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Fecha: 18-10-2015

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS

1.

Cdigo: PIPERDC-SST-01
Versin: 01
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OBJETIVO
Mediante este procedimiento de evaluacin de riesgos inicial y peridico se
pretende identificar los riesgos de cada rea de la empresa, as como planificar las
consecuentes actividades preventivas.

2.

ALCANCE
Se evaluar todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores de la Empresa ladrillera ESPINO S.A.C de todas las reas y puestos
existentes.

3.

RESPONSABILIDADES
-

La evaluacin inicial de riesgos ser realizada por el Comit de Seguridad y


Salud en el Trabajo y encargados de rea.

Los jefes de las diferentes reas funcionales facilitarn que este


procedimiento se aplique correctamente cumpliendo los objetivos fijados y
asumirn los resultados de la misma.

Las revisiones de la evaluacin inicial de riesgos o las nuevas evaluaciones


sern realizadas por los Jefes de cada rea en conjunto con los trabajadores
del rea y con el apoyo del Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo verificar que se implementen


los controles sugeridos para cada riesgo evaluado.

El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de hacer


cumplir este procedimiento, y de mantener actualizado el Registro de Riesgos
Significativos.

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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS

4.

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DEFINICIONES
Consecuencia: Es la magnitud potencial de los daos y prdidas si ocurre un
incidente/accidente causado por un peligro especfico. En la escala de valores
se consideran los daos a las personas para decidir el valor.
Evaluacin de Riesgos: Proceso posterior a la identificacin de los peligros, que
permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la
informacin necesaria para la empresa est en condiciones de tomar una
decisin apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones
preventivas que debe adoptar.
Exposicin: Es la frecuencia de ocurrencia del evento, es decir, las veces que
uno est expuesto al peligro. Mientras mayor es la exposicin, mayor es el
riesgo asociado.
Matriz de evaluacin de riesgos (IPER): Formato en el que se registra la
informacin de la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Identificacin de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que
existe un peligro y se definen sus caractersticas.
Magnitud del Riesgo: Es el resultado de la multiplicacin de los siguientes
valores

Probabilidad de ocurrencia.

Exposicin.

Consecuencia.

Peligro: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a


las personas, equipos, procesos y ambiente.
Probabilidad de Ocurrencia: Expectativa de que el suceso resulte en prdida.
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas
condiciones y sea generador de dao a las personas, equipos y al ambiente.

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5.

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Management Systems.

6.

PROCEDIMIENTO
6.1 Identificacin de Peligros
Es necesario identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del
trabajo, estos se harn con la participacin de todo el personal de la Asociacin
Peruano Japonesa comprender:
Fuentes: maquinarias, herramientas, equipos, instalaciones elctricas,
sustancias, equipos, etc.
Situaciones: trabajos en altura, en espacios confinados, ambientes txicos, etc.
Actos: levantamiento manual de cargas, posturas, seguimiento incorrecto de
procedimientos, uso incorrecto de mquinas, equipos o herramientas, realizar
trabajos no autorizados, etc.
El diseo de las reas de trabajo, los procesos, instalaciones, maquinaria,
equipamiento, procedimientos operativos y la organizacin del trabajo
La identificacin de peligros incluir:
los peligros fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos, locativos, elctricos y
psicosociales.
los trabajos dentro y fuera del local de la empresa,
los realizados por personal propio o terceros,
las actividades rutinarias y no rutinarias
Las fuentes para la identificacin de peligros comprendern:

reporte de peligros, incidentes/accidentes

inspecciones planeadas
observaciones planeadas
investigacin de Accidentes
estadstica de Accidentes
consulta a sus trabajadores y/o representantes
hojas tcnicas de seguridad de los productos
requisitos legales y otros requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
informes de las consultas de SST a los trabajadores
informacin sobre peligros tpicos en organizaciones similares

6.2 Identificacin de trabajadores expuestos.


Es necesario identificar a los siguientes trabajadores:

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Trabajadores fijos
Trabajadores que realizan tareas de apoyo (limpieza, mantenimiento...)
Temporales.
Como identificarlos
Anlisis de las tareas realizadas por cada trabajador.
Peligros a los que est sometido cada trabajador en las tareas que realiza.
Consulta a los trabajadores y/o representantes.

Una vez realizada la evaluacin inicial de todos los puestos de trabajo, est
deber por lo menos ser revisada anualmente.
Independientemente de la periodicidad establecida se revisar la evaluacin

de riesgo cuando:
Se produzcan cambios en los equipos de trabajo o en los procedimientos.
Se detecten daos o anomalas en la salud de los trabajadores.
La direccin o el comit de Seguridad y Salud en el Trabajo lo crean conveniente
por alguna razn justificada.

6.3 Evaluacin de Riesgos


6.3.1. Nivel de Exposicin
Es una medida de la frecuencia con la que la persona se expone al riesgo. Para
un riesgo concreto, el nivel de exposicin se puede estimar en funcin de los
tiempos de permanencia en reas de trabajo, operaciones con equipos, etc.

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Para la determinacin del nivel de exposicin (NE) se utilizar la siguiente tabla.


Tabla 1
Nivel de Exposicin

NIVEL DE
EXPOSICIN

NE

SIGNIFICADO

Continuada

Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con


tiempo prolongado (mayor a 1hora)

Frecuente

Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con


tiempos cortos (menor a 1 hora).

Ocasional

Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de


tiempo.

Espordica

En raras ocasiones, irregularmente.

6.3.1

Nivel de Control

Nivel de control (NCo) es la calificacin del grado de control existente en las


causas directas que puedan ocasionar un accidente o enfermedad debido a un
riesgo.
El nivel de control (NCo) se determinar utilizando la siguiente tabla:

Tabla 2
Nivel de Control

NIVEL DE
CONTROL

NCO

SIGNIFICADO

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Deficiente

Mejorable

6.3.2

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Existen peligros significativos que determinan como muy


posible la generacin de prdidas
El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es ineficaz no existen medidas preventivas.

Muy Deficiente

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Existe algn peligro significativo que precisa ser corregido


El conjunto de medidas preventivas son insuficientes.

Peligros de menor importancia


El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es eficaz.

Nivel de Consecuencia

Las consecuencias de los accidentes se refieren a las normalmente esperadas


(las ms probables) en caso de materializarse el riesgo.
Para determinar su nivel se considera el siguiente cuadro:
Tabla 3
Nivel de Consecuencias

NIVEL DE
CONSECUENCIAS

NC

Muy deficiente

10

1 muerto o ms

Muy Grave

Lesiones graves que pueden ser permanentes

Grave

2.5

Lesiones con baja laboral (no regresa el mismo


da a su puesto)

Leve

DAOS PERSONALES

Pequeas lesiones que no requieren


hospitalizacin (regresan el mismo da a su
puesto de trabajo)

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Tabla 4
Tabla del Nivel de Riesgo

Nivel de Probabilidad

Nivel de

10
6

Consecuencia
s

6.3.3

2.5
1

40 - 24
20 - 10
8-6
4-2
400
200
80
240 100 60 40 20
240
120
48
144 60
36 24 - 12
100
60 50 - 25 20 - 15 10 - 5
40 -

24

20 -

10

8-

4 - 2

Nivel de Intervencin
Tabla 5
Significado del Nivel de Intervencin
Ponderacin

Nivel de Riesgo

400 244

I: Intolerable

200 120

II: Importante

100 24

III: Moderado

20 2

IV: Tolerable

Intervencin
Situacin crtica, correccin urgente. No debe
comenzarse ni continuar el trabajo hasta que
no se haya controlado el riesgo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que no
se haya establecido medidas de control. Si se
est trabajando debe controlarse el riesgo lo
ms pronto.
Controlar el riesgo en un plazo determinado.
No requiere mejorar las acciones preventivas
existentes. Se requiere comprobaciones
peridicas para verificar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

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Nota.- Se considerarn como riesgos significativos aquellos comprendidos entre


los niveles de Moderado a Intolerable.
o
Si el nivel de riesgo es significativo, establecer medidas de control.
Registrar los controles adicionales aceptados para el seguimiento

correspondiente.
Los controles establecidos se aplicaran respetando la jerarqua de

control de riesgos.
7. REGISTROS:

Formato SST-IPER-02.

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ANEXO I
MODELO DE FORMATO DE FORMATO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS EMPRESA ESPINO S.A.C

rea

1
Extraccin
2 Mezcla
3 Moldeo
4 Secado
5 Carga
del horno
6 Coccin
7
Descarga
del horno
8
Clasificaci

Proceso
/ Tarea /
Activida
d

Riesgo
Peligro

Proba
b

Cons
ec

Nivel de
control
del
Riesgo
(NCo)

Nivel de
Nivel de
exposici Consecuen
n (NE)
cia (NC)

Nivel de
Riesgo
(NR =
NP x
NC)

Nivel
de
interve
ncin

Control
Sugeri
do

Aspecto
Legal

Pictogram
a

Foto

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ny
despacho

Elaborado por:

Revisado por:

Carlos Silva, Jhony


Flores, Jhonny Espino.

Jorge Vsquez Ulloa

Coordinador de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Supervisor

Aprobado por:
Espino Mndez Jhony Wilmer
Gerente General

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