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ESTRUCTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL

1. OBJETIVO
Especificar el objetivo del Plan, poniendo nfasis en las actividades preventivas
destinadas a proporcionar seguridad y salud laboral a los trabajadores propios y de la
Empresa Principal.
2. ALCANCE
Definir el alcance que tiene el Plan debiendo considerar el (las) rea (s) geogrficas y el
tiempo que duren los trabajos o la prestacin del servicio.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Hacer un listado de toda la documentacin en la que se basa el Plan, considerando
cuerpos legales, reglamentacin, normativa y la documentacin propia del contrato.
4. DEFINICIONES
Incluir las principales definiciones relacionadas con las Salud y Seguridad Ocupacional.
Esta deber estar ordenada en orden alfabtico. En este punto debern quedar
claramente expresadas las siglas que se usaran en el Plan.
5. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Se deber transcribir la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa que
presta el servicio. En caso de no poseer una poltica, en este punto deber declarar su
disposicin de cumplir con los siguientes requisitos:
Proteccin de todos los trabajadores
Cumplimiento de la normativa aplicable
Participacin de los Trabajadores
Mejora continua de las condiciones y medio ambiente de trabajo
Esta Poltica (o declaracin de compromisos) deber ser dada a conocer a todos los
trabajadores
6. PLANIFICACIN
En este punto se deben establecer las actividades de gestin y los controles
operacionales que deben desarrollar debiendo incluir una identificacin de los aspectos
legales aplicables y los requerimientos de los clientes, como tambin la identificacin
genrica de los peligros y evaluacin de riesgos, asociados a los procesos.
Tambin deber indicarse que el Plan ser revisado una vez al ao y tambin cuando se
produzcan cambios significativos en las obras, faenas o servicios, ya sea por modificacin
de los procesos, equipos o infraestructura.
6.1. Identificacin de Peligros y de Riesgos
Deber indicar el mtodo que utilizar para realizar la identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos.
Los resultados de dicha evaluacin debern sern comunicados posteriormente a los
trabajadores de las reas donde aplica.
6.2. Identificacin de Aspectos Legales Aplicables y otros que la organizacin suscriba
Deber indicar el mtodo que utilizar para realizar la Identificacin de Aspectos
Legales Aplicables y otros que expresamente le haya solicitado incluir la Compaa.

Tambin deber indicar como sern comunicados posteriormente a los trabajadores


de las reas donde aplica, los resultados de dicha evaluacin.
6.3. Objetivos y Metas de Desempeo
Se debe definir un objetivo General y objetivos especficos (en concordancia con la
poltica) con sus respectivas metas e indicadores de desempeo, expresadas en
trminos de Accidentabilidad, Siniestralidad, Frecuencia y Gravedad y cumplimiento
legal, entre otras.
7. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
7.1. Funciones, Responsabilidad y Autoridad
En este punto se deber definir la estructura de la empresa para la Seguridad y
Salud Ocupacional. (Organigrama).
Tambin se debern definir las funciones, responsabilidad y la autoridad de cada
uno de los estamentos que participan en la obra o servicio.
Especial atencin se deber tener al definir las funciones de los Administradores de
Contrato, Jefes de Faena, Supervisores, Capataces, Trabajadores, Comits
Paritarios, Organismos Administradores del Seguro y Departamentos de Prevencin
de Riesgos o Prevencionistas.
7.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
Describir lo relacionado con la capacitacin, entrenamiento y motivacin a la que
debern ser sometidos los trabajadores de acuerdo a los riesgos evaluados y a lo
exigido por la Empresa Principal (Programa de Capacitacin).
7.3. Comunicacin Participacin y Consulta
Indicar la forma en que se realizar la comunicacin tanto interna como interna.
Sealar que la participacin y consulta se har a travs de los comits paritarios que
se conformaran o la participacin como invitado en el comit paritario del
mandante.
7.4. Control de Documentos
Sealar que se elaborar un Procedimiento que indique la forma en que se
controlaran los Documentos.
Estos documentos son:

Plan
Poltica
Organigrama
Procedimientos
De Gestin
Operativos
Instructivos de Trabajo
Programas
Registros (formularios)

7.5. Control Operacional


En este punto se debern describir las distintas acciones que tomar para controlar
los riesgos conforme al resultado del Proceso de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos.
Se deber considerar como mnimo, los siguientes elementos:

7.5.1. Salud Ocupacional


Describir lo relacionado con los exmenes ocupacionales que debern
realizarse los trabajadores de acuerdo a los riesgos evaluados, a lo exigido
por la Empresa Principal (Programa de Salud Ocupacional).
7.5.2. Inspecciones y Observaciones de Seguridad
Describir las acciones que se desarrollaran para verificar la implementacin
y eficacia de los controles operacionales establecidos en la Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos, a lo exigido por la Empresa Principal
(Programa de Inspecciones y Observaciones).
7.5.3. Elementos de Proteccin Personal (EPP)
Describir el tipo de EPP a usar de acuerdo al riesgo al que los trabajadores
estarn expuestos y la frecuencia con que sern entregados.
Tambin se debe describir las formas en que se registrar su entrega y como
se controlar su uso correcto calidad, reposicin y mantencin oportuna de
estos elementos.
7.5.4. Anlisis de Seguridad del Trabajo (AST).
No obstante existe una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
para las actividades rutinarias y no rutinarias, se deben considerar, dada la
diversidad de tareas que se realizan, contar con un instrumento que permita
realizar una evaluacin rpida y en terreno de las actividades a realizar, de
manera de garantizar la seguridad del trabajo.
Por esta razn en caso de tener que realizar un trabajo no rutinario que por
una eventual urgencia requiera efectuarse en forma inmediata se deber
indicar que en este caso se realizara un AST, indicando la metodologa
correspondiente.
7.5.5. Uso de Vehculos y Maquinarias
Se deber indicar las medidas de control que se implementaran para
controlar los riesgos que se deriven de este peligro.
Entre otras, deber considerar las siguientes:
Todo vehculo, equipo, herramienta o maquinaria empleada por en la
obra, se mantendr en perfectas condiciones de uso y dispondr de todos
los dispositivos de seguridad y resguardos necesarios.
Ningn conductor de vehculo podr transitar y/u operar dentro del rea
de la Obra sin contar con autorizacin para tal efecto, otorgada por
autoridad competente.
El transporte de personas se har en vehculos diseados para tal
finalidad, quedando prohibido hacerlo en los destinados al transporte de
materiales o equipos.
Todo trabajador que conduzca vehculo, contar con el curso de
Prevencin de Riesgos de Trnsito (Manejo a la Defensiva), dictado por la
Mutual de Seguridad.
Implementacin de un Programa Semestral de Inspeccin de Vehculos a
cargo de los supervisores y el Departamento de Prevencin de Riesgos.
Implementacin de un Programa Semestral de Inspeccin de Maquinarias
y Herramientas Mayores, a cargo de los supervisores y el Departamento
de Prevencin de Riesgos.

7.5.6. Programa de Higiene


En caso de existir actividades que involucren agentes nocivos, se deber
indicar que se elaborar un programa de Higiene en conjunto con el
organismo administrador del Seguro. Ser este organismo administrador el
que realice las evaluaciones cualitativas y cuantitativas que corresponda.
7.5.7. Procedimientos de Trabajo Seguro e Instructivos de Trabajo
Se debe elaborar todos los Procedimientos de Trabajo que sea necesario
para todas aquellas Actividades de riesgo base No Aceptable (Riesgo de
Muerte, Accidente Grave o Enfermedad Profesional Invalidante).
Como mnimo se debe considerar:
Trabajo en altura Fsica
Trabajo en Altura Geogrfica
Trabajo en Espacios Confinados
Trabajo con Sustancias Peligrosas
Trabajo con carga suspendida
Operacin de Equipos Motorizados
7.6. Preparacin y Respuesta ante Emergencia
7.6.1. Prevencin de Incendios
Deber describir la forma en que dispondr de los equipos contra incendios
que corresponda, para proteger las instalaciones cuando ejecute trabajos
especficos. Estos equipos cumplirn con las especificaciones tcnicas y
legales contempladas en el D.S. 594 y 369.
Debe considerar que todo el personal en sus instalaciones, en las obras o
faenas, estar instruido acerca del manejo de los extintores porttiles
manuales, en cumplimiento a lo sealado en el D.S. 594 - Artculo 48.
7.6.2. Procedimiento en Caso de Accidentes
Para garantizar la oportuna atencin de los trabajadores que pudieran
eventualmente resultar lesionados en un accidente, en este punto se
debern considerar los procedimientos que debern contemplar tanto la
actuacin en caso de Accidentes con consecuencias Graves y Fatales, como
en aquellos siniestros que tienen consecuencias menores.
7.6.3. Informacin de Accidentes
En este punto se deber considerar la forma y oportunidad para informar la
ocurrencia de los accidentes como tambin a las personas e instituciones a
las que se debe entregar esta informacin. Para esto se deber considerar
tanto los aspectos legales vigentes en este sentido (Circular 2345 y sus
Anexos) y la informacin que sea entregada en la Reunin de Inicio.
7.6.4. Primeros Auxilios
Deber describir la implementacin de personal debidamente entrenado que
tendr para otorgar los primeros auxilios.
Se debe considerar que todo el personal de terreno estar capacitado por la
mutualidad respectiva, para prestar los primeros auxilios.

7.6.5. Planes de Emergencia


En atencin a la necesidad de minimizar las perdidas en caso de presentarse
una emergencia, en este punto se describir la forma se actuar en caso de
ocurrir un eventual siniestro y como se har el entrenamiento para actuar en
caso de:

Incendios
Sismos
Inundaciones
Corte de Energa Elctrica
Asaltos en el lugar de Trabajo

8. VERIFICACIN
8.1. Medicin y Seguimiento del Desempeo
En este punto se indica cmo se har el seguimiento de los objetivos propuestos en
la etapa de Planificacin.
En cumplimiento a lo sealado en el Decreto Supremo N 40 Ttulo IV, que obliga a
las empresas a llevar estadsticas completas de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, en este punto se deber indicar la forma en que se
llevaran las estadsticas. Estas debern considerar como mnimo:
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Tasa de

INDICADOR
Accidentabilidad
Siniestralidad
Frecuencia
Gravedad
Invalideces y Muertes

FRECUENCIA
Mensual
Mensual
Mensual
Semestral
Anual

Tambin se debe considera otros indicadores de gestin sobre objetivos definidos


tales como: Cumplimiento Legal, Cumplimiento de Planes y programas, etc.
8.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal
En este punto se debe indicar la forma y la frecuencia con que se realizarn las
evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales aplicables identificados en
la etapa de planificacin.
Hay que tener presente que algunos requisitos deben ser evaluados mensualmente
(licencias de conducir, autorizaciones especiales, certificados, etc. y otras con
mayor frecuencia)
8.3. Investigacin de Accidentes y Cuasi Accidentes
Dada la importancia que tiene el conocer las causas de los Incidentes para evitar su
recurrencia, todos los Incidentes que eventualmente pudieran ocurrir, deben ser
investigados. En este punto se deber indicar la metodologa que se emplear para
su investigacin, los responsables de realizarlas, etc. (lo ideal es contar con un
procedimiento).
8.4. No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas
En el caso que la empresa contratista considere en sus sistema de gestin las No
Conformidades, Acciones Preventivas y Correctiva, se deber indicar en este punto
como sern tratadas de manera de llegar a establecer las causas bsicas
garantizando de esta manera, la eficacia de las acciones que se implementen. (ideal
contar con un procedimiento).

8.5. Auditoras Internas


Deber indicar en este punto la forma y la frecuencia con que las harn las
auditoras. (Elaborar un Programa de Auditorias).
9. PROCEDIMIENTOS
En este punto se debern mencionar los Procedimientos que se Adjuntan al Plan
(ideal contar con un Listado Maestro de Procedimientos).
10. REGISTROS
En este punto se debe listar los registros que se utilizarn para la implementacin
del Plan. (ideal contar con un Listado Maestro de Registros).
11. ANEXOS
Se debe indicar los anexos que se adjuntan al plan.
12. CONTROL DE CAMBIOS
En este punto se debe llevar el control de cambios del documentos indicando
Versin, fecha, Nde pgina/Seccin y la Descripcin del cambio.

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