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DICTAMEN CON SALVEDADES

SALVEDADES POR DESVIACIONES EN LA APLICACIN DE LAS NORMAS DE INFORMACION


FINANCIERA

A los accionistas de la Compaa X, S.A.
He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y
2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin
Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn preparados de
acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas
efectuadas por la administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto.
Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Segn se explica en la Nota a los estados financieros, la estimacin para cuentas incobrables al 31 de
diciembre de 2009 y 2008 no incluyen saldos que se consideran de dudosa recuperacin por $XXXX y
$XXXX, respectivamente.
En mi opinin, excepto porque la estimacin para cuentas incobrables es insuficiente, como se describe en el
prrafo anterior, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados
de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin financiera, por los
aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.

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DICTAMEN CON SALVEDADES
SALVEDADES POR LIMITACIONES EN EL ALCANCE DEL EXAMEN PRACTICADO

A los accionistas de la Compaa X, S.A.
He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y
2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin
Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mis exmenes fueron realizados de acuerdo a
las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y
realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
contienen errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin
Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan
las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de
Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la
presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exmenes proporcionan
una base razonable para sustentar mi opinin.
Debido a que fui contratado como auditor de la compaa en fecha posterior al cierre del ejercicio, no
presenci los inventarios fsicos y, debido a la naturaleza de los registros contables, no pude satisfacerme, a
travs de otros procedimientos de auditora, del importe de los inventarios y del costo de ventas del ejercicio.
En mi opinin, excepto por los efectos de los ajustes que pudiese haber determinado si hubiera presenciado
los inventarios fsicos, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
laspectos importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los
resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin financiera,
por los aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.
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DICTAMEN NEGATIVO

A los accionistas de la Compaa X, S.A.
He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y
2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin
Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn preparados de
acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas
efectuadas por la administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto.
Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Como se menciona en la Nota X, en los estados financieros de la compaa no se reconocen los efectos de la
inflacin conforme lo requieren las normas de informacin financiera, considerndose que dichos efectos son
importantes en atencin al monto y antigedad de los activos no monetarios, de la inversin de los accionistas
y de la posicin monetaria promedio mantenida durante ambos ejercicios.
En mi opinin, debido a la importancia que tiene la falta de reconocimiento de los efectos de la inflacin de la
informacin financiera, segn se explica en el prrafo anterior, los estados financieros adjuntos no presentan
la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 ni el resultado de sus
operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin financiera, por los aos que
terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.
FECHA ____________________
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DICTAMEN CON ABSTENCION DE OPINION

A los accionistas de la Compaa X, S.A.
Fui contratado para examinar el Estado de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin
Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administracin de la compaa.
Con excepcin de lo que se menciona en el prrafo siguiente, mi examen fuero realizado de acuerdo a las
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada
de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores importantes, y de que estn preparados de acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La
auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y
revelaciones de los estados financieros; as mismo, incluye la evaluacin de las Normas de Informacin
Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administracin y de la presentacin
de los estados financieros tomados en su conjunto.
Mi examen revel que el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009 y 2008, que ascienden a
$XXXX y que representan un % de los activos totales, requieren de una depuracin integral, por lo que no
pude cerciorarme de su razonabilidad.
Debido a la limitacin en el alcance de mi trabajo, que se menciona en el prrafo anterior, y en vista de la
importancia de los efectos que pudiera tener la depuracin integral de las cuentas antes mencionadas, me
abstengo de expresar una opinin sobre los estados financieros de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de
2009 y 2008 y por el ao terminado en esa fecha, considerados en su conjunto.
FECHA ____________________
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DICTAMEN
CONTINGENCIA CUANTIFICADA

A los accionistas de la Compaa X, S.A.
He examinado los Estados de Situacin Financiera de la Compaa X, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y
2008 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situacin
Financiera que le son relativos por los aos que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administracin de la compaa. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin
sobre los mismos con base en mi auditoria.
Mis exmenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad
razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que estn preparados de
acuerdo con las Normas de Informacin Financiera. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas
selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; as mismo,
incluye la evaluacin de las Normas de Informacin Financiera utilizados, de las estimaciones significativas
efectuadas por la administracin y de la presentacin de los estados financieros tomados en su conjunto.
Considero que mis exmenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinin.
Como se menciona en la Nota X a los estados financieros, la compaa fue demandada por un cliente que
considera que ciertos equipos que le vendi, por $XXXXXX, no renen las caractersticas especificadas, y
reclaman la devolucin del importe sealado y el pago de daos y perjuicios por $XXXXXX. La compaa est
en proceso de demostrar al cliente que los equipos cumplan con todos sus requerimientos tcnicos; sin
embargo, a la fecha de este informe, la administracin de la compaa y de sus asesores legales no est en
posicin de determinar el resultado final de este asunto.
En mi opinin, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situacin financiera de la Compaa X, S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados
de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la situacin financiera, por los
aos que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de informacin financiera.
FECHA ____________________
FIRMA ____________________

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