RENDICIONPUBLICADECUENTAS INICIALGAMEA2011
GOBIERNOAUTNOMO MUNICIPALDEELALTO
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE (O.M.O.M.A.) OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOY SOCIAL(O.M.D.H.S.) OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAY FINANCIERA(O.M.A.F.) OFICIALAMAYORDEDESARROLLOECONMICO PRODUCTIVO(O.M.D.E.P.) OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAEL DESARROLLO(O.M.P.D.)
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GOBIERNOAUTNOMO MUNICIPALDEELALTO
DESPACHO
DIRECCINDE COMUNICACIN
DIRECCIN EJECUTORA
DIRECCINDE TRANSPARENCIA
SUMARIANTE
EMALT
SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
GOBIERNOAUTNOMO MUNICIPALDEELALTO
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
DIRECCIN DEOBRAS
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GOBIERNOAUTNOMO MUNICIPALDEELALTO
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL(O.M.D.H.S.)
DIRECCIN DE EDUCACIN
DIRECCIN DESALUD
GOBIERNOAUTNOMO MUNICIPALDEELALTO
OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA(O.M.A.F.)
DIRECCIN DE FINANZAS
DIRECCINDE RECAUDACIONES
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
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GOBIERNOAUTNOMO MUNICIPALDEELALTO
OFICIALA MAYOR DE DESARROLLO ECONMICO PRODUCTIVO (O.M.D.E.P.) (O M D E P )
GOBIERNOAUTNOMO MUNICIPALDEELALTO
OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAEL DESARROLLO(O.M.P.D.) DESARROLLO ( M P D ) (O
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEOBRAS
MISIN MISINVISIN
CONTRIBUIR A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANA OTORGANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A TRAVS DE LA FISCALIZACIN Y SUPERVISIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, CONTRATADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL A TERCEROS, AS COMO TAMBIN PROYECTOS EJECUTADOS POR EMPRESAS DE SERVICIOS REGULADOS COMO SER ELECTROPAZ, COTEL, EMCOGAS, EPSAS Y OTROS.
OBJETIVO
SUPERVISAR EL 100% DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011, VELANDO EL CUMPLIMIENTO A TRMINOS CONTRACTUALES Y ESPECIFICACIONES TCNICAS.
UBICACINDELADIRECCINDEOBRAS
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA, PLAZA ALTO LA BANDERA, ZONA CALAMA, DISTRITO NO. 3. TELFONOFAX 2830211 72034295.
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEOBRAS
ESTADO PROYECTOS 2010P/CONCLUSION CONCLUIDA ENEJECUCIN PROYECTOSGESTIONESPASADAS CONCLUIDA ENEJECUCIN PARAINICIO PARALIZADA RESUELTO Totalgeneral
POA2011AJUSTADOII POA 2011 AJUSTADO II 13.311.898 1.533.803 11.778.095 146.735.608 54.611.402 68.861.623 4.361.825 6.674.975 12.225.783 160.047.506
CANTIDAD
AVANCEFISICO AVANCE FISICO 51% 100% 35% 82% 100% 62% 0% 76% 49% 81%
PROGRAMA CONSTRUCCINYMANTENIMIENTODECAMINOSVECINALES DESARROLLOYPRESERVACINDELMEDIOAMBIENTE DESARROLLOYPROMOCINDELDEPORTE DEUDAPUBLICA INFRAESTRUCTURAURBANAYRURAL PROMOCINDESARROLLOECONMICOURBANO PROMOCINYFOMENTOALAPRODUCCINAGROPECUARIA SANEAMIENTOBSICO SANEAMIENTOBSICO SERVICIODEEDUCACIN SERVICIODESALUD Totalgeneral
POA2011AJUSTADOII POA 2011 AJUSTADO II 63.405.748 2.559.665 3.524.772 61.929 18.678.745 1.500.000 221.784 21.218.288 14.358.314 5.436.132 29.082.129 160.047.506
AVANCEFISICO AVANCE FISICO 88% 70% 92% 79% 60% 35% 100% 83% 94% 69% 69% 81%
AVANCEFIN2011 AVANCE FIN 2011 22% 12% 39% 0% 17% 21% 15% 37% 4% 4% 34% 21%
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEOBRAS
InversinsegncontratoBs.26.081.861
6.126.108 5.495.593
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D12
D14
PARALIZADA 33%
CONCLUIDA 2011 0%
ENEJECUCIN 67%
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
DIRECCIN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
OBJETIVO INTERVENIR EN TODAS LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO, ESTRUCTURA VIAL, LMITES DE JURISDICCIN, ADMINISTRACIN URBANA, CATASTRO URBANO Y TODO ASPECTO INHERENTE A LA TEMTICA VISIN PLANIFICAR, ORDENAR Y ADMINISTRAR EL USO DEL SUELO Y LAS FUNCIONES DEL TERRITORIO MUNICIPAL, PARA UN DESARROLLO EQUILIBRADO, COHERENTE Y EQUITATIVO DE LA POBLACIN ALTEA . MISIN FACILITAR LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIN EN MATERIA TERRITORIAL. UBICACIN:AV.6DEMARZON.45 MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOA ASIGNADOALADIRECCIN BS. 2.000.000.
D.O.T.C.A.U.
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
DIRECCIN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
UNIDADORDENAMIENTOTERRITORIAL
NOMBREDELPROGRAMA:RedGeodesicaMunicipal OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO: BENEFICIARIOS: BENEFICIARIOS Realizarlainspeccionatodoslospuntos Todoslosdistritos
SERVICIO:
PuntosGeoreferenciados
Presupuestopropio 100%
REDGEODESICAELALTO
FOTO
Ciudadaniaengeneral Ci d d i l
CUADRO ESTADISTICO
Ubicados
NoUbicadosperoconaccesoallugar
PendientesSinAcceso
88 21 11 120
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
DIRECCIN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
UNIDADORDENAMIENTOTERRITORIAL
SERVICIOMAPABASE MANZANOSCONSUCDIGO NOMBREDECALLES CURVASDENIVEL ZONASDEVALOR DISTRITOSCATASTRALES DISTRITOSMUNICIPALES ZONASOBARRIOS PREDIOSCONSUCDIGO CATASTRAL AVANCEPORCENTUAL 90% 70% 100% 100% 100% 100% 70% 70%
UNIDADBIENESINM.MUNICIPALES
RSERVICIO DE REGISTRO DE B.I.M.
Avance porcentual
Registrados y cuentan con Matricula a favor del GAMEA en DDRR, Pendientes para su registro.
AVANCEPORCENTUAL
REGISTRADOS Y CUENTAN CON MATRICULA A FAVOR DEL GOBIERNO AUTNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO EN DDRR, PENDIENTES PARA SU REGISTRO. TRAMITE EN LA OFICINA DE DERECHOS REALES PARA SU RESPECTIVO REGISTRO.
40 15
10
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
DIRECCIN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
UNIDADADMINISTRACINTERRITORIAL
Servicio de registro de AT
PlanosdeConstruccinaprobados DivisinyParticin Legalizacionesdelote Visadoscertificados Ordenesjudiciales Informes AprobacinPlanimetras InformesVarios
Avance Cuantitativo
352 104 343 1406 41 35 77 10
1406
41
35
10 77 352 104
343
Visados certificados Ordenes judiciales Informes Tecnicos Aprobacion planimetrias Informes Varios
Servicio Informes de AT Informeszonificaciones InformesVarios Cerrtificacionesynotificaciones Planimetrias NotasEjecutivos Descongelamiento CertificacionesparaDDRR ResolucionesTecnicoadministrativas TrazosViales
Avance Cuantitativo
40 166 64 26 4 4 468 204 3
204
40 166 64 26 4
468 4
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
DIRECCIN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
UNIDAD:VIALIDAD
AVANCE CUANTITATIVO
104 68 17 2200 6
REA:LIMITESTERRITORIALES SE ORGANIZ LA CONFORMACIN DE LA COMISIN MAGNA DE LIMITES DE EL ALTO, QUE EST INTEGRADO POR ORGANIZACIONES SOCIALES VIVAS DE EL ALTO SE RECOLECTARON PRUEBAS PARA DEMANDAR A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE HUBIERAN INVADIDO LA JURISDICCIN DE EL ALTO SE CONCLUY EL PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO A LA LEY 2337, SOBRE DEMARCACIN TERRITORIAL REALIZADA POR EL INSTITUTO GEOGRFICO MILITAR
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
DIRECCIN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
UNIDADORD.TERRITORIAL
PROGRAMA:IMPLEM.PLANDEADM.URBANACIUDADDEELALTO(VueloAerofotogramtrico) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO: BENEFICIARIOS: REALIZARELVUELOAERO FOTOGRAMTRICODELA CIUDADDEELALTO DISTRITAL Bs.990,000. 0% TODALAPOBLACINALTEA
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
DIRECCIN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CATASTRO Y ADM. URBANA
UNIDADCATASTRO
AVALOS; 75 CERTIFICACIN; 127 GR. CONSOLID.; 23
400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ene Feb Mar Abr 6 20 4 4 20 2 35 13 4 15 17 4
255 217 244
356
361
355
238
AVALOS CERTIFICACIN
121
12 11 3 May
9 5 2 Jun
11 18 3 Jul
5 1 1 Ago
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDETRFICOYVIALIDAD
UBICACIN CRPPACAJES,CALLE4URBANIZACINPACAJESCALUYO
MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOA Bs.4.340.000.
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDETRFICOYVIALIDAD
NOMBREDELPROYECTO:FORTAL.ALAEDUCACINVIAL OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO BENEFICIARIOS MEJORARELSISTEMADETRFICOVEHICULARY PEATONAL DISTRITAL Bs.900.000 Bs.250.000 POBLACINENGENERAL
SERVICIO:
SEGURIDADVIAL
NOMBREDELPROYECTO:IMPLEM.DESEMAFOROS PROYECTO:SEMAFOROSLED OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO MONTOEJECUTADO BENEFICIARIOS MODERNIZARELSISTEMASEMAFRICO DISTRITAL Bs.795.600 0 POBLACINENGENERAL
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDETRFICOYVIALIDAD
UNIDAD DE SEALIZACION Y SEMAFOROS UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS UNIDAD DE TRAFICO Y TRANSPORTE REA DE EDUCACIN VIAL
N AVANCE PORCENTUAL 1 FORTAL.ALAEDUCACINVIAL 40% 2 DOTARMATERIALESDESEALIZACINHORIZONTAL 35% 3 MEJ.VIALCIUDADELALTO2010 90% 4 MEJ.VIALCIUDADDEELALTO2011 50% 5 IMPLEM.DEREDUCTORESDEVELOCIDAD 20% 6 DOTARLOSETAS+CAPABASEVARIASCALLES 25% 7 MEJ.YREHABIL.PASARELAS 10% 8 DOTAR MATERIALES DE CONST PASARELAS PEATONALES d4 DOTARMATERIALESDECONST.PASARELASPEATONALESd4 10% 9 DOTARMAT.P/SEALIZACINVERTICALYHORIZONTAL2010 40% 10 IMPLEMEN.DESEMFOROS 20% 11 REPAR.YMANTEN.DESEMFOROS 45% 12 DOTARMAT.P/SEALIZACIN 43% 13 DOTARBARANDASPEATONALESAV.6MARZO 80% 14 DOTARBARANDASPEATONALES(FASEII SEGURIDADVIAL) 70% NOMBREDELPROYECTO
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDESERVICIOSPBLICOS
UNIDADDELIMPIEZAPBLICA
OBJETIVO REALIZAR GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS VISIN REALIZAR LA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS A TRAVS DE PROYECTOS, EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE EL ALTO MISIN ELABORAR Y EJECUTAR PROYECTOS ORIENTADOS AL APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIN DE RESIDUOS SLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO UBICACIN Z/12 DE OCTUBRE, C/13 ENTRE AV. 6 DE MARZO, N 270 PISO 3 MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA ASIGNADO A LA UNIDAD DE LIMPIEZA PBLICA: BS. 39.894.481.
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDESERVICIOSPBLICOS
UNIDADDELIMPIEZAPBLICA
PROYECTO: SERVICIO DE ASEO URBANO EL ALTO (TRANSFERENCIA A EMALT)
OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: AVANCE PORCENTUAL: BENEFICIARIOS: PRESTACIN DE SERVICIO DE ASEO URBANO L/DISTRITAL Bs. 22.578.130 Bs. 13.521.884 60 % POBLACIN EN GENERAL
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDESERVICIOSPBLICOS
UNIDADDELIMPIEZAPBLICA
PROYECTO: TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS
OBJETIVO: CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO / L/DISTRITAL Bs. 13.440.000 Bs. 8.720.989,19 65 % POBLACIN DE LA CIUDAD DE EL ALTO
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDESERVICIOSPBLICOS
UNIDADDELIMPIEZAPBLICA
PROYECTO: GESTIN DE RESIDUOS ORGNICOS
OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: SENSIBILIZACIN PARA SEPARACIN EN ORIGEN DE RESIDUOS SLIDOS. L/DISTRITAL Bs. 50.000
PROYECTO: IMPLEM. DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO
OBJETIVO: APROVECHAMIENTO VALORIZACIN DE ORGNICOS L/DISTRITAL Bs. 406.351 0 0% POBLACION EN GENERAL Y RESIDUOS
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDESERVICIOSPBLICOS
UNIDADDELIMPIEZAPBLICA
AVANCE PORCENTUAL
TOTALPRESUPUESTADO(Bs.) TOTALEJECUTADO(Bs.)
39.894.481 24.322.874
60 %
2)CIERRE DELRELLENO SANITARIO 3)TRATAMIENTOYDISPOSICIN FINALDERESIDUOSSLIDOS 4)AMPL.RELLENOSANITARIOEL INGENIO 5)GESTINDERESIDUOS ORGNICOS 6)IMPLEM.DEL APROVECHAMIENTO DERESIDUOS ORGNICOSDEFERIASDEL MUNICIPIODEELALTO
67%
POR
65%
EJECUTAR
38%
0%
EJECUTADO
0%
62%
0%
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDESERVICIOSPBLICOS
UNIDADDEALUMBRADOPBLICO
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PBLICO ACTIVIDADES O LOGROS ENTREGA DE PROYECTOS A DIFERENTES ZONAS DEL G.A.M.E.A PAGO A EMMU PAGO ELECTROPAZ MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN AVENIDAS, CALLES, CALLEJONES, PLAZAS Y PARQUES
OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: Mantenimiento de alumbrado pblico en todo el radio de accin del G.A.M.E.A DISTRITAL Bs. 26.304.851 14.177.489,38 SAD- JUNTA DE VECINOS Y TODA LA CIUDAD DE EL ALTO
MISIN
LOGRARLASOLUCININTEGRALALOSPROBLEMASESTRATGICOS URBANOSENCONJUNTOCONLASREASDELGAMEAYLASOCIEDAD CIVILENBENEFICIODELACIUDADDEELALTO
VISIN
PROPICIAR,PROMOVER,PLANEAR,DISEARYEJECUTARPLANES,PROGRAMASY PROYECTOSQUEDENSOLUCININTEGRALALOSPROBLEMASURBANOSYDE VIALIDADDANDOPREFERENCIAAESQUEMASPBLICOSDE AUTOFINANCIAMIENTOASCOMOIMPULSARELDESARROLLODELA INFRAESTRUCTURADELGAMEA
UBICACIN
AV.6DEMARZONO180
PRESUPUESTO: BS.22,672,847.69PARALAGESTIN2011
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PROYECTO: CONSTRUCCIN
CONSTRUIR LA AVENIDA COSTANERA II FASE II DE 0.64 KM. DE LONGITUD DISTRITON4 Bs. 2,009,700.00 Bs 2 009 700 00 Bs. 00.00 AVANCE PORCENTUAL 0 % ZONA LIBERTAD
SERVICIO: CONSULTORAS
MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DISTRITAL Bs. 3,101,312.91 Bs. 335,435.68 AVANCE PORCENTUAL 38.72% CIUDAD DE EL ALTO
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12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
80%
0,00
LITORAL
95%
PUCARANI
0%
COSTANERA II FASE II
38,72%
MEJ. TRANSPORTE INTEGRAL DE
ESTADSTICO DE EJECUCIN
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEMEDIOAMBIENTEYAGUAS
UNIDADDEFORESTACINYREASVERDESDEORNATO
OBJETIVO MEJORAR, HABILITAR, REVITALIZAR, MANTENER LAS REAS VERDES URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO PARA Y MINIMIZAR EFECTOS NEGATIVOS DEL CLIMA Y ANTRPICOS
VISIN MITIGAR LA CONTAMINACIN AMBIENTAL Y EFECTO INVERNADERO DE LA URBE ALTEA
MISIN PROVEER A LA ACTUAL POBLACIN Y A LAS FUTURAS GENERACIONES, CONDICIONES MNIMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL QUE BENEFICIEN LA SALUD PBLICA Y BRINDEN MAYORES OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE ACCIONES DE REFORESTACIN
Bs. 7.163.494,00
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEMEDIOAMBIENTEYAGUAS
UNIDADDEFORESTACINYREASVERDESDEORNATO
PROGRAMA: OBJETIVO: UBICACIN: IMPLEM. Y REHAB. REAS VERDES
PRODUCIR PLANTAS FORESTALES, ARBUSTIVAS, FLORALES Y ORNAMENTALES PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO PBLICO DE EL ALTO Distrital 7.163.494,00 Bolivianos. 3.789.198,00 Bolivianos.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: POBLACIN URBANA Y RURAL DE LOS 14 DISTRITOS municipales BENEFICIARIOS INDIRECTOS: PERSONAL CONTRATADO POR LA DMAYA.
Ejecutado(%) 54,92
EnEjecucin(%) 45,08
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEMEDIOAMBIENTEYAGUAS
UNIDADDEGESTINAMBIENTAL
NOMBREDELPROYECTO:ELABORACINDELICENCIAS AMBIENTALES OBJETIVO FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL PARAELCONTROL,MONITOREO, PARA EL CONTROL, MONITOREO, SEGUIMIENTOYEVALUACIN DISTRITAL Bs.100.000.000 Bs.25.000,00(Bs.25%)
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEMEDIOAMBIENTEYAGUAS
UNIDADDEGESTINAMBIENTAL
NOMBRE DEL SERVICIO: ATENCIN DE SOLICITUD DE ATENCIN A DOCUMENTOS AMBIENTALES OBJETIVO: DAR CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE: CONTROL Y VIGILANCIA DE ACTIVIDADES, OBRAS Y PROYECTOS QUE PUEDAN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE. DISTRITAL NINGUNO
ATENCIN DE DOCUMENTOS AMBIENTALES: 88 REVISIONES E INSPECCIONES DE REGISTROS AMBIENTALES INDUSTRIALES 12 MANIFIESTOS AMBIENTALES INDUSTRIALES Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3 FICHAS AMBIENTALES 1 LICENCIA AMBIENTAL PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS 111 INSPECCIONES ATENDIDAS.
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEMEDIOAMBIENTEYAGUAS
UNIDADDECONTROLDECALIDADYSOSTENIBILIDADECOLGICA
PROGRAMA:FORTALECIMIENTODECAMPAASDEHIGIENEELALTO
OBJETIVO:CONTROLARLAHIGIENEDEINSTALACIONESDEASOCIACIONES,MERCADOS, COLEGIOS,UNIVERSIDADES,CUARTELESEINSTITUCIONESPBLICAS.
MONTOPRESUPUESTADO:BS.60.000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO CALZADOS PRENDAS DE VESTIR PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS FOLLETERIA
SERVICIO:LAVADO,FUMIGADOYDESRATIZADO
UNIDADES EDUCATIVAS: MCAL. JOS BALLIVIN D , SANTA MARA DE LOS NGELES, EL ALTO INTEGRACIN , ABEL ITURRALDE, LIBERTAD DE LAS AMERICAS , ROTARI CHUQUIAGO MARKA MERCADOS: SANTOS MAMANI, VILLA DOLORES, VILLA ADELA, ASOCIACIN DE COMERCIANTES PEDRO DOMINGO MURILLO
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEMEDIOAMBIENTEYAGUAS
READEMICROHUERTASPOPULARES
Ejecutado(%) 70
EnEjecucin(%) 30
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEPROYECTOSDISTRITALES
OBJETIVO ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL, CON EL APOYO DE DIFERENTES UNIDADES A CARGO Y OTRAS PARA LA SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO VISIN UNIDAD GIL Y MODERNA ORIENTADA A LA CONSECUCIN DEL SUMA QAMAA DE LOS ALTEOS, A PARTIR DE LA ELABORACIN Y CONCRECIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL MISIN PROMOVER EL DESARROLLO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO A TRAVS DE PROCESOS DE INTEGRACIN EN LA ELABORACIN Y PLANIFICACIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL UBICACIN AV. 6 DE MARZO (ENTRE CALLES 7 Y 8) ZONA 12 DE OCTUBRE MONTO PRESUPUESTADO ASIGNADO BS. 105.971.607 NUMERO DE PROYECTOS ASIGNADOS SEGN POA 183 PROYECTOS
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEPROYECTOSDISTRITALES
READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTO PROYECTO: MINGITORIO 01 KM 7 (ENTRE AV. 6 DE MARZO Y AV. JUAN PABLO II) MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL ALTO CEJADEELALTO AV.KM.7 Bs.20.385.243,62(INVERSIONPARALACEJA) EN EJECUCIN Bs. 747.303,30 POBLACIN EN GENERAL
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRIR PUNKU - EL ALTO (FINANCIAMIENTO U.P.R.E) PROYECTO: MINGITORIO 02 KM 7 (AV. PARALELA AV. 6 DE MARZO, ENTRE CALLES 1 Y 2) M JORAMI NTO UR ANO MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL A C JA OBJETIVO: OBJETIVO ALTO UBICACIN: CEJADEELALTO AV.KM.7 MONTO Bs.20.385.243,62(INVERSIONPARALACEJA) PRESUPUESTADO: ESTADO DEL EN EJECUCIN PROYECTO: MONTO DEL Bs. 604.556 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEPROYECTOSDISTRITALES
READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTO PROYECTO: PASEO BOULEVARD PAISAJE URBANO (Av. Kilometro 7) MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL ALTO CEJADEELALTO AV.KM.7
OBJETIVO:
UBICACIN: MONTO Bs.10.000.000 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO ELABORADO PROYECTO: FINANCIAMIENTO MONTO DEL PROYECTO: Bs. 518.813,00 BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
PARA
OBJETIVO: OBJETIVO
UBICACIN: MONTO Bs.10.000.000 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO ELABORADO PROYECTO: FINANCIAMIENTO MONTO DEL Bs. 518.813,00 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
PROGRAMA: MEJORAMIENTO URBANO NAYRA PUNKU - EL ALTO PROYECTO: PATIO COMERCIAL PAISAJE URBANO (Av. Kilometro 7) M JORAMI NTO UR ANO MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL A C JA ALTO CEJADEELALTO AV.KM.7
PARA
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OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEPROYECTOSDISTRITALES
READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROGRAMA: IMPLEMENTACIN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE) PROYECTO: CONSTRUCCIN MURO ECOLGICO (Av. 6 de Marzo) OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL ALTO UBICACIN: CEJADEELALTO AV.6DEMARZO MONTO Bs.10.000.000 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO ELABORADO EN PROCESO DE PROYECTO: CONTRATACION MONTO DEL Bs. 214.021 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
PROGRAMA: IMPLEMENTACIN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE) PROYECTO: CONSTRUCCIN PLAZA DE LA LIBERTAD (Av. 6 de Marzo Frente a Peaje Autopista-Ingreso NNUU) M JORAMI NTO UR ANO MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL A C JA OBJETIVO: OBJETIVO ALTO UBICACIN: CEJADEELALTO AV.6DEMARZO MONTO Bs.10.000.000 PRESUPUESTADO:
ESTADO PROYECTO: MONTO PROYECTO: DEL DEL PROYECTO ELABORADO EN PROCESO DE CONTRATACION Bs. 744.093
BENEFICIARIOS:
POBLACIN EN GENERAL
OFICIALAMAYORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE DIRECCINDEPROYECTOSDISTRITALES
READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROGRAMA: IMPLEMENTACIN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE) PROYECTO: CONSTRUCCIN ENREJADO JARDINERA CENTRAL (Av. 6 de Marzo Desde Autopista hasta Calle 2) OBJETIVO: MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL ALTO UBICACIN: CEJADEELALTO AV.6DEMARZO MONTO Bs.10.000.000 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO ELABORADO EN PROCESO DE PROYECTO: CONTRATACION MONTO DEL Bs. 453.833 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
PROGRAMA: : IMPLEMENTACIN PLAN RECONSTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD (LA CEJA RENACE) PROYECTO: CONST. DISTRIBUIDOR PANORAMICA NORTE SUR (Av. 6 de Marzo) MEJORAMIENTO URBANO DE LA CEJA DE EL OBJETIVO: ALTO UBICACIN: CEJADEELALTO AV.6DEMARZO MONTO Bs.50.000.000,00 PRESUPUESTADO: PROYECTO EN ELABORACIN CON ESTADO DEL FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO: MONTO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: Bs. 50.000.000,00 POBLACIN EN GENERAL
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READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROYECTO: CONST. PASARELA DEL ARQUITECTO (Entre Av. 6 de Marzo y Calle 1 ) OBJETIVO: DESCONGESTIONAR LA CIRCULACION PEATONAL CEJADEELALTO AV.6DEMARZO Bs.5.000.000 Bs 5 000 000
UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO EN ELABORACIN CON PROYECTO: FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL MONTO DEL Bs. 7.500.000 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: CONST. PISCINA MUNICIPAL (Distrito 1) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DISTRITO1 URB.SANTAROSA Bs.1.882.151
ESTADO DEL PROYECTO EN ELABORACIN CON PROYECTO: FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL MONTO DEL Bs. 10.900.000 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
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READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROYECTO: REMODELACIN ESTADIO COSMOS ANDINO (Distrito 3 ) OBJETIVO: FORTALECER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
UBICACIN: DISTRITON3 MONTO Bs.40.000 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO EN ELABORACIN CON PROYECTO: FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL MONTO DEL Bs. 25.000.000 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: CONST. CEMENTERIO GENERAL VILLA MERCEDARIO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: BRINDAR COBIJO DIGNO A LOS DOLIENTES DISTRITO4 URB.VILLAMERCEDARIO Bs.20.000 CON
ESTADO DEL PROYECTO EN ELABORACIN PROYECTO: FINANCIAMIENTO DEL GAMEA MONTO DEL Bs. 12.000.000 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
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READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROYECTO: CONST. EDIFICIO FINANCIERO G.A.M.E.A (Av. 6 de Marzo) OBJETIVO: SOSTENIBILIDAD FISCAL TRANSPARENTE CEJADEELALTO AV.6DEMARZO Bs.12.652.000 GESTION
UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO EN ELABORACION PROYECTO: FINANCIAMIENTO DEL GAMEA MONTO DEL Bs. 12.652.000 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
CON
PROYECTO: CONST. INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR LA NACION-INCOS OBJETIVO: FORTALECER LA FORMACION TECNICA
UBICACIN: DISTRITO6 URB.BOLIVARF MONTO Bs.8.200.000 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO ELABORADO CON PROYECTO: FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL MONTO DEL Bs. 8.200.000 PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
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READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROYECTO: CONST. COLISEO POLIDEPORTIVO CIUDAD DE EL ALTO (Av. Juan Pablo Segundo II Lado TAM)
OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO PROYECTO: MONTO PROYECTO: BENEFICIARIOS: DEL DEL
FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DISTRITO6 LADOT.A.M. Bs.77.000.000,00 EN EJECUCIN PRIMERA FASE MURO PERIMETRAL Bs. 77.000.000,00 POBLACIN EN GENERAL
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READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROYECTO: CONST. PASO A DESNIVEL CRUCE VILLA ADELA OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO PROYECTO: MONTO PROYECTO: BENEFICIARIOS: DEL FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR DISTRITO 2Y3 CRUCEVILLAADELA BS.12.000.000
EN EJECUCIN(PRIMERAFASE BS.12.298.080,64) ENELABORACION(SEGUNDAFASE)
DEL
Bs. 21.000.000 POBLACIN EN GENERAL PROYECTO: CONST. JISKA QHAMAN UTA (Lado Alcalda Quemada)
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READEPROYECTOSESTRATGICOS
PROYECTO: CONST. ASFALTADO AV. LITORAL (DISTRITO 3) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: MONTO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR DISTRITO 3 AV. LITORAL BS.30.200.000 EN EJECUCIN (FASE DE CONCLUSIN) Bs. 17.504.296 POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: CONST. EMBOVEDADO AV. ARICA (DISTRITO 1) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: MONTO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: CONCLUIR EL SISTEMA PLUVIAL DE EL ALTO DISTRITO1 AV.ARICA Bs.11.294.928,28 EN EJECUCIN PRIMERA FASE Bs. 11.294.928,28 POBLACIN EN GENERAL
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READEPROYECTOSPOA
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
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LOGROSCUANTITATIVOSyCUALITATIVOSPROYECTOSESTRATGICOS
ELABORACIN DE PROYECTOS DENOMINADOS MACROS QUE TIENEN ALCANCE MUNICIPAL MS DISTRITAL, QUE DISTRITAL RESPONDEN A UN CRITERIO DE PLANIFICACIN URBANA DENTRO DEL GAMEA; POR DIMENSION FISICA Y PRESUPUESTO ELEVADO, SON INCORPORADOS DENTRO DE LA BSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCIN, ALGUNOS OTROS SON INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO COMO PARTE DE ESTE PORTAFOLIO DE PROYECTOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO SE ENUMERAN , LOS SIGUIENTES:
NAYRAPUNKU CONECTORPANORMICANORTESUR EDIFICIODERECAUDACIONESGAMEA INSTITUTOINCOS LACEJAREVIVE PALACIOCONSISTORIAL PASARELADELARQUITECTO PISCINAMUNICIPAL COLISEOPOLIDEPORTIVOELALTO COLISEO POLIDEPORTIVO EL ALTO TERMINALBIMODAL PAVIMENTOAV.SUCRE D6 PAVIMENTOAV.PRERIFERICA PAVIMENTOAV.ALCOCHE PAVIMENTOAV.SANTAVERACRUZ
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEEDUCACIN
UNIDADDEINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTOEDUCATIVO
OBJETIVO MEJORARLASCONDICIONESEDUCATIVASENELMUNICIPIOALTEO,ELABORANDODEFORMA EFICAZYEFICIENTEPROYECTOSDEINFRAESTRUCTURA,EQUIPAMIENTO,DOTACIN, MANTENIMIENTOYATENCINDEEMERGENCIASAFAVORDELASUNIDADESEDUCATIVASDEESTA URBE.
VISIN CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ENMARCADO EN LOS ESTNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA QUE AFIANCE LA FORMACIN DE LA POBLACIN EDUCATIVA ALTEA.
MISIN ELABORAR CON PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO SOCIAL EL ARMADO DE CARPETAS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, DOTACIN, MANTENIMIENTO Y ATENCIN DE EMERGENCIAS A FAVOR DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO Y POR ENDE DE SU POBLACIN EDUCATIVA.
UBICACIN:
LASOFICINASDELADIRECCINDEEDUCACINESTNUBICADASENLAAVENIDAJUANPABLOII, ANTESDELLEGARALAFUERZAAREABOLIVIANA(F.A.B.)
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEEDUCACIN
UNIDADDEINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTOEDUCATIVO
TIPOLOGAPROYECTO DOTACIN:CONVENIOMANB EMERGENCIASU.E. DOTACIN:MATERIALESDE CONSTRUCCIN EQUIPAMIENTO:MATERIALDE LABORATORIO EQUIPAMIENTO:MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA:AMBIENTES ADMINISTRATIVOS INFRAESTRUCTURA:AULAS INFRAESTRUCTURA:BATERIASDEBAO INFRAESTRUCTURA:CANCHAS INFRAESTRUCTURA:LABORATORIOS INFRAESTRUCTURA:MUROSPERIMETRALES INFRAESTRUCTURA:TINGLADOS LIMPIEZAPOZOSSEPTICOS OTRASINFRAESTRUCTURAS OTROSTIPOSDEEQUIPAMIENTO REFACCINYMANTENIMIENTODE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA VACIADOSDEPATIO INVERSIN 4.867.244,00 2.380.506,00 1.870.903,00 1.363.303,00 8.448.204,00 3.383.943,00 19.856.399,00 4.182.027,00 702.958,00 6.809.060,00 2.308.375,00 5.591.834,00 200.000,00 4.477.750,00 46.302,00 1.728.258,00 1.418.644,00 CANTIDADDEPROYECTOS 4 1 27 19 87 27 115 35 9 42 19 28 1 37 2 37 22
69.635.710,00
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEEDUCACIN
UNIDADDEINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTOEDUCATIVO
REFACCINYMANTENIMIENTO VACIADOSDEPATIO DEINFRAESTRUCTURA 2% EDUCATIVA OTROSTIPOSDE 6% EQUIPAMIENTO % 0% OTRASINFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS 6% LIMPIEZAPOZOSSEPTICOS 0%
DOTACIN:CONVENIOMANB 7% EMERGENCIASU.E. 3%
DOTACIN:MATERIALES DECONSTRUCCIN 3%
EQUIPAMIENTO:MATERIALDE LABORATORIO 2%
INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS 9%
INFRAESTRUCTURA:AULAS 27%
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEEDUCACIN
UNIDADDEINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTOEDUCATIVO
PROGRAMA: PROYECTOS DE DOTACIN ELABORARPROYECTOSDEDOTACINDEMOBILIARIOYMATERIALESDECONSTRUCCIN,PARAUNIDADES OBJETIVO: EDUCATIVAS,ENFAVORDELAPOBLACINESTUDIANTIL,MEJORANDOLASCONDICIONESEDUCATIVASENLA CIUDADDEELALTO. VARIOSDISTRITOSENLACIUDADDE UBICACIN: ELALTO EL ALTO MONTOTOTAL 18.976.462,00(ESPRESUPUESTO PRESUPUESTADO: GENERALDEDOTACINI) MONTOEJECUTADO: 1.372.946,00 BENEFICIARIOS ESTUDIANTES/PROFESORES PROGRAMA: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBJETIVO: UBICACIN UBICACIN: ELABORARPROYECTOSDEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA,PARAUNIDADESEDUCATIVASAFAVORDELA POBLACINESTUDIANTIL,MEJORANDOLASCONDICIONESEDUCATIVASENLACIUDADDEELALTO.
VARIOSDISTRITOSENLACIUDADDE ELALTO MONTOTOTAL 50.659.248,00(ESPRESUPUESTO PRESUPUESTADO: GENERALDEINFRAESTRUCTURA) MONTO 8.463.731,00 EJECUTADO: ESTUDIANTESDELNIVELPRIMARIO/ ESTUDIANTESDELNIVEL SECUNDARIO/ESTUDIANTESDE CENTROSDEEDUCACIN ALTERNATIVA/PROFESORES
BENEFICIARIOS
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UNIDADDEINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTOEDUCATIVO
PROGRAMA:
EJECUTADOS
ENPROCESODE EJECUCIN
PROYECTOSDE DOTACIN
7%
29%
16%
13%
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEEDUCACIN
UNIDADDEGESTIONEDUCATIVA
PRINCIPAL RECURSOS TECNICO. DIFUCULTAD /INSUFICIENTE ASIGNACION DE ECONOMICOS, PARA CONTRATAR PERSONAL
PROGRAMA:ALFABETIZACIONINFORMATICA
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UNIDADDEPROMOCIONALESTUDIANTE
EL PROGRAMA DE ALIMENTACIN COMPLEMENTARIA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PROMOCIN AL ESTUDIANTE DE LA DIRECCIN DE EDUCACIN, BENEFICIA CON LA DISTRIBUCIN DE RACIONES SOLIDAS Y LIQUIDAS MONTO DE INVERSIN GESTIN 2011: DE Bs.58.514.000.00, EMPRESAS ADJUDICADAS: BANABENI, TECALIM, SOALPRO Y LA FRANCESA POR UN MONTO TOTAL DE: 49.889.760.00 BS. EJECUCIN FSICA CONTINUA EQUIVALE A 100%.
NIVELES
TOTAL UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIADAS 371 Unidades Educativas entre centros infantiles y centros de educacin especial y alternativa de los 14 distritos de la ciudad de El Alto.
INICIAL
252.762 Est.
100%
57% 45%
EJEC.FISICAALA FECHA EJEC.FINANCIERAA LAFECHA
P .A.C. P .A.R.D.E.E.A.
0% 0%
0% 0% 0%
0%
C.M.F.F.
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDECULTURAYTURISMO
OBJETIVO Fomentar,difundirypromocionarlasdiversasexpresionesculturalesytursticasatravsdesusdiferentes Unidadesyreas,con espaciosculturalesdestinadosapromoveryexponerelquehacercultural,lariqueza artsticadelacomunidadaltea VISION Generarespaciosdestinadosalainformacinylavaloracindenuestrossaberes,quepermitaelevarelnivel Generar espacios destinados a la informacin la aloracin de n estros saberes q e permita ele ar el ni el culturalyeldesarrollohumanosocialdeloshabitantesdelaciudaddeElAlto,identificadoconelprocesode cambioyloslineamientosdedesarrollointegraldelmunicipioAlteo. MISION Promocionaryfortalecerconstantementelasdiversasmanifestacionesartsticasyplsticasculturales arraigadosanuestrascostumbres,paralapreservacindelpatrimonionaturalehistrico,satisfaciendola demanda delacomunidad. UBICACION CalleJorgeCarrascoN2025 Z/12deOctubre(exAlcaldaQuemada)
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TEATROSMUNICIPALES
PROGRAMA (EQUIP. Y FORTAL. TEATROS MUNICIPALES 2011) : SERVICIO (MANTENIMIENTO)
MEJORAR AMBIENTES DE LOS 3 TEATROS PARA BRINDAR COMODIDAD A TODOS LOS USUARIOS (DISTRITOI/TEATROSRALSALMNDELA BARRA,DECMARAYANDINO) ( 239.200) (Bs. ) (Bs. 102.351) AVANCE PORCENTUAL (47 %) (ARTISTAS DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAS Y POBLACIN EN GENERAL)
PROGRAMA: APOYO EDUCACIN CULTURAL ALTERNATIVA CIUDAD DE EL ALTO SERVICIO: FORTALECIMIENTO Y APOYO EDUCACIONAL CULTURAL ALTERNATIVA A LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES
FORMAR A NIOS Y JVENES EN EL REA ARTSTICO CULTURAL (DISTRITOI EXALCALDAQUEMADA) (Bs. 3.123.973) (Bs. 1.041.324) (B 1 041 324) AVANCE PORCENTUAL (38 %) PORCENTUAL: (TODA LA POBLACIN ALTEA)
PROGRAMA:FORTAL.ACTIVIDADESCVICASYCULTURALES2011 SERVICIO:FORTALECIMIENTOACTIVIDADESCVICOCULTURALES
FOMENTAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES CVICO CULTURALES (DISTRITALES) (Bs. 476.220) (Bs. 336.070) AVANCE PORCENTUAL: (70 %)
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UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS
INTRODUCCION:
LA UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO, ES UNA INSTITUCIN DE PRESTIGIO, SOLVENTE Y DE CALIDAD CON UNA EXPRESIN ARTSTICOCULTURAL CON IDENTIDAD, BRINDA UN SERVICIO DE EXTENSIN TECNOLGICO DE LA INFORMACIN QUE SATISFACE LA DEMANDA DE LA COMUNIDAD, IDENTIFICADO CON LOS PROCESOS DE CAMBIO ENMARCADO EN LOS LINEAMIENTOS DE DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO ALTEO.
53 %
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UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS
PROGRAMA: EQUIP.Y FORTAL MUSEOS Y BIBLIOTECAS SERVICIO: CREAR LA RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES OBJETIVO: (LA ADQUISICIN DE EQUIPOS COMPUTACIN Y MUEBLES COMPUTADORA) (DISTRITAL) (Bs. 122.071.00) ( Bs. 90.000) AVANCE PORCENTUAL (50%) (LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA CIUDAD DE EL ALTO) DE DE
PROGRAMA (ADQUISICIN DE OBRAS DE ARTE) : SERVICIO (COMPRA DE OBRAS DE ARTE) OBJETIVO: (LA ADQUISICIN DE OBRAS DE ARTE ESCULTURAS, PINTURAS ETC. Y MATERIAL BIBLIOGRFICO) (DISTRITO1) (Bs. 109.032.00) AVANCE PORCENTUAL (50%) (LA CIUDAD DE EL ALTO Y LA POBLACIN ESTUDIANTIL)
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDECULTURAYTURISMO
UNIDAD DE MUSEOS Y BIBLIOTECAS
PROGRAMA (CONSTRUCCIN DEL MUSEO DEL FOLKLORE FASE IV) : PROYECTO (CONSTRUCCIN DEL MUSEO DEL FOLKLORE ULTIMA FASE) (LA CULMINACIN DEL MUSEO FOLKLRICO ) (DISTRITO N5 ) (Bs. 376.200,00) (Bs 376 200 00) 0 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 50% ) (LA POBLACIN ALTEA EN SU CONJUNTO)
PROGRAMA : AMPLIACIN DEL MUSEO ANTONIO PAREDES CANDIA PROYECTO AMPLIACIN DEL MUSEO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: AMPLIAR EL MUSEO DE ARTES ANTONIO PAREDES CANDIA DISTRITON1CIUDADSATELITE 330.000,00 0 BS AVANCE PORCENTUAL;50%
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PROYECTO: APOYO PROMOCIN Y DIFUSIN DEL TURISMO SERVICIO: PUBLICIDAD MEDIO ESCRITO OBJETIVO: DIFUNDIR POR MEDIOS DE COMUNICACIN ESCRITA A POBLACIN SOBRE LAS BONDADES DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE EL ALTO Bs. 2.100.00 REMITIDA A LA DIRECCIN DE COMUNICACIN PARA ELABORAR EL FORMATO, EN FECHA 16/08/11, N REG. 866 POBLACIN EN GENERAL
OBJETIVO:
UBICACIN: MONTO Bs. 3.000.00 PRESUPUESTADO: MONTO REMITIDA A LA DIRECCIN DE COMUNICACIN EJECUTADO: PARA ELABORAR EL FORMATO, EN FECHA 16/08/11, N REG. 865 BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: APOYO PROMOCIN Y DIFUSIN DEL TURISMO PROGRAMA: TEXTILES Y VESTUARIO OBJETIVO: UNIFORMAR A LOS OPERADORES EN TURISMO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, COMO RECORRIDOS, CARAVANAS, Y SENSIBILIZACIN TURSTICA. Bs. 4.890.00 4.890.00
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BENEFICIARIOS:
PROYECTO: APOYO PROMOCIN Y DIFUSIN DEL TURISMO PROGRAMA: CONSULTORES EN LNEA OBJETIVO: INFORMAR AL VISITANTE NACIONAL Y EXTRANJERO SOBRE LOS SITIOS TURISTICOS LOCALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES (C.I.T. ) CENTRO DE INFORMACIN TURSTICA AEROPUERTO INTERNACIONALELALTO Bs. 15.000.00 EN PROCESO ADMINISTRATIVO
TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDECULTURAYTURISMO
AVANCEFSICOYFINANCIERO DIRECCINDECULTURAYTURISMO
DIRECCINDECULTURAYTURISMO
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
AVANCEFISICO AVANCEFINACIERO
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEASUNTOGENERACIONALES
OBJETIVO CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIAS, ADOLESCENTES, JVENES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DISMINUIR LA DESIGUALDAD, EXCLUSIN, VULNERABILIDAD, NDICES DE MALTRATO Y VIOLENCIA, A TRAVS DEL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES.
VISIN HASTA EL 2015, LA DIRECCIN DE ASUNTOS GENERACIONALES SE CONSOLIDA COMO UNA INSTANCIA PBLICA DE SERVICIO SOCIAL MODERNA, GIL CON ATENCIN DE CALIDAD, CALIDEZ Y EFICACIA, SEGN EL PRINCIPIO DEL SUMA QAMAA.
MISIN BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIN INTEGRAL, PROMOCIONANDO LA PARTICIPACIN DE NIAS, NIOS, ADOLESCENTES, JVENES,, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DIRECCIN: PRESUPUESTO:
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEASUNTOGENERACIONALES
UNIDAD DE PROTECCIN A LA NIEZ Y ADOLESCENCIA
PROGRAMA: OBJETIVO: UBICACIN: MONTO MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS:
1.688 1.343 974 868 800 787 447 427 416 265 N DE CASOS ATENDIDOS 9.626 Casos atendidos en siete Defensoras de
DEFENSORASDELANIEZYADOLESCENCIA
BRINDARPROTECCINANI@SY ADOLESCENTESVCTIMASDEVIOLENCIA
SERVICIO:
NIOSYADOLESCENTESEN SITUACINDEVIOLENCIA
la Niez y Adolescencia
535 264 256 198 193 165
68
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEASUNTOGENERACIONALES
UNIDAD DE PROTECCIN A LA NIEZ Y ADOLESCENCIA
ACTIVIDADoLOGRO:
703 NI@S Y ADOLESCENTES ALBERGADOS EN TRANSITORIO DE LA DEFENSORA 24 HORAS EL HOGAR
PROGRAMA: OBJETIVO:
DEFENSORASDELANIEZYADOLESCENCIA
PREVENIRYPROTEGERDETODAFORMADEVIOLENCIA QUEAFECTAALANIEZYADOLESCENCIA,YFAMILIA
205 PERSONAS EN SITUACIN DE CALLE BENEFICIADOS CON ALBERGUES TRANSITORIOS DE INVIERNO Y LA DOTACIN DE FRAZADAS, ALIMENTOS Y VITUALLAS QUE FUERON ENTREGADOS A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN CON ESTA POBLACIN, DURANTE JUNIO, JULIO Y AGOSTO
NI@SYADOLESCENTESENSITUACINDE VIOLENCIA
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEASUNTOGENERACIONALES
UNIDAD DE LA JUVENTUD
PROGRAMA: OBJETIVO: SERVICIODEORIENTACINVOCACIONAL MEJORARLACALIDADEDUCATIVADE5.500 ESTUDIANTESDESECUNDARIACONELSERVICIO DEORIENTACINVOCACIONAL L/DISTRITAL Bs.195.000,00 Bs 195 000 00 Bs.100.000,00 AVANCE PORCENTUAL: 55%
ACTIVIDAD oLOGRO:
JVENESENEDADESCOLAR
131 62
58
52
51
70
78
75 27 17
71
152
56
78
50
70
72
51
90
70
27 36
SE BENEFICI A 1.440 ESTUDIANTES CON TEST VOCACIONALES, SESIONES PSICOPEDAGGICAS, ENTREGA DE DVD INTERACTIVO, PERFIL PROFESIONAL Y SEGUIMIENTO POR PGINA WEB
70
35
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEASUNTOGENERACIONALES
UNIDAD DE LA JUVENTUD
PROGRAMA: OBJETIVO: ESCUELASDECIUDADANAJUVENIL CAPACITARYMOVILIZARBRIGADASLDERES DELCAMBIO ENACCIONESQUEMEJORENEL DESARROLLOSOCIAL L/DISTRITAL Bs.165.000,00 Bs 165 000 00 Bs.82.000,00 AVANCE PORCENTUAL: 55% ACTIVIDAD oLOGRO: 588JVENESCAPACITADOSSOBRE EMPRENDIMIENTOSSOCIALES 15BRIGADASLDERESDELCAMBIO MOVILIZADOS ENFERIASSOCIOEDUCATIVASYFESTIVALES, EJECUTANDOSUSEMPRENDIMIENTOS.
JVENESMENORESDE21AOS
SERVICIODEATENCINDIFERENCIADAAL ADOLESCENTEENSALUD PREVENIREMBARAZOSEN ADOLESCENTESYLASITSYVIHSIDA L/DISTRITAL Bs.52.000,00 Bs.23.000,00 AVANCE PORCENTUAL: 49%
ACTIVIDAD oLOGRO:
ADOLESCENTESYJVENESMENORESDE21AOS
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEASUNTOGENERACIONALES
UNIDAD DE PROTECCIN AL ADULTO MAYOR
PROGRAMA: OBJETIVO: UBICACIN: MONTO MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: PROMOCIN DEFENSA Y RESTITUCIN DE DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
DISMINUIRNDICESDEABANDONO,MALTRATOY DISCRIMINACINQUESUFREELADULTOMAYOR.
ACTIVIDADo LOGRO:
ADULTOSMAYORES
PROGRAMA:
VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y SALUDABLE. SABIDURA Y EXPERIENCIA DEL ADULTO MAYOR PROMOVERUNENVEJECIMIENTOSALUDABLE YDIFUNDIRLASABIDURADELADULTO MAYOR.
ACTIVIDAD OLOGRO:
OBJETIVO:
ADULTOSMAYORES
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEASUNTOGENERACIONALES
UNIDAD DE PROTECCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA: OBJETIVO: PREVENCINDEDEFICIENCIASYDISCAPACIDAD PREVENCINPRIMARIADELA DISCAPACIDAD ANTESYDURANTEEL EMBARAZO. L/DISTRITAL Bs.55.000,00 Bs 55 000 00 Bs.12.000,00 AVANCE PORCENTUAL: 20% ACTIVIDAD oLOGRO: 380 MUJERESEMBARAZADASYENEDADFRTIL BENEFICIADOSCONTALLERESDEPREVENCINDELA DISCAPACIDADENDIFERENTESCENTROSDESALUDDE LACIUDADDEELALTO
PERSONASCONDISCAPACIDAD
PROGRAMA: OBJETIVO:
PROMOCINYDEFENSADEDERECHOSDELA PERSONACONDISCAPACIDAD
ACTIVIDADo LOGRO:
1.475BENEFICIADOS,ENTREESTUDIANTESDESECUNDARIA, DIRIGENTESVECINALES,PERSONASCONDISCAPACIDADY TUTORESDEHIJOSCONDISCAPACIDAD,CONTALLERESDE SENSIBILIZACINSOBREDISCAPACIDAD,PROPOSICINDE SENSIBILIZACIN SOBRE DISCAPACIDAD PROPOSICIN DE POLTICASPBLICAS,FESTIVALESDEINCLUSINSOCIAL, ATENCINYORIENTACINSOCIOLEGAL
PERSONASCONDISCAPACIDAD
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEASUNTOGENERACIONALES
UNIDAD DE PROTECCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA: REHABILITACINYHABILITACINDELA PERSONACONDISCAPACIDAD ACTIVIDAD oLOGRO: 1.106PERSONASCONDISCAPACIDADATENDIDASCON EVALUACIONES,TRATAMIENTO,TERAPIASPSICOLGICASY SESIONESDEFISIOTERAPIAENDOSCENTROSDE REHABILITACINYMEDIANTEVISITASDOMICILIARIAS. 64PERSONASREGISTRADAS,EVALUADASYCALIFICADAS ENSUDISCAPACIDADPARASUCARNETIZACIN(ABRILA JULIO). JULIO). 11 UNIDADESEDUCATIVASYUN(1)CENTRODE REHABILITACINALTEOEQUIPADOSCONPIZARRAS INTERACTIVAS,LETREROS,IMPRESORABRAILEYMATERIAL DEESTIMULACINTEMPRANA(DONACINATRAVSONG RICERCA&COOPERAZIONE).
OBJETIVO:
NOMBRE PROGRAMA DEFENSORA DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA PROTECCIN AL ADULTO MAYOR PROGRAMA DE UNIDAD DE JUVENTUDES PROTECCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 EJECUTADO ENEJECUCIN
EJECUTADO
ENEJECUCIN
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OBJETIVO INCORPORAR EL ENFOQUE DE GNERO EN LA GESTIN MUNICIPAL, PARA EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FACILITEN A LAS MUJERES ACCESO A OPORTUNIDADES CON EQUIDAD E IGUALDAD, EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, POLTICOS, ECONMICOS Y SOCIALES QUE CONTRIBUYAN A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA. VISION PROTEGER, PROMOVER E INSERTAR A LA MUJER EN UN AMBIENTE ECONMICO, SOCIAL, POLTICO Y CULTURAL BAJO LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD DE GNERO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS. MISION CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EN SITUACIN DE POBREZA, DISCRIMINACIN Y MARGINALIDAD BRINDAR UNA ATENCIN CON CALIDAD Y CALIDEZ MULTIDISCIPLINARIA A LA POBLACIN QUE SUFRE DE VIF. UBICACION AV. AV 6 DE MARZO CRUCE VIACHA LADO PASARELA N180 2DO PISO 2DO. PISO. PRESUPUESTO ASIGNADO: 731.200,00 BS.
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UNIDADDEATENCININTEGRAL
PROGRAMA: FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS SERVICIO: SOCIAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: ATENCIN INTERDISCIPLINARIA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DISTRITAL 1,3,4,5,6,7,8Y12 631.200,00 Bs. 631 200 00 Bs 53.531,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL 8% TODA POBLACIN QUE SUFRE DE VIF
DEENEROAJULIODE2011,SE ATENDIERONUNTOTALDE 4612CASOSENLOS7SLIMS: DISTRITO3CONEL30%DEL TOTAL, DISTRITO5CONEL21%, DISTRITO6CONEL19%, DISTRITO1CONEL14%, DISTRITO8CONEL13%, DISTRITO4CONEL3%, DISTRITO7CONEL0%.
D1
D3
D4
D5
D6
D7
D8
0% 19%
13%
14% 30%
21% 3%
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UNIDADDEATENCININTEGRAL
NOMBRE DEL SERVICIO AVANCE PORCENTUAL GENERAL
1) ATENCINDE ORIENTACIN
EL PROCURADOR ORIENTA A TODAS LOS USUARIOS Y LUEGO REMITE EL CASO AL PROFESIONAL. 36%
CASOSATENDIDOSPORCADAREA DELOS7SLIMS
LEGAL TRAB.SOC. PSICO
25% 39%
1) ATENCINPSICOLOGICA:
36%
2)ATENCIN LEGAL
25% 39%
3)ATENCIN ENTRABAJO SOCIAL DATADEENEROAJULIODELAGESTIN2011 DE UN TOTAL 4612 CASOS ATENDIDOS EN LOS 7 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES EL 25% CORRESPONDE A ATENCIN LEGAL, 25% UN 36% DE ATENCIN PSICOLGICA Y 39% EN EL REA DE TRABAJO 36% 39% SOCIAL. SOCIAL.
SE DEBE HACER NOTAR QUE EN EL PRIMER CUATRIMESTRE EN LOS SLIMS NO EXISTA PERSONAL COMPLETO, FALTABAN SLIM ABOGADOS Y PSICLOGOS LOS CUALES FUERON COMPLETADOS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE Y ESTO INFLUY EN EL CUADRO ESTADSTICO DE ATENCIN DEL SERVICIO, POR QUE POR MESES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE LA ATENCIN DE LOS ABOGADOS ES SUPERIOR A LAS DEMS REAS. REAS.
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UNIDADDEATENCININTEGRAL
PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS :
ACTIVIDAD3raCRUZADA
Func.deTeatro TallerdeSensibilizacin PegadoDeStickers CarreraPedestre FestivalMusical
CaravanaMvil
31% 7%
CANTID AD
116
115
112
176
60
266
845
39
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UNIDADDEATENCININTEGRAL
PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS : LOGROS : INAUGURACIN DE 3 NUEVOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES.
OBJETIVO:
LLEGAR A LA POBLACIN DE MENORES RECURSOS ECONOMICOS, EN COORDINACION CON LAS JUNTAS VECINALES DISTRITOS4,7 Y12 , SIN PRESUPUESTO ASIGNADO Poblacin de los Distritos 4,7 y 12
FOTO DE INAUGURACIN
BENEFICIARIOS:
PROGRAMA FORTAL. DE 5 SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES SLIMS : ACTIVIDADES O LOGROS: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIN DE CASOS DE VIF SIC-VIF OBJETIVO:
CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS REGISTRADOS Y OBTENER REPORTES ESTADSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIN. DISTRITAL: PARA TODOS LOS SLIMS 29.560,00 BS.
UBICACIN:
MONTO PRESUPUESTADO:
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
7.390,00 Bs.
POBLACIN EN GENERAL Y AUTORIDADES
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UNIDADDEATENCININTEGRAL
NOMBRE DEL PROYECTO EJECUCIN FISICA Y FINANCIERA - REFRIGERIO 7.665,00 Bs. AVANCE FISICO : 100% AVANCE FINANCIERO : 8% Data 24 de Agosto de 2011 EJECUCIN FISICA FINANCIERA - IMPRENTA 15.000,00 Bs.
100%
100%
EJECUCIN FISICA DE CONSULTORES 608.535,00 Bs.
8%
92%
100%
IMPRENTA
REFRIGERIO
CONSULTORES
MONTOEJECUTADO
MONTOASIGNADO
MONTOPOREJECUTAR
15.000,00
7.665,00
30.866,00
53.531,00
631.200,00
577.669,00
40
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UNIDADDELAMUJERPRODUCTORA
PROGRAMA: IMPLEMENTACINPROGRAMAMUJERPRODUCTORA SERVICIO:CAPACITACINYFORMACINDEMUJERESPRODUCTORAS,ENMATERIASTCNICASTEXTILES
OBJETIVO: LA CONFORMACIN DE MUJERES CON EMPRENDIMIENTOS PROPIOS QUE LE GENEREN AUTOEMPLEO, INSERCIN LABORAL E INDEPENDENCIA ECONMICA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA. DISTRITAL 100.000,00 BS. AVANCE PORCENTUAL :30.96 %
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UNIDADDELAMUJERPRODUCTORA
SERVICIO:CAPACITACINYFORMACINDEMUJERESPRODUCTORAS
ENMATERIASTCNICASTEXTILES
AVANCEPORCENTUALGENERALFISICO:60%
AVANCEDELPROYECTO
1) CAPACITACIN EN COSTURA INDUSTRIAL 2) CAPACITACIN EN TELAR 3) CAPACITACIN TEJIDO Y MACRAME 4) CAPACITACIN POLLERERIA Y TRENZADO DE MANTAS
120
D1 32PERSONAS
100
80
60
D3 177PERSONAS
40
D6 18PERSONAS
CURSODEPOLLERERIAY TRENZADODEMANTAS Seencuentraenel mduloII(Trenzadode mantas) CURSODETEJIDOY MACRAME Seencuentraenel MduloII(Tejidoa crochet)
20
D12 81PERSONAS
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UNIDADDELAMUJERPRODUCTORA
PROGRAMA: IMPLEMENTACINPROGRAMAMUJERPRODUCTORA LOGROS: CERTIFICACINGRATUITAHECHOAMANO PORIBNORCA
OBJETIVO: GARANTIZAR Y DARLE VALOR A GREGADO A LOS PRODUCTOS DE LAS MUJERES PRODUCTORAS PARA SU COMERCIALIZACIN. DISTRITAL SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS:
21 GRUPOS PERSONAS)
DE
MUJERES
ARTESANAS
(141
PROGRAMA:IMPLEMENTACINPROGRAMAMUJERPRODUCTORA ACTIVIDADES:FERIASYEXPOSICIONES
OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS DE LAS MUJERES PRODUCTORAS PRODUCTORAS. DISTRITAL SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS:
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UNIDADDELAMUJERPRODUCTORA
PROGRAMA:IMPLEMENTACINPROGRAMAMUJERPRODUCTORA LOGROS:FORMACINDEMUJERESPRODUCTORAS
OBJETIVO: IMPARTIR CONOCIMIENTOS MEDIANTE TALLERES Y/O SEMINARIOS COMO HERRAMIENTA PARA LA GENERACIN DE EMPRENDIMIENTOS Y RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS SOCIO ECONMICOS POLTICOS. ECONMICOSPOLTICOS DISTRITAL SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
78 MUJERES
POBLACINBENEFICIARIA
CAPACITACINDE MUJERES PRODUCTORAS
Y 57%
FORMACINDE MUJERES PRODUCTORAS DIFUSINYPROMOCIN DE MUJERES PRODUCTORAS CERTIFICACINDE CALIDAD DE PRODUCTOS POR IBNORCA
2) FORMACIN PRODUCTORAS
DE
MUJERES
9%
17%
17% 57%
9%
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UNIDADDEPARTICIPACINPOLTICAYCIUDADANA
PROGRAMA:DIFUSINDELOSDERECHOSFUNDAMENTALESDELAMUJER
OBJETIVO: EL OBJETIVO PRINCIPAL ES LA PARTICIPACIN EFECTIVA DE LA MUJER, CONTRIBUYENDO AL EJERCICIO DE SUS DERECHOS. DISTRITAL SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
BENEFICIARIOS:
ACTIVIDAD:TALLERES,SEMINARIO,DIALOGODESABERES
OBJETIVO: EL OBJETIVO DE LOS TALLERES ES DESARROLLAR LA PARTICIPACIN EFECTIVA DE LAS MUJERES A TRAVS DE SEMINARIOS Y DIALOGO DE SABERES BAJO EL MARCO NORMATIVO DE LA CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO. DISTRITAL SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
FOTO
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
CUADRO ESTADISTICO
BENEFICIARIOS:
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINMUNICIPALDESALUD
MISIN
VISIN.
LA SALUD DE TODAS LA PERSONAS DEL MUNICIPIO SER EXPRESIN DE UN SUSTANTIVO DESARROLLO SOCIO ECONMICO DEL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES CIUDADANAS BASADAS EN LA AMPLIACIN DE FUENTES DE TRABAJO ESTABLE Y FORMAL, CON MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS, EN LA EDUCACIN EN VALORES ORIENTADOS HACIA LA PERSONA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD COMO UNIDAD BSICA DE SALUD Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, EN UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD, DE VIDA Y DE SALUD, AS COMO EN EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS EQUITATIVOS DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE UN SISTEMA NACIONAL NICO, COORDINADO Y DESCENTRALIZADO DE SALUD Y DESARROLLANDO UNA SALUD, POLTICA NACIONAL DE SALUD QUE RECOJA E INTEGRE LOS APORTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y DE LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE NUESTRA POBLACIN.
IMPLEMENTAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y ADECUAR LAS POLTICAS NACIONALES DE SALUD APLICNDOLAS A LA REALIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO, PARA FACILITAR LA GESTIN DE LOS SERVICIOS CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, BRINDANDO UNA ATENCIN INTEGRAL AL USUARIO EN FORMA EFICIENTE Y EFECTIVA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIN CON ENFOQUE DE RED DENTRO DEL MARCO DE LA SALUD FAMILIAR COMUNITARIA E INTERCULTURAL, MEDIANTE UN PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD Y DEL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO PARA LOGRAR UNA COMUNIDAD SALUDABLE.
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UNIDAD DE SEGUROS Y PROGRAMAS DE SALUD
NOMBREDELPROYECTOSEGUROSPBLICOS
OBJETIVO: GARANTIZARLAATENCINDELSEGUROA TRAVSDELOSDESEMBOLSOSOPORTUNOSALOSESTABLECIMIENTOS DESALUD UBICACIN: UBICACIN DISTRITAL DISTRITAL
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINMUNICIPALDESALUD
UNIDAD DE SEGUROS Y PROGRAMAS DE SALUD
Ubicacin:Distrital PresupuestoTotalGestin2011: DESNUTRICINCERO: Bs.978.200.00 MISPRIMEROSPASOS: Bs.922.948.00 EjecucinFsica: EjecucinFinanciera: EnprocesoAdministrativo Bs.978.190.00 Bs.922.948.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INFANTIL PAN MANITOS
OBJETIVO: SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD Y PADRES DE FAMILIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIOS Y NIAS DE LOS CENTROS INFANTILES DE LA CIUDAD DE EL ALTO. UBICACIN: DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO:6.168.300
MONTOEJECUTADO1.786.434,3829% BENEFICIARIOS4.133NIOS/ASDE6A6aos
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UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS DE SALUD: Dotar de equipamiento y suministro.
OBJETIVO FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO A TRAVS DE LA DOTACIN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MDICOS, ADEMS DE LA CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADA UNA CON SUS CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL Y HOSPITALES DE 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTES A LOS 14 DISTRITOS MUNICIPALES. 33.659.119,00BS.
ENTREGADELAAMPLIACIONYREFACCINDEL CENTRODESALUDZONABRASILD4 INAUGURACION CONSULTORIO INAUGURACIONCONSULTORIO UNIDADQUEMADOSHOSP. UNIDAD QUEMADOS DE SALUD RE INAUGURACION CENTRO HOSP INAUGURACIONCENTRODESALUD HOSP.3ERNIVELDELNORTE HOSP.LOTESYSERVICIOS HOSP.SENKATA79 MUNICIPAL.BOLIVIANOHOLANDES MEDICOENF.U.T.E.C.R.A. SANTAROSADELIMAD5
UBICACIN
MONTO PRESUPUESTADO
19.581.729,77Bs.58,18%
45 CENTROSDESALUDDE1ER.NIVELY4HOSPITALES MUNICIPALESDE2DO.NIVEL
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINMUNICIPALDESALUD
UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS DE SALUD
ACTIVIDADES: DOTAR DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MDICOS Y ODONTOLGICOS, DOTAR DE EQUIPAMIENTO A SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, CONSTRUCCIN, AMPLIACIN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL ALTO.
OBJETIVO
OPTIMIZAR LA GESTIN DE RECURSOS ECONMICOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO A TRAVS DE LA DOTACIN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADA UNA CON SUS CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL Y HOSPITALES DE 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTES A LOS 14 DISTRITOS MUNICIPALES. 33.659.119,00 BS.
UBICACIN
MONTO PRESUPUESTADO
19.581.729,77Bs.58,18%
45 CENTROSDESALUDDE1ER.NIVELY4HOSPITALES MUNICIPALESDE2DO.NIVEL
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UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS DE SALUD
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE SALUD: LOGROS EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDS D1 MONTO DE INVERSIN 1.234.181,37 BS., EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA D2 MONTO DE INVERSIN 1.424.313,37 BS., EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO 792.646,00 BS., 44 CENTROS DE SALUD Y 3 HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE INSUMOS MDICOS Y ODONTOLGICOS 401.168,20 BS., 44 CENTROS DE SALUD RECIBIERON LA DOTACIN DE EQUIPO ODONTOLGICO Y 4 CENTROS DE SALUD DE SILLONES ODONTOLGICOS EN EL D1, D2 Y D3. 367.000,00 BS. CONCLUSIN DE LA IV FASE DE LA CONSTRUCCIN DEL HOSPITAL LOTES Y SERVICIOS, D4 CON UNA INVERSIN DE 3.614.742,88 BS., CONSTRUCCIN HOSPITAL SENKATA 79 D 8 MONTO DE INVERSIN 4 749 868 55 BS CON UNA EJECUCIN FSICA DE 50 03% Y FINANCIERA DE 42 09% CONSTRUCCIN DE LA UNIDAD DE D8 4.749.868,55 BS. 50,03% 42,09%., QUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDS D1 MONTO DE INVERSIN 2.704.970,00 BS. EJECUCIN FSICA 65% Y FINANCIERA 29.24%., CONSTRUCCIN HOSPITAL DEL NORTE TERCER NIVEL, MONTO DE TRANSFERENCIA A LA GOBERNACIN EN ESTA GESTIN ES DE 8.258.839,27 BS.
OBJETIVO
LA UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y SERVICIOS DE SALUD, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIN MUNICIPAL DE SALUD, ES LA ENCARGADA DE PROPORCIONAR MEDICAMENTOS, INSUMOS MDICOS Y ODONTOLGICOS, EQUIPOS MDICOS A LOS SERVICIOS DE SALUD. ADEMS EST ENCARGADA DE LA ELABORACIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO. A LAS 5 REDES DE SALUD DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CADA UNA CON SUS CENTROS DE SALUD DE 1ER. NIVEL Y HOSPITALES DE 2DO. NIVEL CORRESPONDIENTES A LOS 14 DISTRITOS MUNICIPALES. 33.659.119,00 BS.
UBICACIN
MONTO PRESUPUESTADO
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
19.581.729,77Bs.58,18%
45 CENTROSDESALUDDE1ER.NIVELY4HOSPITALESMUNICIPALESDE2DO.NIVEL
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINMUNICIPALDESALUD
ADMINISTRACIN SUMA 161
EL SISTEMA DE URGENCIAS MEDICAS EL ALTO, BRINDA AYUDA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A HOMBRES Y MUJERES DE TODAS LAS EDADES REALIZANDO TRANSFERENCIAS EN AMBULANCIAS DEBIDAMENTE EQUIPADAS A HOSPITALES DE 1ER NIVEL, 2DO NIVEL O A UNO DE 3ER NIVEL.
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINMUNICIPALDESALUD
UNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MDICAS EL ALTO
PROGRAMA:SUMA161
OBJETIVO:DISMINUIRLAMORBIMORTALIDAD UBICACIN:DISTRITAL
MONTO PRESUPUESTADO596.000,00
MONTOEJECUTADO338.000,00
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINMUNICIPALDESALUD
UNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MDICAS EL ALTO
PROGRAMA:SUMA161
LOGROS
LOGROS:AMPLIACINDEAMBULANCIA UBICACIN:DISTRITAL MONTO PRESUPUESTADO596.000,00 MONTOEJECUTADO338.000,00 BENEFICIARIOSTODALAPOBLACINDELACIUDADELALTO LOGROS LOGROS:SEINCREMENTARONLASTRANSFERENCIASDE PACIENTES UBICACIN:DISTRITAL MONTO PRESUPUESTADO596.000,00
BENEFICIARIOSTODALAPOBLACINDELACIUDADELALTO
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINMUNICIPALDESALUD
UNIDAD SISTEMA DE URGENCIAS MDICAS EL ALTO
NOMBREDEL SERVICIO
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO:CONST. STADIUM POMAMAYA 1RA FASE DISTRITO-9 PROYECTO: OBJETIVO: LA FINALIDAD DEL PROYECTO ES LLEGAR A LA POBLACIN EN GENERAL DE LA URBE ALTEA DE LOS DISTRITOS MAS ALEJADOS COMO ESTE PROYECTO QUE SE EJECUTO. CON LA CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIA A LOS NIOS JVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE. LA PRIMERA FASE FUE LA CONSTRUCCIN DE LA CANCHA DE CSPED SINTTICO Y LA 2DA FASE SER LA CONCLUSIN DEL ENMALLADO.
UBICACIN:EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 9 QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERSTICA DEL SECTOR ES RURAL.
MONTOPRESUPUESTADO:1650.000,00BS. MONTOEJECUTADO:1649.404,56BS. PROGRAMA: PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE OBJETIVO: LA CONSTRUCCIN DEL PROYECTO ES LLEGAR A LA POBLACIN EN GENERAL DE LA URBE ALTEA COMO A LOS DISTRITOS MAS ALEJADOS. CON LA CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIA A LOS NIOS JVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE. LA PRIMERA FASE FUE LA CONSTRUCCIN DE LA CANCHA Y LA 2DA FASE SER LA CONSTRUCCIN DEL ENMALLADO. EJECUTADO100%
UBICACIN:EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 10 QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERSTICA DEL SECTOR ES RURAL.
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO:CONST. CANCHA MULTIPLE VILLA ALEMANIA CONCL Y REFAC OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIN DEL PROYECTO SE LOGR BENEFICIAR A LA POBLACIN EN GENERAL DE LA ZONA, DEL DISTRITO Y DE LA URBE ALTEA. EL MEJORAMIENTO DE ESTE ESCENARIO DEPORTIVO BENEFICIA A LOS NIOS JVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, EN LA QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
PROYECTO:
UBICACIN: EL PROYECTO EST UBICADO EN EL DISTRITO 3 DE LA ZONA VILLA ALEMANIA QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, EL SECTOR ES URBANA.
PROGRAMA: PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIN DEL CAMPO DEPORTIVO SE BENEFICIA A LOS NIOS JVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE. LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIN DE MUROS DE CONTENCIN EN TODO EL PERMETRO DE LA CANCHA. LA 2DA FASE SER LA CONSTRUCCIN DE LA CANCHA Y EL ENMALLADO.
UBICACIN: EL PROYECTO EST UBICADO EN EL DISTRITO 7 URB. VALLE HERMOSO QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERSTICA DEL SECTOR ES RURAL.
MONTOPRESUPUESTADO:100.000,00BS.
MONTOEJECUTADO:96.340,00BS. EJECUTADO100%
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE PROYECTO:CONST. GRADERIAS Y CAMERINOS CALAMA FASE I OBJETIVO: CON LA CONSTRUCCIN DE LAS GRADERAS Y ENMALLADO DE LA CANCHA SE BENEFICIAR A LA POBLACIN EN GENERAL DE LA ZONA, DEL DISTRITO Y DE LA URBE ALTEA. SU USO LLEGAR A LOS NIOS JVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, EN LA QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. (FINANCIAMIENTO U.P.R.E)
PROYECTO:
UBICACIN: EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 3 DE LA URB. CALAMA QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, EL SECTOR ES URBANA.
PROGRAMA: PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE OBJETIVO: LA CONSTRUCCIN DEL ENMALLADO DE LA CANCHA BENEFICIAR A LA POBLACIN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL ALTO. CON EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDAR MS SEGURIDAD A LOS NIOS JVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE.
UBICACIN: EL PROYECTO EST UBICADO EN EL DISTRITO 3 URB. 2 DE FEBRERO QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERSTICA DEL SECTOR URBANO.
MONTOPRESUPUESTADO:110.000,00BS.
MONTOEJECUTADO:104.058,36BS.
EJECUTADO100%
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE OBJETIVO: LA CONSTRUCCIN DEL ENMALLADO DE LA CANCHA BENEFICIAR A LA POBLACIN DEPORTIVA DE LA ZONA Y DEL MUNICIPIO DE EL ALTO. CON EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDAR MS SEGURIDAD A LOS NIOS JVENES Y AFICIONADOS AL DEPORTE, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. PROYECTO:CONST. CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MERCEDES SECTOR B PROYECTO:
UBICACIN: EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL DISTRITO 8 DE LA URB. VILLA MERCEDES SECTOR B" QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, EL SECTOR ES URBANO.
MONTOPRESUPUESTADO:100.000,00BS.
MONTOEJECUTADO:99.849,19BS.
PROGRAMA: PROMOCIN Y DESARROLLO DEL DEPORTE OBJETIVO: EL MEJORAMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL DE CIUDAD SATLITE BENEFICIAR A LA POBLACIN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL ALTO. CON EL CAMBIO DE PISO DEL CAMPO DEPORTIVO SE BRINDARA MEJORES CONDICIONES EN LA PRACTICA DEL DEPORTE A LOS NIOS JVENES Y AFICIONADOS.
UBICACIN: EL PROYECTO EST UBICADO EN EL DISTRITO 1 URB. CIUDAD SATLITE QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE EL ALTO, LA CARACTERSTICA DEL SECTOR URBANO.
MONTOPRESUPUESTADO:100.000,00BS.
MONTOEJECUTADO:97.737,93BS.
EJECUTADO90%
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
BD
1391 8812
CODIGOSISIN
B052485300000 B052504100000
PROYECTO
CONST.CANCHAC/PASTOSINTTICOZ/ASUNCION SANPEDRO MEJ.TINGLADOCIUDADSATELITE
DISTRITO
TOTALPPTO
DISTRITAL DISTRITAL
400.000 100.000
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
BD CODIGOSISIN PROYECTO
DISTRITO
TOTAL PPTO
AVANCE PORCENTUAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20083 1462 1407 1571 1676 1678 1683 1686 1693 2187 2239 2286 1679 1687 1690 1691 6853 6857 6858
B052313400000 B052387200000 B052330900000 B052433700000 B05 24337 00000 B053087200000 B053087600000 B053088300000 B053088700000 B053091600000 B052313700000 B053114300000 B053138300000 B053087700000 B053088900000 B053089300000 B053089700000 B053231700000 B053232100000 B053232200000
CONST.CANCHAC/PASTOSINTETICOZONANORTE1raFASE DOTARTUBERIASPVCYBOMBASTADIUMCOSMOSANDINO CONST.STADIUMPOMAMAYA1raFASEDISTRITO9 MEJ.STADIUMCOSMOSANDINO MEJ STADIUM COSMOS ANDINO CONST.YGRADERIACANCHAMULTIPLEJUNTUHUMA CONST.CANCHACOMPLEJODEPORTIVOVILLAMERCEDESSECTORB CONST.CANCHAFUTBOLVALLEHERMOSO CONST.GRADERIASCANCHAJULIANAPAZA REFAC.CANCHAMULITPLE14SEPTIEMBREVENTILLA CONST.MULTIFUNCIONALSANTAROSAPRIMERAFASEDISTRITO1 CONST.CANCHAMULTIPLEVILLAALEMANIACONCLYREFAC REFAC.CANCHAMULTIPLEBARRIOLINDO CONST.CANCHAMULTIPLEMERCEDESI CONST.GRADERIASYCAMERINOSCALAMAFASEI CONST.BASICOCANCHA24DICIEMBRE CONST.CANCHA2FEBRERO CONST.ENMALLADOCANCHALITORAL CONST.GRADERIASCANCHANUEVOCHIJINI CONST.GRADERIASCANCHASANPEDROLAJA
DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITO 2 DISTRITO 8 DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITAL DISTRITO 12 DISTRITO 12
44.321 8.334 1.650.000 40.000 40 000 60.000 100.000 100.000 90.000 50.000 100.000 100.000 75.000 70.000 130.000 55.000 110.000 110.000 30.000 35.000
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
4.000.000
3.500.000
3.000.000
1.000.000
500.000
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD TCNICA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE PROYECTO:PROMOCINYFOMENTODELDEPORTERECREATIVOYEVENTOSDEPORTIVOS
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON LA POBLACIN EN GENERAL. ACTIVIDADES: ENCUENTRO INTERCOLEGIAL DE FUTBOL (MARZO). ENCUENTRO DEPORTIVO DE NACIONES ORIGINARIAS (MARZO). CARRERA PEDESTRE EL ALTO CAMBIA (MARZO). DA MUNDIAL DEL DESAFO (MAYO). FESTIVAL DE NATACIN (JUNIO). INICIO CAMPEONATO FUTBOL VOLEIBOL COORDINADO CON MAN B (JULIO) INICIO FUTBOL, MANB. (JULIO). TRASLADO DE LA ANTORCHA DE LA LIBERTAD (JULIO). FERIAS MUNICIPALES AHORA ES CUANDO.
MONTOPRESUPUESTADO:BS.500,000. MONTO EN PROCESO DE EJECUCIN: BS. 446.875. UBICACIN: 14 DISTRITOS MUNICIPALES LASACTIVIDADESRECREATIVASPROMUEVENLAPRACTICADEPORTIVAORGANIZADA
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE OBJETIVO: FORTALECER EL DEPORTE FORMATIVO COMO BASE DEL DESARROLLO DEPORTIVO GLOBAL.
PROYECTO:APOYOALAMODALIDADDELDEPORTEFORMATIVO PROYECTO:
MONTOENPROCESODEEJECUCIN:BS.292.937.
LAFORMACINESLABASEDELDESARROLLODEPORTIVO
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD TCNICA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE PROYECTOFORTALECIMIENTOESCUELASMUNICIPALESDEPORTIVAS
OBJETIVO: APOYAR CON LA CONTRATACIN DE CONSULTORES QUE ATIENDEN LOS REQUERIMIENTOS DE FORMACIN DEPORTIVA DE LA NIEZ Y JUVENTUD ALTEA QUE ASISTE A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
MONTOPRESUPUESTADO: MONTOENPROCESODEEJECUCIN:
BS.436.800. BS.432.768.
POBLACINBENEFICIARIA:NIAS,NIOS,ADOLESCENTESYJVENES ESCUELASDEPORTIVASENLASCALLES
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE OBJETIVO:. DESARROLLAR LA FASE MUNICIPAL DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO 2011, EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES N 13, 14, 15 Y 16, EN CUMPLIMIENTO DE LA CONVOCATORIA OFICIAL OFICIAL.
PROYECTO:FORTALECIMIENTOALOSJUEGOSDEPORTIVOSPLURINACIONALES PROYECTO:
OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD TCNICA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE PROYECTO:APOYOALAMODALIDADDELDEPORTECOMPETITIVO
OBJETIVO: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL DEPORTE ASOCIADO COMPETITIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIN DE EL ALTO.
PROYECTO:
MONTOPRESUPUESTADO: MONTOENPROCESODEEJECUCIN:
BS.700.000 BS.192.130.
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE OBJETIVO: MEJORAR EL TRABAJO DE LA DIRECCIN DE PROMOCIN DEL DEPORTE MEDIANTE LA CONTRATACIN 3 ARQUITECTOS Y 6 SUPERVISORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
PROYECTO:FORTALECIMIENTODIRECCINDEDEPORTES
TODALAPOBLACINDEELALTOY PARTICULARMENTELOSYLASDEPORTISTAS.
FISICOCULTURISMOYBICICROSS,DEPORTESENDESARROLLO
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OFICIALAMAYORDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL DIRECCINDEPROMOCINDELDEPORTE
UNIDAD TCNICA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:DESARROLLOYPROMOCINDELDEPORTE PROYECTO:FORTALECIMIENTOALACLINICADELDEPORTE
OBJETIVO: CONTRIBUIR A LA ATENCIN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS Y LAS DEPORTISTAS ALTEOS MEDIANTE LA CONTRATACIN DE PERSONAL MDICO ESPECIALIZADO.
PROYECTO:
MONTOPRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO:BS.37.060.
BS.99.920
POBLACINBENEFICIARIA:1.500DEPORTISTAS EQUIPODEPROFESIONALES
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE OBJETIVO:. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA CLNICA MUNICIPAL DEL DEPORTE DE EL ALTO PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO A FAVOR DE LA COMUNIDAD DEPORTISTA.
PROYECTO:EQUIPAMIENTOUNIDADDEMEDICINADEPORTIVA
POBLACINBENEFICIARIA:1.500DEPORTISTAS
ATENCINALOSDEPORTISTASALTEOS
NOMBRE DEL PROYECTO EQUIP. Y FORT. DIRECCIN DE RECAUDACIONES (ADQUISICIN DE BIENES E INSUMOS)
AVANCE PORCENTUAL
70%ENEJECUCIN
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OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINDERECAUDACIONES
OBJETIVO: FORTALECER LOS RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA DINAMIZACIN DE LOS INGRESOS POR LOS DIFERENTES TRIBUTOS DE INMUEBLES, VEHCULOS, ACTIVIDAD ECONMICA, PUBLICIDAD Y OTROS INGRESOS, AS MISMO CON UNA FISCALIZACIN CONFORME AL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO URBANO, CULMINANDO CON LA RECUPERACIN EFECTIVA DE LA DEUDA TRIBUTARIA A TRAVS DE UNA COBRANZA COACTIVA Y MECANISMOS ENMARCADOS EN LA NORMA TRIBUTARIA. TRIBUTARIA
VISIN: SER LA PRIMERA ADMINISTRACIN RECAUDADORA MUNICIPAL CON EL MS ALTO INGRESO DE RECURSOS PROPIOS A NIVEL NACIONAL, MODERNO Y TRANSPARENTE; SOSTN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, CON SERVICIOS DE CALIDAD, IDONEIDAD Y CELERIDAD EN LOS PROCESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES JURISDICCIONALES. MISIN: BRINDAR UNA ATENCIN EFICIENTE Y EFICAZ, GENERANDO UNA CULTURA TRIBUTARIA, A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO; MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE POLTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS CONCERNIENTES AL INCREMENTO DE LA CAPTACIN DE RECURSOS PROPIOS LO QUE PERMITIR FORTALECER EL PLAN DE DESARROLLO DEL GAMEA, PARA EL VIVIR BIEN DE LOS ESTANTES Y HABITANTES DE LA CIUDAD DE EL ALTO. UBICACIN: ENTRE AV. HEROES DEL KM7. Y AV. FUERZA AEREA DETRS DEL CAMPO FERIAL
MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA ASIGNADO A LA DIRECCIN: BS. 500.000.00 (QUINIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).
SE REALIZ LA ACTUALIZACIN LOS DATOS DE LOS INMUEBLES, GARANTIZAR EL COBRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL
COMPARATIVO1ERSEMESTREGESTIN2010 2011(EXPRESADOENBOLIVIANOS)
60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2010 2011 Exponencial (RECAUDACION RECURSOSPROPIOS 1ERSEMESTRE)
Bs 38.308.816
Bs Bs 49.401.219
RECAUDACION RECURSOSPROPIOS 1ERSEMESTRE
En la gestin 2011 se logro incrementar la captacin de los Recursos Propios en Bs. 11.092.403 es decir un 29% ms que en la gestin 2010
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OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINADMINISTRATIVA
VISIN CONTAREMOS CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDE A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTO DEL GAMEA AS COMO CON SISTEMAS INFORMTICOS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIN Y OBJETIVOS DE LA DIRECCIN Y POR ENDE DEL GAMEA LOGRANDO EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS MISIN LA MISIN DE LA DIRECCIN, ES DE ADMINISTRAR DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LOS BIENES Y SERVICIOS DEL GAMEA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE, PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES UBICACIN ZONA 12 DE OCTUBRE CALLE 13 AVENIDA 6 DE MARZO MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA ASIGNADO A LA DIRECCIN BS. 7.919.974.00
PROGRAMA : MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIO: ADQUISICIN DE MATERIAL DE LIMPIEZA OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: (ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL GAMEA) (L/MUNICIPAL)FUNCIONAMIENTO (Bs. 45.180) ( Bs. 44.874) AVANCE PORCENTUAL (99%) (FUNCIONARIOS DEL GAMEA)
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80%
PAGO DE AGUA REAS VERDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-EDUCACION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-SALUD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-BIBLIOTECAS MUNICIPALES PAGO DE SERVICIO DE GAS EN CENTROS DE SALUD PAGO DE SERVICIO DE GAS EN UNIDADES EDUCATIVAS DE EL ALTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-MATADERO MUNICIPAL PAGO DE SERVICIO DE GAS MATADERO MUNICIPAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE-MODULOS POLICIALES
43% 40% 58% 56% 21% 21% 56% 24% 67% 29%
70%
60%
50%
40%
30%
L/DISTRITAL L/DISTRITAL
20%
10%
0% 1
120%
Energa Elctrica Agua Servicios Telefnicos Gas Domiciliario Alquiler de Edificios Servicio de Imprenta, Fotocopias Prendas de Vestir Confecciones Textiles Calzados
100%
80%
60%
20%
0%
Material de Limpieza
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1.1.-FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIN DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA 2.- FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 3.-FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIN DE PAPELERIA FUNCIONAMIENTO GAMEA PROVISIN DE MATERIALES EN GENERAL
74 %
3 677835
134390
99055
189484
296410
6470
38 % 70 %
182940
48750
27910
0%
50%
100%
63%
3 BS.189.484
BS.99.055
IMPRESOS PAPELERIA
BS.296.410
BS.6.470
1 0%
PAPELERA GRFICA MATERIAL TOTALES PORCENTAJES
BS.182.940 20%
PRESUPUESTO 259600 492364 911280 1663244 %
BS.48.750
BS.27.910
40%
EJECUTADAS
60%
182940 189484 677835 1050259 63,15
80%
SALDO 48750 296410 134390 479550 28,83 91,98
100%
27910 6470 99055 133435 8,02
EN EJECUCIN
EJECUTADAS
EN EJECUCION
SALDO
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OBJETIVO:
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
EJECUTADAS EN EJECUCION
46%
54%
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OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINADMINISTRATIVA
UNIDADDECOMPRASYADQUISICINDEPAVIMENTOS
LOGROS CUANTITATIVOS. LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIN DE PAVIMENTOS TIENE PROGRAMADO ATENDER 1.910 PROCESOS DE CONTRATACIN EN LA GESTIN 2011, A CONTINUACIN SE DETALLA LOS PROCESOS DE CONTRATACIN CORRESPONDIENTES DE ENERO A JULIO DE LA PRESENTE GESTIN, MISMO QUE RESPONDE A LA SIGUIENTE TABLA QUE RESUME EL MOVIMIENTO:
ESTADODELOSPROCESOS CONTRATACIONESMENORES CONTRATACIONESANPE CONTRATACIONESDIRECTAS PROCESOSPUBLICADOSENELSICOES SUSCRIPCINDECONTRATOS SUSCRIPCIN DE CONTRATOS RDENESDECOMPRA. RDENESDETRABAJO. CONTRATOSSUSCRITOS.
TOTALDEPROCESOSLLEVADOSDEENEROAJULIODELAGESTIN2011
958
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OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINADMINISTRATIVA
UNIDADDECOMPRASYADQUISICINDEPAVIMENTOS
300 250 200 150 100 50 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
El proceso administrativo de contratacin de Bs.1.- a Bs.500.00.- esta bajo la responsabilidad de la Unidad de Compras y Adquisicin de Pavimentos. (Resolucin Tcnico Administrativo N220/10)
OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINADMINISTRATIVA
UNIDADDETRANSPORTESYMANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL MANTENIMIENTOYFUNCIONAMIENTOMAQUINARIAYEQUIPOSGAMEA OBJETIVO: MANTENERENPERFECTOESTADOYFUNCIONAMIENTOLOSVEHCULOSLIVIANOSDELGAMEA UBICACIN: L/DISTRITAL MONTO PRESUPUESTADO: Bs.1,000,000, MONTO EJECUTADO: BS.375.273 375.27 583.97 BENEFICIARIO GAMEA 3,00 1,70
38% 58%
MANTENIMIENTOYFUNCIONAMIENTODEMAQUINARIAPESADAYSEMIPESADA MANTERNERENPERFECTOESTADOYFUNCIONAMIENTOLASMAQUINARIASPESADASTANTO OBJETIVO: DELACENTRALCOMODELASSADs. UBICACIN: L/DISTRITAL MONTO 1,083,776.00 PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO BENEFICIARIO BS.987,022 SUBALCALDIASY CENTRAL
TOTAL EJECUTA DO 00 692.022. 92% PROCES ADMINIS 386.033, 40 8% TRATIVO O
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OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINADMINISTRATIVA
UNIDADDETRANSPORTESYMANTENIMIENTO
FORTALECIMIENTOUNIDADDETRANSPORTES OBJETIVO: FORTALECERALMUNICIPIOCONLACOMPRADE11CAMIONETAS UBICACIN: L/DISTRITAL MONTO PRESUPUESTADO Bs.2,400,000, , , , MONTO ENPROCESO EJECUTADO ADMINISTRATIVO BENEFICIARIO GAMEA
OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINDELICITACIONESYCONTRATACIONES
OBJETIVO: LA DIRECCIN DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES QUE ES DEPENDIENTE DE LA OFICIALA MAYOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES Y LICITACIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (ANPECC, ANPEB, ANPECRPT, LPCPN, CE Y CM) DESDE SU INICIO YA SEA REMITIDA POR CUALQUIER UNIDAD SOLICITANTE O SUB ALCALDAS HASTA LA CULMINACIN DE LA MISMA Y DE ESTA MANERA REMITIRLAS CON PROCESO CONCLUIDO A LAS INSTANCIAS SUPERIORES. ESTA DIRECCIN TIENE TAMBIN COMO PRINCIPAL OBJETIVO APLICAR Y CUMPLIR LA LEY 1178 Y LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE BIENES Y SERVICIOS (NB CONTRATACIONES (NB SABS) APROBADAS POR EL DECRETO SUPREMO 0181/09. VISIN: LA VISIN PRINCIPAL DE ESTA DIRECCIN ES LA DE SER UNA DIRECCIN GIL CON CAPACIDADES DE DAR SOLUCIONES APROPIADAS Y OPORTUNAS A LOS DISTINTOS PROBLEMAS CON LOS QUE SE ATRAVIESA DA TRAS DA Y A LA VEZ CONTANDO CON MAYOR CAPACIDAD Y ACTUALIZACIN CONSTANTE EN LOS SERVIDORES PBLICOS EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIN PARA UNA MEJOR GESTIN FISCAL DE NUESTRA INSTITUCIN, DE ESTA MANERA ERRADICAR LA BUROCRACIA Y OTRAS CAUSALES PARA LOS RETRASOS DE LOS MISMOS, ERRADICANDO TAMBIN DE ESTA MANERA LAS FALENCIAS Y DEBILIDADES QUE AMENAZA A ESTA DIRECCIN Y AS PODER TENER COMO RESULTADO MAYOR NMERO DE PROCESOS CONCLUIDOS SEGN LOS CRONOGRAMAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES). MISIN: LLEVAR DELANTE DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACIN EN SUS DISTINTAS ( , , , , ) Q MODALIDADES (ANPECC, ANPEB, ANPECRPT, LPCPN, CE Y CM) DESDE EL INICIO REMITIDA POR CUALQUIER UNIDAD SOLICITANTE O SUB ALCALDAS HASTA LA CULMINACIN DE LA MISMA Y DE ESTA MANERA REMITIRLAS CON PROCESO CONCLUIDO A LAS INSTANCIAS SUPERIORES PARA SU POSTERIOR EJECUCIN. ESTA DIRECCIN TIENE TAMBIN COMO MISIN APLICAR Y HACER CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES LA LEY 1178 Y LAS NORMATIVAS VIGENTES DE CONTRATACIONES, EN EL MARCO DE LAS NORMAS BSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE BIENES Y SERVICIOS (NBSABS) APROBADAS POR EL DECRETO SUPREMO 0181/09 DE ESTA MANERA OPTIMIZAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y DEMANDAS DE NUESTRA POBLACIN Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE TODA LA URBE ALTEA. UBICACIN:ALCALDACENTRALZONA12DEOCTUBRECALLE13N2702DO.PISO. MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOAASIGNADOALADIRECCIN BS. 3,700.
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OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINDELICITACIONESYCONTRATACIONES
UNIDADDEOBRASMENORES
NOMBRE DEL PROYECTO AVANCE PORCENTUAL GENERAL DE LA UNIDAD
PROYECTOS REAEDUCACIN READEPORTES CONSTRUCCIONESENGENERAL PAVIMENTOYENLOSETADODE CALLES ALCANTARILLADOYEMBOVEDADO CENTROSDECAPACITACIN MEJORAMIENTOURBANO MEJORAMIENTO URBANO TOTAL
OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINDELICITACIONESYCONTRATACIONES
UNIDADDELICITACIONES La Unidad de Licitaciones, dependiente de la Direccin de Licitaciones y Contrataciones, como Unidad Administrativa dentro de un proceso de Contratacin, solo se encarga de llevar adelante los procesos de Contratacin en la modalidad Licitaciones Pblicas, ANPE (bienes) montos superior a Bs. 500.000 y Contrataciones por Excepcin, los cuales se rigen por un cronograma de Bs 500 000 Excepcin actividades. OBJETIVO Llevar adelante Procesos de Contratacin que cumplan con los procedimientos conforme a Normas Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios Subsistema de Contratacin de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultora, reglamentos y dems instrumentos. Llevar adelante la totalidad de los Procesos de Contratacin solicitados por las Unidades Solicitantes (Oficialas, Direcciones, Unidades, Subalcaldias, etc. dependientes del Gobierno Municipal de El Alto) en cumplimiento a los objetivos programados en POA de las Gestiones correspondientes
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OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINDELICITACIONESYCONTRATACIONES
LOGROS. A PESAR DE LOS RECURSOS HUMANOS LIMITADOS SE LLEVARON ADELANTE LOS PROCESOS CON TODA NORMALIDAD AGILIZANDO LOS MISMOS EN TIEMPOS MNIMOS, EL SIGUIENTE CUADRO MOSTRAR LOS PROCESOS ADJUDICADOS TENIENDO EN CUENTA QUE EN LICITACIONES PBLICAS SE TIENE COMO UN TIEMPO MNIMO DE 42 DAS HBILES POR CONVOCATORIA. LOGROS CUANTITATIVOS
PROCESOS
ANPE BIENES LP BIENES LP OBRAS LP SERVICIOS LLAVE EN MANO CONTRATACIONE S POR EXCENCION TOTAL
MONTO ADJUDICADO
4.997.264,96 52.324.943,15 7.976.241,43 988.158,60 715.413,25
ANPE BIENES
PROC UNIDAD ESOS SOLICITANTE 2
EDUCACION
2 ADJUDICADAS
LP BIENES
MONTO ADJUDICADO 1.503.412,96
UNIDAD SOLICITANTE
EDUCACION 4 ADJUDICADAS
MONTO ADJUDICADO
2 ADJUDICADAS
SUB ALCALDIA
1.528.162,00
49.926.943,15
2 Declarados desiertos por no haber propuestas 1 Adjudicado 1 Adjudicado 1 Declaro Desierta por no haber proponentes
1 1
DECLARO DESIERTA POR SUB ALCALDIA NO HABER PROPUESTAS DIRECCION ADMINISTRATI 1 ADJUDICADA VA
0,00 0 00
COE
11.313.007,81 78.315.029,20
1 TOTAL 9
0,00 4.997.264,96
1 TOTAL 6
2.398.000,00 52.324.943,15
OFICIALAMAYORADMINISTRATIVAFINANCIERA DIRECCINDELICITACIONESYCONTRATACIONES
N PROCESOS
UNIDAD SOLICITANTE
CONTRATACION DIRECTADELLAVE ENMANO LPSERVICIOS DIRECCIONDE GENERACIONDE EMPLEO DIRECCION ADMINITRATIVA
MONTO ADJUDICADO
LP OBRAS
PROC ESOS UNIDAD SOLICITANTE
3 ADJUDICADAS
MONTO ADJUDICADO
1 2
7.976.241,43
PROYECTOS
0,00
40,00 PROCESOS CONCLUIDOS CONTRATACIONES POR EXCEPCION 11.313.007,81
2 TOTAL 7
0,00 7.976.241,43
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OBJETIVO: APOYAR EN LA IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS, NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE EL ALTO PARA CONCERTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y MUNICIPAL. ADEMS ASISTIENDO A LAS EMPRESAS CON SERVICIOS DE ORIENTACIN EMPRESARIAL, INFORMACIN Y CAPACITACIN ESPECIALIZADA Y ASISTENCIA TCNICA, ADEMS DE LA GENERACIN DE INVERSIN DEL SECTOR PRODUCTIVO, PARA INCREMENTAR LA TAZA DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO EN LA CIUDAD DE EL ALTO CON LA LEY 2685. VISIN: FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO ECONMICO DE LAS GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEAS EMPRESAS MEDIANTE POLTICAS DE CAPACITACIN, FORTALECIMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIN Y LA GENERACIN DE EMPLEO EN NUESTRO MUNICIPIO. MISIN: LOGRAR EL DESARROLLO PARA CONSTRUIR LA CIUDAD INDUSTRIAL APLICANDO POLTICAS AL SECTOR PRODUCTIVO PARA GENERAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA EN NUESTRA URBE ALTEA. UBICACIN: PASAJE SEMPERTEGUI N 5130 ENTRE CALLES 4 Y 5 (SEDE CENTRAL DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA DOLORES). MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA REF. I.: BS. 7.807.810.00.
OBJETIVO: LA REALIZACIN DE OPERATIVOS DE LOS ASENTAMIENTOS ILEGALES EN COORDINACIN CON LA INTENDENCIA MUNICIPAL CONFORME ORDENANZA MUNICIPAL 170/2008 REGLAMENTO DE ASENTAMIENTOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES REALIZACIN DE ARMADO DE CARPETAS DE REPOSICIN DE LAS ASOCIACIONES QUE CUENTAN CON ORDENANZA MUNICIPAL LA REALIZACIN DE OPERATIVOS PARA LA APLICACIN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 54/2007 Y SU REGLAMENTO O.M. 183/2008, QUE PROHBE A LOS PROPIETARIOS O DUEOS DE TIENDAS COMERCIALES LA EXPOSICIN DE SUS MERCADERIS LETREROS . ACTIVIDADES
UBICACIN
DISTRITAL
BENEFICIARIOS:
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PROGRAMA: SEMINARIO-TALLER
OBJETIVO: DIFUNDIR Y HACER CONOCER LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA LEY DE PROMOCIN ECONMICA N 2685 EN LA CIUDAD DE EL ALTO .
ACTIVIDADES LOGROS Y
REALIZACIN DEL 1ER. SEMINARIO TALLER DE LA LEY DE PROMOCIN ECONMICA DE LA CIUDAD DE EL ALTO N 2685 , DONDE EN EL PRIMER MODULO SE CONT CON 100 PARTICIPANTES ENTRE MICROEMPRESARIOS DE LOS DIFERENTES RUBROS, UNIVERSITARIOS Y REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS MUNICIPALES, LOGRANDO HACER CONOCER LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA LEY DE PROMOCIN ECONMICA.
UBICACIN
BENEFICIARIOS:
DISTRITAL
MICROEMPRESARIOS, UNIVERSITARIOS Y REPRESENTANTES DE DIFERENTES DISTRITOS.
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
PROGRAMA: ESTUDIO-INFRAESTRUCTURA PROYECTO: CEMENTERIO GRAL. DE LA CIUDAD DE EL ALTO MERCEDARIO OBJETIVO: LA REALIZACIN DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL CEMENTERIO GENERAL MERCEDARIO PARA VER EL TIPO DE CONSTRUCCIN (PABELLONES) DE 1, 2, 3 PISOS A REALIZARSE. (DISTRITAL) (BS. 80.000,00)
MONTO EJECUTADO:
(0 %) AVANCE PORCENTUAL : 0% )
BENEFICIARIOS:
65
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UBICACIN:
(DISTRITAL)
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
(0 %) AVANCE PORCENTUAL : 0% )
(TODA LA CIUDADANA ALTEA)
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
MyPES;32%
MATADERO; 33%
CEMENTERIO; 15%
UNIDADY/OREA
PROYECTOS 16 8 3 19 2
PROYECTOSEJECUTADOSYENEJECUCIN
EJECUTADAS
0%
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OBJETIVO: LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A TRAVS DE LA EJECUCIN DE PROGRAMAS ESTRATGICOS QUE NACEN DE LA REALIDAD DE NUESTRA POBLACIN EMPRENDEDORA VISIN: CONSOLIDAR LA CIUDAD DE EL ALTO, COMO REGIN ANDINA PRODUCTIVA VALORANDO SU MANO DE OBRA Y MOSTRANDO LA CALIDAD DE PRODUCCIN A MERCADOS EXTRANJEROS. MISIN: PROPORCIONAR INFORMACIN, ASESORAMIENTO Y CONDICIONES DE DESARROLLO PRODUCTIVO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA SU DESARROLLO, CREANDO MENTALIDAD DE LIDERAZGO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO. UBICACIN: PASAJE SEMPERTEGUI N. 5130 ENTRE CALLES 3 Y 4 DE VILLA DOLORES TELFONO: 2 113547 MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA BS. 3,285,194.00
DIRECCIONDEDESARROLLO PRODUCTIVOARTESANAL
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
PROGRAMA:PROMOCINYMERCADEOPARAELDESARROLLOPRODUCTIVO PROYECTO:PROMOCINYAPOYOALSECTORPRODUCTIVO
OBJETIVO: POTENCIAR LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIONALES COMO ES LA FEXPO EL ALTO, CON LA FINALIDAD DE APERTURAR MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
PEQUEOS PRODUCTORES Y ARTESANOS DE DIFERENTES RUBROS COMO ES MADERA, ARTE POPULAR, FLORICULTURA, CUERO, ORFEBRERA, TEXTILES Y TEJIDOS.
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PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO PROYECTO: FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARE EL SECTOR PRODUCTIVO Fortalecer de manera integral al sector productivo mejorando su competitividad . DISTRITAL (EJ. Bs. 193.000) (EJ Bs 193 000) Bs. 90.000) AVANCE PORCENTUAL : 46% ) rubros de madera, cuero y metal mecnica en el tema de seguridad industrial salud e higiene ocupacional PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO PROYECTO: CONSTRUCCIN CENTRO ARTESANAL JISKA QAMAUTA FASE II Infraestructura que servir para promover el desarrollo integral de artesanos. mediante el funcionamiento d sus f i i t de reas d exposicin, de i i capacitacin, rueda de negocios y exportacin. DISTRITAL. Bs. 1,500,000 250,000.00 AVANCE PORCENTUAL DE 17% Pequeos productores y artesanos de diferentes rubros como es madera, arte popular, floricultura, cuero, orfebrera, textiles y tejidos.
OBJETIVO:
PROGRAMA
AVANCEPORCENTUAL GENERAL
1) CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA AL SECTOR PRODUCTIVO 58%
EJECUTADO ENEJECUCION
2) PROMOCIN Y MERCADEO PARA EL SECTOR PRODUCTIVO. 3) FORTALECIMIENTO INTEGRAL DESARROLLO PRODUCTIVO. 4) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TOTAL PARA
57%
EL 46 %
45% 55%
20% 45%
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OBJETIVO: LOGRAR UN DESARROLLO SOCIOECONMICO SOSTENIBLE DE LARGO PLAZO, QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES Y NIVELES DE VIDA E INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE LAS REAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO. VISIN: EL MUNICIPIO DE EL ALTO EN LOS PRXIMOS AOS, CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INGRESOS ECONMICOS Y A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES, AL DESARROLLAR EL SECTOR PRODUCTIVO INCENTIVANDO LA ACTIVIDAD AGRCOLA, PECUARIA Y AGROINDUSTRIAL; MEJORANDO SU CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, MANEJO Y DE GESTIN, PERMITIENDO DE ESTA MANERA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, EN PARTICULAR DE LOS CIUDADANOS DEL REA RURAL DEL MUNICIPIO MISIN: SER UNA INSTANCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO, CONFIABLE Y CAPAZ DE ATENDER LAS DEMANDAS EN INNOVACIN DE TECNOLGICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL, ORIENTADA A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD AL INTERIOR DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS, PARA EL MERCADO INTERNO Y CONTRIBUIR A LA REDUCCIN DE LA POBREZA RURAL. UBICACIN: ZONA VILLA DOLORES CALLES 3 Y 4 PASAJE SEMPERTEGUI N 5130 (SEDE SOCIAL DE LA JUNTA DE VECINOS VILLA DOLORES). MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA REF. I 2011 ASIGNADO A LA DIRECCIN. 9.109.358.00.
DDPAGROP
MONTO EJECUTADO:
EJECUCIN FISICA:
BENEFICIARIOS:
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OBJETIVO:
EJECUCIN FISICA:
MONTO EJECUTADO:
100%
EN PROCESO DE PAGO
PROGRAMA PROGRAMA
12 12 1 2 27
ejecutadas en ejecucion
PROYECTOS EN EJECUCIN 60 %
PROYECTOS EJECUTADOS 40 %
OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAELDESARROLLO
DIRECCINDEPLANIFICACIONESTRATEGICAYPROGRAMACIONPOA
OBJETIVOS DE LA DIRECCIN DISEAR, ORGANIZAR Y PLANIFICAR, PROCESOS DE PLANIFICACIN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL LOCAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO. IMPLEMENTACIN Y FORMULACIN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN EN EL TERRITORIO, COMO LNEAS DE ACCIN ORDENADAS E INTEGRALES, A TRAVS DE LA PROGRAMACIN, SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA. UNIDAD DE PROGRAMACIN POA (UPOA) REALIZAR LA PROGRAMACIN DE PROYECTOS PARA LAS ZONAS Y LOS DIFERENTES DISTRITOS MUNICIPALES EN EL POA DEL GAMEA. UNIDAD DE GESTIN DE INFORMACIN (UGI) APOYAR EN LA PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA EN LAS OPERACIONES DE INVERSIN, EN EL MARCO DEL SNIP CON EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS. UNIDAD DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y DESARROLLO TERRITORIAL (UPEDET) DISEAR Y FORMULAR POLTICAS Y ESTRATEGIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, A FIN DE CONTAR CON LINEAMIENTOS ESTRATGICOS QUE ORIENTEN LAS ACCIONES DEL GAMEA, COMO ES LA ELABORACIN DEL PEI, DEL PLAN TERRITORIAL AUTONMICO MUNICIPAL 2012 2016. VISIN ARTICULAR PLANES ESTRATGICOS DEL MUNICIPIO CON EL PND, PDD, COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL POA ACORDE A LA NORMATIVA Y LA REALIDAD ACTUAL DEL MUNICIPIO DE EL ALTO. MISIN DE LA DIRECCIN FORMULAR Y PLANIFICAR POLTICAS Y GESTIN DEL TERRITORIO, QUE PERMITAN A LA ENTIDAD, COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIN INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO DEL GOBIERNO AUTNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO. UBICACIN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN AV. 6 DE MARZO, CALLE 13 , EDIF. FINO. OBSERVACIONES LA DIRECCIN DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PROGRAMACIN POA DEPENDIENTE DE LA OFICIALA MAYOR DE PLANIFICACIN PARA EL DESARROLLO, NO ES UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSIN Y PROGRAMAS, DEBIDO A QUE DESARROLLA ACTIVIDADES DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE POA.
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OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAELDESARROLLO
DIRECCIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REA DE CAPACITACIN
EVENTO
LEY 1178 EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ASPECTOS BASICOS DE LA LEY 1178 EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA EN LAS MUNICIPALIDADES LEY 004 Y SU INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCION PUBLICA PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS (D.S. 0181) DISEO TECNICO DE LOS DBC (D.S. 0181) SISTEMA DE INFORMACION EN CONTRATACIONES ESTATALES (SICOES)
Participantes
103 79 57 343 28 20 20
CURSOSCENCAP
TOTAL
N
650 Participantes
450 350
ESCUELADEGESTIN PBLICAPLURINACIONAL
EVENTO
TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL
1. 2.
TOTAL
N
800 Participantes
77 68 64 36 36
EVENTO
ORGANIZACIN Y DESARROLLO EN LA INVERSION PUBLICA SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS (SGP) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y SGP ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS SISIN WEB
1. 2. 3. 3 4. 5.
TOTAL
N 1. 2. 3. 4.
281 Participantes
250 28 24 35
EVENTO
EL PODER DEL CONOCIMIENTO A TRAVES DE LA LECTURA RELACIONES HUMANAS EN EL SERVICIO PUBLICO ESTACIONES TOTALES PROCESO DE APRENDIZAJE EN GESTION DE CONFLICTOS
OTROS
BENEFICIARIOS:
TOTAL
337
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OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAELDESARROLLO
DIRECCIN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
6 Reglamentos editados en textos y distribuidos a las oficialas y direcciones: ReglamentoEspecificodelSistemadeOrganizacinAdministrativa. ReglamentoEspecificodelSistemadeCrditoPublico. ReglamentoEspecificodelSistemadeContabilidadIntegrada. ReglamentoEspecificodelSistemadePresupuesto. ReglamentoEspecificodelSistemadeTesorera. ReglamentoEspecificodelSistemadeProgramacindeOperaciones. 4 Reglamentos elaborados y ajustados: ElaboracindelReglamentodeSemovientes. ReglamentodemanejodeMaquinariaAgrcola. AjustedelReglamentodeTeatros. ElaboracindelReglamentoInternodelPersonaldelGAMEA.
BENEFICIARIOS:
OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAELDESARROLLO
DIRECCINDEDESARROLLOORGANIZACIONALYFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Elaboracin del RE-SABS con anexos detallados para Procesos de Contratacin: ElaboracindelosprocedimientosypolticasreferentesalPAC. DiseodelformularioControlPAC. DiseodeProcedimientosoptimizadosparatodaslasmodalidadesdecontratacin. ElaboracindeModelosdeDocumentosparatodoslasmodalidadesdecontratacin. Diseode:Hojasderuta,modelosdesellos,cronogramas,armadodecarpetas. Rediseodedocumentos:RequerimientodeMaterialesy/oEquipos,OrdendeComprasyOrdendePago. Diseodeformulariosparacontratacindirecta: PropuestaparareestructuracindeunidadesencargadasdelaContratacin. ElaboracindelReglamentoEspecificodelSistemadeAdministracindeBienesyServicios(RESABS). ElaboracindeGuasdeProcesos(armadopasoapasodecarpetasdecontratacin).
BENEFICIARIOS: Todos los funcionarios que trabajan en administracin de Bienes y/o Servicios del G.A.M.E.A.
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OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAELDESARROLLO
DIRECCINDETECNOLOGASDELAINFORMACIN
OBJETIVO. FORTALECER EL DESARROLLO Y USO DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS, QUE PERMITAN EL EFICAZ DESEMPEO A TRAVS DE LA SISTEMATIZACIN Y AUTOMATIZACIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, LA PLANEACIN, EVALUACIN Y EJECUCIN DEL GAMEA. VISIN. PROPORCIONAR AL GAMEA ACCESO AMPLIO Y OPORTUNO A SERVICIOS TECNOLGICOS DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, A TRAVS DE PROCESOS SOPORTADOS POR TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. MISIN. PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR EL DESARROLLO TECNOLGICO DEL GAMEA, PARA LA CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN.
OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAELDESARROLLO DIRECCINDETECNOLOGASDELAINFORMACIN
REA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMTICO
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANT. E INTERCONEXIN DE RED DE COMUNICACIONES GAMEA Y SAD OBJETIVO: INTERCONECTARLASREASORGANIZACIONALES DELGAMEAY SERVICIODEINTERNET UBICACIN: (DISTRITAL) ( ) MONTO 500.000,00 PRESUPUESTADO: MONTO POR EJECUTAR: 500.000,00 BENEFICIARIOS: GAMEA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIN DEL GAMEA OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO POR EJECUTAR: BENEFICIARIOS: INTERCONECTARLASREASORGANIZACIONALES DELGAMEAY SERVICIODEINTERNET (DISTRITAL) 578.897,00 578.897,00 GAMEA
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OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAELDESARROLLO DIRECCINDETECNOLOGASDELAINFORMACIN
REA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMTICO
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO IMPLEM. DE CENTRO DE TECNOLOGAS. DE INFORM. Y COMUNICACIN OBJETIVO: IMPLEMENTARUN CENTROQUEPERMITA ADMINISTRARLOSSERVICIOSPRESTADOSAL GAMEA UBICACIN: (DISTRITAL) MONTO 600.000,00 PRESUPUESTADO: MONTO POR EJECUTAR: 600.000,00 BENEFICIARIOS: GAMEA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO IMPLEM. SISTEMA INF. CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO - SICMA O J TIVO: OBJETIVO: ASIGNA O POR P ANIFICACIN ASIGNADO PORPLANIFICACIN UBICACIN: (DISTRITAL) MONTO 100.000,00 PRESUPUESTADO: MONTO POR EJECUTAR: PROYECTO ENEVALUACIN BENEFICIARIOS: GAMEA
OFICIALAMAYORDEPLANIFICACINPARAELDESARROLLO DIRECCINDETECNOLOGASDELAINFORMACIN
REA: UNIDAD DE DESARROLLO INFORMTICO
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO POR EJECUTAR: BENEFICIARIOS: GAMEA PROYECTO DEVENGADOGESTIN2010(DEUDA) ( (DISTRITAL) ) 70,876,00 70,876,00
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VISIN DAR UNA COBERTURA TOTALMENTE DESCENTRALIZADA PARA LA COMODIDAD DE LOS VECINOS. MISIN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO 1. UBICACIN CIUDAD SATLITE PLAN 97129 LADO HOSPITAL HOLANDS. MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOA: 10.832.718,00BS
FOTO
DISTRITOMUNICIPALN1
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SAD 1 SERVICIO: TRMITES ADMINISTRATIVOS OBJETIVO: UBICACIN: MONTO RECAUDADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD DISTRITO N1 16.411,00Bs.(DIECISEISMILCUATROCIENTOSONCE00/100 BOLIVIANOS) VECINOS DEL DISTRITO N1
TIPODETRAMITES
TRAMITESINGRESADOS
ENPROCESO
TRAMITESRETIRADOS
DESPACHADOS
VISADOPARADD.RR.
433
141
13
279
VISADOPARACATASTRO
250
51
192
133 54
37 28
0 3
96 23
CAMBIODEJURISDICCIN
13
11
APERTURADEZANJA
85
74
TOTAL
968
266
27
675
75
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DISTRITOMUNICIPALN1
1)PROYECTOS ELAVORADOS:
58%
2)TOTAL OBSERVADOS:
39%
3)POR ELABORAR:
3%
PROYECTOS EJECUTADOS
DISTRITOMUNICIPALN1
PROGRAMA : REFACCIN DE PISO DE ACERA + BANCAS ORNAMENTALES SERVICIO: PROYECTOS OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD PLAN50A 122.461,24 Bs AVANCE FISICO: 100% VECINOS DEL DISTRITO N1
153.076,56 Bs
NOMBRE DEL PROGRAMA : CONSTRUCCIN DE MULTIFUNCIONAL SANTA ROSA PRIMERA FASE OBJETIVO: UBICACIN UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD SANTA ROSA SANTAROSA 97.071,42Bs. 97.071,42 Bs. AVANCE FSICO 100% VECINOS DEL DISTRITO N1
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DISTRITOMUNICIPALN1
PROGRAMA : CONSTRUCCIN DE BATERIAS DE BAO U.E. 6 DE AGOSTO MODESTO OMISTE ( CONCLUSIN) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD PLAN220 144.004,97Bs. 144.004,97 Bs. AVANCE FISICO: 100% VECINOS DEL DISTRITO N1
PROGRAMA: CONSTRUCCIN DE ENLOSETADO CALLE 27 FASE I OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD CIUDADSATELITEPLAN266 161.20,31Bs. 145.088,37 Bs. AVANCE FISICO: 100%
DISTRITOMUNICIPALN1
PROGRAMA: REMODELACIN PLAZA EVO MORALES OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD EXALTACIN3raSECCIN 175.064,29BS 157.557,86 Bs AVANCE FISICO: 100% VECINOS DEL DISTRITO N1
PROGRAMA: CONSTRUCCIN MDULO POLICIAL OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD BARRIOMINERO12DEOCYUBRE 160.440,00 Bs 160.440,00 Bs AVANCE FISICO 100%
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DISTRITOMUNICIPALN1
PROGRAMA: CONSTRUCCIN DE ENLOSETADO CALLE 11 OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD COMPLEMENTOSANTAROSA 86.700,48Bs. 86.700,48 Bs AVANCE FISICO: 100% VECINOS DEL DISTRITO N1
PROGRAMA : CONSTRUCCIN DE ENLOSETADO CALLE J DESDE CALLE 4 OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD SANTAROSA SANTA ROSA 327.029,26Bs.
DISTRITOMUNICIPALN1
PROGRAMA: CONSTRUCCIN DE AULAS ( CONCLUSIN) Y BATERIAS DE BAOS UE. 12 DE OCTUBRE) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD 12DEOCTUBRE 278.968,77Bs. 278.968,77 Bs. AVANCE FISICO 100% VECINOS DEL DISTRITO N1
PROGRAMA: CONSTRUCCIN DE ACERAS Y ENRREJADO JARDINERA CENTRAL AV. PANORMICA FASE III OBJETIVO: UBICACION: UBICACION MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD EXALTACION3raSECCIN EXALTACION 3 SECCIN 175.064,29BS 175.064,29 Bs AVANCE FISICO 100%
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DISTRITOMUNICIPALN1
PROGRAMA: CONSTRUCCIN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL OBJETIVO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD CIUDADSATELITEPLAN112 239.271,89Bs.
PROGRAMA : CONSTRUCCIN ENLOSETADO CALLE H CASTELL PROLONGACIN (MANCOMUNIDAD) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: BRINDAR SERVICIO A LA COMUNIDAD EN SU TOTALIDAD SANTAROSA 102.402,38Bs.
MONTO EJECUTADO:
102.402,38 Bs
BENEFICIARIOS:
OBJETIVO FORTALECER LA DESCONCENTRACIN MUNICIPAL DE LA SUB ALCALDA, PROFUNDIZANDO Y AJUSTANDO EL PROCESO PARA LOGRAR UNA GESTIN INSTITUCIONAL MUCHO MS GIL, TRANSPARENTE Y EFICIENTE, CON PERSONAL RENOVADO, COMPETENTE Y COMPROMETIDO CON LAS DEMANDAS VECINALES DEL DISTRITO. VISIN SUB ALCALDA LDER, CON CAPACIDAD DE GESTIN MUNICIPAL EFICIENTE, EFICAZ, TIL Y CONFIABLE AL SERVICIO DE LA POBLACIN, LA INDUSTRIA Y EL TURISMO; EN ARMONA CON EL MEDIO AMBIENTE Y UNA MAYOR PARTICIPACIN SOCIAL CON ACCESO A LA JUSTICIA PARA VIVIR BIEN. MISIN INSTITUCIN MUNICIPAL DESCONCENTRADA QUE OFRECE UNA GESTIN INSTITUCIONAL EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA; CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, GARANTIZANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVS DE LA INTEGRACIN Y PARTICIPACIN DE LA POBLACIN EN CORRESPONSABILIDAD CON LA INDUSTRIA. UBICACIN ZONA URB PUCARANI INDUSTRIAL CALLE HILBO S/N ENTRE AV NSTOR GALINDO Y URB. AV. 6 DE MARZO MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOAASIGNADOALASAD2 BS.42.023.955
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DISTRITOMUNICIPALN2SAD2
PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. GERMAN BUSCH-AV. ALAMOS (OBRA DISTRITAL) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR AV.GERMANBUSCHAV.ALAMOS(DISTRITO2) Bs.5.080.343,64 ENTREGADO POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: CONST. ASFALTO AV. RIO BENI (OBRA DISTRITAL) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR AV.RIOBENI(DISTRITO2) Bs.1.535.677,65 ENTREGADO POBLACIN EN GENERAL
DISTRITOMUNICIPALN2SAD2
PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. SAN JERONIMO DISTRITAL-2 (OBRA DISTRITAL) OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR UBICACIN: AV.SANJERONIMO(DISTRITO2) MONTO Bs.3.350.804.88 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL EN EJECUCIN A UN 95 % PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: CONST. PASO A DESNIVEL CRUCE VILLA ADELA (OBRA DISTRITAL) OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR DISTRITO 2 3 Cr ce Villa Adela 2y3 CruceVillaAdela Bs.Bs.21.000.000,00 FASE
EN EJECUCIN (PRIMERA ESTADO DEL Bs.12.298.080.64) PROYECTO: EN ELABORACIN (SEGUNDA FASE) BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
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DISTRITOMUNICIPALN2SAD2
PROGRAMA :PROGRAMA DE COOPERACIN COMUNITARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO VIAL URBANO PROYECTO: CONSTRUCCIN ENLOSETADO AV. MARGARITAS OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR URB.LASDELICIASIIyURB.BARRIOLINDO (DISTRITO 2) ( ) Bs.461.222,25 EN EJECUCIN A UN 85 % POBLACIN EN GENERAL
IMPACTO SOCIAL: AL MISMO TIEMPO QUE SE MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, SE GENERA FUENTES DE TRABAJO CON EL PROGRAMA ALIMENTOS POR TRABAJO. ESPECIALMENTE PARA LAS MUJERES Y MADRES DE NUESTRO MUNICIPIO.
PROGRAMA: PROGRAMA DE COOPERACIN COMUNITARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO VIAL URBANO PROYECTO: CONSTRUCCIN ENLOSETADO AV. TOMAS ASPI OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR URB.VILLAASUNCIONSANPEDROYVILLA UBICACIN: CONCEPCION MONTO Bs.726.450,59 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL EN EJECUCIN A UN 80 % PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL
DISTRITOMUNICIPALN2SAD2
PROYECTO: CONSTRUCCIN SAD-2 / FINANCIAMIENTO U.P.R.E. OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD CON AMBIENTES ZONA PEDRODOMINGOMURILLO Bs.1.574.605,00 Bs 1 574 605 00 EN EJECUCIN POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: CONST. ENLOSETADO AVENIDA 106 OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: FORTALECER EL SISTEMA VEHICULAR BOLIVARB Bs.200.000,00 ENTREGADO POBLACIN EN GENERAL
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DISTRITOMUNICIPALN2SAD2
PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: ENTREGADA POBLACIN EN GENERAL FORTALECER REAS AMBIEMTE URB.ORONEGRO VERDES Y MEDIO
Impacto Social: La construccin, el cuidado y mantenimiento de las reas verdes es una de las prioridades del municipio. Ello permite ofrecer a los habitantes espacios verdes dignos para su goce y disfrute en familia.
PROYECTO: CONST. AULAS U.E. VILLA VICTORIA OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: FORTALECER LA FORMACION INTEGRAL Y EN CONDICIONES OPTIMAS DISTRITO2 URB.VILLAVICTORIA Bs.238.166,00 ENTREGADA POBLACIN EN GENERAL
Impacto Social: La mejora e incremento de infraestructura educativa permitir fortalecer la formacin integral y en condiciones optimas del estudiantado alteo. La educacin es considerada como el motor de la transformacin social.
DISTRITOMUNICIPALN2SAD2
PROYECTO: CONST. CENTRO INFANTIL MANITOS OBJETIVO: LA CREACIN DE ESPACIOS CONTRIBUYE A LA ESTIMULACIN DE CONTINUA FORMACIN A DE FORTALECER N.HORIZONTESII Bs.200.000,00 ENTREGADA POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: CONST. GRADERIAS Y CAMARINES OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA DISTRITO2 CUPILUPACA Bs.110.000,00 ENTREGADA POBLACIN EN GENERAL
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DISTRITOMUNICIPALN2SAD2
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA D-2 LA ASIGNACIN PRESUPUESTARIA DESTINADA A LA MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA, AS COMO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PERMITE OFRECER A LA VECINDAD SERVICIOS CONTINUOS Y EFICIENTES ESPECIALMENTE EN CASO DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS. UBICACIN: DISTRITO2 MONTO Bs.185.000,00 PRESUPUESTADO: ESTADO DEL EN EJECUCIN AL 99 % PROYECTO: BENEFICIARIOS: POBLACIN EN GENERAL OBJETIVO:
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS D-2 OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ESTADO DEL PROYECTO: BENEFICIARIOS: ES IMPERIOSO MEJORAR LA ILUMINACIN PUBLICA DE NUESTRAS CALLES, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN CONTRA DEL ALTO NIVEL DE DELINCUENCIA DE TODA NUESTRA URBE ALTEA. VARIASZONAD2 Bs.100.000,00 EN EJECUCIN POBLACIN EN GENERAL
DISTRITOMUNICIPALN2SAD2
PROYECTOSDISTRITODOS CUADRODESEGUIMIENTOSYAVANCEFISICODEPROYECTOSAJULIODE2011 ESTADODELAOBRA / ENELABORACINDECARPETASY/OPROYECTO POAAJUSTADOII ENPROCESOADMINISTRATIVO ENEJECUCIN CONCLUIDOS CONRESOLUCION TOTALPROYECTOS NRO.DE %AVANCE PRESUP.POA PROYECTOS 40 75 30 117 6 268 8,69% 28,65% 9,76% 50,50% 2,41% 100,00% PRESUPEJECUTADO
PROYECTOSDISTRITO2
2% 9% 29% 50% ENEJECUCION 10% CONCLUIDOS ENELABORACIONDECARPETAS Y/OPROYECTOPOAAJUSTADO II ENPROCESOADMINISTRATIVO
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VISIN LOGRAR UN DESARROLLO URBANO PLANIFICADO CON LOS SERVICIO BSICOS , ATREVES DE POLTICAS Y ESTRATEGIAS ACORDES A LA REALIDAD. MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA MISIN BRINDAMOS SERVICIOS PARA CONTRIBUIR A LA SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS, FOMENTANDO LA PARTICIPACIN SOCIAL ORGANIZADA, LOGRANDO UN MUNICIPIO PARTICIPATIVO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE. UBICACIN:AV.4,NS/N140,URBANIZACINVILLACALUYO MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOAREF.I2011 55,154,201BS.
DISTRITOMUNICIPALN3
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SAD SERVICIO: TRMITE VISADO PLANOS PARA DDRR Y OTROS BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS,IMPULSANDO UNA CULTURA ORGANIZACIONAL SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES HACIA EL DISTRITO UBICACIN: Distrito3 UBICACIN Di i 3 MONTO RECAUDADO COMPROBANTES DE CAJA 179.972,30 : VENTA DE VALORES 17.360.00 TOTAL : 197.332,30 Bs. MONTO EJECUTADO: 197.332,30 Bs. BENEFICIARI0S: 1732 Vecinos OBJETIVO:
PROGRAMA : COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO SERVICIO : MEJORAMIENTO VIAL OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL BENEFICIANDO A LA POBLACIN ( IMAGENES DE FOTO CON ALIMENTOS IDENTIFICACION) UBICACIN: Av. Oropeza MONTO 570.254,00 Bs. PRESUPUESTADO: MONTO En EJECUCIN EJECUTADO: BENEFICIARIOS: VECINOS DEL SECTOR Y LA POBLACIN ALEDAA
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DISTRITOMUNICIPALN3
ADMINISTRACINURBANA
800 600 400 200 0 DDRR CATASTRO 625 272 31 88 LINEAY NIVEL 55 PLANODE CERT.JURIS. APERTURA CONST. DEZANJA 510
DDRR
CATASTRO
LINEAYNIVEL
PLANODECONST.
CERT.JURIS.
APERTURADEZANJA
PROC.DECONTRATACIN
PROYECTOS
178 180 160 ELABORADOS
Total
3 51 95 54
40 20
SERVICIODE MANTENIMIENTO
DISTRITOMUNICIPALN3 FISCALIZACIN/SUPERVISINDEOBRASAD 3
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: ANPE/SAD-3/O/010/10 - CONST. SEDE SOCIA L FASE III OBJETIVO: UBICACIN: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA VECINDAD ENTRELASCALLES8Y9, URB.COSMOS78,D 3.
MONTO PRESUPUESTADO: 194193 . 243,63 BS. .030.00BS. MONTO EJECUTADO: AVANCE PORCENTUAL: 100% BENEFICIARIOS: 3 . 896.00 Hab.
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA PROYECTO: ANPE/SAD-3 /O/053/2011 CONST. PARQUE INFANTIL OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: AVANCE PORCENTUAL: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA VECINDAD Y LA NINEZ. CALLES17, URB.COSMOS78,D 3. CALLES 17, URB. COSMOS 78, D3. 91.224,00 BS. 90.935,16 BS. 100% 3.896,00Hab.
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DISTRITOMUNICIPALN3 FISCALIZACIN/SUPERVISINDEOBRASAD 3
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTO: ANPE/SAD-3/O/122/10 ENLOSETADO CALLE RAUL SALMON PLAN 108 OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIN. UBICACIN: ENTRE LASCALLESPEATONAL XIIYXIII ( (RAL SALMON), URB.VILLAADELA,D3. ) MONTO PRESUPUESTADO: 100.000,00BS. MONTO EJECUTADO: AVANCE PORCENTUAL: BENEFICIARIOS: 90.507,51 BS. 100% 17.200,00 Hab.
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTO: ANPE/CRPT-O/UOM/037/10 - ENLOSETADO AV. "A" OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: AVANCE PORCENTUAL: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIN. ENTRE LAAV.COCHABAMBAYCA.6, URB. VILLAJULIANA,D3. 381.609,00 BS. 369.846,33 BS. 100% 4.898,00Hab.
DISTRITOMUNICIPALN4.SAD4 H.DAVIDAPAZASUBALCALDED4
VISIN: CALIDAD DE VIDA DIGNA PARA SUS HABITANTES MISIN: MISIN PLANTEAR SOLUCIONES EN BASE A PLANIFICACIN ESTRATGICA, CON UNA NUEVA VISIN DE CULTURA URBANA. UBICACIN: ZONA ESTRELLAS DE BELN, ENTE AV. BOYAC Y AV. 3 DE MARZO. PLAZA PEDRO DOMINGO MURILLO. MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA ASIGNADO A LA SAD: ES: 14.979.615 BS.
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DISTRITOMUNICIPALN4.SAD4
MEJORAMIENTO VIAL URBANO: ENLOSETADOS y CORDONES DE ACERA OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO VIAL URBANO DISTRITO4 Bs. 4.656.883 85 % DE LO PRESUPUESTADO 10.000 VECINOS
INFRAESTRUCTURA: EQUIPAMIENTO A UNIDADES EDUCATIVAS OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. DISTRITO 4 DISTRITO4 Bs. 730.099 75 % DE LO PRESUPUESTADO (6 UNID. EDUCATIVAS) 6000 ALUMNOS TANTO EN NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO
DISTRITOMUNICIPALN4.SAD4
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: CANCHAS, ENMALLADOS, etc. OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO DEPORTIVA. DISTRITO4 Bs. 311.606 DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA: EQUIPAMIENTO PLAZAS Y PARQUES, ENREJADOS y PISOS DE ACERA OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ESPARCIMIENTO PASIVO Y ACTIVO DISTRITO4 DISTRITO 4 Bs. 730.099 75 % DE LO PRESUPUESTADO 6000 VECINOS ENTRE NIOS JVENES Y ADULTOS
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DISTRITOMUNICIPALN4.SAD4
INFRAESTRUCTURA : EQUIPAMIENTOS, SEDES SOCIALES, CENTROS ARTESANALES. OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EN ZONAS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LOS VECINOS, TANTO PARA SUS REUNIONES Y ASAMBLEAS . DISTRITO4 Bs. 962.495. 90 % DE LO PRESUPUESTADO 3000 VECINOS
ADMINISTRACIN y CONTROL URBANO OBJETIVO: APLICACION DE NORMATIVA MUNICIPAL, EN SOLICITUDES DE VECINOS, PARA UN MEJOR CONTROL Y ADM DE NUESTRA URBE ADM. URBE. DISTRITO4 Bs. 76.009 100 % 500 VECINOS.
DISTRITOMUNICIPALN4.SAD4
OBJETIVO:
APOYO CON MAQUINARIA PESADA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EQUIPAMIENTO, CALLES Y AVENIDAS, EN LAS DISTINTAS ZONAS, RETIRO DE ESCOMBROS, TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIN Y PERFILADO DE CALLES DISTRITO4 Bs. 150.000 (PROY. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PESADO)
PARA INCIO EN LA PRESENTE GESTIN
5000 VECINOS y 73 ZONAS
BENEFICIARIOS:
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QUE EL DISTRITO DESARROLLE SU INFRAESTRUCTURA VIAL, EQUIPAMIENTOS DE NDOLE SOCIAL, SOCIOCULTURAL EDUCACIONAL Y DEPORTIVO A EFECTO DE DAR PASO AL DESARROLLO. VIABILIZAR Y FACTIBILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE DESBUROCRATIZAR LOS TRMITES EN TODAS LAS UNIDADES DE LA SUB ALCALDA. LA SAD 5 SE ENCUENTRA EN LA ZONA COMPLEMENTO MEJILLONES EN LA AV. JULIN APAZA. EL MONTO PRESUPUESTADO SEGN EL POA 2011 ES DE 13.155,212 BS.
PROGRAMA (PROYECTOS) : SERVICIO (DISEO DE PROYECTOS A DISEO FINAL) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: ( MEJORAR EL DESARROLLO URBANO DISTRITO5 13.155.012,00 MILLONES
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SUBALCALDIADISTRITO5 MAQUINARIA
PROGRAMA: MOVIMIENTO DE TIERRAS OPTIMIZAR LOS CALLES Y AVENIDAS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DISTRITO5 1`640.562,00Bs. , 596.550,00 Bs. TODOS LOS VECINOS DE EL Distrito N 5
PROGRAMA : REAS VERDES OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: CONSERVACION VERDES Y CREACION DE REAS
SUBALCALDIADISTRITO5 SUPERVISIN
PROGRAMA: SUPERVISIN DE OBRAS OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: CONTROLAR Y REALIZAR LA EJECUSION DE LAS OBRAS DEL DISTRITO DISTRITO5 7`647.825,83 6`042.757,91 TODOS LOS VECINOS DE EL Distrito N 5
PROGRAMA DOTACIONES: SERVICIO DOTAR MATERIAL DE CONSTRUCCIN REQUERIDO POR EL VECINO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS SUB ALCALDIA DISTRITO5 SIN MONTO PRESUPUESTADO Bs. 1.677.019,43 Bs. GESTION 2011 TODO EL DISTRITO N5 PAGADOS EN LA
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SUBALCALDIADISTRITO5 ELCTRICO
PROGRAMA: ELECTRIFICACIN PROYECTO: PLAZA DEL SOL (VILLA TAHUANTINSUYO) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: (EJ. MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIN) (EJ.L/DISTRITOS2/ESPECIFICARLUGAR) 578.000,00 , 170.000,00 TODAS LAS ZONAS DEL DISTRITO N 5
PROGRAMA: OFICIAL MENOR DE EDUCACIN OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: BUSCAR FINANCIAMIENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCACIONAL 1500.000,00 EN EJECUCIN TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO
SUBALCALDIADISTRITO5
MONTO POA 2011 =13`155.012,00 MONTO ANTERIOR GESTIN GESTIN= 2170922,14 TOTAL =15`325.934,14 BOLIVIANOS
PROYECTOS EJECUTADOS
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SUBALCALDIADISTRITO5 ELCTRICO
SUBALCALDIAD5
TOTALPRESUPUESTADO
TOTALEJECUTADO
TOTALEJECUSIONFINANCIERA30,12%
VISIN: DESARROLLAR INTEGRALMENTE EL DISTRITO EN ASPECTOS DE DESARROLLO URBANO , INFRAESTRUCTURA VIAL DIRECTAMENTE CON LA PARTICIPACIN SOCIAL VIENDO LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO , CON VISIN DESDE LA PLANIFICACIN ESTRATGICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIN.
MISIN: ATENCIN Y SERVICIO A LA POBLACIN EN ACTIVIDADES ELABORACIN DE PROYECTOS, SUPERVISIN DE OBRAS, ADMINISTRACIN URBANA, MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS ELCTRICOS Y MAQUINARIA PESADA. SEGUIMIENTO , PROGRAMACIN A LA EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA DEL G.A.M.E.A.
FOTO
2DA
SECCIN
AV.
LITORAL,
ENTRE
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DISTRITOMUNICIPALN6 SAD6
TRMITES REALIZADOS EN DOTCAU : SERVICIO (TRMITES EN GRAL) (EJ. BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS) LA POBLEMATICA PRINCIPAL EN EL (SAD6) PROCESO DE LOS TRMITES CURSADOS EN MONTO RECAUDADO EN BS: ESTA OFICINA, ES EL DESCONOCIMIENTO 96.738.83 BS CASI GENERALIZADDO POR PARTE DE LOS VECINOS , ASI MISMO LA CARENCIA DE MUCHA DOCUMENTACION CONCERNIENTE 22 URBANIZACIONES PERTENECIENTES AL A SU BIEN DISTRITO 6
MONTO TOTAL:
( BS 96.738.83 BS)
EL PRINCIPAL PROPOSITO DE LA UNIDAD DE DOTCAU, DOTCAU ES EL DE BRINDAR ORIENTACION ESPECIFICA, RESPECTO A TODO EL PROCESO DEL TRMITE QUE CONLLEVA LA ACTUALIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO: VISADO Y CERT PARA DERECHOS REALES, VISADO PARA CATASTRO, LINEA NIVEL, APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCIN, ENTRE OTROS, APERTURA DE ZANJAS, CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS, DEMOLICION Y MVIMIENTO DE TIERRA, MURO DE CERCO.
DISTRITOMUNICIPALN6 SAD6
PROGRAMA: CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. ENLOSET. C/MARIO ARCE (JULIO ANDRADE-WALTER ARCE) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y DE LA TRANSITIBILIDAD DEL SECTOR L/LORETODISTRITO6 Bs. 256.847,00 Bs. 221.684,11 AVANCE % FISICO : 100% AV. % FINANCIERO: 98% LOS VECINOS DEL LUGAR Y LA ZONA
Obraejecutada
FOTO
PROGRAMA: SERVICIO DE EDUCACIN OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS:
MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LA EDUCACIN L/ALTO LIMA2DASECCION DISTRITO6 Bs. 200.000,00 Bs. 181.342,43 AVANCE % FISICO : 100% AV. % FINANCIERO: 100% ESTUDIANTES Y VECINOS DEL SECTOR
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DISTRITOMUNICIPALN6 SAD6
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA VILLA VICTORIA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS L/ALTOLIMA3raSECCIONNORTE Bs. 200000,00 Bs. 187.269,37 AVANCE % FISICO : 100% AV. % FINANCIERO: 100% LOS VECINOS DEL LUGAR Y EL DISTRITO
PROGRAMA: CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. PAVIMENTADO AV. ADRIAN CASTILLO (COMPLEMEN.) MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA L/DISTRITALD6 Bs. 471.000,00 Bs. 421.909,34 AVANCE % FISICO : 100% AV. % FINANCIERO: 90% ESTUDIANTES Y VECINOS DEL SECTOR
DISTRITOMUNICIPALN6 SAD6
PROGRAMA: PROMOCIN DESARROLLO ECONMICO URBANO PROYECTO: CONST. VESTIDORES MATADERO MUNICIPAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS L/ALTOLIMA3raSECCIONNORTE Bs. 250000,00 Bs. 178.495,24 AVANCE % FISICO : 98% AV. % FINANCIERO: 79% LOS VECINOS DEL LUGAR Y EL DISTRITO
OBJETIVO:
PROGRAMA: CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PROYECTO: CONST. ENLOSETADO AV.JOHNSON (ENTRE ILLIMANI A AV.PUCARANI) MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA L/ALTOLIMA1RASECCION Bs. 509.694,00 Bs. 444.547,57 AVANCE % FISICO : 100% AV. % FINANCIERO: 100% VECINOS EN GENERAL
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DISTRITOMUNICIPALN6 SAD6
PROGRAMA: SERVICIO DE EDUCACIN PROYECTO: CONST. TINGLADO U.E. ABEL ITURRALDE OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR EN EL SERVICIO DE LA EDUCACIN L/DISTRITALD6 Bs. 400.000,00 Bs. 383923,02 AVANCE % FISICO : 100% AV. % FINANCIERO: 100% ESTUDIANTES Y POBLACIN EN GENERAL
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA FUTBOL
MATADERO MCPAL.
INCENTIVAR AL DESARROLLO DEL DEPORTE L/DISTRITAL Bs. 400.000,00 Bs. 345498,61 AVANCE % FISICO : 90% AV. % FINANCIERO: 86% POBLACIN DEL SECTOR
DISTRITOMUNICIPALN6 SAD6
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL PROYECTO: CONST. SEDE SOCIAL (FASE I) ACOGER A LOS VECINOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REFERENTES A LA ORGANIZACIN SOCIAL, CULTURAL DE LOS VECINOS Y SUS REPRESENTANTES L/ALTOLIMA3RASECCIONSUD L/ ALTO LIMA 3RA SECCION SUD Bs. 200.000,00 Bs. 345498,61 AVANCE % FISICO : 100% AV. % FINANCIERO: 100% POBLACIN DEL SECTOR
PROGRAMA: DESARROLLO Y PROMOCIN DEL DEPORTE PROYECTO: CONST. GRADERIAS CANCHA FUTBOL MATADERO MCPAL. OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS Y LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL L/16DEJULIO1raSECCION Bs. 73.668,00 Bs. 72.883,67 AVANCE % FISICO : 100% AV. % FINANCIERO: 100% POBLACIN DEL SECTOR
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VISIN: DISTRITO 7 PRODUCTIVO, CON DEMANDAS SOCIALES SATISFECHAS, CON VALORES DE CONVIVENCIA BIEN ENRAIZADAS EN NUESTRA POBLACIN, CON UNA SUB ALCALDA COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO DEL DISTRITO OFRECIENDO CONFIANZA A LOS VECINOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD Y LAS BUENAS COSTUMBRES.
MISIN: PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO A TRAVS DE LA SATISFACCIN DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, TRANSPARENCIA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN Y BUEN TRATO AL VECINO.
UBICACIN: CARRETERA A COPACABANA, AL LADO DEL CENTRO DE SALUD SAN ROQUE. EL MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA 2011 AJUSTADO II, ASIGNADO A LA SAD ES DE BS. 9.865.417.
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
PROGRAMA: ADMINISTRACIN URBANA SERVICIO: TRMITE VISADO PLANOS PARA DERECHOS REALES OBJETIVO: (BRINDAR SERVICIO A LOS VECINOS PARA QUE PUEDAN TENER EL MEJOR DERECHO PROPIETARIO DE SUS TERRENOS ) (TODAS LASZONASCONPLANIMETRIAS APROBADASDELDISTRITO) APROBADAS DEL DISTRITO) (NO SE TIENE PRESUPUESTADO SOLO SON INGRESOS 0.000) Bs. 38.390,00 (TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO)
PROGRAMA: ADMINISTRACIN URBANA SERVICIO: INSPECCIONES EN GENERAL OBJETIVO: (TENER LA SEGURIDAD DE QUE EL VECINO DA DATOS FIDEDIGNOS SOBRE LOTES DE TERRENO Y OTROS) (DISTRITO7) (NO SE TIENE PRESUPUESTADO SOLO INGRESOS) Bs. 2.668,00 (TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO)
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SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
PROGRAMA (CONSTRUCCIN DE AULAS) PROYECTO (CONSTRUCCIN AULAS U.E. SIMON BOLIVAR - CONCLUSIN ) (MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIN ) (L/DISTRITAL 7/ URB.`PORVENIR) ( Bs. 50.000.00) ( Bs. 49.975.63) AVANCE PORCENTUAL : 100% ) ( 90 ALUMNOS)
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE AULAS U.E. ARCO IRIS NORTE FASE OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIN (L/DISTRITAL D7/ URB.COOPERATIVASAN ( / / ROQUE) ( Bs. 120.000.00) (Bs.63.493.55) AVANCEPORCENTUAL:100% 90 ALUMNOS
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
PROYECTO: CONSTRUCCIN AMBIENTE ADMINISTRATIVO U.E. HEROES DE OCTUBRE FASE I Julin Apaza II) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: (MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIN EN LA PARTE ADMINISTRATIVA ) (L/DISTRITAL 7/ URB.JULIANAPAZAII) ( Bs. 100.000.00) ( Bs. 94.568.08) AVANCE PORCENTUAL : 100% ( PROFESORES Y ALUMNOS)
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE AULAS U.E. 21 DE SEPTIEMBRE - FASE II OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIN (L/DISTRITAL D7/ URB.21deSEPTIEMBRE) ( / / ) ( Bs. 120.000.00) ( Bs. 90.286.53) AVANCE PORCENTUAL : 100% 90 ALUMNOS
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SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
OBJETIVO:
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO: IMPLEMENTACIN DE JUEGOS PARQUE INFANTIL (PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIN PASIVA DE LOS HABITANTES DEL LUGAR.) (L/URB.FranzTamayoA) ( B 65 000 00) Bs. 65.000.00) ( Bs. 63.493.55) AVANCE PORCENTUAL : 100% (500 Hab)
PROYECTO: CONSTRUCCIN SEDE SOCIAL OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA ZONA E IMPLEMENTAR EQUIPAMIENTOS PARA LOS USUARIOS (L/URB.ELSANTUARIO) (L/ URB EL SANTUARIO) ( Bs. 69.818.00) ( Bs. 69.179.91) AVANCE PORCENTUAL : 100% ( 400 Hab.)
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
OBJETIVO:
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO: CONSTRUCCIN PLAZA PRINCIPAL(FASE I) PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIN PASIVA DE LOS HABITANTES DEL LUGAR. (L/URB.9 DEABRIL) ( B 64 874 00) Bs. 64.874.00) ( Bs. 69.179.91) AVANCE PORCENTUAL : 100% (800 Hab.)
PROYECTO: CONSTRUCCIN PLAZA CIVICA OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA ZONA IMPLEMENTANDO PLAZAS Y PARQUES (L/URB.ELPORVENIR II) (L/ URB EL PORVENIR ( Bs. 36.015.00) ( Bs. 35.973.89) AVANCE PORCENTUAL : 100% ( 500 Hab.)
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SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA EN EL DEPORTE) PROYECTO: CONSTRUCCIN DE GRADERIAS CANCHA 21 DE SEPTIEMBRE (MEJORAR LA ZONA CON EL DEPORTE) (L/URB.21 DESEPTIEMBRE) ( Bs. 72.416.00) ( Bs. 68.582.00) AVANCE PORCENTUAL : 100% (800 Hab.)
PROYECTO: ENMALLADO CANCHA MULTIFUNCIONAL OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA ZONA CON EL DEPORTE (L/URB.SEOR DELAGUNAS) ( Bs. 40.480.00) ( Bs. 59.118.16) AVANCE PORCENTUAL : 100% ( 500 hab,)
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
PROYECTO : CONST. CENTRO CULTURAL (FASE I) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: PERMITIR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN BENEFICIO DE LA URBANIZACIN. SEORDELAGUNASII 57.713,00Bs. 57.599,78 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 10% (EN ( EJECUCIN) 200 HAB. APROXIMADAMENTE.
PROYECTO: CONST. PLAZA CIVICA (FASE V) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: PERMITIR EL ENCUENTRO, ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIN PASIVA DE LOS HABITANTES DEL LUGAR. 16DEAGOSTOC 34.159,00 Bs. 33.733,64 Bs. AVANCE PORCENTUAL : 10% EJECUCIN) 500 HAB. APROXIMADAMENTE. (EN
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SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO (CONST. DE TINGLADO EN CANCHA MULTIPLE)
LA
OBJETIVO:
PROGRAMA (MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS ZONALES) PROYECTO (CONST.GRADERIAS EN CANCHA MLTIPLE) CONSTRUCCIN DE CORDONES DE ACERA CALLES DE SECCIN 20 X40 CM. DE LA URB. NUEVO AMANECER (NUEVO AMANECER) (Bs. 54.491.00) ( Bs. 52997.24) AVANCE PORCENTUAL : 30% ) (400 HABITANTES APROX.)
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
PROYECTO: CONST. DE TINGLADO EN CANCHA MULTIPLE OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO EN REA DEPORTIVA (CONST.DE COLUMNAS PARA TINGLADO) (16 DEAGOSTOD) (Bs. 31.159.00) (B 31 159 00) ( Bs. 31154.50) AVANCE PORCENTUAL : 20% (550 HABITANTES APROX.)
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE GRADERIAS EN CANCHA MULTIPLE OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO EN REA DEPORTIVA (CONST. GRADERAS EN CANCHA MLTIPLE) (CRUZ DE LAGUNA DELAGUNA (Bs. 20.000.00) ( Bs. 19.533.69) AVANCE PORCENTUAL : 95% (600 HABITANTES APROX.)
100
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SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
PROYECTO (CONSTRUCCIN SEDE SOCIAL) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA ZONA E IMPLEMENTAR EQUIPAMIENTOS PARA LOS USUARIOS (16 DEAGOSTOB) (Bs. 26.567.00) ( Bs.24781.79) AVANCE PORCENTUAL : 100% ) (500 HABITANTES APROX.)
PROYECTO (CONST. CORDONES DE ACERA CALLES DE REA DE EQUIPAMIENTO) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA ZONA EN CALLES Y AVENIDAS (CRUZ DELAGUNA) (Bs. 43053.00) ( Bs. 42.159.15) AVANCE PORCENTUAL : 95% ) (600 HABITANTES APROX.)
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALNO.7
CUADRORESUMENTOTALDEPROYECTOSNUEVOSGESTION2011YGESTIONESPASADAS
DETALLE ELABORACIONDE PROYECTO CANTIDAD PROYECTOS GESTIONES PASADASY 2010 NUEVOS2011 TOTALES MONTO PROCESO ADMINISTRATIVOY FIRMADECONTRATO CANTIDAD MONTO OBSERVADOS ENEJECUCION CONCLUIDOS TOTALES
CANTIDAD
MONTO
CANTIDAD
MONTO
CANTIDAD
MONTO
CANTIDAD
MONTO
51.015,00 51 015 00
27
10
49
93
2 4
30.905,00 81.920,00
21 48
930.590,00 2.610.051,00
4 14
119.105,00 831.754,00
8 13
377.798,00 893.271,00
7 56
365.463,00 3.106.041,00
42 135
1.823.861,00 7.523.037,00
NOSETOMANENCUENTAPROYECTOSDELUMINARIASYOTROSQUECORRESPONDENAOTRASDIRECCIONESPEROQUEPERTENECENALDISTRITOYESTN INSCRITOSENELPOA
CUADRORESUMENDEPROYECTOSDELASUBALCALDIADELDISTRITO7GESTIN2011
29%
53% 53%
11% 2%
5%
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VISIN: SUB ALCALDA MODERNA E INNOVADORA ACORDE A LAS PRIORIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA POBLACIN ALTEA Y SATISFACCIN DE SUS NECESIDADES BSICAS DE LA POBLACIN, EN PARTICULAR DEL DISTRITO 8.
MISIN: MEJORAR LA GESTIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LOGRAR LA EJECUCIN DE LOS PROYECTOS E INGRESOS CON MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE LA SUB ALCALDA . PROFUNDIZACIN EN LA IMPLEMENTACIN DE LOS OBJETIVOS DE DESCONCENTRACIN HACIENDO MENOS BUROCRTICO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ZONALES Y ATENCIN A LA POBLACIN EN SU CONJUNTO PARA UN DESARROLLO PLENO PLENO.
FOTO
UBICACIN SAD8: ZONA SENKATA 79, CALLE TOCORPURI S/N. MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOA ASIGNADOALASAD8BS.23,934,252
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALN8 OFICIALIAMENORDEOBRASYMEDIOAMBIENTE
PROYECTO: AMPLIACIN DE PARQUE INFANTIL SERVICIO: RECREACIN OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE RECREACION Y JUEGOS ADECUADO PARA FORMACION DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO ANDINOSENKATA 95.204,97 BOLIVIANOS 95 204 97 95.204,97 BOLIVIANOS CONCLUIDA NIEZ EN SU CONJUNTO
PROYECTO: CONST. AULAS U.E. ECOLGICO BADEN PAWEL SERVICIO: EDUCACIN OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION ADECUADA PARA FORMACION DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DISTRITALD 8 478.500,26 BOLIVIANOS 478.500,26 BOLIVIANOS CONCLUIDA 1200 ALUMNOS
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SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALN8
PROYECTO: CONST. LABORATORIO FISICA-QUIMICA U. E. NUEVO AMANECER SERVICIO: EDUCACIN OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIN ADECUADA PARA FORMACIN DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIA NUEVOAMANECER 176.971,05 176 971 05 BOLIVIANOS 176.971,05 BOLIVIANOS CONCLUIDA NIOS Y JOVENES EN SU CONJUNTO
PROYECTO: CONST. CENTRO DE SALUD FASE II SERVICIO: SALUD OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE SALUD ADECUADA PARA LA ATENCION DE VECINOS DEL LUGAR TARAPACASECTORD 96.448,63 BOLIVIANOS 96.448,63 BOLIVIANOS CONCLUIDA POBLADORES
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALN8
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE GRADERIAS EN CANCHA ENARENADA (FASE II) SERVICIO: EDUCACIN OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA FORMACIN DEPORTIVA MERCEDESF 200.000,00 200 000 00 BOLIVIANOS 195.356,03BOLIVIANOS CONCLUIDA 1800HABITANTES
ENLOSETADO CALLE 18 DE ABRIL SERVICIO: INFRAESTRUCTURA VIAL OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: ESTADO ACTUAL : BENEFICIARIOS CONTARCONUNAINFRAESTRUCTURADE ADECUADAPARAVIALIDAD COMPLEMENTOFABRILJUNTHUMA 160.000,00BOLIVIANOS 156.115,93BOLIVIANOS CONCLUIDA 180FAMILIAS
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SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALN8
CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA FORMACION DEPORTIVA MERCEDESI 70.000,00 Bolivianos 67.271,74Bolivianos CONCLUIDA 950HABITANTES
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE AREA DE RECREACIN DEPORTIVA SERVICIO: RECREACIN OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA RECREACIN MERCEDES F UBICACIN: MONTO 170.000,00 Bolivianos PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: 169.241,21Bolivianos ESTADO ACTUAL : CONCLUIDA 2500FAMILIAS BENEFICIARIOS
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALN8
PROYECTO: CONSTRUCCIN BATERIA DE BAO U.E. TOPATER SERVICIO: EDUCACIN OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: ESTADO ACTUAL : BENEFICIARIOS CONTAR CON EL SERVICIO DE HIGENE COMO LUGAR DE LIMPIEZA PERSONAL U.E.TOPATER 160.000,00 Bolivianos 15.4259,11 Bolivianos CONCLUDA NIEZ EN SU CONJUNTO
PROYECTO: CONSTRUCCIN MINGITORIO PBLICO SERVICIO: PBLICO OBJETIVO: FOMENTAR EL BUEN USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA UNA FORMACION ADECUADA DE LA NIEZ ZONACRISTALI 80.000,00 Bolivianos 15.4259,11 Bolivianos CONCLUIDA LA PRIMERA FASE LA ZONA Y SUS ALREDEDORES
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OBJETIVO: UBICACIN:
PROYECTO: CONSTRUCCIN MODULO POLICIAL (OBRA FINA ) VILLA MERCEDES SERVICIO: SEGURIDAD CIUDADANA DOTAR DE SEGURIDAD A LA POBLACION COMO A SUS ALREDEDORES DISTRITALZONAV.MERCEDESI 100.000,00 Bolivianos 100 000 00 B li i 98.816,70 Bolivianos CONCLUIDA LA CIUDADANIA
PROYECTO: CONSTRUCCIN CORDONES DE ACERA REA DE EQUIPAMIENTOSERVICIO: DELIMITACIN: OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: ESTADO ACTUAL : BENEFICIARIOS LA DELIMITACIN ENTRE LO PEATONAL COMO VEHICULAR Y AREA PRIVADA VILLAMERCEDESI 89.000,00 Bolivianos 88.389,06 Bolivianos CONCLUIDA EN LAS PARTES SEALADAS POR EL PROYECTO LA ZONA Y SUS ALREDEDORES
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALN8
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE PLAZA CON PARQUE INFANTIL (FASE I )SERVICIO: CREACIN DE AREAS VERDES OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: ESTADO ACTUAL : BENEFICIARIOS FOMENTAR LAS AREAS PASIVAS Y SU CUIDADO Y ENBELLESIMIENTO DE LA ZONA 14DEMAYO 43.259,00 Bolivianos 42.860,87 Bolivianos CONCLUIDA EN SU PRIMERA FASE LA POBLACIN EN GENERAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL UNIFICADA POTOSI SERVICIO: PBLICO AREA RECREATIVA OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: ESTADO ACTUAL : BENEFICIARIOS FOMENTAR EL BUEN DESARROLLO DE LA NIEZ CREANDO AREAS RECREATIVAS DISTRITALD8UNIFICADAPOTOSI 28.000,00 Bolivianos 27399,41 Bolivianos CONCLUIDA LA NIEZ DE LA ZONA Y SUS ALREDEDORES
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UNIDAD DE ADMINISTRACIN URBANA OBJETIVO: VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGALMENTOS Y NORMAS URBANAS ESTABLECIDAS PARA ESTE MUNICIPIO UBICACIN: UNIDADADMINISTRACIONURBANASUB ALCALDIADISTRITO8 ALCALDIA DISTRITO 8 LOGROS EN Tramitesdespachados2.863,00devisado, TRAMITES certificaciones,aperturaZanjas, DESPACHADOS construcciones,etc.) MONTO RECAUDADO: Recaudacinprimersemestreporconceptode TramitesdespachadosBs.136,180,40 BENEFICIARIOS VECINOS DISTRITO 8
REA ELCTRICA OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: ESTADO ACTUAL : BENEFICIARIOS INSTALACIN,MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVODELALUMBRADOPBLICO DISTRITO8 1,896.469,00 Bolivianos 653.247,00 Bolivianos EN EJECUCIN DIFERENTES ZONAS DISTRITO 8
SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALN8
Al30dejuniode2011,de349proyectosaprobadosenelPOA201,laejecucinfsicaesde23.05% ylaejecucinfinancierade16.42%.
PROYECTOS EN ELABORACIN POSTERGADOS ELABORADOS PROCESO ADMINISTRATIVO EN EJECUCIN EJECUTADOS 100% TOTAL
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SUBALCALDIADISTRITOMUNICIPALN8
EJECUCION FINANCIERA
SUB ALCALDIA DISTRITO MUNICIPAL 8 TOTAL POA (Bs) TOTAL PLANILLADO Bs. 23,934.252.00 3,929.166,34
3.929.166,34
EJECUCION FINANCIERA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO
15.000.000,00
16,42%
10.000.000,00
5.000.000,00
DESEMBOLSOS (BS)
0,00 ENERO Series1 Series2 0,00 0,00 FEBRERO 2175841,09 530072,32 MARZO 4351682,18 1421915,45 ABRIL 6527523,27 2823542,71 MAYO 8703364,36 3432159,30 JUNIO 10879205,45 3929166,34
MESES
VISIN: OPTIMIZACINDELAPROGRAMACINYEJECUCINDELPOAASIGNADO.
MISIN: DEFINIRMETASYOBJETIVOS
FOTO
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DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
PROYECTO: (CONSTRUCCIN MODULO POLICIAL FASE I) PROGRAMA (SEGURIDAD CIUDADANA) SALVAGUARDAR A LA COMUNIDAD BENEFICIADA (SEGURIDAD CIUDADANA) (POMAMAYA ALTA) (Bs. 45,887.22) ( EJ. Bs. 45,887.22) ( LA COMUNIDAD)
PROYECTO: (CONSTRUCCIN VIVERO COMUNAL COMUNIDAD POMAMAYA ALTA) PROGRAMA (DESARROLLO ECONMICO) OBJETIVO: (MEJORA LA CALIDAD DE PRODUCCIN EN AMBIENTE CERRADO) UBICACIN: UBICACIN (POMAMAYAALTA) (POMAMAYA ALTA) MONTO Bs. 28.900.14 PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: (Bs. 28.900.14) BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD)
DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
ESTADISTICO DE SERVICIOS
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DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
PROYECTO CONSTRUCCIN DE AULAS U.E (COMPLEMENTACION L/ POMAMAYA ALTA PROGRAMA (EDUCACIN) OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO) UBICACIN: (POMAMAYA ALTA) MONTO (Bs. 155.206.63) PRESUPUESTADO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: (Bs. 155.206.63) BENEFICIARIOS: ( ESCOLARES DE LA SAD 9)
PROYECTO CONSTRUCCIN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ POMAMAYA ALTA PROGRAMA (DESARROLLO ECNOMICO) OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIN )
DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
PROYECTO: CONSTRUCCIN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ POMAMAYA BAJA PROGRAMA (DESARROLLO ECONMICO)
(MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIN ) POMAMAYABAJA (Bs. 87.803.27) (Bs. 87.803.27) (LA COMUNIDAD)
PROYECTO CONSTRUCCIN DE MURO PERIMETRAL U.E. EDUARDO AVAROA (FASE I) PROGRAMA (EDUCACIN) OBJETIVO: (PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA U E ) U.E.) UBICACIN: POMAMAYABAJA MONTO (Bs. 97.310.14) PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: (Bs. 97.310.14 BENEFICIARIOS: DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL)
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DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
PROYECTO :CONSTRUCCIN SISTEMA DE MICRO RIEGO (TENDIDO DE TUBERIAS)L/ VILLA ANDRANI PROGRAMA (DESARROLLO ECONMICO) OBJETIVO: (MEJORAR LA CALIDAD PRODUCCIN ) UBICACIN: VILLAANDRANI MONTO (Bs. 61.893.90) PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO EJECUTADO: (Bs. 61.893.90) (B 61 893 90) BENEFICIARIOS: (LA COMUNIDAD)
PROYECTO :REFACCIN DE AULAS VILLANDRANI PROGRAMA (EDUCACIN) (MEJORAR LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA) VILLAANDRANI (Bs. 47.816,9) (bs. 9.563.38) ANTICIPO DEL 20% ALA FECHA LA EMPRESA SUBSANA OBS DE LA ENTREGA PROVISIONAL (LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL)
BENEFICIARIOS:
DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
PROYECTO :CONSTRUCCIN TINGLADO U.E. EDUARDO AVAROA (COMPLEMENTACIN) PROGRAMA (EDUCACIN Y DEPORTE) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO:
MONTO EJECUTADO:
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA CALIDAD DE VIDA POMAMAYABAJA (Bs. 197.040.20) (Bs 197 040 20)
(BS. 71.002.52 CUENTA CON UN ANTICIPO DEL 20% Y UNA PLANILLA DE AVANCE CON UN 38% FINANCIERO
BENEFICIARIOS:
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DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
1)CONST.
U.E. UE ALTA :
AULAS POMAMAYA
2)
CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO (TENDIDO DE FSICO Y FINANCIERO DEL 100 % TUBERIAS) L/POMAMAYA ALTA :
PROYECTOS EJECUTADOS
DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
PROYECTO :FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIN AGRICOLA PROGRAMA (DESARROLLO PRODUCTIVO) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: FORTALECER A LA GANADERIA POMAMAYA ALTA,POMAMAYABAJAY VILLANDRANI (Bs. 393.577) (Bs. 393.577) (HABITANTES DEL DISTRITO 9)
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DISTRITOMUNICIPALN9 SAD9
1)FORTALECIMIENTO
A LA PRODUCCIN AGRICOLA
PROYECTOS EJECUTADOS
VISIN SER UNA ENTIDAD EJECUTORA EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS DE BIENES , SERVICIOS Y OBRAS DE ESTA MANERA COADYUVAR AL G.A.M.E.A., EN LA EJECUCIN DE SUS PROGRAMAS DE INVERSIN DE APOYO AL PROCESO PRODUCTIVO. MISIN CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPAL AGROPECUARIO TURSTICO N 10,CON LA EJECUCIN DE PROYECTO EN BENEFICIO DE LOS COMUNARIOS DEL DISTRITO. UBICACIN DE LAS OFICINAS DE LA SAD10: LOCALIDAD AMACHUMA PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO 10. CUARTA SECCIN EL ALTO. MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA ASIGNADO A LA SAD10 :1.891.298,00 BOLIVIANOS
FOTO
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PROGRAMA (FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA-PARCOPATA : BIENES (DOTACIN DE SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA) OBJETIVO: FORTALECER LA PRODUCCIN AGRCOLA DE LA COMUNIDAD PARCOPATA. UBICACIN: COMUNIDAD PARCOPATA FOTO ( IMAGENES DE MONTO 100.000,00 IDENTIFICACION) PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: 99.900,00 Bs. AL 100 % BENEFICIARIOS: 150 COMUNIDAD PARCOPATA
DISTRITORURALAGROPECUARIOTURSTICON10
PROGRAMA (EMERGENCIAS AGROPECUARIAS 2010 (D-10) ) : BIENES (DOTACIN DE AFRECHOS) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: EJECUTADO: MONTO EJECUTADO BENEFICIARIOS: Fortalecer al Sector Ganadero Lechero DISTRITAL D10 196.600,00 196.575,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 % 196 575 00 B 500 COMUNARIOS DE AMACHUMA Y PARCOPATA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTIN DEL DEPORTE BIENES DOTACIN DE BUZOS DEPORTIVOS OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: Fortalecer a la gestin del Deporte del Distrito 10. DISTRITAL 10 40.000,00 38.999,61 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 % 306 BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES PARCOPATA Y AMACHUMA
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DISTRITORURALAGROPECUARIOTURSTICON10
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRCOLA BIENES : DOTACIN DE INSECTICIDAS E INSUMOS VETERINARIOS OBJETIVO: Fortalecer la produccin agrcola de la comunidad Amachuma UBICACIN: COMUNIDAD AMACHUMA MONTO 40.000,00 40 000 00 PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: 39.999 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 % BENEFICIARIOS: 300 COMUNARIOS DE AMACHUMA
PROGRAMA: OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA SERVICIOS: DOTACIN DE COMBUSTIBLE DIESEL OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE DIESEL A LA MAQUINARIA PESADA DE LA SAD10 DISTRITAL 186.000,00 174.840,00 Bs. AVANCE PORCENTUAL AL 100 % 600 FAMILIAS ATENDIDAS CON SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA
SFICACION)
FOTO
DISTRITORURALAGROPECUARIOTURSTICON10
AVANCE PORCENTUAL
AL
SECTOR
100%
AL
SECTOR
3)EMERGENCIAS AGROPECUARIAS 2010 (D10) 4)FORTALECIMIENTO A LA GESTIN DEL DEPORTE 5)FORTALECIMIENTO AGRCOLA AL SECTOR
100%
ESTADISTICO DE BIENESSERVICIOS
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DISTRITORURALAGROPECUARIOTURSTICON10
PROYECTO
EMBOVEDADO DE AFLUENTES CURSANTES EN LA PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE CONST. TANQUE ELEVADO U.E. GUALBERTO VILLARROEL CONST. TANQUE ELEVADO U.E. AMACHUMA
TOTAL PPTO
600.000,00
ESTADODE PROYECTO
EN PROCESO DEL ARMADO DE LA CARPETA CONCLUIDO FISICAMENTE EN PROCESO ADMINISTRATIVO EN PROCESO ADMINISTRATIVO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO CONCLUIDO EN PROCESO ADMINISTRATIVO EN PROCESO DE EJECUCIN FISICA CONCLUIDO
25.000,00
100%
0%
25.000,00
0%
0%
CONST. TINGLADO U.E. AMACHUMA CONST. ENMALLADO CANCHA LITORAL MANTENIMIENTO DE VIAS CONST. PLAZA 2 DE FEBRERO (FASE III) CONST. PLAZA D/ESTUDIANTE FASE (I) CONST. PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE (FASE III) CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPAC. Y PROD. (FASE II) PARCOPATA CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPACITACION Y PRODUC. (F-I) CONST. CENTRO ARTESANAL P/CAPAC. Y LA PROD. (FASE II) D-10
301.998,00
40%
0%
100.000,00
100%
71,62%
EJECUTADAS
EN PROCESO ADM.
DISTRITORURALAGROPECUARIOTURSTICON10
PROYECTO: CONST PROYECTO CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARCOPATA D 10) D-10) OBJETIVO: OTORGARAGUAPOTABLEALACOMUNIDADDEPARCOPATAPARACONSUMO HUMANOYRIEGO. UBICACIN: (DISTRITORURAL10COMUNIDADDEPARCOPATA) MONTOPRESUPUESTADO:DISTRITALBS.790.120,00 BENIFICIARIOS:LAPOBLACINDEPARCOPATA.
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DISTRITORURALAGROPECUARIOTURSTICON10 OFICIALAMENORDEOBRASYDESARROLLORURAL
PROGRAMA: CAMP. DE VACUNACIN DE LAS AMERICAS SERVICIO: SALUD OBJETIVO: (PREVENIRANIOSNIASDELASDIFERENTESENFERMEDADES) UBICACIN: (DISTRITO RURAL Nro 10) (DISTRITORURALNro10) MONTOPRESUPUESTADODISTRITAL BENIFICIARIOLOSESTUDUIANTESDELASUNIDADESEDUCATIVAS
PROGRAMA: ATENCIN EN ODONTOLOGA SERVICIO: SALUD OBJETIVO: (PREVENIR LAS CARIES DE LOS ESTUDIATES) (PREVENIRLASCARIESDELOSESTUDIATES) UBICACIN: (DISTRITORURALNro 10) MONTOPRESUPUESTADODISTRITAL BENIFICIARIOESTUDIANTESDELASUNIDADESEDUCATIVAS
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS SERVICIO: EDUCACIN OBJETIVO: (MEJORARLACALIDADENELPROCESODEAPRENDIZAJE) UBICACIN: (UNIDADEDUCATIVAGUALBERTOVILLARROEL) UBICACIN (UNIDAD EDUCATIVA GUALBERTO VILLARROEL) MONTOPRESUPUESTADO(30.000) MONTOEJECUTADO(ENPROCESODEADMINISTRATIVO) BENIFICIARIO(LOS/LASESTUDIANTES)
PROYECTO: TANQUE ELEVADO SERVICIO: EDUCACIN OBJETIVO: (MEJORARLACALIDADDEHIGIENEENLOS/ASESTUDIANTES) UBICACIN: (ENLASUNIDADESEDUCATIVAS) MONTOPRESUPUESTADOBS.25.000(SAD10) BENEFICIARIOS(POBLACINESTUDIANTIL)
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VISIN: PARA EL 2015 EL MUNICIPAL N 11 SER UN LUGAR; CON MAYOR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (ACCESO UNIVERSAL SALUD, SERVICIOS BSICOS EDUCACIN, ACCESO A ESPACIO PUBLICO ADECUADO PARA TODA LA POBLACIN) DONDE SE APROVECHARA ) PLENAMENTE SUS RECURSOS NATURALES COMO DESPENSA PRODUCTIVA DE LA CUIDAD DE EL ALTO DE FORMA SOSTENIBLE EN EL QUE SU ECONOMA SER BASE MATERIAL PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SOCIALES. MISIN: LA SAD11 ES UNA UNIDAD DESCONCENTRADA DE LA ALCALDA CENTRAL QUIEN EJECUTA PROYECTOS ZONALES Y COORDINA PROYECTOS DISTRITALES PROGRAMADOS EN EL POA VIGENTE, ACORDE A LAS NORMATIVAS YA ESTABLECIDAS CONTRIBUYENDO DE MANERA DIRECTA EN EL DESARROLLO DEL DISTRITO Y A LA GENERACIN DE EMPLEO. UBICACIN: LAS OFICINAS DE LA SAD11 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE EL ALTO, AL SUR COLINDANTE A LA COMUNIDAD KALLUTACA DEL MUNICIPIO DE LAJA, AL NORTE CON EL D7, D14 AL OESTE CON EL D9 Y AL ESTE CON EL D4. MONTO POA 2011 EN LA GESTIN 2011 EL DISTRITO 11 ES DE 1.943.497,00 BOLIVIANOS
DISTRITOMUNICIPALN11
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO D-11 OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: FORTALECIMIENTO DE GANADO OVINO OCOMISTO L/DISTRITO11 Bs. 150.000,00 ( Bs. ) 150.000,00 100% 768 COMUNARIOS APROX. (COM. OCOMISTO)
CANTIDAD APROX. 2000 BOLSAS EL PROYECTO CONTEMPLA LA DOTACIN DE AFRECHO PARA LA ALIMENTACIN SUPLEMENTARIA DE GANADO.
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SAD-11 SERVICIO: SEGADO PRODUCTIVO Y MANTENIMIENTO DE REAS VERDES EQUIP. SAD11 (SEGADORA) DISTRITO11 ( IMAGENES DE FOTO Bs. 20.000,00)
IDENTIFICACION)
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DISTRITOMUNICIPALN11 SAD11
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE U.E. D-11 SERVICIO: EDUCATIVO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: CONST. LABORATORIOS FSICA QUMICA U.E. OCOMISTO U.E.OCOMISTO L/OCOMISTOD11 Bs. 505.510,00 ( Bs. ) 150.000,00 80% 768 COMUNARIOS APROX. (COM. OCOMISTO)
CANTIDAD APROX. 2000 BOLSAS EL PROYECTO CONTEMPLA LA DOTACIN DE AFRECHO PARA LA ALIMENTACIN SUPLEMENTARIA DE GANADO.
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SAD-11 SERVICIO: SEGADO PRODUCTIVO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: EQUIP. SAD11 (SEGADORA) DISTRITO11 Bs. 20.000,00) (Bs. ) 20.000,00 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D11
EL PROYECTO CONTEMPLA CON EQUIPAR LA SAD11 CON LOS EQUIPOS DE SEGADORA PARA POCA DE RETIRO DE PLANTAS VERDES Y SECAS COMO LA AVENA, CEBADA , PASTO Y OTROS.
DISTRITOMUNICIPALN11 SAD11
ESTADODEPROYECTOSSAD11
AL 100%
2) EQUIP. (SEGADORA)
SAD-11
100%
7% 27% 4% 27%
35%
ESTADISTICO DE SERVICIOS
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DISTRITOMUNICIPALN11 SAD11
PROGRAMA: SECTOR PRODUCTIVO ACTIVIDADES O LOGROS: ASISTENCIA TCNICA D-11 OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: FORTAL. A LA PRODUCCIN HORTCOLA (L/DISTRITO11) ( Bs. 70.000,00) ( Bs. 70.000,00) 2120 COMUNARIOS APROX. DEL D11
ASISTENCIA TCNICA A TRES COMUNIDAD ES DEL D-11 LA CAPACITACIN SOBRE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE LAS CARPAS SOLARES Y LA ASISTENCIA VETERINARIA ES MISIN COMPLEMENTARIA DE LA SAD11
FOTO
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
PROGRAMA: SECTOR PRODUCTIVO ACTIVIDADES O LOGROS: APOYO PRODUCTIVO D-11 OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA PESADA Y SEMIPESADA D11 (L/DISTRITO11) (L/ DISTRITO 11) ( Bs. 186.000,00)
FOTO
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
DISTRITOMUNICIPALN11 SAD11
45%
ESTADODEPROYECTOSSAD11
70%
45% 55%
ENEJECUCION EJECUTADOS
PROYECTOS EJECUTADOS
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VISIN: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN. MISIN: TRABAJAR MEDIANTE UNA ACCIN INTEGRADO EN MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA. UBICACIN: CIUDAD DE EL ALTO CARRETERA A VIACHA AV. BUENOS AIRES Y CALLES ORURO, URB. ALTO CHIJINI U.V.A LADO PARROQUIA LA MERCED DISTRITO 12 MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOA:9.824.842,00
DISTRITOMUNICIPALNo.12 SAD12
PROGRAMA: ADMINISTRACIN URBANA SERVICIO: TRMITE VISADO PLANOS, CATASTRO, LINEA NIVEL, APETURA DE ZANJAS, OTROS OBJETIVO: EMITIR DOCUMENTACIN TECNICA ACTUALIZADA DEL PREDIO DISTRITO DISTRITO 12 Bs. 82.962,26 AVANCE PORCENTUAL 75% 1105 VECINOS
66.24%
Aprobacindeplanosde construccin.
Aperturadezanjas
Visadodeplanos
VisadoycertificacinDD.HH
Certificacinjurisdiccional
NOMBRE DEL SERVICIO : TRMITE VISADO PLANOS, CATASTRO, LINEA NIVEL, APETURA DE ZANJAS, OTROS. 1) Lnea nivel 0.85% 2) Apertura de zanjas 10.99% 3) Visado de planos 3.09% 4) Visado y certificacin DD.HH 66.24% 5) Certificacin jurisdiccional 15.93% 6) Aprobacin de planos de 2.30% construccin. 0.60% 7) Otros.
10.99% 0.85%
Lneanivel
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DISTRITOMUNICIPALNo.12SAD12
PROGRAMA: REDUCCIN Y DESERCIN DEL ESTUDIANTE ACTIVIDADES: PAGO DEL BONO WAWANAKASATAKI
OBJETIVO:
UBICACIN:
Incentivo al estudiante en un aprendizaje optimo sin desercin. UnidadEducativas:SanMartinde Porres,MercedesElio deReviro, RepblicadeCanad,Retamas,Chijini Repblica de Canad Retamas Chijini AltoyAmrica. Bs. 139.200,00
PROGRAMA: EQUIPAMIENTO EN UNIDADES EDUCATIVAS PROYECTO: CONSTRUCCIN AULAS DISTRITOS 2 OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIN U.E.MERCEDESELIODERIVERO U.ERETAMAS U.ECHIJINIALTO Bs. 100.000 20 EQUIPOS Bs. 99.200 AVANCE PORCENTUAL : 99.20% (EJ. ESCOLARES DE LA SAD 2)
FOTO
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
DISTRITOMUNICIPALNo.12SAD12
PROGRAMA: CAPACITACIN A LA COMUNIDAD ACTIVIDADES: TALLERES Y SEMINARIOS OBJETIVO: ORIENTAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS QUE TIENE LA ALIMENTACIN Y EL BUEN MANEJO DE PRODUCTOS. UNIDADES EDUCATIVA, GRUPOS DE MADRES Y EDUCATIVA,GRUPOSDEMADRESY COLOSASDEL DISTRITO12 250 Personas capacitadas
UBICACIN: BENEFICIARIOS:
250 PERSONAS
100%
COBERTURADE CAPACITACION
COMUNIDAD BENEFICIADA
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DISTRITOMUNICIPALNo.12SAD12
1) 2) 3) 4) 5)
PAGO DE BONO : ENTREGA DE COMPUTACIN: CAPACITACIN A LA COMUNIDAD: AFILIACIN BONO JUANA AZURDUY. AFILIACIN SSPAM
PROGRAMA:CONST. DE SALAS DE REUNIN Y ADIMINISTRACIN PROYECTO: CONSTRUCCIN SEDE SOCIAL OBJETIVO: U ICACIN: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA URBANA ALTOCHIJINIU.V. C SEC. MINEROS ALTO CHIJINI U. V. CSEC.MINEROS 194.561,10 194.561,10 AVANCE PORCENTUAL : 100% ) 1.800 VECINOS
DISTRITOMUNICIPALNo.12SAD12
PROGRAMA: CONST. JUEGOS INFANTILES PROYECTO: CONST. PARQUE INFANTIL OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL REA DE RECREACIN SANFELIPE 60.000 55.684,24 AVANCE PORCENTUAL : 100% 420 VECINOS
PROGRAMA :CONST. DEPORTIVA PROYECTO: CONST. CANCHA MULTIFUNCIONAL OBJETIVO: OBJETIVO UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL DEPORTE FLORMERY 60.000 55.684,24 AVANCE PORCENTUAL : 100% 210 VECINOS
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DISTRITOMUNICIPALNo.12SAD12
PROGRAMA: CONST. BANCAS DE DESCANSO PROYECTO: CONST. CONST. PLAZA (FASE II) OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA INFRESTRUCTURA Y EL REA DE RECREACIN Y OSEO COLQUIRI 43.000,00 42.996,13 AVANCE PORCENTUAL : 100% 150 VECINOS
OBJETIVO:
PROGRAMA: CONST. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PROYECTO: CONST. ENLOSETADO Y CORDONES ACERA EN AV. SORIA ARAUCO MEJORAR LA INFRESTRUCTURA DE LAS CALLES TRAFICO VAIAL. FATRAVI 54.000 53.151,74 AVANCE PORCENTUAL : 100% 780 VECINOS
DISTRITOMUNICIPALNo.12SAD12
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIN DE CANCHAS, SEDES SOCIALES, PARQUES INFANTILES, ENLOSETADOS DE CALLES, OTROS.
1) AVANCE FISICO:
90 %
2) AVANCE FINANCIERO: 90,00%
100 %
ejecutadas en ejecucion
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VISIN: SER UN DISTRITO PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL CUYA COMERCIALIZACIN SE CONSTITUYA EN FUENTE DE INGRESO ECONMICO Y BUSCA DESARROLLO RURAL, PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE MISIN: ESTAR DEBIDAMENTE EQUIPADOS CON MAQUINARIA PESADA, CONTAR CON PERSONAL COMPROMETIDO CON LOS COMUNARIOS.
S.A.D.13
UBICACIN DE LAS OFICINAS DE LA SAD: EN LA ACTUALIDAD LA SAD FUNCIONA EN UN CENTRO DE SALUD, DONDE SE DIVIDE EN: DESPACHO SR SUB ALCALDE Y O ME A F SR. O.ME.A.F. ASESOR JURIDICO, OMEDH, OMEOMA, PROYECTOS, SUPERVISION Y FISCAL DE OBRAS RESPONSABLE AGROPECUARIO Y TECNICOS AGROP. MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA ASIGNADO A LA SAD 13 BS. 1.966.526.00 GESTIN 2011
SUBALCALDIADISTRITORURALNo.13SAD13
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO EL INGENIO ACTIVIDADES O LOGROS: COMUNARIOS BENEFICIADOS CON PROYECTO
OBJETIVO: FORTALECER AL SECTOR GANADERO DEDICADO EN REA AGRCOLA Y PECUARIA CON INSUMOS Y IMPLEMENTACIN DE FORRAJES PARA LA ALIMENTACIN DE ANIMALES. DAR MEJOR ATENCIN CON PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA DAR MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD EL INGENIO (DISTRITORURAL 13) (EJ. BS. 350.000,00) MONTO ADJUDICADO= 347.844,30
(EJ. 304 COMUNARIOS DE LA COMUNIDAD EL INGENIO D13)
F ( IMAGENES DE IDENTIFICACION) O T O
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO MILLUNI BAJO ACTIVIDADES O LOGROS: COMUNARIOS BENEFICIADOS CON PROYECTO
OBJETIVO: FORTALECER AL SECTOR GANADERO DEDICADO EN REA AGRCOLA Y PECUARIA CON INSUMOS Y IMPLEMENTACIN DE FORRAJES PARA LA ALIMENTACIN DE ANIMALES. DAR MEJOR ATENCIN CON PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA DAR MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA COMUNIDAD EL INGENIO (DISTRITO RURAL 13) BS. 200.000,00
F O T O
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
Bs. 199.515.00 95 comunarios beneficiados de la comunidad Indgena Originaria MILLUNI BAJO D13
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SUBALCALDIADISTRITORURALNo.13SAD13
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PROYECTO: APOYO REPOB.GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) Z/EL INGENIO D13
OBJETIVO: (REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENTICO EN GANADO CAMLIDO) DE TIPO QARA EN LA COMUNIDAD. ATENCIN Y SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD QUE ES DEDICADO A LA REA PECUARIA Y AGRICULTURA. EJ.L/DISTRITOS RURALN13COMUNIDADELINGENIO (EJ. BS. 280.000,00
FOTO
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
Bs. 279.930 PROYECTO EN EJECUCIN 301 COMUNARIOS DEL D13 SERN BENEFICIADOS.
( GRAFICO SI CORRESPONDE)
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PROYECTO: APOYO REPOB.GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) Z/EL INGENIO D13
OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: REPOBLAMIENTO Y MEJORAMIENTO GENTICO OVINOS DE CARA NEGRA EN LA COMUNIDAD. DITRITO RURALN13COMUNIDADELINGENIO BS. 240.000,00 EN
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
Bs. 239.400
PROYECTO EN EJECUCIN 342 COMUNARIOS DEL D12 SERN BENEFICIADOS
CUADRO T ESTADISTI O CO
F ( IMAGENES DE O IDENTIFICACION)
( GRAFICO SI CORRESPONDE)
SUBALCALDIADISTRITORURALNo.13SAD13
PROYECTO: CONST. AULA U.E. MILLUNI BAJO SERVICIO: EDUCACIN OBJETIVO: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIN ADECUADA PARA FORMACION DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO. MILLUNI BAJOD13 50.000,00 Bs.
47.346,15 Bs.
BENEFICIARIOS:
150 FAMILIAS
PROYECTO: CONSTRUCCIN ENMALLADO RETEN POLICIAL SERVICIO: SEGURIDAD CIUDADANA OBJETIVO: BRINDAR MAYOR INFRAESTRUCTURA COMUNIDAD ALTOMILLUNI D 13 50.000,00 Bs. 47.352,41 Bs. 50 FAMILIAS SEGURIDAD A POLICIAL DE LA LA
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SUBALCALDIADISTRITORURAL13
SERVICIO : OBRAS Y MEDIO AMBIENTE PROYECTO : CONST. SISTEMA DE RIEGO Y DE CONSUMO OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CONTANDO CON UN SERVISIO BASICO DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD EL INGENIO. ELINGENIOD 13 1581.111,61 Bs CON UNA CONTRAPARTE MUNICIPAL DE 400.000,00 Bs Y LA OTRA PARTE EL MIN. DE OBRA Y MEDIO AMBIENTE Y AGUA 304 HABITANTES DE LA COMUNIDAD EL INGENIO
100 %
52%
3) 13 PROYECTOS EN 48 % EJECUCIN:
ejecutadas
en ejecucion
SUBALCALDIADISTRITORURAL13
OBRASDEMAGNITUD
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SUBALCALDIADISTRITORURAL13
FORTALECIMIENTOALSECTORAGROPECUARIO
* PROYECTO: APOYO REPOBLA. GANADO (COMUNIDAD EL INGENIO) MONTO ADJUDICADO 280.000.00 * PROYECTO: REPOBLA. GANADO OVINO (COM. EL INGENIO) MONTO ADJUDICADO 240.000.00
SUBALCALDIADISTRITORURAL13
ADQUISICINDEMAQUINARIA
PROYECTO: EQUIP. SAD-13 (COMPRA DE RETROEXCABADORA) 751.526.00 MONTO PRESUPUESTADO 751 526 00 EMPRESA ADJUDICADA, ENTREGA INMEDIATA MODELO 2011 COMUNDADES BENEFICIADAS: EL INGENIO, BAJO MILLUNI Y ALTO MILLUNI
EQUIP. SAD-13 (COMPRA DE CAMIONETA) MONTO PRESUPUESTADO 254.000.00 EN SICOES GAMEA, ENTREGA INMEDIATA MODELO 2011 DOBLE CABINA 4X4
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SUBALCALDIADISTRITORURAL13
EQUIPAMIENTOSUBALCALDIA
PROYECTO: EQUIP. P/ MAQUINARIA AGRICOLA MONTO ADJUDICADO 33.500.00 Bs. POBLACIN BENEFICIADA 420 ABIT.
PROYECTO: EQUIP. CENTRO DE SALUD MONTO ADJUDICADO 49.340.00Bs COMUNIDAD BENEFICIADA: ALTO MILLUNI
VISIN:
LOGRAR UNA SUB ALCALDA, QUE OFREZCA A LOS VECINOS SOLUCIONES INMEDIATAS CON OBRAS DE CALIDAD PARA EL BUEN VIVIR A TRAVS DE UNA GESTIN PUBLICA TRANSPARENTE Y EFICAZ. MISIN:
NUESTRO COMPROMISO ES, SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIN, CON UN COMPROMISO SOCIAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIN Y GESTIN PBLICA. UBICACIN:
CARRETERA A COPACABANA, PARADA 8, NRO. 1025. MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA 201021011 BS. 6.127.743.40.
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DISTRITOMUNICIPALNro.14SAD 14 OFICIALAMENORdeOBRASYMEDIOAMBIENTE
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIN DE SUB ALCALDIA - DISTRITO 14 (FINANCIAMIENTO U.P.R.E.) OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO AL DISTRITO 14, PARA UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIN Y MUNICIPIO EN GENERAL. DISTRITO14 1.355.564,00 Bs. 546,625,6 Bs. 50 URBANIZACIONES DEL DISTRITO 14 Y MAS DE 25.000.00 HABITANTES. EN EJECUCIN.
OBJETIVO:
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE ENLOSETADO PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA - EVO CUMPLE IMPLEMENTAR DOTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS URBANIZACIONES PARA TENER ACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNA MEJOR VIDA A LOS VECINOS . URB.BAUTISTASAAVEDRAU.V.BDISTRITO14 398.731.93 Bs. 398.731.93 Bs. URB. BAUTISTA SAAVEDRA UV. B CONCLUIDO
DISTRITOMUNICIPALNro.14SAD 14
PROYECTO: CONSTRUCCIN VIVERO PEDAGOGICO DISTRITAL SAD14 OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO FORESTAL PARA EL ENVERDECIMIENTO DE LAS URBANIZACIONES Y LA ENSEAZA DE LA NIEZ EN EL CUIDADO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE. URB.VILLAEGUEZ DISTRITO14 750.585.00 Bs. 298.731.00 Bs.
PROGRAMA: BOLIVIA CAMBIA - EVO CUMPLE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE ENLOSETADO OBJETIVO: IMPLEMENMTAR DOTAR LA INSFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS URBANIZACIONES PARA TENER ACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNA MEJOR VIDA A LOS VECINOS URB.MARISCALSUCRESECTORBDISTRITO14 557.482.39 Bs. 20.452.23 Bs. 250 FAMILIAS. EN EJECUCIN
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DISTRITOMUNICIPALNro.14SAD 14
PROGRAMA: BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE PROYECTO: CONSTRUCCIN DE ENLOSETADO OBJETIVO: IMPLEMENTAR DE EQUIPAMIENTO FORESTAL PARA EL ENVERDECIMIENTO DE LAS URBANIZACIONES Y LA ENSEANZA DE LA NIEZ EN EL CUIDADO Y PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE. DISTRITAL D14.C/MONTEAGUDO,AV.ESTEBANARCE,AV. D14 C/MONTEAGUDO AV ESTEBAN ARCE AV BALLIVIAN. 2.736.529.54 Bs.
UBICACIN: UBICACIN
223.526.12 Bs. 50 URBANIZACIONES DEL DISTRITO 14 Y MAS DE 25.000.00 HABITANTES. ESTADO DEL PROYECTO: EN EJECUCIN. PROYECTO: INFRAESTRURA VIAL CONSTRUCCIN DE CENTRO DE CAPACITACIN (FASE II) OBJETIVO: IMPLEMENTAR DOTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS URBANIZACIONES PARA TENER ACCESIBILIDAD A LAS MISMAS Y BRINDAR UNA MEJOR VIDA A LOS VECINOS . URB.BAUTISTASAAVEDRAUVADISTRITO14 85.408.00 Bs.
UBICACIN:
MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: 85.144.54 Bs. BENEFICIARIOS: 50 FAMILIAS. ESTADO DEL PROYECTO: CONCLUIDO
DISTRITOMUNICIPALNro.14SAD 14
PROYECTO: EQUIPAMIENTO URBANO CONSTRUCCIN MURO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD OBJETIVO: MEJORAR LOS CENTROS DE SALUD DANDO PROTECCIN A TRAVS DE CERCOS DE SEGURIDAD AS COMO PARA EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVIDORES PBLICOS. URB.PUERTOCAMACHO. 140.000.00 Bs. 138.540.13 Bs.
PROYECTO: EQUIPAMIENTO URBANO ENREJADO PLAZA BAUTISTA SAAVEDRA UV. F OBJETIVO: IMPLEMENTAR REAS DE EQUIPAMIENTO RECREACIONAL PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN FAMILIAR Y/O ACTIVIDADES SOCIALES A NIVEL VECINAL. URB.BAUTISTASAAVEDRAUV.F.DISTRITO14 125.000.00 Bs. 117.924.95 Bs.
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DISTRITOMUNICIPALNro.14SAD 14
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA AV. DANIEL CAMPOS OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DAR ACCESIBILIDAD A LAS URBANIZACIONES PARA QUE ESTOS PUEDA ACCEDER A LOS SERVICIOS BSICOS Y TENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. DISTRITAL D14. 100.000.00 Bs. 98.000.00 Bs.
PROYECTO: INFRAESTRUCTURA VIAL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (TOPADORA) OBJETIVO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DAR ACCESIBILIDAD A LAS URBANIZACIONES PARA QUE ESTOS PUEDA ACCEDER A LOS SERVICIOS BSICOS Y TENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. URB.LOSPINOSDISTRITO14 34.195.00 Bs. 33.245.21 Bs. 150 FAMILIAS. CONCLUIDO
DISTRITOMUNICIPALNro.14SAD 14
EN EJECUCIN 13 949.247.00
OBS. 15 515.401.00
OBS. 8,00
PROC.ADM. 52,00
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DESPACHO SECRETARAGENERAL
OBJETIVO ARTICULADOR DE LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA E INDIVIDUAL PARA TRANSMITIR A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, EL NEXO EN LA COORDINACIN ENTRE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GAMEA POR UN OBJETIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACIN Y DEL MUNICIPIO. ATENCIN DIRECTA AL PBLICO A TRAVS DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS (DELEGADAS) Y NO PROGRAMADAS, INSPECCIONES, PROGRAMADAS INSPECCIONES SEGUIMIENTOS DE TRMITES ADMINISTRATIVOS, COORDINACIN DE ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES SOCIALES, A TRAVS DE VENTANILLA NICA, ARCHIVO CENTRAL, EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y SUB ALCALDAS. VISIN DESPACHO TRANSPARENTE, CERCANO A LA GENTE, PROTAGONISTA DEL CAMBIO CULTURAL EN LA GESTIN PBLICA, GARANTE DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL ESTADO CON TICA E IDONEIDAD, CAPACES DE BRINDAR SERVICIOS PBLICOS EFICACES Y EFICIENTES, CON CALIDAD Y CALIDEZ HUMANA. MISIN FORMULAR Y GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIN DE POLTICAS PARA LA CALIDAD DE LA GESTIN PBLICA Y EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GOBIERNO MUNICIPIO DE EL ALTO, ORIENTADAS A SU PROFESIONALIZACIN PARA EL SERVICIO A LA CIUDADANA. UBICACIN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PRIMER PISO DEL EDIFICIO EDIL C/13 # 270 ESQ. AV. 6 DE MARZO
DESPACHO SECRETARAGENERAL
LOGROS PRINCIPALES
1.Control de operativos de bares y cantinas, asentamientos ilegales de comerciantes
AVANCES
Clasificacin Estadsticas Coordinacin Coordinacin Crear conciencia de transparencia el los servidores pblicos (Informes oportunos)
DIFICULTADES
Desconocimiento de la normativa por parte de algunos servidores pblicos.
1.Cumplimiento eficaz a la normativa que regula el funcionamiento de bares y cantinas, comercio, funcionamiento de lenocinios 2.Celeridad en procesos administrativos (estableciendo cumplimiento de la normativa en cuanto a plazos y tiempos)
Coordinacin con diferentes reas del GAMEA a efectos de lograr celeridad en el cumplimiento normativo.
Sociabilizacin, a travs de Capacitacin del GAMEA. , de la Ley 1178, Ley 004, D.S. 004 A travs de Instructivos y comunicaciones internas se sociabiliz aspectos fundamentales e importantes de las citadas leyes.
3.Reorganizacin 3 Reorganizacin del recurso humano; de acuerdo su formacin acadmica. 4.Cesin de bienes muebles incautados a instituciones sociales.
Aplicacin concreta de los conocimientos adquiridos Ninguna Dirigir los procesos administrativos para la donacin de los bienes muebles solicitados a favor de Instituciones Sociales (Juntas de Vecinos, Juntas Escolares, Asociaciones de Adultos Mayores y otros) Requerimiento de vecinos con temtica clara respecto a la audiencia solicitada Ninguna Inexistencia de inventario
5.Concertacin de audiencias (Servidores Pblicos e Instituciones Sociales), como mecanismo para un adecuado proceso administrativo.
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: SUCCIN POR MOTO BOMBEO DE UNA VIVIENDA INUNDADA. :2 : EDUARDO AVAROA. : 139. : 5 DE ENERO : 6 HORAS : 10 M3 DE AGUA.
TIPO DE TRABAJO : DEMARCACION DE ZONA DE RIESGO SEGUIMIENTO Y RASTREO DEL PLANO DE FALLA. DISTRITO :1 ZONA : ALPACOMA. FECHA : 7 DE ENERO HORAS DE TRABAJO :8 HORAS.
DESPACHO DIRECCIONGENERALDEASESORAJURDICA
OBJETIVO DE LA DIRECCIN EL OBJETIVO DE NUESTRA DIRECCION ES DEFENDEMOS, APLICAMOS Y PROMOCIONAMOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD OBJETIVA (LEX DURA LEX) LOS PROCESOS JUDICIALESJURISDICCIONALES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS A EFECTOS DE CONCRETAR LA EFECTIVA DEFENSA LEGAL DE LOS INTERS DEL GOBIERNO AUTNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO (GAMEA). VISIN PARA EL AO 2012, SER LA DIRECCIN GENERAL DE ASESORA JURDICA LDER EN PROPORCIONAR SEGURIDAD JURDICA EFECTIVA Y OPORTUNA QUE IMPULSA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GENERA CONFIABILIDAD EN LOS ASUNTOS JURDICOS INMERSOS A LA ADMINISTRACIN AUTNOMA MUNICIPAL. MISIN DE LA DIRECCIN GENERAR RESULTADOS DE IMPACTO LEGAL, BRINDAR ASESORA JURDICA A LA ADMINISTRACIN AUTNOMA MUNICIPAL DE EL ALTO EN BASE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU ACCIN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE QUE CORRESPONDA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE PARA ASEGURAR: UNIDAD DE CRITERIO JURDICO, OPORTUNIDAD, CONVENIENCIA, CONFIANZA PROFESIONAL Y LA SALVAGUARDIA DEL INTERS PBLICO. BAJO LOS PRINCIPIOS DE LEGITIMIDAD, IMPARCIALIDAD, PUBLICIDAD, COMPROMISO SOCIAL, TICA, TRANSPARENCIA, IGUALDAD, COMPETENCIA, EFICIENCIA, CALIDEZ, HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y RESULTADOS COHERENTES Y ACORDES CON LOS PRINCIPIOS INOBJETABLES DEL PROCESO DE CAMBIO ALTEO. UBICACIN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN AV. 6 DE MARZO, EDIF. FINO PISO 4TO.
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2 3 4 5 6 7 10 8 11 9 12 13 14 15 16 17 18 19 23 20
APROB. PLANIMETRIA; 32
ANULADO; 0 CONTRATO; 257 VARIOS; 321 RTAPAGO; 102 CONVENIO; 35 CRITERIO LEGAL; 19 R-C; 10 EXPROPIACIONES; 28
CONTRACION DE ARRENDAMIENTO; 4
NOTIFICACIONES; 2
TOTAL TRAMITES
960
54
PROCESOSIN MOVIMIENTO 2
27
PROCESO RETIRADO
PROCESOSCON SENTENCIA 10 PROCESORETIRADO 8 IMPROBADALA DEMANDA 10 DEMANDA =10 0 PROBADALA DEMANDA=17 0 PROCESOSCON SENTENCIA 27
10
107
134
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PROCESOSEN APELACION
PROCESOSEN APELACION13
SIN MOVIMIENTO EN APELACION EJECUTORIADOS CASACION PARA ARCHIVAR EN MOVIMIENTO TOTAL PROCESOS
2 6 6 9 28 12 66
EJECUTORIADOS 6 CASACION 9
TOTALPROCESOS 66
PARAARCHIVAR 28
ENMOVIMIENTO 12
135
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PROCESOSARCHIVADOS OINEXISTENTES;20
PROCESOENETAPA PRELIMINAR;59
TOTAL
DESGLOSE PROCESOS PENALES DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DE ROBO AGRAVADO DELITOS CONTRA LA FUNCION PUBLICA DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMUN Y LIBERTAD SEXUAL DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD TOTAL
TOTAL 34
DELITOSCONTRALA FUNCIONPUBLICA;29
29 14 4
1 1 6 DELITOSCONTRALA INTEGRIDAD CORPORALYLASALUD ;6 DELITOSCONTRALA TRANQUILIDAD PUBLICA;1 DELITOSCONTRALA SALUDPUBLICA;1 DELITOSCONTRALA SEGURIDADCOMUNY LIBERTADSEXUAL;4
DELITOSCONTRALAFE PUBLICA;14
89
10 2
4 1 67 124
EXPEDIENTEPORVERIFICARSU ESTADO;67 CONSENTENCIACONTRA LAALCALDIA;1
136
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REINICIARDEMANDA;3
NOTIFICARLANOTADE CARGO;2
ENAPELACION;2
VERIFICARSUESTADO;32
CONSENTENCIAYPLIEGODE CARGO;41
10
32 3 2 2 105
PARAVERIFICAREL ESTADO;35
EN GRADO DE APELACION ANULADOS PARA REINICIAR DEMANDA PARA VERIFICAR EL ESTADO TOTAL
6 2
35 63
137
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JUZGADO4ADM.COACTIVOFISCALYTRIBUTARIO
PROCESOS PROCESOS CON SENTENCIA Y PLIEGO DE CARGO TOTAL 8 PROCESOSCON SENTENCIAYPLIEGODE CARGO;8
CON PAGO TOTAL DE LA NOTA DE CARGO PARA REINICIAR DEMANDA PARA VERIFICAR SU ESTADO TOTAL
DESPACHOSEORALCALDE DIRECCINDESEGURIDADCIUDADANA
OBJETIVO CONTRIBUIR A LA DISMINUCIN DE LOS NDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO A TRAVS DE UN ADECUADO APOYO A LA DESCONCENTRACIN DE LOS SERVICIOS POLICIALES, EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y LA PREVENCIN EN SEGURIDAD CIUDADANA. VISIN TRANSFORMAR EL MUNICIPIO DE EL ALTO EN EL MAS SEGURO DE BOLIVIA DONDE SUS ESTANTES, HABITANTES Y SUS FAMILIAS VIVAN EN ARMONA Y SEGUROS DE DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES SIN NINGN TEMOR A SUFRIR ALGN TIPO DE INSEGURIDAD, LIBRES DE INCERTIDUMBRE PARA EXPRESAR SUS DERECHOS CONSTITUCIONAL Y HUMANOS MISIN COORDINAR DE MANERA PERMANENTE Y CONSTANTE CON LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIN DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, PARA LA IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DISMINUYAN LA INSEGURIDAD CIUDADANA. UBICACIN EDIFICIO CENTRAL . GAMEA 3ER PISO MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA GESTIN 2011 BS. POA REAJUSTADO BS. 5.788.058,00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS
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DESPACHOSEORALCALDE DIRECCINDESEGURIDADCIUDADANA
NOMBRE DEL PROGRAMA : FORTALECIMIENTO GUARDIA MUNICIPAL 2011 LOGROS: 184 OPERATIVOS 2011 EN COORDINACIN CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL GAMEA OBJETIVO: Mejorar el Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales UBICACIN: L/DISTRITAL MONTO Bs. 3.208.613,00 PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: Bs. 672.320,00 AVANCE PORCENTUAL 20% MONTO EN EJECUCIN: Bs. 1.710.790 AVANCE PORCENTUAL 53 %
NOMBRE DEL PROGRAMA : EQUIPAMIENTO GUARDIA MUNICIPAL 2011 OBJETIVO: Dotar de medios logsticos a la Guardia Municipal para el cumplimiento de la normativa UBICACION: L/DISTRITAL MONTO PRESUPUESTADO: Bs. 50.000,00 MONTO EN EJECUCIN: Bs. 47,000, 00 (para adjudicacin)
DESPACHOSEORALCALDE DIRECCINDESEGURIDADCIUDADANA
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2011: LOGROS SE DOTO 12.000 LITROS DE GASOLINA AL COMANDO POLICIAL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE OBJETIVO: INCREMENTAR LOS OPERATIVOS EXTRAORDINARIOS A LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA L/DISTRITAL BS. 855.080,00
MONTO EJECUTADO:
BENEFICIARIOS:
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DESPACHOSEORALCALDE DIRECCINDESEGURIDADCIUDADANA
NOMBRE: FORTALECIMIENTO POLICIA COMUNITARIA 2011 SERVICIO: SERVICIOS POLICIALES D-3
OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO:
MONTO REPROGRAMADO
MEJORANDO LOS SERVICIOS DE COMANDO DE LA POLICA COMUNITARIA EN EL DISTRITO 3 L/DISTRITAL BS. 319.680,00
BS. 319.680,00
BENEFICIARIOS:
FOTO
( IMAGENES DE IDENTIFICACION)
DESPACHO DIRECCINEJECUTORA
VIALES
CON
PAVIMENTO
RGIDO
BAJO
UNA
VISIN: MEJORAR CALLES Y AVENIDAS DE LOS 14 DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO, CON LA UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS, UNIDAD ADMINISTRACIN DE MAQUINARIA Y OTRAS DIRECCIONES DEL GAMEA. MISIN: EJECUTAR PROYECTOS DE PAVIMENTO RGIDO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIN DIRECTA, OPTIMIZANDO LA EJECUCIN EN CALIDAD, TIEMPO Y COSTO. UBICACIN: AV. HILBO, ZONA KENKO PUCARANI DISTRITO 2 MONTO PRESUPUESTADO: 21.120.787 BS.
140
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DESPACHO DIRECCIONEJECUTORA
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB)
PROGRAMA: MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MONTO EJECUTADO: PROC. ADMINIS.: BENEFICIARIOS: CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO RGIDO CON UNA ADMINISTRACIN DIRECTA. DISTRITAL BS. 16.561.285,00 BS 16 561 285 00 Bs. 1.981.329,49 AVANCE FSICO 43% Bs. 5.958.645.16 LOS 14 DISTRITOS DEL GAMEA
100% 80% 60% 40% 20% 0%
ARMADO
PROC. ADMIN.
EJECUTADO
SIN EJECUCION
PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTO AV. CARABOBO OBJETIVO: UBICACIN: PRESUPUESTO: SUPERFICIE: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO RGIDO DISTRITO4 Bs. 2.531.383,55 M2 10.419,30 AVANCE FSICO 98% ARTESANOS 27 DE MAYO, 2 DE FEB. ARTESANOS ICC, A Y B COSTANERA Carabobo CARRETERA LAJA
DESPACHO DIRECCIONEJECUTORA
UNIDAD OPERATIVA DE OBRAS (UNOB) PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTO AV. HERNANI OBJETIVO: UBICACIN: PRESUPUESTO: SUPERFICIE: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO RGIDO DISTRITOS4 Bs. 2.299.059,57 M2 9.574,66 AVANCE FISICO: 40% TUNARI 1RA SEC., TUNARI FAB VIAL CON PAVIMENTO
AeropuertoInternacionaldeEl Alto
PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO CALLE FOURNIER OBJETIVO: UBICACIN: PRESUPUESTO: SUPERFICIE: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO RGIDO DISTRITOS6 Bs. 2.336.709,00 M2 9.597,45 AVANCE FISICO: 10%
141
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DESPACHO DIRECCIONEJECUTORA
UNIDADOPERATIVADEOBRAS(UNOB)
MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO AV. 2 DE FEBRERO OBJETIVO: UBICACIN: PRESUPUESTO: SUPERFICIE: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO RGIDO DISTRITOS4 Bs. 5.085.003,06 M2 21.440,64 VIAL CON PAVIMENTO
MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : PAVIMENTADO CALLE RENE VARGAS OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN PRESUPUESTO: SUPERFICIE: BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO RGIDO DISTRITO6 DISTRITO 6 Bs. 664.949,91 M2 2.795,15 AVANCE FISICO: 40% BALLIVIAN 2DA SECCIN
AV.SUCREA
MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD EL ALTO : ATENCIONES CON MAQUINARIA OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN TOTAL : BENEFICIARIOS: MEJORAMIENTO VIAL CON ATENCIONES DE MAQUINARIA DISTRITAL HRS/MAQ 4.487,38 TODOS LOS DISTRITOS
ACTIVIDADES
ATENCIONES DISTRITALES ATENCIONESALAUNOB ATENCIONDE EMERGENCIASCOE
0,00 11,00
Enero
296,57 11,00 0,00
Febrero Marzo
125,52 407,68 44,50 192,81 91,15 216,90
Abril
152,51 325,58 182,70
Mayo
602,26 824,15 0,00
Junio
699,00 315,05 0,00
TOTAL
2068,67 1974,61 444,10
100%
44,50 407,68
0,00 824,15
0,00 315,05
50%
296,57
602,26
699,00
Marzo
Mayo
Junio
ATENCIONES DISTRITALES
ATENCIONES A LA UNOB
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DESPACHO DIRECCIONEJECUTORA
UNIDADOPERATIVADEOBRAS(UNOB)
MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO RGIDO
43%
N
1
PROYECTO
CONST.AVENIDA14 SEPTIEMBRECUSCO
OBRA
CONST.AVENIDA14SEPTIEMBRE CUSCO
REA(M2)
EJEC FISICA
ESTADO
EJECUCIN
PAVIMENTADO AV. RENE VARGAS
MEJ.PROGRAMA 2 MEJORAMIENTOVIALCIUDAD PAVIMENTADOAV.2DEFEBRERO ELALTO MEJ.PROGRAMA 3 MEJORAMIENTOVIALCIUDAD PAVIMENTADOCALLEFOURNIER ELALTO MEJ.PROGRAMA 4 MEJORAMIENTOVIALCIUDADPAVIMENTADOAV.CARABOBO ELALTO MEJ.PROGRAMA 5 MEJORAMIENTOVIALCIUDAD PAVIMENTADOAV.HERNANI ELALTO MEJ.PROGRAMA 6 MEJORAMIENTOVIALCIUDADPAVIMENTADOAV.RENEVARGAS ELALTO MEJ.PROGRAMA MEJ PROGRAMA 7 MEJORAMIENTOVIALCIUDAD PAVIMENTADOROTONDASVALDEZ ELALTO
EJECUCIN
PAVIMENTADO AV. HERNANI
EJECUCIN PARACONCLUSION (FECHADE INAUGURACIN SEPTIEMBRE2011) EJECUCIN EJECUCIN(FECHADE INAUGURACIN SEPTIEMBRE2011) PARALIZADAPOR DRENAJEPLUVIAL
CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO PAVIMENTADO AV. CARABOBO
TOTAL
43%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
PROYECTOS EJECUTADOS
DESPACHO DIRECCIONEJECUTORA
UNIDADOPERATIVADEOBRAS(UNOB)
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL : CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: SUPERFICIE: BENEFICIARIOS: CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO RIGIDO DISTRITAL Bs 2 700 000 00 Bs. 2.700.000,00 Mts 2 8.007,58 AVANCE FSICO 21%
100% 80% 60% 40% 20% 0%
CONST. AVENIDA 14 SEPTIEMBRE CUSCO
NUCLEOBRASIL
PROC. ADMIN. SIN EJECUCION
ARMADO
EJECUTADO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : EQUIP. LABORATORIO TECNICO OBRAS CIVILES OBJETIVO: UBICACIN: UBICACIN PRESUPUESTO: OBSERVACIONES: BENEFICIARIOS: IMPLEMENTAR LABORATORIO PARA CONTROL DE MATERIALES DISTRITAL Bs. 905.819,00 INSCRITO EN POA AJUSTADO II PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL
100% 50% 0%
DOTAR EQUIPO DE LABORATORIO TECNICO OBRAS CIVILES
ARMADO
PROC. ADMIN.
EJECUTADO
SIN EJECUCION
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DESPACHO DIRECCIONEJECUTORA
UNIDADOPERATIVADEOBRAS(UNOB) UNIDADADMINISTRACINDEMAQUINARIA(UNAM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : EQUIP HERRAMIETAS Y EQUIP DE DIAG PARA MANT MAQ OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO PRESUPUESTADO: OBSERVACIONES: BENEFICIARIOS: FORTALECER REA DE MANTENIMIENTO DE DIR. EJECUTORA DISTRITAL Bs. 753.683,00 , INSCRIPCION EN POA AJUSTADO II TODOS LOS DISTRITOS
100% 80% 60% 40% 20% 0% DOTAR HERRAMIENTAS Y EQUIP DE DIAG PARA MANT. MAQ.
ARMADO
PROC. ADMIN.
EJECUTADO
SIN EJECUCION
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : FORTAL. DIRECCION EJECUTORA OBJETIVO: UBICACIN: PRESUPUESTO: PROCESO ADM: BENEFICIARIOS: FORTALECER LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRA, DE TODO EL PERSONAL DE DIR. EJECUTORA DISTRITAL Bs. 100.000,00 Bs. 72.260,00 PERSONAL DEPENDIENTE DIR. EJECUTORA
DESPACHO DIRECCIONEJECUTORA
UNIDADOPERATIVADEOBRAS(UNOB) UNIDADADMINISTRACINDEMAQUINARIA(UNAM) INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL : MEJ. PROGRAMA MEJORAMIENTO VIAL CIUDAD DE EL ALTO 2011 OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: OBSERVACIN: BENEFICIARIOS: FORTALECER LA EJECUCIN DE OBRAS VIALES DISTRITAL Bs. 100.000,00 REAJUSTADO EN POA AJUSTADO II TODOS LOS DISTRITOS
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL : ADQUI. DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.A.M. EL ALTO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: BENEFICIARIOS: FORTALECER CON MAQUINARIA A LA DIR. EJECUTORA PARA EJECUCIN DE PAVIMENTOS FLEXIBLES DISTRITAL Bs. 8.353.063 100%
PROC. ADMINISTRATIVO:
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UBICACINDELASOFICINASDELADIRECCIN
CALLE13,ESQ.FRANCOVALLEN752
NOMBRE DEL PROYECTO : DIRECCION DE COMUNICACIN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UBICACIN: MONTOPRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO: BENEFICIARIOS: Distrital Bs737.000, Bs707.699.94 POBLACINDEELALTO
NOMBRE DEL PROYECTO : DIFUSION ORIENTACION, EDUC. Y PARTIC. SOCIAL CIUDADANA Z/DIST UBICACIN: MONTOPRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO: BENEFICIARIOS: Distrital Bs979.547, Bs833.480,50 POBLACINDEELALTO
979.547,00 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 800 000 00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 DIR COMUNICACIN DIF ORIENT EDUC. DIF. ORIENT, EDUC Y PART. SOC. CIUD. Y RR PP Z/DIST PRESUPUESTO EJECUCION 737.000,00 737 000 00 707.699,94 707 699 94 833.480,00
DIF. ORIENT,, EDUC. Y PART. SOC. O UC SOC DIR COMUNICACINYRRPP N Y RR PP CIUD. Z/DIST
737.000,00 707.699,94
979.547,00 833.480,00
ESTADISTICO DE SERVICIOS
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ANIVERSARIOENHOMENAJEALOS26AOSDEELALTO,RESALTAELDESFILECVICOMILITAR. TRANSMISINDETVENSEALABIERTA,ELTEDEUM,LASESINDEHONORDELCONCEJOMUNICIPAL,ELDESFILECVICOMILITARYLATEL MARATNDAMNIFICADOSZONAOESTECIUDADDELAPAZ. SEEJECUTMSDEL90%DELPRESUPUESTODEPUBLICIDADGESTIN2011,CONLAELABORACINDEMAS113CARPETASPARA DIFERENTESMEDIOSDECOMUNICACIN. SELOGRSOCIALIZARALAOFICIALADEPLANIFICACINPARAELDESARROLLOLAINSUFICIENCIADEPRESUPUESTODEPUBLICIDAD, SOLICITANDOELINCREMENTODELPRESUPUESTOGESTIN2011. PRENSA DICOMCONSIGUILOSSIGUIENTESOBJETIVOSMSRELEVANTES: SECONSOLIDELBOLETINDIARIODELMUNICIPIOALTEO. SECONSOLIDELDOSIERDIARIODELMUNICIPIOALTEO SECONSOLIDELMONITOREODIARIODELMUNICIPIOALTEO SECONSOLIDELPROGRAMANOTICIEROEDILDELCANAL57,DELUNESAVIERNES. SECONSOLIDELFLASHINFORMATIVOEDILDELCANAL4,DELUNESAVIERNES. SECONSOLIDLASCAPSULASINFORMATIVASENRADIOGIGANTE. SECONSOLIDLAPUBLICACINDENOTASDEPRENSAEXCLUSIVASENELDIARIO YELALTEO. SECONSOLIDPUBLICACINDENOTASDEPRENSAENMEDIOSESCRITOS,ORALES,SINQUEMEDIECONTRATODEPUBLICIDAD. SENTAMOS PRESENCIA EN LAS DIFERENTES OFICIALAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL MUNICIPIO ALTEO Y NOS CONSTITUIMOS EN SENTAMOSPRESENCIAENLASDIFERENTESOFICIALAS,DIRECCIONESYUNIDADESDELMUNICIPIOALTEOYNOSCONSTITUIMOSEN FISCALIZADORESDELOSTRABAJOSYGESTIONESEMPRENDIDAS.
SeelaborBasedeDatos,Propuestasdemediosdecomunicacin.
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PROBLEMASPORFALTADERECURSOS InsuficientesRecursosparadifundirlasactividadesdelG.A.M.E.A. NohayrecursosparaadquisicindenuevosEquipos(Scanners,Impresoras,Filmadoras,Cmaras ( FotogrficasyEquiposdeComputacin). PROBLEMASOTROS IncumplimientodeSubAlcaldes,OficialesyDirectoresdelG.A.M.E.A.aCircularesdelaDICOM, esdecir,nogeneraroninformacin. Lalneacorporativahabilitada,despusdetresmeses,noessuficiente. ElserviciodeInternetesintermitente,cuandohayservicionotenemosaccesoatodoslos instrumentosdelInternet.
LIMITACIONES
CONCLUSIONESANIVELDESUINSTANCIA LimitacionesenlaasignacindenuevosequiposparalaDICOM. FaltadeProcedimientosAdm.giles,efectivosyoportunos. La comunicacin debe ser fluida entre Despacho y Direccin de Comunicacin precisando un solo coordinador LacomunicacindebeserfluidaentreDespachoyDireccindeComunicacin,precisandounsolocoordinador. Sedebelevantarlamordazaalosjefesdeunidad,departedelosdirectores,especialmenteaquellosque tienencomobaseelfiguretismo yelabusodepoder. Losoperativosdebensumarresultadosynocantidaddeoperativos. Encronogramadeentregadeobras,evitardoblesentregasdepartedeSubalcaldas. EquiparDICOM,enfuncinarequerimientosurgentes.
RECOMENDACIONES
R COM N ACION S A NIV RECOMENDACIONESANIVELBUROCRATICOYCOORDINACININTERNA UROCRATICO Y COOR INACIN INT RNA Elaborarnuevosmanualesdeprocedimientosgilesyefectivosparalacompradeserviciosymateriales, incluyendoelprocesodepago. Dotacindenuevosequiposdecoberturasdeprensa(Eq.Solicitadosvariasveces)
Trescmarasfilmadoras Cuatroaudfonosprofesionalesparamonitoreo Tresmicrfonos Unaplayeraparaedicindeimgenes Trescmarasfotogrficas ServiciodeRedparalascomputadoras Cincoequiposdecomputacin ServicioInternetpermanentecontodoslosaccesos. CDsparacopiarfotosymaterialaudiovisual
Tresradio
grabadoras
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DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
EL PROGRAMA ES UNA PROPUESTA DEL GOBIERNO AUTNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO (GAMEA), EL MISMO SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL, BAJO EL LINEAMIENTO ESTRATGICO EL ALTO HABITABLE; INTEGRADOR DEL DESARROLLO REGIONAL, METROPOLI ANDINA Y REVOLUCIN VIAL, CON EL CUAL SE AFRONTAR LA MARGINALIDAD URBANA DESDE UNA VISIN INTEGRAL Y COMPARTIDA CON LOS VECINOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS CONVIRTIENDOLAS EN ESPACIOS DIGNOS PARA VIVIR EN ARMONA CON EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
PRINCIPIOS DEL PROGRAMA: MEJORAR LA CONDICIN DE VIDA DE LA POBLACIN. CAMBIAR A LAS ZONAS DE LA MARGINALIDAD, GESTIONAR LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE LAS ZONAS CON EL CONCURSO DE LOS HABITANTES.
CONCIENTIZAR AL VECINO A QUE ASUMA DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO CIUDADANO.
UBICACIN
LADIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNASQUEDAUBICADAENLACALLE13ESQUINAAVENIDA6DEMARZON270ZONA12DEOCTUBRE TELFONO2829272INTERNO225OFICINACENTRALGAMEA,2DOPISO
MONTOPRESUPUESTADOSEGNPOAASIGNADOALADIRECCIN
11.576.947.84Bs
BENEFICIARIOS:
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS : PROYECTO MEJ. DEL BARRIO FRANZ TAMAYO G.A.M. EL ALTO OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO MONTO EJECUTADO: BENEFICIARIOS: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DE LA ZONA FRANZ TAMAYO (DISTRITO 7) Bs. 1.514.447,14 , EST EN PROCESO DE CONTRATACIN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIN ZONAFRANZTAMAYO DE OBRAS CIVILES
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PROYECTO
BARRIOGRAN PODER
LOCALIZACIO N
DISTRITO 4
MONTO REFERENCIAL
. 715.413,25Bs
TIEMPODE EJECUCION
120DIASCALENDARIO
B.- PROYECTO MEJORAMIENTO DE BARRIO (est en proceso de contratacin de empresas consultoras para el estudio de pre-inversin)
N BD CODIGO SISIN PROYECTO
LOCALIZACION
MONTO REFERENCIA L
PROCESO
FINANCIADOPORFNDR PROCESODECONTRATACIONDE ESTUDIODEPREINVERSION
BARRIOGERMAN BUSCH113
DISTRITO5
DISTRITO8
Pre inversin Donde el BID transferir recursos no reembolsables del 70% del costo de ambos proyectos, a travs del FNDR y el GAMEA realizara un aporte Local del 30%.
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PROGRAMA PIE EL ALTO: PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST. OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: BENEFICIARIOS: CONTRUCCION PISO DE ACERA (DISTRITO - 2) $us. 13.573,16 URB. LAS DELICIAS
PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST. OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: BENEFICIARIOS: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO, CONTRUCCION PISOS DE ACERA, CORDON Y PISO DE ACERA (DISTRITO 4) Bs. 211.958,11 PEDRO DOMINGO MURILLO, SAN FELIPE DE SEQUE, ZONA:URB.MERCEDARIO, URB. JUANA AZURDUY DE PADILLA
150
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PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST. OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: BENEFICIARIOS: BENEFICIARIOS CONTRUCCION PISOS DE ACERA (DISTRITO 6) Bs. 17.573,92 URB. URB ALTO LIMA 1 SECCION 1ra.
PROGRAMA PIE EL ALTO PROYECTO MEJ. PROGRAMA INTENSIVO DE EMPLEO (PIE MUNICIPAL)/Z DIST. OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO VISTO (DISTRITO 8) Bs. 644.241,73 SAN SILVESTRE SAN FRANCISCO II ARCO IRIS SILVESTRE, II, POTOSI, URB. VILLA MERCEDES U.V. "F, URB. CRSITAL II, URB. 25 DE JULIO, URB. VILLA MERCEDES U.V. "B, URB. JUNTHUMA "LAS RETAMAS"
BENEFICIARIOS:
151
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ANTES
TOTAL PROGRAMADO
TOTAL EJECUTADO
PORCENTAJE % DE AVANCE
DESPUES
3.329,280,000
501.340,86
15,06%
EntalsentidosehacenecesarioelaportelocalporpartedelGAMEAenunporcentajedel5%queharposibleviabilizarla ejecucindelpresenteproyecto.
152
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DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
NOMBREPROGRAMAGENERACINDEEMPLEOTEMPORAL
PROGRAMA COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
RESUMENDELESTADODELOSPROYECTOSPORDISTRITO TOTAL TOTAL PROYECTOS PROGRAMADOS ENEJECUCIN
ALIMENTOENTREGADO(Rac) TOTAL
DISTRITO
Distrito1 Distrito2 Distrito3 Distrito4 Distrito5 Distrito6 Distrito 6 Distrito7 Distrito8 Distrito12 Distrito14
TOTAL
31
1.461
22.764,12
487,00
DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
NOMBREPROGRAMAGENERACINDEEMPLEOTEMPORAL
PROGRAMA COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
10.000 10 000
6.676,45
6.744,32
2.494,00 1.547,20
2.891,57 2 891 57
2.410,58
0,00
0,00
0,00
0,00
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 12 Distrito 14
153
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DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
NOMBREPROGRAMAGENERACINDEEMPLEOTEMPORAL
PROGRAMA COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO 400,00
206 200,00 ALIMENTO (RAC) 142 85 0 Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 54 0 Distrito 5 Distrito 6 DISTRITOS 0 Distrito 7 0 0 0
Distrito 1 0%
DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
NOMBREPROGRAMAGENERACINDEEMPLEOTEMPORAL
PROGRAMA COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
800
600
No. DE BENEFICIARIOS
400
200
Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Distrito 6 Distrito 7 Distrito 8Distrito 12 Distrito 14
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DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
NOMBREPROGRAMAGENERACINDEEMPLEOTEMPORAL
PROGRAMA COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
TERMINADAS
DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
NOMBREPROGRAMAGENERACINDEEMPLEOTEMPORAL
PROGRAMA COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO
ESTADO DE REAS EN M2
REA APROBADA ARMADO DE CARPETA; 88.253,22; 15%
julio
REA APROBADA EN EJECUCION; 47.863,60; 8%
AREA APROBADA ARMADO DE CARPETA AREA APROBADA EN EJECUCION AREA ENVIADA AL FPS AREA POR EJECUTAR
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DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
NOMBREPROGRAMAGENERACINDEEMPLEOTEMPORAL
PROGRAMA COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS A LA POBLACIN DE LOS DISTRITOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO
DESPACHO DIRECCINDEPROGRAMASYZONASDIGNAS
NOMBREPROGRAMAGENERACINDEEMPLEOTEMPORAL
PROGRAMA COOPERACIN COMUNITARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO VIAL URBANO ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS A LA POBLACIN DE LOS DISTRITOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTOS POR TRABAJO
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DESPACHO SUMARIANTE
OBJETIVO LOGRAR QUE EL SERVIDOR PBLICO DEL GAMEA SIN DISTINCIN DE JERARQUA ASUMA PLENA RESPONSABILIDAD DE SUS ACTOS EN EL DESEMPEO DE SUS FUNCIONES. VISIN LOGRAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIN PBLICA. MISIN TRAMITAR Y RESOLVER PROCESOS INTERNOS EN PRIMERA INSTANCIA, DETERMINANDO SI EXISTE O NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES Y/O EX SERVIDORES PBLICOS EN EL MARCO DE LA LEY 1178 Y REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIN PBLICA. UBICACIN DE LA OFICINA CALLE 13 ESQ. AV. 6 DE MARZO N 270, ZONA 12 DE OCTUBRE (FRENTE SURTIDOR N VICTORIA) OFICINAS CENTRALES DEL G.A.M.E.A. MONTO PRESUPUESTADO SEGN POA ASIGNADO A LA DIRECCIN LA UNIDAD SUMARIANTE NO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEBIDO A QUE NO REALIZA NI EJECUTA PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSIN.
FOTO
DESPACHO SUMARIANTE
UNIDAD SUMARIANTE
80 60 40
61 59
Enero Julio
1) INICIADOS: 2) EN TRAMITE: 3) EJECUTORIADOS:
2011
61 59 2
20 0
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DESPACHOALCALDE DIRECCINDETRANSPARENCIA
OBJETIVO DE LA DIRECCIN
INCORPORAR MECANISMOS PARA TRANSPARENTAR LA GESTIN MUNICIPAL Y CONSTRUIR LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, DESARROLLANDO FUNCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS LABORES DE LOS SERVIDORES PBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ADMINISTRATIVOS FACILITANDO A LA CIUDADANA EL ACCESO A LA INFORMACIN Y GENERANDO UNA CULTURA DE RELACIONAMIENTO EN EL MARCO DE LA TICA PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIN.
VISIN
SER UNA DIRECCIN EJEMPLO, QUE COORDINE, FACILITE Y ARTICULE CON TODAS LAS REPARTICIONES DEL GAMEA PARA IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA, PREVENCIN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN.
MISIN
TRANSPARENTAR LA TICA PBLICA DEL GAMEA, PROMOVIENDO, COORDINANDO POLTICAS Y ACCIONES DE PREVENCIN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN.
DESPACHOALCALDE DIRECCINDETRANSPARENCIA
SERVICIO: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN OBJETIVO: INVESTIGAR, IDENTIFICAR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION PARA SER REMITIDOS A INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN. GAMEA SIN PRESUPUESTO ASIGNADO CASOS EN PROCESO DE INVESTIGACION CASOS CON INFORME FINAL CASOS DERIVADOS/AUTORIDAD SUMARIANTE CASOS EN DGAJ CASOS DERIVADOS A DESPACHO LA CIUDADANIA ALTEA CASOS DERIVADOS AL MINISTERIO PUBLICO 158 48 23 2 1 3
CASOSENPROCESODE INVESTIGACION;158
INFORMACIONDEENEROAJULIO2011
CASOSDERIVADOSAL MINISTERIOPUBLICO;3
158
16/11/2011
DESPACHOALCALDE DIRECCINDETRANSPARENCIA
ACTIVIDADES DE CONTROL: ASISTENCIA - APERTURAS DE SOBRES OBJETIVO: UBICACIN: MONTO PRESUPUESTADO: PRESUPUESTADO BENEFICIARIOS: FOLIADO Y SELLADO DE DOCUMENTOS PROPUESTOS POR LAS EMPRESAS (DISTRITAL) SIN PRESUPUESTO ASIGNADO LA CIUDADANIA ALTEA 94APERTURASDESOBRESENLOSDISTRITOS
ACTIVIDADES DE PREVENCIN: ASISTENCIA OPERATIVOS DE CONTROL OBJETIVO: EVITAR ACTOS DE CORRUPCIN, FORMANDO PARTE DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL GAMEA PARA EL CONTROL DE DIFERENTES ACTIVIDADES ECONMICAS (DISTRITAL) SIN PRESUPUESTO ASIGNADO LA CIUDADANA ALTEA
150 100 50 0
94APERTURA
INFORMACIONDEENEROAJULIO2011
121OPERATIVOS
DESPACHOALCALDE DIRECCINDETRANSPARENCIA
ACTIVIDADES O LOGROS: CAPACITACIN LEY 004 OBJETIVO: Capacitar a Servidores Pblicos del GAMEA, sobre mecanismo de prevencin de hechos de corrupcin, mediante la socializacin de la Ley 004 GAMEA SIN PRESUPUESTO ASIGNADO SERVIDORES PBLICOS GAMEA
REPRESENTANTES COMIT DE VIGILANCIA SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION DE RECAUDACIONES COORDINACION COMITES DE VIGILANCIA/DISTRITOS ESTUDIANTES DE ULTIMO AO CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO DE EL ALTO
COORDINACIN
12 30 2 30
COMITS DE VIGILANCIA
DIR.RECAUDACIONES
159
16/11/2011
DESPACHOALCALDE DIRECCINDETRANSPARENCIA
ACTIVIDADES O LOGROS: CAPACITACION LEY 004
DIR.RECAUDACIONES COORDINACION
PARTICIPACIN DEL DIRECTOR DE TRANSPARENCIA DEL GAMEA. EN LA CUMBRE DE TICA PBLICA EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA, EFECTUADA LOS DAS 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL, AUSPICIADO POR EL MTILCC. FIRMA DEL MANIFIESTO DE DESCOLONIZACIN, PARA SERVIDORES PBLICOS DEL GAMEA, EN EVENTO DE CAPACITACIN A CARGO DE LA DRA. HELDY CARDENAS COODINADORA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DEL MTILCC. Participaron 85 Servidores Pblicos: Oficiales Mayores, Directores, Jefes de Unidad, Sub Alcaldes y Oficiales Menores del GAMEA/ETICA PBLICA
DESPACHO
EMPRESAMUNICIPALDEASEOELALTO
Objetivo MATENER LA CIUDAD LIMPIA, ADMINISTRANDO LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO PRESTADOS DE MANERA DIRECTA O DELEGADA, REALIZAR EL CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL ATRAVES DE LA SUPERVICION Y FISCALIZACION A LAS EMPRESAS OPERADORAS DEL SERVICIO DE BLRyT Y RELLENO SANITARIO BLR T Visin SER UNA EMPRESA LIDER EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS PARA PRECAUTELAR EL AMBIENTE Y LA SALUD CON LA APLICACIN DE SISTEMAS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES. Misin ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO PRESTADOS DE MANERA DIRECTA O DELEGADA, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN ALTEA Ubicacin PLAZABOLIVIA,ZONACIUDADSATELITE,ELALTO MontopresupuestadosegnPOA TRANSFERENCIASCORRIENTESGAMEA Bs.22,578,129.51 TASADEASEOELECTROPAZ Bs.11,773,587.91 DISMINUCIONYCOBROSDEOTROSACTIVOS FINANCIEROS Bs.4,131,653.62 PRESUPUESTOTOTALAPROBADO Bs.38,916,711.04
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EMPRESAMUNICIPALDEASEOELALTO
NOMBRE DEL SERVICIO : SERVICIO DE BLRyT OBJETIVO: UBICACIN: MONTOPRESUPUESTADO: MONTO PRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO: BENEFECIARIOS: BARRIDO,LIMPIEZA,RECOLECCIONYTRASPORTEDERESIDUOS SOLIDOSDELACIUDADDEELALTO CIUDADDEELALTO BS.29,891,405.79 BS 29 891 405 79 BS.14,085,123.45 HABITANTESDELACIUDADDEELALTO
EJECUCINFINANCIERADELSERVICIOBLRyT
35.000.000,00 30.000.000,00
Boliv vianos
25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 TOTALDELSERVICIOSBLRyT 29.891.405,79 14.085.123,45 15.806.282,34 47,12 BLRyTG.A.M.E.A. 22.578.129,51 10.110.915,90 12.467.213,61 44,78 BLRyTTASAASEO 7.313.276,28 3.974.207,55 3.339.068,73 54,34
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El Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se encuentra en el Distrito Rural Nro. 13 a 12 km de la ceja de El Alto
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PROGRAMA : EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS OBJETIVO: UBICACIN: MONTOPRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO: BENEFECIARIOS: BARRIDO,LIMPIEZA,RECOLECCIONYTRASPORTEDERESIDUOS SOLIDOSDELACIUDADDEELALTO CIUDADDEELALTO BS.38,916,711.04 BS.16,620,317.15 HABITANTESDELACIUDADDEELALTO
EJECUCINPRESUPUESTARIADERECURSOS
45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 PRESUPUESTO EJECUTADO POREJECUTAR PORCENTAJEDEEJECUCION 12000 433.340,00 158.115,59 275.224,41 0,41 15000 11.773.587,91 5.355.927,23 6.417.660,68 13,76 19000 22.578.129,51 10.059.765,66 12.518.363,85 25,85 35000 4.131.653,62 1.046.508,67 3.085.144,95 2,69 39000 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES 38.916.711,04 16.620.317,15 22.296.393,89 42,71
BOLIV VIANOS
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EMPRESAMUNICIPALDEASEOELALTO
PROGRAMA : EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE GASTOS OBJETIVO: UBICACIN: MONTOPRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO: BENEFECIARIOS: BARRIDO,LIMPIEZA,RECOLECCIONYTRASPORTEDERESIDUOS SOLIDOSDELACIUDADDEELALTO CIUDADDEELALTO BS.38,916,711.04 BS.16,620,317.15 HABITANTESDELACIUDADDEELALTO
EJECUCINPRESUPUESTARIADEGASTOS
45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 BOLIVIANOS 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20 000 000 00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
INICIAL EJECUTADO SALDOS PORCENTAJEDEEJECUCION 10000 2.023.684,15 670.818,72 1.352.865,43 1,72 20000 31.287.316,57 12.164.003,31 19.123.313,26 31,26 30000 234.500,00 47.931,74 186.568,26 0,12 40000 922.089,70 466.454,90 455.634,80 1,20 50000 0,00 764.491,13 764.491,13 1,96 60000 3.638.120,62 2.577.840,14 1.060.280,48 6,62 80000 51.000,00 1.872,56 49.127,44 0,00 90000 760.000,00 127.413,17 632.586,83 0,33 TOTALES 38.916.711,04 16.820.825,67 22.095.885,37 43,22
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PROGRAMA : PROYECTO CASA MUNICIPAL DE RECICLAJE OBJETIVO: Concientizacin a la poblacin circundante a la Casa Municipal del Reciclaje sobre la reduccin, reutilizacin de residuos slidos PlazaObelisco,ZonaTejadaTriangular Plaza Obelisco Zona Tejada Triangular BS.65,000.00 BS.30,000.00 POBLACINCIRCUNDANTEALACASAMUNICIPALDELRECICLAJE
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EMPRESAMUNICIPALDEASEOELALTO
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Compra de Motocicletas) OBJETIVO: UBICACIN: MONTOPRESUPUESTADO: MONTOEJECUTADO: BENEFECIARIOS: Mejorar el control de la Supervisin de los servicios de aseo urbano en los diferentes distritos de la ciudad de El Alto PlazaBolivia,ZonaCiudadSatlite BS.922,089.70 BS.466,454.90 HABITANTESDELACIUDADDEELALTO
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EMPRESAMUNICIPALDEASEOELALTO
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Donacin de Furgonetas CTB) OBJETIVO: Realizar la prestacin de servicio de Recojo y Transporte para la disposicin de residuos generados en establecimientos de salud Municipales y Privados. PlazaBolivia,ZonaCiudadSatlite Plaza Bolivia Zona Ciudad Satlite REDDEESTABLECIMEINTOSDESALUDMUNICIPALES
UBICACIN: BENEFECIARIOS:
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EMPRESAMUNICIPALDEASEOELALTO
TRASFERENCIASCORRIENTESGAMEA TASADEASEOELECTROPAZ DISMINUCIONYCOBROSDEOTROSACTIVOSFINANCIEROS DISMINUCION Y COBROS DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTOTOTALAPROBADO TOTALEJECUCIN TOTALPOREJECUTAR
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EquilibriodelPresupuestodeRecursosyGastos
Al31deAgostodel2011 EnmillonesdeBs. Presupuesto de Recursos POA INFLADO
Fuentede Financiamiento RecursosPropios Copart.Tributaria b RecursosHIPC RecursosIDH OtrosRecursos TOTAL
%Distribucin Gasto
50 41 8
Equilibrio
100
Total
1.371,28
100
Desm.deActivos Financ. SaldoCajay Bancos OtrosRecursos RecursosHIPC RecursosIDH Copart. Tributaria RecursosPropios
113,49
566,81
Equilibrio
690,98
GastoInv. Pblica
301,40 133,87
POA INFLADO
EjecucinPresupuestariadeRecursos
Al31deAgostodel2011 EnmillonesdeBs.
Descripcin Presupuesto Percibido %Ejec.
RecursosPropios CoparticipacinTributaria RecursosIDH RecursosHIPC OtrosRecursos Otros Recursos SaldoCajayBancos Desm.deActivosFinanc. TOTAL
Reporte: SIGMA al 31/08/2011
POA INFLADO
Presupuesto P t Percibido
Recursos Propios
Copart. Tributaria
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EjecucinPresupuestariadelGasto
Al31deAgostodel2011 EnmillonesdeBs.
TipodeGasto Presupuesto Devengado %Ejec.
POA INFLADO
29.94%
113,49 64,42
Devengado
InversinPblica
GastosElegibles
GastoFuncionamiento
Ejecucin Gasto Sobre Techo Real PresupuestoReal Devengado 872,91 410,5 %Ejec. 47,03
47,03%
POA REAL
CuadroComparativoporgrupodeGasto 2doCuatrimestre20102011
EnmillonesdeBs.
Descripcin Deveng.2010 44,24 71,63 45,15 108,81 61,21 61 21 8,71 0,56 340,31
147,09
108,81
71,63 44,24
75,76 61 76 61,76
61,21
49,65
57,04
45,15
19,09
8,71 0,56
0,11
Servicios Personales
Serviciosno Personales
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POAINFLADO
29,94%
1.600,00 1.400,00
1.367,96 1.216,59
1.335,61
1.371,28
2004
2005
2006
Presupuesto
2007
2008
Devengado
2009
2010
2011
Programado Devengado 593,38 128,40 1.614,09 583,07 1.371,28 410,50 1.081,10 296,81 495,32 135,38 250,41 65,66 535,07 164,68 2.069,06 723,40 193,63 70,56 217,67 89,01
29,94
27,45 27,33 26,22 30,78 34,96 36,44 40,89
40,89
29,94
27,45 27,33 26,22
1erLUGAR POAREAL
47,03%
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CuadroComparativodelaEjecucindeInversinPblica conMunicipiosCapitalesdelEjeTroncal
MesesdeMayoaAgosto2011 en%
Meses Mayo Junio Julio Agosto
30,00% 28,55% 25,00% 21,10% 19,03% 15,17% 15 17% 11,53% 10,00% 14,77% 14 77% 17,77%
23,46%
22,44%
20,00%
15,00% 15 00%
15,77% ,
16,14%
7,77%
5,00%
6,22%
3,93%
7,30%
5,48%
0,00%
Mayo
Junio
Julio
Agosto
CuadroComparativodelaEjecucindeInversinPblica conMunicipiosCapitales
AlSegundoCuatrimestre En%
SANTACRUZ POTOSI COBIJA ELALTO LAPAZ TARIJA COCHABAMBA TRINIDAD SUCRE ORURO
23,46%
22,44% 19,40% 16,14% 12,32% 10,97% 5,64%
4to LUGAR
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