P. 1
RKPD 2011 Complete

RKPD 2011 Complete

|Views: 720|Likes:
Dipublikasikan oleh Wise Sigit

More info:

Published by: Wise Sigit on Apr 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

PENGANTAR

Dalam kontek manajemen, perencanaan mendapatkan posisi strategis sebelum memulai berbagai aktivitas organisasi, perencanaan juga didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara bertahap meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 ini disusun mengacu kepada : 1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005-2025; 2. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2009-2013; 3. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010

i

4. Substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2011. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Sesuai dengan amanat Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah, untuk tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sumedang memasuki tahun keempat menggunakan pagu indikatif dalam pendanaan program dan kegiatan SKPD maupun Kecamatan yang dikuatkan dengan nota kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Sumedang, dengan demikian diharapkan semua pihak dapat lebih memahami model penganggaran dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BUPATI SUMEDANG

DON MURDONO

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010

ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………… DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………….. DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………….. 1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………………… 1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………… 1.4 Sistematika Dokumen RKPD …………………………………………………….. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD ………………………………………………………………………. 2.3 Isu Strategis dan Masalah Mendesak ………………………………………….

Halaman i iii iv I-1 I-3 I-4 I-4

II-1 II-26 II-47

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 .... 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 ………….. 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah …………………………………………………. 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……………………………………………….. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 4.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi ……………….. 4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ………………………. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ……………………. PENUTUP …………………………………………………………………………………………..

III-1 III-4
III-13 III-15

IV-1 IV-2 V-1 VI-1

BAB V BAB VI

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010

iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang ……………………….……………………………………. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kebupaten Sumedang Tahun 2004-2009 …………………………………………………………………… Laju Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2009 (%) ……………………………………. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 (Juta Rupiah) ………………. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 (Juta Rupiah) ……………… Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2009 …………………………………… Perkembangan Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 20072009 ……………………………………………………………………………………… Perkembangan Sarana Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 ……………………………………………………………………………… Perkembangan Jumlah Murid dan Jumlah Guru di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 …………………………………………………… Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun, Jumlah SD/MI, Ruang Kelas dan Jumlah Murid ………………………………………………… Rasio Murid terhadap Ruang Kelas tahun 2008 dan 2009 …………… Perkembangan Pendidikan SMP/MTs ………………………………………… Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah……………………………………. Perkembangan Anggaran Pendidikan pada APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 ……………………………..……………………. Perkembangan Jumlah Penerima Beasiswa Bagi Anak-anak Keluarga Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2009 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu Tahun 20082009 di Kabupaten Sumedang ……………………………….. Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 ……………………………………………………………………………… Perkembangan Kegiatan Imunisasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 ……………………………………………………………………………… Perkembangan Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tahun 20082009……………………………………………………………………………………… Perkembangan Pendapatan RSU Unit Swadana Daerah ……………..
iv

II-1 II-4 II-6 II-7 II-7 II-10 II-11 II-14 II-14 II-15 II-16 II-17 II-18 II-18 II-19

II-20 II-20 II-21 II-22 II-22

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010

6 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 ……………………………………………………………………………… 4. Lowongan Kerja yang ditempatkan dan sisi Pencari Kerja Tahun 2006-2009……………… 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumedang ….21 Perkembangan Jumlah Pencari Kerja.1 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011 Kabupaten Sumedang sesuai Pagu Indikatif……………… 5.22 Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2009 …………………………………………………………………… 2.4 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 ……………………… 3.2 PMTB Kabupaten Sumedang 2003-20011 (Dalam Jutaan Rupiah) 3.Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel 2. 3.25 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 ………………………………… 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 …………………………………………………………………… 3.23 Perkembangan Jumlah Kasus PHK/PHI di Kabupaten Sumedang Tahun 2006-2009 …………………………………………………………………… 2.2 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011 Kabupaten Sumedang diluar Pagu Indikatif……………… II-23 II-24 II-25 II-27 II-47 III-1 III-4 III-16 III-19 III-20 III-21 IV-4 V-2 V-109 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010 v .24 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Kabupaten Sumedang ……………………………………………………………… 2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011 Kabupaten Sumedang ……………………………………………………………… 5.5 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 …………………………………………………… 3.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG Nomor Tanggal : 33 Tahun 2010 : 31 Mei 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010 vi .

2) Substansi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013. serta 3) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2010. Latar Belakang Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan. mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah. rencana kerangka ekonomi makro yang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 I-1 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang menjadi landasan penetapan RAPBD dan APBD serta dasar-dasar teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.BAB I PENDAHULUAN 1. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 ini disusun mengacu kepada : 1) Substansi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).1.

serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. fenomena yang ada. yang pembahasannya menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kegiatan antar SKPD. serta antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas. perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan. melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2011 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya.mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 I-2 . yaitu tahun anggaran 2011. serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pada tahun 2010 ini. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana tersebut. Selain dari itu. ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang terbagi menjadi sembilan kebijakan yang memerlukan kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD dan institusi pada tingkatan pemerintahan dan program/kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi SKPD guna pencapaian kebijakan. isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Penyusunan RKPD Tahun 2011 dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dan seluruh SKPD dengan komponen masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbang dan Forum SKPD.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. 6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Landasan Hukum Landasan hukum diselenggarakannya penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2011 adalah : 1. 10. 4. 3.2. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 I-3 . Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan.1. 9. 5. 13. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 12. 8. Tata Cara Penyusunan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD. dan pengawasan. serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan.4. penganggaran. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011. Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah. Memberikan kerangka operasional. Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Sumedang ini disusun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/752/SJ tanggal 12 Maret 2009 tentang sistematika RKPD tahun 2010 sebagai berikut : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 I-4 .3. pelaksanaan. 1. serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. b.14. dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2011 dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumedang Tahun 2011. yang berisi sasaran dan kebijakan daerah. arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. c. Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 640/751/SJ perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013. 15. d.

1.1. 2. memuat pengertian ringkas tentang RKPD. Landasan Hukum. mengemukakan tentang status dan pembangunan berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah. mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan peraturan serta penjelasan ringkas isi dari Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2. evaluasi status dan kedudukan dari hasil pembangunan daerah. menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD. Isu Strategis dan Masalah Mendesak.2.3. Maksud dan Tujuan.3. menguraikan hasil pencapaian evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD dan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Renstra SKPD.2. Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.4.1. mengemukakan hasil analisis isu strategis dan permasalahan yang termuat dalam RPJMD dengan kondisi aktual Kabupaten Sumedang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 I-5 . 1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD. 2. menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2011 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.Bab I : PENDAHULUAN 1. 1. baik yang berskala nasional maupun daerah. Evaluasi kedudukan Pencapaian pencapaian Kinerja kinerja Indikator Makro daerah Pembangunan Daerah. setiap BAB. proses penyusunan RKPD. Sistematika RKPD. kedudukan RKPD tahun 2011 dalam periode dokumen RPJMD. Latar Belakang.

berdasarkan hasil musrenbang Desa/ Kelurahan.1. Kecamatan. belanja daerah dan pembiayaan daerah. dan RKPD provinsi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 I-6 . 3. 3. mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional dan global. KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010. 3. RPJMD. sumbangan sektoral. dan integritas. sebagai hasil analisis kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi ekternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuantujuan pembangunan daerah. provinsi. dan Musrenbang Kabupaten.3. ekspor. Forum SKPD. Bab III : RANCANGAN 3. juga menguraikan pembangunan skala provinsi dan nasional. Arah Kebijakan Keuangan Daerah. memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya. tingkat inflasi. mengemukakan perumusan arah kebijakan daerah yang dikaitkan dengan arah kebijakan nasional.4. dan kabupaten di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP. sinkronisasi. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. keterkaitan dengan isu strategis dan Dalam rangka permasalahan sinergitas.2. menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah. kemampuan investasi termasuk penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). khususnya pada tahun 2011. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011.

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi. pagu indikatif. SKPD penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Tema. menjelaskan tentang tema RKPD 2011 yang bernuansa budaya serta mengeksplorasi pendekatan dan semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda sebagai instrumen untuk mengoptimalkan operasionalisasi prioritas dan sasaran pembangunan daerah. memuat penjelasan tentang tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi sebagai rujukan bagi penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. lokasi. target. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional. dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah. satuan. indikator kinerja. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 I-7 . sehingga terjadi sinergitas program antara pusat dan daerah. 4.1. Mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.2. rangkuman dari usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPD ke dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2011. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan hasil musrenbang RKPD Tahun 2011.Bab IV : PRIORITAS TAHUN 2011 DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Memuat penjelasan mengenai perencanaan program dan kegiatan.

Bab VI : PENUTUP Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguhsungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2011. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 I-8 .

Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya.26 Target Kondisi Tahun n-2 (2009) 72. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.1 . efektif. program pembangunan menjadi lebih efisien.1.25* 72. Dengan demikian.BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.68 72.63* Tingkat Pencapaian terhadap Target RPJMD - Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. telah kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaian yang ada.31 Kondisi yang dicapai Tahun n-2 (2009) 72.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 No 1. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah atau penyusunan agar lebih terfokus. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang mencerminkan realisasi penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.81 73. Realisasi beberapa indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan perhitungan Pusat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan perhitungan Daerah Kondisi Tahun n-3 (2008) 71. dan pelaksanaan pembangunan ditetapkan beberapa indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

06 97.44 5.35 8.91 40.919 355.98 63. 14. kiranya dapat diuraikan sebagai berikut: Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . maka evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan menurut indikator-indikator dimaksud.23 50. 6. SMA/SMK/MA 97 76. 15.011 2.04 % 100 % 98.88 8. 3.72 9.81 (%) Sumber : Dinas Pendidikan.127.188. 8.151.27 68. SMA/SMK/MA 4.537.07 68. SD/MI/Paket A b. Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Angka usia harapan hidup (tahun) Jumlah penyandang masalah sosial Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%) Angka partisipasi angkatan kerja (%) 19.34 99.79 34. 7. SD/MI/Paket A b.48 % 100.57 % 90.96 9.542 0.20 97.011 4.23 * 101.00 109. SMP/MTs c. Pertumbuhan PDRB (%) Laju Inflasi Kabupaten (%) PDRB ADH berlaku (juta) PDRB ADH konstan (juta) PDRB per kapita (Rp) Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah penduduk (KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Laju pertumbuhan penduduk (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) a.238.01 96.00 96.18 108.68 * 11.31 8. Angka Partisipasi Murni(APM) (%) a.26 - 86.52 100 % 99.53* 5.581.251 86.381.18 98.89 % 98.50 79.167.008. 9.60 81.942. 11. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.No Indikator Kondisi Tahun n-3 (2008) Target Kondisi Tahun n-2 (2009) Kondisi yang dicapai Tahun n-2 (2009) Tingkat Pencapaian terhadap Target RPJMD - 2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.300.66* 1. 17.953.819.91 110.83 1.2 .88 % - 13. 18.12 99.57 57. Tingkat pengangguran terbuka 8.76 * 3.27 68.49 110. 10.008 69.58 9.93 99.03 10.99* 10.42 % 88.011 71.733 0.59 % 12. 4.136. 16.317 335.00 96. Keterangan : *) Angka sementara Dari realisasi capaian sebagaimana tersebut diatas.099 - 4. SMP/MTs c. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.19 45.

serta Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Indeks Daya Beli sebesar 60. Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mencapai 8. yakni Angka Harapan Hidup (AHH). maka indikator Indeks Pembangunan Manusia ditentukan mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan manusia. dan Angka Harapan Hidup. maka data yang digunakan adalah hasil pengukuran indikator IPM oleh BPS Kabupaten Sumedang.1 terdapat 2 (dua) data yang berbeda. Berdasarkan hasil penghitungan BPS Kabupaten Sumedang. sedangkan pengukuran serupa oleh BPS Pusat dengan melakukan penghitungan sampel sampai tingkat kabupaten.12 poin yang dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf bagi penduduk usia 10 tahun ke atas.05 tahun.1) Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu. diikuti rata-rata lama sekolah (pendidikan).3 . Mengingat upaya akselerasi pencapaian IPM memerlukan data yang lebih rinci sampai dengan tingkat kecamatan.06 yang dihitung berdasarkan Usia Harapan Hidup yang mencapai sebesar 68. Dari ketiga komponen tersebut yang paling signifikan mempengaruhi IPM adalah rata-rata pengeluaran per kapita riil. Menurut kepentingannya yang diperlukan saat ini. b. Data IPM tahun 2008 sebagaimana Tabel 2. d.26. Secara rinci.07 tahun. hal ini disebabkan pengukuran capaian setiap indikator IPM oleh BPS Kabupaten Sumedang dengan melakukan penghitungan sampel sampai tingkat kecamatan.61 poin yang dihitung dari paritas daya beli (purchasing power parity) yaitu sebesar Rp. sehingga pengukuran tersebut menghasilkan data capaian IPM yang berbeda. c. yang mencapai sebesar 98. nilai indeks tersebut merupakan komposit dari : a. Indeks Kesehatan 72. nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) pada tahun 2008 mencapai 72.88. 565.270.Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Indeks Pendidikan sebesar 84.

45 57. Indeks Daya Beli (Hidup Layak) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0.34 2007 83.12 61. Indeks Kesehatan (Peluang Hidup) pada tahun 2008.30 72. Pencapaian IPM tersebut belum mencapai target yang ditetapkan.06 IPM 70.46 71.65 71.4 .69 71.12 72.45 pada tahun 2004 menjadi 72.56 pada tahun 2004 menjadi 84. serta peningkatan daya beli masyarakat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . yaitu indeks pendidikan.66 59. Oleh karena itu masih diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan derajat pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun.54 72.84 2008 84. Perkembangan masing-masing indeks pembentuk IPM sebagai berikut : a.75 60.32 poin yaitu 70.Perkembangan IPM Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0.122 poin yaitu dari 71.312 poin.3 71.06 60. Indeks Pendidikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0. c.95 pada tahun 2004 menjadi 60. b. yaitu dari 82.07 71.65 pada tahun 2004 menjadi 72.71 71.2 Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 No 1 2 3 Indeks Pendidikan Kesehatan Daya Beli 2004 82.12 pada tahun 2008.26 pada tahun 2008.532 poin yaitu dari 57.26 2009*) 84.61 72.61 pada tahun 2008 Untuk data IPM tahun 2009 secara resmi belum dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Sumedang.63 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0. derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Namun dengan menggunakan proyeksi berdasarkan perkembangan data dari tahun 2004-2008 dapat diperoleh taksiran besaran IPM beserta komponennya sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.57 59.95 2005 83.56 71. Sumedang *) Angka sementara Capaian IPM tahun 2009 tidak lepas dari kontribusi capaian ketiga komponen.16 Tahun 2006 83. indeks kesehatan dan indeks daya beli.56 Sumber : Data IPM 2004-2008 dari BPS Kab.

Pertumbuhan PDRB (ekonomi) Kabupaten Sumedang menurut lapangan usaha sebagaimana terinci pada tabel berikut : Hal ini ditunjang dengan tingkat kesadaran masyarakat kabupaten Sumedang yang cukup baik akan kebutuhan Dalam arti keterbatasan kemampuan ekonomi tidak begitu mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Kondisi ini tidak terlepas dari adanya pertumbuhan pada semua sektor lapangan usaha. Pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2010 dan 2011.5 . Pencapaian indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang cukup tinggi. ternyata Indeks Daya Beli memberikan kontribusi capaian yang paling rendah dibandingkan 2 agregat pembentuk IPM lainnya. selain perlu diciptakan iklim usaha yang kompetitif. pendidikan dan kesehatan.melalui perluasan kesempatan kerja bagi penduduk. 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi / PDRB PDRB Kabupaten Sumedang yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang selama tahun 2004 sampai 2008 menunjukkan adanya fluktuasi dimana pada tahun 2006 dan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 4.58. Memperhatikan kontribusi dari ketiga komponen IPM sebagaimana tersebut pada tabel di atas. peningkatan kompetensi kerja dan peningkatan daya saing. juga perlu ditopang angka dengan upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.17 dan 4. menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada bidang-bidang tersebut selama ini telah berhasil dengan baik. Daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan. Sedangkan tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 4. sehingga daya beli masyarakat akan meningkat serta pengangguran dan jumlah masyarakat yang berkategori miskin pun secara bertahap akan berkurang. dasar pendidikan dan kesehatan.76 . Oleh karena itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

42 4.50 4. diperkirakan mencapai 8.02 6.3 Laju Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) Kabupaten Sumedang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2009 (%) No. seperti pembangunan Waduk Jatigede.64 4.70 6.Tabel 2.92 6.08 4. Sumedang) : *) = Angka Sementara Dari tabel tersebut terlihat ada pergeseran pertumbuhan lapangan usaha yang memiliki persentase pertumbuhan yang paling tinggi.21 6.83 3.29 6.94 5.57 6. Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan.89 (3.23 5.94) 4.11. sektor bangunan dan konstruksi masih menempati peringkat paling tinggi pada tahun 2009.36 5.59 3.72 4.6 . Jalan Tol cisumdawu dan lainnya.86 10.34 8.52 2006 0.56 4.74 6. yaitu sebesar 7.51 9. Peningkatan LPE sebagai pengaruh positif dari berbagai pembangunan strategis yang bersumber dari pembiayaan pemerintah dan swasta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.69 4. maka pada tahun 2008 sektor bangunan dan konstruksi menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan paling tinggi.90 3.41 9. Nilai tersebut menunjukan besarnya pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk kabupaten Sumedang.76 Sumber Keterangan : PDRB Kabupaten Sumedang 2004-2008 (BPS Kab.34 4.52 4.98 persen.77 4.167.56 persen.59 7.67 4.21 4.13 4.51 3.64 2008 3.71 4. Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB 2004 3.51 4.03 4.53 juta.86 4. Bahkan berdasarkan trend perkembangan data 5 tahun terakhir.34 5.99 6.188.14 4.31 2005 3. Apabila pada tahun 2007 sektor Listrik.92 6.17 2007 3.37 5.72 6.81 4.99 4.01 6. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang sebagaimana tabel berikut : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .02 6.58 2009*) 4.81 8. Gas dan Air Bersih menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi sebesar 9. 3) PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Nilai PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2009 atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp. Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan.81 3.97 9.95 6.98 7.82 6.94 persen.

49 290.059.267.785.34 906.76 2006 2.071.55 4.65 175.83 395.099.363.819.80 201.399.330.825.506.107.493.47 1.02 1.502.053.545.51 409.20 5.178.69 5. 5.83 281.740.827.04 2.248.25 339.74 2005 2.376.259.329.44 14.375.33 105.54 181.676.177.351. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.060.7 .79 1.188.860.655.60 382.70 9.01 2008 1.394.426.505.542.44 141.45 120.127.53 Sumber Keterangan : PDRB Kabupaten Sumedang 2003-2008 (BPS Kab.75 173.570.210.408.84 309.922.600.013.107.175.85 124.222.09 345.446.476.14 2.09 11.24 2.01 225.883.175.846.11 4.121.326.408.96 183.09 183.367.Tabel 2.51 1.341.028.444.68 8.089.26 5.08 12.87 4.98 1. Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan.965.300. Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan.349.211.695.83 8.22 192.85 847.495.905.381.320.621.71 131.24 430.83 1.32 2007 2.09 154.92 191.20 2007 1.958.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2009 (Juta Rupiah) No.661.266.889.213.71 222.32 2.77 2. Sumedang) : *) = Angka Sementara Sementara itu.01 434.08 2.97 382.218.552.09 247.048.760.13 186.79 127.615.5 : Tabel 2.808.130.635.430.572.167.532.641.14 647.417.179.253.658.921.694.034.524.94 1.424.419.346.019.066.96 482.723.377.29 138.56 2006 1.39 214.35 224.557.374.154.65 1.878.34 1. Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB 2004 1.517.443.79 1.992.28 4.46 4.59 566.662.314.27 448.640.14 1.35 151.124.942.984.998.75 99.190.57 2008 2.709.32 5.602.040.093.99 Sumber Keterangan : PDRB Kabupaten Sumedang 2004-2008 (BPS Kab.41 112.15 113.34 368.70 7.136.902.90 2005 1.200.91 2.604.459.58 1.99 351. Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan.81 14.835.75 1.42 198.70 212.214.576.643.17 7.15 745. Sumedang) : *) = Angka Sementara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .968.611. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik.581.048.381.458.311.848.247.925.64 1.65 5. nilai PDRB Kabupaten Sumedang atas dasar harga konstan selama tahun 2004-2009 sebagaimana dalam tabel 2.445.852.78 273.109.53 145.067.57 1.794.67 152.78 478.632.911.92 171.64 5.01 374.218.10 246.08 11.98 100.310.832. Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB 2004 1.44 1. Gas dan Air Bersih Bangunan dan Kontruksi Perdagangan.936.536.99 juta.708.44 2009*) 3.92 130.56 5.369.916.72 2009*) 1.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumedang Tahun 2004 – 2009 (Juta Rupiah) No.630.660.17 106.007.137.017.03 10. Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dan angka sementara tahun 2009.264.068.765.581.04 1.422.93 164.975. nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun yang sama adalah sebesar Rp.15 6.761.02 331.224.188.277.566.

8 .58 atau meningkat sebesar 2.61 poin pada tahun 2008 dan 61. Dan kontribusi yang paling kecil diperkirakan berasal dari sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian.445.40 meningkat dibanding tahun 2008 yang baru mencapai Rp.9. maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. 1.64%.008.881. PDRB per kapita Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp. dimana sektor perdagangan. Walaupun demikian.10. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.32 juta.1. hotel dan restoran yang merupakan sektor tersier. peningkatan PDRB per kapita tersebut belum sepenuhnya menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Sumedang secara umum.444.83 juta.267. 5.84 %. Selama kurun waktu 2004-2008.602. 4) PDRB per Kapita PDRB per kapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah.5 terjadi peningkatan PDRB setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2009 diperkirakan terjadi perubahan urutan kontributor. dimana pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp. hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar yang diperkirakan mencapai sebesar Rp.756. dimana diperkirakan hanya mencapai angka Rp. sektor pertanian yag tergolong ke dalam sektor primer memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB.537.83 juta atau meningkat 6.4.66 dengan juta menunjukan 2008 adanya sebesar peningkatkan apabila dibandingkan capaian Rp.965.953.42 juta kemudian diikuti oleh sektor pertanian yang diperkirakan mencapai Rp.336. yang kemudian diikuti oleh sektor lapangan usaha perdagangan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .681.4. Hal ini sejalan dengan peningkatan daya beli pada IPM sebesar 60.30 poin pada tahun 2009.Berdasarkan Tabel 2. Untuk mengetahui perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa digunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan.238.

317 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk wanita relatif lebih banyak dibanding laki-laki.87%.488 75.03% sementara pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 3. bersamaan dengan kenaikan kebutuhan biaya liburan dan sekolah.5) Laju Inflasi Kabupaten Laju inflasi di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 mencapat 9. menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang akan berpengaruh terhadap kenaikan barang dan jasa.18 %.474 jiwa dan pada tahun 2008 mencapai 1.370 78. kenaikan tarif tol.97% Artinya dari 1000 jiwa penduduk perempuan terdapat 999.6 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 No 1 2 3 Kecamatan Jatinangor Cimanggung Tanjungsari Jumlah Penduduk 2008 86.7 jiwa laki-laki.919 jiwa.602 jiwa atau naik sekitar 2. Dalam kurun waktu 5 tahun penduduk Kabupaten Sumedang bertambah 24.68%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang tahun 2008 hanya sebesar 1. Sementara pada tahun 2009 bertambah menjadi 1.9 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 . pada tahun 2009 sex ratio penduduk Kabupaten Sumedang adalah 99. Pada tahun 2010 inflasi diperkirakan meningkat dengan adanya rencana kenaikan TDL.460 83.10% 6.008.785 LPP 0.151.379 2009 86. 6) Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang setiap tahun terjadi kenaikan.36% 1. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Sumedang tahun 2009 sebesar 2. Dari data tersebut.87% II . Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang melebihi besaran yang ditargetkan. dimana pada tahun 2004 mencapai 1. Menurunnya laju inflasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap akan menunjukkan peningkatan.478 76. Laju pertumbuhan penduduk masing-masing kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. Menurunnya inflasi di kabupaten Sumedang tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.1 %.127.

974 45.127.668 81.5%.367 27.60% 2.643 24.36%) dan Kecamatan Sukasari (5.043 31.154 24.121 50.317 35.596 22.130 78.35% 3.87% 3.39% 1.342 29.43% 2.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Sukasari Pamulihan Rancakalong Sumedang Selatan Sumedang Utara Ganeas Situraja Cisitu Darmaraja Cibugel Wado Jatinunggal Jatigede Tomo Ujungjaya Conggeang Paseh Cimlaka Cisarua Tanjungkerta Tanjungmedar Buahdua Surian Jumlah 33.19% -1. Pertumbuhan penduduk tersebut terutama diakibatkan oleh banyaknya migrasi masuk ke sebagian wilayah Kabupaten Sumedang sebagai konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.167 1.489 43.303 46.36% 1.24% 2.222 37.16% 4.72% 2.739 25.10 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 .20% 1.336 21.607 32.18% Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi adalah pada kecamatan Cimanggung (6.919 5.18% 0.361 59.618 716.72%).255 II .204 24.162 12.16% 3.346 35.936 41.167 42. Untuk mengetahui perkembangan penduduk Kabupaten Sumedang berdasakan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.037 28.54% 2.120 30.233 33.886 27.579 12.541 86.216 26.519 35.38% -1.7 Perkembangan Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2007-2009 No 1 2 Kelompok Umur 0 tahun s/d 14 tahun 15 tahun s/d 64 tahun 2007 287.732 24.021 57.126 55.040 1.14% 2.31% 3. Sementara pertumbuhan penduduk yang lambat adalah di Kecamatan Surian.219 58.678 2009 264. Darmaraja dan Wado dengan rata-rata dibawah 0.809 39.275 41. serta berkembangnya beberapa kawasan di wilayah barat yang merupakan daerah penyangga kota metropolitan Bandung.39% -0.042 86.243 35.453 2008 280.20% 3.15% 2.525 38.782 763.602 49.04% 2.210 36.47% 1.151.61% 1.941 26.149 35.514 802.134 23.

7) Perkembangan Rumah Tangga Miskin Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Sumedang tahun 2008 mencapai 86. maka dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 usia 15-64 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2009. sedangkan pada tahun 2009 secara administratif angkanya masih dikisaran yang sama.317 1.011.857 85.127. yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.755 1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .684 82. Walaupun rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan kemungkinan secara administratif relatif penurunan sama karena tapi data faktanya tahun di lapangan mengalami perencanaan menunjukkan penurunan yang signifikan. Dengan demikian secara umum penduduk kabupaten Sumedang tahun 2009 sebagian besar merupakan usia produktif. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.150 Jumlah 1.3 Lebih dari 65 tahun 74. APK SD/MI sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK SMP/MTs sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 sampai 15 tahun. berapapun usianya. sementara penduduk usia 0-14 tahun mengalami penurunan.078.11 . Sedangkan APK SMA/MA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA/MA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun. Hal tersebut terjadi karena pada tahun tersebut tidak ada pemutakhiran data.151.919 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. 8) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa.

18%. Demikian pula Capaian APM SMP/MTs tahun 2008 sebesar 76. Seperti APK. Capaian APK SD/MI tahun 2009 ini sesuai dengan target RPJMD.23%. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sejalan dengan peningkatan APK. Demikian pula capaian APK SMP pada tahun 2009 naik menjadi 96. Tetapi. dimana pada tahun 2008 APK SD/MI sebesar 108. 9) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. capaian APK SMA tahun 2009 juga naik menjadi 57.52% dari tahun 2008 sebesar 50.91%. APM SD/MI Kabupaten Sumedang tahun 2009 naik menjadi 97. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Selain itu AMH menunjukkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . terutama di wilayah perdesaan menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.57% dari tahun 2008 sebesar 96. AMH juga menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.79% naik menjadi 79. jika dibandingkan APK. 10) Angka Melek huruf Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.91 % pada tahun 2009. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Sumedang tahun 2008 memperlihatkan adanya kenaikan.01 % kemudian pada tahun 2009 naik menjadi 110%. Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Sedangkan capaian APM SMA/MA pada tahun 2009 sebesar 40.12 .12% juga mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar yang capaian APM nya 34.50% dari tahun 2008 sebesar 97%. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

27 pada tahun 2009. yaitu dari 8. 99. yaitu Tabel 2. perkembangan jumlah sarana dikembangkan dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pendidikan di pendidikan di Kabupaten Sumedang tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan. Hasil evaluasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Sumedang dari tahun 2008 sebesar 98. selain tergantung pada kemampuan daerah untuk menggunakan dan memanfaatkan segala sumberdaya termasuk alokasi anggaran.07 pada tahun 2008 menjadi 8.13 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 . Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumedang rata-rata menempuh pendidikan formal selama 8 (delapan) tahun atau setingkat SMP kelas dua. Hasil evaluasi pada dua tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang.35 % pada tahun 2009.31%. Sebagai Sarana prasarana pendidikan masih perlu gambaran. Peningkatan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang ada.88% naik menjadi 99.kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.8 Perkembangan Sarana Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 No 1 2 3 TK SD/MI SLTP/MTs Jenjang Pendidikan 2008 209 656 141 Tahun 2009 209 657 142 II . 11) Angka rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraaan dan pengelolaan pendidikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. kabupaten Sumedang.

jenjang SLTP/MTs jumlah sarana ada peningkatan yaitu sebanyak 142 buah.760 11. Jumlah sarana pendidikan pada jenjang TK tetap sebanyak 209 buah .540 192.507 orang atau mengalami peningkatan sebesar 8.529 188. Pendidikan dasar yang diawali dengan pendidikan pra sekolah perlu dilanjutkan dengan pengembangan sikap.865 11. jumlah guru terhadap jumlah murid yang relatif tetap. perilaku dan kemampuan.683 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Berdasarkan data pada tabel di atas.564 196.191 orang atau meningkat 36. pengetahuan serta keterampilan dasar yang dilaksanakan di jenjang pendidikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .14 Ternyata peningkatan jumlah murid dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah guru.176 176. Antara tahun 2004 dan tahun 2009 jumlah guru meningkat sebanyak 3. jenjang SD/MI mengalami peningkatan menjadi 657 buah.68%. Pada kurun waktu tersebut jumlah murid meningkat sebanyak 14.700 9. Indikator lain di bidang pendidikan yang juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir adalah jumlah guru dan Jumlah murid.725 185. demikian pula jumlah sarana pendidikan jenjang SMA/SMK. meningkat dari 75 buah menjadi 90 buah.891 Murid 174.9 Perkembangan Jumlah Murid dan Jumlah Guru di Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 No 1 2 3 4 5 6 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Guru 8.4 SMA/SMK/MA 75 90 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. jumlah guru meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah murid. dengan rasio .182 11.074 10.33%.

916 buah sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 4. Jumlah SD/ MI.916 252 115.624 110. Ruang Kelas dan Jumlah Murid No.416 109. 3 a. dengan rincian .186 buah.875 5. b. Selanjutnya berkaitan dengan jumlah ruang kelas SD/ MI.480 orang. pada tahun 2009 telah mengalami perubahan. dimana pada tahun 2008 berjumlah 105.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun.916 buah.9 % bila dibandingkan tahun 2008. 4 Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah 2008 105. sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 3.168 3.996 248 116.724 2009 106. b. 1 2 Indikator Penduduk Usia 7-12 Tahun Jumlah SD/ MI a. yakni jumlah ruang SD mengalami kenaikan sebanyak 76 ruang kelas dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 4.478 orang dan pada tahun 2009 berjumlah sebanyak 106. Sedangkan untuk jumlah ruang kelas MI mengalami penurunan jumlah kelas sebanyak 4 ruang kelas dibandingkan tahun 2008 sebanyak 252 buah sedangkan pada tahun 2009 berjumlah sebanyak 248 buah.619 Jumlah Ruang Kelas SD/ MI Jumlah Murid SD/ MI a.692 5.480 656 606 50 4.244 3.15 .996 buah. Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2009 menunjukan peningkatan sebesar 0. Jumlah SD/ MI pada tahun 2009 tercatat tidak mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang berjumlah 565 buah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . b. Perkembangan pendidikan dasar tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2. jumlah ruang kelas SD mengalami kenaikan sebanyak 80 ruang kelas dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 3.Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.478 656 606 50 4.

94 22. Apalagi kalau memperhatikan rasio murid terhadap ruang kelas standar Depdiknas maksimal sebanyak 40 siswa SD/ MI.65 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Dengan memperhatikan tabel rasio murid terhadap ruang kelas.71 2009 27. Untuk mengetahui secara lengkap jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di tingkat SMP dan MTs pada tahun 2008 dan tahun 2009 beserta potensi lainnya yang berhubungan dengan pendidikan tingkat SMP dan MTs dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Kondisi tersebut muncul sebagai akibat dari bertumpuknya jumlah prasarana pendidikan itu sendiri di wilayah perkotaan serta fasilitas dan akses terhadap prasarana pendidikan yang belum merata. Seperti juga penduduk usia 712 tahun. maka masih memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. jumlah penduduk usia 13-15 tahun menunjukan perkembangan. secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 2008 dan 2009 rasio murid terhadap ruang kelas sekolah dasar sedikit naik untuk SD dan menurun untuk MI. Program pendidikan dasar telah lama ditingkatkan dari enam tahun menjadi sembilan tahun meliputi SD dan SLTP.043 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 58. dimana pada tahun 2008 sebanyak 55.11 Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2008 dan 2009 No 1 2 Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah 2008 26.16 .293 orang.Untuk mengetahui perkembangan rasio murid terhadap ruang kelas selama tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini : Tabel 2. Selanjutnya menyangkut rasio murid terhadap guru selama tahun 2008 dikatakan telah memenuhi standar Depdiknas maksimal 1 orang guru mengajar/ melayani murid sebanyak 40 siswa. Dalam kenyataannya menunjukan bahwa dalam persebaran jumlah guru ternyata belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.74 22.

293 93 49 1.12 Perkembangan Pendidikan SMP/ MTs No 1 2 Indikator Penduduk Usia 13-15 tahun Jumlah SMP Jumlah MTs 3 Ruang Kelas SMP Ruang Kelas MTs 4 Jumlah Murid SMP Jumlah Murid MTs 5 Jumlah Guru SMP Jumlah Guru MTs 6 Jumlah Lulusan SMP Jumlah Lulusan MTs 7 Angka Melanjutkan SMP/ MTs Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang 2008 55. Untuk melihat perkembangan pendidikan luar sekolah dapat dijelaskan pada Tabel berikut ini : Tabel 2.17 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 .158 285 44.321 328 777 II .453 2.849 621 13. Untuk itu sepanjang tahun 2009 telah dilaksanakan Kegiatan Kejar Paket A setara SD.674 962 13.Tabel 2.330 307 44. Kejar Paket B setara SMP dan Kejar Paket C setara SMA.91 Pada bidang Pendidikan Luar Sekolah.579 61.526 8.660 130 12 1.043 93 49 1.080 100 10 1.929 2.13 Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah No 1 2 3 4 5 6 Indikator Keaksaraan Fungsional (KF) Kejar Paket A Tutor Paket A Kejar Paket B Tutor Paket B Kejar Paket C 2008 1.489 2. pemerintah daerah telah berupaya memfasilitasi masyarakat yang berkeinginan melanjutkan pendidikan dasar dan menengah namun tidak sempat dituntaskan karena berbagai alasan.467 70.148 2.040 182 60 2009 2.47 2009 58.151 8.

86 31.080 orang dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 2. sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukan gaji pendidik dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .14 Perkembangan Anggaran Pendidikan pada APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2004-2009 No. Pada tahun 2009 jumlah tersebut meliputi belanja pegawai (gaji pendidik).18 . 1 2 3 4 5 6 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Anggaran Pendidikan 32.28 42. hal ini disebabkan oleh perbedaan perhitungan jumlah anggaran pendidikan.42.No 7 8 9 Indikator Tutor Paket C PKBM TLD 2008 21 46 14 2009 190 68 - Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan signifikan dalam kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) sebesar 146 % dibanding tahun sebelumnya.35 40. Rata-rata besarnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Sumedang selama tahun 2004 – 2009 adalah sebesar 31. Hal ini sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya peningkatan masyarakat melek huruf di Kabupaten Sumedang : Tabel 2.35% dari APBD tahun yang bersangkutan. yakni pada tahun 2008 sebanyak 1.47 15.58% dari total APBD.660 orang. Anggaran pendidikan pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan secara umum mampu mengurangi beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di daerah.22 27. dengan perkembangan sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini. telah dialokasikan anggaran pendidikan setiap tahunnya antara 15% .29 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Selama tahun 2004-2009.

SMA/SMK/MA.14 diatas.733 743 2006 471 4. perkembangan sektor kesehatan khususnya jumlah kematian bayi dan kematian ibu dapat dilihat pada tabel berikut : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . yaitu genetika. Kemudian untuk lebih meringankan beban keluarga miskin dalam menyekolahkan anak-anaknya. Perkembangan jumlah penerima Beasiswa tahun 2004-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.855 2009 7. telah pula disediakan anggaran yang ditujukan untuk menunjang biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin berupa beasiswa bagi siswa SD/MI.795 2. kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor.285 1. SMP/MTs.293 2. dan usia harapan hidup. perilaku masyarakat.15 Perkembangan Jumlah Penerima Beasiswa Bagi Anak-anak Keluarga Miskin di Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2009 Indikator a. SD/MI b.15 : Tabel 2. Sebagai gambaran. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA 2005 607 3.item biaya pendidikan.797 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang 12) Tingkat Kesehatan Berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat.19 . angka kematian ibu melahirkan. angka kematian balita.353 228 2007 121 1. Sedangkan status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti angka kematian bayi. Perkembangan anggaran pendidikan pada APBD Kabupaten Sumedang tahun 2004-2009 dapat dilihat pada tabel 2.427 1. lingkungan.449 1.606 2008 3. keadaan gizi masyarakat. yang antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit yang diderita. dan pelayanan kesehatan.

dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.90% 11.64% 1.54% 86. Sedangkan indikator kematian ibu berupa jumlah kematian ibu sebanyak 15 pada tahun 2008 berkurang menjadi 17 pada tahun 2009.32% 1. 2.16 Perkembangan Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu Tahun 2008-2009 di Kabupaten Sumedang Indikator Tahun 2008 2009 Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu 303 15 273 17 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tabel di atas menggambarkan pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat yaitu indikator kematian bayi dan kematian ibu. Tabel 2.96% 11.12% Gambaran tentang kondisi status gizi balita di Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 No 1 2 3 4 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Dari tabel di atas dapat dilihat gambaran status gizi balita di Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 menunjukkan perbaikan status gizi balita.34% 86.90 % pada tahun 2009. Apabila dilihat dari angka gizi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .96 % pada tahun 2008 menjadi 0. Indikator kematian bayi diawali oleh variabel jumlah kematian bayi yang mengalami peningkatan dari 303 bayi pada tahun 2008 menjadi 273 bayi pada tahun 2009.20 . 1.17 Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 Status Gizi 2008 2009 Gizi Buruk Gizi Kurang Gizi Baik GiziLebih 0. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan persentase gizi buruk dari 0. Selanjutnya untuk menilai derajat kesehatan masyarakat yang lain adalah pencapaian sasaran peningkatan status gizi balita.18% 0.No.

1% 90.05% 83.86% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Dari tabel di atas terlihat bahwa selama dua tahun terakhir.0% 89. Kenaikan cakupan imunisasi tersebut juga berpengaruh terhadap kenaikan cakupan UCI Desa sehingga diharapkan target UCI Desa sesuai SPM 100% pada tahun 2010 dapat tercapai. Capaian sasaran cakupan imunisasi. 3. 2.86% pada tahun 2009. merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh melalui upaya penyembuhan (kuratif) dan rehabilitasi (pemulihan) di samping upaya promotif dan preventif (pencegahan penyakit).kurang Kabupaten Sumedang menunjukkan daerah dengan masalah kesehatan masyarakat tingkat sedang dengan persentase 11. kecuali TT2 ibu hamil turun dari 75. 6. 4.98% 84.21 .18 Perkembangan Kegiatan Imunisasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2009 No.10% 82. 5. Jenis Imunisasi Imuniasi BCG Imunisasi DPT III Campak Polio IV HB (Hepatitis B) III TT2 Ibu Hamil Tahun 2008 88.46% pada tahun 2008 menjadi 74.05% 75. Selanjutnya berkaitan dengan pencapaian program kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang.30% 84. 1.46% 2009 92.9% 90.34%. Meningkatnya cakupan imunisasi di Kabupaten Sumedang diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang.2% 74.2% 90. perkembangan kegiatan imunisasi untuk mencapai UCI (Universal Children Imunization) desa di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu dua tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. Pelayanan prima yang merupakan prioritas peningkatan mutu pelayanan yang dilaksanakan RSU untuk mencapai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . kegiatan imunisasi untuk setiap jenisnya menunjukkan adanya peningkatan.

2% 74.267. mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat khususnya dalam mobilisasi dana untuk alternatif pembayaran serta meningkatkan dan menyempurnakan manajemen dalam rangka otonomi pengelolaan rumah sakit.655 15.20 Perkembangan Pendapatan RSU Unit Swadana Daerah No. 5.587.931 15.022.sasarannya dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM. 4.98% 84.257.273 - .749. 1.2% 90. Sumber Pendanaan PAD (Rumah Sakit) PAD Pemkab. 3.742. 2.10% 82.791.19 : Tabel 2.20 : Tabel 2. Adapun perkembangan hasil kegiatan Rumah Sakit Umum (RSU) Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2008 dan tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 2. 1.86% Sumber : RSUD Kabupaten Sumedang Selanjutnya mengenai perkembangan pendapatan RSU Unit Swadana Daerah selama kurun waktu 2008 dan tahun 2009 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 2.0% 89. 2. Jenis Imunisasi Imuniasi BCG Imunisasi DPT III Campak Polio IV HB (Hepatitis B) III TT2 Ibu Hamil Tahun 2008 88.05% 83.000 2009 52.05% 75.087. 6. 3.107 464.30% 84.22 Tahun 2008 38.46% 2009 92.19 Perkembangan Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tahun 2008-2009 No.1% 90.9% 90. Sumedang (gaji) APBN Sumber : RSUD Kabupaten Sumedang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Upaya lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan fasilitas dan instalasi.001.

312 8.416 Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Jumlah angkatan kerja pada tahun 2009 sebanyak 14.392 12.2009 Tahun 2006 2007 2008 2009 Jumlah Lowongan Yang Kerja Ditempatkan 1.758 905 6.975 Pencari Kerja 8. Keadaan seperti ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang tidak terproyeksikan sebelumnya.21 Perkembangan Jumlah Pencari Kerja.Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada peningkatan pendapatan RSU pada tahun 2009 berupa PAD Rumah Sakit naik sebesar 36.42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13. Lowongan Kerja Yang Ditempatkan dan Sisi Pencari Kerja Tahun 2006 . Jumlah pencari kerja yang dapat ditempatkan pada tahun 2009 sebanyak 6.441 Sisa Pencari Kerja 7. Kondisi ini terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha strategis yang banyak menyerap tenaga kerja.416 orang mengalami peningkatan sebesar 9. Tabel 2.620 1.441 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 orang.174 14.269 7.800 905 3.150 13. kenaikan harga BBM.24% dan PAD Pemkab.620 1.57%. sedangkan sisanya II .174 orang.700 1. Namun pendapatan RSU tahun 2009 yang bersumber dari APBN mengalami penurunan dibanding tahun 2008. walaupun di pihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Sumedang untuk gaji naik 0. Keadaan tersebut semakin sulit dikendalikan sebagai akibat dari krisis ekonomi dan Banyaknya pencari kerja di Kabupaten Sumedang adalah sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja (PHK). 13) Angkatan Kerja dan Pengangguran Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang sampai akhir tahun 2009 masih menunjukkan keadaan yang kondusif.23 .932 10.

758 2009 6. jumlah tenaga kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. telah diselesaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Berdasarkan data pada tabel di atas. Untuk lebih jelasnya perkembangan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang tahun 2006-2008 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.sebanyak 7. jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah 2. angkatan kerja lokal sampai akhir tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu 6.404 orang sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 876 orang.21. diantaranya dipenuhi melalui kegiatan penyelesaian kasus-kasus PHK/PHI. Untuk lebih banyak yang tidak tertampung pada lowongan kerja yang dari segi kuantitasnya lebih sedikit daripada pencari kerja.81% belum mendapatkan pekerjaan.22 Perkembangan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun 2007-2009 No 1 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri : a. lowongan kerja pun mengalami peningkatan dari 905 lowongan kerja pada tahun 2008 menjadi 3. Angkatan Kerja Lokal (AKAL) b. Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) Luar Negeri : Angkatan Kerja antar Negara (AKAN) Jumlah Tahun 2008 876 21 897 2007 1.975 orang atau 23.700 Akibatnya jumlah pencari kerja masih lowongan kerja pada tahun 2009. Pada tahun 2009 ada 24 kasus yang masuk dengan tenaga kerja sebanyak 24 orang. Dalam hal penyerapan tenaga kerja. sementara jumlah pencari kerja yang terdaftar mengalami penurunan.24 . Sasaran peningkatan kesempatan bagi para pekerja untuk berasosiasi dalam rangka menampung aspirasi pekerja.404 26 11 6. angkatan kerja luar negeri mengalami penurunan dari 21 orang pada tahun 2008 menjadi 11 orang pada tahun 2009.735 13 10 1. Pada kurun waktu yang sama. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2009 pencari kerja mengalami kenaikan.411 2 Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus maupun tenaga kerja yang terlibat. Dengan demikian kasus-kasus yang ada telah diupayakan penyelesaiannya. juga jumlah kasus maupun tenaga kerja yang diteruskan kepada BPPKD/P4P.2.23 kasus dengan 23 orang tenaga kerja. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2009 dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan dikelompokkan menurut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Secara lebih rinci perkembangan jumlah kasus dan penyelesaiannya pada tahun 2006-2009 disajikan pada Tabel berikut : Tabel 2.25 . pada tahun 2009 terdapat peningkatan kasus PHK/PHI tenaga kerja di Kabupaten Sumedang. 2.23 Perkembangan Jumlah Kasus PHK/PHI di Kabupaten Sumedang Tahun 2006-2009 No Tahun Jenis PHK PHI PHK PHI Masuk Kasus 1 11 12 10 1 11 PHK PHI PHK PHI 12 1 13 18 6 24 TK 9 22 31 11 1 12 12 18 30 18 6 24 Selesai/PB Kasus 5 5 3 1 4 12 12 17 6 23 TK 16 16 3 1 4 12 12 17 6 23 Diteruskan BPPKD/P4p Kasus TK 1 9 6 7 7 7 6 15 8 8 - 1 2006 Jumlah 2 g 2007 Jumlah 3 2008 Jumlah 4 2009 Jumlah Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa.

implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD.kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan.24 : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2008 ini mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan. dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2009 Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.26 . Evaluasi ini menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2009 terhadap RPJMD.

budaya dan ekonomi dari mulai dilaksanakannya Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Asean India Free Trade Agreement (AIFTA) tahun 2010. jembatan. Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah serta Menggali Potensi Wisata Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah melalui kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda serta penggalian potensi wisata Rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang berbasis budaya Sunda 6. Penanganan infrastruktur. khususnya jalan. industri.25 Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 No. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian. Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional. daya dukung Ketersediaan dan Infrastruktur Wilayah Kualitas 5. 4. Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Nasional Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional. Provinsi Iklim Usaha Investasi dan Jaminan Kabupaten Antisipasi dampak sosial. Menurunnya lingkungan. baik di wilayah yang lambat tumbuh. Tabel 2. Jalan Tol Cisumdawu dan waduk Jatigede. cepat tumbuh maupun di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain.47 . 1. Adanya ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali. Kecil dan Menengah (UMKM) Penanganan bidang ekonomi kerakyatan sebagai variabel inti dari pembangunan berbasis sumber daya manusia. 3. Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital. Ketahanan Masyarakat Pangan Penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian dan sawah sebagai dampak pembangunan perumahan.2. 2. irigasi serta sarana air bersih.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro. Isu Strategis dan Masalah Mendesak Keterkaitan antara isu strategis dan masalah mendesak Kabupaten Sumedang dengan isu strategis provinsi dan isu strategis Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat. yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah: Pertama. Pemberdayaan masyarakat di kawasan cepat tumbuh. Tingginya kasus tindak pidana korupsi. dimana jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi 11. Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak Nasional Sulitnya menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global.No. Asean India Free Trade Area (AIFTA) yang dimulai tahun 2010 dan pembangunan strategis Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. 7. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya . Kualitas Lingkungan Penanganan Bencana dan Mitigasi dan adaptasi bencana alam di beberapa kawasan rawan bencana 13. antara lain kawasan Jatinangor dan Sumedang kota Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan 9. Pengangguran dan Ketenagakerjaan Penanganan masalah kemiskinan. Jawa Tengah. 10. Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas Pendidikan dan Pelayanan Penanganan bidang pendidikan dan kesehatan sebagai variabel inti dari pembangunan berbasis sumber daya manusia yang harus terus diupayakan Berdasarkan identifikasi Isu strategis Kabupaten Sumedang sebagaimana tertera pada tabel diatas.48 . 12. dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta. Antisipasi dampak sosial. budaya dan ekonomi atas pemberlakuan perjanjian Asean China Free Trade Area (ACFTA). Penyusunan Rencana Aksi Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Kemiskinan. Jawa Barat. Provinsi Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan Kabupaten Pemberdayaan dalam rangka perdesaan masyarakat pembangunan 8.

Dengan adanya peningkatan daya beli maka pemenuhan kebutuhan dasar akan tercukupi sehingga kualitas sumber daya manusia pun akan meningkat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . pengangguran akan semakin banyak sehingga jumlah penduduk miskin akan semakin meningkat dengan segala implikasinya yang dapat merugikan kondisi sosial dan daerah pada umumnya. hasilnya kesejahteraan akan meningkat. yaitu kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan atau mempunyai penghasilan guna menghidupi keluarga.Waduk Jatigede. Dengan kata lain tingkat pendapatan penduduk sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. sehingga jumlah pengangguran akan berkurang dan jumlah masyarakat miskinpun otomatis akan berkurang pula. Dengan penghasilan yang ada. Pada akhirnya peningkatan pendapatan masyarakat tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap kenaikan daya beli masyarakat. Tol Cisumdawu dan rencana pembangunan bandara udara Internasional Majalengka serta antisipasi perkembangan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan dan Cimanggung sebagai kawasan dalam koridor rencana pembentukan Kawasan Perkotaan sebagai bagian dari Bandung Metropolitan Area (BMA). Sumedang tahun 2008 baru mencapai 60. Dilihat dari Indeks Daya Beli masyarakat Kab. Demikian juga gizi dapat diperbaiki dan biaya untuk kesehatan dasar akan terpenuhi. penanganan bidang ekonomi merupakan variabel inti dari pembangunan berbasis sumberdaya manusia.49 . Kedua. yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia itu sendiri.61. apalagi menurun. Sebaliknya jika roda ekonomi berjalan ditempat. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat maka harus cukup tersedia lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli sehingga pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan pendidikan dasar akan semakin terabaikan. Kemampuan daya beli penduduk sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi secara umum. Sumberdaya manusia pelaksana pembangunan perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui berbagai upaya. penduduk akan menyekolahkan anaknya dan melindungi kesehatan dirinya.

Semakin tinggi daya beli masyarakat suatu daerah berarti roda perekonomian di daerah tersebut dapat berputar dan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Tanjungsari. dan lain lain perlu dipertimbangkan lahan pengganti melalui ekstensifikasi ( pencetakan sawah baru) dan intensifikasi (peningkatan indeks pola tanam) serta rehabilitasi yang ditunjang infrastruktur irigasi JITUT (Jaringan Irigasi Usaha Tani) dan JIDES (Jaringan Irigasi Desa) serta pompanisasi. baik di wilayah yang lambat tumbuh.50 . Rancakalong. 7 kecamatan.Kemampuan daya beli juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perlu sinergitas antar pelaku pembangunan dan akselerasi lintas sektor dalam penanganannya. pengembangan Budaya Daerah Sumedang dan Potensi Wisata melalui kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) yang pengaturannya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama untuk pembangunan perekonomian yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Keempat. Selain itu pengembangan dan perlindungan potensi ekonomi lokal berbasis ekonomi kreatif sebagai penyeimbang di sektor perdagangan dan jasa seperti berkembangnya pasar modern. Jatinangor. Jika dilihat. irigasi dan sarana air bersih masih belum optimal. karena itu harus mendapatkan perhatian yang serius dari segenap komponen daerah. karena sektor inilah yang paling dominan di Kabupaten Sumedang. Jika melihat laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun menunjukkan angka positif. Ketiga. kecamatan yang memiliki LPE tinggi ini adalah kecamatan Kawasan perkotaan yang bukan berbasis pada sector pertanian. Penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian dan sawah sebagai dampak pembangunan perumahan.58 persen. Jadi sector pertanian masih harus mendapat perhatian untuk peningkatan kontribusinya terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 sebesar 4. Waduk Jatigede. LPE diatas rata-rata Kabupaten. penanganan kondisi infrastruktur jalan. jalan tol Cisumdawu. Sumedang Utara dan Cimalaka memiliki Sumedang Selatan. wilayah cepat tumbuh maupun di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain. jembatan. industry. yaitu Cimanggung. Kelima.

menjadikan tata nilai budaya Sunda sebagai modal sosial dalam pembangunan serta peningkatan daya saing produk. mengingat sektor tersebut terbukti dapat menggerakkan aktivitas ekonomi kerakyatan dan industri wisata. memantapkan jatidiri masyarakat Sumedang yang berkarakter budaya Sunda. partisipasi dan profesionalitas pada setiap jenjang struktur pemerintahan perlu terus ditingkatkan. sumberdaya menusia dan daerah yang lebih kompetitif.dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya Sunda. memperkuat budaya Sunda sebagai bagian dari khasanah budaya dan kepribadian nasional. society) menurut proporsinya yang sesuai dengan bersandar pada prinsip-prinsip yang bersifat universal dan berbasis budaya local perlu disusun serta disosialisasikan dan mulai dilaksanakan oleh semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangnan dan kehidupan kemasyarakatan. Tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance.51 . serta Alokasi Dana Desa untuk tingkat desa. yakni pemerintah. penguatan Pagu Indikatif Kecamatan untuk tingkat kecamatan. Rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang berbasis budaya Sunda. Pengembangan objek dan daya tarik wisata perlu dilakukan secara terpadu melalui berbagai bentuk promosi kepariwisataan serta upaya proaktif untuk meningkatkan investasi dan transaksi kepariwisataan di Kabupaten Sumedang. khususnya prinsip transparasi. Keenam. dunia usaha. ramah lingkungan serta menghasilkan PAD dalam jumlah yang cukup signifikan. Demikian juga penguatan kebijakan pendayagunaan Pagu Indikatif SKPD untuk tingkat Kabupaten. Perubahan focus perhatian sektor kepariwisataan secara bertahap perlu mendapat pertimbangan. serta isue strategis lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah dan desa. akuntabilitas. enterprises. menyebarluaskan penerapan tata nilai dan norma budaya Sunda dalam pelbagai sendi kehidupan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik yang berbasis budaya ( local culture led good governance) yang menempatkan peranan 3 pilar utama perubahan. dan masyarakat ( government. sebagai salah satu instrumen penganggaran untuk meningkatkan kualitas manajemen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .

dan pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ketujuh. Sementara perubahan faktor internal antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . ada substansi yang mengamanatkan bahwa harus ada penyesuaian khususnya pasal 78 ayat 4 poin c. perlu juga dikembangkan pendekatan kultural untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan mentalitas usaha warga masyarakat miskin melalui penanggulangan kemiskinan berbasis budaya. pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka.52 . mulai dari pemberian modal usaha. maupun berupa bantuan langsung tunai (BLT). Sampai saat ini berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan. Penanganan masalah kemiskinan. Faktor eksternal diantaranya adalah adanya pembangunan Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang yang wilayah genangannya di Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Penyesuaian rencana tata ruang tersebut dilatarbelakangi dan dimaksudkan untuk dapat menampung berbagai kepentingan pembangunan yang bercirikan perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Saat ini Kabupaten Sumedang sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun pada tahun 2002 dan sudah dikukuhkan dalam Perda Nomor 33 Tahun 2003. mitigasi dan adaptasi atas dampak bencana alam di beberapa kawasan rawan dan lokasi bencana. apalagi jika dikaitkan dengan krisis ekonomi global yang terjadi dewasa ini. Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut memang belum menunjukan hasil yang signifikan.032. Jumlah Rumah Tangga Miskin saat ini masih besar yaitu mencapai 83. Dengan digantinya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 oleh Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTRW tersebut memiliki jangka waktu sampai tahun 2012. selain melalui pendekatan struktural dengan mendayagunakan berbagai program nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan.pemerintahan perlu terus dikembangkan dan dirangsang untuk meningkatkan peranserta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan. krisis air dan lahan yang makin meluas perlu ditanggulangi dengan melakukan peningkatan dan pengawasan dalam upaya pelestarian lingkungan. Kedelapan. bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kabupaten Sumedang telah melakukan penyesuaian Tata Ruang dengan kegiatan Revisi RTRW pada tahun anggaran 2009. dimana jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi. Dalam melaksanakan amanat undang-undang dimaksud. Intensitas bencana alam terutama longsor. Karena itu. baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

220 ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan. Cimalaka. kemudian dijabarkan ke dalam rencana detail tata ruang kecamatan dan kawasan strategis. Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Cikeruh-Cimanggung serta Rencana Umum Kawasan Tertentu Perguruan Tinggi Jatinangor. Sampai dengan tahun 2008 kecamatan yang telah memiliki rencana detail tata ruang sebanyak 20 kecamatan atau 79. Sumedang Utara. Koridor Tol Cisumdawu. Cimanggung. RLS Kabupaten Sumedang baru mencapai 8. Wado. Tanjungsari. Dari 20 (duapuluh) rencana detail tata ruang kecamatan tersebut di atas. Adapun pengembangan Zona Industri Ujungjaya dan Pembangunan Waduk Jatigede merupakan upaya dalam mendorong pertumbuhan wilayah di bagian timur. Rancakalong. dalam upaya sinergitas dengan rencana strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa barat. dan Rencana Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah ± 152. Adapun kecamatan yang telah memiliki rencana tata ruang yaitu Kecamatan Jatinangor. Dibidang pendidikan. Sukasari. Penanganan bidang pendidikan dan kesehatan sebagai variabel inti dari pembangunan berbasis sumber daya manusia perlu terus diupayakan. Rencana tata ruang kawasan strategis lainnya di Kabupaten Sumedang adalah Rencana Detail Tata Ruang Zona Industri Ujungjaya. Cisarua. Jatigede. Zona Industri Cimanggung dan Ujungjaya. Jatinunggal. Ganeas. Kesembilan. terutama rencana pembangunan Waduk Jatigede. Tomo. Tanjungkerta. Sumedang Selatan. Conggeang. dan Cibugel. terdapat 6 (enam) kecamatan yang sudah habis masa berlakunya dan harus direvisi yaitu tata ruang Kecamatan Cimanggung.lain adanya pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor. dan Situraja serta RDTR Zona Industri Jatinangor dan Cimanggung Selain itu. Kawasan Bendungan Jatigede. Buahdua. Darmaraja.05 tahun masih perlu ditingkatkan. serta telah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Sedangkan kecamatan yang belum memiliki rencana tata ruang adalah Kecamatan Surian. Situraja. Darmaraja. Dengan capaian rata-rata lama sekolah sebesar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . Paseh. Pamulihan.53 . Bandar Udara Kertajati Majalengka dan Jalan Tol Cisumdawu telah disusun rencana tata ruang koridor jalan tol Cisumdawu tahap satu.8%.92% yang meliputi desa dan kelurahan sebanyak 171 desa dan 7 kelurahan dari 279 desa dan kelurahan atau 63. Paseh. Tanjungmedar. Wado. dan Cisitu. Tomo. Ujungjaya.

Meskipun demikian. berarti rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang baru menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat kelas 2 SLTP. faktor lingkungan seperti perumahan. murah dan cepat. Hal ini bisa dilihat dari persentase penduduk yang pernah mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan menurun dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Sumedang saat ini baru mencapai 68. guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaksanaan dan pemerataan pelayanan kesehatan. sehingga target wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Sumedang masih belum tercapai. perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas serta sarana posyandu dan poskesdes dengan menitikberatkan pada peningkatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .54 . Di sisi lain walaupun sudah baik. masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dalam bidang kesehatan Angka Harapan Hidup masyarakat Kab. Dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. antara lain tingkat kerusakan sarana prasarana yang begitu tinggi.23. peningkatan pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat.35 harus terus ditingkatkan. ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. penurunan angka kematian bayi. ibu hamil dan menyusui.itu. Belum optimalnya pencapaian derajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sumedang masih diakibatkan oleh adanya permasalahan mendasar. kekurangan guru (khususnya di daerah terpencil) mahalnya biaya pendidikan dan lain-lain. Demikian pula di desa-desa telah tersebar Posyandu dan di beberapa desa telah terbentuk Poskesdes. sosial budaya dan geografis. baru 2 kecamatan yang telah mencapai rata-rata lama sekolah penduduknya diatas 9 tahun. khususnya indeks pendidikan. yaitu Kecamatan Situraja dan Jatinangor. angka melek huruf Kabupaten Sumedang yang sudah mencapai 99. sanitasi serta kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri. Tersebarnya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang tentunya mempermudah akses penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah. Sementara masalah-masalah teknis pendidikan yang selama ini berkembang di masyarakat. Peningkatan angka harapan hidup ini sudah barang tentu tidak terlepas dari berbagai aspek pendukungnya seperti : cakupan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita. Hal ini sangat terkait dengan pencapaian IPM. seperti kondisi ekonomi.

diantaranya derajat kesehatan. Salah satu fokus utama program kesehatan adalah menurunkan angka kematian bayi (AKB). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sumedang masih sangat tinggi. Tinggi rendahnya AKB.55 . Sanitasi total bagi masyarakat yang tercermin pada program stop buang air besar sembarangan. RW. ekonomi. keadaan geografis dan tingkat pendidikan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa apabila anak-anak balita berada dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat. Fasilitas sanitasi lingkungan pada saat ini sudah cukup baik.04. salah satunya dengan pemberian minigrant untuk ibu hamil beresiko tinggi. Pelaksanaan STBM dengan berpijak pada kearifan nilai-nilai budaya Sunda. Selain AKB. sosial budaya. Merupakan terobosan yang tepat yang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II . hal ini tentunya sangat menggembirakan. program bidan desa dan sebagainya. Tingginya angka kematian ibu memperlihatkan rendahnya status sosial ekonomi dan politik perempuan. karena sampai saat ini angka kematian bayi masih tergolong tinggi yaitu mencapai 38. RT dan masyarakat disatu pihak serta para tenaga medis dan kader kesehatan di pihak lain. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan salah satu indikator MDG’s perlu diupayakan secara intensif bersama komponen masyarakat yang ada mengingat keberhasilan program tersebut secara dominan ditentukan oleh kesadaran dan peran serta masyarakat. Semakin rendah AKB maka angka harapan hidup akan semakin baik dan sebaliknya jika AKB tinggi maka angka harapan hidup akan menjadi rendah. tradisi. tidak hanya akan menyebabkan mereka rentan terhadap serangan penyakit tapi juga menurunkan daya tahan tubuh dan mengurangi kemampuan untuk menyerap zat gizi. Memang banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu.keterpaduan peranan pemerintah desa. karena sanitasi akan terkait erat dengan status gizi. cuci tangan pakai sabun. Saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu. akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan angka harapan hidup yang menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). TP PKK. pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah merupakan pilar yang mendasar dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan.

disisi lain keberhasilan program dimaksud juga mendukung salah satu indikator terwujudnya tatanan sosial masyarakat Sumedang sebagai puseur budaya Sunda.perlu diwujudkan.56 . karena pola programnya. disatu sisi pendekatan cultural partisipasi masyarakat secara signifikan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II .

00 106.SMP/MTs sederajat' .96 99.SMK * Angka Partisipasi Kasar (APK) .PAUD (TK/RA) .23 99.81 26.57 108.61 1 : 0.95 99.59 99.08 Dinas Pendidikan Peningkatan Pendidikan Budi Pekerti di SD.64 0.SMP * Rasio kelas/guru .PAUD (TK/RA) .SMK * Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah .35 24.16 1 : 835 1 : 23.18 2.38 Dinas Pendidikan 99.75 1:1 39.11 49 54 23 100.3 99.38 Dinas Pendidikan 98.00 5.23 98.SD .80 5.85 1:1 49.80 99.75 0.00 60.68 25.61 1 : 0.70 Dinas Pendidikan 60.73 1 : 19.00 110.4 1 : 211 1 : 425 1 : 46 1 : 29 1 : 34 1:1 1 : 0.35 24.90 99.27 99.00 Dinas Pendidikan 60.11 Dinas Pendidikan 67.00 Dinas Pendidikan 100.76 100.00 1 : 960 1 : 40 1 : 40 1:1 1:1 99.60 81.18 92.54 8.SMP/MTs sederajat * Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah .50 Dinas Pendidikan 85.98 Dinas Pendidikan 59.27 99.95 99.3 99.47 99.TK .31 8.78 99.10 Dinas Pendidikan 69.00 100 100 100 240 1 : 19.00 97.54 Dinas Pendidikan 54. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 PENDIDIKAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1) Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Pelayanan dasar pendidikan (a) Pendidikan Dasar * Angka Partisipasi Kasar (APK) .23 98.19 30.47 91.36 3.0 1 : 0.00 62.75 67.20 85.49 99.00 113.13 Dinas Pendidikan 63.58 40.07 148.72 Dinas Pendidikan 64.60 98.00 100.SMA/MA .01 31.14 2.54 8.36 3.SD/MI sederajat .00 96.SMA .79 45.82 117.00 96.SMA + SMK * Rasio siswa/guru .67 100.00 Dinas Pendidikan 62.08 Dinas Pendidikan 55.00 40.48 100.59 76.64 Dinas Pendidikan Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Persen Persen Persen Persen Persen Persen Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Persen Tahun Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Orang 1 : 20 1 : 240 1 : 480 1 : 25 1 : 40 1 : 40 1:1 1:1 1:1 75.09 100 60 60 53 97.00 Dinas Pendidikan 99.59 82.99 99.00 68.5 15.58 92.7 1 : 24.59 50.47 99.80 41.13 100.35 8.58 99.27 99.80 45.62 99.52 1.67 0.00 50.SMA/MA .49 99.09 100 60 60 30 1 : 19.00 100.7 1 : 24.51 31.95 99.SMK * Angka Partisipasi Murni (APM) .9 99.00 99.96 24.88 1 : 794 1 : 18.00 95.50 79.00 50.95 0.58 40.41 1:0.56 25.SD/MI sederajat .45 110.98 99.5 1:17 1:0.2 1 : 201 1 : 415 1 : 54 1 : 25 1 : 33 1:1 1 : 0.00 Dinas Pendidikan 85.40 Dinas Pendidikan 86.SMA . SMA 10) Peningkatan Pendidikan Muatan Lokal 11) Jumlah instruktur Vokasinal yang telah bersertifikasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-27 .83 37. 9) SMP.51 1.35 Dinas Pendidikan 72.3 1 : 18.24 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU KABUPATEN SUMEDANG Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 Perkiraan Target Target Kinerja Tingkat Realisasi Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Capaian Program Capaian Program Terhadap Target Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai dan Keluaran Capaian Program dan Program/Keluaran dan Keluaran Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) tahun n-1 dg tahun n-1 (%) 6 7 8 9 10 11 SKPD Penanggung Jawab 12 No.00 99.68 37.SMP/MTs sederajat * Angka Partisipasi Murni (APM) .85 99.4 1 : 211 1 : 425 1 : 46 1 : 29 1 : 34 1:1 1 : 0.35 101.SMP (b) Pendidikan Menengah * Angka Partisipasi Sekolah .SMK Kinerja Pendidikan (a) Angka Melek Huruf (b) Angka RLS (c) Angka tingkat pendidikan yang ditamatkan * SD/MI * SMP/MTs * SMA/MA * SMK (d) Angka Partisipasi Kejar Paket A (e) Angka Partisipasi Kejar Paket B (f) Angka Partisipasi Kejar Paket C Tersedianya data untuk perencanaan peningkatan kualitas pendidikan SATUAN 1 1 4 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Persen Persen Persen Persen Persen Persen 65.26 47.25 104.62 99.00 4 Pendidikan Non Formal 2) 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3) 100.42 50.41 31.07 99.53 108.00 Dinas Pendidikan 87.26 47.70 103.17 Dinas Pendidikan 98.86 93.00 Dinas Pendidikan 66.95 98.97 97.00 97.14 2.62 1:769 1:17.01 31.00 Dinas Pendidikan 100.00 113.04 100.25 Dinas Pendidikan 86.91 67.18 2.56 83.86 32.23 98.92 Dinas Pendidikan 94.98 27.95 99.16 1 : 835 1 : 23.25 Dinas Pendidikan 60.35 99.90 99.11 33.83 37.80 Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan 3 Pendidikan Menengah 103.90 99.00 120.00 Dinas Pendidikan 61.TABEL 2.57 27.66 Dinas Pendidikan 93.SD .00 99.88 9.92 Dinas Pendidikan 88.46 18.85 1:1 49.00 Dinas Pendidikan 22.TK .SMK * Rasio kelas/guru .92 99.40 99.PAUD (TK/RA) .20 85.00 98.75 1:1 41.86 32.2 1:189 1:409 1:59 1:23 1:32 1:1 1:0.SD/MI sederajat * Rasio siswa/guru .23 97.90 98.33 99.0 1 : 0.48 1 : 0.13 50 55 25 1:19.5 1 : 0.49 99.03 97.75 0.SMA/MA sederajat .00 Dinas Pendidikan 60.

717 1 : 12.75 2 2 60 100 0 0 39.75 8.000 68.500 1 : 15.60 66.00 35.00 <1 54.89 100.444 1 : 15.55 54.80 3.22 105.754 1 : 567.500 1 : 545.00 Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan 4 5 6 7 Sumber Daya Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Pengembangan Obat Asli Indonesia Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pengembangan Lingkungan Sehat 8 9 86.20 1.44 Dinas Pendidikan 45.85 3.20 37.00 100.40 Dinas Kesehatan 91.00 100.00 120.CDR (Case Detection Rate ) (m) Penanggulangan Penyakit Diare : .67 Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan 96.44 104.655 1 : 3.73 Dinas Kesehatan 99.367 1 : 3.04 2.13 40.49 106.66 100.00 Dinas Pendidikan 39.00 1 : 254 1 : 34.94 Dinas Dinas Dinas Dinas Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan 10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 11 12 13 100.72 2.00 82.42 218.55 3.500 1 : 15.85 84 100 69.32 Dinas Kesehatan 84.37 Dinas Kesehatan 100.3 0.00 260830 <1 1 : 163 1 : 35.85 84.00 70.19 119.00 Dinas Kesehatan 14 15 Perbaikan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4) 5) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-28 .45 100.72 69.92 89.00 100.96 100.50 106.242 1 : 4.00 75.00 25.547 1 : 2.329 1 : 1457 1 : 49317 71.38 100.00 Dinas Kesehatan 100.20 95.50 2 2 55.00 Dinas Kesehatan 88.No.85 3.00 69.00 59.52 Dinas Pendidikan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2 KESEHATAN 1 2 3 Upaya Kesehatan Masyarakat Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengadaan.00 Dinas Pendidikan 100.36 71.79 0.00 Dinas Kesehatan 0.00 <1 58.86 80.90 62.00 <1 70.000 69.70 81.000 68.000 1 : 40.00 70.70 303.98 43.30 1.00 185.21 Dinas Kesehatan 90.00 80.73 100 100 79.500 1 : 15.00 79.42 105.98 40.367 1 : 3.09 100.456 1 : 5.500 1 : 545.00 98.00 100.55 5.00 80.44 68.11 97.00 Dinas Kesehatan 0.91 2 2 43.00 35.00 69.837 1 : 15.00 Dinas Kesehatan 80. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 12) Jumlah lulusan yang telah bersertifikasi DU/DI berstandar nasional/internasional 4) Tersedianya perencanaan perintisan wajib belajar 12 tahun 5) 6) 8) Tersedianya perencanaan Wajar Diknas Rasio murid sebagai Paskibraka Meningkatnya pengetahuan masyarakat Pelayanan Kesehatan (a) Rasio Posyandu Mandiri dan Purnama per satuan Balita Rasio Puskesmas per satuan penduduk Rasio Pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio Bidan desa per satuan penduduk Rasio Poskesdes per satuan penduduk Rasio tempat tidur pasien RSU per satuan Rasio tenaga paramedis per satuan (i) penduduk (j) Rasio dokter gigi per satuan penduduk (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 2) Kinerja Kesehatan (a) Angka Usia Harapan Hidup (b) Angka Kematian Bayi (c) Angka Kematian Ibu (d) Kunjungan Ibu Hamil 4 kali (K-4) (e) Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Kunjungan neonatus 2 kali (KN 2) Presentase Balita Gizi Buruk Desa siaga aktif Rumah tangga sehat Rata-rata anak per keluarga Prosentase penduduk yang terlindungi Penanggulangan Penyakit TB : .Penemuan penderita Pneumoni pada Balita (o) Penanggulangan Penyakit DB Dengue: (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (p) Sarana Air Bersih (q) SPAL (r) Kepemilikan Jamban Keluarga (s) (t) (u) (v) (w) Rumah Sehat Universal Children Imunization (UCI) desa Penanganan penderita HIV Positif Rasio Peserta KB Jumlah Kunjungan rawat jalan ke Puskesmas.547 1 : 2.00 101.00 Dinas Kesehatan 100.562 1 : 2.14 82.03 299 80 72 80 <1 58 28.343 1 : 5.19 28 60.45 4.25 Dinas Kesehatan 72.00 70.90 53.57 Dinas Kesehatan 95.00 9 20 100 35 36 65 10 20 100 35 71 127 11 SKPD Penanggung Jawab 12 1 4 persen Persen Persen Orang Desa 40.00 97.000 1 : 4.67 Dinas Kesehatan 61.96 75.19 28.85 98.75 2 2 60.9 100.68 3.00 100.00 80.00 Dinas Kesehatan 92.44 68.00 92.45 93.04 2.00 3.00 57.00 Dinas Pendidikan 35.000 68.24 100.144 1 : 11231 1 : 3.989 1 : 4. Pustu dan Poskesdes (1) Gakin (2) Non gakin (x) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) yang memiliki sertifikat Kesehatan (y) Persentase sarana obat dan obat tradisional yang memiliki izin kesehatan Tersedianya data untuk pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Tersedianya data gizi buruk SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 50 100 100 180 279 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 15 100 36 62 7 15 0 35 62 8 96.00 100 100 1 : 305 1 : 34.10 83.00 2.000/KH persen persen persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen persen Persen Persen kali/tahun kali/tahun persen persen Persen Persen 1 : 100 1 : 34.00 100.00 260830 0.25 82.60 <1.50 Dinas Kesehatan 94.98 41.242 1 : 4.500 1 : 545.500 1 : 15.74 101.00 87.66 73 42.500 1 : 2.4 37.Penemuan penderita semua kelompok (n) Penanggulangan Penyakit ISPA : .104 1 : 60.92 73.98 41.88 61.50 2 2 75.343 1 : 5.078 1 : 55.837 1 : 17.00 30.63 Dinas Kesehatan 92.00 100.55 54.13 Dinas Kesehatan 94.98 90.00 95.33 100.00 60.55 5.21 24.40 53.03 299.000 1 : 4.52 109.43 83.58 73.00 - 1 : 254 1 : 34.837 1 : 17.93 Dinas Kesehatan 94.00 28.36 339.67 0.02 285.22 100.500 1 : 3.60 75.00 100.00 90.40 37.47 75.837 1 : 17.44 102.24 116.56 100.02 69.42 0.00 83.26 73.00 72.078 1 : 55.64 103.27 Dinas Kesehatan 91.00 100.500 1 : 545.48 61.00 100. Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya 1) Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Rasio Tahun Tahun 100.67 90.26 70.

TPM dan TPMD 29) Meningkatnya kualitas hidup PKRI dan Janda PKRI 30) Tersedianya Lembaga Sistem Jaminan Sosial Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-29 .11 Kantor Perpustakaan Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker 4 Sosial dan Tenaga Kerja 1 Pemberdayaan Fakir Miskin.00% 100.75 48. 15 Orsos. 30 pengusaha 250 500 6 MPN.69 40.00 40. 30 TANAGA 21 Tomas.329 0 26 279 0 8 96.00 75. 75 TAGANA 20 tomas. 15 Janda PKRI 1 52 125 25 7 525 55 KT. 1 TMP.00 0.57 0 124 123 0 9 2. 105 TANAGA 21 Tomas.00% 100.60 100.58 57. 1 TMPD 3 PKRI.09 49.58 - 20.67 0. TANAGA) Jumlah Jumlah Jumlah 95 10 15 25 5 5 5 5 20 5 5 5 10 5 277 5 5 252 19 2 3 5 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 55 1 1 50 20 2 4 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 55 2 6 20 105.00 600. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 6) 16 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 7) 8) Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis bagi Meningkatnya pelayanan kesehatan gratis SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 66. 15 Orsos.13 41.00 0.00 0. 53 TANAGA 24 Tomas. 1 TMPD 2 PKRI.58 Dinas Kesehatan 25. 30 Orsos.05 40 46. 1 TMP.000 268 227 270 10 58.00 125 125 35 6 750 56 KT.11 100.00 0. 110 PSM. 30 pengusaha 50 100 3 MPN.00 5.00 100. 10 pengusaha 25 100 1 MPN. 55 PSM.00 87.00 600.11 15.33 140 Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker 25) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial 26) Meningkatnya jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial 27) Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan dikalangan generasi muda 28) Meningkatnya kualitas MPN. 30 pengusaha 75 200 4 MPN. 1 TMPD 5 PKRI.15 79. 30 pengusaha 50 100 2 MPN. 1 TMP.00 2.329 1340 21 1135 1080 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 2.80 66. 30 Orsos.275 111 KT.00 100. 1 TMPD 1 PKRI. 1 TMPD 6 PKRI.71 60 140 27.13 41.00 0. 1 TMP.33 50.00 1.00 93.C) (b) Tersedianya tempat penanganan penyandang masalah sosial: * Tuna Susila * Gelandangan Pengemis * Orang gila * Retandasi * Karang Lansia * Fakir Miskin * Anak Nakal Korban Narkoba * Bekas Narapidana (c) Jumlah rumah singgah (d) Panti Singgah (e) Jumlah Karang taruna (f) Jumlah Taman Penitipan Anak Tersedianya lembaga jaminan sosial (BKSP 3) Askesos) 4) Tersedianya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 5) Tersedianya Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat: (a) Tersedianya Pekerja Sosial Masyarakat (b) Taruna Siaga Bencana Pelayanan Penyandang masalah Kesejahteraan 6) sosial Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan 22) sosial 23) Tersedianya bantuan sarana permakanan bagi klien panti sosial 24) Meningkatnya partisipasi lembaga pelayanan sosial (Karang Taruna.00 0.14 Kantor Perpustakaan Kantor Perpustakaan 41.09 49.94 Dinas Kesehatan 20.32 40 43.B.00 200.5 30 40 66. 55 PSM.00 0.00 19 2 3 5 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 55 1 1 50 39 4 7 10 1 1 1 1 5 1 1 1 4 1 110 3 7 70 41.00 140.00 Dinas Kesehatan 100.00 100.00% 20.00 1.00 100. 1 TMP.00 133.00 33. 15 Janda PKRI 7 28.07 87.00 100. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Tersedianya panti sosial: (a) Jumlah panti asuhan (b) Jumlah panti jompo (c) Jumlah panti sosial anak cacat 2) Tersedianya lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial non panti: (a) Jumlah sekolah tuna (SLB A.00 66.00 15.00 Dinas Kesehatan 44. Orsos.00 Dinas Kesehatan 3 Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak balita Tersedianya jaminan kesehatan bagi keluarga 17 Kemitraan Peningkatan Pelayanan 9) Kesehatan miskin Tersedianya jaminan kesehatan bagi aparat 10) desa Perpustakaan 1 Pengembangan Budaya Baca dan 1) pembinaan Perpustakaan Tersedianya lembaga/institusi sosial di masyarakat: (a) Taman Bacaan Masyarakat (b) Perpustakaan Desa (c) Perpustakaan Sekolah Desa persen persen 35. 173 PSM. 55 PSM.00 2. 13 Janda PKRI 6 41. 30 TAGANA 20 Tomas.329 268 21 506 270 11 SKPD Penanggung Jawab 1 4 KK Orang Kecamatan Desa/Kel Orang 12 87.75 250. PSM.33 100.600 277 KT.26 100.000 268 21 227 270 7 56. 15 Janda PKRI 1 177 250 35 13 1. 15 Orsos.No.67 83. 15 Janda PKRI 5 125 125 25 5 560 55 KT.78 Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Jumlah Jumlah Persen Buah Orang Kelompok Orang Orang Orang Buah Orang Buah 625 625 80 27 1.67 Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 40 20 20 20 20 25 20 20 20 40 20 39.

21 80.00 6.70 131.187 3 96.14 60 71 60 2.27 104.33 BKBPP 9 Paket 10 2 2 100. Angka partisipasi angkatan kerja Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 4 Orang Orang Paket Paket Rasio Perusahaan SK Bupati/Perda Kasus Orang Orang Orang Orang Orang Orang Persen Orang Orang Paket Paket Rupiah Rupiah Buah Persen Unit 3 4 Pembinaan anak terlantar Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 9) 1) 5 6 Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pemberdayaan Fakir Miskin.00 0 6. eksekutif dan yudikatif secara proposional 30) Terumusnya dan tersusunnya kebijakan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Persen 30 10 16 160.92 200.66 255.100.30 137.00 20.00 32.48 100.00 70.00 1.50 5 7 60 60 9 10 1:3 23.77 1 Perda 30 1000 21. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2) 7) 8) 9) Jumlah pemuda yang punya usaha mandiri Jumlah pemuda terampil 7) Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga miskin 14) Meningkatnya kewirausahaan PMKS Produktif 3) 4) 28) Rerata pendapatan Buruh Rerata pendapatan masyarakat miskin lainnya Tersusun dan tersedianya buku statistik gender anak dan analisis Partisipasi Keluarga miskin dalam 11) pemberdayaan keluarga 12) Tersedianya lembaga sosial penunjang usaha 5 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana 1 12) Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga (a) Rasio Drop Out KB 2 Kesehatan Reproduksi Remaja (b) Rata-rata usia kawin pertama wanita (c) Partisipasi bina keluarga balita (BKB) Pelayanan kontrasepsi 3 (d) Partisipasi bina keluarga remaja (BKR) (e) Partisipasi bina keluarga Lansia (BKL) 4 Pembinaan peran serta (f) Rasio pemanfaatan data mikro keluarga masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5 Pengembangan pusat pelayanan (g) Rasio pelayanan advokasi KB informasi dan konseling KRR 6 Peningkatan penanggulangan narkoba.00 8.35 2 22 64 1.30 4.000 1.380.27 127.039 537 297 60 56.435 orang.62 3 30 264 0 5.250 137 142 45 51. Sumedang sebanyak 5 unit Persen Tahun Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Unit 6.00 75 77 75 5.05 11.187 2 6.000 200 10 29 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 60 60 10 10 1:9 16.170 9.95 19.000.00 1.00 19.00 60.250 22435 1210 375 74.50 500 500 277 277 1.00 17.050.00 61.09 320 644 70 70 1.00 100.761 7.50 1 8 100.000.8 45.00 39.00 91.80 19.00 100.00 19.200.00 420 744 125 125 1.73 72.82 2. (c) Nasional : 1.4 23.13 72.00 15 16 53.00 100 100 55 55 1.56 75.00 127.00 0.No.33 84 148.00 100.17 SKPD Penanggung Jawab 12 Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker Dinsosnaker 1 2 3 31) Meningkatnya keterampilan PMKS 32) Meningkatnya kualitass hidup eks PMKS 33) Meningkatnya pelayanan penyelenggara undian gratis berhadiah dan pengumpulan sumbangan sosial 34) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam usaha kesos Peyiapan potensi sumberdaya dan 2) Rasio Penduduk yang bekerja prasarana daerah 3) Rasio daya serap tenaga kerja 7) 8) Kondusif dan berkeadilan dalam iklim usaha Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun Meningkatnya keterampilan kerja anak/remaja terlantar Jumlah tenaga kerja bersertifikasi: (a) Lokal :21.93 0 10 200 3.00 90.00 65. (d) Internasional :375 orang.000 0 7.00 109.13 45.13 83.62 1 8 200 3.00 721 5 7.39 55 69 55 1.00 6.00 100.00 75.750 187 192 60 56.55 16.00 BKBPP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-30 .00 50.71 2.00 40.86 55 69 55 1.000 1.200.00 - 2 20.52 4.14 60 71 60 2.064 9.00 100.46 0.39 24.95 320.14 100.210 orang. PMS termasuk HIV/ AIDS Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Rasio penguatan kelembagaan KB yang (h) mandiri 13) Partisipasi remaja peduli kesehatan reproduksi 14) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga 7 26) Terbentuknya P2TP2A di kab.00 100 6.76 90.20 12.00 106.00 100.00 974.40 80.74 BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP 8 Meningkatnya keterwakilanposisi dan peran 29) serta perempuan dilembaga legislatif.57 94.00 26.00 9 60 60 10 10 1:8 18.000 1.00 644.00 220.96 6.250 orang.47 73.000.650.52 11 40 40 38 40 55.50 100 100 55 55 1.398 1 9.000.09 2 1 128.00 6.75 0.55 89.52 4.000.94 0.000 0 7.95 19.000.512 0.00 92. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 300 300 50 50 1:5 24.170 9.05 11.00 11 3.289 350 105 0 54.97 0.00 886.00 10.91 12.00 1.26 116.50 5 10 120 120 19 20 1:8 18. (b) Regional : 22.

Sumedang Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Terselenggaranya penyuluhan peran pembangunan pemberdayaan perempuan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Meningkatnya pemahaman pengelolaan usaha bagi perempuan Meningkatnya informasi hasil karya perempuan dalam pemberdayaan perempuan di kab.00 100.78 BKBPP Paket 1 - - - - - 0.00 0.00 100. Kec.00 40.00% 100.74% 100.49 30.00 100.00 46.00% 100.00 100.00% 100.32 - - 5.16 103.00% 100.00 BKBPP 9) 10) Persen Persen 8.00 SKPD Penanggung Jawab 12 BKBPP 1 4 orang Kecamatan Paket Paket 26 1 10 26 2 1 50.00 20.66 92.97 27.00 400 6 1:2 75 100 100.55 103.97 40.29% 40.00% 100.00 BKBPP 11 12 Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Paket 1 - - - 1 - 0.00 100.76 98.00 100.00% 100.00% 82. Kab dan TKPP Tersedianya data dan potensi pemetaan 36) tentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak 37) Tersusunnya data tampilan dan profil anak di Kab.35% 99.42 5.00 98 58.00 10 2 12 18 2 12 36.53 87.02 124.00 32.00% 100. Kab.00 30.59 35.05 5.14 95.87 50.00 4 5 27. Sumedang Terselenggaranya monev tk.86 62. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 31) pelayanan SDM pendamping tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebar tersusunnya sistem perlindungan dan 32) penanganan masalah sosial permpuan di 26 kecamatan Meningkatnya kinerja Pokja III TKPP terhadap 33) penanganan tindak kekerasan Tersusunnya rencana pogram dan kegiatan 34) perlindungan perempuan Tk.97 27. perlombaan. Kecamatan terhadap kegiatan UP2K dan PWKSS SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 450 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 75 7 60 8 80.5 75 97.36% 108.No.00 9 75 10 135 11 30.00 Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil Persen Persen Persen Persen 100 99 99 80 95 56. yang komprehensip Tersedianya sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman tentang prosedur 35) pemulangan dan rehabilitassi korban pedagangan orang kepada jejaring tk.66 28.00 98 75 97.00% 100.87 50.00% 63.00 98 75.00 400 3 1:2 75 50 78 3 100 210 316 124 22 4 129 70 15 40 20.00% 0.20% 94.00 BKBPP BKBPP BKBPP 10 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup Paket 18 2 1 50.00 26 2 26 3 100.00% 0.00 40.00% 78 3 100 210 316 124 22 2 79 50 15 40 20.38 70.77 26 26 100.000 140 312 132 18 2 50 20 15 0 0 400 3 1:2 75 50 100.15 BKBPP BKBPP BKBPP 3 4 Rasio Tenaga Pembina Olahraga Masyarakat Rasio Cabang Olahraga Modern dan Rasio Pemuda Sadar Bahaya Narkoba Jumlah Klub Olah Raga Jumlah Gedung Olah Raga Jumlah Restoran + Rumah Makan Jumlah Penginapan Rasio Sarana dan Prasarana Olah Raga Rasio Organisasi pemuda yang Maju Rasio atlet yang mendapat Penghargaan jumlah grup kesenian jumlah gedung kesenian Frekuensi kegiatan pewarisan kejuangan Sumedang Rasio atlet olahraga junior Rasio pertandingan.000 170 314 122 19 2 79 50 15 20 20.86 43.00 100.43 97.64 98.5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-31 .00 63.05 70.77 106.00 20.92 BKBPP BKBPP 13 Peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 13) Kecamatan 26 26 8 30.32 88. festival dan Rasio pemuda Nasional Rasio Wasit Cabang Olah Raga Jumlah pelatih Cabang Olah Raga Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil (a) Penduduk ber-Nomor Induk (b) Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga per (c) Rasio penduduk ber KTP per satuan (d) Rasio bayi berakte kelahiran Orang Cabang Orang jumlah klub jumlah gedung Jumlah Jumlah Lapang Organisasi Orang Grup Unit Persen Orang Cabang Orang Orang Orang 78 3 100 330 322 130 31 10 395 250 15 100 100 400 15 1:2 75 250 78 3 150.00 400 3 1:2 75 50 78 3 150.00 40.00 BKBPP 14) 15) 16) 6 Pemuda dan Olahraga 1 2 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pengembangan Nilai Budaya 6) 7) 8) 7) 8) 15) 16) 19) 20) 21) 6) 7) 8) 13) 14) 10) 11) 12) 7 Kependudukan 1 Penataan Administrasi Kependudukan 1) Unit Paket Kecamatan 50 2 26 10 10 8 2 80.13 26.

kelurahan/desa) 3) 4) 5) Kali/tahun Kali/tahun Kawasan Kecamatan Kecamatan Pedoman 35 25 1 10 5 5 7 5 2 1 1 6 3 2 1 1 85.67 90.50 98.50 25 11 65.00 50.50 73.14285714 32 0 40 40 40 Setda Setda Setda Setda Setda Setda 4 5 Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan 6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-32 .67 87.00 100% 100% 100% 7 5 2 1 1 13 8 0 4 2 2 37.91 90.68 73.67 94.00 SKPD Penanggung Jawab 12 Disdukcapil Disdukcapil 1 8 4 Persen Persen 9 4 Pencegahan dini dan 2) penanggulangan korban bencana alam 3) 4) 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 10 Satpol PP Frekuensi terjadinya konflik antar umat beragama Frekuensi konflik antar suku Tersedianya regulasi kesiapan dini (early warning system) dan mitigasi bencana 100% Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana Tersedianya SDM terlatih untuk penanganan bencana 100% Tersedianya sistem peringatan dan miligasi Tersedianya data dan informasi daerah rawan bencana 100% Pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen penataan ruang Berkurangnya pemanfaatan lahan rawan bencana untuk kawasan budidaya Tesedianya Tim Koordinasi penaggulangan Meningkatnya fungsi dan peran satlak Luas wilayah dan besarnya resiko bencana : (a) kebanjiran (b) kekeringan (c) kebakaran (d) longsor (e) bencana lainnya Berkurangnya jumlah korban akibat bencana Pengembangan program relokasi dari kawasan resiko tinggi bencana alam Tersedianya relawan penanganan bencana di Terbentuknya pos penanganan bencana di masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana Tertatanya kawasan rawan bencana Kejadian Kejadian Paket Jumlah Jumlah Orang Persen Persen Persen Orang Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen KK Jumlah Jumlah Jumlah Lokasi 100 100 1 17 625 780 100 100 100 780 95 80 95 80 95 95 95 90 1000 330 57 57 520 100 100 5 125 60 20 30 30 30 60 60 40 60 60 60 40 200 250 55 55 520 90 90 4 120 55 18 25 25 25 55 55 35 55 55 55 35 195 245 50 50 510 90. Kabupaten/Kota) Dengan Pihak Ke .00 90.67 87.91 98.50 84.42 2.67 91.00 80.00 26.56 39.30% 0 1 100% 30 100 1 20 30 100 1 20 30 100 50 20 Setda 2 3 Peningkatan kualitas kebijakan manajemen pemerintahan Peningkatan koordinasi dan 2) penyelenggaraan kerjasama antar pemerintah daerah Penataan daerah otonom (Kabupaten.71 60.33 83.20 30.67 91.33 91.00 0. kecamatan.49 100 Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang Kesbang 1 Pemeliharaan Kantrantibmas dan 1) Jumlah pelaku asusila pencegahan tindak Kriminal 11) Angka Kriminalitas yang tertangani 11 Bidang Pemerintahan Umum 1 Fasilitasi Hari .Tiga Pembentukan kawasan perkotaan Penetapan dan penegasan batas daerah kecamatan Pembinaan batas daerah Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/ Urusan Wajib dari Bupati kepada Camat dan Lurah Orang Kasus 480 393 285 368 285 368 100% 100% 35 5 320 373 66.33 83.00 91. Provinsi.Hari Besar Keagamaan 3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 12) Tersedianya data pengembangan kelembangaan pendidikan keagamaan 10) Regulasi daerah tentang pengelolaan pembangunan secara swakelola Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah 1) Daerah Kerjasama Daerah : Antar Pemerintah (Pusat.91 Satpol PP Satpol PP Buah Persen Paket Kali/tahun 100 100 2 100 25 20 1 ':147 0 0 20 148.67 91.68 55.50 97.68 62. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Transmigrasi 1 Pengembangan wilayah 1) transmigrasi 2 Transmigrasi lokal Transmigrasi regional 3 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 1 Pemberdayaan masyarakat untuk 2) menjaga ketertiban dan keamanan 4) 2 Pendidikan Politik Masayarakt 1) 2) 3) 3 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4) 1) Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 (e) Rasio pasangan berakte nikah Persentase penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan Jatigede SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 80 100 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 45.No.92 73.50 91.00 100.85 96.13 30.50 25 10 52.41 8 107.05 9 52.94 39.68 73.00 90.63 25.00 50.68 73.00 20 7 48.00 100.00 52.60 12.08 100 100 1 5 125 180 40 50 50 185 70 70 50 70 70 70 50 200 280 55 55 520 100 100 1 9 245 235 30 50 50 210 70 70 50 70 70 70 50 395 280 55 55 520 100.49 96.00 96.00 83.

Sumedang Utara dengan fokus : (a) Terselenggaranya Pengkajian pada 5 Kec.00 40.00 100.00 20.00 40.00 40 50 40 40 50 40 40 50 40 40 50 40 Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Persen Persen Paket Paket Persen Dok/tahun Dokumen Wilayah Paket 100 100 26 1 100 15 9 4 26 100 100 5 20 3 1 5 3 1 100.67 0 50 36.00 20.00 100. Terlaksananya pelimpahan khusus pada 5 Kec.00 40.00 100.00 25.000 15 15 25 15 1 1 1.00 25.00 40.00 20.00 100.00 25.00 40.00 100.00 20.00 40.00 100.00 100.00 50.00 100.00 40.00 20.00 40.00 100.00 40.00 - 100.No.686 6 41.00 50.686 3 25 0 50 22 0 0 1. LAKIPDA Penerapan pernyataan komitmen kinerja pada 2) seluruh SKPD (Kep Menpan) Terselesaikannya konfliks wilayah perbatasan 12) (4 wilayah) Meningkatkan kualitas good goverment dan 13) clean goverment (b) Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen 100.00 20.00 40.00 50.00 20.00 100.686 3 1.00 25.00 50.00 40.67 0 0 56.00 40.00 20.00 40.00 50.2 40 Kantor Arsip Kantor Arsip Kantor Arsip Kantor Kantor Kantor Kantor Arsip Arsip Arsip Arsip 4 Peningkatan kualitas pelayanan informasi 13 Pemberdayaan Masyarakat Desa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-33 .00 - 100 100 5 1 20 3 2 1 100 100 5 1 20 4 3 1 8 100 100 19 100 20 27 33 25 31 Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda Setda 8 Peningkatan kualitas kebijakan manajemen pemerintahan 3 60.00 50.00 20.00 - 40.00 100.00 100.686 3 100% 100% 25 50 22 1.00 100. LPPD.00 100.00 25.00 20.00 50.00 100.00 20.00 5 12 Kearsipan 1 2 3 Perbaikan sistem administrasi kearsipan Penyelamatan dan pelesatarian Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Terwujudnya arsip sebagai pusat informasi 24) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan a) Penataan Record Center SKPD b) Pembangunan jaringan sistem informasi kearsipan Penelusuran arsip yang mempunyai nilai c) sejarah d) Akuisisi arsip SKPD e) Revisi Perda tentang kearsipan f) Penyusunan jadwal Retensi arsip (JRA) g) Pemeliharaan dan penyelamatan arsip h) Pengadaan sarana kearsipan Kantor Arsip SKPD Paket Persen SKPD Paket Paket M³ Paket 60 1 100 60 1 1 3. Sumedang Selatan. Tanjungsari.00 40.00 100. Tersedianya standar operasional dan prosedur 25) pelayanan sosial Tersusunnya sistem penilaian remunerasi 1) insentif berbasis kinerja sebanyak 1 paket 2) Penerapan Insentif Berbasis Kinerja (IBK) sebesar 100% 1) LKPJ.00 25.00 40.00 100. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 7) 8) 9) 6 7 Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Pedoman Pelimpahan sebagian kewenangan/ Urusan Khusus dari Bupati kepada Camat Penyusunan SOP Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 5 5 260 3 4 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 1 1 52 1 0 7 1 52 1 8 100% 100% 100% 9 1 1 52 1 10 2 1 104 1 0 11 40 20 40 33 0 SKPD Penanggung Jawab 12 Setda Setda Setda Setda Setda Setda 1 4 Kecamatan Pedoman Orang Kali SKPD Evaluasi Kinerja Kecamatan (Lomba 10) Kecamatan) 17) Jumlah SKPD yang bersertifikasi ISO (4 SKPD) 19) Tersusunnya Standar Operating Prosedur di setiap SKPD meliputi tingkat : (a) Kabupaten (1 Paket) (b) Kecamatan (1 Paket) (c) Desa (1 Paket) 20) Tersusunnya Standar Teknis di tingkat : (a) Kabupaten (1 Paket) (b) Kecamatan (1 Paket) (c) Desa (1 Paket) 21) Terselenggaranya penerapan SOP pada tingkat : (a) Kabupaten (1 Paket) (b) Kecamatan (1 Paket) (c) Desa (1 Paket) 22) Terselenggaranya penerapan Standar Teknis pada tingkat : (a) Kabupaten (1 Paket) (b) Kecamatan (1 Paket) (c) Desa (1 Paket) Terselenggaranya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat secara 23) khusus pada 5 kecamatan yaitu : Jatinangor Cimanggung.00 20.00 50.

00% 100.70% 100.00 1 0 100. evaluasi dan koordinasi (c) Sosialisasi.00% 100. dan BPD) SOP Desa Tersedianya regulasi lembaga keuangan desa SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 175 100 6 3 5 70 178 90 5 795 25 100 25 26 130 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 35 6 1 1 50 7 80 5 150 3 6 30 7 26 6 1 1 50 7 80 5 34 5 6 30 8 74. RPJMDes/Kel Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 5 1 279 5 1 1 1 100.00 0 222 6 100 100 1.67% 100.00 100.00% 9 35 100 0 1 55 5 80.00 100 100 1 100 100 2 100 100 40 Bappeda Bappeda Bappeda 2 3 4 5 Perencanaan Pembangunan 10) Tersusunnya dokumen : Ekonomi Litbang Bidang Infrastruktur dan a. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna Tersedianya pedoman pembentukan Desa Model TOGA Terpenuhinya sarana/prasarana pelayanan dasar masyarakat Tersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar wilayah program TMMD Tersedianya akses kegiatan/ pelayanan ke luar wilayah program BMSS Frekuensi kegotongroyongan Fasilitasi Kegiatan Pilkades Tingkat Partisipasi Pilkades Tingkat Minat Bakal Calon Kepala Desa Pembinaan Peerintahan Desa (kepala Desa.00 0 100. Sekdes. RPJMD Kaji Terap dan pengembangan agribisnis Pengembangan kota-kota menengah dan besar Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah c.00% 100.00% 22.70 1 0 75. informasi dan administrasi 1 100.67% 166.No.00 1 2 40 1 Paket 8 paket Persen Persen 1 paket 5 Paket 1 Paket 1 Paket Persen Paket Paket Paket Persen 1 8 100 100 1 5 5 2 100 5 5 5 100 5 30 1 2 100 100 1 1 1 2 100 1 1 1 100 Penyusunan master plan persampahan 10 1 0 100 100 1 2 100 1 1 100 - 100.00 5 120 2 100 0 6 30 13 10 61 100 6 1 2 55 12 80 5 154 7 100 0 12 60 11 35 100 100 33 40 79 7 89 100 19 28 100 0 46 46 SKPD Penanggung Jawab 12 BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD 1 1 2 9) 3) 4 Orang Persen Kecamatan Desa Desa Prosentase Desa Persen Bakal calon Orang Pedoman Paket Unit Desa Orang Peningkatan partisipasi 17) masyarakat dalam pembangunan 18) desa 19) 3 4 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 5) 11) 12) 13) 14) 15) 1) 2) Terbangunnya Lembaga Keuangan Desa Tersedianya sarana/prasarana perekonomian 15) masyarakat Tersedianya tenaga terampil dalam mengelola 16) pasar desa 17) Tersedianya data dan indikator kemiskinan serta penangannya 18) Tersedianya data perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 8) Updating Profil Desa 14 Perencanaan Pembangunan 1 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kerjasama Pembangunan Persen Persen Dokumen 100 100 5 100.00 0 100.29% 100.00 1 0 2 0 40 0 0 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 6 7 8 9 11) Monitoring rencana pembangunan 1) Tersedianya RTRW dan RDTR yang serasi dan berkelanjutan : (a) RTRW Kab Sumedang Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah (e) tentang Rencana Tata Ruang Pemanfaatan Ruang (a) Rasio jenis penggunaan lahan wilayah (b) Rasio ruang terbuka hijau wilayah (d) Peraturan standar pelayanan minimal Pengendalian Pemanfaatan Ruang (a) Monitoring.00 0 1 1 100 1 10 1 6 100 100 0 2 1 2 100 0 2 2 100 1 10 100 75 100 100 0 40 20 100 100 0 40 40 100 20 33 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 2) 3) 10 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 11 Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 12 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6) 1) 1) 13 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Perencanaan Tata Ruang 1) Pemanfaatan ruang 1) 2) 3) Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 14 15 Tersedianya master plan penanganan persampahan Tersedianya lahan untuk pusat pemerintahan Paket Ha Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-34 .00 100.00% 100.00 1 75.00 100. RKPD Ekonomi Pembangunan Daerah Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat b.00% 100.00 0 100. publikasi dan pelatihan (d) Kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Meningkatnya kapasitas kelembagaan lintas sektor dalam pengendalian dan pemanfaatan Tersedianya master plan pengembangan ODTW Tersedianya data.00 100.00% 100. informasi dan administrasi Tersedianya Perencanaan pendukung Tersedianya data.00 100.00% 100.00 0 100.

00 BKD BKD BKD BKD BKD 3) Seluruh SKPD Orang Orang Perda Orang Orang Orang Orang Paket Arsip Paket Persen Persen Paket Persen 100 100 1.75% 200 2.733 274 7 100 41 95.00 1 20 100.000 50.000 0 50. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengendalian pemanfaatan ruang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Tersedianya master plan potensi dan rencana pembangunan Air Baku untuk Pertanian dan Air Bersih untuk masyarakat SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 1 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 1 7 8 0 9 0 10 0 11 0 SKPD Penanggung Jawab 12 Bappeda 1 16 4 Paket 1) 15 Kepegawaian 1 Analisis formasi jabatan dan pendayagunaan aparatur 18) Penerapan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan yang berlaku (a) Penempatan PNS dalam jabatan struktural Penempatan PNS dalam jabatan (b) fungsional (c) Penempatan Staff di setiap SKPD (d) Perpindahan pegawai Proporsi Jumlah Aparatur Lulusan Pendidikan (a) Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S1 (b) Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S2 (c) Proposi Jumlah Aparatur Lulusan S3 Proporsi Lulusan Pendidikan Struktural pada setiap esselon Jabatan Pegawai yang telah mengikuti Diklat (a) Prajabatan Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim (b) Tk IV Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim (c) Tk III Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim (d) Tk II Proposi Lulusan Pendidikan struktural pada setiap Esselon Jabatan (a) Analisa kebutuhan Diklat (b) Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis Pegawai yang telah mengikuti Diklat (c) fungsional Terwujudnya regulasi pengelolaan kepegawaian daerah 1 perda Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang (a) Seleksi CPNS (b) Peningkatan status CPNS menjadi PNS (c) Sumpah janji PNS (d) Pensiun Pegawai (e) Pengembangan SIMPEG Daerah (f) Penataan arsip pegawai Tersusunnya Standar kompetensi Kerja Organisasi sebanyak 1 Paket Tersusunnya Kompetensi Kerja Individu sebanyak 1 Paket Tersusunnya Kompetensi Kerja Jabatan sebanyak 1 Paket Tersusunnya sistem penilaian remunerasi insentif berbasis kinerja sebanyak 1 paket Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK) sebesar 100% Terlaksananya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah a.57 51.400 1.00% 40 15 5 98 15 5 49.00 100.00 58 0 - 145.00 29.00 29.00% 250 13 12 2 935 30 40 10 72.50% 87.48 46.00 50.000 1 100 100 1 100 Seluruh SKPD 20 20 200 690 1.00 1 20 44.77% 233.500 400 6.67 100.50% 100.50% 99.400 200 2.512 2.00 BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD 6) 7) 8) 5 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1) 2) 3) Orang Orang Paket 200 75 26 40 15.168 690/20 14.00% 200 222 690 300 1 3.5 92.89 40.00 BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD 2 Pendidikan Kedinasan 1) 3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2) Orang Orang Orang Orang 1290 65 60 10 690 13 12 2 685 17 28 8 99.640 261 3 92.00 20.733 274 4 4 kali pelantikan mutasi jabatan 41 13.No.99 74.00 20.00% 102.500 80 800 1.735 4.688 100 14.00 19.00 61.76% 100.535 2.00 BKD BKD BKD BKD 4 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4) 5) 245 685 1.00% 4 kali pelantikan mutasi jabatan 20 0 120 3.00 - Seluruh SKPD 9 41 100.00% 59.15 66.000 1 25.88 100.50 59.00% 45.40 40.000 120 3.033 343 7 1.33% 400.00 100. Pemrosesan tunjangan uang duka wafat/tewas b.00 5.00% 20 20 1 Seluruh SKPD 29 61 1 445 907 1.28% 130.320 63 3.885 606 2 3.320 183 3.00 50.696 204 1.000 600 4.00 20.28% 100.196 124 478 767.00% 205.000 1. Pemrosesan pemberian bantuan pemeriksaan kesehatan Tersedianya lembaga jaminan sosial bagi aparatur di daerah Pemberian penghargaan kinerja aparatur (penerapan sistem point reward) (a) Pemberian penghargaan (b) Kenaikan pangkat (c) Ujian dinas dan penyesuaian ijazah (d) Sidang Penilaian angka Kredit Jabatan Orang/Kali Orang Orang Orang Orang Orang Orang 18.517 1500 5 15.19% 102.28% 95.195 300 1 3.195 306 1 0 - 122.56 79.81% 69.23 BKD BKD BKD BKD 4) 6 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1) Orang SK Orang Orang 1000 12.084 478/21 13.500 80 1.00% 100.34 BKD BKD BKD BKD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-35 .00 100.878 173.14 30.50 37.14% 52.633 254 3 1.84% 155.

ganyong.00 43.33% 0.25 100.00 100.00% 0.79 SKPD Penanggung Jawab 12 BKD BKD BKD BKD BKD 1 4 Berkas Pegawai Kali 16 Keuangan 1 Peningkatan dan pengembangan 1) pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah diluar DAU dan DAK terhadap PDRB sebesar 0.00 Dispenda 17 Pengawasan 1 Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengembangan data/informasi Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 40) Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan Proporsi lulusan diklat penjenjangan auditor 13) dan diklat pengawasan substantif 1 Diklat Auditor Orang Orang Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 29 32 250 156 240 5 10 7 50 36 48 1 5 9 63 33 83 1 50.00 Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Paket 2 1 0 0. ubi kayu) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-36 .86 33.26 0.89% 190.69% 0.00% 128.33 20.00% 91.58 40.00 33.375 552 1.625 636 955 405 65 11 100 57 200 12 2 2 175 277 40 40 66 150 30 650 DKP efektif 25 33.00 45.59 54. jagung.00% 100.62 53.289 51.21% 30.26 100.00% 0.00% 16.75 100. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 2) 3) Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Pemberian hukuman indisipliner aparatur (a) Penanganan kasus indisipliner Pembinaan aparatur (a) Evaluasi Kinerja (b) Monitoring dan pembinaan SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 150 Seluruh Pegawai 116 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 40 Seluruh Pegawai 20 7 19 seluruh pegawai 21 8 47.00 100.38 83.14 84.00% 6 7 50 35 48 1 11 16 113 68 131 2 37.28 107.194 14.00 7.00 70.27 BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K 2 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya pendapatan dari usaha Meningkatnya jumlah petani terlatih Meningkatnya kualitas lembaga tani: (a) Pemula/penumbuh (b) Lanjut/Pembenahan (c) Madya/Pemberdayaan (d) Utama /Pemandirian (e) Pewirausahaan (f) Gabungan Kelompok (g) Kelompok Hasil hutan Non Kayu 10) Meningkatnya kualitas Kelompok Petani Kecil 11) Gabungan Kelompok Petani Kecil (KPK) 38) Tingkat kaji terap teknologi agribisnis 2) Revitalisasi lumbung desa 3) Penerapan teknologi melalui sekolah lapang 4) Pengembangan cadangan pangan 3) Penerapan teknologi melalui sekolah lapang 4) Pengembangan kelompok berbasis komoditas 2) Penerapan teknologi 3) Peningkatan kualitas kelembagaan tani 1) Terselenggaranya revitalisasi kelembagaan a) Pasar b) Koperasi 6) Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) 2) 3) 1) Mempertahankan luas lahan produktif Mempertahankan luas lahan sawah produktif Meningkatnya budidaya keanekaragaman komoditas pangan unggulan daerah sebanyak 5 komoditas (talas.14 57.230 183. b.26 0.289 51.00% 93.93 50.ubi jalar.00% 100.92% 94.00 38.No.83 92.181 461 95 19 103 143 600 30 6 10 400 277 70 70 78 281 36 800 DKP efektif 25 33.67% 100.00% 9 35 Seluruh Pegawai 24 10 54 Seluruh Pegawai 45 11 36.00% 0.194 14.141 16.370 5.92% 100.00% 63.500 Peningkatan rerata pendapatan 10%/tahun Peningkatan rerata pendapatan 10%/tahun 12.42 57.370 5.26% per tahun Persen 0.00 100.00% 10% 10% 14.71% 89.00 57.00% 0.00 90.00% 0.67% 95.00% 163.474 100.86 87.00 7.77% 98.00% 0.00% 0.89 97.85 68.00% 0.66 85.370 5.625 636 955 405 65 11 100 57 200 12 2 2 175 277 40 40 66 150 30 650 DKP efektif 25 33.67% 172. 5) Program Pemberdayaan Penyuluh 8) Pertanian/Perkebunan Lapangan 9) Petani penggarap Petani Pemilik Persen Persen Persen Orang Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kegiatan Unit Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok persen Kelompok Jumlah Jumlah Paket Ha Ha Ton Ton Ton Ton Peningkatan rerata pendapatan 10%/tahun Peningkatan rerata pendapatan 10%/tahun 20 11.00 67.26 0.50% 100.09 39.00% 105.876 156.00% 0 0 0.00% 0.00% 10.33 81.00 6625 638 875 387 55 9 50 5 100 6 1 2 100 246 30 30 63 75 28 600 DKP Efektif 25 33370 5275 49939 14439 148572 0 0 0 10860 604 838 382 49 8 95 5 63 6 0 2 10 340 9 5 63 70 0 0 DKP Efektif 0 0 0 0 0 0 0.20 43.57% 126.00 Inspektorat 2 3 4 5 6 2 Diklat Substantif 14) Terlaksananya audit/pemeriksaan seluruh Reguler Kasus/khusus Tindaklanjut Review Keuangan 18 Ketahanan Pangan 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2) Rerata pendapatan petani a.823 55.22 80.00% 138.09% 88.03 115.876 156.474 10% 10% 14.00% 0.00% 100.84 91.33 40.00% 100.00 100.

00% 0.00 0.585 61.32 6.00% 100.51 Dinas Pertanian 19. 3 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Petani Pemilik Persen Kegiatan Ton GKG Ton Biji Kering Persen Dokumen Ha Kegiatan Kegiatan Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Komoditas 4.00 20.30 28.82 30.82 30.7 1.5 % per tahun Randemen Jagung meningkat 2 % per tahun Randemen Kedelai meningkat 1% per Randemen Kacang Tanah meningkat 1% Randemen Kopi meningkat 1% per tahun Randemen Tebu meningkat 0.00 Dinas Pertanian 66.43 Dinas Pertanian 0.00 0.00 20.87% 38.63 10% 1 436698 7326 13.4 0 6885 40 10 61.03 Dinas Pertanian 98.83 1.06 Dinas Pertanian 94.47 98.00 96 66.57 71.16 6.00 Dinas Pertanian 20.90 30.00% 0.64 49.53 29.No.32 6.66 Dinas Pertanian persen 3.00% 0.33 Dinas Pertanian 4 Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 39) Jumlah kerjasama pengembangan agribisnis 1) Peningkatan produksi beras daerah sebesar 1) Peningkatan produksi kedelai lokal sebesar 83% 2) Ketersediaan stok kedelai di daerah menjadi 18.07 0 5.5% pada tahun 2013 2) Terselenggaranya Debirokratisasi regulasi 3) Meningkatnya luas tanam dan produksi kedelai 4) Standar kualitas barang dan jasa yang tidak 5) 1) Optimalisasi Kemitraan Meningkatnya randemen hasil panen setiap Randemen Padi meningkat 1.67 10% 1 436.05 Dinas Pertanian 97.88 28.00 0.56 16.354 18.252 6341 88.10 40.68 31.83 1.20 29.050 55 1 1 1 20 100 2 0 4 1 0 6 10 0 1 1 1.00 20.00% 100.00% 100.00 33.00% 100.70 71.180 862 11.00% 100.00% 109.66 73.00% 100.00% 100.300 40 10 61.02 0.00% 10.73 429.68 1 45 Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian terutama sawah irigasi 120 Peningkatan Rerata pendapatan 10%/Tahun Peningkatan Rerata pendapatan 10%/Tahun 1 426.90 45.350 1.33 0.698 985 13.300 39 9 60.00 36.60 28.7% 10% 10% 100.99 98.00 Dinas Pertanian 100.60 28.00% 100.92 Dinas Pertanian 19.57 77.00 20.00 Dinas Pertanian b.56 16.62 Dinas Pertanian Dinas Pertanian 97.08 0.00 Dinas Pertanian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-37 .4 0 1.41 72.00 0.61 752.5 2 6.09% 100.23 Dinas Pertanian Dinas Pertanian 95.53 Dinas Pertanian 541.57 71.43 16.30% 0 108.61 99.23 735.41 72. pengolahan pertanian/perkebunan pangan dan pendayagunaan lahan kritis 2 Peningkatan kesejahteraan petani 2) Rerata Pendapatan petani a Petani penggarap Orang 554 Peningkatan rerata pendapatan 10%/Tahun Peningkatan rerata pendapatan 10%/Tahun 5 656.67 SKPD Penanggung Jawab 12 BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K BKP4K 1 4 Ha Persen Jenis Ton Paket Paket Paket Paket Desa Orang Komoditas Paket Kelompok Kelompok Unit Unit Unit RTP/Kelompok 6) 19 Pertanian 1 Peningkatan penerapan teknologi 12) Tersedianya teknologi pertanian.81 46.65 Dinas Pertanian 97.96 6 41.00 0.13% 461.33 88.61 19.29 1.050 55 1 1 1 20 100 2 0 4 1 1 1 0 6 11 0.28 16.63 100.00 100.86 20.00% 0.00 33.005 60 1 0 1 1 50 1 0 4 1 1 1 0 0 8 0.5% per tahun Randemen Tembakau meningkat 1% per tahun 5 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2) 6) Randemen Teh meningkat 2% per tahun Rendemen Nilam meningkat 1% per tahun Menurunnya gagal panen akibat hama dan penyakit Penerapan teknologi pasca panen Terselenggaranya pembatasan alih fungsi lahan pertanian terutama sawah irigasi kecuali yang bersifat strategis dan kepentingan umum 1) - - Penurunan gagal Penurunan gagal panen akibat panen akibat 9 15 Pembatasan Pembatasan perijinan alih fungsi perijinan alih fungsi lahan pertanian lahan pertanian terutama sawah terutama sawah irigasi irigasi 100.04 Dinas Pertanian 97.00 20.00% 50.005 55 1 1 1 10 50 1 2 4 1 1 1 6 7 0 1 0 1.40 1.00 Dinas Pertanian 33. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 2) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 2) 4) 5) Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Berkurangnya ketergantungan terhadap Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan (a) Jenis produk olahan (b) Peningkatan Volume produk olahan Tersedianya KUBE produk pangan Analisa daerah rawan pangan Data Base potensi produk pangan Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan Pengembangan desa mandiri pangan Pemberdayaan kader pangan desa Penganekaragaman konsumsi pangan lokal Meningkatnya daya saing usaha UMKM Meningkatnya jumlah kelompok usaha Peternakan Perikanan Meningkatnya sarana dan prasarana pasar Pasar Hewan Terpadu Sarana Pengolahan RPH Berkembangnya kemitraan usaha peternakan SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 1 5 3 1.81 46.500 205 52 64.00 40.23 Dinas Pertanian 100.82 6.185 277 5 5 5 50 277 5 2 20 5 1 3 1 36 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 1 2 0 1.53 70.00 16.62 Penurunan gagal panen akibat 9 Pembatasan perijinan alih fungsi lahan pertanian terutama sawah irigasi - 0 120 120 21.50 45.62 0 0 100.06 Dinas Pertanian 72.00 Dinas Pertanian 105.00% 9 0 1 1 1.

876 156.00 20.00 20. jagung.370 64.00 20.5 38.02 Bantuan Benih Jagung 21 ton 61.00 642.12 103 113.00 30.10 100 0 0 0 - 50.00 Dinas Pertanian 100.04 1.00 90.41 100 57.50 67.939 14.056 8 100 99.00 33.623 9.00 15.84 91.000 0 0 0 0 0 2 25 100 1.600 3% 2 50 801 10 25 1000 30 40 210 20 20 10 5 3 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 25 33.120 3% 1 10 150 2 5 150 6 8 42 4 4 2 1 1 3% 1 40 545 102 5 150 9 15 142 8 4 2 1 1 10 50 33.00 Dinas Pertanian 7 Pembangunan dan 3) pengembangan sarana prasarana pertanian Terpenuhinya jenis dan jumlah Alat Mesin Pertanian sebesar 100 % a Traktor Mini b Hand Traktor c Hand Sprayer d Power Sprayer e Mist Blower f Emposan Tikus g Pompa Air 2-3" h Pompa Air 4" i Pedal Thresher j Pembersih Gabah k Dryer l Pengelolaan Kopi m Pengelolaan Nilam n Pengelolaan Kakao 4) Terpenuhinya Jaringan Irigasi Usaha Tani dan a.00 90.289 51.12 5700 2.00 37.00 80.60 Dinas Pertanian 43.57 100 66.No.275 49.00 Dinas Pertanian 100.52 Bantuan Benih Kedelai 480 Kg 6.230 183.474 1 2 484.572 1 1 66.120 3% 10 130 2 5 100 6 8 42 4 4 2 1 7 25 33.157 1.314.194 14.000 1.6 60. ubi kayu) Berkembangnya industri pengolahan pangan non-beras sebesar 5% Meningkatnya Produksi Sayuran Meningkatnya Produksi Buah-buahan Tersedianya master plan pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah Implementasi master plan pengembangan a.240 4.276 8.02 109 61 6.47 1.901 DED untuk 8 Komoditas unggulan 0 1 0 350 100 137.383 5.77 Dinas Pertanian 630.28 Dinas Pertanian 955.184 Tersedianya Dokumen Detail 1 - 250 1.194 14.843 0 1.00 Dinas Pertanian 66.38 Dinas Pertanian 103.000 1.62 40.72 107. Jeruk Cikoneng: Penumbuhan Pengembangan Pemantapan Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit 0 30 395 100 3 7 100 4 0 300 304 5.00 20.020.208 17.81 Dinas Pertanian 92.00 20.00 12.00 20.00 Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 0.876 156.31 Bantuan Benih Kedelai 576 Kg 6.66 85.00 40.44 119 130 9 25 33.000 50 25 25 10 5 10 15 15 15 60 10 15 5.48 100 54.01 1187.51 Dinas Pertanian 100.439 148.66 Dinas Pertanian 100.14 101.277 69. Sarana Prasarana Perkebunan 1) Embung 2) Pompa Air 3) Sumur Resapan 4) Rorak 5) Terasering 5) Tersedianya jalan usaha tani sebesar 100 % 1) Meningkatnya budidaya keanekaragaman komoditas pangan unggulan daerah sebanyak 5 komoditas (talas.01 Bantuan Benih Jagung 21 ton 66.370 66.474 1 1 59.000 1.72 Dinas Pertanian 46.195.268 52.000 10 3 5 2 1 4 3 3 3 30 9 6 5.91 87.09 Bantuan Benih Kedelai 995 Kg 31.141 16.81 111.00 20.000 10 4 5 2 1 2 3 3 3 20 2 3 5.5 238.100 4.300 3. ganyong.00 100 8 Pengembangan agribisnis komoditas unggulan 7 3 7. Pembangunan dan Rehablitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ditingkat Usaha Tani dan Desa 1) Jitut 2) Jides 3) Sumur Resapan 4) Sumur Dalam 5) Irigasi air permukaan 6) Embung 7) Dam Parit b.00 50.164 137.54 118.000 1.744 DED untuk 8 Komoditas 0 2 - 100.00 Dinas Pertanian 91.27 100.00 Dinas Pertanian 86.41 100 57.175 113.370 66.67 Dinas Pertanian 0 Dinas Pertanian Unit Unit Unit 100.00 20.00 0 1 0 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-38 .00 20.00 20.00 Dinas Pertanian 662.056.155 166.000 10 3 5 2 1 2 3 3 3 30 2 3 5.75 Dinas Pertanian 27.392 118.289 51.78 104.214 0 1 425.176 11 SKPD Penanggung Jawab 12 1 4 Ha Ha Persen Ton Persen Ton Persen Kg Pohon Pohon Pohon Persen 40.549 1.300 3.60 100 Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian 3) 4) 5) 1) 3) 40. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 6 Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Mempertahankan luas lahan produktif budidaya pertanian khususnya di lahan sawah 3) Mempertahankan luas lahan sawah produktif budidaya pertanian khususnya di lahan 1) Terpenuhinya sarana poduksi pertanian sawah sebesar 100% 2) SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 125 33370 72.400 7. ubi jalar.00 20.00 40.99 417.823 55.500 1 5 73.83 92.07 103 61.00 100.87 0 100.500 15.31 Bantuan Benih Jagung 21 ton 59.000 0 0 50 87.240 21.200 4.575 Tersedianya Dokumen Detail Design 0 3 2 1.33 Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Hektar Hektar Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Hektar Hektar Km Km Ton Ton Ton Ton Ha Persen Ton Ton Paket 1.00 68.

00 7 0 2 8 100.33 Dinas Pertanian 20.000 negatif < 100 negatif < 1.00 99.Dinas Pertanian .804 13.00 12956.00 2 1 2 1 20.00 9.529 2.86 94.134 13.000 negatif < 1.585 4.00 Dinas Peterpan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-39 .00 4529.00 100.146 1.Dinas Pertanian 33.00 Dinas Peterpan 100.050 100.67 Dinas Pertanian 20 Peternakan 1 Peningkatan kesejahteraan petani 5) 2 Peningkatan produksi hasil peternakan 1) Meningkatnya pendapatan dari usaha peternakan dan perikanan Peningkatan produksi pangan hewani: (a) Daging (b) Telur (c) Susu (d) Ikan Penerapan teknologi Peningkatan kualitas kelembagaan tani berbasis komoditas stok pangan hewani Peningkatan jaminan keamanan pangan asal ternak dan ikan: a Daging Penurunan kandungan mikroba Kandungan residu antibiotik b Telur Kandungan Enterococci kandungan residu antibiotik c Susu Penurunan kandungan mikroba daging kandungan residu antibiotik Meningkatnya jumlah dan jenis produk olahan a jenis produk olahan peternakan b Peningkatan volume hasil olahan perikanan (4% per tahun) Terkenalinya tingkat kematian ternak dan ikan akibat penyakit a Ternak besar b Ternak Kecil Unggas c d Ikan Meningkatnya sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan Sarana/Prasarana pada Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) Sarana Balai benih Ikan Persen Persen Persen Persen 4 5 6 25 4 5 6 37 4 5 6 35 100. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Sawo Sukatali: Penumbuhan Pengembangan Pemantapan Mangga Gedong Gincu: Penumbuhan Pengembangan Pemantapan Ubijalar Cilembu: Penumbuhan Pengembangan Pemantapan Kacang Tanah: Penumbuhan Pengembangan Pemantapan Sayuran: Penumbuhan Pengembangan Pemantapan Kopi: Penumbuhan Pengembangan Pemantapan Tembakau: Penumbuhan Pengembangan Pemantapan SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 0 6 2 0 6 4 0 10 0 0 20 0 1 0 4 0 3 5 0 10 6 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 2 2 2 4 1 1 2 2 1 100.00 100.Dinas Pertanian Dinas Pertanian .38 99.Dinas Pertanian 25.515 0 105.005 < 100.749 4.00 100.59 84.69 106.00 Dinas Peterpan Dinas Peterpan 100.00 9.529 66 150 14.23 93.000 negatif 3 1.662 2.00 Dinas Pertanian Dinas Pertanian .003 100.00 Dinas Peterpan Dinas Peterpan 100.050 < 100.67 Dinas Pertanian 100.00 0. e.000.956 4.000 negatif 0. f.00 9 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 10 4 Tersedianya 2 4 1 1 1 2 1 2 11 SKPD Penanggung Jawab 1 4 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Ha Ha Ha Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit c.702 4.00 100.00 Dinas Pertanian .00 9095.Dinas Pertanian Dinas Pertanian .80 < 100.00 Dinas Pertanian Dinas Pertanian .33 Dinas Pertanian .00 Dinas Pertanian Dinas Pertanian .000 negatif 1 1. - 12 Dinas Pertanian .00 2 1.00 Dinas Pertanian .62 Dinas Peterpan 53.00 Dinas Peterpan 66.00 Dinas Peterpan 86.00 Dinas Peterpan 20.00 8.00 100.38 Dinas Peterpan TPC Pos/Neg TPC Pos/Neg TPC Pos/Neg Jenis Ton < 100.99 0 0 14. g.000 negatif 1.833 78 281 12.000 negatif < 100.00 1.000 negatif < 100 negatif < 1.095 2.00 150.427 63 75 0 0. h.Dinas Pertanian 20.00 73.00 70.Dinas Pertanian Dinas Pertanian .000.95 101.130 12.71 Dinas Dinas Dinas Dinas Peterpan Peterpan Peterpan Peterpan 3 Peningkatan penerapan teknologi 2) peternakan 3) 3) 84.67 Dinas Peterpan 88.000.00 Dinas Peterpan 100.00 Dinas Pertanian 16.131 12.00 100. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 b.No.185 < 100.00 0. d.Dinas Pertanian 20.00 94.61 Dinas Peterpan 4) 4 Pencegahan dan penanggulangan 5) penyakit ternak dan ikan 4 5 6 34 4 5 6 34 100.000 negatif < 100.000 negatif < 100 negatif < 1.00 100.00 100.53 Dinas Dinas Dinas Dinas Peterpan Peterpan Peterpan Peterpan 5 Pengembangan budidaya perikanan 2) Paket Unit 10 5 2 1 15 1 750.Dinas Pertanian 33.000.000 negatif 2.00 10.59 Persen Ton Ton Ton Ton Persen Kelompok 20.00 2131.00 100.00 Dinas Peterpan 100.Dinas Pertanian 20.Dinas Pertanian 66.00 0.00 66.00 0.

00% 378.00 0 4 1 0 0 0 6 88.23 Diskop Kali 50 26 1 3.000 1000 554 4. kemudahan dalam perijinan. Pemberiaan dukungan dan kemudahan kepada 10) gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi 7) Koperasi 500 420 210 50 440 440 88.00 Diskop Koperasi 50 30 40 133.52 96.67 Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop 20 Kelompok 10 0 20 10 0 432 Kop 78.48% 303.00 15.71 13.000 360 420 100 100 20 79.394 UKM 182 LKM 71.33 37.54 0 0 0 2 14.85 32 33 66.00 Dinas Peterpan 5) 6) 21 Koperasi dan UKM Penyediaan sistem insentif dan pembinaan Orang wirausaha serta fasilitasi untuk memacu pengembangan baru Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam Orang wirausaha memulai usaha.00 440.89 14 48 48 48 Kelompok dan 13.500 410 520 150 150 30 82.Dinas Peterpan 160.00 Diskop 4 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 5 Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif kualitas layanan Lembagan keuangan mikro (LKM) dan Koperasi Simpan Pinjam(KSP/USP) antara lain melalui pemberian kapasitas status badan hukum.00 Dinas Peterpan Kelompok Kelompok Unit Unit Unit RTP/Kelompok 20 5 5 5 5 30 4 1 1 6 84 14 0 8 0 0 2100.5 7 40 0 8 200.89 30 350 350 350 120 2.000 1.00 0. pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa kelembagaan dan Peningkatan kapasitas advokasi/mediasi yang Unit LKM Persen Koperasi 1.33 35 35 70. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 6) 7) 4) Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Lahan hijauan makanan ternak (HMT) Pos Pelayanan Peternakan dan perikanan Meningkatnya luas lahan efektif Balai Benih Tersedianya bangunan kantor UPTD Meningkatnya jumlah kelompok usaha peternakan dan perikanan peternakan perikanan Meningkatnya sarana dan prasarana pasar Pasar hewan terpadu Sarana Pengolahan RPH Berkembangnya kemitraan usaha peternakan dan perikanan SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 100 5 27.00 Diskop Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-40 . insentif untuk pembentukan sistem jaringan Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di 8) antara usaha mikro.71 13.00 0 9 20 1 5. termasuk pedagang kaki lima.50 3.66 62.5 3 10 20 1 5.00 Dinas Peterpan 20.84% 278.00 Dinas Peterpan Dinas Peterpan .5 12 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 20 1 5. baru lokasi usaha dan perlindungan usaha dari pungutan informal 2 Pengembangan Kewirausahaan 6) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan Orang wirausaha Orang dan Keunggulan Kompetitif Usaha 11) Tersedianya tenaga teknis yang menunjang 3) Jumlah penduduk yang punya usaha mandiri: Kecil Menengah (a) Berijin (Lisensi) Orang (b) Tidak Berijin (Non Lisensi) Orang Peningkatan SDM Pelaku Usaha: 6) a Industri Kecil dan Menengah Orang 3 Peningkatan Kualitas b Peningkatan Kualitas Produk KUKM c Pemasaran dan Purnajual KUKM Kelembagaan Koperasi Meningkatnya jaringan kemitraan organisasi 27) Persen masyarakat. termasuk dalam perijinan.64 80.00 Dinas Peterpan 25.50 73.67 53.89 20 50 50 50 21.00 11 SKPD Penanggung Jawab 12 1 4 Ha Unit Hektar Unit 20.296 UKM 198 LKM 72.00 0.Dinas Peterpan 20.00 Dinas Peterpan .29 6) UMKM 500 180 0 260 260 52.89 18 500 500 500 120 2500 410 520 170 160 30 82.71 0 0 0 500 500 500 120 2.00 56.00 800.05 66.24 79.48% 303.21 65.No.296 UKM 198 72.00 6.000 UKM 249 LKM 75.00 1400. baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efesiensi usaha Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan 9) contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.00 8. murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM.00 Dinas Peterpan 20.000 560 800 300 300 80 90.50 91.00 0.00 Diskop Koperasi 26 15 6 40 18 18 69. dunia usaha dan lembaga 1) Persentase koperasi aktif Persen 1 Pengembangan Kewirausahaan 4) dan Keunggulan Kompetitif Usaha 5) 2) 3) 4) 5) Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM Jumlah BPR/LKM Meningkatnya peran UMKM terhadap perekonomian daerah Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah.

56 100 100 0 0 11 KUMKM 250 130 100 76.00 56.00 50.47 95 95 76 Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop 3) Unit 25 - 50 Kop 0 50 200 22 Perindustrian dan Perdagangan 1 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah di tingkat : (a) Regional (b) Nasional (c) Internasional 2) Terlaksananya pasar lelang komodiatas agro (a) Lokal (b) Regional (c) Nasional 8) Terselenggaranya Sistem Perdagangan yang adil dan melindungi pasar 15) Tersedianya Sarana / Prasarana perekonomian masyarakat Tersedianya tenaga terampil dalam mengelola 16) pasar Desa 1) Kali Kali Kali kali kali kali kali Desa Orang 10 100 5 90 30 12 120 26 130 2 10 1 30 10 4 24 6 30 12 50 2 15 1 45 15 6 24 6 30 2 15 1 45 15 6 36 6 30 20.92 160 160 64 Diskop 5) 6) 7) 3) 1) 2) Koperasi LKM Koperasi Unit Perda 28 30 100 8 5 16 10 80 4 1 10 10 0 0 12. daerah dan BUMN yang lebih Terfasilitasinya sarana prasarana Pemasaran produk UMKM Tersedianya regulasi pola kemitraan strategis antara UMKM.00 50.08 Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag 2 Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-41 .00 15.08 23. termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya Meningkatkan peran serta dunia Penyediaan sistem insentif dan pembinaan Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka Sarana dan prasarana yang belum memadai Tersedianya skema kredit yang mudah di Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya Meningkatnya transaksi keuangan UMKM pada bank dan lembaga keuangan lainnya Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.67 100.53 55.00 23.5 250 0 19 15 85 5 1 19 15 85 15 1 67.00 30. BUMN dan Pengusaha Besar Terlaksananya kemitraan strategis antara: (a) UMKM dengan BUMN (b) UMKM dengan Pengusaha Besar Meningkatnya kemitraan strategis antara: (a) UMKM dengan BUMN (b) UMKM dengan Pengusaha Besar Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 7 8 9 10 11 SKPD Penanggung Jawab 12 1 4 Kali Kali Kali kali kali kali UMKM UMKM UMKM Koperasi Pasar Buah Buah Transaksi 10 30 1 90 30 12 250 250 330 50 10 10 15 400 2 10 1 30 10 4 130 130 170 18 1 1 3 200 1 2 50 20 0 0 0 0 0 2 15 1 45 15 6 160 160 210 26 2 2 3 250 3 17 1 45 15 6 160 160 210 26 3 3 3 250 30. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1) 6 Pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah di tingkat : (a) Regional (b) Nasional 2) (c) Internasional Terlaksananya pasar lelang komodiatas agro (a) Lokal (b) Regional (c) Nasional Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM.5 20 Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop UMKM 125 UMKM 85 14 desa 16. khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM melalui intermediasi dengan lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya Pengembangan KUKM pola syariah Penguatan lembaga keuangan mikro Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat.00 62.00 20.5 Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop Diskop 7 8 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 3) Kecil Menengah 4) 5) 9 Pengembangan Industri Kecil dan 6) 7) Menengah 1) 2) 10 Peningkatan Kualitas 3) Kelembagaan Koperasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 4) Kecil Menengah 40 10 1 1 0 23.00 63.No.47 95 95 76 3) UMKM 125 UMKM 85 14 desa 16.00 20.00 50.00 30.86 50 85 187.00 30.64 52.00 50.00 50 50 64 64.

16 6.550 3 8 100 105.68 10 15 330 431 6.00 62.62 2 3 250 25 1250 40 15 30 25 16. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1) Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Meningkatnya produktivitas sentra-sentra IKM a Meningkatnya modal b Meningkatnya penggunaan teknologi c Meningkatnya managemen usaha Terbentuknya sentra IKM unggulan baru Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi Tersedianya bahan baku (SDA) Peningkatan kapasitas produksi khas lokal SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 100 26 26 26 26 10.32 6.94 12.83 1.00 6 18 60.390 1.250 55 97 99 97 94 97 20 20 84. dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan (HR Kemitraan dan PHBM) Jumlah Kelompok Ha Unit 1) Kel/orang 250 50 - - 50 50 20.85 34.250 200 16.68 Hutbun 5) Unit/Kelompok 30 6 12 200.00 Hutbun 25 Energi dan sumber daya mineral Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-42 .572.929. 10 70 20 20 20 20 7.No.00 Hutbun 2) Orang 250 50 50 100.500 4 5 kali Dalam Negeri.00 50 100 40.40 500 2442 97.162.70 102.300 99.500 4 5 kali Dalam 11 70.50 Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun 5) 3 4 5 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian Kebakaran Hutan Randemen Tebu meningkat 0.162.786.42 98.40 1.55 71.92 76.92 76.250 40 16. dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung (Penghijauan Lingkungan) Meningkatnya kemitraan antara pemerintah.83 1.i 1 4 kali Dalam Negeri.70 71.00 100.00 Hutbun 3) Paket 1 1 - - - 0 0.50 SKPD Penanggung Jawab 12 Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag 1 4 Persen Sentra Sentra Sentra Sentra Orang Klautser Jumlah 2) 3) 3 Pengembangan Industri Kecil dan 4) Menengah 5) 6) 1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 24 Kehutanan 1 2 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 1) 8 3 8 kali Dalam Neger.26 100 100 105.00 Hutbun 4) Ha 2500 500 1942 388.50 6.460 2.04 104.63 2 3 280 150 1. dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung Tersedianya regulasi kemitraan antara pemerintah. Sumur Resapan Air Hujan) Tersedianya regulasi kemitraan antara pemerintah.31 100.91% 2.00 1.29 1.085.32 6.92 75.030 1.63 2 3 280 150 1.460 71 BPMPP Meningkatnya randemen hasil panen setiap komoditas Randemen Kopi meningkat 1% per tahun Persen Persen Persen Persen Persen Km Km 16. dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung Terlaksananya kemitraan antara pemerintah.57 77.00 27.57 71.684.41 72. 23 Penanaman Modal 1) Nilai Ekonomi Rupiah (optimis) 3.26 70 100 0 9 70 20 20 20 20 7.085.66 73.500 7 60 20 19 19 20 4.82 6.927. Gully Plug.53 70.92 76.00 76.00 37. dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung (Perda Kawasan Lindung) Terlaksananya kemitraan antara pemerintah.000 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 60 19 19 19 19 6.80 20.5% per tahun Randemen Tembakau meningkat 1% per tahun Randemen Teh meningkat 2% per tahun Rendemen Nilam meningkat 1% per tahun Tersedianya jalan usaha tani sebesar 100 % Tersedianya relawan penanganan bencana di masyarakat Pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani 10) Gerhan 1) Tercapainya Rehabilitasi Lahan Kritis 1) 5) Meningkatkan penanganan konservasi tanah dan ar (Dam Penahan Erosi.57 71.10 100.00 70.41 72.50 16.041.

6 0 100 0 0 228 - 0 13 0 100 0 0 65.9 1 10 20 20 15 15.05 0 40.00 22.8 11 18.04 100 26.812 45.No.73 BLH BLH Persen Persen Persen Persen Persen Paket Mata Air Unit 90 90 90 100 100 1 350 10 20 20 20 20 20 1 350 2 2.73 72.38 0 Penyusunan master plan persampahan wilayah 2 (Cimanggung.32 72.00 22.00 20.460 52.00 BLH paket 5 - 0 2 40.000 12.3 1 : 9.31 SKPD Penanggung Jawab 12 Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben 1 4 Jumlah Persen Paket Paket Ha Tiang KK Paket Unit KK Persen 2 Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan 1) 2) 1) 2) 3 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3) 3) 26 Lingkungan Hidup 1 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengendalian Pencemaran dan 3 Perusakan Lingkungan Hidup 2) 3) Tercapainya reklamasi galian C Tercapainya penanganan pencemaran: (a) Air 100% (b) Tanah 100% (c) Udara 100% 4) 6) 1) Rasio tempat pemakaman umum per satuan Tersedianya Tempat Pengelolaan Terpadu Tersedianya master plan penanganan persampahan Ha Persen Persen Persen Persen Unit 50 80 90 75 76. dsk) Sosialisasi UU No.00 22.22 25.6 20 18 17.21 58 165 0 2 200 8 0 0 142. debit dan kualitas mata air Terpeliharanya kawasan perlindungan mata air Tersusunnya sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui electronic government sebanyak 1 Paket Terlaksananya sistem informasi Dokumen Persen 5 100 1 20 0 0 0 0 1 40 1 40 40.8 0 10 5 50 3 3 24. Jatinangor.17 - BLH BLH BLH BLH BLH BLH Paket 5 - 0 2 40.00 20. retribusi pemungutan.78 10 2.14 0 20 20 20 20 20 0 350 2 2 20 22.880 71.52 50 23 23 48 32 27 40 60 180 84.85 - 10 15 20 15 15. Tanjungsari. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 2) 3) 7) 8) 2) Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana Berkurangnya pemanfaatan lahan rawan bencana untuk kawasan budidaya Rasio kepemilikan Lahan (13 Kecamatan ) Rasio lahan bersertifikat (13 Kecamatan ) Tercapainya Reklamasi galian C Peningkatan infrastruktur listrik pedesaan Jumlah Rumah tangga yang menggunakan listrik Tersedianya regulasi Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif Terlaksananya Penciptaan Energi Alternatif Berkembangnya pemanfaatan Energi alternatif di masyarakat Meningkatnya Ketersediaan Sarana air Bersih SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 27 100 13 13 50 500 2500 5 5 125 65 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 5 30 10 100 500 2 1 25 51. Ganeas.00 Dishub Dishub Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-43 .11 22. pengangkutan dan pengolahan sampah 1 di 9.460 : TPA 52. Sumedang Selatan.38 Penyusunan master plan persampahan wilayah 1 (Sumedang Utara.22 24.67 100 13 0 20 10.32 20 17.6 0 3 1. dsk) Penyusunan perda kebersihan.22 120.94 1 : 15.00 BLH 2) 3) 4) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per Persentase penanganan sampah Tertanganinya limbah (a) Padat (b) Cair (c) Gas (d) Bahan Berbahaya Beracun (B3) (e) Limbah medis TPS/Jiwa Persen 1 : 6.4 7 14.1 58 33 0 200 800 0 9 5 50 3 3 10 100 500 2 1 25 54.00 100.21 158 665 2 3 225 54. 18 tentang pengelolaan persampahan 1 : 10.00 BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH BLH 1) 2) 3) 27 Perhubungan 1 Program pembangunan prasarana 3) dan fasilitas perhubungan 4) Tersedianya regulasi mengenai Pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air Terpeliharanya sumber.6 20 120 20 0 350 2 22.

07 47.5 29.900 235 22 8.00% 2 52.000 80.00 Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub 0 0 8.00% 0.81 Dishub 11) Ruang Parkir Tepi Jalan 12) Ruang Parkir Gedung 13) Jumlah jaringan Komunikasi: Jaringan Komunikasi Mobile Jaringan Komunikasi Stasioner Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk: Jumlah Wartel Jumlah Warnet Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang 15) masuk daerah 16) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal: 14) Radio Swasta Radio Komunitas TV lokal Jumlah Pengunjung Web Site Pameran potensi daerah Telecenter Kecamatan Desiminasi Informasi langsung Pengembangan layanan informasi elektronik 200000 7930 250 28 10000 120.80679 1531.11 95.00% 100.000 7.000 7.81 51.00% 111.36% 88.57 85.895.89 49.00 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 3.53 69.87 34.59 1 2 39.5 29.294 1 2 130 27 40.63 2 40.503 90 30 219 83 7 3.00 4.63 0 100.32 0 12.51 40.62 1.25 40.57 14.29 44.06 23.357 196 11 35 11 86 11 82.61 65.00% 86.971.50 75.75 0 68.870 208 - 4 18 2 22.05 100 100 65 23.17 9 62.00 84.77 28 PEKERJAAN UMUM 1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.00 70.00 1176.43 100.58 50.51% 100.27 50.388 4.3122 300 351 2.33 Dinas PU 2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-44 .37 31.52 70.24% 89.70 60.00 80 80 51.43 86.00 Dishub Dishub 95 25.53 SKPD Penanggung Jawab 12 Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub 1 4 Orang Persen Unit Orang/Hari Kendaraan Persen Persen Kejadian Persen 10) Rasio Pelayanan Terminal: Pelayanan Kendaraan Pelayanan Penumpang Kendaraan/hari Orang/Hari SRP (Satuan Ruang Parkir) SRP (Satuan Ruang Parkir) Sambungan Sambungan Sambungan Sambungan Eksemplar 368.87237 95.70 60.537875 322 500 406 1.608 354.28 68.62 78.990 230 20 8.969 0 300 86.26% 100.00 Dinas PU Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas PU PU PU PU PU PU 2 3 4 Dinas PU Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas PU PU PU PU PU 5 Pembangunan Sistem Informasi / 1) Database Jalan dan Jembatan Dinas PU 2 Buah 15 1 0.21 12 72186 4288 80 70 243.161 0.22 74.96 118.00 85 90 54. rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 11) Terpenuhinya kebutuhan dasar air bersih 9) Terkendalinya pemanfaatan ruang 1) Rasio jaringan irigasi R Berat 2) Rasio jaringan irigasi R Sedang / Ringan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3) Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 4) Perencanaan Tata Ruang Pembangunan Jalan dan 1) Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2) 3) 4) 1) 2) Meningkatkan Peran dan Fungsi P3A Mitra Cai Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 70% Proporsi jembatan dalam kondisi baik 80% Meningkatnya aksesibilitas daerah terisolir Meningkatnya aksesibilitas daerah perbatasan Meningkatnya ketersediaan sarana air bersih Meningkatnya layanan air bersih Tersedianya regulasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaandan pemeliharaan infrastruktur Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah Desa Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Buah 10 75 22. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1) 2) 3) 4) 5) 2 Program pembangunan prasarana 6) dan fasilitas perhubungan 3 Peningkatan pelayanan angkutan 7) 8) 9) 4 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5 Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 6 Program pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 penyelenggaraan pemerintahan melalui Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumah Terminal Bis dan Sub Terminal Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum Jumlah uji kir angkutan umum Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas Pelayanan Jaringan Lalu Lintas Rasio keselamatan lalu lintas Rasio pengujian kendaraan bermotor SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 3895161 0.15% 0.07 47.294 1 2 104 27 2 0 54 2 1.06 64.39 66.81 77.63 1 4 52.95 85.15 50.8 17.03 57.4 15.00 Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub 7 Program kerjasama informasi dengan media - 17) Pelayanan Komunikasi dan Informasi 12 5.00 86.64 186.000 6.00 85 90 54.00% 2 13.59 1 100.06 23.38 4.69 71.50 50.04% 88.61 65.41 9 3.250 91 1.78% 94.500 Stasiun Radio Stasiun Radio Stasiun TV Orang Kegiatan Buah Kegiatan Jaringan 7 57 5 2738 2 26 182 27 5 1 1.99 49.30 140.00 90.54 90.30 1.19 0 40.42 70.05 28.00% 100.32142857 35 11 86 10 3.47 0 54 2 1.43 5 2 45 30.40 15.00 47.500 70.5 36.52 184.357 196 11.98 20.161 0.00 7.403 185/350 0 27 8403/7200 8 101.05 80.895.895.39 66.00 99.20% 108.00 77.00 95 194 0 330 0 330 66.8 17.31 75.65 48.No.72 51.00 200.87 34.900 235 22 140.08 22.17 9 62.161 0.69 70.761 8.565 0.16 59.

00 18 100 1 100.00% 100.15 8 0.16 9 2 10 2 84.00% 100 40 77 100 0 0 0 0 0 17 Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 II-45 . Terehabilitasinya kantor UPTD c.7 20 25 2 18 100 100 100 100 100 100 1 45. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 5) 6 7 Lingkungan Sehat Perumahan 1) 2) Inspeksi Kondisi Jalan dan 3) Jembatan.14 46.00% 99.00% 100.67 60 67.17 36.33 87. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Perencanaan 4) Prasarana Wilayah dan SDA 5) 6) Pemberdayaan Komunitas Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Tertanganinya masalah kawasan perkotaan: (a) Terpeliharanya drainase perkotaan (b) Terpeliharanya dan terbangunnya trotoar Rasio bangunan ber IMB Persentase luas pemukiman yang tertata Terfasilitasinya fasum dan fasos perumahan: a.61 SKPD Penanggung Jawab 12 Dinas PU Dinas PU Dinas PU 1 4 Unit Persen Persen Persen Persen Persen Persen Unit Unit Unit Persen Persen Persen Persen Persen Persen Paket 100 100 100 100 26 10 26 100 100 100 100 100 100 6 35 45 56.7 40 26 4 20 100 0 51.00% 2) 100. Terehabilitasinya gedung kantor DPUK e.00% 0.16 11 13. Tersusunnya data base SMP/MTs g.97% 84.00% 0. Tersusunnya data base SMA/SMK/MA h.No.7 40 26 4 20 100 0 0 0 0 0 1 52 60 Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU 8 9 100.00% 51. Terehabilitasinya kantor kecamatan d.17 36. Terbangunnya kantor kecamatan baru b. Tersusunnya data base bangunan Terbangunnya ketersediaan air baku dan air SATUAN Target Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan 5 15 96.16 7 80. Tersusunnya data base bangunan i.14 46.67 60 67. Tersusunnya data base SD/MI f.16 Perkiraan Target Perkiraan Target Realisasi Target Target Kinerja Target Kinerja Tingkat Realisasi Capaian Program Capaian Program Kinerja Capaian Capaian Program Capaian Program Terhadap Target (RPJMD) sampai dg (RPJMD) sampai Program/Keluaran dan Keluaran dan Keluaran Capaian Program dan tahun n-1 dg tahun n-1 (%) Kegiatan (RKPD n-2) Kegiatan (RKPD n-2) Keluaran Kegiatan (%) Kegiatan (RKPD n-1) 6 1 80.62 60.03 76.

68 %* 86. 5.445.1 .505.819. 10.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sumedang No 1. dan sektor industri pengolahan.136. kemudian diikuti oleh sektor paling kecil adalah sektor lapangan usaha perdagangan.BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3. 5.58 % 9.00** 4.581.1.03 % 86.44 juta dan pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp.99* 4. 6.381.86%** 8. Pendapatan Perkapita (Rp) Realisasi Tahun 2008 Tahun 2009 5.76 %* 3. Kontribusi terhadap PDRB (atas dasar harga konstan) yang paling besar pada tahun 2008 berasal dari sektor pertanian.965. Indikator PDRB Harga Konstan (juta) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu Tingkat inflasi (implisit) Jumlah Rumah Tangga Miskin Tingkat Pengangguran (TPT) Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan : 1.32 juta.066.40%** 83.42 juta. Pada tahun 2008 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp.227.011 8.53 juta.953. 1.032 9.188. Pada tahun 2009 kontribusi sektor tersebut mencapai sektor yang Rp.40** 12.66* 11.30 % 9.94 % 5. 11. sedangkan nilai PDRB atas dasar harga nilai PDRB konstan pada tahun 2009 tersebut diperkirakan mencapai Rp. 5.99 juta.581. hotel dan restoran.032 8.238.839.00** 4.942. yaitu sebesar Rp.602. Untuk mengetahui secara lebih rinci kondisi ekonomi daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat perkembangan indikator makro ekonomi seperti tertera pada tabel berikut : Tabel 3.740.008. Sementara pada tahun 2009 kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari sektor pertanian. 1.96 % 5.79%** 8. 2.011 9.537.83 10.167. hotel dan restoran sebesar Rp.60** Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III .381. 3.444.20%** 83.534. 4. Sementara itu kontribusinya pertambangan dan penggalian.300.83 juta. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Sumedang salah satunya dapat digambarkan dengan besaran nilai PDRB. Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan setiap tahunnya.449.313.267.81 % Kabupaten Sumedang atas dasar harga berlaku maupun harga konstan telah Proyeksi Tahun 2010 Tahun 2011 5.72 4. perdagangan.

347.25** 72.62 Proyeksi Tahun 2010 2.230. Indikator Kemampuan Investasi melalui pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam Juta rupiah Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berdasarkan perhitungan Pusat Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berdasarkan perhitungan Daerah Realisasi Tahun 2008 1.2 .468. hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang yang diperkirakan tumbuh pada kisaran 4.76%).79% .56%.533.887.40* Tahun 2011 2.752.No 2.60** 3.29** 4.40%.011. pada tahun 2009 semua sektor lapangan usaha menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tingkat inflasi ini banyak dipengaruhi berbagai faktor yang terkadang sangat sulit dikendalikan. Kinerja perekonomian Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 nampaknya relatif semakin membaik.99** 73.064. Walaupun demikian dengan mengacu pada perkembangan inflasi selama 6 tahun terakhir diharapkan inflasi di Kabupaten Sumedang tahun 2010 tidak melebihi 8. Disamping itu perkembangan inflasi di kabupaten Sumedang dari tahun 2005 sampai tahun 2008 terus menunjukan trend menurun.35** Keterangan : *) Angka sementara dari BPS Kab.76% pada tahun 2009. kepemilikan sumber daya yang tidak merata. serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . kemampuan penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Laju pertumbuhan paling tinggi dari lapangan usaha sektor bangunan dan konstruksi yaitu sebesar 8. 72. 71.746. Dengan mengacu pada tren pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir.90** Tahun 2009 1.68 72. Sumedang **) Angka hasil proyeksi Bappeda berdasarkan data BPS Kab.63** 72. Sumedang tahun 2004-2008 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2009 masih positif pada kisaran 4-5% (sekitar 4. sedangkan pertumbuhan terendah dari lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar -3. diharapkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Sumedang pada tahun 2010 dapat tumbuh pada kisaran 4.77** 73. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 dan tahun 2009 berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebanyak 86. Seperti halnya tahun 2008.26 72. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin ini diantaranya sejalan dengan pertumbuhan penduduk.94 %.

sedangkan bahan baku dan bahan penolong lainnya dalam kegiatan produksi tidak dimasukan. Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah dengan memperluas lapangan kerja. Faktor lainnya adalah semangat dan budaya kerja serta mentalitas kerja yang masih perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu ditambah terjadinya PHK.84 juta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . Konsep PMTB hanya mencatat seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya produksi aktiva tetap.96 %.063.260. Dengan adanya krisis ekonomi global yang dimulai sekitar pertengahan tahun 2008 cukup berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penganggur di kabupaten Sumedang. Selain penduduk miskin. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang tahun 2010 diharapkan tidak melebihi pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan semakin tingginya komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun berikutnya akan menurun.ketidaksamaan kesempatan kerja dan berusaha yang dimiliki penduduk Kabupaten Sumedang. masalah pengangguran di kabupaten Sumedang masih cukup tinggi. Besaran PMTB Kabupaten Sumedang selama periode 2004-2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 1. Pembentukan PMTB yang merupakan salah satu komponen pengeluaran PDRB sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi dan politik pada suatu wilayah.81% meningkat dibanding tahun 2008 yang mencapai 8. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya investasi di daerah adalah dengan menggunakan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dari PDRB. Kepercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah serta iklim investasi yang kondusif merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan besar kecilnya pembentukan modal.3 . Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumedang mencapai 9. Sehingga nilai PMTB suatu daerah akan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi investasi secara keseluruhan. Perluasan lapangan kerja itu sendiri sangat erat kaitannya dengan besar kecilnya investasi di suatu wilayah. tahun 2004 sebesar Rp.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 3.887.046. IMF telah melakukan revisi terhadap prospek ekonomi global pada tahun 2009 dari kontraksi sebesar 1.398.887.2.752.90 2.60 Sumber : PDRB Kab.530.537.2. Sumedang) Keterangan : *) = Angka sementara (Bappeda. setelah terjadinya resesi sejak pertengahan tahun 2008. 2009) 3.40 2.752.2 PMTB Kabupaten Sumedang 2004 – 2011 (Dalam Juta Rupah) Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 2010*) 2011*) PMTB 1.62 1. Keadaan ini diproyeksikan akan terus meningkat pada tahun 2010 dan 2011.1%. Sumedang. 1.59 1.230.260.347.12 1. Secara global.063.53 1. Namun survey yang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III .468.507. Perkembangan lingkungan ekternal perekonomian Sumedang sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian internasional (global) dan nasional.468. Proyeksi Bank Dunia cenderung kurang optimis dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 2% pada tahun 2010 dan 3. Pada tahun 2010 proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh yang awalnya diprediksi sebesar 2. Selengkapnya perkembangan PMTB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Sumedang tahun 2004-2008 serta proyeksi tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3. 2004-2008 (BPS Kab. baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal.menjadi Rp.4 .84 1.260.1%.1. Ekonomi Global Perekonomian Kabupaten Sumedang baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang. 1. PMTB tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp.372.5% menjadi 3.00 juta pada tahun 2008.2% pada tahun 2011.746.064.533.40 juta.4% menjadi kontraksi 1. tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia sudah mulai terlihat sejak akhir 2009. Sedangkan berdasarkan estimasi.

Potensi tekanan inflasi tahun ini diperkirakan akan berkurang sejalan dengan trend penurunan harga komoditas dunia. berdasarkann asumsi membaiknya kinerja ekspor.2.dilakukan kepada sebagian besar ekonom dunia menilai bahwa tahun 2010 ekonomi global akan tumbuh 3. tekanan inflasi menurun. 3. Peningkatan aktivitas industri di negara-negara maju dan berkembang diperkirakan akan meningkatkan permintaan minyak dan gas serta sumberdaya energi lain.5 . Bank Indonesia dalam buku Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014 memperkirakan kondisi perekonomian nasional akan membaik pada tahun 2010. Perekonomian Amerika Serikat dan negara industri maju lainnya masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar komoditi ekspor negara berkembang.2. Pemulihan perekonomian serta deregulasi sistem jaminan sosial. Kegairahan ekonomi global juga akan mendorong peningkatan investasi dan kepariwisataan internasional. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III .1% dan tahun 2011 mendatang akan tumbuh sebesar 3. ketenagakerjaan dan perpajakan di Amerika Serikat dan negara negara Uni Eropa yang berlanjut pada tahun 2010 diharapkan akan menggairahkan industri dan sektor riil di kedua benua tersebut. Kedepan perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian China. sehingga akan turut menaikkan harga komoditas energi tersebut termasuk harga emas di pasar internasional. meningkatnya investasi sebagai akibat meningkatnya aliran FDI (membaiknya iklim investasi domestik dan global). nilai tukar cenderung stabil. Selain itu ada fenomena terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global dari Barat ke Timur. dukungan pengeluaran pemerintah. selain menguatkan nilai saham pada bursa internasional yang secara signifikan terkoreksi negatif pada tahuntahun sebelumnya. peningkatan konsumsi masyarakat (efek perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan penyerapan tenaga kerja). Ekonomi Nasional Sementara itu secara nasional. India dan negara-negara industri di Asia lainnya dan kawasan yang menarik bagi penanaman modal.3%.

0%.6 .750 – 10. dan menjadi 6. meskipun kondisi tersebut rentan dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan non perekonomian global serta berbagai faktor dalam negeri.250 dan pada tahun 2011 menjadi 9. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti oleh asumsi pertumbuhan konsumsi masyarakat.Mengimbangi kondisi perekonomian global maka pemerintah secara nasional pun telah memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 akan sebesar 5. ekspor dan impor barang dan jasa. Menjaga Stabilitas Ekonomi.250 – 9. investasi.3% pada tahun 2011.0 – 6. Kegairahan transaksi dan investasi pada pasar modal nasional serta penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi sepanjang tahun 2009 diharapkan akan berlanjut pada tahun 2010 dan 2011. Kebijakan suku bunga perbankan nasional diharapkan dapat lebih menggerakan sektor riil baik hulu maupun hilir. Angka perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut telah memperhitungkan dampak diberlakukannya ACFTA (mengacu kepada dokumen RPJMN 2010-2014). konsumsi pemerintah.0 – 6.0 – 6. Pro Job dan Pro Growth akan terus dilakukan. Pembangunan Ekonomi yang Pro Poor. Penetapan APBN-P 2010 menetapkan laju inflasi akan mencapai 5% (dengan rentang 4. dengan peningkatan fungsi intermediasi perbankan dalam memacu usaha ekonomi mikro dikalangan masyarakat yang pada gilirannya akan menaikkan angka pertumbuhan ekonomi serta pembukaan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha.0%).6%.750.5 – 5. Tercapainya kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi – Kondisi dasar yaitu (1) Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan (2) Penciptaan Stabilitas Ekonomi yang Kokoh Serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . Pembangunan di Bidang Ekonomi Nasional tahun 2011 ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai tukar Nominal (Rp/ US$) pada tahun 2010 berada pada kisaran 9. dan pada tahun 2011 berada pada kisaran yang sama yaitu 4. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 Kebijakan Ekonomi Makro tahun 2011 diarahkan untuk menodorong Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas.

3. dibandingkan dengan daerah yang sangat tergantung pada ekspor.7 . Sebagai dampak krisis ekonomi global.1%. Ekonomi Jawa Barat Berdasarkan variabel pembentuk PDRB Jawa Barat dari sisi permintaan. efek krisis ekonomi global berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Oleh Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III .5-12. Inflasi Jawa Barat tahun 2009 adalah sebesar 2.02%. Melemahnya kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 disertai dengan tingginya inflasi. dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran terbuka diperkirakan menurun masing – masing 11. Bahkan tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada pada kisaran 4-5%. 3.2. di bawah nasional yang berhasil meraih pertumbuhan 6. jauh lebih rendah dari inflasi Tahun 2008 yang mencapai 11. Hal ini diyakini merupakan salah satu penyebab lebih kuatnya daya tahan perekonomian terhadap kejutan eksternal belakangan ini.84%.11%. Dengan Fokus Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2011 pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2011 diperkirakan meningkat sebesar 6. Secara keseluruhan. walaupun karakteristik ekonomi Jawa Barat identik dengan nasional.(3) Pembangunan Ekonomi yang Ekslusif dan Berkeadilan. tapi karena nilai ekspor tekstil dan barang dari tekstil Jawa Barat cukup dominan dan berorientasi ke pasar negaranegara maju yang terkena krisis sangat parah. Pertumbuhan ekonomi Jabar yang terus naik dari tahun 2000 dan mancapai 6. karakteristik ekonomi daerah Jawa Barat identik dengan nasional. Hal ini tercermin dari tingginya kontribusi konsumsi swasta yang mencapai sekitar 65% terhadap total PDRB Jawa Barat dibandingkan dengan variabel lainnya. Pencapaian angka tersebut dilansir lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang perekonomiannya berbasis ekspor.3 % dengan tingkat inflasi yang diperkirakan relatif stabil. maka secara total nilai ekspor Jawa Barat menurun pada tahun 2008. untuk tahun 2008 turun menjadi 5. Konsumsi swasta pun melambat karena menurunnya penghasilan. Hal ini akan berimplikasi negatif pada rendahnya daya beli masyarakat.41% tahun 2007.5% dan 7% pada tahun 2011.

sebelumnya pencapaian inflasi tahun 2009 jauh lebih rendah. realisasi investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi di 18 kabupaten/kota dengan investasi sebesar Rp. khususnya listrik. Seiring dengan pulihnya krisis ekonomi global. gas.d. total realisasi investasi tahun 2008 di Jawa Barat mencapai Rp37. dan air.02%. Kondisi ini menunjukkan tingginya potensi investasi pada subsektor listrik. perkembangan ekonomi Kabupaten Sumedang akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . 2009). Dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Salah satu hal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah Investasi. kenaikan ini tidak memberikan efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jawa Barat. dan air. baru tahun ini terjadi inflasi begitu rendah yakni 2.8 . Dalam sepuluh tahun terakhir. Sementara itu. Dilihat dari sektor ekonomi bidang usahanya. gas. Namun karena pangsa PMTB rendah dalam PDRB. realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2008 naik 60. dengan pangsa sebesar 72. Desember 2008. investasi paling besar direalisasikan pada subsektor listrik. Ekonomi Kabupaten Sumedang Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini. dan realisasi investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi di 9 kabupaten/kota dengan investasi sebesar Rp3. Sekalipun laju pertumbuhan ekonomi melambat pada tahun 2008.62 triliun.2%. mayoritas investasi di Jawa Barat selama tahun 2009 direalisasikan pada sektor sekunder. dengan pangsa 14.karena itu kebijakan stimulus fiskal diharapkan dapat meminimalisasi penurunan daya beli masyarakat. sehingga secara keseluruhan PMTB Jawa Barat tumbuh 10% (Bank Indonesia Bandung.38% dibandingkan tahun 2007.2.6% dari keseluruhan realisasi. 3. 2008).34. Arah kebijakan ekonomi secara umum harus diarahkan untuk tetap menjaga market size dan daya beli masyarakat.14 triliun. bila dilihat lebih detail dalam subsektornya.4.76 triliun untuk periode Januari s. realisasi investasi pun mulai meningkat lagi di pertengahan tahun 2009. di Jawa Barat (Bank Indonesia Bandung.

Jatinangor. Tanjungsari. karena mereka tidak memiliki pendapatan untuk dibelanjakan. lapangan kerja bukan hanya merupakan mesin penggerak pembaruan ekonomi. yang mencakup: Pertama. Sumedang Selatan. meningkatkan pertumbuhan ekonomi disertai dengan keseimbangan yang lebih baik dari sumber pertumbuhan maupun dari segi kewilayahannya. Bahkan pada tahun 2008. Kecamatan-kecamatan yang masih bercirikan perdesaan dengan andalan sektor pertanian memiliki LPE yang relatif lebih rendah. penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Begitu pentingnya masalah kemiskinan dan pengangguran. Penguatan ekonomi antara kecamatan dan desa perlu mendapatkan perhatian kebijakan dalam kerangka saling memperkuat potensi ekonomi yang sejalan dengan pembangunan strategis yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. sehingga Gubernur Jawa Barat mempunyai komitmen untuk menciptakan 1 juta lapangan kerja baru pada tahun 2014. kegiatan ekonomi daerah kedepan perlu ditata hingga diantara lapangan usaha yang berkembang saling sinergi agar tidak menambah beban masalah terhadap kondisi makro ekonomi Kabupaten Sumedang. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menentukan proses pemulihan perekonomian Kabupaten Sumedang yang pada akhirnya dapat menekan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat menikmati pemulihan ekonomi.segera direspon secara komprehensif melalui aksi nyata. Laju Pertumbuhan Ekonomi di 7 kecamatan (Cimanggung. Sumedang Utara dan Kecamatan Cimalaka) diatas rata-rata kabupaten Sumedang.9 . sebaliknya kecamatankecamatan dengan sektor industri dan jasa yang berkembang memiliki LPE yang lebih tinggi. tetapi juga sebuah hasil dari proses pemulihan ekonomi. Dengan demikian. Kedua. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang saat ini masih belum merata. Rancakalong. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . melalui berbagai perluasan peluang kerja multi sektor baik formal maupun non formal. Kecamatan-kecamatan yang terletak di wilayah bagian barat Sumedang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten sumedang. Karena itu.

Apalagi kedepan berbagai pembangunan strategis akan berdampak secara signifikan kepada Kabupaten Sumedang. Dengan demikian. Dalam hal investasi ini.54%. maka berbagai pembangunan strategis yang akan dibangun di Kabupaten Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . permasalahan mendasar terkait dengan lapangan pekerjaan adalah masih relatif rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat Kabupaten Sumedang. atau sebaliknya angkatan kerja lokal tersebut memiliki kemampuan yang lemah untuk mengakses peluang kerja yang berkembang.10 . pada gilirannya menuntut kualitas SDM yang memadai. Di pihak lain.7%. Bila kualitas SDM tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha. berijazah SLTP sebanyak 20.79%). Pembangunan Waduk Jatigede. Berdirinya perusahaan-perusahaan baru melalui investasi domestik maupun asing sangat berpotensi untuk mendayagunakan angkatan kerja lokal dan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi dengan lapangan usaha lainnya. Ketiga.48%. menciptakan iklim investasi yang kondusif mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. baik yang digerakan oleh investasi maupuan kebijakan pembangunan. perkembangan lapangan usaha baru. Bandung Metropolitan Area serta Pembangunan Bandara Internasional Kertajati. berijazah SLTA sebanyak 11.Tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi di Kabupaten Sumedang pada saat ini mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi yang berkembang kemampuannya belum optimal dalam mendayagunakan angkatan kerja lokal. diantaranya Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Berdasarkan data Hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Kabupaten Sumedang tahun 2009. sebagian besar penduduk usia 10 tahun keatas memiliki ijazah SD (45. ditempuh melalui berbagai aktivitas promosi investasi dan perbaikan-perbaikan layanan dengan orientasi biaya murah dalam menopang investasi. Sementara penduduk yang memiliki ijazah SMK hanya 3. hasilnya adalah pengangguran yang menjadi salah satu sumber timbulnya kemiskinan. hampir sama dengan banyaknya penduduk yang memiliki ijazah diploma keatas (3. Perubahan struktur mata pencaharian penduduk di daerah yang terkena megaproyek tersebut kalau tidak diantisipasi akan berujung pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.11%).

390 dan pada tahun 2009 sebesar Rp. Keempat. karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. 2.000 dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA pada tahun 2008 sebanyak 5.110. Kelima.075 SK perijinan dan pada tahun 2009 sebanyak 4. sanitasi dan gas). Infrastruktur dihadirkan pula untuk secara bertahap mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah dan mengurangi hadirnya wilayah yang bersifat terisolasi.17%.000. Dengan adanya tren pertumbuhan investasi di Jawa Barat yang semakin baik terutama di sekitar Bandung. 9. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan meningkatkan kuantitas dan kualitas terutama infrastruktur. maka Kabupaten Sumedang sebagai kabupaten terdekat harus mampu menangkap berbagai peluang tersebut. Adapun jenis perijinan sebanyak 49 ijin dengan jumlah yang mengajukan ijin pada tahun 2008 sebanyak 3.513.384 SK perijinan. Dengan diberlakukannya ACFTA dan AIFTA.Sumedang bisa menjadi peluang yang cukup baik dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Sumedang. public works (jalan.053 orang atau menurun sekitar 65. Walaupun China merencanakan akan membuka pabrik tekstil di Jawa Barat sebagai bentuk investasi China di bidang manufaktur di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi akhir meliputi public utilities (telekomunikasi. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Penanaman modal PMDM/PMA pada tahun 2008 sebesar Rp. dalam upaya infrastruktur mutlak diperlukan meningkatkan perekonomian suatu wilayah. air minum. maka tekstil di Jawa Barat yang diantaranya terletak di Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung) terancam banyak yang bangkrut dan tentunya diikuti oleh ancaman meningkatnya angka pengangguran yang akan berdampak pula pada Kabupaten Sumedang. bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi jalan. meningkatkan daya saing potensi ekonomi lokal.11 .000.879 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 2.

bermanfaat secara sosial. transfer manajemen. akan tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis. Hal tersebut dilakukan seiring dengan rencana kenaikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . proses yang ditempuh adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata dan menurunnya kemiskinan. transfer teknologi. kualitas kelembagaan dan lingkungan. Keenam. meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta. Kedelapan. Tidak hanya pemerintah daerah. tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata. dan warga lokal semua harus didorong untuk berpartisipasi secara positif dalam pembangunan daerah berdasarkan saling kerjasama yang memungkinkan setiap entitas untuk menampilkan kemampuannya dalam spirit kompetitif dan unggulan yang mampu tampil dalam kancah perekonomian global. tetapi juga perusahaan swasta. peningkatan kualitas SDM. Pembangunan regional.Indonesia. membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi saat ini dan kedepan menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan daripada pemerintah. organisasi-organisasi masyarakat. tapi harus ditanggapi dengan berbagai kesiapan untuk meningkatkan transfer modal. didukung oleh kelembagaan yang memadai. Ketujuh. baik perkotaan maupun pedesaan.12 . mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang optimal utamanya dalam mengakselerasi penguatan ekonomi makro daerah dan laju pertumbuhan investasi di daerah. Dengan demikian. dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. perluasan jaringan pasar dalam menghadapi hal tersebut. dimana biasanya memiliki kekhasan yang tidak dimiliki daerah/negara lain termasuk China. menempatkan posisi perkotaan dan daerah-daerah strategis sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan yang mampu menggerakkan dinamika perekonomian desa yang lebih meningkat secara fungsional. Salah satu hal yang sangat potensial untuk dikembangkan kedepan di Kabupaten Sumedang adalah mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal berbasis ekonomi kreatif.

3. Investasi juga didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktivitas. kebijakan ekonomi makro Tahun 2011 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan untuk mencapai sasaran pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama dengan mewujudkan tujuan bersama dari kebijakan pembangunan dengan berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . pemerataan distribusi pangan. perlindungan dana masyarakat. dan penguatan akses rakyat terhadap sumber pangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor pada komoditas non migas dan pertambangan. dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan reformasi struktural di berbagai bidang dan meningkatnya ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik.gaji PNS pada kisaran 10 % yang saat ini Rencana Peraturan Pemerintahnya (RPP) sedang dibahas oleh Pemerintah Pusat. serta peningkatan koordinasi dengan otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Sebagai Tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2013. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (Fiscal Sustainability). Stabilitas ekonomi juga ditingkatkan melalui kebutuhan pokok rakyat (pangan). serta mendorong daya saing industri pengolahan. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.3.13 .

Sementara akibat pembangunan jalan tol Cisumdawu diperkirakan 22. saling memperkuat. tidak saja pemerintah tetapi juga masyarakat. (5) Penumbuhan semangat 750 Ha lahan sawah juga hilang sehingga diperkirakan Kabupaten Sumedang akan kehilangan produksi padi sekitar Sumedang Puseur Budaya Sunda pada setiap elemen masyarakat Sumedang yang salah satunya mengangkat kembali nilaii-nilai luhur budaya Sumedang sebagai modal sosial pembangunan di Kabupaten Sumedang. maka salah satu arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan luasan kawasan lindung sebesar 45% dari luas total wilayah Kabupaten Sumedang. dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . (3) Pelayanan publik yang maksimal. swasta. (4) Koordinasi dan sinergitas seluruh pihak yang terkait (OPD. Dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut.500 ton per tahun. diantaranya budaya silih asih. Dengan adanya mega proyek pembangunan Bendungan Jatigede diperkirakan Kabupaten Sumedang akan kehilangan sekitar 1.14 . kepedulian. Filosofis tersebut merupakan kekuatan modal sosial yang akan mampu memecahkan permasalahan dan mendorong produktivitas. saling membantu. perguruan tinggi. silih asah. terutama yang terkait dengan: (1) Konsistensi antara regulasi dengan implementasinya di lapangan. Keberadaan kawasan lindung tersebut tercakup dalam Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Sumedang yang harus menjadi acuan dan pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan mengingat keberhasilan dari suatu RTR akan dapat terlaksana apabila didukung oleh seluruh pihak. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang juga perlu didukung kelembagaan yang memadai.antar wilayah serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. (2) Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pembangunan ekonomi. Dan pengembangan kawasan-kawasan budidaya secara fisik tata ruang ditekankan untuk memahami persyaratan-persyaratan ekosistem lingkungan budidaya. saling mengingatkan. berbagi.500 Ha lahan sawah.200 Ha lahan hutan dan 1. dan silih asuh yang menunjukan keeratan emosional.

1. Hotel dan Restoran serta Industri Pengolahan. penanggulangan kemiskinan (pro poor). 3. pengembangan potensi pariwisata. Begitu pula dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan pelayanan dasar bidang ekonomi diantaranya melalui upaya peningkatan daya beli masyarakat. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas juga dilakukan dengan mendorong dan meningkatkan nilai tambah sektor–sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian kabupaten Sumedang. perdagangan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . serta peningkatan ketersediaan pangan. retribusi daerah dan dana perimbangan. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil dan menengah dan jejaringnya serta penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.tidak mengenyampingkan adanya realitas keterbukaan pasar yang semakin meningkat. Mengoptimalkan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.4. perluasan kesempatan kerja (pro job). Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah : a. Kontribusi perekonomian Kabupaten Sumedang masih didominasi sektor pertanian. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2011 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Sumedang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.15 .4. investasi. infrastruktur dan keuangan daerah. dan industri yang ditunjang oleh pengambangan dunia usaha. dengan ditopang optimalisasi peran serta perempuan di dalamnya (pro gender) merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. globalisasi ekonomi dan semangat liberalisasi yang harus diterima dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. perdagangan. Sehingga pembangunan peningkatan nilai ekonomi Sumedang kedepan diarahkan pada segenap sumber daya ekonomi melalui tambah pengembangan agribisnis.

2.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 No 1 1.170.38 25.85 634.948. Mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.00 Tahun 2010 Proyeksi Tahun 2011 1.854.955.537.1 1.220.767.364.1 1.931.00 16.418.858.540.500.683.800.403.00 2.000.900.1 1.21 119.000.948.767.000.479.476.687.670.201.179.213. h..048.283.529.063.480.482.446.461.532.3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah.00 43. Berdasarkan perkembangan komponen pendapatan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009.120.040.800.460.2 1.000.122.770.00 3.00 0 0 32.000.932.861.501.00 98.636.00 22.188.403.628.005.00 66.00 92.551.000.2.456.200.494.089.000.00 72.008.06 38.00 9.000.874.883 .644.500.000.1.50 2.964. Meningkatkan akurasi data potensi dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.411.1.000.615.00 6.401.50 34.084.193.835.075.944.376.00 51.176.000.852.3.494.35 114.00 55.2 1.00 68.257.970.483.498.289.00 81.422.b.1 1.042.3 1.307.993.522.962.582.456.500.00 66. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. d.2. g.680.00 58.00 Tahun 2009 968.15 634. selanjutnya diproyeksikan pendapatan daerah Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut. f.00 7.000.325.169.3.196.00 13.848.00 755.3.00 66.709.515.295.213.3 1.964.159. c.249.741.00 0 0 33.141.71 28.00 0 28.00 128.56 6.71 736.253.000.699. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.769.460.461.660.1.3 1.85 54.960.00 22.172.447.00 43.033.000.000.669.4 1.00 0 0 33.682. Tabel 3.00 64.521.00 40.313.2 1.888.195.500.909.000.3.842.018.3 1.913.15 54.973.71 104.633.285. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan SKPD Penghasil serta Pemerintah Kabupaten/Kota lain.170.386.888.792.227.4 1.38 703.16 .1.00 961.169. Melakukan penyesuaian landasan hukum bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.941.00 608.188.176.576.769.329.00 Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III .364.017.2 1.981.00 629.000.856. i.290.000.255.870.600.5 Uraian PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Realisasi Tahun 2008 890.600.198.560.38 87.00 177.00 755.921.00 71.052.218. e.006.50 3.900.715.00 36.785.

serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.62%.78%. Alokasi belanja tidak langsung antara lain diprioritaskan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran bunga pinjaman daerah maupun kewajiban mutlak yang bersifat tetap (fixed cost) dalam kerangka peningkatan kinerja pemerintahan. c. efisien dan efektif. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada korelasi antara alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang. Capaian peningkatan pendapatan pada tahun 2009 ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. kesehatan. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus.4. Dari tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi kenaikan pendapatan 8. 3. ekonomi.63. diproyeksikan bahwa rata-rata kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2009-2011 sebesar 8. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2011 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM 79. Pemberian insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan belanja daerah Tahun 2011 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional.17 .2. dan suprastruktur.Bila memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak Tahun 2008-2009 terjadi kenaikan. infrastruktur. b. perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan. Namun demikian.2 pada tahun 2015 dengan mempertimbangkan proyeksi capaian IPM Tahun 2009 sebesar 72. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . upaya tersebut antara lain adalah: a. dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan regional untuk 1-3 tahun ke depan yang belum pasti.

Waduk Jatigede. air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah. f. melalui integrasi pola pembangunan partisipatif (model PNPM Mandiri Perdesaan) dengan pola pembangunan reguler.d. serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. pendidikan. Alokasi belanja langsung dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Memperhatikan komitmen pembangunan berkelanjutan yang sifatnya multi years dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Pusat. j. kecamatan maupun desa. baik urusan wajib maupun urusan pilihan. h. penanggulangan kemiskinan (pro poor). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III . g. i. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan pelayanan dasar bidang ekonomi antara lain diprioritaskan pada upaya peningkatan daya beli masyarakat. manajemen bencana dan kegiatan sosial lainnya. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah. baik di tingkat kabupaten. Mendorong peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan infrastruktur diarahkan untuk jaringan jalan dan jembatan.18 . serta fasilitasi pembentukan kawasan perkotaan Jatinangor. perluasan kesempatan kerja (pro job). dengan ditopang optimalisasi peran perempuan di dalamnya (pro gender). diarahkan untuk membidik kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan infrastruktur serta pelayanan dasar. irigasi. antara lain dalam rangka pembangunan Tol Cisumdawu. Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan pelayanan dasar diarahkan pada bidang kesehatan. ekonomi. serta peningkatan ketersediaan pangan. serta pemuliaan budaya Sunda dan kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan dalam koridor kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda. e. rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang.

00 277.584.204.487. belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat Realisasi dan proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.420.332.170.625.3 2.241.389. yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.399.00 118.k.529.519.000.846.544.4.586.272.00 499.259.914.00 31.00 0 47.00 14.368.00 999.000.1.150.2 2.500.00 31.00 32.10 Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang 3.000.624.866.586.409.305.536.00 1.000.887.000.000.00 Tahun 2011 1.00 Tahun 2010 1.785.117.00 0 13.06 640.268.159.764. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja.1 2.30 800.933.564.7 46.4 Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 Realisasi No Uraian Tahun 2008 2 2.400.691.469.118.000.457. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.46 1.00 277.041.089.876.00 56.1.00 30.00 18.285.178.100.00 0 Proyeksi 5.308.000.125.1 2.960.000.077.00 13.8 2. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2011 meliputi hal-hal sebagai berikut : a.074.1.429.130.500.893.730.660.708.1.849.00 216.020.00 64.999.921.200.242.980.581.623.097.451.601.2 905.060.259.00 624.931.3.511.00 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III .1.424.1.00 76.46 747.00 40.330.129.000.00 679.999.155.500.600.355.561.353.000.00 2.19 .091.56 893.991.1.000.016.00 Tahun 2009 951.936.410.407.000.1.00 0 5.266.000. Mendayagunakan penggunaan dalam pembangunan daerah.06 2.5 2.00 272. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.4 2.496.009.24 1.546.000.00 575.659.125.000.752.00 32.382.6 BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga Belanja Langsung 902.

215.620.714.2.38 48.898.779.752.485.363.911.045.500.045.121. Alokasi pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal yang telah memiliki MoU.045.1.086.6 3.000.00 52.151.000.1.419.088.911.4.46 6.00 35.485.3 3.386.1.871.522.861.05 0 1.00 5.755.911.00 0 1.183.377.737.5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 Realisasi NO URAIAN Tahun 2008 3 3.75 0 Proyeksi Pembiayaan Neto 35.561.086.00 26.000.700.75) 3.419.744.920.1.00 111.871.000.2 3.1.2 3.485.4 3.755.1.278.297.993.749.715.00 46.001.239.3 3.215.5 3.620.420. Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut : Tabel 3.808.4. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Adapun rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008 s/d 2011.769.2 3.1.1 3.297.970.278.00 111.970.1. sebagaimana tabel berikut : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III .00 0 0 0 0 0 7.75 0 0 6.75) Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang 3.000.20 .4 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah 35.000.38 0 0 24.239.500.644.38 54.819.2.485.00 Tahun 2009 46.658.00 3.00 61.836.985.715.95 (2.00 0 0 4.00 0 0 0 0 0 6.867.769. 3.121.38 24.038.432.b.861.045.779.911.120.120.00 0 0 1.643.483.658.076.59 0 Tahun 2011 (2.1.00 0 Tahun 2010 54.95 61.1 3.

628.928.744.Tabel 3.422.764.660.600.888.887.767.1 3.363.389.1 1.00 14.633.715.295.586.779.000.959.000.000.00 999.038.35) (2.00 64.993.38 63.120.432.6 3.875.842.71 104.3.419.75) 3.519.00 5.4 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) REALISASI Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 961.5 2 2.737.447.245.045.159.752.515.201.1.95 61.183.00 13.485.117.00 111.00 9.00 905.644.1.259.00 0 0 1.870.000.500.581.560.00 43.000.999.586.3.00 43.50 34.00 0 0 0 0 0 6.446.1.644.38 25.00 0 47.487.1.063.500.494.196.266.060.522.001.1 1.272.1.461.854.424.913.970.040.239. 3.920.179.074.00 26.808.893.364.259.00 71.46 6.06 2.00 902.005.932.800.00 499.364.000.00 128.403.85 54.00 2.485.170.289.00 98.1.2 1.016.4 3.045.522.075.00 13.991.785.00 951.1 2.50 3.769.308.172.399.410.403.00 968.332.30 800.00 35.330.268.561.086.00 1.3.000.836.687.215.220.00 1.00 0 0 33.000.3 1.000.500.21 .624.755.00 52.000.883 .469.500.75 0 0 6.00 (11.59 0 54.95 - 118.00 1.213.334.75 0 (2.973.900.176.00 0 5.620.401.153.1.00 72.461.615.852.00 18.2.71 736.479.500.159.382.752.2 1.911.121.000.38 87.496.00 66.2 2.00 0 46.584.7 2.56 6.125.038.3 1.00 3.227.000.769.325.120.000.188.000.532.948.1.419.05 0 1.097.178.2.00 679.1 1.683.2 46.1.866.1.418.033.480.767.000.85 634.8 2.981.1.792.00 6.00 30.874.100.2 3.000.861.00 61.931.239.00 28.46 1.6 URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga Belanja Langsung Surplus/Defisit 3 3.749.00 0 0 4.00 31.970.091.682.660.017.000.643.215.419.000.06 640.536.601.00 272.948.460.000.15 634.709.041.529.38 48.964.386.00 68.71 46.931.00 608.970.00 56.00 64.200.4 1.407.911.125.500.944.00 32.000.955.974.2 1.257.741.195.00 0 0 0 0 0 7.150.755.2 1.400.871.297.75) (120.00 111.122.921.151.769.960.00 31.993.00 32.500.000.540.000.600.800.00 624.858.779.1.888.130.636.000.00 0 1.006.658.000.00 22.15 54.00 17.000.521.00 7.451.962.00 0 13.715.6 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2011 NO 1 1.000.00 575.717.170.00 277.00 PROYEKSI Tahun 2011 1.00 277.985.000.4 2.576.3 2.00 755.000.188.1 3.00 35.933.077.009.769.659.305.785.2.62) 35.091.46 747.089.21 119.50 2.5 3.376.537.551.476.076.09 76.699.169.00 1.999.546.052.00 55.38 0 0 24.00 92.00 36.193.909.00 177.460.088.00 755.456.680.000.255.000.1.964.00 22.329.204.730.00 16.018.10 (118.1.008.242.285.00 66.121.249.900.715.00 0 0 33.871.482.000.00 2.3.38 24.3 1.752.198.000.313.00 58.914.432.38 40.141.618.00 0 5.045.71 28.498.1 2.169.213.3 3.278.118.368.411.485.582.00 24.045.000.35 114.670.544.867.835.494.000.170.353.485.623.200.089.000.283.658.846.290.848.456.600.10) Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 III .06 38.386.2 3.2.297.770.048.708.700.042.176.00 216.564.3 3.253.121.861.620.538.24 (54.1.377.00 3.3.1.000.500.120.1.1.936.420.876.941.409.00 51.4 1.787.00 40.483.457.38 703.691.131.561.307.56 893.017.000.00 890.849.911.278.155.000.511.00 629.429.483.00 81.00 66.501.2 3.669.420.856.084.980.1..000.218.241.00 0 0 32.5 2.1.819.500.020.086.921.714.000.285.1.529.960.485.95) 54.561.129.3 1.861.898.355.625.2.1 1.911.

perekonomian. dengan prioritas pembangunan nasional : 1. 6. terluar. Tema pembangunan nasional tahun 2011 yaitu : “PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG OLEH PEMANTAPAN TATAKELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH”. kreativitas. 3. 5. 2. Reformasi birokrasi dan tata kelola. terdepan. Energi. 11. Daerah tertinggal. serta kesejahteraan rakyat. Di samping itu. hukum dan keamanan (polhukam). KABUPATEN/KOTA DAN MITRA MENUJU MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI. 4. ditetapkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah provinsi Jawa Barat tahun 2011. 8. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2011 sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bagian dari provinsi Jawa Barat. 10. Lingkungan hidup dan bencana. Kesehatan.1. 9. Ketahanan pangan. Infrastruktur. dan paskakonflik. dan inovasi teknologi. Pendidikan. Penanggulangan kemiskinan. Sedangkan tema pembangunan provinsi Jawa Barat tahun 2011 yaitu: “MEMANTAPKAN SINERGI PEMBANGUNAN YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL BERSAMA PEMERINTAH PUSAT. serta Kebudayaan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-1 .BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 4. upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik. Iklim investasi dan usaha. 7.

Pengembangan infrastruktur wilayah 7. sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. DITOPANG SEMANGAT SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA”. maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 adalah : “PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SERTA PELAYANAN DASAR YANG SINERGIS. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup 9. Kemandirian pangan 5. Kemandirian energi dan kecukupan air baku 8. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Provinsi Jawa Barat : 1. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata 4. serta dalam koridor pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013. Peningkatan daya beli masyarakat 4. diharapkan RKPD tahun 2011 mampu mendorong peningkatan harkat dan martabat masyarakat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-2 . berbagai kegiatan pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2011 akan diarahkan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan infrastruktur serta pelayanan dasar yang sinergis melalui pendekatan budaya serta ditopang oleh semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda. Dengan semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda. Peningkatan kualitas kesehatan dengan prioritas pembangunan daerah 3. serta seiring dengan bergulirnya pembangunan berwawasan budaya dalam kerangka kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda sebagai upaya kultural untuk turut menjawab berbagai isu strategis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pembangunan perdesaan 10. Melalui tema tersebut. DAN SEJAHTERA”.2. Tema.DINAMIS. Peningkatan kinerja aparatur 6.

sehingga pada gilirannya nanti masyarakat akan memiliki kesadaran yang optimal untuk menempatkan anggaran pemerintah sebagai modal finansial yang bersifat stimulatif sebagai pengungkit pembangunan. Selanjutnya sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2011 tersebut.  Pelarutannya dilakukan melalui berbagai kegiatan diluar konstruksi dokumen perencanaan dan anggaran organisasi perangkat daerah. tetapi dengan menempatkannya sebagai media pengayaan dalam pelaksanaan kegiatan. Maksudnya adalah pendekatan dan semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda tidak tercantum secara langsung dalam dokumen perencanaan dan anggaran organisasi perangkat daerah. adapun modal utamanya adalah modal sosial yang bersumber dari swadaya dan partisipasi segenap warga masyarakat.  Pelarutannya dilakukan melalui berbagai kegiatan pada organisasi perangkat daerah secara tidak langsung. Untuk mengefektifkan berbagai kegiatan pembangunan tahun 2011.1 berikut : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-3 .Kabupaten Sumedang sebagai subjek pembangunan. Maksudnya adalah pendekatan dan semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda tercantum secara langsung dalam dokumen perencanaan dan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. dalam implementasinya pendekatan budaya serta semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda dilarutkan melalui berbagai kegiatan dalam batasan kebijakan sebagai berikut :  Pelarutannya dilakukan melalui berbagai kegiatan pada organisasi perangkat daerah secara langsung. Maksudnya adalah pendekatan dan semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda dilakukan melalui kerja sama antara organisasi perangkat daerah dengan masyarakat/pihak ketiga. ketiga atau sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat/pihak Konsekuensi pembiayaan sepenuhnya bersumber dari swadaya masyarakat atau partisipasi pihak ketiga. maka disusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2011 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

000 Dinas P U 200. air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah 2.995 Dinas P U dan 4 Kecamatan 8 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan 9 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 150.500.000.250.000. Meningkatnya Kondisi pengelolaan dan Jaringan Irigasi penyediaan Jaringan jalan dan jembatan.730.000 Bappeda c. irigasi.130 Dinas P U 70.275.000.249.295. 4.000 Dinas P U 7.Tabel. Danau.I PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 KABUPATEN SUMEDANG NO (1) 1 Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah (2) (3) Nama Program (4) 1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya Pagu Indikatif (Rp) (5) SKPD Penanggung jawab (6) Peningkatan kualitas a.000 Dinas P U 55.000 Dinas Perhubungan dan Kominfo 11 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 12 Program peningkatan pelayanan angkutan 73.979.000.500 Dinas Perhubungan dan Kominfo Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-4 .000 Dinas P U Meningkatnya Fasilitas sarana parasarana perhubungan. Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah 426.000 Dinas Perhubungan dan Kominfo 103.000.000 Dinas P U 35. Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan 3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong 6 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 7 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 49.749 Dinas P U 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai.700. komunikasi dan informatika 10 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 67. & Sumber Daya Air Lainnya b.144.

000.796.000.000 Dinas Perhubungan dan Kominfo 50.022.000.000 Dinas Pendidikan 237. berdayasaing dan beretika 21 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22 Program Pendidikan Menengah 23 Program Pendidikan Non Formal 24 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan 25 Program Manajemen Perlayanan Pendidikan 26 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 27 Program Perencanaan Pendidikan Daerah 28 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 29 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Meningkatnya Kualitas pendidikan Manusia Sumedang yang masyarakat memiliki kompetensi.400 Kntr Perpusda 35.628.268 BLH Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah di daerah perkotaan dan kawasan industri 19 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Jumlah 20 Program Pendidikan Anak Usia Dini 11.265.media masa (5) (6) 109.000 Dinas Perhubungan dan Kominfo 295.000.000.000. Sumedang unggul.642 938.000 Dinas Pendidikan 250.000.000 Bappeda 115.000 Dinas Pendidikan 410.000 Dinas Perhubungan dan Kominfo dan Bag.000 Dinas Kesehatan 4.000 Dinas Perhubungan dan Kominfo 25.000 Dinas Pendidikan 930.000. Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Sumedang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-5 . Humas Setda 433.000.000.000.000.000 Dinas Perhubungan dan Kominfo 10.509.000 Dinas Perhubungan dan Kominfo 55.591.(1) (2) (3) (4) 13 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 14 Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor 15 Program Pembinaan Telematika Daerah 16 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika 17 Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika 18 Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa .531 Dinas Pendidikan 2 Penciptaan Sumberdaya a.502.000 Dinas Pendidikan 300.207.980 Dinas Kesehatan b.310.

000 Bdn KB dan PP dan Kec. Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 34 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 35 Program Pengembangan lingkungan sehat 36 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 37 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 38 Program Pemberdayaan Fakir Miskin.(1) (2) (3) (4) 30 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 31 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular 32 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 33 Program Pengadaan.740.001.000. Meningkatnya aksebilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial 180.000 Bdn KB dan PP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-6 .000.389.460 Dns Sosial.000.033.000 Dns Sosial & Tenaga Kerja 3.000.000 Dinas Kesehatan 60.000.000.124 Dinas Kesehatan 104.000 Dinas Kesehatan 70.000 Dinas Kesehatan 85.000 Dinas Kesehatan 30.000. PSK.600.147.100.Sosial Setda 25. Cisarua 112.000 Dinas Kesehatan 42.750.367. Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya 41 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 42 Program Keluarga Berencana 43 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri 44 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 45 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 46 Program pengembangan pusat pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 47 Program pelayanan kontrasepsi (5) (6) 472.000.643 Bdn KB dan PP 40. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 39 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 40 Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Napidana.000.000 Bdn KB dan PP 738.000 Dinas Kesehatan 25.007 Bdn KB dan PP 70.000 Dns Sosial & Tenaga Kerja c.Tenaga Kerja dan DPPKAD 80.000 Bdn KB dan PP 50.201.000 Dinas Kesehatan 133.650 Dns Sosial & Tenaga Kerja dan Bag.

000.000 Bag.000.000 Bappeda 50. regional.159 Kec.483 Disbudparpor a 75.845.000. nasional dan internasional 58 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 190.000.000 Disdukcasip 563.000.000. Sosial Setda 56 Program Pengembangan Nilai Budaya 57 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kebudayaan Daerah Jumlah 3 Perluasan penciptaan a.370.000.000.000 Disdukcasip 45.870 Bdn KB dan PP 50.000 Bdn KB dan PP 50.387.000 Disbudparpor a 140.000.148 68.000 Bag.327. Sosial Setda dan Disbudparpor a 88. Smd Sltn dan Rancakalong 15.551.000.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-7 .000 Bdn KB dan PP 20.000 Dns Sosial & Tenaga Kerja 125.000 Dns Sosial & Tenaga Kerja 59 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 60 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 61 Program pengembangan Wilayah Transmigrasi 62 Program Transmigrasi Lokal Jumlah 195. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai nilai agama serta serta budaya daerah yang relevan 695.629.000 Disbudparpor a 20.000 Dns Sosial & Tenaga Kerja 130. Meningkatnya lapangan kerja serta kesempatan kerja menyiapkan tenaga kerja melalui peningkatan terampil dan berjiwa investasi dan padat wirausaha untuk karya kebutuhan lokal.000.000 Bappeda d.000.(1) (2) (3) (4) 48 Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD 49 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 50 Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda 51 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan 52 Penguatan Kelembagaan PUG dan PUA 53 Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 54 Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat 55 Program Fasilitasi Hari Hari Besar Keagamaan (5) (6) 4.

000 Disbudparpor a 160.000 Bappeda 1.644 26 Kecamatan 672.000 25 Kecamatan 595.000 Bappeda 85.000 DPPKAD/ Tapem Setda/Staf Ahli Setda/Bag.361.Ek onomi Setda 64 Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 65 Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 66 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 67 Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 68 Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 69 Program pemanfaatan sumber .644 DPPKAD.449.000.365.000 Bappeda 480.000.000 Disbudparpor a 75.585.000.000.838 26 Kecamatan 5.700.500 Kcmtan Cimalaka 309.000.261.397 24 Kecamatan 238.000 Disbudparpor a Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-8 .025.070.027. Bag.147.000.000. peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Pemerintahan Daerah di semua tingkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (3) a.500 Disdukcasip 45.389.000 8 Kecamatan 5.626 22 Kecamatan 12. Adpem Setda 434.008.662.204.000.000 DPPKAD 580. Kecamatan dan Desa/Kelurahan) (5) (6) 1. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah kecamatan dan desa (4) 63 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota.sumber PAD 70 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 71 Program Penyusunan Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 72 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 73 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 74 Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 75 Pengembangan data dan informasi/Statistik Daerah 76 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Daerah 77 Program Penataan Administrasi Kependudukan 78 Program Penguatan kelembagaan 79 Program Peningkatan Kualitas Atlit 80 Program Peningkatan Olahraga Kemasyarakatan 1.(1) (2) 4 Pemberian insentif dan disinsensif yang berbasis kompetensi kinerja.000 2 Kecamatan 5.

000 BKD 796.500 Setwan 160. Linmas dan PB dan Satpol PP 650.000 Bagian Hukum Setda 135.000.600 BKB.789.571 BPMPD 5.300 BKB.327.569.727.398.000.000 BPMPD 186.825.625.342.821.750 Kntr Arsip Daerah 982.000 Bagian Organisasi Setda 100.000. Meningkatnya Profesionalisme aparatur di berbagai tingkatan pemerintahan 2.000 Bagian Hukum Setda 575.000 Bagian Hukum Setda 100.000.430.075 Dns PU b.796.000 BKD 767.053.000 BPMPD 176.890.945 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-9 .000.000 BKB.000.000.(1) (2) (3) (4) 81 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 82 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 83 Program Penerapan dan penegakan Hukum 84 Program penataan sarana dan prasarana hukum 85 Program Penataan Peraturan Perundang Undangan 86 Program Pemeliharaan Ketentraman. Linmas dan PB 193.000 Inspektorat Kabupaten 26. Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 87 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Perdesaan 88 Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat perdesaan 89 Program Kapasitas SDM dan Manajemen Pemerintahan Desa 90 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 91 Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Kenyamanan 92 Program Pendidikan Politik Masyarakat 93 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan SKPD 94 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 95 Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 96 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 97 Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah (5) (6) 249.000 Satpol PP 82. Linmas dan PB 178.908.

000 Dns Pertanian 85.779.000.000 Dispeterpan 50. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan Kawasan Lindung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-10 . ekstensifikasi dan diversifikasi (4) 98 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (5) 177.000.000 Dinas Pertanian 40.256.781 BKP4K dan Pertanian 225.266 Dns Pertanian dan Dishutbun 699.000 Dispeterpan d. Prasarana dan infrastruktur Pertanian Lainnya 111 Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pendidikan Pertanian (SPPSPMA) 112 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 105.078 BKP4K.000 BLH e.000 BKP4K 60. Pertanian dan Dishutbun 265.550 Dispeterpan 26.004. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian 636.000 Dispeterpan 58.405.000.000 Dns Pertanian 109.000. Meningkatnya meningkatkan keanekaragaman ketersediaan pangan produk pangan daerah melalui daerah intensifikasi.(1) (2) (3) 5 Menjaga dan a.178 Dispeterpan 106 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 107 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 108 Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan / Perikanan 109 Program Pengembangan budidaya perikanan 110 Program Pembangunan Sarana.500. Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit 105 Program Peningkatan produksi hasil peternakan 686.000 (6) BKP4K 99 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 100 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 101 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 102 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 103 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 104 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan b. Meningkatnya produksi dan stok pangan hewani c.500.000.778.000.200.

Pemilikan.000. Meningkatnya 114 Program Peningkatan dan adaya beli produktifitas lembaga Kualitas Kelembagaan masyarakat melalui ekonomi rakyat Koperasi penguatan ekonomi rakyat (UMKM) 115 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Produktif 116 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan 117 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri 118 Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Desa 119 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (2) (3) (5) (6) 100.000 Disperindag 120 Progra Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 121 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri c.774.853 71.000 Disperindag 50. Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah 124 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 50.584.000 Diskop UMKM 192.000 3 Kecamatan b.929 Diskop UMKM 200. Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah 50.000.868.266 Diskop dan UMKM 162.000 Distamben 3. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah 6 Peningkatan produktifitas a.040.406.400 BPMPP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 IV-11 .000 Disbudparpor a 60.836.000 Disbudparpor a 300.000 Diskop UMKM 125.(1) (4) 113 Program Penataan Penguasaan.000.500.000 Disperindag 22.500 Disbudparpor a 125 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 126 Program Pengembangan Kemitraan 127 Program Perencanaan Kerjasama Pembangunan Peningkatan Investasi e.000.000 Disperindag 83.000. Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha 122 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 123 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah d.000.666.000 Disperindag 413.000. Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah 128 Program Peningkatan promosi dan kerjasama 134.324.000.250 Bappeda 610.423.

(1)

(2)

(3)

(4) 129 Kerjasama pembangunan Agribisnis Jumlah 130 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

(5) (6) 157,000,000 Bappeda 2,683,676,345 180,000,000 BKB, Linmas dan PB

7 Peningkatan Manajemen Bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial

Meningkatnya kesiapan dini (early warning sytem ) dan mitigasu bencana

8 Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah

a. Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan

131 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 132 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

37,000,000 4 Kecamatan

150,000,000 Distamben

133 Program Lingkungan Sehat Permukiman/perumahan 134 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 135 Program Peningkatan pengendalian polusi 136 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

450,000,000 Dinas PU

60,290,610 BLH

127,000,000 BLH 164,192,191 Dishutbun

b. Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung

137 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 138 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 139 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 140 Program Rehabilitasi dan Pemulihan cadangan Sumber Daya Alam 141 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 142 Program Perencanaan Tata Ruang

112,850,000 BKP4K dan Dishutbun 30,000,000 Dishutbun

30,000,000 Dishutbun

100,000,000 BLH

50,000,000 BLH

c. Berkurangnya angka penyimpangan / pelanggaran pemanfaatan ruang

350,000,000 Dinas P U dan Bappeda

143 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah

378,072,400 Dns PU/Bappeda 2,219,405,201

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011

IV-12

(1) (2) 9 Meningkatkan Ketersediaan energi dan listrik serta ketersediaan air bagi pemenuhan kebutuhan pertanian dan masyarakat

(3) a. Meningkatnya cakupan Elektrifikasi Perdesaan

(4) 144 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

(5) (6) 1,030,000,000 Distamben

145 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan 146 Program Pengawasan dan b. Meningkatnya Penertiban kegiatan pelestarian dan perlindungan sumber Rakyat yang berpotensi sumber mata air merusak lingkungan 147 Program Pengendalian Air Tanah Jumlah
JUMLAH TOTAL

86,485,900 Distamben

75,000,000 Distamben

175,000,000 Distamben dan Pertanahan 1,366,485,900 63,500,614,034

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011

IV-13

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2009-2013 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi hingga paruh waktu tahun 2010 yang diformulasikan dalam hasil musrenbang tahun 2010, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2011 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD tahun 2011. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV di atas, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada tahun 2011 adalah target pencapaian 9 (sembilan) prioritas. Dalam pelaksanaannya, kesembilan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya, yakni 147 program, 938 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 63.500.614.034 yang dituangkan pada Tabel 5.1. Sedangkan usulan hasil musrenbang yang tidak dibiayai dari pagu indikatif tersebut tetapi merupakan prioritas pembangunan daerah dan mempunyai korelasi terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Sumedang dituangkan pada Tabel 5.2, termasuk didalamnya program dan kegiatan yang diusulkan melalui APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya dalam rangka sinergitas pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan regional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2010

V-1

Tabel. 5.I Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Sumedang sesuai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2011 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Target 7 Pagu Indikatif P I Kewilayahan 10 672,821,331 520,821,331 11 3,165,484,200 50,484,200 10,000,000 40,484,200 116,802,857 56,747,945 94,765,691 30,000,000 39,614,286 52,632,858 53,751,427 45,000,000 31,506,267 200,000,000 75,000,000 11 Desa Tersebar 14 Desa 12 Desa Jemah dan Mekarasih Desa Cikeusi Ranjeng 11 Desa 9 Desa Haurkuning dan Padanaan Pamulihan Situraja Tanjungsari Jatigede Darmaraja Cisitu Wado Tomo Paseh Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Lokasi P I SKPD Desa 12 Kecamatan 13

No 1

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan URUSAN WAJIB 1 PENDIDIKAN 2

Prioritas 3

Capaian Program Tolok Ukur 4 Target 5

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Target 9

SKPD 14

A

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Kreativitas siswa PAUD 2 Pengadaan alat Edukatif (AFE) Luar Paud Formal dan Non Formal 3 Pengembangan PAUD di Kec. Pamulihan 4 Kegiatan Stimulan Prasarana PAUD di Kec. Situraja 5 Sarana dan Prasarana PAUD di Kec. Tanjungsari 6 Pengadaan Mebeulair PAUD di Kec. Jatigede 7 Pembangunan Ruangan PAUD Desa Cikeusi Darmaraja 8 Pembangunan Gedung PAUD di Ranjeng Kec. Cisitu 9 Peningkatan Kapasitas dan biaya operasional dan Peralatan PAUD 10 Pengembangan PAUD di Kec. Tomo 11 Rehab Pembangunan TK kec. Paseh Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12 Pembinaan dan Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) , festival dan lomba seni siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP 13 Pembinaan SMP Terbuka 14 Pembinaan SMP Satu Atap 15 Pembinaan dan Penyelenggaraan lomba kreativitas siswa SD/SMP Program Pendidikan Menengah 17 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 18 Pengembangan Kreativitas Siswa kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA 19 Penyediaan Beasiswa Siswa SMA/SMK 20 Pasanggiri Sastra Sunda Siswa SMA

10,000,000 100,000,000 15,000,000 410,000,000 75,000,000 50,000,000 50,000,000 15,000,000

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-2

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 21 Pengembangan Kreativitas Siswa kegiatan Olimpiade Sains Siswa SMA 22 Pencitraan SMK 23 Pembinaan Ekstrakurikuler Anggota Paskibra Siswa SMA, SMK, Dan MA 24 Rehabilitasi Gedung SMA/SMK 25 Pengadaan Meubelair Sekolah Program Pendidikan Non Formal 26 Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP 27 Penyelenggaraan Kejar Paket C Setara SMA 28 Pendidikan Kecakapan Hidup UPTD SKB 29 Pengadaan Mebeulair SKB 30 Lomba Keteladanan PNF dan Hari Aksara Internasional 31 Pendataan Pendidikan Non Formal dan In Formal sanggar kegiatan belajar (SKB) 32 Peningkatan mutu pendidikan Non Formal dan In Formal sanggar kegiatan belajar (SKB) 33 Pendidikan Paket B setara SMP tahap II (1 paket) 34 Penyelenggaraan Kejar Paket C Setara SMA Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan 35 Pengembangan MGMP/KKG/MKPS dalam Pendidikan 36 Penyusunan kurikulum Mulok Budaya Sunda 37 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program diklat bagi pendidik dan tenaga kependidikan 38 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 39 Pengembangan Lesson Study MIPA 40 Penyusunan dan Pengembangan KTSP Pendidikan Formal dan Non Formal 41 Program Kegiatan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK 42 Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 40,000,000 25,000,000 15,000,000 90,000,000 50,000,000 Desa Kecamatan

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

152,000,000

200,000,000 25,000,000 25,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 75,000,000

40,000,000 132,000,000 20,000,000 300,000,000 Di 10 desa dan 3 kelurahan 12 Desa Smd Utara Jatinangor Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

25,000,000 40,000,000 25,000,000 50,000,000 50,000,000 35,000,000 50,000,000 25,000,000

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-3

000.000 10.000.000 300.000 450.000.000.000 40.000.000.000 25.000 150. SMA/SMK dan kepengawasan 54 Monitorni dan Evaluasi kegiatan Dinas Pendidikan 55 Bimtek tim teknis pengelolaan data pendidikan 56 Pengadaan saran sistem informasi manajemen UPTD TK.000 5.000.310.000.000. Sosialiasi. SD dan PNF Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 57 Perluasan Jangkauan Perpustakaan Keliling Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan - Lokasi P I SKPD 2.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Manajemen Perlayanan Pendidikan 43 Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan (lanjutan) 44 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 45 Perberdayaan Komite Sekolah 46 Study Komperatif Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 47 Belanja Kursus pelatihan.400 Kantor Perpusda 100% 100% 25.000 175.000. SMP.000 80.000 15.000 275.000 Kantor Perpusda Kantor Perpusda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 5.000 Desa Kecamatan SKPD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan - 250.000.400 Meningkatnya minat baca 17 titik layanan 58 Penataan Ruang Baca Anak 59 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Meningkatkan Minat Baca Anak Koleksi Bahan Pustaka Bertambah Anak Tk &SD 2400 Eks Terlaksananya perluasan Jangkauan Perpustakaan Keliling Tersedianya Ruangan Anak yang presentatif Bertambahnya koleksi bahan pustaka 17 titik layanan Terlaksananya perluasan Jangkauan Perpustakaan Keliling Anak Tk Meningkatnya &SD Gemar membaca anak 2400 Eks Meningkatnya sarana yang memadai 100% 75.000. SD.000.000 325.000. Sumedang Tahun 2011 V-4 .000.000.005.000 50. SD.000. SMP.310. dan Bintek PNS 48 Bintek Manajemen Keuangan Sekolah dan Bintek Manajemen Kepala Sekolah 49 Pangkalan Data dan Informasi Berbasis WEB 50 Pembinaan aparatur PNS 51 Pengelolaan data kepegawaian 52 Pengadaan buku Raport TK.000 250. SMA dan SMK 53 Bimtek pembinaan penilik/pengawas TK.

124 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 85. Wetan Serang.416.000 Terlaksananya 14 Desa pemantapan desa siaga Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 20% 36.000 Kab.772.882 35.116.873 24. Sumedang Smd Utara Smd Utara Jatinunggal Desa Kecamatan SKPD 2 diperolehnya data kadarzi 279 desa Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 64 Peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka peningkatan desa Siaga 14 Desa Tersedianya desa siaga 14 Desa terlaksananya pendampingan terhadap keluarga yang mempunyai masalah gizi 8928 keluarga tercapainya kadarzi sebanyak 7142 keluarga 80% keluarga sasaran menjadi kadarzi 387.000 Lokasi P I SKPD 4.389.Citimun Tersebar 14 Desa Situraja 12 Desa Kecamatan 7 Desa Tanjungsari Jatigede Cibugel Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Penambahan Rp.000.000 10.989.500.000.700.591.000.Licin .000 Desa Mulyamekar Desa Kertaharja Desa Boros 8 RW Ds.000 50.000 Di 10 desa dan 3 kelurahan Pawenang 15.416 33.882 1.000.000.124 45.000 Di 10 desa dan 3 kelurahan 10.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KESEHATAN Program Perbaikan Gizi Masyarakat 60 Pemberian PMT Pemulihan 61 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 62 Pemberian makanan tambahan di Posyandu 63 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Kadarzi Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 599.000 5 Kali 1 Kegiatan 1 Desa 2.Cibeureum Kulon Naluk.200. Sumedang Tahun 2011 V-5 .000.000 Cimalaka Cimalaka.068.000.000.000.071 65 Peningkatan Kapasitas Desa Siaga 66 Pembinaan Kader Desa Siaga 67 Pelatihan Kader Posyandu 68 Pengembangan Desa Siaga Meningkatnya kualitas kader desa siaga 14 x 10 orang terlaksananya pengembangan desa siaga 14 x 10 orang meningkatnya 14 x 10 strata desa siaga orang 38. Galudra.000 10.Cib.000.000 4.116. Trunamanggala. Padasari & Cimuja Mandalaherang.980 25.000 Di 10 desa dan 3 kelurahan 11 Desa Smd Utara Wado Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Nyalindung. 14 uang operasional Juta Desa Siaga Tersedianya kader yang terampil meningkatkan kesehatan Tersedianya kader yang terampil Meningkatkan pengetahuan Menambah pengetahuna Meningkatkan pengetauan Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan 5 Kali Meningkatkan 5 Kali 69 Pembinaan Kader Posyandu 70 Pelatihan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat 71 Pelatihan dan Pembinaan Kader 72 Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pedesaaan Meningkatkan penetahuan 7 Desa 14.000.270. Ciherang Tanjungkerta Tanjungkerta Tanjungkerta Sumedang Selatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 Desa 1 Kegiatan Menambah pengetahuna Meningkatkan pengetauan Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana posyandu 1 Menambah Kegiatan pengetahuna 1 Desa Meningkatkan pengetauan Terciptanya sarana pelayanan kesehatan yang optimal 73 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 74 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Siaga 52.000 25.Ciko le.

000 100.000 3. NAPZA dan berbahaya berbahaya lainnya lainnya 65% Meningkatnya peran Pokjanal Desa Siaga TK. Dns Kesehatan Dinas Kesehatan Sukasari Dinas Kesehatan Sukasari Dinas Kesehatan Jatinunggal Dinas Kesehatan Jatinunggal Dinas Kesehatan Jatinunggal Dinas Kesehatan Jatinunggal Dinas Kesehatan Ujungjaya Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 84 Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa siaga Tingkat Kecamatan 85 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 86 Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu Rujukan Ibu hamil RISTI 87 Rujukan Balita RISTI 88 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) 89 90 Peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan anak (KIBBLA) Meningkatnya jumlah Desa Siaga Aktif 70. pencegahan dan penanggulangan obat.000.Kab/Kec.000 Kab.000 18. Yang aktif 26 Kec.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 75 Desa Siaga 76 Pelatihan Kader 77 Sarana Prasarana Posyandu 5 unit 78 Pembinaan Kader Posyandu 79 80 Optimalisasi kelompok Kader Posyandu 81 Penyediaan sarana prasarana Posyandu 82 Pelatihan Peningkatan Strata Desa Siaga 83 Promosi kesehatan mengenai pengendalian. upaya pengendalian. Sumedang Smd Utara Smd Utara Sukasari Sukasari Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 3.000 32.000 5.000.000. Sumedang Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 15.000. pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan penanggulangan penyalahgunaan penyalahgunaan obat.000 1. NAPZA dan obat. 26 Kec Meningkatnya Pokjanal Desa Siaga TK.000. pengendalian.000.000.000.000 Terbentuknya kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di setiap puskesmas Semua 32 Pusk Puskesmas mempunyai dan menyediakan sarana prasarana untuk kelas ibu hamil dan kelas ibu balita Seluruh ibu hamil dan ibu balita mengetahui tentang perkembangan kesehatan dirinya dan anaknya.000.000.000. Sumedang Tahun 2011 V-6 .000 Kab.000 4.000 10.000. Sumedang Kecamatan SKPD 5 Meningkatnya jumlah penyuluhan NAPZA dan obat berbahaya 6 sekolah 2% Terlaksananya 6 sekolah Meningkatnya penyuluhan.000 3.000. napza dan bahan berbahaya lainnya Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 24. Di 10 desa dan 3 kelurahan Di 10 desa dan 3 kelurahan Mekarsari Genteng 30.000.Kec.000.000 Kab.000 5.000.000 3.000 Lokasi P I SKPD Desa Jatinangor Banyuresmi Nanggerang Sukamanah 1 unit Cimanintin 3 unit Cimanintin Kirisik 9 desa 15.000.

000.000.Semua Bidan dapat melaksanakan Koordinasi lintas sektor terkait 100% Meningkatnya cakupan program KIA 100% Bidan dapat membedakan antara persalinan normal dengan persalinan komplikasi 100% 40. Sumedang 94 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular 95 Penyemprotan /Pogging Sarang Nyamuk 96 peningkatan Imunisasi Pelayanan imunisasi Bayi oleh Petugas imunisasi di wil kerja puskesmas Puskesmas melaksanakan Program Pencegahan dan Penanggulanga n HIV/AIDS 100% Bayi terimunisasi 5 jenis vaksin (HB.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 91 Peningkatan kompetensi bidan koordinator dan koordinasi lintas sektor Prioritas Capaian Program Tolok Ukur .000. BCG.Semua bidan 100% Koordinator kompeten dalam melaksanakan penyeliaan fasilitatif .000 Kab.000.000 30.Polio.000 97 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS) 100% Meningkatnya 100% pelayanan kegiatan P2 HIV AIDS di Puskesmas 133.000 Dinas Kesehatan Program Pengadaan.000. Sumedang Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 20.000 Cintajaya Rt 02 Rw 01 Dusun Cipancar desa Cipancar Jatigede Sumedang Selatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.600. Sumedang Tahun 2011 V-7 .000.000 100% Tercapainya Desa UCI (Universal Child of 100% 25.000 Kab.Semua Bidan dapat melaksanakan Koordinasi lintas sektor terkait Semua bidan dapat mengikuti pertemuan KIA Semua bidan dapat mengikuti pelatihan APN Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD Dinas Kesehatan 100% Semua Bidan Koordinator dapat menerapkan penyeliaan fasilitatif di setiap jentang pelayanan sesuai standar 100% .000.Campak) > 80% 100% Terlaksananya Program Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Pusk.000 Kab.000 Di 10 desa dan 3 kelurahan 30. DPTHB. Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Dinas Kesehatan 98 Rehabilitasi sedang Puskesmas Pembantu di Desa Cintajaya 99 Pembangunan POLINDES 32. Sumedang 92 Pertemuan dalam rangka evaluasi Program KIA 93 Pelatihan standarisasi APN 100% Adanya persamaan persepsi tentang program KIA 100% Semua Bidan dapat melaksanakan pertolongan persalinan sesuai dengan standar 10.000 85. 19.000.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat perdesaan Terlaksananya kegiatan Pembangunan Polindes 1 (satu) unit Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa 35.700.Semua bidan Koordinator kompeten dalam melaksanakan pelayanan KIA .000 Dinas Kesehatan Smd Utara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 19.200.000.

000 4. Kes.000 Dinas Kesehatan 50% Terlaksananya Pembinaan Petugas Perkesmas 100% Terlaksananya Penilaian Kinerja Puskesmas 50% Terlaksananya Pembinaan Petugas Kes. Sumedang Tahun 2011 V-8 .000.980 Cicarimanah Tomo 103 Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat Desa (UKGMD ) 104 Pembinaan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat 105 Penilaian Kinerja Puskesmas 106 Pembinaan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 Tersedianya Institusi pelayanan Kesehatan Swasta yang bermutu 2 Tersedianya tenaga keshtan dan kader dalam pelayanan kesehatan Gigi & Mulut masyarakat desa.000 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 75% Terlaksananya pemb. Gimul 100% Meningkatnya Kualitas Pely.000.700.000 Dinas Kesehatan 108 Biaya Operasional UPTD Puskesmas.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 100 Pembangunan lanjutan POSKESDES Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya kegiatan pembangunan Poskesdes Target 1 (satu) Unit Hasil Kegiatan Tolok Ukur Meningkatnya sarana dan prasrana pelayanan kesehatan bagi masyarakat Target untuk pelayanan 11 RW dan 44 RT Pagu Indikatif P I Kewilayahan 35. 1 Meningkatnya Penampilan (Performance) Puskesmas 3 Tersedianya Tenaga Kesehatan Jiwa yang terampil di puskesmas.Gudang Farmasi dan Labkesda (Bebas Biaya ) 100% Terlayaninya 100% Pengobatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya bagi seluruh masyarakat Sumedang secara Gratis 4. 2 Tersedianya Tenaga Perkesmas yang terampil di puskesmas.000.000 107 Kegiatan penanggulangan Bencana Alam 25. 100% Adanya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dengan Bebas Biaya (Gratis) 100% Meningkatnya Derajat Kes.000.000 Lokasi P I SKPD Desa Kel.265. Jiwa Masyarakat 100% Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kes.591. Gimul masy Desa 100% 30. 1 Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat 75% ` 100% Meningkatnya Pely. Petugas Kes.000.000 Dinas Kesehatan 100% 50.000. Swasta 100% 10.000 Dinas Kesehatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000. 2 Terhindarnya masyarakat dari gangguan Kesehatan akibat Bencana. JPK.000 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 100% Meningkatnya 100% Kualitas Pelayanan Kes. Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan SKPD Dinas Kesehatan 101 Pembuatan Polindes Program Upaya Kesehatan Masyarakat 102 Pembinaan Institusi Kesehatan Swasta 30.000. Masyarakat 100% 25. Masyarakat Miskin 100% Meningkatnya Mutu Layanan Puskesmas 100% 30. Jiwa Masyarakat 100% Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di lokasi bencana.

000 3 Mengembangk an standar pelayanan profesi kesehatan di Puskesmas Dikembangkanny 4 standar SOP a standar pelayanan dan SOP tenaga kesehatan sesuai dengan tupoksi dan standar profesi Bidan. Sumedang Tahun 2011 V-9 .000 Dinas Kesehatan 114 Monitoring. Perawat Gigi 25% Tersedianya Naskah Akademik : MOU kerjasama institusi pendidikan dan institusi lainnya dan tersedianya naskah regulasi 100% Tersedianya Profil kuantitas dan kualitas SDM Dilaksanakannya SOP sesuai standar dan tupoksi tenaga kesehatan keperawatan meningkatnya peran tenaga kesehatan Meningkatnya kerjasama dengan institusi pendidikan dan jejaring kesehatan lainnya 20.000.000 85. tenaga kesehatan Puskesmas Meningkatnya kualitas pelayanan 25.000.000.000 Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 115 Jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin non kuota 42. Perawat.591.980 Desa Kecamatan SKPD Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 20.000.000 Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin diluar kuota Adanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota 100% Terlayaninya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota 100% 42.000 112 Penyusunan Naskah Akademik 6 Meningkatnya kerja sama dengan institusi pendidikan dan jejaring kesehatan lainnya 1 Tersedianya data dasar SDM untuk perencanaan.000 Dinas Kesehatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. pemerataan dan pendayagunaa n SDM Kesehatan 4 Meningkatnya pendayagunaa n dan pemanfaatan tenaga kesehatan sesuai dengan tupoksi dan standar profesi 10.000.000.000 Dinas Kesehatan 113 Pengembangan dan pemutakhiran data dasar dalam rangka pendayagunaan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan 100% Adanya mapping SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan standar tenaga kesehatan 30. Evaluasi dan Pelaporan pembinaan dan pembimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelayanan 75% Terbinanya 25 Pusk.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 109 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 110 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 111 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan profesionalisme dan karir tenaga kesehatan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Tersedianya data best Dinas Kesehatan Target 100% Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 75.000.000.

000.000.000 3 Tercapainya pembinaan dan 1 Terselenggaran ya kegiatan 4 Tercapainya pembinaan dan 2 Terselenggaran ya pembinaan 5 Terselenggaranya 5 Kec.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan lingkungan sehat 116 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 117 Pemantauan Kualitas Kesehatan Lingkungan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 118 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan 119 Pengawasan dan Pengendalian keamananan dan 120 Pengawasan dan Pengendalian keamanan 121 Pengawasan dan pembinaan hygiene Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 25. kegiatan penyu80% Tercapainya sertifikat produksi 80% Terselenggaranya penyebarluasan 80% Tercapainya pengawasan terhadap Terciptanya keamanan dan kesehatan 80% Meningkatnya pengetahuan pengelola 80% Teciptanya makanan restouran yang 80% didapatnya DAM yang memenuhi 5 Kec 80% 80% 80% 15.000 60. data kajian lingkungan sehat 6 Terpantaunya 32 Lokasi kualitas kesling Terlaksananya pengkajian lingkungan sehat Terlaksananya pemantauan kualitas Kesling 100% Data STBM 100% 15.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Desa Kecamatan SKPD Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 5 Tersedianya 5 kec.000 20.000.000.000 10.000. Sumedang Tahun 2011 V-10 .000 15.000 100% Data kualitas Kesling 100% 10.000.000.

342.779.700.700.912 35.000 Tersebar Tanjungkerta Tanjungkerta Cimanggung Desa Kecamatan SKPD Dinas PU Kebersihan lingkungan Pelayanan masyarakat Kesehatan Masy.000 Sindangpakuon 100. tersedianya prasarana pelayanan 1 Desa 1 Desa Kesehatan Masy. Kota Kulon 130 Rehabilitasi Gedung kantor Kecamatan Sumedang Selatan 131 Rehab Aula Rapat Kantor Kecamatan Jatigede 132 Penyediaan sarana air bersih pada kntr kecamatan Jatigede 133 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Darmaraja 134 Rehabilitasi Rumah Dinas Camat 135 Penataan Lanjuntan Kantor Kecamatan Conggeang Meningkatkan tersedianya pelayanan prasarana Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan Meningkatkan sarana dan Prasarana pelayanan publik 1 Desa tersedianya 1 Desa prasarana Tersedianya 3 ruang Pelayanan Publik yang optimal Terlaksananya Kegiatan pemeliharaanGed ung kantor Terlaksanaya kegiatan rehabilitasi Gedung kantor Terlaksanaya kegiatan rehabilitasi Gedung kantor tersedianya prasarana Terciptanya Pelayanan yang prima 1 Desa Masyarakat Kelurahan Cipameung peuk 75.000. 1 Desa tersedianya prasarana 1 Desa 5.714 Kecamatan Jatigede Kecamatan Jatigede Kecamatan Darmaraja Kecamatan Jatinunggal Kecamatan Conggeang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.735.000 Desa Gunturmekar Desa Gunturmekar 225.729.000 48.500.000.000.072.668.406.000 Kelurahan Kota Kulon Sumedang Selatan Dinas PU 237.000.700.649.000.400 325.000 Kecamatan Kecamatan Kantor Kecamatan Sirnasari Kecamatan Jatigede Jatigede Darmaraja Jatinunggal Conggeang Terlaksananya peningkatan kwalitas kantor 100% Terciptanya keindahan kantor 100% Memperlancar pelayanan masyarakat 100% 44. 1 Desa tersedianya prasarana pelayanan 1 Desa Kesehatan Masy. Sumedang selatan Sumedang Selatan Dinas PU 48.832 Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU 128 Pemeliharaan kantor Kelurahan Pasanggrahan Baru 129 Rehabilitasi Bangunan kantor Kel.000 30.553.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 3 PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 122 Rehab Kantor Kelembagaan 123 Benteng Balai Desa Gunturmekar 124 Pembangunan Ruang Rapat Kecamatan Cimanggung 125 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 126 Rehab Ringan Kantor Kecamatan 127 Peningkatan sarana dan Prasarana kantor Kelurahan Cipameungpeuk Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 6.385.857 Kantor Kec. Sumedang Tahun 2011 V-11 .442.540 31.000 Desa Sukamantri Kantor kelurahan Cipameungpeunk Tanjungkerta Sumedang Selatan Dinas PU Dinas PU Terciptanya Masyarakat Pelayanan yang Pasangraha prima n Baru Terciptanya Masyarakat Pelayanan yang Kota Kulon prima Terciptanya Masyarakat Pelayanan yang Sumedang prima Selatan 35.220 28.075 Lokasi P I SKPD 5.954 657.000 Kelurahan Sumedang Pasanggrahan baru Selatan Dinas PU 35.

Sumedang Tahun 2011 V-12 .000.700.000 Desa Cipamekar Desa Conggeang Wetan dan Conggeang Kulon Conggeang Conggeang Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU 100% Terciptanya Terlaksananya keindahan kota peningkatan kwalitas jalan Tersedianya 3 km Terlaksananya jalan pemeliharaan jalan peningkatan 5000 m kualitas sarana transfortasi masyarakat terlaksananya pemeliharaan jalan 100% 100% Memperlancar hubungan antar desa dan kecamatan 100% Memperlancar 100% pelayanan masyarakat 3 km Meningkatnya 3 km kualitas jalan 5000 m meningkatnya kualitas jalan 5000 m 30. Leles dan Dsn Margacinta Ds.000 Sumedang Selatan Dinas PU 4. Sukagalih Tanjungkerta Sumedang Selatan Dinas PU Dinas PU Peningkatan tata ruang wilayah Desa 138 Pembangunan Lanjutan Pembuatan Tembok Penahan jalan Ciloa. Situraja Mekarmulya.000 5 Desa Jatinangor Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Kelurahan talun Smd Utara Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 142 Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten 143 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 144 Kegiatan Rehab Jembatan Cilalangkahan 145 Kegiatan pembuatan Tugu pertigaa ruas Jalan Conggeang-Buahdua-Ujungjaya 146 Kegiatan penataan jalan lingkungan perkantoran kecamatan 147 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan di 6 Desa Terlaksananya peningkatan kwalitas jalan Terlaksananya peningkatan kwalitas jalan Terselenggaranya pembuatan pembuatan bronjong terciptanya saluran air yang aman 35.700.248.000 100% Terpeliharanya hubungan antar masyarakat 100% Terpeliharanya hubungan antar desa 100% Memperlancar arus lalu lintas 100% 90.Haur lawang-Cihantap Peningkatan prasarana jalan 139 Pembangunan Jembatan Lintas Desa Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 140 Perbaikan saluran drainase Alun-alun Tegalkalong.000 70.248 2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 141 Pembangunan Bronjong Peningkatan sarana Pengairan Terselenggaranya Jalan PUK terciptanya kegiatan prasarana jalan pembangunan yang memadai kirmir jalan dan aman dari sepanjang PUK bahaya longsor yang rawan longsor Terselenggaranya Terciptanya jalur kegiatan jalan yang pembangunan representatif pembuatan tembok penahan jalan Ciloa haur lawang Cihantap penduduk yang berada di jalan PUK yang rawan longsor 35.000.857 Kantor Kecamatan & Conggeang Puskesmas Cimalaka.Licin.000.485.Galud Cimalaka ra.000. Cikadu Dinas PU Dinas PU 148 Peningkatan Kualitas atau Pemeliharaan Jalan Situraja-Cikadu (Pembangunan Pelengkap) 108.000 189.700.882 Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD Desa Kertamekar Jalan PUK di Ds.000.882 38.000.000 Dsn.000 35.213.Trunamangga la & Naluk Situraja.572 Dinas PU Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.516. Cikole.000. Margamekar 2.700.000 Desa Sukajaya Sumedang Selatan Dinas PU 90.116.000 70.145.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan & jembatan 136 Pembuatan Jembatan Gantung 137 Pembangunan KIRMIR Jalan PUK Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 199.800.000 100.000 35.700.000.000 40.000.

000 49.500.000 1 Desa 193. Patrol .928.882 110.000.750.000 49.800 M 43. Tersedianya Jembatan Tersedianya Jembatan meningkatkan perekonomian Masyarakat meningkatnya kualitas jalan 2x10 M² 4x3.882 28.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 149 Rehab TPT dan Gorong-gorong Jalan Situraja-Pamulihan 150 Peninggian badan jalan 151 Peninggian badan jalan 152 153 154 155 156 Kirmir jalan desa Pembangunan TPT Pembangunan TPT Pembangunan TPT Peninggian gorong-gorong dan perbaikan jembatan 157 Perbaikan jalan Cisumur .Nanggerang Prioritas Capaian Program Tolok Ukur peningkatan kualitas drainase jalan Target 5 titik Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur terlaksananya rehab goronggorong jalan Target 5 titik Hasil Kegiatan Tolok Ukur meningkatnya kualitas jalan Target 5 titik Pagu Indikatif P I Kewilayahan 75.500.116.857 Situmekar Cigintung Cisitu Cisitu Dinas PU Dinas PU Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000. Surian Kadu Cisampih dan Cipicung Jayamandiri Kecamatan Situraja Cimanggung Cimanggung Cimanggung Cimanggung Cimanggung Cimanggung Cimanggung Surian Jatigede Jatigede Cibugel SKPD Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas PU PU PU PU PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU 158 Rehabilitasi jembatan Gantung Cikadu 159 Peningkatan Ruas Jalan Pamoyanan Palasari Blok Jurutilu 160 Lapis Ulang Jln.250. Sukawening Ganeas kirmir dan Sukaluyu TPT Tanjungkerta Tanjungkerta Smd Utara Ganeas 4 km 4 km 169 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Kirmir Jalan Ganeas-Citendo 2 km meningkatnya kualitas jalan 2 paket terlaksananya 1 paket kirmir jalan yang TPT dan 1 memadai paket kirmir 119. Darmaraja Cipaku Desa Banyuasih Tanjungkerta Dinas PU Dns PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Kesejahteraan Masya. Tersedianya Jembatan Tersedianya Jembatan meningkatkan perekonomian Masyarakat tersedianya infrastruktur jalan yang memadai Desa Tanjungmekar Tanjungkerta Desa Mulyamekar Desa Cipanas Mekarjaya Cikondang.5x4 M 1.Cipicung Terlaksananya lapis ulang jalan Terlaksananya rehabilitasi jalan 2 Km 161 Rehabilitasi Jl. Sumedang Tahun 2011 V-13 .800 M Kesejahteraan Masya.632.000.5x4 M 1.143 Ganeas Dinas PU 170 Pembangunan Jalan Pasir Muncang 171 Rehabilitasi Pengaspalan Jalan Keramat 52.126.174 Lokasi P I SKPD Desa Situraja Utara.457.571 Jayamandiri Cibugel Dinas PU 105.126.500.882 2x10 M² 4x3.050.857 52.000 43.5x4 M 1. Tanjunghurip. Malaka dan Wanakerta Jalan Desa Mangunarga di RW 02 Jalan Desa Cihanjuang Pasirnanjung Sindanggalih Sindulang Cikahuripan Sukadana Jalan Kabupaten di Kec.250.000.Parapatan 6 Km 162 Pengaspalan Jalan Cikawung-Cipaku 163 Rehab Jalan Sukadana .000 229.000 13.000.000.000 335.250.000 30.Sukaregang 164 Pembuatan jembatan 165 Rehab jembatan Pasir Boyong 166 Rehabilitasi Jalan Desa 1.000 49.632.800 M 167 Pemeliharaan ruas jalan Kandang Sukajadi 168 Pemeliharaan Jalan Cikondang-Gorowong Meningkatkan ekonomi masyarakat Meningkatkan sarana transfortasi Meningkatkan sarana transfortasi Memperlancar sarana transportasi Kesejahteraan Masya.800 M Meningkatnya infrastruktur / kualitas sarana jalan Meningkatnya sarana prasarana transportasi 1 Desa 200.000 49.000 49.750.000 4 km 300. Patrol .000 49.880.000 Desa Karangpakuan. Tersedianya Jembatan Tersedianya Jembatan meningkatkan perekonomian Masyarakat meningkatnya kualitas jaringan infrastruktur jalan meningkatnya kualitas jaringan infrastruktur jalan 2x10 M² 4x3.000 49.

000 35.632.Gunung Lingga 173 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Cilopang Girang .750. irigasi. irigasi.800.757.Penanganan bahu jalan Ciuyah Ds.Cisarua Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 52.Cibugel 182 .143 Lokasi P I SKPD Desa Cimarga Cilopang Linggajaya Sundamekar Mekarmukti Cilangkap Buahdua Gendereh Panyindangan Cisurat dan Sukapura Cisarua Kecamatan Cisitu Cisitu Cisitu Cisitu Buahdua Buahdua Buahdua Buahdua Buahdua Wado Cisarua SKPD Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Peningkatan Meningkatnya kualitas TPT pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan.000 268.250.632.Pemeliharaan jalan Cimapeul Cibolang Ds. irigasi.Cibitung 178 Rehab Tanggul Banjir dan Jembatan Buahdua . air bersih serta imprastuktur lainnya di daerah - Kelancaran transfortasi - 1 kegiatan Tersedianya tembok penahan jalan 41.Gendereh 180 Pembukaan Jalan Baru Dusun Dangdeur 181 Perbaikan Jalan Cisurat . air bersih serta imprastuktur lainnya di daerah Peningkatan meningkatnya kualitas kualitas jalan pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan.632.250.000 34.857 Cisalak Cisarua Dinas PU Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.Ciuyah - Kelancaran transfortasi - Tersedianya bahu jalan 1 kegiatan 45.000 35.Cilopang Hilir 174 Perbaikan Jalan Kabupaten Kucing Kawung 175 Rehab Jalan Kebonsari 176 Rehab Jalan Hariang .No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 172 Perbaikan Jalan Nangerang .632.000.857 52.565.Cisalak - Kelancaran transfortasi - Tersedianya jalan yang baik 1 kegiatan 56.857 34.Panyindangan 179 Perbaikan Jalan Gumbrang . Sumedang Tahun 2011 V-14 .000 Ciuyah Cisarua Dinas PU 184 .000 183 .525.Penembokan TPT Jalan Cikupa Ds.000 34.Citunggul 177 Rehab Jalan Cigalagah Girang .940.857 52. air bersih serta imprastuktur lainnya di daerah Peningkatan meningkatnya kualitas kualitas jalan pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan.857 52.

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 185 . Kertamukti. Tanjungmedar dan Cikaramas 150.000.000 Penyempurnaa 100% n Data Base Daerah Irigasi Tersedianya 400 m Terlaksananya jaringan irigasi pemeliharaan irigasi kesejahteraan 1 Desa kesejahteraan masyarakat masyarakat 150.143 Jembarwangi Desa Wargaluyu. air bersih serta imprastuktur lainnya di daerah 186 Kegiatan Rehab Ringan Jembatan Cipari 187 Peningkatan jalan poros Kecamatan (geger.979.632.857 34.749 1.157.750.000 52.000.Kalapa Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target - Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Kelancaran transfortasi Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 1 kegiatan Tersedianya tembok penahan jalan Pagu Indikatif P I Kewilayahan 59.000 Tomo Dinas PU Tanjungmedar Dinas PU Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan 188 Perencanaan Program Jalan dan Jembatan Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya 189 Data Base Daerah Irigasi 190 4 desa 191 Rehab Saluran Bandara 192 193 194 195 196 197 198 199 Perbaikan saluran irigasi Panyirapan Perbaikan Irigasi Blok Keramat Dam Penahan Erosi 2 unit Rehabilitasi Jalan Irigasi Muara Cinagrak Tambakan Pembuatan Tanggul Penahan Longsor Blok Badodon Pembangunan saluran air pembagi asem ke blok Manglayang Pembuatan saluran air blok Ranca Perbaikan jaringan irigasi DAM Malang blok Kiara Payung Pendeuy dan Taropong Masyarakat mencegah erosi Dinas PU 1.000 34.000.000 34.Kalapa Ds Kb.500. Sumedang Tahun 2011 V-15 . Padasari & Galudra Desa Boros Kelurahan Situ Cinangsi Pajagan Nagrak Ciawitali Karangbungur Bojongloa Cisitu Tersebar Cimalaka Tanjungkerta Smd Utara Cisitu Cisitu Buahdua Buahdua Buahdua Buahdua Cisitu Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas Dinas Dinas Dinas PU PU PU PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 34.250.000. Mandalaherang.Cipicung) Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyediaan Jalan Terlaksananya 12 Km Perbaikan Jalan yang menghubungka n ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Lancarnya Transpotasi Kepada Masyarakat 100% 100% Terwujudnya Perbaikan Jalan yang menghubungkan ke Pusat Pemerintahan Kecamatan 20.000 150.000 Lokasi P I SKPD Desa Kebon Kalapa Kecamatan Cisarua SKPD Dinas PU Peningkatan Meningkatnya kualitas TPT pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan.500.000.000 37.000 41.857 52.000 52.632.075.857 Licin.000.000. irigasi.000 533.632.000.200.Penembokan TPT jalan Kb.000. Sukamukti.000 400 m 1 Desa Meningkatnya 30% kualitas jaringan irigasi kesejahteraan 1 Desa masyarakat 100.

Pemeliharaan jaringan irigasi di Ds. irigasi.000 10 Desa Bugel Dsn Legok Kidul Ds Legok Kidul Rt 02 Rw 03 Desa Baginda Rancakalong Tomo Paseh Dinas PU Dinas PU Dinas PU 100% Tersedianya 3 Km saluran air irigasi Terlaksananya kegiatan pengembangan pembangunan lanjutan irigasi tanah beureum 1 Kegiatan kesejahteraan masyarakat 205 Irigasi Tanah Beureum Terpenuhinya kebutuhan air untuk lahan pertanian terciptanya saluran irigasi yang nyaman dan memadai 100% 67.Bantarmara Meningkatnya kualitas irigasi - Kelancaran saluran irigasi - Tersedianya irigasi 1 kegiatan 45.I Ciwangi II 210 Pembangunan jaringan irigasi D. air bersih serta imprastuktur lainnya di daerah Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan.000 1 kesejahteraan Kegiatan masyarakat 1 Kegiatan 30.000 Desa Cibuluh Desa Kertaharja Sukasari Ujungjaya Tanjungkerta Sukasari Jatinunggal Surian Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU kesejahteraan masyarakat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.982.000 600.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 200 .I Cisahang Ds.000 Sumedang Selatan Dinas PU 206 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cirangkong 207 Pembangunan Dam Cilembok mencegah erosi 208 Dam Tanggung Air Paela 209 Pembangunan jaringan irigasi D.000 41.000 35.178 35.Cipandanwangi Prioritas Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan.000.000.700.000 450.000 Bantarmara Cisarua Dinas PU 202 Pembangunan Saluran Irigasi 203 Rehab Irigasi Barodas 204 Rehabilitasi Saluran Air Irigasi meningkatkan produksi pertanian Meningkatnya produksi pertanian Peningkatan pembangunan irigasi 10 desa terwujudnya saluran irigasi 10 desa adanya saluran irigasi 10 desa 250.000.000. Sumedang Tahun 2011 V-16 .645. air bersih serta imprastuktur lainnya di daerah Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya kualitas irigasi Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Kelancaran saluran irigasi Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tersedianya irigasi Target 1 kegiatan Pagu Indikatif P I Kewilayahan 47.I Leuwi Saheng 50.000.000 Lokasi P I SKPD Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua SKPD Dinas PU 201 .000.000.Pemeliharaan D. irigasi.004.

000 Desa Ujungjaya Ujungjaya Dinas PU 275.000 Sukarapih Banjarsari Nagarawangi 175.750.000. irigasi.000 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih Tersedianya sarana dan prasarana air bersih meningkatkan kehidupan kesehatan masyarakat meningkatkan kehidupan kesehatan masyarakat 35.Pengadaan Air Bersih Desa Cimara Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 49.000 Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD 49.000 Kecamatan Tomo Buahdua Tomo Dinas PU Dinas PU Sawahdadap Desa Cibogo Cimara Cimanggung Darmaraja Cisarua Dinas PU Dinas PU Dinas PU 217 Pembangunan Sarana Air Bersih 218 Pembangunan sarana dan Prasarana air bersih Perdesaan 100.000 75.000 12 Desa Jatinangor Dinas PU Dinas PU Rw 01 s/d Rw 06 Sumedang Desa Margalaksana Selatan 219 Pembangunan sarana dan Prasarana air bersih Perdesaan 35. Danau.700. Sumedang Tahun 2011 V-17 .905.000.714 360. air bersih serta imprastuktur lainnya di daerah Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan Kelancaran pengadaan air Tersedianya air bersih 1 kegiatan 49.000.185.000.000.700.000 Desa Mekar rahayu Sumedang Selatan Dinas PU 220 Penyambungan Pipa /Spal 4 PERUMAHAN Program Lingkungan Sehat Permukiman/perumahan 221 Pembangunan MCK 222 Perbaikan Prasarana Lingkungan Permukiman 15.000 450. & Sumber Daya Air Lainnya 211 Peninggian tanggul sungai Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 212 Pembangunan Gapura Batas Kecamatan Buahdua 213 Penataan halaman hijau kecamatan Tomo Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 214 Penataan sumber mata air 215 Pembuatan Pompanisasi dan Saluran Air Bersih 216 .000 49.250.286 20.064.000 Sungan Cimande Desa Sindangpakuwon Cimanggung Dinas PU 35.000 55.500.000 Cipandanwangi Sukasari Jatinunggal Rancakalong Cimalaka Dinas Dinas Dinas Dinas PU PU PU PU Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Peningkatan Meningkatnyak kualitas ualitas air pengelolaan bersih dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai.755.000.500.

000.000 230.000 Tersebar 175. Sumedang Tahun 2011 V-18 .000 Kabupaten Bappeda 60.000.000.000 Kabupaten Bappeda Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah 230 Penyusunan Rencana Operasional Kebijakan SPBS Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah 1 dokumen Terselenggaranya penyusunan study kelayakan pengembangan Kawasan agrowisata budaya dan Kampung Sunda 1 dokumen Terlaksananya kegiatan penyusunan Konsepsi Teknis SPBS 1 Tersusunnya 100% dokumen study kelayakan pengembangan Kawasan Agrowisata Budaya Kampung Sunda 1 Tersusunnya 100% dokumen Dokumen Perencanaan Teknis Kebijakan SPBS 30.400 Regol Weran 1.000 Tersebar 53.584.072.000 328. Penyusunan dan Penetapan RKPD Tahun 2011 Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD 300.000.400 100.250 Kabupaten Bappeda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. dan pembangunan tersusunnya daerah RKPD tahun 2011 279 desa Tersusunnya Terlaksananya Dokumen RPJM Fasilitasi Desa Penyusunan Dokumen RPJM Desa di Kabupaten Sumedang 100% 200.000 300.584.000 Kabupaten Bappeda 100% 30.000.000.000.250 30.584.072.000.000.797.250 230.000 Paseh Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU 26 Kec 26 Kec SMD Selatan Terlaksananya 1 buah Perencanaan dokumen Pembangunan RKPD Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah 279 desa 228 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Program Perencanaan Kerjasama Pembangunan Peningkatan Investasi 229 Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Budaya dan Kampung Sunda 1 buah Tersedianya Terselenggaranya dokumen dokumen Musrenbang RKPD perencanaan tahun 2011.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 5 PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang 223 Revisi Rencana Detail Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 224 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 225 226 Penyediaan Prasarana Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 227 Penyelenggaraan Musrenbang.

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Perencanaan Pendidikan Daerah 231 Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pendidikan Program Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Daerah 232 Penyusunan dan Analisa Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) dan IPM 233 Perencanaan Penanggulangan dampak sosial ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 35.000 Kabupaten Bappeda 100% Tersusunnya analisis PDRB 100% Terselenggaranya kegiatan ekonomi kreatif dalam pengembangan potensi unggulan daerah di kawasan Jatinangor 100% Meningkatnya 100% pendapatan masyarakat di sekitar kawasan Jatinangor 50.000 Kabupaten Bappeda EKONOMI Pengembangan data dan informasi/Statistik Daerah 234 Penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi Kabupaten Sumedang Berbasis Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 235 Penyusunan Rencana Pembangunan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perencanaan daerah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi 60 buku dan CD PDRB menurut lapangan usaha Terlaksana nya kegiatan ekonomi kreatif dalam pengemban gan potensi unggulan daerah di kawasan Jatinangor Terlaksana nya efektifitas dana bangunan bergulir di Kabupaten Sumedang Terselenggaranya penyusunan analisis PDRB 100% 1 dokumen Terselenggarany a Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede 50.000 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah 1 dokumen Terlaksananya 1 Tersusunnya kegiatan SUSEDA dokumen Dokumen Hasil Suseda 1 dokumen Terlaksananya Perencanaan Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Waduk Jatigede 100% 35.000 Kabupaten Bappeda 85.000 345.000.000.000. Sumedang Tahun 2011 V-19 .000 Kabupaten Bappeda 236 Penyusunan Rencana Peningkatan Efektivitas Dana Pembangunan Bergulir di Kabupaten Sumedang Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi Terselenggaranya kegiatan efektifitas dana pembangunan bergulir di Kabupaten Sumedang 100% Dana bergulir di 100% masyarakat dapat lebih efektif dan terkendali 50.000.000 Kabupaten Bappeda 345.000 Kabupaten Bappeda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000.000.000 50.000.000.000 Desa Kecamatan SKPD Meningkatnya perencanaan Pendidikan Daerah 1 dokumen Terlaksananya Penyusunan Cetak Biru Pendidikan 1 Tersusunnya 100% dokumen Cetak Biru (Blue Print) Pendidikan 35.000.

000. Sumedang Tahun 2011 V-20 .000 Kabupaten Bappeda 239 Penyusunan Rencana Pengembangan Community Development dan CSR di Kabupaten Sumedang 50.000 Kabupaten 238 Sinergitas dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten Sumedang Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersusunnya dokumen pengembangan community development dan CSR di Kabupaten Sumedang 100% Terlaksananya 100% koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 100% Pembangunan community development di Kabupaten Sumedang 100% 30.000 Kabupaten Bappeda 240 Perencanaan Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu 241 Penyusunan Masterplan Pertanian Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Terlaksananya perencanaan Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Jalan tol cisumdawu 1 dokumen Terlaksananya penyusunan masterplan pertanian 1 Terselenggarany 100% dokumen a Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Jalan tol cisumdawu 1 Tersusunnya 100% dokumen masterplan pertanian 40.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 237 Perencanaan Pengembangan Pasar Tradisional dan Pasar Desa Serta Pengendalian Pasar Modern (PAMOR) di Kabupaten Sumedang Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Target 30 buku dan CD Perencanaa n Pengemban gan Pasar Tradisional dan Pasar Desa Serta Pengendali an Pasar Modern (PAMOR) di Kabupaten Sumedang Terlaksananya Terkoordina Perencanaan sinya Pembangunan perencanaa Ekonomi n pembangun an bidang ekonomi Terlaksananya 60 buku perencanaan dan CD pembangunan pengemban ekonomi gan community developme nt dan CSR di Kabupaten Sumedang Meningkatnya 1 dokumen Kualitas Perencanaan Daerah Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terselenggaranya Perencanaan Pengembangan Pasar Tradisional dan Pasar Desa Serta Pengendalian Pasar Modern (PAMOR) di Kabupaten Sumedang Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 100% Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD Bappeda 100% Tersusunya Perencanaan Pengembangan Pasar Tradisional dan Pasar Desa Serta Pengendalian Pasar Modern (PAMOR) di Kabupaten Sumedang 40.000.000 Kabupaten Bappeda 35.000 Kabupaten Bappeda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000.

686 Ha/th 100% 25.000 Bappeda 100% 25.000 Kabupaten Bappeda 248 Satu data perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang Meningkatnya data dan informasi perencanaan daerah 30. Sumedang Terlaksananya 1 dok Studi kelayakan terminal barang di kabupaten Sumedang Tersusunnya Dokumen rencana umum jangka panjang jalan 100% 100.000.000.000.000.000 Desa Kecamatan SKPD 242 Penguatan Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (BKPRD) 243 Koordinasi antar daerah penataan ruang wilayah perbatasan Perencanaan Tata Ruang 244 Koordinasi penyelesaian masalah lingkungan hidup Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 245 Penyusunan rencana umum jangka menengah jalan kabupaten sumedang Terkendalinya Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sumedang Terkendalinya Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sumedang Lestarinya kawasan lindung 100% Terlaksananya koordinasi penataan ruang di Kabupaten Sumedang 100% Terlaksananya koordinasi penataan ruang di Kabupaten Sumedang 3.000.000.000 Kabupaten DATA DAN PELAPORAN Pengembangan data dan informasi/Statistik Daerah 247 Penyusunan Profil Daerah Terselenggarany 100% a Studi kelayakan terminal barang di kabupaten Sumedang 100.000.000.000 Kabupaten Bappeda 135.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan FISIK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 50.000 Bappeda Terpeliharanya 100% kawasan lindung 50.000 200.000 Kabupaten Bappeda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.686 Ha/th Terpeliharanya kawasan lindung 100% Terkendalinya Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sumedang 100% Terkendalinya Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sumedang 3. / Tersedianya dan informasi 30 SKPD data dan informasi perencanaan daerah di Kabupaten Sumedang 50 CD 30.000 Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perencanaan daerah dan pengembangan komunikasi 100% Tersusunnya buku profil daerah tahun 2011 Tergambarkanny 100% a kondisi sumedang pada tahun 2011 sebagai bahan perencanaan pembangunan serta memperluas akses data dan informasi 100% 100% Tersusunnya data 26 Kec.000 50.000 50.000 Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda 246 Studi kelayakan terminal barang di kabupaten Sumedang Meningkatnya 1 dok Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen 1 dok rencana umum jangka panjang jalan Terlaksananya 1 dok penyusunan rencana umum jangka menengah jalan kab.000.000. Sumedang Tahun 2011 V-21 .000.

000 Kabupaten 250 Pelatihan sistem Informasi manajemen pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 100% 50. Sumedang Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 dok 1 dok Terlaksananya Bintek Metodologi Penelitian Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perencana 100% Tersusunnya Bintek Metodologi Penelitian Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perencana Tersusunnya Rekomendasi Mengenai Kebijakan Pembangunan Pendidikan 100% 50.000 Kabupaten Bappeda Tersedianya Rekomendasi Mengenai Kebijakan Pembangunan Pendidikan 1 dok Terlaksananya Fasilitasi Jarlitbang Pendidikan Lanjutan 1 dok Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000 75. Sumedang Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya informasi perencanaan dan pembangunan daerah Meningkatnya kapasitas aparatur perencanaan daerah dalam pembangunan daerah Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 100% Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD Bappeda 100% Terbangunnya 150 liflet Tersedianya selayang pandang / CD 150 Selayang Kabupaten Pandang Sumedang Kabupaten Sumedang 100% Terlaksananya 30 SKPD pelatihan sistem manajemen informasi perencanaan dan pengendalian daerah Meningkatnya kapasitas aparatur perencanaan daerah 25.000.000.000. evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah 100% Terlaksananya 10 SKPD Tersedianya pengendalian pengendalian pengawasan dan evaluasi terhadap program program kegiatan kegiatan yang yang bersumber bersumber dari dari dana APBD APBD Propinsi propinsi dan dan APBN APBN 100% Terlaksananya pengendalian.000.000. evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah 100% 125.000 50. Sumedang Tahun 2011 V-22 . / Tersedianya 30 SKPD data dan informasi pengendalian.000 50.000.000 Kabupaten Bappeda Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 251 Pengendalian.000.000 Kabupaten Bappeda UPTB LITBANG Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 253 Kegiatan Bintek Lanjutan Metodologi Penelitian Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perencana di Kab.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 249 Selayang pandang Kab.000 Kabupaten Bappeda Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 254 Kegiatan lanjutan Fasilitasi Jarlitbang Pendidikan dan kesehatan 50.000. Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 26 Kec.000 Kabupaten Bappeda Bappeda 252 Pengendalian pembangunan daerah yang berasal dari APBD Propinsi dan APBN 100% 50.

000.000.000.000 Kabupaten Bappeda KAS Kerjasama pembangunan Agribisnis 258 Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) Tahun 2011 157.000 Kabupaten Bappeda 175.000.000.000 157.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 50. Sumedang Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan 1 keg Terlaksananya Perencanaan Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Pendidikan Jatinangor 1 dok Terselenggarany 100% a Perencanaan Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Pendidikan Jatinangor 50.000.000 Desa Kecamatan SKPD 255 Perencanaan Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Pendidikan Jatinangor Meningkatnya kualitas Perencanaan Daerah 1 dok SEKRETARIAT Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 256 Pemeliharaan dan updating Web Site Bappeda 257 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor dan Lintas Jenjang Pemerintahan Terwujudnya web site Bappeda Kab.000.000 Kabupaten Bappeda 1 keg 1 keg 125.000 Terlaksananya pembuatan web site Bappeda Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan 1 keg Tersedianya web 100% site Bappeda Tersedianya profil Bappeda 100% 50. Sumedang Tahun 2011 V-23 .000.000 1 paket 1 paket Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) Tahun 2011 Terkelolanya 100% Kawasan Agroteknobisnis Sumedang (KAS) Tahun 2011 157.000.000 Kabupaten Bappeda Meningkatnya Kerjasama pembangunan agribisnis Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 175.

000 DISHUBKOMINFO 260 Penataan Terminal/Sub TerminalWado 2 Unit Pos Pantau dan 7 Unit Pos TPR Penambahan Fasilitas Penunjang Operasional Terminal 1 Unit Pos Pantau dan 3 Unit Pos TPR Kelancaran operasional Pelayanan Sub Terminal 40% 8. Perda.000 Tersebar Di Wil Kab.000 BUAH DUA BUAH DUA Dinas Perhubugan 80 M Keselamatan dan Kenyamanan Pelayanan Sub Terrminal 20% 8.Ru ang Administras i.000 Tersebar Di Wil Kab.249.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 259 Penyusunan Kebijakan.000 Desa Kecamatan SKPD Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan Terlaksananya Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan melalui penyusunan Kebijakan.000.SO dan SOP P Bidang Perhubunga n Komunikasi dan Informatika 1 Perda Bidang Perhbung an Tersedianya Kebijakan.000.000 SMD Selatan SMD Selatan Dinas Perhubugan 263 Penataan/Pengadaan Pos TPR 10 Pos TPR Penambahan 8 Pos Fasilitas Penunjang Pelayanan Di Pos TPR 80% Keselamatan dan Kenyamanan Pelayanan di Pos TPR 20.Sumedang Dinas Perhubugan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Komunikasi daikan Informatika 25% 15. Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan.000.000. Sumedang Tahun 2011 V-24 . Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan dan Kominfo Terlaksananya Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan melalui Penataan Sub Terminal Terlaksananya Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan melalui Penataan Sub Terminal Terlaksananya Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan melalui Penataan Sub Terminal Terlaksananya Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan melalui Penataan Pos TPR Terlaksananya Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan melalui Penataan Tempat Parkir Perda.Sumedang Dinas Perhubugan 264 Penataan tempat tempat parkir 104 Titik Penambahan 14 titik Fasilitas Ketertiban Parkir berupa Marka Terciptanya Ketertiban dan Kenyamanan Parkir 20% 8. Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan.000.Pos Pelayanan Terminal Terciptanya Keamanan Di terminal Penambahan Fasilitas Penunjang Operasional Terminal berupa shelter Pemagaran di Sekitar Terminal Penataan Kelancaran Ruang operasional Tunggu Terminal 10% 8.Perbup.000 WADO WADO Dinas Perhubugan 261 Penataan Terminal/Sub Terminal Buah Dua 262 Penataan Terminal/Sub Terminal Cipameungpeuk Penataan Ruang Tunggu.000.500 67. Komunikasi dan Informatika Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 587.000. Tersusunnya Perbup.

Pit Lift.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 265 Rehabilitasi Pos Pemungutan Parkir Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 73.000.Side slip tester.000 Tersebar Di Wil Kab. berupa: Brake tester.head light tester.iddle roller tester.000.000 UPTD PKB Dinas Perhubugan 10 Lokasi Terciptanya 30% Keselamatan dan Ketertiban Pengguna Jalan 20.000 Desa Kecamatan SKPD Dinas Perhubugan Terlaksananya 3 unit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Parasarana dan Fasilitas LLAJ melalui Rehabilitasi Pos Pemungutan Parkir Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Parasarana dan Fasilitas LLAJ dengan Pemeliharaan Sarana Alat PKB 11 Unit Perawatan PKB dan Kalibrasi Alat Penambahan Fasilitas Pelayanan Parkir berupa Pos Pemmungutan Parkir 1 Unit Terciptanya Ketertiban dan Kenyamanan Parkir 33% 8.Axle load tester.000. Trafic Light dan Warning Light Terlaksananya 30 Lokasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Parasarana dan Fasilitas LLAJ pada Rambu Rambu Lalu Lintas.Sumedang Dinas Perhubugan 266 Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 267 Rehabilitasi Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas. dan Warning Light Kalibrasi dan Perbaikan 3 Unit Pralatan PKB 27% Terciptanya Kelancaran Pelayanan PKB dan Akurasi Data Hasil PKB 45. Trafic Light dan Warning Light Perawatan Peralatan Pengujian dan Kalibrasi Alat PKB.000 Tersebar Di Wil Kab. Sumedang Tahun 2011 V-25 .Speedom eter.000.Diesel smoke tester/CO HC Analizer.Sumedang Dinas Perhubugan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Genset dan Kompresor Pemeliharaan Ramburambu.Trafic light.

Sumedang Tahun 2011 V-26 . dan Nyaman 10 Org Peningkatan Pemahaman terhadap peraturan perundangundagan dibidang angkutan bagi pengusaha.000 Kabupaten Dinas Perhubugan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. n Cetak.500 Desa Kecamatan SKPD Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan 270 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan Penumpang Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Pandataan Lalu Lintas Angkutan Barang Peningkatan Pemahaman terhadap peraturan perundangundagan dibidang angkutan bagi pengusaha.000 Tersebar Di Wil Kab. Formulir dan Dokumen Untuk Administrasi Perijinan Bidang Perhubungan Kelancaran Perijinan di Bidang Perhubungan 25% 12.000.249.000.000 5 Kecamatan Dinas Perhubugan 271 Fasilitas Perijinan dibidang perhubungan 272 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan bagi para sopir/ juru mudi awak angkutan umum teladan Terlaksananya 2200 Kendaraan Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Penyediaan Fasilitas Perijinan Yang Memadai dalam rangka Peningkatan Pelayanan Cepat.Sumedang 100 org Penyuluhan 40 Org Keselamatan Penumpang Pada Juru Mudi Peningkatan Keselamatan Penumpang 40% 10.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program peningkatan pelayanan angkutan 269 Survei Pendataan Lalu Lintas Angkutan Barang Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 103.500. Ramah. 3 Org Pengemudi Teladan Angkot dari 40 Peserta 3 Org 30% Terciptanya Kenyamanan dan keselamatan Penumpang Angkutan Umum 6. pengemudi dan masyarakat luas Pendataan Tersedianya data Pendataa Terpenuhinya 20% dari 26 Lalu Lintas n pad 5 Kebutuhan Data Ruas Jalan Angkutan Barang Ruas Arus Lalu Lintas Jalan Angkutan Barang 8. pengemudi Teladan Bis.000 Kabupaten Dinas Perhubugan 3 Org. pengemudi dan masyarakat luas Tersedianya 550 Fasilitas Perijinan Kendaraa berupa Brg.

Jas Hujan.500 Kabupaten Dinas Perhubugan 275 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 276 Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas Penambaha n dan Penataan Fasilitas Penunjang Operasional di terminal Ciakar ( Taman. berupa : Jas Hujan.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 273 Pengadaan Perlengkapan Petugas Teknis Operasional Perhubungan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Pamenuhan Kebutuhan Kelengkapan Operasional Pengamanan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Pamenuhan Kebutuhan Kelengkapan Pelayanan Parkir Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Penciptaan Pelayanan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal Target 175 Set Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tersedianya 75 Set Kelengkapan Teknis operasional.249.Keny amanan dan keselamatan Di lingkungan Terminal 7. Papan Informasi/Peringa tan rawan bencana . Rompi. WC. berupa : Helmet.500. Sumedang Tahun 2011 V-27 . dan Trafic Cone: Rambu/Tahun Terciptanya 6% Ketertiban.000.000 Tersebar di Wilayah Kabupatan Terlaksananya 381 buah Pengendalian rambu dan Pengamanan Lalu Lintas dengan Penyediaan Rambu-rambu Lalu lintas Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Jaket. Peluit Tali Court. dan Pengadaan Pot Bunga dan Subsub terminal Penataan Taman dan Pengadaan Fasilitas kenyamanan Tong Sampah Portabel. Pengadaan Tong Sapah Portabel.Keny amanan dan keselamatan Lalu Lintas 30. Topi Hasil Kegiatan Tolok Ukur Kelancaran Pelayanan Operasional Perhubungan Target 43% Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD Dinas Perhubugan 50.Senter Pengaman Tersedianya 36 Juru Kelengkapan Parkir Teknis operasional.000 Kabupaten 274 Pengadaan Perlengkapan Parkir bagi Juru Parkir 200 Juru Parkir Kelancaran Pelayanan Retribusi Parkir 18% 9.Rambu Portabel. RPPJ. Sepatu Lars.000.000 Kabupaten Dinas Perhubugan 109.000 21 buah Tersedia dan rambu Terpasangnya Rambu-rambu Lalu lintas. dan Pengadaa n Pot Bunga Terciptanya 10% Ketertiban. Peluit Tali Court.000.

000 Tersedianya 1900 Sarana Pengujian Kendaraa Kendaraan n Bermotor Berupa : Buku Uji.000.Kartu Induk.Natal dan Tahun Baru 10 Org Terlaksananya pengamanan dan Personil x 96 Hari Penertiban kegiatan Protokoler Hari Besar Nasional dan Daerah.serta Pengawasan Kelancaran Lalu 66% Lintas dan Keselamatan Pengguna jalan 40.000.000.150.000 .serta Pengawasan 14.000.000.Ala t Komunikasi 10 Unit.000 .14 4 Hari.Plat Uji. Idul Fitri.000 Terlaksananya 50 Stasiun Pembinaan Telematika daerah melalui Pengendalian frekuensi Terlaksananya Pengawasan Radio siaran 10 Stasiun 20% Terciptanya Tertib Frekuensi 10. Target 10 Lokasi Zebra Cros. Blangkoblanko.000 Tersebar di Wilayah Kabupatan Dinas Perhubugan 279 Patroli Pengawalan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor 280 Pengadaan Sarana alat Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor Terciptanya Keamanan dan Ketertiban kegiatan Protokoler Hari Besar Nasional dan Daerah.000.Keny amanan dan keselamatan Lalu Lintas Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD Dinas Perhubugan 25.- Terlaksananya 37 Orang Kelancaran Lalu 46% Kegiatan Lintas dan Bantuian Keselamatan Pengamanan dan Pengguna jalan Penbgendalian Lalu Lintas Pada Hari Raya Idul Fitri.000 Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.Kertas printer alat uji Kelancaran Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 20% 50.000 UPTD PKB SMD Utara Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan Terlaksananya 9500 Peningkatan Kendaraan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pembinaan Telematika Daerah 281 Pengendalian Penyalahgunaan Frekuensi 10. 18 Hari Kerja Rp.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 277 Pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan Penyediaan Marka Jalan dan Zebra Cros Terciptanya Keamanan dan Ketertiban kegiatan .75 M Marka Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Terciptanya 25% Ketertiban.100 Juta Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tersedianya marka jalan dan Zebra Cross untuk mencegah Kecelakaan lalu lintas Target 3 Lokasi Zebra Cros. Rp. Sumedang Tahun 2011 V-28 . 300 M Marka /Rp.000.000.000 Tersebar di Wilayah Kabupatan Dinas Perhubugan 50.000 Tersebar di Wilayah Kabupatan 278 Peningkatan Pelayanan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 80 Orang Personil.000 10 Org Personil.150. Natal dan Tahun Baru.

000.000.id dan sosialisasi teknologi internet pada masyarakat 287 Operasionalisasi Pemanfaatan M-CAP Terlaksananya 220 Kilo Pengembangan Bite Aplikasi Sistem dan Konten Telematika Terlaksananya 277 Desa Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Konten Informasi 40 Kb Pemerintah Kabupaten Sumedang Sosialisasi Informasi dan Pelatihan TIK 48 Desa Peningkatan 18% Kunjungan pada web Site www.000 Dinas Perhubugan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.sumedang.000.000 90% 251 Desa Kesadaran Masyarakat akan hak dan kewajiban serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan 45.000 Dinas Perhubugan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika 284 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika 25.000 Dinas Perhubugan Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika 286 Penambahan content web up dating data pada www.000 25.000.000.000.000. dengan media masa Terlaksananya 277 Desa Pengembangan komunikasi.000.id 17% Pencerdasan Masyarakat melalui Teknologi Virtual 55.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa .000 Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan 285 Fasilitasi Pembuatan Jaringan Telepon Pedesaan Terlaksananya 189 Desa Pengembangan sarana dan prasarana Komunikasi dan informatika 14% Terselenggarany a Pelayanan Komunikasi dan Informasi 15. informasi. dengan media masa Penataan Kelompok Informasi Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi 100 KIM Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Masyarakat 36% 20.go.000 Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan 25.media masa 282 Pemberdayaan Kelembagaan Informasi Melalui Kelompok Informasi Masyarakat Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 65.Pengen dalian Frekuensi serta Fasilitasi Operasional Radio Pemerintah Jaringan Telepon 26 Desa Pedesaan Peningkatan sarana dan prasarana Kominfo 27% 10.sumedang.000 Desa Kecamatan SKPD Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan 283 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah Terlaksananya 279 KIM Pengembangan komunikasi. informasi. Sumedang Tahun 2011 V-29 . go.000 Terlaksananya 88 Desa Pengembangan sarana dan prasarana Komunikasi dan informatika Sosialisasi 24 Desa Program Desa Berdering.

1 kebun bibit dan jalur hijau sepanjan g jalan protokol Optimalnya fungsi uang terbuka hijau kota 100% 40.000 50.290. Sumedang terpeliharanya ruang terbuka hijau kota 5 taman.000 tersebar BLH Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Penyebarluasan 3 Media Cetak Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Media Cetak dan Elektronik Terciptanya 30% Obyektifitas Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah 383.000 Kelurahan Situ Smd Utara BLH 10.000. hijau dan sehat 100% adanya koordinasi 25 orang meningkatnya 25 orang dalam penilaian anggota kualitas SDM anggota AMDAL dalam penilaian AMDAL 100% terselenggaranya 2 diketahuinya penilaian adipura kecamata nilai kebersihan n kota 2 kecamatan 25.290.000.000.610 Smd Utara & Smd Selatan BLH Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 292 Pemeliharaan RTH 40.000.610 60.268 30.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 288 Penyelenggaraan Teleconfrence. Sumedang Tahun 2011 V-30 .290.Telecentre.dan Wawar Keliling Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Terlaksananya 120 Kali Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Terlaksananya 10 Media Kerjasama cetak Informasi dengan Media Masa Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Pelayanan 20 Kali Informasi Melalui Teleconfrence.Tel ecenter dan wawar keliling Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 17% Terciptanya Komunikasi yang Efektif Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 5.000.000 terkelolanya ruang terbuka hijau di Kab.000.000.000 Smd utara & Smd Selatan BLH Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 293 Konservasi Sumber Mata Air Terlaksananya Konservasi Sumber Mata Air 100% Penghijauan di sekitar mata air 2 Ha Terlindungi dan 1 kawasan terpeliharanya mata air sumber mata air 100.000 Dinas Perhubugan Dinas Perhubugan 8 LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 289 Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan AMDAL UKL/UPL Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 427.610 100% Terlaksananya pembinaan dan monitoring pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL usaha dan atau kegiatan 27 Jenis Industri dan 20 Penamba ng Terbinanya dan termonitornya penanggungjaw ab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan isi dokumen AMDAL dan UKL/UPL 27 Pengusaha Industri dan 20 Pengusaha Tambang 25.502.000 Desa Kecamatan SKPD Dinas Perhubugan Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 30.000.000 Kelurahan Situ Smd Utara BLH 290 Operasional Kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten 291 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura kesekretariatan komisi penilai AMDAL kabupaten dapat beroperasi terwujudnya kota bersih.000.

000 BLH Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 300 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab.000 legok kaler 383. Sumedang 3 Indikator (Pressure .502.268 50. Cipacing.000. Sumedang Tahun 2011 V-31 . Sumedang Tahun 2011 100% Analisis kondisi lingkungan di Kab.268 Ds.000.000 Terpeliharanya alat ukur kualitas air sungai (telematry) 100% Alat Ukur Kualitas 1 Unit Air Sungai (telematry) dapat berfungsi dengan baik 11 sampel limbah cair 1 unit Kualitas air sungai Cikijing dan Cimande dapat terpantau secara nonstop 24 jam terkendalinya baku mutu limbah cair dan padat 50. Cikeruh dan Cibeusi BLH Program Peningkatan pengendalian polusi 298 Pemeliharaan Alat Pemantau Limbah Digital (System Telematry) 127. Cipacing & Sindangpakuon Jatinangor & Cimanggung BLH 299 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Terkendalinya 11 sampel terujinya kadar dampak limbah limbah cair limbah cair dan cair terhadap padat lingkungan hidup 77.000 Ds. Sumedang Tersajinya informasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kab.502. State.000 BLH 33.000 tersedianya 2 unit transfer depo dan TPS yang layak 296 Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 2 Desa Terlaksananya pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan sampah 2 kali 297 Pengelolaan Persampahan dan Limbah (Pengadaan Lahan TPSS) Teciptanya Lingkungan yang sehat 100% Terlaksannya penyediaan Lahan TPSS 7 Desa 40% meminimalisir dampak negatif transfer depo dan TPS terhadap lingkungan sekitar 100% terciptanya pengetahuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah tersedianya 7 Desa lahan TPSS 50. Jatimukti.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 294 Rehabilitasi Lahan Bekas Galian C Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Terlaksananya rehabilitasi bekas galian C Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 Ha Hasil Kegiatan Tolok Ukur terpeliharanya lahan bekas galian C Target 100% Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan paseh BLH SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 295 Pemeliharaan Transfer Depo penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengelolaan persampahan Terciptanya lingkungan yang sehat 5 unit 100% reklamasi & penghijauan lahan bekas galian C 50. Response ) Tersajinya 1 Tahun Informasi tentang Kondisi Lingkungan di Kab.000.000. Sumedang 50.000. Citepok dan Ds Cijambe Paseh 350. Jatinangor Jatiroke.000.000 Cilayung.000 50. Cisempur.000.000.000 situ smd utara BLH Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.

000 Desa Kecamatan SKPD Kab.000 45.989.306.989.000.989.000. Tarikolot.000. Kirisik. Sarimekar.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 9 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan 301 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 10.000 125.000.500 Tomo Jatinunggal Disdukcasip Dinas Kependuduka n dan Casip 304 Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Kependudukan Tersedianya blangko-blangko dokumen kependudukan (KK/KTP dan SKTT/SKTTS) Disdukcsip 305 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Jaringan 306 Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Kependudukan 307 Pemutahiran Data Base Kependudukan 308 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Catatan Sipil Program pengembangan Wilayah Transmigrasi 309 Penunjang Operasional Ketransmigrasian Program Transmigrasi Lokal 310 Pembinaan Teknis Calon Transmigran di Bidang Agrobisnis 250.400.000 Lokasi P I SKPD 1.136. 5.000 Disdukcsip 75.000. Banjarsari.000 9 Desa Cimanintin.000.000 5.000 125.000 Disdukcsip Disdukcsip Disdukcsip Disdukcsip Disdukcsip Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. pencatatan sipil dan Pembuatan akta lahir untuk Keluarga Miskin 303 Pembuatan Akte Kelahiran Petugas Terlaksananya Registrasi Pelatihan di 350 org Bidang Kependudukan kepada Petugas Register dan Validasi Tk.000. Sumedang Disdukcsip Disdukcsip Disdukcasip 302 Pelayanan Publik. Sumedang Tahun 2011 V-32 . Pawenang. Cipendey.400. Sukamanah.000.000.400.000 250.000 45. Sirnasari 486.000 10.500 1.500 75. Desa/Kelurahan dan Tk.

000 26 Kec BKBPP BKBPP Meningkatnya jumlah kelom 30 klp Bertambahnya kelompok 30 klp Terpenuhinya penumbuh 100% 15.000.000 38.000.000 3.000 80.800.400.000 21.400.000 6.000.116.000.150 80.000.000 9.000 100.000 35.000.000 17.000 50.523 14.500.000 36.750.000 10.000 10 Desa Rancakalong 12 Desa Jatinangor Kader Dsn RW Sse .000.000 16.668.643 80.000.000.436.000.000 10.000.848.000.266 15.882 16.000 7.000 10.627. Sumedang Tahun 2011 V-33 .000.000.000.000 12 desa Gunturmekar tanjungmulya Sukamantri 10 Desa dan 3 Kelurahan 14 Desa 11 Desa 26 Kec Tanjungsari Tanjungkerta Tanjungkerta Tanjungkerta Smd.000.000 15.000.949 Tersosilisasikanny a 23.000.000 8. Cimanggung Kirisik dan Jatinunggal Cipeundeuy 9 Desa Ujungjaya 11 Desa 14 Desa Tersebar 14 Desa 7 Desa 14 Desa/Kel 13 Desa/Kel 7 Desa 10 Desa Sukasari Nanggerang Mekarsari Sindangsari Sukarapih Banyuresmi genteng 9 Desa Banjarsari dan Kirisik 7 Desa tanjungmulya Pamulihan Cimalaka Situraja Cibugel Smd selatan Smd utara Cisarua Paseh Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Ujungjaya Jatinunggal Ganeas Tanjungkerta 334 Pendataan sda sda sda sda sda sda sda 335 Pendataan 336 Pendataan 337 Pendataan Keluarga Keluarga Keluarga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000 46. Utara Buahdua Wado BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP 810.142 30.000 29.000 26.Cimanggung Kec.000.370 - 20.000 7.000.830 5.000.000 8.000 10.000 6.747.000 Desa Kecamatan SKPD BKBPP BKBPP Penyebarluasan informasi 34.000.370 Lokasi P I SKPD 383.615 Terlayaninya Pasangan 18.000.460.000 11.197 711.000 30.000.460.190.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 10 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 311 Kegiatan Pelayanan KIE Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri 312 Pelatihan Kader UPPKS 313 Penumbuhan kelompok UPPKS 314 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 315 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 316 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 317 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 318 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 319 Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB (IMP) 320 Operasional Kelompok masyarakat peduli KB (Pembinaan Pos KB dan Sub Pos KB Desa) 321 Pembinaan Pos KB Desa 322 Keluarga Berencana (Pos KB Desa) 323 Operasional Kelompok peduli masyarakat 324 Operasional Kelompok peduli masyarakat 325 Operasional Kelompok peduli masyarakat 326 327 328 329 330 331 332 333 Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan Pendataan Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 810.000.

000.000 40. Sumedang Tahun 2011 V-34 .700.000 20. 349 Orientasi dan pelatihan petugas KRR 350 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 40.000 20.450.000.000.000 40.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga 338 Temu kreatifitas kader BKR.500.000 18.600.000.150 15.857 6.000.000.000.000 18.500.000.000 42.000 30.000.000 Desa Kecamatan SKPD BKBPP BKBPP Meningkatnya kualitas kelom 39 klp Terbinanya kelompok 39 klp Terpenuhinya kelompok 100% 6.600.000 9 Desa 20.582.714 Citepok dan Cijambe Paseh BKBPP BKBPP 10 Desa Rancakalong BKBPP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.150 10.000 15.320. BKL dan BLK 339 Pembinaan kelompok ketahanan keluarga 340 Pembinaan kelompok ketahanan keluarga 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 6. pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK-KRR 348 Pasilitas Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok sebaya di luar sekolah.000 Ujungjaya BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP 69.000 30.000 32.000 20.000 Di 10 desa dan 3 kelurahan 7 Desa Smd Utara BKBPP 27.000 Lokasi P I SKPD 33. pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK-KRR 347 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Sebaya di luar sekolah .000.000 BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP BKBPP 18.000.777.450.000 13 Desa/Kel Smd Utara 26 kec BKBPP BKBPP Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 341 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak 342 Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 343 Peningkatan aktifitas perempuan dalam pembangunan (kegiatan P2WKSS) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 344 Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (Basic Life Skill dan UP2K) Penguatan Kelembagaan PUG dan PUA 345 Fasilitasi kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Program pengembangan pusat pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 346 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Sebaya di luar sekolah .000.785.000.143 Cisarua BKBPP 19.

000 30.870 205. PSK.000 30.367.000 423.367.000 20.000.000 9 Desa 26 Kcmtn Dinsosnker Smd.740.000. Sumedang Dinsosnker 26 Orang 3 lokasi 500 org 9 Desa 20.000.000 70.000 80. Sumedang Tahun 2011 V-35 .000 UPTD Panti Dinsosnker 25.000 26 Kec 26 Kec Dinsosnker Dinsosnker 20. Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya 357 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 358 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui TKSK 359 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Cimayor.000 20.Cut Nyak Dien.750.000 30.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program pelayanan kontrasepsi 351 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Program pengembangan model operasional BKB Posyandu PAUD 352 Pengembangan program PAUD 12 SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin.740.000 30. Selatan Dinsosnker dan Smd Utara 26 Kecamatan Ujungjaya Dinsosnker Dinsosnker Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.750.MP Daerah 360 Penunjang Operasional Jaminan Kesehatan masyarakat 361 Penguatan Organisasi Karang Taruna Masyarakat miskin 3 lokasi 500 org 9 Desa 3 lokasi 500 org 9 Desa Terpeliharanya Taman makam oahlawan eks Penyandang Penyakit Sosial 1 keg 26 kecamatan 1 keg 1 keg 26 kecamata n 1 keg 1 keg 26 kecamatan 1 keg 80.629.650 25.000. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 353 Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Yalak Huni Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 70.000.000 Desa Ungkal Conggeang Dinsosnker Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 354 Simulasi Penanggulangan bencana 355 Penanganan Masalah -masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa 356 Operasional Panti Rehabilitasi Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Napidana.870 4.000 Kab.650 - Tanjungkerta BKBPP Dinsosnker Dinsosnker Menciptakan SDM Sumedang yang memiliki kompetensi unggul berdaya saing dan beretika Berkurangnya keluarga berumah tidak layak huni Keluarga berumah Tidak layak huni Meningkatnya rumah layak huni Tetingkatka nnya rumah layak huni sebanyak 562 KK 30.000.629.000.000.000.650 30.367.000 Desa Kecamatan SKPD BKBPP BKBPP BKBPP 4.750.000.

000 Desa Kecamatan SKPD 43.000 155.000.000. Cibubuan.000.Sumedang Conggeang Dinsosnker Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 366 Peningkatan pengawasan.000 14.000.000 orang 851 Perusahaan 40. Narimbang 15.000.000. Sumedang Dinsosnker 90. Sumedang Dinsosnker Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Dewan Pengupahan dan pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 130.000 org pencari kerja 5 Desa 40.000.000. Cacaban.000 Jambu.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 13 TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 362 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja bidang perbengkelan sepeda motor 363 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan kerja berbasis masyarakat bidang otomotif Program Peningkatan Kesempatan Kerja 364 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 365 Pola padat Karya Pengerasan Jalan desa Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 155. Jambu. Karanglayung.Sumedang 1 Kecamatan/ Dinsosnker kab.000 25.000 68.000 orang 851 Perusaha an 14. Cibubuan. Karanglayung.000 Usia kerja/ penganggur 5 Desa 5 Desa Terwujudnya Pengerasan Jalan Ds.000 155.000 orang 851 Perusahaan 14. Sumedang Tahun 2011 V-36 .000 Kab.000 Dinsosnker Kab.000. Cacaban dan Narimbang 1 Kecamatan/ Dinsosnker kab.000 Lokasi P I SKPD 238.000 40.Sumedang 26 Kecamatan/ Dinsosnker kab. perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 367 Peningkatan Kinerja LKS Tripartit.000.000.

753.836.000 55.447.929 55.000 Dns Koperasi dan UMKM Dns Koperasi dan UMKM Tersedianya koperasi perempuan 1 desa Terlaksananya bantuan permodalan koperasi 1 desa Meningkatnya modal usaha perkoperasian perempuan 1 desa 15.000 55.000 15. Sumedang Tahun 2011 V-37 .000 26.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 14 KOPERASI DAN USHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 368 Penumbuhan wirausaha baru berbasis sumber daya lokal Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 212.540.500.000.400.000 Dns Koperasi dan UMKM 369 Penguatan Modal Usaha Paving Blok 370 Tambahan Modal untuk Koperasi Pasar 371 Tambahan Modal Untuk Kelompok Meubelair 372 Penguatan Modal BUMDES 373 Penguatan Modal BUMDES Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 374 Pengembangan sarana produk usaha mikro kecil menengah di 2 Desa 375 Penguatan pemasaran dan akselerasi pasar produk UMKM Meningkatnya 10 desa produksi paving blok Meningkatnya 1 unit kapasitas koperasi pasar Meningkatnya 1 desa produksi kelompok meubelair Tersedianya modal usaha Tersedianya modal usaha Tersedianya modal usaha 10 desa Terpenuhinya kebutuhan modal usaha 100% Terpenuhinya kebutuhan modal 100% Terpenuhinya kebutuhan modal usaha 10 Desa Legok Kaler Bongkok Paseh Paseh Paseh Dns Koperasi dan UMKM Dns Koperasi dan UMKM Dns Koperasi dan UMKM Dns Koperasi dan UMKM Dns Koperasi dan UMKM 10.000 Sukarapih Banjarsari Sukasari Jatinunggal Tersedianyan kelompok usaha 2 Desa 190 UMKM Terlaksananya usaha UMKM 2 Desa 190 UMKM Meningkkatnya 2 Desa pendapatan masyarakat Terciptanya 190 UMKM akselerasi pasar yang kuat bagi produk UMKM 30.000 Dns Koperasi dan UMKM 15.540.906.753.000 Desa Kecamatan SKPD 50 org 50 org Terciptanya 50 org potensi wirausaha baru berbasis sumber daya lokal 10 desa 100% 100% 69.500.836.000 Citimun.000 53.000.133 55.Mandalaher Cimalaka ang Dns Koperasi dan UMKM Dns Koperasi dan UMKM 376 Pengembangan jaringan usaha UMKM 190 UMKM 190 UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 377 Penguatan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi 378 Penguatan modal usaha pra koperasi perempuan (KOPEGA) Terciptanya jaringan usaha yang luas bagi UMKM 190 UMKM 25.929 Galudra Cimalaka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.195 136.000 30.000 28.500.000.133 15.500.266 Lokasi P I SKPD 334.836.000.

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Produktif 379 Pengembangan kualitas dan advokasi kelembagaan koperasi 380 Penumbuhan jatidiri dan revitalisasi kelembagaan koperasi 381 Penataan dan pengembangan sdarana dan prasarana KUMKM 382 Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah (pembangunan kios-kios) 15 PENANAMAN MODAL DAERAH Program Peningkatan promosi dan kerjasama 383 Peningkatan strategi daya pikat investor Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 30.000.000.666.400 610. Sumedang Tahun 2011 V-38 .500.000.000. fasilitasi kerjasama usaha besarf. menengah dan kecil Operasional melakukan pelayanan perizinan Terfasilitasi investasi diluar Kabupaten Sumedang 117.400 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan insentef serta penyusunan kebijakan insentif dan kemudahan penyusunan daftar negatif investasi yang menjadi kewenangan daerah Terlaksanya pameran Regional.000 Diskop UMKM 60.666.666.000 Lokasi P I SKPD 170.000 Desa Kecamatan SKPD 40 Koperasi Terciptanya kualitas kelembagaan koperasi 40 Koperasi Terciptanya kualitas kelembagaan koperasi 190 UMKM Terciptanya pola kerjasama yang kondusif Tersedianya lahan usaha 1 Desa Terlaksananya pembangunan kios-kios 40 Koperasi 40 Koperasi 190 UMKM 1 Desa Terciptanya pola 40 Koperasi kerjasama yang kondusif Terciptanya Revitalisasi kelembagaan bagi koperasi Tertatanya sarana dan prasarana KUMKM Meningkatnya pendapatan masyarakat 40 Koperasi 55.500.000.000 610.400 BPMPP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 30% 30.000.000 384 Peningkatan Daya Tarik Daerah 200.000 BPMPP 385 Peningkatan pelayanan Investasi 293.000 Dns Koperasi dan UMKM Dns Koperasi dan UMKM Naluk Cimalaka Dns Koperasi dan UMKM BPMPP BPMPP BPMPP 190 UMKM 54.

393 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk naskah kuno 394 1. Restoran.000 Desa Kecamatan SKPD Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a 385 386 387 388 Terpeliharanya Nilai-nilai Tradisional 389 2.000.774.000 tersusunnya standarisasi Penyusunan Sistem Database Usaha Sarana Pariwisata dan Usaha Jasa Pariwisata tersusunnya DED jatigede berkemban meningkatnya gnya sektor sistem penataan ODTW ODTW Berkemban gnya sektor industri pariwisata Meningkatnya Penataan Hotel.000 Disbudparpor a Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000. jasa dan sarana pariwisata Rumah Makan dan Biro Perjalana n data DED tersedianya jatigede acuan DED jatigede 100. Galudra.483 Lokasi P I SKPD 967.000. Ngalaksa Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 265. Sumedang Tahun 2011 V-39 .000.000.000 Tersusunny a data hotel.551.000 Regol wetan Sumedang Selatan Disbudparpor a 50.000.483 25. biro perjalanan dan rumah makan Data tersedianya Standaris buku acuan asi ODTW standarisasi ODTW Data Tersedianya Data Base Usaha Hotel. biro perjalanan dan rumah makan 397 DED Jatigede dasar peningkatan pengemban sistem penataan gan sektor ODTW ODTW 100.000. Penataan Situs Makam Panembahan Program Pengembangan Kemitraan 395 Standarisasi ODTW unggulan kabupaten sumedang 396 Kegiatan Penyusunan Data Base Usaha Jasa dan sarana Pariwisata terselenggaranya 14 desa event budaya tahunan menciptakan SDM yang berbudaya yang dilandasi nilainilai luhur budaya daerah Meningkatkan aktifitas seluruh seniman dan budayawan meningkatnya 30% kualitas seni tradisional terpeliharanya 14 desa seni dan budaya daerah 50.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 16 KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan Promosi Seni Budaya Daerah di Luar Propinsi Kegiatan Promosi Seni Budaya Daerah di Tingkat Nasional Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1.000.000. restoran.551. Ngarot Berkembangnya Seni Budaya Daerah 3 desa tersedianya masyarakat seni pelestarian 14 desa budaya daerah tersedianya seni tradisional 3 desa 390 Pengadaan gamelan seni tradisional / degung dan reog di 3 desa 391 Penyelenggaraan Event Budaya Tahunan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 392 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Budaya Parade Sinden Kabupaten Sumedang.000.500 165.000 16.000 Sukajaya 300.251.000 Citimun.000 80. Mandalaherang Tersebar 14 Desa Cimalaka Situraja 25.000 Sumedang Selatan Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a 100. restoran.483 75.000 Rancakalong Rancakalong Disbudpar pora Karedok Jatigede Disbudpar pora Disbudparpor a Kecamatan Situraja 9.000 35.

000.250.000. Sumedang Tahun 2011 V-40 .000 sekarwangi Buahdua Desa Kecamatan SKPD 399 Penataan Lokasi Wisata Curug Cipicung 400 Penataan Mata Air Kabuyutan Sirah Cipelang 401 Rehabilitasi Lapang Sepakbola Kelapa Ciung 402 Penembokan TPT Lapang Sepakbola Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 403 Pembuatan Papan Penunjuk Arah Menuju ODTW terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya penataan yang baik tersedianya sarana dan prasarana yang memadai tersedianya sarana dan prasarana representatif meningka tnya fasilitas yang memadai tersedianya sarana dan prasarana yang layak dan nyaman 20.000 Lokasi P I SKPD 25.000 34.000.000 Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a terlaksananya kegiatan pembuatan papan penunjuk arah menuju ODTW Terpromosikan nya potensi pariwisata daerah sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan baik mancanegara ataupun nusantara tersedianya papan penunjuk arah menuju ODTW Terselengg aranya event Promosi Pariwisata peningkatan pelayanan terhadap pengunjung ODTW 404 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Meningkatkan efektivitas promosi pariwisata terealisasi nya pembuata n papan penunjuk arah menuju ODTW Produk Wisata Unggulan dan Produk Pendukun g Wisata lainnya meningkatnya fasilitas menuju meningkatk ODTW an arus kunjungan wisatawan 22.000.000 34.000.000 Terpromosi kannya Produk Unggulan Wisata Disbudparpor a Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Disbudparpor a Banjarsari Desa Cipamekar Citaleus Sekarwangi 162.774.000.000 25.500 Jatinunggal Conggeang Buahdua Buahdua 100% Meningkatkan daya tarik bagi wisatawan 100% Meningkatkan PAD 100% 20.750.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 398 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Cipanans Sekarwangi) Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 109.774.500 Sumedang Selatan Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan setiap tahun 10% 140.

000 15 cabor 130.000 40.000 Sumedang selatan Disbudparpor a Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda 406 Bimbingan teknis keterampilan perbengkelan bagi pemuda se kabupaten sumedang Program Penguatan kelembagaan 407 Pendataan / Profil Kepemudaan 408 penataan kelembagaan dan sarana keolahragaan Program Peningkatan Kualitas Atlit 409 kegiatan POPWILDA Program Peningkatan Olahraga Kemasyarakatan 410 Peningkatan Peran serta pemuda dalam Permasalahan olahraga dalam rangka HAORNAS 411 Pemberdayaan Generasi Muda melalui Kewirausahaan 412 Penyelesaian Gedung Olahraga dan Balai Pelayanan Musyawarah Masyarakat 413 Finishing Lapang Desa Meningkatkan Olahraga 414 Pembangunan Gedung Serba Guna Pendataan Kelompok Kepemudaan pendataan kelembagaan keolahragaan mencari atlit berbakat meningkatkank 10 orang eterampilan para generasi muda terlaksananya kegiatan pembinaan kepada para generasi muda 10 orang terlaksananya kegiatan pembinaan kepada para generasi muda 10 orang 40.000.000 75.000 20.000 30.000 15.700.000.000 35.000.000.000 75.000.000.000.700.000.000. Sumedang Tahun 2011 V-41 .000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 17 PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Peningkatan peran serta kepemudaan 405 Pembinaan Pembentukan Paskibra Tahun 2011 Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD 50.000.000 12 Desa Desa Cigentur Desa Sukamantri Desa Citengah Jatinangor Tanjungkerta Tanjungkerta Sumedang Selatan Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a 26 terlaksananya kecamatan pendataan kepemudaan 26 terlaksananya kecamatan keseimbangan keolahragaan 15 cabor meningkatkan prestasi atlit 26 kecamata n 26 kecamata n terlaksananya pendataan kepemudaan terlaksananya keseimbangan keolahragaan 15 cabor meningkatkan prestasi atlit meningkatnya kesadaran berolahraga tersedianya prasarana Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Sarana dan Prasarana 50 orang Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a Disbudparpor a 24x12 m 1 desa tersedianya prasarana Kesejahteraan Masyarakat Tersedianya Gedung serbaguna olahraga 24x12 m tersedianya prasarana 1 desa Kesejahteraan Masyarakat Terciptanya Sarana dan Prasarana 24x12 m 1 desa 40.000 40.000.000 Disbudparpor a 45.000 26 kecamatan 26 kecamatan 25.000.000 30.000.000 Meningkatkan 36 orang kemampuan siswa/siswi dalam paskibra 36 orang Meningkatkan Meningkatkan kemampuan kemampuan siswa/siswi dalam siswa/siswi paskibra dalam paskibra 36 orang 50.

000 160.000.000 60.000 Lokasi P I SKPD 663.000. Linmas dan PB BKB.000 Desa Kecamatan SKPD Terlaksananya aktivitas Operasional KOMINDA Terlaksananya Aktivitas Operasional KOMINDA BKB. Paguyuban dan Organisasi Profesi) 421 Operasional Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol yang Mempunyai Kursi di DPRD 93.300 160.430. Yayasan. Paguyuban dan Organisasi Profesi (Fasilitas Hubungan Kerjasama Ormas.000 90.430.000.000. Linmas dan PB BKB. Linmas dan PB 100.430.000. LSM. Linmas dan PB BKB. Yayasan.000. Linmas dan PB 420 Kemitraan Ormas.000. Sumedang Sumedang Optimalisasi Terlaksananya Kinerja Satuan Bintek Kesiagaan Linmas Siaga di Pengendalian Desa dan Keamanan dan Kelurahan seKenyamanan Kabupaten Lingkungan di Kab.000 BKB. Sumedang dan Terlaksananya Kajian Dinamika Politik di Kab. Linmas dan PB BKB. Linmas dan PB 50. Linmas dan PB 193.000. Linmas dan PB BKB.000. Sumedang Meningkatnya Kemampuan dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol Meningkatnya Kerjasama Ormas Komunikasi Parpol dapat Terwujud 70.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 415 Kemitraan Intelijen Daerah (Operasional Komunitas Intelijen Daerah) KOMINDA 416 Pengawasan Orang Asing Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Kenyamanan 417 Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 30. Linmas dan PB Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. LSM.300 50.300 BKB. Sumedang Tahun 2011 V-42 . Sumedang Sumedang Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Administrasui Bantuan Keuangan Partai Politik Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Ormas Terlaksananya Bantuan Keuangan Bagi Parpol Yang Mempunyai Kursi di DPRD Kab.000 Terlaksananya Pengawasan Orang Asing Terdatanya Orang Asing 418 Bintek Kesiagaan Satuan Linmas Program Pendidikan Politik Masyarakat 419 Bintek Sistem Administrasi Bantuan Partai Politik dan Fasilitas Komunikasi Parpol 279 Desa Optimalisasi 279 Desa Terlaksananya Kinerja Satuan Pembinaan Linmas Siaga di Satuan Desa dan Keamanan Kelurahan seLingkungan di Kabupaten 279 Desa/Kel di Kab.000 BKB.000 BKB.

MIRAS. Linmas dan PB BKB.000 Desa Kecamatan SKPD BKB.000. Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal 425 Penegakan perda dan penertiban perizinan (Operasi Tipiring) Keluaran/Outp ut : Terlaksananya Penyusunan Protap PB Terfasilitasinya Operasional Satuan Linmas dan SAR dalam Penanggulangan Bencana di Kab. Linmas dan PB 424 Identifikasi Data Potensi Bencana dan Desiminasi Penanggulangan Dini Bencana Berbasis Masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pemeliharaan Ketentraman.000 Jatinangor 50.000. ketertiban serta kenyamanan lingkungan 100% Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Sumedang 100% 45.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 422 Fasilitasi Siaga Bencana 423 Penyusunan Protap Penanggulangan Bencana Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 30.000 se .000.000.000.000 30. WTS dan Orang Sakit Jiwa 12 bln 100% Tercioptanya 100% keamanan.000. Sumedang Terlaksananya Penyusunan Protap PB Optimalisasi Satuan Linmas dan SAR pada setiap kejadian Bencana 100.000 Lokasi P I SKPD 150.000. Hari Besart Keagamaan dan Nasional 12 bln 45.Kabupaten Sumedang Satpol PP 426 Penertiban.000. MIRAS dan Orang sakit Jiwa Terlaksananya kegiatan pengamanan 100% Menurunnya pelanggaran perda 100% 45.000 BKB. WTS.Kabupaten Sumedang Satpol PP 427 Pengamanan Aset Daerah.000.000 se . pengendalian PKL.Kabupaten Sumedang Satpol PP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 se .890. Sumedang Tahun 2011 V-43 .000 Satpol PP Pemeliharaan kakantribmas dan pencegahan tindak kriminal Pemeliharaan kakantribmas dan pencegahan tindak kriminal Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 12 bln Terlaksananya penegakan perda dan penertiban perizinan (Operasi Tipiring) Terlaksananaya penertiban. pengendalian dan pengawasan PKL.600 135. Linmas dan PB 224. Linmas dan PB BKB.

000 Kabupaten Tapem Setda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.600 Sumedang Selatan Satpol PP 4.000.000 Kabupaten Tapem Setda 433 Penyusunan LPPD Tersedianya data dan informasi Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah 75.295. 1 tahun 1988 tentang k3 Visualisasi data rawan gangguan Trantibun dan pelanggaran perda 12 bln 429 Pemetaan data rawan gangguan Trantibum dan Pealanggraan perda 19 PEMERINTAHAN UMUM Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota.000.30% rawan gangguan Trantibun dan pelanggaran perda 45.890. Kecamatan dan Desa/Kelurahan) 430 Koordinasi penyusunan LKPJ Tersusunnya laporan LKPJ Bupati Tahun 2010 Terlaksanaya kegiatan sosialisasi pemahaman perda No.327. 1 tahun 1988 tentang ka. Sumedang Tersedianya laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kab.000.000 Sumedang Selatan Satpol PP 44.000 Kabupaten Tapem Setda 431 Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 432 Koordinasi penyusunan lakipda Kabupaten Sumedang tahun 2010 Tersedianya wadah dan sarana koordinasi organisasi perangkata daerah Terlaksananaya koordinasi dan tersususnnya LAKIPDA Tahun 2010 Tersedianya data dan informasi Laporan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah tahun 2010 Tersedianya wadah dan sarana koordinasi organisasi perangkata daerah Terevaluasinya kinerja pemerintah daerah\ 75.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 428 Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pelaksanaan perda Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 89.000. 1 tahun 1988 tentang k3 100% tersedianya data 8.000.600 Desa Kecamatan SKPD Meningkatnya 12 bln pemahaman terhadap perda No.000 645. Sumedang Tahun 2011 V-44 .890.000. Sumedang Tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersusunnya Laporan Pertanggungjaw aban Bupati Tahun 2010 200.000 Kabupaten Tapem Setda 75.3 Terlaksananya kegiatan pendataan rawan gangguan trantibum dan pelanggaran perda 100% Terrwujudnya 100% pemahaman terhadap perda No.000 Tapem Setda Terlaksananaya koordinasi dan tersusunnya laporan pertangungjawab an Bupati Tahun 2010 Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab.

000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 434 Fasilitasi urusan pertanahan di Kab.000.Undangan 440 Pembentukan peraturan perundangundangan 575.000.2008 200. Sumedang Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terfasilitasinya penyusunan data base pertanahan di Kabupaten Sumedang Terlaksananaya Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Terciptanya data base pertanahan di Kabupaten Sumedang Terdapatnya kecamatan terbaik sebagai wakil Kab.000 100. Organisasi Setda Bag.000.000. Organisasi Setda Bag. Sumedang dalam lomba Kec. Organisasi Setda Bag.000. Hukum Setda Bag.000.000 Kabupaten Tapem Setda Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 436 Penyususnan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 437 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kab.000 439 Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 .000 8 perda.000 Program Penataan Peraturan Perundang . Hukum Setda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Bag.000. Organisasi Setda Bag.000 50. 100 Perbup dan 300 Kepbup 75. 100 Perbup dan 300 Kepbup 500.000.000.000.000 100.000 Bag. Hukum Setda Bag. Tingkat Provinsi Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 120.000 Mewujudkan penyelenggara an pemerintahan yang berlandaskan hukum 8 perda. Hukum Setda Bag.000.000. Organisasi Setda Bag.000 100. Hukum Setda 100. 100 Perbup dan 300 Kepbup 441 Fasilitasi kerjasama daerah Program penataan sarana dan prasarana hukum 442 Operasional jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) Program Penerapan dan penegakan Hukum 443 penyelesaian permasalahan hukum Terwujudnya perundang undangan Daerah sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan Terfasilitasinya kerjasama daerah 8 perda. Sumedang Tahun 2011 V-45 .000 4 perbup Tersedianya 4 perbup standar operasional prosedur 1 perbup Tersedianya 1 perbup standar Pelayanan Minimal 1 Tersusunnya 1 Raperbup Raperbup remunerasi Berbasis Kinerja 1 perda Tersusunnya SOTK Satuan Polisi Pamong Praja 1 perda 300. Hukum Setda Bag.000.000 Desa Kecamatan Kabupaten SKPD Tapem Setda 435 Evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan 100.Sumedang 438 Fasilitasi Penilaian ABDI BHAKTI NAGARA 4 perbup tentang standar operasional prosedur 1 perbup 1 perbup tentang standar pelayanan minimal 1 Raperbup 1 Raperbup tentang Remunerasi Berbasis Kinerja Ketatalaksanaa 1 perda Perda tentang n dan Klembagaan Kelembagaan Satuan Kerja 4 perbup 650. Hukum Setda Bag.000 100.

Ekonomi Setda 200.000.000.000 350.000. Humas Setda Bag.000.000 30. Ekonomi Setda Bag.000 150.000. Adpem Setda Bag. Ekonomi Setda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000 75.000.000 400. Kecamatan dan Desa/Kelurahan) 446 Telaahan kebijakan fungsi dan peran kelembagaan pemerintah kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan publik 447 telaahan kinerja aparatur untuk good government dan clean government 448 telaahan kebijakan kerjasama antar daerah 449 telahan kebijakan kualitas SDM Aparatur dan masyarakat yang memiliki kompetensi unggul.000. Humas Setda 100.000. berdaya saing dan beretika Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 450 Penyusunan standar harga tahun 2012 451 Forum SKPD Setda 452 pengembangan unit layanan pengadaan tahun 2011 453 evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD tahun 2011 454 penyusunan LAKIP Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota. Adpem Setda Bag. Adpem Setda Bag. Adpem Setda Bag.000 40.000 75.000.000 Staf alhi Staf alhi Staf alhi 695.000.000 75.000 Desa Kecamatan SKPD Bag. Kecamatan dan Desa/Kelurahan) 455 Fasilitasi koordinasi monitoring program pembangunan bidang ekonomi dan tugas pembantuan 456 koordinasi dan monitoring tata niaga kebutuhan pokok di Kabupaten Sumedang 457 Fsilitasi dan koordinasi bidang investasi Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 200.000 Bag.000 100.000. Ekonomi Setda Bag.media masa 444 Penyebarluasan informasi dan pembangunan daerah 445 Penyebarluasan kegiatan pimpinan Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota.000 Staf alhi 30.000 30.000.000.000.000.000 Bag.000. Sumedang Staf alhi 30.000 30.000 120.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Kerjasama Informasi dengan media masa .000 Bag.000. Adpem Setda Bag. Sumedang Tahun 2011 V-46 . Humas Setda Kab.

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Pemberdayaan Pemuda 458 Fasilitasi pemilihan pemuda pelopor tahun 2011 Program Bidang Permasalahan Kesejahteraan Sosial 459 Fasilitasi koordinasi bidang sosial Program Fasilitasi Hari .000 Kabupaten 100.hari besar keagamaan dan Pengajian Rutin 461 Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Szumedang 462 MTQ.Hari Besar Keagamaan 460 Fasilitasi kegiatan hari .078. Sosial Setda Bag.000 796.000.000 100. Sosial Setda Bag.848.327.000 100.000.000.000.327. Sumedang Tahun 2011 V-47 .000 460.000.000 Kabupaten 128.000 100.000 660. Sosial Setda Bag. Sosial Setda Bag.000 Desa Kecamatan SKPD Bag.000 100.870. STQ dan Pengiriman Kafilah 463 Pembinaan Keagamaan bagi anak-anak Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 464 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 100.000.000. Sosial Setda Bag.000.000 Hariang Buahdua Terlaksanya 58 buah pengawasan sesuai dengan program kerja pemeriksaaan tahunan (PKPT) 48 Buah sda sda 58 Buah 1 buah Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 58 buah Tersusunnya LHA Reguler 58 buah 495. Sosial Setda Inspektorat 35. Sosial Setda Bag.796.000 Kabupaten Inspektorat Inspektorat Inspektorat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Kabupaten Inspektorat 465 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 466 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 467 Review Laporan Keuangan Pemda 48 Buah sda sda 58 Buah 1 buah Tersusunnya LHA Kasus Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Tersusunnya laporan hasil Review Keuangan Daerah 48 Buah 58 Buah 1 buah 72.000.000 100.000 35. Sosial Setda Bag.

001. Sumedang DPPKAD 200.000.070. Sumedang DPPKAD 473 Penyusunan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.000 Kab. 472 Rekonsiliasi Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa. Sumedang DPPKAD 471 Evaluasi Pendapatan Daerah.000 Kab.438.000 Kab.000 Kab.101. Sumedang DPPKAD 475 Penyampaian ketetapan dan monitoring PBB 100% Tercapainya 100% target penerimaan PBB 275.644 Desa Kecamatan SKPD DPPKAD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 468 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). 100% Terlaksananya penyusunan rencana target APBD bidang pendapatan. Sumedang DPPKAD 470 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.000.A 2009. Sumedang Tahun 2011 V-48 .000. 469 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2010.000 Kab. Lancarnya pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 100% Terlaksananya pembinaan SAKD 100% Tersusunnya buku rancangan peraturan daerah pertanggungjawa ban APBD tahun 2010 100% Tersusunnya buku rancangan peraturan Bupati pertanggungjawa ban APBD tahun 2010 100% Terlaksananya kegiatan evaluasi pendapatan daerah 100% Terlaksananya rekonsiliasi data bagi hasil dan alokasi dana desa 100% Tersedianya kajian tentang peraturan pajak daerah 100% Tercapainya aparatur yang handal 100% 150.460 Lokasi P I SKPD 5.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 3. 100% Terlaksananya penyampaian ketetapan PBB tepat waktu 100% 100% Terdapatnya Draft APBD yang akuntable 55.500.644 4. Sumedang DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Kab.754.070. 100% 225.000. Terdapatnya data realisasi pendapatan daerah yang akurat Terdapatnya data Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa Terlaksananya proses pengkajian peraturan tentang pajak dan retribusi daerah Tersusun dan terbahasnya draft awal anggaran pendapatan daerah Terhimpunya penerimaan PBB sesuai target dan Potensi 101. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 100% 100% Tersedianya buku rancangan peraturan daerah pertanggungjaw aban APBD tahun 2010 100% 100% Tersedianya buku rancangan peraturan Bupati pertanggungjaw aban APBD tahun 2010 100% Terealisasinya target pendapatan daerah 100% Terdapatnya data sebagai dasar untuk pengalokasian bagi hasil dan ADD 100% Terdapatnya pedoman tentang pajak dan retribusi daerah 100% 225.000 Kab.000.000. Sumedang DPPKAD 100% 175.000 Kab. Sumedang DPPKAD 474 Penyusunan Rencana Target Pendapatan APBD TA 2012.000.

100% Teridentifikasinya RKBMD dan RKPBMD 100% Terinventarisasiny a rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah. Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Terlaksananya penyusunan dan perhitungan potensi bagi hasil bukan pajak Terlaksananya optimalisasi bagi hasil Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 250.000.000 Kab. Sumedang DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Kab. 100% Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 100% Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 100% Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah 100% 275. 100% 150.000.000.000. 100% Tercapainya target Pajak Daerah 100% 300. 90.000 Kab.000 Kab.000.000. Sumedang DPPKAD 477 Optimalisasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Terlaksananya pendataan potensi pajak dan retribusi daerah Terdapatnya optimalisasi dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah Peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah 100% Meningkatnya potensi pajak darah 100% Terlaksananya sosialisasi dan pemungutan pajak daerah diluar PPJ serta retribusi daerah. Sumedang DPPKAD 481 Penyusunan Rencana Kebutuhan Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(RKPBMD). Teridentifikasinya belanja modal SKPD th.000 Kab. Sumedang DPPKAD 100% Tercapainya 100% target Pajak Daerah diluar PPJ dan target retribusi yang telah ditetapkan 100% Tersusunnya SK 100% Bupati tentang DKBMD dan DKPBMD tahun 2011. Sumedang DPPKAD 484 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 95. Sumedang Tahun 2011 V-49 . 100% Tersusunnya SK 100% Bupati tentang RKBMD dan RKPBMD tahun 2011.000.000. Sumedang DPPKAD 482 Identifikasi Belanja Modal SKPD tahun 2011 100% 75.000 Kab.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 476 Penyusunan dan Perhitungan Potensi Bagi Hasil Bukan Pajak.000 Kab. Sumedang DPPKAD 480 Penyusunan Daftar Kebutuhan Milik Daerah (DKB).2011 100% Tertibnya administrasi barang milik daerah 100% Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah 275. 100% 100.000 Kab. Sumedang DPPKAD 483 Pengendalian Internal Asset SKPD dan Administrasi Barang Daerah.000 Desa Kecamatan SKPD 100% Terdapatnya data potensi Bagi Hasil Bukan Pajak 100% Meningkatnya 100% penerimaan bagi hasil bukan pajak Kab. 100% Terlaksananya sosialisasi dan pendataaan 100% 100% Tercapainya target pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumedang DPPKAD 478 Peningkatan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah 479 Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.000.

000. Sumedang DPPKAD 491 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 485 Monitoring Penggunaan Barang Milik Daerah Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Peningkatan dan pembangunan pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya SIPKD dan Regional SIPKD Terarahnya kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri 13 tahun 2006 Terlaksananya rekonsiliasi penerimaan PPJ Terlaksananya penertiban dan pemeliharaan reklame Terarahnya Penganggaran sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2012 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang.000.000.000. 33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2012. 487 Pembinaan Bendaharawan 100% 100% Tercapainya pengelola yang memiliki kualifikasi teknis yang baik 100% Tertib 100% administrasi penatausahaan bendahara 150. Sumedang DPPKAD 486 Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD. 100% Tersusunnya Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 100% 100% Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai bahan Evaluasi Gubernur.000 Kab.000 Kab.000.000 Desa Kecamatan SKPD 100% Termonitornya penggunaan barang milik daerah 100% Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan SIPKD 100% Bendahara memahami tugasnya 100% Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Kab. Sumedang Tahun 2011 V-50 . Sumedang DPPKAD 489 Penertiban dan Pemeliharaan Reklame 50. Sumedang DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang DPPKAD 488 Rekonsiliasi PPJ 100% Terdapatnya data penerimaan PPJ 100% Tercapainya realisasi penerimaan pajak reklame 100% Tersusunnya Buku Kebijakan Umum APBD. Sumedang DPPKAD 155.000 Kab. 88. 100% Tertibnya 100% administrasi pengelolaan PPJ 100% Tertibnya 100% pemasangan reklame sesuai ijin yang berlaku 100% 100% Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 bahan Nota Keuangan 200. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara serta Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2012.000.000. Sumedang DPPKAD 490 Penyusunan Kebijakan Umum APBD.000 Kab.000 Kab.000 Kab. Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 100% Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 50.

Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Terarahnya Penganggaran sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 44.000. Sumedang DPPKAD 100% 100% Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai bahan Evaluasi Gubernur.000 Kab. Sumedang DPPKAD 494 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. 100% Terealisasinya gaji PNS sesuai ketentuan yang berlaku 100% 154.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 492 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD. 100% 100% Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai bahan Evaluasi Gubernur. Terlaksananya perubahan format gaji sesuai kenaikan tahun 2011 100% Terwujudnya aplikasi gaji sesuai kenaikan tahun 2011 60. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang.000 Kab. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang.000. Sumedang DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.644 Kab. 496 Reformat Aplikasi Gaji ke 13 Terlaksananya pengelolaan kas secara baik Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang. Sumedang DPPKAD 497 Reformat Aplikasi Gaji Kenaikan tahun 2011.000. Sumedang Tahun 2011 V-51 .000 Kab.000.000 Kab.000. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara serta Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. 100% Terwujudnya manajemen pengelolaan kas daerah 100% Tersusunnya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 196. Sumedang DPPKAD 60. 100% Tersusunnya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 88. Sumedang DPPKAD 495 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah. 100% Tersusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 bahan Nota Keuangan 100% Tersusunnya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 100% 100% Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 bahan Nota Keuangan Kab.000 Desa Kecamatan SKPD 493 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012. 100% Meningkatnya 100% kinerja pengelolaan kas daerah 100% 100% Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai bahan Evaluasi Gubernur.470.

100% Tersedianya Rancangan Kebijakan Keuangan Daerah 100% 37.000 Kab.000 Kab.000 Kab.000 Kab.000.300. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang.500.300.000 Kab.000 Desa Kecamatan SKPD 100% Terlaksananya Verifikasi DPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2011. 100% Terlaksananya Verifikasi DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2011. 100% Tersusunnya Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 100% 100% Tersedianya Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai bahan Evaluasi Gubernur. 100% Lancarnya pengelolaan keuangan daerah 100% Lancarnya pengelolaan keuangan daerah 100% 100. Sumedang DPPKAD 502 Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan. 100% Tersedianya laporan keuangan instansi yang bersumber dari dana tugas pembantuan 100% Tersedianya laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan yang berlaku 100% Terlaksananya pemberian dana bantuan 100% Tersusunnya 100% DPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2011.000 Kab. Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 33. 100% Lancarnya pengelolaan keuangan daerah 100% Kab. 50. Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang.000. 33. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang. 100% 100. Sumedang Tahun 2011 V-52 . Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 498 Verifikasi DPA SKPD / PPKD Tahun Anggaran 2011.000. Sumedang DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. 100% Tersusunnya 100% DPPA SKPD/PPKD Tahun Anggaran 2011. Sumedang DPPKAD 503 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. 100% Tersusunnya Rancangan Kebijakan Keuangan Daerah 55. Sumedang DPPKAD 504 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang. Sumedang DPPKAD 499 Verifikasi DPA SKPD / PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang. Sumedang DPPKAD 500 Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).000. Sumedang DPPKAD 501 Fasilitas Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

100% Tersusunnya laporan realisasi APBD Semester I 55.000 Kab.500.000. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang. Sumedang Tahun 2011 V-53 . Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 434. Sumedang DPPKAD 507 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011.000.500. 100% Terwujudnya 100% Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011. Sumedang DPPKAD 125.000. 74. Sumedang DPPKAD 506 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011. Sumedang DPPKAD 508 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2011. Sumedang DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. 509 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2011. 100% Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011. 100% Tersedianya 100% laporan realisasi APBD Semester I 55.000 Kab. 100% Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011.000 Desa Kecamatan SKPD Kab. 100% Terevaluasinya Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.000 Kab. Sumedang DPPKAD Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang. 100% 100% Terwujudnya Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011.000. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumedang.000 Kab. 74. 100% 100% Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011. 100% 100% Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 505 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011. 100% Terevaluasinya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.000 Kab. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumedang.

882 Desa Cigentur Tanjungkerta DPPKAD 1 Desa 10. Sumedang DPPKAD 3.671.460 150.000.974.428 40. 250.000 Kab. Sumedang DPPKAD Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 512 Bantuan modal kelompok usaha kecil menengah sentra produksi kecamatan cimanggung 513 Insentif Tutor 514 Modal BUMDES 515 Pemberdayaan Perempuan UP2K (bantuan modal) 516 Insentif Desa Siaga (operasional) 517 Bantuan Permodalan BUMDES 518 Perlengkapan Kantor Desa 519 Perlengkapan Kantor Desa 520 Optimalisasi Desa Siaga Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 100% Tersertifikatnya tanah milik pemerintah Kabupaten Sumedang 100% Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 100% 250.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 510 Belanja Software Akuntansi Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sumedang.000.806.000.000 71.000.629.000. SUB PPKBD. Darmaraja Sukamenak.000 Kab. TOGA) 526 Pengadaan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor Desa 12 Bulan 1 Desa tersedianya 12 Bulan tersedianya sarana kesehatan sarana masya kesehatan masya tersedianya 12 Bulan tersedianya sarana kesehatan sarana masya kesehatan masya tersedianya 1 Desa tersedianya prasarana prasarana kesejahteraan kesejahteraan 3065301460 12 Bulan 2.970 60.000 Desa Kecamatan SKPD 100% Terdapatnya sistem aplikasi akuntansi 100% Tertibnya akuntansi daerah Kab. Sumedang DPPKAD Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota.116.974. Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 100% Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 50. Kecamatan dan Desa/Kelurahan) 511 Sertifikasi Tanah milik Pemda Kabupaten Sumedang. Cipaku dan Cipeuteuy Desa Kertamekar Tanjungkerta Desa Kertaharja Desa Cigentur Tanjungkerta Tanjungkerta 521 Pembinaan dan Pelatihan Kader Pos Yandu/PKK 522 Perlengkapan Kantor Desa 523 Penataan Jalan Lingkungan 524 Pembangunan gedung PKBM 525 Biaya operasional kader ( Tomas.126 346.000 1.000.000 tersedianya prasarana tersedianya prasarana kesejahteraan Meningkatkan tersedianya kesehatan sarana kesehatan masya Meningkatkan tersedianya kesehatan sarana kesehatan masya Pelayanan tersedianya masyarakat prasarana kesejahteraan Peningkatan kualitas pendidikan Pelayanan masyarakat Pelayanan masyarakat 2 Kegiatan tersedianya prasarana 1 Kegiatan tersedianya prasarana 12 Bulan 2 Kegiatan 1 Kegiatan tersedianya prasarana tersedianya prasarana 2 Kegiatan 1 Kegiatan 12 Bulan 5.428 49. PPKBD.451.000.286 60.177.000. Sumedang Tahun 2011 V-54 .000 Desa Tanjungmulya Tanjungkerta 12 Desa Wanasari 8 Desa 12 Desa Jatinangor Surian Surian Jatinangor DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.311 100.000 9.000.101.000 63.001.285 71.000 Sentra Produksi Kecamatan 12 Desa 12 Desa 12 Desa Cimanggung Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD 12 Desa Tanjungsari Sukaratu.

000.000.000 156. Sumedang Tahun 2011 V-55 .000. Mekarbakti. Pamulihan.000.000.000 18.000 Sukamanah Cimanintin Pawenang Cipeundeuy Tarikolot Sarimekar Kirisik Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Tersediany a cadangan pangan di 9 desa 546 Dana Stimulan Kas Desa Siaga 547 548 549 Stimulan Kader Posyandu 550 551 552 Penyediaan Biaya Opersional Kader Posyandu 553 Bantuan Keuangan Pembibitan Sapi Potong 554 Bantuan Keuangan sarana/ prasarana pertanian 1 paket 555 Penguatan Modal GAPOKTAN 556 Penguatan Modal BUMDES Terselenggaranya Pengadaa Peningkatan pelatihan n gabah cadangan kelompok pangan lumbung dan masyarakat tersedianya natura cadangan pangan 9 kelompok lumbung 5. Citali dan Sukawangi Wado Pamulihan Sukasari Pamulihan DPPKAD 557 558 559 560 Pengadaan ModAl BUMDES Insentif Pos KB dan Sub Pos KB Stimulan Karang Taruna Pengadaan Aspal Tersedianya bahan pembangunan jalan Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi 68.000 12.000.000 3.000.000 30.000 34.574 43. Cilembu.000.400.000 4.000.000 Nanggerang Mekarsari Sindangsari Sukarapih Banyuresmi Genteng Cipeundeuy Cimanintin Tarikolot 9 desa 9 Desa Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Ujungjaya Ujungjaya DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD 4. Ciptasari.000 21.000.000 43.000.000 4.900.400.000.000 3.000 5.428 4.250.000 8.No 527 528 529 530 531 532 533 534 Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Bantuan Keuangan BUMDES Bantuan Keuangan BUMDES Bantuan Keuangan BUMDES Bantuan Keuangan BUMDES Bantuan Keuangan BUMDES Bantuan Keuangan BUMDES Bantuan Keuangan BUMDES Operasional Guru / Pengajar PAUD Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 16.100.400.500.378.935.000.000 4.000.000 10.000.000.801.930 43. TPA Dana Kelembaagn PAUD Dana Kelembaagn PAUD Dana Kelembaagn PAUD Dana Kelembaagn PAUD Dana Kelembaagn PAUD Stimulan Kesejahteraan Guru PAUD Stimulan Kesejahteraan Guru PAUD Stimulan Kesejahteraan Guru PAUD Pengadaan Biaya Operasional PAUD Bantuan penyediaan bahan pengan desa (lumbung desa) Honorarium / 7 Desa 15 PAUD Meningkatnya Insentif bagi Guru pendapatan dan PAUD kesejahteraan Guru PAUD 127.000 Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Kec. RA. Cibugel SKPD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 Dana Kelembagaan PAUD.000. Citali.000 Tarikolot Sarimekar Cipeundeuy Cipeundeuy Cimanintin Sarimekar 9 desa Cikurubuk Cibitung Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Ujungjaya Buahdua Buahdua DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD Tersedianya Modal GAPOKTAN Tersedianya Modal Usaha Meningkatkan Produksi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 15.500. Cimarias.714 180. Sukawangi dan Ciptasari 11 Desa 11 Desa Mekarsari Cinaggerang.000 5.000 2.000.071 Cigendel.000 10.000 3. Pamulihan Pamulihan.000 35.000.500.500.000 3.000 23.008.401.000 DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 3.000 27.000 34.100. Cilembu.

60 10 Ha 10 Ha 5 Ha Tersedianya Jembatan Meningkatkan produksi petani Meningkatkan produksi petani Meningkatkan produksi petani 7x2.500. Sumedang Tahun 2011 V-56 .000 30.882 10.717 33. Padaasih Desa Mulyamekar Desa Banyuasih Desa Banyuasih Desa Banyuasih Kecamatan Conggeang SKPD DPPKAD 100% Terpeliharanya hubungan antar desa 100% Memperlancar 100% hubungan antar desa dan kecamatan 7x2.000. Cimanintin Cipeundeuy Sarimekar Tarikolot Sirnasari 8 Desa Cipeles Desa Boros Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Tomo Tomo Tanjungkerta 576 Pengadaan Aspal 577 Pengembangan lumbung pangan Meningkatkan tersedianya derajat sarana kesehatan kesehatan masyarakat meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat 1 Desa tersedianya 1 Desa sarana kesehatan masyarakat terwujudnya sarana dan prasarana Terselenggaranya pelatihan kelompok lumbung dan penyediaan sarana lumbung Terselenggaranya pelatihan kelompok lumbung dan penyediaan sarana lumbung pangan 10 desa 10 desa 1 Desa tersedianya sarana kesehatan masyarakat terlaksananya 10 desa pengadaan aspal 200.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 561 Pengadaan Aspal Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Terlaksananya peningkatan kwalitas jalan Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 111.000 10.000 59. CongKul.286 Di 10 desa dan 3 kelurahan Smd Utara DPPKAD 578 Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Peningkatan cadangan pangan masyarakat 10 kelompok lumbung 100.60 10 Ha 10 Ha 5 Ha 2.5x1000 M Meningkatkan ekonomi masyarakat 2.250. Narimbang.000 Lokasi P I SKPD Desa Ds.000 10 Desa Rancakalong DPPKAD 579 1 kelompok lumbung 35.60 Tersedianya Jembatan Meningkatkan produksi petani Meningkatkan produksi petani Meningkatkan produksi petani 11.000 230.000 10 Desa Rancakalong DPPKAD Tersediany a cadangan pangan di 10 desa dan 3 kelurahan Tersediany a cadangan pangan di 10 desa Tersedian ya 13 unit lumbung pangan dan pengadaa n gabah Tersedian ya 10 unit lumbung pangan dan pengadaa n gabah Peningkatan cadangan pangan masyarakat 13 kelompok lumbung 200. B.116.000.000 10.142 37.500.Asem.400.500.000.000. CongWet.700. Cibeureuyeuh.000 31.000 18.000 Tanjungkerta Tanjungkerta Tanjungkerta Tanjungkerta DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD DPPKAD Meningkatkan 10 Ha produksi petani Meningkatkan 10 Ha produksi petani Meningkatkan 5 Ha produksi petani Meningkatkan ekonomi masyarakat 2.000.857.000 11.000.000 32.500.614.5x1000 M 562 Rehab jembatan Pasir Rawing 563 Saluran Irigasi Cijagong Cekdam 564 Cekdam Irigasi Sawah Purut 565 Cekdam Lebak Cipadung 566 Rehab jalan Pasir Situ 567 568 569 570 571 572 573 574 575 Pengadaan Aspal Pengadaan Aspal Pengadaan Aspal Pengadaan Aspal Pengadaan Aspal Pengadaan Aspal Pengadaan Aspal Kegiatan Rehab Ringan Irigasi Cikuda Desa Siaga Meningkatkan sarana transfortasi Memperlancar sarana transportasi Meningkatkan ekonomi masyarakat Meningkatkan ekonomi masyarakat Meningkatkan sarana transportasi Tersedianya Jembatan 7x2.000.000 Dsn Cihonje Desa Gunasari Sumedang Selatan DPPKAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 1.000.5x1000 Meningkatkan M ekonomi masyarakat Desa Tanjungmulya Tanjungkerta Sukamanah.585.

225.000 261.000 77.160.500 925.000 127.699.908.500 Desa Kecamatan SKPD Setwan 732.200 Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.930. Sumedang Tahun 2011 V-57 .000 504.000 240.000 236.594.100.100.000 1.722.440.000 205.890.000 69.800 Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan 261.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan SEKRETARIAT DEWAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 580 Kegiatan Reses 581 Kunjungan kerja kelengkapan DPRD dalam daerah 582 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 583 Pengarahan musyawarah perencanaan pembangunan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan 584 Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Agama 585 Laporan pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 586 Pembahasan KUA 2011 dan pembahasan PPAS 2011 587 Pembahasan LKPJ 588 Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 589 Pembahasan perubahan KUA 2010 dan perubahan PPAS 2010 590 Pembahasan rancangan peraturan daerah 591 Pembahasan Rencana Kerja DPRD Kkabupaten Sumedang 592 Pembahasan Evaluasi APBD Semesteran 593 Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 594 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 5.000 358.772.560.625.592.023.840.000 883.

000 Sumedang BKD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 120. Sumedang Tahun 2011 V-58 .789.100.000.000.000 100% 125.000.000 2.000 Luar Sumedang BKD 537 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Diklatpim Tk III dan Diklatpim Tk IV 538 Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian 539 Diklat Fungsional Penilik Luar Sekolah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 540 Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS 100% Terlaksananya Diklatpim Meningkatnya pengetahuan pengiriman Tk III peserta peserta diklatpim dan Diklatpim diklatpim Tk IV penyuluh Meningkatnya 100% penyuluh Terlaksananya pertanian pengetahuan pertanian pengiriman 10 orang dan ketrampilan 10 orang peserta diklat peserta diklat fungsional penyuluh pertanian 100% 10 orang Terlaksananya 10 orang Meningkatnya fungsional pengiriman fungsiona pengetahuan penilik luar peserta diklat l penilik dan ketrampilan sekolah fungsional penilik luar peserta diklat luar sekolah sekolah fungsional penilik luar sekolah Terlaksananya 2760 SK pemrosesan kenaikan pangkat Terpenuhinya pemrosesan SK Kenaikan Pangkat 100% 75.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 20 KEPEGAWAIAN Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 535 Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 3.000.000 Desa Kecamatan BKD BKD Sumedang BKD SKPD 536 Diklat Manajemen Pemerintahan Desa Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 346 orang CPNSD Terpenuhinya status dan pengetahuan CPNSD 34 orang Meningkatnya Sekdes Terlaksananya pengetahuan yang belum diklat manajemen Sekdes mengikuti pemerintahan desa diklat 34 orang Terlaksananya 346 Diklat Prajabatan orang CPNSD 100% 2.000 Luar Sumedang BKD 767.789.165.000.000 Luar Sumedang BKD 65.000.000 Luar Sumedang BKD 33.000 Sumedang BKD 542 Penempatan PNS dalam jabatan struktural 100.000.000.000 Sumedang BKD BKD Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur 541 Pemrosesan Pensiun Pegawai 380 Meningkatnya 380 berkas Terlaksananya pemrosesan berkas pembinaan dan pengembangan pensiun pegawai aparatur Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur Terlaksananya pertimbangan penempatan pegawai dalam jabatan struktural 6 kali pertimba ngan penempat an pegawai dalam jabatan struktural dan 2 kali pelantika n 100% Terpenuhinya pengajuan pensiun pegawai Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemkab Sumedang 100% 75.398.000.

Terbitnya SK PNS dan telah terpenuhinya sumpah janji PNS 346 SK dan terlaksanan ya sumpah/jan ji PNS Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 100.000 Sumedang BKD 35.000 Sumedang BKD 547 Penataan Arsip pegawai Terlaksananya penataan arsip pegawai Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan Satya Lancana Karya Satya Terlaksananya monitoring dan pembinaan pegawai 14.000.000 Sumedang BKD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Sumedang BKD 546 Pemeliharaan SIMPEG Daerah Meningkatnya 100% kelancaran dalam pelayanan administrasi kepegawaian Tersedianya arsip pegawai 100% 50.292 bagi seluruh PNS dan pegawai CPNS 45.000.Meningkatnya 346 pembinaan dan status CPNS orang pengembangan menjadi PNS dan aparatur terlaksananya sumpah janji PNS Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur 50 orang PNS berprestasi dan pemberian Satya Lancana Karya Satya Terlaksananya Pemeliharaan SIMPEG daerah 1 paket 50.000 Desa Kecamatan Sumedang BKD SKPD 544 Evaluasi Kinerja PNSD Meningkatnya seluruh pembinaan dan pegawai pengembangan aparatur Tersedianya DP 3 14.000.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 543 Penyelenggaraan Sidang Penilaian Angka Kredit (PAK) Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya Penetapan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Target 2 kali Sidang PAK Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 100% Terpenuhinya Penetapan Angka kredit pejabat fungsional sebagai bahan kenaikan pangkat Terdistribusinya 14.000.789.000.000 Sumedang BKD 548 Pemberian Penghargaan bagi PNS 549 Pelaksanaan Monitoring dan Pembinaan PNS Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur 60 orang PNS berpresta si dan pemberia n Satya Lancana Karya Satya 4 kali Terselesaikanny a pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan Satya Lancana Karya Satya Meningkatnya kinerja pegawai 60 orang PNS berprestasi dan pemberian Satya Lancana Karya Satya 100% 50.000 Sumedang BKD 545 Peningkatan Status CPNS menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/janji PNS Meningkatnya 346 CPNSD . Sumedang Tahun 2011 V-59 .292 PNS dan CPNS DP3 bagi pegawai .292 arsip 39.

000 82.000 Sumedang BKD 552 Penyusunan Pola Karir Jabatan Struktural 100% Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan proyeksi jabatan struktural baik promosi maupun rotasi 30.000 9 Desa 20.228.000.000.000 Desa Kecamatan Sumedang BKD SKPD 551 Uji kompetensi pegawai (Assesment dan Fit and Proper Test Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur 100% 40.000 272 Desa 15.000 10.000.000. Sumedang Tahun 2011 V-60 .000 77.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 550 Pengangkatan dan Penempatan PNS dalam jabatan fungsional Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Meningkatnya 12 bulan pembinaan dan pengembangan aparatur Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Terlaksananya 300 proses orang pengangkatan.000.000 26 Desa 146.000 26 Desa 57.000.471.821.000. Dan manajemen pengelolaan alokasi dana desa (ADD) 555 Pembinaan Posyandu Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat perdesaan 556 Pembentukan dan Pembinaan Pasar Desa 557 Pembentukan dan Pembinaan Lumbung Desa 558 Pelatihan keterampilan manajemen BUMDes 559 Monitoring.000.825.000 Sumedang BKD 21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAHAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Perdesaan 553 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) 554 Pendampingan adm.000 14 Desa 20.000 26 Kecamatan 27 Kecamatan 26 Kecamatan BPMPD BPMPD BPMPD 20.000.000. Pembinaan dan Evaluasi Raksa Desa 9 Desa 270 Desa 9 Desa 270 Desa 9 Desa 270 Desa 30.825. pelimpahan dan perpindahan PNS dalam jabatan fungsional Terlaksananya 1 kali assesment dan fit and proper test Terlaksananya 1 buku Penyusunan Pola profil PNS Karir Jabatan Struktural Hasil Kegiatan Tolok Ukur Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan tugas pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Sumedang Terukurnya kompetensi pegawai Target 100% Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 33.000 14 Desa 14 Desa 14 Desa 30.000 270 Desa 10 kecamatan BPMPD BPMPD Ujungjaya 29 Kecamatan BPMPD BPMPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.571 368.

571 12 Desa 272 Desa 26 Desa Desa 2 Desa 6 Desa 272 Desa 273 Desa 274 Desa 275 Desa 12 Desa 272 Desa 26 Desa Desa 2 Desa 6 Desa 272 Desa 273 Desa 274 Desa 275 Desa 12 Desa 272 Desa 26 Desa Desa 2 Desa 6 Desa 272 Desa 273 Desa 274 Desa 275 Desa 47. Pembinaan dan Pelatihan Manajemen PAM-SIMAS 562 Penunjang Pendamping P2SPP Program Kapasitas SDM dan Manajemen Pemerintahan Desa 563 Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintahan Desa 564 Bintek Sistem Administrasi Sekretaris Desa 565 Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat (Lomba Desa) 566 Pemantauan dan Pengendalian KasusKasus Desa 567 Fasilitasi Pemekaran.228.600.000 228 Desa/2 Kel Desa Kecamatan 2 Kecamatan 22 Kecamatan 22 Kecamatan SKPD BPMPD BPMPD BPMPD 47. Sumedang Tahun 2011 V-61 .000 12 Desa 13.00 dokumen) 2500 Meningkatnya dokumen pengelolaan penataan kearsipan 1 unit 100% 50.600.750 Kntr Arsip Daerah Terjaganya dan 100% tertibnya penyimpanan arsip 50.000 Desa 16.228. Penggabungan dan Penghapusan Desa 568 Fasilitasi Pembinaan Pemilihan Kepala Desa 569 Fasilitasi Komunikasi Hubungan Kerjasama Kepala Desa 570 Penertiban Aset Kekayaan Desa 571 Pembinaan dan Pengembangan Transformasi Informasi Pemerintahan Desa 572 Pembinaan Perangkat Desa 22 KEARSIPAN Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan SKPD 573 Penyelematan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target 2 Desa 22 Desa Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 2 Desa 22 Desa Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 2 Desa 22 Desa Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 42.000.000 2 Desa 12.000.600.571 138.000.000 574 Peningkatan kualitas pelayanan Informasi Penataan dan Meningkatnya 2500 pendataan kapasitas SDM dokumen Arsip Daerah Kearsipan 575 Pengadaan sarana kearsipan Pengadaan Tersedianya Record Centre sarana penyimpanan arsip 1 unit Terselenggara pendataan dan penataan arsip daerah secara maksimal tersedianya sarana penyimpanan yang memadai 78.400.727.750 178.000 272 Desa 13.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 560 Pembinaan.000.000 272 Desa 26.000.000 24.600.000 26 Desa 10.000 275 Desa 178.025.000 274 Desa 20.000.000 273 Desa 13.727.750 Jatinangor 26 Kecamatan 26 Kecamatan Kecamatan 2 Kecamatan 4 Kecamatan 26 Kecamatan 27 Kecamatan 28 Kecamatan 29 Kecamatan BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD Kntr Arsip Daerah Kntr Arsip Daerah Kntr Arsip Daerah Fumigasi Arsip Terlaksananya 1686 M3 penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Terjada dan terpeliharanya Dokumen arsip 1686 M3 Terjaga dan 100% terpeliharanya dokumen arsip melalui kegiatan Fumigasi (44.721.825.000 2 Desa 20.000 Kntr Arsip Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 6 Desa 13.100.727. Peningkatan dan Pemanfaatan TTG Perdesaan 561 Pembentukan.

Pengembangan 2 unit SRI . Tanjungsari Tjsari dan Ds.Peningkatan Produksi.000.000 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna - 40. Margajaya kec. produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan tanaman pangan (TP) 577 .Tersedianya Emposan Tikus 400 buah - 25.000.000. Cimalaka dan Rancakalong Tersebar di 26 kecamatan Dinas Pertanian Dinas Pertanian - 578 .Terpal .Pengembangan 5 unit Palawija .Utara. Paseh 58.Sabit bergerigi 47 buah . Pertanian Utara. Surian.Alat pemipil jagung .Terlaksananya 5 ha pengembangan palawija unggulan .000 .Alat pemipil jagung .Pedal threser . Dinas Jatinunggal Pertanian 13 UPTD Dinas Pertanian 13 UPTD Dinas Pertanian Conggeang.Alat panen tipe gendong 1 unit 2 unit 40 buah 47 buah 2 unit - 37.000 180.No B Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD 700.Pengadaan alat.Smd.Terpal 1 unit 2 unit 40 buah - 60.26 kec alat pertanian .286 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi.26 kec Dinas Pertanian Cibugel . Sumedang Tahun 2011 V-62 . Smd.000.000. ekstensifikasi dan diversifikasi 365. dan Paseh Cijambe Kec.000 Ds.Pedal threser . Cimanggung.000 Dinas Pertanian * Tersedianya : .000 Tersebar di 26 Dinas kecamatan Pertanian Dinas Pertanian Tomo.000.Terlaksananya 1 paket pendataan analisa usaha tani dan harga pasar komoditas tanaman pangan dan hortikltura 1 paket .Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian OPT .Terlaksananya 2 ha budidaya padi prganik .000.Sabit bergerigi . Dinas Cimalaka.864.000. pamulihan.Tersedianya data analisa usaha tani dan harga pasar komoditas tanaman pangan dan hortikultura - 60.000 Dinas Pertanian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortiultura 26 kec .Pengendalian organisme penggangu tanaman melalui penerapan konsep PHT 579 '.Alat panen tipe 2 unit gendong 60.Bina Usaha dan Promosi Hasil Pertanian . Pamulihan Dinas Pertanian .000.000 576 '.000 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 580 .

000.000 14.250.000.000 30.000 49.Hutan rakyat desa Cimanggung Cimalaka Cimanggung Dinas Pertanian Dinas Pertanian - 20. Ton … ha 50.Licin .Meningkatnya produksi buah naga .000.000 Kab.000.Sindangsari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 42.000 Rancakalong Rancakalong Dinas Pertanian - 20.Nanggerang. Sumedang Dinas Pertanian Dinas Pertanian Cigendel Cijeruk Cimarias Pamulihan Pamulihan Pamulihan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian 636. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di tingkat Usahatani dan Desa Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Berfungsinya jaringan irigasi desa Berfungsinya jaringan irigasi desa Berfungsinya jaringan irigasi desa Berfungsinya jaringan irigasi desa Berfungsinya jaringan irigasi desa Berfungsinya jaringan irigasi desa Berfungsinya jaringan irigasi desa 46.286 .000 45.364.Adanya peningkatan produksi buahbuahan dan tanaman hias .Pembangunan.000.Genteng .000 .Optimalisasi pemanfaatan balai benih hortikultura 585 .Pembangunan.000 - Tersedianya jaringan irigasi Tersedianya jaringan irigasi Tersedianya jaringan irigasi 587 .000.Pengadaan bibit 1 desa buah naga.000 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 49.Pengembangan Buah-buahan unggulan dan aneka tanaman Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 64. Prasarana dan infrastruktur Pertanian Lainnya 586 .000.286 Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD Dinas Pertanian Dinas Pertanian 584 .000 40.Pengembangan 1 desa Tanaman Buahbuahan berdaun Lebar di lahan kritis Terlaksananya 1 paket Pengadaan bibit dan operasional UPTD Terlaksananya Pengadaan bibit dan operasional UPTD 1 paket .Optimalisasi pemanfaatan balai benih padi dan palawija Program Pembangunan Sarana.750. pupuk .000 40.Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 582 .Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan melalui budidaya Buah Naga 583 .000 50.000 36. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di tingkat Usahatani dan Desa Terlaksananya pemeliharaan irigasi Terlaksananya pemeliharaan irigasi Terlaksananya pemeliharaan irigasi Penataan aliran sungai JIDES Penataan aliran sungai JIDES Jaringan Irigasi Perdesaan (JIDES) Jaringan Irigasi Perdesaan (JIDES) Jaringan Irigasi Perdesaan (JIDES) Jaringan Irigasi Perdesaan (JIDES) Jaringan Irigasi Perdesaan (JIDES) 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 588 .Banyuresmi .000. Sumedang Tahun 2011 V-63 .Pembangunan.Mekarsari .500. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di tingkat Usahatani dan Desa .000.364. Dolken.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 581 ..Tegalmanggung Cimanggung . .Peningkatan produksi terlindunginya lahan kritis ….000.000.Saluran Cihonje Dsn Cimanggung 3 RW 15 Desa Cimanggung .

Pengadaan alat mesin pertanian sda Pengadaan Bibit 1 desa Padi 9 desa Pengadaan Emposan Tikus Pengadaan 4 desa Sarana Produksi Pertanian (Mesin Blower) Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pendidikan Pertanian (SPP-SPMA) 594 Kegiatan Proses belajar mengajar Semua siswa 100% SPP-SPMA 525 orang dapat mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum (Kurikuler.500. Sumedang Tahun 2011 V-64 .000. evaluasi dan PKU) maupun ekstrakulikuler 1 desa TersedianyaBibit Padi Tersedianya 9 desa Emposan Tikus 4 desa TersedianyaSara na Produksi Pertanian (Mesin Blower) 7.Pengadaan alat mesin pertanian sda 591 .000. dan Cipeundeuy.Kab.000 12.000 2.Pengadaan alat mesin pertanian 590 .Sukarapih .000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.9 Desa Ujungjaya Ujungjaya Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian - 85.000.Kirisik Jatinunggal . .000 Dinas Pertanian . Jatinunggal Pawenang.000. Sukamanah.000 6.000 24.000 5.Cimannintin.000 21. evaluasi dan PKU) 100% Terlaksananya proses belajar mengajar (kurikuler.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 589 .000.000. Kirisik.000. Banjarsari.Sukasari .000 31.000 31.9 Desa .000.000.000 . Sumedang Dinas Pertanian Meningkatnya SDM pertanian 1 tahun - 85.11 desa .Pengadaan alat mesin pertanian Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Pengadaan Handsprayer Pengadaan Spayer Pengadaan Emposan Tikus Pengadaan Pompanisasi Pengadaan OPT (Emposan Tikus) Target 11 desa 10 bh 10 bh 1 desa 1 desa Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tersedianya Handsprayer Tersedianya Spayer Tersedianya Emposan Tikus Tersedianya Pompanisasi Tersedianya OPT (Emposan Tikus) Tersedianya OPT (Emposan Tikus) Tersedianya OPT (Emposan Tikus) Tersedianya Hand Spayer Target 11 desa 10 bh 10 bh 1 desa 1 desa 1 desa 1 desa 7 desa Pagu Indikatif P I Kewilayahan 60.000.9 Desa .Genteng Kecamatan Wado Tomo Tomo Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari SKPD Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Pengadaan OPT 1 desa (Emposan Tikus) Pengadaan OPT 1 desa (Emposan Tikus) Pengadaan Hand 7 desa Spayer sda 593 .000.000 9.9 Desa .000 Lokasi P I SKPD Desa .Sindangsari .000.Pengadaan alat mesin pertanian sda sda sda 592 . Sarimekar.

000 Banyuresmi Sukasari BKP4K Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.200.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 595 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 607.000 Sukarapih Sukasari BKP4K sda 1 kelompok petani dan pelaku agribisnis di 1 Desa Terlatihny Peningkatan Terlaksananya a1 pelatihan bagi SDM petani petani dan pelaku kelompok agribisnis bagi 20 petani terlatih 3.000.209 84. sikap dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis pertanian/peter nakan/perikana n/kehutanan Meningkatnya pengetahuan. SDM. SDM. Sumedang Tahun 2011 V-65 . sikap dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis pertanian/peter nakan/perikana n/kehutanan Meningkatnya pengetahuan.000 Sindangsari Sukasari Desa Kecamatan SKPD BKP4K BKP4K BKP4K Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya pengetahuan.000 sda 1 kelompok petani dan pelaku agribisnis di 1 Desa Terlatihny Peningkatan Terlaksananya a1 pelatihan bagi SDM petani petani dan pelaku kelompok agribisnis bagi 20 petani terlatih 10.650 93.000.000.100.000 Lokasi P I SKPD 533.000 Mekarsari Sukasari BKP4K sda 1 kelompok petani dan pelaku agribisnis di 1 Desa Terlatihny Peningkatan Terlaksananya a1 pelatihan bagi SDM petani petani dan pelaku kelompok agribisnis bagi 20 petani terlatih 5. SDM. SDM. sikap dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis pertanian/peter nakan/perikana n/kehutanan Meningkatnya pengetahuan.000. sikap dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis pertanian/peter nakan/perikana n/kehutanan 1 kelompok petani dan pelaku agribisnis di 1 Desa Terlatihny Peningkatan Terlaksananya a1 pelatihan bagi SDM petani petani dan pelaku kelompok agribisnis bagi 20 petani terlatih 5.484.

000 68.400.000. sikap dan agribisnis keterampilan petani dan pelaku agribisnis pertanian/peter nakan/perikana n/kehutanan Penguatan kelompok tani melalui penanaman modal sarana produksi pupuk dan benih 1 kelompok lembaga tani di 1 Desa Terselenggaranya Terlatihny Peningkatan pelatihan a petani SDM petani manajemen pertanian pasca panen dan agribisnis 50 petani terlatih 25.000 Paseh Kaler Paseh BKP4K 599 sda Meningkatnya kemampuan lembaga tani 100 kelompok lembaga tani 1Desa Meningkat nya kualitas lembaga tani 1Desa 5. sikap dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis pertanian/peter nakan/perikana n/kehutanan Target 1 kelompok petani dan pelaku agribisnis di 1 Desa Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 20 petani terlatih Pagu Indikatif P I Kewilayahan 6.800. Sumedang Tahun 2011 V-66 . sikap dan keterampilan petani dan pelaku agribisnis pertanian/peter nakan/perikana n/kehutanan Meningkatnya pengetahuan.000 Lokasi P I SKPD Desa Genteng Kecamatan Sukasari SKPD BKP4K Terlaksananya Terlatihny Peningkatan pelatihan bagi a1 SDM petani petani dan pelaku kelompok agribisnis bagi 1 kelompok 596 sda 12 kelompok petani dan pelaku agribisnis di 1 2 Desa Terselenggaranya Terlatihny Peningkatan pelatihan a 12 SDM petani manajemen kelompok pertanian pasca panen dan agribisnis 240 petani terlatih 36.000 Tersebar BKP4K 600 Pembinaan Pertanian Meningkatkan Menambah pengetahuan ekonomi masyareakat Desa Tanjungmulya Tanjungkerta BKP4K Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. pelaku SDM.000.000 12 Desa Jatigede BKP4K 597 sda Meningkatnya Petani dan pengetahuan. SDM. SDM.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan sda Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya pengetahuan.000.000 Tersebar BKP4K 598 Peningkatan kemampuan lembaga tani Penanam Peningkatan dan Terlaksananya an modal penguatan penguatan kemampuan kelompok dan lembaga tani lembaga petani melalui penanaman modal pengadaan sarana produksi pupuk dan benih Penanam Peningkatan dan Terlaksananya an modal penguatan penguatan kemampuan kelompok dan kelas kemampuan lembaga tani lembaga petani Menambah pengetahuan 1Desa Menambah pengetahuan Meningkat nya kualitas lembaga tani 13.

000 Desa Kecamatan SKPD BKP4K Kualitas data base potensi produk pangan.000. revitalisasi sistem distribusi pangan. 1 paket pengemban gan dan pemantaua n distribusi pangan Tersedianya data dan informasi produk pangan. penganekaraga man konsumsi pangan lokal 1 paket data base potensi produk pangan.078 Lokasi P I SKPD 75.000.000 Banyuresmi Sukasari BKP4K Peningkatan cadangan pangan masyarakat 1 kelompok lumbung 10.928. Data dan informasi yang menduku ng adanya hasil pengemb angan dan pemantau an distribusi Tersedian ya pengadaa n gabah dan terlatihny a kelompok lumbung Tersedian ya pengadaa n gabah dan terlatihny a kelompok lumbung Tersedian ya pengadaa n gabah dan terlatihny a kelompok lumbung Tersedian ya pengadaa n gabah dan terlatihny a kelompok lumbung Tersedianya data base potensi produk pangan.605.000 Genteng Sukasari BKP4K Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000 Tersebar BKP4K Peningkatan cadangan pangan masyarakat 1 kelompok lumbung 10.571 Sukarapih Sukasari BKP4K Peningkatan cadangan pangan masyarakat 1 kelompok lumbung 17.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 601 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /Perkebunan 602 Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan 387. Sumedang Tahun 2011 V-67 .000. Tersedianya data hasil pengembangan dan pemantauan distribusi pangan 1 paket data base potensi produk pangan.000.000 Sindangsari Sukasari BKP4K Peningkatan cadangan pangan masyarakat 1 kelompok lumbung 14. Tersedianya data dan informasi hasil pengembangan dan pemantauan distribusi pangan 603 Pengembangan Lumbung Pangan Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Tersediany a cadangan pangan di 1 desa Terselenggaranya pelatihan kelompok lumbung dan penyediaan natura cadangan pangan Terselenggaranya pelatihan kelompok lumbung dan penyediaan natura cadangan pangan Terselenggaranya pelatihan kelompok lumbung dan penyediaan natura cadangan pangan Terselenggaranya pelatihan kelompok lumbung dan penyediaan natura cadangan pangan sda Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Tersediany a cadangan pangan di 1 desa sda Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Tersediany a cadangan pangan di 1 desa sda Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Tersediany a cadangan pangan di 1 desa Data dan informasi produk pangan. 1 paket data hasil pengemban gan dan pemantaua n distribusi pangan 75.

sikap dan keterampilan petani pengguna teknologi Sekolah Lapang (SL) Tersediany Terlaksanaya a paket sekolah lapang pelatihan bagi petani Sekolah Lapang (SL) di 14 desa Terlatihny a 14 petani kelompok Sekolah Lapang (SL) Peningkatan 14 SDM petani di kelompok bidang penerapan teknologi Sekolah Lapang (SL) 135.676. SDM. SDM.720. Bongkok. Kadakajaya.000. Pasigaran.131 90. sikap dan keterampilan petani pengguna teknologi Sekolah Lapang (SL) Meningkatnya pengetahuan.679.650 BKP4K 21.000. Tanjungsari dan Kutamandiri Tanjungsari BKP4K Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Cijambu.775 14 Desa Situraja BKP4K 608 Sekolah Lapang (SL) Pertanian Tersediany Terlaksanaya a paket sekolah lapang pelatihan bagi petani Sekolah Lapang (SL) di 10 desa Terlatihny a 10 petani kelompok Sekolah Lapang (SL) Peningkatan 10 SDM petani di kelompok bidang penerapan teknologi Sekolah Lapang (SL) 33. sikap dan keterampilan petani pengguna teknologi Sekolah Lapang (SL) Meningkatnya pengetahuan.507 Lokasi P I SKPD Desa Cijambe. SDM.000 Bugel Tomo BKP4K Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 607 Sekolah Lapang (SL) Pertanian Meningkatnya pengetahuan.356 10 Desa Paseh BKP4K 609 Sekolah Lapang (SL) Pertanian Tersediany Terlaksanaya a paket sekolah lapang pelatihan bagi petani Sekolah Lapang (SL) di 5 desa Terlatihny a 5 petani kelompok Sekolah Lapang (SL) Peningkatan 5 kelompok SDM petani di bidang penerapan teknologi Sekolah Lapang (SL) 50.100. Haurkuning dan Padanaan Kecamatan Paseh SKPD BKP4K 605 Pengembangan Lumbung Pangan Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat 606 Pengembangan Lumbung Pangan Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Tersedian ya pengadaa n gabah dan terlatihny a kelompok lumbung Tersediany Terselenggaranya Pengadaa n gabah a cadangan pelatihan pangan di kelompok lumbung dan 14 desa tersedianya natura cadangan pangan Tersedian Tersediany Bantuan natura ya gabah a cadangan (gabah) pangan di 1 desa Peningkatan cadangan pangan masyarakat 14 kelompok lumbung 210. Sumedang Tahun 2011 V-68 .000 14 Desa Situraja BKP4K Peningkatan cadangan pangan masyarakat 1 kelompok lumbung 40.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 604 Pengembangan Lumbung Pangan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat Target Tersediany a cadangan pangan di 5 desa Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terselenggaranya pelatihan kelompok lumbung dan penyediaan natura cadangan pangan Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Peningkatan cadangan pangan masyarakat Target 5 kelompok lumbung Pagu Indikatif P I Kewilayahan 85.000. Pasireungit.958.

000 BKP4K 614 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan Kualitas kualitas para tenaga penyuluhan pertanian/Perk ebunan dan penerapan teknologi terhadap petani 261 orang Petugas Penyuluh dan petani Tersedianya tempat pelatihan bagi para penyuluh pertanian dan penerapan teknologi petanibagi petani Tempat pelatihan bagi para penyuluh pertanian dan penerapa n teknologi bagi petani Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perke bunan dan penerapan teknologi bagi petani 261 orang Petugas Penyuluhan Pertanian/p erkebunan terlatih dalam rangka peningkata n pendapatan petani 225.000.000 Tersebar BKP4K Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. sikap dan keterampilan petani pengguna teknologi Meningkatnya pengetahuan.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 610 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya pengetahuan.100.000.000.000 Lokasi P I SKPD Desa 12 Desa Kecamatan Jatinangor SKPD BKP4K 611 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Terselenggaranya kegiatan penyuluhan penerapan teknologi Terlatihny a 12 kelompok pengguna teknologi Peningkatan SDM petani di bidang penerapan teknologi 12 kelompok 40. SDM.000 Tersebar BKP4K 225.000. sikap dan keterampilan petani pengguna teknologi Terfasilitasinya sarana dan prasarana penerapan teknologi yang memadai Target Tersediany a paket penyuluhan penerapan teknologi di 12 desa Tersediany a paket penyuluhan penerapan teknologi di 12 desa Sarana dan prasarana penyebaran informasi pertanian Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terselenggaranya kegiatan penyuluhan penerapan teknologi Target Terlatihny a 12 kelompok pengguna teknologi Hasil Kegiatan Tolok Ukur Peningkatan SDM petani di bidang penerapan teknologi Target 12 kelompok Pagu Indikatif P I Kewilayahan 30. Sumedang Tahun 2011 V-69 .650 Tersebar BKP4K 612 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Penerapan Teknologi Pertanian Tersedianya tempat untuk penyebaran informasi pertanian 613 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Tempat untuk penyebar an informasi pertanian Tersedianya tempat untuk penyebaran informasi pertanian Sarana dan prasarana penyebaran informasi pertanian 50. SDM.

000.000.000 kel.000 Terciptanya peternak kambing PE 1 desa 67.000.000.000 Desa Kecamatan SKPD Tingkat kepedulian terhadap kelestarian hutan dan lahan melalui program kecil menanam dewasa memanen 5 SD/MI di Tersedianya 5 Desa 5 tempat untuk Kecamatan sosialiasi .000.000 Sindangsari Haurgombong Galudra & Cimuja Sukasari Pamulihan Cimalaka Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Tersedianya kelompok ternak domba 2 Desa pengembangan ternak domba Budidaya Ternak 9 desa Domba Garut bagi kelompok masyarakat 30. Talun.000.000 Tersebar BKP4K PETERNAKAN Program Peningkatan produksi hasil peternakan 616 Pengembangan Usaha Ternak Sapi 617 Tersedianya kelompok ternak sapi meningkatnya penerapan teknologi pertanian 1 Desa 7 unit Terlaksananya 1 Desa penggemukan ternak sapi Pengadaan Mesin 7 unit potong Rumput Pengadaan Mesin potong Rumput Bangunan dan alat pengolahan pupuk organik Terlaksananya penggemukan ternak Domba 1 unit 2 Desa Meningkat 20% pendapatan peternak Domba Meningkat 20% pendapatan peternak sapi tersedianya 7 1 unit per unit mesin babat desa rumput 358. Sumedang Tahun 2011 V-70 .000.000.000.004.000 25.004.000. pembinaa n dan pembelaj aran bagi murid SD/MI Meningkatnya 5 SD/MI di kepedulian 5 Desa 5 terhadap Kecamatan kelestarian hutan dan lahan melalui program kecil menanam dewasa memanen (KMDM) 580.778.000 25.000 Trunamanggala 7 desa Cimalaka Ganeas Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan 80.000 25.000 20.000.000 35.000 25.550 150.000.000 Jemah dan Ciranggem Neglasari Jatigede Darmaraja Dispeterpan Dispeterpan sda sda sda sda sda sda sda sda sda 623 Pengembangan Usaha Ternak Domba/Kambing 624 Pembibitan dan perawatan ternak Penguatan 1 desa ekonomi rakyat peningkatan produksi Pengadaan 1 desa Ternak Domba Tersedianya bibit 1 desa kambing PE sapronak 2 paket 25.000.000.000.000 618 619 620 Pengembangan Usaha Ternak Domba/Kambing 621 622 Pengembangan Usaha Ternak Domba/Kambing 5.178 - Jatibungur Darmajaya Darmaraja Pakualam Tarunajaya Ranggon Cieunteng Leuwihideng Pawenang Legok Kaler 25.000 Meningkat pendapatan peternak Domba 25.178 549.000.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 615 Pembinaan. pembinaan dan pembelajaran bagi murid SD/MI Tempat untuk sosialisasi .000.000.000 68.000 21.000 25. pengawasan dan pengendalian gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 50. desa raharja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Jatinunggal Paseh sumedang utara dan Tanjungsasri Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 25.504.000 23.000.178 50.

SKPD Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan berkembangnya 26 kec usaha peternakan 5.000 100.Induk Lele penanaman ikan di perairan umum 10.000 58.000.000 25.550 Dinas peternakan dan perikanan .000. - 100.000.000 58.000 pengendalian penyakit sarana prasarana pencegahan penyakit terkendalinya penyakit ternak 26 kec. Pagu Indikatif P I Kewilayahan - Lokasi P I SKPD 25.Sukakersa .000.000 10.000 peningkatan prouksi peningkatan prouksi . Dispeterpan 5.Cimanintin Jatigede Sukasari Jatinunggal Dispeterpan Dispeterpan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.778.Lele .000 Desa Kecamatan 23 kec. 26 kec.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 625 Optimalisasi Inseminasi Buatan 626 Penanganan dan pengamanan ternak bantuan pemerintah 627 Pengembangan kemitraan usaha peternakan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 628 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 629 Pelatihan Vaksinator Avian Influenza Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 630 Pengembangan dan peningkatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan / Perikanan 631 Pengembangan dan peningkatan sistem informasi peternakan dan perikanan Program Pengembangan budidaya perikanan 632 Pengembangan bibit ikan unggul 633 Pengembangan bibit ikan unggul 634 Optimalisasi Perairan Umum Prioritas Capaian Program Tolok Ukur peningkatan produksi peningkatan produksi peningkatan produksi Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target sarana prasarana 1 paket IB monitoring ternak 26 kec pemerintah fasilitasi kemitraan usaha 26 kec Hasil Kegiatan Tolok Ukur pelayanan IB Target 23 kec.000 - 26 kec. 26 kec.000.000 50.000 6.000.550 - 26 kec.000. keamanan pangan ASUH - 50.778.000 75.000. Sumedang Tahun 2011 V-71 . Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan Dispeterpan 26.000 Jatinunggal Dispeterpan Dispeterpan terjaminnya pangan pengawasan kesmavet 8 kec.Sukarapih .000.000.500.500.

303.850.338.363.571 336.000.888.000 Terlaksananya penghijauan lingkungan 200 Ha 32.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan URUSAN PILIHAN 3 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 635 Pengembangan hasil hutan non-kayu (Jamur Kayu dan Lebah Madu) Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD 38.000 Dishutbun Sumedang Selatan (Pembuatan Bibit).660.620 45.888.280.000 Kota Kulon Sumedang Selatan Dishutbun 14.000 Pamulihan dan Rancakalong Dishutbun 62.000 tanaman btg kehutanan Tercapainya luasan sasaran tapak kawasan lindung 2 Kecamatan 30. Evaluasi dan Pelaporan Pelestarian Sumber Daya Hutan dan Kebun lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 639 Penegasan dan Penandaan Kawasan Pelestarian Lindung serta Pembinaan masyarakat lingkungan sekitar kawasan lindung dan fungsi kawasan lindung di daerah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 640 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 34.845.571 28.850.888.000 Cisarua.000 26 kecamatan Lintas sasaran 33.000 Meningkatnya 2 kelestarisn dan Kecamatan fungsi Kawasan Lindung Terlaksananya 2 penandaan lokasi Kecamata tapak kawasan n lindung dan Pembinaan masyarakat sekitar kawasan lindung Tersedianya bibit 20.Tersedianya sasaran statistik dan masing 1 data statistik program dan pelaporan paket dan capaian capaian kinerja sumberdaya program / SKPD hutan dan kebun kegiatan SKPD Meningkatnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung 46% 26.571 meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah 5 kelompok Peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan agribisnis aneka usaha kehutanan (Jamur Kayu dan Lebah Madu Peningkatan 1 unit fasilitas tahura Terbinanya unit usaha budidaya jamur kayu dan lebah madu 5 Meningkatnya kelompok agribisnis komoditas unggulan kehutanan dan perkebunan 5 kelompok 28.620 26 Kecamatan Dishutbun 30.000. Tersebar (Penghijauan Lingkungan) meningktnya kerjasama pemerintah. Pamulihan Situraja Dishutbun 636 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Pelestarian (Peningkatan Kapasitas Tahura Gn.72 Ha 30. dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung Terlaksananya 200 Ha rehabilitasi hutan dan lahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.89 Ha Tercukupinya prosentase luasan kawasan lindung di Kabupaten Sumedang Terkendalinya 26 Tertibnya 26 Terkendalinya pemanfaatan Kecamatan peredaran hasil kecamata ekploitasi hutan dan peredaran hutan n rakyat dan hasil hutan meningkatnya daya dukung hutan rakyat Terkendalinya 12 bulan Tersusunnya masing.600 135. Sumedang Tahun 2011 V-72 . Kunci lingkungan dan Palasari) dan fungsi kawasan lindung di daerah 637 Pengembangan pengujian dan Pelestarian pengendalian peredaran hasil hutan lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah 638 Monitoring.000.

000 Peningkatan produsi.000. Sukasari.000 34. Rancakalong.000 Desa Kecamatan Sumedang Selatan SKPD Dishutbun Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 642 Pencegahan dan pengendalian kebakaran meningkatnya hutan dan lahan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya PERKEBUNAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 643 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Pertanian/Perkebunan meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah Terwujudnya kerjasama pemerintah.891. Dishutbun Cisitu. sedimentasi dan banjir (sumur resapan ) Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Terkendalinya 5 lokasi limpasan aliran permukaan (runoff) dan meningkatnya ketersediaan air tanah Pagu Indikatif P I Kewilayahan - Lokasi P I SKPD 30. Teh.980 Jatigede.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 641 Pembuatan Bangunan Sipil Teknis pengendalian dan penanggulangan daerah rawan bencana alam Prioritas Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya pengendalian erosi.891.000 Rancakalong. Kopi) 6 Terlaksananya Kelompok pembinaan kelompok tani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian/Perkeb unan 6 Terlaksananya kelompok Pembinaan kelompok tani dalam meningkatkan produksi produktivitas dan mutu Peningkatan rendemen komoditas perkebunan 3 komoditas - 43. Buahdua Meningkatnya keanekaraga man produk pangan daerah Meningkatnya 3 kuantitas dan komoditas kualitas produk pangan derah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000. dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung 15 orang 2 Tersedianya 15 orang meningkatnya kecamatan relawan kewaspadaan kebakaran hutan pengendalian dan lahan bencana alam kebakaran hutan - 30. Sumedang Tahun 2011 V-73 .000. Cibugel 10. Cisitu.980 34. Sumedang Selatan - 43. Wado.800.000 Dishutbun Peningkatan rendemen komoditas perkebunan 3 komoditas Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 644 Peningkatan Produksi produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan (Kelapa.000.000 Dishutbun - 30.800.000 Pamulihan. Dishutbun Conggeang. produktivitas dan mutu perkebunan 3 komoditas 10.000. sedimentasi dan aliran permukaan Target 5 lokasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 Unit Terbangunnya bangunan sivil teknis pengensalian erosi.

C Kawasan Gn. Sumedang Tahun 2011 V-74 .000 Desa Kecamatan SKPD Distamben & Pertanahan URUSAN PILIHAN 4 PERTAMBANGAN Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 646 Monitoring dan Pengendalian Penambangan Bahan Galian Golongan C Terlaksananya Tertib Penguasaan. C Terlaksana nya Pendataan Para Pengusaha Galian Gol. C Tercapain ya Pemetaan Zona Larang Tambang Gol.000. C Terlaksananya Perhitungan Volume Produksi Gol.000 Tersebar Tersebar Distamben & Pertanahan Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 648 Pembuatan Peta Zona Larang Tambang Galian C Terlaksananya Pemetaan Zona Larang Tambang Gol. Pemilikan dan Pemanfaat an Tanah - 100.000. C 647 Pendataan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku Tertib Penguasaa n. Pemilikan dan Pemanfaa tan Tanah Terlaksananya Penataan Neraca Penguasaan.000 Tersebar Tersebar Cimalaka Paseh Distamben & Pertanahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.616. C 75. C Terlaksananya Pengendalian Eksploitasi Gol. Penggunaa n dan Pemanfaata n Tanah Terlaksananya Neraca Penguasaan.485. Pemilikan. C Tersedian ya Data Volume Produksi Gol. Tampoma s Terpetakannya Zona Larang Tambang Gol.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan URUSAN WAJIB PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan. Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Tersedian ya Neraca Penguasa an. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 645 Penyusunan Neraca Penguasaan. Pemilikan. C Terkendalin ya Para Pengusaha Gol. C Terlaksananya Penetapan Volume Produksi Gol.000 Tersebar Tersebar Distamben & Pertanahan 150. C Terciptanya Peta Zona Larang Tambang Gol.000. Tampomas - 75. C Terdatanya Para Pengusaha Galian Gol. Pemilikan.900 100.000.000. Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 1. C Kawasan Gn. Tampomas Terlaksananya Pemetaan Zona Larang Tambang Gol. C Terlaksananya Pengendalian Eksploitasi Gol. Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Tersosialisa sinya Neraca Penguasaa n. Perhitungan dan Penetapan Volume Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terciptan ya Pengenda lian Eksploitas i Gol.000 Tersebar Tersebar Distamben & Pertanahan - 75. C - 75.000 Termonitornya Para Pengusaha Gol. C Terciptanya Penetapan Volume Produksi Gol.000.000.000 Terpelihara nya Lingkungan Hidup Kawasan Gn. C Terciptanya Tertib Eksploitasi Gol.

000.000 Tersebar Tersebar Distamben & Pertanahan 1.000.000.000.000.000.Kabupaten Sumedang Tersedianya Sarana Lampu PJU di Kab.000 Terpasangn Terpasangnya 100 ya 19Tiang/Jaringan Tiang/jari Tiang/Jarin ngan gan pada Daerah Terisolir Terpenuhinya Kebutuhan jaringan Listrik bagi Masy Kurang Mampu Meningkatn ya Akses Masy Pedesaan di Daerah yang belum Terjangkau Listrik Meningkatn ya Pemerataa n SR/IR bagi KK Kurang Mampu Terpenuhin ya Kebutuhan Masy akan Kenyamana n dan Keamanan di jalan dan Lingkungan sekitar Meningkatn ya Keamanan dan Kenyamana n bagi Pengguna Jalan dan Masy sekitar - 100. Sumedang PJU di Kab.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengendalian Air Tanah 649 Monitoring dan Pengendalian Pengambilan / Penggunaan Air tanah Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 175.000 Tersebar Tersebar Distamben & Pertanahan 652 Pemasangan Instalasi listrik dan Sambungan Rumah (SR/IR) bagi Masyarakat Kurang Mampu Terbangunnya Pengembangan Ketenagalistrik an Tercapainy Terpasangnya a SR/IR bagi Pengemban 350 KK gan Ketenagalis trikan Terpelihara Terpeliharanya nya Lampu Lampu PJU PJU di Kab. Sumedang - 80.000 Tersebar Tersebar Distamben & Pertanahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 Tersebar 1826 Titik Tersebar Distamben & Pertanahan 654 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sumedang Tertatanya Terpasangn Tersedianya Lampu PJU di ya Lampu Lampu PJU 15 titik Kab.000.000 Tersebar 10 Desa di Tersebar Distamben & Pertanahan 653 Pemeliharaan Lampu Penerangan jalan Umum (PJU) se.000 Tersebar Tersebar Distamben & Pertanahan 100.000.030. Perhitungan dan Penetapan Volume Pengambilan Air Tanah 5 ENERGI Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 651 Perluasan Jaringan PLN bagi Masyarakat Kurang mampu / Terisolir Jaringan Terbangunnya Jaringan Listrik PLN pada Daerah Terisolir Terciptan ya Pengenda lian 178 Pemegan g SIPA Tersedian ya Data Volume 178 Pemegan g SIPA Terlaksananya Ketentuan Pengambilan Air Tanah Terlaksananya Penetapan Volume Pengambilan Air Tanah Terciptanya Tertib Pengambila n Air Tanah Terciptanya Penetapan NPA Wajib Pajak Air Tanah - 75.000 Desa Kecamatan SKPD Termonitornya Terkendalin Terlaksananya Para Pengguna ya Pengendalian Air Tanah Pemegang Pengambilan Air SIPA Tanah Terdatanya Terlaksana Terlaksananya Para Pengguna nya Perhitungan Air Tanah Pendataan Volume Pengguna Pengambilan Air Air Tanah Tanah 650 Pendataan. Sumedang Tahun 2011 V-75 . Sumedang 400 Titik Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan bagi Pengguna Jalan dan Masy sekitar - 400. Sumedang 500 KK Terpenuhinya Kebutuhan Listrik bagi Masy Kurang Mampu - 450. Sumedang 47 Titik Tersedianya Sarana Lampu PJU di Kab.

000.868.000.000 50.000.000 50.000 Disperindag Disperindag Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 125.000.000.000 19.000.000.000.000 394.000.000.000.485.000 Disperindag 50.000 50.868.000.000 203.868.000 51.000 50.000 19.000.000 669.000 40.000.000 50.000.900 Buanamekar Cibugel Distamben & Pertanahan 6 PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan 656 Fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan pengaduan konsumen 657 Menyelenggarakan pameran produk unggulan tingkat Nasional 658 Insentif biaya penyimpanan padi Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri 659 Pemeliharaan bangunan pasar milik pemda (pasar wado) 660 Pembangunan Pasar Pemda Cikaramas 661 Pembinaan SDM UPTD Pasar Milik Pemda dan pasar Desa 662 Bimbingan Teknis para pedagang pasar Wado dan Pasar Cikaramas 663 Penyediaan biaya pengelolaan dan sarana prasarana UPTD Pasar 664 Penataan Pemagaran Bekas Pasar Lama Buahdua 7 PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 665 Merevitalisasi Klaster Industri Kerajinan Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial 666 Promosi Produk industri (pameran) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 667 Diversifikasi teknologi produksi gula merah 19.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan 655 Detail Engineering Design (DED) Mikrohydro / Piko hydro Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 86. Sumedang Tahun 2011 V-76 .485.000.000 25.900 Desa Kecamatan SKPD Distamben & Pertanahan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Mikrohydro / Piko hydro Teranalisisn ya Perencanaa n Teknis Microhidro di 1 Lokasi Tersedianya Analisis Teknis Perencanaan PLTMH 1 Tersedianya Dokumen Kajian Teknis DED Pembangunan PLTMH Terpenuhin ya Kebutuhan Energi Listrik bagi masyarakat - 86.000 50.000 50.000 50.000 Kecamatan Buahdua Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag 50.000.

Conggeang 7.000 7.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN CONGGEANG Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 668 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan 669 Pelayanan publik Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 670 fasilitasi bantuan ADD 671 Pembinaan administrasi Desa 672 Pembinaan aparatur desa 673 Fasilitasi lomba desa Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 674 Pembinaan LINMAS dalam Rangka Pelaksanaan Siskam swakarsa Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 116.959.000 7.800.200.300. Conggeang Kec. Conggeang Kec.259. Conggeang Kec. Conggeang tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik 8. Conggeang Kec.000 Conggeang Kec.000 33. Conggeang Kec.000.300.000 7.900. Conggeang Kec. Conggeang Kec.023 15. Conggeang Kec.000 9.000 Conggeang Conggeang Conggeang Conggeang Conggeang Conggeang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.600. Conggeang Kec.000 9. Conggeang Kec.000.200. Conggeang Kec. Conggeang Kec. Conggeang Kec.000 7.000 11. Conggeang Kec.000 7.023 Desa Kecamatan Conggeang Conggeang SKPD Kec. Conggeang Kec.000 17.000 Conggeang Conggeang Conggeang 8.023 24.000 Conggeang Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 675 Pembinaan karang taruna 676 Peringatan hari besar Nasional 677 MTQ 678 fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga Program pemanfaatan sumber PAD 679 fasilitasi peningkatan PAD memperingati hari besar nasional memperingati hari besar keagamaan terlaksananya program hari besar nasional terlaksananya program hari besar nasional meningkatkan rasa nasionalisme meningkatkan ukhuwah islamiah 33.300.300.459.900.800.100. Sumedang Tahun 2011 V-77 .000 Conggeang Conggeang Conggeang Conggeang Conggeang terlaksananya pembinaan linmas terbinannya anggota linmas meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota linmas 17. Conggeang Kec.000.

Cimalaka Tersedianya sarana musyawarah 100% Terlaksananya 100% musren bang Tk.000 15.135.921 7.000 100% 29.000 Cimalaka Cimalaka Cimalaka Kec. Cimalaka Terlaksananya 100% penyelenggara an pemerintah Tk.000. Cimalaka Kec. Cimalaka Tersedianya Bantuan ADD Tersedianya pembinaan adm.821 30.000. Kec Terlaksananya fasilitasi ADD Terlaksananya pembinaan adm desa 100% Meningkatnya 100% kapasitas penyelenggaraa n di Kecamatan 15.000. Cimalaka Tersedianya kapasitas pelayanan 100% Terlaksananya peran serta perempuan 100% Meningkatnya peran seta perempuan 100% 10.067.500 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. 12.000.000. Cimalaka Kec.000 Desa Kecamatan Cimalaka Cimalaka SKPD Kec.hari Besar Tingkat Kecamatan (PHBN) Terlaksananya pembinaan Linmas dlm rangka siskam swakarsa Terlaksananya keg.000 6.000. Kec 682 Fasilitsi Bantuan Dana Alokasi Dana Desa ( ADD ) 683 Pembinaan Administrasi Desa 100% Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pemerintah Tk.900 Cimalaka Cimalaka Cimalaka Kec. Cimalaka Kec. Kecamatan Proses Perencanaan makin terarah 100% 15. Sumedang Tahun 2011 V-78 .000.000. Cimalaka 100% Terlaksananya 100% keg. Cimalaka Kec.000 10.148. Monev 100% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 684 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang dibiayai PIK Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat 685 Pembinaan LINMAS dalam Rangka Pelaksanaan Siskam swakarsa Program peningkatan Kapasitas & Pelayanan Kecamatan 100% 100% 6. Monev pembangunan yang dibiayai PIK 10.000 Penyaluran ADD 100% semakin tertib dan tepat sasaran Meningkatnya 100% kinerja aparatur pem. Cimalaka Kec. MTQ 100% Terciptanya lingkungan aman dan nyaman 100% Terciptanya 100% delegasi Tk. Cimalaka Terlaksananya 100% trantib masyarakat Tersedianya kapasitas pelayanan 100% 686 Mushabaqoh Tilawati Qur'an 687 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 688 Peringatan Hari .000 27. Cimalaka Kec.172.000 Cimalaka Cimalaka Kec.457. Cimalaka Kec. Cimalaka Kec.desa Meningkatnya Kemampuan desa dlm melaksanakan pembangunan 100% 12. Kec.000.000.321 Cimalaka Cimalaka Kec.desa Tersedianya keg. Cimalaka Kec.000 Cimalaka Cimalaka Cimalaka Kec.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN CIMALAKA Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 680 Musrenbang tingkat Kecamatan 681 Koordinasi penyelenggraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 124.

025. Cimalaka Kec.025.000 5.000 5. Fasilitasi PAD 100% Terpenuhinya PAD Kec.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pemanfaatan Sumbersumber PAD 689 Fasilitasi Peningkatan Pendapatan asli Daerah Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 690 Pemeliharaan Rutin Berkala Alun . Cimalaka Kec.000.Alun Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 691 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 692 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Penyusunan Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 693 Penyusunan RENJA Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 10.000 Cimalaka Cimalaka Cimalaka Cimalaka Kec.000 1.585.000 5. Cimalaka Kec.000 Desa Kecamatan Cimalaka Cimalaka Cimalaka Cimalaka Cimalaka SKPD Kec. Cimalaka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Cimalaka 100% 10.000. Cimalaka Kec.500 5. Cimalaka 100% Tersedianya sumber sumber PAD Terlaksananya Keg.000 585. Sumedang Tahun 2011 V-79 .500 1.000.000.000. Cimalaka Kec. Cimalaka Kec. Cimalaka Kec.

171.611.032.500 6. Jatigede Kec.500 29.750 14.544 55.000 terlaksananya pembinaan linmas terbinannya anggota linmas meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota linmas 19. Jatigede Kec. Jatigede Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.500 Jatigede Jatigede Jatigede Jatigede Jatigede Kec.714. Jatigede tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik 14.000 Jatigede Jatigede Jatigede Kec.334. Jatigede Kec.244 Jatigede Jatigede Kec. Jatigede 12. Jatigede Kec.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN JATIGEDE Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 694 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan 695 Pelayanan publik 696 Pemberdayaan PKK 697 Pembinaan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 698 fasilitasi bantuan ADD Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat 699 Pembinaan LINMAS dalam Rangka Pelaksanaan Siskam swakarsa 700 sosialisasi pendataan penduduk pendatang dan warga asing dlm rangka proyek jatigede Program peningkatan Kapasitas & Pelayanan Kecamatan 701 fasilitasi kegiatan hari besar Nasional Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan SKPD 113.631.832. Sumedang Tahun 2011 V-80 . Jatigede 14.363.800 Jatigede Jatigede Kec.584.000 12. Jatigede 10.621. Jatigede Kec. Jatigede Kec.294 27. Jatigede Kec.631.800 Jatigede Kec.621. Jatigede Kec.947.700 7.

Peningkatan Terlaksananya 707 Pembinaan Administrasi Desa Kapasitas Peningkatan aparatur Kapasitas pemerintahan Aparatur desa Pemerintahan Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 708 Pembinaan dan Monitoring KAMTIBNAS. Tanjungkerta 100% Terlaksananya Pelatihan Administrasi 33 Orang Meningkatnya Pemahaman administrasi desa 100% 10.039.756 20. 100% Peningkatan Jumlah Pendapatan dari Retribusi Ijin Gangguan dan IMB. 35 orang Meningkatnya Perekonomian Masyarakat. Tanjungkerta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.329.000.000 706 Fasilitasi Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan ADD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 100% 6. Tanjungkerta Kec. Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 703 Musrenbang Tingkat Kecamatan 704 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Ijin Ijin Gangguan dan IMB terhadap Wajib Gangguan dan Retribusi. Tanjungkerta 100% 100% 100% 10.000. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Kec.000. Tanjungkerta 20.938.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN TANJUNGKERTA Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Desa Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 112.289.500. Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Desa.000. 705 Penyelenggaraan Lomba Desa di Kecamatan. Tanjungkerta 702 Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah di Para Pengusaha pedesaan Kecil dan Menengah di Pedesaan.000 100% Terlaksananya Pembinaan kamtibmas 100% Meningkatnya Pemahaman anggota linmas 100% 15. IMB.878 Tanjungkerta Kec.878 Tanjungkerta Tanjungkerta Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sumedang Tahun 2011 V-81 . Lomba Desa di Terlaksananya Kecamatan. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.000. Adanya Desa Terpilih yang menjadi Juara.000 100% Terlaksananya Sosialisasi Ijin Gangguan dan IMB.000. 100% 9. Pembinaan dan Terlaksananya Monitoring Pemeliharaan kamtibmas kantibmas 100% Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan ADD 11 Desa Terlaksananya Penggunaan Dana ADD 100% 10.000 Tanjungkerta Kec. Tanjungkerta 15.000 Desa Kecamatan Tanjungkerta SKPD Kec.000 Tanjungkerta Kec. Tanjungkerta 36.000 Tanjungkerta Kec.000 Tanjungkerta Kec. 35 orang Terlaksananya Pembinaan bagi para Pengusaha Kecil dan Menengah.500. Pemahaman Kewirausahaan bagi para Pengusaha Kecil dan Menengah.064 9.

108. Tanjungkerta 100% 100% 100% 10.000 Tanjungkerta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011 V-82 .750. 100% 12.000 Tanjungkerta 100% 100% 100% 9.308 Desa Kecamatan SKPD Peringatan Hari Terlaksananya Besar Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan 710 Fasilitasi Kegiatan MTQ dan Peringatan Hari Kegiatan MTQ Terlaksananya Besar Nasional (PHBN). Prasarana Kantor. Sarana dan Peningkatan Prasarana Sarana dan Kantor. 100% Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor. Tanjungkerta Kec. Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Peningkatan Terlaksananya 711 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor. Tanjungkerta Kec.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 709 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 32.000.308 Tanjungkerta Kec. 100% Terlaksananya Kegiatan Terpilihnya Qori dan Qori'ah Terlaksananya Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor.358.

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN SUMEDANG SELATAN Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 712 Fasilitas Musrenbang tingkat desa / kecamatan

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 124,370,159 27,000,000 Desa Kecamatan Smd Sltn Smd Sltn

SKPD Kec. Smd Sltn Kec. Smd Sltn

Peningkatan 1 tahun Kapasitas penyelenggaraan di kecamatan

Trelaksananya Musrenbang desa dan kecamatan

Musrenba ng desa 16 kali dan musrenba ng kec, 1 kali

Tersedianya bahan acuan program pembangunan 2012 Trebinanya pengurus PKK di desa/kelurahan

1 paket

20,000,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

713 Pembardayaan Keluarga melalui kegiatan PKK

Peningkatan 1 tahun Kapasitas penyelenggaraan di kecamatan

Terlaksananya 70 orang pembinaan terhadap pengurus PKK

70 orang

7,000,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 714 Fasilitasi Bantuan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Meningkatkan 14 Desa/kel Terlaksananya Kapasitas Fasilitasi Bantuan Aparatur ADD Pemerintah Desa Peningkatan 1 kali Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2 kali Terarahnya 14 Dsa/kel pengadministrasia n ADD Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 50 orang

30,000,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

12,500,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

715 Akselerasi IPM dan Pemberdayaan Masyarakat

1 kali

7,500,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

716 Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Peningkatan 14 Desa/Kel Terlaksananya 14 Kapasitas pembinaan Desa/Kel Pemerintah Desa terhadap aparatur pemerintah desa

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 717 Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan Siskam Swakarsa Program Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 718 Peringatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) TK. Kecamatan 719 Musabaqoh Titawatil Qu'an ( MTQ ) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 14 desa / kelurahan Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan terhadap linmas 70 orang

14 Desa/Kel Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pengadministrasia n desa

10,000,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

13,000,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

Terlaksananya 14 desa / ketentraman dan kelurahan ketertiban masyarakat Meningkatnya nilai-nilai perjuangan Meningkatnya siar Keagamaan 100%

13,000,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

21,500,000 10,000,000

Smd Sltn Smd Sltn

Kec. Smd Sltn Kec. Smd Sltn

100% Terlaksananya kegiatan HUT Sumedang dan HUT RI Th. 2011 100% Terlaksananya seleksi Qori dan Qoriah yang berprestasi

1 kali

1 kali

100%

11,500,000

Smd Sltn

Kec. Smd Sltn

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-83

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pemanfaatan Sumber-sumber PAD 720 Pendataan , Pembinaan dan evaluasi Perijinan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 721 Pendataan Infrastruktur Pedesaan / perkotaan

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 15,000,000 Desa Kecamatan Smd Sltn Smd Sltn

SKPD Kec. Smd Sltn Kec. Smd Sltn

Termanfaatkann ya sumbersumber PAD

100% Terlaksananya evaluasi kegiatan perijinan

1 kali

Terlaksananya 70 terarahnya Pengusaha realisasi perijinan

15,000,000

7,500,000 Peningkatan Infrastruktur 14 Desa/Kel Tersedianya data infrastruktur desa 14 Desa/Kel Terrsedianya acuan rencana pembangunan infrastruktur dipedesaan Berkembangnya seni budaya tradisional 100% 7,500,000

Smd Sltn Smd Sltn

Kec. Smd Sltn Kec. Smd Sltn

Program Pengembangan Kebudayaan Daerah 722 Pengembangan Seni dan Budaya

10,370,159 1 paket 10,370,159

Smd Sltn Smd Sltn

Kec. Smd Sltn Kec. Smd Sltn

berkembangnya 1 paket Kebudayaan daerah

Terlaksananya kegiatan pembinaan para seniman

28 orang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-84

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN GANEAS Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 723 Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan 724 Penyelenggaraan lomba desa 725 Pemberdayaan PKK 726 Penyusunan profil kecamatan 727 Operasional pelayanan terpadu Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 728 fasilitasi bantuan ADD Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 729 pembinaan dan monitoring Kamtibmas

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 106,985,816 56,206,166 Desa Kecamatan Ganeas Ganeas

SKPD Kec. Ganeas Kec. Ganeas

tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik

tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik

tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik

16,900,000 8,000,000 7,500,000 6,050,000 17,756,166 12,500,000

Ganeas Ganeas Ganeas Ganeas Ganeas Ganeas

Kec. Ganeas Kec. Ganeas Kec. Ganeas Kec. Ganeas Kec. Ganeas Kec. Ganeas

12,500,000 15,000,000

Ganeas Ganeas

Kec. Ganeas Kec. Ganeas

terlaksananya pembinaan linmas

terbinannya anggota linmas

meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota linmas

15,000,000

Ganeas

Kec. Ganeas

Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 730 fasilitasi kegiatan hari besar, MTQ Temu Karya dan TKSK Program Pemanfaatan Sumbersumber PAD 731 Fasilitasi kegiatan peningkatan PAD kecamatan

16,379,800

Ganeas

Kec. Ganeas

16,379,800 6,899,850 6,899,850

Ganeas Ganeas Ganeas

Kec. Ganeas Kec. Ganeas Kec. Ganeas

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-85

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN CISITU Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 732 Operasionalisasi PPTSP 733 Evaluasi sumber retribusi kecamatan 734 Monitoring dan evaluasi pembangunan kecamatan 735 Database 736 Lakip 737 Musrenbang Tingkat Kecamatan Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 738 739 740 741 Pembinaan adm. Desa Lomba Desa fasilitasi bantuan ADD Pembinaan pengusaha kecil di pedesaan Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 742 Pembinaan Karang Taruna 743 Penyelenggaraan MTQ 744 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 745 Pembinaan Linmas 746 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 112,175,925 47,175,925 Desa Kecamatan Cisitu Cisitu

SKPD Kec. Cisitu Kec. Cisitu

10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 12,175,925 25,000,000

Cisitu Cisitu Cisitu Cisitu Cisitu Cisitu Cisitu

Kec. Cisitu Kec. Cisitu Kec. Cisitu Kec. Cisitu Kec. Cisitu Kec. Cisitu Kec. Cisitu

7,500,000 7,500,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000

Cisitu Cisitu Cisitu Cisitu Cisitu

Kec. Kec. Kec. Kec.

Cisitu Cisitu Cisitu Cisitu

Kec. Cisitu

7,500,000 7,500,000 10,000,000 15,000,000 7,500,000 7,500,000

Cisitu Cisitu Cisitu

Kec. Cisitu Kec. Cisitu Kec. Cisitu

Cisitu Cisitu

Kec. Cisitu Kec. Cisitu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-86

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN RANCAKALONG Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 747 Fasilitas Pagu Indikatif Kewilayahan

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 115,451,235 24,000,000 Desa Kecamatan Rancakalong Rancakalong

SKPD Kec. Rcklg Kec. Rcklg

terpeliharanya kendaraan dinas

terpeliharanya kendaraan secara optimal

memperlancar tugas

9,000,000

Rancakalong

Kec. Rcklg

748 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 749 Pelatihan Satlak Penanggulangan Bencana Alam Tingkat Kecamatan Program Pengembangan Kebudayaan Daerah 750 Pembinaan Puseur Budaya Sunda Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 751 Musrenbang Tingkat kecamatan 752 Pelayanan publik Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 753 Fasilitasi Banntuan ADD meningkatnya kualitas pembangunan desa terlaksananya kegiatan fasilitasi ADD meningkatnya kemampuan desa dalam mengelola ADD tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik tersusunnya rencana pembangunan meningkatnya pelayanan publik

15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 22,500,000

Rancakalong Rancakalong Rancakalong Rancakalong Rancakalong Rancakalong

Kec. Rcklg Kec. Rcklg Kec. Rcklg Kec. Rcklg Kec. Rcklg Kec. Rcklg

12,500,000 10,000,000 10,000,000

Rancakalong Rancakalong Rancakalong

Kec. Rcklg Kec. Rcklg Kec. Rcklg

10,000,000

Rancakalong

Kec. Rcklg

Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 756 Peringatan hari besar (PHBN) 757 MTQ

20,000,000

Rancakalong

Kec. Rcklg

memperingati hari besar nasional memperingati hari besar keagamaan

terlaksananya program hari besar nasional terlaksananya program hari besar nasional

meningkatkan rasa nasionalisme meningkatkan ukhuwah islamiah

10,000,000 10,000,000

Rancakalong Rancakalong

Kec. Rcklg Kec. Rcklg

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-87

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pemanfaatan sumber PAD Sumber- Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 8.000.000 Rancakalong Kec.235 8.951. Rcklg Kec. Sumedang Tahun 2011 V-88 .000 Desa Kecamatan Rancakalong Rancakalong Rancakalong SKPD Kec. Rcklg Kec.235 10. Rcklg Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.951. Rcklg 758 Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 759 Pembinaan linmas dalam rangka siskam swakarsa terlaksananya pembinaan linmas terbinannya anggota linmas meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota linmas 10.000.

000.000 46. Ujungjaya Kec.000 24.000 20. Desa 766 Pendampingan ADD Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 112.175.000.000 12.000. Sumedang Tahun 2011 V-89 .000.000 Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000.924 32.924 10. Ujungjaya Kec.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN UJUNGJAYA Program Peningkatan sarana prasarana aparatur 760 Penataan halaman kantor Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 761 Musrenbang Tingkat Kecamatan 762 Muspika Program Peningkatan kapasitas pelayanan kecamatan 763 PHBN kecamatan 764 Fasilitasi PKK 765 Pembinaan Karang Taruna 766 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Program peningkatan kapasitas aparatur Desa 765 Pembinaan adm. Ujungjaya Kec. Ujungjaya Kec. Ujungjaya Kec.000 Desa Kecamatan Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya SKPD Kec.000.175.000.000 10. Ujungjaya 12.000 Ujungjaya Ujungjaya Ujungjaya 16. Ujungjaya Kec.000 12. Ujungjaya Kec.000 10. Ujungjaya Kec. Ujungjaya Kec.175. Ujungjaya Kec.924 10. Ujungjaya Kec.000 10. Ujungjaya Kec.000. Ujungjaya Kec.000.000.

Wado 16. Wado Kec. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara 12 Bln Terlaaksananya Musrenbang di kecamatan 1 Kali 12 Bln Tersedianya data 12 Bln base dan Profile Kec dan Desa Terlaksananya Operasional PPTSP 12 Bln Terpunuhnya kegiatan Misrenbang Tk.277.000 Kec. Wado Wado Wado Kec.277.000 15.000 Kec.000.766 10.000 12 Bln 12 Bln Terlaksananya Pembinaan Intensifikasi Peningkatan PAD Terpenuhinya 100% Pembinaan Intansifikasi PAD 15.786. Wado Wado Kec. Wado 29.000 Kec. Kec Terpenuhinya Profile Kec dan Desa Terpenuhinya PPTSP 100% 11. Wado Kec. Kecamatan 775 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) rangka Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 12 Bln Terlaksananya Pasilitas Desa 12 Bln Terpenuhinya 100% Pembinaan Desa 9.000.277. Wado 11 Desa Terlaksananya Kegiatan Orientasi PKK 11 Desa 100% 10. Wado Wado Kec.625.766 Wado Kec. Wado Kec. Wado Wado Kec.766 35. Wado 776 Pembinaan dan Peningkatan Intensifikasi PAD Meningkatnya SumberSumber PAD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 11.000 8.000.000 Kec. Wado Wado Kec. Wado Kec.000.175.000 15.537.537.000 9.850. Wado Wado Wado Kec.000 11. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara an di Kec.000. Sumedang Tahun 2011 V-90 .175.786.000 100% Terlaksananya Kegiatan PHBN Tingkat Kecamatan 12 Bln Terlaksananya MTQ 1 Kali Terpenuhinya Kegiatan PHBN Tingkat Kecamatan Terpenuhinya Pelaksanaan MTQ 100% 11. Wado 12 Bln 100% 15. Wado Program Pemanfaatan sumber PAD Sumber- Meningkatnya Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat Meningkatnya Kapasitas dan Pelayanana Masyarakat 1 Kali 100% 11.000. Wado Wado Kec.000 Kec.000 Wado Wado Kec.000. Wado 771 Pembinaan Desa Kewenangan Desa dan Evaluasi 772 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesejahteraan Gender Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 773 Pembinaan Linmas dalam Pelaksanaan Sistem Swakarsa Program Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 774 Peringatan Hari Besar Nasional ( PHBN ) TK.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN WADO Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 767 Musrenbang Tingkat Kecamatan/Desa Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 118.000 Kec. Wado Kec.000 Kec. Wado 12 Bln Terlaksananya Pembinaan Desa 12 Bln Terpenuhinya Fasilitas ADD 100% 10. Wado Meningkatnya Pemeliharaan Trantib Masyarakat 12 Bln Terlaksananya Pembinaan Linmas 12 Bln Terpenuhinya Pembinaan Linmas 100% 16.000 Kec.000 Kec. Wado 768 Pengelolaan Profile Kecamatan dan Desa 769 Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 770 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara an di Kec. Wado 100% 8.000.766 Kec.000 Desa Kecamatan Wado Wado Wado SKPD Kec.000.000.000 11.000.786.000 16.850. Wado Wado Kec.175.387. Wado 15. Wado 22.000 10.

Pmlhn Kec.000 8.000 10.000.000 10.000 10.044.000 Desa Kecamatan Pamulihan Pamulihan SKPD Kec. Pmlhn Kec.000 9. Pmlhn Kec.000 10. Pmlhn Kec.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN PAMULIHAN Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 777 Musrenbang Tingkat Kecamatan 778 Penyusunan Data Base Kecamatan 779 Optimalisasi Pemantapan Kinerja Kecamatan 780 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan PKK 781 Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 782 Penataan Halaman Kantor Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 783 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 784 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 785 Pembinaan Karang Taruna 786 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 787 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an Program Pemanfaatan sumber PAD 788 Peningkatan Intensifikasi PAD Sumber- Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 121.000.458 10. Pmlhn Kec. Pmlhn Kec.000. Pmlhn Kec.044. Pmlhn Kec. Sumedang Tahun 2011 V-91 .000.000 10.000.000 Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Kec.000. Pmlhn Kec.000. Pmlhn 10.000.458 Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Pamulihan Kec.000 10. Pmlhn 13.458 62.000.000 10. Pmlhn Kec.000.000 20. Pmlhn Kec. Pmlhn Kec. Pmlhn Kec.000 29. Pmlhn Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000 11.000.000.000.044. Pmlhn Kec.

000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN SITURAJA Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 789 Musrenbang Tingkat Kecamatan 790 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 791 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 792 Pembinaan Administrasi Desa 793 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesetaraan Gender Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 794 Pembinaan Linmas dalam rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 795 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 796 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an Program Pemanfaatan sumber PAD 797 Peningkatan Intensifikasi PAD Program Peningkatan Infrastruktur 798 Penataan Halaman Lingkungan Kantor Sumber- Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 118.000.000.000 9.475.156 23. Situraja 13. Situraja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000 25. Situraja Kec.201. Situraja 13. Situraja Kec.000 20.475. Situraja Kec.000.000. Situraja Kec.000 8.000 10. Situraja Kec. Situraja Kec.000 Situraja Situraja Situraja Situraja Situraja Situraja Kec.156 Desa Kecamatan Situraja Situraja SKPD Kec. Situraja Kec.156 31.000 10.000 10.676.000 Situraja Situraja Situraja Kec. Situraja Kec.000 10. Situraja 10. Situraja Kec. Situraja Kec. Situraja Kec.000.201.000 Situraja Situraja Situraja Situraja Situraja Situraja Kec. Sumedang Tahun 2011 V-92 .000.000 9.000. Situraja Kec.000.000.000 25.000. Situraja Kec.000 10.000.

000 19.000 23. Cibugel 8. Cibugel Kec. Cibugel Kec.000.000. Cibugel Kec. Cibugel Kec.000 20. Cibugel Kec.000 Cibugel Cibugel Cibugel Cibugel Cibugel Kec.000. Cibugel 15.000.000 9.000 14.000. Cibugel Kec.000 7. Cibugel Kec.000 Cibugel Kec.000.000. Sumedang Tahun 2011 V-93 . Cibugel Kec. Cibugel Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000. Cibugel 9.683 Cibugel Cibugel Cibugel Cibugel Cibugel Cibugel Cibugel Cibugel Cibugel Kec.000.000 8.000 9.000. Cibugel Kec.000 9.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN CIBUGEL Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 780 Musrenbang Tingkat Kecamatan 781 Penguatan RT/RW 782 Penyelenggaraan Lomba Desa di Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 783 Pembinaan Administrasi Desa Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 784 Pembinaan dan Monitoring Kamtibmas 785 Gerakan Cibugel Hijau Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 786 Fasilitasi Kegiatan MTQ dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 787 Fasilitasi Kegiatan PKK Program Pemanfaatan Sumbersumber PAD 788 Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Desa 789 Fasilitasi Peningkatan Nilai Jual Produk Pertanian dan Peternakan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 104.000.683 36.768.683 9.000.000 9.000. Cibugel Kec.000 Desa Kecamatan Cibugel Cibugel SKPD Kec. Cibugel Kec.000 4.768.000. Cibugel Kec. Cibugel Kec.768.

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN DARMARAJA Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 790 Musrenbang Tingkat Kecamatan 791 Peningkatan Palayanan Publik 792 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan 793 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan PKK 794 Sosialisasi IPM Bidang Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 795 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 796 Pembinaan Administrasi Desa Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 797 Pembinaan Polisi Pamong Praja dan Linmas Desa Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 798 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 799 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an Program Pemanfaatan sumber PAD 800 Peningkatan Intensifikasi PAD Sumber-

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 116,962,916 60,700,000 Desa Kecamatan Darmaraja Darmaraja

SKPD Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja Kec. Darmaraja

12,500,000 15,000,000 14,700,000 10,000,000 8,500,000 18,500,000

Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja

10,000,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 20,762,916

Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja

12,262,916 8,500,000 8,500,000 8,500,000

Darmaraja Darmaraja Darmaraja Darmaraja

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-94

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN BUAHDUA Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 801 Musrenbang Tingkat Kecamatan 802 Peningkatan Pelayanan Publik 803 Intensifikasi dan Ektensifikasi Perijinan dan Pajak Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 804 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa(DADU) 805 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Bidang Manajemen Pemerintah Desa 806 Fasilitasi Pagu Indikatif Kewilayahan 807 Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan PKK Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 808 Pembinaan Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 809 Peringatan Hari-hari Besar (PHBN) Tingkat Kecamatan 810 Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Nasional

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD Desa Kecamatan

SKPD

116,408,634 40,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 42,408,634

Buahdua Buahdua Buahdua Buahdua Buahdua Buahdua

Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua Kec. Dua Kec. Dua Kec. Dua Kec. Dua Buah Buah Buah Buah

12,000,000 10,000,000 10,000,000 10,408,634 10,000,000

Buahdua Buahdua Buahdua Buahdua Buahdua

Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua Kec. Buah Dua

10,000,000 24,000,000

Buahdua Buahdua

14,000,000 10,000,000

Buahdua Buahdua

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-95

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN TOMO Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 811 Musrenbang Tingkat Kecamatan 812 Fasilitasi Pembinaan PKK 813 Peningkatan Pelayanan Satu Atap Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 814 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 815 Pembinaan Administrasi Desa Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 816 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat dalam teknik pencegahan kejahatan 817 Pembinaan dan Monitoring KAMTIBMAS Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 818 Penanggulangan Bencana Alam Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 819 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 820 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 112,327,093 38,327,093 Desa Kecamatan Tomo Tomo

SKPD Kec. Tomo Kec. Tomo

11,300,000 9,527,093 17,500,000 20,000,000

Tomo Tomo Tomo Tomo

Kec. Tomo Kec. Tomo Kec. Tomo Kec. Tomo

10,000,000 10,000,000 22,000,000 12,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 22,000,000

Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo Tomo

Kec. Tomo Kec. Tomo Kec. Tomo Kec. Tomo Kec. Tomo Kec. Tomo Kec. Tomo Kec. Tomo

12,000,000 10,000,000

Tomo Tomo

Kec. Tomo Kec. Tomo

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-96

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN SUMEDANG UTARA Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 821 Musrenbang Tingkat Kecamatan 822 Peningkatan Pelayanan Publik 823 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan 824 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan PKK 825 Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 826 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 827 Keg. Pelatihan peningkatan Pemahaman Adm. Aparatur Pemerintahan Desa Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 828 Pembinaan dan Monitoring Kamtibmas Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 829 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 830 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 831 Sosialisasi Akselerasi Peningkatan IPM

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 126,184,176 58,280,000 Desa Kecamatan Smd Utara Smd Utara

SKPD Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara Kec. Smd Utara

7,790,000 10,000,000 22,840,000 7,650,000 10,000,000 27,860,000 17,860,000 10,000,000

Smd Utara Smd Utara Smd Utara Smd Utara Smd Utara Smd Utara Smd Utara Smd Utara

10,000,000

Smd Utara

10,000,000 20,024,176

Smd Utara Smd Utara

12,474,176 7,550,000 10,020,000

Smd Utara Smd Utara Smd Utara

10,020,000

Smd Utara

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-97

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN JATINANGOR Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 832 Musrenbang Tingkat Kecamatan 833 Peningkatan Pelayanan Publik 834 Penyusunan Data Base dan Administrasi Pelaporan Kecamatan 835 Pemberdayaan Keluarga melalui Kegiatan PKK Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 836 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 837 Pembinaan Administrasi Desa 838 Fasilitas Pagu Indikatif Kewilayahan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 839 Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 840 Fasilitasi Kegiatan MTQ dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 841 Penataan Kantor Kecamatan Program Pemanfaatan sumber PAD Sumber-

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 129,257,725 50,000,000 Desa Kecamatan Jatinangor Jatinangor

SKPD Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor Kec. Jatinangor

20,000,000 15,000,000 7,500,000 7,500,000 30,000,000

Jatinangor Jatinangor Jatinangor Jatinangor Jatinangor

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 29,257,725

Jatinangor Jatinangor Jatinangor Jatinangor Jatinangor Jatinangor

17,500,000 11,757,725 10,000,000 10,000,000

Jatinangor Jatinangor Jatinangor Jatinangor

842 Fasilitasi Peningkatan Pendapatan PBB

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-98

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN SUKASARI Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 843 Musrenbang Tingkat Kecamatan 844 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan PKK 845 Pemantapan Kinerja Kecamatan 846 Penataan Halam Kantor Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 847 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 848 Pelatihan Peningkatan Pemahaman Administrasi bagi Aparatur Desa 849 Fasilitas Pagu Indikatif Kewilayahan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 850 Pembinaan Linmas dalam rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 851 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 852 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an Program Pemanfaatan sumber PAD 853 Peningkatan Intensifikasi PAD Program Peningkatan Infrastruktur 854 Penataan Halaman Lingkungan Kantor Sumber- Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 110.890.000.000 Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Kec. Sukasari Kec. Sukasari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.890. Sukasari Kec.000. Sukasari 12. Sukasari Kec.995 Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Kec.000 7. Sukasari Kec.000 17.000 10.000.995 22. Sukasari Kec.000 5.000.000. Sukasari 7. Sukasari 10.000 22.000. Sukasari Kec.000.000 23.000.000. Sukasari Kec.000 5. Sukasari 10.000. Sukasari Kec.000 Desa Kecamatan Sukasari Sukasari SKPD Kec.000.000 6.995 28. Sukasari Kec.000 10. Sukasari Kec.000.000. Sukasari Kec.000.000 6.000 10.000 Sukasari Sukasari Kec. Sumedang Tahun 2011 V-99 .000 10. Sukasari Kec.000.890. Sukasari Kec.000 Sukasari Sukasari Sukasari Sukasari Kec.000. Sukasari Kec.

892. Jatinunggal Kec.000 10.400. Jatinunggal Kec.000 Jatinunggal Jatinunggal Kec.000. Jatinunggal Kec.000.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN JATINUNGGAL Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 855 Musrenbang Tingkat Kecamatan 856 Peningkatan Pelayanan Publik 857 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan 858 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan PKK 859 Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 860 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa 861 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 862 Akselerasi IPM dan Pemberdayaan Masyarakat 863 Pembinaan Administrasi Desa 864 Fasilitas Pagu Indikatif Kewilayahan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 865 Pembinaan Linmas dalam rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 114.279 5.279 46. Jatinunggal Kec. Jatinunggal Kec.292. Jatinunggal Kec.000.400.000. Jatinunggal 10.000 14.000. Jatinunggal Kec.000. Jatinunggal Kec. Jatinunggal Kec.000. Jatinunggal Kec.000 Jatinunggal Jatinunggal 866 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an 867 Fasilitasi Kegiatan MTQ dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 5.000 5.000 10.000 16.000 7.292.000 12.000 Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal 5. Jatinunggal Kec.000 49.000 6.000 10.200.279 Desa Kecamatan Jatinunggal Jatinunggal SKPD Kec. Jatinunggal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Jatinunggal Kec.000.000 Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal Jatinunggal 6.000.400. Sumedang Tahun 2011 V-100 .000 10. Jatinunggal Kec.000. Jatinunggal Kec. Jatinunggal Kec. Jatinunggal Kec.000.

Tjgmdr Tanjungmedar Kec.999.879 Tanjungmedar Kec.879 46.000.000 16.000 Desa Kecamatan SKPD Tanjungmedar Kec.000. Tjgmdr Tanjungmedar Kec.879 Tanjungmedar Kec. Sumedang Tahun 2011 V-101 .640.999.000.000 6.000 30. Tjgmdr Tanjungmedar Kec.000.000 Tanjungmedar Kec. Tjgmdr Tanjungmedar Kec. Tjgmdr 15. Tjgmdr Tanjungmedar Kec. Tjgmdr Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.641. Tjgmdr 15.000.000 45. Tjgmdr Tanjungmedar Kec.000 15.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN TANJUNGMEDAR Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 868 Musrenbang Tingkat Kecamatan 869 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan 870 Pemberdayaan Keluarga melalui kegiatan PKK Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 871 Pembinaan Administrasi Desa 872 Pembinaan Para Kolektor PBB Desa Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 873 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 874 Fasilitasi Kegiatan Mushabaqoh Tilawatil Qur'an Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 107.641. Tjgmdr Tanjungmedar Kec.000 15. Tjgmdr 9.

Paseh 8.000 Paseh Kec. Paseh Kec.000 16.000 8. Paseh Kec. Paseh 18. Paseh Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab.000.000. Paseh Kec.000.633.000 20.553 39.553 8.000 Desa Kecamatan Paseh Paseh SKPD Kec.000. Paseh Kec. Paseh Kec.000 8. Paseh Kec.000.000 39.000 8.000 Paseh Paseh Kec.000. Paseh Kec.000. Paseh 12. Paseh Kec.000. Paseh 11.000.000 3.000. Paseh Kec.133.500.633.000 Paseh Kec.500. Paseh Kec.000 Paseh Kec. Paseh 8.000 Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Paseh Kec.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN PASEH Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 875 Musrenbang Tingkat Kecamatan 876 Pemberdayaan Keluarga melalui Kegiatan PKK 877 Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 878 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 879 pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 880 Pembinaan Administrasi Desa 881 Pengelolaan Data Kepegawaian 882 Lomba Desa Tingkat Kecamatan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 883 Sosialisasi Narkoba 884 885 Pengendalian Keamanan Lingkungan 886 Pembinaan dan Monitoring KAMTIBMAS Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 887 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 888 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Penanggulangan Bahaya Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 113.553 Paseh Paseh Paseh Paseh Kec.000.000 8.000. Sumedang Tahun 2011 V-102 . Paseh 10.

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN CIMANGGUNG Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 889 Musrenbang Tingkat Kecamatan

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 120,137,449 42,137,449 Desa Kecamatan Paseh Cimanggung

SKPD Kec. Paseh Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung

890 Penyusunan Data Base Kecamatan 891 Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik

Terlaksananya 1 Pkt peningkatan kapasitas Penyelenggara aan di Kecamatan sda 1 Pkt sda 1 Pkt

Terpenuhinya Pelaksanaan Musrenbang Tk Kcmtn Terlaksananya penyusunan data base kecamatan Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Terlaksananya kegiatan Pembinaan PKK Terlaksananya lomba desa yang baik

1 Pkt

Terselenggarany 100% a Kegiatan Musrenbang Tk Kcmtan Tersedianya 100% dara base kecamatan Terciptanya 100% Peningkatan Pelayanan Publik Berjalannya 100% kegiatan PKK dengan baik 100% Berjalannya lomba desa yang aman, tertib dan lancar Berjalannya pengelolaan kearsipan dan terkontrolnya Inventaris Barang Daerah dengan baik 100%

14,137,449

Cimanggung

1 Pkt 1 Pkt

6,000,000 6,000,000

Cimanggung Cimanggung

Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung

892 Fasilitasi Pembinaan PKK 893 Penyelenggaraan Kecamatan Lomba Desa di

sda sda

1 Pkt 1 Pkt

1 Pkt 1 Pkt

5,000,000 6,000,000

Cimanggung Cimanggung

894 Pembinaan Pengelolaan Kearsipan dan Inventaris Barang Daerah

sda

1 Pkt

Terlaksananya 1 Pkt pengelolaan kearsipan dan Inventaris Barang Daerah dengan baik

5,000,000

Cimanggung

Kec. Cimanggung

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 895 Pembinaan sistem Penyusunan Pengelolaan Keuangan dan Pemberdaharaan Tingkat Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 896 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sda 1 Pkt sda 1 Pkt 1 pkt Terciptanya sistem pelaporan keuangan dengan baik

11,000,000

Berjalannya pelaporan keuangan dengan baik

100%

11,000,000

Cimanggung

Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung

21,000,000

Cimanggung

Terpenuhinya Bantuan Alokasi Dana Desa

1 pkt

Terlaksananya 100% Fasitasi Bantuan Alokasi dana Desa Berjalannya pameran Dekranasda dengan baik 100%

7,000,000

Cimanggung

897 Pameran Dekranasda

sda

1 Pkt

Terpenuhinya pameran Dekranasda

1 pkt

7,000,000

Cimanggung

Kec. Cimanggung

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-103

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 898 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

Prioritas sda

Capaian Program Tolok Ukur Target 1 Pkt

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Terpenuhinya 1 pkt keg. Pembinaan aparatur pemerintah desa

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Terselenggranya 100% pembinaan aparatur pemerintahanh desa

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 7,000,000 Desa Kecamatan Cimanggung

SKPD Kec. Cimanggung

Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 899 pembinaan Linmas dalam Pelaksanaan Siskamswakarsa Rangka sda 1 Pkt Terlaksananya pembinaan Linmas 1 pkt

8,000,000 8,000,000

Cimanggung Cimanggung

Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung Kec. Cimanggung

Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 900 Penanggulangan Bencana Alam Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 901 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 902 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an 903 Seren Tahun (HUT SUMEDANG)

Terpenuhinya kegiatan pembinaan Linmas

100%

7,000,000 7,000,000

Cimanggung Cimanggung

sda

1 Pkt

Terlaksananya sosialisai penanggulangan bencana alam

1 pkt

Berjalannya 100% penanggulangan bencana alam dengan baik

20,000,000

Cimanggung

sda

1 Pkt

sda sda

1 Pkt 1 Pkt

1 pkt Terselenggaranya PHBN Tk. Kecamatan Terselenggranya 1 pkt kegiatan MTQ Terlaksananya kegiatan seren taun 1 pkt

Pelaksanaan PHBN Berjalan Lancar

100%

7,000,000

Cimanggung

100% Pelaksanaan MTQ Berjalan Lancar Teraelenggarany 100% a pelaksana seren taun

7,000,000 6,000,000

Cimanggung Cimanggung

Program Pemanfaatan sumber PAD

Sumbersda 1 Pkt Terpenuhinya fasilitasi peningkatan Pendapatan PBB 1 pkt Tercapainya 100% peningkatan Pendapatan PBB

7,000,000 7,000,000

Cimanggung Cimanggung

904 Fasilitasi Peningkatan Pendapatan PBB

Program Peningkatan Saraba dan Prasarana Pelayanan Publik 905 Pengadaan Sarana Pelayanan Publik dan Prasrana sda 1 Pkt

4,000,000

Cimanggung

Terciptanya 1 pkt pelayanan yang baik dan kondusif

Tercapainya program satu atap

100%

4,000,000

Cimanggung

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-104

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN TANJUNGSARI Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 906 Musrenbang Tingkat Kecamatan 907 Fasilitasi Pembinaan PKK 908 Penyelenggaraan Rapat - Rapat Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 909 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 910 Pembinaan Desa Terpadu Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 911 Pembinaan Linmas dalam Pelaksanaan Siskam Swakarsa rangka

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 122,782,892 35,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 27,782,892 Desa Kecamatan Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari

SKPD Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri

12,782,892 15,000,000 15,000,000

Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari

Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri

15,000,000 35,000,000

Tanjungsari Tanjungsari

Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri

Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 912 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 913 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an 914 Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Program Pemanfaatan Sumbersumber PAD 915 Ssosialisasi dan Intensifikasi Perpajakan dan Perijinan

10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000

Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari Tanjungsari

Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri Kec. Tjgsri

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-105

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN CISARUA Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 916 Musrenbang Timgkat Kecamatan

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 104,945,046 28,000,000 Desa Kecamatan Cisarua

SKPD Kec. Cisarua Kec. Cisarua

917 Peningkatan Pelayanan Publik

918 Fasilitasi Pagu Indikatif Kewilayahan

919 Pengelolaan Data Kepegawaian

Tersedianya Musrenbang Tingakat Kecmatan tahun 2010 Kinerja 1 Keg. Kelancaran dalam 1 Keg. Tersedianya pelayanan Honorarium Tim Pelayanan Publik Pelaksana teknis Meningkat tenaga hobnorer, ATK, penggandaan makanan dan minuman pegawai serta pengadaan Filling Kabinet 1 Keg Meningkatnya Kelancaran Mengerti akan Kegiatan pelaksanaan Tugas-tugas Penyelenggara kegiatan Pemerintahan n PIK Desa Meningkatnya Tersediany Kelancaran 8 org x 12 Administrasi a uang Administrasi Pengelolaan bln Kepegawain 4 data pegawai lembur menjai Rapih orang PNS dan 4 orang non PNS, ATK, dan belanja cetak 12 bulan 1 Kgiatan Siap Melaksanakan Musrenbang 2011 Kelancaran pelaksanaan kegiatan 1 kegiatan

1 Kegiatan

10,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

1 Keg, 12 bln

11,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

1 Keg.

5,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

96 OB

2,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

Program Pemberdayaan Perempuan 920 Fasilitasi Kegiatan PKK Keluaraga Kelancaran Fasilitasi Menjadi Sehat Kegiatan PKK pelaksanan kegiatn dan Sejahtera 50 Orang 50 Org x Terlaksananya 600 OB 12 bln peran serta PKK

10,000,000 10,000,000

Cisarua Cisarua

Kec. Cisarua Kec. Cisarua

Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 921 PHBN Tingkat Kecamatan Masyarakat Memeriahkan Peringatan 17 Agustus 2011 Tersediany Kelancaran a uang pelaksanaan kegiatan kegiatan PHBN 1 Keg. Terlaksananya 1 Keg. peringatan 17 agustus 1945 Isi 1 Keg 40 Al- Orang peserta

20,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

10,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

922 MTQ

MTQ Kabupaten Tersediany Kelancaran a dana pelaksanaan Sumedang kegiatan kegiatan Tahun 2009 MTQ

1 Ker. 40 Memahami Org. Kandungan Qur'an

10,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-106

No

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 923 Pembinaan Linmas dalam Rangka Siskam Swakarsa

Prioritas

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif P I Kewilayahan

Lokasi P I SKPD 9,000,000 Desa Kecamatan Cisarua

SKPD Kec. Cisarua

Meningkatnya Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Ketertiban dan Pelayanan Kegiatan keamanan 7 Publik Desa

50 Org

Terlaksanannya 50 Org Pembinaan Linmas dalam Rangka Siskam Swakarsa

9,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 924 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa 925 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Meningkatnya Kemampuan Perangkat Desa 1 Keg Kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg. Terlaksananya pelatihan 1 Keg, 40 Org.

29,945,046

Cisarua

Kec. Cisarua

10,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

Pelatihan 1 Keg. Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa Meningkatnya pendapatan PAD

1 Keg.

Mengerti akan 1 Keg, 50 Org Tugas-tugas Pemerintahan De

10,000,000

Cisarua

Kec. Cisarua

926 Fasilitasi Bantuan Alokasi Dana Desa

Peningkatan Kelancaran dalam 1 Keg. Kegiatan Kinerja Pemerintaha n Desa

Tersedeianya honorarium panitia pelaksana dan tenaga ahli, ATK, Penggandaan, makan dan minum rapat serta perjalanan dinas 1 kali kegiatan

9,945,046

Cisarua

Kec. Cisarua

Program Pemanfaatan Sumbersumber PAD 927 Fasilitasi Peningkatan PAD

8,000,000 Masyarakat 1 Keg. Sadar akan Kewajiban Membayar Pajak Kelancaran dalam 1 Keg. pelaksanaan kegiatam Tersedianya 1 Keg.42 Kolektor PBB yang Org. berjumlah 42 Orang 8,000,000

Cisarua Cisarua

Kec. Cisarua Kec. Cisarua

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Sumedang Tahun 2011

V-107

000. Surian 10.000.00 10.00 5.000.000 48.00 Desa Kecamatan Surian Surian SKPD Kec.264.00 10.00 Surian Surian Surian Kec.789.000. Surian Kec.000.000.000. Surian Kec.000.789 25.000.000.000.00 Surian Surian Surian Surian Kec.000.00 20. Surian Kec. Surian Kec.000. Surian 15.000. Surian Kec.00 10. Surian 5.000.00 14.00 Surian Surian Surian Surian Kec. Surian 10.000. Sumedang Tahun 2011 V-108 . Surian BUPATI SUMEDANG DON MURDONO Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Surian Kec. Surian Kec.000. Surian Kec.614.034 Surian Surian Surian Kec.00 JUMLAH TOTAL 15.No Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan KECAMATAN SURIAN Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan di Kecamatan 928 Musrenbang Tingkat Kecamatan 929 Peningkatan Pelayanan Publik Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 930 Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) 931 Pembinaan Para Kolektor PBB Desa 932 Fasilitas Pagu Indikatif Kewilayahan Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 933 Pembinaan Linmas dalam rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 934 Pelatihan Satlak Penanggulangan Bencana Alam Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Kecamatan 935 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Tingkat Kecamatan 936 Mushabaqoh Tilawatil Qur'an Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Desa 937 Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah di Pedesaan Program Peningkatan Infrastruktur 938 Fasilitasi Produk Infrastruktur Pedesaan Prioritas Capaian Program Tolok Ukur Target Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Pagu Indikatif P I Kewilayahan Lokasi P I SKPD 104. Surian Kec.000.789.00 24.000. Surian Kec.000.000. Surian 10.000.000.264.000.00 5.000.000.00 10.00 10.00 Surian Surian Surian Kec. Surian Kec.000. Surian Kec.00 10.000.000.000. Surian Kec.00 5.264.000.500.000.000.000.

000.000.000 63 SKPD ( 30 Kabupaten skpd Kab.000.000.000.000 900. masyarakat dan penyedia barang dan jasa terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Pengendalian pelaksanaan program pembangunan Meningkatnya daerah kualitas Implementasi Pembangunan Daerah Pembangunan sistem informasi Evaluasi dan Terwujudnya pelaporan pelaksanaan pembangunban Daerah Pembangunan sistem informasi Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunban Daerah 1 unit Kabupaten 500.000 1. 26 Kec dan 7 Kel) 1 paket Kabupaten 100.000.000.000. Jatinangor 65. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 NO 1 A PROGRAM/KEGIATAN 2 BIDANG PEMERINTAHAN SASARAN 3 VOLUME 4 1 SEKRETARIAT DAERAH Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Fasilitasi percepatan implementasi Kawasan Perkotaan Jatinangor Fasilitasi percepatan pelaksanaan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Program Peningkatan dan Pengembanagan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengembanagan Unit Layanan Pengadaan (ULP) berbasis e-procuermat tahun 2011 Terwujudnya fasilitasi kelembagaan kawasan perkotaan Jatinangor Terwujudnya bangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang 1 pakety Kec.000 500.000.015.000 1.000 32 hektar Kabupaten 500.250.000.000.000 350.000.000.000.000.prinsip Meningkatnya pengadaan Barang/jasa pemerintah pemahaman apartur.000 550.000 Optimalnya pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah Penyusunan kebijakan umum dan prinsip .109 .000 1.000.000 1.TABEL 5.000 450.000 750.500.000.000.2 REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN SUMEDANG DI LUAR PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2011 LOKASI (KEC.000 1 paket Kabupaten 450.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 250.000 350.000 450.

000 Bag.000.000.000 150.000 400.000.000 300.000 1.000.500.000 350.800.000.000 Bag.000 Bag.000.000.000 Bag.110 .000 Program Peningkatan sarana Penyelengaraan Pemerintah Daerah Penataan dan pemeliharaan Wesel Board (WB) dan Jartingan SLTO Lingkup Setda Kabupaten Sumedang Pembinaan dan Monitoring alat komunikasi di lingkungan Pemerintah Kab.000 Bag.000 Fasilitasi Kerjasama Daerah 5 daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang Kabupaten 350. Pelayanan Puskesmas Sumedang Selatan dan RSUD 30 SKPD darin 32 Kabupaten SKPD di Kabupaten Sumedang 10 paket Kabupaten 550.000.000.000 350.000. Umum Setda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 Meningkatnya keserasian antara produk hukum daerah dengan peraturan Perundang undangan lebih tinggi Memantafkan hubungan dan keterikatan daearah yang satu dengan daerah yang lain 450.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 350.000 2.000.000 350.800.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 Fasilitasi standar ISO dalam meningkatkan kualitas Terfasilitasinya pelayanan publik di Kabupaten Sumedang pelayanan publik di Kabupaten Sumedang 3 OPD Pelayanan Kabupaten publik antara lain : BPMPP untuk pelayanan IMB dan HO.000 450. Umum Setda 300.000.000 Bag.000.000.500.000. analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan di Kabupaten Sumedang Program Penataan Peraturan Perundang undangan Pengkajian Keserasian antara Produk Hukum Daerah dengan peraturan Perundang . Sumedang Pelayanan komunikasi pemberitaan Radiogram persandian dan pengamanan persandian Tunjangan khusus pengamanan pengelolaan persandian Pengadaan alat komunikasi/ICOM di tiap .000.000. Umum Setda 150.000.undangan lebih tinggi Tersusunnya perumusan kebijakan 950.000.Kabupaten Sumedang Pengadaan Wesel Board Digital Lingkup Setda Kabupaten Sumedang 2.000 400.000 Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Jabatan Fungsional Umum. Umum Setda 350.tiap Kecamatan se.500.000 150. Umum Setda 150. Umum Setda 1.000 1.000.000.000.

Tata Usaha Setda 100.000.000.000 85.000. Organisasi Setda 350.000 Bag.000. Tata Usaha Setda 250.000 Tapem Setda 450.111 .000 450.000.000 Bag.000.000 Bag.500.000 75. Tata Usaha Setda 871.000.000 100.000 200. Hukum Setda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 Bag.000 Bag.000.000.000 621.500.000 Bag. Tata Usaha Setda 1.000 80.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tahunan SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Pelatihan Instruktur BLK/Lokakarya Seminar Teknis/Pengiriman Study Banding/Seminar Orientasi Program Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD Pengelolaan Data Kepegawaian Pemberkasan Kenaiakan Pangkat dan Pensiun Penerbitan Pemberitahunan Kenaikan Gaji Berkala Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pemberdayaan Pemuda dalam bidang seni SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000.000.500. Tata Usaha Setda 85.000 250.000.000.000 Bag.000.000.000 41.000 Bag.000.000 Bag.000. Tata Usaha Setda 1.000 245.000.000 KET 11 375.000 Bag.000 80.000 272.000.000.000.000 350. Tata Usaha Setda 200.000.000 Pelaksanaan lomba kelurahan Fasilitasi sertifikasi ISO untuk RSU Sumedang Kajian Penataan perangkat Daerah (Perubahan UU 32 THN 2004 dan PP 41 Tahun 2007) Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDes 75.000 110.000 Bag.000 Bag.000 621. Tata Usaha Setda 110.000.500.000 1.000. Tata Usaha Setda 245.000.000.000.000. Tata Usaha Setda 80. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 626.000. Organisasi Setda 272.000 375.000.500.000 Bag. Tata Usaha Setda 1.500.000.000.000 871.000.000.000 Bag.000.000 200.000 200.500.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 626.000.000 Bag.500.000 80. Tata Usaha Setda 41.

000 75.000 100.000.000.000.000 50. Hukum Setda 90.000 245.112 . Ekonomi Setda 200.000 Bag.000 Bag.000 125. Hukum Setda 150.000 75.000.000.000 100.000.000.000. Ekonomi Setda 100.000 Bag. Hukum Setda 125.Sumedang Penyusunan Raperbup pembentukan dan Formasi Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada SKPD dan Raperbup tentang Syarat dan Uraian fasilitasi koordinasi sinergitas lintas OPD bidang asisten pembangunan fasilitasi koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program Tahun 2011 pengendalian pembangunan tahun 2011 SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC. Ekonomi Setda 200.000. Ekonomi Setda 125.000 Bag.000.000 200.000.000.000.000 90.000 150.000.000.000.000 Bag.000.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 50. Ekonomi Setda 50. Organisasi Setda 150.000.000 Bag.000. Hukum Setda 250.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 Bag.000.000.000. Ekonomi Setda 75. Organisasi Setda 100.000 Bag.000 Bag.000. Ekonomi Setda 75.000 Bag.000 Bag.000 125.000. Adpem Setda 100.000. Adpem Setda 150. Ekonomi Setda 75.000 75. Adpem Setda 245.000.000 200.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL KET 10 11 50.000.000.000 Bag.000 100.000 Bag.000 Bag.000.000.000.000 Bag.000 250.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengkajian keserasian antara produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sosialisasi peraturan perundang-undangan bintek penyusunan produk hukum daerah penyuluhan hukum dan lomba desa sadar hukum Koordinasi dan fasilitasi pengawasan obat dan makanan Fasilitasi koordinasi monitoring sinergitas pembangunan bidang ekonomi Pengendalian pupuk bersubsidi Koordinasi dan monitoring program PUAP Optimalisasi pengelolaan BUMD Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan pangan daerah Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan desa mandiri energi Evaluasi dan optimalisasi pengelolaan pertambangan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kab.000.000 Bag.000.000 Bag.

000 30.000.000. air bersih dan infrastruktur lainnya telaahan kebijakan penegasan batas daerah telaahan kebijakan ketahanan mental ideologi pancasila telaahan kebijakan produk hukum daerah telaahan kebijakan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi.000 30.000.000 Bag.000 100.000.000 Staf alhi 30.000.000 Staf alhi 30.000 75. KPD.000.000 75.000 Tapem Setda 75.000.000.000 Staf alhi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000 Staf alhi 30.000 30.000.000 30. Adpem Setda 100.000.000. Humas Setda 100. Adpem Setda 75. diversifikasi dan eksensifikasi telaahan kebijakan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat Telaahan kebijakan laju pertumbuhan ekonomi dan distribusinya SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 Bag.000.000 Bag.000.000 Staf alhi 30.113 .000 30.000 100.000 Bag.000.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL KET 10 11 50. Humas Setda 75. Adpem Setda 50.000 300.000.000.000 Bag.000 Bag.000 Staf alhi 30.000.000.000 100. Humas Setda 75.000.000 50.000 Bag.000 30.000.000.000 Staf alhi 30.000.000.000 Staf alhi 30.000.000.000 30.000.000.000 Bag. Humas Setda 100.000. Adpem Setda 100. Informasi dan Media Masa Fasilitasi informasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik telahaan kebijakan pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung telaahan kebijakan pengelolaan dan penyediaan jaringan jalan dan jembatan.000 75.000 50. irigasi.000.000.000 30.000 50. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 50.000 100.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 fasilitasi pembinaan jasa kontruksi tahun 2011 Peningkatan kapasitas kecamatan fasilitasi keahlian pengadaan barang dan jasa penyusunan kebaijakan umum dan prinsip2 pengadaan barang/jasa Penyusunan Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan Rencana Kerja.000.000.000. RKA dan DPASKPD Publikasi pembangunan kabupaten Sumedang Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program Pengembangan Komunikasi.000 30. Humas Setda 300.000.000.000 Bag.000.000 75.000.000.

Sosial Setda 50.000 Bag. Sosial Setda 75.000 Staf alhi 30.000.000 Bag.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 telaahan kebijakan penyiapan tenaga kerja terampil dan berjiwa wirausaha telaahan kearifan budaya sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat Program Tenaga Kerja Fasilitasi dan koordinasi Keternagakerjaan Program Sosial Penyusunan Potensi Kesejahteraan sosial Program Kependudukan Fasilitasi koordinasi bidang transmigrasi Pendataan kelembagaan keagamaan Program Kesehatan Fasilitasi koordinasi bidang kesehatan Program Kebudayaan Fasilitasi koordinasi bidang kebudayaan SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 30.000 Bag. Sosial Setda Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V. Sosial Setda 100. Sosial Setda 50.000. Sosial Setda 75.000.000. Sosial Setda 100.000.000 75.000 Staf alhi 75.000.000 Bag.000 Bag.000.000.000 75.000.000 Bag.000. Sosial Setda 150.114 .000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL KET 10 11 30. Sosial Setda 100.000 50.000.000 75.000 Bag.000. Sosial Setda 75.000 30.000 Bag.000.000.000.000.000.000.000 100.000 Bag.000.000 50.000. Sosial Setda 100.000.000 Bag.000 100.000.000.000 150.000 Bag.000.000 100.000.000 100.000.000 75.

SMP.000 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Uji kompetensi pegawai (Assesment dan Fit and Pejabat Struktural Proper Test ) Penyusunan Sistem Penilaian Remunerasi Insentif PNS se Kabupaten Berbasis Kinerja Sumedang 1 kali 1 PAket Sumedang Sumedang dan Luar Sumedang 40.000.000.000.000.000.000.000 - 2.000.000.000 250.000 250.000.000.628.000.000 1.000 1. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 2 INSPEKTORAT Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Aparatur pengawasan yang belum/telah mengikuti pelatihan substantif/Fungsio nal 15 orang BPKP/Pusat Pelatihan 250.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 350.000.000 - 25.000 1.000 - - - 65.000 Keterbata san anggaran APBD Kabupate n Sumedan g 3 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Diklat Manajemen Pemerintahan Desa Pendidikan dan Pelatihan Struktural Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian CPNS yang belum 346 orang mengikuti diklat prajabatan Sekretaris Desa 56 orang Kepala Desa 200 orang Para pegawai yang Diklatpim TK.000.115 .000.000 125.000 350.553.000.000. Sumedang 75 orang 320 orang 315 orang Sumedang Sumedang Sumedang Luar Sumedang Luar Sumedang Luar Sumedang Sumedang Sumedang 2.000.000 900.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000.00 65.000 - - 240. diklatpim Diklatpim Tk IV : 75 orang 10 orang Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian Pejabat Fugsional Penilik Luar Sekolah Pengola BOS SD.000.000 125.100. III : belum mengikuti 52 orang.000.000. SMA/SMK Para Kepala Sekolah se kab.000.100.000 Diklat Fungsional Penilik Luar Sekolah Diklat Pengelola BOS Diklat Kepala Sekolah 33.000.000.00 975.000 75.000 - - 58.000 975.000.000 - 200.000 1.000.00 900.000.000.

000. Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) c.000 100.000. Sumedang Tersedianya tambahan koleksi buku perpustakaan 2400 eks Kabupaten 300.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V. Sumedang Kab. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 - SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 4 ARSIP DAERAH Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah.000. camera dan AC portable e.000 1 unit 2 unit 2 unit 1 paket 1 paket Kab. -Fumigasi arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi -Penataan dan Pendataan Arsip daerah Program Pengadaan sarana kearsipan Pengadaan record center Perbaikan Sisitem Administrasi Kearsipan a.727.000 50.000 Sangat dibutuhka n 400.000 400.000 Sangat dibutuhka n 300. Sumedang 78. Sumedang 50.000.000 50.000.000. Sumedang Kab.000. Pengadaan Komputer.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 150. Sumedang Kab. Pengadaan sarana penyimpanan arsip (roll o pack) b.727.000 310. Sinergitas Kearsipan antar SKPD 5 PERPUSTAKAAN DAERAH Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 1686 m3 Kab.000 Sangat dibutuhka n 310.000.116 . In focus.000 Sangat dibutuhka n 100.750 Sangat dibutuhka n Tersedianya sarana yang memadai 1 unit Kab.000 Sangat dibutuhka n 150. Sumedang 50.000.000.000 Sangat dibutuhka n Meningkatnya Kapasitas SDM Kearsipan 2500 dokumen Kab.000. Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) d.000.000.000.000 Sangat dibutuhka n 50.000 50.750 78. Sumedang Kab.000. Laptop.

1 unit mesin laminating.000 200.000 200.000.000.000 1.000.000.000.000 2.000 1 paket sumedang 2.000 600.000 185.000.000.000 250.000.000 1.000 1.000 150.000. 1 unit mesin Fotocopy.000.000.000.000 Terwujudnya GIS 1 paket Sumedang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 200.000. 1 unit cam. 100 buah buku rak 100 Desa tersedianya penambhan rak buku di perpustakaan desa 6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan data dan informasi/Statistik Daerah Penyusunan Rencana Pengembangan Community Development dan CSR di Kabupaten Sumedang Penyusunan Masterplan Pertanian Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Pembangunan Geografis Informations System Kebupaten Sumedang Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Penyusunan Kerangka Dasar Dan Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Kajian Pelimpahan Kewenangan Camat untuk meningkatkan Efektifitas pelayanan publik Sinergitas Perencanaan Pembangunan Lintas Sektor dan Lintas Jenjang Pemerintahan Pengadaan sarana prasarana perencanaan Optimalisasi Koordinasi bidang pemerintahan Optimalisasi Koordinasi bidang Data dan Pelaporan Peningkatan kapasitas perencanaan daerah melalui pengembangan jaringan Data Spasial Daerah Penguatan kelembagaan Bappeda melalui ISO 9001-2008 200.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengadaan sarana pendukung perpustakaan SASARAN 3 Tersedianya sarana yang memadai VOLUME LOKASI (KEC.000.000.000.000 35.era digital.000 750.000.000.000.000 750. 1 unit notebook.000 500.000. DES/KEL APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 200. 1 unit pemasangan internet.000.000.000 500.000 200.000. 1 unit komputer.000 1 paket Sumedang 1.000.000. dan 1 unit Handycamp.000 KET 11 4 5 1 unit Audio Kabupaten Visual.000 600.000.000 550.000.000.000.000 500.000.000.000 750.000.000.000 500.000 750.000 50.000 250.000.000.117 .000 500.

000 500. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 1.000.000.000.000.000 BPMPD 325.200. Sumedang 2.000.500.000 30.000.000 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 1 paket Sumedang 450.000.000 1.000.000 27.000.000.000 279 desa/kel 26 Kecamatan Kab.000.000 10 desa 10 desa 500.000.000.000 8 KANTOR SATPOL PP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Kendaraan (DALMAS) Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Roda 4 Dump Truck (DALMAS) Roda 4 Sedan Toyota (PATWAL) Roda Roda Roda Roda 4 2 2 2 Kijang (PATROLI) Honda Tiger (PATWAL) TRS (PATROLI) Tiger (Operasional) 1 1 1 1 1 2 sumedang sumedang sumedang sumedang sumedang sumedang 150.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Litbang Infrastruktur dan Ekonomi Pembangunan Daerah SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 500.000 30.000.000.000.790.000 10.000 10.500.200.000 200.000.000.000.000.000 450.000. Sumedang Kab.000 200.000 200.000.000 1.118 .790.000.000 220.000 220.000.000 2.000 27.000.000.000.000.000 54.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 300.000 250.000.000 BPMPD 1.000 250.000.000.000 Bappeda KET 11 Pilot Project Pengelolaan Persampahan di Kawasan Perkotaan Kajian Energi Alternatif Mikrohidro 7 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Peningkatan pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Pendamping Bhakti Siliwangi Satata Sariksa (BSMSS) Bantuan Rehab Kantor Desa Bantuan Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa Tersusunnya Penguatan perencanaan pembangunan desa perencanaan dalam kerangka Program Desa Membangun pembangunan desa Pengembangan Desa Budaya Gotong Royong Terselenggaranya desa budaya gotong royong Desa membangun menuju desa peradaban Tereselenggaranya desa membangun desa peradaban Revitalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Terselenggaranya revitalisasi perencanaan Desa 500.000.000.000 325.000. Sumedang Kab.000.000 1.000 1 paket 300.000 150.000 Bappeda 1.500.000 54.000 Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan Peningkatan penyiaran dan KMIP kualitas layanan informasi 1 paket Sumedang 200.000.000.000.500.000.000.

Kabupaten 100.000 KET 11 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi aparatur pemerintah daerah yang membidangi kehumasan 1 paket Sumedang 150.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengembangan alat studio dan komunikasi SASARAN 3 daya jangkau siaran radio pemerintah daerah VOLUME 4 1 paket LOKASI (KEC.000 1.000. Pencatatan Sipil dan Transmigrasi. DES/KEL 5 Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 300.000.000 B BIDANG SOSIAL BUDAYA 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Penyediaan Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Tersedianya sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara on line terutama tentang pelayanan di bidang Kependudukan.000.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 300.000.000.119 .000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Sistem Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Perangkat Jaringan Komunikasi Keras/Komputer (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software) dan jaringan Komunikasi data di Dinas dan 26 Kecamatan.000 Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Terlaksananya sosialisasi tentang Perundangundangan mengenai Administrasi Kependudukan 26 Kecamatan 100.000. 27 Kecamatan 500.500.000.000 150.

000 - - 350.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL KET 10 11 150.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyusunan proyeksi penduduk SASARAN 3 tersedianya asumsi data penduduk perkecamatan.Sumed ang - 350.Sumed ang - 75.000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Penertiban kepemilikan dokumen kependudukan Kab.000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 - - 75. status pekerjaan terlaksananya penertiban kepemilikan dokumen kependudukan sebgai implementasi Perda no 1 tahun 2009 Terpeliharanya dokumen catatan cipil sehingga terpelhara dengan dengan baik.000.000.000.120 .000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Penataan dokumentasi Catatan Cipil Kab. angka ketergantungan.000.000. usia produktif.000. VOLUME 4 LOKASI (KEC. tersedianya data penduduk berdasarkan kelompokumur. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 - APBD PROV 7 150.

mesi Laminating 1 unit. Mesin fotocopy 1 unit.Sumed ang - 250. Printer 4 unit. jaringan komunikasi 1 unit. server 1 unit. handycam 1 unit.000 - - 250.000.000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.121 .000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL KET 10 11 600. Genset 1 unit.Sumed ang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 600.000. tenda 2 unit.000. Terlaksananaya pendataan penduduk miskin. meja & kursi lipat petugas 4 unit. televisi 1 paket. DES/KEL 5 Kab.000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Pendataan penduduk miskin Kab.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengadaan sarana Mobilitas Pelayanan Keliling SASARAN 3 Terwujudnya sarana mobilitas pelayanan administrasi kependudukan keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan tidak terjangkau sarana transportasi umum berupa mobil keliling yang dilengkapi dengan: Notebook 4 unit. sehingga dapat dipergunakan untuk data pembangunan VOLUME 4 LOKASI (KEC.

Terlaksananaya pemindahann penduduk dari wilayaha genagan melalui resetlement sebnayak 665 KK biaya per KK sebesar Rp 10.000 - 11.000.000.000.000.- VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Program transmigrasi Lokal Pemindahan penduduk asal Jatigede melalui pola resetlemen Kab.000.000.000.000.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL KET 10 11 200.250.Sumed ang - 11.000.Sumed ang 6.500.000.Sumed ang - 750.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pendataan dan pemetaan penduduk rawan bencana SASARAN 3 Terlaksananaya pendataan dan pemetaan pendudukdi daerah rawan bencana sehingga saat terjadi bencanaa lam dapa segera diantisifasi terlaksananya penyerahan bantuan dana sharing untuk pengadaan bibit tanaman bagi transmigran asal kabupaten sumedang sebanayk 25 KK di Kabupaten Kerinci Prov Jambi Terlaksananaya pemindahann penduduk dari wilayaha genagan melalui sisipan pedesaan sebnayak 400 KK biaya per KK sebesar Rp 7. DES/KEL 5 Kab.000 - - 750.250.000.000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.122 .000 - 6.Sumed ang APBD KAB/KOT 6 - APBD PROV 7 200.000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Pemindahan penduduk asal Jatigede melalui pola sisipan pedesaan Kab.000.000 Dinas kepen dudukan dan Pencatata n Sipil Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Bantuan dana sharing Kab.

000 500.000.000 500.000.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000.000.000 500.000.000 150.000 75.000 1.000.000 500.000 500.500.000 500.000.000.000.000 500.000.300.000 500.000.000. Sumedang Litbang masalah strategis daerah dan pemberdayaan masyarakat Perencanaan Penanggulangan dampak sosial Ekonomi Pembangunan Kawasan Pendidikan Jatinangor 3 KESEHATAN Program Penguatan kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Peningkatan Strata Desa Siaga di Kabupaten Sumedang Pelatihan Bidan Desa dan Kader Poskesdes 1.000.300.000.000 500.000.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 75.000.000 500.000.000.000.000 500.NO 1 2 BAPPEDA PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kajian Bahasa dan Sastra Sunda Sumedang dalam kerangka Sumedang Puser Budaya Sunda Penyusunan Rencana Induk Kesehatan Penyusunan Rencana Induk Kebudayaan Sinergitas perencanaan dan pengendalian penanganan dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jatigede Sinergitas perencanaan dan pengendalian penanganan dampak sosial ekonomi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Sinergitas perencanaan dan pengendalian penanganan dampak sosial ekonomi pembangunan Kawasan Jatinangor Penyusunan rencana induk ketenagakerjaan Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Penyusunan perencanaan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sumedang Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Optimalisasi Koordinasi bidang sosial budaya Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Kajian Bahasa dan Sastra Sunda Sumedang dalam kerangka Sumedang Puser Budaya Sunda SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000.000 500.000.000.000 Bidan Desa dan Kader Pengurus Desa Work Shop Pengembangan Media Promosi Desa Siaga Siaga Pemantauan/evaluasi dan penyusunan Profil Desa Desa Siaga Posyandu Revitalisasi Posyandu/Peningkatan Strata Posyandu 230 Desa 279 Desa 279 Desa 279 Desa Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten 150.000.000.000.000 250.000 150.000 500.000 1.500.000.000 150.000.000 500.000.000 500.000.000.000.000 1.000.000 - 250.123 .000 250.000 150.000 250.000 500.000 Kajian Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan Dasar di Kab.

000 100.200.000 300.000 800.000 300.000.100 Desa/kel Jatinangor Dinkes.000 4.000 100.000 145.000.000.000 100.000.000.000. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Pelatihan Manajemen BBLR Pelatihan Manajemen Asfiksia Pelatihan SDIDTK Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunkan KIBBLA Pengembangan Lingkungan Sehat Akselerasi Pengembangan Lingkungan Sehat Berbasis Budaya Sunda (SMD STBM 2012) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pengembangan kawasan pendidikan Jatinangor sebagai kawasan sehat melalui revitalisasi puskesmas dan kawasan siaga Pemantuan Kualitas Lingkungan Pendampingan WASPOFA Program Upaya Penyehatan Lingkungan Pendampingan PAMSIMAS Pemetaan TTU dan TPM case Fiding P2TB Peningkatan Imunisasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 10 angkt.000.000.swas.000 210.000 250.000.000.000.200.000 - Bidan di Desa Bidan di Desa Bidan di Desa Balita Ibu.000 200.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V. 1 paket 1 paket Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten 100.124 .000 5.000. sekolah.000 100.000.000 120.000.Bayi dan Anak 5 angkt. DES/KEL 5 Kabupaten Kabupaten Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 150.000.000 800.000. 1 LSM 5 sekolah 30 sekolah 1 paket 400 KS LOKASI (KEC.000 125.000.000 210.000.000 100.000 - Lokasi PAMSIMAS Desa PAMSIMAS Penderita TB Bayi dan Anak 32 Puskesmas 12 Desa 1 kali 30 kasus 1 paket 1 paket 200.000 1.000 1.000 Petugas KIA Pusk. 5 angkt.000.000.000.000. Dinkes 200.000 4.000 300.000 30. Kec.000.000.000 170.000.000.000.000.000 KET 11 150. Dinas Kesehatan 300.000.000 100.000 30. puskesmas 26 Kec.000 750.000. Kabupaten 100.000. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Pelatihan pengelola PWS Ibu dan PWS Bayi SASARAN 3 Sektor Swasta dan LSM Pramuka Anak Sekolah Tenaga Kesehatan Masyarakat Miskin VOLUME 4 5 Sek.000 300.000. dan Desa (311 org) Bidan 10 angkt.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Kemitraan dengan swasta dan LSM dalam rangka Penguatan Desa Siaga Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Saka Bhakti Husada Road Show Bahaya Napza dan bahan adiktif lainnya Peningkatan Kompentensi Sumber Daya Kesehatan melalui pelaksanaan diklat seminar dan litkes Kegiatan Operasi Katarak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak a.000.000 245.000 5.000.000 - Pelatihan Standarisasi APN b.000 100. 5 angkt.000.000.000.12 Desa 12 Desa Kabupaten Kabupaten 32 Pusk.000.000.000 300.000.000.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 150.000 170.000.000.000. 279 Desa Kab.000.000 125.000.000 150.000 200.000 250.000 100.000.000.000.000.000.000 100.000 750.000.000 120.000 masyarakat Terwujudnya kawasan yang sehat wilayah dgn faktor risiko pencemaran masyarakat 100 desa/ 1 paket 10 lokasi 100 anak 1 paket 26 Kec.000.

000 75.000.000 75.000. DES/KEL 5 Kabupaten Kabupaten Kabupaten APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 4.000.000.000.000 150.000.000.000 1.000 150.000 455.000 150.000 150.000.000 KET 11 Pemeliharaan/Pengadaan Mebeulair di Dinas dan Puskesmas Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 ( Mobil Operasional bidang) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Mobil Pusling Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kesehatan Biaya Operasional UPTD Puskesmas.000 800.000.000.000 455.000.000.000.000.000 75.000.000.700.000.000 150.000.000.000 11.000 4.000.000 11.000 1.000 75.000 4.000 100.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000. JPK.000 100.700.000 200.000.800. Gudang Farmasi dan Labkesda ( Pelayanan Kesehatan Dasar dengan Bebas Biaya) JAMKESMAS bagi Masyarakat Miskin JAMKESMAS bagi Masyarakat Miskin di luar kuota SK Bupati Rehabilitasi kantor Dinkes Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pelatihan Pengelola PWS Gizi Peningkatan Kapasitas Desa Siaga dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Peningkatan pendidikan penyuluhan kepada Masyarakat dan pengembangan media Promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan ( Peningkatan dan fasilitas upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan JPKM ) Pelatihan Bidan Desa dan Kader Poskesdes.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000 3.000.000 4.000. Pustu dan jaringannya Puskesmas. peningkatan kapasitas Kepala Desa tentang Desa Siaga Work shop pengembangan promosi Desa Siaga Pengadaan media promosi kesehatan Pemantauan/evaluasi dan penyusunan Profil Desa Siaga Revitalisasi Posyandu/Peningkatan Strata Posyandu Pengkajian dan peningkatan PHBS pada Kemitraan dengan swasta dan LSM dalam rangka penguatan Desa Siaga Road Show Bahaya NAPZA dan bahaya aktif lainnya 32 paket 35 unit 6 unit 5 unit 1 paket 35 UPTD 32 Puskesmas 32 Puskesmas Dinas Kesehatan 5 Puskesmas Kabupaten Kabupaten 150.000 1.000 100.000 150.000.125 .000.000. Pustu dan jaringannya 32 Puskesmas dan Dinkes 32 Puskesmas dan Dinkes Kabupaten Puskesmas Kabupaten 35 UPTD VOLUME 4 1 paket 1 paket 1 paket LOKASI (KEC.000.000.000 800.000 75.000.000 3.000.000 1. Pustu dan jaringannya Pengadaan ALKES Pengadaan Obat SASARAN 3 Puskesmas.000.700. Pustu dan jaringannya Puskesmas.000 4.000.000 1.000.000 100.800.000.000.000.000 75.000.000.000.000 100.000.000 6.500.000.700.000 2.000.000.000.000.000 Dinas Kesehatan 1 paket Sumedang 100.000 100.000 1.000.000 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 4.000.800.000.000 75.000 100.000 100.000 75.500.000.000 200.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas.000 150.000.

500.015.000 692.000 13.000 521.015.000 245. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 150.000 75.000.663.950.500.000.000 265.750.092.000 10.000.780.000.000 521.094.481. paru.000 99.000 99.000.950.780.000.000 100.572.000 75.500.100.000 96.126 .000 53. mata pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000.000 50.000 21.100 3. Gedung adm dan bedah pembangunan gedung ruang inap anak dan bedah penyediaan jasa pemulasaraan jenajah tak dikenal Program sarana RS Jiwa.000 14.000 100.000.663.000 KET 11 431.000 692.000 53.481.100.000 50.500.000 21.218.000.000 75.000.000 275.000 411.000 265.000 96.000 16.000.500 19.000.000.100.350.000.000.600.000 75.250.400.218.685 43.000 16.500 19.150.000 431.000 14.000 923.500.092.000.700.000 75.000 10.000 275.000 9.000 9.000 411.000 923.000 12.000 75.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengembangan UKBM Saka Bhakti Husada Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Penguatan kemitraan tenaga kesehatan dengan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Pelatihan pengelola PWS dan PWS bayi Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui RSUD Program peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan pelayanan prima capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja penyusunan pelaporan keuangan semesteran anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pengangaran SKPD Penyusunan Renja RKA DPA Pengelolaam data kepegawaian rumah sakit rehab bangunan RSU pengadaan alat alat kesehatan pengadaan obat obatan pengadaan mebelair perlengkapan rumah tangga pengadaan bahan logistik pengembangan sistem informasi RSU penelitian dan pengembangan RSU peningkatan fungsi dan kualitas pelayanan sosialisasi teknis pelayanan sistem akuntansi keuangan RSU sertifikasi ISO 9001 medical chek up pemb.400.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 245.000 1.000.880.000 75.000 13.400.150.100 3.350.000 75.398.094.685 43.572.700.000 13.398.184 32.000 75.184 32.750.000 12.250.880.750.600.000 13.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 150.750.000.100.500.000.000.000.000.000 75.500.500.000.400.000.000 1.

000.2 Keperawatan S2 Manajeman/Umum Pemberian beasiswa berprestasi 12 orang Penyediaan Buku bacaan Keperawatan dan Literatur perundang-undangan Pembinaan keluarga pasien TBC Penyuluhan tentang diare Penyuluhan tentang Rumah Sehat Penyuluhan teknis pada Keluarga dengan Resti 5 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Penataan Situs di Kabupaten Sumedang Peningkatan Prasarana kebudayaan Peningkatan Promosi potensi kebudayaan Perlindungan.000.000.000.000 1.000 40.500.000.000.000.1 Adm.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN 3 VOLUME 4 2 lokal LOKASI (KEC.000 1 Kab Sumedang 5.000.000 117.000 250.000 25.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000 9.000.000 200.000.500.000.seni tradisi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Destinasi Kawasan Eko Wisata Budaya dan Revitalisasi Kampung Sunda Tersedianya kawasan eko wisata budaya dan kampung sunda 10 bh 1 pkt 2 bh 1 lokal 1 lokal 234.000 10.000.000 117.000 25.000.500.000 87.000 1. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 - APBD PROV 7 500.000. Negara S.000 500.000 234.500.000.000 9.000 500.000 40.500.000 9.000.39.500.000.000 10.127 .000 10.000.000.000 307.000.000 KET 11 2 4 AKADEMI KEPERAWATAN Rehab berat atap ruang Laboratorium dan asrama Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.500.000.000 1.000.000.000 10.Pendidikan Formal : S.000.000 9.000.1 Ekonomi / Akuntansi S.000.000.000 1.000 500.000.000.000. pengembangan dan pemanfaatn kesenian tradisional Festival seni .000.1 Komputer S.000.000.000.000.000.500.000 10.000.000.500.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 500.000 500.000 117.000.000 500.000.000.000 200.000.000 307.000 10.000 10.000.000.000 9.000 - - 40.000.000.000 10.Bantuan pendidikan Bagi Keluarga miskin Lanjutan Angkatan 13 sebanyak 3 orang X 39.000.000 25.000.000.000 10.000 5.000 87.000 200.000.000 87.000 2.000 87.000.500.000.000 500.000 Pelestarian situs dan benda cagar budaya (BCB) Sumedang 2.000.000 9.000.000 250.000.000. Penataan Ruang Laboratorium Komputer Pengadaan Instrumen keperawatan Pengadaan Phantom Pemabangunan sumur Artesis Renovasi Ruang AULA Program Pemberian beasiswa mahasiwa keluarga miskin dan berprestasi bantuan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin baru 3 orang X Rp.000 25.000.000.000 117.000.000.000 40.000 200.000 15.000.

000 150.000 1.000 300.000 150.000.000.000.000 500.000 400.000 1.000 100.000.000 90.000.000 350.000.000.000 100.000.000 80.000.000.000.000 150.000 200.500.000 2.000.000 300.000 100.000.000 150.000.000.000.000.500.000.000.000.000.000.000 150.000 500.000.000.000 400.000 2.000.000 70.000.000 1.000 300.000.000.000 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Pemusatan latihan (Couching Clinic) bagi atlit unggulan Menuju Go Internasional Promosi Atlit Unggulan dalan event olahraga provinsi/nasional menuju Go Internasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan lapangan olahraga DED Jati Gede Meningkatnya sistem Penataan ODTW 6 DINAS PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kreativitas siswa PAUD Pengadaan Alat Permainan edukatif (APE) luar PAUD Pengadaan Alat Permainan edukatif (APE) dalam PAUD Diklat Pengembangan Model Pembelajaran PAUD Rehabilitasi sedang dan berat gedung PAUD Pembangunan WC dan Wastafel PAUD Formal dan Non Formal Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang 10.000 150.000 500.000.000 500.200.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 1.000 1.000.000 250.200.000.000 150.000.000.000.000 100.000 KET 11 500.000.000 90.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 ODTW Cipanas Sekarwangi jalan menuju ODTW Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Sosialisasi peran serta masyarakat sebagia sektor pendudkung di sekitar ODTW Program Pengembangan pemasaran Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dalam pemasaran Pariwisata melalui median cetak dan Elektronik Program peningkatan peran serta kepemudaan Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan Pelatihahan Bela Negara Pameran prestasi hasil karya pemuda Pameran prestasi hasil karya pemuda Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pendataan potensi kepemudaan (data base) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 250.000.000 75.000.000.000.000.000 500.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 1.000 75.128 .000.000.000 300.000.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.

000.160.000 3.000.000.000 36.000 200.000 350.150.000 10.000 150.000.000 36.500.000 1.000.000 200.000.000.000.000.000 40.000.000 720.000. Sumedang kab.200.000 104.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang 50.000 10.000 273.000 75.000.000 126.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 600.000.000.000.000.000 720.200.000.000 85.000.000.000.600.000 Terpeliharanya ruang kelas SD/MI Sumedang 70. Sumedang 531.000.000.000 82.000 75.000 78.000.000 720.000.000 104.500.000.000 23.000 23.000 250.000.000 193.000.000 150.000 377.000 193.000 55.000 75.000.000 1.300.000.000.000 720.000 72.000 350.000 70.150.000.200.000 4000 1000 1290 210 9 Sekolah 6 Sekolah 2 Sekolah 10 sekolah 2 orang 5 sekolah 6 Sekolah 14 Sekolah 19 Sekolah 1 orang 1 orang 26 Kecamatan 75 Sekolah 19 Sekolah 75 Sekolah 9 Sekolah 6 Sekolah 2 Sekolah 10 sekolah 2 Sekolah 5 sekolah 6 Sekolah 14 Sekolah 19 Sekolah kab.000 45.000 72.300.000 175.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.700.000 57.000 70.000.000 273.150. DES/KEL 5 Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 600.000.000 350.000.000 1.000 1.000 150.000.000.000 82.160.000.000.000 200.000.000 0 KET 11 150.000 3.100.200.000 40.600.000.000 50.000 125.000 85.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pembangunan Gedung PAUD Pengadaan Meubelair PAUD Pengadaan Sarana dan prasarana olahraga PAUD Insentif Tutor PAUD Program Pendidikan Dasar (DIKDAS) Program DAK SD/SMP Perpustakaan SMP Alat Peraga UASBN (SD) Buku Referensi SD/SMP Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Ruang Kelas SD/MI Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Pembangunan Sarana Prasarana (SMP) Alat Peraga Kesenian (SMP) Program pengembangan SD/SMP Juara Gugus SD Potensial Alat Peraga IPA Alat Pembelajaran IPA dan IPS Terpadu Beasiswa Siswa Miskin SD Beasiswa Siswa Miskin SMP Beasiswa Siswa Miskin Terbuka Beasiswa Berprestasi Bantuan Club Olahraga SD Bantuan Hasil Olimpiade MIPA Bantuan Muatan Lokal Pembinaan dan Pemberdayaan Perpustakaan SD Tugas Belajar S-2 untuk guru daerah khusus Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung STBI Pengembangan profesi dan inovasi pembelajaran Sosialisasi implementasi Pendidikan kesadaran lingkungan hidup Penyelenggaraan SMP Terbuka Pengelolaan SMP Terbuka Pembinaan dan Pengembangan SSN dan SBI SD dan SMP Program Pendidikan Menengah (DIKMEN) Pengadaan Meubelair Sekolah SMA dan SMK Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Pengembangan Kreativitas Siswa kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA Penyediaan Beasiswa Siswa SMA/SMK SASARAN 3 VOLUME 4 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan LOKASI (KEC.000.000 57.000 531.000 36.000 1.000.150.740.000.000.400.000.700.000.500.000.000 55.000 70.000 250.740.000 78.129 .500.000.000.440.000.000 126.000 36.000 377.000.000 1.150.440.000.000 125.400.000 45.000 50.000.000.

000 0 461.000.000.000 500.000 350.000.000 100.000 400.000.000.000 240.000 150. Komputer Program Pendidikan Non Formal (PNF) Pembangunan Gedung dan Penyelenggaraan Kegiatan PKBM SASARAN 3 VOLUME 4 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan LOKASI (KEC.000.000. dan Bintek PNS Bintek Manajemen Keuangan Sekolah dan Bintek Manajemen Kepala Sekolah Pangkalan Data dan Informasi Berbasis WEB 325. Smd Selatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang 25.000.000 40.000.2) 3 Kls SKB Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan (lanjutan) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Perberdayaan Komite Sekolah Study Komperatif Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Belanja Kursus pelatihan.000 10.000.000.000 1.000.000.000 3.000.000 700.000 300.000.080.000.000 200.2) 3 Kls SKB c.000.000 20.000 0 300.000.000 450.000.000 40.000 1 Kegiatan Semua jenjang dan satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang 40.000.000 1.000.000 400.000.000 200.000.000.000.000 150.000 125.000 100.000.000 175.000 325.000.000.000 60.000 10.000.000. Paket A (Home Schooling) SKB b.000 100.000 10.000 0 440.000.000.000 15.000.000 300.000 300.000.000.000.000 450.000.000 150. Paket C ( Baru.000 20.000 80.000 100.000.000 100.000 Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP Penyelenggaraan Kejar Paket C Setara SMA Pendidikan Kecakapan Hidup UPTD SKB Pengadaan Mebeulair SKB Lomba Bidang Kesetaraan Rehab Ruang SKB Percontohan Pendidikan Kecakapan Hidup SKB Kawasan Desa Pendidikan Non Formal Jambore Pendidikan Non Formal a.000.000 25.000 150.000 15.000 310.000.000.000.000.000 90.000.000 50.000.000 235.000 150.000.000 20.000.200. Paket B ( Baru.000 800.000.000.000 150.000 Kelurahan Ciapameun gpeuk Kec.000.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000.130 .800.000 150.000.000.000 40.000.000.000.000.000 550. SMK.000 700.000. Bahasa b.000.000.000 150.000.000 461.000 375.000.000.000 75. Lanjutan 1.000 KET 11 Terbangunnya ruang kelas baru SMK 44 paket 1 1 1 1 1 1 1 1 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 2.000.000 4.000.000 160.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 90.000 85.250.000 300.000. DES/KEL 5 Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang APBD KAB/KOT 6 15.000. IPA d.000.000.000.000 300.000. Perpustakaan c.000.000 25.870.000 300.000. Dan MA Pembangunan Ruang kelas baru SMK Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) USB SMKN Sukasari Ruang Penunjang Lainnya a.000 700.000.000 25.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pasanggiri Sastra Sunda Siswa SMA Pengembangan Kreativitas Siswa kegiatan Olimpiade Sains Siswa SMA Pencitraan SMK Pembinaan Ekstrakurikuler Anggota Paskibra Siswa SMA.000 300.000 70.000 1.000.000. Lanjutan 1.000 7.400.000.000 150.000 150.000.000 150.000 3.000 750.000.000.000.000 APBD PROV 7 75.000.000 25. Sosialiasi.000.000 400.000.000.000.000 75.000.

000.000.000.000.000 KET 11 1 1 1 1 1 Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang Sumedang 5.000 26.000.000.000 25.000.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Penunjang Penerapan sistem dan data pokok informasi pendidikan melalui jaringan internet Pembinaan aparatur PNS Pengelolaan data kepegawaian Pelaksanaan Kegiatan UN/UASBN Pengadaan Meubelair Kantor Pengendalian dan Penerapan Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Dana BOS Pemantapan Fungsi JARDIKNAS dalam Penyelenggaraan Pendidikan Penyediaan Penunjang Bantuan Operasional (BOS) SD.722.000.000 5.000 3.000.000.000.000 1.000 1.000 750.000.000.000 50.905 350.000.000 250.059.000 40.000 500.000.000.000 5.000 450. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 300.000.000 5.000 150.000 250.000 350.000.600.422.000.500.000 70.131 .000 125.000.000.000 15 KUBE/150 Org KUBE yayasan 260 KK Kab.000 575.000.000 12.000 500.000 50.500.500.000 50.000 20.000.000.000.059.650.000 2.000 16.000.000. SMA/SMK Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dana Pendamping BOS Pengadaan Alat Kesenian Tradisional pendidikan untuk mewujudkan Sumedang Puseur Budaya Sunda Pengembangan Mutu pembelajaran budaya Sunda dalam kerangka character building Pengembangan Taman Budaya ilmu pengetahuan dan tekhnologi di kawasan pendidikan jatinangor Pengadaan Alat Tekhnologi Informasai dan Komunikasi SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 450.000.000 Supervisi dan evaluasi dana BOS 7 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA SOSIAL DAN TENAGA KERJA Program pemberdayaan Fakir Miskin Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pemberdayaan Fakir miskin melaui KUBE Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Operasional UPPKH Bantuan dana UKS bagi rehabilitasi Rumah Tidak layak huni Bantuan KUBE melalui Yayasan Penanggulangan Kemiskinan integratif berbasis budaya sunda Rumah Tangga Sangat Miskin Keluarga Fakir Miskin Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Keluarga Fakir Miskin KUBE Keluarga Fakir Miskin - 100 KUBE 10. SMP/MTs.905 350.000.000.000 250.000.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 225.000.000.000 35.000 500.000.000.000 450.000.000.000.500.000.Sumed ang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000 8.350.000 250.000.600.000.075.000 100.000 2.000 2.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 300.000 1.000 3.000.000 1.000 750.250.000.750.000.000.000.000 3.000 225.275.000.000.000.000.000.000 5.000.500.966 RTSM 558 KK 250 KK 10 Kec 26 Kec 26 Kec 6 Kec 425. SMP.000 150.000.000.000.000 5.000 750.422.000 750.000 300.000.000 100.000 3.000 320.200.000.000. SMA dan SMK Pendukung UN/UASBN (SD/MI.000.000.600.000 2.000 5.

000 650.000.000.000 250.000 Bimbingan sosial dan pelatihan anak terlantar putus sekolah Anak terlantar putus sekolah 200 org/ 5 kec 250.000 75.000 950.Sumed ang 159 orang 9 lokasi 25 Kec 1 Kec/ 129 KK 1 Kec/ 129 KK Kab.000 250.Sumed ang 3 Kecamatan Kab.Sumed ang 26 Kecamatan Kab.000 250.000 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Operasional Panti rehabilitasi sosial uptd panti Bimbingan sosial dan pelatihan penyandang cacat Penyandang cacat 1 kegiatan 20 org/ 5 kec 100.000 75.000.000.000.132 .000.selt. smd utara Kec.000 50.Sumed ang uptd panti Kec.000 50.000.000.Sumed ang 9 Kec 25 Kec Kec.000 100.000.Jatinun ggal Anggota Tagana Anggota Tagana Kab.000 100.000.000.000.000 350.smd .000 150.Congge ang.000.sukasari.000 5.000.400.000.000.000 250.000 724.000.000 500.000.000.000 750.000 250.000.Sumed ang 5 buah Yayasan Kab.Sumed ang Bumi perkemaha n Kab.000 50 org anggota tagana 1 lembaga 50.000.750.000 50 org anggota tagana 3 klp/anggota tagana 3 kec 100.000 50.000 100.Tj. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 Anak terlantar dan lansia LKM KUBE LKM KUBE LK 3 Yayasan WKSBM Kab.000 50.Jatinun ggal Kec.000.Sumed ang 10 KUBE Kab.000.000.Sumed ang 10 KUBE Kab.000.000 25.000 3.000.000 572.000.000 50. ganeas.000.000.000.000.400.000.000.sa ri.000 312.000.000 500.000 200.500.000.000 722.000.000 300.000.000. paseh.875.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.875.000.290.000 50.000.000 50.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Bantuan Permakanan Panti Bantuan Keuangan Mikro KUBE Operasional Tim Pembina LKM KUBE Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteran Keluarga (LK3) Bantuan ASKESSOS dan Aktuaria (aktualisasi data PMKS) Bantuan Penumbuhan Wahana Kesejahte raan Sosial berbasis Masyarakat Program Jaminan Sosial Bantuan Penyandang Cacat Berat Pemetaan daerah rawan bencana Bantuan tanggap darurat korban bencana Relokasi Eks Korban bencana Bimbingan dan keterampilan eks korban bencana SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.Tomo.000.000 75.000 600.040.000 150.000 50.000 500.000.000 - Program Pemberdayaan Sosial Anggota Tagana Pemberdayaan anggota taruna siaga bencana melalui kesiapsiagaan bencana Anggota Tagana Pemberdayaan anggota taruna siaga bencana melalui pengembangan KUBE Pemberdayaan sosial wanita rawan sosial ekonomi Wanita rawan sosial Program Manajemen Penanggulangan Bencana Alam Pelatihan ksesiapsiagaan Penanggulangan Anggota Tagana Bencana Alam Pemberdayaan lembaga Tagana Anggota Tagana Penyandang cacat berat Daerah rawan bencana Keluarga korban bencana Eks korban bencana Eks korban bencana 150.Cimlaka .000.000 100.p amulihan 525 orang 150.000 1.000 750.000 574.000 200.

000.Sumed ang Kab.Sumed ang Kab.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Perluasan dan Pengembang an Kesempatan Kerja (PPKK) Penyelenggaraan pelatihan kerja berba sis masyarakat bidang perbengkelan sepeda motor Penyelenggaraan pelatihan kerja berba sis masyarakat bidang membatik motif kasumedangan Penyelenggaraan pelatihan kewirausaha an lanjutan Sertifikasi Tenaga Kerja bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede dan jalan tol Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis masyarakat Peningkatan dan pengembangan Wira Usaha Baru berbasis masyarakat Program Peningkatan kesempatan kerja Konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja Fasilitasi pendukung pasar kerja.Sumed ang Utara Kec.000.000.000 150.000.000 2.000.000 150.000 Penganggur/penca ri kerja Penciptaan tenaga kerja mandiri Penganggur/penca ri kerja Perluasan dan Pengembangan kesempat an kerja Penganggur/penca melalui Padat Karya Produktif /Infrastruktur ri kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK) Peningkatan fungsi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis masyarakat Pelatihan kerja berbasis kompetensi Masyarakat/pencar i kerja Masyarakat/pencar i kerja Pelatihan kerja keliling bidang Mesin Tenaga Uap Masyarakat/pencar (MTU) i kerja Rehabilitasi Gedung BLK Ruang Kerja Perbengkelan Penyedian sarana dan fasilitas pelatihan peralatan Ruang Kerja bengkel dan mesin Perbengkelan Pelatihan keterampilan kerja berbasis masyarakat Ruang Kerja bidang otomotif.Sumed ang Kab.000.000.000 1.000.000 600.650.000.000 - 1 paket 6 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 6 Paket 150.105.000.000.000.Jatiged e.Jatiged e. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 Penganggur/penca ri kerja Penganggur/penca ri kerja Penganggur/penca ri kerja Penganggur/penca ri kerja Penganggur/penca ri kerja Penganggur/penca ri kerja Penganggur/penca ri kerja Penganggur/penca ri kerja 2 paket 10 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket Kab.000.Dinsosnake r 250.000.000.000 500.000 1.000 420. Darmaraja Kab.000 250.000 3.500.Sumed ang Kab.133 .000. teknologi mekanik Perbengkelan Rehabilitasi Gedung Dinsosnaker Ruang Kerja 1 paket 1 Paket 1 Paket 2 Ruang 2 paket 2 paket 1 Paket BLK BLK BLK Ruang belajar BLK BLK BLK R .000.000 3.000 200.000 420.500.Sumed ang Kec.000.000 150.000 100.000.Sumed ang 200.000 - Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 4.000.500.000 1.000.000.000 2.Rancakalo ng Kec.000 405.peningkatan informasi penyelenggaraan bursa kerja Perluasan dan Penciptaan lapangan kerja baru SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 200.000 100.050. melalui penguatan kelembagaan .000.Sumed ang Kab.000 600.500.000 200.listrik.000.500.Sumed ang Kab.000 100.000 460.000.000.000 750.000.000.000.000.000 400.

000 Tersedianya 5 unit Gedung Kantor UPTB KB yang representatif 5 unit 250. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 Pengusaha /pekerja Pengusaha /pekerja 1 Kegiatan 1 Paket Kab.000. Pembinaan Keluarga Berencana berbasis budaya sunda 4.Kondom .108.000 250.000 . Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Meningkatnya kualitas pelayanan KB khususnya bagi Keluarga Miskin bagi keluarga miskin dan rentan Penyediaan anggaran DAK bidang KB 1 paket 1.134 .000 37.000.500.000.000 200.000.000.000.000.IUD .000 200.000 481.000 250.000 360.000 500.000 250.108.000 200.000 1500 org 37.54 persen 160.000 250.000 300.000 Peningkatan Pengawasan norma kesela matan dan Pengusaha kesehatan kerja /pekerja 8 BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Rehabilitasi Gedung Kantor UPTB KB 1 Paket 700.000 360.000.000 1.dewan pengupahan.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Peningkatan kinerja LKS Tripartit . Promosi kelangsungan hidup ibu.000.000.Peningkatan kualitas tenaga pelayanan Meningkatnya cakupan penggunaan kontrasepsi jangka panjang 5.000.000 Tersedianya anggaran pendukung operasional pelayanan aparatur dan publik 1.000.000.000.000.000.Sumed ang Perusahaan di wilayah Sumedang Perusahaan di wilayah Sumedang 350.Suntikan .000.000.500.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.Implant .dan penyelesaian perselisihan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pengawas Hubungan Industril SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000. Pencabutan Implant Keluarga Pra-S & KS I Alasan Ekonomi 1654 set 15640 lsn 2405 set 3826124 vial 264303 strip 25 persen 25 persen 11. bayi dan anak -sda(KHIBA) berbasis budaya sunda -sda3.000.000 160.Pil 2.000 481.

NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 6.000.Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi klp sebaya di persekolahan.000 200.000 600. Pelayanan KB Medis Operasi -sda.000.000.000.000.000.000.000 360.000 125. PMS dan Meningkatnya HIV/AIDS penguatan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Meningkatnya jaringan pelayanan KB 1.Penyuluhan penanggulangan Narkoba.000. Pelayanan Konseling KB -sda2.000.000 - 75.000 100.000 600.000.MOP Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak : .000 25 persen 1654 orang 50.000 160.000 140.TENSIMETER 4.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 30.000.IMPLANT KIT .000.000.000 Kesehatan Reproduksi Remaja : 2.000 120.000 300.000 362.000 KET 11 Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR .000.000 75 55 75 75 Persen persen persen persen 40.000.000 Peningkatan penanggulangan Narkoba.55 persen - 362.000.000.000 240.000.400.000.000.400.000.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 30.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 75.IUD KIT . PMS dan -sdaHIV/AIDS : .MEJA GINEKOLOGI .000 1654 orang 1654 orang 14. Pengadaan Alat Kontrasepsi dan perlatan medis -sda: .000 300.000 260. di luar sekolah dan pengembangan serta peningkatan akses dan kualitas PIK-KRR 25 persen 100. Memperkuat dukungan dan partisipasi pemuda -sda- 25 persen 200.Pengumpulan bahan informasi tentang Meningkatnya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang pelayanan anak : integrasi KB-KR dan KS-PK Meningkatnya Pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan pelayanan KB-KRR yang Mandiri : Penumbuhan Kelompok UPPKS ekonomi keluarga Pelayanan Kontrasepsi : 25 persen 45.000 415 klp - 90.000. Pemasangan Implant SASARAN 3 Meningkatnya Peserta KB Implant bagi Keluarga Pra-s &KS-1 alasan ekonomi Meningkatnya penguatan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi VOLUME 4 1500 org LOKASI (KEC.135 .000 90. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB -sda3.MOW .

000 KET 11 3 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan Program keserasian kebijakan peningkatan Meningkatnya kualitas perempuan dan anak : keterwakilan perempuan dlm politik dan Pengambilan Keputusan 1.000.000 90.000 135.000.240.000. Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan informasi tentang fropil gender dan anak Program peningkatan peranserta dan Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan peran dan fungsi kelembagaan 1.Pertemuan Lengkap PPKBD .NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan : Penysunan kebijakan perlindungan perempuan di Kab.240.000 100.000 100.01 persen LOKASI (KEC.000.000 100. SMU.Pelatihan sistem pencatatan dan pelporan KDRT Tersedianya pelatihan tentang pencatatan dan pelaporan KDRT 1.PPKBD .000.Rakor tk.000.000 90.000.000 100.000.000 336.000. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT 3. dan yudikatif 2.000.000.000.000 104.Rakerda Program KB-PP .000.000. SMK.000.000 -sda100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 35. DES/KEL 5 - APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 125.000 336.000 1 paket 100.000 160.000 50 persen 50 persen 48.000 35.000. Sumedang SASARAN VOLUME 4 1. eksekutif.000. Koordinasi pengelolaan program melalui : .Orientasi KB-KR bagi Toma .000 80.Kecamatan .000 60.000 35. MTs Pembinaan peranserta masyarakat dalam Meningkatnya pelayanan KB -KR yang mendiiri : peranserta Institusi Masyarakat 1.000.000 35.000 200.000 50.Sub PPKBD .000 14. Oprasional klp masyarakat peduli KB melalui : -sda.000 35.000 60.000.000.000.000 45 persen - - 14.000.Orientasi KB-KR bagi Toga 3.000 35.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 125.000.000. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender Program Pengembangan Model Desa Layak Anak Terbentuknya Desa Layak Anak (Percontohan) Sosialisasi PUP Perlindungan Anak dan Traficking Siswi SMP.000.000 138.000 50.000.000 240.000.000.000 100. Fasiltasi pembentukan kelompok masyarakat -sdapeduli KB 2.000.400.000.400.000 1 paket 200.000 135.Sosialisasi dan advokasi kepada para pengambil kebijakan di lembaga legislatif.000.136 .Desa/Kelurahan 20 persen 100 orang 12 bulan - 90.Rakor Tk.000 104.

000 40.600.000.000 500.000.000.000.000.000.000.000 1. Pelayanan KIE KB-KS melalui media tradisional 4. beragam dan berimbang Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal Pengembangan desa mandiri pangan (Tuban) 100 persen 100 persen - 20.Sumed ang Kab.000.000 350.000.000 25.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Keluarga Berencana : SASARAN 3 Mewujudkan pengembangan pelayanan advoalsi dan KIE -sda-sda-sda-sdaMewujudkan pengembangan pelayanan advoalsi dan KIE VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 3.000 20.000.000.Sumed ang Kab.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 1.000 750.000.000.000.000.000 Tersusunnya Rencana Induk Tersusunnya Rencana Induk terlaksananya sertifikasi kawasan agro Kab.000. PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Pengembangan lumbung pangan desa Pengembangan pola makan bergizi. Advokasi Program KB Nasional melalui forum kerjasama LSM dan Mitra Kerja Kesehatan Reproduksi Remaja : 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 20. Pelayanan KIE KB-KS melalui Mupen 3.000.000 - - 50 desa Sumedang 500.000 1.137 .000.000.000 40.000 1.000. Pelayanan KIE wawan muka bagi konselor sebaya 2.000 600.000 350.000 40. Pelayanan KIE wawan muka petugas lapangan C BIDANG EKONOMI 1 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Induk Pertanian Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Jaringan Irigasi Sertifikasi Kawasan Agroteknobisnis Sumedang Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Emas) di sekitar Waduk Jatigede dan jalan tol cisumdawu Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi Berbasis IPTEK di kawasan Perkotaan/Perguruan tinggi jatinangor Optimalisasi Koordinasi bidang Ekonomi 2 BADAN KETAHANAN PANGAN.000 20. Pelayanan KIE KB-KS melalui Radio 5.000 500.000.Sumed ang 750.000 20.000.000 500.000 15.000 4.000.000.000 20.000 4.000.000 25.000.000 20. Pelayanan KIE melalui media cetak 2.000 15.000.000.000.000.000.000.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000.000 20.000 500.000 200.000. PENYULUH PERTANIAN.000.000 500.600.000 500.000.000 800.000 3.000 500.000 500.000.000.000.000 500.

000.000.400.000 400.000 680.000.000 2.000.000 117.000 200.000.000.000 200.000 38.000 2.000.000.000 800.000 3.000.000.000 300.138 .400.244.000.000 1.000.424.000.000 500.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 800.000.000.000.000 10 angkatan Sumedang 400.000 30.000. pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi Penyuluhan dan pendampingan pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air Program Pemanfaatan Sumberdaya Potensi Hutan Pengembangan hasil hutan non kayu (jamur/lebah madu) Program DAK Bidang Pertanian Penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian (DAK Pertanian) Penyediaan sarana dan prasarana lumbung pangan(DAK Pertanian) Penyediaan sarana kendaraan operasional penyuluhan pertanian (DAK Pertanian) SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 600.000.000 300.000.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 2.000 680.244.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Penguatan modal lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) Pengembangan usaha ekonomi produktif (PUEP) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) Peningkatan kualitas kelompok petani kecil (KPK) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penerapan teknologi melalui (sekolah lapangan padi sawah dan kedelai Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan.000.000.400.000 10.000.000.000.000.000 117.000 500.000.724.700.000 9.000.000 600.000.000.000 3 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana mobil perijinan Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Peningkatan strategi daya pikat investor Sistem pengendalian Investasi 500.000.000.000 400.000.000 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 2.000 KET 11 3.000 - 200.000 1.000.400.000.000 500.000 7.000.000 9.000.000.000.000.000.000 1.000 400.000.000.000 1.000.000.000 200.000 10.000.000.

DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 500.000.000 1.000.000 293.000 200.000 1.000.000 500.000 2.000 500.166.400 250.810.000.000 500.000 250.000 1.400 610.000 1.500.166.000 293.166.000 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah 1 paket Sumedang 2.000.000.000 50.000 1.500.000.000 350.000 250.000 3.000 411.500.000.000 1.000 500.166.000.000.000 1.000 6.000.000 350.000 1.000.000.000.000.000 3.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyiapan potensisumber daya.000 250.062.000.000.000.000.000 - 500. saran dan psararana daerah Kajian Potensi Sumber Daya Peluang Investasi Peningkatan Promosi dan Kerjasama Sumedang summit 2011 (Intermediasi investasi Kabupaten Sumedang sarana dan prasarana penunjang promosi dan kerjasama Peningkatan daya tarik daerah Peningkatan basis data potensi daerah Program pelayanan perzjinan Pelayanan perijinan mobile penunjang pelayanan perijinan Survey IKM Peningkatan pelayanan investasi Peningkatan Kapasitas SDM SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000.000.000 2.000 500.000 500.000 823 Km Kab Sumedang 411.000.000 2.560.000.000.000 150.062.000.000 500.400 250.000.500.000.000 200.130.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000.000.000.400 4 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu pengembangan tahura gunung kunci dan gunung palasari Program Perencanaan dan pengembangan hutan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan Hutan Kegiatan Pengembangan Agroforestry kegiatan pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat Kegiatan Pengembangan Hutan rakyat Pola Kemitraan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Penanganan DAS Citarum Hulu) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sektor Kehutanan Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pengembangan turus jalan 1.000.000.000.500.000.710.139 .000.130.000.000.500.000.500.000 500.000.000 4.000.600.000.000 150.000 50.000.

500.000.000.500. Pamulihan.000.140 . Conggeang.000 87. Cimalaka APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 975. Cimanggun g. Conggeang. DES/KEL 5 Kec. Tanjungsari .000 150.000 980.000 790. Tanjungme dar Kec. Sumedang Selatan.500.500. Buahdua.450.000 KET 11 Pengembangan Persemaian Meningkatnya pengelolaan hutan rakyat 1.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengembangan Hutan Rakyat SASARAN 3 Meningkatnya pengelolaan hutan rakyat VOLUME 4 325 Ha LOKASI (KEC.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 975.000 790.000.000 367.000 150.000. Pamulihan. Sumedang Utara. Sukasari.000 367.000 Pengembangan Hutan Kota Meningkatnya kawasan hutan kota 115 Ha 250.450.75 Ha 87. Buahdua.000.000.500.500.000 187. Surian Kec.000 457. Jatinangor. Sumedang Selatan. Sumedang Selatan. Sukasari. Tanjungsari .000 287.500.000.000.000 180.000 360.000 180. Cengkeh) 287.000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Pengembangan Hutan Kota Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / Perkebunan Kegiatan Pengembangan Agroindustri Perdesaan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Kelapa Kegiatan Diversifikasi Lada Kegiatan Diversifikasi Nilam Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kopi Kegiatan Peningkatan Mutu Pengolahan Hasil Produk Perkebunan (Kopi.000 360.500.000.000.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 175.500.500. Tanjungme dar.000 187. Tembakau.000 250.000.000 980.000 457.

000 10.000.000 52.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 225.000 KET 11 245.000 40.480.500.000 250.Hummer Mill (Kopi) .000.Bangunan Gudang Produksi (Kopi) .000.000 500.000 250.000.500.000 3.000 11.000 10.000 21.000.000 M2) Revitalisasi infrastruktur Pasar Pemda Ujungjaya Pembangunan UPT paseh Pemeliharaan infrastruktur Pasar Conggeang Sarana Mobilitas Pengawasan Perdagangan 6 DINAS KOPERASI DAN UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif berbasis Budaya Sunda (PUSAKA) Penumbuhan Wirausaha Baru berbasis Sumber daya lokal Pemberdayaan dan penguatan SDM usaha skala mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penumbuhan dan Penataan Kelembagaan Koperasi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan USP & KSP Penguatan KSP/USP Koperasi dan KJKS/ UJKS Koperasi - 600.000.000 455.000 750.000 1.450.000.000 245.000.141 .000 600.000 530.000.000.000 125.000 9.000 500.000 8.000.186.000 150.000.000 15.000.000 500.880.000 200.200.Alat Penyuling Minyak Cengkeh .500.000 400.000 125.628.000.000 500.000.000.500.000 557.Luwak (Kopi) .000.000.000 5.000 5 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAGAN Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembangunan Infrastruktur Pasar Desa Hariang Buahdua Pembebasan tanah sub terminal pendukung pasar Tolengas (2800 m2) Pengadaan tanah untuk pasar Parakan Muncang (20.000.000 52.000.Alat Perajang Tembakau Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan .000.000.000 500.000.000.Pembangunan rumah kompos .000.000.000 100.000 500.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 225.000 1.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 .000.000 250.000.000.000 200.059.000 500.000.000.000 - 57.000.000.000 250.000 250.000 250.000 530.000.450.000 8.000 - 1.000.000 150.000.245.000 600.500.000 40.000.000.000 1.000.000.000.000 - - Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif 1 paket Sumedang 55.000.000.000.000.000.Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT) .000.000.000.000 8.000.000.500.000.000 1.000 100.000 750.000.000.Konservasi DAS Hulu .Pembangunan Jalan Produksi Kegiatan-kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000.000.000.

000.850.000.000 250.000.000.000 54.000 150.000 180.000.000.000 30.000 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 250.000.000 100.000.000.Sumed ang 1.000.000.000.Palawija.000 221. BUMN & BUMS Penataan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana KUMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 180.500.000 1.000.500.000.000 Tersusunnya Analisis dan pemetaan Potensi Ekonomi Daerah analisis dan Kabupaten Sumedang dalam rangka menghadapi pemetaan potensi ACFTA 2010 ekonomi daerah Pengembangan Usaha Sektor Rill Inovatif (PUSRI) Meningkatnya pengembangan usaha sektor riil Penguatan Pemasaran dan Akselerasi Pasar Produk UMKM Pendataan UMKM dikawasan perkotaan Jatinangor Pengembangan Jaringan Usaha UMKM Fasilitasi kemitraan UMKM Pengembangan Sentra UMKM Komoditas Unggulan Daerah Bina UKM Pedagang Makanan dan Minuman Olahan di Lingkungan Sekolah 7 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Program peningkatan kesejahteraan petani Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi .000.000.000 54.000.000.000 10.000.000.000.000 30. produktivitas dan mutu produk pertanian (kedelai) Kab. sayuran dan buah-buahan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Bantuan Benih/bibit sarana produksi pertanian dan penguatan kelembagaan perbenihan (padi) Pengembangan Lumbung Pangan Desa Peningkatan produksi.000 - 19.000.000.500.000.000 55.000 403.000.200.000 7.000.000.000 100.000 100.000 1 Sumedang 5.000.000.000 250.500.000.000 15.000 27.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000.000.296.000 1.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemeringkatan Koperasi Akreditasi Koperasi Jasa Bimbingan Konsultasi (JBK) Koperasi Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pengembangan Kualitas dan Advokasi Kelembagaan Koperasi Penumbuhan Jatidiri dan Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antar Perbankan.000.000 200.000 1.000 KET 11 55.000 60.500.000 200.000.000 11.000 150.500.000.367.000.000.000 180.000.000 150.000.000.142 .000 27. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 250.000 60.000 100.000 SUMBER APBN/PHLN 8 250.000 100.

000.000 200.000.000 KET 11 70.000 151.000.Penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura .Penguatan kelembagaan .000 250.875.000 600.000 80.000 100.000.000 150.000.000 2.000 100.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.143 .000 50.000.000.000.000.000 100.000 650.000.000.100.875.000.000 400.000 250.000.000.000.000 400.000 500.000.000 1.000.000 25.000 50.000 1.000.Pembinaan dan pengembangan pupuk organik Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian .000.000.000 250.000 800.000 700.000 100.000.000.000 APBD PROV 7 1.000.000 1.000.000.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengembangan Perbenihan / Perbibitan (kedelai) Bantuan Benih/bibit sarana produksi pertanian dan penguatan kelembagaan perbenihan (jagung) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (padi) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (jagung) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (kedelai) SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 100.000.000 700.000.000.000 500.000.000 Pengadaan Sarana prasarana pengendalian OPT dan Bencana Alam Pelatihan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui SLPTT .000 151.900.000.000.000 70.000.Pengembangan Sayuran Unggulan dan Optimalisasi Lahan Pekarangan .000.Sub Terminal Agribisnis (STA) Hortikultura 150.000 100.000 2.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 100.000.000 600.000.000 150.000.SLPHT Percetakan Sawah Baru dan peningkatan status penggunaan lahan Untuk Antisipasi Alih Fungsi Lahan Bantuan Sarana Produksi dan Alat Pasca panen Dalam Rangka Pening-katan Budidaya Keanekaragaman Komoditas Palawija Unggulan Daerah Pengembangan Sayuran dan Optimalisasi Lahan Pekarangan Pemutahiran data statistik Program peningkatan Ketahanan pangan Peningkatan produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasatanaman pangan -Pengembangan PTT -Pengembangan SRI -Tersedianya Stok Pestisida .000.800.000.000.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 1.000 25.000.000 500.000 80.100.000 250.000.000.

000 100.Pompa air .000 100.000.000.000 882.000 200.112.000 200.000.993.000.000 100.000.000.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 500.000.000.000.000 100. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di tingkat Usahatani dan Desa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ( JITUT ) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) .000.040.000 195.000.000 200.000.000.Pemipil Jagung .000 2.300 1.000 100.000 650.200.230.040.500.000.000.000 195.Pembangunan Jalan Usahatani Pendukung Komoditas Sawo .000.200.433.000.000.Traktor .Silo .000 2.000.Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Program peningkatan produksi pertanian / Perkebunan Pengembangan Komoditas Unggulan Biofarmaka Kencur dan Jahe Pengembangan Komoditas Unggulan Ekspor Polycias Pengembangan Buah-buahan Unggulan Pisang Pengembangan Buah-buahan Unggulan Mangga Pengembangan Buah-buahan Unggulan Jeruk Cikoneng ST Pengembangan Komoditas Unggulan Buah-buahan Sawo Sukatali ST Program pembangunan dan pengembangan prasarana serta sarana pertanian .000 2.000 200.773.000 650.993.000.000.000 37.000 200.000.000 200.PUTS Perlengkapan Pasca Panen Sawo Perlengkapan Pasca Panen Mangga .000.Pembangunan.000.000 300.000 195.Pembangunan Jalan Usahatani (JUT) .000 200.000 500.773.000.000 100.000 200.000 37.000 200.144 .000.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program penerapan teknologi pertanian tepat guna .000.000 3.000 200.000.000 692.000.000.000.000 200.000 5.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 195.000 100.500.Pembangunan Jalan Usahatani Pendukung Komoditas Pisang .Pembangunan Jalan Usahatani Pendukung Komoditas Jeruk Cikoneng ST .300 1.433.000.000 100.000 5.Pembangunan Jalan Usahatani .000 300.000.Pengadaan alat mesin pertanian .000 692.000 200.000.Peningkatan Jalan Produksi SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000.

000.000.000 250.000 300.160.000.126.126.000 300.000 600.000 50.000 40.000.000.000.000 241.000 100.000 150.396.000 300.000.000.000.000 500.000 700.430.000 800.000 7.000 200.000.000 Smd Selatan 241.000 100.145 .000.000.000 150.000 300.000 350.000 200.000.000.000.000.000 150.000 800.000 449.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.Bantuan pengembangan domba garut .000.000 700.000 1 paket Sumedang 7.000.000.000 7.000.000.000.000.pengemukan sapi potong kelompok tani ternak Gentra Citra Mandiri .000 300.000.000 150.000 40.000 449.000 100.000 200.000.000.000.000 300.000.000 100.000 18.000.000 150.000 600.000 50.300 8 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program pengadaan bibit unggul .000.000 250.000 600.430.000 150.000.000 500.000 350.000.000.000.Pengadaan Bibit sapi potong -Kegiatan pengembangan pembenihan ikan lele & Pengadaan sarana -Pengadaan Domba/Kambing Program Pengembangan Agribisnis Pengembangan POS IB Pengembangan Batamas Pengembangan Usaha Budidaya Pengembangan pasar ternak regional dan pembangunan rumah potong hewan Pembanguanan outlet pemasaran industri pengolahan hasil ternak Pengadaan alat pengolahan hasil ternak Program Ketahanan Pangan Pengembangan Kios daging unggas Pengembangan Tempat Penampungan Susu (TPS) Pembangunan Pusat kesehatan hewan Revitalisasi Pusat Kesehatan hewan Pengadaan Sarana Pencegahan penyakit menular Pengembangan Rumah Kompos Pembukaan ULIB Baru Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Optimalisasi Perairan Umum Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan Program Pemasaran dan Pengelolaan hasil Perikanan Pengembangan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan 300.000 23.000.000.000.000 600.000.314.160. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 2.082.300 - 2.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian Peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan tanaman pertanian SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000.000.

000.000.000 750.000 6.000 10.000.500.000 400.000 D 1 BAPPEDA PENATAAN RUANG Program Perencanaan Ruang Kajian Pengelolaan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan Kab Sumedang Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang Tersedianya dokumen daerah rawan bencana Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang Tersedianya dokumen PDRB Hijau Kab Sumedang Tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang Tersedianya dokumen rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 1 pkt Kab Sumedang 4.000.000.000.000.590.000 14.000 750.000.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penunjang Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kab Sumedang Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Sumedang 1 pkt Kab Sumedang 26 Kecamatan 200.000 - 2.000 700.130.000 750. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 10.000 26.146 .000 750.000.400.000.000.000.000 Pemetaan Daerah Rawan Bencana Studi Penataan Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Sumedang 1 pkt 1 Dok Kab Sumedang Kab Sumedang 750.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (SAFVER) Peningkatan dan Pengembangan Sarana/ Prasarana Perikanan BIDANG INFRASTRUKTUR SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 Penyusunan Bussiness Plan Kawasan Industri Ujungjaya 1 Dok Kec Ujungjaya 750.000 1 Dok 750.000.500.590.000.000.000 500.000 750.000.000 750.000 11.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Sumedang 1 Dok Kab Sumedang Kab Sumedang 400.000.690.400.000.000.000.000 Pemetaan Ruang Terbuka Hijau 1 pkt 400.000.000.000 400.000.000.000 2.000 KET 11 2.000.000.000 750.000.440.

000.147 . Jatinunggal.500.500.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000 82.000 330.000 75.000.500.000.000 82.000.000 75.500. Wado.500.000 55.000 82.000.500.500.000 82.000 82.000.500.000.000 55.000.000 330.000 82.000 82.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sumedang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Waduk Jatigede SASARAN 3 Tersedianya dokumen kajian lingkungan hidup strategis Meningkatnya peran serta masyarakat. DES/KEL 5 26 Kecamatan Kec Jatigede.000 82.000 2 DINAS PERTAMBANGAN.500.000 55.500.000 75. Darmaraja.000 KET 11 1 pkt 400.000.000.000 82.000.000 82.000.000.000 55.000 400. Tomo) APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 750.000 82. ENERGI DAN PERTAMBANGAN Program Kerjasama Daerah (Antar Lembaga / Sektor) Pelatihan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Pelatihan Pejabat Inspektur Tambang Daerah (PITDA) Pelatihan Pengelolaan Air Bawah Tanah Pelatihan Inspektur Ketenagalistrikan Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) PPNS Pertambangan/Energi Pengawasan dan Penertiban Pertambangan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Sosialisasi dan regulasi Mengenai Penambangan Bahan Galian C Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan Penyusunan Dokumen Legalitas Pemanfaatan Panas Bumi Daerah 82.000 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 750. dunia usaha dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang VOLUME 4 1 Dok LOKASI (KEC.000 75.500.500.

000.000.000.000 KET 11 302.500.000 60.000 55.000 242.000 55.000 55.000 330.000.000 60.000. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Monitoring dan Pembinaan Izin Perolehan Tanah / Pembebasan Tanah Sosialisasi Evaluasi Tata Letak Penggunaan Tanah Inventarisasi Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Redistribusi Tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Fasilitasi Penanganan Masalah Tanah Garapan dan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan Penanganan Masalah Tanah yang Timbul Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Pengawasan dan Pengendalian Izin Membuka Tanah Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Kosong / Terlantar Fasilatasi Perjanjian Kerjasama Antar Pemegang Hak Tanah dengan Pihak yang Memanfaatkan Tanah Penyusunan dan Penetapan Harga Dasar Tanah SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.500.000 110.000 110.000.000.000 60.500.000 60.000 110. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 82.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000 110.000 60. Penyaluran dan Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) danPembinaan dan Pengembangan Program Batu Bara Ketenagalistrikan Pemasangan Instalasi Listrik dan Sambungan Rumah (SR/IR) bagi Masyarakat Kurang Mampu Meterisasi (KWH Meter) Lampu PJU se Kabupaten Sumedang Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan Pengembangan Listrik Tenaga Surya Pemanfaatan Biji Jarak untuk Bahan Bakar Hemat Energi Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya (PJULTS) Program Penataan Penguasaan.000 55.500.500.000 242.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Monitoring dan Pengendalian Penyediaan.940.000 60.000 302.000.000.000.500.000 220.500.000.000 60.000 60.000 55.148 .500.500.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 82.000.000.000 55.500.000 220.000 60.000.000 60.500.000 55.000.940.000.000 55. Pemilikan.500.000 330.

000 Pembangunan Sarana/Sistem Peringatan Dini di Lokasi/Titik Rawan Bencana Pemetaan Daerah Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi 1 pkt 1 Dok Kab Sumedang Kab Sumedang 495.000.000 60.000 350.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.500.000 182.000 Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat Tertibnya Pengelolaan kegiatan Pertambangan Rakyat Terdeteksinya Lokasi/Titik Rawan Bencana Teridentifikasinya Daerah Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Bawah Tanah di Kawasan Rawan Air 1 pkt 1 pkt Kab Sumedang 182.000.000.000.000 Pengendalian Air Tanah Bantuan Air Bersih Bersumber Air tanah untuk Masyarakat di daerah Rawan Banjir 1 pkt Kab Sumedang 1.000.000.000 121.500.000.000.000.000 60.500.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 121. Sumedang Tersedianya jaringan listrik perdesaan Terpenuhinya Kebutuhan Listrik di Daerah Terisolir 1 pkt Kab Sumedang Kab.000 495.000 500.000 1.500.000 2.000.000 175.000.149 .000 1.000.000.000.000.000 935.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Penertiban tanah-tanah aset Pemda Kompilasi Data dan Pemetaan Pola Penggunaan Tanah Penyuluhan Hukum Pertanahan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Fasilitasi Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 KET 11 Tereksplorasinya Potensi Panas Bumi 1 pkt Kab Sumedang 500.000 Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Kompilasi Data Jaringan PJU dan Sambungan Rumah/Instalasi Rumah (SR/IR) Pengembangan Listrik Desa Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan Pengembangan Listrik Tenaga Surya Terdatanya Jaringan PJU dan SR/IR di Kab.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 121. Sumedang 175.980.000.000.000 935.000 1 pkt 1.000.980.000 1 pkt Kab Sumedang 350.000.000.000 121.

140.000.000.192.000.892.000 50.000 4.000 4.500.000.000.000.000 75.000.000 150.000.000 150.000 70.000 35.000.000 12.000. DES/KEL 5 Kab Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 150.000 250.000 50.000.000 250.000 1 pkt Kab Sumedang 750.000.000 1.000 35.000.000 50.000 3 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan S1 Diklat Pengelolaan TPA dan Fasilitasnya Diklat Pengelola Laboratorium Lingkungan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi pelaksanaan program Adiwiyata di Sekolah Koordinasi Penilaian Langit Biru Koordinasi Penanganan Limbah Medis Pengembangan Program Adiwiyata di Sekolah Sosialisasi pencanangan peraihan Piala Adipura Koordinasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pembinaan penaatan peraturan dan perundangan bidang lingkungan hidup bagi pelaku usaha Pembinaan penaatan peraturan dan perundangan bidang lingkungan hidup bagi pelaku usaha Penyusunan PDRB Hijau 50.000 4.000 200.000 35.491.500.000.000 4.000 571.000.000.000 750.000 75.000.500.000 70.000.000 1 pkt 1.000 50.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN VOLUME 4 1 pkt LOKASI (KEC.000.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 150.000 50.000.500.500.000 75.000 500.000 35.500.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.500.000 75.650.000 309.000.000.000.000.000 200.000.150 .000.500.000.000 KET 11 2 3 Sosialisasi Pemanfaatan Energi Alternatif (Biogas) Tersosialisasikanny untuk Rumah Tangga a Pemanfaatan Energi Alternatif untuk Rumah Tangga Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Terpenuhinya Listrik Tenaga Surya (PJULTS) Lampu PJU di Daerah Rawan Lalu-lintas Pembangunan PLTMH Terbangunnya PLTMH Sesuai dengan yang Telah di Tetapkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Operasional Pemeliharaan PJU (Hidrolik 12 Meter) Terpeliharanya Sarana PJU pada Ruas Jalan Provinsi dan Negara 1 pkt Kab Sumedang Kab Sumedang 500.

000 300.000.000 200.000 50.000.000.000.000 100.000 250.000.000 KET 11 50.000 200.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 200.000 500.000.000.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 500.000 160.000 50.000 50.000 100.000 200.000 Pengujian Emisi Akibat Aktivitas Industri Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Pembebasan lahan untuk TPA Pembangunan Kantor di Lokasi TPA baru (Cijeruk) Pembangunan komposting di TPA baru (Cijeruk) Pembangunan Landasan Container 310.000.151 .000.000.000.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengkajian Kerusakan Lingkungan akibat galian golongan C Penyusunan Perda Retribusi Persampahan Uji Zat Pencemar yang Terakumulasi dalam Tubuh Petugas Pengelola Persampahan Peningkatan Kesehatan dan Gizi Petugas Pengelola Persampahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi pengendalian kerusakan sempadan sungai Koordinasi Pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati Koordinasi pengendalian bahaya geologi Pelatihan Kader Konservasi Sumber Daya Alam Inventarisasi Calon Hutan Lindung di luar Kawasan Hutan Inventarisasi Calon Kawasan Lindung di luar dan di dalam Lahan Milik Peningkatan Status Calon Hutan Lindung dan Kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sumedang Penyusunan regulasi pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH Pendataan (Digitasi) Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di 26 Kecamatan Program Peningkatan Pengendalian Polusi SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 50.000 75.000.000 200.000.000 250.000 100.000 60.000 65.000 160.000 200.000.000.000 310.000 75.000 50.000.000.000 300.000.000 65.000 480.000 60.000.000.000 480.000.000.000.000.000 300.000.000.000.000 100.000 500.000.000 300.000. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 500.000 100.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.

000.000 125.000 100.000. Paseh 1.200.000.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 25.000.000 100.600.000.000.000 50.000 4. Sumedang Kab Sumedang 800.000 250.000.000.000.000.600. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 25.500.000 4.000 75.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Terlaksananya reklamasi lahan eks Galian Golongan C 300 ha Kecamatan Cimalaka.000.000.000 800.000 150.000.000.750.000.000 150.000 75.000.000 288.000 KET 11 50.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000. gacok.000.000.000.000.000 1.000.000 1.000.000 250.000.500.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengadaan Peralatan Kebersihan (pengki.000.000.152 .000 2.000.000 250.000.000 50.000 5.000 50.000 Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Pelestarian Lingkungan Hidup dan antisipasi bencana alam berbasis budaya sunda Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Penataan lahan eks galian golongan C 1 unit 1 pkt 1.000 125.000 Terlaksananya pembuatan IPAL Rumah Tangga Komunal Terlaksananya rehabilitasi IPLT Terpeliharanya lingkungan hidup 1 unit Kecamatan Sumedang Utara Kab.000 250.750. Poster dan Sticker).320.000. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Tangga Komunal SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC. dsb) Pembuatan Transfer Depo Wilayah Pengembangan Pelayanan Persampahan Pengadaan gerobak sampah bermotor Pelatihan pengolahan sampah Pengadaan Sumber Air Bersih di TPA Operasional Tempat Pengolahan Sampah Organik Operasional TPA sistem sanitary landfill Peningkatan pengelolaan sampah rumah tangga melalui metode 3R berbasis lingkungan tempat Peningkatan gerakan paguyuban K3 dan kegiatan minggu bersih Identifikasi pelaku usaha daur ulang dan pengkomposan di Kabupaten Sumedang Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Pembuatan media informasi lingkungan hidup (Bulletin.000.000 288.320.000 2.

DES/KEL 5 Kab Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 750.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyusunan Master Plan Persampahan Kab Sumedang SASARAN 3 Tersedianya Dokumen dan Acuan Manajemen Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sumedang Terlaksananya pengadaan gerobak sampah bermotor Terlaksananya pengadaan Dumptruk Terlaksananya pengadaan Bulldozer Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah Terlaksananya pengujian kualitas udara di kawasan jatinangor dan kota terlaksananya pengujian kualitas air sungai Cipeles VOLUME 4 1 pkt LOKASI (KEC. Sumedang Kab.000 Terlaksananya Penyusunan KLHS Terlaksananya penyusunan RPPLH 1 perda 1 dok Kab.153 .000.000.800.000.000.563.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 750.000.500.000 Pengadaan Dumptruck Pengadaan Bulldozer 1 unit 1 unit 1 unit Kab.000.000. Sumedang Kab.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 2.000 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Jatinangor Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian Kualitas Udara Kawasan Jatinangor dan Kota Sumedang 2 kec Jatinagor. Sumedang Jatinangor 600.000 KET 11 Pengadaan gerobak sampah bermotor 10 unit Kab.000 250.000 600.000 2.563.000.000. Sumedang Utara Tersebar 500.000 750.000.000. Sumedang 950.800.000 Pengujian Kualitas Air sungai Cipeles Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 1 kaw 300.000 1. Sumedang 250.500.000.000 1.

000.000.500.Sukajadi Jalan Cikaramas .225.815.1 12.000.000.Cipadung Jalan Legok .000 Pembangunan Jalan di lingkungan RIPP 1 pkt 5.342.000.000.154 .000 Peningkatan Jalan dan Jembatan - Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 30.342.000.000.Kadu Perencanaan Teknis dan Penyusunan Data Base Jalan dan Jembatan 56.820.000 350.000 4.000.815.225.000 KET 11 2 4 DINAS PEKERJAAAN UMUM INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI JALAN Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Tersedianya akses jalan baru untuk mengurangi kemacetan di kawasan perkotaan Sumedang Tersedianya akses jalan GOR Tadjimalela Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Tersedianya jalan lingkungan di kawasan Pusat Pemerintahan Terwujudnya saluran drainase Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 8.000 12.000 440.000.500.000 4.000 DANA LAINNYA 9 0 TOTAL 10 157.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 5.145.000.000. Sumedang Selatan Kec.000 Pembangunan Jalan Masuk GOR Tadjimalela Fasilitasi Ruislaagh Lahan IPDN untuk Tol Cisumdawu 1 pkt 1 pkt Kec. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 - APBD PROV 7 109.000.430.000 4.000.000 2.000.000 5.520.000 2.145.000 SUMBER APBN/PHLN 8 47.000.000 5.500.000.000 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan jaringan jalan dan jembatan 1 pkt Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang 1.000.000.000.000 1.927.700.Jingkang Jalan Tampomas Jalan Cimalaka .Conggeang Jalan Lebaksiuh .000 Pembangunan saluran drainase jalan di Kawasan Perkotaan Jatinangor Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan ruas jalan kabupaten: Jalan Kandang .000.000.000.000.400 km Sumedang Utara.000.115.000 440.000 350.000.000 1.000. Jatinangor Kab Sumedang Kec Sumedang Utara Jatinangor 1.000.000 300.500. Sumedang Selatan 30.000 300.502.000 4.115.

000 2.Ganjaresik 2.000.500.000 4.000 1.000.000.000 2.440.000.000.Cicau Peningkatan Jalan Lebaksiuh .000 Jembatan Cipaku Jembatan Cisugan Jembatan Cihideung Jembatan Gembong Jembatan Cipelang Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Karedok .000 2.Kadu Peningkatan Jalan Pamoyanan .000.750.590.000 450.000 1.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pembangunan Jalan Sukatali Legok Peningkatan Jalan Cimarias Cinanggerang Peningkatan Jalan Pasir padang Ganjaresik Peningkatan Jalan Alternatif Cadas Pangeran Peningkatan Jalan Ujungjaya Conggeang Peningkatan jalan di Kawasan Perkotaan Jatinangor Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan di kawasan perkotaan Jatinangor Jalan Cikuda-Cipaku Jalan Citeureup Lebakjati Jalan Gunung Canggah Bunisari Pembangunan Jembatan SASARAN 3 Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan VOLUME 4 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt LOKASI (KEC. DES/KEL 5 Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 1.970.000 3.000.000.970.000.000.000.800.000.000.000.440.000.000.040.000.000.000.000.155 .000.000.000 4.040.000.000 1.000 1.Palasari Peningkatan Jalan Pasirpadang .800.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000.000.000.000 1.000.000.000 2.000 400.868.000.000 400.400.000 2.000.310.590.350.000 7.000.500.000.000 4.000 450.000 - Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kec Ujungjaya Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang 2.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 1.000 1.750.000 1.868.190.000 1.000.000 1.000.000 4.500.000.000 KET 11 1.310.350.350.000 1.190.000.000 1.000 7.400.000.000 Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1.000.000 4.000 1.5 Jatinangor Jatinangor Jatinunggal 2.000 4.500.400.350.000.000 1.000 1.400.000.

500.000.000 2.070.400.600.000.000 4.144.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 5. Cimalaka Kecamatan Jatinunggal Kab.000 Pembuatan DED Jalan Lingkungan RIPP 1 pkt Kec Sumedang Utara 500.000 500.144.569.Karanganyar Peningkatan infrastruktur jalan perdesaan dalam rangka akselerasi peningkatan daya beli masyarakat menuju IPN Jabar 80 tahun 2015 (PIJP IPM 80) Meningkatnya infrastruktur jalan perdesaan 3.000.500.439.000.000.000.439.000 2.070.000.000 600.000.000.000 279 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.100.000 1 pkt Kec Sumedang Selatan 100.000 527.000 600.000.000 527.500.000 2.100.100.000 20. Sumedang 1.000.100.000 1.156 .400.000 KET 11 1 pkt 1 pkt 1 pkt 3.000.000 3.000 3.000 2.000 6.000 4.760.250 km 2.000.600 km 2.000.760.000 100.569.000.000.700 km Sumedang Selatan Sumedang SelatanUtara Sumedang Utara.Sukanyiru Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan Pembuatan DED Jalan Masuk GOR Tadjimalela SASARAN 3 Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Meningkatkan integritas fungsi jaringan jalan Tersedianya dokumen dan acuan kegiatan pembangunan Jalan masuk GOR Tadjimalela Tersedianya dokumen dan acuan kegiatan pembangunan Jalan Lingkungan RIPP Meningkatnya Kondisi Fasilitas Sarana Prasarana Perhubungan VOLUME 4 1 pkt 1 pkt LOKASI (KEC. DES/KEL 5 Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 5.000.000.Kirisik Peningkatan jalan Bengkok-padaasih Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Tolengas .000.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Pekerjaan Trotoir ruas Gapura Selamat Datang (Ciherang)-Polres Sumedang Pekerjaan Trotoir ruas Polres Sumedang-Bundaran Alam Sari Pekerjaan Trotoir ruas Bundaran Alam Sari-Gapura Selamat Datang (Desa Ciherang) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Perbaikan Jalan Nyalindung .Darmawangi Peningkatan Jalan Cae .000 13.600.500.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Peningkatan Jalan Cimungkal .000 3.

Conggeang Kec.000 202.000 130.000.000.000. Sentig Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai. Cisarua 1.000. Ujungjaya.000.750.000. Danau Dan SDA Lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya Tersedianya air baku untuk kebutuhan masyarakat terutama pada musim kemarau 1 pkt 1 pkt Kec. Tanjungsari Kec. Tomo 10.000. Ujung Jaya 1 pkt 1 pkt 6. Paseh.336.786.250.000.000 1 pkt 40.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Stimulan Bantuan Bahan Jalan (Aspal) SASARAN 3 Terlaksananya pembantuan pembangunan jalan desa Meningkatnya infrastruktur jalan perdesaan VOLUME 4 1 pkt LOKASI (KEC.250.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi DI.000.000.157 . DES/KEL 5 Kabupaten Sumedang Kecamatan Tanjungme dar APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 500.000.750.000 DI.750. Rengrang 3819 Ha Areal Irigasi terairi secara optimal 1603 Ha Areal Irigasi terairi secara optimal 1167 Ha Areal Irigasi terairi secara optimal 1 pkt Tersebar di Kab.000.000 10.000.000.000.336. Sumedang Kec.000 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 500.036.000 13.000.000.000 90.000.000 10.000.000 - 112.000.000 KET 11 Peningkatan jalan Poros Kecamatan Tanjungmedar (Jl. Ganeas.000 6.000 1. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Penyusunan Masterplan pengembangan Jaringan Tersedianya acuan Irigasi pengembangan jaringan irigasi Kab Sumedang Pembangunan Jaringan DI.000.000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.Geger-BbkPicung) INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR 7 km 1.000.000 1.000 90.000 10.000. Ujung Jaya Kec.000.000.000. Situraja.000 Situ Lembang Situ Sari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000 13.000.000.

000 12.000 4.000 1.000.000.000.000 1.500.000 Penataan Perkotaan dan Perdesaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.500.000 Penanggulangan Banjir yang menggenangi Permukiman 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt S.792.000. Cisitu.000 1.000.500.000 1.000.250.000 4.200.500.000 4. Tomo Kec. Ujungjaya Kec.000.000 1 kwsn 4 kwsn Kec Situraja Kec Conggeang.000 1.000 1. Ujungjaya Kec.498.000.000.000 4. Ujungjaya Kec.000 12. Cimanggun g Kec.420.000.000. Cimanuk Blok Tomo Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Kec. Cibeusi S. Cimanuk Blok Kokoncong S.000.200.050. Tomo 1. Citarik S.000 86. Cipelang S.000 1.000.000. Cikeruh S.000.500.000.000.000 1.000.000.000 1.000. Cimanuk Blok Balai Rante S.000.000.000.000 64. Jatinangor Kec.861. Cimanuk Blok Bojongterong S. Cipeles Blok Panyingkiran PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Peningkatan PS Perdesaan Skala Kawasan Peningkatan PS Perdesaan Skala Kawasan Peningkatan PS transform ex Waduk Jatigede Kec. Cimande S.700.000 1.000 2.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran dan Tanggul Sungai SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000 1. Cimanuk Blok Kiara Rambai S.000.500.250.000.000.000. Smd Utara 3.000.000 18.000.000 1.000.000. Jatinangor Kec.000.586. Ujungjaya. Cihaur S.000 1.000.000.000.500.158 .000. Jatinunggal 41.250.000. Jatinangor Kec.700.500. Tomo Kec.000.000 1.000 1.000.628.000.000.000 43.250.000 1.000.000 1.000 1.000.000 1. DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 Tertanggulanginny a Banjir yang menggenangi wilayah perkampungan sehingga masyarakat merasa aman dari bencana banjir 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt S. Tomo Kec.

000.000 1.500.000 1.000.350.000 750. Buahdua.000.000 5. Tanjungkert a.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Revitalisasi Pusat Kota Kabupaten SASARAN 3 VOLUME 4 4 pkt LOKASI (KEC.000.000 2.000.000.000.000.000.000.000 Studi Kelayakan Kawasan Perkotaan Tomo dalam menyongsong Aerocity Kertajati Penataan Bangunan dan Lingkungan Dukungan Prasarana dan Sarana Revitalisasi Museum Prabu Geusan Ulun-Sumedang Larang (lanjutan) Penataan PKL berbasis budaya di Sumedang Kota Pembangunan Gapura masuk Kabupaten bernuansa Puseur Budaya Sunda 4 lokasi Tersusunya dokumen studi kelayakan 1 750.000 2.000.000 4.350.000.000 KET 11 Revitalisasi Pusat Kota Kecamatan 5 pkt 2. Sukasari.000. Sumedang Selatan 24 Kecamatan di Kab Sumedang Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 1. Conggeang.000.000 Revitalisasi Taman Kota Terlaksananya Penataan Alun-Alun Kabupaten Sumedang dan penataan kawasan Jalan Prabu Geusan Berbasis Budaya dan ekonomi kreatif Kreativitas Sunda Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Pembangunan RTH Kawasan Ibu Kota Kecamatan (11 Kec) 1 1 400.500.000 1.000.000.000. Rancakalon g.500.000.000. Wado Kab Sumedang Kab Sumedang 500.000 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 2.000.250.000. DES/KEL 5 Kec.000 SUMBER APBN/PHLN 8 1.000.000 500.000. Sumedang Utara.000 1.000 1.000. Jatinangor.000.000.000 1 Pembangunan RTH untuk kawasan RIPP 1 Kec Ganeas.000 1. Pamulihan.000.000 500.000.000 1 1 Kab Sumedang Kec Sumedang Selatan Kec Tomop.000. Jatigede Kel Situ Kec Sumedang Utara 500.000 400. Surian.000. Sumedang Selatan. Tanjungme dar. Cisitu.000 750.000.000.000 Air Minum Perdesaan (PAMSIMAS) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.000 5.159 .

000 250.000 150.930.425.160 .000. Cimalaka Kec Sumedang Selatan Kec Jatinangor. Desa Pasirbiru Kec Rancakalon g 330.000.000. Kec Cimanggung memanfaatkan air permukaan sungai cigondok Peningkatan Sarana Air Bersih SASARAN 3 VOLUME 4 16 LOKASI (KEC.000.000 1.000 KET 11 Penanganan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatn (IKK) Penanganan Air Minum di Wilayah Rawan Air 2 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Jawa Barat 2 Program Pengembangan Perumahan Penyusunan Data Base Perumahan dan Permukiman Penunjang Program Pemberian Stimulan Perumahan bagi MBR Verifikasi Prasarana Lingkungan.000 750.000 630.293.000.000.000.000 825.750.000 500.000.265.234.873.000.933.143.000 500.000.000 1.000.000 6.000 875.000.090.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.543.000 950.000.000 825.090.300.000 25.000 1.000.234.878.000 600.000 1 2 1 Perumahan se Kabupaten Sumedang 75.000.293.000 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 2.000.000 4.000 850.000.000 3. DES/KEL 5 Kab Sumedang APBD KAB/KOT 6 959.000 450.000.000.000 1.000.000 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 3.654.000 491.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Pembinaan Teknis Air Minum PDAM Optimalisasi WTP Cigendel Pembuatan sumur dalam dan jaringan pipa distribusi Pengadaan pompa sumur dalam dan jaringan pipa distribusi Pengembangan pelayanan SPAM Kec Jatinangor. Kec Cimalaka Desa Jingkang Kec Tanjungme dar Desa Cimanintin Kec Jatinunggal. Cimanggun g Desa Tanjungmul ia Kec Tanjungkert a Kec Ganeas.000.695.000 6.000.750.000 750.000.000 250.000 825. Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemda Kec Pamulihan Kec Paseh.000 200.

NO 1 PROGRAM/KEGIATAN SASARAN 3 VOLUME 4 LOKASI (KEC.000.000. Smd Utara.000 Rehab Sistem APILL Manual ke Solar Cell 5 1. Wado.161 . Situraja. Smd Utara.000 257.220.000. Cimanggun g.000.050.000 Program Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas Pengadaan Rambu.rambu disesuaikan Kondisi daerah 395 257.760.000 Pengadaan Warning Light 17 306. Smd Utara. Tanjungsari .810.000.000 24.000 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas.000 Pengadaan Cermin Arcylic / cermin Tikungan Daerah Rawan Kecelakaan 4 24.500.000.000 528. Wado. Daerah Rawan Kecelakaan.000. Tanjungkert a Smd Selatan. Smd Selatan.000 14. Traffic Light Yang Ada.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V. Smd Selatan. Smd Utara.400. Conggeang. Pamulihan.000.000 528. Tanjungsari .000 297.000.000 20. Cimalaka.400.500.000.000 1. TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas ( APILL ). DES/KEL 5 APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 KET 11 2 5 DINAS PERHUBUNGAN. 2 Kec.000 306.000.220. Pengadaan Guard Riil Daerah Rawan Kecelakaan 550 Kec. Smd Selatan Kec. Pengadaan Traffic Light Simpang Tiga dan Simpang Empat. Rancakalon g 6. Ganeas Tersebar di 26 Kab Sumedang 297. Smd Selatan Kec. Paseh.

Wado.000 475.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 10.000.000 435. Cimalaka Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kab Sumedang Kecamatan Ujung Jaya APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 10.000 475.000 Pengadaan Marka Jalan Bandung-Sumedang Pengadaan Marka Jalan Bandung-Nagreg Pengadaan Marka Jalan Cabang Pengadaan Pagar Pengaman Jalu BandungSumedang Pengadaan Rambu-rambu pagar pengaman Pengadaan Pagar Pengaman Ruas Jalan Prabu Gajah Agung Rekayasa Lalu Lintas Jalan Cadas Pangeran Pengadaan PJU Jalan Cibiru-Cileunyi-Sumedang Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan Pembangunan gedung terminal 24000 m 24000 m 3000 m 500 m 120 bh 2 pkt 1 pkt 75 unit 590.000 5. Ganeas.400.000. Tanjungme dar.000.000 182.000.000.000. Cimanggun g.000 4. Ujungjaya Tersebar di Kecamatan.000.140. Pamulihan.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.400.000.000 Pengadaan Marka Jalan dan Zebra Cross 38 182.000 25 1.000.400.600. Smd Selatan.000 1.000.000.000 590.000 700. Zebra Cross Batas Barat Kota Sumedang sampai dengan Kec.162 .600.000 580.000.000.000 580. Pamulihan. Rancakalon g.000.000. DES/KEL 5 Kec.000 100. Tanjungkert a.000 435.000 2.000 KET 11 RPPJ Alternatif Lalin 5 4. Rancakalon g.400.000 330.200.000 330. Cimalaka Kec.140.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) SASARAN 3 VOLUME 4 12 LOKASI (KEC.200.000 5.000 2.000 Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan 1 unit 700.080.000.000 100.000.000.080.

informasi dan media massa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.000.500.000 Penerapan budaya Sunda dalam tertib lalu lintas Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan kendaraan pengujian keliling 1 unit 1.000. Sumedang 250.000 250.000 KET 11 Pengadaan kendaraan operasional 10 unit Kab.000.000 300.000 2.000 1 unit 1. Jatinunggal.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 750.000.000.000.000.163 .000.000.000.000 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Penanggulangan gangguan samping Inkubator E -Government Provinsi Jawa Barat Inkubator Daerah E -Government Terlaksananya pengendalian perparkiran Penguasaan kondisi E Government di daerah melalui pendampingan.000. Sumedang 10 Kecamatan (Wado.000. penyiapan sarana dan prasarana TIK dan penyiapan SDM 1 pkt Kab.000 10 unit 300.000 1.000 1.000. Conggeang.000 1.000 Pengadaan alat timbangan portabel 1 unit Kab. Sumedang 200.000 Pengembangan komunikasi. Sukasari dan Tanjungme dar) 1. Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 750.200. Sumedang Kabupaten Sumedang Kab. Buah Dua.000. Rancakalon g.500.000. Cisitu.000. Jatigede. Ujung Jaya.000. DES/KEL 5 Kab.000 200.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Study Kelayakan Terminal Angkutan Barang SASARAN 3 Tersedianya dokumen dan data untuk perencanaan terminal angkutan barang Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas terlaksananya tertib lalu lintas Terlaksananya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Terlaksananya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor VOLUME 4 1 pkt LOKASI (KEC.200.000.

300.000.500.000.000.000.000.000.000 Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lanjutan Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang berbasis Budaya Sunda Pengadaan jalan masuk stadion Cigugur Pengadaan Tanah untuk relokasi pasar inpres Sumedang Pengadaan tanah untuk relokasi pasar Parakanmuncang Tahap I Pembebasan jalan lingkar sekatan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Kendaraan Roda 4 Alat Berat Dump Truck kendaraan roda 2 jenis bebek Terlaksananya pembangunan kantor pemerintahan 1 pkt Kab Sumedang - 55.000.114.000.000 BUPATI SUMEDANG DON MURDONO Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 V.467.000.000 2.000 3.500.300.000 KET 11 Sosialisasi melalui pertunjukan rakyat 6 kl Kab.000 3.322.000 - 6.000.000.000 36.000.000 120.000.467.462.000.000 - 2.000.000.000.000.000 1.000.462.164 .780.000 0 55.000 1.000 SUMBER APBN/PHLN 8 DANA LAINNYA 9 TOTAL 10 200.000 25.780.000 2.322.000 6. Sumedang APBD KAB/KOT 6 APBD PROV 7 200.000 782.000 90.114. DES/KEL 5 Kab.000 2.000.000 100.000.000.000.000 2.000.000.000.500.000.000. Sumedang 90.000 20.000 782.000 2.500.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pemberdayaan kelembagaan informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat SASARAN 3 Pengurus dan anggota kelompok informasi masyarakat di 26 Kecamatan Pengurus dan anggota kelompok informasi masyarakat di 26 Kecamatan VOLUME 4 52 kl LOKASI (KEC.2 Sumedang 36.

tetapi perlu juga dikembangkan pendekatan kultural melalui instrumen pendayagunaan kearifan dan budaya lokal. Karena itu pola pembangunan pada RKPD Tahun 2011 bukan hanya bertumpu pada pendekatan struktural melalui instrumen kerangka kebijakan dan anggaran semata. Dari pencermatan jangka waktu rencana. “Sareundeuk Saigeul Sabobot Sapihanean”. Perlu antisipasi dalam menyikapinya melalui penentuan prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada rencana tindak pemecahan masalah yang komprehensif. Asumsi utama berhasilnya pencapaian sasaran RKPD Tahun 2011 adalah adanya komitmen dan kebersamaan dari segenap komponen daerah. Pengaruh krisis global diperkirakan masih berpengaruh pada tahun 2011. sektor dunia usaha maupun masyarakat. Untuk mengkombinasikan pendekatan struktural dan kultural tersebut. berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2011. baik komponen pemerintahan daerah. dimana rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun 2011 ini adalah upaya pengembangan menuju capaian target-target pembangunan sesuai Misi RPJMD. serta berdasarkan hasil Musrenbang Tahun 2010. Demikian juga pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat sebagai dampak dari euforia reformasi dan globalisasi akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. RKPD Tahun 2011 merupakan rencana tahun ketiga dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pada tahun ketiga ini dijadikan tahapan pengembangan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 VI-1 . Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2011. mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. serta berangkat dari isu strategis yang berkembang. Tahapan ini sangat menentukan tahapan-tahapan berikutnya. maka RKPD 2011 dikemas dalam tema “PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SERTA PELAYANAN DASAR YANG SINERGIS. DITOPANG SEMANGAT SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA”.BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang tahun 2011 merupakan penjabaran dari substansi RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013.

terukur. Urang Sunda berujar “Ngertakeun bumi lamba”. Artinya setiap item perencanaan harus disusun dan diorientasikan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama (visioner). Sirna Ning Rasa. malati lingsir ku wanci campaka ligar ku mangsa”. Kesadaran tertinggi sebagai puncak tauhidullah. Urang Sunda berujar “Hirup darma wawayangan”. Kesadaran tertinggi sebagai kualitas aktualisasi amal ibadah untuk memiliki niat dan kehendak yang mantap. berbangsa dan bernegara adalah skenario Illahi. Memiliki visi dan misi yang jelas. Apabila kita gagal berencana. Sebuah perencanaan pembangunan tidak ada artinya apabila tidak bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. yaitu sebagai berikut : a. apabila kaum itu sendiri tidak mengupayakannya. Urang Sunda berujar “Muga bareng jeung parengna. Tetapi syariatnya manusia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan usaha yang dimulai dari sebuah proses perencanaan. Menyadari bahwa perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen untuk membidik berbagai permasalahan sehingga masyarakat dapat keluar dari permasalahan tersebut dan mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kesadaran sebagai hamba Allah yang diberi tugas untuk mensejahterakan dunia. Menyadari bahwa perencanaan pembangunan jangka pendek daerah harus berbanding lurus dengan visi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. terstruktur. Sirna Ning Karsa. sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda. maka sebenarnya kita sedang merencanakan untuk gagal. tepat guna serta tepat waktu. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 VI-2 . misi. Sirna Ning Cipta. c. Menyadari bahwa hakekatnya kekuasaan tertinggi yang menentukan jalan hidup bermasyarakat.Tiga nilai manajerial (RAWAYAN JATI SUNDA) yang dijadikan rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2011 ini. kebijakan dan program perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD yang merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJPD. b.

Demikian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011. BUPATI SUMEDANG. DON MURDONO Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2011 VI-3 . dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2009-2013.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->