"
Formulario:
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 1 de 16
~..
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.01.000
Programa:
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
Descripcin
- l. SEC.GRAL.DE
__
HACIENDA
HACIENDA
Y PRODUCCION
del Proyecto:
ActivJObra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
31/1212013
01.51 - REMODELACION
Total
DE EDIFICIOS
Estimacin
Programado
Programado
Programado
Programado
revIsada para
2014
para 2015
para 2016
para 2017
p.a resto de
los -"os
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
Fecha:
F.8.
31/10/2014
Pagina: 2 de 16
PROGRAMACiN
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.01.000
Programa:
01 - ADM.
.. Y GESTION
..
Proyecto:
01.85 -INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:
Descripcin
- 1. SEC.GRAL.DE
---_ __ ._
DE GOBIERNO,
PRIVADA,
HACIENDA
HACIENDA
Y PRODUCCION
~-;;/
URBANA
MUN.
del Proyecto:
ActivJObra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
3111212013
Estimacin
Programado
Programado
Programado
Programado
revisada para
para 2015
para 2016
para 2017
p.a resto de
2014
01,85 - INFRAESTRUCTURA
los 11'105
URBANA
Total
COOR.
'
ILETT A
SECRETARIO DE HACkl"
MUNICIPA.L1DAD
'.
SAN ISIDRO
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
F.8.
Fecha: 31/1012014
Pgina: 3 de 16
PROGRAMACiN
Presupuesto:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.03.000
Programa:
19 - CUIDADOS COMUNITARIOS
Proyecto:
19.85 - INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:
Descripcin
- 2. SUBSEC.
GRAL. DE INSPECCIONES.
Y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
CIUDADANA
URBANA
COMUNIT.
del Proyecto:
ActivJObra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Elapa
Acumulado al
31112/2013
Estimacin
Programado
Programado
Programado
revisada par.
para 2015
para 2016
para 2017
2014
19.85 INFRAESTRUCTURA
Tolal
URBANA
400
4.00
2 AMPLIACiN
6 - OBRA EN CURSO
Programado
pa-a resto de
10$.-los
'0000
100.00
Dr. WALTER
F. PEREZ
SU8SECAETAAI,j:jMl.DEtNSPECClONEf
REGISTROS URBANOS Y ~fWiSlTO
/~'\.
,"~
,A.
%.
'~
'.~
'..-,".
lf._
'f'0
'O ",.:
'~/
Firma y S~~O ~-
-~
Municipalidad
Formulario:
de San Isidro
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 4 de 16
PROGRAMACiN
Presupuesto:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.03.000
Programa:
37 - SEMAFORIZCION
Proyecto:
37.75 -INSTALACION
Unidad Ejecutora:
Descr~cl6n
y SEALAMIENTO
DE SEMAFOROS
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
VIAL
y SEALAMIENTO
TRANS.
del Proyecto:
ActivJObra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
Estimacin
Programado
Programado
Programado
31/12/2013
revisada para
para 2015
P<lra2016
para 2017
Progr-n;ado
para resto de
2014
37.r5
.IN$TALACIQN
DE SEMAFOROS
los anos
Total
---=-~
--:4 -; :;-.,.,""~~
.'
,,"''',
'-
- ~o
:;
y ~e."o ~-J ~
\.
'O
-+l..:
~.
\JJJlA-::" .-
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
PROGRAMACiN
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.03.000
Programa:
51 - REMODELACION
Proyecto:
51,51 - REMODELACION
Unidad Ejecutora:
Descr"cln
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
DE EDIFICIOS
DE EDIFICIOS
del Proyecto:
ActivJObra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
"0
Clase
Etapa
Acumulado al
31{1212013
Estimacin
Programado
Programado
Programado
Programado
revisada para
para 2015
para 2016
para 2017
par. festo de
2014
51.51 REMOOELACION
Total
F,8,
Fecha: 31/10/2014
Pagina: 5 de 16
DE EDIFICIOS
2311012014
243.
OBRA GLOBAL
8.00
8.00
2 AMPLIACiN
6. OBRA EN CURSO
los aos
10000
100.00
Municipalidad
Formulario:
de San Isidro
F.8.
Fecha: 31/1012014
Pgina: 6 de 16
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
Programa:
01 - ADMIN. Y GESTION
DE LA NIEZ, ADOLESCENCIA
Proyecto:
01.51 - REMODELACION
DE EDIFICIOS
Unidad Ejecutora:
Descripcin
- 3. SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA.
'
Y FLlA
del Proyecto:
ActivJObfa
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
Estimacin
Programado
Programado
3111212013
revisada para
para 2015
para 2016
2014
01.51 REMODELACION DE EDIFICIOS
01.51. REMOOELACION
Total
..
DE EDIFICIOS
Programado
para 2017
Programado
p.a resto de
los aos
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 7 de 16
PROGRAMACiN
Presupuesto:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
Descripcin
Total
DE OBRAS PUBLICAS
del Proyecto:
ActivJObfa
24.76.
SEALAM.,
RECONST.
Fecha
y REPAVIM. DE LA VIA
Unidad de Medida
2311012014 10. M2
Cantidad
140,000,00
140,000.00
Inicio
F1"
Clase
2 - AMPLlACION
Elapa
6 OBRA EN CURSO
Acumulado al
Estimacin
Programado
Programado
31/1212013
revisada para
2014
para 2015
para 2016
Programado
para 2017
Programado
para resto d.
losar'los
10000
100.00
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 8 de 16
PROGRAMACiN
Presupuesto:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
Descripcin
- 4. SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
del Proyecto:
ActivJObfiil
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
Estimacin
Programado
Programado
31/12/2013
revisada para
para 2015
para 2016
2014
2477 - CONSTR y REMOD
Total
DE DESAGUES
5.00000
5,000.00
2 AMPLIACiN
6 OBRA EN CURSO
100.00
100,00
Progralrnldo
para 2017
Programado
para TO$l:O de
los arios
Formulario:
PROGRAMACiN
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pagina: 9 de 16
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000
- 4. SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
SEALAM.,
DE NAPAS
ActivJObra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
Estimacin
Programado
Programado
31/12/2013
Programado
Programado
revisada para
para 2015
para 2016
para 2017
para resto de
los~os
2014
24 78 OBRAS DE OEPRESION
Total
DE NAPAS
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 10 de 16
PROGRAMACiN
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000
- 4. SECRETARIA
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
SEALAM.,
DE OBRAS PUBLICAS
Activ)Obra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
31/1212013
Estlmaci6n
revisada para
2014
2479.
Tolal
OBRAS DE DEFENSA
COSTERA
Programado
para 2015
Programado
para 2016
Programado
para 2017
Progl'a'nado
resto de
IQs anos
Municipalidad
Formulario:
de San Isidro
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pagina: 11 de 16
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
Descripcin
SEALAM.,
DE OBRAS PUBLICAS
~.
~
-/
del Proyecto:
ActlvJObra
- 4. SECRETARIA
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
Estimacin
Programado
Programado
Programado
Programado
31/1212013
revisada para
para 2015
para 2016
para 2017
p . a resto de
"',.
los "'os
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
- 4. SECRETARIA
SEALAM.,
F.S.
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 12 de 16
'-_ ..
DE OBRAS PUBLICAS
ActivJObra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
[nieio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
3111212013
Estil"Nlci6n
revisada para
2014
2481
Tolal
- OBRAS EN CRUCES
FERROVIARIOS
Programado
para 2015
Programado
para 2016
Programado
Programado
para 2017
para resto de
los anos
Municipalidad
Formulario:
de San Isidro
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 13 de 16
PROGRAMACiN
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
Programa:
01 - ADMIN. Y GESTION
DE ESPACIO PUBLICO
Proyecto:
01.51 - REMODELACION
DE EDIFICIOS
Unidad Ejecutora:
Descripcin
- 5. SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIO
PUBLICO
del Proyecto:
ActivJObra
O, .51 - REMODELACION
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
F10
Clase
Etapa
Acumulado al
3111212013
Estimacin
Programado
Programado
Programado
Programado
revisada para
2014
para 2015
para 2016
para 2017
pn resto de
los aos
DE EDIFICIOS
Total
lA _
',"'11(1 f )BR.Rirmacy..ello
,;l; t.:E: SAN ISIDRO
'.\.
Municipalidad
Formulario: F.6.
de San Isidro
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 14 de 16
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.08.000
- 5. SUBSECRETARIA
Programa:
50 - PARQUES Y PASEOS
Proyecto:
50.85 - INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:
661 - SUBSECRETARIA
\~
URBANA
GRAL. ESPACIOS
PUBLICaS
ActivJObra
Fecha
Unidad de Medida
cantidad
Inielo
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
Estimacin
Programado
Programado
Programado
Progrlll'lUldo
31/1212013
revisada para
para 2015
para 2016
para 2017
p.a resto d.
los "'05
2014
SO,65 INFRAESTRUCTURA URBANA
Total
Municipalidad
Formulario:
de San Isidro
F.S.
Fecha: 31/1012014
Pgina: 15 de 16
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.08.000
Programa:
54 - ALUMBRADO
Proyecto:
54.83 -INSTALACIONES
DE ALUMBRADO
Unidad Ejecutora:
661 - SUBSECRETARIA
GRAL. ESPACIOS
Descripcin
- 5. SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIO
PUBliCO
PUBliCO
PUBliCO
PUBLiCOS
del Proyecto:
ActlyJObra
Fecha
UnIdad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
31112/2013
Estimacin
revisada para
2014
54.83 INSTAlACIONES
Tolal
DE ALUMBRADO
Programado
para 2015
Programado
para 2016
Programado
Programado
para 2017
p.a resto d.
los ao'Ios
Municipalidad
Formulario:
de San Isidro
F.8.
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 16 de 16
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.09.000
- 6. SECRETARIA
Programa:
01 - ADMIN. Y GESTION
Proyecto:
01.51 - REMODELACION
Unidad Ejecutora:
DE SALUD PUBLICA
DE LA SALUD PUBLICA
DE EDIFICIOS
Aetiv.lObra
Fecha
Unidad de Medida
Cantidad
Inicio
Fin
Clase
Etapa
Acumulado al
31/12/2013
Estimacin
Programado
Prognunado
Programado
Programado
revisada para
para 2015
para 2016
para 2017
para resto de
2014
01.51 - REMODELAC10N DE EDIFICIOS
Total
los ar'los
Municipalidad
de San Isidro
Formulario: F.9
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 1 de 8
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.01.000
Programa:
Proyecto:
01.51 - REMODELACION
Unidad Ejecutora:
Obra:
-1. SEC.GRAL.DE
---_ ..__ ._ ..
01.51 - REMODELACION
PRIVADA, HACIENDA
Y PRODUCCION
DE EDIFICIOS
DE EDIFICIOS
Administracin
Caracteristica
1 ADMINISTRACiN DIRECTA
Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013
Estimacin
revisada para
2014
Programadopara
restode los aios
Estimacin
revisada para
2014
Programadopara
restode los aios
2,000,000.00
4.2.1.01-INFRAE$TRUCTURA EDILICIA
Importe
2,000,000.00
Total:
Obra:
01.85 - INFRAESTRUCTURA
2,000,000.00
URBANA
Administracin
Caracteristica
1 - ADMINISTRACiN DIRECTA
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
2,100,000.00
Importe
2,100,000.00
Total:
2,100,000,00
Municipalidad
de San Isidro
Formulario: F.9
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 2 de 8
PROGRAMACiN
Presupuesto:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.03.000
Programa:
19 - CUIDADOS
Proyecto:
19.85 - INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:
194.00 - SUBSEC.SEG.Y
Obra:
COMUNITARIOS
19.85 -INFRAESTRUCTURA
Y PREVENCION
PLANEAMIENTO
URBANO y TRANSITO
CIUDADANA
URBANA
CUIDADOS
COMUNIT.
URBANA
AdmInIstracin
Caracteristica
Ejecucin
Acumulada al
31/1212013
1 - ADMINISTRACiN DIRECTA
Estimacin
revisada para
2014
Programadopera
restode los arios
Estimacin
revisada para
2014
Programadopera
resto de 105.-los
4,500,000.00
Importe
4,500,000.00
Total:
I Obra:
51.51 - REMODELACION
4,500,000.00
DE EDIFICIOS
Caracteristica
Administracin
Ejecucin
Acumulada al
31/1212013
1 -ADMINISTRACiN DIRECTA
250,000.00
Fuente de Financiamiento
Importe
250.000.00
Total:
250,000.00
Municipalidad
de San Isidro
Formulario: F.9
PROGRAMACiN
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 3 de 8
Presupuesto:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000
Programa:
01 - ADMIN. Y GESTION
DE LA NIEZ. ADOLESCENCIA
Proyecto:
01.51 - REMODELACION
DE EDIFICIOS
Unidad Ejecutora:
Obra:
- 3. SECRETARIA
01.51 - REMODELACION
DE INT. COMUNITARIA.
Y DE LA NIEZ. ADOLES.
~.
y FLlA
Y FLlA
DE EDIFICIOS
Caracteristica
Administracin
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
Estimacin
revisada para
2014
Programadopcn
resto de los arios
Estimacin
revisada para
2014
Programadopera
restode los aos
3,675.000.00
3,200,000,00
475,000.00
Importe
Total:
Obra:
24.76.
RECONST. y REPAVIM.
3,675,000.00
DE LA VIA PUBLICA
Administracin
Caracterlstica
1 - ADMINISTRACiN DIRECTA
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
31,020,000.00
Importe
1,520,000,00
29,500,000.00
Total:
31,020,000.00
0' G;JI'~~~;
-C~~'
SECRETARIO DE
ADOLESCENCIA Y A
YU .ICIPALIDAO
DE4,N
Municipalidad
Formulario: F.9
de San Isidro
Fecha: 31/1012014
Pgina: 4 de 8
PROGRAMACiN
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
Obra:
- 4. SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
SEALAM.,
PLUVIALES
Administracin
Caraeteristica
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
Obra:
Programadopara
resto de los aos
Estimacin
revisada para
2014
Programadopara
restode los aIos
Fuente de Financiamiento
Estimacin
revisada para
2014
6.000,000.00
Importe
6,000,000.00
Total:
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
6,000,000,00
DE NAPAS
Administracin
Caracterstica
1 -ADMINISTRACiN DIRECTA
Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013
160,000.00
DE DEPRESION DE NAPAS
Fuente de Financiamiento
Importe
160.000.00
Total:
160,000.00
Municipalidad
de San Isidro
Formulario: F,9
Fecha: 31/10/2014
Pagina: 5 de 8
Presupuesto:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA
SEALAM.,
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
Obra:
COSTERA
Administracin
DE OBRAS PUBLICAS
Y RIBERA
Y RIBERA
Caracterstica
1 - ADMINISTRACiN
DIRECTA
1 - PROYECTO
U OBRA EN EJECUCION
Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013
Estimacin
revisada para
2014
Programado
2016
para
Programado
2017
para
Programado para
resto de los aos
Estimacin
revisada para
2014
Programado
2016
para
Programado
2017
para
Programado para
resto de Jos anos
1,250,000.00
4.2.2.07.
Importe
OBRAS HIDRALlCAS
1,250,000.00
Total:
Obra:
1,250,000.00
Administracin
1 ADMINISTRACiN
Caracterstica
DIRECTA
1 PROYECTO
U OBRA EN EJECUCION
Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013
700,000.00
4.2.2.03.
INFRAESTRUCTURA
Importe
URBANA
700,000,00
Total:
700,00000
...
l"~'.
'~-'
Municipalidad
Formulario: F.9
de San Isidro
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 6 de 8
PROGRAMACiN
Presupuesto:
2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.07.000
- 4. SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
Programa:
24 - CONSERVACION,
Proyecto:
Unidad Ejecutora:
Obra:
SEALAM.,
Administracin
Caracterlstica
1 ADMINISTRACiN DIRECTA
Ejecucin
Acumulada al
31/12/2013
Estimacin
revisada para
2014
Programado para
2016
Programado para
2017
Programadopara
restode los aos
Estimacin
revisada para
2014
Programadopara
restode los aios
22,300,000.00
Importe
22,300,000.00
Total:
Obra:
01.51 - REMODELACION
22,300,000.00
DE EDIFICIOS
Costo total del Proyecto
Administracin
Caracterfstica
1 ADMINISTRACiN DIRECTA
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
2,200,000.00
Importe
2,200,000.00
Total:
2,200,000.00
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.08.000
Programa:
50 - PARQUES Y PASEOS
Proyecto:
50.85 - INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:
661.00 - SUBSECRETARIA
I Obra:
F.9
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 7 de 8
- 5. SUBSECRETARIA
50.85 - INFRAESTRUCTURA
Administracin
GRAL. DE ESPACIO
PUBLICO
URBANA
GRAL. ESPACIOS
PUBLICaS
URBANA
Caracterlstica
1 .ADMINISTRACtN
DIRECTA
1 PROYECTO
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
Estimacin
revisada para
2014
Programado
2016
para
Programado
2017
para
Programado pn
resto de los aios
Estimacin
revisada para
2014
Programado
2016
para
Programado
2017
para
Programado pn
testo de los anos
6,100.000.00
U OBRA EN EJECUCION
Obra:50.85 -INFRAESTRUCTURAUR8ANA
Fuente de Financiamiento
4.2.2.03. INFRAESTRUCTURA
Importe
6,100,000.00
URBANA
Total:
Obra:
54.83 - INSTALACIONES
DE ALUMBRADO
Administracin
1 . ADMINISTRACiN
PUBLICO
Caracterlstlca
DIRECTA
1 PROYECTO
6,100,000.00
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
8,900,000.00
U OBRA EN EJECUCION
4.2.2.06. EQUIPAMIENTO
Importe
lUMiNICO
8,900,000.00
BARRIAL
Total:
8,900,000.00
Municipalidad
de San Isidro
Formulario: F.9
PROGRAMACiN
2015
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.09.000
Programa:
01 - ADMIN. Y GESTION
DE LA SALUD PUBLICA
Proyecto:
01.51 - REMODELACION
DE EDIFICIOS
Unidad Ejecutora:
Obra:
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 8 de 8
- 6. SECRETARIA
01.51 - REMODELACION
DE SALUD PUBLICA
DE EDIFICIOS
Administracin
Caracterstica
1 ADMINISTRACIN DIRECTA
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
Estimacin
revisada para
2014
Programado para
2016
Programado para
2017
Programadopara
restode los alas
Estimacin
revisada para
2014
Programado para
2016
Programado para
2017
Programadopara
restode los alas
1,900,000.00
Importe
1,900,000.00
Total:
Obra:
37.75 -INSTALACION
DE SEMAFOROS
1,900,000.00
y SEALAMIENTO
Administracin
Caracterstica
1 ADMINISTRACiN DIRECTA
Ejecucin
Acumulada al
31112/2013
5,250,000,00
Importe
5,250,000.00
Total:
5.250,000.00
Municipalidad
de San Isidro
Formulario: F.10
31/10/2014
Pgina:
1 de 2
Prstamo o Titulo:
Presupuesto:
I Detalle:
~~
FUENTE FINANCIERA
RECURSO
2015
SERVICIO
DENOMINACION
,
,
I
Total. 1
JURISDICCION:
IMPORTE
1.1.1.01.11.000
- 7. PARTIDAS
DE LA DEUDA PUBLICA
NO ASIGNABLES
CAT. PROGRAMATICA
; FUENTE DE FINANC.
: OBJETO
92
92
; 1.1.0
' 1.1.0
:7.1.6.03
' 7.1.7.01
A PROGRAMAS
DEL GASTO
: DENOMINACION
: INTERESES
~AMORT.
lEYES
lEYES
DE CONSOUDACION
DE CONSOllDACION
Tolal por Jurisdicdn:
Total:
IMPORTE
140,000.00
665,000.00
805,000.00
B05,000.001
Municipalidad
de San Isidro
Formulario:
F. 10
31/10/2014
Pgina: 2 de 2
7 - DEUDA FLOTANTE
Detalle:
DEUDA FLOTANTE
EJERCICIO
SERVICIO
'DENOMINACION
JURISDICCION:
IMPORTE
Total:
2015
2009
FUENTE FINANCIERA
RECURSO
Presupuesto:
1.1.1.01.11.000
CAT. PROGRAfv\ATICA
93
-7. PARTIDAS
DE LA DEUDA PUBLICA
NO ASIGNABLES
A PROGRAMAS
'FUENTE DE FINANG.
' 1.1.0
17.6.1.01
~DENOMINACION
' DEUDA FLOTANTE
IMPORTE
135,000,000.00
Total:
135,000,000.00
135,000,000.001
Formulari
31
{~2c!!~
'..
Pgina: 1 d 22
Jurisdiccin:
1.1.1.0101.000.1,
Categora Programtica:
01.03
- GESTION
Unidad Ejecutora:
201.
SECRETARIA
Fuente de Financiamiento
1.1.0
SEC,GRAL.OE
DE HACIENO
y ACM.
PRIVADA,
HACIENDA
Presupuesto: 2015
V PRODUCCION
Fecha: 06/10/2014
..
DE HACIENDA
\".
GOS
Denominacin
SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y
TOTAL
CostoAnual
(en Pesos)
485,000.00
485,000,00
Firma y Sello
Municipalidad
de San Isidro
Programacin
fl ';~"
-.-
P9we~ 2;
de
Jurisdiccin:
1,1,1.01
Categoria
0104
- GESTION
200.
SECo GAALGOBIERNO
Programtica:
Unidad Ejecutora:
Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.1.0
01.000
- l. SEC,GRALDE
DE GOBIERNO
GOB
y ADU.
PRIVADA,
Presupuesto:.
Y PROOUCCION
Fedla: 06110/2014
y AOMI.
5.1.3.01
5.1.4.09
HACIENDA
Y AOMINISTRACION
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
BECAS ORO. 7895
SUBSIDIOS A CONTRIBUYENTES
TOTAL
Dr. Rl
90,000.00
1,950,000.00
2,040,000.00
DO ,1
Sello
,'lo
RIVAS
. ARIO
SECRETAR:A GENERAL DE
G081ERNO y ADM1N1STR,C1CN
~)
jI
Formulari
.lt1
'~1-
D
.
~A
Jurisdiccin:
1,1.1.01.01.000.1.
Categorla Programtica:
16.
Unidad Ejecutora:
900.
DEFENSA
DEFENSORI"
Fuente de Financiamiento
SEC,GRALOEGOB,Y
ADM, PRIVADA,
HACIENDA
Presupuesto: 2015
Y PROOUCCION
Fecha: 06/1012014
AL CONSUMIDOR
DEL CONSUMIDOR
CostoAnual
(en Pesos)
190,000.00
190,000.00
Denominacin
CONTRAVENCIONES OMIC
TOTAL
Dr. RICA
S
MAlO
SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO Y AOMINISTR/ ...CICN
Formut~?q'b
de Transferencias,
l'~3
Fe;s:" 3W'QiO.l'l
4 de 22
Jurisdiccin:
Categora Programtica:
22.
Unidad Ejecutora:
30<4. SUBSEe,
COMUNICACION
Presu
Fed1.: 06110/2014
CULTURA
DE COMUNIC.
"St&
y CULTURA
Fuente de Financiamiento
1.1.0
5.1.3.03
Denominacin
BECAS CONV. MUSEO DEL JUGUETE
TOTAL
CostoAnual
(en Pesos)
35,000.00
35,000.00
Jurisdiccin:
1.1.1.01.01.000
Calegorfa Programtica:
St _ INSTITUTO
Unidad Ejecutora:
200 -
.1.
SEC,GRAL,OE
DE FORM,Y
SEC, GRAL.GOBIERNO
GOBY
DOCENCIA
ACM,
PRIVADA,
DE SEG,
5.1.3.04
Y PRODUCCION
Fedla: 23/10/2014
URBANA
AOMI,
HACIENDA
Denominacin
OTRAS BECAS
TOTAL
CostoAnual
(en Pesos)
650,000.00
650,000.00
.\.101i\S
'.
11
Categora Programtica:
19,01 - CUIDADOS
COMUNITARIOS
Unidad Ejecutora:
194 suaSEe.SEG
y CUIDADOS
1 01 03000
Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.1.0
- 2 suaSEe
GRAL
DE INSPECCIONES
Y PREVENCION
URBANO
Presupueslo:2015
y TRANSITO
Fed1a:0611012014
C1UOADANA
COMUNIT.
5.1.7.01
5.1.7.02
PlANEAMIENTO
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS
SUBSIDIOS A ENTlO. SECTOR PUB. Y
TOTAL
2,500,000.00
3,400,000.00
5,900,000.00
Firma
Sello
p ~'1
'J..
~
.,lJ
Pgin1l(~de 22
JUrisdICCIn
",
(~--?:~I
Formular~91l
/':'~
Municipalidad
.t:~t-:
de San Isidro
Programacin
Formul~oo: F. 110
(~
I'C,\.1
~Ol
Jurisdiccin:
Categoria Programtica:
02.
Unidad Ejecutora:
S25.
101.(16000
AOMIN
Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.1.0
2.1.1
--"'
:". \
~ " .
- 3, SECRETARIA
Y GESTION
SEC.OE
DE INT. COMUNITARIA,
DE INTEGRACION
INTEGRAC10N
"OCLES
""
'j.
JI
Presupuesto: 2015
y FLlA
Fedla: 06110/2014
COMUNITARIA
COMUNITARIA
5.1.3.02
5.2.1.02
5.1.4.32
Y DE LA NIf.lEZ.
",
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
BECAS INCLUSION JUVENIL
SOLUCION HABITACIONAL VILLA DE
LOS JVENES TIENEN LA PALABRA
TOTAL
200,000.00
2,500,000.00
300,000.00
3,000,000.00
Pi ' -
SEM~~f~I~~f=~~eaO
Formularj~;;91''
.,;"
Fech
i1/1W1~~
P
Jurisdiccin:
1.U.lJt.06000.
Categora Programtica:
03.
Unidad Ejecutora:
0400. UNID,COORD.GRAL.REL
Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.1.0
1.1.0
RELACIONES
3, seCRETARIA
DE INT. COMUNITAAIA,
y DE lA NIEZ,
ADOLES,
Presupuesto:.,O~
y FLl"
Fed1a: 06110/2014
INSTITUCIONALES
INST.
TERC
EDAD
5.1.7.02
5.1.7.03
5.1.7.04
Bde22
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y
SUBVENCIONES A BIBLIOTECAS
SUBSIDIO CONSEJO ESCOLAR
TOTAL
22,000,000.00
1,000,000.00
65,000.00
23,065,000.00
Firma
Sello
Formulari~'1
;,,<0
Po
(,1
P~.\Idrn
Jurisdiccin:
Categora
11.1.0106000.3.
Programtica:
Unidad Ejecutora:
21.
DE IN!.
COMUNITARIA.
Y DE LA NIEZ,
ADOLES,
y fU'"
Presupu
t: 21M5
Fedla: 06110/2014
DE LA EDUCACION
Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.3.2
PROMOCJON
SECRETARIA
5.1.3.04
5.1.4.31
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
OTRAS BECAS
FONDO EDUCATIVO
TOTAL
150,000.00
47,245,000.00
47,395,000.00
"''1
1-
Municipalidad
de San Isidro
Programacin
Ett-Y
\:',
PgiMC:.O de ~2
11101,08 000.3. SECRETARIA
DEINT COMUNITARIA,
Y DELANIEZ.AOCLESy FllA
~- ..
Presupuesto: 2015
Categoria Programtica:
32 _ AcelON
Fed1a: 07/10/2014
Unidad Ejecutora:
Jurisdiccin:
Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.3.2
1.3.2
1.3.2
1.3.3
1.3.3
SOCIAL
5.1.4.10
5.1.4.16
5.1.4.22
5.1.4.24
5.1.4.21
5.1.4.23
:::::::.-:::-
'J ir
l.
''lo...,.
Formulario: F. 11 '1~
1'0\.10
_
Costo Anu.1
(en Pesos)
Denominacin
PENSIONES GRACIABLES
CANON BEBIDAS ALCOHOLlCAS
PROGRAMA ENVION
PROGRAMA ENVION EDUCATIVO
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PLAN JOVEN MAS Y MEJOR TRABAJO
TOTAL
95,000.00
125,000.00
1,200,000.00
130,000.00
100,000.00
210,000.00
1,860,000.00
ADOlE
yu .clP
. HIRSCh
ARIO DE NIEZ
y FAMILIA
DE SAN ISIDRO
fo~~'A
o;
Jurisdiccin:
000 - 3, SECRETARIA
1.1,1,01.06
Calegorla Programtica:
33.
Unidad Ejecutora:
500.
FONDO
DE FORTALECIMIENTO
SUBSEC.ACCION
DE INT, COMUNITARIA,
Y DE LA NIEZ.
AOOLES
FLlA
SOCIAL
SOC1AL
Fuente de Financiamiento
1.3.2
5.1.4.01
Denominacin
FONDO DE FORT. PROGRAMAS
TOTAL
CostoAnual
(en Pesos)
7,800,000.00
7,800,000.00
JSTIIVO C. HIRSCn
CAETAAIO DE Nlfi1EZ
OLESCENCIA y FAMILIA
M . ICIPALlOAO DE SAN 1810AC
M";';p,Ud,d d.
s," ";dro
~I
~- .
Programacin
't.
'
Pgina: 12 de 22
Jurisdiccin:
1.1.1,01.08,000.3.
Categoria Programtica:
31.
Unidad Ejecutora:
500 - SUBSEC.ACCION
Fuente de Financiamiento
1,1,0
SECRETARIA
DE INT. COMUNITAAIA.
DE
lA NIEZ,
ADOLES
Presupueslo72015
FLIA
Fecha: 07/10/2014
5,1.4,08
F~il?'F:".~~
,lo
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
AYUDA A INDIGENTES
TOTAL
USTAVO
18,500,000,00
18,500,000.00
c.
HIR~Ln
ECRETARIO DE NIEZ
OLESCENCIA y FAMILIA
M .,"lcrPALlOAD DE SAN ISIDRO
Jurisdiccin:
1,1,1,01.06000-
Calegoria Programtica:
.2 - PLAN
Unidad Ejecutora:
SOO -
3. SECRETARIA
COMADRE.
DE INT. COMUNITARIA,
V DE LA NIEZ,
AOClES,
V FUII.
Fama: 07/10/2014
MAS VIDA
SU8SECACCION
SOCIAL
Fuente de Financiamiento
1.3.2
5.1.4.04
Denominacin
PLAN COMADRE MAS VIDA
TOTAL
0r. G
SE
CostoAnual
(en Pesos)
50,000.00
50,000.00
TAVO C. HIRSCh
ETA~ro DE NIEZ
MtJ~.~p~~70~~C~AEYSFAMIUA
AN ISIDRO
Formulario:J::
;f"
. 'O
,u~
o ..
3~
,
l-
Jurisdiccin:
1,1.'.01.07,000
Categorra Programtica:
'0.
Unidad Ejecutora:
600. SECRET.
FONDO
Fuente de Financiamiento
1.3.2
.04.
SECRETARIA
SOUOARIO
OBRAS
PCIAL
O OBRAS
LEY
PUBLICAS
>
~~/
Fecha:07/10/2014-
13976
PUBLICAS
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
FONDO SOLIDARIO
TOTAL
29,560,000.00
29,560,000.00
FormUlari9:~g,
10
?...
fi
Programtica:
Unidad Ejecutora:
U1,Ol.07,OOO.
55.
fEDERAL
O CONST.
Presupuesto: 2O!~
PUBLICAS
Fecha: 07/1012014
DE VIVlENOAS
Fuente de Financiamiento
1.3.3
PROGRAMA
4, SECRETARIA DE OBRAS
5.2.1.01
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
25,000,000.00
25,000,000.00
PROGRAMA FEDERAL DE
TOTAL
=--
.n
'ng , .
. -r.~rr:,
RIGO
.Iti~ll.\;Sello
AS pBuck
)DeOBA ANISIDRO
MUNll,.;:p,\L:DAD
DE S
i~&
041
Jurisdiccin:
1.1,1.01.08,000
Categorfa Programtica:
01,01
Unidad Ejecutora:
661 - SUBSECRETARIA
Fuente de Financiamiento
1.3.2
- GESTlON
- 5. SUBSECRETARIA
Ol
GRAL.
ESl'ACIO
l'UBLlCO
GRAL.
ESPACIOS
DE ESPACIO
PUBLICO
PUBLlCOS
5.1.6.02
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
DE RESIDUOS
TOTAL
8,342,000.00
8,342,000.00
110
Municipalidad
de San Isidro
Formulario;,F:-:l1.-
;:s.
l~"
Programacin
""~
,~:
Jurisdiccin:
~r:;
Presupuesto: 2015
Categorla Programtica:
01.01 .ADMIN
Fed1a; 07/10/2014
Unidad Ejecutora:
Fuente de Financiamiento
1.1.0
1.3.3
Y GESTION
DE LA SALUD
PUBLICA
5.1.4.08
5.1.4.17
Costo Anual
<en Pesos)
Denominacin
AYUDA A INDIGENTES
SUELDOS MEDICaS
TOTAL
165,000.00
1,750,000.00
1,915,000,00
Firma y Sello
'
~,!-,
Jurisdiccin:
1110108000.6
Categorla Programtica
Unidad Ejecutora.
Fuente de Financiamiento
1.1.0
5.1.4.08
Denominacin
AYUDA A INDIGENTES
TOTAL
CostoAnual
(en Pesos)
280,000.00
280,000.00
Municipalidad
de San Isidro
Programacin
Formul~o.,",
';a~~
31/10/2014
:'11
Jurisdiccin:
1.1.1.01.09,000
.6.
Categorfa Programtica:
2&. HOSPITAL
MATERNO
Unidad Ejecutora:
no. HOSP.MAT.INF,
Fuente de Financiamiento
1,1.0
SECRETARIA
DE SALUD
PUBLICA
INFANTIL
ADMINISTRATIVOS
5.1.4,08
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
AYUDA A INDIGENTES
TOTAL
100.000,00
100,000.00
Firma y Sello
FormUlalilo'
:1'11.1, ..~
JunsdlCCln
Calegoria Programtica:
28.
Unidad Ejecutora:
140.
Fuente de Financiamiento
1.1.0
HOSPITAL
- ".
Fed1a: 07/1012014
presupui!sfb
CIUDAD
HOSP,BOULOGNE
DE BOUlOGNE
...oMIN.
5.1.4.08
2015.
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
AYUDA A INDIGENTES
TOTAL
40,000.00
40,000.00
'
.-
<
FOr~5.rt:1';:
de Transfer~ncia~,
Incremento de Activos Financieros,
-;,&>-W'" ~,
Gastos Figurativos y Otros Gastos
Fe~. 31/10/2014 ji
'"'~ ...
~.
P~~l
Junsdloon
Categorla Programtica
Unidad Ejecutora:
Fuente de Financiamiento
1.3.3
seCRETARIA
DE
~:
esto J()1 .
Fedla: ~/1012014
Costo Anual
(en Pesos)
Denominacin
5.1.4.11
e22
":~
Pres
SALUOPUBLICA
PLAN NACER
TOTAL
1,405,000.00
1,405,000.00
ARDO C. A. PRADO
RIO D SALUD ;'1I8U.;:'
AUO
SAN 1$ICAC
Firma y Sello
Formula2~fG1) .,-
1,1.1,01,011000
Categorfa
52. ZOONOSIS
Programtica:
Unidad Ejecutora:
SECRETARlAOE
SALUD
.~-"
-- ,..,.
Presupuesto: 2q15
..
PUBLICA
..
Fed1a: 07/10/2014
lliK1- SUB-OIRECC.ZOONOSIS
Fuente de Financiamiento
1.3.2
.6,
5.1.4.26
Costo AnuaJ
(en Pesos)
Denominacin
CAMPAA ANTIRRABICA
TOTAL
35,000.00
35,000,00
P'
. de
ti ~3-
'1-_
l!!
_ o
Form~io: F.12. o.,
~
'-..-_ ..~
.
Fecha~a1/10/2014
i'"
tr
Presupuesto
Jurisdiccin:
2015
1.1.1.01.01.000 - 1. SEC.GRALDE
Fuente de Financiamiento
Inciso
2013
Estimacin
2014
Programado
2015
4. BIENES DE USO
5. TRANSFERENCIAS
Total Fuente TESORO MUNICIPAL
1.31 DE ORIGEN MUNICIPAL
5. TRANSFERENCIAS
Total Fuente DE ORIGEN MUNICIPAL
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente DE ORIGEN PROVINCIAL
1~1 JurisdIccin
1. SEC.GRAL.DE
GOB.Y AOM, PRIVADA,
"
/./
,7
i c: \
A~~
'f
HACIENDA
Y PROOUCCION
76,750,630,50
7,661,832.86
67,968,783.33
6,887.001.39
1,790,604.26
161.058,852.34
87,617,400,00
18,539,500.00
110,578,400,00
14,270,100.00
1,515,000.00
232.520,400.00
145,270,394,00
22,804,000.00
135.157,092.00
12,334.000.00
3,210,000.00
318,775,486.00
82,800.00
82,800.00
140,000.00
140,000.00
190,000,00
190,000.00
212,585.00
212,585.00
161,354,237.34
232,660,400.00
318,965,486.00
Presupuesto:
Jurisdiccin:
2015"'.'
1.1.1.01.03.000 - 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,
Fuente de Financiamiento
. i"'cfe 8';
Inciso
'!I
PLANEAMIENTO
URBANO
y TRA
Ejecucin
Estimacin
Programado
2013
2014
2015
63,677,943.15
12,507,457.13
74,555,444.02
4 - BIENES DE USO
15,716,200.93
21,696,000,00
83,038,000.00
22,891,000.00
5 - TRANSFERENCIAS
2,989.000.00
169,446,045.23
169,446,045.23
4,100,000.00
117,404,000.00
25,865,000.00
5,900,000,00
202.125,222.00
202,125,222.00
286,569.645.00
286,569,645.00
PLANEAMIENTO
URBANO
70,400,222.00
LTEA F. pEAEZ
109,685,645,00
27.715,000.00
Dr. WA
DE INSPECCIONES
suasECAElAR10G~OS '{TRANSITO
REG1S1ROS UR6
;si,:tl:! ...
3V1oti'oT4
"')",
Presupuesto:
Jurisdiccin:
1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA
Fuente de Financiamiento
110,
DE INT. COMUNITARIA,
Inciso
.:.
Ejecucin
2013
Estimacin
Programado
2014
2015
TESORO MUNICIPAL
!l. ; !J.,
",,"',
100,296,599,97
32,532,500.00
38,551.200,00
5,244,000.00
57,795,000.00
234,419,299.97
162,972,217.00
42,305,000.00
50,120,000,00
6,035,000.00
44,510,000.00
305,942.217.00
5, TRANSFERENCIAS
30,850,489.83
30,850,489,83
41,251,008.47
41,251,008.47
56.550,000.00
56,550,000.00
5 - TRANSFERENCIAS
4,161,140.00
4,161,140,00
5,460,000,00
5.460,000.00
310,000,00
310,000,00
162,865,25
162,865,25
709,402,23
709.402.23
300,000.00
300,000.00
32,163.60
32.163.60
212,541,692.57
281,839,710.67
363,102,217.00
4 - BIENES DE
-:-..../ / ..'\"\
Total f'\.l~.le TESO"R.Q MUNICIPAL
1.3.2 ''DE ORIGE~-PI\OVINCJAL
:~'1:': ; -' Ji
f)i~ltDE <;l:f~NPROVINCIAL
1.3,3';,0. E ORI~~~
.~
83,389,397.01
20,815,490.59
23,458,684.59
2.498,281.33
47,173,180.37
177.335,033.89
1 GASTOS EN PERSONAL
2, BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
Total
FormulaoI'
2015
'1~
~ "": //
uso
5. TRANSFERENCIAS
CIONAL
Tot"l'Fo~.!!fe
ORIGENNACIONAL
2.1.~-RANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS
5. TRANSFERENCIAS
Total Fuente TRANSFERENCIAS
EXTERNAS AFECTADAS
2.2.1 ' CRDITO EXTERNO AFECTADO
5. TRANSFERENCIAS
Total Fuente CREOITO EXTERNO AFECTADO
Total Jurisdiccin
3. SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NIEZ, ADOLES.
y I
Dc.
USTAVO C. HIRSCh
S 'CRETARIQ DE f'jINEZ
ADOLESCENCIA y FAMILIA
MtJ.\iICIPAUDAD DE SAN ISIDAC
Presupuesto
Jurisdiccin:
2015
1.1.1.01.07.000
Fuente de Financiamiento
- 4. SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
Inciso
Ejecucin
2013
Estimacin
2014
Programado
2015
......
."
-Ji'
~
o~.,
~9:
,
2
3
4
GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE uso
21,232,934.00
8,329,300.00
66,785.500.00
57,734,000.00
154,081.734.00
34,076,793.00
12,245,000,00
87,378,000,00
63,435,000,00
197,134,793.00
20,753,758.44
21,556,203.06
21,092,426.96
21.092,426,96
29,560,000.00
29,560,000.00
21,918,981.30
21,918.981.30
125,595,761.40
41,988,828.17
41,988,828,17
217,162,989.13
25,000,000.00
25,000.000.00
251,694,793.00
18,600,104,45
5,099,870.01
50.056.241.78
8,364,360,80
82,'20,577 .04
4 - BIENES DE USO
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente DE
PROVINCIAL
1.3.3 - DE ORIGEN
NAL
~~
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente OE:
IGEN NACIONAL
Total Jurisdiccin
4. SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
802,444,62
..,y
.r
ERIC
J. GARCIA
:jECRfT' 10DE 'RAS PUBLICAS
MU
iP.\I..:DAD DE Sto.NISIDRO
Presupuesto:
Jurisdiccin:
2015
1.1.1.01.08.000
Fuentede Financiamiento
1.1.0 -liseRO
::.~
-<>,.
Inciso
..::;.\
. -
1 - GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
..l
4 - BIENES DE USO
Total ~~le
TES6i3\-t:MUNIC1PAL
1.3.2
ORIGEN P
VINCIAL
';'l1~
~~ ~ .... "?
Total Fuente DE O
Total JUiSdlcci
-'-.-j~l
Estimacin
Programado
2013
2014
2015
MUNICIPAL
(eH'. ','
~ ..~.-"
"~
- 5. SUBSECRETARIA
S-TRANSFERENCIAS
EN PROVINCIAL
. SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIO
PUBLICO
61,400,965.00
19,360,500.00
30,048,058.45
7.888.627.11
250,118,933.22
10,951,157.01
299,006,775.79
34,554,280,00
18,849,000,00
414,562,000.00
22,005,000,00
489,970.280.00
20,975,000,00
523,276,465.00
4,904,043.00
4,904,043.00
303,910,818.79
5.800,000.00
5,800,000.00
495,770,280.00
8,342.000.00
8.342,000.00
531,618,465.00
421,540,000.00
Pgin~
p<>~
Fecha{~/1(JjAAIP
Form ~notlf:
Presupuesto 2015
Jurisdiccin:
1.1.1.01.09.000
Fuente de Financiamiento
1.1.0.
~o
- 6. SECRETARIA
DE SALUD PUBLICA
Inciso
00,
, ..
12.
3.
4
5.
GASTOS EN PERSONAL
BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE USO
TRANSFERENCIAS
Total~~nle TESOIUlMUNtCIPAL
1.32
iPE
'.---::-
Ejecucin
Estimacin
Programado
2013
2014
2015
MUNICIPAL
0'~.
:.~
.
~.~
.... '\\
~
;'''\
11>,
_,
~.-j..
'X. "3 -
ORIG~N
OVINCIAL
,
."
//
5. TRANSFERENCIAS
To~~~te
DE
IGEN PROVINCIAL
1.3,3..!.DE ORte N NACIONAL
2. BIENES DE CONSUMO
3. SERVICIOS NO PERSONALES
4 BIENES DE USO
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente DE ORIGEN NACIONAL
2.1.1 - TRANSFERENCIAS
EXTERNAS AFECTADAS
5 - TRANSFERENCIAS
Total Fuente TRANSFERENCIAS
EXTERNAS AFECTADAS
Total Jurisdiccin
6. SECRETARIA
DE SALUD PUBLICA
208,330,729,94
64,768,914.08
66,979,494.17
4,521,040.11
1,137,443.97
345.737,622.27
224,711,562.03
95,696,199.00
93,271,447.00
12,772,000.00
2,650,000.00
429.101,208.03
344,582,607.00
132,504,000.00
136,910,000.00
15,440,000.00
585,000.00
630,021.607.00
22,500.00
22,500.00
30,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
95,827.24
435,000.00
1,388,802.99
1,374,898.60
3,294,528.83
40,000.00
50,000.00
2,895,000.00
4,432,82992
7,417,829.92
80,000.00
25,000.00
2,090,000,00
3,155,000.00
5,350,000.00
349,054,651.10
12,156.87
12,156.87
436,561 t 194.82
635,406,607.00
O'
DUARDO Co Ao B
O
cn.ET ARIO DE SALUD PUBLICA
.
:uNICIPALlOAO
DE SAN ISIDRO
)
4''110'
i
O
.-
Pgin'1"i
de 8 ~
""V
-l'~
f.~'
1'~1.
Fecha.31/10/2ci1
.-~
Presupuesto
Jurisdiccin:
2015
1.1.1.01.11.000 - 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Fuentfp.e Financiamiento
-----
,i'
'.1.0.Ti~OROMUNI
l~
'
Estimacin
2014
PAl
Ejecucin
2013
Inciso
DE
86.280,192.37
86,280,192.37
86,280,192.37
"fi. --
Formll\ar.il:F.12.
", .._.:-
110,575,000.00
110,575,000.00
110,575,000.00
Programado
2015
135.805.000.00
135,805,000.00
135,805,000.00
..'.
iA
~I
Q'
....
-~~
....
pagll'a:-de8' "
(.1-
fCJ'~')
Fecha:~1I10/2(}f
~ . ---
Formulario'F.::
Presupuesto
Jurisdiccin:
2015
1.1.1.02.00.000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Fuente de Financiamiento
1 1o
Ejecucin
,i-;-
Inciso
FSORJ.0'~ "'CIPAL
~: i~~~1~griiN::u~i~ALES
24,527,873.68
4. BIENES DE USO
59,816.42
26,320,053.89
26,320,053.89
- ./
Total FLf~lte,.
ORO MUNICIPAL
Total Jurlsdlc n 8. HONORABLE
CONCEJO
2013
262.311_66
1,450.052.13
DELIBERANTE
TOTAL GENERAL
1,434,503,452.69
"
Estimacin
2014
--..-'"
Programado
2015
39,121,aSB.OO
1,050,000,00
6,000,000,00
790,000,00
46,961,856.00
53,974,787.00
1,570,00000
8,635,000.00
1,405,000.00
65,584,787.00
46,961,856.00
65,584,787.00
2,023,656,652.62
2,588,747,000.00
PRESIDENTE
HONORABLECONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO
",,\
5'
i
:t;(
Municipalidad
Fecha: 31/10/2014
de San Isidro
Pgina: 1 de 3
19
2015
Proyectos
11 q I
Inversiones
Etapa
Categora Programtica
1.1.1.01.01.000
01.51.
-1. SEC.GRAL.DE
REMODELACION
Total REMODELACION
01.85.
HACIENDA
DE EDIFICIOS
Total INFRAESTRUCTURA
URBANA
URBANA
HACIENDA
Y PRODUCCION
2015
2016
2017
2,000,000,00
0.00
0,00
0,00
2,000,000.00
0.00
0.00
0,00
2,100,000.00
0.00
0,00
0.00
2,100,000.00
0.00
0.00
0.00
2,100,000.00
4,100,000.00
0.00
0.00
0.00
4,100,000.00
Resto
Total
~r:/,.,..u
::! \ '0.\.~1fE~
~or
entaje)
7,2.015.,~~.2016/....
17
Resto
Total
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Y PRODUCCION
DE EDIFICIOS
INFRAESTRUCTURA
Total 1. SEC.GRAL.DE
(En Pesos)
Fuente de Financiamiento
2,000,000,00
0.00%
0,00%
0,00%
Municipalidad
Fecha: 31/1012014
de San Isidro
PLANILLA
Presupuesto:
Pgina: 2 de 3
2015
Proyectos
l\__
\
I\\/.:.\ "\,.i'-
Inversiones
Categora Programtica
Etapa
Fuente de Financiamiento
2015
1.1.1.01.07.000
- 4. SECRETARIA
6. OBRA EN CURSO
DE OESAGUES
6. OBRA EN CURSO
MUNICIPAL
PLUVIALES
DE NAPAS
DE NAPAS
1.1.0 - TESORO
DE LA VIA PUBLICA
2480.
MUNICIPAL
DE EDIFICIOS
y REPAVIM.
COSTERA
Y RIBERA
Resto
Total
DE OBRAS PUBLICAS
..
"
\~O~'-
~
~E.n..;.P?5centajel
2QI~"
//2017
Resto
Total
~;';y
1.1.0. TESORO
2016
2017
DE OBRAS PUBLICAS
'1
(En Pesos)
475,000.00
0.00
0,00
0.00
475,000.00
0.00
0.00
0.00
31,020,000,00
0,00
0.00
0,00
31,020,000.00
0.00
0.00
0.00 31,020,000.00
6,000,000,00
000
0.00
000
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
0.00
0.00
0.00
1,250,000,00
0,00
0.00
0,00
1,250,000.00
0.00
0.00
0.00
700,000,00
000
0.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
22,300,000.00
0.00
0,00
0.00
22,300.000.00
0.00
0.00
0.00 22,300,000.00
61,905,000.00
0.00
0.00
0.00 61,905,000.00
0.00%
0,00%
0.00%
0.00%
100.00%
0,00%
0,00%
0,00%
100.00%
100,00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0,00%
0.00%
0.00%
0.00%
0,00%
0.00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0.00%
0.00%
0,00%
0.00%
0.00%1
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
475.000.00
6,000,000.00
160,000.00
1,250,000.00
700,000.00
Municipalidad
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 3 de 3
de San Isidro
PLANILLA
Presupuesto:
2015
Proyectos
Inversiones
1\\"1,\ ~j,r(E')'~O~Flntajel
(En Pesos)
Fuente de Financiamiento
Etapa
Categora Programtica
2015
2016
2017
Resto
DE ALUMBRADO
Total 5. SUBSECRETARIA
Total
~u~
1.1.0. TESORO
DE ALUMBRADO
Resto
MUNICIPAL
PUBLICO
8,900,000,00
0.00
0,00
0.00
8.900,000.00
0.00
0.00
0.00 8,900,000.00
17,200,000.00
0.00
0.00
0,00 17,200,000.00
0.00%
1
000%
0.00%
0,00%
0,00%
Inversiones
Categora
Programtica
Etapa
(En Porcentaje)
(En Pesos)
Fuente de Financiamiento
2015
2016
2017
Resto
1,900,000.00
0.00
0.00
000
DE EDIFICIOS
1,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1,900,000.00
DE SALUD PUBLICA
1,900,000.00
0.00
0.00
0.00
1,900,000.00
98,305.000.00
0.00
0.00
0.00 98,305.000.00
Total
2015
2016
0.00%
0.00%
2017
Resto
Total
Total Inversin
DE EDIFICIOS
Proyectos:
1.1.0 - TESORO
MUNICIPAL
O.OOC/c 0.00%
0,00%
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Crdito Original
Partida - Descripcin
1 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INTERNAS
,""'
1.3 - RECURSOS';:'ON
:
'.
1.3.1 - D~9RIGGN
1.32 - D~tRIG;!i'~
1.33 - DlicjRIGE;N
/'
Tolal FUENTE
\ I'/'l
"
AFECTACION
ESPECiFICA
MUNICIPAL
OVINCIAL
ACIONAL
.~
E FINANCIAMIENTO
2 - FUENTES;D1'INANCIAMIENTO
Modificaciones
INTERNAS
2,463,110,000.00
2,463,110,000.00
2,463,110,000.00
2,463,110,000.00
125,337,000.00
190,000.00
94,487,000.00
30,660,000.00
125,337,000.00
190,000.00
94,487,000.00
30,660,000.00
2,588,447,000.00
2,588,447,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000,00
EXTERNAS
EXTERNAS
2,588,747,000.00
Fecha: 31/~,4l
<7"
Pgina: 1 de 1
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
~ ;$l:~
\;
Presupuesto;
.~
'X~ 2
Modificaciones
Crdito Original
1 GASTOS EN PERSONAL
911,963,408.00
911,963,408.00
2 BIENES D~,
258,583,500.00
258,583,500.00
957,169,092.00
957,169,092.00
147,579,000.00
147,579,000.00
177,647,000.00
177,647,000.00
135,805,000.00
135,805,000.00
2,588,747,000.00
(IJ-'~
3 - SERVICIO~
/
~..~
UMO
NALES
'7\\
WJ
-'1"
,~
5-TRANSFE~E~q'
-;;/
7 - SERVICIO
LA DEUDA Y DISMINUCiN DE OTROS PASIVOS
DE
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
't
Crdito Original
Modificaciones
__
.dI"'o
Crdito Vigente
EN PERSONAL
576,156.270.00
234,369,962.00
66,489,334.00
24,143.898.00
10,803.944.00
1.1 - PERSON~E,~ANENTE
1.2 - PERSONA-o-t"i&~ORARIO
1.3 - SERVIClqS
EX~RDINARIOS
1.4 - ASIGNACiONE'
1.5 - ASISTENC'I
- AMillARES
_ S9JAL AL PERSONAL
717-t
Tolal GAST0
911,963,408.00
'ONAL
2 - BIENES D
NSUMO
2.1 - PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
AGROPECUARIOS
67,919,000.00
8,275,000.00
4.955.000.00
145.000.00
82.727,500.00
9,040,000.00
6.950,000.00
1.600.000.00
76.972,000.00
258,583,500.00
Y FORESTAL
2.4 - PRODUCTOS
DE CUERO Y CAUCHO
2.5 - PRODUCTOS
QUIMICOS,
2.6 - PRODUCTOS
DE MINERALES
2.7 - PRODUCTOS
METLICOS
COMBUSTIBLES
y LUBRICANTES
NO METLICOS
2.8 - MINERALES
576,156,270.00
234,369.962.00
66,489.334.00
24,143,898.00
10,803,944.00
911,963,408.00
67,919,000.00
8,275,000.00
4.955,000.00
145.000.00
82,727,500.00
9.040.000.00
6,950.000.00
1,600.000.00
76,972,000.00
258,583,500.00
NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS
Y DERECHOS
3.3 - MANTENIMIENTO,
REPARACiN
34 - SERVICIOS TCNICOS
35 - SERVICIOS
Y LIMPIEZA
Y PROFESIONALES
COMERCIALES
3.6 - PUBLICIDAD
Y FINANCIEROS
Y PROPAGANDA
37 - PASAJES Y VITICOS
3.8 - IMPUESTOS,
DERECHOS
Y TASAS
957,169,092.00
33,162,000.00
122,920.000.00
468.855.000.00
132.545,000.00
76,430,000.00
32,590,000.00
6,269,000.00
248,000.00
84,150,092.00
957,169,092.00
98.305.000.00
49.154,000.00
120.000.00
147,579,000.00
98.305.000.00
49.154.000.00
120.000.00
147,579,000.00
150,147,000.00
27,500,000.00
150,147,000.00
27,500.000.00
171,647,000.00
171,647,000.00
805.000.00
135.000,000.00
135,805,000.00
805,000.00
135,000,000.00
33,162,000.00
122,920,000.00
468.855.000.00
132.545.000.00
76,430,000.00
32,590,000.00
6,269,000.00
248,000.00
84,150,092.00
BSICOS
3.2 - ALQUILERES
NO PERSONALES
4 - BIENES DE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES
4.3 - MAQUINARIA
4.8 - ACTIVOS
Y EQUIPO
INTANGIBLES
AL SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
5.2 - TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR (
Tolal TRANSFERENCIAS
7 - SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiN
DE OTROS PASIVOS
DE CUENTAS
Y DOCUMENTOS
A PAGAR
DE OTROS PASIVO!
135,805,000.00
2,588,747,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Crdito Original
EN PERSONAL
1.1 PERSO~L
PERMANENTE
178.442,441.00
1.1.1 - RETRIB~IONES
DEL CARGO PERMANENTE
1.1.3 - RETf{~~ONES
QUE NO HACEN AL CARGO
1.1.4 - SUELDO'1\
AL COMPLEMENTARIO
.
, t:l
1.1.6 - C9J'I!RIB
1.1.7 C
258,709.647.00
33,206.254.00
1.1.5 - OTROS/GA
Total PE
Modificaciones
9,136,444.00
67,459.903.00
OS EN PERSONAL
'
IONES PATRONALES
ENTOS
NAL PERMANENTE
PATRONALES
TEMPORARIO
178,442,441.00
258,709,647.00
33,206,254.00
9,136,444.00
67,459.903.00
29,201.581.00
576,156,270.00
29.201,581.00
576,156,270.00
172,570.703.00
20,859.785.00
172.570,703.00
40,939,474.00
234,369,962.00
20.859,785.00
40.939,474.00
234,369,962.00
66,489,334.00
66,489,334.00
66,489,334.00
66,489,334.00
24,143,898.00
24,143,898.00
8.917,758.00
8.917,758.00
1.886.186.00
10,803,944.00
1.886.186.00
10,803,944.00
911,963,408.00
911,963,408.00
66.625,000.00
165,000.00
66.625,000.00
EXTRAORDINARIOS
1.3.1 - RETRIBUCIONES
Total SERVICIOS
EXTRAORDINARIAS
EXTRAORDINARIOS
1.4 - ASIGNACIONES
FAMILIARES
Total ASIGNACIONES
FAMILIARES
SOCIALES
AL PERSONAL
SOCIAL AL PERSONAL
AGROPECUARIOS
Y FORESTAL
PARA PERSONAS
ALIMENTICIOS
AGROPECUARIOS
Y FORESTA
775,000.00
354,000.00
67,919,000,00
165,000.00
775,000.00
354.000.00
67,919,000.00
20,000.00
20,000.00
7,320,000.00
250.000.00
8,275,000.00
7.320,000.00
685,000.00
250,000.00
8,275,000.00
2,290.000.00
1,525.000.00
2,290.000.00
1,525,000.00
460.000.00
390.000.00
460.000.00
390,000.00
290.000.00
4,955,000,00
290,000.00
4,955,000.00
685.000.00
DE CUERO Y CAUCHO
QUIMICOS,
COMBUSTIBLES
- COMPUESTOS QUMICOS
- PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES
- INSECTICIDAS, FUMIGANTES y OTROS
- TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- ESPECIFICOS VETERINARIOS
- PRODUCTOS DE MATERIAL PLSTICO
- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES
2.6. PRODUCTOS
QUMICOS,
COMBUSTIBLES
DE MINERALES
2.6.1 - PRODUCTOS
DE ARCILLA
2.6.2 - PRODUCTOS
2.6.3 - PRODUCTOS
2.6.4. PRODUCTOS
DE VIDRIO
y LUBF
Y LUBRICANTES
49,490,000.00
240,000.00
4.580,000.00
18.850,000.00
5,440.500.00
3,677.000.00
82,727,500.00
155.000.00
320,000.00
Y CERMICA
DE LOZA Y PORCELANA
DE CEMENTO,
DE MINERALES
15,000.00
49,490,000.00
240,000.00
4.580,000.00
18,850,000.00
435,000.00
15,000.00
435.000.00
5,440.500.00
3.677.000.00
82,727,500.00
NO METLICOS
ASBESTO
5.000.00
100.00000
40.000.00
145,000.00
y LUBRICANTES
2.5.1
2.5.2
2.5.4
2.5.5
Total PRODUCTOS
5,000.00
100,000.00
40,000.00
145,000,00
Y YESO
NO METLICOS
NO METLICOS
240,000.00
620,000.00
7.670,000.00
35,000.00
9,040,000.00
155,000.00
320,000.00
240,000.00
620.000.00
7,670,000.00
35,000.00
9,040,000.00
Fecha: .?WO/2014'
Pagilia:2 e ~(
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Crdito Original
2.7.4 - E~WY9;.,
S METLICAS
2.7.5 - HERFlM~US
ACABADAS
_.
X';...
Modificaciones
;;BS
ME;;Tf\lICOS
JI
::..-6~
JI
2.8.4 - PIED~A{C
2.8 - MINERAli
2012
Crdito Vigente
1,430,000.00
140,000.00
3,105,000.00
3,105,000.00
140,00000
1,495,000.00
6,950,000.00
780,000.00
1,495,000.00
6,950,000.00
1,600,000.00
1,600,000,00
1,600,000.00
1,600,000.00
8,065,000.00
8,065,000.00
2,620,000.00
2,620,000.00
4,695,00000
/;;:
Tolal MMalAl
y ARENA
y DE LABOR!
4,695,000.00
25,000.00
45,905,000.00
25,000.00
45,905,000.00
7,572,000.00
7,572,000.00
8,090,000.00
76.972,000,00
8,090,000.00
76,972,000.00
258,583,500.00
258.583,500,00
20,072,000.00
20,072,000.00
1,035,000.00
895,000.00
1,035,000.00
NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS
BSICOS
3.1.4 - TELFONOS,
2,510,000.00
2,460,000.00
TELEX Y TELEFAX
6,190,000.00
33,162,000.00
BSICOS
3.2 - ALQUILERES
Y DERECHOS
3.3 - MANTENIMIENTO,
REPARACiN
5,355,000.00
115,100,000.00
2,445,000.00
20,000.00
122,920,000.00
Y REPARACiN
DE EDIFICIOS Y LOCAL
45,970,000.00
3.3.2 - MANTENIMIENTO
Y REPARACiN
DE VEHlcULOS
3.3.3 - MANTENIMIENTO
3.3.4 - MANTENIMIENTO
Y REPARACiN
DE MAQUINARIA
19,670,000.00
16,435,000.00
Y REPARACiN
DE VIAS DE COMUNIC
3.3.5 - MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS
Y EQI
REPARACiN
Y LIMPIEZA
Y PROYECTOS
DE FACTII
3.4.5 - DE CAPACITACiN
3.4.6 - DE INFORMTICA Y SISTEMAS COMPUTAR IZADOS
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
TCNICOS
Y PROFESIONALES
COMERCIALES
2,445,000.00
20,000.00
122,920,000,00
45,970,000.00
19,670,000.00
16,435,000.00
63,105,000.00
34,255,000.00
63,105,000.00
34,255,000.00
18,850,000.00
2,870,000.00
18,850,000.00
2,870,000.00
267,700,000.00
468,855,000.00
267,700,000.00
468,855,000.00
700,000.00
90,090,000.00
2,720,000.00
7,500,000.00
985,000.00
8,455,000.00
700,000.00
90.090,000.00
2,720.000.00
7,500,000.00
985,000.00
8.455,000.00
22.095,000.00
132,545.000,00
22.095,000.00
132,545,000,00
48,025,000.00
48,025,000.00
15.790.000.00
3,510,000.00
9,100,000.00
15.790,000.00
3,510,000.00
Y FINANCIEROS
3.5.1 - TRANSPORTE
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES
Y REPRODUCCIONES
COMERCIALES
3.6 - PUBLICIDAD
Y PROPAGANDA
Y FINANCIEROS
Y FINANCIEROS
3.6.1 - PUBLICIDAD
Total PUBLICIDAD
5,355,000.00
115,100,000.00
Y PROFESIONALES
3.5 - SERVICIOS
2,460,000.00
6,190,000.00
33,162,000.00
Y LIMPIEZA
3.3.1 - MANTENIMIENTO
Tolal SERVICIOS
895,000.00
2,510,000.00
Y DERECHOS
Y PROPAGANDA
5,000.00
76,430,000.00
9,100,000.00
5,000.00
76,430,000,00
32,590,000.00
32,590,000.00
32,590,00000
32,590.000.00
1,309,000.00
4,950,000.00
10,000.00
1,309,000.00
4,950,000.00
10,000.00
3.7.1 - PASAJES
3.7.2 - VITICOS
3.7.9 - OTROS PASAJES Y VITICOS
",:>.-
\'1-I;';'-'"
Presupuesto: ~
1,430,000.00
780,000.00
MENORES
...
-/
'"
"
METLICOS
l(",
~r: f
.&~v
1-
,~
"-
~
Q.J'
FeCh.~31(1012014.
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
Crdito Original
IMPUESTOS,
3.8.3.
DERECHOS
k*'.
,'u
\'S
Presupuesto.:.
,3}B
h.2015
Modificaciones
6,269,000.00
6,269,000.00
143,000.00
143,000.00
Y TASAS
DERECHOS Y TASAS
DERECHOS
DERECHOS
Y TASAS
y TASAS
105,000.00
105,000.00
248,000.00
248,000.00
3.9 - OTRO~CIOS
391
S&Vl~"b~
SE,~)(lfJb~t~{GILANCIA
3.9.9.
O'!'~~JffRV,~OS
4.2.
78,255,000.00
ir
Total OTR?i~JilICI~
.----.-:--W'
EUs~
Total SERVICIOS
4. BIENES
150,000.00
CEREMONIAL
3.9.3.
NQ..P.(RSpNALES
150,000.00
78,255,000.00
5,745,092.00
5,745,092.00
84,150,092,00
84,150,092.00
957,169,092,00
957,169,092.00
CONSTRUCCIONES
4.2.1 - CONSTRUCCIONES
10,025,000.00
10,025,000.00
42.2.
88,280,000.00
88,280,000.00
98,305,000.00
98,305,000,00
CONSTRUCCIONES
Total CONSTRUCCIONES
4.3 MAQUINARIA
Y EQUIPO
4.3.1 MAQUINARIA
Y EQUIPO DE PRODUCCiN
TRACCiN
4.3.4.
EQUIPO DE COMUNICACiN
4.35.
EQUIPO EDUCACIONAL
Y SENALAMIENTO
Y RECREATIVO
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
HERRAMIENTAS
Y ELEVACiN
Y DE LABORATORIO
Y REPUESTOS
MAYORES
EOUIPOS VARIOS
Total MAQUINARIA
Y EaUIPO
1,170,000.00
1,170,000.00
4,175,000.00
4,175,000.00
8,995,000.00
8,995,000.00
7,865,000.00
7,865,000.00
410,000.00
410,000.00
8,010,000.00
8,010,000.00
11,690,000.00
11,690,000.00
780,000.00
780,000.00
6,059,000.00
6,059,000.00
49,154,000.00
49,154,000.00
120,000.00
DE COMPUTACiN
120,000.00
120,000.00
120,000.00
147,579,000.00
147,579,000.00
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR (
5.1.3 - BECAS
5.1.4 AYUDAS SOCIALES
A PERSONAS
5.1.6. TRANSFERENCIAS
PARA ACTIVIDADES
5.1.7. TRANSFERENCIAS
Total TRANSFERENCIAS
5.2. TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO
AL SECTOR PRIVADO
5.2.1 TRANSFERENCIAS
Total TRANSFERENCIAS
CIENTIFICAS
Y A
PARA FINANCIAR
PARA FINANCIAR
AL SECTOR PRIVADO
PARA FINANCIAR
Total TRANSFERENCIAS
7. SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiN
1,125,000.00
1,125.000.00
111,230,000.00
111,230,000.00
8,342,000.00
8,342,000.00
29,450,000.00
29,450,000.00
150,147,000.00
150,147,000.00
27,500,000.00
27,500,000.00
27,500,000.00
27,500,000,00
177,647,000.00
177,647,000.00
A PERSONAS
DE OTROS PASIVOS
7.1.7. AMORTIZACiN
DE CUENTAS
7.6.1 DISMINUCiN
Total DISMINUCiN
Y DOCUMENTOS
A PAGAR
DE CUENTAS
Y DOCUMENTOS
A PAGAR
DE OTROS PASIVO!
140,000.00
140,000.00
665,000.00
665,000.00
805,000.00
805,000.00
135,000,000.00
135,000,00000
135,000,000.00
135,000,000.00
135,805,000.00
135,805,000.00
"-
2,588,747,000,00
Ji
.~.
Municipalidad
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 1 de 1
de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original
Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.01.000.1.
SEC.GRAL.DE
1.1.1.01.03.000.2.
SUBSEC.
1.1.1.01.06.000.3.
SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA,
1.1.1.01.07.000.4.
SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS
1.1.1.01.08.000.5.
SUBSECRETARIA
1.1.1.01.09.000.6.
SECRETARIA
1.1.1.01.11.000.7.
PARTIDAS NO ASIGNABLES
1.1.1.02.00.000.8.
GRAL. DE INSPECCIONES,
HONORABLE
Y DE LA NIEZ, ADOLES.
hasta Jurisdicciones
635.406,607.00
135,805,000.00
65,584,787.00
135.805,000.00
65,584,787.00
2,588,747,000.00
2,588,747,000.00
251.694,793.00
DE SALUD PUBLICA
CONCEJO
531.618,465.00
363,102.217.00
y FLlA
A PROGRAMAS
DELIBERANTE
Crdito Vigente
635,406,607.00
286,569.645.00
URBANO y TRANSITO
Modificaciones
2015
318.965,486.00
286,569,645.00
363.102,217.00
251,694,793.00
531,618,465.00
318,965,486.00
Y PRODUCCION
PLANEAMIENTO
TOTAL GENERAL
Desagregado
Presupuesto:
Fecha: 31/10/2014
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PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original
Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.01.000
-1. SEC.GRAL.DE
PRIVADA, HACIENDA
Modificaciones
2015
Crdito Vigente
Y PRODUCCION
Y PRODUCCION
16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR
17 - DEFENSA CIVIL
22 - COMUNICACION
Presupuesto:
y CULTURA
259.703,968.00
259,703,968.00
3.288,811.00
3,288.811.00
625,000.00
625.000.00
25.391,412.00
25.391,412.00
7.340,683.00
7,340,683.00
38 - CASA DE LA JUVENTUD
3,542,219.00
3,542.219.00
46 - MUSEO PUEYRREDON
1,962,385.00
1,962.385.00
9,437,883.00
9,437.883.00
2,381,187.00
2.381,187.00
34 - JUZGADO
DE FALTAS
49 - CEMENTERIOS
53 - MUSEO. BIBLIOTECA
Y ARCHIVO
HISTORICO
5,291.938.00
5.291,938.00
318,965,486.00
318,965,486.00
Fecha: 31/1012014
Pgina: 2 de 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original
Jurisdiccin. Denominacin
1.1.1.01.03.000
- 2. SUBSEC.
GRAL. DE INSPECCIONES,
PLANEAMIENTO
19 - CUIDADOS COMUNITARIOS
Y PREVENCION
CIUDADANA
31 - BROMATOLOGIA
GENERAL
36 - PLANEAMIENTO
37 - SEMAFORIZCION
URBANO
y SEALAMIENTO
51 - REMODELACION DE EDIFICIOS
Tolal 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,
VIAL
PLANEAMIENTO
2015
Crdito Vigente
URBANO y TRANSITO
18 - TRANSITO
35 - INSPECCION
Presupuesto:
URBANO y TRANSITO
34,501,245.00
34,501.245.00
193,937.285.00
193,937.285.00
2,777,748.00
2,777,748.00
20,970,641.00
20,970,641.00
14,635,450.00
14.635,450.00
19,497.276.00
19,497,276.00
250,000.00
250,000.00
286,589,645.00
286,569,645.00
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U
!,
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 3 de 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original
Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.06.000
Presupuesto:
- 3. SECRETARIA
DE INT. COMUNITARIA,
Y DE LA NIEZ, ADOLES.
COMUNITARIA
Crdito Vigente
y FLlA
34,299,735.00
Y FLlA
Modificaciones
2015
34.299,735.00
9,076,753.00
9.076.753.00
03 - RELACIONES
INSTITUCIONALES
24,396,712.00
24,396,712.00
21 - PROMOCION
DE LA EDUCACION
120,973,211.00
120,973,211.00
23 - PROMOCION
DEL DEPORTE
78,776,341.00
78.776,341.00
31,272,895.00
31,272,895.00
32 - ACCION SOCIAL
33 - FONDO DE FORTALECIMIENTO
SOCIAL
37 - AYUDA A INDIGENTES
39 - EDUCACION
AMBIENTAL
MAS VIDA
A MENORES
EDAD
56 - CENTRO DE ESTIMULACION
TEMPRANA
Y DE LA NIEZ. ADOLES.
Y FLlA
7,800,000.00
7,800,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
1,943,305.00
1,943,305.00
50,000.00
50.000.00
11,746,447.00
11,746,447.00
19,057,007.00
19,057,007.00
2,086,362.00
2,086,362.00
1,953,634.00
1,953,634.00
1,169,815.00
1,169.815.00
363,102,217.00
363,102,217.00
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 4 de 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original
Jurisdiccin. Denominacin
1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA
2015
Crdito Vigente
Modificaciones
DE OBRAS PUBLICAS
Presupuesto:
56,464,793.00
140,670,000.00
29,560,000.00
25,000.000.00
251,694,793.00
56,464,793.00
140,670,000.00
29,560,000.00
25,000,000.00
251,694,793.00
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Municipalidad
Fecha: 3111012014
Pgina: 5 de 8
de San Isidro
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original
Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.08.000
- 5. SUBSECRETARIA
GRAL. DE ESPACIO
y ELlMINACION
DE RESIDUOS
50 - PARQUES Y PASEOS
54 - ALUMBRADO PUBLICO
Tolal5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO
Desagregado
hasta Programas
Presupuesto:
PUBLICO
PUBLICO
105,117.320.00
50,625.346.00
256.000,000.00
87,085,799.00
32,790,000.00
531,618,465.00
.."Modificaciones
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2015
Crdito Vigente
105,117,320.00
50,625,346.00
256,000,000.00
87,085,799.00
32,790,000.00
531,618,465.00
Fecha: 31110/2014
Pgina: 6 de 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original
Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.09.000
Presupuesto:
- 6. SECRETARIA
Modificaciones
2015
Crdito Vigente
DE SALUD PUBLICA
68,343,969.00
68,343,969.00
288,942,582.00
27 - HOSPITAL
288,942,582.00
28 - HOSPITAL
MATERNO
156,458,269.00
156,458,269.00
77,541,487.00
INFANTIL
29 - HOSPITAL
CIUDAD DE BOULOGNE
77,541,487.00
30 - CENTROS
DE ATENCION
32,665,357.00
32,665,357.00
45 - PLAN NACER
3,600,000.00
3,600,000.00
52 - ZOONOSIS
Total 6. SECRETARIA
7,854,943.00
7,854,943.00
635,406,607.00
635,406,607.00
PRIMARIA
DE SALUD PUBLICA
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 7 de 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
Crdito Original
Jurisdiccin - Denominacin
1.1.1.01.11.000
A PROGRAMAS
805,000.00
805,000.00
135,000,000.00
135,000,000.00
135,805,000.00
135,805,000.00
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J:.
~
o
2015
Crdito Vigente
Modificaciones
A PROGRAMAS
Presupuesto:
.!fQJG'I
Fecha: 31/10/2014
Pgina: 8 de 8
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMTICA
- 8. HONORABLE
CONCEJO
CONCEJO
DELIBERANTE
CONCEJO
DELIBERANTE
2,588,747,000.00
;:,
O
2015
Crdito Vigente
65,584,787.00
65,584,787.00
65,584,787.00
TOTAL GENERAL
.-
65,584,787.00
DELIBERANTE
2?-"" '"'
~-'
Modificaciones
Crdito Original
Jurisdiccin. Denominacin
1.1.1.02.00.000
Presupuesto:
2,588,747,000.00