Anda di halaman 1dari 2

RUJUKAN PELAKSANAAN

AUDIT INTERNAL

SPO

No. Kode

:.

Terbitan

No. Revisi

Tgl. Mulai Berlaku

: 1 Mei 2013

Halaman

:1

1. RUANG
LINGKUP

Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah

2. TUJUAN

menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

3. KEBIJAKAN

Kebijakan ini berlaku untuk Kepala Puskesmas, Tim rujukan audit internal dan
pihak terkait (Dinas kesehatan dan Kecamatan).

4. PETUGAS

Kepala Puskesmas

hasil rekomendasi audit internal

Wakil manajemen mutu


Tim Audit Internal
1. Laporan hasil kegiatan tiap program
5. PERALATAN

2. Buku Notulen
3. LCD

6. REFERENSI

7. DOKUMEN
TERKAIT

8. DISTRIBUSI

Rekaman historis perubahan


No

Yang dirubah

Isi Perubahan

Tgl.mulai
diberlakukan

Anda mungkin juga menyukai