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L
Actualizacin del Registro nico Ambiental (RUA)
como generador de RESPEL
C C C R
Recoleccin selectiva de los RESPEL C R R R C
Etiquetado de los RESPEL R R R C
Movimiento interno de los RESPEL R C
Almacenamiento de los RESPEL I I R C
Movimiento interno de RESPEL R R R C
Registro de los RESPEL C C R
Solicitud a gestores y transportadores que cumplan con
los requisitos legales ambientales vigentes aplicables
R
Cursar solicitud de aceptacin de RESPEL C C C R
Registrar y conservar documentos de aceptacin R
Control de recoleccin de un RESPEL C C C R
Actualizacin del registro de los RESPEL C C C R
Seguimiento de la Gestin de los RESPEL, Registros y
archivos
C C R
R: Responsable C: Colaborador I: Informante
69
5. INFORMACIN ESPECFICA DE LA GESTIN INTERNA:
5.1 Recoleccin selectiva: Cada tipo de RESPEL se separa de manera adecuada y sin
realizar mezclas que aumenten su peligrosidad o dificulten su gestin.
5.2 Etiquetado: Los envases o recipientes que contengan RESPEL se etiquetaran de
forma clara y legible e indeleble y conforme al instructivo IT DGA 001
Elaboracin de Etiquetas para los RESPEL.
5.3 Movimiento interno de RESPEL: Cada que los contenedores de RESPEL (bolsas
para los trapos o tarros para las cuchillas) se encuentre llenos debern ser llevados al
sitio de almacenamiento de los RESPEL conforme al instructivo IT DGA 002
Movimiento Interno de RESPEL.
5.4 Almacenamiento: La empresa dispondr de una zona especfica para el
almacenamiento de RESPEL.
5.5 Registro: El jefe de bodega llevar el registro actualizado de los RESPEL conforme
al Formulario FGA DGA 001 Registro de Residuos Peligrosos
5.6 Declaracin anual de RESPEL: Se realizara anualmente antes del 31 de marzo de
cada ao, como lo establece el Manual de Diligenciamiento en Excel del Registro de
Generadores de Residuos o Desechos peligrosos elaborado por el IDEAM.
5.7 Archivo: Se conservara copia de la misma como mnimo durante 5 aos
5.8 Seguimiento: Trimestralmente, el coordinador del departamento ambiental
comprobar y analizar internamente el modo de trabajar del personal, las condiciones
operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con
lo establecido en este procedimiento.
Se registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo
durante 3 aos.
GESTIN INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
DOCUMENTO
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6. INFORMACIN ESPECFICA DE LA GESTIN EXTERNA:
6.1 Chequeo del listado de Gestores autorizados de RESPEL: El primer mes de cada
ao se actualizar el listado para verificar la vigencia de las autorizaciones de los
gestores contratados o para consultar posible contratacin de nuevos servicios.
6.2 Solicitar a gestores transportistas documentos que evidencien el cumplimiento de
los requisitos legales: Anualmente se les solicitarn los documentos que demuestren
cumplimiento de los requisitos que acrediten al gestor como autorizado por la
autoridad ambiental.
6.3 Cursar solicitud de aceptacin solo a Gestor Autorizado: Antes del primer traslado
de un RESPEL se cursara una solicitud de aceptacin para cada RESPEL identificado
a los gestores autorizados pertinentes. Se tendr en cuenta el FGA DGA - 001
Registro de Residuos Peligrosos. Dicha solicitud aportar:
- La identificacin del RESPEL, acorde a la normatividad
- Estado el RESPEL (Slido, Lquido)
- Peso Kg
- Tipo de empaque
- Capacidad
- Material del empaque hecho
- Cantidad
6.4 Registrar y conservar los documentos de aceptacin: Periodo de conservacin:
Mnimo 5 aos, la validez de Documento de Aceptacin seguir vigente, mientras no
varen las caractersticas del RESPEL que se aportaron en la solicitud inicial.
6.5 Control de recoleccin de RESPEL: La primera semana de cada mes el jefe de
bodega revisara el registro de residuos peligrosos. Si como resultado del estudio de
ste, se detecta que el perodo de almacenamiento lmite est prximo para
algn(os) RESPEL o existe una cantidad considerable de estos, se comunicar al
coordinador del departamento ambiental de la empresa, la necesidad de sus servicios
y se concertara una fecha para el traslado de los mismos.
6.6 Gestionar la transferencia de RESPEL: El encargado de almacn de residuos
ejecutar la transferencia de los RESPEL a la empresa prestadora del servicio,
especificados en el IT- DGA - 003 Control de recoleccin externa de los RESPEL.
GESTIN INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
DOCUMENTO
PR-DGA-001/11
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6.7 Archivar los documentos de control y seguimiento de RESPEL: El jefe de bodega
archivar dichos registros en el lugar especificado en IT DGA - 003 Control de
recoleccin externa de los RESPEL.
6.8 Actualizar registro de RESPEL: El jefe de bodega deber actualizar el FGA DGA -
001 Registro de Residuos Peligrosos, cada vez que se solicite el servicio de
recoleccin.
6.9 Seguimiento: Trimestralmente, el responsable del departamento de gestin ambiental
y analizar internamente el modo de trabajar del personal, las condiciones operativas y
los registros oportunos para posteriormente evaluar su conformidad con lo establecido
en este procedimiento.
Registrar los resultados del seguimiento realizado y lo archivar como mnimo
durante 3 aos.
GESTIN INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
DOCUMENTO
PR-DGA-001/11
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7. DOCUMENTACIN RELACIONADA
PR DGA 004 Gestin General de Residuos
IT DGA 001 Elaboracin de etiquetas para los RESPEL
IT DGA 002 Movimiento interno RESPEL
IT DGA 003Control de recoleccin de los RESPEL
FGA DGA - 001 Registro de RESPEL
Solicitudes de aceptacin de RESPEL
Documentos de aceptacin de RESPEL
GESTIN INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
DOCUMENTO
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Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
73
1. OBJETIVO: Establecer una metodologa para la identificacin y evaluacin de los
aspectos ambientales de la empresa.
1.1 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: La metodologa de
identificacin de los aspectos ambientales de la empresa atiende el anlisis de las
operaciones de los procesos estratgicos misionales y apoyo de la empresa, en sus
diferentes condiciones de funcionamiento.
1.2 INVENTARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES: Los aspectos ambientales
identificados se registran en una matriz en el que cada aspecto va frente al proceso en
particular.
1.3 MEDICIN DE ASPECTOS E IMPACTOS: En una matriz se cuantifica por
medio de reportes de consumo, recibos de pago o seguimientos los diferentes aspectos
encontrados.
1.4 EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: La evaluacin de los aspectos
ambientales se lleva a cabo considerando la afectacin al medio, frecuencia, magnitud,
requisitos legales. De esta manera la organizacin ha establecido las correspondientes
escalas de valoracin para dichos criterios, (ver punto 1.5) y con ellas asegura la
obtencin de un mismo resultado en evaluaciones ejecutadas por distintos miembros
de la organizacin.
1.5 NIVEL DE SIGNIFICANCIA: A partir de las puntuaciones obtenidas de la
afectacin al medio, frecuencia, magnitud, requisitos legales de un aspecto ambiental
se calcula tomando los valores que estn agrupados en la cuarta columna que
constituyen el componente de afectacin al medio; agua, suelo y aire los sumamos y
luego los multiplicamos por dos teniendo estos una mayor relevancia en la
identificacin de los impactos ambientales, quedando de la siguiente manera:
AM = 2{[Agua (Local + Externa)] + [Suelo (Local + Externa)] + [Aire (Local + Externa)]}
Segundo sumamos los dems valores y se los sumamos al valor hallado anteriormente,
dndonos el valor de la significancia.
VT = AM + FO + MI + RL
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
DOCUMENTO
PR-DGA-002/11
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Tercero determinaremos el grado de significancia siguiendo la siguiente tabla.
SIGNIFICANCIA RANGO DEL
VALOR DE
SIGNIFICANCIA
NINGUNA >15
BAJA *1+ , -21
MEDIA *#1 , -#.
ALTA 27
1.6 CRITERIOS DE EVALUACIN:
f.) Afectacin al medio: Por el cual se entender la posibilidad de que tenga
consecuencias negativas sobre el medio ambiente, sea local entendido como el
rea fsica de la empresa y externo como el entorno circundante a la empresa. La
afectacin ser medida sobre el agua, suelo, aire.
Alto
3 Nocivo
Moderado
2 Un poco Nocivo
Bajo
1 No causa impacto
g.) Frecuencia con que ocurre: Califica la continuidad que pueda tener el impacto
Siempre
3 Se dan en condiciones de funcionamiento diario
de la empresa
Regularmente
2 Se dan de manera espordica, no necesariamente
en condiciones de funcionamiento normal de la
empresa
Casi nunca
1 Se producen muy pocas veces no necesariamente
en condiciones de funcionamiento normal de la
empresa
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
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h.) Magnitud del Impacto: Mide el nivel de afectacin al ambiente causada por el
impacto
Alta
3 El impacto tiene gran incidencia sobre el ambiente
Medio ambiente
2 El impacto causa una afectacin mediana sobre el
Baja
1 El impacto causa poca afectacin al ambiente
i.) Requisitos legales: Muestra el comportamiento de la empresa en materia de
cumplimiento de la normatividad vigente frente al desarrollo de su actividad
productiva.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
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No se cumple con la norma 3 Se pasa por alto la Normatividad
No se cumple con la norma, pero existe
un plan de accin frente a este para dar
cumplimiento con la norma
2 Se conoce su existencia pero
apenas se desarrolla un plan de
accin
Cumplimiento de la norma 1 Se cumple con lo exigido por la
ley
76
2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
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Constitucin del equipo de trabajo R C C C C
Desarrollo del mapa de procesos C R
Definicin de criterios de evaluacin C R
Identificacin de los aspectos ambientales C R
Medicin de los aspectos ambientales C R
Evaluacin de los aspectos ambientales C R
Asignacin del nivel de significancia C R
R: Responsable C: Colaborador I: Informante
77
3. DESARROLLO
3.1 CONSTITUCIN DEL EQUIPO DE TRABAJO: El equipo se conformar por
representantes de los siguientes departamentos: Produccin, Logstica, Ventas,
Calidad, Recursos Humanos y Gestin Ambiental.
3.2 DESARROLLO DEL MAPA DE PROCESOS: Incluir la identificacin de
todas las actividades que realiza la empresa y se registraran en un diagrama
teniendo en cuenta los procesos estratgicos, misionales y de apoyo de la empresa
3.3 DEFINICIN DE CRITERIOS DE EVALUACIN: El coordinador del
departamento de gestin ambiental conjuntamente con el equipo de trabajo
analizaran y definirn los criterios de valoracin preseleccionados.
3.4 IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES: Se debe tener en
cuenta los elementos resultantes de la actividad productiva de la empresa y
procesos en general. FGA DGA - 003 Identificacin de aspectos ambientales.
3.5 INVENTARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES: Los aspectos ambientales
identificados anteriormente se registrarn. FGA DGA 004 Inventario de
Aspectos Ambientales.
3.6 MEDICIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES: Se pedir a Gerencia de
la empresa recibos de pago de energa, agua y aseo donde se estudie el consumo
de estos en los ltimos meses y se registre en FGA DGA - 004 Medicin de
Aspectos Ambientales.
3.7 EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES: La valoracin de los
criterios se realizara conforme a las escalas definidas anteriormente (Ver punto
1.5) se registraran en FGA DGA - 005 Evaluacin de aspectos ambientales.
3.8 ASIGNACIN DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Con la ayuda de la tabla
del punto 1.5 se determinar si un aspecto ambiental es Bajo, Medio, Alto o
Ninguno en su nivel de significancia, se registrar en el FGA DGA 006
Evaluacin de aspectos ambientales.
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
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FECHA: 10 / 11 / 11 REVISIN No.
78
4. DOCUMENTACIN RELACIONADA
FGA DGA 003 Identificacin de aspectos ambientales
FGA DGA 004 Inventario de aspectos ambientales
FGA DGA 005 Medicin de aspectos ambientales
FGA DGA 006 Evaluacin de los aspectos ambientales
PR 003 Establecimiento de objetivos, metas y programas ambientales
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
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Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
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Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES
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1. OBJETIVO:
Normalizar el proceso de seleccin y establecimiento de objetivos, metas y programas
ambientales de la Empresa Eticolor S.A. para dar cumplimiento de manera coherente
con los compromisos pactados en la poltica ambiental.
1.1 Objetivos sobre aspectos ambientales significativos
A la hora de establecer objetivos ambientales la empresa Eticolor S.A. considerar siempre
en primer lugar los aspectos ambientales significativos.
La viabilidad de los objetivos propuestos para estos aspectos significativos se analizar y
evaluar posteriormente segn los criterios:
-Optimizacin de la actividad productiva
-Requisitos legales y otros
-Aprovechamiento de los residuos del proceso productivo
-Posibles opciones de inversin econmica/posibles beneficios econmicos derivados
-Opciones tecnolgicas alternativas
Criterio Poco importante C Importante B Muy Importante A
Optimizacin de la
actividad productiva
No existe alguna tcnica
para la optimizacin de un
determinado proceso
Existen tcnicas o metodologas
que permiten optimizar un
determinado proceso pero con
riesgos tcnicos probables
Existen tcnicas o
metodologas que permiten
optimizar un proceso
determinado y sin posible
riesgos tcnicos
Requisitos legales
No existe normatividad
ambiental vigente que
aplique para el aspecto
ambiental en cuestin
Existe normatividad ambiental
que aplica para el aspecto
ambiental en cuestin y se
trabaja para dar cumplimiento a
este
Existe normatividad que
aplica para el aspecto
ambiental en cuestin y no
se ha hecho nada para dar
cumplimiento a este
Aprovechamiento de los
residuos del proceso
productivo
No existe forma de
aprovechamiento para los
residuos generados en el
proceso productivo
Existen forma de
aprovechamiento de los residuos
generados en el proceso
productivo pero genera costos
adicionales a la empresa
Existen forma de
aprovechamiento de los
residuos generados en el
proceso productivo y genera
ingresos adicionales a la
empresa
Posibles opciones de
inversin
econmica/posibles
beneficios econmicos
derivados
Es costoso y su periodo de
retorno es largo, los
beneficios econmicos son
nulos
Econmicamente aceptable y su
periodo de retorno es asumible,
trae ciertos beneficios
econmicos
Econmicamente aceptables
su periodo de retorno es
corto y los beneficios
econmicos son interesantes
Opciones tecnolgicas
alternativas
No existe tecnologa Existen tecnologas alternativas
pero an son de difcil acceso
Existen tecnologas
alternativas con muchas
posibilidades para acceder a
ellas
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES
DOCUMENTO
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1.2 Otros Objetivos de mejora
La Empresa Eticolor S.A. adems de establecer los objetivos para los aspectos ambientales
significativos, considerara en su proceso aspectos ambientales no significativos:
Para ello adems de considerarse los criterios del punto 1.1, ha definido otros criterios
adicionales teniendo en cuenta sus respectivas escalas de valoracin:
-Opinin de las partes interesadas
o Empleados
o Autoridad Ambiental
o Clientes
o Comunidad
o Proveedores
-Requisitos legales de futura aplicacin
Criterio Poco importante C Importante B Muy Importante A
Opinin de las partes
interesadas
No existe ninguna
queja o reclamo al
respecto
Existe una queja, reclamo
o denuncia al respectos
Existe ms de una
queja, reclamo o
denuncia al respecto
Requisitos Legales
de futura aplicacin
No se prev ningn
cambio a futuro que
aplique para nuevos
requisitos legales
Se prev cambios a futuro
que aplican para nuevos
requisitos legales, la
adecuacin para el
cumplimiento de los
mismo supone poco
tiempo o esfuerzo
Se prev cambios a
futuro que aplican para
nuevos requisitos
legales, la adecuacin
para el cumplimiento de
los mismo supone
mucho tiempo y
esfuerzo
1.3 Valoracin
La evaluacin de los criterios responde al sistema ABC, que consiste en asignar un nivel
A, B o C relativo a la importancia de un criterio en particular, con respecto a cada objetivo
concreto:
A = alto / muy importante / de alta prioridad
B = medio / importante / prioridad media
C = bajo / sin importancia / no prioritario
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES
DOCUMENTO
PR-DGA-003/11
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3
FECHA: 16 / 11 / 11 REVISIN No.
Atendiendo al conjunto de las calificaciones particulares de los diferentes criterios para un
mismo objetivo ambiental, se establece una calificacin cualitativa o valoracin global del
mismo, empleando tambin el sistema ABC.
2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
3. DESARROLLO
3.1 Propuesta de objetivos: Anualmente, y en base al registro de aspectos ambientales
significativos y a los resultados de las auditoras internas, la revisin del sistema
por la direccin y otras fuentes de informacin adicionales, se elabora una
propuesta de objetivos ambientales para el posterior anlisis y evaluacin.
3.2 Eleccin de criterios de evaluacin: Para el anlisis y evaluacin de los objetivos
propuestos de acuerdo a los aspectos significativos se emplean los criterios
sealados en el punto 1.1 de este procedimiento. Se registran los utilizados en cada
ocasin. Para el anlisis y evaluacin de otros objetivos de mejora se emplean los
criterios sealados en el punto 1.2.
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Elaborar propuesta de objetivos ambientales C C C C R
Eleccin de criterios de valoracin y aprobacin de
escalas
Comit interdepartamental
Valoracin y priorizacin de los objetivos Comit interdepartamental
Aprobacin de los objetivos R C C C R
Establecer, aprobar y actualizar los programas
ambientales
R C R
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ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES
DOCUMENTO
PR-DGA-003/11
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4
FECHA: 16 / 11 / 11 REVISIN No.
3.3 Valoracin particular de cada criterio: A cada objetivo propuesto se le asigna
una calificacin particular por cada criterio. Se utiliza para ello el sistema ABC, y
las escalas definidas a tal efecto y se registran las decisiones en el FGA-DGA-006
Priorizacin de Objetivos
3.4 Valoracin global: Se asigna una calificacin global para cada objetivo
promediada cualitativamente entre las calificaciones particulares de los diferentes
criterios y de igual manera se registran.
3.5 Priorizacin de Objetivos: Los objetivos ambientales propuestos se ordenan en
funcin de la calificacin global (A, B o C), con lo que se establece el orden de
actuacin sobre los mismos o sea la prioridad para cada objetivo aunque este
resultado tendr que ser aprobado por la Direccin. Siempre que no exista
incumplimiento legal podrn quedar objetivos ambientales con calificacin A, en
baja prioridad por motivos de imposibilidad econmica o tcnica.
3.6 Desarrollo de programas ambientales: Se desarrollaran programas ambientales
para los objetivos prioritarios, en los que se contemplen las metas, los responsables
de su ejecucin, los recursos econmicos y tcnicos, as como la frecuencia y el
responsable del seguimiento de su cumplimiento. Los programas ambientales
tendrn que estar revisados, aprobados y actualizados por la direccin y se debern
registrar en el FGA DGA 007 Programas Ambientales
83
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES
DOCUMENTO
PR-DGA-003/11
PAGINA
5
FECHA: 16 / 11 / 11 REVISIN No.
4. DOCUMENTACIN RELACIONADA
FGA DGA 006 Priorizacin de Objetivos
FGA DGA 007 Programas ambientales
FGA DGA 010 Tabla de evaluacin del cumplimiento normativo ambiental
Registros de evaluacin de aspectos ambientales
Requisitos ambientales legales vigentes y otros requisitos
Informes Auditorias
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
84
GESTIN GENERAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
DOCUMENTO
PR-DGA-004/11
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1
FECHA: 24 / 11 / 11 REVISIN No.
1. OBJETIVO:
Regular tanto la gestin interna como externa de los residuos slidos generados en la
empresa Eticolor S.A. a fin de minimizar el impacto generado sobre el ambiente y la
sociedad, actuando conforme a la normatividad vigente.
1.4 Gestin Externa de los RS
Los residuos slidos se gestionaran a travs de los servicios municipales de
recoleccin de Residuos Slidos en el caso de la basura conforme a lo especificado
en la normatividad local y nacional vigente a travs de recicladores homologados.
1.5 Inscripcin en el Registro nico Ambiental de los RS
Como producto de la actividad industrial se deber inscribir en el RUA la cantidad
de residuos slidos producidos, el encargado ser el coordinador del departamento
de gestin ambiental de la empresa.
1.6 Gestores / Recicladores homologados
La organizacin no traspasar sus residuos slidos a gestores o recicladores de los
que no disponga evidencias fsicas que demuestren la legalidad de su situacin y el
cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos por la autoridad ambiental.
2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES:
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Tramitacin y actualizacin de la inscripcin de los RS R
Separacin selectiva en la fuente de los RS C C R C
Recoleccin por parte del encargado de la limpieza R C C
Entrega de los RS C C R
Seguimiento, registro y archivo C R
R: Responsable C: Colaborador I: Informante
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GESTIN GENERAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
DOCUMENTO
PR-DGA-004/11
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2
FECHA: 24 / 11 / 11 REVISIN No.
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIN DE RS
3.1 Inventario general de los residuos: Mediante el FGADGA008 Inventario
General de Residuos, registramos todos los residuos que se generan en la empresa:
No Reciclables, Reciclables y Peligrosos
3.2 Recogida selectiva interna: Los residuos reciclables se segregarn selectivamente
en los puntos de generacin y se depositarn en los recipientes establecidos a tal
efecto en cada rea donde se originan de la misma manera se har con los residuos
peligrosos y especiales.
3.3 Recoleccin selectiva por el encargado de la limpieza: El encargado de la
limpieza correspondiente comprobar el contenido de los recipientes y los
transportara hasta el lugar seleccionado para el almacenamiento de residuos
catalogados como residuos reciclables, especiales y peligrosos. Se deber llevar un
registro mediante el FGA DGA009 Recoleccin y Entrega de Residuos Slidos
No Reciclables y Reciclables antes de realizar la entrega al gestor externo de los
Residuos.
3.4 Gestin de los residuos reciclables: El jefe de bodega gestionara la recoleccin
quincenalmente conforme al IT DGA 004 Recoleccin y entrega de residuos
slidos no reciclables y reciclables, a Gestores / Transportistas homologados.
Mensualmente notificar al responsable del departamento de gestin ambiental los
Kg totales retirados.
3.5 Gestin de los residuos NO reciclables: Se dispondr la basura para la recoleccin
por parte de los servicios municipales.
3.6 Gestin de los residuos peligrosos y especiales: Su manejo se har de acuerdo a lo
estipulado en el PR DGA 001 Gestin integral de Residuos Peligrosos y
Especiales
3.7 Seguimiento: Trimestralmente, el coordinador del departamento de gestin
ambiental comprobar y analizar in situ el modo de trabajar del personal, las
condiciones operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar la
conformidad con lo establecido en este procedimiento. Registrar los resultados del
seguimiento realizado y lo archivar como mnimo durante 3 aos.
86
GESTIN GENERAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
DOCUMENTO
PR-DGA-004/11
PAGINA
3
FECHA: 24 / 11 / 11 REVISIN No.
4. DOCUMENTACIN RELACIONADA
PR DGA 001 Gestin integral de Residuos Peligrosos y Especiales
ITA DGA 004 Control de recoleccin y entrega de Residuos Slidos reciclables
FGA DGA 008 Inventario General de Residuos
FGA DGA 009 Gestores, transportistas y recicladores homologados
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
87
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
DOCUMENTO
PR-DGA-005/11
PAGINA
1
FECHA: 16 / 11 / 11 REVISIN No.
1. OBJETIVO:
Establecer un mecanismo para la identificacin y evaluacin de la normatividad
ambiental aplicable a las actividades operativas de la empresa en funcin del
cumplimiento de su objetivo social.
2. ALCANCE:
Este procedimiento toma la identificacin de leyes y normatividad ambiental aplicable a
las fuentes de impacto producto de las actividades llevadas a cabo en la empresa
Eticolor S.A.
3. TABLA PARA LA EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
AMBIENTAL
Se elaborara una tabla para la evaluacin del cumplimiento de la normatividad
ambiental segn el FGA-DGA-010 Tabla de evaluacin del cumplimiento Normativo
Ambiental. Estas se actualizarn ante modificaciones o nuevos requisitos legales.
4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
D
I
R
E
C
C
I
N
D
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L
A
E
M
P
R
E
S
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A
M
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N
T
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
Obtencin de la informacin C C R
Elaboracin o Actualizacin de la Tabla de Evaluacin C C C R
Establecimiento de medidas C R C
Documentacin y archivo R
R: Responsable C: Colaborador I: Informante
88
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
DOCUMENTO
PR-DGA-005/11
PAGINA
2
FECHA: 16 / 11 / 11 REVISIN No.
5. DESARROLLO
5.1 Obtencin de la informacin: La informacin para la identificacin de nueva
normatividad ambiental se obtendr a travs de:
Consulta en sitios web especializados en normatividad ambiental colombiana
trimestralmente.
Consulta con la autoridad ambiental semestralmente.
Asesoramiento con expertos en el tema anualmente
5.2 Elaboracin o actualizacin de la Tabla de Evaluacin: El coordinador del
departamento ambiental elaborara o actualizara la tabla para la evaluacin
conforme al formato FGA-DGA 010 Tabla de evaluacin del cumplimiento
Normativo Ambiental. En la tabla se evidenciara si los nuevos requisitos o
modificaciones a la normatividad:
Tienen aplicacin en la empresa Eticolor S.A.
Aseguran el cumplimiento a futuro de la Poltica Ambiental.
Afectan las autorizaciones de los mximos permisibles de contaminacin
actuales
5.3 Establecimiento medidas: Las medidas aplicadas deben garantizar que se
cumplir en la empresa Eticolor S.A. con los requisitos legales contemplados en el
marco normativo ambiental colombiano
5.4 Documentacin y Archivo: En la medida de que se genere una nueva
actualizacin del formato FGA-DGA 010 Tabla de evaluacin del cumplimiento
Normativo Ambiental, los documentos obsoletos se debern ser archivados por 3
aos.
89
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
DOCUMENTO
PR-DGA-005/11
PAGINA
3
FECHA: 16 / 11 / 11 REVISIN No.
6. DOCUMENTACIN RELACIONADA
FGA-DGA 010 Tabla de evaluacin del cumplimiento Normativo Ambiental.
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
90
+.2 INSTRUCTIVOS
91
ELABORACIN DE ETIQUETAS
DE LOS RESPEL
DOCUMENTO
IT-DGA-001/11
PAGINA
1
FECHA: 04 / 11 / 11 REVISIN No.
1. OBJETIVO: Proporcionar las pautas para la elaboracin de las etiquetas de los
RESPEL, que se recogen en el inventario General de Residuos, conforme a la
normatividad vigente.
2. ASPECTOS FUNDAMENTALES: El encargado de los RESPEL designado por el
jefe de bodega ser el responsable del cumplimiento de esta instruccin.
3. DESARROLLO
3.1 Diseo Etiqueta
Disear un formato genrico (Ver 3.3) de etiqueta con los datos correspondientes.
Sealar las caractersticas generales de la etiqueta (Ver 3.2) prestando mxima
atencin al tamao de etiqueta requerido.
Fotocopiar y entregar al departamento de produccin una copia con las instrucciones
para que tramite el pedido.
3.2 Caractersticas generales de la etiqueta
Tamao de la etiqueta: 10 x 10 cm
Material de la etiqueta: plastificada
Dorso de la etiqueta: Auto-adherible
Color etiqueta: Fondo en blanco y letras en negro
Pictogramas: Dibujo en negro; Fondo en amarillo o naranjo
3.3 Formato genrico de la etiqueta
92
ELABORACIN DE ETIQUETAS
DE LOS RESPEL
DOCUMENTO
IT-DGA-001/11
PAGINA
2
FECHA: 04 / 11 / 11 REVISIN No.
3.4 Llenado etiqueta
La etiqueta se fijara desde el primer momento en que se empiecen a envasar los
RESPEL
Tomar la etiqueta correspondiente teniendo en cuenta el smbolo de peligro y fijarla
firmemente sobre la bolsa o el contenedor de los RESPEL una vez estos hayan sido
llevados al sitio de almacenamiento.
Completar los campos en blanco debidamente.
Comprobar el nmero de etiquetas existentes para operaciones posteriores y si es del
caso informar al departamento de gestin ambiental sobre el nmero reducido de
etiquetas.
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
93
MOVIMIENTO INTERNO DE RESPEL
DOCUMENTO
IT-DGA-002/11
PAGINA
1
FECHA: 04 / 11 / 11 REVISIN No.
1. OBJETIVO: Dictar los lineamientos para un correcto movimiento interno de los
RESPEL.
2. ASPECTOS FUNDAMENTALES: El encargado de los RESPEL designado por el
jefe de bodega ser el responsable del cumplimiento de esta instruccin.
3. DESARROLLO
Monitorear la generacin de RESPEL al interior de la empresa en los diferentes
puntos donde se generan (Impresin, Rebobinado).
Evitar el contacto con el RESPEL que se desee transportar y tener en cuenta las
normas de seguridad exigidas para la manipulacin de estos.
Visualizar la etiqueta debidamente fijada en el contenedor de los RESPEL.
Diferenciar el RESPEL que se vaya a transportar, teniendo en cuenta su estado fsico,
(Slido o lquido), caractersticas de peligrosidad encontradas en el etiquetado de la
bolsa o contenedor del RESPEL.
Tomar el remolque de carga y en este montar las bolsas o contenedores del RESPEL,
teniendo en cuenta que no se arroje en el suelo contenido lquido que salga de estas.
Transitar por una misma ruta segura, habilitada para el transporte de los RESPEL
internamente.
Recolectar los residuos peligrosos generados en cada proceso productivo y
transportarlos hasta el sitio de almacenamiento designado para los RESPEL.
Pesar los residuos generados
Registrar en el FGA DGA 001 Registro de RESPEL en el sitio de
almacenamiento cada uno de los tems que se pide.
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
94
CONTROL DE RECOLECCIN EXTERNA
DE LOS RESPEL
DOCUMENTO
IT-DGA-003/11
PAGINA
1
FECHA: 04 / 11 / 11 REVISIN No.
1. OBJETIVO: Regular el control del perodo de almacenamiento de los RESPEL y
trmites a seguir para hacer entrega a la empresa encargada de la recoleccin.
2. ASPECTOS FUNDAMENTALES: El jefe de bodega ser el responsable del
cumplimiento de esta instruccin.
3. DESARROLLO:
Revisar el registro de los RESPEL La primera semana de cada mes
Detectar los RESPEL cuya fecha de almacenamiento tope (doce meses mximos)
vence ese mismo mes. De hacerlo se podr considerar una infraccin legal.
Analizar posible recoleccin de otros RESPEL aun cuando la fecha lmite de
almacenamiento est lejana, tratando de reducir costos de transporte.
Contactar con el gestor externo de los RESPEL y concertar la fecha de recoleccin.
Organizar los RESPEL a retirar y la zona de carga, asegurarse de que todos los
RESPEL estn perfectamente etiquetados.
Recibir al gestor externo y verificar que la matrcula del transporte y la persona que
lo conduce estn homologados por nuestro sistema.
- De no ser as notificarlo al coordinador del departamento ambiental de la empresa
Registrar en el FGA-DGA-002 Registro para la Gestin Externa los datos de
control y seguimiento para cada RESPEL
Archivar copias de los documentos de control y seguimiento correspondientes a la
empresa en carpeta especfica, el periodo de conservacin es de 5 aos mnimo.
Comunicar al coordinador del departamento de gestin ambiental para que actualice
datos en lo referente a los RESPEL
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
95
RECOLECCIN Y ENTREGA DE RESIDUOS
SLIDOS NO RECICLABLES Y RECICLABLES
DOCUMENTO
IT-DGA-004/11
PAGINA
1
FECHA: 25 / 11 / 11 REVISIN No.
1. OBJETIVO: Esta instruccin regula el control del perodo de almacenamiento de los
residuos slidos no reciclables y reciclables (Cartn y Tarros de Pintura), conforme a la
legislacin vigente.
2. ASPECTOS FUNDAMENTALES: El jefe de bodega ser el responsable de ejecutar
esta instruccin.
3. DESARROLLO
3.1 Cartn / Cuetes de Pintura
Realizar pesado de las pacas de cartn y anotarlo
Realizar pesado de los cuetes de pintura y anotarlo
Anunciarle a la empresa de reciclaje los pesos de cada uno de los residuos a reciclar
y concertar fecha para la entrega.
Recibir o hacer llegar al recuperador los residuos a reciclar
Realizar revisiones cada 3 das del contenido del contenedor a fin de detectar
mezclas con otro tipo de residuos.
Cada 12 meses realizar el cmputo total en Kg de los residuos reciclados y
comunicrselo al coordinador del departamento de gestin ambiental.
3.2 Residuos No Reciclables
De acuerdo a los horarios y rutas de recoleccin establecidos por el gestor de los
residuos no reciclables homologado se establecern los das de recoleccin para la
empresa.
Recibir al gestor / transportista y verificar que la matricula del transporte y las
personas que lo acompaan son las homologadas por nuestro sistema.
Archivar las facturas de pago, documentos de control y seguimiento
correspondientes a la empresa en carpeta especifica.
Cada 6 meses, realizar el cmputo; total de todos los residuos no reciclables
retirados.
Comunicrselo al coordinador del departamento de gestin ambiental.
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
96
+.3 FORMATOS
REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS
DOCUMENTO
FGA-DGA-001/11
PAGINA
1
FECHA: 08 / 11 / 11 REVISIN No.
FECHA DE
ALMACENAJE
Da/Mes/Ao
__/__/__
PROCESO
ORIGEN
RESPEL
RESPEL
PRESENTACIN RESPEL
CANTIDAD
(Kg)
NOMBRE
DEL
RESPEL
ESTADO FSICO CARACTERSTICAS DE PELIGROSIDAD
CLASIFICACIN
SEGN DECRETO
4741/05
SL LIQ GAS SEM CORR REAC EXPL INFL INFE RADI TXI
BOLSA TARRO CANECA
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___/___/____
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___/___/____
___/___/____
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS EXTERNOS RESPEL
NOMBRE DEL RESPEL
CLASIFICACIN
SEGN DECRETO
RESPEL
CANTIDAD
(Kg/Mes)
FECHA
Da/Mes/Ao
PROCEDIMIENTOS EXTERNOS NOMBRE DE LA INSTALACIN
ENCARGADA DEL
PROCEDIMIENTO EXTERNO
ALMACENAMIENTO
APROVECHAMIENTO
Y/O VALORACIN
OTRO
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
___/___/_____
REGISTRO PARA LA
GESTIN EXTERNA
DOCUMENTO
FGA-DGA-002/11
PAGINA
1
FECHA: 08 / 11 / 11 REVISIN No.
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
99
IDENTIFICACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
DOCUMENTO
FGA-DGA-003/11
PAGINA
1
FECHA: 02 / 11 / 11 REVISIN No.
CONDICIONES NORMALES
INCIDENTES O
ACCIDENTES
POTENCIALES
M
P
S
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A
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N
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ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS
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(#ER+ PR+(
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
100
INVENTARIO DE
ASPECTOS AMBIENTALES
DOCUMENTO
FGA-DGA-004/11
PAGINA
1
FECHA: 02 / 11 / 11 REVISIN No.
FA(E A%TIVI'A' A(PE%TO(
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IMPRE(I/&
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A%A0A'O
REFILA'O
P)LI'O 'E 0OR'E( 1
RE%ORTE
RE0O0I&A'O
RE0O0I&A'O 'E
ETI2)ETA( 1 F)&'A(
E&MA&GA'O E&MA&GA'O
%ORTE %ORTE
A%TIVI'A'E(
GE&ERALE( 'E
LA EMPRE(A
OFI%I&A(
0A3O(
%O%I&ETA
MA&TE&IMIE&TO
ALMA%E&AMIE&TO
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
101
MEDICIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
DOCUMENTO
FGA-DGA-005/11
PAGINA
1
FECHA: 02 / 11 / 11 REVISIN No.
A(PE%TO AM0IE&TAL
TIPO
%A&TI'A'
EFE%TO
I&')(TRIAL OFI%I&A &EGATIVO PO(ITIVO
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
EVALUACIN DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES
DOCUMENTO
FGA-DGA-006/11
PAGINA
1
FECHA: 08 / 11 / 11 REVISIN No.
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
PROCESO
ASPECTO AMBIENTAL
A EVALUAR
DESCRIPCIN
IMPACTO
Agua Suelo Aire
Frecuencia con
que ocurre
Magnitud del
Impacto
Requisitos
legales
Total
criterio
Valor
Significancia
SIGNIFICANCIA
L E L E L E
I"presi!n
Refilado
Rebobinado
Enmangado
Corte
Actividades
Generales de
la Empresa
103
PRIORIZACIN DE
OBJETIVOS
DOCUMENTO
FGA-DGA-007/11
PAGINA
1
FECHA: 02 / 11 / 11 REVISIN No.
O04ETIVO(
AM0IE&TALE(
PROP)E(TO(
O0(ERVA%IO&E(
%RITERIO(
O
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Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
104
PROGRAMAS
AMBIENTALES
DOCUMENTO
FGA-DGA-008/11
PAGINA
1
FECHA: 17 / 11 / 11 REVISIN No.
O04ETIVO
META
RE%)R(O(
A(IG&A'O(
E%O&/MI%O(
T:%&I%O(
RE(PO&(A0LE
&; 'escripci!n de la acti7idad Indicador de
Gesti!n
Responsale Fec8a de
Inicio
Fec8as de
se$ui"iento
Fec8a
li"ite
1
2
3
4
5
Oser7aciones durante el se$ui"iento , 7aloraci!n final< incluido el $rado de cu"pli"iento =>?:
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
INVENTARIO GENERAL DE RESIDUOS
DOCUMENTO
FGA-DGA-009/11
1*
RC: Reciclado
2*
RU: Reutilizacin
3*
RYS: Relleno Sanitario
PAGINA
1
FECHA: 30 / 11 / 11 REVISIN No.
Tipo
%!di$o
interno
&o"re del Residuo
%!di$o de %lasificaci!n de lo RP
se$An decreto B.B1 de #CC+
&aturale5a del ries$o
del RP
'estino Final
Gestor autori5ado de los
residuos
1D
R%
#D
R)
ED
R1(
&
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P
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Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
RECOLECCIN Y ENTREGA DE RESIDUOS SLIDOS
NO RECICLABLES Y RECICLABLES
DOCUMENTO
FGA-DGA-010/11
PAGINA
1
FECHA: 30 / 11 / 11 REVISIN No.
Fec8a de
entre$a
'9aFMesFAGo
&o"re del
Residuo
Tipo del residuo Peso total del tipo de
Residuos a entre$ar
(itio de entre$a de
los Residuos
&o"re de la e"presa
prestadora del ser7icio
Placa del carro prestador del
(er7icio Ho"olo$ado
Reciclale &o Reciclale
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@@A@@A@@@@
@@A@@A@@@@
@@A@@A@@@@
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
107
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
DOCUMENTO
FGA-DGA-011/11
PAGINA
3
FECHA: 16 / 11 / 11 REVISIN No.
AG)A
RE2)I(ITO
LEGAL
A3O %AMPO 'E
APLI%A%I/&
E(TA'O 'E LA EMPRE(A FRE&TE A E(TO(
RE(I')O( (OLI'O(
E& GE&ERAL
AIRE
Elabor: Revis: Aprob:
Ricardo Flrez Naranjo
Practicante Administracin
Ambiental
Ral Murillo.
Coordinador del departamento de
Gestin Ambiental.
lvaro Santander.
Gerencia.
108
7. CONCLUSIONES
Despu2s de reali=ar la revisin ambiental inicial8 la identi/icacin de aspectos
ambientales 4 posteriormente su evaluacin8 se lo5r determinar 6ue eFisten
varios de estos 6ue merecen la atencin ocupando en primer lu5ar el consumo
de materia prima8 este consumo no solo debido al proceso de manu/actura
sino a 6ue parte de esta se trans/orma en 5ran volumen de desperdicios por
errores en la produccin o incon/ormidades con los clientes del producto
terminado.
$tros aspectos 6ue merecen atencin por su nivel alto de si5ni/icancia8 son la
5eneracin de emisiones toFicas 6ue se evidencio en el manejo de solventes 4
dilu4entes de tintas e i5ualmente la 5eneracin de residuos slidos dada
especialmente por las impresiones de prueba e incon/ormidades en las
impresiones.
A pesar de la empresa Eticolor S.A. no @aber incorporado la dimensin
ambiental en un principio8 en el Gltimo aAo @a despertado inter2s por el
cuidado 4 la preservacin del ambiente8 creando un departamento de 5estin
ambiental el cual @a colaborado con la incorporacin de pr3cticas 6ue
minimi=an o evitan impactos 5enerados por la actividad operativa de la
empresa8 esto tambi2n conmovido por una normatividad m3s ri5urosa 6ue
obli5a a su incorporacin.
(a implementacin de la documentacin se constitu4e en un proceso de
compromiso 4 sociali=acin en la 6ue 5radualmente se puedan ir
implementando procedimientos8 instructivos 4 /ormatos de acuerdo a un
orden de prioridades8 como estrate5ia para mejorar el desempeAo ambiental
de la empresa.
109
Una di/icultad 6ue se tuvo en la obtencin de in/ormacin es la imposibilidad
de reali=ar un estudio sobre los niveles alcan=ados por las emisiones tFicas
4a 6ue estas re6uieren de una inversin econmica para la cual no se contaba
con recursos /inancieros.
(os objetivos planteados para el pro4ecto se cumplieron en su totalidad se5Gn
lo estipulado.
110
10. RECOMENDACIONES
Despu2s del proceso desarrollado en este trabajo se @ace importante darle
continuidad8 si5uiendo con la implementacin del sistema de 5estin
ambiental8 4 @aciendo 2n/asis sobre los aspectos ambientales m3s
si5ni/icativos.
Es de importancia 6ue todo el personal de la empresa se involucre en los
temas ambientales tocados por la empresa8 brindando por parte de esta
capacitaciones 4 acciones 6ue motiven en todos un comportamiento
ambiental en el entorno empresarial.
#mplementar acciones e/icaces de monitoreo sobre los residuos 5enerados en
la empresa 6ue puedan dar in/ormacin precisa 4 correcta en el momento 6ue
se solicite.
Establecer principios de accin sobre la responsabilidad ambiental en la
misin de la empresa 6ue evidencien el compromiso desde la direccin8 la
coordinacin 4 operacin de la empresa @acia una 5estin ambiental
responsable.
Generar un ma4or 5rado de responsabilidad por parte de los directivos en la
5estin ambiental de la empresa 6ue permita dar a conocer las labores
llevadas a cabo por este8 sus propuestas8 necesidades8 avances 4 la
importancia de la /uncin 6ue cumple dentro de la misma.
Aplicar los mecanismos de evaluacin para los aspectos ambientales con una
determinada /recuencia a /in de identi/icar nuevos aspectos ambientales 4
monitorear el comportamiento de los 4a evidenciados8 permitiendo as. al
sistema de 5estin ambiental cumplir con uno de sus re6uisitos HEl
mejoramiento continuoJ 4 la actuali=acin constante de la pol.tica ambiental
asi5nando nuevos objetivos8 metas 4 pro5ramas ambientales.
111
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