DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

02

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : berkurangnya biaya listrik dan air hingga berakhirnya diklat Pim IV dan Prajabatan (anggaran di geser ke belanja modal pengadaan laptop) Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.03 5.2.2.03.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja telepon 5.2.2.03.02 Pembayaran Rekening Telepon Kantor 1 Tahun 14,000,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00 23,000,000.00 1 Tahun 23,000,000.00 23,000,000.00 12 Bulan 1,600,000.00 12 Bulan 100,000.00 1 Tahun 14,000,000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 11 (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) 12 (18.10) (18.10) (18.10) (18.10) 0 0 (76.00) (76.00) (16.52) (16.52) Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran 100% Rp.42,000,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.34,400,000.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Belanja air Pembayaran Rekening Air Kantor

5.2.2.03.03

Belanja listrik Pembayaran Rekening Listrik Kantor

Halaman 1 dari 2

1

2

3

4

5

6=3x5

7

8

9 Watansoppeng, 18 Januari 2012

10=7x9

11

12

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 2 dari 2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

12

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) belanja kelengkapan listrik/ elektronik kantor 1 paket 3,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1 paket 3,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai 100% Rp.3,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.3,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 1 dari 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.14 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

14

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor penyediaan peralatan rumah tangga Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja peralatan kebersihan kantor 1 paket 2,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1 paket 2,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor 100% Rp.2,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.0.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.

20.2.20 1.000.15 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.Si.2.000.00 Watansoppeng.000. Kepegawaian.000.00 7.000.000.00 7.1.000.7.000.00 12 bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.2.01 1.000.000.000.7.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 7.00 7.000.000.20 1.00 7.03 5.000.000.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja surat kabar/majalah Belanja Langganan Surat Kabar/ Tabloid 1 Tahun 7.20 01 15 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. Khaerul Umur.000.00 7.SKPD 2.1.2 5.00 7.000.00 7.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7. Drs. Administrasi Keuangan Daerah.000.000.000.000. A.2 5.2.20.000.000.00 7.000.20.000.20.2. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.000. Andi Tenri Sessu. Perangkat Daerah. M.03. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. NIP : 010 237 622 Drs. Pemerintahan Umum.20.20 1.01.2.20.1 1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa 100% Rp.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .00 7.00 1 Tahun 7.000.000.20.000. M.

0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.

200.2 5. A. Pemerintahan Umum.20 1.2.20. Andi Tenri Sessu.000.20.200.000. M.000.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .00 1. Drs.000.000.20. Administrasi Keuangan Daerah.01 5.20 1.2.000.000.1.2.Si.200.00 12 Buah 100.200.200.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1. Khaerul Umur.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya 100% Rp. Perangkat Daerah.200.00 Watansoppeng.200.00 1. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 1.20.SKPD 2.00 1.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.00 1.200.1.1.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 1.20.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah. Kepegawaian. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.000.200.1 1.200.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja pengisian tabung gas Belanja Pengsian Tabung Gas 12 Buah 100.000.000.01.20.20.20 1.2 5.00 1.2. M.00 1.00 1.000.200.200.2.00 1. NIP : 010 237 622 Drs.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.200.000.1.01 1.01.000.200.20 01 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya Pemenuhan bahan bakar gas Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 1.000.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.0.00 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 1 Rp.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

SKPD 2.000.20.690. Pemerintahan Umum.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas kantor Halaman 1 dari 2 .000.1.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas 2 3 Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 5.690.000.20.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.20.000.00 1 paket 112.2.2 5.000.18 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.2 5.20 1.690.690.000.000.20 1.121.20.00 1 paket 112.20 01 18 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD 100% Rp.000.000.690.690.2.690.000.000.01.2.15.00 9. Administrasi Keuangan Daerah.15 5.2.690.000.00 112.690.000.000.000.2.000.15.1.000.000.00 9.690.000.00 121.121.00 121. Kepegawaian.000.00 112.00 9.690.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.20.00 121.690.01 1.20.00 1 paket 9.00 117 kali 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 121.00 121. Perangkat Daerah.00 121.00 121.690.000.000.2.20.00 112.00 117 kali 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 121.690.00 1 paket 9.690.1 1.000.00 9.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 112.690.20 1.2.2.000.000.

A. NIP : 010 237 622 Drs.0.00 1 Rp.0. Andi Tenri Sessu.00 Halaman 2 dari 2 .0.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Khaerul Umur. M.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.Si. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp. Drs.00 Rp. M.0. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pengguna Anggaran.0.

000.00 42.01 5.00 7.00 25.800.000.000.000.000.SKPD 2.000.20.260.00 5. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan tersedianya makanan dan minuman.000.20 1.01.00 16.20.335.000.260.20.000.20.400.1.00 315.000.1.000.2.00 2.01 1.00 7.800.000.400.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.1 1.000.000.800.00 375. Perangkat Daerah.1.400.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.1.1 5.20.335.20.1.335.00 315.335.000.800.00 225. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.000.000.000.00 5.335.00 154.400.02 5.000.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450. 4 Orang x 12 Bulan Halaman 1 dari 2 .DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 25.00 154. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan 100% Rp.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 154.335.060.000.560.00 48 OB 350.00 48 OB 350.400.000.20.2.000.260.000.00 16.00 4.500.20 1.00 16.000.00 42.000.260.560. Administrasi Keuangan Daerah.000.00 16.000.00 16.000.00 375.2.2.02 Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap pegawai honorer.00 4.00 5.000. Pemerintahan Umum.00 200.20 1.20 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.02.00 16.20 01 20 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.000.00 5.00 225.000.000.800.060.000.2 5.000. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan sesuai dengan kebutuhan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 154.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS 2 3 Honorarium Tim Pengelola Keuangan Tunjangan bendaha pengeluaran Pembantu bendahara pengeluaran (2 Orang x 12 Bulan) Penyimpan barang Pembantu penyimpan barang (2 Orang x 12 Bulan) Panitia pemeriksa barang dan jasa (3 Orang x 4 Triwulan) 5.01.154.1.000.500.000.000.2.00 12 Bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil tersedianya makanan dan minuman.20.00 200.00 2.400.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 25.000.000.800.000.2. Kepegawaian.00 25.154.

000.00 17.00 21.2.000.00 Rp.11.2 5.00 240.000.00 22.000.000 lembar 200.02 5.06 Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan biaya bahan pembuatan Id Card 1 paket 17.000. Andi Tenri Sessu.315.000.000.000.315.01.000.275.2.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.02 Belanja makanan dan minuman rapat Biaya Makanan dan minuman rapat 1 paket 7. 2 Orang x 12 Bulan 24 OB 600.000.000.000.2.000.000.03.00 1 paket 6.00 19.400.000.000.000.000.0.320.000.2.00 1 paket 19.2.11.000.00 7.01.2.00 19.06. 6.000.000.0.00 6.000.000.Si.000.00 240.00 6.000. A.2.000.000.000.000.06.00 5.00 19. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.02 Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 30.00 33.400.00 5.11.2.000.00 Halaman 2 dari 2 . Pengguna Anggaran.000.2.00 21.00 19.000.000.000.000.00 20.01 5.2.000.000.000.560.000.2.2.000.000.000.2.00 14.2. Drs.2.000.00 6. M.00 Rp. 3.00 5.06 5.000. M.400.00 1 paket 17.00 20.000.00 1.0.02.00 3.400.000.00 3.00 6.000.00 6.000.000 lembar 200.000.00 21.00 5.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Biaya cetak keperluan rutin kantor 1 paket 19.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.01 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000.000.000.000.000.320.000.00 1 paket 7.00 1 paket 20.000.000.00 20.000.000.000.00 7.00 22.000.04 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 4 5 6=3x5 112.000.00 17.0.00 20.2.18 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pramubakti Pramubakti dan Satpan.2.00 17.2.00 21.2.000.000.2.000.00 33.Materai Rp. NIP : 010 237 622 Drs.00 5.00 6.000.0.00 6.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000.000.000.000.03 5.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja perangko.000.2.00 25. materai dan benda pos lainnya Materai Rp.000.00 24 OB 600.00 220 80 lbr lbr 6.2.000.000.000.000.000.00 7.00 Watansoppeng.00 5.00 1.000.315.00 7.000.000.01 Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai biaya makan minum harian pegawai 1 paket 20.560.2.000.00 14.000.000.000.000. Khaerul Umur.000.00 1 Rp.400.220 80 lbr lbr 6.000.000.00 1.000.000.000.00 30.000.00 14. 18 Januari 2012 6.00 14.000.2.00 17.000.00 17.875.2.000.00 5.00 1.2.875.315.00 14.275.000.2.03 Belanja makanan dan minuman tamu Biaya keperluan Makanan dan Minuman Tamu 1 paket 6.000.000.00 14.00 17.000.400.00 7 8 9 10=7x9 112.1 5.2.000.000.000.000.11 5.00 25.000.2.

2.000.20.000.000.00 1 unit Sebelum Perubahan 100% Rp.1.2.000.02.00 100.00 10.00 9.000.3 5.000.000.SKPD 2.000.000.07 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.400.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan komputer note book 5.200.1. Perangkat Daerah.000.00 10.000.500.000.300.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1.00 1.100.00 1 Unit 1.200.20.500. Administrasi Keuangan Daerah.000.20.00 8.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 10.000.000.000. Pemerintahan Umum.00 100.100.00 100. Kepegawaian.02 1.04 Laptop 0 0 0 0 1.000.200.300.500.000.00 775.00 12 775.500.20 02 07 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : rusak beratnya laptop pada bagian perencanaan dan pelaporan serta printer pada bagian pada bidang formasi sehingga dibutuhkannya pengadaan laptop dan penambahan 1 unit pengadaan printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas pemenuhan sarana dan prasarana Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20.2.3.200.000.200.20 1.200.12 5.12.200.00 8.400.00 2.1.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.20.12.10.1 1.100.000.00 3 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 3 unit Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja modal pengadaan printer pengadaan printer (6 floem) Halaman 1 dari 2 .00 1.00 1.200.000.2 5.00 1.00 1.00 775.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 9.20.100.00 1.20.00 9.200.500.00 8.00 0 1 Unit 8.00 8.20 1.300.300.000.000.00 2.2.3.000.000.00 11 9.00 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan laptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya ptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.3.20 1.20.100.000.200.00 100.00 10.200.00 775.00 2 Unit 1.

18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. M.Si.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.00 Halaman 2 dari 2 . NIP : 010 237 622 Drs.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. A.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. Andi Tenri Sessu. Pengguna Anggaran.0.00 1 Rp. Khaerul Umur. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. M. Drs.0.

20 1.00 5.20. Pemerintahan Umum.000.20.000.00 Watansoppeng.000.00 5.1. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 5.20 1.000.2.2.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik 100% Rp. Perangkat Daerah.00 5.00 1 Unit 100% Sebelum Perubahan 100 % Rp.00 5.2.2.000.000.20.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA. A.000.000.02 1.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 5.20 5. Drs.000.000. NIP : 010 237 622 Drs.2.000.Si. Administrasi Keuangan Daerah.000.000.000.00 1 Tahun 5.000.20. M. Halaman dan Taman Biaya Pemeliharaan Gedung KAntor 1 Tahun 5.22 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.20.000. Andi Tenri Sessu.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.000.00 5.20.00 2 unit gedung 2 unit gedung Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.2 5.2.20 1.000.5.000.000.02.000.5.1 1. Kepegawaian.000.000.000. M.SKPD 2.1.2 5.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20.000. Khaerul Umur.20.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 5.20 02 22 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik Pemeliharaan gedung kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 5.000.

0.00 Halaman 1 dari 1 .00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 1 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.00 Rp.00 Rp.0.

000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 47.00 14.580.00 19.00 7 1 Unit Unit 120.1.000.00 47.00 840.2 5.580. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 750.00 1.05.20 1.20.000.000.000.2.400.20.2.000.00 8.480.2.470.000.000.02 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.470.00 19.00 840.00 750.000.20 1.00 14.000.00 4.000.000.2.000.00 12 1 Bulan Tahun 700.00 18. Rp.400.00 8.400. Administrasi Keuangan Daerah.470.900.00 8 Unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.000.470.00 12 1 Bulan Tahun 700.000.02.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. Perangkat Daerah.000.00 14.590.00 47.000.480.00 26.00 47.000.470.05.000.47.000.000.000.2.00 47.000.00 47.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 47.00 4.00 14.000.000.1.00 7 1 Unit Unit 120.470.900.20.000.470.400.590.580.470.000.00 18.00 750.2.SKPD 2.20 1.000.470.24 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.470.2.2.20 02 24 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.05.20.05 5.00 26.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik 100% Rp.000.000.00 8 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM harian kend rd 4.00 18.000.20.000.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Empat Halaman 1 dari 2 . Pemerintahan Umum.000.20.000.000.000 x 12 bl BBM keluar daerah Kendaraan Roda 4 5.700. Kepegawaian.00 18.2.47.2 5.000.000.00 1.20.02 1.2.000.00 7 1 Unit Unit 700.00 750.00 47.03 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 2 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 4 7 1 Unit Unit 700.000.1 1.20.580.

A.0.00 Halaman 2 dari 2 . Andi Tenri Sessu. Khaerul Umur. Pengguna Anggaran. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Drs.0.00 Rp.0. NIP : 010 237 622 Drs.00 1 Rp. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Rp. M.Si.0. M.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

000.26 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.2 5.2.000.2 5.000. Pemerintahan Umum.000.2. Administrasi Keuangan Daerah.000.00 10 unit 10 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.000.00 7.1 1.7.000.00 7.000.20.1.00 7. Andi Tenri Sessu.000.000.20. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 1 Tahun 7.20 1.000.00 7.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20.000. Perangkat Daerah.00 Watansoppeng. Khaerul Umur.20.02 1. NIP : 010 237 622 Drs.000.000.000.20.000. A. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. M.20 02 26 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas pemeliharaan laptop dan komputer Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2.00 7.Si.SKPD 2.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .2.000.000.00 7. M.000.2.000.000. Drs.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Software/Hardware Komputer biaya pemeliharaan komputer 1 Tahun 7.000.20 1.000.000.000.20.20.000.00 7.00 7.1.20.000.20.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.20 5.7.000.00 7.00 7.20 1.000.02.000. Kepegawaian.

00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0.0.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.0.00 1 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 1 dari 1 .00 Rp.

00 30.000.000.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 30.00 1 Paket 30.00 1 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.00 30.00 30.000.000.2 5.00 30.20.00 30.30.20.3.000.000.000.03. A.000.000.00 Watansoppeng.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai 100% Rp.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000. Khaerul Umur.00 1 unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.3 5.000.20.000.000.1 1.10. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000. NIP : 010 237 622 Drs.20.000.000.SKPD 2.30.20. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Drs.00 30.2. Perangkat Daerah.000.000.000. M. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 30.10 5.000.20 1.1.20 1.000.20.3.000.20 03 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai peningkatan disiplin pegawai Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 30.13 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Alat/Mesin Absensi Absensi Sidik Jari (Software + 2 Finger Print) 1 Paket 30.00 30.20 1.000.00 30.20. M.000.2.Si.000.1.03 1. Kepegawaian. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah.000.20. Andi Tenri Sessu.00 30.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.2.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.

00 Halaman 1 dari 1 .00 1 Rp.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 Rp.00 Rp.0.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.

000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 19.19.20 1.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000. Administrasi Keuangan Daerah.2.20.000.17 5.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 100% Rp.2 5.000.SKPD 2.20.000. A.2.1.1.20.1 1. M.20.20.2.000.00 5 kali Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.000.00 19.20.00 Watansoppeng.20.05.00 19.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Belanja Konstribusi Peserta Diklat 1 Tahun 19.00 19.00 19.000.19.00 19.2.00 19.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.000.000.000.000.000. Pemerintahan Umum.05 1.00 19.000.000. Drs.20 05 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelaksanaan Pengiriman Peserta Diklat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. Pelatihan. Kepegawaian.20 1.00 5 kali Sebelum Perubahan 100% Rp.2.000.000.000.00 1 Tahun 19.000.000. Perangkat Daerah.000.000.000.20 1.00 19.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000. Khaerul Umur.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 19. Andi Tenri Sessu.00 19.Si. M.00 19. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.2 5.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.2.000.000.000.17.000.000. NIP : 010 237 622 Drs.

0.0.00 Halaman 1 dari 1 .00 1 Rp.00 Rp.00 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

000.SKPD 2. Perangkat Daerah.00 2.11.00 2.400. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 . Pelaksanaan Anggaran.400.000.400.00 100% Rp.000.2.615.2. Renstra dan DPA 2012 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Rp.615.00 2.00 3. Renja 2012.00 5. Renstra serta Pelaporan Keuangan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.000.2.615.1. DPA.400.000.20 1.2.000 120 lbr Exp 200.015.01.06 1.00 1 paket 2.000.00 4 Dokumen Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Ikhtisar Kinerja.00 1 paket 2. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 .1.000 120 lbr Exp 200.400.400.7.06.200.00 2. RKA 2012.000.615. Renja 2012. Renja 2012.20.00 7. Kepegawaian.2.015.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.400.20 1.06.400.00 2. RKA 2012.400. Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 .00 7.200.2.00 2. Renstra dan DPA 2012 Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.20.000.01 5.000.20. RKA.200.615.20 1.2.000.2.200.400.2.200. Renja 2012.00 3. Pelaksanaan Anggaran.2 5.000.00 600.000. Pemerintahan Umum.20.800.400.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 .2.1 1.20 06 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.015. Renja.00 2.400.00 2.00 1. Administrasi Keuangan Daerah.00 3.00 2.11 5.2.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Foto copy kegiatan Biaya jilid Renstra.000. DPPA 5.000.2.00 5.200.200.00 2.00 9.015.00 600.615.400. RKA 2012.615.400.00 3.000.20.400.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.015.2.20.00 7.06 5.00 1.7.00 3.015.2 5.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.615.200.00 7.00 3. Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 .800. RKA 2012. Pelaksanaan Anggaran.20.400.00 9.400.400.

0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Halaman 2 dari 2 . Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp. Andi Tenri Sessu. M.0.00 Rp.00 1 Rp. M.0.0. NIP : 010 237 622 Drs.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.Si. Pengguna Anggaran. Drs. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. A. Khaerul Umur.

00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja.00 1 Tahun 1.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.2.000.2.000.000.000.000.000.000.11 5.2.20.000.00 2.000. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II penyusunan laporan keuangan semester I dan II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.00 2.000.000.6.500.00 6.00 2.00 2.2.000.000.20 1.000.500.000.000.000.00 2 dokumen 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 5.500.2.00 2.000. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil Rp.500 lembar 200.1 1.06.500.20 1.20.00 2.000.20 06 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.000.00 1.00 12.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 6.00 1.20.00 2.00 12.00 1.20.2.01.500.00 1.20.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.500.00 2.000.00 1. Administrasi Keuangan Daerah.2 5.2.000.2.000.500.11.2.000.000.000.01 5.000.500 lembar 200.2. Perangkat Daerah.000.06 1.2 5.00 1.00 2.000.1.000.000.00 2.00 1 Tahun 1.000.2.20.000.2.6.500.000.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 6.000.SKPD 2.2.000. Kepegawaian.06 5.00 6.500.1.00 2.000.00 6.00 100% 100% Rp.00 2.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 . Pemerintahan Umum.000.000.20.2.00 6.000.500.500.500.20 1.000.06.20. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.

0. Khaerul Umur. A.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Pengguna Anggaran.00 Rp.00 Rp. M. M.00 Halaman 2 dari 2 . 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0.0. NIP : 010 237 622 Drs. Andi Tenri Sessu. Drs.0.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1 Rp.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.Si.

00 200.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 357.000.00 200.000.000.400.2.200. IV Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 125.370.800.000.000.00 150.400.500.670.20 1.00 32.00 129.184.00 12.000.000.00 12.20.000.000.29 1.000.00 1 angkatan 40 orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Halaman 1 dari 2 .00 800. Administrasi Keuangan Daerah.000.000.000.00 200.00 8.500.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 357.00 190.000.00 150.00 125.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah Penceramah pejabat (MTSL) Widyaiswara Tim Teaching Pembimbing OL Narasumber KKP Narasumber KKK Narasumber OL Tim Evaluasi Pendamping OL 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.2.29.000.000.00 150. Pemerintahan Umum.2 5.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 7.500.00 7.000.000.000.00 23.184.00 129.200.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 150.000.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.000.20 1.000.000. IV 100% Rp.000.00 32.000.20.500.000.00 500.000.000.400.000.000.00 129.20.400.200.000.000.200.00 12.1.2.000.20.1 1.000.184.20.1 5.00 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.670.200.1.00 200.184.000.500.000. Perangkat Daerah. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.1.000.800.00 7.000.20.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 7.00 150.000.000.00 190.357.20.00 129.357. IV Pelaksanaan Diklat Pim Tk.000.000.200.00 500.00 200.000.00 15.00 23.000.1.000.000.00 4.370.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.000.00 129. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.00 357.02.670.00 800.000.00 129.184.184.00 4.20 29 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.00 12.00 1.670.000.2.20.500.000.20 1.00 8.000.000.00 357. Kepegawaian.000.000.00 1.00 8.SKPD 2.670.00 200.670.000.00 8.02 5.00 15.00 150.000.

500.000.000.00 57.00 5.03 Belanja Kursus.875.00 1.064.00 1.000.000.100.200.2.000.500.274.00 57.100.600.200.2.00 1 kali 5.000.1 5.335.2.00 3.00 800.000.000.000.00 50.2.000.000.2.335.2.00 29.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .600.200.000.000.2.00 1 Angkatan 100.04 Belanja perangko.120.000.00 5.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.14 Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi biaya Observasi Lapangan 1 Angkatan 100.00 10=7x9 3.000.335.675.000.00 5.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung penginapan wiyaiswara 28 Hari 200.06.000.000.000.2.2.00 3.00 5.456 2.000.630.000.00 3.11 5.000.02 Belanja Penggandaan biaya penggandaan 1 paket 3.675.00 100.120.000. NIP : 010 237 622 Drs.2.00 30.01 tim pengawas ujian 2 3 1 4 Tim 5 3.000.000.630.00 5.000.15.2.000.00 30.000.000.000.000.17 5.00 4.000.000.00 16.000.2.000.00 180.00 75.000.000.456 2.675.2.000.500. Andi Tenri Sessu.900.15 5.064.000.000.000.000.630.00 800.000.00 227.00 7 1 8 Tim 9 3.00 3.000.000.514.000.00 16.100.900.000.00 4.000.064.000.2.00 57.00 210.2.00 7.00 5.600.01.00 Watansoppeng.500.00 5.000.000.00 4.2.000.000.500.2.630.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan luar daerah kegiatan 1 Angkatan 30.000.000.00 3.00 227.000.000.00 5.00 4.000.00 1 Angkatan 30.00 100.2.000.000.2.000.200.07 5.000.06.00 21.900.000.2.00 1. M.00 3.00 29.00 100.00 5.000.2.000.00 3.000.00 5.00 1 paket 3.675.200.000.00 30.00 50.000.2.000.000.00 100. Khaerul Umur.000.000.630.07.00 4.00 5.000.00 1.00 5.000.064.00 3.000.575.000.200.2.000.Si.200.000.00 5.2 5.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 5.2.00 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.2.00 30.600.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.2.00 30.500.00 4.514.00 30.2.2.00 100.000.000.000.00 12.600. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 30 10 lembar lembar 6.000.2.03.00 5.000. A.000.000.000.875.00 16. M.000.274.000.000.100.000.000.11.000.900.00 4.2.00 21.000.575.00 7.00 9.00 5.000.000.000.00 5.00 30.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) atribut peserta sertifikat spanduk (4 buah x 4 meter) 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.630. Pelatihan.17.335.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack harian Snack Pembukaan dan Penutupan Diklat Pim biaya makan dan minum outbond (termasuk survey) 1.00 5.500.630.00 30 10 lembar lembar 6.00 30.00 57.000.000.00 16.000.00 4. Drs.000.000.000.01.840.00 5. 18 Januari 2012 5.630.00 75.000.600.00 12.01 5.500.00 1. Pengguna Anggaran.2.000.00 16.00 7.00 210.00 7.00 16.840.03 5.000.2.000.200.00 200.000.000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Pembinaan Lan 1 kali 5.00 200.00 6=3x5 3.00 100.00 28 Hari 200.00 180.000.000.000.000.00 5.000.06 5.00 9.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.000.000.2.000.

00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1 Rp.0.0.0.0.00 Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .

Perangkat Daerah.00 267.17 5.00 267.261.000.20.000.20 30 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk.00 177.2.783. M.00 267.17.783.783. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20 1.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 267.00 267.00 267.783.00 267. Andi Tenri Sessu. Pemerintahan Umum.000.2 5.000.20 1.125.783.30.783.000.00 22.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 90.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.000.00 22.00 267.2.00 11 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.125. M.783.000. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.00 177.783.00 Watansoppeng.000. Drs.000.000.Si.267.783.000.20.20.20. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 267.783.1.2. II Pengiriman peserta Diklat Pim tk. III 3 8 Orang Orang 30.20.2 5.000.20. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk. Kepegawaian.000.20 1. Pelatihan. NIP : 010 237 622 Drs.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.2.00 3 8 Orang Orang 30.SKPD 2.783. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 267.20.000.1.267.000. A. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Pengiriman Peserta Diklat pim tk.261. Administrasi Keuangan Daerah.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. II dan III Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk.000.783.783.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah. Khaerul Umur.000.783.2.00 90. II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.1 1.20.2. II dan III 100% Rp.000.00 11 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.30 1.000.

00 Rp.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 1 Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.

00 229.000.000.00 3.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 421.00 3.20.800.840.000.500.2.908.500.000.000.000.500.500. Administrasi Keuangan Daerah.20 30 05 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.610.20.05 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.000.20.00 150.20 1.01 Widyaiswara 4 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 4 akt x 114 Jp Team Teaching 4 akt x 114 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.400.00 421.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .20 1.840.2.1.2. Perangkat Daerah.00 68.1.000.00 3.00 22. Pemerintahan Umum.500.2.000.00 150.000.20.00 192.908.000.00 800.20.908.00 190.000.1 5.000.30 1.2.500.2.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.500.068.02.500.00 229.00 109.610.20.068.421.200.500.000.00 9.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.2.000.1.00 4 angkatan 171Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.00 500.908.1.20.00 109.000.2.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan 100% Rp.400.00 3.421.00 12.000.00 229. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan III Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.610.500.610.000.000.000.000.500.2.2.800.2.500.00 192.040.01.000.840.000.01.00 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.500.00 9.500.440.000.00 800.500.00 14.000.00 190.00 11.00 3.00 12.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 421.00 11.840.01 5.000.000.840.00 3.20 1.000.00 229.00 500.00 421.00 9.840.00 22.00 229.000.00 68.1 1.908.000.040.908.2 5. Kepegawaian.00 9.000.00 14.2 5.200.SKPD 2.500.000.02 5.000.440.30.000.00 229.000.000.20.

biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.500.00 20.00 2.000.Si.000.000.00 240.320 1.00 12.00 20.00 7.00 5.000.000.000.000. Khaerul Umur.000.000.900.320 1.000.00 5.000.00 10.000.900.000.00 5.000.00 240.00 15.000.000.000.07 5.000. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan III.900.500.2.01.000.00 90.500.000.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.00 40.2.06.000.000.2.000.00 5.000.000.00 690.000.00 20.07.00 75.06. NIP : 010 237 622 Drs.000.320 1.00 20.00 90.000.00 9.320 1.2.03 biaya dokumentasi kehiatan 2 3 1 4 paket 5 500.000.000.000.800.00 8 dos 30.00 34.000.00 15.000.378.825.00 7.000.000.00 7.00 79.00 3.900.00 9.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .000.000.075.2.00 5.000.2.320 1.000.000. 55 Orang x 24 hari snack pembukaan dan penutupan diklat 1.000.00 58.00 1.00 20.000.00 15.000.00 12.000. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 100 30 lembar lembar 6.000.2.04 Belanja perangko.000.500. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan IV.00 1 kali 5.00 75.2.00 7.00 11.00 79.00 9.075.00 5.00 5.2.000.00 2.000.00 2.320 1.00 12.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 10.565.00 Watansoppeng.440 1.000.000.2.000.00 3.00 6=3x5 500.000.00 7.900.000.battery kering) Battery kotak 8 dos 30.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.00 40.500.00 928.985.900.15.000.00 250.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.303.000.000.00 600.000.000. A.000.500.00 12.000 5 lembar Exp 200.00 10=7x9 500. M.000.000.00 9.00 240.000.000.378.650.00 2.000.00 24.2.900.00 690.2.000.000.000 5 lembar Exp 200.000.2.06 5.000.17 5. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan II.000.00 9.2. 18 Januari 2012 5.000.00 250.2.00 11.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 80 96 Hari Hari 200.000.000.00 100 30 lembar lembar 6.000.00 16.000.00 2.00 28.00 15.800.500.00 34.650.11 5.000.2.2.00 79.00 79.00 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.00 28.2.00 40.000.000.000.00 5.00 12.000.00 5.000.825.000.000.000.000.03 Belanja Kursus.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 Orang x 24 x 4 angkatan Snack diklat angkatan I.000.000.00 2.2.985.500.650.000.00 40.000.2.000.000.000.000.000.15 5.565.000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.000.00 9.000.000.000.000.000.440 1.00 5.000.01.00 7.00 9.00 1 kegiatan 20.00 24.00 7.320 1.00 80 96 Hari Hari 200.000.2.000.00 16.00 36.000.000.11.00 36.000.000.00 12.900.00 7.000.00 7 1 8 paket 9 500.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 20.000.000.000.00 9.650.000.00 7.2.00 928.303.000.000. Drs. M.2.00 5.00 5.000.00 75. Pengguna Anggaran.00 75.00 7.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.500.000.000.00 240.250.500.000.000.000.00 20.17.000.1 5.00 5.2. Pelatihan.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 4 buah (1 x 4 m).2.2. Andi Tenri Sessu.000.000.320 1.000.00 600.00 5.000.000.00 58.250.

00 Rp.00 1 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Halaman 1 dari 1 .0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 614.20.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .500.00 614.00 341. Perangkat Daerah.2.00 155.20 1.110.2.000.000.20 1.500.000.000.00 39.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 614.090.110.500.20 30 06 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.110.00 21.000.20.946.2.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.00 341.000.1.SKPD 2.00 24.00 3.01.00 341.2 5.900.614.000.000.000.946.00 5. Administrasi Keuangan Daerah.00 341.000.946. Kepegawaian.00 190.946.000.590.000.000.2.00 1.00 341.590.20.01 Widyaiswara 7 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 7 akt x 30 Jp Team Teaching 7 akt x 90 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.500.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II 100% Rp.2 5.110.00 17.500.500.00 150. Pemerintahan Umum.000.900.20.00 1.00 19.600.000.00 17.000.1 5.000.00 800.2.20.00 19.00 150.00 94.2.00 3.30.1 1.000.000.000.000.000.500.00 21.30 1.1.000.000.1.00 190.00 800.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan I dan II Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.110.000.20.00 614.00 39.000.06 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.01.00 3.20.00 94.500.00 17.00 273.946.00 273.00 3.2.2.000.20.00 5.610.500.836.000.500.610.2.500.600.000.00 24.000.000.000.00 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.1.000.946.2.000.000.000.02 5.000.110.000.500.000.000.836.614.00 7 angkatan 271 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 17.500.00 341.000.090.00 100% 99% Sebelum Perubahan 100% Rp.01 5.2.00 155.500.090.090.02.20 1.

000.00 7.900.400.837.000.000.000.00 1.07 5.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.2.000.000.500.000.00 15.00 20.00 7.00 5.000.00 94.000.00 4.00 112 133 Hari Hari 200.Si.2.045 1.475.000.762.000.00 7.00 22.00 210.000.00 7.2.17.00 12.000.000.000.834.000.762.00 3.2.2.500.834.045 1.00 5.00 2.01.00 140 70 lembar lembar 6.2.500.2.2.995 1.000.00 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.00 7.500.00 240.000.00 55.045 1.000.00 5.000. NIP : 010 237 622 Drs.000.000. Pengguna Anggaran.00 15.000.000.400. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan III.00 5.000.00 450.500.000.00 5.000.00 7.000.00 7.00 7.2.00 15.00 94.050.500.837.00 94. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VIII.000.500. M.000.000.2. 55 Orang x 19 hari 1.00 1.500.500.00 840.00 58.000.00 55.400.00 75.2.194.837.000.000.00 33. Khaerul Umur.000.03 Belanja Kursus.00 2.000.000.00 7.00 7.00 5.000.00 20.000.2.837. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VI.500.500.762.00 56.00 7.045 1.000.00 9.00 1.00 40.00 55.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 3.00 15 dos 30.04 Belanja perangko.045 1.000.00 250.650.000.837.00 7.640.837.00 250.06 5.000.000.837.000.000. A.00 7.11.00 5. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan V.03 biaya dokumentasi kegiatan 2 3 1 4 paket 5 1.06.000.00 5.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 orang x 19 hari x 7 angkatan snack prajabatan angkatan I.640.475.000.000.000.00 7. Pelatihan.000.000.00 7.000.000.00 9.00 2.2.07.000.000.000 16 lembar Exp 200.500.00 21.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.00 240.045 1.01.00 58.2.000.00 58.000.000.837.00 56.045 1.000 16 lembar Exp 200.00 1.650.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 12.17 5.000.000.045 1.045 1. 18 Januari 2012 5.000.2.837.500.2.000.00 21. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan IV.000.500.000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan II.762.000.000.00 7.000.00 4.00 75.00 210.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 7 buah (1 x 4 m).00 2.650.000.000.2.00 1 kegiatan 40.250.00 7.00 7. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.00 450.000.00 7.00 94.00 40.000.00 5. Andi Tenri Sessu.000.000.00 6=3x5 1.500.000.00 21.00 40.15. materai dan benda pos lainnya materai Rp.00 7.500.095.000.2.500.900.00 450.500.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 112 133 Hari Hari 200.00 39.000.500.837.000.000.2.00 1 kali 5.00 7.000.2.000.000.000.050.995 1.500.00 840.000.00 21.000.000.00 7.00 5.00 15.500.00 1.500.000.00 40.00 39.095.00 22.000.00 7 1 8 paket 9 1.1 5.000.battery kering) Battery kotak 15 dos 30.000.837.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .500.194.000.000.2.500.000.000.000. M.2.00 450.000.15 5.000.00 58.624.00 5.500.624.2.400.6000 (7 akt x 20 lbr) materai Rp.000.2.00 7.000.000.000.837.500.837.500.000.000.000.837.500.00 10=7x9 1.000.500.00 7.00 5.00 7.00 55.00 33.00 40.2. Drs.500.00 Watansoppeng.00 7.000.045 1.2.00 7.3000 (7 akt x 10 lbr) 140 70 lembar lembar 6.045 1.000.500.000.11 5.650.06.500.045 1.250.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 40.00 7.000.00 40.

00 Rp.0.00 Rp.00 1 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

247.00 6.00 446 CPNS 446 CPNS Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 5.20.450.1.400. Kepegawaian.000.00 44.400.262.20.00 18.400.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 278.000.000.250.400.700.00 18.000.700.000.400.02 5.250.000.2.000.00 5.262.400.000.00 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.000.000.01 5.400.000.000.000.1 1.00 18.00 10.000.2.01.700.000.00 233.000.262.562.262.00 44.000.700. Perangkat Daerah.20.400.20 1.000.00 44.00 10.700.000.562.2.1.00 93.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.278.000.1 5.000.00 10.2 5.00 10.20 31 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2011 proses penyeleksian penerimaan CPNSD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 6.00 18.00 10.278.000.00 10.000.262.00 10.00 5.000.400.250.20.2.2 5.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.400.000.247.00 10.000.00 10.20.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 100% Rp.000.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Halaman 1 dari 2 .20.450.00 44.02.000.000.450.1. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 44.000.1.000.00 6.00 278.00 6.01 tim pemantau Tim Pengawas dan Pengendali Tim Keamanan Tim Pengantar dan Penjemput Soal Tim Pengawas Ujian Seleksi CPNS 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.2.000.000.000.2.2.00 5.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.00 278.2.20. Pemerintahan Umum.000.2.450.000.00 5.2.00 233.2.000.000.20 1.00 44.000.00 93.700.000.000. Administrasi Keuangan Daerah.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.000.00 5.SKPD 2.31 1.262.31.250.000.000.000.00 10.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 278.20 1.

000.00 7 8 9 10=7x9 88.00 1 kegiatan 40.000.369.00 Rp.700.00 5. M.00 2.000.000.2.000.400.369.00 6.00 89.15. Drs.2.00 Halaman 2 dari 2 .00 4.00 Watansoppeng.000.000.00 Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak Pengumuman Hasil Seleksi di Media Cetak kartu ujian spanduk 8 buah x 2 meter Biaya Cetak dan Pemeriksaan Materi Ujian CPNS Belanja Penggandaan foto copy 21.00 2.00 2.01 Belanja Cetak 5. 18 Januari 2012 89.00 750.000.015.700.00 40.000.11.000.300.300.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.00 40.500.000.400.000.00 1 Rp.000.000.000.000.500.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 928.700.400.00 750.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1.000.00 1 Kegiatan 1.000.000.00 6.500.300.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.Si.000.2.2.000.00 90.2.00 500.00 1.300. Khaerul Umur.000.000.0.00 40.369. M.2.000.0.015.000.000.00 89.00 2.000.000.00 76.0.000.315.000.00 58.15 5.878.0.000.000. Pengguna Anggaran.00 Rp.400.00 89.00 4.847 lbr 200.00 928.00 40.15.000.2.000. NIP : 010 237 622 Drs.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.00 4.315.500.000.369.000.000.00 1.02 Atribut panitia 2 3 4 5 6=3x5 88.000.00 1 kegiatan 89.00 1.00 40.700.1 5.2.000.11 5.000.000.000.00 2.000.015.000.00 5.000.2.06.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan 40.2.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 1 5.00 6.00 21.2.300.000.0.00 76.00 40.00 2.00 500.000.00 6.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah kegiatan 1 Kegiatan 1.000.000.2.00 300 1 1 5.000. A.00 76. Andi Tenri Sessu.847 lbr 200.000.000.00 76.000.015.2. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.000.2.00 90.06.00 58.015.000.878.300.00 4.000.00 5.000.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 89.015.

dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penempatan PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.015.2.2 5.00 8.200.2.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.500.200.1.800.2.000.485.000.000.000.00 6744 PNS Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil Terprosesnya Penempatan / penataan PNS Penempatan pegawai Negeri sipil sesuai dengan kompetensinya 90% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2.000.000.2.200.500.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.11.000.500.985.500.000.01.2.00 499.2.00 4.00 32.2.000.500.06.000.000.500.20 31 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium kegiatan kenaikan pangkat di geser ke belanja perjalanan dinas Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengelolaan Penempatan PNS Sesuai dengan Kompetensinya Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengadministrasian penempatan/ penataan PNS sesuai dengan kompetensi jabatan Terprosesnya Penempatan / penataan PNS 100% Rp.985.00 40.00 11 8.000.000.000.500.20.00 12.485.00 1 kegiatan 7.000.00 20.500.00 499.000.62 24.200.600.20.SKPD 2.20 1.20.00 7.00 7.00 12 24.00 8.40.000.00 7.00 4.500.000. Perangkat Daerah.500.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 32.20.000.600.00 1 kegiatan 7. Pemerintahan Umum.62 24.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.429 lbr 200.20.000. 3 buah x 4 Meter 5.20.01 5.02 Belanja Penggandaan foto copy 5.500.000.000.2.06 5.000.000.58 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak spanduk.429 lbr 200.2.00 8.2. Administrasi Keuangan Daerah.485.000.2.1 1.000.000.800.500.20 1.00 8.00 4.00 8.00 42.485.00 499.00 90% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.00 7.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.000.00 7.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 40.00 8.2.31 1.11 5.00 32. Kepegawaian.32.2.500.00 12 meter 41.000.800.00 8.00 4.20.2 5.000.000.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.500.000.00 4.20 1.800.00 4.000.00 42.00 8.2.2.00 12 meter 41.000.00 40.500.2.500.31.000.000.00 7.1.00 8.06.015.2.00 499.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .

000.00 8.73 72. Khaerul Umur. Pengguna Anggaran. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.015.000. NIP : 010 237 622 Drs.0. M.15.00 11.0.15. Andi Tenri Sessu.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.015.00 5.00 Rp.00 Rp. A.73 1 kegiatan 1.00 1.000.Si.0. M.00 1.1 5.000.015.00 1 Rp.000.00 Halaman 2 dari 2 .000.2. Drs.00 Watansoppeng.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.000.00 19.015.00 11 8.000.000.2.015.015.2.2.000. 18 Januari 2012 19.00 12 0 0 72.000.0.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan 11.000.0.000.000.000.00 1 Kegiatan 19.000.00 11.00 1 kegiatan 1.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.000.000.000.00 7 8 9 10=7x9 1.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.

1. Pemerintahan Umum.000.000.000.000.000.00 8.00 2 periode 980 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000.000.000.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.000.07.000.000 lbr 200.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 8.000.00 7.00 54.00 8.000.000.2.1.000.2.2.06 5.90) (12.20.000.2 5.000.2.000.000.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.2.000.00 8.90) (100.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.1.1 1.000.000.000.000.06.00 8. Kepegawaian.000.000.000.000.2.000.00 3.20 1.00 16.00 8.000.00) (8.00 0 periode 0 0 54.00) (100.000.000.000.00) 12 (12.000.000.00) (8.000.20 31 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium di geser ke belanja perjalanan dinas pada kegiatan Penempatan PNS Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Terprsesnya kenaikan pangkat PNSD secara tepat waktu Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20.200.00 7.62.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Jumlah Pegawai yang naik pangkat 100% Rp.200.00) (8.000.000.2.000.00) (8.07 5.00 7.000.000.000.000.000.1.000.000.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 54.00) (100.20.000.20.2.00 0 0 0 11 (8.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.00 3.200.2 5.2.00 7.00 8.000 lbr 200.20 1.00 7.01 honorarium tim kenaikan pangkat 2 periode 4.000.20.2.SKPD 2.2.200.00 8.20.00 8.00 62.2.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung Tempat Proses data Kenaikan Pangkat Halaman 1 dari 2 .000.54.000.000.00 2 periode kepangkatan 4.20. Perangkat Daerah.00 3.000.00 3.00 54.02 5.00 2 periode kepangkatan 4.01.200.20 1.01 5.2.00 3.000.000.2.200.000.000.02.000.000.2.20.000.000.31.31 1.000.00 16.2.000.000.2.00) (8. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.00 3. Administrasi Keuangan Daerah.00 8.1 5.00) (100.000.00 7.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 62.000.

01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 1.500. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.500.2.000.000.00 Watansoppeng.00 1 kegiatan 1.Si.2.000.200.000.00 Rp.0.500. Andi Tenri Sessu.00 1.0.000.00 1 kegiatan 29.04 Belanja Makanan dan Minuman 2 3 4 5 6=3x5 5.000.00 1.000.2.500.000.200.000.00 5.00 Halaman 2 dari 2 .00 29.15.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 29.100.00 5.000.300. Pengguna Anggaran.00 5.00 1. M.00 1.00 5.2.2.00 5.000.100.00 29.000.100.200. 18 Januari 2012 29.15 5.200.000.000.00 200 Kotak 27.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.15.500.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 1 Rp.500.300.1 5. A.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 29.0.2.00 30.11 5.100.100.200.00 7 8 9 10=7x9 5.000.000.200.00 5. Drs.000.2.11.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak dan snack tim kenaikan pangkat BKN 200 Kotak 27.0.2.000.2.2.00 Rp.0.100.500. M.000. Khaerul Umur.00 30.500.

00 1 paket 27.20.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .000.2.2.450.260.2.SKPD 2.08 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.260. Kepegawaian.000.000. Administrasi Keuangan Daerah.000.10.590.000.2.11.2 5.00 1 kegiatan 7.2.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.450.2.000.00 230 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 92% 230 orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemberian Satya Lencana dalam rangka terwujudnya motifasi kerja serta penghargaan bagi PNS yang mencapai purna bakti Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 53.2.450.00) (1.00 7.500.140.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 52.00 16.000.000.2 5.2.00 11 (1.00 28.00 200.00 27.00 52.000.260.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 5.00 27.000.88) (87.00) 12 (2.71) (2.2.00) (1.2.00 7.000.000.000.00 27.650.00 0 200.00) (1.000.000.000.500.000.31 1.2.00 52.000.00 7.300 lbr 200.00 1 kegiatan 7.00 7.20 31 08 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti 100% Rp.00 7.000.1. Pemerintahan Umum.140.88) (100.10 5.500.00 200.450.20.00 53.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.000.590.000.450 200 Buah Buah 1.00 6.180.000.00 53.2.000.20.2.00 1.500.140.20 1.180.260.000.00 1.1.000.00 27.52.500.2.00 6.000.20.00 1.500.06.53.31.11 5.000.000.00 200.00 0 200 Buah Buah 0 1.000.00 1 paket 27.590.2.20.06.450.00 1.20 1.00 1.2.00) 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.000.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.500.1 1.00) (1.300 lbr 200.00 1.000.000.450.71) 0 0 0 0 0 (87.000.000.000.000.02 Plakat pegawai pensiun 2 3 Belanja Penggandaan foto copy 5.140.000.06 5.000.00 1.00 16.000.000.00 1.260.000.00) (1.000.20.650.2.450.20.000.000.00 1. Perangkat Daerah.500.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 28.000.590.000.000.000.20 1.000.2.01 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi Belanja Sewa meja dan Kursi Satya Lencana Belanja Sewa meja dan Kursi Penghargaan Purna Tugas 5.00 7.71) (2.260.000.20.

M.000.00 11 - 12 0 0 0 0 1 kegiatan 1.000.000.000.15.0.2.180.00 1 kegiatan 15. Pengguna Anggaran.000.000.000.00 1. 18 Januari 2012 15.00 1.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.180.000.00 Halaman 2 dari 2 . M. NIP : 010 237 622 Drs.00 Rp.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Rp.000.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Andi Tenri Sessu.180.00 7 8 9 10=7x9 1.00 1 Rp.000.00 Watansoppeng.0. A.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas Luar daerah 1 kegiatan 15.000.000.0.1 5.00 5.00 15.0.000.180.Si.000.000.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.180. Drs.00 15.2.000.000. Khaerul Umur.2.180.000.00 15.00 1 kegiatan 1.15. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.2.

1.20 1.00 97.00 140.00 97. Perangkat Daerah.000.00 6.2.01 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 Beasiswa Tugas Belajar D3 5.000.140.20.00 1 Tahun 12.00 62.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur 100% Rp.000.00 1 Orang 6.16.000.00 15 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan biaya foto copy 5.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 12.00 97.2.1 1.000.20.000.000.000. Pemerintahan Umum.000.500.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 31 11 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.00 1.00 12.2.000.00 1 Tahun 12.500.2.1.2.2.00 12.11 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.500.500.31.00 12.20. Kepegawaian. Administrasi Keuangan Daerah.000.00 700 lembar 200.20 1.000.000.000.00 1.2 5.000.20.500.00 140.140.2.2.000.000.2.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 5.000.00 1.500.2.00 6.000.00 83.2.20.00 6.000.140.000.500.2.00 15 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 97.20.2.000.000.000.20 1.000.2 5.15.97.00 1.000.00 140.01 5.2.000.000.00 12.000.000.SKPD 2.06.000.000.00 97.000.16 5.31 1.00 83.20.00 1.140.140.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000.500.140.500.000.06 5.000.000.000.01.000.000.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Halaman 1 dari 2 .000.000.000.00 140.140.000.00 1 Orang 6.00 62.00 12.2.2.00 700 lembar 200.00 140.15 5.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 97.16.000.20.500.2.00 140.00 6.000.97.000.2.000.2.2.00 1.140.

00 4.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.000. Drs.500.000.500.00 15.000.2.00 11 - 12 0 0 0 0 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 S2 Umum 1 Orang 15.16.000.1 5.00 Rp.000.00 Halaman 2 dari 2 .500. Pengguna Anggaran. M. M.000.000.0.2. Khaerul Umur.000.0.000.Si.00 40.000.00 1 Rp.03 S1 Umum Beasiswa Mahasiswa STKS 2 3 3 10 4 Orang Orang 5 7.000.000.0. 18 Januari 2012 15.000.000.00 15.0.00 7 3 10 8 Orang Orang 9 7.000.00 Watansoppeng.000.00 15.500. NIP : 010 237 622 Drs. Andi Tenri Sessu.00 6=3x5 22.000.000.000.00 40. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Rp.0.00 1 Orang 15. A.000.000.000.00 4.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 10=7x9 22.000.

000.00) 12 (0.750.20.20.000.25) (1.00 1.00) (250.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 35.00 1.000.2.06 5.000.000.20.01.2 5.550.70) (0.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 35.000.25) (1.35.2.550.2.000.750.250.2.00 1.000.000.2.00 19.00 1.550.000.750.70) (1.00 11 (250.00 19.00 15.000.000.2.SKPD 2.2.125 lbr 200.000.00 1.20 31 12 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Penyeleksian Praja IPDN serta Pembiayaan Pelaksanaan Test Capra IPDN jumlah lulusan Calon Praja IPDN Penerimaan Praja IPDN Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 19.2.000.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.000. Administrasi Keuangan Daerah.250.00 1.20 1.000.000.2.00 20.550.2.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2.00 1.2.00 19.20.11 5.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20.000.00 1 Tim 19.500.2.2.00 7.00 15.31.1.00 2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.000.000.1 1.06.00 2.425.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Halaman 1 dari 2 .01 Tim Seleksi Praja IPDN 1 Tim 20.000.000. Perangkat Daerah.000.000.425.500.25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah Pelamar Praja IPDN yang dikelola berkasnya 100% Rp.00 20.000.425.550.000.00 1.000.1.000.00 50 Capra Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil jumlah lulusan Calon Praja IPDN 15% 3 Orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.02 5.00) (250.000.000.425.20.000.00 2.00 2.000.750.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.2.00) (250.00) (250.000.000.02.00 35. Kepegawaian.250.2.500.00 35.000.00) (250.00 1.500.425. Pemerintahan Umum.000.00 20.000.000.000.20 1.500.31 1.01 5.20.11.000.2 5.2.125 lbr 200.000.00 7.00 1.1 5.1.20 1.00 1.000.000.25) (1.425.00 20.20.35.750.00 1.550.000.

0.000.01 Makan dan Minum kegiatan 2 3 100 4 kotak 5 20. M.2.000.00 Rp.00 5.00 6=3x5 2.000.0.000.00 1 kegiatan 525.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 525.2.2.00 Watansoppeng.0.000.000.000.00 10.000.1 5.00 10=7x9 2.00 1 Rp.000.00 10.000.0.000.15.00 10.000.2.000.000.000. 18 Januari 2012 10.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000.00 525.0.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 10.2.Si.00 10.00 525.000. A.00 525.000.00 7 100 8 kotak 9 20.15 5. Pengguna Anggaran.00 10. Drs.000.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 1 kegiatan 10.525. NIP : 010 237 622 Drs.000.00 Halaman 2 dari 2 .000. Andi Tenri Sessu. M.525.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000. Khaerul Umur.000.00 Rp.00 525.15.

500.610.00 70 lembar 50.2.20.00 550.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 1.06.000.1.2. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing 100% Rp.000.000.000.00 2 hari 70 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 550.000.20.00 1.000.01.000.00 3.1.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 24.000.000.000.000.1 5.06 5.000.000.970.000.00 3.500.470.00 11.00 11.20 1.2.000.00 2.000. Perangkat Daerah.00 1.000. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing pelaksanaan sosialisasi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.00 3.2.2.01 Narasumber (Tim BKN) 1 Tim 3. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.06.610.00 1 Tim 3.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 24.500.000.20.2.31.000.2.00 24.610.01 5.610.00 8.00 1.2.00 3.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. Kepegawaian.000.000. Administrasi Keuangan Daerah.00 3.1 1.000.000.2.610.00 1.00 3. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.970.20 1.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak biaya cetak sertifikat 5.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.2.000.2.000.000.02.00 3.00 70 lembar 50.2.000.00 21.750 paket 200.20.000.1.470.610.20.00 8.00 3.000.000.00 21.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.1.610.000.000.24.000. Pemerintahan Umum.000.00 3.2.24.00 3.000.SKPD 2.500.000.000.00 2.00 1.000.20.2 5.000.750 paket 200.02 5.000.000.2.00 24.00 3.20.000.000.02 Belanja Penggandaan biaya fotocopy Halaman 1 dari 2 .000.00 3.000.610.31 1.000.2 5.000.20 1.20 31 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.000.2.000.

000.640.00 1. Andi Tenri Sessu.000.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg 5.00 2.000.000.2. Drs.500.2.000. M.000.000.00 Halaman 2 dari 2 .000.000.000.00 1.2. A. M.0.00 Rp.0.000.640.0.00 6=3x5 7.000. 18 Januari 2012 5.00 1 keg 1.00 5.00 5.15.000.000.00 7 72 8 Exp 9 110.000.000.000.000.000.00 2.00 5.000.000.04 2 biaya penggandaan materi kegiatan 3 72 4 Exp 5 110.000.2.00 1.0.00 10=7x9 7.00 5.500.00 2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.11.2.000.00 96 kotak 27.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg 1.00 6.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makan dan Snack Kegiatan 96 kotak 27.000.00 2.000.640.000.000.00 1 Rp.00 Watansoppeng.00 5.00 Rp.000. Pengguna Anggaran.920.000.640.2.640.2.00 2.000.920.00 6.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.Si.000.15.2.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1.00 1 keg 5.2.0.000.000.2. Khaerul Umur.000.640.11 5.000.1 5.15 5.000.000.00 2. NIP : 010 237 622 Drs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful