Daftar Isi

DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. BAB II 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. BAB III 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.3 3.2. 3.2.1. Dasar Hukum Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis Kondisi Demografis Kependudukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketenagakerjaan Kondisi Ekonomi Potensi Unggulan Daerah Pertumbuhan Ekonomi Visi dan Misi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan Daerah Prioritas Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Permasalahan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan Umum Keuangan Daerah i ii v x I-1 I-1 I-2 I-2 I–3 I–3 I–4 I–5 I–6 I–6 I–8 II - 1 II – 1 II – 2 II – 2 II – 3 II – 5 III - 1 III - 1 III - 1 III - 1 III - 2 III - 7 III - 10 III - 12 III - 12

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

ii

Daftar Isi

3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.3. BAB IV 4.1 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.1.11. 4.1.12. 4.1.13. 4.1.14. 4.1.15. 4.1.16. 4.1.17. 4.1.18. 4.1.19.

Target dan Realisasi Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Urusan Wajib Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Urusan Pilihan Pertanian

III - 13 III – 14 III – 16 III - 18 IV – 1 IV – 3 IV – 3 IV - 11 IV – 23 IV – 31 IV – 37 IV – 40 IV – 45 IV – 49 IV – 55 IV – 57 IV – 59 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV – 76 IV – 79 IV – 80 IV – 82 IV – 87

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1.20. 4.1.21. 4.1.22. 4.1.23. 4.1.24. 4.1 4.1.1.

IV - 110 IV - 117 IV – 121 IV – 122 IV – 124 IV – 126 IV – 126

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iii

Daftar Isi

4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. BAB V 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. BAB VI 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian Tugas Pembantuan yang Diterima Dasar Hukum Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan yang Diberikan Kerjasama Antar Daerah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah Pembinaan Batas Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban

IV – 149 IV – 152 IV – 155 IV – 157 IV – 165 IV – 167 IV - 169 V–1 V–1 V–1 V–1 V–2 V–2 V - 13 V - 14 VI - 1 VI - 1 VI - 1 VI - 2 VI - 3 VI - 4 VI - 7 VII - 1

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

iv

Daftar Tabel

DAFTAR TABEL No. 1.1 1.2 Judul Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008 Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Halaman I-3 I-5

1.3 1.4

I–6 I-8

1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

I - 10 III - 2 III - 3 III - 3 III - 4 III - 6

3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11

III - 6 III - 7 III - 7 III - 8 III - 8 III – 14

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

v

Daftar Tabel No.1 4.1 4.1 4.4.11 IV .1.3.1.2 4.1.29 IV . 3.13 Judul Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 Halaman III – 15 III .1.1.7.19 IV .9 IV .5.15 III – 16 III – 17 3.58 4.15 3.1.1.1 4.1 4.1.10.45 IV – 49 IV – 55 IV .31 IV – 37 IV – 40 IV .3 IV .1.1.12 3.1.9.1.2 4.1 III .1 4.6.2.1.1 4.1.3.1.23 IV .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vi .1 4.8.16 4.3 4.3.14 3.29 IV .

1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008 4.16.110 IV – 118 IV – 121 IV – 123 IV – 124 IV – 126 IV – 145 IV – 146 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vii .79 IV – 80 IV – 82 IV – 87 IV .24.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008 4.1.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 4.2.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 4.3 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 62 IV – 69 IV – 73 IV .1.13.1.14.12.15.17.1.22. Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008 4.11.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 4.1.23.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008 4.Daftar Tabel No.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 4.1.2 4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 4.21.20. Administrasi Keuangan Daerah.1.18.1.1.1.1. Perangkat Daerah.76 IV .1. Judul Tabel Halaman IV – 59 4.1 4.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008 4.1.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 4.2.

2.1 5.3 4.4.2 4.1.1.3.3.1 5.2.1 4.1.1.3 5.4 4.2.2.2.1.2.2.5.2.2.2.6.2.2.3.2.1 4.1 4.2 5. Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008 Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008 Lokasi Penyambungan Listrik Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008 Halaman IV – 147 IV – 149 IV – 151 IV – 152 IV – 153 IV – 154 IV – 154 IV – 155 IV – 157 IV – 163 IV – 164 IV – 165 IV – 167 IV – 169 V–2 V–3 V–3 V-5 V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 viii .1 4.5 Judul Tabel Perkembangan Produksi Daging.3.Daftar Tabel No.2.5.3 4.2 4.5.1 4.1.8.2.4 4.7.2.4 5.2 4. 4.1 4.

5.6.2 Judul Tabel Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 Halaman V-7 V .1.6.1 6.8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ix .1.12 VI .Daftar Tabel No.7 VI .6 5.7 6.

Daftar Tabel DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Bantuan Pemerintah Pusat. Bandung Tahun 2008 Lampiran B Lampiran C. Gubernur dan ABPD Kab.1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBN/BLN Tahun Anggaran 2008 Lampiran C.2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 x .

Gubernur dan ABPD Kab.Daftar Lampiran DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat. Bandung Tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii .

4. termasuk pendapatan dan belanja daerah. 1. LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Kolusi dan Nepotisme. 32 tahun 2004 tentang 3.1. LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 8. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia nomor Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 2. penyelenggaraan tugas pembantuan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-1 . pengelolaan keuangan daerah secara makro. penyelenggaraan urusan desentralisasi. 6. Dasar Hukum Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah : 1. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah.Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

nomor 7 tahun 2002 tentang 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.238. 9 kelurahan). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa. 1.2.300 meter di atas permukaan laut. 19. dan Kabupaten Sumedang.2. 12. Kota Bandung.Pendahuluan 9. luas wilayah 176. 17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-2 . 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008. Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.67 Ha. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Kewenangan Kabupaten Bandung. Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008. 18. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 107 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan. Gambaran Umum Daerah 1. 16. dengan ketinggian 600 meter sampai 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008. 0 Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat.1.

500 mm sampai dengan 4. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam. jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29.66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4.2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Kondisi Demografis 1.54 Jumlah % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-3 .63 %.1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 No. terdiri atas : laki-laki 1.127.2.016 jiwa (49.71 %.570. dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52.008 jiwa.19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif.76 %). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.026 454. industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri. Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai. 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. 1.000 mm per tahun. perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %.556.24 %) dan perempuan 1.992 jiwa (50.568 15. Tabel 1. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.2. maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65. Kelompok Umur (thn) Muda (0-14) . 8 – 15 % hingga di atas 45 %. non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga.Perempuan 2.2. Dari hal tersebut di atas. 1. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.Pendahuluan - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.13 14. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM. Kota Bandung dan Kota Cimahi.Laki-laki . Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah. Produktif (15-64) 473. baik air bawah tanah maupun air permukaan.

127. A.Perempuan Jumlah 1. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.301 73.016 3. Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.35 4.Laki-laki . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-4 . indeks kesehatan 72.86 tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).84 %.88 3. Pada tahun ini.83 32. 1.36 dan indeks daya beli 59.Total 1.392 2. Pendidikan Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS).28 2.008 50. Jumlah . Kelompok Umur (thn) .55.Pendahuluan No. IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.50. Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Tua (65+) .026.028.056 % 32.24 49. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM.2. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.Laki-laki .665 1.570. persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki.Perempuan 71.76 Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.992 1. dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8.Laki-laki .2.Perempuan .58.2.556.

17 3.3. 68 tahun. pertolongan kelahiran yang kurang aman. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). berat bayi lahir rendah.Pendahuluan Tabel 1.35 100.36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal.42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk.30 2.2. 1.2 Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008.36 24.11 24. AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68.00 Perempuan 18. 4.680.17 15. B. Suseda 2008.00 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.23 39. AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati. 1. C.00 Jumlah 17. 5. Daya Beli Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.00.27 37.32 34. 3.75 100. makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. infeksi/penyakit. kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi. Jenjang Pendidikan Tdk/blm punya Ijazah SD / setara SD SLTP / setara SLTP SLTA / setara SLTA Perguruan tinggi Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 16. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung. Makin tinggi kualitas kesehatan.24 3. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan.2. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557.03 18. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-5 . Sedangkan AKB mencapai 37. kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu).94 100.89 21.87 23. 2.

industri.3.21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22.1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-6 . Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian. perdagangan. dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. angkutan dan komunikasi. listrik gas dan air. koperasi dan lembaga keuangan). jasa dan lainnya (pertambangan.77 26.Pendahuluan dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli.51 %. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya. tingkat pengangguran terbuka mencapai 13. umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19. Tabel 1.06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78.31 86. TPAK perempuan hanya mencapai 26. 2. hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.81 Pengangguran 11.19 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.3.77 persen.69 %. pada sektor pertanian 20.08 %. IPM 2008. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52. Jenis Kelamin TPAK 1.66 %.2. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja.48 persen.95 80. 1.19 %.06 52. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja.05 19. Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian.48 Kesempatan Kerja 88. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap. Kondisi Ekonomi 1. jasa 10. Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Capaian (%) No.54 %. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender.2. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris. perdagangan 19. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Berkaitan hal di atas. Laki-laki Perempuan Jumlah 78.69 13.

Sampai saat ini.171. berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. Dari sisi efisiensi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-7 .8 – 12 liter per ekor per hari. usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal. Bogor. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya. untuk jenis komoditi sapi perah. Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4. industri menengah dan industri besar.000 ekor. pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Dengan tingkatan produktivitas tersebut.68 ton dan benih ikan sebanyak 928. Untuk komoditas beras. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong.4 kg/kapita/tahun dari target 9.298.658 kg. Saat ini. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.5 juta liter susu/hari. Selain itu. Pada tahun 2008. tercatat produksi ikan sebanyak 7. perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor. Total produksi susu tahun 2008 adalah 57. Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta. Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari.336. Di lain pihak. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil. Tangerang. sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri. sapi potong. bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan.Pendahuluan Dari sisi produksi. Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat. sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. domba dan unggas.3 kg/kapita/tahun. nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri.

626.789.045. 3.995.00 26. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan.67 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-8 .29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19. antara lain : Situ Patengan. Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008.Pendahuluan Tabel 1. anyaman mendong. kerajinan bambu di Kecamatan Pacet.2. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan.2.249 6. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38. indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu.4 Jumlah Industri. Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani. Jenis Industri Kecil Menengah Besar Jumlah Jumlah (unit) 62 44 35 141 Nilai Investasi (Rp) 8. Cibolang. 1.000. dan lain sebagainya.00 Penyerapan Tenaga Kerja (orang) 547 2.00 336.3. Pemandian air panas Ciwalini. Pada kelompok industri sentra. Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil. alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi.722 9.00 301. pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra.794.000. 1. Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu. 2. UKM. PDRB perkapita dan tingkat inflasi.518 Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi. yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen.944.165.165. kripik singkong. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Kawah Putih.172. motel dan hotel serta restoran/rumah makan. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin. kripik pisang. gula aren dan lain-lain. A. kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu. Situ Cileunca.800.

sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung.737. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya.149. kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1.291. namun tidak demikian untuk sektor pertanian. yaitu masing-masing berperan sebesar 15.880. Dari ke-9 sektor lapangan usaha. dan sektor pertanian. Dengan demikian.79 %. C.967.88 % tahun ini.00 pada tahun ini.314. yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. yaitu mencapai 9.904. kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor. B. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.Pendahuluan triliun.13 %. angka ini lebih rendah 0.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10. tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat.00. yaitu dari 2. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi.3 %. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya.552. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2. yaitu dari Rp 6.68 % dan 7.62 point dibandingkan tahun sebelumnya. restoran. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. D.37 point. hotel.00. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 5. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat.5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3.244. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I-9 . PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah. di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.19 %.3 %.00. yaitu sebesar 60. hal ini meningkat 11. juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel.847.

763.27 468.79 1.936.06 361.07 5.69 Tingkat Inflasi (%) 7.673.735.315.277.632.Pendahuluan ekonomi.92 1.439. 792. 4.658.80 ADH Konstan 1.275. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I .36 795.51 7. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13. dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.22 9. 9.53 7.74 Kontribusi/ LPE adh Peranan Konstan NTB (%) (%) 7.88 4.46 23.61 6.992.21 3.68 1.877. 2. 5. LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB (juta rupiah) No.92 10. Gas dan Air Bangunan Perdagangan.50 4.54 1.98 255.30 5. Peranan NTB.547.110. 1.12 19.39 339.289.80 5.74 648.65 642.207.08 6.22 60. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor. Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB ADH Berlaku 2. Hotel dan restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan.19 1.69 3.68 4.35 9. Rp 9.85 15.197.753.888. Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.732. PDRB Semesteran 2008. 8.79 3.609.61 Sumber : BPS Kabupaten Bandung.46 4.005.424.5 PDRB.10 .200.000.05 9.394.00 4.90 955.06 100 4.36 5.79 2.994.766.00 per dollar AS dari lk. 3.67 2.66 7.218. Tabel 1.396.745. 6.303.52 436.13 38.49 12.61 8.00 per dollar AS.

dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik. permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang. selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008. 5. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. Visi dan Misi Berdasarkan potensi. Nota Kesepakatan antara 913 / 1628 / Bappeda tanggal 10 Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor 913 / 1363 − Um September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara 913 / 1627 / Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor tentang 913 / 1364 − Um Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan. 3. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010.” Untuk mewujudkan visi di atas. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. 2.1 . 4.Kebijakan Pemerintahan Daerah BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius. kultural dan berwawasan lingkungan. visi yang dikedepankan adalah : “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja. 2. tertib. menengah dan jangka pendek. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. tentram dan dinamis.

2. Memantapkan kinerja kepemimpinan mengedepankan keteladanan. sektor 4. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah.1.2 . dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. C. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Tentram dan Dinamis : 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. jenis. kinerja yang demokratis. 2. jenjang pendidikan. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. Meningkatkan kinerja pembangunan desa. egaliter dan dan dalam peneyelenggaraan dan pemerintahan swasta partisipasi masyarakat 3. D. partisipatif dan akuntabel. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 2. Meningkatkan berkualitas. ketertiban dan ketentraman masyarakat. B. 8. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. pembangunan dan pelayanan publik secara transparan. 3. Meningkatkan kualitas penanggulangan KKN.Kebijakan Pemerintahan Daerah 6. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.2. Tertib. 2. akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 3. 2. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Memantapkan stabilitas keamanan. E. 7. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan.2. 4. Memantapkan budaya politik yang demokratis. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 2. sektor swasta.

Tertib. 2. 2. 5.3 . Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan. H. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan.2. 2. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah. Masyarakat dan Sektor Swasta dalam 6. Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : 1. F. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan. Peningkatan Masyarakat. Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. 3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. 2. Peningkatan Keberdayaan Pembangunan. 3. 3. Meningkatnya kualitas penataan. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. B. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan : 1.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. 3. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. Meningkatkan penegakan pencemaran lingkungan. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan. 4. Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . 4. Tentram dan Dinamis : 1. 2. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. hukum untuk mengurangi perusakan dan 3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. G.

2. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. 4. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan.4 . H. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . 3. 2. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda. D. Pengembangan Potensi Umat. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. G. 3. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. 3. 4. 3. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. 3. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. E. 2. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. 2. C. 3. Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. 2. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. 4. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. 3. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. F. 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas. permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung.Kebijakan Pemerintahan Daerah 2. Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan. penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 2.5 . Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat. melalui peningkatan kesadaran budaya sehat. peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. dengan sasaran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat. budaya.3. peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. dan perbaikan gizi masyarakat. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan. melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa. yaitu : 1. Peningkatan kualitas. perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Pengurangan kemiskinan. peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan. 5. termasuk common goals-nya. dan bahkan politik. serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). Prioritas Daerah Berdasarkan pada kondisi. Karena itu. fisik. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia. ekonomi. 4. 3. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut : 1. peningkatan keberdayaan masyarakat desa. maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan. peningkatan sarana/prasarana kesehatan. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan kinerja pembangunan desa. maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan. yaitu menyangkut aspek sosial.

Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum. Peningkatan prasarana penyedia air baku. Pemberian bantuan yang tepat sasaran. Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat. 2. Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa. Perbaikan kualitas lingkungan hidup. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II . Pembangunan pengolahanan sampah terpadu. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar). Rehabiltasi lahan kritis. Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan. dengan sasaran : 3. Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan. Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.Kebijakan Pemerintahan Daerah - Menumbuhkan keswadayaan masyarakat. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis.6 . dengan sasaran : Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan.

Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas.00 dan terealisasi Rp. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar sebesar Rp.875. pengendalian dan evaluasi pembangunan. nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008.386.127.1. daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah.00 realisasinya 100. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.093.1.08 atau 101. Sehubungan dengan hal di atas.467.323.310.1 .678.537. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp.923.375.1.174.1.96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90. 3.2.897. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. 3.091. pengawasan.14 %. serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.1.1.22%. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya. sedangkan Pendapatan Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . pelaksanaan. serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.449.1.1. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan.018. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.00 atau Rp.

06% 135.784.156.000.479.386.00 39. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .000.43% 1.401.2.552.784.3.001.2. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis.600.87% 144.537.06% 100.08 101.2.2 .00 realisasinya sebesar Rp.00 106.2.52% 2.467.093.674.75% 379.24% 0.409.245.277.666. 1.748.22% 100. 1.69% 91.38 1.1.1.000. 1.3.2.00 11.897.00 179.1. 1. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar.66% 105.2.2.542.31% 100.093.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.41% Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi (%) 1.2.4.709.96% 101.533.46% 2.625.23% 7.1.401.600.000.55% 4.3.872.00 21.533.14% 77.1.538.00 11.86% 3.985.82% 100.00 11.923.000.767.00 70.570.654.1.00 10.018.53% 68.280.451.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 No. 1.00 11.00 103.00% 92.600.72% 12.2.012.449.1.00 2.2 1.711.293.001.2.462. 1.227.293.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.3 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah PusatLainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Total Pendapatan 139.86 %.507.1.00 7.897.00 1.711.72% 0.00 35.548.609. 1.144.2.000.00 48. 1.00 1.500.456. 1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.10 35.2.693.696.651.479.001.680.542.00 177.00 1.94% 101.3. 1.1.75% 0.00 99.174.139.310.2.069.879.748.2.45% 90.518.121.133.277.000.08 51.938.570.095.081.00 10.1.2.049.66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9.00 1.451.088.375.548.820.000.82% 92.60 36.012.860.4. 1.08 atau 103.3.00 108.3.00% 100. 1. 1.1.264.323.00 71. yaitu: Pajak Daerah.00 106.2. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1.608.2.678.2.31% 9.693.68% 0.067.127.660.445.409.000.00 1.00% 0. 1.214. 1.06% 105.02% 100. Retribusi Daerah.00 15.00 1.214.000. 1.3.000.744. 1. 1.1.091.660.1.000.018.333.2.000. 1.3.3.875.3. 1.00 112.767.1 1.1.2.604. 1.000.2.1.20% 7.897.

3 .000.45.665.00 1.00 atau 0.409.00 2.277.70 %.10 35.66%.660.00 Realisasi (Rp) 521. Dari empat komponen PAD tersebut di atas.00 realisasinya sebesar Rp.00 Realisasi (Rp) 51. yakni sebesar 35.744.08 %.674.518.00 35. Pajak Daerah Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.66% Kontribusi (%) 35.784. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254.00 dan realisasinya sebesar Rp.654. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.51.86 1.70% 100.860.507.00 15.60 2.245.53% 3.82% 100.693.66% 14.822.651.60 atau 105.784.12% 151.06% 103.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No 1 2 3 4 Uraian Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah Target (Rp) 48.08 (%) 105.479.000.409. sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran.48.92% 3.71% 24.709.00 39.000.000.332.227.872.69% 91.872.600.538. sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14.00 21.293.472.000.709. yang realisasinya sebesar 101.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.000.144.207.88% 113.462.15 %.93% 24.76.00 139.022.224.879.548.00 1.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp.500.277.01% 3.067.000.400.088.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak No 1 2 3 4 Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Target (Rp) 400. Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar.76 %.600.000.71 %.000.660.64 atau 87.200.333. sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A.06% 135.12 %.000.50 (%) 130.000.28% 101.293.818.60 36.52% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp.264.130.405.518.654.280.568.000.00 1.548.67% Kontribusi (%) 1.08 atau 103.157.69%.38 144.712.333.964.139.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kontribusi (%) 87,76% 0,12% 0,15% 100,00%

No 5 6 7

Uraian Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C Pajak Parkir Jumlah

Target (Rp) 43.582.518.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 48.872.518.000,00

Realisasi (Rp) 45.332.157.472,64 61.134.120,00 76.224.400,00 51.654.333.709,60

(%) 104,01% 101,89% 254,08% 105,69%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

B.

Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00. Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%) 2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%) 3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%) 4. Retribusi Izin Trayek (51,25%) 5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%) 6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%) 7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%) 8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%) Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
No
1 2 3

Uraian
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan RSD Majalaya RSD Soreang

Target (Rp)
30.956.333.300,00 4.500.000.000,00 6.200.000.000,00 11.200.000.000,00

Realisasi (Rp)
29.122.980.499,00 5.078.144.000,00 6.245.472.024,00 9.338.549.475,00

(%)
94,08% 112,85% 100,73% 83,38%

Kontribusi (%)
80,75% 14,08% 17,32% 25,89%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 4

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

No
4 5 6 7 8 9 10 11

Uraian
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah Iuran Tetap Usaha Pertambangan Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan dan Keramaian (HO) Izin Trayek Izin Pemanfaatan Tanah Izin Pemanfaatan Hutan Izin Perdagangan Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri Izin Usaha Industri Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Air Bawah Tanah (ABT) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Izin Bongkar Muat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) Izin Angkutan Karyawan Izin Pelayanan Ketenagakerjaan Izin Penyelenggaraan Reklame

Target (Rp)
1.000.000.000,00 2.138.833.300,00 400.000.000,00 28.500.000,00

Realisasi (Rp)
1.055.028.200,00 2.588.084.200,00 421.090.000,00

(%)
105,50% 121,00% 105,27% 102,89%

Kontribusi (%)
2,93% 7,18% 1,17% 0,08% 0,62% 7,64% 3,80% 0,05% 4,46% 1,43% 2,16% 0,08% 0,15% 0,002% 0,14% 0,02% 0,48% 14,79% 6,74% 2,27% 0,21% 0,57% 0,01% 1,02% 0,03% 0,11% 0,10% 0,73% 0,26% 0,97% 0,32% 0,32% 0,01% 0,31% 0,81% 100,00%

29.324.650,00 300.000.000,00 3.500.000.000,00 1.672.000.000,00 17.000.000,00 2.084.172.600 530.297.600,00 1.200.000.000,00 35.000.000,00 52.939.600,00 60.012.000,00 2,79% 26.875.000,00 49.800.000,00 7.000.000,00 175.188.000,00 6.239.721.700,00 3.104.157.800,00 673.288.900,00 150.000.000,00 100.000.000,00 3.150.000,00 450.000.000,00 14.000.000,00 40.000.000,00 74.125.000,00 300.000.000,00 88.000.000,00 420.000.000,00 155.000.000,00 115.000.000,00 10.000.000,00 93.000.000,00 450.000.000,00 39.280.227.600 264.530.000,00 92.050.000,00 349.020.000,00 115.100.000,00 115.760.500,00 4.005.000,00 112.366.000,00 290.365.095,00 36.067.479.245,10 88,18% 104,60% 83,10% 74,26% 100,66% 40,05% 120,82% 64,53% 91,82% 750.000,00 101,29% 50.440.000,00 7.742.900,00 173.567.698,00 5.335.228.868,10 2.431.302.045,10 820.115.825,00 76.879.000,00 203.916.577,00 3.163.700,00 369.037.756,00 11.257.750,00 38.675.000,00 37.684.620,00 85,50% 78,32% 121,81% 51,25% 203,92% 100,43% 82,01% 80,41% 96,64% 50,84% 110,61% 99,08% 88,22% 223.917.800,00 2.755.134.650,00 1.370.132.000,00 18.103.500,00 1.609.269.878 516.248.680,00 779.486.000,00 28.095.000,00 64,96% 80,27% 77.21% 97,35% 74,64% 78,72% 81,95% 106,49%

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

JUMLAH
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 5

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

C.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
No 1 2 3 Uraian Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR) Jumlah Target (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 475.000.000,00 35.651.538.693,00 Realisasi (Rp) 2.000.000.000,00 33.176.538.693,00 497.549.769,00 35.674.088.462,00 (%) 100% 100% 104,75% 100,06% Kontribusi (%) 5,61% 93% 1,39% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

D.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
No 1 2 3 4 Uraian Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Target (Rp) 15.000.000.000,00 22.000.000,00 Realisasi (Rp) 107.338.920,00 17.376.718.978,89 3.600.000,00 64.200.535,60 115,84 16,36 (%) Kontribusi (%) 0,50% 81,72 0,02% 0,30%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 6

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uraian Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian PPH 21 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nikah Bedolan dan P2A Penerimaan Lainnya Sewa Stadion Jalak harupat Pendapatan dari pengelolaan asset Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan SIUJK Jumlah Target (Rp) Realisasi (Rp) 355.000,00 (%) Kontribusi (%) 0,01%

450.000.000,00 150.000.000,00 122.500.000,00 15.744.500.000,00

2.936.344.425,89 520.000.000,00 122.000.000,00 122.500.000,00 11.450.000,00 21.264.507.860.38 115,56 81,33 100 135,06 13,81% 2,45% 0,57% 0,58% 0,05%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3.1.2.2.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
No
1 2 3

Uraian
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah

Anggaran (Rp)
1.121.156.081.000,00 11.451.401.000,00 177.767.609.093,00 1.310.375.091.093,00

Realisasi (Rp)
1.133.001.985.604,00 10.570.533.600,00 179.445.608.693,00 1.323.018.127.897,00

(%)
101,06% 92,31% 100,94% 100,96%

Kontribusi (%)
85,64% 0,80% 13,56% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Anggaran (Rp) 106.552.625.000,00 2.049.456.000,00 1.001.542.000.000,00 11.012.000.000,00 1.121.156.081.000,00 Realisasi (Rp) 112.680.095.938,00 7.767.820.666,00 1.001.542.069.000,00 11.012.000.000,00 1.133.001.985.604,00 (%) 105,75% 379,02% 100,00% 100,00% 101,06% Kontribusi (%) 9,95% 0,69% 88,41% 0,97% 100,00%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 7

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 Uraian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21) Dana Alokasi Cukai Jumlah Anggaran (Rp) 70.520.348.000,00 22.864.415.000,00 Realisasi (Rp) 60.598.618.551,00 38.055.431.457,00 (%) 85,93 166,44 Kontribusi (%) 53,78 33,77

3

13.167.862.000,00

13.912.312.450,00

105,65

12,36

4

106.552.625.000,00

113.733.480,00 112,680.095.938,00

105,75 100

0,10

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No 1 2 3 4 Uraian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Iuran Tetap/Landrent Iuran Eksploitasi (Royalti) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan 275.215.000,00 350.109.000,00 Anggaran (Rp) 1.424.132.000,00 Realisasi (Rp) 706.907.475,00 7.504.976,00 313.797.433,00 163.213.161,00 114,02 46,62 (%) 49,64 Kontribusi (%) 9,10% 0,10% 4,04% 2,10%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 8

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No 5 6 Uraian Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam Jumlah Anggaran (Rp) 2.049.456.000,00 Realisasi (Rp) 5.882.425.298,00 693.972.323,00 7.767.820.666,00 (%) 379,02 Kontribusi (%) 75,73% 8,93% 100%

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008

3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan terealisasi sebesar dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar atau Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 105,75% 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

III - 9

00 atau 99. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp.188.567.698. e.200.2. f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.750.779.00 realisasinya sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.134.72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No. i.35. c.10 .132. Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay.00 realisasinya sebesar Rp.000.00 atau 64.00 realisasinya sebesar Rp.000.08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas. g.297.486.26.1.000.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.248.370.000.755.52. kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi.27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali.000.173.3.530. d.672. menguji kendaraannya. Supermarket.600.00 atau 78.00 atau 80.00 atau 2.000.96% disebabkan oleh kapasitas.000.00 realisasinya sebesar Rp.012. Dayeuhkolot dan Pangalengan. Majalaya.00 atau 81.00 atau 97.939. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak.00 atau 88. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp.22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp.650.600. j.00.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti Mall. Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp.175.875.35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah.000.000. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD. h.000. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .095. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang.28.000.000. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.500.60.516. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.79% disebabkan adanya perubahan SOTK No.680.000.95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji.00 realisasinya Rp.000.

675. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.000.10.000.530. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp.00 Penyelenggaraan Reklame dianggarkan realisasinya sebesar Rp.037.115.095.020.756.10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri.000. SITU. Izin u. p.000. TDG adalah selamanya. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.000. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14.000. q.69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit.00 realisasinya sebesar Rp.05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan.684.420.104.000. l.3. r.10 atau 78.300.800.000.155. pembinaan dan pengawasan.000.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah k.40.257.000. n.4. t.76.000.11 . s.00 atau 96. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp.100. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp.000.84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.00 realisasinya sebesar Rp.369.450.000.879.000.00 atau 51.53% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .365. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp.00 realisasinya sebesar Rp.349.000.00 realisasinya sebesar Rp.32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi.00 realisasinya sebesar Rp 11.620.18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp. Retribusi Rp. sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah.431.000.000.157.00 realisasinya sebesar Rp.00 atau 82.38.045.41%.00 realisasinya sebesar Rp.450.00 realisasinya sebesar Rp.00 atau 50.00 atau 74.00 atau 88.000. m.302.150.74.2.00 atau 83.000.26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat.00 atau sebesar 64.264.125.01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP.25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan.000. o.000.00 atau 40.00 realisasinya sebesar Rp.000.00 atau 80.005. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp.290.000.37.750. sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya. tidak berjalan optimal.000. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.000.

dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Perampingan SOTK. baliho. pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola).12 . Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat. terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 4. misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa. reklame berjalan dan spanduk. membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. 5. Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain). dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable).1. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat.2. sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . 7. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya. pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. papan merk toko. dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. maka kebijakankebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1. 2. Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi. 3.2.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard. 3. Pengelolaan Belanja Daerah 3. 6. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif. 8. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan.

pembangunan irigasi.2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. kesehatan. perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja. c. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan. 11. jaringan dan jembatan. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. 13. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai. 10. kesejahteraan pegawai. yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. pendidikan. 14. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.2.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 9. 12. Target dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.13 . d. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa. fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. terdiri dari: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III . 3. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan.

00 1.102.841. 2.000.368.694.851. 1. meliputi: belanja pegawai.749.275.00 14.27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung.25% 92. 2.00 218.16% 3.00 672.738.230.480.624.87% 2.163.294.949.644.638.00% 5. 2.065.180.491.987. Belanja Bantuan Sosial.1.62% 12. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).647.797.00 84. 1.069.6.39% 86.1.05% 33.212.1.00 dengan realisasi sebesar Rp.92% 82.082.00 atau 91.69% 96. 1.00 820. belanja barang dan jasa.519.361.00% 55.740.35%. Belanja Tidak Terduga.621.429. 1.3.248. Belanja Bantuan Keuangan.00 47.00 % 92.940.33% 99. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja ANGGARAN 1.35% 87.00 76.2.00 53.52% 91.217.299.800.621.00% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.361. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .694.00 851.180.00 488. Belanja Tidak Langsung.429.1.2.00 1.19% 100.069.843.00 54.469.3.408.98% 4.00 dan terealisasi sebesar Rp.00 48.00 231.14 . untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.880.1.644.845.647. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.861.504.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 No.602. Total anggaran belanja sebesar Rp.47% 91.275.00 33.877.480.000.00 551.490. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.459. 1.469.69 %.00 180. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa.283.131.694.294.167.102.733. meliputi: belanja pegawai.2.5.167.1.29% 3.205.18% 15.00 atau 96.00 42.827. 2. Belanja Hibah.278.535.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah a.435. b.36% 63.624.733. 1.679.820.744.2.943.283.949.654.00 248.103.308.59% 88.00 REALISASI SPJ 991.991.00 atau 92.4. 1.23% 0.177.142.212.790.440.00 46.230.177.00 47.00 dan terealisasi sebesar Rp.783.191. Belanja Langsung.906.41% 2.250.602.734.212.27% KONTRIBUSI 67.

00 14.133.940.00 41.37% 92.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.00 42.00 7.090.00 7.000.00 46.122. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.00 3.069.00 3.00 2.883.00 16.070.00 5.00 8.383.275.35% 87.00 672.912.361.000.314.82% 95.312.142.459.192.39% 86.729.186.131.000.881.733.331.386.19% 96.841.818.18% 4.596.694.294.00 654.00 5.445.069.930.321.549.000.001. 1.130.000.1.6.00 9.00 33.35% 0.00 1.217.00 808.738.666.180.00 47.827.527.08% 0.70% 4.000.61% 96.00 2.74% 79.081.29% 3.00 1.906.272.000.00 3.275.556.440.000.154. 1.169.16% 97.000.00 9.25% 18.491.679.000.000.664.654.25% 93. 1.612.754.845.207.124.490.00 7.733.000.000.853.119.742.06% 1.470.17% 0.00 2.355.73% 95.00 3.59% 92.00 96.91% 0.00 2.07% 100.00 640.59% 97.791.08% 99.066.920.46% 93.58% 0.398.80% 0.84% 95.341.152.00 53.00 48.31% 1.638.504.13 SKPD dapat Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.98% 4.647.131.31% 0.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.682.33% 93.33% 99.052.00 20.466.951.243.526.519.000.00 % 97. URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Jumlah 851.415.090.475.00 40.205.273.4.2.963.135.64% 0.32% 1.00 6. 1. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.066.000. Pendidikan & Latihan Anggaran 614.491.00 Realisasi 596.92% 93.250. 1.038.624.00 47.809.71% 4.365.249. 1.00 1.85% 98.16% 0.734.713.00 187.447.822.00 10.89% 0.170.00 9.658.208.254.00 54.949.00 3.480.659.664.555.00% 0.941.787.000.81% 0.29% 0.56% 97.082.00 236.96% 93.141.429.00 12.523.00 991.000.469.531.05% 0.749.00 3.743.767.62% 0.00 7.322.69% 82.465.056.00 1.80% 79.00 6.79% Proporsi 60.278.135. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.00 3. 1.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.71% 99.629.16% 97.065.873.880.577.433.00 12.000.559.779.277.770.67% 0.24% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .78% 92.504.00 820.603.5.741.36% 63.613.00 3.116.214.75% 0.438.869.00 3.00 7.083.312.000.336.000.42% 4.00 1.283.329.895.021.00 823.00 8.298.925.074.000.177.000.32% 96.770.31% 0.78% 0.3.15 .000.00 6.607.18% 87.000.179.00 3.

14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 No.00 76.33% 0.190.00 248.431.435.97% 92.014.535.248.694.943.217.429.000.744.94% 89.00 2.49% 0.00 atau 94.000.87% 0.191.84.95% 100.54% 88.3.362.00 3.871.000.368.00 4.15% 92.62% 97. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah SKPD Anggaran 29. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.488.996.299.403.180.00 551.00 Realisasi 28.299. dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.296. 2.447.2. URAIAN Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja 84.248.35% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 3.30%.00 180.481.312.626.783.333.956.000.60% 98.2.49% 0.163.308.31% 0.00 atau 88.069.00 1.180.797.00 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.56% 90.2.37 %.00 1.723.199.283.733.261.212.576. Belanja Langsung Belanja Langsung.00 5.000.551. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.368.52% 15.590.937.744.00 3.800.69% Proporsi 2.89%.00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.480.780.694.1.00 atau 0.00 488.790.000.058.294.798.987.554.00 91.760.308.00 991.843.1.943.992 atau 86.960.00 231.53% 90.00 % 96.00 218.439.71% 47.00 Belanja Modal sebesar Rp.00 1.025.140. belanja barang dan jasa. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.103.385.303.907.498.800.901.248.218.000.810.00 3.490.34% 36.02 % dan realisasi Rp.2.103.408.825.88% 82.535.00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.00% ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIB USI Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp.217.987.861.790.024. meliputi: belanja pegawai.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No 25 26 27 28 29 30 31 32 Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.877.897.520.00 3.00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.694.740. 2.863.00 3.14% 0.00 3.234. 2.00 atau 25.000.122.783.527.58% 94.000.00 4.289.16 .949. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .816.231.52%.836.843.00 4.30% 0.346.96% 99. 2.

99% 91.990.00 5.00 11.550.45% 90.00 28.490.000.36% 1.933.00 6.37% 1.68% 86.00 3.200.750.727.352.776.662.26% 82.00 2.00 3.629.724.329.00 4.526.694.111.57% 2.00 26.984.500.432.626.00 11.991.54% 3.000.970.74% 93.00 6.371.244.262.00 5.00 140.888.567.19% 3.917.576.127.00 4.535.00 8.70% 99.00 16.076.455.00 7.000.00 122.30% 98. Pertambangan & Energi Dinas Peternakan & Perikanan Jumlah Anggaran 128.987.00 4.863.213.516.900.217.41% 87.338.110.98% 87.00 11.52% 0.00 25.92% 97.00 16.00 5.85% 0.796.66% 93.78% 0.403.52% Proporsi 22.907.109.02% 87.74% 94.055.89% 0.901.970.480.950.613.217.00 2.391.150.543.419.000.00 3.422.000.63% 0.70% 0.696.750.00 2.779.362.836.385.00 488.81% 98.25% 90.974.71% 89.604.236.210.584.047.190.00 6.300.46% 0.00 7. Olahraga & Pariwisata Kantor Kesbang & Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian.02% 4.00 12.848.00 48.00 1.225.25% 88.231.200.527.00 Realisasi 108.627.00 53.368.17 .00 15.629.162.01% 0.27% 1. Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial.00 551.08% 1.521.94% 1.743. Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air.00 1.244.00 5.132.900.31% 9.273.33% 25.145.020.532.40% 1.600.992.00 10.00 5.445.100.329.20% 0.783.00 23.00 9.477.508. Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan Dinas Pemuda.366.00 2.39% 2.00 1.90% 95.00 4.35% 99.344.154.700.00 11.775.29% 94.025.648. Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian.798.325.671.500.92% 88.664.919.31% 87.940.556.324.423.987.00 7.02% 1.851.460.811.74% 98.875.518.885.680.500.33% 95.927.45% 100% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .54% 86.00 7.00 5.965.185.89% 90.993.000.69% 87.229.00 7.54% 98.84% 1.54% 89.881.602.00 11.424.764.422.100.175.00 3.00 % 84.642.628.500.800.051.987.11% 1.751.15% 0.520.350.38% 5.504.00 2. Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM.798.00 4.727.41% 1.150.782.312.688.602.569.00 3.00 4.962.550.780.83% 2.100.00 2.112.093.574.841.00 4.511.634.554.355.496.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SKPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah Majalaya Rumah Sakit Daerah Soreang Dinas Binamarga Dinas Perumahan.525.772.152.236.090.000.317.156.968.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.789.00 1.950.00 18.00 5.308. Pendidikan & Latihan Kecamatan Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan.034.06% 94.760.

391.18%.000. Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.33. yang terdiri dari : terealisasi a.500.18 . Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp.179.69%.815.000.541. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .253.7.5.36 Rp.896.891.064.253.36 atau 96.577.00 terealisasi Rp.177.00 atau 100% 6.931.356.064.187.000.187.30 atau 89.7.177.000.00 atau 100% b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.000.063. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah.00 dan tidak terealisasi 4.197.263.00 dan terealisasi sebesar Rp.063.190.36 dan terealisasi sebesar Rp.12.36 terealisasi Rp.263.355.000.22.9.000.30 atau 100% c.644.179.00 (Investasi) Pemerintah Daerah terelisasi sebesar 3.000. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.00 7.36 atau 100% 2.112.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 3.028. yang terdiri dari : 1.638.694.3.891.000.111.694. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. Penyertaan Modal Rp.757.12.541.2. 5.36 terealisasi Rp.355.000.574. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.500. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.064.574.25.541.2. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.33.1.000.00 dan tidak terealisasi d. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

253.00 33.000.216.500.253.891.292.694.064.36 5.000.19 .000.000.500.063.064.391.000.00 2.694.000.30 7.Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Tabel 3.00 Realisasi (Rp) 190.933.000.541.06 (%) 96.00 12.179.574.292.177.30 2.638.574.720.644.36 7.896.355.000.00 25.111.36 1.891.063.00 171.541.356.79% Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III .064.263.00 33.177.216.18 100% %100 97.36 187.000.36 187.028.69% 100% 100% 89.541.00 167.112.00 22.757.36 9.179.000.000.00 12.577.815.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 No a 1 2 3 4 5 b 1 2 3 4 Uraian Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Bunga Dana Cadangan Pengeluaran Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan Jumlah Pembiayaan Netto Anggaran (Rp) 197.355.263.931.

Sedangkan AKB mencapai 37.62 point dibandingkan tahun 2007. Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk.09 point dibandingkan tahun 2007. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia.36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .36 dan indeks daya beli 59. demikian pula RLS mencapai 8.86 point dan indeks daya beli meningkat 0. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85.3 point.67 ha.19 %.68 point.79 %. angka ini meningkat 0. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM. kontribusi indeks pendidikan meningkat 0. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung. dependency ratio tersebut menurun 0.55. sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68.50 angka ini lebih tinggi 0. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98. ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk.93 %. 52 penduduk tidak produktif. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah. Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72.74 orang/ha. Bila dibandingkan tahun 2007. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.42.58. Jika dibandingkan dengan tahun 2007. indeks kesehatan meningkat 0.52 point dibandingkan tahun 2007.84.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan.28 tahun dibandingkan tahun 2007. yaitu : meningkatnya derajat pendidikan.238. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis.86 tahun.127. jumlah penduduk tahun ini meningkat 2. angka ini meningkat 0. sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal. indeks kesehatan 72. angka ini meningkat 0.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3.1 . Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya.

hotel. dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008. peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1.68 % dan 7. restoran dan sektor pertanian. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan. tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung.89 % sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007. yaitu 60. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5.19 % pada tahun 2008 dan 15.24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6.4 % pada tahun 2007.34 % dan 7.290. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557.847. Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi.49 %.552.30 % dan 0.00 per penduduk. angka ini meningkat 11.79 % pada tahun 2008.32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.29 triliun pada tahun 2008.34 %. sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60.65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.291.149.00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14.92 %.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah perseribu kelahiran hidup. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung. yaitu masing-masing berperan sebesar 15. komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM.3 %. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9.30 %.92 % yaitu dari Rp 33. Dengan demikian.244.13 %. angka ini menurun 1.67 triliun pada tahun 2008.00. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5. namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. yaitu dari Rp 6. Angka ini lebih tinggi 2.81 point dibandingkan tahun 2007. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB.2 .00.680.904. yaitu dari Rp 18.314. Selain komponen pendidikan dan kesehatan.00 pada tahun 2008.967. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan. masing-masing peranannya meningkat sebesar 0. restoran.00. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini. Jika dibandingkan dengn tahun 2007. hotel. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2.68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19.

557. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.39 Terselenggaran ya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara.00 per dollar AS dari lk. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi.250. URUSAN WAJIB 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.00 per dollar AS.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185.1. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0.000 80. PENDIDIKAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan.Tersedianya alat peraga siswaTK/RA 72. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.250.439.1.67 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa 1) 350.790.119.1.064 kk miskin pada tahun 2008.000 100. yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.000 188. 15 lembaga PAUD 15 lembaga PAUD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan : 4.637. Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI).745.1.3 .000 350.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat.00 2) 3) Pengembangan kurikulum.00 dan terealisasi sebesar Rp 96. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan). a Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.000 410.000.23 % yaitu dari 184.960.000 % 84.000.000.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 No.000.49%.000.000.41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 22 lembaga PAUD 10 lembaga PAUD 100 orang 510. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 259.00 atau 83.000 . Rp 9.960.000 Realisasi 948.200.Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar .

000.000 53. Terlaksananya pengadaan sarana olah raga.239.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 99.000 646.792.000. penjaga sekolah 45.000 98.308.700 89.700 85.000 70.500 96.000.900 % 84.000.84 7) 157.000 6. Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD.267. Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi .029.00 4) 737.000 397.500.520.000 45.90 5) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 654.000 214. 2 lokal MI 50 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 10) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 68.Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten . lapangan upacara dan fasilitas parkir 14. 2 lokal MI 50 orang 699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts 15 lokal SD.500.000.105. Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.000. 46 Lokal Mts 15 lokal SD.Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK 100. Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK.4 .000 1. 134 lokal MI.611. Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah 8 lokasi 8 lokasi 264 lokal - 5 SMP 5 SMP 14 SD dan 4 SMP 14 SD dan 4 SMP 40 SD dan 5 SMP 40 SD dan 5 SMP 5.000 50.79 .00 465 lokal SD 104 lokal SMP 465 lokal SD 104 lokal SMP 699 lokal SD.000 2.000 3.062.00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.50 3) 70.09 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No.49 8) 3.85 6) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah 60.000 Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec.61 2) Penambahan ruang kelas sekolah (SD) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman. 100.000 68.000 83.601.600.000.000 11) Pembinaan SMP terbuka 50. Pangelengan 99. Terlaksanaya pengadaan buku Iqro. b Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah 1) 3.100.232 exp - 14 paket 14 paket SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit SMP 362 lokal & SD 29 lokal 1 unit 9) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.661.240.22 Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP.808.500.717.000.323.784.000.000 4.000 151.702.550.000 100.464. 87 Lokal SMP. guru.

400 76.262.026.000 Terlaksananya 4 lokasi di 3 pengadaan kecamatan tanah untuk pembangunan sekolah baru 89.000 80.000 16) Pembinaan minat.Terselenggaranya POR pelajar.07 Keluaran / Output Uraian Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.5 .313.000 % 95.000 Realisasi 2.40 .438 SD 1. komputer.260.000 4. bakat dan kreativitas siswa 570.600.000 76.095.000 WB 1.000.104. .Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa .000 3.00 14) Penyelenggraan paket B setara SMP 1.00 Terselenggara nya kesetaraan Paket B 99.264.Terlaksananya olimpiade MIPA.000 1.Terlaksananya 34 ruang pembangunan di 13 ruang kelas SMA/SMK lanjutan 4 lokasi di 3 kecamatan 34 ruang di 13 SMA/SMK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . astronomi dan ekonomi SMA/SMK.500.000 100.46 2) Penambahan ruang kelas sekolah 4.000 446.392.000. 37 orang 37 orang 31 Kec.000. 31 Kec. Target 40 orang Realisasi 40 orang No.100.000.000.000 65.500.000 WB 2.134.000 15) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 3. .000 70.978.000 9.000.825.32 .40 18) 370. 12) 13) 70.438 SD 440 siswa 440 Siswa 250 siswa 250 siswa 60 siswa 60 siswa 200 siswa 200 siswa 17) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 400 WB 400 WB 2. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 50.000. Terbentuknya tim wajar Dikdas center.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.129.Terlaksananya olimpiade MIPA SMP.722.000 2.93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terselenggaranya UASBN 78.306. Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK) 11.095.000 Terselenggara nya program kesetaraan Paket A 100.00 1) 3.00 Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM).200.419.000.000.240.000 296.749.000 38. c.

000 100.000 35.00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil 96 guru di 48 SMA/ SMK 36 guru 36 guru 700.500.400 Terlaksananya kejar/kesetara an paket C 93. lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg Terlaksananya rehabilitasi sekolah Target 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK Realisasi 41 ruang di 18 SMA/SMK 12 ruang di 3 SMA/SMK No.000.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 5) 25.722.775.000.000 22.000.Terlaksananya penyelenggaraa n bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK .000 20.000 25.000.6 .000.000 35.Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK 145 sekolah 145 sekolah 15.000 789.000 88.285.000.000. 3) Pembangunan taman.00 11) 922.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 15.800. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggaraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 35.000 100.000 29.000 180.000 Terlaksananya penyelenggar aan operasional jaringan kurikulum 100.000.44 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .48 .00 1 unit di 1 SMAN 1 unit di 1 SMAN 6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum 620.Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK Terlaksananya pengadaan taman.Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK 61.000 862.200 siswa di 145 sekolah 100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK 12) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 1.00 8) 9) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan.00 2 unit di 2 SMAN 2 unit di 2 SMAN 4) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah 30.68 11 ruang di 3 SMA 96 guru di 48 SMA/ SMK - 7) 35.820.000.000 617.100.000 97.26 Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 19 SMAN dan 7 SMKN 400 WB 10) 180.000 100.000 100.500.000 3.548.000.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir 20.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500.

7 .12 2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 50.000 100.95 Terselenggara nya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan Terselenggara nya program keaksaraan fungsional Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB Terselenggara nya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD.000 150.240.000 39.500. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 893.000 73.029. Jabar 98.000.Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK 97.00 3) Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan 213.230.000.SMP dan SMA 240 orang 240 orang 3.000 0 0.000 95. Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.000 1.000 1.000.000 225.649.522.50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov.000 765.bandung 320 orang 320 orang 86 orang guru tidak terealisasi 3 kegiatan 3 kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 190.000. 13) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 40. Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika.000 100. fisika dan biologi Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab.000.500.000.290.00 600 WB 600 WB e.000 orang 3) 247.000.000.69 1) 200.000 95.499.000 orang 3.000 99.38 Terselenggara nya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik.450.00 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 1.000.000 90.000.000 1) 150.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .199.000 156.99 1 unit 1 unit 4) 95.000.000 85.000 45 SMA/ SMK 45 SMA/ SMK d.50 Target 2 SMAN Realisasi 2 SMAN No.030.

55 1) 299. 1.000.000 362.37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab. evaluasi dan pelaporan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 430.000 436.256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 12 jenis buku 8.000 139.000 297.Buku Fiksi .040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.020 orang.21 Target 11 kegiatan Realisasi 11 kegiatan No.000 eks 800 eks 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .020 orang.750 eks 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Monitoring. Kepsek SMP 400 orang 1. SD : 400 sekolah Kepsek SD 1. 4) f. .Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD.Buku Teknik .490 . g.Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah.bandung 77.000 1) 470.200.000. Kepsek SD 1.900.416.21 . Kepsek SMP 400 orang 1.Buku Perikanan .Buku Sastra dan bahasa 99.700.300.36 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan: Buku Islam Buku Filsafat Buku Sospol Buku Pertanian .256 eksemplar 500 800 800 500 eks eks eks eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 340 eks 340 eks 420 eks 4 eks 2 eks 2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 139.000 77.000 99.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah.375.900. SD : 400 sekolah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 438.96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.000 eks 800 eks 1 paket 1.000 Keluaran / Output % Uraian 97.750 eks 2.116.175.Buku Peternakan .Brosur .8 .490 99. . Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 470.Buku referensi budaya Sunda 12 jenis buku 8.Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.000 Realisasi 418.000.Buku Referensi .000 362.

161 19.228 orang atau 30. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2.72% dari jumlah penduduk.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.984 2.000 penduduk usia pendidikan dasar. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1.1.60 per 10. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.51 SMA/SMK/MA 463. Tabel 4.454 orang atau 14. sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84. Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran.81 PT 84. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .501 orang atau mencapai 67.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenjang pendidikan Belum/Tidak tamat SD/MI Jumlah Tamatan 438. adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942.71 per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar.17% dari jumlah penduduk. sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1.128 14.13 SMP/MTs 610. sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438. c. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12.000 jumlah murid pendidikan menengah.454 % dari Jumlah Penduduk 14.228 30.100. kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan. sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12.9 . Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan. sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan.02% dari jumlah penduduk.72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali) b.65). Permasalahan : a. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69.984 orang atau 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26.1.02 SD/MI 942. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan.13% dari jumlah penduduk.000 penduduk usia pendidikan menengah.

Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Solusi : a. efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai. pondok pesantren dan masyarakat.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK. e. j. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. Provinsi dan Kabupaten. h. Rendahnya minat baca masyarakat. e. f. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP. d. Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. c. Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat.10 . Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan. Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi. perpustakaan sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat. Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan. j. Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik. APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat. sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai. c. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku terbangun basis data pustaka (digital library). sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan. i. g. i. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan. b. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah. d. g. h. fasilitas sarana prasarana f.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan).397 91. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian.400 Realisasi 4.260. KESEHATAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan.098.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 No. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 20 SD c. b. a. RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.045.107.240. 52 SMP/ a.307 85.273.101.758.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.41 4.2.341.400 b.843.843.81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan) Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a. 125 SD.2. 52 SMP/ SMA SMA b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 24. 20 SD b.79 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1) 5. miskin dan Askes 22. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda) Terlaksananya pelayanan kesehatan masy.264 7.786.340 88.178.101 kasus (93%) 23. puskesmas TTP untuk pasien umum. Pemeriksaan 5.999.752.33 %.058.500 1.789 kasus 23.382. 125 SD. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya 88. c.522 kasus klaim 5.989.357.530.039. c.789 kasus 16 desa 12 desa 10 pos di 10 puskesmas 10 pos di 10 puskesma s a.178.00 atau 90. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA).00 dan terealisasi sebesar Rp 66. Program/ Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 5. Tabel 4.179 2) Peningkatan kesehatan masyarakat 2.000 / kapita 3.200.700 % 91.11 .700 5.1.31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy.1.200.400 / kapita 8.79 Tersedianya obatobatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP.278.752.

9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat Realisasi d.000 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target d. 35 SD e. Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya 89.472.32%) 1. 35 SD e.12 .877 6. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan.425. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan 58. Lomba sekolah sehat tk kabupaten Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab.849. 2.708.801. tng penunjang.000. d. di tk prop Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat No.000 7.633 4.00 . Pert.477 c. perawat.000. Program/ Kegiatan 3) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 865. Tim UKS e. bidan desa biasa & bidan desa terpencil) Pembinaan profesionalisme tenaga ass.99 1.467 kasus 822 kasus Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka 336 orang Jml pendaftar umum 312 orang 336 orang 50 orang 50 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 137 jenis 12 bulan 13 bulan 123 orang 50.226.000 berkala.09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya 80.001.000 50. Apoteker 98.500 4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 5) Peningkatan kesehatan masyarakat 7. Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter.690 kasus klaim (54. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda) Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy.026.232.692.000 779.000.Terlaksananya 30 sampel 30 sampel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang 93.000 54.84 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 31 Poyandu Purnama/ Mandiri 918 kasus 1.618. Pelatihan guru.

275 desa b. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).425.000 204. kader.Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga.01%) 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 204. 275 desa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 Pemberdayaan 3 org x 3 org x 50 masyarakat 50 desa desa melalui pelatihan/ 10 org LS 10 org pemantapan dari LS fasilitator desa siaga 57. .76 PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin Pemberian Vit.Terlaksananya 1 paket 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan.31 Tersedianya alatalat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin). Program/ Kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d.380.000 211.000 553.89%) 276. Margahayu 50 IRTP No.36 . Margahayu 50 IRTP Realisasi di 10 sekolah di Kec. PKK.382.470.500 2) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 171. dll) 55.000 e.000 435.000 39.Pembuatan 61 61 media promosi puskesmas puskesmas bagi masyarakat .000.000 171.Terlaksananya 4 stasiun 4 stasiun talk show radio radio kesehatan melalui siaran radio. karang taruna. 275 desa b. .42 41.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target di 10 sekolah di Kec.640. anemia gizi besi. A bagi anak usia 6 s.640.640.000.500.000 231.000 1 guru + 1 OSIS di 10 SMP a.742. 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin 758.000 99.d 59 bulan 99.83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui : 1290 balita 279. 99.000 211.880.150.Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy. b) pembinaan IRTP dan jasa boga . Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 8. 275 desa 2) Penanggulangan kurang energi protein (KEP).000 4.094 592 balita (45.320.88 60 org di kec Nagreg dan Pacet 60 org di kec Nagreg dan Pacet 1 paket 1 paket 40.13 .500 pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah. 100.343 (99.

2 desa rawan diare b. Cinunuk dan Soreang g. 10 / 35 puskesmas c. Rawan ISPA .000 99. 15 hotel dan 22 industri 30 desa 30 desa 15 15 kecamatan kecamatan 409. 55 pkm h. distribusi Tablet Fe ke desa. Kec. b. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b.000 343. 50 rumah makan i. Majalaya d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian a. Dan kec 275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab. Rawan ISPA . pengawasan kualitas air (SAB).000 405.379. Rawan DBD . monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD) Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi f.000 1.750. TPA Babakan dan TPS di Panca.16 Ds. 2 desa rawan diare b. Rawan Diare Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 75. wilayah kerja 61 puskesmas .000 98. . pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c. 10 / 35 puskesmas c.500 2) Monitoring.500 99. audit sanitasi lingkungan hotel dan industri 100.747.205. 268.975.190.86 a.000.000. 15 hotel dan 22 industri a. f.379.89 Target Realisasi No.209. 50 rumah makan i. 61 desa f. Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 343.00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat 98. 61 desa f.16 Ds. Kec.36 Ds.36 Ds. TBC. DBD. penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids.000 268. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular 1. 6 RS e.20 Ds. Majalaya d. Cinunuk dan Soreang g. 6 RS e.14 .TPA Babakan dan TPS di Panca.84 Terlaksananya pencegahan. Dan kec.20 Ds.420. Rawan DBD . Rawan Diare .audit sanitasi lingkungan RS e. 55 pkm h. Program/ Kegiatan 275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab.000 g.78 a. evaluasi dan pelaporan 75. wilayah kerja 61 puskesmas. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g.750. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h.

penemuan penderita Filariasis . Kerjasama LS dan UNPAD Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan.Screening . Bandung d. persyaratan operasionalisasi Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemba ngan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyarata n dan kebutuhan operasional Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemban gan Jaminan Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 488.61 pkm b.710.desa Rawabogo (Pes) .20 Ds.15 KLB10 Kasus KIPI .903.Terlaksananya b.40 lokasi epidemiologis KLB KLB.07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab. Kasus AFP Campak .179. 275 desa peningkatan kualitas vaksin di c.Peningkatan cakupan imunisasi d.250.dan ETN serta pelacakan kasus PD3I 96.ditemukan 22 Kasus AFP .7kec rawan HIV .15 . Bandung . 61 puskesmas No. 1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan 779.pelaksanaan puskesmas imunisasi DT. TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat .250.4 RS 305.000 735.000 31.2850 Calhaj . Pes. Filariasis Target Realisasi .7kec rawan HIV . Rawan TBC .067.ditemu kegiatan kan 13 surveilans AFP.000 265. Kab.875 .desa Rawabogo (Pes) .20 Ds. 61 .penemuan penderita Filariasis 100. 275 desa c. dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) .000 488.penilaian .61 pkm 100. Program/ Kegiatan 2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik 3) Peningkatan Imunisasi 31.000 286.00 .000 4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 275. 10 penyakit menular kasus KIPI dan bencana.37 .000 h. Campak. Rawan TBC .710.Pembinaan puskesmas dalam ERAPO.40 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Kusta.485.3000 kesehatan jemaah orang haji . seluruh kab dan seluruh SD /MI di puskesmas.terlaksananya .4 RS surveilans aktif RS 94.200 94.578. Polio & ISPA /Pnemonia.00 Terlaksananya . seluruh SD/ MI di kab. RECAM.000. Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan).

ban kinerja 67. puskesmas dan tk. Tersusunny a LKPJ.063 Dok.03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas. 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . alat diagonsa & penambal gigi. DPA dan DPPA 99.000 152. pertanggungjawa LAKIP. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.336.063 2) Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 328.727.092.000 63.392.791.86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas.000 i.Bintek terpadu UPTD Yankes .35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk.500.990 6. LAKIP. tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1 5 5 Puskesmas Puskesmas 3 Polindes 3 Polindes 14 jenis alat kesehatan.000 62. 19 set alat pencabut gigi.52 Terlaksananya pembangunan Polindes 55. 40 set tempat tidur & Narkas.Terlaksana Tersusun evaluasi dan nya LKPJ. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA.000 320. dental unit. 10 14 jenis alat kesehatan.331. pengolaha dan Laporan analisa data profil.360.390. evaluasi dan pelaporan 152. 19 set alat pencabut gigi.177.000 1. Kabupaten 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD 61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD Dok. 10 jenis UGD set. 2. Laporan tahunan puskesmas dan tk.832. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 1) Pembangunan puskesmas 8.16 . DPA dan DPPA Tersedia dok Profil.000 2. Program/ Kegiatan 2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 238.390. Program pengadaan.000 233. dok Profil. 19 set alat diagonsa & penambal gigi. 19 unit dental unit.550. kabupaten .415. serta dan tk.054. laporan tahunan Kab. Kab.Terlaksananya Tersedia pengumpulan.500 4) Monitoring. 19 set alat diagonsa & penambal gigi.84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas 97. 40 set tempat tidur & Narkas. alat pencbut gigi. RISKESDAS. sarana dan prasarana serta regulasi) 97.034.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target isasi RSD Cicalengka Realisasi sasi RSD Cicalengka No.438.084. tahunan pembuatan profil puskesmas kesehatan.000 3) 4.175 3) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 83.968.407. dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 75.91 .51 dan penyusunan kebutuhan SDM. 190 unit.

82 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes 320.52 1 bh RSD tipe C 1 paket 8 jenis. 1 gedung Pustu Realisasi pendukung Alkes.000 107. 4 buah lemari alat Pustu. 190 unit.946.000 28.50 M2 76 jenis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .774.970.000 sakit di RSD Cicalengka 2) Pengadaan bahan4. 16 buah. 80 bh timbangan Posyandu.19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas.925.000 bahan logistik rumah sakit 3) Pengadaan alat-alat rumah 110. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes.Terbangunnya 4 bulan gedung rawat 10.149.81 Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu.000 j. Majalaya 69 jenis.448 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pembangunan rumah 328.878.000 1. 34 buah 1 paket. 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes. alat medis dan 16 buah.415. 1 unit. pemasangan listrik & MCK 91.390. 1 gedung Pustu 5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu 100.51 Tersedianya 76 jenis 97.774.000 1.386.431. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu. bangunan RSD 61 jenis.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Puskesmas TTP Target jenis UGD set.331.38 M2 4 bulan 10.28 Terpeliharanya 1 paket. 28.881.38 M2 dan selasar penghubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang . 4 buah lemari alat Pustu.Terbangunnya 4 bulan gedung IGD baru 22. Program pengadaan.17 .791.140 99.81 Tersedianya alat8 jenis.000 6) Pengadaan alat-alat 360.000 337.990 99.431. Pustu & Polindes 98.295.386.03 Tersedianya 1 paket bahan logistik rumah sakit Cicalengka 97.295. 61 jenis. No.000 2.28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih.881. non medis 34 buah penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya 99.149.584.878.183. POsyandu di 2 desa & 3 Polindes 80 bh timbangan Posyandu. Program/ Kegiatan 4) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 110.000 4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran 100.698. 69 jenis. 1 set pendukung Alkes. 1 unit.000 5) Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.000 97.277 Terbangunnya 1 bh RSD kelas C RSD tipe C Cicalengka 55.540. 44 jenis 91. 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu.19 .550.392.000 6) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1. 44 jenis 4 bulan 22.000 107.990 99.50 M2 inap anak kelas III 93.946.

evaluasi dan pelaporan 20.65 1 Dok. ruang pasien.BLUD Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang Tersedianya : .425. 12 bulan kerja 11) Monitoring.73 24 jenis 313 buah 24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah 44 jenis 286 buah 9) Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit 2.451.000 984.366.350 98.82 1 paket 1 paket 17 jenis/99 unit 17 jenis/99 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .18 . 5 dok.Makan pasien dan karyawan Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : .000.925 92.Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II .485. yaitu : .000.122.150 buah Realisasi 1.418.100 98.44 48.762 401.585.986 2.peningkatan kelas . 5 dok.611.000 387. .inventaris ruang pasien dan keperawatan .221 buah 242 jenis 48.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2. ruang tunggu dan lain-lain) 410.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan Tersedinya peralatan : .150 buah No.45 12) Pengembangan SIM RS 417.910 97.30 58 jenis/ 22.817 porsi/ 602 galon 58 jenis/ 22.Radiologi .110.000. 12 bulan kerja 1 Dok.700 labu darah 32.489.817 porsi/602 galon 10) Pengembangan tipe rumah sakit 176.700 89.700 82.348.bahan laboratorium. laundry.peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun.700 labu darah 32.389.Terpenuhinya perangkat keras penunjang Target 1. Program/ Kegiatan rumah sakit 7) Pengadaan obatobatan rumah sakit 1.221 buah 242 jenis 8) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000 16.Bank Darah .900 50.

000. Kader KPKIA di 31 kec.360.47 637.47 Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab. 30 salon dan 25 toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.06 Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : .00 Target Realisasi No. 30 salon dan 25 toko kosmetik l.Pemeliharaan bangunan & 1 unit 1 unit 478.347.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya ran Insentif bidan desa m.000.800 98. Program/ Kegiatan 1 32.272.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Software SIMRS di RSD Soreang k. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 662.315 627. 1) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 637.095.19 .000. dan kec.56 27 orang 12 bulan 27 orang 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .sosialisasi inisiasi dini.orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembayaran Insentif bidan desa -Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab. terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik 40 pengusaha kosalkes.000 100. . -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.000 32.340 98.390 99. dan kec.095.000.000 88. perteman AMP ibu.000.253.000 100. -Bantuan operasional 53 desa siaga . -Bantuan operasional 53 desa siaga .000 32.sosialisasi inisiasi dini. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa.980 658.00 Terlaksananya pengumpulan data kosalkes. Kader KPKIA di 31 kec.347.346. . perteman AMP ibu.340 98. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 32.565 99.200.980 476.42 90.315 627.

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan .96 58 unit/89 buah 12 bulan kerja 58 unit/89 buah 12 bulan kerja n. 5 orang paramedis.379. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit 20.61 Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis. Program/ Kegiatan 10 jenis 10 jenis 1 unit 1 unit 3) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 47.850 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian lingkungan RS oleh cleaning services.889 posyandu.000 7.tenaga dokter di luar RS 36 kali .634.000 38.000. .17 20.250 62.000.tenaga perawat di luar RS 23 kali . 59 paket .634.060.00 2 unit 12 bulan 2 unit 12 bulan 4) 46.000 471. 577.tenaga perawat di luar RS 23 kali o. paramedis dan non medis di RSD Majalaya Terlaksananya pelatihan. lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS 1 orang dokter. 203 desa siaga. Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3.250 81.20 . 5 orang paramedis.13 2) kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis 277.979.175 99.876.080.000 99.tenaga dokter di luar RS 36 kali .tenaga dokter di dalam RS 5 kali . 59 paket 1 orang dokter.000 46.000 47.000.tenaga dokter di dalam RS 5 kali .760.876.Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang Target Realisasi No.000 297. seminar.400.17 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang 3 kegiatan 3 kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 38.000 173.000 7.57 1) 300. 251 posbindu (pos bimbingan terpadu).759.

5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization) e. Demam Berdarah. Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis.83 % Balita). Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat. 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD.256 orang (0. sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008. Permasalahan : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan. Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare. kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan. berdasarkan perbandingan usia dan berat badan. Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih. d. ISPA. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70. Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan. c. nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang e.36). Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas. mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids. Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan. Pada tahun 2008. masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2. d. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37.98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75.21 . sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang. b.36). Adanya 51 desa (18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta: • • • Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan RS swasta : 3 buah. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun. Majalaya. 33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya. sanitarian. 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas. 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. c.

Untuk penanganan Balita gizi buruk. untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas i. j. Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung. g. alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat. b. karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS. h. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas. i. mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan j. (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Solusi : a. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar. terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan. No. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi. akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku. f. c. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan.22 . 5/2008. (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS. Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization) e. memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor. h. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f. Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana. dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait d. Perlunya pendanaan secara khusus.

936.3.000.000.859. DED jembatan KopoRancama nyar.72 terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang. review desain jembatan . PEKERJAAN UMUM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga. L = 14 m P =10 m 7 ruas jalan L = 5 P =44 M.908.27 2) Perencanaan Pembangunan Jembatan 650.1. terlaksananya pembangunan jembatan 1 ruas jalan L=7m P =755m.417. DED jembatan fly over Katapang.000.810.00 dan terealisasi sebesar Rp 126.000 2. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. DED jembatan KopoRancamany ar.000 16.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.000.019.884.374.000 634.600.400 97.78 Tersedianya dokumen pembangunan jalan DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah Tersedianya DED dokumen jembatan perencanan kolektor pembangunan Katapangjembatan Baleendah.000 10.976. DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah DED jembatan kolektor Katapang Baleenda h.000 97.546.000 99. review desain jembatan.700 17.L = 6 P =14 M.050.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 NO a. Program/ Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi 28.60 terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007 Terbebas kannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.1.910. dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.000.224.000.000.23 .05 5) Pembebasan Lahan Untuk Jalan 10.3.718 59.330.618 95.000 3.438.258. 1 ruas jalan L = 7m P =755m.00 atau 86. L = 3 P =12 M Terbebaska nya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan) 4) Pembangunan Jembatan 13. DED jembatan fly over Katapang . Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi.66 %. L = 14 m P =10 m 6 ruas jalan 1) 150.63 3) Pembangunan Jalan 4.000 148.480.

000 1.755 m.9 25.L=3.755m.000.24 .12 1) 706.0.042m C Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong 7.425 m3 1 ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7.300 m.L=7 m P=9.70 2) D 1) Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan 50.5x2m= 1460m.74 terlaksananya peningkatan ruas jalan 74 ruas jalan dengan volume 7. 7x0.5x 2m=1460m .143.730.000 90.L=1 m P=50m.33 0m.0.425 m3 1 ruas jalan 1) 7.612.000.000 565.Rigi d=390.000 48. 706. 147m) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 90.5 P=2.5 P=2.000.042 m 8 ruas jalansepa njang 1.213.5 P=2.000.L=2.300m.687.424.000 95.330m .433.274.96 0m.L= 8m P=2.7x0.083.000 6.066.040m.183.L=4 m P=131.119.L =1m P=50m.60 terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong 83. L=2 P=930.000 565.000.000.000 96.300.349.000 78.652.000 73.612.040 m.L=2 P=930.16 terlaksananya pemeliharaan jalan terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jalan 9 ruas jalan 4 jembatan 9 ruas jalan 4 jembatan 2) 450. L=3.2 50m.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO b.000 418. 147m) 212 ruas jalan (L=3m P=164.36 212 ruas jalan (L=3m P=164.156 94.000 80.12 terlaksananya pembangunan goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir 8 ruas jalan sepanjang 1.383.L=6m P=27.434.000 6. L=8m P=2.L=6 m P=27.R igid=390.730.L=7m P=9. L=2.2=2.925.15694.481.000.960m .275.000 80.500 93.L=5m P=64.093.250 m.2=2. L=5m P=64.03 3) 77.L=4m P=131.06 1.5 P=2.0.424. 0.

585.000 84.50 3 buah jembatan 3 buah jembatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .p= 300 l=7m.70 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jembatan terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 53 ruas jalan (231.209.000 97.520 m) 21 buah NO terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan rutin .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan ruas jalan secara periodik Target 8 ruas jalan (L=1790m p=4m.000 97.21 2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 200.p=2 50 l=8m.900 86.000 90.400.000 264.l=9 10 p=5m.000 83.000.000.520m) 21 buah 5) Monitoring.000 1.000 167.999.000.010.000.l=5 0m l=1&2m) 53 ruas jalan (231.562.000.00 2) Inspeksi Jembatan Kondisi 200.25 .000.p=250 l=8m.39 Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan 1 paket 1 paket 100.375.561.000.l=910 p=5m.p=30 0 l=7m.500 87.000 198.000.000 3.200.585.900 99.l=50m l=1&2m) Realisasi 8 ruas jalan (L=1790 m p=4m.860.79 1 paket 1 paket F 1) Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1.210.000 99.000 99.385.000.38 terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi e 1) Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan 300. 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan 3.40 terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jalan rusak akibat bencana alam terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jembatan rusak akibat bencana alam 10 ruas jalan 10 ruas jalan 1.Evaluasi Dan Pelaporan 100.000 1.

000.000 49.000 292.655 m.000 5.50 Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan 2) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 200.860 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi NO g 400.896. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .099. p=710m.85 terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur terlaksanan ya pengemban gan infrastruktu r di 7 ruas jalan 11 luas jalan.443.000 374.196.40 terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan alat berat darat 1 paket 1 paket i 1) Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 6.300.00 149.860.00 terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi h Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemelih araan Alat Berat 300.000 5.23 500.72 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi 1) 50.800.000 terlaksananya pengembanga n infrastruktur 2) Kegiatan Pembangunan/Peni ngkatan Infrastruktur 5.000 491.40 1) 300. p=710m.000 195.000.000 99.500 93.655 m.00 100.000 93. L=7m.934.239.26 .000.000 97.000.85 terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 3) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 150.000. L=6m.000 94.700.196. trotoar (p=4.000.140.000 292. terlaksan anya pengemb angan infrastruk tur di 7 ruas jalan 11 luas jalan.860 97. L=7m. trotoar (p=4.999.000.000.750.000.000.19 98.

334.000 11.000 98.22 Tersedianya dokumen acuan pembangun an reservoirdi 4 UPTD UPTD 3) Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai 125.000 93.817.138.75 1) 958.000 81.255.000 783.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target p=255m ) Realisasi L=6m.75 Tertatanya saluran drainase di 5 desa 5 desa 5 desa k 13.235.650.586.928.068.000 1.047.000 81.505.2009 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian Terlaksanany a Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpeliharan ya jaringan irigasi yang sudah terbangun terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .850.2009 Tersedianya dokumen acuan pembangun an Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan reservoir di 4 UPTD UPTD Tersedia nya acuan pelaksana an normalisas i sungai di wilayah Baleendah 1) 296.000 108.000 9.651.000.000 783.29 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.309.91 4) Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi 10.600 89.000 285.600 87.91 5) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 1.000 96.825.441.000 272.27 .635.42 2) Perencanaan Pembangunan Reservoir 291.18 Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.2009 Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA.062.478.000 86.334. p=255m ) NO j Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Irigasi 958.235.

000 3.900 82.550.374 86. Danau Dan Sumber Air Lainnya Monitoring.900 82.307.000 78.000 126.389.000 83.000. Pengelolaan Dan Konservasi Sungai. pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pe meliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainas e Terlaksanan ya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/ Normalisasi Sungai dan Sal.68 10.233.66 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .90 7) Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev) 15.546.743.Pembua ng di 12 Lokasi Meningkatn ya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Terlaksan anya dan monitorin g da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilit asi/Norm alisasi Sungai dan Sal.67 terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi 8) Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan 250.000 200.976.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A Target Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi terlaksanan ya kegiatan pengemban gan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring Realisasi Terselen gggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6 DI binaan terlaksan anya kegiatan pengemb angan dan pengelola an irigasi sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g Tersedia nya data base/info rmasi jaringan irigasi NO 6) 254.412. Evaluasi dan Pelaporan 3.000 229.208.880.000.000 91.73 terlaksananya kegiatan pengembanga n.000 3.000 62.107.000 6.00 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai 3.202.417.200.000 12.884.28 .870.000.Pemb uang di 12 Lokasi Meningka tnya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi Jumlah 145.389.69 Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD Ttersedia nya data base/inform asi jaringan irigasi l 1) Pengembangan.

Pemeliharaan jembatan . rehabilitasi jembatan 4 buah. pemeliharaan jalan (periodik) 3. pemeliharaan PJU 4.1 4.4 11. Penerangan jalan umum .39 2.18 Km.14 m d.23 14. h.3. terdapat pada tabel di bawah ini.642 m. terlihat apda tabel di bawah ini.83 7. Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah. b.7 190.648 TC.9 Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 i.42 281. Pembangunan PJU 340 TC. total 30.29 .9 Km. Pembangunan turap/Talud/beronjong .1. Tabel 4.520. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25.76 0.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 2 3 Kondisi Rusak Sedang Baik Hasil BMS KP2 1 Penggantian 1 Pelebaran 1 Pemeliharaan Total Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008 LP1 18 1 113 132 LP2 28 6 95 129 J Ling 2 0 7 9 Jumlah 48 7 215 270 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . pemeliharaan jalan (rutin) 231.51 Km.84 Total 149. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142. rusak berat 5. Pemeliharaan jalan .01 3. Tabel 4. menurut tingkat kerusakan.09 91.1. total 160. 74 ruas jalan sepanjang 7.450 m.57 736.7 Sedang 57. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736. Drainase/saluran/gorong-gorong . e.70 Km g.04 68.62 147.063.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.645 m.18 266 Rusak Berat 3. menurut fungsi dan tingkat kerusakan. Pembangunan jembatan 6 buah.70 Km .17 4.5 45. c. f.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Fungsi Jalan KP2 LP1 LP2 KS LS Jumlah Baik 35. Pembangunan jalan 855 m.2 385.74 174.3.425 m3. pemeliharaan jalan Bangub 1. 8 ruas jalan sepanjang 1.80 rusak berat 17.17 72.64 139.37 Rusak 54. peningkatan jalan 181.90 Km.

Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan. dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a. Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan. Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah). Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan. Permasalahan yang dihadapi. yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal. Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall. Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal. Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan. Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c. Selain itu. Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana. diantaranya adalah : • Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan. Konsultan. pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan.30 . • • • • • • • b. Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual.

17 Uraian Target Realisasi 4. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.31 . b.388. diantaranya adalah : • Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD.1. PERUMAHAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih.352. e. sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.394. mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan. maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu. Belum tersedianya irigasi teknis. SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan.480. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.000 4.261.00 atau 97. sosialisasi kepada peserta musrenbang perwakilan dari jadual • • • • Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. Mengadakan kecamatan.00 dan terealisasi sebesar Rp. 9. untuk pertanian masih mempergunakan irigasi Solusi : Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan.58%.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 NO a Program/ Kegiatan Pengembangan Perumahan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % 99. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa.4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan. c.110 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .715. 4.455.725.629.000.4.

210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.32 .710 99.333.383.000 97. Katapang dan Baleendah Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.834.000.58 95.000 98.333. di 8 Desa 3 Kecamatan.82 Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah b 1) Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar 3. 379 m’ kirmir. 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec.500 98.700.500 99.255.345.000 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan penetapan Kebijakan. 5) Penyusunan Data Bangunan Pemerintah 75.520 m’ jalan setapak. MCK.51 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 3. rumah tidak layak huni. 10 unit RTLH.58 3.000 74.61 2) Penyusunan NSPM 50.551. 6 unit MCK.78 Terbangunnya Jalan Setapak.000 326.000 337.000 582.535. Bandung Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman. tanaman pot . Target Tersedianya Dokumen RP4D Realisasi Tersedianya Dokumen RP4D NO 1) 345.307. Terbangunnya 2.400 99.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat 330. Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak.000. Dayeuhkolot. kirmir .700 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa c Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pemb.925.147.000 3.862.255.962.93 Tersedianya dokumen NSPM Tersedianya dokumen NSPM 3) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu 3. 379 m’ kirmir.000 49. 10 unit RTLH. Katapang dan Baleendah 4) Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat 583.700 95.520 m’ jalan setapak.383.775.234. Dayeuhkolot.834.000 278. 6 unit MCK.980. Terbangunnya 2.72 Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17 1) 282.820. Strategi dan Program Perumahan (RP4D) Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab.234.20 Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.500 99.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Kulalet Target Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet Realisasi Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet

NO

2)

TKP4D 48,430,000 48,403,500 99.95

Terselenggarany a rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang

d

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

1,325,125,000 1,303,997,920 98.41

1)

61,125,000

60,370,700

98.77

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD

2)

45,000,000

44,693,250

99.32

3)

Penyuluhan Pencegahan Kebakaran

50,000,000

49,922,900

99.85

4)

Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

200,000,000

181,997,000

91.00

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket. Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam

5)

392,000,000

391,589,070

99.90

6)

577,000,000

575,425,000

99.73

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 33

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian kebakaran. Target untuk petugas pemadam kebakaran. Realisasi untuk petugas pemadam kebakaran.

NO

Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran e Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Pembangunan Infrasturktur Pedesaan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Sarpras Pemakaman

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran

134,240,000

133,268,400

99.28 Terbangunnya sumur dangkal Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa

1)

134,240,000 129,805,000

133,268,400 129,794,325

99.28 99.99

f

1)

99.99 129,805,000 129,794,325

Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir

g

99.98 23,125,000 23,120,000 99.98 23,125,000 23,120,000 Terdatanya ulang makam dari pengembang Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha

1)

Jumlah

9,715,629,000 9,480,261,455

97.58

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman. d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat. e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 34

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet. h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan. i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung. j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan. k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran. m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir. p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan) q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 35

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.

Permasalahan : a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target. b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa. c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja. d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbulumbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal; e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal; f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya: • • • Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan. Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL. Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009

g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 36

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas. i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai. b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ; c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit); d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS. f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. 4.1.5. PENATAAN RUANG Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
NO a. 1) Program/ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Rdtr Kota Soreang 450,000,000 427,120,650 Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

800,000,000

768,290,650

96.04 94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersedian ya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang Tersediany a Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 37

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Realisas i Tersusunn Tersusunn ya ya Dokumen Dokumen RDTR RDTR Kota Kota Baru Baru Tegalluar Tegalluar Target

NO 2)

Program/ Kegiatan Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan

350,000,000

341,170,000

97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar

b 1)

Pemanfaatan Ruang Survey Dan Pemetaan 1:1000

94.21 800,000,000 500,000,000 753,686,600 485,640,500 97.13 Tersedianya peta Tersedian wilayah skala 1 : ya peta 1000 wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawarin gin dan Margaasih 89.35 Terlaksananya Terlaksana pengawasan dan nya pengendalian pengawas bangunan dan an dan penertiban pengendal bangunan ian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamata n Tersediany a peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaring in dan Margaasih Terlaksana nya pengawasa n dan pengendali an bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan

2)

Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang

300,000,000

268,046,100

c 1)

Penataan Ruang Survei dan Pemetaan

950,031,300 492,268,300

894,610,200 459,980,300

94.17 93.44 Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000. Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari , Ibun dan Pacet Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 38

Bandung. f. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Realisas i Tersedia nya Perda RTRW. Soreang. Baleendah. Alun-alun Soreang. Kutawaringin dan Margaasih . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung. PO RTRW dan Revisi Perda IPT Target Tersedia nya Perda RTRW. rancaekek dan Bojongsoang seluas 3. Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung. Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab. i.756 Ha g. c. Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec.300 2.000 Ha meliputi Kec. Ditetapkannya Peraturan Daerah No.900 % 94. e.416. Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat. h. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5.000 Realisasi 434. Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab. d.250 ha dengan skala 1:5. Gapura.95 Uraian Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW. Margahayu Sulaeman. Bundaran Warung Lobak 1 dan 2. Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab. Bandung.450 94. Bandung tahun 2007-2027.571. dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari. Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey. PO RTRW dan Revisi Perda IPT NO 2) Program/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Jumlah 2. Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot.763.77 Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Out Put/Keluaran Anggaran 457.031. Cileunyi. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang. Alun-alun Banjaran. Cangkuang. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6.550. b.629.39 .587. Solokan Jeruk.

000 94.793.000 100. 40 orang (12 hari) 21 orang (14 hari) c. Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar.00 100 eks - 4) Penyusunan rancangan RKPD 725.000 45. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.41 Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah.148.000.00 atau 84.138.223. Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya Perda Perubahan No.000 45.00 150 eks - 3) Penetapan RPJMD 93.000 683. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan).000 Realisasi % Uraian 45.250.67 Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang.600.000.000 52. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.41 65 orang (3 hari) Keluaran / Output Target Realisasi 1 kegiatan 1 kegiatan 51.87 %.000 1.69 219.000 52. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana.150.703.00 45. 51.363.500 81. b.00 Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah.250.000.669.000 74.000 0 0.663.1.500 0 0.000 26.1.30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 1) Program/ Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam rgk pemecahan masalahmasalah daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 100.245.000 163.6.062.935.000 26.6.793. a.481.122.40 . Program perencanaan pembangunan daerah 1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 No.000.00 dan terealisasi sebesar Rp 2. Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan 1 kegiatan 1 kegiatan 2) Penetapan RPJPD 76.591.122. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 2010.

1 kegiatan 13 orang 1 dokumen (100 eks.500 283.909.) 4 dokumen (100 eks. III dan IV tahun 2008 6) Monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 231.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyusunan KUAPPAS 2009 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan Terlaksananya workshop RKPD Terlaksananya forum SKPD I dan II Terlaksananya Musrenbang kecamatan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten. Tersusunnya RKPD 2009 Tersusunnya Perbup RKPD 2009 Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009 5) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 323.000 100.934.41 . 31 Kec Keluaran / Output Target Realisasi No.500 87.029. 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 31 kecamatan 1 kegiatan 13 orang 1 kegiatan 31 kec.) 1 dokumen (100 eks.) 1 dokumen (100 eks.90 Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007 Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008 Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I.) 175 eks 175 eks 1 paket - 60 buku 60 buku 31 eks 31 eks 2 kali 2 kali 35 eks 35 eks 35 eks 20 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .) dokumen eksemplar) 1 dokumen (100 eks.II.000 231.0 0 Tersusunnya instrumen monitoring Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008 Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008 Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi 31 Kec.909.

Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.550 84.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian perwilayahan Tahun 2008 Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec.42 . 50 buku 50 buku 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.246.000 532. Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 462.644. 1 paket 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 300 orang 300 orang e.550 84.73 40 eks 40 eks Keluaran / Output Target Realisasi No. Tahun 2008 d.800 99.644. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 533.000 392.196.690.73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel.000 392.78 Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).690. Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi.78 462. Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar.000 532.246.196. Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025 Tersusunnya model pengembangan SD-SMP Cerdas seatap. 533.800 99. restoran dan pajak parkir.

f. komir dan 37 P3A. d.532. restoran dan pajak parkir.958. terkait sarpras wil. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping). SKPD terkait 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan 293.750 94.932. SKPD air dan terlaks. 6 GP3A. Tol Soroja.42 Keluaran / Output Target Realisasi No.82 Terbinanya masy. irigasi partisipatif. yaitu : KUA 2009. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel. Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil. Terfasilitasinya program/keg.000 12. f. dan analisis/kajian retribusi pasar. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan.600. 27. c. Permukiman & Pengelolaan DAS) 1 dokumen 6 GP3A. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008. Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan kecamatan.250 290. pembangunan tahun 2008 per e. Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008.500. Petani pemakai komir dan 37 P3A.458.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 321. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .97 1 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. i.43 . Tersedianya Perda Perubahan no. (Cileunyi Terpadu.000 45. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD. b. g. penyadaran terkait pubik dlm rgk pembentukan pengel. PPAS 2009 dan RKPD 2009. h.750 98.250 Realisasi % Uraian 303.

Solusi : a. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027. d. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. Diklat Fungsional. b. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek. SMP Cerdas Seatap. e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . e. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. l. Permasalahan : a. c. Tersedianya buku model pengembangan SD. jangka menengah dan jangka panjang. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. m. sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. d.44 . k. dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat. c. b.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i

3,501,840,000

3.201.422.900

91.42

1)

2,754,000,000

2.585.011.900

93,86

2)

230,000,000

228,235,000

99.23

3)

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

170,000,000

158,525,000

93.25

4)

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

197,840,000

197,840,000

100.00

Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambu ngan Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas Terbangunann ya sarana dan prasarana perhubungan (terminal) Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung

Pembangun an = 340 TC

Pembang unan = 340 TC

1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan

1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan 1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan

5)

Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi

150,000,000

34,811,000

23.21

renovasi terminal dan pembayara n sewa terminal peta pemasanga n menara BTS di Kab. Bandung

renovasi terminal dan pembaya ran sewa terminal peta pemasan gan menara BTS di Kab. Bandung

b.

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

230,575,000

227,703,000

98.75

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 45

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pemeliharaan terminal/pelab uhan Target 12 item alat PKB Realisas i 12 item alat PKB

NO 1)

Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

62,450,000

60,450,000

96.80

2)

Rehabilitasi/Pemelih araan Terminal/Pelabuhan

168,125,000

167,253,000

99.48

Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya

Perbaika n terminal di Baleenda h, Cicalengk a dan Majalaya

c

Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

381,930,000

380.180.000

99,54 Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan terlaksananya pengembanga n sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan terlaksananya sosialisasi/pen yuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan pengadaan marka jalan terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross 1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjan g 2880 m dan 27 lokasi zebra cross PAM rutin pada 7 lokasi Pos 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket 124 bengkel di Kab. Bandung 1 paket

1)

36,770,000

36,770,000

100.00

2)

46,040,000

46,040,000

100.00

3)

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

1 paket

1 paket

258,080,000

256,330,000

99,32

4)

Sosialisasi/Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

41,040,000

41,040,000

100.00

penurunan tingkat kecelakaan

penuruna n tingkat kecelaka an

d

Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan RambuRambu Lalulintas

1,180,510,000

1,133,695,000

96.03

1)

266,575,000

262,595,500

98.51

2)

Pengadaan Marka Jalan

196,675,000

183,236,500

93.17

terlaksananya pengadaan marka jalan

3)

Pengamanan Lalu Lintas

567,260,000

562,685,000

99.19

terlaksananya pengamanan lalu lintas

PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 46

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Out Put/Keluaran Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisas i Koordina si Lapanga n aplikasi manajem en dan rekayasa lalulintas

NO

Program/ Kegiatan

4)

Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas

150,000,000

146,179,000

97.45

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas

aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas

Jumlah

5,294,855,000

4.967.001.900

93.81

Hasil dan/atau diantaranya adalah :

capaian

pelaksanaan

pembangunan

pada

urusan

ini

a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir. c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir. e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan. f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %. g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar. h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang . i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir. j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 47

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat. l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek. m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit. n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD. p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan. q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225. r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji. Permasalahan : a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai. b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas. c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai. d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas Solusi : a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 48

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
NO a. Program/ Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura % Anggaran Realisasi Uraian 94.65 Out Put/Keluaran Target Realisasi

899,455,000

851,345,750

1)

54,000,000

50,024,000

92.64

terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan

2)

Pemantauan Kualitas Lingkungan

574,950,000

560,701,750

97.52

3)

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

135,000,000

107,095,000

79.33

Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 49

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup % Anggaran Realisasi Uraian 98.42 terselenggara nya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL Out Put/Keluaran Target Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang Realisasi Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang

NO 4)

100,000,000

98,420,000

5)

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl

50 kegiatan

50 kegiatan

35,505,000

35,105,000

98.87

b.

1)

2)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air

390,000,000

377,719,000

96.85

155,000,000

148,386,000

95.73

tersedianya sarana pengolahan kualitas air

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit

200,000,000

194,388,000

97.19

3)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem

35,000,000

34,945,000

99.84

tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggara nya perlindungan mata air terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air.

1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.

C

1)

Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

100,000,000

98,450,000

98.45

98.45 100,000,000 98,450,000

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008

IV - 50

Ha.000. Out Put/Keluaran Target Realisasi NO 1) 2) 99.345. 4 unit motor.000 94. Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan 9.702.972.000 365. Kolam pengolah lindi Terbangunny a tembok penahan sampah.000 49. 4 unit motor.800.314. Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat. Terbangunny a tembok penahan sampah.12 Pemb.839.72 97. Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3.52 375.000 Terbangunny a fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan terselenggara nya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu. Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah.000.267.600 5.532.807 m2. 6 unit container.282.616. 1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu. . . Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .504. Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3.m2.000 415.222. tersedianya 1 unit armroll truck.698.000.05 2.23 50. tersedianya 1 unit armroll truck.200 7.51 .410.875 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta 5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta e. Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 425.492. perluasan TPA Babakan BBM angkutan sampah/peral atan sampah (kendaraan/al at berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung d. 1 Ha.600 1.949 82.07 1) 50. 1. Pengadaan Container Kap 6 m3. 6 unit container. Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat. Tembok penahan sampah tahap I.875 97.900 2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan 6.

000 500.65 285.000 98.590.650 97. terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharanny a taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi. 1) k.100 95.000 96.07 Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur 1 paket 1 paket 285.58 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .100 173.327.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan % Anggaran Realisasi Uraian Out Put/Keluaran Target Realisasi pengolahan lindi Terbangunny a 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Terlaksanany a sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS NO 3) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 415.28 121.57 Terlaksananya pembibitan.960.57 97. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi.085. 1) Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Sarpras Air Limbah 182.28 Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan g 1) 500.000 276.149 4) 50.000.113.07 182.03 sosialisasi a sosialisasi kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan (konsep 3 R) (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan Pembinaan 98.000 119.200 10.872.880.324 86.900.060.980.875.104.000 353.980.100 173.100 95.52 .060.480.327.90 UPS 11 UPS dan Terbentuknya Terbentuknya desa binaan 1 desa binaan UPS UPS 121.000 96.000 5) F 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengelolaan RTH pemeliharaan RTH 159.900 pengolahan lindi 84.000 158.65 Terpeliharany a sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun Jumlah 12. terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman h.765.337.650 487.580.91 Terbangunnya Terbangunny Unit a 8 Unit Pengolahan Pengolahan Sampah (UPS) Sampah (UPS) Terlaksananya Terlaksanany 96.000 119.085.000 276.872.000 487.900.197.000 48.880.000 98.

tekhnologi pengelolaan air). 4. 14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . UU Pengelolaan sampah. Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec. Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient. koagulasi. 2 TPA. baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan. Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD. 8. Katapang. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang. 2. 10 sampel limbah batubara.SMP. 9. 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan. 16. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi. 3. Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta. 11. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) . 7. B3 dan Pengendalian 5. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008). Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran. Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan. pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim. 11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien. Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008). serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008) 6. Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara. 10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini 1. Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 12. Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air. meliputi 200 industri. 13. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium.SMA dan SMK sebanyak 245 orang. pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008). Soreang dan Kutawaringin. Terujinya 300 sampel air. 15. filtrasi dan absorpsi.53 .

23. 20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728. Nagrog & Kp. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. Baik : 3 Perusahaan. 20. Soreang). Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan. 19. Kp. Kp. 18. Terangkutnya 106. Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender. 22. b. Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang. g.880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7. terbangunnya sumur resapan .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 17. Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan. Kategori sangat baik : 2 Perusahaan.4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah. Narawita (Cicalengka).54 . 21. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS. Nyalindung Ds. Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. Antanan. sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan.294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4. Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan. Cilokoto Ds. Tersedianya alat ukur curah hujan. e. Banjaran). f. Kumis Kucing. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. Majakerta (Majalaya). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . d. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil.6%. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4.7% sampah yang terkelola.9 m3/hari atau sekitar 15. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan. Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha. terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec. Cibiru Hilir (Cileunyi). Permasalahan : a. Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. c. Sukamanah Ds. sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat. Nagreg.6 m3/hari atau sekitar 84. Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium. 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. Cilame Ds.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. l. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. i. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan). pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan .9. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri g. b. m. pelaksanaan dan pengawasan.1.000 163.000 Realisasi 354.00 atau 87. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 No.620.139.9.16%. Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan. kegiatan pemantauan dan h. a.000.200. j.25 titik . Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber. 4. e.00 dan terealisasi sebesar Rp 354.31 orang aparat . KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406. dalam c. Melakukan penegakan hukum lebih intensif.16 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 196.31 orang aparat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . k. f.397. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan.55 .23 Terlaksananya program SIAK di 3 kec.1. d. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengendalian pencemaran lingkungan. Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah.700 83. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan.25 titik .000. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan pelatihan pengelolaan lingkungan. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 406. Dan terlaksananya .620.397.200 % 87.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian bintek operasional SIAK tingkat kecamatan Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip.500 98. .10 kecamatan .419.370. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung).750. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan.10 org SDM aparatur . Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1.750.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2. menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 99.500.5. 2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK 67.00 5) Sosialisasi kebijakan kependudukan 72.070. Target Realisasi No. c.45.24 10 orang 5 orang aparat dan aparat dan masyarakat masyarakat 3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 38.63.000 38.000 73. Kependudukan dan casip.000.524.Terlaksananya sosialisasi adm.Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard. Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0.030. Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0. d.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda 4) Penyusunan kebijakan kependudukan 32. Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran.798 jiwa. yaitu baru mencapai 0.49 50 orang 50 orang 3 buah 3 buah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.798 jiwa.56 . b.571 jiwa.45.571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47. sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan. . Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0.056 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21.000 49.10 org SDM aparatur .11 . sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.000 100.000 32.170 set (850 buku register) 1 buah Rapeda .10 kecamatan .000 71.407.

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai. untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan.00 dan terealisasi sebesar Rp 192. Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan. Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 70. Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan.000. Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No.37 tahun 2007. karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No.23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan.10. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil.37 tahun 2007. Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan.93 %. Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No. kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.1. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192. c.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan.91). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan. b. sesuai dengan UU No. Permasalahan : a. b.98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69.000. d.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.00 atau 99. serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai.590. d. akta nikah hilang/rusak). dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan).57 . kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.725. 4. c. Solusi : a.

725.58 . Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 192. b.000.10. b.091 rumah tangga.000 Realisasi 192. keluarga untuk mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .93 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 167.84%.000. .546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141.92 .000 167. a. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan. Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735.Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu . Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1.000 99.725.000 25.00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan 90 kader 90 kader 1 desa binaan 1 desa binaan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Permasalahan : a. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan.000 2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif 25.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4. Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI.257 orang.585 orang.590.02%. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga.000 % 99. c. Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0. perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender. jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11. sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus.33%.367.Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak 100.590. sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2008 No. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0.

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4.000 % 97.000 79.11.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 No.1.000 3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 2.000 Realisasi 330. TMKK Kes. Bhayangkara KB-Kes. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 339.550.150.77 Terbinanya para pengelola Program KB 800 orang 800 orang 173 buah 173 buah Tidak terealisasi 930 orang Tidak terealisasi 930 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peningkatan perempuan.00 atau 77.975.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.222.332.59 .000 0 4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 80.800. pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan d.475.000 214.000 97.574. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan.11. Solusi : a. Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 100.800.969.000 35. Tabel 4.975. b.00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling 98.86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes.46 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi Program Keluarga Berencana 1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2) Pelayanan KIE 35.279. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan. c.900.1.775. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan.27 %.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE 0. a. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000 219.800.

290.750 99.222 609. BKR.290.000.50 720 remaja 30 kelompok 720 remaja 30 kelompok 2.00 Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA 100. 1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c.000 32.000 100.00 Tersosialisasikannya Program KRR 100.00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub.050.000.000.000 100.000.050 100.000 1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 32.000 729.343.500.07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant 69.443.000 97.750 set 2) Pelayanan KB Medis Operasi 205.210.290. Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 1) Penyuluhan Kesehatan Ibu.00 510 orang 510 orang 32.00 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. b. dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 67.130.829. UPPKS dan PKLK di 31 kecamatan di 31 kecamatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB. Bayi.222 467.00 20 desa 20 desa 225.00 67.500.000 Realisasi 177.000 1.000 85.750 set 2.000 67.000.138.000 401.60 . Program Promosi Kesehatan Ibu.000 67.050 1.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 177.00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan 45.460.200.000 85.000 100.000.70 745.036.750 402. PMS termasuk HIV/ AIDS 225.000 % 100.000 1.000 225.147.829.000 32. Program Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi 92.050.000 92.050.754.500.050. PMS termasuk HIV/ AIDS 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba.35 41.250.000 100.290.15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 98.500.000 d. bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 100.689.236.000 141. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten 1.000 225.85 Terlaksananya pembinaan Pos KB desa Tersedianya data hasil pendataan keluarga 20 desa 800 orang 20 desa 800 orang e.000 f. Program peningkatan penanggulangan narkoba.

Permasalahan : a. artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur. Jumlah kepala keluarga meningkat 4. b. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat. yaitu dari 553. Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%.630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa. f. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin. e.61 .630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426. Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.48 % dari 553. b.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315. b. Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128. d. c.96% dari 321. d. serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta.883 KK pada tahun 2008. terutama bagi keluarga migrasi. Solusi : a. c. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan. e.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795. KS I Alek 186. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak.48%. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana.896 KK 39.8% dari 759. c. dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR). Jumlah penduduk miskin menurun 1.63% (Pendataan Keluarga tahun 2008).767 pasangan.405 akseptor.488 KK.384 KK pada tahun 2008.

625.31 . a.000 42.68 2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 108. . 40 orang .092. Pacet.1 KUBE anyaman & olah pangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .755.Terselengara nya bimbingan sosial bagi WRSE.502.Pendataan (8 Klpk dan seleksi KUBE) bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE) Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan . SOSIAL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil.Kec.1.68 44. konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) melalui Bimbingan social. .91%.000 215.950. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin.550 90. Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi. -Kec. Solokanjeruk mendapat Itik.12.12.850.977. Paseh. KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 238.600 86. .00 atau 94.Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan . .Kec.1.992.Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 30 Orang PSM 70 KKFM. 20 anak panti 3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 84. Cikacung.983.000 79.67 7 Klk KUBE .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 No.389. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan).Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM . Bandung Terselengga ranya kegiatan pelatihan beru saha bagi ke luarga miskin bidang ternak. mental spiritual.Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE.62 .00 dan terealisasi sebesar Rp 1. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.550. Banjaran mendapat ternak domba. keterampilan berusaha dan anak tidak mampu dalam panti.000 93. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.185.000 95.880.950 93. Tabel 4.006.Pemberdayaan PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab.

500 78.000 17.62 45.terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi Terselenggara nya bimbingan teknis bagi petugas suka rela pencega han virus HIV AIDS.896.00 6) penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 120.91 . . Paseh -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.000.obat obatan 1 paket .750 85.000 230. .000.Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk.53 18.000 15. 21 orang lansia 15 orang 15 orang 4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 54.peragaan ganda 1 paket .396. Terlaksananya 20 orang KIE konseling lanjut sia dan kampanye sosial bagi PMKS.975.000 47. Kecamatan.875.58 5) Peningkatan kualitas pelayanan.000 94.83 3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17. .000 88. b.29 Terlaksananya 21 orang pemberian lansia paket makanan untuk lanjut usia -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec.000 39.peragaan ganda 1 paket .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi No.000 86.250 96.692.63 . sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 15.838.000 95.200.000.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi aparat keca matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana).000 100.500. Pangalengan. -Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura 18 orang aparat Pemda Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE) 18 orang aparat Pemda 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA 25 orang TPKK dan aparat Kecamatan 8 orang PACA ke Bogor & Surakarta 25 orang 25 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 49 Tokoh Tagana 49 Tokoh Tagana .pakaian .Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat.000 16.000. perdagangan perempuan dan anak 269.096. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan dan perlindungan sosial.pakaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .obat obatan 1 paket . hukum bagi korban eksploitasi.000.

090.000 99.35 27.000.70 25 orang anak terlantar .Terlaksananya pelatihan kete rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan.310.390.407.000 96.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket 25 orang anak terlantar .107.Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 68.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian biasa Target Realisasi lapangan 9 lapangan 9 jenis 49 jenis 49 buah buah No.domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket -Terlaksananya seleksi.650 26.Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel. d.000 97.000 87.650 143. bibit.020.000 23.950. Program Pembinaan Anak Terlantar 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 149. percetakan. c. .500.000 67.000 96.Terlaksananya 24 orang seleksi calon Penyan penerima dang Cacat 24 PACA Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 23.000 26.64 .000 98. .835.Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.000 98.410. .300.70 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak terlantar 40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon) 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 27.000 96. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 99.Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE. ternak. menjahit. . sablon.06 .650.Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar. pendampingan dan monitoring pemberian bantuan.04 20 orang anak terlantar 4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit) 4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 27. .35 . batako).Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar . .000.18 23.

000 94.300 278. Pasirjambu dan Katapang. (PACA) Pasirjambu.cat sablon kegiatan 20 unit Terselenggara 30 orang nya sosialisasi Tuna penanganan Grahita tuna graha 10 orang bagi orang tua Tomas dan toma.920.eaing acid 7 buah .Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian Target Realisasi bantuan di Kec. 5 Orang Perangkat Desa . .775. .65 .000. .Terpeliharanya gedung LBK .Terlaksananya pendampingan dan monitoring 1 unit panti 1 unit 1 unit 1 unit 2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo 4.92 . .000 36.000 4.480.Terlaksananya pemberian bantuan alatalat kedokteran Alat bantu bagi PACA Alat bantu bagi PACA No. Pasirjambu.300 96.73 197.300 191.95 10 paket 10 paket 3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 40. Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 287.000 95.000 35.950.045.980.Terlaksananya .300 96.tongkat lipat 7 buah .000 37.000 97.eaing acid 7 buah 1 paket 20 orang PACA & 3 pendamping 20 UEP Sablon 20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas e. Pasirjambu dan Majalaya.870.Kursi roda 10 buah . 2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 39.tongkat lipat 7 buah .Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec.000 94.875.80 60 orang Lansia 60 orang Lansia 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .469.Kursi roda 10 buah .214.71 3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37.Terselengga .995. Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec.Terlaksananya 1 paket monitoring pemberian bantuan di Kec.58 .23 orang ranya PACA bimbingan 5 orang sosial bagi Pendampin penyandang g cacat dan eks penyakit kronis.Screen 20 pengadaan unit bahan baku .

66 . .Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia. .800.Terselengga ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat.70 .Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE.000 134.000 44.800. PSK.Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan -Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan -Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan Target Realisasi No.000 98.000 59.044.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian pemberian bantuan di Kec. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana. 10 jenis 10 jenis 35 set 35 set 4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 45.569. .Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan.000 75.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan .16 2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 76.000 97.769. 30 orang 30 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat 15 orang PSK 15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras 25 orang 25 orang Tokoh Tokoh masyarakat masyarakat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .844. Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 137. .560. Pasirjambu dan Katapang.000 98.000.000 99.02 60. .Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo.02 60 orang Lanjut Usia 60 orang Lansia 60 paket 60 paket 1 paket 1 paket 13 jenis 13 jenis f.

Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaa n NAPZA dan miras. 1 tugu 4 TMP.Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman.633 orang.95 1 paket 1 paket Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.044 orang.000 116.836. . Jumlah seluruh PSKS 1.240.000 112.000. . 1 tugu 1 dokumen 1 dokumen 4) Pembangunan Gedung BAZ 643.000 629.38% dari jumlah seluruh PSKS. .27 Terlaksananya sosialisasi Program Kesos.500. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 909.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi Keluaran / Output % Uraian .000 94.504.000 93.250 97.05 Target 30 orang Korban NAPZA Realisasi 30 orang Korban NAPZA No.500 97. sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17.966. -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan .63 65 orang PKRI 11 jenis makanan 50 org PKRI/Janda.Terlaksananya pemutkhiran data PKRI Terlaksananya pembangunan gedung BAZ.750 96.02 31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 15 PSM 31 LPM 31 aparat kecamatan 15 PSM 120. 4 org penjaga tugu & TMP 1 Unit 1 Unit 59 orang 59 orang 4 TMP. b.000 23.892. sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0.Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan .67 . 25.585.740.19% dari jumlah seluruh penyandang sosial.000.000 882.Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina g. Jumlah seluruh penyandang sosial 252. Terlaksananya penilaian PSM berpretasi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI. 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 24 ekor Domba Bagi 6 KUBE 121.

e. PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait. Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi. Solusi : a. b. e. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial. d. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat.organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE. c. pengurus karang taruna. Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial. c.68 . sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. e. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok. Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu. sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE. d. d. Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS. sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang. Permasalahan : a. Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang. b.

22 %.52 Terselenggaran ya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online 56. 31 Kec 31 Kec 1 tahun 1 tahun 2) Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 482.1.13.033.500 Realisasi 1.310.457.467. Mobil 5.994.433.400.598.000 92.086.583.300 1 paket 1 paket 3) 560 orang 555 orang Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 2 pkt x 20 1.55 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 93. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).69 . a.000.688.628. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3. Las listrik 4.000 273. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.000 99.1.600 1. Elektronika 3. Peternakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .37 Terselenggaran ya penyusunan masterplan Terselenggaran ya pelatihan berbasis masyarakat A.00 dan terealisasi sebesar Rp 3.900 % 88.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2008 No. Montir sepeda motor.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.350. Menjahit pakaian 10.719. Daur ulang sampah an org 8.77 98.250.138. Tata boga 12.13. 2.800.500 1. Meubelair 6. Tata rias 9.00 atau 93. Sablon 11. Daur ulang sampah organik 7. KETENAGAKERJAAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Las listrik 4. Menjahit 1 pkt x 20 1 pkt x 20 pakaian x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 10. Peternakan x 35 hari x 35 hari 13. Daur ulang sampah an org 8.70 . Pengrajin 2 pkt x 20 2 pkt x 20 sepatu x 17 hari x 17 hari 16. Sablon x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 11. Pengrajin 1 tas 15. Pengolahan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 hasil tani x 25 hari x 25 hari 14. Tata rias 9. Daur ulang sampah organik 7. Pengolahan 2 hasil tani 14. Menjahit pakaian 10. 2. Terlaksananya PKL 1. Daur ulang sampah an org Keluaran / Output Target Realisasi No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 13. Program/ Kegiatan x 35 hari x 35 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 25 hari x 25 hari pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari di perusahaan untuk : 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari 1 pkt x 20 x 17 hari 1 pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 8. Meubelair 6. Sablon 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 40 Siswa 6 Kelompok 2 Kelompok 40 siswa 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kerajinan 2 tangan B. Pengrajin 2 sepatu 16. Kerajinan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 tangan x 17 hari x 17 hari C. Montir sepeda motor. Mobil 5. Tata rias x 25 hari x 25 hari 9. Elektronika 3. 2. Mobil 5. Pengrajin 1 pkt x 20 1 pkt x 20 tas x 17 hari x 17 hari 15. Las listrik 4. Tata boga x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 12. Meubelair 6. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat : 1. Elektronika 3. Daur ulang sampah organik 7. Montir sepeda motor.

354.000 264. Peternakan Keluaran / Output Target 8 Kelompok 8 Kelompok Realisasi 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 4 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok peserta No.719.446. Terlaksananya pelatihan Bintek Terlaksananya penempatan tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004 240 orang 240 orang 21 orang 21 orang 2.000 99. perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja 99.281. 3. Penyuluhan peraturan ketenagakerjaan 3.514. Montir sepeda motor.446. Penetapan UMK 2008.635.22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .050.500 98. Elektronika 3.500 1.72 165.402.000 99.000 164. 2. Las listrik 4.66 1.24 2) 448. Pengrajin 4 Kelompok tas 15. Pengolahan 8 Kelompok hasil tani 14. Montir Mobil b.000 99.304.250. 2.000 99.500 956.500 98.63 Terselenggaran ya pelatihan Las G3.200. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.000 3.850. Kerajinan 8 Kelompok tangan D.000 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 11.71 .000. Terselenggaranya rapat LKS tripartit. Program/ Kegiatan 13.697 orang 31 Kec 31 Kec c.467. Tata boga 12. 2 kali 2 kali 12 kali 12 kali 100 orang 100 orang 50 perusahaan 50 perusahaan 100 orang 100 orang Jumlah 3.697 orang 2.68 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 40 orang 40 orang 60 orang 20 orang 1) 973.790.75 2) Peningkatan pengawasan. 1.421. Terselenggaranya pagu norma TKA/TKW 2. Terlaksananya asuransi bagi pelatihan : 1. 1) Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an 265. Pengrajin 8 Kelompok sepatu 16. Terselenggaranya bintek peningkatan Jamsostek.000 446.583.400 93. Terselenggaranya bintek pembentukan P2K3.

79%) e. Rasio penduduk yang bekerja 39. sehingga terjadi unjuk rasa f.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.354 pekerja. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang f.09 % Permasalahan: a. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL g.839 orang b. Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus h.90% dari seluruh pekerja di sektor formal c. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja b. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya d. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3. Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan c. sehingga menambah jumlah pengangguran j.05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung e. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13.73 % g.72 . hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas. Angka Partisipasi Angkatan kerja 56.29% d. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .06% dan perjanjian kerja bersama 6. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah i. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) h. Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42.

Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya f.820. k. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri c. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan). UKM.00 atau 99. yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang l. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja d. j.000 % 99. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja i.000 143.1.425.000. Meningkatkan sarana hubungan industrial e. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang. KOPERASI DAN UKM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.88 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 144. Program/ Kegiatan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 144. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja.000. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan g. Solusi : a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja h.73 . Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja b.000. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 512.000 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k.000. Perindustrian dan Perdagangan.1. Tersedianya dana bantuan 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran 20 orang WRSE 20 orang Kel Migran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008 No a. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513.14. Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan.000 Realisasi 143. yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang.78 %.820.320.14.87 1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.

000 31.000 128. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 208.000.000 18.775.575.075. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna.000.74 .575. Terlaksananya sosialisasi produk UKM 2. Kabupaten.62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik 99.88 30 orang 30 orang 30 orang karang taruna 35 orang 30 orang karang taruna 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 128.000 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 18.000 208.000 97.000 512.000 175. 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Jumlah 32. Terbinanya UMKM b.075.000 97.000 15.150. Kabupaten.300.425. Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Koperasi 99.62 32.000 100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan 100 1.500. 50 orang 50 orang 5 orang 5 orang 3 kali pameran Tk.000 31. Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi 3.500.300.000 128. Terlaksananya pameran produk UKM.550.150. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM 3. 100 1.000 c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD 2.320.775. Provinsi & Nasional d.88 1. Provinsi & Nasional 3 kali pameran Tk.000 99.000 100 Keluaran / Output Target 379 UMKM Realisasi 379 UMKM No Program/ Kegiatan 1) 15.000 3) 175.78 31 buah 31 buah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi 4. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi 5.550. 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 128.000 513.

inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi. manajemen dan wawasan bisnis. lemahnya motivasi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. masyarakat dan pihak swasta Solusi : a. Terselenggaranya koperasi/KUD pelatihan kewirausahaan dan managemen pengelolaan f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga.75 . perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan Permasalahan : a. kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan e. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah h. Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya d. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha b. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah. Terjalinnya kemitraan usaha mikro. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi g. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya e. UKM. c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM b.283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah b. Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM d.

PENANAMAN MODAL Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan..15.020 % 99.56 Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan).663.300. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.520 99.atau 95.000 100 3) Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 45. Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM Pelatihan aparatur BPMP 5 kali 5 kali Pertemuan Pertemuan kesepahaman kesepahaman kerjasama di kerjasama di bidang bidang investasi investasi Terlaksanan ya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS 7 event promosi dalam dan luar negeri Terlaksan anya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS Terselengg aranya 5 event promosi 4) Penyelenggaraan pameran investasi 297.000 63.514.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c.361.44%.275.000 Realisasi 468. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.006.033.414.665.1.76 .52 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 63. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat e.15.450.. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 63.84 2) Peningkatan kegiatan pemantauan.696.500 99.000 99.000 63. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah f.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 No a.000 296.1.000.34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan.250. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan 4. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 470.621.241.992.dan terealisasi sebesar Rp 1.000 45. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

00 Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung 30 Komoditas bidang usaha pilihan 1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas Jumlah 1.5 Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi. Tersedianya profil peluang investasi. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung d. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan.44 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. f. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi e.845 % 92.922.000 Realisasi 447.000.000 324.000.006. serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung h.654. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 1) 484.722.241. Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung.845 92. Permasalahan : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 484.275. c.831 94. kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat).831 94.696 95. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah.722.000 447. g.922.000 1. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan Meningkatn ya pengurusan perijinan melalui pelayanan c.00 345.5 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No b. sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 345.000 324.654. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan.300. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif b. 1) Program Penyiapan potensi sumberdaya.77 .

d. karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal. seminar dan diskusi. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah g. e. f.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. c. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah. e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat.78 . c. memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor b. lokakarya. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung i. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . terutama ijin-ijin daerah. d. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM h. karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD). Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. f. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan. swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan Solusi : a. Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan. melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

000 100 2.000 % 92.00 atau 88.000.1.000. Singa Depok dan Kuda renggong.000.000.000. pencak silat. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 624.98%. .000 Realisasi 574.000.000 532. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 100 2 2 kecamatan kecamatan 3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 20. calung. KEBUDAYAAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan.16. kacapi suling. Nasyid.718.000.134 orang 2.000 50 50.000.718.000 20. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan). dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.Terlaksana pemberian bantuan alatalat kesenian berupa : alat kesenian degung.Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal. -Terlaksananya pemberian stimulan untuk Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung.16.79 . reog.000. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah 50.134 orang b.000.000. a.000. Benjang.000 582.000 50 Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah 97 orang 30 grup kesenian 97 orang 30 grup kesenian Dari uraian diatas.718.000.000 22.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 No.000 25.10 91. gamelan salendro.00 dan terealisasi sebesar Rp 599.53 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4. 49 set 14 grup 49 set 14 grup Keluaran / Output Uraian Target Realisas i Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah 59 set 9 set 14 grup kesenian 14 grup kesenian 2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah 22. Qasidah.000 25. adalah sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 No. a. sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah.300. sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan. serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung.1. melalui keikutsertaan dalam seminar.138. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah b.1.097. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.82% . Jumlah kebudayaan keberadaannya. bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional. pelatihan.372.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah c. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda.000 1.00 atau 94.170.594. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah. Solusi : a.17. Permasalahan : a.533. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah b. Olahraga dan Pariwisata. c. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 86.17. sunda sebanyak 8 jenis yang telah dilestarikan 4.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.80 . b.990. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan.125. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.03 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1.298.

1) Pengembangan 96.170 93.82 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.644.138.03 b.787.533.170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan 2.300 99. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI h. Jumlah klub olah raga 1.000 Realisasi % Uraian Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band.714.300 94.000 penduduk b.81 .654.125.654.170 pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah 4.000 99. Pramuka & Karang Taruna Keluaran / Output Target 700 orang Realisasi 673 orang No.097. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah f.95 per 10.6 Ha 4.000 99.594.400.11 187.000 penduduk c. KNPI.644.49 Terselenggarany a kegiatan POR PEMDA Tk.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. 1) Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga Penyelenggaraa n kompetisi olahraga (POR PEMDA) 283.000 187. Jumlah organisasi olahraga 610 buah e.64 2.500.800.95 2) c.000 dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpenin gkatan prestasi olah raga Program 2.298.000 97.000 281.300 99. Terlaksananya kompetisi olahraga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .990. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK 7 cabang olahraga 7 cabang olahraga 200 orang 200 orang 2. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band g. 1) Program/ Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan 1. Jumlah organisasi pemuda 256 buah d.393. organisasi kepemudaan pemuda produktif. Terbinanya anggota karang taruna i.214.372.6 Ha 9 orang pemilik tanah 1.393.787.14 per 10.64 Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai 9 orang pemilik tanah 1.000 86.200.

Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga Solusi : a.771. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin.934.360. dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4. 20 org 275 ds x 12 bln 20 org x 275 ds x 12 bln Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .82 . sarana/ fasilitas tugas.700.758.000 2.500 % 99. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK k.000 100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan.425. Meningkatnya sarana olahraga Permasalahan : a.725.113.1.604.00 dan terealisasi sebesar Rp 4.89 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah j. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan.608.75%. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.000 Realisasi 3.725.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 No a.18. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda b. kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan 4.18. Program/ Kegiatan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3.952.00 atau 99. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat c.960. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga b. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan).500. serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah c.

2.000 Realisasi 53.316 PKL 1) 15.800 31. PKL 26 Kec.756.58 Terlaksananya kegiatan PPNS 50 orang 50 orang Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya operasi Trantibum Terpeliharanya pengamanan asset Pemda Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP Terlaksananya monitoring terhadp PKL 430.756.800 100 225 orang 225 orang 50 kali 50 kali 29 asset 29 asset 60 orang 60 orang 2 juklak 2 juklak 26 2.000.20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan 99. Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 830.000 2) 294.500 99.000 % Uraian Keluaran / Output Target 2 kegiatan (120 orang) Realisasi 2 kegiatan (120 orang) No 2) Program/ Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengendalian keamanan lingkungan a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b) Pelaksanaan Operasi Tipiring c) Ketentraman dan Ketertiban Umum d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP f) Penyusunan Jeklak Juknis g) Monitoring terhadap PKL b.83 .000.000 826.250.000 40.800 430.316 Kec.250.000 15.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 53.482.000.452.000.506.000.800 100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 14 kali 14 kali 4) 31.027. Bandung 100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan 4 kecamatan 4 kecamatan 4 kegiatan 30 anggota 4 kegiatan 30 anggota 3) 40.000 100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab.506.000 294.

900 238.000 39.000 97.445.89 4 kegiatan 114 LSM 4 kegiatan 114 LSM 96.000 212.074.960.000 50.000.000. 1) Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik 40.000 234.800 100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM 4 kegiatan 30 anggota Terfasilitasi nya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab.000.000 95.800 98.883. 1) Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasa 218.160 99.000. 1) e.196.000 99.000 100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat 50 orang 50 orang c.328.86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forumforum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur 96. Bandung sebanyak 3 kali d.000.000 97.866.335.84 .866.100 100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB 4 kegiatan 30 anggota 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 98.900 100 1) 139.100 139.445.883.000 233.61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan 20 buah alat angkutan perahu sampan sebanyak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 39. pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU 100 300 orang 300 orang 234.196.50 Terlaksananya penyuluhan.000 f.328.50 40.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan siskamswakar sa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 5) 50.000. 238.000 233.880.

960. capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0.700 4.000 116. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .113.758. i. c.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18. terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan c.000 Penduduk adalah 17.160 pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur 94.85 .59 per 10. g.31 per 10. j. b.771.75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot 1 unit 1 unit 4.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam b. d. f.75 Hasil dan/atau diantaranya adalah : a.114.03 buah per desa atau kelurahan. e.360 99. Permasalahan : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 2set peralatan dapur Realisasi 15 buah dan peralatan dapur 2 set No Program/ Kegiatan n informasi potensi bencana alam 2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah 122.545. h.

Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung e. Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung h. khususnya maslah angkutan umum. setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama f. kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan c. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah d.86 . Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang f. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas e. j. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat d. tatap muka serta rapat-rapat khusus. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum g. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas m. Masih adanya perusahaan yang melanggar perda Meningkatnya jumlah pengemis. l. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar i. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib n. Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan g. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996) Solusi : a. gelandangan dan orang terlantar Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan k. harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain b.

857.000 1. dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39.265. .950 80.952. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK). Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah 4.632.19. Perangkat Daerah.014. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. 1 paket . Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008 No.19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah : .000.Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan.431.181. PERANGKAT DAERAH. Kecamatan dan Kelurahan.10 %.00 atau 92. Sekretariat DPRD. Program/ Kegiatan Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 85. Inspektorat Pengawasan Daerah.441.30 5. Administrasi Keuangan Daerah.1.300 4. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda).87 .972. a.087.407.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah h. j. Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi. Badan Kepegawaian. termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi i. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. Pemerintahan Umum.807.00 dan terealisasi sebesar Rp 36.1.19. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan).113.960 Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.Tersusunnya rencana kebutuhan 1 paket 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . PEMERINTAHAN UMUM. Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). OTONOMI DAERAH.Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib.

482. .60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa. Bandung. .Terlaksananya pengadaan: Buku besar Buku besar pembantu 5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 685.000 92.490.Terlaksananya penataan keuangan daerah.378.466. 97.500 684.Tersusunnya nota keuangan.200 12 bulan 12 bulan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 509.Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.000 12.88 .Tersusunnya KUA dan PPAS 2009.Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah .84 . . Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 300. @ 100 buku .Tersusunnya RAPBD 2008 . 2) 3) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah. .16 96. 4) 524. .000 95.980 99.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian barang milik daerah (RKBMD) 1 paket .Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.Tersedianya : Mesin risograph Komputer PC Motherbord Monitor LCD 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 5 unit 1 unit 200 buku 200 buku 187 buku 186 buku 100 buku 187 buku 186 buku @ 100 buku 200 buku 200 buku 1 paket Target Realisasi No.257.000.000.000 4.Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009.507.23 .Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab.

Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.59 . 6) 94.91 .Tersusunnya nota keuangan. 7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 321.Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD.827.Tersusunnya 260 buku Raperda pertanggungjawaban pelaks.Tersusunnya 190 buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008.Tersusunnya 300 buku rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008.Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.500 96.048. .Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD. 200 buku 300 buku 200 buku 190 buku 8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 185.Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200.000 % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 91.25 .000.Terlaksanan pengadaan : Mesin riso graph 1 unit RN 2150 laptop 1 unit 100 buku x 3 keg 260 buku 1 unit 1 unit 100 buku x 3 keg 10) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 346.Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester.000 305.000. . . 100 buku 100 buku 100 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .600 129 buku 129 buku No.000 Realisasi 183. .000.752.90 . 9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300.757.780.94 .971. .000 288. keuangan daerah. APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap.350 87.500 303. .700 98.000 182.89 .294.

532.445.Tersedianya laptop 12) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 250.922. 000. 90.Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 % Terealisasinya target penerimaan PBB 100% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat Meningkatny a kesadaran masy.000 Realisasi 98.400.Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.000 76. No. b.000 259.33% Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %) Meningkatn ya kesadaran masy. WP daerah sebesar 100% .Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.70 Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64.268.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112.654.943. .000.67 % Terealisasinya target penerimaan PBB 86. . 11) 1 unit 1 paket 1 unit 1 paket 13) 845.Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat.799.64 .000 91.432. .Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak.303.Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi.300 766.480 % Keluaran / Output Uraian Target 200 buku Realisasi 200 buku 87.59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik: . DAU dan bagi hasil.200 Terealisasinya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 31 Kec dan 9 Kel 31 Kec dan 9 Kel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah.000 190. 710.Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 9. 49.780.457 9.671.159 97.90 .500.00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah.002.90 .24 283. WP daerah sebesar 70% Terpenuhinya pandataan otensi pajak daerah Rp 51.477.

00 . . dlm 9 Kel implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec.Terbinanya 31 Kec dan aparat kec.000 217. pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi.000.Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi.250 paket 1 paket 31 Kec dan 9 Kel Kabupaten Bandung 1 paket corporate plan.965. 4) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR) 250.Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah .000 253. BPR. .000 92. terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan corporate plan.049.82 Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan.965. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .50 . Teraudit 15 PD.Evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kelurahan.Terlaksananya Kabupaten fasilitasi Bandung penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung . BPR.000 169. terpasangn ya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan 4.91 .Terselenggaranya monitoring kegiatan SKPD.346. Teraudit 15 PD. 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 169.000 86. . .900.Terselenggaranya evaluasi kegiatan SKPD. 2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 273. Target 31 Kec dan 9 Kel Realisasi 31 Kec dan 9 Kel No.Terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan SKPD.000 100.Tersusunnya kajian potensi daerah.

000.Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab. BPR) 200.Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD. . .000 Realisasi 58.Terinventarisasinya asset PD BPR. 7) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD. Bandung. .14 .999. Bandung dan Propinsi.Terlaksananya Lokalatih KBP. audit. 5) 2 kali (60 orang) 2 kali (60 orang) 1 buah dokumen 1 buah dokumen 4 kali 3 kali . . kajian serta tersusunnya Raperda 1 paket 1 buah Perda 1 paket 2 kali 2 kali 12 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kal ( 30 orang)i 12 kali 4 kal ( 30 orang)i 9 kali 15 PD BPR 15 PD BPR 1 buah Perda 1 buah Perda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 97.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM) Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 85. .000. Propinsi Jabar . analisa.Terlaksanaya korrdinasi/kons ultasi ke Tk. Pusat dan Tk.Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya. .Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab.000.Tersusunnya 1 buah rumusan Perda kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. .Tersusunnya data kemisikinan di Kab.000.Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung. Kemiskinan pada Tk. BPR .Terlaksananya operasional Pokja TKPKD Target 12 kali Realisasi 9 kali No.000 176. Bandung 6) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D) 220.Terlaksananya Monev Prog.Terlaksananya.92 .275. Kecamatan. Bandung.41 Keluaran / Output Uraian .73 .950 % 69.000 88.000 215.

Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM.500. .Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD.Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung.000 81.93 . -Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk.000 87.55 juta 1 dokumen 1 dokumen 1 dok perbup 1 dok perbup 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 12 kali 10 kali 8 kali 8 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 18 kali 15 kali 3 kali 3 kali 2 milyar 2 milyar 475 juta 497. . 9) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT. CBS) 100. Pusat. -Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR.000 87.50 .BPR. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM. -Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia. .Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta -Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor -Terlaksananya Pengumuman 1 dokumen 1 dokumen Target Realisasi No. Bandung dan Penyertaan Modal.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian tentang Konsoldasi PD.Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM.975. -Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.95 . 8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD) 255. .000 208.Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi. BPR Kab.000.

Prop.000 159.000 100.000.000. 64 SKPD (64 64 SKPD LHA) (64 LHA) 14) Penanganan Kasus pengaduan di lingk. 99.000 300.000 799.Terlaksananya penyusunan LAKIP. Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana.107.94 . Bandung sesuai PKPT 2008.600 188.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bint ek Pendirian PT. pelimpahan dan dari audit berkala.000 100. Kec.89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab.825. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 8 kali -Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk.00 Terlaksananya 130 kasus audit kasus dari (130 LHA) pengaduan masyarakat.20 Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran.000.00 -Terlaksananya Sosialisasi Target Realisasi No.25 125 orang 125 orang 13) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 800. Pemda 200.498. 42 kali 2 kali 125 kegiatan 8 kali 42 kali 2 kali 125 kegiatan 12) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana) 200.000.000. mass media.972 86.000.000.89 .CBS pada Tk.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.665 97. 1 dokumen 130 kasus (130 LHA) 15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 160. Pusat dan Propinsi 10) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT) 300.750 99.000 194.708. tepat waktu serta tepat guna. 10 kali 9 kali 2 kali 2 kali -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.000 200.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet.911. 218.000 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . . -Terlaksananya Monitoring BLT -Terlaksananya Evaluasi BLT 11) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD. .000 128.000.Pelaksanaan musrenbang.Pembinaan terhadap aparat .000 99. 99. 1 paket 1 paket 1 paket 4 laporan 21) 2. .Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.000 4 laporan 4 laporan 20) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan) 15.Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.000 30. 64 fisik 64 fisik 190 desa 190 desa 169 temuan 169 temuan 18) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100.84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI.00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. .964.95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : . .600.100.000 100.519.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . .000.518. 100.Peringatan harhari bersejarah. Target 33 desa Realisasi 33 desa No.95 .857 2.Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin. 100.93 .Pengembangan trantib.000 14.407.Fasilitasi pembangunan swadaya desa. 17) Inventarisasi temuan pengawasan 10.00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 52) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan) 3.000.000.000 10. .000.978.233.396.013.000 99.000 100.500.000 2.000.000.76 Terlaksananya 4 laporan evaluasi temuan hasil pengawasan. 16) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 128.000 158 buah 158 buah 19) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 30.Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana.822 98.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .000 631.36 Tercapainya kesepakatan batas kab./ kota.475 831.000 96. 1 dokumen 1 dokumen 2) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public 121. .46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik 92.000 120.000 98. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 101.367. Paseh dan Soreang 3) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah 414. Cilengkrang.000 .99 Target 1 paket 1 paket Realisasi 1 paket 1 paket No.279.78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik 10 perkara 17 perkara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .901. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public 637. .175.000 831.Pelaksanaan musrenbang.Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu.Air bersih : Air bersih : Kec.500.124.96 .000 99.975 99.Pembangunan sarana dan prasarana dasar.675. .Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.719.Jalan : Kec.900.650.225. PangalePangalengan dan ngan dan Rancabali. Kec.375.345 1. 1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah 900.000 98. c.36 92.000 900.023. .96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007 99.275 208.295 209.07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.255.98 1 paket 1 paket d.279. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg.000. .250.475 e.Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan. Rancabali.000 412. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 2.000. 84.

Kec.Sosialisasi produk hukum.862.47 . Kec. 4 lokasi (Desa Kopo. lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 360. Pacet) 2 kec. 4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru. rotasi dan promosi).800 22. serta 50 buku 54 perbup Target Realisasi No. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 3) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 22.Sosialisasi ranham.97 . . (Kec.Tersedianya 22 perbup dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat .772.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian secara litigasi maupun secara non litigasi). (Kec. Majalaya. Desa Kutawaringin.500.800 100.Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda.45 .Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi.Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm.950 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 358. Arjasari dan Bojongsoang) Kodifikasi Kepbup 50 buku .000 340. Desa Kutawaringin.530. Kec.075.000 113.075 89. 4 lokasi (Desa Kopo. Majalaya.772.632. organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah 94.00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah 54.000.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 208. Pacet) 2 kec.725 319.650 8 perda 10 perda 5) Kajian pera-turan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.19 . Kec.

Setda dan Set.079. tupoksi dan tata kerja RSD di lingk. 1 paket 1 dokumen 1 raperda tugas pembantu an dan terlaksana nya sosialisasi. . Pemkab Bdg.34 Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa. .000 94.400. DPRD Kab.054. kelembagaan. . Pemkab Bdg. 1 raperda tugas pembantua n dan terlaksana nya sosialisasi.Terlaksananya penyusunan/pen yerasian/rasional isasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk.Tersusunnya tata 1 dokumen naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah 215.98 .545 208. 1 paket 1 paket 1 paket .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP.Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa. 6) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan 106.73 .545 96. .Tersusunnya kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian penataan 1 kajian penataan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya penataan organisasi.000 100.Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik.375. Bandung 1 paket 1 paket Target Realisasi No. 7) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru.

lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Mengintensif-kan penanga-nan pengaduan masy.490.785.000 100.000.35 1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM) 275.000.847. 67. .000 67.000.000 96.82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD. Kertasari 200 buku 8) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan.000 262. 50 tahun 2008. 91.99 .025.000 12 kali 12 kali 12) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru. 71.000. Realisasi kewenang an lurah di Kab.000 95.407.000 67.000 342. 120 orang 120 orang 11) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 87. Bandung dan 1 buah perbup no. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi). Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec.74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan 93. 50 tahun 2008.000 80.00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003). Bandung dan 1 buah perbup no.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.740. Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003). penyusunan Juknis.785.300 3 buah raperda 3 buah raperda f.325.000 Dalam tahap kerjasama dengan BPKP 10) 190.39 -Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab. No.000.00 Tersedianya 200 buku Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan 200 buku 9) 125. Target kewenanga n lurah di Kab.000 190. 355. Kertasari Perda pemekara n Desa Sukapura – Kec.000 100.Bandung -Terlaksananya Sosialisasi 4 kali 3 kali 1 kali 1 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. 98.Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab.000 79.Pusat -Terlaksananya Koordinasi pada Tk.150.00 98.411.00 39.62 417.000 135.334.000.00 1 paket 1 paket 4) 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .650 1. Kecamatan -Terlaksananya Monitoring Program Subsidi -Terlaksananya Evaluasi -Terfasilitasinya dan terselesaikannya pengaduan masy. -Terlaksananya Rakor Tk.000 67.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian -Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk.400.94 2 Kali Target 6 kali Realisasi 5 kali No. pimpinan.00 165.523.Terlaksananya koordinasi.980.00 3) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 25.99 Terlaksananya 10 kali dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat.833.150 55. 8 kali 6 kali 8 kali 8 kali 6 kali 6 kali 20 kali 18 kali 4 kali 4 kali 30 pengaduan 2 Kali 150 orang 150 orang 1) 200. g.000.000.100 . Propinsi -Terlaksananya Koordinasi SKPD -Terlaksananya Koordinasi dgn Tk.475. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2.45 Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah 1 paket 7 kali 2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1 paket 609. Bdg. Propinsi 2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 80.000.700.000.000. . bidang subsidi.00 600.813. monitoring dan evaluasi pengawasan.000 99.587.63 .371.87 382.650. anggota orsos dan masyarakat.750.

648. panleg 9 kali.592.852.00 224. rapat komisi ABCD 203 kali .280.900 8.Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan.37 1) 1.800 357.Terselenggaranya rapat-rapat DPRD. 4) Rapat-rapat paripurna 268.350. dialog dan (2 kali) koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. (2 kali) 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 3.Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan.500.546.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % 34.890.750 96.842.000.00 186.907.000.775 98.000.094. RAPBD 2009.94 .000. panmus 25 kali.206.101 . rapat komisi ABCD 200 kali 30 Kec.468. Rapim 10 kali.52 265. 21 buah Raperda (12 kali) 21 buah Raperda (12 kali) 2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 388.075. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah 9. kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang).000 3.07 Terselenggaranya 30 Kec.570.500 231.00 Keluaran / Output Uraian daerah Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Target 1 paket Realisasi 1 paket No.53 648. panleg 9 kali.650 Rapim 12 kali.151.01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD) 18 kali 22 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . .302.61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008.00 1 paket 1 paket h.000.912.000 1.800 92.875 86. panmus 28 kali. 96.175. 5) 6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 70.

615.000 45.000 Realisasi 1.000.000 % Keluaran / Output Uraian Target 30 Kecamatan (2 kali) Realisasi 30 Kecamatan (2 kali) 96.650 45 orang 8) Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 47.102 . 95.867.807.665.450 394. bintek standar akuntansi pemerintahan.000 900 exp 900 exp i.450 100.278 org dan gol.822. 5) 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.000 99.000 6. bintek peraturan perundangundangan dan bintek pengelo- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terlaksananya kunjungan kerja ke kec.568.450 1) 6.000.384. II = 1. 1. I dan gol.000. 1 = 106 org) 280 orang 2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 394.233.568.450 6. 60. III = 644 org.285.450.000 1) 60.16 Tersosialisasikann ya 3 buah Perda prakarsa DPRD 100 45 orang 43 kali No.641.00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.Terselenggara280 orang nya bintek sistem ekuntansi keuangan.916.83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol.716.391.000 94.000 100.726.507.78 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Kegiatan Reses Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.598 orang 2. anggota dan Set DPRD.91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpinan/anggota DPRD dan terjaminnya kes.853.700 1. gol. 99.028 org (gol. II CPNS.45 Terbangunnya 46 kali komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.000 60./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penjaringan aspirasi masyarakat.84 60 orang 60 orang j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 6.000 60. .332.00 .399.000.321.500. pimpinan.Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah 6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 464. 95.900 438.

51 .576. . 4) Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 145.766.51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008.642. 21 dan 22 tahun 2007.489 kenakan pangkat orang PNS periode April & Oktober 2008.Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK).617. 4 kali 6 kali 750 orang 604 orang 2 kali (426 orang) 2 kali (426 orang) 49 JFK 49 JFK 8.925. 1.000 73.489 orang 1.57 .000 orang pelamar umum. 19.202 94.Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat. 1) 980.000 98.39 63 orang 63 orang Target Realisasi No. k.400.996.Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul 1 aplikasi 1 aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 926. 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes. 1.550.50 .Tersedianya formasi pegawai pada SKPD 3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75. .Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk.258. .000 142.Terlaksananya workshop SKI 1.850 1.102 98.103 .364 orang 364 orang tenaga honorer. Pemkab Bandung sesuai Perda No. .000.Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural. 20.160 orang 1.134 orang .Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl.074 90.000 317.362 orang 2) Penempatan PNS 420.160 orang 140 orang 165 orang .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian laan barang.Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS.Terlaksananya 1.920 75.Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.816.174. Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS 1. . .134 orang 8. 717 orang tenaga honorer dan 12.

104 .000 16.850 61.Terlaksananya penataan dokumen/arsip .500 dokumen 24 berita & 10 opini 126 orang 3.000 103. b. .775. 6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 107. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target 1 aplikasi Realisasi 1 aplikasi No. 20 thn & 10 thn).Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Kasus pelanggaran disiplin Kasus izin perkawinan & perceraian .541.275.Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS) 7) Monitoring.000 40 kasus 16 kasus (11 kasus selesai) 45 kasus 2. Bazeeting .30 .Uploading content website 5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 63. evaluasi dan pelaporan 24. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn.850 97.Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS.59 Terlaksananya 717 orang heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK 717 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.530 dokumen 24 berita & 10 opini 118 orang 160 orang 147 orang 40 kasus 300 orang 341 orang 12 kali 12 kali 66. . . Tersedianya buku induk asset daerah.000 95.026.Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan.841.326.82 .

u. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester. Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. w. m. r. Tersedianya laporan keuangan daerah. i. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi. DAU dan bagi hasil. s. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. l. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya data asset PD BPR. Tersedianya LAKIP tahun 2008. k. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah. Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Tersedianya KUA dan PPAS 2009. h. g. n. p. z. Tersedianya RAPBD 2008. Tersedianya nota keuangan. d. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. aa.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta. Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008. t. f. j. Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. v.105 . Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah. y. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah). Bandung. e. Pertanggungjawaban o. Tersedianya buku LPPD tahun 2007. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah. Tersedianya kajian potensi daerah. Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi. x. Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung. q. rotasi dan promosi). Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. bb.

Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung. Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. i. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D. Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah. Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal. h. f. baik secara kualitas maupun kuantitas. Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .548 orang). sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan : a. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan. cc. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon. g.106 . Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. perdata. c. ee. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang. Kepegawaian dan Persandian.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah cc. d. Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa. Perangkat Daerah. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung. maupun tata usaha negara). b. Pemerintahan Umum. IPDN = 6 orang. dd. dd. Diklat Prajabatan = 2. j. ee. Administrasi Keuangan Daerah. e.

Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak. v. Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .107 . r. t. q. khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah. pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu penyebabnya adalah : Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. o. l. kelembagaan. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi. Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. p. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga. w. u. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus. yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah. khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran. Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK). s. n. m. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. k. Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa.

i.108 . diklat fungsional. monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa. g. yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pengawasan. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata. l. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat. Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. Solusi : a. Meningkatkan pembinaan. f. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola. media elektronik dan lainlain dalam rangka menarik investor. pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut. di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah. Pelaksanaan sosialisasi PT. BPR. Selain itu. h. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren. namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. j. salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. e. b. CBS melalui media massa. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah x. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. k. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat. d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung. c. diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan).

Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009. o. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus. Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak. Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah. Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak. yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo. q. diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum. bekerja sama dengan Satpol PP. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . t. PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Kepolisian dan Kejaksaan. Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.109 . s. maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Mengimplementasikan sistem official assesment. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. u. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK. papan himbauan. n. r.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target. diantaranya adalah : - - - - - Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah. v. p.

Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan).000 97.480. budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikanny a teknologi pertanian ramah lingkungan. 2. teknologi budaya padi. sebagian kewenangan yang 4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.120. 5.1.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 No.874.20. Pemberdayaan kelompok tani.000 180. masyarakat. Pelaksanaan mimbar saresehan.Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan 36 kelompok tani 36 kelompok tani 415 orang 150 orang 415 Orang 150 Orang 100 Orang 100 orang 100 orang 100 Orang 150 Orang 150 orang 200 orang 200 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 668.125. 410.43% .865. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis.905.000 95. Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi. a Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 688.20.98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen.000 96.110 .1.000. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh. 4.193. Penguatan kecamatan dalam melaksanakan dilimpahkan Bupati kepada camat.078. x. 3.046. : 1.000 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 422. Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP. pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada w.250. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.98 1) 188.25 .00 dan terealisasi sebesar Rp 2.00 atau 98.563.

000.000 98. triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten. Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan.300.87 Terinformasikanny a optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian.Laporan tahunan 31 kec 275 desa 31 Kec meliputi 275 desa dokumen laporan tahunan.000 1.188.195.000. Program/ Kegiatan 440 orang 440 orang 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3) Peningkatan kemampuan lembaga petani b. Kecamatan.39 78. semesteran.000 374. 1.316. data pokok.250 99. melalui : 1. 2.206.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian APBN) . Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. pengendalian serta bantuan secara efisien 98. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebu nan Penanganan Daerah Rawan Pangan 77.000 2) Penyusunan data base potensi produk pangan 192.625. -Komputer PC -Notebook -Printer Keluaran / Output Target 140 orang Realisasi 140 orang No.000 188.111 . Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.000 500 orang 400 orang 400 orang 100 orang 100 orang 375. meliputi : .625.9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk. .0 1. Kabupaten.250 99.417.Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk. potensi kecamatan dan ramalan produksi pendataa n SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec 10 buku 10 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Kelompok LUEP (Pameungpeuk.000.Baskom 10 bh 180 lembar 10 buku 2 unit 1 unit 1 unit 90.Ramalan 8 buku produksi padi dan palawija .Lakip 10 buku .000 100.000.000 100.0 Terlaksananya pemantauan terhadap penerima DPMLUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan .Seledri 1500 grm .000 pohon 2000 grm 500 grm 1500 grm 800 grm 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 20 kg 2 bh 1 unit 10 bh 5) Pengembangan Desa Mandiri Pangan 100.Cabe rawit 800 grm .Ketela pohon 90. Program/ Kegiatan 3) Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 0 0 4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 249. .Laporan bulanan 40 buku kecamatan .375.Bawang putih 50 kg .Oven 2 bh .Kunir 50 kg . Ciparay 7 klmp 7 klmp Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Notebook 1 unit .Komputer PC .125.Printer Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan . 99.000 248. .Kencur 50 kg .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 12 buku 40 buku 8 buku No.7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung.Furadan 20 kg .Mesin penum 1 unit buk tepung .Komputer PC 2 unit .Benih talas 2000 grm .000 .Data pokok 12 buku kesediaan pangan .Penyediaan 31 buku pedoman pengelolaan lumbung .Jahe 60 kg . Bandung).Tomat 500 grm . Majalaya.Dokumentasi 180 lembar kegiatan.112 .Printer 1 unit Tersedianya 1 dokumen kajian rantai kajian pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab.000 pohon .Notebook .

67 1.000 96.935.500.318. 114.Pupuk NPK 3.000 dan Cangkuang) . Tersedianya sarana pendukung : .930.820.000 96.Kertasari.Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi. Nagreg. Pacet.Tersusunnya impact point + rencana kerja 30 buku 30 buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 69.Benih padi (25 kel) .Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah 2.000 79.Printer 82.000 99.000 8) Peningkatan Produksi.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target 10 klmp Realisasi 10 klmp No.Kelompok Lumbung ( Paseh.000.556.000 69. website BKP3 dan 1 dokumen pengemban gan peramalan produksi pertanian 1 paket website 1 paket 110 orang 55 orang 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 3125 kg 10000 kg 10000 kg 10000 kg 1 unit 1 unit 1 dokumen 1 unit 1 unit 1 dokumen 150 orang c 1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / 72.Pupuk urea .318. Program/ Kegiatan 6) Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian 81. Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian 83.7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian 7) Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 115.000 99. Ibun.000 . Solokan jeruk.Pupuk organik (demplot) .Cikancung) 98. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan : .2 1.18 72.Terlaksananya pelatihan pola kemitraan 2.113 .556.3 1.Komputer PC .Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.000.

1) Program Peningkatan Teknologi Peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 72.Komputer PC . Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten. 5.000.000 100.000.Printer .5 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian penyuluhan tingkat kecamatan. .000 97.Stabilizer 72.000 e.Terlaksananya pelatihan peternakan . Tersedianya sarana penunjang : . Program/ Kegiatan Perkebunan 60 buku 60 buku 30 buku 30 buku 2 buku 2 buku 130 orang 130 orang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit d.114 . 3 klp) : Milk can Konsentrat kambing Konsentrat domba 100 50 orang 50 orang 6 unit 2500 kg 2500 kg 6 unit 2500 kg 2500 kg 50.000 50. dan wil.026.0 1. 4.47 Keluaran / Output Target Realisasi No.000. 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec.Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebu nan.Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan.Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi.000 70.Program penyuluhan perikanan tk kab. 3. 6. Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten. 2. .026.Evaluasi prog penyuluhan perikanan.000 50. Tersusunnya : .201.000 97. 1) Program sistem penyuluh perikanan Kajian sistem penyuluh perikanan 50.000 70.201.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas. b. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok. pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi. Meningkatan pengetahuan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2. b. Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan ) f. LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani. sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan. keterampilan.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari) h. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat. Terlaksananya pelatihan perikanan. Keluaran / Output Target 30 orang Realisasi 30 orang No. dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah. Program/ Kegiatan 50 orang 50 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan d. meningkatkan kemitraan usaha tani. karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan. sikap dan motivasi penyuluh pertanian e.115 . Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64. Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan. Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan. Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP.5 % diatas ideal ( ideal 50 %) Permasalahan : a. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT. 3. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan) g. penyediaan Data base potensi produk pangan. c.

Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal. Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang. Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober. sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan sistem pemerataan. Kondisi tersebut disebabkan: Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp.serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang. sedangkan menurut para Kepala Desa dibutuhkan sekitar Rp. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . di Kabupaten - d. 1. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan. 250..116 . kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang. Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal. f. terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No.000. e. 200.-/Desa/bulan untuk 10 bulan.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. h. kebutuhan sebanyak 25 orang. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak. i. harga yang melebihi Rp. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh. j. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung. Formalin di beberapa pasar tradisional.-/Desa/bulan. g.000.s/d Rp. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang. 100. diantaranya. kebutuhan 79 orang.600.000. maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang.. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang. Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di Desa/Kelurahan. bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan. kekurangan 65 orang. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. kekurangan 16 orang Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang.

c.83 %. g. pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain. 4. Solusi : a.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . monitoring. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet. baik aparat tingkat Kabupaten.375. b.493. f. Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan. melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket.00 atau 92.117 . Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k.000.240. pengawet. Meningkatkan kualitas SDM.235. e. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras. h. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin. borak. Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPMLUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya.1.386. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan. dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung. Melaksanakan sosialisasi. d.21. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan). dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1. formalin.

710. 16.550.000 99.900.000 84.000. Penunjang operasional Program Raksa Desa f. Program/ Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan a.635.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.700 94.5 Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.68 266 Desa.937.000 93. Terfasilitasinya kegiatan P2D.000 159.01 300 orang 273 orang 117. Tersusunnya modul 4 Kec 43 Desa 4 Kec 43 Desa 97.870. Bantuan Pilkades. RT/RW.595.000 91.000.000 46.000 97.700 92.065.700 94. a.118 RT. 3.450. Penunjang operasional analisa profil desa/kel. b. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 958. Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM) Terfasilitasinya Alokasi ADPD. Penunjang operasional kegiatan lomba desa.715.979 RW 49.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008 No. h. 16.000.118 .979 RW 266 Desa.320.950.000 245.000 71.55 33 Desa/19 Kec 50.000 117. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).1.000 41.21.850. LKMD (Pemdes) d.805.000 49.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 907. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy.62 873. Desa (KPM) c. bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes) Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten.02 266 Desa 266 Desa 71. 3.443.000 94.118 RT. e. 5 kec.51 1 Desa/Kel 1 Desa/Kel 85.685. Terfasilitasinya kegiatan raksa desa Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2) Identifikasi Program 181. 45 desa pilkades. Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay 33 Desa/19 Kec 42.075.23 262.075.15 266 Desa/Kel 266 Desa/Kel g. Penunjang operasional P2D/K. Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten. bantuan Pilkades. 45 desa pilkades.000 98.500.000 822.500 99.000 88.000 100 5 Desa.64 1 set 1 set Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

000 103. Tersedianya data profil kemisikinan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Tersedianya data profil desa.000. Program penanggulang an kemiskinan di perkotaan (P2KP).Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan 155.88 2 Desa 1 Desa (Desa Buninagara Kec. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan.03 379.000 103.000 66. Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan 1) Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa : a.810.62 Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes.000 375.000 375. b. b. sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah.03 225. hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha. c.000 99.540 98. 155. keterbatasan pemasaran hasil usaha. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS.505.000 153.314. belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES. b.540 99.000 221. serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.505.504.62 Keluaran / Output Target Realisasi No.314. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan.600. Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian.000 66. Soreang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS 168 BKM/UPK (10 Kec) 168 BKM/UPK (10 Kec) 154. Permasalahan : a.119 .45 Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan. b.540 99.000.000. 379.000.600. 48 desa (172 org) 48 desa (86 org) c.

Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP. diantaranya adalah : Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai. hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesagesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. - g.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah c. d. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi. dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut. Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah : Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal. Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa. kenaikan obyek pajak. - h. Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan. Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.120 . sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran. e. f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV). sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB. yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat. namun data obyek obyek masih belum ada perubahan. demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD. perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB. Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. terdapat obyek pajak masih atas nama developer).

22. b. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha). updating dan analisis data dan statistik daerah.000 1. c.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik.448.77 671.1. Buku IPM @ 85 eks @ 85 eks Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. a. yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan.448.874. f.259. STATISTIK Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan.985.77 %.200.1.444.000 669.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a. Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D. Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya. 4. d. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.121 .100 99.100. 1) Pengolahan.444. pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran.100 99.22. g. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM.59 Tersusunnya Buku SUSEDA 2008. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target.200.000. Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1. Program/ Kegiatan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah. Selain itu.874. Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 No. pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa.00 atau 99. e.

dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI).800.92 No.000 99. 776.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 2008. Masih adanya data yang kurang akurat.215. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .840.61 %.00 dan terealisasi sebesar Rp 2.00 atau 99. updating dan analisis data PDRB. @ 50 eks @ 50 eks Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. buku PDRB Kecamatan 2008.23. Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. KEARSIPAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan. buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008.000.615. 2008.825. PDRB Kec. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan.828. Buku IPM 2008. b. Input Output 2008 dan ICOR 2008.122 . Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan.000 775. Solusi : a. b. Tersedianya buku PDRB 2008. 4. b. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan. 2) Pengolahan. Permasalahan : a.1. Tersedianya buku SUSEDA 2008.000. Program/ Kegiatan Keluaran / Output Target Realisasi Tersusunnya PDRB 2008. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan). Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007.

15 kecamatan dan 3 kelurahan. pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan. sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk. a. 1 paket 1 paket 5 SKPD 5 SKPD b.000.000.000.825.000 30.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 No.738.Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsional Arsiparis 14 SKP. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.840. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD.61 1) 2.23.1.000 100 . Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD. Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.000 60. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung.000 2.123 . Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat.000. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan . c. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang.000 100 Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II.828. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi.000.000. Kurangnya perhatian. Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp. c.750.800 99. e.000 100 1) 60. Permasalahan : a. arsip Pemb. d. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan. 14 SKP. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000.000 2.825. b.800 99. instansi pemerintah/ swasta Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 2. Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis. 60. Program/ Kegiatan Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah.000.000 60.59 2) 30.

Informasi dan Media Massa 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 649. 10 perangkat wireless 48 kali 48 kali 200 kali 48 kali 48 kali 200 kali 300 eks 300 eks 75 orang Bakohumas 75 orang Bakohumas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi Program Pengembangan Komunikasi. Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.657. Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655. Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000. Terinformasikannya keg.00 atau 98. Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI).132.Dialog interaktif .24. 5.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.00 dan terealisasi sebesar Rp 649. b.475 98.475 99.24. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat : .000 536.20 a. 10 perangkat wireless 7 ring backbone.475. Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola.Kesenian tradisional . Pemkab 120 peserta 120 peserta 7 ring backbone.96 540. Terlaksananya pembuatan buletin Pemda.1. Program/ Kegiatan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 655.Kontak dinas . b.1.987. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 No. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).132. c.124 . Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone. a. c.987. 4.987.Hiburan 4.96 %.

Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan).80 Uraian Bandung. . Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran (buletin. . b.000 Realisasi 112. . c. Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data. Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.000. Program/ Kegiatan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 2) 60 % 60 % 120 orang 120 orang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. radio dan web) melalui peningkatan kualitas content.475. b. Terpasangnya 10 perangkat wireless ring backbone. e. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual. serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun). informasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .125 . b.Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual. d. Tersedianya buletin pemda.Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. kepada masyarakat mengenai sebagai media jaringan backbone dan 7 Solusi : a. Keluaran / Output Target 1 paket Realisasi 1 paket No. mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data. c. Permasalahan : a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 115.000 % 97.Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec.

Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.154.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 4.00 realisasi sebesar Rp 9.83 10 unit 10 unit 2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .039.564.09 1) 100 122. Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1.00 atau 94. sebanyak Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa : vegetable fruit cutter machine 30 Kec 30 Kec 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 50 m2 50 m2 258.1.135.660.057.2.650 96.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 No. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.000.238.000 255.943. URUSAN PILIHAN 4.500 98.Perkebunan dan Kehutanan. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.042.170.000 Inventaris data Potensi Pertanian Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian Penyusunan Laporan tahun dan Lakip Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian.2.1.081.000 122.54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan).126 .331.000 1. a.238.

000 567. Program/ Kegiatan 3) Pengembangan Intensifikasi tanaman.000 kg 3. Cikancung dan Arjasari Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang.127 .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian universal fritter freezer machine Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian) Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija.000 kg 2.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 stek 1.000 stek 20.000 kg 2.000 kg 1.885.000 kg 1. obatobatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2.000 kg 1. Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari Terlaksananya pengadaan pupuk. Cilengkrang.000 kg 12.850 93. Baleendah. Bojongsoang.792. berupa: Benih padi untuk Kecamatan Ciparay.000 kg 20.87 12.5 ha .000 stek 20. Padi Palawija 604. Ibun.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg 1.Pupuk Urea Pupuk KCl Insektisida Rodentisida Karbofuran Terlaksananya pengadaan barang yang sumber Target 1 unit 1 unit 250 orang Realisasi 1 unit 1 unit 250 orang No. yaitu sebagai berikut : Pupuk SP-36 .000 stek 20.000 kg 1.5 ha dan di Jelekong seluas 2. Bojongsoang dan Arjasari Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang. Kutawaringin. Paseh. Soreang.000 kg 3. Bojongsoang dan Soreang.

75 400 kg 500 kg 3.128 .000 kg 160. Program/ Kegiatan 2. dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung.000 100 Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 2.000 kg 1.000 kg 1.000 125.000 kg 1.300 kg 75 kg 11.000 94.650. struktur margin.000.300 kg 75 kg 11.000 kg 1.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok 400 kg 500 kg 3. Malang dan Semarang Target Realisasi No.000. Cileunyi dan Katapang sebagai berikut Benih padi Inbrida Benih padi Hibrida Pupuk majemuk Pupuk organik Trichogramma Caryne Bacterium Pedal Thessher Copper/ pencacah Karbofuran Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari Terlaksananya pengadaan : benih gandum Benih sorgun Pupuk urea Pupuk SP-36 KCL Pupuk Kandang Insektisida Karbofuran Terlaksanannya pembinaan dan monitoring Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta.000 125.000.000 kg 27.000.475.000 125.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok b.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang 4) Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 96.000 kg 160. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 125.000 kg 27.300 97. Yogyakarta.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang. Tersusunnya strategi pemasaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

238.238.692.692.000 kg 420 liter 280 liter 600 kg 3.bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa : .000 kg 420 liter 280 liter 120 ha 120 ha 0.5 ha 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .766. Cicalengka Solokanjeruk .Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani. berupa : 600 kg 3. berupa : benih padi benih bawang merah pupuk organik padat pupuk organik cair insektisida organik demonstrasi plot pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman : .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian komoditas tanaman hortikultura Terdampinginya kegitan usaha agribisnis c.84 Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi 1.050 95.733.000 1. 1) Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 1.5 ha 0.766. Program/ Kegiatan Terfasilitasinya sarana produksi.129 .84 pertanian/perkebunan Target Realisasi No.Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan .200 kg 14.Padi di Kecamatan Cikancung. Cangkuang.733.200 kg 14.Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari .050 95.000 1.

900 96.130 .000 291.Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi .Pengadaan pompa air 2 inchi .665.72 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Emposan tikus Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan : Katapang Pameungpeuk Pangalengan .382.Pengadaan power thresher untuk 9 Kecamatan : .000 1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian . Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 7 unit 7 unit 471 unit 125 unit 471 unit 125 unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 4 4 6 9 unit unit unit unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit d.560.557. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.05 Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi 1) 301.905 93.Pengadaan mesin pengolah kopi Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis Target 1 unit Realisasi 1 unit No.Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit) .795.677.Pengadaan hand sprayer .

131 .5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 3 lokasi 3 lokasi 30.000 phn 7.000 10.000 10.000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 10.00 1 unit 1 unit 10.500 kg 9 liter 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.000 10.226.000 10.500 kg 9 liter 30.Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan .000 4 ton 0.Sarana peralatan persemaian .Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan : Jengkol Alpukat Petai Mangga Nangka Jambu .414.000 phn 7.000 10.000 1. Program/ Kegiatan 3 unit 3 unit 10.000 biji 5.333.000 biji biji biji biji biji biji 3.405 92.Pengadaan bibit buahbuahan berlabel biru (bersertifikasi) : Durian Target Realisasi No.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian persemaian yaitu: Bangunan persemaian Pengadaan benih : Cengkeh Stek .5 ton 7 liter 8 liter 5 kg 4 ton 0.000 10.Sewa lahan persemaian Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi : Bibit teh Pupuk an organik Pestisida Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa : .000 10.000 11.000 11.000 10.000.000 biji 5.Pengadaan pupuk : Pupuk kandang NPK insektisida Fungisida vapam .000 biji biji biji biji biji biji 10.000 3.

000 pohon 2.000 pohon 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Manggis Rambutan Mangga Salak Jambu air Petai Jeruk besar Jeruk purut .000 pohon 40.245 pohon 4.Penyaluran pupuk.000 pot 1.000 pohon 2.000 pohon 1. pestisida.000 pohon 2.132 .Terfasilitasinya sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman: Mesin babat rumput Power sprayer Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura: .000 pohon 3.Penyaluran bibit tanaman hias Krisan Mawar Tanaman hias Anggrek Melati .000 rumpun 2.000 pohon 3.790 pohon Realisasi pohon 1.000 pohon 1.000 kg 500 kg 50 liter 20 kg 10 kg 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 90 orang 90 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 pot 1.790 pohon No.000 rumpun 2.245 pohon 4.000 pohon 4.000 pohon 2.000 rumpun 1 paket 2.bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi Pengembangan Target pohon 1.000 pohon 2.000 pohon 2.000 pohon 3. Program/ Kegiatan 4. dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan: Pupuk kandang Pupuk NPK Pupuk daun Fungisida Pestisida .000 rumpun 1 paket 2.

000 kg 50 kg 50 kg/ltr 600 grm 2.000 kg 3.000 rumpun dan 200 pot 2.098 kg 7. Cimaung.000 rumpun dan 200 pot 2. Ciwidey dan Pacet : Pengadaan bibit bawang merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali.000 lbr 2.200 m Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .500 btng 60.098 kg 2.000 log 800 kg 8.000 kg 50 kg 50 kg/ltr 24. Program/ Kegiatan 9.000 kg 95 kg 95 kg/ltr 800 kg 8.200 m 2.133 .000 kg 3. Majalaya dan Cangkuang : Penyaluran bibit tanaman hias Target Realisasi No.000 log 24. Katapang.000 kg 90 kg 60 kg/lt 9.000 kg 90 kg 60 kg/lt 600 grm 2.000 lbr 2.500 btng 60.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan : Bibit kentang pupuk NPK Fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan : bibit cabe merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan : Pengadaan bibit jamur tiram Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan.000 kg 95 kg 95 kg/ltr Penyaluran bibit tanaman jahe Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura Bambu Polybag Parenet 7.

Syringe 3 ml dan 5 ml . Obat-obatan (musrenbang Cileunyi) Tersedianya Bahan kimia berupa : .Desinfektan Terlaksanannya survailance dengan: .Disp. 3) Program/ Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan e.600 % 99.825. Realisasi 26 Kec.000 Ekor 263. sarung tangan (Cilengkrang) 300. Vaksin brucellosis b. No.000 259.Pemeriksaan serologis . kacang tanah dan kedelai Target 26 Kec.Pengambilan sampel .930 98.315.680 91.898. 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 373.02 Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya eliminasi anjing liar Terlaksananya rakor flu burung Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa: a.424.000 Dosis 4.Sarung tangan NS .000 Realisasi 42.000 Ekor 2 kali 1 kali 2. coolbox.000 Ekor 300.000 Dosis 4. masker.Airvendorf .Spuit otomatis.000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.70 2. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Penda mping APBN Deptan ) c.000 339. gandum.Pengiriman sampel .897.Masker N95 .74 Keluaran / Output Uraian Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi.000 bh 25 Dus 40 Dus 50 bh 62 bh 6 unit 1 Pkt 6 unit 1 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .134 .Tas vaksin Tersedianya sarana kesehatan berupa : .Handsprayer ( Cilengkrang ) .000 Ekor 2 kali 1 kali 390 Dosis 1 Paket 390 Dosis 1 Paket 1 Paket 1 Paket 24 Liter 20 Liter 24 Liter 20 Liter 250 Spl 250 SPpl 250 Spl 1.715.alkohol 70% .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 42.

Alat medis veteriner (Rancaekek) .135 .Tabung Reaksi 1. Dayeuhkolot.500 Ds 500 Ds 4 set 2.Sarung tangan NS Tersedianya bahan puskeswan berupa : .Nylon syringe Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa : .Kulkas (Cikancung. Propinsi Terlaksananya Konsultasi dan Target 3 unit Realisasi 3 unit No.Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali ) Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan : .Spuit Otomatis 10 cc .Pengambilan sampel . Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 unit 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 25 Spl 25 Spl 25 Spl 25 bh 5 Dus 2.Antigen Pullorum .Masker N95 .Pita Ukur .5 x 10 cm . Rancaekek) .500 Ds 500 Ds 4 set 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 1 unit 4 Dus 1 bh 1 bh 16 bh 1 bh 1 Pkt 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 500 lbr 350 bh 1400 bh 86 Hok 12 Hok 12 Hok 4 Hok 4 Hok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . 10 cc .Antigen RBT .Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Disposible syringe 3 ml .Hand sprayer . Leaflet AI b. Kartu vaksinator c.Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc. Kartu Vaksinasi Rabies Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan) Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk.Botol semprot 500 ml Pembuatan sumur air Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa : a.Pengiriman sampel .Pemeriksaan serologis .

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Koordinasi tingkat Departemen Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa : .106.750.000 14.000 Ekor 15.Pengadaan lemari es .000 65. Program/ Kegiatan 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2) Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 42.000 bh 2 lokasi 1 Kali 1 Kali 1 kali 1 kali 1 Liter 1 Liter 30 Spl 30 Spl Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .26 15.000 Ekor 67.136 .Pengadaan Filling Kabinet .Pemeriksaan Target Realisasi No.000 bh 2 lokasi 15.250 97.359.Pengadaan GPS .Pengadaan monitor .500 33.700 Ekor 109 Ekor 700 Ekor 371 Ekor 1 Set 13 Hok 1 Set 13 Hok 3) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 15.30 2.Pengadaan meja periksa Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa : a) Operasional pemusnahan unggas b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit d) Decontamination Kit Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan Penyediaan label sehat Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran) Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO) Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta) Tersedianya aquabidest steril Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan : .892.400 Ekor 480 Ekor 1.

050 94. Antiseptik d.Pemeriksaan kesehatan susu . Obat Cacing Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa : a.000 2.Pembelian sampel daging .Pengiriman sampel daging olahan .137 .Pembelian sampel daging olahan . Vitamin b. Program/ Kegiatan 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 30 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 15 Spl 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Spl 20 Spl 20 Spl 500 lbr 20 Hok 20 Hok 11 Hok 11 Hok 7 Hok 7 Hok 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 4 btl 6 btl 8 liter 8 btl 54.181.000 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .075.000 Kg 54.Pembelian sampel susu olahan . 1) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak 3.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian kesehatan daging .518.Pembelian sampel susu .999.776.29 99.Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan .000 194. Pakan konsentrat 12 bln 12 bln Target Realisasi No.Pengiriman sampel daging Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan : .Pengiriman sampel susu olahan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan : .864.38 Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu Obat hewan berupa: a. Antibiotik c.650 192.Pengiriman sampel susu Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang) Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban f.

Ciparay.889. Cicalengka.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian sapi (50 ekr x 1 tahun) b.5 drum 1 kali 0.Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan) .861. Target Realisasi No.138 .Kertasari.Pasirjambu.5 drum 1 kali 603.Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang) .81 93 Ekor 93 Ekor 50 Ekor 50 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Ibun.Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan) Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan) Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran) Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan : . Bojongsoang.91 2 Ekor 2 Ekor 8 Ekor 8 Ekor 700 Ekor 700 Ekor 20 Ekor 20 Ekor 100 Ekor 100 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 5 Ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 1 Ekor 4 Ekor 60 ekor 3) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 2. Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey. Molases Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui: . Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek.Cileunyi dan Cilengkrang 2.921.Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey) .Paseh.000 2.500 88.949.100 93.Domba jantan (Soreang) .820.Domba betina (Soreang) Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007) Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa : 1. Program/ Kegiatan 2) Perbibitan dan perawatan ternak 0.710.000 536.Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey) Demplot pengembangan ternak unggas melalui: .

Cilengkrang dan Cimaung a) Kelinci jantan b) Kelinci betina 7. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan Target Realisasi No. Solokan Jeruk.Banjaran dan Cilengkrang 6. Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran 8. Cangkuang.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pangalengan. Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh. Arjasari dan Kertasari 3. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu a) Kambing Perah jantan b) Kambing Perah betina 5.139 . Baleendah. Ciparay dan Majalaya a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 9. Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan : a) Domba Jantan b) Domba betina 4. Program/ Kegiatan 160 Ekor 640 Ekor 160 Ekor 640 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 1 Ekor 5 Ekor 16 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor 28 Ekor 28 Ekor 672 Ekor 672 Ekor 10 Ekor 10 Ekor 190 Ekor 190 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan.

Soreang. Kutawaringin.Ibun.Dayeuh kolot dan Soreang) 2. Nagreg. Arjasari.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Pasirjambu berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa : 1. Banjaran. Target 8 Ekor 32 Ekor Realisasi 8 Ekor 32 Ekor No. Program/ Kegiatan 10 Ekor 40 Ekor 10 Ekor 40 Ekor 7 Ekor 28 Ekor 124 org 7 Ekor 28 Ekor 124 org 33 Ekor 33 Ekor 61 Ekor 61 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 57 Ekor 228 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 288 Ekor 288 Ekor Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Dayeuhkolot. Cikancung Ds.140 . Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari) 3. Cangkuang. Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 5. Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka. Cimenyan. Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec. Cimaung a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina 4.

DPA 2008 Terlaksananya koordinasi dan Monev Target 26 Ekor Realisasi 26 Ekor No.370.69 99. Pemeriksaan listing 4. Buku Renja Dinas Tahun 2009 4. Pencacahan sampel 3.75 Meningkatnya sikap. Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA. Sosialisasi hasil SPN 2008 Tersedianya LAKIP Dinas 2007 Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009 Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa : 1.405.000 170. 2008 3.000 98. 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 172.000 99.115. Evaluasi dan Pelaporan 11 exp 11 exp 130. Pencacahan listing 2.000 85.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Mandalasari) a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN) Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi) Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007 Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008 Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa 1.141 . Pemeriksaan sampel 5.195.45 1 set 1 set 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali 6 exp 1 kali 2 Exp 6 Exp 2 Exp 6 Exp 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK 4 Exp 55 Exp 55 Exp 24 HOK g.237.957. RKA 2009 5.000 85.000 130. Program/ Kegiatan 234 Ekor 234 Ekor 1 paket 1 paket 6 kelompok 6 kelompok 4) Monitoring. Buku RKT Tahun 2008 2. pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang) Tersampaikannya informasi dan 50 orang 50 orang 2 kali 2 kali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

Alat Pengolah susu .Bandung Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi) Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat Fasilitasi promosi lainnya Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan 1 kali 1 kali Target Realisasi No.355.650 98.883.905.000 47.200 332.000 37.000 98.000 336. Program/ Kegiatan 40 orang 40 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 paket 2 paket 1 paket 2 paket 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan 48.142 .565.81 Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari 20 orang 20 orang 60 orang 60 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 542.890.87 1 paket 1 paket h.261.80 98. 1) Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 549.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan) Tersosialisasikanny a penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang) Pengembangan Usaha Pengolahan susu : .14 Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.110.855.Stimulan alat pembuat susu Cup Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit) Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas) 2) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 38.000 96.

Pengujian unsur hara kompos . Pengadaan Domba Jantan Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa : a. Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu c.89 d. Pengolah limbah ternak menjadi kompos Target 3 kali Realisasi 3 kali No.Pembuatan UMB .Chopper Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui: .Rehab 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pengadaan pembuatan mesin UMB . dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 38 bh (8 bh APBD Kab. Arjasari penunjang berupa : a. dan 1 bh BanGub) 1 buah 8 Spl 8 Spl 3 Spl 3 Spl 2 Paket 2 Paket 2 Bh 2 Paket 2 Paket 2 Bh 1000 lbr 1000 lbr 1 kali 20 orang 1 kali 20 orang Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa : .Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah) . Pengolah limbah ternak menjadi biogas b. Kabupaten Bandung Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec.000 209.Pengawetan HMT (silase) .Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam Terlaksananya pelatihan keurmister 11 Unit (10 bh APBD Kab. Pengadaan Domba Betina b. Program/ Kegiatan 16 Ekor 4 Ekor 16 Ekor 4 Ekor 38 bh (8 bh APBD Kab.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk.550 98.Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey . dan 1 bh Ban-Gub) 1 buah 2) Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 212.992. Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka . dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit 11 Unit (10 bh APBD Kab.Rehab Kandang.356.143 .

Bojongsoang. Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung.Pisau daging . Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar e.Tinta Daging . Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen. b.Pakaian kerja Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa : .144 .Disinfektan .Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran . Baleendah.Pengadaan Meja kerja . Bandung Target Realisasi No.Tekel 3 Ton .Hak Penggantung Kar Kas .Pengadaan Komputer/PC . Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung. c.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan .Pengajaan kursi kerja Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab.Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa : . Kutawaringin dan Cilengkrang.Pengadaan Printer . Soreang. Program/ Kegiatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 5 Unit 5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh 10 Stel 3 Paket 10 Stel 3 Paket 36 HOK 36 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK 1 Unit 1 Unit 1 Buah 6 Buah 20 HOK Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: a. prospek d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay. Cikanjung.Post Mortem kit . Paseh. pengolahan. dan pemasaran hasil.

pembibitan kopi sebanyak 50.72 98.2. Baleendah.530 Realisasi (Ha) 70.46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118.000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha g.60 ha tersebar di kecamatan Banjaran.145 .850 ton atau 100.48 Padi Gogo Luas Tanam 4.18 101. Solokanjeruk.04 100. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan i.850 ton GKG).865 414.922 3.57 101.325 394.45 Produktivitas (kwt/ha) 2 59.44 101. Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka.98 58.60 101.000 pohon. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang.000 pohon dan cengkih 10.335 13.656 ton GKG atau terealisasi 101.867 Produksi (ton) 13. Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180.84 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . khususnya padi dan jagung sebesar 1. cabe.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1 Uraian Komoditi Padi Sawah Luas Tanam Luas panen (ha) Produksi (ton) Target (Ha) 69. tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok. h. jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.543 Produksi (ton) 407.727 60.42 101. Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103.49 110.861 66.586 400.883 Luas panen (ha) 70. Jumlah Produksi Padi sebesar 414.60 102.247 70. l.00 35. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36.39 101.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah f.582 66.002 4.68 % (lebih 6.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan.667 Produktivitas (kwt/ha) 32.03 100.18 Perkembangan Target (%) 101. Ciparay.071 Luas panen (ha) 3.1.16 %.653 Luas Tanam 73. Pengurangan kehilangan hasil. k. kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas.790 ton terealisasi 36. bawang merah. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50.82 Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung j.07 % dibanding tahun sebelumnya.394 Produktivitas (kwt/ha) 57.34 JUMLAH TOTAL 74.

84 %.797 ton atau 98.33 -4. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk.806 20.67 96. Sapi potong 5.124 ton atau 71. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259. Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.479.294.763 14.65 99.Cabe : .98% dari target jumlah produksi 311.479 205.12 4.PET ITIK SASARAN 2008 (Ekor) 27.56 % dari target jumlah produksi 19.730 20.1. kemitraan usaha.28 97.33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33.51 80.28 4.3 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KAMBING DOMBA AYAM BURAS AY.88 97.446 ton.54 PERTUMBUHAN (%) 6.28%.738 4.749 4.28 1.PED.43 kwt/ha (3. Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.275 292.21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15.376 1.36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269.264 REALISASI 2008 (Ekor) 27.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah m.806 3.88%). fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha n.968 REALISASI 2007 (Ekor) 25.170 280.2.84 5.Tomat : o.29 Sumber : Laptah Disnakan 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .02 -5.593.278 13.644 196.085 ton atau 154. Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.730 310.155 ton.Kentang : Pencapaian jumlah produksi sebesar 177.745 ton atau 81. -Bawang merah : .948 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97.995 301.734 314.737 ton.RAS.793 205. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.84 87.727 ton.876 3.938.02 % dan domba 4.21 -15.146 .33 -33.241.851 1. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura : .785 326.135 3.603 19.36% dari target jumlah produksi 218.704 1.442.63% dari target jumlah produksi 64.00 96. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6. pada tahun 2008.00.60 96.146 3.RAS.007 13. AY.

yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3. sedang 540 hektar.985 57. tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat).20 97. d.88 Sumber Laptah Disnakan 2008 Permasalahan : a. WBC. Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9. Berat 438 hektar.851 5.19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan. Namun demikian.392 5.772. pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang j.870. h. Selain itu.343 58.48 3.2. Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .275.57 0.482 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 96. Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian f. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak.558. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija. g.658 REALISASI 2007 (Kg) 37. b. c.4 Perkembangan produksi daging. dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar. musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2. i. Tungro dan Blas seluas 856 hektar.289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar. Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU SASARAN 2008 (Kg) 40. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT.1. penggerek batang.853.147 .034.28 PERTUMBUHAN (%) 4. Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus.881. Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas.303 ton.11 100.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tabel 4.171. e.865. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2.437 ton (GKG).768 55.050 REALISASI 2008 (Kg) 39.487 5. BCB.

Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah c.776. h. Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak Solusi : a.2. yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna j.Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1. 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna l.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah k. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT i. Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos 4. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB). KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT.00 realisasi Rp 1.2.000. sosialisasi. baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program. d.00 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .840.061.148 . Memberikan anjuran pengaturan pola tanam. unit 4” sebanyak 9 unit . progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan f.900. varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas b. Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung g. Meningkatkan pembinaan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan.000. penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis . serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7. pemilihan jenis tanaman. pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir e.

061.2 ha 50 unit 50 unit 6 Kec 6 Kec 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120.Albazia .000 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Kopi .149 .840 1. Cicalengka. 1) Program/ Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1. Cileunyi.000 biji 10.Nangka .000.000 pohon 10.Pembuatan sumur resapan di kec.Mahoni .377.Eucalyptus .000 biji 10. Cilengkrang.000 pohon 10.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah atau 93. Cileunyi.Acacia manjiun . Cimenyan.776.000 Realisasi 1. Banjaran dan Cangkuang . Pangalengan dan Pacet .Suren .500.86 Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan. Cicalengka.48 91.2.2.000.48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan).110 % 93.900.911.5 ha 60 org 1.Alpukat 750 ha 652 ha Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 60 org 1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.Maesopsis .1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 No.000 24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg 6 kg 120. Cilengkrang. Nagreg dan Cikancung melalui : . Nagreg dan Cikancung berupa : .Sukun .Penyebaran benih kayukayuan/ bibit tanaman MPTS( buahbuahan) untuk kec.000 1.Pelatihan GRLK .000 pohon 10.Pembibitan tanaman kehutanan di kec.000 pohon 10. a.

000 pohon 34.000 pohon 34.000 pohon 10.Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec.500 log 7. Baleendah. Pacet.Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD) . Banjaran. Banjaran dan Paseh: .Kertasari dan Ibun .000 pohon 10.000 kan tung 2 unit 1.Durian .000 lbr 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 400.Sawo .Petai . Kutawaringin.730 99.500 log 9 kec 9 kec Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .150.Kakao Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec. Banjaran -Pendistribusian 60 org 60 org 1.Rakoor .Pembibitan Aren di Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target pohon 10.000 pohon No.Pelantikan Petani kader GRLK . Katapang .Benih jamur tiram .000.000 lbr 120. Cangkuang.000 pohon 10.150 . Arjasari. Program/ Kegiatan .Bangunan budidaya jamur .000 kan tung 2 unit 2 pkt 2 pkt 2 pkt 2 pkt 120.Pembuatan jamur tiram di kec.Sarana media budidaya Jamur .000 pohon 10.Sarana peralatan budidaya Jamur .000 pohon Realisasi pohon 10.Soreang.000 398.53 210 ha 210 ha 1 kali 1 unit 1 kali 1 unit 1 unit 1 unit 7.

2.45 6.90 2.22 0 46.Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten .38 Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung. Kutawaringin. Soreang.536.151 . Cicalengka.067. Kertasari dan Ibun.0911. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis b. Cilengkrang. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini.626. Produksi tanaman kayu-kayuan.94 3.45 6.96 6. menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut . 2008 Permasalahan : a.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 .50 1.307.483.2.2008 No 1 2 3 4 5 6 7 Komoditas 2007 Albazia (M ) Jati (M3) Pinus (M3) Mahoni(M3) Rasamala (M3) Surian (M3) Maesopsis (M3) Jumlah 3 Realisasi 2008 0 23.20 42. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1.Penyebaran informasi Keluaran / Output Target 3 kec Realisasi 3 kec No.87 0 0 226. Cileunyi.Kajian GRLK thd pengendalian banjir . Tabel 4.60 6.626.17 14. aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian bibit tanaman . khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi. Pacet. meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Banjaran. Cangkuang.94 m3 . meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar. Arjasari. Nagreg. Baleendah. yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara e.000 94.00 atau 85. a. Program/ Kegiatan Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 75.2.07 Monitoring dan Pengendalia n Penambang an Galian C pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan . ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW c.2.Kompas Geologi dan Geodesi .000. Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Solusi : a.sepatu Savety 15 lokasi 15 lokasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 70.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 No.152 .432.00 realisasi Rp 1. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu 4.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 70.47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan).3.550.000.3.000 94. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat d.Kamera .107.700.Receiver GPS .07 1) 75.000.295.550. Tabel 4.000.

Alam Jaya PT. Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut. yaitu .000 83. PT.000 94.000 94. Mekar Jaya Ekamukti Lokasi Kec. Margaasih Kec. Gunung Kulalet CV. Cikancung Kec.4.000 Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi No. Margaasih Kec.82 1) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi 132. Baleendah Kec.3.2 Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Perusahaan PT. UR PT. Margaasih Kec. Pameungpeuk Kec. Baleendah Kec. Gunung Padakasih CV.200.000 911. Baleendah Kec.82 Tersedianya Peta daerah rawan bencana geologi serta analisis kestabilan lereng 1 Kec 1 Kec c. HAP H. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 1. Cicalengka Kec.153 . Nagreg Kec.500. Quarryndo Bukit B.74 1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 1. Daltu Boyo Mandiri H.242.500. Djamhur Gandapura Moch. Baleendah Kec. Bumi Kalimantan L.000 911.64 0.000 125.2. Romli Kasyim PT.64 0. Program/ Kegiatan Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan 125. Gambol PD.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 132. b.lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. Keterangan : : Bangkrut Lokasi Kec. Cikancung Kec.200.088. Gunung Puncak Salam CV. Cikancung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Baleendah No 9 10 11 12 13 14 15 Nama Perusahaan CV. Uyun Yudibrata PT. Baleendah Kec. a. Panghegar PD.088.000 83.74 Tersambungnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS 637 KK 637 KK Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini.242.

2. Kubangsari. Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp.yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Cibodas. Ds. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK.154 .3. Lemahmulya.3. lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Bayongbong. Babakan Garut. dan tinggi Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi.3 Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008 Jumlah Perusahaan No 1 2 3 Periode Pemantauan Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Tertib Administrasi 2 (17 %) 4 (33 %) 6 (50 %) 1 (8%) 1 (8%) 2 (17 %) Tertib Teknis Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008 c. Pondok Datar. Cibuni. Pasir Muncang (Kp. Leuwidatar. Rancasuni). Kp. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut : Tabel 4. Kp.2. Tabel 4. Muara. Ciparunggu) - d.4 Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kecamatan Pangalengan Rancabali Pasirjambu Soreang Kutawaringin Baleendah Solokan Jeruk Ciparay Cileunyi Paseh Kertasari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa Margamukti Alam Endah Margamulya Pamekaran Cilame Rancamanyar Cibodas Pakutandang Cileunyi Wetan Cipaku Cibeureum Cikembang Jumlah KK 50 75 80 55 42 50 55 50 50 40 45 45 637 Jumlah JTR 3 2 8 5 32 4 7 3 2 4 70 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Kp.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. yang terletak pada Desa Patenggang (Kp. Sinapel. Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp. menengah. Cimanglid. Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain : Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah. Kp. rendah. sekitar Kp. Tanah beureum). Cisabuk. Cibitung). Datararca.

Gebyar Wisata Nusantara. Olahraga dan Pariwisata. 7 kali pameran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 515. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda.000 100 Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung Terlaksananya pemilihan mojang jajaka.155 . JTX TMII.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah Permasalahan : a.000.2. b. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan).200.95%.500. Solusi a.000 % 100 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 1) 15. Festival Nusa Dua Bali. 7 kali pameran Mojang Jajaka 30 orang. c. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660. mengikuti event pameran.000 470.4. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.000. a.00 dan terealisasi sebesar Rp 660.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 No.500.000.000 15.500.00 atau 99.500. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik 4.4. Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik.500.000 Realisasi 515. Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten 10 orang 10 orang Mojang Jajaka 30 orang. b.000 100 2) 470.000.

000. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata e. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka c.000.500.95 Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a.000.000 Realisasi 30.000 100 1) 35.000 99.200. Program/ Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan.000 30. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung b. 35.000. Event – event pameran : • • • • • Festival Nusa Dua Bali Gebyar Wisata Nusantara JTX TMII Pesona Pariwisata Batam Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung d.000 35.000 100 Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran 1 buah gerbang 1 buah gerbang 75 orang 75 orang 36 orang 36 orang c.000.73 1) 50. 110.000 30. Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran h.000.000 100 3) 30.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 30.000.000 35. sosialisasi.000 49.700.000 99. olahraga dan pariwisata 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 660. Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata g.000 109. Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata Permasalahan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .700.000 % 100 Uraian Bandung Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata Keluaran / Output Target 51 orang Realisasi 51 orang No.000. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembanga n Kemitraan Pengembangan dan penguatan.000 100 Tersedianya buku data dan potensi pemuda.000 99.000.infor masi dan database Jumlah 3) b.000.40 2) 30.000.000 660.000.156 . Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni f.

Lebih pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah 4.5. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pariwisata. c.Induk ikan nila nirwana .789.42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan).Induk ikan mas strain Majalaya . 1) Program/ Kegiatan Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Target Realisasi 1. Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata Bandung yang e. a.260 93.000 143.Induk ikan lele sangku riang 2.400.000 1.Induk ikan nila gesit .680.377. Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan Solusi : a. Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah b.00 dengan realisasi Rp 1.157 .821. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000 Pengembangan 99.63 bibit ikan unggul melalui pengadaan: 1.635.Obat-obatan ikan : 100 Kg 100 Kg 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .5.Induk Ikan Unggul : .2.000.905.732. melalui mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program d. Peningkatan SDM pelatihan/diklat yang profesional dalam bidang pengembangan b. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah d.306.29 143.384.1 Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008 No. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung c. Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata pariwisata.160. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. dengan mengembangkan jenis wisata terpadu.2.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.00 atau 94.

864. Kecamatan Ibun .Pengadaan obat-obatan Target 0. Arjasari) c.Probiotik .000 198.induk ikan gurame (Kec. Program/ Kegiatan Methylene Blue .000 Kg 8.Vitamin C . TMMD (Kec.342.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .induk ikan mas Majalaya (Kec.Hormon Tes toteron Alfa 17 .Waring 4.Pengadaan benih ikan lele 812 untuk (Kec. Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang) 1.Antibiotik . Cimaung) .Pengadaan Pupuk Kandang .000 Kg 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 700 Karung 10 Botol 2 Ampul 55 m2 12 bulan 55 m2 12 bulan 2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan 199. Ciparay) 2.PK 3.Pengadaan benih ikan nila nirwana a.induk ikan hias (Kec. Arjasari) b. Ciparay) .5 Kg No. Soreang dan Katapang) 1 Kg 2 Kg 3 Kg 1 Kg 2 Kg 3 Kg 8.Pengadaan Pakan ikan (pellet) .induk ikan lele sangkuriang (Kec.010 99. P2WKSS (Kec.24 222 Kg 222 Kg 220 Kg 220 Kg 54 Pkt 54 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg 25 Kg 50 Kg 100 Kg 250 Kg Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .158 . Bahan Baku Pemeliharaan Ikan .Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul . Banjaran. Banjaran) .Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan : .5 Kg Realisasi 0.

159 .Ikan mas 2.Koordinasi dan 12 HOK konsultasi kegiatan tingkat provinsi 1. Paseh 3. Cileunyi. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 1. Dayeuhkolot dan Nagreg) b. Cimaung.050 Liter ukuran 3-5 (Kec. Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan : .600 Gelas ukuran1.415 Kg 2.Pembinaan.Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec. Bojongsoang) . Pengadaan ikan mas : .100 Kg 1 unit 1 unit 41 HOK 41 HOK 3) Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan 1.Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec. Baleendah.020.3 (Kec. Solokanjeruk.Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi) 4. Bojongsoang. Rancaekek. Pangalengan) 7. Margahayu.Ci paray. Pengadaan ikan lele : .057.Ikan lele 600 Kg ukuran 8-12 (Kec. Ibun 6.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .600 Gelas 1.102. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec.100 Kg 1. Cimaung. Monitoring Kegiatan Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No.000 965.30 7.Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang : a.050 Liter Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Ban jaran. Pacet) 5.Ikan mas 1.250 91. Cangku ang dan Ciparay ) 12 HOK 600 Kg 7.415 Kg .Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.

Pompa air (Kec.Ikan mas ukuran 5-8 (Kec. Target 2. Nagreg ) . Cileunyi) b. Cikancung) .Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec.Pembinaan. RAB dan Pengawa san kegiatan 5.Perencanaan.Pembangunan Rumah Jaga (Ibun) . Panga lengan. Waring (Kec. pembuatan gambar. Program/ Kegiatan 965 Kg 965 Kg 50 Kg 50 Kg 700 Kg 700 Kg 200 Kg 200 Kg 500 m2 1 unit 500 m2 1 unit 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 2 Pkt 2 Pkt 19 HOK 19 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .Pembangunan Hatchery (Ciparay) .Ikan nila ukuran 5-8 (Kec.Ikan nila ukuran 8-12 (Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian .Ikan nila ukuran 3-5 (Kec. Cica lengka.160 .200 Kg No.Pembuatan pagar depan (Ciparay) . Margahayu) 4.Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay) . Kerta sari. Pangale ngan.Penyediaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK) . Ranca ekek) 3.Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay) . Dayeuh kolot dan Ciparay) 2.200 Kg Realisasi 2. Pengadaan ikan nila : .Pengadaan sarana produksi: a. Bale endah dan Cileunyi) c.

161 .Peningkatan usaha pengola han ikan: a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec.293. Arjasari b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec. Arjasari 4.900 99. Bojongsoang) 25 orang 25 orang 2 kali 2 kali 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1) 50 sampel 50 sampel 6 Ok 6 Ok 1 Pkt 1 Pkt 300 Kg 300 Kg 2 Set 2 Set 2 Pkt 2 Pkt Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .293.030.Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan) 6. Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan 1) Kajian Opti malisasi Pe .Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian Monitoring Kegiatan 6.03 Target Realisasi No.000 278.000 278.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan 7.Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang) 5. Banjaran.ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 281.Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK) 8.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan 3.03 1. Program/ Kegiatan 2 HOK 2 HOK 3 HOK 3 HOK 281.Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec. Arjasari c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec.Konsultasi koordinasi mutu benih ikan 7.Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK b. Banjaran) 2.900 99.030.

Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec. Identifikasi Kelompok. Pacet.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec.565.Monitoring Perairan Umum 6. PK d.Monitoring Penyakit ikan 7. Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang) e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Majalaya. Pengembangan Kawasan Budi daya Laut.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 50. Banjaran. Ci paray.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi 20 orang 20 orang 12 kali 12 kali 32 sampel 32 sampel 3 kg 2 kg 3 kg 0. Ciparay) 3. Konsultasi dan Koordinasi kegiatan 10.565. Program/ Kegiatan 1 Pkt 1 Pkt 85 HOK 85 HOK 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50. Antibiotik c.000 50. Air Payau dan Air Tawar Target 100 Kg Realisasi 100 Kg No. Ciparay) 11.5 Kg 15 HOK 26 HOK 3 HOK 3 kg 2 kg 3 kg 0. Ibun) 4.000 100 1.000 100 1) 50.565.565.Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obatobatan ikan: a.Terlaksananya Pembinaan. Bojongsoang. Rancaekek. Methylene Blue 5.162 . Vitamin C b.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec. Bojongsoang) 9.Terselenggaran ya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang 2.Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec. Ciparay) c.

691.98 7.85 7.4.774. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut : Tabel.12 10.099.000 Lbr 1.3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008 2008 Jenis Usaha Kolam Air Tenang Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum JUMLAH Sasaran (ton) 5.2. Pengadaan Leaflet obat Ikan b.57 32.11 8.48 913.91 101.112.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008 Pembenihan Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan Jumlah SASARAN 2008 (ribek) 365.40 219.42 100. 4.914.036.958.565.40 3.64 878.71 1.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling : a.567.764.64 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 b.00 PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 101.95 100.65 928.05 Realisasi (ton) 5.34 325.23 100.17 232.825.5.38 REALISASI 2008 (ribek) 370.331.46 1.87 61.974.98 5.336.5. Program/ Kegiatan 1.37 101.75 327.03 228.34 5.34 Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .000 Lbr Hasil yang dicapai Urusan ini adalah : a.115.95 101.68 Pencapaian terhadap sasaran (%) 99.468.57 PERTUM BUHAN (%) 5.82 61.2.97 7.298.000 Lbr 1.29 101.00 REALISASI 2007 (ribek) 351.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Keluaran / Output Uraian 8.08 2007 Realisasi (ton) 4.62 0.98 62.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men 9.85 1.84 10.75 319.82 303. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut : Tabel.870.96 307.09 5.94 1.163 .830 330.00 10.276.33 Pertumbuhan (%) 3.11 3.000 Lbr 1. Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an Target 4 HOK Realisasi 4 HOK No.494.

Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d. 4. Meningkatkan pembinaan. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.164 . sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan : a.5 kg/kap/tahun. Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya.057. Perindustrian dan Perdagangan.atau 82. UKM.066.Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur. pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan b. Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : . dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.309.282.6. keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . bakteri dan virus . limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan b. Masih terbatasnya pengetahuan.dan terealisasi sebesar Rp 1.43%.000. Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum memperhatikan higienis dan sanitasi e.2. c.500. Solusi : a.Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai akibat dari pencemaran limbah pabrik..02% dari norma gizi nasional sebesar 26. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna. sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan c. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.6. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17.2.23 kg/kap/tahun atau 65.. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan).

000 762. b. 1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1. Pameran expo Tingkat Provinsi 3. Cileunyi dan Ciwidey b. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran 34.000 99. Cicalengka.96 Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa.709. sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang Pasar Baleendah.000 Realisasi 189. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya 5.600.94 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi No a. Cicalengka. Terlaksananya pameran : a.000 99. Pameran The 9 UPTD Pasar 9 UPTD Pasar 5 hari 11 hari 3 hari 6 hari 4 unit 5 pasar 1 Paket 1 Paket 11 hari 11 hari 8 hari 5 hari 8 hari 5 hari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .600. Bantuan pengembangan warung Agro 4.000 89.000.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 189.40 792.92 Pasar Baleendah.000 1. Festifal makanan etnik khas Jabar d.89 Terlaksananya pameran : 1.500 96.576. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab.Bandung c.901.963. Program/ Kegiatan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1) 100.490. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 2.000. Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar 2.092.709.527.500 79.000 104.24 2) Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA) 300. Pasar murah Ramadhan 1429 H 3.675.165 .000 99.000 867. Banjaran. Cileunyi dan Ciwidey 15 Kasus 2) 89. Banjaran. Inacraft Jakarta 2008.000 % 99.

terawasinya produk elektronik dan SPBU c.066. dan keamanan pelayanan.309. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan. Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007.568. f.057. persyaratan pelayanan.500 82. namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu . nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan e. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung). kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan c.282. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran. kepastian jadwal pelayanan. Permasalahan : a.166 . kesopanan dan keramahan petugas. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian 23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional Jumlah 1. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan b. tentang metrologi legal. Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar.43 Keluaran / Output Target Realisasi No Program/ Kegiatan Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran. d.000 1.

2. Perindustrian dan Perdagangan.000 Realisasi % Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 344.000.000 344.000. karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan c.167 . Terlaksananya bantuan peralatan produksi a.7. Satu program lain tidak bisa dilaksanakan. a.00 dan terealisasi sebesar Rp 344.499. Program tersebut.50 %.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 No. Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar.2.499. Peralatan industri kecil baso ikan d.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif. Pengrajin anyaman bambu b. Peralatan 40 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .250.000.000.499. Pengrajin konveksi c.00 atau 96. Pengrajin makanan ringan 2. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4. INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi a. adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya 4.50 1) 357. yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur.250 96. Peralatan industri kecil mebeuler (2) c. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya d.7. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan).250 96. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357. Peralatan industri kecil anyaman bambu b. meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b. Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 357. UKM.50 1.

250 96.168 . Peralatan industri kecil rajut switer m. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri b. Peralatan industri kecil pandai besi o. b.000.50 Keluaran / Output Target Realisasi No. Peralatan industri kecil popcorn k.000 344. Peralatan industri kecil cinderamata j. Peralatan industri kecil makanan n. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah. Permasalahan : a. Peralatan industri kecil pindang ikan i. Program/ Kegiatan 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Peralatan industri kecil accesoris h. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. Peralatan industri kecil tas g. Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah Solusi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Peralatan industri kecil sepatu (3) f.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi % Uraian industri kecil kerupuk elod singkong e.499. Peralatan industri kecil patung kayu l. Peralatan industri kecil susu cup Jumlah 357. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya c.

500. Fasilitasi dengan unsur perbankan c. KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.000. 1) Program/ Kegiatan Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Regional Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 292. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.000 270.169 . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan).39 1. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.230.8.500. swalayan dan supermarket) b.500.Tertempatkan nya calon transmigran Jumlah 292. Terlaksananya penjajagan 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian d. temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir. a.2.00 atau 92.000 92.2. Kalimantan Selatan.000 Realisasi 270.000 % 92.000. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan.00 dan terealisasi sebesar Rp 270.230. Terwujudnya kesiapan calon transmigran 2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 No. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV . Terwujudnya keterampilan calon transmigran 3.8. Sumatera Barat.230.39 Uraian Keluaran / Output Target Realisasi 456 KK 404 KK 60 Orang 60 Orang 4 prop 4 prop 38 KK 20 KK Hasil dan/atau diantaranya adalah : capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha). Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian.500.39 92.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a.000 292.39 %.000 270.230. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya 4.

Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa. c. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c. b.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah b. Permasalahan : a. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b. Solusi : a.170 . Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV .

yang diterima oleh Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-1 . Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. Perindustrian RI Tenaga Kerja & Transmigrasi. Dalam Negeri (Depdagri) RI. terdiri dari : a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Kesehatan RI. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas Pembantuan yang Diterima 5. e. f. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. c.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.1. Pertanian RI.1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. g. f. 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. PU RI.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5. d. d. h. i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.1. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung. c.1. b.

262. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE). Soreang 1 unit 1 unit Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan.00 terealisasi Rp 476.000. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500. Dinas Pertanian. 5.00 atau 95.1.000 Realisasi 476.000.1.000. c. b. d. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.000. dengan anggaran Rp 798.4.25 terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD. dengan rincian sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-2 .000. e. adalah : a. berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit.1. Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang. g.262.00 atau 86. Urusan Kesehatan Urusan ini diterima oleh RSD.3. Kegiatan Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 500.25 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 500. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan. Sumber Dana APBN/BLN 1.27%.262.25%. 2. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. Dinas SDAPE Dinas Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD).011.00 terealisasi Rp 689.709. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya a.000 476.200 95.200 % 95. f.000.000.1 Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 5.

Cisabuk dan DI.709.1.000 81.27 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 798.000 71.709.00 atau 81.000 689.000 Realisasi 689.000. dengan anggaran Rp 419.980 HOK padat karya 12 bulan 500 orang AKD & AKL.1. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.980 HOK padat karya 12 bulan % Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 230.000 163. 15 orang kelompok usaha.461. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja.91 Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V.011. 1.320.2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 % 86. 3. Situ kuwulung.10 a) Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO Tercetaknya kartu AK I s/d AK V 500 lmbr 500 lmbr Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-3 .000.000 Terbinanya 86. Leuwikuray I & II.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tabel 5. 1.461. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP) 798.320.687.000 Realisasi 343.220. IPK dan BKK 500 orang AKD & AKL. DI. meliputi : DI. Kegiatan Anggaran Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) 419.00 terealisasi Rp 343. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.3 Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.011. 15 orang kelompok usaha.91%.27 lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi 3 DI 3 DI Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI).

Tersedianya 95.322 orang pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak Terlaksananya 327 penerapan perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien 1.Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terlaksananya 683 orang peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil Terlaksananya 1.000 179.07 pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan .774.322 orang 327 perusahaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-4 .980 HOK kegiatan padat karya produktif/infrast ruktur untuk pengangguran. 59/2002) c) Pemetaan status kerawanan Terlaksananya 1.100. setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK .Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri Terselenggaran ya pembekalan kelompok usaha Target 500 org Realisasi 500 org Keluaran / Output 100 org 100 org b) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 12 bulan 12 bulan c) Padat Karya Produktif/Infrastruktur 15 orang 15 orang 2) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan 189.000 a) Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah) b) Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No.980 HOK 713 orang 1.

setengah penganggur.784.620. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan 4. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten e.117. IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar.000 16.000 2.908.117. dengan anggaran Rp 18.620. Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). b. dan tenaga kerja PHK.00 terealisasi Rp 18.000 Realisasi % Uraian Target Realisasi 2. air/jaringan Pangalengan distribusi 2 ruas jalan di 2 kecamatan 3 unit di 3 desa Kec.1. Administrasi Keuangan Daerah.117.000 16.000. Perangkat Daerah.908. Tersedianya data AK I s/d V. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan.06 a) Sub. c.980 orang penganggur.4 Kegiatan Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Pangaleng an Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-5 .06 Keluaran / Output 1) 18.00 atau 100%.117.620.620.784. Perangkat Daerah. Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1. Administrasi Keuangan Daerah.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5. Urusan Otonomi Daerah. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR) 18. Pemerintahan Umum. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang d.000. Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a. Proyek Jalan b) Sub Proyek Bersih Air Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD Terlaksananya 3 ruas jalan perbaikan jalan di 3 kecamatan Terbangunnya 3 unit di 3 instalasi sumber desa Kec.

akan diluncurkan tahun 2009.962.260. adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di : • Ds.000 3.00 Keluaran / Output 1) 3.00 a) Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK 3.962. Pangalengan 5.260.260.962. Pulosari.000.260. Cipelah & Sukaresmi Kec.5 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.962. dengan anggaran Rp 3.000 100.00 atau 100%. Margamekar & Warnasari Ke.962.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini.000 100.00 Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan 4 4 Kecamatan Kecamatan Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun. Pacet.000 3. Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan Realisasi % Uraian Target Realisasi 3.962.260.1.000. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.962.260. Arjasari dan Kertasari.022 M2 Terbangunnya Posyandu di 7 unit Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit Terbangunnya drainase sepanjang 725 m Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit V-6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 .000 100.00 terealisasi Rp 3. Rancabali • Ds.962.000 3. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan.260.260. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. dengan hasil: Terbangunnya jalan desa sepanjang 7.

6 Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.500. Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian.000 % 88.688.26 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura Terlaksananya pembangunan rumah kemasan.000 100.00 atau 93.000 100.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan - Terbangunnya TPT sepanjang 550 m Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit 6.69 1 paket 1 paket 6) Penyediaan dan Perbaikan 907.1.17%.000 907.000.000 369.000 Realisasi 3.000 191. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) 4.00 terealisasi Rp 9.500.044.000 255. dengan anggaran Rp 9.31 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 1) 9.000. meja kerja dan packing house Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi Pengelolaan lahan dan air 2 pkt 2 pkt 408. terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage.000 72.666.000 92.809.869.000 97.925.500.000.000.000 219.000.000 9.0 0 535 Ha 535 Ha Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-7 .000.571.45 4) Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA) Pengembangan Agroindustri Perdesaan 275.000 90.97 1 paket 1 paket 5) 225.698. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan.000.195.500.00 Tersedianya data UPJA & KUPJA 1 paket 1 paket 2) 3) Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian 265.500.917. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.

000.050.000 72. RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian Peremajaan tanam.000 82.213. Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura) Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik.000 49.000 193.an perkebunan rakyat (teh) Target Realisasi Keluaran / Output 7) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis 1.86 1 paket 1 paket 9) Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP) 87.000 98.475.75 a) Pengelolaan lahan 45.000 310.175. Kertasari.000 71. Tarumajaya Kec.000 99.100. 193.59 10) 11) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis.43 500 Ha 500 Ha 8) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak.000 99.000.000.000 750.Terlaksananya bantuan GAPOKTAN .000 100.Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT.43 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-8 .000.000.00 58 Ha 311.600.213.346.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P) Realisasi % Uraian (konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA .000 100.00 Terlaksananya konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds. Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di 10 Ha 10 Ha b) Pengelolaan air 50.000.000 215. Kompos dan Biogas (TP) 215.000 45.100.

000 2.00 .574. 21.000 Pengembangan pembenihan (padi.758.Pengembangan alat meisn pertanian .000 78.Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen 99. dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk 58. Produktivitas.549.000 4.000. Alam Endah Kec.91 a) Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas) 97. Rancabali Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds.000 58.500. Alam Endah Kec.000.Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum) 99.45 2. 1 keg.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds. 1 keg. Cikancung.108.Pengendalian OPT .108.000 79.000 216.Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani .670. jagung. 1 keg.000 73.000 100.676. Srirahayu Kec.Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana 1 paket 1 paket 1 keg.91 Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds.36 2) Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer 73.70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia) 100. Pulosari Kec.000 98. dan holtikultura .20 .758.056.750. 1 paket 1 paket b.00 30 Ha 30 Ha 12) Pengembangan Agroindustri pedesaan 97. Rancabali Target Realisasi Keluaran / Output c) Perluasan Areal 216.621.000 1 paket 1 paket Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V-9 .428.000 97.000 79.750. Pangalengan & Ds.084.112.000 3) 4) Peningkatan Produksi.000 21. 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan 4.000 78.750.750.

000 175.000 125. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan 16.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Definitif Kegiatan Kelompok) .Optimalisasi kawasan rawan pangan .000 85.500.00 1 paket 1 paket 7) 125.000 100.Rehabilitasi jaringan irigasi desa Target Realisasi Keluaran / Output 5) 6) Penyusunan Kebijakan Program.76 a) Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin 196.000.640.000 225.00 8) 175.000.Konversi lahan kawan tanaman pangan .Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani .00 2 keg 2 keg 9) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) 1.500.000.000 189. penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika) .000 1.00 30 Ha 30 Ha 25 Ha 25 Ha 300 Ha 300 Ha 800 Ha 800 Ha 10) Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan.150.000 100.000 96.000 14.000 96.500.000.76 1 paket 1 paket 225.10 .250.447.Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk tersedianya data base statistik pertanian Menurunnya tingkat serangan OPT.000 100.250.000 100. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi.karantina dan peningkatan keamanan pangan.447.000. Monev dan Database Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan.000 189.640.76 Tersedianya sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di 1 unit 1 unit Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .000. 196.

000 85. Hasil dan/atau diantaranya adalah capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis.000. Pasirjambu 11) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan 119.000 100.00 Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds. 1 keg.500.88 2) 3) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP) 212. 1 keg.500.925. RP3O dan SRI.000 100.500. Katapang 1 Paket 1 Paket c.000 100.54 Tersedianya sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds.00 50.000 50.345. Cibodas Kec.000 112. perbaikan infrastruktur pertanian berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V .54 Target Realisasi Keluaran / Output a) Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman 119.000 100. sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura.000 1.26 915. Banjaran 1 Klp 1 Klp 12) a) Peningkatan produksi.095. 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 1.000 94.000 94.00 Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung) Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek) Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu) Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura 1 keg.500. Ciapus Kec.000 212.203.000 50.000.11 .175.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Ds.00 4) 25.00 50.074. Gandasari Kec. meliputi : tersedianya pupuk organik APPO.000 100.000 25.670. 1 keg.000.000 112.000 50.000. 1 keg.000 785.000 89.000. produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat 50. 1 keg.970.670.970.000. 1 keg. 1 keg. pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi.

pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia).000 640. bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura.500.500 % 87. Dayeuh kolot & Katapang Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM).802. sepatu dan shuttlecock 90 orang di 3 kecamatan (Kec. mekanisme produksi pertanian primer pra panen.144. serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK. c) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung).Penyelenggaraan Tugas Pembantuan konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha. serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha. Urusan Industri Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM. pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura.144.17 Uraian Target Realisasi Keluaran / Output 735.00 atau 87. Kutawari ngin.802. 7. Perindustrian & Perdagangan. Kegiatan Anggaran Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pembantuan Pembinaan IKM 735.17%. Kutawa ringin. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.500 87.802. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif.144.00 terealisasi Rp 640. Dayeuh kolot & Katapang 90 orang di 3 kecamatan (Kec.7 Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.000 Realisasi 640.1. pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu). jagung dan holtikultura).17 Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir. dengan anggaran Rp 735. b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan. berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan. serta magang dan sekolah lapang holtikultura.12 .000.

sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009. 3. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah : 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM.354 pekerja. 4. Proses tender belum mendapatkan /No. 2. nasional maupun luar negeri.Loa Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa. 7. hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober. Solusi : 1. 2. Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku . kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang 3.13 . Pelaksanaan sesuai. yang mengkoordinasikan bahan baku dan 5. meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya. 6. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku Loa . Belum adanya kelembagaan pemasaran hasil usaha IKM. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan. b. 4. serta masih rendahnya daya saing.Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan. Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008. baik lokal. kompetensi serta keterampilan pencari kerja. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95. disebabkan : a. permasalahan 5.

6.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2008. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja.Penyelenggaraan Tugas Pembantuan c. serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri. d. 5. tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak. serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja. karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan.14 . Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V . Ada perubahan RAB akibat BBM naik. Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan. 7.

Kerjasama Antar Daerah Pada tahun anggaran 2008. pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec. Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 550 / 06 − Dishub / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 011 / VIII / FF − Mou / AB − BDG / 08 2. PRJ − 3570 / PW − 10 / 3 / 2008 3.3.1 . Rancabali.Loa – Patrol. 6./02/2004. sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.2.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6. Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 900 / 04 − DPPK / 2008 tanggal 27 Mei 2008. diantaranya adalah : 1. perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .01 − Um / 2008 tanggal 002 . Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku .PJ / 040 / APMJA / 2008 2 Januari 2008.1.1. Surat No. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD. 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No. Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.PJ / 040 / AJCMI / 2008 2008. Analisis Data dan Statistik Daerah. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. 6.Dispertasi h / 2008 tanggal 25 Februari 2008. 987. nomor : 004.03 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 002 .040. PLN (Dir. Ciparay Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Updating. 6. berupa : 1. Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya. 7. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec. 5.003. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.3. PAM Kunjungan Wakil Presiden RI Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 337 / Perj. VI .14 − Kesbangpolinmas / 2008 tanggal 6 Nopember 2008. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .1.MOU / 040 / Dir / 2008 7.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 4. 5. tentang 32.5 / Perj.01 − TimPam / 2008 6. sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 − Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006. Buku Buku Buku Buku Buku Input Out put Tahun 2008 ICOR Tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung tahun 2008 SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008 KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 2.2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 . PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj . Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung.PJ / 547 / SPJBDG / 2008 2008.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama 015 / Perj. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT.069 Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 3. 4.02 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 001 .

Pembinaan Batas Wilayah 1. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5.3 . pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas 2.44 %). Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung.300. Kutawaringin dan Margaasih. sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan.980.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 8.268.500 ha meliputi Kecamatan Soreang. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492.00 (93. informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Kegiatan Survey dan Pemetaan. Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy. terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas.00 terealisasi sebesar Rp 459. ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah. 3. Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung. keluaran dan hasil yang dicapai adalah Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung. Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD. Buku Gini Rasio Tahun 2008. Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat.4.300.

Bencana Banjir yang terjadi di : Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air. Kutawaringin Desa Jatisari. Kec. Sukamulya. Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir. Kec. Ciparay Desa Gunungleutik. Pasirjambu Desa Cisondari. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah : Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas. Kec. diantaranya adalah : a. Cikancung desa Cikasungka b. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di . Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy. merehabilitasi pilar yang rusak. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Kec. Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot. Dayeuhkolot Desa Sukapura. Kec.4 . Solokanjeruk Desa Panyadap. Soreang Desa Cincin. Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air.078 rumah tergenang air Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI .Kec. Kec.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan - Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS. desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2. Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Cimenyan Kel Padasuka. Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun. Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat. melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama. 6. upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat. Kec. Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya. Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang.5. Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air.

Desa Sukamaju. Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak . Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta. Desa Rancakasumba..5 . Bojongsoang.402 tabung APAR. Bojongemas. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan. diantaranya adalah : daerah dalam a. sardines. mie instant. Kec. melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran. Majalaya. desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah. Dayeuhkolot. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan bencana. kecap. Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka . titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai. Kec. Rancaekek. dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung. Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan 2. Penataan Ruang dan Kebersihan. melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4. selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. makanan bayi dan minyak goreng. Kec. penyediaan floating pump 1 unit.. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kec. Langensari. Kec. 3.Solokanjeruk. d. Majalaya. Banjaran. Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah : Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung. Canglkuang. sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah. 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket. sambal. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 98 titik hydrant 214 titik sprinkler. dan 1 mushola.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c. dan . 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR. Pacet desa Sukarame 3 rumah rusak. meliputi. sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat. Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras. Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit. 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.

Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Kutawaringin.000 pohon dan Petai 10.000 pohon. - - - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kertasari dan Ibun.000 pohon. terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan.000 pohon dan Kakao 34. Baleendah. Cicalengka. Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10. Sukun 10. c. melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg. Eucalyptus 6 kg. Cileunyi. serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit. Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji.6 .000 pohon. Alpukat 10. suren 9 kg. Arjasari. Cilengkrang.000 pohon.2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet.000 pohon. Sawo 10. b. Cilengkrang. meliputi : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Nagreg dan Cikancung. Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1. Durian 10. hasil yang dicapai yaitu : Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang. Acacia manjiun 6 kg. Cangkuang. yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran. Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang. Cileunyi. meliputi : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang. a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar. Perkebunan dan Kehutanan. Pacet. Nagreg dan Cikancung. Banjaran. Cicalengka. Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan. Albazia 12 kg.

dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. tahun 2008. pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan. Baleendah. 5. Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Golongan S2 III II I CPNSD : KK Sukwan 1 S1 8 D3/D 1 SLA 3 7 2 1 1 2 1 3 SMP SD Jumlah 1 10 13 Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran. 1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman. e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung. Kertasari dan Ibun. 3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi : 6. Cangkuang.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 No . 3. 6.6. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang. Banjaran. 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). f) Terlaksananya penyebaran informasi. d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang. Kualifikasi Pendidikan. tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 2 Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 1. 2. Pacet. Jumlah Pegawai. a.6. Arjasari.7 . Kutawaringin. tentram.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung). Pengadilan dan SKPD terkait.962. c. Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai 2).244. 2.755. 3. Kendala yang Dihadapi 1). pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga 2. IV III II I CPNSD : 4. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . n 1.30 %).8 . Kualifikasi Pendidikan.00 dan terealisasi sebesar Rp 4. Jumlah Pegawai. Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang. 6. d. Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis 3).2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 No Golonga . Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.4. III II I 2 1 5 13 Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) S2 1 1 S1 1 12 1 1 7 54 0 7 2 0 8 1 D3/D1 SLA SMP SD Jumlah 2 15 2 61 Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007. Kapolsek.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b.941.396. a. 2.6. Kurang optimalnya pengamanan.975. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6. 5. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Kerjasama dengan Polres.00 (99.

9 . dan Ciparay . 2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali. 5) Meningkatnya jumlah pengemis. Ciwidey. dan gempa bumi) 2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa) d. 3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali. dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang. 6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas. 4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali. Cangkuang. 3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila.350.112. 4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah. diantaranya adalah : 1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum. gelandangan.00 dan terealisasi sebesar Rp 1. 7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah.329. Banjaran .00 (79.109. angin ribut.836.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan b. Kendala yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas. diantaranya adalah : 1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu . Baleendah. e. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. Katapang. longsor. Rancabali. 8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame.480. c. 2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung. Gangguan yang Terjadi Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA. 2. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . Anarkisme. dan orang terlantar. Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1) Bencana alam (banjir.89 %).21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP). 9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No.

diantaranya : Kecamatan Soreang .028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pameungpeuk. Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI . 7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey. Margahayu.Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan 5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan. Cimaung. Soreang. Katapang. banjaran dan Katapang 5 kali.10 . 6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak. dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45. Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali. Banjaran.

dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. dan kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi. juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.1 .Penutup BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja. Selain LKPJ ini. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VII .

.

00 213.000.000.000.000.000.978.00 83.000.700.649. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah pedesaaan.000. URUSAN.00% 88.00% 93.400.134.00 617.00 50.000.000.000.200.00 3.392.000.548.53% 100. evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan b.90% 98.250.00 150.00 151.00% 100.00 45.21% 77.000.00 14.46% 83.000.00 70.00 68.700.500.09% 85.000.98% 92.000.000.129.00 948.00% 100.000.000.00 38.000.000.00 1.00 350.201.500.00 40.775.095.00 45.000.026.00 200.000.00% 73.722.000.450.000.230.000.00 29.500.000. PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengembangan kurikulum.000.260.41% 80.000.00 99.250.00 1.240.00 893.00 3.00 510.00 397.262.84% 96.000.32% 76.43% 84.104.00 624.000.46% 89.00 9.000.000.000.50% 100.00 22. bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman.000.000.000.48% 61.000.499.000.500.000.100.40% 100.000.LAMPIRAN A REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008 NO 1 1 SKPD.00 25.00 862.000.85% 6.182.00 370.000.00 2.00% 99.000.00 180.00 2.00 3.000.93% 78.000.00 4.000.000.00% 95.00 60.023.00 1.030.000.000.240.00 247.00 3.000.000.00 96.900.10% 91. guru.000.808.00 654. terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring.00 296.000.000.000.000.00% 85.500.000.000.22% 100.000.000.37% 77.00 470.000.000.960.00 30.00 922.000.00 95.12% 0.000.00% 72.00 115.39% 84.000.000.00 95.800.000.44% 97.00 430.000.000.00 574.00 674.00 11.000.182.00 4.00 4.300.00 789.000.000.000.00 35.000.50% 98.00 70.000.000.000.00 599.000.000.000.000.000.00 35.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 115.00 68.000.000. penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat.600.500.611.000.000.000.000.029.718.000.105.000.00 446.00% 1 .000.000.00 362.00 25.000.21% 88.00 22.00 20.00 1.00 2.000.000.00 156.000.00% DINAS PENDIDIKAN a.792.00 570.000.000.00 532.464.100.000.749.00 190.900.50% 100.029.000.00 1.000.000.000.741.000.00% 99.500.000.00% 97.000.000.000.40% 80.267.000.00 50.100.00 1.000.000.00 50.000.000.00 1.00% 65.323.000.69% 95.900.00 20.419.00 99.00 35.500.61% 1.000.306.000.300.000.820.00 3.000.600.000.00 157.00 22.240.000.500.00 620.000. lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah.00 180.825.00 259.308.000.800.960.700.000.000.000.000.702.239.000.000.00 188.000.000.00 765.68% 100.000.00 150.199.000.95% 90.000.00 REALISASI 4 96.00 1.00 2.000.00 418.00 20.00 39.26% 100.661.601.00 20.67% 100.000.00 % 5 83.313.718.000.00 410.000.79% 100.00 70.000.000.000.000.000.520.000.000.981.062.00 350.00 700.99% 100.095.000.000.000.550.00 582.00 646.000.000.290.307.000.000.522.00 70.49% 89.119.38% 97. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman.00% 53.00 214.00% 76.500.784.718.264. KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan nilai dan geografi sejarah 3.00 470.00% 100.717.00 737.722.00 362.500.000.000.285.000.00% 100.00% 3.000.00 50.00 35.400.000.07% 100.00 225.

000.86% 75.00 435.407.00 171.00 238.000.00% 83.742.063.039.200.00 1.00 152.00 735.700.40% 94.340.000.83% 100.000.000.03% 97.950.00 32.907.00 32.382.00 10.000. gangguan akibat kurang yodium (GAKY).035.200.968.738.000.000.00 99.000.758.00% 55.092.84% 97.392.084.00 2.000.000.200.00 5.823.00 10.00 31.31% 99.178.00 4.336. URUSAN.00 328.000.061.000. anemia gizi besi.708.00 7.000.485.000.379.881.00 110.000.209.063. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 20.000.000.500.000.00 25.379.000.88% 99.86% 100.000.710.990.000.000.750.393.000.00 7.00 286.400.843.315.550.150.000.340.00 214.00 96.00 305.522.375.420.000.00 8.00 25.000.738.494.730.989.934. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 3 RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA a.00 7.198.747.32% 100.99% 2 DINAS KESEHATAN a.000.00% 98.578.00 637.822.000.00 45.000.00 50.00 627.250.764.63% 2 .00 4.000.340.618.331.347. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 50.067.00 83.179.00 275.75% 97.946.149.774.712.990.791.100.708.00 50.843.000.500.51% 63.78% 98.143.00 405.00 553.232.00 20.00 211.00 50.341.000.35% 99.00 32.900.36% 100.00 50.00 7.295.000.500.46% 89.000.710.84% 100.00 179.000.500.000.178.000.00 2.31% 88.00 1.750.058.307.00 7.877.000.756.496.00 204.000.00% 100.700.877.386.47% 97.375.81% 99.00 99.522.400.000.00 6.425.00 99.00 50.406.971.273.00 265. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pengadaan.101.00 2.00 1.00 9.500. evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring.47% 98.878.00 343.00 488.00 211.175.000.880.011.00 1.000.000.406.00 39.00 40.00 171.640.00 627.000.900.240.00 100. evaluasi dan pelaporan Program pengadaan.000.000.84% 100.000.390.822.786.00 233.83% 99.000.569.000.000.000.640.00 8.179.000. kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring.00 62.205.00 779.379.390.000.727.79% 86.000.755.347.431.00 2.380.603.28% 91.09% 98.91% 8.000.264.00 45.00 152.00 268.00 779.826.470.000.00% 96.79% 91.76% 204.044.42% 41.000.907.000.00 4.000.177.00 75.875.00 67. KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penanggulangan Gizi Buruk Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP).415.472.00 758.00 865.00% 100.360.472.943.026.500.00 32.00 488.000.000.900.640.00 268.37% 94.190.00 20.315.NO 1 SKPD.000.496.500.000.00% 89.09% 2.000.618.500.75% 98.198.320.00 50.000.712.46% 91.00 4.500.00 231.000.903.832.100.752.095.00 58.00 5.35% 85.00 11.00 107.52% 55.692.00 10.232.00 1.00 10.000.500.19% Program pengadaan.00% 98.00 1.00 409.000.00% 50.054.986.00 320.00 54.00 31.000.89% 99.425.250. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 93.438.752.819.000.000.095.00 637.00 75.500.000.569.00 20.00 343.81% 89.975.638.00% 57.034.07% 97.000.

000.00 93.00 7.565.000.000.330.000.00 634.000.000.00 374.700.010.05% 95.634.175.859.00 99.860.998.119.540.00 95. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring.093.600.633.00 200.000.489.000.849.00% 99.986.424.479.00 97.000.061.000.38% 97.908.000.687.500.253.000.00 300.000.00 73.00 20.00 387.300.451.590.27% 97.00 173.06% 98.000.480.925. PROGRAM & KEGIATAN 2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis ANGGARAN 3 1.00 10.910. evaluasi dan pelaporan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jalan Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan & jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 572. laundry.79% 400.00 46.00 110.000.000.228.849.000.250.979. ruang pasien.00 130. ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Monitoring.000.000.000.RS 5.274.00 706.019.00 28.000.847.00 277.092.910.00 148.00 418.759.700.000.253.000.00 292.438.122.50% 97.61% 62.000.NO 1 SKPD.061.000.000.000.876.178.000.425.25% 93.435.35% 80.001.000.70% 94.000.37% 97.00 88.00 3.000.585.585. evaluasi dan pelaporan Pengembangan SIM .00 297.360.45% 92.000.718.612.00 12.00 99.050.00 90.000.424.801.00 127.51% 98.100.899.12% 90.00 570.448.00 6.00 88.200.900.72% 97.565.000.00 1.070.74% 96.00 761.00 450.00 49.03% 94.200.500.000. URUSAN.00 2.01% 38.479.00 4.49% 96.00 16.00 300.433.000.00 167.000.199.000.000.162.00 984.00 77.226.000.00 1.000.00 78.349.083.000.375.210.275.000.000.00 48.000.633.13% 99.000.00 706.63% 17.60% 80.60% 90.28% 86.000.066.000.000.00 300.477.979.418.00 297.15% 84.970.060.000.110.477.00 5.000.565.00 6.00 176.850.13% 87.000.652.385.000.000.00 47.810.000.900.000.00 360.001.000.00 200.634.01% 80.000.980.000.12% 59.801.095.65% 82.000.000.100.00 7.000.600.00 6.224.000.213.389.896.936.96% 62.774.543.06% 99.06% 95.000.00 173.750.633.000.424.00 6.00 46.383.969.000.00 89.876.000.000.000.00 565.000.56% 100.00 3.35% 87.00 47.00 7.874.00 650.277.644.000.000.00 2.00 195.00 112.00 98.143.00 478.36% 87.00 REALISASI 4 1.609.400.000.30% 50.400.70% 99.258.78% 99.00 50.000.000.000.00 7.000.156.00 12.00 % 5 96. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.348.084.17% 38.00 1.000.00 565.800.752.00 20.000.000.00 100.00 150.000.800.000.700.000.762.00 410.00 401.00 2.147. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit Program pengadaan.00 446.00 16.183.00 10.000.434.224.00 450.00 417.44% 97.000.000.485.366.63% 99.00 10.700.00 3.612.12% 80.000.72% 99.00 20.16% 93.000.73% 98.000.073.000.199.400.61% 86.813.156.00 1.095.00 4.959.00 4.611.00 50.00 200.847.82% Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 5 DINAS BINA MARGA a.760.000.000.621.00 277.000.481.00 13.100.562.00 100.00 10.17% 4 RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG a.000.000.00 195.00% 97.21% 83.226.00 337.000.618.85% 3 .080.272.350.400.424.250.00 1.55% 84.00 738.500.00 1.93% 99.980.000.00 83.000.00 476.000.98% 90.000.000.00 1.011.000.

00 48.90% 99. URUSAN.000.NO 1 SKPD.000.000.000.011.000.00 23.268.73% 99.394.58% 95.834.222.011.794.000.400. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah b.00 485.000.000.00 3.125.504.00 577.000.000.00 9.900.800.000.00 9.00 326.72% 98.240.82% 95.200.00 800.972.235.00 353.00 2.000.322.00 958.75% 81.290.18% 94.00 783.451.600.325.00 282.00 5.975.00 1.046.00 276.725.00 300.32% 99.00 337.535.609.500.000.00 415.00 2.12% 84.700.00 2.011.00 134.00 20.126.650. standar.00 3.589. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum 6 DINAS PERUMAHAN.508.00 783.334.000.00 341.900.00 129.00 8.00 44.00 129.00 50.345.65% 96.443.327.110.99% b.00 3.585.325.28% 99.900. dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman c.00 345.000.318.00 23.000.00 129.00 958.000.390.960.862.200.805.400.000.75% 99.00 96.00 285.00 768.282.000.980.599.05% 94.700.590.00 75.13% 89.00 2.00 50.125.234.00 500.000.00 133.00 276.000.325.250.00 61.109.28% 99.000.834.000.98% 99.839.327.00 491.949.78% 99.370.000.17% 97.70% 81.00 2. PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan.000.551. PROGRAM & KEGIATAN 2 Monitoring.240.531.00 133.00 6.580.000.000.125.922.000.235. PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN a.00 3.600.00 200.00 300.65% 97.794.03% 82.333. standar.000.725.00 4.77% 99.86% 93.00 129.91% 96.000.000.464.500.234.00 800.700.00 1.00 9.800.000.000.00 582.500.19% 98.00 23.00 427.95% 1.000.000.000.500.00 3.000.699.585.000.86% 90.00 2.600.86% 93.000. norma.925.00 350. pedoman.00 330.000.000.521.500.000.197.07% 50.997.000.702.754. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Sosialisasi kebijakan.000.00 450.492.12% 96.58% 98.48% 94.04% 94.000.00 5.41% 98.120.00 74. strategi dan program perumahan Penyusunan norma.268.61% 99.92% 97.500.00 49.93% 99.754.239.18% 94.000.000.00 575.000.30% 94.775.000.430. prosedur dan manual pemanfaatan ruang d.100.21% 97.000.000.149.00 60.03% 4 .900.000.000.352.407.383.00 10.00 268.23% 93.808.170.650.403.00 1.307.700.000.00 4.00 134.446.000.00 REALISASI 4 129.000.000.147.00 48.000.300.200.900.00 2.000. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 285.920.98% 95.00 278.070.900.85% 93.240.000.00 5.255.303.710.640.140.000.00 392.425.000.000.000.500.000.00 583.00 1.00 49.334.000.00 % 5 86.400.000.000.35% 83.977. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur ANGGARAN 3 150.125.000.934.000.00 7.820.333.997.00 6.00 23.180.532.099.00 3.00 1.805.51% 99.000.00% 99.250.000.267.000.410.584.00 22.120.85% 91.00 45.000.000.000.00 50.000.345.000.20% 99.000.00 282.000.693.000.76% 99.600.754.500.00 500.120.00 1.000.000.531.000.00 98.723.36% 87.00 753.585.000.00 300.686.00 181.255.00 5.900.00 282.730.000.383.00 48.388.00 391.962.000.99% 99.

17% 94.00 % 5 98.00 122.800.500.100.855.793.00 45.17% 94.550.000.000.250.00 533.00 775.59% 99.87% 45.000.200.000.000.00 173.00 27.545.500.00 119.00 52.00 671.00 2.00 170.650.00 2.100.000.000.00 182.00 1.80% 99.75% 94.500.000.444.980.000.000.000.718.669.629.000.75% 93.200.980.840.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian dampak lingkungan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH ANGGARAN 3 159.223.200.00 323.00 462.450.750.481.00 532.100.610.935.160.114.07% 95.33% 100.865.000.00% 0.000.575.770. updating dan analisis data PDRB 8 DINAS PERHUBUNGAN a.100.246.253.90% 121.840.00 34.268.00 434.932.000.00 5.00 500.411.00 1.500.793.532.000.69% 74.545.00 158. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 7 BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH a.650.000.28% 97.00 776.100.00% e.500.00 122.874.000.770.000.703.000.190.100.75% 82.00 121.00 36.00 2.00 942.880.703.600.00 168.990.062.00 293.00 1.000.00 500.900.246.160.525.250.92% 93. URUSAN.200.000.000.30% 87.00 98.00 950.07% 95.029.00 231.000.000.00 683.000.00 60.000.75% 94.000.148.085.00 116.000.78% 84.82% 98.444.00 167.00 116.990.90% 100. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring.00 228.000.300.00 197.00 197.00 100.00 1.77% 99. updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan.138.48% 99.00 98.00 487.23% 93.245.000.73% 84.113.000.875.00% 94.00% 45.000.000.840. LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup d.985.67% 0. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan b. STATISTIK Program pengembangan data/informasi /statistik daerah Pengolahan.909.00 94.75% 90.00 532.545.00 392.00 1.872.00 894.663.100.00 459.000.00 457.615.000.353.980.00 219.00 669.000.591.00 76.00% 99.000.97% 95.000.00 3.800.41% 81.00 894.00 2.000.00 290.872.57% 94.00 392.259.000.540.909.NO 1 SKPD.42% 45.644.874.000.000.51% 94.00% 23.000.00 487.00 122.00 12.381.00 725.00 5.00 182.00 173.25% 100.196.690.000.78% Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *) c.00 231.150.122. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang 321.00 303.060.000.00 227.196.00 116.000.00 163.000.00 182.41% 52.540.000.00 462.060.57% 97.160.00 51.250.00 119.100.00 173.000.000.000.00 949.448.031.07% 99.00 150.000.00 26.00 100.880.00 REALISASI 4 158.114.000.00 93.000.44% 84.28% 98.000.060.00% 5 .000.250.000.958.000.000.610.000.811.21% 230.000.750.085.448.820.085.450.215.000.600.00 950.763.83% 99.855.75% 96.000.00 533.690.000.00 230.000.00 2.031.000.00 619.458.934.300.77% 99.644.00 36.00 26.550.381.00 747.95% 93.00 492.900.114.300.00 45.125.175.650.100.000.73% 99.235.000.363.00 1.300.122.00 62.00 283.000. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 51.000.

84% 9 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a.000.00 REALISASI 4 562.420.23% 78.85% 67.000.040.689.000.00 899.00 50.00 35.000.000.725.875.616.000.742.00 100.17% 97.00 98.00 256.42% 98.00 402.011.00 167.000.147.000.105.250.00 415.00 1.000.000.00 34. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 32.000.000.00 425.05% 96.590.15% 10 BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a.00 2. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring.72% 97.000.000.00 32. URUSAN.00 3.00 150.659.77% 100.000.00 194.19% 97.000.000.150.080.750.00 2.00 167.00 146.764.040.000.87% 96.00 100.000.050.685.00 85.00 100.00 135.000.000.35% 41.00 49.525.54% 98.500.210.00% Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan b.52% 99.00 79.750.742.590.00 192.000.00% 225.050.000.800.00% 100.000.00 80.388.000.024.500.00 35.000.000.000.750.00 262.50% 99.00 67.00 32.500.00 3.00% 100.829.279.000.000.65% 92.00 200.386.00 196.00% 96.00 177.698.00 100.00 46.00 609.000.000.050.343.443.33% 98.46% 97.095.00% 6 .00 219.52% 79.222.130. evaluasi dan pelaporan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 100.290.450.575.000.00 1.00 592.000.000. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten Program promosi kesehatan ibu.000.45% 96.000.595.93% 99.000.950.000.000.004.00 401.050.000.00 98.000.00 377.000.00 54.00 141.000.900.725.00 560.000.000.00% 99.00 1.00 613.00 375.000.050.00 205.719.86% 100.00 85.00 1.000.000.754.00 92.00 266.00 41.000.45% 98.00 729.000.19% 100.290.000.236.000.725.775.000.000.000.236.000.19% 99.000.945.000.000.000.00% 98.000.00 25.000.00 100.00 365. PROGRAM & KEGIATAN 2 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas ANGGARAN 3 567.000.00 192.000.505.000.550.85% 95.73% 97.00 98. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba.000.000.000.00 258.000.45% 97.455.32% 100.00 67.500.450.000.00 1.00 148.64% 97.00% 45.000.260.NO 1 SKPD.00 107.000.000.00 25.00 46.51% 93.00 225. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu.000.800.222.290.036.814.875.345.92% 100.00 50.00 339.000.455.000.00 183.43% 77.750.701.000.00 155.069.625.00% 100.814.00 32.000.500.455.000.00 41.07% 69.000.00% 100.00 35.000.000.00 225.000.500.040.00 214.138.000.314.975.475.00% 100.00 745.000.00 2.000.00 225.00 467.000.675.00 98.00% 99.200.00 390.000.000.800.00 330.00 192.222.625.00 67.000.000.829.000.829.00 35.00 98.00 1.000.000.000.000.800.00 574.000.00 851.250.93% 99.000.290.460.050.000.590.572.000.040.05% 94. PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba.00 35.00 % 5 99.000.00% 0.000.000.179.332.00 1.00 177.330.975. PMS termasuk HIV/ AIDS 1.00 92.70% 97.222.00 192.000.829.

16% 98.000.500.00 406.500.00 273.000.185.000.58% 97.00 120.02% 108.77% DINAS SOSIAL.00 17.00 35.00 47.050.00 629.000.950.00 26.000.000.91% 96.00 27.00 99.00 39.500.00 112.00 32.402.650.585.35% 98.000.23% 73.000.000.00 4.00 4.400.250.000.24% 99.35% 97.00 45.11% 100.620.200.000.55% 99.00 3.73% 96.044.600.000.000.00 882.000.200.18% 99.000.083. KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelayanan dan Perlindungan Sosial.000.00 37.95% 87.304.000.433.107.000.139.000.000.138.977.00 67.045.16% 83.692.00 40.500.800.00 909.00 72.00 3.70% 87.480.000.086.00 67.750.00 79.83% 95.04% 98.000.00 18.000.020.000.00 121.00 973.000.000. Perdagangan Perempuan dan Anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan Kualitas Pelayanan.980.00 84.688.00 60.975.200.00 32.00 71.00 269.00 2.000.719.092.635.000.53% 96.740.750.00 94.72% 7 .800.00 45.00% 78.550. PSK.920.500.000.446.00 134.00 49.838.000.00 406.24% 99.769.00 16.421.000.00 238.00 36.68% 44.000.00 93.600.050.892.00 99.500.000.000.310.214.00 68.000.37% 98.00 4.000.122.00 120.096.000.00 116.00 446.070.006.775.00 27.300.00 59.16% 93.000.560.300.250.000.00 23.583.00 95.000.00 25.835.68% 86.337.446.300. Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin. Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana.397.950. PROGRAM & KEGIATAN 2 ANGGARAN 3 2.281.000.404.00 191.620.000.00 1.950.310.502.000.00 54.00 76. URUSAN.875.896.000.240.880.000.300.950.700.000.750.500.71% 95.410.00 96.00% 98.00 38.625.000.00 98.000.500.000.000.80% 99.000. KEPENDUDUKAN & CASIP a.000.000.00 482.000. Hukum bagi Korban Eksploitasi.49% 93.52% 56.000.00 196.05% 96.000.000.000.00 27.00 354.00 1.500.000.00 230.000.090.390.00 92.000.992.31% 93.500.000.569.02% 93.000.00 448.000. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin.00 197.00 44.457.00 15.00 163.00 1.02% 97.033.NO 1 11 SKPD. KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan Balai Latihan Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 265.966.850.95% 94.00 17.62% 88.012.628.00 % 5 93.396.58% 100.00 1.63% 12 DINAS TENAGA KERJA a.000.300.70% 96.00 287.350.000.00 956.500.63% 97.300.29% 86.000.000.00 15.00 264.00 2. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan 90.00 3.983.500.397.000.000.00 23.950.598.00 278.00 643. narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pembangunan Gedung BAZ b.995.00 215.844.407.00 354.650.750.000.650.500.27% 94.469.354.370.407.16% 87.499.00 1.737.467.00 23.836.000.870.00 42.550.00 23.00 39.70% 97.53% 94.92% 96.400.77% 98.994.000.00 143.000.00 26.000.00 137.67% 85.68% 98.000.000.00 149.00 1.000.000.00 93.22% 88.800.900.000.250.030.00 REALISASI 4 2.389.00 38.755.504.00 37.000.00 75.000.000.000.06% 94.875.480.

000.00 128.576.000.00 128.000.00 296.00 324.00 1. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan c.000.00 30.00 175.40% 96.575.000. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga 208.006.00 387.000.499.300.654.170.00 762.000.44% 95.03% 86. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 13 DINAS KOPERASI UKM.88% b.00 99.000.490.00 292.50% 92.300.200.990.000. INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 14 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN a.241.000.00 283.000.575.325.000.000.000.000.850.00 292.200.00 104. OLAHRAGA & PARIWISATA a.709.775.000.000.300.000.500.000.600.000.097.514.831.150.00 470.075.00 1.020.125.00 187.000.82% 86.000.499.00 513.00% 128.000.361.000.500.170.450.722.696.00 143.000.89% 89. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Program Penyiapan Potensi Sumberdaya.00 4.00 270.00% 99.820.000.000.675.000.709.000. PROGRAM & KEGIATAN 2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan.600.96% 99.00 208.499.000.372.000.47% 94.831.00 18.000.000.298.00 89.000.000.000.500.138.00 447.95% 97.00 63.000.594.000.00 447.00 15.775.00 18.000.000.958.00 867.68% 99.000.663.000.000.000.00 15.00 468.34% 92.913.92% 79.514.820.50% 96.414.00 1.241.193.00 63.88% 97.696.39% 87.00 300.790.00% #DIV/0! 95.150.00 1.000.000.00 1.00 63.230.00 270.39% 92.845.000.000.750.006.066.03% 99.00 5.00 175.00 187.50% 0.00 512.00 63.24% 34.000.000.000.000.00 32.250.00 344.000.00 1.033.00 292.00 1. URUSAN.00 143.43% 99.300.527.990.00 357.800.00 100.00 357.230.00 96.00 1.11% 99.000.885.901.000.00% 95.922.425.78% 99.00% 94.00 297.275.39% 92.000.500.000.00 1.722.84% 100.00 45.734.00 344.00 % 5 99.621.500.320.500.282.88% 99.300.550.922.00 484.00 31.00 324.00 31.372.000.654.000.000.000.275.000.214.000.62% #DIV/0! 82.550.00% 0.00 99.00 189.00 1.00 144. KOPERASI UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b.49% 8 .138.00 792.62% 97.250.000.00 REALISASI 4 164.00 144.533.00 128.714.250.500.000.500.000.94% 99.NO 1 SKPD.963.00 189.000.500.845.00% 100.000.00 345.000.092.000.56% 99.000.00 45.52% 99.00 32.00 4.520.00% 100.597. Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 15 DINAS PEMUDA.000.250.000.594.000.00 89.50% 345.00 270.00% 100.00 4.00 344.000.44% 99. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan.000.230.00 99.00 1.000.992.02% 96.00 100. perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja ANGGARAN 3 165.00 1.300.00 2.00 281.000.000.075.000.000.500.66% 92.000.00 94.400.665.00 93.88% #DIV/0! 99.182.75% 99.00 30.00 99.000.000.000. PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN a.00 484.309.057.

00 2.650.250.500.00% 100.393.654.000.99% 98.363. sosialisasi.000.000.000.000.672.595.000.00 30.000.300.00 970.650.00 3.000.756. PEMUM.000.000.000.335.075.00 15.700.00 99.00 139.000.00 30.000.800.00 10.000.000.957.980.00 1.750.00 2.644.500.000.00 39.21% 18 SEKRETARIAT DAERAH a.500.000.883.027.000.000.00 660.000.00 325.000.00 15.00 35.00% 100.363.000.957.595.95% 100.00 165.62% 34.587. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 105.866.568. URUSAN.787.000.00 233.000.000.000.393.000.000.00 139.87% 39.00 50.000.00 REALISASI 4 2.453.700.00 40.900.000.00 648.800.000.00 826.146.00% 100.644.00% 100.00 2.756.500.250.371.54% 99.00 470.342.00 3.NO 1 SKPD.000.00 2.000.328. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat.000.000.94% 67.000.000.000.000.50% 78.00 970.00 826.700.00% 100.00 53.00 31.00% 99.00 10.00 39.500.00 35. dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan & penguatan.452.475.000.000.00 96.00% 100.500.00% 100.000.170.00 470.00% 100.00% 99.00 30.45% 25.00 95.00 3.00 224.328.61% 99.000.00% 99.000.506.416.00 105. PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan.00 830.866.000.500.00 % 5 99.64% 99.000.000.00 50.778.150.100.00 30.86% 99.000.000.98% 100.54% 99.00 2.000.654.000. pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 2.500.000.00% 100.000.000.000.000.334.100.00 35.00 234.000.000.000.725.00 234.00 600.482.000.778. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 3.000.000.58% 99.00 975.00 49.672.425.00% b.500.00 186.000.400.523.000.952.00 40.00 30.00 35.21% 78.000.416.000.00% 100. ADM KEUANGAN DAERAH.411.00% 100.00 53.000.61% 99.00 294.00% 40.170.00 99.000.00 109.000.196.000.00 515.64% 99.482.673.00% 100.00 238.000.196.00 100.800.000.50% 97.800.800.452.300. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga ANGGARAN 3 2.00 55.335.00 8.40% 100.00 830.00 98.00 95.445.960.000.000.97% 99.00 15.00 200.000.342.813.00 2.informasi & database 16 KANTOR KESBANGLINMAS a.000.00 8.00 382.700.890.000.000.00 265.00 97.00 417.20% 325.000.960.00 15.73% 99.900.500.97% 99.482.000.150.800.00 609.00% 100.00 233.00 98.725.00 50.00% 100.00 294.506.000.000.673.00 98.00 660.00 515.00 135.445.453.000.00 31.700.833.907.00 110.883.000.146.000.000.500.482.53% 70.000. PERANGKAT DAERAH.00 100. OTDA.000.700.00 975.787.000.000.52% 9 .00 30.000.58% 17 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a.86% 96.00 238.200.000.000.568.00 40.000.000.

00 305.00 388.587.000. OTDA.752.582.64% 99.391.15% 95.00 509.00 190.050. ADM KEUANGAN DAERAH.000.600.36% 96.570. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3.37% 98.757.417.279.00 3.00 831.00 98.39% 98.014.280.000. ADM KEUANGAN DAERAH.780.556.00 3.450.61% 92.507.15% 91.648.00 8.399. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing.334.793.897.00 275.583.490.725.000.466.16% 2.000.302.852.912.988.151.84% 91.00 92.000.842.600.000.276.507.537.00 631.00 387.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 1.000.00 1.048.00 1.490.000.400.000.00 67.00 464.78% 94.500.00 12.900.010.00 1.725.350.00 275.795.00 346.900.00 551.000.000.91% 99.975.000.00 524.329.18% 93.900.78% 70. PERANGKAT DAERAH.000.770.875.600.00 637.23% 99.01% 96.546.000.00 9.18% 20 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN a.000.700.990.500.00 91.950.916.800.000.556.25% 87.003.325.560.00 200.847.00 183.000.00 1.188.350.650.750.000.257.000.000.943.000.00 120.96% 99.799.827.91% 21 10 .97% 783.300.500.513.00 112.475.482.00 268.750.00 321.300.00 900.59% 87.000.00 357.00 96.384.lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 9.90% 96.00 3.00 1.334.39% 95.000.002.31% 19 SEKRETARIAT DPRD a.000.592.513.000.770.859.000. OTDA.000.00 22.00 651.45% 95.863.329.003. PEMUM.00 208.000.000.175.000.579.00 296.660.279.000.00 182.00 93.00 2.400.378.441.00 209.36% 92.300.000.00 300.00 95.800.000.000.775.306.00 414.500.000.00 93.40% 96.00 8.367.00 685.587.00 2.615.225.00 1.07% 96.175.00 1.00 22.784. tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.000.276.772.00 67.675.90% 76.206.00 3.050.00 87.99% 96.000.000.000.582.00 1.000.300.07% 99.00 8.444.500.00 101.300. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi Aset/Barang Daerah Program peningk.00 766.000.74% 71.300.000.500.18% 97.pelaks.76% 99.00 845. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH a.00 3.94% 86.822.784.00 121.793.00 831.295.kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundangundangan yang baru. PEMUM.000.010.91% 94.250.500.00 684.00 147.NO 1 SKPD.00 1.345.772.503.000.000.770.00 3.400.00 83.500.867.00 412.24% 100.31% 96.60% 80.780.294.00 900.00 45.00% 90.00 3. PERANGKAT DAERAH.00 438.00 300.000.00 1.00 262.00 98.900.475. dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.14% 92.784.650.807. OTDA.468.000.16% 92.641.00 288.900.sistem pengawasan internal & pengend.375.119.375.750.94% 98.00 80.000.00 1. PEMUM.00 1.00 47.00 9.82% 93.00 1. PERANGKAT DAERAH. URUSAN.325.00% 97.275.583.00 262.00 1.00 290.990. ADM KEUANGAN DAERAH.480.010.00 2.00 303.094.407.900.980.900.67% 91.950.00 250.513.901.00 1.46% 83.740.200.988.971.265.000.800.700.545.200.000.19% 4.000.00 159.00 231.91% 95.000.444.507.650.000.500.800.00 185.000.587.

450.000.396.00 81.00 60.00 79.700.600.00 81.400.600.00 81.519.000.000.000.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KECAMATAN CILEUNYI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CILENGKRANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMENYAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BOJONGSOANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAHAYU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MARGAASIH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN DAYEUHKOLOT 81.600.000.519.000.600.00 61.000.000.00 980.450.000.174.000.332.00 394.00 103.491.00 200.599.00 926.00 100.00 81.00 200.400.665.00% 98.00 81.00 60.000.000.000.00 100.568.074.600.442.600.00 100.00 81.00 6.000.107.543.996. OTDA.000.76% 60. URUSAN.000.600.00 81.00 2.920.600.00 81.000.00 159.00 75.00 100.000.407.524.600.53% 81.00 100.000.93% 100.000.600. PEMUM.000. ADM KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH.000.000.000.925.00% 81.00% 99.026.83% 100.000.233.00 160.00 60.358.00 128.83% 99.00% 11 .00 81.00 81.600.600.000.00% 100.63% 99.000.82% 66.000.83% 97.000.726.000.50% 97.000.95% 99.841.000.00 81.00 8.00 81.00% 100.000.00 81.000.543. PERANGKAT DAERAH.600.491.576.00 394.600.000.326.000.00 98.600.57% 98.000.00 81.750.450.00 30.00 81.000.00% 81.00 142.00 2.000.000.400.00 16.600.850.600.53% 98.600.000.000.000.000.00 8.000.000.000.000.102.358.541. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat ANGGARAN 3 1.642.600.000.00 100.00% 90.600. PEMUM.303.000.00 81.00 100.000.00% 81.00 81.00 100.775.00 128.00% 99.00 8.396.000.000.000.000.00 2.00 80.92% 99.00% 100.000.00 24.00 79.599.00 80.00 81.00 14.39% 94.000. PENDIDIKAN DAN LATIHAN a.00 6.00 80.00 8.000.000.59% 99.450. ADM KEUANGAN DAERAH.000.275.00 REALISASI 4 1.599.000.400.63% 97.00 80.500.550.000.964.620.51% 98.000.00 81.00% 100.89% 99.500.000.00 317.000.00 81. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring.00 81.850.000.95% 22 BADAN KEPEGAWAIAN.00 10.816.285. OTDA.00 100.000.00 73. Evaluasi dan Pelaporan 23 KECAMATAN a.000.00 10.00% 100.716.600.000.600.600.NO 1 SKPD.000.321.000.00 145.000.00 80.600.00 800.300.000.825.600.000.00 15.000.53% 100.000.00 81.000.00% 100.00 81.00% 100.00 81.850.000.89% 100.000.000.00 81.000.600.600.00 1.000.000.000.853.00% 100.617.000.00 30.000.00% 100.000.202.00 107.258.30% 95.00 81.766.000.000.00% 99.750.00% 100.000.00 63.568.600.00 799.51% 75.00 2.00 6.700.00 6.00% 100.00% 81.600.620.518.600.00 1.524.00 % 5 99.600.443.00% 100.600.00 420.00 81.000.518.000.300.600.600.000.00% 81.000.84% 99.00 81.

PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KATAPANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN ARJASARI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PANGALENGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIMAUNG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BANJARAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CICALENGKA.00 100.00 81.000.600.000.000.000.00 81.00 100.000.600.600. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCAEKEK.00% 100.000.00% 100.00 100.000.00 81.00 81.600.00% 81.000.00 100.000.600.000.600.000.00% 100.600.000.00 81.000.000.000.00 81.600.600.600.600.000.000.00 100.600.600.600.000.600.00% 100.599.00% 100.600.00 81.00% 100.00 81.000.600.000.00% 81.000.00 81.600.600.00 81.600.000.00% 100.600.00 81.00 81.600.000.600.00 81.599.000.000.00 81.00% 100.00% 100.00% 100.000.600.600.000.00% 100.00% 81.600.000.00% 100.00% 100.000.00 81.000.00 81.000.00% 100.00 81.000.00 81.600.000.00% 81. URUSAN.000.600.600.000.600.600.600.600.600.600.600.599.600.00 81.000.600.600.000.00% 100.600.00% 100.600.000.00 81.000.00% 81.00 81.000.00 81.000.600.000.00 81.00 81.00 100.000.000.00 81.00 81.00 81.00% 100.00% 100.600.600.600.00% 81.000.00 81.000.00 81.00% 81.000.00 100.00 81.00 100.00 % 5 100.00 81.000.00 81.00 81.600.00 81.600.600.00 81.600.00 100.600.600.00 81.000.000.00 81.000.00 81.600.00 81.00% 12 .600.00 81.00% 100.000.000.00 81.000.000.00 81.600.600.000.000.600.NO 1 SKPD.00 81.600.000.000.600.00 81.00 81.00 81.00 81.00% 100.600.000.600.00 81. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NAGREG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BALEENDAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PACET Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KERTASARI ANGGARAN 3 81.00 81.600.600.600.600.00% 100.00 81.000.000.00 100.000.00 100.00 81.00 81.00% 81.600.00% 100. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIKANCUNG.00% 100.00 81.00 81.000.600.600.000.00% 100.600.00% 81.600.00 81.000.600.00% 81.000.600.000.00 81.000.600.00 100.00% 100.00% 81.00% 100.000.00 81.000.00 81.000.000.00 81.00 81.600.000.000.00 81.000.00 81.000.600.00 81.000.00% 81.00 81.600.00 REALISASI 4 81.

00 302.00 100.00 81.600.00% 100.00 81.600.00% 81.000.100.598.000.000.00 81.00 81.000.00 81.600.00 81.000.000.000.000.000.600.00 81.00 81.00% 100.600.600.600.00% 100.00% 100.000.00 302.00% 100.600.600.600.00% 100.000.000.000.00% 100.013.600.600.00 81.233.000.00 81.000.000.000.000.000.000.000.00% 100.00 71.00 81.600.000.00 81.600.00 81.000.00% 81.00 81.600.00% 81.00 81.00% 100.600.00 81.600.600.00 81.00 81.600.000.00 100.00% 100.600.00 81. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIPARAY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MAJALAYA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN IBUN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASEH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PASIRJAMBU Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CIWIDEY Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN RANCABALI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SOREANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKUANG Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KUTAWARINGIN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH ANGGARAN 3 REALISASI 4 % 5 81.00 100.600.00 81.000.822.00% 100.00 71.000.00 81.000.00 100. ADM KEUANGAN DAERAH.00% 100.299.00 81.600.00 81.233.84% 100.000.000.000.600.100.000.600.000.500.000.013.00 81.600.00 81.00% 81.000.600.00 81.00 2. OTDA.000.600.600.00% 81.00 81.00 81.600.000.000.00% 100.000.600.00 100.978.600.84% 98.600.857.NO 1 SKPD.000.00 81.000.000.00% 100.000.00 71.00 81.00 81.000.000.000.00 81.600.600.598.00 81.000. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PASAWAHAN 13 .000.600.000.00 81.00 81.600.00% 100.00 81.00 100.00 81.600.00 100.00% 100.822.00 100.600.000.000.000. PEMUM.000.00 3.00 3.600.00% 100.000.00 71.00% 81.600.600.00 100.00% 81.00 81.600.00% 24 KELURAHAN a.000.600.000.000. URUSAN.600.600.600.00 81.00% 81.00 81.00 100.600.000.600.978.00 71.000.600.600.000.000.600.600.000.00 81.00 81.857.00 81.000.00 81.598. PERANGKAT DAERAH.600.600.00 81.00% 100.00% 81.00 2.00% 100.00% 71.600.00% 100.00 81.00 81.600.500.600.299.600.00 81.000.000.600.600.600.00% 100.600.00 81.00% 98.600.00% 100.600.000.00 81.000.00 81.00 100.600.00% 81.000.000.000.00 81.00% 100.600.00 100.600.00 81.000.

000.760.935.000.000.00% 99.00 296.190.00 1.000.657.944.518.874.300.00 374.00 296.000.00 367.25% 97.561.00 99.00 70.386.046.41% 100.206.00 341.000. produk pertanian Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 1.000.200.275.177.000.18% 98.500.00 249.00 100.00 329.00 96.000.00 192.00 380.000.026.386.00 302.69% 99.48% 96.662.500.00 668.556.275.00 82.00 79.00 347.00% 96.43% 96.00 296.372.000.47% 97.299.026.000.21% 99.193.98% 95.000.250.561.48% 380.320.165.00 327.00 96.00 329.190. produktivitas dan mutu produk perkebunan.692.165.318.000.375.000.00 367.18% 268.00 100.00 266.657.320.000.00 268.125. URUSAN.000.125.00 2.00 367.00 422.813.000.00% 100.00 327.273.386.00 2.00 402.165.250.237.00% 100.95% 25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.000.000.500.662.00% 329.41% 99.00% 98.43% 98.320.00 83.000.299.574.00 364.000.41% 341.275.813.078.000.00% 100.874.00 402.00 188.00 327.00% 95.00 99.00 78.00 114.905.944.00% 100.00 410.320.237.372. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN PADASUKA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN ANDIR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN BALEENDAH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN MANGGAHANG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN CIBEUNYING Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN JELEKONG Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN WARGAMEKAR Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH KELURAHAN SULAIMAN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH ANGGARAN 3 302.00% 100.200.00 99.00 76.694.00% 100.00 329.PENYULUHAN a.574.000.760.320.000.657.00% 296.00 % 5 100.657.00 100.00 347.000.000.500.320.000.299.200.177.00 347.000.000.177.00 339.760.912.386.000.518.000.00 180.00 402.000.000.32% 72.813.662.00 402.00 327.556.00 339.000.078.26% 364.00 296.095.912.318.00 69.299.00 2.188.94% 98.48% 100.657.561.000.930.00 72.00 268.00 375.00 329.000.120.00 100.316.386.00% 327.00 339.26% 95.500.000.190.046.00 95.00 402.201.000.39% 99.000.000.372.02% 99.237.250.NO 1 SKPD.250.00 72.00% 402.00 266.273.613.00 115.00 100.320.00 248.47% 14 .662.625.00 380.944.00 688.574.165.00 188.275.00 69.662.00 296.320.865.00% 100.000.000.000.275.165.480.694.00 302.18% 99.98% 97.00 70.662.320.000.00 341.320.00 266.26% 99.00 100.18% 96.165.00 REALISASI 4 302.70% 100.518.000.912.657.195.00 81.000.320.273.775.275.320.694.386. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Peningkatan produksi.00 72.613.18% 97.00 2.00 327.563.613.201.00 329.00 364.193.

800.00 2. PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 28 DINAS PERTANIAN.00 1.000.00 3.000.362.55% 99.00 75.000.000.00 4.00 540.061.00 6.07% 94.00 122. PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi.475.00 % 5 100.445.00 2. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi.61% 85.23% 98.375.00 115.000.900.72% 92.677.000.000.00 400.86% 99.000.414.540.96% 98.550.00 60.00% 96.081.505.83% 92.000.000.905.800.000.00 139.000.000.00 2.000.00 1.240.00 873.000.765.00% Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan b.685.605.493.00 438.84% 93.00% 98.000.00 30.475.000.000.386.00 REALISASI 4 50.223.132.416.200.563.49% 99.00 1.00 2.730.87% 97.000.795.54% 29 DINAS SUMBER DAYA AIR.00 1.715.776.000.000.375.000.00 567.00 375.00 50.00 655.09% 100.83% 93.00 291.792.000.55% 99.000.000.235.00 1.000.00 125.805.300.00% 98.987.00 301.000.00 1.914.00 398. URUSAN.00 649.840.000.00 94.300.116.432.00 60.00 958.560.000.00 70.00 299.493.00% 100.768.500.660.80% 99.194.59% 100.000.00 96.150.96% 94.405.382.987.733. KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembinaan.000.238.657.00 70.60% 99.00 100.000.00 1.00 125.00 604.05% 96.00 30.00 1.00 94.600.00 50.03% 99.175.00 1.00 15.000.000.00 42.000.738.000.475.850.000.776.911.00 60.83% 94.154. palawija Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 125.600.490.000.00% 100.00% 92.00 1.00 536.780.00 112.74% 93.00 103.885.490.000.00 99.00 84.825.987.000.00 438.000.000.00 297.36% 99.000.563.000.766.000.000.00 1.375.557.475.314.000.NO 1 SKPD.238.000.550. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 379. ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA a.00 1.00 155.505.665.766.700.800.000.75% 27 BADAN PERPUS.00 255.00 1.314. KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta b.987.48% 93.500.00 103.62% 26 BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES a.828.000.000.000.900.00 6.000.00 375.000.00 3.375.00 1.240.000.00 4.000.00 125.490.050.943.000.000.00 60.320.00 1.132.000.00 436.07% 132.000. PERKEBUNAN & KEHUTANAN a.189.00 1.039.000.47% 94.00 1.48% 91.000.00 75.000.110. pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 1.56% 95.000.475.00 125.000.386.61% 99.374.692.62% 66.825.251.000.000.00 907.00 258.00% 99.000.640.00 139.000.00 2.00% 100.00 655.000.00 1.934.62% 94.650.00 87.64% 66.000.00 822.00 42.000.000.000.000.82% 15 .03% 99.864.84% 95.235.000.733.00% 100.000. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 18.333.00 1.000.377.418.226.00 2.750.700.825.000.00 379.000.000.20% 97.00 436.692.500.000.000.540.00 122.600.000.00 1.000.061. PROGRAM & KEGIATAN 2 Program Sistem Penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan ANGGARAN 3 50.00 95.000.295.00 1.000.000. Informasi & Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi c.550.000.825.840.96% 99.635.650.238.238.170.416.500.840.900.000.650.000.000. PERTAMB & ENERGI a.965.00 155.000.107.870.065.050.00 85.00 649.000.700.

424. pengelolaan dan konversi sungai.03% 50.306.00 250.651.70% 33.00 1.377.00 38.047.030.889.00 108.00 4.00 50.69% 99.91% 98.000.00 192.00 1.864.858.42% 93.100. PROGRAM & KEGIATAN 2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi ANGGARAN 3 132.530.00 16.00 911.821.565.00% 16 .000.77% 89.913.00 549.315.389.680.00 12.00 200.000.000.713.898.00 85.000.00 42.00 100.000.287.202.062.00 125.00 281.570.057.623. evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan Program pengembangan.250.00 536. URUSAN.00 14.00 47.825.00 332.14% 98.00 2.NO 1 SKPD.00 254.00 263.200.650.743.00 2.74% 83.18% 78.000.00 143.000.000.00 542.233.093.00 99.921.000.342.00 3.890.00 965.547.000. KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.000.261.00 170.600.110.000.000.710.000.000.00 1.000.10% 91.00 194.864.000.00 1.565.789. evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN a.000.000.00 37.565. danau dan sumber daya air lainnya Monitoring.00 911.817.000.000.000.200.43% 93.768.600.00 3.00 3.949.00 13.68% 62.500.880.82% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan b.00 229.259.00 11.000.29% 99.565.505.646.24% 91.138.640.293.73% 94.69% 3.586.000.00 1.00 143.000.000.000.550.00 3.000.00 83.565.00 296.478.26% 93.930.00 50. air payau dan air tawar Kajian kawasan budidaya laut.000.635.650.010.389.870.000.115.00 85.000.850.861.260.020.897.00% 100.00 9.818.90% 83.000.000.00 272.00 339.000.00 15.00 212.000.293.900.000.750.00 6.00 82.00 1.690.00 199.00 10.000.91% 93.102.000.441.00 130.242.00 4.050.00 130.00% 82.160.000.000.088.81% 98. PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Monitoring.195.89% 94.67% 91.74% 87.03% 99. PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.00 198.992.820.088.45% 98.635.30% 97.905.00 6.00 291.000.000.000.000.000.500.000.51% 99.650.22% 86. rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring.405.30% 281.000.00 67.550.957.898.900.928.432.000.00 % 5 94.208.000.91% 87.200.00 50.00 373.000.000.000.000.000.000.500.855.81% 99.237.293.000.00 65.356.075.00 3.00 REALISASI 4 125.00 1.905.883.00 48.370.00 209.02% 98.412.00 285.680. air payau dan air tawar 1.242.500.384.000.892.971.000.00 6.000.18% 94.000.00 278.355. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna b.84% 98.00 259.00 172.38% 88.87% 96.309.000.000.030.63% 99.225.29% 96.00 278.732.867.00 336.250.75% 98.00 10.400.000.00 14.152.359.000.000.900.900.00 603.00 1.068.106.200. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

640.000 27. Pemerintah Pusat .00% 100.000 2.00% BELANJA BANTUAN 1.000 155.000 200. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1.375.000 300.00% 100.00% 100.000 362.000.000.000.000.440.65% 75.000.00% 0.000.986.BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II.298.230.000.20.000 81.LAMPIRAN :B REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008 Kode Rekening 1 Uraian 2 Anggaran 3 204.000. Bandung jl.000 187.000.000 % 5 86.250.000.050.000 75. 05.000.00% 100.027.500 14.000 200.KODIM .200.000.00% 05 06 07 08 09 10 11 11a 1 .00% 100.000 116.000 12.00% 0. 4 01.PKK Kec.154.000.787. 00.000.Pengamanan RI.00% 100.PKK Kabupaten Hibah kepada DEKOPINDA Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI Hibah kepada PERSIKAB Hibah kepada PSSI Gerakan Pramuka Kwartir Kab.000 225. 4 05 01 02 03 04 Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Bantuan PPK .000.000 325.00% 100..00% 0.000.103. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 1.000.000 20.000 200. 4 01.71% 100.00% 24.00% 0.20 05 00 00. 00.000 100.000. 00.755.000 300.00% 50.500 5.000 1.000.PKK Desa/Kel 276 x 5.000 23.000. 00.196.000 250.185.000.000 2.000 615.103.Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar Cililin . 00. 31 x 5.264. 4 03 1.500.000 240.000.20 05 00 00.000.000.00% 100.00% 100..000 240.000 135.Idul Fitri .00% 0.440.IPM Bantuan PNPM P2KP Bantuan PNPM PKK Kecamatan Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah kepada PMI Hibah untuk Pengurus dan Anggaran KORPRI Kab.KPBB Mobilitas .000 500.000 2.000 600.000 1.KORAMIL .000.000 50.00% 100.375.20 05 00 00.74% 100.00% 100.000.488 2.654.20.140.174.Bandung Hibah Kepada PGRI Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan PILKADA KBB Belanja Rutin KPUD Hibah kepada PKK .000 50.000 150. 05.988 7.PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN CANGKUANG .000.00% 100.000 150.Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin .000. 4 03 01 02 03 04 1.380.500 5.00% 100.000.44% 100.191.000 4.000 150.000 225.000.PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG .000 95.000 200.140.000 100.103.KPBB untuk Cetak NPWP .000.000.047.000 997.986.64% 69.640.000. 00.050.000.000.000 2.000 250.082.750 9.988 2.000.00% 91.000 - Realisasi 4 176.000 325.000 760.000.000.000.000.000 27.Tambahan Perubahan .000.047.000.140.160.787.000 404.250 3.774.000 300.000 187.000 12. 4 05 1.700.000 3.00% 99.000.000 100.000.20 05 00 00. Wiranatakusumah Baleendah Bandung - 6.000 90.000.000.500.000 100.500.BPN .500 10.700.000.000 997.00% 54.000.POLRES .96% 0.71% 69.000. RI II .000.63% 100.POLSEK .000.750.103.000 600.774.000 336.Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 1.000 300.00% 100.465 48.635.000.000.210.000 200.196.000.000 75.140.000.750 2.000.000.HARI RAYA NATAL DAN THN BARU Hari .00% 100.384.000.000.000.000 200.00% 100.000 1.KEJAKSAAN .41% 86.000. 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat .000. 4 02 Bel.000.hari besar keagamaan PAM tertutup RI 1.000 15.20 05 00 00.Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan .000.000 135.000 39.000 3.00% 75. 01.000.20 05 00 00.LANUD .000 1.00% 75.000 362.00% 100.000 100.309 42.000. * PAM RI I KODIM POLRES KOREM * PAM RI II KODIM POLRES SERTIJAB WAKAPOLDA .000 100.00% 70.440.20.000 6.000 162. 05.000.000.99% 77.000.000.000 25. 4 BELANJA HIBAH 1.175.

Citeureup Rt 2/4 Ds.000 1. Cinangka Ds. 202.830 8.875.556.LPTQ .000 1.000.259.000.000.205 31.20 05 00 01.579.370 32.000 1.000 1.Md.558.000 1. Al-Muttahid Kp.Md.Md.00% 66. Saar Ds.000.000.Gebyar Tahap I untuk MD .000 151.500 646.Diniyah.MI ♠ MTS Al Marup Kec.Md. Wargaluyu .000 139.000 160.370 100.375.500. Baiturrohman Kp.370 32.000.370 32. Cikopo Rt1/7 Ds. Banjaran .000 1.000 1. Pangauban Ds.000 1. MA dan MTS.091.Md.242.000.000 1.000 1.000 1.Md.000 100.Md.000. Ranca manyar .000.000.000.815.Md.259. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.Md.242.475.000.000 1. Bojong Malaka .Md. Roudhotul Zannah Kp.625.500. Al-Ikhlas Kp.46% 62. kemasyarakatan… Bantuan Sosial beberapa Org. Al.Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) Hari Raya Idul Adha 135.At-Taubah Kp.00% 100.000 13.370 32.Wargasaluyu . Lebakwangi .Pelayanan Ibadah Haji .000.Md.85% 29.000.438.090 135. Rancakole .Pataruman Rt 2/6 Ds.Md. PasirJambu ♠ Bant. 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org.000 589. As-Sidik Kp.841.61% 102.000.000 1.625.Iid Saepudin . Kerenceng Ds.Islah Kp.833.000 1. Adz-zdikru Almahmudin Kp.Terry R .000. .491. Neglasari . Babakan RT 2/9 Ds.000 1. Tenjolaya . Ciapus . Miftahul Jaza Kp.590 32.000 1.63% 60.Md.331.000 82.Md.Drs Husni .475.000 337.000.Md. Cikadu Ds.000. Bunisakti Ds.000.Majlis Ulama Indonesia Majlis Ulama Kabupaten Bandung MUI Kecamatan di 31 Kecamatan MUI Desa 276 Desa/Kelurahan . kemasyarakatan 1.000. Manggahang .000 202. Cikan cung .Md. Margahurip .000 1.000 267.500.00% 100.Hari-hari Besar keagamaan .000.000 1.750.55% . Psr Kanyere Ds.000 15. Jengkol RT 3/6 .000 1.000. Cidodol . Al.072 15.00% 42. Thoriqul Janah RW 10 Ds.000.000.00% 154.023.000 1. Gumuruh Ds. Sirojul Azhar Kp.000 1.500. Cintaasih Rt.259. Miftahul Huda Kp.Andir .000 1.000 16. Darul Huda Kp.259.259. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan Bantuan Sapras Keagamaan Untuk : .teguh P .Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds.Hidayah Kp.20 05 00 01.000 1.000.733.00% 100.Sumantri .500.Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung BAZ Kecamatan .000 53.000. Miftahul khoer Kp.000 1.000 53. 4/2 Ds.000 151.851.590. Nurul Falah Kp.259.Suparman .000. Al-Huda Kp.Md. Reungascondong RT 6/11 Kel. a.000.383.000.Md.370 32.491. Hikmatul Marta RT 3/8 Kel. Nagrak .000. Ciruum Ds.500.000 1.370 32.000 1.000 307.000 1. Cikan cung . Sapras Keagamaan untk FKPP .Rusmana . Rancakole .000 5. Lengkong .777.841.Kode Rekening 1 Uraian 2 Bantuan Gubernur 12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 Anggaran 3 Realisasi 4 % 5 1.050. Idasilatul Aulad Kp.000.000 100.000.000 52.875.30% 1.91% 1. Al-Azhar Kp.000.05% 2 .Md.Md.000 1.Md.000 630.000 71.Md Nurul Islam Kp. 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org.20 05 00 01.000 139.000. Rancakole . Sukarahma Rt 2/6 Ds. Al-barokah Kp.050. Ciganitri RT 3/9 Ds. Bojongpulus RT 4/2 Ds.000.000 225.259.

Margamulya . Al Irsyad Kp.000. Hidayatul Ulum Kp. Bbkn.000. Ciaro .Md.Md. Pakutan dang .000.000 1.000. Langensari . BuahJajar Ds.Md.000.Md.000 1. Maru yung . Miftahul Huda Kp. Baiturrohman Kp. Al-Ikhlas Kp. Ciha wuk . Rancatungku .000. Riyadul Janah Ds. Sayang Ds. Marga mulya . Robithoh Kp. Mkrjaya .000. Rancatungku .Md.000 1.000 1. Al-Hikmah Kp.Kode Rekening 1 Uraian 2 Mandalasari .Md. Warung Lobak Ds.Md.000.Md. Sirojul Huda Kp.000 1. Taufik Al-Munawaroh ds.000.000.000 1. Al-Hidayah Kp.000 1.000 1.Md. Maggungharja .Md.Md.Md. Pasarean Ds Cimaung .000.000 1. Bbk Tjg Ds. Mandala sari . Karyalak sana .Md. Wates Ds.Md. MkrPawitan Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.000 1.Md.000 1. Bkn Cikalong Ds.000.000 1. Nurul Ihsan Kp.000 1.000 1. Nurul Hikmah Kp. Gandasari .000. Pangguh . Tegallame Ds. Nurul Iman ds. Mandala sari . Cigunting Ds.Md Raudhatul Thoibin Kp.Md.Md. At-Taqwa Kp.000.000. Nuurul Iman Kp.000. Cimanuk Ds. Lembr Awi Ds. Margahayu Tengah . Berman Ds. Cibitung Ds.000. Al-Miftah Kp. Nusa Ds.000. Pamoyanan Ds.000 1.000.Tjgwangi . Cincin .000 1.Md. Al-Mubarokah Ds.000 1.000.000 1.000 1.000. As-Shopiyah Kp.Md.000.000. Lebakwangi Ds. PsrPogor Ds. AL.000 1.000 1.mu'min Kp.500. Baitul Arief Kp.000 2.Md. Nurul Jadid Kp. Pageuningan Desa Pasirhuni . Nurul Iman Kp.000. Pangauban .000.Md.Md. Al.Puncak Mulya Ds. Attawakal Kp/Ds Pangguh . Karangtunggal .Md. Banirusydi Kp.000. Sirojul Munir kp. Al-Misbah Ds.000 1. Cikitu . Haurgombong Ds. Al-Ikhlas Kp.Md.000. Nurul Iman Kp.000. Cikalong . Manda lahaji . Baitul Rohim Kp.000 1.Md.000 1.000 1. Jagabaya .Banjarsari Ds.Md. Cipa ray .000.000 1. Loa .Md. Sukaluyu . Karangtunggal . Al-Muhajirin Kp.Md.Puncak Mulya Ds. Mekarsari .Md.000 1.000 1. PsrMlya ds.000 1.000 1. Sekesalam Ds. Al.000.Md. Jagabaya . Pangalengan .000.000. Pangguh .000.Hidayah Pasrlanjung Ds.000 1. Mekarsari Ds. Santosa .000 1.Md. Pasr Muncang Ds.000 1. Ciha wuk .000 1.000 1. Babussalam Kp.000. Al-Ikhlas Kp.Md.000.Md.000 1. Pasir Gambir Ds.Md. Tanjung .000.000 1. Neglasari . Cinang gela .Md. MkrMukti Ds.000 1.Md.Md.000 1. Darul Falah Kp.000. Cibeurang Ds. Al-Ikhlas Kp.000 % 5 3 .Md. Skamanah .000 1. Baiturrohman Ds.Md.Ar-Rohman Kp. Pasanggrahan kulon Ds. Khusnul Khotimah Kp. Al-Amanah Kp Talun Raya Ds.000 1.000 1.000 1.000 1. Bbkn Citalaga Ds.000.000.Md.000.Md. TribaktiMlya . Sayang Ds. Al-Hasyimiyah Kp.000 1.Md.000. Al-Amin Ds.Md.000.000 1.Barokah Kp Tarikolot ds.000. Mandala wangi . Jagabaya . Kancana Ds.Md.Bojong Ds. Ash-Shidiq Kp. Cibiru .000.Md. Nurul falah Kp. Bojong Picung Ds.000. Pasir Kaliki Ds.Md.Cisapi ds.000. Nurul Huda Kp.Md. Al-Islamiyah Kp.000.Maja laya . Awaliyah Al-Islah Ds.Md.000. Bojong mulya .

000 1.Md Fathhul Khoer Ds. Padamulya .PP Riyadhus Salam Kp.000. Min Hajul Anwar Kp.000 23.Hidayah Jl.Pamekaran . Cikuya Ds. Mekar jaya .Md.000 3.000 1.000.000 1.000.Md.Karyalaksana .PP Al-Fitroh Kp.000 1.MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp.Md.000.Sumbersari .000. Mariuk ds Bojongsalam . Miftahul Jannah Kp.Mi Pamoyanan Ds.Fatah Kp/Ds Cisondari . Bayongbong Ds.000.PP Salafi Robithoh DS.000 231.000 1.MI At-Taqwa Kp.Sutam Ds.000.000.500.Mts An-Nur Ds. Pakutandang . Ancol Mekar Kec.000 1.000.PP Al-Hidayah Sutam Kp.Mts Persis 102 . Kec.Rancakole .000 1.000.000 1.PP Alimuhtar Kp.PP.000.000 1. Ciloa Ds. Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds. Rancabali Ds. Pasir kuda Ds.Mjl .000 1.000.000 1.Md.000 5.000.000 1.000 1.10% 4 .Raya Rancaekek No.Md.000.000 3.Md.000.Md.PP. Darul Hiokam Ds.000. Walahir Ds. Nurul Iman Kp.000. MkrJaya . SkManah .MA Al. Leuwicariu Ds.000 3.000.Md.000 1. Cikoneng . Lampegan .PP.000 1.000.000 1. Majalaya . Dampit .000.000 1.Mi As-salam Kp/Ds Maruyung . Rawabogo .000 1.000. Sukamanah Ds.000 % 5 . Al Mubarokah Kp. Miftahulm Hidayah Kp. Padamukti .Md.PP.000.000.000 1.Paninggaran Ds.000 1.Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds.Ikhlas Kp. . Sukamanah .PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds.000. Manirancan RT 2/2 Ds.000 1. Drawati . Lembaang Bagus Ds. Bojong Ds.MD. MkrJaya .Gebyar Tahap I untuk PP .000 1.Md. Kiangroke Banjaran ♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur ♠ Qoriah .HgrManah Ds.YPKM Al.PP. Suka mantri . Arrohman Kp.Mekar Jaya .000. Cikitu . Aliyah Al Falah Jl. Al.PP Al. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk . Miftahul Abror Kp.Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 . Patunahan Ds.000.000. Nurul Amal Kp. Lagadar .000. Cikawao 1.MI.000 2. Tarumajaya . Panyocokan .76 Ds.000 1. Dampit .000 1.PP. . Majakerta .PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp.000 1. AL.PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp.000 1.PP Bahrul Ulum Kp.000.000.000.Mts Al-Falah ds Pamentasan .PP Assalim Ds. Neglasari . Cicalung Ds. DaarulJihad Kp.000 1. Bojonggenggong Ds.000.Bojongjati ds Bojongloa . Tenjo laya .Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas . Al-amanah Kp.000.000.Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.000 1.000 1.000.000.000 1. An-Nur Kp. Cibiru Kec.Arjasari . Japar RT4/6 Ds.000.Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah . Darut Takrib Kp.000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 1.000.MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds.Muttaqin Kp/Ds Ciaro .000.000.000.000 1. .Md.000 1. Lebak Muncang .Hidayah Kp. Sindangsari Ds.000.000.000.000.000 1.000 1. Raya Nagreg Km 38.000 25.PP Al-Huda Kp.000 1. Al-Japarun Kp. Solokanjeruk Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.PP Baiturrahman Kp.MA.000 1.000 500. Langonsari . Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap . Al-Huda Kp Sukamanah Ds. Maruyung .000.000 1.Md.000.000 1. Lembur Tegal Ds.000 1.PP Bahrul Ulum Kp. Situsari Ds.Pondok Pesantren ♠ PP.000 1.000.Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang . Cukang Haur Ds Sukajadi .000.000.000.000. Jolok Ds.000 1. Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds.000.000 1.000. Babakan Peuteuy . Cisapi Ds.000.Md.000 1.000 5. Cibuntu Hilir Ds.000 1.000.000.Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec.

Mj.FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning .000.000 10.000 1.000.522. genteng Kec.000.000 100.000 1.Furqon Kp.000 1.Mj.000 5. Sindangsari .000.8 .000 1. Pasir Jati Lebah .Mj.000.58% 5 .000 5. Rengascondang RT 05/11 Kel . Milad II Uin Pasundan Gunung Jati ♠ Mj.000.000.000 3. Pabeyan Ds.000. Andir .000 2.000 1.hikmah Kp.000 1.000 % 5 .Mj. Al-Rakhmat Kp.PP Tsamrotul Ulum Kp. Jami & Pontren Al Hikmah ♠ KUA Bojongsoang ♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 ♠ Mesjid Al Iklas Kp.000. Cinunuk Cileunyi .PP.000 1.Pontren Faturrahman Ds.500. Al.000 5.Nurul hikmah Kp. Sukamantri . .875.000.500.Barokah Kp. Al.000.Pemuda Ansor .000 2. Sukasari . Cibiru Cileunyi Wetan ♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah ♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III ♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah ♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al ♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah ♠ Pembangunaan Mj. Miftahul Ulum Ds.000 1. Al Hikmah Jl. Cikoneng Kec. Pamenkaran .000 3. As Sofia Dayeuh Kolot . Ciparay ♠ Mushola Azziziyah ♠ PP.000 18.000.000.000 1. Al.000 1.000 5.000 1. Al. Margamekar .000 5.000 5.Mj. Pasirjambu . Pamekaran .Mj. FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi ♠ Mj. Nurul Iman Kp.000.000.000 4.000 2.000 1. Ds Tanjungwangi .500.Paseh .000.500.000.000 1.000.000 3. Nurul Ikhwan Kp.000. Al. Muara Baru Kel.Keagamaan / Mesjid ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa ♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh ♠ DKM Al Ikhwan ♠ Infaq Pp. Pasir Biru RT 4/15 Ds. .Mj. Bojongkunci . Nurul Huda Kp. Fatahul Huda ♠ Mj.Mj.000 1. Cikawao Kec. Bojongemas . Kamboja V No.Cisangkuy Ds.PP Al Miftah Kp BBk Tjg.000 1.000.000 1.000. Al.Mj. Al Hidayah Kp Paledang Ds.PP Nurul Huda Kp.PP Darul Falah Kp.Mj.000.000.000 1. Al.000. .000.PP Al-Fauziyah Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Al-Barokah Kp.000.000.000 2.000 50. Kawungsari RW 08 Kel.Mj Al.Mj.000 1.000.000 1. Andir RT 1/4 Manggahang .000 2.000 1.000. Bojongkoneng Ds. Al-Istiqomah Kp.000.000.Cimata Ds.000. Dangder .000 16.000 1.000.000. Panclut RW 05 Ds.000.000.000 1. Mulyasari .000 2.000 25.000.PP BBk Darul Hidayah KP.Furqon Kp. Nurul Falah kp. Ar-Rahman Kp.Mj.000 90.000 1. Mangunjaya .Sindangsari Kec. Walahir Ds. . Babul-Huda Kp.000.GebyarTahap I untuk Mj. Cijagra Kec. Cipaku .Cirompo . Jonggol RT 3/6 Ds.000 2.PP Miftahul bayan Kp.Hikmah RT 4/6 Kel.000 1.000.000.Mj.000.000 5.000. Bdg ♠ Mj. Loa .000 1.000. Papakgade .Mj.500. Sekebungur Ds.PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp.000. Nurul Taqwa RW 07 Kel. Baleendah Permai . Karenceng Ds.Warga Mekar .000. Rancaekek ♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab.000.Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp.500.PP Al-Jawahir Kp.000. Paseh .775.Mj.000 1.000 5.Ikhlas Kp. Hidayatul Taufik Kp.Hidayah Komp. Pacet ♠ Mj.PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km. Karenceng RT 3/3 .Lembur Tegal Ds.000.000 25.000 1.000 50.000 116.000 1.PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot Anggaran 3 Realisasi 4 1.000. Andir .Mj.Mj.000. RT 1/9 Ds.PP. Al.islah Kp. 1 RT 4 Rancaekek Kencana .PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds.000 1. Bojongmalaka .000.000.Pontren Darul Musafir Jl.Mj. Manggahang 1. Buah Dua Kec.500.000 1.000 1.PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao .000.

000.000 1. Nurul Iman Rt 1/16 Ds.000. As-Syujai Bojonggenggong Ds. Al.000. Beor RT 1/11 Ds. Cimekar .Mj.000 1. Pasir Mulya .000. Waluya .Mj.000 1.Mj.000. Sindang Panon RW 12 .000.000 1. Al.000 1. Nurul-Huda Kp.Mj. Pasirlanjung Ds.Mj. Mandalasari . Al.Mj.000.000.000 1.000 1.000.Al.Mj.000.Mj.Mj. Buahbatu .000 1. Miftahul Muttadin Kp.Mj.000 1. Jagabaya . Nagreg .000 1.Mj.Barokah Kp. An-Najah Kp.000.000 1. Babakan .Mj.Mj. Mandalasari . Patola Ds. At-Taufiq Kp. Dampit Rt1/6 Ds Dampit . Ciluluk .000 1. Kocakoca Wetan Rw 15 Ds.000 1. Panenjoaan . Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir .Mj.Barokah Kp. Banjaran .000 1.000.000.Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds.000.Mj.000 1.000 1.000 1.Mj Baiturrahman Ds.000 1.Bandasari .Malik Kp.Mj. Babakan Peuteuy . Babakan Garduh RW 16 Ds.Mj.Cinunuk . Sindangatoy Ds.Mj. Jatisari . Pasir Kaliki Ds.000 1. Pasir mulya . Nyempet Ds.000.Mj. Al.Mj.000 1.000 % 5 6 .Hidayatul Muttadin Kp. Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds.000.000.000.000.Hidayah Jl. Cicalengka .000 1.Cicalengka . Pamoyanan Ds. Citeureup RW 10 Ds.Mj.000 1. Cipinang .000.Banjaran . Nurul Wasilah Ds.Mj.Babakan Peuteuy Rw 7. Al-Huda Kp.000 1.Barkah Kp.000 1.000 1.Al-Aliyah Ds. Ar-Rahmat Kp.000.Mj Al-Wahhab Kp.000 1.000.Mj. Al. Akhlaqul Karimah Kp.000. Cikalong .Mj. Al-Fathul Huda Kp. Gumuruh Ds. Cinangka Ds. Cikamuning Ds.000.000.Mj.000 1. Nagrak .000 1.Mj. Jagabaya .000.000. Bojongsoang RW 1 .000. Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya . Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk .000.Mj. Neglasari . Ciluluk .000. Bjr .Mj.000. Ciluluk . .000 1.000. Cipinang . Cinangka Ds.Mj. Pengkolan Rw 3 Ds. Tjg.000 1. Al-Mubarokah Kp. Pasirmulya . Riyadhul Jannah Ds.000.000 1.Ihsan Ds. Munggangsari Bbk Peteuy . Al-Ikhlas Kp.000 1. At-Taqwa Kp.000.000.Mj. An-Nur Komp. Cileunyi Wtn .Mj.000 1. Al.000. Ciseupong RT1/6 Ds.Mj. Al-Fatah Kp. Lamping Ds. Cikuya Ds.Al-Ikhlas Kp.000 1.000 1. Margaasih . Mandalasari . CiawiTali RT3/8 Ds.000. Tanjungwangi .000 1.Mj. Baba kan Peuteuy .Mj. Margaasih .000.Mj. Panenjooan .000. Al-ikhlas Kp.000 1. Pasirmulya .An-nur Kp.000.000 1.000 1.Ikhlas Ds.Mj.000 1. Al.000 1. Nurul Iman Kp.000. Pamoyanan RT5/2 Ds.000.Amanah Jl. Cipinang .000.Mj. Miftahul Jaza Kp.Ikhlas SDN Mangahang I . Nurul Hikmah Kp. Cilangka Ds.000.000 1.000.000 1. GPA Blok C & D Ds.Mj. Sindang Panon . Jagabaya . Cipinang .000. Mandalasari .000. Margaasih . An-Nur Kp.000 1. Campakamulya Anggaran 3 Realisasi 4 1.000.000. Sukarahmat Ds. Al. Cikalong Ds. Babakn Ds.000 1. Al-Husaeniyah Ds Panenjoan . Attawabin Kp. Miftahussudur Kp. Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds.000.Mj.Mj.Mj.000. Nursa'adah Kp.000 1.Mj.000 1.000.Mj. Beor RT 1/11 Ds.Ikhlas Kp Cisungkur Ds. Cimekar . Tarbiatul Buani Kp. Negla sari kec. Cikamuning Ds. Nurul Iman Kp. Al-Ma'ruf Kp.Mj Al. Bugel RT 4/5 Ds. Al-Zihad Kp.000 1.Mj. Al-mubarok Cibiru Hilr Ds.Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 .000 1.Mj. Al-Fatah Kp.Mj. Kocakoca Wetan Ds.000 1.000 1.000 1. Jagabaya .000 1.Mj.Mj.Kobar Kp.000 1.Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 .000. Cibolerang Ds. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds.000 1.000 1.000 1.Mj. SMP Muslimin Panyaulungan Ds. Wangi .Mj Al.Mj. Nurul Falah Kp. Batununggal Ds.000 1. An-Nur Ds. Miftahul Khoer Kp.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Haur Gombong Ds.000.Mj. Neglasari . Cicalengka Wetan .000.000 1. Citeureup RT 3/4 Ds.000.000.Mj.Bbkn Wangi Ds.000 1. Al-Istiqomah Kp.Bandasari .000. Dampit . Rancalame Rw 3 Ds.Mj. Baitul Arief Kp.Mj. .000 1. Belong RW Ds. Rancasuni Ds.000. Cigadog RT 3/2 Ds.000 1. Al-Hidayah Kp.000.000.Mj.Mj. Cikiara Ds.000. Batununggal Ds.000. Ciseureuh Ds.000.000.000 1.Mj. Al. Cicalengka . Baiturrahman Kp. Nurul Huda Kp. Rancaoray RT 1/1 Ds.000.000 1. Nurul Ikhlas Kp.000. Al-Fatah Kp.Mj.000 1. Lengkong . Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy .000 1.

Panyocokan Kec.000 1.Mj.000.000 1.Mj.000.Mj. Al-Ikhlas Kp. As-Su'ada Kp. Majakerta . Cangkuang Kulon . Pangguh .000 1. Majalaya .000 1.Mj. Karanganyar Ds. Bojong Picung Ds. Karyalaksana .000 1. Pasirlayung Ds Jagabaya .000 1. Darul-Falah Kp.000.Mj.Mj. Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang . Sindanglaya . Padaulun .Mj.000.000.000. Al-Itishom Kp.000 1. Lamping Haur Ds.Mj. Lampegan .Mj Al-Ikhlas Kp. Pakuhaji .Mubarokah Kp.Mj.000. Neglasari .000.000 1.Bbkn Pangauban .000.000. Garduh Ds.000. Pangguh . Pakutandang . Pangguh .000 1.Mj. Margahayu Selatan .Mj.Mj.Mj.000 1.000.000 1.000.000 1.000. Nasrul Haq Kp. Parumasan Ds Pangguh .Mj.000 1. Al-Ikhwan Kp.000 1.000 1.Mj. Al-Mardiah Kp. Cincin .Mj. Karyalaksana . Al-Barokah Ds. Cikoneng .Mj.Mj.Mj. Babakan Salam Ds. Cilaja Hlr.000 1.000. As-Salam (MJ.000.000.000 1. Kadu Pojok Ds.000.000 1.000.000. Nagreg . Parumasan Ds Pannguh .000 1. Lebak Pulus Ds.Mj.Mj.000. Awi Lega Ds. Al-Furqon Kp. Ciandong Ds.Mj. Al. Padasuka .000 1. At-Taqwa Ds.Mj.000 1.000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Dayeuh Kolot .000. Nurul Falah Kp.000 1.000 1.000. Nurul Ilmi Kp.000. Al.Mj. Al-Ikhlas Kp.000 1.000 1.Al-Huda Buglsn Paledang Ds. At-Taqwa Kp.000. Al-Hidayah Kp.000 1. Lebaksari .Mj. Mincrik Ds. Cinangka Ds.000. Al-Ikhlas Kp. At-Tosin Kp.000 1. Sirnagalih Ds.000 1.000 1.000.000 1.000. Lebak Muncang . Ciaro . Al-barokah Kp.000. As-Syuro Kp. Saparoko Ds.000.Mekarlaksana . Baitul Muslimin Kp. Darussalam Kp Darussalam Ds.Andir Ds. Nurul Huda Kp. Cincin . Mengger Ds.Kebon Tiwu Ds.Mj.Mj. Al-Hidayah Kp.000 1. Ds. Pangguh .000 1. Ciaro Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.Mj. Al-Ikhsan Cigondewah hilir . Miftahurrosyad Kp. Cinta Karya . Riadhus Salam Kp.000. Tegalame Ds. Ciaro .Mj. Pangguh . Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta . Sabilil Muhtadin Kp.000.Mj.000. Al-Akbar Kp.Mj.Mj.000.Mj.000. Al-Hidayah Kp.000 1. Cincin .000.Mj. Al-Mubarokah Kp. Dukuh . Talaga Ds.000 1.Mj.000 1. Sabilusalam Kp/Ds Cipinang . Ciloa Ds.000.000. Cikadu Ds.000.000.000 % 5 7 . Jolok Ds.Mj. Pangguh .000.Mj.000. Nurul Iman Kp Puncakmulya . Pasawahan . Bbkn.000 1. Al-Fajar Aulia Kp.000 1. Nurul Iman Kp.000 1.000 1. Al-Hidayah Kp.000. Assalam Kp.000 1. Aging) Ds.000.000.Mj.000.000 1. Arrohman Kp. Mj.000 1. Mekarsaluyu .000 1.Mj.Mj.Mj.000 1.000 1.Mj.000 1.000.000. Malingping Ds.000.000 1. Ds. Ciburial .Babakan Ciparay .Mj.000 1.Mj.000 1. Ciaro . Santossa . Cirawa .Mj.000. Bbkn Ds. Cibeet .000 1.Mj. Tegalame Ds. An-Nasro Kp.000.Mj. Sukamanah Ds. Sagara Cipta . Rancaheulang Ds. Al-Amin Kp.000.000. Citeurep Ds. Prm Pasirmadur Endah I Ds. Pasir Kuda Ds. Al-Barokah Kp. Al-Muhajirin Kp.000 1. Al-Ikhlas Kp/Ds. Al-Musyawaroh Kp.000.Mj. Nurul Falah kp.000 1.000 1.Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds. Karyalaksana . Cibunar Ds. Bjong Kondang .Mj.Mj.Mj.Mj. Mandalawangi .Bali Ds. Assalam Kp. Sawargi Kp.Mj. Baitul Hikmah Kp. Cijambe Ds. Mekarlaksana . Majasetra .000 1.Mj. Bj.000 1. Hidayatuttauhid K[p.000 1.000 1.Mj.Barokah Kp. Dayeuh Kolot U/ : .000. Sekesalam Ds. Lampegan .Buah Jajar Ds.000. Al-Amanah Kp.000.Mj.000. Ciharalang Ds. Ar-Rohman Kp.000 1. Uswatun Hasannah Kp.000.000. Majasetra . Pasir Honje Kel. Neglasari . Parumasan Ds. Karyalaksana .000.Cimaung . Bojongkoneng Ds. Cijalatong Ds.Mj.Mj.000 1.000.000.Mj Al-Ma'mur Ds.000 1.Mj.Mj.000. Manirancan Ds.000. Baiturrahman Kp. Al-Hikmah Kp. Majakerta .000. Babussalam Kp.000 1. Bojong . Cikoneng .000. An-Nur Kp.Mj.Mj. Cipeer Ds.Mj. Neglasari .000 1.000 1. At-taqwa Kp. Baitul Amal Kp.000 1. Al-Japar Kp Rc. Cihalimun .Mj Al-Barokah Kel.000 1.000.Mj Nahjussalam Ds.Mj.000 1. Pakutandang . Mekarlaksana .000.

Mj. Al-Muttaqin Kp. Lamajang .Mj.Sukamulya .Mj. Padamukti .000.Mj. .Mj.000 1.000 1.Mj.000 1.Neglasari Ds.000. Cipaku .000 1. Fathul Ulum Kp.000.000.000 1. Sindangsari Ds. Miftahul Falah Kp.000 1. Maruyung . Banjarsari .000. Majalaya .000.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Rancatungku .Mj. Rancatungku . Al-Fatah Kp.000 1.000.000 1.Cikajang Ds. Nurul Falah Kp.000.000 1.000.Mj. Cukanggenteng .Cikujang Ds.000. Cibodas .Mj.000 1.000.000 1.000.000 1. Rancakasumba Anggaran 3 Realisasi 4 1. Sukamanah .000.000 1. Maruyung . Al-Hikmah Kp/Ds.000.Mj. Rancatungku .000.000.000.000.000 1.Mj.000.000 1.000 1.000 1.Mj. Sukarame Ds.Mj.Pagaden Ds.000.Mj. Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah . Tanjungwangi .000.Mj.Lantaya Ds.000 1.Mj. Tanjungwangi . Neglasari Ds. Al-Bainur Kp/Ds. Cipaku . Cigentur .000. Arya Nurjanah Kp. Ds. Pasirmulya Ds.Mj. Al-Muhajirin Kp.000 1. Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah .Mj.Mj.000 1. Pasirpari Ds. Ass-siddiq Kp.Mj.000 1.000.000. Miftahul Falah Kp.Mj. Bojong Ds. Pangauban .000 1.000.000. As-Salam Kp.000 1. Al-Khilal Kp. Cipasung Ds. Solokan Jengkol Ds. Nurul Iman Kp.Mj. Sekeawi Ds. Mj. Karangtunggal .000 1.000.000 1.000 1. SkMulya .Mj.Mj. Neglasari Ds. Cipaku .Mj. An-Nahl Kp. Maruyung . Cipadali Ds. Kb. Mandalahaji . Sukamanah .Sadang Ds.000 1. Pamuntangan Ds.Mj. Nurul Iman Kp. Rancatungku . Ar-Rohman Kp. Nurul Wasilah Kp/Ds.000 1.000.Mj. Pasir Tumengung Ds.Mj.000. Hidayatu Tsani Ds.000 1. Lembangbagus Ds.000. Gunung Cupu Ds.000. Lamajang . Pusaka Nurussalam Jl.000 1.000 1.000 1. Cau ds.000 1.Mj.Mj.000 1.000 1.000 1. .000.000.000.000 1.Mj.Mj. Cinagela .Rancapanjang Ds.000 1.000 1. Psr.000. Ad-Da'wam Kp.Mj.000. Nagrak . Manirancan Ds.000 1.Mj.000.Mj.Mj.Mj. Mekarpawitan Kp. Bojungkunci .000.000 1. Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah .000 1.000.000. Sukamulya . Addikro Kp. An-nur Kp.Mj. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds.Mj.Sukamanah .000. Pasirmulya Kulon Ds.000. Cihaur Ds. Al-Amanah Kp.Lemburawi Ds.Cijengkol Ds.Pasir Surawung Ds Cijagra .Mj. Al-Islah Kp. Kopi Ds. Babakan Ds. Shopiyah Kp. Ds.000 1. Al-Furqon Kp.000. Al-Hidayah Kp.000. Anwarul Huda Kp.000. Al-Janah Kp/Ds.000 1. Papakmanggu Ds.000.Mj.000 1. Margamulya .Mj.000 1.000 1.000 1.000. Babul hikmah Kp Sinumbra Ds. Sukamanah .000 1. Karangtunggal . Al-Fitroh Kp.Mj. Ath-Thoriq Kp.Rajadesa Ds. Nurul Islam Kp Baruseun Ds.000.Mj.Mj. Al-Ikhlas Kp. Cibolang Ds.Hegarmanah Ds Tenjolaya . Al-Mujahidin Kp. Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri .000.Mj. Nurul Ikhwan Kp.Mj. Karangtunggal .000.000.000.Mj.Mj.000.Andir Ds.000. Ds Sukamantri Ds.Mj.Muncang Ds. Kb.Mj.Mj. Pasir Panjang Ds. Margamulya . Puja Ds.000 1. Hidayatul Mubtadiin Kp. Al-Falah Kp.000.000.Mj. Bojongsalam . Indragiri .000 1.Mj.000 1.000.Mj.000 1. Sukamanah .000 1.Mj.Cibatur Ds.Mj. Al-Hidayah Kp.Mj.000. Sukamantri .Mj. Mekarjaya .000 1. Sayang Kaler Ds. Margamulya .000. Al-Muhajirin Kp.Panyadap .Mj.Mj.Mj.000. Cihaneut Ds Tenjolaya . Al-Ghofar kp. Mekarsari . As-Salam Kp.000 1. .Mj. Al-Qomar Jln. Al-Mu'Min Kp/Ds.000 1.000. Margamulya .000 1.000 1.000 1. Sukamanah . Al-Falah Kp. Pasirmulya Kulon Ds. Al-Mukhtarul Khoir Kp. Nurul Huda Kp.000.000 1. Sukamanah Ds. Ry. Nurul Huda II Kp. Khoerul Wasilah Kp.000 1. Nurul Iman Kp. Cisondari .Rancabali Ds.Mj. Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah . Miftahul Huda kp.000 1.Awilarangan Ds. Al-Barkah Kp. Lamajang . Sukamanh .000 1.Mj.000 1. .Mj.Andir Ds.000 1.000. Al-Janah Kp.000.000. Rohmatul Huda kp. Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah .Mj. Sayang Ds.000.Mj.000.Batureok Ds Pssirjambu . Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah .000. An-Nur Kp. Sukamantri . Salamungkal Ds. Langonsari . Sukamanah .000 1.000 1.000 % 5 8 .Cisondari .000.000 1.Mj.Mj. Al-Karamat Kp. Al-Ikhlas Kp. Kadatuan Ds.000 1. At-Taqwa Kp.000. Ciaro .000.Mj.

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti - Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang - Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. - Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar - Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame - Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara - Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka - Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame - Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari - Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran - Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara - Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar - Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara - Mj. Al - Khautsar komp nataendah - Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati - Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu - Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu - Tarling Tgl.09-09-08 - Mj. Al - Abror - Mj Al - Hidayah - Mj Al - Ikhlas - PP Al-Barokah Ds.Rawabogo - Mj Wafaul Ummah - MD Al - Inayah - Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah - Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" - MD Himaat Taufik - Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong - PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan - MD Miftahul Sa'adah - MJ Al - Alfurqon - Ds. Campakamulya - Ds. Pasir Huni - Tarling Tgl.10-09-08 - Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo - Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar - Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong - Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar - PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru - Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut - Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut - Md. An-Nur Ds. Jatiendah - Mesjid Cilengkrang - Tarling Tgl.11-09-08 - Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. - Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti - Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak - Mj. Al - Barokah - Tarling Tgl.16-09-08 - Mj. Barokah Ds. Padamukti - Mj. Assyyroj Ds. Padamukti - Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari - Mj. Al-Ikhlas - Mj. Al-Ikhlas - Mj. An-Nur - Mj.Al-Mukaromah - Mj.Al-Hidayah - Mj. Al-Annam - Mj.Al-Barokah nur huda - Mj.Al-Khoer - Mj. Al-Bassor Ds. Bojong - Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari - PP. Wahdatul Tauhid - PP.MD. At tarbiyah - Mj. Al Hidayah - Mj. Al Fatah - Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan - Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung

Anggaran 3

Realisasi 4 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 3.000.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000

% 5

9

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat - Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh - Md Riyadul Athfal - Md. Baiturrahman Ds. Ibun - Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan - Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun - Mj. Al Amin - DKM Ar Rachman - PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari - PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku - Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku - Md. An-nur Ds. Sukamanah - Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan - Tarling Tgl.17-09-08 - Mj. Al-Hikmah - Mj. At-Taqwa - Mj. Wasilatunaja - Mj. Al-Jihad - Mj. Riyadul Janah - Mj. Al-Maumuddin - Mj. As-Sa'Diyyah - PP As-Siroj - PP Fathul Mubin - Md. Al-Wasilah - Md. Fathul Mubin - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya - Mj. Babussalam Ds. Cikasungka - Mj. Besar Cicalengka - Safari Ramadan 1429 H - Tarling Tgl.23-09-08 - Mj. Al Falah - Mj. At Ta'un - Md Baiturochman - Mj. Al Islam Baabul Janah - Mj. Arouf - Mj. Ad Darojah - Mj. Nurul Huda - Mj. Asyifa ;- Mj. Baitussalam ;- Mj. Al Barokah - PP. Al Irsyad - Md. Salman - Md. Awaliyah Almuawanah - Mj. Al Karomah - Mj. Baiturochman - Mj. Nurrochman - Mj. Wadatul Siddiq - Mj. Al Ikhlas Cisabuk - Mj. Nurul Amanah - Mj. Al Ikhlas Kancana - Mj. Al Mukhlisin - Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang - Mj. Al Istiqomah - PP. Wasilatus syifa - PP Biyadatul Hidayah - Md AlHidayah - Md. Nurul Huda - Md Al Mutaqin - Md. Al Fadilah - Md. Miftahul Huda - Md. At Taqwa - Md. Al Bariyah - Md. Raudatul Janah - Md. Al Mu'min - Mj. Al Ikhlas - Tarling Tgl.25-09-08 - Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan - Mj. Nurochman Margahurip - Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari

Anggaran 3

Realisasi 4 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

% 5

10

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang - Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari - Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari - Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu - Md. As Surur Ds. Sukasari - Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar - Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar - Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari - Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari - Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari - Mj. Nurul Jannah - Md. Ciwaru Ds. Arjasari - Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar - Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi - Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky - Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) - Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI - Islamic Senter Cimenyan - Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang - Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang - DKM Al Fathu - Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang - DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. - Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay - Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu - Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan Rt 01/03 Kec. Pacet - Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung - untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya Kec. Pasir Jambu - Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 Kec. Margahayu - LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 Kec Margahayu - Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 Ds Margahayu Tengah - Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 - POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 Kec. Pacet - Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 Ds Pawitan Kec. Paseh - DMI - Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang - Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV Persis 2008 - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun - Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian - Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. AlDs. Mekarpawitan kec. Paseh Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg - PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. Solokanjeruk - Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo kan jeruk - Renovasi Mesjid .................. - Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya - Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay - DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang - Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura - Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung - Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay - Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 - Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Pembinaan Imam dan Khotib - Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh

Anggaran 3

Realisasi 4 50.000.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000

% 5

11

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud - Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. Ds/Kec. Solokanjeruk - BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV - Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang Kp Sandang rt03 sukamantri paseh - Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 Ds Cibodas Solokanjeruk - DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. Kec. Solokanjeruk - DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 Ds. Srirahayu Kec. Cikancung - Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden - Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan - Kwit Kepada DMI - Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung - Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan - DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. Kec. Katapang - Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk - DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey - Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk - Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung - Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh - Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun - Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk - Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba - DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh - Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk - DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh - Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh - Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey - DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, - Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, - Md Attaqwa Cimuncang - Mj. Al-Ikhwan Sukawening - Md Al- Mubarokah Sukawening - ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) - Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey - Mesjid Besar Banjaran - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua Ds. Cikitu Kec. Pacet - Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan - Mj. Besar Soreang - Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg - Pemb.Mesjid Besar Pangalengan - Remaja Mesjid Indonesia - Ormas Keagamaan

Anggaran 3

Realisasi 4 4.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 13.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 181.500.000 35.000.000 36.000.000 2.500.000 5.000.000

% 5

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000

5.000.000 3.000.000

5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000 25.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 525.000.000

450.000.000

33,33%

27.000.000 730.000.000

18,52% 71,92%

12

Kode Rekening 1

Uraian 2 Wisma Haji / Gedung Dakwah Penerangan Bimbingan Hidup Beragama Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban Pacet - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan jeruk/ An-Nur - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela Pacet - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban Pacet - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk Kertasari - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum Kertasari - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang Ciparay - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara Majalaya - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan Paseh - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari Ibun - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - YPI, Rahayu Margaasih - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu Margaasih - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi Paseh - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet - Masjid Baitul Ikhsan Soreang - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan Jeruk - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk - Yayasan Islam, Jelegong Soreang - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi Cicalengka - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati Margahayu - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif Rahayu Margaasih - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. Cikancung -

Anggaran 3 33.750.000 67.500.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

Realisasi 4 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 30.000.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 40.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000

% 5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13

Kode Rekening 1

Uraian 2 - Bantuan Gubernur Bantuan Keuangan Kepada : - Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. Cileunyi - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi - Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah Blk. G Jln. Kopo Sayati. - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi. - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. Cikancung - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. Cikancung - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. Soreang - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. Soreang - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. Margaasih - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. Katapang - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. Ciwidey - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. Ibun - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec Kertasari - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, Kec. Cicalengka - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, Kec. Ciwidey - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. Kertasari - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo Kec. Soreang - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah Kec. Paseh - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan jeruk. - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 Cilampeni Kec. Katapang - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. Margaasih - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam ( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet

Anggaran 3

Realisasi 4 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000 20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

% 5

14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14

000 50.000 15.00% 0.000.000 50.000. Sindang Karet Kp. Ciwidey . Odik Sodikin .000 5. Cipasir RT 03 RW 09 Ds.000 10. Banjaran .Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds.000.000 0.000 40.000. Bandung .00% 100.000 10. Busyiri .000 80. Rancaeekek .00% 0.Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec.000. Rancabali . Ciwidey .00% .00% 0.000.Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" Kec. Rancamulya Desa Sukaresmi Kec.Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke Kec.Kertasari .000 25.00% 30.000.000.Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec. Bayangkara No.000.00% 100.000. Asep Burhan .00% 80.000 40.000 10.000.000.000 5.00% 0.000.Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec.000 - % 5 100.00% 25.Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga Mekar Jl. Ciwidey .00% 0. Margahayu . Cecep Abdulah Syahid . Salimul Afif .000.Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa Sukamenak Kec.Pontren Al Furqon Pimpinan H.00% 0.000 40. Ciparay Anggaran 3 25.000. Pangalengan .Kode Rekening 1 Uraian 2 .000 0.000.000 5.Pontren Al Ihsan Piminan KH. Arjasari . Cileunyi .000.00% 0.000.000.00% 0.000 15.00% 0.BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec.00% 100.Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " Kec.000.000. Margahayu Selatan Kec.00% 0.SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar Kec.000 20.Pontren Sukahurip Pimpinan KH.00% 0.00% 30.000.000.000 0.000.000.000.Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak Layak Huni " SACAWACANA " Desa . Endang Hamzah .000.Pontren Al Falah II Pimpinan KH.Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln.000 5.00% 0.000.000 5.00% 0. Rancamanuk Kec.00% 0.Yayasan Al Hasan Galumpit Kec.Pontren Al Muhajirin Piminan KH.000 40.000. Buya mamat .000.000 50.00% 0.000.Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec.00% 0.00% 0. 66 Cileunyi Kulon Kec.000.00% 0.000.Al Mubarokah Desa Sadu Kec.00% 0.Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " Jl.00% 0.000 10.000 10.Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec. Yayasan Hasuna Hudaya . Maksudi 15.Mesjid Miftahu Ridho utk renov.000 15.Madrasah Nurul Huda Pimpinan H.Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH. Bandung .000. Soreang .Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl.000 80.000.00% 0.000 30.Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa Lamajang Kec.000 Realisasi 4 25.000.Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam Kp. Baleendah .000 5. Cinunuk Kab.00% 0. Ahmad Maehi .000 5. Bojongsoang .000 10. Rancabali .000 80.Pontren Al Burdah Pimpinan Kh.00% 0.Pontren Yamisa Pimpinan KH. Cileunyi .000.Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH.000 10.000.00% 15 .000 5.000 0. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan Kec.000 0.00% 0. Cimenyan .Pesantren "Ad Du'a Kp. Perumnas Parken Desa Bandasari Kec. Rancaeekek .Pontren Darussurur Pimpinan KH.Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka wening ( KUPJPS) .000 25. Salawi Desa Sukawening Kec.ABT . Romli .00% 0.Pontren Assiroj KH.000 100.PEDULI SENI BUDAYA Kab.00% 0.Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda Kp.00% 100. Abdul Fatah . Margahayu .000. Cangkuang .000 20.000.00% 0. Saproni Hidayat .00% 0.Pacet .000 10.00% 80.Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH.000 40.000 80.000.000 5.000.000. Linggar Kec.000.000.

Mamat Saeful Qodir .Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah .Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam - Anggaran 3 10.00% 0.00% 0. KH.000 10.000.Unit Usaha perbengkelan . KH.00% 0.00% 16 .000 5.Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias .000.000 10.000.000.00% 0.000.000 - % 5 0.00% 0. Sag .00% 0.000. Ustd.000 5.Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" .00% 0.000.000 5.000 5.000 10.00% 0.000 5.000.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.Pontren Al Jawahir Pimpinan KH.00% 100. Iden Samsulah .000 10.000.000.Pontren As Sa'adah Pimp. H.00% 0.Kode Rekening 1 Uraian 2 Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim Masjid Al Falah Pimpinan KH. KH.000.Kelompok Usaha Batu Bata .000. KH.000 5.000.000 10.Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya Mandiri .Pengrajin Miniatur Pesawat .000 25.Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp.00% 0.000 10.00% 0.Kelompok Ojeg Ciluncat .000. Ustd Farhan Bukhori .000 5.000 5.000 5.000 10.Miftahul Jannah Pimp.000 5.00% 0.000. Asep Kamil .000 5.Pontren Al Barkah Pimp.000.000.000.000.00% 0. Ubu Abdurahman .Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran .00% 0. KH.000 5.00% 0.00% 0.000.000 10.000. Ustd Wawan Sofwan Hadi .Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H.000 5.000.000.00% 0.Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar .000 10.000. KH. Imang Abdurahman .00% 0.000. Sulaeman .000 5.Masjid Baiturrasyid .Pontren Darussalam Pimp.000.000 5.000. KH.00% 0.000.000 5.00% 100.00% 0.000.00% 0.Pontren Mambaul ulum Pimp.000 10.000.000 5.Kelompok Ojeg Banjaran . Eman Sulaeman .00% 0.00% 0.000.000 5. Miftah Pontren Mubarokul Huda Pimp.00% 0.SD Martadinata .000.Masjid Al Muhajirin Pimp.00% 0. Ahmad Suja'i .000 5.Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis .000.000.000 5. Hamdun .000 10.00% 0.Kelompok Usaha Budi Daya Ikan .Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi Badruzaman .000.000. . Ahmad Sobari .000.000 10.000.000.000 10.Mesjid Al Muttoha Pimp.000. Ridwan Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH. Ustd IID Saefudin.Pontren YPI Al Hasanah Pimp.Madrasah M Thre Pimp.Pontren Durriyatussolihin Pimp.000 5.000.000 5.000 10. KH.Madrasah Fathul Huda Pimp. Endang .00% 0.000 10.Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang .Usaha Sablon Budi .Pontren Al Fatah Pimp.Kelompok Pengrajin Handicraft .000.000 5.Masjid Thariquljannah .00% 0.000 10.000.Pengusaha Limbah Industri .00% 0.Madrasah SPA Cisondari Pimp. Muhtar Zen .000.Masjid Pusaka .000.Usaha Ternak Kambing .000 5.00% 0.000.000 5.00% 0.00% 0.Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu .00% 0.00% 0.000 5.000 5.00% 0.000. Ustd Kukun Sudrajat .000.000 5.000.000.00% 0.000. Iwan .ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam Kabupaten Bandung .000 5.000 Realisasi 4 5.00% 0.000 5. Ajengan Ato .00% 0.000 5.00% 0.000 5.000 10.000 10.00% 0.000. Uman Syahruman .000.000 5.000. Yahya Kamil .00% 0.Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat .000.000.00% 0.00% 0.00% 0.Madrasah Al Ikhlas Pimp.000.00% 0.00% 0.000.Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah .000.000 5.000.Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman .00% 0.000 10. KH.Mesjid PanundaanPimp.000 10.000 5.kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri . Ustd Ajang .000. Hasyim Sirojudin .Pontren Nurul Huda Pimp.000 10.000 10. Ayub Suherman .Pontren Ajjihad Pimpinan Drs.Masjid Assalam .Masjid Al Amin Pimpinan Kh.000 5.00% 0.000.Unit Usaha " Pangan Mandiri" .00% 0. KH.00% 0. KH.00% 0.00% 0.000 5. KH.000 10.Pontren Tuba Pimpinan KH.Pontren Bustanul Wildan Pimp.Pontren Nurul Huda Pimp.Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI PERIP .000.Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika . Udan . Zaenal Arifin .00% 0.00% 0.000 10.000.

000 40.Yys.500.000.71% 9.600.000.000 10. Bale endah TK Widi Asih RW.000.00% 0.515.00% 100. Soreang .000 35.875.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kemasan .000.000.000 10.000 % 5 0.000.000 30.875. Mekarpawitan Paseh SMP PGRI.000.8 Bandung .000 16.000 50.Sekolah Swasta Non MI .Dibayar kwit.000 80.930.000 45.Cisondari Pasirjambu 1.00% 0.000.000.000 10.Ikatan Cend.500.22 Kel.00% 75.000 - 0. Bandung Jl.000 15.000. Arhasari Seni Budaya Klp. 71 Kp.Tarajusari Kec.000.000 80.00% 13.000. 32 Majalaya .480.500.00% 100.152.480. SDI Amanah Jl.000. Majalaya 18.000. Ry.000 30. Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) .000.000 2.00% 100.000 25.833.SD.000.000 1.00% 100.000. Toha KM 6. Bandung .000 75.Bandung Jl.000.00% 17 .000.00% 0.00% 0.755.000 35.000 Realisasi 4 161.Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia Cabang Jabar Rayon Kab.000 25.Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah .000 614.055.000.000 137.Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.000 25.000 230. 55 Moch.000.000.Rahayu RT 5/1 Ds. Bbk.75% c.000 2. Bantuan Organisasi Profesi .Muslimin Panyawungan II Ds.000 1.000 25.050.000.000.00% 100.000 1.000 50.000.000.00% 0.000. Cileunyi wetan .000 75.000.Cisirung No.000 350.000 40. Pasirjambu No.487.00% 100.00% 75.00% 100.000 100.000.000 40.SD Muslim Panyawungan I .Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .000. 189 Bandung Komite Sekolah Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri Guru agama pada sekolah dasar Negeri Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer sitas Daerah Kawargian Bale Bandung Pasundan Istri Kab.000 50.000 10.000.00% 100.800.000 33.600.000.000. Engang Setra Putra Siliwangi Desa Maruyung Pacet SDS Miftahul Khoer. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan Bantuan Sapras untuk : . Bandung .000.000.00% 100.000 15. Ry.SPN Kab.000 2.800.Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo nesia Kab.000. Cinunuk No.000 40.000 10.600.000 24. Sulaeman Margahayu TK Bhakti Pertiwi RT. Baleendah Kab.05 RW.000.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : .000 80.000.000.DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Jl.00% 0.487.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru .00% 100. Rancakasumba Solokan Jeruk SMA Handayani.02 Ds.000 10.00% 100. Sukamenak SMK Angkasa II.000.000.000 460.000 75.000 10.000 80.00% 100.00% b.750.000 25.000 37. Majakerta Kec.GOPTKI Jl.000.000.MASYARAKAT PEDULI BENCANA Anggaran 3 10.GRANAT Jl. Majalaya SMA Mardika.Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa .00% 0.000.000 7. Bandung .000 40.000 80.Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya ♠ Himpaudi .000 35.000 50.515.000.Bandung Yayasan Timbanganten Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS NURTANIO Guru Honor MI untuk 207 orang SMP Mekar Pawitan.000 25.99% 65.000 1. SDS Muhamadiyah Ds.00% 100.000 16.400.000.SMP Negeri I Banjaran 75.833.00% 100. Ry.000 1.000 10.38% 48.000 30.000.750.827.000 33. Mekarpawitan Paseh TK Raudhatu Athalal Falah. Laswi manggahang Kec. Stasion No.800.

000 1.000. Pasirmulya .Uang Duka Anggt.000 500.Ag Kp.000 6.000 1.000 5.000.Uang Duka Anggt.000 3.Pemugaran Rmh Jompo An.000 500.Masy. Lamajang ♠ Pengajian Al Hidayah ♠ PIVERI Jawa Barat ♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri ♠ Karang Taruna Ds. H.000 1.000 1.000 1.000 500.000. Bantuan organisasi Sosial Bantuan Keuangan untuk : . Parung halang Kel.000 7.000. Rancamanyar . Idah Ds.500.000.Uang Duka Anggt.Cilame .000 1. . Linmas An. Jubaedah Kp.000 11.Uang Duka An. Padasuka .Keg.691. LLI Kec.000 1.000 500.Kegiatan Bhakti Sosial Ds.Pengobatan An.000 505.345.000.000 2. Juhra Desa Cilame .61% 50.Baksos Khitanan Massal KTI Ds.000.Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi rakatan bantuan Organisasi Sosial .000 1. Andir .000.Pasirjambu . Krg. Pamekaran Kec.000.Jatimekar Kel.389.000. Cilame . Isak S. . Andir . Margahayu ♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea ♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti ♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman ♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur Anggaran 3 50. Istri Sdr Mulyana ♠ Bantuan An. Andir . Kabuyutan Pasir Jambu .000 500.000 1.Bantuan Kemasyarakatan ♠ TBM Arjasari ♠ Santunaan Uang Duka An.Masy.000 500. Ara Kp.Soreang. Suka wangi Ds.000.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Masy.Masy.000 1. Wida Kp.000. Een Kp.000.000 % 5 100. Parung halang Kel.200. Linmas An.000 2.000. Atim Kp.000 1. Tambakan Ds.000 1.000 87. Parung halang Kel.000.000. Sukamulya .496. Linmas An.000. Bbk.000.52% .000 1.000.000 1. Sawah legok Ds.000 1. Wawan Suhendi ♠ Khitanaan Masal KTI Cilame ♠ Yayasan Sosial YKN ♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds. Kurang Mampu An.000 500.Baksos pemugaran Rmh Jompo An.00% # 13. Nani Sukartini Kp.Pengbatan An.00% 0. Juar Desa Cilame .Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra Kp.000 10.000.000 500.000 1. Dedi Supriadi .000.000 500. Rancamanyar .000 1. Kurang Mampu An.500. maman Desa Cilame . Dede Kp.000 500.Pengobatan An.000 1.000 500.000.Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) Tidak Mampu d. Kurang Mampu An.000. Srg utk Tasakur Bi Ni'mah ♠ Bantuan Uang Duka An.Kramat Mulya. Suharyanto (Mantan Atlit nasio) ♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional ♠ Yayasan An Nisa Kec.Baksos pemugaran Rmh Jompo An.000 1.Pendidikan An. Mampu An.Pemugaran Rumah Jompo Ds. Simpang 18 .Pengbatan An. Cukanggenteng .Pemugaran Rmh Jompo An. .000. Abdul Kp. Oyo Kp.000.000 1.S.000 Realisasi 4 50.000 1.500.000 75.Pengobatan An.000.SD Muhammadiyah Majalaya .Cipandan Ds.Bojongmalaka .000. Abdul Rosid . Bunisari Ds.000. Tambakan Ds. Zaenal Kurniadin.000 500.000.000 1.Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah .000. Sahroni Kp.000.

000. Sobandi Kp. Mekarsari .Bhak.Sukamantri .Batureok Rw.Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds.Kurang Mampu U/ Modal Usaha An. Curug Dogdog Kel.Masy. Pinggirwangi Ds.000 1. Rukmana Kp.000.Baksos Perb.Pengobatan An.U/ Pengobatan an.An. Manirancan Ds. Cikembang .000 1.000.Bhakti Sos.Cincin .U/ Uang Duka Anggt.000 1.Margayu Tengah .000. Ita R Kp.Keg. Majakerta Anggaran 3 Realisasi 4 1.Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi .Gang Ds.000. Tanjungsari .000 1.Cipinang . PK KOSGORO .Sukamantri .Obat2n Kpd Korban Banjir Ds. Panyadap .000 % 5 19 . Mekarsari . Darsa Kp.000 1.Forum Masyarakat Peduli Lingkung an & Kesehatan Kp.000 1. Edi Kp.000 1.Bhak.02/12 Ds.000.Khitanan Massal Paguron Pencak Silat Campaka Domas Ds.Sukamenak .Perbaikan Rumah Jompo An.Jati .000 1. Cinyatuh Ds. Bbkn Cianjur Ds.000 1.Mekarsari .Penyandang Cacat Tuna Netra Segar Massage Ds. Bbk. Khitanan Masal Karang Taruna Warga Saluyu Ciwidey .kwit Pend.000 1.05 Ds.000 1.000.sos Rmh Jompo Kp.000 1.Rancakasumba .000.Banyusasri . Krg Mampu An.000.000.Banyusari .000.000 1.Air Bersih Rw. Ujang RM .Wadat Tengah Ds.09 Kp.000 1.Leuweung Kaleng Ds.Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp.000 1. Rmh Jompo Kp Cipaderek Ds.YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading Tutuka Ds. Rmh Tdk Layak Huni Kp. Kp.Perb.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.000 1. Yaya Kp.Mekarsari . Kasi Perencanaan . Taryat Kp. Pasir Malang Ds.Lebak Wangi .000 500.sos Perbaikan Jln. Endang Maman Kp.000. Cigoong Ds.000 1.Pemugaran Rmh Jompo Ds.000 500.Rancabali Rt. Bandasari . Rahayu Ds.Khitanan Masal AMS Rayon Kec.Mekarsari .Uang Duka Anggota Linmas An.Katapang .000. E.Cikawao .000.Cipelah .000.Bhakti sosial Ds.000.000 1.000.YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp. Ciaro .000.000 1.000 500.Simpang Ds.000 1.000 1.000 1.000.Maghayu Selatan .000 1. Drawati .000. Ade & Icang Kp Dano . Enggung Suharja Kp.000 1.Cimaung .000 1.000 1.000 1.Junti girang Ds.000 1.000 1.000 1.000.Uang Duka An. Linmas An.Bakti sosial Ds.000. Sukamanah .000 1.000 1.Penangg.Masy.000.U/ baksos Kebersihan Ds.Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong kunci Ds.Gang Kubang& Saluran Air Karang Taruna Kec. Benc. Al-hidayah Kp.000 1.Penyandang Cacat KUTSP Ds. Tenjo laya . Khitanan Mas. Kebakaran Ds. Ujang Suraatman& Sudarga Kiaraeunyeuh Ds.000.000.000 1.000 1. An.000 1.000.Uang Duka Anggt. Maman Sulae man Kp.000. Linmas An. Cikembang .000. Cikitu .000. Aidini Mulyani Kp.000.Yysn.000.Lebak Wangi .Cangkuang .Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 Ciheulang Ds.Perbaikan Rumah Jompo An.Baksos FKPTB Ds.000. Cibuah Ds.Karyalaksana .000. B.000.000 1.Pengobatan An.000.Penyandang Cacat Netra An.Pemb.000. Gandasari . Plered Ds. Sri Darliati S Sos.000 1.000. Pasir Malang Ds.000 1.000.Cipelah .Keg.Pembangunan tembok Penahan tebing dan ruman korban bencana longsor Ds.000.Pameungpeuk .000 1.Mekarjaya .Cipelah .000. Cikaro Ds.000.Pengobatan An.

000 900.500.000 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 5.Wargiluyu Ds.Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah Anggaran 3 Realisasi 4 1.000 1.000 1.000 55.000.Sukamanah Kec.000.000 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 500.000.PHBN Karang Taruna Rw.000 % 5 20 .Penanggulangan bencana Kebakaran An.U/ Masy.Karang taruna Tunas Harapan Ds Karang Tunggal .000 2.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah .000.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1. Bbk.MCK sarana air bersih Ds. An.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds.050.000. Majalaya .Agip Ramdani . Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah .000 2.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds. Neglasari A/n Udi . Majalaya .Md.000.000.000.000.000.000 2.Iyom .000 1.Penanggulangan Pasca Bencana . Mampu An. Sukamanah .000 1.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah utk Anton Edho .Yys.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000.Penanggulangan bencana Kebakaran an.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas Kec.000.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.000 1.Iyom .Pemb. Neglasari A/n Dadan .Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar Rt 1/6 Ds rancakusumba .Pengobatan an.000 500. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds.000 2.Leuweung Datar Rt 03/05 .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah sukarame Kp. Babakan Kinin Ds.000.000.Bojong .000.000.Ban dasari Kmp. Isman Ds Majalaya .Tangsimekar .000 5.000 1.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.000.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.000.000 36.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Cinanggela Kp. Ali Fahmi Kp.500.Zahra Annisya .000 1. Org.Sos Yys.000 1.000.Labda Karya Mandiri .000 1.000.Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Cipedes .Sukamanah Kec.000 1.500.000.250.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant. Majalaya Kec.PHBN Ds.PHBN Karang Taruna Rw.000 1.Jamburaya Rt.000.000 67.000.000 1. Nurussa'adah Ds.Uang Duka An.000 500.000 45. Pasir Jambu . Org.000.000 1.Pereng .Bhak.Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung .000.000 1.000 13.Pengobatan an.000 22.000.000 1.Tenjo laya an.03/04 .000 1. Rahman Ruhimat Kp.000.000.000.Padamukti Solokan jeruk .Jajang Warya Kp.Padamukti Solokan jeruk .000. Loa Desa Rancaekek Kulon .PHBN Ds.4 Ds.000 3.000.000.000.2008 . Majalaya . Majalaya Kec.03/06 . Kopo A/n Lala .000 3.000.Bhak.Tenjo laya an.Tangsimekar .FKPSM Triwulan II TA. Krg. Enes Kp.sos MUI Ds. Tanggulun Kec. Ibun .ENUH .000 3.000 500. Lilik Jumani/Rusman Alm .Ancol Mekar .ANIH .Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Pangauban an.Banea Rt.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant.4 Ds.000 5.000 1.Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.U/ Pend.Cileunyi Kulon .000 1.000 1.000 1. Neglasari A/n Mamat Rachmat .

Cagak RT/RW 02/04 Ds. Cikancung .000 25.000 350.000. Katapang .00% 75.00% 100. Ibun Bant.000 25.000.000.000 200.000 25.000. Cangkuang .Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri Kp.000 550.Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec.000 25.000.750.000 40.375.000.Korban Bencana Alam Longsor Di Kp.000. Gardu Ds.00% 100.00% 100. Pasirjambu .000 7.00% 100.Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur Warga Mekar Baleendah .000. Muhamad Angga Diwakili Dadan Hamdani Ds. Raya Pacet Kp.Pangalengan .000.000.000 150.Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti Ds.00% 75.000 130.Kode Rekening 1 Uraian 2 Tanggulun Kec.000.000 130.000 150.Ciparay .000 22.000 100.000 25.000.000.000 200.Koperasi Al-Bayan Kp. 3/4 Ds.000.00% Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : . Maru yung Kecamatan Pacet .000 12.000 75.00% 25.000 33.250. Loa Kec.00% 21 .000.00% 100.000 2.000 9.00% 0. Rancamnyar Baleendah .Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak mur Ds.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' aawanah Kamasan Banjaran .000.000 25.000.000.Cilengkrang .000 25.500.000 75.000.000.000.00% 100.000 18.000 3.000.Kelompok KOPENG Ds.000 18.000 12.000 100.000. Cisulik Kec.BNK .000.Yayasan Al-Fallah.000.000.Penyandang Cacat An.Tanjung Wangi Kec.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari .000.000.Yayasan Baitul Qirodl.500.000 75.000.000 7.000 12.000 100.000 25.000 - 57.000 50.000.000 83. Paseh .00% 100.000.500.000 350.Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds. .000 500. Sukapura Pacet - Anggaran 3 Realisasi 4 3.000 7.000.000.000 12. Cangkuangwetan Dayeuhkolot .00% 100.500.000 40.000 350.Bojongsayang Rt.000.00% 125. Jl.00% 0.000 7.000.00% 0.00% 75.Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam ( Yaris ) Sugihmukti Kec.000.000. Sos.76% 75.Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang .000 7.000 12.000.00% 25.00% 100.00% 0. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah Djoemhana Mangoendibrata .000. Cilampeni Kec.000 7. Lampe gan Kec.000 135.000.000. 550.000.000.500.Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.500.00% 500.000 350.000.000 200.000 20.00% 100.00% 0.Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa . Jl.Ciporeat Kecamatan Cilengkrang .000.000 12.000 25.Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Al Ittihad Pajagalan Banjaran . Ibun Forum Bandung Sehat Forum KUB 45 Posyandu di 3 Desa K3S ( koordinator kegiatan kesos ) Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung LVRI Pepabri Kaminvet Angkatan 45 Kowaperi Piveri Wredatama Cacat veteran Perip Warakawuri Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM) .000.000.000 200.00% 100.Ciburial Ds.500.000.000.000 225.00% 100.000 100.PKBM.000.Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra harja Ds.500.000 - % 5 145.00% 100.000 12.000 100.000.000.Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih lumpur sebanyak 200 .Koperasi Imisi.00% 100.000 25.000 12.000.000 45.000 50.000 10.00% 75. Org.Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp.00% 100.Yayasan Bekti Sejati. Ibun .000 100.000.750.Giri Mekar Kec. Sin dangsari Ds.000 5.000.00% 100.500.00% 100.500.000.00% 100.Sukarame Kecamatan Pacet.000 90.000 2.KOPATI.000 101. Sukadana Margamulya .Sagaracipta Kec.00% 100.00% 100.000 7.000. Jl.000 100.00% 100.000.Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang .000.000.000 1.000 9.000 9.875.

150.000 181.000 350.000 100. Rancabali Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem bangan usaha Domba Ds.000.00% 100.Margahayu Sayati Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM Risma.000 100.000.000.000.00% 100. Mekar Sejahtera utk sa rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit unggul Ikan masing-masing Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk Rastocking ikan perairan lepas Kp. 62 Rt 01/16 Desa Cincin Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari Kp.Ciparay Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan Gerbang Mandiri Kmp. Suka wening Kec.00% - 50.000 100.000.000 Realisasi 4 271.00% 100.000.000 100.Ciparay BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan Kec. Desa Anggaran 3 271.000.000 100. Pasir Jambu.00% - 181.00% - 50.000 100.000 100.000 40.000 100.000.000.000 80.000.000. Bojong soang dan kelompok tani Mukti Ds. Soreang Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis Taklim Asujalah Kp.000 100. Rumah zakat Kec.000.00% 100.000 250.000.000 100.000.000 127.Ranca Bali Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan.000.000.Ciwidey Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA ANTA Kp.000 100.000.000.Ciporeat Kec. Sukawening Kec Ciwidey Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe mugaran makam Kp.000 100.Cipeuleuh Kecamatan Pacet Yayasan Penelitian.000 40.00% - 40.00% 100.Sadu Kec. Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.000.000 100.000.000.000 928.000.000.000.Soreang Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit Kecamatan Cileunyi Yayasan Madani Kec.00% - 50.000 75.000 100.000.000 100.000 50. Ciwidey Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit Tanaman keras Ds.Nenon Ds.Baleendah Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec.000.150.Parung Serab Kec.000.000 100. Kec. Jl.000.000.400. Cimekar Kec.Warnasari Ds.00% - 50. Bojongsoang Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec.Sukapura Kec.000.00% 100.Kode Rekening 1 - Uraian 2 Cicalengka. Pengembangan Reraing Sapi perah Kelompok Citra Manglayang Ds.Neglasari Ds.000 100.000 75.000 100. Ciparay Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana Pendidikan Kp.000 250. 03/10 Ds.Buni jaya Rt 03/10 Desa Jati Kec.00% 100.Sukarame No.Cibodas Ds.Baraanta Ds.000 100.000.000.000.00% 100.000 - % 5 100.000 100.000 150.000 40.000.000 20.000 150.00% - 100.000.000 100.00% - 100.000 50.000 50.00% 100.00% 928.000 25.000.00% - 20.00% - 22 .250. Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua ngan air limbah ( SPAL) di Ds.00% 100.000 100.00% - 150.000.000.000. Baleendah Yayasan Bineka Kec.00% 100. Pengkajian dan Pemberda yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl.000. Katapang Sukawening Indah utk rehab rumah tidak layak huni Kp.000 100.000. Eboni II No. Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah Pasir Jambu Kec.Bojong soang Kec.000 250. Majalaya Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus salam Kec.250.Baranang Siang A-2 No.000 50.000 100.00% 100. Ciwidey Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan.000 50.000 50.000 250. Kertasari Kelompok tani ikan.000 100. Soreang Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba Tawakal KP.400.000. Arjasari Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim pan pinjam Jl.00% 100.000.Wargamekar Yayasan Al Azhar Kec. Panyocokan Kec.Rancaksumba Kec.Mekar Baru Rt 01/03. 6 Kec.000.000 50.000 50.00% 100.000.000. Jati Kec.00% - 80.000 100.000.00% - - 127.000 100.Alam Endah Kec.Bunijaya Rt.000 100.00% - 50.000 50.000 25.000.000. Cileunyi Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds. Ds.000.Paseh Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang gahang Kec.000.00% - 150.000.000 350.000 100.000.000.

000 100.Ciparay.Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp.Panyingkiran Ds. Cicukang Genteng . 12 Ds.000.000.000.06 Pinggirwangi Kec.Sindangsari Rw.000.000 50. Jelekong Balaendah .000.000 25.Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta Al Qur'an .00% 100.00% 100.Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang Kp.16 Ds.Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan Rw.000.000 40.Mekar Rahayu Kec.000 85.000 100.000 40.Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge lolaan sampah Kp.000.000. Ceunteung Rt. Cileunyi Kulon .000.Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola Ds. Nagrak Kec.000 30.00% 100.Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda gang Kaki lima Kp.000 100.000 20.Marga Asih Kec.00% 85.000.Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan Rt. .000 15.000 100. .00% 50.000. Baleendah .000 Realisasi 4 15.000.000 - % 5 100.000 100.00% 100.000 100. Bojongsoang.00% 0.00% 0. Margaasih . Cingcin Kec.00% 100.000.000 150.00% 100.000 75.00% 100.000 150.00% 100. Komplek Bumi Asri Rw.000.000 100.000.00% 100.Kode Rekening 1 Uraian 2 Sukamanah Kec.000. 08 Ds. Ciaro Kec.00% 100.000 100. Citeureup .00% 575.Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah Kp.000 75.000 100.Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri.Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.000 15.000.000.000.00% 100.000 100.000 15.000 50.000 100. .000.00% 100.000.Baleendah . Katapang.000. .000.000 100.000 100.000.000 100.000.000.Pangalengan.03/05 Dangdeur.000 100. Nagreg .000.Margaasih .Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds.000.000.Cicalengka .000.00% 150.000.000 100.000.00% 120.000.Bojongsoang Kec.000 120.000.00% 100.Manggahang Kecamatan Baleendah .000 20.000.00% 20. Banjaran . .000 100.000.000. 07/06 Ds.Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk Pengembangan Sapras Kp.000 20.000 100. Giri Harja Ds. Cilebak Rt.Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon sari Kecamatan Pameungpeuk . Ranca Kec. Cisondari Kec.000.Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya Ikan Lele .000. Paku Tandang Kec.000 100.Panitia pembangunan gedung serba guna.00% 40. Ds.000 0.000.000.000. Pasirpari Rt.000 40.000 575.00% 100.000 50.000.000 40.Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) Barokah Jl.Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan Masyarakat Jl.00% 100.000 150.000 20.Sukapura Kec Kertasari .00% 23 . Tenjolaya Rw. Anggadireja No.000.00% 25. 08/18 Ds. .Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah kekeringan. Cimenyan . Baru Jati Ds.Pacet.000.Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu ran air kotor blok Cupu Rw.000 30.00% 100.000 15.000.000. .Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds. 01 Bojongkacor Ds.000.000 100.81 Beleendah . Jl. Komp.000.18 Rt 07/13 Ds. Villa Bandung Indah D3/10 Ds.01/04 Ds. Pa ngauban Kec.000. Pasir Jambu .000.000 50. 21 Rt.000 100.Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah. Cibeunying Kec.000 40.Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga Anggaran 3 15. Cikadut Kec.Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik kampung Barusen Rt 01/15 Ds. Ciparay .000.000 100.Cibiru Desa Biru .Panitia Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kp.Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec.000 100.Yayasan Bakti Sejati Ds. Pacet.Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain nase Kp.000 100. .Sukabirus No.000.00% 50.000.00% 100. 18/20 Kec.000. Rancaekek Majalaya No.Yayasan Al Mahdiyin.

500.000 2.000.000 2.500.500.000 50.000.000 1.Kelompok Mulya Tani Kp.000.000.000.000.000 50.000 25.Kode Rekening 1 Uraian 2 Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan Domba Priangan .000 30.000.000 100.500.00% 100.000 50.000 50.000.000 2.000 2.Bantuan Organisasi Sosial Lainnya ♠ PKB ♠ PBB ♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung ♠ Kepada PKK ♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI ♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I ♠ DPC LVRI ♠ Kntr.500.000.00% 50. ♠ FKSM ♠ KP.00% 100.500.000 339.000.000 200. Al .000.000.000 2.Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung .000.64% 77.Kelompok tani buah-buahan dan Aneka Tanaman Kec.000 200.000.00% e.Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin .500.000 2.000.000 81.000.Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan Masyarakat tani Jabar berupa .000 2.000.Legok kole Ds. Miftahul Khoer ♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 ♠ Mj.Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk Pengembangan Koprasi Kec.000.000 2.000.Kelompok tanilebah madu .000.000 5.000 2.& TPA Al-Maun Jl.500.000 2.000.Hidayah ♠ Mj.000 500. .Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa satiak Kecamatan Kabupaten Kota Anggaran 3 250.000.000 5.500.77% 24 .000 340.000 208.000 500. Bojongkunci .000 25.500.000 2. Nurul Fitroh ♠ Mj. Soreang .Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal anak yatim piatu dan Dhuafa .000 2.000 2.500.000.500.000 339.857./ Ponpes Miftahul Falah Huda ♠ Md.000 2.200.000.500.000 100. Baleendah ♠ DPC Pemuda Pancasila ♠ Mj. Rancaekek.00% 100.000.000 700.000.000 200.721.000 5.000 205.939.00% 100.00% 100.000.Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk Pengelolaan Pengembangan usaha Kec.000 1.000 205.000.000 2.000.00% 0.000 50.Kelompok Usaha bersama Mardhotilah Ds.500.490 3.289.000 2.000.000.000 250.00% 100.500.000 1. Al . Ciwidey .000.000 2. Ciinjuk 3.000.000 22. Ip.000.490 % 5 100.000 3.000 100.500. BUDP ♠ Penhobatan An. Iman Iryanto S. Gambung ♠ Pembuatan Kalender PC PPM ♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 ♠ Yayasan An Najmiyah ♠ Pentas Musik Tradisional ♠ DPC Pasi Kec.000 2.00% 0.000 10.000 2.000.00% 100. Keramat Mulya Kec.Kelompok tani budidaya persutraan . Bantuan organisasi sosial lainnya .000.000 50.000.500. Sukamanah Kec.00% 50.000 1.000 60.000.000 100.000.000 5. Bandung ♠ PEPADI ♠ LESPEBAN ♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI ♠ Sekpri Wakil Bupati ♠ Milangkala Kp.000.500. Paseh . Kesbang Linmas LSM GMBI ♠ DPD Pengajian Al Hidayah ♠ Mesjid Nurul Jannah ♠ Mesjid Sirojul Huda ♠ Madrasah An-Najah ♠ Pesantren Al-Hilmi ♠ Madrasah Assafiiyah ♠ Mesjid Manhadlul Muslim ♠ Madrasah Al-Hikmah ♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah ♠ Mesjid Uswatun Hasanah ♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah ♠ Madrasah Al-Muhajirin ♠ Md.000 60.Hidayatul Hikmah ♠ Mj.000 100.000.000 99.000.000 Realisasi 4 250.000.000. Al Fatah Kp.000 7.000.000 2.000 2.00% 100.000 2.000 2.000 5.996. Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk ♠ Rakerdis AMS Kab.000.000 2.

000 10. Bandung ♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung ♠ BKKSI ♠ Rakercab III PDI Perjuangan ♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang ♠ KPPG Kec. Mawar Rt 01/10 ♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds Anggaran 3 Realisasi 4 2.000. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa ♠ Ormas PMI ♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 ♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI ♠ Ulang Tahun PKB ke 10 ♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh ♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 ♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung ♠ GOPTKI TA 08 ♠ Komunitas Wartawan Galamedia ♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI ♠ LVRI (MUSCAB) ♠ Muscab Pepabri Kab. PKB kab.000 2.000 10.000.000.000 5.000 1.000 10. Cipeujeuh ♠ PKB.500. Nu Kab.000 8.500.000 10.000 37.000 2.000 2.000.500. Miftahul Falah ♠ PP. Bandung ♠ GOPTKI Kab.000 2. Besar Kecamatan Ibun DPC Harpi Melati Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 New Indonesia Model PB.000 10.500.000. Bandung ♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab.000.000 7.000 2.000. Kab.000.000 2.000.000.000. Bandung ♠ DPC.000 10.000.500.000.000 1.000 2. Bandumg ♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan ♠ Remaja Mesjid H.000 1.000 7.000 2. Baladika Karya Kab.000 1.500.000.000.500.000 5.000.000 225.500. Majalaya ♠ Kegiatan Istigosah Pp. Al Fathu ♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh ♠ Mengnhadiri Resepsi H. Bandung ♠ Pendamping Mitigas Program CBRP ♠ DPC. As Salam ♠ Mj.000 1.000.000.000 1. Nurul Iklas ♠ Mj. Al Amar pakutandang ♠ Gerakan pemuda Islam ♠ MD Al Ikhwan ♠ Pembuatan Almanak Msh.250.000. Erwin Sumaatmaja ♠ Bantuan FKBS ♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III ♠ MD.000.000.000 25.000. Al muklisin ♠ Md.000 2.000 2. Ridwan Pp. Sangkuriang ♠ Md.000.000.000.000.000 5.000.000 2.500.000.000 25.000 5. Bandung ♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA ♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora ♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ♠ MISCAB PMII Kab.000.500. Bandung ♠ HUT LLI Kab. Bandung ♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT ♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung ♠ KNPI Kab.000.000 5.000 500.000 5.000 11.000 1.000.000 3.000 100. Bandung ♠ Rehabilitasi Jl.000 2.000.000. Rahmat Adam Md.000 10.000 2.000 % 5 ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 25 .000.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Mj.000.500.000.000 5.000 6.250.000 20.000 20.000. Bandung ♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem ♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P.000. Trotoar ♠ DPC.500.500.000.000.000 2. Al Rahman Kec.000 10.000.000.000. Al Islamiyah ♠ YPI Al Kautsar Ds.000 5. Hij & saka ♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds.000 2. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang ♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni KH.000 5.000 3.000.000 5.000 5.500.000 15.000. Diniyah Rw 05 Cangkuang ♠ Renofasi Md.000 1.000.000 5. Bandung ♠ Pengajian Al Hidayah Trw II ♠ SD Alam Pelopor ♠ PC.000 20. Cangkuang ♠ MILAD YPI At Tauban ♠ LPI As Shidiqiyah ♠ Mj.500.000 2.000 5.000 2.000.000. Al Misbah ♠ Pp.000 5.000 2.500.000 2.000.000 1. Al Lanah ♠ MISCAB LLI Kab.000.000.000 5.000.000 2. PBB Kab.000 20.

000.IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan . Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec.Paseh .Pekerjaan Sos. U/ Pendidikan .000. Pangauban Kec.Mjly .000 2. Sukamanah Kec.Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( .000 500.000 500.Yysn. Pacet . Bale Bdg . . Majalaya .000.000.Ridwan S.000 % 5 26 .000 500. (FRCS) Ds.000 1. Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL .000 300.500. Margahayu Tengah Kec Margahayu .Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) . Ds.000 500.000 1. Maruyung Kec.Bant.000 500.000.Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds.Tabloid Ungkap .Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP Ds.Maruyung Kec Pacet . Lainnya u/ Himp.Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) .Panitia Keg. Sos.000 500. Cilengkrang .Netra Ds.000. Lainnya u/ Yayasan Sosial AlMuawanah ds.U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Musda II PM PAN ♠ DPC Pepabri ♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu ♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I ♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani .Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya Pemuda SIKAT Ds.000. Pemuda/I . Org.000 5.000 500. Paku tandang . Pasir Mulya Kec. Sos.000 500. MKGR Kec. Paseh .M.000 500.Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec.000 1.Bant.000 1.000 500. Ush.000 500.000 25.000 1.000 500.Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds.Forum Komunikasi warga Peduli Bersih .500.Pemuda Bulan Bintang .SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis Rekaman . Diklatsar Hisab rakyat Cabang Pemuda Muslim Indonesia Kec. Summbersari .Panitia Seminar Sehari Ds.Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat -Khitanan Massal Ds.AL.Irma SUKMA Ds. Biru Kec. Pacet .Bant. Usaha Paanti Pijat T.Banjaran . Pacet .000 500.000. Pacet . Bandung Anggaran 3 Realisasi 4 2. Baleendah -DPC PEPABRI Kab.KENPAS Ds.Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) .000 500.000 500.000 1. Bandung HUT PEPABRI . Ds.000 500.000 500.Pokja Wartawan Kejaksaan & PN.PHBI Tablig Akbar Ds.000 1. Paseh . Cikitu Kec. Rancamulya Pameungpeuk -Kepada Dewan Pendidikan Kab. Cikitu Kec.000 500.Ciparay .000 1. Sukamanah Kec.Paseh .Bant.Kel.Dayeuhkolot .DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama Radio Lisma-YPKA-AMS .Forum Remaja Cinta Sos. Cikitu Kec.Katapang . Maruyung Kec.500.000 2.000 500.000. Org.000.000.000 1.000. Rancaekek .000 1.000.Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan Kec.000 1.000. Org.Dusun II Ds.000 1.000. Sos. Baleendah .000.000 1. Majalaya . Masy. Cikitu Kec. Sos.U/ Al-Fattah Community Ds. Sos.Mujahidin Ds.000 2. Biru Kec.PSAA Al-Mujahidin Ds.Forum Masy.000 500.000.Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec.000 100. Margaasih kec. Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds. Kec.000 500. Cipaku Kec.Pemuda peduli Lingkungan .000.000 500.Sukamenak . Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 .H. Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds.000 500.PP.Bant.000.000 5.Kel.000 1.Yysn. Cikasungka . Cangkuang Kulon Kec.000 500.PSAA Al-Mu'awanah Ds.000.000. Org.000 500. Org. Sos. Pacet .Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi . Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda HARAPAN Ds.DPAC Org.000 500.000 2.Pacet .000 500.

Banjaran .Mukercab DPC PBR . Cicalengka .000. Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan Wapres RI Kab.000 1.000 31.000 5.000 2. & Shohibus Salam Ds.PEPABRI .000.Koperasi Kewargian Bale Bandung .000 31.Pepabri .000.000 2.Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra ka Indonesia .100.000 4.DPD KNPI . Cimahi Sel.Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna .88% 102.Neglasari Kec.000 97.Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V Kwaran Solokanjeruk Bant.000. Bayangkara No. Bandung .Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA .Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) .Kode Rekening 1 Uraian 2 .000. Sos.Bandung .000 15.Khitanan Massal Ds. Masjid .000.000.000. Paskibra Sekolah TK SMP & SMA .000.000 2.Bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita .000.000.000.Prov Jabar LVRI . Ry.00% 27 .000 15.000. Bandung untuk senam sehat .000 45.Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung .000 1. Ujang Sutisna Utk Keg.000.Barisan Ansor .Yys.562.000 2.000 281.500.PWI Kab.Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam -Yysn.Perkara Traficking Jl.Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab.000.000 2.000 577.000.Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl.500 15. Sos. Eppy A Rofikin Bag. Babakan Kec.000 2.500.000.Bantuan Kepada Kaukus Perempuan .000 7.Pemuda Pancasila Kab.000 1.000 5.DPC PEPABRI Kel.Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) . Cilengkrang .Lat.000.000.000 - % 5 f.500.000.906. .000.000.GMB Kec.00% 100.500.000 20.000 2. Giri Mekar Kec.000 10.000 2.GMBI Soreang Banjaran .LLI untuk penyediaan seragam .500.HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA Ds.Laswi Cipicung .000.000.Karangtaruna kab Bandung .000 10.000.000 25. Utama kec.000 1.000 50.000 44. Diklat Management Persis . Bantuan Sapras Kewanitaan .Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan 288.000.LLI Kab.000 2.000 1.000 1.000 2.000. .Toha ( Gebyar ) .000 45.Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch.000. KS Karya Bakti Jl.000 30.000.Mucab LLI Kab.Bantuan Org Sosial Lainnya . Majalaya .000 10.000 2. Bandung .Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion 303/SSM Kostrad Cibuluk Anggaran 3 Realisasi 4 1.Legiun Veteran RI .775.Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec. Sos.000.000 1.000 2.000.000.1 Soreang .000. Koord.000 1.000 41. .000 5.THR perip .851.000 50.000.500.000 1.000.500.000 1.Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten Bandung .250 138.000 222. Ciparay . Cibeureum Gg.000 25.750. Membangun .000. . Lainnya u/ Pemb.990 12.Panpel Cemara Festival 2008 Jl.000 10. Bdg .500. Org. Bandung .000.TAGANA Kab.BAY CELL ENTERPRISE .000 7.000. Sos. Cicalengka Kec.000 7.000 5.500.500.000 135.DPC Pepabri Muscab Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang .Pan.An.500. Bandung .Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds.Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan .78% 100.Temu Alumni SMAN I Ciwidey . Gab.000 5.000 2.000 1.000.000. Tropy Kpd Bpk.000.000.000.Sertijab Pangdam melalui Dandim Bantuan Org.

000 3.000.000.Cipaku Kec.Banjaran .000 93.00% 607. ♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup ♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya ♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab.75% 100.500.Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.461.000 1.000 1.Piala bergilir dari Bupati .000. Bandung .500. Kab Bandung ♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya ♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim ♠ Galak Persikab.500.Paseh .000 4.000.Diklat Puma Yunior .Bantuan Sosial.000 5.000 1.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kabupaten Bandung .Pemb.000 30.000.Tenjolaya Pasirjambu .000.000.Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari .000.000 1.813.000.000 2.500. Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI .000 1.000.000 5.000 682.Metro Ds. Seni dan Budaya.000.000 750.000 500.000.20 05 00 01.000 1.000 500.500.000 750.Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak Harupat 02 .Lap.000 1.Panitia Tournament Victory .000 1.000.000 500.000 5.961.000.000.000 3.000 1.000 1.000 3.SMAN I Margahayu .000 3.Banjarsari . Cibodas .30% 28 .211.000. Bantuan sapras pemuda .005.Seni Reog Panduraksa Ds.000.000.500.000 45.Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh .000 1.500.000 2.000.000 2. Rancakaso RT 2/11 Ds. 02 01 Olah Raga Kepemudaan. 5 ♠ PORCANAS 2008 ♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup ♠ PPSI PutraTunggal Sejati ♠ Pelantikan Kki Cab. sumba .000 100.000 5. Lapangan Bola Volly Rw.656.Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung . Majalaya ♠ Olah Raga Futsal Ds.500.000.005.Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab.000.000 Realisasi 4 21.961.000 2. Sukamanh ♠ Pemb.000.000 4.Pant.250.Panduraksa .00% g. Bandung ♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar ♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu ♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly ♠ Turtle Project ♠ Hadiah Piala Tennis Cup ♠ P3S Gagak Lumayung ♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan ♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds.000.000 100.688.000.000.festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds.PORPEMDA .GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan 1.000 1.Sapras Olahraga Ds.000.Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung .000 2.DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab.000 5.000.Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise -Perguruan Pencak Silat (IPSI) .000 5.Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp.000.000. Padamukti kec.000.Perguruan Pencak Silat Kencana Agung .000.Bandung . 5 Pospemda 1.000 3.000 10.24 Malaysia Gudep Kab.500.Cipeundeuy Paseh Inernasional Johor Ke.000 5. Solokanjeruk .20 05 00 01.000.000 5.000.Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy Wakil Ketua DPRD Kab.000 % 5 68. Bdg Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.000 750.Cibodas Kec. Bandung .Bdg Bant.000.000 5. Ciaro ♠ ASPAC DS Ciaro ♠ Galak Persikab Fc.Sepakbola Ds.000 30.000 5.Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds.000 1.000.000 1.500.Alat Olah raga Ds.250 45.000 25.000 3. Olah Raga dan Kesehatan .09% 100.000 5.000.000 2.000 10.000. Lapangan Bola Volly . 10 Ds. Banjarsari Pangalengan .000 1.000 112.500. U/ Pembuatan Kaos ♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 ♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds.000 7.000.000 75.Pramuka dan 1.Pemb.000.Bantuan kepada Dharma Wnita Unit PEMWILDA Anggaran 3 31. Kejuaraan Binaraga & Body .Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh .Solokanjruk ( Tarling ) .000 500.Seni Calung Dangdut Kp.

Buninagara . Patenggang Bel. Alamendah Kec. Margamulya .25% 29 .000 103.500.301.Ds.353.708.275 4.20 05 05 01.211 113.046 94.000.546.000. Kertasari . Pakutandang Kec. Kec. 03 6 03 01 6 6 05 05 01 6 05 02 6 6 Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik .Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama tan .708. Indragiri .Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec.Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk kec Solokanjeruk Bantuan Gubernur .000 49.877.00% 100.Ds.000.000 54.886.275. Cisondari .590.432.42% 97.827.000 10.Sapras Olah raga Bola Volly Ds.20 05 05 01. 1.20 05 05 01. .00% 90.437.374.000.000.000 124.697 957.00% 100.500.20 05 05 01.275 876.011.034 35.Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 03 01 Bel.9-09.000 10.Ds.000 103.Ds.00% 100.Ds.275. 7 1.753 25.Porseni.000 166.000 10.000. Bojongsari Bojongsoang .00% 100. Sukamaju Majalaya .89% 93. No. Cikoneng . 4 kec ( Tarling Tgl.000.000.000 3. Panenjoan .000. Pasirjambu . Giri Mulya .000 103.500.000 25.000.Ds.750.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Dan Podium Sepak Bola Ds.073 28. Cimaung .750.964 35.Ds.Ds.250.306.896 24.20 05 05 01.21% 0.188.455 85.000 62.000 3.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa Cibeureum Kec.000.660.753 48.586 27. Sumbersari . Sepak Bola Ds.42% 21.513.Ds.Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk .000 10. Gajahmekar .664.Ds.000 4.20 05 05 01. 1.000 10.000 % 5 200.000 103.Ds.000 50. 7 49.20 05 05 01.500. Rancaekek Kulon .000.20 05 05 01.Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection Kec.Ds.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem.ADD untuk 12 Desa.422.000 165.500.000 10. Cilame .999.Ds.000 124.20 05 05 01. Cibodas .592.Ds.Ds.Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug Dedes Ds Drawati Kec Paseh .000 933.Lap.00% 104.Ds.471.000 41.024 32.000. 1. Banjaran .500 876.95% 21.GOLKAR .Sapras Olah Raga Ds.500 233.434 36.174 112.395. Kec.000 41.000 41.750.Ds.313 48. Sadu 1.Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.247.000 10.000.818 86.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Bel.000 5.233.750.000.307.500.Perb.PDI -PPP -PKS -PKB -PBB .000.750. Olah Raga Ds Rancakasumba Kec.00% 150.580 93.Perb.131. Mekarsari . Jatisari .687.000.829 26.00% 100. Nanjung Mekar Kec.00% 100.PARTAI DEMOKRAT . Sukaresmi .000 311.395.750. 1.275 3. 164 KM 2 Ds.250. Desa Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan . Sukamanah .500 166. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa .122. Pakutandang .708.185.799.Ds.590.697 94. 7 BELANJA BAGI HASIL 03 Bel.687. 1.773. Rancabali .000 82.000 41.632. Bojong Loa .232 88.89% 75.Ds.PAN 933.031.000.50% 1.000 41. Cimaung .000 1. Lap. Baleendah . Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds.697 957.299.696 139. Cipelah .000 10.450 957. Alam Endah .471.000 10.Ds.Ds.Lap.000 46. Ciparay Anggaran 3 Realisasi 4 500. Budaya & keilmuan Ds.707 125.500.

HaurPugur .Ds.346 99. 2 kec (Tarling Tgl. Loa .152 51.886 27.17-09. Linggar .Ds.176. Rawabogo . 3 kec ( Tarling Tgl.Ds.024.Ds. Margaasih . Tanjungwangi . Sukamanah .184.Ds.722 37.836 30.634 92.Ds. Sukamaju .826.Ds.300 27.944.418.Ds.234.Ds.188 108.Ds.Ds.422 - % 5 30 .708. Padamulya .516.894 28.932 31.Ds.438. Citeureup . Margaluyu .700 27. Lebakwangi .818.10-09.177.ADD untuk 22 Desa. Cipanjalu .361 115. Wangisagara .060.Ds.530.539.179. Solokanjeruk .127. Mekarpawitan .736.Ds.478 25. Biru . Rahayu .777. Ciporeat . 3 kec (Tgl.Cikuya .295.Ds.017. Rancakole Anggaran 3 Realisasi 4 28. Panenjoan .Ds.Ds. Sangiang .640.Ds.700 29.Ds.Ds.454.805.948 35.142 31.632 27.883 28.354 28.565.879 102.272 28.Ds.Ds.753. Rahayu .349.515 30.561.250 84.808 60.750 37.059.263 30.Ds.Ds.572 28. Patrolsari .Ds.Ds.Ds.749.044.856 27.386. Panyadap . Mangunjaya .415.Ds. Neglasari .310 30.813.Ds.726 107.ADD untuk 5 Desa.Cipedes . Cangkuang . Mandalamekar .Ds.190 90. Batukarut .Ds.Ds. Melatiwangi .Ds.Ds. Bojong .Ds.347.Ds.934 27.Ds.440 39. Sukajadi .Ds.508.804. Bojongsalam .856 97. Cibeet .414 33.293.Ds. Jatiendah .040 97. Majakerta .16-09.868 26.ADD untuk 19 Desa. Banyusari . Sugihmukti . Sukamantri .666. Narawita . Banyusari .Arjasari .613. Sindangsari .Ds. Babakan Peuteuy . Sukamanah . Rancakasumba . Jelegong .564.Cijagra . Cicalengka Wetan .416 31.762 29.773. Tegalsumedang .958 30.819.Ds.634 26.Ds. 4 kec (Tarling Tgl.ADD untuk 6 Desa.Ds. Dampit . Cicalengka Kulon .936 29.958.876 103.278. Waluya .Ds. Tenjolaya .518 33.Ds.405.926.11-09.956.Ds.758.Ds.115.678 29.400 87. Sukamulya .Ds.Ds.788 113.852 127.Ds.548 31. Rancaekek Wetan .Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .ADD Tahap I untuk 13 Desa.Ds.813.356 34. Cigondewah Hilir .Ds.Ds.Ds. Margamulya . Sukamukti .910 104.947. 3 kec ( Tarling Tgl.500 30.22-09. Wanasuka .Ds.709.Ds.Ds. Majasetra .119.Ds.683.Ds. Nagrog . Buahbatu .340 27.Ds.Ds.Ds.506 92.Ds.

332 96.416 31.398 32.Ds.Ds.336.Ds. Sukamanah . Mandalahaji .Ds.769.466.521 104. Sekarwangi . Cikawao .144.356.034 34. Jagabaya . Babakan .Ds.Ciparay .Ds. Sukapura .083 80.020.440 68. Serangmekar .Ds. Cibiru Wetan . Baros . Ciluncat . Mekarjaya . Margamulya .Ds.392.956 26.Ds.Ds. Maruyung .Ds.880. Sukarame .580.767 99.364.Ds.Ds.694 28.Ds. Parungserab . Nanjung Mekar . Bumiwangi . 3Kec.944 28. Cikitu .Ds.734 33.Ds.Ds.Ds. Gunung Leutik .544 31.Ds.808. Sukamaju -ADD Tahap I Untuk 9 Desa.269 105.601.479. Cikalong . Pangauban .680 88.Ds.995.647.251. Mandalawangi . Margaluyu .Ds.Ds.267.154 92. Majalaya . Cibeureum .439.361. Sukamanah .593 114.976 42.Ds. Mekarlaksana .848 27.800 - % 5 31 .(22-09-08) . Sukarame . Maruyung .Ds.984 31. Malasari .Manggungharja .081.Ds Cikalong .066 24.Ds.895.Ds.Ds. Ciherang . Malasari .Ds.Ds.957.Ds.218 38. Cihawuk . Pameuntasan . Sangaracipta .006 27.Ds.496.(Tarling Tgl. Katapang . Citaman .464 28.514 28.135 72. Ciparay . Ciaro .Ds.758 27.Ds. Gunungleutik . Nagreg . Santosa -ADD Untuk 15 Desa. Rancakole . Arjasari .595.Ds.912 31. Bojong . 3Kec.Ds.286.Ds.977.Ds.554 27. Mekar Maju . Babakan .Ds. Sarimahi .Ds.814.417.360.Ds.890.630 29.Ds.406 27.285 29.Ds.762 30.494 29.Ds.710.086 33.914 26.Ds.235 28.132.257.560 31.23-09.Ds. Cibeureum BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja .406 30. .284 70.Ds.Ds.374 25.Ds.Ds.351. Mekar Rahayu .Ds.Ds.174.Ds. Sukamulya .Ds. Cipinang .292.Ds.856 30.Ds. MekarLaksana .942 31. Manggung Harja .Ds.880.132 7. Margahayu Tengah .224.Ds. Talun . Sagaracipta .Ds.417.Ds.Ds.760 24.000 123. Mekarsari .639.Ds.Ds.794.Ds.383. Wanasuka .Ds.291. Cihawuk -ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa.493.137.461.Kode Rekening 1 Uraian 2 .954 24.344 38.726. Cipinang Anggaran 3 Realisasi 4 105. Neglawangi .Ds.321.018.522. Sukawening .964 90.

Desa Lagadar .251.927.970 96.Desa Cukanggenteng .308. Bojongsoang .942 30. Soreang .034 59.Desa Cangkuang Kulon .553.486.Kecamatan Pangalengan Ds.978.660 27.Ds Mekarsari Kec.Ds Pulosari .315 66.040 28.056 28.10 Kecamatan 17 Desa Bantuan ADPD ADD untuk Anggaran 3 Realisasi 4 30. Margamulya .524.566.17 Kec.199.747.987.Ds Cipaku Kec.860 41. Cipinang .Desa Sukamanah .452 96.Ds Margamekar .766.219.648.302.(24ADPD ADD BELANJA PUBLIK .Ds Sukaluyu Kec.932 31. Ibun .Ds Lengkong Kec. Cileunyi .361.Ds Sukamukti .Ds Cilame Kec.235 123.460 26. Kamasan Bantuan ADD .372 75.Ds Pinggirsari Kec.247 1.493.Ds Majakerta .456 43.Kecamatan Banjaran Ds.132 31.971 - % 5 32 .964.006 96.Desa Darwati ADPD ADD BELANJA PUBLIK .Desa Ibun .718.805. Cimenyan .692 31.Ds.888 93.029.284 28.355. Jatisari Kecamatan Cangkuang .10 Kecamatan 19 Desa Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk . Kutawaringin .022 60.Kode Rekening 1 Uraian 2 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik untuk 1 Desa.Kecamatan Arjasari Ds.727 108.517 70.000 71.Ds Lebakwangi Kec.Desa Sukapura Bantuan ADD Belanja Publik Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk Kec.110 82.045 1.273.477.296.138.085.790 71.926 29.482.900 26.651.006.043 70.649.Kecamatan Cimaung Ds. Pasirjambu .468 30.Ds Cileunyi Wetan Kec.Desa Cibodas .165.538. Cangkuang .835.(24-09-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa.Ds.516.332 26.165.166 39.494. Cinangela Kecamatan Pacet Bantuan ADD Belanja Kinerja .347. Arjasari .207. Ciparay .754 34.Desa Tanjungwangi Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja .Ds Warnasari .544.006 38.304 68.178.104.Desa Panyirapan .Ds Nagrak Kec.014 66.392.440 66.698 30.Ds Mekarmanik Kec. Paseh .134 32.Desa Cikembang .Ds Pamekaran Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk Kec.852 31.894 32.264 28.544.199.4 Kecamatan 6 Desa Bantuan ADD Belanja Kinerja 4 Kecamatan 4 Desa Kecamatan Dayeuh Kolot .808.260. Arjasari .310 30.761.815. Batukarut .898 27. Majalaya .Desa Katapang Bantuan ADD .151 57.Ds Mekarmaju Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk .915 78.801.470 33.Ds Neglasari Kec.109.1Kec.

585.Ds.323. Pameungpeuk .700 39.708 63.Ds.301.294 70.163. Jagabaya Kec. Tegalluar BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Cimaung : .406.385.478 78.203.650 26.158.kpd Desa utk ADD Kec.Ds.900.288 69. Ciluluk Kecamatan Cimenyan : .Ds.Ds.064 66.Cikoneng Kecamatan Pameungpeuk : . Padamulya Kec.109 61.873 - % 5 33 .051. Mekarsaluyu Bant.415. Bojongmalaka Kecamatan Bojongsoang : .988.366 81.815 65.Baros Kecamatan Paseh : .977 67. Mekarjaya Kec.Ds.Ds.Ds.866 70. Cimaung .414 31.542 57.492. Majalaya .Ds. Margaasih Ds. Neglasari Kecamatan Cimenyan : .832 62.361 75.870 70.116 74. Sukasari Kecamatan Ibun : . Cipaku Kecamatan Ciwidwey : .756 64. Lebakmuncang Kecamatan Cimaung : . Lumajang Kecamatan Arjasari : . Cimaung Kecamatan Arjasari : .326. Ciwidey Kecamatan Ciparay : .Ds.504 44.199 62.915.kpd Desa utk ADD Kinerja 11 Kecamatan 20 Desa Bant. Sukamaju Kecamatan Cikancung : Ds.Ds.273.387.Ds. Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 532.Ds.492.Ds.554 84.454. 18 Desa Bantuan ADPD ADD untuk . Bojongkunci Kec.468 66.204. Cigondewah Bantuan Keu. Pinggirsari Bantuan Keu.Arjasari Ds.319.667 268.850.Pemerintahan Desa 13 Ke. Karangtunggal Kecamatan Ibun : . Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Kec. Majalaya .046 77.983.464.582.Ds.919. Tribaktimulya .520.220.Ds.Ds.4 Kecamatan 9 Desa BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik Kecamatan Pangalengan : .Ds.266 70. Arjasari .226 75.972 58.Ds.817 66.Ds.531. Mangunjaya Kecamatan Paseh : . Majalaya .620. Sayati BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Pangalengan : .Margamukti .669.713.Ds Padawulun Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : . Lampegan Kecamatan BALEENDAH : . Cukanggenteng Bant. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp Kec.Ds.Ds.579 67.Kode Rekening 1 Uraian 2 .584. Mekarlaksana .556 32. Pasirjambu .080.656 59. Cikadut Kecamatan Margahayu : .545 644.Ds. ADD Publik Kec.907 341.587 69. Banjarsari Kecamatan Ciwidey : .Ds.Ds.276.808.Kec.

920 476. Soreang -Ds Cingcin Kec.374 30.163. Pamekaran Ds. Soreang Ds. Banjaran Ds.Kec.461.15 Kecamatan 40 Desa Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik Bantuan ADPD ADD Publik Bantuan Keu.844. Cikancung Ds. Kutawaringin Bantuan Keu.Kpd Desa ADD Kinerja & Publik . Pacet Ds. Cilame Kec. Ciwidey .kpd Desa ADD Kinerja utk . Mandalawangi Ds. Cipeujeuh .977.957. Ciherang Ds.736.775 61.055.301 92.554 236.748 200.563 60.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk .077 59.339 60.144.kpd Desa ADD utk Bantuan Keu.790 80.377.587 80. Ciaro Ds.040 62.314 87.Kec.349. Baleendah .Kec.Ds.281 70.335 73.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Neglasari . Campakamulya .570 1.815. Citaman Ds.835.974. Margaasih Ds. Margaluyu .970 28.107 24.812. Cimaung Ds. Banjaran Ds.Kpd Desa ADD Publik . Nagreg Ds.Kec.817 68.841 131.711. Banjaran .015. Pasir Jambu .935 130.482.Ds Sukawening Kec. Nagreg .281 69.135 65.Ds.244 77.986.273. Ciwidey Ds.Ds Rancamanyar Kec.194 68.Kec.Kec.460.Ds kamasan Bantuan Keu.Kec.814.964 65.710.773. Pangauban Bantuan Keu. Warnasari Kec.468 99.356. Soreang Ds.174.Ds.Kec.100 71.421. Pasirhuni Ds.043.680 72.648.Ds Cikoneng Kec pangalengan -Ds wargamekar -Ds Margamulya -Ds Banjasari -Ds wanasuka Kec Ciparay -Ds Babakan -Ds Gunungleutik -Ds Manggungharja -Ds Cikoneng Kec Banjaran -Ds Kamasan Kec Cimaung -Ds Mekarsari Kec Cimenyan -Ds Cikadut Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja Kinerja Untuk kec.175.546 175.Kec.Kec.838 108.158.569.586 169.878 290.030 217.979.395 % 5 34 .979.043 98. Karamatmulya Anggaran 3 Realisasi 4 72.864 162.176. Cigondewahhilir .266.592.406.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk Bantuan Keu.312 67. Bojong Ds.428.423. Pacet Ds.210 29.519.108.360 110.295. Lebakmuncang . Banjaran .000 88.671.334 62. Cikasungka .

460 33.481.876 31.944.Kec. Ciparay Ds.361. Bojongsoang Ds.970 30.Kec. Cikalong . Baleendah Ds.974 31.104 24. Cibodas Ds. Banjaran Ds.398 32.864.Kec.745. Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 85. Bumiwangi .Kec. Rancakole . Margaasih ADD Kinerja . Ciwidey Ds.976 37.293.264 30.248.Sukamenak ADD Kinerja & Publik .Kec. Langensari Ds.Kec.347.032. Bojongemas Ds.697. Mandalasari .308 34. Lamajang .Desa Nanjung Kec.438.114 - % 5 35 .Kec. Cimenyan Ds. Ciparay Ds. Margaasih Ds.447.Kpd Desa ADD Kinerja .678 28. Soreang Ds.651.171.006 31.075.482 31.154 30. Pasirjambu .618 26.440 29. Soreang Ds.137.476 28.658. Panundaan . Arjasari Ds.877. Cikancung Ds.414 135.248.056 28.Kec.Kec.709. Cimaung Ds. Pakutandang . Cibiruwetan Ds. Bojongsari Ds.666. Bojongmanggu .354 29.029.Nanjung . Ciwidey Ds.434 33.660 77. Solokanjeruk Ds.Kec.965. Dayeuhkolot .760 35.393. Tegal Sumedang Ds. Malasari Ds.628 34.871. Cileunyi Ds.Kec.446 28.177.936 33.016.360.706 30.046 35.416 32.427.348. Rancaeekek Kulon Ds.692 32. Gunungleutik Ds. Tanjunglaya Ds.644 33. Pameungpeuk Ds.572 27.137. Rancaeekek Ds.Kpd Desa ADD Publik .956 33.072. Bojongsoang Bantuan Keu. Soreang .Kec.046 31. Cibiruhilir Ds.Kec.788. Cimekar .Kec.291. Padamukti Bantuan Keu.991. Cimenyan .006.566.Lengkong .276 32. Dayeuhkolot Ds.240 28.Kec. Margahayu Ds.914 30.Desa Cukanggenteng Kec.336.396 26.556 31.Kec.797.Kec.Kec.726. Jelegong Ds.321. Serangmekar Ds. Sekarwangi Ds. Sindangpanon . Solokanjeruk Ds.Kec.Kec.056 31. Ciburial Ds.468 29. Pangalengan Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Bojongsoang Ds. Cangkuang Ds. Sukamulya .870.794. Linggar Ds.Malakasari .918 32.Kec. Baros Ds. Cileunyi Kulon Ds. Solokanjeruk .019.352 32.Kec.672 43.

Kec.838 72.916 123.407.Desa Dampit .936 129.814.Kec.998 69.666 137.820. Biru .000 29.267.136.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.083. Padamulya . Sukapura Kec.300 110. Rancatungku . Neglasari Anggaran 3 Realisasi 4 52.Ds.660 159.970 34.Desa Pasirjambu Bantuan Keu.Ds. Sindanglaya . Soreang Ds.109.841 131.Ds.870.282 128.Ds. Cimaung .546 175.880. Bojong Ds.460 75.168.888 37.499. Ciparay .Ds.855. Pameungpeuk Ds. Ciherang Ds.626.Desa Cikuya . Ibun . Tanjungwangi . Nagreg .Ds.932 29.459. Mandalawangi Ds.460. Padamukti . Cicalengka Ds.736.790 25.046 69.086 128.048.010.951 156. Cipinang Kec.748.704.000 88.144.422.966.088 27.336 32. Solokanjeruk Ds.858 27. Nagreg Ds. Sarimahi Kec. Padaulun .912 29.030 217.481. Kertasari .Ds. Sukapura Bantuan Keu. Ciluncat Bantuan Keu.Ds.330 65. Santosa .944.469. Sagaracipta Ds. Ciparay Ds. Dayeuhkolot Ds.Kec.Desa Waluya . Wangisagara . Cihawuk .Kec.Kode Rekening 1 Uraian 2 Ds.Kpd Desa ADD Publik .Ds. Arjasari . Tanjungwangi .Desa Nagrog .Kec.214 135.786 142.152 27.Kpd Desa ( ADD ) Kecamatan Cicalengka .025 14. Sukanagara .Ds.894 29.Kec.Desa Narawita .474. Talun .758 33.415. Banyusari Bantuan Keu.979.042.Ds.180 % 5 36 .Kec.482.Ds.Ds.946 28. Cicalengka Ds.478 34. Cikasungka Bantuan Keu.045.844.569.660 147.864 162. Ciheulang . Cikancung Ds.Desa Tenjolaya . Ciaro Ds.Katapang Ds.256 33. Cibeureum .188 38. Batukarut Kec. Sudi Ds.654 31. Cangkuang Ds.806 64. Sukamaju . Babakan .794 60. Majalaya .481. Bojong .Desa Babakan peuteuy .434. Dukuh Kec.Desa Margaasih Kecamatan Pasirjambu .Desa Cicalengka Kulon . Citaman Ds.390.Kpd Desa ADD Publik dan Kinerja .047.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.000 32.554 236.516.Kec.105.956.300 112.160.708 140.Kec.Ds.556.Ds.015.Kec.Kec.118.Ds.517. Cimenyan Ds.

985. Cimaung Ds.054 63. Solokanjeruk Bantuan Keu. Ancolmekar Kec. Cimenyan Kec.Ds.083 81.022. Majakerta . Tanjunglaya . Sukamanah Kec.432 63. Banjaran .604 162.Ds.375. Cihanyir .Ds. Mekarsari . Arjasari .982 168. Mekarsari .059.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec.302.Ds.Ds. Langensari Kec. Rancaekek .516. Majasetra Kec.126. Sukamaju Kec.232 84.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.832 66.Ds. Panenjoan Kec.800 143.Ds.134 147.870 159.380 30. Babakan Kec.044. Sukamaju Bantuan Keu.446.338 95. Mekarjaya Kec.468.Ds.Ds.Ds. Santosa Kec.117.323. Cicalengka . Cikawao .Ds.301.665 105.263.508 35. Cimaung .297 65.250 128.087 96.Ds.484 99.Ds.Ds.466 70.Ds.011.517. Cimaung Ds. Cikancung .Ds.Ds. Ciluluk Kec.915 112. Bojongkunci .Ds.226 90. Cicalengka Wetan .273.Ds.Ds. Pangalengan .948 24.797.048. Mekarsaluyu Kec.640. Pasirmulya Kec.Ds.807 121.Ds. Rancatungku .794 71.852 30.426 24. Pasirjambu Anggaran 3 Realisasi 4 30.Ds.Ds. Cimenyan . Ciluluk Bantuan Keu.754. Rancaekek . Pacet .457 73.826. Cipinang Bantuan Keu.761.542 126. Sukaluyu Kec. Maruyung . Pameungpeuk . Cikancung .835. Cikancung .Ds. Cimaung .Ds.708 - % 5 37 . Bojongsalam Kec.244.130 66.Ds.461.558 58. Bojongloa .296 66.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.998.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Serangmekar .900.490 28.995.390 70.Ds.Ds.647. Cimenyan .565.705. Margamukti .738 70.Ds.073. Sukasari Kec.Ds.561. Cikancung .964 93.251. Kertasari .Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec.335 75.Ds.389. Mekarjaya .Ds.598. Sukamukti .246 99.944 83.266 173.Ds. Solokanjeruk .Ds.Ds.055.Ds. Pangalengan .626.Ds. Ciparay .940 73. Sangiang .Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Banjaran . Bojongsoang . Tegalsumedang Kec. Mekarlaksana Kec. Ciapus Bantuan Keu.685.872. Ciparay .658 74.850. Bojongsari Kec.021 24.Ds.Ds. Cimaung Kec.690. Pameungpeuk . Hegarmanah .

464 30. Cincin Kec. Cangkuang Bantuan Keu.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Katapang .564.024. Cipanjalu .894 29. Dayeuhkolot . Girimulya Kec.Ds.892.900 28. Girimekar .108. Haurpugur Kec. Cileunyi . Melatiwangi Kec.Ds.773.823.Ds. Indragiri Kec.Ds.514 104.726 25. Kutawaringin . Soreang .072.544. Katapang .359. Sagaracipta Kec.399.042.Ds.104.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Rancaekek Wetan . Kertasari .036.Ds.416 28.589.Ds.934 27.Ds.300 25.Ds.784. Sukamanah . Rancaekek .678 34. Buninagara Kec. Cikoneng .Ds.Banjaran Wetan Bantuan Keu.762 85. Cinanggela .883 % 5 38 . Mekarlaksana Kec.Ds.372 93.407.204. Banyusari Anggaran 3 Realisasi 4 65.917.Ds.Ds. Mandalahaji Kec. Srirahayu Kec. Sukamukti Kec.266 74. Nagrak . Cikancung .084 27.209 96. Rancaekek . Sadu Kec. Cilengkrang . Katapang Kec.942.430.Ds.600 35.318 27.610. Baleendah .Ds. Nanjungmekar Kec.Ds.Ds.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Kutawaringin .676 29.Ds.565.428 112. Pasirjambu Kec.Ds.Ds.064 27. Mekarjaya .Ds. Mandalamekar . Cilengkrang .Ds.Ds.Ds.Ds.Ds.250 29.492 30.025 112.658 31.392 25.300 26. Pameuntasan .Ds.Ds.400 51.623. Nengkelan Kec. Jelegong .Ds.612 68.496.Ds. Cileunyi Wetan Kec. Katapang .931.134 26. Nanjungmekar .125.717.890.086 114. Rancabali . Ciparay . Ibun .512 247.295. Sukaresmi Kec.986.Ds.Ds.251.234.Ds.207 60. Sekaewangi . Pameungpeuk .Ds.317 91. Ciporeat .479. Soreang .740.341 65.240.310 166.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Mekarmanik Kec.886 31.Ds.348 27. Rancamulya Bantuan Keu.047. Pacet .Ds.018 147. Cimenyan . Rancabali .Ds.240 63. Sukanagara .522.483.Ds.483. Banjaran .Ds. Rancamanyar Kec.Ds.Sangiang .825 28.210 18.680 30.965.513.Ds.094. Dukuh kec.400 94. Pacet .Ds. Ciparay .185.936 24. Neglasari Kec. Ciwidey .177.

katapang .Ds Cikoreak Bantuan Keu.895. Majalaya .516.252 26.888. Cangkuang Kulon Kec.285 94. Ibun .Ds. Cibeet Kec.271. Arjasari .081. Arjasari Kec.849 133. Dayeuhkolot .Ds Sukamulya .Ds.994.406 26. Rancaekek .417.654.579.714 28.032 73.Kopo Kec.422 87.Ds.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec Paseh . Karangtunggal Kec. Arjasari . Kutawaringin .Ds Hawur kubur .303. Cikadut Kec.Kpd Desa (ADD) Publik Kec.610 61.800 70.Ds Patrol sari Kec Margaasih .Ds.570 31. Sarimahi Kec.804. Banjaran .Ds.Ds.Ds.Ds Sangiang .848 63.Ds. Jatiendah Kec. Cikitu .Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec.024.596 28.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.Ds.Ds.Ds. Ciparay .794 28.Pacet .700 26.379 79. Margahayu .432 66.034. Margahurip Kec.Ds. Kutawaringin .586.158 65.699. Padasuka KecMargaasih .179.Ds. Cilengkrang .Kpd Desa (ADD) Kinerja Kec.Ds.472. Mekarjaya Kec.361 28.132.566 64. Laksana Kec.152. Cimenyan .Ds.551 % 5 39 .Ds.554 92.024. Mekarrahayu Bantuan Keu.018 60.Ds Tangsi mekar Anggaran 3 Realisasi 4 130. Rancakole .950 150.424 31.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja 13 Kecamatan 18 Desa Kec.470 97.932 24. Cikembang .498 26.Ds. Wargaluyu . Baleendah .690. Bojongemas Kec.Ds Margaasih Kec Cilengkrang .889.Ds.Ds Girimulya Bantuan Keu.Ds. Cipanjalu . Pinggirsari .Ds Cangkuang Kec Arjasari .040 33.Ds.006.350 28.Ds.584 38.Ds. Margahayu Kec.461.326.899.439.734 32.Ds.801.Ds. Majalaya Kec.531.Ds.642.168 69. Ibun .Ds Sukamanah .260 27.Ds. Paseh .700 30. Pacet .058.986.357. Melatiwangi Bantuan Keu.762 42. Solokanjeruk .Ds.802 93.490.286. Katapang Kec. Tarumajaya Kec. Bojongmalaka Bantuan Keu.794.Ds.982 36. Cilengkrang .917.899 68.102. Sukamulya .867 140. Karyalaksana .256.Ds. Kertasari . Sukarame Kec.

Patenggang Kec.164 125.572.402.573.874 64.Ds Pangalengan Kec Pasirjambu .653.Cimaung -Ds.Ds Bumiwangi .Jaga baya Kec.Ds Jelegong Kec Bojongsoang -Ds Tegalluar Kec Pasirjambu .813.Ds Cinangela .985.081 88.353.Ds Cikembang Kec Ciwidey .759 71.146 71.Ds Tanjungwangi Kec Kutawaringin .Cibodas Kec.100.587.Ds Cisondari Kec Kutawaringin .Ibun .616 70.Ds Sukamulya .Ds Gunungleutik .Ds Jatisari Dibayar ADD belanja Publik kinerja Kec.659.664.538.597 % 5 40 .Ds Gajahmekar Kec Pameungpeuk .276 119.634 114.562 143.156.193 64.055.204.050.Kpd Desa (ADD) Publik Kec.Ds Bojongmanggu Kec Ciparay .088 1.727 67.Ds.279.Ds Karangtunggal Bantuan Keu. Kertasari .Ds Cilegong .158 62.Lampegan Kec.Pasir Jambu -Ds.513.621.452.372.Ds Tenjolaya -Ds Cukanggenteng Kec Cimaung -Ds Malasari Kec Cikancung .632.988.277 65.585.888.Ds Pamentasan .548.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Cangkuang Kec Paseh .626.411 66.175.374.Cibodas Dibayar ADD Belanja Publik Kec Pacet .264 71.Rancabali -Ds.Ds Bojongmalaka Kec Kutawaringin .663 65.880.977 73.Ds Sukawening .458.875 60.064 133.274 94.613.733.390.005.Alam endah -Ds.Ds Margahayu selatan Kec Baleendah .Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec.Ds Langonsari Kec Rancaekek .Ds Sukamantri Bantuan Keu.063.681 72.Ds Sukarame .521 89.197 86.Cipelah -Ds.966.504 116.Ds Mandala Haji .699 152.826 104.374 160.112 73.290 67.868 61.658 155.174 130. Pangalengan .630 130.Ds Cikitu Kec Margahayu .654.987.836 152.385 126.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .489 73.Ds Kutawaringin .Ds Rancaekek wetan .Ds Mandalasari Anggaran 3 Realisasi 4 114.Ds Margamulya .238 142.347.088 73.102 90.Ds Rawabogo Kec Ibun .Kutawaringin -Ds.433 113.998.Ds Karyalaksana Kec Pameungpeuk .808.871.

494.486.Ds Talun Anggaran 3 Realisasi 4 61.650.080.Ds Ancolmekar Kec Cangkuang .514 28.647.697.386 25.639.733.792.805.305.680 59.Ds Sukamukti Kec Kutawaringin .724 28.Ds Wangisagara .310 25.004 27.Ds Pangauban Kec Arjasari .331 70.415.266 144.096 74.Ds Lengkong Kec Banjaran .476 58.156 73.290.506.478 29..035 63.908.445.428 31.560 25.964 26.588 27.165.Ds Cilame Kec Ibun .415.DS Sayati Kec Cangkuang .814.888.264 31.Ds Drawati .174 26.356 30.Ds Cipaku .151 31.Ds Mekarpawitan .Ds Cangkuang .364 25.Ds Neghlasari .Ds Cigentur .533.055 86.297 72.843 % 5 41 .417.680.036 31.Ds Bandasari Dibayar ADD Belanja Publik Kec Cimenyan .Ds Bojongsalam .Ds Cangkuang Kec Margahayu .Ds Cipedes .Ds Bumiwangi Kec Arjasari .134 26.Ds Sukasari Kec Cangkuang .Ds Ciluncat Kec Soreang .162 30.709.956 30.695.095.994 32.244.754.554 27.734 27.402.212 83.Ds Bojongloa Kec Kertasari .158 153.199.Ds Lebakwangi Dibayar ADD Kinerja Kec Paseh .Ds Cijagra Kec Ibun .Ds Mekarsari .Ds Cibeureum Kec Ciparay .529.991.128 71.260.Ds Mekarsari Dibayar ADD Belanja Kinerja Kec Arjasari .407.616 66.Ds Sangkanhurip .046 27.426.Ds Mangunjaya Kec Pamengpeuk .260.781 79.Ds Mekarwangi .Ds Pananjung .874.280 31.410 67.Ds Sindangpanon Kec Majalaya .Ds Parungserab Kec Rancaekek .Ds Ibun Kec Katapang .184 27.106.320.Ds Gandasari -Ds Sukamukti .Ds Sindangsari .567.048.068.Ds Pangguh .672 27.304 24.618 39.Ds Margaluyu .Ds Mekarmaju .664 32.Ds Nagrak .Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Soreang .359.Ds Cilampeni .517 57.Ds Tanggulun .257.Ds Loa .Ds Panyirapan Kec Pasirjambu .671.366.Ds Cimenyan Kec Bojongsoang .

357.166 59.480 75.996.Ds Pasirjambu Kec Soreang .731.860 30.656.122 37.520.Ds Neglasari .968 99.Ds Cilengkrang Kec Rancaekek .938.849 60.Ds Buniagara Kec Majalaya .Ds Tanjungsari ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan Kec Ciwidey .023.199 70.088 28.579 82.248.Ds Mekarmaju .757 69.Ds Tenjolaya .155.Ds Majalaya Kec Bojongsoang .Ds Padaulun .080.Ds Sugihmukti Kec Paseh .031.Ds Panundaan Kec Pacet .Ds Bojongsoang Kec Ibun .300 - % 5 42 .029.835.685.379 63.142 60.293.115 64.Ds Jati Endah .341.698 75.Ds Mekarsari ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa Kec Margahayu .921.Ds Mangunjaya Kec Ciwidey .Ds Bojong .647.106.873 84.829.843 73.Ds Talun Kec Paseh .Ds Loa .680.836.250 67.977.443.540 63.400 278.912.Ds Sukamenak Kec Cimenyan .Ds Karamatmulya .669.Ds Mekarwangi Kec Cangkuang .Kode Rekening 1 Uraian 2 Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja Kec Ibun .Ds Nagrak Kec Cimeunyan .Ds Jatisari ADD Belanja Publik Kepada Desa Kec Pangalengan .Ds Tegal Sumedang .045 129.361 64.492.516 75.Ds Mekarmanik Kec Soreang .ADPD Ds Mandala Mekar ADD Publik Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 102.680 68.650 67.DS Sukamanah Kec Kutawaringin .Ds Panyirapan Kec Cilengkrang .396 25.146 10.696.575 12.582 26.Ds Majakerta .109.032.116 154.724.Ds Baros .308.844.135.655.396 119.Ds Lamojang Kec Arjasari .956 32.Ds Mekarpawitan ADD Publik .Ds Sukajadi Kec Cangkuang .Ds Panyocokan Kec Banjaran .112.Ds Cijagra Kec Mekarmaju .Ds Margahayu Tengah .860 78.989 73.Ds Sindanglaya Kec Pasirjambu .600 116.000.000 63.Ds Sindangsari .085 77.632.415.915.114 66.112 9.Ds Sukamulya .388 26.Ds Mekarjaya Kec Pasirjambu .

795.195. Karyalaksana ♠ Desa Sukamukti Kec.940 47. Sentosa ♠ Desa Ciaro Kec.000 91.882 61.595.61% 43 .000 25.085.336 37.795. Kutawaringin ♠ Desa Jatiendah Kec.630 88. Neglawangi ♠ Kec.082.104.Ds Cipagalo Bant.000 33.530.500.475.000 32.000 35.185.19% 102.000 33.000 20.675.850.578.195. Margahurip ♠ Desa Panenjoaan Kec. Laksana ♠ Kec. Soreang ♠ Desa Girimulya Kec.Desa Ibun Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 41.600 70.555.000 21.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Margaasih Ds. Margaasih ♠ Desa Tegalsumedang Kec. Cikancung ♠ Desa Serangmekar Kec. Nehglasari ♠ Kec. Kutawaringin 47.055.000 19.320.Ds Sukamaju .500.962.000 25.Desa Lagadar Kec. Arjasari . Pangalengan ♠ Kec.Ds Tarumajaya Kec Arjasari .000 29. Ibun Ds.000 56.617.ADD Kinerja /Publik .000 26.505.000 20.000 26. Ciwidey ♠ Desa Margahayu Kec.465.Ds Langensari Kec Kertasari .760. Kutawaringin ♠ Kec.000 48.000 48.155.410. Katapang ♠ Desa Pameuntasan Kec.000 29.000 33.000 25. Pacet ♠ Kec.Ds Majasetra Kec Soreang .573. Banjaran Ds.000 31.681.242 % 5 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN / KOTA Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .Desa Bojongmalaka Kec. Margahayu ♠ Kec.500.940 47. Kertasari Ds.749.018 73. Margaasih . Arjasari ♠ Desa Cigondewah Hilir Kec. Neglasari ♠ Kec.886.541 48. Cimaung ♠ Desa Malakasari Kec.07% 97.440. Pameungpeuk Ds.000 55.942. Cicalengka ♠ Desa Wargaluyu Kec. Cipatray ♠ Desa Sukawening Kec. Rancaekek ♠ Desa Banjarsari Kec. Cilengkrang ♠ Desa Pasirjambu Kec.Desa Batukarat Kec.000 27. Bojongmanggu Kec.000 32.541 43.255. Pasirjambu ♠ Desa Padaulun Kec.Ds Sukajadi ADD Belanja Publik Perimbangan Desa Kec Paseh . Ibun ds.149.886.940 1.Lagadar ♠ Desa Pasirhuni Kec.000.675.Ds Pangguh Kec Paseh .000 38.000 39.790.080. Majalaya ♠ Desa Padasuka Kec.785.000 26.211.000 102.451 75.000 25.Ds Mekarrahayu Kec Margaasih .Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) ♠ Desa Cihanyir Kec. Pameungpeuk ♠ Kec. Langonsari ♠ Desa.463.Ds Wargaluyu Kec Bojongsoang .082.276.Ds Cigentur Kec Baleendah .500. Baleendah .000 17.990.475.749. Kertasari Ds.895. Baleendah ♠ Desa Jatisari Kec.Ds Drawati Kec Solokanjeruk .19% 92.000 22.695. Nagreg ♠ Desa Keramat Mulya Kec.082.Ds Cipaku .000 32.395 1. Ibun Ds.749.000 66.Ds Bojongmalaka Kec Majalaya .865. Banjaran Ds.

000 200.000. Karyalaksana .Bant. Baleendah .454. Nagrak .954.154.000 23.Ds.545 88.000 19. Nanjungmekar . Bojongsoang Anggaran 3 Realisasi 4 43. Jelegong Kec.000 55.545 76.95% 44 .454.000. Baleendah Ds.454.Pembangunan Prasarana di Desa.954.454.000.Ds.545 % 5 .PILKADES Ds. Arjasari Ds.954.867.Ds. Pangguh . Mekarwangi .000.979.454.545 51. Ciparay Ds.954./Kel.545 79.Ds. Kutawaringin .Ds.500 36.Ds. Bumiwangi Kec.Ds. Ibun : .545 108. Sangiang .Ds.454. Lengkong .000 20.Ds. Bojongsalam .545 110.230.000 24. Ibun .954. Cipagalo .000.000 120.Ds.Ds.Ds.545 94.420.454. Rancaekek Wetan Kec.954.704.454.954.Kode Rekening 1 Uraian 2 ♠ Desa Majalaya Kec.000 200.000 29. Cikawao .140. Dukuh .204. Bojongloa Kec. . Buah Batu Kec.000.Ds.260. Kutawaringin : . Kutawaringin .000 55.545 26.Ds.545 142.010.000 120.Ds.Desa Rancamanyar Kec.000 39.000 120.Ds.454.545 44. Pakutandang Kec.315. Tegalsumedang .Ds.545 88.000 120.Ds.Ds. Jatisari Kec.000 36.000 200.545 24. Patengan 37.Ds.454.Ds.Ds. Baleendah .129.Ds. Cangkuang .454.545 129.Ds. Ciparay . Cipeujeuh Kec. Pangalengan Bant. Girimulya .954. Cangkuang . Rancaekek : . Soreang ♠ Desa Cikitu ♠ Desa Cilengkrang ♠ Desa Buninagara Kec. Linggar .Lampegan Kec.Ds.545 137.545 58. Rancaekek : .500.545 39.Desa Bojong Malaka Kec.000 85.545 48.593. Haurpugur .954.940 105.545 148.954.635. Rancabali : . Tanjungwangi . Sukaluyu Kec.Ds. Rancaekek Kulon .000.Ds.000 30.829.715. Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds.545 125.650.545 54.000.020.500.Ds.Ds. Banjaran : .545 34. Maruyung . Cikitu . Talun .454.204. Sindangpanon Kec.000 56.Ds. Sukaresmi . Pacet : .954. Rancakole Kecamatan Arjasari Mekar Kec.954. Bojongsoang : . Sukajadi .000.Ds.999.Ds. Cipagalo Kec.000.Ds.545 96.000 120.PILKADES Ds. Mekarsari .545 24. Pangauban .Ds.395 200.000 16.000 120.545 194.Ds. Sukamaju Kecamatan Cimaung .000 120. Jelegong .000 44.Ds.000.Ds. Sukamanah .545 162. Wargamekari Kec.000. Majalaya ♠ Desa Pamekaran Kec. Sukamulya .Ds. Pasirmulya . Soreang : . Padasuka .000 120.545 26.Ds.000.500 84.955.545 24.Ds. Kec.000 23. Sukanagara Kec.Ds.Ds.500 33.454.831.545 36.Ds.Ds.

454.Ds.Ds.454.454.Ds.545 116. Sukawening . Tribaktimulya .Ds.Ds. Rawabogo . Ciwidey : .545 131. Bojong .954.500 31.Ds. Sugihmukti Kec. Campakamulya .Ds.454.Pangalengan . Margamekar .545 24.000 80. Citaman .545 50.Ds.454.954.Ds.545 73.Ds.Ds. Parungserab .954. Sukaluyu Kec. Pameungpeuk : .Ds. Warnasari .545 91.954.Ds. Alamendah . Nagrek .545 136.704.454. Cibodas .Ds.545 84.954.954.454. Mekarsari .545 84.Ds.545 86. Langonsari Kec.545 26. Mekarlaksana Kec. Panondaan . Pasirjambu .Ds. Panyirapan .545 48.454.545 231.Ds.950.454.545 56.545 36. Cingcin .545 24.545 29.Ds.454.954. Ciaro .545 26.954.545 24.204.545 134.545 38. Pangalengan : .Ds.500 28. Cibiru Kec.Ds.Ds. Cikancung : .495.Ds.Ds. Margamukya .Ds. Margaluyu .Ds. Banjar sari .454.954. Cileunyi Kulon .545 71. Pasirhuni Kec. Karangtunggal Kec.Ds.545 102.454. Cikoneng . Cileunyi : .545 34.545 34.454. Sukanagara Kec. Kutawaringin : .954.Ds.Ds.545 26.454. Cipelah .545 134.Ds. Soreang .954. Margamukti Kec. Buninagara .Ds. Mandalamekar Kec. Pulosari .545 31.Ds.204.545 114.545 74. Sadu Kec.Ds. Pameungpeuk Anggaran 3 Realisasi 4 90.545 126.545 31.545 39. Paseh : .Ds.Ds. Banjaran : .954.454.545 91.Ds.954. Neglawangi Kec.954. Baleendah : .954.Ds.954.454.545 129. Lamajang .545 - % 5 45 . Cimaung : .Ds. Kutawaringin Kec.545 39.454.954. Pamekaran .Ds.500 78.954. Neglasari Kec.545 55.954.454.Ds.454.Ds.954. Sekar Wangi . Sukajadi .Ds. Lebakmuncang Kec. Mandalawangi Kec.Ds. Pasirjambu : . Bojongmalaka Kec.545 24. Sukamanah .204. Tarumajaya . Sukamulya .545 65.Ds. Cimenyan : .Ds.954.454. Kertasari : .545 116.500 101.Ds.545 39.Ds.979.Ds.454.Ds. wanasuka . Ciherang .545 77.545 36.954.954. Karamatmulya .Ds.704.704.545 39.Ds.Ds.Ds.454.Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 162.545 67. Nengkelan .Ds.545 36.Ds. Indragiri Kec. Soreang : .545 45.

Biru . Arjasari .Ds.Ds. Ibun . Majakerta .545 24.Ds.454.Ds.Ds. Pacet . Sukarame Kec.204.Ds.954. Ciwidey .545 76.545 78.545 54. Dayeuh Kolot .Ds. Arjasari .954.204.Ds.Ds.454. Rancatungku . Cicalengka Kulon .545 47.545 26. Patrolsari .545 120.954.545 31.545 165.454.545 31.Ds. Mekar Saluyu Kec.545 79.Ds. Sukasari .954.454. Panenjoan . Baros . Neglasari .454. Malakasari .545 92.Ds.545 % 5 46 . Nagreg Kec.Ds.454.954.545 24.545 54.954.954.754.954.545 42. Cibiru Hilir Kec.545 179. Sukamukti .500 27.545 177.454. Citeureup .454.545 77.950. Cibeet . Cihawuk Kec. Sukapura Kec.454.454. Margaasih .Ds. Baleendah .545 24.954.545 106.954. Narawita . Cikuya .454. Laksana . Sukamaju Kec.454. Cikancung . Pasir Jambu . Cicalengka .454.Ds.Ds. Ciluluk Kec.545 24.545 151.954. Panyocokan Kec. Cimaung .000 40.854.Ds.Ds.Ds.Ds. Cimenyan . Padaulun . Cikalong .454.454. Mandalahaji . Majalaya .545 72.545 86.545 38. Majasetra Kec.454.454.545 24.Ds.454.454.Ds. Rancamanyar Kec.Ds.500 143.545 26. Mangunjaya .454.Ds.Ds. Cangkuang Wtn . Tanggulun Kec. Jagabayu . Mekarjaya .Ds.545 26. Neglasari . Tenjolaya Kec.454. Bojong .Ds.545 41.545 129. Cileunyi .454.Ds.545 38.454.Ds.Ds.545 149.000 33.Ds. Tenjolaya .Ds. Nagrog .454.Ds.545 39.Ds.954.Ds.545 91. Cicalengka Wetan Anggaran 3 Realisasi 4 27.Ds. Padamulya . Rahayu kec.Ds.DS.454.454. Cinunuk . Ciwidey .Ds.545 86.Ds.Ds.Ds. Ciwidey Kec. Bojongmanggu Kec.954.704.545 49.545 61. Wangsisagara .545 120.954.Ds.204.Ds.545 41.545 61.545 76.545 55.545 144.545 29.454.545 31. Babakan Peuteuy .545 42. Rancamulya .545 36.545 90.Ds.204.079.954. Cisondari .954.954.545 38.Ds. Cibeureum .Ds.Ds.Ds. Nagreg .Ds.Ds.954.Ds.Ds. Margaasih .545 24. Mekarjaya Kec .Ds.Majalaya .Kode Rekening 1 Uraian 2 .454.Ds. Kertasari .

Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds.545 89. Cihanyir .545 156.250 54.954.Ds. Cikasungka .545 41. Sagaracipta . Lagadar .545 24.545 71.545 58.545 51. Ciparay .545 39. Margahayu Tengah Kec.Ds. Paseh .545 34.Ds.704.Ds.Ds. Pangalengan Kec.545 34.Ds. Waluya Kec. Ciheulang .204.Ds. Sukamanah Anggaran 3 Realisasi 4 86. Pangalengan .454. Ciporeat .Ds. Cipanjalu .954.454. Sukapura Kec.Ds.454.545 104.Ds.454.454.202. Cikancung .454.Ds.454. Lengkong . Kertasari .545 31.545 26. Kutawaringin . Tanjunglaya .954. Cilengkrang . Margaasih .454.545 69.545 51.545 45.Ds.Ds.454. Mangunharja . Pameuntasan .954.Ds.545 24.Ds.954. Sarimahi . Dayeuhkolot . Ciburial .954.954.545 31.545 % 5 47 . Gunungleutik . Ciparay .954. Gajahmekar Kec. Loa .Ds.454.Ds.954.954.545 69.Ds. Girimekar Kec.704.Ds.454.545 196.954. Paseh . Cinanggela Kec.545 89.545 64. Mekarlaksana .Ds.545 36.545 78. Srirahayu .545 48.Ds.Ds.545 55. Cilengkrang .545 39.Ds. Jatisari .Ds.Ds. Sidangsari .454.545 214.Ds.Ds.545 26.545 36.545 31.954.204.954.Ds.Ds. Tangsimekar .Ds. Cikancung .Ds.Ds.Ds. Jatiendah .Ds.909. Santosa .Ds.954.954. Ds. Cileunyi Wetan Kec.545 81. Mandalasari .954.Ds.454.545 109.454.704.545 86.Ds.Ds. Cijagra .Ds. Cimenyan kec Pacet .545 86.545 40.954. Bojongsoang .545 31. Dayeuhkolot .704.545 45.545 26.545 218.Ds.954.954. Bumiwangi . Mekarpawitan Bantuan P2D Kpd : Kec.545 83. Cileunyi .545 50.545 44.545 26.454.Ds.954.545 228. Mekarsari Kec.545 29.545 31.454.Ds.545 86. Cikembang . Panyadap Kec.Ds. Cangkuang Kulon Kec.Ds.Ds. Cigentur .Ds.954.Ds.Ds. Buahbatu Kec.545 148. Ciparay .Ds. Pakutandang . Cimekar . Babakan .Ds.204. Sumbersari .545 39.454.545 31. Cikoneng Kec.Ds.545 53. Cigondewah Kec.954. Cimenyan .Ds.954. Solokan Jeruk .454. Margahayu .454.Ds. Cilame .204.954.452. Hegarmanah Kec.

454.954.454.454.500 % 5 48 .kpd Desa P2D tahap I utk . Sindanglaya .545 161.Ds.545 35.545 26.545 29.954.545 31. Katapang Ds.545 61.454.545 24.Ds.545 73.Ds. Cukanggenteng .545 24.545 51.815 107.945.Ds.545 120.545 26.954.954. Rancaekek Wetan . Mekarrahayu . Bojongsoang .Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec.545 88.170 351. Banjaran Ds. Cicalengka .Ds.545 154. Tarajusari Kec. Malasari .Ds. Banjaran . Pameungpeuk Ds.454. Sukamaju Kec.Ds.Kpd Desa P2D Tahap I Kec.11 Kecamatan 26 Desa Bantuan P2D Tahap I Bantuan Keuangan Kepada Desa P2D Tahap 1 .545 31.545 2.545 56. Margaasih Ds.Ds.545 24.545 40.545 43. Katapang Ds. Cimenyan Ds.454. Nagrak .954.954.954.204. Banjaran Bantuan Keu.Ds.954. Cipedes . Mekarsari Kec. Tanjungwangi .Ds.545 41.545 36.Ds.545 44.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec. Kutawaringin Ds.545 55.545 31.545 39. Soreang Kec.Ds.454.954. Bojongsalam Anggaran 3 Realisasi 4 36.545 51.Kec.545 26. Sangiang . Solokanjeruk .545 210.Ds.545.545 48.135.545 145.954. Cimaung .954.954.Ds.Ds.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Kec.545 66. Bojongkunci .954.545 31.954.163.Ds.954. Dampit Kec. Pasirjambu .954.454.954. Cangkuang . Solokanjeruk Ds. Soreang .954.068. Rancaekek .954.Ds.Ds. Wargaluyu Bantuan Keu. Ciluncat Ds.954.Kec.545 26.545 78.454. Drawati Kec.454.Ds. Cipaku . SindangPanon .704. Arjasari .545 79. Rancaekek Kulon .454.Kec. Padamukti .Ds. Kamasan Ds.954.545 162. Cangkuang Ds.Ds. Solokanjeruk .Kec.Kec. Cilampeni Ds.545 108. Gandasari Ds.Kec.454. Tegal Sumedang .704.Ds.Ds. Nanjung Mekar . Tegalluar Bantuan Keu. Cipinang Kec.454.545 41. Katapang .704.Ds. Ancolmekar . Tanjugsari Ds.204.454.Ds.545 36.454. Banyusari Bantuan Keu.Ds.545 49. Majalaya . Pangauban Ds.Kec.954.545 73.545 121. Sangkanhurip Ds. Sukamukti .Ds. Pinggirsari .Ds.545 36. Kopo . Sukamantri .Ds.454. Cimaung . Rancakasumba Kec.

Ds.979.454.545 136.545 36.Ds.Ds.954.954. Parungserab Kec.954.Ds. Sukawening . Pangalengan .Ds.545 58.954.Ds.454.954.654.Ds Pangauban . Nagreg .204. Cimaung . Pangguh .545 148.Ds.454. Dukuh . Tangsimekar . Karangtunggal .545 94. Neglasari .Ds.954. Pacet .829.545 91.545 36.954.Ds.Ds. Cipeujeuh .454.545 79. Rancabali .545 114.954.545 31. Sindangsari . Ciluluk Kec. Paseh .545 31. Lamajang .545 24. Cigentur .454.545 33.545 131.545 31. Tanjungwangi . Nagrak . Sukamanah . Nengkelan .545 79.979.454.454.Ds.545 41.545 71.545 88.454.704.545 151.454.954.545 84.Kode Rekening 1 . Ciwidey Kec.545 - % 5 49 .Ds.545 86. Ciwidey .Ds.954.Ds. Campakamulya .545 88. Linggar .Ds.454.Ds.Ds.454. Ciaro Kec.Ds. Mekarsari .Ds. Cikitu .Ds.545 90.454.Ds.Ds. Sukarame Kec.954.545 129.545 29. Cibeet Kec. Mekarsari . Pasirjambu . Mekarwangi .545 86. Cileunyi Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 36. Talun .454.954.Ds. Maruyung .704.454. Cikawao .545 162.Ds.545 26.Ds.545 92.Ds. Pasirjambu .954.545 134.954.DS.545 129.954.Ds. Indragiri Kec. Sadu .Ds.Ds.Ds. Margamulya .545 72.Ds.454.500 78. Banjarsari .Ds.Ds. Cikancung .Ds.545 48.Ds.Ds.545 116.954.954. Cijagra .954.954. Pangalengan Kec.704. Margamukti .545 162. Loa .545 91.Ds.545 36.Ds.545 38.500 125.545 80. Margaluyu .704.545 84.454.Ds.Ds. Cincin .Ds. Sukaluyu .954.Ds.Ds. Mekarpawitan .Ds. Wanasuka .454. Jagabaya Kec.Ds.904.Ds.Ds. Pulosari . Sukaresmi . Ibun .Ds. Panundaan .Ds. Cipelah .545 24.954.Ds.Ds. Lebakmuncang .454.Ds.Ds.545 231.954.454. Soreag '.454.954. Cisondari Kec. Sukamanah Kec.Ds. Sukajadi .545 86. Pasirhuni .Ds.545 96.954. Cikoneng .545 102.545 76. Patengan .545 82.Ds.545 214.454. Rancabogo .954.545 24.954. Tribaktimulya .954.545 65.Ds.545 40.545 39.954.Ds.545 142. Bojongloa Kec.454.545 74. Mekarlaksana .545 84.545 26.

434.545. Dayeuhkolot .545 137.454. Cimenyan . Buninagara .954.Ds Mekarjaya .545 31.545 61.250 54.545 86.545 31.545 91.545 31. Ciparay . Mekarlaksana .545 77.545 36.Ds.545 194.954.Ds. CibiruHilir Kec.Ds.Ds Batu Karut Kec Kertasari .Ds Citeureup Kec Arjasari .454.590 % 5 50 . Pameungpeuk .204.Ds. Sukapura Kec.545 126.545 228.954.454.154.954.454.Ds.545 28. Padamulya .954.454.545 107.954.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.Ds. Cikoneng .545 56. Katapang .Ds Sukamukti .Ds.545 24.545 26.454.Ds.Ds.Ds.545 109.545 26. Sukamaju Kec.500 143.Ds.545 24. Majakerta .954.454. Kutawsaringin .454. Rancabali .545 36.704.545 29.Ds Wangi sagara .454.545 38. Baleendah .Ds.Ds Neglasari . Cibodas .545 177.Ds Baros .500 50.454.Ds.Ds Mandala Mekar Kec Dayeuhkolot . Kutawaringin Kec. Mangunsari .Ds.Ds Arjasari . Banyusari Bantuan Keu.Ds.454.454.Ds.Ds.545 69.545 76.454.545 31.Ds Mangunjaya .545 116.545 29.Ds Patrol Sari .Ds.545 86.Ds. Bumiwangi .545 112.454. Ciparay .954. Gunungleutik .Ds Karya Laksana Kec Pangalengan .545 66.954.545 26.545 49.Kode Rekening 1 Uraian 2 . Ciheulang .204.990 179.454.954.Ds.Ds Warnasari Kec Cimenyan .954.Ds.Ds.452.954.545 24.954.Ds Cibeureum Kec Majalaya .Ds.454. Rancamulya Kec. Bojongmalaka Kec.454. Bojongkunci .545 569.545 144.Ds Giri Mulya Kec Nagreg .Ds Mandala Wangi Kec Ibun .Bojongmanngu .454.Ds.545 26. Biru .954.545 34. Cibiru Wetan .Ds Bojong Anggaran 3 Realisasi 4 39. Babakan .Ds.954. Solokanjeruk .Ds Alam Endah Kec Pacet .545 24.Ds. Solokanjeruk Kec.545 24.454.Ds.545 26. Cikembang Kec.Ds.454.545 42.Ds.454.204.954.454.500 40. Cileunyi Kulon . Majalaya .545 24. Margaasih Kec.954.454.Ds. Sarimahi . Ciburial . Majalaya .Ds. Padaulun .545 31.954.204. Sukamulya . Cimenyan Kec.954.Ds. Margaasih .

545 88.Ds Cipaku .954.454.454.Ds Tarumajaga Kec Pameungpeuk .545 26.854.454.545 36.545 104.954.454.545 61.454.545 39.545 - % 5 51 .545 36.363.Ds Panenjoan .545 48.704.545 39.Ds Cikancung Kec Katapang .545 54.545 55.545 101.Ds Margaasih .Ds Tenjolaya .Ds Cileunyi Wetan Bantuan Keu.954.954.Ds Citaman Kec Ibun Anggaran 3 Realisasi 4 27.954.Ds Cinangela Kec Ciwidey .Ds Bojong .454.454.Ds Mekarsari Bantuan Keu.954.545 35.454.545 134.954.Ds Panyocokan Kec Cileunyi .Ds Cicalengka Kulon .545 71.Ds Babakan Peuteuy .Ds Nagreg .Ds Mekarsari Kec Bojong Sorang .Ds Drawati Kec Pasirjambu .954.Ds Sukamukti Bantuan Keu.Ds Cinunuk Kec Dayeuhkolot .204.Ds Cikasungka .454.454.Ds Cikalong .545 39.545 110.954.Ds Sukamantri .545 90.Ds Cipedeus .954.545 196.Ds Sukamaju Kec Kertasari .Ds Margamekar Kec Cimaung .954.545 73.454.Ds Narawita .545 24.545 78.Ds Lampegan Kec Pangalengan .954.545 120.545 48.Ds Sugihmukti Kec Nagreg .Ds Tanjungwangi .954.545 149.704.545 165.Ds Cangkuang kulon Kec Cikancung .954.545 51.545 50.545 78.Ds Cimekar .Ds Jelegong .Ds Majasetra Kec Cicalengka .545 79.545 45.954.545 69.Ds Sukamanah .545 40.454.545 34.454.Ds Bojongsoang Kec Paseh .Cikuya .545 31.204.545 218.Ds Sukamulya .454.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Rancaekek .954.Ds sumber sari .545 96.Ds Ciherang .954.204.Ds Sagara Cipta .Ds Panyadap .545 54.545 36.Ds Rancatungku Kec Pacet .545 76.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Pasirjambu .545 38.704.Ds Pakutandang .704.Ds Haurpugur Kec Ibun .545 55. Cileunyi .545 55.545 42.545 145.Kode Rekening 1 Uraian 2 .545 39.545 156.703.454.454.954.954.Ds Cicalengka wetan .Ds Dampit Kec Ciparay -Ds Serangmekar .Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec.454.Ds Waluya .204.454.

545 121.Sindang panon -Ds.954.Ds Tanjungsari Kec.545 27.Sekar wangi -Ds.545 101.Ds Pangauban . Banjaran .Tarajusari Kec.Ds Nanjung .454.204.Ds Ibun Kec Kertasari .545 36.545 58.129.545 154.454.545 24.Ds Sukasari Kec Pasirjambu .954.454.545 31.545 % 5 52 .454.545 74.545 53.545 29.954.Ds Kiangroke Kec Katapang .954.454.454.Ds Kamasan .454.545 55.545 39. Cangkuang .Ds Banjaran .Ds Girimekar Kec Solokanjeruk .545 26.545 39.Ds Sukapura Kec Margaasih .Ds Srirahayu .Ds Margahurip .545 39.454.Ds Tanjunglaya .Ds Neglasari .454.Ds Hegarmekar Kec Cilengkrang .Ds Pasir Mulya -Ds.Ds Gandasari Kec.545 81.545 49.545 73.545 31.Ds Cilengkrang .Ds Margamulya Kec Dayeuhkolot .Ds Cilame Bantuan Keu.545 89.Ds Santosa .545 161.954.545 24.Ds Cibodas .Ds Tenjolaya .Ds Banjaran Wetan .545 41.mekar rahayu Anggaran 3 Realisasi 4 54.454.954.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Banjaran .454.Pamekaran -Ds.Ds Cihawuk .954.454.545 36.Rahayu -Ds.Ds Mekarjaya .545 51.500 31.454.545 34.200.954.704.Ds Mandalasari .954.454.Ds Cihanyir .454.545 148.204.454.545 164.Ds Mekarmaju .Dayeuhkolot -Ds.545 26.954.454.545 26.545 39.Cangkuang wetan Kec.545 99.954.954. Karamat mulya -Ds.954.454.545 26.Ds Lagadar Kec Pameungpeuk .454.Ds Rancakasumba Kec Cimaung .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Jatiendah .954.454.545 161.454.545 129.545 56.Marga asih -Ds.Ds Melatiwangi .545 51.954.545 28.579.Ds Neglawangi .454.454.545 26.454.954.Soreang -Ds.454.545 86.Panyirapan -Ds.545 45.545 210.545 31.454.Ds Ciadus .545 31.454. Kutawaringin .954.545 67.545 78.Ds Cipanjalu .Ds Cukanggenteng .545 29.Ds Margahayu Selatan Kec.545 72.454.454.Soreang -Ds.Sukanegara Kec.545 34.545 34.Ds Cimaung -Ds Cipinang Kec Margahayu .Ds Dayeuhkolot Kec Cikancung .Ds Ciporeat .204.

000 .Katapang -Ds.Gajah Mekar Kec. 3.454.954.079.545 436.Rancakole Kec.545 38.000 7.954. RT.954.Bojong emas -Ds.Cilampeni -Ds.Ibun -Ds.Cangkuang -Ds.500.954.954.954.454.Jatisari -Ds.545 26.Desa Lengkong 6.454.Langonsari Dibayar kwit.454.Mekarjaya -Ds.954.545 41.704.545 17.Cikadut -Ds.545 34.454.Padasuka -Ds.454.146 105.Mandalahaji Kec.954.Jatisari -Ds.Malakasari -Ds.Kopo -Ds.454.47% 16.Katapang -Ds.Pananjung Kec.545 31.RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa.Malasari Kec.545 26.545 31.Buah Batu -Ds.Padamukti Kec.140.545 61.579.545 32.Bojongsoang -Ds.805 orang.tanggulun Kec.Margahayu tengah -Ds.nagreg Kec.545 41.Rancamanyar Kec.P2D Tahap II (keu.545 34.orang.954.545 26.Ancolmekar -Ds.lengkong -Ds.Sayati Kec.545 36.Kutawaringin -Ds.545 45.954.954.954.solokan jeruk -Ds.954.Ibun -Ds. 15.454.545 56.Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang Anggaran 3 Realisasi 4 31.704.545 145.545 36.454.745.Cimenyan -Ds.Bale endah -Ds.954.545 64.332.954.545 26.Sangkan hurip Kec.545 104.140 RT / ( jumlah Rw.Pamentasan -Ds.Ciluncat -Ds.Desa Bojongsari .545 75.954.954.954.545 40.Cangkuang -Ds.545 76.454.204.jelegong -Ds.454.(10-09.Desa Tegalluar .000 53 .Banjaran -Ds.pinggirsari -Ds.desa) Kec.545 48.545 54.4Kec. ) .Mekarmanik Kec.954.Arjasari -Ds.000 12.Sindanglaya -Ds.454.Sudi Kec.laksana -Ds.114.545 % 5 36.545 41.545 31.545 39.545 39.000 21.Nagrak -Ds.545 31.545 47.Wargaluyu .860.Bojongsari -Ds.545 73.454.454.Lebakwangi -Ds.tegal Luar Kec.454.545 162.Ciamung -Ds.545 89.704.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec.545 141.545 41.454.Bandasari -Ds.Cibodas -Ds.545 102.solokan jeruk -Ds.954.Margahayu -Ds.954.545 79.Cipagalo -Ds.954.Bantuan Operasional RT/RW ( 15.Pamengpeuk -Ds.320.420.Nagreg -Ds.360.545 120.545 31.954.Pacet -Ds.Sukamenak -Ds.545 61.545 33.

2 Kec.000 13.000 23.000 8.330. Waluya -Ds.000 14.Desa Mekarmanik .590.110.070.000 11.500.000 8.Desa Cimekar .000 13.000 10.000 5.010. Cicalengka Wetan -Ds.890.Desa Cibeet .480.Desa Melatiwangi .Desa Girimekar . Tanjungwangi -Ds.760.000 13.000 7.000 10.000 20. Sangiang -Ds.4 Kec.000 16.620.Ds.400.Desa Buahbatu .800. Jelegong .380.960.100.400.000 22. Citaman .Desa Cilengkrang .Ds.000 21.350.310.920.000 8.590.Desa Jatiendah .000 16.770.130.Banyusari .760.000 10. Tenjolaya -Ds.950.020.Ds.000 7.380.440.230.Desa Rancakasumba .670. Pangauban Ds.Desa Cinunuk .Desa Cileunyi Wetan .000 14.Cilampeni . Sukamanah -Ds. Nanjung Mekar .000 19.830. Rancaekek Kulon -Ds.000 8.Desa Cibodas .Ds.Ciporeat .Ds.040.790.000 10.Ds.000 19.000 14.Ds.000 19.Ds.050.Ds. Nagreg . Bojong . Margaasih -Ds.Desa Cileunyi Kulon .610.930.Ds. Bojongsalam .700.Desa Mekarsaluyu .000 10.580. Linggar -Ds.Desa Bojongsoang . Cicalengka Kulon .Ds.Ds.120.Ds.3 Kec.000 6.Ds.000 8.000 47.Desa Sindanglaya . Narawita -Ds.Ds.000 7.000 13.000 11.000 13.170. Sangkan Hurip .000 7.000 11.480.000 11.Ds.3 Kec.000 10. Dampit -Ds.000 11.000 13.000 8.000 11.850. Narawita -Ds.620.230.Cipanjalu . Tegalsumedang .Kode Rekening 1 Uraian 2 . Cangkuang -Ds. Ciaro .820.000 9.250. Babakan Peuteuy -Ds.Desa Solokanjeruk .Desa Bojong emas .500.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa. Cikuya -Ds.000 9.020.000 10.Ds.Ds. Ranaekek Wetan -Ds.090. Panenjoan -Ds.000 25. Katapang .Ds.Desa Panyadap .RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa. Cimenyan .000 7. Cigondewah Hilir .000 - % 5 54 .000 8.920.000 12.410. Sukamukti .Desa Talun .000 22.070.Desa Cipagalo .980.000 15. Bojongloa .(11-09.Desa Langensari .Ds.Desa Cibiru hilir .Desa Citeureup .(16-09.850.RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa.000 10. Ciluluk .510.370.000 13.RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa.890.000 16.(19-09- Anggaran 3 Realisasi 4 15.000 12.800.000 18.630.000 18.350.880.000 17.000 11.000 27.300.(17-09.930.250.000 8.000 21.000 32.Desa Mandalamekar . Ciherang .000 12.210.Desa Cibiru wetan . Mandalawangi .250.000 7.Desa Ciburial . Sukamulya .900.470.320.Ds.000 7.

330.Desa Sukawening .540.920.Desa Neglasari .Ds.090.Pangalengan Anggaran 3 Realisasi 4 11.000 27.745.000 16.( 25-09.000 354.000 11.Kecamatan Pangalengan Ds.Desa Mekarjaya .000 12.Desa Sukaluyu .000 17.Desa Batukarut .Desa Warnasari .350.310.000 15.(Tarling .920.000 12.000 13.Desa Malakasari .000 12.120.Desa Rancamanyar .330.870.3 Kec.Desa Serangmekar .790.Desa Cikawao .000 25.000 15.650.110.000 11. Warnasari .000 11.000 12.1 Kec.620.740.750.Desa Bojongmanggu .Ds.( 26.600.Desa Cangkuang kulon .5 Kec. Alamendah .3 Kec.Desa Gunungleutik .Sadu .400.Desa Nagrak .Desa Cibodas Keca.000 25.Desa Sukapura .Desa Pakutandang .Desa Ciparay .000 13.920.670.Desa Sukamaju .Desa Ciherang .600.870.910.550.800.130.740.Ds.000 32.Panundaan .735.Desa Sangaracipta .Desa Bojongmalaka .000 13.000 14.000 11.000 11. Rancamulya .000 35.RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa.RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa.000 % 5 55 .RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa.520.000 72.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.000 10.Desa Margamulya .520.Desa Ciheulang .000 9.000 16.530.(19-09. Gajahmekar .000 15.000 27.( 26-09.8 Kec.630.990.000 19.Desa Mandalawangi .000 14.370.RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa.660.10 Kec.14 Kec.190.( 24.Kecamatan Pameungpeuk Ds.760. Pasirjambu .Desa Sukasari .RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.104 29.427.090.760.Desa Babakan .Desa Cimekar .000 14.Desa Sumbersari . Jatisari .000 19.Desa Manggungharja .000 11.000 13. Ciwidey .Desa Majalaya .910.000 14.000 8.000 8.370.580.000 14.630.000 12.Desa Padaulun .630 15. Batukarut .250.Desa cilampeni .Kecamatan Arjasari Ds.Desa Rancamulya .RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.Ds.000 16.Desa Bumuwangi .000 12.430.( 25-09.Desa Sarimahi .350.Desa Cikitu .000 27.Desa Mekarlaksana . Lebak Muncang . Buninagara .3 Kec.000 11.Ds.( 26-09.RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa.560.590.2 Kec.450.000 12.000 11.000 10.Desa Cinunuk .Kode Rekening 1 Uraian 2 .450.090.000 14.( 25-09.000 12.000 13.Desa Sukamukti .000 9.Desa Mekarjaya .Desa Dayeuhkolot .Desa Rancatungku .000 9.740.630.000 12.000 10.019.000 13.130.790.370.Desa Langonsari .Desa Margaluyu Kec.Desa Manggungjaya .Ds.Desa Rawabogo .Ds.Desa Mekarsari .Desa Cipelah .800.Desa Cimekar .390.000 10.000 14.370.000 9.970 30.000 21.Desa Cikoneng .Desa Lebakwangi .510.000 11.050.

680. Panalengan .000 8.000 14.000 15. Kutawaringin .460.3 Kec.310.Ds Ciwidey .100.Ds Cihawu Kec Pacet .380. Cikancung .Ds Pangauban .000 14.000 12.580.Ds Kamasan .000 17. Pacet .Ds Cipeujeuh .000 13.000 7.Ds Cipagalo Kec.Ds Margamulya Kec . Arjasari .000 7.020.000 10.000 12.Ds Majakerta .000 20. Pameungpeuk .910. Pangalengan .380.000 20.Ds Mandalsari .870.880.Ds Drawati .Ds Cijagra .Ds Tarmajaya .000 7.290.000 10.Ds Lamajang Kec.Ds Loa .930.460.270. Pasirjambu .700.Ds Wangisagara .000 8.290.Ds Neglawangi . Kertasari .950.550.000 10.000 24.600.000 12.000 14.000 12.000 10.000 10.Ds Karangtunggal .Desa Kutawaringin Kec.270.000 11.000 13. Majalaya .950.550.Ds Maruyung .680.180.320.Ds Srirahayu .Ds Cikancung .660.Ds Sukapura .000 14. Paseh .Ds Cigentur .000 16.Ds Mekarpawitan .330.Ds Mekarjaya .Ds Majasetra .Ds Bojong .220.640.000 7.390.000 % 5 56 .000 12.200.000 22.Ds Neglasari Kec.000 5.400.360.Ds Cipaku .190.Ds Sukamanah Kec.Ds Lebakmuncang Kec.Ds Cihanyir .000 8.RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa.250. Bojongsoang .Ds Tanjunglaya .080.990.770.080.Ds Hegarmanah Anggaran 3 Realisasi 4 12.000.140.000 9.000 12.870.Ds Cikasungka .Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Cibeureum .000 11.Ds Tanjungwangi Kec Ciwidey .Ds Mekarlaksana . Ibun .570.Ds Padamukti .Ds Bojongkunci Kec.Ds Sukamantri .Ds Biru Kec.740.000 24.000 15.000 12.000 6.Ds Wargaluyu Kec.000 13.000 10.000 10.150.000 12.000 11.Ds Tangsimekar .380.330.000 7.030.070.000 19.Ds Cibodas Kec.080.Ds Pulosari .Ds Cinangela Kec.770.000 5.000 8.000 8. Solokanjeruk .( 26-09Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.000 7.000 11.Ds Cisondari .000 171.200. Banjaran .Ds Sindangsari Kec.Ds Ciapus .820.Ds Cikembang .000 19.Ds Cipedes .Ds Karyalaksana Kec.

830.Ds Dukuh .000 14.940. Banjaran .000 12. Ciluncat Kec.000 7.960.555.410.Ds Margahurip BELANJA BANTUAN RT/RW Kecamatan Rancaekek : .000 6.000 80.505.Ds Cingcin .645.Ds Cangkuang Kec Soreang .310.350.270.000 15.Ds Gandasari Kec Margahayu .480. Soreang .000 7.160.Ds.Ds Rahayu .000 8.000 13.Ds Mekarsari .Ds.Ds Banjarankulon .000 8.000 17. Cangkuang .Ds Sagara Cipta .665.000 10.000 8.000 10.Kecamatan Katapang Desa Pangauban Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .000 5.Kode Rekening 1 Uraian 2 Kec Cangkuang .Desa Karangtunggal Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .895.870.000 16.Ds Tanjungsari .000 13.610.Ds Nanjung .Ds.000 8.000 8.770.900.000 10.200.Ds Mekarwangi .000 6.000 1.020.Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi .000 12.000 6.690.Ds Banjaranwetan .835.5 Kecamatan & Desa Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec.190.040.Ds Kiangroke .260.000 8.000 9.Ds Pangguh Kec Arjasari .Ds margaasih .329.010.880.000 8.870.550.Ds Gunungleutik .442 76.000 22.Ds Margahayutengah Kec Rancaekek .000 11.330.000 17.Ds SumberSari .000 11. Nanjungmekar Bant.000 12.000 % 5 57 .000 9.000 12.000 6.Ds Ciparay .Ds Panyirapan .000 7.310.350.Ds Haurpugur Kec Margaasih .Ds Pakutandang .Ds Lagadar Kec Ibun .150.000 12.Ds Tanggulun . Bojongloa .000 7.Ds Sayati .Ds Sukawargi .Kecamatan Pacet Desa Girimulya .725.020.Ds.Ds Baros Kec Banjaran .900.Ds Lampegan .Ds Ibun .190.670.000 4. Kramatmulya .000 19.435.000 18.Ds Margahayuselatan .000 1.890.Ds Neglasari .Ds Sarimahi Anggaran 3 Realisasi 4 11.Ds.Ds Tarungserab Kec Katapang . Pamekaran Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec Ciparay .400.000 13.000 12.400.Ds Ciheulang .870.Ds Mangunharja .620.000 11.000 8.200.560.Ds Cikoneng . Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD Kec.000 6.540.045.Ds Laksana .Ds Pasirmulya Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD .Ds Pananjung .

Ds Arjasari .Cikadut Kec.000 6.800.625.810.000 39.Maragahayu Tgh -Ds.Ds Sukapura .000 5.000 6.000 7.000 4.850.Cipagalo Kec.000 11.000 8.Ds Batukarut .000 6.000 7.000 8.000 9.425.Ds Parungserab Kec Bojongsoang .Ds Baros .135.565.315.960.Ds Cibodas .000 7.000 27. Ciporeat -Ds.Ds Mekarlaksana Kec Baleendah .Sayati Kec.810.940.Ds Andir Kec Margahayu .355.000 5.460.000 5.Maragahayu selatan -Ds.295.270.Ds Cilame Kec Arjasari .000 6.000 6.405.000 8.525.000 25.000 3.Ds Manggahang .000 % 5 58 .000 5.000 5.855.100.310.325.000 5.Jati endah -Ds.585.320.Ds Serangmekar .000 7.000 9.Ds Nanjung Kec Cimaung .000 7.875.610.2008 Kec.000 13.665.Ds Cibeunying .Cilengkrang -Ds.330.Katapang .000 7.010.240.000 25.090.Ds Jelekong -Ds Baleendah .000 5.000 8.000 5.630.mandalamekar -Ds.380.980.Ds Rancakole Kec Dayeuhkolot .Cilengkrang -Ds.Ds Kutawaringin .Ds Citeureup Kec Soreang .290.Ds Wargamekar .000 18.Ds Kopo .435.000 3.Ds Mekarsari Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.635.Ds Pasawahan Kec Cimenyan .000 6.Bojongsoang -Ds.585.Sangkan hurip -Ds.000 10.235.Katapang -Ds.Ds Gandasari -Ds Sukamukti -Ds.Ds Lebakwangi .Ds Padasuka .000 54.970.155.000 32.510.Ds Padasuka Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa Kec Kutawaringin .000 6.000 9.Melatiwangi -Ds.Cilampeni Anggaran 3 Realisasi 4 9.380.000 3.000 6.000 10.000 10.620.165.000 6.095.Ds Pamentasan .Ds Jelegong .Girimekar Kec.000 6.705.Ds Sukamulya . Cipanjalu -Ds.Ds Patrolsari .190.000 7.000 4.000 8.Kode Rekening 1 Uraian 2 .Ds Buninagara .945.Cimenyan -Ds.675.050.455.Cimeunyan -Ds.Ds Jatisari .Ds Sulaiman Kec Dayeuhkolot .Margahayu -Ds.450.000 36.Ds Babakan .Ds Gajah Mekar .Ds Bojongsoang Kec Margaasih .000 10.000 3.Ds Bumiwangi .290.555.

Ds Nanjungmekar Kec Pacet .Ds Cikitu .DS Rancatungku .190.000 6.000 2.435.615.Margaasih -Ds.560.410.770.Ds Cicalengkawetan .Ds Tegalsumedang .Ds Ciluluk Kec Rancaekek .000 7.000 11.530.125.000 4.550.000 5.000 5.Ds Margaasih .000 - % 5 59 .925.Ds tarumajaya .365.000 4.210.000 9.Ds Kiangroke Kec Pamengpeuk .Ds Neglawangi .000 12.000 8.520.Ds Cangkuang .000 9.885.000 3.Ds Maruyung .000 3.Ds Tanjungwangi Kec Kertasari .000 13.000 5.Ds Cikalong Kec Cicalengka .Ds Cikawao .000 5.Rahayu Kec Dayeuhkolot .000 23.Ds Rancaekek Kulon .965.000 3.970.760.000 4.610.415.860.000 6.840.000 5.000 4.Kode Rekening 1 Uraian 2 -Ds.000 6.Ds Mandalahaji .510.Pangautan -Ds.Ds Cibeureum .Ds Cicalengkakulon .480.950.200.000 4.970.Ds Sangiang .Ds Girimulya .235.Ds Cangkuang Wetan -Ds Cangkuang Kulon Kec Banjaran .885.000 5.350.Ds Hawurpugur .Bojongkunci .DS Bojongmanggu .Ds Sukarame .135.690.615.Ds Linggar .685.000 6.830.835.000 3.000 4.000 3.Ds Tenjolaya .000 8.475.120.595.720.Ds Waluya .000 4.550.810.000 7.000 5.000 6.000 5.Ds Narawita .Ds Santosa .Ds Ciapus .000 5.000 4.Ds Sukamanah .Ds Panonjoan .000 9.Ds Sukapura .165.Ds Nagrak .Ds Dayeuhkolot .000 5.Ds Sukasari .885.805.Ds Bojongloa . Banyusari Kec.000 5.Ds Mekarjaya .Ds Jelegong .000 4.Ds Cinangela .000 12.795.Ds Rancamulya .000 6.Ds Nagrag Kec Cikancung .000 5.090.000 6.000 6.000 4.620.875.650.Ds Dampit .230.Ds Cimaung .Ds Sukamulya .Ds Cihawuk Kec Baleendah Anggaran 3 Realisasi 4 5.290.000 4.000 6.000 7.Ds Bojongsalan .000 4.730.940.595.Ds Pangauban .000 2.940.Ds Pinggirsari Kec Cimaung .385.000 4.000 5.000 4.Ds Cikuya .Ds Rancaekek Wetan .Ds Sukamaju .390.000 5.445.Ds Cipinang .Ds Langonsari Kec Arjasari .000 5.215.000 8.445.

795.490.285.Ds Neglasari .275.000 5.195.000 4.Ds Sugihmukti .000 4.000 9.000 8.405.Ds Cikoneng .460.000 10.Ds Sukamukti Kec Solokanjeruk .935.000 7.590.Ds Margamulya Kec Ciwidey -Ds Lebakmuncang .000 5.275.000 7.350.000 5.685.Ds Mekarsari .000 10.Ds Nangkelan .Ds Cukanggenteng .165.Ds Sindangsari .510.320.455.250.005.000 7.000 5.LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang Bant.Ds Panyadap .Ds Tenjolaya Kec Ciwidey .000 4.760.000 8.980.350.000 6.Ds Nagrak .Ds Sukawening Anggaran 3 Realisasi 4 9.Ds Rancakasumba .Kode Rekening 1 Uraian 2 .770.Ds Padamukti .665.Ds Pangguh .Ds Mekarmaju .000 4.690.Ds Dukuh .000 6.700.000 7.580.000 6.990.160.000 8.Ds pasirjambu .000 4.000 6.Ds Cibeet Kec Pasirjambu .000 9.000 3.000 5.000 4.525.390.050.Ds Karangtunggal .000 6.Ds Biru .000 10.680.870.Ds Lagonsari Kec Paseh .Ds Cipaku .000 4.Ds Cilungcat Bant.Ds Cibodas .080.Ds Sukamanah .000 4.000 10.000 4.000 5.675.Ds Malakasari Kec Majalaya .000 5.000 7.615.Ds Neglasari .000 7.935.000 6.Ds Tangsi mekar Kec Ibun .435.Ds Rawabogo Kec Rancabali .Operasional RT/RW LPMD Kec Pasirjambu .245.075.310.Ds Majakerta .110.Ds Panyocokan .000 5.000 6.000 6.Ds Solokanjeruk .000 6.Ds Ciwidey .000 6.645.000 8.Ds Cibodas .Ds Panundaan .Ds Cijagra .Ds Mekarwangi .Ds Padamulya .Ds Bojongmekar .Ds Bojongmalaka .000 5.Ds Cigentur .200.630.Ds Padaulun .125.000 7.000 6.685.065.000 4.315.000 5. Keuangan Desa RT/RW LPMD .Ds Sukamantri .Ds Drawati .440.Ds Sukamaju .250.000 6.000 6.370.Ds Majasetra .000 7.Ds Mekar Pawitan .450.020.510.Ds Cisondari .460.Ds Rancamanyar .Ds Cipedes .Ds Wangisagara .000 5.000 4.Ds Majalaya .000 7.595.715.Ds Bojong .Ds Indragiri Kec Cangkuang .Ds Loa .000 % 5 60 .000 6.660.000 6.000 3.000 3.635.Ds Talun .

000 5.000 6.675.Ds Margaasih .205.Ds Alamendah Kec Cangkuang .000 10.000 4.Ds Cimekar .190.345.530.000 11.925.Ds Pananjung .000 9.Ds Sukaluyu .Ds Lagadar .000 8.280.000 7.Ds Cangkuang Kec Cileunyi .Ds Sindanglaya .Ds Sukamanah .Ds Bojongsari .Ds Sukaresmi .000 12.710.Ds Banjaran Wetan .870.335.Ds Cigondewah Hilir Kec Soreang .Ds Banjarsari .Ds Buahbatu .000 5.985.960.430.450.Ds Jatisari .550.Ds Cibiru Wetan Kec Cimenyan .315.320.Ds Lengkong .000 7.680.000 8.000 5.000 5.Ds Patengan .000 5.000 12.505.000 11.Ds Pulosari .685.Ds Sukanagara Kec Banjaran .000 12.000 10.Ds Tribakti Mulya .Ds Terajusari .Ds Jagabaya .Ds Cileunyi Wetan .Ds Margamekar Kec Arjasari .Ds Cempaka mulya Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 5.805.650.460.585.Ds Mekarjaya .475.000 5.000 5.465.780.000 5.155.000 5.000 10.000 9.Ds Margaluyu .Ds Cipelah .000 4.295.000 6.000 5.000 5.525.Ds Cinunuk .435.Ds Pasir Huni .Ds Lamajang .Ds Mekarjaya .Ds Wanasuka .Ds Cibiru Hilir .000 6.985.000 8.000 4.725.035.000 5.Ds Sukajadi .Ds Patrolsari .000 6.000 7.Ds Tanjungsari .Ds Sadu .695.000 6.000 6.000 5.000 10.350.000 7.000 5.000 6.Ds Ancol Mekar .000 5.000 17.020.000 4.Ds Kamasan .Ds panyirapan .ds Wargahurip .980.780.955.210.565.000 4.Ds Cileunyi Kulon .Ds Margamulya .000 4.Ds Tegalluar Kec Margaasih .Ds Mangunjaya .000 4.Ds Warnasari .000 8.715.145.Ds Soreang .Ds Margamukti .445.Ds Pangalengan .000 % 5 61 .Ds Neglasari .000 5.565.000 5.Ds Pasirmulya .000 12.Ds Cingcin .850.725.000 9.Ds Bandasari .000 7.705.305.000.000 6.520.Kode Rekening 1 Kec Rancabali .510.075.000 8.715.Ds Sindangpanon .000 14.DS Mekarsaluyu .605.015.Ds Mekarmanik Kec Bojongsoang .Ds Ciburial .000 3.675.Ds Wargaluyu Kec Cimaung .000 6.415.580.595.Ds Banjaran Kulon .000 6.625.000 12.

000 6. SH .000 3.An.240.000.000.000 4.255.290.510.325.20 05 05 01.110.000 4.000 3.000 5.Ds Ciherang .000 6. Arman Noor .Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP .000 7.000 6.000 4.000 71. Ciguntur . SH .000 7.Ds laksana .Ds Tanjungwangi Kec Nagreg .000 10.Ds Mekarsari .500.Ds Mekarlaksana Kec Pacet .405.000 5.Ds Srirahayu Kec Ciparay .000 10. Ana Karmana .Ds Lampegan .200.000 200.000. 8 1.000 11.000.000 7.Ds Gunungleutik .20 05 05 01.900.Drs Suryana Yusuf 745.000. Patengan Kec.000 0.200.070.000 250.Ds Hegarmanah .Ds Pakutandang .960.000 6.000 3.000 5.895.Ds. Paseh : .Ds Mekarsari Kec Kertasari . Rancabali : . Hidayat.645.00% 0.Ds Mandala Wangi Kec Cikancung .000 10.Ds.000 3.00% 100.000 3.An.590.000 6.500.Ds Cikasungka .Ds Babakan Peuteuy . Drs.435.Sam Samsul.000 5.000 - 0.000.250.Ds Malasari Kec Cicalengka .Ds Cikembang Kec Ibun .000 37.000 4.Ds Cihanyir .Bantuan Keuangan Kepada BUMDES Bantuan BUMDES Kec.000 10.835.Ds Sudi .975.Ds Bojong .850.315.Ds Cikoneng .000 10.00% 1.000.895.Ds.Ds. 8 .000 9.Bantuan 3 Pilar Desa .000 8.000 5.665.000 4.000 4.An.Ds Karyalaksana Uraian 2 Anggaran 3 Realisasi 4 4.000 10. Mekarwangi .000 5. Talun .Ds.040. Ibun : 150.Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP .000 250.Ds Nagreg .190.Ds Ciparay .310.800.000 71.275.000 8.000 4.An.Ds Ciheulang . Arman Noor Fahny .Ds.Ds Bumiwangi .H.725. Ibun : .155.Ds Tanjunglaya .Ds Serangmekar .Ds Sagaracipta .000 - % 5 .000 447.555.Ds Mandala sari . Joko Nono Herman .000.000 4.20 05 05 01. 8 01 01 .135.000 4.605.Bantuan Operasional LKMD Desa 1.000 8.200.00% 100.Ds Sarimahi .Ds Cikancung .440.500.Ds Ciaro .000 447.000 12.000.Ds Citaman .000 6.Ds Cipeujeuh .000 3.000 4.000 5.000 7.00% 62 .095.Kode Rekening 1 .Ds Mekarlaksana .Ds Ibun .415. Pangguh Kec.900.Ds Babakan .Ds Tanggulun .Ds Sumbersari . Cipedes Kec.260. Joko nono H.500.000 6.000. Karyalaksana .000.000.555.000 71.Ds Manggungharja .Ds.245.000.

000 7.205 14.000 7.000. Cikembang . Neglasari Kec. Tanggulun .000 7.59% 4.000.000 7.000.519.Ds Cibiru Hilir .Ds.000 12. Ciluncat . Bandasri Kec.000 7.Kec Margaasih : Desa Rahayu Desa Lagadar Desa Nanjung Desa Mekarahayu Desa Margaasih Desa Cigondewah Hilir . Pacet Ds.000 10.000 7.Ds.000 7.59% 63 .000 12.638.500. Cipelah Kec. Neglasari Bantuan BUMDES untuk .500.000 10.519. Ibun Ds.Ds.500. Cimaung : Desa Cipinang Desa Cikalong . Kertasari : . Cankuang Ds.Ds.500.000 7.000 12.000 10.000. Nagrak Kec. Langonsari kec.500.500.500.Nagreg Ds.000.000 7.000.Bantuan Raksa Desa BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak terduga Belanja Tidak terduga Anggaran 3 Realisasi 4 10. Nagreg Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA Bantuan BUMDES untuk Kecamatan Pangalengan . Soreang : Desa Cingcin Desa Parungserab kec. Mandalawangi Kec.500. Mekarlaksana Kec. Cibeet .490.Ds.Ds.000.205 4.Kec.500.000. Ibun .Ds.638. Ciapus Kec.Kec.000 10.000 10.000. Bandung Bantuan Gubernur . Solokanjeruk Kab.500.500. Majalaya Ds.000 10.000.000.500.59% 4.000.000 7.000 10.Ds.638. Dukuh Kec.Ds.000 7.Kode Rekening 1 Uraian 2 .500.000 7.500. Cangkuang . Cilenyi . Pangalengan : Desa Sukamanah Desa Margamukti .000 672.500. Margamulya Kec.Ds.000 10.Ds.000 10.000 672. Kutawaringin : Desa cibodas Desa Cilame Desa Buninagara .000. Tarumajaya .000 7.Ds.500. Margahayu Ds.000 % 5 14.000 10.000.000 10.490.000 10. Cihawuk Kec.000 7.500.000. Suka menak Kec Pangalengan Ds.500.000 10.Margamekar Kecamatan Baleendah .000 10. Nagreg Ds.000 10.000 672.000 12.Kec.490. Lampegan Kec.Kec.Ds.000.Ds. Andir Kecamatan Ciparay . Banjaran Wetan . Ibun .000.000.519.000 10.Ds.500. Cibiru Wetan Kec.Ds.500.000 7. Rancabali Ds.500.000 10.000 7.000 7.000 7.500.500.Banjaran .000 12.205 14.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.