Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL
1. Misin
Es la institucin del Estado encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la Legislacin Laboral, as como elaborar e implementar polticas y programas relativos al trabajo y la previsin social, en beneficio de la poblacin trabajadora y los grupos vulnerables.
2. Visin
Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable que promueva la cultura de respeto a la legislacin laboral, el bienestar de la sociedad y la proteccin de los grupos vulnerables.
3. Marco Operativo
3.1 Objetivo Estratgico 1
Reconocer y registrar la personalidad jurdica de las organizaciones sindicales y promover las condiciones necesarias para la intermediacin de la oferta y la demanda de empleo.
3.1.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo 1 Facilitar la personalidad y personera jurdica de las organizaciones sindicales.
Productos Descripcin Meta Unidad de Medida Reconocimiento de personalidad jurdica de organizaciones sindicales.
60
Documento Acciones para lograr la meta Asesorar a grupos interesados en constituirse como sindicatos. Emitir resoluciones sobre solicitudes de personalidad jurdica. Registrar las organizaciones sindicales.
Objetivo Operativo 2 Brindar asesora legal a trabajadores que han sido despedidos sin justa causa o renunciado a su puesto de trabajo.
Productos Descripcin Meta Unidad de Medida Conciliaciones realizadas entre patronos y trabajadores.
736
Caso
Acciones para lograr la meta Asesorar legalmente a los trabajadores luego de agotada la va administrativa en la Inspeccin General de Trabajo. Vigilar el cumplimiento de las leyes laborales.
11130010-2 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 Objetivo Operativo 3 Facilitar la vinculacin laboral.
Productos Descripcin Meta Unidad de Medida Gestin de la intermediacin para la insercin al ambiente laboral.
15,000
Persona Acciones para lograr la meta Intermediacin entre oferta y demanda laboral. Dar orientacin para mejorar la empleabilidad.
3.1.2 Categora programtica vinculada
Programa 11: Regulacin de Asuntos Laborales y de Empleo
Unidad Responsable: Direccin del Programa Regulacin de Asuntos Laborales y de Empleo
Para el ejercicio fiscal 2012, a este programa se le asigna la cantidad de Q37,364,405, que representa el 5.7% del presupuesto total de la Institucin, para las inscripciones de sindicatos, autorizacin de hojas y libros de salarios y el control de contratos de trabajo.
Adicionalmente, incluye la capacitacin a las empresas y trabajadores para que conozcan sus derechos y obligaciones laborales con el propsito de disminuir las denuncias en la Inspeccin General de Trabajo por abusos, as como mantener informados a los patronos en lo referente a leyes laborales vigentes y nuevas.
3.2 Objetivo Estratgico 2
Promover la equidad y facilitar la insercin laboral de grupos vulnerables.
11130010-3 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 3.2.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivos Operativos Promover la insercin e incorporacin de las personas con discapacidad a la produccin nacional.
Desarrollar actividades con relacin a los derechos laborales de los pueblos indgenas y la eliminacin del racismo y discriminacin.
Promover el fortalecimiento y modernizacin de leyes laborales de salud, contra la violencia y de participacin ciudadana de las mujeres.
Productos Descripcin Meta Unidad de Medida Personas capacitadas sobre la prevencin de riesgos y accidentes laborales. Grupos vulnerables, empresarios y sindicalistas capacitados y empoderados sobre el respeto a la cultura laboral.
Convenios firmados con ONGs para que incorporen en sus planes y proyectos, acciones sobre "Erradicacin del Trabajo Infantil y sus peores formas".
2,000
4,500
5
Persona
Persona
Documento Acciones para lograr la meta Vigilar el cumplimiento de los derechos de los grupos vulnerables. Asesorar y promover la salud y seguridad ocupacional. Sensibilizar, concientizar y capacitar para la insercin laboral de personas con discapacidad. Promover los derechos de los pueblos indgenas y el convenio 169 de la Organizacin Internacional de Trabajo. Sensibilizar, orientar y proporcionar atencin a las mujeres sobre derechos humanos, laborales y otros.
3.2.2 Categora programtica vinculada
Programa 13: Previsin Social a los Trabajadores
Unidad Responsable: Direccin General de Previsin Social
En este programa se asignan Q2,989,392, equivalente al 0.5% del presupuesto total de la Institucin, con el propsito de formular y ejecutar las polticas orientadas a la proteccin de grupos vulnerables, as como su insercin laboral, la disminucin del trabajo infantil, la discriminacin racial, de gnero y discapacidad y al logro del Objetivo del Milenio nmero 3: Promover la igualdad de gnero y el empoderamiento de la mujer.
11130010-4 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 3.3 Objetivo Estratgico 3
Facilitar el acceso a las instalaciones para el desarrollo de las actividades recreativas, culturales y deportivas de los trabajadores del Estado.
3.3.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo Proporcionar medios de recreacin a los trabajadores del Estado y sus familias.
Productos Descripcin Meta Unidad de Medida Usuarios atendidos en centros recreativos. Usuarios atendidos en centros vacacionales.
222,890
22,230
Persona
Persona
Acciones para lograr la meta Facilitar el uso de los centros recreativos y vacacionales. Mejorar las instalaciones de los centros recreativos y vacacionales.
3.3.2 Categora programtica vinculada
Programa 14: Recreacin de los Trabajadores del Estado
Unidad Responsable: Direccin de Recreacin
Se asigna para el 2012 la cantidad de Q44,339,000, correspondiente al 6.8% del presupuesto total de la Institucin, para el desarrollo y mantenimiento de los centros recreativos y la ejecucin de acciones que contribuyen con la agilizacin en la entrega de pases y carn a trabajadores del Estado, para visitar los centros vacacionales y recreativos.
3.4 Objetivo Estratgico 4
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en condiciones de extrema pobreza.
3.4.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones
Objetivo Operativo Otorgar el aporte econmico al adulto mayor.
Productos Descripcin Meta Unidad de Medida Aporte econmico entregado al adulto mayor.
1,237,500
Aporte Acciones para lograr la meta Administrar las transferencias de los adultos mayores beneficiados por el programa. Recepcin y trmite de expedientes de solicitud del aporte econmico.
11130010-5 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
3.4.2 Categora programtica vinculada
Programa 16: Atencin al Adulto Mayor
Unidad Responsable: Direccin del Programa de Atencin al Adulto Mayor
A este programa se le asigna la cantidad de Q500,000,000, que representa el 76.3% del presupuesto total de la Institucin, para otorgar la pensin econmica de Q400 mensuales a personas de 65 aos de edad y ms, con la finalidad de que el Estado garantice a este sector de la poblacin (101,599 beneficiados), la atencin de sus necesidades bsicas mnimas.
11130010-6 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 4. Asignaciones presupuestarias
CUADRO 1 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA (Cifras en Quetzales)
01 Actividades Centrales 17,298,254 45,013,049 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Direccin Superior 7,207,891 6,617,814 002 000 Servicios de Asesora Jurdica 202,240 003 000 Servicios Administrativos 26,655,587 004 000 Servicios de Planificacin, Cooperacin y Estadstica
1,128,482 005 000 Servicios de Auditora Interna 184,000 006 000 Servicios de Administracin Financiera 10,090,363 8,265,570 007 000 Servicios de Administracin de Recursos Humanos
355,868 008 000 Servicios de Informtica 1,077,688 009 000 Servicios de Divulgacin y Comunicacin Social 525,800
11 Regulacin de Asuntos Laborales y de Empleo 23,686,882 37,364,405 01 Asuntos de Trabajo 2,065,592 2,411,709 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Proteccin al Trabajador 973,190 1,777,691 002 000 Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 1,092,402 634,018
02 Asuntos de Inspeccin Laboral 16,087,470 24,608,334 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Control e Inspeccin Laboral 15,644,970 24,368,334 002 000 Procuradura de Defensa al Trabajador 442,500 240,000
03 Asuntos de Empleo 5,533,820 10,344,362 001 000 Servicio Nacional de Empleo 2,486,046 4,762,102 002 000 Servicios de Capacitacin y Formacin del Trabajador 3,047,774 5,582,260
13 Previsin Social a los Trabajadores 2,910,201 2,989,392 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Direccin y Coordinacin 1,240,661 917,208 002 000 Control de Normas de Higiene y Seguridad Laboral 400,982 365,148
11130010-7 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 * * * * * APROBADO 2011 APROBADO 2012 PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
003 000 Promocin de los Derechos del Trabajador Discapacitado 1,268,558 270,268 004 000 Promocin de los Derechos del Menor Trabajador
322,000 005 000 Promocin de los Derechos de los Pueblos Indgenas
322,000 006 000 Asesora a la Mujer Trabajadora sobre sus Derechos Laborales
322,000 007 000 Capacitacin y Promocin sobre Derechos Humanos de las Mujeres
470,768
14 Recreacin de los Trabajadores del Estado 24,233,000 44,339,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Direccin y Coordinacin 22,612,247 15,473,244 002 000 Mantenimiento de Centros Recreativos y Vacacionales 1,620,753 28,865,756
16 Atencin al Adulto Mayor 500,000,000 500,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Direccin y Coordinacin 5,000,000 5,000,000 002 000 Servicios de Atencin al Adulto Mayor 495,000,000 495,000,000
99 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000 26,000,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Partidas no Asignables a Programas 26,000,000 26,000,000
11130010-8 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 CUADRO 2 INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)
APROBADO 2011 APROBADO 2012
CDIGO CONCEPTO FF
TOTAL: 594,128,337 655,705,846
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 594,128,337 655,705,846
GASTOS DE ADMINISTRACIN 44,895,337 77,366,846
0 SERVICIOS PERSONALES 31,586,808 32,694,705 011 Personal permanente 10,574,472 9,714,153 11 011 Personal permanente 559,476 1,212,456 21 012 Complemento personal al salario del personal permanente 883,200 843,600 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 5,400 11,994 21 013 Complemento por antigedad al personal permanente 234,020 193,620 11 013 Complemento por antigedad al personal permanente 11,940 21,691 21 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 87,750 57,375 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 9,000 29,187 21 015 Complementos especficos al personal permanente 8,593,200 9,255,900 11 015 Complementos especficos al personal permanente 522,000 1,030,885 21 022 Personal por contrato 1,848,000 1,848,000 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 36,000 49,500 11 027 Complementos especficos al personal temporal 164,250 210,000 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,265,720 2,265,720 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,086,960 1,086,960 21 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 11 061 Dietas 35,000 35,000 11 063 Gastos de representacin en el interior 600,000 588,000 11 063 Gastos de representacin en el interior 12,000 21 071 Aguinaldo 1,752,642 1,742,392 11 071 Aguinaldo 85,068 174,779 21 072 Bonificacin anual (Bono 14) 1,752,642 1,742,392 11 072 Bonificacin anual (Bono 14) 85,068 174,779 21 073 Bono vacacional 89,200 83,800 11 073 Bono vacacional 5,800 10,522 21
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,245,006 20,663,373 111 Energa elctrica 427,000 1,667,924 11 113 Telefona 227,000 2,300,000 11 121 Divulgacin e informacin 16,000 919,000 11 121 Divulgacin e informacin 97,300 12,000 21 121 Divulgacin e informacin 20,000 15,000 61
11130010-9 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
APROBADO 2011 APROBADO 2012
CDIGO CONCEPTO FF
122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 173,500 788,500 11 122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 126,500 63,000 21 122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 35,000 100,000 61 131 Viticos en el exterior 100,000 150,000 11 132 Viticos de representacin en el exterior 50,000 50,000 11 133 Viticos en el interior 217,600 394,500 11 133 Viticos en el interior 305,850 80,000 21 133 Viticos en el interior 45,000 175,000 61 151 Arrendamiento de edificios y locales 1,329,674 600,000 11 153 Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina 155,200 90,800 11 153 Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina 42,000 30,000 21 153 Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina 18,000 30,000 61 158 Derechos de bienes intangibles 100,000 60,000 11 162 Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina 85,200 92,800 11 162 Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina 57,000 9,000 21 165 Mantenimiento y reparacin de medios de transporte 280,000 1,600,000 11 165 Mantenimiento y reparacin de medios de transporte 120,000 61 168 Mantenimiento y reparacin de equipo de cmputo 118,200 853,861 11 168 Mantenimiento y reparacin de equipo de cmputo 20,000 61 171 Mantenimiento y reparacin de edificios 45,000 10,000 11 185 Servicios de capacitacin 104,776 53,000 11 185 Servicios de capacitacin 70,000 21 185 Servicios de capacitacin 2,150,000 4,818,000 31 185 Servicios de capacitacin 360,000 700,000 61 189 Otros estudios y/o servicios 384,000 11 189 Otros estudios y/o servicios 134,290 384,000 21 189 Otros estudios y/o servicios 400,000 1,906,000 61 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 300,000 1,700,000 11 Resumen de otros renglones del grupo 558,820 316,800 11 Resumen de otros renglones del grupo 158,096 50,188 21 Resumen de otros renglones del grupo 8,000 50,000 61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,723,523 22,542,768 211 Alimentos para personas 95,849 267,900 11 211 Alimentos para personas 165,000 85,000 21 211 Alimentos para personas 12,000 15,000 61 233 Prendas de vestir 25,850 214,500 11 233 Prendas de vestir 18,000 60,000 21 241 Papel de escritorio 159,850 1,818,000 11 241 Papel de escritorio 69,000 74,125 21 241 Papel de escritorio 100,000 31 241 Papel de escritorio 53,000 61 243 Productos de papel o cartn 167,000 1,545,000 11 243 Productos de papel o cartn 28,500 43,000 21 243 Productos de papel o cartn 50,000 31 243 Productos de papel o cartn 65,000 61
11130010-10 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
APROBADO 2011 APROBADO 2012
CDIGO CONCEPTO FF
244 Productos de artes grficas 70,900 1,043,000 11 244 Productos de artes grficas 37,000 15,000 21 244 Productos de artes grficas 50,000 31 244 Productos de artes grficas 65,000 61 253 Llantas y neumticos 69,000 123,000 11 253 Llantas y neumticos 60,000 61 261 Elementos y compuestos qumicos 8,000 19,000 11 262 Combustibles y lubricantes 573,500 2,733,000 11 262 Combustibles y lubricantes 30,000 144,000 61 267 Tintes, pinturas y colorantes 255,973 3,485,000 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 147,600 73,000 21 267 Tintes, pinturas y colorantes 220,000 220,000 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 22,000 112,000 61 268 Productos plsticos, nylon, vinil y P.V.C. 275,500 85,000 11 268 Productos plsticos, nylon, vinil y P.V.C. 28,200 2,000 21 283 Productos de metal 6,000 38,000 11 291 tiles de oficina 235,300 3,227,400 11 291 tiles de oficina 176,750 100,000 21 291 tiles de oficina 165,000 165,000 31 291 tiles de oficina 20,000 145,000 61 292 tiles de limpieza y productos sanitarios 82,200 3,123,200 11 297 tiles, accesorios y materiales elctricos 34,350 59,000 11 297 tiles, accesorios y materiales elctricos 3,000 1,446 21 298 Accesorios y repuestos en general 70,300 2,406,300 11 298 Accesorios y repuestos en general 42,011 1,000 21 298 Accesorios y repuestos en general 181,997 61 Resumen de otros renglones del grupo 149,390 455,900 11 Resumen de otros renglones del grupo 230,500 4,000 21 Resumen de otros renglones del grupo 30,000 15,000 61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,240,000 1,210,000 11 413 Indemnizaciones al personal 200,000 200,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 30,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000 10,000 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,000,000 1,000,000
0 SERVICIOS PERSONALES 9,317,329 10,560,871 011 Personal permanente 1,313,184 1,246,224 31 012 Complemento personal al salario del personal permanente 10,800 10,800 31 013 Complemento por antigedad al personal permanente 47,640 47,520 31 015 Complementos especficos al personal permanente 1,764,000 1,953,000 31
11130010-11 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
APROBADO 2011 APROBADO 2012
CDIGO CONCEPTO FF
022 Personal por contrato 774,000 971,880 41 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 9,000 41 027 Complementos especficos al personal temporal 484,200 751,200 41 031 Jornales 1,715,641 1,942,199 31 032 Complemento por antigedad al personal por jornal 26,340 26,823 31 033 Complementos especficos al personal por jornal 1,660,500 1,722,000 31 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 31 043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 200,000 31 071 Aguinaldo 486,562 532,395 31 071 Aguinaldo 98,850 135,090 41 072 Bonificacin anual (Bono 14) 486,562 535,050 31 072 Bonificacin anual (Bono 14) 98,850 135,090 41 073 Bono vacacional 35,800 35,200 31 073 Bono vacacional 5,400 7,400 41
1 SERVICIOS NO PERSONALES 14,358,311 43,447,909 111 Energa elctrica 2,150,000 2,650,000 31 112 Agua 44,500 35,000 31 113 Telefona 552,000 750,000 31 121 Divulgacin e informacin 25,000 15,000 31 122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 110,000 80,000 31 122 Impresin, encuadernacin y reproduccin 80,000 5,000 41 133 Viticos en el interior 80,500 130,000 31 133 Viticos en el interior 200,000 40,000 41 151 Arrendamiento de edificios y locales 400,000 996,000 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 360,000 400,800 41 153 Arrendamiento de mquinas y equipos de oficina 180,000 60,000 41 158 Derechos de bienes intangibles 80,000 50,000 31 165 Mantenimiento y reparacin de medios de transporte 150,000 31 168 Mantenimiento y reparacin de equipo de cmputo 250,000 50,000 31 171 Mantenimiento y reparacin de edificios 1,620,753 6,936,789 31 171 Mantenimiento y reparacin de edificios 10,500,000 32 183 Servicios jurdicos 5,000,000 11 183 Servicios jurdicos 300,000 31 183 Servicios jurdicos 126,000 41 185 Servicios de capacitacin 25,000 20,000 31 189 Otros estudios y/o servicios 4,000,000 11 189 Otros estudios y/o servicios 5,923,200 7,506,000 31 189 Otros estudios y/o servicios 912,000 1,804,320 41 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 227,618 700,000 31 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 150,000 41 196 Servicios de atencin y protocolo 62,000 90,000 31 197 Servicios de vigilancia 382,400 295,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 153,340 601,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 540,000 7,000 41
11130010-12 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012
APROBADO 2011 APROBADO 2012
CDIGO CONCEPTO FF
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,557,360 4,330,220 211 Alimentos para personas 60,500 100,000 31 211 Alimentos para personas 80,000 10,000 41 231 Hilados y telas 45,000 25,000 31 232 Acabados textiles 100,000 70,000 31 233 Prendas de vestir 135,000 125,000 31 233 Prendas de vestir 50,000 6,000 41 241 Papel de escritorio 124,000 100,000 31 241 Papel de escritorio 90,000 24,180 41 261 Elementos y compuestos qumicos 820,750 820,000 31 261 Elementos y compuestos qumicos 50,000 1,000 41 262 Combustibles y lubricantes 436,250 865,000 31 262 Combustibles y lubricantes 200,000 41 267 Tintes, pinturas y colorantes 720,460 210,000 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 170,000 35,000 41 273 Productos de loza y porcelana 50,000 30,000 31 284 Estructuras metlicas acabadas 100,000 10,000 31 291 tiles de oficina 163,000 105,000 31 291 tiles de oficina 90,000 60,000 41 292 tiles de limpieza y productos sanitarios 407,450 175,000 31 292 tiles de limpieza y productos sanitarios 50,000 1,000 41 297 tiles, accesorios y materiales elctricos 115,000 225,000 31 297 tiles, accesorios y materiales elctricos 90,000 3,000 41 298 Accesorios y repuestos en general 131,700 125,000 31 298 Accesorios y repuestos en general 28,000 20,340 41 Resumen de otros renglones del grupo 1,140,550 948,000 31 Resumen de otros renglones del grupo 309,700 36,700 41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 520,000,000 520,000,000 429 Otras prestaciones y pensiones 495,000,000 495,000,000 41 437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 25,000,000 11
11130010-13 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 CUADRO 3 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)
CUADRO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Cifras en Quetzales)
APROBADO 2011 APROBADO 2012 CDIGO CONCEPTO
TOTAL: 26,010,000 26,010,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,010,000 26,010,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 10,000 10,000
Sindicato General de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsin Social 10,000 10,000
437 Transferencias a empresas privadas 25,000,000 25,000,000
Asociacin de Empresas de Autobuses Urbanos 25,000,000 25,000,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,000,000 1,000,000
Organizacin Internacional de Trabajo (OIT) 1,000,000 1,000,000
11130010-14 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 CUADRO 5 FINALIDAD, FUNCIN Y DIVISIN (Cifras en Quetzales)
11130010-15 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 CUADRO 6 CLASIFICACIN ECONMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)
2.1.3 Rentas de la Propiedad 180,000 110,000 2.1.3.3 Derecho sobre Bienes Intangibles 180,000 110,000
2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000 495,000,000 2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 495,000,000 495,000,000
2.1.7 Transferencias Corrientes 26,010,000 26,010,000 2.1.7.1 Al Sector Privado 25,010,000 25,010,000 2.1.7.3 Al Sector Externo 1,000,000 1,000,000
11130010-16 Ministerio de Trabajo y Previsin Social Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012 CUADRO 7 RECURSO HUMANO
NMERO DE PUESTOS CONCEPTO 2011 2012
TOTAL (A+B+C): 850 840
A. PERSONAL PERMANENTE 709 709 Directivo 18 18 Profesional 19 19 Administrativo 75 75 Tcnico 440 440 Operativo 157 157
B. PERSONAL TEMPORAL 59 59 Directivo 16 16 Profesional 3 3 Tcnico 40 40
C. PERSONAL POR JORNAL 82 72
Nota: Se incluye el total de puestos de la Institucin
5. Base Legal
Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala, Artculos del 101 al 117.
Decreto No. 1441, Cdigo de Trabajo, reformado por los Decretos Nos. 1486, 1618, 86-71, 88-73, 64-92, 19-97, 9-98, 35-98, 13-2001 y 18-2001, todos del Congreso de la Repblica y por el Decreto Ley No. 55-83.
Decreto No. 114-97 del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, Artculo 40.
Decreto No. 85-2005, reformado por los Decretos Nos. 39-2006 y 25-2009, todos del Congreso de la Repblica de Guatemala, Ley del Programa de Aporte Econmico del Adulto Mayor.
Acuerdo Gubernativo No. 242-2003, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 255-2003 y 83-2007, Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsin Social.