Anda di halaman 1dari 49

Lampiran IV

Peraturan Daerah
Nomor

: 17 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

Urusan Wajib

132.587.914.000,00

299.054.039.670,00

576.199.289.851,00

1.007.841.243.521,00

Pendidikan

42.632.275.000,00

48.133.163.650,00

38.633.665.000,00

129.399.103.650,00

42.559.225.000,00

47.192.296.150,00

37.927.315.000,00

127.678.836.150,00

39.485.175.000,00

3.544.382.000,00

1.175.695.000,00

44.205.252.000,00
109.204.000,00

Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

105.204.000,00

4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

359.700.000,00

0,00

359.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.874.600.000,00

106.200.000,00

0,00

3.980.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

9.490.500,00

0,00

9.490.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

224.929.500,00

0,00

224.929.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

158.000.000,00

0,00

158.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.410.000,00

241.050.000,00

250.460.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10.350.000,00

10.250.000,00

930.645.000,00

951.245.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

35.618.000,00

0,00

35.618.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

1.580.095.000,00

0,00

1.580.095.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Non PNS

35.600.225.000,00

0,00

0,00

35.600.225.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)

0,00

945.485.000,00

0,00

945.485.000,00

1.950.000,00

21.700.000,00

691.100.000,00

714.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

1.950.000,00

0,00

221.800.000,00

223.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

225.000.000,00

225.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

21.700.000,00

18.500.000,00

40.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

225.800.000,00

225.800.000,00

0,00

66.300.000,00

0,00

66.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05
1.01 . 1.01.01 . 05

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru

1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

Pengukuhan jabatan fungsional kepala sekolah

1.01 . 1.01.01 . 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

66.300.000,00

0,00

66.300.000,00

11.240.000,00

799.000.000,00

0,00

810.240.000,00

0,00

790.000.000,00

0,00

790.000.000,00

11.240.000,00

9.000.000,00

0,00

20.240.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.750.000,00

5.356.213.000,00

2.758.050.000,00

8.206.013.000,00
Halaman 181

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Pembangunan gedung sekolah

9.450.000,00

2.652.600.000,00

2.705.250.000,00

5.367.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 03

Penambahan ruang kelas sekolah

6.250.000,00

1.237.900.000,00

10.800.000,00

1.254.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

2.200.000,00

196.000.000,00

0,00

198.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

1.000.000,00

180.600.000,00

42.000.000,00

223.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

0,00

91.420.000,00

0,00

91.420.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

8.200.000,00

218.530.000,00

0,00

226.730.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

34.650.000,00

608.380.000,00

0,00

643.030.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

30.000.000,00

56.028.000,00

0,00

86.028.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

0,00

114.755.000,00

0,00

114.755.000,00

1.080.480.000,00

18.454.831.400,00

24.199.370.000,00

43.734.681.400,00

10.350.000,00

0,00

3.137.820.000,00

3.148.170.000,00

8.100.000,00

16.440.000,00

670.500.000,00

695.040.000,00

15.300.000,00

160.620.000,00

13.292.190.000,00

13.468.110.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

Pembangunan gedung sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

Penambahan ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

9.450.000,00

76.680.000,00

1.741.750.000,00

1.827.880.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

Pembangunan pepustakaan sekolah

10.350.000,00

0,00

1.222.480.000,00

1.232.830.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

11.700.000,00

4.371.600.000,00

0,00

4.383.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

10.350.000,00

0,00

3.085.380.000,00

3.095.730.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 56

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

7.650.000,00

0,00

988.000.000,00

995.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

Pelatihan Penyusunan kurikulum

900.000,00

261.658.000,00

0,00

262.558.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

23.400.000,00

11.845.342.000,00

0,00

11.868.742.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Penyelenggaraan Paket A Setara SD

248.100.000,00

251.100.000,00

0,00

499.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

134.250.000,00

254.650.000,00

0,00

388.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

488.550.000,00

265.325.000,00

61.250.000,00

815.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

500.000,00

204.079.000,00

0,00

204.579.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 74

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan


teknologi informasi dan komunikasi
Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah

0,00

0,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

21.100.000,00

43.575.000,00

0,00

64.675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.680.000,00

52.689.400,00

0,00

61.369.400,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun

10.650.000,00

331.281.000,00

0,00

341.931.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

Ujian Sekolah SD/MI *)

61.100.000,00

319.792.000,00

0,00

380.892.000,00

975.780.000,00

14.609.136.750,00

8.791.150.000,00

24.376.066.750,00

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

Pembangunan gedung sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

Penambahan ruang kelas sekolah

9.450.000,00

0,00

1.952.800.000,00

1.962.250.000,00

11.700.000,00

299.000.000,00

4.993.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 09

5.304.550.000,00

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

0,00

0,00

227.500.000,00

227.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 13

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

0,00

0,00

252.000.000,00

252.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 14

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

0,00

0,00

227.500.000,00

227.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

0,00

992.600.000,00

0,00

992.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

10.350.000,00

0,00

910.000.000,00

920.350.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 182

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.01 . 1.01.01 . 17 . 49

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

Pelatihan Penyusunan kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Penyelenggaraan paket C setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Ujian nasional pendidikan menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *)

1.01 . 1.01.01 . 18

Program Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

1.01 . 1.01.01 . 19

Program Pendidikan Luar Biasa

1.01 . 1.01.01 . 19 . 56

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1.01 . 1.01.01 . 19 . 57

Pelatihan Penyusunan kurikulum

1.01 . 1.01.01 . 19 . 61

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*)

1.01 . 1.01.01 . 20

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

0,00

227.500.000,00

1.500.000,00

272.160.000,00

0,00

227.500.000,00
273.660.000,00

15.300.000,00

10.076.940.000,00

0,00

10.092.240.000,00

9.450.000,00

1.824.000.000,00

0,00

1.833.450.000,00

667.830.000,00

548.708.000,00

0,00

1.216.538.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

5.850.000,00

72.520.000,00

0,00

78.370.000,00

45.400.000,00

151.165.500,00

0,00

196.565.500,00

198.950.000,00

222.043.250,00

0,00

420.993.250,00

870.650.000,00

2.670.390.000,00

311.950.000,00

3.852.990.000,00

4.500.000,00

244.595.000,00

0,00

249.095.000,00

0,00

56.730.000,00

0,00

56.730.000,00

851.150.000,00

2.363.395.000,00

0,00

3.214.545.000,00

0,00

0,00

311.950.000,00

311.950.000,00

15.000.000,00

5.670.000,00

0,00

20.670.000,00

14.550.000,00

86.574.000,00

0,00

101.124.000,00

3.300.000,00

19.035.000,00

0,00

22.335.000,00

0,00

20.510.000,00

0,00

20.510.000,00

11.250.000,00

47.029.000,00

0,00

58.279.000,00
1.533.982.000,00

11.450.000,00

1.522.532.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

0,00

0,00

0,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

0,00

447.690.000,00

0,00

447.690.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

9.900.000,00

1.016.267.000,00

0,00

1.026.167.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

1.550.000,00

58.575.000,00

0,00

60.125.000,00

16.200.000,00

61.237.000,00

0,00

77.437.000,00

16.200.000,00

61.237.000,00

0,00

77.437.000,00

73.050.000,00

940.867.500,00

706.350.000,00

1.720.267.500,00

73.050.000,00

940.867.500,00

706.350.000,00

1.720.267.500,00

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya


masyarakat pembelajar
Pengembangan minat dan budaya baca

14.500.000,00

47.000.000,00

0,00

61.500.000,00

27.750.000,00

116.150.000,00

0,00

143.900.000,00

27.000.000,00

18.885.000,00

0,00

45.885.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 04

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,


perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

0,00

34.400.000,00

0,00

34.400.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 05

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

0,00

516.000.000,00

0,00

516.000.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

1.01 . 1.26.01 . 21 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1.01 . 1.26.01 . 21 . 11

Bedah Buku

1.01 . 1.01.01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
1.01 . 1.26.01
1.01 . 1.26.01 . 21
1.01 . 1.26.01 . 21 . 01
1.01 . 1.26.01 . 21 . 02
1.01 . 1.26.01 . 21 . 03

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

53.150.000,00

0,00

53.150.000,00

3.400.000,00

66.262.500,00

706.350.000,00

776.012.500,00

200.000,00

33.300.000,00

0,00

33.500.000,00
Halaman 183

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.01 . 1.26.01 . 21 . 12
1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Sosialisasi Pengeloaan dan Pengolahan Bahan Pustaka


Kesehatan
Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

JUMLAH
6=3+4+5

200.000,00

55.720.000,00

0,00

55.920.000,00

22.694.150.000,00

50.147.837.700,00

24.735.491.550,00

97.577.479.250,00

5.898.475.000,00

18.473.624.900,00

14.509.641.550,00

38.881.741.450,00

5.456.515.000,00

2.591.298.100,00

192.000.000,00

8.239.813.100,00

0,00

298.200.000,00

0,00

298.200.000,00

337.800.000,00

0,00

0,00

337.800.000,00

0,00

296.100.000,00

0,00

296.100.000,00

738.240.000,00

135.330.000,00

0,00

873.570.000,00

0,00

20.250.000,00

0,00

20.250.000,00

5.850.000,00

116.994.400,00

0,00

122.844.400,00

0,00

32.560.000,00

0,00

32.560.000,00

29.250.000,00

0,00

187.000.000,00

216.250.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

10.836.700,00

0,00

10.836.700,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga Non PNS

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.02 . 1.02.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13.050.000,00

729.227.000,00

0,00

742.277.000,00

4.332.325.000,00

0,00

0,00

4.332.325.000,00

0,00

935.300.000,00

0,00

935.300.000,00

36.750.000,00

90.000.000,00

3.626.102.750,00

3.752.852.750,00

12.600.000,00

0,00

84.000.000,00

96.600.000,00

5.850.000,00

0,00

461.900.000,00

467.750.000,00

13.050.000,00

0,00

1.698.159.750,00

1.711.209.750,00

0,00

0,00

1.003.350.000,00

1.003.350.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01

Pembangunan rumah jabatan

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02

Pembangunan rumah dinas

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

3.000.000,00

21.000.000,00

276.265.000,00

300.265.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.250.000,00

0,00

77.428.000,00

79.678.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

4.000.000,00

351.200.000,00

0,00

355.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

2.250.000,00

338.500.000,00

0,00

340.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.750.000,00

12.700.000,00

0,00

14.450.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

30.400.000,00

1.469.951.000,00

0,00

1.500.351.000,00

20.950.000,00

1.391.095.000,00

0,00

1.412.045.000,00

5.850.000,00

59.396.000,00

0,00

65.246.000,00

0,00

13.270.000,00

0,00

13.270.000,00

3.600.000,00

6.190.000,00

0,00

9.790.000,00

21.150.000,00

2.140.158.500,00

0,00

2.161.308.500,00

0,00

4.450.000,00

0,00

4.450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa

1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 184

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Upaya Kesehatan Kerja *)

1.02 . 1.02.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengawasan Obat dan Makanan

JUMLAH
6=3+4+5

4.500.000,00

46.837.500,00

0,00

51.337.500,00

13.050.000,00

2.018.200.000,00

0,00

2.031.250.000,00

3.600.000,00

46.646.000,00

0,00

50.246.000,00

0,00

24.025.000,00

0,00

24.025.000,00

6.300.000,00

27.805.000,00

0,00

34.105.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

4.500.000,00

8.020.000,00

0,00

12.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

1.800.000,00

19.785.000,00

0,00

21.585.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

57.260.000,00

295.043.000,00

0,00

352.303.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

4.500.000,00

129.305.000,00

0,00

133.805.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

5.310.000,00

98.024.000,00

0,00

103.334.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

47.450.000,00

57.104.000,00

0,00

104.554.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

10.610.000,00

0,00

10.610.000,00
558.990.300,00

1.02 . 1.02.01 . 19

1.02 . 1.02.01 . 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

11.100.000,00

517.890.300,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

2.700.000,00

63.915.000,00

0,00

66.615.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

8.400.000,00

318.867.800,00

0,00

327.267.800,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

0,00

135.107.500,00

30.000.000,00

165.107.500,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

15.900.000,00

148.075.500,00

0,00

163.975.500,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

9.450.000,00

39.776.000,00

0,00

49.226.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

3.750.000,00

19.142.500,00

0,00

22.892.500,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

0,00

4.931.000,00

0,00

4.931.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *)

2.700.000,00

84.226.000,00

0,00

86.926.000,00

131.550.000,00

341.960.000,00

60.000.000,00

533.510.000,00

16.200.000,00

7.850.000,00

0,00

24.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

3.750.000,00

0,00

60.000.000,00

63.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

3.150.000,00

116.480.000,00

0,00

119.630.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Peningkatan imuniasasi

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan


penyakit
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
1.02 . 1.02.01 . 25
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*)

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana


puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pembangunan puskesmas

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.150.000,00

66.070.000,00

0,00

69.220.000,00

102.150.000,00

71.325.000,00

0,00

173.475.000,00

3.150.000,00

49.020.000,00

0,00

52.170.000,00

0,00

5.115.000,00

0,00

5.115.000,00

0,00

10.740.000,00

0,00

10.740.000,00

0,00

15.360.000,00

0,00

15.360.000,00

13.050.000,00

308.923.000,00

385.150.000,00

707.123.000,00

13.050.000,00

308.923.000,00

385.150.000,00

707.123.000,00

55.000.000,00

1.490.462.000,00

10.216.388.800,00

11.761.850.800,00

14.400.000,00

0,00

2.421.142.000,00

2.435.542.000,00
Halaman 185

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

Pembangunan puskesmas pembantu

1.02 . 1.02.01 . 25 . 04

Pengadaan puskesmas keliling

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 28

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

JUMLAH
6=3+4+5

16.200.000,00

0,00

4.587.687.000,00

4.603.887.000,00

0,00

0,00

1.062.598.800,00

1.062.598.800,00

24.400.000,00

10.000.000,00

2.144.961.000,00

2.179.361.000,00

0,00

1.480.462.000,00

0,00

1.480.462.000,00

30.850.000,00

5.239.930.500,00

0,00

5.270.780.500,00

0,00

37.140.000,00

0,00

37.140.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

13.050.000,00

1.052.937.500,00

0,00

1.065.987.500,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

17.800.000,00

4.149.853.000,00

0,00

4.167.653.000,00

0,00

52.777.000,00

0,00

52.777.000,00

0,00

52.777.000,00

0,00

52.777.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04
1.02 . 1.02.01 . 30

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita


Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

0,00

149.711.000,00

0,00

149.711.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

0,00

79.906.000,00

0,00

79.906.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

0,00

36.975.000,00

0,00

36.975.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

32.830.000,00

0,00

32.830.000,00

7.200.000,00

89.350.000,00

0,00

96.550.000,00

2.700.000,00

68.050.000,00

0,00

70.750.000,00

4.500.000,00

21.300.000,00

0,00

25.800.000,00

21.450.000,00

3.169.090.000,00

0,00

3.190.540.000,00

16.200.000,00

3.103.080.000,00

0,00

3.119.280.000,00

5.250.000,00

56.915.000,00

0,00

62.165.000,00

0,00

9.095.000,00

0,00

9.095.000,00

16.795.675.000,00

31.674.212.800,00

10.225.850.000,00

58.695.737.800,00

8.683.325.000,00

4.320.622.800,00

381.200.000,00

13.385.147.800,00

1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
1.02 . 1.02.01 . 32

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan


Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah
tangga
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

Pelayanan kesehatan ibu dan anak*)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

Pemetaan bidan*)

1.02 . 1.02.02
1.02 . 1.02.02 . 01

RSUD Tanah Bumbu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

486.620.000,00

0,00

486.620.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

259.600.000,00

0,00

259.600.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

444.450.000,00

441.140.000,00

0,00

885.590.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

1.056.900.000,00

0,00

1.056.900.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

88.373.800,00

0,00

88.373.800,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

113.331.000,00

0,00

113.331.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

11.470.000,00

0,00

11.470.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9.450.000,00

4.950.000,00

339.100.000,00

353.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

98.350.000,00

42.100.000,00

140.450.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

655.800.000,00

0,00

655.800.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

941.143.000,00

0,00

941.143.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga Non PNS

8.229.425.000,00

0,00

0,00

8.229.425.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 20

Belanja penyedia jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 186

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22
1.02 . 1.02.02 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

12.945.000,00

0,00

12.945.000,00

18.900.000,00

641.100.000,00

3.257.350.000,00

3.917.350.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 02

Pembangunan rumah dinas

9.450.000,00

0,00

1.344.850.000,00

1.354.300.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

9.450.000,00

85.600.000,00

1.585.000.000,00

1.680.050.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

327.500.000,00

327.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

465.500.000,00

0,00

465.500.000,00

5.850.000,00

238.100.000,00

0,00

243.950.000,00

5.850.000,00

132.500.000,00

0,00

138.350.000,00

0,00

105.600.000,00

0,00

105.600.000,00

1.500.000,00

53.900.000,00

0,00

55.400.000,00

1.500.000,00

53.900.000,00

0,00

55.400.000,00

4.500.000,00

77.720.000,00

0,00

82.220.000,00

4.500.000,00

77.720.000,00

0,00

82.220.000,00

7.650.000,00

847.120.000,00

0,00

854.770.000,00

7.650.000,00

847.120.000,00

0,00

854.770.000,00

20.800.000,00

541.360.000,00

6.587.300.000,00

7.149.460.000,00

11.700.000,00

0,00

5.446.750.000,00

5.458.450.000,00

9.100.000,00

501.900.000,00

1.036.250.000,00

1.547.250.000,00

0,00

39.460.000,00

104.300.000,00

143.760.000,00

17.250.000,00

12.985.165.000,00

0,00

13.002.415.000,00

1.950.000,00

211.040.000,00

0,00

212.990.000,00

15.300.000,00

12.774.125.000,00

0,00

12.789.425.000,00

8.035.900.000,00

11.969.125.000,00

0,00

20.005.025.000,00

8.035.900.000,00

11.969.125.000,00

0,00

20.005.025.000,00

7.616.580.000,00

18.932.519.900,00

341.857.921.800,00

368.407.021.700,00

1.731.905.000,00

6.669.477.900,00

341.537.521.800,00

349.938.904.700,00

711.150.000,00

1.948.582.900,00

791.950.000,00

3.451.682.900,00

1.02 . 1.02.02 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

1.02 . 1.02.02 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.02 . 1.02.02 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.02 . 1.02.02 . 16
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09
1.02 . 1.02.02 . 19
1.02 . 1.02.02 . 19 . 08
1.02 . 1.02.02 . 23
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01
1.02 . 1.02.02 . 26

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Peningkatan kesehatan masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Promosi layanan kesehatan*)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang
tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 28

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.02 . 28 . 05

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

1.02 . 1.02.02 . 28 . 06

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

1.02 . 1.02.02 . 33
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
1.03
1.03 . 1.03.01
1.03 . 1.03.01 . 01

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD


Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD *)
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

46.800.000,00

0,00

46.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

685.800.000,00

0,00

685.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

216.000.000,00

266.200.000,00

0,00

482.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

7.858.000,00

0,00

7.858.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

33.500.000,00

0,00

33.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

44.461.900,00

0,00

44.461.900,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 187

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.500.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

7.950.000,00

40.000.000,00

47.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

751.950.000,00

751.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Penyedia jasa tenaga non PNS

1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
1.03 . 1.03.01 . 03
1.03 . 1.03.01 . 03 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02
1.03 . 1.03.01 . 07
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
1.03 . 1.03.01 . 15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pembangunan gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.500.000,00

7.650.000,00

801.203.000,00

0,00

808.853.000,00

487.500.000,00

0,00

0,00

487.500.000,00

0,00

44.310.000,00

0,00

44.310.000,00

18.450.000,00

107.530.000,00

29.338.700.000,00

29.464.680.000,00

18.450.000,00

107.530.000,00

29.338.700.000,00

29.464.680.000,00

900.000,00

16.800.000,00

0,00

17.700.000,00

900.000,00

16.800.000,00

0,00

17.700.000,00

4.500.000,00

68.900.000,00

0,00

73.400.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4.500.000,00

68.900.000,00

0,00

73.400.000,00

Program Peningkatan Jalan & Jembatan

9.450.000,00

89.895.000,00

17.842.400.000,00

17.941.745.000,00

9.450.000,00

89.895.000,00

17.842.400.000,00

17.941.745.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan *)

Program pembangunan jalan dan jembatan

117.900.000,00

248.785.000,00

234.923.750.000,00

235.290.435.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Pembangunan jalan

37.350.000,00

59.470.000,00

46.051.950.000,00

46.148.770.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Pembangunan jembatan

27.000.000,00

85.500.000,00

24.382.050.000,00

24.494.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

Peningkatan Jalan

53.550.000,00

103.815.000,00

164.489.750.000,00

164.647.115.000,00

15.300.000,00

188.670.000,00

7.726.700.000,00

7.930.670.000,00

15.300.000,00

188.670.000,00

7.726.700.000,00

7.930.670.000,00

16.650.000,00

2.000.000.000,00

0,00

2.016.650.000,00

16.650.000,00

2.000.000.000,00

0,00

2.016.650.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

0,00

0,00

201.100.000,00

201.100.000,00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

0,00

0,00

201.100.000,00

201.100.000,00

100.700.000,00

1.886.190.000,00

34.591.070.800,00

36.577.960.800,00

1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
1.03 . 1.03.01 . 24

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan


Pengairan lainnya

1.03 . 1.03.01 . 24 . 05

Perencanaan normalisasi saluran sungai

22.500.000,00

1.713.225.000,00

0,00

1.735.725.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

15.300.000,00

44.970.000,00

16.504.200.000,00

16.564.470.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

25.200.000,00

42.665.000,00

9.068.050.000,00

9.135.915.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

18.800.000,00

42.665.000,00

5.969.870.800,00

6.031.335.800,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

18.900.000,00

42.665.000,00

3.048.950.000,00

3.110.515.000,00

502.950.000,00

24.255.000,00

2.417.051.000,00

2.944.256.000,00

502.950.000,00

24.255.000,00

2.417.051.000,00

2.944.256.000,00

25.650.000,00

42.665.000,00

13.704.800.000,00

13.773.115.000,00

25.650.000,00

42.665.000,00

13.704.800.000,00

13.773.115.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
1.03 . 1.03.01 . 28
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan *)

Program Pengendalian Banjir


Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 188

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.03 . 1.03.01 . 32
1.03 . 1.03.01 . 32 . 02
1.03 . 1.03.04
1.03 . 1.03.04 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

Program Pembangunan Infrastrukstur Permukiman *)

208.305.000,00

47.205.000,00

0,00

255.510.000,00

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat *)

208.305.000,00

47.205.000,00

0,00

255.510.000,00

5.884.675.000,00

12.263.042.000,00

320.400.000,00

18.468.117.000,00

5.884.675.000,00

10.949.042.000,00

320.400.000,00

17.154.117.000,00

11.700.000,00

6.950.640.000,00

0,00

6.962.340.000,00

0,00

2.836.400.000,00

0,00

2.836.400.000,00

148.800.000,00

54.800.000,00

0,00

203.600.000,00

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03 . 1.03.04 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.03 . 1.03.04 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03 . 1.03.04 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

2.740.000,00

0,00

2.740.000,00

1.03 . 1.03.04 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

16.400.000,00

0,00

16.400.000,00

1.03 . 1.03.04 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

65.625.000,00

0,00

65.625.000,00

1.03 . 1.03.04 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

66.520.000,00

0,00

66.520.000,00

1.03 . 1.03.04 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

63.570.000,00

320.400.000,00

383.970.000,00

1.03 . 1.03.04 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

769.137.000,00

0,00

769.137.000,00

1.03 . 1.03.04 . 01 . 19

Penyedia jasa tenaga non PNS

5.724.175.000,00

0,00

0,00

5.724.175.000,00

0,00

123.210.000,00

0,00

123.210.000,00

0,00

1.250.000.000,00

0,00

1.250.000.000,00

0,00

1.250.000.000,00

0,00

1.250.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

13.050.000,00

637.140.000,00

696.000.000,00

1.346.190.000,00

1.03 . 1.03.04 . 01 . 22
1.03 . 1.03.04 . 02
1.03 . 1.03.04 . 02 . 05
1.03 . 1.03.04 . 03
1.03 . 1.03.04 . 03 . 05
1.03 . 1.03.04 . 05
1.03 . 1.03.04 . 05 . 01
1.04
1.04 . 1.13.02

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal
Perumahan

13.050.000,00

637.140.000,00

696.000.000,00

1.346.190.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

13.050.000,00

637.140.000,00

696.000.000,00

1.346.190.000,00

1.04 . 1.13.02 . 19 . 05

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

4.350.000,00

202.540.000,00

0,00

206.890.000,00

1.04 . 1.13.02 . 19 . 08

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

8.700.000,00

0,00

696.000.000,00

704.700.000,00

1.04 . 1.13.02 . 19 . 09

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

0,00

434.600.000,00

0,00

434.600.000,00

42.150.000,00

10.140.475.000,00

1.328.450.000,00

11.511.075.000,00

13.950.000,00

1.540.920.000,00

0,00

1.554.870.000,00

13.950.000,00

1.540.920.000,00

0,00

1.554.870.000,00

13.950.000,00

1.540.920.000,00

0,00

1.554.870.000,00

11.550.000,00

407.075.000,00

328.450.000,00

747.075.000,00

11.550.000,00

407.075.000,00

328.450.000,00

747.075.000,00

1.04 . 1.13.02 . 19

1.05
1.05 . 1.03.01
1.05 . 1.03.01 . 15
1.05 . 1.03.01 . 15 . 05
1.05 . 1.03.04
1.05 . 1.03.04 . 17

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum

Program Perencanaan Tata Ruang


Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 189

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.05 . 1.03.04 . 17 . 03

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

7.650.000,00

223.630.000,00

328.450.000,00

559.730.000,00

1.05 . 1.03.04 . 17 . 07

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

3.900.000,00

183.445.000,00

0,00

187.345.000,00

16.650.000,00

8.192.480.000,00

1.000.000.000,00

9.209.130.000,00

16.650.000,00

8.123.930.000,00

1.000.000.000,00

9.140.580.000,00

1.05 . 1.06.01
1.05 . 1.06.01 . 15

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

2.250.000,00

121.550.000,00

0,00

123.800.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

0,00

382.390.000,00

0,00

382.390.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

0,00

59.990.000,00

0,00

59.990.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13

Survey dan pemetaan

14.400.000,00

7.560.000.000,00

1.000.000.000,00

8.574.400.000,00

0,00

52.320.000,00

0,00

52.320.000,00

0,00

52.320.000,00

0,00

52.320.000,00

0,00

16.230.000,00

0,00

16.230.000,00

0,00

16.230.000,00

0,00

16.230.000,00

825.590.000,00

12.584.252.400,00

477.050.000,00

13.886.892.400,00

813.390.000,00

12.317.937.400,00

477.050.000,00

13.608.377.400,00

639.000.000,00

1.754.467.150,00

298.050.000,00

2.691.517.150,00

1.05 . 1.06.01 . 16
1.05 . 1.06.01 . 16 . 11
1.05 . 1.06.01 . 17
1.05 . 1.06.01 . 17 . 05
1.06
1.06 . 1.06.01
1.06 . 1.06.01 . 01

Program Pemanfaatan Ruang


Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah*)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Pengawasan pemanfaatan ruang
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

151.100.000,00

0,00

151.100.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.06 . 1.06.01 . 02

2.250.000,00

160.100.000,00

0,00

162.350.000,00

134.250.000,00

26.100.000,00

0,00

160.350.000,00

0,00

13.871.400,00

0,00

13.871.400,00

2.250.000,00

179.328.750,00

0,00

181.578.750,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

29.600.000,00

0,00

29.600.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

7.800.000,00

12.080.000,00

295.550.000,00

315.430.000,00

0,00

2.060.000,00

2.500.000,00

4.560.000,00

0,00

19.750.000,00

0,00

19.750.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.200.000,00

860.792.000,00

0,00

867.992.000,00

481.650.000,00

0,00

0,00

481.650.000,00

3.600.000,00

294.335.000,00

0,00

297.935.000,00

0,00

59.950.000,00

179.000.000,00

238.950.000,00
170.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

170.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

44.950.000,00

0,00

44.950.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
1.06 . 1.06.01 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 190

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05
1.06 . 1.06.01 . 15
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program pengembangan data/informasi

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen


perencanaan
Penyusunan profile daerah

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

Penelitian dan perekayasaan bidang ekonomi*)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

Penelitian dan perekayasaan bidang sosial budaya*)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

Sistem inovasi daerah*)

1.06 . 1.06.01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
1.06 . 1.06.01 . 19

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1.06 . 1.06.01 . 20

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

35.250.000,00

3.697.530.000,00

0,00

3.732.780.000,00

14.550.000,00

1.639.490.000,00

0,00

1.654.040.000,00

6.300.000,00

558.470.000,00

0,00

564.770.000,00

8.100.000,00

577.100.000,00

0,00

585.200.000,00

0,00

399.420.000,00

0,00

399.420.000,00

6.300.000,00

523.050.000,00

0,00

529.350.000,00

16.900.000,00

750.000.000,00

0,00

766.900.000,00

16.900.000,00

750.000.000,00

0,00

766.900.000,00

22.000.000,00

755.860.000,00

0,00

777.860.000,00

14.800.000,00

710.080.000,00

0,00

724.880.000,00

7.200.000,00

45.780.000,00

0,00

52.980.000,00

0,00

107.730.000,00

0,00

107.730.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

0,00

54.180.000,00

0,00

54.180.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah

0,00

53.550.000,00

0,00

53.550.000,00

15.650.000,00

873.800.250,00

0,00

889.450.250,00

5.100.000,00

238.400.000,00

0,00

243.500.000,00

200.000,00

83.174.000,00

0,00

83.374.000,00

0,00

41.126.250,00

0,00

41.126.250,00

10.350.000,00

511.100.000,00

0,00

521.450.000,00

7.950.000,00

692.010.000,00

0,00

699.960.000,00
160.970.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan rancangan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

Penetapan RKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Daerah

1.06 . 1.06.01 . 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02

Penyusunan indikator ekonomi daerah

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05

Penyusunan tabel input output daerah

1.06 . 1.06.01 . 22 . 06

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

1.06 . 1.06.01 . 23

Program perencanaan sosial dan budaya

0,00

160.970.000,00

0,00

1.200.000,00

11.180.000,00

0,00

12.380.000,00

0,00

235.450.000,00

0,00

235.450.000,00

6.750.000,00

284.410.000,00

0,00

291.160.000,00

55.140.000,00

708.590.000,00

0,00

763.730.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

25.320.000,00

291.410.000,00

0,00

316.730.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 02

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

28.020.000,00

356.580.000,00

0,00

384.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.800.000,00

60.600.000,00

0,00

62.400.000,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

21.500.000,00

2.900.000.000,00

0,00

2.921.500.000,00

Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

21.500.000,00

2.900.000.000,00

0,00

2.921.500.000,00

12.200.000,00

266.315.000,00

0,00

278.515.000,00

1.800.000,00

15.885.000,00

0,00

17.685.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01
1.06 . 1.20.03
1.06 . 1.20.03 . 15

Sekretariat Daerah

Program pengembangan data/informasi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 191

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.20.03 . 15 . 01
1.06 . 1.20.03 . 16
1.06 . 1.20.03 . 16 . 03
1.06 . 1.20.03 . 22

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan
kegiatan

Program Kerjasama Pembangunan

JUMLAH
6=3+4+5

1.800.000,00

15.885.000,00

0,00

17.685.000,00

4.100.000,00

159.850.000,00

0,00

163.950.000,00

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

4.100.000,00

159.850.000,00

0,00

163.950.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi

6.300.000,00

90.580.000,00

0,00

96.880.000,00

1.06 . 1.20.03 . 22 . 04

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1.800.000,00

54.855.000,00

0,00

56.655.000,00

1.06 . 1.20.03 . 22 . 08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.500.000,00

35.725.000,00

0,00

40.225.000,00

1.07
1.07 . 1.07.01
1.07 . 1.07.01 . 01

Perhubungan

1.907.400.000,00

3.768.289.000,00

4.730.200.000,00

10.405.889.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.907.400.000,00

3.768.289.000,00

4.730.200.000,00

10.405.889.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.515.600.000,00

2.017.914.000,00

283.050.000,00

3.816.564.000,00

13.050.000,00

505.720.000,00

0,00

518.770.000,00

0,00

187.600.000,00

0,00

187.600.000,00

112.200.000,00

115.300.000,00

0,00

227.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.690.000,00

0,00

4.690.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

97.850.000,00

0,00

97.850.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga non PNS

1.07 . 1.07.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.07 . 1.07.01 . 02
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
1.07 . 1.07.01 . 03
1.07 . 1.07.01 . 03 . 05

0,00

49.334.000,00

0,00

49.334.000,00

650.000,00

126.600.000,00

0,00

127.250.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

283.050.000,00

283.050.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

734.780.000,00

0,00

734.780.000,00

1.389.700.000,00

0,00

0,00

1.389.700.000,00

0,00

192.840.000,00

0,00

192.840.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

600.000,00

48.000.000,00

0,00

48.600.000,00

600.000,00

48.000.000,00

0,00

48.600.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

23.950.000,00

1.385.325.000,00

126.650.000,00

1.535.925.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

13.050.000,00

1.314.100.000,00

0,00

1.327.150.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 04

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

0,00

71.225.000,00

0,00

71.225.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 06

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

10.900.000,00

0,00

126.650.000,00

137.550.000,00

15.000.000,00

122.050.000,00

0,00

137.050.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15

1.07 . 1.07.01 . 17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan


umum teladan

1.07 . 1.07.01 . 18
1.07 . 1.07.01 . 18 . 01

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


Pembangunan gedung terminal

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

108.000.000,00

0,00

108.000.000,00

15.000.000,00

14.050.000,00

0,00

29.050.000,00

10.800.000,00

0,00

2.193.550.000,00

2.204.350.000,00

10.800.000,00

0,00

2.193.550.000,00

2.204.350.000,00
Halaman 192

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.07 . 1.07.01 . 19

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

100.000.000,00

1.105.050.000,00

1.205.050.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

0,00

100.000.000,00

516.800.000,00

616.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Pengadaan marka jalan

0,00

0,00

387.000.000,00

387.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

Pengadaan pagar pengaman jalan

0,00

0,00

201.250.000,00

201.250.000,00

341.450.000,00

50.000.000,00

1.021.900.000,00

1.413.350.000,00

341.450.000,00

50.000.000,00

1.021.900.000,00

1.413.350.000,00

510.175.000,00

7.327.123.050,00

36.146.458.000,00

43.983.756.050,00

21.150.000,00

42.420.000,00

13.489.600.000,00

13.553.170.000,00

21.150.000,00

42.420.000,00

13.489.600.000,00

13.553.170.000,00

21.150.000,00

42.420.000,00

13.489.600.000,00

13.553.170.000,00

32.250.000,00

3.591.315.000,00

20.833.150.000,00

24.456.715.000,00

11.550.000,00

1.405.945.000,00

3.689.750.000,00

5.107.245.000,00

1.07 . 1.07.01 . 22
1.07 . 1.07.01 . 22 . 01
1.08
1.08 . 1.03.01
1.08 . 1.03.01 . 24
1.08 . 1.03.01 . 24 . 05
1.08 . 1.03.04
1.08 . 1.03.04 . 15

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa *)


Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informansi *)
Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


Penataan RTH
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.03.04 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

7.650.000,00

1.227.690.000,00

3.689.750.000,00

4.925.090.000,00

1.08 . 1.03.04 . 15 . 10

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

3.900.000,00

178.255.000,00

0,00

182.155.000,00

20.700.000,00

2.185.370.000,00

17.143.400.000,00

19.349.470.000,00

1.08 . 1.03.04 . 24

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.03.04 . 24 . 05

Penataan RTH

10.350.000,00

904.770.000,00

14.781.350.000,00

15.696.470.000,00

1.08 . 1.03.04 . 24 . 07

Pengembangan taman rekreasi

10.350.000,00

1.280.600.000,00

2.362.050.000,00

3.653.000.000,00

456.775.000,00

3.693.388.050,00

1.823.708.000,00

5.973.871.050,00

378.775.000,00

1.178.003.050,00

286.608.000,00

1.843.386.050,00

1.08 . 1.08.01
1.08 . 1.08.01 . 01

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

110.160.000,00

0,00

110.160.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

118.300.000,00

0,00

118.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

65.400.000,00

59.125.000,00

0,00

124.525.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

5.190.000,00

0,00

5.190.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5.400.000,00

51.242.000,00

0,00

56.642.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

50.370.050,00

0,00

50.370.050,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.650.000,00

0,00

20.650.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00

2.400.000,00

18.400.000,00

22.300.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6.500.000,00

800.000,00

268.208.000,00

275.508.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

19.320.000,00

0,00

19.320.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

682.896.000,00

0,00

682.896.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga non PNS

299.975.000,00

0,00

0,00

299.975.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 21

Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

57.550.000,00

0,00

57.550.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

1.500.000,00

14.100.000,00

0,00

15.600.000,00

1.500.000,00

14.100.000,00

0,00

15.600.000,00

4.500.000,00

703.250.000,00

0,00

707.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03
1.08 . 1.08.01 . 03 . 05
1.08 . 1.08.01 . 15

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 193

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02
1.08 . 1.08.01 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

JUMLAH
6=3+4+5

4.500.000,00

703.250.000,00

0,00

707.750.000,00

49.350.000,00

879.080.000,00

28.900.000,00

957.330.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

6.750.000,00

207.690.000,00

28.900.000,00

243.340.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

5.850.000,00

183.655.000,00

0,00

189.505.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

6.750.000,00

392.975.000,00

0,00

399.725.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

30.000.000,00

94.760.000,00

0,00

124.760.000,00

7.650.000,00

552.950.000,00

0,00

560.600.000,00

7.650.000,00

552.950.000,00

0,00

560.600.000,00

4.500.000,00

30.895.000,00

0,00

35.395.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17
1.08 . 1.08.01 . 17 . 18
1.08 . 1.08.01 . 19
1.08 . 1.08.01 . 19 . 02
1.08 . 1.08.01 . 20

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


Kajian Lingkungan Hidup Strategis*)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Pengembangan data dan informasi lingkungan

Program peningkatan pengendalian polusi

4.500.000,00

30.895.000,00

0,00

35.395.000,00

10.500.000,00

335.110.000,00

1.508.200.000,00

1.853.810.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 03

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

6.600.000,00

121.250.000,00

1.508.200.000,00

1.636.050.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 07

Akreditasi Laboraturium Lingkungan Hidup *)

3.900.000,00

213.860.000,00

0,00

217.760.000,00

4.500.000,00

47.500.000,00

0,00

52.000.000,00

4.500.000,00

47.500.000,00

0,00

52.000.000,00

4.500.000,00

47.500.000,00

0,00

52.000.000,00

4.500.000,00

47.500.000,00

0,00

52.000.000,00

623.150.000,00

3.217.884.370,00

633.789.000,00

4.474.823.370,00

623.150.000,00

3.217.884.370,00

633.789.000,00

4.474.823.370,00

497.600.000,00

1.409.259.370,00

633.789.000,00

2.540.648.370,00

1.09
1.09 . 1.20.03
1.09 . 1.20.03 . 17
1.09 . 1.20.03 . 17 . 01
1.10
1.10 . 1.10.10
1.10 . 1.10.10 . 01

Pertanahan
Sekretariat Daerah

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan


Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.10 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.10 . 1.10.10 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

172.260.000,00

0,00

172.260.000,00

5.850.000,00

130.410.000,00

0,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

136.260.000,00

71.850.000,00

124.500.000,00

0,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

196.350.000,00

0,00

9.130.000,00

0,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 09

9.130.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5.850.000,00

130.000.000,00

0,00

135.850.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

5.850.000,00

112.923.620,00

0,00

118.773.620,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

21.285.750,00

0,00

21.285.750,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.820.000,00

0,00

8.820.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.100.000,00

0,00

633.789.000,00

638.889.000,00

1.10 . 1.10.10 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.10 . 1.10.10 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS

1.10 . 1.10.10 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.10 . 1.10.10 . 02
1.10 . 1.10.10 . 02 . 22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

7.650.000,00

667.425.000,00

0,00

675.075.000,00

395.450.000,00

0,00

0,00

395.450.000,00

0,00

32.505.000,00

0,00

32.505.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Halaman 194

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.10 . 1.10.10 . 03
1.10 . 1.10.10 . 03 . 05
1.10 . 1.10.10 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Penataan Administrasi Kependudukan

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

125.550.000,00

1.773.625.000,00

0,00

1.899.175.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

95.100.000,00

59.585.000,00

0,00

154.685.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 07

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

13.950.000,00

1.347.680.000,00

0,00

1.361.630.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 10

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

5.100.000,00

132.775.000,00

0,00

137.875.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 11

Sosialisasi kebijakan kependudukan

6.900.000,00

213.310.000,00

0,00

220.210.000,00

1.10 . 1.10.10 . 15 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.500.000,00

20.275.000,00

0,00

24.775.000,00

1.715.475.000,00

1.888.580.900,00

329.550.000,00

3.933.605.900,00

1.715.475.000,00

1.888.580.900,00

329.550.000,00

3.933.605.900,00

1.543.475.000,00

1.211.891.400,00

268.550.000,00

3.023.916.400,00

1.11
1.11 . 1.11.01
1.11 . 1.11.01 . 01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

15.780.000,00

0,00

15.780.000,00

6.750.000,00

377.600.000,00

0,00

384.350.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.11 . 1.11.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

162.900.000,00

59.840.000,00

0,00

222.740.000,00

0,00

3.089.800,00

0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

3.089.800,00

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

39.153.100,00

0,00

39.153.100,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.622.500,00

0,00

13.622.500,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.818.000,00

0,00

1.818.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6.750.000,00

0,00

260.050.000,00

266.800.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

31.500.000,00

0,00

31.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Non PNS *)

1.11 . 1.11.01 . 01 . 21

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.11 . 1.11.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.300.000,00

628.538.000,00

0,00

634.838.000,00

1.360.775.000,00

0,00

0,00

1.360.775.000,00

0,00

40.950.000,00

0,00

40.950.000,00

0,00

28.600.000,00

61.000.000,00

89.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

18.600.000,00

0,00

18.600.000,00

0,00

38.100.000,00

0,00

38.100.000,00

0,00

38.100.000,00

0,00

38.100.000,00

1.11 . 1.11.01 . 03
1.11 . 1.11.01 . 03 . 05
1.11 . 1.11.01 . 15

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

7.700.000,00

186.690.000,00

0,00

194.390.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05

Pembelajaran Forum Anak Daerah dalam rangka peningkatan SDM *)

500.000,00

65.035.000,00

0,00

65.535.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06

Fasiitasi Pengarus Utamaan Hak Anak *)

500.000,00

17.905.000,00

0,00

18.405.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07

Fasilitasi dalam rangka hari anak *)

6.700.000,00

103.750.000,00

0,00

110.450.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 195

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.11 . 1.11.01 . 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1.11 . 1.11.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

JUMLAH
6=3+4+5

77.650.000,00

173.097.500,00

0,00

250.747.500,00

9.900.000,00

99.037.500,00

0,00

108.937.500,00

67.750.000,00

74.060.000,00

0,00

141.810.000,00

76.900.000,00

114.040.000,00

0,00

190.940.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

26.900.000,00

61.980.000,00

0,00

88.880.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

50.000.000,00

52.060.000,00

0,00

102.060.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

300.000,00

19.150.000,00

0,00

19.450.000,00

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

300.000,00

19.150.000,00

0,00

19.450.000,00

9.450.000,00

117.012.000,00

0,00

126.462.000,00

9.450.000,00

117.012.000,00

0,00

126.462.000,00

982.064.000,00

551.771.500,00

0,00

1.533.835.500,00

982.064.000,00

551.771.500,00

0,00

1.533.835.500,00

178.450.000,00

284.555.000,00

0,00

463.005.000,00

172.600.000,00

98.920.000,00

0,00

271.520.000,00

5.850.000,00

185.635.000,00

0,00

191.485.000,00

166.884.000,00

158.116.500,00

0,00

325.000.500,00

166.884.000,00

158.116.500,00

0,00

325.000.500,00

636.730.000,00

109.100.000,00

0,00

745.830.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03
1.11 . 1.11.01 . 20

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01
1.12
1.12 . 1.11.01
1.12 . 1.11.01 . 15

Fasilitas forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05

Pembinaan Keluarga Berencana

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

Pemanfaatan kegiatan baku strategis *)

1.12 . 1.11.01 . 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02
1.12 . 1.11.01 . 17

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Program pelayanan kontrasepsi

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02
1.13
1.13 . 1.13.01
1.13 . 1.13.01 . 01

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB


Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga Non PNS

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

636.730.000,00

109.100.000,00

0,00

745.830.000,00

2.880.050.000,00

3.407.239.200,00

10.468.747.800,00

16.756.037.000,00

923.850.000,00

1.992.449.750,00

10.099.722.800,00

13.016.022.550,00

815.400.000,00

1.267.553.500,00

103.500.000,00

2.186.453.500,00

0,00

31.890.000,00

0,00

31.890.000,00

3.600.000,00

143.000.000,00

0,00

146.600.000,00

85.600.000,00

56.600.000,00

0,00

142.200.000,00

0,00

24.650.000,00

0,00

24.650.000,00

2.700.000,00

42.259.500,00

0,00

44.959.500,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

2.700.000,00

2.125.000,00

103.500.000,00

108.325.000,00

0,00

9.360.000,00

0,00

9.360.000,00

4.500.000,00

869.564.000,00

0,00

874.064.000,00

716.300.000,00

0,00

0,00

716.300.000,00
Halaman 196

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22
1.13 . 1.13.01 . 02

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.13 . 1.13.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

1.13 . 1.13.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.13 . 1.13.01 . 03
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05
1.13 . 1.13.01 . 15

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.13 . 1.13.01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 17 . 02
1.13 . 1.13.01 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa

Program pembinaan anak terlantar


Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

64.105.000,00

0,00

64.105.000,00

21.150.000,00

0,00

9.927.922.800,00

9.949.072.800,00

21.150.000,00

0,00

9.892.922.800,00

9.914.072.800,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

29.100.000,00

224.355.000,00

0,00

253.455.000,00

7.200.000,00

12.360.000,00

0,00

19.560.000,00

21.900.000,00

211.995.000,00

0,00

233.895.000,00

13.800.000,00

159.427.500,00

68.300.000,00

241.527.500,00

0,00

37.725.000,00

0,00

37.725.000,00

13.800.000,00

121.702.500,00

68.300.000,00

203.802.500,00

30.000.000,00

21.873.750,00

0,00

51.873.750,00

30.000.000,00

21.873.750,00

0,00

51.873.750,00

0,00

135.890.000,00

0,00

135.890.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01

Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

0,00

33.190.000,00

0,00

33.190.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

0,00

102.700.000,00

0,00

102.700.000,00

14.400.000,00

139.650.000,00

0,00

154.050.000,00

14.400.000,00

139.650.000,00

0,00

154.050.000,00

0,00

22.700.000,00

0,00

22.700.000,00

0,00

22.700.000,00

0,00

22.700.000,00

1.956.200.000,00

1.414.789.450,00

369.025.000,00

3.740.014.450,00

1.954.450.000,00

1.294.439.450,00

369.025.000,00

3.617.914.450,00

1.13 . 1.13.01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
1.13 . 1.13.01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
1.13 . 1.13.02
1.13 . 1.13.02 . 01

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,


narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13 . 1.13.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

52.200.000,00

0,00

52.200.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

232.200.000,00

0,00

232.200.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

52.800.000,00

150.150.000,00

0,00

202.950.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.667.000,00

0,00

3.667.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

37.358.450,00

0,00

37.358.450,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

25.375.000,00

0,00

25.375.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.355.000,00

0,00

3.355.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

18.600.000,00

7.450.000,00

369.025.000,00

395.075.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

599.944.000,00

0,00

599.944.000,00

1.13 . 1.13.02 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga Non PNS

1.883.050.000,00

0,00

0,00

1.883.050.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 197

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.13 . 1.13.02 . 01 . 22
1.13 . 1.13.02 . 02
1.13 . 1.13.02 . 02 . 28
1.13 . 1.13.02 . 03

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

1.13 . 1.13.02 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.13 . 1.13.02 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.14
1.14 . 1.13.01
1.14 . 1.13.01 . 15

Tenaga Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

1.14 . 1.13.01 . 15 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.14 . 1.13.01 . 16
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05
1.14 . 1.13.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

182.740.000,00

0,00

182.740.000,00

0,00

31.550.000,00

0,00

31.550.000,00

0,00

31.550.000,00

0,00

31.550.000,00

1.750.000,00

88.800.000,00

0,00

90.550.000,00

1.750.000,00

76.800.000,00

0,00

78.550.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

63.000.000,00

735.581.450,00

10.000.000,00

808.581.450,00

63.000.000,00

735.581.450,00

10.000.000,00

808.581.450,00

18.900.000,00

433.906.450,00

10.000.000,00

462.806.450,00

17.400.000,00

427.387.700,00

10.000.000,00

454.787.700,00

1.500.000,00

6.518.750,00

0,00

8.018.750,00

1.650.000,00

59.640.000,00

0,00

61.290.000,00

1.650.000,00

59.640.000,00

0,00

61.290.000,00

42.450.000,00

242.035.000,00

0,00

284.485.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

4.500.000,00

76.470.000,00

0,00

80.970.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1.500.000,00

31.100.000,00

0,00

32.600.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 09

Survey Kebutuhan Hidup Layak *)

29.700.000,00

16.040.000,00

0,00

45.740.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

Pemberdayaan Dan Pembinaan LKS Tripartit*)

6.750.000,00

118.425.000,00

0,00

125.175.000,00

104.825.000,00

652.610.000,00

0,00

757.435.000,00

2.700.000,00

120.085.000,00

0,00

122.785.000,00

2.700.000,00

120.085.000,00

0,00

122.785.000,00

2.700.000,00

120.085.000,00

0,00

122.785.000,00

102.125.000,00

532.525.000,00

0,00

634.650.000,00

6.375.000,00

111.120.000,00

0,00

117.495.000,00

6.375.000,00

59.245.000,00

0,00

65.620.000,00

0,00

51.875.000,00

0,00

51.875.000,00

69.250.000,00

130.760.000,00

0,00

200.010.000,00

69.250.000,00

130.760.000,00

0,00

200.010.000,00

3.750.000,00

65.480.000,00

0,00

69.230.000,00

1.15
1.15 . 1.20.03
1.15 . 1.20.03 . 16
1.15 . 1.20.03 . 16 . 03
1.15 . 2.07.01
1.15 . 2.07.01 . 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil


Menengah
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

1.15 . 2.07.01 . 15 . 08

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 2.07.01 . 15 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15 . 2.07.01 . 16
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06
1.15 . 2.07.01 . 17

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil


Menengah
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil


Menengah

1.15 . 2.07.01 . 17 . 01

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

3.750.000,00

15.565.000,00

0,00

19.315.000,00

1.15 . 2.07.01 . 17 . 05

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

0,00

10.805.000,00

0,00

10.805.000,00

1.15 . 2.07.01 . 17 . 07

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

0,00

39.110.000,00

0,00

39.110.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 198

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.15 . 2.07.01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

225.165.000,00

0,00

55.190.000,00

0,00

74.690.000,00

3.250.000,00

112.025.000,00

0,00

115.275.000,00

0,00

57.950.000,00

0,00

57.950.000,00

607.300.000,00

2.117.387.500,00

673.700.000,00

3.398.387.500,00

Badan Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal

607.300.000,00

2.117.387.500,00

673.700.000,00

3.398.387.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.15 . 2.07.01 . 18 . 05

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

1.15 . 2.07.01 . 18 . 08

Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

1.16 . 1.16.01 . 01

6=3+4+5

19.500.000,00

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

1.16 . 1.16.01

JUMLAH

22.750.000,00

1.15 . 2.07.01 . 18 . 04

1.16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanaman Modal

247.915.000,00

589.800.000,00

1.194.587.500,00

240.400.000,00

2.024.787.500,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.950.000,00

119.100.000,00

0,00

124.050.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4.050.000,00

72.500.000,00

0,00

76.550.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

96.600.000,00

98.260.000,00

0,00

194.860.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.915.000,00

0,00

3.915.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

9.600.000,00

110.701.500,00

0,00

120.301.500,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.200.000,00

111.800.000,00

0,00

119.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.675.000,00

0,00

5.675.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

720.000,00

240.400.000,00

241.120.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.16 . 1.16.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Non PNS *)

1.16 . 1.16.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 02 . 26
1.16 . 1.16.01 . 03
1.16 . 1.16.01 . 03 . 05
1.16 . 1.16.01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01
1.16 . 1.16.01 . 15 . 08
1.16 . 1.16.01 . 15 . 10
1.16 . 1.16.01 . 16

7.200.000,00

593.916.000,00

0,00

601.116.000,00

454.350.000,00

0,00

0,00

454.350.000,00

5.850.000,00

78.000.000,00

0,00

83.850.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

20.550.000,00

0,00

20.550.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

20.550.000,00

0,00

20.550.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

17.500.000,00

419.020.000,00

0,00

436.520.000,00

3.300.000,00

116.350.000,00

0,00

119.650.000,00

0,00

55.170.000,00

0,00

55.170.000,00

14.200.000,00

247.500.000,00

0,00

261.700.000,00

0,00

466.730.000,00

433.300.000,00

900.030.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil
Menengah
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
Penyelenggaraan pameran investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16 . 1.16.01 . 16 . 04

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

0,00

0,00

433.300.000,00

433.300.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 06

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

0,00

466.730.000,00

0,00

466.730.000,00

1.389.352.000,00

1.498.618.000,00

114.550.000,00

3.002.520.000,00

1.389.352.000,00

1.498.618.000,00

114.550.000,00

3.002.520.000,00

924.192.000,00

902.905.000,00

114.550.000,00

1.941.647.000,00

0,00

36.300.000,00

0,00

36.300.000,00

1.17
1.17 . 1.17.01
1.17 . 1.17.01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

Kebudayaan
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 199

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.17 . 1.17.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.17 . 1.17.01 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

81.300.000,00

0,00

81.300.000,00

108.642.000,00

60.907.500,00

0,00

169.549.500,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

11.146.000,00

0,00

11.146.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

33.914.500,00

0,00

33.914.500,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

43.900.000,00

0,00

43.900.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4.350.000,00

0,00

114.550.000,00

118.900.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.17 . 1.17.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga non PNS

1.17 . 1.17.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.17 . 1.17.01 . 03
1.17 . 1.17.01 . 03 . 05
1.17 . 1.17.01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
1.17 . 1.17.01 . 17

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Pengembangan Nilai Budaya


Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.17.01 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.17 . 1.17.01 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.18
1.18 . 1.01.01
1.18 . 1.01.01 . 20
1.18 . 1.01.01 . 20 . 18
1.18 . 1.17.01
1.18 . 1.17.01 . 16

Pemuda dan Olah Raga


Dinas Pendidikan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Penyelengaraan Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten *)
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18 . 1.17.01 . 16 . 01

Pembinaan organisasi kepemudaan

1.18 . 1.17.01 . 16 . 02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

1.18 . 1.17.01 . 16 . 05

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1.18 . 1.17.01 . 16 . 10
1.18 . 1.17.01 . 16 . 12
1.18 . 1.17.01 . 20

0,00

535.252.000,00

0,00

0,00

811.200.000,00

0,00

83.685.000,00

0,00

83.685.000,00

0,00

25.400.000,00

0,00

25.400.000,00

0,00

25.400.000,00

0,00

25.400.000,00

60.510.000,00

64.850.000,00

0,00

125.360.000,00

60.510.000,00

64.850.000,00

0,00

125.360.000,00

404.650.000,00

505.463.000,00

0,00

910.113.000,00

450.000,00

98.313.000,00

0,00

98.763.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404.200.000,00

407.150.000,00

0,00

811.350.000,00

437.800.000,00

3.243.674.500,00

1.750.500.000,00

5.431.974.500,00

45.750.000,00

496.775.000,00

0,00

542.525.000,00

45.750.000,00

496.775.000,00

0,00

542.525.000,00

45.750.000,00

496.775.000,00

0,00

542.525.000,00

178.850.000,00

2.429.064.500,00

1.750.500.000,00

4.358.414.500,00

110.450.000,00

678.470.000,00

0,00

788.920.000,00

0,00

217.375.000,00

0,00

217.375.000,00

96.605.000,00

0,00

143.405.000,00

6.200.000,00

42.280.000,00

0,00

48.480.000,00

Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)

45.600.000,00

266.685.000,00

0,00

312.285.000,00

Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *)

11.850.000,00

55.525.000,00

0,00

67.375.000,00

58.950.000,00

1.725.634.500,00

0,00

1.784.584.500,00

10.950.000,00

1.165.519.000,00

0,00

1.176.469.000,00

0,00

69.698.000,00

0,00

69.698.000,00

48.000.000,00

490.417.500,00

0,00

538.417.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

9.450.000,00

24.960.000,00

1.750.500.000,00

1.784.910.000,00

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

9.450.000,00

24.960.000,00

1.750.500.000,00

1.784.910.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

1.18 . 1.17.01 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

1.18 . 1.17.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1.18 . 1.17.01 . 21 . 02

535.252.000,00

46.800.000,00

1.18 . 1.17.01 . 20 . 03

1.18 . 1.17.01 . 21

0,00
811.200.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 200

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.18 . 1.20.03
1.18 . 1.20.03 . 16
1.18 . 1.20.03 . 16 . 04
1.18 . 1.20.19
1.18 . 1.20.19 . 20
1.18 . 1.20.19 . 20 . 06
1.19
1.19 . 1.13.02
1.19 . 1.13.02 . 22

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat Daerah

JUMLAH
6=3+4+5

2.400.000,00

34.005.000,00

0,00

36.405.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.400.000,00

34.005.000,00

0,00

36.405.000,00

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

2.400.000,00

34.005.000,00

0,00

36.405.000,00

210.800.000,00

283.830.000,00

0,00

494.630.000,00

210.800.000,00

283.830.000,00

0,00

494.630.000,00

210.800.000,00

283.830.000,00

0,00

494.630.000,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

3.872.965.000,00

4.952.134.100,00

627.800.000,00

9.452.899.100,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

65.275.000,00

752.690.000,00

261.900.000,00

1.079.865.000,00

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

65.275.000,00

752.690.000,00

261.900.000,00

1.079.865.000,00

1.19 . 1.13.02 . 22 . 01

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

40.075.000,00

268.395.000,00

0,00

308.470.000,00

1.19 . 1.13.02 . 22 . 04

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

13.050.000,00

171.100.000,00

261.900.000,00

446.050.000,00

1.19 . 1.13.02 . 22 . 05

Kegiatan rehabilitasi Pasca Benca *)

5.850.000,00

133.650.000,00

0,00

139.500.000,00

1.19 . 1.13.02 . 22 . 06

Kegiatan rekasi cepat penanggulangan bencana *)

6.300.000,00

179.545.000,00

0,00

185.845.000,00

3.549.790.000,00

2.569.505.200,00

164.300.000,00

6.283.595.200,00

2.274.890.000,00

646.936.200,00

164.300.000,00

3.086.126.200,00

1.19 . 1.19.03
1.19 . 1.19.03 . 01

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.500.000,00

81.900.000,00

0,00

86.400.000,00

86.490.000,00

29.500.000,00

0,00

115.990.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 08
1.19 . 1.19.03 . 01 . 09

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

2.841.000,00

0,00

2.841.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

8.050.000,00

0,00

8.050.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

29.972.000,00

0,00

29.972.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

29.785.000,00

0,00

29.785.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

11.451.200,00

0,00

11.451.200,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

164.300.000,00

164.300.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6.750.000,00

362.077.000,00

0,00

368.827.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga non PNS

2.172.650.000,00

0,00

0,00

2.172.650.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 22
1.19 . 1.19.03 . 03

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*)

4.500.000,00

91.360.000,00

0,00

95.860.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

245.180.000,00

0,00

245.180.000,00

1.19 . 1.19.03 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

201.680.000,00

0,00

201.680.000,00

1.19 . 1.19.03 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

43.500.000,00

0,00

43.500.000,00

1.254.200.000,00

1.045.845.000,00

0,00

2.300.045.000,00

1.241.150.000,00

175.245.000,00

0,00

1.416.395.000,00

13.050.000,00

870.600.000,00

0,00

883.650.000,00

20.700.000,00

631.544.000,00

0,00

652.244.000,00

7.650.000,00

365.244.000,00

0,00

372.894.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.03 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.03 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

1.19 . 1.19.03 . 16
1.19 . 1.19.03 . 16 . 03

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan
kejaksaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 201

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.19 . 1.19.03 . 16 . 07

Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap pelanggaran Perda *)

6.750.000,00

171.150.000,00

0,00

177.900.000,00

1.19 . 1.19.03 . 16 . 08

Pengawasan dan Penyidikan terhadap pelanggaran perda *)

6.300.000,00

95.150.000,00

0,00

101.450.000,00

257.900.000,00

1.629.938.900,00

201.600.000,00

2.089.438.900,00

198.650.000,00

425.037.900,00

201.600.000,00

825.287.900,00

1.19 . 1.19.04
1.19 . 1.19.04 . 01

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.04 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.480.000,00

0,00

12.480.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4.050.000,00

18.200.000,00

0,00

22.250.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

60.900.000,00

58.220.000,00

0,00

119.120.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

1.305.000,00

0,00

1.305.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.150.900,00

0,00

14.150.900,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.400.000,00

0,00

13.400.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.464.000,00

0,00

1.464.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

201.600.000,00

201.600.000,00

1.19 . 1.19.04 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.19 . 1.19.04 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga non PNS

1.19 . 1.19.04 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah*)

1.19 . 1.19.04 . 02
1.19 . 1.19.04 . 02 . 28
1.19 . 1.19.04 . 03
1.19 . 1.19.04 . 03 . 05
1.19 . 1.19.04 . 17

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.04 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.19.04 . 17 . 02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

1.19 . 1.19.04 . 18
1.19 . 1.19.04 . 18 . 01
1.19 . 1.19.04 . 18 . 02
1.19 . 1.19.04 . 18 . 03

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.04 . 18 . 06

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

1.19 . 1.19.04 . 18 . 07

Perundang undangan tentang Ormas

1.19 . 1.19.04 . 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

6.300.000,00

228.268.000,00

0,00

234.568.000,00

127.400.000,00

0,00

0,00

127.400.000,00

0,00

76.350.000,00

0,00

76.350.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

34.400.000,00

276.506.000,00

0,00

310.906.000,00

200.000,00

21.445.000,00

0,00

21.645.000,00

34.200.000,00

255.061.000,00

0,00

289.261.000,00

7.500.000,00

213.270.000,00

0,00

220.770.000,00

800.000,00

42.950.000,00

0,00

43.750.000,00

1.200.000,00

69.850.000,00

0,00

71.050.000,00

5.200.000,00

44.415.000,00

0,00

49.615.000,00

0,00

27.600.000,00

0,00

27.600.000,00

300.000,00

28.455.000,00

0,00

28.755.000,00

6.100.000,00

293.995.000,00

0,00

300.095.000,00

1.19 . 1.19.04 . 19 . 02

Koordinasi Intelejen Daerah (KOMINDA) *)

3.100.000,00

57.715.000,00

0,00

60.815.000,00

1.19 . 1.19.04 . 19 . 03

Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat*)

3.000.000,00

236.280.000,00

0,00

239.280.000,00

11.250.000,00

409.330.000,00

0,00

420.580.000,00

2.400.000,00

79.920.000,00

0,00

82.320.000,00

1.19 . 1.19.04 . 21
1.19 . 1.19.04 . 21 . 01

Program pendidikan politik masyarakat


Penyuluhan kepada masyarakat

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 202

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.19.04 . 21 . 03

Koordinasi forum-forum diskusi politik

1.19 . 1.19.04 . 21 . 04

Penyusunan data base partai politik

1.19 . 1.19.04 . 21 . 15

Dukungan Logistik Pemilu

1.20
1.20 . 1.20.03
1.20 . 1.20.03 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat


Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

3.000.000,00

153.530.000,00

0,00

0,00

23.300.000,00

0,00

156.530.000,00
23.300.000,00

5.850.000,00

152.580.000,00

0,00

158.430.000,00

39.824.718.000,00

109.330.387.000,00

110.054.457.000,00

259.209.562.000,00

31.228.726.000,00

51.830.498.900,00

101.767.965.000,00

184.827.189.900,00

30.343.026.000,00

32.722.747.900,00

12.984.400.000,00

76.050.173.900,00
3.251.160.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

14.850.000,00

3.236.310.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13.050.000,00

586.600.000,00

0,00

599.650.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

21.950.576.000,00

6.854.176.000,00

0,00

28.804.752.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.800.000,00

149.427.000,00

0,00

151.227.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5.850.000,00

244.550.000,00

0,00

250.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

13.050.000,00

808.550.400,00

0,00

821.600.400,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.400.000,00

818.255.500,00

0,00

823.655.500,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

12.615.000,00

0,00

12.615.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

32.200.000,00

1.186.050.000,00

10.194.150.000,00

11.412.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

14.050.000,00

8.500.000,00

2.780.250.000,00

2.802.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

4.950.000,00

3.098.790.000,00

0,00

3.103.740.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

43.650.000,00

12.969.309.000,00

0,00

13.012.959.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

2.488.175.000,00

0,00

0,00

2.488.175.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

5.750.475.000,00

0,00

0,00

5.750.475.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan

4.950.000,00

1.990.000.000,00

0,00

1.994.950.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

0,00

16.715.000,00

0,00

16.715.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

742.900.000,00

0,00

742.900.000,00

302.700.000,00

7.183.230.000,00

82.705.465.000,00

90.191.395.000,00

21.000.000,00

0,00

6.619.900.000,00

6.640.900.000,00

1.800.000,00

0,00

1.653.550.000,00

1.655.350.000,00

27.450.000,00

3.750.000,00

18.803.150.000,00

18.834.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03

Pembangunan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04

Pengadaan mobil jabatan

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

Pengadaan Tanah Kantor

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

15.750.000,00

0,00

1.628.865.000,00

1.644.615.000,00

163.950.000,00

2.913.300.000,00

54.000.000.000,00

57.077.250.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.450.000,00

1.080.000.000,00

0,00

1.119.450.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6.750.000,00

887.500.000,00

0,00

894.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

9.450.000,00

1.217.500.000,00

0,00

1.226.950.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

8.100.000,00

495.000.000,00

0,00

503.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00

5.750.000,00

0,00

5.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

0,00

39.480.000,00

0,00

39.480.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 203

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.03 . 02 . 31
1.20 . 1.20.03 . 03

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

9.000.000,00

531.950.000,00

0,00

540.950.000,00

500.000,00

1.989.240.000,00

0,00

1.989.740.000,00

500.000,00

1.861.720.000,00

0,00

1.862.220.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

0,00

114.200.000,00

0,00

114.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 07

Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan tingkat kehadiran (Absensi) Pegawai

0,00

13.320.000,00

0,00

13.320.000,00

27.750.000,00

787.310.000,00

0,00

815.060.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 08

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *)

1.20 . 1.20.03 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan


Keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Sosialisasi Penyusunan LKPJ dan LPPD *)

1.20 . 1.20.03 . 06 . 06

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) *)

1.20 . 1.20.03 . 16
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
1.20 . 1.20.03 . 17

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8.550.000,00

253.960.000,00

0,00

262.510.000,00

10.650.000,00

149.150.000,00

0,00

159.800.000,00

8.550.000,00

384.200.000,00

0,00

392.750.000,00

12.600.000,00

427.380.000,00

0,00

439.980.000,00

12.150.000,00

295.635.000,00

0,00

307.785.000,00

450.000,00

85.125.000,00

0,00

85.575.000,00

0,00

46.620.000,00

0,00

46.620.000,00

2.700.000,00

124.700.000,00

0,00

127.400.000,00

2.700.000,00

124.700.000,00

0,00

127.400.000,00

33.750.000,00

1.708.331.000,00

1.250.000.000,00

2.992.081.000,00
57.006.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Penyusunan standar satuan harga

2.250.000,00

54.756.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 04

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

7.050.000,00

92.850.000,00

0,00

99.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 15

Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6.750.000,00

258.550.000,00

0,00

265.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 16

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah

4.200.000,00

105.560.000,00

0,00

109.760.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 18

Revaluasi/Appraisal Asset/Barang Daerah

7.650.000,00

1.018.000.000,00

1.250.000.000,00

2.275.650.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah *)

5.850.000,00

178.615.000,00

0,00

184.465.000,00

9.450.000,00

443.475.000,00

0,00

452.925.000,00

9.450.000,00

443.475.000,00

0,00

452.925.000,00

63.600.000,00

139.500.000,00

0,00

203.100.000,00

63.600.000,00

139.500.000,00

0,00

203.100.000,00

28.500.000,00

1.371.205.000,00

0,00

1.399.705.000,00
550.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 24
1.20 . 1.20.03 . 18
1.20 . 1.20.03 . 18 . 05
1.20 . 1.20.03 . 25
1.20 . 1.20.03 . 25 . 06
1.20 . 1.20.03 . 26

Progarm Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


Koordinasi Kerjasama Daerah*)

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

0,00

550.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

Legislasi Peraturan Perundang-undangan

0,00

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

9.600.000,00

252.190.000,00

0,00

261.790.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

148.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Penyuluhan Hukum

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Fasilitasi Ranham

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

148.000.000,00

0,00

4.500.000,00

60.985.000,00

0,00

65.485.000,00

14.100.000,00

290.350.000,00

0,00

304.450.000,00

300.000,00

15.680.000,00

0,00

15.980.000,00
Halaman 204

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.03 . 27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20 . 1.20.03 . 27 . 01

Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran DAerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 05

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal Batas antar Kecamatan
dan Desa

1.20 . 1.20.03 . 30
1.20 . 1.20.03 . 30 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

JUMLAH
6=3+4+5

90.500.000,00

245.015.000,00

1.322.500.000,00

1.658.015.000,00

73.400.000,00

143.605.000,00

0,00

217.005.000,00

6.750.000,00

30.385.000,00

400.000.000,00

437.135.000,00

10.350.000,00

71.025.000,00

922.500.000,00

1.003.875.000,00

5.850.000,00

119.640.000,00

0,00

125.490.000,00

5.850.000,00

119.640.000,00

0,00

125.490.000,00
4.868.425.000,00

Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat

299.700.000,00

4.568.725.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 01

Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah

8.500.000,00

257.100.000,00

0,00

265.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 02

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

253.200.000,00

3.770.325.000,00

0,00

4.023.525.000,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 03

Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan*)

38.000.000,00

470.950.000,00

0,00

508.950.000,00

1.20 . 1.20.03 . 32 . 05

Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan*)

0,00

70.350.000,00

0,00

70.350.000,00

Program Pengadaan Alat Berat

8.100.000,00

0,00

3.505.600.000,00

3.513.700.000,00

Program Pengadaan Alat Berat

8.100.000,00

0,00

3.505.600.000,00

3.513.700.000,00

1.874.270.000,00

28.933.881.300,00

3.840.550.000,00

34.648.701.300,00

1.650.650.000,00

4.584.365.000,00

2.480.600.000,00

8.715.615.000,00

1.20 . 1.20.03 . 32

1.20 . 1.20.03 . 34
1.20 . 1.20.03 . 34 . 01
1.20 . 1.20.04
1.20 . 1.20.04 . 01

Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

755.400.000,00

0,00

755.400.000,00

9.450.000,00

363.490.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

372.940.000,00

106.200.000,00

12.600.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

118.800.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

34.729.000,00

0,00

34.729.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

126.236.000,00

0,00

126.236.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

120.205.000,00

0,00

120.205.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

18.340.000,00

0,00

18.340.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

14.400.000,00

71.000.000,00

2.480.600.000,00

2.566.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

10.800.000,00

565.044.000,00

0,00

575.844.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13.050.000,00

2.064.671.000,00

0,00

2.077.721.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.496.750.000,00

368.400.000,00

0,00

1.865.150.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

84.250.000,00

0,00

84.250.000,00

8.700.000,00

75.500.000,00

1.334.950.000,00

1.419.150.000,00

8.700.000,00

0,00

1.334.950.000,00

1.343.650.000,00

0,00

75.500.000,00

0,00

75.500.000,00

0,00

859.950.000,00

0,00

859.950.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.04 . 02 . 12

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor *)

1.20 . 1.20.04 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.04 . 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

0,00

737.300.000,00

0,00

737.300.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

0,00

122.650.000,00

0,00

122.650.000,00

196.920.000,00

22.774.466.300,00

0,00

22.971.386.300,00

137.520.000,00

483.376.300,00

0,00

620.896.300,00

1.20 . 1.20.04 . 15
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 205

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

21.150.000,00

16.883.050.000,00

0,00

16.904.200.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

13.050.000,00

1.237.170.000,00

0,00

1.250.220.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

0,00

170.820.000,00

0,00

170.820.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

14.400.000,00

3.121.000.000,00

0,00

3.135.400.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD *)

10.800.000,00

879.050.000,00

0,00

889.850.000,00

18.000.000,00

639.600.000,00

25.000.000,00

682.600.000,00

18.000.000,00

639.600.000,00

25.000.000,00

682.600.000,00

641.450.000,00

2.967.838.250,00

1.514.550.000,00

5.123.838.250,00

478.550.000,00

1.692.323.250,00

597.350.000,00

2.768.223.250,00

1.20 . 1.20.04 . 23
1.20 . 1.20.04 . 23 . 01
1.20 . 1.20.05
1.20 . 1.20.05 . 01

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Dinas Pendapatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

52.500.000,00

0,00

52.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

167.800.000,00

0,00

167.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

124.450.000,00

142.322.000,00

0,00

266.772.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

5.429.000,00

0,00

5.429.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

52.250.000,00

0,00

52.250.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

67.761.500,00

0,00

67.761.500,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

122.429.750,00

0,00

122.429.750,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.05 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.20 . 1.20.05 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

2.950.000,00

0,00

2.950.000,00

5.850.000,00

0,00

597.350.000,00

603.200.000,00

7.650.000,00

851.601.000,00

0,00

859.251.000,00

340.600.000,00

0,00

0,00

340.600.000,00

0,00

227.280.000,00

0,00

227.280.000,00

0,00

39.500.000,00

491.000.000,00

530.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03

Pembangunan Gedung Kantor

0,00

0,00

105.050.000,00

105.050.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

184.650.000,00

184.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

0,00

39.500.000,00

201.300.000,00

240.800.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 03
1.20 . 1.20.05 . 03 . 05
1.20 . 1.20.05 . 17

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

162.900.000,00

1.218.015.000,00

426.200.000,00

1.807.115.000,00
103.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

5.850.000,00

97.950.000,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah *)

4.500.000,00

42.880.000,00

0,00

47.380.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

Optimalisasi Penerimaan PAD*)

139.050.000,00

860.825.000,00

77.900.000,00

1.077.775.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*)

6.750.000,00

146.230.000,00

151.650.000,00

304.630.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

Peningkatan Manajemen Banda Benda Berharga *)

6.750.000,00

70.130.000,00

196.650.000,00

273.530.000,00

602.184.000,00

11.553.937.650,00

837.052.000,00

12.993.173.650,00

382.884.000,00

1.186.668.150,00

735.402.000,00

2.304.954.150,00

0,00

3.840.000,00

0,00

3.840.000,00

1.20 . 1.20.06
1.20 . 1.20.06 . 01
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 206

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
1.20 . 1.20.06 . 01 . 09
1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.06 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.06 . 01 . 22
1.20 . 1.20.06 . 03
1.20 . 1.20.06 . 03 . 05
1.20 . 1.20.06 . 05

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

52.800.000,00

0,00

52.800.000,00

86.034.000,00

50.500.000,00

0,00

136.534.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

11.035.000,00

0,00

11.035.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

14.750.000,00

0,00

14.750.000,00

4.500.000,00

64.928.150,00

0,00

69.428.150,00

0,00

42.175.000,00

0,00

42.175.000,00

5.850.000,00

7.200.000,00

735.402.000,00

748.452.000,00

7.650.000,00

780.040.000,00

0,00

787.690.000,00

278.850.000,00

0,00

0,00

278.850.000,00

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

159.400.000,00

0,00

159.400.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.625.000,00

636.160.000,00

0,00

638.785.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20 . 1.20.06 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.20.06 . 29

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

2.625.000,00

136.160.000,00

0,00

138.785.000,00

83.050.000,00

5.137.098.000,00

0,00

5.220.148.000,00

6.300.000,00

1.250.000.000,00

0,00

1.256.300.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

1.20 . 1.20.06 . 29 . 02

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

14.400.000,00

1.741.705.000,00

0,00

1.756.105.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 03

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

60.850.000,00

1.825.461.000,00

0,00

1.886.311.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 04

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

1.500.000,00

319.932.000,00

0,00

321.432.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

133.625.000,00

4.579.011.500,00

101.650.000,00

4.814.286.500,00

1.20 . 1.20.06 . 30
1.20 . 1.20.06 . 30 . 01

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

22.700.000,00

3.500.000,00

0,00

26.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

85.200.000,00

82.200.000,00

0,00

167.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 05

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1.20 . 1.20.06 . 30 . 11

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

1.20 . 1.20.06 . 30 . 12
1.20 . 1.20.06 . 30 . 21

3.000.000,00

28.224.000,00

101.650.000,00

132.874.000,00

13.050.000,00

3.562.000.000,00

0,00

3.575.050.000,00

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

3.000.000,00

403.337.500,00

0,00

406.337.500,00

Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD )*

2.250.000,00

455.800.000,00

0,00

458.050.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 22

Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *)

1.500.000,00

40.000.000,00

0,00

41.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 30 . 23

Pengambilan sumpah bagi PNSD *)

2.925.000,00

3.950.000,00

0,00

6.875.000,00

211.300.000,00

3.742.047.300,00

59.750.000,00

4.013.097.300,00

194.800.000,00

1.209.427.300,00

59.750.000,00

1.463.977.300,00

1.20 . 1.20.07
1.20 . 1.20.07 . 01

Inspektorat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

46.340.000,00

0,00

46.340.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

110.200.000,00

0,00

110.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

74.800.000,00

52.700.000,00

0,00

127.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

7.718.500,00

0,00

7.718.500,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

19.384.000,00

0,00

19.384.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

54.401.800,00

0,00

54.401.800,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 207

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

11.740.000,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

1.725.000,00

59.750.000,00

61.475.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

1.20 . 1.20.07 . 02
1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
1.20 . 1.20.07 . 03
1.20 . 1.20.07 . 03 . 05
1.20 . 1.20.07 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan


kebijakan KDH

11.740.000,00

0,00

28.200.000,00

0,00

28.200.000,00

10.800.000,00

874.518.000,00

0,00

885.318.000,00

109.200.000,00

0,00

0,00

109.200.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

16.200.000,00

2.136.550.000,00

0,00

2.152.750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

13.050.000,00

1.827.900.000,00

0,00

1.840.950.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

0,00

137.500.000,00

0,00

137.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

0,00

31.675.000,00

0,00

31.675.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

3.150.000,00

139.475.000,00

0,00

142.625.000,00

300.000,00

371.670.000,00

0,00

371.970.000,00

300.000,00

371.670.000,00

0,00

371.970.000,00

440.350.000,00

608.001.000,00

49.600.000,00

1.097.951.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
1.20 . 1.20.09
1.20 . 1.20.09 . 01

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kecamatan Karang Bintang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

440.350.000,00

515.701.000,00

49.600.000,00

1.005.651.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

14.100.000,00

0,00

14.100.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

58.800.000,00

58.169.000,00

0,00

116.969.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

3.236.000,00

0,00

3.236.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

26.497.000,00

0,00

26.497.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.875.000,00

0,00

13.875.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.200.000,00

49.600.000,00

52.800.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00

234.264.000,00

0,00

234.264.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

381.550.000,00

0,00

0,00

381.550.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

105.360.000,00

0,00

105.360.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

12.300.000,00

0,00

12.300.000,00

0,00

12.300.000,00

0,00

12.300.000,00

552.275.000,00

1.188.448.000,00

119.000.000,00

1.859.723.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 03
1.20 . 1.20.09 . 03 . 05
1.20 . 1.20.10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Kusan Hilir

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 208

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.10 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

551.375.000,00

1.077.898.000,00

86.200.000,00

1.715.473.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

33.240.000,00

0,00

33.240.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

40.250.000,00

0,00

40.250.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

65.900.000,00

88.050.000,00

0,00

153.950.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

9.263.000,00

0,00

9.263.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

66.301.000,00

0,00

66.301.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

3.682.000,00

0,00

3.682.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.850.000,00

9.375.000,00

86.200.000,00

101.425.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.10 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.10 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.20 . 1.20.10 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

434.142.000,00

0,00

434.142.000,00

479.625.000,00

0,00

0,00

479.625.000,00

0,00

382.495.000,00

0,00

382.495.000,00

900.000,00

94.050.000,00

32.800.000,00

127.750.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

900.000,00

0,00

32.800.000,00

33.700.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00

14.050.000,00

0,00

14.050.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

186.650.000,00

680.545.600,00

107.160.000,00

974.355.600,00

165.650.000,00

526.295.600,00

107.160.000,00

799.105.600,00

1.20 . 1.20.10 . 03
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05
1.20 . 1.20.11
1.20 . 1.20.11 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Sungai Loban

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

16.800.000,00

0,00

16.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

56.500.000,00

0,00

56.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

42.600.000,00

44.850.000,00

0,00

87.450.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

1.684.000,00

0,00

1.684.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

25.283.600,00

0,00

25.283.600,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1.500.000,00

1.200.000,00

44.300.000,00

47.000.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00

3.235.000,00

62.860.000,00

66.095.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00

279.043.000,00

0,00

279.043.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

121.550.000,00

0,00

0,00

121.550.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

76.200.000,00

0,00

76.200.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02
1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
1.20 . 1.20.11 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 209

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.11 . 03 . 05
1.20 . 1.20.11 . 31
1.20 . 1.20.11 . 31 . 01
1.20 . 1.20.12
1.20 . 1.20.12 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan


Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Kecamatan Satui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

21.000.000,00

113.750.000,00

0,00

134.750.000,00

21.000.000,00

113.750.000,00

0,00

134.750.000,00

224.250.000,00

842.262.500,00

154.950.000,00

1.221.462.500,00

224.250.000,00

821.762.500,00

102.200.000,00

1.148.212.500,00
42.480.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

42.480.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

56.500.000,00

0,00

56.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

43.200.000,00

67.870.000,00

0,00

111.070.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

7.189.000,00

0,00

7.189.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

25.207.500,00

0,00

25.207.500,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

9.625.000,00

0,00

9.625.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

4.040.000,00

0,00

4.040.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

102.200.000,00

102.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

46.200.000,00

0,00

46.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9.450.000,00

301.131.000,00

0,00

310.581.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

171.600.000,00

0,00

0,00

171.600.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

253.520.000,00

0,00

253.520.000,00

0,00

10.000.000,00

52.750.000,00

62.750.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

52.750.000,00

52.750.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 21

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
1.20 . 1.20.13
1.20 . 1.20.13 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Simpang Empat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

613.863.000,00

800.117.500,00

309.250.000,00

1.723.230.500,00

613.863.000,00

750.867.500,00

107.750.000,00

1.472.480.500,00
53.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

53.400.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

68.400.000,00

0,00

68.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

108.838.000,00

55.662.000,00

0,00

164.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

4.317.500,00

0,00

4.317.500,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

34.760.000,00

0,00

34.760.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

21.475.000,00

0,00

21.475.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.175.000,00

0,00

107.750.000,00

112.925.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

45.360.000,00

0,00

45.360.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00

331.398.000,00

0,00

331.398.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

499.850.000,00

0,00

0,00

499.850.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 210

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.13 . 01 . 22
1.20 . 1.20.13 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

130.095.000,00

0,00

130.095.000,00

0,00

31.250.000,00

201.500.000,00

232.750.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

201.500.000,00

201.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

0,00

16.250.000,00

0,00

16.250.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

293.950.000,00

837.614.150,00

293.750.000,00

1.425.314.150,00

293.950.000,00

752.839.150,00

153.750.000,00

1.200.539.150,00
59.100.000,00

1.20 . 1.20.13 . 03
1.20 . 1.20.13 . 03 . 05
1.20 . 1.20.14
1.20 . 1.20.14 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Batu Licin

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

59.100.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

49.100.000,00

0,00

49.100.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.100.000,00

57.250.000,00

0,00

110.350.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

2.117.500,00

0,00

2.117.500,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

21.376.150,00

0,00

21.376.150,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.787.500,00

0,00

10.787.500,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.850.000,00

2.750.000,00

110.750.000,00

116.350.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00

8.500.000,00

43.000.000,00

51.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

70.200.000,00

0,00

70.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

6.750.000,00

354.233.000,00

0,00

360.983.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

231.250.000,00

0,00

0,00

231.250.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

111.825.000,00

0,00

111.825.000,00

0,00

74.275.000,00

140.000.000,00

214.275.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.14 . 02 . 06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 21

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0,00

19.275.000,00

0,00

19.275.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

215.550.000,00

972.358.000,00

66.750.000,00

1.254.658.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05
1.20 . 1.20.15
1.20 . 1.20.15 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Kusan Hulu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

215.550.000,00

849.133.000,00

57.550.000,00

1.122.233.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

13.620.000,00

0,00

13.620.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

52.800.000,00

0,00

52.800.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

61.500.000,00

61.180.000,00

0,00

122.680.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

3.438.000,00

0,00

3.438.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 211

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

19.281.000,00

0,00

19.281.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.950.000,00

0,00

13.950.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

300.000,00

44.750.000,00

45.050.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00

0,00

12.800.000,00

12.800.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00

395.244.000,00

0,00

395.244.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

154.050.000,00

0,00

0,00

154.050.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

289.320.000,00

0,00

289.320.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

99.750.000,00

9.200.000,00

108.950.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

35.000.000,00

9.200.000,00

44.200.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

0,00

9.750.000,00

0,00

9.750.000,00

0,00

13.200.000,00

0,00

13.200.000,00

0,00

13.200.000,00

0,00

13.200.000,00

0,00

10.275.000,00

0,00

10.275.000,00

0,00

10.275.000,00

0,00

10.275.000,00

196.900.000,00

675.734.000,00

66.850.000,00

939.484.000,00

175.900.000,00

574.144.000,00

66.850.000,00

816.894.000,00

1.20 . 1.20.15 . 03
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05
1.20 . 1.20.15 . 05
1.20 . 1.20.15 . 05 . 02
1.20 . 1.20.16
1.20 . 1.20.16 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan Angsana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

22.080.000,00

0,00

22.080.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

49.100.000,00

0,00

49.100.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

45.900.000,00

51.780.000,00

0,00

97.680.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

3.060.000,00

0,00

3.060.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

24.460.000,00

0,00

24.460.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

18.200.000,00

0,00

18.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

4.050.000,00

0,00

4.050.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

66.850.000,00

66.850.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.16 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.20 . 1.20.16 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

289.314.000,00

0,00

289.314.000,00

130.000.000,00

0,00

0,00

130.000.000,00

0,00

112.100.000,00

0,00

112.100.000,00

0,00

48.250.000,00

0,00

48.250.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 21

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 03
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05
1.20 . 1.20.16 . 31
1.20 . 1.20.16 . 31 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan


Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

21.000.000,00

42.840.000,00

0,00

63.840.000,00

21.000.000,00

42.840.000,00

0,00

63.840.000,00
Halaman 212

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.17
1.20 . 1.20.17 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Mantewe

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
1.20 . 1.20.17 . 01 . 13

JUMLAH
6=3+4+5

456.975.000,00

623.282.500,00

461.800.000,00

1.542.057.500,00

455.025.000,00

587.032.500,00

156.050.000,00

1.198.107.500,00
10.680.000,00

0,00

10.680.000,00

0,00

4.500.000,00

63.900.000,00

0,00

68.400.000,00

57.800.000,00

57.050.000,00

0,00

114.850.000,00

0,00

5.889.000,00

0,00

5.889.000,00

0,00

32.734.500,00

0,00

32.734.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

2.470.000,00

0,00

2.470.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.500.000,00

0,00

156.050.000,00

157.550.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.875.000,00

12.500.000,00

0,00

14.375.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00

261.539.000,00

0,00

261.539.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

389.350.000,00

0,00

0,00

389.350.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

128.270.000,00

0,00

128.270.000,00

1.950.000,00

24.250.000,00

305.750.000,00

331.950.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

1.950.000,00

10.000.000,00

305.750.000,00

317.700.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 27

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

0,00

9.250.000,00

0,00

9.250.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

440.325.000,00

704.831.500,00

54.680.000,00

1.199.836.500,00

1.20 . 1.20.17 . 03
1.20 . 1.20.17 . 03 . 05
1.20 . 1.20.18
1.20 . 1.20.18 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kecamatan Kuranji

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

406.250.000,00

494.344.500,00

0,00

900.594.500,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

21.520.000,00

0,00

21.520.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

52.800.000,00

0,00

52.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.750.000,00

54.730.000,00

0,00

109.480.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

3.767.500,00

0,00

3.767.500,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

25.190.000,00

0,00

25.190.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

2.580.000,00

0,00

2.580.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

6.750.000,00

266.087.000,00

0,00

272.837.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

344.750.000,00

0,00

0,00

344.750.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

61.470.000,00

0,00

61.470.000,00

1.500.000,00

75.800.000,00

54.680.000,00

131.980.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0,00

3.600.000,00

45.800.000,00

49.400.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

16.000.000,00

8.880.000,00

24.880.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 20

Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 213

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.18 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.18 . 03
1.20 . 1.20.18 . 03 . 05
1.20 . 1.20.18 . 31
1.20 . 1.20.18 . 31 . 01
1.20 . 1.20.19
1.20 . 1.20.19 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan


Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
1.20 . 1.20.19 . 01 . 09

JUMLAH
6=3+4+5

1.500.000,00

30.000.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

32.575.000,00

123.587.000,00

0,00

156.162.000,00

32.575.000,00

123.587.000,00

0,00

156.162.000,00

192.100.000,00

932.363.200,00

23.800.000,00

1.148.263.200,00

155.450.000,00

408.093.200,00

23.800.000,00

587.343.200,00

0,00

29.300.000,00

0,00

29.300.000,00

53.400.000,00

65.770.000,00

0,00

119.170.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

3.207.000,00

0,00

3.207.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

7.250.000,00

0,00

7.250.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

23.924.200,00

0,00

23.924.200,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

24.830.000,00

0,00

24.830.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

23.800.000,00

23.800.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.19 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.19 . 01 . 22
1.20 . 1.20.19 . 03
1.20 . 1.20.19 . 03 . 05
1.20 . 1.20.19 . 26

5.850.000,00

203.382.000,00

0,00

209.232.000,00

96.200.000,00

0,00

0,00

96.200.000,00

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

48.930.000,00

0,00

48.930.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.19 . 26 . 01

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.20.19 . 26 . 04

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20 . 1.20.20
1.20 . 1.20.20 . 01

Kelurahan Batulicin

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

36.650.000,00

518.270.000,00

0,00

554.920.000,00

0,00

333.900.000,00

0,00

333.900.000,00

36.650.000,00

184.370.000,00

0,00

221.020.000,00

318.025.000,00

296.885.400,00

88.350.000,00

703.260.400,00

175.350.000,00

259.085.400,00

88.350.000,00

522.785.400,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.100.000,00

0,00

15.100.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

32.400.000,00

5.040.000,00

0,00

37.440.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

6.088.000,00

0,00

6.088.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

11.050.000,00

0,00

11.050.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

13.485.400,00

0,00

13.485.400,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

8.325.000,00

0,00

8.325.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4.500.000,00

1.450.000,00

88.350.000,00

94.300.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

0,00

157.472.000,00

0,00

157.472.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 214

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

138.450.000,00

0,00

0,00

138.450.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

35.775.000,00

0,00

35.775.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

142.675.000,00

31.800.000,00

0,00

174.475.000,00

142.675.000,00

31.800.000,00

0,00

174.475.000,00

314.950.000,00

308.401.050,00

47.850.000,00

671.201.050,00

195.050.000,00

270.201.050,00

47.850.000,00

513.101.050,00

1.20 . 1.20.20 . 03
1.20 . 1.20.20 . 03 . 05
1.20 . 1.20.20 . 31
1.20 . 1.20.20 . 31 . 01
1.20 . 1.20.21
1.20 . 1.20.21 . 01

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan


Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Kelurahan Kampung Baru

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.120.000,00

0,00

9.120.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

11.100.000,00

0,00

11.100.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

55.700.000,00

9.165.000,00

0,00

64.865.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

1.970.750,00

0,00

1.970.750,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

7.300.000,00

0,00

7.300.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

16.561.300,00

0,00

16.561.300,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.412.500,00

0,00

17.412.500,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

3.712.500,00

0,00

3.712.500,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

900.000,00

3.000.000,00

47.850.000,00

51.750.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.21 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.20 . 1.20.21 . 02
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
1.20 . 1.20.21 . 03
1.20 . 1.20.21 . 03 . 05
1.20 . 1.20.21 . 31
1.20 . 1.20.21 . 31 . 01
1.20 . 1.20.22
1.20 . 1.20.22 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan


Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Kelurahan Tungkaran Pangeran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.850.000,00

145.799.000,00

0,00

151.649.000,00

132.600.000,00

0,00

0,00

132.600.000,00

0,00

45.060.000,00

0,00

45.060.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

119.900.000,00

22.200.000,00

0,00

142.100.000,00

119.900.000,00

22.200.000,00

0,00

142.100.000,00

382.500.000,00

391.909.000,00

77.800.000,00

852.209.000,00

217.650.000,00

341.649.000,00

77.800.000,00

637.099.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.240.000,00

2.000.000,00

14.240.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

59.800.000,00

4.415.000,00

0,00

64.215.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

2.567.500,00

0,00

2.567.500,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

8.200.000,00

0,00

8.200.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

19.640.000,00

0,00

19.640.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.277.000,00

0,00

13.277.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

1.437.500,00

0,00

1.437.500,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 215

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.22 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.22 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.20 . 1.20.22 . 02
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
1.20 . 1.20.22 . 03
1.20 . 1.20.22 . 03 . 05
1.20 . 1.20.22 . 05
1.20 . 1.20.22 . 05 . 01
1.20 . 1.20.22 . 31
1.20 . 1.20.22 . 31 . 01
1.20 . 1.20.23
1.20 . 1.20.23 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan


Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Kelurahan Gunung Tinggi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

5.100.000,00

2.450.000,00

75.800.000,00

83.350.000,00

0,00

207.872.000,00

0,00

207.872.000,00

152.750.000,00

0,00

0,00

152.750.000,00

0,00

46.550.000,00

0,00

46.550.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

500.000,00

8.360.000,00

0,00

8.860.000,00

500.000,00

8.360.000,00

0,00

8.860.000,00

164.350.000,00

15.900.000,00

0,00

180.250.000,00

164.350.000,00

15.900.000,00

0,00

180.250.000,00

254.550.000,00

254.276.500,00

49.950.000,00

558.776.500,00

197.350.000,00

234.376.500,00

49.950.000,00

481.676.500,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

5.520.000,00

0,00

5.520.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

14.200.000,00

0,00

14.200.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

36.200.000,00

14.690.000,00

0,00

50.890.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

1.833.000,00

0,00

1.833.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

14.421.500,00

0,00

14.421.500,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.23 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.23 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.20 . 1.20.23 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

2.460.000,00

0,00

2.460.000,00

4.500.000,00

16.394.000,00

49.950.000,00

70.844.000,00

0,00

14.200.000,00

0,00

14.200.000,00

5.850.000,00

125.878.000,00

0,00

131.728.000,00

150.800.000,00

0,00

0,00

150.800.000,00

0,00

24.780.000,00

0,00

24.780.000,00

0,00

15.400.000,00

0,00

15.400.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 31

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

57.200.000,00

0,00

0,00

57.200.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03
1.20 . 1.20.23 . 03 . 05
1.20 . 1.20.23 . 31
1.20 . 1.20.23 . 31 . 01
1.20 . 1.20.24
1.20 . 1.20.24 . 01
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan


Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Kelurahan Kota Pagatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

57.200.000,00

0,00

0,00

57.200.000,00

183.575.000,00

185.153.700,00

63.050.000,00

431.778.700,00

142.950.000,00

171.003.700,00

63.050.000,00

377.003.700,00

0,00

11.560.000,00

0,00

11.560.000,00
Halaman 216

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

22.800.000,00

11.175.000,00

0,00

33.975.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

2.302.500,00

0,00

2.302.500,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

11.192.200,00

0,00

11.192.200,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

2.350.000,00

0,00

2.350.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

640.000,00

0,00

640.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4.500.000,00

1.550.000,00

63.050.000,00

69.100.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.20 . 1.20.24 . 01 . 22
1.20 . 1.20.24 . 03
1.20 . 1.20.24 . 03 . 05
1.20 . 1.20.24 . 31
1.20 . 1.20.24 . 31 . 01
1.21
1.21 . 1.21.01
1.21 . 1.21.01 . 01

4.500.000,00

87.584.000,00

0,00

92.084.000,00

111.150.000,00

0,00

0,00

111.150.000,00

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

40.900.000,00

0,00

40.900.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

40.625.000,00

8.750.000,00

0,00

49.375.000,00

40.625.000,00

8.750.000,00

0,00

49.375.000,00

1.634.020.000,00

2.418.213.000,00

2.587.709.701,00

6.639.942.701,00

1.313.770.000,00

1.876.443.500,00

2.305.809.701,00

5.496.023.201,00

1.303.870.000,00

1.823.043.500,00

515.754.000,00

3.642.667.500,00

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan


Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan
Ketahanan Pangan
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

35.640.000,00

0,00

35.640.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

429.900.000,00

0,00

429.900.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

184.620.000,00

55.735.000,00

0,00

240.355.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

6.815.000,00

0,00

6.815.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

16.450.000,00

0,00

16.450.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

31.101.500,00

0,00

31.101.500,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

13.020.000,00

0,00

13.020.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4.500.000,00

3.400.000,00

515.754.000,00

523.654.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.21 . 1.21.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga Non PNS

1.21 . 1.21.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

1.21 . 1.21.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.850.000,00

996.122.000,00

0,00

1.001.972.000,00

1.108.900.000,00

0,00

0,00

1.108.900.000,00

0,00

234.860.000,00

0,00

234.860.000,00

9.900.000,00

0,00

1.790.055.701,00

1.799.955.701,00

0,00

0,00

308.380.000,00

308.380.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 02

Pembangunan rumah dinas

1.21 . 1.21.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

7.200.000,00

0,00

598.440.000,00

605.640.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.700.000,00

0,00

677.985.701,00

680.685.701,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

0,00

0,00

205.250.000,00

205.250.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

0,00

53.400.000,00

0,00

53.400.000,00

0,00

53.400.000,00

0,00

53.400.000,00

320.250.000,00

541.769.500,00

281.900.000,00

1.143.919.500,00

1.21 . 1.21.01 . 03
1.21 . 1.21.01 . 03 . 05
1.21 . 1.21.02

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Kantor Ketahanan Pangan Daerah

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 217

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.21 . 1.21.02 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

320.250.000,00

510.769.500,00

281.900.000,00

1.112.919.500,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

20.770.000,00

0,00

20.770.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

71.300.000,00

59.700.000,00

0,00

131.000.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.105.000,00

0,00

3.105.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

24.206.500,00

0,00

24.206.500,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

19.560.000,00

0,00

19.560.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

271.200.000,00

271.200.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

10.700.000,00

10.700.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

250.928.000,00

0,00

250.928.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga Non PNS

248.950.000,00

0,00

0,00

248.950.000,00

1.21 . 1.21.02 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

96.500.000,00

0,00

96.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.719.025.000,00

8.031.577.200,00

132.500.000,00

9.883.102.200,00

28.950.000,00

252.050.000,00

0,00

281.000.000,00

0,00

206.800.000,00

0,00

206.800.000,00

0,00

206.800.000,00

0,00

206.800.000,00

28.950.000,00

45.250.000,00

0,00

74.200.000,00

28.950.000,00

45.250.000,00

0,00

74.200.000,00

116.850.000,00

392.000.000,00

0,00

508.850.000,00

90.000.000,00

309.500.000,00

0,00

399.500.000,00

90.000.000,00

309.500.000,00

0,00

399.500.000,00

26.850.000,00

82.500.000,00

0,00

109.350.000,00

26.850.000,00

82.500.000,00

0,00

109.350.000,00

0,00

216.700.000,00

0,00

216.700.000,00

0,00

202.950.000,00

0,00

202.950.000,00

0,00

202.950.000,00

0,00

202.950.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

13.750.000,00

0,00

150.540.000,00

0,00

150.540.000,00

1.21 . 1.21.02 . 02
1.21 . 1.21.02 . 02 . 22
1.21 . 1.21.02 . 03
1.21 . 1.21.02 . 03 . 05
1.22
1.22 . 1.20.09
1.22 . 1.20.09 . 15
1.22 . 1.20.09 . 15 . 01
1.22 . 1.20.09 . 17
1.22 . 1.20.09 . 17 . 02
1.22 . 1.20.10
1.22 . 1.20.10 . 15
1.22 . 1.20.10 . 15 . 01
1.22 . 1.20.10 . 17
1.22 . 1.20.10 . 17 . 02
1.22 . 1.20.11
1.22 . 1.20.11 . 15
1.22 . 1.20.11 . 15 . 01
1.22 . 1.20.11 . 17
1.22 . 1.20.11 . 17 . 02
1.22 . 1.20.12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kecamatan Karang Bintang

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Kusan Hilir

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Sungai Loban

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Satui

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 218

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.20.12 . 15
1.22 . 1.20.12 . 15 . 01
1.22 . 1.20.12 . 17
1.22 . 1.20.12 . 17 . 02
1.22 . 1.20.13
1.22 . 1.20.13 . 15
1.22 . 1.20.13 . 15 . 01
1.22 . 1.20.13 . 17
1.22 . 1.20.13 . 17 . 02
1.22 . 1.20.14
1.22 . 1.20.14 . 15
1.22 . 1.20.14 . 15 . 01
1.22 . 1.20.14 . 17
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02
1.22 . 1.20.15
1.22 . 1.20.15 . 15
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01
1.22 . 1.20.15 . 17
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02
1.22 . 1.20.16
1.22 . 1.20.16 . 15
1.22 . 1.20.16 . 15 . 01
1.22 . 1.20.16 . 17
1.22 . 1.20.16 . 17 . 02
1.22 . 1.20.17
1.22 . 1.20.17 . 15
1.22 . 1.20.17 . 15 . 01
1.22 . 1.20.17 . 17
1.22 . 1.20.17 . 17 . 02
1.22 . 1.20.18
1.22 . 1.20.18 . 15
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Simpang Empat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Batu Licin

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Kusan Hulu

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Angsana

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Mantewe

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kecamatan Kuranji

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

137.100.000,00

0,00

137.100.000,00

0,00

137.100.000,00

0,00

137.100.000,00

0,00

13.440.000,00

0,00

13.440.000,00

0,00

13.440.000,00

0,00

13.440.000,00

58.075.000,00

185.439.000,00

0,00

243.514.000,00

58.075.000,00

160.040.000,00

0,00

218.115.000,00

58.075.000,00

160.040.000,00

0,00

218.115.000,00

0,00

25.399.000,00

0,00

25.399.000,00

0,00

25.399.000,00

0,00

25.399.000,00

39.200.000,00

241.585.000,00

0,00

280.785.000,00

25.500.000,00

169.785.000,00

0,00

195.285.000,00

25.500.000,00

169.785.000,00

0,00

195.285.000,00

13.700.000,00

71.800.000,00

0,00

85.500.000,00

13.700.000,00

71.800.000,00

0,00

85.500.000,00

0,00

284.211.000,00

0,00

284.211.000,00

0,00

274.911.000,00

0,00

274.911.000,00

0,00

274.911.000,00

0,00

274.911.000,00

0,00

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

0,00

176.450.000,00

0,00

176.450.000,00

0,00

135.250.000,00

0,00

135.250.000,00

0,00

135.250.000,00

0,00

135.250.000,00

0,00

41.200.000,00

0,00

41.200.000,00

0,00

41.200.000,00

0,00

41.200.000,00

34.350.000,00

173.250.000,00

0,00

207.600.000,00

32.850.000,00

157.450.000,00

0,00

190.300.000,00

32.850.000,00

157.450.000,00

0,00

190.300.000,00

1.500.000,00

15.800.000,00

0,00

17.300.000,00

1.500.000,00

15.800.000,00

0,00

17.300.000,00

4.750.000,00

47.576.000,00

0,00

52.326.000,00

4.500.000,00

38.520.000,00

0,00

43.020.000,00

4.500.000,00

38.520.000,00

0,00

43.020.000,00
Halaman 219

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.20.18 . 17
1.22 . 1.20.18 . 17 . 02
1.22 . 1.20.20
1.22 . 1.20.20 . 17
1.22 . 1.20.20 . 17 . 02
1.22 . 1.20.22
1.22 . 1.20.22 . 15
1.22 . 1.20.22 . 15 . 01
1.22 . 1.20.23
1.22 . 1.20.23 . 15
1.22 . 1.20.23 . 15 . 01
1.22 . 1.22.01
1.22 . 1.22.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kelurahan Batulicin

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kelurahan Tungkaran Pangeran

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kelurahan Gunung Tinggi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

250.000,00

9.056.000,00

0,00

9.306.000,00

250.000,00

9.056.000,00

0,00

9.306.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

6.825.000,00

37.600.000,00

0,00

44.425.000,00

6.825.000,00

37.600.000,00

0,00

44.425.000,00

6.825.000,00

37.600.000,00

0,00

44.425.000,00

12.600.000,00

11.850.000,00

0,00

24.450.000,00

12.600.000,00

11.850.000,00

0,00

24.450.000,00

12.600.000,00

11.850.000,00

0,00

24.450.000,00

1.417.425.000,00

5.857.526.200,00

132.500.000,00

7.407.451.200,00

1.078.475.000,00

1.444.702.200,00

117.500.000,00

2.640.677.200,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

40.080.000,00

0,00

40.080.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.054.000,00

0,00

3.054.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.575.000,00

72.250.000,00

0,00

73.825.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

101.700.000,00

89.750.000,00

0,00

191.450.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

11.050.000,00

0,00

11.050.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

44.472.200,00

0,00

44.472.200,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

59.350.000,00

0,00

59.350.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.400.000,00

0,00

117.500.000,00

122.900.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

1.22 . 1.22.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

1.22 . 1.22.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

776.796.000,00

0,00

776.796.000,00

969.800.000,00

0,00

0,00

969.800.000,00

0,00

347.900.000,00

0,00

347.900.000,00

0,00

45.400.000,00

15.000.000,00

60.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

40.000.000,00

15.000.000,00

55.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

134.600.000,00

732.231.000,00

0,00

866.831.000,00

126.650.000,00

543.616.000,00

0,00

670.266.000,00

7.950.000,00

188.615.000,00

0,00

196.565.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

47.450.000,00

232.990.000,00

0,00

280.440.000,00

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

5.850.000,00

75.405.000,00

0,00

81.255.000,00

1.22 . 1.22.01 . 03
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05
1.22 . 1.22.01 . 15

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

Kegiatan Operasional Pelaksanaan PPSP *)

1.22 . 1.22.01 . 16
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 220

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.22.01 . 16 . 03

Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.22 . 1.22.01 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03

Pemberian stimulan pembangunan desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa *)

1.22 . 1.22.01 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

JUMLAH
6=3+4+5

39.800.000,00

135.085.000,00

0,00

174.885.000,00

1.800.000,00

22.500.000,00

0,00

24.300.000,00

105.425.000,00

1.127.725.000,00

0,00

1.233.150.000,00

59.225.000,00

931.625.000,00

0,00

990.850.000,00

4.650.000,00

45.400.000,00

0,00

50.050.000,00

41.550.000,00

150.700.000,00

0,00

192.250.000,00

51.475.000,00

2.244.478.000,00

0,00

2.295.953.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

14.725.000,00

1.454.720.000,00

0,00

1.469.445.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 05

Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD *)

14.100.000,00

165.600.000,00

0,00

179.700.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 06

Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa *)

9.600.000,00

262.038.000,00

0,00

271.638.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 07

Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa *)

13.050.000,00

362.120.000,00

0,00

375.170.000,00

6.200.000,00

759.700.000,00

0,00

765.900.000,00

6.200.000,00

759.700.000,00

0,00

765.900.000,00

6.200.000,00

759.700.000,00

0,00

765.900.000,00

5.400.000,00

44.000.000,00

0,00

49.400.000,00

800.000,00

148.310.000,00

0,00

149.110.000,00

1.23
1.23 . 1.06.01
1.23 . 1.06.01 . 15

Statistik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1.23 . 1.06.01 . 15 . 04

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

1.23 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat *)

0,00

150.500.000,00

0,00

150.500.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 08

Pengolahan dan analisis Data ICOR *)

0,00

137.370.000,00

0,00

137.370.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 10

Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *)

0,00

150.750.000,00

0,00

150.750.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 11

Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio *)

0,00

128.770.000,00

0,00

128.770.000,00

1.100.000,00

168.130.000,00

0,00

169.230.000,00

1.100.000,00

168.130.000,00

0,00

169.230.000,00

700.000,00

105.605.000,00

0,00

106.305.000,00

700.000,00

105.605.000,00

0,00

106.305.000,00

400.000,00

62.525.000,00

0,00

62.925.000,00

400.000,00

62.525.000,00

0,00

62.925.000,00

14.400.000,00

3.543.000.000,00

0,00

3.557.400.000,00

14.400.000,00

3.543.000.000,00

0,00

3.557.400.000,00

14.400.000,00

3.543.000.000,00

0,00

3.557.400.000,00

14.400.000,00

3.543.000.000,00

0,00

3.557.400.000,00

466.600.000,00

819.250.250,00

210.750.000,00

1.496.600.250,00

466.600.000,00

819.250.250,00

210.750.000,00

1.496.600.250,00

466.600.000,00

786.050.250,00

210.750.000,00

1.463.400.250,00

0,00

31.140.000,00

0,00

31.140.000,00

1.24
1.24 . 1.26.01
1.24 . 1.26.01 . 16
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02
1.24 . 1.26.01 . 18
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03
1.25
1.25 . 1.20.03
1.25 . 1.20.03 . 18
1.25 . 1.20.03 . 18 . 02
1.26
1.26 . 1.26.01
1.26 . 1.26.01 . 01
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

Kearsipan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi


Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
Komunikasi dan Informatika
Sekretariat Daerah

Program kerjasama informasi dengan mas media


Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Perpustakaan
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 221

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.26 . 1.26.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

60.900.000,00

0,00

60.900.000,00

53.850.000,00

93.830.000,00

0,00

147.680.000,00

0,00

5.297.000,00

0,00

5.297.000,00

0,00

38.779.500,00

0,00

38.779.500,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00

56.408.750,00

0,00

56.408.750,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

2.525.000,00

0,00

2.525.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

8.750.000,00

210.750.000,00

219.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.26 . 1.26.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

1.26 . 1.26.01 . 01 . 20
1.26 . 1.26.01 . 01 . 22
1.26 . 1.26.01 . 02

0,00

262.830.000,00

0,00

262.830.000,00

412.750.000,00

0,00

0,00

412.750.000,00

Belanja Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan *)

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

155.590.000,00

0,00

155.590.000,00
22.700.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

22.700.000,00

0,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00

15.200.000,00

0,00

15.200.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

4.922.460.000,00

61.148.322.950,00

18.763.430.800,00

84.834.213.750,00

881.800.000,00

36.638.477.800,00

1.743.478.100,00

39.263.755.900,00

71.400.000,00

1.600.523.000,00

98.400.000,00

1.770.323.000,00

57.150.000,00

867.191.000,00

0,00

924.341.000,00

1.26 . 1.26.01 . 03
1.26 . 1.26.01 . 03 . 05
2
2.01
2.01 . 1.21.01
2.01 . 1.21.01 . 15

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Urusan Pilihan
Pertanian
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 1.21.01 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 1.21.01 . 15 . 02

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 1.21.01 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

2.01 . 1.21.01 . 18
2.01 . 1.21.01 . 18 . 04
2.01 . 1.21.01 . 20
2.01 . 1.21.01 . 20 . 01
2.01 . 1.21.01 . 25
2.01 . 1.21.01 . 25 . 02
2.01 . 1.21.02
2.01 . 1.21.02 . 16

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan


Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan


Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna *)
Kantor Ketahanan Pangan Daerah

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

1.500.000,00

93.500.000,00

0,00

95.000.000,00

48.900.000,00

348.616.000,00

0,00

397.516.000,00

6.750.000,00

425.075.000,00

0,00

431.825.000,00

6.750.000,00

290.310.000,00

0,00

297.060.000,00

6.750.000,00

290.310.000,00

0,00

297.060.000,00

3.600.000,00

381.000.000,00

0,00

384.600.000,00

3.600.000,00

381.000.000,00

0,00

384.600.000,00

3.900.000,00

62.022.000,00

98.400.000,00

164.322.000,00

3.900.000,00

62.022.000,00

98.400.000,00

164.322.000,00

31.650.000,00

881.570.000,00

1.276.900.000,00

2.190.120.000,00

31.650.000,00

881.570.000,00

1.276.900.000,00

2.190.120.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 01

Penanganan daerah rawan pangan

0,00

7.175.000,00

0,00

7.175.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 05

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

0,00

19.175.000,00

0,00

19.175.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 09

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

6.750.000,00

340.095.000,00

0,00

346.845.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 11

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

3.000.000,00

50.400.000,00

0,00

53.400.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 222

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

2.01 . 1.21.02 . 16 . 13

Pengembangan cadangan pangan daerah

0,00

169.225.000,00

25.000.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 14

Pengembangan desa mandiri pangan

0,00

33.800.000,00

0,00

33.800.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 18

Pengembangan lumbung pangan desa

13.050.000,00

0,00

1.242.850.000,00

1.255.900.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

3.000.000,00

123.625.000,00

0,00

126.625.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 23

Koordinasi kebijakan perberasan

5.850.000,00

103.750.000,00

9.050.000,00

118.650.000,00

2.01 . 1.21.02 . 16 . 34

Percepatan Diversifikasi Pangan Pokok *)

0,00

34.325.000,00

0,00

34.325.000,00

633.350.000,00

26.178.399.800,00

368.178.100,00

27.179.927.900,00

597.150.000,00

1.710.724.800,00

205.578.100,00

2.513.452.900,00

2.01 . 2.01.01
2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

194.225.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

229.500.000,00

0,00

229.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

141.550.000,00

111.570.000,00

0,00

253.120.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.148.000,00

0,00

3.148.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

4.050.000,00

35.254.800,00

0,00

39.304.800,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

18.590.000,00

0,00

18.590.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

0,00

61.000.000,00

61.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.050.000,00

5.410.000,00

144.578.100,00

151.038.100,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

2.01 . 2.01.01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
2.01 . 2.01.01 . 03

10.800.000,00

967.932.000,00

0,00

978.732.000,00

439.700.000,00

0,00

0,00

439.700.000,00

0,00

270.320.000,00

0,00

270.320.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.750.000,00

173.000.000,00

126.600.000,00

306.350.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

6.750.000,00

173.000.000,00

126.600.000,00

306.350.000,00

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

2.01 . 2.01.01 . 03 . 03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

21.900.000,00

0,00

21.900.000,00

21.150.000,00

22.775.450.000,00

31.500.000,00

22.828.100.000,00

21.150.000,00

22.775.450.000,00

31.500.000,00

22.828.100.000,00

2.600.000,00

227.975.000,00

0,00

230.575.000,00

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

2.600.000,00

227.975.000,00

0,00

230.575.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan

4.200.000,00

1.231.550.000,00

0,00

1.235.750.000,00

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

4.200.000,00

1.231.550.000,00

0,00

1.235.750.000,00

1.500.000,00

33.300.000,00

4.500.000,00

39.300.000,00

1.500.000,00

33.300.000,00

4.500.000,00

39.300.000,00

145.400.000,00

7.977.985.000,00

0,00

8.123.385.000,00

145.400.000,00

7.977.985.000,00

0,00

8.123.385.000,00

31.350.000,00

7.510.850.000,00

0,00

7.542.200.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18
2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
2.01 . 2.01.01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
2.01 . 2.01.01 . 22
2.01 . 2.01.01 . 22 . 03
2.01 . 2.01.01 . 25
2.01 . 2.01.01 . 25 . 01
2.01 . 2.02.01
2.01 . 2.02.01 . 19
2.01 . 2.02.01 . 19 . 02

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan


Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan


Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 223

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.01 . 2.02.01 . 19 . 09
2.02
2.02 . 1.21.01
2.02 . 1.21.01 . 15
2.02 . 1.21.01 . 15 . 03
2.02 . 2.02.01
2.02 . 2.02.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan dan Pengembangan Perkebunan *)


Kehutanan
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan


Pengembangan hasil hutan non kayu
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

114.050.000,00

467.135.000,00

0,00

581.185.000,00

592.600.000,00

2.937.835.150,00

1.547.998.000,00

5.078.433.150,00

1.200.000,00

18.400.000,00

0,00

19.600.000,00

1.200.000,00

18.400.000,00

0,00

19.600.000,00

1.200.000,00

18.400.000,00

0,00

19.600.000,00

591.400.000,00

2.919.435.150,00

1.547.998.000,00

5.058.833.150,00

444.850.000,00

1.364.945.150,00

581.818.000,00

2.391.613.150,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

53.400.000,00

0,00

53.400.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

122.500.000,00

0,00

122.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

106.300.000,00

124.367.500,00

0,00

230.667.500,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

15.650.000,00

0,00

15.650.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

62.503.900,00

0,00

62.503.900,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

48.317.750,00

0,00

48.317.750,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10.800.000,00

0,00

581.818.000,00

592.618.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Non PNS

2.02 . 2.02.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

2.02 . 2.02.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.02 . 2.02.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.02 . 2.02.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.02 . 2.02.01 . 03
2.02 . 2.02.01 . 03 . 05
2.02 . 2.02.01 . 15
2.02 . 2.02.01 . 15 . 05
2.02 . 2.02.01 . 16
2.02 . 2.02.01 . 16 . 05
2.02 . 2.02.01 . 17
2.02 . 2.02.01 . 17 . 01
2.02 . 2.02.01 . 20
2.02 . 2.02.01 . 20 . 07
2.03
2.03 . 2.03.01

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan


Optimalisasi PNBP

Program rehabilitasi hutan dan lahan


Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan


Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Program perencanaan dan pengembangan hutan


Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan *)
Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Pertambangan dan Energi

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

7.650.000,00

777.286.000,00

0,00

784.936.000,00

320.100.000,00

0,00

0,00

320.100.000,00

0,00

160.920.000,00

0,00

160.920.000,00

8.550.000,00

78.470.000,00

664.380.000,00

751.400.000,00

6.750.000,00

0,00

374.850.000,00

381.600.000,00

0,00

0,00

289.530.000,00

289.530.000,00

1.800.000,00

50.000.000,00

0,00

51.800.000,00

0,00

28.470.000,00

0,00

28.470.000,00

0,00

21.300.000,00

0,00

21.300.000,00

0,00

21.300.000,00

0,00

21.300.000,00

3.000.000,00

25.300.000,00

0,00

28.300.000,00

3.000.000,00

25.300.000,00

0,00

28.300.000,00

94.950.000,00

405.050.000,00

0,00

500.000.000,00

94.950.000,00

405.050.000,00

0,00

500.000.000,00

4.500.000,00

76.040.000,00

0,00

80.540.000,00

4.500.000,00

76.040.000,00

0,00

80.540.000,00

35.550.000,00

948.330.000,00

301.800.000,00

1.285.680.000,00

35.550.000,00

948.330.000,00

301.800.000,00

1.285.680.000,00

474.350.000,00

4.284.461.150,00

68.954.700,00

4.827.765.850,00

474.350.000,00

4.284.461.150,00

68.954.700,00

4.827.765.850,00
Halaman 224

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.03 . 2.03.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

440.750.000,00

1.113.519.650,00

68.954.700,00

1.623.224.350,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

77.520.000,00

0,00

77.520.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

94.100.000,00

0,00

94.100.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

80.850.000,00

72.935.000,00

0,00

153.785.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.038.300,00

0,00

3.038.300,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

85.763.350,00

0,00

85.763.350,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

77.345.000,00

0,00

77.345.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.690.000,00

0,00

2.690.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.400.000,00

0,00

68.954.700,00

71.354.700,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.03 . 2.03.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga non PNS

2.03 . 2.03.01 . 01 . 20
2.03 . 2.03.01 . 01 . 22
2.03 . 2.03.01 . 02
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
2.03 . 2.03.01 . 03
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05
2.03 . 2.03.01 . 15

0,00

631.828.000,00

0,00

631.828.000,00

357.500.000,00

0,00

0,00

357.500.000,00

Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

0,00

23.800.000,00

0,00

23.800.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

19.500.000,00

0,00

19.500.000,00

0,00

19.500.000,00

0,00

19.500.000,00

24.600.000,00

673.492.500,00

0,00

698.092.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

2.03 . 2.03.01 . 15 . 04

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

4.500.000,00

38.935.000,00

0,00

43.435.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 05

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

6.300.000,00

235.555.000,00

0,00

241.855.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.300.000,00

40.240.000,00

0,00

46.540.000,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 16

Survey Geolistik *)

4.500.000,00

294.242.500,00

0,00

298.742.500,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 17

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan*)

3.000.000,00

64.520.000,00

0,00

67.520.000,00
2.443.949.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

9.000.000,00

2.434.949.000,00

0,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 01

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

5.850.000,00

81.455.000,00

0,00

87.305.000,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 02

Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan

3.150.000,00

2.353.494.000,00

0,00

2.356.644.000,00

88.400.000,00

1.148.650.000,00

5.297.450.000,00

6.534.500.000,00

88.400.000,00

1.148.650.000,00

5.297.450.000,00

6.534.500.000,00

2.04
2.04 . 1.17.01

Pariwisata
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

58.100.000,00

590.935.000,00

0,00

649.035.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 04

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

3.150.000,00

284.400.000,00

0,00

287.550.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

54.950.000,00

306.535.000,00

0,00

361.485.000,00

17.700.000,00

193.880.000,00

5.297.450.000,00

5.509.030.000,00

15.600.000,00

85.020.000,00

5.297.450.000,00

5.398.070.000,00

2.100.000,00

108.860.000,00

0,00

110.960.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15

2.04 . 1.17.01 . 16

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 10

Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 225

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.04 . 1.17.01 . 17

Program pengembangan Kemitraan

2.04 . 1.17.01 . 17 . 01

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

2.04 . 1.17.01 . 17 . 04

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

2.05
2.05 . 1.21.01
2.05 . 1.21.01 . 20
2.05 . 1.21.01 . 20 . 02
2.05 . 2.05.01
2.05 . 2.05.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelautan dan Perikanan


Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Program pengembangan budidaya perikanan


Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

12.600.000,00

363.835.000,00

0,00

376.435.000,00

0,00

162.175.000,00

0,00

162.175.000,00

12.600.000,00

201.660.000,00

0,00

214.260.000,00

1.371.475.000,00

10.965.163.400,00

3.365.150.000,00

15.701.788.400,00

7.850.000,00

108.380.000,00

30.600.000,00

146.830.000,00

7.850.000,00

108.380.000,00

30.600.000,00

146.830.000,00

7.850.000,00

108.380.000,00

30.600.000,00

146.830.000,00

1.363.625.000,00

10.856.783.400,00

3.334.550.000,00

15.554.958.400,00

1.107.925.000,00

1.501.676.900,00

324.775.000,00

2.934.376.900,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

8.100.000,00

189.840.000,00

0,00

197.940.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

8.100.000,00

201.000.000,00

0,00

209.100.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

100.800.000,00

151.790.000,00

0,00

252.590.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

3.403.500,00

0,00

3.403.500,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

28.800.000,00

0,00

28.800.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

55.863.400,00

0,00

55.863.400,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

23.675.000,00

0,00

23.675.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.704.000,00

0,00

3.704.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8.100.000,00

3.140.000,00

324.775.000,00

336.015.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

Penyedia jasa tenaga non PNS

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2.05 . 2.05.01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
2.05 . 2.05.01 . 03
2.05 . 2.05.01 . 03 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

752.261.000,00

0,00

763.061.000,00

0,00

0,00

967.525.000,00

4.500.000,00

88.200.000,00

0,00

92.700.000,00

0,00

251.850.000,00

0,00

251.850.000,00

0,00

251.850.000,00

0,00

251.850.000,00

0,00

25.700.000,00

0,00

25.700.000,00

0,00

25.700.000,00

0,00

25.700.000,00

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian


sumberdaya kelautan

31.950.000,00

258.495.000,00

1.176.275.000,00

1.466.720.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan

24.300.000,00

182.420.000,00

0,00

206.720.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 06

Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan
dan perikanan

7.650.000,00

76.075.000,00

1.176.275.000,00

1.260.000.000,00

47.600.000,00

68.910.000,00

0,00

116.510.000,00

47.600.000,00

68.910.000,00

0,00

116.510.000,00
1.692.896.500,00

2.05 . 2.05.01 . 16

2.05 . 2.05.01 . 17
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01
2.05 . 2.05.01 . 20

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

10.800.000,00
967.525.000,00

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan


sumberdaya laut
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Program pengembangan budidaya perikanan

109.900.000,00

1.351.546.500,00

231.450.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

Pengembangan bibit ikan unggul

43.550.000,00

211.856.500,00

36.250.000,00

291.656.500,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 03

Pembinaan dan pengembangan perikanan

66.350.000,00

1.139.690.000,00

195.200.000,00

1.401.240.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 226

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.05 . 2.05.01 . 21

Program pengembangan perikanan tangkap/budidaya

6.464.320.000,00

920.500.000,00

36.500.000,00

19.250.000,00

60.250.000,00

Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap

19.550.000,00

422.785.000,00

0,00

442.335.000,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

16.200.000,00

6.005.035.000,00

901.250.000,00

6.922.485.000,00

26.000.000,00

934.285.000,00

681.550.000,00

1.641.835.000,00

13.300.000,00

554.185.000,00

0,00

567.485.000,00

12.700.000,00

380.100.000,00

681.550.000,00

1.074.350.000,00

874.060.000,00

2.678.827.500,00

6.415.150.000,00

9.968.037.500,00

5.850.000,00

118.450.000,00

0,00

124.300.000,00

5.850.000,00

118.450.000,00

0,00

124.300.000,00

5.850.000,00

118.450.000,00

0,00

124.300.000,00

772.460.000,00

1.124.637.500,00

6.415.150.000,00

8.312.247.500,00

739.210.000,00

864.412.500,00

431.950.000,00

2.035.572.500,00
34.080.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 09
2.05 . 2.05.01 . 21 . 11

2.05 . 2.05.01 . 23 . 02
2.06
2.06 . 1.20.03
2.06 . 1.20.03 . 15
2.06 . 1.20.03 . 15 . 03
2.06 . 2.06.01
2.06 . 2.06.01 . 01

6=3+4+5

4.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

2.05 . 2.05.01 . 23 . 01

JUMLAH

40.250.000,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 03

2.05 . 2.05.01 . 23

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan dan Optimalisasi Pengelolaan serta Pemasaran
Produksi Perikanan
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan *)
Perdagangan
Sekretariat Daerah

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Dinas Pasar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.425.070.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

34.080.000,00

0,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

45.400.000,00

0,00

45.400.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

112.610.000,00

76.800.000,00

0,00

189.410.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

12.870.000,00

0,00

12.870.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

46.436.000,00

0,00

46.436.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.120.000,00

0,00

20.120.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.332.500,00

30.000.000,00

38.332.500,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.850.000,00

0,00

369.800.000,00

375.650.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

32.150.000,00

32.150.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

545.419.000,00

0,00

545.419.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

Penyedia jasa tenaga Non PNS

620.750.000,00

8.800.000,00

0,00

629.550.000,00

2.06 . 2.06.01 . 01 . 22

Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)

0,00

58.655.000,00

0,00

58.655.000,00

0,00

29.350.000,00

0,00

29.350.000,00

2.06 . 2.06.01 . 03
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05
2.06 . 2.06.01 . 18

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

0,00

29.350.000,00

0,00

29.350.000,00

33.250.000,00

230.875.000,00

5.983.200.000,00

6.247.325.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 08

Pembangunan Gedung Pasar*)

11.700.000,00

0,00

5.527.800.000,00

5.539.500.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 09

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar*)

5.850.000,00

120.000.000,00

5.000.000,00

130.850.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 10

Rehabilitasi Ringan/Berat Gedung Pasar*)

4.200.000,00

0,00

450.400.000,00

454.600.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 11

Pengelolaan Pasar*)

4.500.000,00

62.000.000,00

0,00

66.500.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 12

Pembinaan dan Penataan Pedangang Pasar*)

2.500.000,00

47.875.000,00

0,00

50.375.000,00

2.06 . 2.06.01 . 18 . 13

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan*)

4.500.000,00

1.000.000,00

0,00

5.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 227

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.06 . 2.07.01
2.06 . 2.07.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

JUMLAH
6=3+4+5

95.750.000,00

1.435.740.000,00

0,00

1.531.490.000,00

14.250.000,00

133.240.000,00

0,00

147.490.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

0,00

50.685.000,00

0,00

50.685.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

14.250.000,00

82.555.000,00

0,00

96.805.000,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

51.500.000,00

1.250.625.000,00

0,00

1.302.125.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18
2.06 . 2.07.01 . 18 . 03

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

20.850.000,00

704.880.000,00

0,00

725.730.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 14

Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah *)

30.650.000,00

545.745.000,00

0,00

576.395.000,00

30.000.000,00

51.875.000,00

0,00

81.875.000,00

2.06 . 2.07.01 . 19

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

2.06 . 2.07.01 . 19 . 02

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

19.800.000,00

35.920.000,00

0,00

55.720.000,00

2.06 . 2.07.01 . 19 . 04

Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan

10.200.000,00

15.955.000,00

0,00

26.155.000,00

625.725.000,00

1.976.900.950,00

325.250.000,00

2.927.875.950,00

625.725.000,00

1.976.900.950,00

325.250.000,00

2.927.875.950,00

457.650.000,00

1.059.990.500,00

83.000.000,00

1.600.640.500,00
23.460.000,00

2.07
2.07 . 2.07.01
2.07 . 2.07.01 . 01

Industri
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.07 . 2.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

2.07 . 2.07.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

2.07 . 2.07.01 . 02

0,00

23.460.000,00

0,00

4.500.000,00

77.300.000,00

0,00

81.800.000,00

90.150.000,00

115.620.000,00

0,00

205.770.000,00

0,00

4.650.000,00

0,00

4.650.000,00

0,00

28.349.500,00

0,00

28.349.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

45.100.000,00

0,00

45.100.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

4.500.000,00

0,00

83.000.000,00

87.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.650.000,00

638.746.000,00

0,00

646.396.000,00

350.850.000,00

0,00

0,00

350.850.000,00

0,00

124.515.000,00

0,00

124.515.000,00

1.500.000,00

34.000.000,00

50.000.000,00

85.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.500.000,00

0,00

50.000.000,00

51.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

38.325.000,00

115.400.000,00

0,00

153.725.000,00

2.07 . 2.07.01 . 03
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05
2.07 . 2.07.01 . 16
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program pengembangan industri kecil dan menengah


Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01

Pembinaan kemampuan teknologi industri

2.07 . 2.07.01 . 17 . 02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

38.325.000,00

115.400.000,00

0,00

153.725.000,00

121.450.000,00

683.710.450,00

0,00

805.160.450,00

115.600.000,00

552.175.450,00

0,00

667.775.450,00

5.850.000,00

131.535.000,00

0,00

137.385.000,00
Halaman 228

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.07 . 2.07.01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 19 . 02
2.08
2.08 . 1.13.01
2.08 . 1.13.01 . 15
2.08 . 1.13.01 . 15 . 06
2.08 . 1.13.01 . 16
2.08 . 1.13.01 . 16 . 02
2.08 . 1.13.01 . 17
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

6.800.000,00

67.300.000,00

192.250.000,00

266.350.000,00

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

6.800.000,00

67.300.000,00

192.250.000,00

266.350.000,00

14.050.000,00

518.007.000,00

0,00

532.057.000,00

14.050.000,00

518.007.000,00

0,00

532.057.000,00

Program pengembangan wilayah transmigrasi

8.600.000,00

405.822.000,00

0,00

414.422.000,00

Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT

8.600.000,00

405.822.000,00

0,00

414.422.000,00

4.700.000,00

40.910.000,00

0,00

45.610.000,00

4.700.000,00

40.910.000,00

0,00

45.610.000,00

750.000,00

71.275.000,00

0,00

72.025.000,00

750.000,00

71.275.000,00

0,00

72.025.000,00

137.510.374.000,00

360.202.362.620,00

594.962.720.651,00

1.092.675.457.271,00

Ketransmigrasian
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Transmigrasi lokal


Pelatihan transmigrasi lokal

Program transmigrasi regional


Penyuluhan transmigrasi regional
JUMLAH

Batulicin, 30 December 2013


Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 229

Anda mungkin juga menyukai