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OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

CASO PRACTCO
LA RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA - ESSALUD EN EL AO 2015, EN EL AREA
DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, NO HAN CUMPLIDO CON LO PLANIFICADO Y
HAN SOBREVALUADO LOS EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA.
ENCONTRANDOSE EN LOS ALMACENES EQUIPOS DE DUDOSA PROCEDENCIA Y
REPONTENCIADOS, CUYO MONTO ASCIENDE A LA SUMA DE S/.32,500.00. ESTOS
MISMOS EQUIPOS, PERO NUEVOS
EN EL MERCADO TIENEN UN VALOR DE
S/24,800.00.
ADEMAS, EL PROCESO NO HA SIDO ENVIADO A SEACE.

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

HALLAZGO DE AUDITORIA
CONFIDENCIAL
EL AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA RED ASISTENCIAL DE
HUANCAVELICA ESSALUD, SOLICITO UN PRESUPUESTO EN EL 2014 PARA LA
ADQUISION DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA SUBVALUANDO ESTOS, CUYO MONTO
ASCIENDE A S/.35,500.00
El rea de Planificacin y Presupuesto de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, en el ao
2014, solicito la implementacin y modernizacin del rea de Oftalmologa. Con el presupuesto
aprobado en el 2015 han efectuado la compra de equipos a la empresa Bellavista SAC; segn
factura N 002-00353, para el rea de Oftalmologa coludindose con el jefe de Adquisiciones, por
un valor de S/.35,500.00, los mismos que se encuentran en los almacenes inoperativos por no
cumplir con los requisitos necesarios.
Incumpliendo el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N 29873, aprobado mediante
D.S. N 138-2012-EF, que seala: Que la conformidad requiere del informe del funcionario
responsable del rea usuaria, quien deber verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de
las condiciones contractuales.
As mismo el Art. 428 del Cdigo Penal, que seala: Evidencias de indicios razonables de la
comisin de delito de falsedad ideolgica.
La causa se ha generado por negligencia del Comit de Procesos de Adquisiciones avalado por el
rea de Planificacin y Presupuesto de esta entidad, porque incurrieron en falta grave, ya que los
equipos mdicos estn inoperativos y no tienen ninguna tipo de garanta por ser de dudosa
procedencia, as mismo han subvaluando los precios.
El hecho descrito ha ocasionado perjuicio econmico de S/. 35,500.00 soles, en contra de los
asegurados y de la entidad.

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

Huancavelica, 28 de Junio de 2016

CARTA N 01 OCI/RAHE-EsSalud 2016


Seora:

CPC. Albina Sandoval Rojas


Jefe de Planeamiento y Presupuesto
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.

:
:

Comunicacin de Hallazgo
Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y Presupuesto
de RAHVC HUANCAVELICA
Plan Anual de Control 2016, aprobado con Res. N120-CGR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en merito a la referencia y comunicarle que la oficina
de Control a mi cargo, viene realizando la Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
Presupuesto de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, del ao 2015 (02 Ene. al 31 Dic.
2015), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla en el anexo
adjunto que consta de 01 folio til.
En tal sentido, agradecer se sirva alcanzarnos en forma individual y directa a la oficina de Control
Interno, sitio en la Av. Bolvar N 3566 Huancavelica, sus aclaraciones y comentarios debidamente
sustentados, en un plazo de tres (03) das hbiles a fin de realizar la evaluacin y considerar en el
informe final.
De no recibir respuesta alguna dentro del plazo sealado, esta oficina revelar este hecho en el
informe final, de acuerdo a las Normas de Auditoria.
Sin otro particular, me suscribo de usted
Atentamente,

CPC. Marn Snchez, Beatriz


JEFE DE EQUIPO - OCI

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

Huancavelica, 28 de Junio de 2016

CARTA N 01 OCI/RAHE-EsSalud 2016


Seora:

CPC. Albina Sandoval Rojas


Jefe de Planeamiento y Presupuesto
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.

:
:

Comunicacin de Hallazgo
Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y Presupuesto
de RAHVC HUANCAVELICA
Plan Anual de Control 2016, aprobado con Res. N120-CGR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en merito a la referencia y comunicarle que la oficina
de Control a mi cargo, viene realizando la Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
Presupuesto de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, del ao 2015 (02 Ene. al 31 Dic.
2015), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla en el anexo
adjunto que consta de 01 folio til.
En tal sentido, agradecer se sirva alcanzarnos en forma individual y directa a la oficina de Control
Interno, sitio en la Av. Bolvar N 3566 Huancavelica, sus aclaraciones y comentarios debidamente
sustentados, en un plazo de tres (03) das hbiles a fin de realizar la evaluacin y considerar en el
informe final.
De no recibir respuesta alguna dentro del plazo sealado, esta oficina revelar este hecho en el
informe final, de acuerdo a las Normas de Auditoria.
Sin otro particular, me suscribo de usted
Atentamente,

CPC. Marn Snchez, Beatriz

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

JEFE DE EQUIPO - OCI

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

Huancavelica, 28 de Junio de 2016

CARTA N 02 OCI/RAHE-EsSalud 2016


Seor:

Ing. Ral Lpez Acua


Jefe del rea de Adquisiciones
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.
Presupuesto

:
:

Comunicacin de Hallazgos
Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
de RAHVC HUANCAVELICA
Plan Anual de Control 2016, aprobado con Res. N120-CGR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en merito a la referencia y comunicarle que la oficina
de Control a mi cargo, viene realizando la Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
Presupuesto de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, del ao 2015 (02 Ene. al 31 Dic.
2015), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla en el anexo
adjunto que consta de 01 folio til.
En tal sentido, agradecer se sirva alcanzarnos en forma individual y directa a la oficina de Control
Interno, sitio en la Av. Bolvar N 3566 Huancavelica, sus aclaraciones y comentarios debidamente
sustentados, en un plazo de tres (03) das hbiles a fin de realizar la evaluacin y considerar en el
informe final.
De no recibir respuesta alguna dentro del plazo sealado, esta oficina revelar este hecho en el
informe final, de acuerdo a las Normas de Auditoria.
Sin otro particular, me suscribo de usted
Atentamente,

CPC. Marn Snchez, Beatriz


JEFE DE EQUIPO - OCI

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

Huancavelica, 28 de Junio de 2016

CARTA N 02 OCI/RAHE-EsSalud 2016


Seor:

Ing. Ral Lpez Acua


Jefe del rea de Adquisiciones
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.
Presupuesto

:
:

Comunicacin de Hallazgos
Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
de RAHVC HUANCAVELICA
Plan Anual de Control 2016, aprobado con Res. N120-CGR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en merito a la referencia y comunicarle que la oficina
de Control a mi cargo, viene realizando la Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
Presupuesto de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, del ao 2015 (02 Ene. al 31 Dic.
2015), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla en el anexo
adjunto que consta de 01 folio til.
En tal sentido, agradecer se sirva alcanzarnos en forma individual y directa a la oficina de Control
Interno, sitio en la Av. Bolvar N 3566 Huancavelica, sus aclaraciones y comentarios debidamente
sustentados, en un plazo de tres (03) das hbiles a fin de realizar la evaluacin y considerar en el
informe final.
De no recibir respuesta alguna dentro del plazo sealado, esta oficina revelar este hecho en el
informe final, de acuerdo a las Normas de Auditoria.
Sin otro particular, me suscribo de usted
Atentamente,

CPC. Marn Snchez, Beatriz


JEFE DE EQUIPO - OCI

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

Huancavelica, 28 de Junio de 2016

CARTA N 03 OCI/RAHE-EsSalud 2016


Seor:

CPC. Albino Prez Acua


Tesorero
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.
Presupuesto

:
:

Comunicacin de Hallazgos
Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
de RAHVC HUANCAVELICA
Plan Anual de Control 2016, aprobado con Res. N120-CGR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en merito a la referencia y comunicarle que la oficina
de Control a mi cargo, viene realizando la Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
Presupuesto de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, del ao 2015 (02 Ene. al 31 Dic.
2015), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla en el anexo
adjunto que consta de 01 folio til.
En tal sentido, agradecer se sirva alcanzarnos en forma individual y directa a la oficina de Control
Interno, sitio en la Av. Bolvar N 3566 Huancavelica, sus aclaraciones y comentarios debidamente
sustentados, en un plazo de tres (03) das hbiles a fin de realizar la evaluacin y considerar en el
informe final.
De no recibir respuesta alguna dentro del plazo sealado, esta oficina revelar este hecho en el
informe final, de acuerdo a las Normas de Auditoria.
Sin otro particular, me suscribo de usted
Atentamente,

CPC. Marn Snchez, Beatriz


JEFE DE EQUIPO - OCI

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

Huancavelica, 28 de Junio de 2016

CARTA N 03 OCI/RAHE-EsSalud 2016


Seor:

CPC. Albino Prez Acua


Tesorero
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.
Presupuesto

:
:

Comunicacin de Hallazgos
Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
de RAHVC HUANCAVELICA
Plan Anual de Control 2016, aprobado con Res. N120-CGR.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en merito a la referencia y comunicarle que la oficina
de Control a mi cargo, viene realizando la Auditoria de Cumplimiento al rea de Planificacin y
Presupuesto de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, del ao 2015 (02 Ene. al 31 Dic.
2015), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla en el anexo
adjunto que consta de 01 folio til.
En tal sentido, agradecer se sirva alcanzarnos en forma individual y directa a la oficina de Control
Interno, sitio en la Av. Bolvar N 3566 Huancavelica, sus aclaraciones y comentarios debidamente
sustentados, en un plazo de tres (03) das hbiles a fin de realizar la evaluacin y considerar en el
informe final.
De no recibir respuesta alguna dentro del plazo sealado, esta oficina revelar este hecho en el
informe final, de acuerdo a las Normas de Auditoria.
Sin otro particular, me suscribo de usted
Atentamente,

CPC. Marn Snchez, Beatriz

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

JEFE DE EQUIPO - OCI

Huancavelica, 29 de Junio de 2016

CARTA S/N -2016/LSC


Seor:

CPC. Marn Snchez, Beatriz


Jefe del equipo de la OCI
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.

:
:

Remito aclaracin y comentario al hallazgo de auditoria


Carta N 01-2016/Auditoria de Cumplimiento al rea de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me dirijo Usted, con la finalidad de hacerle llegar mi aclaracin y comentario respecto al
hallazgo de auditoria que se me ha comunicado; por tanto niego haber participado en la compra de
equipos para el rea de Oftalmologa; porque mi persona solo se aboca al cumplimientos de las
metas de lo planificado y presupuestado anualmente, esta rea no se encarga de las adquisiciones
de bienes y servicios, por lo que no he autorizado ni he realizado ningn pago por equipos mdicos,
el que debe saber es el jefe de logstica, y el tesorero antes de pagar el cheque debe tener en cuenta
todo el sustento requerido y exigido como es el requerimiento, contrato, orden de compra, informe
de conformidad (emitido por el jefe de logstica con VB del Supervisor y la alta direccin) y
factura correspondiente, as como la recepcin de los equipos en el almacn.
En tal sentido, seor auditor de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, solicito no
involucrarme en hechos que no he cometido, as mismo usted no tiene ninguna prueba al respecto.
Sin otro particular me suscribo de usted, esperando ser absuelto de la responsabilidad que se
me atribuye sin sustento.
Atentamente,

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

CPC. Albina Sandoval Rojas


Jefa de Planeamiento y presupuesto

Huancavelica, 29 de Junio de 2016

CARTA S/N -2016/LSC


Seor:

CPC. Marn Snchez, Beatriz


Jefe del equipo de la OCI
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.

:
:

Remito aclaracin y comentario al hallazgo de auditoria


Carta N 01-2016/Auditoria de Cumplimiento al rea de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me dirijo Usted, con la finalidad de hacerle llegar mi aclaracin y comentario respecto al
hallazgo de auditoria que se me ha comunicado; por tanto niego haber participado en la compra de
equipos para el rea de Oftalmologa; porque mi persona solo se aboca a dar trmite a las
adquisiciones de bienes y servicios, pero no he autorizado ni he realizado ningn pago por equipos
mdicos, el que debe saber es el jefe de logstica, y el tesorero antes de pagar el cheque debe tener
en cuenta todo el sustento requerido y exigido como es el requerimiento, contrato, orden de compra,
informe de conformidad (emitido por el jefe de logstica con VB del Supervisor y la alta
direccin) y factura correspondiente, as como la recepcin de los equipos en el almacn.
En tal sentido, seor auditor de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, solicito no
involucrarme en hechos que no he cometido, as mismo usted no tiene ninguna prueba al respecto.
Sin otro particular me suscribo de usted, esperando ser absuelto de la responsabilidad que se
me atribuye sin sustento.
Atentamente,

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

Ing. Ral Lpez Acua


Jefe de Adquisiciones

Huancavelica, 29 de Junio de 2016

CARTA S/N -2016/LSC


Seor:

CPC. Marn Snchez, Beatriz


Jefe del equipo de la OCI
Red Asistencial de Huancavelica EsSalud
PRESENTE.ASUNTO
REF.

:
:

Remito aclaracin y comentario al hallazgo de auditoria


Carta N 01-2016/Auditoria de Cumplimiento al rea de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me dirijo Usted, con la finalidad de hacerle llegar mi aclaracin y comentario respecto al
hallazgo de auditoria que se me ha comunicado; por tanto niego haber participado en la compra de
equipos para el rea de Oftalmologa; porque mi persona solo se aboca a dar trmite a las
adquisiciones de bienes y servicios, pero no he autorizado ni he realizado ningn pago por equipos
mdicos, el que debe saber es el jefe de logstica, y el tesorero antes de pagar el cheque debe tener
en cuenta todo el sustento requerido y exigido como es el requerimiento, contrato, orden de compra,
informe de conformidad (emitido por el jefe de logstica con VB del Supervisor y la alta
direccin) y factura correspondiente, as como la recepcin de los equipos en el almacn.
En tal sentido, seor auditor de la Red Asistencial de Huancavelica EsSalud, solicito no
involucrarme en hechos que no he cometido, as mismo usted no tiene ninguna prueba al respecto.
Sin otro particular me suscribo de usted, esperando ser absuelto de la responsabilidad que se
me atribuye sin sustento.
Atentamente,

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

CPC. Albina Sandoval Rojas


Jefa de Planeamiento y presupuesto

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO


REA DE PRESUPUESTO
ENTIDAD: RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA - ESSALUD
FECHA: 22/06/2016
PREGUNTAS

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

COMENTARIO

AMBIENTE DE CONTROL
1. Las funciones del personal se ha
asignado por escrito y/o mediante
Resoluciones Jefaturales?
2. Las normas sobre gestin
presupuestal:
a. Han sido puestas con
conocimiento del personal?
b. Han sido implementadas
mediante Directivas y/o
procedimientos internos?
3. El Personal del rea de presupuestos
ha recibido capacitacin sobre la
aplicacin de software del proceso
presupuestario anual as como del
sistema integrado de administracin
financiero SIAF?
4. El rea de Presupuesto tiene relacin
funcional directa:

No se cumple MOF

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

5.

6.

7.

8.

a. Con la Direccin Nacional de


Presupuesto Pblico?
b. Se coordina con todas las reas
de direccin para el control y
evaluacin del presupuesto de
gastos?
Se han establecido procedimientos de
evaluacin peridica para la ejecucin
del presupuesto de gastos y avance de
metas fsicas?
Se preparan reportes mensuales de
variaciones presupuestales para la alta
direccin?
Con relacin al sistema de
informacin del proceso
presupuestario (Software):
a. Se tiene apoyo del SIAF?
b. La informacin que genera el
software se utiliza como reporte
gerencial para la toma de
decisiones de la alta gerencia?
c. Se procesa ntegramente la
informacin de la programacin,
ejecucin y evaluacin
presupuestal en dicho sistema?
La persona responsable del registro
de operaciones en el sistema antes
mencionado ha adoptado medidas de
seguridad para evitar el manejo no
autorizado de datos?

Espordicamente

X
X

Falta programacin y
Evaluacin Presupuestaria.

Huancavelica, 22de Junio del 2016

CPC. Albina Sandoval Rojas


Jefe de Planeamiento y Presupuesto

CPC. Marn Snchez, Beatriz


JEFE DEL EQUIPO - OCI

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA

Conclusiones:
1. Las funciones del personal no se asigna por escrito, para deslindar las responsabilidades.
2. Los reportes mensuales para la alta direccin no se hacen en forma permanente para la toma
de decisiones
3. El software del SIAF-SP no es integral, no tiene alcance a las fases de programacin y
evaluacin del presupuesto.

CUADRO DE EVALUACION DE ACLARACIONES Y COMENTARIOS


AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL REA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA RED
ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA ESSALUD, AO 2015
OBSERVACION
N
LA
RED
ASISTENCIA DE
HUANCAVELICA
ESSALUD
COMPRO
EQUIPOS PARA EL
AREA
DE
OFTALMOLOGIA
DE
DUDOSA
PROCEDENCIA E
INOPERATIVOS
SUBVALUANDO
LOS PRECIOS EN
S/ 32,500.00, LOS
MISMO QUE SE
ENCUENTRAN EN
LOS ALMACENES
EN
COMPLETO
ABANDONO

SERVIDORES
INMERSOS
CPC.
Albina
Sandoval Rojas
Jefe
de
Planeamiento y
Presupuesto
Red Asistencial
de Huancavelica
EsSalud
Ao 2015

RESUMEN
DE
ACLARACIONES
En atencin a la carta
N 001-2016 del
08/02/2016 la CPC.
Albina
Sandoval
Rojas, presenta su
aclaracin con carta
S/N 001- ASR-2016
fecha 14/02/2016, y
seala niego haber
participado en la
compra de equipos
para el rea de
Oftalmologa; porque
mi persona solo se
aboca
al
cumplimientos de las
metas
de
lo
planificado
y
presupuestado
anualmente,
esta
rea no se encarga de
las adquisiciones de

EVALUACIONES
DE
ACLARACIONES
Al
evaluar
la
aclaracin
del
auditado, la comisin
de auditoria precisa
que los argumentos
que seala el Jefe de
Planeamiento
y
Presupuesto,
no es
suficiente
para
desvirtuar el hallazgo
de auditoria.
Porque no presenta
ningn
sustento
documentado.
Por tanto, el Hallazgo
de
auditoria
no
desvirtuado

DETERMINACION
DE
RESPONSABILIDADES
Por tanto, se determina
Responsabilidad
Administrativa y Civil, a la
CPC. Albina Sandoval Rojas
Jefe de Planeamiento y
Presupuesto, por negligencia
en el desempeo de sus
funciones, y no haber
realizado un control interno
al
rea
de
Logstica
(Almacn)

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA


bienes y servicios,
por lo que no he
autorizado ni he
realizado
ningn
pago por equipos
mdicos, el que debe
saber es el jefe de
logstica,
y
el
tesorero antes de
pagar el cheque debe
tener en cuenta todo
el sustento requerido
y exigido de la
compra.
Ing. Ral Lpez
Acua
Jefe del rea de
Adquisiciones
de
la
Red
Asistencial
de
Huancavelica
EsSalud
Ao 2015

En atencin a la carta
N 002-2016 del
08/02/2016 la Ing.
Ral Lpez Acua,
presenta
su
aclaracin con carta
S/N 001- RLA-2016
de fecha 30/06/2016,
y seala niego haber
participado en la
compra de equipos
para el rea de
Oftalmologa; porque
mi persona solo se
aboca a dar trmite a
las adquisiciones de
bienes y servicios,
pero no he autorizado
ni
he
realizado
ningn pago por
equipos mdicos, el
que debe saber es el
jefe de logstica, y el
tesorero antes de
pagar el cheque debe
tener en cuenta todo
el sustento de la
compra

Al
evaluar
la
aclaracin
del
auditado, la comisin
de auditoria precisa
que los argumentos
que seala el Jefe de
Planeamiento
y
Presupuesto,
no es
suficiente
para
desvirtuar el hallazgo
de auditoria.
Porque no presenta
ningn
sustento
documentado.
Por tanto, el Hallazgo
de auditoria no ha
desvirtuado

Por tanto, se determina


Responsabilidad
Administrativa y Civil, al
Ing.
Ral
Lopez
Acua Jefe del rea de
Adquisiciones,
por
negligencia en el desempeo
de sus funciones, y no haber
realizado un control interno
al
rea
de
Logstica
(Almacn)

CPC.
Albino
Prez Acua
Tesorero de la
Red Asistencial

NO
PRESENTO
DESCARGO
ALGUNO

Al NO PRESENTAR
SU
DESCARGO,
IMPLICITAMENTE
ESTA ACEPTADO SU

Por tanto, se determina


Responsabilidad
Administrativa y Civil, al
CPC. Albino Prez Acua

OCI RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA


de Huancavelica
EsSalud
Ao 2015

PARTICIPACION EN
LA
COMPRA
INDEBIDA DE LOS
EQUIPOS MEDICOS

Tesorero, por negligencia en


el desempeo de sus
funciones, y no haber
realizado un control interno,
mucho menos cumplir con
los procesos de compra
(VB).

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