Anda di halaman 1dari 5

Actividad No.

1 Importancia de la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de Riesgos

PROCESO
FACTOR RIESGO
EFECTO DEL RIEGSO
RIEGOMEDIDAS DE PREVENCIN DEL RIEGOS

Formato: Mapa de Riesgos


Riesgo Impacto Probabilidad Evaluacin
Riesgo
Controles
Existentes
Valoracin
Riesgo

EVALUACIN DEL

Opciones
Manejo
Acciones Responsables Cronograma Indicador
Descripcin del Mapa de riesgos
Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal
desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de
Sus objetivos.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organizacin la
materializacin del riesgo.
Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; sta
puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado
(Por ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad
teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que
Pueden propiciar el riesgo, aunque ste no se haya materializado.
Evaluacin del Riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificacin,
evaluacin y respuesta a los riesgos.
Controles existentes: especificar cul es el control que la entidad tiene
implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Valoracin del Riesgo: es el resultado de determinar la vulnerabilidad de la
entidad al riesgo, luego de confrontar la evaluacin del riesgo con los
Controles existentes.
Opciones de Manejo: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a
evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo
Residual
Acciones: es la aplicacin concreta de las opciones de manejo del riesgo que
entrarn a prevenir o a reducir el riesgo y harn parte del plan de
Manejo del riesgo.
Responsables: son las dependencias o reas encargadas de adelantar las
acciones propuestas.
Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por
parte del grupo de trabajo.

Indicadores: se consignan los indicadores diseados para evaluar el desarrollo


de las acciones implementadas.
1.

Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de Riesgos.

MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS


Probabilid
ad

Valor

Alta

30
Zona de riesgo
importante Reducir el
riesgo Evitar el riesgo
Compartir o transferir

60
Zona de riesgo
inaceptable Evitar el
riesgo Reducir el
riesgo Compartir o
transferir

10
Zona de riesgo
tolerable
Asumir el
riesgo Reducir
el riesgo

20
Zona de riesgo
moderado Reducir el
riesgo Evitar el riesgo
Compartir o transferi

40
Zona de riesgo
importante Reducir
el riesgo Evitar el
riesgo Compartir o
transferir

Media

baja

15
Zona de riesgo
moderado
Evitar el riesgo

5
10
20
Zona de riesgo
Zona de riesgo
Zona de riesgo
aceptable
tolerable Reducir el
moderado Reducir el
Asumir el
riesgo Compartir o
riesgo Compartir o
riesgo
transferir
transferir
1
Impacto Leve
Moderado
Catastrfica
Valor
5
10
20

CRITERIOS
No existen
controles
Los controles
existentes no
son efectivos

VALORACIN DEL
RIESGO
Se mantiene el
resultado de la
evaluacin antes de
controles
Se mantiene el
resultado de la
evaluacin antes de
controles

Los controles
existentes son
efectivos pero
no estn
documentados

Los controles
son efectivos y
estn
documentados.

Cambia el resultado
a una casilla inferior
de la matriz de
evaluacin antes de
controles (el
desplazamiento
depende de s el
control afecta el
impacto o la
probabilidad)
Pasa a escala
inferior (el
desplazamiento
depende de si el
control afecta el
impacto o la
probabilidad)

Formato: Mapa de Riesgos


Riesgo
Impacto
Probabilidad
Evaluacin riesgo
Controles existentes
Valoracin riesgo
Opciones manejo
Acciones
Responsables
Cronograma
Indicador
Descripcin del Mapa de riesgos
Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el
normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus
objetivos.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organizacin la
materializacin del riesgo.
Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; sta
puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por
ejemplo: No. de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo
en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el
riesgo, aunque ste no se haya materializado.
Evaluacin del Riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificacin,
evaluacin y respuesta a los riesgos.

Controles existentes: especificar cul es el control que la entidad tiene


implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Valoracin del Riesgo: es el resultado de determinar la vulnerabilidad de la
entidad al riesgo, luego de confrontar la evaluacin del riesgo con los controles
existentes. Opciones de Manejo: opciones de respuesta ante los riesgos
tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo
residual
Acciones: es la aplicacin concreta de las opciones de manejo del riesgo que
entrarn a prevenir o a reducir el riesgo y harn parte del plan de manejo del
riesgo.
Responsables: son las dependencias o reas encargadas de adelantar las
acciones propuestas.
Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por
parte del grupo de trabajo.
Indicadores: se consignan los indicadores diseados para evaluar el desarrollo
de las acciones implementadas.
2.

Ejemplos justificados de las medidas de prevencin y control.

Medidas Preventivas y de Control:


Implementacin de mtodos de automatizacin de los procesos donde se
requieren las temperaturas extremas.
Aislamientos trmicos del puesto de trabajo.
Regulacin de perodos de trabajo y de descanso.
Se recomienda el uso de elementos de proteccin personal.
Disminucin de los tiempos de exposicin.
3.

Reflexin sobre Cmo aplicara una adecuada valoracin de riesgos en su empresa?

REUNIN CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA PARA ANALIZAR LAS


CARACTERSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO (DPT):
Responsable de prevencin
Psicloga de la empresa
VISITA AL CENTRO DE TRABAJO y el DESARROLLO DE SUS FUNCIONES:
1.- Anlisis de las operaciones del puesto.
2.- Anlisis de los equipos de trabajo, productos, etc., empleados en el puesto.
3.- Entrevistas con el personal operativo.
EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES Y PLANIFICACIN DE LA ACTIVIDAD
PREVENTIVA:
1.- Aplicacin de la metodologa diseada.
2.- Elaboracin del documento.
3.- Cruce del mismo con las evaluaciones y planificaciones disponibles.