DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

02

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : berkurangnya biaya listrik dan air hingga berakhirnya diklat Pim IV dan Prajabatan (anggaran di geser ke belanja modal pengadaan laptop) Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.03 5.2.2.03.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja telepon 5.2.2.03.02 Pembayaran Rekening Telepon Kantor 1 Tahun 14,000,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00 23,000,000.00 1 Tahun 23,000,000.00 23,000,000.00 12 Bulan 1,600,000.00 12 Bulan 100,000.00 1 Tahun 14,000,000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 11 (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) 12 (18.10) (18.10) (18.10) (18.10) 0 0 (76.00) (76.00) (16.52) (16.52) Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran 100% Rp.42,000,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.34,400,000.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Belanja air Pembayaran Rekening Air Kantor

5.2.2.03.03

Belanja listrik Pembayaran Rekening Listrik Kantor

Halaman 1 dari 2

1

2

3

4

5

6=3x5

7

8

9 Watansoppeng, 18 Januari 2012

10=7x9

11

12

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 2 dari 2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

12

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) belanja kelengkapan listrik/ elektronik kantor 1 paket 3,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1 paket 3,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai 100% Rp.3,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.3,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 1 dari 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.14 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

14

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor penyediaan peralatan rumah tangga Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja peralatan kebersihan kantor 1 paket 2,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1 paket 2,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor 100% Rp.2,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.0.0.0.00 Rp.0.00 Halaman 1 dari 1 .

2.00 7.1 1.000.00 7.00 7.000. Perangkat Daerah.000.20.000.000.20.000.7.SKPD 2.000.2.00 Watansoppeng.000.000.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.2 5.000.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20. NIP : 010 237 622 Drs.20.000.000.00 7.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja surat kabar/majalah Belanja Langganan Surat Kabar/ Tabloid 1 Tahun 7.20 1.00 7.00 12 bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran. Drs.20 01 15 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000. Andi Tenri Sessu.2.000.01.000.00 1 Tahun 7.Si.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.000.2.1.000.000.00 7. Administrasi Keuangan Daerah.20 1.000. M.000.1. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.000.20.000.00 7.000.15 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 7.20. Kepegawaian.01 1.2.7. Khaerul Umur.20.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.000.000.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.03.2 5.00 7. Pemerintahan Umum.2.20.000.00 7.20 1. M.000. A.03 5.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa 100% Rp.

0.00 1 Rp.0.00 Halaman 1 dari 1 . Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.

Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 1.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 . 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.200.01 5.1.20.20.000.000.20.1.2 5.000. Drs.2.200.200.20 1.000.200.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 1.00 1. A.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000. NIP : 010 237 622 Drs.1.200.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja pengisian tabung gas Belanja Pengsian Tabung Gas 12 Buah 100.200.20 1.00 1.00 1.20. Khaerul Umur.20.000.20.000.00 1.000.SKPD 2.2.00 1.200.01. M.00 12 Buah 100.2 5.Si.000. M.1. Pemerintahan Umum.20.200.000. Perangkat Daerah.00 1.20 01 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya Pemenuhan bahan bakar gas Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 Watansoppeng.000.00 1.000. Andi Tenri Sessu.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya 100% Rp.1 1.2.00 1.200.20 1.01. Kepegawaian.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1.200.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.2.200.000.200.200.20. Administrasi Keuangan Daerah.2.00 1.01 1.000.2.200.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 1 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Rp.

20.SKPD 2.00 9.00 121.000.20.00 112.2.1.15.2 5.000.00 112.20.00 117 kali 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 121.00 121.2 5.000.00 1 paket 112.2.20 1.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.000.690.01.000.000.000.000.690.000.000.00 121.000.00 121. Administrasi Keuangan Daerah.20.15.00 9.121.00 121.000.01 1.690.000.00 9.000.00 1 paket 9.20 1.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas kantor Halaman 1 dari 2 .20.000.690.690.690.00 117 kali 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.000.690.00 112. Kepegawaian.000.000.000.000.000.00 9.20.20.000.690.2.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 121.690.20 1. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas 2 3 Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 5. Perangkat Daerah.000.1.690.20.00 121.2.2.690.690.20 01 18 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD 100% Rp.690.15 5.00 112.2.2.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2.00 1 paket 112.00 1 paket 9.000. Pemerintahan Umum.690.1 1.121.690.18 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.690.

Pengguna Anggaran. NIP : 010 237 622 Drs.0. Andi Tenri Sessu.0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0. Khaerul Umur.Si.00 1 Rp.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0. M. Drs.00 Halaman 2 dari 2 . A.00 Rp.0. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. M.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.

000.260.00 4.500.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20.000.1.800.00 375.000.00 154.000.560. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan 100% Rp.2 5.01.00 2.000.400.00 42.060.1.000.20.00 25.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.335.1.1.01 1.00 25.000.335.154.20.02 5.800.00 5.400.02.000.2.20.260.00 25.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450.000.000.000.2.335.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.000.800. Perangkat Daerah.000.00 5.000.260. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan tersedianya makanan dan minuman. Pemerintahan Umum.000.000.1.01 5.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 154.000.335.20 1. Administrasi Keuangan Daerah.000. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan sesuai dengan kebutuhan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 154.00 200. 4 Orang x 12 Bulan Halaman 1 dari 2 .500.000.000.000.1.000.000.00 16.000.00 42.000.00 5.1 5.000.000.20 1.00 315.000.000. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 225.00 7.400.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450.400.00 2.00 154.20 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 25.2.000.00 16.00 16.154.00 16.00 12 Bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil tersedianya makanan dan minuman.00 315.000.000.00 7.000.2.00 200.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS 2 3 Honorarium Tim Pengelola Keuangan Tunjangan bendaha pengeluaran Pembantu bendahara pengeluaran (2 Orang x 12 Bulan) Penyimpan barang Pembantu penyimpan barang (2 Orang x 12 Bulan) Panitia pemeriksa barang dan jasa (3 Orang x 4 Triwulan) 5.1 1.20.335.20 01 20 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.00 16.000.00 16. Kepegawaian.400.000.000.060.00 375.20 1.2.000.800.00 225.20.02 Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap pegawai honorer.20.400.000.800.20.335.01.00 4.00 48 OB 350.560.SKPD 2.2.800.00 48 OB 350.260.00 5.

2.00 6.00 17. materai dan benda pos lainnya Materai Rp.00 1 paket 17.2.00 20.000.00 5.00 7 8 9 10=7x9 112.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.000.00 1 paket 20.00 19.2 5.00 17.000.00 21.06.000.00 19.315.00 25.000.Si.0.00 5.00 14.00 7.000.000.000.400.00 33.000.000.560.2.00 19.00 1 Rp.00 1.000.000.00 5.00 Rp.01 Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai biaya makan minum harian pegawai 1 paket 20.275.00 Watansoppeng.00 Rp.2.000.000.000.00 3.00 20.2. 18 Januari 2012 6.04 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 4 5 6=3x5 112.320.000.000.000 lembar 200. Pengguna Anggaran.00 7.220 80 lbr lbr 6.000.000.00 240.11 5.00 33.000.000.000.Materai Rp.875.000.00 1 paket 6.000.000.320.00 7.000.00 14.00 7.000.000.00 6.000.01 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.315.000.02.2.03 5.2. 2 Orang x 12 Bulan 24 OB 600.000.00 22.00 5.000.400.000. M.00 21.000.000.000.315.1 5.000.2.000.000.00 5.2.00 1. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 3.000.2.000.2.00 220 80 lbr lbr 6.000.000.00 6.000.000.2.000.11.2.01.00 25.00 14.06 5.01 5.000.400. Andi Tenri Sessu.000.00 22.2.000.11.000.875.000.000.00 5.00 21.2.00 19.00 17.000.2.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja perangko.000.00 30.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Biaya cetak keperluan rutin kantor 1 paket 19.400.06 Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan biaya bahan pembuatan Id Card 1 paket 17. Drs.00 5.02 Belanja makanan dan minuman rapat Biaya Makanan dan minuman rapat 1 paket 7.560.000.000.000.000.2.000.0. A.0.000.000.000.000. M.02 Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 30.00 24 OB 600.000.000.00 6.00 1 paket 7.2.000.06.000.000.00 6.00 1.400.000.000.2.2.000.02 5. Khaerul Umur.00 17. 3.000.00 14.000. 6.00 20.11.000.00 240.000.01.00 1 paket 19.000.2.2.000.000.00 14.2.000.2.0.000.000.000.2.00 17.000.00 17.315.0.2.000.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 Halaman 2 dari 2 .000.000.000.000.000.18 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pramubakti Pramubakti dan Satpan.000.000 lembar 200.000.000.000.00 6.00 1.2.000.000.000.000.03.00 6.00 20.2.000.03 Belanja makanan dan minuman tamu Biaya keperluan Makanan dan Minuman Tamu 1 paket 6.000.000.00 14.2.00 21.000.000.275.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.400.

000.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan komputer note book 5.00 12 775.2 5.00 10.000.200.12.00 1.00 100. Perangkat Daerah. Administrasi Keuangan Daerah.00 0 1 Unit 8.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.12 5.00 9.500.2.500.200.000.1.00 1.000.000.3.00 1.20.200.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1.200.000.00 10.100.00 775.00 3 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 3 unit Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja modal pengadaan printer pengadaan printer (6 floem) Halaman 1 dari 2 . Kepegawaian.00 775.00 1.000.400.100.00 775.100.000.000.00 1 Unit 1.00 1.500.02 1.3.00 100.SKPD 2.000. Pemerintahan Umum.20 02 07 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : rusak beratnya laptop pada bagian perencanaan dan pelaporan serta printer pada bagian pada bidang formasi sehingga dibutuhkannya pengadaan laptop dan penambahan 1 unit pengadaan printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas pemenuhan sarana dan prasarana Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.1 1.2.000.00 9.500.00 1.20 1.000.20.500.00 10.00 100.20.00 8.200.00 2.000.04 Laptop 0 0 0 0 1.300.000.000.400.100.2.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 10.00 8.12.20.00 8.2.00 2.20.20.00 1 unit Sebelum Perubahan 100% Rp.20.3 5.00 2 Unit 1.10.000.100.200.1.200.07 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.300.00 9.000.3.000.20.00 11 9.1.200.300.000.00 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan laptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya ptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.000.00 8.00 100.000.000.000.2.200.02.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.000.20 1.300.200.20 1.200.

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. Pengguna Anggaran.Si.00 Halaman 2 dari 2 . Drs. NIP : 010 237 622 Drs.0.0.00 Rp.00 Rp. Andi Tenri Sessu. Khaerul Umur.0.0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0. A.00 1 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. M. M.

18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.20.20.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 5.000.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .00 5.000.000. M.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik 100% Rp.2.00 5.00 1 Unit 100% Sebelum Perubahan 100 % Rp.2.000. Kepegawaian.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20. A.22 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 5.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung.000.20.20. NIP : 010 237 622 Drs.00 5.000.000.2 5. Drs.000.00 5.000.5.20 1.00 Watansoppeng.SKPD 2.000.00 5. Halaman dan Taman Biaya Pemeliharaan Gedung KAntor 1 Tahun 5. Andi Tenri Sessu.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.Si.20.00 5.000.02.2.000. Khaerul Umur.000.000.000.1. Perangkat Daerah.20.00 2 unit gedung 2 unit gedung Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.2.000.2.000.000.20 1. M.1.000.00 1 Tahun 5.000.000.02 1.00 5.000.000.000.000. Pemerintahan Umum.000.000.000.000.1 1.20 02 22 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik Pemeliharaan gedung kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 5.20.20 5.20 1.2 5.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 5.5.000.00 5. Administrasi Keuangan Daerah.

0.00 Halaman 1 dari 1 .00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Rp.00 Rp.0.

20.000.000.00 7 1 Unit Unit 120.000.20.000.20 1.00 47.000.000.470.2.000. Administrasi Keuangan Daerah.580.000.00 7 1 Unit Unit 700.000.00 47.00 750. Rp.00 18.000.00 47.02.2 5.20 1.000.000.00 26.000.590.2.000.400.000.00 8 Unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20 02 24 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20.470.1.000.470.000.00 4.470.05.00 18.2.000.480.000.000 x 12 bl BBM keluar daerah Kendaraan Roda 4 5.000.00 19.000.000.400.000.470.20.47.00 14.470.470.580.2.00 840.05 5.2.00 750.47.000.580.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 47.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.24 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.000.00 18.700. Pemerintahan Umum.20.00 14.580.00 1.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 47.05.2.20 1.000.2 5.2.000.00 8 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM harian kend rd 4. Perangkat Daerah.00 47.03 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 2 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 4 7 1 Unit Unit 700.SKPD 2.000.2.400.000.590.400.900.000.900.20.000.2.480.05.20.000.2.00 4.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Empat Halaman 1 dari 2 .00 14.00 14.000.00 47.000.00 750.00 750.20.00 8.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik 100% Rp.00 18.00 840.470.00 19.000.00 7 1 Unit Unit 120.00 8.000.00 1.00 26.000.000.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.000.02 1.00 12 1 Bulan Tahun 700.1 1.00 47.470.1.000.000. Kepegawaian.470.00 12 1 Bulan Tahun 700.02 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang 5.

00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Si.00 Rp. Pengguna Anggaran. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 2 dari 2 .0.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. NIP : 010 237 622 Drs. Andi Tenri Sessu. M.0.00 Rp. A.0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Khaerul Umur.00 1 Rp. Drs.0. M. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0.

000. Administrasi Keuangan Daerah.1.000.000.000.000.20. M.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 7.000.000.000.00 10 unit 10 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.20.000.000.000.00 7.26 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.02 1. Andi Tenri Sessu.00 7.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.20. Kepegawaian.000.20.20 02 26 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas pemeliharaan laptop dan komputer Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5. M. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.2. Perangkat Daerah.2.000.00 7.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 7.00 7.7.20.20 1.000.Si.000.20 1.000. Khaerul Umur. Pemerintahan Umum.000.000.2.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.000.000.000.00 1 Tahun 7.20.000.000.00 7.7.00 7.00 7.20.20. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Software/Hardware Komputer biaya pemeliharaan komputer 1 Tahun 7.20 1.000.000.000.2 5.02.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .20 5.2.SKPD 2. A.1.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.1 1.2.000.00 7.00 Watansoppeng.2. Drs.000.

0.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .00 Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

00 1 Paket 30.000.00 30. NIP : 010 237 622 Drs.00 Watansoppeng.000.000.00 30.20.000.000.20.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 30.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .00 30. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 30.000.00 30.2.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. M.000.1.20.20.000.000.2.Si.2 5.00 1 unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20. Pemerintahan Umum.000. Administrasi Keuangan Daerah.30.000.03 1.1.000.00 30.SKPD 2.000.000.3.00 30.13 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Alat/Mesin Absensi Absensi Sidik Jari (Software + 2 Finger Print) 1 Paket 30.000.20 1.000.20.20 1.00 30.20 03 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai peningkatan disiplin pegawai Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.3 5.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 30.000.000. Drs.000.20.000.2. M.2.000. Khaerul Umur.000.00 1 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.000.10 5.000.00 30.000.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah. A.20.000.000.10. Andi Tenri Sessu.20 1.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai 100% Rp.30. Perangkat Daerah.00 30.1 1.03. Kepegawaian.000.3.000.

00 1 Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 Rp.0.

Si. M.000. A.00 Watansoppeng.000.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. Pemerintahan Umum. M.000.000.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.17. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Belanja Konstribusi Peserta Diklat 1 Tahun 19.00 19.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 1 Tahun 19.20.00 5 kali Sebelum Perubahan 100% Rp. Kepegawaian.2.05 1.2 5.00 19.00 19.2 5. Perangkat Daerah.05.00 19.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 19.00 5 kali Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.2.SKPD 2.20.000.19. Khaerul Umur.19.000. Drs.000.20.2. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 19.2.17 5. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Andi Tenri Sessu.000.1.000.20.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.20.00 19.000.20 1. Administrasi Keuangan Daerah.000.000.000.000.000.000.000.20 1.00 19.000. Pelatihan. NIP : 010 237 622 Drs.000.000.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .1 1.00 19.000.000.20.20.000.00 19.000.00 19.000.00 19.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 100% Rp.20 1.000.1.20 05 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelaksanaan Pengiriman Peserta Diklat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.2.

00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 1 Rp.0.0.00 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .

Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 .200.00 600.7.2. Pelaksanaan Anggaran.2. Renstra serta Pelaporan Keuangan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.400.00 7.615.00 7.11.200.000. Renja 2012.200.00 100% Rp.200.000.000.20 1.800.015. RKA 2012. RKA 2012.015.SKPD 2.000.2.00 5.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 5.615.00 4 Dokumen Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Ikhtisar Kinerja.00 2.01. Perangkat Daerah.400.615. RKA.06 5.000. Renja 2012.2.000. Administrasi Keuangan Daerah.01 5.00 2.615.000 120 lbr Exp 200.2 5. Renja. RKA 2012.00 1 paket 2.000.20.615.400.20.400. Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 . Renstra dan DPA 2012 Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja.20.2.000.000 120 lbr Exp 200.20.2 5.20. Renja 2012.2.015.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. DPA.00 2.2.7. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 . Pelaksanaan Anggaran.000.00 3.00 7.015.00 3.20 1.1.400.2.00 3.00 9.00 1.400.00 2.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.200.400.00 1. Kepegawaian.400.00 2.400.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Foto copy kegiatan Biaya jilid Renstra.06.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 .06.1.800.400.20.400.20.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.2. RKA 2012.20 1.1 1.2.00 9.400.000.00 1 paket 2.00 7.615. DPPA 5.200.00 3.400. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 .00 2. Pelaksanaan Anggaran.00 2.00 3. Renja 2012.000.000.400.400.200.00 2.00 2.400.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.200.00 600.615.20 06 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.00 2.00 3.615.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.015.015.000.400.2.2.06 1. Renstra dan DPA 2012 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Rp.400. Pemerintahan Umum.2.2.20.000.000.11 5.000.

A.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Halaman 2 dari 2 . NIP : 010 237 622 Drs. M.0. Andi Tenri Sessu. Khaerul Umur.Si. Drs.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. M.00 Rp.00 Rp.0. Pengguna Anggaran.

000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 6.20.000.11 5.500.06 1.000.000.500.000.000.000.000.2.000.500 lembar 200.20 06 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.20. Administrasi Keuangan Daerah.2.2.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 6.20.000.20.000.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.2.000.20.6.500.00 2.20.00 1.000.00 2.000.000.500 lembar 200.00 2.00 2.000.00 1 Tahun 1.00 1.500. Perangkat Daerah.000.00 2.00 2.00 1.000.000.20 1.000.06.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 6.000.20 1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja.00 12.00 1.000.000.500.00 6.00 2.000.500.20 1.20.000.00 6.00 2.2 5. Kepegawaian.000.2.00 2.2.06.00 2.000.500.000.500.500.1 1.06 5. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II penyusunan laporan keuangan semester I dan II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.000.2.00 12.11.500. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil Rp.6.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 .2.20.000.000.00 6.000.00 2.2.000.1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.500.00 2 dokumen 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 5.00 2.00 100% 100% Rp.000.2 5.01.000.000.00 1 Tahun 1.000.00 1. Pemerintahan Umum.000.000.2.500.000.2.1.00 1.2.SKPD 2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.000.000.2.01 5.000.

0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Drs.0. M. M.00 Halaman 2 dari 2 .00 Rp.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.Si.0.00 1 Rp. Andi Tenri Sessu. Khaerul Umur. A.0. NIP : 010 237 622 Drs. Pengguna Anggaran.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.

357. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.184.000.670.000.00 1.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah Penceramah pejabat (MTSL) Widyaiswara Tim Teaching Pembimbing OL Narasumber KKP Narasumber KKK Narasumber OL Tim Evaluasi Pendamping OL 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.20.1.184.000.00 125.000.00 200.29 1.000.00 8.00 12.00 150. Kepegawaian.000.02.500.000.00 200.1 1.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 357.00 150.20 29 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.00 200.20.00 200.00 200.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 7.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.000.000.000.00 800.00 129.00 15.00 150.00 7.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.200.00 12.000.00 129.00 500.000.000.000.1.000.2. IV 100% Rp.000.000.SKPD 2.00 129.00 23.20.400.000.000.2.00 357.800.000.00 150.000.00 7.00 4.000.184.00 1 angkatan 40 orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Halaman 1 dari 2 .00 8.500.00 8.000.000.500.000.000.500.00 32.000.20.800.200.184.184.00 23.20.00 190.000.2.000. Pemerintahan Umum.000.2 5.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 357.20.00 15.000.000.00 129.670.1.00 800.000.000.00 150.000.370.400.500.200.000.400.000.00 500.20.000.000.1 5.20.670.1.00 8.00 125.00 150.00 129.200. IV Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.184.20 1.000.29. Administrasi Keuangan Daerah.20 1.00 200.670.000.00 129.000.670.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA. Perangkat Daerah.000.000.370.000.200.00 32.357.000.670.20 1.400.000. IV Pelaksanaan Diklat Pim Tk.00 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.000.00 357.00 4.200.00 12.000.00 1. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.02 5.2.000.00 190.000.500.00 7.00 12.

000.00 50.000.000.500.03 Belanja Kursus.00 30.2.875.274.00 28 Hari 200.00 227.000.000.000.000.00 5.200.00 1.000. Pengguna Anggaran.675.064.2.000.06.2.2.00 4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Pembinaan Lan 1 kali 5.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Andi Tenri Sessu.000.00 10=7x9 3.2.000.200.15.00 30.000.000.000.00 5.000.14 Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi biaya Observasi Lapangan 1 Angkatan 100.500.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .000.000.2.2.900.000.000.2.00 7.02 Belanja Penggandaan biaya penggandaan 1 paket 3.000.00 800.00 30.000.2.00 200.000.00 5.000.575.00 5.630.00 3.000.00 30.00 1. M.2.000.000.000.000.000.630.335.456 2.00 16.07 5.000.00 4.2.000.00 57.000.00 75.000.600.000.00 29.000.000.000.100.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack harian Snack Pembukaan dan Penutupan Diklat Pim biaya makan dan minum outbond (termasuk survey) 1.00 5.000.000.00 16.00 3.900.01 tim pengawas ujian 2 3 1 4 Tim 5 3.00 200.000.04 Belanja perangko.456 2.01.000.01 5.2.335.000.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.000.2.000.00 100.000.00 100.000.100.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan luar daerah kegiatan 1 Angkatan 30.000.00 30.00 4.000.2.00 21.000.500.00 1.00 30.000.00 5.00 4.00 1.00 210.00 16.675.000.2.00 6=3x5 3. Drs.00 100.630.15 5.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5. M.630.00 7.000.000.00 4.000.274.Si.000.00 3.00 16.000.630. NIP : 010 237 622 Drs.00 227. Pelatihan.500.000.00 29.000.200.000.07.2.000.000.00 57.335.000.00 75.00 Watansoppeng.00 800.500.600.000.500.000.630.675.200.06.000.000.00 57.00 5.00 1 Angkatan 30.120.000.2.2.000.00 5.500.840.900. A.600.000.000.000.00 100.064.17 5.03 5.00 210.575.100.00 180.00 5.00 5.00 5.17.900.120.000.2 5.2.00 5.000.00 3.2.000.000.000.2.2.000.000.00 7 1 8 Tim 9 3.000.00 5.06 5. 18 Januari 2012 5.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.000.000.2.00 5.514.500.000.000.01.000.000.000.600.630.00 57.00 5.00 16.2.064.00 3.000.200.00 50.00 1. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 30 10 lembar lembar 6.875.000.840.600.00 1 kali 5.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung penginapan wiyaiswara 28 Hari 200.00 3.11.00 12.100.00 16.00 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.2.200.00 100.00 5.000.00 3.000.000.200.000.000.00 3.00 4.2.000.00 12.600.000.00 5.000.2.00 7.03.000.000.200.000.00 4.335.2.00 30 10 lembar lembar 6.000.000.00 5.675.000.00 180.00 21.00 30.064.000.000.000.000.00 30.000.00 7.00 5.630.000.000.000.00 9.00 9.000.1 5.2.2.00 100.000.00 5.000.000.514.00 4.2.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) atribut peserta sertifikat spanduk (4 buah x 4 meter) 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.00 1 paket 3.00 1 Angkatan 100.2.2.11 5.000. Khaerul Umur.

0.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 1 dari 1 .00 1 Rp.0.0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.00 Rp.

II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.20.00 90.00 267.783.20 30 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk.1.000.2.783.20.00 Watansoppeng. M.000.2.1 1. Administrasi Keuangan Daerah.30.000.20 1. Pelatihan.00 267.783.00 11 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.1.000.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah. Drs. II Pengiriman peserta Diklat Pim tk. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.2 5.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. II dan III Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk.000.000.20. II dan III 100% Rp.20.00 177.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.20.783.125.000.783. II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.783.20.783.20 1.00 267.783.125.00 267. NIP : 010 237 622 Drs.SKPD 2. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 267.20.2.000.267.000.00 177.000. Khaerul Umur.Si.000.00 22.00 22.20.783.2.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.783.000.00 267.000.2 5.783.00 11 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.261.000.30 1.00 267.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 . 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Andi Tenri Sessu. Kepegawaian.783. III 3 8 Orang Orang 30. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Pengiriman Peserta Diklat pim tk. A.17 5.000.267.00 267.261.2.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 267.000.000.00 267.000.20 1.783.000.00 90.00 3 8 Orang Orang 30.783. M.000. Perangkat Daerah. Pemerintahan Umum.17.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk.2.

00 Rp.0.00 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Halaman 1 dari 1 .0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1 Rp.0.

908.000.00 9.1.000.00 14.500.000.000.00 109.2.20.00 11.2 5.00 192.000.000.610.840.1 5.000.00 800.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan 100% Rp.840.20.01 Widyaiswara 4 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 4 akt x 114 Jp Team Teaching 4 akt x 114 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.2.908.00 421.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 9.00 229.02 5.500.908.000.00 14.000. Kepegawaian.068.2.800.00 109.000.20.040.500.040.400.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2.00 3.20 30 05 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20.440.000.00 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.000.SKPD 2.000.000.00 3.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 421.000.20. Administrasi Keuangan Daerah.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan III Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.500.908.840.20.840.000.00 22.2.500.00 9.00 68.2.01 5.00 22.00 229.00 12.000.908.000.01.068.840.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 . Pemerintahan Umum.000.00 421.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 421.00 11.00 9.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.500.000.1.840.00 192.800.20.00 4 angkatan 171Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.610.000.00 190.2.02.00 800.200.500.000.00 229.500.421.20 1.200.00 3.000.000.610.00 12.000. Perangkat Daerah.000.000.610.30.2.000.500.500.01.421.2 5.000.00 150.20 1.440.000.05 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.00 229.00 229.000.2.500.1.000.20 1.1.30 1.000.00 150.500.500.500.000.2.2.20.00 3.00 500.00 190.00 229.908.000.00 500.500.500.1 1.00 68.400.00 3.000.00 3.

03 Belanja Kursus.00 28.000.00 15.500.000.00 12.00 7.000.00 79.00 9.378.00 7.000.000.battery kering) Battery kotak 8 dos 30.00 2.00 20.000.00 20.500.06.00 12.900.00 9.000.500.320 1.00 16.440 1.00 16.00 10.000.000.00 15.000.000.000.250.00 2.000 5 lembar Exp 200.000.00 9. Pengguna Anggaran.00 240.00 15.000.00 28.00 240.000.000.000.17 5.000.00 9.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.2. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan IV.000.00 34.00 690.2.00 1.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 20.00 90.2.00 600.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 80 96 Hari Hari 200.000.00 8 dos 30.00 250.250.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 Orang x 24 x 4 angkatan Snack diklat angkatan I.000.00 5.000. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 100 30 lembar lembar 6.00 58.000.2.00 3.000.500.000.000.000.2.000.00 75.00 12.500.825.000.2.00 240.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 4 buah (1 x 4 m).00 12.00 690.00 20.000.00 600. NIP : 010 237 622 Drs.00 9.320 1.000.00 24.2.00 6=3x5 500.06.00 9.000.000.2.00 40.000.2.500.320 1.000.900.00 5.000.320 1.2.000.00 2.000.00 5.000. M.000.2.00 7.000.500.17.500.000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.000.15.000.2. Drs.000.000.00 2.00 3.00 11.00 5.565. Andi Tenri Sessu.000.00 5.2.000.000. M.000.000.320 1.00 36.2. Khaerul Umur.00 928.00 2.00 58.000.320 1.825.000.000.000.000.500.000.000.000.000.00 36.00 100 30 lembar lembar 6.000.000.800.2.00 79.440 1.000.075.00 250.00 7.00 80 96 Hari Hari 200.000.000.000.00 40.000.900.00 5.000.000.000.000.04 Belanja perangko.000.00 5.00 75.00 11.15 5.000.000 5 lembar Exp 200.000.00 7.000. 55 Orang x 24 hari snack pembukaan dan penutupan diklat 1.000.00 7.000.00 90.2.00 5.000.00 40.000.00 9.00 1 kali 5.00 7.00 7.07 5.01.000.500.00 15.000.900.06 5.320 1.000.378.2.000.000.00 40.00 20.000.2.07.000.800.000.01.565.00 5.00 12. Pelatihan.000.00 5.900.000.000.000.00 240.00 24.075.Si.00 5.00 10=7x9 500.2.11 5.2.900.000.320 1.00 Watansoppeng.00 928.000.000.2.303.000.03 biaya dokumentasi kehiatan 2 3 1 4 paket 5 500.2.000.000.900.000.2.000.000.000.000.000.000. 18 Januari 2012 5.00 75.000.00 34.000.000.000.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.000.1 5.00 5.00 5.900.000.00 20.00 79.000.650.000.303.000.985.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 . 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan II.00 75.00 79.000.00 7.000.11.985.00 20.000.00 7 1 8 paket 9 500.00 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.2.00 7.650.000.2.00 5.000.650.000.000. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan III.000.000.2.000.00 12.00 9.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.00 1 kegiatan 20.00 2.650.000.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 10. A.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.00 1 Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .

Administrasi Keuangan Daerah.2.00 21.000.614.2.500.2 5.500.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .20 1.2.500.600.02 5.30.20.00 800.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 614.590.00 5.00 800.00 94.SKPD 2.000.946.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.500.000.946.500.2.000.00 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 614.00 273.000.01 5.00 341.946.00 341.20.30 1.000.00 17.500.00 7 angkatan 271 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.06 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 39.2 5.00 273.000.000.000.000.000.00 19.610.00 3.20.110.1.000.00 24.000.000.000.1.000.110.00 24.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 614.500.500.090. Kepegawaian.2.110.01.000.900.00 341.00 155.00 341.946.000.000.01.000.836. Pemerintahan Umum.02.00 1.00 94.00 17.000.00 39.00 21.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II 100% Rp.00 1.1 1.2.00 3.00 614.590.00 5.110.900.20.20 30 06 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 341.1.00 19.000.000.500.00 3.2.614.00 17.500.090.000.00 190.500.00 150.000.1.110.00 100% 99% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.000.090.20.000.00 190.000. Perangkat Daerah.20.500.500.00 17. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan I dan II Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.00 3.000.000.000.20.2.000.500.600.00 150.000.00 341.1 5.946.2.610.20 1.2.000.836.2.000.000.000.090.20 1.946.01 Widyaiswara 7 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 7 akt x 30 Jp Team Teaching 7 akt x 90 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.00 155.110.000.000.000.

000.000.000.837.00 5.995 1.000.640.050.500.650.900.000.11 5.00 7.500.045 1.17 5.00 250.00 21.2.2.00 40.00 7 1 8 paket 9 1.00 7.2.00 2.15 5.07 5.000. 18 Januari 2012 5.500.837.000.2.762.2. 55 Orang x 19 hari 1.00 450.500.000.00 2.000.000.000.500.00 15.500.00 2.2.00 9.00 21.000. Andi Tenri Sessu.00 7.00 210.000. NIP : 010 237 622 Drs.000. Khaerul Umur.2.000.500.500.00 4.000.000 16 lembar Exp 200.000.00 1 kegiatan 40.000.500.000.000.00 7.00 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.00 7.00 140 70 lembar lembar 6.000.500.000.000.00 840.00 7.000.00 15.03 Belanja Kursus.000.00 39.00 5.00 10=7x9 1.000.045 1.2.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 40.06.00 1 kali 5.400.837.500.00 7.00 3.00 21.500.995 1.00 240.000.000.050.000.045 1.00 58.400.00 3.00 112 133 Hari Hari 200.500.00 40.00 2.000.000. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan IV.2.00 1.500. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan II.000.00 55.837.00 7.045 1.000.00 7.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 12.00 1.2.000.500.500.01.00 5.000.837.00 5.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 orang x 19 hari x 7 angkatan snack prajabatan angkatan I.000.00 5.06.837.000.500.00 240.00 7.00 210.000.00 33.00 7.2.045 1.00 7.00 58.000.00 21.2.000.837.00 7.000.2.000.00 Watansoppeng.650.000.837.000.000.000. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VIII.000.000.00 33.045 1.834.000.2.400.00 22.00 5.000.00 58.00 15.00 1.500.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan V.500.000.000.000.045 1.837.00 15.837.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 7 buah (1 x 4 m).000. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan III.00 7.762.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.00 7.00 5.00 56.00 7.00 450.400.500.00 94.500.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.500.00 7.00 7.00 22.00 55.00 55.000.000.000.2.000.00 5.000.00 450.650.000.000.000.194.500.500.15.000.837.2.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 112 133 Hari Hari 200.837.095.000.00 7.Si.045 1.000.000. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.000.000 16 lembar Exp 200.2.000.3000 (7 akt x 10 lbr) 140 70 lembar lembar 6.837.000.000.000.000.000.475.00 94.000.6000 (7 akt x 20 lbr) materai Rp.000.00 75.00 450.2.00 840.00 40.00 9.00 5.837.500.000.07.00 40.2.500.00 6=3x5 1. M.00 75.500.00 5.00 15 dos 30.500.000.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .000.000. M.000.00 56.000.624.500.2.00 1.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.500.000.00 12.00 58.03 biaya dokumentasi kegiatan 2 3 1 4 paket 5 1. Drs.045 1.045 1.2.000. materai dan benda pos lainnya materai Rp.17.2.battery kering) Battery kotak 15 dos 30.00 94.000.000.762.000.00 5.000.624.000.00 40.000.01.00 94.04 Belanja perangko.2.000.640.000.045 1.000.045 1.00 7.000.00 55.000.500.000.00 4.650.000.194.00 7.2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.000.000.06 5.00 20.00 7.00 7.2.000.000.000.000.00 7.250.00 250.00 7.00 5.00 7.2.00 39.00 1.000.00 20. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VI. A. Pengguna Anggaran.900.000.095.000.762.500.000.834.000.000.11. Pelatihan.00 7.00 40.1 5.250.00 7.475.

00 Rp.0.0.00 1 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.

20.000.000.450. Administrasi Keuangan Daerah.2.2.02.1.20.700.000.000.20.02 5.400.000.00 10.262.262.20.00 5. Kepegawaian.1.000.278.000.00 44.00 446 CPNS 446 CPNS Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 18.000.00 5.250.450.000.247.00 6.700.00 44.000.262.000.000.000. Perangkat Daerah.00 10.000.000.000.000.000.00 5.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 278.000.000.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 5.00 18.400.2.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 278.400.2.00 18.00 44.31.250.700.000.2.2.20 1.262.000.31 1.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 278.00 44.20. Pemerintahan Umum.400.000.278.00 93.00 10.20 31 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2011 proses penyeleksian penerimaan CPNSD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.700.000.00 10.00 93.00 10.00 44.000.000.1.2.00 6.01 5.2 5.000.20.000.000.000.20.000.000.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.SKPD 2.00 5.000.000.400.00 10.400.00 10.2.000.00 10.00 233.250.2 5.00 6.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Halaman 1 dari 2 .20 1.1.00 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.700.262.000.20 1.247.000.00 5.450.000.01.20.00 233.562.00 10.700.00 18.400.00 10.00 278.562.000.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.000.000.2.2.1 5.400.450.00 6.400.00 44.01 tim pemantau Tim Pengawas dan Pengendali Tim Keamanan Tim Pengantar dan Penjemput Soal Tim Pengawas Ujian Seleksi CPNS 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.000.000.000.400.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 100% Rp.000.250.262.1 1.

00 58.2.300.000.500.015.000.2.00 89.400.Si.700.00 40.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan 40.400.000.00 2.00 1.2.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.2. Khaerul Umur.00 300 1 1 5.369.000.06.00 6.315.000.15.000.300.015.000.015.500. Drs. NIP : 010 237 622 Drs.700.000.000.00 Rp.00 4.00 76.00 21.000.000.000.00 40.00 76.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 76.00 Watansoppeng.00 1.2.000.000.000.000.00 89.00 76.00 2.000.015.000.2.000.00 40.2.0.00 1.300.00 6.00 4.369.700.00 89.00 40.400.000.000.01 Belanja Cetak 5.1 5.00 90.000.300.00 6.00 4.500.00 1 kegiatan 89.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.15 5. Andi Tenri Sessu.00 7 8 9 10=7x9 88.000.000.2.00 500.2.00 2.000.00 500.369.015.000.00 750.0.000.15.0.00 1 Rp.2.00 2.00 2.000.00 40.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 40.000.00 928.315.00 1 kegiatan 40.700.00 6.00 5.000.00 5.00 90.878.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 1 5.847 lbr 200.847 lbr 200.000.00 750.2.00 Halaman 2 dari 2 .000.300.369.00 1.000.000.000.2.000.878. M. M.000.02 Atribut panitia 2 3 4 5 6=3x5 88.000.000.00 58.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah kegiatan 1 Kegiatan 1.00 928.400.00 Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak Pengumuman Hasil Seleksi di Media Cetak kartu ujian spanduk 8 buah x 2 meter Biaya Cetak dan Pemeriksaan Materi Ujian CPNS Belanja Penggandaan foto copy 21.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 89.000.11.000.0.000.000.06.000.500.000.000.0.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.11 5. A.000.000. 18 Januari 2012 89.000.000.000.00 1 Kegiatan 1.2.000.2.000.00 Rp.000.00 5.00 4.000.000.000.015. Pengguna Anggaran.000.00 2.300.

2.500.000.429 lbr 200.00 8.2.00 4.429 lbr 200.500.015.500.000.1 1.000.00 8.015.500.000.2.00 20.200.00 42.000.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20.20 1.20.000.2 5.500.500.00 4.00 4.500.000.000.500.31 1.00 4.02 Belanja Penggandaan foto copy 5.01 5.000.01.500.000.00 4.000.20.00 11 8.500.1.500.000.2.2.2.000.20 31 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium kegiatan kenaikan pangkat di geser ke belanja perjalanan dinas Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengelolaan Penempatan PNS Sesuai dengan Kompetensinya Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengadministrasian penempatan/ penataan PNS sesuai dengan kompetensi jabatan Terprosesnya Penempatan / penataan PNS 100% Rp.00 499.600.06 5. Kepegawaian.11 5.000.00 12 24.2.200.2.000.62 24.1.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.00 8.000.00 7.00 12.00 7.20.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .00 40.200.00 32.000.000.00 1 kegiatan 7.SKPD 2.2.000. Pemerintahan Umum.000.00 40.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 40. Perangkat Daerah.00 32.485.00 499.200.40.00 12 meter 41.000.485.000.2.2.20.985.000.00 8.06.500.00 12 meter 41.800.31. Administrasi Keuangan Daerah.800.000.00 7.32.2.00 499.485.00 8.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 32.500.500.20.985.000.00 90% Sebelum Perubahan 100% Rp.58 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak spanduk.800.000.00 1 kegiatan 7.000.00 499.2.06.00 8.00 7.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penempatan PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 8.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.20 1.000.00 4.000.2.00 6744 PNS Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil Terprosesnya Penempatan / penataan PNS Penempatan pegawai Negeri sipil sesuai dengan kompetensinya 90% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.500.000.000.2.800. 3 buah x 4 Meter 5.00 8.000.000.20.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.2 5.11.500.000.600.62 24.000.00 8.00 7.2.2.00 42.20.2.000.485.20 1.00 7.

000.2.000.Si.00 12 0 0 72.000.2.015.2.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.0.015.73 72.000.00 7 8 9 10=7x9 1. A.000. Pengguna Anggaran.000.0.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan 11.00 5.00 11.015. M.1 5.00 1 Rp.000. Drs.00 Rp.00 8. 18 Januari 2012 19.00 1 Kegiatan 19.000.000.000.000.00 19. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 2 dari 2 .0.000.000.00 1.00 1.0.00 1 kegiatan 1.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 11.00 11 8.000.00 Watansoppeng.0.000.015.2.000.000.73 1 kegiatan 1.15.015.000.15. M.000. NIP : 010 237 622 Drs.015.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Khaerul Umur.000.00 Rp. Andi Tenri Sessu.000.000.

20.000.000.000.000.000.2.000.2 5.2.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Jumlah Pegawai yang naik pangkat 100% Rp.000.2.200.000.000.00 2 periode kepangkatan 4.000.00 3.2.00) 12 (12.00 7.20 1.20.000.2.000.000.01.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.00 8.000.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 62.31 1.20 1.000.000.000.000.00 8.00) (100.200.000.00) (8.00) (8.00 8.90) (12.000.20.20.000.2.000.02 5.2.2.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung Tempat Proses data Kenaikan Pangkat Halaman 1 dari 2 .00 8.01 5.00 54.200.000.2.SKPD 2. Kepegawaian.000.000.1 1.000.00 7.90) (100.000 lbr 200.200.2.000.20.00 0 periode 0 0 54.000.000.2 5.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00) (8.00 62.000.000 lbr 200.000.000.000.000.20.000.00 2 periode 980 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.01 honorarium tim kenaikan pangkat 2 periode 4.2.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.200.2.000.06.000.07 5.000.000.000.000.000.00 7.00 7.000.00 7. Administrasi Keuangan Daerah.000.00 3.000.000.20 31 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium di geser ke belanja perjalanan dinas pada kegiatan Penempatan PNS Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Terprsesnya kenaikan pangkat PNSD secara tepat waktu Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.20.1.00 7.1.00) (8.000.2.20.000.00 0 0 0 11 (8.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.2.00 3.00 16.00) (100. Perangkat Daerah.1.000.02.000.000.2.00 16.000.00 8.000.00 8.000.62.000.200.000.00 2 periode kepangkatan 4.000.00 3.00 3.07.00 8.54.000.00) (100.00 8.00 8.000.000.00) (8.000.31.00 8.000.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000. Pemerintahan Umum.00 54.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 54.2.20 1.1.000.000.06 5.1 5.2.000.000.00 3.

000.300.00 29.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 1.2.15.Si.00 7 8 9 10=7x9 5.000.00 1.00 5.000.2.500. M.0.00 5.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.100.11 5.100.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Halaman 2 dari 2 .00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.15 5.200.300. A.00 1 kegiatan 1.000.000.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp. M.00 5.00 Watansoppeng. NIP : 010 237 622 Drs.000. Khaerul Umur.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak dan snack tim kenaikan pangkat BKN 200 Kotak 27.000.00 1.2.1 5.000.000.500.00 29. Andi Tenri Sessu.000.500.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 29.2.00 5.00 1 Rp.500.2.00 29.200.0.00 Rp.00 5.0.200.00 1.04 Belanja Makanan dan Minuman 2 3 4 5 6=3x5 5.2. Drs.2.11.200.000.2.500.00 1.100.000.200.00 200 Kotak 27.0.000.00 30.100.000. Pengguna Anggaran.200.500.500.00 5.0.00 1 kegiatan 29.000.2.000.100. 18 Januari 2012 29.500.000.2.00 30.100.

140.000.000.450.450.20.00 200.00 7. Pemerintahan Umum.1 1.00 28.500.00 6.1.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .260.260.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.000.00 1.2.31 1.2.650.000.2.500.000.00 7.00 1.500. Kepegawaian.20.71) (2.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 5.000.000.2.00) (1.2.000.2.2.53.000.000.500.000.000.10.450.000.20.2.00 6.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.590.000.01 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi Belanja Sewa meja dan Kursi Satya Lencana Belanja Sewa meja dan Kursi Penghargaan Purna Tugas 5.000.000.00 1.00) (1.11.20.2.000.00 230 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 92% 230 orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemberian Satya Lencana dalam rangka terwujudnya motifasi kerja serta penghargaan bagi PNS yang mencapai purna bakti Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 53.140.000.000.000.000.000.00 11 (1.000. Administrasi Keuangan Daerah.00 16.260.500.00 27.00 7.000.00 52.450.2.2.2.20.000.000.88) (87.00 200.000. Perangkat Daerah.000.20 1.000.00 27.20.000.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.11 5.260.2 5.06.260.000.140.590.00 1.10 5.000.300 lbr 200.2 5.450.590.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 52.00 1 kegiatan 7.00 0 200 Buah Buah 0 1.180.71) (2.00) (1.260.500.00) (1.500.300 lbr 200.SKPD 2.2.450.00 7.00 27.88) (100.00 0 200.08 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.20.00 52.450.000.00 1.00 1.00 1 paket 27.000.00 53.00 1 paket 27.000.00 200.000.00 28.180.06.2.00) 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.000.00) 12 (2.71) 0 0 0 0 0 (87.00 1.000.00 1 kegiatan 7.00) (1.450 200 Buah Buah 1.000.00 1.2.000.140.00 7.2.31.00 27.20.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.000.02 Plakat pegawai pensiun 2 3 Belanja Penggandaan foto copy 5.000.00 16.1.000.000.000.000.2.06 5.590.20 31 08 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti 100% Rp.000.000.000.00 7.00 53.20 1.650.20 1.00 1.52.000.500.

Si. M.000.0. Drs.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 11 - 12 0 0 0 0 1 kegiatan 1.00 7 8 9 10=7x9 1.000.000. Andi Tenri Sessu.000.000.0.180.0.000. Pengguna Anggaran.15.2.000.1 5.00 Rp.0.000.000.000. 18 Januari 2012 15.00 5.180.00 Rp.2.000.00 1 kegiatan 15.00 15.15.00 Watansoppeng.180.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.000.00 1.00 15.00 1 Rp. Khaerul Umur.00 Halaman 2 dari 2 .180.00 15.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. M.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.000.00 1 kegiatan 1.000.180.2.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas Luar daerah 1 kegiatan 15. A.180.00 1.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.2.

00 140.SKPD 2.16 5.1.2.20 31 11 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.20 1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 6.000.140.00 140.000.2.2.000.31 1.500.00 1.000.1.00 15 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan biaya foto copy 5.20.500.500.2.2 5.000.000.00 140.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur 100% Rp.000.00 700 lembar 200.500.000.00 1 Orang 6.000.500.000.20.2.000.000.500.00 12.000.00 15 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 1 Tahun 12.000.000.00 1. Perangkat Daerah.00 6.2.000.000.500.000.2.000.000. Pemerintahan Umum.140.16.000.01 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 Beasiswa Tugas Belajar D3 5.500.000.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 97.2.2.20.140.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.15 5.11 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 12.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Halaman 1 dari 2 .2.000.00 12.00 140.00 12.000.01 5.500.00 1 Tahun 12.00 97.00 97.97.000.20.000.00 1.000.2.00 1.000.00 62.2.000.00 83.000.000. Administrasi Keuangan Daerah.2.15.00 700 lembar 200.00 6. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 12.20.000.2.000.01.00 12.000.140.00 97.16.140.000.06 5.000.000.20.20 1.500.000.2.140.2.000.97.000.20.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 97.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 5.000.00 97.1 1.000.00 1.2 5.140.000.2.20 1.2.06.000.000.00 140. Kepegawaian.2.000.00 83.00 1.00 62.000.000.00 1 Orang 6.140.00 140.00 6.000.20.000.31.000.

0.000.000.1 5.000.00 Watansoppeng.000.000.000.00 Rp.00 40.000.00 15.000.00 7 3 10 8 Orang Orang 9 7.00 10=7x9 22.03 S1 Umum Beasiswa Mahasiswa STKS 2 3 3 10 4 Orang Orang 5 7. Drs.000.000. Andi Tenri Sessu.00 Rp.2.0.000.500. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 15.00 11 - 12 0 0 0 0 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 S2 Umum 1 Orang 15.500.Si.000.00 40.000. 18 Januari 2012 15. NIP : 010 237 622 Drs.00 6=3x5 22.000.000.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 15. A.00 4.500.000.2.0.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 1 Rp.00 4.000.00 1 Orang 15.500. Khaerul Umur. M.000.0. M.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000.16. Pengguna Anggaran.000.00 Halaman 2 dari 2 .000.0.000.

20.425.20 1.00 1.70) (0.000.25) (1.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.000.00 1.00) (250.00 1.000.00 15.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 35.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 35.31.06 5.550.20 1.000.25) (1.000.1 5.2.2.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.20 31 12 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Penyeleksian Praja IPDN serta Pembiayaan Pelaksanaan Test Capra IPDN jumlah lulusan Calon Praja IPDN Penerimaan Praja IPDN Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 35.2.00 2.000.00 2.11.425.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Halaman 1 dari 2 .000.000.425.70) (1.00 15.00) (250.000.000.00 1.000.250.750.000. Administrasi Keuangan Daerah.SKPD 2.25) (1.00) 12 (0.000.00 35.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp. Kepegawaian.425.500.000.00 7.000. Perangkat Daerah.2.20.20.000.000.550.2.00 7.550.2.00 11 (250.11 5.00) (250.000.00 50 Capra Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil jumlah lulusan Calon Praja IPDN 15% 3 Orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 19.500.2.01 Tim Seleksi Praja IPDN 1 Tim 20.125 lbr 200.000.000.1.000.00) (250.20.550.1 1.000.00 1.000.2.250.2.20.750.02 5.000.2.000.2.000.00 20.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.01. Pemerintahan Umum.1.01 5.500.00 1.2.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 1.425.000.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 1.000.500.00 1.20.02.00 1 Tim 19.1.000.000.000.000.2.00 1.750.00 2.000.000.00 20.000.1.550.00 19.00 1.125 lbr 200.25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah Pelamar Praja IPDN yang dikelola berkasnya 100% Rp.750.2.20 1.00 19.31 1.000.425.500.00 2.000.000.00) (250.2.550.000.250.20.2 5.35.2.00 1.750.000.000.2 5.2.06.20.000.00 20.000.00 20.35.00 19.000.

00 Halaman 2 dari 2 .000.1 5.000.00 6=3x5 2. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 525.0.000.00 Rp.000.2.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 525.Si.000. Khaerul Umur.000.000.00 1 Rp.000.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.2.000.2.000.000.0.2.000.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 10.000.15.000.01 Makan dan Minum kegiatan 2 3 100 4 kotak 5 20.00 1 kegiatan 10.0.15.00 525.00 10.0.00 525.000. M.00 Watansoppeng.00 10=7x9 2.2.000.000.000. M. Andi Tenri Sessu.00 10. A.00 525.2.00 Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.525.000. NIP : 010 237 622 Drs.000.00 10. Pengguna Anggaran.000.0.00 10.00 7 100 8 kotak 9 20.000.000.525. 18 Januari 2012 10.00 10.00 1 kegiatan 525.00 5.15 5. Drs.000.000.

470.610.00 1.000.000.1.2.01.00 1.1.610.06 5.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 2 hari 70 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000.00 11.20.00 24.610.000.20 31 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.000.2.000. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.2.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 24.000.2.00 1.000.20 1.20. Perangkat Daerah.000.01 Narasumber (Tim BKN) 1 Tim 3.00 2.2.00 3.06.470.00 24.1 1.000.000.2.000.000.000.000.000.00 3.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.00 550.000.00 3.00 21.00 3.01 5.610.20.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.610.20.20.610.00 3. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.750 paket 200.970.00 70 lembar 50.000.1 5.00 70 lembar 50.610.000.2.31.1.02 5.00 3.02.000.000.00 3.2.000.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak biaya cetak sertifikat 5.02 Belanja Penggandaan biaya fotocopy Halaman 1 dari 2 .00 1.610.000.000.00 8.000.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.2 5.500.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 24. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing 100% Rp. Pemerintahan Umum.000. Administrasi Keuangan Daerah.06.000.00 2.SKPD 2.000.2 5.24.000.2. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing pelaksanaan sosialisasi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.2.000.000.00 3.00 11.2.24.000.750 paket 200.000.000.20 1.000.000.000.00 21.00 1.500.1.00 3.20.20.00 3.000.2.970.000.000.00 1 Tim 3.00 550.00 3.500.00 8.2. Kepegawaian.500.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.31 1.00 1.20 1.000.000.000.2.20.000.00 3.000.

2.2.00 2.640.000.640.000.000.2. NIP : 010 237 622 Drs.15.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.1 5.920.00 5.000.00 Rp. Drs.640. M.00 6.00 6.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makan dan Snack Kegiatan 96 kotak 27.00 Halaman 2 dari 2 .0.2.04 2 biaya penggandaan materi kegiatan 3 72 4 Exp 5 110.00 5.000. Pengguna Anggaran.00 1.000.000.000.11.00 1.00 6=3x5 7.000.Si.00 1 keg 1.000.000.2.000.000.15 5.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.500.00 96 kotak 27.000.0.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg 5.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.2.000.000.000.2.00 7 72 8 Exp 9 110.000.00 1 Rp.000.000.0.00 2.000.000.000.640. A.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg 1.00 2.000.15.000.00 2.000.11 5.640.000. Andi Tenri Sessu. Khaerul Umur. 18 Januari 2012 5.00 2.00 1 keg 5.000.00 1.000.2.00 5.920.2.00 1.00 5.00 10=7x9 7.000. M.000.00 Watansoppeng.00 5.000.00 2.500.640.000.00 Rp.0.000.2.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful