 2 .658 74. Cimaung .Ds.Ds.604 162. Banjaran . Sukamaju Kec. Bojongsoang .754.738 70. Babakan Kec.690.Ds. Ciparay . Ciluluk Kec.266 173. Bojongloa . Rancaekek . Banjaran . Mekarlaksana Kec.Ds.466 70.297 65.870 159.Ds.468. Mekarsaluyu Kec. Ancolmekar Kec.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.998. Arjasari .561.Ds.Ds.457 73.Ds. Cimaung Ds.Ds.087 96. Bojongkunci . Pangalengan .995. Cimenyan Kec.516.Ds.Ds.226 90. Cikancung . Maruyung . Hegarmanah . Solokanjeruk Bantuan Keu.Ds.Ds.708 - % 5 37 .685.Ds.Ds. Margamukti .Ds. Sukasari Kec.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Bojongsalam Kec.800 143.797.Ds.389.761.380 30.508 35.426 24. Cicalengka .302.944 83. Bojongsari Kec. Ciluluk Bantuan Keu. Serangmekar .Ds.134 147.054 63.985.Ds. Cimenyan .323.083 81.852 30. Langensari Kec. Cikancung .558 58. Pameungpeuk .Ds. Cikawao .Ds.Ds. Ciapus Bantuan Keu. Cihanyir . Kertasari . Cikancung . Pasirjambu Anggaran 3 Realisasi 4 30. Rancatungku .335 75. Cipinang Bantuan Keu.940 73.461.964 93. Cikancung .705.Ds.Ds.432 63.Ds. Sukamanah Kec.626.517.130 66.273.390 70.807 121.832 66.982 168.484 99.Ds.900.022. Rancaekek . Pameungpeuk .542 126.296 66. Pacet .Ds.Ds.044.301.Ds.Ds.598. Sukamaju Bantuan Keu.059.117.Ds.665 105.021 24.048. Sukaluyu Kec.446. Sangiang .Ds.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Ciparay .263.Ds. Mekarjaya . Cimaung Kec. Mekarsari .338 95.Ds.250 128.232 84.490 28.565. Cimaung .375.647.Ds.244. Solokanjeruk .

Banjaran .Ds.240. Cilengkrang .483.399.890.Ds.Ds.084 27.Ds.678 34.185. Sukanagara .Ds. Ciwidey .125. Kutawaringin . Ibun . Rancaekek .Ds.341 65.047.Ds.883 % 5 38 .094.931. Cikancung .295. Katapang .392 25.064 27.900 28. Baleendah .348 27.372 93.250 29.Ds.072.Ds. Srirahayu Kec.886 31.623.318 27. Katapang Kec.042. Cangkuang Bantuan Keu. Mekarmanik Kec.544.936 24. Ciparay .717.234.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds. Buninagara Kec. Soreang .359.917. Mekarjaya . Katapang . Sukamukti Kec.934 27.Ds.Ds. Rancaekek Wetan . Sukamanah .317 91.658 31.Ds.Ds. Dayeuhkolot .610.024.965. Kertasari .108.773.740.942.Ds.104.479.Ds.514 104.600 35. Sadu Kec. Mandalamekar . Soreang .Ds. Cileunyi Wetan Kec. Mekarlaksana Kec.762 85.240 63. Nanjungmekar Kec.Ds. Nagrak .496.Ds. Sekaewangi . Cimenyan .207 60.892.210 18.086 114.025 112.407. Girimekar .Ds.300 26.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds. Rancabali . Kutawaringin .Ds.492 30.Ds. Rancamanyar Kec.589. Ciparay . Sagaracipta Kec.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Pameuntasan .Ds. Nengkelan Kec. Rancaekek . Pacet .134 26.251.612 68.Banjaran Wetan Bantuan Keu.784.Ds. Katapang .513. Cinanggela .Ds. Cipanjalu .209 96. Pacet .483. Melatiwangi Kec.Ds.894 29.177.430.Ds. Pasirjambu Kec.Ds.036.400 51.Ds.400 94.823.Ds. Sukaresmi Kec.Ds. Haurpugur Kec. Banyusari Anggaran 3 Realisasi 4 65. Mandalahaji Kec.825 28.204. Rancamulya Bantuan Keu. Girimulya Kec.Ds.300 25. Nanjungmekar .Ds.564.266 74.512 247. Neglasari Kec.018 147. Pameungpeuk .Ds.428 112. Dukuh kec.Ds.310 166.726 25.676 29.986. Ciporeat . Cileunyi .522.416 28.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Jelegong . Rancabali .680 30. Indragiri Kec.464 30.Ds. Cikoneng . Cilengkrang .565.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.Sangiang . Cincin Kec.Ds.

081. Arjasari .867 140.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.Ds.554 92.Ds.Ds.579.Ds.Ds Margaasih Kec Cilengkrang .Ds. Cimenyan .Ds.470 97.285 94.Ds. Rancakole .Ds.Ds Patrol sari Kec Margaasih .472.586. Mekarjaya Kec.Ds Cikoreak Bantuan Keu.Ds.Ds.802 93.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.Ds Sukamulya .690.Ds.762 42.102.Ds. Paseh .566 64.917. Mekarrahayu Bantuan Keu.Ds Hawur kubur .Ds Girimulya Bantuan Keu. Majalaya Kec.699.734 32.801.800 70.654. Kertasari . Katapang Kec. Jatiendah Kec.Ds.260 27.531. Banjaran .286.Ds.Kopo Kec.Ds.994. Cangkuang Kulon Kec.379 79.417. Wargaluyu .Ds. Sukarame Kec.018 60. Dayeuhkolot .584 38.326.422 87.168 69. Arjasari .714 28. Margahayu Kec. Padasuka KecMargaasih .Ds.040 33.Ds. Tarumajaya Kec. Sukamulya . Cikitu . Karangtunggal Kec.498 26.700 26.406 26.034.899.032 73. Baleendah . Arjasari Kec.899 68.Ds. Sarimahi Kec. Ibun . Kutawaringin . Solokanjeruk .432 66.Ds.986.596 28.642. Melatiwangi Bantuan Keu.794 28.950 150.804.461.024.Ds Tangsi mekar Anggaran 3 Realisasi 4 130.490. Ciparay .889.006.Ds.700 30.794. Bojongemas Kec.888.357. Cipanjalu . Pinggirsari .Kpd Desa (ADD) Publik Kec.610 61.158 65.132.024.982 36.350 28. Laksana Kec.551 % 5 39 .Ds Sangiang .424 31.Ds.Ds. Margahurip Kec.848 63. Margahayu .439. Ibun .361 28.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec Paseh .Kpd Desa (ADD) Kinerja Kec.303.179. Cikadut Kec. katapang .Ds. Rancaekek .895.058.Ds.Ds Cangkuang Kec Arjasari .Ds. Bojongmalaka Bantuan Keu. Cikembang .271. Pacet .Ds.849 133. Majalaya .570 31. Karyalaksana .Ds.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja 13 Kecamatan 18 Desa Kec.Ds Sukamanah .256.Pacet .516.932 24.252 26. Cilengkrang .152. Cilengkrang .Ds. Cibeet Kec. Kutawaringin .

Ds Rawabogo Kec Ibun .290 67.277 65.Ds Margahayu selatan Kec Baleendah .Ds Karyalaksana Kec Pameungpeuk .663 65.727 67.374.Cimaung -Ds.759 71.Ds Cisondari Kec Kutawaringin .Ds Cikembang Kec Ciwidey .836 152.Pasir Jambu -Ds.064 133.658 155.Ds Gajahmekar Kec Pameungpeuk .433 113.372.Ds Karangtunggal Bantuan Keu.Ds Sukamulya .587.264 71.Ds Cangkuang Kec Paseh .659.585.875 60.Ds Bojongmalaka Kec Kutawaringin .597 % 5 40 .Kutawaringin -Ds.489 73.055.385 126.Ds Bojongmanggu Kec Ciparay .572.Cibodas Dibayar ADD Belanja Publik Kec Pacet .613.985.374 160.733.Ds Cilegong .081 88.Ds Mandalasari Anggaran 3 Realisasi 4 114.279.Ds.868 61.Ds Sukawening .197 86.193 64.088 73. Pangalengan .Ds Gunungleutik .880.699 152.100.513.808.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .Patenggang Kec.871.998.Ds Jelegong Kec Bojongsoang -Ds Tegalluar Kec Pasirjambu .573.158 62.Ds Cinangela .Ds Tanjungwangi Kec Kutawaringin .987.Ds Sukamantri Bantuan Keu.Ds Cikitu Kec Margahayu .632.813.452.276 119.Ds Rancaekek wetan .977 73.Ibun .621.347.174 130.888.063.Lampegan Kec.050.102 90. Kertasari .112 73.521 89.390.088 1.548.Kode Rekening 1 Uraian 2 .966.Ds Margamulya .Ds Bumiwangi .353.538.654.156.458.630 130.988.Ds Langonsari Kec Rancaekek .626.826 104.Ds Pangalengan Kec Pasirjambu .164 125.Rancabali -Ds.616 70.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec.681 72.874 64.175.Alam endah -Ds.238 142.Ds Kutawaringin .Ds Pamentasan .Ds Tenjolaya -Ds Cukanggenteng Kec Cimaung -Ds Malasari Kec Cikancung .Ds Mandala Haji .005.653.Cibodas Kec.146 71.504 116.411 66.562 143.204.634 114.402.Jaga baya Kec.664.Ds Sukarame .Ds Jatisari Dibayar ADD belanja Publik kinerja Kec.Cipelah -Ds.Kpd Desa (ADD) Publik Kec.274 94.

158 153.Ds Cangkuang .Ds Bumiwangi Kec Arjasari .Ds Sindangpanon Kec Majalaya .734 27.Ds Parungserab Kec Rancaekek .476 58.994 32.Ds Neghlasari .618 39.310 25.046 27.055 86.212 83.Ds Mekarsari Dibayar ADD Belanja Kinerja Kec Arjasari .Ds Loa .Ds Cipaku .048.128 71.Ds Pangguh .359.554 27.874.184 27.Ds Ancolmekar Kec Cangkuang .956 30.162 30.529.Ds Tanggulun .297 72.Ds Pananjung .Ds Mekarpawitan .445.199.Ds Nagrak .134 26.695.290.888.Ds Cilame Kec Ibun .366.964 26.486.664 32.Ds Cibeureum Kec Ciparay .304 24.426.106.004 27.Ds Ciluncat Kec Soreang .494.Ds Drawati .151 31.428 31.417.Ds Mangunjaya Kec Pamengpeuk .415.305.244.096 74.257.709.320.514 28.672 27.260.174 26.386 25.Ds Sukasari Kec Cangkuang .Ds Cijagra Kec Ibun .Ds Talun Anggaran 3 Realisasi 4 61.Ds Pangauban Kec Arjasari .364 25.Ds Lengkong Kec Banjaran .Ds Wangisagara .Ds Cipedes .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Soreang .517 57.260.680 59.Ds Gandasari -Ds Sukamukti .697..647.Ds Cangkuang Kec Margahayu .DS Sayati Kec Cangkuang .Ds Bandasari Dibayar ADD Belanja Publik Kec Cimenyan .402.588 27.908.407.Ds Lebakwangi Dibayar ADD Kinerja Kec Paseh .478 29.Ds Margaluyu .814.671.Ds Sukamukti Kec Kutawaringin .Ds Cigentur .Ds Bojongloa Kec Kertasari .280 31.733.156 73.567.410 67.792.754.616 66.Ds Mekarsari .415.680.035 63.Ds Mekarwangi .650.Ds Sangkanhurip .Ds Sindangsari .165.080.Ds Panyirapan Kec Pasirjambu .Ds Bojongsalam .331 70.095.356 30.264 31.560 25.506.639.991.Ds Ibun Kec Katapang .Ds Cimenyan Kec Bojongsoang .781 79.533.Ds Cilampeni .843 % 5 41 .036 31.724 28.Ds Mekarmaju .068.266 144.805.

956 32.757 69.860 78.Ds Mekarwangi Kec Cangkuang .685.Ds Sugihmukti Kec Paseh .357.Ds Jati Endah .Ds Majakerta .669.Kode Rekening 1 Uraian 2 Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja Kec Ibun .Ds Mekarpawitan ADD Publik .300 - % 5 42 .836.116 154.977.Ds Talun Kec Paseh .135.Ds Sukajadi Kec Cangkuang .106.829.731.Ds Mangunjaya Kec Ciwidey .080.Ds Sindanglaya Kec Pasirjambu .000 63.520.341.031.146 10.443.655.Ds Lamojang Kec Arjasari .000.Ds Jatisari ADD Belanja Publik Kepada Desa Kec Pangalengan .023.250 67.Ds Pasirjambu Kec Soreang .Ds Mekarjaya Kec Pasirjambu .Ds Panyirapan Kec Cilengkrang .650 67.516 75.915.199 70.415.396 25.860 30.248.Ds Neglasari .540 63.968 99.122 37.680 68.155.Ds Mekarmaju .142 60.379 63.647.112.032.085 77.680.396 119.Ds Sindangsari .112 9.Ds Bojongsoang Kec Ibun .Ds Cijagra Kec Mekarmaju .632.912.Ds Mekarsari ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa Kec Margahayu .308.Ds Karamatmulya .Ds Loa .Ds Tanjungsari ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan Kec Ciwidey .361 64.849 60.579 82.Ds Tenjolaya .843 73.388 26.Ds Buniagara Kec Majalaya .Ds Bojong .873 84.Ds Nagrak Kec Cimeunyan .045 129.582 26.114 66.Ds Sukamenak Kec Cimenyan .724.Ds Cilengkrang Kec Rancaekek .029.Ds Tegal Sumedang .400 278.835.088 28.DS Sukamanah Kec Kutawaringin .ADPD Ds Mandala Mekar ADD Publik Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 102.293.921.996.Ds Majalaya Kec Bojongsoang .Ds Panyocokan Kec Banjaran .600 116.109.166 59.115 64.492.989 73.Ds Panundaan Kec Pacet .696.Ds Baros .844.Ds Margahayu Tengah .480 75.Ds Mekarmanik Kec Soreang .575 12.938.Ds Padaulun .656.698 75.Ds Sukamulya .

000 32.Ds Mekarrahayu Kec Margaasih .085.185. Rancaekek ♠ Desa Banjarsari Kec.Ds Majasetra Kec Soreang . Kertasari Ds. Banjaran Ds. Laksana ♠ Kec.530.000 39.Desa Ibun Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 41. Pangalengan ♠ Kec.000 56.795.000. Ibun Ds.000 33.Lagadar ♠ Desa Pasirhuni Kec. Majalaya ♠ Desa Padasuka Kec.463.082.055.000 29.541 48.500.000 66.Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) ♠ Desa Cihanyir Kec.475.578. Katapang ♠ Desa Pameuntasan Kec. Cikancung ♠ Desa Serangmekar Kec.785. Cilengkrang ♠ Desa Pasirjambu Kec.749.795.000 26. Neglasari ♠ Kec.080.882 61.336 37.000 21.000 102.940 47.195. Cimaung ♠ Desa Malakasari Kec.000 91.Ds Cipaku . Pacet ♠ Kec. Ibun ds.000 33.242 % 5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN / KOTA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .675. Kutawaringin 47. Kutawaringin ♠ Kec. Ibun Ds. Margaasih . Nehglasari ♠ Kec. Neglawangi ♠ Kec.500.595. Arjasari ♠ Desa Cigondewah Hilir Kec.749. Banjaran Ds.940 47. Margahayu ♠ Kec.475.790.320.Ds Tarumajaya Kec Arjasari . Pasirjambu ♠ Desa Padaulun Kec.695.505.895. Ciwidey ♠ Desa Margahayu Kec.Ds Pangguh Kec Paseh .000 25.850.681.000 32.Ds Cipagalo Bant. Baleendah . Bojongmanggu Kec.760.000 19.886.155.082.000 35.Ds Langensari Kec Kertasari .Ds Sukamaju .990.541 43.19% 92.942.000 27.Desa Bojongmalaka Kec.630 88. Nagreg ♠ Desa Keramat Mulya Kec. Soreang ♠ Desa Girimulya Kec. Pameungpeuk Ds.500. Margaasih Ds.000 25.395 1.000 33. Margaasih ♠ Desa Tegalsumedang Kec.Desa Lagadar Kec.451 75.276.149. Pameungpeuk ♠ Kec.940 1. Sentosa ♠ Desa Ciaro Kec.ADD Kinerja /Publik .000 20.000 17.886.000 22.500.555. Kertasari Ds.600 70.410.749.Ds Drawati Kec Solokanjeruk .000 20.255.000 48. Karyalaksana ♠ Desa Sukamukti Kec.07% 97. Baleendah ♠ Desa Jatisari Kec.000 38.865. Langonsari ♠ Desa.Desa Batukarat Kec.000 26.000 32.104.61% 43 .000 29.573. Kutawaringin ♠ Desa Jatiendah Kec.440.Ds Sukajadi ADD Belanja Publik Perimbangan Desa Kec Paseh .Ds Bojongmalaka Kec Majalaya .19% 102.000 48.675.018 73.617. Arjasari .000 25.Ds Wargaluyu Kec Bojongsoang .000 26.000 55.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Cicalengka ♠ Desa Wargaluyu Kec.211.000 31.465.962. Cipatray ♠ Desa Sukawening Kec.000 25.Ds Cigentur Kec Baleendah .082. Margahurip ♠ Desa Panenjoaan Kec.195.

500 36. Cipagalo Kec.Ds.954. Jelegong .Ds.954. Majalaya ♠ Desa Pamekaran Kec. Ciparay Ds. Rancabali : .Ds.545 24.010.129.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Desa Majalaya Kec.000.Bant. Rancaekek Kulon . Kutawaringin .954. Tegalsumedang .PILKADES Ds.545 137.000.000.Ds.000.545 % 5 .545 24.545 79.Ds.Ds.420. Talun . Pakutandang Kec.000. Patengan 37.Ds.230.Ds.545 88.Ds.Lampegan Kec.545 148.Ds.954.545 36.Ds. Pacet : .000 19. Dukuh .954. Wargamekari Kec.000.Ds. Pasirmulya .Ds.Ds.Desa Rancamanyar Kec.Ds. Jelegong Kec.545 51.545 110.954.000 120.000 120. Mekarsari .000. Ciparay .000. Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds. Bojongsalam . .395 200.Ds.545 26.Pembangunan Prasarana di Desa.454.Ds.Ds. Cipeujeuh Kec. Maruyung . Pangauban .954.999. Lengkong .Ds.000 120. Sukaluyu Kec.Ds.Ds.593. Cangkuang . Soreang ♠ Desa Cikitu ♠ Desa Cilengkrang ♠ Desa Buninagara Kec.955. Sangiang . Ibun : .954. Kec.000 44.Ds. Rancakole Kecamatan Arjasari Mekar Kec. Sukajadi .454.500 84.867.000 23.000 55. Sukamaju Kecamatan Cimaung . Tanjungwangi . Baleendah .Ds. Bumiwangi Kec.Ds. Nagrak . Mekarwangi .545 129.204.Ds.000.000 55.545 96.000 200.95% 44 . Pangguh . Nanjungmekar .020.Ds.454. Cangkuang .Ds. Rancaekek Wetan Kec.454.Ds.000 120. Soreang : .454.545 34.000 39. Linggar . Buah Batu Kec.000 36.545 26. Baleendah .000 200.000 24.831. Cikitu . Bojongsoang : .454.545 108.545 54.140.Ds.545 58.545 194.500.545 44.704.545 39.000 120.Ds. Baleendah Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.545 125.000 56.315.954.Ds. Rancaekek : .000. Bojongsoang Anggaran 3 Realisasi 4 43.000.545 76.829.000.154.954. Karyalaksana .454.500 33.954.454.Ds.545 142. Bojongloa Kec.260.Ds./Kel.650.454.Ds.000 16.954. Girimulya .545 48.000 29.940 105.000 200.Desa Bojong Malaka Kec.000 20. Cipagalo .500.000 120.454.000 120. Cikawao . Sukamulya . Arjasari Ds.000 120.Ds. Pangalengan Bant. Haurpugur . Sindangpanon Kec. Jatisari Kec.545 88. Padasuka . Sukanagara Kec.454. Kutawaringin .000 30.000 23. Banjaran : . Sukamanah .545 162. Ibun .Ds.Ds.454.545 24.Ds.715.635.Ds.979.454.PILKADES Ds.000.204. Kutawaringin : .000 85. Rancaekek : .545 94. Sukaresmi .Ds.

954.954. Margamekar . Banjar sari . Pasirhuni Kec. Ciaro . Karamatmulya .Ds.Ds. Pameungpeuk : .545 55. Sukaluyu Kec.Ds.Ds.954.Ds.454. Mandalawangi Kec.Ds.454. Soreang . Kutawaringin : .954.Ds.954. Margaluyu . Cikancung : .Ds.545 65.545 24.Ds. Panondaan .Ds.454. Baleendah : .545 134.Ds.454. Kertasari : .545 36.204.954. wanasuka .Ds. Cileunyi : .545 116.954. Pasirjambu : .545 26. Warnasari . Cimenyan : . Langonsari Kec. Mekarsari .545 126.954. Sekar Wangi . Sukajadi .Ds.Ds.Ds.Ds.545 24.454.Ds. Alamendah .Ds.Ds. Neglasari Kec.Ds.Ds. Sukanagara Kec.545 134. Bojongmalaka Kec.Ds.454.Ds.Ds.545 38.500 28.Ds.704.954.545 - % 5 45 .Ds. Soreang : . Tarumajaya .545 129.Ds.545 131.454. Pameungpeuk Anggaran 3 Realisasi 4 90.Ds. Nengkelan .454.545 26.Ds.Ds.545 36.545 56. Paseh : .704. Citaman .Ds. Sadu Kec.Ds.Ds.454.545 24. Pulosari .Ds.954. Bojong . Pasirjambu .545 116.545 91. Cibodas .954.545 71.954.545 39.704.545 39. Sukawening .Ds.954. Cikoneng .Kode Rekening 1 Uraian 2 .500 78. Ciwidey : .Ds.454.454.954. Mekarlaksana Kec. Neglawangi Kec.545 162.Ds.545 77.954.545 24. Cileunyi Kulon .545 39.Ds. Tribaktimulya .545 86.454.454. Cibiru Kec.500 31. Ciherang .545 73.500 101.545 91.979. Banjaran : .954.954.545 50. Margamukti Kec.545 39. Campakamulya .954.Ds.Ds.Ds.495.Ds. Parungserab .954.Ds.Ds.Ds.545 26. Mandalamekar Kec.Ds.Ds.545 29.454. Lamajang .545 74. Karangtunggal Kec.545 31.954. Pamekaran .Pangalengan .954.545 34. Margamukya .454. Buninagara .454. Lebakmuncang Kec. Kutawaringin Kec.454.Ds.545 31.Ds. Rawabogo .545 84.204.Ds.454. Indragiri Kec.545 34.545 231. Nagrek . Cimaung : .454. Cipelah .545 67. Cingcin . Sukamulya .545 48.Ds.545 102. Pangalengan : . Sukamanah .545 45.454.Ds. Sugihmukti Kec.545 36.000 80.454.950.954.545 114.Ds.954.545 136.454.204.Ds. Panyirapan .545 84.

Cangkuang Wtn .545 61.454.954.545 26.545 24.Ds.954. Mangunjaya .Ds.545 79.Ds. Jagabayu .545 24.454.454.Ds. Sukamukti .Ds.454.545 106. Margaasih .454. Panenjoan .Ds.Ds.545 31. Neglasari .Ds.Ds.545 24.545 72.DS. Pacet . Malakasari . Ciwidey . Kertasari .545 41.545 90.454. Mekar Saluyu Kec. Laksana .954.545 76.Ds.545 26.954.545 41.545 36.Ds.Ds.954.854.Ds.545 26.545 86.545 92. Cicalengka . Cimaung . Cikancung .Ds.500 27. Cicalengka Kulon . Padamulya . Cihawuk Kec.545 38.Ds.Ds.Ds. Bojongmanggu Kec.Ds.454. Cibeureum .204.000 40. Wangsisagara .Ds. Sukamaju Kec. Cisondari . Tanggulun Kec. Arjasari .545 129.954. Tenjolaya . Padaulun .950.Ds. Rancamanyar Kec. Nagreg Kec.954.Ds.954.Ds.454. Cibiru Hilir Kec.954.Ds.545 144.Majalaya . Tenjolaya Kec.454. Cikalong .545 177.Ds.204. Cicalengka Wetan Anggaran 3 Realisasi 4 27.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Majasetra Kec. Neglasari .545 24. Citeureup . Cimenyan .Ds. Ciwidey . Majakerta . Nagreg .454.Ds. Mekarjaya Kec .454.Ds. Mekarjaya . Majalaya .545 54.545 38.545 29.545 120.545 120.Ds.454.545 151. Ciwidey Kec. Bojong .Ds.079.Ds.Ds. Panyocokan Kec.545 39. Sukapura Kec.Ds.545 24.954. Narawita .545 31.454.Ds.704.204.545 47.545 49. Arjasari . Nagrog . Biru .545 179.Ds.545 54. Mandalahaji .Ds.454.545 149.454.545 76.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.545 55.545 91.Ds.454.Ds.954.545 86.Ds.954.454. Rancamulya .Ds.000 33. Sukarame Kec. Patrolsari . Rahayu kec.454. Margaasih .545 24.Ds.454. Dayeuh Kolot .Ds.Ds. Cinunuk .954.454.454. Rancatungku .454.454.454.954. Baros .Ds. Pasir Jambu .454.954.500 143.454.Ds.545 78.545 31.545 61.454.204. Cibeet .545 165.Ds.545 77.Ds.954. Sukasari .Ds. Cileunyi . Ibun .Ds.754.954.454. Babakan Peuteuy .954. Ciluluk Kec. Cikuya . Baleendah .Ds.545 38.545 42.545 % 5 46 .545 42.

Ds.Ds.454. Cijagra .545 45.Ds.Ds. Ciparay . Sagaracipta .Ds.Ds.954.954.545 218. Sukamanah Anggaran 3 Realisasi 4 86.204.954.Ds.454.Ds.545 24. Ds. Mekarsari Kec. Tanjunglaya .545 36.954.545 31.954. Mandalasari . Cileunyi Wetan Kec. Sumbersari .Ds.954. Hegarmanah Kec.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds. Lengkong .545 86.545 104.454.954. Jatiendah .Ds. Dayeuhkolot .545 31.545 31.545 86.545 51.Ds.454.954. Lagadar .Ds.545 64.Ds.204. Cikasungka .545 % 5 47 .454. Cihanyir . Cikembang . Cilengkrang . Pakutandang .704.545 39. Sukapura Kec. Cipanjalu .Ds.Ds.954.454.454.Ds.Ds. Cileunyi .545 196.954.545 58. Bojongsoang .545 86.545 24.454. Paseh .545 26. Sarimahi .545 71. Ciheulang .Ds.Ds. Cikoneng Kec.545 44.954.454. Gunungleutik .545 26.545 51.250 54. Cimekar . Girimekar Kec.454.Ds. Kutawaringin . Cilengkrang . Ciburial . Cilame .545 214.954. Solokan Jeruk .Ds. Margahayu .704.954.545 31.202.204. Buahbatu Kec.Ds.954. Pangalengan Kec.454.545 50.Ds.954. Ciporeat . Mekarlaksana .545 109. Kertasari .Ds. Gajahmekar Kec.454.545 69.545 89. Pangalengan .545 26.545 34.Ds. Cikancung . Cangkuang Kulon Kec.545 53.Ds.545 228. Mekarpawitan Bantuan P2D Kpd : Kec.545 81. Waluya Kec.454.Ds. Dayeuhkolot .954. Cimenyan kec Pacet .Ds.Ds.545 31.545 39.545 45.204.545 89.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.Ds.Ds.Ds. Ciparay .545 39. Panyadap Kec. Margahayu Tengah Kec.545 40.Ds.454.909.454.954.Ds.454.954. Cimenyan . Bumiwangi . Pameuntasan . Sidangsari .Ds.454.545 83.545 34.954. Srirahayu .Ds.Ds.545 55.Ds.954. Jatisari .954. Mangunharja .Ds.Ds.Ds.545 69.545 29. Ciparay .954.545 148. Cikancung .545 26.Ds. Paseh .Ds.454.545 156.545 41. Cigentur .Ds. Loa .954.545 48.Ds. Margaasih . Tangsimekar . Cinanggela Kec.454.545 36. Cigondewah Kec.545 31.704.452.954.704.Ds.545 78. Babakan .Ds. Santosa .Ds.

Ds.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.545 48. Wargaluyu Bantuan Keu.Kec.500 % 5 48 . Bojongsalam Anggaran 3 Realisasi 4 36.545 162.704.Ds. Dampit Kec.Kec. Mekarsari Kec.545 26.954.954. Tarajusari Kec.Ds.Ds.954.954. Katapang Ds.163. Katapang Ds.454.545 26. Soreang .Ds. Sukamukti .454. Rancaekek . Soreang Kec.954.545 120.Ds.Ds.Ds.Ds.704.545 88. Banjaran .Ds.Ds.954.545 24. Padamukti .545 43. Sukamaju Kec.454.545 56.Kec.545 44.454.545 24. Cukanggenteng .945. Kopo . Tanjungwangi .954.454.Ds.954.Ds.Ds. Pameungpeuk Ds. Nanjung Mekar .545 26.954.454.454.Ds.954.545 73.954.545 108.954.068. Kutawaringin Ds.454.Ds.kpd Desa P2D tahap I utk .954.454. Solokanjeruk Ds.545 61.Ds. Cipinang Kec. Tegal Sumedang .545 31.954. Cipedes .545 41.954.Ds. SindangPanon .Kec. Cimaung .545 51.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec. Pangauban Ds.545 121.135. Rancakasumba Kec. Drawati Kec. Cangkuang Ds. Katapang . Kamasan Ds.204.Kec.Ds. Tegalluar Bantuan Keu.545 78. Rancaekek Wetan .11 Kecamatan 26 Desa Bantuan P2D Tahap I Bantuan Keuangan Kepada Desa P2D Tahap 1 . Nagrak .954.954.954.Kpd Desa P2D Tahap I Kec.545 31. Sangkanhurip Ds. Bojongsoang .545.Ds.545 39.545 2.545 26. Banyusari Bantuan Keu. Cicalengka .Kec.545 41. Sukamantri .954.545 49. Bojongkunci . Pasirjambu .454.Ds.204. Cangkuang . Margaasih Ds.Ds.Ds. Cilampeni Ds.170 351.954.454.454.545 154.545 35.815 107. Pinggirsari . Gandasari Ds.954. Cipaku . Ciluncat Ds.545 31.Ds.454. Cimenyan Ds. Tanjugsari Ds.454.Ds.545 66.Ds.Ds.545 36. Sindanglaya . Rancaekek Kulon . Solokanjeruk . Solokanjeruk . Sangiang . Banjaran Bantuan Keu.Kec.Ds.545 31.954.454.545 51. Mekarrahayu .704.545 79.545 40.545 29.545 161. Cimaung .545 55. Malasari . Arjasari .Kec.545 36.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Majalaya .545 73.545 36. Ancolmekar .545 210.454.545 24.545 145. Banjaran Ds.

545 86. Maruyung .454. Paseh . Cimaung . Lebakmuncang .545 31. Mekarlaksana .954. Cijagra . Pangguh . Patengan .954.Ds.Ds.545 74.545 91. Sukaresmi .954.454.545 39.545 151.904.954.Ds.Ds.454.Ds. Mekarsari .Ds.545 31.545 94.Ds.954.Ds. Jagabaya Kec. Margaluyu .954.954.Ds.454.954. Ciwidey . Mekarwangi .Ds.Ds.Ds.704. Cikancung .Ds.Ds.545 92.454.545 96. Mekarsari .954.454.Ds.454.545 80. Pangalengan Kec.545 26.Ds.545 162. Loa . Pasirjambu .Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.545 88.545 116.204. Nagreg .Ds.954. Cipelah .Ds.454.Ds. Nengkelan .Ds.Ds.704. Lamajang .545 102.Ds.545 84.545 134.DS.454.654.545 142.Ds. Indragiri Kec.545 24. Cipeujeuh .545 86. Wanasuka . Nagrak . Margamukti . Ibun . Sukamanah .Ds.Ds. Banjarsari .Ds. Karangtunggal . Cikitu .545 26.Ds Pangauban . Tribaktimulya .454.454. Cincin .545 76. Sukajadi .454. Cileunyi Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 36.704.545 36.545 33.545 82.Ds. Sukarame Kec. Mekarpawitan .954.954.454. Campakamulya .954. Sadu .704. Ciwidey Kec. Soreag '.545 - % 5 49 .954. Cikoneng .545 88.954.Ds.545 29.545 65. Rancabali .545 79.545 71. Parungserab Kec. Pulosari .545 84.454.545 41.545 214.545 129.Ds.545 114.545 231.954.454.454.Ds.Kode Rekening 1 .545 79.545 24.Ds.545 90.545 38.545 91.Ds.Ds.454.Ds. Neglasari . Tangsimekar .454.Ds.Ds. Panundaan .Ds.954.Ds.954.954. Bojongloa Kec.454. Sukamanah Kec.Ds.829.545 58.Ds.454. Sukaluyu . Margamulya .954.979.545 86. Ciaro Kec.500 78.545 162.545 129. Pasirjambu .Ds.954.954.545 31. Cigentur .Ds.979. Rancabogo . Pangalengan .545 131. Dukuh .545 40.954. Pasirhuni . Talun .954.545 24.Ds. Linggar .545 148.954. Ciluluk Kec.545 36.500 125. Sukawening .Ds.545 48.Ds. Pacet .545 72.Ds.545 84. Cikawao .Ds.954. Tanjungwangi .Ds.545 36.454.Ds.954.454.Ds.545 136.Ds. Cibeet Kec. Cisondari Kec.954. Sindangsari .Ds.

Ds Cibeureum Kec Majalaya .454. Cibiru Wetan .545 42.Ds.Ds Giri Mulya Kec Nagreg .545 24. Cikoneng . Bojongkunci .Ds.545 86.Ds Mangunjaya .Ds Patrol Sari .545 228.545 137.545 77.Bojongmanngu .454. Gunungleutik . Buninagara . Cibodas .954.Ds Neglasari .954.Ds Mandala Mekar Kec Dayeuhkolot . Sukamaju Kec.954. Margaasih Kec.545 28.545 49.Ds.545 26.545 38.Ds. CibiruHilir Kec.454.Ds Sukamukti .Ds.Ds Batu Karut Kec Kertasari .Ds Karya Laksana Kec Pangalengan . Cimenyan .Ds Baros .545 56. Bojongmalaka Kec. Biru .Ds Mekarjaya . Ciparay .545.545 31.954.Ds.500 40.Ds. Cimenyan Kec.954.545 61.Ds.545 29. Mekarlaksana .954.990 179.204.Ds.454. Cikembang Kec.545 34.Ds.545 36. Pameungpeuk .545 76.954.Ds.545 26.545 29.Ds.454.454. Ciheulang .Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 31.250 54.454. Banyusari Bantuan Keu. Padaulun .154. Majalaya .Ds. Mangunsari .545 24.454.545 31.545 66.545 126. Katapang .Ds.204.545 24.704.545 116. Kutawsaringin .Ds.434.500 143. Bumiwangi .545 26.954.454.545 109.454. Padamulya . Cileunyi Kulon .954.452.545 177.454.454.954. Baleendah .545 26. Rancabali .454.Ds. Solokanjeruk Kec.954.454.Ds. Solokanjeruk .Ds.454. Dayeuhkolot .545 31. Kutawaringin Kec.Ds Arjasari . Sukamulya .204.545 36.Ds.Ds Mandala Wangi Kec Ibun .954.454.545 91.545 24.Ds Bojong Anggaran 3 Realisasi 4 39.954.545 194. Ciburial .590 % 5 50 .Ds.545 112.454.Ds.454.Ds. Rancamulya Kec.454.545 144.454. Majakerta .204.545 86.954. Sarimahi .Ds.545 569.Ds Warnasari Kec Cimenyan . Majalaya .Ds.954. Ciparay .Ds.Ds.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.545 107. Babakan .954.Ds Alam Endah Kec Pacet .Ds.545 24.545 31.954.954.454.Ds Wangi sagara .545 24.Ds.454. Margaasih .454.545 26.500 50.Ds Citeureup Kec Arjasari .Ds.954.Ds. Sukapura Kec.545 69.Ds.

545 48.545 196.Ds Cinangela Kec Ciwidey .Ds Haurpugur Kec Ibun .454.Ds Pakutandang .954.545 38.204.954.454.454.Ds Sukamaju Kec Kertasari .545 - % 5 51 .545 104.454.Ds Sukamantri .Ds Panenjoan .Ds Drawati Kec Pasirjambu .704.954.204.545 39.Ds Margaasih .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.545 35.Ds Sugihmukti Kec Nagreg .545 69.Ds Mekarsari Kec Bojong Sorang .954.Ds Cicalengka Kulon .Ds Cimekar .545 24.545 88.954.703.363.545 39.204.Ds Bojong .545 54.545 71.545 79.Ds Cikasungka .Ds Sagara Cipta .545 54.545 90.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Rancaekek .Ds Nagreg .545 55.954.954.454.Ds Tarumajaga Kec Pameungpeuk .545 31.545 55.Ds Babakan Peuteuy .454.704.954.954.545 78.704.545 61.545 39.Ds Cikalong .454.Ds Mekarsari Bantuan Keu.954.454.545 78.Ds Rancatungku Kec Pacet .454.454.Ds Citaman Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 27.545 51.545 145.954.545 101.454.704.954.954.Ds Majasetra Kec Cicalengka .545 36.854.204.454.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Jelegong .Ds Tanjungwangi .Ds Cinunuk Kec Dayeuhkolot .Ds Sukamulya .545 45.Ds Cicalengka wetan .Ds Cikancung Kec Katapang .545 73.454.545 55.Ds Margamekar Kec Cimaung .545 218.545 26.954.Ds Cangkuang kulon Kec Cikancung .545 156.Ds Lampegan Kec Pangalengan .954.Ds Cipaku .545 96.Ds Tenjolaya .454.Ds Sukamanah .545 76.454.545 34.Ds Ciherang .954.454.Ds Narawita .545 36.Ds Panyocokan Kec Cileunyi .Ds Bojongsoang Kec Paseh .Ds Panyadap .454.545 48.Ds Waluya .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Pasirjambu .954.954.545 36.Cikuya .545 149.545 165.545 120. Cileunyi .Ds Cipedeus .545 110.Ds sumber sari .954.545 40.545 50.545 134.Ds Sukamukti Bantuan Keu.454.Ds Dampit Kec Ciparay -Ds Serangmekar .Ds Cileunyi Wetan Bantuan Keu.545 39.545 42.

204.Ds Tenjolaya .545 72.954.Ds Sukapura Kec Margaasih .545 56.954.545 31.Ds Cihawuk .545 45.545 78.Ds Tanjunglaya .Ds Cihanyir .545 39.954.Ds Margamulya Kec Dayeuhkolot .954. Cangkuang .545 74.954.454.545 34.Ds Nanjung .545 26.454.954.Dayeuhkolot -Ds.454.Ds Srirahayu .545 31.Ds Lagadar Kec Pameungpeuk .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Banjaran .Ds Margahurip .545 58.Ds Dayeuhkolot Kec Cikancung .mekar rahayu Anggaran 3 Realisasi 4 54.545 28.Ds Ciporeat .454.Ds Kamasan .454.Ds Mandalasari .Ds Banjaran .454.545 27.Ds Neglasari .545 67.Ds Gandasari Kec.454.204.Tarajusari Kec.454.454.Ds Cimaung -Ds Cipinang Kec Margahayu .704.Sindang panon -Ds.545 41.Ds Santosa .Ds Rancakasumba Kec Cimaung .954.Ds Ibun Kec Kertasari .545 99.545 26.Pamekaran -Ds.545 86.545 101.545 129.545 29.545 26.454.454.Ds Pangauban .545 36.454.545 81.454.454.954.454.545 210.545 26.Sukanegara Kec.Ds Margahayu Selatan Kec.Cangkuang wetan Kec.Ds Cilengkrang . Banjaran .954.454.454.Ds Tanjungsari Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 49.545 53.954.204.545 39.454. Kutawaringin . Karamat mulya -Ds.454.545 164.545 39.545 89.545 121.454.Ds Kiangroke Kec Katapang .954.Panyirapan -Ds.454.Ds Cipanjalu .200.545 39.545 31.Ds Hegarmekar Kec Cilengkrang .Ds Jatiendah .545 51.454.545 29.954.Ds Girimekar Kec Solokanjeruk .Ds Cukanggenteng .545 24.545 34.454.Ds Mekarmaju .Ds Sukasari Kec Pasirjambu .Sekar wangi -Ds.454.545 31.Ds Cibodas .Soreang -Ds.545 26.454.545 36.545 51.954.Ds Cilame Bantuan Keu.545 161.Soreang -Ds.454.545 24.Ds Banjaran Wetan .545 55.954.954.545 73.954.579.Ds Pasir Mulya -Ds.Ds Melatiwangi .454.454.129.545 161.545 154.500 31.954.545 % 5 52 .454.Rahayu -Ds.Marga asih -Ds.Ds Ciadus .545 148.Ds Neglawangi .Ds Mekarjaya .545 34.

Kopo -Ds.545 145.Desa Lengkong 6.laksana -Ds.454.Katapang -Ds.545 162.545 32.545 38.954.146 105.545 64.545 89.545 31.545 26.545 17.545 436.Sukamenak -Ds.Desa Tegalluar .545 41.954.954.454.704.Ciamung -Ds.704.Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang Anggaran 3 Realisasi 4 31.lengkong -Ds.545 120.Bandasari -Ds.Pananjung Kec.545 76.Pamengpeuk -Ds. RT.Sayati Kec.Bale endah -Ds. 15.Ciluncat -Ds.000 53 .545 26.745.545 36.Langonsari Dibayar kwit.545 56.545 31.140.545 39.000 .454.Ancolmekar -Ds.204.solokan jeruk -Ds.Nagreg -Ds.545 73.Mekarjaya -Ds.454.Desa Bojongsari .Jatisari -Ds.454.Kutawaringin -Ds.pinggirsari -Ds.Banjaran -Ds.545 48.954.Nagrak -Ds.420.Cibodas -Ds.Cangkuang -Ds.545 34.545 75.454.RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa.desa) Kec.545 41.Cangkuang -Ds.954.545 34.332.954.000 12.Mandalahaji Kec.nagreg Kec.954. 3.Bojongsoang -Ds.954.954.954.114.545 26.954.Ibun -Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.545 54.545 61.545 61.454.Bantuan Operasional RT/RW ( 15.Pacet -Ds.954.Bojongsari -Ds.954.545 47.545 141.Jatisari -Ds.454.954.Wargaluyu .Buah Batu -Ds.jelegong -Ds.805 orang.954.Mekarmanik Kec.000 21.545 104.Margahayu -Ds.454.454.Gajah Mekar Kec.545 40.320.545 % 5 36.Ibun -Ds.545 79.545 26.454.140 RT / ( jumlah Rw.454.360.954.545 39.Pamentasan -Ds.47% 16.545 31.Cimenyan -Ds.Bojong emas -Ds.4Kec.tanggulun Kec.Malasari Kec.454.545 102.Sangkan hurip Kec.954.Cikadut -Ds.Cilampeni -Ds.454.545 41.Lebakwangi -Ds.545 31.704.545 36.579.954.954.860.tegal Luar Kec.Cipagalo -Ds.P2D Tahap II (keu.Katapang -Ds.954.Malakasari -Ds. ) .954.545 41.545 31.Margahayu tengah -Ds.545 45.Padamukti Kec.Rancamanyar Kec.Sindanglaya -Ds.Arjasari -Ds.Rancakole Kec.Padasuka -Ds.454.954.orang.Sudi Kec.545 33.(10-09.000 7.solokan jeruk -Ds.454.500.954.079.

250.000 15.Desa Girimekar . Mandalawangi . Waluya -Ds.620.000 16.000 8.580.Ciporeat .Ds.350.Ds.100.Ds.900.Ds.Desa Talun .000 7.380.Desa Cileunyi Wetan .Desa Citeureup .700.Desa Cibiru wetan .Desa Solokanjeruk .000 13. Linggar -Ds.380.000 11.410.120.Desa Cilengkrang .950.Desa Melatiwangi . Sangkan Hurip .000 8.000 5.000 12.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.000 18.Ds.920.000 18.300.000 22.Desa Buahbatu .Desa Cibodas . Narawita -Ds. Ciaro .000 13.000 27. Rancaekek Kulon -Ds.310.Ds.850.000 13.000 13.370.Desa Ciburial .Banyusari . Nanjung Mekar .000 10.000 11.3 Kec.000 11. Margaasih -Ds.250.470.Ds.000 8.000 6.Ds. Pangauban Ds.000 47.000 10.020.(16-09.Cipanjalu .400.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 11.000 13.320.Desa Cileunyi Kulon .Ds.400.330.480. Cicalengka Kulon .230.070.000 7.620. Narawita -Ds.Desa Bojongsoang .000 14.000 23. Panenjoan -Ds. Bojongsalam .Desa Cibeet .000 10.000 12.Ds.000 10.000 19.000 8.Ds.790.Desa Cipagalo .000 10.000 17.350.000 22. Tanjungwangi -Ds.000 11.830. Tegalsumedang .Desa Mekarmanik . Bojong .RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa.Ds.000 9.000 10.930.500. Sukamanah -Ds.000 7.Ds.Ds. Sangiang -Ds.(17-09.Desa Bojong emas .000 14.960.Desa Mandalamekar .RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.000 16.000 19.Desa Cibiru hilir .000 12.670.850.890.Desa Langensari . Ranaekek Wetan -Ds. Tenjolaya -Ds.000 10.(11-09.090. Jelegong .000 8.Ds.4 Kec.Desa Mekarsaluyu .440.Ds.Ds.800.500.Ds.Desa Jatiendah .000 25.890.770.000 - % 5 54 . Nagreg .000 21.760.070.110.000 10.Desa Cimekar .000 11. Ciluluk .000 8.130. Babakan Peuteuy -Ds.000 8.Cilampeni .000 8.590.010.2 Kec.000 7.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa. Cigondewah Hilir .000 11.920.880. Cangkuang -Ds.Desa Sindanglaya . Cikuya -Ds.170. Sukamukti .630.Ds.000 20.020. Katapang .800.930. Ciherang .000 21.000 7.Desa Cinunuk . Sukamulya .3 Kec.(19-09- Anggaran 3 Realisasi 4 15.820.000 7.Ds. Dampit -Ds. Citaman . Bojongloa .Desa Rancakasumba .510.000 19.000 16.480. Cimenyan .000 14.980. Cicalengka Wetan -Ds.250.000 32.050.610.Ds.000 9.040.000 7.000 13.230.Desa Panyadap .000 13.760.210.590.

000 14.000 17.790.050.735.630 15.Desa Ciparay .000 12.000 14.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.Desa Cibodas Keca.Kecamatan Arjasari Ds.370.000 14.RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa.Desa Lebakwangi .( 26-09.Desa Batukarut .14 Kec.630.910.110.( 26-09.000 25.000 11.( 24.Desa Mekarjaya .000 27.Ds.090.Desa Cimekar .10 Kec.000 15. Jatisari .Desa Sarimahi .870.000 11.600.000 16.000 11.Desa Mandalawangi .740.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.590.Kode Rekening 1 Uraian 2 .560.450.000 11.000 12.510.990.Desa Gunungleutik .000 9.1 Kec.740.000 12.130.Desa Nagrak .Ds.Desa Rancamulya .RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.(Tarling .Desa Rancamanyar .000 27.430.000 12.870.000 15.760.530.Sadu .Desa Mekarlaksana . Buninagara .330.000 19.RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa.000 14.8 Kec.Desa Ciheulang .Desa Margamulya .000 13.Desa Babakan .130.( 25-09.Desa Neglasari .Desa Mekarsari .800.Desa Rancatungku .370.000 16.Desa Sangaracipta .000 11.Desa Mekarjaya .000 14.970 30.000 12.Desa Dayeuhkolot .550.090.000 32.920.000 9.Desa Ciherang .000 13.000 13.330.Desa Majalaya .800.Panundaan . Ciwidey .000 12.Desa Cimekar .745.000 11.3 Kec.Desa Manggungharja .RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa.000 27.Desa Cinunuk .Desa Bojongmalaka .Ds. Pasirjambu .000 12.Ds.000 11. Warnasari .3 Kec.000 19.RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa.120.090.000 8. Gajahmekar .740.000 354.Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 11.Desa Serangmekar .( 25-09.000 12.370.Desa Langonsari .000 15.920.000 21.Desa Cikoneng . Alamendah .660.000 10.000 12.000 16.000 35.000 11.750.310.000 72.(19-09.000 13.540.Desa Sukapura .620.000 14.450.000 10.Ds.Desa Sukaluyu .( 26.Desa Sukamaju .000 9.3 Kec.Desa Padaulun .Desa Rawabogo .580.520.910.000 13.Desa Cikawao . Batukarut .Desa Cipelah .Desa Cikitu .RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.370.000 % 5 55 .Kecamatan Pameungpeuk Ds.Desa Sukasari .000 13.Desa Sukamukti .760.Desa Warnasari . Rancamulya .000 11.630.Desa Margaluyu Kec.350.Desa Pakutandang .670.( 25-09.250.350.390.000 14.000 10.630.Desa Sukawening .Desa Bojongmanggu .Desa cilampeni .427.790.520.Ds.5 Kec.000 10.Desa Sumbersari .000 9.400.Desa Bumuwangi .2 Kec. Lebak Muncang .Kecamatan Pangalengan Ds.920.Desa Manggungjaya .000 25.650.600.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.Desa Cangkuang kulon .Desa Malakasari .104 29.000 8.190.019.Ds.

000.Ds Lebakmuncang Kec.000 11.580.390.000 5.Ds Sukamanah Kec.870.950.380.Ds Cikancung .000 11.220.Ds Cipagalo Kec.000 12.820.250.Ds Cikembang .000 8.Ds Lamajang Kec.290.000 17.Ds Tangsimekar .Ds Biru Kec.Ds Neglawangi .3 Kec.000 12.000 14.380.Ds Bojong .Ds Sukapura .000 12.180.000 8.640.Ds Cibodas Kec.Ds Margamulya Kec .Ds Cipedes . Panalengan .Ds Cibeureum .330.020.000 20.Ds Ciwidey . Majalaya .000 16.Ds Tanjungwangi Kec Ciwidey . Solokanjeruk .Ds Maruyung .200.190.990.550.360.Ds Pangauban . Ibun .000 15.460.( 26-09Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.910.000 6.Ds Cipaku .Ds Cihanyir .Ds Hegarmanah Anggaran 3 Realisasi 4 12.Ds Padamukti .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Wargaluyu Kec.Ds Loa .000 12.070.Ds Srirahayu .700.000 24.Ds Tarmajaya . Banjaran .000 20.000 % 5 56 .000 10.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.000 12.Ds Cisondari . Pameungpeuk .Ds Kamasan . Pangalengan .030.Ds Mekarpawitan .310.080.Ds Majakerta .Ds Mekarjaya .Ds Cigentur . Kertasari .570. Pasirjambu .Ds Cipeujeuh .080.000 7.Ds Pulosari .Ds Sukamantri .150.000 22.000 10.000 9.000 7.600.000 13.Ds Wangisagara .740. Kutawaringin .Ds Cinangela Kec.Ds Mandalsari .000 10.140.000 12.000 12.000 8.000 12.Ds Tanjunglaya .460.000 15.100.Ds Karangtunggal .870.Ds Bojongkunci Kec.320.290.000 19.Ds Neglasari Kec. Pacet .000 10.000 171.770.Ds Majasetra . Bojongsoang .930.950.000 8.000 11.080.Ds Ciapus .200.000 7.000 10.Ds Karyalaksana Kec.380.Desa Kutawaringin Kec.270.330. Arjasari .Ds Cihawu Kec Pacet .680.000 19.550.000 11.660.000 7.Ds Cikasungka .000 7.Ds Sindangsari Kec.880.Ds Drawati .Ds Mekarlaksana . Cikancung .000 8.Ds Cijagra .000 14.400.000 10.000 10.000 24.680.000 14.000 5.000 7.000 13.000 14.000 13.770. Paseh .270.

960.Ds Pasirmulya Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Cangkuang .830.Ds Ibun .Ds Mangunharja .Kecamatan Katapang Desa Pangauban Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .000 13.Ds Mekarsari .550.000 17.270.000 13.Ds Pakutandang .350.000 7.Ds.160.000 11.000 8.Ds Baros Kec Banjaran .Ds Cangkuang Kec Soreang . Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD Kec.Ds Dukuh .442 76.435.Ds Laksana .000 4.000 12.000 7.Ds Mekarwangi .000 9.Ds Pananjung .Ds Tanggulun . Nanjungmekar Bant.560.645.000 % 5 57 .000 7.000 8.400.540.000 12.Ds Lagadar Kec Ibun .Ds Haurpugur Kec Margaasih .895.725.Ds.Ds Ciparay .000 22.940.400.260.690.000 6.Ds. Bojongloa .330.Ds Sukawargi .040.000 17.000 12.000 6.000 15.350.Ds Margahurip BELANJA BANTUAN RT/RW Kecamatan Rancaekek : .Ds Cingcin .329.505.000 10.Ds Kiangroke .020.000 8.665.000 13.000 14.890.Ds Sagara Cipta .620. Soreang .000 5.000 10.Ds Sayati .Ds Gunungleutik .000 6.Ds.000 8.020.900.150.000 11.000 11.000 6.Ds margaasih .670.Ds Banjarankulon .410.000 12.190. Banjaran .Ds Banjaranwetan .870.Kecamatan Pacet Desa Girimulya .480.000 6.200.000 8.000 1.835. Pamekaran Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec Ciparay .Ds Neglasari . Ciluncat Kec.310.Ds Nanjung .000 18.000 8.900.000 1.880.Ds Lampegan .Ds Pangguh Kec Arjasari .000 7.200.Ds SumberSari .000 12.000 10.000 8.Ds.610. Kramatmulya .Ds Margahayutengah Kec Rancaekek .870.770.000 9.Ds Margahayuselatan .555.000 19. Cangkuang .Ds Cikoneng .870.Ds Rahayu .000 12.045.Ds Panyirapan .310.Desa Karangtunggal Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .190.000 80.000 8.Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi .000 16.010.Ds Gandasari Kec Margahayu .5 Kecamatan & Desa Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.Ds Sarimahi Anggaran 3 Realisasi 4 11.Ds Tarungserab Kec Katapang .Ds Tanjungsari .Ds Ciheulang .

090.000 18.Ds Citeureup Kec Soreang .000 5.Ds Batukarut .635.Ds Wargamekar .000 8.355.565.000 10.525.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Kutawaringin .000 6.Cilengkrang -Ds.000 6.290.000 7.000 25.Ds Bojongsoang Kec Margaasih .Ds Gandasari -Ds Sukamukti -Ds.Cimeunyan -Ds.Ds Lebakwangi .095.800.000 5.Sayati Kec.000 25.380.Cikadut Kec.000 3.Ds Patrolsari .Ds Rancakole Kec Dayeuhkolot . Cipanjalu -Ds.000 5.000 9.310.000 5.000 39.000 5.000 10.000 6.000 6.945.000 10.000 7.Ds Cibodas .Jati endah -Ds.Ds Padasuka Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa Kec Kutawaringin .510.625.380.000 9.000 6.940.Ds Nanjung Kec Cimaung .810.Cilengkrang -Ds.620.Ds Sukamulya .000 36.Cipagalo Kec.585.mandalamekar -Ds.000 8.Bojongsoang -Ds.Ds Sukapura .405.460.Ds Gajah Mekar .000 5.630.000 7.000 7.705.290.Ds Jelegong .000 6.Ds Pamentasan .000 6.320.Sangkan hurip -Ds.000 10.000 8.295.610.855.000 9.000 7.Girimekar Kec.165.000 % 5 58 .Katapang -Ds.Ds Cibeunying .850.Ds Manggahang .Ds Serangmekar .980.Ds Buninagara .000 8.Maragahayu selatan -Ds.Ds Baros .155.135.Melatiwangi -Ds.Katapang .235.450.Ds Parungserab Kec Bojongsoang .000 6.Cimenyan -Ds.240.455.000 11.2008 Kec.555.585.970.425.330.325.Ds Sulaiman Kec Dayeuhkolot .100.Maragahayu Tgh -Ds.315.875.000 3.Ds Andir Kec Margahayu .000 5.000 3.810.Ds Babakan .000 4.Ds Jatisari .Ds Jelekong -Ds Baleendah .000 7. Ciporeat -Ds.960.665.Ds Bumiwangi .000 27.Ds Cilame Kec Arjasari .000 5.Ds Pasawahan Kec Cimenyan .Ds Mekarsari Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.Margahayu -Ds.000 8.Ds Arjasari .000 6.010.Ds Mekarlaksana Kec Baleendah .675.270.000 3.Cilampeni Anggaran 3 Realisasi 4 9.Ds Padasuka .000 54.000 13.190.000 7.000 6.435.050.Ds Kopo .000 32.000 4.

190.685.Ds Langonsari Kec Arjasari .950.550.860.135.940.445.480.Ds Cangkuang Wetan -Ds Cangkuang Kulon Kec Banjaran .620.000 4.000 7.835.390.Ds Rancamulya .DS Rancatungku .Ds Ciapus .940.595.650.770.000 5.Ds Linggar .Ds Nagrak .000 4.000 2.000 9.830.Ds Dampit .Ds Bojongloa .690.000 5.Ds Cikuya .Ds Sangiang .000 7.165.760.000 4.Ds Cikawao .000 5.000 4.000 12.Ds Cangkuang .350.230.445.Ds Narawita .595.000 4.000 9.000 4.000 8.000 4.Rahayu Kec Dayeuhkolot .000 6.000 8.840.Ds Sukamanah .125.965.000 5.000 11.Ds Cimaung .Margaasih -Ds.290. Banyusari Kec.Ds Margaasih .000 5.000 5.000 3.795.Ds Girimulya .000 6.000 - % 5 59 .DS Bojongmanggu .000 3.000 12.Ds Sukasari .000 6.000 8.Ds Cicalengkawetan .730.000 5.000 4.Ds Jelegong .Ds Cinangela .000 5.090.Ds Cikitu .615.Ds Cipinang .Ds Maruyung .Ds Tegalsumedang .Ds Pinggirsari Kec Cimaung .925.Ds Mekarjaya .Ds Pangauban .Ds Sukamulya .000 5.Ds Nagrag Kec Cikancung .Ds Tanjungwangi Kec Kertasari .235.000 3.885.885.Ds Hawurpugur .530.Ds Dayeuhkolot .560.000 6.000 5.385.000 2.Ds Waluya .Ds Mandalahaji .Ds Panonjoan .Ds Nanjungmekar Kec Pacet .Ds Cibeureum .000 4.875.Bojongkunci .885.000 23.000 4.Ds Sukarame .000 4.970.Ds Ciluluk Kec Rancaekek .615.Ds Cikalong Kec Cicalengka .Ds Santosa .000 13.475.Ds Sukamaju .000 6.000 4.000 6.000 6.000 5.415.520.Ds Neglawangi .805.000 4.970.210.Ds Sukapura .550.410.000 6.Ds Rancaekek Kulon .610.510.000 3.000 7.Ds Rancaekek Wetan .Ds Bojongsalan .000 5.000 9.000 5.Ds Kiangroke Kec Pamengpeuk .000 6.000 3.000 5.000 4.Kode Rekening 1 Uraian 2 -Ds.435.Ds Cicalengkakulon .810.Pangautan -Ds.200.215.Ds tarumajaya .365.Ds Cihawuk Kec Baleendah Anggaran 3 Realisasi 4 5.000 5.720.120.Ds Tenjolaya .

Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 10.665.590.Ds Cipaku .685.Ds Rancamanyar .000 4.000 10.Ds Wangisagara .000 6.000 4.Ds Padaulun .Ds Panyadap .645.000 6.Ds Tangsi mekar Kec Ibun .165.Ds Nangkelan .000 8.000 5.715.020.000 4.000 6.Ds Rawabogo Kec Rancabali .370.000 5.Ds pasirjambu .Ds Sukamukti Kec Solokanjeruk .000 7.000 5.275.000 4.Ds Talun .Ds Sukamanah .000 4.195.000 6.870.Ds Mekarsari .005.Ds Sukawening Anggaran 3 Realisasi 4 9.000 9.Ds Lagonsari Kec Paseh .Ds Cibodas .635.Ds Ciwidey .075.Ds Sindangsari .Ds Cukanggenteng .Ds Majakerta .460.000 5.000 4.935.000 7.000 3.000 4.000 8.000 3.Ds Nagrak .000 5.000 7.000 6.Ds Cikoneng .450.275.Ds Sugihmukti .000 7.080.Ds Cibeet Kec Pasirjambu .000 7.440.700.Ds Sukamaju .000 % 5 60 .000 7.630.000 6.350.Ds Malakasari Kec Majalaya .760.000 6.000 6.000 5.Ds Pangguh .460.Ds Margamulya Kec Ciwidey -Ds Lebakmuncang .980.350.000 10.990.000 6.680.Operasional RT/RW LPMD Kec Pasirjambu .000 8.000 8. Keuangan Desa RT/RW LPMD .000 6.000 4.Ds Karangtunggal .315.615.Ds Dukuh .000 5.525.320.660.510.690.245.Ds Mekar Pawitan .000 7.Ds Tenjolaya Kec Ciwidey .Ds Bojongmekar .Ds Majasetra .Ds Indragiri Kec Cangkuang .LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang Bant.000 6.000 6.510.000 4.Ds Drawati .000 5.Ds Solokanjeruk .000 6.405.125.000 5.Ds Biru .065.490.000 4.Ds Bojong .Ds Cipedes .000 6.390.Ds Panundaan .200.675.250.000 9.000 5.Ds Padamulya .Ds Bojongmalaka .Ds Cisondari .Ds Cibodas .Ds Mekarmaju .310.160.580.Ds Sukamantri .685.595.000 3.455.770.Ds Loa .Ds Cijagra .Ds Panyocokan .Ds Padamukti .000 6.285.000 5.000 4.000 7.795.050.Ds Cigentur .Ds Majalaya .000 10.Ds Neglasari .435.000 7.Ds Neglasari .250.Ds Rancakasumba .Ds Mekarwangi .Ds Cilungcat Bant.935.110.

Ds Cigondewah Hilir Kec Soreang .980.Ds Margaluyu .Ds Pasir Huni .Ds Cibiru Hilir .000 5.190.DS Mekarsaluyu .000 5.000 9.000 8.985.Ds Bandasari .000 8.Ds Mekarjaya .000 6.000 11.Ds Wanasuka .000 17.805.460.715.Ds Tanjungsari .015.000 11.Ds Sindangpanon .Ds Pangalengan .Ds Margaasih .000 10.000 6.000 7.520.205.Ds Sukanagara Kec Banjaran .Ds Cimekar .960.Ds Sukaresmi .565.985.000 5.035.315.Ds Sindanglaya .000 5.Ds Lagadar .000 3.Ds Tribakti Mulya .725.Ds Terajusari .450.705.Ds Cangkuang Kec Cileunyi .Ds Mangunjaya .000 7.000 5.000 10.000 10.000 8.580.Ds Lamajang .000 9.000 5.550.925.695.475.000 8.000 12.715.Ds Margamekar Kec Arjasari .000 7.625.675.000 6.Ds Ancol Mekar .Ds Patrolsari .Ds Sukamanah .000 6.Ds Alamendah Kec Cangkuang .710.280.000 10.725.000 5.000 7.Ds Pananjung .465.000 4.000 4.675.000 6.Ds Margamukti .530.415.Ds Lengkong .605.Ds Cingcin .Kode Rekening 1 Kec Rancabali .000 4.525.145.850.510.585.680.000 % 5 61 .Ds Kamasan .Ds Warnasari .350.ds Wargahurip .Ds Cileunyi Kulon .955.000 4.Ds Banjaran Kulon .305.Ds Margamulya .000 7.000 6.000 14.000 4.075.020.Ds Wargaluyu Kec Cimaung .000 6.000 5.000 4.Ds Cinunuk .345.Ds Cipelah .Ds Neglasari .Ds Buahbatu .000 9.295.000 12.Ds Banjaran Wetan .Ds Tegalluar Kec Margaasih .Ds Pasirmulya .000 12.000 5.000 12.Ds Jagabaya .000 4.Ds Sukajadi .000 5.430.Ds panyirapan .Ds Patengan .Ds Sukaluyu .Ds Bojongsari .Ds Soreang .Ds Mekarjaya .445.Ds Cileunyi Wetan .595.000 5.335.000 8.Ds Sadu .Ds Mekarmanik Kec Bojongsoang .000 5.Ds Cempaka mulya Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 5.505.Ds Cibiru Wetan Kec Cimenyan .Ds Banjarsari .210.320.780.650.780.000 5.000 6.000.000 6.000 12.000 5.Ds Pulosari .Ds Ciburial .Ds Jatisari .155.000 6.870.565.685.000 5.000 5.435.000 5.

Joko Nono Herman . 8 .000 10.000 0. Ibun : 150.00% 100.An.Ds Malasari Kec Cicalengka .Drs Suryana Yusuf 745.605.000 250.Ds Cikasungka .000 4.260.Ds Karyalaksana Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 4.Ds Cikembang Kec Ibun .000 6.000 8.Ds Srirahayu Kec Ciparay .Ds Ciherang .An.Ds Cipeujeuh .290.895.255.000 10.000 7.Ds Ibun .Ds Ciaro .Ds Ciheulang .Ds Serangmekar .960.Ds Babakan . Rancabali : .000.000 447.Ds Hegarmanah .000 8.000 71.000 4. Hidayat.Ds Mandala sari .000 12.Ds Cikancung .Ds Cihanyir .315.900.000 5.000 8.000 37.Ds Mekarsari Kec Kertasari .000 5.000 4.00% 1.Bantuan Operasional LKMD Desa 1.Sam Samsul.000 10.Ds Ciparay .Bantuan Keuangan Kepada BUMDES Bantuan BUMDES Kec.Ds Sagaracipta . Karyalaksana . Drs.190.Ds laksana .725.Ds Tanggulun .000.000.Ds Mekarsari .H.Ds.An.000 5.Ds Sudi .900.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .000 6.095.Ds Sumbersari . Arman Noor .000.000 11.275.00% 62 .245.000 10. Paseh : .Ds Citaman . SH .Ds Tanjungwangi Kec Nagreg .000 3.000 5.Ds Cikoneng .An.Ds Sarimahi . Talun .310.000 71.000.500.110.00% 100.000 7.000 4.Ds.500.975.325.590.850.20 05 05 01. Arman Noor Fahny .000 7. Cipedes Kec.Kode Rekening 1 .Ds.000 6.000.070.000 10.000 4.000 3.435.000 5.Ds Manggungharja . Patengan Kec.510. 8 01 01 .000 200.555.Ds Pakutandang .000 3.000.000 7.000 6.250. Ibun : .415.155.000.500.Ds Lampegan .000 - 0.500. 8 1.895.000.000 4.000 4.000 5. Pangguh Kec.000 4.000 4.000 71.Ds.Ds.000 10.Ds Nagreg .Ds Tanjunglaya .555.20 05 05 01. SH .000 4.Bantuan 3 Pilar Desa .Ds Gunungleutik .645.Ds Mekarlaksana .200.000 3.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP .Ds.040.Ds Bojong .000 9.000 6.000 5.000.Ds Babakan Peuteuy .20 05 05 01.Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP .Ds. Ana Karmana .200.000 250.000 3.200.Ds Bumiwangi . Ciguntur .000 6.000.00% 0.135.405.665. Joko nono H.835.Ds Mandala Wangi Kec Cikancung .000.440.240.000 6.000 3.000.000 447.000 - % 5 . Mekarwangi .800.

000.000 7. Solokanjeruk Kab. Ibun . Mekarlaksana Kec. Suka menak Kec Pangalengan Ds. Mandalawangi Kec.000 10.000 10.490.Ds.000.000 7.000. Kertasari : .500. Banjaran Wetan .000 7.000 672.000 12.000 7.Ds.Kec.59% 4. Lampegan Kec. Cibeet .000 10. Neglasari Bantuan BUMDES untuk .000 10.Margamekar Kecamatan Baleendah .Ds.Kec.000 10.000 10.500.000.000 10.Kec.Ds.500.500.000. Bandasri Kec.000. Ciluncat . Bandung Bantuan Gubernur .Ds. Cimaung : Desa Cipinang Desa Cikalong .Ds. Langonsari kec.Ds.000.000.Ds. Cangkuang .000 672.000. Andir Kecamatan Ciparay . Pangalengan : Desa Sukamanah Desa Margamukti .000 7.Kode Rekening 1 Uraian 2 .500.000 10.Bantuan Raksa Desa BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak terduga Belanja Tidak terduga Anggaran 3 Realisasi 4 10.519. Nagreg Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA Bantuan BUMDES untuk Kecamatan Pangalengan .490.500.500.205 14.000 672. Nagrak Kec. Majalaya Ds.000.000 12.000 10.000 7.59% 4.638.000.000 10. Tanggulun .000 12.500. Neglasari Kec.000 7.500.000 7. Soreang : Desa Cingcin Desa Parungserab kec.000 10.500.Ds.000 7. Nagreg Ds.519.500.000.500.000 7.000 12.500. Cikembang .Ds.000 10.Kec.Ds.000 12.638.000 10.500.205 4. Ciapus Kec.Ds.Ds. Cihawuk Kec.Ds.500.000 7. Tarumajaya .Banjaran .000 7. Ibun Ds. Kutawaringin : Desa cibodas Desa Cilame Desa Buninagara .500.000 10.000.000 7. Cipelah Kec. Cibiru Wetan Kec.000.000 7.490. Ibun .000 10.000.500.000 10. Margamulya Kec. Rancabali Ds.000 7.59% 63 .000 7.500.500.000 7.Ds.500.Ds.000.Ds Cibiru Hilir .500. Margahayu Ds.638.000.Nagreg Ds.519.000 10.Kec Margaasih : Desa Rahayu Desa Lagadar Desa Nanjung Desa Mekarahayu Desa Margaasih Desa Cigondewah Hilir .205 14.500.000 7. Pacet Ds. Cilenyi .500.000.000 % 5 14. Dukuh Kec. Cankuang Ds.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful