Anda di halaman 1dari 33

EVALUASI

PROGRAM PRIORITAS
Oleh: SEKRETARIS JENDERAL DEPKES
Rakerkesnas, 18 Maret 2009
1

TAHAPAN DAN PRIORITAS BIDANG KESEHATAN


RPJM ke-1 (2005-2009): meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap yankes RPJM ke-2 (2010-2014):meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat RPJM ke-3 (2015-2019): meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat RPJM ke-4 (2020-2024):meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
3

PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2005-2009


1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak 2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan

bagi rakyat miskin 3. Pendayagunaan tenaga kesehatan 4. Penanggulangan penyakit menular dan gizi buruk dan krisis kesehatan akibat bencana 5. Pembangunan kes di daerah terpencil, daerah tertinggal & daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar
4

ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS

ANGGARAN DEPKES MENURUT SUMBER PEMBIAYAAN TAHUN 2006-2009

Juta Rupiah
SUMBER PEMBIAYAAN RM MENGIKAT RM TDKMENGIKAT RMP PHLN PNBP TOTAL 2006 1,796.00 10,114.90 143.6 1,629.50 298.9 13,982,90 2007 2,252.00 12,788.10 189.1 1,212.80 2,312.40 18,754.40 2008 3,186.90 10,483.40 166.3 1,102.30 2,851.30 17,790.20 2009 4,497.90 10,923.60 163.2 819.2 2,895.50 19,299.40 6

PERBANDINGAN BEBAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2008 DAN 2009 ( dalam Milyar Rp)
No Kegiatan

2008
600 2,800 1,800 200 800 500 1,000 600 700 70

2009
900 4,584 266 104 2,640 146 500 100 750 582 400 176 200 200

1 Penyediaan Obat 2 Yankes Maskin di RS 3 Peningkatan Sarana & Prasarana 4 Pengembangan UKBM Desa Siaga 5 Yankes Maskin di Pusk 6 Peningkatan Yankes Dasar 7 KIA 8 Penanggulangan Flu Burung 9 Pengendalian Penyakit Menular 10 Penanggulangan Gizi Buruk 11 Pemenuhan Nakes 12 Penyelenggaraan PJK 13 Penanggulangan Krisis 14 Pemenuhan Dok Spesialis

Total

9,070

11,549

Distribusi Anggaran APBN

HASIL EVALUASI LAKIP TAHUN 2009 OLEH PEMERINTAH (MENPAN)


Dari 74 Instansi Pusat yang dievaluasi akuntabilitas kinerjanya, DEPARTEMEN KESEHATAN menempati peringkat ke

4.

Komponen yang dinilai: Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja
9

10 BESAR INSTANSI TERBAIK


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Departemen Pendidikan Nasional (DIKNAS) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan (BPKP) Departemen Kesehatan (DEPKES) Departemen Kebudayaan & Pariwisata (DEPBUDPAR) Departemen Pekerjaan Umum (DEP. PU) Departemen Keuangan (DEPKEU) Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi (BPPT) Sekretariat Negara (SETNEG)

10. Sekretariat Kabinet (SETKAB)


10

EVALUASI/CAPAIAN PRIORITAS (1)


PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

11

PROGRAM CAPAIAN TERHADAP TARGET 2009


NO PROGRAM CAPAIAN (2007) CAPAIAN (2008) TARGET Renstra

Upaya Kes Masy -Rawat Jalan -Linakes -K4 -Kn2 -Kunj Bayi -Yankes Masykin -Posyandu -Poskesdes -Puskemas PONED

15,26% 77,23% 79,65% 78% 86,7% 100% 269202 33910 desa 1290

80,36% 86,04% 87% 65,3% 100% 269202 47111


desa

15 % 87 % 90 % 87 % 87 % 100 % 36.000 desa


4 PKM Poned/Kab
12

1368

PROGRAM CAPAIAN TERHADAP TARGET 2009


NO b PROGRAM CAPAIAN (2007) CAPAIAN (2008)
1,97%
(1137 RS)

TARGET

Upaya Kes Perorangan 1,7% -Rawat inap


-RS

1,5 %
(1163 RS)

Gawat darurat

88%

90%

90 % 75 % 75 % 100 %

-PONEK -RS

42%(183 RS) 54,33%(702RS) 100%

60%(265 RS) 58,8%(760RS) 100%

terakreditasi Maskin

-Yankes

13

EVALUASI/CAPAIAN PRIORITAS (2)


PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI RAKYAT MISKIN

14

JAMKESMAS
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU YANKES SELURUH MASKIN

TERSELENGGARANYA YANKES SESUAI STANDAR

MASKIN SEHAT MASKIN SEHAT & PRODUKTIF & PRODUKTIF

PENGENTASAN KEMISKINAN
15

SASARAN
SELURUH MASYARAKAT SANGAT MISKIN, MISKIN, DAN MENDEKATI MISKIN

SM I 2005 36,1 JUTA

SM II 2005 60 JUTA

2006 60 JUTA

2007 2008 76,4 JUTA 76,4 JUTA


16

PEMANFAATAN PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2005-2008


(dalam ribuan)

Kunjungan RJTL di RS

Kunjungan RITL di RS
17

EVALUASI/CAPAIAN PRIORITAS (3)


PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

18

KEADAAN TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL DAN PERBATASAN TAHUN 2006 - 2007
2006 NO JENIS TENAGA RASIO JUML /100.000 pendudk 1 DOKTER SPESIALIS DOKTER DAN DOKTER GIGI JUML 2007 RASIO /100.000 pendudk

917 3.552 15.951

1,52 5,90 26,15

1.025 3.905 18.317

1,68 6,40 30,02


19

BIDAN DESA

*RATIO TENAGA KESEHATAN DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2005 - 2008


TAHUN 2005 5,33 2006 5,53 2007 7,10 2008 7,73

NO

JENIS TENAGA
DOKTER SPESIALIS DOKTER UMUM

TARGET 2010

18,57

19,93

24,03

26,30

30

DOKTER GIGI

4,60 128,74 33,18

5,05 137,87 35,40

7,07 146,74 37,55

7,70 157,75 43,75

11 158 75 20

PERAWAT

BIDAN

* Per 100.000 penduduk

PROGRAM CAPAIAN TERHADAP TARGET 2009


NO PROGRAM a LITBANG KES - Hsl Lit bermanfaat - Rekomendasi Kebij - SDM diklat fungsional - SDM pert. ilmiah - Sarpras terakreditasi - Jejaring forum CAPAIAN (2007) 102 dok 4 dok 54 orang 500 orang 16 unit 16 dok CAPAIAN (2008) 37 dok 11 dok 24 orang 51 orang 16 dok TARGET Renstra 45 dok 4 dok 50 orang 100 orang 16 unit 14 dok

21

PROGRAM CAPAIAN TERHADAP TARGET 2009


NO PROGRAM b CAPAIAN (2007) CAPAIAN (2008) TARGET Renstra

PENGELOLAAN SDM APARATUR -Cak Data base SIMKA 91,33% -Pemnhan Formasi CPNS 98,07% -Pemenuhan Kebut PTT 68,94%

95,34% 99,96% 69,06%

100% 98% 70%

22

EVALUASI/CAPAIAN PRIORITAS (4)


Penanggulangan penyakit menular dan gizi buruk dan krisis kesehatan akibat bencana

23

PROGRAM CAPAIAN TERHADAP TARGET 2009


NO PROGRAM a Promkes & Pemberdy Cakupan PHBS Jumlah Desa Siaga Lingk Sehat -Rumah Sehat -RT dg air bersih -Jamban Sehat -TTU Sehat CAPAIA N (2007) 36,18% 33910 70,9% 58,3% 67,3% 78% CAPAIAN TARGET (2008) Renstra 48,66 % 47111 73,23% 60,33% 66,05% 78,5% 60 % 70000 75 % 85 % 80 % 80 %

24

PROGRAM CAPAIAN TERHADAP TARGET 2009


NO PROGRAM c Pencegahan Pemb Peny -UCI -CDR-TB -SUCCESS RATE -AFP -Penderita DBD ditangani -Angka Kesakitan DBD -Angka Kematian DBD -Malaria diobati -CFR Diare -ODHA -Kebij dan Hukum Kes -Surveilance CAPAIAN (2007) 70,3% 69,12% 91% (2007) 2,44/100000 89,8% 71,78 1 100% 1,26% 76,7% CAPAIAN (2008) 74,6% 68,5% 88,17% 2,54/100000 100 % 59,94 0,86 100% 2,49% 76,54% TARGET Renstra 98 % 70 % >85 % >2/100000 80 % 100 % < 1,2 % 70 % Selrh desa Slrh desa

25

PROGRAM CAPAIAN TERHADAP TARGET 2009


NO PROGRAM CAPAIAN (2007) CAPAIAN (2008) TARGET

Perbaikan Gizi Masy - Cakupan Bumil dg Fe - Cakupan ASI Ekslusif - Balita dg Vit A 66% 63% 87% 75% 65% 85% 80 % 80 % 80 %

26

PROGRAM CAPAIAN TERHADAP TARGET 2009


NO e PROGRAM Obat dan perbekalan Kesehatan -Obat Gen Es di sarkes -Anggaran Obat CAPAIAN (2007) CAPAIAN (2008) TARGET

70,91% 10,31%

69,74% 14,47%

95% Rp.9.000,perkapita

27

LOKASI 10 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN REGIONAL

PADANG**

28

28

PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN, PULAU TERLUAR Penambahan 10 unit field hospital dan SDMnya. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan (1 Puskesmas di Sumut dan 4 Puskesmas di Papua) Peningkatan peralatan pada 101 Puskesmas Prioritas Penambahan penyediaan sarana mobilitas berupa 22 pusling air dan 12 Roda-4 di Puskesmas prioritas.
29

29

LAIN-LAIN
Telah tersusun : 1. SPM TELAH DITETAPKAN

BERDASARKAN KEPMENKES 741/2008 2. RANCANGAN NSPK SUDAH DISUSUN 3. SISTIM KESEHATAN NASIONAL (SKN) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KESEHATAN (RPJPK) SUDAH TAHAP PENYUSUNAN FINAL
30

HASIL PENCAPAIAN SASARAN


NO
1 2 3 4

INDIKATOR
AKB
(PER 1.000 LH)

2004 2005 2006


30,8 270 25,8
(2003)

2007
26,9 228 18,4
(RISKESDAS)

SASARAN

2009

29,4 262 24,7 69,8

28,1 255 23,6 70,2

26 226 20 70,6

AKI
(PER 100.000 LH)

GIZI KURANG BALITA (%) UHH (TAHUN)

66,2

70,5

31

PENCAPAIAN SASARAN RPJMN


Sasaran 2009
UHH: 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun; AKB: 35 menjadi 26 per 1.000 kh AKI: 307 menjadi 226 per 100.000 kh Kekurangan gizi balita: 25,8 % menjadi 20,0%

Capaian
70,5
(proyeksi 2008)

Ket.
Kemungkinan tercapai Kemungkinan tercapai Kemungkinan tercapai tercapai

26,9
(proyeksi SDKI 2007)

228
(SDKI 2007)

18,4%
(Riskesdas 2007)

32

TERIMA KASIH

33

Anda mungkin juga menyukai