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PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


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Proyecto:
CONTRATO N

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y


SALUD EN EL TRABAJO
CONTENIDO:
1._

AO ____________
DESCRIPCIN
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.

PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.


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II.
III.
IV.
V.
VI.
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13.

I. HOJA DE DATOS
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Contratista:
Direccin:
Telfonos / fax:
Actividad Econmica
Representante Legal:

EMPRESA CONTRATISTA
Petrocaribe Venezolana, S.A.
Av. Jos Antonio Anzotegui, km 99. / Campo Petrocaribe.
0282-4222050 / 0282-4222195.
Perforacin de Pozos de Agua.
Cdula de Identidad
Ing. Juan Barreto.
6.913.378
PROYECTO

Proyecto:
Numero de Contrato:
rea:
Fecha de inicio

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Fecha de Culminacin:

II. INTRODUCCION

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El Presente Plan de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional, ofrece la


informacin necesaria y precisa para el desarrollo de la MANTENIMIENTO,
REHABILITACIN Y PERFORACIN DE POZOS PRODUCTORES DE AGUA en el
presente documento se seala los diferentes equipos y herramientas a utilizar en la obra, e
igualmente se describen los elementos del sistema de gestin en Seguridad Industrial
Ambiente e Higiene Ocupacional con los procedimientos necesarios para minimizar los
riesgos existentes en el rea laboral, as como los diferentes aspectos relacionados a la
seguridad durante acondicionamiento y perforacin, por principios de Petrocaribe
Venezolana, S.A., esta informacin ser suministrada a todo el personal que trabaja en ella;
para as ofrecer a los trabajadores un ambiente de seguridad y tranquilidad en las diferentes
actividades y obtener resultados positivos en cada ejecucin de las labores.
El presente documento, del mismo modo refleja los elementos incorporados al plan de
emergencia y contingencia asociado a la actividad sealada e igualmente, es una
herramienta de consulta para el personal supervisor, operadores y personal de verificacin
que estn presentes en el rea de la localizacin, quienes debern estar sujetos a los
elementos y recomendaciones sealados en este documento.
Los programas de inspeccin, auditoria y adiestramiento, los anlisis de seguridad y las
practicas seguras de trabajo, el plan ambiental, la notificacin de incidentes; con el objeto de
preparar, tomar conciencia y conformar un equipo de trabajo altamente comprometido en la
implantacin de los procesos y procedimientos SI-AHO contemplados en este documento.
Adems el presente Plan, se perfila en cumplir con las exigencias de las Normas P.D.V.S.A,
Norma COVENIN, Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT), Reglamento de las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley
Penal del Ambiente, para as conservar la Integridad fsica de los Trabajadores, Equipos e
Instalaciones y Medio Ambiente.

III. HOJA DE APROBACIN

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REVISADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

2013

2013

2013

2013

2013

NOMBRE Y
APELLIDO

FIRMA

CARGO

FECHA

PETROCARIBE VENEZOLANA S.A.

NOMBRE Y
APELLIDO

REVISADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

Ing.
Juan Barreto

Ing.

T.S.U
Adriana Prez

REVISADO POR

REVISADO POR

FIRMA

CARGO

GTE. GENERAL
PETROCARIBE

GTE.
OPERACIONES
PETROCARIBE

DPTO.
SEGURIDAD Y
SALUD
PETROCARIBE

DELEGADO DE
PREVENCIN

DELEGADO DE
PREVENCIN

FECHA

2013

2013

2013

2013

2013

IV. OBJETIVO GENERAL


Promover el control de los riesgos existentes en las operaciones de empresa Petrocaribe
Venezolana, S.A para crear condiciones ptimas de Seguridad y Salud Laboral, con la
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finalidad de garantizar la integridad fsica y mental de los trabajadores, proteger los bienes e
instalaciones de la empresa, evitar daos a las propiedades de terceros y al ambiente
durante
el
proyecto:
__________________________________________________________________, numero:
_________________, logrando de esta manera la prevencin de accidentes, enfermedades
profesionales.

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Establecer el compromiso de Petrocaribe Venezolana, S.A en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo con todos sus trabajadores a travs de Polticas Claras, que
garanticen mejores condiciones de trabajo.
Integrar a los Delegados de Prevencin, Comit de Seguridad y Salud Laboral, Servicios
de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Trabajadores y trabajadoras, para la defensa
de mejores condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificar, evaluar los Procesos Peligrosos en las diferentes reas de trabajo,
estableciendo mecanismos de control a fin de no afectar el bienestar fsico y mental de
los trabajadores y trabajadoras.
Disear e implementar Programas de adiestramiento acorde a las necesidades de
adiestramiento de cada trabajador y trabajadora de las diferentes reas o departamentos
de este centro de trabajo.
Disear e implementar procesos de inspeccin evaluacin y control de los riesgos
existente.
Desarrollar y mantener Sistemas de Vigilancia epidemiolgica de accidentes y
enfermedades ocupacionales y para la utilizacin del tiempo libre y descanso.
Establecer Normas, Reglas y Procedimientos de Trabajos Seguros y Saludables.
Desarrollar planes de contingencia y atencin de emergencias, motivando y organizado a
los trabajadores y trabajadoras para que participen en brigadas para el control de
emergencias.

V. ALCANCE.

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Este Plan de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional contempla las normas
y procedimientos que van dirigidos a todo el personal destinado a laborar en los trabajos a
realizarse en:MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y PERFORACIN DE POZOS
PRODUCTORES
DE AGUA para el proyecto: ______________________________
numero: _______________________, quienes debern cumplir con carcter obligatorio el
conjunto de normas y procedimientos de seguridad enunciados en el mismo.
Con el propsito de establecer las medidas de seguridad pertenecientes para as evitar
incidentes o accidentes que puedan afectar al personal, equipos, instalaciones y medio
ambiente.
Este Plan Especfico De Seguridad Y Ambiente Permite Dentro De Su Alcance:
Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica de personal.
Determinar, prevenir y controlar los riesgos asociados a las actividades.
Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente.
Aplicar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos y vehculos para actividades
ms seguras.
Prepara al personal para actuar en caso de emergencia (incendios, accidentes e
incidentes, fugas de gases, etc.)

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1. SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESPECIFICADO

PARA LA OBRA.
Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como: La estructura
organizacional de los patronos y otras formas asociativas comunitarias de carcter productivo
o de servicios, que tiene como objetivos la promocin, prevencin y vigilancia en materia de
seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos
humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores.
En funcin de lo antes expuesto tiene la siguiente estructura organizacional cuyas
responsabilidades estn definidas en pro del desarrollo del servicio de seguridad y salud de
la obra

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

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PRESIDENTE

SUPERVISOR DE OBRA

OBREROS

INSPECTOR SI-AHO

PLANIFICADORA

COORD. SI-AHO

GERENTE DE PROYECTO
PERFORADORES
ADRIANA PREZ ANZ08002427

OPERADORES

CHOFERES
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ING. RESIDENTE

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DESCRIPCIN DE LOS ROLES Y LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE


SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.
OBJETIVO:
Los fines u objetivos de los roles y responsabilidades de la organizacin lo constituye la
directiva de la empresa, donde se trata de un conjunto de responsabilidades bajo los cuales
todas las decisiones administrativas y operacionales se determinan con el objeto de que el
progreso y desarrollo de la empresa puedan estar dirigido propiamente hacia los objetivos ya
delineados.
ALCANCE:
Este procedimiento aplica a toda la organizacin de la empresa para dar el cumplimiento
de los roles y responsabilidades que son asignados a cada uno de ellos.
RESPONSABILIDADES:
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es la Directiva de la empresa,
conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, quienes debern cumplir con todos los roles y responsabilidades asignados.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en
materia de Seguridad, Higiene y Ambiente
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PROCEDIMIENTO:
Al ingresar el personal se les realizar induccin en materia de seguridad y salud
ocupacional con el objeto de notificar los roles y responsabilidades en materia de seguridad
para su posterior aplicacin durante la ejecucin de la obra.
PCV-F-SSST-01: Carta de Notificacin de Roles y Responsabilidades
A continuacin se mencionan las responsabilidades de todos los miembros de la
organizacin en cuanto a Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
PRESIDENTE - GERENTE:
Es responsable de la direccin general de Petrocaribe Venezolana, s.a., durante el
proyecto de Mantenimiento y Rehabilitacin de Pozos productores de agua, encargndose

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de planificar y controlar todas las actividades de perforacin y equipamiento de pozos de


agua por medio de planos y procedimientos previamente establecidos. No obstante;

Planificar estrategias para realizar las actividades de perforacin de pozos de agua


con la mayor eficiencia posible.

Coordinar que sus subalternos verifiquen el cumplimiento de las estrategias


requeridas para la actividad.

Evaluar los resultados obtenidos por cada uno de los departamentos para sujetarlo a
discusin.

Elaborar estadsticas de perforacin por taladro.

Recomendar mtodos eficientes y seguros para cada una de las actividades.

Asegurar que todo su personal este calificado por puesto de trabajo.


PLANIFICADOR:

Realizar la planificacin de las actividades a ser ejecutadas.

Verificar con el personal de SIHO-A y supervisores que estn contempladas todas las
acciones preventivas para la realizacin de la actividad.

Especificar cronograma de ejecucin.

Determinar tiempo requerido para las actividades.

Estimar los recursos para la ejecucin de las actividades

Desarrollar cronogramas de actividades y progreso fsico e histograma de recursos.

Medir el progreso de las actividades y actualizar el programa actual a la data real.


SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD:

Hacer cumplir las normas y procedimientos, en materia de control de calidad,


aprobados para la obra.

Coordinar las actividades de control de la calidad conjuntamente con los


supervisores de la obra.

Realizar el llenado de informacin de toda la documentacin referente a la calidad.

Realizar el seguimiento de la obra en todas sus etapas (civil y mecnica).

Verificando la conformidad de todos y cada uno de los procesos.

Emisin de no conformidades cuando la situacin lo amerite.

Recepcin tcnica de los equipos y materiales.

Control de los diferentes certificados de calidad para equipos, materiales y


herramientas.

Elabora en forma conjunta el plan especfico de SIHO-A del proyecto.


COORDINADOR DE SIHO-A:

Establecer y definir mtodos y estrategias para la buena ejecucin de la actividad.

Recomendar mtodos eficientes y seguros.

Elaborar y actualizar manuales de normas y procedimientos en materia SIHO-A.

Auditar e inspeccionar trimestralmente el equipo.

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Realizar investigacin de accidentes e incidentes de acuerdo a la norma PDVSA SIS-09.


Asegurar que todo el personal bajo su cargo est calificado y certificado ocupacional
para la labor asignada.
Asegurar que las actividades se ejecuten de acuerdo a los requerimientos del
cliente.
Preparar planes de emergencia.
Coordinar y dirigir la ejecucin de la actividad de acuerdo a las especificaciones y
normas establecidas por PDVSA y siguiendo los lineamientos de calidad y seguridad,
higiene y Ambiente de la organizacin.
Inspeccionar la gestin SIHO-A en el equipo.
Verificar las condiciones y calidad de equipos y herramienta
Brindar apoyo en la divulgacin de prcticas de trabajo seguro a todos los
trabajadores.

INSPECTOR DE SIHO-A:

Se encarga de velar por l cumplimiento de lo establecido en los procedimientos de


Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional, para ello l supervisor tiene
funcin de:

Motivar al trabajador en las prcticas seguras de trabajo.

Responsable ante el cliente por la aplicacin del procedimiento y todas las normas
de seguridad y medidas de trabajo seguro.

Dar aplicacin a las Normas y procedimientos de Seguridad Industrial Ambiente e


Higiene Ocupacional establecidos en PETROCARIBE y el cliente.

Revisar credenciales de la certificacin de los operadores, soldadores y equipos/


maquinaria pesada.

Velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene


Ocupacional

Verificar los permisos de trabajo correspondiente.

Asesorar al supervisor de operaciones en la realizacin del Anlisis de Riesgo del


Trabajo (A.R.T)

Asesorar al supervisor del taladro a dictar Charlas de Seguridad.

Chequear e inspeccionar maquinarias y equipos

Inspeccionar frecuentemente el sitio de trabajo para asegurarse que todo y cada uno
de los procedimientos y registro de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene
Ocupacional se encuentren en aplicacin.

Notificar al supervisor inmediato de operaciones del taladro y al coordinador o


superintendente SIHO-A de cualquier irregularidad, incidentes, accidentes en el sitio
de trabajo.

Llevar registros de las divulgaciones y actividades en materia de Seguridad,


Industrial Ambiente e Higiene ocupacional

Supervisar al personal de que las operaciones se realicen de forma segura.


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Informar al personal, Supervisor, Obrero acerca de los medios y equipos de Primeros


auxilios que existen en el taladro.

MANO DE OBRA CALIFICADA Y OBREROS:

Cumplir con las normas de SIHO-A establecidas.

Acatar las instrucciones de trabajo seguro dadas por los supervisores.

Seguir el procedimiento de trabajo establecidos, evitando las improvisaciones.

No cometer actos inseguros.

Asistir y participar en las charlas y adiestramientos realizados por el inspector SIHOA, coordinadores y supervisores.

Reclamar, aceptar y usar todos los equipos e implementos necesarios para cada
actividad.

Utilizar las tcnicas y/o posiciones ergonmicas adecuadas para aquellas actividades
que requieren mayor desgaste fsico.

Reportar al supervisor o Inspector SIHO-A, incidente, accidente, condicin insegura


o evento que amenace la salud de los trabajadores.

Cumplir con todas las advertencias, avisos, carteles instrucciones y enseanzas que
se le impartan en materia de Higiene y Seguridad Industrial.
SUPV. LABORAL:

Reportar al inspector SIHO-A cualquier situacin o acto inseguro observado en los


sitios de trabajo.

Participar en las actividades de simulacro.

Llevar el control diario de horas trabajadas por los empleados.

Atender las solicitudes del personal.

Mantener actualizados el personal necesario en los frentes de trabajo.

Mantener las relaciones con el personal, contractual, contratado y permanente de la


empresa.

Cumplir y hacer cumplir el uso de los implementos de proteccin personal.


FACULTADES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa


y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideracin del INPSASEL.

Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer directamente la


situacin relativa a la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales y la promocin de la seguridad y salud, as como la ejecucin de los
programas de la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso, turismo social, y la
existencia y condiciones de la infraestructura de las reas destinadas para esos
fines, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas

Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa.

Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los trabajadores y


trabajadoras.

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Conocer cuntos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean


necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la
actividad del servicio de prevencin, en su caso.
Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que se
logren en su seno en relacin a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Conocer y analizar los daos producidos a la salud, al objeto de valorar sus causas y
proponer las medidas preventivas.
Conocer y aprobar la memoria y programacin anual del Servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

2. PROFESIONALES EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, E


HIGIENE OCUPACIONAL REGISTRADOS ANTE EL INPSASEL
La implantacin del programa de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional
requiere la asesora constante de profesionales capacitados, los supervisores de seguridad
cuenta con comprobada experiencia en asesora, as como de un Coordinador SIHOA que
vela por el cumplimiento de las normativas vigentes.
Nuestros Supervisores de Seguridad de campo son profesionales en su gran mayora
TSU en Seguridad, como lo exige PDVSA por contrato. Estos poseen certificaciones en
materia de seguridad (Modulo C), constantemente se estn capacitando de acuerdo a
nuestro Programa de Capacitacin. (Ver anexos currculo vitae).
COORDINAD
OR DE
SEGURIDAD
INSPECTOR
DE
SEGURIDAD

INSPECTOR
DE
AMBIENTE

PARAMEDICO
PARAMEDICO

CHOFER DE
AMBULANCI
A

ANEXO : Constancia de Inscripcin en INPSASEL

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3. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIN PARA LA OBRA O


SERVICIO.
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para la integracin de los delegados de prevencin, con el fin
de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), en el Artculo 41.
ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a la Contratista en la obra y a sus empresas
subcontratadas si es el caso.
RESPONSABILIDADES:
La eleccin de los delegados de prevencin es responsabilidad del Ingeniero residente de
la obra y del supervisor de seguridad de la obra, con todo el apoyo logstico
REFERENCIAS:
LOPCYMAT Artculo 46, Artculo 41
COVENIN 2270-88 Comits de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Integracin y
Funcionamiento.
PDVSA SI-S-17 Gua Para la Integracin y Funcionamiento de los Comits de Seguridad e
Higiene Industrial / Laboral.

PASOS A SEGUIR PARA CONFORMAR LOS DELEGADOS Y DELEGADAS


DE PREVENCION:
Entregar en original y 2 copias ante el MINTRA:
Notificacin ante la Inspectora del Trabajo de la voluntad de elegir delegados de
Prevencin
Entregar en original y 2 copias ante el INPSASEL:

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Convocatoria a elecciones
Postulacin de Delegados
Boleta de Votaciones
Nombramiento de Comisin Electoral
Acta de Apertura de Mesa
Acta de Escrutinio.433
Cuaderno de Votacin.
Planilla de Registro de Delegado.

Sus principales tareas son:


Constituir conjuntamente, con los representantes de los empleadores o empleadoras,
el Comit de Seguridad y Salud Laboral.
Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo que
formulen los trabajadores y trabajadoras con el objeto de tramitarlas ante el Comit de
Seguridad y Salud Laboral para su solucin.
Coordinar con las organizaciones sindicales, las acciones de defensa, promocin,
control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo.
Recibir las comunicaciones de los trabajadores y las trabajadoras cuando ejerzan su
derecho a rehusarse a trabajar, a alejarse de una condicin insegura o a interrumpir
una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud la
boral, de conformidad con el numeral 5 del artculo 53 de la Ley Orgnica de
Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Presentar informe mensual sobre las actividades realizadas en el ejercicio de sus
atribuciones y facultades ante el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad
Laborales.
Participar de manera activa en la realizacin de actividades concernientes al
cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
durante el desarrollo del servicio.
Recomendar la adopcin de medidas tendientes a mejorar las condiciones de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
Velar por el cumplimiento de las normativas en materia SI/AHO.
Todas las dems establecidas en el artculo 50 del Reglamento Parcial de la
LOPCYMAT.

PROGRAMA PARA LA ELECCIN DEL DELEGADO O DELEGADA DE


PREVENCIN
ACTIVIDAD

RESPONSABL
E

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FRECUENCIA

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MINTRA

Eleccin del
Delegado(a)
de Prevencin
INPSASEL

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Notificacin ante la Inspectora del Trabajo la


decisin de elegir el Delegado de Prevencin de
la obra. Retiro de notificacin al empleador del
propsito de los trabajadores de elegir el
delegado de prevencin.
Convocatoria de eleccin del delegado. Eleccin
del Comit Electoral. Postulacin de Delegados.
Eleccin del delegado: llenado de acta de
apertura de mesa, cuaderno de votaciones, acta
de escrutinio.
Registro del Delegado (a) de Prevencin.
Entrega de toda la documentacin del proceso
electoral y planilla de registro del delegado(a)

Ing. Residente o
Supervisor SIHOA

Trabajadores:
Comit Electoral

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Por Obra. Al inicio


de
actividad con la
empresa (una
vez ingresado
todo el
personal)

Delegado de
Prevencin

Anexo : Registros de Delegados y Delegadas de Prevencin (incluye formatos para la eleccin).

4. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA OBRA O


SERVICIO.
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para la integracin y funcionamiento de los Comits de
Seguridad y Salud Laboral (CSSL), con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el
Artculo 46 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT).
ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable en la contratista en la obra y a sus empresas
subcontratadas tal fuera el caso.
RESPONSABILIDADES:
La constitucin del Comit de seguridad y Salud Laboral ser responsabilidad del
Presidente, los Delegados y/o Delegadas de Prevencin, y trabajadores del la contratista
REFERENCIAS:
LOPCYMAT Artculo 46.
COVENIN 2270-88 Comits de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Integracin y
Funcionamiento.
PDVSA SI-S-17 Gua Para la Integracin y Funcionamiento de los Comits de Seguridad
e Higiene Industrial / Laboral.
De acuerdo a lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de Prevencin,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y de acuerdo a lo pautado en la Normas
COVENIN 2270-88 y Norma de PDVSA SI-S-17. En todo centro de trabajo, establecimiento o
unidad de explotacin de las diferentes empresas o empresas de instituciones pblicas o
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privadas, debe constituirse un Comit de Seguridad y Salud Laboral. El Comit estar


conformado por los delegados o delegadas de prevencin de una parte y por el empleador o
empleadora, o sus representantes en nmero igual al de los delegados o delegadas de
prevencin, de la otra.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITS DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL
El patrono o patrona deber inscribir el Comit de Seguridad y Salud Laboral ante el
Registro
Nacional de Comits de Seguridad y Salud Laboral, debiendo cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Presentar solicitud en formulario elaborado al efecto por el Instituto Nacional de
Prevencin, Salud y Seguridad Laborales (INSAPSEL).
2. Carta suscrita por todas las personas que integran el Comit, anexando los siguientes
documentos en copias fotostticas, presentando a la vista los respectivos originales:
A. Nmero de Identificacin Laboral (NIL) del patrono o patrona. (Copia)
B. Registro Mercantil actualizado de la empresa debidamente registrada ante el
Registro Subalterno (Copia)
C. Carta de Designacin de los representantes del Patrono o Patrona ante el Comit
de Seguridad y Salud Laboral.(CSSL)
D. Carta de aceptacin de los representantes del patrono o patrona en el CSSL.
(Original).
E. Acuerdo formal de constitucin o de decisin de incorporacin al comit (Original)
F. Estatutos Internos del CSSL con membrete de la empresa.
G. Libro de Acta para las reuniones del CSSL, debidamente foliado, para ser sellado
por la sala de registro de la Diresat.
H. Certificado de Registro de los Delegados o Delegadas de Prevencin. (Copia)
I. Acuerdo Formal de Constitucin del CSSL. (Original)
Finalmente los integrantes del Comit de Seguridad y Salud Laboral debern solicitar al
Jefe de la Sala de Registro la emisin de un certificado del registro del mismo para cada una
de las partes. El funcionario o funcionaria de la unidad de registro que recibe los recaudos
descritos anteriormente, realiza la revisin de estos, verificando que cumplan con todas las
exigencias de ley. En caso de observaciones las har saber por escrito a los miembros del
Comit presentantes para que sean subsanadas.
Sus principales tareas son:
1. Las tareas antes mencionadas para los delegados de prevencin.
2. El Comit de Seguridad y Salud Laboral puede ser asesorado por Expertos Asesores de
Seguridad externos, debidamente inscritos en INPSASEL, que coadyuven al mejor
desenvolvimiento de sus tareas especficas.
3. Las disposiciones establecidas en el Artculo 46, 47, 48, 49 y 50, Capitulo II, Ttulo III de la
LOPCYMAT.

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5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APROBADO


POR EL INPSASEL.
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el diseo, consulta, implementacin, evaluacin y
seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), con la participacin
activa de los trabajadores y las trabajadoras, en cada rea operacional con el fin de
promover el bienestar y salud de los trabajadores y las trabajadoras; as como, prevenir
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la empresa en la obra y a sus empresas subcontratadas
tal fuera el caso.
RESPONSABILIDADES
Presidente y Junta directiva:
Asegurar la elaboracin, divulgacin, promocin, puesta en prctica y funcionamiento del
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo; as como, brindar las facilidades, tcnicas,
logsticas y financieras, necesarias para la consecucin de su contenido.
Requerir la elaboracin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo al Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo con la participacin de los trabajadores y las trabajadoras.
Aprobar y firmar la carta de presentacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
ante el INPSASEL para su aprobacin.
Comits de Seguridad y Salud Laboral
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Participar en la elaboracin, aprobacin, divulgacin, promocin, puesta en prctica,


seguimiento y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en la elaboracin y revisin de la poltica de SST. Apoyar y asesorar, a los
trabajadores y las trabajadoras y a los supervisores y supervisoras, en todo lo relacionado al
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a fin de mejorar las
condiciones de los ambientes de trabajo.
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
Preparar la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia
con el marco regulatorio vigente.
Controlar y evaluar la efectividad del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y
asegurar la mejora continua del mismo

Delegados y las Delegadas de Prevencin


Participar activamente en el diseo, implementacin y seguimiento del Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar activamente en la identificacin y evaluacin de los riesgos y procesos
peligrosos. Garantizar que los trabajadores y las trabajadoras estn informados, participen
activamente en el diseo, implementacin y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Vigilar que todas las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo, estn inmersas dentro de los planes de accin del
programa de seguridad y salud en el trabajo.
REFERENCIAS:
PDVSA HOH22 Programa de seguridad y salud en el Trabajo.
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
Reglamento Parcial de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente
de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N 38596
Norma Tcnica del INPSASEL NT - 01 Elaboracin, Implementacin y Evaluacin de
un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
PROCEDIMIENTO:
El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contener para cada obra los siguientes
puntos:
1. Descripcin del Proceso Productivo y Proceso de Trabajo
2. Identificacin de los Procesos Peligrosos.
3. Poltica de Seguridad y Salud Laboral.
4. Planes de Trabajo para abordar los procesos peligrosos.
4.1. Planes de cumplimiento e implementacin de los programas preventivos.
4.2. Plan de Informacin y Formacin en materia de seguridad y salud en el trabajo.
4.3. Plan de Inspeccin.
4.4. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de los Riesgos y Procesos Peligrosos.
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4.5. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de la Salud de los trabajadores y las


trabajadoras.
4.6. Plan de Utilizacin del Tiempo Libre.
4.7. Reglas, normas y procedimientos de Trabajo seguro y saludable.
4.8. Dotacin de Equipos de Proteccin Personal y Colectiva.
4.9. Atencin Mdica Preventiva en salud de las trabajadoras y trabajadores
4.10. Planes de Contingencia y Atencin a Emergencias.
4.11. Recursos para la implementacin del Programa.
4.12. Ingeniera y Ergonoma.
5. Investigacin de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales.
6. Compromiso con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Nota: En funcin de estos y de acuerdo a la norma se irn desarrollando cada uno de ellos a
continuacin en el PESIAHO.

6. IDENTIFICACIN
ACTIVIDADES.

DE

LOS

PROCESOS

PELIGROSOS

DE

LAS

OBJETIVO:
Disear y establecer un proceso para estimar la magnitud de los riesgos, de las
diversas reas de trabajo con la finalidad de obtener la informacin para poder tomar las
medidas necesarias a fin de prevenir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades
Ocupacionales.
RESPONSABILIDADES:
La Responsabilidad de identificar los procesos peligrosos existentes en las diversas
reas Operacionales es del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la
participacin activa de los Comits de Seguridad y Salud laboral
Los procesos peligrosos se originan en la interaccin de los componentes del proceso
de trabajo, la identificacin de estos y la puesta en operacin a travs de las soluciones
o medidas preventivas para la prevencin de Accidentes de Trabajo o Enfermedades
Ocupacionales.
Para la identificacin de los procesos peligrosos en las diversas reas de trabajo, se
procedi a utilizar la metodologa del modelo obrero venezolano, donde se levant un
diagnostico colectivo con la participacin activa de los miembros del Comit de Seguridad
y Salud Laboral, permitiendo tener un primer diagnstico para detectar las condiciones
poder tener una visin clara de los riesgos a los cuales estn expuesto los trabajadores
durante el proceso productivo
METODOLOGA
PELIGROSOS:

UTILIZADA

PARA

LA IDENTIFICACIN DE LOS

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Para la identificacin de los procesos peligrosos, El Servicio de Seguridad y Salud en


el Trabajo, conjuntamente con el Comit de Seguridad y Salud Laboral trabajaron sobre
el Modelo de Participacin Conjunta o Modelo de Gestin Participativa (MGP) de acuerdo
al lineamiento impartido por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL), y la participacin activa de los trabajadores tal como lo establece la
LOPCYMAT, esto con la finalidad de Identificar evaluar y determinar cules son los
mecanismo de control. Es por ello, que a continuacin se mencionan:
A. Charla de divulgacin de los procesos productivos realizados.
B. Ampliacin de instrumento para la identificacin de los procesos peligroso por
actividades de trabajo consultndose directamente al trabajador.
C. Desarrollar planes de trabajo para control de los riesgos y procesos peligrosos
antes identificados.
INDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS POR AREAS DE TRABAJO
O ACTIVIDAD DE TRABAJO:
Para la identificacin de los procesos peligroso por actividad, el Servicio de Seguridad
y Salud Laboral se traslado por cada puesto de trabajo y con la participacin de cada
trabajador involucrado en la actividad se procedi a identificacin de los procesos.
VALORIZACIN DEL RIESGO:
Para la valoracin de los procesos peligrosos por reas o departamento existentes,
se realiz una estimacin en funcin a la informacin recopilada basndonos en la Norma
Tcnica para la elaboracin de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
efectu la valoracin de los mismos tomando en consideracin el potencial severidad del
dao (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho nuevamente, con el fin de
priorizar las acciones y medidas de prevencin a aplicar, para controlarlos.
Para determinar la severidad del dao se consideraron elementos de importancia como:
parte del cuerpo afectada y la naturaleza de la lesin en categora de baja, mediana o alta,
donde se estableci la probabilidad de que ocurra la lesin pudindose clasificar desde baja
hasta alta, con el siguiente criterio:
Probabilidad alta: ocurrir siempre o casi siempre.
Probabilidad media: ocurrir en algunas ocasiones.
Probabilidad baja: ocurrir raras veces.
El grado de peligrosidad se calcul, en base a las consecuencias (severidad) y la
probabilidad, mediante el siguiente cuadro:
PROBABILIDAD
Severidad Baja

Baja
Muy Leve

Media
Leve

Alta
Moderado

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Mediana
Leve
Alta
Moderado
SEVERIDAD x
PELIGROSIDAD
PROBABILIDAD

Moderado
Grave
PRIORIDAD

Baja x Baja

Muy Leve

Baja

Baja x Mediana
Mediana x Baja

Leve

Media

Baja x Alta
Mediana x Media
Alta x Baja

Moderado

Media Alta

Mediana x Alta
Alta x Media

Grave

Alta

Alta x Alta

Muy Grave

Muy alta

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Grave
Muy Grave
ACCIN

No se requieren cambios en las medidas


preventivas
Considerarse medidas de prevencin a
mediano plazo
Inversiones para el control de los
riesgos-procesos peligrosos existentes y
revisin de las medidas de prevencin
aplicadas por la empresa
Se deber realizar los controles del
riesgo - proceso peligroso de inmediato,
considerando las inversiones necesarias
No se efectuarn las actividades hasta
tanto no se haya implementa-do el
control del riesgo proceso peligroso.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIN A RIESGOS OCUPACIONALES.


OBJETIVO
Indicar los procedimientos para el control de exposicin de riesgo ocupacional en la empresa,
a fin de cumplir con los requisitos exigidos en la Normas SI-S-04 de PDVSA
ALCANCE
Este procedimiento tiene su alcance en todo el personal fijo como contratado de la empresa y
en toda su rea de accin donde ejecute obras.
RESPONSABILIDADES
Corresponde al Presidente, Ingeniero Residente y Supervisores de Seguridad Industrial, bajo
la asesora de la Coordinacin SIHOA.
REFERENCIAS:
LOPCYMAT, Art. 53 Numeral 10. Art. 69 y Art. 70
COVENIN 2260-88 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2274:1997*: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de
Trabajo. Requisitos
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIN:
Antes de realizar cualquier actividad el personal debe ser notificado de los riesgos a los
cuales estar expuesto.
Es imperativo que tanto el Supervisor de Seguridad como el Supervisor de Campo,
hagan un recorrido por el rea de trabajo y evalen las condiciones de la misma, en caso

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de conseguir una condicin insegura debern tomar las medidas correctivas, de no ser
oble, paralizar el trabajo hasta su adecuacin.
Realizar el Anlisis de Riesgo de trabajo y tomar las medidas preventivas para minimizar
los efectos que estos puedan causar.
Durante la ejecucin de las actividades se debe evaluar las condiciones del rea de
trabajo y en caso de notar alguna variacin, tomar las medidas correctivas para evitar la
exposicin del personal al riesgo, cuando la situacin se hace incontrolable se
suspenden las actividades, hasta su correccin.
Se acondiciona el rea donde los trabajadores puedan comer y descansar y se dispondr
de un lugar de atencin a los lesionados en caso que los hubiere, en el sitio se debe
encontrar el Botiqun de Primeros Auxilios, agua potable y el vehculo de emergencia.
Tomar medidas preventivas en caso existir potenciales fuente de exposicin a los
riesgos, como sigue:

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS FISICOS:


Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a cada
actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgo elaborado
previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, dejando constancia de la misma, con la firma de la hoja de
charlas diaria.
Los trabajos deben ser realizados con las herramientas y equipos adecuados y los
mismos deben encontrarse en buen estado.
A los trabajadores se le deber realizar un examen fsico antes de ingresar al trabajo y
finalizada la obra.
Adquisicin de los equipos de proteccin auditiva, respiratoria y fsica adecuados y
aprobados por entes certificadores.
Adiestrar a los trabajadores sobre el uso y conservacin de los equipos de proteccin
personal.
Colocar avisos en las zonas peligrosas, como zanjas, sitios energizados, con mucho
ruido, entre otros e identificar los equipos de proteccin mnimos.
Ajuste de las maquinarias y equipos que emiten sonidos fuertes y pueden producir
golpes y/o daos personales, emisiones contaminantes.
Realizar mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Limitar las jornadas de trabajo o rotar al personal en ambientes peligrosos.
Mantener el rea de trabajo libre de obstculos, en orden y limpieza.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS BIOLGICOS
Antes de iniciar cualquier trabajo u operacin los supervisores debern evaluar las reas
o ambientes a fin de conocer los posibles riesgos biolgicos a los cuales estarn
expuesto los trabajadores en general.
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Identificar la etiologa de los riesgos biolgicos.


Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a cada
actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgo elaborado
previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente dejando constancia de la misma, con la firma de la hoja de
charlas diaria.
En caso de trabajos en zonas boscosas donde se sospeche la presencia de insectos,
serpientes u otro tipo de animal se deben tomar medidas especiales, botas caa alta
para el personal, que este utilice camisas manga larga, y se debe podar o limpiar la zona
de trabajo antes de iniciar actividades.
En caso de que un empleado contraiga una enfermedad contagiosa como sarampin,
lechina,
gripe, entre otras, debe ser enviado a su domicilio hasta que est recuperado.
Al personal se le suministrara agua potable fresca en vasos desechables, con la
finalidad que no existan medios de propagacin de enfermedades.
Disponer de instalaciones sanitarias adecuadas para el control de evacuaciones, orina
y otros
lquidos corporales.
Establecer controles en relaciona a la presencia de animales e insectos en el rea de
trabajo.
Ejemplo: eliminacin de desechos, tapar los recipientes con aguas, entre otros.
Disponer de recipientes adecuados e higinicos para el agua potable.
Evitar ingresar a sitios donde se sospeche de la existencia de desechos biolgicos,
alcantarillas, desages, entre otros. Si es necesario entrar se deben utilizar guates de
goma o ltex y en el manejo de lesionados desinfectar cuidadosamente los equipos
involucrados.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS QUMICOS
El personal de supervisin antes de iniciar todo trabajo deber evaluar los ambientes de
trabajo para detectar cualquier emisin de agentes o productos qumicos nocivos para
la salud.
Conocer y tener en el rea las hojas de H.D.S.M (HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
DE MATERIALES) informacin de seguridad de materiales.
Realizar o aplicar las tcnicas tendientes a diluir o a eliminar los agentes qumicos
nocivos.
Realizar nuevamente una evaluacin del ambiente de trabajo, para asegurar que ha
sido controlado el agente nocivo o se ha logrado llevarlo a valores permisibles de
exposicin.
Entrenar a los trabajadores sobre el uso de los equipos de evaluacin, as como de
proteccin personal.
Adiestrar a los trabajadores en general sobre las sustancias de productos y qumicos a
utilizar.

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Mantener una supervisin permanente del ambiente de trabajo, a fin de determinar


situaciones peligrosas.
Entrenar al personal sobre cmo proceder en situaciones de emergencia.
En cada actividad que se realice usando agente qumico, disponer de los sitos seguros
para su resguardo y control.
Disponer de los lugares seguros para los desechos qumicos y disposicin final de los
mismos.
Todos los trabajos que involucren sustancias qumicas deben estar plenamente
identificados y el procedimiento de trabajo debe definirse antes de comenzar las
actividades.
En caso de trabajos con pinturas y solventes, el personal ser dotado de mascarillas y
guantes especiales para evitar el contacto con la piel y las mucosas.
No se debe ingresar a zonas donde se sospeche la presencia de vapores txicos sin los
equipos adecuados de proteccin personal. Evitar estar recin afeitado, ya que los
vapores y agentes txicos se adsorben fcilmente por la piel.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS DISERGONOMICOS


La intervencin ergonmica consiste en estudiar el efecto del lugar de trabajo, el
equipo, los mtodos y la organizacin del trabajo etc. para identificar cules son los
problemas y sus posibles soluciones. Entre las estrategias de prevencin tenemos:
Evaluacin de riesgos. Vigilancia sanitaria. Informacin a los trabajadores. Formacin a
los trabajadores. Sistemas de trabajo ergonmicos. Prevencin de la fatiga.
Proporcionar a cada trabajador informacin y cuando proceda, una formacin adecuada
con relacin a la evaluacin de su exposicin al riesgo potencial por posturas
inadecuadas.
Mantener los instrumentos de mando de los equipos en la zona de alcance funcional.
Para levantar cargas mantener cerca del cuerpo, la espalda tan vertical como sea
posible y piernas dobladas.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS PSICOSOCIAL
Definicin del perfil de puesto de trabajo para la empresa y seleccin de la persona ms
apropiada para desempearlo.
Desarrollar un programa de induccin y entrenamiento para el personal seleccionado,
debidamente planeado y de duracin suficiente.
Evaluacin peridica del desempeo y retroalimentacin individual en forma positiva
enfocada a la correccin de procesos, evitando involucrar aspectos propios de la
personalidad o de relaciones interpersonales.

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Desarrollar un buen ambiente laboral con el personal para dar valor a las relaciones
afectivas con otras personas, la aprobacin social, la estima de los dems, la valoracin
personal y profesional y la confianza en s mismo.
Condiciones fsica y ambientales agradables.
Se debe brindar Educacin contina, como una inversin de alto rendimiento, amplia
oportunidad de formacin y desarrollo profesional.
Retribucin econmica, este es un aspecto complejo, de mltiples variables y con poca
intervencin individual.
xito profesional, incluye oportunidades de promocin y ascenso, independencia y
autonoma en el trabajo, desarrollo de la propia iniciativa y labor creativa.

7. REGISTRO DE LAS NOTIFICACIONES


TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

DE

RIESGOS

LOS

OBJETIVO
Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo establecido en la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el
Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, Ser
informados, con Carcter previo al inicio de su actividad, de las condiciones en que esta se
va a desarrollar, de la presencia de sustancias toxicas en el rea de trabajo, de los daos
que las mismas puedan causar a su salud, as como los medios o medidas para prevenirlos.
JUSTIFICACIN
Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV,
Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As
como dar cumplimiento a normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional y para los procesos de contratacin.
ALCANCE
La notificacin es para cada uno de los trabajadores propios, contratados, temporales,
supervisores y gerentes que laboren en la empresa.

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RESPONSABILIDAD
Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente,
deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad
que este ejecute. As mismo desarrollara las notificaciones a que hubiera lugar.
REFERENCIAS:
PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y
Puestos de Trabajo
LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Art. 54, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10,14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT
PROCEDIMIENTO:
El Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA de la obra son los encargados de la
identificacin de los Riesgos por cada puesto de trabajo, mediante la asesora de la
Coordinacin de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente.
Una vez que se selecciona el personal que va a ingresar a la empresa o a una obra
determinada y habiendo aprobado el examen mdico de pre-empleo, la Coordinacin de
Seguridad Industrial, se encarga de hacer la Notificacin de Riesgo, dejando constancia
en la planilla respectiva.
Durante la notificacin de riesgo se efecta una induccin de seguridad, mediante la cual
se instruye al trabajador sobre las medidas preventivas y la obligatoriedad del uso de
equipos de proteccin personal.
Una vez llenada la planilla y firmada por el trabajador, se le entrega el original y se
archiva una copia en la carpeta de cada trabajador.
A todos los trabajadores se les induce y se les notifica los riesgos asociados a cada
actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgos elaborados
previamente por el Ingeniero Residente y/o Supervisor de la Obra y la Coordinacin de
Seguridad Industrial, dejando constancia de la misma mediante la firma de la hoja de
charlas diarias.
TIPO DE
NOTIFICACIN DE
RIESGOS
Notificacin de Riesgos
por puesto de trabajo /
instalacin

LUGAR DE
DIVULGACIN
Base de la
Empresa
Obra

RESPONSABLE
Presidente
Ing. Residente o
Supervisor SI/AHO

FRECUENCIA
Inicio de actividades con
la empresa
Inicio de actividades en
la obra

PCV-F-SSST-002: Notificacin de Riesgos Por Puesto de Trabajo.


Anexo. Matriz de Riesgo de los Trabajadores.

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8. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:


OBJETIVO
Divulgar las Polticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, a todos los
niveles de la Organizacin y garantizar su entendimiento y la prctica contina de las
mismas.
ALCANCE
Este procedimiento involucra a todos los trabajadores fijos como contratados de la
empresa realizada en la obra.
RESPONSABILIDAD
El Presidente, Ingeniero Residente y los Supervisores SIHOAde la Empresa, son los
responsables de divulgar ests polticas e instruir y promover en todos los trabajadores las
practicas de trabajo seguro a cada uno de los puestos de trabajo y tareas asignadas
REFERENCIAS
LOPCYMAT Art. 61
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
Ley Orgnica del Trabajo LOT. Art. 236

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COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales


Constitucin Bolivariana de Venezuela. Art. 87
PROCEDIMIENTO
Para la divulgacin de las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente se deber cumplir con los siguientes pasos:
Al contratar personal para la realizacin de cualquier obra o servicio, despus de que
este ha sido seleccionado y cumplido con los requisitos de admisin (examen pre
empleo), deber recibir una Charla de Induccin por parte del Supervisor de Seguridad
Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de PETROCARIBE, donde se entregar una
Gua de Seguridad, la cual contiene las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene
Ocupacional y Ambiente, conceptos de Seguridad Industrial, Fundamentos Legales de la
Seguridad y aspectos bsicos de Proteccin Contra Incendios y Uso de los Equipos de
Proteccin Personal. Una vez dictada la charla por parte del Supervisor de Seguridad
Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, ste deber llenar una constancia de
Induccin y Divulgacin de las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y
Ambiente.
La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, en las carteleras
de la empresa las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente,
como medio de divulgacin permanente de las mismas. As mismo se dispondr de
folletos informativos para ser entregados al personal mensualmente.
Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos explicativos de
cules son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros
aspectos de inters.
La Poltica de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de la empresa debe
ser entendida, aplicada y divulgada por el Supervisor de Seguridad Industrial e Ingeniero
Residente, por lo que a cada trabajador se le entregar una copia de la poltica en la
charla de induccin, y peridicamente se publicara para que cada uno la conozca,
repase, estudie, analice, interprete y tenga capacidad de sentirse parte del equipo.
PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE
DIVULGACIN
Poltica de Seguridad Industrial,
Higiene Ocupacional y Ambiente

TIPO DE DIVULGACIN
Charla o Induccin de
Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional.
Publicaciones en cartelera

FRECUENCIA
Inicio de Actividades en la
Empresa
Permanente

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PCV-F-SSST-005: Divulgacin de Polticas de Seguridad Industrial

POLTICA DE SEGURIDAD
Petrocaribe Venezolana, S.A, a travs del compromiso de la Presidencia establece como objetivo general en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo, brindar a sus trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar
adecuados, para el desempeo de sus labores, mediante la promocin de prcticas de trabajo seguro, prevencin de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, la evaluacin continua de los trabajos ejecutados y la aplicacin de
medidas de control necesarias que permitan, minimizar los riesgos, preservar la salud fsica y mental, promover el
esparcimiento y recreacin, a travs del desarrollo y ejecucin de las directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo,
enmarcado en las normativa legal venezolana.
En base a lo anteriormente expuesto se establece:
1. Desarrollar y aplicar una gestin preventiva integral, en todos los niveles de la Organizacin y en cada una de las
actividades realizadas, acorde con la normativa legal vigente.
2. Promover una cultura orientada hacia la promocin de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la utilizacin del tiempo libre,
estableciendo medios de informacin y formacin adecuados, involucrando a todos nuestros trabajadores, trabajadoras.
3. Garantizar y mantener los canales de comunicacin, divulgacin y publicacin de la poltica a todos los trabajadores y
trabajadoras de la organizacin y vigilar por su cabal cumplimiento.
4. Investigar y analizar todos los accidentes e incidentes de trabajo en el momento de su ocurrencia con el objeto de
determinar las causas que originaron el evento y establecer un plan de accin, seguimiento y divulgacin de resultados
para evitar la ocurrencia de los mismos.
5. Promover y garantizar el desarrollo de una gestin de administracin de riesgos orientado a preservar el bienestar fsico
y mental de los trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones y del medio ambiente.

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6. Desarrollar e implementar estudios e investigaciones, con la participacin activa de los trabajadores y trabajadoras para
incorporar nuevas tecnologas, mejoras administrativas, productos, procesos o materias primas orientadas al bienestar de la
Salud de los Trabajadores.
7. Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de: Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, recreacin y
utilizacin del tiempo libre, capacitacin y habilitacin del personal en materia de seguridad a cada una de los trabajadores y
trabajadoras
8. Desarrollar y divulgar planes de respuesta a emergencias, para mitigar las consecuencias fomentando la participacin de
todos los trabajadores, trabajadoras, organismos externos y comunidades vecinas.
9. Establecer el monitoreo constante del desempeo de seguridad, salud ocupacional y aspectos ambientales,
implementando las medidas correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de las reas de trabajo y de la salud de
los trabajadores y trabajadoras.
10. Hacer extensiva esta poltica corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo a todas las empresas contratistas, clientes
y proveedores.
Esta poltica fue revisada y analizada con la participacin, aporte de los Delegados de Prevencin, representante de la
parte patronal, representacin de los trabajadores y trabajadoras de la empresa y la participacin activa de la Presidencia de
la Organizacin.

___________________
Juan Barreto
Presidente

POLTICA DE AMBIENTE
Petrocaribe Venezolana, s.a., es una empresa dedicada a la perforacin, mantenimiento y
equipamiento de pozos de agua, y mantenimiento de operaciones segn los requerimientos del
cliente rigindose bajo las normas y leyes nacionales. En tal sentido y conscientes del potencial
riesgo de impacto al ambiente la poltica de la empresa pretende minimizar los impactos ambientales
negativos al igual que los riesgos al personal. As mismo, vela siempre porque las diferentes
actividades se planifiquen y desarrollen de manera segura y eficiente, tomando en cuenta los riesgos
asociados a cada actividad en particular.
Con el objeto de asegurar la integridad fsica de los trabajadores, proteccin de las instalaciones y
el medio ambiente reduciendo aquellas actividades que impacten al ambiente. Con la meta de
eliminar al 100% el derramamiento de lodo en las reas operaciones realizando programas de
manejo adecuado de los desechos (ripios de perforacin). A travs de programas enfatizados en
materia de ambiente para tomar las acciones correctivas para mejorar la integridad de nuestras
operaciones.

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___________________
Juan Barreto
Presidente

9. EJECUCIN DE PLANES Y PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA LA

EVALUACIN Y CONTROL DE LOS PROCESOS PELIGROSOS


IDENTIFICADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE
OCUPACIONAL
OBJETIVO
Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo establecido en la Ley
Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT)
JUSTIFICACIN
Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Titulo IV,
Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As
como dar cumplimiento a normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional y para los procesos de contratacin.
ALCANCE
Los trabajadores propios, contratados, contratista,
subcontratista y gerentes que laboren en la empresa.

temporales,

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supervisores,

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RESPONSABILIDAD
Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente,
deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad
que este ejecute. As mismo desarrollara las medidas preventivas a desarrollar.
REFERENCIAS:
PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y
Puestos de Trabajo
LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Art. 54, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT
PROCEDIMIENTO:
El ingeniero residente en conjunto con el supervisor SIHOA se encargaran de revisar los
procedimientos de trabajo y detectar los procesos peligrosos de la obra, estos procesos
se detectan a travs de la matriz de riesgos, detectando en cada actividad las medidas
preventivas.
Se dictaran charlas acerca de estos procesos y las medidas de seguridad que deben
tomarse a lo largo del plan se describen las medidas de seguridad relacionadas con los
equipos de proteccin persona, orden y limpieza, manejo del cambio, ergonoma.
Una vez dictada la charla por parte del Supervisor de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene
Ocupacional, ste deber llenar una constancia de Divulgacin de los procesos
peligrosos.
La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, la matriz de
riesgos, como medio de divulgacin permanente de las mismas.
Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos explicativos de
cules son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros
aspectos de inters.
PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS
DIVULGACIN

RIESGOS FISICOS
RIESGOS QUMICOS
RIESGOS BIOLOGICOS
RIESGOS DISERGONOMICOS
RIESGO PSICOSOCIAL

TIPO DE DIVULGACIN

FRECUENCIA

Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera
Charla
Publicaciones en Cartelera

Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente
Mensual
Permanente

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PCV-F-SSST-: Divulgacin de los Procesos Peligrosos


ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

10. FACILIDADES Y REAS PARA EL SANEAMIENTO BSICO


INDUSTRIAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
PDVSA HO-H-20.
PROCEDIMIENTOS DE DEMARCACIN, SEALIZACIN Y CONSERVACIN DEL REA
DE TRABAJO
OBJETIVO
La empresa colocar las sealizaciones, demarcaciones y acordonamientos necesarios de
acuerdo al rea de trabajo y observando las normativas en su diseo, tamao y colocacin.
ALCANCE:
En todas las reas de operacin se instalar un sistema de sealizacin y demarcacin de
seguridad, segn las normas, que permita advertir a las personas y vehculos propios y
ajenos a la obra sobre la presencia de equipos, materiales y personal laborando en la
ejecucin de una obra. Dicha sealizacin se efectuar mediante conos o cinta amarilla de
seguridad, segn sea el caso.
RESPONSABILIDAD:

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La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Ing. Residente,


Supervisor SI/AHO, conjunto con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.
REFERENCIAS:
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo
Normas COVENIN 187
PROCEDIMIENTO:
Demarcacin de reas de trabajo:
Inspeccionar el rea de trabajo para definir con claridad cules sern las reas a
demarcar y/o sealizar.
Diariamente se colocaran los avisos y conos respectivos.
Demarcar cuando se ejecuten trabajos en o cerca de carreteras, caminos o donde el
paso vehicular sea frecuente, sealizando entre 50 y 100 metros antes y despus del
sitio de trabajo. As como reas donde se encuentre tranquillas, fosas, zanjas, otros,
destapadas y/o desniveles muy pronunciados prximos al sitio de trabajo o donde exista
presencia de maquinaria pesada en movimiento en el rea de trabajo.
Demarcar reas donde exista riesgos elctricos, o cualquier otro tipo de riesgo de
accidente para los trabajadores de la obra o terceros.
Conservacin del rea de trabajo:
Del mismo modo se prev lugares asignados para el acopio de desechos, los cuales sern
clasificados y separados segn sean: domsticos (papeles, vasos, etc.), Vegetales,
Qumicos, entre otros, que sern enviados al relleno sanitario y/o a los sitios dispuestos por
PDVSA, todo esto con el fin de procurar mantener la salubridad, el orden y la limpieza en
todos los lugares destinados a la realizacin de las actividades. Por lo tanto la empresa
suministrara para el cumplimiento de su recoleccin bolsas negras, sacos, recipientes y/o
equipos necesarios.
PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA OBRA.
OBJETIVO
Prevenir la presencia de riesgos para los trabajadores y/o la comunidad, evitando
accidentes e incidentes a travs del aseo, el orden y limpieza y el uso correcto de los
implementos de seguridad.
PROCEDIMIENTO:
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Sensibilizar a los trabajadores sobre lo determinante que significa mantener el rea de


trabajo limpia y ordenada.
Motivar al personal para promover el programa SOL, mediante charlas de induccin, y
charlas diarias de seguridad.
Delegar a los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL
Dictar a los trabajadores charlas sobre la actitud proactiva en la prevencin de
accidentes e incidentes.
Las herramientas menores, equipos porttiles, entre otros, deben ordenarse
debidamente y guardarse en un lugar apropiado cuando no estn en uso. Dentro de la
programacin establecida se emplearn mtodos de concientizacin del personal en
cuanto a orden y limpieza se refiere mediante charlas.
Realizar inspecciones diarias antes de iniciar el trabajo verificando el cumplimiento y
estado del terreno y las herramientas, y despus del trabajo para recoger desperdicios y
agrupndolos para su posterior ubicacin y disposicin en un sitio idneo.
Los vehculos tanto de la empresa como visitantes se estacionarn de retroceso en el
lugar indicado para ello, con la trompa de los mismos hacia la salida de emergencia.

PLAN ORDEN Y LIMPIEZA


DESCRIPCIN DE
ACTIVIDADES

FRECUENCIA

RESPONSABLE

EJECUTOR

Permiso de Trabajo y ART

Diario

Ingeniero Residente

Ingeniero Residente

Charla de SI/AHO

Diario

Supervisor SI/AHO

Supervisor SI/AHO

Inspeccin SI/AHO

Ocasional

Gerente General

Asesor SI/AHO

Diario

Ingeniero Residente

Trabajadores

Diario

Supervisor SI/AHO

Trabajadores

Diario

Supervisor SI/AHO

Trabajadores

Almacenamiento de equipos,
herramientas y materiales
Orden y limpieza en el rea de
trabajo
Limpieza de termos de agua

Recoleccin y bote de basuras y


Ocasional
Supervisor SI/AHO
escombros
Disposicin de equipos de
primeros auxilios y contra
Diario
Supervisor SI/AHO
incendios
PCV-F-SSST-015: Inspeccin de Orden y Limpieza

Trabajadores
Supervisor SI/AHO

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PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA


TIPO DE DESECHOS

LIMPIEZA

RESPONSABLE

UBICACIN FINAL

Desechos domsticos,
vasos, papel y otros

Diaria, Recoleccin en
bolsas plsticas.

Sup de obra y/o


Sup. SIHOA

Relleno Sanitario

Sup de obra y/o


Sup. SIHOA

Zanjas lejos del sitio de


trabajo

Sup de obra y/o


Sup. SIHOA

Tanques de
almacenamiento y/o donde
lo disponga PDVSA

Desechos
vegetal

de

origen

Desechos Qumicos, de
ser el caso.

Cuando se amerite,
recoleccin de malezas,
con maquinaria.
Cuando se amerite,
recoleccin en
recipientes adecuados
para su disposicin final

11. EJECUCIN DE PLANES DE INFORMACIN PARA LA OBRA O


SERVICIO.
11.1 PROGRAMA DE INDUCCIN, FORMACIN Y CONCIENTIZACIN.
OBJETIVO
Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para identificar las
necesidades de formacin y concientizacin para el personal con la finalidad de prevenir,
monitorear, controlar y mitigar riesgos en la obra.
ALCANCE
El programa identificacin de formacin y concientizacin va dirigido, a trabajadores
propios, contratados, contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes.
RESPONSABILIDAD
La Directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades
de formacin y concientizacin en materia de seguridad a todo el personal. La coordinacin

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de seguridad debe desarrollar los cronogramas de Formacin y Concientizacin,


certificacin y darlos a conocer en carteleras de la empresa.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
LOPCYMAT Art. 56 N 6
La formacin y concientizacin del personal para el trabajo, deber incluir invariablemente
y como elemento explcito las medidas de prevencin de accidentes, as como el uso de la
proteccin personal adecuada, adems de instruir sobre el cumplimiento de las normas de
seguridad correspondiente a los riesgos presente en las obras o servicios.
PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIN Y
CONCIENTIZACIN.
1. Charla de induccin
El Supervisor SIHOA persona debidamente capacitado, dar la induccin e
informacin por escrito de los riesgos y procesos peligrosos presentes en el rea de
trabajo a todos los trabajadores de la empresa, al igual que les har saber las medidas
de proteccin y/o prevencin que ha de utilizar para minimizar los riesgos. Cada vez que
sea modificado los procedimientos de trabajo, instalaciones o implementacin de trabajos
con nuevos equipos o herramientas, ser divulgado a los trabajadores. Toda persona
aspirante a trabajar o personal regular que sea cambiado de actividad o rea de trabajo
de PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A., recibir un recorrido al centro de trabajo y de
manera verbal, escrita y obligatoria informacin sobre:
Poltica de Seguridad y Salud Laboral de la Empresa.
Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo vigente.
(Julio de 2005).
Notificacin de las Condiciones Inseguras o Insalubres a los que estar expuesto
segn la ndole del trabajo a realizar.
Informacin verbal y escrita de las sustancias, materiales y desechos peligrosos
existentes.
Roles y Responsabilidades dentro del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo.
Plan de emergencia.
Rutas de Evacuacin.
Ubicacin de los equipos de extincin de incendios.
2. Formacin y Concientizacin SI/AHO

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Los trabajadores recibirn formacin en SIHOA, es con la finalidad de desarrollar


conciencia y cultura de seguridad, identificacin de riesgos, prevencin de accidentes y
enfermedades profesionales; mediante los cursos bsicos de: primeros auxilios, equipos
de proteccin personal, prevencin y proteccin contra incendio, seguridad industrial
bsica, manejo defensivo, entre otros.
3. Certificacin ocupacional
La empresa gestionar y canalizara a travs de instituciones reconocidas, la
certificacin del personal que requiera obtener tal documento, como por ejemplo: Los
operadores de maquinarias, Soldadores, Inspectores de seguridad, entre otros. La
empresa mantendr un registro sobre todos los adiestramientos y charlas dictadas al
personal, a fin de controlar sus necesidades de adiestramiento.
4. Charlas peridicas
Los supervisores de los trabajadores estn en la obligacin de impartir Charlas de
seguridad peridicamente y asegurarse que todos en cada rea de trabajo entiendan los
procedimientos y las Normas de seguridad Industrial, y verificar que se pongan en
prctica.
5. Adiestramientos Operacionales
El ingeniero residente conjuntamente con el Comit de Seguridad y Salud Laboral
planificaran un proceso de adiestramiento que permita instruir ya sea formativa o
informativamente al personal de todo lo concerniente a su labor a desempear dentro de
la empresa, al igual que dar a conocer las normas generalizadas, todo esto en aras de
aumentar la productividad del personal mediante el desarrollo de sus habilidades y
destrezas, creando as un valor agregado al personal.
6. Adiestramientos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Todo trabajador deber recibir adiestramiento en relacin a la seguridad y salud en el
trabajo, tendente a desarrollar conciencia sobre la identificacin de riesgos y procesos
peligrosos, prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales en cada rea
respectiva de trabajo, siendo responsables de su coordinacin y ejecucin el empleador
y delegado de prevencin, dentro de estas formaciones prevalecern:

Lopcymat, Inpsasel, Comit de S.S.L. y Delegado de prevencin.


Prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales.
Prevencin, extincin y evacuacin de incendios.
Equipos de proteccin personal y colectivo.
Riesgos y procesos peligrosos.
Orden y limpieza.
Primeros Auxilios.
Procedimientos de trabajo seguro.

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Ergonoma.
Seguridad vial.
Crecimiento personal.
Daos a la salud generados por el consumo de tabaco, alcoholismo, sustancias
psicotrpicas, estrs laboral.
Materiales Peligrosos.
Entre otros que dictamin necesario el empleador y/o Comit de S.S.L.
PROGRAMA DE CAPACITACIN Y FORMACIN DE LOS TRABAJADORES
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

DIARIA

SEMANAL

AL INGRESO O CAMBIO
DE PUESTO DE TRABAJO

MENSUAL

Induccin al nuevo personal


Charlas de Seguridad Industrial
Anlisis de Riesgos en el Trabajo
Procedimientos Operacionales
Hojas de Seguridad de los materiales
Publicaciones
Publicacin estadstica.
PCV-F-SSST-004: Induccin SIHOA
PCV-F-SSST-008: Hoja de asistencia a Charla
PCV-F-SSST-: Notificacin de Procedimientos Operacionales

PROGRAMA DE FORMACIN Y CONCIENTIZACIN SIHOA


CARGO O PUESTO DE
TRABAJO

CURSO O TALLER DE SI/AHO

FECHA DEL CURSO O TALLER

Todos los trabajadores

Extintor de Incendio

1er mes

Todos los trabajadores

Primeros Auxilios

2 do mes

Todos los trabajadores

Ofidios

3 er mes

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12. LISTADO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS FORMADOS


Y CERTIFICADOS DE ACUERDO CON SU PUESTO DE TRABAJO Y SUS
RESPECTIVOS REGISTROS.
OBJETIVO
Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para asegurar la
formacin y concientizacin necesarias para el personal con la finalidad de prevenir,
monitorear, controlar y mitigar riesgos en las obras y/o servicios.
ALCANCE
El programa formacin y concientizacin no es excluyente y es de fcil acceso para todo el
personal de la empresa en beneficio individual y para el equipo de trabajo los conocimientos
adquiridos son aplicables a todas las obras y/o servicios desempeados por la empresa, a
trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores, subcontratista y
gerentes.
RESPONSABILIDAD
La Directiva brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar la formacin y
concientizacin en materia de seguridad industrial a todos los asociados y personal
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contratado. Cada uno de ellos puede solicitar a la directiva formacin y concientizacin, sea
individual o grupal en la materia de seguridad industrial que considere.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales.
LOPCYMAT Art. 56 N 6.
PROCEDIMIENTO:
Al contratar al personal para la obra se le solicitar su debida certificacin en el rea
donde este trabajara.
Esto incluir cursos, talleres u otros elementos que hagan constar que tiene experiencia
en los trabajos a realizar.
Se excepta de esto a los obreros ya que por normativa de la conveccin petrolera no
necesitan tener experiencia ni estar certificados para realizar los trabajos.

PROGRAMA DE CERTIFICACIN DE OFICIO Y DE SUPERVISIN EN SIHOA


CARGO O PUESTO DE
TRABAJO

CURSO O TALLER
DE SIHOA

Ing. Residente

Sistema de Permiso de Trabajo.


Modulo I

Supervisor SIHOA

Sistema de Permiso de Trabajo.


Modulo I

FECHA DEL
CURSO O TALLER

DOCUMENTACIN VIGENTE DEL PERSONAL, FORMADO POR UN CENTRO DE


CAPACITACIN RECONOCIDO POR PDVSA, EN MATERIA DE PERMISOS DE TRABAJO
La empresa PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A., cuenta con un personal capacitado y
certificado para sus labores. Y tiene convenio con una empresa capacitada y certificada para
formar en materia de seguridad y certificados ocupacionales, reconocido por PDVSA.

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13. DOCUMENTACIN MEDICA DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA


EN LA OBRA O SERVICIO.
Antes de dar inicio a la obra, solicitara el personal necesario para la ejecucin de las actividades
ante la unidad contratante y esta a su vez al Sistema de Democratizacin del Empleo de PDVSA
(SISDEM), al hacerse efectiva la solicitud, se llamara a las personas seleccionadas para realizarles la
entrevista de trabajo y el examen mdico de pre-empleo con el mdico ocupacional contratado, y solo
a quienes resulten Aptos para laborar, se les ser anexado dicho examen mdico en este parmetro.
Todo esto segn el programa de atencin medica.
La empresa suministra copia de exmenes mdicos pre-empleo los cuales indican la condicin de
Aptos para el Trabajo

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14. PROGRAMA PARA LA ATENCIN MEDICA PREVENTIVA DE LOS


TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.
OBJETIVO
El programa est orientado a implantar, evaluar y mantener vigilancia mdica permanente
para todos los trabajadores de la empresa.
ALCANCE
Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que ingresen en ocasin
de una obra en particular.
RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente,
Administracin, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la
Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENCIAS:
LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53 Numeral 10.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin

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PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas


COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de Trabajo. Requisitos
Exmenes PRE empleo
Son exigidos antes de ingresar a la empresa, con el fin de garantizar que cada empleado
se encuentre en las mejores condiciones de salud, para desarrollar su trabajo sin
impedimentos fsicos.
Exmenes Post empleo
Son realizados cuando el trabajador culmine su labor con la empresa, para garantizar que
el mismo no adquiri ningn tipo de enfermedad profesional mientras trabaj para sta.
PROCEDIMIENTO:
Al personal postulado se le exigir foto reciente y copia de la cdula de identidad.
Luego se refiere al mdico de la empresa para someterse al examen pre-empleo.
Una vez recibido en la empresa el informe mdico, en sobre sellado y cerrado segn
opinin mdica se rechaza o se contrata al aspirante.
Si el aspirante es contratado se abre el expediente correspondiente.
Si durante la contratacin el trabajador presenta algn problema de salud, este es
referido al mdico de la empresa, para atencin mdica continua.
Slo se incorpora al trabajo con la autorizacin mdica respectiva.
Una vez finalizado el contrato y antes de la liquidacin del trabajador se refiere al mdico
de la empresa, siguiendo el paso uno (1)
Recibido el Informe post-empleo en sobre sellado y cerrado en la empresa se toma la
decisin de liquidar al trabajador slo si su estado de fsico es favorable, caso contrario,
se somete al trabajador al tratamiento mdico respectivo hasta su rehabilitacin,
momento en que ser liquidado por la empresa.
La Empresa mantiene contrato con las siguientes clnicas y farmacias en el Estado
Gurico para el servicio mdico de su personal, segn anexo.
CLNICA

DIRECCIN

TELFONO

FARMACIA

DIRECCIN

TELFONO

Anexo: Convenios de Clnicas y Farmacias.

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PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA


TIPO DE EVALUACIN

FRECUENCIA/PERIDO

Examen de PRE-Empleo

Al ingreso

Exmenes Peridico

Cada 6 meses

Examen de Post-Empleo

Al finalizar el contrato
PCV-F-SSST-: Examen Mdico

15. PLAN INSPECCIN DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE


TRABAJO PARA LA OBRA O SERVICIO.
La Direccin de para la prestacin de este servicio tiene previsto un programa de
Inspeccin de Seguridad, Higiene y Ambiente como parte fundamental de la Prevencin de
Accidentes.
Las inspecciones de seguridad son el medio eficaz para determinar actos y condiciones
inseguras, por lo tanto, consciente de ello, se realizarn inspecciones peridicas basadas en
los siguientes aspectos:
Procedimientos de Trabajo.
Equipos Y Herramientas.
Equipos de Proteccin Personal.
Orden y Limpieza.
Los resultados de cada inspeccin sern informados por escrito a los Supervisores de
trabajos, Quienes sern los responsables de tomar las acciones o medidas correctivas que
cada caso requiera.
PROGRAMA DE INSPECCIONES A LA OBRA
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Estas inspecciones se realizarn cumpliendo la siguiente programacin.


TIPO DE INSPECCION

PERODO

RESPONSABLE

Equipos de Proteccin

Quincenal

Supervisor de SIHOA / Delegado


CSSL

Equipos y Herramientas

Quincenal

Supervisor de Obra / Delegado


CSSL

Permisos y ART

Quincenal

Supervisor de SIHOA / Delegado


CSSL

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES:


OBJETIVOS
Realizar los Seguimientos de la inspeccin de Seguridad, Higiene y Ambiente para
determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades
observadas o detectadas en las inspecciones.

RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento de este Procedimiento recae sobre el Ingeniero
Residente conjuntamente con el representante del comit de seguridad y salud en el trabajo
PROCEDIMIENTO:
EL Ingeniero Residente, conjuntamente con el representante del Comit son los
encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones.
Una vez que se analiza la inspeccin, el Ingeniero Residente jerarquiza los puntos de
inconformidad sobre la Seguridad, Higiene y Ambiente conjuntamente con el Supervisor
de Seguridad.
Se presentara un cronograma de correccin a La Direccin para cumplir con las
recomendaciones emitidas.
Se notifica a La Direccin sobre los correctivos y las acciones tomadas.
La Direccin gira instrucciones a los Supervisores de Seguridad para realizar una nueva
inspeccin de seguimientos para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y
preparar un nuevo informe.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de herramientas
PCV-F-SSST-031: Planilla de Inspeccin de equipos

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16. PLAN DE MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA DE LOS


RIESGOS Y LOS PROCESOS PELIGROSOS IDENTIFICADOS.
OBJETIVO
El programa est orientado a evaluar la morbilidad de la obra y mantener vigilancia mdica
permanente para todos los trabajadores de la empresa.
ALCANCE
Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que ingresen en ocasin
de una obra en particular.
RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente,
Administracin, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la
Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.
REFERENCIAS:
LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53 Numeral 10.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas

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COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales


COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de Trabajo. Requisitos
Morbilidad
Es un dato demogrfico que cumple la funcin de informar la proporcin de personas que
se sufren una enfermedad en un espacio y tiempo determinado.
PROCEDIMIENTO:
Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra.
Los datos estadsticos de La obra, sern vaciados en un formato de registro de
estadsticas de morbilidad y archivados, llevando un estricto control con respecto o
relacin directa a las horas hombre de exposicin.
El registro de morbilidad implica todas las enfermedades, accidentes, incidentes u otros
que se registren durante el trabajo.
El registro de morbilidad se archivara junto con las estadsticas de accidentes de la
empresa.
PCV-F-SSST-000: Registro de Horas Hombres trabajadas
ANEXO: Planilla de morbilidad

17. PLAN PARA LA UTILIZACIN DEL TIEMPO LIBRE ESPECIFICO PARA


LA OBRA O SERVICIO.
OBJETIVO
Establecer un sistema de Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de las
trabajadoras y los trabajadores de la empresa
ALCANCE
Aplica a todos los trabajadores y trabajadoras que laboran dentro de las instalaciones de
Petrocaribe Venezolana, S.A.
REFERENCIAS
LOPCYMAT,
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin Norma Tcnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
Personal involucrado y Responsabilidades

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Es responsabilidad del Departamento de laborales recibir la solicitud de vacaciones por


parte de sus trabajadores y trabajadoras y de realizar los trmites necesarios para procesar
dicha solicitud.
Tambin ser responsable de garantizar horas y das de descanso necesario y de hacer
cumplir el sistema de monitoreo y vigilancia del uso del tiempo libre.
PROCEDIMIENTOS
Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de los trabajadores: por medio del
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe desarrollar e implementar un
sistema de vigilancia permanente donde se considere: jornada de trabajo, horas extras
laboradas, hora de descanso dentro de la jornada, das de descanso obligatorio, das de
descanso obligatorio disfrutados efectivamente, das de descanso convencionales, das
de descanso convencionales disfrutados efectivamente, que garantice la utilizacin del
tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores, como la aplicacin de los planes para
la recreacin y turismo como herramientas para fortalecer la calidad de vida de las
trabajadoras y los trabajadores. El personal solicitado ante el SISDEM es por tiempo
determinado por lo tanto se garantizar el pago de las vacaciones y bono vacacional de
manera fraccionada, es decir, por el tiempo que dure su contrato en la obra. El personal
fijo de la empresa cuenta con el disfrute de vacaciones colectivas al finalizar el ao.
El ingeniero planificador de la obra se encargara de verificar diariamente la entrada de
los obreros y empleados a la obra, la salida de los mismos y contabilizar las horas extras
en caso de que se produzcan. Segn el formato anexo.
El representante laboral debe contabilizar la lista de asistencia de la obra y realizar la
nomina de segn la conveccin colectiva petrolera del ao 2010-2011.
Segn las normativa de trabajo de PDVSA, se tiene:
1. Tiempo de viaje: 3 horas.
2. Jornada de Trabajo: lunes a viernes de 7 am a 3 pm.
3. Con media hora de descanso para almorzar.
Horas de descanso dentro de la jornada laboral: Todos los trabajadores y trabajadoras,
gozaran de una (01) hora por motivo de almuerzo y descanso dentro de su jornada laboral.
Das de descanso obligatorio: Todos los trabajadores y trabajadoras., disfrutaran de 2 das de
descanso obligatorio necesario para su recreacin y turismo.
Beneficios: Todos los beneficios establecidos por la Ley orgnica de los trabajadores y
trabajadoras (LOTTT) y/o conveccin petrolera segn sea el caso.

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18. SE HA IMPLEMENTADO Y MANTENIDO LOS PROCEDIMIENTOS Y


ANLISIS DE RIESGOS PARA LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA
OBRA O SERVICIO.
18.1PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
OBJETIVO
Conocer las actividades a realizar, los equipos, materiales y personal necesario as como
tambin las medidas preventivas a tomar.
ALCANCE
Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y Supervisores SIHOA y
trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, durante toda la obra , realizada por
la empresa
RESPONSABILIDAD

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La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Gerente Administrativo,


Gerente del Personal conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.
REFERENCIAS:
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo
PDVSA SIS20 Procedimiento de Trabajo
Con la finalidad de disminuir los riesgos, y actos inseguros, se debe tener un
procedimiento de trabajo que controle todos los implementos necesarios para la elaboracin
de la actividad, tanto los equipos, herramientas, materiales y el personal certificado para
cada actividad.
PROCEDIMIENTO:
Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados por personal calificado, revisados y
aprobados por la lnea supervisora de la contratista con la participacin de
representantes de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, validado por el
Comit de Seguridad y Salud Laboral.
Los procedimientos de trabajo deben tener un cdigo nico que los identifique, este
cdigo debe indicar, como mnimo, el nombre de organizacin, el tipo de actividad a
ejecutar y un nmero correlativo.
Cualquier cambio de alcance en la actividad planificada, genera una actualizacin en el
Procedimiento de Trabajo, lo cual debe ser registrado y manejado de acuerdo a un
Procedimiento de Control de Documentos.
Se debe establecer un programa de divulgacin de los procedimientos y los mecanismos
que permitan evaluar que los mismos sean cabalmente entendidos por el personal, de
acuerdo a sus roles y responsabilidades. Estos procedimientos deben permanecer
accesibles al personal involucrado.
Los Procedimientos de Trabajo deben incluir todos los pasos o secuencia de tareas para
la realizacin ptima del trabajo; los peligros y riesgos particulares de cada una de las
actividades y las medidas de prevencin y control en materia de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR
S17 Anlisis de Riesgos del Trabajo, SI-S-20 Procedimientos de Trabajo, as como
las acciones para el control de emergencias.
Los Procedimientos de Trabajo deben incluir los equipos, materiales, herramientas,
tecnologa y personal apropiados para la ejecucin de las actividades.
Los procedimientos deben estar redactados en forma clara, precisa y concisa, con la
finalidad de que puedan ser aplicados en forma sistmica y consistente.

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As mismo tiene previsto cumplir con la normativa de seguridad realizar los siguientes
pasos en la obra:
ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIN:
Se debe leer, interpretar y discutir con el personal involucrado en la obra, el Anlisis de
Riesgos en el Trabajo de (A.R.T) y as poder despejar dudas referentes al proceso. El
personal de la contratista debe estar familiarizado con los equipos, maquinarias y
herramientas que sern empleadas en el trabajo, con el fin de minimizar el riesgo de
ocurrencia de accidentes.
ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIN
Se deben supervisar el cumplimiento de los procedimientos operacionales de cada
actividad en los diferentes frentes de trabajo, a objeto de verificar el uso adecuado de los
equipos de seguridad y de proteccin personal.
Corregir los actos y condiciones inseguras que se observen durante el desarrollo de
actividades.
Motivar mediante el ejemplo el cumplimiento de las Normas y Polticas de Seguridad
difundidas en la induccin.
Or de los trabajadores y tomar por escritos sus planteamientos en cuanto al desarrollo
de las actividades, as como de cualquier necesidad que en materia de seguridad
reporten los mismos.
Estar atentos sobre cualquier emergencia que pudiera suscitarse, a fin de poner en
accin el Plan de Emergencia.
Estimular a los trabajadores que cumplan cabalmente con las normas e instrucciones
dadas en materia de seguridad.
Verificar el cumplimiento de las inspecciones a los equipos y herramientas de trabajo,
antes de realizar las actividades.
Divulgar al personal los procedimientos operacionales.
Anexo: Procedimientos operacionales

18.2 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS ANLISIS DE


RIESGOS.
OBJETIVO
Establecer criterios para la identificacin y control de los riesgos asociados a actividades
de mantenimiento, construccin y operaciones, as como establecer acciones o medidas
preventivas, correctivas y de control, para evitar o minimizar eventos que pudiesen afectar a
los trabajadores y trabajadoras, el ambiente, la comunidad, los equipos y/ o la continuidad
operacional.
ALCANCE
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El Anlisis de Riesgos del Trabajo, es aplicable a todas las actividades operacionales, de


mantenimiento y de construccin, realizadas por los trabajadores o personal contratado de la
empresa PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A. en toda la obra.
RESPONSABILIDADES
El presidente, ingeniero residente y supervisores SIHOA sern responsables por la
divulgacin y aplicacin de este procedimiento, tanto para los trabajadores fijos como
contratados, debiendo realizar auditoras peridicas a la obra.
REFERENCIAS:
Norma PDVSA IRS00 Definiciones. Norma PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo.
Norma PDVSA HO-H-16Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las
instalaciones y Puesto de Trabajo.
COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
CONTROL DE RIESGO.

DE

PELIGROS,

EVALUACIN

1. Identificar Actividades o Pasos Bsicos del Trabajo


Se debe descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o los
pasos bsicos e individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica de
ejecucin.
Cada actividad o paso se escribe en la columna de la izquierda del formato de
Anlisis de
Riesgos del Trabajo
Es recomendable anotar/identificar, al lado de cada actividad, los materiales, equipos
o herramientas requeridos.
Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tambin constituye una
herramienta til de planificacin.
2. Identificar Peligros y Riesgos asociados a cada actividad
Luego de descomponer el trabajo en actividades, se deben identificar los peligros y
riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las personas, a las
instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe considerar, por ejemplo, que los
trabajadores pueden estar expuestos a riesgo de quemaduras, asfixia, intoxicacin,
golpeado por un objeto, quedar atrapado entre dos objetos, caer del mismo u otro
nivel, adquirir una enfermedad ocupacional, etc.
En la columna intermedia del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo se deben
describir el riesgo en forma descriptiva los riesgos identificados y asociados a cada
actividad.

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Al identificar los peligros y sus riesgos, se deben tomar en cuenta todos los posibles
receptores potencialmente afectados: personal, visitantes, comunidades, ambiente
(aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del proceso, activos, equipos/
instrumentos, opinin pblica, entre otros.
Para identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones mnimas de
seguridad, requeridas para dar inicio a las diferentes actividades, se debe observar
atentamente, y de forma estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo
potencial, entre otros, lo siguiente:
a. Ambiente Circulante
Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas elctricas.
Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores, ruido,
vibracin, temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante.
Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso y
trnsito de peatones, almacenaje.
b. Sistema o Proceso
Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables,
explosivos, custicos, cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos.
Aislamiento de Fuentes de Energa
Control de Fuentes de Calor/Chispas
Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si existe
ms de un trabajo simultneo, los riesgos deben estar identificados y
controlados para cada caso en forma individual y conjunta.
c. Equipo a ser Intervenido, Lugar de Trabajo
Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser intervenido.
Aspectos clave en Prcticas de Trabajo Seguro.
3. Establecer Medidas de Prevencin y Control
Seguidamente a la identificacin de los riesgos asociados a cada actividad, se deben
registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo, las medidas
de prevencin y control que permitan reducir o minimizar dichos riesgos.
Las medidas de prevencin y control de riesgos deben orientarse, primero al control
de dichos riesgos en la fuente, luego en la trayectoria y por ltimo en el receptor. Este
orden ha demostrado ser el ms efectivo para reducir los riesgos asociados al trabajo.
a. En la Fuente:
Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema.
Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos peligrosos.
b. En la Trayectoria:
Incorporar dispositivos de seguridad.
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Instalar sistemas de deteccin y alarma.


Aplicar controles administrativos: mtodos y procedimientos de trabajo,
capacitacin del personal, entre otros.
c. En el Receptor o Trabajador:
Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal.
DOCUMENTACIN, FIRMADA POR TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO, DONDE
ESTN CLARAMENTE IDENTIFICADOS Y NOTIFICADOS LOS PELIGROS, MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE RIESGOS.
Anexo: Anlisis de Riesgo en el trabajo

PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES


RECOMENDACIONES EMANADAS DE LOS ANLISIS DE RIESGOS

Y/O

OBJETIVO
Realizar los seguimientos y recomendaciones de las inspecciones de emanadas de los
Anlisis de Riesgo para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de
las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones.
ALCANCE
Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y Supervisores SIHOA y
trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, durante toda la obra , realizada por
la empresa.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Gerente Administrativo,
conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.
REFERENCIAS:
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo
PROCEDIMIENTO:
El Supervisor SIHOA, conjuntamente con el supervisor del servicio son los encargados
de realizar los seguimientos de las inspecciones generadas en campo de trabajo, en la
identificacin de peligros/ riesgos asociados a los cambios detectados para realizar los
cambios. Estos cambios pueden ser los siguientes:

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1. Se usarn nuevas herramientas, diferentes tcnicas u otro procedimiento para


realizar el trabajo
2. Cuando se requieren tareas adicionales
3. El rea de trabajo presenta condiciones diferentes a las contempladas en el
procedimiento de trabajo y en este anlisis de riesgos
4. Las condiciones del proceso generan riesgos adicionales a los indicados en este
anlisis de riesgo
5. Existen condiciones atmosfricas adversas (ej.: fuertes vientos, lluvias, tormenta
elctrica)
Una vez que se revisan los Anlisis de Riesgo, el Supervisor de Seguridad jerarquiza los
puntos de inconformidad sobre las tareas adicionales que no estn contemplada en el
ART, conjuntamente con el supervisor del servicio, quien preparan las recomendaciones.
Una vez realizadas las recomendaciones se realiza el seguimiento para que realice los
correctivos de acuerdo al cronograma aprobado.
Se notifica a la coordinacin de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional
sobre los correctivos y acciones tomadas, quien gira instrucciones al supervisor de
seguridad para realizar una nueva inspeccin de seguimiento para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.

19. REGISTROS DE LA APLICACIN DE PRACTICAS DE TRABAJO


SEGURO.
OBJETIVO
Proporcionar una herramienta efectiva para la divulgacin de las normas y procedimientos
para la obra con el fin de informar a los trabajadores la importancia de la misma,
manteniendo de esta manera prcticas de trabajo seguro.
ALCANCE
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El procedimiento desarrollado es aplicable a todas las obras o servicios desempeados


por la empresa, involucrando a todo el personal fijo o eventual.
RESPONSABILIDAD
La Gerencia brindar el apoyo necesario para mantener en el rea de trabajo un ambiente
seguro y garantizar la divulgacin de las normas y procedimientos para la obra, la
Coordinacin SIHOA y el Ingeniero Residente sern los responsables de la aplicacin y
explicacin de los procedimientos aplicados en la obra.
REFERENCIA:
PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de Permisos
De Trabajo
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales
PDVSA SIS20 Procedimientos De Trabajo.
PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SIHOA
La Prctica de Trabajo Seguro de la empresa PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.,
obedece a lineamientos y procedimientos de seguridad en la ejecucin de las actividades y a
la puesta en prctica de los procedimientos operacionales descritos anteriormente as como
el cumplimiento de la Permisologa respectiva ajustada a los riesgos asociados a la tarea a
realizar y al rea de trabajo. El procedimiento de Elaboracin y Emisin de los Permisos ser
el implementado por PDVSA para las labores de campo conjuntamente con la empresa
contratista; considerando la Norma IR-S-04 Julio 2008.
Al implementar los procedimientos y los Anlisis de Riesgo del Trabajo, para la actividad
a realizar se adopta una posicin clara y organizada, por lo que se fortalecen las Prcticas de
Trabajo Seguro. Para ello se deben seguir las siguientes NORMAS al iniciar cada Jornada de
Trabajo:
Divulgar Polticas de Seguridad, mediante charlas de 5 a 15 minutos a los trabajadores
de la obra.
Examinar y discutir con todo el personal involucrado en la obra los procedimientos de
cada una de las actividades programadas para el da.
Comprobar que todos los involucrados en la obra cuente con los equipos de proteccin
personal adecuados para cada actividad.
Confirmar que se encuentren los Permisos de Trabajo en el sitio, firmados por los
responsables del trabajo y con los permisos asociados para las actividades que as lo
requieran.
Evidenciar que todo el personal ha quedado claro con la lectura y explicacin del A.R.T.
Firma el A.R.T. por parte de los trabajadores, la persona autorizada por la empresa,
Inspector de PDVSA y Custodio del rea.

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Comprobar en el caso de trabajos especiales (soldadura, operaciones con gra) que los
equipos a utilizar se encuentren certificados as como sus operadores.
Verificar la permanencia en sitio del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente E
Higiene Ocupacional de la Obra; al igual que los procedimientos de trabajo.
DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE LAS NORMAS,
PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO
OBJETIVO
Divulgar el Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, los
Procedimientos de Trabajo Operacionales y la Prctica de Trabajo Seguro, a todos los
niveles de la organizacin y garantizar su entendimiento y la prctica contina de las mismas.
ALCANCE
Esta divulgacin involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto trabajadores fijos
como eventuales en toda la obra, realizada por la empresa.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de las divulgaciones del Plan Especifico,
procedimiento y Prctica de Trabajo seguro, es el Presidente, Ingeniero Residente e
Supervisores SI/AHO, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar constancia de dicha
divulgacin.
REFERENCIAS:
PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de Permisos
De Trabajo
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales

PROCEDIMIENTO:
El Ingeniero Residente y la Coordinacin SIHOA son los responsables de elaborar,
mejorar, explicar y divulgar las normas y procedimientos que se ejecutaran en las obras y
servicios que presta la empresa.
Una vez seleccionado el personal que laborar en la obra o servicio se le explica en
forma verbal y escrita previa lectura las normas y procedimientos que la empresa sigue
con motivo de garantizar el trabajo, el bienestar de sus trabajadores, la proteccin de sus
equipos y del medio ambiente.

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En la obra o servicio es responsabilidad del supervisor de campo conjuntamente con el


supervisor de seguridad en la charla de 5 a 15 minutos explicar los tpicos importantes
de los procedimientos a fin de reforzar el conocimiento de los trabajadores, dejando
constancia en las planillas de charlas diarias.
Durante la divulgacin de los procedimientos se debe tomar nota de las ideas que salen
del
grupo de trabajo, con la intencin de modificarlos y adaptarlos a la experiencia de campo.
Esto permitir mantener actualizados los manuales.
Para cada obra o servicio se deben elaborar los procedimientos de trabajo los cuales
deben permanecer en la obra, previa divulgacin de los mismos entre los trabajadores.
Cuando se trate de equipos nuevos se bebe entregar al operador del mismo el copia del
manual de operaciones del fabricante, dejando constancia escrita; el original debe
permanecer en el patio de la empresa siempre a disposicin de los interesados.
PROGRAMA DE DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRCTICAS DE
TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE SI/AHO.
P.T.S

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART)

Diaria

Ing. Residente
Sup. SIHOA

Charlas de Seguridad Industrial

Diaria

Sup. SIHOA

Divulgacin de Procedimientos

Al ingresar
Bimensual

Ing. Residente
Sup. SIHOA
Ing. Residente
Sup. SIHOA

Evaluacin de Practicas de Trabajo Seguro

Mensual

PCV-F-SSST-: Auditora a Permisos y Prcticas de trabajo seguro.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS APLICACIONES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y


PRCTICA DE TRABAJO SEGURO.
Las recomendaciones emitidas en los reporte de inspeccin se procesan mediante el
Comit de Seguridad y Salud Laboral. En caso de que sean urgentes son procesadas de
inmediato por el Ingeniero Residente.
Despus de dictados los correctivos necesarios, se otorga un tiempo prudencial para la
ejecucin de los mismos, y en la siguiente inspeccin se verifica el avance de cumplimiento.

20. DIVULGACIN, CONSERVACIN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA


INSPECCIN, MANTENIMIENTO, REPARACIN, CONSTRUCCIN,
MODIFICACIN O DESMANTELAMIENTO AS COMO, PARA EL
MANEJO DE CAMBIO.

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20.1 Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los


cambios, en mquinas, equipos, herramientas.
OBJETIVO
Proporciona controles para los procesos de evaluacin, aprobacin, registro y
comunicacin de los cambios en el proyecto a fin de establecer un mtodo disciplinado para
la realizacin del mismo. Garantizando una comunicacin eficaz y una clara asignacin de
responsabilidades para que el servicio se ejecute de forma segura.
ALCANCE
Este procedimiento, es aplicable a todas las actividades de cambio operacionales,
personal, maquinaria y equipos, asignados en el PESIHOA.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del manejo del cambio, est en la Junta Directiva de la Empresa, quien
es la persona que autoriza los cambios.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo
PROCEDIMIENTO:
Todo el personal que encuentre las razones sustentables, para generar un cambio en el
campo operativo y tecnolgico, as como en la organizacin de la empresa,
especficamente en los cargos de personal, debe elaborar un informe de justificacin y
proposicin del cambio, y tramitarlo por intermedio del supervisor, ante la Junta Directiva
de la Empresa, quien autoriza el Cambio.
Posteriormente de presentarse la propuesta del Cambio, la Junta Directiva, realizar una
reunin con el personal involucrado en el proceso del Cambio, para estudiar la
factibilidad del mismo, y elaborar el Cronograma de proceso del cambio.
Posteriormente se elabora el cronograma del proceso del cambio, as como los recursos
necesarios para el mismo.
Dicho cambio debe beneficiar a la empresa en lo operativo y en el funcionamiento
organizacional.
Una vez se produzca el cambio, se debe dar a conocer a todo el personal mediante
induccin, siendo responsabilidad de quien proyecta el cambio.
Sealar e informar las caractersticas y aplicaciones tcnico-operacional y administrativa
a travs de adiestramiento.
Indicar el tiempo que durar dicho cambio, si es temporal o permanente.
Se debe registrar y codificar dicho cambio, para el control de la calidad.
Si dicho cambio tiene influencia hacia el cliente, debe notificarse del mismo a los clientes,
a fin de cumplir con las necesidades del mismo.
PCV-F-SSST-: Constancia de Manejo de Cambio
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FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DEL MANEJO DEL CAMBIO

NOTIFICACION AL REPRESENTANTE A LA EMPRESA

INSPECTOR AMBIENTE

NECESIDAD DEL CAMBIO

EXPOSICION
MOTIVO DEL CAMBIO
BUSQUEDA E INCORPORACION DEL
CAMBIO

21. DIVULGACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA


LA NOTIFICACIN, REGISTRO, CLASIFICACIN, INVESTIGACIN Y
DIVULGACIN DE ACCIDENTES.
OBJETIVO

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Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y divulgacin de


accidente e incidentes y enfermedades ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos
producir estadsticas y de esta manera se puede evitar la recurrencia de accidentes en otras
obras de la empresa
ALCANCE
Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de la obra
RESPONSABILDADES
La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de
accidente Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SIHOA,
Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de
Seguridad y Salud Laboral.
REFERENCIAS:
COVENIN 474:97: Registro, Clasificacin y Estadstica de Lesiones de Trabajo.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin Estadstica de
Accidentes
PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a
PDVSA Casa Matriz.
LOT: Ley Orgnica de Trabajo, Articulo 73, 19
INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales
PROCEDIMIENTO
Al suscitarse un accidente o incidente es importante tomar las siguientes medidas para
garantizar su notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidentes e incidentes y
enfermedades ocupacionales y as evitar se repeticin.
Si el accidente trae como consecuencias lesionadas, en primer lugar es necesario
prestarle los primeros auxilios y hacer lo que est al alcance del personal, para reducir
los efectos.
Activar el plan de emergencia para los casos de accidentes con lesionados o
consecuencias potenciales pertenecientes a la empresa.
No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a menos que
las mismas representen un riesgo mayor de accidentes.
Para iniciar el procedimiento de investigacin se debe tomar en cuenta los siguientes
conceptos: Incidentes: Cuando el lesionado posterior a la atencin de urgencia se
incorpora de inmediato a su labor; Accidente Leve: Cuando el lesionado no requiere de
hospitalizacin y se incorpora a la obra o servicio en un lapso menor de dos das de su
ocurrencia; Accidente Grave: Cuando el lesionado es hospitalizado y se incorpora a la
obra en lapsos mayores de dos das.

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Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la inmediata


aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe aplicarse en un lapso no mayor
a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.
NOTIFICACIN INSTITUCIONES PBLICAS:
Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales sern declarados antes las
autoridades especificadas a continuacin:
Al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)
El empleador tiene el deber de informar de forma inmediata de ser posible dentro de los
sesenta (60) minutos de la ocurrencia del accidentes de trabajo va telefnica, y al Comit de
Seguridad Laboral y/ Sindicato, dentro de las doce (12) horas de sucedido el acto no
deseado. Informacin instantnea va internet, www.ipnsasel.gob.ve, de acuerdo al
respectivo instructivo. Es necesario la solicitud y activacin al inicio de la obra de la clave
para la declaracin de accidente y enfermedad ocupacional ya que en caso de ocurrir
cualquier evento no deseado se cuenta con muy poco tiempo para su reporte.
El empleador debe declarar de la ocurrencia de accidentes de trabajo, dentro de las
veinticuatro (24) horas de la ocurrencia del accidente o diagnstico de la enfermedad
ocupacional. Declaracin formal ante la sede de la Diresat de la jurisdiccin en original y dos
copias. Sin perjuicio de las responsabilidades del empleador, podrn declarar el accidente
enfermedad ocupacional, el Comit de Seguridad y Salud Laboral, el trabajador lesionado y/o
familiares del afectado, de acuerdo al respectivo instructivo ubicada el pgina prenombrada.
Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)
La empresa declarar durante las cuarenta y ocho (48) horas despus de ocurrido el
accidente diagnosticado de la enfermedad ocupacional, acompaado de las entrevistas de
los trabajadores accidentados y testigos.
A la Unidad Supervisora de la Inspectora del Trabajo de la jurisdiccin
La Empresa, iniciar las averiguaciones del accidente o enfermedad profesional y
elaborar el respectivo expediente, remitindolo dentro de los cuatro (04) das hbiles de
ocurrido la incidencia, de acuerdo a la Ficha para la declaracin de accidentes de trabajo,
acompaado de Copias fotostticas de las declaraciones formales ante el INPSASEL e
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, diagnstico e informe emitido por el mdico
tratante, planillas formas IVSS 14-01 (Inscripcin de la Empresa) y 14-02 (Aporte del
trabajador) e informe de investigacin del accidente por parte de la empresa.
Anexo: Planilla de Notificacin de accidentes ante el INPSASEL, IVSS, MINTRA

22. DIVULGACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA


LA NOTIFICACIN, REGISTRO, CLASIFICACIN, INVESTIGACIN Y
DIVULGACIN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES.

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NOTIFICACIN DE ACCIDENTE
Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la Coordinacin
SIHOA de la empresa, para ello se procede as:
Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el
momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal equipos, instalaciones y
medio ambiente.
Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia SIHOA de PDVSA
Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y medios para
iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente.
INVESTIGACIN DE ACCIDENTE
Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los hechos, comienza
la investigacin del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron,
utilizando el formato respectivo.
Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, y se establece el proceso de
investigacin del mismo, para lo cual se recogen todas las evidencias al respecto.
Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto preferiblemente por el
supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente, un representante de la
Coordinacin SIHOA de la Empresa y un representante de la Gerencia SIHOA de
PDVSA segn la gravedad del caso.
Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones
necesarias para evitar su repeticin.
Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta al Ministerio del
Trabajo e INPSASEL, as como un informe de investigacin para la Unidad contratante.
REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES
La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas mensualmente
segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios.
Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas
que lo originaron.
Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la
Empresa.
Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a las
medidas.
Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As
mismo, se publica en cartelera.
La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del
accidente
en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA.
El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del accidente en
ocasin de obras o servicios similares.

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PCV-F-SSST-: Planilla De Notificacin De Accidente

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE ACCIDENTES,


INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
OBJETIVO
Establecer lineamientos uniformes para llevar los registros de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales que al momento de ocurrir o posteriormente, afecten la salud
de los trabajadores.
ALCANCE
El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin
donde ejecute la obra.
RESPONSABILDADES
La responsabilidad para registrar los Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Ocupacionales, es del Supervisor SI/AHO, Ingeniero Residente de la empresa y
conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral.
REFERENCIAS
COVENIN 474-97 Registro, Clasificacin y Estadsticas de Lesiones de Trabajo.
PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin Estadstica de Accidentes
PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a
PDVSA Casa Matriz.
INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales
PROCEDIMIENTOS REGISTRO DE LAS ESTADSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD.
Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra.
Los datos estadsticos de la obra sern vaciados en un formato de registro de
estadsticas de accidentalidad y archivados, llevando un estricto control con respecto o
relacin directa a las horas hombre de exposicin, estadsticas de accidentes, incidentes
y enfermedades ocupacionales.
Los das 24 de cada mes se har entrega de las estadsticas a la Gerencia de Seguridad
Industrial, quedando copia en la obra.
Los datos estadsticos de la empresa, sern vaciados en un formato de registro de
estadsticas de accidentalidad y archivados.
Llevar un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de
exposicin.
NDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES VEHICULARES
Cifra que indica la relacin entre el nmero de accidentes y el kilometraje recorrido
(nmero de accidentes por milln de millas recorridas transformados a Kilmetros o
expresados en Kilmetros). Viene expresado por la siguiente frmula:
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Accidentes Vehicular = N total de Accidentes X 1.600.000


N de Kilmetros Recorridos
NDICE DE FRECUENCIA BRUTA (IFB)
Cifra que indica la relacin entre el nmero total de lesiones (lesiones con tiempo perdido
y trabajo regular) y las horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones por milln de
horas trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula:
ndice de Frecuencia = N total de Lesiones X 1.000.000
Bruta N de Horas Hombres Exposicin
NDICE DE FRECUENCIA NETA (IFN)
Cifra que indica la relacin entre el nmero de lesiones de trabajo con tiempo perdido y las
horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones incapacitantes por milln de horas
trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula:
ndice de Frecuencia = N de Lesiones Incapacitantes X 1.000.000
Neta N de Horas Hombres Exposicin
NDICE DE SEVERIDAD (SEV)
Cifra que indica la relacin entre el nmero de das cargados por lesiones de trabajo con
tiempo perdido (das efectivos de tiempo perdido ms das cargados por incapacidad total) y
las horas hombre de exposicin (nmero de das cargados por milln de horas trabajadas); la
cual viene expresada por la siguiente frmula:
ndice de Severidad = N Total de Das Cargados X 1.000.000
N de Horas Hombres Exposicin

Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y


divulgacin de enfermedades Ocupacionales.
OBJETIVO
Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y divulgacin de
enfermedades ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos y producir estadsticas.
ALCANCE
Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de la obra
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La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de


Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SI/AHO, Ingeniero Residente de la empresa
y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral.
REFERENCIAS
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
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Contratacin.
PROCEDIMIENTO DECLARACIN DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL
Se establecen que las enfermedades ocupacionales son de informacin y declaracin
obligatoria ante el INPSASEL. sta se deber efectuar en las Direcciones Estadales de
Salud de los Trabajadores (Diresat) correspondiente.
Investigacin de la enfermedad ocupacional:
Para su declaracin es necesario tener los siguientes datos y llenar la planilla respectiva:
1.1. Datos de la trabajadora o el trabajador
1.1.1. Nombres, apellidos, nmero de cdula de identidad, fecha de nacimiento,
estado civil, fecha de ingreso y fecha de egreso (si aplica), direccin de
habitacin, mano dominante, sexo, condicin actual de trabajo y grupo tnico.
1.1.2. Relacin de horas extras laboradas por la trabajadora o el trabajador, durante el
tiempo de exposicin a los procesos peligrosos asociados con la enfermedad,
describiendo el nmero de vacaciones disfrutadas, la duracin de cada una, y si
son realizados exmenes mdicos antes, durante o posterior al reintegro,
enunciando el tipo de examen, por lo menos el ltimo ao.
1.1.3. Informacin recibida por escrito acerca de los principios de la prevencin de las
condiciones inseguras o insalubres presentes en el ambiente laboral del puesto o
los puestos ocupados.
1.1.4. Educacin recibida respecto a la promocin de la seguridad y salud, la
prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales, as como tambin en lo
que se refiere al uso de equipos de proteccin personal, usados en aquellos
casos donde no existan formas de control en la fuente o en el medio.
1.1.5. Antecedentes laborales, mencionando la empresa y actividades que realizaba,
cronolgicamente.
1.1.6. Descripcin del cargo o los cargos ocupados, indicando el o los puestos
habituales de trabajo. Informacin que debe ser descrita de forma cronolgica, en
atencin a los cargos ocupados, durante el tiempo de exposicin a los procesos
peligrosos asociados con la enfermedad.
1.2. Datos de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.2.1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si existe o
no, si es propio o mancomunado; en caso de existir deber indicar su
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conformacin y fecha, horarios, funciones realizadas durante el periodo en que


se est realizando la investigacin, personas que lo integran con los datos de
identificacin personal y los cargos que ocupan.
1.2.2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si existe o
exista en ejecucin, un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el
tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados al objeto,
medios, organizacin y divisin del trabajo, en caso de ser afirmativo deber
indicar si fue elaborado bajo los criterios establecidos en la Norma Tcnica de
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.2.3. Comit de Seguridad y Salud Laboral: Se deber mencionar si estuvo
constituido o no, precisando la fecha de constitucin del mismo y durante el
tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados con la
enfermedad, de la trabajadora afectada o del trabajador afectado al momento de
la manifestacin de la enfermedad, las demandas realizadas por las Delegadas o
los Delegados de Prevencin y las acciones tomadas por el Comit de Seguridad
y Salud Laboral, con relacin al puesto o cargo evaluado (en caso que se hayan
realizado).
1.2.4. Inscripcin de la trabajadora o del trabajador ante el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS): Se deber mencionar la fecha de la inscripcin de la
trabajadora o del trabajador ante el IVSS y anexar copia de la constancia de
inscripcin ante el organismo y la participacin de retiro (en los casos en los que
aplique).
1.3. Criterio higinico ocupacional
Por medio del anlisis de la actividad de trabajo, se deber describir y especificar en el
informe los siguientes elementos:
1.3.1. Tiempo de exposicin, en el o los puestos de trabajo. Se deben reflejar las
jornadas diarias y semanales, incluyendo las horas extraordinarias laboradas, as
como tambin el cumplimiento de los permisos de trabajo y reposos mdicos,
durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos y riesgos asociados
con la enfermedad.
1.3.2. Condiciones de trabajo asociadas a la patologa y procesos peligrosos
derivados del proceso de trabajo:
Intrnsecos al objeto de trabajo y sus transformaciones.
Derivados de los medios de trabajo.
Derivados de la actividad de trabajo, es decir, de la interaccin de la
trabajadora o del trabajador, con los medios y objetos de trabajo.
Derivados de la organizacin del trabajo.
1.3.3. Monitoreos o evaluaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo y del
puesto de trabajo realizadas. Expresando los resultados obtenidos e indicando
expresamente los valores tcnicos de referencia, segn legislacin vigente.
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1.3.4. Descripcin del o los agentes etiolgicos.


1.3.5. Controles realizados:
En la fuente.
En el medio.
Controles administrativos.
Equipos de proteccin personal utilizados en el puesto de trabajo objeto de
estudio, con sus especificaciones tcnicas, demostrando la imposibilidad de
utilizacin de las medidas de control en la fuente o en el medio, que
justificaron su utilizacin.
1.3.6. Aspectos de seguridad y salud considerados en el diseo del puesto de trabajo.
1.3.7. Cada caso a investigar debe contener estos lineamientos especficos para la
construccin del criterio higinico ocupacional, tomando en cuenta los detalles
tcnicos y cientficos inherentes al proceso peligroso, detallando la presencia de
los mismos, su interaccin con el trabajo, tiempo y niveles de exposicin
implicados en la patologa a investigar.
1.3.8. En los casos donde la trabajadora afectada o el trabajador afectado haya
laborado en diferentes puestos de trabajo, durante su tiempo de permanencia en
la empresa, se deber realizar un estudio por cada puesto ocupado.
1.4. Datos Epidemiolgicos:
En este respecto, el estudio del puesto de trabajo deber contener los siguientes
elementos:
1.4.1. Morbilidad general y especfica (referida a la patologa al cargo y al puesto de
trabajo de la trabajadora o del trabajador) registrada por el servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo correspondiente, al menos de los tres aos anteriores a la
fecha de realizacin del estudio y al momento de la aparicin de las primeras
manifestaciones de la enfermedad.
1.4.2. Resultados de las evaluaciones o estudios anteriormente realizados por la
empresa a los cargos y puestos sometidos a estudio e investigacin (durante el
mismo periodo de la morbilidad).
1.4.3. Indicar resultados de encuestas o entrevistas (de forma annima), realizadas a
las trabajadoras y los trabajadores, que ocupan u ocuparon puestos de trabajo
similares al cargo y al puesto investigado, (slo en el caso que la morbilidad no
refleje la patologa presente en la trabajadora o el trabajador y se investigue o
estudie enfermedades de tipo msculo esqueltico).
1.4.4. Resumen de los reposos mdicos, donde indique los motivos ms frecuentes de
ausentismo laboral y el rea a la cual pertenecen.
1.5. Criterio clnico
1.5.1. El Servicio de Seguridad y Salud
sntomas, antecedentes personales,
empleo (indicando la condicin de
trabajador), peridicos y de egreso,

en el Trabajo, deber identificar los signos,


informes mdicos relevantes, examen presalud al ingreso de la trabajadora o del
diagnstico mdico y cualesquiera que les

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fueran realizados a la trabajadora o el trabajador, en los cargos y puesto de


trabajo.
1.6. Criterio Paraclnico El Servicio de Seguridad y Salud deber, indicar las
evaluaciones de apoyo y soporte del criterio clnico (laboratorio, diagnstico de imagen,
espirometra, audiometra, entre otros), realizadas al trabajador afectado.
Anexo: Gua declaracin de Enfermedades Ocupacionales INPSASEL

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES


1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas mensualmente


segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios.
Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas
que lo originaron.
Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la
empresa. Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a
las medidas.
Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As
mismo, se publica en cartelera.
La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del
accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de
PDVSA.
El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin de la enfermedad
en ocasin de obras o servicios similares.

23. LISTADO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA OBRA O SERVICIO CON


SUS RESPECTIVOS REGISTROS DE INSPECCION, CERTIFICACIN Y
PRUEBA Y LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO, INSPECCION Y
PRUEBA.
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LISTADO DE MQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL CALIFICADO PARA


SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO A LA OBRA.
OBJETIVO
Este procedimiento persigue establecer el listado que incluye todas las maquinas, equipos y
herramientas, indicando cuales de ellas requieren o no certificacin y cules son las
caracterstica del personal calificado para su uso y mantenimiento.
ALCANCE
Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice
la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing
Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Las Unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la
realizacin de los trabajos especficos requeridos.

LISTADO DE VEHCULOS PETROCARIBE


N
01
02

AO
2007
2005

VEHICULO
AMBULANCIA
TERIOS

MODELO
2007
TERIOS

TIPO
PANEL
SPORT WAGON

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PLACA
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BBL-75N

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03
04
06
07
08
09
10
11

2008
2002
1997
2001
2001
1993
2009
2006

RENAULT
TRAIL BLAZER
LUV. DOB. CABINA
HILUX GRIS
HILUX NARANJA
LARIAT
SILVERADO LS
FORD 350 4 X 2

12

2011

FORD 350 4 X 2

13

2006

15
16

1982
1981

17

1997

18
19

1952
1977

20

1975

21
22
23

1985
1977

24

FREIGHTLINER

MERCEDES
PLUMA BLANCA
PLUMA CHUTO ROJO
CHUTO
BLANCO
FORD
7000
TALADRO PETROCARIBE 2
TALADRO PETROCARIBE 7
BATEA
AMARILLA
IMPORTADA
BATEA CON TANQUE
BATEA ROJA
BATEA COMPRESOR
BOMBA
RECIPROCANTE
6x6 WILSON SNAYDER

KANGOO
TRAILBLAZER
LUV. DOB. CAB
HILUX 4 X 2
HILUX 4 X 2
LARIAT
2009
F-350 4 x 2

FURGON
SPORT WAGON
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PICK-UP
PLATAFORMA
PLATAFORMA
CON CASILLA

73M-ABU
BBA-86K
25P-SAA
09ABAR
40L-BAJ
310-XJV
A12AM4D
10B-KAN

CAMION M 2

PLATAFORMA

69M-BAM

1754
1981

PLATAFORMA
PLATAFORMA

A14ANEB
S/PLACA

CAMION

CHUTO

61H-BAC

D 318
DR-2084CJ

PERFORADOR
PERFORADOR

BAP-864
84B-BAR

BATEA

A39BP2A

2011

C-200

BATEA
BOMBA DE
LODO

COMPRESOR DE AIRE N 1

375H SULLAIR

REMOLQUE

26

COMPRESOR DE AIRE N 2
GENERADOR ELECTRICO 25
KVA
GENERADOR ELECTRICO 10
KVA. DOMOSA

375H

REMOLQUE

28
29
30
31
32

GENERADOR
ELECTRICO
MOTOR JOHN DEERE

A58A08B

SIN PLACA
1985
1977

25

27

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S/M 7329076
46-65-10MD

S/M 5431370
S/M
T04045T47338
2

93J-ABP
S/N 11693
S/C
20090225004
9
S/G
706000769
S/G
0706/000111
S/G 52141090

TRAILER TIPO OFICINA 3


MTS. X 10 DE LARGO
COMEDOR RODANTE
TANQUE CUADRADO PARA
RESERVA DE AGUA
Anexo: Documentacin de vehculos y plizas de seguros.

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA LA PROCURA, FABRICACIN, INSTALACIN,


MANTENIMIENTO, INSPECCIN, PRUEBA Y MONITOREO DE MQUINAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTA.
OBJETIVO
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Establecer las directrices para verificar y controlar la compra de los materiales, equipos y
servicios adquiridos por la contratista para la consecucin de la obra.
ALCANCE
Los materiales, partes, componentes y servicios que afecten tanto la calidad como el
programa de fabricacin que constituye el servicio. En este procedimiento se involucran las
reas de calidad, procura y Gerencia de Administracin.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente de la
empresa, conjuntamente con los supervisores bajo la asesora de la Coordinacin de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
PROCEDIMIENTO PARA PROCURA DE MATERIALES
1. Requisiciones de Compra.
Descripcin de los materiales, equipos o servicios requeridos.
Cantidades
Calidad requerida (inspecciones y pruebas aplicables)
Especificaciones tcnicas y de diseo
Registros de empaque y embalaje
Condiciones especiales de manejo, almacenamiento y envo
Normativa aplicable
Lugar y tiempos de entrega (parciales y/o totales)
rea o departamento usuario final
Sitio de almacenamiento final o donde se requiere el servicio
2. rdenes de compra
Se debe verificar que el departamento de compras genere, en base a las Requisiciones de
compra, las rdenes de compra que emite a los proveedores, trasladando la informacin
incluida en las requisiciones de compra. Adicionalmente se debe incluir o solicitar
contractualmente lo siguiente:
3. Programa de procura de la contratista.
El departamento de compras de la contratista debe generar un Programa de procura que
incluya al menos lo siguiente:

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Materiales, equipos y servicios que conforman el proyecto.


Programa calendarizado de entrega.
Proveedores que suministran cada partida.
Responsable de expeditar por la contratista de cada una de las partidas
Referencia programada, proyectada y real de los suministros.

4. Acciones preventivas y correctivas


El responsable de procura por parte de la empresa deber asegurarse que se establezcan
medidas para cumplir con el programa de procura por parte de la contratista, tendientes a
prevenir o a corregir posibles desviaciones o retrasos.
PCV-F-SSST-: Planilla de Solicitud de Procura de Materiales.

PLAN DE MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS

INSPECCIN

DE

MQUINAS,

EQUIPOS

OBJETIVO
Este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un plan documentado para
el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de trabajo, equipos y
unidades de transporte.
ALCANCE
Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que
realice la empresa Donde tenga que utilizar maquinarias, equipos y herramientas.
RESPONSABILIDAD
Presidente: Asignara los recursos y los medios para mantener y mejorar la efectividad
del plan.
Jefe de taller: es responsable de divulgar, capacitar y registrar todos los
mantenimientos que se realizan a los diferentes equipos.
Supervisor de Seguridad: Es responsable de revisar los registros de mantenimiento
y emitir sugerencias en los casos necesarios.
Operadores: son responsables de notificar las fallas que presente la unidad o equipo,
antes o durante la ejecucin de un servicio.
REFERENCIAS
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

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PROCEDIMIENTO
Todo equipo a partir de la aprobacin de este procedimiento y una vez repotenciado o
revisado por el personal de taller ser registrado en una ficha de vida, diseada para
tal fin segn las caractersticas del equipo.
Los mantenimientos preventivos se realizaran de acuerdo a las caractersticas del
equipo en cuestin. Por motivos de experiencias anteriores y como medio eficaz para
evitar prdidas de tiempo y reducir al mximo los riesgos propios de la actividad, la
Presidencia de la Empresa se compromete a mantener durante el tiempo que dure la
obra contratada, un mecnico en la base y una unidad dotada de un stop mnimo de
repuestos, herramientas, combustible y lubricantes.
Las reparaciones y mantenimientos correctivos se realizaran inmediatamente despus
de ser detectados y notificados por el operador, Jefe de Transporte o cualquier
persona relacionada con las operaciones normales de la Empresa.
Los operadores deben revisar la operatividad de cada unidad antes de iniciar la
actividad, a fin de detectar fallas y corregirlas en el momento, de ser el caso, de lo
contrario la unidad se declara NO operativa y se emite la respectiva orden de
reparacin.
Finalizada la jornada de trabajo o servicio el operador es responsable de notificar al
Ing. Residente cualquier falla o avera que haya sufrido la unidad.
Es funcin del mecnico realizar diariamente a cada una de las maquinarias y equipos
que se encuentran dispuestos en el rea de trabajo revisiones preventivas antes de
iniciar las actividades, reemplazar aquellas partes que se encuentren en mal estado, o
notificar al Ing. Residente si se trata de reparaciones mayores.
PLAN DE INSPECCIN DE HERRAMIENTAS MECNICAS, MANUALES Y PORTTILES
El Ingeniero Residente y/o el Supervisor realizaran inspecciones visuales diarias a las
herramientas y equipos menores, desincorporando aquellos que presente alguna
situacin de riesgo para el trabajador, la inspeccin es fsica, no se llevara formato.
El Supervisor de seguridad una vez iniciada la obra realizar inspecciones mensuales
a las principales herramientas y equipos porttiles que se hayan incorporado a la
actividad, cumpliendo con los correctivos en los casos necesarios.
PLAN DE MANTENIMIENTO
Se llevar un control de los mantenimiento preventivo de cada una de las maquinas, es
decir, cambio de aceites y filtros.
Se mantendr un stop de cada uno de los filtros requerido por maquinaria, as como el
aceite de motor, hidrulico y valvulina.

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PLAN DE INSTALACIN:
Para los mantenimientos correctivos, el mecnico solicitara ante el Jefe de
Mantenimiento los repuestos requeridos.
El personal de mantenimiento ubicara el o los sitios donde se ubicara los repuestos as
como el presupuesto respectivo.
Una vez aprobado el dinero, Administracin entregara el dinero al Jefe de
Mantenimiento y su equipo se encargara de la compra y entrega.
Una vez efectuado el mantenimiento el mecnico llena la planilla de chequeo y es
entregado al Supervisor inmediato para su registro y archivo.
PLAN DE INSPECCIN
Mensualmente el Supervisor de Seguridad y el trabajador y/o el Ingeniero Residente,
Inspeccionara cada una de los equipos y herramientas existentes.
Quedara en el formato de inspeccin las posibles desviaciones encontradas y las
Recomendaciones, as como el tiempo lmite de solucin y el responsable de su
ejecucin.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de Camiones y Camionetas Pick UP.
PCV-F-SSST-: Planilla de inspeccin Equipos Especiales

PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES SURGIDAS DE


INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
OBJETIVO
Realizar los seguimientos de las inspecciones de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las
inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones.
ALCANCE
Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y Supervisores SIHOA y
trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, en todas la obra realizada por la
empresa
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente. de la
Empresa conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, de la Empresa y el personal de inspectores SIHOA, quienes debern cumplir
con los pasos establecidos.
PROCEDIMIENTO:

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El Presidente y los chferes son los encargados de realizar seguimientos de las


inspecciones realizadas por los inspectores de SIHOA.
Se presenta cronograma de correcciones a la Junta Directiva para solicitar los
recursos necesarios con el objeto de cumplir con las recomendaciones emitidas por
seguridad industrial.
Una vez aprobados los recursos se giran las instrucciones al supervisor del servicio
para que realice los correctivos de acuerdo al cronograma aprobado.
Se notifica a la coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
sobre los correctivos y acciones tomadas.
La coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional gira
instrucciones al supervisor de seguridad para realizar una nueva inspeccin de
seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y preparar un
nuevo informe.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de Maquinas, Equipos y Herramientas.

CERTIFICACIN DE EQUIPOS ESPECIALES DE PROTECCIN PERSONAL, AS COMO


DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO.
Los equipos de proteccin personal utilizados por los trabajadores e igualmente la
maquinaria, equipos y herramientas que certificacin deben cumplir con las normativa legal
vigente, los mismo tienen la certificacin de calidad, ver certificados.
Anexo: Certificacin de equipos de proteccin personal y equipos especiales.

PROCEDIMIENTO PARA UN SISTEMA ADECUADO DE TRANSPORTE PARA EL


PERSONAL Y LOS EQUIPOS
OBJETIVO
Garantizar el buen funcionamiento de los planes de seguridad en materia de transporte, la
empresa contar con un formacin y concientizacin de Pre-arranque con la finalidad de
evitar accidentes, donde se inspeccionara la unidad de transporte y se les explicaran las
normas de seguridad para el manejo de vehculos para la empresa.
ALCANCE
Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y Supervisores SIHOA y
chferes de la empresa, tanto fijos como eventuales, en la utilizacin de vehculos para la
obra.

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RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Ingeniero Residente,
Supervisor SIHOA conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional, de la empresa.
SELECCIN DE TRANSPORTE.
El transporte del personal se har en camioneta cerrada preferiblemente o dado el caso en
camioneta Pick Up o camin Ford-350 con cabinas y asientos, considerando en todo
momento la seguridad y confort, adems del perfecto funcionamiento mecnico, para el
traslado de los trabajadores. El mismo ser sub contratado. El personal tcnico y supervisor
se transportar en camionetas propias de la empresa.
PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIR LOS VEHCULOS
Se puede reducir el riesgo de sufrir un accidente al conducir en forma correcta y segura,
cada vez que se sienta detrs del volante. Para ello se debe:
Planear la ruta por adelantado.
Inspeccionar el vehculo por dentro y por fuera.
Manejar segn los lmites de velocidad indicados.
Mantener la calma y el control en todo momento.
Aumentar la distancia de seguimiento en condiciones adversas del clima.
No seguir un vehculo de cerca. Respetar la regla de los dos segundos.
Eliminar las distracciones innecesarias dentro de su vehculo.
No conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas.
PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA
Queda prohibido transportar personal en la caja de carga o en los estribos de los
vehculos.
Los lquidos combustibles deben ser transportados en contenedores normalizados,
prohibindose el uso de envases de vidrio. Dichos contenedores cuentan con normas
de fabricacin, son metlicos, con pico vertedor y cierres especiales para evitar
prdidas.
Si la carga sobresale ms de 1 m hacia atrs desde el lmite posterior del remolque
debe ser sealizada con banderines con franjas de color rojo y blanco. Las cargas no
deben sobresalir de los lmites laterales del vehculo.
Las cargas deben ser sujetadas de manera firme y segura, a fin de evitar cadas,
desplazamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del vehculo, o daar la
cabina o caja de carga.
En ningn caso puede sobrepasarse la carga mxima de diseo del vehculo
establecida por el fabricante.

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Las dimensiones mximas son:


Largo: 20 m en total (camion ms remolque)
Ancho: 2,60 m
Alto: 4,10 m
Los vehculos que excedan estas dimensiones debern contar con un permiso
especial otorgado por la autoridad competente.
Los vehculos pesados deben circular a una distancia no inferior a 100 metros entre s,
salvo para maniobras de adelantamiento.
PROCEDIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE
VEHCULOS
Los conductores de vehculos de deben inspeccionar diariamente a las unidades a
cargo a fin de verificar las condiciones mecnicas y que cuenten con el equipo
apropiado.
Todos los vehculos deben mantenerse limpios no permitindose contenedores sueltos
o residuos dentro de lo mismo.
Todos los vehculos deben ser inspeccionados peridicamente por personal calificado.
De acuerdo con el resultado, se determina si:
Estn en condiciones de circular.
Existen maltrato o falta de cuidado por parte del responsable.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS SUS UNIDADES DE
TRANSPORTE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
OBJETIVO
Este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un programa de
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte, para que estn en
buenas condiciones de operabilidad.
ALCANCE
Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las unidades de transporte y carga
que realice la empresa
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Ingeniero
Residente, Supervisor SIHOA y operadores, conjuntamente con la Coordinacin de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de la Empresa.

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REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHCULOS Y CAMIONES
(MOTORES DE GASOLINA)
N
1.-

2.-

3.-

FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO

DRESCRIPCION

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

C. AMERITE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1 Engrase
1.2 Aceite de Motor
1.3 Aceite Hidrulico
1.4 Valvulina
1.5 Sistema de Frenos
1.6 Correas
1.7 Bujas
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1 Engrase
1.2 Aceite de Motor
1.3 Aceite Hidrulico
SISTEMA ELCTRICO
3.1 Cambio de Batera
3.2 Cambio de Bornes
3.3 Suministro de Agua Destilada (Batera)
3.4 Sistema de Luces

NOTA: El Programa de Mantenimiento para los vehculos se cumple estrictamente durante el perodo en que los mismos se
encuentran trabajando, todos los vehculos se equipan y se chequean antes y despus de iniciada la obra garantizando su
mxima operatividad

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS MENORES


HERRAMIENTAS
Herramientas
Menores
Herramientas
Menores

TIPO DE
MANTENIMIENTO

PERODO

Revisin Visual

Diario

Revisin General

Mensual

RESPONSABLE
Ing Residente / Supervisor
SIHOA
Ing Residente /Supervisor
SIHOA

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24. PLAN PARA LA DOTACIN, EVALUACIN, CONTROL Y


MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL Y
COLECTIVO ESPECFICO.
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el control de los equipos de proteccin personal en la
seleccin, adquisicin uso y reemplazo de equipos de proteccin personal.
ALCANCE
Se aplicar a todos los trabajos realizados por la empresa
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Ing
Residente, conjuntamente con los Supervisores SI/AHO, bajo la asesora de la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa.
REFERENCIA:
LOPCYMAT. Art. 53 Numeral 3
PDVSA SI-S-04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2237-89: Ropa, equipos y dispositivos de proteccin personal, seleccin de
acuerdo al riesgo ocupacional.
NORMA ANSI-Z-89.1 1997, NORMA ANSI Z-94.3 y Z-87.1
PDVSA Em3601/01 Calzados De Seguridad.
PDVSA Em3604/01 Cascos De Proteccin Personal Para Uso Industrial.
PDVSA Em3601/03 Guantes Dielctricos De Goma
PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIN
Se genera la necesidad mediante una solicitud del supervisor o a la Coordinacin
SI/AHO.
El responsable encargado de la compra busca las cotizaciones y muestras de los
equipos de proteccin personal en las distintas empresas del ramo.
El responsable encargado de la compra, solicita la asesora de la Coordinacin SIHOA
y de los supervisores para seleccionar la mejor opcin.
El responsable de la compra solicita la autorizacin y procede a la
adquisicin de los E.P.P.

Antes de ser recibidos por la compra, los equipos de proteccin personal, la


Coordinacin SIHOA revisar y conformar que sean los equipos aprobados.

PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIN

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Al ingresar el trabajador, el jefe de personal, administrador o supervisor ordenar por


escrito la entrega de la dotacin de equipos de proteccin personal bsica.
El trabajador firmar la planilla de entrega de equipos de proteccin personal y la
original quedar archivada.
PROCEDIMIENTO PARA EL REEMPLAZO O NUEVA DOTACIN
El trabajador notificar al supervisor de la necesidad de reemplazo o de una nueva
dotacin.
El supervisor llenar una firma o formato para entrega de dotacin que enviar a la
Coordinacin de seguridad para la aprobacin.
Se registrar en la planilla de entrega a nombre del trabajador y se enviar la firma o
formato al almacn para le entrega de equipos de proteccin personal.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CALZADOS
DE SEGURIDAD.
SELECCIN
Los calzados de seguridad se seleccionarn de acuerdo a la actividad y a los riegos
asociados con ella.
Debern presentarse muestras de los calzados a la empresa distribuidoras
conjuntamente con la garanta o certificacin de prueba o calidad.
Dejar las muestras de aquel que sea seleccionado como testigo de comparacin para
el monto de su adquisicin.
USO
Los calzados de seguridad se usarn cuando la actividad ofrezca riesgo al usuario,
contra impactos y fuerzas compresoras.
Se seleccionar de acuerdo a los riesgos.
El usuario deber usar medias confeccionadas en algodn preferiblemente.
Una vez introducido los pies ajstele con firmeza las trenzas.
Comprobar que los calzados no ofrezcan incomodidad o dificultad para caminar.
Comprobar que las huellas del calzado sean antiresbalantes.
Deseche todo calzado en mal estado.
MANTENIMIENTO
Los calzados deben limpiarse e higienizarse a diario.
Retire todo residuo de productos o elementos que pudieran deteriorar el calzado
(grasa, barro, trozos de metales u otros objetos).
Para limpiar utilice ungento para la limpieza del calzado.
Para higienizar utilice polvos antimicticos.
Evite el contacto prolongado con aceite, graso o solvente.

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Guarde en lugar seco y fresco.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS GUANTES


DE SEGURIDAD.
USO
Conozca la actividad que se va a realizar.
Conozca las herramientas, equipos, materiales y sustancias que se van a manipular.
Seleccione los guantes para el tipo de herramientas, equipos, materiales y sustancias
que sern objeto de manipulacin.
Compruebe que los guantes no estn rotos o daados.
Verifique que los guantes sean del tamao adecuado, para que las manos tengan
movilidad y confort.
Los guantes deben ser cmodos, por lo tanto las costuras internas deben ser
imperceptibles.
Los guantes de uso elctrico deben ser probados tcnicamente para detectar fallas no
visibles y que no pudieran causar accidentes (prueba de rigidez dielctrica).
Los guantes para manejo de sustancias peligrosas (cidos lcalis, productos o
sustancias txicas, entre otras), deben ser probados contra la filtracin.
Desechar los guantes que presenten fallas o daos en su estructura.
No utilizar jams los guantes en actividades o manipulacin de sustancias o productos
peligrosos si no son apropiados para los fines que fueron diseados.
MANTENIMIENTO
Una vez usados los guantes se proceder a:
Limpiar los guantes, pudiendo ser lavados con agua tibia y jabn neutro.
Nunca utilice detergentes, solventes o derivados del petrleo para lavar los guantes.
Los guantes sern secados con un pao suave o papel secante, no exponga los
guantes al calor o a la luz solar.
Gurdelos en un sitio limpio y seco y en bolsas plsticas.
Deseche los guantes que presenten desperfectos o daos.
En el caso de lo guantes dielctricos, deber usarse conjuntamente los guantes anti
pinchazos sobre los guantes dielctricos.
Evite que los guantes de material sinttico entren en contacto con objetos filosos, o
donde exista la presencia de calor.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCO DE
SEGURIDAD.
ARMADO DEL CASCO DE SEGURIDAD
Coloque el casco o gorro boca arriba.
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Coloque o presente la suspensin y arns en el interior del casco o gorro de manera


que los clips queden hacia abajo y la sudadera quede hacia delante, donde est la
visera.
Doble los clips de la suspensin o arns hacia arriba.
Coloque los clips uno a uno, ponga los clips encima de las cavidades de encaje y
empjelos hacia abajo con fuerza, hasta or el momento en que estos encajen bien.
CLASIFICACIN ACTUAL DE LOS CASCOS O GORROS DE SEGURIDAD
Los cascos deben cumplir las normas ANSI-Z-89.1 1997 para casco de proteccin para
trabajadores de la industria. Para el aislamiento elctrico se tiene:
Clase G (antiguamente clase A) Testado para 2.200 voltios.
Clase E (antiguamente clase B) Testado para 20.000 voltios.
Clase C (no est testado).
CMO COLOCAR EL CASCO DE SEGURIDAD
Sujete la visera delantera con la mano derecha y coloque primero la sudadera sobre la
frente.
Con la mano izquierda dirija la parte posterior del casco o gorro hasta que se ajuste en
la parte posterior de la cabeza.
Compruebe la sujecin inclinado su cabeza hacia delante; si ste se cae, ajuste la
banda plstica apretando la banda o traba A con la mano izquierda y deslizando la
banda de ajuste B con la mano derecha y que el mismo quede confortable.
INSPECCIN DEL CASCO O GORRO
(La cpula)
Inspeccione el casco o gorro visualmente para detectar facturas, ralladuras,
decoloraciones u otra condicin anormal que presente o aparezca. Inspeccione la fragilidad
mencionada a que indica una prdida de resistencia a impactos, penetracin y/o resistencia
elctrica.
(La suspensin)
Debe inspeccionarse la flexibilidad de la suspensin o arn. Verifique la presencia de
fracturas, ralladuras, desgastes de las cintas o costuras. De encontrarse alguna de estas
anormalidades proceda a reemplazarlo de inmediato.
MANTENIMIENTO DEL CASCO DE SEGURIDAD
Este debe ser limpiado regularmente para facilitar la inspeccin y para evitar cualquier
irritacin al usuario, lmpielo con jabn neutro (nunca con detergente) y agua tibia.
El equipo no debe ser maltratado, tirado, sufrir cadas o usados como apoyos u otros
usos distintos para lo cual fue diseado.
No debe ser expuesto permanentemente a la luz solar (en el caso de la mala prctica
de colocarlos en la consola trasera de un vehculo).

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Evite guardarlos bajo condiciones extremas de fro, calor o humedad (guardar en lugar
fresco y seco).
VIDA TIL DE LOS CASCOS O GORROS
El casco o gorro est diseado con material resistente de alta calidad, este no indica
que dure para siempre.
Las propiedades de proteccin sufrieran debido al uso diario y exposicin en los
ambientes de trabajo a temperaturas, exposicin qumica, radiaciones UV.
Antes y despus de su uso inspeccione el casco o gorro.
Los cascos o gorros de seguridad tienen una vida til; es la siguiente:
La suspensin hasta 12 meses (un ao).
El casco o gorro hasta 5 aos.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS LENTES DE
SEGURIDAD.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIN
Conocer la actividad y los riesgos asociados que impliquen riesgos para los ojos,
como por ejemplo:
Emisin de luz soldadura
Proyeccin de partculas piqueteo
Salpicadura de lquidos manipulacin de productos qumicos

Que cumplan con la Norma ANSI Z-94.3 y Z-87.1


Fabricados en acetato para alto impacto.
De fcil mantenimiento.
Para los lentes o protecciones para los ojos con partes reemplazables, tener garanta
de suministro de las partes removibles.
Que posean protecciones laterales.
De fcil ajuste en la cara.
Preferiblemente que no posean partes metlicas.
PROCEDIMIENTO DE USO Y MANTENIMIENTO
Seleccione la proteccin para los ojos de acuerdo a la actividad a ejecutar.
Antes de colocrselos revise la estructura para observar ralladuras, deformidades o
cualquier otro defecto que pudiera presentar.
Limpie los lentes con un pao suave o papel suave para quitar cualquier opacidad
superficial o sucio.
Colquelos deslizando las patas o sujetadores hasta que descansen sobre las orejas.
Haga que el puente de la proteccin de los ojos (lentes) descanse sobre el tabique
nasal.

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Ajstelos de ser necesario.


Lmpielo cada vez que sea necesario como se indica en el punto N 3.

NOTA: Existen lentes para uso especfico, por lo que se recomienda no tratar de usar los
lentes no adecuados. Ejemplo: Uso de lentes claros para realizar trabajos de soldaduras.

PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL


E.P.P

FRECUENCIA DOTACION

Casco

Inicio de la obra o cuando amerite

Botas de Seguridad

Inicio de la obra y/o cada 6 mese o cuando se


deterioren

Lentes de Seguridad

Inicio de la obra y/o cuando se deterioren

Protectores Auditivos

Inicio y cuando que se deteriore

Guantes de Carnaza

Inicio y cada vez que se deterioren

Guantes de Tela

Inicio y cada vez que se deterioren


Inicio y diariamente (desechables), una vez las
de cartucho o cuando se deterioren
PCV-F-SSST- : Planilla de Entrega de EPP

Mascarilla Respiratoria

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25.- PLANES DE CONTINGENCIA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS


ESPECIFICO PARA LA OBRA O SERVICIO CON EL FIN DE GARANTIZAR
LA PREVENCIN, CONTROL, MITIGACION, AUXILIO INMEDIATO,
TRANSPORTE (AMBULANCIA, CHOFER Y PARAMEDICO) Y ATENCIN
MEDICA DE EMERGENCIA.
PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA ADAPTADO A LA OBRA.
OBJETIVO
Esta gua identifica y establece los requerimientos mnimos a cumplirse para la
implantacin del Plan Respuesta y Control de emergencias y contingencia a travs de la
elaboracin de los planes, con el propsito de asegurar una oportuna respuesta y un efectivo
control de las emergencias, orientando al personal en las acciones a ejecutar.
CAMPO DE APLICACIN
Esta gua aplica a todas las operaciones realizadas por la empresa PETROCARIBE
VENEZOLANA, S.A., en la obra y todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del
estado, que se encuentren en las diferentes zonas del pas.
REFERENCIAS:
Norma COVENIN 2226. Gua para la elaboracin de planes para el control de
emergencias. Norma PDVSA 98-11. Elaboracin de planes para el control de
emergencias.
Norma COVENIN 3478-99 Socorrismo en las empresas
Norma COVENIN 6:8-004 Gua para la realizacin de Simulacros
Norma PDVSA IR-S-09 Gua para la elaboracin de planeamiento Previo para el
control de emergencias
DEFINICIONES
Evento catastrfico.
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Evento cuya ocurrencia genera consecuencias de gran magnitud en trminos de daos


humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los lmites de propiedad de una
instalacin industrial determinada.
Emergencia
Es una serie de circunstancias que se presentan en una forma repentina e imprevista, las
cuales demandan accin inmediata.

Contingencia
Evento indeseado que tiene el potencial de ocasionar graves lesiones o prdidas de vidas
y propiedades y tiende a producir perturbaciones dentro y/o fuera de la instalacin y requerir
la ayuda de recursos externos de la empresa (bomberos municipales, Proteccin Civil, otros.)
Instalacin
Toda infraestructura industrial en la cual se desarrolla un proceso incluyendo equipos o
maquinarias, tuberas, edificaciones o componentes Asociados al funcionamiento de dicha
infraestructura.
Plan de Emergencia / Contingencia
Un procedimiento escrito especfico a una instalacin, con una organizacin definida, que
permite guiar las acciones para el control y dominio de una emergencia, contingencia o
evento catastrfico y la minimizacin de las posibles prdidas.
Centro de Control de Emergencias.
rea destinada por la organizacin como centro de coordinacin de respuesta ante
emergencia.
DEFINICIONES DE ROLES Y RESPONSABILIDADES.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES:
PRESIDENTE DE LA EMPRESA
Prestar la ayuda econmica para la asistencia a las vctimas.
Recibe la informacin del Ingeniero Residente.
Acta como enlace con la Gerencia Contratante y la Superintendencia SIHOA.
Convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio.
Establece los correctivos a tomar
INGENIERO RESIDENTE
Decreta, ordena y dirige el desalojo mediante un pito de alerta.

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Orienta el desalojo y controla el lugar de reunin; Verifica la presencia de todo el


personal.
Avisa al Custodio de la instalacin de PDVSA.
Informar de la emergencia a la Gerencia de SIHOA a travs de los mecanismos
establecidos organigrama de emergencias.
Avisa al Presidente de la empresa.
Coordinar y controlar el desalojo del personal no requerido para el control de la
emergencia.
Coordinar la restriccin de acceso al rea afectada de personas ajenas al control del
evento.
Reportar la emergencia y mantener la comunicacin permanente sobre el desarrollo
del evento con los entes interesados.
Elabora, junto al Sup. SIHOA, el Reporte preliminar del accidente.
Aplica los correctivos necesarios para evitar la ocurrencia del evento.
SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Combate, junto al Ingeniero Residente, el conato o emergencia.
Llama a los organismos oficiales (Bomberos de PDVSA, GN., P.C.P.)
Coordina y establece enlace con las autoridades, al arribar al sitio.
Constata junto a las autoridades el cese de la emergencia.
Junto al Sup. de Campo elabora el Reporte preliminar.
Participa, por la empresa en el comit o Comisin que se establezca para investigar el
accidente.
Junto al Sup. de Campo velar por el cumplimiento de las medidas correctivas.
Planifica y ejecuta la divulgacin del accidente
CHOFER DEL VEHCULO DE EMERGENCIA
Trasladar a la vctima al centro mdico (En caso de ser necesario).
TRABAJADORES
Poner en prctica el plan de emergencia de la Empresa.
Dar apoyo para aplicar primeros auxilios.
Prestar todo el apoyo posible para lograr la determinacin de las causas.
Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar condiciones
inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes potenciales de
accidentes.
Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para afrontar
emergencias.
Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la instalacin
donde se realizan los trabajo.

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El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al supervisor,


quien notificar lo sucedido al Supervisor SI/AHO, y pondr en marcha el plan de
contingencia preestablecido.
Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin.

PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR UNA EMERGENCIA EN EL REA


Se notificar al personal sobre los procedimientos a seguir en caso de emergencia,
indicando a la vez sus responsabilidades al inicio de la obra, esta divulgacin del supervisor,
de la siguiente forma:
Antes de iniciar el servicio se notificar al personal sobre el sistema de emergencia,
alarma y las responsabilidades al personal.
Adems se notificar el sistema de emergencia, alarma y las responsabilidades al
personal antes de realizar el simulacro respectivo.
El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente, conjuntamente con la
Asesora del Supervisor de Seguridad Industrial, sin que esto signifique el DESALOJO
de las instalaciones.
El Sistema de ALERTA se transmitir por el sonido de un pito, por parte del Ingeniero
Residente y/o Supervisor de SIHOA.
EN CASO DE INCENDIO
La persona que detecte el conato, da aviso de inmediato al Ingeniero Residente y/o al
Supervisor de SIHOA
El Ingeniero Residente ataca el conato con los extintores porttiles contra incendios
disponibles en los puestos de trabajo.
El Supervisor SIHOA ayuda al combate del conato.
El Ingeniero Residente controla al resto del personal y lo dirige hasta el sitio de
reunin seleccionado.
Cuando la emergencia no pueda ser controlada con los recursos disponibles en el
sitio, el Ingeniero Residente es el responsable y nico autorizado para decretar la
Alarma General y Desalojo.
El Supervisor SIHOA comunicar la emergencia a la Brigada de Bomberos de PDVSA
o de la localidad, y prestar ayuda a stos a llegar al sitio.
El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las Instalaciones y avisa sobre
la emergencia.
Al controlarse la emergencia, el Ingeniero Residente junto a las autoridades de
PDVSA
deciden sobre la reanudacin de las faenas.
El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor
SIHOA.
El Supervisor SIHOA, en el sitio del accidente, recaba toda la informacin y evidencias
disponibles con respecto al caso.

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El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia de la


empresa, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la
Superintendencia SIHOA de PDVSA.
El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar
las investigaciones sobre el accidente.
El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la empresa en
las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable de dictar las
instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento, en caso de que
sean causas imputadas a la empresa.
El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento de dichas instrucciones.
El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento
a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO DE LESIONADO
Cuando se produzca un accidente donde resulte lesionado un trabajador, se proceder de
la siguiente manera:
La persona que se encuentre ms cerca al o los lesionados debe alejarlos del peligro.
El Ingeniero Residente o el Supervisor de SIHOA deben tomar medidas para el cese
del estado de peligro.
El Ingeniero Residente ordena la suspensin inmediata de las actividades asociadas al
peligro.
El Supervisor SIHOA procede a aplicar los auxilios mdicos de emergencia, cuidando
de no agravar las lesiones.
Si las condiciones lo ameritan el Supervisor SIHOA decide el traslado hasta la Clnica
o Centro mdico, en el vehculo de emergencia dispuesto para tal fin en el sitio de
trabajo.
El Ingeniero Residente se comunica con la Administracin de la empresa y le informa
sobre la emergencia y la gravedad del lesionado.
El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las instalaciones de PDVSA y
avisa sobre la emergencia.
El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remite al Supervisor SIHOA.
El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y
recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso.
El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral Industrial del servicio
para iniciar las investigaciones sobre el accidente.

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El Supervisor SIHOA de participa como representante de la empresa en las


investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable de dictar las
instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento, en caso de que
sean causas imputadas a la empresa.
El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento de dichas instrucciones.
El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento
a todo el resto del personal de la empresa.
EN CASO ACCIDENTE OFDICO
Al presentarse el accidente la persona que se encuentre ms cerca al lesionado, le
prestar auxilio y tratar de identificar al animal causante de la mordedura (tipo de
ofidio).
No debe hacerse caminar a la vctima, la misma deber permanecer calmada, en lo
posible.
Debe dar aviso al Ingeniero Residente o al Supervisor ms cercano.
El Supervisor SIHOA debe prestar asistencia al lesionado y preparar su traslado lo
antes posible.
Tratar de identificar el ofidio para informarle al mdico; de ser posible su identificacin,
tambin se traslada el animal.
Trasladar al centro Clnico ms cercano, para la aplicacin del tratamiento adecuado.
El traslado debe hacerse en el vehculo de emergencia destinado para tal fin en el sitio
de trabajo.
No debe realizar otro tipo de maniobra que no est indicada en este caso.
El Ingeniero Residente dar aviso de inmediato al Custodio de las instalaciones y a la
Presidencia de
El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor
SIHOA.
El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y
recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso.
El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con
copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
SIHOA de PDVSA.
El Presidente al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar las
investigaciones sobre el accidente.
El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la empresa en
las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es responsable de dictar las
instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento.
El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento de dichas instrucciones.

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El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento
a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRNSITO


Al producirse un accidente de trnsito se proceder como se indica a continuacin:
De haber lesionados o heridos proceder a su inmediato traslado al centro asistencial
ms cercano.
El conductor implicado o su acompaante dar aviso a Vigilancia de Trnsito. De igual
manera se comunicaran con la oficina de la empresa en Barinas y al igual que con el
Ingeniero Residente del servicio.
El Conductor involucrado proceder a llenar el reporte de Accidente de Trnsito.
El Ingeniero Residente solicita a la Administracin, hacer la notificacin a la compaa
de Seguros.
El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor SIHOA
El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y
recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso.
Gerente
ElS.I/A.H.O.
Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar ACCIDENTE
y lo enva a la Presidencia, con
Recopila
DatosalY Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia
copia
PRIMEROS AUXLIOS
SIHOA de PDVSA.
El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar
las investigaciones sobre el accidente.
Si
No
El Supervisor SIHOA de PETROCARIBE
participa como representante de la empresa
Regreso Al Sitio De Trabajo Evaluacin Al Lesin
en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA.
Ingeniero
Supervisor S.I/A.H.O
Coordinan
Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia
esY responsable
de dictar
las Traslado De
instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento.
El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el
cumplimiento
deY dichas
instrucciones.
Del Accidente S.I./A.H.O.
Dpto. PDVSA
Ente Contratante
El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento
a todo el resto del personal de la empresa.

FLUJOGRAMA EN CASO
DEDe
INCIDENTE
/ACCIDENTE
Solicitud
Vehculo De Emergencias
De La Obra

Coordina O Efecta Llamadas De Telfonos Al Centro Clnico Para Atencin Inmediata Al Lesionado
Traslado De Lesionado

Centro Medico

Culminacin De Reposo

Reposo Medico

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Incorporacin Al Trabajo

Acto Para Trabajar

Incorporacin

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CONTROL Y MITIGACIN DE EMERGENCIAS


OBJETIVO:
Responder adecuada y oportunamente con criterios de Seguridad, eficiencia y rapidez,
para el control y mitigacin de emergencias que se puedan presentar durante la ejecucin de
todos los trabajos realizados por la empresa, mediante la accin individual y colectiva,
coordinada de los diferentes entes involucrados.
ALCANCE:
El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin
donde se ejecute la obra y/o servicio.
RESPONSABILIDADES:
Son todas las personas trabajadoras de la empresa que tengan la necesidad de afrontar
cualquier control y mitigacin de emergencia que se presente dentro de las instalaciones
donde la empresa ejecute sus trabajos.
La Presidencia para el control del sistema de emergencia dispondr de los siguientes
recursos:
1. Extintor (P.Q.S)
2. Botiqun de primeros auxilios.
3. Vehculo de transporte de emergencia (permanente para el traslado del lesionado).
4. Telfonos celulares

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y MITIGACION


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ANTES
Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar condiciones
inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes potenciales de
accidentes.
Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para afrontar
emergencias.
Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la instalacin
donde se realice el trabajo.
DURANTE
El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al supervisor
de SIHOA quien notificar lo sucedido al Ingeniero Residente, y pondr en marcha el
Plan de Contingencia PRE-establecido.
Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin en cuestin, acatar y
aplicar las medidas plasmadas en el presente texto.
El personal de Supervisin atender al lesionado y determinar la necesidad o no de
trasladarlo al centro asistencial. En caso de que el trabajador requiera atencin
mdica especializada, el Supervisor SIHOA dispondr el adecuado traslado del
lesionado en forma inmediata.
Se combatirn los posibles focos de incendios mediante el uso de extintores
manuales; control y derrame de lquidos inflamables o no.
DESPUS
Si es posible se restablecern las actividades a su normalidad.
Se recopilar y elaborar el informe correspondiente de forma inmediata, una vez
culminado ste, se realizar entrega a la organizacin contratante.
Se realizar una evaluacin de lo acontecido.

PROCEDIMIENTOS PARA EL DESALOJO DEL PERSONAL.


OBJETIVOS:
Este plan de desalojo tiene como objetivo fundamental informar al personal sobre las
medidas a seguir en casos de emergencia.
RESPONSABILIDADES:
El cumplimiento de este plan es responsabilidad del Ingeniero Residente, Supervisor de
Seguridad y todo aquel que interviene de una u otra forma en las actividades de la Obra.-

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PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DEL AREA O INSTALACIN:


Las salidas de emergencia de la Instalacin se darn a conocer a los trabajadores
en la induccin y por periodos constantes en las charlas.
En el procedimiento de desalojo general a seguir en una instalacin es:
1.
Se detecta la emergencia inmediatamente se notifica al Supervisor.2.
Supervisor verifica la magnitud de la emergencia.
3.
Si tiene que bajar de un nivel superior, hgalo con la mayor seguridad.
4.
Mantenga la serenidad. No corra, no grite, ni produzca ruidos innecesarios.
5.
Dejar el equipo de trabajo en el rea.
6.
Dirigirse mediante las vas de escape al rea segura indicada por el Supervisor de
1. Seguridad Industrial.
7.
Dirigirse directamente al rea de concentracin, asignada por el Supervisor de
Seguridad.
8.
Ubicarse donde los supervisores lo pueda ver.
9.
Seguir las instrucciones del grupo de control de emergencias.
10. Evite aglomeraciones y no se devuelva a buscar alguna pertenencia.

MEDIOS DE ALERTA
Este sistema sirve para informar al personal involucrado en el trabajo el estado de alerta,
ante una emergencia o la necesidad de proceder a un desalojo.
El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente en conjunto con el
Supervisor de Seguridad, Custodio de la Instalacin y el Ingeniero Inspector, con la Asesora
del Supervisor de Seguridad, sin que esto signifique el desalojo de las instalaciones.
Al escuchar la ALARMA, activada por el sonido de un PITO, estar dirigido por el
Supervisor de SIHOA o el Ingeniero Residente.
Sonidos (pito) de Emergencia:
1 sonidos Corto.. indica que el personal debe estar alerta.
1 Sonido Largo.. Desalojo de la instalacin.
2 sonidos largos consecutivosindica precaucin debido a un incendio en un
rea de la obra

ACCIONES A SEGUIR DESPUES DE ESCUCHAR UNA SEAL DE ALERTA


1. Mantenga la calma, no se mueva del sitio donde se encuentra, en caso de no ser
necesario y espere instrucciones.
2. No hagan comentarios, que pueden crear confusin y pnico.
3. Colabore con el grupo de control de emergencias y siga sus indicaciones.
4. Detenga los equipos y si es posible apguelas y espere instrucciones.

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5. En caso que tenga que correr, hgalo con cuidado, en forma ordenada y sin crear
pnico, NO GRITE.
6. Dirjase al sitio de SEGURIDAD, previamente indicado, mantngase atento a las
instrucciones a seguir y no se disperse a otro lugar no autorizado.
7. Ayude a las personas que lo necesiten.
MEDIOS DE COMUNICACIN
Nmeros de Emergencia: A la hora de ocurrir una eventualidad no deseada es importante
tener conocimiento de a quin se puede y por medio de que se puede recurrir, por esta razn
a continuacin se presenta algunos de los nmeros a los que hay que recurrir.
Medios de Comunicacin: telfonos celulares.
TELFONO ES CASO DE EMERGENCIA

Cargo

Responsable

Telfono

Empresa

Gerente de Operaciones
Sup, Relaciones Laborales
Supervisor S.I./A.H.O
Oficina

Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor

0416-6821393
0416-6820406
0426-4853460
0282-4222050

Petrocaribe

Institucin
ANACO
BOMBEROS
DEFENSA CIVIL
GUARDIA NACIONAL
P.T.J.
POLICA MUNICIPAL
C.E.M.C.A.
CENTRO MEDICO ANACON
PUERTO LA CRUZ
AMBULANCIAS
BOMBEROS
CRUZ ROJA
DEFENSA CIVIL
POLICLINICA P. LA CRUZ
CENTRO MEDICO TOTAL
GRUPO MEDICO LA TRINIDAD
MATURIN
BOMBEROS
AMBULANCIAS
SERVICIO DE GRUA

Telfono
0282 4222962
0282 4240034
0282 4204365 / 4204366
0282 4221424 / 4221539
0282 4221212
0282 4255049
0282 -4241205 / 4251904
0281 2657980
0281 2650315
0281 277948
0281 - 2771810
0281 2675904
0281 2655708 / 2657190
0281 2673328 / 2670760
0291 6425383
0291 6426591
0414 - 3827753

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CENTRO MEDICO
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
CENTRO CLINICO DIVINO NIO
EL TIGRE
AMBULANCIAS
BOMBEROS
P.T.J.
POLICIA
CLINICA SANTA CECILIA
CENTRO CLINICO PARACO
POLICLINICA NESSI
BARCELONA
BOMBEROS
AMBULANCIA
P.T.J.
POLICIA
DEFENSA CIVIL
CENTRO MEDICO ZAMBRANO
CANTAURA
POLICIA MET.
POLICIA MUNICIPAL
CLINICA CANTAURA
LECHERIA
CENTRO DE ESPECIALIDADES ANZOTEGUI

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0291 6410021 / 6410036


0291 6410610 / 6413123
0291 6431545
0283 2412157
0283 2412157
0283 2411578
0283 550865
0283 8820133 / 8821836
0283 2553140 / 2554302
0283 - 2551269
0281 2760066
0281 2760066
0281 160
0281 2863880
0281 2771810
0281 2762672 / 2762611
0282 - 4551262
0282 4550310
0282 4552277 / 4550738
0281 2863911 / 2860894

SIMULACROS
La preparacin terica prctica del personal involucrado en la realizacin del servicio es
esencial para dar una respuesta rpida y oportuna ante cualquier situacin de emergencia
que se presente.
Dada esta consideracin se establece un cronograma de simulacros de desalojo y
respuestas ante emergencias para las reas donde se desarrollar el trabajo.
Es de considerar la sincrona que deben tener estos simulacros con los planes de
emergencia o de reaccin que tienen las distintas instalaciones de PDVSA, cercanas o de
influencia a las reas de trabajo, en este sentido tenemos:
Se establece la obligatoriedad de coordinar la ejecucin de los simulacros con los
Custodios de dichas instalaciones de tal manera de adaptar nuestros planes de emergencia
para con los establecidos para estas operaciones.
PROGRAMA DE SIMULACRO
REA DE TRABAJO

TIPO DE SIMULACRO

Donde Se est laborando

Cada de un Mismo Nivel

Donde Se est laborando

Simulacro de desalojo

RESPONSABLE
Ingeniero Residente y Sup.
SIHOA
Ingeniero Residente

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Donde Se est laborando

Mordedura de Ofidio

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y Sup. SIHOA
Ingeniero Residente y Sup.
SIHOA

Nota: Este programa est sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones donde se van a ejecutar las
actividades, por lo cual el tipo de simulacro puede variar, con previa notificacin a PDVSA.

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL


PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA
OBJETIVO:
Este procedimiento aplica en las obras realizadas por Petrocaribe Venezolana ,S.A., en
todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del estado, que se encuentren.
ALCANCE:
Esta procedimiento es aplicable a la empresa Petrocaribe Venezolana ,S.A. en la obra.
RESPONSABILIDADES:
Las responsabilidades del entrenamiento del personal en el Plan y Control de Emergencia
y Contingencias, recae en todo el Directiva, Ingeniero y Supervisores de la empresa.
REFERENCIAS:
COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial.
Aspectos Generales COVENIN 2226-90: Gua para la elaboracin de planes para el
control de emergencias COVENIN 3478-99: Socorrismo en las empresas.
SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
LOPCYMAT Art. 40 N 13

COVENIN 6:8-004 Gua Para La Realizacin De Simulacros


PROGRAMA DE CAPACITACIN

CAPACITACIN Y DIVULGACIN
Indicar las rutas de escape en caso
de emergencia.
Sealizacin de las rutas de escape.
Realizacin de Simulacros.
Uso Equipos de Proteccin Personal
Uso y Manejo de Extintores,
Uso de los Primeros Auxilio
Divulgacin de Mapas de Riesgo.
Divulgacin de Accidentes
Como notificar los accidentes ante

FRECUENCIA

RESPONSABLES

Quincenal

Sup. SIHOA Ing. Residente

Al comienzo de la
Obra
Bimensual
Diaria
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Sup. SIHOA Ing. Residente


Sup. SIHOA Ing. Residente
Sup. SIHOA Ing. Residente
Sup. SIHOA Ing. Residente
Sup. SIHOA Ing. Residente
Sup. SIHOA Ing. Residente
Sup. SIHOA Ing. Residente
Sup. SIHOA Ing. Residente

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INPSASEL
SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE ASISTENCIA
MDICA.
La empresa mantendr en sitio una Ambulancia debidamente equipada para atender
cualquier trasladado de lesionado que se presente en el rea de trabajo. Por otra parte se
debe disponer, en cada rea de trabajo, de un Botiqun de Primeros Auxilios suficientemente
dotado de medicamentos, a objeto de brindarle atencin oportuna a cualquier trabajador
lesionado.
Es responsabilidad del Supervisor SIHOA, inspeccionar peridicamente el Botiqun de
Primeros Auxilios, con el objeto de verificar las deficiencias y canalizar la reposicin de los
medicamentos y materiales faltantes.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE LESIONADOS:
Adems se instruye al personal que trabajan en la prestacin del servicio, para que
proceda de la manera siguiente en caso de presentarse un LESIONADO DURANTE LA
REALIZACIN DEL SERVICIO.
Preste atencin de primeros auxilios al lesionado, manteniendo la calma en todo
momento y tranquilizando al lesionado.
Comunicar el inmediato a la Empresa, a travs del Supervisor de Seguridad.
Debe trasladar en el medio adecuado al lesionado si el caso lo requiere.
Si no es posible estabilizar al herido, solicitar ayuda a los cuerpos de seguridad
respectivos
(Ambulancia, Paramdicos, Bomberos)
LESION LEVE:
1. El Supervisor verifica la lesin.
2. Se aplican los primeros auxilios.
3. Se coloca en observacin al trabajado, Si el trabajador se siente en capacidad de
regresar al trabajos, este lo har bajo supervisin.
4. Se verifican las condiciones de trabajo.
5. Se determinan las posibles consecuencias.
6. Se levanta un informe que determine las causas.
LESION GRAVE:
1. El supervisor verifica la lesin y aplica primeros auxilios.
2. El Ingeniero Residente informa inmediatamente al Supervisor de PDVSA y la Gerencia
de Seguridad de la Organizacin contratante.
3. Se inmovilizara al lesionado y se proceder al traslado inmediato.
4. El supervisor notificara de inmediato a la oficina de la empresa.

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5. La empresa se comunica de inmediato con la clnica convenio para que reciba al


lesionado en estado de emergencia.
7. El personal deber de suspender sus actividades de inmediato.
8. Se proceder al desalojo del rea de trabajo para evaluar el accidente.
9. Se realizara la evaluacin del impacto del accidente sin excluir cualquier detalle sobre
el mismo; con el personal supervisor del Cliente.
10. De acuerdo a los anlisis observados se dar continuidad a los trabajos o se
suspendern.
11. La decisin de la continuidad del trabajo estar determinada por el cliente y la
empresa.
EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS:
En el caso de producirse un accidente con lesionado, se le suministrar atencin
inmediata de primeros auxilios. El botiqun estar a la disposicin del personal supervisor de
manera que al momento de necesitarse, se haga rpida su ubicacin y utilizacin. Este ser
inspeccionado quincenalmente a travs del formato Inspeccin de Botiqun de Primeros
Auxilios, segn normas de COVENIN 3478 1999.
SIHOA-20: Planilla de Botiqun de Primeros Auxilio
SIAHO-21: Planilla de Reporte de acto o condicin insegura
Anexo: Contenido del botiqun de primeros auxilios.

26.- CUENTA LA EMPRESA CON PERSONAL, RECURSOS FINANCIEROS Y


TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA LA OBRA.
OBJETIVO:
Cumplir con el presupuesto asignado para la obra, para el buen desempeo de la
seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, en cada una de las asignaciones
pautada, garantizando el cumplimiento del mismo.
ALCANCE:
Este procedimiento involucra a la Directiva de la Empresa, en la realizacin de la obra.
RESPONSABILIDAD:
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es la Coordinacin de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar
registro de todas las asignaciones pautadas en el programa.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)
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COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales


PROCEDIMIENTO:
1.- Se presenta un cuadro aproximado de lo que la empresa espera invertir en el rea de
Seguridad, higiene ocupacional y Ambiente, tomando en cuenta que va a depender
especficamente de las necesidades que se detecten en campo de trabajo.
PROGRAMA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
Porcentaje designado 5%

*Distribucin del monto Designado


Supervisor de Seguridad y Paramdico
Cursos de Formacin y Capacitacin
Vehculo de Emergencia.
Dotacin de Equipos de Proteccin Personal
Botiqun de Primeros Auxilios.
Exmenes Mdicos Pre y Post empleo
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehculos, Herramientas,
Equipos y Maquinarias.
Instalaciones adecuadas de Saneamiento Bsico.
Programa de Simulacros.
Instalaciones adecuadas para mantener el Orden y Limpieza.
Medios de informacin de Seguridad Industrial.
TOTAL
5%
*Estos son valores estimados donde puede influir el nmero de empleados, el tiempo de obra e inflacin.

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%
0.5
0,5
0.5
1
0,2
0,5
1
0,2
0,25
0,2
0,25

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27.- CUENTA LA EMPRESA CON LA EVALUACIN DEL CAPRA DE


ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA PDVSA PR-H-14.
La empresa no maneja ningn tipo de desecho radiactivo por lo cual este punto no
aplica al desarrollo del plan de seguridad.

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28.- SE HA ESTABLECIDO EL COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO


DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIL, HIGIENE
OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA LA OBRA O SERVICIO.
OBJETIVO:
El presente procedimiento tiene por objeto establecer, mediante su aplicacin el manejo de
materiales radiactivos con la finalidad de proteger la salud del personal y el medio ambiente
de trabajo.
ALCANCE:
El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin
donde se ejecute la obra y/o servicio.
RESPONSABILIDAD:
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing
Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.

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PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)


COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PROCEDIMIENTO
El supervisor de la obra debe elaborar (asesorado por el inspector SIAHO) el Anlisis
de Riesgos correspondientes identificando los Riesgos existentes en el rea y las
fuentes radiactivas, sealando las acciones de prevencin y control.
El supervisor de obra inspeccionar visualmente el rea donde se realizan las labores.
Se acordonar un rea donde se encuentre las fuentes radiactivas.
Garantizar vigilancia radiolgica continua en el entorno y reas de operacin y en caso
de que se detecten niveles de radiacin en dosis superiores a las establecidas tomar
una o varias de las medidas siguiente: aumentar la distancia entre el publico y la
fuentes de radiaciones ionizantes, colocar o aumentar el blindaje protector, reducir la
actividad del radio nucleido o la energa del equipo.
Almacenar el material radiactivo de acuerdo a las siguientes condiciones:
a.- Etiquetar y rotular el embalaje.
b.- Mantener la fuente radiactiva en el interior del blindaje.
c.- Identificar y sealizar el lugar de almacenamiento y garantizar vigilancia fsica y
radiolgica.
d.- Notificar al ministerio de energa y minas cuando se requiere transportar material
radiactivo.
Acondicionar, previo a su disposicin final, las fuentes radiactivas en desuso.
Inmovilizar con concreto, dentro de un recipiente de acero, las fuentes radiactivas con
periodos de semi-desintegracin.
El Supervisor de obra, El Coord. y/o Insp. de SIAHO y El Ingeniero Residente dictaran
charla sobre el manejo de desechos slidos peligrosos y no peligrosos.
El supervisor de obra verificar que el rea est ordenada y limpia.
DEFINICIONES:
Radiaciones ionizantes
Las radiaciones ionizantes, entran en interaccin con la materia, colisionando con los
tomos que la constituyen, al atravesar su ambiente atmico. Los efectos que se pueden
producir son: IONIZACIN y la EXCITACIN.
Ionizacin.
Ocurre cuando hay energa suficiente para romper enlaces qumicos, sacando el electrn
de la nube, quedando este libre con carga negativa, de esta forma el tomo queda cargado
positivamente y as se forma lo que se llama par inico.
Excitacin.
Ocurre cuando un electrn salta de una rbita nivel de energa superior, para despus
volver a su rbita, emitiendo energa en el transcurso del proceso en forma de radiacin
electromagntica.
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Fuentes de radiaciones ionizantes


Naturales: Radiacin Csmica 0.35 mSv, Radiacin del propio planeta 1.64 mSv,
Cosmognicos 0.015 mSv, Elementos radiactivos del cuerpo humano 0.36 mSv. TOTAL:
2.4 mSv/ao.
Artificiales: Precipitaciones radiactivas 0.02mSv, Exmenes Mdicos 0.06 mSv, TV,
viajes areos, etc. 0.02 mSv, Centrles nucleares 0.00003 mSv. TOTAL: 0.10 mSv/ao.
Tipos de radiaciones ionizantes
Radiacin Alfa: Son poco penetrantes, se detienen con dos o tres centmetros de aire
o una delgada hoja de papel. No producen problemas de exposicin como radiacin
externa, pero representan alto riesgo como contaminacin interna. (va digestiva,
respiratoria y cutnea)
Radiacin Beta: Su capacidad de penetracin es mayor que las partculas Alfa, se
necesitan algunas decenas de metros de aire o algunos milmetros de aluminio para
detenerlas. No representan problemas graves de radiacin externa, pero s
representan riesgo como contaminacin interna.
Radiacin Gamma: Tiene gran poder de penetracin, los mejores blindajes son los de
plomo y hormign. Son de alto riesgo como fuente externa.
Neutrones: Son muy penetrantes, pueden ser detenidos por hidrgeno o materiales
que contengan parafina slida, acrlico, etc.
Rayos x: son los que se utilizan en medicina, industria e investigacin.
Fuentes Radiactivas.
Las fuentes radiactivas se clasifican en:
Fuentes selladas: Se entender por fuentes selladas, a todo material radiactivo que se
encuentre confinado en un recipiente slido, inoxidable, consistente y estanco, que
impida la fuga del material radiactivo.
Fuentes abiertas: Se entender por fuente abierta, a todo material radiactivo, que
puede pasar a formar parte del medio ambiente con gran facilidad.
CMO EVITAR LOS RIESGOS SI SE ENCUENTRA CON
RADIACIONES IONIZANTES

UNA FUENTE DE

Con el fin de reducir la Exposicin a las radiaciones ionizantes, es necesario que usted
adopte las siguientes Tcnicas.
Tiempo: Permanezca el menor tiempo posible cerca de un fuente radiactiva. "Mientras
menor es el tiempo de permanencia a una fuente radiactiva, menor es la dosis recibida"
Distancia: Mantngase lo ms alejado posible de la fuente radiactiva. A mayor
distancia de la fuente radiactiva, menor es la dosis recibida".

Blindaje:

Cuando se interpone un material barrera que absorba frene las


radiaciones ionizantes, entre la fuente emisora, menor ser la dosis recibida.
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29.- SE HA ESTABLECIDO EL COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO


DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE
OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA LA OBRA O SERVICIO.
Fecha de emisin: 10 de Noviembre del 2011-11-21
Yo,
_________________________________titular
de
la
cdula
de
identidad___________________ Representante legal de la Empresa PETROCARIBE
VENEZOLANA, S.A., por medio de la presente dejo constancia que, una vez concluido el
proceso de construccin y validacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de
este centro de trabajo, y cumplido con todos los requisitos exigidos en los artculos 61 de la
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y los
artculos 80, 81 y 82 de su Reglamento Parcial y su Norma Tcnica, me comprometo a
asumir los siguientes compromisos:
1. Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
2. Adoptar y desarrollar nuevas tecnologas compatibles al medio ambiente y la mejora
continua de las condiciones de trabajo.
3. Proporcionar educacin e informacin terica y prctica, suficiente, adecuada y en forma
peridica a las trabajadoras y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

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4. Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos productivos en los


aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud de las trabajadoras y los
trabajadores.
5. Promover sistemas de comunicacin interna sobre la eficacia de la poltica, normas y
resultados en los aspectos de prevencin, facilitando, fomentando la coordinacin y
participacin de las trabajadoras y los trabajadores.
6. Evaluar de forma peridica los puestos de trabajo en los aspectos que afectan a la
seguridad, higiene, ergonoma y psicologa, utilizando los registros sobre morbilidad y
accidentabilidad, a fin y efecto de mejorar los mtodos de trabajo y la eficacia de las
medidas preventivas.
7. Garantizar a las trabajadoras y a los trabajadores de las empresas contratistas,
subcontratistas o intermediarias, condiciones ptimas de seguridad y salud en el trabajo.
8. Establecer programas para la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso y turismo
social para el disfrute de las trabajadoras y los trabajadores.
9. Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y
Seguridad Laborales.

10. Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y Delegados de
Prevencin, enmarcada dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley
Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento
Parcial.
___________________________

30.- SE HAN ESTABLECIDO POLITICAS Y METODOLOGIAS PARA LA


EVALUACIN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS SUBCONTRATADOS DE
LA OBRA O SERVICIO.
OBJETIVO:
Verificar y garantizar que las Empresas que se sub.-contratan cumplan con los requisitos
mnimos se Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para el control de riesgos
que se involucran en la realizacin de la obra y/o servicio contratado, unificando los criterios
en materia de seguridad entre. empresa Sub- contratista y PDVSA.
ALCANCE:
Este procedimiento rige para la contratacin de cualquier Empresa legalmente establecida,
en todo el Territorio Nacional para ejecutar trabajos y servicios para
RESPONSABILIDAD:
El responsable del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente y el Gerente, con
la asesora del Coordinador SIHOA quien tenga la necesidad de subcontratar algn equipo o
servicio, debiendo reportar a la Junta Directiva los resultados al respecto. As mismo se
deber archivar en la Coordinacin SIHOA la documentacin que evidencie el cumplimiento
de este procedimiento.
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REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo
COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos
Generales.

COVENIN

2266:1988*: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la


Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

En el proceso de Sub-contratacin PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A., deber someter


a la empresa a una revisin de los requisitos exigidos en la Norma SI-S-04 Junio 11 de
PDVSA, en tal sentido se procede de la siguiente manera:
Auditoria de Seguridad:
Esta prctica es importante para el Programa de Prevencin de Accidentes, es prioridad
para estimular a las empresas Sub-Contratistas a cumplir con los planes y programas de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y exigidos por la empresa Contratante,
es poltica de que su personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
realice auditoria a las Sub-Contratista a fin de evaluar las condiciones de cumplimiento en
materia de Seguridad.
Cumplimiento de Normas de Seguridad:
Una vez seleccionada la empresa Sub-Contratista se le da una induccin a todo su
personal, y se le hace entrega de las Normas de Seguridad de la Empresa y de los
Procedimientos aprobado por el Comit de Seguridad Industrial, a fin de exigir el
cumplimiento de las mismas.
Inspeccin de Campo:
Mediante las inspecciones de campo se comprueba y se hace seguimiento al
cumplimiento de las Normas de Seguridad, y se le hacen observaciones en caso de
incumplimiento por parte del personal.
La empresa Sub-Contratista una vez contratada asume la responsabilidad de cumplir con
cada uno de los procedimientos, el programa de induccin y adiestramiento del personal y
participar activamente en los simulacros de actuacin de emergencia, a fin de garantizar la
pronta y eficiente respuesta a las contingencias que puedan suscitarse en el campo.
La empresa Sub-Contratista en caso de suministrar cualquier equipo o maquinaria que
requiera certificacin, deber cumplir con este requisito exigido por la empresa contratante,
para lo cual se les exige la ltima certificacin vigente.
El personal suministrado por las empresas Sub-Contratista para el manejo de los equipos,
maquinarias o vehculos especiales, debern estar certificados por PDVSA a travs de la
Gerencia de Recursos Humanos, tal como lo exige la empresa contratante.

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REQUERIMIENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA SUBCONTRATISTA:


1.- Liderazgo y compromiso de la subcontratista con sus trabajadores y el desarrollo del
programa de Seguridad y Salud Laboral.
2.- Informacin de Seguridad y salud laboral, en relacin a la notificacin de riesgos,
inspecciones, cumplimiento de los planes de mantenimiento, proteccin a la salud del
trabajador, manipulacin de los productos qumicos.
3.- Procedimientos de identificacin y divulgacin de los peligros, evaluacin y control de
los riesgos por actividad, instalacin y puesto de trabajo.
4.- Dispone la sub.-contratista de procedimientos de evaluacin, aprobacin, registro y
comunicacin de los cambios.
5.- Posee un manual de seguridad y salud laboral actualizada donde presente las
normas, procedimientos de trabajo, practicas de trabajo seguro, seleccin de los
equipos de proteccin personal adecuado, as como su respectiva divulgacin a los
trabajadores.
6.- Poseen un procedimiento y programa de mantenimiento e inspeccin y se observa
registro de su cumplimiento, en relacin a las maquinarias, vehculos, equipos,
herramientas e instalacin.
7.- Cumplimiento de leyes, normas y estndares en seguridad industrial, ambiente e
higiene ocupacional, a travs de procedimientos, equipos, instalaciones, personal
capacitado, permisos, plizas, entre otros.
8.- Programa de vigilancia ambiental, procedimiento para el control de los riesgos.
9.- Tienen delegados de Prevencin y un comit de Seguridad y Salud Laboral vigente y
legalmente establecido.
10.Posee un programa con su respectiva divulgacin del Plan de Respuesta y
control de emergencia y contingencia, as como un programa de capacitacin.
11.Procedimientos y un programa de concientizacin tanto de oficio como de
seguridad industrial.
12.Procedimientos que permitan verificar las condiciones de sus maquinas,
equipos antes de ponerlos en funcionamiento despus de haberle realizado un
cambio o mantenimiento.
13.Procedimiento para la notificacin, registro e investigacin y divulgacin de los
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
14.Programa de auditoras, revisin gerencial e inspecciones que permitan
detectar desviaciones del sistema de seguridad y salud laboral.
PRE-INICIO DE LA OBRA O SERVICIO:
1.- Una vez aprobada la contratacin de la empresa, se realizar una Inspeccin
conjunta al lugar donde se ejecutarn los trabajos con los representantes de LA
CONTRATISTA y el personal de la Coordinacin de Seguridad Industrial, para
verificar todos los aspectos establecidos en el contrato.
2.- LA CONTRATISTA deber entregar a la Directiva, las Certificaciones y/o
Aprobaciones que demuestre la revisin inspeccin de sus equipos, mquinas y
herramientas a utilizar en las actividades contenidas en el Contrato.
3.- Todo el personal asignado a la obra de LA CONTRATISTA seleccionada por deber
asistir a una charla de induccin sobre los riesgos que se involucran en el trabajo a
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realizar, el cual ser preparado y dictado por el Gerente de Operaciones de LA


CONTRATISTA con el apoyo de la Coordinacin de Seguridad Industrial de la misma
o y personal de PDVSA, dejndose constancia de dicha induccin, todo en
concordancia de la L.O.P.C.Y.M.A.T.

31.- EL CSSL HA DISEADO UN PLAN PARA EL SEGUIMIENTO Y


EVALUACIN PERIODICA DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE ESPECIFICO PARA LA
OBRA.
OBJETIVO:
Establecer un mtodo estndar para identificar, procedimientos, programa de evaluaciones,
revisin gerencial e inspecciones que permita detectar desviaciones operacionales y de
proceso en la ejecucin de las actividades y funcionamiento de maquinarias y equipos.
ALCANCE:
Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el desarrollo de la obra.
Aplica durante todas las fases de un proyecto y el ciclo de vida de una instalacin: diseo,
construccin, operacin, mantenimiento, modificacin y desmantelamiento; en todas las
reas e instalaciones de PDVSA.
RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad de la Junta Directiva, de la empresa., realizar por lo menos una Visita de
Inspeccin Mensual al campo de trabajo, Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del

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Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, Sup. de obra, las mismas deben quedar
evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O
Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

PROCEDIMIENTO DE REVISIN GERENCIAL E INSPECCIONES.


El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una
de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma
PDVSA SI-S-04 legal vigente.
De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se
determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este seguimiento
ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no
conformidades mientras se revisan los puntos no conformes.
La Presidencia asume la responsabilidad de realizar visitas de campo e instalaciones,
donde se estn ejecutando los trabajos, tomando como premisa una reunin PREarranque y visitas mensuales, durante el tiempo especifico que dure la obra.
La realizacin de estas visitas campo e inspecciones, la presidencia realizara la
inspeccin del sitio y llenar el respectivo formato con la intencin de emitir las
recomendaciones necesarias para el desenvolvimiento seguro de los trabajos.
La Presidencia se compromete a realizar reuniones con el Comit de Seguridad y Salud
Laboral mensualmente a fin de tomar medidas correctivas o implementar nuevas
acciones para casos especiales, adems de corregir los errores que se hayan
observado en las inspecciones tanto de PDVSA como de la contratista.
Se tendr entendido que estas reuniones quedarn asentadas y lo que se acuerde en
ellas es de cumplimiento obligatorio.
El Consejo Directivo de la empresa y el personal supervisorio, se comprometen en el
lapso que dure el contrato realizar seguimiento a las recomendaciones resultantes de
las inspecciones ejecutadas, tanto como por la Gerencia como por el personal
Supervisorio.
PROGRAMA DE REUNIONES E INSPECCIONES A LA OBRA

En tal sentido se presenta el siguiente Programa de Inspeccin Gerencial: donde el


presidente de la empresa auditara al ing. Residente e Inspectores SIHO-A con una
frecuencia mensual en el sitio de la obra:
Cronograma De Inspecciones Gerenciales
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

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Actividad

AUDITORIA GENERAL

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3

x
x
x
x
x
x

SIAHO-22: Planilla de Inspecciones Gerenciales

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORMES Y UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A


LAS RECOMENDACIONES QUE SURJAN DE LAS REUNIONES, INSPECCIONES,
VISITAS DE CAMPO E INSTALACIONES.
OBJETIVO:
Establecer un mtodo que indique claramente la forma de cmo realizar el seguimiento a
las acciones y/o recomendaciones emanadas de las inspecciones gerenciales.
ALCANCE:
Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo e instalaciones durante
el desarrollo de la obra.
RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad del Presidente, de la empresa realizar por lo menos una visita de
Inspeccin al campo de trabajo, estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero
Residente, Supervisor de Seguridad, las mismas deben quedar evidenciadas en el Formato
de Inspeccin Gerencial.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.

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PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O


Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente
PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.
La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure el contrato
a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las inspecciones y/o
reuniones, para lo cual se establece el siguiente procedimiento:
1. Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones pertinentes.
Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien informar a la
gerencia sobre el particular.
2. La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las
recomendaciones y asigna los recursos.
3. En la visita siguiente la gerencia exige informe del seguimiento de las
recomendaciones.
4. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes
(auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de
auditorias
5. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual
se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
1.- Ingeniero residente con la asesora del Supervisor de SIHOA, realizaran mensualmente
el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido en el presente PESIHOA.
2.- El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una
de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma
PDVSA SI-S-04 legal vigente.
3.- Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con el objeto
de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y ambiente.
4.- Se realizarn auditoras internas, antes de cada evaluacin programada por la unidad
contratante durante la ejecucin de la obra durante la implantacin del plan especifico
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
5.- Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual
se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
6.- De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se
determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este seguimiento
ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no
conformidades mientras se revisan los puntos no conformes.
7.- La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes
(auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de
auditora.

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AUDITOR
PLANIFICACION DE LA AUDITORIA

PREPARACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

AUDITADO
RECIBE NOTIFICACION DE AUDITORIA

ELABORA Y ENVIA NOTIFICACION DE AUDITORIA

REALIZA LA AUDITORIA

PROCESO PARA GENERAR INFORMES Y/O AUDITORIAS

ELABORA INFORME DE AUDITORIA

RECIBE INFORME DE AUDITORIA

ENVIA INFORME DE AUDITORIA

ELABORA PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

ENVIA PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

RECIBE PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

REALIZA SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA

ELABORA INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA

ENVIA INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA

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FIN

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REQUISITOS DE AMBIENTE

32.- PRESENTO UN PROGRAMA PARA REALIZAR LOS MUESTREOS Y


CARACTERIZACIONES (MONITOREO AMBIENTAL), ASOCIADO A SUS
PROCESOS BASADOS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLES
MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA O SERVICIO.
EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO
El rea de trabajo es un rea abierta que no debe presentar ninguna acumulacin de
gases que haga necesario determinar su presencia y concentracin. En caso de ser
necesaria la medicin de gases se canalizar a travs del Inspector de PDVSA, del custodio
de las instalaciones o de la coordinacin de ambiente, seguridad industrial y catastro.
De sospecharse la presencia de gases o atmsferas peligrosas se har la notificacin al
personal custodio de PDVSA del rea donde se desarrolle el trabajo, quienes debern
proveer el material necesario para realizar la medicin cada vez que ellos estimen necesario.

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33.- PRESENTO LA CONTRATISTA UN PLAN PARA LA PREVENCIN Y


ATENCIN DE DERRAMES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O
SERVICIO.
Este punto
las actividades a desarrollar por la empresa en la obra
-----------------------------------------------------------------------------, la empresa Pone en prctica un
pequeo procedimiento para prevencin de derrames:
OBJETIVO:
Establecer medidas de control para el manejo de Efluentes Lquidos mediante el desarrollo
y aplicacin de un procedimiento operativo que nos permita, gracias a su aplicacin, tener
una programacin de salud ocupacional y proteccin ambiental tanto para el personal
ejecutor del trabajo, as como tambin para las comunidades del rea donde se realizan los
trabajos para lograr la conservacin del medio ambiente
ALCANCE:
Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el desarrollo de la obra.
RESPONSABILIDAD:

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La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing


Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Decreto 2216, norma para el manejo de los desechos slidos de origen domstico,
comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos.
Decreto 2635, norma para la recuperacin de material peligroso y el manejo de los
desechos peligrosos.
PROCEDIMIENTO
1.- Todos los efluentes lquidos sern recolectados en sanitarios porttiles.
2.- dichos efluentes sern dispuestos debidamente fuera del rea de trabajo.
3.- los sitios donde sern dispuestos los efluentes lquidos, son autorizados por el personal
de PDVSA.
4.- Estos efluentes lquidos sern limpiados peridicamente por una empresa
especializada en este tipo de trabajos.

34.- CONSIDERO LA COTRATISTA CONTAR CON PROFESIONALES


CAPACITADOS EN AMBIENTE COMO RESPONSABLES DE LA GESTIN
AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O SERVICIO.
La empresa no tiene incluido personal especfico para el ambiente dado que en el pliego
de licitacin no fue solicitado, sin embargo de ser solicitado por la unidad contratante se har
la incorporacin de un supervisor o inspector de ambiente para que lleve el control dentro de
las reas operacionales. No obstante, se cuenta con un supervisor en seguridad e higiene y
ambiente que cumplir con las funciones y responsabilidades que se especifican en el plan
en la parte ambiental.
Se realizarn inspecciones ambientales mensuales en las reas de trabajo, mediante el
formato de actividades susceptible a degradar el ambiente.
En estas reas, entre otros aspectos, se debe evaluar.
Presencia de lodo, aguas aceitosas o cualquier derrame.
Existencia de desechos slidos Basura.
Aspecto de la vegetacin circundante.
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Al final de cada jornada diaria de trabajo, el Ingeniero Residente debe verificar que el rea
no ha sido afectada o alterada y que no existe presencia de ningn desecho generado
durante la actividad.

35.- PRESENTO LA CONTRATISTA EL LISTADO DE LOS EQUIPOS,


HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS A UTILIZAR PARA CUMPLIR CON LA
NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE.
OBJETIVO:
Este procedimiento persigue establecer el listado que incluye todas las maquinas, equipos
y herramientas, indicando cuales de ellas requieren o no certificacin
ALCANCE:
Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que
realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas.
RESPONSABILIDAD:
La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing
Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENCIAS:

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PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de


Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la
Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
La Empresa cuenta con los siguientes equipos para el servicio:
LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Las unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la
realizacin de los trabajos especficos requeridos.
Todos estos equipos se les hacen su mantenimiento respectivo para evitar las emisiones a
la atmosfera.
LISTADO DE EQUIPOS
ITE
M

DESCRIPCION

MARCA

AO

FREIGHTLINER
PLUMA BLANCA
PLUMA-CHUTO ROJO
CHUTO BLANCO F-7000
BATEA AMARILLA
BATEA TANQUE
BOMBA RECIPROCANTE 6X6
COMPRESOR DE AIRE N.1 (375H)
COMPRESOR DE AIRE N.2 (375H)
TANQUE CUADRADO DE ALMACENAMIENTO
Y RESERVA DE AGUA.
COMEDOR RODANTE
TRAILERS TIPO OFICINA

MERCEDES
IMPORTADO
IMPORTADO
FORD
IMPORTADA
IMPORTADO
WILSON SNAYDER
SULLAIR
SULLAIR

2006
1982
1981
1977
1975
C-200
REMOLQ.
REMOLQ.

FABICADO
FABRICADO
FABRICADO

LISTADO DE VEHICULOS
ITE
M

AO
2007
2005
2008
2002
2007
1997
2001
2001
1993

VEHICULO
AMBULANCIA
TERIOS
RENAULT
TRAIL BLAZER
TAHOE
LUV DOBLE CABINA
HILUX GRIS
HILUX NARANJA
LARIAT

MODELO

TIPO

PLACA

MITSHUBICHI
TOYOTA
KANGOO
CHEVROLET
CHEVROLET
DOBLE CAB.
HILUX 4X2
HILUX 4X2
LARIAT

PANEL
SPORT W.
FURGON
SPORT W.
SPORT W.
PICK-UP
PICK.UP
PICK.UP
PICK-UP

46I-ABM
BBL-75N
73M-ABU
BBA-86K

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09A-BAR
40L-BAJ
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2009
2006
2011
2006
1982
1981
1997

SILVERADO LS
FORD 350 BLANCO
FORD 350 GRIS
FREIGHTLINER MERCEDES
PLUMA BLANCA
PLUMA-CHUTO ROJO
CHUTO BLANCO F-7000

CHEVROLET
F-350 4X2
F-350 4X2
CAMION M2
1754
1981
CAMION

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PICK-UP
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
CHUTO

A12AM4D
10B-KAN
A58A08B
69M-BAM
A14ANEB
S/PLACA
61H-BAC

LISTADO DE HERRAMIENTAS
ITE
M

DESCRIPCION
PALAS
PICOS
CARRETILLAS
CONTENRDORES DE DESECHOS
BOLSAS NEGRAS
TRAPOS
GUATES
MASCARILLAS
LESTES DE SEGURIDAD
CASCOS DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
BANDEJAS DE RECOLECCION
VASOS CNICOS
OTROS

36.- PRESENTO UN PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE


SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS,
APLICABLES A LA OBRA O AL SERVICIO A EJECUTAR.
OBJETIVO:
Este procedimiento persigue establecer los materiales peligrosos y no peligrosos que se
Utilizaran en la obra
ALCANCE:
Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que
realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas.
RESPONSABILIDAD:

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La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing.


Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.
REFERENCIAS:
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
PROCEDIMIENTO
1.- Evaluar los materiales que se utilizaran en la obra, e identificar si son peligrosos o no.
2.- Verificar las hojas de seguridad de los materiales.
3.- Disponer de un sitio correctamente demarcado para la ubicacin de los materiales
peligrosos.
4.- Cumplir con las medidas preventivas dadas por las hojas de seguridad de los mismos.
5.- Utilizar los equipos de seguridad necesarios para el manejo de los mismos.
Anexo: Hojas De Seguridad De Los Materiales

37.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS


PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y EFLUENTES GENERADOS EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL Y A NIVEL
OPERACIONAL
OBJETIVO:
Este elemento persigue establecer, implantar y mantener procedimientos documentados
para el manejo de materiales y desechos peligrosos, desechos slidos y efluentes
ocasionados por la Empresa, con la finalidad de monitorear, prevenir, controlar y mitigar los
riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al
ambiente.
ALCANCE:

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Este procedimiento involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto trabajadores


fijos como eventuales en toda la obra realizados por la empresa
RESPONSABLES:
Presidente: suministrara todos los recursos para evitar la contaminacin por desechos
slido.
Ingeniero Residente: Garante de los procedimientos en el campo de trabajo.
Supervisor de Seguridad: est comprometido en coordinar los medios necesarios
para evitar la contaminacin ambiental y riesgos a la salud.
Trabajadores: son responsables de conocer y aplicar el procedimiento en las diferentes
reas.
REFERENCIAS:
DECRETO 2216: Norma para los desechos slidos de origen domsticos, comercial,
industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos.
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas
LOPCYMAT Art. 65 del Registro y Manejo de sustancias Peligrosas.
DECRETO 5.554 Extraordinario del 13/11/01. Ley sobre Sustancias, Materiales y
Desechos
Peligrosos.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SLIDOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
1.- Se debe conocer el origen y las caractersticas del desecho para saber lo que se est
manejando.
2.- Se deben clasificar estos desechos de acuerdo a sus caractersticas para su control.
3.- Se debe establecer un sitio o lugar idneo para la disposicin transitoria de los
desechos producidos.
4.- Se debe controlar la descarga de desechos y desperdicios sobre el suelo, para lo que
debern utilizarse contenedores apropiados para su colocacin y ubicacin.
5.- Los desechos slidos orgnicos e inorgnicos, debern ser colocados y clasificados en
recipientes metlicos o plsticos resistentes.
6.- Implementar procedimientos adecuados para evitar fugas de combustible, lubricantes,
etc. Cualquier incidente que involucre fuga y que pudiera causar daos potenciales al
ambiente deber ser reportado inmediatamente, investigado cabalmente y determinarse
acciones a tomar.
7.- Los conductores de vehculos debern chequear peridicamente fugas de combustible
y aceite para evitar contaminar el suelo.
8.- Todos los equipos y maquinarias pesadas, deben ser chequeados diariamente por los
operadores antes de iniciar las operaciones del da (compresores, bombas, tanques de
combustibles, montacargas etc.) con la finalidad de verificar que no existan fugas,
escapes o derrames por taques o tuberas de suministro de combustibles.
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9.-

Asignar un personal de restauracin ambiental para la limpieza de las reas de trabajo


despus de finalizada la actividad, con el objeto de recoger desechos tales como
basuras, papeles, plsticos, latas, etc. Adems de recuperar materiales y equipos que
pudieran quedar olvidados en el rea de trabajo.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE EFLUENTES LQUIDOS


1.- Divulgacin al personal de las medidas preventivas, planes de contingencia, primeros
auxilios de las sustancias peligrosas a utilizar.
2.- Almacenar las sustancias peligrosas de forma adecuada (ubicacin de carteles de
seguridad)
3.- El almacn de las sustancias peligrosas debern estar en reas retiradas de los
cuerpos de agua y evitando el contacto directo con el suelo.
4.- Los tanques de almacenamiento de combustibles deben ser demarcados, identificando
su contenido.
5.- Cumplimiento de los planes de inspecciones de los sistemas de escapes para asegurar
un mnimo de prdidas de combustibles.
6.- Mantener en sitio las Hojas de productos qumicos en las diferentes reas de trabajo, al
alcance de la mano de los trabajadores.
SIHOA-23: Planilla de Inspeccin Ambiental.

38.PROCEDIMIENTO
PARA
EL
CONTROL
DE
EMISIONES
ATMOSFRICAS POR FUENTES MVILES O FIJAS Y ACTIVIDADES
OPERACIONALES.
OBJETIVO:
Controlar los focos de la contaminacin atmosfrica que afecten al ambiente de trabajo y
las personas que all laboren.
ALCANCE:
Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea en la obligacin de
que sus equipos generen algn tipo contaminacin de la atmsfera.

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JUSTIFICACIN:
la contaminacin de la atmsfera puede generar enfermedades profesionales en las
personas.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA
bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
de la Empresa.
PROCEDIMIENTO
1.- Fuente principal de contaminacin atmosfrica que pudiera producir la empresa, es la
de los vehculos de transporte y equipos utilizados. Este foco de contaminacin es
minimizado con la implantacin de programas efectivos de inspeccin y mantenimiento
a todas las partes que tengan relacin con los sistemas de escape o emisiones a la
atmsfera.
2.- Se debe utilizar filtros mecnicos o electrostticos en la fuente de emisiones de aire.
3.- Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presenten deterioro tales como: escapes
de compresores o gas-oil u otro combustible.
4.- Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente
adecuados para evitar la contaminacin.
5.- Se debe controlar la emanacin de solventes orgnicos y el contacto con altas
temperaturas.
6.- Se debe evaluar la concentracin ambiental de polvos, neblinas, para determinar el
tiempo de exposicin de los trabajadores a ese ambiente.
7.- Evitar la utilizacin de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono.
8.- Evitar los riesgos de incendios, ya que stos producen emanaciones de humos que
afectan directamente la atmsfera.
9.- No se permitir arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente.
10.- Se realizar inspeccin rutinaria y se le har seguimiento a la implementacin de la
Operacin SOL (Seguridad, orden y Limpieza).
11.Delegar en los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL
(Seguridad, Orden y Limpieza)

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39.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL RUIDO AMBIENTAL,


APLICABLES A LA OBRA.
OBJETIVO:
Controlar los focos de emanacin de ruidos que afecten al ambiente de trabajo, las
personas que all laboren.
ALCANCE:
Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea en la obligacin de
que sus equipos generen algn tipo de ruido que afecte el ambiente

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JUSTIFICACIN:
El ruido puede generar enfermedades profesionales en las personas, que son
irreversibles, de manera que controlar el ruido.
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA
bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
de la Empresa controlar la emanacin del ruido, los focos de vibracin en las mquinas.
Con el fin de controlar los focos de emanacin de vibraciones y por lo tanto de ruidos se
crea el siguiente procedimiento mediante el cual se definen las actividades para atacar este
tipo de contaminacin:
1.- Se debe amortiguar el ruido de las mquinas en caso de que lo generen, buscando la
forma de redisear la construccin.
2.- En caso de que las maquinarias generen ruido se deben recubrir las paredes de la
nave donde son operadas con material amortiguador para amortiguar el ruido.
3.- Utilizar dispositivos para proteccin de la audicin: Existen obturadores de plstico y
ltex, selectores de ruidos o dispositivos intra-aural.
4.- Para controlar la emanacin de ruidos en los vehculos de transporte, stos no
debern exceder de 88 dBA para vehculos pequeos y de 93 dBA para autobuses,
camiones y vehculos de carga. Esto se har mediante inspecciones peridicas y de la
aplicacin de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

40.- INSTRUMENTO DE INFORMACIN O REGISTRO SOBRE CANTIDAD DE


MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, DESECHOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS Y EFLUENTES GENERADOS, MANEJADOS Y CERTIFICADOS DE
DISPOSICIN FINAL DE LOS MISMOS
OBJETIVO:
Controlar y registrar los materiales, desechos slidos, lquidos peligrosos y no peligrosos
que se generen en la obra.
ALCANCE:
Abarca todas las actividades realizadas por la empresa.
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JUSTIFICACIN:
Mantener un control de los desechos slidos para su posterior entrega a la Gerencia de
Ambiente de PDVSA
RESPONSABILIDAD:
Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los materiales y los desechos que
se generen en la obra
PROCEDIMIENTO:
1.- Se ingresan los materiales a la obra y se llena el respectivo formato de entrada de
materiales.
2.- El supervisor de SIHOA realiza un informe donde indica la entrada de materiales.
3.- Se realiza un informe donde se contabilizan la y los desechos slidos y lquidos.
4.- Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y posterior entrega
al analista de ambiente correspondiente.
ANEXO: PLANILLA DE ENTRADA MATERIALES Y SALIDA DE DESECHOS

41.-

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Petrocaribe Venezolana, S.A., en cumplimiento con la LPOCYMAT en los artculos 39 y


40 as como en el artculo 20 de sus reglamentos, cuenta con un servicio de Seguridad y
Salud en el Trabajo propio de carcter preventivo. Que tiene como objetivo la promocin,
prevencin y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de
trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, salud e integridad fsica y mental de
los trabajadores.
Estos servicios estn conformados por profesionales en las distintas disciplinas en el rea
de seguridad y salud en el trabajo, as como por aquellos trabajadores que por su
conocimiento y experiencia forman parte del mismo. Las funciones del Servicio de Seguridad
d Salud en el Trabajo se mencionan a continuacin:
Identificar, evaluar y proponer los correctivos que permitan controlar las condiciones y
medio ambiente de trabajo que puedan afectar la salud fsica y mental de los
trabajadores en las diferentes reas del trabajo como comedores, instalaciones
sanitarias o que puedan incidir en el ambiente externo del centro de trabajo. A travs
de inspecciones y recorridos.
Cronograma de Inspecciones
Actividad

Campo
Higiene
Herramienta
Vehculos
Compresor

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Equipo
de
Izamiento
E.P.P.
Otros

Informar, formar, educar y asesorar a los trabajadores en materia de seguridad y salud


en el trabajo. A travs de charlas, adiestramientos, debates u otro medio informativo
como carteleras, trpticos, volantes, otros.
Cronograma de charlas / Divulgaciones
Actividad

P.T.S.
Responsabili
dades
Normas y
leyes
M.S.D.S.
Salud
Ambiental

Cronograma de Adiestramientos
Actividad

Control de
Incendio
Manejo
Preventivo
Fatiga
Laboral
Riesgos
Laborales
Manejo
Seguro de
Qumicos
Uso de EPP
Condicin
Insegura
Otros

Mantener un sistema de vigilancia epidemiolgico de accidente y enfermedades


ocupacionales.
Mantener un sistema de vigilancia de la utilizacin del tiempo libre.

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Reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales al instituto


nacional de prevencin, salud y seguridad laborales a travs de nuestra clave de
acceso como usuario en el sistema INPSASEL en Lnea.
Evaluar y conocer las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias y equipos
antes de dar inicio a su funcionamiento, as como formar y capacitar a los trabajadores
sobre los mismos.
Organizar los sistemas de atencin de primeros auxilios, trasporte de lesionados,
atencin mdica de emergencia y respuestas y planes de contingencia.
Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales a fin de tener
investigar lo sucedido y adoptar correctivos necesarios. (ver formato pcv-f-ssst-021).

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