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PLANEJAMENTO AVANADO DA QUALIDADE

Data:

PROGRAMA DA GARANTIA DA QUALIDADE


Cliente:

Cdigo:

Produto:

Desenho:

Reviso:

Equipe de trabalho:
Dept.:
Fases PQP

Responsvel

Data
Prevista

Data
Realizada

1) Documento do cliente;
2) Anlise desenho e especificaes:
3) Precificaes viabilidade de fabricao
4) Desenvolvimento do meio de produo
4.1) Projetos
4.2) Aquisio (porta molde e material para matrizes,
machos, pinos, etc)
4.3) Temperatura e revestimento
4.4) Ajuste e montagem do ferramental
4.5) Rel. dimensional
4.6) Try out do ferramental
5) Plano de controle (pr-lanamento)
6) FMEA do processo
7) Determinar lay out das instalaes
8) Fluxograma do processo
9) Elaborao dos documentos
9.1) Plano de inspeo
9.2) Folha de processo
10) Anlise do sistema de medio
11) Anlise dimensional do produto
12) Suporte da gerncia
13) Validao do processo
13.1) Estudo preliminar da capacidade
13.2) Corrida piloto de produo
13.3) Aprovao dimensional do produto / mat.
13.4) Aprovao do plano de controle e M.S.A
14) Aprovao do PPAP (PSW)

OBS:

Coordenador do APQP:

Data: 30/05/03

Obs

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PLANEJAMENTO AVANADO DA QUALIDADE

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PROGRAMA DA GARANTIA DA QUALIDADE


Cliente:

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Dept.:

Requisitos do PAQP - CHECK LIST


1.0 - DOCUMENTOS DO CLIENTE
Item

Status

Atividades

Sim
1.1

Previso de consumo mensal

1.2

Definido o padro de embal.

1.3

Desenho do produto

1.4

Especificao de engenharia

1.5

Especificaes de materiais fornecedores homologados

1.6

Definido pelo cliente as caracteristicas significantes

1.7

Confirmao da viabilidade do projeto pela equipe

Data
Definio

No

Realizada

Observaes:

Sup.
Status
Sim
No

Ap. Gerncia
Ass.:
Data:

2.0 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO


Status
Atividades

Item
2.1

FMEA do Processo, ao corretiva implementada


de POKA YOKE

2.2

Definio do fluxograma do processo

2.3

Definio do lay out das instalaes

2.4

Cronograma dos meios de fabricao


- Ferramental de injeo do filtro

2.5

Documentos do processo
a) Ficha tcnica
b) Plano de inspeo da MP
c) Plano de inspeo do produto
d) Plano de controle de pr-lanamento / produo

2.6

Anlise do sistema de medio


- Estudo de R&R - dimensional

2.7

Plano de estudo da capacidade do processo


a) Carta por varivel
- 1,50 + 0,20 mm
- 16,00 - 0,10 mm

2.8

Segurana do produto

2.9

Matriz de caracteristica

Sim

No

Data
Definio / Prazo

Realizada

Sup
Status
Sim

No

Elaborado:

Aprovao:

Data:

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3.0 - VALIDAO DO PRODUTO E DO PROCESSO
Status
Atividades

Item
3.1

Corrida piloto de produo - lote mnimo - 300 peas

3.2

Anlise dimensional completo do produto

3.3

Teste de validao da produo

3.4

Anlise do material

3.5

Anlise do layout das instalaes

3.6

Anlise do MSA
a) 1,50 + 0,20 mm
b) 16,00 - 0,10 mm

3.7

Aprovao do mtodo de embalagem


- Vide folha anexa

3.8

Aprovao do certificado de submisso


a) Ficha tcnica
b) Plano de inspeo (M.P.E procedimento)
c) Plano de controle de produo

3.9

Estudo de capabilidade do processo


a) 1,50 + 0,20 mm
b) 16,00 - 0,10 mm

3.10

Aprovao do mtodo de embalagem

3.11

Aprovao do certificado de submisso

3.12

Segurana do produto -concincia interna com respeito


as consideraes de segurana relativa ao produto

OBS:

Apr.

Rep.

Data
Comentrios

Realizada

Status
Apr.

Repr.

Elaborado:

Aprovao:

Data:

Data: