CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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Proyecto:
CONTRATO N
AO ____________
DESCRIPCIN
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
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Pg.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
I. HOJA DE DATOS
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
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Contratista:
Direccin:
Telfonos / fax:
Actividad Econmica
Representante Legal:
EMPRESA CONTRATISTA
Petrocaribe Venezolana, S.A.
Av. Jos Antonio Anzotegui, km 99. / Campo Petrocaribe.
0282-4222050 / 0282-4222195.
Perforacin de Pozos de Agua.
Cdula de Identidad
Ing. Juan Barreto.
6.913.378
PROYECTO
Proyecto:
Numero de Contrato:
rea:
Fecha de inicio
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Fecha de Culminacin:
II. INTRODUCCION
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REVISADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
2013
2013
2013
2013
2013
NOMBRE Y
APELLIDO
FIRMA
CARGO
FECHA
NOMBRE Y
APELLIDO
REVISADO POR
REVISADO POR
REVISADO POR
Ing.
Juan Barreto
Ing.
T.S.U
Adriana Prez
REVISADO POR
REVISADO POR
FIRMA
CARGO
GTE. GENERAL
PETROCARIBE
GTE.
OPERACIONES
PETROCARIBE
DPTO.
SEGURIDAD Y
SALUD
PETROCARIBE
DELEGADO DE
PREVENCIN
DELEGADO DE
PREVENCIN
FECHA
2013
2013
2013
2013
2013
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finalidad de garantizar la integridad fsica y mental de los trabajadores, proteger los bienes e
instalaciones de la empresa, evitar daos a las propiedades de terceros y al ambiente
durante
el
proyecto:
__________________________________________________________________, numero:
_________________, logrando de esta manera la prevencin de accidentes, enfermedades
profesionales.
V. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Establecer el compromiso de Petrocaribe Venezolana, S.A en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos sus trabajadores a travs de Polticas Claras, que
garanticen mejores condiciones de trabajo.
Integrar a los Delegados de Prevencin, Comit de Seguridad y Salud Laboral, Servicios
de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Trabajadores y trabajadoras, para la defensa
de mejores condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificar, evaluar los Procesos Peligrosos en las diferentes reas de trabajo,
estableciendo mecanismos de control a fin de no afectar el bienestar fsico y mental de
los trabajadores y trabajadoras.
Disear e implementar Programas de adiestramiento acorde a las necesidades de
adiestramiento de cada trabajador y trabajadora de las diferentes reas o departamentos
de este centro de trabajo.
Disear e implementar procesos de inspeccin evaluacin y control de los riesgos
existente.
Desarrollar y mantener Sistemas de Vigilancia epidemiolgica de accidentes y
enfermedades ocupacionales y para la utilizacin del tiempo libre y descanso.
Establecer Normas, Reglas y Procedimientos de Trabajos Seguros y Saludables.
Desarrollar planes de contingencia y atencin de emergencias, motivando y organizado a
los trabajadores y trabajadoras para que participen en brigadas para el control de
emergencias.
V. ALCANCE.
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Este Plan de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional contempla las normas
y procedimientos que van dirigidos a todo el personal destinado a laborar en los trabajos a
realizarse en:MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y PERFORACIN DE POZOS
PRODUCTORES
DE AGUA para el proyecto: ______________________________
numero: _______________________, quienes debern cumplir con carcter obligatorio el
conjunto de normas y procedimientos de seguridad enunciados en el mismo.
Con el propsito de establecer las medidas de seguridad pertenecientes para as evitar
incidentes o accidentes que puedan afectar al personal, equipos, instalaciones y medio
ambiente.
Este Plan Especfico De Seguridad Y Ambiente Permite Dentro De Su Alcance:
Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica de personal.
Determinar, prevenir y controlar los riesgos asociados a las actividades.
Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente.
Aplicar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos y vehculos para actividades
ms seguras.
Prepara al personal para actuar en caso de emergencia (incendios, accidentes e
incidentes, fugas de gases, etc.)
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PARA LA OBRA.
Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como: La estructura
organizacional de los patronos y otras formas asociativas comunitarias de carcter productivo
o de servicios, que tiene como objetivos la promocin, prevencin y vigilancia en materia de
seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos
humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores.
En funcin de lo antes expuesto tiene la siguiente estructura organizacional cuyas
responsabilidades estn definidas en pro del desarrollo del servicio de seguridad y salud de
la obra
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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PRESIDENTE
SUPERVISOR DE OBRA
OBREROS
INSPECTOR SI-AHO
PLANIFICADORA
COORD. SI-AHO
GERENTE DE PROYECTO
PERFORADORES
ADRIANA PREZ ANZ08002427
OPERADORES
CHOFERES
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
ING. RESIDENTE
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Evaluar los resultados obtenidos por cada uno de los departamentos para sujetarlo a
discusin.
Verificar con el personal de SIHO-A y supervisores que estn contempladas todas las
acciones preventivas para la realizacin de la actividad.
CODIGO:
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INSPECTOR DE SIHO-A:
Responsable ante el cliente por la aplicacin del procedimiento y todas las normas
de seguridad y medidas de trabajo seguro.
Inspeccionar frecuentemente el sitio de trabajo para asegurarse que todo y cada uno
de los procedimientos y registro de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene
Ocupacional se encuentren en aplicacin.
CODIGO:
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Asistir y participar en las charlas y adiestramientos realizados por el inspector SIHOA, coordinadores y supervisores.
Reclamar, aceptar y usar todos los equipos e implementos necesarios para cada
actividad.
Utilizar las tcnicas y/o posiciones ergonmicas adecuadas para aquellas actividades
que requieren mayor desgaste fsico.
Cumplir con todas las advertencias, avisos, carteles instrucciones y enseanzas que
se le impartan en materia de Higiene y Seguridad Industrial.
SUPV. LABORAL:
CODIGO:
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INSPECTOR
DE
AMBIENTE
PARAMEDICO
PARAMEDICO
CHOFER DE
AMBULANCI
A
CODIGO:
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CODIGO:
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Convocatoria a elecciones
Postulacin de Delegados
Boleta de Votaciones
Nombramiento de Comisin Electoral
Acta de Apertura de Mesa
Acta de Escrutinio.433
Cuaderno de Votacin.
Planilla de Registro de Delegado.
RESPONSABL
E
FRECUENCIA
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MINTRA
Eleccin del
Delegado(a)
de Prevencin
INPSASEL
Ing. Residente o
Supervisor SIHOA
Trabajadores:
Comit Electoral
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Delegado de
Prevencin
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CODIGO:
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6. IDENTIFICACIN
ACTIVIDADES.
DE
LOS
PROCESOS
PELIGROSOS
DE
LAS
OBJETIVO:
Disear y establecer un proceso para estimar la magnitud de los riesgos, de las
diversas reas de trabajo con la finalidad de obtener la informacin para poder tomar las
medidas necesarias a fin de prevenir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades
Ocupacionales.
RESPONSABILIDADES:
La Responsabilidad de identificar los procesos peligrosos existentes en las diversas
reas Operacionales es del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la
participacin activa de los Comits de Seguridad y Salud laboral
Los procesos peligrosos se originan en la interaccin de los componentes del proceso
de trabajo, la identificacin de estos y la puesta en operacin a travs de las soluciones
o medidas preventivas para la prevencin de Accidentes de Trabajo o Enfermedades
Ocupacionales.
Para la identificacin de los procesos peligrosos en las diversas reas de trabajo, se
procedi a utilizar la metodologa del modelo obrero venezolano, donde se levant un
diagnostico colectivo con la participacin activa de los miembros del Comit de Seguridad
y Salud Laboral, permitiendo tener un primer diagnstico para detectar las condiciones
poder tener una visin clara de los riesgos a los cuales estn expuesto los trabajadores
durante el proceso productivo
METODOLOGA
PELIGROSOS:
UTILIZADA
PARA
LA IDENTIFICACIN DE LOS
PROCESOS
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Baja
Muy Leve
Media
Leve
Alta
Moderado
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Mediana
Leve
Alta
Moderado
SEVERIDAD x
PELIGROSIDAD
PROBABILIDAD
Moderado
Grave
PRIORIDAD
Baja x Baja
Muy Leve
Baja
Baja x Mediana
Mediana x Baja
Leve
Media
Baja x Alta
Mediana x Media
Alta x Baja
Moderado
Media Alta
Mediana x Alta
Alta x Media
Grave
Alta
Alta x Alta
Muy Grave
Muy alta
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Grave
Muy Grave
ACCIN
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de conseguir una condicin insegura debern tomar las medidas correctivas, de no ser
oble, paralizar el trabajo hasta su adecuacin.
Realizar el Anlisis de Riesgo de trabajo y tomar las medidas preventivas para minimizar
los efectos que estos puedan causar.
Durante la ejecucin de las actividades se debe evaluar las condiciones del rea de
trabajo y en caso de notar alguna variacin, tomar las medidas correctivas para evitar la
exposicin del personal al riesgo, cuando la situacin se hace incontrolable se
suspenden las actividades, hasta su correccin.
Se acondiciona el rea donde los trabajadores puedan comer y descansar y se dispondr
de un lugar de atencin a los lesionados en caso que los hubiere, en el sitio se debe
encontrar el Botiqun de Primeros Auxilios, agua potable y el vehculo de emergencia.
Tomar medidas preventivas en caso existir potenciales fuente de exposicin a los
riesgos, como sigue:
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Desarrollar un buen ambiente laboral con el personal para dar valor a las relaciones
afectivas con otras personas, la aprobacin social, la estima de los dems, la valoracin
personal y profesional y la confianza en s mismo.
Condiciones fsica y ambientales agradables.
Se debe brindar Educacin contina, como una inversin de alto rendimiento, amplia
oportunidad de formacin y desarrollo profesional.
Retribucin econmica, este es un aspecto complejo, de mltiples variables y con poca
intervencin individual.
xito profesional, incluye oportunidades de promocin y ascenso, independencia y
autonoma en el trabajo, desarrollo de la propia iniciativa y labor creativa.
DE
RIESGOS
LOS
OBJETIVO
Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo establecido en la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el
Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, Ser
informados, con Carcter previo al inicio de su actividad, de las condiciones en que esta se
va a desarrollar, de la presencia de sustancias toxicas en el rea de trabajo, de los daos
que las mismas puedan causar a su salud, as como los medios o medidas para prevenirlos.
JUSTIFICACIN
Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV,
Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As
como dar cumplimiento a normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional y para los procesos de contratacin.
ALCANCE
La notificacin es para cada uno de los trabajadores propios, contratados, temporales,
supervisores y gerentes que laboren en la empresa.
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RESPONSABILIDAD
Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente,
deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad
que este ejecute. As mismo desarrollara las notificaciones a que hubiera lugar.
REFERENCIAS:
PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y
Puestos de Trabajo
LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Art. 54, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT
PROCEDIMIENTO:
El Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA de la obra son los encargados de la
identificacin de los Riesgos por cada puesto de trabajo, mediante la asesora de la
Coordinacin de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
Una vez que se selecciona el personal que va a ingresar a la empresa o a una obra
determinada y habiendo aprobado el examen mdico de pre-empleo, la Coordinacin de
Seguridad Industrial, se encarga de hacer la Notificacin de Riesgo, dejando constancia
en la planilla respectiva.
Durante la notificacin de riesgo se efecta una induccin de seguridad, mediante la cual
se instruye al trabajador sobre las medidas preventivas y la obligatoriedad del uso de
equipos de proteccin personal.
Una vez llenada la planilla y firmada por el trabajador, se le entrega el original y se
archiva una copia en la carpeta de cada trabajador.
A todos los trabajadores se les induce y se les notifica los riesgos asociados a cada
actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgos elaborados
previamente por el Ingeniero Residente y/o Supervisor de la Obra y la Coordinacin de
Seguridad Industrial, dejando constancia de la misma mediante la firma de la hoja de
charlas diarias.
TIPO DE
NOTIFICACIN DE
RIESGOS
Notificacin de Riesgos
por puesto de trabajo /
instalacin
LUGAR DE
DIVULGACIN
Base de la
Empresa
Obra
RESPONSABLE
Presidente
Ing. Residente o
Supervisor SI/AHO
FRECUENCIA
Inicio de actividades con
la empresa
Inicio de actividades en
la obra
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TIPO DE DIVULGACIN
Charla o Induccin de
Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional.
Publicaciones en cartelera
FRECUENCIA
Inicio de Actividades en la
Empresa
Permanente
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POLTICA DE SEGURIDAD
Petrocaribe Venezolana, S.A, a travs del compromiso de la Presidencia establece como objetivo general en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo, brindar a sus trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar
adecuados, para el desempeo de sus labores, mediante la promocin de prcticas de trabajo seguro, prevencin de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, la evaluacin continua de los trabajos ejecutados y la aplicacin de
medidas de control necesarias que permitan, minimizar los riesgos, preservar la salud fsica y mental, promover el
esparcimiento y recreacin, a travs del desarrollo y ejecucin de las directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo,
enmarcado en las normativa legal venezolana.
En base a lo anteriormente expuesto se establece:
1. Desarrollar y aplicar una gestin preventiva integral, en todos los niveles de la Organizacin y en cada una de las
actividades realizadas, acorde con la normativa legal vigente.
2. Promover una cultura orientada hacia la promocin de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la utilizacin del tiempo libre,
estableciendo medios de informacin y formacin adecuados, involucrando a todos nuestros trabajadores, trabajadoras.
3. Garantizar y mantener los canales de comunicacin, divulgacin y publicacin de la poltica a todos los trabajadores y
trabajadoras de la organizacin y vigilar por su cabal cumplimiento.
4. Investigar y analizar todos los accidentes e incidentes de trabajo en el momento de su ocurrencia con el objeto de
determinar las causas que originaron el evento y establecer un plan de accin, seguimiento y divulgacin de resultados
para evitar la ocurrencia de los mismos.
5. Promover y garantizar el desarrollo de una gestin de administracin de riesgos orientado a preservar el bienestar fsico
y mental de los trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones y del medio ambiente.
CODIGO:
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6. Desarrollar e implementar estudios e investigaciones, con la participacin activa de los trabajadores y trabajadoras para
incorporar nuevas tecnologas, mejoras administrativas, productos, procesos o materias primas orientadas al bienestar de la
Salud de los Trabajadores.
7. Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de: Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, recreacin y
utilizacin del tiempo libre, capacitacin y habilitacin del personal en materia de seguridad a cada una de los trabajadores y
trabajadoras
8. Desarrollar y divulgar planes de respuesta a emergencias, para mitigar las consecuencias fomentando la participacin de
todos los trabajadores, trabajadoras, organismos externos y comunidades vecinas.
9. Establecer el monitoreo constante del desempeo de seguridad, salud ocupacional y aspectos ambientales,
implementando las medidas correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de las reas de trabajo y de la salud de
los trabajadores y trabajadoras.
10. Hacer extensiva esta poltica corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo a todas las empresas contratistas, clientes
y proveedores.
Esta poltica fue revisada y analizada con la participacin, aporte de los Delegados de Prevencin, representante de la
parte patronal, representacin de los trabajadores y trabajadoras de la empresa y la participacin activa de la Presidencia de
la Organizacin.
___________________
Juan Barreto
Presidente
POLTICA DE AMBIENTE
Petrocaribe Venezolana, s.a., es una empresa dedicada a la perforacin, mantenimiento y
equipamiento de pozos de agua, y mantenimiento de operaciones segn los requerimientos del
cliente rigindose bajo las normas y leyes nacionales. En tal sentido y conscientes del potencial
riesgo de impacto al ambiente la poltica de la empresa pretende minimizar los impactos ambientales
negativos al igual que los riesgos al personal. As mismo, vela siempre porque las diferentes
actividades se planifiquen y desarrollen de manera segura y eficiente, tomando en cuenta los riesgos
asociados a cada actividad en particular.
Con el objeto de asegurar la integridad fsica de los trabajadores, proteccin de las instalaciones y
el medio ambiente reduciendo aquellas actividades que impacten al ambiente. Con la meta de
eliminar al 100% el derramamiento de lodo en las reas operaciones realizando programas de
manejo adecuado de los desechos (ripios de perforacin). A travs de programas enfatizados en
materia de ambiente para tomar las acciones correctivas para mejorar la integridad de nuestras
operaciones.
CODIGO:
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___________________
Juan Barreto
Presidente
temporales,
supervisores,
CODIGO:
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RESPONSABILIDAD
Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente,
deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad
que este ejecute. As mismo desarrollara las medidas preventivas a desarrollar.
REFERENCIAS:
PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y
Puestos de Trabajo
LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Art. 54, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT
PROCEDIMIENTO:
El ingeniero residente en conjunto con el supervisor SIHOA se encargaran de revisar los
procedimientos de trabajo y detectar los procesos peligrosos de la obra, estos procesos
se detectan a travs de la matriz de riesgos, detectando en cada actividad las medidas
preventivas.
Se dictaran charlas acerca de estos procesos y las medidas de seguridad que deben
tomarse a lo largo del plan se describen las medidas de seguridad relacionadas con los
equipos de proteccin persona, orden y limpieza, manejo del cambio, ergonoma.
Una vez dictada la charla por parte del Supervisor de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene
Ocupacional, ste deber llenar una constancia de Divulgacin de los procesos
peligrosos.
La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, la matriz de
riesgos, como medio de divulgacin permanente de las mismas.
Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos explicativos de
cules son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros
aspectos de inters.
PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS
DIVULGACIN
RIESGOS FISICOS
RIESGOS QUMICOS
RIESGOS BIOLOGICOS
RIESGOS DISERGONOMICOS
RIESGO PSICOSOCIAL
TIPO DE DIVULGACIN
FRECUENCIA
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
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CODIGO:
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CODIGO:
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FRECUENCIA
RESPONSABLE
EJECUTOR
Diario
Ingeniero Residente
Ingeniero Residente
Charla de SI/AHO
Diario
Supervisor SI/AHO
Supervisor SI/AHO
Inspeccin SI/AHO
Ocasional
Gerente General
Asesor SI/AHO
Diario
Ingeniero Residente
Trabajadores
Diario
Supervisor SI/AHO
Trabajadores
Diario
Supervisor SI/AHO
Trabajadores
Almacenamiento de equipos,
herramientas y materiales
Orden y limpieza en el rea de
trabajo
Limpieza de termos de agua
Trabajadores
Supervisor SI/AHO
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LIMPIEZA
RESPONSABLE
UBICACIN FINAL
Desechos domsticos,
vasos, papel y otros
Diaria, Recoleccin en
bolsas plsticas.
Relleno Sanitario
Tanques de
almacenamiento y/o donde
lo disponga PDVSA
Desechos
vegetal
de
origen
Desechos Qumicos, de
ser el caso.
Cuando se amerite,
recoleccin de malezas,
con maquinaria.
Cuando se amerite,
recoleccin en
recipientes adecuados
para su disposicin final
CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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Ergonoma.
Seguridad vial.
Crecimiento personal.
Daos a la salud generados por el consumo de tabaco, alcoholismo, sustancias
psicotrpicas, estrs laboral.
Materiales Peligrosos.
Entre otros que dictamin necesario el empleador y/o Comit de S.S.L.
PROGRAMA DE CAPACITACIN Y FORMACIN DE LOS TRABAJADORES
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
DIARIA
SEMANAL
AL INGRESO O CAMBIO
DE PUESTO DE TRABAJO
MENSUAL
Extintor de Incendio
1er mes
Primeros Auxilios
2 do mes
Ofidios
3 er mes
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CODIGO:
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contratado. Cada uno de ellos puede solicitar a la directiva formacin y concientizacin, sea
individual o grupal en la materia de seguridad industrial que considere.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales.
LOPCYMAT Art. 56 N 6.
PROCEDIMIENTO:
Al contratar al personal para la obra se le solicitar su debida certificacin en el rea
donde este trabajara.
Esto incluir cursos, talleres u otros elementos que hagan constar que tiene experiencia
en los trabajos a realizar.
Se excepta de esto a los obreros ya que por normativa de la conveccin petrolera no
necesitan tener experiencia ni estar certificados para realizar los trabajos.
CURSO O TALLER
DE SIHOA
Ing. Residente
Supervisor SIHOA
FECHA DEL
CURSO O TALLER
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CODIGO:
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CODIGO:
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DIRECCIN
TELFONO
FARMACIA
DIRECCIN
TELFONO
CODIGO:
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FRECUENCIA/PERIDO
Examen de PRE-Empleo
Al ingreso
Exmenes Peridico
Cada 6 meses
Examen de Post-Empleo
Al finalizar el contrato
PCV-F-SSST-: Examen Mdico
CODIGO:
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PERODO
RESPONSABLE
Equipos de Proteccin
Quincenal
Equipos y Herramientas
Quincenal
Permisos y ART
Quincenal
RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento de este Procedimiento recae sobre el Ingeniero
Residente conjuntamente con el representante del comit de seguridad y salud en el trabajo
PROCEDIMIENTO:
EL Ingeniero Residente, conjuntamente con el representante del Comit son los
encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones.
Una vez que se analiza la inspeccin, el Ingeniero Residente jerarquiza los puntos de
inconformidad sobre la Seguridad, Higiene y Ambiente conjuntamente con el Supervisor
de Seguridad.
Se presentara un cronograma de correccin a La Direccin para cumplir con las
recomendaciones emitidas.
Se notifica a La Direccin sobre los correctivos y las acciones tomadas.
La Direccin gira instrucciones a los Supervisores de Seguridad para realizar una nueva
inspeccin de seguimientos para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y
preparar un nuevo informe.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de herramientas
PCV-F-SSST-031: Planilla de Inspeccin de equipos
CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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As mismo tiene previsto cumplir con la normativa de seguridad realizar los siguientes
pasos en la obra:
ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIN:
Se debe leer, interpretar y discutir con el personal involucrado en la obra, el Anlisis de
Riesgos en el Trabajo de (A.R.T) y as poder despejar dudas referentes al proceso. El
personal de la contratista debe estar familiarizado con los equipos, maquinarias y
herramientas que sern empleadas en el trabajo, con el fin de minimizar el riesgo de
ocurrencia de accidentes.
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIN
Se deben supervisar el cumplimiento de los procedimientos operacionales de cada
actividad en los diferentes frentes de trabajo, a objeto de verificar el uso adecuado de los
equipos de seguridad y de proteccin personal.
Corregir los actos y condiciones inseguras que se observen durante el desarrollo de
actividades.
Motivar mediante el ejemplo el cumplimiento de las Normas y Polticas de Seguridad
difundidas en la induccin.
Or de los trabajadores y tomar por escritos sus planteamientos en cuanto al desarrollo
de las actividades, as como de cualquier necesidad que en materia de seguridad
reporten los mismos.
Estar atentos sobre cualquier emergencia que pudiera suscitarse, a fin de poner en
accin el Plan de Emergencia.
Estimular a los trabajadores que cumplan cabalmente con las normas e instrucciones
dadas en materia de seguridad.
Verificar el cumplimiento de las inspecciones a los equipos y herramientas de trabajo,
antes de realizar las actividades.
Divulgar al personal los procedimientos operacionales.
Anexo: Procedimientos operacionales
CODIGO:
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
CONTROL DE RIESGO.
DE
PELIGROS,
EVALUACIN
CODIGO:
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Al identificar los peligros y sus riesgos, se deben tomar en cuenta todos los posibles
receptores potencialmente afectados: personal, visitantes, comunidades, ambiente
(aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del proceso, activos, equipos/
instrumentos, opinin pblica, entre otros.
Para identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones mnimas de
seguridad, requeridas para dar inicio a las diferentes actividades, se debe observar
atentamente, y de forma estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo
potencial, entre otros, lo siguiente:
a. Ambiente Circulante
Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas elctricas.
Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores, ruido,
vibracin, temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante.
Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso y
trnsito de peatones, almacenaje.
b. Sistema o Proceso
Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables,
explosivos, custicos, cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos.
Aislamiento de Fuentes de Energa
Control de Fuentes de Calor/Chispas
Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si existe
ms de un trabajo simultneo, los riesgos deben estar identificados y
controlados para cada caso en forma individual y conjunta.
c. Equipo a ser Intervenido, Lugar de Trabajo
Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser intervenido.
Aspectos clave en Prcticas de Trabajo Seguro.
3. Establecer Medidas de Prevencin y Control
Seguidamente a la identificacin de los riesgos asociados a cada actividad, se deben
registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo, las medidas
de prevencin y control que permitan reducir o minimizar dichos riesgos.
Las medidas de prevencin y control de riesgos deben orientarse, primero al control
de dichos riesgos en la fuente, luego en la trayectoria y por ltimo en el receptor. Este
orden ha demostrado ser el ms efectivo para reducir los riesgos asociados al trabajo.
a. En la Fuente:
Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema.
Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos peligrosos.
b. En la Trayectoria:
Incorporar dispositivos de seguridad.
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
CODIGO:
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Y/O
OBJETIVO
Realizar los seguimientos y recomendaciones de las inspecciones de emanadas de los
Anlisis de Riesgo para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de
las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones.
ALCANCE
Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y Supervisores SIHOA y
trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, durante toda la obra , realizada por
la empresa.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Gerente Administrativo,
conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.
REFERENCIAS:
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo
PROCEDIMIENTO:
El Supervisor SIHOA, conjuntamente con el supervisor del servicio son los encargados
de realizar los seguimientos de las inspecciones generadas en campo de trabajo, en la
identificacin de peligros/ riesgos asociados a los cambios detectados para realizar los
cambios. Estos cambios pueden ser los siguientes:
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CODIGO:
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CODIGO:
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Comprobar en el caso de trabajos especiales (soldadura, operaciones con gra) que los
equipos a utilizar se encuentren certificados as como sus operadores.
Verificar la permanencia en sitio del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente E
Higiene Ocupacional de la Obra; al igual que los procedimientos de trabajo.
DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE LAS NORMAS,
PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO
OBJETIVO
Divulgar el Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, los
Procedimientos de Trabajo Operacionales y la Prctica de Trabajo Seguro, a todos los
niveles de la organizacin y garantizar su entendimiento y la prctica contina de las mismas.
ALCANCE
Esta divulgacin involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto trabajadores fijos
como eventuales en toda la obra, realizada por la empresa.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de las divulgaciones del Plan Especifico,
procedimiento y Prctica de Trabajo seguro, es el Presidente, Ingeniero Residente e
Supervisores SI/AHO, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar constancia de dicha
divulgacin.
REFERENCIAS:
PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de Permisos
De Trabajo
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
PROCEDIMIENTO:
El Ingeniero Residente y la Coordinacin SIHOA son los responsables de elaborar,
mejorar, explicar y divulgar las normas y procedimientos que se ejecutaran en las obras y
servicios que presta la empresa.
Una vez seleccionado el personal que laborar en la obra o servicio se le explica en
forma verbal y escrita previa lectura las normas y procedimientos que la empresa sigue
con motivo de garantizar el trabajo, el bienestar de sus trabajadores, la proteccin de sus
equipos y del medio ambiente.
CODIGO:
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FRECUENCIA
RESPONSABLE
Diaria
Ing. Residente
Sup. SIHOA
Diaria
Sup. SIHOA
Divulgacin de Procedimientos
Al ingresar
Bimensual
Ing. Residente
Sup. SIHOA
Ing. Residente
Sup. SIHOA
Mensual
CODIGO:
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CODIGO:
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INSPECTOR AMBIENTE
EXPOSICION
MOTIVO DEL CAMBIO
BUSQUEDA E INCORPORACION DEL
CAMBIO
CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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NOTIFICACIN DE ACCIDENTE
Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la Coordinacin
SIHOA de la empresa, para ello se procede as:
Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el
momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal equipos, instalaciones y
medio ambiente.
Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia SIHOA de PDVSA
Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y medios para
iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente.
INVESTIGACIN DE ACCIDENTE
Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los hechos, comienza
la investigacin del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron,
utilizando el formato respectivo.
Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, y se establece el proceso de
investigacin del mismo, para lo cual se recogen todas las evidencias al respecto.
Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto preferiblemente por el
supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente, un representante de la
Coordinacin SIHOA de la Empresa y un representante de la Gerencia SIHOA de
PDVSA segn la gravedad del caso.
Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones
necesarias para evitar su repeticin.
Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta al Ministerio del
Trabajo e INPSASEL, as como un informe de investigacin para la Unidad contratante.
REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES
La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas mensualmente
segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios.
Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas
que lo originaron.
Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la
Empresa.
Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a las
medidas.
Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As
mismo, se publica en cartelera.
La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del
accidente
en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA.
El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del accidente en
ocasin de obras o servicios similares.
CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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AO
2007
2005
VEHICULO
AMBULANCIA
TERIOS
MODELO
2007
TERIOS
TIPO
PANEL
SPORT WAGON
PLACA
46I-ABM
BBL-75N
CODIGO:
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03
04
06
07
08
09
10
11
2008
2002
1997
2001
2001
1993
2009
2006
RENAULT
TRAIL BLAZER
LUV. DOB. CABINA
HILUX GRIS
HILUX NARANJA
LARIAT
SILVERADO LS
FORD 350 4 X 2
12
2011
FORD 350 4 X 2
13
2006
15
16
1982
1981
17
1997
18
19
1952
1977
20
1975
21
22
23
1985
1977
24
FREIGHTLINER
MERCEDES
PLUMA BLANCA
PLUMA CHUTO ROJO
CHUTO
BLANCO
FORD
7000
TALADRO PETROCARIBE 2
TALADRO PETROCARIBE 7
BATEA
AMARILLA
IMPORTADA
BATEA CON TANQUE
BATEA ROJA
BATEA COMPRESOR
BOMBA
RECIPROCANTE
6x6 WILSON SNAYDER
KANGOO
TRAILBLAZER
LUV. DOB. CAB
HILUX 4 X 2
HILUX 4 X 2
LARIAT
2009
F-350 4 x 2
FURGON
SPORT WAGON
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PLATAFORMA
PLATAFORMA
CON CASILLA
73M-ABU
BBA-86K
25P-SAA
09ABAR
40L-BAJ
310-XJV
A12AM4D
10B-KAN
CAMION M 2
PLATAFORMA
69M-BAM
1754
1981
PLATAFORMA
PLATAFORMA
A14ANEB
S/PLACA
CAMION
CHUTO
61H-BAC
D 318
DR-2084CJ
PERFORADOR
PERFORADOR
BAP-864
84B-BAR
BATEA
A39BP2A
2011
C-200
BATEA
BOMBA DE
LODO
COMPRESOR DE AIRE N 1
375H SULLAIR
REMOLQUE
26
COMPRESOR DE AIRE N 2
GENERADOR ELECTRICO 25
KVA
GENERADOR ELECTRICO 10
KVA. DOMOSA
375H
REMOLQUE
28
29
30
31
32
GENERADOR
ELECTRICO
MOTOR JOHN DEERE
A58A08B
SIN PLACA
1985
1977
25
27
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S/M 7329076
46-65-10MD
S/M 5431370
S/M
T04045T47338
2
93J-ABP
S/N 11693
S/C
20090225004
9
S/G
706000769
S/G
0706/000111
S/G 52141090
CODIGO:
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Establecer las directrices para verificar y controlar la compra de los materiales, equipos y
servicios adquiridos por la contratista para la consecucin de la obra.
ALCANCE
Los materiales, partes, componentes y servicios que afecten tanto la calidad como el
programa de fabricacin que constituye el servicio. En este procedimiento se involucran las
reas de calidad, procura y Gerencia de Administracin.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente de la
empresa, conjuntamente con los supervisores bajo la asesora de la Coordinacin de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
PROCEDIMIENTO PARA PROCURA DE MATERIALES
1. Requisiciones de Compra.
Descripcin de los materiales, equipos o servicios requeridos.
Cantidades
Calidad requerida (inspecciones y pruebas aplicables)
Especificaciones tcnicas y de diseo
Registros de empaque y embalaje
Condiciones especiales de manejo, almacenamiento y envo
Normativa aplicable
Lugar y tiempos de entrega (parciales y/o totales)
rea o departamento usuario final
Sitio de almacenamiento final o donde se requiere el servicio
2. rdenes de compra
Se debe verificar que el departamento de compras genere, en base a las Requisiciones de
compra, las rdenes de compra que emite a los proveedores, trasladando la informacin
incluida en las requisiciones de compra. Adicionalmente se debe incluir o solicitar
contractualmente lo siguiente:
3. Programa de procura de la contratista.
El departamento de compras de la contratista debe generar un Programa de procura que
incluya al menos lo siguiente:
CODIGO:
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PLAN DE MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS
INSPECCIN
DE
MQUINAS,
EQUIPOS
OBJETIVO
Este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un plan documentado para
el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de trabajo, equipos y
unidades de transporte.
ALCANCE
Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que
realice la empresa Donde tenga que utilizar maquinarias, equipos y herramientas.
RESPONSABILIDAD
Presidente: Asignara los recursos y los medios para mantener y mejorar la efectividad
del plan.
Jefe de taller: es responsable de divulgar, capacitar y registrar todos los
mantenimientos que se realizan a los diferentes equipos.
Supervisor de Seguridad: Es responsable de revisar los registros de mantenimiento
y emitir sugerencias en los casos necesarios.
Operadores: son responsables de notificar las fallas que presente la unidad o equipo,
antes o durante la ejecucin de un servicio.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo
CODIGO:
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PROCEDIMIENTO
Todo equipo a partir de la aprobacin de este procedimiento y una vez repotenciado o
revisado por el personal de taller ser registrado en una ficha de vida, diseada para
tal fin segn las caractersticas del equipo.
Los mantenimientos preventivos se realizaran de acuerdo a las caractersticas del
equipo en cuestin. Por motivos de experiencias anteriores y como medio eficaz para
evitar prdidas de tiempo y reducir al mximo los riesgos propios de la actividad, la
Presidencia de la Empresa se compromete a mantener durante el tiempo que dure la
obra contratada, un mecnico en la base y una unidad dotada de un stop mnimo de
repuestos, herramientas, combustible y lubricantes.
Las reparaciones y mantenimientos correctivos se realizaran inmediatamente despus
de ser detectados y notificados por el operador, Jefe de Transporte o cualquier
persona relacionada con las operaciones normales de la Empresa.
Los operadores deben revisar la operatividad de cada unidad antes de iniciar la
actividad, a fin de detectar fallas y corregirlas en el momento, de ser el caso, de lo
contrario la unidad se declara NO operativa y se emite la respectiva orden de
reparacin.
Finalizada la jornada de trabajo o servicio el operador es responsable de notificar al
Ing. Residente cualquier falla o avera que haya sufrido la unidad.
Es funcin del mecnico realizar diariamente a cada una de las maquinarias y equipos
que se encuentran dispuestos en el rea de trabajo revisiones preventivas antes de
iniciar las actividades, reemplazar aquellas partes que se encuentren en mal estado, o
notificar al Ing. Residente si se trata de reparaciones mayores.
PLAN DE INSPECCIN DE HERRAMIENTAS MECNICAS, MANUALES Y PORTTILES
El Ingeniero Residente y/o el Supervisor realizaran inspecciones visuales diarias a las
herramientas y equipos menores, desincorporando aquellos que presente alguna
situacin de riesgo para el trabajador, la inspeccin es fsica, no se llevara formato.
El Supervisor de seguridad una vez iniciada la obra realizar inspecciones mensuales
a las principales herramientas y equipos porttiles que se hayan incorporado a la
actividad, cumpliendo con los correctivos en los casos necesarios.
PLAN DE MANTENIMIENTO
Se llevar un control de los mantenimiento preventivo de cada una de las maquinas, es
decir, cambio de aceites y filtros.
Se mantendr un stop de cada uno de los filtros requerido por maquinaria, as como el
aceite de motor, hidrulico y valvulina.
CODIGO:
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PLAN DE INSTALACIN:
Para los mantenimientos correctivos, el mecnico solicitara ante el Jefe de
Mantenimiento los repuestos requeridos.
El personal de mantenimiento ubicara el o los sitios donde se ubicara los repuestos as
como el presupuesto respectivo.
Una vez aprobado el dinero, Administracin entregara el dinero al Jefe de
Mantenimiento y su equipo se encargara de la compra y entrega.
Una vez efectuado el mantenimiento el mecnico llena la planilla de chequeo y es
entregado al Supervisor inmediato para su registro y archivo.
PLAN DE INSPECCIN
Mensualmente el Supervisor de Seguridad y el trabajador y/o el Ingeniero Residente,
Inspeccionara cada una de los equipos y herramientas existentes.
Quedara en el formato de inspeccin las posibles desviaciones encontradas y las
Recomendaciones, as como el tiempo lmite de solucin y el responsable de su
ejecucin.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de Camiones y Camionetas Pick UP.
PCV-F-SSST-: Planilla de inspeccin Equipos Especiales
CODIGO:
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CODIGO:
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RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Ingeniero Residente,
Supervisor SIHOA conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional, de la empresa.
SELECCIN DE TRANSPORTE.
El transporte del personal se har en camioneta cerrada preferiblemente o dado el caso en
camioneta Pick Up o camin Ford-350 con cabinas y asientos, considerando en todo
momento la seguridad y confort, adems del perfecto funcionamiento mecnico, para el
traslado de los trabajadores. El mismo ser sub contratado. El personal tcnico y supervisor
se transportar en camionetas propias de la empresa.
PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIR LOS VEHCULOS
Se puede reducir el riesgo de sufrir un accidente al conducir en forma correcta y segura,
cada vez que se sienta detrs del volante. Para ello se debe:
Planear la ruta por adelantado.
Inspeccionar el vehculo por dentro y por fuera.
Manejar segn los lmites de velocidad indicados.
Mantener la calma y el control en todo momento.
Aumentar la distancia de seguimiento en condiciones adversas del clima.
No seguir un vehculo de cerca. Respetar la regla de los dos segundos.
Eliminar las distracciones innecesarias dentro de su vehculo.
No conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas.
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA
Queda prohibido transportar personal en la caja de carga o en los estribos de los
vehculos.
Los lquidos combustibles deben ser transportados en contenedores normalizados,
prohibindose el uso de envases de vidrio. Dichos contenedores cuentan con normas
de fabricacin, son metlicos, con pico vertedor y cierres especiales para evitar
prdidas.
Si la carga sobresale ms de 1 m hacia atrs desde el lmite posterior del remolque
debe ser sealizada con banderines con franjas de color rojo y blanco. Las cargas no
deben sobresalir de los lmites laterales del vehculo.
Las cargas deben ser sujetadas de manera firme y segura, a fin de evitar cadas,
desplazamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del vehculo, o daar la
cabina o caja de carga.
En ningn caso puede sobrepasarse la carga mxima de diseo del vehculo
establecida por el fabricante.
CODIGO:
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CODIGO:
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REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHCULOS Y CAMIONES
(MOTORES DE GASOLINA)
N
1.-
2.-
3.-
DRESCRIPCION
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
C. AMERITE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1 Engrase
1.2 Aceite de Motor
1.3 Aceite Hidrulico
1.4 Valvulina
1.5 Sistema de Frenos
1.6 Correas
1.7 Bujas
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1 Engrase
1.2 Aceite de Motor
1.3 Aceite Hidrulico
SISTEMA ELCTRICO
3.1 Cambio de Batera
3.2 Cambio de Bornes
3.3 Suministro de Agua Destilada (Batera)
3.4 Sistema de Luces
NOTA: El Programa de Mantenimiento para los vehculos se cumple estrictamente durante el perodo en que los mismos se
encuentran trabajando, todos los vehculos se equipan y se chequean antes y despus de iniciada la obra garantizando su
mxima operatividad
TIPO DE
MANTENIMIENTO
PERODO
Revisin Visual
Diario
Revisin General
Mensual
RESPONSABLE
Ing Residente / Supervisor
SIHOA
Ing Residente /Supervisor
SIHOA
CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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Evite guardarlos bajo condiciones extremas de fro, calor o humedad (guardar en lugar
fresco y seco).
VIDA TIL DE LOS CASCOS O GORROS
El casco o gorro est diseado con material resistente de alta calidad, este no indica
que dure para siempre.
Las propiedades de proteccin sufrieran debido al uso diario y exposicin en los
ambientes de trabajo a temperaturas, exposicin qumica, radiaciones UV.
Antes y despus de su uso inspeccione el casco o gorro.
Los cascos o gorros de seguridad tienen una vida til; es la siguiente:
La suspensin hasta 12 meses (un ao).
El casco o gorro hasta 5 aos.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS LENTES DE
SEGURIDAD.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN
Conocer la actividad y los riesgos asociados que impliquen riesgos para los ojos,
como por ejemplo:
Emisin de luz soldadura
Proyeccin de partculas piqueteo
Salpicadura de lquidos manipulacin de productos qumicos
CODIGO:
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NOTA: Existen lentes para uso especfico, por lo que se recomienda no tratar de usar los
lentes no adecuados. Ejemplo: Uso de lentes claros para realizar trabajos de soldaduras.
FRECUENCIA DOTACION
Casco
Botas de Seguridad
Lentes de Seguridad
Protectores Auditivos
Guantes de Carnaza
Guantes de Tela
Mascarilla Respiratoria
CODIGO:
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CODIGO:
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Contingencia
Evento indeseado que tiene el potencial de ocasionar graves lesiones o prdidas de vidas
y propiedades y tiende a producir perturbaciones dentro y/o fuera de la instalacin y requerir
la ayuda de recursos externos de la empresa (bomberos municipales, Proteccin Civil, otros.)
Instalacin
Toda infraestructura industrial en la cual se desarrolla un proceso incluyendo equipos o
maquinarias, tuberas, edificaciones o componentes Asociados al funcionamiento de dicha
infraestructura.
Plan de Emergencia / Contingencia
Un procedimiento escrito especfico a una instalacin, con una organizacin definida, que
permite guiar las acciones para el control y dominio de una emergencia, contingencia o
evento catastrfico y la minimizacin de las posibles prdidas.
Centro de Control de Emergencias.
rea destinada por la organizacin como centro de coordinacin de respuesta ante
emergencia.
DEFINICIONES DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES:
PRESIDENTE DE LA EMPRESA
Prestar la ayuda econmica para la asistencia a las vctimas.
Recibe la informacin del Ingeniero Residente.
Acta como enlace con la Gerencia Contratante y la Superintendencia SIHOA.
Convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio.
Establece los correctivos a tomar
INGENIERO RESIDENTE
Decreta, ordena y dirige el desalojo mediante un pito de alerta.
CODIGO:
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CODIGO:
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CODIGO:
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EN CASO DE LESIONADO
Cuando se produzca un accidente donde resulte lesionado un trabajador, se proceder de
la siguiente manera:
La persona que se encuentre ms cerca al o los lesionados debe alejarlos del peligro.
El Ingeniero Residente o el Supervisor de SIHOA deben tomar medidas para el cese
del estado de peligro.
El Ingeniero Residente ordena la suspensin inmediata de las actividades asociadas al
peligro.
El Supervisor SIHOA procede a aplicar los auxilios mdicos de emergencia, cuidando
de no agravar las lesiones.
Si las condiciones lo ameritan el Supervisor SIHOA decide el traslado hasta la Clnica
o Centro mdico, en el vehculo de emergencia dispuesto para tal fin en el sitio de
trabajo.
El Ingeniero Residente se comunica con la Administracin de la empresa y le informa
sobre la emergencia y la gravedad del lesionado.
El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las instalaciones de PDVSA y
avisa sobre la emergencia.
El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remite al Supervisor SIHOA.
El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y
recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso.
El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral Industrial del servicio
para iniciar las investigaciones sobre el accidente.
CODIGO:
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento
a todo el resto del personal de la empresa.
FLUJOGRAMA EN CASO
DEDe
INCIDENTE
/ACCIDENTE
Solicitud
Vehculo De Emergencias
De La Obra
Coordina O Efecta Llamadas De Telfonos Al Centro Clnico Para Atencin Inmediata Al Lesionado
Traslado De Lesionado
Centro Medico
Culminacin De Reposo
Reposo Medico
Incorporacin Al Trabajo
Incorporacin
CODIGO:
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CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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ANTES
Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar condiciones
inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes potenciales de
accidentes.
Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para afrontar
emergencias.
Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la instalacin
donde se realice el trabajo.
DURANTE
El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al supervisor
de SIHOA quien notificar lo sucedido al Ingeniero Residente, y pondr en marcha el
Plan de Contingencia PRE-establecido.
Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin en cuestin, acatar y
aplicar las medidas plasmadas en el presente texto.
El personal de Supervisin atender al lesionado y determinar la necesidad o no de
trasladarlo al centro asistencial. En caso de que el trabajador requiera atencin
mdica especializada, el Supervisor SIHOA dispondr el adecuado traslado del
lesionado en forma inmediata.
Se combatirn los posibles focos de incendios mediante el uso de extintores
manuales; control y derrame de lquidos inflamables o no.
DESPUS
Si es posible se restablecern las actividades a su normalidad.
Se recopilar y elaborar el informe correspondiente de forma inmediata, una vez
culminado ste, se realizar entrega a la organizacin contratante.
Se realizar una evaluacin de lo acontecido.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
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MEDIOS DE ALERTA
Este sistema sirve para informar al personal involucrado en el trabajo el estado de alerta,
ante una emergencia o la necesidad de proceder a un desalojo.
El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente en conjunto con el
Supervisor de Seguridad, Custodio de la Instalacin y el Ingeniero Inspector, con la Asesora
del Supervisor de Seguridad, sin que esto signifique el desalojo de las instalaciones.
Al escuchar la ALARMA, activada por el sonido de un PITO, estar dirigido por el
Supervisor de SIHOA o el Ingeniero Residente.
Sonidos (pito) de Emergencia:
1 sonidos Corto.. indica que el personal debe estar alerta.
1 Sonido Largo.. Desalojo de la instalacin.
2 sonidos largos consecutivosindica precaucin debido a un incendio en un
rea de la obra
CODIGO:
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5. En caso que tenga que correr, hgalo con cuidado, en forma ordenada y sin crear
pnico, NO GRITE.
6. Dirjase al sitio de SEGURIDAD, previamente indicado, mantngase atento a las
instrucciones a seguir y no se disperse a otro lugar no autorizado.
7. Ayude a las personas que lo necesiten.
MEDIOS DE COMUNICACIN
Nmeros de Emergencia: A la hora de ocurrir una eventualidad no deseada es importante
tener conocimiento de a quin se puede y por medio de que se puede recurrir, por esta razn
a continuacin se presenta algunos de los nmeros a los que hay que recurrir.
Medios de Comunicacin: telfonos celulares.
TELFONO ES CASO DE EMERGENCIA
Cargo
Responsable
Telfono
Empresa
Gerente de Operaciones
Sup, Relaciones Laborales
Supervisor S.I./A.H.O
Oficina
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
0416-6821393
0416-6820406
0426-4853460
0282-4222050
Petrocaribe
Institucin
ANACO
BOMBEROS
DEFENSA CIVIL
GUARDIA NACIONAL
P.T.J.
POLICA MUNICIPAL
C.E.M.C.A.
CENTRO MEDICO ANACON
PUERTO LA CRUZ
AMBULANCIAS
BOMBEROS
CRUZ ROJA
DEFENSA CIVIL
POLICLINICA P. LA CRUZ
CENTRO MEDICO TOTAL
GRUPO MEDICO LA TRINIDAD
MATURIN
BOMBEROS
AMBULANCIAS
SERVICIO DE GRUA
Telfono
0282 4222962
0282 4240034
0282 4204365 / 4204366
0282 4221424 / 4221539
0282 4221212
0282 4255049
0282 -4241205 / 4251904
0281 2657980
0281 2650315
0281 277948
0281 - 2771810
0281 2675904
0281 2655708 / 2657190
0281 2673328 / 2670760
0291 6425383
0291 6426591
0414 - 3827753
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CENTRO MEDICO
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CENTRO CLINICO DIVINO NIO
EL TIGRE
AMBULANCIAS
BOMBEROS
P.T.J.
POLICIA
CLINICA SANTA CECILIA
CENTRO CLINICO PARACO
POLICLINICA NESSI
BARCELONA
BOMBEROS
AMBULANCIA
P.T.J.
POLICIA
DEFENSA CIVIL
CENTRO MEDICO ZAMBRANO
CANTAURA
POLICIA MET.
POLICIA MUNICIPAL
CLINICA CANTAURA
LECHERIA
CENTRO DE ESPECIALIDADES ANZOTEGUI
SIMULACROS
La preparacin terica prctica del personal involucrado en la realizacin del servicio es
esencial para dar una respuesta rpida y oportuna ante cualquier situacin de emergencia
que se presente.
Dada esta consideracin se establece un cronograma de simulacros de desalojo y
respuestas ante emergencias para las reas donde se desarrollar el trabajo.
Es de considerar la sincrona que deben tener estos simulacros con los planes de
emergencia o de reaccin que tienen las distintas instalaciones de PDVSA, cercanas o de
influencia a las reas de trabajo, en este sentido tenemos:
Se establece la obligatoriedad de coordinar la ejecucin de los simulacros con los
Custodios de dichas instalaciones de tal manera de adaptar nuestros planes de emergencia
para con los establecidos para estas operaciones.
PROGRAMA DE SIMULACRO
REA DE TRABAJO
TIPO DE SIMULACRO
Simulacro de desalojo
RESPONSABLE
Ingeniero Residente y Sup.
SIHOA
Ingeniero Residente
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
Mordedura de Ofidio
y Sup. SIHOA
Ingeniero Residente y Sup.
SIHOA
Nota: Este programa est sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones donde se van a ejecutar las
actividades, por lo cual el tipo de simulacro puede variar, con previa notificacin a PDVSA.
CAPACITACIN Y DIVULGACIN
Indicar las rutas de escape en caso
de emergencia.
Sealizacin de las rutas de escape.
Realizacin de Simulacros.
Uso Equipos de Proteccin Personal
Uso y Manejo de Extintores,
Uso de los Primeros Auxilio
Divulgacin de Mapas de Riesgo.
Divulgacin de Accidentes
Como notificar los accidentes ante
FRECUENCIA
RESPONSABLES
Quincenal
Al comienzo de la
Obra
Bimensual
Diaria
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
INPSASEL
SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE ASISTENCIA
MDICA.
La empresa mantendr en sitio una Ambulancia debidamente equipada para atender
cualquier trasladado de lesionado que se presente en el rea de trabajo. Por otra parte se
debe disponer, en cada rea de trabajo, de un Botiqun de Primeros Auxilios suficientemente
dotado de medicamentos, a objeto de brindarle atencin oportuna a cualquier trabajador
lesionado.
Es responsabilidad del Supervisor SIHOA, inspeccionar peridicamente el Botiqun de
Primeros Auxilios, con el objeto de verificar las deficiencias y canalizar la reposicin de los
medicamentos y materiales faltantes.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE LESIONADOS:
Adems se instruye al personal que trabajan en la prestacin del servicio, para que
proceda de la manera siguiente en caso de presentarse un LESIONADO DURANTE LA
REALIZACIN DEL SERVICIO.
Preste atencin de primeros auxilios al lesionado, manteniendo la calma en todo
momento y tranquilizando al lesionado.
Comunicar el inmediato a la Empresa, a travs del Supervisor de Seguridad.
Debe trasladar en el medio adecuado al lesionado si el caso lo requiere.
Si no es posible estabilizar al herido, solicitar ayuda a los cuerpos de seguridad
respectivos
(Ambulancia, Paramdicos, Bomberos)
LESION LEVE:
1. El Supervisor verifica la lesin.
2. Se aplican los primeros auxilios.
3. Se coloca en observacin al trabajado, Si el trabajador se siente en capacidad de
regresar al trabajos, este lo har bajo supervisin.
4. Se verifican las condiciones de trabajo.
5. Se determinan las posibles consecuencias.
6. Se levanta un informe que determine las causas.
LESION GRAVE:
1. El supervisor verifica la lesin y aplica primeros auxilios.
2. El Ingeniero Residente informa inmediatamente al Supervisor de PDVSA y la Gerencia
de Seguridad de la Organizacin contratante.
3. Se inmovilizara al lesionado y se proceder al traslado inmediato.
4. El supervisor notificara de inmediato a la oficina de la empresa.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
%
0.5
0,5
0.5
1
0,2
0,5
1
0,2
0,25
0,2
0,25
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
UNA FUENTE DE
Con el fin de reducir la Exposicin a las radiaciones ionizantes, es necesario que usted
adopte las siguientes Tcnicas.
Tiempo: Permanezca el menor tiempo posible cerca de un fuente radiactiva. "Mientras
menor es el tiempo de permanencia a una fuente radiactiva, menor es la dosis recibida"
Distancia: Mantngase lo ms alejado posible de la fuente radiactiva. A mayor
distancia de la fuente radiactiva, menor es la dosis recibida".
Blindaje:
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
10. Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y Delegados de
Prevencin, enmarcada dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley
Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento
Parcial.
___________________________
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo
COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, Sup. de obra, las mismas deben quedar
evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O
Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MES 2
MES 3
MES 4
Actividad
AUDITORIA GENERAL
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
x
x
x
x
x
x
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
1.- Ingeniero residente con la asesora del Supervisor de SIHOA, realizaran mensualmente
el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido en el presente PESIHOA.
2.- El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una
de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma
PDVSA SI-S-04 legal vigente.
3.- Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con el objeto
de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y ambiente.
4.- Se realizarn auditoras internas, antes de cada evaluacin programada por la unidad
contratante durante la ejecucin de la obra durante la implantacin del plan especifico
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
5.- Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual
se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
6.- De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se
determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este seguimiento
ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no
conformidades mientras se revisan los puntos no conformes.
7.- La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes
(auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de
auditora.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
AUDITOR
PLANIFICACION DE LA AUDITORIA
AUDITADO
RECIBE NOTIFICACION DE AUDITORIA
REALIZA LA AUDITORIA
FIN
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
REQUISITOS DE AMBIENTE
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
Al final de cada jornada diaria de trabajo, el Ingeniero Residente debe verificar que el rea
no ha sido afectada o alterada y que no existe presencia de ningn desecho generado
durante la actividad.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
DESCRIPCION
MARCA
AO
FREIGHTLINER
PLUMA BLANCA
PLUMA-CHUTO ROJO
CHUTO BLANCO F-7000
BATEA AMARILLA
BATEA TANQUE
BOMBA RECIPROCANTE 6X6
COMPRESOR DE AIRE N.1 (375H)
COMPRESOR DE AIRE N.2 (375H)
TANQUE CUADRADO DE ALMACENAMIENTO
Y RESERVA DE AGUA.
COMEDOR RODANTE
TRAILERS TIPO OFICINA
MERCEDES
IMPORTADO
IMPORTADO
FORD
IMPORTADA
IMPORTADO
WILSON SNAYDER
SULLAIR
SULLAIR
2006
1982
1981
1977
1975
C-200
REMOLQ.
REMOLQ.
FABICADO
FABRICADO
FABRICADO
LISTADO DE VEHICULOS
ITE
M
AO
2007
2005
2008
2002
2007
1997
2001
2001
1993
VEHICULO
AMBULANCIA
TERIOS
RENAULT
TRAIL BLAZER
TAHOE
LUV DOBLE CABINA
HILUX GRIS
HILUX NARANJA
LARIAT
MODELO
TIPO
PLACA
MITSHUBICHI
TOYOTA
KANGOO
CHEVROLET
CHEVROLET
DOBLE CAB.
HILUX 4X2
HILUX 4X2
LARIAT
PANEL
SPORT W.
FURGON
SPORT W.
SPORT W.
PICK-UP
PICK.UP
PICK.UP
PICK-UP
46I-ABM
BBL-75N
73M-ABU
BBA-86K
25P-SAA
09A-BAR
40L-BAJ
310-XJV
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
2009
2006
2011
2006
1982
1981
1997
SILVERADO LS
FORD 350 BLANCO
FORD 350 GRIS
FREIGHTLINER MERCEDES
PLUMA BLANCA
PLUMA-CHUTO ROJO
CHUTO BLANCO F-7000
CHEVROLET
F-350 4X2
F-350 4X2
CAMION M2
1754
1981
CAMION
PICK-UP
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
CHUTO
A12AM4D
10B-KAN
A58A08B
69M-BAM
A14ANEB
S/PLACA
61H-BAC
LISTADO DE HERRAMIENTAS
ITE
M
DESCRIPCION
PALAS
PICOS
CARRETILLAS
CONTENRDORES DE DESECHOS
BOLSAS NEGRAS
TRAPOS
GUATES
MASCARILLAS
LESTES DE SEGURIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
BANDEJAS DE RECOLECCION
VASOS CNICOS
OTROS
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
9.-
38.PROCEDIMIENTO
PARA
EL
CONTROL
DE
EMISIONES
ATMOSFRICAS POR FUENTES MVILES O FIJAS Y ACTIVIDADES
OPERACIONALES.
OBJETIVO:
Controlar los focos de la contaminacin atmosfrica que afecten al ambiente de trabajo y
las personas que all laboren.
ALCANCE:
Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea en la obligacin de
que sus equipos generen algn tipo contaminacin de la atmsfera.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
JUSTIFICACIN:
la contaminacin de la atmsfera puede generar enfermedades profesionales en las
personas.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA
bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
de la Empresa.
PROCEDIMIENTO
1.- Fuente principal de contaminacin atmosfrica que pudiera producir la empresa, es la
de los vehculos de transporte y equipos utilizados. Este foco de contaminacin es
minimizado con la implantacin de programas efectivos de inspeccin y mantenimiento
a todas las partes que tengan relacin con los sistemas de escape o emisiones a la
atmsfera.
2.- Se debe utilizar filtros mecnicos o electrostticos en la fuente de emisiones de aire.
3.- Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presenten deterioro tales como: escapes
de compresores o gas-oil u otro combustible.
4.- Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente
adecuados para evitar la contaminacin.
5.- Se debe controlar la emanacin de solventes orgnicos y el contacto con altas
temperaturas.
6.- Se debe evaluar la concentracin ambiental de polvos, neblinas, para determinar el
tiempo de exposicin de los trabajadores a ese ambiente.
7.- Evitar la utilizacin de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono.
8.- Evitar los riesgos de incendios, ya que stos producen emanaciones de humos que
afectan directamente la atmsfera.
9.- No se permitir arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente.
10.- Se realizar inspeccin rutinaria y se le har seguimiento a la implementacin de la
Operacin SOL (Seguridad, orden y Limpieza).
11.Delegar en los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL
(Seguridad, Orden y Limpieza)
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
JUSTIFICACIN:
El ruido puede generar enfermedades profesionales en las personas, que son
irreversibles, de manera que controlar el ruido.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA
bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
de la Empresa controlar la emanacin del ruido, los focos de vibracin en las mquinas.
Con el fin de controlar los focos de emanacin de vibraciones y por lo tanto de ruidos se
crea el siguiente procedimiento mediante el cual se definen las actividades para atacar este
tipo de contaminacin:
1.- Se debe amortiguar el ruido de las mquinas en caso de que lo generen, buscando la
forma de redisear la construccin.
2.- En caso de que las maquinarias generen ruido se deben recubrir las paredes de la
nave donde son operadas con material amortiguador para amortiguar el ruido.
3.- Utilizar dispositivos para proteccin de la audicin: Existen obturadores de plstico y
ltex, selectores de ruidos o dispositivos intra-aural.
4.- Para controlar la emanacin de ruidos en los vehculos de transporte, stos no
debern exceder de 88 dBA para vehculos pequeos y de 93 dBA para autobuses,
camiones y vehculos de carga. Esto se har mediante inspecciones peridicas y de la
aplicacin de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
JUSTIFICACIN:
Mantener un control de los desechos slidos para su posterior entrega a la Gerencia de
Ambiente de PDVSA
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los materiales y los desechos que
se generen en la obra
PROCEDIMIENTO:
1.- Se ingresan los materiales a la obra y se llena el respectivo formato de entrada de
materiales.
2.- El supervisor de SIHOA realiza un informe donde indica la entrada de materiales.
3.- Se realiza un informe donde se contabilizan la y los desechos slidos y lquidos.
4.- Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y posterior entrega
al analista de ambiente correspondiente.
ANEXO: PLANILLA DE ENTRADA MATERIALES Y SALIDA DE DESECHOS
41.-
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
Campo
Higiene
Herramienta
Vehculos
Compresor
CODIGO:
PCV-SSST-PE-
Equipo
de
Izamiento
E.P.P.
Otros
P.T.S.
Responsabili
dades
Normas y
leyes
M.S.D.S.
Salud
Ambiental
Cronograma de Adiestramientos
Actividad
Control de
Incendio
Manejo
Preventivo
Fatiga
Laboral
Riesgos
Laborales
Manejo
Seguro de
Qumicos
Uso de EPP
Condicin
Insegura
Otros
CODIGO:
PCV-SSST-PE-