Anda di halaman 1dari 14

halaman 1 dari 14

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013


Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi A. PENERIMAAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan No Uraian Kegiatan JUMLAH Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL SALDO BOS PUSAT 2012 5 12,500,000 BOS PUSAT 2013 6 : .. : .. : GUNUNGKIDUL : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1 1 2 3 4 5 6 7 Saldo Tahun Lalu BOS PUSAT (576 x Rp 710.000 ) BOSDA PROP. ( 576 X Rp. 96.100) BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000 Subsidi SSN dari Pusat Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll) Lain-lain

3 12,500,000 408,960,000 55,353,600 215,200,000 25,000,000

215,200,000

Jumlah B. PENGGUNAAN DANA RINCIAN PERHITUNGAN

717,013,600

215,200,000

12,500,000

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL BOS Pusat BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa 0 0 Belanja Modal 0 SALDO BOS PUSAT 2012 Belanja Pegawai 0 16,685,000 Belanja Barang & jasa 47,540,000

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

JUMLAH

1 1 1 5 5 1 5 5 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 01 11 01 02 01 11 01 02

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) Kompetensi Lulusan Penyusunan KKM ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang) Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2) Penajaman Materi UN Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN Ketua (1 orang x 4 bulan) Sekretaris (1 orang x 4 bulan) Anggota ( 7 orang x 4 bulan) Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) ATK kegiatan try out Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2) Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 192 siswa) Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan) Tutor Sebaya 1 LS 402 0s 200,000 7,500 200,000 3,015,000 1 LS 201 0s 200,000 7,500 200,000 1,507,500

1 5

1 2

3 1

01

01

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 1 1 1 2

01 01 01 03 01

01 01 01 01 01

4 4 28 1080 15 405 189 1 384

OB OB OB jpl OK OK jpl LS bundel

75,000 60,000 50,000 5,000 20,000 20,000 5,000 2,000,000

300,000 240,000 1,400,000 5,400,000 300,000 8,100,000 945,000 2,000,000

300,000 240,000 1,400,000 5,400,000 300,000 8,100,000 945,000 2,000,000 2,880,000 19,440,000 9,000,000 1,620,000 900,000

2 06 01 2 06 02 2 2 2 4 11 11 11 02 02 02

7,500 2,880,000 150 19,440,000 20,000 20,000 20,000 9,000,000 1,620,000 900,000

129600 lembar 450 OS 81 OS 45 OS

halaman 2 dari 14 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan Tarif/ Harga JUMLAH Belanja Pegawai 5 2 2 02 08 Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif) Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2 2 5 1 1 2 1 1 Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pengembangan Buku KTSP Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM Ketua Sekretaris Anggota ( 7 orang) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP ATK kegiatan pengembangan KTSP Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 Penyusunan Program Tahunan ATK kegiatan penyusunan program tahunan Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari) Penyusunan Program Semesteran ATK kegiatan penyusunan program semesteran BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari) Pengembangan Sillabus ATK kegiatan pengembangan Silabus Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari) PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 3 3 5 5 5 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 Perencanaan Proses Belajar Mengajar Pengembangan RPP ATK kegiatan pengembangan RPP Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007 Biaya Minum Snack pengembangan RPP Pembuatan media pembelajaran berbasis IT Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Sekretaris Anggota (3 orang) Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pengadaan Sarana Penunjang KBM ATK KBM Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) Bahan Praktik Membatik Belanja Bahan Praktik KBM Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Pengadaan Alat Pembelajaran Boga Belanja Barang & jasa SALDO BOS PUSAT 2012 BOS Pusat BOS PUSAT 2013 Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa

156 paket 156 Paket 156 Paket

25,000 25,000 25,000

3900000 3900000 3900000 0 0 0 0 1,610,000

3,900,000 3,900,000 3,900,000 8,830,000

01

01

5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 3

2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2

01 01 06 11 01 11 01 11 01 11 01 11

05 01 02 02 01 02 01 02 01 02 01 02

1 1 7 15 1 94 72

OB OB OB JPL LS Bendel OH

75,000 60,000 50,000 75,000 500,000 25,000 20,000 300,000 20,000 200,000 20,000 200,000 20,000 500,000 20,000

75,000 60,000 350,000 1,125,000 500,000 2,350,000 1,440,000 300,000 960,000 200,000 1,440,000 200,000 1,440,000 500,000 1,440,000 0 4,000,000 0 0

75,000 60,000 350,000 1,125,000 500,000 2,350,000 1,440,000 300,000 960,000 200,000 1,440,000 200,000 1,440,000

1 LS 48 OH 1 LS 72 OH 1 LS 72 OH 1 LS 72 OH

7,067,000

19,815,000

01 06 11

01 02 02

1 LS 73 Bundel 40 OS

300,000 3,500 7,500

300,000 255,500 300,000

5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02 01 06 11

01 01 02 02

1 1 3 30 1 240 72

OB OB OB jpl LS Lembar OH

75,000 60,000 50,000 150,000 300,000 150 20,000

75,000 60,000 150,000 4,500,000 300,000 36,000 1,440,000

01 1 02 2 02 3 02 4 02 5 02 6

01

1 LS
1 LS 1 1 1 1 LS LS LS LS

4,000,000

4,000,000

4,000,000

06 06 06 06 06

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

halaman 3 dari 14 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan Tarif/ Harga JUMLAH Belanja Pegawai 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 1 2 2 2 2 1 1 1 01 01 06 08 11 01 01 02 01 02 20 7 20 8 20 9 20 10 20 09 09 09 09 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan Alat Pembelajaran ICT Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan buku pendukung KBM sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah 1 1 1 1 1 LS LS LS LS LS 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Belanja Barang & jasa SALDO BOS PUSAT 2012 BOS Pusat BOS PUSAT 2013 Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa

27

13

Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku Peningkatan Prestasi Bidang Akademik Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB Ketua Sekretaris Anggota (7 orang) Honor entry data pokok pendidikan Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) ATK Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) Penggandaan formulir dll Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan) ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan) Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

192

Exs.

18,000

3,456,000

48 JPL 1 LS 1 LS 5 Keg 100 OH

5,000 500,000 1,500,000 300,000 20,000

240,000 500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000

240,000 500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000

01

01

5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4

2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 5 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2

01 03 01 01 06 11 11

01 01 01 10 02 02 02

1 1 7 192 270 1 2 1 18 54

OB OB OB Lembar JPL LS Lembar LS OH OS

75,000 60,000 50,000 1,000 5,000 1,000,000 150,000 750,000 20,000 7,500

75,000 60,000 350,000 192,000 1,350,000 1,000,000 300,000 750,000 360,000 405,000

75,000 60,000 350,000 192,000 1,350,000 1,000,000 300,000 750,000 360,000 405,000

01 01 01 01 01 02

01 01 01 01 01 06

160 JPL 80 OH 1 LS

5,000 20,000 500,000

800,000 1,600,000 500,000 800,000 1,600,000 1,000,000 0 0 0 0

800,000 1,600,000 500,000 800,000 1,600,000 1,000,000 29,730,000 1,063,500

160 JPL 80 OH 1 LS

5,000 20,000 1,000,000

1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2

1 1 2 2 2 2 2 1 3 1

01 01 06 11 1 05 02

01 01 02 02

03 02

Peningkatan kompetensi Pendidik Pelatihan Komputer bagi guru Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) Pembinaan Guru di gugus Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP Honorarium Guru Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

72 1 320 126

jpl LS Lembar OH

20,000 150,000 200 20,000

1,440,000 150,000 64,000 2,520,000

10 Org 72 OB

35,000 600,000

350,000 43,200,000

350,000 21,600,000

halaman 4 dari 14 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan Tarif/ Harga JUMLAH Belanja Pegawai 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 2 5 5 2 1 3 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 3 1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung Penambahan Daya dan jasa Listrik Belanja modal pengadaan instalasi listrik Biaya pemeliharaan bangunan Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya perbaikan pintu dan jendela Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya perbaikan lantai Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja modal tralis Pengadaan dan Perawatan Meubelair Belanja Barang & jasa SALDO BOS PUSAT 2012 BOS Pusat BOS PUSAT 2013 Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa

1 01 01 06 11 2 05 02

01 01 02 02 03 02

24 1 90 45

jpl LS Lembar OH

20,000 150,000 150 20,000 100,000 600,000

480,000 150,000 13,500 900,000 100,000 14,400,000 740,000 28,787,200 73,500,000 12,500,000

480,000 150,000 13,500 900,000 100,000 7,200,000 1,680,000 24,000,000

1 Org 24 OB

25 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 33

01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 01

1 Titik 10 OH 1 LS 10 OH 1 LS 10 OH 1 LS 10 OH 1 LS 10 OH 1 LS 1 LS

3,500,000 42,000 5,500,000 42,000 2,500,000 42,000 2,500,000 42,000 2,500,000 42,000 5,000,000 18,000,000

3,500,000 420,000 5,500,000 420,000 2,500,000 420,000 2,500,000 420,000 2,500,000 420,000 5,000,000 18,000,000 18,000,000 420,000 5,500,000 420,000 2,500,000 420,000 2,500,000 420,000 2,500,000 420,000 5,000,000

02 02 13 1 18 2 18 3 18 4 12 12 16

Biaya pemeliharaan mebelair Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Pengadaan Meubelair 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah 04 01 01 01 03 02 03 03 Biaya Pemeliharaan jaringan internet Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan Alat laboratorium Belanja perawatan alat laboratorium Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah Belanja modal pengadaan komputer/PC Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan proyektor Lahan Biaya sewa tanah sekolah Belanja sewa tanah Kebersihan dan Keindahan

8 OH 1 LS 2 paket

40,000 1,700,000 12,500,000

320,000 1,700,000 25,000,000

320,000 1,700,000 12,500,000

1 LS 20 Unit 1 LS 3 Unit 2 Unit 8 Unit

5,487,200 500,000 1,500,000 5,000,000 1,500,000 5,500,000

5,487,200 10,000,000 1,500,000 15,000,000 3,000,000 44,000,000

5,487,200 10,000,000 1,500,000 10,000,000 1,500,000 44,000,000

07 05

1 Tahun

500,000

500,000

500,000

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pembangunan Taman Sekolah 02 01 Belanja bahan baku bangunan Ruang Perpustakaan 01 05 18 04 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan

1 LS 1 LS

3,600,000 10,000,000

3,600,000 10,000,000

3,600,000 10,000,000

1 LS

2,000,000

2,000,000

2,000,000

halaman 5 dari 14 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan Tarif/ Harga JUMLAH Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa SALDO BOS PUSAT 2012 BOS Pusat BOS PUSAT 2013 Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa

6 6 6 5 1 1 2 1 1

PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN Perencanaan Program Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM Ketua Sekretaris Anggota (7 orang) 01 01 02 02 Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl) ATK Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri) Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1 hari) Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) ATK Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari) Dekorasi PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 01 01 01 03 03 03 03 03 05 05 05 06 06 11 11 15 01 03 04 01 02 03 05 06 01 03 05 01 02 01 02 01 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa Belanja alat tulis kantor Belanja alat listrik (lampu pijar dll) Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja telephon Belanja air Belanja listrik Belanja surat kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja cetak Belanja penggandaan Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah Golongan IV Golongan III Golongan III 7 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 01 01 01 03 04 03 Peningkatan pelaporan penggunaan dana Honorarium bendahara, pembantu bendahara Honorarium petugas arsip Honorarium bendahara, pembantu bendahara Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank 24 OB 20 OK 250,000 20,000 6,000,000 400,000 36 OB 12 OB 175,000 150,000 6,300,000 1,800,000 30 OP 23 OP 20 OP 60,000 50,000 40,000 1,800,000 1,150,000 800,000 1 LS 1 LS 1 LS 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 Kend. 1 LS 2 Kend. 1 LS 1 LS 5760 OS 159 OH 4,500,000 500,000 350,000 250,000 300,000 450,000 85,000 550,000 300,000 500,000 150,000 500,000 2,500,000 1,500 20,000 4,500,000 500,000 350,000 3,000,000 3,600,000 5,400,000 1,020,000 6,600,000 600,000 500,000 300,000 500,000 2,500,000 8,640,000 3,180,000

2,630,000

01

1 OB 1 OB 7 OB 16 jpl 1 LS 30 bendel 88 OS

75,000 60,000 50,000 75,000 500,000 20,000 20,000

75,000 60,000 350,000 1,200,000 500,000 600,000 1,760,000

5 5 5 5 6 5 5 5 5 7

2 2 2 2 1 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 2 2

01 01 06 11

01 06 11 01

01 02 02 10

1 1500 84 1

LS Lembar OS LS

500,000 200 20,000 150,000

500,000 300,000 1,680,000 150,000 8,100,000 36,300,000 0 0 6,400,000

500,000 300,000 1,680,000 150,000 8,640,000

4,500,000 500,000 350,000 3,000,000 3,600,000 5,400,000 1,020,000 6,600,000 600,000 500,000 300,000 500,000 2,500,000 8,640,000 3,180,000 1,800,000 1,150,000 800,000 6,300,000 1,800,000 6,000,000 400,000

8 8 1

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN Penyusunan Kisi-kisi

12,960,000

12,600,000

halaman 6 dari 14 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan Tarif/ Harga JUMLAH Belanja Pegawai 8 5 5 5 8 5 5 5 8 5 5 5 8 5 5 5 8 8 5 5 5 8 5 5 5 8 5 5 5 8 5 5 5 8 8 5 5 5 8 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 8 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 4 01 01 01 06 11 01 01 01 02 02 01 01 01 06 11 01 01 01 02 02 01 01 06 01 01 02 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 4 1 2 2 01 01 11 01 01 02 01 01 11 01 01 02 01 01 11 01 01 02 01 01 11 01 01 02 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 4 1 2 2 01 01 11 01 01 02 01 01 11 01 01 02 01 01 11 01 01 02 01 01 11 01 01 02 Ulangan Harian Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian ATK kegiatan penyusunan kisi2 Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian Ulangan Tengah Semester Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester Ulangan Akhis Semester Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester Ujian Sekolah Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah Penyusunan Soal Ulangan Harian Honorarium penyusun soal ulangan harian ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian Ulangan Tengah Semester Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester Ulangan Akhis Semester Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester Ujian Sekolah Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian Honorarium korektor ulangan harian ATK kegiatan ulangan harian Penggandaan kegiatan ulangan harian Ulangan Tengah Semester Honorarium korektor ulangan tengah semester Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa ATK kegiatan ulangan tengah semester Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester Ulangan Akhis Semester Honorarium korektor ulangan akhir semester Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa ATK kegiatan ulangan akhir semester Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester Ujian Sekolah 12 OM 576 siswa 1 LS 1 LS 72 OS 20,000 7,500 200,000 1,000,000 7,500 240,000 4,320,000 200,000 1,000,000 540,000 240,000 4,320,000 200,000 1,000,000 540,000 12 OM 576 siswa 1 LS 1 LS 72 OS 20,000 7,500 200,000 1,000,000 7,500 240,000 4,320,000 200,000 1,000,000 540,000 240,000 4,320,000 200,000 1,000,000 540,000 12 OM 1 LS 1 LS 20,000 200,000 1,000,000 240,000 200,000 1,000,000 240,000 200,000 1,000,000 12 OM 1 LS 24 OS 20,000 200,000 7,500 240,000 200,000 180,000 240,000 200,000 180,000 12 OM 1 LS 24 OS 20,000 200,000 7,500 240,000 200,000 180,000 240,000 200,000 180,000 12 OM 1 LS 24 OS 20,000 200,000 7,500 240,000 200,000 180,000 240,000 200,000 180,000 12 OM 1 LS 24 OS 20,000 200,000 7,500 240,000 200,000 180,000 240,000 200,000 180,000 12 OM 1 LS 24 OS 20,000 200,000 7,500 0 240,000 200,000 180,000 240,000 200,000 180,000 12 OM 1 LS 24 OS 20,000 200,000 7,500 240,000 200,000 180,000 240,000 200,000 180,000 12 OM 1 LS 24 OS 20,000 200,000 7,500 240,000 200,000 180,000 240,000 200,000 180,000 12 OM 1 LS 24 OS 20,000 200,000 7,500 240,000 200,000 180,000 240,000 200,000 180,000 Belanja Barang & jasa SALDO BOS PUSAT 2012 BOS Pusat BOS PUSAT 2013 Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & jasa

halaman 7 dari 14 RINCIAN PERHITUNGAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No Kode Rekening' Uraian Kegiatan Volume Satuan Tarif/ Harga JUMLAH Belanja Pegawai 5 5 5 5 5 8 5 5 8 8 5 8 5 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 4 2 1 2 2 2 06 02 06 02 1 1 2 2 2 5 2 2 01 11 01 02 01 01 01 06 11 01 01 01 02 02 Honorarium korektor ujian sekolah Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa ATK kegiatan ujian sekolah Penggandaan kegiatan ujian sekolah Minum dan snack kegiatan ujian sekolah Ujian Nasional ATK kegiatan ujian nasional Makan dan minum kegiatan ujian nasional Tindak Lanjut Hasil Penilaian Remidi Foto Copy Soal Remidial Pengayaan Foto Copy Soal pengayaan 1 LS 500,000 500,000 8,840,000 69,087,200 73,500,000 12,500,000 76,132,000 500,000 125,118,500 1 LS 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 LS 72 OH 200,000 20,000 200,000 1,440,000 200,000 1,440,000 12 OM 192 siswa 1 LS 1 LS 72 OS 20,000 7,500 200,000 1,000,000 7,500 240,000 1,440,000 200,000 1,000,000 540,000 Belanja Barang & jasa SALDO BOS PUSAT 2012 BOS Pusat BOS PUSAT 2013 Belanja Modal Belanja Pegawai 240,000 1,440,000 200,000 1,000,000 540,000 Belanja Barang & jasa

TOTAL

Menyetujui Kepala Bidang Perencanaan Dinas Dikpora Ketua Komite

Mengetahui, Kepala Sekolah 1. Bendahara Rutin

JOHAN MAPRANTYA, SH, MM

NIP. 19660623 199102 1 002

halaman 8 dari 14

N DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) UN ANGGARAN 2013


FORMAT RAPBS/RKAS Dibuat oleh sekolah dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan BOS PUSAT 2013 6 408,960,000 55,353,600 25,000,000 BOSDA PROP 7 SSN dari PUSAT 8 Komite Sekolah 9

408,960,000

55,353,600

25,000,000

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan BOS Pusat BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP Belanja Modal 0 4,922,500 0 0 SSN dari PUSAT Komite Sekolah

200,000 1,507,500

200,000 3,015,000

halaman 9 dari 14 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan BOS Pusat BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP Belanja Modal SSN dari PUSAT Komite Sekolah

1,940,000

500,000 1,440,000 54,311,500 6,561,000 0 0

300,000 255,500 300,000

75,000 60,000 150,000 4,500,000 300,000 36,000 1,440,000

halaman 10 dari 14 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan BOS Pusat BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP Belanja Modal 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 SSN dari PUSAT Komite Sekolah

3,456,000

32,974,000

1,440,000 150,000 64,000 2,520,000

21,600,000

halaman 11 dari 14 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan BOS Pusat BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP Belanja Modal SSN dari PUSAT Komite Sekolah

7,200,000 22,500,000 0 0 0

3,500,000

12,500,000

5,000,000 1,500,000

halaman 12 dari 14 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan BOS Pusat BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP Belanja Modal SSN dari PUSAT Komite Sekolah

4,545,000

75,000 60,000 350,000 1,200,000 500,000 600,000 1,760,000

halaman 13 dari 14 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan BOS Pusat BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP Belanja Modal SSN dari PUSAT Komite Sekolah

halaman 14 dari 14 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran Bantuan BOS Pusat BOS PUSAT 2013 BOSDA PROP Belanja Modal SSN dari PUSAT Komite Sekolah

76,811,500

50,942,500

......................, .............................. 1. Bendahara Rutin 2. Bendahara BOS Pusat