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MEJORAMIENTO DEL

DE CANAL DE RIEGO Y
CONSTRUCCIN DE RESERVORIO TILAYI,
TILAYI, EN EL
CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL, MARISCAL NIETO-MOQUEGUA
NIETO MOQUEGUA.

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO 3
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) 3
B. Objetivo del proyecto 3
C. Balance oferta y demanda de bienes o servicios del PIP. 3
D. Descripcin tcnica del PIP 3
E. Costos del PIP... 5
F. Beneficios del PIP 5
G. Resultados de la evaluacin social.. 6
H. Sostenibilidad del PIP. 6
I. Impacto ambiental 7
J. Organizacin y Gestin 7
K. Plan de Implementacin. 7
L. Marco Lgico. 8
M. Conclusiones y Recomendaciones.. 9
I.
ASPECTOS GENERALES.. 11
1.1 Nombre del Proyecto. 11
1.2 Unidad Formuladora.. 11
1.3 Unidad Ejecutora 11
1.4 Participacin de las entidades involucradas. 11
1.5 "Participacin de los beneficiarios (individuos)" 12
1.6 Marco de Referencia.. 14
II.
IDENTIFICACION... 16
2.1 Diagnstico de la situacin actual 16
2.2 Definicin del problema y sus causas 27
2.3 Objetivo del Proyecto. 31
2.4 Alternativas de solucin 33
III.
FORMULACION Y EVALUACION.. 37
3.1 Parmetros Generales de la Formulacin. 37
3.2 Anlisis de la demanda en situacin sin proyecto 37
3.3 Anlisis de la oferta en la situacin sin proyecto.. 48
3.4 Balance Oferta-Demanda. 49
3.5 Planteamiento Tcnico de las alternativas 50
3.6 Costos...75
3.7 Beneficios 89
3.8 Evaluacin social 93
3.9 Anlisis de sensibilidad. 94
3.10
Sostenibilidad 96
3.11
Impacto ambiental. 98
3.12
Seleccin de alternativas. 100
3.13
Marco Lgico.. 102
3.14
Organizacin y gestin. 103
3.15
Plan de implementacin.. 103
3.16
Financiamiento.. 106
3.17
Lnea de base 107
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 108
4.1 Conclusiones 108
4.2 Recomendaciones 109

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIN DE RESERVORIO TILAYI,
EN EL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO


ELEVAR LOS RENDIMIENTOS DE CULTIVOS AGRCOLAS EN LOS SECTORES DE
RIEGO DEL CANAL TILAYI,
TILAYI DEL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
CUADRO: N 15 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POR MESES, EN LA SITUACION "CON PROYECTO".
CAUDAL/MESES
ENE
FEB
MAR
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

OFERTA (l/s)

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

DEMANDA (l/s)

21.94

18.54

20.65

32.04

22.92

18.14

19.26

25.41

35.33

40.98

41.44

41.17

BALANCE HIDRICO (l/s)

19.56

22.96

20.85

9.46

18.58

23.36

22.24

16.09

6.17

0.52

0.06

0.33

FUENTE: Elaborado en base a los Cuadros: N 09 y 13 .

OFERTA Vs DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

50

Caudal (Lt/s)

40
40.983 41.443 41.172

30

35.332
32.040

20
21.944
18.541

10

25.411

22.920

20.646

Oferta (Lt/s)
Demanda (Lt/s)

18.144 19.263

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP


CUADRO: N 16 INFRAESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE AR TE), ALTERNATIVA 01.
ITEM

DESCRIPCION

1.0

OBRAS PROVISIONALES

2.0

RESERVORIO
M3

2700.00

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO

ML.

730.00
1.00

KM.

1.44

BOCATOMA

UND.

2.00

DESARENADOR

UND.

2.00

INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

ML.

1520.00

MURO SECO DE PIEDRA

UND.

1.00

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

UND.

20.00

ACUEDUCTO METALICO

UND.

1.00

LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)


CANAL

ML.

2227.00

TOMA LATERAL

UND.

60.00

PASE VEHICULAR

UND.

1.00

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

UND.

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"


ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS
5.0

UND.

LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")


APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

4.0

CANT.

RESERVORIO
OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
3.0

UND.

OTROS

FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Aternativa 01.

ML.

2.00
360.00

UND.

1.00

KM.

0.00

 La Lnea de Conduccin que comprende desde la Captacin hasta el

Reservorio (R-1) se ha diseado con Tubera de plstico HDPE (C =


140)

clase

7.5

como

en

la

mayora

de

proyectos

de

abastecimientos, este material tiene ventajas en relacin a otro tipo de


tuberas: es econmico, flexible, durable, de poco peso y de fcil
transporte e instalacin, asimismo tambin en este tramo el diseo de la
tubera de conduccin es por gravedad, teniendo los siguientes datos:
 Caudal de diseo.

(Qmxd)

 Longitud de Conduccin (L)


 Cota de Captacin

= 41.50

lps

= 1506.45 m.
= 3300.00 m.

 Cota de Reservorio R-1

= 3237.50 m.

 El Reservorio proyectado es de 2,700m3 de capacidad de embalse


considerando un caudal de diseo de 41.50 lt/sg llenando el
reservorio en 18 horas, considerando tambin las pocas de estiaje y
venidas, su estructura es de tipo rectangular, cuya seccin transversal
est formada por paredes, losa de fondo y cobertura enteramente de
concreto armado fc=210kg/cm2.
.

L = 40.00 m.

A = 30.00 m.

RESERVORIO: 2,700.00
M3
H = 2.90 mts.

 Para el eje del canal en estudio se est considerando el trazo del


canal en una longitud de: 2+213.246 mt, cuyas secciones son de
geometra rectangular y no trapezoidal, justificado por proceso
constructivo (rendimientos de obra), por el tipo de terreno, por el tipo
de material de construccin, para la seccin circular se est
considerando tubera en una longitud de 360.00 mts., de dimetro 16
tipo HDPE CLASE 7.5.
Las caractersticas geomtricas de la estructura del canal son:
Q diseo

: =147.63 lt./seg.

b (plantilla) : =0.40 m
H altura

: =0.30 m

z Talud

: =0.0

paredes

: =0.125 m

: =0.0253 m.
E. COSTOS DEL PIP

CUADRO N 21, COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS

UM

SIN PROYECTO
CANT.

CU

1. ETAPA DE PRE INVERSION (Intangibles)

CT. PM

CON PROYECTO
CT. PS

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ETAPA DE INVERSION (Tangibles)

0.00

2.1 COSTOS DIRECTOS


C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)

1.1 Expediente tcnico

OBRAS PROVISIONALES
FLETE TERRESTRE

DOC

GLB
GLB

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO

CANTIDAD

CU

TOTAL PM
31,186.42

1.00

31,186.42

TOTAL PS
24,637.27

31,186.42

24,637.27

0.00

4,128,200.92

3,261,278.73

0.00

0.00

3,505,667.92

2,769,477.66

0.00

0.00

716,109.37

565,726.40

0.00

491,861.40

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

1.00

622,609.37

622,609.37

1.00

93,500.00

93,500.00

73,865.00

809,096.68

639,186.38

RESERVORIO

M3

0.00

0.00

0.00

0.00

2700.00

233.12

629,427.68

497,247.87

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

730.00

215.87

157,584.07

124,491.41

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

22,084.93

22,084.93

17,447.10

0.00

0.00

1,933,534.87

1,527,492.54

OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO


C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
C3.1. LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")

0.00

0.00

967,851.54

764,602.71

KM.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.44

397,472.14

572,359.89

452,164.31

BOCATOMA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

16,131.97

32,263.93

25,488.51

DESARENADOR

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2,028.00

4,056.01

3,204.25

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

1520.00

165.25

251,177.99

198,430.61

MURO SECO DE PIEDRA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

46,320.46

46,320.46

36,593.16

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1,973.92

39,478.45

31,187.97

UND.

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00

22,194.81

22,194.81
965,683.33

17,533.90
762,889.83

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

ACUEDUCTO METALICO
C3.2. LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)
CANAL

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

2227.00

244.97

545,548.87

430,983.60

TOMA LATERAL

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

744.08

44,644.55

35,269.19

PASE VEHICULAR

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

18,736.66

18,736.66

14,801.96

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

1,982.44

3,964.89

3,132.26

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

167.65

60,353.77

47,679.48

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

292,434.60

292,434.60

231,023.33

KM.

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
46,927.00

0.00
37,072.33

0.00

0.00

13,345.00

10,542.55

GLB

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

1.00

13,345.00

0.00

13,345.00
13,582.00

10,542.55
10,729.78

0.00
0.00

1.00

13,582.00

0.00

13,582.00
20,000.00

10,729.78
15,800.00

0.00
0.00

1.00

20,000.00

0.00

20,000.00
622,533.00

15,800.00
491,801.07

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"


ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS
C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)
C4.1. CAPACITACIN DE BENEFICIARIOS
PLAN DE CAPACITACION
C4.2. IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACIN AMBIENTAL

GLB

0.00

0.00

C4.3. PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD


PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

GLB

0.00

0.00

2,2 GASTOS INDIRECTOS

0.00
0.00

Gastos Generales

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

333,522.23

333,522.23

263,482.57

Gastos de Supervisin

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

127,427.52

127,427.52

100,667.74

Gastos de Liquidacin

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21,286.42

21,286.42

16,816.27

Gastos de Gestin Administrativa

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

140,296.83

140,296.83

110,834.50

0.00

0.00

4,159,387.35

3,285,916.00

TOTAL INVERSION S/.


FUENTE: Cuadro N 19

F. BENEFICIOS DEL PIP

BENEFICIOS EN SITUACION SIN PROYECTO

Los beneficios optimizados en la situacin Sin Proyecto, se han estimado en


base a la informacin recogida de los agricultores y tomando como
referencia la informacin del Anuario Estadsticos Agropecuario 2010 y
Agromoquegua, a nivel Distrital y Regional que se presentan en los Cuadros:
N 03 y 04; y para determinar el valor bruto de la produccin agrcola se ha
considerado los principales productos de la Cdula de Cultivos de la zona,

que en base de ello se estimaron los Beneficios econmicos para la


situacin actual que en promedio asciende a S/. 94,666.26 a precios de
mercado, ver Cuadro 33 y Anexo N 14.
 BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO
Los Beneficios en la situacin Con Proyecto se han calculado asumiendo el
90% de los rendimientos a nivel distrital, teniendo en cuenta que en la
situacin con proyecto el nmero de cosechas aumentar hasta 3 o 4 veces
por ao, esto con la garanta de contar con el servicio permanente de agua
para riego en cantidad suficiente y oportuna, lo cual indica mejorar
sustancialmente los rendimientos de los cultivos agrcolas. Los resultados
del clculo del VBP se muestran en el Anexo N 15, que en promedio anual
asciende a S/. 918.803.76 a precios de mercado. Ver Cuadro 34.


BENEFICIOS INCREMENTALES

El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso


adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del
proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con
Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Optimizada
(sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin, cuyos
resultados se presentan en el cuadro: N 34, que asciende a S/. 824,137.51
a precios de mercado.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

CUADRO: N 41, EVALUACION SOCIAL, COSTO-BENEFICIO


INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA 01

TSD

ALTERNATIVA 02

10%

10%

S/. 475,769.15

S/. 320,478.21

TIRS

13.11%

11.99%

R(B/C)

1.0548

1.0199

VANS

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

a. FASE DE EJECUCIN
La Sostenibilidad del presente Proyecto en su Fase de Ejecucin, es la
Municipalidad Distrital de San Cristbal como Ente Ejecutor, a travs de la
Sub. Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano, tiene la necesaria
capacidad tcnica y operativa para ejecutar este proyecto, ya que adems
cuenta con la experiencia reconocida en la ejecucin de todo tipo de obras
y/o proyectos por modalidad de Administracin Directa, para lo cual tambin

cuenta con la disponibilidad necesaria de recursos fsicos, humanos y


tecnolgicos.
b. FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La Sostenibilidad del Proyecto en su Fase de Operacin, estar a cargo de
la Comisin de Riegos del Centro Poblado de Muylaque, quienes se
comprometen mediante Acta de Compromiso a asumir el financiamiento
total de los Costos de Operacin y Mantenimiento, que ascienden en
promedio anual a S/. 9,837.82 y S/. 5,149.86 respectivamente, por cada ao
y durante los aos de funcionamiento.
I.

IMPACTO AMBIENTAL

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


EFECTO

FUERTES
MODERADO

LEVES

N A C IO N A L

R E G IO N A L

LARGA

M E D IA

LOCAL

TRANSITORIOS
CORTA

PERM ANENTE

NEUTRO

N E G A T IV O

P O S IT IV O

VARIABLES DE INCIDENCIA

TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD

MEDIO FISICO NATURAL


El Agua (Turbio, contaminado)

El Suelo (Erosin, desniveles del ras, etc.)

El Aire (Polvaredas, olores, etc.)

MEDIO BIOLOGICO
La Flora (Prdida de pastos, plantas, etc.)

La Fauna (Migracin de animales silvestres y su extincin)

La Hidrobiologa (Mortalidad de ranas, sapos, etc.)

MEDIO SOCIAL
Culturales (Limpiezas, conservacin de bienes)

Sociales (Organizacin de usuarios, etc.)

Econmicos (Mayores ingresos econmicos)

J. MARCO LGICO
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION
Aplicacin de
encuestas a los
agricultores.
Visitas a hogares
para medicin de
peso y talla de los
nios.
Estadsticas
generales.
Evaluacin de
impacto.

FIN LTIMO
1. Incremento del nivel de ingresos de los
- Lograr el desarrollo socioeconmico agricultores beneficiados en:
de los agricultores del Centro Poblado 5% 3 aos despus del inicio de operacin.
de Muylaque.
15% 5 aos despus del inicio de
operacin.
2. Reduccin de la tasa de desnutricin
infantil en:
10% al ao 5 despus del inicio de
operacin.
25% al ao 10 despus del inicio de
operacin.
3. Reduccin de conflictos internos.
4. Mejora de niveles de educacin y salud.

PROPOSITO
- Elevar los rendimientos de cultivos
agrcolas en los Sectores de Riego del
Canal Tilayi, del Centro Poblado de
Muylaque.

Estadsticas del
Ministerio de
Agricultura.
Recoleccin de
informacin a travs
de encuestas a los
agricultores.
Evaluacin de
Impacto.
Direccin Regional
Agraria - Moquegua.

COMPONENTES
1. Suficiente disponibilidad de Agua
para Riego.
2. ptimo aprovechamiento de agua
en horas nocturnas.
3. Eficiente gestin de los Recursos
Hdricos para riego.

ACCIONES
1. Adecuada infraestructura del
Sistema de Conduccin de agua.
Accin 1.1: Construccin e
Instalacin de Tuberas de
Conduccin de agua.
Accin 1.2: Mejoramiento y
Construccin de Infraestructura de
Canal abierto de concreto.
2. Existencia de nueva infraestructura
de almacenamiento de agua para
riego.
Accin 2.1: Construccin de
Infraestructura de Reservorio de agua.
Accin 2.2: Mitigacin Ambiental.
3. Conocimiento de tcnicas de
manejo eficiente de agua.
Accin 3.1: Capacitacin Tcnica en
la gestin de los Recursos Hdricos.
Accin 3.2: Capacitacin en
Mantenimiento de obras fsicas

1. Los agricultores disponen de agua para


riego
2. Se ha mejorado la Eficiencia de
Conduccin y Almacenamiento de agua para
riego de las 50Has Cultivadas.
3. Incremento del Rendimiento de los cultivos
en un 5% a partir del primer ao de operacin
del Proyecto.

- 1520m de Tubera instalada, desde la


Captacin hasta el Reservorio.
- 2227m de Canal abierto de concreto, desde
Reservorio hasta quebrada Kuribayatoma.
- 01 de Reservorio con capacidad de
2700m3.
- Los 120 Usuarios regantes se han
capacitados en la gestin y manejo racional
del agua, mantenimientos tcnicos.
1) 1 Glb de Obras provisionales y fletes, a un
costo de S/. 716,109.37.
1,1) 1520m de Tuberas de 8, a un costo de
S/. 967,851.54
1,2) 2227m de canal abierto de concreto, a un
costo de S/. 965,683.33.
2,1) 1 Reservorio de agua con capacidad de
2700m3, a un costo de S/. 809,096.68.
2,2) Mitigacin Ambiental, a un costo de S/.
13,582.00.
3,1) Eventos de capacitacin tcnica en
manejo de riego parcelario, a un costo de S/.
8,389.00.
3,2) Eventos de capacitacin en temas de
operacin y mantenimiento de
infraestructuras de riego, a un costo de S/.
4,956.00.

- Cuadernos de control
de Obras.
- Informes mensuales
del residente sobre
avances de obra.
- Observaciones
directas.
- Control de
asistencias a los
cursos de capacitacin

- Boletas de venta,
Comprobantes de
pago y estadstica de
reporte de obras.
- Cuadernos de obra
- Reportes de avance
de la obra de la Unidad
Ejecutora
- Informes de
seguimiento de
Supervisin
- Informes de
liquidacin.

SUPUESTOS
La comunidad se
mantiene organizada a lo
largo del tiempo.
La comunidad encuentra
mercado con facilidad
para los productos
agrcolas de la zona.
Los agricultores son
capaces de adecuar su
produccin a los cambios
de la demanda.

Los agricultores aceptan


los cambios en la cedula
de cultivos propuesto.
Los agricultores ante la
mayor disponibilidad de
agua responden
trabajando arduamente
en sus tierras.
Los agricultores se
capacitarn en las
tcnicas, usos y manejo
del agua en sus parcelas.
Los agricultores cuentan
con el capital de trabajo
necesario para
aprovechar la tierra y
aumentar o variar sus
cultivos.

- Estabilidad econmica
- Los beneficiarios cumplen
oportunamente con el pago
de las tarifas establecidas.

- Financiamiento oportuno
de las entidades oferente.
- Organizacin de la
comunidad con la finalidad
de participar en las
capacitaciones
- El funcionamiento de la
infraestructura de riego ser
adecuado al uso
- Participacin permanente
de los usuarios en la
conservacin y
mantenimiento de la
infraestructura fsica de
riego.

K. CONCLUSIONES

Terminado el proceso de formulacin y evaluacin del presente proyecto de


inversin pblica a nivel de perfil, denominado como: MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIN DE RESERVORIO TILAYI, EN EL CENTRO
POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETOMOQUEGUA, se

ha llegado a las siguientes conclusiones, que:

 El presente proyecto beneficiar a los siguientes Sectores Agrcolas


del Centro Poblado de Muylaque: Trapiche, Molinopatja, Challapatja,
Ingliscucho, Muylaque, Chibluna, Utapampa, Circapatja, Parkiapu,
Chaslapampa,

Palastoque,

Aljaparque,

Quebrada

Palaskahua,

Utautparque, Chimure, Sallapampa, Cupichaca, Curibayatoma entre


otros, que corresponde a 120 Usuarios 70.59% del total de regantes,
asimismo tambin cabe aclarar que al ao del 2010 se tiene una
poblacin promedio de 494 habitantes distribuidas en 160 familias.
 El costo total de Inversin a precios de mercado asciende a la suma
de S/.4,159,387.35, cuyo perodo de ejecucin es de 8 meses
calendarios y ms 2 meses adicionales para estudios tcnicos y
liquidacin respectivamente.
 De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin privada y
social a travs de la metodologa Beneficio Costo, la ALTERNATIVA
01 tiene los siguientes indicadores de evaluacin a precios de
mercado: VANP = S/. 524,465.82; TIRP = 12.72% y B/C = 1.0465;
mientras que a precios sociales son: VANS = S/. 475,769.15, TIRS =
13.11% y B/C = 1.0548; en consecuencia la alternativa 01 es la ms
viable para la ejecucin del proyecto.
 Por su parte la ALTERNATIVA 02 evaluada tambin por la misma
metodologa Beneficio Costo alcanza los siguientes Indicadores de
evaluacin a precios de mercado: VAN = S/. 116.249.85, TIR =
10.58% y B/C = 0.9723; y a precios sociales alcanza un VANS = S/.
320.478.21, TIR = 11.99% y B/C = 1.0199. En consecuencia la
alternativa 01 sigue siendo la ms viable.

 Desde el punto de vista tcnico, el perfil de proyecto MEJORAMIENTO


DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIN DE RESERVORIO TILAYI, EN EL
CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA,

se considera sostenible por la calidad y

resistencia de los materiales empleados.


 Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no
generar impactos negativos de consideracin en el rea de
influencia, debido a sus caractersticas inherentes al proyecto que es
de transportar recursos hdricos para riego.
 Desde la ptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de
prioridad por la Municipalidad Distrital de San Cristbal, durante su
etapa ejecucin y as como monitorear la operacin y mantenimiento
que administrar la Comisin de Riegos del Centro Poblado de
Muylaque.

10

I.

ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIN DE RESERVORIO TILAYI,
EN EL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA.

1.2 UNIDAD FORMULADORA


Sector
Pliego
Nombre

: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de San Cristbal Calacoa
: Unidad Formuladora
 Responsable de la Formulacin
Nombre
:
Ing. Eco. Juan Flix Holgado Mamani
Cdigo Cip. :
100205
Telfono Cel :
951767284
E-Mail
:
elssong28316@hotmail.com
 Responsables del Presupuesto y Planos
Nombre
: Ing. Carlos Alberto Santos Checalla
Cdigo Cip. :
122123
Telfono Cel :
953638198
E-Mail
:
csantosch@hotmail.com
Nombre
: Bach. Ing. Agrcola Alan Ramos Chipana
Telfono Cel :
957774279
E-Mail
:
alanrch@hotmail.com


Responsable de la Unidad Formuladora


Nombre
: Ant. David G. Torres Flores
Telfono Cel : 950763478
E-Mail
: David_torresflores@hotmail.com

1.3 UNIDAD EJECUTORA


Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Distrital de San Cristbal
Nombre
: Sub. Gerencia de Inversiones Desarrollo Urbano y Rural
Responsable : Ing. Roicy Anbal Dvila Anco
1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Para el presente Proyecto se tiene como entidades involucradas a:
 La Municipalidad Distrital de San Cristbal-Calacoa

11

El presente proyecto de caractersticas sociales es de competencia municipal,


cuya ejecucin constituye una prioridad exclusiva de los Agricultores del
Centro Poblado de Muylaque, el cual ya ha sido priorizado en el PIA 20112012 y el presupuesto participativo 2012 de la Municipalidad Distrital de San
Cristbal.
Dado que la intervencin del referido proyecto es de competencia del
Gobierno Local, la Municipalidad Distrital de San Cristbal participa con el
financiamiento ntegro del proyecto, es decir desde los Estudios de Pre
Inversin (Formulacin y Evaluacin del de Proyecto de Inversin Pblica), los
Estudios Definitivos (Expediente Tcnico) y la Ejecucin de la Obra misma,
que consiste en el mejoramiento y construccin del Canal de Conduccin y el
Reservorio de agua.
 La Administracin Local de Agua ALA Alto Tambo - Tambo
Participa asignando personal tcnico para los aforos correspondientes de
caudal agua en las respectivas fuentes de captacin a fin de cumplir con el
otorgamiento de la Constancia de Disponibilidad Hdrica solicitado por la
Municipalidad Distrital de San Cristbal-Calacoa, el cual se adjunta en
anexos con el OFICIO N 504 2011 ANA ALA - TAMBO - ALTO
TAMBO.
1.5

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS

Los Beneficiarios directos del presente proyecto son los Agricultores


integrantes de la Junta de Usuarios de Agua de Riego denominados como
La Comisin de Riegos del Centro Poblado de Muylaque, quienes en
cumplimiento de las Normas RM N 0300-2002 AG, RM N 0448-2005
AG, y RM N 0710-2009 AG, que establecen los Lineamientos de
Financiamiento de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de Riego
y Drenaje, han firmado el Acta de Compromiso de Sostenibilidad del
Proyecto, es decir asumiendo el financiamiento total de los costos de
operacin y mantenimiento con los cobros de la tarifa de agua, tal como se
recomienda que los costos de operacin y mantenimiento de los proyectos
de Riego debern ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los
beneficiarios por la prestacin del servicio agua, durante los aos de vida til
del proyecto.

12

Asimismo tambin, con respecto a la informacin requerida, han sido


recabadas con el apoyo ntegro de los usuarios encabezado por el
presidente de la comisin de regantes, entre otros, sobre todo en establecer
la cdula de cultivos, costos de produccin agrcola, precios de los
productos, ubicacin del reservorio, longitud y trayectoria del canal entre
otros.
- En conclusin, no existen conflictos negativos entre los mencionados
Grupos Involucrados, al contrario existe un consenso de intereses de
manera conjunta y unnime para el Mejoramiento y Construccin de
Infraestructura de Riego de Canal Tilayi y Reservorio.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS

GOBIERNO LOCAL
(Municipalidad Distrital
de San Cristbal)

COMISIN DE
REGANTES
(Beneficiarios)

ALA TAMBO - ALTO


TAMBO
(Administracin Local
de Aguas Tambo Alto
Tambo)

MINAG
(Ministerio de
Agricultura)

INTERESES

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

CONFLICTOS

ESTRATEGAS

Mejoramiento del Sistema


de
conduccin
y
almacenamiento de agua
para riego en el Centro
Poblado de Muylaque.

Limitado
presupuesto
ejecucin
proyecto.

Presin social a la Municipalidad El proyecto se encuentra


para para ejecucin inmediata del en el Acta de priorizacin
del proyecto
del
Presupuesto
Participativo ao fiscal
2012 de la MDSCC.

Contar
con
una
infraestructura de riego
adecuado
para
el
desarrollo
de
las
actividades agrcolas.

Deficiente
Problemas sociales por
infraestructura
de insuficiente disponibilidad
riego
para
el agua para riego.
desarrollo de la
actividad agrcola y
ganadera.

Contribuir al desarrollo
integral de la actividad
agrcola, con la suficiente
dotacin de agua para
riego.

Insuficiente
Se
tiene
deficiencia
en
disponibilidad
de coordinacin
interinstitucional
agua para riego, con
entidades
pblicas
y
debido
a
la privadas.
inadecuada
infraestructura
de
riego.

Mejorar los niveles de Bajos rendimientos


produccin agrcola y de la produccin
pecuaria en el distrito de agropecuaria.
San Cristbal.

13

la La Organizacin de la
de Junta de Usuarios de
Agua de Riego
est
reconocido
por
la
Administracin Local de
Agua - ALA Tambo, Alto
Tambo.

Se
tiene
deficiencia
en
coordinacin
interinstitucional
para desarrollar la actividad
agropecuaria en los diferentes
distritos y provincias de la regin.

Se tiene la Constancia de
Disponibilidad Hdrica de
ALA Tambo con fines de
riego.

El proyecto se encuentra
dentro
de
los
lineamientos de poltica
sectorial del MINAG.

1.6 MARCO DE REFERENCIA


Los siguientes Sectores del Sistema de Riego Tilayi: Trapiche, Molinopatja,
Challapatja,

Ingliscucho,

Muylaque,

Chibluna,

Utapampa,

Circapatja,

Parkiapu, Chaslapampa, Palastoque, Aljaparque, Quebrada Palaskahua,


Utautparque, Chimure, Sallapampa, Cupichaca, Curibayatoma entre otros
del Centro Poblado de Muylaque, histricamente viene enfrentando a la
dificultad de dficit de agua para riego, dependiendo nicamente de pocas
de lluvia y en pocas de secano se abastecen por un canal existente en
estado rstico denominado como el Canal Tilayi, que a lo largo de su
trayecto se pierden gran cantidad de agua por filtracin, por tales razones las
autoridades conformados por la Comisin de regantes se hicieron presentes
en el presupuesto participativo 2012 de la Municipalidad Distrital de San
Cristbal-Calacoa, con la propuesta de mejoramiento y construccin del
dicho canal de riego que por aos intentaron mejorar, pero sin resultado
alguno.
Este proyecto se enmarca dentro de la Poltica sectorial del Ministerio de
Agricultura, que propugna el incremento de la Frontera agrcola, as como el
aumento de la produccin y productividad., y el mejoramiento de la
infraestructura de riego, asimismo tambin este estudio a nivel de perfil se
encuentra enmarcado en la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
Por su parte, la Municipalidad Distrital de San Cristbal avalado, por la Ley
Orgnica de Municipalidades 27972, que establece en su Artculo 79, inciso
4, numeral 4.1 en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo,
se dispone como funcin especfica compartida con las municipalidades:
Ejecutar directamente a proveer la ejecucin de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida
del vecindario, en tal sentido consideramos que las infraestructuras de riego
tambin estn incluidos en tales lineamientos.
Asimismo segn la directiva General del sistema Nacional de Inversin
Pblica con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 del ANEXO SNIP
09, Normas Tcnicas para proyectos de agricultura del tipo de proyecto en

14

mejoramiento y rehabilitacin de infraestructura de riego


estable con la norma

y drenaje que

de Resolucin Ministerial N 00448-2005- AG,

modificado por RM N 0710-2009-AG.


El presente estudio de proyecto, por su naturaleza, se enmarca tambin
dentro de los lineamientos de poltica del Gobierno Local, en consecuencia de
ello se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de
San Cristbal Calacoa 2010 2021, que entre sus objetivos estratgicos
contempla Mejorar las actividades econmicas impulsando la produccin,
industrializacin y comercializacin de productos agropecuarios y Promover
el uso eficiente de los Recursos Hdricos en todos los Centros Poblados del
Distrito de San Cristbal.

15

II.

IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


2.1.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Actualmente, en el Centro Poblado de Muylaque se registran Bajos
Rendimientos de la Produccin agrcola, alcanzndose en cultivos
permanentes 10.86% por debajo de los rendimientos promedios de la
produccin Regional y en cultivos transitorios se alcanza el 13.67% por
debajo con respecto al rendimiento regional (Cuadro 05), pese a las
apropiadas condiciones climatolgicas, calidad de suelo, la diversidad de
cultivos agrcolas, llmese la produccin de frutales, granos, tubrculos y
algunas hortalizas.
Esta situacin se debe bsicamente a la insuficiente disponibilidad de los
recursos hdricos para riego, debido a la deficiente estado del canal existente
llamado como el Canal Tilayi, asimismo tambin no se cuenta con un
Reservorio adecuado para almacenar agua en horas de la noche, el Canal
actual se caracteriza por su estado rstico (en tierra), de tipo irregular con
medidas varan de 20cm a 40cm de ancho, de 20cm a 35cm de altura y el
agua que recorre es 10cm de alto, lo cual significa que a lo largo de su
trayecto se pierden alrededor del 25% de agua por filtracin.
Por tales razones los representantes de la Comisin de regantes, la Junta
Directiva de la Comunidad y dems representantes, se hicieron presentes en
el presupuesto participativo 2012, con la propuesta de mejoramiento y
construccin del canal de conduccin denominado Canal Tilayi y
construccin de Reservorio, que beneficiar a 120 socios regantes que
poseen un total de 50 hectreas de terreno agrcola en los siguientes
Sectores:

Trapiche,

Molinopatja,

Challapatja,

Ingliscucho,

Muylaque,

Chibluna, Utapampa, Circapatja, Parkiapu, Chaslapampa, Palastoque,


Aljaparque, Quebrada Palaskahua, Utautparque, Chimure, Sallapampa,
Cupichaca, Curibayatoma entre otros del Centro Poblado de Muylaque.
El canal de riego propuesto tiene una longitud de 4107m. Teniendo como
punto de Captacin entre las Quebradas Huikukuni y Jachajahuira; y
finalizando en el Sector llamado Kuribayatoma, asimismo tambin al no

16

contar con una infraestructura de almacenamiento, se propone la


construccin de un nuevo Reservorio con 2700m3 de capacidad de embalse,
ubicado en el Sector Challapatja a 1520m desde la fuente de captacin.
En suma las dificultades son bsicamente, la inadecuada infraestructura del
canal de conduccin y la falta de un reservorio de almacenamiento de agua.
a) UBICACIN DE PROYECTO
El Centro Poblado de Muylaque, se encuentra ubicado en el Distrito de San
Cristbal,

Provincia

de

Mariscal

Nieto,

Regin

Moquegua.

Cuyas

coordenadas de ubicacin est entre los 16 40 29 de Latitud Sur, y los 70


42 40 de Longitud Oeste con respecto al meridiano de Greenwich, y a una
altitud de 3182 metros sobre el nivel del mar.
Pas

: Per

Regin

: Moquegua

Provincia

: Mariscal Nieto

Distrito

: San Cristbal

Localidad

: Muylaque

Altitud

: 3182 m.s.n.m.

MAPA DE MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO


Figura N 02 Macro localizacin
Mapa del la Regin de Moquegua

17

UBICACIN DEL
CENTRO POBLADO
DE MUYLAQUE

CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE

b) VIAS DE ACCESO
Con respecto a la accesibilidad, el Centro Poblado de Muylaque tiene dos
rutas de acceso Trocha Carrozable, uno que parte de Calacoa Capital del
Distrito y otro que entra por va Tixani ambas se unen en el desvo
denominado Campay, asimismo esta Localidad est a una distancia de
51Km. Con un tiempo promedio de 3 horas de recorrido desde la Capital
Calacoa.
c) REA DE INFLUENCIA
En el rea de influencia del presente Proyecto se encuentran los siguientes
sectores del Centro Poblado de Muylaque:
Trapiche,

Molinopatja,

Challapatja,

Ingliscucho,

Muylaque,

Chibluna,

Utapampa, Circapatja, Parkiapu, Chaslapampa, Palastoque, Aljaparque,


Quebrada Palaskahua, Utautparque, Chimure, Sallapampa, Cupichaca,
Curibayatoma, etc. Segn el padrn de la Comisin de Regantes, el nmero
de usuarios en la jurisdiccin del Canal son 120 beneficiarios.
2.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA
a) ZONA AFECTADA
La zona afectada por el proyecto, comprende una superficie de 50 hectreas
de terreno agrcola con diversas variedades de cultivos, tiene las siguientes
caractersticas naturales:

18

Clima
- La zona del proyecto tiene una temperatura media mnima anual de
12.90C que se registra en los meses de Enero, Febr ero y Marzo, y la
temperatura media mxima registrada es de 15.70C e n el mes de
Setiembre y de 13.80 a 14.10 C entre los meses de Junio y Julio.
- La Humedad Relativa es baja que oscila entre 30.25 a 84.25%.
- La Precipitacin pluvial vara entre 0 y 198.10 mm/ao, con mnimas en los meses
de Mayo a Noviembre y mximas de Diciembre a Marzo.

Fuente de Agua

La fuente de Captacin del Agua, con un caudal inicial de 41.5 l/s, est
ubicada entre las Quebradas Huikukuni y Jachajahuira a una altitud de 3317
m.s.n.m. del Centro Poblado de Muylaque que pertenece a la Jurisdiccin de
ALA-Tambo, Alto Tambo de la Regin de Arequipa.

Topografa y Suelo

La zona se halla comprendida entre los 3151 a 3317 m.s.n.m., la topografa


es sumamente accidentada constituido por quebradas, barrancos y laderas.
La pendiente de los terrenos agrcolas del rea del proyecto oscila entre 10 a
20 por ciento de inclinacin. Los suelos tienen una textura promedio de
franco arenoso y franco arcilloso.
b) POBLACION AFECTADA
El siguiente Cuadro: N 00, muestra la poblacin total del Distrito de San
Cristbal por Centros Poblados y sexo, que al ao del 2010 se tiene 4511
habitantes, sin embargo segn Fuentes Oficiales citadas slo el 83.91%
(3785) habitantes corresponde al Distrito de San Cristbal y el 10.95% (494)
al Centro Poblado de Muylaque con un ndice de 2.26% de tasa de
crecimiento poblacional.

19

CUADRO: N 00, POBLACIN TOTAL SEGN LOCALIDADES Y POR SEXO DEL DISTRITO DE SAN CRISTBAL 2007-2010.
LOCALIDADES

2007
HOMBRES

POBLACIN DIRECTA

2010

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

T. CREC.

1966

1552

3518

2237

1548

3785

83.91%

2.47%

CC. CALACOA

452

394

846

514

393

907

20.11%

2.35%

CC. BELLAVISTA

254

247

501

289

246

535

11.86%

2.21%

CP. SAN CRISTOBAL

474

405

879

539

404

943

20.90%

2.37%

CP. MUYLAQUE

233

229

462

266

228

494

10.95%

2.26%

CC. SIJUAYA

124

118

242

141

118

259

5.74%

2.29%

CC. PALLATEA

157

153

310

179

153

332

7.36%

2.31%

POBLACIN DISPERSA

272

278

309

315

6.98%

4.25%

POBLACIN INDIRECTA (*)

346

333

679

370

356

726

16.09%

2.26%

CP. TITIRE

201

217

418

215

232

447

9.91%

2.26%

CP. ARUNTAYA
TOTAL POBLACIN

145

116

261

155

124

279

6.18%

2.25%

2312

1885

4197

2607

1904

4511

100.00%

2.43%

FUENTE: INEI - CPV 2007 Y EL ANUARIO ESTADSTICO AGROPECUARIO 2010. DRAM


(*) POBLACIN NO CONSIDERADA POR FUENTES OFICIALES

La poblacin afectada por el problema es el 9.58% (372 hab.) del total de


poblacin del Distrito de San Cristbal que asciende a 3878 habitantes
proyectado al ao 2010 (ver Cuadro 01), con un promedio de 2 a 3
miembros por familia.
CUADRO N 01, POBLACION AFECTADA.
CENSO
2007

CENSO
2010

TASA CREC.
(2007-2010)

DATOS AL
2011

POBLACION DISTRITAL (2007-2010)

3518

3785

2.47%

3878

POBLACION TOTAL

462

494

2.26%

505

N de Familias

151

160

1.95%

N de Integrantes de Familia

3.06

3.09

RUBROS

163
3.10

POBLACION BENEFICIARIA

352

371

372

N Total de Usuarios Regantes

130

170

170

N de Usuarios del Proyecto de Riego

115

120

120

FUENTE: Elaborado, segn Estadsticas del INEI, Censos 2007 y 2010; y Cuadro N 00.
CUADRO: N 02 POBLACION PROYECTADA.
DESCRIPCION

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

POBLACION TOTAL PROYECTADA

505

517

528

540

552

565

578

591

604

618

631

Tamao Familiar

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

3.10

N de Familias

163

167

171

174

178

182

186

191

195

199

204

POBLACION BENEFICIARIA
N de Usuarios Sin Py
Porcentaje de Usuarios Sin Py

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

70.59%

70.59%

70.59%

70.59%

70.59%

70.59%

70.59%

70.59%

70.59%

70.59%

70.59%

N de Usuarios Con Py
Porcentaje de Usuarios Con Py

120

123

125

128

131

134

137

140

143

147

150

70.59%

72.18%

73.81%

75.48%

77.18%

78.92%

80.71%

82.53%

84.39%

86.30%

88.24%

FUENTE: Cuadro 01

c) CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES


c1. CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS
El Centro Poblado de Muylaque, presenta las siguientes caractersticas
Socioeconmicas:

20

Predominan las viviendas de material rstico, seguida de algunas


viviendas con material noble.

Los ingresos econmicos mensuales por cada familia oscila entre S/.
350 y S/. 600 nuevos soles, segn encuestas.

La poblacin econmicamente activa (PEA) de 18 a mas aos de


edad, es del 53.26%

La principal actividad productiva de la poblacin, es la agropecuaria.

Los productos ms importantes de la zona son la alfalfa, la tuna, el


organo, la papa, el maz, cebada, trigo, habas, entre otros frutales;
de estos productos agrcolas slo 2 (la tuna y el organo) se destinan
para la comercializacin en la ciudad de Puno, Moquegua, Arequipa y
Tacna principalmente, en donde la demanda y precios son mayores,
elevados significativamente por los altos costos y tiempos de
transporte causados por el mal estado de la carretera, sobre todo en
poca de lluvias.

Los niveles de rendimiento promedio de los principales cultivos en la


zona de influencia es como se muestran en los cuadros 03, 04 y 05,
segn publicaciones de la Regin Moquegua en el Anuario
Estadstico Agropecuario 2010.

CUADRO: N 03, RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE LOS PRINCI PALES CULTIVOS AGRICOLAS, A NIVEL DE LA REGION DE MOQUEGUA, 2004 - 2010.
2004
2005
2006
2007
2010
CULTIVOS
Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg P/kg
PERMANENTES

9463

Alfalfa

9200 51428

Tuna

177

8453 1496181.00 0.56 290

7599

2203.71

0.60 231

6610

1864.02 0.59

473

5390

2549.3 0.77 0.62

6870.94 300850.81

Organo seco
TRANSITORIOS

86
1674

2645

227470.00 3.99 187


1906

1457

272.46

4.36 328
1884

1273

417.54 4.96 368


1848

1528

562.30 5.07

600

2383

1429.6 5.22 4.72


9831.6

1857.14

46030.39

Papa

537

13005

6983.69 0.49 683

12335

8424.81

0.46 551

12551

7588.13 0.52

8810.6 0.60 0.52 12858.20

7744.56

1462

1180.57

1314

884.38 1.22

151

1126

170.0 1.81 1.28

1359.42

869.99

1363

241.25

1.17 761
0.76 263

1323

1250

1108.20 1.03 751


216.25 0.73 177

1572

Cebada grano

758
173

6915.60 0.54 577


1006.80 1.19 673
345.85 0.60 255

13151

Maz Amilceo

1146

292.10 0.71

191

1132

216.3 1.32 0.82

1241.14

262.34

Trigo

110

1405

154.55 0.99 175

1450

253.75

0.98 167

1304

1101

182.77 0.96

101

1191

120.3 1.67 1.10

1290.20

185.83

Haba grano verde

96

5800

556.80 0.40 120

5500

660.00

0.45 142

5500

217.77 0.88 166


781.00 0.50 177

5570

985.89 0.47

114

4513

514.4 0.79 0.52

5376.54

699.63

TOTALS

9840

11137

473137.60 0.05 9363 47408 443881.10

10060

10446

0.05 9501

47998 456029.00 0.06 9796


6303
1455.99 0.58 282

Promedios
Kg/h
Prod Tm

11746

1315

466238.1
45435 445081.26 0.07 10127 45646 462259.2 0.06 0.06 47583.04 456077.63

665 13249

12294

11944

476069.7

FUENTE: Elaborado segn: Pg. Web; www. Agromoquegua.gob.pe y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

CUADRO: N 04, RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE LOS PRINCI PALES CULTIVOS AGRICOLAS, A NIVEL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, 2004 - 2010.
2004
2005
2006
2007
2010
CULTIVOS
Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg P/kg
PERMANENTES

943

Alfalfa

895

43515

Tuna

42

10643

447.01 0.56 73

7558

551.73 0.60

2150

12.90 3.82 19

1200

22.80 4.82

Organo seco

995

1017

38945.93 0.06 903 35724 32258.77 0.06 912

TRANSITORIOS

139

Papa

45

11600

522.00 0.61 44

11318

497.99 0.46

Maz Amilceo

1190

71.40 1.00 59
16.80 0.80 13

1766

104.19 1.30

Cebada grano

60
14

Trigo

14

1200

16.80 0.80 16

Haba grano verde

5800

34.80 0.38 11

TOTALS

1082

143

1200

1138

1060
39771

52

6049

53

541

33574.7

36271.15 0.06 919


314.55 0.59 98

39043

35880.52 0.07

6704

43

1115

28.67 5.17

878 36871 32372.5 0.06 0.06 38984.74 35145.77

0.00%

656.99 0.63

205 5105

47.95 5.21

63 2472

132

147

Promedios
TC P/kg
Kg/h Prod Tm
%

1046.5 0.78 0.63

7211.80

603.36

5.68%

155.7 5.25 4.85

1495.60

53.61

5.44%

203.9 0.66 0.57 10462.60

369.53

1.32%

278.0

32

9969

319.01 0.60

30

10160

304.80 0.50

1240

55.80 1.10

39

1131

44.11 1.04

35

999

35.0 1.26 1.14

1265.20

62.09

3.93%

1379

46.89 0.60

32

928

29.70 0.70

20

922

18.4 1.39 0.88

1065.80

24.70

9.64%

1000

45
11.70 0.90 34
16.00 1.00 24

1280

30.72 0.86

19

1002

19.04 0.91

11

944

10.4 1.40 0.99

1085.20

18.59

9.78%

5500

60.50 0.45

5500

66.00 0.50

12

5708

68.50 0.41

11

944

10.4 0.53 0.45

4690.40

48.04

5.70%

900

12

1192

1164

FUENTE: Elaborado segn: Pg. Web; www. Agromoquegua.gob.pe y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

21

22 9266

33852.8

CUADRO: N 05, RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE CULTIVOS A GRICOLAS, DE LA REGION MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL Y CP DE MUYLAQUE.
REGION
MOQUEGUA

CULTIVOS

Kg/h

Tm/h

DISTRITO SAN
CRISTOBAL
Kg/h

Tm/h

PERMANENTES

CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE


SIN PROYECTO
Hs

Kg/topo

Kg/h

CON PROYECTO (A1)

Tm/h

P/Kg

Tm/h

P/Kg

DFICIT DE
CON PROYECTO (A2) RENDIMIENTO
Tm/h
P/Kg
(%)

24.50

Alfalfa

47583.04

47.58 38984.74

Tuna

6870.94

6.87

Organo seco

1857.14

1.86

-40.81%

38.98

12.50

5260.00 15780.00

7211.80

7.21

11.00

1560.00

1495.60

1.50

1.00

12.86 10462.60

10.46

TRANSITORIOS

15.78

0.04

35.09

0.04

35.09

0.04

4680.00

4.68

1.00

6.49

1.06

6.49

1.06

-35.11%

360.00

1080.00

1.08

5.00

1.35

5.27

1.35

5.27

-27.79%

6.50

900.00

2700.00

2.70

0.90

9.42

0.91

9.42

0.91

17.50

Papa

12858.20

-59.52%

-42.48%
-74.19%

Maz Amilceo

1359.42

1.36

1265.20

1.27

7.50

300.00

900.00

0.90

1.50

1.14

1.56

1.14

1.56

-28.87%

Cebada grano

1241.14

1.24

1065.80

1.07

1.50

250.00

750.00

0.75

1.20

0.96

1.32

0.96

1.32

-29.63%

Trigo

1290.20

1.29

1085.20

1.09

1.50

250.00

750.00

0.75

1.25

0.98

1.37

0.98

1.37

-30.89%

Haba grano verde

5376.54

5.38

4690.40

4.69

0.50

800.00

2400.00

2.40

0.80

4.22

0.85

4.22

0.85

-48.83%

FUENTE: Cuadros 03 y 04, el Anuario Estadstico Agropecuario 2010 de la Regin Moquegua y Formatos de Encuestas y Entrevistas.

c2. CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES




El Centro Poblado de Muylaque se caracteriza por conservar sus


tradiciones

costumbres

propias

heredados

de

sus

antepasados, la lengua hablada en este poblado es el


castellano, quechua y aymara.


Se desarrollan las festividades de Carnavales en febrero,


Pascuas en abril y Relimpio de Acequias en los meses de Junio
y Julio.

d) SERVICIOS SOCIALES

Servicios Bsicos

Servicios de Agua Potable: Entre los servicios bsicos a la vivienda el ms


importante es el agua, este elemento es bsico para que la poblacin pueda
subsitir. Gran parte de las viviendas cuentan con este servicio a domicilio
(82%), otro grupo menor recurre aun a pilones de uso pblico (16%) o se
abastecen de agua por otro medio (2%). El sector salud juega tambin un rol
muy importante al concienciar a la poblacin a utilizar este elemento de la
mejor manera evitando as problemas a la salud de la poblacin que puede
prevenirse.
Servicios de Saneamiento (Desage): Son pocas an las viviendas que
cuentan con la instalacin de su servicio higinico a la red de desage(24%),
esto esta unido a su poder adquisitivo ya que les es muy difcil y costoso el
construir un espacio destinado para el servicio higinico que adems
conlleva la adquisicin de otros elementos para el funcionamiento. De otro
lado la costumbre de estos pobladores por hacer sus deposiciones en
lugares abiertos (64%) no contribuye a que puedan mejorar su calidad de

22

vida, es importante resaltar que las deposiciones al aire libre traen consigo la
generacin y exposicin a focos infecciosos que vulneran la salud sobretodo
de los ms pequeos y de los ancianos. Es muy importante la capacitacin
en este aspecto para sensibilizar a la poblacin sobre los riesgos que corren
al no disponer adecuadamente sus excretas.
Servicios de Energa Elctrica: Es satisfactorio que gran parte de la
poblacin cuente con este servicio desde que se interconectaron con la red
de Charcani V. El contar con el servicio elctrico mejora las condiciones de
la familia no solo por ampliar la cantidad de horas dedicadas a las
actividades cotidianas de los miembros de la familia, sino que adems
genera condiciones para mejorar las actividades comerciales y productivas
al poder utilizar herramientas o maquinarias elctricas.

Servicios de Salud

En Muylaque encontramos al Puesto de Salud de Muylaque, que pertenece


al CLAS Calacoa y a la RED Carumas, este establecimiento cuenta entre su
personal con cuatro profesionales que brindan este servicio y son los
siguientes:

Enfermero:

Lic.

Enfermera

Olger

Gustavo

Tapia

Santander, Jefe del Puesto de Salud

Obstetriz: Lic. Obstetriz Yudicsa Valdivia cuba

Enfermera serum: Lic. Enfermera Keni Cori Ramos

Personal Tcnico: Tec. Susan Marquina Linares

Los servicios de medicina general y odontologa se brinda una vez al mes,


los especialistas vienen desde Calacoa previo aviso a la poblacin.
Debemos resaltar que el servicio que brinda este establecimiento de salud
tambin abarca la zona de Sijuaya, estaramos entonces hablado de las 2
zonas.
Entre las principales causas de morbilidad tenemos en primer lugar los
trastornos digestivos, en segundo lugar las enfermedades diarreicas EDAS
y en tercer lugar las enfermedades respiratorias IRAS. Los dems
problemas en salud son mas espordicos en la zona. Las enfermedades
varan de acuerdo a las estaciones por ejemplo en los meses de enero,

23

febrero y marzo son IRAS y en junio meses de helada. A partir de agosto,


setiembre y octubre ya se dan con mayor frecuencia las EDAS.
Los trastornos digestivos se dan durante todo el ao, si tomamos como base
el ao 2003 como el 100% de casos, al 2007 esto ha disminuido en un 50%,
gracias a la promocin en salud que se ha hecho, al ser el puesto de salud
de nivel 1 se dedica a la promocin en salud. Tambin se hace la labor
recuperativa pero no es su labor directa, como nivel 1 debe cumplir la
funcin de promocionar como por ejemplo: a las amas de casa como
preparar alimentos, como lavarse las manos, cada cuanto tiempo desinfectar
que tipo de alimentos, entre otros aspectos.
Lo que son trastornos digestivos es debido principalmente a la mala
alimentacin, generalmente consumen papas y comen bastante grasa, no
usan mucho la carne, se les explica y van disminuyendo estos casos.
Tambin se da por la mala alimentacin, por ejemplo cocinan hoy el
almuerzo y lo dejan para el da siguiente. Tambin la disposicin y las
condiciones insalubres de las cocinas junto a la falta de costumbre de
lavarse las manos para preparar alimentos o para consumirlos. Pese a que
ya hay desage gran parte no instalan sus baos. Las EDAS ha disminuido
en un 30% y las IRAS en un 40%.
En cuanto a mortalidad, no se han presentado muertes infantiles desde el
2003, donde el ltimo casos fue en Sijuaya por pulmona, tampoco hay
muertes maternas en obstetricia desde el 2003. La mortalidad anual de
adultos se presentan en promedio de dos casos y causado por muerte
natural.
El puesto de salud se encuentra comunicado con otros establecimientos de
salud a travs de radio de onda corta. El local donde viene funcionando es
del club de madres ya actualmente el Gobierno Regional viene construyendo
una nueva y moderna infraestructura para este establecimiento, la cual
contar adems con el equipamiento necesario incluyendo una camioneta
para el desplazamiento del personal a zonas alejadas dentro de su
jurisdiccin. Lastimosamente la obra se ha retrazado por problemas del
manejo de los recursos destinados a este fin.

24

Servicios de Educacin

Muylaque cuenta con 4 niveles de instruccin en la zona como son inicial,


primaria, secundaria y ocupacional, este ultimo aunque certifica a los
alumnos para que puedan reforzar sus conocimientos en informtica no esta
al nivel de educacin superior tcnica.
La institucin educativa inicial viene funcionando en ambientes poco
adecuados ya que producto de los ltimos sismos se han agrietado sus
instalaciones por lo que se hace necesario mejorar su infraestructura. En la
I.E. Miguel Constantinides Rosado se viene ejecutando un proyecto para la
ampliacin de su infraestructura educativa que les permitir distribuir mejor a
su poblacin estudiantil que se encontraba hacinada. Ha comparacin de
aos anteriores su poblacin estudiantil en primaria ha ido decreciendo
hasta el ao 2002, para luego ir incrementndose nuevamente. En
secundaria el fenmeno se repite hay menor poblacin estudiantil que en
aos anteriores. Esto se explica principalmente por factores de migracin y
menor cantidad de nios y jvenes que en aos anteriores. El CEO
responde a la necesidad de la poca poblacin joven que queda en la zona
por mejorarse a travs del mejoramiento de sus capacidades intelectuales y
tcnicas, sin embargo no se est a un nivel adecuado como para competir
en el mercado laboral de la ciudad.
NIVELES DE POBREZA

El mapa de pobreza muestra la distribucin espacial de la pobreza en los


diferentes mbitos geogrficos del pas como son las regiones, las
provincias y los distritos. El objetivo de esta metodologa es identificar las
zonas o reas ms vulnerables para que sean atendidas. Este mapa ha sido
elaborado por el Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social
(FONCODES) para el 2006.
A nivel distrital, en la provincia de Mariscal Nieto los distritos altoandinos son
los ms pobres (Carumas, Cuchumbaya y San Cristbal) ubicndose en el
quintil 2, lo que significa que debe darse mayor atencin y priorizar proyectos
de inversin pblica que permitan superar las deficiencias que hoy en da
tienen como son los servicios bsicos, mejorar los niveles de educacin

25

erradicando el analfabetismo, planificando los hijos que la pareja pueda


tener y mejorando los niveles de nutricin en los nios.
TABLA: N 01, MAPA DE POBREZA A NIVEL DISTRITAL
Ubigeo

Distrito

Poblacin
2005

Quintil del ndice


de carencias 1/

% de la poblacin sin:
Agua

Desag/letrina

Electricidad

Tasa analfab.
mujeres

% nios de 012 aos

Tasa de desnutric.
1999

180101

Moquegua

50.075

0.09

12%

13%

9%

23%

8%

180102

Carumas

3.877

0.46

77%

65%

34%

21%

21%

180103

Cuchumbaya

1.306

0.20

88%

36%

41%

17%

21%

180104

Samegua

7.262

0.09

9%

9%

9%

21%

10%

180105

San Cristbal

2.652

0.18

83%

57%

37%

16%

25%

180106

Torata

5.288

0.35

29%

34%

15%

20%

8%

Mariscal Nieto

70.46

0.14

21%

19%

13%

22%

9%

1801

Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU FONCODES/UPR 2006 y PDC San Cristbal 2010-2021.
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA


Temporalidad: La infraestructura fsica del Canal Tilayi del Centro Poblado
de Muylaque, se ha mantenido en estado rstico (o en tierra) en su totalidad
con grandes deterioros a lo largo de su trayectoria, originando el principal
problema como es la escasez de Agua para riego, esto por la excesiva
prdida de agua en el trayecto por filtracin, ocasionando as los bajos
rendimientos de los cultivos, de mantenerse as sin ninguna intervencin,
pues simplemente se estar generando mayor retraso socioeconmico de
toda la poblacin de Muylaque, ya que las actividades bsicas de la
economa familiar son la Agricultura y la crianza de Ganados los cuales
tambin requieren alimentacin como es el forraje.
Relevancia: En el presente estudio la situacin negativa identificada refleja,
una circunstancia de ndole permanente, dado que la necesidad del recurso
hdrico para riego es constante, que por la inadecuada infraestructura rstica
del canal existente se filtra el agua.
Grado de avance: del Centro Poblado de Muylaque, es nfima en cuanto al
desarrollo socioeconmico dado que la principal actividad econmica es la
agricultura y esto depende de la suficiente disponibilidad de los recursos
hdricos.
2.1.4 IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES
En la zona de influencia del proyecto, existen evidencias historiales de
presentarse peligros y riesgos naturales durante la Ejecucin y Operacin
del proyecto, sin embargo estos se pueden evitar dejando de trabajar en las
pocas de lluvia por ser de alta intensidad para la ejecucin, al igual que los
deslizamientos y huaycos.

26

TABLA: N 02, ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.


CON QU FRECUENCIA E
INTENSIDAD SE PRODUCIRAN
DICHOS PELIGROS, SI SE
PRESENTARAN DURANTE LAS
ETAPAS DE EJECUCIN Y
OPERACIN DEL PROYECTO?

EXISTEN HISTORIALES
DE PELIGROS
ELEMENTOS DE PELIGROS
NATURALES Y NO
O RIESGOS NATURALES
NATURALES EN LA ZONA
DEL PROYECTO?
PRINCIPALES FUENTES
INCIERTOS

RESPUESTAS
SI

NO

FRECUENCIA
B

EN QU MEDIDA
AFECTARAN LOS PELIGROS
IDENTIFICADOS, EN LA
EJECUCIN Y OPERACIN
DEL PROYECTO?

RIESGOS O PELIGROS
IDENTIFICADOS

MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS O PELIGROS


IDENTIFICADOS

NIVEL

INTENSIDAD
B

RESUMEN DE GESTIN DE RIESGOS O PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO

ETAPA DE EJECUCIN
Negligencias humanas
Accidentes de trabajo

20,000.00

X
X

Inundacin

Accidentes de trabajo

Capacitaciones preventivas al personal trabajador

6,000.00

Deslizamientos

Acondicionamiento de puntales y muros de contencin

7,000.00

Movimientos Ssmicos

Realizacin de simulacros de sismo

7,000.00

Vientos fuertes

Precipitaciones pluviales

Deslizamientos

Heladas

Movimientos Ssmicos

Sequas

X
X

X
X
X

X
X

X
X

Negligencias humanas

Huaycos

ETAPA DE OPERACIN
Accidentes de trabajo

Inundacin

Vientos fuertes

Precipitaciones pluviales

Deslizamientos

Heladas

Movimientos Ssmicos

Sequas

Huaycos
B=BAJO

COSTOS
ASOCIADOS A
LAS MEDIDAS
DE REDUCCIN
DE RIESGOS

900.00

X
X

X
X

X
X

X
X

Deslizamientos

Acciones comunitarias de prevencin

Movimientos Ssmicos

Educacin ciudadana, realizacin de simulacros ssmicos

X
M=MEDIO

A=ALTO

500.000

N=NINGUNO

2.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN


Las caractersticas del canal existente es rstica que data de muchos aos,
actualmente no se tiene informacin precisa sobre los intentos de solucin,
todo indica de que no habido algn intento importante anteriormente para
solucionar la inadecuada infraestructura de riego actual, excepto la mano de
obra comunal.
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
BAJOS RENDIMIENTOS DE CULTIVOS AGRCOLAS EN LOS SECTORES DE
RIEGO DEL CANAL TILAYI, DEL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE

2.2.2 CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA


La Zona de localizacin del Proyecto, se caracteriza por tener una limitada
disponibilidad de agua con fines de riego, lo que no permite lograr un ptimo
aprovechamiento de las superficies agrcolas en los sectores Trapiche,
Molinopatja, Challapatja, Ingliscucho, Muylaque, Chibluna, Utapampa,
Circapatja, Parkiapu, Chaslapampa, Palastoque, Aljaparque, Quebrada
Palaskahua, Utautparque, Chimure, Sallapampa, Cupichaca, Curibayatoma,
etc., del Centro Poblado de Muylaque. Esta limitacin trae como
consecuencia los bajos rendimientos de los productos agrcolas y con ello la
baja rentabilidad y/o ingresos econmicos de la poblacin.

27

400.00

Existe bajos rendimientos en todos los cultivos agrcolas consideradas en el


proyecto (excepto la Tuna), con respecto a los rendimientos regionales,
principalmente la alfalfa y el organo entre los cultivos permanentes y el
resto de los cultivos temporales, y es ms los frutos son de mala calidad que
se clasifican como segunda que se vende a menores precios.
Todo esto se debe a la inadecuada e insuficiente infraestructura de riego,
deficiente gestin del agua por parte de los usuarios de riego, a causa de
una dbil organizacin e insuficientes capacidades que fortalezcan la
correcta operacin, mantenimiento y manejo de riego.
Como consecuencia se genera el abandono de las actividades agrcolas,
migracin de los agricultores hacia las ciudades de Moquegua Tacna, Puno,
en busca de mejores oportunidades de vida, lo cual origina el bajo nivel
socioeconmico de la poblacin, debido a los bajos ingresos econmicos de
los productores.
Adems, los bajos niveles de oferta de sus productos agropecuarios trae
como efecto los mnimos mrgenes de comercializacin y una agricultura
sin criterio empresarial, ello implica que la produccin no tenga rentabilidad.
En consecuencia el Sub. Desarrollo socioeconmico de los productores del
Centro Poblado de Muylaque.
2.2.3 IDENTIFICACIN DE CAUSAS DEL PROBLEMA
a) CAUSAS DIRECTAS

Insuficiente disponibilidad de Agua para riego.

Desaprovechamiento y prdida de agua en horas nocturnas.

Deficiente gestin de los recursos hdricos para riego.

b) CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuada infraestructura del Sistema de Conduccin de Agua.

Inexistencia de infraestructura de reservorio de agua.

Desconocimiento de tcnicas de manejo eficiente de agua.


2.2.4 IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

a) EFECTOS DIRECTOS

Baja calidad de los productos agrcolas.

Desarrollo de actividad agrcola sin criterio empresarial.

Deterioro de la calidad de vida de los pobladores.

28

b) EFECTOS INDIRECTOS

Vulnerabilidad alimentaria de los agricultores.

Bajos Ingresos econmicos de los agricultores.

Abandono de las actividades agrcolas.

c) EFECTO FINAL

Sub. Desarrollo socioeconmico de los agricultores del Centro


Poblado de Muylaque.

29

2.2.5 PRESENTACIN DEL RBOL DE PROBLEMAS

Efecto Final
Sub. Desarrollo socioeconmico de
los agricultores del Centro Poblado
de Muylaque.

Efecto Indirecto
Vulnerabilidad
alimentaria de los
agricultores.

Efecto directo
Baja calidad de
productos agrcolas.

Efecto Indirecto
Bajos Ingresos
econmicos de los
agricultores.

Efecto directo
Desarrollo de actividad
agrcola sin criterio
empresarial.

Efecto Indirecto
Abandono de las
actividades
agrcolas.

Efecto directo
Deterioro de la calidad
de vida de los
pobladores.

Problema Central
Bajos rendimientos de cultivos agrcolas en
los Sectores de Riego del Canal Tilayi,del
Centro Poblado de Muylaque.

Causa Directa
Insuficiente
disponibilidad de
Agua para riego.

Causa Indirecta
Inadecuada
infraestructura del
Sistema de
Conduccin de Agua.

Causa Directa
Desaprovechamiento
y prdida de agua en
horas nocturnas.

Causa Directa
Deficiente gestin de
los recursos hdricos
para riego.

Causa Indirecta
Inexistencia de
infraestructura de
reservorio de agua.

Causa Indirecta
Desconocimiento de
tcnicas de manejo
eficiente de agua.

30

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO


2.3.1 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL
ELEVAR LOS RENDIMIENTOS DE CULTIVOS AGRCOLAS EN LOS SECTORES
DE RIEGO DEL CANAL TILAYI, DEL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE.

2.3.2 IDENTIFICACIN DE MEDIOS


a) MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Suficiente disponibilidad de Agua para riego.

Optimo aprovechamiento de agua en horas nocturnas.

Eficiente gestin de los recursos hdricos para riego.

b) MEDIOS FUNDAMENTALES

Adecuada infraestructura del Sistema de Conduccin de agua.

Existencia de infraestructura de reservorio de agua.

Conocimiento de tcnicas de manejo eficiente de agua.


2.3.3 IDENTIFICACIN DE FINES

a) FINES DIRECTOS

Alta calidad de productos agrcolas.

Desarrollo de actividad agrcola con criterio empresarial.

Mejora la calidad de vida de los pobladores.

b) FINES INDIRECTOS

Seguridad alimentaria de los agricultores.

Mejores Ingresos econmicos de los agricultores.

Continuidad de las actividades agrcolas.

c) FIN ULTIMO

Lograr el desarrollo socioeconmico de los agricultores del


Centro Poblado de Muylaque.

31

2.3.4 PRESENTACIN DEL RBOL DE OBJETIVOS

Fin ltimo
Lograr el desarrollo socioeconmico
de los agricultores del Centro
Poblado de Muylaque.

Fin Indirecto
Seguridad
alimentaria de los
agricultores.

Fin directo
Alta calidad de
productos agrcolas.

Fin Indirecto
Mejores Ingresos
econmicos de los
agricultores.

Fin directo
Desarrollo de actividad
agrcola con criterio
empresarial.

Fin Indirecto
Continuidad de las
actividades
agrcolas.

Fin directo
Mejora la calidad de
vida de los
pobladores.

Objetivo Central
Elevar los rendimientos de cultivos agrcolas
en los Sectores de Riego del Canal Tilayi, del
Centro Poblado de Muylaque.

Medio de Primer Nivel


Suficiente
disponibilidad de Agua
para riego.

Medio Fundamental
Adecuada
infraestructura del
Sistema de
Conduccin de Agua.

Medio de Primer Nivel


ptimo aprovechamiento
de agua en horas
nocturnas.

Medio de Primer Nivel


Eficiente gestin de los
recursos hdricos para
riego.

Medio Fundamental
Existencia de
infraestructura de
reservorio de agua.

Medio Fundamental
Conocimiento de
tcnicas de manejo
eficiente de agua.

32

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


2.4.1 CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
IMPRESCINDIBLES O NO

Para cumplir el Objetivo Central del presente proyecto se han clasificado los
tres Medios Fundamentales como imprescindibles:
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3

Adecuada
infraestructura del
Sistema de
Conduccin de Agua.

Existencia de infraestructura
de reservorio de agua.

Conocimiento de
tcnicas de manejo
eficiente de agua.

2.4.2 RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES


De acuerdo a la clasificacin anterior de medios fundamentales como
imprescindibles, se tiene la siguiente relacin:
- El medio fundamental 1, es complementario con los medios
fundamentales 2 y 3.
- El medio fundamental 2, es complementario con el medio fundamental 1.
- El medio fundamental 3, es igualmente complementario a cualquiera de
los 2 primeros medios fundamentales.
COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2

Adecuada
infraestructura del
Sistema de Conduccin
de Agua.

Existencia de infraestructura
de reservorio de agua.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3

Conocimiento de
tcnicas de manejo
eficiente de agua.

2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES


Luego de haber clasificado y relacionado los medios fundamentales entre s,
a continuacin se plantean las acciones que permitan alcanzar cada uno de
los 3 medios fundamentales:

Accin 1.0: Elaboracin del Expediente Tcnico.

33

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura del Sistema de


Conduccin de Agua.

Accin 1.1: Construccin e Instalacin de Tuberas HDP con


contencin de Muro Seco de Piedra.

Accin 1.2: Mejoramiento y Construccin de Canal Abierto de


concreto armado.

Accin 1.3: Construccin e Instalacin de Tuberas HDP con Muro


de Contencin de Concreto Armado.

Accin 1.4: Mejoramiento y Construccin de Canal Parcialmente


Cubierto de concreto armado.

Medio Fundamental 2: Existencia de infraestructura de reservorio de agua.

Accin 2.1: Construccin de Infraestructura de Almacenamiento de


agua (Reservorio).

Accin 4.0: Mitigacin Ambiental.

Medio Fundamental 3: Conocimiento de tcnicas de manejo eficiente de


agua.

Accin 3.1: Capacitacin en tcnicas de Gestin de Recursos


Hdricos.

Accin 3.2: Capacitacin en Operacin y Mantenimiento de la nueva


infraestructura de riego.

34

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS


IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3

Adecuada infraestructura
del Sistema de
Conduccin de Agua.

Existencia de infraestructura
de reservorio de agua.

Conocimiento de
tcnicas de manejo
eficiente de agua.

Accin 1.0

Elaboracin del Expediente Tcnico.

Accin 1.1
Construccin e
Instalacin de
Tuberas HDP con
contencin de Muro
Seco de Piedra.

Accin 1.3
Construccin e
Instalacin de Tuberas
HDP con Muro de
Contencin de Concreto
Armado.

Accin 1.2
Mejoramiento y
Construccin de
Canal Abierto de
concreto armado.

Accin 1.4
Mejoramiento y
Construccin de Canal
Parcialmente Cubierto de
concreto armado.

Accin 2.1
Construccin de
Infraestructura de
Almacenamiento de
agua (Reservorio).

Accin 3.1
Capacitacin en
tcnicas de Gestin
de Recursos
Hdricos.

Accin 3.2
Capacitacin en Operacin
y Mantenimiento de la
nueva infraestructura de
riego.

Accin 4.0
Labores de Mitigacin Ambiental.

2.4.4 REALACION DE ACCIONES


En efecto las principales relaciones identificadas entre las acciones
planteadas para cada Medio Fundamental son las siguientes:


La accin (1.0) es independiente de las acciones (1.1, 1.2, 1.3, 1.4,


2.1, 3.1, 3.2 y 4.0).

Las acciones (1.1 y 1.2) son mutuamente excluyentes a las acciones


(1.3 y 1.4) respectivamente.

Las acciones (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 y 3.2) son complementarios entre s.

La accin (4.0) es independiente a las dems acciones anteriores.

35

2.4.5 DEFINICIN Y DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS


ALTERNATIVOS
Para el presente proyecto se han definido 2 siguientes proyectos alternativos
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TILAYI, QUE
CONTEMPLA LNEA DE CONDUCCIN Y RESERVORIO, ES DECIR: INSTALACIN DE
1520ml Y 360ml DE TUBERA HDPE 8 Y 16 RESPECTIVAMENTE CON MURO SECO DE
PIEDRA, CONSTRUCCIN DE 2227ml DE CANAL ABIERTO DE CONCRETO SIMPLE
2

Fc=175 Kg/cm , CON UNA CAPACIDAD DE CONDUCCIN DE 41.50L/S DE CAUDAL Y


CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO (RESERVORIO) DE
2

CONCRETO ARMADO Fc=210Kg/cm CON UNA CAPACIDAD DE EMBALSE DE 2700m3.

ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TILAYI, QUE
CONTEMPLA LNEA DE CONDUCCIN Y RESERVORIO, ES DECIR: INSTALACIN DE
1520ml Y 360ml DE TUBERA HDPE 8 Y 16 RESPECTIVAMENTE CON MURO DE
CONTENCIN DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCIN DE 2227ml DE CANAL
2

PARCIALMENTE CUBIERTO DE CONCRETO ARMADO Fc=210Kg/cm , CON UNA


CAPACIDAD DE CONDUCCIN DE 41.50L/S DE CAUDAL Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO (RESERVORIO) DE CONCRETO ARMADO
2

Fc=210Kg/cm CON UNA CAPACIDAD DE EMBALSE DE 2700m3.

36

III.

FORMULACIN Y EVALUACIN

A. FORMULACIN
3.1

PARMETROS GENERALES DE LA FORMULACIN

3.1.1 PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO


Segn los Estudios Tcnicos realizados, el periodo de ejecucin del
proyecto, conocido tambin como la Fase de Inversin, ha sido establecido
en 8 meses calendarios ms 2 meses adicionales para elaboracin de
Expediente Tcnico y Liquidacin de Obra, en ambas alternativas, tal como
se muestran en la siguiente tabla.
Descripcin

Alternativa I

Alternativa II

Estudio definitivo

1 Mes

1 Mes

Ejecucin de Obra

8 Meses

8 Meses

Liquidacin de Obra

1 Mes

1 Mes

Horizonte de evaluacin

10 Aos

10 Aos

3.1.2 HORIZONTE DE EVALUACIN


Para la definicin del horizonte de evaluacin o la Fase de Post Inversin,
se han considerado los Parmetros de Evaluacin del Anexo SNIP 10 de la
Directiva General del SNIP, con Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01, en la que se establece que el periodo de evaluacin de un PIP no
ser mayor ni menor de diez (10) aos, en referencia de ello el periodo de
operacin del presente proyecto ser de 10 aos para ambas alternativas.

3.2

ANLISIS DE LA DEMANDA EN SITUACIN SIN PROYECTO


3.2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA

La naturaleza del presente proyecto es proporcionar el servicio adecuado de


agua para riego a travs de una adecuada infraestructura de riego acorde
con las normas vigentes de diseo de infraestructuras, esto con la finalidad
de elevar la productividad y los rendimientos de los cultivos agrcolas, que
son la principal fuente de ingresos que permite mejorar los niveles
socioeconmicos de la poblacin beneficiaria.

37

Actualmente la zona del proyecto dispone de 50ha, de terreno agrcola (42ha


con cultivos y 8ha en blanco) entre los principales cultivos se tiene (Alfalfa,
tunas, organo, papa, maz, cebada, trigo, habas, entre otros frutales), que
requieren de un permanente riego sobre todo en los meses de estiaje.
Existe un canal rstico que segn los usuarios conduce alrededor de 40l/s
de agua, es decir que a la zona de riego solo llegan menos de la mitad, por
ende en la mayor parte de las campaas agrcolas slo aprovechan las
pocas de lluvia, es decir una sola campaa al ao, mientras que con el
proyecto se haran 2, 3 hasta 4 cosechas en algunos cultivos permanente,
as como la tuna, el organo y la alfalfa.
La superficie total de riego es de 50ha, que pertenece a 120 familias
regantes.
Haciendo un resumen de los aspectos ms importantes vinculados con la
situacin actual de la demanda se tiene que:


No existe infraestructura adecuada de riego actualmente en la zona


del proyecto.

El 100% de las familias beneficiarias se dedican a la agricultura y


cada una de ellas utiliza un promedio de 0.4167Has de terreno.

En trminos generales, los pobladores manifiestan que la agricultura


es la actividad econmica ms importante de la zona.

Actualmente

se

desarrolla

una

agricultura

con

insuficiente

disponibilidad de agua, siendo los principales cultivos: la alfalfa, tuna,


organo, papa, maz, cebada, el trigo y las habas.
3.2.2 DEMANDA DE AGUA, SIN PROYECTO
a) CEDULA DE CULTIVOS, SIN PROYECTO
La cdula de cultivo actual corresponde a los subsectores de riego
directamente beneficiados por el proyecto es decir la Comisin de Regantes
de Muylaque.
Actualmente la localidad en estudio tiene 461 habitantes y un total de 50
hectreas aproximadamente: 17.50 hectreas con cultivos anuales y 24.50
hectreas con cultivos permanentes y 8.0 son terrenos eriazos. La superficie
instalada en la Campaa Agrcola 2009-2010 por el subsector de riego, se
muestra en el siguiente cuadro.

38

CUADRO: N 06 CEDULA DE CULTIVOS AGRICOLAS, EN SITU ACION "SIN PROYECTO".


REA DE TERRENOS

Area (Has)

rea (Has)

CULTIVOS PERMANENTES

24.50

Ene
24.50

Alfalfa

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

Tunas

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

Organo
CULTIVOS TEMPORALES

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

17.50

17.50

17.50

17.50

11.00

3.00

3.00

3.00

3.00

8.00

8.00

14.50

14.50

Papa

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

6.50

Maz Grano

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

Cebada

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Trigo

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Habas

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

REA DE TERRENO LIBRE

8.00
42.00

42.00

42.00

35.50

32.50

32.50

39.00

39.00

Terreno sin Cultivar

8.00

REA CULTIVADA/MES (Hs)

50.00

Feb
24.50

Mar
24.50

Abr
24.50

May
24.50

Jun
24.50

Jul
24.50

Ago
24.50

Set
24.50

Oct
24.50

Nov
24.50

Dic
24.50

27.50

27.50

27.50

27.50

FUENTE: Elaborado, segn Informaciones de campo, Usuarios del Riego y Proyectos similares de la zona de estudio.

b) DEMANDA DE AGUA, SIN PROYECTO


La estimacin de la demanda hdrica para la cdula de cultivos en situacin
sin proyecto, se realiz utilizando los mismos procedimientos establecidos
en las bases tcnicas de la Gua Sectorial de Proyectos de Irrigacin,
adems de las informaciones Climatolgicas, desarrollndose lo siguiente:
1.

Evapotranspiracin Potencial Mensual (Etp), mm,

2.

Coeficiente de Cultivo Ponderado (Kp),

3.

Evapotranspiracin Real (Eto) =Etp * Kp,

4.

Area Total Cultivada por mes,

5. Precipitacin Media Mensual en mm,


6. Precipitacin Efectiva (Pef), mm,
7.

Requerimiento de agua (Req) = Eto - Pef, representa la


Lmina de agua adicional para suplir las necesidades del
cultivo, expresada en mm,

8. Requerimiento Volumtrico Bruto de agua (Req.Vol.Brut.) =


Req(mm) x 10. Se expresa en m/s,
9. Eficiencia de Riego (Ef. Riego) igual a 0.40 (riego por
gravedad).
10.

11.

Requerimiento
Volumtrico
Neto
de
agua
(Req.Vol.Neto), en m/s; Req.Vol.Neto = Req.Vol.Brut /
Ef.Riego,
Mdulo de Riego (MR), en l/s/H, dado por:

MR = Re q.Vol.Neto x (

1000
)
3600 x N dias mes x N horas riego

39

12.

Caudal demandado (Qdem.) = rea Total x MR,


expresado en l/s.

CUADRO: N 07 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, EN SITUACION "SIN PROYECTO".


DESCRIPCION
Evapotranspiracin Potencial (Evp)

UM

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

mm/mes/H

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

0.89

Evapotranspiracin Real (Evr)

mm

111.76

78.20

89.14

98.07

84.07

73.72

80.57

94.44

109.46

132.05

137.16

143.94
36.09

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

161.18

Precipitacin (Pp)

mm

127.49

116.87

72.41

2.41

0.23

0.83

0.00

1.96

0.06

2.59

26.09

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

11.69

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Req. Vol. Bruto de Agua (Rvb)

824.39

665.08

724.88

975.19

840.15

735.25

805.66

939.86

1094.51

1314.56

1311.56

1356.35

Eficiencia de riego del proyecto

m3/Ha

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Vol. Neto de Agua (Rvn)

m3/mes/Ha

2060.97

1662.71

1812.19

2437.97

2100.38

1838.13

2014.15

2349.64

2736.27

3286.40

3278.90

3390.86

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

lts/seg/Ha

0.7695

0.6873

0.6766

0.9406

0.7842

0.7092

0.7520

0.8773

1.0557

1.2270

1.2650

1.2660

Hs

42.00

42.00

42.00

35.50

27.50

27.50

27.50

27.50

32.50

32.50

39.00

39.00

lts/seg/Ha

32.32

28.87

28.42

33.39

21.57

19.50

20.68

24.12

34.31

39.88

49.34

49.37

127877.20

132243.66

rea Total de Riego (ATR)


Caudal Demandado (Qdem)
Caudal Total Demandado (Qdem)
Demanda de Agua Promedio (m3/ha)

m3/Ha

86560.88 69833.73

76112.06

86547.80 57760.37

50548.47 55389.13

64615.18 88928.79 106808.03

50

1731.218 1396.675

1522.241

1730.956 1155.207

1010.969 1107.783

1292.304 1778.576

2136.161

2557.544

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 01, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 06.

3.2.3 FACTORES CLIMATOLOGICOS


La estacin meteorolgica ms cercana a la zona del proyecto es la estacin
de Carumas, Altitud 3,052 msnm, Latitud 16 49, es la entidad acreditada de
los registros climatolgicos promedios mensuales que a continuacin se
detallan.
La precipitacin efectiva, que es el volumen de lluvia parcial utilizado por
las plantas para satisfacer sus necesidades hdricas que garantizan su
normal desarrollo (la otra parte se pierde por precolacin profunda o
evaporacin); debe ser calculada considerando 75% de persistencia de la
precipitacin. Usualmente se calcula en mm al mes durante un ao, unidad
equivalente a 10m3 por Ha al mes, durante un ao, sin embargo con la
finalidad de simplificar dichos clculos se ha utilizado la informacin
climatolgica proporcionada por SENAMI TACNA, en m3 por Ha Vase
Anexo 06.
La evapotranspiracin potencial (ETP), que es la cantidad de agua
evaporada y transpirada por un cultivo de tamao corto (generalmente
pastos), que cubre toda la superficie, en estado de crecimiento y con un
suministro adecuado y continuo de agua; usualmente se estima en mm al
mes (equivalente a 10m3 por Ha al mes), los clculos respectivos se
presentan en el Anexo 07.

40

2644.873
20064.506

El coeficiente de cultivo (Kc), para cada una de las etapas de los cultivos
bajo estudio, pues el Kc indica el grado de desarrollo o cobertura del suelo
por parte del cultivo cuyo consumo de agua se quiere evaluar. Los factores
que afectan al Kc incluyen: las caractersticas del cultivo, la fecha de
siembra, el ritmo de desarrollo del cultivo, la duracin de perodo vegetativo,
las condiciones climticas, la presencia de lluvia o riego, entre otros. Estos
coeficientes pueden estimarse en campo o utilizando las recomendaciones
de la FAO que aparecen en sus publicaciones peridicas, se ha construido
una tabla de Kc que se presenta en el Anexo 05, adems estos valores ya
fueron utilizados en distintos proyectos viables, cuyos cdigos SNIP se
mencionan en la fuente del referido Anexo.
El coeficiente de cultivo Kc ponderado (Kp), Adems de la Kc es
necesario estimar el Kp ponderado asociado con la cdula de cultivos, ver
cuadros 06 y 08, las estimaciones se presentan en cada uno de los cuadros
de 10,1 a 10,8; para cada cultivo.
La Eficiencia de Riego, es el factor que indica la eficiencia del sistema de
Riego del agua que la infraestructura de riego transportar, que resulta del
producto de 3 cifras porcentuales de eficiencia que corresponden a la
conduccin, distribucin y aplicacin; sin embargo para el presente proyecto
se ha utilizado una eficiencia de riego de 40% o 0,40 para riegos por
Gravedad, establecido por el MINAG y aplicados en la Gua Metodolgica
para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego
Grandes y Medianos.

3.2.4 DEMANDA DE AGUA, CON PROYECTO


a) CEDULA DE CULTIVO, CON PROYECTO
Se propone la cdula de cultivos en la situacin con proyecto, en respuesta
a la oferta de agua por el proyecto y los cultivos principales existentes en la
zona. Se hace el cambio de la cdula de cultivo respecto de la situacin sin
proyecto, tal es el caso en el cultivo del Organo, dado que actualmente
existe la tendencia del cambio de cultivo de la alfalfa por ste, por otro lado
se propone el cultivo de la Tuna en las reas eriazas y en reemplazo de
cultivos tradicionales de baja rentabilidad econmica y mayor requerimiento

41

hdrico, el cual se ha constatado durante el trabajo de campo y durante la


determinacin de los requerimientos hdricos de los cultivos. Se beneficiarn
con el presente proyecto 50 hectreas bajo riego.
CUADRO: N 08 CEDULA DE CULTIVOS AGRICOLAS, EN SITU ACION "CON PROYECTO".
REA DE TERRENOS

rea (Has)

Area (Has)

Ene
36.50

36.50

CULTIVOS PERMANENTES

Feb
36.50

Mar
36.50

Abr
36.50

May
36.50

Jun
36.50

Jul
36.50

Ago
36.50

Set
36.50

Oct
36.50

Nov
36.50

Dic
36.50

Alfalfa

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

Tunas

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

Organo

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

CULTIVOS TEMPORALES

13.50

13.50

13.50

13.50

13.50

6.30

1.00

1.00

6.00

12.50

12.50

12.50

12.50

Papa

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Maz Grano

7.20

7.20

7.20

7.20

7.20

Cebada

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Trigo

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Habas

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

REA DE TERRENO LIBRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Terreno sin Cultivar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REA CULTIVADA/MES (Hs)

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

42.80

37.50

37.50

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

7.20

7.20

7.20

7.20

0.30

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.50

49.00

49.00

49.00

49.00

FUENTE: Elaborado, segn el Cuadro: N 06 y Acta de Reconversin de Cultivos, Ver Anexos.

b) PROGRAMACIN DE SIEMBRAS Y COSECHAS


La programacin de siembras y cosechas esta relacionado con las
condiciones agro climticas de la zona, el cual se tiene establecida por los
agricultores, el cual ha sido la fuente para la elaboracin del Calendario de
Siembras y Cosechas, que se muestra en la Tabla N 02, se considera una
sola campaa por ao en los cultivos de cebada, trigo, habas y maz, debido
a las condiciones climticas de la zona y al periodo vegetativo, sin embargo
en la situacin con proyecto se tiene mayor disponibilidad de agua lo cual
nos permite proponer una segunda campaa para el cultivo de papa, se
dejara de cultivar en los meses de Junio y Julio que son los meses de
mayor descenso de la temperatura.
Programacin de Siembras y Cosechas
Situacin con Proyecto
TABLA: N 02, CDULA DE CULTIVO POR CAMPAA
Cultivo Base

rea

Meses

Permanentes

H
36.50

%
73.00%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Alfalfa

7.50

15.00%

1ra Campaa 1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

CULTIVO
ROTACIN

REA

36.50

73.00%

7.50

15.00%

Organo

4.50

9.00%

1ra Campaa 1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

4.50

9.00%

Tuna

24.50

49.00%

1ra Campaa 1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

24.50

49.00%

Anuales

13.50

27.00%

Papa

5.00

10.00%

Maz grano

7.20

14.40%

1ra Campaa 1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

Cebada

0.50

1.00%

1ra Campaa 1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

Trigo

0.50

1.00%

1ra Campaa 1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

0.50

1.00%

Haba

0.30
50.00

0.60%
100.00%

1ra Campaa 1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

0.30

0.60%

TOTAL

1ra Campaa 1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

50

50

CULTIVO BASE

50

50

42.8

1ra Campaa

13.50

27.00%

2da Campaa
2da Campaa
2da Campaa2da Campaa
2da Campaa

5.00

10.00%

1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa

7.20

14.40%

0.50

1.00%

1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa1ra Campaa


37.5

37.5

42.5

49

49

49

49

CULTIVO ROTACIN 2da Campaa

BASE

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

42.80

37.50

37.50

42.50

49.00

49.00

49.00

49.00

ROTACIN

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FUENTE: Estudios Tcnicos Unidad Formuladora de la MDSC

42

c) DEMANDA DE AGUA, CON PROYECTO


En el Cuadro N 09, se muestran los requerimientos hdricos mensuales para
la cdula de cultivo propuesta para el proyecto. Se observa que la mayor
demanda de agua para riego se dan en los meses de Octubre a Diciembre y
el Mdulo de Riego (MR) mximo obtenido para el proyecto es de 0.846
l/s/h, donde el cultivo predomnate es la Tuna de bajo requerimiento hdrico
seguido de otros cultivos ms exigentes en agua.
CUADRO: N 09 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, EN SITUACION "CON PROYECTO".
DESCRIPCION
Evapotranspiracin Potencial (Evp)

UM

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

mm/mes/H

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

Evapotranspiracin Real (Evr)

mm

76.34

53.41

60.89

66.99

57.43

50.35

55.03

64.51

74.77

90.20

93.69

98.32

Precipitacin (Pp)

mm

127.49

116.87

72.41

2.41

0.23

0.83

0.00

1.96

0.06

2.59

26.09

36.09

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Req. Vol. Bruto de Agua (Rvb)

470.21

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

896.08

876.90

900.20

Eficiencia de riego del proyecto

m3/Ha

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Vol. Neto de Agua (Rvn)

m3/mes/Ha

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

161.18

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

lts/seg/Ha

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

0.8402

Hs

50.00

50.00

50.00

50.00

42.80

37.50

37.50

42.50

49.00

49.00

49.00

49.00

lts/seg/Ha

21.944

18.541

20.646

32.040

22.920

18.144

19.263

25.411

35.332

40.983

41.443

41.172

rea Total de Riego (ATR)


Caudal Demandado (Qdem)
Caudal Total Demandado (Qdem)
Demanda de Agua Promedio (m3/ha)

m3/Ha
50

58775.790 44854.991 55297.190


1175.516

897.100

1105.944

83048.020 61389.283 47028.547 51594.273 68061.529


1660.960

1227.786

940.571 1031.885

1361.231

91581.563 109769.328 107420.051 110274.642


1831.631

2195.387

2148.401

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

La estimacin de la demanda hdrica para la cdula de cultivos en situacin


con proyecto, se realiz individualmente para cada cultivo agrcola,
aplicando los procedimientos establecidos en la Gua Metodolgica para la
Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego Grandes y
Medianos, teniendo en cuenta que el tipo de riego considerado para el
proyecto, es por gravedad de modo que la Eficiencia de Riego considerado
es de 0.40.
1. Evapotranspiracin Potencial Mensual (Etp), mm.
2. Coeficiente de Cultivo Ponderado (Kp).
3. Evapotranspiracin Real (Eto) =Etp * Kp.
4. Area Total Cultivada por mes.
5. Precipitacin Media Mensual en mm.
6. Precipitacin Efectiva (Pef), mm.
7. Requerimiento de agua (Req) = Eto - Pef, representa la Lmina
de agua adicional para suplir las necesidades del cultivo,
expresada en mm.
8. Requerimiento Volumtrico Bruto de agua (Req.Vol.Brut.) =
Req(mm) x 10. Se expresa en m/s.

43

2205.493
17781.904

9. Eficiencia de Riego (Ef. Riego) igual a 0.40 (riego por


gravedad) considerado para el proyecto.
10. Requerimiento Volumtrico Neto de agua (Req.Vol.Neto), en
m/s; Req.Vol.Neto = Req.Vol.Brut / Ef.Riego.
11. Mdulo de Riego (MR), en l/s/H, dado por:
MR = Re q.Vol.Neto x (

1000
)
3600 x N dias mes x N horas riego

12. Caudal demandado (Qdem.) = rea Total x MR, expresado en


l/s.
DEMANDA DE AGUA POR CULTIVOS
CUADRO: N 10,1 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: ALFALFA.
VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
Factor de Cultivo (Kc)
reas Parciales de Cultivo (AP)
Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

UM
mm/mes

Ene

Feb

125.15

Mar

87.56

Abr

99.82

May

109.82

Jun

94.14

Jul

82.55

Ago

90.22

Set

105.75

Oct

122.58

Nov

147.87

Dic

153.59

161.18

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

Hs

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

76.34

53.41

60.89

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Requerimiento de Agua (Ra)

mm

47.02

35.88

44.24

66.44

57.37

50.16

55.03

64.06

74.76

89.61

87.69

90.02

470.21

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

896.08

876.90

900.20

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

m3/Ha

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Nmero de horas de riego por da

horas/da

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Lts/Seg

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

0.8402

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)

rea Total de Riego (ATR)

24

24

66.99

24

57.43

24

50.35

24

55.03

24

64.51

24

74.77

24

90.20

24

93.69

24

98.32

24

24

Hs

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

Caudal Demandado (Q_Dem.)

Lts/Seg

3.292

2.781

3.097

4.806

4.016

3.629

3.853

4.484

5.408

6.273

6.343

6.302

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

8816.368

6728.249

8294.579

12457.203

10757.468

9405.709 10318.855

12010.858

14017.586

16801.428

16441.845

16878.772

Oct

Nov

Dic

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

CUADRO: N 10,2 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: TUNAS.


VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)

UM

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

24.50

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

Hs

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

76.34

53.41

60.89

66.99

57.43

50.35

55.03

64.51

74.77

90.20

93.69

98.32

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Requerimiento de Agua (Ra)

mm

47.02

35.88

44.24

66.44

57.37

50.16

55.03

64.06

74.76

89.61

87.69

90.02

Factor de Cultivo (Kc)


reas Parciales de Cultivo (AP)

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)

mm/mes

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

m3/Ha

470.21

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Lts/Seg

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

0.8402

rea Total de Riego (ATR)


Caudal Demandado (Q_Dem.)

Hs
Lts/Seg

24.50
10.753

24.50
9.085

24.50
10.116

24.50
15.700

24.50
13.120

24.50
11.854

24.50
12.585

24.50
14.649

24.50
17.666

24.50
20.492

24.50
20.721

24.50
20.586

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

28800.137 21978.946

27095.623

40693.530

35141.062 30725.317 33708.258

39235.470

45790.781

54884.664

53710.026

55137.321

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

44

896.08

876.90

161.18

900.20

CUADRO: N 10,3 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: OREGANO.


VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
Factor de Cultivo (Kc)
reas Parciales de Cultivo (AP)
Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

UM
mm/mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Hs

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

76.34

53.41

60.89

66.99

57.43

50.35

55.03

64.51

74.77

90.20

93.69

98.32

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Requerimiento de Agua (Ra)

0.61

0.61

161.18

mm

47.02

35.88

44.24

66.44

57.37

50.16

55.03

64.06

74.76

89.61

87.69

90.02

m3/Ha

470.21

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

896.08

876.90

900.20

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

0.8402

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)


Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

rea Total de Riego (ATR)

Lts/Seg
Hs

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

Caudal Demandado (Q_Dem.)

Lts/Seg

1.975

1.669

1.858

2.884

2.410

2.177

2.312

2.691

3.245

3.764

3.806

3.781

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

5289.821

4036.949

4976.747

7474.322

6454.481

5643.426

6191.313

7206.515

8410.552

10080.857

9865.107

10127.263

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

CUADRO: N 10,4 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: PAPA.


VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)

UM

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

161.18

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

Hs

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

76.34

53.41

60.89

66.99

57.43

50.35

55.03

64.51

74.77

90.20

93.69

98.32

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Requerimiento de Agua (Ra)

mm

47.02

35.88

44.24

66.44

57.37

50.16

55.03

64.06

74.76

89.61

87.69

90.02

m3/Ha

470.21

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

896.08

876.90

900.20

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Lts/Seg

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

0.8402

Factor de Cultivo (Kc)


reas Parciales de Cultivo (AP)

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)

rea Total de Riego (ATR)

mm/mes

Hs

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Caudal Demandado (Q_Dem.)

Lts/Seg

2.194

1.854

2.065

3.204

2.678

0.000

0.000

2.990

3.605

4.182

4.229

4.201

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

5877.579

4485.499

5529.719

8304.802

7171.645

0.000

0.000

8007.239

9345.057

11200.952

10961.230

11252.515

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

CUADRO: N 10,5 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: MAIZ GRANO.
VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
Factor de Cultivo (Kc)

UM
mm/mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

161.18

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

7.20

7.20

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

7.20

7.20

7.20

7.20

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

Hs

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61
98.32

reas Parciales de Cultivo (AP)

1.20

Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

76.34

53.41

60.89

66.99

57.43

50.35

55.03

64.51

74.77

90.20

93.69

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Requerimiento de Agua (Ra)

mm

47.02

35.88

44.24

66.44

57.37

50.16

55.03

64.06

74.76

89.61

87.69

90.02

m3/Ha

470.21

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

896.08

876.90

900.20

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Nmero de horas de riego por da

horas/da

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Lts/Seg

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

0.8402

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)

rea Total de Riego (ATR)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Hs

7.20

7.20

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

7.20

7.20

7.20

7.20

Caudal Demandado (Q_Dem.)

Lts/Seg

3.160

2.670

2.973

4.614

0.000

0.000

0.000

0.000

5.192

6.022

6.090

6.050

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

8463.714

6459.119

7962.795

11958.915

0.000

0.000

0.000

0.000

13456.883

16129.371

15784.171

16203.621

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

CUADRO: N 10,6 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: CEBADA.


VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)

UM
mm/mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

161.18
1.15

Factor de Cultivo (Kc)

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

reas Parciales de Cultivo (AP)

Hs

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61
98.32

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

76.34

53.41

60.89

66.99

57.43

50.35

55.03

64.51

74.77

90.20

93.69

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Requerimiento de Agua (Ra)

mm

47.02

35.88

44.24

66.44

57.37

50.16

55.03

64.06

74.76

89.61

87.69

90.02

m3/Ha

470.21

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

896.08

876.90

900.20

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Lts/Seg

0.8402

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

Hs

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Caudal Demandado (Q_Dem.)

Lts/Seg

0.219

0.185

0.206

0.320

0.268

0.242

0.257

0.299

0.000

0.000

0.000

0.000

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

587.758

448.550

552.972

830.480

717.165

627.047

687.924

800.724

0.000

0.000

0.000

0.000

rea Total de Riego (ATR)

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

45

CUADRO: N 10,7 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: TRIGO.


VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)

UM
mm/mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

161.18

Factor de Cultivo (Kc)

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

reas Parciales de Cultivo (AP)

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

Hs

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

76.34

53.41

60.89

66.99

57.43

50.35

55.03

64.51

74.77

90.20

93.69

98.32

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Requerimiento de Agua (Ra)

mm

47.02

35.88

44.24

66.44

57.37

50.16

55.03

64.06

74.76

89.61

87.69

90.02

m3/Ha

470.21

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

896.08

876.90

900.20

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Lts/Seg

0.8402

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

Hs

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Caudal Demandado (Q_Dem.)

Lts/Seg

0.219

0.185

0.206

0.320

0.268

0.242

0.257

0.299

0.000

0.000

0.000

0.000

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

587.758

448.550

552.972

830.480

717.165

627.047

687.924

800.724

0.000

0.000

0.000

0.000

rea Total de Riego (ATR)

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

CUADRO: N 10,8 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: HABAS.


VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)

UM
mm/mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22

105.75

122.58

147.87

153.59

161.18
1.20

Factor de Cultivo (Kc)

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

reas Parciales de Cultivo (AP)

Hs

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.30

0.30

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61
98.32

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

76.34

53.41

60.89

66.99

57.43

50.35

55.03

64.51

74.77

90.20

93.69

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29.32

17.53

16.65

0.55

0.05

0.19

0.00

0.45

0.01

0.60

6.00

8.30

Requerimiento de Agua (Ra)

mm

47.02

35.88

44.24

66.44

57.37

50.16

55.03

64.06

74.76

89.61

87.69

90.02

m3/Ha

470.21

358.84

442.38

664.38

573.73

501.64

550.34

640.58

747.60

896.08

876.90

900.20

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

1175.52

897.10

1105.94

1660.96

1434.33

1254.09

1375.85

1601.45

1869.01

2240.19

2192.25

2250.50

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes


Mdulo de Riego (MR)

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Lts/Seg

0.4389

0.3708

0.4129

0.6408

0.5355

0.4838

0.5137

0.5979

0.7211

0.8364

0.8458

0.8402

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)

rea Total de Riego (ATR)

Hs

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.30

0.30

Caudal Demandado (Q_Dem.)

Lts/Seg

0.132

0.111

0.124

0.192

0.161

0.000

0.000

0.000

0.216

0.251

0.254

0.252

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

352.655

269.130

331.783

498.288

430.299

0.000

0.000

0.000

560.703

672.057

657.674

675.151

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

46

El comportamiento mensual de la demanda de agua a lo largo del ao se


aprecia en el siguiente cuadro 11.
CUADRO: N 11 DEMANDA TOTAL MENSUAL DE AGUA, "CON P ROYECTO".
RESUMEN

Hs

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

TOTAL

Q DEM (Lt/s)

50.00

21.944

18.541

20.646

32.040

22.920

18.144

19.263

25.411

35.332

40.983

41.443

41.172

337.840

CULTIVOS PERMANENTES

36.50

16.019

13.535

15.071

23.389

19.546

17.660

18.749

21.824

26.319

30.528

30.871

30.669

264.181

Alfalfa

7.50

3.292

2.781

3.097

4.806

4.016

3.629

3.853

4.484

5.408

6.273

6.343

6.302

54.284

Tunas

24.50

10.753

9.085

10.116

15.700

13.120

11.854

12.585

14.649

17.666

20.492

20.721

20.586

177.327

Organo

4.50

1.975

1.669

1.858

2.884

2.410

2.177

2.312

2.691

3.245

3.764

3.806

3.781

32.570

CULTIVOS TEMPORALES

13.50

5.925

5.006

5.574

8.651

3.374

0.484

0.514

3.587

9.013

10.455

10.572

10.503

73.658

Papa

5.00

2.194

1.854

2.065

3.204

2.678

0.000

0.000

2.990

3.605

4.182

4.229

4.201

31.202

Maz Grano

7.20

3.160

2.670

2.973

4.614

0.000

0.000

0.000

0.000

5.192

6.022

6.090

6.050

36.770

Cebada

0.50

0.219

0.185

0.206

0.320

0.268

0.242

0.257

0.299

0.000

0.000

0.000

0.000

1.997

Trigo

0.50

0.219

0.185

0.206

0.320

0.268

0.242

0.257

0.299

0.000

0.000

0.000

0.000

1.997

Habas

0.30

0.132

0.111

0.124

0.192

0.161

0.000

0.000

0.000

0.216

0.251

0.254

0.252

1.693

Demanda Tota de Agua de Riego (m3)

50.00

58775.790 44854.991 55297.190

83048.020 61389.283 47028.547 51594.273 68061.529 91581.563 109769.328 107420.051 110274.642

889095.208

CULTIVOS PERMANENTES

36.50

42906.326 32744.143 40366.949

Alfalfa

7.50

Tunas

24.50

Organo

4.50

CULTIVOS TEMPORALES

13.50

8816.368

6728.249

8294.579

28800.137 21978.946 27095.623

60625.055 52353.010 45774.452 50218.426 58452.843 68218.919

81766.949

80016.977

82143.356

695587.405

12457.203 10757.468

16801.428

16441.845

16878.772

142928.919
466901.135

9405.709 10318.855 12010.858 14017.586

54884.664

53710.026

55137.321

4976.747

7474.322

6454.481

5643.426 6191.313

7206.515

8410.552

10080.857

9865.107

10127.263

85757.351

15869.463 12110.848 14930.241

22422.966

9036.273

1254.095 1375.847

9608.687 23362.644

28002.380

27403.074

28131.286

193507.803

5289.821

4036.949

40693.530 35141.062 30725.317 33708.258 39235.470 45790.781

Papa

5.00

5877.579

4485.499

5529.719

8304.802

7171.645

0.000

0.000

Maz Grano

7.20

8463.714

6459.119

7962.795

11958.915

0.000

0.000

0.000

8007.239

9345.057

11200.952

10961.230

11252.515

82136.237

0.000 13456.883

16129.371

15784.171

16203.621

96418.588

Cebada

0.50

587.758

448.550

552.972

830.480

717.165

627.047

687.924

800.724

0.000

0.000

0.000

0.000

5252.619

Trigo

0.50

587.758

448.550

552.972

830.480

717.165

627.047

687.924

800.724

0.000

0.000

0.000

0.000

5252.619

0.000

0.000

0.000

560.703

672.057

657.674

675.151

4447.740

940.571 1031.885

1361.231

1831.631

2195.387

2148.401

2205.493

17781.904

Habas

0.30

352.655

269.130

331.783

498.288

430.299

Demanda de Agua Promedio (m3/ha)

50.00

1175.516

897.100

1105.944

1660.960

1227.786

FUENTE: Elaborado, segn Cuadros: N 10,1 a 10,8.

La demanda de agua en el sector de riego de Muylaque, considerando el


Modulo de Riego Mximo para el mes de noviembre obtenido es de 41.443
L/s., como es:
Demanda de Agua = rea Agrcola x Modulo de Riego= 39.000 Hs X
1.266 L/s=49.374 L/s, sin proyecto.
Demanda de Agua = rea Agrcola x Modulo de Riego= 49.000 Hs X
0.846 L/s=41.443 L/s, con proyecto.
El diseo del Canal ser con 41.500 L/s.
Como se puede observar, la demanda sin proyecto es mucho mayor a la
demanda con proyecto, esto se debe a que en sta situacin se vena
cultivando vegetales de alto requerimiento y de baja rentabilidad
econmica, en la situacin con proyecto se propone una nueva cdula de
cultivo donde prima la rentabilidad econmica y el bajo requerimiento
hdrico, lo cual nos permite satisfacer adecuadamente la demanda hdrica
de los cultivos y a su vez mejorar los ingresos econmicos a los
agricultores de la zona de influencia del proyecto.

47

3.3

ANLISIS DE LA OFERTA EN SITUACIN SIN PROYECTO


3.3.1 OFERTA DE AGUA, SIN PROYECTO

La oferta de agua para riego en la situacin sin proyecto, es de


31.96Lts/seg, tenindose una prdida del 25% de agua por filtraciones en
el trayecto del canal rstico. Ver Cuadro 12.
CUADRO: N 12 OFERTA TOTAL MENSUAL DE AGUA, EN LA S ITUACION "SIN PROYECTO".
Cdal inicial l/s

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Quebrada Huikukuni (l/s)

FUENTES DE CAPTACION

34.20

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

26.33

Quebrada Jacha Jahuira (l/s)

2.80

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

Cerro Pichua (l/s)

3.50

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

Quebrada Iska Jahuira (l/s)

1.00

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77

Oferta total de Agua (l/s), Sin Proyecto

41.50

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

FUENTE: Elaborado,segn Aforos en Campo y Constancia de Disponibilidad Hdrica de ALA Alto Tambo - Tambo.

3.3.2 OFERTA DE AGUA, CON PROYECTO


Ambos proyectos alternativos ofrecen un mismo servicio que consiste en la
entrega de agua para riego, cuya unidad de medida que se utilizar es el
volumen de agua que ser, estimado en litros por segundo (Lts/seg).
De manera que el diseo del sistema de conduccin mixta de agua (entre
tuberas y canal abierto de concreto), ser con capacidad de 41.5l/s desde
la captacin hasta el reservorio (0+000 a 1+520) con tuberas HDPE de 8
y desde el reservorio hasta el final, canal abierto con concreto.
La fuente principal de agua para riego en la Comisin de Riego de
Muylaque proviene del ro Muylaque, del cual se capta un caudal captado
es 37 L/s en la zona de Jacha Kahua, tambin se capta un caudal de 3.50
Lt/s del manantial de Pichua y un caudal de 1L/s de la quebrada de Iska
Kahua, estas tres fuentes son los que aportan al canal Tilayi un caudal
aproximado de 41.50 L/s.
El resumen de la Dotacin promedio de Agua para Riego aforado por la
Administracin Tcnica de Alto Tambo con sede en Tambo, para el canal
de riego Tilayi se muestra en el siguiente cuadro. Ver Constancias de
Disponibilidad Hdrica.

48

CUADRO: N 13 OFERTA TOTAL MENSUAL DE AGUA, EN LA S ITUACION "CON PROYECTO".


Prom.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Quebrada Huikukuni (l/s)

FUENTES DE CAPTACION

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

34.20

Quebrada Jacha Jahuira (l/s)

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

Cerro Pichua (l/s)

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

Quebrada Iska Jahuira (l/s)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Oferta total de Agua (l/s), Con Proyecto

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

FUENTE: OFICIO N 504-2011-ANA-ALA-TAMBO - ALTO TAM BO.

3.4

BALANCE OFERTA DEMANDA


3.4.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA,
OFERTA DEMANDA, SIN PROYECTO

Teniendo en cuenta que el Balance OFERTA DEMANDA, est


determinado por la Oferta de agua que est dado por la dotacin de agua
que corresponde al Canal existente y la Demanda est dada por el
Requerimiento Hdrico de la Cdula de Cultivos,
Cultivos establecidos la situacin
sin proyecto, Cuadro 14.
1
CUADRO: N 14 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA, EN LA SITUACION "SIN PROYECTO".
CAUDAL/MESES
ENE
FEB
MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

OFERTA (l/s)

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

31.96

DEMANDA (l/s)

32.32

28.87

28.42

33.39

21.57

19.50

20.68

24.12

34.31

39.88

49.34

49.37

BALANCE HIDRICO (l/s)

-0.36

3.09

3.54

-1.44

10.39

12.45

11.28

7.83

-2.35

-7.92

-17.38

-17.42

FUENTE: Elaborado, segn Cuadros: N 07 y 12.

OFERTA Vs DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO


60.0
50.0
49.335 49.374

Caudal (Lt/s)

40.0
39.878

30.0
32.318

20.0

34.309

33.390
28.866 28.417
21.565 19.502 20.680

10.0

Oferta (Lt/s)

24.125

Demanda (Lt/s)

0.0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

OFERTA DEMANDA, CON PROYECTO


3.4.2 BALANCE OFERTA-DEMANDA,
Teniendo en cuenta que el Balance OFERTA DEMANDA, est
determinado por la Oferta de agua que est dado por la dotacin de agua
que corresponde al Canal en estudio y la Demanda est dada por el

49

Requerimiento Hdrico de la Cdula de Cultivos,


Cultivos establecidos la situacin
con proyecto, Cuadro 15.
1
CUADRO: N 15 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POR MESES, EN LA SITUACION "CON PROYECTO".
CAUDAL/MESES
ENE
FEB
MAR
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

OFERTA (l/s)

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

41.50

DEMANDA (l/s)

21.94

18.54

20.65

32.04

22.92

18.14

19.26

25.41

35.33

40.98

41.44

41.17

BALANCE HIDRICO (l/s)

19.56

22.96

20.85

9.46

18.58

23.36

22.24

16.09

6.17

0.52

0.06

0.33

FUENTE: Elaborado en base a los Cuadros: N 09 y 13 .

OFERTA Vs DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

50

Caudal (Lt/s)

40
40.983 41.443 41.172

30

35.332
32.040

20
21.944
18.541

10

25.411

22.920

20.646

Oferta (Lt/s)
Demanda (Lt/s)

18.144 19.263

0
Ene

3.5

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


3.5.1 DESCRIPCION TECNICA, ALTERNATIVA 1

CUADRO: N 16 INFRAESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE AR TE), ALTERNATIVA 01.


ITEM

DESCRIPCION

1.0

OBRAS PROVISIONALES

2.0

RESERVORIO
M3

2700.00

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO

ML.

730.00
1.00

KM.

1.44

BOCATOMA

UND.

2.00

DESARENADOR

UND.

INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

ML.

2.00
1520.00

MURO SECO DE PIEDRA

UND.

1.00

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

UND.

20.00

ACUEDUCTO METALICO

UND.

1.00

LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)


CANAL

ML.

2227.00

TOMA LATERAL

UND.

60.00

PASE VEHICULAR

UND.

1.00

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

UND.

2.00

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"

ML.

ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS
5.0

UND.

LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")


APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

4.0

CANT.

RESERVORIO
OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
3.0

UND.

OTROS

FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Aternativa 01.

50

360.00

UND.

1.00

KM.

0.00

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO


1.1 ALTERNATIVA 01
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIN DE
RESERVORIO TILAYI, EN EL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE
SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO-MOQUEGUA.

1.1.1 GENERALIDADES
Ubicacin Geogrfica:
Regin
:
Moquegua
Provincia
:
Mariscal Nieto
Distrito
:
San Cristbal
Lugar
:
Muylaque
Altitud
:
de 3100 a 3300 msnm.
El Centro poblado de Muylaque se encuentra ubicado en el distrito de San
Cristbal, Provincia de Mariscal Nieto, Regin de Moquegua. Est ubicado
entre las coordenadas UTM 8155523N y 318031E a 3100.00 metros sobre
el nivel del mar.
La zona se halla comprendida entre los 3,000 a 4,447 msnm, la topografa
es accidentada constituido por quebradas, barrancos y laderas. La
pendiente de los terrenos agrcolas del rea del proyecto oscila entre 30 a
70 por ciento. Los suelos tienen una textura promedio de franco arenoso y
franco arcilloso.
1.1.2 ANTECEDENTES
La infraestructura actual de riego tiene tramos de canal que a falta del
mantenimiento adecuado est sufriendo el deterioro de su revestimiento y
encontrndose en mal estado con fisuras y la base deteriorada, por lo tanto
se opto la construccin de una nueva lnea de conduccin considerando en
unos tramos tubera y en otros canales de concreto.
El primer Tramo progresiva 0+000 a 1+520, ser entubado con tubera de
8 y el tramo II ser revestido con concreto, progresiva 1+540 a 2+240
hasta 2+600 a 4+107, en el tramo 2+240 hasta la 2+600 se esta
considerando tubera de D=16 pasando por un acueducto colgante.
1.1.3

OBJETIVO

Objetivo General
El presente proyecto tiene como objetivo asegurar la produccin agropecuaria
mediante el mejoramiento de la infraestructura de riego.

51

Objetivos Especficos
-

Mejoramiento de 2,227.00 ml de canal con revestimiento y


1,520.00 ml de Tubera HDPE 8 Y 16, con sus respectivas obras
de arte.

Construccin de un Reservorio de 2700 m3, de concreto armado.

Ampliar sus reas de cultivos agrcolas

1.1.5 MODALIDAD DE EJECUCIN


Administracin Directa.
1.1.6PLAZO DE EJECUCIN
240 Das calendarios.
1.1.7OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego estar a cargo
por la Comisin de Riegos del Centro Poblado de Muylaque.
1.1.8 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
Se tiene la libre disponibilidad de terreno para la ejecucin del proyecto.
1.2 LINEA DE CONDUCCION CANAL TILAYI
1.2.1 GENERALIDADES
La lnea de conduccin es la tubera que sirve para trasladar el agua desde
la captacin hasta los reservorios. Las lneas de conduccin pueden ser de
dos tipos por gravedad y por bombeo, en nuestro caso ser por gravedad
hasta el primer reservorio (R-1) y de este se trasladara el agua mediante
un canal a la zona de expansin agrcola. Estos conductos trabajan a
presin asegurando el factor sanitario adecuado y en su instalacin se
acomodan a cualquier ondulacin del terreno.
1.2.2 RECOMENDACIONES PARA EL DISEO
Una lnea de conduccin por gravedad debe aprovechar al mximo la
energa disponible para conducir el caudal requerido, para lo cual se debe
tener en cuenta lo siguiente:
 Debe existir una carga esttica disponible (de acuerdo al
R.N.E las presiones interiores no deben ser mayor de 50
m.c.a. ni menor de 15 m.c.a.)
 La clase de la tubera tambin est en funcin de la
naturaleza del terreno ya que debern soportar presiones del
terreno al colocar la tubera enterrada.
 La durabilidad del tubo con respecto al periodo de diseo.

52

 Debe ser de fcil manejo en el transporte e instalacin as


como su mantenimiento y reparacin.
 La velocidad no deben exceder ciertos lmites dependiendo
de la tubera a usar pero por lo general no se debe tomar
velocidades menores a 0.60 m/s.
1.2.3 ELECCIN DE LA TUBERA
Se ha elegido la tubera de plstico HDPE (C = 140) clase 7.5 como en
la mayora de proyectos de abastecimientos, este material tiene ventajas
en relacin a otro tipo de tuberas: es econmico, flexible, durable, de poco
peso y de fcil transporte e instalacin. En el cuadro siguiente se presentan
las clases comerciales de tuberas con sus respectivas cargas de presin y
en la figura las presiones mximas de trabajo para diferentes clases de
tuberas.
Clase de tuberas PVC y mxima presin de trabajo
PRESION MXIMA

PRESION MXIMA

DE PRUEBA (m.)

DE TRABAJO (m.)

50

33

7.5

75

50

10

105

70

15

150

100

20

200

125

25

250

150

CLASE

Elevacin (m.)

Lim ite T uberia clase 5


Lim ite T uberia clase 7.5
Lim ite T uberia clase 10

Lim ite T uberia clase 15

Dista nc ia (m .)
T ram o
T uberia
T uberia
T uberia
T uberia

P erfil d e T erren o

1.2.4 DISEO HIDRAULICO

53

clas e
clas e
clas e
clas e

5
7.5
10
15

En la tubera de conduccin se necesita conocer la perdida de carga con la


precisin deseada antes de su instalacin. Tanto desde el punto de vista
de la economa como el de seguridad de las instalaciones, para esto
utilizaremos la formula de Hazen Willians.

Q
L
hF = 1741* ( )1.85 * ( 4.87 )
C

Donde:
Q

Caudal en lts/sg.

Dimetro en pulgadas

hF

Perdida unitaria de carga en mts.

Coeficiente del material del tubo (140).

 Tramo Obra de Captacin reservorio R-1


En este tramo el diseo de la tubera de conduccin es por gravedad.
Como datos tenemos:
 Caudal de diseo.

(Qmxd)

 Longitud de Conduccin (L)


 Cota de Captacin

= 41.50

lps

= 1506.45 m.
= 3300.00 m.

 Cota de Reservorio R-1

= 3237.50 m.

Considerando un solo dimetro de tubera


Carga disponible

= cota capt. cota reserv.


= 3300.00 3237.50
hf = 62.50 m.

Reemplazando en la ecuacin de Hazen Willians y despejando el dimetro se


tiene:

HAZEN1.- WILLIANS

Q=
L=
HF =
C=

41.50
l/s
1506.45
62.50
140

Q
L
4.87 = 1741* ( )1.85 * ( )
C
hF

^4.87 =
=

Adoptamos D = 6 pulgadas por ser comercial.

2.- VERIFICACION DE

54

2427.79
5.61

8
Pulg.
comercial

VELOCIDAD

V = 1.974 * (
V=

1.28 m/s

Q
)
2
MENOR

2.5 m/s
0.6 m/s

3.- GRADIENTE HIDRAULICA


Con este dimetro verificamos la perdida de carga (HF) a lo largo de todo el tramo
de la tubera. (bocatoma @ P-A).

Q
L
hF = 1741* ( )1.85 * ( 4.87 )
C

Q = 41.50 l/s
L = 181.075
=
8
C=
140

hf = 1.33

mts.

COTA PIEZOMETRICA AL
4.- P-A
COTA terreno=
hf =

3300
1.33

Ct. Piez = 3298.67

Se verifica que la cota piezometrica este por encima de la cota del punto P-A;
para que exista flujo y pase el agua por el de la tubera de 8.

9.- CALCULO DE PRESION


Presin final del tramo
C Piez=
C. INF=

3298.67
3272.46

PRES=

26.21 m.c.a.

ESTA DENTRO
15 MCA
50 MCA

10.- C.H.D. =
58.67
3298.67
3237.50
2.50

C piez =
Ct.reser=
alt.reser=

55

Para el tramo de conduccin de la captacin a la derivacin del reservorio R-1


utilizaremos tubera 8.

11.- SOLUCION POR TRAMOS P1 AL RESERVORIO

Q
L
4.87 = 1741* ( )1.85 * ( )
C
hF
Q=
L=
HF =
C=

30
1325.38
58.67
140

^4.87 =
=

4147.34
5.53

8
pulg
comercial

VERIFICACION DE
12.- VELOCIDAD

V = 1.974 * (
1.28 m/s

V=

Q
)
2

MENOR

2.5 m/s
0.6 m/s

NUEVA COTA PIEZOMETRICA EN EL PUNTO DEL


14.- RESERVORIO

C. SUP. =
hf =
C=
15.- C.H.D=
hf =

3298.67 m.s.n.m.
9.73 mts.
3237.50 m.s.n.m.

C Piez =

3288.94 mts

58.67
9.73 Mts.

A continuacin se mostrar un cuadro con las longitudes y clase de


tuberas por tramo y otro mostrando un resumen del mismo.
TRAMO

PROGRESIVA
INICIAL

FINAL

0+00.00

0+181.075

0+181.75

1+506.45

LONG.

COTAS

PRESION
MAX.
TUBERIA CLASE
TRAB.

INICIAL

FINAL

181.075

3300.00

3272.47

24.46

HDPE

A-7.5

1325.38

3272.47

3237.50

36.90

HDPE

A-7.5

56

1.3 DIMENSIONAMIENTO DE RESERVORIO


1.3.1 GENERALIDADES.
El reservorio proyectado debe tener una capacidad de embalse de
2,765.00 m3 en pocas de estiaje considerando un caudal de entrada de Q
= 16 lt/sg a ser llenado en 48 horas y por otro lado tendr un embalse de
2,689.00 m3 en pocas de precipitaciones considerando un caudal de
diseo de 41.50 lt/sg llenando el reservorio en 18 horas.
En conclusin se proyectar un reservorio que tenga una capacidad de
embalse de 2,700.00 m3; considerando las pocas de estiaje y el tiempo
de llenado del mismo.
La estructura corresponde a un reservorio tipo rectangular, cuya seccin
transversal est formada por paredes, losa de fondo y cobertura
enteramente de concreto armado fc=210kg/cm2. La estructura se apoya
sobre el terreno de fundacin por lo que se debe preveer su estratificacin
y caractersticas.
Para el diseo de los muros, losa, vigas, columnas

y cimentacin de

concreto armado se ha utilizado el mtodo de la rotura E-060, teniendo en


consideracin las combinaciones de carga reglamentarias, que amplifican
los diferentes estados de carga.
Debido a que este tipo de estructuras es contenedor de agua, es necesario
nuevamente amplificar los esfuerzos ya encontrados por los factores de
durabilidad (diseo por durabilidad sanitaria, segn el cdigo ACI).

57

L = 40.00 m.

A = 30.00 m.

RESERVORIO: 2,700.00
M3
H = 2.90 mts.

1.3.2 DISEO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CANAL)


El presente diseo de las caractersticas hidrulicas con determinacin de
la seccin del canal, se ha considerado el criterio de mxima eficiencia
hidrulica, utilizando el software Hcanales del autor Mximo Villon.
Para el eje del canal en estudio se est considerando el trazo del canal en
una longitud de: 2+213.246 mt.
Para las nuevas secciones se opta por pendientes dentro de rango
(0.00919 a 0.00987 por las condiciones de la topografa de terreno, se esta
adaptndose las pendientes al terreno para evitar mayores movimientos de
tierras.
Las secciones nuevas son de geometra rectangular y no trapezoidal,
justificado por proceso constructivo (rendimientos de obra), por el tipo de
terreno, por el tipo de material de construccin.
Para la seccin circular se est considerando tubera en una longitud de
360.00 mts., de dimetro 16 tipo HDPE CLASE 7.5
Las caractersticas geomtricas de la estructura del canal son:
Q diseo
b (plantilla)
H altura
z Talud
paredes
e

: =147.63 lt./seg.
: =0.40 m
: =0.30 m
: =0.0
: =0.125 m
: =0.0253 m.

58

SE CONSIDERA UNA SOLERA DE 0.40 MTS. PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRAULICA Y
UN BORDO LIBRE DEL 30% DEL TIRANTE yc = 0.22*1.30 = 0.286 = 0.30 MTS.

59

PARA EL TRAMO CON SECCION CIRCULAR SE CONSIDERA TUBERIA DE 16 DE DIAMETRO OBTENIDA


MEDIANTE EL PROGRAMA H CANALES MEDIANTE UN TIRNATE CRITICO Y UN CAUDAL DE 147 L/SG.

60

DE IGUAL MANERA QUE EN EL 1ER TRAMO DE CANAL DE CONCRETO, SE CONSIDERA UNA SOLERA
DE 0.40 MTS. PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRAULICA Y UN BORDO LIBRE DEL 30%
DEL TIRANTE yc = 0.22*1.30 = 0.286 = 0.30 MTS.

61

PARA EL PORCENTAJE DE INFILTRACION SE HA CONSIDERADO LA LONGITUD MAS LARGA DEL


CANAL, CON UNA PERDIDA DE CAUDAL DEL 0.31% LO QUE REPRESENTA A 0.0005 M3/SG DE UN TOTAL
DE 0.147 M3/SG.

CUADRO DE SECCION DE CANAL


Tramo
Del km.
Al km.
1+534
2+240
2+240
2+600
2+600
4+107.24

Base Altura
Seccin
b(m) h(m)
0.35
0.30
TIPO -I
ACUEDUCTO
0.35
0.30
TIPO -I

62

3.5.2 DESCRIPCION TECNICA, ALTERNATIVA 02


CUADRO: N 17 INFRAESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE AR TE), ALTERNATIVA 02.
ITEM

DESCRIPCION

1.0

OBRAS PROVISIONALES

2.0

RESERVORIO

UND.

RESERVORIO
TROCHA CARROZABLE DE ACCESO
OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
3.0

2700.00

ML.

730.00

UND.

1.00

KM.

1.44

BOCATOMA

UND.

2.00

DESARENADOR

UND.

INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

ML.

2.00
1520.00

MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO

UND.

1.00

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

UND.

20.00

ACUEDUCTO METALICO

UND.

1.00

LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)


CANAL

ML.

TOMA LATERAL

UND.

2227.00
60.00

PASE VEHICULAR

UND.

1.00

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

UND.

2.00

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"

ML.

ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS
5.0

M3

LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")


APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

4.0

CANT.

360.00

UND.

1.00

KM.

1.00

OTROS

FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Alternativa 02.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO


2.1 ALTERNATIVA 02
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIN DE
RESERVORIO TILAYI, EN EL CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE
SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO-MOQUEGUA.

2.1.1 GENERALIDADES
Ubicacin Geogrfica:
Regin

Moquegua

Provincia

Mariscal Nieto

Distrito

San Cristbal

Lugar

Muylaque

Altitud

de 3100 a 3300 msnm.

El Centro poblado de Muylaque se encuentra ubicado en el distrito de San


Cristbal, Provincia de Mariscal Nieto, Regin de Moquegua. Est ubicado

63

entre las coordenadas UTM 8155523N y 318031E a 3100.00 metros sobre


el nivel del mar.
La zona se halla comprendida entre los 3,000 a 4,447 msnm, la topografa
es accidentada constituido por quebradas, barrancos y laderas. La
pendiente de los terrenos agrcolas del rea del proyecto oscila entre 30 a
70 por ciento. Los suelos tienen una textura promedio de franco arenoso y
franco arcilloso.
2.1.2 ANTECEDENTES
La infraestructura actual de riego tiene tramos de canal que a falta del
mantenimiento adecuado est sufriendo el deterioro de su revestimiento y
encontrndose en mal estado con fisuras y la base deteriorada, por lo tanto
se opto la construccin de una nueva lnea de conduccin considerando en
unos tramos tubera y en otros canales de concreto.
El primer Tramo progresiva 0+000 a 1+520, ser entubado con tubera de
8 y el tramo II ser revestido con concreto, progresiva 1+540 a 2+240
hasta 2+600 a 4+107, en el tramo 2+240 hasta la 2+600 se esta
considerando tubera de D=16 pasando por un acueducto colgante.
2.1.3

OBJETIVO

Objetivo General
El presente proyecto tiene como objetivo asegurar la produccin
agropecuaria mediante el mejoramiento de la infraestructura de riego.
Objetivos Especficos
-

Mejoramiento de 2,227.00 ml de canal con revestimiento y


1,520.00 ml de Tubera HDPE 8 Y 16, con sus respectivas obras
de arte.

Construccin de un Reservorio de 2700 m3, de concreto armado.

Ampliar sus reas de cultivos agrcolas

2.1.5 MODALIDAD DE EJECUCIN


Administracin Directa.
2.1.6PLAZO DE EJECUCIN
240 Das calendarios.
2.1.7OPERACIN Y MANTENIMIENTO

64

La operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego estar a cargo


por la Comisin de Regantes del Centro Poblado de Muylaque.
2.1.8 DISPONIBILIDAD DE TERRENO
Se tiene la libre disponibilidad de terreno para la ejecucin del
proyecto.
2.2 LINEA DE CONDUCCION CANAL TILAYI
2.2.1 GENERALIDADES
La lnea de conduccin es la tubera que sirve para trasladar el agua desde
la captacin hasta los reservorios. Las lneas de conduccin pueden ser de
dos tipos por gravedad y por bombeo, en nuestro caso ser por gravedad
hasta el primer reservorio (R-1) y de este se trasladara el agua mediante
un canal a la zona de expansin agrcola. Estos conductos trabajan a
presin asegurando el factor sanitario adecuado y en su instalacin se
acomodan a cualquier ondulacin del terreno.
2.2.2 RECOMENDACIONES PARA EL DISEO
Una lnea de conduccin por gravedad debe aprovechar al mximo la
energa disponible para conducir el caudal requerido, para lo cual se debe
tener en cuenta lo siguiente:
 Debe existir una carga esttica disponible (de acuerdo al
R.N.E las presiones interiores no deben ser mayor de 50
m.c.a. ni menor de 15 m.c.a.)
 La clase de la tubera tambin est en funcin de la
naturaleza del terreno ya que debern soportar presiones del
terreno al colocar la tubera enterrada.
 La durabilidad del tubo con respecto al periodo de diseo.
 Debe ser de fcil manejo en el transporte e instalacin as
como su mantenimiento y reparacin.
 La velocidad no deben exceder ciertos lmites dependiendo
de la tubera a usar pero por lo general no se debe tomar
velocidades menores a 0.60 m/s.
2.2.3 ELECCIN DE LA TUBERA
Se ha elegido la tubera de plstico HDPE (C = 140) clase 7.5 como en
la mayora de proyectos de abastecimientos, este material tiene ventajas
en relacin a otro tipo de tuberas: es econmico, flexible, durable, de poco

65

peso y de fcil transporte e instalacin. En el cuadro siguiente se presentan


las clases comerciales de tuberas con sus respectivas cargas de presin y
en la figura las presiones mximas de trabajo para diferentes clases de
tuberas.
Clase de tuberas PVC y mxima presin de trabajo
PRESION MXIMA

PRESION MXIMA

DE PRUEBA (m.)

DE TRABAJO (m.)

50

33

7.5

75

50

10

105

70

15

150

100

20

200

125

25

250

150

CLASE

Elevacin (m.)

Limite Tuberia clase 5


Limite Tuberia clase 7.5
Limite Tuberia clase 10

Limite Tuberia clase 15

Distancia (m.)
Tramo
Tuberia clase 5
Tuberia clase 7.5
Tuberia clase 10
Tuberia clase 15

Perfil de Terreno

2.2.4 DISEO HIDRAULICO

En la tubera de conduccin se necesita conocer la perdida de carga con la


precisin deseada antes de su instalacin. Tanto desde el punto de vista
de la economa como el de seguridad de las instalaciones, para esto
utilizaremos la formula de Hazen Willians.

66

Q
L
hF = 1741* ( )1.85 * ( 4.87 )
C

Donde:
Q

Caudal en lts/sg.

Dimetro en pulgadas

hF

Perdida unitaria de carga en mts.

Coeficiente del material del tubo (140).

 Tramo Obra de Captacin reservorio R-1


En este tramo el diseo de la tubera de conduccin es por gravedad.
Como datos tenemos:
 Caudal de diseo.

(Qmxd)

 Longitud de Conduccin (L)


 Cota de Captacin

= 41.50

lps

= 1506.45 m.
= 3300.00 m.

 Cota de Reservorio R-1

= 3237.50 m.

Considerando un solo dimetro de tubera


Carga disponible

= cota capt. cota reserv.


= 3300.00 3237.50
hf = 62.50 m.

Reemplazando en la ecuacin de Hazen Willians y despejando el dimetro se


tiene:

HAZEN1.- WILLIANS

Q=
L=
HF =
C=

41.50
l/s
1506.45
62.50
140

Q
L
4.87 = 1741* ( )1.85 * ( )
C
hF

^4.87 =
=

Adoptamos D = 6 pulgadas por ser comercial.

VERIFICACION DE
2.- VELOCIDAD

V = 1.974 * (

67

Q
)
2

2427.79
5.61

8
Pulg.
comercial

V=

1.28 m/s

MENOR

2.5 m/s
0.6 m/s

3.- GRADIENTE HIDRAULICA


Con este dimetro verificamos la perdida de carga (HF) a lo largo de todo el tramo
de la tubera. (bocatoma @ P-A).

Q
L
hF = 1741* ( )1.85 * ( 4.87 )
C

Q = 41.50 l/s
L = 181.075
=
8
C=
140

hf = 1.33

mts.

COTA PIEZOMETRICA AL
4.- P-A
3300
1.33

COTA terreno=
hf =

Ct. Piez = 3298.67

Se verifica que la cota piezometrica este por encima de la cota del punto P-A;
para que exista flujo y pase el agua por el de la tubera de 8.

9.- CALCULO DE PRESION


Presin final del tramo
C Piez=
C. INF=

3298.67
3272.46

PRES=

26.21 m.c.a.

ESTA DENTRO
15 MCA
50 MCA

10.- C.H.D. =
58.67
3298.67
3237.50
2.50

C piez =
Ct.reser=
alt.reser=

Para el tramo de conduccin de la captacin a la derivacin del reservorio R-1


utilizaremos tubera 8.

68

11.- SOLUCION POR TRAMOS P1 AL RESERVORIO

Q
L
4.87 = 1741* ( )1.85 * ( )
C
hF
Q=
L=
HF =
C=

30
1325.38
58.67
140

^4.87 =
=

4147.34
5.53

8
pulg
comercial

VERIFICACION DE
12.- VELOCIDAD

V = 1.974 * (
V=

1.28 m/s

Q
)
2

MENOR

2.5 m/s
0.6 m/s

NUEVA COTA PIEZOMETRICA EN EL PUNTO DEL


14.- RESERVORIO

3298.67 m.s.n.m.
9.73 mts.
3237.50 m.s.n.m.

C. SUP. =
hf =
C=
15.- C.H.D=
hf =

C Piez =

3288.94 mts

58.67
9.73 Mts.

A continuacin se mostrar un cuadro con las longitudes y clase de


tuberas por tramo y otro mostrando un resumen del mismo.

TRAMO

PROGRESIVA
INICIAL

FINAL

0+00.00

0+181.075

0+181.75

1+506.45

LONG.

COTAS

PRESION
MAX.
TUBERIA CLASE
TRAB.

INICIAL

FINAL

181.075

3300.00

3272.47

24.46

HDPE

A-7.5

1325.38

3272.47

3237.50

36.90

HDPE

A-7.5

69

2.3 DIMENSIONAMIENTO DE RESERVORIO


2.3.1 GENERALIDADES.
El reservorio proyectado debe tener una capacidad de embalse de
2,765.00 m3 en pocas de estiaje considerando un caudal de entrada de Q
= 16 lt/sg a ser llenado en 48 horas y por otro lado tendr un embalse de
2,689.00 m3 en pocas de precipitaciones considerando un caudal de
diseo de 41.50 lt/sg llenando el reservorio en 18 horas.
En conclusin se proyectar un reservorio que tenga una capacidad de
embalse de 2,700.00 m3; considerando las pocas de estiaje y el tiempo
de llenado del mismo.
La estructura corresponde a un reservorio tipo rectangular, cuya seccin
transversal est formada por paredes, losa de fondo y cobertura
enteramente de concreto armado fc=210kg/cm2. La estructura se apoya
sobre el terreno de fundacin por lo que se debe preveer su estratificacin
y caractersticas.
Para el diseo de los muros, losa, vigas, columnas

y cimentacin de

concreto armado se ha utilizado el mtodo de la rotura E-060, teniendo en


consideracin las combinaciones de carga reglamentarias, que amplifican
los diferentes estados de carga.
Debido a que este tipo de estructuras es contenedor de agua, es necesario
nuevamente amplificar los esfuerzos ya encontrados por los factores de
durabilidad (diseo por durabilidad sanitaria, segn el cdigo ACI).
.

L = 40.00 m.

RESERVORIO: 2,700.00

M3

70

H = 2.90 mts.

A = 30.00 m.

2.3.2 DISEO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (CANAL)


El presente diseo de las caractersticas hidrulicas con determinacin de
la seccin del canal, se ha considerado el criterio de mxima eficiencia
hidrulica, utilizando el software Hcanales del autor Mximo Villon.
Para el eje del canal en estudio se est considerando el trazo del canal en
una longitud de: 2+213.246 mt.
Para las nuevas secciones se opta por pendientes dentro de rango
(0.00919 a 0.00987 por las condiciones de la topografa de terreno, se esta
adaptndose las pendientes al terreno para evitar mayores movimientos de
tierras.
Las secciones nuevas son de geometra rectangular y no trapezoidal,
justificado por proceso constructivo (rendimientos de obra), por el tipo de
terreno, por el tipo de material de construccin.
Para la seccin circular se est considerando tubera en una longitud de
360.00 mts., de dimetro 16 tipo HDPE CLASE 7.5
Las caractersticas geomtricas de la estructura del canal son:
Q diseo

: =147.63 lt./seg.

b (plantilla) : =0.40 m
H altura

: =0.30 m

z Talud

: =0.0

paredes

: =0.125 m

: =0.0253 m.

71

SE CONSIDERA UNA SOLERA DE 0.40 MTS. PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRAULICA Y
UN BORDO LIBRE DEL 30% DEL TIRANTE yc = 0.22*1.30 = 0.286 = 0.30 MTS.

72

PARA EL TRAMO CON SECCION CIRCULAR SE CONSIDERA TUBERIA DE 16 DE DIAMETRO OBTENIDA


MEDIANTE EL PROGRAMA H CANALES MEDIANTE UN TIRNATE CRITICO Y UN CAUDAL DE 147 L/SG.

73

DE IGUAL MANERA QUE EN EL 1ER TRAMO DE CANAL DE CONCRETO, SE CONSIDERA UNA SOLERA
DE 0.40 MTS. PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRAULICA Y UN BORDO LIBRE DEL 30%
DEL TIRANTE yc = 0.22*1.30 = 0.286 = 0.30 MTS.

74

PARA EL PORCENTAJE DE INFILTRACION SE HA CONSIDERADO LA LONGITUD MAS LARGA DEL


CANAL, CON UNA PERDIDA DE CAUDAL DEL 0.31% LO QUE REPRESENTA A 0.0005 M3/SG DE UN TOTAL
DE 0.147 M3/SG.

CUADRO DE SECCION DE CANAL


Tramo
Del km.
Al km.
1+534
2+240
2+240
2+600
2+600
4+107.24

3.6

Base Altura
Seccin
b(m) h(m)
0.35
0.30
TIPO -I
ACUEDUCTO
0.35
0.30
TIPO -I

COSTOS DEL PROYECTO


3.6.1 COSTOS

UNITARIOS

DE

INVERSIN

PRECIOS

PRIVADOS Y SOCIALES, SIN PROYECTO.


En la situacin sin proyecto, los costos de inversin no existen por ningn
concepto.
3.6.2 COSTOS

UNITARIOS

DE

INVERSIN

PRIVADOS Y SOCIALES, CON PROYECTO.


a) COSTOS DE CAPACITACIN

75

PRECIOS

CUADRO: N 18, COSTOS DEL PLA DE CAPACITACION


Descripcin
Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Capacitacin en Operacin y Mantenimiento

4,956.00

1. Personal (1)
Ing. Agrcola

Total
3,500.00

Mes

3,500.00

Aforador (tipo Molinete)(2)

Und

250.00

0.00

Winchas 30 metros

Und

67.00

67.00
330.00

2. Equipos

3,500.00
747.00

Camara fotogrfica

Und

330.00

Computadora (2)

Und

50.00

50.00

Proyector (2)

Und

100.00

100.00

Camioneta 4x4

Und

200.00

200.00

Millar

28.00

28.00

Und

10

2.50

25.00

13.00

156.00

3. Bs y Ss en Capacitacin (3)
Papel Bond A-4
CDs

709.00

Petroleo

Gln

12

Alimento Refrigerio

Und

100.00

5.00

500.00
8,389.00

Capacitacin en Riego Parcelario y Manejo de Cultivos


1. Personal (1)

7,000.00

Ing. Agrnomo

Mes

3,500.00

3,500.00

Ing. Agrcola

Mes

3,500.00

3,500.00

Und

250.00

0.00

Und

67.00

0.00

Camara fotogrfica

Und

330.00

330.00

Computadora (2)

Und

50.00

50.00

Proyector (2)

Und

100.00

100.00

Camioneta 4x4

Und

200.00

200.00

Millar

28.00

28.00

Und

10

2.50

25.00

13.00

156.00

5.00

500.00

2. Equipos
Aforador (tipo Molinete)(2)
Winchas 30 metros

680.00

3. Bs y Ss en Capacitacin (3)
Papel Bond A-4
CDs

709.00

Petroleo

Gln

12

Alimento Refrigerio

Und

100

TOTAL

13,345.00

(1) Costos gravados con el 10% del Impuesto a la renta de cuarta categora
(2) Equipo Alquilado
FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Aternativas 01 y 02.

b) ALTERNATIVA, 01

76

CUADRO: N 19 COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; ALTERNATIVA 01.
Item
I
01
01.01

DESCRIPCIN

Und.

FC

Metrado

Precio (S/.)

COSTOS DIRECTOS
OBRAS PROVISIONALES

TOTAL A PM
3505667.92

OBRAS PROVISIONALES

TOTAL A PS
2769477.66

622609.37

491861.40

621309.37

490834.40

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40 M INCLUYE COLOCACION

und

0.79

1.00

650.00

650.00

513.50

01.01.02

CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

m2

0.79

100.80

85.64

8632.51

6819.68

01.01.03

TRASLADO DE AGREGADOS CORALAQUE-MUYLAQUE

m3

0.79

1,232.00

182.97

225419.04

178081.04

01.01.04

ACARREO DE AGREGADOS DIST. PROM = 1.00 KM

m3

0.79

660.00

418.67

276322.20

218294.54

01.01.05

ACARREO DE CEMENTO DIST. PROM = 1.00 KM

BOL

0.79

9,416.00

9.77

91994.32

72675.51

01.01.06

ACARREO DE TUBOS DE 8", DIST PROM = 1.0 KM

und

0.79

135.00

45.68

6166.80

4871.77

01.01.07

ACARREO DE TUBOS DE 16", DIST PROM =1.50 KM

und

0.79

35.00

92.70

3244.50

2563.16

01.01.08

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

GLB

0.79

1.00

8,880.00

8880.00

7015.20

1300.00

1027.00

01.02

VARIOS

01.02.01

PLACA RECORDATORIA

und

0.79

1.00

400.00

400.00

316.00

01.02.02

DISEO DE MEZCLAS

und

0.79

2.00

450.00

900.00

711.00

02
02.01
02.01.01

RESERVORIO
RESERVORIO
OBRAS PROVISIONALES

809096.68

639186.38

629427.68

497247.87

17398.96

13745.18

02.01.01.01

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA

m2

0.79

80.00

204.77

16381.60

12941.46

02.01.01.02

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

und

0.79

1.00

1,017.36

1017.36

803.71

18779.34

14835.68

02.01.02

TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.02.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

1,112.52

0.66

734.26

580.07

02.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

1,112.52

1.66

1846.78

1458.96

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

8,900.16

1.82

02.01.02.03
02.01.03
02.01.03.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA CAJA DE RESERVORIO

m3

16198.29

12796.65

275102.26

217330.78

0.79

8,925.00

12.91

115221.75

91025.18

02.01.03.02

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

1,338.75

29.84

39948.30

31559.16

02.01.03.03

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO SEMIDURO

m3

0.79

149.00

37.07

5523.43

4363.51

02.01.03.04

SUB - BASE DE E=0.20 M. P/APOYO DE RESERVORIO(f=1.25)

m3

0.79

193.57

86.88

16817.36

13285.72

02.01.03.05

RELLENO Y COMP. C/MATERIAL PROPIO RESERVORIO

m3

0.79

420.81

44.23

18612.43

14703.82

02.01.03.06

ELIMINACION DE DESMONTE C/MAQUINA

m3

0.79

9,302.59

8.49

78978.99

62393.40

5201.28

4109.01

m2

0.79

270.90

19.20

m2

0.79

135.00

102.43

02.01.04
02.01.04.01
02.01.05

CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
CONCRETO ARMADO

5201.28

4109.01

263736.53

208351.86

13828.05

10924.16
29320.20

02.01.05.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO EN MURO RESERVORIO

02.01.05.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

6,568.88

5.65

37114.17

02.01.05.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

806.20

22.12

17833.14

14088.18

02.01.05.04

CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN MUROS

m3

0.79

263.17

370.45

97491.33

77018.15

02.01.05.05

ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN LOSA

kg

0.79

4,780.35

5.65

27008.98

21337.09

02.01.05.06

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA

m2

0.79

84.32

22.12

1865.16

1473.48

CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA

m3

0.79

185.71

369.37

68595.70

54190.61

27815.28

21974.07

02.01.05.07
02.01.06

REVOQUES

02.01.06.01

ACABADO PULIDO EN MUROS RESERVORIO

m2

0.79

806.20

16.06

12947.57

10228.58

02.01.06.02

ACABADO PULIDO EN LOSA RESERVORIO

m2

0.79

925.76

16.06

14867.71

11745.49

7672.55

6061.31

02.01.07

CARPINTERIA METALICA

02.01.07.01

ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO MARINERO

und

0.79

1.00

390.55

390.55

308.53

02.01.07.02

SISTEMA DE SALIDA DE RESERVORIO D=0.25M EMBALS.

und

0.79

1.00

7,282.00

7282.00

5752.78

02.01.08

JUNTAS ELASTOMERICAS

13721.49

10839.98

02.01.08.01

WATER STOP DE P.V.C. DE 9". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA

0.79

294.20

31.35

9223.17

7286.30

02.01.08.02

SELLADOR ELSTICO DE POLIURETANO

0.79

294.20

15.29

4498.32

3553.67

157584.07

124491.41

02.02
02.02.01

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO


TRABAJOS PRELIMINARES

3220.87

2544.49

02.02.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

2,552.95

0.66

1684.95

1331.11

02.02.01.02

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

KM

0.79

0.73

929.20

678.32

535.87

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE OBRA

KM

0.79

0.73

1,174.81

857.61

677.51

153013.78

120880.89

HA

0.79

0.26

13,003.74

3380.97

2670.97

02.02.01.03
02.02.02
02.02.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

02.02.02.02

CORTE EN MATERIAL SUELTO

m3

0.79

6,657.38

4.53

30157.93

23824.77

02.02.02.03

CORTE EN ROCA SUELTA

m3

0.79

1,902.11

13.82

26287.16

20766.86
26672.20

02.02.02.04

CORTE EN ROCA FIJA

m3

0.79

951.05

35.50

33762.28

02.02.02.05

CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

576.10

41.51

23913.91

18891.99

CONFORMACION DE LA SUB RAZANTE

m2

0.79

2,552.95

13.91

35511.53

28054.11

0.79

729.41

1.85

02.02.02.06
02.02.03
02.02.03.01
02.03
02.03.01

CUNETAS

1349.41

CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL


OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
TRABAJOS PRELIMINARES

1066.03

1349.41

1066.03

22084.93

17447.10

174.66

137.98

02.03.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

50.19

1.66

83.32

65.82

02.03.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

50.19

1.82

91.35

72.16

02.03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2957.20

2336.19

02.03.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

39.17

33.04

1294.18

1022.40

02.03.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

50.19

6.02

302.14

238.69

02.03.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

11.26

69.51

782.68

618.32

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

35.00

16.52

02.03.02.04
02.03.03

CONCRETO SIMPLE

578.20

456.78

6163.14

4868.88
141.97

02.03.03.01

SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

m2

0.79

9.36

19.20

179.71

02.03.03.02

CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.

m3

0.79

0.37

239.35

88.56

69.96

02.03.03.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES

m2

0.79

88.00

21.50

1892.00

1494.68

02.03.03.04

CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 EN PISO Y MURO DE CANAL

m3

0.79

11.08

361.27

10289.26

8128.51

m2

0.79

38.70

85.28

3300.34

2607.27
2759.11

02.03.04

CONCRETO ARMADO

4002.87

3162.27

02.03.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

02.03.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

618.15

5.65

3492.55

02.03.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

28.86

22.12

638.38

504.32

02.03.04.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

6.82

385.49

2629.04

2076.94

02.03.04.05
02.03.05
02.03.05.01
02.03.06

CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA PANTALLA DE IMPACTO

m3

0.79

0.49

467.24

m2

0.79

103.35

13.40

REVOQUES
ACABADO PULIDO EN OBRAS DE ARTE
CARPINTERIA METALICA

228.95

180.87

1384.89

1094.06

1384.89

1094.06

1115.78

881.47

02.03.06.01

COMPUERTA METALICA DE 0.25X1.0, C/VOLANTE (INC. MARCO)

und

0.79

1.00

766.62

766.62

605.63

02.03.06.02

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 40X45, E=3/16", (INC. MARCO)

und

0.79

1.00

349.16

349.16

275.84

CONTINUA

77

CONTINUACIN DEL CUADRO N 19


Item
03
03.01
03.01.01

DESCRIPCIN

Und.

FC

Metrado

Precio (S/.)

TOTAL A PM

TOTAL A PS

LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")

967851.54

764602.71

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

572359.89

452164.31

7203.74

5690.96
2627.86

TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

5,040.00

0.66

3326.40

03.01.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

KM

0.79

1.44

1,153.62

1661.21

03.01.01.03

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

KM

0.79

1.44

1,538.98

2216.13

1750.74

565156.14

446473.35

03.01.02
03.01.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

HA

0.79

0.50

13,003.74

6501.87

1312.36

5136.48

03.01.02.02

CORTE EN MATERIAL SUELTO

m3

0.79

28,436.37

4.53

128816.76

101765.24

03.01.02.03

CORTE EN ROCA SUELTA

m3

0.79

12,187.01

13.82

168424.48

133055.34

03.01.02.04

CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

4,849.96

41.51

201321.84

159044.25

03.01.02.05

CONFORMACION DE LA SUB RAZANTE

m2

0.79

4,320.00

13.91

60091.20

47472.05

32263.93

25488.51

2126.47

1679.91

03.02
03.02.01

BOCATOMA
TRABAJOS PRELIMINARES

03.02.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

03.02.01.02

DESVIO PROVICIONAL DE RIO

03.02.01.03

TRAZO Y REPLANTEO

03.02.01.04
03.02.02
03.02.02.01
03.02.02.02
03.02.02.03
03.02.03

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

84.80

0.93

78.86

62.30

0.79

50.00

35.05

1752.50

1384.48

m2

0.79

84.80

1.66

140.77

111.21

m2

0.79

84.80

1.82

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

53.53

33.04

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

94.44

6.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

53.53

16.52

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO SIMPLE

03.02.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

03.02.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

45.80

84.73

121.93
2544.97

1768.63

1397.22

568.53

449.14

884.32

698.61

25226.59

19929.01

3880.63

3065.70

0.79

137.28

22.12

3036.63

2398.94

03.02.03.03

CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.

m3

0.79

51.06

260.27

13289.39

10498.62

03.02.03.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

4.14

385.49

1595.93

1260.78

3424.01

2704.97

1689.40

1334.63

03.02.03.05
03.02.04
03.02.04.01
03.02.04.02
03.03
03.03.01

EMBOQ. DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO 1:3

m2

0.79

154.34
3221.48

m3

0.79

16.03

213.60

REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION (0.40*0.30M)

und

0.79

1.00

119.44

119.44

94.36

COMPUERTA METALICA DE 0.40X1.10, h=1.65, C/VOLANTE (INC. MARCO)

und

0.79

2.00

784.98

1569.96

1240.27

4056.01

3204.25

24.08

19.02

CARPINTERIA METALICA

DESARENADOR
TRABAJOS PRELIMINARES

03.03.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

5.46

0.93

5.08

4.01

03.03.01.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

5.46

1.66

9.06

7.16

03.03.01.03

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

5.46

1.82

9.94

7.85

03.03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

246.72

194.91

03.03.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

4.14

33.04

136.79

108.06

03.03.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

6.90

6.02

41.54

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

4.14

16.52

03.03.02.03
03.03.03
03.03.03.01
03.03.03.02
03.03.03.03
03.03.04

CONCRETO SIMPLE
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

5.50

84.73

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

16.35

22.12

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

1.11

385.49

CONCRETO ARMADO

32.82

68.39

54.03

1255.57

991.90

466.02

368.15

361.66

285.71

427.89

338.04

1764.66

1394.08

03.03.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

5.40

84.73

457.54

361.46

03.03.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

75.99

5.65

429.34

339.18

03.03.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

16.33

22.12

361.22

285.36

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

1.34

385.49

516.56

408.08

764.98

604.33

03.03.04.04
03.03.05
03.03.05.01
03.04
03.04.01
03.04.01.01
03.04.01.02
03.04.02

CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA METALICA DE 0.25X1.0, C/VOLANTE (INC. MARCO)

und

0.79

1.00

INSTALACION DE TUBERIA D=8"


TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

KM

0.79

1.52

1,159.33

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

KM

0.79

1.52

1,536.77

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.04.02.01

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO CON VOLONERIA

m3

0.79

03.04.02.02

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

03.04.02.03

REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 8" A 12", EN TERRENO SEMIDURO

03.04.02.04

REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 8" A 12", EN TERRENO ROCOSO

0.79

03.04.02.05

CAMA DE APOYO (MATERIAL ZARANDEADO)

0.79

1,520.00

03.04.02.06

RELLENO COMP. ZANJA TERR.SEMIDURO- TUB. 8"-12" MENOR= 1.0M

0.79

1,520.00

03.04.02.07
03.04.03
03.04.03.01
03.04.03.02
03.05
03.05.01

TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE 200 - 500 MM

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.02.02
03.05.02.03
03.05.03

1845.35
78171.84
7996.75

109.44

29.84

3265.69

2579.89

8.43

8969.52

7085.92

456.00

10.90

4970.40

3926.62

16.57

25186.40

19897.26

28.50

43320.00

34222.80

182.40

17.09

3117.22
148128.23

117021.30

0.79

1,520.00

85.89

130552.80

103136.71

pto

0.79

157.50

111.59

17575.43

13884.59

46320.46

36593.16

253.15

199.99

m2

0.79

152.50

1.66

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

76.25

33.04

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

152.50

6.02

RELLENO Y COMP/MATERIAL PROPIO OBRAS DE ARTE

m3

0.79

CONCRETO SIMPLE

03.05.03.02

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.

m3

0.79

m3

0.79

294.02

17.51

2462.60

253.15

199.99

3437.35

2715.51

2519.30

1990.25

918.05

725.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS
ACOPIO DE PIEDRA DE 8" - 16"

1392.12

2335.89

1,064.00

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS


m2 DE0.79
ARTE)

03.05.04.01

1762.18
98951.70

0.79

03.05.03.01
03.05.04

3237.48

0.79

TRABAJOS PRELIMINARES

03.05.02

198430.61

4098.07

10122.47

MURO SECO DE PIEDRA


TRAZO Y REPLANTEO

604.33

251177.99

39.64

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A MANO)


m3HASTA
0.7925M.
INSTALAC.TUBERIA HDPE PE-100 de 400mm 12m. Pn6 8"

764.98

255.36

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

03.05.01.01
03.05.02.01

764.98

0.00

0.00

0.00

42629.96

33677.67

5148.29

4067.15

03.05.04.02

ACARREO DE PIEDRA

m3

0.79

294.02

70.31

20672.55

16331.31

03.05.04.03

MURO SECO DE PIEDRA DE 16"

m3

0.79

294.02

57.17

16809.12

13279.21

39478.45

31187.97

69.60

54.98

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

20.00

1.66

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

20.00

1.82

03.06
03.06.01
03.06.01.01
03.06.01.02
03.06.02

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA


TRABAJOS PRELIMINARES

33.20

26.23

36.40

28.76

993.16

784.60

33.04

462.56

365.42

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.06.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

14.00

03.06.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

20.00

6.02

120.40

95.12

03.06.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

4.00

69.51

278.04

219.65

03.06.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

8.00

16.52

132.16

104.41

03.06.03

CONCRETO SIMPLE

6980.18

5514.34

03.06.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

16.00

84.73

1355.68

1070.99

03.06.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

80.00

22.12

1769.60

1397.98

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

10.00

385.49

3854.90

3045.37

602.38

475.88

03.06.03.03
03.06.04

CONCRETO ARMADO

03.06.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

1.35

03.06.04.02
03.06.04.03
03.06.04.04

84.73

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

5.40

5.65

30.51

24.10

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

6.74

22.12

149.09

117.78

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

0.80

385.49

308.39

243.63

114.39

CONTINUA

78

90.36

CONTINUACIN DEL CUADRO N 19


Item
03.06.05
03.06.05.01
03.06.06
03.06.06.01
03.06.06.02
03.07
03.07.01

DESCRIPCIN

Und.

FC

Metrado

Precio (S/.)

REVESTIMIENTOS

TOTAL A PM
2722.72

SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE

m2

0.79

176.80

15.40

COMPUERTAS Y VALVULAS
SUMINISTRO INST. HIDRAU. P/VALVULA PURGA 4" (EN LINEA 8")

und

0.79

19.00

1,469.05

SUMINISTRO INSTAL HIDR.P/VALVULA AIRE 2" S/LINEA 8"

und

0.79

1.00

198.46

ACUEDUCTO METALICO
TRABAJOS PRELIMINARES

2150.95

28110.41

22207.22

27911.95

22050.44

198.46

156.78

22194.81

17533.90

88.20

69.68
14.69

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

20.00

0.93

18.60

03.07.01.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

20.00

1.66

33.20

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

20.00

1.82

03.07.02

2150.95

2722.72

03.07.01.01
03.07.01.03

TOTAL A PS

26.23

36.40

28.76

255.14

201.56

39.64

144.29

113.99

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.07.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

3.64

03.07.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

3.65

6.02

21.97

17.36

03.07.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

0.87

49.56

43.12

34.06

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

2.77

16.52

45.76

36.15

1574.35

1243.74

m2

0.79

11.76

26.16

307.64

243.04
752.56

03.07.02.04
03.07.03

CONCRETO SIMPLE

03.07.03.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE ANCLAJE

03.07.03.02

CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.

m3

0.79

3.98

239.35

952.61

03.07.03.03

CAPA DE 0.25" MEZCLA 1:10, PROTECTOR DE TUBERIA

m2

0.79

10.00

31.41

314.10

248.14

14623.54

11552.60

03.07.04
03.07.04.01

CONCRETO ARMADO
ACCESORIOS VARIOS PARA ACUEDUCTO ACERO

und

4.00

63.37

253.48

200.25

03.07.04.02

SUMINISTRO Y HABILITADO DE PERFIL METALICO DE L=10 M

und

0.79

4.00

2,127.70

8510.80

6723.53

03.07.04.03

SOLDADURA EN ARMADURA

pto

0.79

168.00

15.87

2666.16

2106.27

03.07.04.04

MONTAJE DE ACUEDUCTO DE ACERO DE 10 M

und

0.79

2.00

1,485.11

2970.22

2346.47

03.07.04.05

ABRAZADERA PREFABRICADA PARA TUBERIA EN PUENTE

und

0.79

4.00

55.72

222.88

176.08

4500.13

3555.10

0.79

202.80

22.19

4500.13

3555.10

1153.44

911.22

0.79

16.00

72.09

03.07.05
03.07.05.01
03.07.06
03.07.06.01
04
04.01
04.01.01

0.79

PINTURA
PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA
TUBERIAS Y ACCESORIOS
INSTALAC.TUBERIA P.V.C. C -7. 5 DE 8"
LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)
CANAL
TRABAJOS PRELIMINARES

1153.44

911.22

965683.33

762889.83

545548.87

430983.60

59442.10

46959.26

04.01.01.01

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

KM

0.79

2.20

1,153.62

2537.96

2004.99

04.01.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

KM

0.79

2.20

1,538.98

3385.76

2674.75

04.01.01.03

LIMPIEZA Y DESBROCE

04.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2

0.79

4,434.00

12.07

04.01.02.01

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO CON BOLONERIA

m3

0.79

1,748.46

39.64

04.01.02.02

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

749.34

29.84

22360.31

17664.64

04.01.02.03

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO

m2

0.79

2,793.73

7.42

20729.48

16376.29

04.01.02.04

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO ROCOSO

m2

0.79

1,197.31

9.27

11099.06

8768.26

04.01.02.05

RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL

m3

0.79

660.28

71.69

47335.47

37395.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

1,773.80

6.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A MANO)


m3HASTA
0.7925M. 2,031.05

12.93

04.01.02.06
04.01.02.07
04.01.03

CONCRETO SIMPLE

53518.38

42279.52

207773.03

164140.69

69308.95

54754.07

10678.28

8435.84

26261.48

20746.57

235741.84

186236.05

04.01.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO

m2

0.79

406.00

84.73

34400.38

27176.30

04.01.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES

m2

0.79

3,547.60

21.50

76273.40

60255.99

CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 EN PISO Y MURO DE CANAL

m3

0.79

346.19

361.27

125068.06

98803.77

27316.52

21580.05

m2

0.79

1,773.80

15.40

27316.52

21580.05

15275.38

12067.55

04.01.03.03
04.01.04
04.01.04.01
04.01.05

REVOQUES
SOLAQUEADO DE CANAL
JUNTAS DE DILATACION

04.01.05.01

JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT DE 1"

0.79

1,470.20

2.63

3866.63

3054.63

04.01.05.02

JUNTAS ASFALTICAS

0.79

1,470.20

7.76

11408.75

9012.91

44644.55

35269.19

291.28

230.11

04.02
04.02.01

TOMA LATERAL
TRABAJOS PRELIMINARES

04.02.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

83.70

1.66

138.94

109.76

04.02.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

83.70

1.82

152.33

120.34

4316.03

3409.66

04.02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

115.38

33.04

3812.16

04.02.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

83.70

6.02

503.87

398.06

16577.69

13096.38
1606.48

04.02.03

CONCRETO SIMPLE

3011.60

04.02.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

24.00

84.73

2033.52

04.02.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

192.38

22.12

4255.45

3361.80

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

26.69

385.49

10288.73

8128.10

m2

0.79

167.33

15.00

04.02.03.03
04.02.04
04.02.04.01
04.02.05
04.02.05.01
04.03
04.03.01

REVESTIMIENTOS

2509.95

SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE


COMPUERTAS
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 35X45, E=3/16", (INC. MARCO)

und

0.79

60.00

349.16

PASE VEHICULAR
TRABAJOS PRELIMINARES

1982.86

2509.95

1982.86

20949.60

16550.18

20949.60

16550.18

18736.66

14801.96

96.57

76.29

04.03.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

27.75

1.66

46.07

36.39

04.03.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

27.75

1.82

50.51

39.90

3321.63

2624.08

04.03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.03.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

19.43

33.04

641.97

507.15

04.03.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

27.75

6.02

167.06

131.97

04.03.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

2.70

69.51

187.68

148.26

04.03.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

17.32

16.52

286.13

226.04

04.03.02.05

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

60.00

33.98

2038.80

1610.65

1660.69

1311.95

04.03.03

CONCRETO SIMPLE

04.03.03.01

SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

m2

0.79

19.50

27.58

04.03.03.02

CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA

m3

0.79

3.04

369.37

04.03.04

CONCRETO ARMADO

537.81

424.87

1122.88

887.08

13416.61

10599.12

04.03.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

57.36

84.73

4860.11

3839.49

04.03.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

430.18

5.65

2430.52

1920.11

04.03.04.03
04.03.04.04
04.03.05
04.03.05.01
04.04
04.04.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

57.36

22.12

1268.80

1002.35

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

12.60

385.49

4857.17

3837.17

241.16

190.52

REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE

m2

0.79

15.66

15.40

CAMARA DE INGRESO Y SALIDA DE TUBERIA


TRABAJOS PRELIMINARES

241.16

190.52

3964.89

3132.26

15.31

12.10

04.04.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

4.40

1.66

7.30

5.77

04.04.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

4.40

1.82

8.01

6.33

CONTINUA

79

CONTINUACIN DEL CUADRO N 19


Item
04.04.02

DESCRIPCIN

Und.

FC

Metrado

Precio (S/.)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TOTAL A PM

TOTAL A PS

171.19

135.24

33.04

72.69

57.42
20.93

04.04.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

2.20

04.04.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

4.40

6.02

26.49

04.04.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

0.43

69.51

29.89

04.04.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

2.55

16.52

42.13

33.28

1100.76

869.60

04.04.03
04.04.03.01

CONCRETO SIMPLE
0.79

1.28

84.73

108.45

85.68

04.04.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

11.40

22.12

252.17

199.21

04.04.03.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

1.92

385.49

740.14

584.71

1573.05

1242.71

m2

0.79

3.25

84.73

04.04.04

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

23.61

CONCRETO ARMADO

04.04.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

04.04.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

84.79

5.65

479.06

378.46

04.04.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

7.73

22.12

170.99

135.08

04.04.04.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

1.68

385.49

647.62

511.62

406.25

320.94

m2

0.79

26.38

15.40

406.25

320.94

und

0.79

2.00

349.16

04.04.05
04.04.05.01
04.04.06
04.04.06.01
04.05
04.05.01

REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
COMPUERTAS

275.37

698.32

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 35X45, E=3/16", (INC. MARCO)


INSTALACION DE TUBERIA DE 16"
MOVIMIENTO DE TIERRAS

217.54

551.67

698.32

551.67

60353.77

47679.48

12290.47

9709.47

04.05.01.01

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO CON VOLONERIA

m3

0.79

74.10

39.64

2937.32

04.05.01.02

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

31.75

29.84

947.42

748.46

04.05.01.03

REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 16", EN TERRENO SEMIDURO

0.79

182.00

8.43

1534.26

1212.07

04.05.01.04

REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 16", EN TERRENO ROCOSO

0.79

78.00

10.90

850.20

671.66

04.05.01.05

CAMA DE APOYO (MATERIAL ZARANDEADO)

0.79

260.00

16.57

4308.20

3403.48

04.05.01.06

RELLENO COMP. ZANJA TERR.SEMIDURO- TUB. 816" MENOR= 1.0M

0.79

39.00

28.50

35.20

17.09

04.05.01.07
04.05.02
04.05.02.01
04.05.02.02
04.06
04.06.01
04.06.01.01
04.06.01.02
04.06.01.03
04.06.02

2320.49

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A MANO)


m3HASTA
0.7925M.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE-100 de 400mm 12m. Pn6m

0.79

360.00

124.21

TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE 200 - 500 MM

0.79

30.00

111.59

pto

1111.50

878.09

601.57

475.24

48063.30

37970.01

44715.60

35325.32

3347.70

2644.68

ACUEDUCTO COLGANTE

292434.60

231023.33

OBRAS PRELIMINARES

1097.70

867.18

158.10

124.90

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

170.00

0.93

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

270.00

1.66

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

270.00

1.82

MOVIMIENTO DE TIERRAS

448.20

354.08

491.40

388.21

13595.93

10740.78
6172.93

04.06.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS P/ CAMARA DE ANCLAJE

m3

0.79

197.12

39.64

7813.84

04.06.02.02

EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS

m3

0.79

34.80

25.26

879.05

694.45

04.06.02.03

COMPACTACION DE TERREENO

m2

0.79

170.00

6.02

1023.40

808.49

04.06.02.04

RELLENO Y COMP/MATERIAL PROPIO OBRAS DE ARTE

m3

0.79

13.22

40.54

535.94

423.39

04.06.02.05

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE P/ELIMINACION

m3

0.79

281.22

11.89

3343.71

2641.53

26093.01

20613.48

04.06.03

CONCRETO SIMPLE

04.06.03.01

CONCRETO 1:12 + 30% P.M. SOLADO

m3

0.79

7.57

197.24

1493.11

1179.55

04.06.03.02

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G. CAMARA DE ANCLAJE

m3

0.79

94.22

261.09

24599.90

19433.92

86792.25

68565.88

04.06.04
04.06.04.01

CONCRETO ARMADO
ZAPATAS

04.06.04.01.01

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2

m3

0.79

16.80

403.11

04.06.04.01.02

ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60

kg

0.79

365.30

5.63

04.06.04.02

COLUMNAS

8828.89

6974.82

6772.25

5350.08

2056.64

1624.74

39251.38

31008.59

04.06.04.02.01

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

m3

0.79

4.84

485.82

2351.37

1857.58

04.06.04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS

m2

0.79

687.96

53.31

36675.15

28973.37

04.06.04.02.03
04.06.04.03
04.06.04.03.01
04.06.04.03.02
04.06.04.03.03
04.06.05
04.06.05.01

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

kg

0.79

39.94

5.63

224.86

177.64

38711.99

30582.47

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

m3

0.79

1.40

377.68

528.75

417.71

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

0.79

371.59

102.61

38128.85

30121.79

ACERO GRADO 60 EN VIGAS

kg

0.79

9.66

5.63

54.39

42.96

164855.71

130236.01

1640.88

1296.30
1236.72

VIGAS

TARRAJEOS Y VARIOS
REVOQUES

04.06.05.01.01

TARRAJEO Y FROTACHADO P/ VIGAS Y COLUMNAS

04.06.05.01.02

VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 CM.

04.06.05.02

m2

0.79

36.80

42.54

1565.47

0.79

6.44

11.71

75.41

59.58

154790.83

122284.75

0.79

158.00

83.91

13257.78

10473.65

SUPERESTRUCTURA ACUEDUCTO

04.06.05.02.01

CABLE Aa DE 1 1/4X6X19

04.06.05.02.02

PENDOLAS DE FIERRO LISO REDONDO D=5/8"

0.79

90.00

1,132.58

101932.20

80526.44

04.06.05.02.03

MACISO DE RIEL 60 LB P/ANCLAJE DE CABLE

0.79

9.00

2,521.70

22695.30

17929.29

04.06.05.02.04

ACCESORIOS DE ESTRUCTURA DE ACUEDUCTO

und

0.79

1.00

6,232.26

6232.26

4923.49

04.06.05.02.05

VIGUETA DE MADERA TORNILLO 4"X4"

0.79

34.58

98.72

3413.74

2696.85

04.06.05.02.06

RIGIDIZANTE DE MADERA DE 12" X 2"

0.79

121.41

53.85

6537.93

5164.96

04.06.05.02.07

SOPORTE DE MADERA 3 1/2" X 3 1/2" X 4"

und

0.79

114.00

6.33

721.62

570.08

3028.11

2392.21

PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA

0.79

83.90

33.12

PINTURA ESMALTE EN COL. Y VIGA

m2

0.79

26.00

9.59

04.06.05.03
04.06.05.03.01
04.06.05.03.02
04.06.05.04
04.06.05.04.01
04.06.05.04.02
04.07
04.07.01
04.07.01.01
04.07.01.02

PINTURA

VARIOS
MONTAJE DE ACUEDUCTO COLGANTE (INC PERSONAL Y EQUIPO)
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

196.98
4262.75

0.79

1.00

5,179.99

5179.99

4092.19

0.79

170.00

1.27

215.90

170.56

0.00

0.00

CONCRETO ARMADO
ACERO DE REFUERZO GRADO 60

2195.23

249.34

m2

TAPAS EN CANAL
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

2778.77
5395.89

m2
kg

0.79
0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

04.07.01.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

140427.00

110937.33

13582.00

10729.78

13582.00

10729.78

13345.00

10542.55

13345.00

10542.55

93500.00

73865.00

93500.00

73865.00

OTROS
IMPACTO AMBIENTAL

05.01.01

COSTO DE ESTUDIO AMBIENTAL

05.02

CAPACITACIN DE BENEFICIARIOS

05.02.01
05.03
05.03.01

GLB

0.79
0.79

1.00
1.00

13,582.00
13,345.00

FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE MOQUEGUA - MUYLAQUE
PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

05.04.01

PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

I + II

GLB

PLAN DE CAPACITACION

05.04
II

0.00

0.00

0.00

04.07.01.04
05
05.01

0.00

0.00

0.00

GLB

0.79

1.00

93,500.00

GLB

0.79

1.00

20,000.00

20000.00

GASTOS INDIRECTOS

18.65%

15800.00

20000.00

15800.00

653719.43

516438.35

Gastos Generales (9,5138%CD)

0.79

9.51%

3505667.92

333522.23

263482.57

Gastos de Supervisin (3.6349%CD)

0.79

3.63%

3505667.92

127427.52

100667.74

Gastos de Liquidacin (0,6072%CD)

0.79

0.61%

3505667.92

21286.42

16816.27

Gastos de Gestin Administrativa (4,002%CD)

0.79

4.00%

3505667.92

140296.83

110834.50

Gastos de Expediente Tcnico (0,8896%CD)

0.79

0.89%

3505667.92

TOTAL INVERSION

S/.

31186.42
4,159,387.35

80

24637.27
3,285,916.00

c) ALTERNATIVA, 02
CUADRO: N 20 COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; ALTERNATIVA 02.
Item
I
01
01.01

DESCRIPCIN

Und.

FC

Metrado

Precio (S/.)

COSTOS DIRECTOS
OBRAS PROVISIONALES

TOTAL A PM
3732818.86

OBRAS PROVISIONALES

TOTAL A PS
2948926.90

708770.03

559928.32

707470.03

558901.32

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40 M INCLUYE COLOCACION

und

0.79

1.00

650.00

650.00

513.50

01.01.02

CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

m2

0.79

100.80

85.64

8632.51

6819.68

01.01.03

TRASLADO DE AGREGADOS CORALAQUE-MUYLAQUE

m3

0.79

1,434.00

182.97

262378.98

207279.39

01.01.04

ACARREO DE AGREGADOS DIST. PROM = 1.00 KM

m3

0.79

862.00

418.67

360893.54

285105.90

01.01.05

ACARREO DE CEMENTO DIST. PROM = 1.00 KM

BOL

0.79

5,795.67

9.77

56623.70

44732.72

01.01.06

ACARREO DE TUBOS DE 8", DIST PROM = 1.0 KM

und

0.79

135.00

45.68

6166.80

4871.77

01.01.07

ACARREO DE TUBOS DE 16", DIST PROM =1.50 KM

und

0.79

35.00

92.70

3244.50

2563.16

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

8880.00

7015.20

01.01.08

GLB

0.79

1.00

8,880.00

1300.00

1027.00

01.02.01

PLACA RECORDATORIA

und

0.79

1.00

400.00

400.00

316.00

01.02.02

DISEO DE MEZCLAS

und

0.79

2.00

450.00

900.00

711.00

809129.91

639212.63

629429.62

497249.40

01.02

02
02.01
02.01.01

VARIOS

RESERVORIO
RESERVORIO
OBRAS PROVISIONALES

17398.96

13745.18

02.01.01.01

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA

m2

0.79

80.00

204.77

16381.60

12941.46

02.01.01.02

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

und

0.79

1.00

1,017.36

1017.36

803.71

18779.34

14835.68

m2

0.79

1,112.52

0.66

734.26

580.07

02.01.02
02.01.02.01

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

02.01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

1,112.52

1.66

1846.78

1458.96

02.01.02.03

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

8,900.16

1.82

16198.29

12796.65

02.01.03
02.01.03.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA CAJA DE RESERVORIO

275104.19

217332.31

m3

0.79

8,925.00

12.91

115221.75

91025.18

02.01.03.02

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

1,338.75

29.84

39948.30

31559.16

02.01.03.03

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO SEMIDURO

m3

0.79

149.00

37.07

5523.43

4363.51

02.01.03.04

SUB - BASE DE E=0.20 M. P/APOYO DE RESERVORIO(f=1.25)

m3

0.79

193.57

86.89

16819.30

13287.24

02.01.03.05

RELLENO Y COMP. C/MATERIAL PROPIO RESERVORIO

m3

0.79

420.81

44.23

18612.43

14703.82

ELIMINACION DE DESMONTE C/MAQUINA

m3

0.79

9,302.59

8.49

78978.99

62393.40

02.01.03.06
02.01.04
02.01.04.01
02.01.05

CONCRETO SIMPLE

5201.28

SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

m2

0.79

270.90

19.20

4109.01
208351.86

102.43

13828.05

10924.16

02.01.05.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO EN MURO RESERVORIO

02.01.05.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

5.65

37114.17

29320.20

02.01.05.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

806.20

22.12

17833.14

14088.18

02.01.05.04

CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN MUROS

m3

0.79

263.17

370.45

97491.33

77018.15

02.01.05.05

ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN LOSA

kg

0.79

4,780.35

5.65

27008.98

21337.09

02.01.05.06

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA

m2

0.79

84.32

22.12

1865.16

1473.48

02.01.05.07

CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA

m3

0.79

185.71

369.37

68595.70

54190.61

02.01.06

m2

0.79

135.00

kg

0.79

6,568.88

4109.01

5201.28
263736.53

CONCRETO ARMADO

REVOQUES

27815.28

21974.07

02.01.06.01

ACABADO PULIDO EN MUROS RESERVORIO

m2

0.79

806.20

16.06

12947.57

10228.58

02.01.06.02

ACABADO PULIDO EN LOSA RESERVORIO

m2

0.79

925.76

16.06

14867.71

11745.49

7672.55

6061.31

02.01.07

CARPINTERIA METALICA

02.01.07.01

ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO MARINERO

und

0.79

1.00

390.55

390.55

02.01.07.02

SISTEMA DE SALIDA DE RESERVORIO D=0.25M EMBALS.

und

0.79

1.00

7,282.00

7282.00

5752.78

13721.49

10839.98

02.01.08
02.01.08.01
02.01.08.02
02.02
02.02.01
02.02.01.01
02.02.01.02
02.02.01.03
02.02.02

JUNTAS ELASTOMERICAS
WATER STOP DE P.V.C. DE 9". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA

0.79

294.20

31.35

SELLADOR ELSTICO DE POLIURETANO

0.79

294.20

15.29

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO


TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

2,552.95

0.66

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

KM

0.79

0.73

929.20

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE OBRA

KM

0.79

0.73

1,174.81

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9223.17

308.53

7286.30

4498.32

3553.67

157615.36

124516.13

3220.87
1684.95

2544.49
1331.11

678.32

535.87

857.61

677.51

153045.08

120905.61

02.02.02.01

DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

HA

0.79

0.26

13,003.74

3380.97

2670.97

02.02.02.02

CORTE EN MATERIAL SUELTO

m3

0.79

6,657.38

4.53

30157.93

23824.77

02.02.02.03

CORTE EN ROCA SUELTA

m3

0.79

1,902.11

13.82

26287.16

20766.86

02.02.02.04

CORTE EN ROCA FIJA

m3

0.79

951.05

35.50

33762.28

26672.20

02.02.02.05

CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

576.10

41.52

23919.67

18896.54

02.02.02.06

CONFORMACION DE LA SUB RAZANTE

m2

0.79

2,552.95

13.92

35537.06

28074.28

0.79

729.41

1.85

02.02.03
02.02.03.01
02.03
02.03.01

CUNETAS

1349.41

CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL


OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
TRABAJOS PRELIMINARES

1066.03

1349.41

1066.03

22084.93

17447.10

174.66

137.98

02.03.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

50.19

1.66

83.32

02.03.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

50.19

1.82

91.35

72.16
2336.19
1022.40

02.03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

65.82

02.03.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

39.17

33.04

2957.20
1294.18

02.03.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

50.19

6.02

302.14

238.69

02.03.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

11.26

69.51

782.68

618.32

02.03.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

35.00

16.52

578.20

456.78

6163.14

4868.88

02.03.03
02.03.03.01

CONCRETO SIMPLE
9.36

19.20

02.03.03.02

CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.

m3

0.79

0.37

239.35

88.56

69.96

02.03.03.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES

m2

0.79

88.00

21.50

1892.00

1494.68

02.03.03.04
02.03.04
02.03.04.01

SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 EN PISO Y MURO DE CANAL

m2

0.79

m3

0.79

11.08

361.27

m2

0.79

38.70

85.28

CONCRETO ARMADO
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

179.71

141.97

4002.87

3162.27

10289.26

8128.51

3300.34

2607.27

02.03.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

618.15

5.65

3492.55

2759.11

02.03.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

28.86

22.12

638.38

504.32

02.03.04.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

6.82

385.49

2629.04

2076.94

02.03.04.05
02.03.05
02.03.05.01
02.03.06

CONCRETO FC=280 KG/CM2 PARA PANTALLA DE IMPACTO


REVOQUES
ACABADO PULIDO EN OBRAS DE ARTE

m3

0.79

0.49

467.24

228.95
1384.89

1094.06

m2

0.79

103.35

13.40

1384.89

1094.06

CARPINTERIA METALICA

180.87

1115.78

881.47

02.03.06.01

COMPUERTA METALICA DE 0.25X1.0, C/VOLANTE (INC. MARCO)

und

0.79

1.00

766.62

766.62

605.63

02.03.06.02

COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 40X45, E=3/16", (INC. MARCO)

und

0.79

1.00

349.16

349.16

275.84

CONTINUA

81

CONTINUACIN DEL CUADRO N 20


Item
03
03.01
03.01.01

DESCRIPCIN

Und.

FC

Metrado

Precio (S/.)

LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")


APERTURA DE TROCHA CARROZABLE
TRABAJOS PRELIMINARES

TOTAL A PM

TOTAL A PS

1039368.53

821101.14

572451.59

452236.75

7203.74

5690.96
2627.86

03.01.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

5,040.00

0.66

3326.40

03.01.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

KM

0.79

1.44

1,153.62

1661.21

03.01.01.03

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

KM

0.79

1.44

1,538.98

2216.13

1750.74

565247.84

446545.80

03.01.02
03.01.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

HA

0.79

0.50

13,003.74

6501.87

1312.36

5136.48

03.01.02.02

CORTE EN MATERIAL SUELTO

m3

0.79

28,436.37

4.53

128816.76

101765.24

03.01.02.03

CORTE EN ROCA SUELTA

m3

0.79

12,187.01

13.82

168424.48

133055.34

03.01.02.04
03.01.02.05
03.02
03.02.01

CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

4,849.96

41.52

201370.34

159082.57

CONFORMACION DE LA SUB RAZANTE

m2

0.79

4,320.00

13.92

60134.40

47506.18

32274.15

25496.58

BOCATOMA
TRABAJOS PRELIMINARES

03.02.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

03.02.01.02

DESVIO PROVICIONAL DE RIO

03.02.01.03
03.02.01.04
03.02.02

2126.47

1679.91

m2

0.79

84.80

0.93

78.86

62.30

0.79

50.00

35.05

1752.50

1384.48

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

84.80

1.66

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

84.80

1.82

MOVIMIENTO DE TIERRAS

140.77

111.21

154.34

121.93

3221.48

2544.97

03.02.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

53.53

33.04

1768.63

1397.22

03.02.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

94.44

6.02

568.53

449.14

03.02.02.03

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

53.53

16.52

884.32

698.61

25236.80

19937.07

84.73

3880.63

3065.70

03.02.03

CONCRETO SIMPLE

03.02.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

45.80

03.02.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

137.28

22.12

3036.63

2398.94

03.02.03.03

CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.

m3

0.79

51.06

260.47

13299.60

10506.68

03.02.03.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

4.14

385.49

1595.93

1260.78

EMBOQ. DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO 1:3

m3

0.79

16.03

213.60

3424.01

2704.97

1689.40

1334.63

03.02.03.05
03.02.04

CARPINTERIA METALICA

03.02.04.01

REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION (0.40*0.30M)

und

0.79

1.00

119.44

119.44

94.36

03.02.04.02

COMPUERTA METALICA DE 0.40X1.10, h=1.65, C/VOLANTE (INC. MARCO)

und

0.79

2.00

784.98

1569.96

1240.27

4056.01

3204.25

03.03
03.03.01

DESARENADOR
TRABAJOS PRELIMINARES

24.08

19.02

03.03.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

5.46

0.93

5.08

4.01

03.03.01.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

5.46

1.66

9.06

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

5.46

1.82

03.03.01.03
03.03.02
03.03.02.01
03.03.02.02
03.03.02.03
03.03.03
03.03.03.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

4.14

33.04

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

6.90

6.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

4.14

16.52

CONCRETO SIMPLE
m2

84.73

7.85
194.91

136.79

108.06

41.54

32.82

68.39

54.03

1255.57

991.90

0.79

5.50

03.03.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

16.35

22.12

361.66

285.71

03.03.03.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

1.11

385.49

427.89

338.04

03.03.04

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

7.16

9.94
246.72

CONCRETO ARMADO

466.02

368.15

1764.66

1394.08

03.03.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

5.40

84.73

457.54

361.46

03.03.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

75.99

5.65

429.34

339.18

03.03.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

16.33

22.12

361.22

285.36

03.03.04.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

1.34

385.49

516.56

408.08

und

0.79

1.00

764.98

03.03.05
03.03.05.01
03.04
03.04.01

CARPINTERIA METALICA

764.98

COMPUERTA METALICA DE 0.25X1.0, C/VOLANTE (INC. MARCO)


INSTALACION DE TUBERIA D=8"
TRABAJOS PRELIMINARES

604.33

764.98

604.33

251177.99

198430.61

4098.07

3237.48

03.04.01.01

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

KM

0.79

1.52

1,159.33

1762.18

03.04.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

KM

0.79

1.52

1,536.77

2335.89

1845.35

98951.70

78171.84

03.04.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1392.12

03.04.02.01

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO CON VOLONERIA

m3

0.79

255.36

39.64

10122.47

7996.75

03.04.02.02

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

109.44

29.84

3265.69

2579.89

03.04.02.03

REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 8" A 12", EN TERRENO SEMIDURO

0.79

1,064.00

8.43

8969.52

7085.92

03.04.02.04

REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 8" A 12", EN TERRENO ROCOSO

0.79

456.00

10.90

4970.40

3926.62

03.04.02.05

CAMA DE APOYO (MATERIAL ZARANDEADO)

0.79

1,520.00

16.57

25186.40

19897.26

03.04.02.06

RELLENO COMP. ZANJA TERR.SEMIDURO- TUB. 8"-12" MENOR= 1.0M

0.79

1,520.00

28.50

43320.00

34222.80

03.04.02.07
03.04.03
03.04.03.01
03.04.03.02
03.05
03.05.01

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) HASTA m3


25M.
INSTALAC.TUBERIA HDPE PE-100 de 400mm 12m. Pn6 8"
TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE 200 - 500 MM

03.05.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.02.03
03.05.03
03.05.03.01
03.05.03.02
03.05.04

17.09

1,520.00

85.89

pto

0.79

157.50

111.59

TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO

03.05.02.02

182.40

0.79

MURO DE CONTENCIN DE CONCRETO

03.05.01.01
03.05.02.01

0.79

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

m2

0.79

152.50

1.66

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

76.25

33.04

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

152.50

6.02

RELLENO Y COMP/MATERIAL PROPIO OBRAS DE ARTE

m3

0.79

35.00

40.54

CONCRETO SIMPLE

3117.22

2462.60

148128.23

117021.30

130552.80

103136.71

17575.43

13884.59

117735.55

93011.08

253.15

199.99

253.15

199.99

4856.25

3836.44

2519.30

1990.25

918.05

1120.93
83767.16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO (OBRAS DE ARTE)


m2

0.79

840.00

84.37

70870.80

55987.93

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.

0.79

176.40

199.34

35163.58

27779.23

6591.77

5207.50
1038.30

m3

OTROS

03.05.04.01

ACOPIO DE PIEDRA DE 8" - 16"

m3

0.79

75.06

17.51

1314.30

03.05.04.02

ACARREO DE PIEDRA

m3

0.79

75.06

70.31

5277.47

03.05.04.03

MURO SECO DE PIEDRA DE 16"

m3

0.79

03.06
03.06.01

725.26

1418.90
106034.38

0.00

0.00

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA


TRABAJOS PRELIMINARES

4169.20

0.00

0.00

39478.45

31187.97

69.60

54.98

03.06.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

20.00

1.66

33.20

26.23

03.06.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

20.00

1.82

36.40

28.76

03.06.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

993.16

784.60

03.06.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

14.00

33.04

462.56

365.42

03.06.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

20.00

6.02

120.40

95.12

03.06.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

4.00

69.51

278.04

219.65

03.06.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

8.00

16.52

132.16

104.41

6980.18

5514.34

03.06.03

CONCRETO SIMPLE

03.06.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

16.00

84.73

1355.68

03.06.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

80.00

22.12

1769.60

1397.98

03.06.03.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

10.00

385.49

3854.90

3045.37

602.38

475.88

03.06.04

CONCRETO ARMADO

1070.99

03.06.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

1.35

84.73

114.39

03.06.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

5.40

5.65

30.51

24.10

03.06.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

6.74

22.12

149.09

117.78

03.06.04.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

0.80

385.49

308.39

243.63

CONTINUA

82

90.36

CONTINUACIN DEL CUADRO N 20


Item
03.06.05
03.06.05.01
03.06.06

DESCRIPCIN

Und.

FC

Metrado

Precio (S/.)

REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE

m2

0.79

176.80

15.40

COMPUERTAS Y VALVULAS

TOTAL A PM

TOTAL A PS

2722.72
2722.72

2150.95
2150.95

28110.41

22207.22

03.06.06.01

SUMINISTRO INST. HIDRAU. P/VALVULA PURGA 4" (EN LINEA 8")

und

0.79

19.00

1,469.05

27911.95

22050.44

03.06.06.02

SUMINISTRO INSTAL HIDR.P/VALVULA AIRE 2" S/LINEA 8"

und

0.79

1.00

198.46

198.46

156.78

22194.81

17533.90

03.07
03.07.01

ACUEDUCTO METALICO
TRABAJOS PRELIMINARES

88.20

69.68

03.07.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

20.00

0.93

18.60

14.69

03.07.01.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

20.00

1.66

33.20

26.23

03.07.01.03

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

20.00

1.82

36.40

28.76

255.14

201.56

03.07.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.07.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

3.64

39.64

144.29

113.99

03.07.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

3.65

6.02

21.97

17.36

03.07.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

0.87

49.56

43.12

34.06

03.07.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

2.77

16.52

45.76

36.15

1574.35

1243.74

m2

0.79

11.76

26.16

307.64

243.04
752.56

03.07.03

CONCRETO SIMPLE

03.07.03.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE ANCLAJE

03.07.03.02

CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.

m3

0.79

3.98

239.35

952.61

03.07.03.03

CAPA DE 0.25" MEZCLA 1:10, PROTECTOR DE TUBERIA

m2

0.79

10.00

31.41

314.10

248.14

14623.54

11552.60

03.07.04

CONCRETO ARMADO

03.07.04.01

ACCESORIOS VARIOS PARA ACUEDUCTO ACERO

und

0.79

4.00

63.37

253.48

200.25

03.07.04.02

SUMINISTRO Y HABILITADO DE PERFIL METALICO DE L=10 M

und

0.79

4.00

2,127.70

8510.80

6723.53

SOLDADURA EN ARMADURA

pto

0.79

168.00

15.87

2666.16

2106.27

03.07.04.04

MONTAJE DE ACUEDUCTO DE ACERO DE 10 M

und

0.79

2.00

1,485.11

2970.22

2346.47

03.07.04.05

03.07.04.03

ABRAZADERA PREFABRICADA PARA TUBERIA EN PUENTE

und

0.79

4.00

55.72

222.88

176.08

4500.13

3555.10

4500.13

3555.10

03.07.05
03.07.05.01
03.07.06
03.07.06.01
04
04.01
04.01.01

PINTURA
PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA

0.79

202.80

22.19

0.79

16.00

72.09

TUBERIAS Y ACCESORIOS

1153.44

INSTALAC.TUBERIA P.V.C. C -7. 5 DE 8"


LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)
CANAL
TRABAJOS PRELIMINARES

911.22

1153.44

911.22

1035123.39

817747.48

545548.87

430983.60

59442.10

46959.26

04.01.01.01

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR

KM

0.79

2.20

1,153.62

2537.96

04.01.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

KM

0.79

2.20

1,538.98

3385.76

2674.75

04.01.01.03

LIMPIEZA Y DESBROCE

m2

0.79

4,434.00

12.07

53518.38

42279.52

04.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

207773.03

164140.69

2004.99

04.01.02.01

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO CON BOLONERIA

m3

0.79

1,748.46

39.64

69308.95

04.01.02.02

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

749.34

29.84

22360.31

17664.64

04.01.02.03

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO

m2

0.79

2,793.73

7.42

20729.48

16376.29

04.01.02.04

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO ROCOSO

m2

0.79

1,197.31

9.27

11099.06

8768.26

04.01.02.05

RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL

m3

0.79

660.28

71.69

47335.47

37395.02

04.01.02.06

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

1,773.80

6.02

10678.28

8435.84

04.01.02.07

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) HASTA m3


25M.

0.79

2,031.05

12.93

26261.48

20746.57

235741.84

186236.05

04.01.03

CONCRETO SIMPLE

54754.07

04.01.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO

m2

0.79

406.00

84.73

34400.38

04.01.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES

m2

0.79

3,547.60

21.50

76273.40

60255.99

04.01.03.03

CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 EN PISO Y MURO DE CANAL

m3

0.79

346.19

361.27

125068.06

98803.77

27316.52

21580.05

m2

0.79

1,773.80

15.40

27316.52

21580.05

15275.38

12067.55

04.01.04
04.01.04.01
04.01.05

REVOQUES
SOLAQUEADO DE CANAL
JUNTAS DE DILATACION

27176.30

04.01.05.01

JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT DE 1"

0.79

1,470.20

2.63

3866.63

3054.63

04.01.05.02

JUNTAS ASFALTICAS

0.79

1,470.20

7.76

11408.75

9012.91

44644.55

35269.19

04.02
04.02.01

TOMA LATERAL
TRABAJOS PRELIMINARES

291.28

230.11

04.02.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

83.70

1.66

138.94

109.76

04.02.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

83.70

1.82

152.33

120.34

4316.03

3409.66

04.02.02
04.02.02.01
04.02.02.02
04.02.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

115.38

33.04

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

83.70

6.02

CONCRETO SIMPLE

3011.60

503.87

398.06
13096.38

04.02.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

24.00

2033.52

1606.48

04.02.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

192.38

22.12

4255.45

3361.80

04.02.03.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

26.69

385.49

10288.73

8128.10

2509.95

1982.86

04.02.04
04.02.04.01
04.02.05
04.02.05.01
04.03
04.03.01

84.73

3812.16
16577.69

REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE

m2

0.79

167.33

15.00

und

0.79

60.00

349.16

COMPUERTAS
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 35X45, E=3/16", (INC. MARCO)
PASE VEHICULAR
TRABAJOS PRELIMINARES

04.03.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

27.75

1.66

04.03.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

27.75

1.82

04.03.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

2509.95

1982.86

20949.60

16550.18

20949.60

16550.18

18736.66

14801.96

96.57

76.29

46.07

36.39

50.51

39.90

3321.63

2624.08

04.03.02.01

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m3

0.79

19.43

33.04

641.97

507.15

04.03.02.02

COMPACTACION DE TERRENO

m2

0.79

27.75

6.02

167.06

131.97

04.03.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

2.70

69.51

187.68

04.03.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

17.32

16.52

286.13

226.04

04.03.02.05

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

60.00

33.98

2038.80

1610.65

1660.69

1311.95

04.03.03

CONCRETO SIMPLE

148.26

04.03.03.01

SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON

m2

0.79

19.50

27.58

537.81

04.03.03.02

CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN LOSA

m3

0.79

3.04

369.37

1122.88

887.08

13416.61

10599.12

04.03.04

CONCRETO ARMADO

04.03.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

0.79

57.36

84.73

4860.11

3839.49

04.03.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

430.18

5.65

2430.52

1920.11

04.03.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

57.36

22.12

1268.80

1002.35

04.03.04.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

12.60

385.49

4857.17

3837.17

241.16

190.52

04.03.05
04.03.05.01
04.04
04.04.01

m2

424.87

REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE

m2

0.79

15.66

15.40

CAMARA DE INGRESO Y SALIDA DE TUBERIA


TRABAJOS PRELIMINARES

241.16

190.52

3964.89

3132.26

15.31

12.10

04.04.01.01

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

4.40

1.66

7.30

5.77

04.04.01.02

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

4.40

1.82

8.01

6.33

CONTINUA

83

CONTINUACIN DEL CUADRO N 20


Item
04.04.02
04.04.02.01
04.04.02.02

DESCRIPCIN

Und.

FC

Metrado

Precio (S/.)

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL

m2

0.79
0.79

2.20
4.40

33.04

171.19
72.69

TOTAL A PS
135.24
57.42

6.02

26.49

20.93

04.04.02.03

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

0.79

0.43

69.51

29.89

23.61

04.04.02.04

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

m3

0.79

2.55

16.52

42.13

33.28

1100.76

869.60

04.04.03

COMPACTACION DE TERRENO

m3

TOTAL A PM

CONCRETO SIMPLE

04.04.03.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

1.28

84.73

108.45

85.68

04.04.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

11.40

22.12

252.17

199.21

04.04.03.03

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

1.92

385.49

740.14

584.71

1573.05

1242.71

m2

0.79

3.25

84.73

275.37

217.54

04.04.04

CONCRETO ARMADO

04.04.04.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

04.04.04.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

84.79

5.65

479.06

378.46

04.04.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

7.73

22.12

170.99

135.08

04.04.04.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

1.68

385.49

647.62

511.62

406.25

320.94

406.25

320.94

698.32

551.67

04.04.05
04.04.05.01
04.04.06
04.04.06.01
04.05
04.05.01

REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE

m2

0.79

26.38

15.40

COMPUERTAS
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 35X45, E=3/16", (INC. MARCO)

und

0.79

2.00

349.16

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"


MOVIMIENTO DE TIERRAS

698.32

551.67

60353.77

47679.48

12290.47

9709.47

04.05.01.01

EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO CON VOLONERIA

m3

0.79

74.10

39.64

2937.32

2320.49

04.05.01.02

CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.)

m3

0.79

31.75

29.84

947.42

748.46

04.05.01.03

REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 16", EN TERRENO SEMIDURO

0.79

182.00

8.43

1534.26

1212.07

04.05.01.04

REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 16", EN TERRENO ROCOSO

0.79

78.00

10.90

850.20

671.66

04.05.01.05

CAMA DE APOYO (MATERIAL ZARANDEADO)

0.79

260.00

16.57

4308.20

3403.48

04.05.01.06

RELLENO COMP. ZANJA TERR.SEMIDURO- TUB. 816" MENOR= 1.0M

0.79

39.00

28.50

1111.50

878.09

04.05.01.07

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) HASTA m3


25M.

0.79

35.20

17.09

601.57

475.24

48063.30

37970.01

0.79

360.00

124.21

pto

0.79

30.00

111.59

04.05.02
04.05.02.01
04.05.02.02
04.06
04.06.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PE-100 de 400mm 12m. Pn6
TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE 200 - 500 MM
ACUEDUCTO COLGANTE
OBRAS PRELIMINARES

44715.60

35325.32

3347.70

2644.68

292447.37

231033.42

1097.70

867.18

04.06.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

0.79

170.00

0.93

158.10

124.90

04.06.01.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

0.79

270.00

1.66

448.20

354.08

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA

m2

0.79

270.00

1.82

04.06.01.03
04.06.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

491.40

388.21

13595.93

10740.78

04.06.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS P/ CAMARA DE ANCLAJE

m3

0.79

197.12

39.64

7813.84

6172.93

04.06.02.02

EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS

m3

0.79

34.80

25.26

879.05

694.45

04.06.02.03

COMPACTACION DE TERREENO

m2

0.79

170.00

6.02

1023.40

808.49

04.06.02.04

RELLENO Y COMP/MATERIAL PROPIO OBRAS DE ARTE

m3

0.79

13.22

40.54

535.94

423.39

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE P/ELIMINACION

04.06.02.05
04.06.03
04.06.03.01
04.06.03.02
04.06.04
04.06.04.01

m3

0.79

281.22

11.89

3343.71

2641.53

26102.43

20620.92

CONCRETO 1:12 + 30% P.M. SOLADO

m3

0.79

7.57

197.24

1493.11

1179.55

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G. CAMARA DE ANCLAJE

m3

0.79

94.22

261.19

24609.32

19441.36

86795.60

68568.53

CONCRETO SIMPLE

CONCRETO ARMADO
ZAPATAS

8830.74

6976.28

04.06.04.01.01

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2

m3

0.79

16.80

403.22

6774.10

5351.54

04.06.04.01.02

ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60

kg

0.79

365.30

5.63

2056.64

1624.74

04.06.04.02

COLUMNAS

39252.69

31009.62

04.06.04.02.01

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

m3

0.79

4.84

486.09

2352.68

1858.61

04.06.04.02.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS

m2

0.79

687.96

53.31

36675.15

28973.37

04.06.04.02.03

ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS

kg

0.79

39.94

5.63

224.86

177.64

38712.18

30582.63

04.06.04.03

VIGAS

04.06.04.03.01

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

m3

0.79

1.40

377.82

528.95

417.87

04.06.04.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

m2

0.79

371.59

102.61

38128.85

30121.79

04.06.04.03.03

ACERO GRADO 60 EN VIGAS

kg

0.79

9.66

5.63

54.39

42.96

164855.71

130236.01

04.06.05
04.06.05.01
04.06.05.01.01
04.06.05.01.02
04.06.05.02

TARRAJEOS Y VARIOS
REVOQUES
TARRAJEO Y FROTACHADO P/ VIGAS Y COLUMNAS
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=10 CM.

1640.88

1296.30

m2

0.79

36.80

42.54

1565.47

1236.72

0.79

6.44

11.71

75.41

59.58

154790.83

122284.75

SUPERESTRUCTURA ACUEDUCTO

04.06.05.02.01

CABLE Aa DE 1 1/4X6X19

0.79

158.00

83.91

13257.78

10473.65

04.06.05.02.02

PENDOLAS DE FIERRO LISO REDONDO D=5/8"

0.79

90.00

1,132.58

101932.20

80526.44

04.06.05.02.03

MACISO DE RIEL 60 LB P/ANCLAJE DE CABLE

0.79

9.00

2,521.70

22695.30

17929.29

04.06.05.02.04

ACCESORIOS DE ESTRUCTURA DE ACUEDUCTO

und

0.79

1.00

6,232.26

6232.26

4923.49

04.06.05.02.05

VIGUETA DE MADERA TORNILLO 4"X4"

0.79

34.58

98.72

3413.74

2696.85

04.06.05.02.06

RIGIDIZANTE DE MADERA DE 12" X 2"

0.79

121.41

53.85

6537.93

5164.96

04.06.05.02.07

SOPORTE DE MADERA 3 1/2" X 3 1/2" X 4"

und

0.79

114.00

6.33

721.62

570.08

3028.11

2392.21

2778.77

2195.23

04.06.05.03
04.06.05.03.01
04.06.05.03.02
04.06.05.04
04.06.05.04.01
04.06.05.04.02
04.07
04.07.01

PINTURA
PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA

0.79

83.90

33.12

PINTURA ESMALTE EN COL. Y VIGA

m2

0.79

26.00

9.59

VARIOS
MONTAJE DE ACUEDUCTO COLGANTE (INC PERSONAL Y EQUIPO)
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

0.79

1.00

5,179.99

m2

0.79

170.00

1.27

249.34

196.98

5395.89

4262.75

5179.99

4092.19

215.90

170.56

69427.28

54847.55

84.73

69427.28
1491.25

54847.55
1178.09

5.65

25362.85

20036.65

TAPAS EN CANAL
CONCRETO ARMADO

04.07.01.01

HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE

m2

0.79

17.60

04.07.01.02

ACERO DE REFUERZO GRADO 60

kg

0.79

4,489.00

04.07.01.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M

m2

0.79

176.00

22.12

3893.12

04.07.01.04

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA OBRAS DE ARTE

m3

0.79

100.34

385.49

38680.07

30557.25

140427.00

110937.33

13582.00

10729.78

13582.00

10729.78

13345.00

10542.55

13345.00

10542.55

93500.00

73865.00

93500.00

73865.00

05
05.01

OTROS
IMPACTO AMBIENTAL

05.01.01

COSTO DE ESTUDIO AMBIENTAL

05.02

CAPACITACIN DE BENEFICIARIOS

05.02.01
05.03
05.03.01

PLAN DE CAPACITACION
FLETE TERRESTRE MOQUEGUA - MUYLAQUE
PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

05.04.01

PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

I + II

0.79

1.00

13,582.00

GLB

0.79

1.00

13,345.00

FLETE TERRESTRE

05.04
II

GLB

GLB

0.79

1.00

93,500.00

GLB

0.79

1.00

20,000.00

20000.00

GASTOS INDIRECTOS

17.49%

3075.56

15800.00

20000.00

15800.00

652905.22

515795.12

Gastos Generales (8,9237%CD)

0.79

8.92%

3732818.86

333105.56

263153.39

Gastos de Supervisin (3.4095%CD)

0.79

3.41%

3732818.86

127270.46

100543.66

Gastos de Liquidacin (0,569521%CD)

0.79

0.57%

3732818.86

21259.19

16794.76

Gastos de Gestin Administrativa (3,7538%CD)

0.79

3.75%

3732818.86

140122.55

110696.82

Gastos de Expediente Tcnico (0,834422%CD)

0.79

0.83%

3732818.86

TOTAL INVERSION S/.

31147.46
4,385,724.08

84

24606.49
3,464,722.02

3.6.3 COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES


a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 21, COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS

UM

SIN PROYECTO
CANT.

CU

1. ETAPA DE PRE INVERSION (Intangibles)


1.1 Expediente tcnico

DOC

0.00

0.00

2. ETAPA DE INVERSION (Tangibles)


2.1 COSTOS DIRECTOS

CT. PM
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)


OBRAS PROVISIONALES
FLETE TERRESTRE

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

M3

0.00

0.00

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO

ML.

0.00

UND.

0.00

CANTIDAD

CU

TOTAL PM
31,186.42

1.00

31,186.42

0.00

0.00
0.00

GLB
GLB

C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO


RESERVORIO

CON PROYECTO
CT. PS

1.00

622,609.37

1.00

93,500.00

2700.00

233.12

TOTAL PS
24,637.27

31,186.42

24,637.27

4,128,200.92

3,261,278.73

3,505,667.92

2,769,477.66

716,109.37

565,726.40

622,609.37

491,861.40

93,500.00

73,865.00

809,096.68

639,186.38

629,427.68

497,247.87

0.00

730.00

215.87

0.00

0.00

1.00

22,084.93

22,084.93

17,447.10

C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO

0.00

0.00

1,933,534.87

1,527,492.54

C3.1. LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")

0.00

0.00

967,851.54

764,602.71
452,164.31

OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

157,584.07

124,491.41

KM.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.44

397,472.14

572,359.89

BOCATOMA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

16,131.97

32,263.93

DESARENADOR

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2,028.00

4,056.01

3,204.25

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

1520.00

165.25

251,177.99

198,430.61

INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

25,488.51

MURO SECO DE PIEDRA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

46,320.46

46,320.46

36,593.16

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1,973.92

39,478.45

31,187.97

ACUEDUCTO METALICO

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

22,194.81

22,194.81

17,533.90

0.00

0.00

965,683.33

762,889.83

545,548.87

430,983.60

C3.2. LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)


ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

2227.00

TOMA LATERAL

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

744.08

44,644.55

35,269.19

PASE VEHICULAR

CANAL

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

18,736.66

18,736.66

14,801.96

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

UND.

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"


ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

167.65

60,353.77

47,679.48

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

292,434.60

292,434.60

231,023.33

KM.

0.00

0.00

0.00

0.00

C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)


C4.1. CAPACITACIN DE BENEFICIARIOS
PLAN DE CAPACITACION

PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

46,927.00

37,072.33

0.00
0.00

13,345.00

10,542.55

1.00

13,345.00

13,345.00

10,542.55

0.00
0.00

13,582.00

10,729.78

1.00

13,582.00

13,582.00

10,729.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

GLB

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Gastos Generales

GLB

0.00

0.00

0.00

Gastos de Supervisin

GLB

0.00

0.00

0.00

15,800.00
15,800.00

20,000.00

20,000.00
622,533.00

491,801.07

0.00

1.00

333,522.23

333,522.23

263,482.57

0.00

1.00

127,427.52

127,427.52

100,667.74

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21,286.42

Gastos de Gestin Administrativa

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

140,296.83

0.00

0.00

S/.

20,000.00
1.00

Gastos de Liquidacin
TOTAL INVERSION

3,132.26

0.00

0.00

2,2 GASTOS INDIRECTOS

3,964.89

0.00

GLB

C4.3. PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

1,982.44

0.00
GLB

C4.2. IMPACTO AMBIENTAL


MITIGACIN AMBIENTAL

244.97

21,286.42

16,816.27

140,296.83

110,834.50

4,159,387.35

3,285,916.00

FUENTE: Cuadro N 19

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 22, COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 02.
RUBROS

UM

SIN PROYECTO
CANT.

CU

1. ETAPA DE PRE INVERSION (Intangibles)

CT. PM

CON PROYECTO
CT. PS

0.00

0.00

0.00

0.00

2. ETAPA DE INVERSION (Tangibles)

0.00

2.1 COSTOS DIRECTOS

0.00

C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1.1 Expediente tcnico

OBRAS PROVISIONALES
FLETE TERRESTRE

DOC

0.00

0.00

GLB
GLB

0.00
0.00

0.00
0.00

M3

0.00

0.00

C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO


RESERVORIO
TROCHA CARROZABLE DE ACCESO

CANTIDAD

CU

TOTAL PM

TOTAL PS

31,147.46

24,606.49

31,147.46

24,606.49

0.00

4,354,576.61

3,440,115.52

0.00

3,732,818.86

2,948,926.90

0.00

802,270.03

633,793.32
559,928.32

1.00

31,147.46

1.00

708,770.03

708,770.03

1.00

93,500.00

93,500.00

73,865.00

809,129.91

639,212.63

0.00

2700.00

233.12

629,429.62

497,249.40
124,516.13

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

730.00

215.91

157,615.36

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

22,084.93

22,084.93

17,447.10

C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO

0.00

0.00

2,074,491.92

1,638,848.62

C3.1. LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")

0.00

0.00

1,039,368.53

821,101.14
452,236.75

OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

KM.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.44

397,535.82

572,451.59

BOCATOMA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

16,137.07

32,274.15

DESARENADOR

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2,028.00

4,056.01

3,204.25

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

1520.00

165.25

251,177.99

198,430.61

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

117,735.55

117,735.55

93,011.08

INSTALACION DE TUBERIA DE 8"


MURO DE CONTENCIN DE CONCRETO
CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

1,973.92

ACUEDUCTO METALICO

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

22,194.81

0.00

0.00

C3.2. LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)


CANAL

31,187.97

22,194.81

17,533.90

1,035,123.39

817,747.48

545,548.87

430,983.60

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

2227.00

TOMA LATERAL

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

744.08

44,644.55

35,269.19

PASE VEHICULAR

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

18,736.66

18,736.66

14,801.96

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

UND.

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

1,982.44

3,964.89

3,132.26

ML.

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

167.65

60,353.77

47,679.48

UND.

0.00

0.00

0.00

292,447.37

231,033.42

KM.

0.00

0.00

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"


ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS
C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)
C4.1. CAPACITACIN DE BENEFICIARIOS
PLAN DE CAPACITACION

GLB

0.00

0.00

GLB

0.00

0.00

C4.2. IMPACTO AMBIENTAL


MITIGACIN AMBIENTAL

0.00

1.00

292,447.37

0.00

0.00

1.00

69,427.28

69,427.28

54,847.55

0.00

0.00

46,927.00

37,072.33

0.00

0.00
0.00

13,345.00

10,542.55

1.00

13,345.00

0.00
0.00

1.00

13,582.00

0.00
0.00

C4.3. PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

244.97

39,478.45

25,496.58

0.00

10,542.55
10,729.78

13,582.00

10,729.78

20,000.00

15,800.00

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

1.00

20,000.00

20,000.00

15,800.00

0.00

0.00

621,757.76

491,188.63

Gastos Generales

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

333,105.56

333,105.56

263,153.39

Gastos de Supervisin

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

127,270.46

127,270.46

100,543.66

Gastos de Liquidacin

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

21,259.19

21,259.19

16,794.76

Gastos de Gestin Administrativa

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

140,122.55

140,122.55

110,696.82

0.00

0.00

4,385,724.08

3,464,722.02

PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

0.00

13,345.00
13,582.00

2,2 GASTOS INDIRECTOS

TOTAL INVERSION

S/.

FUENTE: Cuadro N 20

85

3.6.4 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A


PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
a) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO,
SIN PROYECTO
CUADRO N 23, FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, "SIN PROYECTO".
RUBROS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
I. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM
0.2%
801.20
802.40
803.61
804.81
806.02
807.23
1,1. Costos de Operacin (Sin Py), a PM
350.53
351.05
351.58
352.10
352.63
353.16
1,2. Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM
450.68
451.35
452.03
452.71
453.39
454.07
II. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS
600.90
601.80
602.70
603.61
604.51
605.42
1,1. Costos de Operacin (Sin Py), a PS
262.89
263.29
263.68
264.08
264.47
264.87
1,2. Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS
338.01
338.51
339.02
339.53
340.04
340.55
FUENTE: Anexo 08.

7
808.44
353.69
454.75
606.33
265.27
341.06

8
809.65
354.22
455.43
607.24
265.67
341.57

9
810.87
354.75
456.11
608.15
266.07
342.08

10
PROMEDIO
812.08
806.63
355.29
352.90
456.80
453.73
609.06
604.97
266.46
264.68
342.60
340.30

b) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO,


CON PROYECTO.

a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 24, FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, "CON Y SIN PROYECTO", ALTERNATIVA 01.
RUBROS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PM
1%
14653.54 14726.81
14800.44 14874.45
14948.82 15023.56
15098.68 15174.17
15250.04
a) COSTOS DE OPERACIN, A PM
9618.49
9666.58
9714.92
9763.49
9812.31
9861.37
9910.68
9960.23
10010.03
Personal
9045.00
9090.23
9135.68
9181.35
9227.26
9273.40
9319.76
9366.36
9413.20
Materiales e Insumos
216.08
217.16
218.24
219.33
220.43
221.53
222.64
223.75
224.87
Costo por servicio de Agua
357.42
359.20
361.00
362.80
364.62
366.44
368.27
370.12
371.97
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PM
5035.05
5060.23
5085.53
5110.95
5136.51
5162.19
5188.00
5213.94
5240.01
Mantenimiento Rutinario
4,783.80
4,807.72
4,831.76
4,855.92
4,880.20
4,904.60
4,929.12
4,953.77
4,978.53
Mantenimientos de Emergencia
251.25
252.51
253.77
255.04
256.31
257.59
258.88
260.18
261.48
2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM
801.20
802.40
803.61
804.81
806.02
807.23
808.44
809.65
810.87
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PM
350.53
351.05
351.58
352.10
352.63
353.16
353.69
354.22
354.75
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM
450.68
451.35
452.03
452.71
453.39
454.07
454.75
455.43
456.11
3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PM
13852.34 13924.41
13996.84 14069.63
14142.80 14216.33
14290.24 14364.52
14439.18
1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PS
10990.16 11045.11
11100.33 11155.83
11211.61 11267.67
11324.01 11380.63
11437.53

10
PROMEDIO
15326.29
14987.68
10060.08
9837.82
9460.26
9251.25
226.00
221.00
373.83
365.57
5266.21
5149.86
5,003.43
4892.88
262.79
256.98
812.08
806.63
355.29
352.90
456.80
453.73
14514.21
14181.05
11494.72
11240.76

a) COSTOS DE OPERACIN, A PS

7213.87

7249.94

7286.19

7322.62

7359.23

7396.03

7433.01

7470.17

7507.52

7545.06

7378.36

Personal

6783.75

6817.67

6851.76

6886.02

6920.45

6955.05

6989.82

7024.77

7059.90

7095.20

6938.44

Materiales e Insumos
Costo por servicio de Agua
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PS
Mantenimiento Rutinario

162.06
268.06
3776.29
3,587.85

162.87
269.40
3795.17
3,605.79

163.68
270.75
3814.14
3,623.82

164.50
272.10
3833.22
3,641.94

165.32
273.46
3852.38
3,660.15

166.15
274.83
3871.64
3,678.45

166.98
276.21
3891.00
3,696.84

167.81
277.59
3910.46
3,715.32

168.65
278.97
3930.01
3,733.90

169.50
280.37
3949.66
3,752.57

165.75
274.17
3862.40
3669.66

Mantenimientos de Emergencia
2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PS
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS
3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PS
FUENTE: Anexo 09.

188.44
600.90
262.89
338.01
10389.26

189.38
601.80
263.29
338.51
10443.31

190.33
602.70
263.68
339.02
10497.63

191.28
603.61
264.08
339.53
10552.23

192.23
604.51
264.47
340.04
10607.10

193.20
605.42
264.87
340.55
10662.25

194.16
606.33
265.27
341.06
10717.68

195.13
607.24
265.67
341.57
10773.39

196.11
608.15
266.07
342.08
10829.38

197.09
609.06
266.46
342.60
10885.66

192.73
604.97
264.68
340.30
10635.79

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 25, FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, "CON Y SIN PROYECTO", ALTERNATIVA 02.
RUBROS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PM
1%
23281.47 23397.87
23514.86 23632.44
23750.60 23869.35 23988.70 24108.64 24229.19
a) COSTOS DE OPERACIN, A PM
9593.37
9641.33
9689.54
9737.99
9786.68
9835.61
9884.79
9934.21
9983.88
Personal
9045.00
9090.23
9135.68
9181.35
9227.26
9273.40
9319.76
9366.36
9413.20
Materiales e Insumos
190.95
191.90
192.86
193.83
194.80
195.77
196.75
197.73
198.72
Costo por servicio de Agua
357.42
359.20
361.00
362.80
364.62
366.44
368.27
370.12
371.97
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PM
13688.10 13756.54
13825.32 13894.45
13963.92 14033.74 14103.91 14174.43 14245.30
Mantenimiento Rutinario
13,386.60 13,453.53 13,520.80 13,588.40 13,656.35 13,724.63 13,793.25 13,862.22 13,931.53
Mantenimientos de Emergencia
301.50
303.01
304.52
306.05
307.58
309.11
310.66
312.21
313.77
2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM
801.20
802.40
803.61
804.81
806.02
807.23
808.44
809.65
810.87
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PM
350.53
351.05
351.58
352.10
352.63
353.16
353.69
354.22
354.75
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM
450.68
451.35
452.03
452.71
453.39
454.07
454.75
455.43
456.11
3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PM
22480.27 22595.47
22711.26 22827.63
22944.58 23062.13 23180.26 23298.99 23418.32
1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PS
18919.46 19014.06
19109.13 19204.68
19300.70 19397.20 19494.19 19591.66 19689.62
a) COSTOS DE OPERACIN, A PS
8239.33
8280.52
8321.93
8363.54
8405.35
8447.38
8489.62
8532.07
8574.73
Personal
7778.70
7817.59
7856.68
7895.96
7935.44
7975.12
8015.00
8055.07
8095.35
Materiales e Insumos
160.40
161.20
162.01
162.82
163.63
164.45
165.27
166.10
166.93
Costo por servicio de Agua
300.23
301.73
303.24
304.76
306.28
307.81
309.35
310.90
312.45
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PS
10680.14 10733.54
10787.20 10841.14
10895.35 10949.82 11004.57 11059.59 11114.89
Mantenimiento Rutinario
10,429.89 10,482.04 10,534.45 10,587.12 10,640.06 10,693.26 10,746.72 10,800.46 10,854.46
Mantenimientos de Emergencia
250.25
251.50
252.75
254.02
255.29
256.56
257.85
259.14
260.43
2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS
600.90
601.80
602.70
603.61
604.51
605.42
606.33
607.24
608.15
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PS
262.89
263.29
263.68
264.08
264.47
264.87
265.27
265.67
266.07
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS
338.01
338.51
339.02
339.53
340.04
340.55
341.06
341.57
342.08
3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PS
18318.56 18412.26
18506.43 18601.07
18696.19 18791.78 18887.86 18984.42 19081.47
FUENTE: Anexo 10.

86

10
PROMEDIO
24350.33
23812.35
10033.80
9812.12
9460.26
9251.25
199.72
195.30
373.83
365.57
14316.53
14000.22
14,001.19
13691.85
315.34
308.37
812.08
806.63
355.29
352.90
456.80
453.73
23538.25
23005.72
19788.07
19350.88
8617.60
8427.21
8135.82
7956.07
167.76
164.06
314.01
307.08
11170.47
10923.67
10,908.73
10667.72
261.73
255.95
609.06
604.97
266.46
264.68
342.60
340.30
19179.01
18745.90

3.6.5 COSTOS DE PRODUCCION POR CULTIVOS AGRICOLAS,


A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL

a) PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO


CUADRO N 26, PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION DE PRINCEPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION SIN PROYECTO".
CULTIVOS

Tcrec

COSTOS PROD SIN PYTO, A PM


CULTIVOS PERMANENTES

0.2%

10

138,216.01

138,492.44

138,769.43

139,046.96

139,325.06

139,603.71

139,882.92

140,162.68

140,443.01

140,723.89

65,211.51

65,341.94

65,472.62

65,603.56

65,734.77

65,866.24

65,997.97

66,129.97

66,262.23

66,394.75

Alfalfa

24,656.84

24,706.16

24,755.57

24,805.08

24,854.69

24,904.40

24,954.21

25,004.12

25,054.12

25,104.23

Tunas

35,863.50

35,935.22

36,007.09

36,079.11

36,151.27

36,223.57

36,296.02

36,368.61

36,441.34

36,514.23

Organo

4,691.17

4,700.56

4,709.96

4,719.38

4,728.82

4,738.27

4,747.75

4,757.25

4,766.76

4,776.29

CULTIVOS TEMPORALES

73,004.50

73,150.51

73,296.81

73,443.40

73,590.29

73,737.47

73,884.94

74,032.71

74,180.78

74,329.14

Papa

43,048.39

43,134.49

43,220.76

43,307.20

43,393.81

43,480.60

43,567.56

43,654.70

43,742.01

43,829.49

Maz Grano

23,149.28

23,195.58

23,241.97

23,288.46

23,335.03

23,381.70

23,428.47

23,475.32

23,522.27

23,569.32

Cebada

2,682.87

2,688.24

2,693.61

2,699.00

2,704.40

2,709.81

2,715.23

2,720.66

2,726.10

2,731.55

Trigo

2,682.87

2,688.24

2,693.61

2,699.00

2,704.40

2,709.81

2,715.23

2,720.66

2,726.10

Habas

2,731.55

1,441.08

1,443.96

1,446.85

1,449.75

1,452.64

1,455.55

1,458.46

1,461.38

1,464.30

1,467.23

116,101.45

116,333.65

116,566.32

116,799.45

117,033.05

117,267.12

117,501.65

117,736.65

117,972.13

118,208.07

CULTIVOS PERMANENTES

54,777.67

54,887.23

54,997.00

55,106.99

55,217.21

55,327.64

55,438.30

55,549.17

55,660.27

55,771.59

CULTIVOS TEMPORALES

61,323.78

61,446.42

61,569.32

61,692.46

61,815.84

61,939.47

62,063.35

62,187.48

62,311.85

62,436.48

COSTOS PROD SIN PYTO, A PS

b) PROYECCION DE COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCION,


CON PROYECTO
a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 27, PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION E INCREMENTALES DE PRINCEPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION CON
PROYECTO", ALTERNATIVA 01.
CULTIVOS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS PROD CON PYTO, A PM
CULTIVOS PERMANENTES

0.1%

182,977.20

183,160.17

183,343.33

183,526.68

183,710.20

183,893.91

184,077.81

184,261.89

184,446.15

184,630.59

122,791.32

122,914.12

123,037.03

123,160.07

123,283.23

123,406.51

123,529.92

123,653.45

123,777.10

123,900.88

Alfalfa

15,070.44

15,085.51

15,100.60

15,115.70

15,130.82

15,145.95

15,161.09

15,176.25

15,191.43

15,206.62

Tunas

85,951.26

86,037.21

86,123.25

86,209.37

86,295.58

86,381.88

86,468.26

86,554.73

86,641.28

86,727.93

Organo

21,769.62

21,791.39

21,813.18

21,834.99

21,856.83

21,878.68

21,900.56

21,922.46

21,944.39

21,966.33

CULTIVOS TEMPORALES

60,185.87

60,246.06

60,306.30

60,366.61

60,426.98

60,487.40

60,547.89

60,608.44

60,669.05

60,729.72

Papa

33,969.99

34,003.96

34,037.96

34,072.00

34,106.07

34,140.18

34,174.32

34,208.49

34,242.70

34,276.94

Maz Grano

23,512.12

23,535.63

23,559.17

23,582.73

23,606.31

23,629.92

23,653.55

23,677.20

23,700.88

23,724.58

Cebada

919.67

920.59

921.51

922.44

923.36

924.28

925.21

926.13

927.06

927.98

Trigo

919.67

920.59

921.51

922.44

923.36

924.28

925.21

926.13

927.06

927.98

Habas

864.42

865.28

866.15

867.01

867.88

868.75

869.62

870.49

871.36

872.23

44,761.19

44,667.73

44,573.91

44,479.71

44,385.15

44,290.21

44,194.89

44,099.20

44,003.14

43,906.70

COSTOS INCREMENTALES, A PM
COSTOS PROD CON PYTO, A PS

153,700.85

153,854.55

154,008.40

154,162.41

154,316.57

154,470.89

154,625.36

154,779.98

154,934.76

155,089.70

CULTIVOS PERMANENTES

103,144.71

103,247.86

103,351.11

103,454.46

103,557.91

103,661.47

103,765.13

103,868.90

103,972.76

104,076.74

CULTIVOS TEMPORALES

50,556.13

50,606.69

50,657.30

50,707.95

50,758.66

50,809.42

50,860.23

50,911.09

50,962.00

51,012.96

COSTOS INCREMENTALES, A PS

37,599.40

37,520.90

37,442.08

37,362.96

37,283.52

37,203.77

37,123.71

37,043.33

36,962.64

36,881.63

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 28, PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION E INCREMENTALES DE PRINCEPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO, EN "SITUACION CON PROYECTO",
ALTERNATIVA 02.
CULTIVOS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS PROD CON PYTO, A PM

185,545.46

186,473.19

187,405.55

188,342.58

189,284.29

190,230.71

191,181.87

192,137.78

193,098.47

194,063.96

124,514.82

125,137.39

125,763.08

126,391.90

127,023.86

127,658.97

128,297.27

128,938.76

129,583.45

130,231.37

Alfalfa

15,281.97

15,358.38

15,435.17

15,512.35

15,589.91

15,667.86

15,746.20

15,824.93

15,904.06

15,983.58

Tunas

87,157.67

87,593.46

88,031.43

88,471.58

88,913.94

89,358.51

89,805.30

90,254.33

90,705.60

91,159.13

Organo

22,075.18

22,185.55

22,296.48

22,407.96

22,520.00

22,632.60

22,745.76

22,859.49

22,973.79

23,088.66

CULTIVOS TEMPORALES

61,030.64

61,335.79

61,642.47

61,950.68

62,260.44

62,571.74

62,884.60

63,199.02

63,515.02

63,832.59

Papa

34,446.79

34,619.02

34,792.12

34,966.08

35,140.91

35,316.61

35,493.20

35,670.66

35,849.01

36,028.26

Maz Grano

23,842.14

23,961.35

24,081.15

24,201.56

24,322.57

24,444.18

24,566.40

24,689.23

24,812.68

24,936.74

Cebada

932.58

937.25

941.93

946.64

951.37

956.13

960.91

965.72

970.55

975.40

Trigo

932.58

937.25

941.93

946.64

951.37

956.13

960.91

965.72

970.55

975.40

CULTIVOS PERMANENTES

Habas

0.5%

876.55

880.93

885.34

889.76

894.21

898.68

903.18

907.69

912.23

916.79

COSTOS INCREMENTALES, A PM

47,329.45

47,980.75

48,636.13

49,295.62

49,959.23

50,627.01

51,298.95

51,975.10

52,655.46

53,340.07

COSTOS PROD CON PYTO, A PS

155,858.19

156,637.48

157,420.66

158,207.77

158,998.81

159,793.80

160,592.77

161,395.73

162,202.71

163,013.72

CULTIVOS PERMANENTES

104,592.45

105,115.41

105,640.99

106,169.19

106,700.04

107,233.54

107,769.71

108,308.55

108,850.10

109,394.35

CULTIVOS TEMPORALES

51,265.74

51,522.07

51,779.68

52,038.57

52,298.77

52,560.26

52,823.06

53,087.18

53,352.61

53,619.38

COSTOS INCREMENTALES, A PS

39,756.74

40,303.83

40,854.35

41,408.32

41,965.76

42,526.68

43,091.12

43,659.08

44,230.59

44,805.65

87

3.6.6 FLUJO DE COSTOS TOTALES


i)

FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A


PRECIOS DE MERCADO

a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 29, FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5)
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
2. Inversin Fija o Costos Directos (C1+C2+C3)
C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)
C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO
C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)
3. Gastos Generales
4. Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin

4,159,387.35

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,186.42
3,505,667.92
716,109.37
809,096.68
1,933,534.87
46,927.00
333,522.23
127,427.52
21,286.42

6. Gastos de Gestin Administrativa

140,296.83

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2)

14,653.54

14,726.81

14,800.44

14,874.45

14,948.82

15,023.56

15,098.68

15,174.17

15,250.04

15,326.29

b1. Costos de Operacin

9,618.49

9,666.58

9,714.92

9,763.49

9,812.31

9,861.37

9,910.68

9,960.23

10,010.03

10,060.08

b2. Costos de Mantenimiento

5,035.05

5,060.23

5,085.53

5,110.95

5,136.51

5,162.19

5,188.00

5,213.94

5,240.01

5,266.21

C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2)

182,977.20

183,160.17

183,343.33

183,526.68

183,710.20

183,893.91

184,077.81

184,261.89

184,446.15

184,630.59

c1. Cultivos Permanentes

122,791.32

122,914.12

123,037.03

123,160.07

123,283.23

123,406.51

123,529.92

123,653.45

123,777.10

123,900.88

c2. Cultivos Transitorios

60,185.87

60,246.06

60,306.30

60,366.61

60,426.98

60,487.40

60,547.89

60,608.44

60,669.05

60,729.72

197,630.74

197,886.98

198,143.78

198,401.12

198,659.02

198,917.48

199,176.49

199,436.06

199,696.19

199,956.89

D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)

0.00

4,159,387.35

E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2)

0.00

d1. Costos de Operacin


d2. Costos de Mantenimiento
F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2)
f1. Cultivos Permanentes
f2. Cultivos Transitorios
G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F)
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

801.20

802.40

803.61

804.81

806.02

807.23

808.44

809.65

810.87

812.08

350.53

351.05

351.58

352.10

352.63

353.16

353.69

354.22

354.75

355.29

450.68
138,216.01

451.35
138,492.44

452.03
138,769.43

452.71
139,046.96

453.39
139,325.06

454.07
139,603.71

454.75
139,882.92

455.43
140,162.68

456.11
140,443.01

456.80
140,723.89

65,211.51

65,341.94

65,472.62

65,603.56

65,734.77

65,866.24

65,997.97

66,129.97

66,262.23

66,394.75

73,590.29
73,737.47
140,131.08 140,410.94

73,884.94
140,691.35

74,032.71
140,972.33

74,180.78
141,253.87

74,329.14
141,535.97

73,004.50
73,150.51
0.00 139,017.21 139,294.84
4,159,387.35

58,613.53

58,592.14

73,296.81
73,443.40
139,573.03 139,851.78
58,570.75

58,549.35

58,527.95

58,506.54

58,485.13

58,463.73

58,442.32

58,420.91

10

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 30, FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 02.
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5)
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
2. Inversin Fija o Costos Directos (C1+C2+C3)

4,385,724.08

802,270.03
809,129.91

5. Gastos de Liquidacin
6. Gastos de Gestin
B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,281.47

23,397.87

23,514.86

23,632.44

23,750.60

23,869.35

23,988.70

24,108.64

24,229.19

24,350.33

9,593.37

9,641.33

9,689.54

9,737.99

9,786.68

9,835.61

9,884.79

9,934.21

9,983.88

10,033.80

3,732,818.86

C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO


C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)
3. Gastos Generales
4. Gastos de Supervisin

3
0.00

31,147.46

C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)


C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO

2
0.00

2,074,491.92
46,927.00
333,105.56
127,270.46
21,259.19
140,122.55
0.00

b1. Costos de Operacin


b2. Costos de Mantenimiento

13,688.10

13,756.54

13,825.32

13,894.45

13,963.92

14,033.74

14,103.91

14,174.43

14,245.30

14,316.53

C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2)

185,545.46

186,473.19

187,405.55

188,342.58

189,284.29

190,230.71

191,181.87

192,137.78

193,098.47

194,063.96

c1. Cultivos Permanentes

124,514.82

125,137.39

125,763.08

126,391.90

127,023.86

127,658.97

128,297.27

128,938.76

129,583.45

130,231.37

c2. Cultivos Transitorios


D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)

61,030.64
208,826.92

61,335.79
209,871.06

61,642.47
210,920.41

61,950.68
211,975.02

62,260.44
213,034.89

62,571.74
214,100.07

62,884.60
215,170.57

63,199.02
216,246.42

63,515.02
217,327.65

63,832.59
218,414.29

E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2)

4,385,724.08
0.00

801.20

802.40

803.61

804.81

806.02

807.23

808.44

809.65

810.87

812.08

350.53

351.05

351.58

352.10

352.63

353.16

353.69

354.22

354.75

355.29

450.68
138,216.01

451.35
138,492.44

452.03
138,769.43

452.71
139,046.96

453.39
139,325.06

454.07
139,603.71

454.75
139,882.92

455.43
140,162.68

456.11
140,443.01

456.80
140,723.89

f1. Cultivos Permanentes

65,211.51

65,341.94

65,472.62

65,603.56

65,734.77

65,866.24

65,997.97

66,129.97

66,262.23

66,394.75

f2. Cultivos Transitorios

73,004.50

73,150.51

73,296.81

73,443.40

73,590.29

73,737.47

73,884.94

74,032.71

74,180.78

74,329.14

0.00

139,017.21

139,294.84

139,573.03

139,851.78

140,131.08

140,410.94

140,691.35

140,972.33

141,253.87

141,535.97

4,385,724.08

69,809.72

70,576.22

71,347.38

72,123.24

72,903.82

73,689.13

74,479.21

75,274.09

76,073.78

76,878.32

d1. Costos de Operacin


d2. Costos de Mantenimiento
F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2)

G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F)


H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

88

ii) FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A


PRECIOS SOCIALES
a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 31, FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01.
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5)
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
2. Inversin Fija o Costos Directos (C1+C2+C3)
C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)
C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO
C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)

3,285,916.00

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,637.27
2,769,477.66
565,726.40
639,186.38
1,527,492.54
37,072.33

3. Gastos Generales

263,482.57

4. Gastos de Supervisin

100,667.74

5. Gastos de Liquidacin

2
0.00

16,816.27

6. Gastos de Gestin

110,834.50
10,990.16

11,045.11

11,100.33

11,155.83

11,211.61

11,267.67

11,324.01

11,380.63

11,437.53

11,494.72

b1. Costos de Operacin

B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2)

0.00

7,213.87

7,249.94

7,286.19

7,322.62

7,359.23

7,396.03

7,433.01

7,470.17

7,507.52

7,545.06

b2. Costos de Mantenimiento

3,776.29

3,795.17

3,814.14

3,833.22

3,852.38

3,871.64

3,891.00

3,910.46

3,930.01

3,949.66

C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2)

182,977.20

183,160.17

183,343.33

183,526.68

183,710.20

183,893.91

184,077.81

184,261.89

184,446.15

184,630.59

c1. Cultivos Permanentes

122,791.32

122,914.12

123,037.03

123,160.07

123,283.23

123,406.51

123,529.92

123,653.45

123,777.10

123,900.88

60,185.87

60,246.06

60,306.30

60,366.61

60,426.98

60,487.40

60,547.89

60,608.44

60,669.05

60,729.72

3,285,916.00

193,967.35

194,205.28

194,443.67

194,682.51

194,921.82

195,161.59

195,401.82

195,642.52

195,883.68

196,125.32

0.00

600.90

601.80

602.70

603.61

604.51

605.42

606.33

607.24

608.15

609.06

262.89

263.29

263.68

264.08

264.47

264.87

265.27

265.67

266.07

266.46

c2. Cultivos Transitorios


D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)
E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2)
d1. Costos de Operacin
d2. Costos de Mantenimiento

338.01

338.51

339.02

339.53

340.04

340.55

341.06

341.57

342.08

342.60

116,101.45

116,333.65

116,566.32

116,799.45

117,033.05

117,267.12

117,501.65

117,736.65

117,972.13

118,208.07

f1. Cultivos Permanentes

54,777.67

54,887.23

54,997.00

55,106.99

55,217.21

55,327.64

55,438.30

55,549.17

55,660.27

55,771.59

f2. Cultivos Transitorios

61,323.78

61,446.42

61,569.32

61,692.46

61,815.84

61,939.47

62,063.35

62,187.48

62,311.85

62,436.48

0.00

116,702.35

116,935.45

117,169.02

117,403.06

117,637.56

117,872.54

118,107.98

118,343.89

118,580.27

118,817.13

3,285,916.00

77,265.01

77,269.83

77,274.65

77,279.45

77,284.26

77,289.05

77,293.84

77,298.63

77,303.41

77,308.18

10

F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2)

G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F)


H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 32, FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02.
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,919.46

19,014.06

19,109.13

19,204.68

19,300.70

19,397.20

19,494.19

19,591.66

19,689.62

19,788.07

8,239.33

8,280.52

8,321.93

8,363.54

8,405.35

8,447.38

8,489.62

8,532.07

8,574.73

8,617.60

10,680.14

10,733.54

10,787.20

10,841.14

10,895.35

10,949.82

11,004.57

11,059.59

11,114.89

11,170.47

C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2)

155,858.19

156,637.48

157,420.66

158,207.77

158,998.81

159,793.80

160,592.77

161,395.73

162,202.71

163,013.72

c1. Cultivos Permanentes

104,592.45

105,115.41

105,640.99

106,169.19

106,700.04

107,233.54

107,769.71

108,308.55

108,850.10

109,394.35

1. Intangibles (Expediente Tcnico)


2. Inversin Fija o Costos Directos (C1+C2+C3)

3,464,722.02
24,606.49
2,948,926.90

C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)

633,793.32

C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO

639,212.63

C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO

1,638,848.62

C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)


3. Gastos Generales

37,072.33
263,153.39

4. Gastos de Supervisin

100,543.66

5. Gastos de Liquidacin
6. Gastos de Gestin
B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2)

16,794.76
110,696.82
0.00

b1. Costos de Operacin


b2. Costos de Mantenimiento

c2. Cultivos Transitorios


D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)
E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2)

3,464,722.02
0.00

d1. Costos de Operacin


d2. Costos de Mantenimiento
F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2)
f1. Cultivos Permanentes

H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

3.7

51,522.07

51,779.68

52,038.57

52,298.77

52,560.26

52,823.06

53,087.18

53,352.61

53,619.38

175,651.54

176,529.79

177,412.44

178,299.51

179,191.00

180,086.96

180,987.39

181,892.33

182,801.79

600.90

601.80

602.70

603.61

604.51

605.42

606.33

607.24

608.15

609.06

262.89

263.29

263.68

264.08

264.47

264.87

265.27

265.67

266.07

266.46

338.01

338.51

339.02

339.53

340.04

340.55

341.06

341.57

342.08

342.60

116,101.45

116,333.65

116,566.32

116,799.45

117,033.05

117,267.12

117,501.65

117,736.65

117,972.13

118,208.07

54,777.67

f2. Cultivos Transitorios


G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F)

51,265.74
174,777.65

54,887.23

54,997.00

55,106.99

55,217.21

55,327.64

55,438.30

55,549.17

55,660.27

55,771.59

61,323.78

61,446.42

61,569.32

61,692.46

61,815.84

61,939.47

62,063.35

62,187.48

62,311.85

62,436.48

0.00

116,702.35

116,935.45

117,169.02

117,403.06

117,637.56

117,872.54

118,107.98

118,343.89

118,580.27

118,817.13

3,464,722.02

58,075.30

58,716.08

59,360.77

60,009.38

60,661.94

61,318.47

61,978.98

62,643.50

63,312.05

63,984.66

BENEFICIOS
3.7.1 BENEFICIOS EN SITUACION SIN PROYECTO

Los beneficios optimizados en la situacin Sin Proyecto, se han estimado


en base a la informacin recogida de los agricultores y tomando como
referencia la informacin del Anuario Estadstico Agropecuario 2010 y

89

Agromoquegua, a nivel Distrital y Regional que se muestran en los


Cuadros: N 03 y 04, para determinar el valor bruto de la produccin
agrcola se ha considerado los principales productos de la Cdula de
Cultivos de la zona, los Beneficios estimados en situacin actual asciende
en promedio a S/. 94,666.26 a precios de mercado, ver cuadro 33 y Anexo
N 14.
El siguiente cuadro 33, presenta los beneficios proyectados, sin proyecto.
CUADRO N 33, FLUJO DE BENEFICIOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION SIN PROYECTO".
CULTIVOS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
BENEFICIOS SIN PYTO, A PM
94,453.45
94,500.68
94,547.93
94,595.20
94,642.50
94,689.82
94,737.17

8
94,784.54

9
94,831.93

10
PROMEDIO
94,879.34
94,666.26

CULTIVOS PERMANENTES

64,802.39

64,834.79

64,867.20

64,899.64

64,932.09

64,964.55

64,997.04

65,029.53

65,062.05

65,094.58

Alfalfa

7,893.95

7,897.89

7,901.84

7,905.79

7,909.74

7,913.70

7,917.66

7,921.62

7,925.58

7,929.54

7,911.73

Tunas

51,505.74

51,531.49

51,557.26

51,583.04

51,608.83

51,634.63

51,660.45

51,686.28

51,712.12

51,737.98

51,621.78

Organo

0.1%

64,948.38

5,402.70

5,405.40

5,408.10

5,410.81

5,413.51

5,416.22

5,418.93

5,421.64

5,424.35

5,427.06

5,414.87

CULTIVOS TEMPORALES

29,651.07

29,665.89

29,680.73

29,695.57

29,710.41

29,725.27

29,740.13

29,755.00

29,769.88

29,784.77

29,717.87

Papa

15,802.90

15,810.80

15,818.70

15,826.61

15,834.53

15,842.44

15,850.37

15,858.29

15,866.22

15,874.15

15,838.50

Maz Grano

10,130.06

10,135.13

10,140.20

10,145.27

10,150.34

10,155.41

10,160.49

10,165.57

10,170.65

10,175.74

10,152.89

Cebada

1,350.68

1,351.35

1,352.03

1,352.70

1,353.38

1,354.06

1,354.73

1,355.41

1,356.09

1,356.77

1,353.72

Trigo

1,406.95

1,407.66

1,408.36

1,409.06

1,409.77

1,410.47

1,411.18

1,411.88

1,412.59

1,413.30

1,410.12

Habas

960.48

960.96

961.44

961.92

962.40

962.88

963.37

963.85

964.33

964.81

962.64

BENEFICIOS SIN PYTO, A PS

79,340.90

79,380.57

79,420.26

79,459.97

79,499.70

79,539.45

79,579.22

79,619.01

79,658.82

79,698.65

79,519.66

CULTIVOS PERMANENTES

54,434.00

54,461.22

54,488.45

54,515.70

54,542.95

54,570.22

54,597.51

54,624.81

54,652.12

54,679.45

54,556.64

CULTIVOS TEMPORALES

24,906.90

24,919.35

24,931.81

24,944.28

24,956.75

24,969.23

24,981.71

24,994.20

25,006.70

25,019.20

24,963.01

3.7.2 BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO


Los Beneficios en la situacin Con Proyecto se han calculado como en la
situacin optimizada o sin proyecto, pero considerando un 5% sobre los
rendimientos sin proyecto, teniendo en cuenta que en la situacin con
proyecto el nmero de cosechas aumentar de 2 hasta 3 o 4 veces por
ao, es decir con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad
suficiente y oportuna, lo cual indica mejorar sustancialmente los
rendimientos de los cultivos agrcolas. Los resultados del clculo del VBP
se muestran en los Cuadros: N 34 y 35, que en promedio ascienden a S/.
918.803.76 y S/. 897,524.67 a precios de mercado, a partir de los Anexos:
N 15 y 16 respectivamente.

90

a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 34, FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION CON PROYECTO", ALTERNATIVA 01.
CULTIVOS

Tcrec

BENEFICIOS CON PYTO, A PM


CULTIVOS PERMANENTES

3%

10

PROMEDIO

820,112.88

840,615.70

861,631.09

883,171.87

905,251.16

927,882.44

951,079.50

974,856.49

999,227.90

1,024,208.60

918,803.76

715,469.87

733,356.62

751,690.53

770,482.79

789,744.86

809,488.49

829,725.70

850,468.84

871,730.56

893,523.82

801,568.21

Alfalfa

43,156.11

44,235.01

45,340.89

46,474.41

47,636.27

48,827.17

50,047.85

51,299.05

52,581.53

53,896.06

48,349.43

Tunas

541,383.41

554,918.00

568,790.95

583,010.72

597,585.99

612,525.64

627,838.78

643,534.75

659,623.12

676,113.69

606,532.50

Organo

130,930.35

134,203.61

137,558.70

140,997.67

144,522.61

148,135.67

151,839.07

155,635.04

159,525.92

163,514.07

146,686.27

CULTIVOS TEMPORALES

104,643.01

107,259.08

109,940.56

112,689.07

115,506.30

118,393.96

121,353.81

124,387.65

127,497.34

130,684.78

117,235.56

Papa

88,013.82

90,214.16

92,469.52

94,781.25

97,150.79

99,579.56

102,069.04

104,620.77

107,236.29

109,917.20

98,605.24

Maz Grano

13,100.19

13,427.70

13,763.39

14,107.48

14,460.16

14,821.67

15,192.21

15,572.01

15,961.31

16,360.35

14,676.65

Cebada

646.82

662.99

679.56

696.55

713.96

731.81

750.11

768.86

788.08

807.78

724.65

Trigo

686.85

704.02

721.62

739.66

758.15

777.11

796.54

816.45

836.86

857.78

769.51

Habas
BENEF. INCREMENTALES, A PM
BENEFICIOS CON PYTO, A PS

3%

CULTIVOS PERMANENTES
CULTIVOS TEMPORALES
BENEF. INCREMENTALES, A PS

2,195.33

2,250.21

2,306.47

2,364.13

2,423.23

2,483.81

2,545.91

2,609.56

2,674.79

2,741.66

2,459.51

725,659.42

746,115.02

767,083.16

788,576.66

810,608.66

833,192.62

856,342.34

880,071.95

904,395.97

929,329.26

824,137.51

688,894.82

706,117.19

723,770.12

741,864.37

760,410.98

779,421.25

798,906.78

818,879.45

839,351.44

860,335.23

771,795.16

600,994.69

616,019.56

631,420.05

647,205.55

663,385.69

679,970.33

696,969.59

714,393.83

732,253.67

750,560.01

673,317.29

87,900.13

90,097.63

92,350.07

94,658.82

97,025.29

99,450.92

101,937.20

104,485.63

107,097.77

109,775.21

98,477.87

609,553.91

626,736.61

644,349.85

662,404.40

680,911.28

699,881.80

719,327.56

739,260.44

759,692.62

780,636.58

692,275.51

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 35, FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION CON PROYECTO", ALTERNATIVA 02.
CULTIVOS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BENEFICIOS CON PYTO, A PM
782,915.32
806,402.78
830,594.86
855,512.70
881,178.09
907,613.43
934,841.83
962,887.09
991,773.70
CULTIVOS PERMANENTES

3%

10
PROMEDIO
1,021,526.91 897,524.67

677,761.86

698,094.71

719,037.55

740,608.68

762,826.94

785,711.75

809,283.10

833,561.59

858,568.44

884,325.49

Alfalfa

43,366.62

44,667.62

46,007.65

47,387.88

48,809.52

50,273.80

51,782.02

53,335.48

54,935.54

56,583.61

776,978.01
49,714.98

Tunas

519,272.32

534,850.49

550,896.01

567,422.89

584,445.58

601,978.94

620,038.31

638,639.46

657,798.64

677,532.60

595,287.53

Organo

115,122.91

118,576.59

122,133.89

125,797.91

129,571.84

133,459.00

137,462.77

141,586.65

145,834.25

150,209.28

131,975.51

CULTIVOS TEMPORALES

105,153.46

108,308.06

111,557.31

114,904.03

118,351.15

121,901.68

125,558.73

129,325.49

133,205.26

137,201.42

120,546.66

Papa

88,443.15

91,096.45

93,829.34

96,644.22

99,543.55

102,529.85

105,605.75

108,773.92

112,037.14

115,398.25

101,390.16

Maz Grano

13,164.10

13,559.02

13,965.79

14,384.76

14,816.31

15,260.80

15,718.62

16,190.18

16,675.89

17,176.16

15,091.16

Cebada

649.97

669.47

689.55

710.24

731.55

753.49

776.10

799.38

823.36

848.07

745.12

Trigo

690.20

710.91

732.23

754.20

776.83

800.13

824.14

848.86

874.33

900.56

791.24

Habas
BENEF. INCREMENTALES, A PM

2,206.04

2,272.22

2,340.39

2,410.60

2,482.91

2,557.40

2,634.12

2,713.15

2,794.54

2,878.38

2,528.97

688,461.86

711,902.10

736,046.93

760,917.50

786,535.58

812,923.61

840,104.66

868,102.55

896,941.77

926,647.56

802,858.41

BENEFICIOS CON PYTO, A PS

657,648.87

677,378.33

697,699.68

718,630.67

740,189.59

762,395.28

785,267.14

808,825.15

833,089.91

858,082.60

753,920.72

CULTIVOS PERMANENTES

569,319.96

586,399.56

603,991.54

622,111.29

640,774.63

659,997.87

679,797.80

700,191.74

721,197.49

742,833.41

652,661.53

CULTIVOS TEMPORALES
BENEF. INCREMENTALES, A PS

88,328.91

90,978.77

93,708.14

96,519.38

99,414.96

102,397.41

105,469.33

108,633.41

111,892.42

115,249.19

101,259.19

578,307.96

597,997.76

618,279.42

639,170.70

660,689.89

682,855.83

705,687.92

729,206.14

753,431.09

778,383.95

674,401.07

3.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES


El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso
adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha
del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria
con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria
Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la
Produccin, cuyos resultados se presentan en el cuadro: N 34, que
asciende a S/. 824,137.51 a precios de mercado.

91

B. EVALUACIN
a) EVALUACIN PRIVADA
A Continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los
costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades
estatales que participan en el proyecto, adems se obtendr la evaluacin
con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de marcado.

b) FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS


a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 36, FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS/AOS

A. BENEFICIOS CON PROYECTO

1
0.00

10

834,766.42

855,342.51

876,431.53

898,046.31

920,199.98

942,906.00

966,178.18

14,653.54

14,726.81

14,800.44

14,874.45

14,948.82

15,023.56

15,098.68

15,174.17

15,250.04

15,326.29

17,782

17,782

17,782

17,782

17,782

17,782

17,782

17,782

17,782

17,782

0.82

0.83

0.83

0.84

0.84

0.84

0.85

0.85

0.86

0.86

a2. Ingresos de produccion, Con Py

820,112.88

840,615.70

861,631.09

883,171.87

905,251.16

927,882.44

951,079.50

974,856.49

999,227.90 1,024,208.60

Cultivos Permanentes

715,469.87

733,356.62

751,690.53

770,482.79

789,744.86

809,488.49

829,725.70

850,468.84

871,730.56

893,523.82

Cultivos Transitorios

104,643.01

107,259.08

109,940.56

112,689.07

115,506.30

118,393.96

121,353.81

124,387.65

127,497.34

130,684.78

B. BENEFICIOS SIN PROYECTO

95,254.65

95,303.08

95,351.54

95,400.01

95,448.52

95,497.05

95,545.61

95,594.19

95,642.79

95,691.43

801.20

802.40

803.61

804.81

806.02

807.23

808.44

809.65

810.87

812.08

Consumo de Agua (m3/ao)

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

Tarifa/m3
b2. Ingresos de produccion Sin Py

0.04
94,453.45

0.04
94,500.68

0.04
94,547.93

0.04
94,595.20

0.04
94,642.50

0.04
94,689.82

0.04
94,737.17

0.04
94,784.54

0.04
94,831.93

0.04
94,879.34

Cultivos Permanentes

64,802.39

64,834.79

64,867.20

64,899.64

64,932.09

64,964.55

64,997.04

65,029.53

65,062.05

65,094.58

Cultivos Transitorios

29,651.07

29,665.89

29,680.73

29,695.57

29,710.41

29,725.27

29,740.13

29,755.00

29,769.88

29,784.77

C. BENEFICIOS INCREMENTALES

739,511.76

760,039.42

781,080.00

802,646.30

824,751.46

847,408.95

870,632.58

894,436.48

918,835.15

943,843.47

a1. Ingreso por Venta de Agua, Con Py


Consumo de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3

b1. Ingreso por Venta de Agua, Sin Py

990,030.66 1,014,477.95 1,039,534.90

D. COSTOS INCREMENTALES

4,159,387.35

58,613.53

58,592.14

58,570.75

58,549.35

58,527.95

58,506.54

58,485.13

58,463.73

58,442.32

58,420.91

E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

-4,159,387.35

680,898.23

701,447.28

722,509.25

744,096.95

766,223.52

788,902.41

812,147.44

835,972.75

860,392.83

885,422.56

666,244.69

686,720.47

707,708.81

729,222.50

751,274.70

773,878.85

797,048.76

820,798.58

845,142.79

870,096.26

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 37, FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 02.
RUBROS/AOS

10

806,196.78

829,800.65

854,109.72

879,145.14

904,928.68

931,482.78

958,830.53

986,995.73

1,016,002.88

1,045,877.24

Ingreso por uso Agua Con Py

23,281.47

23,397.87

23,514.86

23,632.44

23,750.60

23,869.35

23,988.70

24,108.64

24,229.19

24,350.33

Consumo de Agua (m3/ao)

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

1.31

1.32

1.32

1.33

1.34

1.34

1.35

1.36

1.36

1.37

Ingresos de produccion

782,915.32

806,402.78

830,594.86

855,512.70

881,178.09

907,613.43

934,841.83

962,887.09

991,773.70

1,021,526.91

Cultivos Permanentes

677,761.86

698,094.71

719,037.55

740,608.68

762,826.94

785,711.75

809,283.10

833,561.59

858,568.44

884,325.49

Cultivos Transitorios

105,153.46

108,308.06

111,557.31

114,904.03

118,351.15

121,901.68

125,558.73

129,325.49

133,205.26

137,201.42

95,254.65

95,303.08

95,351.54

95,400.01

95,448.52

95,497.05

95,545.61

95,594.19

95,642.79

95,691.43

801.20

802.40

803.61

804.81

806.02

807.23

808.44

809.65

810.87

812.08

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

A. BENEFICIOS CON PROYECTO

Tarifa/m3

B. BENEFICIOS SIN PROYECTO


Ingreso por uso Agua Sin Py
Requerimiento de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

Ingresos de produccion Sin Py

94,453.45

94,500.68

94,547.93

94,595.20

94,642.50

94,689.82

94,737.17

94,784.54

94,831.93

94,879.34

Cultivos Permanentes

64,802.39

64,834.79

64,867.20

64,899.64

64,932.09

64,964.55

64,997.04

65,029.53

65,062.05

65,094.58

Cultivos Transitorios

29,651.07

29,665.89

29,680.73

29,695.57

29,710.41

29,725.27

29,740.13

29,755.00

29,769.88

29,784.77

C. BENEFICIOS INCREMENTALES

710,942.13

734,497.57

758,758.19

783,745.13

809,480.17

835,985.73

863,284.92

891,401.54

920,360.09

950,185.82

D. COSTOS INCREMENTALES

4,385,724.08

69,809.72

70,576.22

71,347.38

72,123.24

72,903.82

73,689.13

74,479.21

75,274.09

76,073.78

76,878.32

E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

-4,385,724.08

641,132.41

663,921.35

687,410.80

711,621.88

736,576.35

762,296.60

788,805.71

816,127.45

844,286.31

873,307.50

617,850.95

640,523.48

663,895.94

687,989.45

712,825.75

738,427.25

764,817.01

792,018.81

820,057.12

848,957.17

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

92

c) ANLISIS DE NDICES DE EVALUACIN PRIVADA


Segn los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodologa de
evaluacin que corresponde al presente PIP es Beneficio Costo utilizando
los instrumentos financieros como el VAN, TIR y B/C y a una Tasa de
Descuento de 10% en ambas alternativas, cuyos resultados se puede
observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a precios privados
del VANP, TIRP y B/C de la Alternativa 01 son superiores a la de
Alternativa 02.
CUADRO: N 38, EVALUACION PRIVADA, COSTO-BENEFICIO
INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA 01

TDP

ALTERNATIVA 02

10%

10%

S/. 524,465.82

S/. 116,249.85

TIRP

12.72%

10.58%

R(B/C)

1.0465

0.9723

VANP

3.8

EVALUACIN SOCIAL
3.8.1 FACTORES DE CONVERSIN
Los factores de conversin que se han utilizado en el presente estudio,
para corregir los precios de mercado a precios sociales, estn detallados
en el Anexo SNIP 10, en la que se establecen los parmetros de
evaluacin y entre ellos estn los Factores de Correccin: para Costos de
Inversin es de 0.79 y para Costos de Operacin y Mantenimiento de 0.75,
la aplicacin de estos factores se verifican en los Cuadros 19 y 20.
3.8.2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS
SOCIALES
a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 39, FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01.
RUBROS/AOS
A. BENEFICIOS CON PROYECTO

1
0.00

10

701,203.79

718,487.71

736,202.49

754,358.90

772,967.98

792,041.04

811,589.67

831,625.76

852,161.48

873,209.31

Ingreso por uso Agua Con Py

12,308.97

12,370.52

12,432.37

12,494.53

12,557.01

12,619.79

12,682.89

12,746.31

12,810.04

12,874.09

Consumo de Agua (m3/ao)

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

Tarifa/m3
Ingresos de produccion

0.69
688,894.82

0.70
706,117.19

0.70
723,770.12

0.70
741,864.37

0.71
760,410.98

0.71
779,421.25

0.71
798,906.78

0.72
818,879.45

0.72
839,351.44

0.72
860,335.23

Cultivos Permanentes

600,994.69

616,019.56

631,420.05

647,205.55

663,385.69

679,970.33

696,969.59

714,393.83

732,253.67

750,560.01

Cultivos Transitorios

87,900.13

90,097.63

92,350.07

94,658.82

97,025.29

99,450.92

101,937.20

104,485.63

107,097.77

109,775.21

B. BENEFICIOS SIN PROYECTO

80,013.91

80,054.59

80,095.29

80,136.01

80,176.76

80,217.52

80,258.31

80,299.12

80,339.95

80,380.80

673.01

674.02

675.03

676.04

677.06

678.07

679.09

680.11

681.13

682.15

Requerimiento de Agua (m3/ao)

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

Tarifa/m3
Ingresos de produccion Sin Py

0.03
79,340.90

0.03
79,380.57

0.03
79,420.26

0.03
79,459.97

0.03
79,499.70

0.03
79,539.45

0.03
79,579.22

0.03
79,619.01

0.03
79,658.82

0.03
79,698.65

Cultivos Permanentes

54,434.00

54,461.22

54,488.45

54,515.70

54,542.95

54,570.22

54,597.51

54,624.81

54,652.12

54,679.45

Cultivos Transitorios
C. BENEFICIOS INCREMENTALES

24,906.90
621,189.88

24,919.35
638,433.12

24,931.81
656,107.20

24,944.28
674,222.89

24,956.75
692,791.23

24,969.23
711,823.52

24,981.71
731,331.37

24,994.20
751,326.64

25,006.70
771,821.53

25,019.20
792,828.51

Ingreso por uso Agua Sin Py

D. COSTOS INCREMENTALES

3,285,916.00

77,265.01

77,269.83

77,274.65

77,279.45

77,284.26

77,289.05

77,293.84

77,298.63

77,303.41

77,308.18

E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

-3,285,916.00

543,924.88

561,163.29

578,832.55

596,943.44

615,506.97

634,534.47

654,037.52

674,028.02

694,518.12

715,520.33

531,615.90

548,792.77

566,400.18

584,448.90

602,949.97

621,914.68

641,354.63

661,281.71

681,708.09

702,646.24

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

93

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 40, FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02.
RUBROS/AOS
A. BENEFICIOS CON PROYECTO

1
0

677,205.30

697,032.55

717,452.17

738,481.92

760,140.10

782,445.54

805,417.65

829,076.41

10

853,442.42

878,536.88

Ingreso por uso Agua Con Py

19556.43

19654.21

19752.48

19851.25

19950.50

20050.26

20150.51

20251.26

20352.52

20454.28

Consumo de Agua (m3/ao)

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

17,781.90

Tarifa/m3

1.10

1.11

1.11

1.12

1.12

1.13

1.13

1.14

1.14

1.15

Ingresos de produccion

657,648.87

677,378.33

697,699.68

718,630.67

740,189.59

762,395.28

785,267.14

808,825.15

833,089.91

858,082.60

Cultivos Permanentes

569,319.96

586,399.56

603,991.54

622,111.29

640,774.63

659,997.87

679,797.80

700,191.74

721,197.49

742,833.41

Cultivos Transitorios

88,328.91

90,978.77

93,708.14

96,519.38

99,414.96

102,397.41

105,469.33

108,633.41

111,892.42

115,249.19

B. BENEFICIOS SIN PROYECTO

80,013.91

80,054.59

80,095.29

80,136.01

80,176.76

80,217.52

80,258.31

80,299.12

80,339.95

80,380.80

673.01

674.02

675.03

676.04

677.06

678.07

679.09

680.11

681.13

682.15

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

20,064.51

Ingreso por uso Agua Sin Py


Requerimiento de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
Ingresos de produccion Sin Py

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

79,340.90

79,380.57

79,420.26

79,459.97

79,499.70

79,539.45

79,579.22

79,619.01

79,658.82

79,698.65

Cultivos Permanentes

54,434.00

54,461.22

54,488.45

54,515.70

54,542.95

54,570.22

54,597.51

54,624.81

54,652.12

54,679.45

Cultivos Transitorios

24,906.90

24,919.35

24,931.81

24,944.28

24,956.75

24,969.23

24,981.71

24,994.20

25,006.70

25,019.20
798156.0847

C. BENEFICIOS INCREMENTALES

597191.3884

616977.9565

637356.8762

658345.9064

679963.3387

702228.0136

725159.3364

748777.2948

773102.476

D. COSTOS INCREMENTALES

3,464,722.02

58,075.30

58,716.08

59,360.77

60,009.38

60,661.94

61,318.47

61,978.98

62,643.50

63,312.05

63,984.66

E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

-3,464,722.02

539,116.09

558,261.87

577,996.10

598,336.52

619,301.40

640,909.55

663,180.36

686,133.79

709,790.42

734,171.42

519,559.66

538,607.66

558,243.62

578,485.27

599,350.89

620,859.29

643,029.85

665,882.53

689,437.91

713,717.15

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

ANLISIS DE NDICES DE EVALUACIN SOCIAL


Segn los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodologa de
evaluacin que corresponde al presente PIP es Beneficio Costo utilizando
los instrumentos financieros como el VAN, TIR y B/C y a una Tasa de
Descuento de 10% en ambas alternativas, cuyos resultados se puede
observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a precios sociales
del VANS, TIRS y B/C de la Alternativa 01 son superiores a la de
Alternativa 02.
CUADRO: N 41, EVALUACION SOCIAL, COSTO-BENEFICIO
INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA 01

TSD

ALTERNATIVA 02

10%

10%

S/. 475,769.15

S/. 320,478.21

TIRS

13.11%

11.99%

R(B/C)

1.0548

1.0199

VANS

3.9

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha identificado las variables inciertas que el proyecto no puede controlar


como son los Costos de Inversin y la Demanda Hdrica que pueden variar
por causas externas, para lo cual se plantean los siguientes escenarios.
3.9.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS
COSTOS DE INVERSION
Teniendo como variable incierta a los Costos de Inversin, consideramos
una variacin comprendido en el siguiente rango (-10% y +10%) sobre el

94

Valor Inicial de la Inversin y manteniendo constantes las dems Variables


del Proyecto.

CUADRO: N 42, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS COSTOS DE INVERSION, A PRECIOS DE MERCADO.
%Indicadores
Evaluacin

ALTERNATIVA 01
VANP

TIRP

ALTERNATIVA 02
R(B/C)

VANP

TIRP

R(B/C)

-10%
-8%

S/. 940,404.56

15.29%

1.1342

S/. 554,822.26

13.00%

1.0534

S/. 857,216.81

14.74%

1.1155

S/. 467,107.78

12.48%

1.0361

-6%

S/. 774,029.06

14.21%

1.0974

S/. 379,393.29

11.98%

1.0194

-4%

S/. 690,841.32

13.70%

1.0799

S/. 291,678.81

11.50%

1.0032

-2%

S/. 607,653.57

13.20%

1.0630

S/. 203,964.33

11.03%

0.9875

0%

S/. 524,465.82

12.72%

1.0465

S/. 116,249.85

10.58%

0.9723

2%

S/. 441,278.07

12.25%

1.0306

S/. 28,535.37

10.14%

0.9575

4%

S/. 358,090.33

11.80%

1.0151

-S/. 59,179.11

9.71%

0.9432

6%

S/. 274,902.58

11.36%

1.0001

-S/. 146,893.60

9.30%

0.9293

8%

S/. 191,714.83

10.94%

0.9856

-S/. 234,608.08

8.90%

0.9158

10%

S/. 108,527.09

10.52%

0.9714

-S/. 322,322.56

8.51%

0.9027

CUADRO: N 43, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS COSTOS DE INVERSION, A PRECIOS SOCIALES.
%Indicadores
Evaluacin

ALTERNATIVA 01
VANS

TIRS

ALTERNATIVA 02
R(B/C)

VANS

TIRS

R(B/C)

-10%
-8%

S/. 804,360.75

15.69%

1.1383

S/. 666,950.42

14.50%

1.1038

S/. 738,642.43

15.14%

1.1206

S/. 597,655.98

13.96%

1.0859

-6%

S/. 672,924.11

14.61%

1.1034

S/. 528,361.53

13.44%

1.0686

-4%

S/. 607,205.79

14.09%

1.0867

S/. 459,067.09

12.94%

1.0519

-2%

S/. 541,487.47

13.59%

1.0705

S/. 389,772.65

12.46%

1.0356

0%

S/. 475,769.15

13.11%

1.0548

S/. 320,478.21

11.99%

1.0199

2%

S/. 410,050.83

12.64%

1.0396

S/. 251,183.77

11.54%

1.0046

4%

S/. 344,332.51

12.18%

1.0248

S/. 181,889.33

11.10%

0.9898

6%

S/. 278,614.19

11.74%

1.0104

S/. 112,594.89

10.67%

0.9754

8%

S/. 212,895.87

11.31%

0.9964

S/. 43,300.45

10.25%

0.9614

10%

S/. 147,177.55

10.89%

0.9828

-S/. 25,993.99

9.85%

0.9478

3.9.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LA


DEMANDA
Se ha realizado el Anlisis de sensibilidad haciendo variable la Demanda
de Agua en un rango de (-10% a +10%), mantendremos constantes las
dems variables.

95

CUADRO: N 44, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIA LA DEMANDA DE AGUA, A PRECIOS DE MERCADO.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
%Indicadores
Evaluacin

VANP

TIRP

R(B/C)

VANP

TIRP

R(B/C)

-10%
-8%

S/. 515,292.09

12.67%

1.0548

S/. 101,674.67

10.51%

0.9791

S/. 517,126.83

12.68%

1.0551

S/. 104,589.71

10.52%

0.9796

-6%

S/. 518,961.58

12.69%

1.0555

S/. 107,504.74

10.54%

0.9802

-4%

S/. 520,796.33

12.70%

1.0558

S/. 110,419.78

10.55%

0.9807

-2%

S/. 522,631.07

12.71%

1.0562

S/. 113,334.81

10.57%

0.9812

0%

S/. 524,465.82

12.72%

1.0565

S/. 116,249.85

10.58%

0.9817

2%

S/. 526,300.57

12.73%

1.0568

S/. 119,164.88

10.59%

0.9822

4%

S/. 528,135.31

12.74%

1.0572

S/. 122,079.92

10.61%

0.9827

6%

S/. 529,970.06

12.75%

1.0575

S/. 124,994.96

10.62%

0.9833

8%

S/. 531,804.81

12.76%

1.0579

S/. 127,909.99

10.64%

0.9838

10%

S/. 533,639.55

12.77%

1.0582

S/. 130,825.03

10.65%

0.9843

CUADRO: N 45, ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIA LA DEMANDA DE AGUA, A PRECIOS SOCIALES.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
%Indicadores
Evaluacin

VANS

TIRS

R(B/C)

VANS

TIRS

R(B/C)

-10%
-8%

S/. 468,063.22

13.06%

1.0650

S/. 308,235.06

11.92%

1.0275

S/. 469,604.40

13.07%

1.0653

S/. 310,683.69

11.93%

1.0281

-6%

S/. 471,145.59

13.08%

1.0657

S/. 313,132.32

11.95%

1.0286

-4%

S/. 472,686.78

13.09%

1.0660

S/. 315,580.95

11.96%

1.0292

-2%

S/. 474,227.97

13.10%

1.0664

S/. 318,029.58

11.98%

1.0297

0%

S/. 475,769.15

13.11%

1.0667

S/. 320,478.21

11.99%

1.0302

2%

S/. 477,310.34

13.12%

1.0671

S/. 322,926.84

12.01%

1.0308

4%

S/. 478,851.53

13.12%

1.0674

S/. 325,375.47

12.02%

1.0313

6%

S/. 480,392.71

13.13%

1.0678

S/. 327,824.10

12.04%

1.0319

8%

S/. 481,933.90

13.14%

1.0681

S/. 330,272.73

12.05%

1.0324

10%

S/. 483,475.09

13.15%

1.0685

S/. 332,721.36

12.07%

1.0329

3.10

SOSTENIBILIDAD

3.10.1 Responsable de la ejecucin, operacin y mantenimiento


del PIP
a) FASE DE EJECUCIN
La Sostenibilidad del presente Proyecto en su Fase de Ejecucin, es la
Municipalidad Distrital de San Cristbal como Ente Ejecutor, a travs de la
Sub. Gerencia de Inversiones Desarrollo Urbano y Rural, tiene la necesaria
capacidad tcnica y operativa para ejecutar este proyecto, ya que adems
cuenta con la experiencia reconocida en la ejecucin de todo tipo de obras
y/o proyectos por modalidad de Administracin Directa, para lo cual
tambin cuenta con la disponibilidad necesaria de recursos fsicos,
humanos y tecnolgicos.
b) FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La Sostenibilidad del Proyecto en su Fase de Operacin, estar a cargo de
la Comisin de Riegos del Centro Poblado de Muylaque, quienes se
comprometen mediante Acta de Compromiso a asumir el financiamiento
total de los Costos de Operacin y Mantenimiento, que ascienden en

96

promedio anual a S/. 9,837.82 y S/. 5,149.86 respectivamente, por cada


ao y durante los aos de funcionamiento.
3.10.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y
Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto
Institucional?
NO
3.10.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por
algn desastre natural?
NO

97

3.11

IMPACTO AMBIENTAL
a) Identificacin de las Acciones del Proyecto

Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, se ha seleccionado


las actividades ms relevantes del proyecto en sus tres fases, tal como se
indica a continuacin:
Fase

de

Construccin:

Campamento

de

Obra,

movilizacin

desmovilizacin de maquinaria, apertura de caminos de acceso, limpieza y


desbroce, movimiento de tierras, explotacin de roca, transporte de
material, canteras de material agregado, impermeable, etc.
Fase de Operacin y Mantenimiento: Operacin de Bocatoma,
Reservorio, canal principal, canales laterales, drenes y obras de arte.
b) Identificacin de los Factores Ambientales Impactados
La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en
funcin a su relacin directa con las fases del proyecto (construccin,
operacin y mantenimiento), y estas acciones afectaran al medio
ambiente, por lo tanto estos medios estn referidos a los siguientes
factores ambientales: Factores Abiticos, Factores Biticos, Factores
Socio-Econmicos y Factores Culturales
A continuacin se indican los factores ambientales considerados para cada
uno de los sub. Factores y componentes ambientales.
Factores Abiticos: Aire (Material Particular, Ruido), Suelo (erosin,
compactacin, inundacin, cambio de uso, modificacin de relieve); Agua
(calidad de agua, rgimen fluvial)
Factores Biticos: Flora (cubierta vegetal)
Fauna: Aves silvestres, mamferos, fauna acutica, hbitat
Factores Socio Econmicos: Social (salud

pblica y seguridad);

Econmico (generacin de empleo, actividad agrcola y ganadera,


recreacional turstico; Cultural (alteracin de paisaje)

98

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO FISICO NATURAL


El Agua (Turbio, contaminado)

El Suelo (Erosin, desniveles del ras, etc.)

El Aire (Polvaredas, olores, etc.)

X
X
X

MEDIO BIOLOGICO
La Flora (Prdida de pastos, plantas, etc.)

La Fauna (Migracin de animales silvestres y su extincin)

La Hidrobiologa (Mortalidad de ranas, sapos, etc.)

MEDIO SOCIAL
Culturales (Limpiezas, conservacin de bienes)

Sociales (Organizacin de usuarios, etc.)

Econmicos (Mayores ingresos econmicos)

Identificacin de Impactos Ambientales Especficos




Impacto Ambiental Negativo

1. Las faenas necesarias durante la construccin de las obras


proyectadas, producirn una alteracin en la actividad diaria de las
zonas circundantes a la del emplazamiento de stas.
2. Emisin de gases y ruidos por las maquinarias,
3. Generacin de residuos a lo largo de los canales dejados durante
la construccin,
4. Posibles derrames de aceites, grasas, lubricantes, etc., en el suelo,
que pueden hacer infrtil al terreno.


Impacto Ambiental Positivo

1. Fuente de trabajo para la poblacin local durante la construccin de


la infraestructura del canal.
2. Mayores rendimientos de la produccin agrcola.
3. Mejora de la calidad de vida de los pobladores.


Costos de Mitigacin Ambiental

99

FUERTES

LEVES

MODERADO

LOCAL

LARGA

MEDIA

NACIONAL

MAGNITUD

REGIONAL

ESPACIALES

TRANSITORIOS
CORTA

NEUTRO

NEGATIVO

POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

TEMPORABILIDAD
PERMANENTE

EFECTO

CUADRO: N 46, COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL


DESCRIPCIN

UM

CANTIDAD

P.U.

TOTAL

Descompactacin de suelos en caminos y canteras

Gbl

2,000.00

2000.00

Restituir a su condicin original canteras y botaderos

Gbl

1,500.00

1500.00

Implementacin de Letrinas para Trabajadores

Und

600

1200.00

Extintor con Polvo Qumico Seco ABC x 6 kg.

Und

245

Botiqun

Und

60

120

Gafas de seguridad

Und

40

15

600

Mscaras antigs

Und

20

27

540

Guantes de seguridad

Par

40

15

600

Tapones para odo

Und

20

100

Soga

Ml

100

Equipos y materiales de primeros auxilios

Gbl

1. COSTO DEL PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL

4700.00

2. COSTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

3950.00

3. COSTO DEL PLAN DE CIERRE

490

500

1000

1000
4932.00

Limpieza final de Obra

ML

4,110.00

COSTO TOTAL AMBIENTAL

1.2

4932.00
13,582.00

FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Aternativas 01 y 02.

3.12

SELECCIN DE ALTERNATIVAS

3.12.1 VIABILIDAD TCNICA


El presente proyecto es tcnicamente viable, ya que est basada en la
capacidad de resistencia contra las inclemencias de la naturaleza, esto
debido a la calidad garantizada de los materiales que se utilizaran segn a
los estndares referidos en las obras de infraestructura de riego, de modo
que permita alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
3.12.2 VIABILIDAD AMBIENTAL
Durante el periodo de ejecucin del proyecto no se ocasionaran daos ni
perjuicios al medio ambiente, ya que los impactos identificados
potencialmente negativos no son limitantes ni restrictivos para la ejecucin
del proyecto, salvo los trabajos de movimiento de tierras y algunos
desmontes generaran polvaredas hacia las viviendas privadas y a la
poblacin, que sern mitigados a travs de seales permanentes en la
zona de la obra.
3.12.3 VIABILIDAD SOCIOCULTURAL
Con la ejecucin del presente proyecto de infraestructura de riego, se
mejorar integralmente las condiciones socioeconmicas y bienestar social
tanto de la poblacin beneficiaria como de la Estructura Agrcola en
general, ya que con la nueva infraestructura, se tendr mayor acceso a los

100

servicios de riego. Por lo que la poblacin usuaria se sentir plenamente


identificada tanto con la ejecucin de la obra como con las Instituciones
que impulsaron la misma.
3.12.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Distrital de San Cristbal - Calacoa tiene el inters y
compromiso de mejorar la Infraestructura de riego, para lo cual se cuenta
con el equipo tcnico de gestin y logstica adems del personal
especializado, y es la entidad responsable en la gestin de inversin
durante el periodo que durar la ejecucin de proyecto.
CUADRO: N 47, RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES D E EVALUACION.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02

INDICADORES DE EVALUACION

A PRECIOS

VAN

TIR

B/C

Privados

524,465.82

12.72%

1.0465

Sociales

475,769.15

13.11%

1.0548

Privados

116,249.85

10.58%

0.9723

Sociales

320,478.21

11.99%

1.0199

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la Evaluacin Econmica


como en la Social, la opcin ms viable es la Alternativa 01, cuyos
indicadores se muestran en el Cuadro N 47, en consecuencia se
selecciona el Proyecto Alternativo 01, que consiste en el Mejoramiento y
Construccin del Canal de conduccin y reservorio de agua, con superficie
abierto, Capacitacin en la gestin del Agua y Operacin y Mantenimiento
de la Nueva Infraestructura de Riego.

101

3.13

MARCO LGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION
Aplicacin de
encuestas a los
agricultores.
Visitas a hogares
para medicin de
peso y talla de los
nios.
Estadsticas
generales.
Evaluacin de
impacto.

FIN LTIMO
1. Incremento del nivel de ingresos de los
- Lograr el desarrollo socioeconmico agricultores beneficiados en:
de los agricultores del Centro Poblado 5% 3 aos despus del inicio de operacin.
de Muylaque.
15% 5 aos despus del inicio de
operacin.
2. Reduccin de la tasa de desnutricin
infantil en:
10% al ao 5 despus del inicio de
operacin.
25% al ao 10 despus del inicio de
operacin.
3. Reduccin de conflictos internos.
4. Mejora de niveles de educacin y salud.

PROPOSITO
- Elevar los rendimientos de cultivos
agrcolas en los Sectores de Riego del
Canal Tilayi, del Centro Poblado de
Muylaque.

Estadsticas del
Ministerio de
Agricultura.
Recoleccin de
informacin a travs
de encuestas a los
agricultores.
Evaluacin de
Impacto.
Direccin Regional
Agraria - Moquegua.

COMPONENTES
1. Suficiente disponibilidad de Agua
para Riego.
2. ptimo aprovechamiento de agua
en horas nocturnas.
3. Eficiente gestin de los Recursos
Hdricos para riego.

ACCIONES
1. Adecuada infraestructura del
Sistema de Conduccin de agua.
Accin 1.1: Construccin e
Instalacin de Tuberas de
Conduccin de agua.
Accin 1.2: Mejoramiento y
Construccin de Infraestructura de
Canal abierto de concreto.
2. Existencia de nueva infraestructura
de almacenamiento de agua para
riego.
Accin 2.1: Construccin de
Infraestructura de Reservorio de agua.
Accin 2.2: Mitigacin Ambiental.
3. Conocimiento de tcnicas de
manejo eficiente de agua.
Accin 3.1: Capacitacin Tcnica en
la gestin de los Recursos Hdricos.
Accin 3.2: Capacitacin en
Mantenimiento de obras fsicas

1. Los agricultores disponen de agua para


riego
2. Se ha mejorado la Eficiencia de
Conduccin y Almacenamiento de agua para
riego de las 50Has Cultivadas.
3. Incremento del Rendimiento de los cultivos
en un 5% a partir del primer ao de operacin
del Proyecto.

- 1520m de Tubera instalada, desde la


Captacin hasta el Reservorio.
- 2227m de Canal abierto de concreto, desde
Reservorio hasta quebrada Kuribayatoma.
- 01 de Reservorio con capacidad de
2700m3.
- Los 120 Usuarios regantes se han
capacitados en la gestin y manejo racional
del agua, mantenimientos tcnicos.
1) 1 Glb de Obras provisionales y fletes, a un
costo de S/. 716,109.37.
1,1) 1520m de Tuberas de 8, a un costo de
S/. 967,851.54
1,2) 2227m de canal abierto de concreto, a un
costo de S/. 965,683.33.
2,1) 1 Reservorio de agua con capacidad de
2700m3, a un costo de S/. 809,096.68.
2,2) Mitigacin Ambiental, a un costo de S/.
13,582.00.
3,1) Eventos de capacitacin tcnica en
manejo de riego parcelario, a un costo de S/.
8,389.00.
3,2) Eventos de capacitacin en temas de
operacin y mantenimiento de
infraestructuras de riego, a un costo de S/.
4,956.00.

102

- Cuadernos de control
de Obras.
- Informes mensuales
del residente sobre
avances de obra.
- Observaciones
directas.
- Control de
asistencias a los
cursos de capacitacin

- Boletas de venta,
Comprobantes de
pago y estadstica de
reporte de obras.
- Cuadernos de obra
- Reportes de avance
de la obra de la Unidad
Ejecutora
- Informes de
seguimiento de
Supervisin
- Informes de
liquidacin.

SUPUESTOS
La comunidad se
mantiene organizada a lo
largo del tiempo.
La comunidad encuentra
mercado con facilidad
para los productos
agrcolas de la zona.
Los agricultores son
capaces de adecuar su
produccin a los cambios
de la demanda.

Los agricultores aceptan


los cambios en la cedula
de cultivos propuesto.
Los agricultores ante la
mayor disponibilidad de
agua responden
trabajando arduamente
en sus tierras.
Los agricultores se
capacitarn en las
tcnicas, usos y manejo
del agua en sus parcelas.
Los agricultores cuentan
con el capital de trabajo
necesario para
aprovechar la tierra y
aumentar o variar sus
cultivos.

- Estabilidad econmica
- Los beneficiarios cumplen
oportunamente con el pago
de las tarifas establecidas.

- Financiamiento oportuno
de las entidades oferente.
- Organizacin de la
comunidad con la finalidad
de participar en las
capacitaciones
- El funcionamiento de la
infraestructura de riego ser
adecuado al uso
- Participacin permanente
de los usuarios en la
conservacin y
mantenimiento de la
infraestructura fsica de
riego.

3.14

ORGANIZACIN Y GESTIN

La Municipalidad Distrital de San Cristbal cuenta con la necesaria


capacidad tcnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto
por Administracin Directa, a travs de la Sub Gerencia de Inversiones
que como Unidad Ejecutora cuenta con reas de Administracin,
Logstica,

Abastecimiento,

Presupuesto

planificacin,

teniendo

experiencias similares en la ejecucin de obras de Infraestructura de


riego.
Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a
cargo de la Junta de Usuarios de la Comisin de Regantes.
3.15

PLAN DE IMPLEMENTACIN

La implementacin del proyecto consta de tres etapas:




Etapa I: Realizacin de Estudios de Pre Inversin (2011)

Etapa II: Ejecucin de Obras Civiles y Capacitacin (2011-2012)

Etapa II: Fase de Operacin y Mantenimiento del Proyecto


(2012-2021).

3.15.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES

a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 48, CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES Y POR MESES, ALTERNATIVA 01.
RUBROS
Estudio de Expediente Tcnico
COSTOS DIRECTOS

TOTAL

2011
MES 1

2012
MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

TOTAL

31,186.42

31,186.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,186.42

3,505,667.92

0.00

811,867.00

328,031.97

837,468.92

657,357.61

296,601.68

316,658.27

207,661.85

50,020.61

0.00

3,505,667.92

C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)

716,109.37

0.00

642,525.93

25,968.70

24,239.75

23,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

716,109.37

OBRAS PROVISIONALES

622,609.37

0.00

619,150.93

2,593.70

864.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

622,609.37

93,500.00

0.00

23,375.00

23,375.00

23,375.00

23,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,500.00

C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO

809,096.68

0.00

130,476.86

30,349.39

185,556.83

296,516.05

166,197.56

0.00

0.00

0.00

0.00

809,096.68

RESERVORIO

629,427.68

0.00

0.00

0.00

166,714.08

296,516.05

166,197.56

0.00

0.00

0.00

0.00

629,427.68

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO

157,584.07

0.00

130,476.86

27,107.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157,584.07

22,084.93

0.00

0.00

3,242.19

18,842.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLETE TERRESTRE

OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO


C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO

22,084.93

1,933,534.87

0.00

33,864.21

266,713.88

622,672.34

332,466.57

130,404.13

316,658.27

194,198.35

36,557.11

0.00

1,933,534.87

C3.1. LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")

967,851.54

0.00

871.68

216,969.19

344,185.21

318,280.93

85,386.12

2,158.41

0.00

0.00

0.00

967,851.54

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

572,359.89

0.00

871.68

216,717.60

0.00

572,359.89

BOCATOMA
DESARENADOR
INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

322,242.00

32,528.62

32,263.93

0.00

0.00

0.00

0.00

32,263.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,056.01

0.00

0.00

0.00

0.00

4,056.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,056.01

251,177.99

0.00

0.00

0.00

0.00

214,711.01

34,308.94

2,158.04

0.00

0.00

0.00

251,177.99

32,263.93

MURO SECO DE PIEDRA

46,320.46

0.00

0.00

0.00

0.00

24,718.47

21,601.63

0.36

0.00

0.00

0.00

46,320.46

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

39,478.45

0.00

0.00

0.00

0.00

10,002.90

29,475.55

0.00

0.00

0.00

0.00

39,478.45

ACUEDUCTO METALICO
C3.2. LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)
CANAL

22,194.81
965,683.33
545,548.87

0.00

0.00

251.60

21,943.21

0.00

0.00

0.00

22,194.81

0.0 0

32,992.53

49,744.69

278,487.14

14,185.63

45,018.01

314,499.86

194,198.35

36,557.11

0.00

965,683.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,938.09

314,499.86

174,108.30

12,002.61

0.00

545,548.87

0.00

20,090.05

24,554.50

44,644.55

0.00

0.00

0.00

44,644.55

18,736.66

0.00

18,736.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,736.66

3,964.89

0.00

3,964.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,964.89

60,353.77

0.00

10,290.99

49,744.69

318.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,353.77

292,434.60

0.00

0.00

278,169.04

0.00

0.00

292,434.60

ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS
C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)
PLAN DE CAPACITACION
MITIGACIN AMBIENTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

TOMA LATERAL

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"

0.00

0.00

PASE VEHICULAR
CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

0.00

0.00

14,185.63

79.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,927.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

13,463.50

13,463.50

0.00

46,927.00

13,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,672.50

6,672.50

0.00

13,345.00

13,582.00

0.00

20,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GASTOS INDIRECTOS

622,533.00

0.00

139,240.87

56,259.78

143,631.78

112,741.43

50,869.26

54,309.11

35,615.46

8,578.89

21,286.42

Gastos Generales

333,522.23

0.00

77,239.40

31,208.31

79,675.12

62,539.69

28,218.09

30,126.23

19,756.53

4,758.86

Gastos de Supervisin

127,427.52

0.00

29,510.55

11,923.63

30,441.16

23,894.29

10,781.17

11,510.21

7,548.30

1,818.20

0.00

Gastos de Liquidacin

21,286.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,286.42

21,286.42

140,296.83

0.00

32,490.92

13,127.84

33,515.51

26,307.45

11,870.00

12,672.66

8,310.63

2,001.82

0.00

140,296.83

951,107.88

384,291.75

981,100.70

770,099.05

347,470.95

370,967.38

243,277.31

58,599.50

21,286.42

4,159,387.35

PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

Gastos de Gestin Administrativa


TOTAL INVERSION S/.

4,159,387.35

31,186.42

0.00

103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,791.00

6,791.00

0.00

0.00

13,582.00
20,000.00
622,533.00
333,522.23
127,427.52

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 49, CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES Y POR MESES, ALTERNATIVA 02.
RUBROS

TOTAL

2011
MES 1

Estudio de Expediente Tcnico


COSTOS DIRECTOS

2012
MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

TOTAL

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

31,147.46

31,147.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,147.46

3,732,818.86

0.00

897,575.11

328,431.01

837,652.87

695,484.54

329,906.75

337,487.02

231,961.40

74,320.16

0.00

3,732,818.86

C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)

802,270.03

0.00

802,270.03

OBRAS PROVISIONALES

708,770.03

0.00

704,832.98

2,952.63

984.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

708,770.03

93,500.00

0.00

23,375.00

23,375.00

23,375.00

23,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO

809,129.91

0.00

130,502.77

30,354.77

185,557.34

296,516.96

166,198.07

0.00

0.00

0.00

0.00

809,129.91

RESERVORIO

629,429.62

0.00

0.00

0.00

166,714.59

296,516.96

166,198.07

0.00

0.00

0.00

0.00

629,429.62

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO

157,615.36

0.00

130,502.77

27,112.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157,615.36

22,084.93

0.00

0.00

3,242.19

18,842.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO

2,074,491.92

0.00

33,864.35

266,748.60

622,736.12

370,592.59

163,708.68

337,487.02

218,497.90

60,856.66

0.00

2,074,491.92

C3.1. LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")

1,039,368.53

0.00

871.82

217,003.91

344,236.83

356,406.33

118,690.67

2,158.97

0.00

0.00

0.00

1,039,368.53

572,451.59

0.00

871.82

216,752.32

322,293.62

32,533.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

572,451.59

32,274.15

0.00

0.00

0.00

0.00

32,274.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,274.15

4,056.01

0.00

0.00

0.00

0.00

4,056.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLETE TERRESTRE

OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE


BOCATOMA
DESARENADOR

0.00

728,207.98

26,327.63

24,359.41

23,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,500.00

22,084.93

4,056.01

INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

251,177.99

0.00

0.00

0.00

0.00

214,711.01

34,308.94

2,158.04

0.00

0.00

0.00

251,177.99

MURO DE CONTENCIN DE CONCRETO

117,735.55

0.00

0.00

0.00

0.00

62,828.45

54,906.18

0.92

0.00

0.00

0.00

117,735.55
39,478.45

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

39,478.45

0.00

0.00

0.00

0.00

10,002.90

29,475.55

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUEDUCTO METALICO

22,194.81

0.00

0.00

251.60

21,943.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,992.53

49,744.69

278,499.29

14,186.25

45,018.01

335,328.05

218,497.90

60,856.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,938.09

314,499.86

174,108.30

12,002.61

0.00

545,548.87

C3.2. LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)


CANAL

1,035,123.39

22,194.81
1,035,123.39

545,548.87

0.00

TOMA LATERAL

44,644.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,090.05

24,554.50

0.00

44,644.55

PASE VEHICULAR

18,736.66

0.00

18,736.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,736.66

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA


INSTALACION DE TUBERIA DE 16"
ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS

3,964.89

0.00

3,964.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,353.77

0.00

10,290.99

49,744.69

318.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,353.77

292,447.37

0.00

0.00

0.00

278,181.19

14,186.25

79.93

0.00

0.00

0.00

0.00

292,447.37

3,964.89

69,427.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,828.19

24,299.55

24,299.55

0.00

69,427.28

46,927.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

13,463.50

13,463.50

0.00

46,927.00

PLAN DE CAPACITACION

13,345.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,672.50

6,672.50

0.00

13,345.00

MITIGACIN AMBIENTAL

13,582.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,791.00

6,791.00

0.00

13,582.00

20,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)

PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

20,000.00

GASTOS INDIRECTOS

621,757.76

0.00

144,392.91

52,834.70

134,753.22

111,882.60

53,072.10

54,291.54

37,315.63

11,955.88

21,259.19

Gastos Generales

333,105.56

0.00

80,096.91

29,308.20

74,749.63

62,062.95

29,439.89

30,116.33

20,699.54

6,632.11

0.00

333,105.56

127,270.46

0.00

30,602.82

11,197.86

28,559.78

23,712.55

11,248.17

11,506.62

7,908.72

127,270.46

Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
TOTAL INVERSION S/.

2,533.95

0.00

21,259.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,259.19

140,122.55

0.00

33,693.17

12,328.64

31,443.81

26,107.10

12,384.04

12,668.59

8,707.37

2,789.83

0.00

4,385,724.08

31,147.46

1,041,968.01

381,265.70

972,406.09

807,367.14

382,978.84

391,778.55

269,277.03

86,276.05

21,259.19

621,757.76

21,259.19
140,122.55
4,385,724.08

3.15.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 50, CRONOGRAMA DE METAS FISICAS POR MESES, ALTERNATIVA 01, (En Porcentajes).
RUBROS
Estudio de Expediente Tcnico

UM
DOC

COSTOS DIRECTOS

2011
MES 1

2012
MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

TOTAL

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

23.16%

9.36%

23.89%

18.75%

8.46%

9.03%

5.92%

1.43%

0.00%

100.00%

3.63%

3.38%

3.26%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)

GLB

0.00%

89.72%

OBRAS PROVISIONALES

GLB

0.00%

99.44%

0.42%

0.14%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

FLETE TERRESTRE

GLB

0.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO

M3

0.00%

16.13%

3.75%

22.93%

36.65%

20.54%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

RESERVORIO

M3

0.00%

0.00%

0.00%

26.49%

47.11%

26.40%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

ML.

0.00%

82.80%

17.20%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

UND.

0.00%

0.00%

14.68%

85.32%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

TROCHA CARROZABLE DE ACCESO


OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO

ML.

0.00%

1.75%

13.79%

32.20%

17.19%

6.74%

16.38%

10.04%

1.89%

0.00%

100.00%

C3.1. LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")

ML.

0.00%

0.09%

22.42%

35.56%

32.89%

8.82%

0.22%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

APERTURA DE TROCHA CARROZABLE

KM.

0.00%

0.15%

37.86%

56.30%

5.68%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

BOCATOMA

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

DESARENADOR

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

ML.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

85.48%

13.66%

0.86%

0.00%

0.00%

0.00%

INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

100.00%

MURO SECO DE PIEDRA

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

53.36%

46.64%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

25.34%

74.66%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

1.13%

98.87%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

5.15%

28.84%

1.47%

4.66%

32.57%

20.11%

3.79%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

8.24%

57.65%

31.91%

2.20%

0.00%

100.00%
100.00%

ACUEDUCTO METALICO

UND.

C3.2. LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)

ML.

CANAL

0.00%
0.00%

3.42%

ML.

0.00%

TOMA LATERAL

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

45.00%

55.00%

0.00%

PASE VEHICULAR

UND.

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

UND.

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"

0.00%

ML.

0.00%

17.05%

82.42%

0.53%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

ACUEDUCTO COLGANTE

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

95.12%

4.85%

0.03%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

TAPAS

KM.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)

GLB

0.00%

10.65%

10.65%

10.65%

10.65%

0.00%

0.00%

28.69%

28.69%

0.00%

100.00%

0.00%

50.00%

50.00%

GLB

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

50.00%

0.00%

100.00%

PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

PLAN DE CAPACITACION

GLB

0.00%

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

GASTOS INDIRECTOS

GLB

0.00%

22.37%

9.04%

23.07%

18.11%

8.17%

8.72%

5.72%

1.38%

3.42%

100.00%

Gastos Generales

GLB

0.00%

23.16%

9.36%

23.89%

18.75%

8.46%

9.03%

5.92%

1.43%

0.00%

100.00%

Gastos de Supervisin

GLB

0.00%

23.16%

9.36%

23.89%

18.75%

8.46%

9.03%

5.92%

1.43%

0.00%

100.00%

Gastos de Liquidacin

GLB

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

Gastos de Gestin Administrativa

GLB

0.00%

23.16%

9.36%

23.89%

18.75%

8.46%

9.03%

5.92%

1.43%

0.00%

100.00%

0.75%

22.87%

9.24%

23.59%

18.51%

8.35%

8.92%

5.85%

1.41%

0.51%

100.00%

MITIGACIN AMBIENTAL

TOTAL INVERSIN (%)

GLB

0.00%

0.00%

104

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 51, CRONOGRAMA DE METAS FISICAS POR MESES, ALTERNATIVA 02,
RUBROS
Estudio de Expediente Tcnico

(En Porcentajes).

2011

UM

2012

MES 1

DOC

COSTOS DIRECTOS

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

TOTAL

MES 10

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

24.05%

8.80%

22.44%

18.63%

8.84%

9.04%

6.21%

1.99%

0.00%

100.00%

C1. METAS PRELIMINARES (OBRAS PROV. Y FLETES)

GLB

0.00%

90.77%

0.00%

0.00%

100.00%

OBRAS PROVISIONALES

GLB

0.00%

99.44%

0.42%

0.14%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

FLETE TERRESTRE
C2. INFRAESTRUCTURA DE RESERVORIO

GLB
M3

0.00%
0.00%

25.00%
16.13%

25.00%
3.75%

25.00%
22.93%

25.00%
36.65%

0.00%
20.54%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

100.00%
100.00%

M3

0.00%

0.00%

0.00%

26.49%

47.11%

26.40%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

RESERVORIO
TROCHA CARROZABLE DE ACCESO
OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
C3. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
C3.1. LINEA DE CONDUCCION (TUBERIA D=8")
APERTURA DE TROCHA CARROZABLE
BOCATOMA
DESARENADOR
INSTALACION DE TUBERIA DE 8"

2.91%

0.00%

0.00%

0.00%

ML.

0.00%

82.80%

17.20%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%
0.00%

0.00%
1.63%

14.68%
12.86%

85.32%
30.02%

0.00%
17.86%

0.00%
7.89%

0.00%
16.27%

0.00%
10.53%

0.00%
2.93%

0.00%
0.00%

100.00%
100.00%

ML.

0.00%

0.08%

20.88%

33.12%

34.29%

11.42%

0.21%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

KM.

0.00%

0.15%

37.86%

56.30%

5.68%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ML.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

85.48%

13.66%

0.86%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

53.36%

46.64%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

25.34%

74.66%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA

UND.

ACUEDUCTO METALICO

UND.

C3.2. LINEA DE CONDUCCION (CANAL CS)

ML.

0.00%

0.00%

0.00%

ML.

TOMA LATERAL

3.04%

UND.
ML.

MURO DE CONTENCIN DE CONCRETO

CANAL

3.28%

3.19%

0.00%

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

98.87%
26.90%

1.37%

4.35%

32.39%

21.11%

5.88%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

8.24%

57.65%

31.91%

2.20%

0.00%

100.00%

0.00%

45.00%

55.00%

0.00%

0.00%

0.00%

4.81%

0.00%

0.00%

0.00%

1.13%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

PASE VEHICULAR

UND.

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA

UND.

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

ML.

0.00%

17.05%

82.42%

0.53%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

ACUEDUCTO COLGANTE

UND.

0.00%

0.00%

0.00%

95.12%

4.85%

0.03%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

TAPAS
C4. OTROS (CAPACITACIN, MITIGACIN Y RIESGOS)

KM.
GLB

0.00%
0.00%

0.00%
10.65%

0.00%
10.65%

0.00%
10.65%

0.00%
10.65%

0.00%
0.00%

30.00%
0.00%

35.00%
28.69%

35.00%
28.69%

0.00%
0.00%

100.00%
100.00%

INSTALACION DE TUBERIA DE 16"

0.00%

50.00%

50.00%

0.00%

100.00%

GLB

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

50.00%

50.00%

0.00%

100.00%

PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD


GASTOS INDIRECTOS

PLAN DE CAPACITACION

GLB
GLB

0.00%
0.00%

25.00%
23.22%

25.00%
8.50%

25.00%
21.67%

25.00%
17.99%

0.00%
8.54%

0.00%
8.73%

0.00%
6.00%

0.00%
1.92%

0.00%
3.42%

100.00%
100.00%

Gastos Generales

GLB

0.00%

24.05%

8.80%

22.44%

18.63%

Gastos de Supervisin

GLB

0.00%

24.05%

8.80%

22.44%

18.63%

8.84%

9.04%

6.21%

1.99%

0.00%

100.00%

Gastos de Liquidacin

GLB

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

Gastos de Gestin Administrativa


TOTAL INVERSIN (%)

GLB

0.00%
0.71%

24.05%
23.76%

8.80%
8.69%

22.44%
22.17%

18.63%
18.41%

8.84%
8.73%

9.04%
8.93%

6.21%
6.14%

1.99%
1.97%

0.00%
0.48%

100.00%
100.00%

MITIGACIN AMBIENTAL

GLB

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

8.84%

9.04%

6.21%

1.99%

0.00%

100.00%

CUADRO DE CRONOGRAMAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVA 01.


METAS DE INVERSIN

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-11

12

I. FASE DE PRE INVERSION


Estudio de Expediente Tcnico
II. FASE DE INVERSION
a) COSTOS DIRECTOS
OBRAS PROVISIONALES
FLETE TERRESTRE
RESERVORIO
TROCHA CARROZABLE DE ACCESO
OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
APERTURA DE TROCHA CARROZABLE
BOCATOMA
DESARENADOR
INSTALACION DE TUBERIA DE 8"
MURO SECO DE PIEDRA
CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA
ACUEDUCTO METALICO
CANAL
TOMA LATERAL
PASE VEHICULAR
CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA
INSTALACION DE TUBERIA DE 16"
ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS
PLAN DE CAPACITACION
MITIGACIN AMBIENTAL
PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD
b) GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
III. FASE DE POST INVERSIN
a) COSTOS DE OPERACIN
Personal
Materiales e Insumos
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimientos Rutinarios
Mantenimientos de Emergencia

105

10-12

CUADRO DE CRONOGRAMAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVA 02.


METAS DE INVERSIN

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-11

12

10-12

I. FASE DE PRE INVERSION


Estudio de Expediente Tcnico
II. FASE DE INVERSION
a) COSTOS DIRECTOS
OBRAS PROVISIONALES
FLETE TERRESTRE
RESERVORIO
TROCHA CARROZABLE DE ACCESO
OBRAS DE ARTE EN RESERVORIO
APERTURA DE TROCHA CARROZABLE
BOCATOMA
DESARENADOR
INSTALACION DE TUBERIA DE 8"
MURO DE CONTENCIN DE CONCRETO
CAMARA PARA VALVULA DE AIRE Y DE PURGA
ACUEDUCTO METALICO
CANAL
TOMA LATERAL
PASE VEHICULAR
CAMARA DE INGRESO Y DE SALIDA DE TUBERIA
INSTALACION DE TUBERIA DE 16"
ACUEDUCTO COLGANTE
TAPAS
PLAN DE CAPACITACION
MITIGACIN AMBIENTAL
PLAN DE RIESGOS Y SEGURIDAD
b) GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
III. FASE DE POST INVERSIN
a) COSTOS DE OPERACIN
Personal
Materiales e Insumos
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimientos Rutinarios
Mantenimientos de Emergencia

3.16

FINANCIAMIENTO
 Fuentes de Financiamiento

La Municipalidad Distrital de San Cristbal-Calacoa, asumir la gestin del


100% de los costos de Inversin requerida y de los Estudios
correspondientes, con recursos provenientes de:
Canon Minero: Recursos asignados por el Estado Peruano a la
Municipalidad Distrital de San Cristbal, para el periodo 2011.
Regalas Mineras: Recursos asignados por el Estado Peruano a la
Municipalidad Distrital de San Cristbal, para el periodo 2011.
 Estructura Financiera del Proyecto
La estructura financiera del Proyecto para la Alternativa Seleccionada, est
constituida con la participacin de cada Fuente de Financiamiento del
Proyecto.

106

CUADRO: N 52, ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.


FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

AO 0

INVERSION TOTAL

4,159,387.35

1.- Municipalidad Distrital de San Cristobal - Estudios


Calacoa
Inversin

4,128,200.92
0

COSTO TOTAL A FINANCIAR

3.17

AO 02

AO 03

14,653.54

14,726.81 14,800.44

AO 04

AO 05

AO 06

14,874.45

14,948.82 15,023.56

AO 07

AO 08

AO 09

AO 10

31,186.42

POST INVERSION
2.- Comisiones de Regantes del CP de
Muylaque

AO 01

Operacin

9,618.49
5,035.05

Mantenimiento
4,159,387.35

14,653.54

9,666.58

9,714.92

9,763.49

5,060.23

5,085.53

5,110.95

14,726.81 14,800.44

14,874.45

9,812.31

9,861.37

5,136.51

5,162.19

14,948.82 15,023.56

15,098.68 15,174.17

15,326.29
10,060.08

9,960.23

5,188.00

5,213.94

5,240.01

5,266.21

15,098.68 15,174.17

15,250.04

15,326.29

LNEA DE BASE

Como lnea de base del Proyecto se considera a la situacin actual en que


se encuentra la Infraestructura de Riego a intervenir con el proyecto, es
decir est en estado rstico o en tierra (punto de partida del proyecto).

107

15,250.04
10,010.03

9,910.68

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
Terminado el proceso de formulacin y evaluacin del presente proyecto
de inversin pblica a nivel de perfil, denominado como: MEJORAMIENTO
DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIN DE RESERVORIO TILAYI, EN EL
CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA, se

ha llegado a las siguientes conclusiones, que:

 El presente proyecto beneficiar a los siguientes Sectores Agrcolas


del Centro Poblado de Muylaque: Trapiche, Molinopatja, Challapatja,
Ingliscucho, Muylaque, Chibluna, Utapampa, Circapatja, Parkiapu,
Chaslapampa, Palastoque, Aljaparque, Quebrada Palaskahua,
Utautparque, Chimure, Sallapampa, Cupichaca, Curibayatoma entre
otros, que corresponde a 120 Usuarios 70.59% del total de
regantes, asimismo tambin cabe aclarar que al ao del 2010 se
tiene una poblacin promedio de 494 habitantes distribuidas en 160
familias.
 El costo total de Inversin a precios de mercado asciende a la
suma de S/.4,159,387.35, cuyo perodo de ejecucin es de 8 meses
calendarios y ms 2 meses adicionales para estudios tcnicos y
liquidacin respectivamente.
 De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin privada y
social

travs

de

la

metodologa

Beneficio

Costo,

la

ALTERNATIVA 01 tiene los siguientes indicadores de evaluacin a


precios de mercado: VANP = S/. 524,465.82; TIRP = 12.72% y B/C
= 1.0465; mientras que a precios sociales son: VANS = S/.
475,769.15, TIRS = 13.11% y B/C = 1.0548; en consecuencia la
alternativa 01 es la ms viable para la ejecucin del proyecto.
 Por su parte la ALTERNATIVA 02 evaluada tambin por la misma
metodologa Beneficio Costo alcanza los siguientes Indicadores de
evaluacin a precios de mercado: VAN = S/. 116.249.85, TIR =
10.58% y B/C = 0.9723; y a precios sociales alcanza un VANS = S/.

108

320.478.21, TIR = 11.99% y B/C = 1.0199. En consecuencia la


alternativa 01 sigue siendo la ms viable.
 Desde el punto de vista tcnico, el perfil de proyecto MEJORAMIENTO
DEL CANAL DE RIEGO Y CONSTRUCCIN DE RESERVORIO TILAYI, EN EL
CENTRO POBLADO DE MUYLAQUE, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA,

se considera sostenible por la calidad y

resistencia de los materiales empleados.


 Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no
generar impactos negativos de consideracin en el rea de
influencia, debido a sus caractersticas inherentes al proyecto que
es de transportar recursos hdricos para riego.
 Desde la ptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de
prioridad por la Municipalidad Distrital de San Cristbal, durante su
etapa ejecucin y as como monitorear la operacin y mantenimiento
que administrar la Comisin de Riegos del Centro Poblado de
Muylaque.
4.2 RECOMENDACIONES
Proseguir con los trmites correspondientes para su respectiva Evaluacin
en la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI).

109

V.

ANEXOS

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA


ANEXO: N 01, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS PERMANENTES", A PM "SIN PROYECTO". (En N.S./H)
RUBROS

UM

ALFALFA
CANT.

PU

TUNAS

TOTAL

1, INSUMOS

CANT.

PU

OREGANO
TOTAL

340.01

CANT.

PU

TOTAL

1450.01

1500.01

Semilla (Esquejes, pencas, plantones, etc)

Kg

20

100

900

0.5

450

20

Estircol de corral

Tm

200

400

200

600

Fertilizantes

Kg

300

300

400

400

Pesticidas

100

Lt

40

40

100

100

50

200

Agua

m3

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Otros

Glb

200

200

200

200

200

2, MANO DE OBRA

1590

2,1, Labores de Cultivo

200

1740

900

3090

1080

1500

Preparacin de Terreno

Jornal

25

30

750

15

30

450

25

30

750

Fertilizacin

Jornal

30

30

30

10

30

300

Siembras

Jornal

30

150

20

30

600

15

30

450

Surcado

Jornal

30

30

30

2,2, Labores Culturales

90

60

660

Irrigacin

Jornal

30

30

30

30

30

30

Deshierbo

Jornal

30

30

20

30

600

Aporque

Jornal

30

30

30

Control sanitario

Jornal

30

60

30

30

30

30

Escarbo, caso papas

Jornal

30

30

30

Corte o siega, caso granos

Jornal

20

30

600

30

21

30

630

Recojo, caso frutas

Jornal

30

10

30

300

30

2,3, Labores de Cosecha

600

2,4, Labores de Post Cosecha

300

630

300

300

Seleccionado, caso papas

Jornal

30

30

150

30

Trillado, caso granos

Jornal

30

30

30

240

Ensacado o almacenado

Jornal

30

30

150

30

3, IMPREVISTOS

38.60

Otros gastos (%RA)

2%

1930

38.60

60

63.80
2%

3190

63.80

91.80
2%

4590

TOTAL
1968.61
3253.81
FUENTE: Elaborado segn Informacin de la Comisin de Riegos y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

91.80
4681.81

ANEXO: N 02, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS PERMANENTES", A PM "CON PROYECTO" (En N.S./H)
RUBROS

UM

ALFALFA
CANT.

PU

TUNAS

TOTAL

1, INSUMOS

CANT.

PU

487.51

OREGANO
TOTAL

CANT.

PU

2210.01

TOTAL
2025.01

Semilla (Esquejes, pencas, plantones, etc)

Kg

20

120

800

0.8

640

25

125

Estircol de corral

Tm

2.5

250

625

250

750

Fertilizantes

Kg

350

1.5

525

400

1.5

600

Pesticidas

Lt

1.5

45

67.5

120

120

60

300

Agua

m3

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Otros

Glb

300

300

300

300

250

2, MANO DE OBRA

1500

2,1, Labores de Cultivo

1260

780

250
2760

480

1260

Preparacin de Terreno

Jornal

20

30

600

10

30

300

20

30

600

Fertilizacin

Jornal

30

30

60

10

30

300

Siembras

Jornal

30

180

30

120

12

30

360

Surcado

Jornal

30

30

30

2,2, Labores Culturales

120

120

0
660

Irrigacin

Jornal

30

60

30

60

30

60

Deshierbo

Jornal

30

30

18

30

540

Aporque

Jornal

30

30

30

Control sanitario

Jornal

30

60

30

60

30

60

Escarbo, caso papas

Jornal

30

30

30

Corte o siega, caso granos

Jornal

20

30

600

30

20

30

600

Recojo, caso frutas

Jornal

30

10

30

300

30

2,3, Labores de Cosecha

600

2,4, Labores de Post Cos

300

600

360

0
240

Seleccionado, caso papas

Jornal

30

30

180

30

Trillado, caso granos

Jornal

30

30

30

150

Ensacado o almacenado

Jornal

30

30

180

30

3, IMPREVISTOS
Otros gastos (%RA)

19.88
%

1%

1988

TOTAL COSTOS DE PROD. (A1)

19.88
2007.39

34.70
1%

3470

34.70

90
47.85

1%

4785

47.85

3504.71

4832.86

TOTAL COSTOS DE PROD. (A2)


1%
2027.46
3539.76
FUENTE: Elaborado segn Informacin de la Comisin de Riegos y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

4881.19

110

ANEXO: N 03, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS TEMPORALES", A PRECIOS DE MERCADO, EN LA SITUACION DE "SIN PROYECTO". (En N.S./H)
RUBROS

UM

PAPA
CANT.

PU

MAIZ GRANO
TOTAL

1, INSUMOS

CANT.

PU

Semilla

Kg

Estircol de corral
Fertilizantes

CEBADA

TOTAL

3600.01

CANT.

PU

TRIGO
TOTAL

1100.01

CANT.

PU

HABAS
TOTAL

400.01

CANT.

PU

TOTAL

400.01

1200.01

600

2400

200

800

100

200

100

200

200

1000

Tm

200

400

0.5

200

100

Kg

500

500

Pesticidas

Lt

50

100

Agua

m3

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Otros (%RA)

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0.01
200

2, MANO DE OBRA

2880

1920

1920

1920

1620

2,1, Labores de Cultivo

1650

900

1200

1200

750

Preparacin de Terreno

Jornal

15

30

450

15

30

450

30

30

900

30

30

900

15

30

450

Fertilizacin

Jornal

10

30

300

30

30

30

30

Siembras

Jornal

10

30

300

10

30

300

10

30

300

10

30

300

10

30

300

Surcado

Jornal

20

30

600

30

150

30

30

30

2,2, Labores Culturales

720

360

60

60

210

Irrigacin

Jornal

30

60

30

60

30

60

30

60

30

60

Deshierbo

Jornal

10

30

300

10

30

300

30

30

30

150

Aporque

Jornal

10

30

300

30

30

30

30

Control fitosanitario

Jornal

30

60

30

30

30

30

Escarbo, caso papas

Jornal

10

30

300

30

30

30

30

Corte o siega, caso granos

Jornal

30

30

10

30

300

10

30

300

30

Recojo, caso frutas

Jornal

30

10

30

300

30

30

10

30

300

Seleccionado, caso papas

Jornal

30

150

30

30

30

30

Trillado, caso granos

Jornal

30

10

30

300

10

30

300

10

30

300

10

30

300

Ensacado o almacenado

Jornal

2,3, Labores de Cosecha

300

2,4, Labores de Post Cos

300

210

30

2%

6480

3, IMPREVISTOS

360

60

30

2%

3020

129.60

30

2%

2320

60.40
60.40

300
0

360

60

30

60

2%

2320

46.40

46.40

TOTAL
6609.61
3080.41
FUENTE: Elaborado segn Informacin de la Comisin de Riegos y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

300

360

60

129.60

Otros gastos (%RA)

300

360

30

60

2%

2820

56.40

46.40

46.40
2366.41

56.40

2366.41

2876.41

ANEXO: N 04, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS TEMPORALES", A PRECIOS DE MERCADO, EN LA SITUACION DE "CON PROYECTO" (En N.S./H)
RUBROS

UM

PAPA
CANT.

PU

MAIZ GRANO
TOTAL

1, INSUMOS

CANT.

PU

CEBADA

TOTAL

4470.01

CANT.

PU

TRIGO
TOTAL

1850

CANT.

PU

HABAS
TOTAL

520.01

CANT.

PU

TOTAL

520.01

1500.01

Semilla

Kg

600

4.5

2700

300

4.5

1350

150

300

150

300

250

1250

Estircol de corral

Tm

250

500

250

250

Fertilizantes

Kg

600

1.5

900

Pesticidas

Lt

60

120

Agua

m3

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Otros (%RA)

250

250

250

250

220

220

220

220

250

2, MANO DE OBRA

2250

2,1, Labores de Cultivo

1380

1140

2280

600

2280

1320

250
1350

1320

540

Preparacin de Terreno

Jornal

12

30

360

30

240

32

30

960

32

30

960

10

30

Fertilizacin

Jornal

30

180

30

30

30

30

Siembras

Jornal

30

240

30

180

12

30

360

12

30

360

30

240

Surcado

Jornal

12

30

360

30

180

30

30

30

Jornal

30

30

60

30

30

30

60
240

2,2, Labores Culturales


Irrigacin

540

240

60

60

60

60

60

Jornal

30

180

30

180

30

30

30

Aporque

Jornal

30

240

30

30

30

30

Control fitosanitario

Jornal

30

60

30

30

30

30

Escarbo, caso papas

300
Jornal

10

30

240
0

30

450

0
0
180

30

30

30

Corte o siega, caso granos

Jornal

30

30

15

30

450

15

30

450

30

Recojo, caso frutas

Jornal

30

30

240

30

30

30

180

Seleccionado, caso papas

Jornal

30

180

30

30

30

30

Trillado, caso granos

Jornal

30

30

240

12

30

360

12

30

360

30

240

Ensacado o almacenado

Jornal

30

90

30

60

30

90

30

90

30

90

1%

6720

1%

3230

1%

2800

28.00

1%

2800

1%

2850

28.50

2,4, Labores de Post Cos

300

450

0
300

Deshierbo

2,3, Labores de Cosecha

300

270

3, IMPREVISTOS

300

67.20

Otros gastos (%RA)


TOTAL COSTOS DE PROD. (A1)

67.20

450

32.30

6787.21

32.30

450

28.00

3262.31

TOTAL COSTOS DE PROD. (A2)


1%
6855.08
3294.93
FUENTE: Elaborado segn Informacin de la Comisin de Riegos y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

330

28.00
28.00

28.50

2828.01

2828.01

2878.51

2856.29

2856.29

2907.30

INFORMACIONES CLIMATOLOGICAS (ANEXOS: 05, 06, 07)


ANEXO: N 05 COEFICIENTE DE CULTIVOS (Kc), POR MESE S Y HECTREAS.
CULTIVOS

Area (Has)

Kc
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

CULTIVOS PERMANENTES
Alfalfa

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

Tunas

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Organo

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Papa

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Maz

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Cebada

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Trigo

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Habas

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Kp Ponderado, SP

0.31

0.31

0.31

0.31

0.31

0.30

0.31

0.31

0.26

0.20

0.21

0.21

Kp Ponderado, CP

0.58

0.46

0.45

0.47

0.49

0.48

0.48

0.51

0.43

0.38

0.37

0.41

CULTIVOS TEMPORALES

FUENTE: Elaborado segn Estudios de Riego y Drenaja de la FAO, son (Valores Mximos), Ver Tabla: N 02.

111

ANEXO: N 06, REGISTROS CLIMATOLGICOS PROMEDIOS, E STACIN CLIMATOLGICA DE CARUMAS, 1983-2001 Y 2008.
PARAMETROS

Prom.
18.74

Temperatura Mxima ( C )

Ene
17.18

Feb
17.37

Mar
17.70

Abr
19.27

May
19.16

Jun
18.89

Jul
18.87

Ago
Set
Oct
18.86 19.14 19.58

Nov
19.69

Dic
19.22

Temperatura Mnima ( C )

6.00

6.30

6.26

5.78

5.62

5.14

5.48

6.30

6.35

6.58

5.90

6.23

Temperatura Media ( C )

12.37

11.74

11.82

11.74

12.45

12.15

12.19

12.59

12.61 12.60 13.08

12.80

12.73

6.05

Precipitacin (mm)

32.25

127.49 116.87

72.41

2.41

0.23

0.83

0.00

1.96

2.59

26.09

36.09

Precipitacion Efectiva

6.64

HR - Humedad Relativa (%)

49.56

29.32
76.50

16.65
79.00

0.55
60.25

0.05
33.67

0.19
35.50

0.00
30.25

0.45 0.01 0.60


31.75 35.00 38.00

6.00
38.25

8.30
52.25

17.53
84.25

0.06

Evaporacin Media (mm)

5.43

3.38

2.76

4.07

5.00

5.68

5.83

6.48

7.03

6.68

6.62

6.09

5.53

Velocidad de Viento (m/s)

3.38

3.00

2.75

2.75

3.25

3.67

3.75

4.00

4.00

3.00

3.75

3.25

3.33

Factor Mensual de Evapotranspiracion (MF)

2.15

2.75

2.35

2.32

1.90

1.64

1.44

1.55

1.82

2.11

2.50

2.62

2.76

FUENTE: OFICIO N 157 SENAMHI/DRE-TACNA/2009

ANEXO: N 07, CLCULO DE EVAPOTRANSPIRACIN POTENCI AL, POR MTODO DE HARGREAVES.


FACTORES/MESES
E - Altitud en (m. s. n. m)
C - Temperatura Media Mensual
TF - Factor de Correccin de Temperatura F
HR - Humedad Relativa en (%)

3182
Anexo N 06

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

3182

3182

3182

3182

3182

3182

3182

3182

3182

3182

3182

3182

11.74

11.82

11.74

12.45

12.15

12.19

12.59

12.61

12.60 13.08

12.80

12.73

1,8*C+3 2

53.13

53.27

53.13

54.40

53.87

53.93

54.65

54.69

54.67 55.54

55.03

54.91
52.25

Anexo N 06

76.50

84.25

79 .00

60.25

33.67

35.50

30.25

31.75

35.00 38.00

38.25

CH - Factor de Correcion de Humedad Relat.

SI(HR>=64,0.166*(100-HR)^0.5,1)

0.80

0.66

0.76

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

MF* - Factor Mensual de Evapotranspiracion

Anexo N 06

2.75

2.35

2.32

1.90

1.64

1.44

1.55

1.82

2.11

2.50

2.62

2.76

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

CE - Factor de Correcion de Altura

1+0,04*(E/2000)

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

ETP - Evapotranspiracin Potencial

TF*CH*MF*CE

125.15

87.56

99.82

109.82

94.14

82.55

90.22 105.75 122.58 147.87 153.59 161.18

FUENTE: Anexo N 06
* Si, HR < 64% CH = 1.

LATITUD : S 16.67

COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, SIN Y CON


PROYECTO (ANEXOS: 08, 09, 10)
ANEXO: N 08, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.
RUBROS
UM
CANTIDAD
PU*
TOTAL PM
1. COSTOS DE OPERACIN
350.00
Repartidor de agua
Mensual
12
0.00
0.00
Herramientas
Glb
1
100.00
100.00
Gastos Administrativos
Glb
1
250.00
250.00
Costo por servicio de Agua
m3
20065
0.00
0.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
450.00
Mantenimiento Rutinario (Asequas 1/ao)
Jornal
120
0.00
0.00
Mantenimiento de Emergencia (3/ao prom.)
Faenas
3
100.00
300.00
Otras actividades
Glb
1
150.00
150.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
800.00
FUENTE: Elaborado, segn Cuadro: N 07, y trabajos de campo.

TOTAL PS
262.50
0.00
75.00
187.50
0.00
337.50
0.00
225.00
112.50
600.00

ANEXO: N 09, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES; ALTERNATIVA 01.
RUBROS
UM
CANTIDAD
PU*
TOTAL PM
TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN
9,570.64
7,177.98
1.1 PERSONAL
9,000.00
6,750.00
Repartidor de agua (1)
12
750.00
9,000.00
6,750.00
Mes
Asistente (1)
0
600.00
0.00
0.00
Mes
1.2 MATERIALES E INSUMOS
215.00
161.25
Pala
1
30.00
30.00
22.50
UND
Pico
1
30.00
30.00
22.50
UND
Barreta
1
25.00
25.00
18.75
UND
Otras herramientas
1
80.00
80.00
60.00
JGO
tiles de Escritorio
1
50.00
50.00
37.50
GLB
1.3 COSTO POR SERVICIO DE AGUA
355.64
266.73
Consumo de Agua (m3/ha)
m3
17782
0.02
355.64
266.73
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
5,010.00
3,757.50
2,1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
Faenas de Limpieza general

4,760.00

3,570.00

Jornal

20

40.00

800.00

600.00

Materiales de construccin
Herramientas manuales
Reparacin de Tuberias
Reparacin de Reservorio

GLB
GLB
m
m3

1
1
1520
2700

200.00
200.00
0.50
0.50

200.00
200.00
760.00
1,350.00

150.00
150.00
570.00
1,012.50

Reparacin del canal de Conduccin


Reparacin de Obras de Arte
2,2 MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA
Eventos imprevistos
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: Elaborado, segn Cuadros: N 09 y 19, y trabajos de campo.

m
GLB

2200
1

0.50
350.00

GLB

250.00

1,100.00
350.00
250.00
250.00
14,580.64

825.00
262.50
187.50
187.50
10,935.48

112

ANEXO: N 10, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES; ALTERNATIVA 02.
RUBROS
UM
CANTIDAD
PU*
TOTAL PM
TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN
9,545.64
8,198.34
1.1 PERSONAL
9,000.00
7,740.00
Repartidor de Agua (1)
12
750.00
9,000.00
7,740.00
Mes
Asistente (1)
0
700.00
0.00
0.00
Mes
1.2 MATERIALES E INSUMOS
190.00
159.60
Pala
1
30.00
30.00
25.20
UND
Pico
1
30.00
30.00
25.20
UND
Barreta
1
20.00
20.00
16.80
UND
Otras herramientas
1
50.00
50.00
42.00
JGO
tiles de Escritorio
1
60.00
60.00
50.40
GLB
1.3 COSTO POR SERVICIO DE AGUA
355.64
298.74
Consumo de Agua (m3/ha)
m3
17782
0.02
355.64
298.74
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
13,620.00
10,627.00
2,1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
13,320.00
10,378.00
Faenas de Limpieza general
Jornal
52
40.00
2,080.00
1,060.80
Materiales (Tubos, pegamentos, etc.)
GLB
1
300.00
300.00
249.00
Herramientas manuales
GLB
1
300.00
300.00
237.00
Reparacin de Tuberias
m
1520
2.00
3,040.00
2,523.20
Reparacin de Reservorio
m3
2700
1.00
2,700.00
2,241.00
Reparacin del Canal de Conduccin
m
2200
2.00
4,400.00
3,652.00
Reparacin de Obras de Arte
GLB
1
500.00
500.00
415.00
2,2 MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA
300.00
249.00
Eventos imprevistos
GLB
1
300.00
300.00
249.00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
23,165.64
18,825.34
FUENTE: Elaborado, segn Cuadros: N 09 y 20, y trabajos de campo.

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION, SIN Y CON PROYECTO (ANEXOS:


11, 12, 13)
ANEXO: N 11 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y
SOCIALES; SIN PROYECTO.
CULTIVOS

N HAS

COSTO/HAS

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

CULTIVOS PERMANENTES

24.50

65,081.35

54,668.33

Alfalfa

12.50

1,968.61

24,607.63

20,670.41

Tunas

11.00

3,253.81

35,791.91

30,065.21

Organo

1.00

4,681.81

4,681.81

3,932.72

CULTIVOS TEMPORALES

17.50

72,858.78

61,201.37

Papa

6.50

6,609.61

42,962.47

36,088.47

Maz Grano

7.50

3,080.41

23,103.08

19,406.58

Cebada

1.50

1,785.01

2,677.52

2,249.11

Trigo

1.50

1,785.01

2,677.52

2,249.11

Habas

0.50

2,876.41

1,438.21

1,208.09

TOTAL

42.00

137,940.13

115,869.71

FUENTE: Cuadro 06, Anexos 01 y 02, e Informacin de Campo (Beneficiarios).


ANEXO: N 12 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y
SOCIALES; CON PROYECTO ALTERNATIVA 01.
CULTIVOS
CULTIVOS PERMANENTES

N HAS

COSTO/HAS

36.50

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

122,668.66

103,041.67

Alfalfa

7.50

2,007.39

15,055.39

12,646.53

Tunas

24.50

3,504.71

85,865.40

72,126.93

Organo

4.50

4,832.86

21,747.87

18,268.21

CULTIVOS TEMPORALES

13.50

60,125.75

50,505.63

Papa

5.00

6,787.21

33,936.05

28,506.28

Maz Grano

7.20

3,262.31

23,488.63

19,730.45

Cebada

0.50

1,837.51

918.76

771.75

Trigo

0.50

1,837.51

918.76

771.75

Habas

0.30

2,878.51

863.55

725.38

TOTAL

50.00

182,794.40

153,547.30

FUENTE: Cuadro 06, Anexos 03 y 04, e Informacin de Campo (Beneficiarios).

113

ANEXO: N 13 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y


SOCIALES; CON PROYECTO ALTERNATIVA 02.
CULTIVOS

N HAS

COSTO/HAS

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

CULTIVOS PERMANENTES

36.50

123,895.34

104,072.09

Alfalfa

7.50

2,027.46

15,205.94

12,772.99

Tunas

24.50

3,539.76

86,724.05

72,848.20

Organo

4.50

4,881.19

21,965.35

18,450.89

CULTIVOS TEMPORALES

13.50

60,727.00

51,010.68

Papa

5.00

6,855.08

34,275.41

28,791.35

Maz Grano

7.20

3,294.93

23,723.52

19,927.76

Cebada

0.50

1,855.89

927.94

779.47

Trigo

0.50

1,855.89

927.94

779.47

Habas

0.30

2,907.30

872.19

732.64

TOTAL

50.00

184,622.35

155,082.77

FUENTE: Cuadro 06, Anexos 03 y 04, e Informacin de Campo (Beneficiarios).

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION, SIN Y CON PROYECTO (ANEXOS: 14,


15, 16)
ANEXO: N 14 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "SIN PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES.
RENDTOS PROD TOTAL
INGRESOS A
CULTIVOS
N HAS
N COSC
P/Tm
Tm/h
Tm
PM
CULTIVOS PERMANENTES

24.50

21.54

249.81

Alfalfa

12.50

15.78

197.25

40.00

7,890.00

6,627.60

Tunas

11.00

4.68

51.48

1,000.00

51,480.00

43,243.20

Organo

1.00

5,000.00

CULTIVOS TEMPORALES

17.50

1.08

1.08

7.50

27.75

64,770.00

INGRESOS A
PS
54,406.80

5,400.00

4,536.00

29,636.25

24,894.45
13,267.80

Papa

6.50

2.70

17.55

900.00

15,795.00

Maz Grano

7.50

0.90

6.75

1,500.00

10,125.00

8,505.00

Cebada

1.50

0.75

1.13

1,200.00

1,350.00

1,134.00
1,181.25

Trigo

1.50

0.75

1.13

1,250.00

1,406.25

Habas

0.50

2.40

1.20

800.00

960.00

806.40

TOTAL

42.00

29.04

277.56

94,406.25

79,301.25

FUENTE: Cuadros 05 y 06, Informacin referencial de los Beneficiarios.

ANEXO: N 15 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "CON PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVA 01.
CULTIVOS

N HAS

N COSC

RENDTOS
Tm/h

PROD TOTAL
Tm

P/Tm

INGRESOS A
PM

INGRESOS A
PS

698,019.38

586,336.28

CULTIVOS PERMANENTES

36.50

42.92

1576.62

Alfalfa

7.50

35.09

1052.59

40.00

42,103.52

35,366.96

Tunas

24.50

6.49

499.80

1,056.78

528,178.94

443,670.31

Organo

4.50

5,272.13

CULTIVOS TEMPORALES

13.50

Papa

5.00

Maz Grano

1.35

24.23

16.71

105.86

127,736.93

107,299.02

102,090.74

9.42

94.16

85,756.22

911.90

85,867.14

7.20

1.14

72,128.40

8.20

1,558.91

12,780.68

Cebada

0.50

10,735.77

0.96

0.48

1,315.74

631.04

Trigo

0.50

530.07

0.98

0.49

1,372.20

670.10

Habas

0.30

562.88

4.22

2.53

845.61

2,141.78

1,799.10

TOTAL

50.00

59.64

1682.48

800,110.12

672,092.50

FUENTE: Cuadros 05 y 08, Informacin referencial de los Beneficiarios.


ANEXO: N 16 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "CON PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVA 02.
RENDTOS PROD TOTAL
INGRESOS A
INGRESOS A
CULTIVOS
N HAS
N COSC
P/Tm
Tm/h
Tm
PM
PS
CULTIVOS PERMANENTES

36.50

Alfalfa

7.50

35.09

1052.59

40.00

658,021.22
42,103.52

552,737.82
35,366.96

Tunas

24.50

6.49

477.06

1,056.78

504,147.89

423,484.23

Organo

4.50

1.35

21.20

5,272.13

CULTIVOS TEMPORALES

13.50

111,769.81

93,886.64

102,090.74

85,756.22

Papa

5.00

9.42

94.16

911.90

85,867.14

72,128.40

Maz Grano

7.20

1.14

8.20

1,558.91

12,780.68

10,735.77

Cebada

0.50

0.96

0.48

1,315.74

631.04

530.07

Trigo

0.50

0.98

0.49

1,372.20

670.10

562.88

Habas

0.30

4.22

2.53

845.61

TOTAL

50.00

FUENTE: Cuadros 05 y 08, e Informacin referencial de los Beneficiarios.

114

2,141.78

1,799.10

760,111.96

638,494.04

PANEL FOTOGRFICO

115

116

117

118

119

120

PLAN DE NEGOCIOS
Para efectos, de estudio y anlisis de mercado, se ha considerado el
cultivo agrcola ms relevante para comercializacin en la zona del
proyecto, este resulta ser el Cultivo de la Tuna, que a continuacin se
detallan

los

Anlisis

de

la

Demanda,

Oferta

Estrategias

de

Comercializacin.
a) ANALISIS DE LA DEMANDA DE LA TUNA
Las principales regiones productoras de la Tuna y mercados de
consumidores en el mbito del proyecto son:
REGIONES

PRODUCTORAS

DE MERCADOS CONSUMIDORES DE

TUNA

TUNA

AREQUIPA

AREQUIPA

MOQUEGUA

MOQUEGUA

TACNA

PUNO
TACNA

CONSUMO DE LA TUNA EN LAS REGIONES DEL SUR


La produccin de tuna as como las reas de terreno destinadas a este
cultivo son anualmente crecientes principalmente por la gran demanda que
existe del consumo de tuna, de ah que el consumo per cpita que se
registra es creciente 9.3 Kg/Hab/Ao, de manera que el futuro mercado
para este producto es toda una promesa.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE TUNA, REGON AREQUIPA
Se tiene una poblacin de 1 200,030 habitantes con una tasa de
crecimiento del 2% anual, as mismo se tiene un consumo per cpita del
producto tuna de 9.3 Kg/Hab/Ao con una tendencia creciente anual de
0.97 kg/hab/Ao y tratndose de una fruta tan beneficiosa y necesaria para
el consumo humano as como sus precios tan populares que es el ms
bajo de todas las frutas de la canasta popular podemos proyectar una
demanda a 8 aos para el consumo de tuna en la Regin Arequipa como
veremos en el siguiente cuadro :

121

Aos

PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO TUNA, AREQUIPA


Poblacin Total
Consumo percpita
Demanda Proyectada
(Habts)

Kg/hab/ao

TM de Tuna

2005

1 200 030

9.30

9 465

2006

1 236 799

10.27

10 648

2007

1 257 535

11.24

11 886

2008

1 278 686

12.21

13 170

2009

1 300 260

13.18

14 501

2010

1 322 265

14.15

15 880

2011

1 344 710

15.12

17 308

2012

1 367 604

16.09

18 787

2013

1 390 956

17.06

20 318

FUENTE: INEI-OIA MINAG 2006

La demanda de estos productos es importante principalmente a nivel de


Moquegua y Puno y podr aumentar en la medida que haya mayor
promocin, a travs de estrategias de comercializacin.
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO TUNA, MOQUEGUA

Aos

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Poblacin Total
R. MOQUEGUA
(Habitantes)

Consumo
percpita
Kg/hab/ao

Demanda
Proyectada
TM de Tuna

150 000
158 260
160 295
162 854
164 245
167 124
169 002
171 967
173 889
174 999
176 667

5.30
5.63
6.95
7.21
7.72
7.91
8.25
8.68
8.90
9.26
9.54

795
891
1114.05
1174.17
1267.97
1321.95
1394.26
1492.67
1547.61
1620.49
1685.40

ELABORACION PROPIA -ESTIMACIONES INEI

Si tomamos en cuenta que gran parte de la produccin de Tuna de San


Cristbal, Muylaque y Sijuaya es destinada para la regin de Puno, Juliaca
igualmente sucede con la produccin de tuna de los valles de la provincia
General Snchez Cerro que son destinadas a la regin de Arequipa, es as
que la propia regin Moquegua se convierte en un mercado importante
para la produccin de tuna, al tener una demanda insatisfecha, eso sin
contar la probable industrializacin que podra dirigirse a mercados

122

nacionales e internacionales siempre que se mejore la produccin y


productividad, a travs de los procesos de produccin.

b) ANALISIS DE LA OFERTA DE LA TUNA


Los mercados competidores en el mbito del proyecto son: las Regiones
de Arequipa, Moquegua y Tacna.
La mayor concentracin de tunales se encuentran en los Departamentos
de

Ayacucho,

Huancavelica,

Aprimac,

Arequipa,

Lima,

Ancash,

Moquegua, La Libertad, Cajamarca, Piura, Tacna, Cusco, Hunuco, Ica,


Junin.
SUPERFICIE PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE TUNA EN EL PERU POR ZONAS
AO 2005
Nro.

Departamento

Orden

AO 2006

Superf. Rend.

Produc.

Superf.

Rend.

Produc.

Hs.

TM

(Kg/Hs)

Hs

TM

(Kg/Hs)

Ayacucho

2650

13485

5.27

2580

13781

5.341

Huancavelica

2000

14600

7.30

2200

16500

7.500

Arequipa

806

3466

4.30

1086

3973

3.658

Lima

719

5738

7.98

730

7114

9.745

Moquegua

280

1840

6.57

280

1802

6.436

Ancash

185

1342

7.25

209

1583

7.574

Apurmac

197

1512

7.68

185

1147

6.500

Cajamarca

80

400

5.00

185

868

4.692

La Libertad

159

502

3.15

164

545

3.323

10

Cusco

44

307

6.98

88

528

6.00

11

Tacna

65

401

6.17

65

407

6.262

12

Hunuco

35

183

5.23

38

190

5.000

13

Piura

65

156

2.40

35

74

2.114

14

Ica

27

169

6.25

23

133

5.783

15

Junin

15

110

7.33

16

115

7.188

TOTAL

7327

44211

X=5.924

7884

48760

X= 5.80

FUENTE: Ministerio de Agricultura Lima Per, 2006

La tuna tambin se desarrolla en altitudes mayores y menores que las


indicadas, pero es entre los 1800 y 2700 m.s.n.m. donde adquiere un
desarrollo exuberante.

123

La planta de la Tuna es una especie vegetal originaria de Amrica que


pertenece a la familia de las Cactceas, de reciente diferenciacin
filogentica.
Las plantaciones de tunales desde los tiempos precolombinos ha sido
considerada un recurso vegetal alimenticio, por su fruto y su gran
capacidad de resistencia a los factores alimenticios que influyen en su
capacidad productiva y su ambiente oscila desde el nivel del mar hasta los
3000 metros de altura.
Esta especie tiene como caractersticas principales almacenar abundantes
cantidades de agua y compuestos hidrocarbonados y otros, que los utiliza
como reservas alimenticias.

Se desarrolla en zonas donde las

precipitaciones son muy bajas, climas semidesrticos, conjuntamente con


otras cactceas y crecen en suelos en los que no pueden desarrollar
fcilmente otras plantas.
Asimismo la tuna constituye una riqueza potencial para el poblador rural,
especialmente de la Sierra y zonas ridas, con pocos recursos naturales y
escasas fuentes de trabajo.
Composicin Qumica nutritiva de la Tuna (% en 100 grs)
COMPONENTES

UNIDAD

Valor energtico

VARIEDAD
AMARILLA

BLANCA

MORADA

Kcal

70.8

67.6

69.5

Humedad

76.0

76.2

75.0

Protenas

2.5

2.3

1.6

Lpidos

0.4

0.4

0.3

Carbohidratos

14.3

14.2

15.1

Celulosa o Fibra

5.6

5.5

6.6

Cenizas

1.2

1.4

1.4

FUENTE: Proyecto, Fortalecimiento de capacidades productivas en cultivo de


Tuna.

La tuna se caracteriza por su forma ovoidal, su peso, tamao y longitud


vara de acuerdo al tipo de Cactcea a la que corresponde. La tuna tiene
como promedio las siguientes caractersticas biomtricas:
Peso total del fruto

127.0 gramos 100%

Peso de la Pulpa

62.1 gramos 40%

Peso de la Cscara

44.2 gramos 35%

124

Peso de la Semilla

7.6 gramos 6%

Longitud del fruto

8.18 cm.

Segn los anlisis comparativos realizados con otros frutos de gran


consumo en el pas, la tuna proporciona valores superiores de caloras,
protenas, carbohidratos, calcio, fsforo y Vitamina C.
VALOR NUTRITIVO CADA 100 GRAMOS DE LA TUNA Y OTRAS FRUTAS
COMPONENTES
NOMBRE COMN

CALCIO

Tuna

56

Higo

FOSFORO

HIERRO

VITAMINA

32

1.30

16.0

34

32

0.42

0.6

Manzana

04

09

0.50

2.7

Meln

14

09

0.24

14.8

Naranja

41

24

0.33

66.4

Pltano

07

28

0.41

6.1

Uva

19

22

1.67

4.0

FUENTE: Elaboracin, segn proyecto Tunas del Distrito de San


Cristbal.

c) ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION DE LA TUNA


El producto Tuna como fruta producido en el Per es consumida en el
mercado interno, es decir es una produccin destinada al mercado
nacional, por sus costos de produccin tan bajos y su gran resistencia al
transporte es una fruta muy popular de masivo consumo en los pueblos
rurales donde las otras frutas no llegan con facilidad y en las urbes ms
importantes ha ingresado con cierta fuerza competitiva desplazando a las
frutas tradicionales de la ciudad, principalmente por su sabor, precio y fcil
digestin.
Los canales de comercializacin del producto tuna existentes son muy
marcados aunque con algunas variantes complementarias pero la ms
importante es:
PRODUCTOR-MAYORISTA-MINORISTA-CONSUMIDOR.
La exportacin de tuna en el Per no existe todava, por cuanto no se han
iniciado los ensayos, pero se conoce que existe un fuerte y exigente
mercado importador, especialmente en Europa y los Estados Unidos donde
son muy minuciosos en cuanto a calidad, variedad y abastecimiento.

125

El transporte y envasado del producto tuna es totalmente rstica producto


sin promocin, difusin y educacin alimentara es decir el producto llega al
consumidor en forma espontnea y competitiva.
*Precio y Margen: De conformidad con el anlisis de mercado, la empresa
para tener xito, debe ofrecer productos que tengan precios iguales o
menores que los existentes en el mercado y adems se debe enmarcar en
los siguientes objetivos:

Lograr el retorno de las inversiones realizadas.

Atender con eficiencia el mercado cautivo

Enfrentar la competencia

Lograr utilidades

Tratar e incrementar el margen de utilidades.

La estrategia que debe seguir la empresa adems de los precios, es


ofrecer productos de buena calidad y servicio de distribucin eficiente. El
cliente debe quedar satisfecho por la compra de los productos y debe tener
razones para no consumir productos de la competencia de menor precio.
El margen de utilidad que logre la Empresa debe permitir fondos para la
reposicin de activos o su mejoramiento que minimicen los costos
operativos.
1) PLAN DE VENTAS
En los libros de texto se establece que, la mayor dificultad con que uno se
topa, una vez producido algn bien o producto, es el venderlo en suficiente
cantidad y a un precio adecuado.
Es por sta razn que es muy importante el elaborar Planes de Ventas que
permitan que nuestro(s) producto(s) compita(n) en los mercados
internacionales, tanto en calidad, como en precio. El resultado lgico de un
Plan de Ventas bien diseado e implementado es el de encontrar uno o
varios distribuidores que adquieran toda nuestra produccin y paguen por
nuestro producto. An as, sera conveniente considerar el tener un plan
alternativo (por si acaso).
Un Plan de Ventas completo, debe tener en cuenta el llamado .Marketing
Mix., que implica evaluar y determinar una postura respecto a los aspectos
siguientes:

126

1.1 DEFINIR LA OFERTA DE PRODUCTO(S)


o Qu (producto o productos) voy a vender?
o Cules son sus caractersticas (variedad, tamao, grados brix,
etc.)?
o Cmo lo voy a empacar y a enviar (embarcar)?
o Cual es el volumen actual y potencial de mi produccin?
1.2 ESTABLECER UNA POLTICA DE VENTA
(Precio, Plazo y Forma de Pago)
o Conozco mis costos de produccin?
o dem los de corte y recoleccin?
o He cotizado y conozco las distintas alternativas de empaque y
embalaje para mi producto?
o Cul es el margen de utilidad que me interesa obtener?
o Estoy dispuesto a vender a crdito?, bajo qu condiciones?
o Puedo dar un plazo de 30, 60 o ms das?
1.3 COMUNICACIN
Una de las claves para tener buenas ventas es conocer a nuestros
clientes; lo que les gusta, disgusta, sus necesidades y expectativas.
Cuando se identifican estos factores, se puede desarrollar un plan de
ventas que le incluya el entendimiento y satisfaccin de sus necesidades.
Asimismo, es fundamental conocer a nuestra competencia y considerar sus
estrategias de ventas y precios. Si llegamos a entender el porqu nuestra
competencia tiene xito, entonces estaremos en una mejor situacin para
competir con ellos.
Por las razones anteriormente expuestas, resulta imprescindible que en los
Planes de Ventas sea considerada seriamente la importancia que tiene la
comunicacin

con

los

clientes.

Estableciendo

los

conductos

de

comunicacin adecuados, ellos transmitirn sincera y directamente sus


requerimientos, adems de que informarn de los mtodos y polticas de
nuestros competidores.
1.4 UBICACIN DEL MERCADO META
Considerando

que nuestros productos son

perecederos,

an

los

procesados, es de fundamental importancia el analizar y seleccionar muy


cuidadosamente el o los mercados meta para nuestro(s) producto(s).

127

Para esto, se debe llevar a cabo el anlisis siguiente:


o Identificar cuales son los principales pases importadores de mi
producto.
o dem los principales productores y/o exportadores.
o Conocer cuales son los requerimientos o especificaciones que
debe satisfacer mi producto en los mercados analizados.
o dem con los requerimientos sanitarios.
o Conocer a mi competencia, sus precios y polticas de venta.
o Investigar si existen barreras arancelarias o no arancelarias a la
importacin de mi producto.
o Conocer, aunque sea en forma aproximada, el consumo total que
existe de mi producto o uno equivalente, en el mercado . meta
analizado.
o Investigar los riesgos que implica la ubicacin, el entorno poltico,
econmico y social de los mercados analizados.
1.5 CANALES DE COMERCIALIZACIN
Como se vio en la seccin anterior, un aspecto fundamental en la
elaboracin de un buen Plan de Ventas es el considerar cmo llega
nuestro producto al ltimo consumidor. Si se siguen los canales de
distribucin normales en los cuales cada eslabn de la cadena (importador
mayorista. medio mayorista - distribuidor - detallista) aade su margen, el
precio de venta (PV) final puede estar entre el 300% y el 350% por arriba
del nuestro. O lo que es lo mismo, el detallista cobra de tres a tres veces y
media por cada peso que nosotros cobramos.
Este importante aspecto del Plan de Ventas se analiz detalladamente en
el punto 2.5 de la seccin anterior, por lo que en ste se menciona como
un punto importante a considerar, remitindonos a su conocimiento
mediante el entendimiento del punto mencionado.
2) PLANES DE EXPORTACIN
El primer paso o requisito indispensable para la elaboracin de planes de
exportacin para nuestros productos, es el confirmar que existe una
demanda internacional perfectamente identificada en el mercado meta
seleccionado, tal como se mencion en secciones anteriores, que en los
Estados Unidos de Amrica, nuestro .vecino de norte., cuenta con

128

aproximadamente cuarenta millones de habitantes de origen hispano,


muchos de los cuales conservan hbitos alimenticios idnticos o muy
similares a los nuestros. De ellos, el 66.9% son de origen mexicano, razn
por la cual, conocen y adquieren, para su dieta diaria, tanto los nopalitos
frescos, como los procesados. An cuando la tuna no est disponible
durante todo el ao, es muy demandada cuando los distribuidores la ponen
a su alcance.
3) LOS PRECIOS DEL PRODUCTO TUNA
La tuna se comercializa al consumidor por unidad y en sus diferentes
calidades, en la Regin Moquegua se tiene los precios:
TIPO DE PRODUCTO

PRECIOS POR UNIDAD S/


EN CHACRA

Tuna de Primera

0.40

Tuna de Segunda

0.25

Tuna de Tercera

0.20

Tuna de Cuarta o Descarte

0.15

EN CONCLUSIN:
La tuna es una alternativa productiva interesante para el Distrito de San
Cristbal y de nuestro pas. Es necesario continuar trabajando en Distintos
aspectos tcnico-comerciales de este cultivo, tales como:
- Mejorar el conocimiento de los mercados actuales y potenciales.
- Realizar experiencias en el manejo de las plantaciones.
- Realizar estudios sobre el manejo post Cosecha de los frutos.
- Incrementar el estudio de variedades con buena aptitud productiva.
- Realizar promocin de esta fruta, para aumentar su consumo.

129

FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIN DE LA TUNA

AGROINDUSTIAS Y
EXPORTADORES

CADENAS
SUPERMERCADO

FERIAS

PRODUCTOR
DE TUNA

MAYORISTA
RURAL

MINORISTAS
MERCADO
MAYORISTA
URBANO

OTROS
MERCADOS
MAYORISTAS

ACOPIADOR
RURAL

130

CONSUMIDOR

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