Anda di halaman 1dari 26

1.

Capaian Kinerja Sektor ESDM tahun 2008


No
1
2
3
4

Kinerja Sektor ESDM


2007
Realisasi penerimaan negara
Rp. 225, 2 triliun
Investasi *)
US$15,7 miliar
Penyerapan tenaga kerja langsung
Realisasi penyerapan anggaran s.d 83,04%
tanggal 24 Des 2008
5
Hasil ICEF ke-3 tanggal 22 Des
2008
*) Komitmen investasi pada tahun 2008 sebesar US$25,4 miliar
No
6

Kinerja Sektor ESDM


Opini BPK terhadap laporan keuangan
DESDM TA 2007

2008
Rp. 346, 3 triliun
US$18,6 miliar

Kenaikan (%)
53,8
18,3
1
7,49

90,53%
Investasi : Rp35 triliun dan
Penyerapan TK : 32.000 orang

Sebelumnya
Disclaimer

TA 2008
Wajar dengan
pengecualian (WDP)

2. Neraca perdagangan sector ESDM tahun 2008 tetap mennunjukkan posisi surplus sebesar US$17,9 miliar

Status
Naik peringkat

DEPARTEMEN

ESDM

REPUBLIK INDONESIA

KINERJA SEKTOR ESDM TAHUN 2008

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA PUSAT TELP. 3804242

PERAN DAN KINERJA SEKTOR


ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DEPARTEMEN

ESDM

Neraca

Pembangunan
g

Perdagangan

Daerah
Sumber

Investasi

Penerimaan
Negara

Subsidi

Pembangunan
Nasional

Perekonomian
Indonesia
EfekBerantai/
Ketenaga
Ketenaga
kerjaan

FFaktor
kt
Dominan
IHSG
Energi
g
Domestik

Bahan
Baku
Industri

DEPARTEMEN

PENERIMAAN SEKTOR ESDM

ESDM

URAIAN
1 PENERIMAAN MIGAS **))
1.
2. PENERIMAAN PERTAMBANGAN UMUM
a.Pajak Pertambangan Umum
b PNBP PPertambangan
b.PNBP
t b
U
Umum
3. PENERIMAAN LAIN-LAIN
TOTAL
PENERIMAAN NEGARA NASIONAL
% KONTRIBUSI SEKTOR ESDM
Kurs (Rupiah/US$)
ICP (US$/barel)
Lifting (ribu bph)

2004

2005

2006

2007

Miliar Rp.
Mili
R
2008 *)

108 205 64
108.205,64

137 675 75
137.675,75

191 681 82
191.681,82

186 639 57 303.067,02


186.639,57
303 067 02

8.993,28
6.419,62
2 573 66
2.573,66

17.567,49
12.875,24
4 692 25
4.692,25

29.819,97
23.155,16
6 664 81
6.664,81

37.340,23
28.636,95
8 703 28
8.703,28

42.120,82
30.080,26
12 040 56
12.040,56

178,01

304,10

617,95

1.233,12

1.159,50

117.376,93
403.104,60
29,1%

155.547,34
495.200,00
31,4%

222.119,74
659.100,00
36,1%

88.884
884
37,17
1.036

99.657
657
51,84
1.003

99.119
119
63,86
957

225.212,92 346.347,34
708.494,40 962.482,10 ***)
30,2%
36,0%
99.093
093
69,69
899

11.500
11
500
103,31
101,3
931

*) Status s.d. Nopember (realisasi) + Desember (perkiraan)


**) - Penerimaan dari hulu migas sudah dikurangi PPn barang operasi hulu, PBB Migas, PDRD, retensi/fee kegiatan hulu
- Tahun 2006 ada tambahan penerimaan dari tahun sebelumnya yaitu kewajiban Pertamina
***) Berdasarkan Data Pokok APBN-P 2008 & RAPBN 2009 Depkeu

DEPARTEMEN

ESDM

RENCANA DAN REALISASI


Miliar Rp.
PENERIMAAN SEKTOR ESDM TAHUN 2008
URAIAN

1. PENERIMAAN MIGAS
a PPh Minyak Bumi dan Gas Alam
a.
b. PNBP Migas
c. Selisih harga DMO dengan fee kontraktor
pada kegiatan hulu migas
d. DMO Swap
d
e Koreksi Cost Recovery Pertamina
2. PENERIMAAN PERTAMBANGAN UMUM
a. Pajak Pertambangan Umum
b. PNBP Pertambangan Umum
3. PENERIMAAN LAIN-LAIN
TOTAL
PENERIMAAN NEGARA NASIONAL
% KONTRIBUSI SEKTOR ESDM
Kurs (Rupiah/US$)
ICP (US$/barel)
Lifting (ribu bph)

2008
Rencana

Realisasi

257.186,98
53 649 89
53.649,89
182.946,86

303.067,02
77 316 64
77.316,64
209.715,16

9.204,56

9.902,96

646,01
646
01
10.739,66

0,00
0
00
6.132,26

40.003,47
29.782,43
10.221,04

42.120,82
30.080,26
12.040,56

1.081,83

1.159,50

,
298.272,27
894.990,50
33,3%

346.347,34
,
962.482,10
36,0%

9.100
95 00
95,00
927

11.500
103
103,31
101 31
101,3
3
931

DEPARTEMEN

ESDM

KONTRIBUSI SEKTOR ESDM TERHADAP


PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2008
(PERKIRAAN REALISASI)

PERKIRAAN TOTAL PENERIMAAN NEGARA


+ Rp. 962,5 T

Kontribusi
Sektor Lain
64%

Kontribusi
Sektor ESDM
36%

Migas
31,5%

Pertambangan Umum 4,4%


Lain-lain 0,1%

DEPARTEMEN

ESDM

PEMBANGUNAN DAERAH
LISTRIKPEDESAAN

BIMBINGANMASYARAKATDALAM
PENGELOLAANSUMURTUA

KEAGAMAAN

PENDIDIKAN

KESEHATAN

DEPARTEMEN

ESDM

PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN (LISDES)

N
No

J i Pembangkit
Jenis
P b
kit

S t
Satuan

2006

2007

2008

PLTMH

kW

714

1.169

1.845

PLTS

kW
kWp

1 519
1.519

2 029
2.029

1 864
1.864

PLTS Terpusat

kWp

102

240

PLTB

kW

240

735

200

Gardu Distribusi

1.093/ 141.515

938/ 46.607

921/ 44.895

Jaringan Tegangan Menengah

kms

1 279
1.279

1 249
1.249

1 306
1.306

Jaringan Tegangan Rendah

kms

1.640

1.475

1.323

Unit/kVA

DEPARTEMEN

ESDM

KEGIATANPENGEBORANAIRDIDAERAHSULITAIR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tahun
Anggaran
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Jumlah Total

Jumlah
Lokasi
6
6
6
14
5
3
3
2
21
30
26
60
72
154
408

Jumlah Peruntukan
(Jiwa)
11.500
12.900
10.728
8 028
8.028
6.333
3.776
1 528
1.528
7.000
49.000
79.900
79.039
78.943
171.920
367.718
888.313

DEPARTEMEN

DESA MANDIRI ENERGI (KUMULATIF)

ESDM

Program

2007

2008

Berbasis Energi Setempat


Non BBN (Unit)

103

286

Berbasis BBN (Unit)

127

138

DME Berbasis Energi


g non BBN

Berbasis Mikro Hydro


Berbasis Tenaga Angin
Berbasis Tenaga Surya
Berbasis Biogas
Berbasis Biomassa

DME Berbasis
B b i BBN

Berbasis jarak pagar


Berbasis kelapa
Berbasis sawit
Berbasis singkong
Berbasis tebu

DEPARTEMEN

ESDM

PROGRAM COMDEV SEKTOR ESDM


Ekonomi

(peningkatan

pendapatan,

perbaikan

jalan,

pembangunan/perbaikan sarana ibadah)


Pendidikan dan Kebudayaan (kelompok usaha,
usaha pelatihan,
pelatihan
perencanaan)
Kesehatan (kesehatan terpadu, air bersih)
Lingkungan (penanaman bakau,
bakau reklamasi)
Lain-lain (kegiatan sosial, penyuluhan, pembangunan sarana
olah raga)

DEPARTEMEN

ESDM

COMMUNITY DEVELOPMENT / CSR SEKTOR ESDM


2.500

MiliarR
Rp

2.000
1.500
1.000
500
0
2004

2005

2006

TAHUN

2007

2008

DEPARTEMEN

NERACA PERDAGANGAN SEKTOR ESDM

ESDM
55,000
50,000
45,000
0 000
40,000
JutaU
USD

35,000
30,000
25,000
20,000
15 000
15,000
10,000
5,000

2004

2005

2006

2007

2008

Ekspor

24,354

29,557

36,276

40,248

50,088

IImpor
Surplus

13,032
3 032
11,322

18,503
8 03
11,054

18,783
8 83
17,493

22,310
22
3 0
17,938

32,157
32
17,932

Sumber: Bank Indonesia

DEPARTEMEN

ESDM

INVESTASI SEKTOR ESDM *)

**)

*)) Telah ada komitmen investasi di tahun mendatang


g sebesar US$ 25,4 miliar ((terutama bidang
g migas
g hulu,
termasuk komitmen hasil tanda tangan WKP tahun 2008), serta hasil ICEF III sebesar US$ 3,2 miliar. Sehingga
total komitmen investasi tahun mendatang sebesar US$ 28,6 miliar (Rp 315 triliun)
**) Perkiraan realisasi s.d. Desember 2008

DEPARTEMEN

ESDM

SUBSIDI BBM/LPG DAN LISTRIK

250
200

Rp Triliun
R

150
100
50
0

2004

2005

2006

2007

2008

Total

62,49

114,00

98,11

121,27

200,30

Listrik

3,31

10,65

33,9

37,48

60,29

BBM/LPG

59 18
59,18

103 35
103,35

64 21
64,21

83 79
83,79

140 01
140,01

DEPARTEMEN

ESDM

RENCANA DAN REALISASI


SUBSIDI BBM/LPG DAN LISTRIK TAHUN 2008
(Miliar Rp)

URAIAN
Premium
Minyak Tanah
Solar
BBM
LPG
Listrik
TOTAL

RENCANA
44.048,54
37.949,12
32.649,00
114.646,65
9.565,27
61.010,00
185.221,92

REALISASI
41.958,18
48.202,00
44.248,37
134.409,56
5.597,03
60.290,00
200.296,59

DEPARTEMEN

PERGERAKAN INDEX SAHAM

ESDM

(2 Jan 2004 24 Des 2008)


4,000.00

Composite
3,500.00

Agri

Mining
3,000.00

Basic Industry
Misc- Industry

2,500.00

Consumer
Property

2,000.00

Infrastructure
Finance

1,500.00

Trade
Manufacture

1,000.00

500.00

DEPARTEMEN

ESDM

PRODUKSI ENERGI FOSIL

*)
Catatan :
*) Masih ada produksi batubara 2008 dari KP Daerah yang belum tercatat

DEPARTEMEN

ESDM

PASOKAN BBM DOMESTIK

1,200
,

Ribu B
Barel per hari

1,000

800

600

400

200

2000

2001

2002

2003

BBM Subsidi

2004

2005

2006

BBM NonSubsidi

2007

2008

DEPARTEMEN

ESDM

PERKEMBANGAN
G
KETENAGALISTRIKAN
G
S
URAIAN
1 Rasio
1.
R i El
Elektrifikasi
kt ifik i
2. Jumlah Desa Berlistrik
3. Jumlah KK Berlistrik

SATUAN
%

2004

2005

2006

2007

2008

53 38
53,38

62 09
62,09

63 00
63,00

64 34
64,34

66 00
66,00

desa

52.956,00

52.462,00

54.136,00

65.232,00

65.776,00

ribu

31.096,00

32.175,00

33.118,00

34.437,00

35.630,08

25.046,99

26.091,31

28.422,44

29.705,37

29.885,37

4. Kapasitas Terpasang
a. PLN

MW

21.302,05

22.345,95

24.674,68

24.924,68

24.924,68

b. IPP

MW

3.222,22

3.222,22

3.222,22

3.984,22

4.044,22

c. PPU

MW

522,72

523,14

525,54

796,47

916,47

5. Produksi Listrik
a. Produksi PLN

GWh

96.191,19 101.282,06 104.468,64 105.987,86 107.529,17

b. Produksi IPP

GWh

27.132,00

c. Total Produksi

GWh

29.193,00

31.444,07

32.351,23

33.284,56

123.323,19 130.475,06 135.912,71 138.339,09 140.808,79

DEPARTEMEN

ESDM

KAPASITAS DAN PRODUKSI ENERGI ALTERNATIF

URAIAN
Panas Bumi
PLTS

SATUAN 2004 2005 2006


2007
2008
KW 807.000,0 852.000,0 852.000,0 982.000,0 1.052.000,0
KW
- 110,3
110 3 1.629,3
1 629 3 3.658,3
3 658 3 5.522,3
5 522 3

PLTB

KW

80,0,

320,0,

815,0,

PLTMH & Pikohydro

KW

214,0

928,0

2.092,0

TOTAL

1 015 0
1.015,0

3.027,0
KW 807.000,0 852.404,3 854.877,3 988.565,3 1.061.564,3

DEPARTEMEN

ESDM

PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI

URAIAN
Biofuel (Per Tahun)

SATUAN 2004
Ribu KL
3,3

2005
122,5

2006
471,5

2007
1.722,2

2008
2.558,7

- Bio diesel
- Bio etanol

Ribu KL

0,8,

120,0,

456,6,

1.550,0,

2 329 1
2.329,1

Ribu KL

2,5

2,5

12,5

135,0

192,4

- Bio oil

Rib KL
Ribu

24
2,4

37 2
37,2

37,2

DEPARTEMEN

ESDM

PRODUKSI
O U S MINERAL
NO

KOMODITI

SATUAN

2004

2005

2006

2007

2008

1 Tembaga

ribu Ton

840

1.064

817,80

797,40

580,95

2 Emas
3 Perak
4 Timah

Ton
Ton
ribu Ton

93
263
61

143
326
68

85,41
85
41
261,40
65,36

117,73
117
73
269,38
91,28

57,94
57
94
209,06
79,21

5 Bauksit
6 Nikel in Matte
7 Bijih Nikel

ribu ton
ribu Ton
ribu ton

1.331
73
4.095

1.442
77
4.081

1.416,52
,
72,78
4.339,58

15.406,04
,
77,93
6.623,02

14.986,52
,
74,40
14.902,26

14,47
5,22
46.856,00

18,53
1,88
22.980,68

18,70
2,05
20.359,20

8 Feronikel
9 Granit
10 Intan

ribu Ton
juta m3
Karat

8
7
4
4
N.A. 21.606

11 Bijih Besi

Ton

N.A

N.A.

N.A.

1.894.757,98 4.609.540,54

Catatan:
C
t t
Produksi tahun 2008 merupakan realisasi s/d triwulan III + forecast sampai Desember 2008
Produksi Tembaga, emas dan perak menurun pada 2008 karena terjadinya longsor di PT. Freeport dan belum
diperolehnya ijin pinjam pakai lahan oleh PT. NNT
y p
produksi dari beberapa
p KP diluar PT. Antam.
Produksi Bauksit menurun disebabkan menurunnya
Produksi timah disebabkan menurunnya produksi PT. Koba Tin terkait kasus illegal mining, dan menurunnya
produksi PT. Timah dan KP Smelter.
Meningkatnya produksi bijih nikel dan bijih besi di tahun 2008 karena bertambahnya jumlah KP yang
berproduksi

DEPARTEMEN

ESDM

SEKTOR
R ESDM

PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN


(EFEK BERANTAI)

PRO
POOR
PRO
GROWTH

PRO
JOB

BACKWARD
LINKAGE

INDUSTRI
ESDM

Pembangunan daerah

Pembukaan lapangan kerja

Meningkatkan nilai tambah

Comm nit De
Community
Development
elopment

Meningkatkan kegiatan
ekonomi

FORWARD
LINKAGE

DEPARTEMEN

ESDM

PENYERAPAN TENAGA KERJA LANGSUNG *))


No

Perusahaan

Perusahaan
Pertambangan
Umum

2
3

2004

2005

2006

2007

2008

27.834

47.662

121.121

112.928

120.639 **)

Perusahaan
Migas

345.846

345.026

337.062

335.039

332.317

Perusahaan
Listrik & Energi
Terbarukan

250.000

263.000

575.000 1.287.000

1.300.000

TOTAL

623.680

655.688 1.033.183 1.734.967

1.752.956

Catatan:
*)) Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan sektor ESDM
**) Tidak termasuk tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pendukung, sebagai
contoh tenaga kerja nasional pada perusahaan jasa subsektor minerbapabum tahun 2007 sejumlah 44.866 orang
dan triwulan III 2008 sejumlah 31.165 orang

DEPARTEMEN

ESDM

www.esdm.go.id
http://menteri.esdm.go.id

Anda mungkin juga menyukai