Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. BAB II 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. BAB III 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.3 3.2. 3.2.1. Dasar Hukum Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis Kondisi Demografis Kependudukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketenagakerjaan Kondisi Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Visi dan Misi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Daerah Prioritas Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah i ii v x I-1 I-1 I-2 I-2 I–3 I–3 I–4 I–5 I–6 I–6 I–8 II - 1 II – 1 II – 2 II – 2 II – 3 II – 5 III - 1 III - 1 III - 1 III - 1 III - 2 III - 7 III - 10 III - 12 III - 12

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

ii

Daftar Isi

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3. BAB IV 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.1.15. 4.1.16. 4.1.17. 4.1.18. 4.1.19.

Target dan Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Pertanian

III - 13 III – 14 III – 16 III - 18 IV – 1 IV – 3 IV – 3 IV - 11 IV – 23 IV – 31 IV – 37 IV – 40 IV – 45 IV – 49 IV – 55 IV – 57 IV – 59 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV – 76 IV – 79 IV – 80 IV – 82 IV – 87

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.20. 4.1.21. 4.1.22. 4.1.23. 4.1.24. 4.1 4.1.1.

IV - 110 IV - 117 IV – 121 IV – 122 IV – 124 IV – 126 IV – 126

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iii

Daftar Isi

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. BAB V 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. BAB VI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Tugas Pembantuan yang Diterima Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan yang Diberikan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah Pembinaan Batas Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban

IV – 149 IV – 152 IV – 155 IV – 157 IV – 165 IV – 167 IV - 169 V–1 V–1 V–1 V–1 V–2 V–2 V - 13 V - 14 VI - 1 VI - 1 VI - 1 VI - 2 VI - 3 VI - 4 VI - 7 VII - 1

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iv

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL No. 1.1 1.2 Judul Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008 Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Halaman I-3 I-5

1.3 1.4

I–6 I-8

1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

I - 10 III - 2 III - 3 III - 3 III - 4 III - 6

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

III - 6 III - 7 III - 7 III - 8 III - 8 III – 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

v

1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vi .3.1.1.7.45 IV – 49 IV – 55 IV .1 4.2.1 4.1.12 3.2 4. 3.16 4.1 4.14 3.10.1.1 III .1.9 IV .8.1.1.1 4.6.1.11 IV .29 IV .1 4.5.9.4.3 IV .1.13 Judul Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 Halaman III – 15 III .1.1 4.1 4.3.1.1.3.31 IV – 37 IV – 40 IV .23 IV .15 3.3 4.58 4.1.1.1 4.1.Daftar Tabel No.29 IV .19 IV .15 III – 16 III – 17 3.2 4.

18.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 4.12.Daftar Tabel No.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV .2 4.14.22.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 4.19.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 4. Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008 4. Administrasi Keuangan Daerah.23.1 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 4.79 IV – 80 IV – 82 IV – 87 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008 4.24.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008 4.1. Judul Tabel Halaman IV – 59 4.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 4.76 IV .1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008 4.11.1.1.20.15.1.16.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008 4.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008 4.110 IV – 118 IV – 121 IV – 123 IV – 124 IV – 126 IV – 145 IV – 146 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vii .2.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 4. Perangkat Daerah.21.17.2.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 4.13.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 4.1.1.

8.2.2.2.4 5.3.1 4.2 4.2.2.5.2.2 4.2.2.5.1 5.1 4.4 4. 4.5 Judul Tabel Perkembangan Produksi Daging.3.6.1.1.1 4.5.1 4.1 5.3 4.1.2. Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008 Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008 Lokasi Penyambungan Listrik Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008 Halaman IV – 147 IV – 149 IV – 151 IV – 152 IV – 153 IV – 154 IV – 154 IV – 155 IV – 157 IV – 163 IV – 164 IV – 165 IV – 167 IV – 169 V–2 V–3 V–3 V-5 V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 viii .1 4.7.2.1.3 4.2.2.2 4.3 5.3.2.4.Daftar Tabel No.3.2.4 4.1 4.2.2 5.1.1.2.

Daftar Tabel No.1.6 5.8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ix .2 Judul Tabel Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 Halaman V-7 V .7 VI .6. 5.7 6.1 6.12 VI .6.1.

Daftar Tabel DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Bantuan Pemerintah Pusat.1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBN/BLN Tahun Anggaran 2008 Lampiran C. Bandung Tahun 2008 Lampiran B Lampiran C.2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 x . Gubernur dan ABPD Kab.

Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii .Daftar Lampiran DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 32 tahun 2004 tentang 3.Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 6. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-1 . LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah. termasuk pendapatan dan belanja daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Republik Indonesia nomor Pemerintahan Daerah. 5. Dasar Hukum Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah : 1. 4.1. 7. 8. pengelolaan keuangan daerah secara makro. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. penyelenggaraan urusan desentralisasi. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. 2. penyelenggaraan tugas pembantuan. Kolusi dan Nepotisme. Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah.

9 kelurahan).1. 19. 15. Kota Bandung. 0 Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.238.300 meter di atas permukaan laut. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.Pendahuluan 9.2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Kewenangan Kabupaten Bandung. 11. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008. dengan ketinggian 600 meter sampai 2. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 107 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan. luas wilayah 176. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Gambaran Umum Daerah 1. yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa. nomor 7 tahun 2002 tentang 14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-2 . dan Kabupaten Sumedang. 16.67 Ha. Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008. 13.2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008.

Kondisi Demografis 1. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.026 454.Pendahuluan - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.Laki-laki .500 mm sampai dengan 4. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian.008 jiwa. Kota Bandung dan Kota Cimahi. 8 – 15 % hingga di atas 45 %.2.127. 1. non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga.19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif.000 mm per tahun.568 15. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.016 jiwa (49.556.71 %.992 jiwa (50.1. 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. 1. Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah.2.54 Jumlah % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-3 . dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52.76 %).570. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.2. industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri. terdiri atas : laki-laki 1.13 14. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM. maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65. Dari hal tersebut di atas. baik air bawah tanah maupun air permukaan. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 No. jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29. Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur.Perempuan 2. Kelompok Umur (thn) Muda (0-14) . Tabel 1.2.66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam. Produktif (15-64) 473.24 %) dan perempuan 1. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %.63 %.

Perempuan .86 tahun.28 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).2.36 dan indeks daya beli 59.2.58.Pendahuluan No. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.35 4. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Kelompok Umur (thn) .76 Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.028. Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.55. Tua (65+) . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-4 .570.83 32. Pendidikan Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS).24 49. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.Laki-laki .008 50.Laki-laki .026. Pada tahun ini. Jumlah .Laki-laki .556. indeks kesehatan 72. Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi.056 % 32. dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8. A. 1. IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.84 %.665 1.392 2.Perempuan 71.016 3.301 73.Perempuan Jumlah 1. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98.88 3.50. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.992 1. persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki.127.Total 1.2.

00. berat bayi lahir rendah.42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk.35 100.89 21.00 Perempuan 18. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB).680.3.36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal.24 3. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008.36 24. kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu). Daya Beli Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-5 .87 23.03 18. C. Makin tinggi kualitas kesehatan. 68 tahun. Jenjang Pendidikan Tdk/blm punya Ijazah SD / setara SD SLTP / setara SLTP SLTA / setara SLTA Perguruan tinggi Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 16. 1.00 Jumlah 17. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi.11 24.94 100.75 100.32 34.17 15.2. kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi.00 Sumber : BPS Kabupaten Bandung. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung. 1.2. pertolongan kelahiran yang kurang aman.30 2.17 3. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557. 2.2 Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. 4. infeksi/penyakit.Pendahuluan Tabel 1. AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati. AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68.23 39. 5. Suseda 2008. B. Sedangkan AKB mencapai 37. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. 3.27 37.

Kondisi Ekonomi 1. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. perdagangan.08 %. pada sektor pertanian 20.66 %.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Capaian (%) No. koperasi dan lembaga keuangan).54 %.05 19. 1. jasa 10.21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22.31 86. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya.48 Kesempatan Kerja 88. hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.19 %. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.69 13. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja. industri.69 %. Berkaitan hal di atas. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian. Tabel 1. dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. perdagangan 19.19 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.2. Jenis Kelamin TPAK 1. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender. listrik gas dan air.06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78. umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-6 . tingkat pengangguran terbuka mencapai 13.2.1. Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27.3.95 80. angkutan dan komunikasi. 2.51 %. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris. Laki-laki Perempuan Jumlah 78.48 persen. jasa dan lainnya (pertambangan.77 persen. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja. TPAK perempuan hanya mencapai 26.06 52.Pendahuluan dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut.81 Pengangguran 11. IPM 2008.77 26.3.

bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.8 – 12 liter per ekor per hari. industri menengah dan industri besar.68 ton dan benih ikan sebanyak 928. Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara. Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta.000 ekor. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. domba dan unggas. sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya. Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-7 . produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. Selain itu. sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta.336. Dengan tingkatan produktivitas tersebut. Tangerang. usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10. Di lain pihak. Untuk komoditas beras. pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Sampai saat ini. untuk jenis komoditi sapi perah. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9.298. nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri.658 kg. berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil.4 kg/kapita/tahun dari target 9. Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri. Dari sisi efisiensi. Total produksi susu tahun 2008 adalah 57. Bogor. sapi potong. Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat.5 juta liter susu/hari. tercatat produksi ikan sebanyak 7.171.3 kg/kapita/tahun.Pendahuluan Dari sisi produksi. Saat ini. Pada tahun 2008. perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor.

Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. Pemandian air panas Ciwalini. PDRB perkapita dan tingkat inflasi.4 Jumlah Industri.722 9.249 6. Pada kelompok industri sentra.944.67 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-8 . Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.626.518 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi. Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma. A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi.995. UKM. 1. Kawah Putih. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan.00 301. pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra.2. kripik pisang. Cibolang.00 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 547 2.00 26.789.165.29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19.045. kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan. yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. 3. gula aren dan lain-lain. Situ Cileunca. antara lain : Situ Patengan. indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38.800.000. Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu. anyaman mendong.172. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin.165. dan lain sebagainya.794. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).00 336.3.2. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008. 1. 2. Jenis Industri Kecil Menengah Besar Jumlah Jumlah (unit) 62 44 35 141 Nilai Investasi (Rp) 8. alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi. kerajinan bambu di Kecamatan Pacet. motel dan hotel serta restoran/rumah makan. kripik singkong.000. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani.Pendahuluan Tabel 1.

namun tidak demikian untuk sektor pertanian. angka ini lebih rendah 0. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat. tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat.37 point. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.244.88 % tahun ini.Pendahuluan triliun.149. kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.737. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah.00 pada tahun ini. C. hal ini meningkat 11. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan. Dari ke-9 sektor lapangan usaha.00.291.880.847. restoran. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor. kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1.5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya.62 point dibandingkan tahun sebelumnya.3 %. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 5.68 % dan 7. yaitu dari Rp 6. sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung.79 %.00.00.314. B. PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia. Dengan demikian.3 %. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.552. dan sektor pertanian.904.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. yaitu dari 2. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. yaitu mencapai 9.19 %. yaitu sebesar 60. di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. hotel.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. D. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-9 . juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel.13 %.967. yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB.

79 1.877.936.22 60. Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik. Hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan.36 795.27 468. 1.92 1.52 436.000.39 339. Peranan NTB.05 9. 792.69 Tingkat Inflasi (%) 7.609.547. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I .Pendahuluan ekonomi.10 .19 1.92 10.5 PDRB.992.54 1.197.80 ADH Konstan 1. 5.00 per dollar AS. Tabel 1.68 1.277.65 642.30 5.36 5.88 4. dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.658.673. 4.735. 9. Rp 9.79 3.08 6.61 8. 3. 6.06 100 4.632.13 38. PDRB Semesteran 2008. LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB (juta rupiah) No. 2.49 12.98 255.207.888.396.80 5.90 955.46 23.994.61 6.50 4.74 Kontribusi/ LPE adh Peranan Konstan NTB (%) (%) 7.35 9.53 7.110.275.745.394.67 2.439.21 3. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor.763.06 361.424.732. 8.79 2.005.200.00 per dollar AS dari lk. Gas dan Air Bangunan Perdagangan. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.69 3.68 4.61 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.51 7.303.218. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB ADH Berlaku 2.753.315.289.07 5.74 648.00 4.66 7.46 4.85 15.12 19.766.22 9.

Nota Kesepakatan antara 913 / 1628 / Bappeda tanggal 10 Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor 913 / 1363 − Um September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara 913 / 1627 / Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor tentang 913 / 1364 − Um Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. 4. melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius. dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.1. tentram dan dinamis.Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. 3. selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Visi dan Misi Berdasarkan potensi. tertib. permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. 2.” Untuk mewujudkan visi di atas. dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1. menengah dan jangka pendek. 2. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa.1 . Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . visi yang dikedepankan adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008. 5. kultural dan berwawasan lingkungan.

Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 3.2 . Meningkatkan kinerja pembangunan desa.2.1. 2. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur. sektor swasta. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. 3. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. 4. Meningkatkan berkualitas. pembangunan dan pelayanan publik secara transparan. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. D. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. E. Memantapkan stabilitas keamanan. B. C. 2. jenjang pendidikan. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. Memantapkan kinerja kepemimpinan mengedepankan keteladanan. 2. partisipatif dan akuntabel.2. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan. jenis. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2. Tertib. dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Memantapkan budaya politik yang demokratis. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1. 2. Tentram dan Dinamis : 1. Meningkatkan kualitas penanggulangan KKN. egaliter dan dan dalam peneyelenggaraan dan pemerintahan swasta partisipasi masyarakat 3. 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II .Kebijakan Pemerintahan Daerah 6. ketertiban dan ketentraman masyarakat. 8. kinerja yang demokratis. Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. 7. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. sektor 4.

Peningkatan Masyarakat. 4. 3. B. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar. Masyarakat dan Sektor Swasta dalam 6. 2. H. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. hukum untuk mengurangi perusakan dan 3. Meningkatkan penegakan pencemaran lingkungan. G. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah. 3. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1. Tentram dan Dinamis : 1. Meningkatnya kualitas penataan. 2. 2.3 . Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Tertib. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. 3.2. 3. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. 2. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 4. Peningkatan Keberdayaan Pembangunan. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.2. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan. 2. Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. 5. Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. F. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.

Pengembangan Potensi Umat. 2. 2.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. 4. 2.4 . Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. 3. F. 4. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. H. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. 4. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. C. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. 3. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. 3. D. 2. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. 3. 3. 2. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan. 3. G. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. E. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda. 2. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM.

maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan. 5. Prioritas Daerah Berdasarkan pada kondisi. permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung. termasuk common goals-nya. serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat. Peningkatan kualitas. peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan. pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan. dengan sasaran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat. penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). dan bahkan politik. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan. fisik. maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Peningkatan kinerja pembangunan desa. Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut : 1. pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. Karena itu. peningkatan sarana/prasarana kesehatan. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. dan perbaikan gizi masyarakat. 3. 4. perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. peningkatan keberdayaan masyarakat desa. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan. maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. ekonomi. Pengurangan kemiskinan. melalui peningkatan kesadaran budaya sehat.5 . Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks.3. 2. yaitu menyangkut aspek sosial. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa. yaitu : 1. Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan. budaya. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

Pembangunan pengolahanan sampah terpadu. Rehabiltasi lahan kritis. 2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum. Pemberian bantuan yang tepat sasaran.Kebijakan Pemerintahan Daerah - Menumbuhkan keswadayaan masyarakat. dengan sasaran : Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan. Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan. Peningkatan prasarana penyedia air baku. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa.6 . Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar). Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat. dengan sasaran : 3. Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan. Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

467. pengawasan. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan.1.174.678.1.449. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas. 3. pengendalian dan evaluasi pembangunan.897.1. sedangkan Pendapatan Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya. nyata dan bertanggung jawab.1. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp.018.386.310.2. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar sebesar Rp.091.323.1. 3.127.22%. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.875. Sehubungan dengan hal di atas.14 %.375.923. serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. pelaksanaan.537. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.093.1.00 dan terealisasi Rp. serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.00 atau Rp.1 . daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.1.00 realisasinya 100.96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90.08 atau 101. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008.

1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 No.20% 7.2.604.3.00 2.552.1. 1.00 21. Retribusi Daerah.609.277.87% 144.00 106.3.012.820.401. 1.500.2.53% 68. yaitu: Pajak Daerah. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis. 1.2.08 101.66% 105.00 1.94% 101.00 11.600.608.00 1.1.479.4.375.897.82% 92.660. 1.1.14% 77.31% 100.507.75% 379.548.00% 0.68% 0.45% 90.2.41% Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi (%) 1.001. 1.214.091.31% 9.00 11.1. 1.00 106.570. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.06% 135.86% 3.985.00 11.748.72% 0. 1.744.879.784.401.00 10.38 1.000.467.52% 2.323.3.3.923. 1. 1.2.00 70.00 1.1.60 36.748.1.2.245.018.2.75% 0.012.1.000.1.55% 4.2.214.2 1.067.409.43% 1.693. 1.674. 1.897.00 39.69% 91.386.293.2.2.06% 100.711.4.451.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.1. 1.00 1.570.66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9.000.000.3.093.2.24% 0.000.08 atau 103.133.293.767.001.02% 100.00 177.537.872.3.3 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah PusatLainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Total Pendapatan 139.96% 101.093.000.00 1.001.1.000.600.86 %.000. 1.678.1.2.00 realisasinya sebesar Rp. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar.00 99.000.654.139.860.767.000.680.533.333.462.00 179.280.2.2.00 7.00 108. 1.095.542.875.449.00 15.1 1.600.00 1. 1.049.938.3.000.081.693.23% 7.22% 100.518.121.1.3.2.277.72% 12.784.3.666.127.08 51.625.00 103.3. 1.2.451.651.10 35.000.156.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3. 1.479.00 10.00 48.227.1.000.00 71.660.018.711. 1.310.00 112.445.1.1.548.06% 105.709.000.2 . Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.409.46% 2.00 11.2.533.696.82% 100.2.069.542.174.456.2.538.00% 92.2. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .2.3.00 35.088. 1. 1.264. 1.00% 100.1.897.144.

00 atau 0.507.277.784.51.818.245.293.15 %.45.500.409.709. Pajak Daerah Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.28% 101.60 atau 105. yang realisasinya sebesar 101.60 2.000.70 %.10 35.224.00 139.000.69% 91.70% 100. sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14.479.409.00 35.06% 135.538.568.405.472.822.200.518.000.000.693.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp.71% 24.08 atau 103.76 %.08 %.067.784.00 15. sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.333.157. Dari empat komponen PAD tersebut di atas.67% Kontribusi (%) 1.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3. sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran.08 (%) 105.53% 3.518.548. yakni sebesar 35.000.000.293.00 Realisasi (Rp) 521.00 1.64 atau 87. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.207.000.600.872.60 36.088.12 %.654.12% 151. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254.872.86 1.00 realisasinya sebesar Rp.82% 100.660.548.022.92% 3.462.00 2.06% 103.88% 113. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak No 1 2 3 4 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Target (Rp) 400.66%.654.00 1.01% 3.71 %.50 (%) 130.52% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 39.000.38 144.277.660.712.000. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp. Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No 1 2 3 4 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) 48.48.744.69%.00 Realisasi (Rp) 51.400.000.709.332.264.333.139.00 21.3 .144.000.93% 24.66% 14.00 1.600.665.879.280.227.674.130.76.00 dan realisasinya sebesar Rp.000.651.860.964.66% Kontribusi (%) 35.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kontribusi (%) 87,76% 0,12% 0,15% 100,00%

No 5 6 7

Uraian Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C Pajak Parkir Jumlah

Target (Rp) 43.582.518.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 48.872.518.000,00

Realisasi (Rp) 45.332.157.472,64 61.134.120,00 76.224.400,00 51.654.333.709,60

(%) 104,01% 101,89% 254,08% 105,69%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

B.

Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00. Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%) 2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%) 3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%) 4. Retribusi Izin Trayek (51,25%) 5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%) 6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%) 7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%) 8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%) Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
No
1 2 3

Uraian
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan RSD Majalaya RSD Soreang

Target (Rp)
30.956.333.300,00 4.500.000.000,00 6.200.000.000,00 11.200.000.000,00

Realisasi (Rp)
29.122.980.499,00 5.078.144.000,00 6.245.472.024,00 9.338.549.475,00

(%)
94,08% 112,85% 100,73% 83,38%

Kontribusi (%)
80,75% 14,08% 17,32% 25,89%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 4

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

No
4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Iuran Tetap Usaha Pertambangan Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan dan Keramaian (HO) Izin Trayek Izin Pemanfaatan Tanah Izin Pemanfaatan Hutan Izin Perdagangan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri Izin Usaha Industri Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Air Bawah Tanah (ABT) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Izin Bongkar Muat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) Izin Angkutan Karyawan Izin Pelayanan Ketenagakerjaan Izin Penyelenggaraan Reklame

Target (Rp)
1.000.000.000,00 2.138.833.300,00 400.000.000,00 28.500.000,00

Realisasi (Rp)
1.055.028.200,00 2.588.084.200,00 421.090.000,00

(%)
105,50% 121,00% 105,27% 102,89%

Kontribusi (%)
2,93% 7,18% 1,17% 0,08% 0,62% 7,64% 3,80% 0,05% 4,46% 1,43% 2,16% 0,08% 0,15% 0,002% 0,14% 0,02% 0,48% 14,79% 6,74% 2,27% 0,21% 0,57% 0,01% 1,02% 0,03% 0,11% 0,10% 0,73% 0,26% 0,97% 0,32% 0,32% 0,01% 0,31% 0,81% 100,00%

29.324.650,00 300.000.000,00 3.500.000.000,00 1.672.000.000,00 17.000.000,00 2.084.172.600 530.297.600,00 1.200.000.000,00 35.000.000,00 52.939.600,00 60.012.000,00 2,79% 26.875.000,00 49.800.000,00 7.000.000,00 175.188.000,00 6.239.721.700,00 3.104.157.800,00 673.288.900,00 150.000.000,00 100.000.000,00 3.150.000,00 450.000.000,00 14.000.000,00 40.000.000,00 74.125.000,00 300.000.000,00 88.000.000,00 420.000.000,00 155.000.000,00 115.000.000,00 10.000.000,00 93.000.000,00 450.000.000,00 39.280.227.600 264.530.000,00 92.050.000,00 349.020.000,00 115.100.000,00 115.760.500,00 4.005.000,00 112.366.000,00 290.365.095,00 36.067.479.245,10 88,18% 104,60% 83,10% 74,26% 100,66% 40,05% 120,82% 64,53% 91,82% 750.000,00 101,29% 50.440.000,00 7.742.900,00 173.567.698,00 5.335.228.868,10 2.431.302.045,10 820.115.825,00 76.879.000,00 203.916.577,00 3.163.700,00 369.037.756,00 11.257.750,00 38.675.000,00 37.684.620,00 85,50% 78,32% 121,81% 51,25% 203,92% 100,43% 82,01% 80,41% 96,64% 50,84% 110,61% 99,08% 88,22% 223.917.800,00 2.755.134.650,00 1.370.132.000,00 18.103.500,00 1.609.269.878 516.248.680,00 779.486.000,00 28.095.000,00 64,96% 80,27% 77.21% 97,35% 74,64% 78,72% 81,95% 106,49%

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

JUMLAH
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 5

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

C.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
No 1 2 3 Uraian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR) Jumlah Target (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 475.000.000,00 35.651.538.693,00 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 497.549.769,00 35.674.088.462,00 (%) 100% 100% 104,75% 100,06% Kontribusi (%) 5,61% 93% 1,39% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

D.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
No 1 2 3 4 Uraian Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Target (Rp) 15.000.000.000,00 22.000.000,00 Realisasi (Rp) 107.338.920,00 17.376.718.978,89 3.600.000,00 64.200.535,60 115,84 16,36 (%) Kontribusi (%) 0,50% 81,72 0,02% 0,30%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 6

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uraian Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian PPH 21 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nikah Bedolan dan P2A Penerimaan Lainnya Sewa Stadion Jalak harupat Pendapatan dari pengelolaan asset Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan SIUJK Jumlah Target (Rp) Realisasi (Rp) 355.000,00 (%) Kontribusi (%) 0,01%

450.000.000,00 150.000.000,00 122.500.000,00 15.744.500.000,00

2.936.344.425,89 520.000.000,00 122.000.000,00 122.500.000,00 11.450.000,00 21.264.507.860.38 115,56 81,33 100 135,06 13,81% 2,45% 0,57% 0,58% 0,05%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3.1.2.2.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
No
1 2 3

Uraian
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Anggaran (Rp)
1.121.156.081.000,00 11.451.401.000,00 177.767.609.093,00 1.310.375.091.093,00

Realisasi (Rp)
1.133.001.985.604,00 10.570.533.600,00 179.445.608.693,00 1.323.018.127.897,00

(%)
101,06% 92,31% 100,94% 100,96%

Kontribusi (%)
85,64% 0,80% 13,56% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Anggaran (Rp) 106.552.625.000,00 2.049.456.000,00 1.001.542.000.000,00 11.012.000.000,00 1.121.156.081.000,00 Realisasi (Rp) 112.680.095.938,00 7.767.820.666,00 1.001.542.069.000,00 11.012.000.000,00 1.133.001.985.604,00 (%) 105,75% 379,02% 100,00% 100,00% 101,06% Kontribusi (%) 9,95% 0,69% 88,41% 0,97% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 7

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 Uraian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21) Dana Alokasi Cukai Jumlah Anggaran (Rp) 70.520.348.000,00 22.864.415.000,00 Realisasi (Rp) 60.598.618.551,00 38.055.431.457,00 (%) 85,93 166,44 Kontribusi (%) 53,78 33,77

3

13.167.862.000,00

13.912.312.450,00

105,65

12,36

4

106.552.625.000,00

113.733.480,00 112,680.095.938,00

105,75 100

0,10

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Tetap/Landrent Iuran Eksploitasi (Royalti) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 275.215.000,00 350.109.000,00 Anggaran (Rp) 1.424.132.000,00 Realisasi (Rp) 706.907.475,00 7.504.976,00 313.797.433,00 163.213.161,00 114,02 46,62 (%) 49,64 Kontribusi (%) 9,10% 0,10% 4,04% 2,10%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 8

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 Uraian Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam Jumlah Anggaran (Rp) 2.049.456.000,00 Realisasi (Rp) 5.882.425.298,00 693.972.323,00 7.767.820.666,00 (%) 379,02 Kontribusi (%) 75,73% 8,93% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan terealisasi sebesar dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar atau Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 105,75% 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 9

000.095.600. h.00 atau 81.00 atau 80.000.00 atau 78.60.35.000.95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji.00.132. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. f.755. e.188.567.248.939.96% disebabkan oleh kapasitas.012.00 realisasinya sebesar Rp.2.370.22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang. i.08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas.750.000.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Mall. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp. Supermarket.52.00 realisasinya sebesar Rp.779. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD. c.00 atau 97. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No.00 realisasinya Rp.297.000. Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay.00 atau 99.000.000.79% disebabkan adanya perubahan SOTK No.516. kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi.000.672.3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp. Dayeuhkolot dan Pangalengan. j. Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .698.00 realisasinya sebesar Rp.875.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp.27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali.173.35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah.1.00 atau 64.26.00 realisasinya sebesar Rp.650.10 .28.000.530. g.000.1.600. Majalaya.00 atau 2.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak.680.000.1.000.200.00 atau 88.000. menguji kendaraannya. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp.500.486.000.00 realisasinya sebesar Rp.175.134. d.

000.150.750.00 realisasinya sebesar Rp 11.302. r. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14. pembinaan dan pengawasan. tidak berjalan optimal.000. p.000.41%. l.155. Izin u. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp. sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya.00 atau 51.684. SITU. TDG adalah selamanya.000.020.40.756.00 atau 82.00 realisasinya sebesar Rp.125.000.00 realisasinya sebesar Rp.26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat.38.00 realisasinya sebesar Rp. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp.69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit. Retribusi Rp.369.00 realisasinya sebesar Rp.115.000.257.3.000.037.530.420. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.76.00 realisasinya sebesar Rp. m.450.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah k.84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.157.000.00 realisasinya sebesar Rp.264. n.37.000.32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp.879.05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan.005.00 atau 88.25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan.18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi. o.000.00 atau 80. q.095.045.290.10.104.675.620.349. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp.000. s.000.00 realisasinya sebesar Rp.000.10 atau 78.100.365.450.74.00 atau 40.000.431.00 atau sebesar 64.00 realisasinya sebesar Rp.2.00 atau 96. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp.11 .000.000. t.000.00 realisasinya sebesar Rp.000.000.00 Penyelenggaraan Reklame dianggarkan realisasinya sebesar Rp. sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah.000.000.01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp.300.53% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 atau 74.10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.000.000.800.4.000.000.00 atau 50.00 atau 83.

Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif. sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . baliho. pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola).12 . Perampingan SOTK. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan. maka kebijakankebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan. 8. 3. 3.2. dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). 6. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain). Pengelolaan Belanja Daerah 3. papan merk toko. pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. reklame berjalan dan spanduk. dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.2. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.1. misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. 7. sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas. 4. 5. membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya. dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi.

Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. 12. pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 9. 14. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai. Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja. yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan. jaringan dan jembatan. perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan. pembangunan irigasi. d. 10.2. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.13 . terdiri dari: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . kesejahteraan pegawai. 11. kesehatan. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. 13. Target dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 3.2. c.

47% 91.19% 100.679.851.00 46.469.87% 2.644.440. Belanja Tidak Langsung.00 1.880.299.102. belanja barang dan jasa.35%.991.459.98% 4.283.820.29% 3.361.36% 63. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.217.00 248.250.6.647.278.2.2.368.435.92% 82.943.469.23% 0.131.00 76.00 231.1.27% KONTRIBUSI 67.00 47.694.205.177.1.283. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.949.602. 1.000.294. Belanja Tidak Terduga. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).069.1. 1. b.800. 1.00 atau 92. meliputi: belanja pegawai.949.644.602.843.69 %.248.1.733.163.790.00% 55.00 218.212.940.275.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 No.39% 86.624. 2.167.535.69% 96.00% 5.491.4.212.490.00 dan terealisasi sebesar Rp.00 672.906.065. Belanja Langsung.18% 15.000.3. 1.167.00 REALISASI SPJ 991.27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung.230.103.00 54.00 488.00 47. 1.180.2. 1.621. 2.102.00 551.00 1.14 .59% 88.069.740.519.275.05% 33.177.00 53.1. Belanja Bantuan Sosial.734.41% 2.654.00 42. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .621.1.797.861.783.841.5.694. 2.987.308.00 dan terealisasi sebesar Rp.00 atau 96.877.00 % 92. Belanja Bantuan Keuangan.00 48.2.52% 91.429.00 33.00 84.694.230.480.16% 3. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp. 1.738.212.827.504.00 14.35% 87.00 851.294.00 dengan realisasi sebesar Rp.180.749.480. 2.191. meliputi: belanja pegawai.142.361.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.00 820.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah a.00 180.00 atau 91.082.25% 92. Total anggaran belanja sebesar Rp.3. Belanja Hibah.744.845.647.624. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja ANGGARAN 1. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa.62% 12.408.33% 99.733.429.638.

949.00 % 97. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.951.00 9.00 640.00 991.052.00 12.000.733.62% 0.066.4.000.00 8.001.71% 99.791.1.767.79% Proporsi 60.559.00 1.78% 0.00 12.000.69% 82.192.883.577.070.16% 97.00 47.465.480.659.33% 99.000.81% 0.67% 0.64% 0.556.05% 0.321.038.314.000.940.383.322.000.920.92% 93.447.000.743.33% 93.00 6.00 823.00 40.00 3.742.124.00 5.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.770.596.624. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.35% 0.80% 0.809.39% 86.00 236.527.083.000.00 53.00 1.869.469. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah 851.131.96% 93.00 3.31% 0.770.08% 99.00 2.00 808.069.00 7.082.000.415.603.000.729.25% 18.066.00 654.00 46.881.3.00 8.89% 0.37% 92.00 6.00 47.56% 97.00% 0.275.000.912.00 1.00 6.254.2.629.664.16% 0.638.331.00 7.081.065.504.58% 0. Pendidikan & Latihan Anggaran 614.31% 0.19% 96.664.090.941.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.78% 92.74% 79.925.440.694.16% 97.470.208.250.647.130.000.00 20.466.090.116.24% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .504.00 9.00 1.00 54.00 9.217.749.682.658.00 7.433.00 672. 1.906.000.312. 1.490.845.80% 79.152.429.00 5.59% 97. 1.000.169.135.000.46% 93.42% 4.361.00 2.294.91% 0. 1.249.000.00 16.069.733.607.214.122. 1.355.133.142.00 3.25% 93.000.056.963.000.613.438.612.523.526.00 10. 1.787.82% 95.654.119.29% 0.36% 63.475.177.85% 98.00 14.000. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.154.07% 100.275.853.207.73% 95.00 41.71% 4.679.00 2.131.00 3.074. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.32% 96.818.00 3.741.283.31% 1.021.00 42.00 7.459.713.5.000.000.141.00 820.549.336.398.59% 92.329.822.00 2.75% 0.180.754.365.00 3.312.00 Realisasi 596.00 3.15 .930.84% 95.179.00 1.29% 3. 1.880.873.000.00 48.186.00 7.666.555.000.00 3.205.491.18% 4.779.734.00 187.895.243.35% 87.445.000.827.98% 4.70% 4.61% 96.341.06% 1.277.738.00 96.170.00 3.32% 1.00 3.17% 0.272.273.386.135.08% 0.298.00 33.6.278.13 SKPD dapat Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.18% 87.519.491.841.531.

00 4.190.180.2.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No 25 26 27 28 29 30 31 32 Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.992 atau 86.69% Proporsi 2. meliputi: belanja pegawai.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIB USI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp.234.385.877.744.33% 0.447.576.520.16 .30%.429.299.00 Belanja Modal sebesar Rp.191.000.00 218.1.723.180.551.52%.00 488.744.783.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 No.000.00 3.299.00 991.89%.014.626.163.14% 0.843.960.535.294.740.60% 98.897.58% 94.35% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.00 3.498.37 %.49% 0. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.800.987.140.058.212.00 4.488.00 248.943.333. 2.308.95% 100.368.1.84.901.00 3.52% 15.103.2.025.810.996.362.863.943.217.30% 0.15% 92.00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.00 atau 25.00 atau 94.000.00 5.346.554. Belanja Langsung Belanja Langsung.103.49% 0.261.31% 0.00 Realisasi 28.00 1.218. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 1.00 2. 2.956.248.312.96% 99.790.733. 2.54% 88. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp.71% 47.00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.000. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah SKPD Anggaran 29.00 551.069.34% 36.694.00 76.694.00 atau 88.00 1.949.694. 2.3.248.296. URAIAN Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 84.403.94% 89.00 3.987.00 231.00 atau 0.000.00 % 96.231.907.1.937.000.283.62% 97.00 91.760.825.000.87% 0.217.435.88% 82.00 180.590.368.816.439.000.53% 90.248.024.871. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.780.00 3. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.56% 90.97% 92. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.408.00 4.00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.527.480.2.00 3.800.797.535.431.2. belanja barang dan jasa.790. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.289.843.00 3.783.861.798.122.000.303.308.481.836.199.490.02 % dan realisasi Rp.

00 3.750.00 4.19% 3.743.000.000.145.984.154.927.100.00 7.933.968.780.900.841.00 11.00 2.00 2.33% 95.273.950. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.881.45% 90.885.317.63% 0.694.00 1.00 4.424.00 28.00 5.00 1.521.324.613.574.366.836.000. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.987.92% 97.00 Realisasi 108.236.355.00 11.432.41% 87.680.39% 2.423. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah Anggaran 128.700.06% 94.30% 98.92% 88.150.98% 87.00 11.00 3.99% 91.422.329.093.31% 9.525.888.584.550.54% 89.987.00 2.783.642.900.782.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.422.00 5.83% 2.00 6.875.40% 1.00 488.00 7.35% 99.00 4.362.518.37% 1.391.500.81% 98.688.055.00 4.00 7.798.000.629.851.352.796.89% 90.00 25.556.210.329.94% 1.70% 0.111.648.344.907.569.02% 87.811.74% 98.993.85% 0.00 12.213.535.100.00 % 84.132.025.71% 89.385.00 3.526.917.992.02% 4.000.490.00 8.775.750.511.500.00 11.863.00 4.00 5.185.00 551.987.00 16.89% 0.950.225.848.69% 87.500.455.419.602.00 5.727.36% 1.41% 1.554.38% 5.962.200.00 5.076.00 6.54% 98.127.991.760.371.00 3.520.00 26.156.00 6.25% 90.90% 95.990.312.662.965.00 4.576.308.190.000.00 10.162.919.500.604.445.789.20% 0.00 7. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.368.798.602.724.634.970.200.516.02% 1.152.217.244. Pendidikan & Latihan Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.550.727.764.00 2.629.15% 0.52% 0.696.325.66% 93.504.78% 0.100.338.46% 0.68% 86.54% 86.350.01% 0.034.00 3.496.244.460.52% Proporsi 22.403.020.74% 94.57% 2.00 4.236.262.00 16.00 15.70% 99.800.00 18.00 1.543.00 2.17 .300.11% 1.901.54% 3.31% 87.00 1.26% 82.08% 1.776.600.00 23.25% 88.33% 25.527.229.000.567.974.00 11.45% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .00 53.671.175.626.109.628.00 48.231.112.217.090.779.00 122.772.00 2.477.970.051.627.00 9.27% 1.532.00 7.74% 93.00 5.047.00 140.940.00 5.480.751.84% 1.110.29% 94.508.664.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.150.

00 7.00 (Investasi) Pemerintah Daerah terelisasi sebesar 3.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 3.2.2.574.30 atau 100% c.253.18%.112.12.177.355.064.064.187.694.3.36 Rp.22.69%.500.18 .25.064. yang terdiri dari : terealisasi a. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.694. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.00 atau 100% 6. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.111.36 atau 100% 2.5. Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.00 dan tidak terealisasi d.179.891.36 terealisasi Rp.000.644.36 terealisasi Rp. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.36 atau 96.00 terealisasi Rp. yang terdiri dari : 1.177.00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .263.541.000.00 atau 100% b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.638.7.12.574. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.1.7.9.000.000. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.577. 5.541.253.000.00 dan tidak terealisasi 4.263.063.197.33.815.190.028.36 dan terealisasi sebesar Rp.000.391.355.896.931.541.356. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp.33.30 atau 89.000. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.179.891.187. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.063.000. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp.000.500. Penyertaan Modal Rp.757.

79% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .355.253.891.694.36 187.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 No a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 Uraian Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Bunga Dana Cadangan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan Jumlah Pembiayaan Netto Anggaran (Rp) 197.028.000.063.500.891.638.18 100% %100 97.00 12.000.292.112.000.000.216.000.177.644.177.000.356.00 Realisasi (Rp) 190.292.000.694.577.574.06 (%) 96.541.00 25.111.179.574.253.000.36 5.36 187.355.720.815.36 9.00 167.064.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.000.933.500.216.19 .00 12.541.36 7.36 1.000.064.000.064.063.00 33.69% 100% 100% 89.931.541.00 33.391.00 171.896.00 22.179.263.757.263.30 2.30 7.00 2.

238. demikian pula RLS mencapai 8.74 orang/ha.42. Jika dibandingkan dengan tahun 2007.50 angka ini lebih tinggi 0. Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya.55.93 %. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52. Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72. Bila dibandingkan tahun 2007.36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .58. kontribusi indeks pendidikan meningkat 0. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.86 tahun. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung. Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis. angka ini meningkat 0. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. Sedangkan AKB mencapai 37. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98.28 tahun dibandingkan tahun 2007. Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.1 .67 ha. angka ini meningkat 0.36 dan indeks daya beli 59.127. angka ini meningkat 0. jumlah penduduk tahun ini meningkat 2.52 point dibandingkan tahun 2007. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah.09 point dibandingkan tahun 2007. ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk. dependency ratio tersebut menurun 0. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68.19 %.62 point dibandingkan tahun 2007. yaitu : meningkatnya derajat pendidikan.86 point dan indeks daya beli meningkat 0. sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17.79 %. indeks kesehatan meningkat 0. sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal.3 point. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 52 penduduk tidak produktif.84. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.68 point. indeks kesehatan 72. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3.

dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.00.92 % yaitu dari Rp 33. yaitu 60.34 % dan 7.2 .314.904.29 triliun pada tahun 2008.00 pada tahun 2008.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi.4 % pada tahun 2007.30 % dan 0.49 %. angka ini menurun 1. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung.680.79 % pada tahun 2008.68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. angka ini meningkat 11.244. restoran dan sektor pertanian. hotel. kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5.00. restoran.34 %. Angka ini lebih tinggi 2. Selain komponen pendidikan dan kesehatan. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. masing-masing peranannya meningkat sebesar 0. Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007.00.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.149. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan. komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung.30 %.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perseribu kelahiran hidup.967. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB. Dengan demikian. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5.3 %.81 point dibandingkan tahun 2007. hotel. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2. Jika dibandingkan dengn tahun 2007.19 % pada tahun 2008 dan 15.552.89 % sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008.68 % dan 7. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil.291. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini.67 triliun pada tahun 2008. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. yaitu dari Rp 6.847. peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1.32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38. sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60.92 %.24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9.13 %.290.00 per penduduk. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. yaitu dari Rp 18.

790. Rp 9.49%.250. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi.000 % 84.000.000 410.000 350.200. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.67 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa 1) 350.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.000 80.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185.000.23 % yaitu dari 184.1.1. Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan : 4. 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Realisasi 948.1. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 259. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0.41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 510.000 .000 100. a Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.960. Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI).00 per dollar AS dari lk.00 per dollar AS. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan).Tersedianya alat peraga siswaTK/RA 72.1.00 2) 3) Pengembangan kurikulum.000.000. URUSAN WAJIB 4. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar .557.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 No.000.250.000 188.637. PENDIDIKAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan.000.119.064 kk miskin pada tahun 2008.745.00 atau 83.3 .439.39 Terselenggaran ya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 96.960.1.

784.500 96.323.700 85.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten .100.520.808.240.000 646.000.308. lapangan upacara dan fasilitas parkir 14.062. Pangelengan 99.000.61 2) Penambahan ruang kelas sekolah (SD) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.717.702.500.000 68.22 Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP.792. Terlaksanaya pengadaan buku Iqro.00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.50 3) 70.000 6. guru.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 99. Terlaksananya pengadaan sarana olah raga.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi .611.Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK 100. 87 Lokal SMP.00 4) 737. Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD.000 83.000 1.000 10) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 68.000 50.029.601.239. penjaga sekolah 45.464.000.000 397.000 Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec.09 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.500. b Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah 1) 3.000 11) Pembinaan SMP terbuka 50. 134 lokal MI. 100.000 151.000 70.000 53.000.550. Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK.79 .000 4.000. Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block.500.232 exp - 14 paket 14 paket SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit 9) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.000 98.00 465 lokal SD 104 lokal SMP 465 lokal SD 104 lokal SMP 699 lokal SD.000.000 100. 2 lokal MI 50 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.84 7) 157.000.000.85 6) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah 60.105.900 % 84.700 89.600. 46 Lokal Mts 15 lokal SD.000 214. Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.661. Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah 8 lokasi 8 lokasi 264 lokal - 5 SMP 5 SMP 14 SD dan 4 SMP 14 SD dan 4 SMP 40 SD dan 5 SMP 40 SD dan 5 SMP 5.267.000 45.000 2.000 3.49 8) 3.90 5) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 654. 2 lokal MI 50 orang 699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts 15 lokal SD.4 .

000.Terlaksananya 34 ruang pembangunan di 13 ruang kelas SMA/SMK lanjutan 4 lokasi di 3 kecamatan 34 ruang di 13 SMA/SMK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 65.419. 400 WB 400 WB 2.313.500.000 15) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 3.000 38.Terlaksananya olimpiade MIPA SMP.000. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 50.93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terselenggaranya UASBN 78. komputer.00 Terselenggara nya kesetaraan Paket B 99.Terlaksananya olimpiade MIPA.000 296.438 SD 1.262.000 2.392.000 9.5 .000 1. c.000.000.32 .134. 37 orang 37 orang 31 Kec.026.240.000.600.000 70. .200.978. bakat dan kreativitas siswa 570. Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK) 11.Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa .000 Terselenggara nya program kesetaraan Paket A 100.000.104.000 Realisasi 2.40 .400 76.749.000 446.07 Keluaran / Output Uraian Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.825.306.000 76.260.00 Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM).722.000. Terbentuknya tim wajar Dikdas center.000 80.095.500. 12) 13) 70.000 WB 1.438 SD 440 siswa 440 Siswa 250 siswa 250 siswa 60 siswa 60 siswa 200 siswa 200 siswa 17) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.000 3. . Target 40 orang Realisasi 40 orang No.000 100.00 1) 3.00 14) Penyelenggraan paket B setara SMP 1.000 % 95.Terselenggaranya POR pelajar.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.129. 31 Kec.000 4.264.095.000 16) Pembinaan minat.46 2) Penambahan ruang kelas sekolah 4.000.100.000 WB 2.40 18) 370. astronomi dan ekonomi SMA/SMK.000 Terlaksananya 4 lokasi di 3 pengadaan kecamatan tanah untuk pembangunan sekolah baru 89.

000 100.Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK 61.722. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 35.6 .100.00 1 unit di 1 SMAN 1 unit di 1 SMAN 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum 620.000 789.548.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 4) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah 30.000 3. lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg Terlaksananya rehabilitasi sekolah Target 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK Realisasi 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK No.000.000. 3) Pembangunan taman.000.000 88.000 35.000.000.000.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 12) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.000 25.000 20.00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil 96 guru di 48 SMA/ SMK 36 guru 36 guru 700.26 Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 10) 180.000 Terlaksananya penyelenggar aan operasional jaringan kurikulum 100.Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK 145 sekolah 145 sekolah 15.000 862.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 15.775.000.500.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 100.Terlaksananya penyelenggaraa n bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK .000 100.000 100.Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK Terlaksananya pengadaan taman.48 .00 8) 9) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .285.500.44 .820.000 35.000 29.000 617.000.800.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 5) 25.000 180.68 11 ruang di 3 SMA 96 guru di 48 SMA/ SMK - 7) 35.000 97.500.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir 20.00 11) 922.000 22.400 Terlaksananya kejar/kesetara an paket C 93.000.

000 100.69 1) 200.000 95.00 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 1.12 2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 50.000 90.000 1. fisika dan biologi Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab.230.290.000 1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 893. Jabar 98.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 156.000 1) 150.000 73.649.029. 13) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 40.030.000 190.000.99 1 unit 1 unit 4) 95.000 100.199. Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika.450.000.SMP dan SMA 240 orang 240 orang 3.500.522.00 600 WB 600 WB e.50 Target 2 SMAN Realisasi 2 SMAN No. Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.000 orang 3.000.bandung 320 orang 320 orang 86 orang guru tidak terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 45 SMA/ SMK 45 SMA/ SMK d.000 orang 3) 247.240.000.95 Terselenggara nya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan Terselenggara nya program keaksaraan fungsional Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB Terselenggara nya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD.000 99.000.50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov.Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK 97.000 225.000.000 150.000 85.7 .000.000.000.000 39.500.499.38 Terselenggara nya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik.000 95.00 3) Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan 213.000 765.000 0 0.000.

Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.21 .020 orang.000 362.bandung 77. g.750 eks 2.000.55 1) 299.020 orang. .490 99.21 Target 11 kegiatan Realisasi 11 kegiatan No. 4) f. evaluasi dan pelaporan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 430. . Kepsek SMP 400 orang 1.000 77.000 139.Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD. 1.900.000 297.37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 12 jenis buku 8. SD : 400 sekolah Kepsek SD 1.700. Kepsek SMP 400 orang 1.Buku referensi budaya Sunda 12 jenis buku 8.36 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan: Buku Islam Buku Filsafat Buku Sospol Buku Pertanian .175.Buku Teknik .Buku Sastra dan bahasa 99.000 Realisasi 418.000 436.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 139.000 1) 470.000 362.416.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Monitoring.490 .000 Keluaran / Output % Uraian 97.000.Buku Perikanan .Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah.750 eks 2.200.375.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.000 eks 800 eks 1 paket 1.000 eks 800 eks 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 470.Brosur .000 99.116.8 . SD : 400 sekolah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 438.Buku Fiksi .Buku Referensi . Kepsek SD 1.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.Buku Peternakan .900.300.000.

sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84.9 .65). Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenjang pendidikan Belum/Tidak tamat SD/MI Jumlah Tamatan 438. sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan.72% dari jumlah penduduk.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan. Tabel 4. sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1.60 per 10.02% dari jumlah penduduk. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan.17% dari jumlah penduduk. sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438.72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali) b.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12.454 % dari Jumlah Penduduk 14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 penduduk usia pendidikan menengah.100.51 SMA/SMK/MA 463. Permasalahan : a.71 per 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26.161 19.1.13 SMP/MTs 610. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.000 jumlah murid pendidikan dasar.13% dari jumlah penduduk. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26.81 PT 84. sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12.501 orang atau mencapai 67.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan.228 30. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69.000 penduduk usia pendidikan dasar.984 2.984 orang atau 2. adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).454 orang atau 14.1.02 SD/MI 942. c. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1.128 14.000 jumlah murid pendidikan menengah.228 orang atau 30.

Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. j. Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat. h. fasilitas sarana prasarana f. Solusi : a. i. Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan. Rendahnya minat baca masyarakat. sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan. f. sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai. APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan. Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah. Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. g.10 . c. g. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku terbangun basis data pustaka (digital library). j. pondok pesantren dan masyarakat. e. perpustakaan sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik. efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai. Provinsi dan Kabupaten. c. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK. d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi. e. i. d. karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat. h.

1.397 91. RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.1.786. 125 SD.045.200.179 2) Peningkatan kesehatan masyarakat 2.400 / kapita 8.273.264 7.79 Tersedianya obatobatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP.382. puskesmas TTP untuk pasien umum.357.340 88. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda) Terlaksananya pelayanan kesehatan masy.260. b.400 b. c. KESEHATAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan. 20 SD b. 52 SMP/ SMA SMA b.500 1.178.11 .79 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1) 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 24. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya 88.752.33 %.31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 No.240.700 % 91.700 5.989.101 kasus (93%) 23.843.101. Pemeriksaan 5.039.789 kasus 23.107. a.098.341.178. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .530.81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan) Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian.307 85.999. 20 SD c. c. miskin dan Askes 22.789 kasus 16 desa 12 desa 10 pos di 10 puskesmas 10 pos di 10 puskesma s a.41 4.752.200.522 kasus klaim 5.00 dan terealisasi sebesar Rp 66.2. 125 SD. 52 SMP/ a.00 atau 90.000 / kapita 3.058. Program/ Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 5. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.758.278.400 Realisasi 4.843. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA). Tabel 4.

d.849.84 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 918 kasus 1.01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang 93.690 kasus klaim (54. 35 SD e.000 100. 35 SD e.633 4. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat Realisasi d.00 . Apoteker 98. tng penunjang.618.000 berkala. Program/ Kegiatan 3) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 865. Tim UKS e.477 c.226. Pert. Lomba sekolah sehat tk kabupaten Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab.000 50. di tk prop Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy. Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter.472.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target d.425.99 1.000.000 7.09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya 80.692.801. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan 58.32%) 1. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda) Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy. 2.877 6.026.001.500 4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 5) Peningkatan kesehatan masyarakat 7.000.232.000 779.467 kasus 822 kasus Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka 336 orang Jml pendaftar umum 312 orang 336 orang 50 orang 50 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 50.708.000. bidan desa biasa & bidan desa terpencil) Pembinaan profesionalisme tenaga ass. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan.12 .Terlaksananya 30 sampel 30 sampel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat No.000 54. Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya 89. Pelatihan guru. perawat.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8. PKK.000 171.01%) 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a.000. Margahayu 50 IRTP No.000 553. 100.Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga. Program/ Kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d. anemia gizi besi.343 (99.000 99. 275 desa b.000 4.640.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target di 10 sekolah di Kec. 275 desa 2) Penanggulangan kurang energi protein (KEP). Margahayu 50 IRTP Realisasi di 10 sekolah di Kec. A bagi anak usia 6 s.382.320.000 231.Terlaksananya 1 paket 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan. dll) 55. .742. .470.76 PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin Pemberian Vit. karang taruna.500.13 .83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui : 1290 balita 279. 99.150.36 .425.000 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a.d 59 bulan 99.00 Pemberdayaan 3 org x 3 org x 50 masyarakat 50 desa desa melalui pelatihan/ 10 org LS 10 org pemantapan dari LS fasilitator desa siaga 57.000. 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin 758.000 211.Pembuatan 61 61 media promosi puskesmas puskesmas bagi masyarakat .500 2) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 171.88 60 org di kec Nagreg dan Pacet 60 org di kec Nagreg dan Pacet 1 paket 1 paket 40. b) pembinaan IRTP dan jasa boga . kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 204. kader.000 204.000 211.640.Terlaksananya 4 stasiun 4 stasiun talk show radio radio kesehatan melalui siaran radio.42 41.094 592 balita (45.880.000 e.000 435.31 Tersedianya alatalat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin). 275 desa b. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).380.89%) 276.500 pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah.Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy. 275 desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .640.000 39.

pengawasan kualitas air (SAB). . Dan kec 275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab. Rawan DBD . Majalaya d. audit sanitasi lingkungan hotel dan industri 100. 15 hotel dan 22 industri a. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian a. 50 rumah makan i. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d.audit sanitasi lingkungan RS e. Program/ Kegiatan 275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab.16 Ds. DBD.975. 61 desa f.420.36 Ds.750. 15 hotel dan 22 industri 30 desa 30 desa 15 15 kecamatan kecamatan 409.78 a.000 75. 2 desa rawan diare b. Kec.379. 6 RS e.00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat 98.000 99.000. Cinunuk dan Soreang g.000 1. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h. 2 desa rawan diare b.20 Ds. 268. evaluasi dan pelaporan 75.20 Ds. wilayah kerja 61 puskesmas .TPA Babakan dan TPS di Panca. Kec.500 2) Monitoring. Rawan Diare Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Rawan ISPA .500 99.750.000 g. Rawan Diare . 10 / 35 puskesmas c.86 a. 55 pkm h. f.000 405. TBC.89 Target Realisasi No.84 Terlaksananya pencegahan. Dan kec. Rawan ISPA . TPA Babakan dan TPS di Panca.36 Ds.000 343. 50 rumah makan i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular 1. penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g.205.14 .000 98.000 268. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 343. distribusi Tablet Fe ke desa.190. Majalaya d. 61 desa f. Cinunuk dan Soreang g. pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c. Rawan DBD .379. 10 / 35 puskesmas c.209. wilayah kerja 61 puskesmas.000. monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD) Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi f. 55 pkm h. 6 RS e.747. Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i.16 Ds.

61 .067.250.61 pkm b. Filariasis Target Realisasi .penemuan penderita Filariasis 100.710.40 .2850 Calhaj .Pembinaan puskesmas dalam ERAPO. 275 desa peningkatan kualitas vaksin di c.000 488.37 .15 .000 735. seluruh SD/ MI di kab.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Kusta.000.4 RS 305.terlaksananya .875 . 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan 779. Campak.desa Rawabogo (Pes) .00 .000 31.000 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 275.ditemu kegiatan kan 13 surveilans AFP. Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan).179. 10 penyakit menular kasus KIPI dan bencana.903.penilaian . seluruh kab dan seluruh SD /MI di puskesmas.15 KLB10 Kasus KIPI .dan ETN serta pelacakan kasus PD3I 96.200 94.07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab.61 pkm 100.578. Rawan TBC . Kab.4 RS surveilans aktif RS 94. Polio & ISPA /Pnemonia.710.Screening . Program/ Kegiatan 2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 3) Peningkatan Imunisasi 31.000 286.485.000 h.00 Terlaksananya . Kerjasama LS dan UNPAD Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan.ditemukan 22 Kasus AFP .40 lokasi epidemiologis KLB KLB. 275 desa c. Bandung d. 61 puskesmas No.penemuan penderita Filariasis .7kec rawan HIV . Pes.3000 kesehatan jemaah orang haji . Rawan TBC . TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat .20 Ds.000 488.Peningkatan cakupan imunisasi d.7kec rawan HIV .pelaksanaan puskesmas imunisasi DT. persyaratan operasionalisasi Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemba ngan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyarata n dan kebutuhan operasional Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemban gan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya b. Kasus AFP Campak . dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) .250.20 Ds. RECAM.desa Rawabogo (Pes) . Bandung .000 265.

000 152. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas. serta dan tk.390.000 63.500.092. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.51 dan penyusunan kebutuhan SDM. laporan tahunan Kab. dental unit. 190 unit.407. Kabupaten 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD Dok. DPA dan DPPA 99.550.360. 40 set tempat tidur & Narkas.35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk.791.832. 19 set alat pencabut gigi. 19 unit dental unit. alat pencbut gigi. tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1 5 5 Puskesmas Puskesmas 3 Polindes 3 Polindes 14 jenis alat kesehatan.84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas 97. 10 14 jenis alat kesehatan. Tersusunny a LKPJ. 19 set alat diagonsa & penambal gigi. evaluasi dan pelaporan 152.500 4) Monitoring. Program/ Kegiatan 2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 238.16 .000 1.000 2. kabupaten .Terlaksananya Tersedia pengumpulan. pertanggungjawa LAKIP. 2.727.177.000 320. 19 set alat pencabut gigi.000 62. Laporan tahunan puskesmas dan tk.392.990 6.000 233. tahunan pembuatan profil puskesmas kesehatan.336. pengolaha dan Laporan analisa data profil.438.000 3) 4.86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas. Kab.034.063 Dok. LAKIP.054. puskesmas dan tk. sarana dan prasarana serta regulasi) 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target isasi RSD Cicalengka Realisasi sasi RSD Cicalengka No.Terlaksana Tersusun evaluasi dan nya LKPJ. Program pengadaan.52 Terlaksananya pembangunan Polindes 55. dok Profil. 40 set tempat tidur & Narkas.084.331.Bintek terpadu UPTD Yankes .91 .390.000 i. ban kinerja 67. RISKESDAS. DPA dan DPPA Tersedia dok Profil. 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .175 3) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 83. alat diagonsa & penambal gigi.968.063 2) Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 328. dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 75.415. 10 jenis UGD set. 19 set alat diagonsa & penambal gigi. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 1) Pembangunan puskesmas 8.

698. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.000 bahan logistik rumah sakit 3) Pengadaan alat-alat rumah 110.392.000 4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran 100.81 Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu.878.000 1.000 97.540. 1 unit. 1 set pendukung Alkes. Pustu & Polindes 98. 44 jenis 4 bulan 22.Terbangunnya 4 bulan gedung IGD baru 22.19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas. pemasangan listrik & MCK 91. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.000 1. Program pengadaan. 69 jenis.774. 28.50 M2 76 jenis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .791.550.000 2.970.390.000 28.38 M2 4 bulan 10.990 99.295. POsyandu di 2 desa & 3 Polindes 80 bh timbangan Posyandu.990 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Puskesmas TTP Target jenis UGD set.881.431.82 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 320. 16 buah. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.878.925.140 99.000 6) Pengadaan alat-alat 360. No.28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih.19 .881. 44 jenis 91.946.386.81 Tersedianya alat8 jenis.000 sakit di RSD Cicalengka 2) Pengadaan bahan4.51 Tersedianya 76 jenis 97.149. Program/ Kegiatan 4) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 110. 4 buah lemari alat Pustu.277 Terbangunnya 1 bh RSD kelas C RSD tipe C Cicalengka 55.000 337.03 Tersedianya 1 paket bahan logistik rumah sakit Cicalengka 97.149.946.52 1 bh RSD tipe C 1 paket 8 jenis.000 5) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.Terbangunnya 4 bulan gedung rawat 10.431. non medis 34 buah penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya 99. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.415.386. Majalaya 69 jenis. 4 buah lemari alat Pustu. 190 unit.50 M2 inap anak kelas III 93.38 M2 dan selasar penghubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang . 1 unit.448 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pembangunan rumah 328. 80 bh timbangan Posyandu.000 107.584. 34 buah 1 paket.000 107. 61 jenis.774. 1 gedung Pustu Realisasi pendukung Alkes.17 .28 Terpeliharanya 1 paket. bangunan RSD 61 jenis. alat medis dan 16 buah.000 j.183.000 6) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.295. 1 gedung Pustu 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100.331.

5 dok.910 97.Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II .700 labu darah 32.986 2.Bank Darah .925 92.817 porsi/ 602 galon 58 jenis/ 22.817 porsi/602 galon 10) Pengembangan tipe rumah sakit 176.366.18 . 5 dok.Terpenuhinya perangkat keras penunjang Target 1.bahan laboratorium. 12 bulan kerja 1 Dok. laundry.73 24 jenis 313 buah 24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah 44 jenis 286 buah 9) Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit 2. Program/ Kegiatan rumah sakit 7) Pengadaan obatobatan rumah sakit 1.000.peningkatan kelas .110.489.30 58 jenis/ 22.82 1 paket 1 paket 17 jenis/99 unit 17 jenis/99 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 387.65 1 Dok.221 buah 242 jenis 8) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.221 buah 242 jenis 48. yaitu : .900 50.700 labu darah 32.BLUD Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang Tersedianya : .350 98. ruang pasien.348. 12 bulan kerja 11) Monitoring.762 401.451.100 98.inventaris ruang pasien dan keperawatan .150 buah No.44 48.611.585.150 buah Realisasi 1.700 89. evaluasi dan pelaporan 20.000 984.000.45 12) Pengembangan SIM RS 417.389.Makan pasien dan karyawan Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : .peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun.Radiologi . . ruang tunggu dan lain-lain) 410.418.485.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.700 82.425.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.122.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan Tersedinya peralatan : .000.000 16.

340 98.00 Terlaksananya pengumpulan data kosalkes.56 27 orang 12 bulan 27 orang 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dan kec.47 637.000. -Bantuan operasional 53 desa siaga . -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa. perteman AMP ibu.980 476. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 662. Kader KPKIA di 31 kec.347.200.000 100. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.sosialisasi inisiasi dini.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembayaran Insentif bidan desa -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab. .42 90.000 32.06 Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : .980 658.000.315 627. 30 salon dan 25 toko kosmetik l.sosialisasi inisiasi dini. 30 salon dan 25 toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.000 100.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya ran Insentif bidan desa m.000. dan kec. 1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 637. -Bantuan operasional 53 desa siaga .19 .360.800 98.095.315 627.00 Target Realisasi No.346.000 88. Kader KPKIA di 31 kec.347.000.390 99. Program/ Kegiatan 1 32. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 32.565 99.000.340 98.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Software SIMRS di RSD Soreang k. . terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.272.253.095.000 32.Pemeliharaan bangunan & 1 unit 1 unit 478. perteman AMP ibu.47 Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab.

000 173.000 99. 59 paket 1 orang dokter. 251 posbindu (pos bimbingan terpadu).Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan .20 .tenaga dokter di luar RS 36 kali .00 2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan 4) 46.979.250 81. paramedis dan non medis di RSD Majalaya Terlaksananya pelatihan.000 7.13 2) kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis 277.060.850 100.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .760.Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang Target Realisasi No.634. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3.000 471.000 47.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian lingkungan RS oleh cleaning services.61 Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis.17 20.57 1) 300.000 38.000.000 46.96 58 unit/89 buah 12 bulan kerja 58 unit/89 buah 12 bulan kerja n. 59 paket .000. lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS 1 orang dokter.400.tenaga dokter di luar RS 36 kali . Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit 20. 5 orang paramedis.000 7.876. 203 desa siaga.080.876.250 62.175 99.tenaga perawat di luar RS 23 kali . seminar.889 posyandu. .379.tenaga dokter di dalam RS 5 kali . 5 orang paramedis.000 297.759.634.17 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang 3 kegiatan 3 kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.tenaga perawat di luar RS 23 kali o.000 38.000. 577. Program/ Kegiatan 10 jenis 10 jenis 1 unit 1 unit 3) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 47.

83 % Balita). Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas. Adanya 51 desa (18. c. ISPA. Pada tahun 2008. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75. mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids. d. namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun. 33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).36). Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat. Majalaya. 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta: • • • Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan RS swasta : 3 buah. Permasalahan : a. Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih. Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas. Demam Berdarah.36). nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang e.256 orang (0.5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization) e. Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare.21 . sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008. masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2. c. Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan. sanitarian. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas. berdasarkan perbandingan usia dan berat badan. d. kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan. b. 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD. 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70. sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang. Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas. kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b.

h. i. akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit. untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas i. Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization) e. Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung. Untuk penanganan Balita gizi buruk. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi. Solusi : a. mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama. dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana. h. memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor. c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun.22 . Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan j. terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan. g. g. 5/2008. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. b. (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah. f. dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan. j. alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait d. No. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f. Perlunya pendanaan secara khusus. karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas. (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS.

PEKERJAAN UMUM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga. DED jembatan fly over Katapang.374.000.600.000. 1 ruas jalan L = 7m P =755m.050. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 2.000.810.000. DED jembatan fly over Katapang . DED jembatan KopoRancama nyar.438.400 97.859.000.72 terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang.546.000.258.000 3.000 99.3.480.976.908. DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah DED jembatan kolektor Katapang Baleenda h.700 17.27 2) Perencanaan Pembangunan Jembatan 650.3. Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi. review desain jembatan .000 634. review desain jembatan.417.884.63 3) Pembangunan Jalan 4.224.330. terlaksananya pembangunan jembatan 1 ruas jalan L=7m P =755m.60 terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007 Terbebas kannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.936.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 NO a.00 dan terealisasi sebesar Rp 126.000 97.1. L = 14 m P =10 m 7 ruas jalan L = 5 P =44 M. DED jembatan KopoRancamany ar.000.05 5) Pembebasan Lahan Untuk Jalan 10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. Program/ Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 28.019. L = 3 P =12 M Terbebaska nya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan) 4) Pembangunan Jembatan 13.66 %.910. L = 14 m P =10 m 6 ruas jalan 1) 150.000 16.78 Tersedianya dokumen pembangunan jalan DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah Tersedianya DED dokumen jembatan perencanan kolektor pembangunan Katapangjembatan Baleendah.618 95.00 atau 86.000 148. dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.23 .1.718 59.000 10.L = 6 P =14 M.

000.000 90.925.330m .0.000.425 m3 1 ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.183.03 3) 77.000 565.000 78.Rigi d=390.730.5 P=2.5 P=2.L=7 m P=9.33 0m.000 565.L= 8m P=2. L=2 P=930.119.213.5x 2m=1460m .093.000 6.L=3.000.042 m 8 ruas jalansepa njang 1.300m.383.433.000 418.000 90.70 2) D 1) Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan 50.L=1 m P=50m.5x2m= 1460m.434.424.612.500 93.042m C Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 7.000 6.000.687.L=5m P=64.143.300 m.349.274.24 .L=4m P=131.040m.5 P=2.2 50m.000 80.000 1.74 terlaksananya peningkatan ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.2=2.9 25.7x0.96 0m. L=8m P=2.60 terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong 83.12 1) 706. 147m) 212 ruas jalan (L=3m P=164. 7x0.12 terlaksananya pembangunan goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir 8 ruas jalan sepanjang 1. 147m) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .083.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO b.L =1m P=50m.755m.36 212 ruas jalan (L=3m P=164.652.066.300.16 terlaksananya pemeliharaan jalan terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jalan 9 ruas jalan 4 jembatan 9 ruas jalan 4 jembatan 2) 450.424. L=5m P=64.L=2. L=2.L=2 P=930. L=3.L=7m P=9.000 96.000.730.000 48.425 m3 1 ruas jalan 1) 7. 0.L=4 m P=131.0.5 P=2.2=2.275.000 73.15694.000.755 m.960m .000 95.250 m.156 94.612.040 m.000 80.06 1.R igid=390.L=6m P=27.481.000.L=6 m P=27. 706.0.

l=5 0m l=1&2m) 53 ruas jalan (231.900 99.000 1.p=2 50 l=8m.585.375.000.000 264.385.000.999.585.000 3.000.520m) 21 buah 5) Monitoring.200.000.520 m) 21 buah NO terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan rutin .010.p=250 l=8m.210.70 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jembatan terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 53 ruas jalan (231.p=30 0 l=7m.l=9 10 p=5m.000 97.000 99.p= 300 l=7m.000.562.Evaluasi Dan Pelaporan 100.000 97.000.000 83.000.21 2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 200.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan ruas jalan secara periodik Target 8 ruas jalan (L=1790m p=4m.561.000 167.500 87.400.000.000 198.50 3 buah jembatan 3 buah jembatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .79 1 paket 1 paket F 1) Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1.40 terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jalan rusak akibat bencana alam terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jembatan rusak akibat bencana alam 10 ruas jalan 10 ruas jalan 1.000 99.l=910 p=5m.39 Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan 1 paket 1 paket 100. 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan 3.l=50m l=1&2m) Realisasi 8 ruas jalan (L=1790 m p=4m.000 1.38 terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi e 1) Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan 300.900 86.25 .000 90.209.000.00 2) Inspeksi Jembatan Kondisi 200.000 84.860.

196.655 m.19 98.000 5.000.860 97.000. trotoar (p=4. L=7m. p=710m.140. L=7m.40 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan alat berat darat 1 paket 1 paket i 1) Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 6.000 99.85 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 3) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 150.00 149.239.700.000 292.000 5.000 292.000.000 93.000 94.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500 93.000.800.000 49.300.000.23 500.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO g 400.000.000 terlaksananya pengembanga n infrastruktur 2) Kegiatan Pembangunan/Peni ngkatan Infrastruktur 5.72 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi 1) 50.000 97.896.000 491.85 terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur terlaksanan ya pengemban gan infrastruktu r di 7 ruas jalan 11 luas jalan.999.40 1) 300.000.860 97.000 374.196. terlaksan anya pengemb angan infrastruk tur di 7 ruas jalan 11 luas jalan.50 Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan 2) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 200.00 100.000 195.099.750.934.443. L=6m.860.655 m.00 terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi h Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemelih araan Alat Berat 300.26 . p=710m.000. trotoar (p=4.000.

2009 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA.062.2009 Tersedianya dokumen acuan pembangun an Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan reservoir di 4 UPTD UPTD Tersedia nya acuan pelaksana an normalisas i sungai di wilayah Baleendah 1) 296.505.255.600 89.334.309.27 .42 2) Perencanaan Pembangunan Reservoir 291.000 81.000 96.000 11.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target p=255m ) Realisasi L=6m.000 272.000 93.635. p=255m ) NO j Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Irigasi 958.000 81.91 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi 10.000 285.235.928.138.2009 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian Terlaksanany a Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpeliharan ya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 783.000 1.650.000.235.817.825.000 98.478.651.586.75 1) 958.068.441.18 Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.000 783.000 108.850.29 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.600 87.22 Tersedianya dokumen acuan pembangun an reservoirdi 4 UPTD UPTD 3) Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai 125.334.000 86.91 5) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.047.75 Tertatanya saluran drainase di 5 desa 5 desa 5 desa k 13.000 9.

000 12.000 200.000 62.389.374 86.546.307.67 terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 8) Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan 250.000 3.000 91. pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pe meliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainas e Terlaksanan ya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/ Normalisasi Sungai dan Sal.000.202. Evaluasi dan Pelaporan 3.90 7) Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev) 15.976.68 10.900 82.870.900 82.69 Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD Ttersedia nya data base/inform asi jaringan irigasi l 1) Pengembangan. Danau Dan Sumber Air Lainnya Monitoring.000 229.66 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai 3.389.73 terlaksananya kegiatan pengembanga n.412.Pembua ng di 12 Lokasi Meningkatn ya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Terlaksan anya dan monitorin g da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilit asi/Norm alisasi Sungai dan Sal.743.233.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A Target Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi terlaksanan ya kegiatan pengemban gan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring Realisasi Terselen gggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6 DI binaan terlaksan anya kegiatan pengemb angan dan pengelola an irigasi sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g Tersedia nya data base/info rmasi jaringan irigasi NO 6) 254.200.107.884.000.550.Pemb uang di 12 Lokasi Meningka tnya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Jumlah 145.000 6.000 126.28 .417.000 78.208. Pengelolaan Dan Konservasi Sungai.000 3.000 83.000.880.

pemeliharaan PJU 4.70 Km g.42 281.645 m. f.76 0.1 4. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736. total 30.51 Km. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142. Tabel 4. menurut tingkat kerusakan.04 68. terdapat pada tabel di bawah ini.425 m3. Tabel 4. Pemeliharaan jembatan .9 Km.4 11.9 Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 i.64 139. c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.80 rusak berat 17. pemeliharaan jalan Bangub 1.2 385. terlihat apda tabel di bawah ini. 8 ruas jalan sepanjang 1.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 2 3 Kondisi Rusak Sedang Baik Hasil BMS KP2 1 Penggantian 1 Pelebaran 1 Pemeliharaan Total Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 LP1 18 1 113 132 LP2 28 6 95 129 J Ling 2 0 7 9 Jumlah 48 7 215 270 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .063. e. Pembangunan turap/Talud/beronjong .648 TC. Pembangunan jalan 855 m. 74 ruas jalan sepanjang 7.18 Km.39 2.17 72. b.90 Km. Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah. h.84 Total 149. pemeliharaan jalan (rutin) 231.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Fungsi Jalan KP2 LP1 LP2 KS LS Jumlah Baik 35.23 14.1.09 91. Pemeliharaan jalan .14 m d. menurut fungsi dan tingkat kerusakan.29 . rehabilitasi jembatan 4 buah.62 147.3. rusak berat 5.57 736.74 174.7 Sedang 57. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25. Drainase/saluran/gorong-gorong .642 m.70 Km . Pembangunan PJU 340 TC.5 45.01 3.17 4.37 Rusak 54.18 266 Rusak Berat 3.450 m. pemeliharaan jalan (periodik) 3.7 190. peningkatan jalan 181.3. total 160.83 7.1. Penerangan jalan umum . Pembangunan jembatan 6 buah.520.

diantaranya adalah : • Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal. Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan. Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall. • • • • • • • b. pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan. Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c. Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan. beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual. namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan. Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan. yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. Selain itu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal. Permasalahan yang dihadapi. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah). Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan.30 . Konsultan. Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana. Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan.

715.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.17 Uraian Target Realisasi 4.31 .394. sosialisasi kepada peserta musrenbang perwakilan dari jadual • • • • Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu.00 atau 97.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 NO a Program/ Kegiatan Pengembangan Perumahan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % 99. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif.352. PERUMAHAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih.1.00 dan terealisasi sebesar Rp.110 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Belum tersedianya irigasi teknis.480.4. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.455. e.58%.629. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi.4. 9. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan.388. Mengadakan kecamatan. mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional. serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan.000 4. c.261. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. untuk pertanian masih mempergunakan irigasi Solusi : Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan. 4. SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan. b. diantaranya adalah : • Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD.000. sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.725.

000 49.000 582.000 337.834.551. Terbangunnya 2. Katapang dan Baleendah 4) Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat 583.535.383. Dayeuhkolot.000.500 98.147.345.400 99.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat 330.775.383.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan penetapan Kebijakan. 10 unit RTLH.000 3.72 Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 1) 282.710 99.307. 6 unit MCK.000 278. kirmir .700 95.20 Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan. Strategi dan Program Perumahan (RP4D) Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab.000 98.255.58 3.000 3. 10 unit RTLH. 6 unit MCK.32 . Bandung Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman.000 97.520 m’ jalan setapak. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. 379 m’ kirmir. tanaman pot . Target Tersedianya Dokumen RP4D Realisasi Tersedianya Dokumen RP4D NO 1) 345.500 99.500 99.78 Terbangunnya Jalan Setapak.925.000 74. di 8 Desa 3 Kecamatan.82 Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah b 1) Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar 3.61 2) Penyusunan NSPM 50.520 m’ jalan setapak.51 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. Katapang dan Baleendah Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.962. Dayeuhkolot.234.700.93 Tersedianya dokumen NSPM Tersedianya dokumen NSPM 3) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu 3.58 95.255.234. 379 m’ kirmir.333. Terbangunnya 2.834.333.000 326.000. 5) Penyusunan Data Bangunan Pemerintah 75. MCK. Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak.980.000 3.700 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa c Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pemb. rumah tidak layak huni.862.820.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Kulalet Target Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet Realisasi Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet

NO

2)

TKP4D 48,430,000 48,403,500 99.95

Terselenggarany a rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

d

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

1,325,125,000 1,303,997,920 98.41

1)

61,125,000

60,370,700

98.77

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

2)

45,000,000

44,693,250

99.32

3)

Penyuluhan Pencegahan Kebakaran

50,000,000

49,922,900

99.85

4)

Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

200,000,000

181,997,000

91.00

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket. Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam

5)

392,000,000

391,589,070

99.90

6)

577,000,000

575,425,000

99.73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 33

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian kebakaran. Target untuk petugas pemadam kebakaran. Realisasi untuk petugas pemadam kebakaran.

NO

Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran e Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Sarpras Pemakaman

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

134,240,000

133,268,400

99.28 Terbangunnya sumur dangkal Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa

1)

134,240,000 129,805,000

133,268,400 129,794,325

99.28 99.99

f

1)

99.99 129,805,000 129,794,325

Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

g

99.98 23,125,000 23,120,000 99.98 23,125,000 23,120,000 Terdatanya ulang makam dari pengembang Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha

1)

Jumlah

9,715,629,000 9,480,261,455

97.58

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman. d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat. e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 34

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet. h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan. i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung. j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan. k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran. m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir. p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan) q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 35

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Permasalahan : a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target. b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa. c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja. d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbulumbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal; e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal; f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya: • • • Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan. Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL. Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009

g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 36

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas. i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai. b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ; c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit); d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS. f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. 4.1.5. PENATAAN RUANG Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
NO a. 1) Program/ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Rdtr Kota Soreang 450,000,000 427,120,650 Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

800,000,000

768,290,650

96.04 94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersedian ya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersediany a Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 37

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Realisas i Tersusunn Tersusunn ya ya Dokumen Dokumen RDTR RDTR Kota Kota Baru Baru Tegalluar Tegalluar Target

NO 2)

Program/ Kegiatan Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan

350,000,000

341,170,000

97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar

b 1)

Pemanfaatan Ruang Survey Dan Pemetaan 1:1000

94.21 800,000,000 500,000,000 753,686,600 485,640,500 97.13 Tersedianya peta Tersedian wilayah skala 1 : ya peta 1000 wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawarin gin dan Margaasih 89.35 Terlaksananya Terlaksana pengawasan dan nya pengendalian pengawas bangunan dan an dan penertiban pengendal bangunan ian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamata n Tersediany a peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaring in dan Margaasih Terlaksana nya pengawasa n dan pengendali an bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan

2)

Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang

300,000,000

268,046,100

c 1)

Penataan Ruang Survei dan Pemetaan

950,031,300 492,268,300

894,610,200 459,980,300

94.17 93.44 Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000. Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari , Ibun dan Pacet Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 38

Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab.450 94.900 % 94. Gapura. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Target Tersedia nya Perda RTRW. c. Baleendah. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Realisas i Tersedia nya Perda RTRW. Kutawaringin dan Margaasih . Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab. Margahayu Sulaeman.39 . PO RTRW dan Revisi Perda IPT NO 2) Program/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Jumlah 2. Alun-alun Banjaran.587. Cangkuang. Cileunyi. Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung.95 Uraian Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW. Bandung. b. Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey. Bandung tahun 2007-2027. e. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6.000 Realisasi 434. Ditetapkannya Peraturan Daerah No. dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab.250 ha dengan skala 1:5.629. f. Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec. i.763.77 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang. Soreang.3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung. Alun-alun Soreang.416. h. d. rancaekek dan Bojongsoang seluas 3. Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab. Solokan Jeruk. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang. Bundaran Warung Lobak 1 dan 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Out Put/Keluaran Anggaran 457.550.571. Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot.031. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .300 2. Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat.000 Ha meliputi Kec. Bandung.756 Ha g.

5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 2010.00 atau 84.000 0 0.6.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 No.00 100 eks - 4) Penyusunan rancangan RKPD 725.41 65 orang (3 hari) Keluaran / Output Target Realisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 51.935.000 45.150.000.6.250.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.363.87 %. 40 orang (12 hari) 21 orang (14 hari) c.69 219.1.600.000 94.000 45.245. 51.500 0 0.062.00 45.669. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.793.663.41 Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan).40 .000 100.122. Program perencanaan pembangunan daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.122.67 Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang. a.30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 52.000 Realisasi % Uraian 45. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana.00 Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah.148.793.000. Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar. b.481.000 26.000.703. 1) Program/ Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam rgk pemecahan masalahmasalah daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 100.250.138.1.591. Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan 1 kegiatan 1 kegiatan 2) Penetapan RPJPD 76.000 163.000. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000 52.500 81.223.00 150 eks - 3) Penetapan RPJMD 93.000 74.000 683.000 26.000 1.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya Perda Perubahan No.

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 31 kecamatan 1 kegiatan 13 orang 1 kegiatan 31 kec.909.000 100.000 231.) 1 dokumen (100 eks.0 0 Tersusunnya instrumen monitoring Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008 Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008 Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi 31 Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyusunan KUAPPAS 2009 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan Terlaksananya workshop RKPD Terlaksananya forum SKPD I dan II Terlaksananya Musrenbang kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten.) 1 dokumen (100 eks.934. 1 kegiatan 13 orang 1 dokumen (100 eks.41 .II.) dokumen eksemplar) 1 dokumen (100 eks.909. III dan IV tahun 2008 6) Monitoring.500 87.500 283.90 Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007 Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008 Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I. 31 Kec Keluaran / Output Target Realisasi No.029.) 4 dokumen (100 eks. Tersusunnya RKPD 2009 Tersusunnya Perbup RKPD 2009 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009 5) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 323. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 231.) 175 eks 175 eks 1 paket - 60 buku 60 buku 31 eks 31 eks 2 kali 2 kali 35 eks 35 eks 35 eks 20 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

246. Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.196. Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025 Tersusunnya model pengembangan SD-SMP Cerdas seatap.42 .644. Tahun 2008 d.550 84.73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi.800 99.000 532.000 392.000 392. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 533. restoran dan pajak parkir.73 40 eks 40 eks Keluaran / Output Target Realisasi No.196. 533. Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.644.690.800 99.690. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 462. Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar.78 462.246. 50 buku 50 buku 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .78 Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).550 84.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian perwilayahan Tahun 2008 Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec. 1 paket 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 300 orang 300 orang e.000 532.

PPAS 2009 dan RKPD 2009. (Cileunyi Terpadu.750 94. Terfasilitasinya program/keg. terkait sarpras wil. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping). penyadaran terkait pubik dlm rgk pembentukan pengel. g. 27.458. Permukiman & Pengelolaan DAS) 1 dokumen 6 GP3A. c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 321.97 1 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a.600.42 Keluaran / Output Target Realisasi No.000 45. Tersedianya Perda Perubahan no.250 Realisasi % Uraian 303. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD. i. irigasi partisipatif.932.500. pembangunan tahun 2008 per e. 6 GP3A.43 . f.250 290. SKPD air dan terlaks. Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil. SKPD terkait 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan 293. f.532. Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan kecamatan.750 98. Tol Soroja. dan analisis/kajian retribusi pasar. d.958. b.000 12. h. Petani pemakai komir dan 37 P3A. yaitu : KUA 2009. komir dan 37 P3A. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu. restoran dan pajak parkir. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel.82 Terbinanya masy. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan.

e. Solusi : a. SMP Cerdas Seatap. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu. c. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan.44 . e. b. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek. sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah. l. b. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Diklat Fungsional. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan. dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien. m. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan. c. Permasalahan : a. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027. Tersedianya buku model pengembangan SD. k. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek. jangka menengah dan jangka panjang.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

3,501,840,000

3.201.422.900

91.42

1)

2,754,000,000

2.585.011.900

93,86

2)

230,000,000

228,235,000

99.23

3)

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

170,000,000

158,525,000

93.25

4)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

197,840,000

197,840,000

100.00

Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambu ngan Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas Terbangunann ya sarana dan prasarana perhubungan (terminal) Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung

Pembangun an = 340 TC

Pembang unan = 340 TC

1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan

1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan

5)

Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi

150,000,000

34,811,000

23.21

renovasi terminal dan pembayara n sewa terminal peta pemasanga n menara BTS di Kab. Bandung

renovasi terminal dan pembaya ran sewa terminal peta pemasan gan menara BTS di Kab. Bandung

b.

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

230,575,000

227,703,000

98.75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 45

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pemeliharaan terminal/pelab uhan Target 12 item alat PKB Realisas i 12 item alat PKB

NO 1)

Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

62,450,000

60,450,000

96.80

2)

Rehabilitasi/Pemelih araan Terminal/Pelabuhan

168,125,000

167,253,000

99.48

Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya

Perbaika n terminal di Baleenda h, Cicalengk a dan Majalaya

c

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

381,930,000

380.180.000

99,54 Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan terlaksananya pengembanga n sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan terlaksananya sosialisasi/pen yuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan pengadaan marka jalan terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjan g 2880 m dan 27 lokasi zebra cross PAM rutin pada 7 lokasi Pos 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket

1)

36,770,000

36,770,000

100.00

2)

46,040,000

46,040,000

100.00

3)

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

1 paket

1 paket

258,080,000

256,330,000

99,32

4)

Sosialisasi/Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

41,040,000

41,040,000

100.00

penurunan tingkat kecelakaan

penuruna n tingkat kecelaka an

d

Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan RambuRambu Lalulintas

1,180,510,000

1,133,695,000

96.03

1)

266,575,000

262,595,500

98.51

2)

Pengadaan Marka Jalan

196,675,000

183,236,500

93.17

terlaksananya pengadaan marka jalan

3)

Pengamanan Lalu Lintas

567,260,000

562,685,000

99.19

terlaksananya pengamanan lalu lintas

PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 46

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i Koordina si Lapanga n aplikasi manajem en dan rekayasa lalulintas

NO

Program/ Kegiatan

4)

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas

150,000,000

146,179,000

97.45

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas

aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas

Jumlah

5,294,855,000

4.967.001.900

93.81

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir. c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir. e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan. f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %. g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar. h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang . i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir. j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 47

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat. l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek. m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit. n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD. p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan. q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225. r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji. Permasalahan : a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai. b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas. c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai. d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas Solusi : a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 48

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura % Anggaran Realisasi Uraian 94.65 Out Put/Keluaran Target Realisasi

899,455,000

851,345,750

1)

54,000,000

50,024,000

92.64

terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

574,950,000

560,701,750

97.52

3)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

135,000,000

107,095,000

79.33

Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 49

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup % Anggaran Realisasi Uraian 98.42 terselenggara nya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL Out Put/Keluaran Target Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang Realisasi Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang

NO 4)

100,000,000

98,420,000

5)

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl

50 kegiatan

50 kegiatan

35,505,000

35,105,000

98.87

b.

1)

2)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air

390,000,000

377,719,000

96.85

155,000,000

148,386,000

95.73

tersedianya sarana pengolahan kualitas air

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

200,000,000

194,388,000

97.19

3)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

35,000,000

34,945,000

99.84

tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggara nya perlindungan mata air terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air.

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

C

1)

Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

100,000,000

98,450,000

98.45

98.45 100,000,000 98,450,000

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 50

000.839.000 365.875 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta e.875 97.345.267.72 97.222.000. 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu. Tembok penahan sampah tahap I.600 1. Terbangunny a tembok penahan sampah. Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah.000 415.05 2.532. Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3.07 1) 50. Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.900 2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan 6. perluasan TPA Babakan BBM angkutan sampah/peral atan sampah (kendaraan/al at berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab. 4 unit motor.23 50. 1. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .800. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat.52 375. . Pengadaan Container Kap 6 m3.282.702.Ha.000 49.410.972.600 5.m2.698. 6 unit container. Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3.51 .504.314. 4 unit motor. .492.000 94. Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan 9.200 7.616. Out Put/Keluaran Target Realisasi NO 1) 2) 99. Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 425. 1 Ha.000. Kolam pengolah lindi Terbangunny a tembok penahan sampah. 6 unit container. tersedianya 1 unit armroll truck.949 82.12 Pemb.000 Terbangunny a fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan terselenggara nya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung d. tersedianya 1 unit armroll truck.807 m2.

100 95.200 10.337.07 182.52 .000 119.324 86.590. terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharanny a taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .085.000 96.980.000 98.900.000 5) F 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengelolaan RTH pemeliharaan RTH 159.28 121.149 4) 50.880.57 Terlaksananya pembibitan.100 173.28 Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan g 1) 500.100 95.90 UPS 11 UPS dan Terbentuknya Terbentuknya desa binaan 1 desa binaan UPS UPS 121.980.000.000 48.65 Terpeliharany a sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Jumlah 12.872.480.000 487.65 285.900.327.085. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.872.580.000 276.000 500.000 276. 1) k.960.060.880.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian Out Put/Keluaran Target Realisasi pengolahan lindi Terbangunny a 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Terlaksanany a sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS NO 3) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 415.000 353.650 487.000 119.113.104.765.875.000.197.100 173.000 158. 1) Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Sarpras Air Limbah 182.000 96.57 97. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman h.060.03 sosialisasi a sosialisasi kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan (konsep 3 R) (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan Pembinaan 98.650 97.000 98.327.91 Terbangunnya Terbangunny Unit a 8 Unit Pengolahan Pengolahan Sampah (UPS) Sampah (UPS) Terlaksananya Terlaksanany 96.07 Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur 1 paket 1 paket 285.900 pengolahan lindi 84.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini 1. 2. Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 14. 15. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008). 7. Katapang. 3. 8. UU Pengelolaan sampah. pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008). 11. 12. Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient. Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air. tekhnologi pengelolaan air).53 . Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD. baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan. koagulasi. filtrasi dan absorpsi. B3 dan Pengendalian 5.SMA dan SMK sebanyak 245 orang. serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008) 6. pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 2 TPA. 13. 10 sampel limbah batubara. Terujinya 300 sampel air. 16. Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran. Soreang dan Kutawaringin. 9. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi. Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta. 4. 11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien. Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium. Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008).SMP. 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) . Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan. meliputi 200 industri. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara. 10. Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec.

Antanan. 20.4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010.6 m3/hari atau sekitar 84. Cilokoto Ds. Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium. 21.6%. Baik : 3 Perusahaan. Kp. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. e. Sukamanah Ds.9 m3/hari atau sekitar 15. Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan. Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha. g. Narawita (Cicalengka).54 . sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat. 20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec. Permasalahan : a. d. Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan. terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan.294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728.7% sampah yang terkelola. Cibiru Hilir (Cileunyi). Nagreg. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. Kategori sangat baik : 2 Perusahaan. Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang. 23. Majakerta (Majalaya). 18. Tersedianya alat ukur curah hujan. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4. Kp. Kumis Kucing.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 17. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah. Nyalindung Ds. terbangunnya sumur resapan . Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender. 22.880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7. 19. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS. Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan. c. Terangkutnya 106. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. f. Cilame Ds. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil. Nagrog & Kp. Banjaran). Soreang). b. Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan.

1.000.16 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 196. m.23 Terlaksananya program SIAK di 3 kec.25 titik .1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan). b. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan. a. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 406.9.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 No.397. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 163.000.000 Realisasi 354. dalam c. pelaksanaan dan pengawasan. i.31 orang aparat . j.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406. 4.9.620.620. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengendalian pencemaran lingkungan.31 orang aparat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .200. Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan.00 atau 87.55 . Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. f. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber.00 dan terealisasi sebesar Rp 354. kegiatan pemantauan dan h. Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan . pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri g. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran.25 titik .397. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan pelatihan pengelolaan lingkungan. d. Melakukan penegakan hukum lebih intensif.16%. l. Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah.139. k. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan.700 83.200 % 87. Dan terlaksananya . e.

yaitu baru mencapai 0.11 .571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47.500. Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0. d. . Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0. 2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK 67.000.5.571 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1. sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan.370.000 49.419. sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.030. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan.407.24 10 orang 5 orang aparat dan aparat dan masyarakat masyarakat 3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 38. .798 jiwa.750.000 38. Kependudukan dan casip.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian bintek operasional SIAK tingkat kecamatan Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip.63.Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard.Terlaksananya sosialisasi adm. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .524. b.000 71.49 50 orang 50 orang 3 buah 3 buah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda 4) Penyusunan kebijakan kependudukan 32.000 73. Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran.000 100.798 jiwa.10 org SDM aparatur .45.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2.000 99. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21. Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).500 98. c.000 32. Target Realisasi No.10 kecamatan .10 kecamatan .070.45.056 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21.00 5) Sosialisasi kebijakan kependudukan 72.56 .750.10 org SDM aparatur .

c. d.725.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 70. Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan. serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai. Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No.000.37 tahun 2007.98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69.00 dan terealisasi sebesar Rp 192.57 . Permasalahan : a.91).590. c. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan). Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No. b.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.10.23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan. akta nikah hilang/rusak).93 %.37 tahun 2007. untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan. sesuai dengan UU No.1.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000. Solusi : a. d.00 atau 99. Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192. karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No. kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. 4. Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan. kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama. b. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil. Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil.

jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11.546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141.33%.1. sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus.725.00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan 90 kader 90 kader 1 desa binaan 1 desa binaan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.590. keluarga untuk mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .257 orang. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 192.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2008 No.Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.000 2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif 25. b. sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10.84%. b.93 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 167. Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI.000 % 99.000.091 rumah tangga. Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735. Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1.585 orang.000 Realisasi 192.Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak 100. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga.92 . Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan.000. c.590. Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0. perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender.725. Permasalahan : a.000 167. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0.58 .367.000 99.000 25. .10.02%. a.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan.1.969. Solusi : a. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan.11.000 Realisasi 330.279.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.000 214. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000 0 4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 80.27 %.222.150.550. b. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 339.00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE 0. c.975. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan.11.000 97.1.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.800. TMKK Kes.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 No. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan d.775.000 219.000 35.00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling 98. Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 100.000 3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 2.332.59 . a.800.00 atau 77.975.77 Terbinanya para pengelola Program KB 800 orang 800 orang 173 buah 173 buah Tidak terealisasi 930 orang Tidak terealisasi 930 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 % 97. Tabel 4. Bhayangkara KB-Kes.46 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Keluarga Berencana 1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2) Pelayanan KIE 35.475.86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.800.574. Peningkatan perempuan.900.000 79.

000 32.000.290.000 225. dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 67.00 Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA 100.00 Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB. Program Promosi Kesehatan Ibu. BKR.036. Program peningkatan penanggulangan narkoba.000 401.829.443.236.000 67.222 467.750 set 2) Pelayanan KB Medis Operasi 205.689.00 20 desa 20 desa 225.460.000 67.343.000 % 100.290.250.050.500.000 100.050.000.00 510 orang 510 orang 32.000 92.07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant 69.222 609.000.210.000.00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan 45.00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub.000 85.000 100.138.000 f.00 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.000 100.050.000 85.500.290.00 Tersosialisasikannya Program KRR 100. Bayi.000 97. PMS termasuk HIV/ AIDS 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba. Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 1) Penyuluhan Kesehatan Ibu.000 141.000 1.500.000 Realisasi 177.000 729.147.200.70 745.754. 1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c.000 225.050.000.000 1.00 67.000 32.000.750 99.000 d.50 720 remaja 30 kelompok 720 remaja 30 kelompok 2.750 402.000 1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 32. PMS termasuk HIV/ AIDS 225. b.60 .15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 98.130.000.290.829.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 177. Program Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi 92.050 100.35 41.500. UPPKS dan PKLK di 31 kecamatan di 31 kecamatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten 1.050 1.85 Terlaksananya pembinaan Pos KB desa Tersedianya data hasil pendataan keluarga 20 desa 800 orang 20 desa 800 orang e.000 100. bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 100.750 set 2.

dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2. b. b.8% dari 759.63% (Pendataan Keluarga tahun 2008). Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%. Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal. terutama bagi keluarga migrasi.896 KK 39. Jumlah kepala keluarga meningkat 4. d. Permasalahan : a. mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa.488 KK.48%. Solusi : a.61 . Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c.883 KK pada tahun 2008. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2. artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur.96% dari 321.767 pasangan. d. KS I Alek 186. yaitu dari 553.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795.48 % dari 553.630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426. f. e.405 akseptor. c.384 KK pada tahun 2008. c. e.630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Jumlah penduduk miskin menurun 1. Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat. serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta. b. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR). Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.

000 93.Terselengara nya bimbingan sosial bagi WRSE.950 93. Paseh.Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 70 KKFM.1.68 44. KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 238. mental spiritual. Cikacung. Tabel 4.000 215.550. Banjaran mendapat ternak domba. -Kec.62 . 40 orang . . Bandung Terselengga ranya kegiatan pelatihan beru saha bagi ke luarga miskin bidang ternak.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. keterampilan berusaha dan anak tidak mampu dalam panti.67 7 Klk KUBE . Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin.850.000 42.Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE. a.550 90.Kec.950.Pemberdayaan PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab.Pendataan (8 Klpk dan seleksi KUBE) bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE) Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan . . .12.000 95.12. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan).Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan .600 86.1. SOSIAL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil.68 2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 108.983.880.502.Kec. konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) melalui Bimbingan social.092. Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 No.185.1 KUBE anyaman & olah pangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pacet. 20 anak panti 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 84. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2. Solokanjeruk mendapat Itik.755.Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM .000 79.00 atau 94. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin.389.91%. .31 .992.977.625.006.00 dan terealisasi sebesar Rp 1.

Paseh -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.975.58 5) Peningkatan kualitas pelayanan. . Kecamatan.pakaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 94.896.peragaan ganda 1 paket . 21 orang lansia 15 orang 15 orang 4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 54.000 15.692.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi No.000 100.000 17.000 95.500.obat obatan 1 paket .peragaan ganda 1 paket .62 45.000 47. b.53 18. perdagangan perempuan dan anak 269. hukum bagi korban eksploitasi.096.250 96.000.00 6) penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 120.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi aparat keca matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana).29 Terlaksananya 21 orang pemberian lansia paket makanan untuk lanjut usia -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.000 86.875.750 85.obat obatan 1 paket .000. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan dan perlindungan sosial. Terlaksananya 20 orang KIE konseling lanjut sia dan kampanye sosial bagi PMKS.200. .63 .838. sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 15. Pangalengan.000 88.000.396.pakaian .Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat.000. .83 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17.000 230.91 .terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi Terselenggara nya bimbingan teknis bagi petugas suka rela pencega han virus HIV AIDS.000 16.000. -Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura 18 orang aparat Pemda Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE) 18 orang aparat Pemda 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA ke Bogor & Surakarta 25 orang 25 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 49 Tokoh Tagana 49 Tokoh Tagana .500 78.000 39.Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk.

000 96.107.000 23.310.000. .04 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 27.35 .70 25 orang anak terlantar .Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar .Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.020. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 99. ternak.Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 68.Terlaksananya 24 orang seleksi calon Penyan penerima dang Cacat 24 PACA Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 96. .000 98.950.000 96. .390. c. bibit.650.835.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket 25 orang anak terlantar .000 67. d. .407.18 23.300. batako).Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel.000. sablon.Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar.Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE.06 . Program Pembinaan Anak Terlantar 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 149.650 26. percetakan. menjahit. .000 87.000 23.64 .70 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon) 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 27.410. .090. pendampingan dan monitoring pemberian bantuan.35 27.000 98.Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.650 143.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket -Terlaksananya seleksi.000 26.000 99.500.Terlaksananya pelatihan kete rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian biasa Target Realisasi lapangan 9 lapangan 9 jenis 49 jenis 49 buah buah No.000 97.

92 . .980. .000 94.480. Pasirjambu. 2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 39.23 orang ranya PACA bimbingan 5 orang sosial bagi Pendampin penyandang g cacat dan eks penyakit kronis.920.000 94.000 36.Terlaksananya pendampingan dan monitoring 1 unit panti 1 unit 1 unit 1 unit 2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo 4. Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec.950.870.000 37.300 96.cat sablon kegiatan 20 unit Terselenggara 30 orang nya sosialisasi Tuna penanganan Grahita tuna graha 10 orang bagi orang tua Tomas dan toma.Terselengga . . 5 Orang Perangkat Desa .80 60 orang Lansia 60 orang Lansia 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi bantuan di Kec.300 278.eaing acid 7 buah . Pasirjambu dan Katapang.58 .Screen 20 pengadaan unit bahan baku .Terpeliharanya gedung LBK .300 191.775.73 197.000 95.71 3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37.045. Pasirjambu dan Majalaya.875.95 10 paket 10 paket 3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 40.eaing acid 7 buah 1 paket 20 orang PACA & 3 pendamping 20 UEP Sablon 20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas e.tongkat lipat 7 buah .000 4. Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 287.Kursi roda 10 buah .Kursi roda 10 buah .000 35.Terlaksananya .300 96.Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum.Terlaksananya 1 paket monitoring pemberian bantuan di Kec. .214.Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec.Terlaksananya pemberian bantuan alatalat kedokteran Alat bantu bagi PACA Alat bantu bagi PACA No.65 .995.000 97.000.tongkat lipat 7 buah .469. (PACA) Pasirjambu. .

Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan. .000 97.800.769. Pasirjambu dan Katapang.16 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 76. .000 59. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana.000 134.800.000 99.000 75.Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE.569.000 44.044. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 137. PSK.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia.66 .Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan -Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan -Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan Target Realisasi No.560.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat.000 98.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo.70 .Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian pemberian bantuan di Kec.02 60.844. . 30 orang 30 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 15 orang PSK 15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras 25 orang 25 orang Tokoh Tokoh masyarakat masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000. . .000 98.02 60 orang Lanjut Usia 60 orang Lansia 60 paket 60 paket 1 paket 1 paket 13 jenis 13 jenis f. 10 jenis 10 jenis 35 set 35 set 4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 45.

02 31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 15 PSM 31 LPM 31 aparat kecamatan 15 PSM 120. Terlaksananya penilaian PSM berpretasi.585.63 65 orang PKRI 11 jenis makanan 50 org PKRI/Janda.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina g.240.000 629.38% dari jumlah seluruh PSKS.000 23.000 94.27 Terlaksananya sosialisasi Program Kesos.504.000 116.05 Target 30 orang Korban NAPZA Realisasi 30 orang Korban NAPZA No. Jumlah seluruh PSKS 1. sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17.000 112.892.000. -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan .500 97. sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0.633 orang.Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI.966. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .044 orang.000 882. 4 org penjaga tugu & TMP 1 Unit 1 Unit 59 orang 59 orang 4 TMP. b. .000.000 93.Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman.Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaa n NAPZA dan miras.95 1 paket 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.750 96.250 97.740. 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 121. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 909. .836. Jumlah seluruh penyandang sosial 252. 25.Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan .500.Terlaksananya pemutkhiran data PKRI Terlaksananya pembangunan gedung BAZ.67 . 1 tugu 1 dokumen 1 dokumen 4) Pembangunan Gedung BAZ 643.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian . . 1 tugu 4 TMP.19% dari jumlah seluruh penyandang sosial.

Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi. Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang. sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. d.68 . Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . d. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok. Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. e.organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat. c. e. d. Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE. Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Solusi : a. e. b. c. b. PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas. Permasalahan : a. sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE. Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial. sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas. pengurus karang taruna.

Montir sepeda motor.500 1.1. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.688. a.800.37 Terselenggaran ya penyusunan masterplan Terselenggaran ya pelatihan berbasis masyarakat A. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.250.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2008 No.500 Realisasi 1.52 Terselenggaran ya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online 56.000 273.598.22 %.55 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 93.69 .900 % 88. 2. 31 Kec 31 Kec 1 tahun 1 tahun 2) Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 482.719. Mobil 5.310.033.000 92.086.000.77 98.000 99.600 1.1.400. Las listrik 4.350.467. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4. Daur ulang sampah organik 7. Peternakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .583.994.13.00 atau 93. Daur ulang sampah an org 8.138. Sablon 11.628. Menjahit pakaian 10.433. Tata boga 12. Elektronika 3. Meubelair 6.00 dan terealisasi sebesar Rp 3. Tata rias 9.300 1 paket 1 paket 3) 560 orang 555 orang Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).457. KETENAGAKERJAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.13.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.

Kerajinan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 tangan x 17 hari x 17 hari C. Program/ Kegiatan x 35 hari x 35 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 25 hari x 25 hari pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari di perusahaan untuk : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 8. Daur ulang sampah an org Keluaran / Output Target Realisasi No. Menjahit 1 pkt x 20 1 pkt x 20 pakaian x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 10. Sablon 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Elektronika 3. Terlaksananya PKL 1. Montir sepeda motor. 2. Elektronika 3. Pengrajin 2 pkt x 20 2 pkt x 20 sepatu x 17 hari x 17 hari 16. Meubelair 6. Peternakan x 35 hari x 35 hari 13. Meubelair 6. Pengrajin 1 pkt x 20 1 pkt x 20 tas x 17 hari x 17 hari 15.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 13. Pengrajin 2 sepatu 16. Tata boga x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 12. Menjahit pakaian 10. Kerajinan 2 tangan B. Daur ulang sampah organik 7. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat : 1. Mobil 5. Montir sepeda motor. 2. Tata rias x 25 hari x 25 hari 9.70 . Pengolahan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 hasil tani x 25 hari x 25 hari 14. Pengolahan 2 hasil tani 14. Daur ulang sampah an org 8. Mobil 5. Las listrik 4. Las listrik 4. Tata rias 9. Daur ulang sampah organik 7. Pengrajin 1 tas 15. Sablon x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 11.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 11.22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terselenggaranya bintek pembentukan P2K3. 2 kali 2 kali 12 kali 12 kali 100 orang 100 orang 50 perusahaan 50 perusahaan 100 orang 100 orang Jumlah 3. 2.66 1.63 Terselenggaran ya pelatihan Las G3. Pengrajin 4 Kelompok tas 15.72 165. Tata boga 12. Pengolahan 8 Kelompok hasil tani 14. Montir Mobil b.500 98. Pengrajin 8 Kelompok sepatu 16.000 99.000 264.354.68 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 1) 973.514.000 99.500 1.421. Terselenggaranya bintek peningkatan Jamsostek.402.000 3.446.304.790.75 2) Peningkatan pengawasan.500 956.050. 1.850.500 98.719. Penyuluhan peraturan ketenagakerjaan 3. Terselenggaranya rapat LKS tripartit.467.400 93. Program/ Kegiatan 13. 1) Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an 265.635. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Montir sepeda motor.000 99.697 orang 31 Kec 31 Kec c.200.697 orang 2. Terselenggaranya pagu norma TKA/TKW 2.000 164. perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 99. Terlaksananya asuransi bagi pelatihan : 1. Peternakan Keluaran / Output Target 8 Kelompok 8 Kelompok Realisasi 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok peserta No.000 99. Kerajinan 8 Kelompok tangan D. 2.24 2) 448.583.71 . Penetapan UMK 2008. Terlaksananya pelatihan Bintek Terlaksananya penempatan tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004 240 orang 240 orang 21 orang 21 orang 2.000 446.000.000 99. Las listrik 4. 3.281.250.446. Elektronika 3.

hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas.73 % g. Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus h. Angka Partisipasi Angkatan kerja 56.09 % Permasalahan: a.05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung e. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang f.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya d. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan c. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan.29% d. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial.79%) e. sehingga terjadi unjuk rasa f. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) h.90% dari seluruh pekerja di sektor formal c. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja b.06% dan perjanjian kerja bersama 6. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL g.354 pekerja. Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42.72 . karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja. Rasio penduduk yang bekerja 39. sehingga menambah jumlah pengangguran j. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah i.839 orang b. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13.

Solusi : a. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja d.1.87 1. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513.000 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Tersedianya dana bantuan 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan).78 %.000.000. yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja h. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan g. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri c. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang 4.000.820.000 143. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja.14. Program/ Kegiatan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 144. k. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya f.88 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 144. j. KOPERASI DAN UKM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan. Perindustrian dan Perdagangan. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas.320.000.425.820.14.1.000 % 99.00 dan terealisasi sebesar Rp 512. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja i. yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang l. UKM. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja b.000 Realisasi 143.73 . Meningkatkan sarana hubungan industrial e. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008 No a.00 atau 99.

320.075.000 512.000 c.000 97.78 31 buah 31 buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 18. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi 5.550.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2.000 31.000 99.62 32.075.000 100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan 100 1.88 30 orang 30 orang 30 orang karang taruna 35 orang 30 orang karang taruna 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 128.500.300.74 .000 513. Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Koperasi 99.000 18.575. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 208. 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 128.150.500. Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi 3.000 31.000 208. 100 1.775. Terlaksananya pameran produk UKM. Provinsi & Nasional 3 kali pameran Tk. 50 orang 50 orang 5 orang 5 orang 3 kali pameran Tk. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM 3.775.62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik 99. Terlaksananya sosialisasi produk UKM 2.000 3) 175. Terbinanya UMKM b.000 100 Keluaran / Output Target 379 UMKM Realisasi 379 UMKM No Program/ Kegiatan 1) 15. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna.000 15. Kabupaten.550. Kabupaten. 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Jumlah 32. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD 2.000 175.425.000 128.88 1.150.000 97.000. Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi 4.300.575. Provinsi & Nasional d.000 128.

inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi. Terselenggaranya koperasi/KUD pelatihan kewirausahaan dan managemen pengelolaan f. masyarakat dan pihak swasta Solusi : a. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah h. UKM.75 . Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya d. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya e. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi. Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan Permasalahan : a. lemahnya motivasi. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi g.283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah b. Terjalinnya kemitraan usaha mikro. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha b. Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM d. kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan. manajemen dan wawasan bisnis. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM b. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga. Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. c. perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

020 % 99. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat e. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.1. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 470.000 63.15.76 .033.300. PENANAMAN MODAL Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan..514.450.000 63.696.992. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .dan terealisasi sebesar Rp 1.241.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah f.500 99.621.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 No a.atau 95.250.44%.361.665.520 99.52 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 63. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan 4.000 100 3) Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 45.000 Realisasi 468. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM.000 45.000.275.006.663.56 Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung.000 296. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 63.15. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan).34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan. Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM Pelatihan aparatur BPMP 5 kali 5 kali Pertemuan Pertemuan kesepahaman kesepahaman kerjasama di kerjasama di bidang bidang investasi investasi Terlaksanan ya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS 7 event promosi dalam dan luar negeri Terlaksan anya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS Terselengg aranya 5 event promosi 4) Penyelenggaraan pameran investasi 297.84 2) Peningkatan kegiatan pemantauan.1.414..000 99.

Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan. c.845 92. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi e.000 324. sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 345.722.000 447.5 Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi. Permasalahan : a.5 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No b.654.241.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 484.000 324.000 Realisasi 447.00 Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung 30 Komoditas bidang usaha pilihan 1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas Jumlah 1. Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan Meningkatn ya pengurusan perijinan melalui pelayanan c. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif b. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan.654.006.722.00 345.922. g. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . f.696 95. Tersedianya profil peluang investasi. kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat).77 . 1) Program Penyiapan potensi sumberdaya.44 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000.000.300. Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung.831 94. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung d.275.845 % 92.922.000 1. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 1) 484. serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung h.831 94.

seminar dan diskusi. lokakarya. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah g. d. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan. f. karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait. melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM h. Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan.78 . Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal. e. karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD). e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor b. terutama ijin-ijin daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan Solusi : a. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah. c. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung i. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal. c. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. f. memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi. swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan.

000.718.00 atau 88.000. a.000 50 50.718.000 22.1. calung. -Terlaksananya pemberian stimulan untuk Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung. Qasidah.000 % 92.79 .134 orang 2. Benjang.000.16. gamelan salendro. Singa Depok dan Kuda renggong.000. KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.000.000 25. 49 set 14 grup 49 set 14 grup Keluaran / Output Uraian Target Realisas i Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah 59 set 9 set 14 grup kesenian 14 grup kesenian 2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah 22.000.000 Realisasi 574.16.98%. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah 50.000 25.000 100 2 2 kecamatan kecamatan 3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 20.000. Nasyid.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. kacapi suling.000 582. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan).Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.00 dan terealisasi sebesar Rp 599.000 20. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 624. pencak silat.000. adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.Terlaksana pemberian bantuan alatalat kesenian berupa : alat kesenian degung.000 532.1. reog.53 .718.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 No.000.10 91. .000 50 Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah 97 orang 30 grup kesenian 97 orang 30 grup kesenian Dari uraian diatas.000 100 2.134 orang b.000. capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan.000.000.

097.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah b.372.594.300. bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.00 atau 94. Permasalahan : a.138. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah.125.1.1.533. c.00 dan terealisasi sebesar Rp 4. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah. Olahraga dan Pariwisata.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 No. pelatihan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). Jumlah kebudayaan keberadaannya. Solusi : a.80 . Program/ Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 86. sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah.03 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1. sunda sebanyak 8 jenis yang telah dilestarikan 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah c. c. melalui keikutsertaan dalam seminar. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah. b. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah b.000 1. a. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda. serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung.990. sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.170.17.82% .17.298.

393. organisasi kepemudaan pemuda produktif. Pramuka & Karang Taruna Keluaran / Output Target 700 orang Realisasi 673 orang No.170 93.990.644.125.000 97.170 pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah 4.300 94.000 penduduk b.6 Ha 4. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK 7 cabang olahraga 7 cabang olahraga 200 orang 200 orang 2.644.000 dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpenin gkatan prestasi olah raga Program 2.000 penduduk c. Jumlah organisasi pemuda 256 buah d. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah f. 1) Pengembangan 96.400.393.82 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.214. Jumlah klub olah raga 1.138.000 86.300 99. Terbinanya anggota karang taruna i.81 .000 99.000 187.95 per 10.097.000 281.000 99.298.49 Terselenggarany a kegiatan POR PEMDA Tk.654.95 2) c.64 Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai 9 orang pemilik tanah 1. 1) Program/ Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.000 Realisasi % Uraian Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band.64 2. 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga Penyelenggaraa n kompetisi olahraga (POR PEMDA) 283.6 Ha 9 orang pemilik tanah 1. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI h.800.170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan 2.787. KNPI.714.372.594.11 187. Terlaksananya kompetisi olahraga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .03 b. Jumlah organisasi olahraga 610 buah e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.500.654. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band g.787.200.533. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3.14 per 10.300 99.

725.952.934.700.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 No a. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga Solusi : a.425.1.500 % 99.604. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.608. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan).00 atau 99.113. Meningkatnya sarana olahraga Permasalahan : a.360. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda b. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat c.18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan 4. Program/ Kegiatan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3. kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j.18.89 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 2. 20 org 275 ds x 12 bln 20 org x 275 ds x 12 bln Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 2. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4. serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah c. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga b. sarana/ fasilitas tugas.1. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK k.82 .500.758. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan.00 dan terealisasi sebesar Rp 4. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin.000 Realisasi 3.960.725.75%.771.000 100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan.

000 14 kali 14 kali 4) 31.83 .027.316 Kec.000.756. 2.250.000 15.000 100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab.000.500 99.000 826.000 40.000.316 PKL 1) 15.800 31.506.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 53.800 100 225 orang 225 orang 50 kali 50 kali 29 asset 29 asset 60 orang 60 orang 2 juklak 2 juklak 26 2.506.58 Terlaksananya kegiatan PPNS 50 orang 50 orang Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya operasi Trantibum Terpeliharanya pengamanan asset Pemda Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP Terlaksananya monitoring terhadp PKL 430.250. PKL 26 Kec.000 Realisasi 53.800 430.000 % Uraian Keluaran / Output Target 2 kegiatan (120 orang) Realisasi 2 kegiatan (120 orang) No 2) Program/ Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengendalian keamanan lingkungan a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b) Pelaksanaan Operasi Tipiring c) Ketentraman dan Ketertiban Umum d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP f) Penyusunan Jeklak Juknis g) Monitoring terhadap PKL b.452.000 294.000 2) 294.756.000.800 100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .482. Bandung 100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota 3) 40.20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan 99.000. Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 830.

89 4 kegiatan 114 LSM 4 kegiatan 114 LSM 96.328.000 233.61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan 20 buah alat angkutan perahu sampan sebanyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forumforum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur 96.800 100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM 4 kegiatan 30 anggota Terfasilitasi nya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab.50 40.866. 1) Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasa 218.445.000 97.100 100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB 4 kegiatan 30 anggota 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 98. 1) Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik 40.84 .000 50.883. Bandung sebanyak 3 kali d.000 39.000 234.000.000 212. pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU 100 300 orang 300 orang 234.000.880.800 98.883.000.196.196.000 97.074. 1) e.328.000 95.000.100 139.000 233.960.50 Terlaksananya penyuluhan. 238.335.445.000 39.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan siskamswakar sa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5) 50.000 f.000 100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat 50 orang 50 orang c.900 100 1) 139.000.000 99.866.900 238.160 99.

capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0.545. j. i.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 2set peralatan dapur Realisasi 15 buah dan peralatan dapur 2 set No Program/ Kegiatan n informasi potensi bencana alam 2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah 122.000 116.113. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas.160 pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur 94. h.31 per 10.960.59 per 10.85 .75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot 1 unit 1 unit 4. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan c. b.360 99. c. g.000 Penduduk adalah 17.75 Hasil dan/atau diantaranya adalah : a. d.700 4. f. e.758.03 buah per desa atau kelurahan. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam b.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18. Permasalahan : a.114.771.

Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil. Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan g. gelandangan dan orang terlantar Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan k. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996) Solusi : a. khususnya maslah angkutan umum. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas m. Masih adanya perusahaan yang melanggar perda Meningkatnya jumlah pengemis.86 . tatap muka serta rapat-rapat khusus. harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain b. kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja. Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang f. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung e.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. l. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib n. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan c. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar i. setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama f. Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung h. j. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat d. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas e.

407.Tersusunnya rencana kebutuhan 1 paket 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .19. j. Kecamatan dan Kelurahan. PERANGKAT DAERAH.000.087. Inspektorat Pengawasan Daerah.1.807.Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib. Administrasi Keuangan Daerah.014.19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah : . . Sekretariat DPRD.265. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.30 5. Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008 No.952.632.000 1.19.300 4. 1 paket . Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK).972. OTONOMI DAERAH. Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 36. Pemerintahan Umum.950 80.10 %.1.113. a.Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan. Badan Kepegawaian. Program/ Kegiatan Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 85.87 . termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi i.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.431. Perangkat Daerah.857.00 atau 92. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan). Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi.181. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda).441. PEMERINTAHAN UMUM.960 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah h. Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Tersedianya : Mesin risograph Komputer PC Motherbord Monitor LCD 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 200 buku 200 buku 187 buku 186 buku 100 buku 187 buku 186 buku @ 100 buku 200 buku 200 buku 1 paket Target Realisasi No.88 .378. Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 300.23 . 97.000 4.Tersusunnya nota keuangan.000 509. . 2) 3) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah. @ 100 buku .000.000.980 99. .Tersusunnya KUA dan PPAS 2009.Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009.Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab. Bandung. .Terlaksananya penataan keuangan daerah. 4) 524.Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.000 92.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian barang milik daerah (RKBMD) 1 paket .Tersusunnya RAPBD 2008 .490.257. .000 95.466.84 .507.Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.000 12.482.200 12 bulan 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .Terlaksananya pengadaan: Buku besar Buku besar pembantu 5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 685.500 684.Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah .60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa.16 96.

Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD.000 288.700 98.Tersusunnya nota keuangan. 100 buku 100 buku 100 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .971.827. keuangan daerah.000 % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 91.350 87.757.91 .25 .94 .Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.600 129 buku 129 buku No. 6) 94. . .89 .Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.000.500 303.Tersusunnya 260 buku Raperda pertanggungjawaban pelaks.90 .000.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD. .000 182.500 96.000 305.Tersusunnya 190 buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008.Terlaksanan pengadaan : Mesin riso graph 1 unit RN 2150 laptop 1 unit 100 buku x 3 keg 260 buku 1 unit 1 unit 100 buku x 3 keg 10) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 346.752.000 Realisasi 183.59 .Tersusunnya 300 buku rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008. .294. APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap.Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester. 7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 321.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200.000.780. 9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300. 200 buku 300 buku 200 buku 190 buku 8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 185. .048. .

No.000 190.Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.000 91.457 9. . 31 Kec dan 9 Kel 31 Kec dan 9 Kel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Realisasi 98.922.Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah.Tersedianya laptop 12) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 250. 49.300 766. .Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 % Terealisasinya target penerimaan PBB 100% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat Meningkatny a kesadaran masy.67 % Terealisasinya target penerimaan PBB 86.90 .64 . 000.000 259. 710.Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. b.780.Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.400.943.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112.70 Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64.799. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 9. WP daerah sebesar 70% Terpenuhinya pandataan otensi pajak daerah Rp 51.432. 90.59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik: .654. WP daerah sebesar 100% . 11) 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 13) 845.90 .268.480 % Keluaran / Output Uraian Target 200 buku Realisasi 200 buku 87.000.477.532.002.Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi.Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB.33% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %) Meningkatn ya kesadaran masy.200 Terealisasinya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. DAU dan bagi hasil. .00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah.000 76. .159 97.671.24 283.303.445.Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak.500.

82 Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan.Terselenggaranya evaluasi kegiatan SKPD. . 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 169.91 .Terselenggaranya monitoring kegiatan SKPD. . Target 31 Kec dan 9 Kel Realisasi 31 Kec dan 9 Kel No.000 100.965.Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah . 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 273.Terbinanya 31 Kec dan aparat kec.50 . dlm 9 Kel implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec.000 253.000 86. Teraudit 15 PD.000 92.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . BPR.Terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan SKPD. terpasangn ya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan 4. BPR. terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan corporate plan. .00 . .Terlaksananya Kabupaten fasilitasi Bandung penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung .965.000 169. Teraudit 15 PD.346.000.Tersusunnya kajian potensi daerah.Evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kelurahan. 4) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR) 250.000 217. pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi.049.Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi.250 paket 1 paket 31 Kec dan 9 Kel Kabupaten Bandung 1 paket corporate plan.900.

Kecamatan. . 5) 2 kali (60 orang) 2 kali (60 orang) 1 buah dokumen 1 buah dokumen 4 kali 3 kali .Terlaksananya. 7) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD.Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya. Bandung dan Propinsi.950 % 69. Bandung. .Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab. Propinsi Jabar .Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung. .73 .Tersusunnya data kemisikinan di Kab. kajian serta tersusunnya Raperda 1 paket 1 buah Perda 1 paket 2 kali 2 kali 12 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kal ( 30 orang)i 12 kali 4 kal ( 30 orang)i 9 kali 15 PD BPR 15 PD BPR 1 buah Perda 1 buah Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Tersusunnya 1 buah rumusan Perda kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab.Terlaksananya operasional Pokja TKPKD Target 12 kali Realisasi 9 kali No.Terlaksanaya korrdinasi/kons ultasi ke Tk. BPR) 200.000. BPR .14 .000.Terinventarisasinya asset PD BPR.000 Realisasi 58.41 Keluaran / Output Uraian . Kemiskinan pada Tk. audit.Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab. Bandung 6) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D) 220. Bandung.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 85. . .000 97.000 176.Terlaksananya Monev Prog.Terlaksananya Lokalatih KBP.Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD.000.000 88.999.000 215. . analisa.275. Pusat dan Tk. .92 .

93 .Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM.Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung.Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi.000 87. 12 kali 10 kali 8 kali 8 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 18 kali 15 kali 3 kali 3 kali 2 milyar 2 milyar 475 juta 497.975. . BPR Kab. -Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk.000. .95 .000.000 87.Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD.Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM. .50 .BPR.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian tentang Konsoldasi PD. -Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR. Pusat. Bandung dan Penyertaan Modal. -Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia.55 juta 1 dokumen 1 dokumen 1 dok perbup 1 dok perbup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500. 9) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT.000 81.Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta -Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor -Terlaksananya Pengumuman 1 dokumen 1 dokumen Target Realisasi No. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.000 208. . -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM. CBS) 100. 8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD) 255.

00 -Terlaksananya Sosialisasi Target Realisasi No.CBS pada Tk.000 300.000.000. Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana.498. Prop.000. 1 dokumen 130 kasus (130 LHA) 15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 160.000 159. 42 kali 2 kali 125 kegiatan 8 kali 42 kali 2 kali 125 kegiatan 12) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana) 200.972 86. Bandung sesuai PKPT 2008.750 99.000.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.000 200.708. tepat waktu serta tepat guna. -Terlaksananya Monitoring BLT -Terlaksananya Evaluasi BLT 11) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pemda 200.665 97.107.000 100.000 100.000 799.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet. 218.89 .Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bint ek Pendirian PT.911.Terlaksananya penyusunan LAKIP. 64 SKPD (64 64 SKPD LHA) (64 LHA) 14) Penanganan Kasus pengaduan di lingk. 99.000. mass media.600 188.20 Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran.825.25 125 orang 125 orang 13) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 800.000 194. pelimpahan dan dari audit berkala.94 .000.000 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pusat dan Propinsi 10) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT) 300.000. Kec. .89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 8 kali -Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk. 10 kali 9 kali 2 kali 2 kali -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.00 Terlaksananya 130 kasus audit kasus dari (130 LHA) pengaduan masyarakat.

76 Terlaksananya 4 laporan evaluasi temuan hasil pengawasan.978.Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana.000 14.Peringatan harhari bersejarah.93 .000 2.233.857 2.100.000 99. 16) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 128. .000 4 laporan 4 laporan 20) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan) 15.000 99.000 100. 17) Inventarisasi temuan pengawasan 10.95 .95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : .84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .396.000 158 buah 158 buah 19) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 30.000.Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD.500.000 100.013.600. 100. 64 fisik 64 fisik 190 desa 190 desa 169 temuan 169 temuan 18) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100.000.000 10. . 1 paket 1 paket 1 paket 4 laporan 21) 2.Fasilitasi pembangunan swadaya desa.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 52) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan) 3.00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI. .Pembinaan terhadap aparat .Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000. Target 33 desa Realisasi 33 desa No.518.000.Pelaksanaan musrenbang.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.Pengembangan trantib. .00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.000. .407.822 98. . 99.00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa.000 128.000 30.Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.964. 100.000.519.000.

Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan.255. 1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah 900.Pelaksanaan musrenbang.367.124. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 101.175.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . 1 dokumen 1 dokumen 2) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public 121.Pembangunan sarana dan prasarana dasar. .000.36 92.975 99. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg.07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.900. Paseh dan Soreang 3) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah 414. c.650.023. .475 831.000 831.279.98 1 paket 1 paket d. Rancabali.475 e.99 Target 1 paket 1 paket Realisasi 1 paket 1 paket No. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 2.Air bersih : Air bersih : Kec.000.000 98.000 96. .295 209.500.000 900. PangalePangalengan dan ngan dan Rancabali.000 412.719.96 .901.375.Jalan : Kec.279. Kec.78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik 10 perkara 17 perkara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 .96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007 99.275 208./ kota. Cilengkrang.46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik 92.36 Tercapainya kesepakatan batas kab. 84.250.000 120.675.000 631.345 1.000 99. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public 637. .225.000 98. .Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu.

47 . Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 50 buku .500.950 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .772. (Kec.Sosialisasi produk hukum.530.Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda.000 113. Desa Kutawaringin. organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah 94.Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. rotasi dan promosi).Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm. .632.772.075. 4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.725 319.19 . Kec. Majalaya.000 340. Kec. Majalaya.Tersedianya 22 perbup dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat .800 22. 4 lokasi (Desa Kopo.00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah 54. lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 360.862.97 . Kec.Sosialisasi ranham.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 208. serta 50 buku 54 perbup Target Realisasi No. 4 lokasi (Desa Kopo. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 3) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 22.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian secara litigasi maupun secara non litigasi). 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 358. Pacet) 2 kec. Kec. (Kec.000.45 . Pacet) 2 kec.650 8 perda 10 perda 5) Kajian pera-turan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Desa Kutawaringin.075 89.800 100.

lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 215.73 . .Terlaksananya penyusunan/pen yerasian/rasional isasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk. 6) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 106.98 .Tersusunnya kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian penataan 1 kajian penataan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 94.545 208.545 96.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. 7) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.400.079. 1 raperda tugas pembantua n dan terlaksana nya sosialisasi.Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa.Tersusunnya tata 1 dokumen naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk. kelembagaan. . . tupoksi dan tata kerja RSD di lingk.34 Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa. 1 paket 1 dokumen 1 raperda tugas pembantu an dan terlaksana nya sosialisasi.054.Terlaksananya penataan organisasi. Pemkab Bdg. .000 100. Pemkab Bdg.375.Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik. Bandung 1 paket 1 paket Target Realisasi No. DPRD Kab. Setda dan Set. 1 paket 1 paket 1 paket .

penyusunan Juknis.000 100.000 80. Bandung dan 1 buah perbup no.300 3 buah raperda 3 buah raperda f.35 1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM) 275.407.000 67.Bandung -Terlaksananya Sosialisasi 4 kali 3 kali 1 kali 1 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 190. Bandung dan 1 buah perbup no. 91.740.325.82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD. 50 tahun 2008.000 262.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.000.00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003). No. 355. 120 orang 120 orang 11) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 87.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Mengintensif-kan penanga-nan pengaduan masy.000 100. 71.000 12 kali 12 kali 12) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.00 Tersedianya 200 buku Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. .000 67.000.74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan 93.785. 50 tahun 2008.Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa.39 -Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab. Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec.99 . Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).000 96.490. Kertasari 200 buku 8) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan.847.785.000.000.000 Dalam tahap kerjasama dengan BPKP 10) 190. Target kewenanga n lurah di Kab. 67. Realisasi kewenang an lurah di Kab.000. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 200 buku 9) 125.025.000 342. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi).000 95. Kertasari Perda pemekara n Desa Sukapura – Kec.

00 600.587.62 417.00 1 paket 1 paket 4) 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .650 1.00 39.Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab.150 55.000 135.813.650.980.334.411.99 Terlaksananya 10 kali dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat. bidang subsidi.000.000 67.000.000.00 3) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 25.000 79. monitoring dan evaluasi pengawasan. 98.371.700.45 Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah 1 paket 7 kali 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1 paket 609.750.000 99.00 165. Bdg.000.833.94 2 Kali Target 6 kali Realisasi 5 kali No. .63 . anggota orsos dan masyarakat.523. g.150. Propinsi 2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 80. -Terlaksananya Rakor Tk.87 382.100 . Propinsi -Terlaksananya Koordinasi SKPD -Terlaksananya Koordinasi dgn Tk. 8 kali 6 kali 8 kali 8 kali 6 kali 6 kali 20 kali 18 kali 4 kali 4 kali 30 pengaduan 2 Kali 150 orang 150 orang 1) 200. Kecamatan -Terlaksananya Monitoring Program Subsidi -Terlaksananya Evaluasi -Terfasilitasinya dan terselesaikannya pengaduan masy.000.400. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2.Terlaksananya koordinasi.00 98. pimpinan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian -Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk.475.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.000.

panmus 25 kali.075.875 86.000.175.570.000 1.52 265.000. 4) Rapat-rapat paripurna 268.648.000. rapat komisi ABCD 203 kali . 5) 6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 70.900 8.206.151.Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan.280. dialog dan (2 kali) koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. RAPBD 2009.00 1 paket 1 paket h.00 186.468. kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang).Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan.01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD) 18 kali 22 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .890.07 Terselenggaranya 30 Kec.500. 21 buah Raperda (12 kali) 21 buah Raperda (12 kali) 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 388.775 98.101 .302. panleg 9 kali. Rapim 10 kali. 96.907.61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008.842.37 1) 1.546.650 Rapim 12 kali.350. .000 3.Terselenggaranya rapat-rapat DPRD.852.00 Keluaran / Output Uraian daerah Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Target 1 paket Realisasi 1 paket No.592.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 34.000.750 96. rapat komisi ABCD 200 kali 30 Kec. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah 9.00 224. panleg 9 kali.000.912.800 357.800 92.500 231. panmus 28 kali.094. (2 kali) 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3.94 .53 648.

000.332.650 45 orang 8) Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 47.450 1) 6. 99.83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol.000 60.285.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kegiatan Reses Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.807.822.233.450 6.000 % Keluaran / Output Uraian Target 30 Kecamatan (2 kali) Realisasi 30 Kecamatan (2 kali) 96.84 60 orang 60 orang j. 60.700 1.000.726.16 Tersosialisasikann ya 3 buah Perda prakarsa DPRD 100 45 orang 43 kali No.568.716. gol.568. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 6.916. anggota dan Set DPRD.000 45.399.900 438. bintek peraturan perundangundangan dan bintek pengelo- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . III = 644 org.450 100.321.867. bintek standar akuntansi pemerintahan. I dan gol. 95.000 60.507.45 Terbangunnya 46 kali komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penjaringan aspirasi masyarakat. 1. 1 = 106 org) 280 orang 2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 394.278 org dan gol.000.384.Terselenggara280 orang nya bintek sistem ekuntansi keuangan.000 900 exp 900 exp i. 95.000 94.000 Realisasi 1.Terlaksananya kunjungan kerja ke kec.000.500.598 orang 2.641.102 . II = 1.78 .Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah 6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 464.853. .91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpinan/anggota DPRD dan terjaminnya kes.391.665.450 394.028 org (gol. 5) 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.00 .615.000 100.450.000 1) 60. II CPNS. pimpinan.000 6.000 99.

51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008.202 94.766.Terlaksananya 1.102 98. 4 kali 6 kali 750 orang 604 orang 2 kali (426 orang) 2 kali (426 orang) 49 JFK 49 JFK 8. 20. 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes.920 75. .Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul 1 aplikasi 1 aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 4) Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 145. 21 dan 22 tahun 2007.Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.258.51 . . 1.550. Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS 1.576.074 90.174.103 . 1.Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk.400. Pemkab Bandung sesuai Perda No.Tersedianya formasi pegawai pada SKPD 3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75.134 orang .000 317.57 . 19.925.489 orang 1. .364 orang 364 orang tenaga honorer.489 kenakan pangkat orang PNS periode April & Oktober 2008.160 orang 140 orang 165 orang .642.134 orang 8.617.000.000 926. k.000 142.996. .362 orang 2) Penempatan PNS 420.000 orang pelamar umum.160 orang 1.50 .Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK).39 63 orang 63 orang Target Realisasi No.Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl. 717 orang tenaga honorer dan 12.000 98.Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural. .Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS. 1) 980.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian laan barang.000 73. .Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat.Terlaksananya workshop SKI 1.850 1.816.

Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Kasus pelanggaran disiplin Kasus izin perkawinan & perceraian . b.541.275.850 97.026.Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS) 7) Monitoring.Uploading content website 5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 63.82 .000 16.000 40 kasus 16 kasus (11 kasus selesai) 45 kasus 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 103. .59 Terlaksananya 717 orang heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK 717 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Tersedianya buku induk asset daerah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target 1 aplikasi Realisasi 1 aplikasi No.775.530 dokumen 24 berita & 10 opini 118 orang 160 orang 147 orang 40 kasus 300 orang 341 orang 12 kali 12 kali 66. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS. Bazeeting .30 .841. 6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 107.104 . 20 thn & 10 thn).Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn.500 dokumen 24 berita & 10 opini 126 orang 3.Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan.000 95.326. .850 61.Terlaksananya penataan dokumen/arsip . . evaluasi dan pelaporan 24.Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP).

g. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. Tersedianya RAPBD 2008.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Tersedianya nota keuangan. aa. m. p. y. Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. l. Pertanggungjawaban o. n. j. d. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta. q.105 . Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung. x. Tersedianya data asset PD BPR. Bandung. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008. w. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah. h. f. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah). bb. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah. s. Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. Tersedianya LAKIP tahun 2008. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. Tersedianya laporan keuangan daerah. Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . t. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester. u. z. Tersedianya kajian potensi daerah. e. r. i. Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah. Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. DAU dan bagi hasil. Tersedianya buku LPPD tahun 2007. v. Tersedianya KUA dan PPAS 2009. Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi. rotasi dan promosi). k.

Permasalahan : a. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang. g. Diklat Prajabatan = 2. j. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan. e. Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. perdata. i. Perangkat Daerah. Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. ee. f. BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal. c. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung. Kepegawaian dan Persandian. dd. Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung. Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah cc.106 . h. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D. Administrasi Keuangan Daerah. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. cc. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah. baik secara kualitas maupun kuantitas. d.548 orang). dd. sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. maupun tata usaha negara). Pemerintahan Umum. ee. IPDN = 6 orang.

Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah. r. q. n. yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah.107 . khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah. Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. m. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran. pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. k. p. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . kelembagaan. v. o.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus. l. t. w. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF. Salah satu penyebabnya adalah : Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. u. Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK). s. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga. Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah. Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah.

di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat. pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut. yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah x. Pelaksanaan sosialisasi PT. l. salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .108 . CBS melalui media massa. c. j. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren. media elektronik dan lainlain dalam rangka menarik investor. i. BPR. k. e. f. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural. d. monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa. Solusi : a. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata. g. Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. h. b. diklat fungsional. pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. pengawasan. proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat. Meningkatkan pembinaan. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan). Selain itu. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

t. Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat. Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah. r. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Mengimplementasikan sistem official assesment. n. s. q. bekerja sama dengan Satpol PP. diantaranya adalah : - - - - - Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak. maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. o. yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Kepolisian dan Kejaksaan. v. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus. diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum. u. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. papan himbauan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .109 . Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak. PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa. p. Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK.

865.563.Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan 36 kelompok tani 36 kelompok tani 415 orang 150 orang 415 Orang 150 Orang 100 Orang 100 orang 100 orang 100 Orang 150 Orang 150 orang 200 orang 200 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Penguatan kecamatan dalam melaksanakan dilimpahkan Bupati kepada camat.000 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 422.125.046. : 1. Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP. teknologi budaya padi.000.000 180.480.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan. 5.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 No. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis. sebagian kewenangan yang 4. 4. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 668. Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi. Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah. Pelaksanaan mimbar saresehan.25 .000 96. Pemberdayaan kelompok tani.00 atau 98. masyarakat.000 95. 3.1.120. pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada w. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan).1.20. a Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 688.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. 410.250. x.20.000 97.43% .874.110 . budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikanny a teknologi pertanian ramah lingkungan.98 1) 188. 2.193.078.905.

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebu nan Penanganan Daerah Rawan Pangan 77.000 374.417. potensi kecamatan dan ramalan produksi pendataa n SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec 10 buku 10 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .250 99.000 2) Penyusunan data base potensi produk pangan 192.000 98. semesteran. Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan. melalui : 1. data pokok.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk.Laporan tahunan 31 kec 275 desa 31 Kec meliputi 275 desa dokumen laporan tahunan.000.300.188.111 . Program/ Kegiatan 440 orang 440 orang 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani b.0 1. 1. . Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.316. meliputi : .000 500 orang 400 orang 400 orang 100 orang 100 orang 375.206.625.9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian APBN) . -Komputer PC -Notebook -Printer Keluaran / Output Target 140 orang Realisasi 140 orang No. Kabupaten.625.000.195.87 Terinformasikanny a optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian.000 188. Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.39 78.250 99. pengendalian serta bantuan secara efisien 98. Kecamatan.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk. triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten.000 1. 2.

Bawang putih 50 kg . Majalaya.Notebook .125.000 248.Baskom 10 bh 180 lembar 10 buku 2 unit 1 unit 1 unit 90.000 100.Mesin penum 1 unit buk tepung .Lakip 10 buku .7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung. . Ciparay 7 klmp 7 klmp Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Seledri 1500 grm .Data pokok 12 buku kesediaan pangan .000 pohon 2000 grm 500 grm 1500 grm 800 grm 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 20 kg 2 bh 1 unit 10 bh 5) Pengembangan Desa Mandiri Pangan 100.0 Terlaksananya pemantauan terhadap penerima DPMLUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan .Ramalan 8 buku produksi padi dan palawija .Laporan bulanan 40 buku kecamatan .Notebook 1 unit .Kencur 50 kg .Cabe rawit 800 grm .000 .Tomat 500 grm .Kunir 50 kg .Ketela pohon 90. .Jahe 60 kg .Printer 1 unit Tersedianya 1 dokumen kajian rantai kajian pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab.000. 99.112 .Furadan 20 kg .Komputer PC 2 unit .000.Printer Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan .Komputer PC .Penyediaan 31 buku pedoman pengelolaan lumbung .000 100.Benih talas 2000 grm .Kelompok LUEP (Pameungpeuk.Oven 2 bh .000 pohon . Bandung).Dokumentasi 180 lembar kegiatan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 12 buku 40 buku 8 buku No. Program/ Kegiatan 3) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 0 0 4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 249.375.

935.000. website BKP3 dan 1 dokumen pengemban gan peramalan produksi pertanian 1 paket website 1 paket 110 orang 55 orang 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 unit 1 dokumen 150 orang c 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / 72.000 69.Kelompok Lumbung ( Paseh.Benih padi (25 kel) .000 dan Cangkuang) . Solokan jeruk.318.7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian 7) Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 115. 114. Program/ Kegiatan 6) Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian 81.556.556.3 1. Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian 83.000 96.Cikancung) 98.Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan : .Pupuk organik (demplot) .500.000. Nagreg.113 . Pacet.000 79.000 .Terlaksananya pelatihan pola kemitraan 2.000 99.Printer 82.930.000 99.000 96.Tersusunnya impact point + rencana kerja 30 buku 30 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .318.820.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 10 klmp Realisasi 10 klmp No.Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.000 69. Tersedianya sarana pendukung : .Kertasari. Ibun.Pupuk urea .Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah 2.Pupuk NPK 3.Komputer PC .67 1.000 8) Peningkatan Produksi.2 1.18 72.

114 .000 50.000 70. Tersedianya sarana penunjang : .000. 1) Program sistem penyuluh perikanan Kajian sistem penyuluh perikanan 50.000 50.Stabilizer 72.Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi. .Program penyuluhan perikanan tk kab.000 70.000 100.0 1. Program/ Kegiatan Perkebunan 60 buku 60 buku 30 buku 30 buku 2 buku 2 buku 130 orang 130 orang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit d.000.000 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyuluhan tingkat kecamatan.47 Keluaran / Output Target Realisasi No.000. dan wil.Evaluasi prog penyuluhan perikanan. Tersusunnya : . 2. 1) Program Peningkatan Teknologi Peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 72. Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten. 3 klp) : Milk can Konsentrat kambing Konsentrat domba 100 50 orang 50 orang 6 unit 2500 kg 2500 kg 6 unit 2500 kg 2500 kg 50.Komputer PC . 6.Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec.201.201.000 e. 5. Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten.026.000.026.Printer .Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan. 3. .5 .Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebu nan. 4.000 97. 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya pelatihan peternakan .

sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari) h. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT. Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan d. sikap dan motivasi penyuluh pertanian e.5 % diatas ideal ( ideal 50 %) Permasalahan : a. meningkatkan kemitraan usaha tani. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2. Program/ Kegiatan 50 orang 50 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Terlaksananya pelatihan perikanan. Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas. Keluaran / Output Target 30 orang Realisasi 30 orang No. penyediaan Data base potensi produk pangan. pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi. b. 3. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait. keterampilan. dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah. meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan. Meningkatan pengetahuan. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan) g. Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan ) f. LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani. b.115 . Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan. Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok. c.

Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B. kebutuhan 79 orang. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang.000. Kondisi tersebut disebabkan: Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp. 250. diantaranya. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok.. sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan sistem pemerataan. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang.-/Desa/bulan untuk 10 bulan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No.000.. Formalin di beberapa pasar tradisional. Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang.serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM. kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang. kekurangan 16 orang Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang.600. i. f.-/Desa/bulan. 200.116 . 100. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal. kebutuhan sebanyak 25 orang.s/d Rp. maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang. j. di Kabupaten - d. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh. 1. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan. Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober. bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan. g. h. harga yang melebihi Rp. sedangkan menurut para Kepala Desa dibutuhkan sekitar Rp. Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang. kekurangan 65 orang. Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di Desa/Kelurahan.000. Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang. e.

Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan.386. g. 4.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .375. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).240. petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan. monitoring.235.117 . Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPMLUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras. c.493. Melaksanakan sosialisasi. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). e.83 %. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1. d. pengawet. borak. f. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan.00 atau 92. pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain. dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung.1. Meningkatkan kualitas SDM. Solusi : a. formalin. b. melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket. baik aparat tingkat Kabupaten. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna. h.21. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet.

a. 45 desa pilkades. 16.118 . Penunjang operasional Program Raksa Desa f. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy.62 873.443.000 41. 3. bantuan Pilkades.000 99.500.000 91.075.000.118 RT.937. b.02 266 Desa 266 Desa 71. h.805.000 84.000 88.710. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 958.700 94.000 46.685. Terfasilitasinya kegiatan raksa desa Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan.15 266 Desa/Kel 266 Desa/Kel g. 3.000 245. Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM) Terfasilitasinya Alokasi ADPD. Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay 33 Desa/19 Kec 42. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2) Identifikasi Program 181. Bantuan Pilkades. RT/RW. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tersusunnya modul 4 Kec 43 Desa 4 Kec 43 Desa 97. Penunjang operasional analisa profil desa/kel.000 100 5 Desa.5 Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.000 822.000.979 RW 266 Desa.715.900. bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes) Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten.000 49.635.850. 45 desa pilkades.979 RW 49. Penunjang operasional kegiatan lomba desa.000 117. Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten.64 1 set 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 97.68 266 Desa.1.450.55 33 Desa/19 Kec 50.950. Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Penunjang operasional P2D/K.000 71.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.700 94.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 907. 5 kec. LKMD (Pemdes) d.075.065. Desa (KPM) c.000.700 92. 16.21. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan a.550.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008 No.320. e.000 98.000 93.500 99.23 262.118 RT.870.595.000 159. Terfasilitasinya kegiatan P2D.51 1 Desa/Kel 1 Desa/Kel 85.000 94.01 300 orang 273 orang 117.

810.000. Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan 1) Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa : a.505.000 103. Tersedianya data profil desa. Permasalahan : a.504.000 99.540 99.000 103.000. Program penanggulang an kemiskinan di perkotaan (P2KP). 379.119 . Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan. b.314. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS.600. Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian.000 66.505.540 99. 155. b.000.000 375. b.88 2 Desa 1 Desa (Desa Buninagara Kec.000 221. serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha.03 379.000 153. Soreang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. keterbatasan pemasaran hasil usaha. Tersedianya data profil kemisikinan.000 66.000 375. 48 desa (172 org) 48 desa (86 org) c. sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah. c. b. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan.314.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan 155.540 98.62 Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes.600. belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES.62 Keluaran / Output Target Realisasi No.45 Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS 168 BKM/UPK (10 Kec) 168 BKM/UPK (10 Kec) 154. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .03 225.

e. terdapat obyek pajak masih atas nama developer). Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi. demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal. Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP. namun data obyek obyek masih belum ada perubahan. Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB. sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran. Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik. d. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah : Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal. f. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesagesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. - h. sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP. Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa. diantaranya adalah : Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai. - g. yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat. kenaikan obyek pajak. dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut. perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama. Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .120 .

1.77 671.59 Tersusunnya Buku SUSEDA 2008. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik.000 669.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D.000 1. updating dan analisis data dan statistik daerah.874. STATISTIK Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.22.100 99.121 . Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target.200.985.100. pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha).1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 No.100 99. c. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan. 1) Pengolahan. pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran. d.22. 4. f. a.448. Buku IPM @ 85 eks @ 85 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . e.444. b. Program/ Kegiatan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.259. Selain itu.77 %.00 atau 99. Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya.444. g. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa.448. yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan.1.874.200. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM.

Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Tersedianya buku SUSEDA 2008. b.615.840.000. 776. PDRB Kec. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2.1.000 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2008. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan).000 775. b. 4. @ 50 eks @ 50 eks Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan. buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008. Tersedianya buku PDRB 2008.92 No. 2008. Masih adanya data yang kurang akurat. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007.828.122 . updating dan analisis data PDRB. KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. Solusi : a. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan.800.215. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. buku PDRB Kecamatan 2008. Permasalahan : a.000.61 %. Buku IPM 2008. Program/ Kegiatan Keluaran / Output Target Realisasi Tersusunnya PDRB 2008.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.825.00 atau 99. 2) Pengolahan. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI). Input Output 2008 dan ICOR 2008.23. b. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

23. Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. arsip Pemb.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.800 99.000 100 .000 30. a. sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung.Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan .61 1) 2.828. 15 kecamatan dan 3 kelurahan. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi.000 2. Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis.000 100 1) 60.750.825.825.800 99.000. c.738. instansi pemerintah/ swasta Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 2.123 .000. pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan.000 60. Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp.000.1. Permasalahan : a. Kurangnya perhatian.000.Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsional Arsiparis 14 SKP. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan. b.59 2) 30.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 No. Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .840.000. 1 paket 1 paket 5 SKPD 5 SKPD b. 14 SKP. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD.000. Program/ Kegiatan Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah.000 2. 60.000. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.000 60. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan. b. Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD.000 100 Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II. d. c. e.

1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 No. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Pengembangan Komunikasi.987. b. Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone. Terinformasikannya keg.Kesenian tradisional . Pemkab 120 peserta 120 peserta 7 ring backbone. b.657. a. Informasi dan Media Massa 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 649.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.00 atau 98. 10 perangkat wireless 48 kali 48 kali 200 kali 48 kali 48 kali 200 kali 300 eks 300 eks 75 orang Bakohumas 75 orang Bakohumas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .24.96 %. Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola.1. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat : . 5.Hiburan 4. Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.124 .00 dan terealisasi sebesar Rp 649. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 655.1. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655.Kontak dinas .96 540.475.987.000 536. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI). KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan.475 98.000. c.24.132. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Dialog interaktif . 4.132.20 a. c.987. Terlaksananya pembuatan buletin Pemda. Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung. Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD.475 99. 10 perangkat wireless 7 ring backbone.

000 Realisasi 112.Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data. mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data. kepada masyarakat mengenai sebagai media jaringan backbone dan 7 Solusi : a. .475.Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec. Tersedianya buletin pemda. Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. Terpasangnya 10 perangkat wireless ring backbone. e. b. . c. .000 % 97. Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang. Program/ Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 2) 60 % 60 % 120 orang 120 orang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. b. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).125 . c. serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun. Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran (buletin.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 115.Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual. informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Permasalahan : a. b. radio dan web) melalui peningkatan kualitas content. Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan).80 Uraian Bandung. d. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun). c. Keluaran / Output Target 1 paket Realisasi 1 paket No.000.

500 98.00 atau 94.154.564.09 1) 100 122. a.135.238. Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.Perkebunan dan Kehutanan.83 10 unit 10 unit 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.170.000 122. URUSAN PILIHAN 4.042.000 255.2.039.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.331.660.2.000 Inventaris data Potensi Pertanian Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian Penyusunan Laporan tahun dan Lakip Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 No. Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1. sebanyak Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa : vegetable fruit cutter machine 30 Kec 30 Kec 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 50 m2 50 m2 258.000 1.1.2.54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan).000.1.238.126 .057.081.00 realisasi sebesar Rp 9. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.650 96.943.

000 kg 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian universal fritter freezer machine Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian) Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija. Padi Palawija 604.000 stek 1. Paseh. Cilengkrang. obatobatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Bojongsoang dan Soreang.000 stek 20.000 567. Bojongsoang dan Arjasari Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang.000 kg 20.000 kg 1. Ibun.000 stek 20. Baleendah. Kutawaringin.000 kg 1.Pupuk Urea Pupuk KCl Insektisida Rodentisida Karbofuran Terlaksananya pengadaan barang yang sumber Target 1 unit 1 unit 250 orang Realisasi 1 unit 1 unit 250 orang No.000 kg 1.000 kg 3.000 kg 12.850 93.000 kg 2. Soreang. Bojongsoang.5 ha . Cikancung dan Arjasari Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang. Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari Terlaksananya pengadaan pupuk. yaitu sebagai berikut : Pupuk SP-36 .792.000 kg 1.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg 1. berupa: Benih padi untuk Kecamatan Ciparay. Program/ Kegiatan 3) Pengembangan Intensifikasi tanaman.885.000 stek 20.87 12.000 kg 2.127 .5 ha dan di Jelekong seluas 2.

475.000 kg 160.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 2.000 kg 27.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 4) Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 96.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang. Malang dan Semarang Target Realisasi No.000 125. Cileunyi dan Katapang sebagai berikut Benih padi Inbrida Benih padi Hibrida Pupuk majemuk Pupuk organik Trichogramma Caryne Bacterium Pedal Thessher Copper/ pencacah Karbofuran Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari Terlaksananya pengadaan : benih gandum Benih sorgun Pupuk urea Pupuk SP-36 KCL Pupuk Kandang Insektisida Karbofuran Terlaksanannya pembinaan dan monitoring Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta. dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung.000 kg 160.000. struktur margin.000 kg 1.000 125.000 kg 1.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok 400 kg 500 kg 3.000 kg 1.650.000 kg 1.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok b. Yogyakarta.300 kg 75 kg 11. Program/ Kegiatan 2. Tersusunnya strategi pemasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 kg 27.300 97.300 kg 75 kg 11. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 125.000 125.000 94.000 100 Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran.000.128 .75 400 kg 500 kg 3.000.

238.733.200 kg 14.766.Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan .84 pertanian/perkebunan Target Realisasi No.000 kg 420 liter 280 liter 600 kg 3.000 1. berupa : 600 kg 3.692. 1) Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 1. Cangkuang.000 1.692.84 Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi 1.050 95.Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani.5 ha 0.200 kg 14. Program/ Kegiatan Terfasilitasinya sarana produksi.129 .000 kg 420 liter 280 liter 120 ha 120 ha 0.5 ha 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa : .766.050 95. Cicalengka Solokanjeruk . berupa : benih padi benih bawang merah pupuk organik padat pupuk organik cair insektisida organik demonstrasi plot pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian komoditas tanaman hortikultura Terdampinginya kegitan usaha agribisnis c.733.Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari .238.Padi di Kecamatan Cikancung.

000 1.900 96.Pengadaan hand sprayer .Pengadaan mesin pengolah kopi Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis Target 1 unit Realisasi 1 unit No.Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit) .560.Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi .Pengadaan pompa air 2 inchi . Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 7 unit 7 unit 471 unit 125 unit 471 unit 125 unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .130 .72 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 291.Pengadaan power thresher untuk 9 Kecamatan : .795.05 Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi 1) 301.665.382.557.905 93.677. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.Emposan tikus Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan : Katapang Pameungpeuk Pangalengan .

000 biji biji biji biji biji biji 10.00 1 unit 1 unit 10.000 10.500 kg 9 liter 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.000 10.000 10.000 biji 5.Pengadaan bibit buahbuahan berlabel biru (bersertifikasi) : Durian Target Realisasi No.000 10.5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 3 lokasi 3 lokasi 30.000 phn 7.000 10.500 kg 9 liter 30.000 11.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 10.Sewa lahan persemaian Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi : Bibit teh Pupuk an organik Pestisida Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa : .000 10.000 biji 5.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian persemaian yaitu: Bangunan persemaian Pengadaan benih : Cengkeh Stek .131 . Program/ Kegiatan 3 unit 3 unit 10.Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan .000 11.000 3.Pengadaan pupuk : Pupuk kandang NPK insektisida Fungisida vapam .5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 4 ton 0.333.405 92.000 phn 7.000 10.Sarana peralatan persemaian .000 4 ton 0.226.000.000 1.414.Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan : Jengkol Alpukat Petai Mangga Nangka Jambu .000 10.000 biji biji biji biji biji biji 3.

000 rumpun 1 paket 2.000 pohon 2.000 pohon 2.245 pohon 4.000 pot 1.000 pohon 40.000 pohon 3.000 pohon 2.000 pohon 1.000 pohon 3.000 pohon 2.000 pohon 3.000 pohon 2.790 pohon No.Terfasilitasinya sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman: Mesin babat rumput Power sprayer Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura: .000 rumpun 2.000 pot 1.000 rumpun 2.000 pohon 1.000 kg 500 kg 50 liter 20 kg 10 kg 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 90 orang 90 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .132 .Penyaluran bibit tanaman hias Krisan Mawar Tanaman hias Anggrek Melati .245 pohon 4.000 pohon 2. dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan: Pupuk kandang Pupuk NPK Pupuk daun Fungisida Pestisida .000 rumpun 1 paket 2. pestisida.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Manggis Rambutan Mangga Salak Jambu air Petai Jeruk besar Jeruk purut . Program/ Kegiatan 4.bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi Pengembangan Target pohon 1.000 pohon 3.790 pohon Realisasi pohon 1.000 pohon 4.Penyaluran pupuk.

000 log 800 kg 8. Program/ Kegiatan 9.000 kg 90 kg 60 kg/lt 9.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 600 grm 2.000 rumpun dan 200 pot 2. Ciwidey dan Pacet : Pengadaan bibit bawang merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali.000 kg 3.098 kg 7.000 rumpun dan 200 pot 2.000 lbr 2.133 .000 kg 95 kg 95 kg/ltr Penyaluran bibit tanaman jahe Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura Bambu Polybag Parenet 7.000 kg 3. Cimaung.000 kg 95 kg 95 kg/ltr 800 kg 8.000 lbr 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan : Bibit kentang pupuk NPK Fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan : bibit cabe merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan : Pengadaan bibit jamur tiram Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan. Majalaya dan Cangkuang : Penyaluran bibit tanaman hias Target Realisasi No.098 kg 2.500 btng 60.000 log 24.200 m 2.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 24.200 m Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 kg 90 kg 60 kg/lt 600 grm 2. Katapang.500 btng 60.

masker.000 339.70 2.000 Ekor 2 kali 1 kali 2.000 Dosis 4.Disp.74 Keluaran / Output Uraian Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi.Spuit otomatis. 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 373.600 % 99.Pengambilan sampel .Desinfektan Terlaksanannya survailance dengan: . Realisasi 26 Kec.Airvendorf .715.000 259.02 Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya eliminasi anjing liar Terlaksananya rakor flu burung Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa: a.930 98. No.Sarung tangan NS .Pengiriman sampel .Handsprayer ( Cilengkrang ) .000 Dosis 4. kacang tanah dan kedelai Target 26 Kec.Tas vaksin Tersedianya sarana kesehatan berupa : .680 91.000 Ekor 263. Vaksin brucellosis b.000 Ekor 2 kali 1 kali 390 Dosis 1 Paket 390 Dosis 1 Paket 1 Paket 1 Paket 24 Liter 20 Liter 24 Liter 20 Liter 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.898.134 .825. coolbox.000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 6 unit 1 Pkt 6 unit 1 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .315. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Penda mping APBN Deptan ) c. 3) Program/ Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan e.000 Realisasi 42.000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1. sarung tangan (Cilengkrang) 300.alkohol 70% . Syringe 3 ml dan 5 ml .000 Ekor 300. Obat-obatan (musrenbang Cileunyi) Tersedianya Bahan kimia berupa : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 42.Pemeriksaan serologis .Masker N95 . gandum.424.897.

Dayeuhkolot.500 Ds 500 Ds 4 set 2.Pita Ukur .Tabung Reaksi 1.5 x 10 cm .Pengiriman sampel .Antigen Pullorum .Pemeriksaan serologis .Botol semprot 500 ml Pembuatan sumur air Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa : a. Rancaekek) .Kulkas (Cikancung.Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali ) Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan : .Nylon syringe Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa : .135 .Pengambilan sampel .Antigen RBT .Disposible syringe 3 ml .Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc.Hand sprayer .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . 10 cc .Alat medis veteriner (Rancaekek) . Leaflet AI b.Spuit Otomatis 10 cc . Propinsi Terlaksananya Konsultasi dan Target 3 unit Realisasi 3 unit No. Kartu Vaksinasi Rabies Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan) Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 unit 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 2.500 Ds 500 Ds 4 set 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 12 Hok 12 Hok 4 Hok 4 Hok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Sarung tangan NS Tersedianya bahan puskeswan berupa : .Masker N95 . Kartu vaksinator c.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Koordinasi tingkat Departemen Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa : .Pengadaan GPS .000 bh 2 lokasi 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 Liter 1 Liter 30 Spl 30 Spl Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .400 Ekor 480 Ekor 1.892.700 Ekor 109 Ekor 700 Ekor 371 Ekor 1 Set 13 Hok 1 Set 13 Hok 3) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 15.750.106.000 bh 2 lokasi 15.000 65.136 .000 14.000 Ekor 15.359.500 33.26 15.000 Ekor 67.Pemeriksaan Target Realisasi No.Pengadaan Filling Kabinet .30 2. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2) Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 42.Pengadaan meja periksa Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa : a) Operasional pemusnahan unggas b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit d) Decontamination Kit Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan Penyediaan label sehat Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran) Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO) Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta) Tersedianya aquabidest steril Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan : .250 97.Pengadaan lemari es .Pengadaan monitor .

Obat Cacing Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa : a. Antiseptik d.Pembelian sampel susu olahan .000 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Kg 54. Pakan konsentrat 12 bln 12 bln Target Realisasi No.776.Pembelian sampel susu .137 .650 192.000 194. Antibiotik c.864. Program/ Kegiatan 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Hok 20 Hok 11 Hok 11 Hok 7 Hok 7 Hok 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 54.000 2.Pengiriman sampel daging Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan : .Pembelian sampel daging .Pemeriksaan kesehatan susu .075.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian kesehatan daging .999.38 Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu Obat hewan berupa: a. 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak 3.29 99.Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan .518.Pembelian sampel daging olahan .Pengiriman sampel daging olahan .Pengiriman sampel susu olahan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan : .050 94.Pengiriman sampel susu Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang) Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban f. Vitamin b.181.

889.Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey) Demplot pengembangan ternak unggas melalui: .710. Molases Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui: . Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek.100 93.000 2. Ciparay. Program/ Kegiatan 2) Perbibitan dan perawatan ternak 0.Cileunyi dan Cilengkrang 2.921.000 536.949.820.Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan) Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan) Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran) Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan : . Ibun.5 drum 1 kali 0. Cicalengka.138 .Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey) .Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang) .91 2 Ekor 2 Ekor 8 Ekor 8 Ekor 700 Ekor 700 Ekor 20 Ekor 20 Ekor 100 Ekor 100 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 3) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 2.Domba betina (Soreang) Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007) Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa : 1. Target Realisasi No. Bojongsoang.81 93 Ekor 93 Ekor 50 Ekor 50 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Paseh.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian sapi (50 ekr x 1 tahun) b.500 88.861. Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey.Pasirjambu.Kertasari.Domba jantan (Soreang) .5 drum 1 kali 603.Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan) .

Banjaran dan Cilengkrang 6. Baleendah. Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran 8. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan : a) Domba Jantan b) Domba betina 4. Program/ Kegiatan 160 Ekor 640 Ekor 160 Ekor 640 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 28 Ekor 28 Ekor 672 Ekor 672 Ekor 10 Ekor 10 Ekor 190 Ekor 190 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Cangkuang. Solokan Jeruk. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu a) Kambing Perah jantan b) Kambing Perah betina 5. Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh. Ciparay dan Majalaya a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 9. Arjasari dan Kertasari 3. Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh. Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pangalengan. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan Target Realisasi No.139 . Cilengkrang dan Cimaung a) Kelinci jantan b) Kelinci betina 7.

Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec. Arjasari. Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari) 3.140 . Dayeuhkolot. Soreang. Kutawaringin. Cangkuang. Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek.Ibun. Nagreg. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 5.Dayeuh kolot dan Soreang) 2. Cikancung Ds. Cimaung a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina 4. Target 8 Ekor 32 Ekor Realisasi 8 Ekor 32 Ekor No. Banjaran. Program/ Kegiatan 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 7 Ekor 28 Ekor 124 org 7 Ekor 28 Ekor 124 org 33 Ekor 33 Ekor 61 Ekor 61 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 288 Ekor 288 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pasirjambu berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa : 1. Cimenyan.

Pemeriksaan listing 4.000 99. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 172. Buku Renja Dinas Tahun 2009 4.405. RKA 2009 5.141 .237.000 98. Buku RKT Tahun 2008 2. pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang) Tersampaikannya informasi dan 50 orang 50 orang 2 kali 2 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .45 1 set 1 set 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 2 Exp 6 Exp 2 Exp 6 Exp 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Mandalasari) a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN) Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi) Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007 Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008 Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa 1. Sosialisasi hasil SPN 2008 Tersedianya LAKIP Dinas 2007 Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009 Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa : 1.000 170. Pencacahan listing 2.69 99. Evaluasi dan Pelaporan 11 exp 11 exp 130.000 85. Program/ Kegiatan 234 Ekor 234 Ekor 1 paket 1 paket 6 kelompok 6 kelompok 4) Monitoring. Pencacahan sampel 3.957.000 85.000 130. DPA 2008 Terlaksananya koordinasi dan Monev Target 26 Ekor Realisasi 26 Ekor No.370.75 Meningkatnya sikap.195. Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA. 2008 3. Pemeriksaan sampel 5.115.

142 .905.80 98.Stimulan alat pembuat susu Cup Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit) Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas) 2) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 38.14 Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.Bandung Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi) Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat Fasilitasi promosi lainnya Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan 1 kali 1 kali Target Realisasi No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan) Tersosialisasikanny a penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang) Pengembangan Usaha Pengolahan susu : .Alat Pengolah susu .000 336.000 96.000 37.883.890. 1) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 549.261.81 Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari 20 orang 20 orang 60 orang 60 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan 40 orang 40 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 2 paket 1 paket 2 paket 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan 48.565.87 1 paket 1 paket h.110.355.200 332.000 542.855.650 98.000 98.000 47.

Pengolah limbah ternak menjadi kompos Target 3 kali Realisasi 3 kali No.Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey .356.Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam Terlaksananya pelatihan keurmister 11 Unit (10 bh APBD Kab.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk.550 98. Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu c. Kabupaten Bandung Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec.Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah) . dan 1 bh BanGub) 1 buah 8 Spl 8 Spl 3 Spl 3 Spl 2 Paket 2 Paket 2 Bh 2 Paket 2 Paket 2 Bh 1000 lbr 1000 lbr 1 kali 20 orang 1 kali 20 orang Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa : .Pengujian unsur hara kompos .143 .000 209.992. dan 1 bh Ban-Gub) 1 buah 2) Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 212.Pembuatan UMB .Pengadaan pembuatan mesin UMB .89 d. Pengolah limbah ternak menjadi biogas b. Pengadaan Domba Betina b. Program/ Kegiatan 16 Ekor 4 Ekor 16 Ekor 4 Ekor 38 bh (8 bh APBD Kab.Rehab Kandang. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 38 bh (8 bh APBD Kab.Pengawetan HMT (silase) . Arjasari penunjang berupa : a. Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka . Pengadaan Domba Jantan Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa : a.Rehab 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Chopper Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui: . dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 11 Unit (10 bh APBD Kab.

Pisau daging . dan pemasaran hasil. Baleendah.Post Mortem kit . Program/ Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 10 Stel 3 Paket 10 Stel 3 Paket 36 HOK 36 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan .Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran .Tekel 3 Ton .Pengadaan Meja kerja . Paseh. c.Hak Penggantung Kar Kas .Disinfektan . prospek d. Bojongsoang.Pengadaan Printer .144 . Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar e. b.Pengajaan kursi kerja Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab. Cikanjung.Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa : . Bandung Target Realisasi No. Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung. pengolahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay. Soreang.Pakaian kerja Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa : . Kutawaringin dan Cilengkrang. Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung.Tinta Daging .Pengadaan Komputer/PC . Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen.

Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan.49 110.16 %.00 35.247 70.72 98.60 ha tersebar di kecamatan Banjaran.867 Produksi (ton) 13. khususnya padi dan jagung sebesar 1.18 Perkembangan Target (%) 101.39 101.543 Produksi (ton) 407.667 Produktivitas (kwt/ha) 32.98 58.34 JUMLAH TOTAL 74.03 100.57 101. Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka.000 pohon dan cengkih 10.582 66.04 100.46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118.45 Produktivitas (kwt/ha) 2 59.2.1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f. Ciparay.60 101. kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas. Baleendah.44 101. Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103.861 66.394 Produktivitas (kwt/ha) 57.07 % dibanding tahun sebelumnya.653 Luas Tanam 73.002 4.656 ton GKG atau terealisasi 101. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan i. cabe.000 pohon. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang.530 Realisasi (Ha) 70. tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok.790 ton terealisasi 36.850 ton GKG).586 400.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397.60 102. pembibitan kopi sebanyak 50.325 394.68 % (lebih 6.48 Padi Gogo Luas Tanam 4. bawang merah.18 101.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 Uraian Komoditi Padi Sawah Luas Tanam Luas panen (ha) Produksi (ton) Target (Ha) 69.727 60.883 Luas panen (ha) 70. Solokanjeruk.145 . Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36. Jumlah Produksi Padi sebesar 414.000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha g.84 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4. Pengurangan kehilangan hasil.071 Luas panen (ha) 3.82 Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung j.850 ton atau 100. l.922 3.42 101. k.865 414.335 13. h.

Sapi potong 5.84 87.948 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97.442. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6.294.RAS. AY.938.734 314.851 1.36% dari target jumlah produksi 218. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk.02 % dan domba 4.968 REALISASI 2007 (Ekor) 25.29 Sumber : Laptah Disnakan 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .28 4.155 ton.995 301. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura : .603 19.PET ITIK SASARAN 2008 (Ekor) 27.00.704 1.RAS. Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15.146 .98% dari target jumlah produksi 311.2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m.28%.21 -15.124 ton atau 71.60 96.28 97.446 ton. -Bawang merah : .376 1.88 97.876 3.275 292.1. pada tahun 2008.02 -5.00 96.33 -33.763 14.170 280.84 %.33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33.241.085 ton atau 154.84 5.727 ton.Tomat : o.135 3.806 3.785 326.738 4.737 ton.67 96.43 kwt/ha (3.730 310.479 205.007 13. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha n.88%). Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.146 3.33 -4.793 205. kemitraan usaha.593.3 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KAMBING DOMBA AYAM BURAS AY.28 1.PED.264 REALISASI 2008 (Ekor) 27.806 20.644 196.Cabe : .749 4. Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.56 % dari target jumlah produksi 19.797 ton atau 98. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259.730 20. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.65 99.745 ton atau 81.54 PERTUMBUHAN (%) 6.12 4.479.278 13.36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269.Kentang : Pencapaian jumlah produksi sebesar 177.51 80.63% dari target jumlah produksi 64.

Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9.558.865. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak. tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi. Tungro dan Blas seluas 856 hektar. BCB. b. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat). Berat 438 hektar. Namun demikian.28 PERTUMBUHAN (%) 4.147 .275. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.2. penggerek batang.289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar.851 5. h. Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus.050 REALISASI 2008 (Kg) 39.870.171.034. musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2.20 97. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang j. pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar. d. yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3. Selain itu. i.437 ton (GKG).1. g. Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian f. dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar.881. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT.4 Perkembangan produksi daging.19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan.343 58.482 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 96.658 REALISASI 2007 (Kg) 37.57 0. Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU SASARAN 2008 (Kg) 40. e.853.772. WBC.11 100.48 3.487 5.985 57.303 ton. c. sedang 540 hektar.392 5. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2.88 Sumber Laptah Disnakan 2008 Permasalahan : a.768 55. Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija.

pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir e. baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program.2.00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . unit 4” sebanyak 9 unit .148 . Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak Solusi : a. pemilihan jenis tanaman.061.900.Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.2. progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB).000. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT i.000.840. varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas b. Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah c. d. KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan. h. Meningkatkan pembinaan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan.00 realisasi Rp 1. sosialisasi.776. Memberikan anjuran pengaturan pola tanam. penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis . Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT. Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos 4. serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7. yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna j. Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung g. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan f. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna l.

Kopi .Maesopsis .000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Realisasi 1.Penyebaran benih kayukayuan/ bibit tanaman MPTS( buahbuahan) untuk kec.Albazia .Eucalyptus .000. Nagreg dan Cikancung berupa : .Mahoni .840 1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 No. Pangalengan dan Pacet .000.000 pohon 10. Cicalengka.5 ha 60 org 1.000 pohon 10. Cileunyi.000 pohon 10. Banjaran dan Cangkuang .000 1. Cilengkrang.000 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120. Cimenyan.86 Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan.Pembuatan sumur resapan di kec.000 biji 10. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau 93.377. Cicalengka.Pelatihan GRLK .Sukun .000 biji 10.Alpukat 750 ha 652 ha Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 60 org 1. Cileunyi.48 91.061. Cilengkrang.Pembibitan tanaman kehutanan di kec.Nangka . a. 1) Program/ Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. Nagreg dan Cikancung melalui : .000 pohon 10.911.900.48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).149 .110 % 93.2.2 ha 50 unit 50 unit 6 Kec 6 Kec 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.500.Suren .2.776.Acacia manjiun .

000 pohon Realisasi pohon 10.Kakao Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec.000 kan tung 2 unit 1.500 log 9 kec 9 kec Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target pohon 10.000 398.000 pohon 10.000 kan tung 2 unit 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 120.000.Kertasari dan Ibun . Pacet.Rakoor . Banjaran -Pendistribusian 60 org 60 org 1.53 210 ha 210 ha 1 kali 1 unit 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 7.Bangunan budidaya jamur .Benih jamur tiram . Cangkuang. Banjaran. Baleendah.000 pohon 34.500 log 7.Pembibitan Aren di Kec.150.000 lbr 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 400. Program/ Kegiatan .000 pohon 10.000 pohon 34.Soreang.Petai . Katapang .Durian . Kutawaringin.Pelantikan Petani kader GRLK .150 .000 pohon 10.Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec.Pembuatan jamur tiram di kec.730 99.Sarana media budidaya Jamur .Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD) .000 pohon No.Sarana peralatan budidaya Jamur . Banjaran dan Paseh: .000 lbr 120.000 pohon 10. Arjasari.Sawo .

2.2008 No 1 2 3 4 5 6 7 Komoditas 2007 Albazia (M ) Jati (M3) Pinus (M3) Mahoni(M3) Rasamala (M3) Surian (M3) Maesopsis (M3) Jumlah 3 Realisasi 2008 0 23. Nagreg.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 . Cangkuang.151 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian bibit tanaman . Tabel 4.2.307. menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut .90 2.38 Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung.17 14. aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.50 1.96 6. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini.536. Cileunyi. Cilengkrang. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1.87 0 0 226. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis b. Soreang.45 6. khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi. Kertasari dan Ibun.22 0 46.60 6. 2008 Permasalahan : a.0911. yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan.Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten .067.483.626. Banjaran.20 42. Pacet.94 3. Baleendah.626.Penyebaran informasi Keluaran / Output Target 3 kec Realisasi 3 kec No. Arjasari.94 m3 . Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .45 6. Kutawaringin. meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara.Kajian GRLK thd pengendalian banjir . meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar. Produksi tanaman kayu-kayuan. Cicalengka.

000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 70.432.Kompas Geologi dan Geodesi .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 No.00 atau 85.Kamera .700.00 realisasi Rp 1.47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan).000 70. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara e. Program/ Kegiatan Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 75. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW c. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu 4.sepatu Savety 15 lokasi 15 lokasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .2.152 .550.295. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.Receiver GPS .07 1) 75.000.3. Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan b.000.107.000. a.550. Tabel 4.2.3.000. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat d.07 Monitoring dan Pengendalia n Penambang an Galian C pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan .000 94.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.000 94.

Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut. Baleendah Kec.000 83.153 . yaitu . Gambol PD. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 132.200.82 1) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi 132.000 94.500.242. Cicalengka Kec. Gunung Puncak Salam CV.74 Tersambungnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS 637 KK 637 KK Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini. Djamhur Gandapura Moch.64 0.088. Cikancung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . a. Daltu Boyo Mandiri H. Baleendah No 9 10 11 12 13 14 15 Nama Perusahaan CV. Baleendah Kec. Margaasih Kec. Pameungpeuk Kec. Baleendah Kec. Gunung Kulalet CV.lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. UR PT.200.000 83.2 Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Perusahaan PT. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1.3.74 1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 1.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. Keterangan : : Bangkrut Lokasi Kec.242. Quarryndo Bukit B. Panghegar PD. Baleendah Kec.000 125.088. Program/ Kegiatan Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan 125. Uyun Yudibrata PT.64 0. Alam Jaya PT.000 94. PT. Romli Kasyim PT. Margaasih Kec.82 Tersedianya Peta daerah rawan bencana geologi serta analisis kestabilan lereng 1 Kec 1 Kec c. Cikancung Kec. Mekar Jaya Ekamukti Lokasi Kec.2. Baleendah Kec. Bumi Kalimantan L.000 911. Gunung Padakasih CV. Margaasih Kec.500. Cikancung Kec. HAP H.000 911. Nagreg Kec.4.

Pasir Muncang (Kp. Tanah beureum). rendah. Ciparunggu) - d. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut : Tabel 4.4 Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamatan Pangalengan Rancabali Pasirjambu Soreang Kutawaringin Baleendah Solokan Jeruk Ciparay Cileunyi Paseh Kertasari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa Margamukti Alam Endah Margamulya Pamekaran Cilame Rancamanyar Cibodas Pakutandang Cileunyi Wetan Cipaku Cibeureum Cikembang Jumlah KK 50 75 80 55 42 50 55 50 50 40 45 45 637 Jumlah JTR 3 2 8 5 32 4 7 3 2 4 70 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Bayongbong.154 .2. Tabel 4. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK. Muara. Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp. Leuwidatar. Datararca.3. yang terletak pada Desa Patenggang (Kp. Lemahmulya. lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Ds. sekitar Kp. menengah. Cibuni. Kp. Rancasuni). Cimanglid. Cibodas.3 Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008 Jumlah Perusahaan No 1 2 3 Periode Pemantauan Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tertib Administrasi 2 (17 %) 4 (33 %) 6 (50 %) 1 (8%) 1 (8%) 2 (17 %) Tertib Teknis Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008 c. Cisabuk. Sinapel. Babakan Garut.yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain : Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah. Pondok Datar.2. Kp. Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp. dan tinggi Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi.3. Kp. Cibitung). Kubangsari. Kp.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b.

000 100 2) 470.000 15. 7 kali pameran Mojang Jajaka 30 orang. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik 4.2.00 atau 99.4. Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah Permasalahan : a. c.500.000 Realisasi 515.2.000.500.000.155 . Olahraga dan Pariwisata.000. 7 kali pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 % 100 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 15. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).500.95%. Gebyar Wisata Nusantara.4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. a. b.00 dan terealisasi sebesar Rp 660. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda.200. Solusi a. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.000 100 Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung Terlaksananya pemilihan mojang jajaka. mengikuti event pameran. Festival Nusa Dua Bali. b. JTX TMII.500.000.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 No. Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten 10 orang 10 orang Mojang Jajaka 30 orang.000 470. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 515.500.

000 99.000 30.000. Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran h. 35.000 100 Tersedianya buku data dan potensi pemuda.200.000.000. 110.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 30.95 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.156 .500. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka c.infor masi dan database Jumlah 3) b. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembanga n Kemitraan Pengembangan dan penguatan.000. Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni f.000 % 100 Uraian Bandung Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata Keluaran / Output Target 51 orang Realisasi 51 orang No.000 100 Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran 1 buah gerbang 1 buah gerbang 75 orang 75 orang 36 orang 36 orang c.000. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata e.000 99. Program/ Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan. Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata g. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung b. Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata Permasalahan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 660.000 99.000.000 109.000.000 49.000. olahraga dan pariwisata 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 660.000 100 1) 35.000.000 30. Event – event pameran : • • • • • Festival Nusa Dua Bali Gebyar Wisata Nusantara JTX TMII Pesona Pariwisata Batam Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung d.73 1) 50. sosialisasi.700.000 35.000.000 100 3) 30.40 2) 30.000 Realisasi 30.700.000.000 35.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.000 143. Peningkatan SDM pelatihan/diklat yang profesional dalam bidang pengembangan b.160. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pariwisata. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.905.000 Pengembangan 99. Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan Solusi : a.732.Induk ikan lele sangku riang 2.Induk ikan nila gesit .5.29 143.384.2.400.260 93.000 1.42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan).Induk ikan nila nirwana . melalui mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program d.5. dengan mengembangkan jenis wisata terpadu. a.000.1 Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008 No.Obat-obatan ikan : 100 Kg 100 Kg 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .306.680.2.377. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah d.789.Induk ikan mas strain Majalaya .821. c. Lebih pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah 4.157 . Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata Bandung yang e. Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata pariwisata. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung c. 1) Program/ Kegiatan Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.Induk Ikan Unggul : .635.63 bibit ikan unggul melalui pengadaan: 1.00 dengan realisasi Rp 1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah b.00 atau 94.

Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan : . Arjasari) b.Pengadaan obat-obatan Target 0.Hormon Tes toteron Alfa 17 . Kecamatan Ibun .Pengadaan benih ikan lele 812 untuk (Kec.Waring 4.5 Kg Realisasi 0. Banjaran) . Bahan Baku Pemeliharaan Ikan . TMMD (Kec.000 Kg 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 55 m2 12 bulan 55 m2 12 bulan 2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan 199.342. Banjaran.158 . Ciparay) 2.Pengadaan Pakan ikan (pellet) .induk ikan lele sangkuriang (Kec. Program/ Kegiatan Methylene Blue .Probiotik . Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang) 1.Antibiotik . Ciparay) .Vitamin C .induk ikan gurame (Kec.induk ikan mas Majalaya (Kec.864.Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul .PK 3.Pengadaan benih ikan nila nirwana a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .24 222 Kg 222 Kg 220 Kg 220 Kg 54 Pkt 54 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .010 99.000 198. Soreang dan Katapang) 1 Kg 2 Kg 3 Kg 1 Kg 2 Kg 3 Kg 8.000 Kg 8.Pengadaan Pupuk Kandang .induk ikan hias (Kec. Cimaung) .5 Kg No. P2WKSS (Kec. Arjasari) c.

Ikan mas 2.Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec.102. Pacet) 5. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec. Solokanjeruk.Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi) 4. Pengadaan ikan mas : .Ci paray.600 Gelas ukuran1.100 Kg 1.600 Gelas 1. Pangalengan) 7. Dayeuhkolot dan Nagreg) b.159 . Margahayu.Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang : a. Paseh 3.Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec.057.30 7. Cimaung.415 Kg .100 Kg 1 unit 1 unit 41 HOK 41 HOK 3) Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1.Koordinasi dan 12 HOK konsultasi kegiatan tingkat provinsi 1. Pengadaan ikan lele : . Rancaekek. Ban jaran. Ibun 6.Ikan lele 600 Kg ukuran 8-12 (Kec.415 Kg 2.050 Liter Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan : .050 Liter ukuran 3-5 (Kec.Ikan mas 1. Cimaung. Bojongsoang.250 91.Pembinaan. Cileunyi. Monitoring Kegiatan Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No. Bojongsoang) .3 (Kec.000 965. Baleendah.020. Cangku ang dan Ciparay ) 12 HOK 600 Kg 7.Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.

Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.160 . Cileunyi) b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Margahayu) 4.Pembinaan. Pangale ngan. Pengadaan ikan nila : . Kerta sari. Nagreg ) . Cikancung) . pembuatan gambar.Ikan nila ukuran 3-5 (Kec.Penyediaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK) .Ikan nila ukuran 8-12 (Kec.Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay) .Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay) . Waring (Kec. Program/ Kegiatan 965 Kg 965 Kg 50 Kg 50 Kg 700 Kg 700 Kg 200 Kg 200 Kg 500 m2 1 unit 500 m2 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 19 HOK 19 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pembangunan Rumah Jaga (Ibun) .Perencanaan. Dayeuh kolot dan Ciparay) 2.200 Kg Realisasi 2. Pompa air (Kec. RAB dan Pengawa san kegiatan 5. Cica lengka. Ranca ekek) 3.Pengadaan sarana produksi: a.Pembuatan pagar depan (Ciparay) . Panga lengan. Target 2.Ikan nila ukuran 5-8 (Kec.Pembangunan Hatchery (Ciparay) . Bale endah dan Cileunyi) c.200 Kg No.Ikan mas ukuran 5-8 (Kec.

Arjasari 4.900 99.Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Program/ Kegiatan 2 HOK 2 HOK 3 HOK 3 HOK 281.000 278.03 Target Realisasi No.Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK) 8. Banjaran) 2.Konsultasi koordinasi mutu benih ikan 7. Arjasari b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec.030.Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan) 6.293.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Monitoring Kegiatan 6. Arjasari c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec.000 278. Bojongsoang) 25 orang 25 orang 2 kali 2 kali 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1) 50 sampel 50 sampel 6 Ok 6 Ok 1 Pkt 1 Pkt 300 Kg 300 Kg 2 Set 2 Set 2 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .161 .293.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan 3. Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan 1) Kajian Opti malisasi Pe .Peningkatan usaha pengola han ikan: a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec.900 99. Bojongsoang) 5.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan 7. Banjaran.Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec.03 1.Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec.Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK b.030.ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 281.

Rancaekek.Terselenggaran ya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang 2. PK d.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK 3 kg 2 kg 3 kg 0.Monitoring Penyakit ikan 7. Methylene Blue 5. Pacet.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang) e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec.565. Vitamin C b.000 50.Monitoring Perairan Umum 6. Ciparay) 11. Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 85 HOK 85 HOK 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50. Bojongsoang. Ciparay) c. Banjaran.Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi 20 orang 20 orang 12 kali 12 kali 32 sampel 32 sampel 3 kg 2 kg 3 kg 0.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec.000 100 1) 50. Ci paray. Majalaya.Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec. Antibiotik c.565.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Identifikasi Kelompok. Air Payau dan Air Tawar Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No. Ibun) 4. Ciparay) 3.565.Terlaksananya Pembinaan. Pengembangan Kawasan Budi daya Laut.162 .Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obatobatan ikan: a. Bojongsoang) 9.565. Konsultasi dan Koordinasi kegiatan 10.000 50.000 100 1.

57 32.85 1.65 928.40 3.494.3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008 2008 Jenis Usaha Kolam Air Tenang Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum JUMLAH Sasaran (ton) 5.38 REALISASI 2008 (ribek) 370.48 913. Pengadaan Leaflet obat Ikan b.830 330.5.958.91 101.97 7. Program/ Kegiatan 1.000 Lbr 1.34 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 101.87 61.64 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 b. 4.95 101.12 10.71 1.336.46 1.23 100.29 101. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut : Tabel.112.000 Lbr 1.37 101.163 .98 62.09 5.75 319.82 61.95 100.115.468.5.914.4.567.84 10.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling : a.64 878.33 Pertumbuhan (%) 3.98 5.00 REALISASI 2007 (ribek) 351.57 PERTUM BUHAN (%) 5.08 2007 Realisasi (ton) 4.298.099.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008 Pembenihan Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan Jumlah SASARAN 2008 (ribek) 365.96 307.974.825.03 228.000 Lbr 1.870.34 325. Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an Target 4 HOK Realisasi 4 HOK No.2.34 5.82 303.2.000 Lbr Hasil yang dicapai Urusan ini adalah : a.036.764.565. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut : Tabel.42 100.331.68 Pencapaian terhadap sasaran (%) 99.62 0.11 8.94 1.691.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian 8.00 10.98 7.11 3.774.75 327.276.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men 9.85 7.17 232.40 219.05 Realisasi (ton) 5.

6. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.23 kg/kap/tahun atau 65. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna.2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum memperhatikan higienis dan sanitasi e.Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai akibat dari pencemaran limbah pabrik. pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan b.282. 4.. sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul d.500.43%.5 kg/kap/tahun.Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur.066. Meningkatkan pembinaan.atau 82.000. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . c. bakteri dan virus . Perindustrian dan Perdagangan. sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan c. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.02% dari norma gizi nasional sebesar 26.2. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan). Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : .6. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17. Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d. UKM.309.. limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan b. Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya. Masih terbatasnya pengetahuan. keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi.057.dan terealisasi sebesar Rp 1. Solusi : a.164 .

Terlaksananya pameran : a.092.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 189. Cileunyi dan Ciwidey 15 Kasus 2) 89. Inacraft Jakarta 2008.675.000 99.500 79. sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang Pasar Baleendah.165 .000 1.24 2) Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA) 300.000 104.000 89. Cileunyi dan Ciwidey b.901.709. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 2. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya 5. Banjaran. Cicalengka.40 792.500 96.000 99.000 867.000 Realisasi 189. Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar 2. Bantuan pengembangan warung Agro 4.000 99. Pameran expo Tingkat Provinsi 3.89 Terlaksananya pameran : 1. Pameran The 9 UPTD Pasar 9 UPTD Pasar 5 hari 11 hari 3 hari 6 hari 4 unit 5 pasar 1 Paket 1 Paket 11 hari 11 hari 8 hari 5 hari 8 hari 5 hari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .600.576. b.490.94 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No a. Festifal makanan etnik khas Jabar d. Banjaran. Program/ Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1) 100.000.709. Cicalengka. Pasar murah Ramadhan 1429 H 3.96 Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab.527. 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1.000 % 99.92 Pasar Baleendah.963.000 762.600.Bandung c. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran 34.

Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007. Permasalahan : a. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan b.309. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen b. menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar. f. persyaratan pelayanan.282.066.568. namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu . Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .166 .000 1. kepastian jadwal pelayanan. d. terawasinya produk elektronik dan SPBU c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional Jumlah 1.500 82. dan keamanan pelayanan. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan. tentang metrologi legal. nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).057. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan e. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan c. terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran.43 Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. kesopanan dan keramahan petugas. kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan.

dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 344. adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357.7. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 357. Peralatan industri kecil baso ikan d.499.000. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya 4. yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur. Pengrajin konveksi c. INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar. karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran. Peralatan industri kecil anyaman bambu b. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya d.00 atau 96.250 96. Program tersebut.250.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif.2. UKM.499. Perindustrian dan Perdagangan.499.250 96. Peralatan 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengrajin anyaman bambu b.000. Peralatan industri kecil mebeuler (2) c.7.50 1.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 344.000 344. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan). a. meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b. Terlaksananya bantuan peralatan produksi a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan c.167 . Satu program lain tidak bisa dilaksanakan.2.50 1) 357.000.000.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi a. Pengrajin makanan ringan 2.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 No.50 %.

Permasalahan : a. Peralatan industri kecil cinderamata j.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian industri kecil kerupuk elod singkong e. Peralatan industri kecil pindang ikan i.250 96. Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .499. Peralatan industri kecil accesoris h.000.50 Keluaran / Output Target Realisasi No. Peralatan industri kecil pandai besi o. Peralatan industri kecil tas g.168 . Peralatan industri kecil susu cup Jumlah 357. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri b. b. Program/ Kegiatan 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000 344. Peralatan industri kecil makanan n. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya c. Peralatan industri kecil patung kayu l. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. Peralatan industri kecil popcorn k. Peralatan industri kecil sepatu (3) f. Peralatan industri kecil rajut switer m.

Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha).000. Terlaksananya penjajagan 4.230. Terwujudnya kesiapan calon transmigran 2.8. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir.500.2. Sumatera Barat.39 92.00 atau 92.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.500.000 % 92. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian d.230.39 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 456 KK 404 KK 60 Orang 60 Orang 4 prop 4 prop 38 KK 20 KK Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.230.39 %. a. swalayan dan supermarket) b.230.000. Kalimantan Selatan. Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian.000 292.000 270. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan. Terwujudnya keterampilan calon transmigran 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500. Fasilitasi dengan unsur perbankan c. 1) Program/ Kegiatan Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Regional Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 292.Tertempatkan nya calon transmigran Jumlah 292.000 270. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya 4. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.169 .2.000 92.500.39 1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 No.000 Realisasi 270.8.00 dan terealisasi sebesar Rp 270. KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Permasalahan : a. Solusi : a. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan. Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. c.170 . Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini. Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa.

terdiri dari : a. f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. e.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Negeri (Depdagri) RI. PU RI.1. Perindustrian RI Tenaga Kerja & Transmigrasi. i. c. c. Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Kesehatan RI. Pertanian RI. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. e.1. Tugas Pembantuan yang Diterima 5.1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung. d. b.1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah. d.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. yang diterima oleh Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-1 . Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. h.

1.27%.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 5.3. e. Kegiatan Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 500.000.25 terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD.262.011. 2.1 Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. Soreang 1 unit 1 unit Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan.000 Realisasi 476.25%.000 476. 5. g.262.4.00 terealisasi Rp 476. adalah : a.262. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya a.25 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 500. berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit.00 terealisasi Rp 689. c.000. Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang. dengan anggaran Rp 798.1. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-2 .00 atau 86.1.000. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE). Dinas SDAPE Dinas Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD).00 atau 95.709. d.000. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan. Sumber Dana APBN/BLN 1. Urusan Kesehatan Urusan ini diterima oleh RSD. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.000.000. f. Dinas Pertanian.200 95.000. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.200 % 95. b.

Kegiatan Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.000.10 a) Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO Tercetaknya kartu AK I s/d AK V 500 lmbr 500 lmbr Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-3 .00 atau 81. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja. Cisabuk dan DI. Leuwikuray I & II.91%.011.011.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tabel 5. 1.000 % 86. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP) 798. 3.91 Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V.980 HOK padat karya 12 bulan 500 orang AKD & AKL.461.3 Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.709.000 689.461.27 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 798.000 Realisasi 343. dengan anggaran Rp 419. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.000.220.2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 71.000 Realisasi 689. 1.00 terealisasi Rp 343.980 HOK padat karya 12 bulan % Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 230.709.1. Kegiatan Anggaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) 419.1.320.000 Terbinanya 86.000 81. DI.000 163. 15 orang kelompok usaha. Situ kuwulung. IPK dan BKK 500 orang AKD & AKL. 15 orang kelompok usaha.320.687. meliputi : DI.27 lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi 3 DI 3 DI Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI).

Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terlaksananya 683 orang peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil Terlaksananya 1.322 orang 327 perusahaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-4 .000 179.Tersedianya 95.980 HOK 713 orang 1.07 pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan .980 HOK kegiatan padat karya produktif/infrast ruktur untuk pengangguran.322 orang pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak Terlaksananya 327 penerapan perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien 1.774.100.000 a) Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah) b) Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No. 59/2002) c) Pemetaan status kerawanan Terlaksananya 1.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri Terselenggaran ya pembekalan kelompok usaha Target 500 org Realisasi 500 org Keluaran / Output 100 org 100 org b) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 12 bulan 12 bulan c) Padat Karya Produktif/Infrastruktur 15 orang 15 orang 2) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan 189. setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK .

b. dan tenaga kerja PHK.620.000 16. air/jaringan Pangalengan distribusi 2 ruas jalan di 2 kecamatan 3 unit di 3 desa Kec. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang d.980 orang penganggur.784. Administrasi Keuangan Daerah.06 a) Sub. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan 4.908. c.00 atau 100%.000. IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar. dengan anggaran Rp 18. Pemerintahan Umum. Pangaleng an Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-5 . Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR) 18.117.117. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten e.1. Urusan Otonomi Daerah.000.620. Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1. Perangkat Daerah.620. Perangkat Daerah. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.000 Realisasi % Uraian Target Realisasi 2. Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 16.117.06 Keluaran / Output 1) 18. Administrasi Keuangan Daerah.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a. Pemerintahan Umum.908.00 terealisasi Rp 18.4 Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.000 2. setengah penganggur.117.784.620. Tersedianya data AK I s/d V. Proyek Jalan b) Sub Proyek Bersih Air Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD Terlaksananya 3 ruas jalan perbaikan jalan di 3 kecamatan Terbangunnya 3 unit di 3 instalasi sumber desa Kec. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.

00 Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan 4 4 Kecamatan Kecamatan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun.000 3.260.260.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.5 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.962.260.260.260. adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di : • Ds.000 100.000 3. Cipelah & Sukaresmi Kec.260.000 100.962. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.962.1.962. dengan anggaran Rp 3.00 terealisasi Rp 3. Pangalengan 5. Pulosari.00 a) Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK 3.962. Margamekar & Warnasari Ke. Rancabali • Ds.260. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan Realisasi % Uraian Target Realisasi 3. Arjasari dan Kertasari. akan diluncurkan tahun 2009.000.000.962.00 Keluaran / Output 1) 3.022 M2 Terbangunnya Posyandu di 7 unit Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit Terbangunnya drainase sepanjang 725 m Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .962.962. dengan hasil: Terbangunnya jalan desa sepanjang 7. Pacet.000 100.000 3.260.00 atau 100%.

000.6 Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.00 terealisasi Rp 9.000 % 88.869. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan.97 1 paket 1 paket 5) 225.571.500.917.000.000 255.195.044.500.000. meja kerja dan packing house Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi Pengelolaan lahan dan air 2 pkt 2 pkt 408.000 92.000 219.69 1 paket 1 paket 6) Penyediaan dan Perbaikan 907.809.000 191.000 907.000.000.000 369.698.000 100.31 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 9.17%.00 atau 93.000 9.26 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura Terlaksananya pembangunan rumah kemasan.925. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) 4.500.45 4) Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) Pengembangan Agroindustri Perdesaan 275. terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage.000 72.000 Realisasi 3.1.000.000 90.688.000.500.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan - Terbangunnya TPT sepanjang 550 m Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit 6.000 100.00 Tersedianya data UPJA & KUPJA 1 paket 1 paket 2) 3) Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian 265.666.500. dengan anggaran Rp 9.000 97. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.0 0 535 Ha 535 Ha Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-7 . Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian.

000. Kompos dan Biogas (TP) 215.86 1 paket 1 paket 9) Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP) 87.Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT.000 98.43 500 Ha 500 Ha 8) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak.00 58 Ha 311.175.000 215.000 45. 193.100.000 99. Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura) Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik.100.75 a) Pengelolaan lahan 45.00 Terlaksananya konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds.000 82. Tarumajaya Kec.43 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-8 . Kertasari.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) Realisasi % Uraian (konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA .000.000 49.000.050.600.000.59 10) 11) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis. RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian Peremajaan tanam.475.000 310.000 99.000 72.000 750.000.000 193. Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di 10 Ha 10 Ha b) Pengelolaan air 50.213.000 100.000 71.213.000 100.346.Terlaksananya bantuan GAPOKTAN .an perkebunan rakyat (teh) Target Realisasi Keluaran / Output 7) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis 1.000.

000 98. 1 keg.000 58.000 3) 4) Peningkatan Produksi.549. dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk 58. jagung.500.112.621.084.000 78.000 79.750.Pengembangan alat meisn pertanian .000 78.91 Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.000 2.574.000.000 79.00 . 21. 1 keg.000 4.758. Alam Endah Kec.000 21.Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen 99.000 97.Pengendalian OPT .70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia) 100. Rancabali Target Realisasi Keluaran / Output c) Perluasan Areal 216.676.000 Pengembangan pembenihan (padi. dan holtikultura .108.750.Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum) 99. Rancabali Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds.670.056. 1 paket 1 paket b.000 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-9 .428.Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani .000 216.750.758.36 2) Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer 73.00 30 Ha 30 Ha 12) Pengembangan Agroindustri pedesaan 97.108. Cikancung.91 a) Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas) 97. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan 4.Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana 1 paket 1 paket 1 keg.000.20 .750.000 100. Pulosari Kec.000 73. 1 keg. Produktivitas. Pangalengan & Ds. Alam Endah Kec. Srirahayu Kec.45 2.

000 14.000.00 30 Ha 30 Ha 25 Ha 25 Ha 300 Ha 300 Ha 800 Ha 800 Ha 10) Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan. Monev dan Database Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan.000 100. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan 16.000 96.500.000 100.000 85.76 Tersedianya sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .10 .150.000.000.500.Rehabilitasi jaringan irigasi desa Target Realisasi Keluaran / Output 5) 6) Penyusunan Kebijakan Program.Konversi lahan kawan tanaman pangan .250.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Definitif Kegiatan Kelompok) .500.000 225.000 100.000.Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk tersedianya data base statistik pertanian Menurunnya tingkat serangan OPT.447.640.000 1.Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani .Optimalisasi kawasan rawan pangan .000.76 1 paket 1 paket 225.250.000 189. 196. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi.000 189.000 96. penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika) .640.000.karantina dan peningkatan keamanan pangan.000 175.00 1 paket 1 paket 7) 125.000 125.00 2 keg 2 keg 9) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) 1.76 a) Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin 196.000 100.447.00 8) 175.

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 1.970.000 89.095. Katapang 1 Paket 1 Paket c.00 50.000 85. Hasil dan/atau diantaranya adalah capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis.500.203.00 4) 25.11 .970.000 100.000 212.000 100.26 915.000. 1 keg. pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi. Pasirjambu 11) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan 119.000 112.000 50.54 Tersedianya sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds. 1 keg.000 1.00 Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds.925. Cibodas Kec.000 100. meliputi : tersedianya pupuk organik APPO.000. perbaikan infrastruktur pertanian berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .000. Gandasari Kec.88 2) 3) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) 212.175.000. RP3O dan SRI.500.000. 1 keg.345.000 25.670.000 94. 1 keg. sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura. 1 keg.00 Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung) Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek) Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu) Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura 1 keg.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.500. produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat 50.000 100. Banjaran 1 Klp 1 Klp 12) a) Peningkatan produksi.000 50.54 Target Realisasi Keluaran / Output a) Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman 119.000 50. 1 keg.670. Ciapus Kec.000 112.074.000 785.000 94. 1 keg.00 50.000 100.000.500.

000 Realisasi 640. b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi. Perindustrian & Perdagangan.500 87. d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .12 . pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura. mekanisme produksi pertanian primer pra panen.1. Kutawa ringin. c) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung). serta magang dan sekolah lapang holtikultura.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha. dengan anggaran Rp 735.00 atau 87. serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pembantuan Pembinaan IKM 735.00 terealisasi Rp 640.500 % 87. Urusan Industri Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM.144. serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK.500.17 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 735. pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia). Kutawari ngin.000 640. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. sepatu dan shuttlecock 90 orang di 3 kecamatan (Kec.7 Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan. jagung dan holtikultura). pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu). dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.802. bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura.144. 7.802.17 Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir.802.17%. Dayeuh kolot & Katapang 90 orang di 3 kecamatan (Kec. Dayeuh kolot & Katapang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM).144.

baik lokal. Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008. permasalahan 5. serta masih rendahnya daya saing.Loa Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman. Pelaksanaan sesuai. 2. b. meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya. yang mengkoordinasikan bahan baku dan 5.13 . disebabkan : a. kompetensi serta keterampilan pencari kerja.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah : 1. kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang 3. 2. 4. 7. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan. 6.Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. 3. Belum adanya kelembagaan pemasaran hasil usaha IKM. Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM. Proses tender belum mendapatkan /No. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan. 4. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku Loa . Solusi : 1. Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009. hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober. nasional maupun luar negeri.354 pekerja. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa.

d. Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2008. serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri. tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan.14 . karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan. serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak. 5. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja. 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .2.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan c. 7. Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ada perubahan RAB akibat BBM naik.

2. Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung. perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD.1 . 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD.PJ / 040 / APMJA / 2008 2 Januari 2008.01 − Um / 2008 tanggal 002 . Surat No.1.1.3.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6. Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 550 / 06 − Dishub / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 011 / VIII / FF − Mou / AB − BDG / 08 2. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1. Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 900 / 04 − DPPK / 2008 tanggal 27 Mei 2008.Loa – Patrol. pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec./02/2004. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun anggaran 2008. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Rancabali. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku . PRJ − 3570 / PW − 10 / 3 / 2008 3. diantaranya adalah : 1. 6. Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD.

PAM Kunjungan Wakil Presiden RI Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 337 / Perj.01 − TimPam / 2008 6. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.PJ / 547 / SPJBDG / 2008 2008. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 3. Updating.3. 6.02 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 001 . Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung.14 − Kesbangpolinmas / 2008 tanggal 6 Nopember 2008. 987. 6. berupa : 1.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 4. 4. 5. tentang 32. Buku Buku Buku Buku Buku Input Out put Tahun 2008 ICOR Tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung tahun 2008 SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008 KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008.03 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 002 .MOU / 040 / Dir / 2008 7. 7. 5. sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 − Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006. Analisis Data dan Statistik Daerah. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.1.Dispertasi h / 2008 tanggal 25 Februari 2008. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Ciparay Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 . VI .003.040. Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya.5 / Perj.069 Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .PJ / 040 / AJCMI / 2008 2008.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama 015 / Perj. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . PLN (Dir. nomor : 004.

Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6.300. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492.4. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi. pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas 2.00 terealisasi sebesar Rp 459. 3. Buku Gini Rasio Tahun 2008. ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah. Kegiatan Survey dan Pemetaan.268. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Pembinaan Batas Wilayah 1. Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy. Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung. Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5. keluaran dan hasil yang dicapai adalah Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota. sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. Kutawaringin dan Margaasih. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung. Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung. informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas.3 .Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 8.980.300.00 (93. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas.44 %).500 ha meliputi Kecamatan Soreang.

Cimenyan Kel Padasuka. Ciparay Desa Gunungleutik. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Sukamulya. Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya. Bencana Banjir yang terjadi di : Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air. Soreang Desa Cincin. desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2. Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot. Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat. Dayeuhkolot Desa Sukapura. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah : Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di . Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi. Kec. Kutawaringin Desa Jatisari. diantaranya adalah : a. merehabilitasi pilar yang rusak. melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama.Kec. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat. Kec. Solokanjeruk Desa Panyadap. Pasirjambu Desa Cisondari.5. Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air. 6. Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang. Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun. Kec.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan - Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS. Kec. Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir.4 . Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy. Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air. Cikancung desa Cikasungka b. Kec.078 rumah tergenang air Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Kec. Kec. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1.

meliputi. diantaranya adalah : daerah dalam a. selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Majalaya. sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat. Banjaran. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan bencana. 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kec. kecap.. 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. Kec. 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras. Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak . dan 1 mushola.5 . 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. penyediaan floating pump 1 unit. Bojongsoang. Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit. Rancaekek. Kec. 3. Majalaya. Canglkuang. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta.402 tabung APAR.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c. d. Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan 2. Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah : Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung. Desa Rancakasumba. titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai. melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4. sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung. melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. dan . Kec. sardines. desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah. Penataan Ruang dan Kebersihan.. Desa Sukamaju. Dayeuhkolot. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. Kec. makanan bayi dan minyak goreng. 98 titik hydrant 214 titik sprinkler. Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka . Bojongemas.Solokanjeruk. Langensari. Pacet desa Sukarame 3 rumah rusak. 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR. mie instant. sambal.

melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg. Albazia 12 kg. Kertasari dan Ibun. Alpukat 10. suren 9 kg. Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang. b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang.000 pohon. Cicalengka. Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10. Cangkuang. Cilengkrang. Perkebunan dan Kehutanan. serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit. Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji. terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.000 pohon. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet. yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran.000 pohon dan Petai 10. Eucalyptus 6 kg. Kutawaringin. Nagreg dan Cikancung. - - - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.6 . Nagreg dan Cikancung. Banjaran.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Sawo 10. Durian 10. a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar.000 pohon.000 pohon dan Kakao 34. Cilengkrang. Baleendah. Cicalengka. hasil yang dicapai yaitu : Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang. Pacet. c. Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg. Arjasari. Sukun 10. Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan. Cileunyi. b. hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan.000 pohon. meliputi : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air. meliputi : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.000 pohon. Acacia manjiun 6 kg. Cileunyi.

5. Kutawaringin. 1.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 No .6. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang. tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). tentram. tahun 2008. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). Banjaran.7 . f) Terlaksananya penyebaran informasi. 4. Cangkuang. 2. Pacet. Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Golongan S2 III II I CPNSD : KK Sukwan 1 S1 8 D3/D 1 SLA 3 7 2 1 1 2 1 3 SMP SD Jumlah 1 10 13 Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung. Jumlah Pegawai. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang. 1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. 2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung. Kualifikasi Pendidikan. 3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi : 6. 3. 6. Kertasari dan Ibun. pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan.6. Baleendah.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran. Arjasari. a.

6.30 %). n 1.8 . Jumlah Pegawai.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.975.755.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b. 2. Kualifikasi Pendidikan. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang.962. Kendala yang Dihadapi 1).4. pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga 2.244. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Kerjasama dengan Polres. IV III II I CPNSD : 4.941.00 (99. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung). a. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Kurang optimalnya pengamanan. Kapolsek. Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis 3). 3. d.396. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. c. 5.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 No Golonga . 6. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai 2). III II I 2 1 5 13 Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) S2 1 1 S1 1 12 1 1 7 54 0 7 2 0 8 1 D3/D1 SLA SMP SD Jumlah 2 15 2 61 Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007. Pengadilan dan SKPD terkait. 2.

836. gelandangan.350. 3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila. dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang. dan Ciparay . c. 8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame.89 %). 4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali. diantaranya adalah : 1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum.112. 2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. 2. 6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas. Kendala yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas.109. Gangguan yang Terjadi Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA.00 (79. 5) Meningkatnya jumlah pengemis.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. 3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali. dan orang terlantar. 7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah. Anarkisme.21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP). e. Banjaran .329. 2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali. Ciwidey. Rancabali. 4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah. diantaranya adalah : 1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu . Cangkuang.9 . Katapang. 9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. dan gempa bumi) 2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa) d. Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1) Bencana alam (banjir. Baleendah. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . angin ribut.480. longsor.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b.

dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45. Margahayu. banjaran dan Katapang 5 kali. 6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak. 7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey. Katapang. Pameungpeuk. Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali. Cimaung.028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung. Banjaran.10 . Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan. Soreang. diantaranya : Kecamatan Soreang .

urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VII . Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja. Selain LKPJ ini. dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. dan kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin.1 . urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008.Penutup BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi.

.

000.000.000.00 35.960.000.500.000.00 674.000.182.00 30.700.450.90% 98.000.00 70.00% 100.600.00 654.000.649.000.000.601. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring.264.00 50. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.00 14.000.900.00 180.700.240.104. bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman.00 3.000.000.000.000.21% 77.000.00 862.00% 53.000.000.000.981. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.00 247.000. KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.499.000.000.718.00 4.00 893.000.500.00 1.00 397.000.000.00 362.00 1.00% 65.00 213.500.00 20.000.00 350.09% 85.000.129.062.00 4.00 70.000.00 570.12% 0.00 617.00% 95.000.00 765.000.000.300.250.000.820.000.000.00 350.26% 100.000.722.40% 80.43% 84.00 430.48% 61.000.000.00% 88.00 60.00 3.LAMPIRAN A REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008 NO 1 1 SKPD.00 259.00 225.00% DINAS PENDIDIKAN a.000.000.000.722.000.00 22.000.000.548.000.000.00 362.201.000.00 470.00 35.900.00 22.00 646.718.00 624.00 25.000.00 % 5 83.000.00 599.000.00 REALISASI 4 96.00 68.717.400.00 95.611.00% 73.000.000. evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan b.000.718.500.500.000.134.00 574.00 83.00 9.98% 92.700.000.00 2.53% 100.000.000. URUSAN.000.775. PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengembangan kurikulum.000.741.240.00 296. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah pedesaaan.500.000.00 115.93% 78.000.000.000.000.000.000.21% 88.000.825.00 370.00 188.000.000.00% 93.000.00 1.000.37% 77.300.07% 100.00 2.100.84% 96.522.100.00 20.00 190.000.000.00 38.000.262.000.000.000.40% 100.000.000.000.46% 83.000.00 1.900.000.00 40.029.00% 3.095.44% 97.000. guru.000.00 150.119.00% 97.000.22% 100.000.00 25.000.00 1.230.00 35.000.000.00 3.000.000.00 50.000.00 789.00 29.00 582.000.000.41% 80.00 151.307.000.00 470.978.00% 99.00 620.000.290.000.960.000.000.182.792.500.79% 100.00 1.000.95% 90.000.00 418.00 70.00 922.50% 98.000.00 35.00 180.39% 84.00% 85.00% 100.784.00% 100.000.00 156.000.600.50% 100.000.500.61% 1.00 68.000.000.00 4.464.239.026.00 50.00 200.00 96.000.000.00% 99.419.250.808.000.000.500.69% 95.00 50. penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat.00 22.00 2.105.00 45.000.023.000.000.00 99.000.00 95.00 20.00 737.000.000.400.000.85% 6.000.000.00 2.00 70.000.000.000.000.000.46% 89.000.000.240.00 1.00 11.000.029.550.00% 100.323.68% 100.500.000.000.000.99% 100.392.285.313.38% 97.000.00% 1 .00 39.00 1.00 510.000.67% 100.000.00 214.000.00 99.000.00 3.00 532.000.308.000.702.000.000.00% 72.800.000.267.00 948.000.800.000.50% 100.000.749.000.10% 91.32% 76.00 3.000.000.000.100.000.306.500.000.000.661.095.00 410.00 20.000.00 157.520.000.00 150. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 115.199.00 446.000.00% 76.260.000.49% 89.00 45.000.000.030.00 700.000.200.

52% 55.063.00 2.000.000.569.638.360.00 7.843.00 5.000.00 238.758.00 50.178.273.727.00 5.00 107.86% 75.063.00 8.340.000.00 268.500.88% 99.000.00 1.198.00 20. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 93.054.742.75% 97.00 779.00 31.375.00 100.407.061.00 99.00 286.000.00 45.400.000.067.900.00 10.000.472.00 637.000.00 75.738.00 758.000. KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penanggulangan Gizi Buruk Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP).000.00 7.00% 55.700.51% 63.00 2.618.000.000.618.198.76% 204.712.578.000. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 20.000.00 4.000.179.00 99.000.63% 2 .36% 100.755.00 4.31% 88.494.00 25.00 11.00 10.09% 2.81% 99.00 171.522.000. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).81% 89.035.00 50.00% 89.83% 100.990. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3 RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA a.84% 100.000.603.903.000.000.026.500.000.00 265.000.000.NO 1 SKPD.00 343.826.31% 99.406.00 50.336.000.431.786.000.500.420.000.00 20.500.496.943.000.89% 99.00 67.000.000.143.400.320.250.00 9.200.200.175. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pengadaan.000.000.000.00 4.000.00% 96.425.000.00 320.00 1.415.750.232.752.307.00 58.822.00 7.382.000.46% 89.00 1.00 405.968.379. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring.00% 50.425.390.000.880.000.386.00 50.205.00 233.00 214.877.823.101.46% 91.000.500.640.710.347.000.000.000.485.00 32.971. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 50.00% 100.341.295.640.550.00 328.00 637.990.000.00 2.00 1.000.00 20.900.84% 100.000.000.00 171.000.00 62.00 305.881.250.500.500.000.240.000.47% 98.00 10.200.843. URUSAN.00 96.791.692.472.877.99% 2 DINAS KESEHATAN a.00 10.989.406. evaluasi dan pelaporan Program pengadaan.500.000.00 6.00 488.500.000.832.092.000.00 32.00% 98.500.000.375.84% 97.00 50.710.100.09% 98.00 32.07% 97.750.00 8.756.32% 100.91% 8.00 25.00% 100.379.232.000.712.946.000.000.034.347.79% 86.100.000.500.75% 98.340.000.00 39.000.000.738.00 268.00 627.19% Program pengadaan.774. evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring.000.00 99.950.000.496.150.00 779.640.708.379.986.209.000.390.875.340.149.190.37% 94.00 7.00 32.438.00 865.00 2.00 211.00% 57.900.000.00 152.00 152.00 488.000.747.00 83.00 75.264.000.00 179.331.392.700.000.00 1.83% 99.975.058.907. anemia gizi besi.044.708.095.000.00 4.00 7.000.315.000.79% 91.00 211.00 50.470.178.752.35% 85.522.78% 98.00 40.00 1.00 54.039.000.00 435.40% 94.000.00 204.47% 97.00 409.822.00 343.00% 83.084.393.730.28% 91.764.00 110.819.934.177.00 31.878.011.315.095.42% 41.00 553.35% 99.00 45.569.179.907.86% 100.00% 98.03% 97.00 627.000.00 735.000.00 275.00 231.380.

000.12% 59.00 100.000.000.00 450.400.147.000.000.17% 4 RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG a. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit Program pengadaan.000.000.06% 95.72% 99.000.00 300.095.385.13% 87.00 173.000.00 1.250.084.277.000.618.45% 92.61% 86.12% 90.000.000.00 47.644.000.01% 80.700.119.06% 98.00 90.79% 400.000.910.000.800.00 95.00 99.00 10.00 297. evaluasi dan pelaporan Pengembangan SIM .00 417.00 78.175.65% 82.000.000.00 112.00 277.000.78% 99.500.481.60% 90.565.762. ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Monitoring. URUSAN.NO 1 SKPD.00 2.000.633.000.073.477.162.00 300.360.00 6.687.000.00 110.500.489.00 738.986.000.000.633.00 565.98% 90.00 46.00 48.000.00 167.00 5.199.00 200.634.00 446.979.000.00 97.51% 98.000.562.900.801.000.00 450.00 10.389.143.00 337.00 387.434.00 REALISASI 4 1.224.82% Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 5 DINAS BINA MARGA a.350.760.810.000.00 10.213.876.63% 99.210.258.070.00 12.00 277.27% 97.908.61% 62.156.000.274.00 28.000.383.16% 93.00 6.000.425.00 83.35% 87.000.00 127.438.100.000.00 130.936.00 46.55% 84.433.37% 97.000.609.366.000.00 88.859.00 7.00 478.451.000.000.00 20.633.00 148.00 3.600.00 98.400.00 410.000.25% 93.00 6.00 570.700.847.000.74% 96.083.418.200.050.448.70% 99.000.21% 83.000.44% 97.634.00 99.000.718.000.272.00 49.000.700.000.000.000.00 3. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.300.979.00 7.000.700.849.38% 97.00 1.479.000.000.00 1.00 150.00 173.000.01% 38.060.00 13.00 1.00 1. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring.00 3.000.12% 80.00 300.621.00 200.00 47.49% 96.00 292.000.400.500.590.000.000.801.001.585.980.00 195.73% 98.93% 99.100.000.000.000.349.900.899.05% 95.28% 86.253.752.860.00 12.000.00 50.477.15% 84.000.000.00 1.000.543.750.00 297.00 73.813.000.000.00 93.611.000.85% 3 .178.00 761.00 4.000.479.095.066.000.000.00 77.56% 100.253.200.565.424.00 374.000.000.00 401.00 476. evaluasi dan pelaporan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jalan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan & jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 572.70% 94.925.000.424.00 1.110.000.03% 94.093.50% 97.00 100.275.000.000.226.010.100.00 2.565.969.000.00 % 5 96.959.000.480.000.00% 97.00 4.612.00 634.000.000.000.183.00 7.17% 38.000.00 176.250.60% 80.228.585.970.00 2.35% 80.00 20.000.00% 99.00 418.00 565.000.00 10.000.998.72% 97.980.424.540.000.000.000.00 50.061.876. ruang pasien.850.156.800.652.759.000.122.001.000.000.000. laundry.RS 5.000.910.019.000.080.96% 62.424.30% 50.435.874.00 200.00 7.000.774.00 16.485.011.36% 87.00 706.00 650.000.224.06% 99.000.00 20.092.061.00 88.849.00 16.226.63% 17.612.199.000.000.13% 99.600.400.000.896.00 4.330.348.375. PROGRAM & KEGIATAN 2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis ANGGARAN 3 1.00 195.00 984.847.000.000.000.00 360.00 6.00 89.00 706.

00 50.000.492.325.000.NO 1 SKPD.000.00 300. PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan.000.046.00 9.23% 93.126.000.00 REALISASI 4 129.464.200.00 133.800.268.235.000. pedoman.693.949.900.00 200.451.000. norma.00 491.41% 98.00 8.000.00 485.000.00 783.149.17% 97.125.000.580.000.21% 97.00 23.977.710.85% 93.00 783.000.00 98.00 958.403.234.00 582.00 7.383. standar.00 6.500.32% 99.00 134.585.334.600.000.333.234.820.000.000.800.000.120.03% 82.78% 99.000.862.000.000.334.00 49.521.900.446.000.267.388.400.61% 99.92% 97.282.240.000.140.000.00 129.00 9.00 48.00 1.00 337.000.00 9.000.00 300.90% 99.000.98% 99. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b.000.500.000.702.12% 84.000.76% 99.70% 81.00 350.975.00 330.04% 94.00 60.000.011.000.73% 99.82% 95.00 575.000.00 10.000.508.000.000.00 23.00 2.723.51% 99.000. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum 6 DINAS PERUMAHAN.400.325.00 3.00 96.65% 97.00 391.180.240.000.839.000.125.352.19% 98.000.500.000.00 300.240.000.00 22.531.00 282.95% 1. URUSAN.00 1.00 20.640.650.170.00 958. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 285.268.00 2.00 3. strategi dan program perumahan Penyusunan norma.000.18% 94.794.00 6.609.13% 89.00 276. dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman c.535.099.345.00 768.120.00 5.000.934.794.383.900.805.318.00 50.147.000.960.77% 99.255.72% 98.834.00 392.686.600.070.58% 95.00 4.000.500.00 427.86% 93.370.250.00 282.000.00 500.00 450.700.110.650.000.327.725.00 3.58% 98.430.100.00 181.551.000.00 577.000.00 500.000.235.000.000.000.808.00 753. prosedur dan manual pemanfaatan ruang d.00 2.000.98% 95.00 45.532.900.00 583.585.290.18% 94.000.000.48% 94.754.00 1.05% 94.000.00 3.20% 99.00 285.00 49.000.011.000.00 129.00 282. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur ANGGARAN 3 150. PROGRAM & KEGIATAN 2 Monitoring.00 1.00 44.000.00 345.900.000.307.255.000.00 133.000.754.500.125.000.925.834.00 129.000.962.125.00 48.730.699.407.28% 99.00 2.00 268.700.00 3.443.345.500. standar.222.000.000.410.000.997.000.000.86% 93.011.00 800.30% 94.00 341.303.000.600.394.327.00 1.00 278.333.07% 50.900.00 2.00 48.000.00 5.200.590.197.325.600.00 5.900. PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN a.99% 99.86% 90.599.000.00 50.585.00 2.00% 99.000.775.00 1.584.000.000.980.99% b.00 23.36% 87.322.00 61.754.120.03% 4 .920.00 3.531.28% 99.250.000.000.200.35% 83.589.805.00 129.00 2.00 353.300.91% 96.239.93% 99.000. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Sosialisasi kebijakan.65% 96.109.000.00 415.972.500.700.000.00 % 5 86.000.725.504.00 800.000.00 75.997.75% 99.000.400.00 276.85% 91.000.390.000.75% 81.500.000.00 5.922.700.00 134.00 23.425.00 74.00 326.000.00 4.12% 96.

880.00 1.000.840.00 51.540.000.00 167.000.00 2.17% 94.00 228. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan b.77% 99.000.000.00 219.00 462.41% 81.00 942.00 532. PROGRAM & KEGIATAN 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian dampak lingkungan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH ANGGARAN 3 159.100.000.000.00 619.00 173.874.246.690.00 487.031. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring.42% 45.793.00 36.75% 94.750.450.000.000.00 1.000.73% 84.000.085.00 27. STATISTIK Program pengembangan data/informasi /statistik daerah Pengolahan.062.644.00 150.00 100.000.000.000.545.865.160.160.215.444. updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan.00 487.00 457.600.51% 94.00 683.41% 52.000.00 36.000.190.00 170.545.650.000.77% 99.00 303.75% 82.532.300.00 671.300.92% 93.750.00 26.060.00 197.872.000.540.175.00 500.00 182.75% 93.840.000.00 173.000.NO 1 SKPD.00 REALISASI 4 158.00 182.855.57% 94.900.000.909.000.100.000.00 119.114.00 26.00 116.00 1.00% 99.000.00 2.246.934.07% 95.990.629.381.245.363.353.253.000.148.500.872.00 45.000. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 7 BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH a.000.000.00 98.100.644.450.200.00 434.80% 99.138.985.100.000.874.00 775.550.00 2.00 168.00 122.30% 87.300.932.200.122.00% e.00 776.458.770.00 5.000.114.268.800.855.000.763.00 231.060. updating dan analisis data PDRB 8 DINAS PERHUBUNGAN a.200.000.800.793.83% 99.000.00 2.448.23% 93.591.000.07% 95.00 532.00 60.00 894.00% 45.900.000.250.44% 84.00 392.00 533.00 100.000.00 894.00 1.00 669.000.97% 95.00 323.28% 98. LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup d.00 45.060.75% 96.500.575.00 116.07% 99.085.00 227.00 230.000. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang 321.78% Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *) c.718.00 283.00 52.113.00 163.100.00 500.100.000.958.000.00 116.160.00 747.196.00 119.811.00 1.481.000.00 5.00 122.000.00 231.610.000.00 3.00 98.75% 94.000.770.00 76.67% 0.75% 90.00% 0.00 533.250.90% 121.000.615.00 62.650.029.100.73% 99.703.880.87% 45.00 950.990.114.000.00 2.000.000.00 462.00% 94.00 725.33% 100.000.610.875.663.00 12.444.650.250.235.000.000.980.00 182.690.935.25% 100.223.000.00 290.00 94.00 197.200.000.000.820.125.00 459. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.00 93.669.448.300.000.48% 99.95% 93.000.78% 84.100.085.500.000.000.00 492.000.00% 23.980.00% 5 .150.250.259.000.00 34.00 % 5 98.909.545.411.031.00 158.196.000.17% 94.00 1.00 293.550.000.500.000.00 392.00 950.840.59% 99.600.500.90% 100.703. URUSAN.28% 97.980.000.000.000.000.69% 74.00 949.525.00 173.000.000.82% 98.000.381.122.57% 97.21% 230.100.000.00 121.00 122.000.

250.050.00 41.000.00% 98.000. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 32.52% 99.000.00 167.764.00 67.000.742.000.050. evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100.222.19% 99.260.00 1.500.00 2.443.72% 97.222.000.00 141.85% 95.000.000.15% 10 BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a.222.000.000.00% 100.000.625.32% 100.590.00 613.00 745.000.701.000.00 592.00 35.00 98.000.93% 99.000.00 262.000.750.93% 99.000.000.42% 98.000.236.00 107.00 192. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring.000.000. PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba.000.000.33% 98.000.00 609.000.000.000.250.000.000.000.000.00 266.000.000.000.011.00% 99.05% 94.000.00 100.000.00 256.000.343.00 1.00 258.46% 97.236.00 79.685.77% 100.00 225.00% 100.00 98.92% 100.00 899.000.45% 97.00 25.00 98.000.742.332.00 35.150.024.NO 1 SKPD.460.64% 97.00 92.505.698.000.00 1.00% Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b.000.00 35.689.00% 100.00 150.455.080.290.00 155.000.040.00 401.500. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten Program promosi kesehatan ibu.130.050.000.000.00 2.00 67.950.000.800.000.388.814.45% 96.000. PMS termasuk HIV/ AIDS 1.000.00% 6 .00 135.200.05% 96.975.000.000.00 194.00 35.875.000.000.65% 92.800.000.000.000.829.000.659.85% 67.00 92.000.000.000.73% 97.222.000.84% 9 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a.000.00 146.105.800.000.00 365.814.00 851.00 200.000.00 560.000.00 3.00 3.725.00 574.179.590.00% 0.000.590.00 425.000.616.386.000.00 330.000.00% 96.00 196.00 192.00 50.000.00 225.00 205.000.050.19% 97.00 415.43% 77.754.040.000.455.345.036.000.00 80.00 32.450.725.000.050.500.000.00 219.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ANGGARAN 3 567.00 183.000.575.00 41.725.475.829.00 375.00 1.87% 96.17% 97.572.000.000.00 177. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba.750.00 100.000.00 35.000.000.00 32.000.004.00 100.00 46.279.00 85.900.525.000. URUSAN.00 339.000.51% 93.829.00 100.314.000.00 67.86% 100.07% 69.290.00 25.00 2.00% 99.455.040.45% 98.00 98.00 167.000.00 REALISASI 4 562.00 100.000.550.00 467.00 402.000.000. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu.000.829.35% 41.775.147.000.00 98.00 377.945.00 390.00 177.000.875.000.00 225.000.000.675.00 85.975.050.00 49.00 54.000.000.138.000.70% 97.00 1.00 192.000.00% 225.069.750.095.330.00 729.500.00 34.500.00 148.290.000.00 1.750.625.500.000.00 192.00 214.19% 100.000.00 50.23% 78.00% 100.595.00 46.54% 98.52% 79.719.420.000.00% 45.000.450.00 1.00 % 5 99.040.800.000.210.50% 99.00% 100.00 32.290.

55% 99.00 60.920.000.000.000.000.650.00 643. KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelayanan dan Perlindungan Sosial.467.300.000.800.00 4.000.95% 94.000.00 92.00 23.00 191.000.00 32.67% 85.000.00 134.838.995.00 15.750.737.896.68% 86.00 149.875.560.00 1. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 2.37% 98.769.68% 44.835.000.628.35% 97.000.000.139.04% 98.000.000.030.05% 96.304.00 94.850.58% 100.24% 99.00 37.00 1.692.00 1.00 273.00 143.750.000.00 137.000.00 278.00 4.992.00 230.91% 96.504. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana.00 23.000.950.00 1.00 98.500.500.00 882.600.00 3.000.000.000.00 47.550. Hukum bagi Korban Eksploitasi.00 909.16% 83.16% 98.096.870.469.000.775.700.446.185.000.000.00 REALISASI 4 2.00 99.00 973.600. Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin.00 3.02% 97.107.800.00 75.404.000.433. narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pembangunan Gedung BAZ b.500.050.00 25.719.71% 95.083.000.950.500. KEPENDUDUKAN & CASIP a.00 354.00 18. PSK.000.994.00 37.000.00 15.550.00 197.00 17.00 36.72% 7 .000.569.00 17.70% 87.00 629.300.950.000.502.620. Perdagangan Perempuan dan Anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan Kualitas Pelayanan.00 1.000.688.500.00 1.00 38.63% 97.000.250.000.00 27.090.00 26.00 287.000.402.62% 88.583.000.00 3.875.620.397.00% 98.000.250.983.00 99.00 956.000.300.977.900.000.033.000.000.70% 97.000.092.800.00 121.63% 12 DINAS TENAGA KERJA a.NO 1 11 SKPD.00 120.585.00 39.407.000.000.000.00 67.000.421.480.000.00 27.000.750.410.000.000.396.00 93.750.000.00 112.006.52% 56.00 49.598.200.000.49% 93.000.00 116.625.00 44.00 354.000.020.80% 99.390.000.635.980.24% 99.00 446.00 406.00 38.000.00 35.000.70% 96.000.500.16% 93.27% 94.070.000. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan 90.354.250.240.880. URUSAN.370.23% 73.00 23.389.300.31% 93.58% 97.73% 96.045.000.00% 78. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin.000.397.00 68.966.400.02% 108.138.000.00 2.310.00 215.18% 99.00 23.200.00 120.29% 86.00 27.00 79.00 40.000.446.00 96.00 % 5 93.337.050.000.892.000.00 42.500.950.836.407.53% 96.53% 94.300.500.480.000.650.000.300.00 59.000.200.044.457.500.00 16.00 2.00 45.77% 98.281.00 196.000.83% 95.000.000.95% 87.000.00 84.00 32.00 264.00 26.00 54.000.500.000.92% 96.00 71.00 238.77% DINAS SOSIAL.000.214.22% 88.755.000.00 76.000.00 45.000.000.500.000.00 4.11% 100.68% 98.000.740.350.500.000.086.00 67.000.06% 94.00 482.00 95.16% 87.35% 98.00 39. KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan Balai Latihan Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 265.975.400.00 406.310.00 163.00 448.000.650.00 72.499.00 269.000.00 93.500.844.122.012.000.02% 93.950.

250.000.500.963.00 792.000.00 175.600.00 63.52% 99.300.00 1.00 187.000.275.000.990.182.594.00 99.00 867. KOPERASI UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b.000.00 189.621.000.00 89.00 1.00 1.000.000.654.000.NO 1 SKPD. OLAHRAGA & PARIWISATA a.95% 97. INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 14 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN a.00 1.000.39% 92.00 96.958.62% #DIV/0! 82.00 344.88% 97.000.425.88% b.39% 92.00 100.000.298.170.50% 96.000.00 1.000.550.361.000.00 470.527.00 324.03% 99.02% 96.006.00 484.000.913.49% 8 .696.75% 99.00 297.88% 99.831.00 63.000.000.00 15.250.000.000.000.000. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya.150.00 1.775. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 13 DINAS KOPERASI UKM.00 128.00 15.922.00 1.709.241.230.230.00 144.00 296.033.000.00 31.500. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan c.00 1.170.00 5.82% 86.820.200.00 32.138.000.00% 100.722.500.000.514. Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 15 DINAS PEMUDA.006.885.66% 92.000.00 144.325.300.097.89% 89.00% 94.000.00 762.000. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 208.50% 345.000.533.500.00 30.78% 99.000.00 270.00 1.00 REALISASI 4 164.000.000.00 324.00 128.500.00 270.00 4. perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja ANGGARAN 3 165.000.000.000.84% 100.00 93.44% 95.675.000.000.372.709.000.00 292.56% 99.000.00 292.00% 95.400.62% 97.000.00 4.000.03% 86.00 32.00 63.00 94.193.000.00 % 5 99.663.00 45.000.576.300.68% 99.214.000.000.000.520.00% 100.734.00 292.00 99.750. URUSAN.94% 99.000.00 344.000.150. PROGRAM & KEGIATAN 2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan.39% 87.00 357.020.000.499.00 143.654.000.000.000.00 18.00 18.000.11% 99.372.790.50% 92.40% 96.000.665.500.00 99.000.722.250.000.500.000.320.057.500.922.00 1.43% 99.00 512.200.550.241.575.500.000.00 2.00% 128.000.230.000.47% 94.000.845.000.00 31.992.34% 92.000.138.000.00 283.309.075.000.597.000.450.24% 34.490.00% 99.00 300.00 447.00 143.000.800.92% 79.575.00% 100.000.00 189.831.00 281.00 344.775.000.00 345.00 89.300.88% #DIV/0! 99.499.00 484.820.300.000.000.594.000.00 1.000.000.125.00 387.075.00% 0.000.00 513.000.275.000.00 175.514.00 128.44% 99.600.300.00 187.00 357.845.250.990. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan.092.066.901.00 4.00 30.000.00% #DIV/0! 95.96% 99.00 63.000.00 1.499.00 104.50% 0.850.000.714.000.696.00 99.00 208.00 447.000.414.000.00 468.00 45.000.00 270. PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN a.282.00 100.000.500.

00 35.500.52% 9 .883.00 15.334.000.000.957.00 30.97% 99.000.568.00 238.960.98% 100.00 2.000.000.00 10.00 15.000.00 382.700.416.000.00 53.informasi & database 16 KANTOR KESBANGLINMAS a.00 30.000.650.500.00 50.650.300.453.400.000.21% 78.672.000.644.482.000.500.000.342.00 100.000.800.000.445.328.00 31.00 975.61% 99.673.672.000. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2.000.00% 100.00 40.00 515.800.328.000.00 830.813.700.00 50.146.000.58% 99.00 265.482.00 15.00 648.500.00 15.750.393.000.000.000.00 2.50% 78.250.500.00 35.62% 34.00 REALISASI 4 2.000.411.00 39.000.00% 100.980.800.146.787.00 294.000.00 % 5 99.000.00 3. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.027.000.700.200.00% 100.00 470.425.00% 100.000. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 105.00 970.00% 99.100.00% 100.000.445.453.595.342.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga ANGGARAN 3 2.00 224.952.00 55.000.00 200.000.00% 100.NO 1 SKPD.000.00 100.654.00% 100.000.64% 99.700.568.523.00 234.00 99.000.21% 18 SEKRETARIAT DAERAH a.000.00 660.500.000.20% 325.500.00 8.00 109.000.00 53.000.86% 96.000.00 30.000.300.00 98.000.000.196.000.97% 99.000.000.73% 99.87% 39.000.452.452.00 2.000.000.00 139.587.500.644.506.00 10.000.00 515.000.000.000.393.000.100.64% 99.000.000.00 30.58% 17 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a.00 970.00 40.000.000.00% 99.000.000.000.99% 98.000.960.778.00 2.000. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan & penguatan.000.170.000. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 3.000.00 826.150.00 233.00 105.756.000.00% 100.654.482. OTDA.000. PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan.150.00 186.000.800.50% 97.00 2.000.00 470.075.000.000.00 35.957.000.673.00 233.756.53% 70.00 165.00 97.00 40.170.000.482.000.00 294.00 95.000.700.363.000.00% 100. ADM KEUANGAN DAERAH.335.00 35.866.00% 40.000.890.00 135.00% 100.500.00 99.000.00 417.00% 100.00 325.371.000.00% 100.900.00 1.196.000.866.335.00 660.00 49.000.500.833.883.00 2.00 3.00 3.00 39.00 234.00 8.000.00 96.000.000.00% 100.725.506.00% 100.907.86% 99. PERANGKAT DAERAH.000. sosialisasi.000.787.95% 100.000.00 31.000.00 600.00 139.54% 99.725.00 826.416.00 975.94% 67.700.000.778.000.363.000.800.00 238.00 110.00 30. PEMUM.00 50.000.45% 25.00% b.000.800.000.00 98. URUSAN.00 95.475.500.900.40% 100.00 609.000.595.250.00 98.00 30.00% 99.61% 99.00 830.54% 99.

00 438.36% 92.466.971.490.00 1.482.40% 96. PEMUM.00 388.000.400.900.00 200.378.350.00 8.206.000.78% 70.151.91% 99.00 87.650.500.570.00 98.002.000.003.000.000. OTDA.900.18% 20 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN a.00 47.600.822.00 631.300.583. PERANGKAT DAERAH.000.36% 96.00 1.842.000.500.00 290.84% 91.901.000.010.556.000.000.900.000.014.00 95.39% 98.00 22.770.795.545.90% 96.000.000.050.480.00 357.000.000.000.00 2.000.441.852.867.00 1.592.00 67.507.82% 93.NO 1 SKPD.00 67.000.23% 99.775.96% 99.546.444.582.000.450.000.00 250.00 12.00 900.740.000.444.01% 96.475.00 464.490.00 92.00 93.000.793.334.345.00 96.990.417.18% 93.00 98.000.59% 87.010.00 1.07% 96.900.302.391.91% 21 10 .500.475.827.00 346.800.306.750.00 9.003.700.00 3.513.46% 83.294.897.00 1.00 275.91% 94. OTDA.00 321.650.39% 95.513.279.752.45% 95.00 900. ADM KEUANGAN DAERAH.048.329.950.00 1.00 209.00 831.000.384.00 147.119.000.00 9.00 183.770.00 208. PEMUM.276. dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.00 509.00 305.280.407.700.582.000.757.250.750.07% 99.61% 92.400.587. PERANGKAT DAERAH.375.000.950.300.00 1.00 1.31% 19 SEKRETARIAT DPRD a.468.00 190.560.000.90% 76.000.010.660.600.00 3.225.000.00 300.675.375.00 1.94% 98.00 1.00 300.00 3.500.500.000.500.641.94% 86.60% 80.64% 99.00 831.300.367.780.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH a.pelaks.00 3.00 387.094.800.399. URUSAN.78% 94.97% 783.265.980.859.800.784.18% 97.500.25% 87.300.00 262.37% 98. ADM KEUANGAN DAERAH.19% 4.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 9.784.000. PERANGKAT DAERAH.279.00 414.00 685.295.793.507.000.00 303.000.188.000.00 101.00 159.kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundangundangan yang baru.000.00 296.000.76% 99.200.00 80.00 83.975.00 3.916.00 524.000.500.276.000.00 637.00 268.000.648.772.00 2.00 288.00 766.513.00 1. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing.00 120.000. OTDA.863.000. PEMUM.325.725.00% 90.00 1.00 845. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi Aset/Barang Daerah Program peningk.00 121.00 231.329.725.300.00 185.650.15% 91.000.00 684.807.000.00 93.00 8.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 1.770.00 3.780.050.00 8.00 91.772.000.988. tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.990. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3.257.00 1.583.912.000.556.00 275.000.00 22.00 1.15% 95.000.74% 71.67% 91.24% 100.587.00 112.00 262.000.91% 95.943.400.800.600.00 3.900.325.000.587.00 45.00 551.847.900.799. ADM KEUANGAN DAERAH.615.00 2.16% 2.00 651.507.000.300.000.500.200.988.875.14% 92.503.31% 96.00 1.000.275.00 412.00% 97.sistem pengawasan internal & pengend.350.175.00 182.750.579.537.000.334.900.784.99% 96.175.16% 92.

PENDIDIKAN DAN LATIHAN a.000.550.766.89% 100.518.599.00 107.000.600.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring.000.00 317.00 1.83% 97.600.00 73.00 81.518.000.00 81.00 81.000. Evaluasi dan Pelaporan 23 KECAMATAN a.841.600.000.000.000.500.83% 99.00 926.000.026.00% 81.00% 81.600.000.620.00 81.00 100.600.000.00% 100.00 103.600.00 100.000.00 79.00 81.00 2.700.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN CILEUNYI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CILENGKRANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMENYAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BOJONGSOANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAHAYU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAASIH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN DAYEUHKOLOT 81.000.000.00% 100.000.000.600.600.00 6.00 81.00 81.00 145.750.82% 66.102.964.074.000.541.000.00% 100.00% 100.00 81.396.000.000.00 420.000.00% 100.600.600.400.63% 99.300.000.39% 94.000.000.600.00% 99.00 160.450.850.00 81.726.00 100.600.00 100.599.000.00% 100.600.00 81.000.600.450.00 81. PEMUM. PEMUM.83% 100.000.850.00 % 5 99.00 2.600.620.600. URUSAN.000.450.000.00 10.00 980.000.00 10.00 81.00 6.000.93% 100.107. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat ANGGARAN 3 1.617.000.00 159.600.450.000.000.000.63% 97.00 79.519.00 8.00 80.00 61.000.600.84% 99.000.543.000.920.00 100.853.00 81.00 80.00 100.233.00 16.00 REALISASI 4 1.000.000.600.600.00 81.000.00% 100.326.00 24.407.89% 99.000.00 81. ADM KEUANGAN DAERAH.000.00 80.30% 95.000.000.00 60.00 81.303.50% 97.51% 98.000.000.750.00 142.00 200.00 81.600.00 14.00 81.600.600.600.400.396.00 80.000.000.600.00 2.000.000.00 8.00 30.000.000.000.00 60.00 200.000.00 8.600.442.321.00 100.000.816. PERANGKAT DAERAH.000.00 81. OTDA.000.000.996. ADM KEUANGAN DAERAH.51% 75.00 6.400.00% 100.000.000.000.000.599.00 81.600.000.000.00% 100.00 100.000.000.000.000.491.95% 99.000.825.00 98.00% 98.716.600.000.500.00% 100.642.92% 99.000.00 81.275.519.000.00 799.00 81.568.00 81.300.524.400.53% 100.00 80.00 394.000.00 394.53% 81.524.00% 100.000.00% 81.00 6.000.00 81.600.443.000.00 15.000.000.600.000.00 81.600.358.000.00% 100.491.000.00 81.000.576.00 75.700.00 128.000.665.568.00% 11 .00 63.00 800.000.53% 98.000.332.000.00% 99.000.00 128.285.00 2.358.00 60.59% 99.258.76% 60.000.600.174.00 100.775.00% 81. PERANGKAT DAERAH.850.000.00 81.925.00 81.00 8.600.00% 90.600.202.00 30. OTDA.95% 22 BADAN KEPEGAWAIAN.000.543.00% 99.57% 98.00% 81.000.00 1.NO 1 SKPD.000.

000.00 81. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCAEKEK.000.600.600.600.000.600.00% 81.000.00% 81.000.00 81.00% 81.600.00% 100.000.00% 81.00 81.00 81.00% 100.600. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NAGREG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PACET Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KERTASARI ANGGARAN 3 81.600.000.000.NO 1 SKPD.00 81.600.00 100.00 81.000.000.00% 100.600.00 81.00 81.600.000.600.00 81.00% 100.600.000.000.000.00 81.00 81.000.00% 81.00 81.600.00 81.000.599.00 REALISASI 4 81.000.000.000.000.600.00% 100.600. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIKANCUNG.600.00 100.00 81.600.00 81.000.00% 100.00 81.00 81.600. URUSAN.600.600. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KATAPANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN ARJASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PANGALENGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMAUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BANJARAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CICALENGKA.00 81.600.000.000.600.600.00 100.600.00 81.000.00 81.600.000.00 100.00 100.600.000.000.00% 100.00% 100.000.00 % 5 100.600.00 100.600.00 81.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.000.00% 100.000.00 81.00 81.600.000.600.600.00 100.00 81.00% 12 .000.000.00 100.600.00 81.000.00 81.00 81.00 81.00% 100.600.00 81.000.600.00 81.00 81.00% 100.000.000.000.600.00% 81.600.000.00 81.00% 100.599.000.00% 100.000.00% 100.00 100.600.00 81.600.600.600.00 81.000.00 81.00 81.00 81.600.00 81.600.00% 81.00 81.00 81.000.00 81.600.600.000.00 81.00% 100.000.00 81.00 81.00% 81.00 81.600.000.600.600.600.600.00% 100.000.00% 100.00 81.00 81.00% 100.00% 100.00 81.599.00 81.000.00 81.00 100.000.00 81.600.600.00 81.00 81.600.600.600.000.00% 100.600.000.600.000.600.000.000.000.600.00 81.00% 100.000.000.00 81.000.600.00% 81.000.600.000.00 81.00% 81.600.600.600.000.000.00 81.000.000.600.000.00 81.00 81.00% 100.600.000.000.600.600.000.00 100.000.000.600.00% 81.000.600.000.00 81.600.00 81.600.00% 100.000.00 81.000.000.600.00 81.000.00 81.00% 81.600.600.600.000.000.

000.600.00 81.000.00% 81.600.00 81.00% 71.00 81.00% 81.00% 100.00 2.00 81.00% 81.000.822.600.000.600.013.000.600.00 81.600.00% 24 KELURAHAN a.00 81.000.600.000.000.00 81.600.00 81.600.600.00 81.000.00% 100.00 81. PEMUM.600.978. URUSAN.600.00 81.000.000.00 302.00% 100.000.600.000.600.600.00 81.00 100.00 81.00 81.00 2.600.299.600.000.00 81.00% 100.600.00% 100.822.600.000.NO 1 SKPD.00 81.000.000.600.00% 100.000.600.000.000.600.600.598.000.00% 81.600.000.600.600.233. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIPARAY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MAJALAYA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN IBUN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASEH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASIRJAMBU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIWIDEY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCABALI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOREANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKUANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KUTAWARINGIN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 81.00 71.000.600.000.00 81.600.000.600.00% 100.00% 100.000.00 100.00 81.00 81.600.000.00 81.600.00 71.000.000.00% 100.000.600.000.000.978.600.84% 98.00% 98.000.00% 100.600.00 81.600. OTDA.00 71.00% 100.600.00 100.00% 100.000.00% 100.600.000.500.00 100.600.00 3.600.00 81.600.000.013.000.000.000.000.00 81.000.00 3.00 81.00 81. ADM KEUANGAN DAERAH.233.00% 100.00 81.000.000.600. PERANGKAT DAERAH.600.000.600.00% 81.00% 100.000.000.000.100.000.000.000.00 81.00 100.00 81.00 81.00 100.00% 100.000.00 71.600.600.600.598.000.84% 100.00 100.00 100.600.00 81.000.00 81.00% 81.000.000.600.600.00 100.00 100.00% 81.00% 100.00% 100.600.00 81.600.00% 81.00% 81.000.000.600.00% 81.500.600.600.00 81.857.100.00 81.000.000.000.00 81.857.600.600.600.598.000.600.00 81.00 81.600.600.600.000.000.00 81.600.000.00 81.000.600.00 81.000.00 81.00 81.00% 100.600.00% 100.600.000.00 100.00 81.00 81.00 302.600.00 81.00 81.00 81.000.00 100.00 71.00 81. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PASAWAHAN 13 .00% 100.00 81.00 81.00 81.00% 100.00% 100.00 81.600.00 81.299.000.000.

944.320.00 364.188.25% 97.000.657.372.94% 98.48% 96.00 REALISASI 4 302.95% 25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.000.00 268.000.613.662.00 188.00 96.657.00 296.00 402.320.00 329. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN PADASUKA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN ANDIR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN BALEENDAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN MANGGAHANG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN CIBEUNYING Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN JELEKONG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN WARGAMEKAR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN SULAIMAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH ANGGARAN 3 302.320.000.200.046.00 2.046.00% 98.18% 268.00 69.177.026.000.930.561.00 100.00 329.905.00 99.00% 100.43% 96.00 76.32% 72.760.556.237.00 364.000.00 72.47% 97.39% 99.00 302.00 327.41% 100.000.00 402.000.00 266.912.000.078.00 422.00 327.00 81.00 347.000.00 402.00% 100.694.095.273.201.000.657.00% 296.00 2.00 100.662.NO 1 SKPD.078.00 375.00 266.662.165.935.00 688.000.000.000.00 115. produk pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 1.00 70.00 367.70% 100.518.000.000.657.00 83.00 668.775.500.320.00 2.165.273.299.00% 327.00 99.386.026.574.000.00 70.320.000.275.237.000.00 2.00 72.PENYULUHAN a.662.694.000.125.000.00% 100.00 100. URUSAN.190.00 339.613.200.692.000.69% 99.300.00 347.320.00 327.00 72.372.000.000.18% 99.00 266.00% 100.00 100.00 96.00 180.48% 100.561.41% 99.500.813.00 339.00 100.165.48% 380.000.657.813.00% 95.00 327.386.195.000.00 296.250.00 341.00 347.760.613.662.500.320.47% 14 .165.206.000.563.00% 329.372.561.41% 341.00% 100.00 69.177.944.275.000.201. produktivitas dan mutu produk perkebunan.316.00 402.00 192.518.00 329.125.18% 98.320.000.00 341.165.250.386.318.250.00 79.000.000.00 249.00% 100.320.98% 97.000.00 % 5 100.625.00 327.299.193.000.237.320.00 1.26% 364.500.000.000.299.000.320.00 380.000.480.000.18% 97.00 367.865.694. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Peningkatan produksi.657.912.00 78.375.18% 96.874.275.000.00 329.320.00 188.00 296.00% 100.662.000.874.386.00 100.574.00 367.190.000.21% 99.000.273.190.00 410.000.00 402.00% 402.250.00 296.813.165.00 82.193.00 268.120.275.00% 99.00 114.556.177.000.318.386.02% 99.00 296.912.000.43% 98.944.00 329.275.518.574.00% 96.26% 99.386.98% 95.299.00 380.000.200.760.00 95.00 99.00 248.00 339.000.275.00 302.500.26% 95.00 374.

150.000.87% 97.00 6.000.56% 95.83% 93.00 1.55% 99.00 42.00 4.505.000.000.194.00 379.900.000.00 60.00 649.000.445.730.557.00 139.61% 85.560.493.414.00 299.700.320.000.000.00% 100.050.05% 96.000.000.000.00 1.00 2.00 436.850.000.00 655.685.00 155.00 400.20% 97.828. pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 1.03% 99.563.107.000.765.805.000.500.692.00 291.386.635.00 125.000.000.000.000.00 70.000.00 30.170. KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembinaan.295.738.00 1.00 2.825.000.840.000.07% 94. URUSAN.000.00 15.050.00 42.375.382.375.475.000.375.000.00 85.000.240.768.000.715.000.640.505.377.065.000.00 60.000.00 6.563.000.500.00 1.175.238.00% 99.00 1.416.00 139.96% 94.00% 100.00 1.62% 94.00 125.00 436.00 103.00 822.000.00% Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan b.000.00 655.00 297.00 112.300.475.00 604.000.000.00 75.000.000.00 873.110.864.48% 91.000.64% 66.943. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi.000.00 1.132.605.776.000.000.987.00 375.000.00 540.550.000.490.72% 92.000.96% 99.650.000.00 87.00 60.00 1. Informasi & Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi c.885. palawija Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 125.03% 99.375.692.00 438.650. ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA a.000.00 2.00 125.00 60.490.00 % 5 100.62% 26 BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES a.00 REALISASI 4 50.550.00 536. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 18.00 1.00 122.00% 100.550.000.000.000.00 1.00% 98.432.00 2.55% 99.905.00 1.416.00 155.238.314.74% 93.780.000.82% 15 .500.00 3.223.00 103.000. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 379.235.000.00 1.000. PERKEBUNAN & KEHUTANAN a.650.665.000.766.00 375.226.00 1.84% 95.300.80% 99.00 122.00 398.00 958.000.660.00 301.000.62% 66.934.200.00 2.00 50.00% 92.54% 29 DINAS SUMBER DAYA AIR.49% 99.36% 99.840.00 1.600.000.000.000.23% 98.000.792.914.700.00 1.766.677.750.900.000.061.490.84% 93.00 907.374.00 3.911.116.362.000.251.776.00% 100.96% 98.00 2. KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta b.081.59% 100.733.00 4.000.000.00 96. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Sistem Penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan ANGGARAN 3 50.00 1.00 94.00 1.000.000. PERTAMB & ENERGI a.000.987.238.870.000.00% 96.000.000.86% 99.600.000.000.00 1.418.493.00 649.000.000.83% 92.000.825.75% 27 BADAN PERPUS.00% 98.00 258.800.00 50.000.00 567.314.60% 99.83% 94.235.61% 99.700.000.00 1.47% 94.000.475. PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 28 DINAS PERTANIAN.733.48% 93.000.00 94. PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi.475.965.540.000.00 115.800.00 70.00 255.07% 132.000.000.800.00 95.000.825.386.405.333.00 1.000.540.189.000.825.09% 100.795.00 1.000.00 84.000.00 30.000.00 75.000.238.600.NO 1 SKPD.987.500.00 100.000.900.039.840.00 125.987.000.000.000.154.00 438.475.240.000.00 99.061.000.132.657.

000.547.200.600.000.00 143.646.478.00 143. rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring.138.18% 94.500.000.90% 83.680.00 14.000.24% 91.000.883.000.400.00 965.00 50.000.000.202.306.02% 98.75% 98.900.789.000.242.750.242.000.00 108.00 1. evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan Program pengembangan.81% 98.69% 99.817.000.000.00 3.342.00 38.00% 100.38% 88.424.000.000.00 542.18% 78. URUSAN.921.00 47.000.03% 50.000.905.088.00 229.000.00 263.389.710.00 6.370.356.00 254.51% 99.03% 99.287.73% 94.864.010.00 100.586.000.91% 93.00% 16 .74% 87.820.870.91% 98.000.441.864.00 6.000.309.00 130.260.650.00 4.880.00 65.315.000.000.377.000.250.00 1.690.530.000.412.00 278.00 15.550.00 1.30% 281.00 2.100. evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN a.000.00 1.00 13.000.000.102.00 3.00 9.69% 3.432.651.928.82% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan b.359.858.957.900.405.00 11.00 82. PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Monitoring.00 12.000.900.225.000.550.00 4.355.00 373.930.057.00 170. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.293.00% 82.89% 94.00 209.855.000.000.200.713.000.200.00 281.00 67.00 296.000.106.00 50.000.818.898.00 911.640.70% 33.30% 97.68% 62.00 250.000.91% 87.29% 96.905.000.030.77% 89.000.068.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi ANGGARAN 3 132.00 99.867.505.152.NO 1 SKPD.115.889.020.565.000.00 194.250.000.237.971. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna b.635.00 172.00 3.000.233.000.000.000.00 85.890.000.743.00 259.062.00 278.00 200.00 REALISASI 4 125.00 212.00 911.00 285.000.00 83.293.00 % 5 94.00 199.00 1.00 16.650.200.861.000.00 603.000.00 339.565.898.050.00 10.261.00 536.00 50.00 14.10% 91.821.00 198.22% 86.00 549.14% 98.900.030.00 192.00 3.84% 98.160.45% 98. KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.000.00 85.000. danau dan sumber daya air lainnya Monitoring.00 272.00 1.897. air payau dan air tawar 1.000.635.992.00 6. PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.00 336.850.000.623. pengelolaan dan konversi sungai.42% 93.650.913.570.293.00 42.67% 91.000.00 1.565.389.768.088.500.259. air payau dan air tawar Kajian kawasan budidaya laut.00 3.208.000.00 125.81% 99.000.26% 93.43% 93.000.00 1.075.732.093.74% 83.29% 99.047.000.565.000.600.87% 96.384.000.949.500.00 37.000.500.892.000.000.00 130.825.000.00 10.000.00 291.00 2.000.00 332.000.680.565.195.110.00 48.63% 99.

000.787.774.000 760.Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan .000.000.000 50.44% 100.140.00% 100. 4 02 Bel.000.65% 75.700.000 39.000.000. 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .000.PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG .000.000. 4 03 1.00% 0.000 20.375.000. 31 x 5.000 1.96% 0.000.000 75.00% 24.Bandung Hibah Kepada PGRI Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan PILKADA KBB Belanja Rutin KPUD Hibah kepada PKK .230.465 48.635. 4 03 01 02 03 04 1.250.488 2.20 05 00 00. 05.000 - Realisasi 4 176.000 997.774.20.000 12.000.000.000.Idul Fitri . 00.000 2.103.309 42.Tambahan Perubahan .103.00% 100.000.000 240.00% 0.000.750 9.050.KPBB untuk Cetak NPWP .000 150.175.264.000.210.000 95.000 300.00% 91.000 6.IPM Bantuan PNPM P2KP Bantuan PNPM PKK Kecamatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah kepada PMI Hibah untuk Pengurus dan Anggaran KORPRI Kab.KEJAKSAAN .000 % 5 86.750.250 3.640.500.000 225.154.000.500 10.71% 100.00% 0.000 100.200. 00.000.000 150.380.00% 70.000.384.000 50.000.000 250.000 23. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1. 4 BELANJA HIBAH 1.000 404.000.500.20 05 00 00.375.000 3.000. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 1.000.64% 69.000 1.74% 100.000.00% 75.000 4. 00.000.00% 100. Pemerintah Pusat .140.000.500.000.000 240.00% 100.000.000. 05.000 362.000.00% 0.000 90.000 1.000 27.000 615.000.000 27.000 100.750 2.000 250.140. 4 01.298.000 25.KPBB Mobilitas .Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin .000.000 200.000 336..000 362. Bandung jl.000 325.000.HARI RAYA NATAL DAN THN BARU Hari .00% 0.000 100.191.000.640.000 162.000 600.00% 50.440. 05.000.000 75.hari besar keagamaan PAM tertutup RI 1.000.103.000.047.POLSEK .500 14. 4 01.000 300.000.LAMPIRAN :B REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008 Kode Rekening 1 Uraian 2 Anggaran 3 204.000 150.654.000.71% 69.00% 99.027.160.000 500.000.000.500 5.000.000. 4 05 01 02 03 04 Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Bantuan PPK .Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar Cililin .20.000 135.000 997.000.000 3.986.000.000 187.000.00% 54.KORAMIL .174.755.000.196.41% 86.000 200.000 300.20. 4 05 1.20 05 00 00.000.PKK Kec.047.440.000.103.BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II. * PAM RI I KODIM POLRES KOREM * PAM RI II KODIM POLRES SERTIJAB WAKAPOLDA .440.00% 100.00% 100. 01.000 200.00% 100.082.Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 1. 00. Wiranatakusumah Baleendah Bandung - 6.20 05 00 00.000.00% 100.000.LANUD .000.000 200.00% 100.000.000 200. 00.00% BELANJA BANTUAN 1.000.988 2.99% 77.00% 100.140.000 135.BPN .000 81.988 7.000 300.787.PKK Desa/Kel 276 x 5.500 5.000 155.000 225.000 600.000.000 2.00% 100.KODIM .000 12. RI II .000 2.00% 100.000 1.000.700..000.00% 100.050.196.POLRES .000 100.000.000.PKK Kabupaten Hibah kepada DEKOPINDA Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI Hibah kepada PERSIKAB Hibah kepada PSSI Gerakan Pramuka Kwartir Kab.00% 100.Pengamanan RI.000.000 187. 00.000 15.00% 100.000 200.000.63% 100.185.000 2.20 05 00 00.00% 75.000.000 100.000.000.000.00% 100.00% 100.20 05 00 00.986.000.00% 05 06 07 08 09 10 11 11a 1 .000 325.000 100.000.000.PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN CANGKUANG .000 116.000.

Cintaasih Rt.815.00% 154.000 71.830 8.556.000. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1. Hikmatul Marta RT 3/8 Kel.000 160.841. Baiturrohman Kp.Md. PasirJambu ♠ Bant.558.000 1.Wargasaluyu . kemasyarakatan… Bantuan Sosial beberapa Org.000 100.875.500.370 32.000. Roudhotul Zannah Kp.Md. Ranca manyar .733.Md. Miftahul Huda Kp.00% 100. Neglasari .000 1.Md.Drs Husni .851.55% .Md. Cikan cung .383.000 267.090 135.000.475. Kerenceng Ds.500. Margahurip .000 139. a. Al-barokah Kp.000 337.259.500. Saar Ds. Ciruum Ds.000 1. MA dan MTS. Bojongpulus RT 4/2 Ds.Rusmana .000 1.Islah Kp.370 100.000.teguh P . Cidodol .491.Hari-hari Besar keagamaan .LPTQ . Bojong Malaka . Gumuruh Ds.000.000.000 1. kemasyarakatan 1. Cikan cung .Pelayanan Ibadah Haji .Md.242.Md.000 1. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan Bantuan Sapras Keagamaan Untuk : .370 32.500.000. As-Sidik Kp.000 1. Lebakwangi . Psr Kanyere Ds.000 100. Ciapus .000 1.000.875.000.30% 1. Miftahul khoer Kp.000 1.000.000. Jengkol RT 3/6 .Md.000 15.000 1.375.Md.46% 62.625.259.000 5.00% 66.Hidayah Kp.Md.091.000 1.000 1.000.438.205 31. Ciganitri RT 3/9 Ds.000. Bunisakti Ds.000 1.370 32.000.000 53.Diniyah.000 16. Cikopo Rt1/7 Ds.777. Al-Huda Kp.000 139.242.000.000 82. Sirojul Azhar Kp.000. Idasilatul Aulad Kp. Al-Ikhlas Kp.00% 42.491.000.023.00% 100.000 589.000. Cinangka Ds.Majlis Ulama Indonesia Majlis Ulama Kabupaten Bandung MUI Kecamatan di 31 Kecamatan MUI Desa 276 Desa/Kelurahan .000. 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org.00% 100.475. Nurul Falah Kp.000 1.000.Md. 4/2 Ds.500 646.000 1.000.Terry R .Md.000.000 151.Pataruman Rt 2/6 Ds.Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) Hari Raya Idul Adha 135.Kode Rekening 1 Uraian 2 Bantuan Gubernur 12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 Anggaran 3 Realisasi 4 % 5 1.370 32. Darul Huda Kp.331. Pangauban Ds.370 32.000.000 630. Wargaluyu .050. Lengkong .Md.000.370 32.000 1. Rancakole .000 1.Suparman .000 307. Rancakole .500.000 1.259.000 202.000 1.000 53. Sapras Keagamaan untk FKPP . Sukarahma Rt 2/6 Ds.050.Md.Md.At-Taubah Kp.000. Citeureup Rt 2/4 Ds.000 1. Manggahang .000.Md.Gebyar Tahap I untuk MD . Al-Azhar Kp.20 05 00 01.000 1.000 1.750.625.Md. Tenjolaya .Sumantri .000 13.05% 2 .000. 202. Adz-zdikru Almahmudin Kp.000 151. Babakan RT 2/9 Ds.Md.000 1.579. Reungascondong RT 6/11 Kel.000 1.Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung BAZ Kecamatan .Md.61% 102.259.Iid Saepudin .85% 29.000.000.000.Md.000 1.000 1.259.Md.MI ♠ MTS Al Marup Kec. Nagrak .259.000.000.Md Nurul Islam Kp. Al.833. Cikadu Ds.000 52.500. Banjaran .590.Andir .20 05 00 01.072 15. Miftahul Jaza Kp. Thoriqul Janah RW 10 Ds.841. Al.Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds.000 1.000 225.000.590 32.20 05 00 01.000.91% 1. .63% 60. Al-Muttahid Kp. Rancakole .000. 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org.000 1.259.

PsrPogor Ds.mu'min Kp.000.000 1.000 1. Pasarean Ds Cimaung .Md. Ash-Shidiq Kp.Md. Al-Misbah Ds. Langensari .Md.000.000.Md.000.000 1.Ar-Rohman Kp. Mkrjaya . Maggungharja .000. Baiturrohman Ds. Jagabaya .Md.000 1.000 1. Baitul Rohim Kp. Cincin .000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 Mandalasari .000 1.000 1.000 1.Md.Md.Md Raudhatul Thoibin Kp.000 1. Bbk Tjg Ds.000 1. BuahJajar Ds.Md.000. Miftahul Huda Kp. Al-Hasyimiyah Kp. Bojong Picung Ds. Al.Md. Cikalong .000. Cigunting Ds.000 1. Al-Mubarokah Ds.000.000.Md. Pakutan dang .Puncak Mulya Ds. Riyadul Janah Ds.000 1.000.000. Margamulya .000.000 1.Md. Al-Islamiyah Kp. Nuurul Iman Kp.000 1. Bkn Cikalong Ds.Md. Nurul Iman Kp.000. Rancatungku . Neglasari .000.Md. Al-Muhajirin Kp.Tjgwangi .000 1.Md.000 1. Pangguh . Awaliyah Al-Islah Ds. Nurul Hikmah Kp.Md. MkrPawitan Anggaran 3 Realisasi 4 1. Banirusydi Kp. Sirojul Munir kp. Nurul Jadid Kp. Darul Falah Kp.Puncak Mulya Ds.000 2.Md.000. Nurul falah Kp. Al-Ikhlas Kp.000.000. Sayang Ds. Pamoyanan Ds.000 1. Cibiru .000.Md.Md. AL. Lebakwangi Ds.000 1. Pangguh .Md. Karangtunggal . Tanjung .Md.000.000.000 1. Pasir Kaliki Ds. Bojong mulya . Haurgombong Ds. Nurul Huda Kp.000.000 1.000 1. Pasr Muncang Ds.000.000. Santosa .000 1.000.Md.000.000 1.000 1. Mandala wangi . Hidayatul Ulum Kp.Hidayah Pasrlanjung Ds. Baitul Arief Kp. Sekesalam Ds.Md.000.Md.Md. Cibeurang Ds.Md.000. Warung Lobak Ds. Mandala sari .Barokah Kp Tarikolot ds.000. Al-Miftah Kp.Md.000. Karangtunggal .Md.500.000.000 1.000 1. Babussalam Kp.Md.000. Gandasari .Md.Md. Ciha wuk . As-Shopiyah Kp.000 1.000 1.000.Md. Kancana Ds.000 1. Bbkn. Manda lahaji .Maja laya .000.Md.000 1. Cinang gela .Md. At-Taqwa Kp.Md.Cisapi ds. MkrMukti Ds. Jagabaya .Md.000 1.Md.000. Al-Hidayah Kp.Banjarsari Ds.Md. Pageuningan Desa Pasirhuni . Wates Ds.000 1.000.Md. Khusnul Khotimah Kp.000.000 1. Al-Hikmah Kp. Mekarsari Ds. Sukaluyu .Md.Md. Bbkn Citalaga Ds.000 1.Md.000 1.000 1. Al-Amanah Kp Talun Raya Ds.Md.000 1. Sayang Ds. Cikitu . Cipa ray . Taufik Al-Munawaroh ds. Al-Ikhlas Kp.000 1. Jagabaya . Al-Ikhlas Kp. Pangalengan .Md.Md. Nurul Ihsan Kp.000.000 1. Margahayu Tengah .000 1. Ciha wuk . TribaktiMlya . Sirojul Huda Kp. Pangauban . Berman Ds. Cibitung Ds. Maru yung . Al-Amin Ds.000.000 % 5 3 .000.000 1. Rancatungku . Pasir Gambir Ds.000. Marga mulya . Mekarsari .000 1.Bojong Ds.000.000.000 1. Loa .Md.000 1. Pasanggrahan kulon Ds. Tegallame Ds. Mandala sari .000 1. Attawakal Kp/Ds Pangguh .000. Al Irsyad Kp. Al.000. Ciaro .Md. Cimanuk Ds. Skamanah .Md.000. PsrMlya ds. Nusa Ds. Baiturrohman Kp. Nurul Iman ds. Nurul Iman Kp. Robithoh Kp. Karyalak sana . Al-Ikhlas Kp.000 1. Lembr Awi Ds.Md.000.000.000.

Solokanjeruk Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.Bojongjati ds Bojongloa . Miftahul Abror Kp.000.000.000 1. AL. Neglasari .000 1.Paninggaran Ds. Darul Hiokam Ds.000.Gebyar Tahap I untuk PP .Mts Persis 102 .PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds.000 1.000.Md. Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds.000 1.000 1. Bojong Ds. Miftahul Jannah Kp.PP Al-Huda Kp.PP Bahrul Ulum Kp.000.000.000 1.Karyalaksana .000 1.Mi As-salam Kp/Ds Maruyung .000. Cikoneng .500.Raya Rancaekek No.Md.000.YPKM Al.000 23.000 1.000.000 % 5 .Muttaqin Kp/Ds Ciaro . .000.000 5.000 1. Bayongbong Ds.000.000 1.Arjasari . Cikitu .Md Fathhul Khoer Ds.000 1.000.Mi Pamoyanan Ds.000. Kiangroke Banjaran ♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur ♠ Qoriah .Hidayah Kp.000 1.000. Cikuya Ds. Situsari Ds.000 1. Lembaang Bagus Ds.PP. Rancabali Ds.PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp.000 1.000.Md. Leuwicariu Ds. Al.Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec.000 1.Mts Al-Falah ds Pamentasan . Padamulya .000. Lampegan . Miftahulm Hidayah Kp. Dampit . Cisapi Ds.000.000. Kec.000.000.000 1.Pondok Pesantren ♠ PP. Cikawao 1.000 1.000. Jolok Ds.000 5. Japar RT4/6 Ds.000 1.000 1.MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp. Nurul Iman Kp.Md.Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas .MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.PP. Cibuntu Hilir Ds. Lembur Tegal Ds.PP Al-Fitroh Kp. Mekar jaya . Sukamanah .MA Al.000 1. Maruyung .000 1.000 1.000.000 1.000.000 1.000.Ikhlas Kp. Cukang Haur Ds Sukajadi .Mts An-Nur Ds.000. Pasir kuda Ds. Arrohman Kp. DaarulJihad Kp.PP Al.000 1.Hidayah Jl.Md.Sutam Ds.000.000.Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 .Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds.000 231.000 1. Drawati .000.000.000.000 1. . MkrJaya .Md.000 1.000 1.MA.000.000.Md.000 500. Al-Huda Kp Sukamanah Ds.000 3. Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds.000. Ciloa Ds. Raya Nagreg Km 38.000.76 Ds.PP Assalim Ds. Al-amanah Kp.000 3.000 1.000. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk .000.000. Nurul Amal Kp. MkrJaya .Md. Mariuk ds Bojongsalam .000 1.Md. Langonsari .000.Pamekaran .000.MD.000 1. Ancol Mekar Kec.000.000. Padamukti .000 1. Pakutandang . Patunahan Ds.000. Walahir Ds. Al Mubarokah Kp. Cibiru Kec.000.PP Riyadhus Salam Kp. Panyocokan .HgrManah Ds. Majakerta .PP.000.000.PP.PP Baiturrahman Kp.Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah .Rancakole .Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang . Majalaya . SkManah .000.Mjl .000 1.000 1. Lagadar . Sindangsari Ds.000 1.MI.PP Al-Hidayah Sutam Kp. Rawabogo .000 3.PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp.000 1.PP. Manirancan RT 2/2 Ds.Mekar Jaya .000.000 1.000. Cicalung Ds.Sumbersari .Md.Md.Fatah Kp/Ds Cisondari .000. Babakan Peuteuy .000.000. Al-Japarun Kp.000 1. Dampit .000 1. Sukamanah Ds. Bojonggenggong Ds.000. Min Hajul Anwar Kp.PP Alimuhtar Kp. Darut Takrib Kp.000 1.000.Md.000 1.000 2. Suka mantri . Aliyah Al Falah Jl. Lebak Muncang .MI At-Taqwa Kp.PP Bahrul Ulum Kp.Md. . Tarumajaya . An-Nur Kp. Tenjo laya .000.000 25.000. Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap .PP Salafi Robithoh DS.000 1.000 1.000 1.000 1.PP.10% 4 .Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000.000.

000 1.000.Mj.000. Milad II Uin Pasundan Gunung Jati ♠ Mj. Al. Bojongmalaka . Papakgade .000. .Furqon Kp. Al-Istiqomah Kp.Mj.Pontren Darul Musafir Jl.000 1.000.000.000.Mj.Mj.000 1.000 2.Cimata Ds.000.000 90. Al Hikmah Jl. Al.000. As Sofia Dayeuh Kolot .Barokah Kp.000 18.000.PP Nurul Huda Kp.Mj.000.000.000.000 1. Miftahul Ulum Ds.000 100.Cisangkuy Ds.000 1.000 1.58% 5 .Hidayah Komp.000.PP Tsamrotul Ulum Kp.PP Al-Fauziyah Ds. Walahir Ds. Mulyasari .PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km.000 1. Nurul Iman Kp.000.000.000 5.000.Mj.000 1.000.000. Pamenkaran .000. Bojongemas . .000.000.000.PP. Cijagra Kec.775.000. Kamboja V No. Loa .Cirompo . Bdg ♠ Mj.000.000 2. Hidayatul Taufik Kp.Mj.000 1.000 1.000 2.000.000 1. Manggahang 1.000. Pabeyan Ds.000.000 2. Sukasari . Karenceng Ds.000 1.Mj. Pasir Biru RT 4/15 Ds.Keagamaan / Mesjid ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa ♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh ♠ DKM Al Ikhwan ♠ Infaq Pp.000 1. Panclut RW 05 Ds. Al.000 2. Pamekaran .000.000 1. Ds Tanjungwangi . Al-Barokah Kp.GebyarTahap I untuk Mj. Pasir Jati Lebah .Mj.000.000 1.Mj.000 1.8 .000 50.522. 1 RT 4 Rancaekek Kencana .PP Darul Falah Kp.500.000. Ciparay ♠ Mushola Azziziyah ♠ PP.000. Babul-Huda Kp.000.PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot Anggaran 3 Realisasi 4 1. Al Hidayah Kp Paledang Ds.000.000 50.Mj.Lembur Tegal Ds.000 % 5 .Hikmah RT 4/6 Kel.000 1.FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning .islah Kp. Sukamantri .500. Ar-Rahman Kp. Cibiru Cileunyi Wetan ♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah ♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III ♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah ♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al ♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah ♠ Pembangunaan Mj.000.000. Jami & Pontren Al Hikmah ♠ KUA Bojongsoang ♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 ♠ Mesjid Al Iklas Kp.000 1.000.000 3.000 1.Mj.000.000.000.Pontren Faturrahman Ds. Muara Baru Kel.PP BBk Darul Hidayah KP.Ikhlas Kp. Nurul Falah kp.Furqon Kp.Mj.hikmah Kp. Baleendah Permai . Cinunuk Cileunyi . Cipaku .500.000.000 1.PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds.000 5.000 2. Mangunjaya .000. Pasirjambu .500. Buah Dua Kec. Al.000. Nurul Taqwa RW 07 Kel. Paseh .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Al.500.000 4.000 3.000 25. Bojongkoneng Ds.000 1.PP Al-Jawahir Kp. RT 1/9 Ds.000.PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp. Al.PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao .000 25.000 5.000. .000. Sekebungur Ds. genteng Kec.000. Al. Pacet ♠ Mj.000 16. Andir .000. Cikawao Kec.000 1.Pemuda Ansor .Warga Mekar .Mj Al.000 5. Rancaekek ♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab.Sindangsari Kec. Al. Nurul Ikhwan Kp. Nurul Huda Kp. Margamekar . Jonggol RT 3/6 Ds. Sindangsari .500.000 5.Mj.875. Dangder .000 1. Fatahul Huda ♠ Mj.000 10. Kawungsari RW 08 Kel.000 1.000 5.000 1. Bojongkunci .000 1.000 2.000.000.000.Nurul hikmah Kp.500.000 1.000 116.Mj. Andir RT 1/4 Manggahang . Al-Rakhmat Kp.000 1. FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi ♠ Mj. Karenceng RT 3/3 . Andir .Mj.Mj.000 1. Rengascondang RT 05/11 Kel .000 1.PP Miftahul bayan Kp.000 5. .Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp.000.PP Al Miftah Kp BBk Tjg.000 3.000 5.Mj.Paseh .000.PP. Cikoneng Kec.000.000 1.

An-nur Kp. Cilangka Ds.000.Kobar Kp. Sindang Panon .000 1.000 1. Nyempet Ds. Cikamuning Ds. Babakan Garduh RW 16 Ds. Attawabin Kp. Panenjooan .Mj.000.000 1. Jagabaya .000 1. Dampit . Al-Fatah Kp.000 1. Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds.Mj.Mj.000.000.Mj. Al-Zihad Kp.000 1.000 1.000 1. Kocakoca Wetan Ds.Cicalengka .000 1.000.Ikhlas Kp Cisungkur Ds. Cimekar .Mj.000.Mj.000.Mj. Pasirmulya .000 1. Batununggal Ds.000 1. Mandalasari . Al-Fathul Huda Kp. Cicalengka Wetan .Mj. Al.000. CiawiTali RT3/8 Ds.000.000.000 1. Baiturrahman Kp. Cikalong Ds.000 1.000 1.000. Nurul Huda Kp.000. Beor RT 1/11 Ds. Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk . Neglasari .Mj. Nurul Iman Rt 1/16 Ds. Pasir mulya . Miftahussudur Kp.000.000. Nurul Wasilah Ds. Nurul Iman Kp.Mj.000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Hidayah Jl. An-Najah Kp. Pamoyanan RT5/2 Ds.000. Al-Hidayah Kp.Mj Al.Mj. Al-Ma'ruf Kp.Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 .Mj. Batununggal Ds.Mj.000 1.Mj.000 1.000.000 1.000. Al.000 1.000.000. Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy .Al-Ikhlas Kp.000. Nurul-Huda Kp.Mj.000 1.Bandasari .Babakan Peuteuy Rw 7.000.000. Patola Ds. Beor RT 1/11 Ds.Ikhlas Ds.Mj.000.000.000 1.Bandasari . Miftahul Muttadin Kp. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds.Mj. Al-Husaeniyah Ds Panenjoan .Hidayatul Muttadin Kp.Mj.000. Cicalengka .Mj. Panenjoaan . Lamping Ds.000.000.Mj.000.000. Cipinang . Negla sari kec.Mj.Mj Baiturrahman Ds. Belong RW Ds. Neglasari . Akhlaqul Karimah Kp.Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds.000 1.Ikhlas SDN Mangahang I .Mj. Miftahul Khoer Kp.Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 .000 1. Jagabaya . Bojongsoang RW 1 .000.Mj. Babakan .000.Mj.000 1.000 1.Bbkn Wangi Ds.000 1. An-Nur Kp.000.000 1.Malik Kp. Miftahul Jaza Kp. Cikiara Ds.Barokah Kp.Mj.000.000. Tarbiatul Buani Kp.Amanah Jl.000 1.000 1. As-Syujai Bojonggenggong Ds. Pamoyanan Ds. Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds.000 1. Tanjungwangi . Al.000.000.000. Cileunyi Wtn .000.000.000 1. Sukarahmat Ds.Mj. SMP Muslimin Panyaulungan Ds.Mj.Banjaran .000. Citeureup RT 3/4 Ds. Mandalasari . Cibolerang Ds. Cipinang . At-Taqwa Kp.Mj. Bugel RT 4/5 Ds.000.Mj. Wangi .Mj.Mj. Tjg.Mj.000. Cikalong .Mj.Cinunuk .000 1. Al-Fatah Kp.000. Ciluluk .000 1.000 1.Mj.000. Cinangka Ds.000 1. Ar-Rahmat Kp.Mj.Al-Aliyah Ds. Sindangatoy Ds. GPA Blok C & D Ds.000 1.000. Cicalengka . Nurul Hikmah Kp.000.000 1. Al.000 1.000.000 1.000. Al-ikhlas Kp. Buahbatu .000 1.000 1. Nurul Ikhlas Kp.000 1.Mj.Mj.000.000 1.000 1. Al-Ikhlas Kp.000.000 1. Ciluluk .000.000. Al.000 1.000.Mj. Rancaoray RT 1/1 Ds.Mj.000 1. Pengkolan Rw 3 Ds. Cipinang .Mj. Cinangka Ds. Nursa'adah Kp.000 1.Mj.Mj.000.Barokah Kp.000 1. Ciseureuh Ds. Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir .000. Margaasih .000 1.000 1.Mj. Ciluluk . Campakamulya Anggaran 3 Realisasi 4 1. Haur Gombong Ds. Jagabaya .000 1.Mj.000 1. Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya . Baitul Arief Kp. Cikuya Ds.Mj. Jatisari .Mj.Mj.Mj.000.000. Cimekar . Al-Mubarokah Kp.000. Kocakoca Wetan Rw 15 Ds. .000 1. Nagreg . Bjr . Cikamuning Ds.Mj. Cigadog RT 3/2 Ds.000 1.Mj. Cipinang . Nurul Falah Kp.000.Mj. Al-Huda Kp.000 1. Munggangsari Bbk Peteuy . Baba kan Peuteuy . Ciseupong RT1/6 Ds.000. Nurul Iman Kp.Mj.Mj.000 1. Citeureup RW 10 Ds. Lengkong .Barkah Kp. Sindang Panon RW 12 . Margaasih . .000 1.000 1. Al-Fatah Kp.000 % 5 6 . Babakan Peuteuy . Al-Istiqomah Kp. Pasir Mulya . Al-mubarok Cibiru Hilr Ds.Mj. Gumuruh Ds.000.000 1. Pasirlanjung Ds.000. Nagrak .000. Mandalasari . Pasirmulya .Mj. Rancalame Rw 3 Ds. Dampit Rt1/6 Ds Dampit .000 1.Mj. Jagabaya .Al. At-Taufiq Kp. Pasir Kaliki Ds.000 1.000 1.000. An-Nur Komp. Waluya .000. Riyadhul Jannah Ds. Banjaran .Mj Al.Mj Al-Wahhab Kp. Al. An-Nur Ds. Al.000 1.000 1.000. Al.000. Rancasuni Ds.000 1.Mj. Al. Margaasih . Babakn Ds. Mandalasari .Ihsan Ds.Mj.

Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang .Mj. Ciaro .000 1. Cihalimun . An-Nur Kp.000 1.000.000.Mj.000 1.000.000.000 1. Cipeer Ds.Mj.Mj.000 1. Mincrik Ds. Dayeuh Kolot U/ : . Karyalaksana .000 1. Bj.000.000.Mj.Mj. Darul-Falah Kp.000 1.Mj. Majasetra .000.000 1.Mj. Ciaro Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1. Talaga Ds. Al-Amanah Kp.000.000 1.000 1. Neglasari .Mj Al-Ma'mur Ds. Pangguh .Mubarokah Kp. Pakuhaji .000.000 1. Dukuh .Mj. Majakerta .000.Mj.000. Cijambe Ds.Mj.000 1. Nurul Iman Kp.000.Mj. Al-Hidayah Kp. Awi Lega Ds.000. Nurul Huda Kp. Dayeuh Kolot .000.Mj. Mj. Pangguh .Bali Ds. Citeurep Ds.000 1.000.000 1. Cincin .Andir Ds.000. Cinta Karya .000 1. Mengger Ds. Cinangka Ds. Sabilil Muhtadin Kp.000.Mj.000 1.000 1.Mj. Cikoneng . As-Salam (MJ. Cincin .000 1.Mj. Arrohman Kp.Mj. Uswatun Hasannah Kp. Tegalame Ds. Bojong .000.000 1. Pasir Honje Kel.000 1.000. Pangguh .Mj.000. Ciaro .Babakan Ciparay .000. Bjong Kondang .Mj.Mj Al-Ikhlas Kp. At-Taqwa Kp. Lamping Haur Ds. Al-Ikhlas Kp.000 1.000.000 1. Pakutandang . Pakutandang . Al-Hidayah Kp. Al-Ikhlas Kp/Ds.000. Al-Itishom Kp.Mj. Sirnagalih Ds.000 1.000 1.Mj.Bbkn Pangauban . Nurul Falah kp. Cibunar Ds. Sagara Cipta .000 1.000.Mj. Al.Mj.000 1. Ciloa Ds.000.Mj.000 1.000 % 5 7 .Mj. Pangguh . Al-Mardiah Kp. Pasir Kuda Ds.Mj.000 1. Baitul Muslimin Kp.000. Parumasan Ds Pannguh .000. Al-Ikhlas Kp.Mj.000.000 1. Ds. Majakerta . Neglasari .000 1. Padaulun . Al-Fajar Aulia Kp.000 1.Mj.Mj. Karyalaksana . Majasetra .Mj.Mj. Ciharalang Ds. Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta .Mj.Mj.000.Mj Al-Barokah Kel. Sindanglaya .000 1. Al-Akbar Kp. Nurul Ilmi Kp. Bbkn Ds. Tegalame Ds.000. Al-Musyawaroh Kp.000 1. Mekarsaluyu .000 1. Kadu Pojok Ds. Aging) Ds. Cangkuang Kulon .000. Cibeet .000. Bojong Picung Ds.000 1.000. Lebaksari .Mj. Cikoneng . Nurul Falah Kp.000.000.000.000 1.Buah Jajar Ds. At-Taqwa Ds. Ar-Rohman Kp.000 1. Al-Hidayah Kp.000 1. Majalaya . Babakan Salam Ds.000.000.000 1. Mandalawangi .Mj. Bbkn.Mj.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000.Mj. Al-barokah Kp. Al.000 1. Margahayu Selatan . Al-Muhajirin Kp. Ds. Sabilusalam Kp/Ds Cipinang .Mj.Mj. Ciaro .000. At-taqwa Kp.000.000. Al-Amin Kp. Karanganyar Ds.Mj.000 1. Karyalaksana .Mj.Mj. Cirawa .000. As-Syuro Kp.000.Mj. Riadhus Salam Kp. Assalam Kp.000 1. Pangguh .Mj.000. Al-Furqon Kp.000. Neglasari . Babussalam Kp. Ciandong Ds.000.000.000 1.000 1. Nasrul Haq Kp.000 1. Al-Japar Kp Rc.000.000 1.Mj.000 1. Mekarlaksana . Al-Barokah Kp.Mj.Mj. Lebak Muncang .000 1. Sawargi Kp.Mj.000 1. Cincin . Bojongkoneng Ds. Al-Hidayah Kp.000 1.000.000 1.000 1. Nagreg . Miftahurrosyad Kp. Karyalaksana . Padasuka .000.000. Cikadu Ds. Lampegan .Mj. Parumasan Ds. Al-Hikmah Kp. Ciburial .000. Baiturrahman Kp.000 1. Malingping Ds. Garduh Ds.000.Mj.000 1. Nurul Iman Kp Puncakmulya . Assalam Kp. Lebak Pulus Ds.Mj. Al-Barokah Ds.Mj. Prm Pasirmadur Endah I Ds.000 1.Mj Nahjussalam Ds. Jolok Ds. Cijalatong Ds.Mj.000.Kebon Tiwu Ds.Cimaung .000 1.000.000 1.Mj. Lampegan . Parumasan Ds Pangguh .Mj.Mj.000 1.000. Santossa .Mj. Manirancan Ds. Sekesalam Ds.Mj. Saparoko Ds. An-Nasro Kp. Hidayatuttauhid K[p.000 1.000. Pangguh .000. Panyocokan Kec.000.000 1. Al-Ikhlas Kp. Pasawahan .000 1.000 1.000. Cilaja Hlr.Mj.000.Mj. Baitul Amal Kp. Baitul Hikmah Kp. At-Tosin Kp. Sukamanah Ds.000.Mj. Al-Mubarokah Kp.Mj.000.000 1.Al-Huda Buglsn Paledang Ds.Mekarlaksana .Mj.000 1.000.Mj.000.000. Rancaheulang Ds.000. As-Su'ada Kp.000.000 1.000 1. Al-Ikhsan Cigondewah hilir . Pasirlayung Ds Jagabaya .Barokah Kp. Al-Ikhlas Kp/Ds. Darussalam Kp Darussalam Ds.Mj. Mekarlaksana . Al-Ikhwan Kp.000 1.

Cipasung Ds. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds.000 1. . Ciaro .000. Sukamanah .000 1. Nurul Huda II Kp.000.000.Mj. Maruyung . SkMulya .Mj.000.Lantaya Ds.000 1. Al-Ikhlas Kp.Mj. Ass-siddiq Kp.Mj.000 1.Mj.000 1. Lamajang .000 1. Psr. Al-Muttaqin Kp. Cihaneut Ds Tenjolaya .000.000 1. Anwarul Huda Kp.000 1. Shopiyah Kp. Sukamanah .Mj. Nurul Falah Kp.000. Sukamanh . Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah . Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah . Mekarjaya .Mj.000 1.000.000 1. Cibolang Ds.Mj.000 1. .000 1. Babakan Ds. Pasir Tumengung Ds.000.000.000. Bojong Ds. Langonsari . Al-Karamat Kp.Neglasari Ds. Al-Muhajirin Kp. Pusaka Nurussalam Jl.Mj. Hidayatul Mubtadiin Kp. Pasir Panjang Ds.Cijengkol Ds. Sukamantri .Mj.000.Mj. Miftahul Huda kp.000.Hegarmanah Ds Tenjolaya .Mj.000.000. Nurul Iman Kp.000.Mj.Mj. Cukanggenteng . Tanjungwangi .000.000 1. Mj.000.000.Mj.000.000 1.000 1. Sukamanah Ds.000.000.Panyadap .Rancapanjang Ds.000 1.000.000. Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah . Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds.Mj.Muncang Ds. Sukamulya .Cikujang Ds.000 1.000.000 1.000 1. Sukamantri . Al-Fatah Kp.Cibatur Ds.000. Maruyung .000 1.000 1.000.000 1. Sindangsari Ds. Hidayatu Tsani Ds.000. Karangtunggal . Al-Barkah Kp.000 1.Mj.Mj.000 1.000 1. Sekeawi Ds. .000 1.Andir Ds. An-Nahl Kp. Salamungkal Ds.Mj.000.000 1. Tanjungwangi .000 1.Sukamulya .000. Nurul Iman Kp. Khoerul Wasilah Kp.000 1.000.Mj. Papakmanggu Ds. Al-Hidayah Kp. Nurul Huda Kp. Nurul Islam Kp Baruseun Ds. Rancatungku . Banjarsari . Sukamanah . Sayang Kaler Ds.000. Mekarsari .Mj.Mj.Andir Ds.Cikajang Ds.Lemburawi Ds.000.Mj.Pasir Surawung Ds Cijagra . Cau ds. Al-Islah Kp.000 1.000.Sadang Ds.000 1.000. Indragiri .Mj.000.000.Mj.000.000. Kb. Cigentur .000.000.Mj. As-Salam Kp.Mj. Al-Mukhtarul Khoir Kp.000. Al-Falah Kp. Al-Mu'Min Kp/Ds.Mj. Nagrak .000.000 % 5 8 .Mj.Mj. Margamulya .000. Mekarpawitan Kp.000 1.000.Mj.Mj. Al-Janah Kp. Al-Fitroh Kp.Mj.Mj.000. Pasirpari Ds.Mj. Al-Qomar Jln.Mj. Al-Khilal Kp.000.Mj.000. Bojongsalam .000 1. Ds.000 1. Al-Bainur Kp/Ds.000. Majalaya .000 1. Miftahul Falah Kp.Rajadesa Ds. Al-Hikmah Kp/Ds. Margamulya . An-Nur Kp.000.000 1. Pasirmulya Kulon Ds.000.Mj.000 1.Awilarangan Ds.000 1.Mj. Al-Amanah Kp.000 1.000 1.Mj. Kadatuan Ds. Cihaur Ds.Cisondari .Mj. Arya Nurjanah Kp. Al-Janah Kp/Ds.Mj.000.000. Pasirmulya Kulon Ds.Mj.Rancabali Ds. Karangtunggal .Mj.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Babul hikmah Kp Sinumbra Ds.000 1.Mj.Mj. Puja Ds.000 1.Batureok Ds Pssirjambu . Al-Mujahidin Kp. Margamulya . Nurul Ikhwan Kp.000.Mj. Lembangbagus Ds. Lamajang .000 1.000.000 1. Ds. Mandalahaji .000 1.000. Neglasari Ds. Maruyung .000. At-Taqwa Kp.000.000. Manirancan Ds.000 1.000. Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah . Al-Ghofar kp. Rancatungku .000.000 1.000 1. Sukamanah .000 1.000 1. Al-Hidayah Kp.Sukamanah .000 1.000 1.000. Solokan Jengkol Ds.Mj. Cinagela . Cipaku . Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah . Rancatungku .Mj.Mj. Cibodas . Sukarame Ds. Pasirmulya Ds.000 1.000 1. Al-Falah Kp. Ar-Rohman Kp. Kb.000 1.Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri . Karangtunggal .000 1.000. Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah .Mj. Ad-Da'wam Kp.000 1. Rohmatul Huda kp.000.000 1.000. Pangauban . Margamulya .Mj.000.Mj.Mj.000.000 1.Mj.000. Al-Ikhlas Kp.Mj. As-Salam Kp. Nurul Iman Kp.000 1.000.Mj. Bojungkunci . Ath-Thoriq Kp. Padamukti . Ry. Cipadali Ds.Mj.Mj.000.Mj.000. Kopi Ds. Nurul Wasilah Kp/Ds.000 1. Rancakasumba Anggaran 3 Realisasi 4 1. An-nur Kp. Al-Furqon Kp.000 1.000 1.Mj.Mj.Mj. Cipaku .Pagaden Ds. Cisondari .000 1.000 1. Sukamanah .Mj.000 1. Cipaku .000 1. Ds Sukamantri Ds. Pamuntangan Ds.Mj. Al-Muhajirin Kp.Mj. Miftahul Falah Kp.000 1. Neglasari Ds. Sayang Ds.Mj. Addikro Kp.000 1. Gunung Cupu Ds. Fathul Ulum Kp.Mj. Sukamanah . Lamajang .000 1. Rancatungku . .000.Mj.Mj.

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti - Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang - Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. - Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar - Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame - Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara - Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka - Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame - Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari - Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran - Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara - Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar - Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara - Mj. Al - Khautsar komp nataendah - Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati - Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu - Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu - Tarling Tgl.09-09-08 - Mj. Al - Abror - Mj Al - Hidayah - Mj Al - Ikhlas - PP Al-Barokah Ds.Rawabogo - Mj Wafaul Ummah - MD Al - Inayah - Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah - Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" - MD Himaat Taufik - Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong - PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan - MD Miftahul Sa'adah - MJ Al - Alfurqon - Ds. Campakamulya - Ds. Pasir Huni - Tarling Tgl.10-09-08 - Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo - Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar - Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong - Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar - PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru - Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut - Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut - Md. An-Nur Ds. Jatiendah - Mesjid Cilengkrang - Tarling Tgl.11-09-08 - Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. - Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti - Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak - Mj. Al - Barokah - Tarling Tgl.16-09-08 - Mj. Barokah Ds. Padamukti - Mj. Assyyroj Ds. Padamukti - Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari - Mj. Al-Ikhlas - Mj. Al-Ikhlas - Mj. An-Nur - Mj.Al-Mukaromah - Mj.Al-Hidayah - Mj. Al-Annam - Mj.Al-Barokah nur huda - Mj.Al-Khoer - Mj. Al-Bassor Ds. Bojong - Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari - PP. Wahdatul Tauhid - PP.MD. At tarbiyah - Mj. Al Hidayah - Mj. Al Fatah - Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan - Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung

Anggaran 3

Realisasi 4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 3.000.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000

% 5

9

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat - Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh - Md Riyadul Athfal - Md. Baiturrahman Ds. Ibun - Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan - Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun - Mj. Al Amin - DKM Ar Rachman - PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari - PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku - Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku - Md. An-nur Ds. Sukamanah - Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan - Tarling Tgl.17-09-08 - Mj. Al-Hikmah - Mj. At-Taqwa - Mj. Wasilatunaja - Mj. Al-Jihad - Mj. Riyadul Janah - Mj. Al-Maumuddin - Mj. As-Sa'Diyyah - PP As-Siroj - PP Fathul Mubin - Md. Al-Wasilah - Md. Fathul Mubin - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya - Mj. Babussalam Ds. Cikasungka - Mj. Besar Cicalengka - Safari Ramadan 1429 H - Tarling Tgl.23-09-08 - Mj. Al Falah - Mj. At Ta'un - Md Baiturochman - Mj. Al Islam Baabul Janah - Mj. Arouf - Mj. Ad Darojah - Mj. Nurul Huda - Mj. Asyifa ;- Mj. Baitussalam ;- Mj. Al Barokah - PP. Al Irsyad - Md. Salman - Md. Awaliyah Almuawanah - Mj. Al Karomah - Mj. Baiturochman - Mj. Nurrochman - Mj. Wadatul Siddiq - Mj. Al Ikhlas Cisabuk - Mj. Nurul Amanah - Mj. Al Ikhlas Kancana - Mj. Al Mukhlisin - Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang - Mj. Al Istiqomah - PP. Wasilatus syifa - PP Biyadatul Hidayah - Md AlHidayah - Md. Nurul Huda - Md Al Mutaqin - Md. Al Fadilah - Md. Miftahul Huda - Md. At Taqwa - Md. Al Bariyah - Md. Raudatul Janah - Md. Al Mu'min - Mj. Al Ikhlas - Tarling Tgl.25-09-08 - Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan - Mj. Nurochman Margahurip - Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari

Anggaran 3

Realisasi 4 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

% 5

10

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang - Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari - Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari - Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu - Md. As Surur Ds. Sukasari - Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar - Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar - Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari - Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari - Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari - Mj. Nurul Jannah - Md. Ciwaru Ds. Arjasari - Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar - Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi - Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky - Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) - Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI - Islamic Senter Cimenyan - Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang - Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang - DKM Al Fathu - Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang - DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. - Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay - Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu - Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan Rt 01/03 Kec. Pacet - Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung - untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya Kec. Pasir Jambu - Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 Kec. Margahayu - LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 Kec Margahayu - Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 Ds Margahayu Tengah - Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 - POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 Kec. Pacet - Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 Ds Pawitan Kec. Paseh - DMI - Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang - Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV Persis 2008 - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun - Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian - Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. AlDs. Mekarpawitan kec. Paseh Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg - PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. Solokanjeruk - Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo kan jeruk - Renovasi Mesjid .................. - Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya - Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay - DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang - Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura - Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung - Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay - Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 - Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Pembinaan Imam dan Khotib - Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh

Anggaran 3

Realisasi 4 50.000.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000

% 5

11

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud - Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. Ds/Kec. Solokanjeruk - BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV - Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang Kp Sandang rt03 sukamantri paseh - Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 Ds Cibodas Solokanjeruk - DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. Kec. Solokanjeruk - DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 Ds. Srirahayu Kec. Cikancung - Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden - Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan - Kwit Kepada DMI - Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung - Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan - DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. Kec. Katapang - Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk - DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey - Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk - Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung - Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh - Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun - Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk - Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba - DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh - Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk - DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh - Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh - Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey - DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, - Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, - Md Attaqwa Cimuncang - Mj. Al-Ikhwan Sukawening - Md Al- Mubarokah Sukawening - ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) - Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey - Mesjid Besar Banjaran - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua Ds. Cikitu Kec. Pacet - Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan - Mj. Besar Soreang - Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg - Pemb.Mesjid Besar Pangalengan - Remaja Mesjid Indonesia - Ormas Keagamaan

Anggaran 3

Realisasi 4 4.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 13.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 181.500.000 35.000.000 36.000.000 2.500.000 5.000.000

% 5

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000 3.000.000

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000 25.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 525.000.000

450.000.000

33,33%

27.000.000 730.000.000

18,52% 71,92%

12

Kode Rekening 1

Uraian 2 Wisma Haji / Gedung Dakwah Penerangan Bimbingan Hidup Beragama Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban Pacet - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan jeruk/ An-Nur - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela Pacet - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban Pacet - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk Kertasari - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum Kertasari - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang Ciparay - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara Majalaya - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan Paseh - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari Ibun - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - YPI, Rahayu Margaasih - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu Margaasih - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi Paseh - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet - Masjid Baitul Ikhsan Soreang - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan Jeruk - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk - Yayasan Islam, Jelegong Soreang - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi Cicalengka - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati Margahayu - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif Rahayu Margaasih - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. Cikancung -

Anggaran 3 33.750.000 67.500.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

Realisasi 4 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 30.000.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 40.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

% 5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Bantuan Gubernur Bantuan Keuangan Kepada : - Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. Cileunyi - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi - Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah Blk. G Jln. Kopo Sayati. - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi. - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. Cikancung - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. Cikancung - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. Soreang - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. Soreang - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. Margaasih - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. Katapang - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. Ciwidey - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. Ibun - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec Kertasari - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, Kec. Cicalengka - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, Kec. Ciwidey - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. Kertasari - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo Kec. Soreang - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah Kec. Paseh - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan jeruk. - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 Cilampeni Kec. Katapang - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. Margaasih - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam ( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet

Anggaran 3

Realisasi 4 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000 20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

% 5

14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14

Margahayu Selatan Kec. Rancabali .000.00% 0.000 15. Busyiri .000 10.000.000 40.000.Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec.000. Cileunyi .000.Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka wening ( KUPJPS) .000 0.000 80.Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds.000.Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec.000 100.000.000 10. Cinunuk Kab.000 15.00% 0.000.00% 0.Kertasari .000.Pontren Sukahurip Pimpinan KH.000 25.000.000.Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH.Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH.000 40.00% 0.00% 0.000.000.000.000 5.000 40.000.00% 0.000 40.Madrasah Nurul Huda Pimpinan H.000 5. Arjasari . Salimul Afif .000.00% 100.00% 0.00% 25.00% 0.Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec.000. Rancaeekek .00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" Kec.00% . Maksudi 15.Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec.000 50. Ciparay Anggaran 3 25. 66 Cileunyi Kulon Kec. Ciwidey .000 10.000. Perumnas Parken Desa Bandasari Kec.Pontren Al Ihsan Piminan KH.000 0. Baleendah .000.Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " Kec.00% 0.00% 80. Buya mamat .000.000 - % 5 100.000 15.000.000 5.000 80.00% 0.000. Cimenyan .000 5.000.000 5.00% 0.Pontren Al Falah II Pimpinan KH. Rancamulya Desa Sukaresmi Kec.000.Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga Mekar Jl.SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar Kec. Rancaeekek .ABT . Odik Sodikin . Ciwidey .000.Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam Kp.000.00% 0.Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln.000 5.00% 0.000.000. Rancamanuk Kec.Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak Layak Huni " SACAWACANA " Desa .Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec.Pontren Assiroj KH.000 25. Yayasan Hasuna Hudaya .Pontren Al Muhajirin Piminan KH.00% 0.00% 30. Linggar Kec.Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa Lamajang Kec.Pontren Yamisa Pimpinan KH.000. Bandung .Mesjid Miftahu Ridho utk renov.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Pacet .00% 0.000.000 0. Cileunyi .000 20.00% 80.000.000 10.000 50.00% 100.000 20.00% 0.BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec.000 0.Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa Sukamenak Kec.000. Saproni Hidayat .000 80.Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " Jl. Margahayu .PEDULI SENI BUDAYA Kab. Cipasir RT 03 RW 09 Ds. Cangkuang . Ahmad Maehi .000 0.Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl.000 10.000 80.000. Pangalengan .00% 30. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan Kec.00% 15 .000. Asep Burhan . Bandung .000.Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH.Pontren Al Burdah Pimpinan Kh.000 50.000.00% 0.Pontren Al Furqon Pimpinan H.000 10.00% 0.000.000 5. Salawi Desa Sukawening Kec. Soreang . Margahayu .000.000.00% 0.000 Realisasi 4 25.Pesantren "Ad Du'a Kp.000 40.000.00% 0. Sindang Karet Kp. Bojongsoang .000 10. Endang Hamzah .00% 0.00% 100. Ciwidey .000 10.000.Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda Kp.00% 0.000 5.000.Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke Kec.000. Cecep Abdulah Syahid .00% 0.000 30.00% 0.Pontren Darussurur Pimpinan KH.Yayasan Al Hasan Galumpit Kec.00% 0. Banjaran . Abdul Fatah .000.000 5.Al Mubarokah Desa Sadu Kec.000. Romli . Rancabali . Bayangkara No.

00% 0.000 10.00% 0. Ustd Wawan Sofwan Hadi . KH.Pontren Al Fatah Pimp.00% 0.00% 0.Mesjid PanundaanPimp.Masjid Assalam .000 10.000 10.000.000.000.000.000.000.Pontren Tuba Pimpinan KH.00% 0.Madrasah Fathul Huda Pimp.Kelompok Pengrajin Handicraft .000 10.Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran . Ustd Kukun Sudrajat .000 5. Hamdun .000 10.000 5.000 25. Ayub Suherman .000 5.00% 0. KH. KH.000.Pengusaha Limbah Industri .000 5.000 5.00% 0.00% 100.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim Masjid Al Falah Pimpinan KH. KH.000 10.000 5.000 10.00% 0.Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp.000.00% 0.000 5.000 10.Kelompok Usaha Budi Daya Ikan .000.Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang . Udan .00% 0.000 - % 5 0.000.Pontren Durriyatussolihin Pimp.00% 16 .00% 0.000 5. H.000 10.000.000 5.000.000 10.000.00% 0.000.00% 0.000 10.Masjid Al Amin Pimpinan Kh.000. Yahya Kamil . Asep Kamil .000 5.000. Ridwan Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH.000.Pontren Al Jawahir Pimpinan KH.00% 0. Ustd Farhan Bukhori .ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam Kabupaten Bandung .000. KH.00% 0. Hasyim Sirojudin .00% 0.Pontren Nurul Huda Pimp.Pontren Nurul Huda Pimp.000 10.00% 0.000.Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika .Unit Usaha perbengkelan .000 10.00% 0.000 5. .00% 0.Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu .Usaha Sablon Budi .000.00% 0.00% 0.Pontren Bustanul Wildan Pimp.Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar .00% 0. Ajengan Ato .Pontren Darussalam Pimp.00% 100.Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah .000 5.00% 0. Imang Abdurahman .000 5. KH.00% 0.000 5.00% 0.Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah .000. KH.000 5.Mesjid Al Muttoha Pimp.Pengrajin Miniatur Pesawat .00% 0.00% 0.Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H.Kelompok Usaha Batu Bata .000.00% 0.000 5.000. Ustd IID Saefudin.00% 0. Iden Samsulah .Madrasah M Thre Pimp.Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI PERIP .Masjid Pusaka .00% 0.000 5. Ahmad Sobari .00% 0. Sulaeman .000.00% 0.000 10.00% 0.000 Realisasi 4 5.00% 0.000.00% 0.Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi Badruzaman .000.00% 0.000 10.Pontren Mambaul ulum Pimp.000 5. KH. KH.Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" .000.000 5. KH.Masjid Thariquljannah .000 5.000.000 5.000 10.Pontren YPI Al Hasanah Pimp.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.000.00% 0. Endang .Kelompok Ojeg Ciluncat .000 5.000 5.000 5.Madrasah Al Ikhlas Pimp.000 5.000.00% 0.000 5.000 10.SD Martadinata .000 5.00% 0.000.000.00% 0.00% 0.000 5. Eman Sulaeman .00% 0.000.00% 0.000.000 5.Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias .Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat .000 10.Pontren As Sa'adah Pimp.000.000 10.000.Pontren Ajjihad Pimpinan Drs.000.00% 0. Iwan .000 10.Usaha Ternak Kambing .000 10.000.000.000.00% 0.000 5.Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman .000. Uman Syahruman .000.000.00% 0.00% 0.000. Ahmad Suja'i .kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri .000 10.Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis .Pontren Al Barkah Pimp.000 5.Kelompok Ojeg Banjaran .Miftahul Jannah Pimp.00% 0. Mamat Saeful Qodir .Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya Mandiri .000.000 5.00% 0.000 5. KH.00% 0.000.00% 0.000.000 10.Masjid Al Muhajirin Pimp.Madrasah SPA Cisondari Pimp.000 5.00% 0.000.000. Ubu Abdurahman .000. KH.00% 0.000.00% 0. Miftah Pontren Mubarokul Huda Pimp.000.000. Zaenal Arifin .000 10.000.Unit Usaha " Pangan Mandiri" . Muhtar Zen .000.000.000.000 5.000.000.000 5.000. Sag . Ustd Ajang .000.Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam - Anggaran 3 10.000.Masjid Baiturrasyid . Ustd.000 5.000.

480.000. Toha KM 6.000.00% b.000 - 0.000 25.000 230.000.00% 75.000 10.000 50.000 30.000 10.000 137. Bbk.00% 100.000 Realisasi 4 161.Tarajusari Kec.500. Majalaya SMA Mardika.000.Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya ♠ Himpaudi .000.SD Muslim Panyawungan I . Ry.38% 48.000.000.000 25.000.000 35.000. Bandung . Bandung Jl.000.600.400.875.GOPTKI Jl. Soreang .000.00% 0.000 7.000.00% 100.Cisondari Pasirjambu 1.000.00% 100.000 100.000.000. Pasirjambu No.000 75.00% 0.930.055. Sukamenak SMK Angkasa II.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .000.000 33.000.000.487.22 Kel.833.000 % 5 0.000.000 45. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan Bantuan Sapras untuk : .000 40.000.000.SMP Negeri I Banjaran 75. Laswi manggahang Kec.Muslimin Panyawungan II Ds.00% 13. Cinunuk No. Mekarpawitan Paseh TK Raudhatu Athalal Falah.00% 100.Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia Cabang Jabar Rayon Kab.000 80.00% 100.833.000 37.000.Bandung Yayasan Timbanganten Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS NURTANIO Guru Honor MI untuk 207 orang SMP Mekar Pawitan.000 1. 189 Bandung Komite Sekolah Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri Guru agama pada sekolah dasar Negeri Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer sitas Daerah Kawargian Bale Bandung Pasundan Istri Kab. Sulaeman Margahayu TK Bhakti Pertiwi RT.00% 100.000 30.480.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .000.000 350.487. Ry.000.000 16.000 460.000.000 50.000 33.000 40.515.000.000 25.000.8 Bandung .000 10.00% 100.Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah .000 50.71% 9.152.Rahayu RT 5/1 Ds.000.000 40.500.00% 100.000 2.000.000.000 10.000. Majakerta Kec. Bantuan Organisasi Profesi .00% 100.000 75.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .000 35. Engang Setra Putra Siliwangi Desa Maruyung Pacet SDS Miftahul Khoer. SDS Muhamadiyah Ds.00% 0.800.Ikatan Cend.000 15.05 RW.000.00% 0.800.Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.875.000.Bandung Jl. Stasion No. Baleendah Kab.000 1.SPN Kab.600.000 2.000.000 40.00% 0.000 75.Dibayar kwit.75% c.000.Yys.000 1.500.Sekolah Swasta Non MI .000 40.000.000 25.00% 100.00% 100.000 10. 71 Kp.000 1.000 24. Rancakasumba Solokan Jeruk SMA Handayani.00% 100. SDI Amanah Jl.02 Ds. 55 Moch.750.000.000 1.000 30.000 15.000 35.000.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kemasan . Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) . Ry. Majalaya 18.000 80.000 2. Bale endah TK Widi Asih RW.000 80.DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Jl.00% 0.000. Bandung .Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .GRANAT Jl.00% 75.050.000 25.000.SD.000 80.600.750.Cisirung No.000 10.000. Mekarpawitan Paseh SMP PGRI.000. Cileunyi wetan .000.755.Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo nesia Kab. Bandung . Arhasari Seni Budaya Klp.000 10.827.00% 100.000.000 16.000 50.00% 0.515.MASYARAKAT PEDULI BENCANA Anggaran 3 10.99% 65. 32 Majalaya .800.00% 17 .000 614.000 80.00% 100.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .000 25.000 10.000.000.

000 1. Zaenal Kurniadin. Dedi Supriadi .000 2. Rancamanyar . Andir . Atim Kp.000.389. Oyo Kp.000 1. Ara Kp.000 1.Masy. Istri Sdr Mulyana ♠ Bantuan An. Kabuyutan Pasir Jambu . Cilame .000 10.Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra Kp.000 1.000 500.Pemugaran Rmh Jompo An.000 5.000 500. Isak S.000 500. Suharyanto (Mantan Atlit nasio) ♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional ♠ Yayasan An Nisa Kec.000.000.Ag Kp.496. Lamajang ♠ Pengajian Al Hidayah ♠ PIVERI Jawa Barat ♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri ♠ Karang Taruna Ds.000. Srg utk Tasakur Bi Ni'mah ♠ Bantuan Uang Duka An.Masy. Wida Kp. Sawah legok Ds.345.000.000 7. Linmas An.Uang Duka Anggt.000 500. Wawan Suhendi ♠ Khitanaan Masal KTI Cilame ♠ Yayasan Sosial YKN ♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds.000 500.Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi rakatan bantuan Organisasi Sosial .Keg.Baksos pemugaran Rmh Jompo An.000.Pengbatan An. Tambakan Ds.Uang Duka Anggt.000. Pamekaran Kec.000 1. Mampu An.000.000 2.000 1. Abdul Kp. Simpang 18 . Sahroni Kp.000.Pengbatan An.000.00% 0.000 11.000.000. Nani Sukartini Kp.000 Realisasi 4 50. Linmas An.000.000.000. Suka wangi Ds. Andir .500.Baksos pemugaran Rmh Jompo An.Pengobatan An.000.000. Pasirmulya .000 500. Andir .Bantuan Kemasyarakatan ♠ TBM Arjasari ♠ Santunaan Uang Duka An.000.000.SD Muhammadiyah Majalaya . Parung halang Kel.000.Jatimekar Kel.000 500.Pemugaran Rmh Jompo An.000 1.000 500. maman Desa Cilame .Bojongmalaka .000 87. Bantuan organisasi Sosial Bantuan Keuangan untuk : .000 % 5 100. Idah Ds.000.S.000. Tambakan Ds.000 1.000 1.000 1. Kurang Mampu An. Een Kp.000 1.000.Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah .000.Kegiatan Bhakti Sosial Ds. Kurang Mampu An.000. Dede Kp.Soreang.000. Juar Desa Cilame .000 1.Uang Duka An.000 1. Cukanggenteng . . Abdul Rosid .000 1.Pasirjambu .500.Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) Tidak Mampu d. Bunisari Ds.000. Parung halang Kel. LLI Kec. Juhra Desa Cilame .000 1. Krg.000 1.000 505.Pemugaran Rumah Jompo Ds.000 500.61% 50.000 3.000 75.000 1. Linmas An. H.000 6.Pengobatan An.200.000 1. .000.000 1.52% .000 500.000 1.691. Kurang Mampu An. Rancamanyar .Cipandan Ds.500.000.Masy.Kramat Mulya. Margahayu ♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea ♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti ♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman ♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur Anggaran 3 50.Masy. Sukamulya .Kode Rekening 1 Uraian 2 .00% # 13.Uang Duka Anggt.Baksos Khitanan Massal KTI Ds. Jubaedah Kp.000 500.Cilame . Bbk.000 500.000. Padasuka .000 1.000.000 1.Pendidikan An.Pengobatan An. . Parung halang Kel.

Gang Ds.000 1.Maghayu Selatan .Kurang Mampu U/ Modal Usaha An. Rmh Tdk Layak Huni Kp. Edi Kp. Kebakaran Ds.000 1.Margayu Tengah .Cikawao .000 1.000 1. Rahayu Ds. Panyadap .Uang Duka Anggt.000 1.000 1. Bbk.000 1.000 1.000 1.000.000 1.Sukamenak .000.Leuweung Kaleng Ds.Uang Duka An.000 1.000 1. Pasir Malang Ds. Ujang Suraatman& Sudarga Kiaraeunyeuh Ds.000.Perb. Maman Sulae man Kp.000.Karyalaksana . Cikitu .kwit Pend.000.000 1.000.000.Sukamantri . Cinyatuh Ds.000.Forum Masyarakat Peduli Lingkung an & Kesehatan Kp. E.Penyandang Cacat Netra An. B.Perbaikan Rumah Jompo An.000 1.U/ Uang Duka Anggt.Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp.000.Junti girang Ds.000 % 5 19 .Katapang . Al-hidayah Kp.Cangkuang .000 1.Pemb.000.000 500. Rmh Jompo Kp Cipaderek Ds.000. Ade & Icang Kp Dano .000.An.000. Majakerta Anggaran 3 Realisasi 4 1.Penyandang Cacat Tuna Netra Segar Massage Ds.YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp.Masy.Banyusasri .Pameungpeuk .000. Aidini Mulyani Kp.000 1. Sukamanah .Cipelah .Khitanan Masal AMS Rayon Kec.Pengobatan An. Sri Darliati S Sos.000 1.000. Kp. Taryat Kp. Cikaro Ds.Masy.Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 Ciheulang Ds.Bhakti sosial Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.sos Perbaikan Jln. Bandasari .000. Curug Dogdog Kel.Pengobatan An.Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds.Baksos Perb.000 1. Rukmana Kp.Simpang Ds.000 1. Cibuah Ds. Endang Maman Kp.000.000.000. Enggung Suharja Kp.000.Mekarjaya . Tanjungsari .Cimaung . Pinggirwangi Ds. Tenjo laya .Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong kunci Ds.Cincin .000.Cipelah .Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi .000.000.000.Obat2n Kpd Korban Banjir Ds.Cipinang . Mekarsari .Pembangunan tembok Penahan tebing dan ruman korban bencana longsor Ds. Cikembang .000 1.000 500.000 1. Ita R Kp.000 1.000.05 Ds.000 1.Khitanan Massal Paguron Pencak Silat Campaka Domas Ds.Gang Kubang& Saluran Air Karang Taruna Kec.Jati .000 1.Lebak Wangi .000.Pengobatan An.Keg. Cigoong Ds. Darsa Kp.sos Rmh Jompo Kp. Manirancan Ds.Mekarsari . An.Cipelah .000. Kasi Perencanaan .000 1.000.Rancabali Rt. Linmas An.Bhak.000.000 1.Penyandang Cacat KUTSP Ds.Pemugaran Rmh Jompo Ds.Bakti sosial Ds.Uang Duka Anggota Linmas An.Bhakti Sos.000.000.000 1.02/12 Ds.000 1.000.Penangg.Mekarsari .000.Yysn. Gandasari .000. PK KOSGORO .Banyusari .000 1. Sobandi Kp.000 1.000. Bbkn Cianjur Ds. Drawati . Cikembang .000.Sukamantri . Plered Ds. Benc.000 1.U/ Pengobatan an.Rancakasumba . Mekarsari .000 1.000.Baksos FKPTB Ds. Khitanan Mas. Yaya Kp.000. Ciaro .Batureok Rw.Lebak Wangi . Khitanan Masal Karang Taruna Warga Saluyu Ciwidey .Perbaikan Rumah Jompo An.Mekarsari .U/ baksos Kebersihan Ds.Keg.000 1.YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading Tutuka Ds. Ujang RM . Pasir Malang Ds.000 1.000 1.Bhak.000 1.000 500.000 1.000.Air Bersih Rw.000.000.09 Kp. Linmas An.000 1.000 1.000 1. Krg Mampu An.Wadat Tengah Ds.

Pengobatan an. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000 3.4 Ds.Penanggulangan bencana Kebakaran an.000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.000 1.000.000.000.2008 .Tangsimekar . Loa Desa Rancaekek Kulon . Neglasari A/n Udi .000 22.500.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.000.Bojong .000 36.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Cinanggela Kp.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar Rt 1/6 Ds rancakusumba .Labda Karya Mandiri .500.Uang Duka An. Kopo A/n Lala .000.U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds. Babakan Kinin Ds.000 1.000.Penanggulangan bencana Kebakaran An.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 5.4 Ds.Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah .000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.Zahra Annisya . Majalaya .000.000.000 1.Pereng .Banea Rt.000 2. An.000. Majalaya .000.000 3.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000 1.000.000 1.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah .000 1.Md.000.000.000. Majalaya .250.Tangsimekar .000 500.U/ Pend.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Penanggulangan Pasca Bencana . Ibun .ANIH .Ban dasari Kmp.000 1.Leuweung Datar Rt 03/05 . Rahman Ruhimat Kp.FKPSM Triwulan II TA.000.000 1.Sos Yys.PHBN Ds.000 1.sos MUI Ds. Majalaya Kec.Tenjo laya an.03/04 . Tanggulun Kec.Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung .Bhak.Jamburaya Rt.Sukamanah Kec.050.000 1. Org. Mampu An.Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas Kec.000.000.000 900.000 1. Pasir Jambu .000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Cipedes .000 500.000 2.Padamukti Solokan jeruk . Isman Ds Majalaya .Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.000 2.PHBN Ds.Jajang Warya Kp. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000.MCK sarana air bersih Ds.Iyom .000.000.000.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Iyom .Padamukti Solokan jeruk .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Pangauban an.000 1.000 13.03/06 .000 1.Pengobatan an. Ali Fahmi Kp.Bhak. Enes Kp. Majalaya Kec.000.000 1.500.000 5.000.000 500.000.000.000 % 5 20 .Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.Pemb. Sukamanah .000 45.Yys.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000.000 1.Agip Ramdani .Ancol Mekar .000 500.ENUH .Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah Anggaran 3 Realisasi 4 1.Wargiluyu Ds.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1. Neglasari A/n Mamat Rachmat .000.000 1.000. Neglasari A/n Dadan . Nurussa'adah Ds.000 67. Krg.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah sukarame Kp.000 2.000 3.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah utk Anton Edho .Sukamanah Kec.000 1.000.000.000 5.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds. Org.Cileunyi Kulon .PHBN Karang Taruna Rw.Karang taruna Tunas Harapan Ds Karang Tunggal . Lilik Jumani/Rusman Alm . Bbk.000.000 55.Tenjo laya an.000 1.000.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.PHBN Karang Taruna Rw.U/ Masy.000.

Raya Pacet Kp. Lampe gan Kec.500. .000 150.000 350.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .Koperasi Imisi.00% 21 . Muhamad Angga Diwakili Dadan Hamdani Ds. Cangkuangwetan Dayeuhkolot .000 3. Pasirjambu .000 25.000 100.000 100.000.000 33.000.000 100.000.000 7.500.00% 100.00% 100.000 100.00% 500.000 45.000.000 225. Ibun . Loa Kec.000 50.000.000 200.000 130.000.00% 100.000.000 20.Yayasan Bekti Sejati.PKBM. Rancamnyar Baleendah .000 200. Katapang .Yayasan Al-Fallah.00% 0. Sos.000 22.000 25.00% 100.Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec.000.000.Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang .Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Al Ittihad Pajagalan Banjaran .Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa .BNK .000.000. Jl.Sukarame Kecamatan Pacet.750.000 7.000.500.500.000.00% 100.000. Jl.500. Gardu Ds.00% 125.000 90.00% 100.000 7. Cikancung . 3/4 Ds.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari .000 25.750.000 7.Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih lumpur sebanyak 200 . 550.000.00% 0.000 100.Sagaracipta Kec. Sukadana Margamulya .000.000.000.000.Giri Mekar Kec. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah Djoemhana Mangoendibrata .Koperasi Al-Bayan Kp.000 25.000 25.00% 100.000 5.000 135.00% 100.000 25.000.875.00% 100.000 7.Cilengkrang .000 2.00% 100.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Tanggulun Kec.000 500.000.000 7.Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra harja Ds.000.Korban Bencana Alam Longsor Di Kp.Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti Ds.000.000 12.500.000 50.00% 75.000.00% 100.76% 75.000.00% 100.00% 0.000.000 9.500.000.500.000 200.000.000 12.000.000 7.Yayasan Baitul Qirodl.000 10.000 40.000 25.000 75. Ibun Bant.000.000 25.000 75.000.00% 75.000 12.00% 100.000 350.Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur Warga Mekar Baleendah .Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak mur Ds. Paseh .000 130. Maru yung Kecamatan Pacet .000.000 12.000 2. Cisulik Kec. Sukapura Pacet - Anggaran 3 Realisasi 4 3.Ciburial Ds.000.000 101. Cangkuang .00% 100.000. Org.000.000.000.000.Bojongsayang Rt.000 12. Sin dangsari Ds.000.000 40. Ibun Forum Bandung Sehat Forum KUB 45 Posyandu di 3 Desa K3S ( koordinator kegiatan kesos ) Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung LVRI Pepabri Kaminvet Angkatan 45 Kowaperi Piveri Wredatama Cacat veteran Perip Warakawuri Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM) .00% 25.Cagak RT/RW 02/04 Ds.00% 75.Ciporeat Kecamatan Cilengkrang .000. Cilampeni Kec.000 83.00% 75.00% 100.KOPATI.000.000.000 12.000.000.Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.000.Tanjung Wangi Kec.Pangalengan .000 150.000 18.000 550.000.000 - 57.00% 100.000.000.500.000 12.00% 25.000.000.Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds.000 18.000.000 9. Jl.000 350.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' aawanah Kamasan Banjaran .000.Kelompok KOPENG Ds.000 12.000.Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang .000 100.00% 0.00% 100.000.000.000 25.000.000 1.000 75.00% 100.00% 100.Ciparay .000 100.00% 100.000 - % 5 145.00% 100.375.Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam ( Yaris ) Sugihmukti Kec.Penyandang Cacat An.000.250.000 9.500.Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri Kp.000 200.Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp.000.00% 0.000 350.000 25.000.

000.000 Realisasi 4 271.000 181.Cipeuleuh Kecamatan Pacet Yayasan Penelitian.000.000 150.000 25.000 100.000.000. Bojongsoang Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec.000.000 100.000 100.Alam Endah Kec. Katapang Sukawening Indah utk rehab rumah tidak layak huni Kp.Warnasari Ds.000.Cibodas Ds.000 100.000.Kode Rekening 1 - Uraian 2 Cicalengka.Wargamekar Yayasan Al Azhar Kec.000 40.000 100. Ds. Sukawening Kec Ciwidey Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe mugaran makam Kp.000.000 100. Bojong soang dan kelompok tani Mukti Ds. Arjasari Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim pan pinjam Jl.00% 100.000 50.000 100.Ciparay BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan Kec.000 50.000.000. Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah Pasir Jambu Kec.000 50.00% 100.00% - 100.000. Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.400.Ciporeat Kec.000.000 75.000.00% 100.Mekar Baru Rt 01/03.Buni jaya Rt 03/10 Desa Jati Kec.000 127.000.000 80.Margahayu Sayati Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM Risma.000.000 50.00% - 20.000 100. Cileunyi Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds.000 250.Ranca Bali Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan. Cimekar Kec.00% - 100. Pasir Jambu.00% 100.000.000.000 100.00% 100.00% - - 127.000.00% 100.000 100.000 100.150.000.00% - 40.000 100.000.00% 100.000 - % 5 100.000.00% - 50. Desa Anggaran 3 271.000.Ciparay Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan Gerbang Mandiri Kmp.000 150.000.000 100.000 100. Ciparay Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana Pendidikan Kp.00% 100.000.000.00% - 50.Bojong soang Kec.000.000 25.00% - 181.Parung Serab Kec.000.00% 100.00% 100.000.000.000 50. Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua ngan air limbah ( SPAL) di Ds.00% - 80.000.Ciwidey Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA ANTA Kp.000. Rancabali Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem bangan usaha Domba Ds.000.000 250.000.Paseh Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang gahang Kec.Neglasari Ds.000.000 50.00% 100.00% - 22 . Mekar Sejahtera utk sa rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit unggul Ikan masing-masing Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk Rastocking ikan perairan lepas Kp.000 100.00% 100.000 20.000. 6 Kec.000 100.Sukarame No.000 928. Pengembangan Reraing Sapi perah Kelompok Citra Manglayang Ds. Eboni II No.000 100. Ciwidey Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan.000 350. Soreang Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba Tawakal KP.000 100.000 100.150. Rumah zakat Kec.000 250.00% 928.000.Soreang Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit Kecamatan Cileunyi Yayasan Madani Kec.000 100. Pengkajian dan Pemberda yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl. Kec.Baraanta Ds. Panyocokan Kec.250.00% - 50. 03/10 Ds.000.000.000 40.000 100.000.000.000.000.Sadu Kec.Bunijaya Rt. Baleendah Yayasan Bineka Kec.000.00% - 150.000 350.000.Baleendah Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec.000 50. Kertasari Kelompok tani ikan.000. Soreang Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis Taklim Asujalah Kp.000 100.00% 100.Rancaksumba Kec.000 100.000 100.00% - 50.000 40.000 50.00% - 150.000 100.000. Majalaya Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus salam Kec.000 100.400.000 100.000.000.Sukapura Kec.250.00% 100.000 250.000 50. Suka wening Kec.000.000.000.Nenon Ds.000.000 100. Jl.00% - 50. Ciwidey Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit Tanaman keras Ds.000 75.000 100.000. 62 Rt 01/16 Desa Cincin Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari Kp. Jati Kec.000.Baranang Siang A-2 No.

Cilebak Rt.000.000.Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds.000.000.000.00% 100. Komplek Bumi Asri Rw. Ds.000 85.000. .000.18 Rt 07/13 Ds. Cicukang Genteng .000 15.00% 50.000.Panyingkiran Ds. Jl.00% 100.000 100.000.Ciparay. Baru Jati Ds.000.000.000.000 40.00% 40.000 20.000.000 75.000 0.Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga Anggaran 3 15.000.00% 50.000 30.000 15.Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec.00% 575. . Nagreg .000 100.000 100.000. Tenjolaya Rw.00% 85.000.000 Realisasi 4 15.Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk Pengembangan Sapras Kp. Anggadireja No.Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds.Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri.Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan Rw.000 20.Sindangsari Rw.000.000 30.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang Kp.000 50.00% 100. Baleendah .00% 0.000.00% 100.Kode Rekening 1 Uraian 2 Sukamanah Kec.Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) Barokah Jl.000 100.000. Bojongsoang.000.000.000.000.00% 100. 12 Ds.000 20. Cingcin Kec.000 150.000. .00% 100. .000.00% 100.000 75.000.000 100. Citeureup .000 50.Sukabirus No.Cicalengka .00% 100.00% 150.000.00% 100.000.000.000 100.000.Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola Ds.Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik kampung Barusen Rt 01/15 Ds.Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah Kp.000. Nagrak Kec.Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta Al Qur'an .000 - % 5 100.000.Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge lolaan sampah Kp. Cisondari Kec.00% 100.000.000.000 50.Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon sari Kecamatan Pameungpeuk .Yayasan Bakti Sejati Ds. Pacet. Pasir Jambu .000 575.Mekar Rahayu Kec. 18/20 Kec. Ceunteung Rt. Komp.000 100.000.00% 100.00% 100.000 100.Yayasan Al Mahdiyin.01/04 Ds. Pa ngauban Kec. . .00% 120.000.000.000. Rancaekek Majalaya No.000 40.000 100.000.000.Cibiru Desa Biru .000 40.000 100.000.000 100.000 100.00% 20.000 100. 07/06 Ds.000 100. Cibeunying Kec.00% 100.000 100.000 100. . Cileunyi Kulon .Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan Masyarakat Jl.000.00% 100.000 100.Bojongsoang Kec.000 100.81 Beleendah .000.000.03/05 Dangdeur.Pangalengan. Banjaran .000 20. 08/18 Ds.Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah.000.000 40.000 15. Katapang.000 150.Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah kekeringan.000 50.Baleendah .00% 0. 08 Ds.00% 100.Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp.Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu ran air kotor blok Cupu Rw. 21 Rt.000.00% 100.Margaasih . Ranca Kec.000.00% 100.000 100.06 Pinggirwangi Kec.Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain nase Kp.00% 25. Ciparay . 01 Bojongkacor Ds. Ciaro Kec.000 100.000 40. Margaasih .16 Ds.000.000 150.000. Cikadut Kec. Giri Harja Ds. Villa Bandung Indah D3/10 Ds.Panitia pembangunan gedung serba guna.Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan Rt. Paku Tandang Kec.Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya Ikan Lele .000.000.000. .000 100.Manggahang Kecamatan Baleendah .000 15.Sukapura Kec Kertasari .Panitia Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kp.000.00% 23 .Pacet.000 120.Marga Asih Kec.Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.000 100. Cimenyan .000.000 100. Jelekong Balaendah .000 25. Pasirpari Rt.000.Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda gang Kaki lima Kp.000 100.

490 3.00% e.000 1.000 2. Ciinjuk 3. Al .000 1.Bantuan Organisasi Sosial Lainnya ♠ PKB ♠ PBB ♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung ♠ Kepada PKK ♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI ♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I ♠ DPC LVRI ♠ Kntr.000 340.289.000.000.000 5.000.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan Domba Priangan .000 50.00% 0.000.000.000 60.Kelompok Mulya Tani Kp.000. .000 2.000.000 2.000 100.000 200. Baleendah ♠ DPC Pemuda Pancasila ♠ Mj.000 100.000.Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung .000. Sukamanah Kec.000 100.500.000.000. Al .500.000.500.500.000 700.000.000 50.000 25.939.500.000 2.000.500.000.500. Bojongkunci .Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk Pengelolaan Pengembangan usaha Kec.000 5.500.000.000.Hidayatul Hikmah ♠ Mj.& TPA Al-Maun Jl.500. Miftahul Khoer ♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 ♠ Mj.000.000 5.490 % 5 100.Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa satiak Kecamatan Kabupaten Kota Anggaran 3 250.000 2.000 250. BUDP ♠ Penhobatan An.000.Kelompok tanilebah madu .00% 100.000 50.000 22.00% 100.000.000 200.500.000 500.00% 100.Kelompok tani buah-buahan dan Aneka Tanaman Kec.Kelompok tani budidaya persutraan .000 10.000 100.000 60.500.00% 50.000.00% 100./ Ponpes Miftahul Falah Huda ♠ Md.00% 100.000.500.000.500. Paseh . Kesbang Linmas LSM GMBI ♠ DPD Pengajian Al Hidayah ♠ Mesjid Nurul Jannah ♠ Mesjid Sirojul Huda ♠ Madrasah An-Najah ♠ Pesantren Al-Hilmi ♠ Madrasah Assafiiyah ♠ Mesjid Manhadlul Muslim ♠ Madrasah Al-Hikmah ♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah ♠ Mesjid Uswatun Hasanah ♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah ♠ Madrasah Al-Muhajirin ♠ Md. Iman Iryanto S.500.000 2.000 339.000 2.500.000 200.77% 24 . Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk ♠ Rakerdis AMS Kab.000 2. ♠ FKSM ♠ KP.000 Realisasi 4 250.000.000 2.000.000 205.721.000.000.00% 100.000 50.Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan Masyarakat tani Jabar berupa .000. Al Fatah Kp.000 5.000 339. Keramat Mulya Kec.996.000.000.000 208.000 100.000.857.000 205.000 25.000 2.000. Nurul Fitroh ♠ Mj.000 1.000 2.000 2.000 2.000.000 2.000. Rancaekek.000 30.500.00% 100.00% 0.000.500.000 2.000. Bandung ♠ PEPADI ♠ LESPEBAN ♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI ♠ Sekpri Wakil Bupati ♠ Milangkala Kp.000.200.000 3.Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin .000 1.500.000 2. Ip.000 99. Bantuan organisasi sosial lainnya . Ciwidey .Legok kole Ds.000 2.000.000 81.000 50.000 5. Gambung ♠ Pembuatan Kalender PC PPM ♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 ♠ Yayasan An Najmiyah ♠ Pentas Musik Tradisional ♠ DPC Pasi Kec.000.000 2.000 2.000 7.64% 77.000.000.Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk Pengembangan Koprasi Kec.00% 100.000.000 2.000 50. Soreang .000 2.Hidayah ♠ Mj.000 2.000 2.Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal anak yatim piatu dan Dhuafa .000.000.000.00% 50.000 2.Kelompok Usaha bersama Mardhotilah Ds.000 500.

000 2.000 10. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang ♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni KH. Bandung ♠ GOPTKI Kab. Cangkuang ♠ MILAD YPI At Tauban ♠ LPI As Shidiqiyah ♠ Mj. As Salam ♠ Mj.000 8.000 2.500.000 10. Bandung ♠ DPC.250.000.000 5.000.000 20.000 10.000.000.000.000 5.000.000. Sangkuriang ♠ Md.000.000.000.000 225. Cipeujeuh ♠ PKB. Rahmat Adam Md.000.000 5.000 2.000 3.000.000.000 1.000.000 2.000 1.000.000 2. Al Amar pakutandang ♠ Gerakan pemuda Islam ♠ MD Al Ikhwan ♠ Pembuatan Almanak Msh.000.000. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa ♠ Ormas PMI ♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 ♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI ♠ Ulang Tahun PKB ke 10 ♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh ♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 ♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung ♠ GOPTKI TA 08 ♠ Komunitas Wartawan Galamedia ♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI ♠ LVRI (MUSCAB) ♠ Muscab Pepabri Kab.000 25.000 5.000 500.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Mj. Majalaya ♠ Kegiatan Istigosah Pp. Trotoar ♠ DPC.000 37. Miftahul Falah ♠ PP.000 2.000. Bandung ♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA ♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora ♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ♠ MISCAB PMII Kab.000 11. Hij & saka ♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds.500.000 1.000 2.000 10.000 % 5 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 25 .000 2.000.000 2. Nurul Iklas ♠ Mj.500.000 2.000.000 5.000.000 1.000 20.000 7.000 5.000 5.500. PBB Kab.500. Bandumg ♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan ♠ Remaja Mesjid H. Bandung ♠ Pendamping Mitigas Program CBRP ♠ DPC. Al Misbah ♠ Pp.000 6.000.000.000.000 1.000 10.000. Besar Kecamatan Ibun DPC Harpi Melati Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 New Indonesia Model PB.000.000.000.000 2.000.000 2.500. Ridwan Pp.000.000.000.500.000 5.000. Al muklisin ♠ Md.500.500.000.000 100.000 5.500.000.000. Nu Kab. Bandung ♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab. Al Rahman Kec.500. Kab.000 10.000.500.000 2.000.000 5. Bandung ♠ Rehabilitasi Jl.000.000.000 15.000.000. Bandung ♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung ♠ BKKSI ♠ Rakercab III PDI Perjuangan ♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang ♠ KPPG Kec.000 2. Bandung ♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem ♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P.000.000 1.000 5. Diniyah Rw 05 Cangkuang ♠ Renofasi Md. PKB kab.000 5.000 2.000.000 2.000 2.000 5.000 3. Erwin Sumaatmaja ♠ Bantuan FKBS ♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III ♠ MD.000.000.000 2.500. Bandung ♠ Pengajian Al Hidayah Trw II ♠ SD Alam Pelopor ♠ PC.000.000 1.000 20. Al Lanah ♠ MISCAB LLI Kab.000 1.000.000.000 2.000.000 5. Al Islamiyah ♠ YPI Al Kautsar Ds.000 1. Bandung ♠ HUT LLI Kab.500.500.000 2.000 7.000 5. Bandung ♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT ♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung ♠ KNPI Kab.000 10.000 25. Mawar Rt 01/10 ♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds Anggaran 3 Realisasi 4 2.250.000 10.500. Baladika Karya Kab.000.000 20.000. Al Fathu ♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh ♠ Mengnhadiri Resepsi H.

000 1.Mjly .000. Pacet .000 2.Irma SUKMA Ds.Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya Pemuda SIKAT Ds.Pekerjaan Sos.000 1. Cangkuang Kulon Kec. Sos.Kel.000 500.PP.000 1.Katapang . Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds.Paseh .Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( .000 1. Org.M. .Maruyung Kec Pacet .000 500. Ds.000 25. Cikitu Kec. Bale Bdg .000 1.Panitia Seminar Sehari Ds. Kec. Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds. Sos.Yysn. Sos. Maruyung Kec.PHBI Tablig Akbar Ds.000 1.IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan . Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda HARAPAN Ds.Paseh . Margahayu Tengah Kec Margahayu . Majalaya .000 500.500.000 300.000. Cikitu Kec.Bant.000 500. Paku tandang .000 100.000 1. U/ Pendidikan .Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) .000. Rancamulya Pameungpeuk -Kepada Dewan Pendidikan Kab.000.000.Forum Komunikasi warga Peduli Bersih .000 1.000 500. Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec.000 500. Org. Cikitu Kec. MKGR Kec. Bandung Anggaran 3 Realisasi 4 2. Sos.Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP Ds. (FRCS) Ds. Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 . Diklatsar Hisab rakyat Cabang Pemuda Muslim Indonesia Kec.SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis Rekaman . Majalaya .Bant.000.000 1.Forum Remaja Cinta Sos.000 500. Sukamanah Kec. Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL .000 500. Org.000 500.000 1.Kel.000. Ds.000.KENPAS Ds.Banjaran .000. Biru Kec.000 500.000.Bant. Sukamanah Kec.000 1. Pangauban Kec. Paseh .Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec. Bandung HUT PEPABRI . Cilengkrang . Pacet .000 500.Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat -Khitanan Massal Ds.Netra Ds.000.AL.Forum Masy.000 1.Yysn.H. Summbersari .Pokja Wartawan Kejaksaan & PN.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Musda II PM PAN ♠ DPC Pepabri ♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu ♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I ♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani . Sos.000 500.000.DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama Radio Lisma-YPKA-AMS . Usaha Paanti Pijat T.000 500.000 500. Paseh . Lainnya u/ Yayasan Sosial AlMuawanah ds.Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds.000 500.Bant.000 2. Org.PSAA Al-Mu'awanah Ds.000 2.Ciparay .Bant.Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec.Sukamenak . Baleendah .Dusun II Ds.000 2. Lainnya u/ Himp. Cipaku Kec.000 500.000 5.000.000. Masy.000 500. Pemuda/I .000 500.000 500. Pacet .000 % 5 26 .000. Margaasih kec. Biru Kec.000 500.Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan Kec.Mujahidin Ds.000 5.000 500.000 500.000.000 500.Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) .Dayeuhkolot .Pemuda peduli Lingkungan .Panitia Keg.Tabloid Ungkap .Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds. Rancaekek .000 500. Baleendah -DPC PEPABRI Kab.000 500. Sos. Pacet .Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) .000 500.000.500.000 1.Ridwan S. Cikasungka . Ush.000. Pasir Mulya Kec.000 500.Pemuda Bulan Bintang .Pacet . Maruyung Kec.U/ Al-Fattah Community Ds.000 1.PSAA Al-Mujahidin Ds.U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds.000.Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi . Pacet .000. Org. Cikitu Kec.000.500.DPAC Org.

000 2.Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V Kwaran Solokanjeruk Bant.000 2.750.An.000 30.500.Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung .500.000.906.Yys.000.000 1.000.000 281.Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch. Utama kec.000.000 2.000.000 2.500.Barisan Ansor . Giri Mekar Kec.DPC PEPABRI Kel. Babakan Kec.000.Legiun Veteran RI .000 5.000.500. Cibeureum Gg. Bandung .500.Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab.Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan .000 5.000.000. Bantuan Sapras Kewanitaan .500.Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan 288.000 97.88% 102.HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA Ds.000 2.000 1.000.000 1.000.000 31.Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion 303/SSM Kostrad Cibuluk Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.000 41. Sos.500.000.Pan.Karangtaruna kab Bandung . .000 222.000 2.000.000 1.Temu Alumni SMAN I Ciwidey . Gab.000 5. Bandung .Bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita . Lainnya u/ Pemb.000 2.000 2. Diklat Management Persis .00% 27 .PEPABRI .000. KS Karya Bakti Jl.Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten Bandung .Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds.Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra ka Indonesia .000.000.000 25.000 4. .Pepabri .Perkara Traficking Jl.000 7.78% 100.000. Eppy A Rofikin Bag.000. Cicalengka . & Shohibus Salam Ds.000.Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA .000 44.TAGANA Kab.000 5. Ry.Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) .Khitanan Massal Ds.Sertijab Pangdam melalui Dandim Bantuan Org.Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec. Majalaya .000 31.Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna .000 2.Koperasi Kewargian Bale Bandung .DPD KNPI .000. Ujang Sutisna Utk Keg.000 45. Cilengkrang . Bayangkara No.775.Mukercab DPC PBR . Cimahi Sel.Pemuda Pancasila Kab.000 135.000 1.000.000.000.000.000 50.000.Neglasari Kec.000 25.500.000.000 10.Lat.Prov Jabar LVRI .000 1.000. Sos.GMBI Soreang Banjaran .000 10. Cicalengka Kec.Bantuan Org Sosial Lainnya . Bandung .851.500.BAY CELL ENTERPRISE .000 45.Bantuan Kepada Kaukus Perempuan .00% 100.100.Laswi Cipicung .000 1. Bdg .000.Mucab LLI Kab.Bandung .000 - % 5 f. Paskibra Sekolah TK SMP & SMA .000 1.990 12.000 2.000 5.500. Tropy Kpd Bpk.THR perip .000 1.000.Panpel Cemara Festival 2008 Jl.562. Bandung untuk senam sehat . Sos.Banjaran .000.PWI Kab.000.000 50.000. Bandung .000.000 10.000.Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) .000. Membangun .000 2.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 7.Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam -Yysn. .000.Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl.000 7.000 1.000 20. Koord. Ciparay .250 138.LLI Kab. Org.500 15.000.000 15.000.LLI untuk penyediaan seragam .000. Masjid . .Toha ( Gebyar ) .500.000 2.000 10.000.1 Soreang .000 2.000 577.000 15. Sos.000.000.GMB Kec.000 1. Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan Wapres RI Kab.DPC Pepabri Muscab Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang .

000 1.000 1.000 5.Pant.000. Bandung .000.Banjarsari .000.PORPEMDA .000.005.000 5.00% 607.Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise -Perguruan Pencak Silat (IPSI) . Cibodas .000.000.000 4.000.Banjaran .24 Malaysia Gudep Kab.Tenjolaya Pasirjambu .000 4. Kab Bandung ♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya ♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim ♠ Galak Persikab.000.000 3. Padamukti kec. sumba . Sukamanh ♠ Pemb. Solokanjeruk . U/ Pembuatan Kaos ♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 ♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds.000.000.000 500.000 3.000 500.000 5.461.500. Rancakaso RT 2/11 Ds.000 1. Bantuan sapras pemuda . Majalaya ♠ Olah Raga Futsal Ds.000 112.000.Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp.Metro Ds.000.000.500.000 1.Alat Olah raga Ds.000 1.000 5.000.961.Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab. Bandung ♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar ♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu ♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly ♠ Turtle Project ♠ Hadiah Piala Tennis Cup ♠ P3S Gagak Lumayung ♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan ♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds.Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.000 100.000 2.500.000 1. Bandung .000.000 2.000 3.Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak Harupat 02 .000.000.SMAN I Margahayu .250.000.000 5.000 3.000.688.000 10.Seni Reog Panduraksa Ds. 5 ♠ PORCANAS 2008 ♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup ♠ PPSI PutraTunggal Sejati ♠ Pelantikan Kki Cab.75% 100.000.500.09% 100.Bantuan Sosial.000 10.00% g.000 1.Pramuka dan 1.Cibodas Kec.000.Solokanjruk ( Tarling ) .500.000 3. 10 Ds.000 500. Banjarsari Pangalengan .500.000.000.000 % 5 68.000 Realisasi 4 21.000 3.Sepakbola Ds.000.Lap.Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung .500.Bdg Bant.festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds. Olah Raga dan Kesehatan .000 1.000 1.000.Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy Wakil Ketua DPRD Kab.005.000 1.Perguruan Pencak Silat Kencana Agung .Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung .000 30.250 45.000.000 1.000 5.000 750.20 05 00 01.000.000 2.961.Pemb. 5 Pospemda 1. ♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup ♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya ♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab.500.000.500.000. Ciaro ♠ ASPAC DS Ciaro ♠ Galak Persikab Fc.30% 28 . Seni dan Budaya.Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh .GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan 1.000 100.000 75.000.Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari .Panduraksa .Panitia Tournament Victory .000 750. Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI .000 5.000 5.000.Diklat Puma Yunior .000. Bdg Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.000 1.20 05 00 01.000.000 7.000 1.000 45. Lapangan Bola Volly .000.000 93.Paseh .000.000 2.000 682.000 2.Bandung .500.Cipaku Kec. Lapangan Bola Volly Rw.Seni Calung Dangdut Kp.000 5.DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab.000 5.000 25.000.Cipeundeuy Paseh Inernasional Johor Ke.Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds.000 30.000 5. Kejuaraan Binaraga & Body .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kabupaten Bandung .211.656.000 2. 02 01 Olah Raga Kepemudaan.000 1.Bantuan kepada Dharma Wnita Unit PEMWILDA Anggaran 3 31.000.000 500.813.Pemb.Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh .000 750.000.000 1.000.Piala bergilir dari Bupati .Sapras Olahraga Ds.500.

Mekarsari .000.000.131.000 10. Olah Raga Ds Rancakasumba Kec.750.Ds.697 94. Gajahmekar . Cisondari .395.20 05 05 01.500.Ds.000 10.000 % 5 200.000.42% 21. Rancabali .513.Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 03 01 Bel. Ciparay Anggaran 3 Realisasi 4 500.20 05 05 01.00% 100.275 876.89% 93.00% 104. Cimaung .753 48.000.275 3. Nanjung Mekar Kec.000 124.000. Sumbersari .632.773.Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug Dedes Ds Drawati Kec Paseh .299.PAN 933.211 113. 03 6 03 01 6 6 05 05 01 6 05 02 6 6 Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik . Baleendah . 1. Kertasari .000.Perb.Ds.313 48.Porseni.188.20 05 05 01.500. Kec. Cilame .Ds.432.ADD untuk 12 Desa.660.500 876.546.000. Alam Endah . Giri Mulya .9-09.896 24.500.Ds. Rancaekek Kulon .Ds.Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama tan .886.000.Ds.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem.500 166.000 41.450 957.Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection Kec.000. 7 BELANJA BAGI HASIL 03 Bel.Ds. Cikoneng .000 3.Sapras Olah raga Bola Volly Ds. Sepak Bola Ds. Pasirjambu . Cipelah .500.000 50.455 85.353.Ds.586 27.Sapras Olah Raga Ds.Ds.42% 97. Alamendah Kec.580 93.Ds.434 36. 7 49.046 94.00% 100.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.590. Jatisari .000 103.024 32. Desa Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan . Lap.306.999. Bojongsari Bojongsoang .000 10.275 4.00% 150.21% 0.000. Pakutandang Kec.247.301.00% 100.000.95% 21.00% 100.818 86.000 10. 164 KM 2 Ds.697 957.437.000 3. Pakutandang .Ds.592.422.122.000 103.000 10.000 10.25% 29 .000 82. Kec.696 139. No.Ds. Sukamanah .Ds.275. Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.374.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Sukaresmi . Indragiri .471.20 05 05 01.GOLKAR .Ds.708.000 311.20 05 05 01.031.753 25.233. Sukamaju Majalaya .000 10.964 35.500 233.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Bel.000 62.20 05 05 01.500.707 125.185. Sadu 1.750.275.750.307.000.000.Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa Cibeureum Kec.877. Bojong Loa . Cibodas .000 10.Ds.250.000 165.000 41.000 103.000 166. . 1.827.Lap.750. 1.799.232 88.Ds.000 41.Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec.708.708. 7 1. Budaya & keilmuan Ds.50% 1.750.89% 75.000 103.073 28.395.20 05 05 01.687. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa .011.000 41.Ds.Perb.000 25.Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk kec Solokanjeruk Bantuan Gubernur . 4 kec ( Tarling Tgl.00% 100. 1.687. Margamulya . Banjaran . Cimaung .471.20 05 05 01.500.20 05 05 01.664. Buninagara .590.Ds. 1.000 4.000 46.697 957. Patenggang Bel.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.000 1.500.034 35.000 10.Ds.829 26.000.000 49.00% 90.00% 100.000.Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk .000 54.000 5.Lap.000 41. Dan Podium Sepak Bola Ds.000 124. Panenjoan .000.000.Ds.250.174 112.PDI -PPP -PKS -PKB -PBB .000.000 933.PARTAI DEMOKRAT .750.

152 51. Loa .773.422 - % 5 30 . Rahayu .Ds. Panenjoan .Ds.414 33.749.Ds.750 37.818.926.Ds.666.263 30.836 30.856 27. Sukamulya . Rancaekek Wetan .944. Sangiang .179. Melatiwangi .Ds.709.22-09.Ds.852 127. Banyusari . Solokanjeruk . Babakan Peuteuy . Bojong .948 35.ADD untuk 6 Desa.Ds.634 92.564.176.478 25.17-09. Sugihmukti .936 29. Majakerta . HaurPugur . Mekarpawitan .Ds.932 31.Ds.736.700 27.910 104.Cijagra .300 27.Ds.Ds.Ds. Cipanjalu . Waluya .813. Buahbatu . Mandalamekar . Batukarut .024. Cicalengka Kulon . Sindangsari .Cipedes . Sukamanah . 4 kec (Tarling Tgl. Ciporeat . Padamulya . Rancakole Anggaran 3 Realisasi 4 28.958.516.119.11-09.Ds.506 92.530.Ds.Ds. Cigondewah Hilir .856 97. Lebakwangi .142 31.Ds.934 27.Ds.Ds.Ds.565. Cibeet . 3 kec (Tgl.Ds.418. Jelegong .683.115.Ds.Ds. Cangkuang .804.Ds.726 107.956.346 99.Ds.947.361 115.758. Margamulya .310 30.Ds.819.Ds.613.Ds.440 39.Ds.Ds. Margaluyu .ADD untuk 19 Desa.958 30. Mangunjaya .278. Tegalsumedang . Margaasih .Ds.Ds.Ds. Panyadap .700 29.ADD untuk 22 Desa.Ds.Ds. Majasetra .Ds.Ds.813. 3 kec ( Tarling Tgl.044. Banyusari .Cikuya . Sukamantri . Biru .708. Dampit .Ds.788 113.722 37.295.127.508.Ds. Citeureup .ADD untuk 5 Desa. Sukajadi . Tenjolaya . Sukamanah .Ds.250 84.876 103.347.515 30.340 27.Ds.640.Ds.548 31. Sukamaju .Ds.Ds.400 87. Linggar .879 102.Ds.Ds. Rahayu .ADD Tahap I untuk 13 Desa.416 31.500 30. Cicalengka Wetan .234. Rawabogo .Ds. Nagrog .808 60.634 26.188 108.561.059.040 97.868 26. Wangisagara .Ds. Sukamukti .678 29.Ds.Ds.017.386.Ds.Ds. 3 kec ( Tarling Tgl. Jatiendah .894 28.Ds.886 27.753.177.405. Narawita .354 28.Ds.16-09.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.272 28.190 90.Ds. Bojongsalam .826.883 28.184.438.Ds.060.Ds. Patrolsari .Ds.Ds.Ds. Rancakasumba .293. Neglasari .Ds.777. Tanjungwangi .572 28. Wanasuka .356 34.Ds.415.539.Ds.Arjasari .632 27.454.10-09.805.518 33. 2 kec (Tarling Tgl.349.Ds.762 29.

Katapang .361. Santosa -ADD Untuk 15 Desa. Cikawao .914 26.Ds.Ds.956 26.554 27.734 33.Ds.292. Gunungleutik . Pangauban . Mandalahaji .522.417.Ds.Ds. Ciluncat .769.285 29.942 31.647.890.Ds.767 99.521 104.595.Ds.Ds.Ds.848 27.356.680 88.Ds. Majalaya . Sukamaju -ADD Tahap I Untuk 9 Desa.417.Ds.Ds.Ds.Ds.291. Sukawening .174.912 31.514 28.466.416 31.000 123.880.Ds. Baros . Cibeureum .479.493. Sukamulya .360.Ds.006 27.364.224. Citaman .(Tarling Tgl.336. Nagreg .957.Ds. Mekarjaya .Ds. 3Kec.856 30.020.800 - % 5 31 . Wanasuka .286.Ds.Ds.601.Ds.808. Bojong .267.Ds.Ds.Ds.964 90.Ds.954 24. Sangaracipta . Pameuntasan .(22-09-08) .Ds.Ds.332 96. Maruyung . Mekarsari .137. Neglawangi . Cikitu . Margaluyu .544 31. Sagaracipta . Sukarame .Ds.461. Cibeureum BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja .Ds.383.760 24. Jagabaya .257.Ds.034 34.132 7. Babakan .580.144. Talun . Manggung Harja . 3Kec. Margahayu Tengah .284 70.Ciparay .Ds.977. Sukamanah .Ds. Cipinang Anggaran 3 Realisasi 4 105. Malasari .083 80.Ds.392.Ds Cikalong .Ds. Cibiru Wetan .710. Gunung Leutik .496.321.Ds.374 25. Cihawuk .Ds. Ciherang .439.086 33.Ds. Mekar Rahayu .Ds.Ds.Ds.630 29. Rancakole . MekarLaksana . Cihawuk -ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa.Ds. Bumiwangi .Kode Rekening 1 Uraian 2 .235 28.Ds.269 105. Arjasari .Ds.154 92.440 68. Ciaro . Cikalong . Babakan .081.560 31.Ds.Ds. Sarimahi . Margamulya .Ds.Ds.Ds.694 28. Maruyung . Ciparay .639.135 72. Mekar Maju .351. Nanjung Mekar .Ds.398 32.593 114.984 31.Ds.Ds.344 38. Mandalawangi .Manggungharja .880.406 27.018.Ds. Sukapura . Cipinang .218 38.251. Sukamanah .Ds.Ds. .Ds.Ds.794.132. Malasari . Parungserab .23-09.995.066 24.Ds.406 30.726. Sekarwangi .Ds.Ds.814.Ds.Ds. Mekarlaksana .895.Ds.Ds. Serangmekar .464 28.944 28.762 30.Ds.758 27. Sukarame .976 42.494 29.Ds.

482.747.692 31.456 43.808.392.302.761.894 32.235 123.315 66.544.440 66.888 93.538.178.Ds Cilame Kec.516.860 41.Ds Sukaluyu Kec.486.132 31.Desa Sukapura Bantuan ADD Belanja Publik Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk Kec.199.Desa Tanjungwangi Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja .165.166 39.17 Kec.Ds Mekarmanik Kec. Arjasari . Cimenyan .553. Batukarut .970 96.Kecamatan Arjasari Ds. Arjasari .Ds.Ds Cipaku Kec.493.Desa Sukamanah .468 30.835.043 70.264 28.247 1.460 26.544. Cileunyi .029.000 71.Ds Majakerta .971 - % 5 32 . Ibun .Kecamatan Cimaung Ds.648.034 59.006.Ds Lengkong Kec.566.852 31.(24ADPD ADD BELANJA PUBLIK .805.651.790 71.470 33. Margamulya .332 26.815.104.006 38.517 70.987. Cangkuang .207. Cinangela Kecamatan Pacet Bantuan ADD Belanja Kinerja .801.932 31. Paseh .372 75.477.347. Soreang .915 78.Ds Mekarmaju Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .718.022 60.Desa Katapang Bantuan ADD . Cipinang .660 27.900 26. Ciparay .199.Ds Pulosari . Majalaya . Pasirjambu .Desa Cibodas .942 30.Desa Darwati ADPD ADD BELANJA PUBLIK .110 82.056 28.Ds Lebakwangi Kec.014 66.251.085.1Kec.109.Desa Cikembang .040 28.964.Ds Mekarsari Kec.355.Kode Rekening 1 Uraian 2 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik untuk 1 Desa.754 34.494. Jatisari Kecamatan Cangkuang .978.524.898 27.260.927.(24-09-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa.310 30.Ds Warnasari .296.Desa Cukanggenteng .151 57.Desa Lagadar .Kecamatan Banjaran Ds.361.649.308.Ds Pinggirsari Kec.Desa Ibun .10 Kecamatan 17 Desa Bantuan ADPD ADD untuk Anggaran 3 Realisasi 4 30.045 1.Ds Pamekaran Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk Kec.4 Kecamatan 6 Desa Bantuan ADD Belanja Kinerja 4 Kecamatan 4 Desa Kecamatan Dayeuh Kolot .Ds Margamekar .165.Ds Nagrak Kec.Ds Neglasari Kec.219.766. Kutawaringin .Kecamatan Pangalengan Ds.006 96.Ds Sukamukti .Ds Cileunyi Wetan Kec.Ds.138.134 32.Desa Cangkuang Kulon .452 96.284 28.304 68. Bojongsoang .10 Kecamatan 19 Desa Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .Desa Panyirapan . Kamasan Bantuan ADD .698 30.273.926 29.727 108.

294 70. 18 Desa Bantuan ADPD ADD untuk .Ds. Cukanggenteng Bant.542 57.915.900.220.266 70.406.919.504 44. Bojongkunci Kec.873 - % 5 33 .Ds.288 69.713.756 64.Ds Padawulun Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : .531. Sukasari Kecamatan Ibun : . Cimaung Kecamatan Arjasari : .Margamukti .046 77.Ds.109 61.366 81.158.080.Ds.116 74.064 66.Pemerintahan Desa 13 Ke.Ds. Neglasari Kecamatan Cimenyan : .983. Karangtunggal Kecamatan Ibun : .Ds.Cikoneng Kecamatan Pameungpeuk : .454. Pameungpeuk .Ds.199 62. Lebakmuncang Kecamatan Cimaung : .620.Ds.361 75.585. Mangunjaya Kecamatan Paseh : .Ds.817 66.556 32.301. Cikadut Kecamatan Margahayu : .Ds. Tegalluar BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Cimaung : . Mekarsaluyu Bant.832 62.Ds.Ds. Pasirjambu . Majalaya .Arjasari Ds.669.204.273. Tribaktimulya .Kode Rekening 1 Uraian 2 .907 341.708 63. Cipaku Kecamatan Ciwidwey : .Kec. Lampegan Kecamatan BALEENDAH : .kpd Desa utk ADD Kinerja 11 Kecamatan 20 Desa Bant.Ds.387.163. Pinggirsari Bantuan Keu.276.385.Baros Kecamatan Paseh : .815 65. Mekarlaksana .226 75.Ds.kpd Desa utk ADD Kec.414 31.808. Majalaya .650 26. Ciluluk Kecamatan Cimenyan : . Arjasari .Ds. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Kec. Cigondewah Bantuan Keu.700 39. Sayati BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Pangalengan : . Ciwidey Kecamatan Ciparay : . Banjarsari Kecamatan Ciwidey : .Ds.Ds.Ds. Majalaya .579 67. Padamulya Kec.Ds.988. ADD Publik Kec.319.492.977 67.Ds. Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 532.Ds.415.4 Kecamatan 9 Desa BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik Kecamatan Pangalengan : .323.972 58. Sukamaju Kecamatan Cikancung : Ds.203.667 268. Cimaung .584. Jagabaya Kec.Ds.545 644.587 69. Mekarjaya Kec.Ds.866 70.656 59.464.582. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp Kec.Ds.554 84.870 70. Lumajang Kecamatan Arjasari : . Bojongmalaka Kecamatan Bojongsoang : .468 66. Margaasih Ds.Ds.520.478 78.850.492.326.051.

312 67. Campakamulya . Kutawaringin Bantuan Keu. Margaasih Ds. Pacet Ds.135 65.710.360 110.Kec.301 92.844. Cikancung Ds. Pasirhuni Ds.554 236.468 99. Cimaung Ds.546 175.Ds.864 162.339 60.295.563 60. Mandalawangi Ds.043. Baleendah . Ciherang Ds.356.841 131.748 200.077 59.648. Ciaro Ds.174. Banjaran .Kec. Karamatmulya Anggaran 3 Realisasi 4 72. Soreang Ds.519.15 Kecamatan 40 Desa Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik Bantuan ADPD ADD Publik Bantuan Keu.460. Margaluyu .175.736.244 77.587 80.163.273.377.107 24.815.314 87.194 68. Soreang Ds.Ds Sukawening Kec.461.979. Soreang -Ds Cingcin Kec. Ciwidey Ds.Ds.040 62.773. Pacet Ds.kpd Desa ADD utk Bantuan Keu. Banjaran Ds. Pasir Jambu .210 29.374 30.835.977.986.kpd Desa ADD Kinerja utk .406.Kpd Desa ADD Publik .423. Cigondewahhilir .000 88.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk Bantuan Keu.970 28.790 80.055. Banjaran Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .266.Ds Cikoneng Kec pangalengan -Ds wargamekar -Ds Margamulya -Ds Banjasari -Ds wanasuka Kec Ciparay -Ds Babakan -Ds Gunungleutik -Ds Manggungharja -Ds Cikoneng Kec Banjaran -Ds Kamasan Kec Cimaung -Ds Mekarsari Kec Cimenyan -Ds Cikadut Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja Kinerja Untuk kec. Nagreg Ds.814.Kec.812.680 72.144.100 71.878 290.974.711. Citaman Ds. Ciwidey .kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk .Kec.920 476.Kec.Kec.335 73.979.Ds. Pangauban Bantuan Keu.Kec.817 68.957.Ds Rancamanyar Kec.964 65.Kpd Desa ADD Kinerja & Publik .Kec.421.395 % 5 34 .349.Kec. Cikasungka .482.671.Kec.592. Cipeujeuh .935 130.586 169. Banjaran .775 61.570 1.108.334 62. Neglasari .281 69.158.176.015.838 108. Lebakmuncang . Warnasari Kec.428. Nagreg . Bojong Ds. Pamekaran Ds.569.030 217.Ds kamasan Bantuan Keu.281 70. Cilame Kec.043 98.

Kec. Bojongsari Ds. Rancaeekek Kulon Ds. Cikalong . Gunungleutik Ds.446 28. Rancaeekek Ds. Cileunyi Ds.029. Cimenyan Ds.137. Sukamulya . Lamajang .264 30.976 37.072.Kec. Cikancung Ds.240 28.794. Bojongmanggu . Jelegong Ds.Kec. Ciparay Ds.137. Bojongsoang Bantuan Keu.Malakasari . Arjasari Ds.660 77. Tanjunglaya Ds.666.Kec. Dayeuhkolot Ds. Bojongsoang Ds. Tegal Sumedang Ds.658.Kec.974 31.Kec.Sukamenak ADD Kinerja & Publik . Bojongsoang Ds.991.Kec.016.Kec. Bojongemas Ds. Mandalasari .Kpd Desa ADD Kinerja . Margahayu Ds.352 32.Kec. Dayeuhkolot .697.046 31.Kec.760 35.Kec.Kec.398 32.672 43.Kec.944.336.Kec.114 - % 5 35 . Solokanjeruk .248.248.709.628 34.Kec.032.706 30. Ciwidey Ds.651.438. Cangkuang Ds.056 31.360.Kec.Desa Nanjung Kec.566. Cimenyan .468 29. Margaasih Ds.556 31.936 33.321.745.870.460 33. Linggar Ds. Langensari Ds.354 29.572 27. Sindangpanon . Pangalengan Ds. Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 85.396 26. Solokanjeruk Ds. Cibiruhilir Ds.171.414 135.075. Baros Ds.Kec.871.019. Bumiwangi . Pameungpeuk Ds.046 35.427. Banjaran Ds.447. Cimekar . Ciwidey Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .618 26.291. Pakutandang .416 32.788. Cileunyi Kulon Ds.293.956 33.Kec.361.678 28. Soreang Ds.Kpd Desa ADD Publik . Cibiruwetan Ds. Malasari Ds. Margaasih ADD Kinerja .481.726.348.692 32. Ciburial Ds.970 30.864.006.965.154 30. Cibodas Ds.Kec.476 28. Soreang Ds.177.Lengkong .104 24.918 32. Baleendah Ds.Kec. Cimaung Ds.056 28.644 33. Panundaan . Serangmekar Ds.308 34.876 31.Nanjung .006 31.Kec. Soreang .276 32. Rancakole .877.Kec.347.797.393.434 33. Padamukti Bantuan Keu.Desa Cukanggenteng Kec.482 31. Ciparay Ds.440 29.914 30. Pasirjambu . Sekarwangi Ds. Solokanjeruk Ds.

Sudi Ds.Ds. Tanjungwangi .666 137.000 32.180 % 5 36 . Dayeuhkolot Ds.088 27. Nagreg Ds.841 131. Ciaro Ds. Rancatungku .Ds.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.188 38.Desa Pasirjambu Bantuan Keu. Kertasari .Ds. Cimaung .786 142. Sukapura Bantuan Keu. Ciherang Ds.660 159. Neglasari Anggaran 3 Realisasi 4 52. Padamulya .654 31.083.047.010.434.Ds.806 64.748.916 123.Katapang Ds.160. Ciparay .Ds.152 27. Citaman Ds.Kpd Desa ( ADD ) Kecamatan Cicalengka .Kec.Desa Cicalengka Kulon .000 88.105.966. Babakan .Desa Nagrog . Nagreg .556.Desa Narawita .Desa Waluya .Desa Cikuya . Santosa .390. Sukamaju .214 135.Ds. Arjasari .864 162.Kpd Desa ADD Publik .979.Ds.267. Sukanagara .Kec. Biru . Cibeureum .499. Sukapura Kec. Cipinang Kec. Ciheulang .415.517.932 29.Ds.Ds.554 236.300 112.546 175. Cikancung Ds. Sagaracipta Ds.838 72.516. Padamukti . Cihawuk .946 28.794 60. Dukuh Kec.Kec.944.478 34.Ds.951 156.422.704.118.820.474. Sarimahi Kec.086 128. Padaulun .Kec. Bojong Ds. Pameungpeuk Ds.282 128.Kpd Desa ADD Publik dan Kinerja .000 29. Ciluncat Bantuan Keu. Cimenyan Ds.Desa Babakan peuteuy .880. Banyusari Bantuan Keu.569.956.Kec.736.Ds. Majalaya . Batukarut Kec.460 75.300 110. Mandalawangi Ds.844.Desa Margaasih Kecamatan Pasirjambu . Tanjungwangi .660 147.Desa Tenjolaya .894 29. Bojong . Cikasungka Bantuan Keu.109.144.626.459.481. Solokanjeruk Ds.Desa Dampit . Sindanglaya .Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.Kec.790 25.469.998 69.888 37.814. Cangkuang Ds.460. Soreang Ds. Cicalengka Ds.870.Kec.256 33.042.330 65.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.758 33.030 217.970 34.Ds. Cicalengka Ds.481.136.Ds.482.708 140.015.Kec.Kec. Wangisagara . Ciparay Ds.336 32.045.Kec. Ibun .046 69.Ds. Talun .407.Kec.912 29.936 129.025 14.048.Ds.858 27.855.168.

Ds.797.944 83. Cicalengka .Ds.Ds. Cimaung Ds.011.761.558 58.335 75.Ds.708 - % 5 37 . Sukaluyu Kec.446.Ds.Ds.338 95.461.Ds.Ds.117. Mekarjaya .Ds. Cihanyir . Serangmekar .251.301.044.794 71.Ds. Margamukti .022.232 84. Mekarlaksana Kec.Ds.Ds.266 173.Ds.640. Maruyung .490 28. Pasirmulya Kec. Bojongsari Kec.Ds.073.542 126.561. Sukamanah Kec.Ds. Cikancung .800 143.872. Bojongsalam Kec.Ds.Ds. Cipinang Bantuan Keu. Langensari Kec.517.Ds.389.705. Pangalengan .754.995. Ancolmekar Kec. Ciluluk Bantuan Keu. Sukamaju Kec.390 70.998. Ciparay .516.484 99.323. Mekarsaluyu Kec. Bojongsoang .Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.296 66.Ds. Rancaekek . Majakerta . Pameungpeuk .658 74. Panenjoan Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Pasirjambu Anggaran 3 Realisasi 4 30. Cikawao .263. Cimenyan . Cimaung .Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Rancaekek .Ds.852 30. Sangiang .083 81.302.626.Ds.250 128. Cikancung .087 96.468.226 90.685.134 147.738 70.375.055.432 63.466 70.690. Banjaran . Tegalsumedang Kec.048. Cicalengka Wetan .835. Banjaran .Ds. Pacet .Ds.508 35. Ciluluk Kec. Cikancung .Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.021 24.832 66.Ds. Mekarjaya Kec.Ds.Ds.426 24.273.Ds.059.Ds. Pangalengan . Majasetra Kec.Ds. Cimenyan Kec.Ds.900.647.Ds. Arjasari . Bojongloa .Ds. Cikancung . Sukamukti . Mekarsari .380 30. Solokanjeruk . Hegarmanah . Kertasari . Solokanjeruk Bantuan Keu.982 168. Mekarsari .Ds.565. Babakan Kec.246 99.Ds. Cimenyan .Ds. Cimaung .604 162.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.870 159.126.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.244. Cimaung Kec.Ds.297 65. Bojongkunci .948 24.665 105.130 66.457 73.Ds.964 93.985.054 63. Tanjunglaya . Pameungpeuk .598. Cimaung Ds.Ds.Ds.826.Ds. Sukasari Kec.807 121.940 73.915 112. Santosa Kec.850.Ds. Ciapus Bantuan Keu. Rancatungku . Sukamaju Bantuan Keu.Ds. Ciparay .

Ds.544.942. Cileunyi .Ds. Soreang . Katapang Kec.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.317 91.522.407.513.892.400 94.234.Ds.680 30.917. Rancaekek . Pasirjambu Kec.986.250 29.Ds.Sangiang .Ds. Mekarjaya .Ds. Banyusari Anggaran 3 Realisasi 4 65.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.Ds.428 112.479.612 68.416 28.565.740.Ds.104. Sekaewangi .Ds.Ds.Ds.094. Mekarlaksana Kec.266 74.Ds.Ds. Cileunyi Wetan Kec.084 27.Ds. Ciparay . Katapang .564. Rancabali .341 65.464 30.Ds. Kutawaringin .658 31. Kutawaringin .890.Ds.Ds.Ds.348 27.Ds.036. Cipanjalu .024.359.177.825 28.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Pacet .610. Girimekar . Ciwidey .936 24.Ds. Ibun .018 147.Ds.773. Katapang .Ds.318 27.589. Melatiwangi Kec.934 27.Ds.240. Cimenyan .886 31. Cilengkrang . Mandalahaji Kec. Pameungpeuk .209 96.310 166.047.399. Cilengkrang .025 112.125. Nanjungmekar Kec.Ds. Banjaran .400 51.185. Sukamukti Kec.064 27.900 28. Buninagara Kec. Cincin Kec.883 % 5 38 .Ds.Ds.Ds.134 26. Mekarmanik Kec. Kertasari .430. Nengkelan Kec. Pameuntasan . Katapang .Ds.492 30.483.Ds. Nanjungmekar .Ds.762 85.Ds. Sukanagara .Ds.Ds. Cikancung .931.483.Ds. Cikoneng . Sadu Kec.Ds.Ds. Srirahayu Kec.514 104.496.300 26. Mandalamekar .072.Ds.372 93. Ciparay . Rancamanyar Kec. Rancabali . Rancaekek . Baleendah .676 29.295.717. Ciporeat . Rancaekek Wetan .392 25.894 29.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.Ds.Ds.108. Sagaracipta Kec.726 25. Pacet . Cangkuang Bantuan Keu. Rancamulya Bantuan Keu. Cinanggela .Ds.207 60. Jelegong . Haurpugur Kec.251. Soreang .086 114.204.Banjaran Wetan Bantuan Keu.Ds.600 35.240 63.965.Ds.623. Neglasari Kec. Sukamanah .512 247.042. Indragiri Kec. Nagrak .678 34.300 25. Sukaresmi Kec.784.823. Dayeuhkolot . Dukuh kec. Girimulya Kec.210 18.

470 97.432 66.734 32.932 24.Ds. Tarumajaya Kec.849 133.700 30. Cangkuang Kulon Kec. Jatiendah Kec.794.566 64.800 70.102.Ds.699. Margahayu . Sarimahi Kec.Ds. Ibun .350 28. Mekarrahayu Bantuan Keu.132.285 94.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec Paseh . Rancakole . Majalaya Kec. Cilengkrang .642.018 60.Kopo Kec. Karangtunggal Kec. Sukamulya . Solokanjeruk . Arjasari Kec.Ds. Cipanjalu . Cilengkrang .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.152.Ds Sukamulya .379 79. Kutawaringin .Ds.Ds. Rancaekek .895.982 36. Margahayu Kec.Ds. Baleendah .158 65.Ds. Padasuka KecMargaasih .252 26. Banjaran .950 150. Ibun .586.802 93.Ds. Margahurip Kec.Ds.531.Kpd Desa (ADD) Kinerja Kec.Ds.889.271.610 61. Wargaluyu .Ds Margaasih Kec Cilengkrang .Ds Sangiang . Sukarame Kec.Ds.551 % 5 39 .Ds Patrol sari Kec Margaasih .490.024.Ds.596 28.Ds Tangsi mekar Anggaran 3 Realisasi 4 130.357. Laksana Kec.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.888.Ds.498 26. Bojongemas Kec. Pacet . Cikadut Kec.Ds Sukamanah .286. Ciparay . Bojongmalaka Bantuan Keu.700 26.Ds.Ds.Ds Girimulya Bantuan Keu. Cikembang . katapang .848 63. Cikitu .654.801. Dayeuhkolot . Paseh .417.Ds.424 31.168 69. Cibeet Kec.303.Pacet .Kpd Desa (ADD) Publik Kec. Kertasari .256.326. Karyalaksana .579.Ds Hawur kubur .Ds. Kutawaringin .024.986.439.917.899 68.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja 13 Kecamatan 18 Desa Kec.762 42.714 28.179.804.406 26.Ds.422 87. Cimenyan .690.058.Ds.Ds Cangkuang Kec Arjasari .584 38.Ds.Ds.Ds.034.516. Arjasari .081. Arjasari .Ds. Majalaya .040 33. Melatiwangi Bantuan Keu. Mekarjaya Kec.472. Katapang Kec.260 27.Ds Cikoreak Bantuan Keu.361 28.867 140.794 28.461.Ds.Ds. Pinggirsari .Ds.994.899.554 92.032 73.006.570 31.Ds.

055.197 86.630 130.372.Ds Gunungleutik .Ds Bumiwangi .390.Jaga baya Kec.005.Kpd Desa (ADD) Publik Kec.Ds Margahayu selatan Kec Baleendah .988.Ds Karangtunggal Bantuan Keu.998.Ds Cinangela .277 65.Patenggang Kec.Ds Cikitu Kec Margahayu .Pasir Jambu -Ds.088 1.Ds Tanjungwangi Kec Kutawaringin .Ds Mekarlaksana Kec Pacet .585.Kutawaringin -Ds.Ds Kutawaringin .353.102 90.Ds Tenjolaya -Ds Cukanggenteng Kec Cimaung -Ds Malasari Kec Cikancung .Ds Bojongmalaka Kec Kutawaringin .374.Kode Rekening 1 Uraian 2 .659.Ds Langonsari Kec Rancaekek .Ds Pangalengan Kec Pasirjambu .Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec.Ds Rancaekek wetan .Ds Sukamantri Bantuan Keu.888. Pangalengan .874 64.Ds Sukamulya .Cibodas Dibayar ADD Belanja Publik Kec Pacet .063.616 70.759 71.504 116.538.Ds Karyalaksana Kec Pameungpeuk . Kertasari .Ds Gajahmekar Kec Pameungpeuk .Cimaung -Ds.658 155.Ds Pamentasan .433 113.Ds Jatisari Dibayar ADD belanja Publik kinerja Kec.548.081 88.875 60.626.Ds Sukarame .562 143.Ds Jelegong Kec Bojongsoang -Ds Tegalluar Kec Pasirjambu .733.238 142.458.489 73.880.Alam endah -Ds.634 114.411 66.632.808.Ibun .174 130.279.977 73.Cipelah -Ds.813.Ds Cikembang Kec Ciwidey .727 67.193 64.146 71.Ds Rawabogo Kec Ibun .Ds Cisondari Kec Kutawaringin .985.871.Ds Cangkuang Kec Paseh .681 72.513.Ds.664.385 126.653.Ds Margamulya .654.088 73.276 119.Ds Mandala Haji .112 73.274 94.064 133.Cibodas Kec.158 62.613.587.264 71.621.Lampegan Kec.347.987.156.836 152.521 89.Ds Sukawening .Ds Mandalasari Anggaran 3 Realisasi 4 114.Ds Bojongmanggu Kec Ciparay .204.164 125.868 61.290 67.597 % 5 40 .175.572.Rancabali -Ds.100.573.050.402.663 65.452.699 152.826 104.374 160.Ds Cilegong .966.

212 83.Ds Mekarsari Dibayar ADD Belanja Kinerja Kec Arjasari .Ds Bojongsalam .792.Ds Cijagra Kec Ibun .134 26.386 25.364 25..Ds Cigentur .Ds Ciluncat Kec Soreang .Ds Wangisagara .843 % 5 41 .994 32.Ds Sindangpanon Kec Majalaya .331 70.Ds Bandasari Dibayar ADD Belanja Publik Kec Cimenyan .266 144.Ds Mekarmaju .280 31.445.Ds Lengkong Kec Banjaran .Ds Ancolmekar Kec Cangkuang .304 24.428 31.680.199.410 67.874.402.554 27.Ds Panyirapan Kec Pasirjambu .Ds Pangguh .260.478 29.Ds Cimenyan Kec Bojongsoang .517 57.Ds Sukamukti Kec Kutawaringin .165.417.Ds Cangkuang Kec Margahayu .814.162 30.639.888.Ds Cilame Kec Ibun .588 27.106.257.672 27.260.650.426.Ds Lebakwangi Dibayar ADD Kinerja Kec Paseh .647.Ds Cilampeni .407.486.Ds Neghlasari .035 63.618 39.415.Ds Nagrak .Ds Loa .Ds Mekarwangi .695.Ds Tanggulun .080.Ds Bumiwangi Kec Arjasari .Ds Sindangsari .724 28.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Soreang .781 79.415.359.Ds Bojongloa Kec Kertasari .320.Ds Cibeureum Kec Ciparay .733.174 26.151 31.Ds Pananjung .697.055 86.Ds Mangunjaya Kec Pamengpeuk .616 66.964 26.Ds Cipaku .529.004 27.Ds Sukasari Kec Cangkuang .754.Ds Gandasari -Ds Sukamukti .244.Ds Margaluyu .305.068.356 30.680 59.Ds Sangkanhurip .664 32.991.956 30.046 27.366.671.514 28.Ds Parungserab Kec Rancaekek .264 31.476 58.Ds Mekarsari .533.048.158 153.Ds Mekarpawitan .Ds Pangauban Kec Arjasari .Ds Cangkuang .096 74.908.297 72.Ds Cipedes .310 25.290.Ds Talun Anggaran 3 Realisasi 4 61.709.Ds Ibun Kec Katapang .494.805.734 27.184 27.567.128 71.095.156 73.Ds Drawati .DS Sayati Kec Cangkuang .036 31.560 25.506.

Ds Sukamulya .989 73.248.698 75.757 69.650 67.388 26.032.166 59.000 63.680.Ds Majakerta .112.Ds Mekarpawitan ADD Publik .Ds Loa .996.829.379 63.106.112 9.Ds Tenjolaya .ADPD Ds Mandala Mekar ADD Publik Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 102.Ds Cilengkrang Kec Rancaekek .600 116.575 12.443.341.836.Ds Bojongsoang Kec Ibun .Ds Margahayu Tengah .155.Ds Mekarmanik Kec Soreang .Kode Rekening 1 Uraian 2 Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja Kec Ibun .655.116 154.Ds Mekarsari ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa Kec Margahayu .Ds Tanjungsari ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan Kec Ciwidey .300 - % 5 42 .680 68.921.Ds Padaulun .400 278.Ds Mekarjaya Kec Pasirjambu .Ds Neglasari .Ds Sukamenak Kec Cimenyan .873 84.Ds Sindanglaya Kec Pasirjambu .579 82.142 60.540 63.647.357.250 67.Ds Panyirapan Kec Cilengkrang .361 64.656.520.Ds Jati Endah .Ds Talun Kec Paseh .Ds Karamatmulya .731.199 70.396 25.396 119.Ds Mangunjaya Kec Ciwidey .Ds Mekarmaju .293.724.085 77.860 30.000.122 37.956 32.938.Ds Nagrak Kec Cimeunyan .023.Ds Baros .669.Ds Panyocokan Kec Banjaran .Ds Cijagra Kec Mekarmaju .835.Ds Mekarwangi Kec Cangkuang .045 129.Ds Pasirjambu Kec Soreang .696.Ds Buniagara Kec Majalaya .968 99.492.Ds Panundaan Kec Pacet .Ds Lamojang Kec Arjasari .146 10.Ds Tegal Sumedang .031.Ds Jatisari ADD Belanja Publik Kepada Desa Kec Pangalengan .843 73.582 26.Ds Sindangsari .Ds Majalaya Kec Bojongsoang .080.088 28.860 78.DS Sukamanah Kec Kutawaringin .632.135.480 75.849 60.Ds Sugihmukti Kec Paseh .685.109.977.Ds Bojong .415.029.844.115 64.516 75.Ds Sukajadi Kec Cangkuang .915.912.114 66.308.

000 32.749. Nehglasari ♠ Kec. Neglawangi ♠ Kec.463.675. Banjaran Ds.505. Pasirjambu ♠ Desa Padaulun Kec.600 70. Katapang ♠ Desa Pameuntasan Kec.Ds Sukajadi ADD Belanja Publik Perimbangan Desa Kec Paseh .000 31.000 19.749.Lagadar ♠ Desa Pasirhuni Kec.000 29.000 20.790.195.149.080.850. Pacet ♠ Kec. Kertasari Ds.104.000 22. Ciwidey ♠ Desa Margahayu Kec. Karyalaksana ♠ Desa Sukamukti Kec.155.Ds Pangguh Kec Paseh . Kutawaringin 47.595.Desa Bojongmalaka Kec. Kertasari Ds.000.000 25. Banjaran Ds.000 33.Desa Ibun Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 41.082.795.942.500. Pameungpeuk Ds.018 73. Bojongmanggu Kec.617.085.Ds Sukamaju .785.000 33.573. Baleendah . Cimaung ♠ Desa Malakasari Kec.500. Baleendah ♠ Desa Jatisari Kec. Sentosa ♠ Desa Ciaro Kec.242 % 5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN / KOTA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa . Cilengkrang ♠ Desa Pasirjambu Kec.962.211.000 21.000 55.Ds Cigentur Kec Baleendah . Rancaekek ♠ Desa Banjarsari Kec. Kutawaringin ♠ Desa Jatiendah Kec. Majalaya ♠ Desa Padasuka Kec.000 102.19% 92. Arjasari .000 25.185. Pangalengan ♠ Kec.000 26.000 48.530. Cikancung ♠ Desa Serangmekar Kec.440. Ibun ds.000 48.Ds Cipagalo Bant.07% 97.000 38.336 37.195. Neglasari ♠ Kec.000 39. Ibun Ds.630 88.61% 43 .882 61.578.082. Kutawaringin ♠ Kec.Ds Wargaluyu Kec Bojongsoang .Desa Lagadar Kec. Ibun Ds. Margaasih .395 1.Ds Majasetra Kec Soreang .000 26.465.500.886.000 26.675.000 25.940 47.541 48.000 29.ADD Kinerja /Publik .940 1. Pameungpeuk ♠ Kec.865.000 35.Ds Langensari Kec Kertasari .410.320. Soreang ♠ Desa Girimulya Kec.000 32.000 25.895.255.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 17.760.555. Margaasih ♠ Desa Tegalsumedang Kec. Langonsari ♠ Desa.Ds Tarumajaya Kec Arjasari . Margahurip ♠ Desa Panenjoaan Kec. Margaasih Ds.475. Arjasari ♠ Desa Cigondewah Hilir Kec.500.082.886.681.000 27.000 33.749.541 43. Laksana ♠ Kec.000 56.000 20.000 66.Ds Cipaku .000 32. Margahayu ♠ Kec.795.451 75.Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) ♠ Desa Cihanyir Kec.990. Cicalengka ♠ Desa Wargaluyu Kec.Ds Mekarrahayu Kec Margaasih . Cipatray ♠ Desa Sukawening Kec.Ds Bojongmalaka Kec Majalaya .19% 102.055.000 91.475.276.Ds Drawati Kec Solokanjeruk .695.Desa Batukarat Kec.940 47. Nagreg ♠ Desa Keramat Mulya Kec.

831.954.Ds.545 % 5 .PILKADES Ds.000 200.000 55.000 23.545 194. Sukaresmi . Kec.454.Ds.545 142.Ds. .000.000 120.000 120.454.Ds.000 44.Ds.000.955.Ds.Ds. Patengan 37.Ds.395 200.867.Lampegan Kec.Ds.Ds. Jelegong . Kutawaringin : .000 200. Wargamekari Kec.260.545 26. Cipagalo Kec.000 29.545 76.000 120. Bojongsoang : .Ds.Ds. Cikawao . Buah Batu Kec. Dukuh . Sangiang .000 36.000 85. Sukajadi .545 108.000 39. Linggar . Tanjungwangi .545 24. Pacet : .Pembangunan Prasarana di Desa.000.420.Ds.Ds.454. Sukamanah . Mekarwangi .000.000 20.545 94.000. Ciparay . Pangalengan Bant. Bojongsoang Anggaran 3 Realisasi 4 43.454. Cikitu . Haurpugur .545 26.000 120. Ibun : .Ds.545 110.454. Padasuka . Sukanagara Kec.204. Jelegong Kec.500 36.954.000. Cangkuang .Ds. Baleendah Ds.154. Pangauban .954.454.954.Ds.545 24. Pangguh .000.500.Ds.Ds. Karyalaksana .999.Ds.954.Ds.000 19.545 24.Ds. Tegalsumedang . Rancaekek Kulon .140. Girimulya .000 120.Ds.545 96.Ds. Rancakole Kecamatan Arjasari Mekar Kec.650.454. Sukaluyu Kec. Nagrak .Ds. Bojongsalam .500 84.940 105. Banjaran : .000 30.95% 44 .454.Ds.954.954.Ds.PILKADES Ds.000 120. Pakutandang Kec.Ds.000.Desa Rancamanyar Kec. Soreang : .000.545 54.Ds.954.Ds.Ds. Kutawaringin . Lengkong . Rancabali : .Ds.454.545 129.545 51.020.Bant.000 200.000.Ds.593.Ds. Pasirmulya .545 88. Nanjungmekar .000./Kel.954. Arjasari Ds.000 16.Ds.Ds. Cangkuang .Ds.000 23.Ds. Maruyung .545 125.545 88.545 36.954.315. Talun .Ds. Baleendah .Ds. Rancaekek : . Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds.454.000 120. Sukamulya .000 56. Cipagalo .829.454.204.500 33.545 44.Ds.954. Ibun .545 162. Rancaekek Wetan Kec.979.230.545 34.500.000 55. Jatisari Kec. Soreang ♠ Desa Cikitu ♠ Desa Cilengkrang ♠ Desa Buninagara Kec.545 48.454. Kutawaringin .Ds.715. Bojongloa Kec.000 24.129. Cipeujeuh Kec.000.000 120.704. Baleendah . Ciparay Ds. Mekarsari .635.010. Sukamaju Kecamatan Cimaung .Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Desa Majalaya Kec. Sindangpanon Kec.545 148.454.545 58.545 39. Rancaekek : . Bumiwangi Kec.Ds.Desa Bojong Malaka Kec.545 79.545 137. Majalaya ♠ Desa Pamekaran Kec.Ds.000.954.

Ds.950. Kertasari : .Ds.954. Ciwidey : .500 31.545 - % 5 45 .Ds.954.000 80.454.204. Lamajang . Baleendah : . Cipelah . Sukanagara Kec. Pasirjambu . Sukajadi .545 39.Ds. Tarumajaya .954.545 74.454.545 231. Warnasari .954. Ciherang .454.545 65.954.954.Ds.454.545 26. Sugihmukti Kec. Mekarsari .454.Ds.954. Nagrek .954.545 134.545 86. Cikancung : .Ds.545 36. wanasuka .454.454.704. Sukamulya .Ds.Ds. Rawabogo .Ds.454.454.Ds.545 91.545 24.545 77. Soreang : .545 50.545 71.545 34.Ds.545 45.545 84.545 36. Cimenyan : .Ds.545 36.545 24.Ds. Sekar Wangi .454.545 162.Ds.Ds.Ds.Ds.500 101. Margaluyu .Ds.Ds.Ds.954.954.545 114.545 67. Buninagara .Ds.954.704.545 129.545 31.704.545 29.Ds.545 56. Margamekar . Sukawening . Nengkelan .545 39.954.545 24. Kutawaringin Kec.454. Mandalawangi Kec. Panyirapan . Banjar sari . Pulosari .545 136. Tribaktimulya .Ds.545 39.545 26.954.954. Pasirhuni Kec.Ds.Ds. Sukamanah . Cibodas .Ds.Ds.Ds.Ds.545 34. Bojongmalaka Kec.454.454.Ds.545 73.545 39. Indragiri Kec. Karamatmulya .Ds.Ds.Ds.Ds. Kutawaringin : .Ds.545 84.Ds.Ds.545 24.954.Ds.Ds.Ds.954. Pasirjambu : . Margamukti Kec. Pameungpeuk : .545 91. Citaman .204.954.Ds. Cileunyi : . Cikoneng .454.454. Neglasari Kec. Banjaran : .545 55. Cingcin .Kode Rekening 1 Uraian 2 .954.954.454.Ds.Ds.545 48.979. Soreang .545 116.454. Alamendah . Karangtunggal Kec.Ds.545 31. Pamekaran .545 134.Ds.454.Ds.545 26. Langonsari Kec.454. Pameungpeuk Anggaran 3 Realisasi 4 90. Ciaro .Ds.Pangalengan . Cileunyi Kulon .954.Ds.454.454.Ds.Ds.545 102.545 116.954.954. Sukaluyu Kec. Campakamulya .545 126. Margamukya .954. Bojong . Mandalamekar Kec. Cimaung : .454. Panondaan . Paseh : .495.545 131. Sadu Kec. Mekarlaksana Kec. Pangalengan : .Ds.500 78. Cibiru Kec.Ds.500 28. Lebakmuncang Kec.545 38. Parungserab .Ds.204. Neglawangi Kec.

Cicalengka .Ds.Ds. Padamulya .Ds. Panenjoan .Ds.545 86.Ds.545 61. Mekar Saluyu Kec. Mekarjaya .545 120.Ds.Ds. Cikancung .Ds. Cikuya .954.545 41. Kertasari . Ciwidey .704. Cangkuang Wtn . Sukamaju Kec.545 144.454.Ds.545 24.Ds. Sukapura Kec. Rahayu kec.Ds.Ds. Babakan Peuteuy .954.954.000 40.545 36. Cibiru Hilir Kec. Dayeuh Kolot .Ds. Cicalengka Wetan Anggaran 3 Realisasi 4 27.Ds.Ds.545 24. Margaasih .Ds.545 38.Ds.545 54.954. Majakerta .954. Tenjolaya .454.Ds.Ds.Ds. Cibeureum .454.Ds.545 61.Ds.DS. Margaasih .545 165.545 26.545 78.Ds. Bojongmanggu Kec.545 72.454. Cibeet .454.545 24.545 42. Padaulun .454.079.Ds. Wangsisagara .545 90.Ds. Ciluluk Kec.Ds. Rancatungku .204.545 % 5 46 .545 26.Ds.545 179.454.545 55. Nagrog . Neglasari .Ds. Malakasari .Ds.545 86.Ds.Ds.545 39.Ds.545 38. Majasetra Kec.454.Ds.Ds. Tanggulun Kec.454.Ds.454. Tenjolaya Kec.Ds.454.545 38. Citeureup .954.545 129. Nagreg .954.Ds.954.Majalaya . Jagabayu .Ds. Biru . Sukasari .Ds. Rancamulya .Ds.545 26. Cimaung .545 76. Rancamanyar Kec.954. Majalaya .545 24.545 24.Ds.454. Neglasari .545 31.Ds.545 24.854.Ds. Nagreg Kec. Narawita .954. Arjasari .545 31. Cimenyan . Panyocokan Kec.204. Cinunuk .954.950.Kode Rekening 1 Uraian 2 .204. Cihawuk Kec.454. Cicalengka Kulon . Sukamukti . Ciwidey Kec. Cisondari .454.454.954.Ds.545 92.Ds. Mekarjaya Kec . Baleendah .954. Pasir Jambu .500 143.954.Ds.545 49.454.454. Mandalahaji .754.Ds.545 177. Baros . Ciwidey .545 31.545 77.954.454. Laksana .Ds.545 76. Mangunjaya .545 41.454.454.454.954.454.454.545 91.545 149.454.545 47.954.000 33.545 29.545 106.Ds.454. Patrolsari .954.545 54.545 151.Ds.Ds.545 42.545 120.454. Sukarame Kec.454.Ds. Bojong .204. Ibun .454.545 79. Arjasari . Cikalong .Ds.500 27.Ds. Pacet . Cileunyi .

545 39. Kutawaringin . Cangkuang Kulon Kec.954. Cimekar .954. Mekarsari Kec.Ds.954.545 31.Ds.545 55.954.Ds.545 % 5 47 .Ds.545 81.Ds.545 69. Loa .Ds. Hegarmanah Kec.Ds.545 148.454.704.204.545 26.954. Paseh .454.954.Ds. Cigondewah Kec. Cigentur .Ds. Margahayu .545 109. Kertasari .454.545 83. Dayeuhkolot .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Cipanjalu .545 26.Ds.Ds.Ds. Girimekar Kec.545 45. Cileunyi . Srirahayu .Ds. Pameuntasan .Ds.545 58.Ds.Ds.454.545 218. Cilame .Ds.454.454. Mekarlaksana .545 78.Ds.545 26. Buahbatu Kec.250 54. Sukapura Kec.545 89.Ds.Ds.Ds. Cihanyir . Cikembang .Ds. Ds.Ds.545 69.954.545 228.454. Cimenyan kec Pacet .545 39.Ds.Ds.204.545 31. Cikasungka .Ds.954.Ds. Cilengkrang .Ds.954.Ds. Mekarpawitan Bantuan P2D Kpd : Kec.704.Ds.545 29. Lengkong .452. Pangalengan .Ds.545 86.454. Cikoneng Kec. Lagadar .Ds. Panyadap Kec. Tangsimekar . Mangunharja .954.454.454.545 24. Dayeuhkolot .545 31.545 31.Ds.954.545 104. Ciparay .545 86. Margaasih .Ds.545 51.454. Cijagra . Cikancung .954.545 214.Ds.Ds. Babakan .545 71.545 48.704. Paseh .Ds.454.545 156.954.Ds.Ds.545 40. Pakutandang . Jatisari .954. Cilengkrang .454.545 50.454.Ds.954.Ds. Gajahmekar Kec.909.545 45.545 89. Mandalasari .454.Ds.545 41. Margahayu Tengah Kec.545 31.954.454.Ds.Ds.545 36.545 86.545 34. Cikancung .954. Sarimahi . Tanjunglaya .454. Ciburial . Pangalengan Kec. Gunungleutik . Ciporeat .545 53. Bumiwangi . Solokan Jeruk .545 39.954.545 64.Ds.545 24.545 31.545 44. Sidangsari .204.545 26.954. Sagaracipta . Ciparay . Ciheulang .Ds. Cileunyi Wetan Kec.Ds. Waluya Kec. Santosa . Sumbersari .Ds. Ciparay .545 51.704.545 196.954.954. Jatiendah . Sukamanah Anggaran 3 Realisasi 4 86.Ds.954.454.545 34.545 36. Cinanggela Kec.Ds.454.954.Ds.202. Cimenyan .Ds. Bojongsoang .Ds.Ds.954.204.

Majalaya .163.Ds. Margaasih Ds.454. Bojongsoang .Kec. Sindanglaya .545 41.Ds. Banjaran Bantuan Keu.545 79.545 29.545 36. Rancakasumba Kec. Cilampeni Ds.545.545 51. Rancaekek Kulon . Banyusari Bantuan Keu.545 145.454.Ds.954.545 49.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.068. Bojongsalam Anggaran 3 Realisasi 4 36.204. Tanjugsari Ds.545 31.545 31.954.545 36.545 40. Solokanjeruk .Ds.Kec.954.545 66.545 73.954.954.545 39.545 51.545 24. Kamasan Ds. Katapang Ds. Ancolmekar .454.545 26.545 78.Ds.815 107.500 % 5 48 .454. SindangPanon .454.954. Cipedes .545 26.170 351.Ds. Sangkanhurip Ds.954.454. Cicalengka .454.454.545 31.945. Mekarsari Kec. Soreang . Pangauban Ds.545 88.545 73. Mekarrahayu .954.545 2.545 41. Cimaung .545 162. Solokanjeruk .954. Tarajusari Kec. Arjasari .Ds.454.704.Ds.135.Ds. Pameungpeuk Ds.454.545 35. Banjaran Ds.954. Tegal Sumedang .954.454.954. Kutawaringin Ds.954. Bojongkunci .545 120.545 154.545 24.Ds.Ds.Ds.kpd Desa P2D tahap I utk .954. Nagrak . Rancaekek Wetan . Tanjungwangi .Ds. Dampit Kec.545 108. Sukamukti .954.454.454.Ds. Banjaran .Ds.Ds. Katapang .545 121.545 56.Kec.545 161.Ds. Malasari . Sangiang .Kec.954.Ds.Ds. Cimaung .Ds. Cangkuang .954. Katapang Ds.Kec. Gandasari Ds. Nanjung Mekar . Drawati Kec.954. Cukanggenteng . Solokanjeruk Ds. Pinggirsari . Padamukti .Ds. Tegalluar Bantuan Keu.Kec.954.11 Kecamatan 26 Desa Bantuan P2D Tahap I Bantuan Keuangan Kepada Desa P2D Tahap 1 . Ciluncat Ds.545 48. Wargaluyu Bantuan Keu.Ds.Kec.Ds. Pasirjambu . Cipinang Kec.Ds.454.545 55.Ds. Sukamantri .954.454.Kec.Ds.704.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.954. Cipaku .545 26.545 210.545 31. Kopo .Ds.545 36.954.545 43.545 61.704.Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 24. Cimenyan Ds. Soreang Kec. Rancaekek .Ds.204.545 44.Ds.454.545 26. Cangkuang Ds.Kpd Desa P2D Tahap I Kec. Sukamaju Kec.

545 214.545 84.454.545 71. Nengkelan . Nagreg . Campakamulya .954.Ds.204.500 78. Lamajang .Ds.545 31.Ds. Margamukti .454.Kode Rekening 1 . Pulosari .545 48.454.704.545 86.545 84.954.545 82.Ds. Loa .545 79. Indragiri Kec.545 92. Panundaan .454.Ds.654.954.454.954.Ds.454.454.704. Nagrak .545 151. Mekarsari .954. Bojongloa Kec.Ds. Rancabali . Talun . Sukajadi .Ds.545 142.Ds. Sukamanah . Cijagra .954.545 116.454.Ds.954. Wanasuka .954.Ds. Mekarlaksana . Rancabogo .545 231.545 129. Mekarsari .545 79. Linggar .Ds Pangauban .545 72.Ds.Ds.954.Ds. Tribaktimulya .Ds.954.Ds.954.545 136.545 84.500 125.Ds.954. Dukuh .454.954.Ds.Ds. Lebakmuncang .Ds.454.Ds. Cipelah .454.954.704.545 76. Sukaluyu . Pasirjambu . Pangalengan Kec.454. Cileunyi Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 36. Tangsimekar .Ds. Cigentur . Sukaresmi .545 114.Ds.Ds. Margamulya . Cimaung .Ds.545 36. Paseh .454.Ds.Ds. Parungserab Kec. Patengan .954. Pasirhuni . Cincin .Ds. Cibeet Kec.545 40. Sukarame Kec.545 39.545 134.454. Ibun .704.545 58.Ds. Sukawening .545 102.454.545 26.545 91. Maruyung . Mekarpawitan .979. Sindangsari . Mekarwangi .Ds.954.545 74.Ds.545 24.545 31.545 86. Pacet . Cisondari Kec.954.545 33.Ds.454. Banjarsari .Ds.545 38.545 148.954.545 94.545 - % 5 49 .Ds. Ciwidey Kec.954.545 86.Ds.545 31. Pangalengan .545 29.Ds.Ds. Sadu .545 26.454.DS.545 162. Cikoneng .Ds. Cipeujeuh .545 88.Ds. Ciaro Kec.454.Ds.545 36.545 88. Soreag '. Jagabaya Kec. Cikancung .545 24. Sukamanah Kec.Ds.954.Ds.545 65.954. Cikitu .Ds.454.545 91.954.Ds.454. Pasirjambu .Ds.Ds.979.Ds.Ds.954.Ds.954.545 96. Ciwidey .Ds.545 24.954. Pangguh .Ds.545 80.954. Cikawao .545 162. Neglasari .Ds.545 36.Ds.Ds.545 90.Ds.954. Ciluluk Kec.545 129.545 41.454. Tanjungwangi .454.954. Margaluyu .545 131.Ds.Ds.829.Ds.904. Karangtunggal .

454.545 91.Ds.454.Ds.454.204.545 31. Ciburial .Ds.Ds.Ds.545 31.454.Ds.Ds.545 36. Katapang . Bumiwangi .545 109. Margaasih .Ds Bojong Anggaran 3 Realisasi 4 39.545 36.454.545 26. Biru . Banyusari Bantuan Keu.454.545 569.545 31. Ciparay .Ds Wangi sagara . Cibodas .Ds Baros . Cibiru Wetan .154.954.Ds.Ds.Ds.Ds Neglasari .454.Ds Citeureup Kec Arjasari .454.204. Sukamaju Kec. Majalaya .Ds Mekarjaya .Ds.545 24. Dayeuhkolot .545 29.Ds Karya Laksana Kec Pangalengan . Kutawaringin Kec.Ds.434.545 177.Ds.545 61.500 40.454.954.454.Ds.454.Ds.545 86.545 34.Ds.545 116. Cikoneng .545.Bojongmanngu .545 137.Ds. Ciheulang .204. Cikembang Kec.Ds Mangunjaya .Ds.Ds.204. Solokanjeruk .590 % 5 50 .454.500 143.954.500 50. Kutawsaringin . Solokanjeruk Kec.454.250 54.454.Ds. Baleendah .954.Ds.Ds Arjasari . Sarimahi .954.954.954. Pameungpeuk .545 24.454. Sukapura Kec.545 69. Gunungleutik .954.545 194.454.954.Ds Mandala Mekar Kec Dayeuhkolot . Cimenyan . Babakan .Ds Batu Karut Kec Kertasari . Bojongmalaka Kec.454.954.545 29. Rancabali .Ds.990 179.545 112.Ds Patrol Sari .545 26. Bojongkunci .454.954.Ds Giri Mulya Kec Nagreg .545 28. Majalaya . Padaulun .Ds.Ds. Cileunyi Kulon .704.954.Ds.545 86.Ds Warnasari Kec Cimenyan .454.Ds. Buninagara .545 26.Ds.Ds.545 144.954.Ds Alam Endah Kec Pacet .545 38.545 26.545 228. Majakerta .Ds Mandala Wangi Kec Ibun .954. Mekarlaksana .452.545 24.545 76.Ds.454. Cimenyan Kec.545 31.Ds.Ds Cibeureum Kec Majalaya .954.Ds.545 77.545 42.454.545 24.954.545 24.954.545 26.545 24. Mangunsari .545 66.954.954.Kode Rekening 1 Uraian 2 .454.545 126. CibiruHilir Kec.Ds Sukamukti .545 49. Sukamulya .Ds.545 31.545 56. Padamulya .545 107. Rancamulya Kec.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec. Ciparay .454. Margaasih Kec.

545 88.545 76.545 145.Ds Haurpugur Kec Ibun .954.Ds Sukamukti Bantuan Keu.Ds Mekarsari Bantuan Keu.545 40.545 69.954.Ds Pakutandang .545 38.545 36.Ds Tanjungwangi .Ds Bojong .954.545 55.545 149.Ds Cimekar .545 101.454.954.Ds Cikalong .545 - % 5 51 .545 39.Ds Cikancung Kec Katapang .454.954.954.545 55.Ds Sagara Cipta .545 36.Ds Cicalengka Kulon .545 120.454.Ds Babakan Peuteuy .545 110.545 54.Ds Sukamantri .Ds Cipedeus .Ds Cinunuk Kec Dayeuhkolot .954.545 39.545 26.454.954.454.454.Ds Sukamulya .Ds Margaasih .545 54.545 31.Ds Ciherang .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Pasirjambu .Ds Waluya .204.454.545 39.204.954.454.Ds Margamekar Kec Cimaung .454.954.454.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Rancaekek .545 96.204.954.545 34.545 61.Ds sumber sari .704.545 36.704.Ds Sukamanah .Ds Rancatungku Kec Pacet .545 55.545 39.545 196.454.545 79.Ds Panyadap .545 104.545 78.954.545 134.Cikuya .Ds Sugihmukti Kec Nagreg .954.Ds Tarumajaga Kec Pameungpeuk .545 45.545 48.Ds Panyocokan Kec Cileunyi .454.Ds Tenjolaya .Ds Narawita .Ds Citaman Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 27.454.Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 90.954.954.Ds Dampit Kec Ciparay -Ds Serangmekar .545 73.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.Ds Majasetra Kec Cicalengka .Ds Lampegan Kec Pangalengan .954.Ds Cicalengka wetan .454.545 156.454.545 218.545 51.954.545 78.Ds Cileunyi Wetan Bantuan Keu.954.545 35.454.204.Ds Nagreg .854.Ds Cipaku .545 24.545 165.545 42.Ds Panenjoan .Ds Jelegong .Ds Bojongsoang Kec Paseh .704.703. Cileunyi .545 50.454.Ds Drawati Kec Pasirjambu .Ds Cikasungka .545 71.545 48.363.Ds Cinangela Kec Ciwidey .Ds Sukamaju Kec Kertasari .Ds Cangkuang kulon Kec Cikancung .Ds Mekarsari Kec Bojong Sorang .704.454.954.

545 24.545 78.Ds Sukapura Kec Margaasih .545 99.Ds Lagadar Kec Pameungpeuk .579.Ds Tanjunglaya .545 74.454.954.Ds Tanjungsari Kec.454.Ds Rancakasumba Kec Cimaung .954.Ds Srirahayu .545 36.545 26.545 34.545 55.Panyirapan -Ds.Dayeuhkolot -Ds. Banjaran .Pamekaran -Ds.Ds Cukanggenteng .Ds Neglawangi .454.mekar rahayu Anggaran 3 Realisasi 4 54.Sukanegara Kec.545 161.Ds Tenjolaya .545 129.545 29.Sekar wangi -Ds.545 26.Ds Cilengkrang .545 67.454.454.Ds Pangauban .Ds Cihanyir .545 34.Ds Jatiendah .954.545 26.545 28.954.545 24.454.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Banjaran .545 56.454.545 27.Ds Margamulya Kec Dayeuhkolot .454.Cangkuang wetan Kec.954.454.Ds Mandalasari .545 210.Ds Hegarmekar Kec Cilengkrang .454.545 154.545 34.545 51.Ds Girimekar Kec Solokanjeruk .Ds Margahayu Selatan Kec.454.Ds Ibun Kec Kertasari .545 39.454.545 89.545 53.Ds Dayeuhkolot Kec Cikancung .Ds Sukasari Kec Pasirjambu .545 31.Ds Kiangroke Kec Katapang .454.Ds Banjaran Wetan .Ds Mekarjaya .204.545 26.454.454.545 39.545 72.Tarajusari Kec.545 39.704.545 49.454.545 36.954.Ds Cilame Bantuan Keu.Ds Cibodas .Ds Cihawuk .954.454.545 31.454.954.Ds Nanjung .954.454.545 101.954.Ds Pasir Mulya -Ds.200.454.Sindang panon -Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .954.129.545 161.204.545 58.Soreang -Ds.545 164.954.454.545 45.Ds Mekarmaju .Marga asih -Ds.545 31.545 29.954.Ds Santosa . Kutawaringin .545 148.Ds Ciporeat .Ds Banjaran .545 86.954.454.204.545 31.954.454.454.454.Ds Melatiwangi .545 41.Rahayu -Ds.Ds Ciadus .Soreang -Ds.Ds Cipanjalu .454.545 73.545 121.Ds Margahurip .545 26.954.Ds Cimaung -Ds Cipinang Kec Margahayu . Cangkuang .545 51.454.454.454.Ds Kamasan .500 31.Ds Neglasari .545 % 5 52 .545 81.Ds Gandasari Kec.954. Karamat mulya -Ds.545 39.

Pamengpeuk -Ds.954.954.tanggulun Kec.545 64.545 436.332.545 56.P2D Tahap II (keu.545 26.079.954.545 33.Mekarjaya -Ds.954.545 75.545 36.545 145.545 39.545 17.Margahayu tengah -Ds.954.454.545 39.Mekarmanik Kec.545 32.454.Cangkuang -Ds.954.laksana -Ds.Banjaran -Ds.Bojong emas -Ds.Jatisari -Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.Bantuan Operasional RT/RW ( 15. ) .Ancolmekar -Ds.954.Wargaluyu .Mandalahaji Kec.545 31.Ciluncat -Ds.Sukamenak -Ds.545 162.954.tegal Luar Kec.Jatisari -Ds.545 % 5 36.545 31.Kopo -Ds.454.Rancakole Kec.545 36.545 41.545 61.Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang Anggaran 3 Realisasi 4 31. 15.Cilampeni -Ds.Malakasari -Ds.320.545 79.545 41.Pamentasan -Ds.454.Katapang -Ds.545 73.Lebakwangi -Ds.Ibun -Ds.545 26.954.000 12.545 31.Bojongsari -Ds.500.545 102.Desa Lengkong 6.Malasari Kec.Ibun -Ds.47% 16.954.Rancamanyar Kec.Cikadut -Ds.545 26.Pananjung Kec.140.545 41.545 26.454.454.545 120.954.545 31.545 47.545 89.Kutawaringin -Ds.954.545 31.545 61.Cibodas -Ds.Sindanglaya -Ds.860.orang.Desa Tegalluar .204.Katapang -Ds.(10-09.954.704.954.954.545 76.lengkong -Ds.000 53 .Sangkan hurip Kec.146 105.805 orang.454.RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa.jelegong -Ds.545 38.454.954.954.140 RT / ( jumlah Rw.Sudi Kec.954.Cangkuang -Ds.000 21.454.704.545 104.Nagreg -Ds. RT.Padasuka -Ds.704.Cimenyan -Ds.360.4Kec.420.954.Pacet -Ds.114.nagreg Kec.745.solokan jeruk -Ds.454.954.545 34.pinggirsari -Ds.Bale endah -Ds.545 48.000 .solokan jeruk -Ds.Gajah Mekar Kec.Desa Bojongsari .545 40.Nagrak -Ds.Buah Batu -Ds.454.Langonsari Dibayar kwit.Ciamung -Ds. 3.Arjasari -Ds.Padamukti Kec.Margahayu -Ds.Bojongsoang -Ds.545 54.000 7.Cipagalo -Ds.545 141.454.545 41.Bandasari -Ds.desa) Kec.454.545 45.454.954.545 34.954.579.Sayati Kec.954.454.454.

Cigondewah Hilir .RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa.250.980.Ds.000 25.020.110.Ds.Desa Sindanglaya .890.3 Kec.700.250.790.000 13.Desa Jatiendah .Desa Bojongsoang . Sukamanah -Ds.(11-09.000 13.000 16.800. Ciluluk .000 14. Jelegong . Dampit -Ds.350.000 22.000 10.320.000 11.Ds.000 16.000 7.100.Ds. Ciherang .930.040.250.000 8.310. Panenjoan -Ds.000 32.880. Katapang .000 6.Ds.210.000 10.Desa Solokanjeruk . Sukamukti .470.Desa Cilengkrang .800.Ds.Ds.Desa Bojong emas . Cimenyan . Pangauban Ds.480.Desa Rancakasumba .000 11.Desa Buahbatu .Desa Mekarmanik .000 47.380.590. Rancaekek Kulon -Ds.000 8.230.000 13.Ds.000 7.000 8.Ds.Banyusari .Ds.Ds.Ds.Desa Citeureup .330.Desa Melatiwangi .Desa Mekarsaluyu .Ds.(19-09- Anggaran 3 Realisasi 4 15.000 8.510.000 16.010.960.120.000 14.000 12.Desa Langensari .Desa Cibiru wetan .000 7.950.400.610.000 12.Ciporeat .000 21.000 10.000 11. Cicalengka Kulon . Cangkuang -Ds.000 9. Cicalengka Wetan -Ds.Ds.Desa Girimekar .440.000 18.920.Desa Cimekar .050.670.000 13. Sangiang -Ds.000 10.Ds.000 15.130.000 8.Ds.Ds.(16-09.620. Cikuya -Ds.Desa Cinunuk .000 23. Ciaro . Bojong .000 22.Desa Cibiru hilir . Citaman .Ds. Nagreg .000 5.830.900.590.410.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.770.4 Kec. Linggar -Ds. Mandalawangi .000 10. Sangkan Hurip .350.630.070.920.000 27.Kode Rekening 1 Uraian 2 .300.230.000 14.000 7.090.000 11.000 7. Tenjolaya -Ds.000 21.000 10.000 11.890.000 9.Cipanjalu .500.000 - % 5 54 .000 10.760.000 13.760.000 8. Ranaekek Wetan -Ds.Desa Ciburial .820. Narawita -Ds.000 19.000 13.850.850.000 17.000 10.370.Desa Mandalamekar . Babakan Peuteuy -Ds.2 Kec.580.Desa Panyadap .000 7.Ds.620.Desa Cileunyi Kulon . Sukamulya . Margaasih -Ds.(17-09.000 8.480.000 18.Desa Cibodas .000 11.000 20.000 11. Narawita -Ds.000 19.Cilampeni .500.380.Ds.Desa Cibeet .000 19. Tanjungwangi -Ds. Bojongloa .Desa Cipagalo .Desa Cileunyi Wetan .400. Tegalsumedang . Nanjung Mekar .000 13.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.930.Desa Talun .170.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.Ds.020.070.000 8. Waluya -Ds.3 Kec.000 7.000 12. Bojongsalam .

( 26-09.520.Desa Cibodas Keca.Desa Mekarsari .000 9.630.Ds.Desa Mandalawangi .000 12.540.370.Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 11.000 14.( 26.Desa Cikitu .790.970 30.( 25-09.Desa Dayeuhkolot .3 Kec.000 16.000 10.000 32.Kecamatan Pameungpeuk Ds.550.000 21.Desa Sukaluyu .000 15.Desa Gunungleutik .000 16. Ciwidey .000 9.Desa Cangkuang kulon .000 25.000 13.RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa.Desa Margamulya .000 12.000 10.000 14.Desa Sukawening .RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa.Desa Ciheulang .Desa Cimekar .000 14.000 13.( 25-09.Desa Cipelah .650.370. Rancamulya .390.000 8.2 Kec.330.000 8.000 13.Desa Mekarlaksana .735.430.000 11.000 354.000 14.427.Desa Rawabogo .350.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.000 9. Pasirjambu .Desa Ciherang .Desa Bumuwangi .370.Desa Sarimahi .530.910.000 11.( 25-09.000 12.450. Batukarut .000 13.920.Desa Langonsari .000 11.190.130.000 10.350.000 17.000 11.Desa Sukapura .14 Kec.000 19.370.Desa Cinunuk .000 12.Desa Nagrak .000 11.330. Warnasari .Desa Mekarjaya . Alamendah .000 16.800.10 Kec.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.Ds.050.000 12.630.120.000 13.Desa Sukasari .090.000 25.600.Desa Pakutandang .400.000 35.Desa Sangaracipta .450.590.Ds.Desa Warnasari .( 24.Ds.620.8 Kec. Buninagara .019.750.(19-09.Desa Sumbersari .Desa Ciparay .000 12.910.Ds.Desa Rancatungku .Desa Manggungharja .000 10.Kecamatan Pangalengan Ds.310. Lebak Muncang .630.000 12.000 15.Sadu .250. Gajahmekar .RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa.130.Desa Mekarjaya .Ds.(Tarling .1 Kec.Desa Rancamanyar .Desa Batukarut .000 13.3 Kec.3 Kec.5 Kec.000 14.000 12.660.000 27.000 11.510.110.870.790.Desa Manggungjaya .740.670.000 27.Desa Neglasari .Desa Cikawao .RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa.Desa Margaluyu Kec.Desa Serangmekar .Panundaan .000 14.000 % 5 55 .Desa Sukamukti .000 11.104 29.Desa Bojongmalaka .090.Desa Cimekar .630 15.Desa Padaulun .RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.740.870.Desa Sukamaju .Desa Malakasari .Desa Bojongmanggu .Desa Majalaya .000 27.580.745.000 12.Kecamatan Arjasari Ds.920.600.920.800.Ds.000 15.000 11.( 26-09.560.520.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Desa Cikoneng .760.000 19.000 11.Desa cilampeni .760.Desa Babakan .RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.Desa Lebakwangi .740.990.090.000 9. Jatisari .000 14.000 72.Desa Rancamulya .

080.000 7.020.Ds Mekarpawitan .000 7.680.770.Ds Cihawu Kec Pacet .000 12.Ds Bojong . Kertasari .460.000 6.000.000 9.310.000 11.000 10.770.Ds Drawati .Ds Margamulya Kec .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Wargaluyu Kec.Ds Lamajang Kec.Ds Karangtunggal .000 10.700.000 14.Ds Neglasari Kec.380.Ds Cigentur .000 10. Pasirjambu .200.990.200.270. Kutawaringin .000 7.000 15.Ds Padamukti .550.000 24.880.Ds Sukapura .Ds Cisondari .Ds Neglawangi .190.570.000 12.000 10.Ds Pangauban .3 Kec.000 12.660.Ds Cikasungka .180.870.740.Ds Hegarmanah Anggaran 3 Realisasi 4 12.460. Pacet .000 11.320.Desa Kutawaringin Kec.Ds Sindangsari Kec.000 19.Ds Tarmajaya .Ds Majakerta .Ds Wangisagara .Ds Cikancung .000 10.Ds Cipedes .000 13.000 11.000 10.000 13.910.000 8.Ds Tanjunglaya .Ds Cipeujeuh . Ibun .Ds Ciwidey .000 12.Ds Cikembang .000 8.000 14. Solokanjeruk .330.Ds Karyalaksana Kec.000 13.000 12. Cikancung .Ds Sukamanah Kec.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.000 8.000 22. Arjasari .000 16.000 10.Ds Cipagalo Kec.640.Ds Tangsimekar .290.000 12.100.000 % 5 56 . Paseh .Ds Srirahayu .000 14.Ds Tanjungwangi Kec Ciwidey .Ds Mekarjaya .( 26-09Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.250.150.Ds Bojongkunci Kec.220.290.Ds Cihanyir .Ds Ciapus .140.000 12. Panalengan .390.Ds Loa .Ds Cibeureum .000 15.000 19.950.Ds Mandalsari .070.000 17.000 20.000 7. Pameungpeuk .000 5.000 8.Ds Cipaku .Ds Cijagra .330.030.870.000 20.Ds Sukamantri .000 7.000 171.000 5.400.000 12.Ds Pulosari .Ds Mekarlaksana .000 8.360.000 14.Ds Cibodas Kec.Ds Cinangela Kec. Bojongsoang . Majalaya .680.930.000 11.550.Ds Majasetra .Ds Biru Kec.380.600.080.380.950.Ds Kamasan .270.Ds Lebakmuncang Kec.000 7.000 24.080.820. Banjaran . Pangalengan .Ds Maruyung .580.

Ds Tanjungsari .000 8. Bojongloa .505.200.Ds Tarungserab Kec Katapang .5 Kecamatan & Desa Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.Ds.690.000 9.Ds Margahayutengah Kec Rancaekek .560.645.310.020.Ds Margahurip BELANJA BANTUAN RT/RW Kecamatan Rancaekek : .000 8.000 7.870.Ds Cikoneng .000 7.Ds Sukawargi .350.Ds Pangguh Kec Arjasari .Ds Ciparay .000 16.400.000 10.Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi .880.Ds Gandasari Kec Margahayu .830.Ds Neglasari .Ds. Banjaran . Kramatmulya .200.Ds Pasirmulya Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .270.900.000 12.Ds Lampegan .665.Ds Pananjung .540.895.000 11.Ds SumberSari .000 80.000 17.000 7.770.000 12.040.Ds Banjaranwetan .Ds Cangkuang Kec Soreang .Ds Dukuh .000 22.190.000 6.442 76.Ds Sayati .Ds Cingcin .000 11.000 8.Ds margaasih .000 8.Ds Lagadar Kec Ibun .Ds Margahayuselatan .000 1.260.400.610.010.000 12.Ds. Soreang .000 8.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Cangkuang .Ds Baros Kec Banjaran .000 9.000 1.Ds Mekarsari .835.Ds Nanjung .Ds Tanggulun .000 11.350.870.Ds.555.000 12.000 18. Pamekaran Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec Ciparay .Ds Pakutandang .000 12.000 14.000 13.000 7. Cangkuang .000 % 5 57 .Ds Banjarankulon .000 8.940.160.Ds Kiangroke .329.900.Ds Mekarwangi .150.310.Ds Rahayu .000 15.000 10.190.045.000 13.670.550.000 6.Ds Sarimahi Anggaran 3 Realisasi 4 11.Ds Ibun .Ds Haurpugur Kec Margaasih .000 13.Ds Laksana .020.000 17.330.Ds Panyirapan .000 4.Kecamatan Pacet Desa Girimulya .000 6.000 19.000 8.620. Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD Kec.000 8.Desa Karangtunggal Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .Ds Mangunharja .000 6. Ciluncat Kec.000 12.000 10.Ds Sagara Cipta .435.Ds Gunungleutik .000 6.480.Ds Ciheulang .890. Nanjungmekar Bant.000 5.725.Kecamatan Katapang Desa Pangauban Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .410.870.960.

2008 Kec.Ds Sulaiman Kec Dayeuhkolot .095.Ds Patrolsari .970.000 4.000 8.Cimeunyan -Ds.850.000 3.mandalamekar -Ds.Ds Andir Kec Margahayu .Ds Sukapura .000 25.000 7.Cimenyan -Ds.000 7.Ds Buninagara .000 5.Ds Wargamekar .100.Ds Sukamulya .Ds Manggahang .000 6.Katapang -Ds.Ds Lebakwangi .Ds Cibodas .Ds Parungserab Kec Bojongsoang .000 5. Cipanjalu -Ds.Jati endah -Ds.000 6.Ds Rancakole Kec Dayeuhkolot .330.Ds Nanjung Kec Cimaung .980.Cilampeni Anggaran 3 Realisasi 4 9.000 6.000 9.Ds Jelekong -Ds Baleendah .810.Ds Padasuka .000 7.620.000 3.000 9.000 6.Ds Arjasari .610.Ds Citeureup Kec Soreang .000 5.940.435.Ds Gandasari -Ds Sukamukti -Ds.875.325.000 5.Bojongsoang -Ds.705.135.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Baros .Ds Babakan .585.Cilengkrang -Ds.190.Maragahayu selatan -Ds.Ds Cibeunying .000 7.000 25.Maragahayu Tgh -Ds.455.Ds Cilame Kec Arjasari .320.000 10.000 % 5 58 .510.355.000 6.000 4.525.000 8.000 7.855.000 7.635.Ds Mekarlaksana Kec Baleendah .000 6.Katapang .155.Ds Gajah Mekar .565. Ciporeat -Ds.460.Melatiwangi -Ds.000 5.090.Ds Kutawaringin .000 10.290.Sangkan hurip -Ds.Ds Padasuka Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa Kec Kutawaringin .000 9.Ds Pasawahan Kec Cimenyan .295.675.Girimekar Kec.000 39.960.Cipagalo Kec.290.Ds Batukarut .000 6.Cilengkrang -Ds.000 13.240.000 32.Ds Jatisari .380.000 8.235.405.665.Ds Serangmekar .810.000 3.000 6.Margahayu -Ds.000 10.000 8.Cikadut Kec.270.000 7.165.Ds Pamentasan .000 10.585.Ds Mekarsari Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.310.000 11.010.000 5.Ds Bojongsoang Kec Margaasih .050.800.450.000 18.315.625.000 27.000 6.000 8.000 5.000 36.555.000 54.425.630.Ds Kopo .000 3.Sayati Kec.380.000 6.Ds Bumiwangi .000 5.Ds Jelegong .945.

Ds Cipinang .000 13.Kode Rekening 1 Uraian 2 -Ds.940.000 11.Ds Cicalengkakulon .730.965.415.410.000 5.Ds tarumajaya .000 5.000 5.390.Ds Margaasih .Ds Cibeureum .000 3.550.000 4.760.Ds Sukamaju .885.000 6.Ds Nagrag Kec Cikancung .480.365.000 4.840.000 3.Ds Langonsari Kec Arjasari .000 7.615.000 2.Ds Mekarjaya .000 4.925.Ds Santosa .Ds Tanjungwangi Kec Kertasari .875.Ds Sukarame .885.Ds Rancamulya .940.Ds Girimulya .135.Ds Cikawao .Ds Sangiang .520.620.Ds Cimaung .000 5.165.445.000 5.Ds Sukamanah .Ds Hawurpugur .000 5. Banyusari Kec.445.000 6.475.Ds Cinangela .Ds Linggar .000 4.Ds Sukamulya .Ds Panonjoan .000 4.Ds Waluya .Ds Sukasari .000 5.Ds Dampit .530.Ds Nagrak .000 5.125.Ds Sukapura .000 6.Ds Cangkuang Wetan -Ds Cangkuang Kulon Kec Banjaran .650.615.000 9.000 - % 5 59 .Rahayu Kec Dayeuhkolot .000 6.000 8.DS Bojongmanggu .000 3.950.805.000 8.Ds Rancaekek Kulon .860.000 4.230.000 5.Ds Cihawuk Kec Baleendah Anggaran 3 Realisasi 4 5.000 2.690.Ds Pangauban .Ds Bojongloa .510.000 7.200.000 6.385.Ds Tegalsumedang .810.000 4.Ds Jelegong .000 8.Ds Cikuya .Ds Neglawangi .000 6.000 4.000 9.Bojongkunci .000 23.000 4.Ds Tenjolaya .000 6.215.Ds Pinggirsari Kec Cimaung .000 4.120.795.Ds Narawita .685.830.000 5.550.560.290.000 5.000 5.Ds Bojongsalan .770.435.Ds Cikitu .Ds Cangkuang .970.000 4.000 4.Ds Dayeuhkolot .000 5.970.210.000 5.090.Ds Mandalahaji .000 7.Ds Kiangroke Kec Pamengpeuk .Ds Maruyung .720.000 4.595.885.Margaasih -Ds.610.000 12.Ds Nanjungmekar Kec Pacet .000 5.Ds Rancaekek Wetan .Ds Ciapus .000 6.190.350.235.835.000 4.Ds Cikalong Kec Cicalengka .000 3.000 3.595.000 9.DS Rancatungku .Ds Ciluluk Kec Rancaekek .Ds Cicalengkawetan .Pangautan -Ds.000 6.000 12.

Ds Biru .000 4.Ds Cibodas .000 % 5 60 .Ds Sindangsari .685.Ds Majalaya .000 4.580.870.000 4.590.000 7.Ds Sukamaju .075.Ds Talun .Ds Majakerta .Ds Tenjolaya Kec Ciwidey .370.000 7.Ds Bojongmalaka .Ds Loa .Ds Sukamukti Kec Solokanjeruk .000 5.390.510.Ds Cibodas .Ds Karangtunggal .000 8.Ds Cilungcat Bant.Ds Mekarsari .Operasional RT/RW LPMD Kec Pasirjambu .000 6.000 5.000 5.250.000 10.000 6.760.310.000 4.005.Ds Cijagra .645.000 6.125.000 8.000 7.Ds Mekarmaju .Ds Indragiri Kec Cangkuang .000 3.Ds Ciwidey .Ds Neglasari .000 6.000 5.020.Kode Rekening 1 Uraian 2 .110.000 7.460.000 10.000 5.715.700.615.Ds Majasetra .000 5.000 6.320.275.Ds Bojongmekar .Ds Sukamanah .Ds Bojong .000 5.525.000 7.935.Ds Dukuh .LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang Bant.510.Ds Panyadap .795.770.Ds Padaulun .000 4.000 6.Ds Drawati .000 3.000 10.Ds Rawabogo Kec Rancabali .000 7.990.000 4.Ds Panyocokan .000 5.Ds Malakasari Kec Majalaya .Ds Cipedes .Ds Mekar Pawitan .315.Ds Lagonsari Kec Paseh .Ds Panundaan .000 10.Ds Mekarwangi .980.000 6.350.935.Ds pasirjambu .000 7.000 4.000 6.000 3.490.685.Ds Cukanggenteng .080.000 9.595.000 4.Ds Cibeet Kec Pasirjambu .Ds Cikoneng .630.680.000 6.Ds Neglasari .405.195.275.000 6.Ds Rancakasumba .Ds Wangisagara .435.050.000 6.660.Ds Cisondari .000 6.000 4.440.Ds Rancamanyar .665.690.Ds Pangguh .250.000 4.455.000 9.285.000 7.350.Ds Cipaku .245.Ds Padamukti .Ds Sukamantri .000 5.Ds Nangkelan .000 7.460.Ds Solokanjeruk .Ds Nagrak .000 8.Ds Sugihmukti .Ds Sukawening Anggaran 3 Realisasi 4 9.000 8.160.000 5.Ds Padamulya .165. Keuangan Desa RT/RW LPMD .065.450.000 6.000 6.000 5.675.635.Ds Tangsi mekar Kec Ibun .000 6.000 4.Ds Margamulya Kec Ciwidey -Ds Lebakmuncang .Ds Cigentur .200.

000 5.000 14.000 4.Ds Mangunjaya .685.000 6.675.Ds Patengan .000 8.000 5.155.020.Ds Soreang .Ds Sindanglaya .000 5.505.Ds Cipelah .565.Ds Patrolsari .715.000 8.980.335.675.Ds Warnasari .Ds Margamukti .Ds Sukanagara Kec Banjaran .Ds Pananjung .465.960.Ds Cangkuang Kec Cileunyi .520.000 3.015.075.000 5.345.000 5.000 6.Ds Cigondewah Hilir Kec Soreang .000 7.145.000 9.Ds Lamajang .000 10.Ds Bandasari .000 6.Ds Cibiru Hilir .000 7.035.460.000 7.000 5.925.000 4.Ds Sukaresmi .320.205.210.805.000 10.780.Ds Pasirmulya .695.000 11.000 12.565.000 5.510.000 8.350.000 4.Ds Bojongsari .000 5.000 6.870.450.Ds Cileunyi Wetan .Ds Terajusari .000 5.Ds Cileunyi Kulon .000 5.000 8.000 5.985.000 5.000 6.Ds panyirapan .000 4.525.000 17.000 12.Ds Margamulya .Ds Tegalluar Kec Margaasih .Ds Kamasan .Ds Mekarmanik Kec Bojongsoang .DS Mekarsaluyu .190.000 5.Ds Sadu .000 6.000 6.Ds Pasir Huni .955.625.Ds Pangalengan .000 10.000 5.Ds Cibiru Wetan Kec Cimenyan .305.705.Ds Lagadar .445.680.Ds Cinunuk .725.295.580.Ds Margamekar Kec Arjasari .Ds Buahbatu .Kode Rekening 1 Kec Rancabali .725.Ds Cimekar .850.Ds Mekarjaya .Ds Wanasuka .530.Ds Alamendah Kec Cangkuang .Ds Mekarjaya .000 12.Ds Banjaran Wetan .000 5.Ds Ciburial .000 5.000 4.000.985.000 % 5 61 .Ds Ancol Mekar .000 6.000 11.000 8.Ds Tanjungsari .715.000 7.475.Ds Lengkong .000 6.Ds Banjaran Kulon .000 9.Ds Sukamanah .Ds Jagabaya .430.000 4.Ds Margaluyu .000 10.Ds Banjarsari .000 9.650.000 12.000 5.Ds Sukajadi .605.Ds Jatisari .710.000 6.415.000 4.ds Wargahurip .000 12.Ds Tribakti Mulya .Ds Cempaka mulya Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 5.000 7.Ds Wargaluyu Kec Cimaung .280.780.Ds Cingcin .585.Ds Sukaluyu .550.Ds Margaasih .595.Ds Sindangpanon .435.315.Ds Neglasari .Ds Pulosari .

000 3.095.Ds Serangmekar .000 4.000 37. SH .250.Ds Pakutandang .000 4.000 4.000 0.510.000 3.Ds Ciheulang .Ds Tanjungwangi Kec Nagreg .000 10. Arman Noor Fahny . Mekarwangi .000 10.000 3.Ds Mandala Wangi Kec Cikancung .Ds Ciherang .000 250.000 5.00% 100. 8 1. Cipedes Kec.Ds Tanjunglaya .Ds Bojong .Ds Cikasungka .000 6.Ds. 8 01 01 .240.000 447.500.000 6.000 5.975.200.835.Ds Ciparay .000 4. Patengan Kec.555.000 6.000 8.An.895.900.645.Ds Sarimahi .260.000 8.Ds Babakan Peuteuy .000 3. Karyalaksana .Bantuan 3 Pilar Desa .315.000.Ds Mekarsari Kec Kertasari .000 71.800. Pangguh Kec.000 - 0.000 6.000 4.Ds Cikancung .000 7. Arman Noor .000 - % 5 .000.895.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP .Ds Gunungleutik . Ana Karmana .Ds Manggungharja .245.000 3.725.Ds Ciaro .000. Joko nono H.Ds.Ds Sumbersari .000 7.000 5.00% 1.000.500.000 7.000 10.000.Ds Lampegan .000 71.00% 0.000 8.155.000. Drs.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .00% 100.200. Talun .000 10.000 7.Kode Rekening 1 .000.Ds Cikembang Kec Ibun .290.Ds Cipeujeuh .Ds Citaman .000 6.500.Ds Mekarsari .Drs Suryana Yusuf 745.Ds. Joko Nono Herman .000 71.Ds Sagaracipta .Ds Babakan .665.20 05 05 01.000 3.960. Ibun : .000 5. Ciguntur .275.Ds Malasari Kec Cicalengka .Ds Hegarmanah .500.000 10.Ds Mekarlaksana .000 12.000 447.850.Ds Bumiwangi .000 5.000 250.Ds Sudi .440.Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP .000 4.135.190.000 6.000 4.Bantuan Operasional LKMD Desa 1.Ds Cikoneng .000 5. Paseh : .070.Ds Srirahayu Kec Ciparay .000. Rancabali : .Ds Cihanyir .000 4.Bantuan Keuangan Kepada BUMDES Bantuan BUMDES Kec.Ds.An.Ds Ibun .H.Ds Nagreg .900.Ds Tanggulun .20 05 05 01.000.000 11.590.415.255.310.000.Ds.An.000 200.110.00% 62 .000 10. Hidayat.000 4. 8 .000 6.040.000 5.000 4. Ibun : 150.325.Ds Mandala sari .555.Ds laksana .000.20 05 05 01.405.000.Ds.200.An.Ds.435.Sam Samsul.Ds Karyalaksana Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 4.000 9.000. SH .605.

000 10.Ds.000. Pacet Ds.638.Ds.Kec.638.Ds.000 7.000 10. Cihawuk Kec.000 10. Nagrak Kec. Ibun .500.519.000 7.Ds Cibiru Hilir . Soreang : Desa Cingcin Desa Parungserab kec. Solokanjeruk Kab. Lampegan Kec. Cibiru Wetan Kec. Cimaung : Desa Cipinang Desa Cikalong .500.Margamekar Kecamatan Baleendah . Cipelah Kec.000.000.000 10.000 10. Bandasri Kec.Ds.000 672. Tarumajaya . Andir Kecamatan Ciparay .000.638.000.000 10. Banjaran Wetan .Ds.000 7.000. Ciluncat .500.59% 4. Majalaya Ds.Banjaran .000.500.490.500.Kec.000 10.59% 63 .000. Langonsari kec.205 4. Cilenyi .500.000 672.000 10.59% 4.500.Ds.000 % 5 14. Neglasari Kec. Neglasari Bantuan BUMDES untuk .000 10.000 10.500.000 7. Cangkuang .Kec.000 7. Ibun .000 12.000.500.000 7.500.500.500.490.000 12.Kec.000.000 10.500.Ds. Ibun Ds.000 7. Margamulya Kec.000 7. Cikembang .000 10.000 7.000.000 12.000 672.000.519.Ds. Kertasari : .000 12.500.000. Dukuh Kec. Cankuang Ds.500.500.000 7.500. Nagreg Ds.Ds.Ds.Ds.000.000. Mekarlaksana Kec.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Bandung Bantuan Gubernur .000 12. Ciapus Kec.Ds.Ds.000 10.000 10.000 7. Rancabali Ds.500.500. Suka menak Kec Pangalengan Ds.500.205 14.Ds. Pangalengan : Desa Sukamanah Desa Margamukti .000 10.000 7. Margahayu Ds.500. Mandalawangi Kec.000.500.Bantuan Raksa Desa BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak terduga Belanja Tidak terduga Anggaran 3 Realisasi 4 10. Nagreg Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA Bantuan BUMDES untuk Kecamatan Pangalengan .Ds. Cibeet .000 7.000 7.000 7.000.000 7.519. Kutawaringin : Desa cibodas Desa Cilame Desa Buninagara . Tanggulun .Kec Margaasih : Desa Rahayu Desa Lagadar Desa Nanjung Desa Mekarahayu Desa Margaasih Desa Cigondewah Hilir .000 10.000 7.Nagreg Ds.490.205 14.000.000 7.000 10.500.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful