TRABAJO COLABORATIVO No 1
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION ..................................................................................................................................... 3
JUSTIFICACION ...................................................................................................................................... 3
OBJETIVOS................................................................................................................................................ 4
ALCANCE ...................................................................................................................................................... 4
MARCO NORMATIVO .......................................................................................................................... 10
DIAGNOSTICO DE SALUD Y TRABAJO ........................................................................................................ 14
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA ......................................................................................................... 15
INDICADORES DEFINIDOS .......................................................................................................................... 15
PLAN DE ENTRENAMIENTO PROMOCION Y PREVENCION........................................................................ 16
CRONOGRAMA DE CAPACITACION............................................................................................................ 19
RECOMENDADACIONES PARA SU IMPLEMENTACION.............................................................................. 19
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................. 21
INTRODUCCION
JUSTIFICACION
OBJETIVOS
Tener capacidad de tener una herramienta para determinar los riesgos mecnicos
en una empresa
Evaluar cuales aspectos del trabajo cotidiano son vulnerables a los accidentes
ALCANCE
la poblacin es la empresa LAYAR, en los montajes mecnicos
Grupo de exposicin .
En la empresa layar se tuvo en cuenta la exposicin demogrfica
Nombre
Clasificacion tipo de
trabajo cargo oficio
Luis Ayala
Grupo 1
Jeliza basante
Grupo 1
Jeliza basante
Grupo 1
Luis Ayala
Grupo 2
Temporal
Grupo 2
Temporal
Grupo 3
ING RESIDENTE
RESIDENTE SOCIAL
RESIDENTE AMBIENTAL
CAPATAZ
ALMACENISTA
MECANICO OFICIAL
Temporal
Grupo 5
Temporal
Grupo 5
Temporal
Grupo 3
Temporal
Grupo 3
Temporal
Grupo 4
Temporal
Grupo 3
TAMIZAJE
Se har un estudio de factor de riesgo a los empleados mecnicos oficial y ayudantes
mecnicos ya que son la parte que conforma el mayor porcentaje de personas que trabajan
Operacin de trabajo
Ya que la empresa realiza mltiples trabajos se tomara en cuenta el montaje de equipos
mecnicos bomba centrifugas multietapas
Se realizara un estudio de identificacin de factores de riesgos con ayuda de evaluaciones
e informacin se utilara la plantilla formato de inspeccin e investigacin de indicadores
Clasificacin de riesgos
Mecanismos en movimiento
Proyeccin de partculas
Manipulacin materiales
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposicin
Valor de
ND
10
Alto (A)
Significado
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generacin de
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
baja, o ambos.
Medio (M)
Bajo (B)
No se
Asigna
Valor
La determinacin del nivel de deficiencia para los peligros higinicos (fsico, qumico,
biolgico u otro) puede hacerse en forma cualitativa (vase Anexo C (informativo)) o en forma
cuantitativa (vase el Anexo D (informativo)). El detalle de la determinacin del nivel de deficiencia
para estos peligros lo debera determinar la organizacin en el inicio del proceso, ya que realizar esto
en detalle involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta labor.
NOTA: Para determinar el nivel de deficiencia para los peligros psicosociales la empresa
podr utilizar las metodologas nacionales e internacionales disponibles, ejecutadas por un
profesional experto y que este acorde con la legislacin nacional vigente, que para la fecha de
elaboracin de esta gua corresponde a la resolucin 2646 de 2008 del Ministerio de la
Proteccin Social.
Nivel de exposicin
Valor
de NE
Continua (EC)
Frecuente (EF)
Ocasional (EO)
Espordica (EE)
Significado
La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o varias veces con
tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situacin de exposicin se presenta varias veces durante la jornada
laboral por tiempos cortos.
La situacin de exposicin se presenta alguna vez durante la jornada
laboral y por un periodo de tiempo corto.
La situacin de exposicin se presenta de manera eventual.
Nivel de deficiencia
(ND)
4
MA 40
MA 24
M8
1
A - 10
M-6
B2
Valor de NP
Entre 40 y 24
Alto (A)
Entre 20 y 10
Medio (M)
Entre 8 y 6
Bajo (B)
Entre 4 y 2
Significado
Situacin deficiente con exposicin continua, o muy deficiente con exposicin
frecuente.
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con frecuencia.
Situacin deficiente con exposicin frecuente u ocasional, o bien situacin
muy deficiente con exposicin ocasional o espordica.
La materializacin del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral
Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien situacin mejorable
con exposicin continuada o frecuente.
Es posible que suceda el dao alguna vez.
Situacin mejorable con exposicin ocasional o espordica, o situacin sin
anomala destacable con cualquier nivel de exposicin.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
100
60
Grave (G)
Leve (L)
25
10
Significado
Daos Personales
NC
Muerte (s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente
parcial o invalidez)
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad
Los resultados de las tablas 5 y 6 se combinan en la tabla 7 para obtener el nivel de riesgo,
el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 8.
60
25
10
40-24
I
4000-2400
I
2400-1440
I
1000-600
II
400-240
4-2
II
400-200
II 240
III 120
III
100- 50
III 40
IV 20
Valor de NR
Significado
4000-600
II
500 150
III
120 40
IV
20
MARCO NORMATIVO
10
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Plantilla de identificacin de riesgos Para tomar todos los datos se recomienda realizar
una matriz de riegos apoyndose en la norma NTC 3701
Aspectos para tener en cuenta para desarrollar la identificacin de los peligros y la
valoracin de los riesgos
Para que la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos sean tiles en la
prctica, las organizaciones deberan:
a)
c)
f)
g)
tener
en
cuenta
los
cambios
en
los
procesos
administrativos
h)
de tiempo completo y
temporales
Anlisis de Resultados
Planificacin e implementacin de las medidas de intervencin para la prevencin
de alteraciones en la voz de los docentes medio tiempo y tiempo completo de la
institucin.
INDICADORES DEFINIDOS
Se realizara un diagnstico de cumplimiento no menor al 80% de las actividades
programadas
15
El riesgo mecnico es aquel que puede producir lesiones corporales tales como cortes,
abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados,
atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, etc. Tambin se incluyen los riesgos de
explosin derivados de accidentes vinculados a instalaciones a presin. El riesgo
mecnico puede producirse en toda operacin que implique manipulacin de
herramientas manuales (motorizadas o no), maquinaria (fresadoras, lijadoras, tornos,
taladros, prensas,), manipulacin de vehculos, utilizacin de dispositivos de elevacin
(gras, puentes gra,).
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1. Cerciorarse, antes de su uso, de que las mquinas y equipos no tienen quitados los
dispositivos de seguridad, enclavamiento y emergencia. Bajo ningn concepto,
salvo en operaciones de reparacin y mantenimiento con la mquina
desconectada, deben quitarse estos dispositivos de seguridad.
2. Respetar las zonas sealizadas como de accin de las mquinas que disponen de
partes mviles. No acceder a las reas de riesgo mientras la mquina est en
funcionamiento o conectada.
3. Atender a la sealizacin de seguridad (pictogramas) que marca los riesgos
potenciales de los lugares de trabajo.
4. No fumar, comer o beber durante la realizacin de las tareas.
5. Llevar el pelo corto o recogido y no llevar prendas que puedan dar lugar a
atrapamientos o enganches por las partes mviles de las mquinas (corbatas,
bufandas, pauelos, colgantes, pulseras, anillos, etc.).
6. Utilizar los medios de proteccin colectiva (aspiraciones generales) o equipos de
proteccin individual en las operaciones que sean necesarios (cascos, gafas o
17
18
CRONOGRAMA DE CAPACITACION
Las capacitaciones se deben hacer de acorde a los riesgos hallados en previa inspeccin lo
recomendable seria 1 cada mes
Charlas al entrar a un nuevo entorno de trabajo para comunicar los posibles factores
generadores riesgo
Capacitar el personal en los elementos de seguridad necesarios para ingresar al rea de
trabajo
ACTORES
Poblacin total de
trabajadores
Panorama de factores de
riesgos
Induccin sobre
calistenia, pausas
activas y manejo de
cargas
ACCIONES 2da FASE
Reporte y seguimiento
de personal positivo a la
fase 1.
Trabajadores
Trabajadores que
ingresan al proyecto
ACTORES
Trabajadores positivos a
la encuesta Fase 1.
19
INSTRUMENTOS
Encuesta fase 1 y
complementos para
personal staff y
operativos,
Panorama de riesgos
GTC 45
Presentacin en la
Induccin del
Departamento Medico
INSTRUMENTOS
Evaluacin conjunta,
anlisis de puesto de
trabajo, actividades de
Intervencin segn
resultados de la
encuesta
Trabajadores positivos a
la encuesta Fase 1.
20
promocin y prevencin
y remisin a EPS.
Evaluacin conjunta,
anlisis de puesto de
trabajo, actividades de
promocin y prevencin
y remisin a EPS.
BIBLIOGRAFIA
21