DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

02

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : berkurangnya biaya listrik dan air hingga berakhirnya diklat Pim IV dan Prajabatan (anggaran di geser ke belanja modal pengadaan laptop) Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.03 5.2.2.03.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja telepon 5.2.2.03.02 Pembayaran Rekening Telepon Kantor 1 Tahun 14,000,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00 23,000,000.00 1 Tahun 23,000,000.00 23,000,000.00 12 Bulan 1,600,000.00 12 Bulan 100,000.00 1 Tahun 14,000,000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 11 (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) 12 (18.10) (18.10) (18.10) (18.10) 0 0 (76.00) (76.00) (16.52) (16.52) Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran 100% Rp.42,000,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.34,400,000.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Belanja air Pembayaran Rekening Air Kantor

5.2.2.03.03

Belanja listrik Pembayaran Rekening Listrik Kantor

Halaman 1 dari 2

1

2

3

4

5

6=3x5

7

8

9 Watansoppeng, 18 Januari 2012

10=7x9

11

12

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 2 dari 2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

12

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) belanja kelengkapan listrik/ elektronik kantor 1 paket 3,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1 paket 3,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai 100% Rp.3,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.3,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 1 dari 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.14 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

14

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor penyediaan peralatan rumah tangga Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja peralatan kebersihan kantor 1 paket 2,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1 paket 2,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor 100% Rp.2,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0.00 Rp.0.00 1 Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.

20.000.000.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.000.2 5.00 7.01 1.20 1.2 5.2.03 5.7.00 7.000.20.000. Andi Tenri Sessu. M.00 7.000.000. Drs. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.000.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 Watansoppeng.20.00 7. Khaerul Umur.Si.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.7.000.000.20.2.00 7.000.00 12 bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.000.2.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2. M. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.1 1.000. Kepegawaian.20 1.00 7.000.SKPD 2.000. Pemerintahan Umum.000.000.20.000.00 7. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.15 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 7.2.20 1. Administrasi Keuangan Daerah.20.000. Perangkat Daerah.000.00 7. A.03.000.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja surat kabar/majalah Belanja Langganan Surat Kabar/ Tabloid 1 Tahun 7.20.2.000.000.000.20.20 01 15 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.1.000.000.01.00 7.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa 100% Rp.00 1 Tahun 7.000.1.

00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 1 Rp.00 Rp.0.00 Halaman 1 dari 1 .

1 1.200.000.000.000.000.20.000.1. M.200.2.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20. Drs.200.00 1.200. Pemerintahan Umum.20.00 1.200.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.1.000.00 1.00 1.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya 100% Rp.01.000. Administrasi Keuangan Daerah.000.200.000.01.20.Si.000.01 1.200. Khaerul Umur.00 12 Buah 100.200.2.2.20 1.200.200.00 1. M.2 5.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja pengisian tabung gas Belanja Pengsian Tabung Gas 12 Buah 100.20 01 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya Pemenuhan bahan bakar gas Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.SKPD 2. Andi Tenri Sessu.20.00 1.00 1. NIP : 010 237 622 Drs.20.00 1.20.01 5.2 5.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1. Kepegawaian.00 Watansoppeng.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20 1.1.000.000.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.20 1.200.2. A.2.000.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 1.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .200.200.200.1. Perangkat Daerah.00 1.00 1.

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 1 Rp.00 Rp.00 Rp.0.0.

000.000.121.000.20.2.690.690.000.00 1 paket 112.000.00 112.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000. Perangkat Daerah.690.2.000.690.2.00 117 kali 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 121.00 9.15.2.20.00 121.20.00 121.000. Administrasi Keuangan Daerah.690.690.00 9.01 1. Kepegawaian.00 9.121.20.690.000.000.000.00 121.1.2 5.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 121.000.1.00 121.00 1 paket 112.20 1.2 5.690.20.00 112.690.20 1.20.000.000.000.2.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.690.15 5.00 1 paket 9.690.00 121.000.20 01 18 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD 100% Rp.00 112.690.20 1.00 9.000.000.000.690.690.20.000.2.20.690.000.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas 2 3 Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 5.00 121.01.18 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.00 1 paket 9.2.15.00 112.000. Pemerintahan Umum.000.SKPD 2.00 117 kali 100% Sebelum Perubahan 100% Rp. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas kantor Halaman 1 dari 2 .2.000.000.1 1.690.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.Si.00 Halaman 2 dari 2 . M. A. Andi Tenri Sessu.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Rp. M.00 1 Rp.0. Pengguna Anggaran.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. NIP : 010 237 622 Drs.0. Drs.0. Khaerul Umur.00 Rp.

2.000.2.000.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450.1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.000.00 200.060.00 25.000.400.20.20.02 5.000.400.060.00 375.000.00 200. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan sesuai dengan kebutuhan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 154.00 4.00 42.00 42.00 154.800.20 1.2.400. Perangkat Daerah. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan tersedianya makanan dan minuman.000.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS 2 3 Honorarium Tim Pengelola Keuangan Tunjangan bendaha pengeluaran Pembantu bendahara pengeluaran (2 Orang x 12 Bulan) Penyimpan barang Pembantu penyimpan barang (2 Orang x 12 Bulan) Panitia pemeriksa barang dan jasa (3 Orang x 4 Triwulan) 5.2.000.000.00 375.20 1.20.260.00 5.00 16.000.00 16.000.335.01.500.335.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.400.00 315.000.1.000.000.00 25.000.335.00 16.000.000.01 1.335.00 16.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450.000.00 5.800.000.000.1.2. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.00 225.000.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp. Kepegawaian.000.1 1. Pemerintahan Umum.00 2.00 5.400.800.20 1.20.500.000.2 5.560.1.154.1 5.000.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.800.800.400.00 7.01.02 Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap pegawai honorer.20 01 20 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.335.000.00 7.00 5.000. 4 Orang x 12 Bulan Halaman 1 dari 2 .1.000.260.00 48 OB 350.154.00 4.02.00 25.20.00 225.000.000.000.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 154.2.00 16.00 154.SKPD 2.01 5. Administrasi Keuangan Daerah.260.20.00 12 Bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil tersedianya makanan dan minuman.260.20.20.000.1.335.560.000.000.000.00 315.000. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan 100% Rp.000.00 25.20 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.800.000.00 16.000.00 48 OB 350.00 2.

NIP : 010 237 622 Drs.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 6.00 19.000.00 17.2.000.000.000.00 7 8 9 10=7x9 112.2.315.2.000.00 6. M.000.00 5.000.11.000.400.000.00 5.01 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 19.00 1 paket 20.000.00 14.000.01 5.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.2.00 17.000.00 3.000.00 14.00 33.320.2.11.00 14.2.00 1 paket 17.000.000.000.000. 3.315.000.000.00 30. Drs.00 1 Rp.000.000.03.00 22.000.000.275.000.000.000.2.03 5.02.000.000.000.560.000.0.000.000.000.00 7.2.000.00 1 paket 7.000.000 lembar 200.00 1.00 Halaman 2 dari 2 .000.000.Si.000.220 80 lbr lbr 6.00 5.000.315.00 1.000.2.2.00 Rp.400.00 21.000.2.00 1.00 5.00 Rp.00 1 paket 6.000.000.000.000.00 5.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Biaya cetak keperluan rutin kantor 1 paket 19.000.00 19.000.00 6.000.00 20.000.00 6.000.560.00 1.000.06 5.000.0.000.00 22.2.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja perangko.00 7.18 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pramubakti Pramubakti dan Satpan.00 21.400.06.000.06.06 Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan biaya bahan pembuatan Id Card 1 paket 17.000.00 20.000.000.000.000.000.00 17.00 17.000.000.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.000.000.000.02 5.2.0.00 Watansoppeng.315.000.000.03 Belanja makanan dan minuman tamu Biaya keperluan Makanan dan Minuman Tamu 1 paket 6.00 5. Khaerul Umur. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.2.000.2.2.00 20.00 220 80 lbr lbr 6.00 240.000.400. materai dan benda pos lainnya Materai Rp.000. Pengguna Anggaran.000.2.875.00 19.000.000.00 14.02 Belanja makanan dan minuman rapat Biaya Makanan dan minuman rapat 1 paket 7.00 25.000.00 6.00 7. A.00 6.000.000.0. Andi Tenri Sessu.Materai Rp.000.00 6.2 5.000. 6.000.275. 2 Orang x 12 Bulan 24 OB 600.000.02 Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 30.000.01.04 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 4 5 6=3x5 112.2.400.00 3.000.000.2. 18 Januari 2012 6.2.1 5.000.2.2.000.000.000.00 14.000 lembar 200.0.11 5.2.2.00 240.000.000.000.000.000.400.00 24 OB 600.00 33.000.000.875.000.00 14.00 20.000.000.2.2.00 21.00 5.000.000.00 1 paket 19.00 21.000.00 7.01.000.000.000.00 17.00 17.2.2.000.11.000.320.00 25. M.2.01 Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai biaya makan minum harian pegawai 1 paket 20.

400.00 775.000.00 2.00 11 9.02 1.20.00 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan laptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya ptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.200.100.00 8.000.1.400.00 100.000.000.000.00 8.20.20 1.2.100.000.00 1.3.00 1.20.07 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.000.10.500.1.500.00 1.000.00 10.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.3 5.200.12.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA. Administrasi Keuangan Daerah.000.200.000.00 100.00 8.00 775.00 775.SKPD 2. Perangkat Daerah.04 Laptop 0 0 0 0 1.00 9.00 1.000. Kepegawaian.1.20 1.500.000.2.3.100.00 10.200.2 5.20.00 9.000.20.000.000.000.20 1.500.00 1 unit Sebelum Perubahan 100% Rp.100.300.300.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1.00 100.200.300.100.20.000.20.00 10.12 5.00 2.300.00 2 Unit 1.000.12.200.000.00 1.1 1.000.000.00 3 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 3 unit Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja modal pengadaan printer pengadaan printer (6 floem) Halaman 1 dari 2 .02.2.00 1.00 1 Unit 1.00 8.000.000. Pemerintahan Umum.2.000.3.200.000.200.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 10.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan komputer note book 5.000.500.200.20.200.00 100.200.20 02 07 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : rusak beratnya laptop pada bagian perencanaan dan pelaporan serta printer pada bagian pada bidang formasi sehingga dibutuhkannya pengadaan laptop dan penambahan 1 unit pengadaan printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas pemenuhan sarana dan prasarana Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 0 1 Unit 8.000.00 9.00 12 775.

M.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Drs.0.Si.00 Rp.0.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.0. A.00 1 Rp. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pengguna Anggaran. Khaerul Umur. M.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Andi Tenri Sessu.00 Rp.0.00 Halaman 2 dari 2 .00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. NIP : 010 237 622 Drs.

00 5.20 1.00 Watansoppeng.20 1.SKPD 2.000. Perangkat Daerah.000. M.000.2 5.000.20 1.000.2.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik 100% Rp. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 5.20.000. Drs.00 5.20.000.20 02 22 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik Pemeliharaan gedung kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.20.000.20.00 5. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 5. Halaman dan Taman Biaya Pemeliharaan Gedung KAntor 1 Tahun 5.2.00 5. Andi Tenri Sessu.000.00 2 unit gedung 2 unit gedung Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran. Kepegawaian.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.000.00 1 Unit 100% Sebelum Perubahan 100 % Rp.000.00 1 Tahun 5.1.20.000.2.5.00 5.20 5.Si.00 5.000.20.000.000.000.000.5.1 1.20.2 5.000. M. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 5.000.00 5.000.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 5.2.02 1.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung. Administrasi Keuangan Daerah. NIP : 010 237 622 Drs.1.000.000. Khaerul Umur.20.02.000. A.00 5.000.000.2.20.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.2.000. Pemerintahan Umum.000.22 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.

00 Halaman 1 dari 1 .0.0.00 Rp.00 Rp.0.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 1 Rp.0.

02 1.2.900.20.20.20. Administrasi Keuangan Daerah.00 18.05 5.000.00 7 1 Unit Unit 700.400.480. Pemerintahan Umum.02.00 18. Perangkat Daerah.1.000.000.47.590.000.000.20.2.000.00 4.000.00 12 1 Bulan Tahun 700.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 47.00 47.05.20.00 47.000.470.00 26.00 12 1 Bulan Tahun 700.00 1.00 14.2.000.00 750.00 7 1 Unit Unit 120.00 14.000.00 840.000.000.20.00 8.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik 100% Rp. Kepegawaian.000.2.2 5.470.000.000.000.20 1.470.000.580.00 26.000.000.000.000.00 18.00 750.20 1.2.24 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.05.470.00 14.000.2.470.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2.SKPD 2.1.000.590.00 47.000.700.470.000.000.02 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Empat Halaman 1 dari 2 .000.00 750.000.00 47.400.00 47.000.000.000.400.470.00 19.00 47.2.00 14.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 47.05. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.03 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 2 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 4 7 1 Unit Unit 700.000.900.000.000.00 19.2.20 1.000.20.470.480.580.580.47.00 750.00 840.000.000.00 8 Unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.580.000.00 18.00 8.2.400.1 1.470.000.00 4.000 x 12 bl BBM keluar daerah Kendaraan Roda 4 5. Rp.2 5.000.470.00 7 1 Unit Unit 120.20 02 24 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 8 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM harian kend rd 4.00 1.20.000.000.

0. Andi Tenri Sessu.Si.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. Khaerul Umur.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Drs.0.00 1 Rp. NIP : 010 237 622 Drs.00 Halaman 2 dari 2 .0. M.00 Rp.00 Rp. A. M. Pengguna Anggaran. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.

20 5.2 5.00 7.000.000. Perangkat Daerah.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.2.7. Andi Tenri Sessu.000.20.2 5.00 7.000.000.000.20 1. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.20.000.2.20.000.20 1.02. Administrasi Keuangan Daerah. M.000.20 02 26 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas pemeliharaan laptop dan komputer Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.02 1.000.26 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000. NIP : 010 237 622 Drs.2.000.000.Si.000.000. Pemerintahan Umum.7.00 10 unit 10 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.1. Khaerul Umur.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Software/Hardware Komputer biaya pemeliharaan komputer 1 Tahun 7.20.000.000.000.20. M.SKPD 2.000.20. A.2.1 1. Drs.000.20 1.00 7. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 . Kepegawaian.000.20.000.00 7.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 7.00 7.20.20.000.1.00 7.2.00 7.000.00 7.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 Watansoppeng.00 1 Tahun 7.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.00 7.000.

00 Halaman 1 dari 1 . Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 1 Rp.0.00 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.0.0.00 Rp.

000.Si.00 1 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.00 30.1. Kepegawaian.3 5.00 30.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 30.000.20.03.00 Watansoppeng.000.000.20.20.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 30.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.30.20.2.00 30. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 30.3. Administrasi Keuangan Daerah.00 30.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .2.03 1. Drs.000.00 1 unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.000.000.000.20 03 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai peningkatan disiplin pegawai Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. M.000.13 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Alat/Mesin Absensi Absensi Sidik Jari (Software + 2 Finger Print) 1 Paket 30.000.000.000.000.20.000.10. A.00 30.00 1 Paket 30.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.3.000.1.20 1. NIP : 010 237 622 Drs.2.000.00 30.00 30. Khaerul Umur.20.00 30.000.00 30.20.SKPD 2.000.20. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.2 5.000.000.10 5.1 1.000.000.000. Andi Tenri Sessu. Pemerintahan Umum. M.000. Perangkat Daerah.000.000.20 1.20 1.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai 100% Rp.2.30.000.

0.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .00 1 Rp.0.00 Rp.

20.1 1.00 19.000.00 19.000.000.20 1.2.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.000.SKPD 2.17.00 5 kali Sebelum Perubahan 100% Rp.2. Administrasi Keuangan Daerah.2 5.1.000.000.000.00 19. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.2.000. M.1.000.00 Watansoppeng.20.2.00 19. Perangkat Daerah.000. Pelatihan.00 19.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 100% Rp.20.00 19.000. M. Drs.20.000.00 19.000.00 19.19. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 19.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .20.000.00 19.2.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 19.00 1 Tahun 19.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.17 5.000.000. Pemerintahan Umum.000.000.000.000.000.2 5.000.00 19. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Belanja Konstribusi Peserta Diklat 1 Tahun 19.05 1. Kepegawaian.000.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20 1.000.00 5 kali Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.20.000. Andi Tenri Sessu. NIP : 010 237 622 Drs.19.20 1.Si.20.000.2.000.20.20 05 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelaksanaan Pengiriman Peserta Diklat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. A.05.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000. Khaerul Umur.

0.00 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .0.0.00 Rp.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.

dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.200.00 7.00 2. RKA 2012. RKA 2012. Pelaksanaan Anggaran.000.000.20 1.20 1.015.200.400.20. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 .400.00 3.615.00 2.06.00 600.000.615.00 2.00 3.11 5.2.00 1.20. Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 .00 1. Pelaksanaan Anggaran.00 2.2.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 .20. Pemerintahan Umum.7.015.2 5.2 5.200.2.1. RKA 2012.2.400.400. Kepegawaian.400.20 06 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.2.20 1.00 100% Rp.200.20.000.00 2.200.400.000.615.00 9.615.00 2.615.015. Renja 2012.000.00 2.000.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.400.015.2.2.20.000 120 lbr Exp 200.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.015. RKA.00 9.00 3.015. Renja 2012.01.200.000.7.11. DPA.000. Perangkat Daerah.20.00 2.2. Renja.000.2.400.1 1.00 7.2.615.20.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.000.000 120 lbr Exp 200.00 7.00 600.400.1.000. Renja 2012.SKPD 2.20.400.615.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 4 Dokumen Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Ikhtisar Kinerja.00 2.06.615.06 5.2.400.00 2. Renstra dan DPA 2012 Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja. Administrasi Keuangan Daerah.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Foto copy kegiatan Biaya jilid Renstra. DPPA 5.06 1.400. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 .00 3. Renja 2012.800.400. RKA 2012.00 3.000.00 3.2.400.00 5. Renstra serta Pelaporan Keuangan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.200.400.200.400.00 1 paket 2.800.000. Renstra dan DPA 2012 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Rp.400.00 1 paket 2.01 5. Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 .2.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5. Pelaksanaan Anggaran.400.2.00 7.00 5.

NIP : 010 237 622 Drs. Andi Tenri Sessu.00 Rp.00 Rp.0. Drs. M. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0. A. Khaerul Umur. M.00 Halaman 2 dari 2 .Si. Pengguna Anggaran.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.0.

00 2.000.500.00 12.00 2.11 5.00 6.2 5.000.500 lembar 200.000.500.2.000.000.000.00 6.2.00 1.000.000.00 2.000. Pemerintahan Umum.00 1.000.00 6.000.1.000.000.20.000.00 2.2.20.000.00 12.00 1.500.00 1 Tahun 1.000.000.500.000.2.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 6.000.000.000.000.000.000.20.00 6.500.000.1 1.000.000.000.000. Administrasi Keuangan Daerah.06.00 2.20.00 1.2.20 1.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 6.000.2.6.500 lembar 200.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 1.1.000.000.000.20 1.SKPD 2.00 2.00 1 Tahun 1.2 5.000.2.500.000.20 1.11.00 2.2.20 06 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.500.000.000.000.000.500.00 2.00 2.00 2 dokumen 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 5.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja.000.00 2.500.01 5.06.01.2.20.2.20.500.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.06 5. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II penyusunan laporan keuangan semester I dan II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 1.06 1. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil Rp.2.20.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.00 100% 100% Rp. Perangkat Daerah.6.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 . Kepegawaian.20.000.500.00 2.500.00 2.

M.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Pengguna Anggaran.00 Halaman 2 dari 2 . 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0.Si. Andi Tenri Sessu. NIP : 010 237 622 Drs.00 Rp.00 1 Rp.00 Rp. Drs. Khaerul Umur. M. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. A.0.0.

00 129.00 1.000.00 12.00 7.000.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.200. Pemerintahan Umum.000.2.000.00 32.00 357.184.000.000.000.000. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.357.1.20.184.000.00 150.200.00 8.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.500.800.000.1 5.000.670.000.20 1. Administrasi Keuangan Daerah.00 23.20 29 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.400.400.00 4.00 125.20.370.670.20.00 150.000.500.000.00 4.000.000.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 357.00 129.000.000.000.000.00 8.00 200.000.184.800.184.000.29. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.00 357.00 200.000.000.000.000.00 1 angkatan 40 orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Halaman 1 dari 2 .000.00 190.00 500.200.000.00 1.670.2.20.00 150.000.00 7.00 200. IV 100% Rp.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.1 1.000.SKPD 2.00 12.00 150.20. IV Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 150.20 1.000.00 15. Perangkat Daerah.000.00 23.00 32.000.500.000.400.02 5.00 800.00 800.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 357.500.000.2. IV Pelaksanaan Diklat Pim Tk.000.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.357.29 1.200.400.000.000.1.370.00 129.20.00 7.00 200.000.1.00 8.200.00 200. Kepegawaian.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah Penceramah pejabat (MTSL) Widyaiswara Tim Teaching Pembimbing OL Narasumber KKP Narasumber KKK Narasumber OL Tim Evaluasi Pendamping OL 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.000.000.000.20 1.2.670.20.00 7.670.184.184.000.00 500.000.00 8.00 129.00 129.000.500.00 125.000.000.000.000.00 150.02.00 190.00 12.00 15.670.00 12.00 129.2 5.000.00 200.500.000.200.000.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.1.00 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.

00 57.000.000.00 3.2.000.2.000.600.000.2.00 4.000.06.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.200.000.00 227.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack harian Snack Pembukaan dan Penutupan Diklat Pim biaya makan dan minum outbond (termasuk survey) 1.000.000.000.335.600.06 5.000.00 3.000.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 4.575.00 21.00 21.2.000.456 2.00 6=3x5 3.000.000.00 1.00 30.00 1.000.00 30.000.335.00 4.000.000.00 5.000.00 1.15 5.07 5. M.00 57.00 12.00 75.000.00 57.2.000.900.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.00 30.000.000.00 1 Angkatan 30.00 100.000.01.2.200.00 1 Angkatan 100.2.07.000.00 3.000.600.000.11 5.00 5.000.630.000.600.064.000.000.00 210.000.000.00 50.875.2.630.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .500.14 Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi biaya Observasi Lapangan 1 Angkatan 100.2.00 75.000.00 3. M.00 200.630.00 16.2.100.000.064.000.02 Belanja Penggandaan biaya penggandaan 1 paket 3.200.03 5.00 100.17 5.675.00 100.00 5.600.000.00 9.2.00 5.630.00 100.00 7.000. NIP : 010 237 622 Drs.000.000.03 Belanja Kursus.000.00 10=7x9 3.2.00 5.2.2. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 30 10 lembar lembar 6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Pembinaan Lan 1 kali 5.000.200.000.2.00 5.2.00 7 1 8 Tim 9 3.00 100.274.00 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.000.500.630.2.2.000.1 5.00 5.000.00 3.900.00 3.11.00 5.15.00 30.000.00 5.00 50.00 100.000.00 1.840. Khaerul Umur.00 16.000.200.00 800.675.675.120.000.500.120.335.000.900.000.00 180.000.000.100.000.675.00 1 paket 3.00 5.840.335.000.00 227.2.000.000.000.2.900.500.000.00 28 Hari 200.000.00 1 kali 5.000.000.2.000.00 5.2.2. Pengguna Anggaran.2.00 30 10 lembar lembar 6.06.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan luar daerah kegiatan 1 Angkatan 30.000.000.000.000.000.00 Watansoppeng.04 Belanja perangko.00 4.000.000.00 5.00 4.00 3.00 5.500.064.2 5.000.000.000.00 16.514.630.00 800.00 7.000.00 5.00 4.514.00 5. 18 Januari 2012 5.000.00 5.000.000.000. A.2.00 16.875.200.000.00 7.200.2.03.000.00 1.000.00 29.2.000.2.000.000.00 30.200.000.00 4.000.01 tim pengawas ujian 2 3 1 4 Tim 5 3.100.000.000.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung penginapan wiyaiswara 28 Hari 200.000.2.00 200.000.630.000.000.600.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) atribut peserta sertifikat spanduk (4 buah x 4 meter) 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.000.2.575.00 30.00 29.100.000.00 5.17. Drs.00 9.500.00 5.000.00 180.064.000.000. Andi Tenri Sessu.00 7.00 30.000.2.000.500.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.000.00 12.00 3. Pelatihan.000.00 57.000.630.Si.00 4.274.00 16.01 5.000.456 2.00 16.000.2.00 5.00 210.000.00 30.000.000.000.500.000.01.000.2.00 5.000.

0.0.0.0.0.00 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.00 1 Rp.

783. Pemerintahan Umum.000. A.00 11 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.20 1. Perangkat Daerah. M.783.000.000.783.20. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.000.267.000.000.20.000.00 267. II dan III Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk.000.000.2.000.1. Pelatihan.000. Drs.00 90. II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.17. Khaerul Umur.783.000.000. Andi Tenri Sessu. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Pengiriman Peserta Diklat pim tk.783.000.267.783.2 5.783.783. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 267.00 267. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.20.20.2.00 267.30.00 267.125.00 267.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 . Administrasi Keuangan Daerah.20.20.00 267.00 Watansoppeng. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 177.2. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.261.20 1.783.00 22. M.20.30 1.000.000.00 177.000. III 3 8 Orang Orang 30.783.20.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk.783.20 30 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk.1. NIP : 010 237 622 Drs.SKPD 2.1 1.2 5.2.000.Si.2.00 22.000.00 3 8 Orang Orang 30.00 267.125.000.000.00 267. II dan III 100% Rp.00 90.17 5.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 11 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.783.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 267. II Pengiriman peserta Diklat Pim tk.261.783. Kepegawaian.20 1.783.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.2.

0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1 Rp.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.

2.00 229.500.2.440.2.000.610.00 190.00 3.500. Perangkat Daerah.000.068.00 3.500.908.00 9.00 229.000.000.00 3.000.610.1.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 421.908.2 5.000.00 68.421.00 12.000.00 229.000.00 150.800.1 5.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.840.01.000.840.00 68.908.00 800.421.00 800.908.000.20.00 500.908.000.000.00 4 angkatan 171Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.01 Widyaiswara 4 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 4 akt x 114 Jp Team Teaching 4 akt x 114 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.00 14.01.00 12.00 192.000.20.2.1.2.00 11.800. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan III Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.500.000.908.500.00 421.30 1.00 9.200.000.SKPD 2.00 192.00 109.00 11.1.00 150.000.000.000.00 109.00 229.000.00 190.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .000.00 3.2.2. Kepegawaian.840.1.00 500.440.00 3.500.000.000.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.500.400.500.00 229.00 22.500.000.2.20 30 05 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.05 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.2 5.610.2.000.00 9.840.000.01 5.400.000.02.00 229. Administrasi Keuangan Daerah.20.610.000.00 22.20 1.840.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 421.500.068.500.20 1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan 100% Rp.200.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.1 1.02 5.20.00 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.500.500.20.20.000.30.000.000.840.20.20.500.040.040.2.00 9.500. Pemerintahan Umum.20 1.000.00 14.500.00 3.00 421.000.000.

00 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.000.00 15.000.000.000.000.2.000.00 12.000. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan II.00 10.000.2.00 240.500.650.00 7.000.000.00 34.01.000.000.320 1.000.00 690.000.000.000.00 11.00 5.000.000.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 80 96 Hari Hari 200.000.650.00 75.320 1.00 11.06.03 biaya dokumentasi kehiatan 2 3 1 4 paket 5 500.378.00 5.000.000.000.00 Watansoppeng.2.00 6=3x5 500.075.00 9.000.04 Belanja perangko.000.000.500.000.000.2.000.00 36.000. Khaerul Umur.00 3.800.07.000.000. A.000.000.00 9.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 20.000.00 9.000.00 5.000.00 690.000.000.000.000 5 lembar Exp 200.00 20.303.00 100 30 lembar lembar 6.2. 55 Orang x 24 hari snack pembukaan dan penutupan diklat 1.00 12.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 10.17.000.440 1. Drs.00 600.000.000.2.03 Belanja Kursus.00 5.000.00 90.00 7 1 8 paket 9 500.00 15.000.2.00 1.000.500.320 1.2.000.378.900.00 240. NIP : 010 237 622 Drs.2.00 90.000.000.000.000.000.11 5.900.00 928.000.00 58.000.303.000.320 1.000.00 5.000.565.00 75.00 12.000. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan III.000.00 9.985.00 600.900.000. M.000.00 250.000.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.06 5.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .00 5.000.01.00 12.250.900.500.2.17 5.000.2.00 2.000.000.Si.320 1.00 15.00 7.000.000. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.00 7.00 16.000.00 40.000.00 15.000.000.00 16.00 40.000.00 5.500.00 28.650.000.2.565.00 5.000.000.00 20.2.00 7.000.900.00 7.00 24.000.000.00 2.00 5.500.00 75.07 5.00 79.000.900.000.00 40.000.250.battery kering) Battery kotak 8 dos 30.000.15 5.00 7.825.000.2.000.2.00 2.00 7.00 9.00 9.11.00 28.2.00 12. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 100 30 lembar lembar 6.2. Andi Tenri Sessu.000.00 5.2.650.000.500.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.00 34.00 3.00 20.000.00 20.000.000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.00 24.000. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan IV.00 79.000.2.000. 18 Januari 2012 5.00 10=7x9 500.000.000.00 58.825.2.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 Orang x 24 x 4 angkatan Snack diklat angkatan I.00 5.000. Pengguna Anggaran.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 5.00 75.320 1.000.00 240.000.00 79.000.00 9.000.00 12.00 240.00 928.000. M.000.320 1.00 1 kali 5.000.00 250.00 20.000.00 7.000.800.00 2.985.000.500.00 9.000.000.00 20.500.000.15.06.000.2.440 1.2.2.000.00 5.000.000.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.00 5.00 79.000.000.1 5.00 36.00 2.00 2.000.000.900.000.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 4 buah (1 x 4 m).00 8 dos 30.000.2.000.000.00 80 96 Hari Hari 200. Pelatihan.000 5 lembar Exp 200.00 40.00 7.075.2.000.000.00 7.900.000.00 1 kegiatan 20.500.000.000.320 1.

00 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .00 Rp.0.00 1 Rp.0.0.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

500.2. Administrasi Keuangan Daerah. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan I dan II Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.610.00 155.090.500.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.00 1.000.20.000.590.500.00 3.110.00 17.000.20.000.00 5.00 273.02.00 24.000.00 39.00 17.00 614.900.00 150.00 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.000.000.2.1.1 5.06 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 19.000.00 800.500.00 273.00 614.20.000.090.000.00 155.600.00 341.836.000.1 1.500.1.00 5. Pemerintahan Umum.090.500.00 341.00 3.000.000.614.00 341.000.000.500.000.500.00 800.2.01 Widyaiswara 7 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 7 akt x 30 Jp Team Teaching 7 akt x 90 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.000.20 1.20.000.00 39.00 17.00 21.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 614.00 94.00 19.614.900.000.30 1.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 614.000.000.00 190.000.00 341.836.946.590.610.00 3.090.SKPD 2.110.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II 100% Rp.000.2 5.00 3.2.000.00 341.000.000.500.000.1.110.000.00 24.02 5.946.946.110.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000. Kepegawaian.00 341.00 7 angkatan 271 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000.500.500.000.500. Perangkat Daerah.000.20.000.110.00 17.30.2.000.946.2.2.500.00 94.20 30 06 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.01.1.110.00 190.000.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .00 21.000.000.20.00 100% 99% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.500.01 5.000.000.20 1.2.20 1.00 150.01.600.2.2.000.00 1.20.946.946.20.000.2.

00 6=3x5 1.000 16 lembar Exp 200.837.00 7.00 21.500.00 210.000.00 10=7x9 1.000.000.500.000.837.07 5.837.500.000.06.000.000.00 7.000.000.00 21.762.00 40.000.650.000.000.000.00 39.500.000.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 12.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 56.01.00 9.00 2.2.500.00 240.00 450.250.00 2.900.00 Watansoppeng.837.17.00 39.000.000.500.2.624.400.000.battery kering) Battery kotak 15 dos 30.650.00 7.00 94.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .500.00 58.000.2.995 1.000.500.000.500.000.00 2.00 7.00 5.000.500.500.500.837.500. Andi Tenri Sessu.00 5.00 7.2. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.00 840.000.000.000.00 4.045 1.00 5.000.2.995 1.500.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 112 133 Hari Hari 200.6000 (7 akt x 20 lbr) materai Rp.000.03 biaya dokumentasi kegiatan 2 3 1 4 paket 5 1.2.00 1.000. M.500.00 15.000.00 12.475.000.000.000.00 3.00 15.00 20.000.00 7.500.00 7.2.837.000.000.045 1.00 7.500.000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.00 1.400.000. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan IV.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 7 buah (1 x 4 m).15 5.00 7.650.000.000.000.500.00 20.2.000.000.650.194.00 5.000.2. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VI.00 21.00 1 kali 5.000.2.762.1 5.045 1.000.2.000.837.045 1.000.00 7.17 5.2.00 55.500.000.640.00 75.00 9.00 7.500.00 7.095.00 250.00 5.00 7.2.00 1.000.00 5.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.000. A.00 22.900.000.11.00 7.000.000.000.000.00 33.000.000.000.00 15.00 40.00 7.2.00 450.000.00 58.000.2.837.500.000.475. Drs. NIP : 010 237 622 Drs.000.00 1 kegiatan 40.00 75.00 7 1 8 paket 9 1.07.624.000.045 1.00 56.2.837.000.000. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan III.500.2.00 55.762.834.000.2.03 Belanja Kursus.500.000.00 3.050.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 orang x 19 hari x 7 angkatan snack prajabatan angkatan I.000.500.000.Si.837.000.01.00 94.00 55.000.00 7.000.00 15.250.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.500.000.00 1.00 7. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan V.000.00 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.837.837.00 5.000.500.194.00 1.2.000. 18 Januari 2012 5.2.000.000. materai dan benda pos lainnya materai Rp.00 21.06.000 16 lembar Exp 200.000.00 7.500.762.00 210.000.500.00 2.00 58.000.500.837.000.11 5.2.2.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.00 450.00 5.00 40.00 40.00 15 dos 30.000.400.000.045 1.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 40.000.000.00 250.000.000.00 7.000.00 94.000.00 240.00 40.000. Khaerul Umur.3000 (7 akt x 10 lbr) 140 70 lembar lembar 6.045 1.00 7.2.00 22.00 5.050.000.500.00 140 70 lembar lembar 6. 55 Orang x 19 hari 1.00 840.000.00 7.000.640.000.000.000.000. M.500.00 40.000.00 4.2.000.2.00 33. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan II.000.000.04 Belanja perangko.00 7.00 7.000.045 1.400.045 1.00 55.000.00 58.00 5.000.837.00 7.00 94.834.00 7.00 112 133 Hari Hari 200. Pengguna Anggaran.00 5.00 7. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VIII.045 1.000.00 450.2.045 1.00 5.15.00 7. Pelatihan.06 5.500.000.000.095.045 1.00 7.

00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.0.00 1 Rp.0.0.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 1 dari 1 .0.0.

2.400.00 18.20.000.00 5.000.00 233.2.700. Pemerintahan Umum.00 44.31 1.262.000.00 6.00 6.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.247.250.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 100% Rp.000.00 10.700.000.00 44.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.400.700.400. Kepegawaian.000.00 18. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.700.00 18.00 6.000.00 18.000.278.700.00 44.400.00 44.2. Perangkat Daerah.20.20 1.00 10.00 44.00 5.000.400.00 5.450.00 10.1.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Halaman 1 dari 2 .000.20.400.20 1.00 5.2.00 10.2.450.00 93.000.1.00 278.000.250.400.2 5.000.00 10.000.SKPD 2.2.450.262.000.00 5. Administrasi Keuangan Daerah.2.000.400.01 5.000.01 tim pemantau Tim Pengawas dan Pengendali Tim Keamanan Tim Pengantar dan Penjemput Soal Tim Pengawas Ujian Seleksi CPNS 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.31.1 5.000.00 10.00 10.000.20.01.000.250.262.000.000.20.00 446 CPNS 446 CPNS Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.00 6.450.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 278.400.20.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 278.000.000.000.20.1.00 5.000.000.000.000.000.000.700.250.2 5.2.00 278.00 44.02.000.400.000.00 233.00 10.02 5.278.000.000.000.00 10.000.000.262.000.000.247.000.000.20 31 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2011 proses penyeleksian penerimaan CPNSD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.562.562.000.000.00 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.20 1.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20.2.262.2.1 1.262.000.2.000.00 10.1.00 93.

000.000.300.00 750.2.00 6.315.369.00 90.700.2.00 928.0.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.00 Rp.015.06.0.1 5.00 1 kegiatan 89. M.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan 40.369.00 Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak Pengumuman Hasil Seleksi di Media Cetak kartu ujian spanduk 8 buah x 2 meter Biaya Cetak dan Pemeriksaan Materi Ujian CPNS Belanja Penggandaan foto copy 21.000.000.00 2.300.500.700.00 1 Kegiatan 1.00 928.00 6. Pengguna Anggaran.015.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 89.000.000.000.00 40. M.000.2.000.000.300.2.00 2.000.315.000.00 89.000.00 1 kegiatan 40.00 76.000.000.00 2.000.00 1 Rp. Drs.500.878.000.000.00 4.000.00 4.000.015.000.000.00 6.2.000.500. NIP : 010 237 622 Drs.00 76.00 300 1 1 5.00 21.00 40.15 5.00 6.400.000.2.000. A.00 40.00 500.2.00 5.00 4.00 90.000.000.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah kegiatan 1 Kegiatan 1.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 58.000.300.400.000.000.000.01 Belanja Cetak 5.00 500.00 1.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.02 Atribut panitia 2 3 4 5 6=3x5 88.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 1 5. Andi Tenri Sessu.00 76.15.15.000.700.00 750.000.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 89.00 5.00 58.Si.000.2.00 7 8 9 10=7x9 88.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.000.2.000.2.2.000. 18 Januari 2012 89.847 lbr 200.00 76. Khaerul Umur.000.369.000.00 Rp.000.000.000.000.015.00 Watansoppeng.700.000.878.000.400.11.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0.2.0.000.00 2.300.00 40.000.000.000.2.00 Halaman 2 dari 2 .00 5.06.000.000.00 2.000.00 1.015.000.00 1.000.2.00 4.000.015.00 2.00 1.00 40.369.000.000.0.00 89.300.00 40.500.400.847 lbr 200.11 5.

000.000. Perangkat Daerah.000.500.000.000.429 lbr 200.00 90% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.01.500.000.00 4.2. Kepegawaian.40.429 lbr 200.000.000.20.00 7.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 8.800.00 40.00 8. Administrasi Keuangan Daerah.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 7.000.00 8.000.00 8.2.000.00 7.000.000.000.2 5.SKPD 2.000.800.000.20 1.600.00 1 kegiatan 7. Pemerintahan Umum.000.2.1.00 4.00 40.000.015.500.2.00 12 meter 41.20 1.00 8.1 1.2. 3 buah x 4 Meter 5.11 5.000.20.00 4.985.20.00 32.20.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 40.500.485.600.500.00 7.000.20.2.500.000.00 499.000.20.000.06.06 5.200.500.000.500.500.500.2.62 24.00 7.000.800.2.00 12 24.2.00 4.20 1.00 42.06.00 6744 PNS Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil Terprosesnya Penempatan / penataan PNS Penempatan pegawai Negeri sipil sesuai dengan kompetensinya 90% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2.00 32.00 20.800.00 4.00 7.00 499.485.62 24.500.2.58 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak spanduk.000.00 8.000.000.2.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 32.000.500.000.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.985.500.200.00 4.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .500.00 12.00 499.20.1.500.00 8.20 31 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium kegiatan kenaikan pangkat di geser ke belanja perjalanan dinas Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengelolaan Penempatan PNS Sesuai dengan Kompetensinya Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengadministrasian penempatan/ penataan PNS sesuai dengan kompetensi jabatan Terprosesnya Penempatan / penataan PNS 100% Rp.00 8.200.000.11.000.00 11 8.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.000.2.32.31.01 5.200.015.2.2.2 5.000.485.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.02 Belanja Penggandaan foto copy 5.00 12 meter 41.2.00 499.31 1.00 1 kegiatan 7.000.00 42.500.000.000.485.2.00 8.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penempatan PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.

000.Si.00 1.00 8. Pengguna Anggaran.015.015.73 1 kegiatan 1.0.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.0.000.000. Drs. M.00 Halaman 2 dari 2 .000.0.00 1.000. M.015.00 1 Rp.00 11.000. Khaerul Umur.000.15.0.73 72.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan 11.00 19. NIP : 010 237 622 Drs.015.00 Rp.00 Rp.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 5.000.000.015.00 11.00 Watansoppeng.000.00 7 8 9 10=7x9 1.15.000.000.000.1 5.015. 18 Januari 2012 19.000.000.000. A.00 1 kegiatan 1.2.000.2.00 11 8. Andi Tenri Sessu.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.2.00 12 0 0 72.0.000.000.00 1 Kegiatan 19.2.

Pemerintahan Umum.00 8.20 31 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium di geser ke belanja perjalanan dinas pada kegiatan Penempatan PNS Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Terprsesnya kenaikan pangkat PNSD secara tepat waktu Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung Tempat Proses data Kenaikan Pangkat Halaman 1 dari 2 .000.000.000.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 54.000.2.000.000.000.00 3.2.00) (8.00 8.00 62.000.SKPD 2.20.000.31.00 8.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.00 8.62.20.000.00) (100.000.000.000.00) (8.000.000.00 7.00 3.2.000.00 2 periode kepangkatan 4.1.000.000.20 1.000.06.000.000.000.2.000.02.00 7.000.000.2.20.000.000.00 7.200.000.000.000 lbr 200.06 5.000.000.000.000.000.07 5.000.90) (100.200.20. Administrasi Keuangan Daerah.00 7.00 8.000.2.000.02 5.1.00 7.2.000.000.00 8.1 5.000.00 0 periode 0 0 54.2.2.2.000.000.00 54. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000. Kepegawaian.00 0 0 0 11 (8.20 1.00) (100.00 3.000.000.20.000.00 7.000.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.1.00 8.000.00 3.200.000.2.00 16.00 8.2 5.000.00) (8.00 2 periode 980 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.00 16.00 8.000.000.00) (100.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00) (8.200.2.000.000.000.000.00) (8.000.000.2.2.2.00) 12 (12.1 1.200.000. Perangkat Daerah.000.90) (12.000.000.01 honorarium tim kenaikan pangkat 2 periode 4.000.1.00 3.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.200.07.000.000.20.2 5.54.2.01.00 54.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 62.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Jumlah Pegawai yang naik pangkat 100% Rp.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.00 8.00 3.000.000.20.20.000 lbr 200.000.000.00 2 periode kepangkatan 4.20 1.31 1.01 5.

0.Si.15.000.500.100.0.2.000.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak dan snack tim kenaikan pangkat BKN 200 Kotak 27.000.200.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Pengguna Anggaran.15 5.000.2.2.00 30.000. A.11 5.100.2.500.00 200 Kotak 27.00 1.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.100.200.500.000.0.000.2.00 5.200. Drs.000.100.000.000.0.11.00 Rp.00 5.00 5.500.000.2.1 5.000.500.00 Watansoppeng.15.2.00 1.2.000.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 1. M.00 1.300.0.500.00 5.500.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 29.00 29.00 29.00 1.500.00 7 8 9 10=7x9 5.300.2.00 Halaman 2 dari 2 .000.000. Khaerul Umur. 18 Januari 2012 29.100.00 1 kegiatan 1.04 Belanja Makanan dan Minuman 2 3 4 5 6=3x5 5. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.200.00 5.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000. Andi Tenri Sessu.100. M.2.00 1 Rp.00 29.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 Rp.200.000.00 30.00 5.000.200.00 1 kegiatan 29.

00 27.000.00 52.000.00 200.000.00 1 kegiatan 7.02 Plakat pegawai pensiun 2 3 Belanja Penggandaan foto copy 5.000.590.10.500.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.00 53.00 1.00 0 200 Buah Buah 0 1.000.06.000.140.000. Perangkat Daerah.000.590.000.2.450.000.2.000.88) (87.20 1.000.000.000.20.2.000.180.00 1.00 28.000.2.10 5.00 28.000.000.2.00 27.71) 0 0 0 0 0 (87.2.00) (1.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 52.1.500.2.2.52.000.00 200.2.000.180.2.00) (1.11 5.450.00 1.00) 12 (2.000.00) (1.000.450.300 lbr 200.450.000.00 16.00 7.31 1.20.000.71) (2. Kepegawaian.00 1.00 200.00 1 kegiatan 7.450.20. Pemerintahan Umum.2.2.88) (100.00 7.00 7.000.140.00) (1.2.31.590.000.00 1.20.450.000.650.000.00 52.000.000.500.00 53.000.00 6.00 7.2 5.000.00 0 200.000.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20.000.000.000.140.20.20 1.2.450.650.000.000.260.53.00 7.00) (1.20.000.00 27.000.20 1.2.00 11 (1.00 6.2 5.20.000.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .500.06 5.00 27.000.000.260.500.00 1 paket 27.500.000.00 1.01 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi Belanja Sewa meja dan Kursi Satya Lencana Belanja Sewa meja dan Kursi Penghargaan Purna Tugas 5.140.00 1 paket 27.2.590.00 1.000.000.000.00) 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.06.260.00 230 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 92% 230 orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemberian Satya Lencana dalam rangka terwujudnya motifasi kerja serta penghargaan bagi PNS yang mencapai purna bakti Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 53.300 lbr 200.1.2.260.00 1.500.20 31 08 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti 100% Rp.000.00 7.11.000.SKPD 2.08 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 16.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 5. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.1 1.500. Administrasi Keuangan Daerah.000.260.450 200 Buah Buah 1.260.00 1.71) (2.

000. Khaerul Umur.000.000.00 15.2.00 15.180.000.000. Andi Tenri Sessu.000.1 5.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.000.000.00 1 kegiatan 1.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas Luar daerah 1 kegiatan 15. NIP : 010 237 622 Drs.000.2.00 Watansoppeng.0.15. M.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1.000.180.180.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 1 Rp. M.0.180.000.0.000.0.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Halaman 2 dari 2 . 18 Januari 2012 15.000.00 Rp.000.180.00 7 8 9 10=7x9 1.2.Si.00 1.0. Pengguna Anggaran.00 5.00 15. Drs. A.00 Rp.2.000.000.15.180.00 11 - 12 0 0 0 0 1 kegiatan 1.00 1 kegiatan 15.000.

00 140.140.000.2.000.000.20.20.00 140.00 12.000.00 97.2.00 1 Orang 6.000.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Halaman 1 dari 2 .000.2.000.000. Administrasi Keuangan Daerah.00 1 Orang 6.00 97.00 1.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 97.00 1 Tahun 12.000.000.00 83.31.2 5.00 15 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2.2.06.00 97.00 6.00 140.2.20.1.SKPD 2.000.000.000.140.140.2.500.500.00 62.000.000.00 140.140.97.500.00 1.000.16 5.01.00 1.20.500.000.000.00 700 lembar 200.16.00 12.20.000.00 6.000.000.2.000.2.00 12.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.97.2.01 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 Beasiswa Tugas Belajar D3 5.01 5.00 15 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan biaya foto copy 5.00 12.00 140.000.000.500.000.2.000.11 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur 100% Rp.15.00 12.000.00 12.2.000.500.000.140.000.2.000.000. Kepegawaian.000.2.1 1.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 97.000.000.2.000.2.000.500.2.00 97.00 1. Pemerintahan Umum.20 1.2 5.20.2.000.140.000.000.00 1.000.20 1.000.000.00 6.00 1 Tahun 12.140.000.00 1.500.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 31 11 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 5.06 5.00 83.000.000.00 6.500.00 140.500.15 5.000.000.000.20. Perangkat Daerah.00 62.2.20.2.31 1.1.00 700 lembar 200.16.20 1.140.

1 5. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000. Andi Tenri Sessu.000.00 40.000.000.00 15.500.000.00 10=7x9 22.000.00 4.000.000. M.Si.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000. 18 Januari 2012 15.00 4.00 1 Orang 15.000.03 S1 Umum Beasiswa Mahasiswa STKS 2 3 3 10 4 Orang Orang 5 7.000.000.500.00 40.00 Halaman 2 dari 2 .500. Khaerul Umur.000.000.00 1 Rp.000.00 7 3 10 8 Orang Orang 9 7.000.000.000.2.00 11 - 12 0 0 0 0 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 S2 Umum 1 Orang 15. NIP : 010 237 622 Drs.00 Watansoppeng.500.0.00 Rp.0.000. Pengguna Anggaran.000. A. M.000.16.000.0.000. Drs.00 15.2.0.000.00 6=3x5 22.00 15.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.

00 1.00 1.2.000.2.00 35.20.750.000.2.00 20.550.00 1. Perangkat Daerah.00 2.00 7.20.00) (250.00 20.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2.00 7.00 1 Tim 19.500. Pemerintahan Umum.20 1.25) (1.000.00 35.20.1.000.20 1.000.2.20.2 5.02 5.000.250.01.000.31 1.1. Kepegawaian.00 1.000.425.00 19.000.750.31.01 Tim Seleksi Praja IPDN 1 Tim 20.00 2.00 11 (250.750.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Halaman 1 dari 2 .550.500.000.000.000.2.550.2.20 1.SKPD 2.1 5.00 1.000.00 15.425.000.425.125 lbr 200.000.00 19.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 35.2 5.000.000.000.00 1.000.1.06 5.550.000.1 1.000.00 15.000.00) (250.00 50 Capra Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil jumlah lulusan Calon Praja IPDN 15% 3 Orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.06.000.000.2.25) (1.00) (250.000.20.500.000.000.000.425.00 1.2.20.250.2.000.000.00 1.1.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.750.20.425.00 1.01 5.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.000.250.000.20.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.000.2.2.00) (250.500.00 20.11 5.000.00 1. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah Pelamar Praja IPDN yang dikelola berkasnya 100% Rp.2.000.550.000.20 31 12 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Penyeleksian Praja IPDN serta Pembiayaan Pelaksanaan Test Capra IPDN jumlah lulusan Calon Praja IPDN Penerimaan Praja IPDN Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 2.500.550.00 19. Administrasi Keuangan Daerah.00 1.00 19.000.125 lbr 200.35.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 35.425.00 2.000.2.11.000.750.2.000.02.25) (1.00 1.00) (250.000.70) (1.2.000.000.000.000.000.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 20.35.000.2.00) 12 (0.70) (0.

00 5.2.00 Watansoppeng.000. A. Andi Tenri Sessu.2.000.000.000.Si.000.00 Rp. 18 Januari 2012 10.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Rp.00 525.000.525.525.01 Makan dan Minum kegiatan 2 3 100 4 kotak 5 20.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 525.15 5.0.00 525.000.00 10.00 525.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.2.000.000.000.000.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.1 5.000.00 6=3x5 2.00 1 kegiatan 10.00 525.000.000. Drs.00 1 kegiatan 525.000.00 10.000.000.000.15. M. M.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 10=7x9 2.0.2. Khaerul Umur.15. Pengguna Anggaran.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.00 10.000.000.00 10.2.00 7 100 8 kotak 9 20.00 10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 10.0.000.2.00 Halaman 2 dari 2 .000.00 1 Rp.

000.750 paket 200. Kepegawaian.610.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.2.000.000.000.00 1.1.000.00 1.00 3.00 1.00 1. Perangkat Daerah.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.000.2.000.1 1.970.00 8.500.500. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing pelaksanaan sosialisasi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.00 24.00 11.000.00 1.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.2.00 550.000.000.20 31 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.000.2.00 3.1.610.470.00 3.000.000.2 5.24.000.2.20 1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.00 3.2.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 24.00 21.610.00 70 lembar 50.000.00 3.00 3.00 3.2.970. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.1.750 paket 200.00 21.01 5.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak biaya cetak sertifikat 5.000.000. Pemerintahan Umum.00 550.20 1.000.000.610.2.610.20.610.00 3. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.06.000.00 1 Tim 3.20 1.000.00 2.00 8.000.1 5.000.470.000.000.00 3.000.000.00 70 lembar 50.000.20.20.000.500.000.02 Belanja Penggandaan biaya fotocopy Halaman 1 dari 2 .20.20.06 5.00 1.20. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.00 2 hari 70 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.20.610.000.2.000.00 3.00 3.2.000.000.31. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing 100% Rp.000.500.000.20.2.000.000.31 1.000.2. Administrasi Keuangan Daerah.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.610.00 11.000.2 5.02 5.SKPD 2.24.06.00 2.00 3.000.000.01 Narasumber (Tim BKN) 1 Tim 3.000.000.2.02.000.00 24.2.000.2.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 24.01.1.000.000.

2.000.00 5.000.000.2.0.920.00 2.00 2.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 2.000.640.000.000.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.640.000.00 6.2.00 1.000.00 10=7x9 7.000.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg 1.2.00 2.500.500.000. Drs. 18 Januari 2012 5. M.000.000.00 Watansoppeng.000.00 5.1 5.920.0.00 6.000.00 Rp.00 1 keg 1.000.000.000.2.000.00 5.0.11.00 1 keg 5.00 6=3x5 7.000.00 1 Rp. M.000.00 Halaman 2 dari 2 .00 1.15. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.640.00 5.640.000.000.Si.000.0.000. A.00 96 kotak 27.00 7 72 8 Exp 9 110.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg 5.640.00 1. Khaerul Umur.15.00 Rp.000. NIP : 010 237 622 Drs.2.00 2.000.000.00 5.000.000.2.2.0.2.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makan dan Snack Kegiatan 96 kotak 27.11 5.000.2.000.000. Pengguna Anggaran.000.640.04 2 biaya penggandaan materi kegiatan 3 72 4 Exp 5 110.000. Andi Tenri Sessu.00 2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1.000.15 5.