La empresa INCOMODAS cuya propietaria es la seora Bety Lafea, presenta el siguiente asiento de
apertura al 1 de enero de 2006:
_______01.01.2006_______
CAJA
400.000
BANCO METROPOLITANO
8.500.000
CLIENTES
13.000.000
MERCADERAS
18.000.000
LETRAS ENDOSADAS
3.200.000
TERRENOS
9.500.000
LETRAS POR COBRAR
3.400.000
IVA CRDITO FISCAL
1.200.000
CAPITAL
25.000.000
PRDIDAS Y GANANCIAS
14.560.000
PROVEEDORES
12.400.000
IVA DBITO FISCAL
2.040.000
RESP. POR LETRAS ENDOSADAS
3.200.000
Adems, las siguientes cuentas presentan informacin relacionada con su saldo:
MERCADERAS
La empresa comercializa un producto nico denominado Mameluco Dorado, cuyo registro contable se
realiza por el mtodo de Permanencia de Inventario y el control de su costo por el mtodo de Precio
Medio Ponderado.
Al 31 de diciembre de 2005, el precio unitario del producto era de $ 2.000.CLIENTES
Armando Mendoza Fact. 2040 15.12.2005 $ 7.200.000
$ 1.700.000
$ 1.700.000
PROVEEDORES
Industria Textil BARON RED Fact. N 8550 02.12.2005 $ 6.800.000
15 De las letras endosadas al 31.12.2005, la N 990 por $ 500.000 fue protestada y devuelta por el
proveedor Industria Textil BARN RED que cancel la suma de $ 9.000 por gastos de protesto. Se
gir el cheque N 15005 que se envi al proveedor.
16 La letra N 990 es enviada a una oficina de abogados para su cobranza.
17 El cliente seor Armando Mendoza, cancela la Factura N 2040 girando dos cheques por igual valor
del Banco de Chile. El primero es depositado en la cuenta corriente de INCOMODAS y el segundo
que tiene fecha 25 de marzo, es recepcionado en la Caja de la misma empresa.
21 Se devuelven 500 artculos comprados a Industria Textil BARN RED segn Factura N 8810. El
proveedor emite la Nota de Crdito N 1201.
25 La secretaria seorita Juana Muoz rinde gastos por $ 70.000. Se gira cheque N 15006.
26 Se toma conocimiento de que las letras endosadas durante el mes fueron canceladas oportunamente.
31 Se deposita y distribuye, segn corresponda, el disponible en Caja.
SE PIDE:
1. Registrar las operaciones en los Diarios y Mayores Auxiliares que corresponda.
2. Efectuar los asientos de centralizacin y presentar el Libro Diario General
correspondiente al mes de enero de 2006.
3. Confeccionar Balance de Comprobacin y de Saldos al 31.01.06.
4. Confeccionar Balance Clasificado al 31.01.06