Metals E & C
PROYECTO N. C-403
MINERA EL TESORO
Proyecto El Tesoro
75.000 TPA
Ingeniera de Detalles
Especificacin Tcnica N P-101
Bombas de Engranajes Para Impulsin de Acido a Aglomeracin
Kvaerner
Metals E & C
REVISADO CLIENTE:
FECHA:
REV.
FECHA
POR
CHK
23.MAR.00
T.A.
F.R. / R.R.
15.MAY.00
T.A.
R.R.
DISTRIBUCION
APROB.
DESCRIPCIN
10
11
Kvaerner
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Proyecto N C 403
Especificacin Tcnico N P-101
Bombas de Engranajes
NDICE
Pgina
5.0
1.0
ALCANCE
2.0
CODIGOS Y ESTNDARES
3.0
CONDICIONES DE OPERACIN
4.0
REQUERIMIENTOS DE DISEO
PINTURA
6.0
7.0
EMBARQUE
8.0
9.0
LISTA DE ANEXOS
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
10
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1.0
Proyecto N C 403
Especificacin Tcnico N P-101
Bombas de Engranajes
ALCANCE
Esta Especificacin cubre los requerimientos para disear, detallar proveer, manufacturar,
ensamblar, pintar, probar y entregar Ex-fbrica, Bombas de Engranaje para Minera El Tesoro
(MET), Proyecto El Tesoro, II Regin , Chile.
1.1
Cantidad
2
3
Descripcin
Bombas de Acido Lixiviacin
Bombas de Acido Aglomeracin
Trabajos Incluidos
Las Bombas Dosificadoras a suministrar debern estar completas con accesorios y
listas para su instalacin, incluyendo los siguientes componentes y servicios
asociados:
-
1.3
Trabajos Excluidos
-
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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2.0
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Especificacin Tcnico N P-101
Bombas de Engranajes
CODIGOS Y ESTANDARES
Los procedimientos de elaboracin y los materiales usados durante la fabricacin debern
estar de acuerdo a las publicaciones indicadas en el Apndice A, en las partes pertinentes.
Las propuestas presentadas debern tener en consideracin las ltimas versiones emitidas
a la fecha de la invitacin a cotizar.
3.0
CONDICIONES DE OPERACION
3.1
Condiciones Ambientales
Las Condiciones Ambientales del Terreno se indican en el Apndice A, adjunto.
3.2
Condiciones de Operacin
El Vendedor deber considerar que la altitud de operacin alcanza a 2.300 m.s.n.m.
Las bombas dosificadoras a cotizar debern estar diseadas para ser instaladas a la
intemperie. Operarn en un ambiente polvoriento, con gases cidos caractersticos
de plantas de lixiviacin, extraccin por solventes y electroobtencin.
El equipo ofrecido deber ser totalmente capaz de trabajar bajo las condiciones y
requerimientos especificados en la Hojas de Datos A1 y A2 adjuntas.
Las Hojas de Datos
especificacin.
4.0
REQUERIMIENTOS DE DISEO
4.1
Requerimientos Generales
Los equipos propuestos debern ser aptos para servicio continuo, 24 horas por da y
365 das por ao; con una disponibilidad del 95%, como mnimo. En la Hojas de
Datos A1 y A2 adjuntas, se detallan las condiciones particulares de operacin de
cada equipo de bombeo.
Las bombas propuestas y sus repuestos deben ser de diseo estndar, para servicio
pesado, adems el Vendedor debe garantizar la disponibilidad normal de repuestos
La estandarizacin de los componentes deber utilizarse para una mxima economa
de mantenimiento e intercambiabilidad.
Las piezas de reemplazo de los componentes estndares deben estar fcilmente
disponibles en fbrica.
Las piezas y partes de desgaste deben estar rpidamente accesibles y
reemplazables con el mnimo de interrupcin en los flujos que operan en la planta.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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NPSH DISPONIBLE
4.3
NPSHREQUERIDO
+ 0,5 (m)
Materiales
Todos los materiales sern nuevos, de primer uso. La fbrica deber verificar que se
certifique la calidad y composicin de todos los materiales; la inspeccin no aceptar
materiales cuya composicin sea cuestionada, o no est debidamente certificada.
Los materiales de las partes hmedas sern segn se indica en las hojas de datos
de esta especificacin, sin embargo y slo como alternativa a lo solicitado en las
hojas de datos antes mencionadas, el Vendedor podr recomendar otros materiales,
indicando su referencia con las Normas ASTM. Si esta designacin no es aplicable,
se puede usar el nombre de marca junto con la composicin qumica y propiedades
fsicas.
4.4
Componentes
Requerimientos Mecnicos
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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Cada una de las partes rotatorias de las bombas debern estar esttica y
dinmicamente balanceadas y no debern alcanzar su primera velocidad crtica
mientras llega a la velocidad de operacin. La primera velocidad crtica debiera estar
al menos 10% por sobre la velocidad de operacin mxima, notar que las bombas
usarn variador de velocidad.
Carcasa
Las carcasas debern ser de construccin estndar del fabricante, y debern ser
provistas con una conexin tapn para drenaje con resistencia a la corrosin similar
al material de la carcasa. Todas las roscas de las caeras debern estar de acuerdo
a ANSI B1.20.1.
Las carcasas debern ser probadas en fbrica a 1.5 veces la presin de operacin;
en todo caso la prueba no puede ser a una presin inferior a 517 Kpag (75 psig).
Las bombas no deben requerir agua de sello ni de enfriamiento u otras fuentes de
agua externa.
Flanches
Los flanches de succin y descarga debern ser dimensionados segn ANSI B16.5 y
la seleccin deber realizarse de manera de satisfacer la presin y temperatura de
diseo de la bomba. La clase mnima del flanche deber ser Clase 150. El flanche
debe ser tipo F.F. para Clase 150 y tipo R.F. para Clase 300 y mayor.
Todos los pernos de los flanches de la bomba deben estar de acuerdo a ANSI B16.5.
Engranajes
Los engranajes debern ser de construccin estndar a menos que se indique otra
cosa en las Hojas de Datos de las bombas.
Ejes
Los ejes debern ser de dimetro y resistencia suficiente, con una apropiada holgura
entre los rodamientos, para minimizar la deflexin y vibracin.
Los ejes debern ser de una pieza, y acoplado en forma segura al rodete. La camisa
del eje deber ser reemplazable, proteger al eje del desgaste, y ser fabricada de
material adecuado segn la solucin a bombear.
Rodamientos
Los rodamientos sern del tipo antifriccin, de diseo estndar del fabricante,
resistentes a 50.000 hrs mnimo de vida L-10, segn AFBMA, en el servicio
especificado durante la operacin continua al mximo de cargas axiales y radiales.
Tipo de sellos
Las bombas estarn provistas con sellos mecnicos tipo cartucho
4.5
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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PINTURA
Previo a la pintura, todas las superficies deben estar libres de polvo, suciedad, grasa y otras
substancias dainas.
La preparacin de la superficie, pintura inicial, pintura de terminacin y procedimientos de
aplicacin, debern estar de acuerdo con los procedimientos estndares del Vendedor y las
condiciones ambientales del lugar (ver Apndice A, adjunto).
Todas las superficies exteriores sujetas a la corrosin atmosfrica, con la excepcin de las
superficies maquinadas, debern llevar una pintura inicial del estndar del fabricante.
Las superficies maquinadas no debern ser pintadas y debern ser protegidas con un
revestimiento de grasa o de material similar preventivo de polvo durante el transporte y el
almacenaje. El revestimiento preventivo deber ser fcilmente removible con solventes y sin
la necesidad de otros mtodos de remocin mecnicos.
El Vendedor deber incluir en la oferta el sistema propuesto, para la preparacin de la
superficie, pintura base y de terminacin, ver hoja de hoja de Datos B adjunta.
6.0
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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Inspeccin y Pruebas
Las bombas, especficamente carcasas y cabezales, debern probarse
hidroestticamente de acuerdo con los requerimientos de HI (Hydraulic Institute ) y
NEMA (National Electric Manufacturers Association )
El Comprador podr presenciar las pruebas, lo que no libera al Vendedor de las
respectivas garantas de los equipos.
6.3
Garanta.
El Vendedor deber garantizar la calidad del equipo y capacidad de operacin.
Adems deber entregar toda la asesora que sea requerida para su montaje y
correcta operacin.
Las bombas sern garantizadas por un perodo de 12 meses a partir de su instalacin
18 meses despus de recibidos por el Comprador.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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7.0
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EMBARQUE
Todos los equipos debern ser armados en la fbrica, con las dimensiones verificadas y las
partes movibles probadas, antes de su preparacin para el transporte.
El Vendedor deber ser responsable del embalaje para el transporte de los equipos al lugar
de destino.
Previo al transporte, el embalaje temporal utilizado en las pruebas, deber ser removido, y
todas las partes internas debern ser revestidas con algn compuesto, que prevenga el
ingreso al equipo polvo y sustancias extraas.
Las conexiones roscadas debern tener insertos protectores adecuados instalados. Los
insertos de fierro fundido o bronce no son aceptados; los insertos deben ser de acero. Si se
proporcionan aleaciones fundidas, los insertos deben ser de un material comparable. Las
aberturas con flanges debern ser tapadas con cubiertas de madera, de un grosor mnimo
de 12 mm y aseguradas con al menos 4 pernos galvanizados.
Debern tomarse las adecuadas precauciones con el fin de minimizar la posibilidad de dao
en trnsito. Todas las partes rotatorias debern ser inmovilizadas con el objeto de aliviar
presin sobre los rodamientos. Los avisos de precaucin debern ser claramente exhibidos
para tal efecto.
Los itemes a ser transportados, debern llevar claramente indicado sus correspondiente
identificacin del equipo mediante un nombre, nmero de equipo, y nmero de orden de
compra.
Estas marcas identificatorias debern ser resistentes a la corrosin del ambiente y debern
estar incluidas en todas las facturas, listas de empaque, y listado de transporte.
Las superficies maquinadas debern estar adecuadamente protegidas contra la corrosin y
dao mecnico. Las partes sueltas debern ser adecuadamente fijadas para su embarque
junto con las bombas.
El embarque ser responsabilidad del Dueo. El Vendedor deber suministrar el equipo
embalado para exportacin, ex-fbrica sobre camin incluyendo transporte a Puerto, en
cantidad y tamaos adecuados a las ordenanzas de transporte y necesidades de proteccin
del embalaje.
8.0
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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9.0
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LISTA DE ANEXOS
Documentos
Los siguientes documentos forman parte de esta especificacin.
Hojas de Datos A1 y A2
Condiciones de Operacin y Diseo.
Hoja de Datos B
Informacin Requerida del Vendedor.
Hoja de Datos C
Motores Elctricos.
Formulario ENG 44
Requerimientos de Informacin y Planos.
AB-04V
Instrucciones de Verificacin de Calidad
AB-04X
Requisitos del Programa de Calidad
VQP
Vendor Quality Plan
Anexo 1
Hojas de Datos B & C del Proveedor Seleccionado
Apndice A
Informacin Estndar y del Sitio.
Apndice B
Placas de Identificacin.
E-013
Motores de Induccin.
E-011
Variadores de Frecuencia.
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HOJA DE DATOS C
DATOS MOTOR ELCTRICO
Identificacin del Motor
Equipo N
Fabricante
Modelo, Tamao
Nmero de Serie
Peso Motor
Potencia (Efectiva a
2.300 m.s.n.m. )
Factor de Servicio
Velocidad
tem:
Notas:
1.- * Informacin a ser
entregada por el Vendedor
Factor de Potencia
Eficiencia
Torque de Diseo (A B C
D)
Torque de Partida (% de
Plena
TorqueCarga)
Plena Carga
Torque de Quiebre (% de
Plena Carga)
Carga Wk2
Rgimen de Servicio
(Continuo
Intermitente)
Clase de Aislacin
Aumento de Temperatura
sobre
40 CTrmica
Proteccin
requerida
Ventilacin(S No)
Carcaza N
Tipo de Montaje
Tamao Cable
Calentadores
Espaciadores
Rodamientos
Rotacin (Mirado por
extremo
salida)
Conexinde
del
Accionamiento
Rieles deslizantes (Si
No)
Detalles del Eje
1.15
1500
1450
Sincrnica R.P.M.
Plena Carga R.P.M.
380 V
3
50 HZ
Amperes
Volts
Partida
Plena Carga Load
75% Carga
50% Carga
Plena Carga Load
75% Carga
50% Carga
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
lb ft
lb ft2
Continuo.
*
*
TEFC
*
*
*
Largo
Dimetro
Chaveta
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
*
*
*
13
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Eng-44-Requerimientos de planos y Documentos
La siguiente informacin constituir parte de la Cotizacin y Orden de Compra y se suministrar segn se indica. Las
excepciones especficas debern observarse en este formulario y se devolver con la Propuesta del Vendedor.
Leyenda:
P" Designa la impresin estndar del fabricante - Tamao mximo "E" (34"x44") .
"T" Designa una transparencia de tamao completo de la cual podr hacerse impresiones legibles
Tamao mximo "E".
"C" Designa una fotocopia - Es aceptable tanto de 8"x11" como de 11"x17".
"D" Designa un disco de computacin de 3" - Archivos CAD en formato Intergraph o DXF.
E Designa un disco de computacin ROM, archivo Multimedia.
Lmites de tiempo: El Vendedor enviar con su Propuesta un programa con la lista de planos y fechas de envi. Este
programa formar la base del programa acordado el cual se incorporar en la Orden de Compra. Este programa inclura
los siguientes requerimientos de ingeniera:
A)
Planos e informacin para aprobacin a ms tardar: 4 semanas despus de adjudicada la orden de compra.
B)
Planos e informacin certificada a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
C)
Manuales para aprobacin a ms tardar :
12 semanasdespus de adjudicada la orden de oompra.
D)
Manuales certificados a ms tardar:
4 semanas despus de la aprobacin de KM.
Los planos e informacin del Vendedor sern revisados y aprobados slo respecto a la ubicacin y conformidad con la
especificacin y planos afines. La aprobacin no ser considerada para liberar o mitigar la responsabilidad del Vendedor
respecto a la precisin o lo adecuado y adaptabilidad de los materiales y/o equipos aqu representados.
A) PLANOS E INFORMACIN DE LA PROPUESTA debern ser planos e informacin estndar del fabricante con
suficiente detalle para ubicacin de los equipos, accionamientos, acceso para mantenimiento / operacin y el
diseo de las fundaciones / apoyos.
B) LOS PLANOS E INFORMACIN PARA APROBACIN debern inclur nmero(s) de los equipos y nmero de la
Orden de Compra. Los planos y documentacin iniciales debern indicar toda la informacin necesaria para el
diseo de las fundaciones (por el Comprador) y cualquier conexin a otros equipos.
C) LOS PLANOS E INFORMACION CERTIFICADA debern estar completos con el (los) nmero(s) de los equipos y
nmero de la Orden de Compra, marcados "CERTIFICADOS PARA CONSTRUCCIN" y FIRMADOS por una
persona autorizada. La certificacin garantizar que los equipos estn de acuerdo con los planos, especificaciones e
informaciones finales. Si en la recepcin el equipo es desaprobado por no estar conforme a planos y/o
especificaciones, el Vendedor suministrar todos los materiales, mano de obra y equipos requeridos para corregir
todas las deficiencias a satisfaccin de Kvaerner y/o el Propietario.
D) LOS MANUALES incluirn la siguiente informacin como mnimo, publicada en Espaol.
*
Instrucciones para la instalacin.
*
Instrucciones para la operacin
*
Instrucciones para el mantenimiento, incluyendo el programa de lubricacin, lista de herramientas especiales,
lista de repuestos recomendados para tems de largo tiempo de avance y una lista de repuestos recomendados
para un ao de operacin. La lista de repuestos deber incluir el nombre del fabricante y el nmero de la pieza,
plazo de entrega y precio unitario vigente. Tambin deber inclur pautas de mantencin, estndares de trabajo y
listas de aplicaciones de materiales para cada trabajo.
*
Lista de piezas completa incluyendo el nmero de pieza del Vendedor y del fabricante original.
*
Seccin con descripcin de las piezas.
*
Certificados de cdigos, de ser el caso.
*
Informacin certificada de desempeo.
*
Hojas de Datos completas (Equipos y Motores).
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It.
Descripcin
En cada
Propuesta
Aprobacin
GENERAL
Catlogos
Final
3C
3C
3P
3P
1D+5P
3P
1D+5P
3P
1D+5P
3P
1D+5P
3P
1D+5P
5C
3C
5C
10
Datos de rendimiento
3C
5C
11
12
Lista completa de partes incl. nmero de parte del Vendedor y del Fabricante
3C
13
3C
14
3C
15
3C
16
17
Certificacin de materiales
18
Lista de materiales
19
20
20
21
Memorias de Clculo
Programa de Aseguramiento de la Calidad
Catalog Cut Sheets
Wiring Diagrams
3C
3C
3C
22
3C
3C
5C
23
24
25
26
27
28
3P
1D+5P
29
30
31
Program/Configuration Documentation
32
34
35
5C
5C
3C
5C
5C
1D+5P
5C
5C
1D+5P
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5C
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Formulario AB-04V
Proyecto El Tesoro
N Proy. C-403
ALCANCE
Esta Seccin describe las responsabilidades y actividades del Proveedor y Comprador y su(s) representante(s)
autorizado(s).
2.0
DEFINICIONES
2.1
Verificacin de Calidad
La Verificacin de Calidad es la revisin, observacin y evaluacin selectiva de los procesos, adquisiciones, operaciones
de fabricacin, gestin de calidad y programacin que ejecuta el Proveedor para dar cumplimiento a los requerimientos
contractuales de calidad.
2.2
Los puntos de verificacin presencial son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas.
Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5 (cinco)
das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por ste y su(s) representante(s)
autorizado(s). El Proveedor podr continuar con el trabajo ms all del punto de verificacin presencial solamente si el
Comprador no se encuentra disponible en el momento convenido. Cuando un punto de verificacin presencial es diferido,
la prxima operacin similar ser presenciada por el Comprador.
2.3
Puntos de Detencin
Los puntos de detencin son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas. Mediante un
acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5 (cinco) das hbiles
antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por el Comprador y su(s) representante(s)
autorizado(s). El Proveedor no podr continuar con el trabajo ms all del punto de detencin, excepto que tenga una
autorizacin o instruccin escrita del Comprador en ese sentido.
3.0
3.1
Nivel 0 Ninguno
3.2
Las actividades a ser presenciadas o caractersticas a ser verificadas son aquellas listadas en el Prrafo 5.2.5. El
nmero de visitas que deber realizar el Comprador est determinado por el nmero de embarques que efectuar el
Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el Proveedor y coordinada a travs de la oficina
emisora.
3.3
Este nivel requiere que el representante asignado del comprador visite al Proveedor y efecte inspecciones
predeterminadas cuando reciba el aviso del Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el
Proveedor y coordinada a travs de la oficina emisora.
3.4
Adems de las visitas que se realicen para cumplir con las actividades descritas en los puntos de verificacin presencial o
puntos de detencin, el Comprador deber visitar al Proveedor en forma regular para dar seguimiento al trabajo en
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proceso. La frecuencia de estas visitas ser en relacin directa a las actividades incorporadas en la Orden de Compra y
los antecedentes anteriores que se refieran a la calidad del proceso de fabricacin del Proveedor.
3.5
Este nivel de inspeccin de la calidad se efecta cuando el Proveedor est fabricando equipos crticos. El representante
del Comprador har un seguimiento continuo de las operaciones y asimismo, presenciar actividades como los Puntos
de Verificacin Presencial o Puntos de Detencin.
4.0
4.1
Visita Inicial
A continuacin de la adjudicacin de la Orden de Compra, el Comprador deber coordinarse con el Proveedor para
discutir los aspectos de inspeccin y calidad de esta Orden de Compra. Las siguientes actividades y otras segn sea
necesario, debern ser revisadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.2
La verificacin de la calidad del material y equipos producidos para satisfacer esta Orden de Compra incluir, pero no
estar limitada, a los puntos de verificacin presenciales y de detencin que son parte de esta instruccin. Si la
fabricacin o las actividades relacionadas con sta lo exigen, el Comprador podr ampliar los puntos de verificacin
presenciales, de detencin o establecer nuevos.
4.3
Como parte de la inspeccin final del Comprador, ste verificar que los documentos requeridos por ingeniera estn
completos, correctos, legibles y reproducibles. Todo material o equipo est sujeto a liberacin por el Comprador. La
liberacin para embalaje y despacho es siempre un punto de detencin.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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5.0
5.1
5.2
Actividades bsicas
5.2.1
VISITA INICIAL
Ver seccin 5 Supplier Surveillance Plans
5.2.2.
5.2.3
5.2.4
a.
b.
PUNTOS DE DETENCION
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
Inspeccin final y liberacin para empaque y despacho
5.2.5
INSPECCION FINAL
Ver Seccin 5 Supplier Surveillance Plans
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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Formulario AB-04X
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N Proyecto C-403
GENERALIDADES
1.1
Este documento establece el requisito para un programa de calidad el cual ser establecido, implementado y
mantenido por el Vendedor para asegurar la calidad durante el perodo de ejecucin del contrato.
1.2
El programa de calidad del Vendedor estar sujeto a revisin y aprobacin por parte del Comprador antes del
inicio de cualquier actividad bajo esta Orden de Compra. La aceptacin del programa de calidad del Vendedor no libera
al Vendedor de la responsabilidad de ajustarse a los requisitos de calidad especificados.
1.3
Cualquier cambio al programa de calidad o sus procedimientos de implementacin estn sujetos a la aprobacin
previa del Comprador.
1.4
Los requisitos contenidos en sta, son considerados como mnimos para efectuar a un programa de calidad
adecuado, no liberan al Vendedor de considerar y cumplir con cualquier otro criterio considerado necesario para obtener
cualquier programa de calidad efectivo.
1.5
El Vendedor, incluyendo las organizaciones contratadas por el Vendedor, estarn sujetas a auditora e inspeccin
de vigilancia de parte del Comprador y/o sus representantes autorizados. Tal auditora o inspeccin no liberar al
Vendedor de la responsabilidad de cumplir con los requisitos de esta Orden de Compra.
1.6
El Vendedor extender los requisitos de calidad aplicables de este documento a sus
subcontratistas/vendedores/proveedores.
2.0
ORGANIZACION
2.1
El Vendedor identificar a las organizaciones o personas responsables de establecer una implementacin
efectiva de tal programa de calidad que ser aplicado a este contrato, y para la verificacin del cumplimiento del
programa de calidad.
2.2
El Vendedor documentar la estructura de la organizacin, las responsabilidades funcionales, niveles de
autoridad y lneas de informacin para las actividades que afecten a la calidad.
3.0
REQUISITOS DE INFORMACION
3.1
De inmediato el Vendedor informar al Comprador para su aceptacin sobre cualquier incidente o condicin que
haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre la seguridad, confiabilidad, costo o programa de entregas.
3.2
El Vendedor incluir en el informe de estado peridico un resumen de las siguientes actividades relacionadas
con la calidad, segn sea apropiado:
(a)
(b)
(c)
Estado de las medidas de accin correctiva respecto a disposiciones de falta de conformidad,
auditoras/vigilancias, incidentes y condiciones informadas.
4.0
PROGRAMA DE CALIDAD
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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4.1
El programa de calidad del Vendedor documentar el compromiso y la implementacin del programa de calidad
y detallar los procedimientos utilizados para asegurarse que todos los tems, actividades o servicios cumplan con los
requisitos aplicables de este documento.
4.2
En aquellos casos en que el Vendedor no tenga un programa de calidad documentado en vigencia y donde el
alcance de actividades requiere slo de actividades limitadas o especializadas, un plan de calidad podra ser aceptable en
lugar de un programa de calidad, siempre que el plan de calidad satisfaga los requisitos de este documento.
4.3
Como mnimo, el programa de calidad o plan de calidad incluir los elementos de procedimiento listados en la
Seccin 5.0 que sigue.
5.0
5.1
El personal del Vendedor, responsable de ejecutar las actividades relacionadas con la calidad y de verificar las
actividades que afectan a la calidad poseer la experiencia o trasfondo necesario como para llevar a cabo sus funciones
asignadas. El Vendedor establecer y documentar los programas de adoctrinamiento y capacitacin para asegurar la
calificacin de tal personal.
5.2
5.2.1
El Vendedor har establecer y documentar medidas para asegurar que los requisitos de diseo y calidad sean
traducidos correctamente a sus procedimientos, instrucciones, planos, especificaciones y/o documentos de adquisicin.
5.2.2
El Vendedor establecer y documentar los requisitos de revisin de informacin de los diseos respecto a su
integridad, precisin del diseo, concordancia con los cdigos, vigencia y tales otros criterios apropiados para las
actividades del diseo. Los documentos que apoyen a la informacin del diseo y las actividades del diseo debern
estar sujetos a revisiones tcnicas independientes segn sea apropiado.
5.2.3
El Vendedor establecer y documentar los procedimientos de cambios del diseo, consistentes con los
controles aplicados al diseo original.
5.3
Control de Documentos
Se establecern y documentarn medidas para asegurar que todos los documentos relacionados con la calidad sean
revisados en cuanto a lo adecuado, que stos sean aprobados para emitir por parte de personal autorizado y que sean
distribuidos apropiadamente. Los documentos incluirn, pero sin estar limitados a, procedimientos, instrucciones,
especificaciones, planos y documentos de adquisiciones. Los cambios a los documentos recibirn el mismo grado de
revisin y aprobacin que los documentos originales.
5.4
Control de Adquisiciones
5.4.1
El Vendedor establecer y documentar las responsabilidades de organizacin para la preparacin, revisin,
aprobacin y control de los documentos de adquisiciones. Se establecern medidas para la seleccin de
subcontratistas/proveedores, evaluacin de licitaciones, revisin y concurrencia del programa de calidad del
subcontratista/proveedor.
5.4.2
El Vendedor asegurar que los requisitos aplicables de esta especificacin sean referenciados o incluidos en los
documentos de adquisicin.
5.4.3
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para llevar a cabo auditoras o vigilancias peridicas del
programa de calidad de sus subcontratistas/proveedores.
5.4.4
Se establecern e implementarn medidas para inspecciones de fuente o de recepcin para verificar la
concordancia de los tems comprados con los documentos de adquisiciones.
5.5
5.5.1
El Vendedor asegurar que todas las actividades que afecten la calidad sean prescritas mediante instrucciones,
procedimientos o planos documentados y logradas a travs de la implementacin de estos documentos.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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Kvaerner
Metals E & C
Proyecto N C 403
Especificacin Tcnico N P-101
Bombas de Engranajes
5.5.2
Las instrucciones, procedimientos y planos incluirn los criterios de aceptacin cuantitativos y cualitativos para
determinar que las actividades hayan sido logradas de manera satisfactoria.
5.6
Donde sea apropiado, (ej.: Iteres del Cdigo ASME), el Vendedor establecer e implementar procedimientos que
aseguren que slo los tems correctos y aceptados sean utilizados y que la identificacin sea mantenida ya sea sobre los
tems o en la documentacin identificable a los tems. Los tems sern identificados a partir de su recepcin inicial o
fabricacin hasta su instalacin o utilizacin. Tal identificacin podr ser rastreada hasta la documentacin de
especificacin apropiada. Cuando los tems tengan una vida calendaria nica de almacenamiento o de operacin, la
identificacin y control impedir su utilizacin despus de haber excedido sus limitaciones especficos.
5.7
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para el control de procesos especiales que afecten a la calidad
del tem o servicio. Tales procesos especiales, incluyendo, pero sin estar limitados a, pruebas no destructivas, soldadura,
tratamiento trmico, sern logrados por personal calificado utilizando procedimientos calificados de acuerdo con los
requisitos.
5.8
Inspeccin y Prueba
5.8.1
El Vendedor establecer e implementar procedimientos que aseguren se hayan planificado y documentado las
inspecciones o pruebas requeridas para verificar la concordancia de un tem con los requisitos especificados o para
demostrar su desempeo satisfactorio.
5.8.2
Los mtodos de inspeccin o prueba y sus resultados sern documentados y su concordancia con los criterios
de aceptacin sern evaluados. Si el Comprador especificara puntos de retencin de inspeccin mandatorios, los
trabajos no procedern sin el consentimiento del Comprador y/o sus representantes autorizados ms all de aquellos
puntos de retencin.
5.9
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar la calibracin y certificacin de los equipos de
medicin y pruebas en proporcin con la funcin de propuesta respecto a la precisin, rango, tolerancia y tipo correctos.
5.10
El Vendedor establecer e implementar medidas para controlar el manejo, almacenamiento, embalaje, preservacin y
embarque de tems y herramientas/ equipos especiales para impedir daos, prdidas o deterioros.
5.11
Falta de Conformidad
5.11.1 El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar aquellos tems y actividades fuera de
conformidad.
5.11.2 El Vendedor evaluar todos los informes de falta de conformidad e implementar acciones para impedir su
recurrencia. Las copias de todos los informes de falta de conformidad se pondrn a disposicin del Comprador a
solicitud para su revisin y aceptacin.
5.12
Accin Correctiva
El Vendedor establecer e implementar un programa efectivo de accin correctiva para resolver la falta de conformidad
y las condiciones significativas adversas a la calidad.
5.13
Registros
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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Proyecto N C 403
Especificacin Tcnico N P-101
Bombas de Engranajes
El Vendedor establecer un sistema de registros para generar, recolectar y retener todos los documentos que
proporcionen evidencia de la calidad e integridad de la informacin. Estas se pondrn a disposicin del Comprador a
solicitud.
5.14
Auditoras y Vigilancias
El Vendedor establecer un sistema para ejecutar auditoras y vigilancias programadas para verificar el cumplimiento con
efectividad del programa de calidad establecido. Las auditoras sern llevadas a cabo por personal calificado que no
tengan responsabilidad directa por las actividades auditadas utilizando procedimientos escritos o listas de verificacin.
Los resultados de las auditoras sern documentados e informados a la gerencia responsable. Cuando sea necesario, se
efectuar una accin de seguimiento, incluyendo
una nueva auditora.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/274293898.doc
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V E N D O R Q U A L I T Y P L A N (VQP)
KVAERNER
DOCUMENT NO.:
VQP-RP-101
PROJECT:
EQUIPMENT
DESCRIPTION:
ITEM
NO.
ITEM
WITNESS
INSP.
EL TESORO C403
REQ. NO.:
CERT
VERIFY REQ'D
1.
Approved Drawings
2.
3.
Test Pieces
4.
Heat Treatment
5.
Weld Procedures
6.
Welder Qualifications
7.
NDT Operator
Qualifications
8.
Radiography
9.
INSP.
INIT.
FINAL
DATE
DOCS ACCEPT.
RP-101
PER DSR
* HOLD
POINT
DATE:
24.Mar.00
REMARKS
X
X
Ultrasonics
10.
11.
Prototype Tests
12.
13.
Functional Test
14.
Performance Test
15.
Running Test
16.
17.
Pressure/Leak Test
18.
Balancing
19.
Continuity/Megger Test
20.
Certificate of Compliance
21.
M & TE Calibrations
22.
23.
Visual Inspection
24.
Drawing Dimensions
25.
Packing
26.
Tagging/Marking
27.
28.
Quality Level: 2
Selected Vendor shall review
document directing all
questions to Kvaerner
Metals, QC Department
Si corresponde
X
X
X
REV.
DATE
PREPARED BY
CHECKED
/APPR. BY
24/03/0
0
T.Albags
R.Rub
15/05/0
0
T.Albags
R.Rub
X
X
29.
BY KVAERNER:
* CONTACT KVAERNER PRIOR TO PROCEEDING