DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

02

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : berkurangnya biaya listrik dan air hingga berakhirnya diklat Pim IV dan Prajabatan (anggaran di geser ke belanja modal pengadaan laptop) Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.03 5.2.2.03.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja telepon 5.2.2.03.02 Pembayaran Rekening Telepon Kantor 1 Tahun 14,000,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00 23,000,000.00 1 Tahun 23,000,000.00 23,000,000.00 12 Bulan 1,600,000.00 12 Bulan 100,000.00 1 Tahun 14,000,000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 11 (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) 12 (18.10) (18.10) (18.10) (18.10) 0 0 (76.00) (76.00) (16.52) (16.52) Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran 100% Rp.42,000,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.34,400,000.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Belanja air Pembayaran Rekening Air Kantor

5.2.2.03.03

Belanja listrik Pembayaran Rekening Listrik Kantor

Halaman 1 dari 2

1

2

3

4

5

6=3x5

7

8

9 Watansoppeng, 18 Januari 2012

10=7x9

11

12

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 2 dari 2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

12

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) belanja kelengkapan listrik/ elektronik kantor 1 paket 3,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1 paket 3,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai 100% Rp.3,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.3,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 1 dari 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.14 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

14

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor penyediaan peralatan rumah tangga Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja peralatan kebersihan kantor 1 paket 2,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1 paket 2,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor 100% Rp.2,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

00 Rp.0.00 1 Rp.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .

000. Perangkat Daerah.000.03 5.000.20. Drs.00 7. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.7.000.2.2.000.20.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000. NIP : 010 237 622 Drs.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja surat kabar/majalah Belanja Langganan Surat Kabar/ Tabloid 1 Tahun 7.000.SKPD 2.2. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 7.000. Kepegawaian.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 7.20 1.00 7.20 1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa 100% Rp.2. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.000.000.00 1 Tahun 7.000.01.Si.000.20.000.000.00 7.000.00 7.000.01 1.2.000.000.00 Watansoppeng.000.2 5.20.15 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah. M.03.20 1.000.000.00 7.20.20.000.000.00 7. Pemerintahan Umum.00 12 bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.20.7.000.2.000. A.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .20 01 15 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.1.00 7. Khaerul Umur.000.2 5.1 1.000. Administrasi Keuangan Daerah.000.20. Andi Tenri Sessu.1.00 7.000. M.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 1 Rp.0.0.0.00 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.

200.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja pengisian tabung gas Belanja Pengsian Tabung Gas 12 Buah 100.20.000.200.200. Pemerintahan Umum.00 1.000.00 1.01.200.00 1.000.00 12 Buah 100.00 1. Andi Tenri Sessu.2. Kepegawaian. Administrasi Keuangan Daerah.200.01.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya 100% Rp.00 1.20 01 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya Pemenuhan bahan bakar gas Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. Perangkat Daerah. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 1.20.000. Khaerul Umur.200.20.1.20.2.000. Drs.2.2.00 1.000.000.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.200.00 1.1 1.2 5.000.00 1.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.2.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1.200.000.20.200.01 5.01 1.00 1.Si.1.200.20 1.1.20.2. M.20. A.200.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2 5.00 Watansoppeng.200. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 1.20 1.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20 1.000.200.1.20.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.200.SKPD 2.000.000. M.

0.00 Halaman 1 dari 1 .00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1 Rp.0.00 Rp.0.0.

00 112.20.690.00 121.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 121.000.20 1.000.00 117 kali 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 121.00 112.000.00 9. Administrasi Keuangan Daerah.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5. Kepegawaian.1.000.20.00 1 paket 9.01 1.000.1.121.2.000.00 9.121.690.690.20.15 5.690.000.00 1 paket 9.000.000.690.000.000.00 9.690.20 1.000.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas kantor Halaman 1 dari 2 .01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas 2 3 Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 5.690.690.20.000.000.000.20 1.2.01.00 112.00 121.000.690.2.15.000.690.2.000.SKPD 2.2.00 1 paket 112.2.00 121.00 9.00 121.20.2 5.2.00 121.00 121.20.000.690.00 1 paket 112.18 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.00 117 kali 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.690.000.000.690.000.000.15.690.2. Perangkat Daerah.00 112.1 1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.690.000.690.20 01 18 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD 100% Rp.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2 5. Pemerintahan Umum.000.20.20.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. M.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.00 1 Rp. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0.00 Rp. NIP : 010 237 622 Drs. Drs. Khaerul Umur.0.0.0. Pengguna Anggaran. A.Si.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Andi Tenri Sessu.0.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. M.00 Halaman 2 dari 2 .

060.00 16.000.00 4.000.00 154.00 25.00 16.560. Pemerintahan Umum.00 25. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan 100% Rp.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450.154.20.260.400.00 7.400.000.00 5.01.1.2.000.1.00 25.02 5.000.400.000.400.00 154.00 315.00 200.500.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.000.800.000.000.000.000.000.1.00 48 OB 350.260.500.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2.SKPD 2.800.1 5.400.00 25.01 1.060.00 42.2.000.00 4.000.260.00 7.00 225.000.20 1.000.000.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.1.20 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.1.800.335.00 5.00 315.000.000. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.00 225.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS 2 3 Honorarium Tim Pengelola Keuangan Tunjangan bendaha pengeluaran Pembantu bendahara pengeluaran (2 Orang x 12 Bulan) Penyimpan barang Pembantu penyimpan barang (2 Orang x 12 Bulan) Panitia pemeriksa barang dan jasa (3 Orang x 4 Triwulan) 5.335.000.000.000.20.2 5.000.20 1.000.00 5.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.335.000.800.02.20.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 154.20. Administrasi Keuangan Daerah.20.20.1 1. Perangkat Daerah.00 16.00 42.2.335.400.000.000. Kepegawaian.000.20.800.000.2.00 375.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450.02 Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap pegawai honorer.560.00 2.000.154.01.20 1.335.00 12 Bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil tersedianya makanan dan minuman.20 01 20 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.00 16. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan tersedianya makanan dan minuman.000.00 16.000.00 200.00 5.20.000.1.260.2.000.00 375.00 16. 4 Orang x 12 Bulan Halaman 1 dari 2 .800.335.01 5. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan sesuai dengan kebutuhan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 154.000.000.000.000.00 2.00 48 OB 350.

000.00 19.00 Watansoppeng.000. Khaerul Umur. 18 Januari 2012 6.320.000.2.00 7 8 9 10=7x9 112.000.000.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Biaya cetak keperluan rutin kantor 1 paket 19.00 7.0.2.00 17.000.000.00 240. 2 Orang x 12 Bulan 24 OB 600.00 1.000.220 80 lbr lbr 6.00 3.560.000.400.00 14.315.000.000.00 220 80 lbr lbr 6.000.000.02.00 240.875.000.00 22.000.000.000.00 5.00 17.0.000.00 17.00 7.2.000.Si.000 lembar 200.000.000.000.00 24 OB 600.00 20.00 19.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja perangko.2.00 6.00 5.000.00 3.000.000.00 1 paket 19.2.00 14.2.000.000.000.000.11.000.00 20.000.000.00 1 paket 17.000.0.000.2.00 7.00 6. materai dan benda pos lainnya Materai Rp.2.2.000.06.2.2.000.00 19.2.00 5.00 21.000.00 6.00 1 paket 20.00 Rp.000.2.000.00 14.000.000.560.Materai Rp.00 1.00 1 paket 6.000.000.000.00 1.2. Andi Tenri Sessu.2. M.000.00 25.11.2.000.000.000.06 5.000.000.000.000.2.000.00 6.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 25.000.2.000.2.2.275. Pengguna Anggaran. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.00 33.000.000.11 5.2 5.18 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pramubakti Pramubakti dan Satpan.000.01 Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai biaya makan minum harian pegawai 1 paket 20.000.00 Halaman 2 dari 2 .00 6.00 17.2.00 14.400.000.00 21.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 21.000.000.000.400.00 Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000.315.000.00 14.00 19.000.000.000.0.02 5.00 20.000.000.00 21.000.2.000.2.02 Belanja makanan dan minuman rapat Biaya Makanan dan minuman rapat 1 paket 7.1 5.04 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 4 5 6=3x5 112.00 5.00 5.000.01.000. Drs.000.000.00 7.315.000.000.03.000.000.000.000.000.000.00 5.0.000.000.000.00 1 Rp.000.00 14.000.400.00 6.2.400.00 5. A.00 6.000.2.03 5.2.2.000.000.03 Belanja makanan dan minuman tamu Biaya keperluan Makanan dan Minuman Tamu 1 paket 6.2.00 1.00 30.01 5.000.11.00 17.000.00 17.275.000. 6. M.000.01 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.06.000.000.000.00 1 paket 7.315.000.000 lembar 200.01.000.000.875.400.00 33.06 Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan biaya bahan pembuatan Id Card 1 paket 17.320.2. NIP : 010 237 622 Drs.00 22.000.000.000.000.00 20.000. 3.02 Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 30.

00 8.00 2.00 1.00 1 Unit 1.00 100.100.1.00 775.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan komputer note book 5.000.00 8.1.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 10.2. Pemerintahan Umum.000.100. Kepegawaian.00 100.00 775.3.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1.00 1.000.20 1.00 775.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.300.00 9.20.00 10.20 1.02 1.200.00 12 775.000.000.100.000. Perangkat Daerah.000.20.000.2.20 1.400.300.000.12.000.3.000.10.000.000.000.2 5.20.00 10.400.12 5.00 100.000.00 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan laptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya ptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.200.200.00 8.1 1.500. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.500.300.2.000.20.00 2 Unit 1.00 1.000.00 1.2.200.00 3 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 3 unit Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja modal pengadaan printer pengadaan printer (6 floem) Halaman 1 dari 2 .300.20.200.00 11 9.500.00 1.200.000.00 1.04 Laptop 0 0 0 0 1.000.000.00 9.200.00 8.02.000.000.2.1.00 9.20.20.000.500.500.00 2.000.SKPD 2.200.000.200.100.100.3.12. Administrasi Keuangan Daerah.200.20 02 07 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : rusak beratnya laptop pada bagian perencanaan dan pelaporan serta printer pada bagian pada bidang formasi sehingga dibutuhkannya pengadaan laptop dan penambahan 1 unit pengadaan printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas pemenuhan sarana dan prasarana Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.200.000.20.00 1 unit Sebelum Perubahan 100% Rp.07 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.3 5.00 100.00 0 1 Unit 8.000.00 10.

0.00 Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. NIP : 010 237 622 Drs. A. Khaerul Umur.Si. Drs.0. Pengguna Anggaran.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. M. Andi Tenri Sessu.0.00 Halaman 2 dari 2 . 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Rp. M.0.

Drs.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung. Perangkat Daerah.00 5.000.000.20.00 5. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA. NIP : 010 237 622 Drs.20.000.00 1 Tahun 5. Administrasi Keuangan Daerah.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 5.1.2.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik 100% Rp.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.2 5.20.000.22 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .20 1.00 5.2.20 02 22 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik Pemeliharaan gedung kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.2.000.000.000.20 5.00 Watansoppeng.20.Si. Kepegawaian.00 5.000.000.000.2.00 5.20 1.20. A.02 1.2.02.000.000.000.20. Andi Tenri Sessu.000.000.1 1.2 5.000.000. M.20.000. M.20 1.000.20.000.000.20.000. Khaerul Umur.00 1 Unit 100% Sebelum Perubahan 100 % Rp.5.000.SKPD 2.00 5.000.00 2 unit gedung 2 unit gedung Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.00 5.00 5.5.000.000.00 5.000.2. Halaman dan Taman Biaya Pemeliharaan Gedung KAntor 1 Tahun 5.00 5.000. Pemerintahan Umum.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 5.1.

0.0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .

000.000.02 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang 5.20.05 5.000.470.00 840.000.580.000. Administrasi Keuangan Daerah.00 47.00 19.20.00 1.00 18.000.470.700.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik 100% Rp.900.20.1.2.24 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.000.000.00 8.00 8 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM harian kend rd 4.000.47.000.03 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 2 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 4 7 1 Unit Unit 700.2 5.1.470.2.02 1.000.00 26.2.20.00 14.000.400.000.470.470.20 02 24 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.580.000.00 14.20 1.00 26. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.000.2.00 47.480.900.00 18.000.000.00 750.00 7 1 Unit Unit 120.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Empat Halaman 1 dari 2 .47.00 8.00 750.580.02.00 14.580.000.000.590.470.470.000 x 12 bl BBM keluar daerah Kendaraan Roda 4 5.2.2 5.000.00 4.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 47. Pemerintahan Umum.400.000.000.00 750.05.00 18.000.00 8 Unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 47.2.2.470.20.00 47.000.00 750.00 7 1 Unit Unit 700.000.000.000.000.05. Perangkat Daerah.20.000.000.000.000.00 47.1 1.00 12 1 Bulan Tahun 700.00 1.000.20.00 7 1 Unit Unit 120.00 4. Kepegawaian.2.000.000.05.SKPD 2.000.000.470.480.00 840.400.00 47.590.470.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.00 12 1 Bulan Tahun 700.000.00 14.00 47.00 18. Rp.400.000.20 1.000.2.20 1.2.20.00 19.

A.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0. Drs.00 Rp.0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. M.Si. Andi Tenri Sessu.0.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Pengguna Anggaran. M.00 1 Rp.00 Rp. Khaerul Umur.00 Halaman 2 dari 2 . NIP : 010 237 622 Drs.0.

000. M.SKPD 2.20.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.000. Drs.000.000.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.000. Administrasi Keuangan Daerah.1.20.20. Kepegawaian.2. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.20. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.000.20. NIP : 010 237 622 Drs.00 7.000.000.000. Andi Tenri Sessu.00 7. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.2 5.000.000.Si.000.00 10 unit 10 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.26 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.000.1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.00 7.000.20 02 26 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas pemeliharaan laptop dan komputer Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20 1.000.00 7.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Software/Hardware Komputer biaya pemeliharaan komputer 1 Tahun 7.000.20.2 5.2.00 7.2. Perangkat Daerah.20.000.000.000.20 1. Pemerintahan Umum.000.000.000.00 7.00 7.20 5.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.02 1.7.7.000.00 Watansoppeng.00 7.20 1.00 1 Tahun 7.000.000.1 1.000.000.00 7.02.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2.2. M. Khaerul Umur.00 7.000.000. A.20.000.

00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.0.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.00 Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .

Andi Tenri Sessu.000.1 1.000.000. Khaerul Umur.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. Administrasi Keuangan Daerah.3.20.SKPD 2.00 30.000.00 1 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.00 30.00 1 unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 30.000.13 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Alat/Mesin Absensi Absensi Sidik Jari (Software + 2 Finger Print) 1 Paket 30. Drs.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20 1.10 5.2.000.00 30.1.000.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai 100% Rp.30.000.00 30.2.03.00 30.20. Pemerintahan Umum.2.00 1 Paket 30.20. M.000.000.10.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 30. NIP : 010 237 622 Drs.000.000.000.20 1.20 03 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai peningkatan disiplin pegawai Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.20.000.000.3.000.00 30.000.03 1.00 Watansoppeng.1.20.00 30.20 1. Kepegawaian.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.00 30.Si.000.000.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 30.000. M.000.20.000.000.3 5. Perangkat Daerah.20.2 5.000. A. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 30.000.20.30.

00 Rp.00 Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 1 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .

00 19. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Belanja Konstribusi Peserta Diklat 1 Tahun 19. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.1.00 19.000.19.00 19.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.00 19. Administrasi Keuangan Daerah. NIP : 010 237 622 Drs.20 05 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelaksanaan Pengiriman Peserta Diklat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.000.000.20.000.000.00 5 kali Sebelum Perubahan 100% Rp.00 1 Tahun 19.2.17.00 Watansoppeng.20. A.2.2.000.17 5.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 100% Rp.20 1.000.2 5. M.Si.00 19.000.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .SKPD 2.000.000.000.000. Drs.00 19.000.00 19. M.20. Kepegawaian. Pemerintahan Umum.000.000. Andi Tenri Sessu.20.2.00 19.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 19.20.00 19.000.000.000.19.1.000.000.000.20 1.05.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.05 1.000.00 19.000.2.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 19. Perangkat Daerah.20. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 5 kali Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.2.000.000.1 1.000.2 5.000.20 1. Khaerul Umur.000.

00 Halaman 1 dari 1 .0.00 1 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.0.0.0.

20. Renstra dan DPA 2012 Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja. Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 . dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20 1.2.200.00 1 paket 2.06 1.00 2.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 . Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 .00 2.1.2.000.400.400.00 3.06.00 2. Pelaksanaan Anggaran.000.400.00 5.200.SKPD 2.400.200.2.00 7. Renja 2012.20. Pelaksanaan Anggaran.00 7.20 06 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.400.000.400.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.400. DPPA 5.00 3.00 7.00 9.615.7.2.00 3. Pemerintahan Umum.00 9.000.400.000.015.2.00 1.00 3.000.000.2.2 5.1.2. RKA 2012. Renstra dan DPA 2012 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Rp.00 3. Renja 2012. RKA 2012.400. RKA 2012.00 7.00 600.2. Administrasi Keuangan Daerah.015. RKA.06 5.015.00 2.000.615. Perangkat Daerah.2.00 100% Rp.615.01 5.400.200.015.000.400. Pelaksanaan Anggaran. Renja 2012.000.2.00 2.11.615.00 2. Kepegawaian.000 120 lbr Exp 200.2.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7. Renja. Renstra serta Pelaporan Keuangan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.800.000.615. RKA 2012.615.400.000.000 120 lbr Exp 200. Renja 2012.800.00 2.615.2 5.000.00 2.200.20.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.20. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 .01.1 1.00 600.7.400.20.00 5.00 1 paket 2.2. DPA.00 4 Dokumen Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Ikhtisar Kinerja.200.20 1.20.11 5.000.00 2.2.20 1.400.015.00 2.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.400.000.000. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 .400.2.400.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Foto copy kegiatan Biaya jilid Renstra.200.615.400.20.20.00 1.06.200.015.00 3.

00 Rp.0. M. Andi Tenri Sessu.Si.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. NIP : 010 237 622 Drs.00 Rp. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Pengguna Anggaran.0.0.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.00 Halaman 2 dari 2 . A.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0. M.0.00 1 Rp. Drs. Khaerul Umur.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.1.20.000.000.00 2.2.2.00 6.00 6.20.11 5.00 1.000.000.500.000.000.00 2.000.20 1.500.000.00 1.000.500 lembar 200.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 2. Pemerintahan Umum.2.000.000.000.000.000.2.000.00 6.000.000.00 1 Tahun 1.2.2.00 2.000.6.500.6.000.000.00 2.00 2.20 1.2.000.500.2.000.00 1.20 06 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.20 1.06 1.2.000.000.000.500.00 2.SKPD 2. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil Rp.00 1.20. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.00 1.000.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja.500. Administrasi Keuangan Daerah.20.000.20.000.00 2.01 5.000.00 1.000.00 2.000.00 2.000.00 1 Tahun 1.500.00 12.06.2 5.01.06.00 2.500.11.2.000. Perangkat Daerah.1 1.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 .000.20.2.2 5.20.000.00 6.500.00 2.500.500.500 lembar 200. Kepegawaian. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II penyusunan laporan keuangan semester I dan II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 6.000.06 5.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 6.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 2 dokumen 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 5.000.000.2.000.1.2.00 12.00 100% 100% Rp.000.000.20.500.

Andi Tenri Sessu. Pengguna Anggaran.00 1 Rp. A. Drs.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.Si.00 Halaman 2 dari 2 .Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. NIP : 010 237 622 Drs.0.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0. Khaerul Umur.0.0.00 Rp. M. M.

SKPD 2.29.000.00 7.400.00 23.1 5.000. Administrasi Keuangan Daerah.184.00 129.000.000.20 1.00 500.500.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 150.000.000.000.00 12.00 190.20.200.200.2 5. IV Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 12.670.000.00 150.00 150.000.00 150.00 23. Kepegawaian.000. IV 100% Rp.00 200.00 129.000.20 1.2.2.000.20.000.000.200.000.370.20.00 200.2.00 32.000.00 800.370.00 125.20.00 4.02.00 4.184.00 129.20.000.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 357.000.00 200.29 1.00 150. IV Pelaksanaan Diklat Pim Tk.00 1.00 129.20.00 8.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.1.000.000.000.00 32.00 500.00 15.357.200.000.400.670.500.000.00 8.00 8.000.000.000.184.00 7.20.00 125.184. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.000.00 129.000.00 200.800.000.000.1 1.500.00 800.500.00 12.00 1 angkatan 40 orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Halaman 1 dari 2 .200.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah Penceramah pejabat (MTSL) Widyaiswara Tim Teaching Pembimbing OL Narasumber KKP Narasumber KKK Narasumber OL Tim Evaluasi Pendamping OL 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.00 357.400.00 1.670.000.000. Perangkat Daerah.184.000.00 12.20.00 8.000.670.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.00 190.2.000.1.00 129.000.00 200.00 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.000.670.00 150.357.000.1.00 7.00 357.500.000.000.000.000.20 1.20 29 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.670.000.00 200. Pemerintahan Umum.000.000.00 7.02 5.000.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.400.184.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 357.000.000.000.00 15.800.000.000.200.1.000.500.000. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.

514.00 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.17 5.2.00 7.000. M.000.06.00 1.500.00 200.000.000.000.000.500.2.000.00 7.000.064.00 5.000.000.00 5.000.00 100.000.00 30 10 lembar lembar 6.000. Andi Tenri Sessu.675.00 21.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) atribut peserta sertifikat spanduk (4 buah x 4 meter) 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.000.200.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.200.2 5.00 30.575.675.02 Belanja Penggandaan biaya penggandaan 1 paket 3.000.000.2.00 10=7x9 3.2.00 100.000.00 57.000.875.00 3.00 100.000.2.00 1.000.00 5.000.00 30.00 5. M.00 4.00 5.00 1.03.274.00 30.00 4.000.00 50.100.840.100.900.00 16.500.00 75.000.00 4.00 29.200.000.00 800. NIP : 010 237 622 Drs.00 5.00 5.2.00 4.000.00 5.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan luar daerah kegiatan 1 Angkatan 30.500.000.00 30.2.2.600.064.00 50.00 7.000.00 16.2.01.15.200.500.00 12.000.335.000.500.00 1 Angkatan 100.000.00 57.000.000.00 30.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.00 180.000.000.2.03 5.2.2.00 9.000. Drs.00 3.630.630.200.000.00 100.00 1 Angkatan 30.00 12.11.06.000.04 Belanja perangko.06 5.00 4.2.000.000.120.00 5.00 1.2.600.000.00 5.2.900.000.1 5.000.000.000.000.2.00 16.600.01 tim pengawas ujian 2 3 1 4 Tim 5 3.15 5.2.00 210.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.07 5.000.000.000.00 Watansoppeng.100.120.600.2.00 5.00 100.00 227.2.00 29.000.000.00 3.2.500.200.000.000. Pelatihan.100.00 4.00 16.335.00 30.00 7 1 8 Tim 9 3.000.000.00 9.2.000.00 30.630.000.575.000.000.2.11 5.000.000.900.000.000.2.00 5.00 1.2.200.00 1 kali 5.000.00 4.000.000.000.14 Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi biaya Observasi Lapangan 1 Angkatan 100.000.000.2.00 28 Hari 200.000.00 75.000.675.000.000.000.000.675.335.00 7.00 5.630.2.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20. A.000.000.600.00 5.000.00 5. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 30 10 lembar lembar 6.00 3.00 6=3x5 3.000.000.000.00 3. 18 Januari 2012 5.335.456 2.00 100.000.630.000.000.000.000.274.00 800.000.00 5.00 5.00 1 paket 3.000. Pengguna Anggaran.00 4.514.000.00 227.000.000.000.2.000.000.500.000.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack harian Snack Pembukaan dan Penutupan Diklat Pim biaya makan dan minum outbond (termasuk survey) 1.Si.2.00 16.000.00 210.00 3.000.000.00 3.630.2.900.000.000.000.00 5.000.000.630.200.17.000.000.000.00 21.2.07.01 5.00 16.000.2.000.00 180.064.000.00 30.000.2.630.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung penginapan wiyaiswara 28 Hari 200. Khaerul Umur.00 3.01.2.00 5.000.875.00 57.456 2.00 5.600.00 200.064.00 57.03 Belanja Kursus.000.840.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Pembinaan Lan 1 kali 5.

00 Rp.0.0.0.0.00 1 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

783.125.Si.00 Watansoppeng.783. II dan III 100% Rp.00 11 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.000. Khaerul Umur. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.1.20 1.000. II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2.000.783.17 5.2. Kepegawaian.20. Drs. Perangkat Daerah.783.1 1.20.261.783. Pelatihan. III 3 8 Orang Orang 30.000.00 267.783. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 267.783.00 267. A.000. NIP : 010 237 622 Drs.20.783.783.00 22.00 3 8 Orang Orang 30.2 5.17. II Pengiriman peserta Diklat Pim tk.000.20. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.000.20 1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Pengiriman Peserta Diklat pim tk.000.125. Pemerintahan Umum.2.000.00 267.783.1. M.00 90.000.2 5.783.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 267.20.783.20.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk.00 177.000.2.30.00 90.000.20 30 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk.000.20 1.00 267.00 267.000.2.783.261. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 . Administrasi Keuangan Daerah.00 267.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 267.20. Andi Tenri Sessu.000. M.267.00 267.00 177.267.2.30 1.000.000.20.SKPD 2.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus. II dan III Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk.00 22.00 11 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.000.783.

0.0.00 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 1 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.

200.20 1.20.000.00 800.00 68.00 229.00 11.2.20 1.01.00 22.840.000.1. Administrasi Keuangan Daerah.500.040. Perangkat Daerah.040.000.610.1 5. Pemerintahan Umum.00 800.000.00 421.000.421.20.000.500.00 229.00 9.00 9.500.000.SKPD 2.00 500.2.20.421.2.908.400.500.2.05 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.000.000.00 4 angkatan 171Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .00 109.1.000.00 229.000.30.000. Kepegawaian.500.000.000.00 11.01 5.00 150.20.00 109.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.200.800.000.20.00 14.908.500.02.2.00 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.00 3.440.500.00 192.000.00 421.500.20 1.908.000.500.840.908.840.1.000.00 22.00 500.000.500.2.500.20.2.000.00 9.00 3.00 3.000.00 3.00 150.000.2.908.000.500.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 421.2.610.00 190.908.440.000.2.068.840.00 9.00 190.20.00 12.400. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan III Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.2 5.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan 100% Rp.02 5.00 229.068.00 229.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.500.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.800.00 12.840.500.2.01.000.000.00 192.00 68.000.000.20.00 229.00 3.000.2 5.1 1.30 1.610.00 14.01 Widyaiswara 4 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 4 akt x 114 Jp Team Teaching 4 akt x 114 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.500.000.610.000.20 30 05 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.500.1.00 3.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 421.000.000.840.000.000.

800.00 79.000.565.000.00 9.000.00 7.000.00 28.500.00 7 1 8 paket 9 500.000.03 Belanja Kursus.00 75.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.01.900.000.075.000.17.00 20.320 1.900.500.000.000.00 250.1 5.000.2.00 16.000.000.00 40.000.000.000.2.00 2. A.00 5.2.00 5.00 12.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 5.000.00 79.15 5.320 1.000.00 2.500.000.000.500.378.000.00 10.000.00 5. Khaerul Umur. M.11 5.000.00 16.000.00 58.303.320 1.00 15.000.00 2.650.000.000.900.000.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 4 buah (1 x 4 m).000.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.00 7.000.2.650. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.00 24.000.320 1.000.Si.000.000.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 20.303.2.00 12.00 24.000.2.000.00 5.00 20.565.00 40.00 90.00 15.000.000.04 Belanja perangko.000.00 7.06.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .825. Pengguna Anggaran.825.15.000.900.2.650.000.00 600.000.000.2.000.00 100 30 lembar lembar 6.000.battery kering) Battery kotak 8 dos 30.000.00 75.2.00 690.000. 18 Januari 2012 5.00 5.00 7.000.17 5.000.320 1.00 40.00 2.000.00 690.00 Watansoppeng.000. M.000.00 12.000.500.000.000.900.000.00 10=7x9 500.01.000.000.000.000.06 5.000.000.075.000.000.00 12.250.000.000.00 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.00 9.500.2.000.000.000.000.000.000.00 12.00 9.000 5 lembar Exp 200. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan III.000. Andi Tenri Sessu.500.000.000.320 1.000.000.00 5.000.2.00 240.00 2. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan II.500.00 28.000.000.06.00 7.00 928. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.00 9. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 100 30 lembar lembar 6.00 34.900.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 Orang x 24 x 4 angkatan Snack diklat angkatan I.2.2.000 5 lembar Exp 200.000.000.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 10.320 1.00 928.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 80 96 Hari Hari 200.000.500.00 5.500.00 5.07 5.00 240.2.000.000.000.000.00 79.378.800.00 20.000.000.00 5.000.00 5.000.900.00 2.000.00 7.000.985.00 75.000.000.000.000.000.00 20.000.000.00 58.00 250.250.03 biaya dokumentasi kehiatan 2 3 1 4 paket 5 500.00 5.00 1 kali 5.00 7.2.2.000.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 1 kegiatan 20.000.00 240.00 90. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan IV.00 36.00 20.00 6=3x5 500.985.00 9.00 80 96 Hari Hari 200.00 9. 55 Orang x 24 hari snack pembukaan dan penutupan diklat 1.000.00 240.000.00 3.000.2.00 79.2.2.440 1.00 7.000.07.000.00 11.000.000.900.00 36.00 15.000.2.000.00 3.00 15.00 5.000.2.2.00 20.00 34.000.000.000.00 9.000.2.2.000.00 40.000.2.00 5. Drs.000.650.11.000.00 9.000.00 7.000.00 7.000.000.00 12.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.00 8 dos 30.00 11.000.440 1.320 1.000.00 600.00 75.2.00 1. Pelatihan.

0.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 1 Rp.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.

000.02 5.000.00 17.00 5.00 17.20 1.500.900.110.000.836.110.000.000.000.000.00 24.500.00 7 angkatan 271 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 150.000.900.000.090.110.00 39.20.00 800.2.2.00 341.00 341.00 155.2.1.600.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 614.610.00 19.30 1. Perangkat Daerah.000.090.000.2.2.000.1 1.00 150.946.20.01.20 1.02.946.836.000.590.00 614. Pemerintahan Umum.00 1.000.000.00 94.590.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 614.00 21.000.20.000.500.500.00 3.000.000.1.500.06 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 1.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.000.000.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .090.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II 100% Rp.00 17.110.000.20 1.614.946.000.000.600.00 19.00 155.00 800.614.2.000.1.00 273.00 3.500.2 5.500.000.946.20 30 06 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.110.500.00 39.000. Kepegawaian.2.00 21.00 341.110.000.20.00 94.00 17.2.00 273.00 341.000.000.500.000.00 190.1 5.00 100% 99% Sebelum Perubahan 100% Rp.01 Widyaiswara 7 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 7 akt x 30 Jp Team Teaching 7 akt x 90 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.30.01 5.000.000.946.090.2.00 3. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan I dan II Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.500.000.500.000.000.01.00 614.2.00 5.2 5. Administrasi Keuangan Daerah.00 341.00 190.500.000.000.00 24.00 341.946.SKPD 2.20.000.000.500.500.1.000.2.20.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.00 3.610.20.000.20.

00 94.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.000.995 1.000.00 15.050.640.000.00 55.837.000.500.00 5. NIP : 010 237 622 Drs.00 250.045 1.500.00 40.11.000.00 7.07.00 15.762.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 40.000.500. Andi Tenri Sessu.000.00 7.000.2.03 Belanja Kursus.045 1.00 7.00 7.2.00 7.000.837.475.000.000.837.000.500.000.500.2.000.00 58.000.000.00 20.2.04 Belanja perangko.00 1.01.000.045 1.000. Khaerul Umur.000 16 lembar Exp 200.045 1.00 75.837.194. Pengguna Anggaran.000.03 biaya dokumentasi kegiatan 2 3 1 4 paket 5 1.00 12.00 1 kali 5.000.500.000.2.battery kering) Battery kotak 15 dos 30.00 7.500. Pelatihan.000.00 6=3x5 1.000.000.000.000.000.00 5.000.2. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.00 7.045 1.000.00 5.837.00 3.000.2.06 5.000.11 5.000.2.00 7.095.045 1.00 450. M. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.650.00 1.194.000.00 10=7x9 1.000.2.837.000.834.000.000.00 4.500.000. A.00 39.00 15.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 112 133 Hari Hari 200. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan IV.00 210.000.2.00 58.000.624.500.475.000.000.837.000.045 1.762.837. 18 Januari 2012 5.00 5.500.00 33.00 3.00 21.00 7.000.000.00 56.2.000.00 2.050.500.00 7.00 5.00 22.650.000.00 210. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan II.000.00 40.00 450.650.00 5.01.00 4. Drs.00 5.00 94.000.000.000.2.00 7.500.00 7 1 8 paket 9 1.000.2.000.17 5.500.624.00 9.00 7.834.00 112 133 Hari Hari 200.00 840.000.00 94.00 39.00 55.000.000.500.00 58.045 1.00 56.000.2.00 1.000.00 7.000.00 15.000.2.00 5.00 1.2.000.837.000.500.500.00 22.00 7.250.00 5.837.00 5.250.500.500.000.000.000.00 58.000.00 21.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan V.2.000.045 1.000.06.000.2.400.00 840.00 7.000.095.00 94.6000 (7 akt x 20 lbr) materai Rp.000.00 7.00 7.00 1.00 21.00 7.00 7.000. M.000.000.762.640.500. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan III.00 7. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VIII.000.00 7.500.000.837.000.00 55.000.000.000.00 20.00 7.000.00 5.500.00 75.000.000.000.2.2.00 33.00 7.000.Si.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .2.000.00 7.00 1 kegiatan 40.000.06.00 40. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VI.2.400.500.900.00 40.500.00 9.045 1.00 7.000.000 16 lembar Exp 200.000.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 7 buah (1 x 4 m).000.000.500.500.2.500.00 55.000.000.00 5.00 2.000.000.000. materai dan benda pos lainnya materai Rp.15.500.2.07 5.00 40.00 450.837.00 15 dos 30.00 7.837.00 40.500.2.400.500.2.000.00 240.15 5.000.000.00 450.837.400.17.00 2.000.000.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 12.995 1.000. 55 Orang x 19 hari 1.000.500.000.000.000.00 2.00 140 70 lembar lembar 6.00 240.500.1 5.00 Watansoppeng.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 orang x 19 hari x 7 angkatan snack prajabatan angkatan I.045 1.000.500.045 1.00 7.900.3000 (7 akt x 10 lbr) 140 70 lembar lembar 6.00 250.650.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.762.00 7.000.00 21.000.00 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.

00 Halaman 1 dari 1 . Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.00 1 Rp.0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.

400.400.00 6.000.262.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 278.262.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2 5.00 10.000.000.700.000.1.00 6.000.000.000.2.400.00 5.00 5.00 10.000.00 18.000.2.262.00 446 CPNS 446 CPNS Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 10.00 44.20.000.000.400.2.000.00 44.20 1.250.00 233.00 5.000.250.000.00 233.00 6.000.247.450.20.278.1 1.562.278.2.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 278.20 31 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2011 proses penyeleksian penerimaan CPNSD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 44.400.00 18.400.250.000.000.00 44.01.400.700.262.00 93.000.2 5.00 44.562.250.1. Perangkat Daerah.20.000. Pemerintahan Umum.00 278.000.20 1.000.450.00 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.00 10. Administrasi Keuangan Daerah.01 5.400.000.2.02.450.000.000.000.000.000.1 5.000.31.00 10.01 tim pemantau Tim Pengawas dan Pengendali Tim Keamanan Tim Pengantar dan Penjemput Soal Tim Pengawas Ujian Seleksi CPNS 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.000.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.700.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 100% Rp.SKPD 2.700.20.2.20.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Halaman 1 dari 2 .000.00 93.00 278.000.2.000.1.262.2.450.00 10.000.00 10.31 1.00 44.000.00 10.00 5.2.00 10.000.000.20 1.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.000.00 10.02 5.000.2.700.00 18.00 6.20.000.00 5.247.2.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.000.000.20.262.20.700.400.000.000.000.400.00 18. Kepegawaian.000.1.000.00 5.

15.000. M.000.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.00 40.000.00 76.00 750.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000.06. M.000.15.000.2.00 1 Kegiatan 1.000.00 40.00 6.0.000.0.000.00 6.000.00 21.000.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 300 1 1 5.500.315.878. 18 Januari 2012 89.000.00 89.11 5.000.700.000.015.0.315.000.000.1 5.00 5.00 76.000.000.00 76.000.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.300.400.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan 40.000.000.000.00 2.000.00 40.2.00 2.00 500.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah kegiatan 1 Kegiatan 1.500.00 928.00 89.878.015.00 58.2.400.00 1.00 Watansoppeng. A.00 58.000.000.00 1.000.00 89.00 1 kegiatan 89.000.00 6.369.000.000.Si.700.700.000.00 40.00 90.2.847 lbr 200.000.000.06.00 5.00 90.00 928.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 4.00 5.000.00 2. Khaerul Umur.300.000.00 1.000.0.2.000.00 Halaman 2 dari 2 .369.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 89.000.015.000.00 1 Rp.000.2.000.369.00 7 8 9 10=7x9 88. Drs.2.11.00 Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak Pengumuman Hasil Seleksi di Media Cetak kartu ujian spanduk 8 buah x 2 meter Biaya Cetak dan Pemeriksaan Materi Ujian CPNS Belanja Penggandaan foto copy 21.2.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.369.300.2.00 4.015.400.300.00 1.00 750.2.00 500.015.700.00 6.000.500.000.00 Rp.500.000.2.00 76.000.01 Belanja Cetak 5.00 40.00 2.000.2.15 5.00 1 kegiatan 40. Pengguna Anggaran.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 1 5.00 2.00 2.000.000.000.000.000.000.0.000.2.00 Rp.00 4.000.000.300.300.000.02 Atribut panitia 2 3 4 5 6=3x5 88.015.000. NIP : 010 237 622 Drs.400.2. Andi Tenri Sessu.00 40.00 4.000.847 lbr 200.

800.000.000.00 4. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penempatan PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 4.2.00 42.06.00 20.2.58 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak spanduk.500.000.00 12 meter 41.200.62 24.00 8.200.500.000.00 499.20.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.20.1.00 4.000.32.800.600.00 8.000.2.00 32.20 31 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium kegiatan kenaikan pangkat di geser ke belanja perjalanan dinas Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengelolaan Penempatan PNS Sesuai dengan Kompetensinya Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengadministrasian penempatan/ penataan PNS sesuai dengan kompetensi jabatan Terprosesnya Penempatan / penataan PNS 100% Rp.000.02 Belanja Penggandaan foto copy 5.000.01 5.485.000.600.000.015.000.485.00 4.2.000.2.500.00 12.800.000.485.500.2.500.200.2.06 5.20.00 499.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .06.000.00 8.00 40.000.000.2 5.20 1.00 7.2.500.20.500.000.000.62 24.1.000.429 lbr 200.00 1 kegiatan 7.2 5.015.000.000.2.00 499.000.00 8.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 8.00 7.00 499.1 1. 3 buah x 4 Meter 5.31 1.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 4.11.500.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 40.000.00 42.2.500.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.000.00 8.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 32.20.000.00 4.00 7.20.00 11 8.00 90% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 7.00 1 kegiatan 7.800.000. Administrasi Keuangan Daerah.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.31.01.500.20.40.2.985.000.11 5.2.500.500.500.000.000.500. Kepegawaian.00 7.00 8.000. Pemerintahan Umum.000.00 12 meter 41.2.00 12 24.SKPD 2.485.000.500.000.00 7.00 6744 PNS Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil Terprosesnya Penempatan / penataan PNS Penempatan pegawai Negeri sipil sesuai dengan kompetensinya 90% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.20 1.200.00 8.00 8.20.500.2.000.00 40.000.000.429 lbr 200.20 1.985.000.000. Perangkat Daerah.2.2.00 32.2.

000. 18 Januari 2012 19.2.00 12 0 0 72.00 Rp. Drs.000. A.0.2.00 Watansoppeng.000.000.000.000.00 8.00 1 kegiatan 1.73 1 kegiatan 1.2.0.000.015.15. Pengguna Anggaran.00 19.Si.00 11 8.15. M.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.00 1. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.015.00 5.00 7 8 9 10=7x9 1.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Khaerul Umur.73 72.1 5.000.00 1.000.000.015.000.00 11. M.00 Rp.000.000.000.000.0.015.00 11.000.00 1 Kegiatan 19.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.2.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan 11.0.00 Halaman 2 dari 2 .00 1 Rp.000.000.000.000. Andi Tenri Sessu. NIP : 010 237 622 Drs.015.000.015.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.

00 8.2.2.000.00) (8.000.01.20.20.00 7.2.00 3.90) (100.2.00) (8.000.20.000.00 7.20.00 8.000.90) (12.SKPD 2.000.00) (100.000.000.00 3.000.2.000.000.200.00 2 periode 980 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.31 1.000.000 lbr 200.000.2. Pemerintahan Umum.00) (100.000.20 31 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium di geser ke belanja perjalanan dinas pada kegiatan Penempatan PNS Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Terprsesnya kenaikan pangkat PNSD secara tepat waktu Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 0 0 0 11 (8.000.00 8.01 honorarium tim kenaikan pangkat 2 periode 4.62.000.2.00 16.02.00 7.000.000.000.000.01 5.2 5.000.54.000 lbr 200.00 3.2.00 8.000.000.00 3.20.000.000.000.20 1.20.000.000.000.200.20 1.000. Administrasi Keuangan Daerah.000.1.000.06 5.00 8.00 8.000.000.2.00 8.2.20.00 3.00) (8.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 62.00 2 periode kepangkatan 4.31.000.1.000.00 7.000. Perangkat Daerah.000.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.2.000.02 5.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 8.000.000.000.00 7.000.000.000.2.000.000.000. Kepegawaian.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.2 5.00 2 periode kepangkatan 4.000.00 16.000.20.1 1.000.2.000.2.000.2.200.00) (8.00 62. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.07.200.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 54.000.000.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 8.1 5.000.00) 12 (12.00 8.00) (8.000.00 0 periode 0 0 54.000.07 5.00 54.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Jumlah Pegawai yang naik pangkat 100% Rp.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung Tempat Proses data Kenaikan Pangkat Halaman 1 dari 2 .2.200.000.00 7.000.20 1.000.00) (100.00 3.000.000.1.00 54.000.000.000.000.000.2.06.200.1.000.

500.000.00 5.00 1.000. M.00 30.2.00 1.000.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.200. Drs. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.11 5.00 5.00 Watansoppeng.00 5.000.15.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak dan snack tim kenaikan pangkat BKN 200 Kotak 27.000.00 1.2.00 29.000.1 5.000.00 7 8 9 10=7x9 5.2.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 1.100.00 1 kegiatan 29.00 29.200.000.500.00 5.100.00 1 kegiatan 1.200.000.15.500.100. NIP : 010 237 622 Drs. Andi Tenri Sessu.0.100.000.2. A.000.500.200.0.00 Halaman 2 dari 2 .100.2.000.000.2.00 5.00 1.000.2.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.200.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 29.500.000.0.000.00 Rp.00 30.000.11.0.00 1 Rp.15 5.000.00 5. 18 Januari 2012 29.500.200.000.300.000. Pengguna Anggaran.500.00 29. M. Khaerul Umur.2.00 Rp.00 200 Kotak 27.2.Si.300.500.100.04 Belanja Makanan dan Minuman 2 3 4 5 6=3x5 5.0.

000.00 53.000.2 5.00 200.52.260.450 200 Buah Buah 1.000.00 27.000.2.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.20.00 27.000.590. Kepegawaian.00 28.20.02 Plakat pegawai pensiun 2 3 Belanja Penggandaan foto copy 5.00 230 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 92% 230 orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemberian Satya Lencana dalam rangka terwujudnya motifasi kerja serta penghargaan bagi PNS yang mencapai purna bakti Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 53.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 52.500.450.20.00 52.1.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 52.00 1 paket 27.000.00 27.2.00 16.2.10 5.000.000.00 7.650.00) (1.00 1.000.00 7.000.00 0 200.260.000.140.06.500.1 1.000.000.2 5.000.2.20 31 08 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti 100% Rp.31.00) (1.2.00 11 (1.00) (1.000.450.000.500.01 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi Belanja Sewa meja dan Kursi Satya Lencana Belanja Sewa meja dan Kursi Penghargaan Purna Tugas 5.00 7.00 16.SKPD 2.650.06.500.260.450.00 7.450.000.000.1.88) (100.260. Perangkat Daerah.260.300 lbr 200.00 6.000. Administrasi Keuangan Daerah.2.00 6.000.20.00) (1.000.180.000.08 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.06 5.000.00 1.00) 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.00 1.180.450.140.590.11 5.71) (2.00 1 paket 27.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .500.500.00 28.20 1.000.00 1.000.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 1.53.2.000.000.000.00 200.00 7.2.000.000.2.00 1.000.000.450.000.000.71) (2.2.000.000.000.20 1.71) 0 0 0 0 0 (87.2.31 1.20 1.000.00 1.000.2.20.00 1 kegiatan 7.000.140.00 53.450.2.000.260.2.00 27.20.00 1 kegiatan 7.2.00) 12 (2.000.00) (1.000.000.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2.000.590.88) (87.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 5.000.00 1.000.2.000.11.000.500.140.00 0 200 Buah Buah 0 1.500.000.20.590.20.10.300 lbr 200.00 1.000.00 7.00 200. Pemerintahan Umum.

Drs.000.2.00 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.000.00 1 kegiatan 1.00 Rp.000.15.180.0. 18 Januari 2012 15.000.00 Halaman 2 dari 2 .01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.000.00 15.000.000.15.000.00 11 - 12 0 0 0 0 1 kegiatan 1.180.000.000.0.00 15.000.00 1 Rp. A.000.000.180. NIP : 010 237 622 Drs.00 15.2.000. M.180.00 1.00 1.000. Andi Tenri Sessu.0. M.00 7 8 9 10=7x9 1.Si.00 5.2. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas Luar daerah 1 kegiatan 15.180.0.0.00 1 kegiatan 15. Pengguna Anggaran.1 5.000.180.00 Watansoppeng.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000. Khaerul Umur.2.

000.000.11 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.00 1.000.00 12.000.500.00 1 Tahun 12.2.000.000.00 140.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 6.00 700 lembar 200.1.2 5.00 97.140.140.20.00 6.2.00 140.00 12.000.2.20 1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.500.000.000.00 15 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan biaya foto copy 5.000.000.20 31 11 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.000.2.00 1 Tahun 12.00 62.2.2.00 6.500.00 62.000.06 5.500.000.00 83.20. Administrasi Keuangan Daerah.00 140.00 1.00 15 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20.97.000.2.15 5.000.01.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 97.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 5.20 1.2.31.20.20.00 12.000.00 97.500.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur 100% Rp.500.000.140.000.500.20.00 1.00 83.140.SKPD 2.00 12.00 12.000.2.000.000.00 1.000.01 5.2.2.2.2.00 1 Orang 6.000.20.000.2.1 1.000.000.000.000.140.000.97.00 140.000.00 12.00 700 lembar 200.2.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 1.140. Pemerintahan Umum.00 1 Orang 6.000.2.00 140.00 97.000.16.16.000.00 140.000.000. Perangkat Daerah.140.000. Kepegawaian.00 6.15.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 97.000.000.500.2.2.500.31 1.140.16 5.20.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Halaman 1 dari 2 .06.500.000.20 1.00 97.000.2.000.00 1.2 5.2.000.1.000.000.01 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 Beasiswa Tugas Belajar D3 5.000.000.000.

000.00 11 - 12 0 0 0 0 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 S2 Umum 1 Orang 15. A.000.0.00 40.00 10=7x9 22.00 1 Orang 15.16.000. Khaerul Umur.000.500.000.03 S1 Umum Beasiswa Mahasiswa STKS 2 3 3 10 4 Orang Orang 5 7.000.000.000.0.000.000.00 Rp. NIP : 010 237 622 Drs.00 7 3 10 8 Orang Orang 9 7.0.000.000. Drs.00 4.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.000.00 1 Rp.00 15.00 6=3x5 22.00 Watansoppeng.2.000.500.1 5.000.000.500.000.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.Si.000.00 Halaman 2 dari 2 .2. Pengguna Anggaran. 18 Januari 2012 15.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.00 15.000.00 15. M. M. Andi Tenri Sessu.000.00 4.0.00 40.000.500.

00 20.2.550.2 5.35.125 lbr 200.550.00 11 (250.550.000.20 1.000.00) (250.425.31 1.02.000.500.000.000.750.750.25) (1.00 35.000.2.20.000.000.00 15.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 35.000.500.31.1.00) (250.550.20.20.00 1.00 1.000.000.000.00 1.000.425.00 1.000.2.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5. Administrasi Keuangan Daerah.00) 12 (0.00 2.00 1. Pemerintahan Umum.00 19.125 lbr 200.000. Perangkat Daerah.425.000.000.11 5.500.2.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 35.06 5.01 5.000.000. Kepegawaian.000.000.000.00 1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 7.11.20.2.000.000.25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah Pelamar Praja IPDN yang dikelola berkasnya 100% Rp.000.00) (250.00 20.00 1.00 1.1 1.20.000.425.00 1.000.00 2.00) (250.00 2.00 1.70) (1.1.70) (0.20 1.20.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2 5.2.20 1.2.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.425.06.000.20.000.02 5.000.550.2.25) (1.00 2.000.00 1.000.000.00 20.250.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Halaman 1 dari 2 .000.1 5.SKPD 2.000.01 Tim Seleksi Praja IPDN 1 Tim 20.1.250.25) (1.500.00 7.00) (250.000.425.000.01.250.00 35.00 19.000.00 19.550.750.000.00 19.2.000.500.00 20.2.000.2.00 15.00 50 Capra Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil jumlah lulusan Calon Praja IPDN 15% 3 Orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.35.000.000.00 1 Tim 19.1.750.2.20.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.2.000.000.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.750.2.20 31 12 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Penyeleksian Praja IPDN serta Pembiayaan Pelaksanaan Test Capra IPDN jumlah lulusan Calon Praja IPDN Penerimaan Praja IPDN Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.2.2.00 1.000.

00 Watansoppeng.00 Halaman 2 dari 2 . M.0.Si.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000.000.00 10.000.15.00 7 100 8 kotak 9 20.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 10.00 10.00 10.00 10.000.000.000.525.00 525.00 10=7x9 2.00 525.000.00 10.525.2.000.000. NIP : 010 237 622 Drs.1 5.0.0.000.2.000.000.15.00 Rp.01 Makan dan Minum kegiatan 2 3 100 4 kotak 5 20.00 1 kegiatan 525.2.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 6=3x5 2.000.000.00 Rp.000.00 5.000.000. 18 Januari 2012 10. M.000.000.000.0.000.15 5. A.00 1 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.2. Drs.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 525.2.00 1 kegiatan 10.000.0.000.2.000. Andi Tenri Sessu.00 525. Khaerul Umur.00 525. Pengguna Anggaran.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

00 1 Tim 3.00 2. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing 100% Rp.000.20.00 3.00 11.00 1.20.610.000. Perangkat Daerah.2.000.1.2.000.000.00 550.00 1.000.00 3.1.02.00 3.000.000.000.1.1 5.970.000.000.610.000.2.2.610.02 5.000.00 21.00 1.31 1.2.000.20 1.00 70 lembar 50.000.06.06 5.500.000.000.01 Narasumber (Tim BKN) 1 Tim 3.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 24.000. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing pelaksanaan sosialisasi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.1 1.500.2 5.31.470.01.000.2.01 5.SKPD 2.000.00 3.000.2.000.000.20.00 8.970.00 8.2.20 31 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.000.2.000.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.610.000.000.02 Belanja Penggandaan biaya fotocopy Halaman 1 dari 2 .20.500.000. Pemerintahan Umum.000.000.000.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak biaya cetak sertifikat 5.00 1.00 3.20 1.610.20. Administrasi Keuangan Daerah.000.20.20.000.00 11.000.000.00 3.000.1.00 70 lembar 50.610.500.000.2.2.00 3.000.000. Kepegawaian.000.000.06.24.000.00 3.00 2 hari 70 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.610.20.000.750 paket 200.2.750 paket 200.2.00 21.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.000.470.00 3.2.000.000. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.000.24.00 2.00 3.2.20 1.00 1.000.610.00 24.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.00 550.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.00 3.00 1.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 24.2 5. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 3.00 24.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.000.15.000.2.00 Rp.00 2.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.2.00 6.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg 5.000.000.00 2.00 1.000.15 5.00 96 kotak 27.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makan dan Snack Kegiatan 96 kotak 27.000.000.00 1.00 2.640.11.000.0. 18 Januari 2012 5.04 2 biaya penggandaan materi kegiatan 3 72 4 Exp 5 110.000.000.000.00 5.0.00 5.2.000.00 5.640.2. M.000. Khaerul Umur.000.500.920.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg 1. Andi Tenri Sessu.15.000.000.2.000.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Watansoppeng.2.000.0.00 2.920.2.00 7 72 8 Exp 9 110.2.2.00 1 keg 1.1 5.000.000.00 1. A.000.000.0.00 5.000.000.000.00 1. Drs.000.00 2.640.0.00 6. Pengguna Anggaran.00 Rp.000.00 Halaman 2 dari 2 .00 2.00 6=3x5 7.00 1 Rp. NIP : 010 237 622 Drs.00 1 keg 5.11 5.00 10=7x9 7.000.640.000.000.500.000.00 5. M.640.000.000.2.000.Si.640.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful