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1.

ALCANCE
A todos los trabajadores del CONSORCIO CHUYUGUAL
CUSHURO SANAGORAN S.A.C.
2. REFERENCIAS
- Liderazgo prctico en el Control de Prdidas, Frank E. Bird
1985.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N
006-2014-TR.
- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera
DS N024-2016 EM
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerencia General
- Aprobar el presente estndar.
- Asegurar la difusin de este procedimiento, as como
brindar las facilidades para el entrenamiento del personal
con la finalidad de implementar el presente estndar en su
rea de trabajo.
3.2 Jefe de Proyecto
- Verificar que los trabajadores realicen la identificacin de
peligros y riesgos durante el desarrollo de sus actividades.

- Capacitar sobre la importancia y manejo de los anlisis


seguros de trabajo (A.S.T.), conocimiento de los
procedimientos escritos de trabajo (P.E.T.) y la
aplicacin

de

la

herramienta

IPERC

(Identificacin de Peligros, evaluacin y control de Riesgos),


esta es una herramienta de vital importancia en la
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
- Publicar la relacin de tareas crticas en cada mquina de
perforacin, para conocimiento de todo el personal.
3.3 Ingeniero de Seguridad
- Revisar las evaluaciones de riesgo presentadas por los
Proyectos,

fin

de

determinar

las

necesidades

de

capacitacin del personal.


- Asesorar en la ejecucin de la identificacin de peligros,
evaluaciones de riesgos y procedimientos escritos de
trabajo.
- Asignar las responsabilidades y coordinar las actividades
permanentes
peligros

en

los

verificar

Proyectos
la

para

identificacin

implementacin

de

de

acciones

correctivas, bajo el asesoramiento permanente del jefe de


proyecto.
3.4 Trabajadores
- Participar en la identificacin de los peligros y la evaluacin
de

riesgos

de

las

actividades

que

realizan,

previa

capacitacin y conocimiento de la definicin de peligros y


riesgos.

- Reportar los peligros o riesgos que no hayan sido


considerados en la evaluacin inicial.

- Participar activamente en las actividades de control de


riesgos que determine la Empresa.

4. DEFINICIONES
- Peligro: Es una condicin, actividad, objeto
(material) o sustancia que tiene potencial inmediato de
causar dao a las personas, equipo, proceso y ambiente,
bajo determinadas circunstancias.
- Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro pueda causar
un accidente/incidente, enfermedad profesional, dao a la
propiedad o al medio ambiente.
- Matriz de Evaluacin de Riesgos: Es un cuadro de doble
entrada, que presenta la identificacin de peligros, en base
a las actividades o tareas de las operaciones, segn los
criterios

de

consecuencia,

exposicin,

probabilidad

clasificacin del riesgo. Asimismo, incluye la evaluacin del


riesgo luego de la aplicacin de las medidas de control.
- Clasificacin del Riesgo: Determina el nivel de riesgo en
funcin de los rangos establecidos para la magnitud del
riesgo (M.R).

Magnitud del
Riesgo

Nivel de
Criticidad

18-23

Riesgo Leve

10-17

Riesgo
Moderado

1-9

Riesgo Alto

- Magnitud del Riesgo: Es el producto de los factores de las


tres variables de criticidad analizadas (C, E y P).

- Consecuencia (C): Nivel de severidad o gravedad que


puede resultar de un accidente (lesiones, dao
a la propiedad o al ambiente)
-

Exposicin (E): Nmero de veces que la


actividad o tarea debe ser ejecutada; o que
la instalacin, equipo o material es utilizado, durante un
periodo determinado.

Probabilidad (P): Menor o mayor tendencia a la ocurrencia


de un accidente durante el desarrollo de una tarea, uso
de una instalacin u operacin de herramientas, equipos
o materiales.

Medidas de Control: Son las actividades destinadas a la


reduccin de los riesgos determinados, mediante el
establecimiento de prcticas seguras y mejoramiento de
las condiciones del lugar de trabajo. Deber considerarse
cuatro criterios bsicos:
Eliminar el posible riesgo (E )
Reducir la magnitud del riesgo (R )
Trasladar el riesgo (T )
Sustituir el posible riesgo mediante el cambio de
procedimiento

5. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS


- Desarrollar una lista de preguntas, durante las actividades
de trabajo, sobre la existencia de peligros y riesgos, segn
algunos criterios que se indican a continuacin:
Peligros

Riesgos

PROBABILIDADNIVEL DE

Condiciones de equipos,
Peligros identificados que
mquinas, materiales o
tengan la
herramientas que se
posibilidad de
encuentren:
generar:
Doblado
Golpes
Quebrado
Cortes /
Descompuesto
Laceraciones
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO
Gastado
Atrapamientos
Casi Seguro- El 90%-100%
evento
Grasiento
nivel.
ocurrir
Probabilid A
L18 Cadas
M11 al Hmismo
H3
H1
6
Torcido
Cadas de personas a distinto
ad
Esperado
Corrodo
nivel.
- El
evento
Suelto
Cadas de herramientas,
55%-90%
probablemente
Con filtraciones
Probabilid B
L20 materiales,
M14
M10
H4
H2
ocurrir
en
la
Ruidoso
Incendios
ad
mayora de las
Sobresaliente
Explosiones
circunstancias
ProbableFiludo El
Inhalacin de sustancias
30
%-55%
evento
Resbaloso
Dao a los ojos
puede
Probabilid C
L
L19
Ma12 travsHde
H5
22
7 la piel
ocurrir
Derramado
Absorcin
en algn
ad
momento
Obstruido
Ingestin de sustancias
ImprobableEl
Astillado
Contacto con energa:
5 - 30%
evento
podra
Inestable
Probabilid D
L24 neumtica,
L21
Melectricidad,
M13 ruido
H8
15
ocurrir en algn
ad
momento
Con vibracin
y vibraciones.
Raro
Excesivo
Contacto con temperaturas
- el evento
extremas
podra ocurrir
< 5%
slo bajo
Probabilid E
L25 (calor,
L23 fro)M17
M16
H9
circunstancias
ad
Trastornos msculoexcepcionales
esquelticos
NIVEL DE SEVERIDAD
1
2
3
4
5
Enfermedades
ocupacionales
Daos materiales
Emisiones al aire, agua o
suelo

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

5.1 Estimacin del riesgo


Para cada peligro detectado debe estimarse el
riesgo, determinando la severidad del dao o
consecuencias que puede dar lugar en caso de
presentarse y la probabilidad o posibilidad de
que ocurra el hecho.

5.1.1. Severidad del dao (consecuencias):


Para determinar la potencial severidad del dao o
consecuencias, debern considerarse bajo la siguiente
clasificacin:
Severidad 1
Caso de Primeros Auxilios -o- efectos menores reversibles a
la salud sin efectos de importancia.
Severidad 2
Caso de Tratamiento Mdico-o-efectos reversibles a la salud
de consideracin, sin discapacidad.
Severidad 3
Lesiones
Reportables/Lesin
con
tiempo
perdido/enfermedad-o-severo, efectos reversibles a la salud
como resultado de una exposicin aguda, corto plazo
exposicin-o-condicin crnica progresiva, enfermedades
infecciosas.
Severidad 4
Fatalidad
Simple
-oDiscapacidad
Permanente-oexposiciones resultantes en condiciones de efectos
irreversibles de importancia a la salud.

Severidad 5
Fatalidades Mltiples-o-Efectos a la Salud
resultando
enfermedades
discapacitantes
mltiples a la salud conduciendo a la
mortalidad temprana.

5.1.2. Probabilidad de que ocurra el dao:


La probabilidad de que ocurra el dao se debe estimar
tomando el siguiente criterio:
A Casi Seguro - El evento ocurrir 90% - 100%.
B Esperado - El evento probablemente ocurrir en muchas
circunstancias. 55% - 90%.
C Probabilidad- El evento podra ocurrir en algn tiempo.
30% - 55%.
D Improbable - El evento podra ocurrir en algn tiempo. 5%
- 30%.
E Raro - El evento podra ocurrir solo en circunstancias
excepcionales. Menor a 5%.

6. Medidas de control de riesgos


6.1. Medidas de Control
Luego de valorar el riesgo, se har un inventario acciones
preventivas, con el fin de disear, mantener o mejorar los
controles de riesgos. La implantacin de medidas de
control ser precisas despus de la evaluacin de riesgos.

6.2. Mtodos de control de riesgos:


Debern escogerse teniendo en cuenta la siguiente
jerarqua de control de riesgos en referencia al Artculo 96
del

presente

Reglamento

de

Seguridad

Salud

Ocupacional en Minera DS 024-2016 EM con la finalidad


de controlar, corregir y eliminar los riesgos.

1. Eliminacin (Cambio de proceso de trabajo, entre otros).


2. Sustitucin (Sustituir el peligro por otro ms seguro o
diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores)
3. Controles de ingeniera (Uso de tecnologas de punta,
diseo de infraestructura, mtodos de trabajo, seleccin de
equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de la
zona de contacto de los trabajadores, entre otros).

4.
Sealizacin,
alertas
y/o
controles
administrativos (Procedimientos, capacitacin
y otros).
5. Usar Equipos de Proteccin Personal (EPP), adecuados
para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas reas.
EL USO DEL EPP SER LA LTIMA ACCIN A SER
EMPLEADA EN EL CONTROL DE RIESGOS.

6.3.

Revisin de los controles de riesgos:


Estos deben ser revisados antes de su implantacin,

considerando:
Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a
niveles de riesgos aceptables
Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos
peligros
La opinin de los empleados afectados sobre la necesidad
y la operatividad de las nuevas medidas de control.
El presente documento de Gestin de Riesgos tendr una fecha
de vigencia de 1 ao a partir de su implementacin en los
trabajos

que

realizar

Consorcio

Chuyugual,

Cushuro,

Sanagoran S.A.C.

Huamachuco, 10 de Agosto del 2016.

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