Emitido por: Direccin Administrativa Cdigo: T1-DA-PR-001 Versin: 1 Fecha: 15-01-07 Pgina: 1 de 8
1. PROPSITO Definir la metodologa a seguir para la identificacin de peligros, evaluar y registrar los riesgos generales asociados a las diferentes actividades de la institucin y desarrollar gestin preventiva de los mismos en el tiempo. 2. ALCANCE Desde que se identifican los peligros y riesgos potenciales hasta la definicin del tipo de control y/o mitigacin a seguir. Aplicable en todo el mbito de la organizacin: procesos educativos, administrativos, operacionales en general y otros en donde se desarrollen actividades por cualquier persona (trabajadores de la organizacin, estudiantes, proveedores/contratistas y visitantes). 3. DEFINICIONES 3.1. 3.2. Accidente: evento no deseado, que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida. Incidente: Tambin puede ser llamado cuasi-accidente, en la cual la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que stas slo requieren cuidados de primeros auxilios. Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales o como resultado de accidentes de trabajo con consecuencias personales y materiales. Enfermedad ocupacional: Tambin conocida como enfermedad profesional, es aquella que se produce como consecuencia de la actividad desarrollada por una persona durante su jornada laboral. Sus efectos generalmente se manifiestan despus de varios aos de trabajo Equipo IPER: Equipo multidisciplinario que se rene peridicamente para evaluar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y cambios que afecten a la Gestin del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Para sesionar, los participantes obligatorios son: El Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional, el Jefe de Departamento o Responsable del rea en estudio y/o Docentes que laboran en la misma rea. Responsable del rea: Persona encargada de velar por la seguridad de las personas dentro de los ambientes a su cargo (talleres, laboratorios, aulas, oficinas, otros), asimismo es responsable de cumplir y hacer cumplir la normativa interna de la organizacin en materia de seguridad y salud. Peligro: Fuente o situacin con potencial de producir daos en trminos de lesin a personas, enfermedad ocupacional, daos a la propiedad, al medio ambiente, o a una combinacin de stos.
Elaborado por: Nombre: Fecha: Omar D. Berrospi Taquire 17-01-2007 Revisado por: Alberto I. Bejarano Heredia 31-01-2007
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.5.
3.6.
Trabajadores, Estudiantes, Proveedores/Contratistas y/o Visitas: Personas que aplican en sus actividades diarias y eventuales el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de TECSUP. Riesgo: Combinacin entre la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un determinado evento peligroso. Situacin anormal de operacin: Es aquella que ocurre por razones externas a la actividad o en estado de transicin. Situacin descontrolada: Resultante de eventos de ocurrencia rpida, fuera del rango de problemas operativos esperables, que dan slo limitada oportunidad de prevencin y que requiere respuestas de emergencia.
4. PROCEDIMIENTO 5.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Los Jefes de Departamento / Responsables de cada rea, debern realizar la identificacin de peligros en sus propias actividades y lugar de trabajo, para ello recibirn capacitacin adecuada y harn uso de las herramientas especificadas en el presente procedimiento. Para la identificacin de peligros se deben considerar: a) Equipos, mquinas y proceso importantes y/o de envergadura. b) Etapas de cada actividad. c) Ambiente laboral. ADVERTENCIA: La identificacin de peligros debe ser exhaustiva considerando todas las fuentes posibles independientemente del prejuicio que se tenga sobre su importancia. Para realizar la identificacin se cuenta con la ayuda la Planilla para Identificacin de Peligros (Anexo N 1) Cada fuente de peligro generar uno o ms riesgos distintos; cada peligro marcado en la Planilla del Anexo N 1 deber colocarse en un casillero de la Matriz IPER para la respectiva evaluacin de su(s) riesgo(s). 5.2 EVALUACION DE RIESGOS Para cada peligro identificado se deben establecer los siguientes parmetros: a) Nivel de Probabilidad (NP) de ocurrencia de la lesin y/o dao.
Elaborado por: Nombre: Fecha: Omar D. Berrospi Taquire 17-01-2007 Revisado por: Alberto I. Bejarano Heredia 31-01-2007
b) Nivel de Severidad (NS) de la lesin y/o dao posible resultantes de dicho peligro. Una vez identificados estos, se proceder a la correlacin de ambos para hallar el Nivel de Riesgo (NR) con lo cual se definir el grado de aceptabilidad y significancia de ese riesgo. NR = NP x NS 5.2.1 Probabilidad (NP) La probabilidad de ocurrencia se estimar en base a la experiencia real cuando sea posible o en base a criterios bien fundados. Puesto que es muy difcil conseguir datos estadsticos confiables se calificar en funcin al Nivel de Exposicin al peligro, as como el Nivel de Control que se efecta respecto al mismo. El producto de los anteriores ser el Nivel de Probabilidad (IP). NP = Nivel de Exposicin x Nivel de Control
5.2.1.1
Nivel de Exposicin El nivel de exposicin (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da exposicin al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposicin se puede estimar en funcin de los tiempos de permanencia en reas de trabajo, operaciones con mquina, etc.
NIVEL DE EXPOSICIN
5.2.1.2
Nivel de Control El nivel de control (NC) es la magnitud de implementacin de formas o medios de control de factores de riesgo y su relacin causal directa con posibles accidentes.
Elaborado por: Revisado por: Alberto I. Bejarano Heredia 31-01-2007
Nombre: Fecha:
NIVEL DE CONTROL
5.2.2 Severidad (NS) Para determinar la magnitud o severidad de las consecuencias se determinar la gravedad de las lesiones de la persona o grupo de personas afectadas y/o daos materiales. Haciendo uso del cuadro adjunto se determina el valor para cada uno de los niveles de severidad enumerados, registrndose en la Matriz de Evaluacin de Riesgo
NIVEL DE SEVERIDAD
5.3
Riesgo (NR) Una vez que se asignaron los valores de probabilidad y consecuencias, se ingresarn en el Registro Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para determinar el nivel del riesgo considerando la tabla siguiente: NOTA: El evaluador del riesgo, slo deber ingresar los valores para los niveles de exposicin, control y consecuencias. La hoja de clculo, Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, implementada para este propsito, dar automticamente el valor del Nivel de Riesgo Asignado en la columna NR.
TABLA DEL NIVEL DE RIESGO
5.4
Categorizacin del Riesgo: A efectos de la gestin, la organizacin exige control sobre los peligros que tienen los niveles de riesgo significativo: inaceptable e inadmisible
Para los peligros con nivel de riesgo no significativo: Aceptable y Tolerable no se exige un control, pero se recomienda revisarlos peridicamente para constatar que los mismos no se incrementan en el tiempo.
CATEGORIZACIN DEL RIESGO
5.5
Actualizacin La actualizacin de las Matrices de Evaluacin de Riesgos es continua y permanente, dicha tarea la lleva a cabo Los Jefes de Departamento/ Responsables de cada rea y/o los Responsables de los Proyectos; la cual es revisada por el Equipo IPER. Las siguientes circunstancias, entre otras, ameritan una actualizacin de la Matriz de Evaluacin de Riesgos: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Adquisicin de nuevo equipamiento, Modificaciones fsicas en las plantas, Cambio de metodologa de la operacin, Cambio sobre los procesos, Nuevos proyectos de inversin, Ocurrencia de incidentes / accidentes, Nueva legislacin y/o normativa aplicable, Cumplimiento de objetivos y metas, Otros
Anualmente el Equipo IPER efecta una revisin de la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para determinar si hubo algn cambio en el mismo que pueda generar una nueva, total o parcial, identificacin y evaluacin de riesgos. En particular se determina si el desarrollo de la operacin ha demostrado que alguno de los riesgos deben ser recalificados. Esta actualizacin es documentada en el Programa de Revisin de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos e informada durante el proceso de Revisin a la Direccin.
Matriz de Coordinador de Identificacin de T1-DA-F-001 Seguridad y Salud Peligros y Evaluacin Ocupacional de Riesgos Programa de Coordinador de Revisin Anual de --Seguridad y Salud Identificacin de Peligros y Evaluacin Ocupacional de Riesgos
3 aos
Oficina
Trefilado
3 aos
Oficina
Trefilado
4. Sustancias Qumicas 4.1. Sustancias que pueden causar daos si se ingieren. 4.2. Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos, vapores, humos). 4.3. Sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorcin de la piel. 4.4. Sustancias que pueden daar los ojos. 4.5. Absorcin crnica 5. 5.1 5.2 Fsicos Ruidos. Iluminacin.
10. Otros 10.1 Quemaduras por contacto a altas temperaturas 10.2 Actividades de los contratistas, violencia personal. 10.3 Peligro de asfixia. 10.4 Robo, asalto y secuestro 10.5 Sabotaje 10.6 Uso indebido de bienes e informacin 10.7 Disturbios, terrorismo y amenaza de bomba 10.8 Otros
Revisado por: Alberto I. Bejarano Heredia 31-01-2007