DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

02

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : berkurangnya biaya listrik dan air hingga berakhirnya diklat Pim IV dan Prajabatan (anggaran di geser ke belanja modal pengadaan laptop) Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.03 5.2.2.03.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja telepon 5.2.2.03.02 Pembayaran Rekening Telepon Kantor 1 Tahun 14,000,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 5,000,000.00 1 paket 5,000,000.00 5,000,000.00 23,000,000.00 1 Tahun 23,000,000.00 23,000,000.00 12 Bulan 1,600,000.00 12 Bulan 100,000.00 1 Tahun 14,000,000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 34,400,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 11 (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (7,600,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) (3,800,000.00) 12 (18.10) (18.10) (18.10) (18.10) 0 0 (76.00) (76.00) (16.52) (16.52) Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya pelaksanaan rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Pembiayaan Rekening Telepon. Air dan Listrik Lancarnya Rutinitas Administrasi perkantoran 100% Rp.42,000,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.34,400,000.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Belanja air Pembayaran Rekening Air Kantor

5.2.2.03.03

Belanja listrik Pembayaran Rekening Listrik Kantor

Halaman 1 dari 2

1

2

3

4

5

6=3x5

7

8

9 Watansoppeng, 18 Januari 2012

10=7x9

11

12

Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 2 dari 2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

12

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) belanja kelengkapan listrik/ elektronik kantor 1 paket 3,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1 paket 3,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya komponen instalasi listrik adn penerangan gedung kantor Terpenuhinya Alat/Bahan Penerang kantor serta bahan kelistrikan yang siap pakai 100% Rp.3,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.3,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Rp.0.00 Rp.0.00 Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan

Jumlah Rp.0.00

Halaman 1 dari 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20 1.20.20 1.20.1.20.20.01 1.20.1.20.20.01.14 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga

Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA- SKPD 2.2.1

1.20

1.20.20

01

14

5

2

Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor penyediaan peralatan rumah tangga Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih belanja peralatan kebersihan kantor 1 paket 2,500,000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1 paket 2,500,000.00 Watansoppeng, 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor yang siap pakai serta terjaganya kebersihan kantor 100% Rp.2,500,000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2,500,000.00 1 paket 100% Setelah Perubahan Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Pengguna Anggaran,

Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. NIP : 010 237 622

Drs. A. Khaerul Umur, M.Si NIP : 19541212 198603 1015

Halaman 1 dari 1

0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 1 Rp.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 Rp.

05 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja surat kabar/majalah Belanja Langganan Surat Kabar/ Tabloid 1 Tahun 7.01 1.000.00 7.20 01 15 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.1.00 7.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 1 Tahun 7.00 7.000.00 12 bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.1.000.20.20 1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana persentase pemenuhan biaya majalah/ Surat kabar dan tabloid selama 1 tahun mengetahui informasi yang dilansir media massa 100% Rp.2.000. Perangkat Daerah.20.20. Drs.7.000.000.2.20. M. Andi Tenri Sessu.03 5.000.000.00 7.000.000.20.00 7.2 5.000.000. A.2. Kepegawaian.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.1 1.00 7.000.Si.2 5.00 Watansoppeng.000.000.15 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.03.00 7.7.000.000.20 1.2.000.SKPD 2.20.00 7.000.000.000.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7. NIP : 010 237 622 Drs.000.01.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.000.000.000.00 7. Administrasi Keuangan Daerah. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 7.2. Pemerintahan Umum. Khaerul Umur.20. M.20 1.20.2.000.

0.00 1 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.

000.2. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 1.01 5.20 1.200.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.01 1.1.200.2.2.1.2 5.1 1.20 1.200.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .00 1.000.1. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.000. Kepegawaian.20.000. M.200. A.000.1.2 5. M. Khaerul Umur. Perangkat Daerah.Si.000.00 1.01.2.000.SKPD 2.200.20.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1.20.000.200.00 1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.00 1.000.20. Pemerintahan Umum.00 1. Andi Tenri Sessu.000.00 1. Drs. NIP : 010 237 622 Drs.000.000.00 1.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 1.00 12 Buah 100.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja pengisian tabung gas Belanja Pengsian Tabung Gas 12 Buah 100.20 1.20 01 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya Pemenuhan bahan bakar gas Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20.200.00 Watansoppeng.20.00 12 bulan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.200. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.200.200.200.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana penyediaan tabung gas tersedianya tabung gas yang terisi setiap bulannya 100% Rp.00 1.200.20.200.20.200. Administrasi Keuangan Daerah.000.01.000.00 1.000.

0.0.00 Rp.00 1 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .0.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.

20.690.690.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.000.690.000.20 1.18 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 9.690.2. Perangkat Daerah.000.01 1.2.2.000.2 5.000.000.00 9.000.690.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2.000.00 117 kali 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 121.690.690.000.01.2.00 112.690.690.000.1.15.00 121.000.20.00 121.690.20.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas 2 3 Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 5.00 1 paket 112.15 5.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 121.00 121. Administrasi Keuangan Daerah.121.690.1 1.000.2.00 1 paket 9.20.000.00 1 paket 112.00 117 kali 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.000.000.121.000.000.2 5.690.2.SKPD 2.00 112.00 9. Kepegawaian.20.690.690.00 121.20 1. Pemerintahan Umum.20 1.1.00 112.000.000.20.000.000.00 121.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas kantor Halaman 1 dari 2 .00 121.20.00 9. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 1 paket 9.000.690.20.20 01 18 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas Administrasi Perkantoran Jumlah Dana Adanya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah Aparat Lingkup BKD 100% Rp.2.000.00 112.690.15.

18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 Rp.0.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp. Pengguna Anggaran.0. M.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Si.00 1 Rp. M.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. NIP : 010 237 622 Drs.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Khaerul Umur.0. Andi Tenri Sessu. Drs.00 Halaman 2 dari 2 . A.0.0.

400.00 2.20.00 16.1.1.20 1.400.00 25.400.00 48 OB 350. Kepegawaian.00 42.02.000.00 16. Pemerintahan Umum.00 225.500.000.335.000.00 7.00 16.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS 2 3 Honorarium Tim Pengelola Keuangan Tunjangan bendaha pengeluaran Pembantu bendahara pengeluaran (2 Orang x 12 Bulan) Penyimpan barang Pembantu penyimpan barang (2 Orang x 12 Bulan) Panitia pemeriksa barang dan jasa (3 Orang x 4 Triwulan) 5.00 200.00 25.335.000.335.000.SKPD 2.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan tersedianya makanan dan minuman.000.335.000.20 1.01 1.260.000.000.20.00 12 Bulan Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil tersedianya makanan dan minuman.000.000.00 4.2.000.00 16.000.154.000. Perangkat Daerah.00 5.154.000.000.000.000.20.000.000.000.1.060.335.00 25.00 154.2 5.260.800. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan serta pemenuhan 100% Rp.1.00 4.00 200.20 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.500.260.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 154.00 25.000.01.260.400.2.00 2.02 Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap pegawai honorer.000.00 5.01 5.00 315.000.400.1 1.20.400. 4 Orang x 12 Bulan Halaman 1 dari 2 .20.000.00 375.02 5.20 01 20 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.00 375.20.2.00 225.000. Administrasi Keuangan Daerah.000.2.00 16.800.00 5.01.800.000.20.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450.000.000.000.1.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.2.000.00 48 OB 350.1 5.00 154.335.800.2.560.00 16.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.000.000.800.00 315.1. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan Setelah Perubahan Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas administrasi perkantoran Jumlah Dana Penyediaa biaya makanan dan minuman.00 7.000.00 5.00 42.000.060.560.20 1.20. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA. ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhanserta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya ATK dan Barang hasil cetakan dan penggandaan serta pemenuhan honorarium para pengelola barang dan keungan sesuai dengan kebutuhan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 154.000.800.00 12 24 12 24 12 Bulan OB Bulan OB OT 450.

000.000.06.00 21.000.00 17.00 19.000.00 1.000.00 21.220 80 lbr lbr 6.00 6.000 lembar 200.00 220 80 lbr lbr 6.000.000.00 1 paket 20.00 14.000.000.2.00 25.000.2.315.00 20.000.000.00 24 OB 600.000.000.00 6.000.000.06 5.00 6.000.000. 6.2.000.00 25.000.00 22.000.11.000.03 Belanja makanan dan minuman tamu Biaya keperluan Makanan dan Minuman Tamu 1 paket 6.00 14.0.2. A. M.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.00 33.0.00 7 8 9 10=7x9 112.000.01 5. Drs.2.00 17.000.000.00 7.00 17.000.00 6.000.000.2.2.000.400.Si.2.000.000.2.875.00 7.000.275.00 14.00 19.000. Khaerul Umur.000.000.000.275.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.400.03 5.000.000.000.00 1 paket 17.2.2.560.00 240. 3.400.000.2.000.000.18 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pramubakti Pramubakti dan Satpan.00 Rp.000.00 5.02 Belanja makanan dan minuman rapat Biaya Makanan dan minuman rapat 1 paket 7.000.00 30.000.2. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Watansoppeng.000.00 21.000.11 5.000.00 14.02.000.00 17.000.000.000.315. 18 Januari 2012 6.2.04 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 4 5 6=3x5 112.000 lembar 200.000.000.000.00 20.315.0.2.000.2.2. Andi Tenri Sessu.000.00 1.00 5.320.2.000.000.00 6.00 5.00 6.000. materai dan benda pos lainnya Materai Rp.315.000.000.00 14.000.400.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 3.000. 2 Orang x 12 Bulan 24 OB 600.000.2.2.000.000.400.000.000.000.00 3.000.01.00 1 Rp.01 Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai biaya makan minum harian pegawai 1 paket 20.00 21.00 Halaman 2 dari 2 .03.000.00 1 paket 7.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Biaya cetak keperluan rutin kantor 1 paket 19.000.00 17.400.00 20.00 5.000.2.0.000.00 1.000.00 Rp.875.2.00 5.1 5.000.000.000.06.06 Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan biaya bahan pembuatan Id Card 1 paket 17.00 6.000.00 7.2.000.11.000.000.000.00 19.02 Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 30.02 5.01 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja perangko.2.000.0.000.000.000.000.000.00 14.000. Pengguna Anggaran.00 5.000.2 5.320.00 7.2.2.11.01.2.000.00 5.00 22.000.000.00 33.000.00 1 paket 6.000. M.00 1.2.560.00 20.000.000.00 17.000.00 1 paket 19.000. NIP : 010 237 622 Drs.00 19.000.000.00 240.2.Materai Rp.

200.100.00 9.300.3.500.000.00 1.00 775.00 11 9.000.20.200.00 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan laptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya ptop dan Printer dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.500.00 1.00 8.3 5.00 775.100.2.300.00 1.20.500.04 Laptop 0 0 0 0 1.000.100.2.00 100.000.2. Kepegawaian.200.1 1.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 1.200.000.3.20.200.000.000.12.000.00 1 Unit 1.00 9.000.200.000.00 10.1. Pemerintahan Umum.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 10.200.07 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.400.00 8.00 8.00 8.00 2 Unit 1.00 10.20.00 1.000.SKPD 2.300.20.000.20.00 0 1 Unit 8.2.20 02 07 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : rusak beratnya laptop pada bagian perencanaan dan pelaporan serta printer pada bagian pada bidang formasi sehingga dibutuhkannya pengadaan laptop dan penambahan 1 unit pengadaan printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana adanya biaya untuk pengadaan Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya Printer + infus dalam menunjang pelaksanaan tugas pemenuhan sarana dan prasarana Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20 1.00 12 775.000.20 1.02.00 2.500.500.000.000.000.000.3.2.000.00 1.400.200.000.000.00 1 unit Sebelum Perubahan 100% Rp.200.00 1.2 5. Perangkat Daerah.00 10.000.300.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan komputer note book 5.000.12 5.00 100.00 100.000.00 2.000.000.00 100.000.02 1.00 775.00 9.200.1.12.000.20 1.20.20.00 3 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 3 unit Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja modal pengadaan printer pengadaan printer (6 floem) Halaman 1 dari 2 .100.1. Administrasi Keuangan Daerah.10. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.100.200.

00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. Andi Tenri Sessu. Pengguna Anggaran. NIP : 010 237 622 Drs. M.0. Drs.0. M.00 Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 2 dari 2 .0.Si.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Khaerul Umur.00 Rp.0. A.00 1 Rp.

000. Administrasi Keuangan Daerah.2.2.000.00 1 Tahun 5.00 1 Unit 100% Sebelum Perubahan 100 % Rp.000.02.000. Andi Tenri Sessu.000.2 5.20 1.5.000.000.00 5.000.000. Halaman dan Taman Biaya Pemeliharaan Gedung KAntor 1 Tahun 5.000.000.00 5. NIP : 010 237 622 Drs.20 02 22 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik Pemeliharaan gedung kantor Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.Si.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Biaya Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya/ terawatnya gedung kantor dengan baik 100% Rp. M.00 2 unit gedung 2 unit gedung Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran. Drs. Khaerul Umur.000.20.5. Pemerintahan Umum.000.2.00 5.000.000.000.20 5. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 5.20. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 5.1. Perangkat Daerah.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 5.20.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .00 5.000.000.00 5.000.00 5.2 5.1. Kepegawaian.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 5. A.000.00 Watansoppeng.20.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.000.000.20 1.000.2.000.20.22 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.000.02 1.000.20 1.20.20.000.00 5.03 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung.2.SKPD 2.20.2. M.000.000.1 1.000.00 5.

0.00 Rp.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 1 Rp.00 Halaman 1 dari 1 .Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Rp.

2.20.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Empat Halaman 1 dari 2 .00 14.1 1.20.02 1.00 47.00 750.900.00 750.000.00 8 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM harian kend rd 4.24 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.SKPD 2.00 47.470.00 8.470.00 26.000.470.000.470.20.00 47.00 1.00 14.000.000.000.000.00 750.000.20 02 24 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 18.2.000.2.000.1.000.470.000.47.470.000.470.470.000.00 12 1 Bulan Tahun 700.400.700.05 5.000.00 47.00 18.2.000.00 8 Unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 19.2.580.02.00 18.20.20 1.47.2.000.2 5.400.000. Kepegawaian.000.000.000.2.000.00 14.05.000.580.480. Rp.05.00 14.000.000.00 47.00 8.000.000.000.000.000.000 x 12 bl BBM keluar daerah Kendaraan Roda 4 5.20.000.00 4.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 47.00 12 1 Bulan Tahun 700. Pemerintahan Umum. Perangkat Daerah.00 4. Administrasi Keuangan Daerah.1.00 1.000.000.03 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 2 Biaya Pergantian Onderdil Kendaraan Roda 4 7 1 Unit Unit 700.00 840.20.00 26.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2.02 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang 5.00 19.580.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 47.00 47.2.000.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana Adanya dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara/terawat dengan baik 100% Rp.400.900.470.470.20.000.580.20 1.400.00 750.2.00 7 1 Unit Unit 700.20 1.000.00 840.000.05.000.000.2 5. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.480.20.000.000.000.590.00 7 1 Unit Unit 120.590.00 7 1 Unit Unit 120.000.00 18.

18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. M. Pengguna Anggaran. Drs. NIP : 010 237 622 Drs.Si. M.00 1 Rp.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.0.0.0.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Khaerul Umur.00 Halaman 2 dari 2 . A.00 Rp. Andi Tenri Sessu.

000.000.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA. Pemerintahan Umum.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.7.000. Perangkat Daerah.000.000.00 7.2. NIP : 010 237 622 Drs. M.2.00 7.000.000.20.20 1.20 5.00 7.00 Watansoppeng.000.00 7.20.00 7.000.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20.20.000.02 1.20.00 7. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.2.1 1.2.000.1.00 7. Khaerul Umur. Kepegawaian.000.20 02 26 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas pemeliharaan laptop dan komputer Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. Andi Tenri Sessu.26 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.2.08 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Software/Hardware Komputer biaya pemeliharaan komputer 1 Tahun 7.20.00 7.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang layak pakai Jumlah Dana tersedianya biaya pemeliharaan laptop dan komputer terpeliharanya laptop dan komputer sehingga layak pakai dalam menunjang pelaksanaan tugas 100% Rp.20. A.20 1. Drs.2 5.000.000.00 7.000.000.2 5.02.000.1.00 10 unit 10 unit Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.20.00 1 Tahun 7.20 1.000.SKPD 2.000.20.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.000.000.7. Administrasi Keuangan Daerah.Si.000.000.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7. M.000.000.00 7.2.

0.0.0.00 Rp.0.00 Halaman 1 dari 1 . Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Rp.00 1 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.

1.20.000.000.00 1 Paket 30.2. A.20.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.03 1.00 30.00 30.20.000.000.00 30.10.00 30.30.20.20.1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. Khaerul Umur.000.000.13 Belanja Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Alat/Mesin Absensi Absensi Sidik Jari (Software + 2 Finger Print) 1 Paket 30.20.000.3 5. M.00 30.000.000.000. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 30.000.2.20 1.2.1 1.00 30.000.000.20.000. Kepegawaian.00 30.20.20 1.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 30.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai 100% Rp.000. M.20 03 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil meningkatnya kedisiplinan pegawai Jumlah Dana adanya mesin absensi sidik jari tersedianya absensi sidik jari dalam pengelolaan kehadiran pegawai peningkatan disiplin pegawai Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.000. Administrasi Keuangan Daerah.00 30.00 Watansoppeng.2.000.000.10 5.Si.000. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000. Perangkat Daerah.00 1 unit 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran. Pemerintahan Umum.000.000.2 5.000.000.000.3.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000.20 1.00 30. Andi Tenri Sessu.03.000.000.3.SKPD 2.00 1 unit 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.30. Drs. NIP : 010 237 622 Drs.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 30.000.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 1 dari 1 .00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Rp.0.00 1 Rp.0.0.0.

000.000. Khaerul Umur.2.000.000.05. M.000. Kepegawaian. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 19.000.00 19.000. Pemerintahan Umum.19.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.000.20.000.000. Pelatihan.00 5 kali Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.000.20.20.17 5. NIP : 010 237 622 Drs.000. Drs.000.2 5.1.00 1 Tahun 19.000.00 19.1.000.20.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.00 19.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.05 1.000.2 5.00 19. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Belanja Konstribusi Peserta Diklat 1 Tahun 19. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.20.20 1.1 1.000.000.20.00 19.00 Watansoppeng.19. Andi Tenri Sessu.000.000.00 19.00 19.00 11 12 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 100% Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .000. A.2. Administrasi Keuangan Daerah.000.000.20 05 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya konstribusi diklat serta perjalanan dinas yang digunakan dalam urusan kediklatan Terkirimnya Peserta Diklat dalam peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pelaksanaan Pengiriman Peserta Diklat Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 19.000.SKPD 2.20.Si.17.2.000.20 1.2.00 19.00 19.000.000.2.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 19. M.20. Perangkat Daerah.00 5 kali Sebelum Perubahan 100% Rp.2.20 1.000.000.

00 1 Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Halaman 1 dari 1 .00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.0.00 Rp.0.

00 9.2. DPA. Renstra serta Pelaporan Keuangan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 7.06.000.000 120 lbr Exp 200.015.400.615.00 2.400. RKA 2012.00 4 Dokumen Hasil 100% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyusunan Ikhtisar Kinerja.00 7.00 3.00 7.00 3.2.000. Renja.015.2 5.615.000.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Foto copy kegiatan Biaya jilid Renstra.000.2.2.20 1.11.00 100% Rp.400.2.000.20.615.SKPD 2.615.00 600.20. Pelaksanaan Anggaran. Renja 2012.000.000.2.00 3.200. RKA 2012. DPPA 5.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.20. Kepegawaian. Renja 2012.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.2.400.400.000.20.015.20.7.400. Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 .00 3.00 2.400.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 7.00 2.2. Pelaksanaan Anggaran.400.01 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.01.2.015.06 5.400.800. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 . Renstra dan DPA 2012 Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja.01 5.1 1.2 5.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.400.000.00 5.000.200.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000. Renstra serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana pelaksanaan penyusunan DPPA 2011 .2.000.015.00 1.7.00 2. Perangkat Daerah.2.000 120 lbr Exp 200.200.200.00 2.1.615.00 1 paket 2.00 2.20 1.00 2.20.000. Renja 2012.00 2. Pemerintahan Umum.400.20 1. Pelaksanaan Anggaran.615.2.200.11 5.20 06 01 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.00 2.015.1.00 1 paket 2.615. Renstra dan DPA 2012 tersusunnya DPPA 2011 . RKA 2012.00 600. Renja 2012.400.200.00 7.00 7.615.000.200.06.2.400. RKA.06 1.00 2.400.000.00 3.00 3.000. Renstra dan DPA 2012 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Rp.20.400.200.00 9.400.400.400.00 1. RKA 2012.00 5.800. Administrasi Keuangan Daerah.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 .20.

00 Halaman 2 dari 2 . Andi Tenri Sessu. Khaerul Umur. M. NIP : 010 237 622 Drs.0.00 Rp.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. A.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng.0.0. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.0.0. M. Pengguna Anggaran.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Drs.00 1 Rp.Si.

2.00 2.000.00 2.000.000. Perangkat Daerah.2.000.000.000.00 6.000.2 5.20.00 2. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II 100% Sebelum Perubahan 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil Rp.1.000.500. Pemerintahan Umum.00 1.00 2.1.00 6.000.500 lembar 200.000.20.11 5.000.000.500.00 2.000. Administrasi Keuangan Daerah.2. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2 5.500.000.00 2.000.000.000.20 1.500.6.2.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.1 1.2.2.00 100% 100% Rp.20.2. Pelaksanaan Anggaran serta Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Transparan Jumlah Dana penyusunan laporan keuangan semester I dan II tersusunya laporan keuangan semester I dan II penyusunan laporan keuangan semester I dan II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.01.00 2.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 6.500.000.000.000.6.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan belanja makanan dan minuman kegiatan Halaman 1 dari 2 .000.500. Kepegawaian.20 1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.20.000.00 6.500.000.000.2.000.20.00 2.000.500.00 1 Tahun 1.000.2.000.SKPD 2.00 2.500.20.00 2.000.00 2 dokumen 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 5.00 2.00 6.20 06 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Tersusunya Ikhtisar Kinerja.000.00 1.000.20.00 12.00 1.00 12.500.000.000.000.500.20.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 6.000.2.00 1.2.000.2.06 5.000.06.00 1 Tahun 1.01 5.20 1.000.06.00 1.000.11.2.00 1.06 1.500 lembar 200.000.000.00 2.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Tersusunya Ikhtisar Kinerja.000.500.000.

00 Rp.00 Halaman 2 dari 2 . NIP : 010 237 622 Drs. M.0.00 1 Rp. M. A.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 Watansoppeng. 18 Januari 2012 10=7x9 11 12 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Andi Tenri Sessu. Khaerul Umur.00 Rp.0.0.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Pengguna Anggaran.Si.0. Drs.

20. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.000.00 129.000.00 125.357.000.184.00 200.000.000.670.00 357.400.670.SKPD 2.00 7.000.000.00 15.000.00 190.00 500.00 4.00 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 357.000.370.00 190.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 357.00 150.20.29.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah Penceramah pejabat (MTSL) Widyaiswara Tim Teaching Pembimbing OL Narasumber KKP Narasumber KKK Narasumber OL Tim Evaluasi Pendamping OL 1 42 24 123 216 100 40 12 20 1 100 Orang JP JP JP JP JP JP JP JP OK JP 800.00 1.00 129. Perangkat Daerah.000.500.000.00 8.200.357.400.000.2 5.00 1 angkatan 40 orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Halaman 1 dari 2 .2.670.000.000.2.00 15.000.000.000.00 12.200.184.184.00 150.400.000.00 12.20.2. Administrasi Keuangan Daerah.000.000.000.20 29 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.000.20 1.200.00 8.00 200.670.500.00 32. IV Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.000.184.000.000.000.00 8. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan Penjenjangan Struktural Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.00 129.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp. IV 100% Rp.000.20.20.1.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.500.000.20.00 7.1 1.00 23.00 12.2.02 5.20.500.370.500.000.800.000.200.00 150.000.1 5.000.20 1.00 7.000.00 150.184.00 200. Pemerintahan Umum.200.29 1.000. Kepegawaian.000.00 129.00 32.000.00 150.400.1.670.000.00 200.000.00 1.00 125.00 4.000.670.000.000.20.00 129.00 23.000.000.200.000.000.00 8.00 800.00 129.184.000.000.20 1.00 12.00 7.500.000.00 200.000.00 800.00 500.800. IV Jumlah Lulusan Diklat Pim Tk.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pendidikan Kedinasan Jumlah Dana Pelaksanaan Diklat Pim Tk.000.1.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1. IV Pelaksanaan Diklat Pim Tk.000.1.00 357.000.00 150.02.000.00 200.

2.00 1.00 16.200.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung penginapan wiyaiswara 28 Hari 200.2.2.04 Belanja perangko.000.000.900.900.00 100.00 5.2.600. Drs.00 5.000.01 5.00 210.000.00 1 Angkatan 100.630.100.2.575.000.00 50.900.00 4.00 180.600.000.00 5.000.2.00 5.00 3.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan luar daerah kegiatan 1 Angkatan 30.00 5.000.00 7.11 5.000. M.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.00 5.Si.000.000.000.00 12.500.2.00 30.064.900. NIP : 010 237 622 Drs.200.000.00 75. Pelatihan.500.00 3.00 5.274.2.000.000.00 4.2.600.000.00 4.00 100.2.00 30 10 lembar lembar 6.200.200.03 Belanja Kursus.000.2.00 4.630.000.00 29.600.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.00 30.335.00 4.2.500.000.2.00 16.00 30.00 227.00 5.500.100.000.01.000.2.00 100.000.274.000.17 5.000.000.500.000.630.000.000.875.000.00 100.00 5.2.00 100.00 7.2.00 16.2.2.2.840.00 16.17.00 57.000.15.000.500.000.01 tim pengawas ujian 2 3 1 4 Tim 5 3.630.000.00 6=3x5 3.100.03.15 5.00 75.000.00 21.000.200.000.00 3.00 28 Hari 200.000.456 2.875.000.00 7.000.00 1 kali 5.00 4.000.01.00 30.2.000.000.000.000.000.2.000.00 4.00 30.00 800.000.000.000.00 800.000.000.675.335.000. 18 Januari 2012 5.00 10=7x9 3.07.000.2.000.2.00 1.000.2.03 5.00 16.000.06 5.2.00 50.000.600.00 57.675.00 3.000.000.06.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 30. Khaerul Umur.00 210.00 4.00 3. Pengguna Anggaran.000.000.00 Watansoppeng.00 227.00 200.000.2 5.000.630.630.000.2.200. Andi Tenri Sessu.00 1 Angkatan 30.000.000.000.2.07 5.2.00 30.000.000. A.02 Belanja Penggandaan biaya penggandaan 1 paket 3.000.912 250 1 kotak kotak kotak paket 20.000.000.2.00 5.000.000.000.000.000.500.000.2.575.000.335.00 5.00 57.514.120.11.200.06.00 7.000.000.000.000.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .000.000.000.00 29.00 180.00 3.000.00 5.000. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Pembinaan Lan 1 kali 5.000.000.00 57.064.000.456 2.630.00 5.600.1 5.675.00 5. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 30 10 lembar lembar 6.00 9.00 100.000.000.675.00 16.000.00 3.00 5. M.00 5.840.514.000.00 1.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Nasi Kotak Snack harian Snack Pembukaan dan Penutupan Diklat Pim biaya makan dan minum outbond (termasuk survey) 1.000.2.000.100.00 30.00 5.00 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.000.064.630.000.000.000.000.00 21.2.000.00 5.00 12.00 3.000.000.00 200.14 Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi biaya Observasi Lapangan 1 Angkatan 100.00 7 1 8 Tim 9 3.00 5.000.000.000.2.000.00 1.000.00 5.500.335.000.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) atribut peserta sertifikat spanduk (4 buah x 4 meter) 45 1 40 40 16 Buah paket Buah Buah m 35.00 1 paket 3.000.064.200.00 1.00 9.120.

00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1 Rp.0.00 Rp.00 Rp.

783. II Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20.000. M.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. 18 Januari 2012 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.20. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.783.00 22.00 267. NIP : 010 237 622 Drs. Pemerintahan Umum.20 1. Pelatihan.00 11 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.783.2.30 1.2.1 1.000.SKPD 2.00 267.00 267.00 267.2.000.1.00 Watansoppeng.000.00 90.783. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.783.00 267.267.783. II Pengiriman peserta Diklat Pim tk.20. II dan III Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk.2.2 5.783.000.17. Drs. Perangkat Daerah.000.783.000.00 90. Administrasi Keuangan Daerah.000.00 267. A. II dan III 100% Rp. III 3 8 Orang Orang 30.000.267.261.2.20. Kepegawaian. II dan III Terlaksananya Pengiriman Diklat Pim Tk.783.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20.783.783.783.125.00 177.125.17 5.000.261.000.20 1.20 1.000.Si.20.00 22.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus.00 3 8 Orang Orang 30.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 1 dari 1 .20.2 5.000.00 267. Andi Tenri Sessu.00 267.20.000.000.783.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 267. Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 267.20 30 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Jumlah Dana Biaya Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. M.1.000.783. Khaerul Umur.2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan Pengiriman Peserta Diklat pim tk.30.000.00 11 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengguna Anggaran.00 177.000.

00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Rp.00 1 Rp.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.00 Rp.

20.500.000.1.00 3.840.01.500.00 14.20.068.20.000.00 4 angkatan 171Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 11.400.500.000.2.2.000.500.908.000.000.1 5.000.30.840.500.00 190.000.840.840.20 1.908.000.610.01 5.05 Kecamatan lalabata Otonomi Daerah.000.908.040.20. Administrasi Keuangan Daerah. Pemerintahan Umum.000.500.840.2.00 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190. Kepegawaian.00 192.00 109.500.500.00 9.00 3.00 229.01 Widyaiswara 4 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 4 akt x 114 Jp Team Teaching 4 akt x 114 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 576 4 120 456 4 4 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.00 500.20.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 421.000.02 5.068.2.00 9.440.20.00 9.00 22.440.610.500.00 229.2 5.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.2.00 22.2.2.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20 30 05 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.20 1.20 1.00 229.00 192.000.000.00 3.610.00 500. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan III Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.00 421.000.30 1.00 68.01.421.500.20.00 12.840.00 3.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan III Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan 100% Rp.00 229.20.00 3.800.000.500.500.200.00 800.2.908.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 421.000.00 229.000.SKPD 2.00 9.02.2 5.000. Perangkat Daerah.00 421.000.00 109.000.000.200.000.000.421.400.000.00 800.800.00 12.500.000.500.2.1.040.000.00 68.00 150.000.00 11.500.00 150.1 1.00 229.000.2.000.000.000.00 3.1.2.00 14.000.908.000.000.610.908.00 190.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .500.1.

000.00 34.00 3.2.000.00 11.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 Orang x 24 x 4 angkatan Snack diklat angkatan I.00 2.00 12.000.900.00 12.00 15.07.00 5.000.17 5.Si.000.00 16.2.000.000.000.000.565.00 75.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 4 buah (1 x 4 m).500.000.000. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan III.00 2.15.00 79.320 1.01.00 600.000.2.000.00 6=3x5 500.075. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.00 928.000.000.378.00 24.2.000.00 12.00 10.00 79.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar. M.000.800. Pelatihan.000.00 250.00 36.00 Watansoppeng.900.000.01.00 2.320 1.000.00 20.000.000.000.000.000.500.000.000.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.000.500.17.650. Khaerul Umur.2.00 12.00 28.000.000.000.00 75.00 12.06 5.000.000.00 1 kegiatan 20.000.2.000.2.000.320 1.000.800.000.900.00 928.000.04 Belanja perangko.000.320 1.000.2.000.565.000.00 15.00 79.000.00 7.900.320 1.00 75.000.000.000.1 5.03 Belanja Kursus.000.000.00 5.000.000.000.000.00 8 dos 30.00 28.000.000.320 1.00 690.000.000.00 24.500.500 kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.000.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 10.000.2.900.2.000.000.500.000.11 5.00 7.00 1.378.500.2.000.000.00 2.000.00 40.00 7.000.985.00 2.000.000.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 80 96 Hari Hari 200.06.000.00 7.000.650.00 15.00 90.000.00 20.000.000. 18 Januari 2012 5.000.00 5.00 7.000.00 40.303. NIP : 010 237 622 Drs.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .00 34.825.00 7.2.00 5.2.000.000.250.2.00 690.00 40. 55 Orang x 24 hari snack pembukaan dan penutupan diklat 1.000.900.00 75.000. Drs.000.303. A. Pengguna Anggaran.00 9.00 7.000.000.00 20.00 3.500.06.03 biaya dokumentasi kehiatan 2 3 1 4 paket 5 500.00 40.000.00 16.000.00 250.00 7 1 8 paket 9 500. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.250.2.00 79. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan IV.00 7.00 7.900.00 171 171 171 16 1 Buah Buah Buah meter paket 35.000.000. Andi Tenri Sessu.00 10=7x9 500.2.00 9.000.000.500. materai dan benda pos lainnya materai 6000 materai 3000 100 30 lembar lembar 6.000.000.000.000.00 240.00 5.2.000.000.650.000 5 lembar Exp 200.00 100 30 lembar lembar 6.000.00 9.00 5.000.000.000.000.00 240.00 5.000.440 1.2.00 240.00 58. 55 Orang x 24 hari Snack diklat angkatan II.985.000.15 5.2.00 5.650.900.2.11.00 20. M.000.075.000.00 9.00 600.2.00 5.000 5 lembar Exp 200.000.000.000.000.000.320 1.000.00 1 kali 5.00 5.00 36.440 1.00 80 96 Hari Hari 200.00 58.000.000.000.000.00 5.2.00 7.2.500.00 9.2.320 1.00 12.000.00 2.000.00 11.00 5.00 5.000.00 90.battery kering) Battery kotak 8 dos 30.2.07 5.000.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 20.000.00 9.00 9.000.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.00 20.00 20.000.00 9.825.2.000.00 5.00 15.000.00 240.000.000.000.000.500.

0.00 Rp.00 1 Rp.0.00 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.00 Halaman 1 dari 1 .00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.0.

110.01.01 Widyaiswara 7 akt x 144 jp Tim Pemeriksa Kesehatan Pengarah 7 akt x 30 Jp Team Teaching 7 akt x 90 Jp Tim pengawas Ujian Tim Evaluasi 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.00 19.2.500.00 614.00 341.2.00 94.2.000.000.946.20. Perangkat Daerah.000.000.00 155.000.500.000.00 1.2.000.110.00 341.900.000.20 1.110.000.590.00 3.946.2.00 3.1.02 5.000.000.1 5.000.20.110.20.000.000.000.00 341.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 614.00 819 7 210 630 7 7 Jp Akt Jp Jp Akt Akt 190.090.1.00 190.000.000.30.00 17.500.000.20.000.600.30 1. Kepegawaian.06 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah. Administrasi Keuangan Daerah.000.1.20.000.00 150.000.01.610.600.2.500.610.2.500.000.836.00 19.000.00 341.2.00 24.20 1.00 100% 99% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II 100% Rp.00 7 angkatan 271 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.000.000.000.00 614.614.00 21.000.000.2.110.000.500.00 150.20 30 06 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Meningkatnya lapasitas SDM aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan diklat prajabatan Golongan I dan II Jumlah Lulusan Diklat Prajabatan I dan II Pelaksanaan Diklat Prajabatan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.00 273.20.00 39.00 155.00 39.000.00 341.2 5.00 800.500.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 614.00 5.946.000.00 1.02.500.000.000.000.00 800.00 17.946.00 24.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.1.SKPD 2.000.2 5.900.090.614.01 5.000.500.1 1.00 94.500. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD golongan I dan II Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.00 190. Pemerintahan Umum.110.500.2.20 1.500.00 3.500.00 21.500.20.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.090.00 17.590.946.000.00 5.000.02 Belanja Dokumen/administrasi tender Halaman 1 dari 2 .090.836.00 17.000.00 341.000.00 273.946.00 3.000.000.

837.00 12.00 210.000.194.00 56.000.500.250.000.00 210.000.000.00 39.00 9.500.00 7.00 140 70 lembar lembar 6.995 1.400.Si NIP : 19541212 198603 1015 Halaman 2 dari 2 .00 7.03 biaya dokumentasi kegiatan 2 3 1 4 paket 5 1.000.00 2.640.00 7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis Biaya Pembinaan 1 kali 5.500.06.837.2.500.900.00 7.000.000.837.000.11 5.000.00 39.2.000.837.095.000.837.000.762.500.00 20.2.000.00 2.500.500.00 15.00 75.00 58.000.00 40.2.00 250.000.045 1.650.500.000.2.00 94.000.000.000.000.00 22.650.00 5.00 15.045 1.045 1.000.00 840.000.00 7.2.000.00 7.045 1.000.00 56.500.500.000.000.00 250.00 2.000.762.2. 55 Orang x 19 hari 1.2.500.837.000.000.500.000.2.045 1.000.00 20.500.00 112 133 Hari Hari 200.650.02 Belanja Penggandaan biaya foto copy biaya jilid 12.000.00 55.000.000.00 7.00 15.000.000.000.00 1.000. biaya cetak naskah soal (pemeriksaan) 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.000.00 7.06 5.00 7.000.00 3.00 840.01.00 22.07.762.000.2.500.000.2.000.2.2.00 5.837.000.000.000.500.00 5.00 7.2.00 40.00 7.00 7.00 7.000.00 1.00 7. 18 Januari 2012 5.00 240.2. Andi Tenri Sessu.045 1.00 33.000.500.837.000.15 5.000.00 3.07 5.00 33.2.00 5.00 7.000.500.00 1 kegiatan 40.15.00 450.000.000.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak buku panduan atribut peserta sertifikat spanduk 7 buah (1 x 4 m).640.00 450.000.00 7.000.194.00 5.500.000.000.000.03 Belanja Kursus.00 7.837.6000 (7 akt x 20 lbr) materai Rp.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak panitia 15 orang x 19 hari x 7 angkatan snack prajabatan angkatan I.500.00 1.00 5. A.000.00 21.2.00 7.834.762.2.06.00 40.00 6=3x5 1.000.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.00 1.000.250.000.500.000. materai dan benda pos lainnya materai Rp.01.00 94.000. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan II.battery kering) Battery kotak 15 dos 30.050.00 40.00 4.000.00 5. M.00 Watansoppeng.00 450.00 7.000.000.000.00 1.00 450.000.00 58.000.000.837.624.00 2.500.500.000.400.000.2.00 55.837.00 7.000.000.17.000.045 1.00 21.00 94.000.500.045 1.837.000.045 1.000.500.00 5.00 7.000.00 300 273 273 28 1 Buah Buah Buah meter paket 30.000.00 7.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas kegiatan 1 kegiatan 40.000.045 1. M.00 58.500.000 16 lembar Exp 200. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan IV.500.00 7.000.837. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan III.2.00 15.00 15 dos 30.00 10=7x9 1.095.000.000. Pengguna Anggaran.00 21.00 40. Khaerul Umur.000.900.995 1. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VIII.Si.00 75.500.000.500.00 5.500.000.000.000.2.000.00 7.3000 (7 akt x 10 lbr) 140 70 lembar lembar 6. NIP : 010 237 622 Drs.000.045 kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak kotak 20.000.000.00 7 1 8 paket 9 1.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan biaya sewa penginapan widyaiswara Biaya Sewa Gedung Tempat Diklat 112 133 Hari Hari 200.00 55.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.2.1 5.045 1.00 5.500.000.00 7.475.000.045 1.11.2.00 1 kali 5.000.00 7.04 Belanja perangko.00 58.000.17 5.000.000.000 16 lembar Exp 200.00 40.000.500.500.00 55.000.650.00 4.000.475.050.2.00 5.00 94.000. Pelatihan.624.000.000.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar.00 240.00 9.2. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan V.000.400.837.00 5.00 7. Drs.834.000.400.2.000. 55 Orang x 19 hari snack prajabatan angkatan VI.00 21.00 7.

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Halaman 1 dari 1 .00 Rp.0.00 1 Rp.00 Rp.0.Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.0.0.

00 6.20 1.02 5.700.31 1.00 44.00 446 CPNS 446 CPNS Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20 1.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 278.00 10.400.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.SKPD 2.000.00 10.000.562.00 10.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.400.00 44.000.00 10.000.000.00 18.20 31 02 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2011 proses penyeleksian penerimaan CPNSD Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.000.2.1 1.2.00 10.000.400.700.31.2.000.000.000.20 1.450.247.00 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.2 5.00 6.278.00 5.1.20.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 278.000.000.2.20.450.000.450.000.20.000.000.00 93. Kepegawaian.000.00 44.00 18.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.00 18.000.00 10.262.700.000.562.700.000. Administrasi Keuangan Daerah.000.000.000.000.000.00 5.000.000.250.000. Perangkat Daerah.01 tim pemantau Tim Pengawas dan Pengendali Tim Keamanan Tim Pengantar dan Penjemput Soal Tim Pengawas Ujian Seleksi CPNS 1 1 1 1 1 Tim Tim Tim Tim Tim 5.1.2.01.400.1 5.000.00 5.2.00 10.262.250.000.000.400.1.00 44.250.400.20.00 44.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Proses Administrasi Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 Terlaksananya Pelaksanaan Proses Administrasi CPNSD 2010 dan Penerimaan CPNSD 2010 dan 2011 100% Rp.20.00 18.00 10.000.000.247.000.700.400.000.000.262. Pemerintahan Umum.00 10.2.00 6.400.000.400.700.2.00 44.20.278.000.262.000.2.400.00 233.2.20.00 5.000.00 278.2 5.262.00 5.450.02.2.00 10.00 233.00 5.02 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.000.000.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Halaman 1 dari 2 .00 93.000.000.262.20.000.000.00 6.250.01 5.00 278.000.000.1.

00 500.000.000.00 1 kegiatan 40.00 76.00 5.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 89.000.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.015.00 Pengumuman Pendaftaran di Media Cetak Pengumuman Hasil Seleksi di Media Cetak kartu ujian spanduk 8 buah x 2 meter Biaya Cetak dan Pemeriksaan Materi Ujian CPNS Belanja Penggandaan foto copy 21.300.00 1 Kegiatan 1.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1 1 5.000.000.015.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah kegiatan 1 Kegiatan 1.11.000.2.2.00 58.00 2.315.700.000.000.000.400.00 4.000.000.2.00 40.00 750.0.00 1 kegiatan 89.2.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 1 kegiatan 40.000.2.015.00 Rp.000.015.000.00 5.847 lbr 200. Khaerul Umur.000.00 1.000. M.00 6.300.000.00 58.00 40.000.000. Andi Tenri Sessu.00 6.00 89.0.000.2.00 1.400.000.00 4.2.000.700.000. Pengguna Anggaran.1 5.000.2.000.300.02 Atribut panitia 2 3 4 5 6=3x5 88.878.00 90.00 1.00 21.000.000.000.500.000.369.2.2.878.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.00 Halaman 2 dari 2 .00 Watansoppeng.000.300.00 2.315.00 1.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.00 300 1 1 5. 18 Januari 2012 89.000.00 76.2.000 16 1 Buah kali kali Buah meter kegiatan 2.000.369.00 40.00 40.000.2.369.000.2.00 2.000.000.00 4.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. Drs.00 Rp.000.00 76.00 89.000.000.000.000.00 1 Rp.0.000.000.000.00 6.000. NIP : 010 237 622 Drs.000.000.2.700. M.00 750.00 40.000.15 5.0.015.00 4.400.400.000.000.015.Si.300.000. A.847 lbr 200.00 7 8 9 10=7x9 88.06.000.15.00 5.00 2.00 928.00 76.15.500.000.00 500.500.0.00 90.00 2.00 6.00 2.00 40.01 Belanja Cetak 5.06.11 5. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.000.300.500.00 928.00 89.369.000.700.

015.000.600.500.58 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak spanduk.00 8.00 7.1.000.00 499.000.00 8.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 40.015.2.500.000.20.00 7.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.1 1.000.20.500.2. 3 buah x 4 Meter 5.200.000.32.20.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .500.00 4.20.00 8.000.00 12 meter 41.40.000.20.00 42.00 4.00 7.00 499.000.00 8.2.00 4.00 8.00 8.485.00 11 8.00 4.2 5.000.485.000.000.000.000.00 40.2. Kepegawaian.00 7.06.00 8.485.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 32.500.000.2.500.62 24.000.06.00 499.00 40.500.03 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 7.000.20 31 03 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium kegiatan kenaikan pangkat di geser ke belanja perjalanan dinas Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengelolaan Penempatan PNS Sesuai dengan Kompetensinya Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pengadministrasian penempatan/ penataan PNS sesuai dengan kompetensi jabatan Terprosesnya Penempatan / penataan PNS 100% Rp.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000.200.000.20 1.800.000.985.00 32.01.62 24.00 8.2.00 32.000.000.500.2.600.500.200.31 1.500.000.000.000.00 4.11 5.500.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.800.20. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penempatan PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.00 12 24.500.429 lbr 200.000.000.429 lbr 200.000.800.000.00 6744 PNS Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil Terprosesnya Penempatan / penataan PNS Penempatan pegawai Negeri sipil sesuai dengan kompetensinya 90% 100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.01 5.800.20 1.00 499.000. Perangkat Daerah.000.00 1 kegiatan 7.500.2.000.2.00 12 meter 41.1.2. Pemerintahan Umum.2.485.00 8.2. Administrasi Keuangan Daerah.500.2.06 5.2.00 4.000.500.2.200.000.20 1.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.000.000.000.00 20.2.500.31.02 Belanja Penggandaan foto copy 5.20.985.00 1 kegiatan 7.SKPD 2.2 5.20.11.00 90% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 42.000.000.00 7.00 12.2.

000.00 5.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No. NIP : 010 237 622 Drs. Pengguna Anggaran.00 Watansoppeng.00 1.000.15.2. Drs. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.015.015.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.00 11.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.Si.00 1 kegiatan 1.000.000.000. A. M.00 1.000.00 8.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan 11.00 1 Kegiatan 19.00 1 Rp. Andi Tenri Sessu.00 Rp.000.0.00 Halaman 2 dari 2 .0.0.1 5.000.00 Rp.00 11 8.000.015.015.000. 18 Januari 2012 19.000.000.00 7 8 9 10=7x9 1.00 12 0 0 72.73 1 kegiatan 1.000. Khaerul Umur.0.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000. M.2.00 11.0.015.000.000.000.2.00 19.73 72.000.15.000.015.2.

00 7.2.2 5.000.200.01 5.00 0 0 0 11 (8.20.00 8.200.000.000.00 7.000.000.00 3.00 2 periode kepangkatan 4.000.000.000.04 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.06.000.000.00 54.000.20 1.000.01 honorarium tim kenaikan pangkat 2 periode 4.00) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Jumlah Pegawai yang naik pangkat 100% Rp.000.000.SKPD 2.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.00) (8.000. Pemerintahan Umum.000.000.000.62.000.00) (8.000.00) (100.2.20.2.00) (8.1.000.20 31 04 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : masih adanya proses pensiun membuat honorarium di geser ke belanja perjalanan dinas pada kegiatan Penempatan PNS Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Terprsesnya kenaikan pangkat PNSD secara tepat waktu Pelaksanaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.200.000.200.000.00 8.00 3.000.000.31.1 1.000.000.00 8.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.000.00 7.000.2.000.000.000.000.2.000.20.000.00 8.000.000 lbr 200.00 8.20 1.000.2.000.000.000.31 1. Administrasi Keuangan Daerah.000.000.00 8.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.1.00) 12 (12.2.20 1.20.000.90) (12.000.2.20.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 54.00 0 periode 0 0 54.06 5.00) (100.00 62.2.1.000.00 16.00 8.02 5.07 5. Kepegawaian.00 2 periode kepangkatan 4.000.00 7.000.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.200.2.000.00 7.2.07.00 3.1.000.2. Perangkat Daerah.000.000.00) (8.2.000.000.00) (100.000.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 62.02 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat/penginapan Belanja Sewa Gedung Tempat Proses data Kenaikan Pangkat Halaman 1 dari 2 .000.000.2 5.00 54.200.00 3.00 8.2.00 8.000.00 3.20.000.00 7.000.000.2.000.2.1 5.000.2.00) (8.000.000 lbr 200.01.54.000.00 16.00 3.20.90) (100.00 2 periode 980 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.00 8.02.000.000.20.

Drs.100.300.100.000.000.300.Si. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.2.0.0.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 1. A.00 5.000.00 1.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan nasi kotak dan snack tim kenaikan pangkat BKN 200 Kotak 27. M.15.11 5.00 Rp.11. Andi Tenri Sessu.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.500. NIP : 010 237 622 Drs.2.00 29.00 Watansoppeng.000.200.00 30.000.000.00 5.200.500.2.200.00 1.00 1 Rp.1 5.00 5.00 1. Pengguna Anggaran.0.00 29.000.000.000.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Khaerul Umur.04 Belanja Makanan dan Minuman 2 3 4 5 6=3x5 5.000.200.2.500.00 200 Kotak 27.000.15 5.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 29.000.000.200.2.00 7 8 9 10=7x9 5.500.200.2.0.100.000.00 Halaman 2 dari 2 .2.00 30.00 Rp.00 5.100.000.000.000.0. M.2.100.500.500.00 1.2.000.00 5.00 1 kegiatan 29.00 29. 18 Januari 2012 29.500.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.100.00 5.000.15.00 1 kegiatan 1.500.

000.2.71) (2.20 1.00) (1.000.00 11 (1.2.500.00 200.08 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.2 5.000.000.10 5. Perangkat Daerah.650.00 52.000.1 1.000.000.53.00 0 200 Buah Buah 0 1.88) (100.1.00) 0 0 0 0 0 Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan 1 5 5.000.140.000.06.00 16.500.00 1 paket 27.590.SKPD 2.02 Plakat pegawai pensiun 2 3 Belanja Penggandaan foto copy 5.000.000.20 31 08 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti Pegawai yang mendapatkan satya lencana dan penghargaan purna bakti 100% Rp.00 52.2.000.00 27.000.000.20 1.500.000.00 1.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.00 7.260.000.450.00 1 kegiatan 7.000. Administrasi Keuangan Daerah.2.000.000.2.000. Kepegawaian.140.00 1.00 230 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil 92% 230 orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemberian Satya Lencana dalam rangka terwujudnya motifasi kerja serta penghargaan bagi PNS yang mencapai purna bakti Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 53.00 7.2.000.000.20 1.000.000.20.000.00 7.15 Belanja Perjalanan Dinas Halaman 1 dari 2 .20.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan biaya makanan dan minuman kegiatan 5.000.00 200.260.300 lbr 200.00 1.500.00 1.00) (1.20.590.500.52.00 1.000.000.20.000.00 7.00 27.450.00 28.180.2.20.2.000.11 5.590.450.000.000.000.00 16.140.88) (87.00 0 200.000.71) (2.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 52.260.2.00 1 kegiatan 7.000.00 7.00 6.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak 5.450.00 200.31 1.00) 12 (2.650.20.500.1.00 53.000.450.00) (1. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.300 lbr 200.2.450.00 1.00 1.2.000.00 27.00 6. Pemerintahan Umum.71) 0 0 0 0 0 (87.00) (1.2.000.06.00 27.450.2 5.2.00 1 paket 27.20.2.000.000.000.140.000.00 7.590.2.000.2.2.00 1.260.450 200 Buah Buah 1.31.500.000.20.000.180.500.000.000.10.260.2.11.260.00 1.000.000.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.000.000.06 5.00) (1.00 28.01 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja kursi Belanja Sewa meja dan Kursi Satya Lencana Belanja Sewa meja dan Kursi Penghargaan Purna Tugas 5.00 53.

00 1 kegiatan 1.00 15.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pengguna Anggaran.000. Khaerul Umur.0. M.15.000.180. NIP : 010 237 622 Drs. 18 Januari 2012 15.00 1.000. A. Andi Tenri Sessu.00 15.000.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 1.00 Watansoppeng.2.180.000.000.000.1 5.000.000.000.0.00 15.00 Rp.00 Halaman 2 dari 2 .00 1 Rp.2.00 1 kegiatan 15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas Luar daerah 1 kegiatan 15.180.Si.180. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.00 Rp. Drs.180.180.00 11 - 12 0 0 0 0 1 kegiatan 1.000.000.15.000.000.01 2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 3 4 5 6=3x5 1.000.000.0.00 7 8 9 10=7x9 1.0.2.00 5.2. M.0.000.000.

00 1.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur 100% Rp.SKPD 2.00 6.000.00 6.20 1.00 12.000.00 140.000.06 5.00 140.000.00 97.00 1 Tahun 12.20 1.00 12.140.2.00 83.1.02 Belanja Alat Tulis Kantor 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 97.00 12.000. Perangkat Daerah.140.2. Pemerintahan Umum.1.500.000.000.500.00 1.97.00 1 Orang 6.000.01 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 Beasiswa Tugas Belajar D3 5.2.000.000.2.000.16.00 83.00 97.00 1.16.140.20 31 11 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan SDM Aparatur Pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2.000.00 97.20.00 15 Orang 100% Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan biaya foto copy 5.000.97.000.00 700 lembar 200.00 97.2.00 12.2 5.000.140.20.500.11 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.00 1.500.000.000.2.000.1 1.000.20.000.00 1 Orang 6.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 62.000.2 5.000.000.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.2.500.000.00 6.00 140.00 12.000.20.20.06.2.000.01 5.500.000.000.00 1.000.000.000.000.140.2.16 5.20.000.2.000.2.140.500.140.500.00 6.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 97.15 5.000.000.000.00 12.000.000.02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Halaman 1 dari 2 .2.2.2.000.00 700 lembar 200.2.00 140.20 1.2.500.00 1 Tahun 12.15.20.31 1.20.00 140.2.000.500.31.00 140.000. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA. Administrasi Keuangan Daerah.000.00 1.00 62.000.000.00 15 Orang 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.140.000.000.000.000.2.000.000.02 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 5. Kepegawaian.01.2.

00 1 Orang 15. Khaerul Umur.500.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.2.00 1 Rp.00 Rp.000. 18 Januari 2012 15.00 Rp.000.000. Drs. M.00 15.000.00 Watansoppeng.000.0.00 15.000.00 10=7x9 22.000.00 40.00 7 3 10 8 Orang Orang 9 7.000. NIP : 010 237 622 Drs.Si.000.00 40.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.000.000.1 5.000.0. M.0.00 6=3x5 22.03 S1 Umum Beasiswa Mahasiswa STKS 2 3 3 10 4 Orang Orang 5 7.500.000.000.000.0.00 Halaman 2 dari 2 .000.0.500.00 15.000.000.00 4.500.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.16.00 4.00 11 - 12 0 0 0 0 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 S2 Umum 1 Orang 15.2.000. A.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp. Pengguna Anggaran.000.000.000.000. Andi Tenri Sessu.

000.750.750. Kepegawaian.12 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.20 31 12 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : sisa anggaran yang tidak dipergunakan di kegiatan ini dialihkan ke pembelian printer Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Pelaksanaan Penyeleksian Praja IPDN serta Pembiayaan Pelaksanaan Test Capra IPDN jumlah lulusan Calon Praja IPDN Penerimaan Praja IPDN Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5.2.000.00 2.00 7.000. Pemerintahan Umum.500.02 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan foto copy 5.000.000.20 1.000.00 15.750.00 1.20 1.31 1.00) (250.00 35.00 35.1 5.00 1.31.00 1.425.000.00) (250.2.000.2 5.000.2.00) 12 (0.750.20.06.00 20.25) (1.00 19.70) (0.000. Perangkat Daerah.000.000.04 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Halaman 1 dari 2 .35.SKPD 2.06 5.000.35.000.2.00 20.000.25) (1.425.000.425.550.000.000.2.000.550.1.000.250.550.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.000.425.000.00 19.00 20.000.2.00 1.000.00 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.000.2.000.125 lbr 200.2.00 1.1 1.20.250.250.00 1.000.2.11 5.000.00 2.550.000.00 2.2.20 1.000.20.00 20.500.550.70) (1.000.00 50 Capra Setelah Perubahan Target Kinerja Hasil jumlah lulusan Calon Praja IPDN 15% 3 Orang Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.01 5.000.20.1.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 35.00 1.00 1.00 1.000.000.000.500.02.2.125 lbr 200.000.000.000.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 35.11.00 7.20.00 2.2.01.500.000.000.425.00 11 (250.550.00) (250.000.2.01 Tim Seleksi Praja IPDN 1 Tim 20.20. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.20.2 5.1.00 1.00 1.20.00 19.425.2.02 5.000.000.500.00 15.000.000.25) (1.00 1 Tim 19.00) (250. Administrasi Keuangan Daerah.2.00) (250.1.2.000.25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana Jumlah Pelamar Praja IPDN yang dikelola berkasnya 100% Rp.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.000.000.2.00 1.000.00 19.750.

000.000. Andi Tenri Sessu.00 10=7x9 2. M.00 1 kegiatan 10.00 Watansoppeng. NIP : 010 237 622 Drs.00 10.000. Drs.00 525.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan 1 kegiatan 525.000.2.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.Si.15 5.00 10.000.000. 18 Januari 2012 10.00 1 Rp. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.2. Pengguna Anggaran.01 Makan dan Minum kegiatan 2 3 100 4 kotak 5 20.000.00 Halaman 2 dari 2 .000.000.00 10.000.000.00 Rp.525.000.000. Khaerul Umur.000.000.000.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan 10.2.00 10.0.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.00 5.15.000.15.2.000.000.000.000.0.000.00 525.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.000.000.00 6=3x5 2.0.00 525.1 5.00 525.00 Rp.00 1 kegiatan 525.0. A. M.2.2.00 10.0.525.00 7 100 8 kotak 9 20.000.

000.610.00 24.02 Belanja Penggandaan biaya fotocopy Halaman 1 dari 2 .00 21.1.2 5. dan Persandian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian Nomor DPPA SKPD Formulir DPPA.2.970.000.00 1 Tim 3.610.2 5.000.00 2.000. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing pelaksanaan sosialisasi Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume 1 5 5. Kepegawaian.000.000.SKPD 2.01 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak biaya cetak sertifikat 5.00 8.610.500.000.000.000.000.2.000.000.00 100% 100% Sebelum Perubahan 100% Rp.20.20 1.750 paket 200.750 paket 200.20 31 16 5 2 Latar Belakang Perubahan/Dianggarkan dalam Perubahan APBD : Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.00 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) (Rp) % Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Setelah Perubahan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Dana pelaksanaan sosialisasi PP.2.000. 53 Tahun 2010 untuk diaplikasikan di SKPD masing-masing 100% Rp.000.00 550.00 3.31.000.1.610.1 1.470.000.06.24.20 1.00 3.000.000.000.20.00 2 hari 70 Orang Setelah Perubahan Target Kinerja Kelompok Sasaran Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 5.970.000.24.000. Administrasi Keuangan Daerah.00 3.000.20.2.00 1.610.00 3.000.02 5.00 1.500.610.00 11.06.000.01 5.00 1.DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah KABUPATEN SOPPENG Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan : : : : : 1.00 3.000.000.000.000.000.31 1.00 3.2.610.00 3.000.00 1.000.2.20.500. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.00 21.00 8.2.000.00 3.00 70 lembar 50.2. Perangkat Daerah.01 Narasumber (Tim BKN) 1 Tim 3.000.000.00 3.00 70 lembar 50.01.20 1.2.000.2.01 Belanja Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Hononarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber 5.00 24. 53 Tahun 2010 meningkatnya pemahaman aparat tentang penerapan PP.00 2 3 Satuan 4 Tarif/Harga 5 6=3x5 24.00 2.00 550.16 Kecamatan Lalabata Otonomi Daerah.2.1 5.00 11.00 3.000.20.2.1.000.000.000. Pemerintahan Umum.000.2.000.20.2.000.02.000.000.000.470.000.20.00 1.500.06 5.610.000.2.00 1.20.1.000.00 3.000.000.000.00 Volume 7 Satuan 8 Tarif/Harga 9 10=7x9 24.00 3.000.

000.000.15 5.00 Watansoppeng.000.0. Andi Tenri Sessu.Si NIP : 19541212 198603 1015 Rencana Pendapatan Dana per Triwulan No.00 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.00 5.00 2.00 Rp.1 5.000.11.000.00 6.00 11 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan makan dan Snack Kegiatan 96 kotak 27.00 Nama Tim Anggaran Pemerintah Daerah : NIP Jabatan Tanda Tangan Jumlah Rp.000.000.640.000.04 2 biaya penggandaan materi kegiatan 3 72 4 Exp 5 110. A.000.00 5.000.00 96 kotak 27.0.01 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 keg 1.00 Halaman 2 dari 2 .00 6=3x5 7.2.640.00 1.00 2.2.640.00 1.0. NIP : 010 237 622 Drs.500.000.2.15.000.000.000.000.00 2.00 6. Drs.000.000.11 5.000.920.2.00 7 72 8 Exp 9 110.2.00 1 Rp.000. Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp.000.000.Si.000.000.15.00 1.00 10=7x9 7.000.000.000.00 2.00 5.640.000.2.000.00 2.000.000.00 1.2.000.640.000. Pengguna Anggaran.00 1 keg 5.000. M.0.2.0.920. M. 18 Januari 2012 5.00 5.000.000.000.2.000.00 2.00 Rp.500.000.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 1 keg 5.00 5.00 1 keg 1.640.2. Khaerul Umur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful