ESPESADOS
CONTENIDO:
1.
2.
3.
4.
5.
OBJETIVO
ALCANCE
DEFINICIONES
RESPONSABILIDADES
MODO OPERATIVO
1. OBJETIVOS
2. ALCANCE
3.
DEFINICIONES
3.1
4. RESPONSABILIDADES
4.1 Administrador de Planta:
5. MODO OPERATIVO
5.1 El personal de operacin del deposito de relaves espesados revisar cada 7 das
los pozos de monitoreo. Adicionalmente revisar el estado de la canaleta de
agua lluvia del sector oeste del depsito y si este se encuentra sin presencia de
lquido.
5.2 Con una frecuencia de cada 15 das se realizar un muestreo de los lquidos
existentes en los pozos de monitoreo (de existir liquido en estos), los rotular y
enviar al laboratorio para su anlisis de Cu y pH.
5.3 En caso de detectarse una infiltracin, el personal de operacin, o cualquier
otra persona perteneciente a la planta, debe avisar inmediatamente a control
acceso y este al Jefe Turno, de cualquier situacin que implique un potencial
escurrimiento de lquidos.
5.4 El jefe de turno, junto a los asesores que estime conveniente, analizar la
situacin en terreno y determinar las reas de falla con mayor probabilidad de
ser la generadora de la infiltracin detectada. En el caso de que las
infiltraciones detectadas no se originen en el depsito, se tomarn las medidas
correspondientes para subsanar el problema segn su origen.
5.5 De tratarse de una infiltracin proveniente del depsito de pasta de relaves, el
Jefe de Turno debe disponer inmediatamente de los recursos necesarios para
captar las aguas acumuladas en la zanja y trasladarla a la piscina de
emergencia, sumndose esta agua al proceso.
5.6 El Jefe Turno, junto al Experto de Prevencin de Riesgos y el Encargado de
Sustentabilidad, realizarn un informe del incidente y adems redactar una
descripcin de todas las acciones realizadas en forma cronolgica, para ser
presentada al comit de Emergencia de la Faena y a la Gerencia de
Sustentabilidad segn consta en el procedimiento GS-MA-P02 de Manejo
Comunicacional e Investigacin de Incidentes Ambientales.
5.7 El Encargado de Sustentabilidad en conjunto con el Asesor en Prevencin de
Riesgos elaboran un registro de No Conformidades donde se indican las causas
que provocaron este evento, las acciones con sus respectivas fechas de
cumplimiento para que no vuelva a suceder.