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Plan de Seguridad y Salud

Ocupacional
Proyecto: RESIDENCIAL SAN
BORJA SUR

2016

PLAN DE GESTIN
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Cdigo: PSST
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INTRODUCCION
El proyecto denominado RESIDENCIAL SAN BORJA SUR de propiedad de
JKLIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., ubicado en Av. Fray Luis de
Len 798 San Borja Sur.
El proyecto est referido a excavacin, zapatas, encofrado, desencofrado, vaciado de
concreto, colocacin de acero, cumpliendo con el Reglamento Nacional de
Construcciones y las normas de la Municipalidad de San Borja Sur.
JK LIMAYLLA, como empresa busca mejorar la seguridad y la salud de los
colaboradores, la Calidad y la Excelencia en los Servicios que presta a sus Clientes;
con el fin, de culminar a tiempo y con xito, las obras satisfaciendo ampliamente las
expectativas del cliente.
La Gerencia de JK LIMAYLLA, entiende que tiene la principal responsabilidad en la
aplicacin y cumplimiento de las Normas de Prevencin de Riesgos, pero tambin deja
establecido que todos quienes participan en la obra, trabajadores, capataces e
ingenieros tienen la responsabilidad en cumplir y hacer cumplir, respetar y acatar estas
Normas. Por tal motivo en el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR, estamos
abocados al cumplimiento de los estndares establecidos en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
El presente Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y manejo Medio Ambiental,
establece las disposiciones que se deber cumplir en el proceso de construccin y del
proyecto.
Este documento deber ser conocido por el Gerente, Residente, Prevencionista,
Administrador, Almacenero, quienes deben dar fiel cumplimiento a todas las Normas y
Programa de prevencin de riesgos, as mismo sern los responsables de darlo a
conocer a todo el personal.
Este PSST, es parte integral de todas las labores que realizar nuestra empresa
durante sus operaciones, y se ha diseado con la finalidad de identificar los peligros
existentes, la valoracin de los riesgos y las medidas de control con la finalidad de
eliminar o minimizar los riesgos para ejecutar las actividades.
Los elementos principales del Plan son:

Poltica Integrada de seguridad, salud ocupacional y control ambiental.


Planificacin
Implementacin y operacin
Verificacin y accin correctiva

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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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1. OBJETIVO
Este Plan SST, tiene como objetivos, establecer los lineamientos de aplicacin, control
y seguimiento del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente durante el desarrollo del proyecto.
2. ALCANCE
Este Plan de SST, se aplica a todas las actividades a desarrollar durante la ejecucin
del proyecto.

3. FILOSOFIA CERO ACCIDENTES


La empresa JK LIMAYLLA, est convencida que todos los accidentes en el trabajo se
pueden evitar. Consecuente con ello, nuestra Empresa est comprometida a cumplir y
mantener por siempre su Filosofa de Cero Accidentes mediante prcticas de
mejoramiento continuo.
4. REQUISITOS LEGALES
Se identifica los siguientes requisitos legales como aplicativos para la ejecucin de
nuestros proyectos:

Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria.

Decreto Supremo N 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y


Salud en el Trabajo y su modificatoria.

Norma G-050 Del RNE.

Normas Bsicas de Higiene y Seguridad en Obras de edificacin. R.S. N


021-83-TR.

Ley General de Residuos Slidos N 27314.

Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades


Profesionales D.S. N 002-72-TR.

Resolucin Ministerial N 312-2011-MINSA y su modificatoria.

Normas Reglamentarias sobre Seguridad Industrial D.S. N 049-82 ITI/IND.

Reglamento de Seguridad Industrial D.S. N 42 F.

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5. DESCRIPCIN SISTEMA DE GESTIN
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

DE

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SEGURIDAD,

SALUD

JK LIMAYLLA, como Empresa ha asumido el compromiso de ejecutar sus proyectos


bajo la premisa de proteger la salud e integridad fsica de sus trabajadores,
cumpliendo con los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la
Legislacin Nacional Vigente y las disposiciones contradas con sus Clientes. Para ello
se cie a lo estipulado en la Ley de Seguridad y salud en el Trabajo N 29783 y su
modificatoria Ley N 30222; D.S. 0052012-TR y su modificatoria D.S. 0062014-TR;
Norma G-050 Seguridad durante la Construccin y Norma OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional, basando la gestin de
sus procesos constructivos dentro de la Filosofa de Mejora Continua.
El modelo de gestin del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo diseado para el
presente proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR, est concebido como parte
del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, como se muestra a
continuacin.

Figura 1: El sistema de gestin est basado en el ciclo de 4 etapas de la Mejora


Continua (Ciclo de Shewhart o Deming).
5.1

Estructura documental del Plan

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) est constituido por los


siguientes documentos:

JK-PR-SSOMA- Procedimientos
Ocupacional y Medio Ambiente.

PSSO Plan de Seguridad, Salud Ocupacional.

PMA Plan de Manejo Ambiental.

de

Gestin

de

Seguridad,

Salud

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PRE-SSOMA Plan de Respuesta a Emergencias.

Programa de Capacitacin y Sensibilizacin.

Programa de Inspecciones.

Registros: se anexarn a cada procedimiento de SSOMA.

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La estructura documental del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se puede


apreciar en la figura N 2:

NIVEL 1
PLAN

PSST
PMA

NIVEL 2

PRE - SSOMA
PROGRAMA DE CAPACITACIN

NIVEL 3

PROGRAMA DE INSPECCIONES

INSTRUCCIONES DE TRABAJO SEGURO


REGISTROS

NIVEL 4

Figura 2: Estructura documental del Plan


Los documentos necesarios para el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional, se
indican en forma ordenada segn los niveles correspondientes en el anexo.
6. COMPROMISOS DE ALTA GERENCIA CON EL SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
El sistema de Gestin SSOMA se basa en la Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo y su modificatoria Ley N 30222; D.S. 005-2012-TR Reglamento de la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria D.S. 006-2014-TR.
6.1.1.1

Liderazgo y Compromiso

El Gerente delega la responsabilidad al Residente o Responsable del proyecto para


liderar el Sistema de Gestin SSOMA, mediante la implementacin del Plan SST
revisado y aprobado para su proyecto.

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6.1.1.2

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Poltica integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio


Ambiente

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7. RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIN Y EJECUCIN DEL


PLAN SST.
7.1.1.1

Implementacin y Operacin

El Plan de SST es un plan especfico, si se identifican nuevas actividades se generan


los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
7.2
Responsabilidades en la implementacin del Sistema de SSOMA.
JK LIMAYLLA para el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR ha definido el
siguiente organigrama, a travs del Residente, Jefe SSOMA, Prevencionista, Asistente
adm. Obra, se han establecido roles y responsabilidades para cada funcin y nivel
relevante del proyecto, sin perjuicio de sus dems responsabilidades en aras de
implementar el sistema de SSOMA. Para el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA
SUR se propone el siguiente organigrama.

RESIDENTE / RESP. OBRA


JEFE / RESP. SSOMA - OBRAS
ASISTENTE ADM. - LOGISTICA
SUPERVISOR CAMPO - CAPATAZ
7.2.1

Residente de Obra
Respalda y gestiona los recursos necesarios en materia de prevencin
de riesgos, garantizando la seguridad operativa del proyecto y el
cumplimiento de la Poltica SSOMA.
Analizar y evaluar las estadsticas de los accidentes del proyecto para
tomar decisiones dirigidas a la mejora continua.
Verificar el cumplimiento del presente Plan de SST y del Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, as como de establecer los
mecanismos de supervisin y control para garantizar su cumplimiento
en su totalidad en todas las etapas de desarrollo del proyecto.

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Preside el Sub Comit de Seguridad del proyecto y convoca a reunin


de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que las
circunstancias lo requieran.
Respalda y hace suyas las directivas y recomendaciones que el
Departamento de SSOMA propone a travs de sus Jefes,
Prevencionistas para garantizar la seguridad operativa del proyecto y el
cumplimiento de la Poltica SSOMA.
Participar en los programas de capacitacin e inspecciones, en calidad
de instructor e inspector respectivamente.
Auditar peridicamente las instalaciones y las actividades desarrolladas
dentro del Proyecto con la asistencia del Jefe SSOMA y verificar que se
implementen los controles existentes para mantener los lineamientos
establecidos en el Proyecto por la Organizacin. Dicha auditoria
quedar registrada como evidencia de su cumplimiento.
Analizar y evaluar las estadsticas de los accidentes del proyecto para

tomar decisiones dirigidas a la mejora continua.


7.2.2

Jefe SSOMA
Elaborar el Plan SST inicial del proyecto.
Exigir el cumplimiento del Plan y Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Proyecto.
Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran
en el rea.
Participar en el planeamiento de las diferentes etapas de la ejecucin
de obras, para asegurarse de la eficiencia de los mtodos a aplicarse
en cuanto a Seguridad sea la adecuada.
Asesorar en materia de Prevencin de Riesgos a todos los
colaboradores del Proyecto.
Liderar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en
funcin a las actividades a realizar en el Proyecto.
Hacer cumplir el Programa de Induccin y Capacitacin en Seguridad
para los colaboradores y los subcontratistas para este proyecto.
Conformar el Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sancionar a los colaboradores que infrinjan las normas de seguridad de
acuerdo al procedimiento que se estable en el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Supervisar y autorizar todo aquello que vaya a usarse, operar,
implantarse, establecerse, transitar, etc., en y durante la obra; tal como
estndares de los EPPs a usarse, maquinarias, vehculos,
herramientas, accesorios, suministros, dispositivos, instalaciones,
servicios, etc.

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Analizar las causas y las estadsticas de los incidentes y accidentes,


emitiendo las recomendaciones pertinentes.
Mantiene el personal idneo, equipamiento y prctica para asegurar la
atencin primaria ante una emergencia.
Supervisa, requiere y se asegura de la instalacin de las sealticas
necesarias para identificar los diferentes tipos de riesgos que se
presenten en su obra durante todo el tiempo de ejecucin.
Puede paralizar las actividades de operacin que se encuentren con
evidente condicin que atente con la integridad de las personas tanto en
salud y pensin de los mismos.
Puede implantar normas de obligatoriedad o prohibicin de acuerdo a la
necesidad del trabajo y a su nivel de riesgo del mismo.
Administra, controla y emite informacin estadstico del uso del EPP en
obra.
Administra, asegura y emite su informe semanal y mensual de la
gestin desarrollada en obra.
7.2.3

Asistente administrativo
Garantizar el proceso formal de contratacin del personal de obra
(incluido subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes, en especial en lo referente al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.
Verificar mensualmente que los subcontratistas realicen el pago
oportuno del SCTR de todo el personal que tenga destacado a la obra.
Ante la realizacin de exmenes mdicos debe solicitar al Jefe SSOMA
el envo del listado del personal que pasar examen mdico
ocupacional y a la vez debe esperar los resultados para continuar con
proceso de ingreso de personal nuevo.
Gestiona los trmites de solicitud de SCTR (Salud y Pensin) para
personal nuevo y la renovacin mensual de los mismos. Garantizando
que estas siempre estn vigentes y entrega las evidencias para su
revisin al rea SSOMA.
Ingresa al sistema, los requerimientos de EPP de acuerdo a la peticin
y aprobacin de Gerente de Construccin y asegura que ests sean
abastecidas para la fecha requerida.
Apoya al rea de SSOMA en el requerimiento de otros elementos que
sean necesarios y aprobados por el Gerente de Construccin para el
desarrollo de la Gestin SSOMA.
Coordina con el rea de RRHH sobre el seguimiento de atencin de los
accidentes de trabajo.
Mantiene recursos para contingencia en caso de ocurrencia de un
evento no esperado.

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7.2.4

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Responsable Logstica - Almacn


Verificar que las herramientas, equipos porttiles y equipos de
proteccin individual, estn en buen estado y cumplan con los
estndares de prevencin de riesgos y gestin ambiental, antes de
entregarlos al trabajador que lo solicite.
Emite estatus semanal al Jefe SSOMA / Prevencionista sobre el stock y
consumo de los EPP para su tramit de compra de Seguridad, tales
como, equipos de proteccin personal (EPP) y sistemas de proteccin
colectiva (SPC) y mantener de esta manera un stock mnimo que
asegure el abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso
de deterioro, durante el transcurso de la obra.
Entregar el EPP, al personal que presente su autorizacin de cambio
firmado por el rea SSOMA; de acuerdo a las firmas autorizadas por el
Jefe SSOMA; en el cual se detalla el motivo del cambio y el EPP a
entregar. Si el motivo de entrega es por desgaste, entregar el EPP
usado al almacenero.
Mantener un registro de los equipos de proteccin personal (EPP)
entregados al personal de obra donde se indique: Datos del trabajador
(Nombres, Apellidos, DNI), EPP fecha de entrega y firma en seal de
conformidad.
Solicitar informacin al Jefe SSOMA acerca de los equipos de
proteccin personal (EPP), que cuenten con la certificacin
internacional, y/o homologados; antes de concretar la compra de los
mismos.
Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de proteccin
individual y sistemas de proteccin colectiva, a fin de garantizar su
perfecto estado al momento de entregarlos al trabajador.
Mantener visible y a disposicin, las hojas de seguridad (MSDS) de los
materiales qumicos usados en obra.

7.2.5

Supervisor Campo / Capataz


Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinacin
con el Jefe SSOMA asignado al Proyecto, a fin de garantizar que se
implementen las medidas preventivas y de control establecido en los
procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de riesgos, antes
del inicio de las actividades.
Coordinar con el administrador del Proyecto, el ingreso de trabajadores
nuevos, a fin de garantizar el proceso formal de contratacin en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes as como el
cumplimiento del procedimiento de Induccin de Hombre Nuevo y otras
directivas de prevencin antes de inicio de trabajo.

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Coordinar con el Jefe SSOMA del Proyecto, para la inspeccin inicial


antes de ingreso de vehculos, maquinarias y herramientas, a fin de
garantizar que cumplan con los estndares de prevencin.
Participar en los programas de capacitacin e inspecciones, en calidad
de instructor e inspector respectivamente.
Revisa y aprueba el AST desarrollado a diario por las diferentes
cuadrillas de su frente de trabajo. Asegurando el entendimiento del
mismo por parte de cada uno de los integrantes de las cuadrillas.
Asegura las condiciones de trabajo de tal manera que cumpla con los
estndares de prevencin y asegure la labor de los trabajadores.
Ante el uso de algn material qumico solicita la inspeccin,
capacitacin y entrega del EPP adecuado para la tarea al rea de
prevencin.
Asegura que todos sus colaboradores hayan participado en las
capacitaciones programadas, tanto de tipo especfico como las de inicio
de jornada.
Vela por el orden y limpieza de su frente de trabajo de manera continua.
Reporta de forma inmediata la ocurrencia de un incidente al Gerente de
Construccin y al Jefe SSOMA.
Ante la ocurrencia de un evento no esperado, asume el liderazgo de
evacuacin, rescate y primeros auxilios delegando funciones y
asegurando la atencin adecuada y a tiempo. Se apoya para ello en el
paramdico, prevencionistas y brigadas de obra.
7.2.6

Trabajadores
Recibir la charla de induccin general y firmar el Compromiso de
Cumplimiento, despus de conocer los estndares establecidos en los
procedimientos de trabajo.
Recibir y firmar la recepcin del Reglamento Interno de Seguridad.
Leer y conocer lo que indica el Reglamento Interno de Seguridad,
comprometindose en el cumplimiento del mismo y sometindose a las
sanciones respectivas ante una falta o incumplimiento a lo dispuesto en
este RIS.
Cumplir con los estndares, procedimientos y prcticas de trabajo
seguro establecidos dentro del sistema de gestin de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
Participan activamente y conocer a detalle lo establecido en
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, realizado para cada proceso
independiente.
Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compaeros de
trabajo.
Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.

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Cuidar y realizar el mantenimiento adecuado de los EPP, recibidos, ya


que para reposicin, debern entregar el usado en el cual muestra su
sello personal.
Participar activamente en la capacitacin programada.
Velar por el orden, la limpieza y la preservacin del ambiente en su
frente de trabajo
Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos o
vehculos, y respetando las instalaciones.
Asistir a trabajar en buenas condiciones fsicas, sin estar bajo la
influencia de alcohol, drogas o cualquier tipo de frmacos.
Velar por la seguridad de sus compaeros de trabajo.
7.2.7

Sub Contratistas
JK LIMAYLLA, vigilar el cumplimiento del sistema de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por parte de sus
contratistas, subcontratistas, proveedores, empresas especiales de
servicios, etc., que desarrollen sus servicios en las obras a nuestro
cargo.
Los representantes de las empresas sub contratistas coordinarn con el
Prevencionista del proyecto para identificar sus requerimientos y
establecer los lineamientos de trabajo bajo los estndares de la Gestin
SSOMA de JK LIMAYLLA. Siendo como bsicos los siguientes:
o

Plan de Seguridad SSOMA (Capacitaciones, Inspecciones,


Otros)

Procedimiento de Trabajo

IPER

Exmenes Mdicos

Induccin de Personal Nuevo

Aplicacin del AST

Cumplimiento de Reglamento Interno SST

Informacin inmediata ante la ocurrencia de incidentes

Mantener ordenado y limpio en todo momento las reas de


trabajo asignadas

Asistir a trabajar en buenas condiciones

Informacin estadstico y de cumplimiento del sistema gestin


SSOMA aplicado en la obra.

Se considerar dos opciones bsicas: La primera que la empresa


cuente con gestin propia y lo implemente de forma independiente
entregando la informacin solicitada por el Jefe SSOMA. La segunda
opcin que la empresa no cuente con un sistema de gestin propio e

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implemente el sistema de gestin establecida por JK LIMAYLLA.


Asegurando en ambas opciones la entrega a tiempo del a informacin
solicitada para la elaboracin de los informes respectivos.
La administracin de los EPP para con las empresas terceras ser de
acuerdo a los establecido en el Procedimiento de Gestin de EPP.
Se exigir sin negociacin de ninguna clase, los seguros activos de sus
trabajadores, especialmente el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo y que la totalidad de sus trabajadores se encuentren en planilla.
La indicacin de que por falta a los incisos anteriores se podr rescindir
el Contrato sin perjuicio de las acciones legales.

8. ELEMENTOS DEL PLAN


8.1

Identificacin de Requisitos Legales de Seguridad, Salud Ocupacional,


Medio Ambiente y otros requisitos.

Tal como se enunci en el inicio de este Plan, durante la ejecucin del Proyecto se
observar la normativa legal aplicable para proyectos de construccin dentro de la
Repblica del Per.
El Jefe SSOMA es responsable de la identificacin de los requisitos legales aplicables
al proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR y es el que enva en forma detallada
al Jefe SSOMA mensualmente o cuando haya alguna modificacin o derogacin de
alguna normativa legal. En el procedimiento JK-PR-SSOMA-19 Identificacin y
Evaluacin de Requisitos Legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
y otros requisitos, est la metodologa para la identificacin de los requisitos legales y
en el formato F1P-SSOMA-19 Matriz de Requisitos Legales de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Otros requisitos, se registran los requisitos legales.
8.2

Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de


Medidas de control (IPERC)

Antes de dar Inicio a la Obra, se confecciona la Matriz de Identificacin de Peligros


que permite que la lnea de mando tenga referencias claras sobre el valor de riesgo
asignado a cada una de sus actividades.
El Residente o Ing. Responsable usar permanentemente la Matriz a fin de que por
medio de esta herramienta desarrolle la Matriz de Control Operacional.
De existir actividades no descrita en la Matriz de Identificacin de Peligros, es el
Ingeniero de campo el que debe realizar en conjunto con el Departamento de
Prevencin de Riesgos la Matriz correspondiente.
En el procedimiento JK-PR-SSOMA-02 Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Determinacin de las Medidas de Control, detalla la metodologa de la
identificacin de peligros y se avalan los riesgos, utilizando el formato F1P-SSOMA02 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Medidas de Control, se plasma la matriz la cual es divulgada a todos los trabajadores,

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en el plan se plasma el resumen de la matriz de identificacin de peligros y evaluacin


de riesgos. A continuacin se describe la metodologa de la realizacin del IPERC.
8.2.1

Identificacin de Peligros

El Residente / Ingeniero Responsable y el Jefe SSOMA, revisan y analizan las partidas


de Obra para identificar los peligros de sus procesos, actividades para su posterior
anlisis.
8.2.2

Evaluacin de riesgos.

La evaluacin del riesgo nos proporciona el grado de criticidad de los diferentes


escenarios identificados, con el fin de reconocer cuales riesgos tendrn prioridad en el
control. Para ello se toman en cuenta las variables:
a) ndice de Probabilidad: Para establecer el nivel de probabilidad del dao se
debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de
control son adecuadas segn la escala.
BAJA

El dao ocurrir raras veces.

MEDIA

El dao ocurrir en algunas ocasiones.

ALTA

El dao ocurrir siempre o casi siempre.

La probabilidad se evala en funcin al ndice de nmero de personas expuestas,


ndice de procedimientos existentes, ndice de capacitacin, ndice de exposicin al
riesgo, de la siguiente manera:
El nivel de exposicin, es una medida de la frecuencia con la que se da la exposicin
al riesgo. Habitualmente vendr dado por el tiempo de permanencia en reas de
trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con herramientas, etc. Este nivel
de exposicin se presentar segn:
El ndice de probabilidad se evala en funcin a la suma de los ndices anteriormente
identificados:
ndice de Probabilidad (IP) = A + B + C + D
Siendo:
A: ndice de nmero de personas expuestas
B: ndice de procedimientos existentes
C: ndice de capacitacin
D: ndice de exposicin al riesgo.
b) ndice de Severidad: Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles
deben considerarse la naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas
segn la Tabla que se presenta a continuacin:

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TRABAJO
Severidad

ndice

Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o


magulladuras, irritacin de ojos por polvo.

Ligeramente
daino

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.


Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores.

Daino

Daos a la salud reversible: sordera,

dermatitis, asma, trastornos, msculo-esquelticos

Extremadamente
daino

Lesin con incapacidad permanente: amputaciones,


fracturas mayores. Muerte.
3
Dao a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones
mltiples, lesiones fatales.

Para determinar el valor del riesgo se multiplica el ndice de Probabilidad con el


ndice de Severidad (Consecuencia), de la siguiente manera y tal como se muestra en
la siguiente Tabla.
RIESGO = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad
CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

LIGERAMENTE
DAINO
BAJA

Trivial (T)
4

MEDIA

Tolerable (TO)
58

ALTA

Moderado (MO)
9 16

DAINO
Tolerable
(TO)
58
Moderado
(MO)
9 - 16
Importante
(IM)
17 - 24

EXTREMADAMENTE
DAINO
Moderado (MO)
9 - 16
Importante (IM)
17 - 24
Intolerable (IT)
25 - 36

Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, se emite un
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin.
Para el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR, se ha realizado la siguiente
valoracin de riesgos crticos.

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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO

8.2.3

5
9

9
25
25

17
9
9

5
4

4
4

9
9
9
5

16
25

9
9

4
9

17

25

9
4

4
9

4
9

9
5
9
4

4
4
4

9
9
9

8.2.3.1

5
5
5

5
17

4
4
4

17
17
17

4
9

4
4
4

17 17
9del Comit y Subcomit de Seguridad y
4
Funcin y 9 organizacin
17 9
4
9
17
Salud en el25 Trabajo.

El Comit Central y el Sub Comit de obra de Seguridad, Salud en el Trabajo estar


constituido acorde con el Artculo 38 del DS-005-2012 TR, los acuerdos y temas
tratados de las reuniones del Sub Comit de SST del proyecto se registrarn en el
Libro o Cuaderno de Actas.
La empresa cuenta con su comit central operativo liderado por la Gerencia y
representado por personal del staff en general (elegidos por los mismos). As mismo
se establece la formacin del Sub Comit de obra en cuanto el personal pase la
cantidad mnima establecida por la normativa peruana. Estos dos comits desarrollan
sus actividades de acuerdo las necesidades de atencin siendo sus actas de reunin
registradas en los libros legalizados.
Las empresas con 20 o ms trabajadores deben constituir un Sub Comit de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual estar constituido en forma paritaria, es decir,
con igual nmero de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora.
Las empresas con menos de 20 trabajadores deben capacitar y nombrar, entre sus
trabajadores de las reas productivas, cuando menos un Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Las funciones de los miembros del Comit / Subcomit:

25

16

9
4
4
4
4
4
4
4

4
9
9
4
5
9
Su desarrollo es responsabilidad
del Prevencionista
en conjunto
con el Ingenieros
de99
9
4
9
9
4
5
9
9
9
9
4
9
17
4
9
Calidad y Produccin y con el Gerente de Construccin, quines identificaran las9
25 25
9
9
9
medidas preventivas o de contingencia para el desarrollo de las actividades evitando o
9
5
17 4
17 5
17
17
4
9
9
9
minimizando estos aspectos dentro
los17lmites
permisibles.
5 de 4
17 mximos
17
4
9

Tensin psicolgica

Rudo
5
5

Se cuenta con un procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales JK-PR17 17 4


5
9
16
17
16 9
SSOMA-11, el mismo que permite
identificar
los
aspectos 44ambientales
negativos
4
9
5
4
significativos, utilizando el formato F1P-SSOMA-11.
4
9
4
5
4
17

Sobreesfuerzos

Radiacin

4
9
9

9
5 de Aspecto
9
4
Identificacin 9y Evaluacin
e Impactos
Ambientales.
17 25
5
9
9
9
17
17

Resbalones

Ingestin de sustancias nocivas

Proyeccin de partculas

Incendio

Generacin de polvo

Incrustaciones

Falta de conocimiento
6

Golpes

Explosin

Cortes

Derrumbes
24

4
9
17

9
17

Choques

Volcaduras

Tropezones

6
4

Vibraciones

Contacto con energa elctrica

Contacto con sustancias nocivas


Contacto con temperaturas
extremas

17
9

Cada a nivel

17
9

Caida de objetos

4
9

Cada a desnivel

Atropello

Alta presin

ACTIVIDADES
1 EXCAVACIONES
Excavacin manual
Excavacin con mquina
Eliminacin de desmonte (maquinaria)
2 CONCRETO ARMADO
Habilitacin de acero
Colocacin de acero horizontal y vertical
encofrado y desencofrado
vaciado de concreto
3 CARPINTERIA
Armado de andamo
Encofrado y desencofrado
colocacin de ladrillos de techo
Colocacin de viguetas
4 MAMPOSTERIA
Muros de ladrillos
Solaqueo de Muros
5 ACABADOS
Tarrajeo de muros y cielo raso
Tarrajeo de fachada
Colocacin de enchapes en pisos y muros
Carpinteria de madera
Colocacin de vidrios y accesorios
Pintado del edificio
6 INSTALACIONES
Instalaciones elctricas y sanitarias
Sistema de extraccin de aire
Sistema contra incendios
Sistema de gas
Instalaciones de ascensores
7 Transporte vertical (materiales)
Izaje con winche
Izaje de materiales con gra torre/
montaje de estructuras

Atrapamientos

PELIGRO

Cada de estructuras existentes

Figura 3: Resumen de Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos por


actividad

5
5
5

4
4
4
4
4

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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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Hacer cumplir el presente Reglamento, las normativas sectoriales y el


Reglamento Interno de Seguridad y Salud de cada empresa.
Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud.
Realizar inspecciones peridicas a las instalaciones de la empresa.
Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar
el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en
forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las
circunstancias lo exijan.
Analizar las causas y las estadsticas de los incidentes, accidentes y de
las enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones
respectivas.
Los trabajadores deben elegir a sus representantes o delegados de seguridad,
quienes integran el Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta eleccin
estar en concordancia con el Procedimiento de conformacin del Comit JK-PRSSOMA-17.
Son funciones de los representantes o delegados de seguridad y salud en el trabajo:
Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.
Participar en las inspecciones de seguridad y salud.
Proponer medidas que permitan corregir las condiciones de riesgo que
podran causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales.
Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones internas de
seguridad y salud vigentes.
Participar en la investigacin de accidentes y sugerir medidas
correctivas.
Realizar inducciones de seguridad y salud al personal.
Participar en las auditoras internas de seguridad y salud.
Asistir a las actividades programadas en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
Los representantes deben ser capacitados en temas relacionados a las
funciones que van a desempear antes de asumir el cargo y durante el
ejercicio del mismo.
El Comit de Seguridad y Salud, el Supervisor y todos los que participen en el
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud, deben contar con la autoridad que
requiera para llevar a cabo adecuadamente sus funciones.

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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
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8.3

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Planos para instalacin de proteccin colectiva para todo el proyecto.

Al inicio de todo proyecto se elabora los planos esquemticos de las instalaciones de


obra. Esto para identificar las rutas de escape, zonas de advertencia de peligros y
zonas de contingencia.
Estos planos de mapeo de riesgos, son mejorados de acuerdo al avance de la obra
por la alta rotacin de frentes de trabajo, cambios de zonas de acceso, necesidad de
reas de trabajo y otros.
Estos planos se encuentran adjuntos en el Plan.
8.4

Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo

Como del control de nuestras actividades de riesgo se ha implementado una serie de


controles y que forman nuestro sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Medio Ambiente.
8.4.1

Actividades del proceso constructivo del proyecto RESIDENCIAL


SAN BORJA SUR

Segn el Proyecto y teniendo como base la Norma Tcnica G.050 Seguridad durante
la Construccin y podemos enumerar las siguientes actividades:
Trabajos preliminares
Retiro de estructuras metlicas / madera
Demolicin de estructura existente
Instalacin de instalaciones provisionales
Eliminacin de material de desmonte
Movimiento de Tierras
Excavacin con maquinaria
Excavacin Manual
Eliminacin de material excedente
8.4.2

Descripcin de las actividades de alto riesgo

Trabajos preliminares
Retiro de estructuras metlicas / madera
Demolicin de estructura existente
Eliminacin de material de desmonte
Instalaciones provisionales
Descripcin de la Actividad:
Comprende las actividades de retiro de estructuras metlicas y de madera de la
instalacin, en esta actividad se tiene en consideracin los peligros de desmontar
estructuras, proporcionando los equipos de proteccin personal necesarios de acuerdo
al procedimiento JK-PR-SSOMA-05 e inspecciones de SST de acuerdo al

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procedimiento JK-PR-SSOMA-12. Se procede con la delimitacin del cerco


perimtrico y la instalacin de mallas anti polvo para proceder con la demolicin.
Para los trabajos de demolicin de estructuras se proceder de acuerdo al
procedimiento de trabajos en demolicin JK-PR-SSOMA-21; considerando los
siguientes procedimientos, como el procedimiento de capacitacin JK-PR-SSOMA04, para el ingreso del personal; para el ingreso y control de los equipos se a la
obra se aplicara el procedimiento pre uso de equipo mvil JK-PR-SSOMA-08,
La aplicacin del procedimiento de anlisis seguro de trabajo JK-PR-SSOMA-03,
para identificar los peligros y riesgos presentes en la actividad.
Para realizar la demolicin se realizaran cortes de las estructuras para ellos se
aplicara el estndar de trabajos en altura de acuerdo al procedimiento de trabajos en
altura JK-PR-SSOMA-10.
Una vez realizada la demolicin se procede con la eliminacin de desmonte a los
botaderos autorizados y se procede con las instalaciones provisionales en la obra,
como ambientes de oficina, instalaciones elctricas (tableros elctricos, ambiente para
el personal, vestuarios, servicios higinicos, comedor, etc.)
Movimiento de tierra:
Excavacin manual
Excavacin con Maquinarias
Eliminacin de desmonte
Descripcin de la Actividad:
Comprende las actividades de excavacin masiva (manual y utilizando maquinaria),
para la cimentacin de la base del ascensor, zapatas aisladas y conectadas con vigas
de cimentacin as como la eliminacin de desmonte, el cual se realiz con
excavadoras y retroexcavadoras. El acarreo del material sobrante de la excavacin, es
trasladado hacia la zona de acopio temporal; la carga del material al volquete y el
transporte de ste hacia el botadero ms cercano a la zona de trabajo.
Adems de la ejecucin de trabajos previos de calzaduras de la cimentacin de los
vecinos lateral derecho, izquierdo y posterior.
Se utilizara como apoyo para el control de los riesgos, los procedimientos antes
mencionados.
Para el control de esta actividad se utilizara el procedimiento de actividades de
excavacin JK-PR-SSOMA-06, de donde se desprende el formato de permiso de
trabajo para excavaciones F1P-SSOMA-06 e Inspeccin de las excavaciones F2PSSOMA-06.
8.4.3

Documentacin de control de Gestin SSOMA

Como parte del sistema de gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio


Ambiente se cuenta con la siguiente documentacin.
8.4.3.1

Planes, Procedimientos Corporativos y Reglamentos

El objetivo de estos documentos es definir los lineamientos a desarrollar en la


implementacin del sistema de Gestin SSOMA, esto puede ser a nivel corporativo o a
nivel especifico del proyecto. Depender su desarrollo de la identificacin de requisitos
legales aplicables y estndares establecidos para el tipo de actividad a desarrollar. En
caso del proyecto se identifica las siguientes necesidades:

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Plan de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo


Plan de Respuesta Ante Emergencias
Plan de Manejo Ambiental
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Procedimiento de control documentario
Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
(IPER)
Procedimiento anlisis seguro de trabajo (AST)
Procedimiento de capacitacin
Procedimiento de Uso y Control de EPP
Procedimiento de excavaciones
Procedimiento de Trabajos en Caliente
Procedimiento de pre uso de equipo mvil
Procedimiento de investigacin de accidentes
Procedimiento de Trabajos en altura
Procedimiento de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales
Procedimiento de Inspecciones de SST
Procedimiento de Trabajos en Espacios Confinados
Procedimiento de control de drogas
Procedimiento de sub contratistas y proveedores
Procedimiento de Almacenamiento y Manipulacin de Materiales
Peligrosos
Procedimiento de liderazgo, compromiso y comit
Procedimiento de plan de emergencias
Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales y Otros
Requisitos.
Procedimiento de auditoras internas
Procedimiento de demolicin.

8.4.3.2

Procedimientos

Generado para describir en forma detallada los procesos a ejecutar en el proyecto,


ests se basan en los instructivos, especificaciones tcnicas, revisin de hojas MSDS,
estndares y la evaluacin de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
elaborado para el mismo proceso.
La revisin y aprobacin de estos documentos son responsabilidad del Jefe SSOMA
con el Gerente General.

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Este documento debe ser de conocimiento de todo el personal que est involucrado en
el proceso, esto mediante capacitaciones y/o entrenamiento si es posible.
Las evidencias de verificacin sern los registros de: Capacitaciones, AST, IPER,
Inspecciones.
Para el caso del proyecto se identifica al menos los siguientes procedimientos
necesarios:
Procedimiento de Demoliciones
Procedimiento de Excavaciones

8.4.3.3

Estndares

Parmetros transcritos de las normativas peruanas con referencia, en caso no est


definido por normativa peruana, de normativa internacional. Estos estndares tambin
estn plasmados en los procedimientos de trabajo.
Estos parmetros dan las recomendaciones o limitaciones de nuestras actividades a
desarrollar a fin de no alterar o minimizar las mismas dentro de nuestros procesos.
Procedimiento de demolicin
Procedimiento de excavaciones.
Procedimiento de Trabajos en Altura
Procedimiento de Trabajos en Caliente
Procedimiento de Trabajos en Espacios Confinados

8.4.3.4

Formatos

Son los formatos de control que nos permitir obtener evidencia de controles
estandarizados en cada tipo de inspeccin, permiso o identificacin de riesgo.
En caso no se cuente con algn formato especfico por necesidad de alguna actividad
o inspeccin de algn equipo se identificar y se elaborar en obra para el apoyo de la
gestin.
Los formatos establecidos por el Departamento SSOMA son:
Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y la Determinacin
de las Medidas de Control.
Registro de Seguimiento e Implementacin de las Medidas de Control
Registro de Anlisis Seguro de Trabajo
Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales
Registro de Asistencia a Capacitacin
Toma de conocimiento y compromiso de su cumplimiento
Cronograma de Charlas y Capacitaciones
Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos

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Permiso de Trabajos en Altura


Permiso de Trabajos en Caliente
Permiso de Trabajos en Espacios Confinados
Permiso de trabajos en excavaciones
Registro de Entrega de Equipo de Proteccin Personal
Pre uso de Equipo Mvil
Pre uso de Gra Torre
Inspeccin de Herramientas Manuales
Inspeccin de Herramientas Elctricas
Inspeccin de Extintores
Inspeccin de Andamios
Inspeccin de Arns
Inspeccin de Botiqun
Inspeccin de Excavaciones
Inspeccin de Arneses
Inspeccin de Andamios
Inspeccin de Equipos de Proteccin Personal
Informe de Desempeo de Simulacro
Acta de Reunin del Comit / SubComit
Reporte Preliminar de Incidente
Formato de Investigacin de Incidente
Formato de Cronograma de Actividades de Mes
8.5

Capacitacin

El programa de capacitacin es planificado por el Jefe SSOMA y el Gerente de


Construccin. Se tiene establecido Tres tipos de eventos de capacitaciones los
mismos que se desarrollan previa planificacin en el proyecto.
Los temas tratados en las capacitaciones son referidos a las necesidades del
desarrollo del proyecto considerando los procedimientos de trabajo, anlisis de
estndares a aplicar, revisin de requisitos legales; tambin temas ambientales que
permiten reforzar continuamente el nivel de conocimiento de todos los colaboradores.
Estas capacitaciones se realizan de acuerdo al procedimiento de Capacitacin a
colaboradores JK-R-SSOMA-04.
Los tres tipos de capacitaciones son:
8.5.1.1

Induccin Hombre Nuevo

Se entrena a todos los colaboradores que ingresan a laborar a un proyecto, aqu se


detalla los requerimientos de cumplimiento para el sistema de gestin SSOMA, se les

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da conocer los riesgos a los cuales van a estn expuestos adems de entregarle en
fsico el Reglamento Interno de Seguridad y se evidencia del curso firmando el formato
de Toma de Conocimiento y Compromiso de Cumplimiento.
Su tiempo de duracin mnima es de 02 horas, la misma que puede ser modificada en
por su necesidad acorde a los requerimientos.
Solo ingresaran a la induccin de hombre nuevo los personales (trabajadores) que
hayan aprobado el examen mdico pre ocupacional, siendo como requisito
imprescindible.
El tiempo de validez del curso de Induccin es de 01 ao o por proyecto., para ello se
utilizara el formato de Induccin de Hombre Nuevo F6P-SSOMA-04 y la asistencia
se registrara en el formato Registro de Asistencia a Capacitacin F5P-SSOMA-04
8.5.1.2

Capacitacin Especfica

Es la capacitacin donde se entrega informacin sobre temas especficos, como


procedimientos de trabajo, estndares, instructivos, normativas o re induccin de
personal, etc., adems est capacitacin est dirigida por personal capacitado segn
el tema entregado, ellos pueden ser: Jefe SSOMA, Prevencionista, Gerente de
Construccin, Maestro de Obra.
Su tiempo de duracin mnima es de 0.5 horas, su programacin mnima es de 01 vez
por semana. La evidencia de estas capacitaciones estar registrada en el formato de
Asistencia a Capacitacin.
Los temas sugeridos son:
Primeros Auxilios
Lucha contra incendio
Trabajos en altura
Riesgos elctricos / Lockout Tagout
Hojas MSDS
Plan de Contingencia ante emergencias
Inspecciones de Herramientas / Equipos
Trabajos en excavaciones
Trabajos en espacios confinados
Trabajos en Caliente
Trabajos con maniobras e izajes de cargas
8.5.1.3

Capacitaciones de Inicio de Jornada

Es la capacitacin diaria entregada a todo el personal del proyecto RESIDENCIAL


SAN BORJA SUR, esta es programada seleccionado los temas a tratar segn la
necesidad del proyecto.
Aqu se trata temas de ocurrencias diarias, de recomendaciones de mejora continua
en los actos y condiciones que se presenten a diario. Adems se informa sobre los
eventos programados, incidentes ocurridos, etc.

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La distribucin del tipo de capacitacin es de en la semana: 02 das corresponde a


tema de Salud Ocupacional + 02 das corresponde a Seguridad + 01 da corresponde
a medio ambiente, 01 da a temas de obra.
Los responsables de asegurar esta capacitacin son los ingenieros de campo,
prevencionistas de riesgo, supervisores de campo (capataces).
La evidencia se registra en el formato de evento de capacitacin.
Su tiempo de duracin es de 10 minutos diarios mnimos
8.5.1.4

Inspecciones

Las inspecciones nos permiten identificar las condiciones reales de los elementos,
equipos a usar en el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR a su ingreso o de
manera rutinaria, asegurando la operatividad del mismo bajo el criterio de estndares
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para ello hacemos referencia el
procedimiento JK-PR-SSOMA-12
La evidencia de las inspecciones se registra en los formatos establecidos para tales
fines como los PREUSO, Inspeccin de extintores, botiquines, herramientas, etc. Para
el caso de inspecciones no rutinaria se puede evidenciar en el formato de inspeccin
general.
Los tipos de inspecciones identificados para el desarrollo de nuestros proyectos son:
8.5.1.5

Inspecciones rutinarias

Estas se realizan de forma programada o establecida en los procedimientos o


estndares de uso de equipos u otros elementos, tales como:

Inspeccin de Equipos antes de ingreso a proyecto

Inspeccin diaria de equipo con PREUSO

Inspeccin de Equipos de Proteccin Personal

Inspeccin de Equipos de Contingencia (Extintores, camillas, botiquines,


etc.)

Inspeccin de instalaciones (comedores, oficinas, vestuarios, SSHH, etc.)

Inspeccin de Herramientas

Otras.

8.5.1.6

Inspecciones no rutinarias

Estas son establecidas segn la necesidad del proyecto, se presentan en casos no


rutinarios o actividades de emergencia.
Para estas inspecciones se puede solicitar el apoyo de especialistas en el tema para
identificar de forma especializada si se requiere las condiciones iniciales y de
operatividad del equipo o elemento a usar.
Tambin estn consideradas como inspecciones no rutinarias las realizadas para
identificar condiciones luego de un incidente peligroso o evento no esperado, siendo
parte de la investigacin de incidentes, estas las realizan el subcomit del proyecto.

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Se realizaran auditorias siguiendo el programa de auditoras, teniendo como referencia


el procedimiento de auditoras de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
JK-PR-SSOMA-21.
8.5.1.7

Investigacin de incidentes

El proceso de investigacin de las causas que originan los incidentes ser realizado de
acuerdo al Procedimiento de Investigacin de Incidentes, JK-PR-SSOMA-11, la
misma que est desarrollada en base a las normativas vigentes.
Aqu se detalla responsabilidades, procedimiento de reporte de incidente, tipo de
incidentes, registros para evidenciar la investigacin y las consideraciones para no
considerar accidente de trabajo algunos acontecimientos.
El personal involucrado en un incidente est comprometido a brindar su manifiesto en
el formato establecido para tal fin. Asegurando as su declaracin de los hechos y
registrar evidencia el mismo.
El reporte del incidente se emite mediante el Reporte Preliminar de Incidente, el da de
ocurrencia del evento y se informa a todo el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA
SUR desde la gerencia del mismo hasta el ltimo obrero, los medios son en fsico
mediante correo a la lnea de mando y verbal a los trabajadores, registrando el informe
en un formato de evento de capacitacin. Adems se emitir este reporte al Jefe
SSOMA, a Gerencia de Operaciones.
La investigacin del incidente se presentar el formato establecido para tal fin, y se
entregar mximo en 72 horas despus de la ocurrencia.
En caso de los accidentes fatales se proceder de acuerdo lo indica la ley y lo entes
que intervengan en tal teniendo preferencia la PNP y el MTPE.
8.5.1.8

Salud Ocupacional

Las actividades de salud ocupacional estarn coordinadas bajo asesora de un mdico


especialista ocupacional y se programaran dentro del cronograma de actividades del
Departamento de SSOMA en el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR.
Una de las tareas obligatorias es el desarrollo del examen pre ocupacional, siendo
este un requisito calificativo para la seleccin del personal.
As mismo se gestionar actividades que beneficien de manera continua y as mejorar
condiciones o actitudes en cuanto al control de la salud ocupacional del trabajador.
Estas actividades pueden ser:

Inspeccin de Ambientes (Comedores, SSHH, Vestuarios)

Inspeccin de condiciones de distribucin de agua de consumo


humano

Campaas Ergonmicas

Campaas Oftlmicas

Campaas de vacunacin

Capacitacin de temas de salud ocupacional

Examen de retiro del personal de obra

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8.5.1.9

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Control ambiental

La empresa asume la gestin ambiental como una responsabilidad de mucho


compromiso, esto porque los estndares que presenta la sociedad son mnimos, as
mismo reconoce su responsabilidad directa con el medio ambiente y se compromete a
desarrollar diversas actividades que permitan minimizar el impacto ambiental y mejorar
las actitudes de todos los colaboradores que desarrollen actividades para el proyecto
RESIDENCIAL SAN BORJA SUR y la empresa en general.
Las actividades a desarrollar sern identificadas del IAA (Identificacin de Aspectos
Ambientales) que genere el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR, adems de
los estndares ambientales que apliquen en el tipo de proyecto. Ests actividades son
como mnimo.

Control de Residuos de forma interna en obra

Disposicin Final de Residuos

Control de autorizaciones de uso y consumo de elementos naturales.

Control de polvos

Control de ruidos, etc.

8.5.1.10

Plan de contingencia ante emergencias

En el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR se desarrolla el Plan de


contingencias, de acuerdo a sus condiciones y actividades a desarrollar.
El mismo ser evaluado y validado por el Residente y Prevencionista Obra.
Este Plan de Contingencia contiene como mnimo:

Identificacin de los grupos de inters

Descripcin de responsabilidades y funciones del personal en


general

Descripcin y desarrollo del organigrama de contingencia

Identificacin de los recursos necesarios de acuerdo a los riesgos


identificados

Clasificacin de las emergencias por su magnitud

Desarroll de la secuencia de aviso ante la ocurrencia de un


incidente

Planes de Accin de Respuesta ante diferentes tipos de emergencia


identificados para el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR.

Anexos de directorios telefnicos

Anexos de los mapas de riesgo

Anexos de las rutas de evacuacin

Como medidas preventiva corporativas se cuenta con las coberturas SCTR para todo
personal ya sea directo y subcontrata.

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TRABAJO

El Plan de contingencias ser elaborado de acuerdo al procedimiento de elaboracin


de planes de emergencia JK-PR-SSOMA-18 y con la documentacin que lo merite.
Como parte de nuestro sistema de gestin el Plan de Emergencia es un documento
aparte del Plan de SSO.
9. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE GESTIN SSOMA.

El objetivo de este punto es evaluar el cumplimiento de la implementacin y desarrollo


de la gestin SSOMA en el proyecto RESIDENCIAL SAN BORJA SUR.
El sustento de verificacin de estos indicadores sern todos los
formatos archivados y bien verificados.

registros en los

El procesamiento de informacin ser de manera continua y se emitir los informes de


forma semanal y mensual, estos segn los formatos establecidos para tal fin.
La informacin a presentar son:

Reporte de Horas Hombre Trabajadas

Reporte de Accidentes

Reporte de ndice de Accidentabilidad

Reporte de Horas Hombre Capacitadas

Sustento de Formacin y Acta de Reunin de Comit

Reporte de Control Operacional

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Inspecciones de Seguridad

Permisos de Trabajo

Campaa de Orden y Limpieza

Control de Equipos utilizados

Control de Equipo de Proteccin Personal

Control de Sealticas

Notificacin de Riesgo

Reporte de Respuesta ante Emergencias


-

Control de Equipos de Contingencia

Desempeo de Plan de Emergencia Simulacros

Reporte de Servicios de Bienestar


-

Control de estndar
alimentacin

en

Control de estndar en vestuarios y duchas

Control de estndar
instalaciones

Control de disposicin de puntos de agua de consumo


para personal

en

comedor

servicios

control

de

higinicos

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Reporte de Salud Ocupacional


-

Control de Exmenes Ocupacionales

Control de Atenciones Mdicas

Reporte de Actividades de Proteccin del Medio Ambiente


-

Control de Manejo de residuos slidos Interno obra

Control de Disposicin final de residuos slidos

Control de Actividades para mitigacin de polvos

Control de Actividades para mitigacin de ruidos

Reporte de actividades de Salud Ocupacional

Reporte de actividades de Control Ambiental

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