SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:BANTEN
(DalamJutaanRupiah)
MISI
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
Mempertahankan
tingkatpelayanan
jasaperhubung
an
Pemulihan
fungsisarana
danprasarana
transportasi
udara
Rehabilitasidan
pemeliharaan
prasarana
transportasi
udara
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
SATUAN
FasilitasLandasan
FasilitasTerminal
FasilitasBangunan
PenyiapanLahan/Sertifikasi
FasilitasKes.Penerbangan:
FasilitasKomunikasiPenerbangan
FasilitasnavigasiPenerbangan
FasilitasBantuPendaratan
FasilitasPenerbangandanOps.Penerbangan
FasilitasPenunjangPenerbangan
FasilitasPKPPK
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
m
Set/m
Pkt
Pkt/m/Ha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
m
m
m
Pkt/m/Ha
Pkt
FasilitasLandasan
FasilitasTerminal
FasilitasBangunan
PenyiapanLahan/Sertifikasi
Studi
FasilitasKes.Penerbangan:
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
1.075
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
JUMLAH
VOLUME
BIAYA
3.361,16
2.190,35
3.697,28
2.365,58
4.067,01
2.554,82
5.551,51
6.062,86
6.621,83
11.125,45
7.110,75
18.236,20
1.075
2.006,25
1.000,00
3.006,25
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
0,00
62.097,00
62.097,00
62.097,00
3
14
249,60
10.690,00
30,00
$0,60
73.066,60
$0,60
81.624,36
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.
2
3
678,00
17.980,00
315,00
80.755,00
62.412,00
86.817,86
69.033,83
7
17
2.006,25
1.000,00
3.006,25
186.291,00
1.242,60
28.670,00
30,00
ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA
V
V
V
V
V
V
$0,60
216.233,60
$0,60
2,00
237.476,05
BANDARUDARA:BUDIARTOCURUG
(DalamJutaanRupiah)
MISI
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
Mempertahankan
tingkatpelayanan
jasaperhubung
an
Pemulihan
fungsisarana
danprasarana
transportasi
udara
Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
2. FasilitasTerminal
prasarana
3. FasilitasBangunan
transportasi
Rumahdinas
udara
Jalan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
SATUAN
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
OB
12
Pkt
Set/m
Pkt
m
m
Pkt/m/Ha
750
10.000
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
3.361,16
2.190,35
3.697,28
2.365,58
4.067,01
2.554,82
5.551,51
6.062,86
6.621,83
506,25
1.500,00
JUMLAH
VOLUME
BIAYA
11.125,45
7.110,75
18.236,20
750
10.000
506,25
1.500,00
ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA
V
V
V
V
5. FasilitasKes.Penerbangan:
FasilitasKomunikasiPenerbangan
FasilitasnavigasiPenerbangan
FasilitasBantuPendaratan
FasilitasPenerbangandanOps.Penerbangan
FasilitasPenunjangPenerbangan
LiftTower
FasilitasPKPPK
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Paket
Unit
Unit
1.000,00
3.006,25
0,00
1.000,00
3.006,25
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
BangunanOps
Jalan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan:
FasilitasKomunikasiPenerbangan
Teleprinter
VCSSMini
FasilitasnavigasiPenerbangan
FasilitasBantuPendaratan
AFLSystem
ILS
RVR
FasilitasPenerbangandanOps.Penerbangan
WheelTractor
RotaryMower
HandyMower
DumTrack
Ambulance
Mobilkomando
FasilitasPenunjangPenerbangan
UPS30KVA
ACSplit2PK
JaringanTMsupplycatudayaILS
PowerCable&paneldistributionkeDVOR
FasilitasPKPPK
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.
m
m
m
m
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Paket
Unit
Paket
Paket
Paket
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Paket
Paket
Paket
Paket
Unit
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
1.800,00
810
11.000
1.023,75
7.150,00
1.800,00
1
1
600,00
8.000,00
810
11.000
3.600,00
1.023,75
7.150,00
40,00
600,00
8.000,00
14.000,00
2.000,00
328,00
57,00
9,60
183,00
350,00
275,00
490,00
100,00
1.980,00
1.500,00
30,00
40,00
1
1
1
1
14.000,00
2.000,00
328,00
350,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57,00
9,60
183,00
275,00
1
10
490,00
100,00
1.500,00
30,00
20.943,35
29.501,11
1.980,00
20.458,00
26.520,86
315,00
6.936,83
1
10
1
1
2,00
4,00
41.716,35
62.958,80
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
KANTORPUSATDITJENPERHUBUNGANUDARA
(DalamJutaanRupiah)
MISI
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
SASARAN
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara
PROGRAM
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
Pembinaan/pemamfaatanPNPB
Pembinaanpegawai
PembinaanPerenc.DanKelembagaan
PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan
6. ArmadaPenerbangan
SATUAN
OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt
m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
11
64
36
44
7
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
1. FasilitasLandasan
11
55
37
72
7
16
62
37
73
3
4.930,08
6.544,64
3.128,84
82.461,20
650,00
97.714,76
25.750,00
515
29.612,00
515
34.054,00
32
3.304,70
39
2.505,69
39
2.355,69
29.054,70
32.117,69
VOLUME
JUMLAH
BIAYA
38
181
110
189
17
1.545
110
36.409,69
11.090,14
19.780,06
8.906,47
91.166,24
3.296,03
134.238,94
89.416,00
8.166,08
97.582,08
9.000,00
9.000
10
74
422
17
2
23
13
JUMLAHC
107.489,92
63.008,82
625.765,92
36,00
706.930,00
JUMLAHA,B,C.
154.753,41
113.441,90
759.890,37
72,00
938.751,02
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
3.283,49
6.039,55
2.970,40
4.648,95
1.373,00
18.315,39
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
515
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
2.876,57
7.195,87
2.807,23
4.056,09
1.273,03
18.208,79
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
3.000
5
250,00
325,00
3.000
23
225
1
2
19.300,00
62.524,92
2.000,00
600,00
23
106
15
22.490,00
250,00
10.050,00
36.368,82
10.340,00
6.000,00
3.000
5
250,00
325,00
28
91
1
12.200,00
31.990,92
23
571.500,00
500,00
750,00
650,00
41.550,00
41.550,00
12.840,00
600,00
571.500,00
37.490,00
ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:DKIJAKARTA
(DalamJutaanRupiah)
MISI
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
SASARAN
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara
PROGRAM
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BelanjaPegawai
BelanjaBarang
Pembinaan/pemamfaatanPNPB
Pembinaanpegawai
PembinaanPerenc.DanKelembagaan
PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan
6. ArmadaPenerbangan
SATUAN
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
VOLUME
OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt
m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit
0,00
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
0,00
1.950,00
1.950,00
5.500,00
$0.6
2
9.000,00
3.300,00
9.250,00
$0.6
16.450,00
$0.6
16.450,00
1.950,00
ALOKASIBIAYA
JUMLAH
BIAYA
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
3
5.850,00
V
2
5.500,00
V
$0.6 PHLN
5
21.550,00
V
5.250,00
11.200,00
5.250,00
11.200,00
32.900,00
$0.6
32.900,00
REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:JAWABARAT
(DalamJutaanRupiah)
MISI
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
SASARAN
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara
PROGRAM
KEGIATAN
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
Rehabilitasidan
pemeliharaan
prasarana
transportasi
udara
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.
SATUAN
OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
12
12
1.200,00
30,00
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
12
12
1.230,00
m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit
100,00
30,00
12
12
1.353,00
1.450,00
36,00
VOLUME
JUMLAH
BIAYA
3.970,00
99,00
4.069,00
V
V
220,00
63,00
66,00
120,00
33,00
30,00
36,00
150,00
1.650,00
180,00
1
3.500
1.135,70
14.000,00
144
2
288,00
3.091,70
300,00
7
4
23.646,00
4.950,00
47.411,40
48.951,40
1.683,00
2.500
1
10.000,00
153,80
70,00
3.000,00
2
1
710,00
1.650,00
15.583,80
18.619,80
336,00
8.598
1
1
1
34.000,00
3.000,00
20,00
1.000,00
38.020,00
39.842,00
ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA
36
36
1.486,00
1
310,00
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
1.320,00
33,00
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
2.500
2
12.098
3
144
3
9
6
1
1.980,00
2.329,00
10.000,00
1.289,50
48.000,00
3.070,00
288,00
6.091,70
300,00
24.356,00
6.620,00
1.000,00
101.015,20
107.413,20
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:JAWATENGAH
(DalamJutaanRupiah)
MISI
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
SASARAN
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara
PROGRAM
KEGIATAN
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
SATUAN
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt
m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit
532
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
VOLUME
2.436,00
1.355,87
24,20
2.679,68
1.464,34
26,14
2.947,65
1.581,48
28,23
3.816,07
4.170,16
4.557,36
JUMLAH
BIAYA
8.063,33
4.401,69
78,57
12.543,59
532
205,00
205,00
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
0,00
205,00
205,00
2
2.500
6.420,00
7.500,00
2.306
710,00
290
174,00
11
2
815,20
1.175,00
360,00
50
6.620,00
7.896,00
1
2.257
1
4.820,00
7.896,00
4.177,00
3.121,50
4.550,00
$3.00
1
1.500,00
2
1
550,00
3.300,00
2
2.256
11
2
20,00
75,00
JUMLAHC
17.229,20
JUMLAHA,B,C.
21.250,27
$3.00
23.687,50
$3.00
27.857,66
20.763,00
25.320,36
ALOKASIBIAYA
APBN APBD BUMN SWTA
V
V
V
5
17.860,00
V
7.013
23.292,00
V
1
4.177,00
V
2.306
710,00
V
290
174,00
V
24
4.486,70
5
5.745,00
V
$3.00 PHLN
5
5.160,00
V
50
75,00
V
61.679,70
$3.00
74.428,29
REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:D.I.YOGYAKARTA
(DalamJutaanRupiah)
MISI
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
SASARAN
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara
PROGRAM
KEGIATAN
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.
SATUAN
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
VOLUME
OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt
0,00
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
0,00
5.050,00
1.800
561,60
1
2
450,00
2.100,00
8.161,60
8.161,60
5.050,00
5.050,00
5.050,00
m
Pkt
Set/m
Pkt
m
Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit
ALOKASIBIAYA
JUMLAH
BIAYA
5.050,00
650,00
5.700,00
5.700,00
1.800
1
3
15.150,00
561,60
450,00
2.750,00
18.911,60
18.911,60
V
V
REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:JAWATIMUR
(DalamJutaanRupiah)
MISI
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
SASARAN
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Mempertahankan Pemulihan
tingkatpelayanan fungsisarana
jasaperhubungan danprasarana
transportasi
udara
PROGRAM
KEGIATAN
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
Rehabilitasidan 1. FasilitasLandasan
pemeliharaan
prasarana
2. FasilitasTerminal
transportasi
udara
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
SATUAN
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
VOLUME
OB
Pkt
OB/Pkt
Org
Pkt
Pkt
m
Pkt
Set/m
Pkt
m
m3/Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit
700
840,00
374
10.400
450,00
378,00
2.800,00
0,00
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
10.500
42.000,00
4.950
43.600,00
3.500
1.400,00
775,00
11.000
4.800,00
1.000,00
$0.6
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
JUMLAHC
87.775,00
JUMLAHA,B,C.
92.243,00
0,00
$0.6
5.800,00
$0.6
5.800,00
6.311
3.155,00
2.100,00
5.255,00
5.255,00
700
374
10.400
4.468,00
ALOKASIBIAYA
JUMLAH
BIAYA
840,00
450,00
378,00
2.800,00
4.468,00
V
V
V
27.811
49.955,00
V
4.950
43.600,00
V
3.500
1.400,00
V
3
1.775,00
V
$0.6 PHLN
2
2.100,00
V
$0.6
98.830,00
$0.6
103.298,00
REKAPITULASIMATRIKSTINJAUULANGRENCANASTRATEGISDEPARTEMENPERHUBUNGANTAHUN20052009
SUBSEKTORTRANSPORTASIUDARA
PROPINSI:BALI
(DalamJutaanRupiah)
MISI
Melaksanakan
konsolidasidan
reformasidibi
dangperhubung
andanpenegak
anhukum.
Mempertahankan
tingkatpelayanan
jasaperhubung
an
SASARAN
Melanjutkan
reformasidan
restrukturisasi
dibidangper
hubungan
Pemulihan
fungsisarana
danprasarana
transportasi
udara
PROGRAM
KEGIATAN
Restrukturisasi
kelembagaan
danperaturan
transportasi
Rehabilitasidan
pemeliharaan
prasarana
transportasi
udara
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
6. ArmadaPenerbangan
JUMLAHB
Tersedianya
Pembangunan
Pelayanan
Transportasi
Perhubungan
Udara
yangBerkualitas
TAHUN2007
VOLUME
BIAYA
1. BelanjaPegawai
2. BelanjaBarang
3. Pembinaan/pemamfaatanPNPB
4. Pembinaanpegawai
5. PembinaanPerenc.DanKelembagaan
6. PembinaanHukumdanPeraturan
JUMLAHA
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. FasilitasKes.Penerbangan
Meningkatkan
Kualitas
Pelayanandan
PengadaanJasa
Perhubungan
SATUAN
1. FasilitasLandasan
2. FasilitasTerminal
3. FasilitasBangunan
4. PenyiapanLahan/Sertifikasi
5. Studi
6. FasilitasKes.Penerbangan
7. ArmadaPenerbangan
8. Subsidi/bantuan
9. PembangunanBandaraBaru
10. PembangunanKantorBaru
JUMLAHC
JUMLAHA,B,C.
SASARANTAHUNAN
TAHUN2008
V0LUME
BIAYA
TAHUN2009
VOLUME
BIAYA
0,00
VOLUME
m
Pkt
Set/m
Pkt
m
m3/Pkt
Pkt/m/Ha
Unit
Pkt
Set
Unit
m
Pkt
m
Pkt
m
Pkt
m'
Pkt/m/Ha
Pkt
Unit
Pkt
Set
Unit
Rute
Drum
Pkt
Pkt
0,00
1
2
1.000,00
450,00
$3,00
200,00
1
1
$3,00
650,00
$3,00
650,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
ALOKASIBIAYA
JUMLAH
BIAYA
1.000,00
450,00
$3,00
200,00
$3,00
1.650,00
$3,00
1.650,00
V
V
V
V
V
Lebih dari sekadar dokumen.
Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka.
Batalkan kapan saja.