Anda di halaman 1dari 74

Municipalidad de San Isidro

"

Formulario:

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 1 de 16

~..

PROGRAMACiN FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN


Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000

Programa:

Proyecto:

01 - ADM. Y GESTION DE GOBIERNO, PRIVADA,


---_ .. ._ ..
01.51 - REMODELACION DE EDIFICIOS

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

Descripcin

- l. SEC.GRAL.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA,

__

HACIENDA

HACIENDA

Y PRODUCCION

del Proyecto:

ActivJObra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al
31/1212013

01.51 - REMODELACION
Total

DE EDIFICIOS

Estimacin

Programado

Programado

Programado

Programado

revIsada para
2014

para 2015

para 2016

para 2017

p.a resto de
los -"os

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:
Fecha:

F.8.

31/10/2014

Pagina: 2 de 16

PROGRAMACiN
2015

Presupuesto:
Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000

Programa:

01 - ADM.
.. Y GESTION
..

Proyecto:

01.85 -INFRAESTRUCTURA

Unidad Ejecutora:

940 - UNIDAD COORD.DELEGACIONES

Descripcin

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

- 1. SEC.GRAL.DE

---_ __ ._

GOB.Y ADM, PRIVADA,

DE GOBIERNO,

PRIVADA,

HACIENDA

HACIENDA

Y PRODUCCION

~-;;/

URBANA
MUN.

del Proyecto:

ActivJObra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al
3111212013

Estimacin

Programado

Programado

Programado

Programado

revisada para

para 2015

para 2016

para 2017

p.a resto de

2014
01,85 - INFRAESTRUCTURA

los 11'105

URBANA

Total

COOR.

'

ILETT A

SECRETARIO DE HACkl"
MUNICIPA.L1DAD

'.

SAN ISIDRO

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:

F.8.

Fecha: 31/1012014
Pgina: 3 de 16

PROGRAMACiN
Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.03.000

Programa:

19 - CUIDADOS COMUNITARIOS

Proyecto:

19.85 - INFRAESTRUCTURA

Unidad Ejecutora:

194 - SUBSEC.SEG. y CUIDADOS

Descripcin

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

- 2. SUBSEC.

GRAL. DE INSPECCIONES.
Y PREVENCION

PLANEAMIENTO

URBANO y TRANSITO

CIUDADANA

URBANA
COMUNIT.

del Proyecto:

ActivJObra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Elapa

Acumulado al
31112/2013

Estimacin

Programado

Programado

Programado

revisada par.

para 2015

para 2016

para 2017

2014
19.85 INFRAESTRUCTURA

Tolal

URBANA

23110/201':; 243. OBRA GLOBAL

400
4.00

2 AMPLIACiN

6 - OBRA EN CURSO

Programado

pa-a resto de
10$.-los

'0000
100.00

Dr. WALTER

F. PEREZ

SU8SECAETAAI,j:jMl.DEtNSPECClONEf
REGISTROS URBANOS Y ~fWiSlTO

/~'\.
,"~

,A.

%.
'~

'.~

'..-,".

lf._

'f'0

'O ",.:
'~/

Firma y S~~O ~-

-~

Municipalidad

Formulario:

de San Isidro

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 4 de 16

PROGRAMACiN
Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.03.000

Programa:

37 - SEMAFORIZCION

Proyecto:

37.75 -INSTALACION

Unidad Ejecutora:

99 - SUBSEC. GRAL. INSP. REG.URB.Y

Descr~cl6n

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

- 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,

y SEALAMIENTO
DE SEMAFOROS

PLANEAMIENTO

URBANO y TRANSITO

VIAL

y SEALAMIENTO
TRANS.

del Proyecto:

ActivJObra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al

Estimacin

Programado

Programado

Programado

31/12/2013

revisada para

para 2015

P<lra2016

para 2017

Progr-n;ado
para resto de

2014
37.r5

.IN$TALACIQN

DE SEMAFOROS

los anos

Total

---=-~

--:4 -; :;-.,.,""~~
.'
,,"''',
'-

D WALTER F PEREZ;..-_- SU6SE~RETAR"GFW..OINSf'&~~'f'


REGISTROS UABAI'lOS y TRANSITO

- ~o

:;

y ~e."o ~-J ~
\.

'O

-+l..:

~.

\JJJlA-::" .-

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:

PROGRAMACiN

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

2015

Presupuesto:
Jurisdiccin:

1.1.1.01.03.000

Programa:

51 - REMODELACION

Proyecto:

51,51 - REMODELACION

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET, OBRAS.PUBLlCAS

Descr"cln

- 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,

PLANEAMIENTO

URBANO y TRANSITO

DE EDIFICIOS
DE EDIFICIOS

del Proyecto:

ActivJObra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

"0

Clase

Etapa

Acumulado al
31{1212013

Estimacin

Programado

Programado

Programado

Programado

revisada para

para 2015

para 2016

para 2017

par. festo de

2014
51.51 REMOOELACION

Total

F,8,

Fecha: 31/10/2014
Pagina: 5 de 16

DE EDIFICIOS

2311012014

243.

OBRA GLOBAL

8.00
8.00

2 AMPLIACiN

6. OBRA EN CURSO

los aos

10000
100.00

Municipalidad

Formulario:

de San Isidro

F.8.

Fecha: 31/1012014

Pgina: 6 de 16

PROGRAMACiN FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN


Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.06.000

Programa:

01 - ADMIN. Y GESTION

DE LA NIEZ, ADOLESCENCIA

Proyecto:

01.51 - REMODELACION

DE EDIFICIOS

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

Descripcin

- 3. SECRETARIA

DE INT. COMUNITARIA.

Y DE LA NIE2, ADOLES. y FLlA

'

Y FLlA

del Proyecto:

ActivJObfa

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al

Estimacin

Programado

Programado

3111212013

revisada para

para 2015

para 2016

2014
01.51 REMODELACION DE EDIFICIOS
01.51. REMOOELACION
Total

..

DE EDIFICIOS

Programado

para 2017

Programado

p.a resto de
los aos

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 7 de 16

PROGRAMACiN
Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.76. RECONST. y REPAVIM. DE LA VIA PUBLICA

Unidad Ejecutora:

600. SECRET. OBRAS. PUBLICAS

Descripcin

Total

DE OBRAS PUBLICAS

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA

del Proyecto:

ActivJObfa

24.76.

SEALAM.,

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

RECONST.

Fecha

y REPAVIM. DE LA VIA

Unidad de Medida

2311012014 10. M2

Cantidad

140,000,00

140,000.00

Inicio

F1"

Clase

2 - AMPLlACION

Elapa

6 OBRA EN CURSO

Acumulado al

Estimacin

Programado

Programado

31/1212013

revisada para
2014

para 2015

para 2016

Programado

para 2017

Programado

para resto d.
losar'los

10000
100.00

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 8 de 16

PROGRAMACiN
Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.77 - CONSTR. y REMOD. DE DESAGUES

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS.PUBLlCAS

Descripcin

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

- 4. SECRETARIA

DE OBRAS PUBLICAS

SEALAM . y CONSTo DE LA VIA PUBLICA


PLUVIALES

del Proyecto:

ActivJObfiil

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al

Estimacin

Programado

Programado

31/12/2013

revisada para

para 2015

para 2016

2014
2477 - CONSTR y REMOD
Total

DE DESAGUES

23110/2014 122. METROSLINEAlES

5.00000
5,000.00

2 AMPLIACiN

6 OBRA EN CURSO

100.00
100,00

Progralrnldo
para 2017

Programado
para TO$l:O de
los arios

Municipalidad de San Isidro

Formulario:

PROGRAMACiN

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pagina: 9 de 16

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

2015

Presupuesto:
Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000

- 4. SECRETARIA

DE OBRAS PUBLICAS

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.78 - OBRAS DE DEPRESION

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

SEALAM.,

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA

DE NAPAS

Descripcin del Proyecto:

ActivJObra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al

Estimacin

Programado

Programado

31/12/2013

Programado

Programado

revisada para

para 2015

para 2016

para 2017

para resto de
los~os

2014
24 78 OBRAS DE OEPRESION

Total

DE NAPAS

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 10 de 16

PROGRAMACiN

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

2015

Presupuesto:
Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000

- 4. SECRETARIA

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.79 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBERA

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS.PUBLlCAS

SEALAM.,

DE OBRAS PUBLICAS

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA

Descr.,cln del Proyecto:

Activ)Obra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al
31/1212013

Estlmaci6n
revisada para

2014
2479.

Tolal

OBRAS DE DEFENSA

COSTERA

Programado
para 2015

Programado
para 2016

Programado

para 2017

Progl'a'nado

resto de

IQs anos

Municipalidad

Formulario:

de San Isidro

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pagina: 11 de 16

PROGRAMACiN FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN


Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.80 - OBRAS EN ESP. PUB. DE LA COSTA Y PUERTO

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

Descripcin

SEALAM.,

DE OBRAS PUBLICAS

~.
~

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA

-/

del Proyecto:

ActlvJObra

2480 - OBRAS EN ESP. PUB DE LA COSTA Y


Total

- 4. SECRETARIA

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al

Estimacin

Programado

Programado

Programado

Programado

31/1212013

revisada para

para 2015

para 2016

para 2017

p . a resto de

"',.

los "'os

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:

PROGRAMACiN FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN


Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.81 - OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

- 4. SECRETARIA
SEALAM.,

F.S.

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 12 de 16

'-_ ..

DE OBRAS PUBLICAS

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA

Descr~cl6n del Proyecto:

ActivJObra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

[nieio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al
3111212013

Estil"Nlci6n
revisada para

2014
2481

Tolal

- OBRAS EN CRUCES

FERROVIARIOS

Programado
para 2015

Programado
para 2016

Programado

Programado

para 2017

para resto de
los anos

Municipalidad

Formulario:

de San Isidro

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 13 de 16

PROGRAMACiN
2015

Presupuesto:
Jurisdiccin:

1.1.1.01.06.000

Programa:

01 - ADMIN. Y GESTION

DE ESPACIO PUBLICO

Proyecto:

01.51 - REMODELACION

DE EDIFICIOS

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

Descripcin

FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

- 5. SUBSECRETARIA

GRAL. DE ESPACIO

PUBLICO

del Proyecto:

ActivJObra

O, .51 - REMODELACION

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

F10

Clase

Etapa

Acumulado al

3111212013

Estimacin

Programado

Programado

Programado

Programado

revisada para
2014

para 2015

para 2016

para 2017

pn resto de
los aos

DE EDIFICIOS

Total

Ing. I:F::rE' ICO.J. GAR


SECAr"

lA _

',"'11(1 f )BR.Rirmacy..ello
,;l; t.:E: SAN ISIDRO

'.\.

Municipalidad

Formulario: F.6.

de San Isidro

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 14 de 16

PROGRAMACiN FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN


Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.08.000

- 5. SUBSECRETARIA

Programa:

50 - PARQUES Y PASEOS

Proyecto:

50.85 - INFRAESTRUCTURA

Unidad Ejecutora:

661 - SUBSECRETARIA

GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

\~

URBANA

GRAL. ESPACIOS

PUBLICaS

Descripcin del Proyecto:

ActivJObra

Fecha

Unidad de Medida

cantidad

Inielo

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al

Estimacin

Programado

Programado

Programado

Progrlll'lUldo

31/1212013

revisada para

para 2015

para 2016

para 2017

p.a resto d.
los "'05

2014
SO,65 INFRAESTRUCTURA URBANA
Total

Municipalidad

Formulario:

de San Isidro

F.S.

Fecha: 31/1012014
Pgina: 15 de 16

PROGRAMACiN FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN


Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.08.000

Programa:

54 - ALUMBRADO

Proyecto:

54.83 -INSTALACIONES

DE ALUMBRADO

Unidad Ejecutora:

661 - SUBSECRETARIA

GRAL. ESPACIOS

Descripcin

- 5. SUBSECRETARIA

GRAL. DE ESPACIO

PUBliCO

PUBliCO
PUBliCO
PUBLiCOS

del Proyecto:

ActlyJObra

Fecha

UnIdad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al
31112/2013

Estimacin
revisada para

2014
54.83 INSTAlACIONES

Tolal

DE ALUMBRADO

Programado
para 2015

Programado
para 2016

Programado

Programado

para 2017

p.a resto d.
los ao'Ios

Municipalidad

Formulario:

de San Isidro

F.8.

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 16 de 16

PROGRAMACiN FSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN


Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.09.000

- 6. SECRETARIA

Programa:

01 - ADMIN. Y GESTION

Proyecto:

01.51 - REMODELACION

Unidad Ejecutora:

600 - SECRET. OBRAS.PUBLlCAS

DE SALUD PUBLICA

DE LA SALUD PUBLICA
DE EDIFICIOS

Descr~cin del Proyecto:

Aetiv.lObra

Fecha

Unidad de Medida

Cantidad

Inicio

Fin

Clase

Etapa

Acumulado al
31/12/2013

Estimacin

Programado

Prognunado

Programado

Programado

revisada para

para 2015

para 2016

para 2017

para resto de

2014
01.51 - REMODELAC10N DE EDIFICIOS
Total

los ar'los

Municipalidad

de San Isidro

Formulario: F.9
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 1 de 8

PROGRAMACiN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

2015

Presupuesto:

Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000

Programa:

01 - ADM. Y GESTION DE GOBIERNO,

Proyecto:

01.51 - REMODELACION

Unidad Ejecutora:

600.00 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

Obra:

-1. SEC.GRAL.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA

---_ ..__ ._ ..

01.51 - REMODELACION

PRIVADA, HACIENDA

Y PRODUCCION

DE EDIFICIOS

DE EDIFICIOS

Administracin

Caracteristica

Costo total del Proyecto

1 ADMINISTRACiN DIRECTA

1 PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013

Estimacin
revisada para
2014

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopara
restode los aios

Estimacin
revisada para
2014

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopara
restode los aios

2,000,000.00

Obra:01.51 - REMODELACIONOE EDIFICIOS


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01-INFRAE$TRUCTURA EDILICIA

Importe
2,000,000.00
Total:

Obra:

01.85 - INFRAESTRUCTURA

2,000,000.00

URBANA

Administracin

Caracteristica

Costo total del Proyecto

1 - ADMINISTRACiN DIRECTA

1 PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

2,100,000.00

Obra:01.85 -INFRAESTRUCTURA URBANA


Fuente de Financlamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4,2.2.03. INFRAESTRUCTURA URBANA

Importe
2,100,000.00
Total:

2,100,000,00

Municipalidad

de San Isidro

Formulario: F.9
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 2 de 8

PROGRAMACiN

Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.03.000

- 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,

Programa:

19 - CUIDADOS

Proyecto:

19.85 - INFRAESTRUCTURA

Unidad Ejecutora:

194.00 - SUBSEC.SEG.Y

Obra:

FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

COMUNITARIOS

19.85 -INFRAESTRUCTURA

Y PREVENCION

PLANEAMIENTO

URBANO y TRANSITO

CIUDADANA

URBANA

CUIDADOS

COMUNIT.

URBANA

AdmInIstracin

Caracteristica

Costo total del Proyecto

Ejecucin
Acumulada al
31/1212013

1 PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

1 - ADMINISTRACiN DIRECTA

Estimacin
revisada para
2014

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopera
restode los arios

Estimacin
revisada para
2014

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopera
resto de 105.-los

4,500,000.00

Obra: 19.65 -INFRAESTRUCTURA UR8ANA


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4.2.2.03. INFRAESTRUCTURA URBANA

Importe
4,500,000.00
Total:

I Obra:

51.51 - REMODELACION

4,500,000.00

DE EDIFICIOS
Caracteristica

Administracin

Costo total del Proyecto

Ejecucin
Acumulada al
31/1212013

1 -ADMINISTRACiN DIRECTA

250,000.00

1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION


Obra:51.51 - REMODELACION DE EOIFICIOS

Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01 -INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Importe
250.000.00
Total:

250,000.00

Municipalidad

de San Isidro

Formulario: F.9

PROGRAMACiN

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 3 de 8

FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN


\

Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.06.000

Programa:

01 - ADMIN. Y GESTION

DE LA NIEZ. ADOLESCENCIA

Proyecto:

01.51 - REMODELACION

DE EDIFICIOS

Unidad Ejecutora:

600.00 - SECRET. OBRAS.PUBLlCAS

Obra:

- 3. SECRETARIA

01.51 - REMODELACION

DE INT. COMUNITARIA.

Y DE LA NIEZ. ADOLES.

~.

y FLlA

Y FLlA

DE EDIFICIOS
Caracteristica

Administracin

Costo total del Proyecto

1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

Estimacin
revisada para
2014

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopcn
resto de los arios

Estimacin
revisada para
2014

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopera
restode los aos

3,675.000.00

(lb", 01.51 REMODELACION DE EDIFK;IOS


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

3,200,000,00

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA

475,000.00

Importe

Total:
Obra:

24.76.

RECONST. y REPAVIM.

3,675,000.00

DE LA VIA PUBLICA

Administracin

Caracterlstica

Costo total del Proyecto

1 - ADMINISTRACiN DIRECTA

1 PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

31,020,000.00

Obra, 24.76 - RECONST. y REPAVIM. DE LA VIA PUBLK;A


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4.2.2.04 INFRAESTRUCTURA RUTAS y ACCESOS

Importe
1,520,000,00
29,500,000.00
Total:

31,020,000.00

0' G;JI'~~~;
-C~~'
SECRETARIO DE
ADOLESCENCIA Y A
YU .ICIPALIDAO

DE4,N

Municipalidad

Formulario: F.9

de San Isidro

Fecha: 31/1012014
Pgina: 4 de 8

PROGRAMACiN

2015

Presupuesto:
Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.71 - CONSTR. y REMOD. DE DESAGUES

Unidad Ejecutora:

600.00 - SECRET. OBRAS.PUBLlCAS

Obra:

FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

- 4. SECRETARIA

DE OBRAS PUBLICAS

SEALAM.,

24.77 - CONSTR. y REMOD. DE DESAGUES

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA


PLUVIALES

PLUVIALES

Administracin

Caraeteristica

Costo total del Proyecto

1 ADMINISTRACIN DIRECTA

1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCtON


Oh",: 24.n -CONSTR.

Obra:

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopara
resto de los aos

Estimacin
revisada para
2014

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopara
restode los aIos

y REMOD. DE DESAGUES PLUVL'.LES

Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2.07. OBRAS HIDRAUUCAS

24.78 - OBRAS DE DEPRESION

Estimacin
revisada para
2014

6.000,000.00

Importe
6,000,000.00
Total:

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

6,000,000,00

DE NAPAS

Administracin

Caracterstica

Costo total del Proyecto

1 -ADMINISTRACiN DIRECTA

1 ~PROYECTO U OBRA EN EJECUCION


Oh",: 24.78 -OBRAS

Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013

160,000.00

DE DEPRESION DE NAPAS

Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0 ~TESORO MUNICIPAL

4.2.2.07 - OBRAS HIDRAUCAS

Importe
160.000.00
Total:

160,000.00

Municipalidad

de San Isidro

Formulario: F,9
Fecha: 31/10/2014
Pagina: 5 de 8

PROGRAMACiN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA
SEALAM.,

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.79 - OBRAS DE DEFENSA

Unidad Ejecutora:

600.00 - SECRET. OBRAS PUBLICAS

Obra:

COSTERA

24.79 - OBRAS DE DEFENSA COSTERA

Administracin

DE OBRAS PUBLICAS

Y RIBERA

Y RIBERA

Caracterstica

1 - ADMINISTRACiN

DIRECTA

1 - PROYECTO

Costo total del Proyecto

U OBRA EN EJECUCION

Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013

Estimacin
revisada para
2014

Programado
2016

para

Programado
2017

para

Programado para
resto de los aos

Estimacin
revisada para
2014

Programado
2016

para

Programado
2017

para

Programado para
resto de Jos anos

1,250,000.00

Ob"" 24.79 -OBRAS DE DEFENSA COSTERA y RIBERA


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2.07.

Importe

OBRAS HIDRALlCAS

1,250,000.00
Total:

Obra:

1,250,000.00

24.80 - OBRAS EN ESP. PUB. DE LA COSTA Y PUERTO

Administracin

1 ADMINISTRACiN

Caracterstica

DIRECTA

1 PROYECTO

Costo total del Proyecto

U OBRA EN EJECUCION

Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013

700,000.00

Ob", 24.80 -OBRAS EN ESP. PUB. DE LA COSTA Y PUERTO


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1,0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2.03.

INFRAESTRUCTURA

Importe
URBANA

700,000,00
Total:

700,00000

...

l"~'.

'~-'

Municipalidad

Formulario: F.9

de San Isidro

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 6 de 8

PROGRAMACiN

Presupuesto:

2015

Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000

- 4. SECRETARIA

DE OBRAS PUBLICAS

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA

Programa:

24 - CONSERVACION,

Proyecto:

24.81 - OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS

Unidad Ejecutora:

600.00 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

Obra:

FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

SEALAM.,

24.81 - OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS

Administracin

Caracterlstica

Costo total del Proyecto

1 ADMINISTRACiN DIRECTA

1 - PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013

Estimacin
revisada para
2014

Programado para
2016

Programado para
2017

Programadopara
restode los aos

Estimacin
revisada para
2014

Programado para Programado para


2016
2017

Programadopara
restode los aios

22,300,000.00

Obra:24.Bl -OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1,0 - TESORO MUNICIPAL

4.2.2.03 - INFRAESTRUCTURA URBANA

Importe
22,300,000.00
Total:

Obra:

01.51 - REMODELACION

22,300,000.00

DE EDIFICIOS
Costo total del Proyecto

Administracin

Caracterfstica

1 ADMINISTRACiN DIRECTA

1 PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

2,200,000.00

Obra:01.51 - REMODELACION DE EDIFICIOS


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1,0. TESORO MUNICtPAl

4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Importe
2,200,000.00
Total:

2,200,000.00

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:

PROGRAMACIN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN

2015

Presupuesto:
Jurisdiccin:

1.1.1.01.08.000

Programa:

50 - PARQUES Y PASEOS

Proyecto:

50.85 - INFRAESTRUCTURA

Unidad Ejecutora:

661.00 - SUBSECRETARIA

I Obra:

F.9

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 7 de 8

- 5. SUBSECRETARIA

50.85 - INFRAESTRUCTURA

Administracin

GRAL. DE ESPACIO

PUBLICO

URBANA
GRAL. ESPACIOS

PUBLICaS

URBANA
Caracterlstica

1 .ADMINISTRACtN

DIRECTA

1 PROYECTO

Costo total del Proyecto

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

Estimacin
revisada para
2014

Programado
2016

para

Programado
2017

para

Programado pn
resto de los aios

Estimacin
revisada para
2014

Programado
2016

para

Programado
2017

para

Programado pn
testo de los anos

6,100.000.00

U OBRA EN EJECUCION

Obra:50.85 -INFRAESTRUCTURAUR8ANA
Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1,0. TESORO MUNICIPAL

4.2.2.03. INFRAESTRUCTURA

Importe

6,100,000.00

URBANA
Total:

Obra:

54.83 - INSTALACIONES

DE ALUMBRADO

Administracin

1 . ADMINISTRACiN

PUBLICO

Caracterlstlca

DIRECTA

1 PROYECTO

6,100,000.00

Costo total del Proyecto

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

8,900,000.00

U OBRA EN EJECUCION

Obra: 54.83 -INSTALACIONES DE ALUMBRADOPUBLICO


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.10. TESORO MUNICIPAL

4.2.2.06. EQUIPAMIENTO

Importe
lUMiNICO

8,900,000.00

BARRIAL
Total:

8,900,000.00

Municipalidad

de San Isidro

Formulario: F.9

PROGRAMACiN

2015

Presupuesto:

Jurisdiccin:

1.1.1.01.09.000

Programa:

01 - ADMIN. Y GESTION

DE LA SALUD PUBLICA

Proyecto:

01.51 - REMODELACION

DE EDIFICIOS

Unidad Ejecutora:

600.00 - SECRET. OBRAS. PUBLICAS

Obra:

FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSiN

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 8 de 8

- 6. SECRETARIA

01.51 - REMODELACION

DE SALUD PUBLICA

DE EDIFICIOS

Administracin

Caracterstica

1 ADMINISTRACIN DIRECTA

1 PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

Costo total del Proyecto

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

Estimacin
revisada para
2014

Programado para
2016

Programado para
2017

Programadopara
restode los alas

Estimacin
revisada para
2014

Programado para
2016

Programado para
2017

Programadopara
restode los alas

1,900,000.00

Obra:01.51 - REMODELACION OE EDIFICIOS


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4.2.1.01 INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Importe
1,900,000.00
Total:

Obra:

37.75 -INSTALACION

DE SEMAFOROS

1,900,000.00

y SEALAMIENTO

Administracin

Caracterstica

1 ADMINISTRACiN DIRECTA

1 PROYECTO U OBRA EN EJECUCION

Costo total del Proyecto

Ejecucin
Acumulada al
31112/2013

5,250,000,00

Obra:37.75 -INSTALACION DE SEMAFOROSy SENALAMIENTO


Fuente de Financiamiento

Gastos Objeto del Gasto

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

4.2,2.03 -INFRAESTRUCTURA URBANA

Importe
5,250,000.00
Total:

5.250,000.00

Municipalidad

de San Isidro

Formulario: F.10
31/10/2014
Pgina:

1 de 2

Gestin y Administracin de la Deuda Pblica


(En Pesos)
4 - LEYES DE CONSOLlDACION

Prstamo o Titulo:

Presupuesto:

I Detalle:

~~
FUENTE FINANCIERA

RECURSO

2015

SERVICIO

DENOMINACION

Total por Jurisdicdn:

,
,
I

Total. 1

JURISDICCION:
IMPORTE

1.1.1.01.11.000

- 7. PARTIDAS

DE LA DEUDA PUBLICA

NO ASIGNABLES

CAT. PROGRAMATICA

; FUENTE DE FINANC.

: OBJETO

92
92

; 1.1.0
' 1.1.0

:7.1.6.03
' 7.1.7.01

A PROGRAMAS

DEL GASTO

: DENOMINACION
: INTERESES
~AMORT.

lEYES

lEYES

DE CONSOUDACION

DE CONSOllDACION
Tolal por Jurisdicdn:

Total:

IMPORTE

140,000.00
665,000.00
805,000.00
B05,000.001

Municipalidad

de San Isidro

Formulario:

F. 10

31/10/2014
Pgina: 2 de 2

Gestin y Administracin de la Deuda Pblica


(En Pesos)
Prstamo o Titulo:

7 - DEUDA FLOTANTE

Detalle:

DEUDA FLOTANTE

EJERCICIO

SERVICIO

'DENOMINACION

JURISDICCION:
IMPORTE

Total por Jurisdiccin:I

Total:

2015

-..: --.. ~:~

2009

FUENTE FINANCIERA
RECURSO

Presupuesto:

1.1.1.01.11.000

CAT. PROGRAfv\ATICA
93

-7. PARTIDAS

DE LA DEUDA PUBLICA

NO ASIGNABLES

A PROGRAMAS

'FUENTE DE FINANG.

~OBJETO DEL GASTO

' 1.1.0

17.6.1.01

~DENOMINACION
' DEUDA FLOTANTE

Total por Jurisdjcci6n~


_

IMPORTE
135,000,000.00

Total:

135,000,000.00

135,000,000.001

Municipalidad de San Isidro


Programacin

Formulari

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fecha:

31

{~2c!!~
'..

Pgina: 1 d 22
Jurisdiccin:

1.1.1.0101.000.1,

Categora Programtica:

01.03

- GESTION

Unidad Ejecutora:

201.

SECRETARIA

Fuente de Financiamiento
1.1.0

SEC,GRAL.OE
DE HACIENO

y ACM.

PRIVADA,

HACIENDA

Presupuesto: 2015

V PRODUCCION

Fecha: 06/10/2014

..

DE HACIENDA

Gasto Objeto del Gasto


5.1.7.02

\".

GOS

Denominacin
SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y
TOTAL

CDOR. JUAN .JOSE MILETTA


SECRETARIO
DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

CostoAnual
(en Pesos)
485,000.00
485,000,00

Firma y Sello

Municipalidad

de San Isidro

Programacin

fl ';~"
-.-

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


.::~' o\.\
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fecha\\,liW~

P9we~ 2;
de

Jurisdiccin:

1,1,1.01

Categoria

0104

- GESTION

200.

SECo GAALGOBIERNO

Programtica:

Unidad Ejecutora:

Fuente de Financiamiento

1.1.0
1.1.0

01.000

- l. SEC,GRALDE
DE GOBIERNO

GOB

y ADU.

PRIVADA,

Presupuesto:.

Y PROOUCCION

Fedla: 06110/2014

y AOMI.

Gasto Objeto del Gasto

5.1.3.01
5.1.4.09

HACIENDA

Y AOMINISTRACION

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
BECAS ORO. 7895
SUBSIDIOS A CONTRIBUYENTES

TOTAL

Dr. Rl

90,000.00
1,950,000.00
2,040,000.00

DO ,1

Sello

,'lo

RIVAS

. ARIO
SECRETAR:A GENERAL DE
G081ERNO y ADM1N1STR,C1CN

~)

jI

Municipalidad de San Isidro

Formulari

.lt1

'~1-

D
.

~A

Programacin de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


""01. ~ .';ji
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fecha: ,11,0/2ll
.. '
Pgin~:'~pe22
o

Jurisdiccin:

1,1.1.01.01.000.1.

Categorla Programtica:

16.

Unidad Ejecutora:

900.

DEFENSA

DEFENSORI"

Fuente de Financiamiento

SEC,GRALOEGOB,Y

ADM, PRIVADA,

HACIENDA

Presupuesto: 2015

Y PROOUCCION

Fecha: 06/1012014

AL CONSUMIDOR
DEL CONSUMIDOR

Gasto Objeto del Gasto


5.1.4.15

CostoAnual
(en Pesos)
190,000.00
190,000.00

Denominacin
CONTRAVENCIONES OMIC
TOTAL

Dr. RICA
S

MAlO
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO Y AOMINISTR/ ...CICN

Municipalidad de San Isidro


Programacin

Formut~?q'b

de Transferencias,

Incremento de Activos Financieros, ({

l'~3

Fe;s:" 3W'QiO.l'l

Gastos Figurativos y Otros Gastos

4 de 22
Jurisdiccin:

1 I 1 01 01 000 - 1 SEC GRAL DE GOB y ACM PRtll.f.OA HACIENDA Y PRODUCCION

Categora Programtica:

22.

Unidad Ejecutora:

30<4. SUBSEe,

COMUNICACION

Presu

Fed1.: 06110/2014

CULTURA

DE COMUNIC.

"St&

y CULTURA

Fuente de Financiamiento

Gasto Objeto del Gasto

1.1.0

5.1.3.03

Denominacin
BECAS CONV. MUSEO DEL JUGUETE
TOTAL

CostoAnual
(en Pesos)
35,000.00
35,000.00

Dr. RICARDO J. M. R:VAS


SECRETARIO
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO Y ADMINiSTRI,CICN

Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000

Calegorfa Programtica:

St _ INSTITUTO

Unidad Ejecutora:

200 -

.1.

SEC,GRAL,OE

DE FORM,Y

SEC, GRAL.GOBIERNO

GOBY

DOCENCIA

ACM,

PRIVADA,

DE SEG,

5.1.3.04

Y PRODUCCION

Fedla: 23/10/2014

URBANA

AOMI,

Fuentede Financiamiento Gasto Objeto del Gasto


1.1.0

HACIENDA

Denominacin
OTRAS BECAS
TOTAL

CostoAnual
(en Pesos)
650,000.00
650,000.00

ICA. '~D ,J. M. R:VAS


...ECRET ARra
SECRETARIA GENERAl DE
GOBIERNO Y AOMIN1STHi,cICN

Municipalidad de 5an Isidro


Programacin

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fecha

.\.101i\S

'.

11

Categora Programtica:

19,01 - CUIDADOS

COMUNITARIOS

Unidad Ejecutora:

194 suaSEe.SEG

y CUIDADOS

1 01 03000

Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.1.0

- 2 suaSEe

GRAL

DE INSPECCIONES
Y PREVENCION

URBANO

Presupueslo:2015

y TRANSITO

Fed1a:0611012014

C1UOADANA

COMUNIT.

Gasto Objeto del Gasto

5.1.7.01
5.1.7.02

PlANEAMIENTO

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS
SUBSIDIOS A ENTlO. SECTOR PUB. Y
TOTAL

2,500,000.00
3,400,000.00
5,900,000.00

Dr. WAL TEA F. PEAEZ


SUBSECAET MIO GRAL. DE JNSPECCIONES
REGISTROS URBANOS Y TRANSITO

Firma

Sello

p ~'1
'J..
~

.,lJ

Pgin1l(~de 22
JUrisdICCIn

",

(~--?:~I

Formular~91l

/':'~

Municipalidad

.t:~t-:

de San Isidro

Programacin

Formul~oo: F. 110
(~

I'C,\.1
~Ol

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


~
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fecha~1tl; 014
Pgi ~d~~~

Jurisdiccin:

Categoria Programtica:

02.

Unidad Ejecutora:

S25.

101.(16000
AOMIN

Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.1.0
2.1.1

--"'
:". \
~ " .

- 3, SECRETARIA
Y GESTION

SEC.OE

DE INT. COMUNITARIA,

DE INTEGRACION

INTEGRAC10N

"OCLES

""

'j.

JI

Presupuesto: 2015

y FLlA

Fedla: 06110/2014

COMUNITARIA

COMUNITARIA

Gasto Objeto del Gasto

5.1.3.02
5.2.1.02
5.1.4.32

Y DE LA NIf.lEZ.

",

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
BECAS INCLUSION JUVENIL
SOLUCION HABITACIONAL VILLA DE
LOS JVENES TIENEN LA PALABRA
TOTAL

200,000.00
2,500,000.00
300,000.00
3,000,000.00

Pi ' -

Uc. ARTURO FlIER

SEM~~f~I~~f=~~eaO

Municipalidad de San Isidro

Formularj~;;91''

.,;"

P,og"m"'" d, T,,",f,m,,''', '"mm,"!o d, A<ti,o."",""mo', ~ "-"


Gastos Figurativos y Otros Gastos

Fech

i1/1W1~~

P
Jurisdiccin:

1.U.lJt.06000.

Categora Programtica:

03.

Unidad Ejecutora:

0400. UNID,COORD.GRAL.REL

Fuente de Financiamiento

1.1.0
1.1.0
1.1.0

RELACIONES

3, seCRETARIA

DE INT. COMUNITAAIA,

y DE lA NIEZ,

ADOLES,

Presupuesto:.,O~

y FLl"

Fed1a: 06110/2014

INSTITUCIONALES
INST.

TERC

EDAD

Gasto Objeto del Gasto

5.1.7.02
5.1.7.03
5.1.7.04

Bde22

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y
SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS
SUBSIDIO CONSEJO ESCOLAR

TOTAL

22,000,000.00
1,000,000.00
65,000.00
23,065,000.00

Firma

Sello

Municipalidad de San Isidro

Formulari~'1

;,,<0

Po

(,1

Programacin de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


rGLI
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fech~~1I1ol2O

P~.\Idrn

Jurisdiccin:
Categora

11.1.0106000.3.

Programtica:

Unidad Ejecutora:

21.

DE IN!.

COMUNITARIA.

Y DE LA NIEZ,

ADOLES,

y fU'"

Presupu

t: 21M5

Fedla: 06110/2014

DE LA EDUCACION

.4'0. DIR. GRAl DE EDUCACION

Fuente de Financiamiento

1.1.0
1.3.2

PROMOCJON

SECRETARIA

Gasto Objeto del Gasto

5.1.3.04
5.1.4.31

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
OTRAS BECAS
FONDO EDUCATIVO

TOTAL

150,000.00
47,245,000.00
47,395,000.00

<Ji. G STAVO C. HIRSCH


S RETAAIO DE NIEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
MuMCIPAllOAO
DE SAN /3IDAO

"''1
1-

Municipalidad

de San Isidro

Programacin

Ett-Y

de Transfer~ncia~,Incremento de Activos Financieros,


l~."30 ~ .,
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fech' .'311flj/ZO~. "'1

\:',

PgiMC:.O de ~2
11101,08 000.3. SECRETARIA
DEINT COMUNITARIA,
Y DELANIEZ.AOCLESy FllA

~- ..
Presupuesto: 2015

Categoria Programtica:

32 _ AcelON

Fed1a: 07/10/2014

Unidad Ejecutora:

500. SUBSEC.ACC10N SOCIAL

Jurisdiccin:

Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.3.2
1.3.2
1.3.2
1.3.3
1.3.3

SOCIAL

Gasto Objeto del Gasto

5.1.4.10
5.1.4.16
5.1.4.22
5.1.4.24
5.1.4.21
5.1.4.23

:::::::.-:::-

'J ir

l.

''lo...,.

Formulario: F. 11 '1~
1'0\.10
_

Costo Anu.1
(en Pesos)

Denominacin
PENSIONES GRACIABLES
CANON BEBIDAS ALCOHOLlCAS
PROGRAMA ENVION
PROGRAMA ENVION EDUCATIVO
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PLAN JOVEN MAS Y MEJOR TRABAJO
TOTAL

95,000.00
125,000.00
1,200,000.00
130,000.00
100,000.00
210,000.00
1,860,000.00

0,. GUS AVOC


SECA

ADOlE
yu .clP

. HIRSCh

ARIO DE NIEZ
y FAMILIA
DE SAN ISIDRO

fo~~'A

o;

Jurisdiccin:

000 - 3, SECRETARIA

1.1,1,01.06

Calegorla Programtica:

33.

Unidad Ejecutora:

500.

FONDO

DE FORTALECIMIENTO

SUBSEC.ACCION

DE INT, COMUNITARIA,

Y DE LA NIEZ.

AOOLES

FLlA

SOCIAL

SOC1AL

Fuente de Financiamiento

Gasto Objeto del Gasto

1.3.2

5.1.4.01

Denominacin
FONDO DE FORT. PROGRAMAS
TOTAL

CostoAnual
(en Pesos)
7,800,000.00
7,800,000.00

JSTIIVO C. HIRSCn
CAETAAIO DE Nlfi1EZ
OLESCENCIA y FAMILIA
M . ICIPALlOAO DE SAN 1810AC

M";';p,Ud,d d.

s," ";dro

~I

~- .

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


!v ,C\.l~
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fec
31/J.o~14-

Programacin

't.

'

Pgina: 12 de 22
Jurisdiccin:

1.1.1,01.08,000.3.

Categoria Programtica:

31.

Unidad Ejecutora:

500 - SUBSEC.ACCION

Fuente de Financiamiento

1,1,0

SECRETARIA

DE INT. COMUNITAAIA.

DE

lA NIEZ,

ADOLES

Presupueslo72015

FLIA

Fecha: 07/10/2014

AYUD ..A INDIGENTES


SOCIAL

Gasto Objeto del Gasto

5,1.4,08

F~il?'F:".~~
,lo

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
AYUDA A INDIGENTES

TOTAL

USTAVO

18,500,000,00
18,500,000.00

c.

HIR~Ln

ECRETARIO DE NIEZ
OLESCENCIA y FAMILIA
M .,"lcrPALlOAD DE SAN ISIDRO

Jurisdiccin:

1,1,1,01.06000-

Calegoria Programtica:

.2 - PLAN

Unidad Ejecutora:

SOO -

3. SECRETARIA

COMADRE.

DE INT. COMUNITARIA,

V DE LA NIEZ,

AOClES,

V FUII.

Fama: 07/10/2014

MAS VIDA

SU8SECACCION

SOCIAL

Fuente de Financiamiento

Gasto Objeto del Gasto

1.3.2

5.1.4.04

Denominacin
PLAN COMADRE MAS VIDA
TOTAL

0r. G
SE

CostoAnual
(en Pesos)
50,000.00
50,000.00

TAVO C. HIRSCh
ETA~ro DE NIEZ

MtJ~.~p~~70~~C~AEYSFAMIUA
AN ISIDRO

Municipalidad de San Isidro


Programacin

Formulario:J::

;f"

. 'O

,u~
o ..

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


.Ie ~
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fech;'1/1~/~~~

3~
,

l-

Jurisdiccin:

1,1.'.01.07,000

Categorra Programtica:

'0.

Unidad Ejecutora:

600. SECRET.

FONDO

Fuente de Financiamiento
1.3.2

.04.

SECRETARIA

SOUOARIO
OBRAS

PCIAL

O OBRAS

LEY

PUBLICAS

>

~~/

Fecha:07/10/2014-

13976

PUBLICAS

Gasto Objeto del Gasto


5.1.4.18

Pgi~~ 14,ie2 . . 'Ir'


.'fO.
Presu~s.to: 2015

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
FONDO SOLIDARIO

PCIAL. LEY 13976

TOTAL

29,560,000.00
29,560,000.00

FormUlari9:~g,
10

Municipalidad de San Isidro

?...

fi

Programacin de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


\1!OU
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fecha:~1~'
Pgin~. de 22
Jurisdiccin:
Categora

Programtica:

Unidad Ejecutora:

U1,Ol.07,OOO.
55.

fEDERAL

O CONST.

Presupuesto: 2O!~

PUBLICAS

Fecha: 07/1012014

DE VIVlENOAS

llOO. SECRET, OIlRASPUBllCAS

Fuente de Financiamiento

1.3.3

PROGRAMA

4, SECRETARIA DE OBRAS

Gasto Objeto del Gasto

5.2.1.01

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin

25,000,000.00
25,000,000.00

PROGRAMA FEDERAL DE
TOTAL

=--

.n

'ng , .

. -r.~rr:,

RIGO

.Iti~ll.\;Sello

AS pBuck
)DeOBA ANISIDRO

MUNll,.;:p,\L:DAD

DE S

i~&
041

Jurisdiccin:

1.1,1.01.08,000

Categorfa Programtica:

01,01

Unidad Ejecutora:

661 - SUBSECRETARIA

Fuente de Financiamiento

1.3.2

- GESTlON

- 5. SUBSECRETARIA

Ol

GRAL.

ESl'ACIO

l'UBLlCO

GRAL.

ESPACIOS

DE ESPACIO

PUBLICO

PUBLlCOS

5.1.6.02

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin

Gasto Objeto del Gasto


TRATAMIENTO

DE RESIDUOS

TOTAL

8,342,000.00
8,342,000.00

110

Municipalidad

de San Isidro

Formulario;,F:-:l1.-

;:s.
l~"

Programacin

""~

,~:

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


,'0
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fech':;'l1bg1
,~
PglPO; H.-lle 2

Jurisdiccin:

'.l.1.01.llg 000. 6 SECRETARIA DE SALUD PUSLICA

~r:;
Presupuesto: 2015

Categorla Programtica:

01.01 .ADMIN

Fed1a; 07/10/2014

Unidad Ejecutora:

700. SECRET,SALUD PUBLICA

Fuente de Financiamiento

1.1.0
1.3.3

Y GESTION

DE LA SALUD

PUBLICA

Gasto Objeto del Gasto

5.1.4.08
5.1.4.17

Costo Anual
<en Pesos)

Denominacin
AYUDA A INDIGENTES
SUELDOS MEDICaS

TOTAL

165,000.00
1,750,000.00
1,915,000,00

Firma y Sello

'

~,!-,

Jurisdiccin:

1110108000.6

Categorla Programtica

27. HOSPITAl CENTRAl DE SAN ISIORO

Unidad Ejecutora.

710. HOSP.CENTRAl AOMINISTRA

SECRETARIA OE SAlUO PU8LlCA

Fuente de Financiamiento

Gasto Objeto del Gasto

1.1.0

5.1.4.08

Denominacin
AYUDA A INDIGENTES
TOTAL

CostoAnual
(en Pesos)
280,000.00
280,000.00

Municipalidad

de San Isidro

Programacin

Formul~o.,",

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


Gastos Figurativos y Otros Gastos

';a~~

31/10/2014

:'11
Jurisdiccin:

1.1.1.01.09,000

.6.

Categorfa Programtica:

2&. HOSPITAL

MATERNO

Unidad Ejecutora:

no. HOSP.MAT.INF,

Fuente de Financiamiento

1,1.0

SECRETARIA

DE SALUD

PUBLICA

INFANTIL

ADMINISTRATIVOS

Gasto Objeto del Gasto

5.1.4,08

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
AYUDA A INDIGENTES

TOTAL

100.000,00
100,000.00

Firma y Sello

FormUlalilo'

Municipalidad de San Isidro


Programacin

:1'11.1, ..~

de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


~ ;ot.\ ~ _
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fecha~/l0/2014'
1<>;
Pgln\~O~ 22" - o""
\:"--

JunsdlCCln

1 1101 0lI 000-6

Calegoria Programtica:

28.

Unidad Ejecutora:

140.

Fuente de Financiamiento

1.1.0

HOSPITAL

- ".
Fed1a: 07/1012014
presupui!sfb

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

CIUDAD

HOSP,BOULOGNE

DE BOUlOGNE

...oMIN.

Gasto Objeto del Gasto

5.1.4.08

2015.

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin
AYUDA A INDIGENTES

TOTAL

40,000.00
40,000.00

'

.-

<

FOr~5.rt:1';:

Municipalidad de San Isidro


Programacin

de Transfer~ncia~,
Incremento de Activos Financieros,
-;,&>-W'" ~,
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fe~. 31/10/2014 ji
'"'~ ...

~.

P~~l

Junsdloon

11 101 O'i 000.6

Categorla Programtica

45. PlAN NACER

Unidad Ejecutora:

700 - SECRET_SALUD PUBLICA

Fuente de Financiamiento
1.3.3

seCRETARIA

DE

~:

esto J()1 .

Fedla: ~/1012014

Costo Anual
(en Pesos)

Denominacin

Gasto Objeto del Gasto

5.1.4.11

e22

":~

Pres

SALUOPUBLICA

PLAN NACER
TOTAL

1,405,000.00
1,405,000.00

ARDO C. A. PRADO
RIO D SALUD ;'1I8U.;:'
AUO

SAN 1$ICAC

Firma y Sello

Municipalidad de San Isidro

Formula2~fG1) .,-

Programacin de Transferencias, Incremento de Activos Financieros,


Y.' '10.";
.
.
ff~ r~-!:
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fech~~3111~'4
P me: 22't?
Jurisdiccin:

1,1.1,01,011000

Categorfa

52. ZOONOSIS

Programtica:

Unidad Ejecutora:

SECRETARlAOE

SALUD

.~-"

-- ,..,.

Presupuesto: 2q15

..

PUBLICA

..

Fed1a: 07/10/2014

lliK1- SUB-OIRECC.ZOONOSIS

Fuente de Financiamiento

1.3.2

.6,

Gasto Objeto del Gasto

5.1.4.26

Costo AnuaJ
(en Pesos)

Denominacin
CAMPAA ANTIRRABICA

TOTAL

35,000.00
35,000,00

Municipalidad de San Isidro

P'

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

. de

ti ~3-

'1-_
l!!
_ o
Form~io: F.12. o.,
~
'-..-_ ..~
.

Fecha~a1/10/2014
i'"
tr

Presupuesto
Jurisdiccin:

2015
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRALDE

Fuente de Financiamiento

GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION


Ejecucin

Inciso

2013

Estimacin

2014

Programado
2015

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL


1 GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES

4. BIENES DE USO
5. TRANSFERENCIAS
Total Fuente TESORO MUNICIPAL
1.31 DE ORIGEN MUNICIPAL
5. TRANSFERENCIAS
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL
1~1 JurisdIccin
1. SEC.GRAL.DE
GOB.Y AOM, PRIVADA,

"

/./

,7

i c: \

A~~

'f

HACIENDA

Y PROOUCCION

76,750,630,50
7,661,832.86
67,968,783.33
6,887.001.39
1,790,604.26
161.058,852.34

87,617,400,00
18,539,500.00
110,578,400,00
14,270,100.00
1,515,000.00
232.520,400.00

145,270,394,00
22,804,000.00
135.157,092.00
12,334.000.00
3,210,000.00
318,775,486.00

82,800.00

82,800.00

140,000.00
140,000.00

190,000,00
190,000.00

212,585.00
212,585.00
161,354,237.34

232,660,400.00

318,965,486.00

Municipalidad de San Isidro

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto:
Jurisdiccin:

DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS) !I:, Ilo'-IO ~;\


Fech~1I1wt~
;~
Forrl!Thli@.?:12.
~

2015"'.'
1.1.1.01.03.000 - 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,

Fuente de Financiamiento

. i"'cfe 8';

Inciso

'!I

PLANEAMIENTO

URBANO

y TRA

Ejecucin

Estimacin

Programado

2013

2014

2015

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL


1 - GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES

63,677,943.15
12,507,457.13
74,555,444.02

4 - BIENES DE USO

15,716,200.93

21,696,000,00
83,038,000.00
22,891,000.00

5 - TRANSFERENCIAS

2,989.000.00
169,446,045.23
169,446,045.23

4,100,000.00

117,404,000.00
25,865,000.00
5,900,000,00

202.125,222.00
202,125,222.00

286,569.645.00
286,569,645.00

Total Fuente TESORO MUNICIPAL


Total JurIsdiccin
2. SUBSEe. GRAL. DE INSPECCIONES,

PLANEAMIENTO

URBANO

70,400,222.00

LTEA F. pEAEZ

109,685,645,00

27.715,000.00

Dr. WA
DE INSPECCIONES
suasECAElAR10G~OS '{TRANSITO
REG1S1ROS UR6

;si,:tl:! ...

MuniCiPaJidadRd;;~~~~~EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR INCISO (EN PESOSt~ra:~;8


Fecha:

3V1oti'oT4
"')",

Presupuesto:
Jurisdiccin:

1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA

Fuente de Financiamiento
110,

DE INT. COMUNITARIA,

Inciso

.:.

Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FLlA

Ejecucin
2013

Estimacin

Programado

2014

2015

TESORO MUNICIPAL

!l. ; !J.,

",,"',

100,296,599,97
32,532,500.00
38,551.200,00
5,244,000.00
57,795,000.00
234,419,299.97

162,972,217.00
42,305,000.00
50,120,000,00
6,035,000.00
44,510,000.00
305,942.217.00

5, TRANSFERENCIAS

30,850,489.83
30,850,489,83

41,251,008.47
41,251,008.47

56.550,000.00
56,550,000.00

5 - TRANSFERENCIAS

4,161,140.00
4,161,140,00

5,460,000,00
5.460,000.00

310,000,00
310,000,00

162,865,25
162,865,25

709,402,23
709.402.23

300,000.00
300,000.00

32,163.60
32.163.60
212,541,692.57

281,839,710.67

363,102,217.00

4 - BIENES DE

-:-..../ / ..'\"\
Total f'\.l~.le TESO"R.Q MUNICIPAL
1.3.2 ''DE ORIGE~-PI\OVINCJAL

:~'1:': ; -' Ji

f)i~ltDE <;l:f~NPROVINCIAL

1.3,3';,0. E ORI~~~
.~

83,389,397.01
20,815,490.59
23,458,684.59
2.498,281.33
47,173,180.37
177.335,033.89

1 GASTOS EN PERSONAL
2, BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES

Total

FormulaoI'

2015

'1~

~ "": //

uso

5. TRANSFERENCIAS

CIONAL

Tot"l'Fo~.!!fe
ORIGENNACIONAL
2.1.~-RANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS
5. TRANSFERENCIAS
Total Fuente TRANSFERENCIAS
EXTERNAS AFECTADAS
2.2.1 ' CRDITO EXTERNO AFECTADO
5. TRANSFERENCIAS
Total Fuente CREOITO EXTERNO AFECTADO
Total Jurisdiccin
3. SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA,

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

y I

Dc.

USTAVO C. HIRSCh

S 'CRETARIQ DE f'jINEZ
ADOLESCENCIA y FAMILIA
MtJ.\iICIPAUDAD DE SAN ISIDAC

Presupuesto
Jurisdiccin:

2015
1.1.1.01.07.000

Fuente de Financiamiento

- 4. SECRETARIA

DE OBRAS PUBLICAS

Inciso

Ejecucin

2013

Estimacin

2014

Programado
2015

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

......

."
-Ji'
~
o~.,
~9:

,
2
3
4

GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE uso

Total Fuente TESO~"<"~\':'lICIPAL

21,232,934.00
8,329,300.00
66,785.500.00
57,734,000.00
154,081.734.00

34,076,793.00
12,245,000,00
87,378,000,00
63,435,000,00
197,134,793.00

20,753,758.44
21,556,203.06

21,092,426.96
21.092,426,96

29,560,000.00
29,560,000.00

21,918,981.30
21,918.981.30
125,595,761.40

41,988,828.17
41,988,828,17
217,162,989.13

25,000,000.00
25,000.000.00
251,694,793.00

18,600,104,45
5,099,870.01
50.056.241.78
8,364,360,80
82,'20,577 .04

1.3.2- DE ORIGEN P~~N.ClAl


:::

4 - BIENES DE USO
5 - TRANSFERENCIAS

Total Fuente DE
PROVINCIAL
1.3.3 - DE ORIGEN
NAL
~~
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente OE:
IGEN NACIONAL
Total Jurisdiccin
4. SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS

802,444,62

..,y

.r

ERIC
J. GARCIA
:jECRfT' 10DE 'RAS PUBLICAS
MU
iP.\I..:DAD DE Sto.NISIDRO

Presupuesto:
Jurisdiccin:

2015
1.1.1.01.08.000

Fuentede Financiamiento
1.1.0 -liseRO

::.~

-<>,.

Inciso

..::;.\
. -

1 - GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES

..l

4 - BIENES DE USO

Total ~~le
TES6i3\-t:MUNIC1PAL
1.3.2
ORIGEN P
VINCIAL

';'l1~

~~ ~ .... "?

Total Fuente DE O

Total JUiSdlcci

-'-.-j~l

GRAL. DE ESPACIO PUBLICO


Ejecucin

Estimacin

Programado

2013

2014

2015

MUNICIPAL

(eH'. ','
~ ..~.-"
"~

- 5. SUBSECRETARIA

S-TRANSFERENCIAS
EN PROVINCIAL
. SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIO

PUBLICO

61,400,965.00
19,360,500.00

30,048,058.45
7.888.627.11
250,118,933.22
10,951,157.01
299,006,775.79

34,554,280,00
18,849,000,00
414,562,000.00
22,005,000,00

489,970.280.00

20,975,000,00
523,276,465.00

4,904,043.00
4,904,043.00
303,910,818.79

5.800,000.00
5,800,000.00
495,770,280.00

8,342.000.00
8.342,000.00
531,618,465.00

421,540,000.00

Municipalidadde San Isidro

Pgin~

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

p<>~

Fecha{~/1(JjAAIP

Form ~notlf:
Presupuesto 2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.09.000
Fuente de Financiamiento
1.1.0.

~o

- 6. SECRETARIA

DE SALUD PUBLICA

Inciso

00,

, ..

12.
3.
4
5.

GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS

Total~~nle TESOIUlMUNtCIPAL
1.32

iPE

'.---::-

Ejecucin

Estimacin

Programado

2013

2014

2015

MUNICIPAL

0'~.
:.~
.
~.~
.... '\\
~
;'''\
11>,
_,
~.-j..

'X. "3 -

ORIG~N
OVINCIAL
,
."
//
5. TRANSFERENCIAS
To~~~te
DE
IGEN PROVINCIAL
1.3,3..!.DE ORte N NACIONAL
2. BIENES DE CONSUMO
3. SERVICIOS NO PERSONALES
4 BIENES DE USO
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL
2.1.1 - TRANSFERENCIAS
EXTERNAS AFECTADAS
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente TRANSFERENCIAS
EXTERNAS AFECTADAS
Total Jurisdiccin
6. SECRETARIA
DE SALUD PUBLICA

208,330,729,94
64,768,914.08
66,979,494.17
4,521,040.11
1,137,443.97
345.737,622.27

224,711,562.03
95,696,199.00
93,271,447.00
12,772,000.00
2,650,000.00
429.101,208.03

344,582,607.00
132,504,000.00
136,910,000.00
15,440,000.00
585,000.00
630,021.607.00

22,500.00
22,500.00

30,000.00
30,000.00

35,000.00
35,000.00

95,827.24
435,000.00
1,388,802.99
1,374,898.60
3,294,528.83

40,000.00
50,000.00
2,895,000.00
4,432,82992
7,417,829.92

80,000.00
25,000.00
2,090,000,00
3,155,000.00
5,350,000.00

349,054,651.10

12,156.87
12,156.87
436,561 t 194.82

635,406,607.00

O'
DUARDO Co Ao B
O
cn.ET ARIO DE SALUD PUBLICA
.
:uNICIPALlOAO

DE SAN ISIDRO

)
4''110'

i
O

.-

Municipalidad de San Isidro

Pgin'1"i
de 8 ~
""V
-l'~

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

f.~'

1'~1.
Fecha.31/10/2ci1
.-~

Presupuesto
Jurisdiccin:

2015
1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Fuentfp.e Financiamiento

-----

,i'

'.1.0.Ti~OROMUNI

l~
'

Estimacin
2014

PAl

7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiN


Total F~~teTES'RO UNICIPAL
Total J.EI'I~~~I~_n
7.
RTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
.'.

Ejecucin
2013

Inciso

DE

86.280,192.37
86,280,192.37
86,280,192.37

"fi. --

Formll\ar.il:F.12.
", .._.:-

110,575,000.00
110,575,000.00

110,575,000.00

Programado
2015
135.805.000.00
135,805,000.00
135,805,000.00

..'.

iA
~I

Q'

....

Municipalidad de San Isidro

-~~
....

pagll'a:-de8' "

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

(.1-

DE GASTOS POR INCISO (EN PESOS)

fCJ'~')
Fecha:~1I10/2(}f

~ . ---

Formulario'F.::
Presupuesto
Jurisdiccin:

2015
1.1.1.02.00.000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Fuente de Financiamiento

1 1o

Ejecucin

,i-;-

Inciso

FSORJ.0'~ "'CIPAL

~: i~~~1~griiN::u~i~ALES

24,527,873.68

4. BIENES DE USO

59,816.42
26,320,053.89
26,320,053.89

- ./
Total FLf~lte,.
ORO MUNICIPAL
Total Jurlsdlc n 8. HONORABLE

CONCEJO

2013
262.311_66
1,450.052.13

DELIBERANTE

TOTAL GENERAL

1,434,503,452.69

"

Estimacin
2014

--..-'"

Programado
2015

39,121,aSB.OO
1,050,000,00
6,000,000,00
790,000,00
46,961,856.00

53,974,787.00
1,570,00000
8,635,000.00
1,405,000.00
65,584,787.00

46,961,856.00

65,584,787.00

2,023,656,652.62

2,588,747,000.00

CA. CARLOS A. CASTELLANO

PRESIDENTE
HONORABLECONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO

",,\

5'
i
:t;(

Municipalidad

Fecha: 31/10/2014

de San Isidro

PLANILLA DE GASTOS SEGN ARTicULO


Presupuesto:

Pgina: 1 de 3

19

2015
Proyectos

11 q I

Inversiones

Etapa

Categora Programtica

1.1.1.01.01.000
01.51.

-1. SEC.GRAL.DE

REMODELACION

Total REMODELACION
01.85.

HACIENDA

DE EDIFICIOS

Total INFRAESTRUCTURA

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

URBANA
URBANA

GOB.Y ADM, PRIVADA,

HACIENDA

Y PRODUCCION

2015

2016

2017

2,000,000,00

0.00

0,00

0,00

2,000,000.00

0.00

0.00

0,00

2,100,000.00

0.00

0,00

0.00

2,100,000.00

0.00

0.00

0.00

2,100,000.00

4,100,000.00

0.00

0.00

0.00

4,100,000.00

Resto

Total

~r:/,.,..u

::! \ '0.\.~1fE~
~or

entaje)

7,2.015.,~~.2016/....

17

Resto

Total

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Y PRODUCCION

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

DE EDIFICIOS

INFRAESTRUCTURA

Total 1. SEC.GRAL.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA,

(En Pesos)

Fuente de Financiamiento

2,000,000,00
0.00%

0,00%

0,00%

Municipalidad

Fecha: 31/1012014

de San Isidro

PLANILLA
Presupuesto:

Pgina: 2 de 3

DE GASTOS SEGN ARTCULO 19

2015
Proyectos

l\__
\
I\\/.:.\ "\,.i'-

Inversiones

Categora Programtica

Etapa

Fuente de Financiamiento
2015

1.1.1.01.07.000

- 4. SECRETARIA

6. OBRA EN CURSO

Total CONSTR. y REMaD.

DE OESAGUES

24,78. OBRAS DE DEPRESION


Total OBRAS DE DEPRESION

6. OBRA EN CURSO

MUNICIPAL

1.1,0. TESORO MUNICIPAL

PLUVIALES

DE NAPAS

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

DE NAPAS

24.79. OBRAS DE DEFENSA COSTERA y RIBERA


Total OBRAS DE DEFENSA

1.1.0 - TESORO

DE LA VIA PUBLICA

24.77 CONSTR y REMOD, DE DESAGUES

2480.

MUNICIPAL

DE EDIFICIOS

y REPAVIM.

COSTERA

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

Y RIBERA

OBRAS EN ESP. PUB. DE LA COSTA Y

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

Total OBRAS EN ESP. PUB. DE LA COSTA Y PUERTO

24.81 - OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS


Total OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS
Total 4, SECRETARIA

Resto

Total

DE OBRAS PUBLICAS

..
"

\~O~'-

~
~E.n..;.P?5centajel

2QI~"
//2017

Resto

Total

~;';y
1.1.0. TESORO

24.76 - RECONST. y REPAVIM. DE LA VIA


Total RECONST.

2016

2017

DE OBRAS PUBLICAS

01,51 REMODELACION DE EDIFICIOS


Total REMODELACION

'1

(En Pesos)

1.1.0. TESORO MUNICIPAL

475,000.00

0.00

0,00

0.00

475,000.00

0.00

0.00

0.00

31,020,000,00

0,00

0.00

0,00

31,020,000.00

0.00

0.00

0.00 31,020,000.00

6,000,000,00

000

0.00

000

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

1,250,000,00

0,00

0.00

0,00

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

700,000,00

000

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

22,300,000.00

0.00

0,00

0.00

22,300.000.00

0.00

0.00

0.00 22,300,000.00

61,905,000.00

0.00

0.00

0.00 61,905,000.00

0.00%

0,00%

0.00%

0.00%

100.00%

0,00%

0,00%

0,00%

100.00%

100,00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

0.00%1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
475.000.00

6,000,000.00

160,000.00

1,250,000.00

700,000.00

Municipalidad

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 3 de 3

de San Isidro

PLANILLA
Presupuesto:

DE GASTOS SEGN ARTCULO 19

2015
Proyectos
Inversiones

1\\"1,\ ~j,r(E')'~O~Flntajel

(En Pesos)

Fuente de Financiamiento

Etapa

Categora Programtica

2015

2016

2017

Totaq ~O\5",- 2016;<:~17

Resto

11.1.1.01.08.000- 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO


54.63 ~ INSTALACIONES
Total INSTALACIONES

DE ALUMBRADO

Total 5. SUBSECRETARIA

Total

~u~

1.1.0. TESORO

DE ALUMBRADO

Resto

MUNICIPAL

PUBLICO

GRAl. DE ESPACIO PUBLICO

8,900,000,00

0.00

0,00

0.00

8.900,000.00

0.00

0.00

0.00 8,900,000.00

17,200,000.00

0.00

0.00

0,00 17,200,000.00

0.00%

1
000%

0.00%

0,00%

0,00%

Inversiones

Categora

Programtica

Etapa

(En Porcentaje)

(En Pesos)

Fuente de Financiamiento
2015

2016

2017

Resto

1,900,000.00

0.00

0.00

000

DE EDIFICIOS

1,900,000.00

0.00

0.00

0.00

1,900,000.00

DE SALUD PUBLICA

1,900,000.00

0.00

0.00

0.00

1,900,000.00

98,305.000.00

0.00

0.00

0.00 98,305.000.00

Total

2015

2016

0.00%

0.00%

2017

Resto

Total

11.1.1.01.09.000- 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA


01.51 REMODELACION
Total REMODELACION
Total 6. SECRETARIA

Total Inversin

DE EDIFICIOS

Proyectos:

1.1.0 - TESORO

MUNICIPAL

O.OOC/c 0.00%

0,00%

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Crdito Original

Partida - Descripcin
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO

INTERNAS

1.1 - TESORO MUNICIPAL

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL


7-'//

,""'

1.3 - RECURSOS';:'ON
:

'.

1.3.1 - D~9RIGGN

1.32 - D~tRIG;!i'~
1.33 - DlicjRIGE;N
/'
Tolal FUENTE

\ I'/'l

"

AFECTACION

ESPECiFICA

MUNICIPAL
OVINCIAL
ACIONAL

.~

E FINANCIAMIENTO

2 - FUENTES;D1'INANCIAMIENTO

Modificaciones

INTERNAS

2,463,110,000.00
2,463,110,000.00

2,463,110,000.00
2,463,110,000.00

125,337,000.00
190,000.00
94,487,000.00
30,660,000.00

125,337,000.00
190,000.00
94,487,000.00
30,660,000.00

2,588,447,000.00

2,588,447,000.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00

300,000.00

300,000,00

EXTERNAS

2.1 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS


2.1.1 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS
Tolal FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EXTERNAS

roTAL GENERAL 2,588,747,000.00

2,588,747,000.00

Fecha: 31/~,4l

Municipalidad de San Isidro

<7"

Pgina: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO

~ ;$l:~

\;
Presupuesto;

.~

'X~ 2

Modificaciones

Partida Gasto - Denominacin

Crdito Original

1 GASTOS EN PERSONAL

911,963,408.00

911,963,408.00

2 BIENES D~,

258,583,500.00

258,583,500.00

957,169,092.00

957,169,092.00

147,579,000.00

147,579,000.00

177,647,000.00

177,647,000.00

135,805,000.00

135,805,000.00

TOTAL GENERAL 2,588,747,000.00

2,588,747,000.00

(IJ-'~
3 - SERVICIO~
/

~..~

UMO
NALES

'7\\

WJ

4 BIENES DE-~~~D .:'

-'1"

,~

5-TRANSFE~E~q'

-;;/
7 - SERVICIO
LA DEUDA Y DISMINUCiN DE OTROS PASIVOS

DE

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
't

Crdito Original

Partida Gasto - Denominacin


1 - GASTOS

Modificaciones

__

.dI"'o

Crdito Vigente

EN PERSONAL

576,156.270.00
234,369,962.00
66,489,334.00
24,143.898.00
10,803.944.00

1.1 - PERSON~E,~ANENTE
1.2 - PERSONA-o-t"i&~ORARIO
1.3 - SERVIClqS

EX~RDINARIOS

1.4 - ASIGNACiONE'
1.5 - ASISTENC'I

- AMillARES

_ S9JAL AL PERSONAL

717-t

Tolal GAST0

911,963,408.00

'ONAL

2 - BIENES D

NSUMO

2.1 - PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

67,919,000.00
8,275,000.00
4.955.000.00
145.000.00
82.727,500.00
9,040,000.00
6.950,000.00
1.600.000.00
76.972,000.00
258,583,500.00

Y FORESTAL

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO


2.3 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

2.4 - PRODUCTOS

DE CUERO Y CAUCHO

2.5 - PRODUCTOS

QUIMICOS,

2.6 - PRODUCTOS

DE MINERALES

2.7 - PRODUCTOS

METLICOS

COMBUSTIBLES

y LUBRICANTES

NO METLICOS

2.8 - MINERALES

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO


Total BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS

576,156,270.00
234,369.962.00
66,489.334.00
24,143,898.00
10,803,944.00
911,963,408.00

67,919,000.00
8,275,000.00
4.955,000.00
145.000.00
82,727,500.00
9.040.000.00
6,950.000.00
1,600.000.00
76,972,000.00
258,583,500.00

NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS

Y DERECHOS

3.3 - MANTENIMIENTO,

REPARACiN

34 - SERVICIOS TCNICOS
35 - SERVICIOS

Y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES

COMERCIALES

3.6 - PUBLICIDAD

Y FINANCIEROS

Y PROPAGANDA

37 - PASAJES Y VITICOS
3.8 - IMPUESTOS,

DERECHOS

Y TASAS

3.9 - OTROS SERVICIOS


Total SERVICIOS

957,169,092.00

33,162,000.00
122,920.000.00
468.855.000.00
132.545,000.00
76,430,000.00
32,590,000.00
6,269,000.00
248,000.00
84,150,092.00
957,169,092.00

98.305.000.00
49.154,000.00
120.000.00
147,579,000.00

98.305.000.00
49.154.000.00
120.000.00
147,579,000.00

150,147,000.00
27,500,000.00

150,147,000.00
27,500.000.00

171,647,000.00

171,647,000.00

805.000.00
135.000,000.00
135,805,000.00

805,000.00
135,000,000.00

33,162,000.00
122,920,000.00
468.855.000.00
132.545.000.00
76,430,000.00
32,590,000.00
6,269,000.00
248,000.00
84,150,092.00

BSICOS

3.2 - ALQUILERES

NO PERSONALES

4 - BIENES DE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES
4.3 - MAQUINARIA
4.8 - ACTIVOS

Y EQUIPO

INTANGIBLES

Tolal BIENES DE USO


5 - TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS

AL SECTOR PRIVADO

PARA FINANCIAR

5.2 - TRANSFERENCIAS

AL SECTOR PRIVADO

PARA FINANCIAR (

Tolal TRANSFERENCIAS
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiN

DE OTROS PASIVOS

7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA


76 - DISMINUCiN

DE CUENTAS

Y DOCUMENTOS

Tolal SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiN

A PAGAR

DE OTROS PASIVO!

TOTAL GENERAL 2,588,747,000.00

135,805,000.00

2,588,747,000.00

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Crdito Original

Partida Gasto ~ Denominacin


1 - GASTOS

EN PERSONAL

1.1 PERSO~L

PERMANENTE

178.442,441.00

1.1.1 - RETRIB~IONES
DEL CARGO PERMANENTE
1.1.3 - RETf{~~ONES
QUE NO HACEN AL CARGO
1.1.4 - SUELDO'1\
AL COMPLEMENTARIO
.

, t:l

1.1.6 - C9J'I!RIB
1.1.7 C

258,709.647.00
33,206.254.00

1.1.5 - OTROS/GA

Total PE

Modificaciones

9,136,444.00
67,459.903.00

OS EN PERSONAL

'

IONES PATRONALES
ENTOS

NAL PERMANENTE

1.2 - PERSONAL TEMPORARIO


1.2.1 - RETRIBUCIONES DEL CARGO TEMPORARIO
1.2.3 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO
1.2.5 - CONTRIBUCIONES
Total PERSONAL
1.3 - SERVICIOS

PATRONALES

TEMPORARIO

178,442,441.00
258,709,647.00
33,206,254.00
9,136,444.00
67,459.903.00

29,201.581.00
576,156,270.00

29.201,581.00
576,156,270.00

172,570.703.00
20,859.785.00

172.570,703.00

40,939,474.00
234,369,962.00

20.859,785.00
40.939,474.00
234,369,962.00

66,489,334.00
66,489,334.00

66,489,334.00
66,489,334.00

24,143,898.00

24,143,898.00

8.917,758.00

8.917,758.00

1.886.186.00
10,803,944.00

1.886.186.00
10,803,944.00

911,963,408.00

911,963,408.00

66.625,000.00
165,000.00

66.625,000.00

EXTRAORDINARIOS

1.3.1 - RETRIBUCIONES
Total SERVICIOS

EXTRAORDINARIAS

EXTRAORDINARIOS

1.4 - ASIGNACIONES

FAMILIARES

Total ASIGNACIONES

FAMILIARES

1.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL


1.5.1 - SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO
1.5.9 - OTRAS ASISTENCIAS
Total ASISTENCIA

SOCIALES

AL PERSONAL

SOCIAL AL PERSONAL

Total GASTOS EN PERSONAL


2 - BIENES DE CONSUMO

2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS


2.1.1 - ALIMENTOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTAL

PARA PERSONAS

2.1.2 - ALIMENTOS PARA ANIMALES


2.1.4 - PRODUCTOS AGROFORESTALES
2.1.5 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
Total PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTA

775,000.00
354,000.00
67,919,000,00

165,000.00
775,000.00
354.000.00
67,919,000.00

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

20,000.00

20,000.00

2.22 - PRENDAS DE VESTIR


2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES

7,320,000.00

2.2.9 - OTROS TEXTILES Y VESTUARIO

250.000.00
8,275,000.00

7.320,000.00
685,000.00
250,000.00
8,275,000.00

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTN


2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRFICAS

2,290.000.00
1,525.000.00

2,290.000.00
1,525,000.00

2.3.4 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN


2.3.5 - LIBROS, REVISTAS Y PERiDICOS

460.000.00
390.000.00

460.000.00
390,000.00

290.000.00
4,955,000,00

290,000.00
4,955,000.00

2.2.1 - HILADOS Y TELAS

685.000.00

Total TEXTILES Y VESTUARIO


2.3 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

2.3.9 - OTROS PRODUCTOS


Total PRODUCTOS
2.4 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS


DE CUERO Y CAUCHO

2.4.2 - ARTlcULOS DE CUERO


2.4.3 - ARTlcULOS DE CAUCHO
2.4.4 - CUBIERTAS Y CMARAS DE AIRE
Total PRODUCTOS
2.5 - PRODUCTOS

DE CUERO Y CAUCHO
QUIMICOS,

COMBUSTIBLES

- COMPUESTOS QUMICOS
- PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES
- INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS
- TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9

- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- ESPECIFICOS VETERINARIOS
- PRODUCTOS DE MATERIAL PLSTICO
- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES

2.6. PRODUCTOS

QUMICOS,

COMBUSTIBLES

DE MINERALES

2.6.1 - PRODUCTOS

DE ARCILLA

2.6.2 - PRODUCTOS
2.6.3 - PRODUCTOS
2.6.4. PRODUCTOS

DE VIDRIO

y LUBF

Y LUBRICANTES

49,490,000.00
240,000.00
4.580,000.00
18.850,000.00

5,440.500.00
3,677.000.00
82,727,500.00
155.000.00
320,000.00

Y CERMICA

DE LOZA Y PORCELANA
DE CEMENTO,

DE MINERALES

15,000.00
49,490,000.00
240,000.00
4.580,000.00
18,850,000.00
435,000.00

15,000.00

435.000.00
5,440.500.00
3.677.000.00
82,727,500.00

NO METLICOS

ASBESTO

2.6.5 - CEMENTO. CAL Y YESO


2.6.9 - OTROS PRODUCTOS DE MINERALES
Total PRODUCTOS

5.000.00
100.00000
40.000.00
145,000.00

y LUBRICANTES

2.5.1
2.5.2
2.5.4
2.5.5

Total PRODUCTOS

5,000.00
100,000.00
40,000.00
145,000,00

Y YESO
NO METLICOS

NO METLICOS

240,000.00
620,000.00
7.670,000.00
35,000.00
9,040,000.00

155,000.00
320,000.00
240,000.00
620.000.00
7,670,000.00
35,000.00
9,040,000.00

Fecha: .?WO/2014'

Municipalidad de San Isidro

Pagilia:2 e ~(

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Crdito Original

Partida Gasto - Denominacin


2.7 - PRODUCTOS

2.7.4 - E~WY9;.,

S METLICAS

2.7.5 - HERFlM~US

ACABADAS

_.

X';...

Modificaciones

;;BS

ME;;Tf\lICOS

JI
::..-6~
JI
2.8.4 - PIED~A{C

2.8 - MINERAli

2012

Crdito Vigente
1,430,000.00

140,000.00
3,105,000.00

3,105,000.00

140,00000

1,495,000.00
6,950,000.00

780,000.00
1,495,000.00
6,950,000.00

1,600,000.00
1,600,000,00

1,600,000.00
1,600,000.00

8,065,000.00

8,065,000.00

2,620,000.00

2,620,000.00
4,695,00000

/;;:

Tolal MMalAl

y ARENA

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO


2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
2.92 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA
2.9.3 - UTILES y MATERIALES ELCTRICOS
2.9.4 - UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
2.9.5 - UTILES MENORES MDICOS, QUIRURGICO

y DE LABOR!

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS


2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
Total OTROS BIENES DE CONSUMO
Tolal BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS

4,695,000.00
25,000.00
45,905,000.00

25,000.00
45,905,000.00
7,572,000.00

7,572,000.00
8,090,000.00
76.972,000,00

8,090,000.00
76,972,000.00

258,583,500.00

258.583,500,00

20,072,000.00

20,072,000.00

1,035,000.00
895,000.00

1,035,000.00

NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS

BSICOS

3.1.1 - ENERGIA ELCTRICA


3.1.2 - AGUA
3.1.3 - GAS

3.1.4 - TELFONOS,

2,510,000.00
2,460,000.00

TELEX Y TELEFAX

3.1.5 - CORREOS Y TELGRAFO

6,190,000.00
33,162,000.00

3.1.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES


Total SERVICIDS

BSICOS

3.2 - ALQUILERES

3.2.4 - ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS


3.2.9 - OTROS ALQUILERES Y DERECHOS
Total ALQUILERES

Y DERECHOS

3.3 - MANTENIMIENTO,

REPARACiN

5,355,000.00
115,100,000.00
2,445,000.00
20,000.00
122,920,000.00

Y REPARACiN

DE EDIFICIOS Y LOCAL

45,970,000.00

3.3.2 - MANTENIMIENTO

Y REPARACiN

DE VEHlcULOS

3.3.3 - MANTENIMIENTO
3.3.4 - MANTENIMIENTO

Y REPARACiN

DE MAQUINARIA

19,670,000.00
16,435,000.00

Y REPARACiN

DE VIAS DE COMUNIC

3.3.5 - MANTENIMIENTO

DE ESPACIOS

Y EQI

VERDES Y DEL ARBOLA

3.3.6 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGES


3.3.7 - LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACiN
3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
Total MANTENIMIENTO,

REPARACiN

3.4 - SERVICIOS TCNICOS

Y LIMPIEZA
Y PROYECTOS

DE FACTII

3.4.5 - DE CAPACITACiN
3.4.6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPUTAR IZADOS
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
TCNICOS

Y PROFESIONALES

COMERCIALES

2,445,000.00
20,000.00
122,920,000,00
45,970,000.00
19,670,000.00
16,435,000.00

63,105,000.00
34,255,000.00

63,105,000.00
34,255,000.00

18,850,000.00
2,870,000.00

18,850,000.00
2,870,000.00

267,700,000.00
468,855,000.00

267,700,000.00
468,855,000.00

700,000.00
90,090,000.00
2,720,000.00
7,500,000.00
985,000.00
8,455,000.00

700,000.00
90.090,000.00
2,720.000.00
7,500,000.00
985,000.00
8.455,000.00

22.095,000.00
132,545.000,00

22.095,000.00
132,545,000,00

48,025,000.00

48,025,000.00

15.790.000.00
3,510,000.00
9,100,000.00

15.790,000.00
3,510,000.00

Y FINANCIEROS

3.5.1 - TRANSPORTE
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES

Y REPRODUCCIONES

3.5.4 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS


3.5.5 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
3.5.9 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES
Total SERVICIOS

COMERCIALES

3.6 - PUBLICIDAD

Y PROPAGANDA

Y FINANCIEROS

Y FINANCIEROS

3.6.1 - PUBLICIDAD
Total PUBLICIDAD

5,355,000.00
115,100,000.00

Y PROFESIONALES

3.4.1 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES


3.4.2 - MDICOS Y SANITARIOS
3.4.3. JURIDICOS
3.4.4 - CONTABILIDAD Y AUDITOR lA

3.5 - SERVICIOS

2,460,000.00
6,190,000.00
33,162,000.00

Y LIMPIEZA

3.3.1 - MANTENIMIENTO

Tolal SERVICIOS

895,000.00
2,510,000.00

Y DERECHOS

3.2.1 - ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES


3.2.2 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRAN

Y PROPAGANDA

5,000.00
76,430,000.00

9,100,000.00
5,000.00
76,430,000,00

32,590,000.00
32,590,000.00

32,590,00000
32,590.000.00

1,309,000.00
4,950,000.00
10,000.00

1,309,000.00
4,950,000.00
10,000.00

3.7 - PASAJES Y VITICOS

3.7.1 - PASAJES
3.7.2 - VITICOS
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VITICOS

",:>.-

\'1-I;';'-'"

Presupuesto: ~

1,430,000.00

780,000.00

MENORES

...
-/
'"

2.7.9. OTi>~'S PROOUCTOS METLICOS


\':1;.\~ \7')
Tolal PRqp

"

METLICOS

2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS


2.7.2 - P
DUCTOS NO FERROSOS

l(",

~r: f

.&~v
1-

,~

"-

~
Q.J'

Municipalidad de San Isidro

FeCh.~31(1012014.

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Crdito Original

Partida Gasto - Denominacin


Total PASAJES Y VITICOS
3.8.

IMPUESTOS,

3.8.3.

DERECHOS

3.8.9 OTROS IMPUESTOS,


Total IMPUESTOS,

k*'.
,'u

\'S

Presupuesto.:.

,3}B
h.2015

Modificaciones

6,269,000.00

6,269,000.00

143,000.00

143,000.00

Y TASAS

DERECHOS Y TASAS
DERECHOS

DERECHOS

Y TASAS

y TASAS

105,000.00

105,000.00

248,000.00

248,000.00

3.9 - OTRO~CIOS
391

S&Vl~"b~

SE,~)(lfJb~t~{GILANCIA

3.9.9.

O'!'~~JffRV,~OS

4.2.

78,255,000.00

ir

Total OTR?i~JilICI~

.----.-:--W'
EUs~

Total SERVICIOS
4. BIENES

150,000.00

CEREMONIAL

3.9.3.

NQ..P.(RSpNALES

150,000.00
78,255,000.00

5,745,092.00

5,745,092.00

84,150,092,00

84,150,092.00

957,169,092,00

957,169,092.00

CONSTRUCCIONES

4.2.1 - CONSTRUCCIONES

EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

10,025,000.00

10,025,000.00

42.2.

EN BIENES DE DOMINIO PBLICO

88,280,000.00

88,280,000.00

98,305,000.00

98,305,000,00

CONSTRUCCIONES

Total CONSTRUCCIONES
4.3 MAQUINARIA

Y EQUIPO

4.3.1 MAQUINARIA

Y EQUIPO DE PRODUCCiN

4.3.2 - EQUIPO DE TRANSPORTE,


4.3.3 EQUIPO SANITARIO

TRACCiN

4.3.4.

EQUIPO DE COMUNICACiN

4.35.

EQUIPO EDUCACIONAL

Y SENALAMIENTO

Y RECREATIVO

4.3.6.

EQUIPO PARA COMPUTACiN

4.3.7.

EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

4.3.8.
4.3.9.

HERRAMIENTAS

Y ELEVACiN

Y DE LABORATORIO

Y REPUESTOS

MAYORES

EOUIPOS VARIOS

Total MAQUINARIA

Y EaUIPO

1,170,000.00

1,170,000.00

4,175,000.00

4,175,000.00

8,995,000.00

8,995,000.00

7,865,000.00

7,865,000.00

410,000.00

410,000.00

8,010,000.00

8,010,000.00

11,690,000.00

11,690,000.00

780,000.00

780,000.00

6,059,000.00

6,059,000.00

49,154,000.00

49,154,000.00

4.8. ACTIVOS INTANGIBLES


4.8.1 PROGRAMAS

120,000.00

DE COMPUTACiN

Total ACTIVOS INTANGIBLES


Total BIENES DE USO

120,000.00

120,000.00

120,000.00

147,579,000.00

147,579,000.00

5 - TRANSFERENCIAS
5.1 TRANSFERENCIAS

AL SECTOR PRIVADO

PARA FINANCIAR (

5.1.3 - BECAS
5.1.4 AYUDAS SOCIALES

A PERSONAS

5.1.6. TRANSFERENCIAS

PARA ACTIVIDADES

5.1.7. TRANSFERENCIAS

A OTRAS INSTIT. CULTo Y SOCIALES:

Total TRANSFERENCIAS
5.2. TRANSFERENCIAS

AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PRIVADO

5.2.1 TRANSFERENCIAS
Total TRANSFERENCIAS

CIENTIFICAS

Y A

PARA FINANCIAR
PARA FINANCIAR

AL SECTOR PRIVADO

PARA FINANCIAR

Total TRANSFERENCIAS
7. SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiN

1,125,000.00

1,125.000.00

111,230,000.00

111,230,000.00

8,342,000.00

8,342,000.00

29,450,000.00

29,450,000.00

150,147,000.00

150,147,000.00

27,500,000.00

27,500,000.00

27,500,000.00

27,500,000,00

177,647,000.00

177,647,000.00

A PERSONAS

DE OTROS PASIVOS

7.1 - SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA


7.1.6 INTERESES

DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO

7.1.7. AMORTIZACiN

DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZC

Total SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA


7.6 - DISMINUCiN

DE CUENTAS

7.6.1 DISMINUCiN
Total DISMINUCiN

Y DOCUMENTOS

A PAGAR

DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

DE CUENTAS

Y DOCUMENTOS

Total SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiN

A PAGAR

DE OTROS PASIVO!

140,000.00

140,000.00

665,000.00

665,000.00

805,000.00

805,000.00

135,000,000.00

135,000,00000

135,000,000.00

135,000,000.00

135,805,000.00

135,805,000.00

TOTAL GENERAL 2,588,747,000,00

"-

PgIna: 3 de 3' ;.~


(l~ f O,ld:')
.

2,588,747,000,00

Ji
.~.

Municipalidad

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 1 de 1

de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original

Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.01.000.1.

SEC.GRAL.DE

1.1.1.01.03.000.2.

SUBSEC.

1.1.1.01.06.000.3.

SECRETARIA

DE INT. COMUNITARIA,

1.1.1.01.07.000.4.

SECRETARIA

DE OBRAS PUBLICAS

1.1.1.01.08.000.5.

SUBSECRETARIA

1.1.1.01.09.000.6.

SECRETARIA

1.1.1.01.11.000.7.

PARTIDAS NO ASIGNABLES

1.1.1.02.00.000.8.

GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA

GRAL. DE INSPECCIONES,

HONORABLE

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

hasta Jurisdicciones

635.406,607.00

135,805,000.00

65,584,787.00

135.805,000.00
65,584,787.00

2,588,747,000.00

2,588,747,000.00

251.694,793.00

GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

DE SALUD PUBLICA
CONCEJO

531.618,465.00

363,102.217.00

y FLlA

A PROGRAMAS

DELIBERANTE

Crdito Vigente

635,406,607.00

286,569.645.00

URBANO y TRANSITO

Modificaciones

2015

318.965,486.00
286,569,645.00
363.102,217.00
251,694,793.00
531,618,465.00

318,965,486.00

Y PRODUCCION

PLANEAMIENTO

TOTAL GENERAL

Desagregado

Presupuesto:

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 1 de 8

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original

Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.01.000

-1. SEC.GRAL.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA

01 - ADM. Y GESTION DE GOBIERNO.

PRIVADA, HACIENDA

Modificaciones

2015

Crdito Vigente

Y PRODUCCION

Y PRODUCCION

16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR
17 - DEFENSA CIVIL
22 - COMUNICACION

Presupuesto:

y CULTURA

259.703,968.00

259,703,968.00

3.288,811.00

3,288.811.00

625,000.00

625.000.00

25.391,412.00

25.391,412.00

7.340,683.00

7,340,683.00

38 - CASA DE LA JUVENTUD

3,542,219.00

3,542.219.00

46 - MUSEO PUEYRREDON

1,962,385.00

1,962.385.00

9,437,883.00

9,437.883.00

2,381,187.00

2.381,187.00

34 - JUZGADO

DE FALTAS

49 - CEMENTERIOS
53 - MUSEO. BIBLIOTECA

Y ARCHIVO

HISTORICO

59 - INSTITUTO DE FORM.Y DOCENCIA DE SEG. URBANA


Total 1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

Desagregado hasta Programas

5,291.938.00

5.291,938.00

318,965,486.00

318,965,486.00

Fecha: 31/1012014
Pgina: 2 de 8

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original

Jurisdiccin. Denominacin
1.1.1.01.03.000

- 2. SUBSEC.

GRAL. DE INSPECCIONES,

PLANEAMIENTO

19 - CUIDADOS COMUNITARIOS

Y PREVENCION

CIUDADANA

31 - BROMATOLOGIA
GENERAL

36 - PLANEAMIENTO
37 - SEMAFORIZCION

URBANO

y SEALAMIENTO

51 - REMODELACION DE EDIFICIOS
Tolal 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,

VIAL
PLANEAMIENTO

2015

Crdito Vigente

URBANO y TRANSITO

18 - TRANSITO

35 - INSPECCION

Presupuesto:

URBANO y TRANSITO

34,501,245.00

34,501.245.00

193,937.285.00

193,937.285.00

2,777,748.00

2,777,748.00

20,970,641.00

20,970,641.00

14,635,450.00

14.635,450.00

19,497.276.00

19,497,276.00

250,000.00

250,000.00

286,589,645.00

286,569,645.00

\.1'
U

Desagregado hasta Programas

!,

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 3 de 8

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original

Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.06.000

Presupuesto:

- 3. SECRETARIA

DE INT. COMUNITARIA,

01 - ADMIN. Y GESTION DE LA NIEZ, ADOLESCENCIA


02 - ADMIN. Y GESTION DE INTEGRACION

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

COMUNITARIA

Crdito Vigente

y FLlA
34,299,735.00

Y FLlA

Modificaciones

2015

34.299,735.00

9,076,753.00

9.076.753.00

03 - RELACIONES

INSTITUCIONALES

24,396,712.00

24,396,712.00

21 - PROMOCION

DE LA EDUCACION

120,973,211.00

120,973,211.00

23 - PROMOCION

DEL DEPORTE

78,776,341.00

78.776,341.00

31,272,895.00

31,272,895.00

32 - ACCION SOCIAL
33 - FONDO DE FORTALECIMIENTO

SOCIAL

37 - AYUDA A INDIGENTES
39 - EDUCACION

AMBIENTAL

42 - PLAN COMADRE48 - ATENCION


54 - TERCERA

MAS VIDA

A MENORES
EDAD

56 - CENTRO DE ESTIMULACION

TEMPRANA

57 - CENTRO RAMO N CARRillO


58 - DIRECCION GRAL. DE LA MUJER
Total 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA,

Desagregado hasta Programas

Y DE LA NIEZ. ADOLES.

Y FLlA

7,800,000.00

7,800,000.00

18,500,000.00

18,500,000.00

1,943,305.00

1,943,305.00

50,000.00

50.000.00

11,746,447.00

11,746,447.00

19,057,007.00

19,057,007.00

2,086,362.00

2,086,362.00

1,953,634.00

1,953,634.00

1,169,815.00

1,169.815.00

363,102,217.00

363,102,217.00

Fecha: 31/10/2014

Municipalidad de San Isidro

Pgina: 4 de 8

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original

Jurisdiccin. Denominacin

1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA

y CONSTo DE LA VIA PUBLICA


40 - FONDO SOLIDARIO PCIAL LEY 13976
SEALAM.,

55 - PROGRAMA FEDERAL DE CONSTo DE VIVIENDAS


Total 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Desagregado hasta Programas

2015

Crdito Vigente

Modificaciones

DE OBRAS PUBLICAS

01 - ADMIN. Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA


24 - CONSERVACION,

Presupuesto:

56,464,793.00
140,670,000.00
29,560,000.00
25,000.000.00
251,694,793.00

56,464,793.00
140,670,000.00
29,560,000.00
25,000,000.00
251,694,793.00

~
, u

.,

":

, 'J

". .,"-.
'::j~
t.~~

Municipalidad

Fecha: 3111012014
Pgina: 5 de 8

de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original

Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.08.000

- 5. SUBSECRETARIA

GRAL. DE ESPACIO

01 - ADMIN. Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO


25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
26 - RECOLECCION

y ELlMINACION

DE RESIDUOS

50 - PARQUES Y PASEOS
54 - ALUMBRADO PUBLICO
Tolal5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO

Desagregado

hasta Programas

Presupuesto:

PUBLICO

PUBLICO

105,117.320.00
50,625.346.00
256.000,000.00
87,085,799.00
32,790,000.00
531,618,465.00

.."Modificaciones

::::<!>< <.
~ ~,
~

j,

/.

2015

Crdito Vigente

105,117,320.00
50,625,346.00
256,000,000.00

87,085,799.00
32,790,000.00
531,618,465.00

Fecha: 31110/2014
Pgina: 6 de 8

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original

Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.09.000

Presupuesto:

- 6. SECRETARIA

Modificaciones

2015

Crdito Vigente

DE SALUD PUBLICA

01 - ADMIN. Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA

68,343,969.00

68,343,969.00
288,942,582.00

27 - HOSPITAL

CENTRAL DE SAN ISIDRO

288,942,582.00

28 - HOSPITAL

MATERNO

156,458,269.00

156,458,269.00
77,541,487.00

INFANTIL

29 - HOSPITAL

CIUDAD DE BOULOGNE

77,541,487.00

30 - CENTROS

DE ATENCION

32,665,357.00

32,665,357.00

45 - PLAN NACER

3,600,000.00

3,600,000.00

52 - ZOONOSIS
Total 6. SECRETARIA

7,854,943.00

7,854,943.00

635,406,607.00

635,406,607.00

PRIMARIA

DE SALUD PUBLICA

Desagregado hasta Programas

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 7 de 8

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original

Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.11.000

-7. PARTIDAS NO ASIGNABLES

A PROGRAMAS

805,000.00

805,000.00

135,000,000.00

135,000,000.00

135,805,000.00

135,805,000.00

',)J

J:.

~
o

Desagregado hasta Programas

2015

Crdito Vigente

Modificaciones

A PROGRAMAS

92 - ADMIN. Y GESTION OE LA DEUDA CONSOLIDADA


93 - OEUDA FLOTANTE
Tolal7. PARTIDAS NO ASIGNABLES

Presupuesto:

.!fQJG'I

Fecha: 31/10/2014
Pgina: 8 de 8

Municipalidad de San Isidro

PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA

- 8. HONORABLE

CONCEJO

01 - GESTION DEL HONORABLE


Tolal 8. HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE

CONCEJO

.. ~'' ' ' ' fiGl!'- -:


";...

DELIBERANTE

2,588,747,000.00

;:,
O

2015

Crdito Vigente

65,584,787.00
65,584,787.00

65,584,787.00

TOTAL GENERAL

Desagregado hasta Programas

.-

65,584,787.00

DELIBERANTE

2?-"" '"'
~-'

Modificaciones

Crdito Original

Jurisdiccin. Denominacin
1.1.1.02.00.000

Presupuesto:

2,588,747,000.00

Anda mungkin juga menyukai