Anda di halaman 1dari 9

REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009

SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:BANTEN
(DalamJutaanRupiah)
MISI

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

Mempertahankan
tingkatpelayanan
jasaperhubung
an

Pemulihan
fungsisarana
danprasarana
transportasi
udara

Rehabilitasidan
pemeliharaan
prasarana
transportasi
udara

1.
2.
3.
4.
5.

Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

SATUAN

FasilitasLandasan
FasilitasTerminal
FasilitasBangunan
PenyiapanLahan/Sertifikasi
FasilitasKes.Penerbangan:
FasilitasKomunikasiPenerbangan
FasilitasnavigasiPenerbangan
FasilitasBantuPendaratan
FasilitasPenerbangandanOps.Penerbangan
FasilitasPenunjangPenerbangan
FasilitasPKPPK
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB

m
Set/m
Pkt
Pkt/m/Ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

m
m
m
Pkt/m/Ha
Pkt

FasilitasLandasan
FasilitasTerminal
FasilitasBangunan
PenyiapanLahan/Sertifikasi
Studi
FasilitasKes.Penerbangan:

7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA

1.075

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA

JUMLAH
VOLUME
BIAYA

3.361,16
2.190,35

3.697,28
2.365,58

4.067,01
2.554,82

5.551,51

6.062,86

6.621,83

11.125,45
7.110,75

18.236,20

1.075

2.006,25

1.000,00

3.006,25

Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

0,00

62.097,00

62.097,00

62.097,00

3
14

249,60
10.690,00

30,00

$0,60
73.066,60
$0,60
81.624,36

JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.

2
3

678,00
17.980,00

315,00

80.755,00

62.412,00

86.817,86

69.033,83

7
17

2.006,25

1.000,00

3.006,25

186.291,00

1.242,60
28.670,00

30,00

ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA

V
V

V
V
V
V

$0,60
216.233,60
$0,60
2,00
237.476,05

BANDARUDARA:BUDIARTOCURUG
(DalamJutaanRupiah)
MISI

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

Mempertahankan
tingkatpelayanan
jasaperhubung
an

Pemulihan
fungsisarana
danprasarana
transportasi
udara

Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
2. FasilitasTerminal
prasarana
3. FasilitasBangunan
transportasi
Rumahdinas
udara
Jalan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi

SATUAN

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA

OB
12

Pkt
Set/m
Pkt
m
m
Pkt/m/Ha

750
10.000

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

3.361,16
2.190,35

3.697,28
2.365,58

4.067,01
2.554,82

5.551,51

6.062,86

6.621,83

506,25
1.500,00

JUMLAH
VOLUME
BIAYA

11.125,45
7.110,75

18.236,20

750
10.000

506,25
1.500,00

ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA

V
V

V
V

5. FasilitasKes.Penerbangan:
FasilitasKomunikasiPenerbangan
FasilitasnavigasiPenerbangan
FasilitasBantuPendaratan
FasilitasPenerbangandanOps.Penerbangan
FasilitasPenunjangPenerbangan
LiftTower
FasilitasPKPPK
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Paket
Unit
Unit

1.000,00

3.006,25

0,00

1.000,00

3.006,25

Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
BangunanOps
Jalan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan:
FasilitasKomunikasiPenerbangan
Teleprinter
VCSSMini
FasilitasnavigasiPenerbangan
FasilitasBantuPendaratan
AFLSystem
ILS
RVR
FasilitasPenerbangandanOps.Penerbangan
WheelTractor
RotaryMower
HandyMower
DumTrack
Ambulance
Mobilkomando
FasilitasPenunjangPenerbangan
UPS30KVA
ACSplit2PK
JaringanTMsupplycatudayaILS
PowerCable&paneldistributionkeDVOR
FasilitasPKPPK
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.

m
m
m
m
Pkt/m/Ha
Pkt

Unit
Paket
Unit
Paket
Paket
Paket
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Paket
Paket
Paket
Paket
Unit
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

1.800,00

810
11.000

1.023,75
7.150,00

1.800,00

1
1

600,00

8.000,00

810
11.000

3.600,00

1.023,75
7.150,00

40,00
600,00

8.000,00
14.000,00
2.000,00

328,00
57,00
9,60
183,00
350,00
275,00

490,00
100,00
1.980,00
1.500,00

30,00

40,00

1
1

1
1

14.000,00
2.000,00

328,00

350,00

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

57,00
9,60
183,00

275,00

1
10

490,00
100,00

1.500,00

30,00

20.943,35
29.501,11

1.980,00

20.458,00
26.520,86

315,00
6.936,83

1
10
1
1

2,00
4,00

41.716,35
62.958,80

V
V

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
KANTORPUSATDITJENPERHUBUNGANUDARA
(DalamJutaanRupiah)
MISI

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

SASARAN

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara

PROGRAM

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BelanjaPegawai
BelanjaBarang
Pembinaan/pemamfaatanPNPB
Pembinaanpegawai
PembinaanPerenc.DanKelembagaan
PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan

6. ArmadaPenerbangan

SATUAN

OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt

m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA

11
64
36
44
7

Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

1. FasilitasLandasan

11
55
37
72
7

16
62
37
73
3

4.930,08
6.544,64
3.128,84
82.461,20
650,00
97.714,76

25.750,00

515

29.612,00

515

34.054,00

32

3.304,70

39

2.505,69

39

2.355,69

29.054,70

32.117,69

VOLUME

JUMLAH
BIAYA

38
181
110
189
17

1.545

110

36.409,69

11.090,14
19.780,06
8.906,47
91.166,24
3.296,03
134.238,94

89.416,00

8.166,08

97.582,08

9.000,00

9.000
10

74
422
17
2
23

13

JUMLAHC

107.489,92

63.008,82

625.765,92

36,00

706.930,00

JUMLAHA,B,C.

154.753,41

113.441,90

759.890,37

72,00

938.751,02

2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan

4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan

7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru

m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

3.283,49
6.039,55
2.970,40
4.648,95
1.373,00
18.315,39

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

515

JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

2.876,57
7.195,87
2.807,23
4.056,09
1.273,03
18.208,79

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA

3.000
5

250,00
325,00

3.000

23
225
1
2

19.300,00
62.524,92
2.000,00
600,00

23
106
15

22.490,00

250,00

10.050,00
36.368,82
10.340,00

6.000,00

3.000
5

250,00

325,00

28
91
1

12.200,00
31.990,92

23

571.500,00

500,00

750,00
650,00

41.550,00
41.550,00
12.840,00
600,00
571.500,00

37.490,00

ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA

V
V
V
V
V

V
V

V
V

V
V
V
V
V

REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:DKIJAKARTA
(DalamJutaanRupiah)
MISI

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

SASARAN

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara

PROGRAM

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

KEGIATAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BelanjaPegawai
BelanjaBarang
Pembinaan/pemamfaatanPNPB
Pembinaanpegawai
PembinaanPerenc.DanKelembagaan
PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan

6. ArmadaPenerbangan

SATUAN

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA

Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan

4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan

7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

VOLUME

OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt

m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit

0,00

m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

0,00

1.950,00

1.950,00

5.500,00
$0.6
2
9.000,00

3.300,00

9.250,00

$0.6
16.450,00
$0.6
16.450,00

APBN APBD BUMN SWTA


V
V

1.950,00

ALOKASIBIAYA

JUMLAH
BIAYA

JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA

3
5.850,00
V

2
5.500,00
V
$0.6 PHLN
5
21.550,00
V

5.250,00

11.200,00

5.250,00

11.200,00

32.900,00
$0.6
32.900,00

REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:JAWABARAT
(DalamJutaanRupiah)
MISI

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

SASARAN

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara

PROGRAM

KEGIATAN

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

Rehabilitasidan
pemeliharaan
prasarana
transportasi
udara

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan

6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan

4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan

7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.

SATUAN

OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
12
12

1.200,00
30,00

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
12
12

1.230,00
m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit

100,00

30,00

12
12

1.353,00

1.450,00
36,00

VOLUME

JUMLAH
BIAYA
3.970,00
99,00

4.069,00

V
V

220,00

63,00

66,00

120,00

33,00

30,00

36,00

150,00

1.650,00

180,00

1
3.500

1.135,70
14.000,00

144
2

288,00
3.091,70

300,00

7
4

23.646,00
4.950,00

47.411,40
48.951,40

1.683,00
2.500
1

10.000,00
153,80

70,00

3.000,00

2
1

710,00
1.650,00

15.583,80
18.619,80

336,00

8.598
1

1
1

34.000,00
3.000,00

20,00
1.000,00

38.020,00
39.842,00

ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA

36
36

1.486,00
1

310,00
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

1.320,00
33,00

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

2.500
2
12.098
3
144
3

9
6
1

1.980,00

2.329,00
10.000,00
1.289,50
48.000,00
3.070,00
288,00
6.091,70

300,00

24.356,00
6.620,00
1.000,00

101.015,20
107.413,20

V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:JAWATENGAH
(DalamJutaanRupiah)
MISI

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

SASARAN

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara

PROGRAM

KEGIATAN

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan

6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan

4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan

7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru

SATUAN

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA

OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt

m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit

532

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA

Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

VOLUME

2.436,00
1.355,87
24,20

2.679,68
1.464,34
26,14

2.947,65
1.581,48
28,23

3.816,07

4.170,16

4.557,36

JUMLAH
BIAYA
8.063,33
4.401,69
78,57

12.543,59

532

205,00

205,00
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

0,00

205,00

205,00

2
2.500

6.420,00
7.500,00

2.306

710,00

290

174,00

11
2

815,20
1.175,00

360,00

50

6.620,00
7.896,00

1
2.257
1

4.820,00
7.896,00
4.177,00

3.121,50
4.550,00
$3.00
1
1.500,00

2
1

550,00

3.300,00

2
2.256

11
2

20,00

75,00

JUMLAHC

17.229,20

JUMLAHA,B,C.

21.250,27

$3.00
23.687,50
$3.00
27.857,66

20.763,00
25.320,36

ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA
V
V
V

5
17.860,00
V
7.013
23.292,00
V
1
4.177,00
V
2.306
710,00
V

290
174,00
V

24
4.486,70
5
5.745,00
V

$3.00 PHLN
5
5.160,00
V

50
75,00
V
61.679,70
$3.00
74.428,29

REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:D.I.YOGYAKARTA
(DalamJutaanRupiah)
MISI

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

SASARAN

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara

PROGRAM

KEGIATAN

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan

6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan

4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan

7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.

SATUAN

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

VOLUME

OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt

0,00

m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

0,00

5.050,00

1.800

561,60

1
2

450,00
2.100,00

8.161,60
8.161,60

5.050,00

5.050,00
5.050,00

APBN APBD BUMN SWTA

m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit

ALOKASIBIAYA

JUMLAH
BIAYA

5.050,00

650,00

5.700,00
5.700,00

1.800

1
3

15.150,00

561,60

450,00
2.750,00

18.911,60
18.911,60

V
V

REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:JAWATIMUR
(DalamJutaanRupiah)
MISI

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

SASARAN

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara

PROGRAM

KEGIATAN

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan

6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan

4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan

7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru

SATUAN

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

VOLUME

OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt

m
Pkt
Set/m
Pkt
m
m3/Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit

700

840,00

374
10.400

450,00
378,00

2.800,00

0,00

m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt

10.500

42.000,00

4.950

43.600,00

3.500

1.400,00

775,00

11.000

4.800,00

1.000,00
$0.6

Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

JUMLAHC

87.775,00

JUMLAHA,B,C.

92.243,00

0,00

$0.6
5.800,00
$0.6
5.800,00

6.311

3.155,00

2.100,00

5.255,00
5.255,00

APBN APBD BUMN SWTA

700

374
10.400

4.468,00

ALOKASIBIAYA

JUMLAH
BIAYA

840,00

450,00
378,00

2.800,00

4.468,00

V
V
V

27.811
49.955,00
V

4.950
43.600,00
V

3.500
1.400,00
V

3
1.775,00
V

$0.6 PHLN
2
2.100,00
V

$0.6

98.830,00
$0.6

103.298,00

REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:BALI
(DalamJutaanRupiah)
MISI

Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.

Mempertahankan
tingkatpelayanan
jasaperhubung
an

SASARAN

Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan

Pemulihan
fungsisarana
danprasarana
transportasi
udara

PROGRAM

KEGIATAN

Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi

Rehabilitasidan
pemeliharaan
prasarana
transportasi
udara

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan

6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas

TAHUN2007
VOLUME
BIAYA

1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA

4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan

Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan

SATUAN

1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan

4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan

7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.

SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA

TAHUN2009
VOLUME
BIAYA

0,00

VOLUME

m
Pkt
Set/m
Pkt
m
m3/Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit

m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt

0,00

1
2

1.000,00

450,00
$3,00
200,00

1
1

$3,00
650,00
$3,00
650,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

APBN APBD BUMN SWTA

ALOKASIBIAYA

JUMLAH
BIAYA

1.000,00
450,00
$3,00
200,00

$3,00
1.650,00
$3,00
1.650,00

V
V
V
V
V