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Bogot, D.C.
7 de diciembre de 2016
CARTA DE PRESENTACIN DE PROPUESTA
Organizacin:

War Child Holland (WCH)

Proyecto

Protection and Education of Vulnerable Children and Youth in Colombia

Seora:
LUZ MARINA GALINDO
Oficial de Administracin y RH
WAR CHILD
Carrera 35 No. 53A 47
La ciudad
Cordial saludo:
Por medio de la presente le estoy haciendo entrega de nuestra propuesta tcnico-econmica, para la
prestacin de los servicios de Auditoria Externa al Proyecto Protection and Education of Vulnerable
Children and Youth in Colombia cofinanciado con fondos de la Embajada de Canad y WAR CHILD,
que permita comprobar que los gastos producidos y reclamados por el beneficiario son correctos y
admisibles. Esta propuesta es coherente con los estudios y documentos previos definidos por la
Entidad y en caso de suscribir contrato, me comprometo a cumplir con lo definido en ste, de
acuerdo a las exigencias establecidas.
OBJETO
Realizar una auditora financiera y administrativa a la organizacin Corporacin Opcin Legal,
evaluando el buen manejo de los recursos y verificando el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
ALCANCE
Cumpliremos con las especificaciones tcnicas de War Child Holland, para este tipo de auditoras.
La auditora se efectuar de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditora emitidas por la
Federacin Internacional de Contadores (IFAC) y por consiguiente incluir las pruebas de los
registros contables que consideremos necesarias bajo las circunstancias.
La auditora incluir una planeacin adecuada, evaluacin y prueba de la estructura y sistemas de
control interno, y la obtencin de evidencia objetiva y suficiente que permita alcanzar conclusiones
razonables sobre las cuales se base nuestro informe financiero de la accin financiada por el
Contrato de Subvencin y las recomendaciones que sean del caso.

Asumiremos la responsabilidad de la auditora de conformidad Trminos de Referencia y conforme


la norma internacional sobre los servicios - International Standard on Related Services - 4400 Compromisos para la realizacin de procedimientos acordados sobre informacin financiera,
promulgada por la IFAC, con arreglo al Cdigo de tica para contables profesionales de la IFAC,
aunque la norma internacional 4400 establece que la independencia no es un requisito de los
compromisos de los procedimientos acordados, el rgano de Contratacin exige que el Auditor
cumpla 'los requisitos de independencia del Cdigo de tica para los contables profesionales.
El Auditor designar y llevar a cabo su programa de trabajo de verificacin de conformidad con el
objetivo y mbito de la presente auditora, pudiendo aplicar tcnicas de investigacin y anlisis,
(re)estimacin, comparacin, otro tipo de comprobaciones administrativas de exactitud, observacin,
inspeccin de registros y documentos, control de activos y obtencin de confirmaciones. El Auditor
obtendr de estos procedimientos pruebas adecuadas y suficientes para la elaboracin del informe
de anlisis de los hechos. A tal fin, el Auditor podr consultar las directrices de la norma
internacional de Auditora 500 Evidencia de Auditora y, en particular, los apartados relacionados
con la evidencia de auditora suficiente y adecuada. El Auditor emitir un juicio profesional
respecto a qu constituye verificacin suficiente y adecuada cuando considere que las directrices de
la norma internacional 500, las estipulaciones del Contrato y los Trminos de Referencia del
compromiso no son suficientes
VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta es de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
($24.900.000). La forma de pago ser de un 30% a la firma del contrato y el restante 70% contra
entrega de informe
TIEMPO DE EJECUCIN
El tiempo de ejecucin es de SESENTA (60) das, contados a partir del momento de la suscripcin
del contrato y entrega formal y definitiva de la informacin objeto de auditoria.
Reciba Cordial Saludo,

Firma:
Nombre
En calidad de:
Nombre del proponente:
Direccin:
Telfono y Fax:

____________________________________
HENRY W. PAEZ ROMERO
Representante Legal
MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS
Diagonal 115 A No 70 B-07
6 17 60 11 - 6 13 00 27

Email:

mgisistemas@paezasociados.com

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PROPUESTA TCNICA

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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES


WAR CHIL HOLLAND
Protection and Education of Vulnerable Children and Youth Colombia
ENFOQUE GENERAL Y METODOLOGA
1.

INTRODUCCIN
War Child es una organizacin internacional no gubernamental independiente e imparcial
Holandesa, creada en 1995, con el propsito de hacer una diferencia duradera en la vida de nias,
nios y adolescentes afectados por el conflicto armado en diferentes regiones del mundo,
promoviendo su bienestar psicosocial y la proteccin. Desarrollamos acciones en apoyo psicosocial,
proteccin y educacin. El Programa para Colombia se desarrolla desde el ao 2006 a travs de
organizaciones locales y nacionales. Actualmente se implementa en Choc, Putumayo y Bogot

2.

OBJETIVO GENERAL.
Realizar una auditora financiera y administrativa a la organizacin Corporacin Opcin Legal,
evaluando el buen manejo de los recursos para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2015 y
el 31 de diciembre de 2016; verificando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

3.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Realizaremos las comprobaciones de los requisitos establecidos en la normativa aplicable y elaborar
un informe exhaustivo al respecto, entre otros verificaremos:
-

Valoracin de la regularidad financiera, mediante el control y la evaluacin de la exactitud,


exhaustividad e imparcialidad de las diversas transacciones, ya sea en su totalidad o por
muestreo, en funcin de las necesidades (antes y en el transcurso de la auditora).

Examen de la conformidad con los objetivos del proyecto mediante el control y la evaluacin
de las operaciones, los gastos y los ingresos en comparacin con la base los documentos
del proyecto (descripcin del proyecto, los programas de actividades, contratos,
presupuestos etc).

Examen de la conducta econmica y eficiente a travs del control y la evaluacin de:


a) la minimizacin del costo de los recursos utilizados para las actividades, para garantizar
una calidad adecuada.
b) la comparacin de los gastos con el presupuesto correspondiente y las posiciones control
y evaluacin de las explicaciones de las diferencias.

Examen de la adecuacin, la pertinencia y el funcionamiento del Sistema de control interno,


mediante la evaluacin de:
a) La organizacin interna (estructuras, funciones, tareas, autoridad, las responsabilidades,
mtodos, procedimientos, etc.).
b) la existencia, el respeto y la aplicacin de las leyes, reglamentos e instrucciones.

c) la proteccin de los recursos y bienes


d) la prevencin de errores y fraude
e) la calidad y la viabilidad del sistema de informacin y la comunicacin
-

Examen del cumplimiento de las condiciones contractuales del Acuerdo de Cooperacin y la


Gua de Polticas y Reglamentos para el manejo de recursos de la Fundacin War Child
(versin 2016)

PROYECTO A AUDITAR:

4.

ALCANCE DE LA AUDITORA
La auditora se efectuar de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditora, emitidas por la
Federacin Internacional de Contadores (IFAC) y por consiguiente incluir las pruebas de los registros
contables que consideremos necesarias bajo las circunstancias.
En el cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditora, se prestar especial atencin a los
siguientes aspectos:
- En el diseo y desarrollo de procedimientos de auditoria para la obtencin de evidencia apropiada
se utilizaran mtodos adecuados para la seleccin de las muestras de auditora, de acuerdo con la
aplicacin de la NIA 530 Muestreo de Auditora. procedimientos de auditora.
- En la planificacin y ejecucin de la auditora, para reducir el riesgo de auditora a un nivel
aceptablemente bajo, se consideraran los riesgos de errores materiales en los Estados Financieros
debido a fraude. (segn la NIA 240)
- Tal como lo exige la NIA 250 Consideracin de las Leyes y Reglamentos en una Auditora de
Estados Financieros., Al disear y ejecutar nuestros procedimientos de auditora y en la evaluacin
y comunicacin de los resultados del mismo, se reconocer que el incumplimiento por la Entidad a
las leyes y los reglamentos puedan afectar materialmente los Estados Financieros.

- Comunicar los asuntos de inters derivados de la auditora de los Estados Financieros, a la


Gerencia de la Entidad, como lo establece la NIA 260 Comunicacin de Asuntos de Auditora con
los Encargados del Gobierno Corporativo.
- A fin de reducir el riesgo de auditora a un nivel aceptablemente bajo, se determinar la respuesta
global a los riesgos evaluados a nivel de los Estados Financieros, de igual forma se disear y
realizarn otros procedimientos de auditora, para responder a los riesgos evaluados a nivel de
afirmacin, como exige la NIA 330 Procedimientos del Auditor en Respuesta a los riesgos
evaluados.
- As mismo, se tendr en cuenta nuestra responsabilidad como auditores, con respecto a los
hechos posteriores al cierre, en una auditora de estados financieros, de acuerdo con la NIA 560.
- Efectuaremos comprobaciones de la efectividad del control, en los procesos de adquisiciones y
pagos de bienes y servicios, durante el perodo objeto de examen, basado en una muestra
representativa con fundamento en riesgos de auditora.
Las labores de auditora se efectuaran sobre una revisin del 100% de los soportes, comprobantes,
notas y dems documentos originales relacionados con la contabilidad de la institucin beneficiaria
de la subvencin sin exclusin alguna, con la informacin que reposa en Bogot.
En todo caso, para el cumplimiento de los objetivos trazados, la Corporacin Opcin Legal deber
proporcionarnos los elementos de juicio y de conviccin necesarios que nos permitan sustentar de
manera objetiva el dictamen. De requerirse desplazamientos fuera de Bogot, los costos sern
asumidos por la Corporacin Opcin Legal,
La auditora incluir una planeacin adecuada, la evaluacin y prueba de la estructura y sistemas de
control interno, y la obtencin de evidencia objetiva y suficiente que permita alcanzar conclusiones
razonables sobre las cuales se base nuestro dictamen financiero del Proyecto financiado con fondos
de la Embajada de Canad y War Child Holland (WCH) y las recomendaciones que sean del caso.

5.

METODOLOGA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORA

REVISIN Y
VALIDACIN

Programas de
trabajo

MACROENTORNO

WAR CHILD HOLLAND


PLANEACIN DETALLADA

Anlisis minucioso de las necesidades


de las, caractersticas y disposiciones de
nuestros clientes (TR) y comprensin
puntual de la misma, en su micro y
macroentorno.

Ajustes a la Planeacin y
programacin especfica del trabajo,
presentada en la propuesta.

Conocimiento puntual de la
organizacin y sus
componentes.

Estructuracin de los
programas de
auditora

EJECUCIN:
Realizacin de pruebas
de auditora

Validacin

Presentacin de los
resultados de la
auditora

Plan De Trabajo
Ajustado

PROPUESTA.
SEGUMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES

REVISIN Y
VALIDACIN

REVISIN Y
VALIDACIN

sta, es realizada por las directivas de nuestra compaa.

INFORME

A
U
D
I
T
O
R
I
A
S
D
E
C
A
L
I
D
A
D

5.1 ENFOQUE GENERAL


Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo, es nuestro cliente, a
partir de sus necesidades creamos el compromiso de, no slo, ayudarle a satisfacerlas, sino
tambin a lograr su propsito. Es as, como en la bsqueda por brindarle un servicio de ptima
calidad hemos desarrollado nuestra metodologa a travs de la integracin del compendio de
normas promulgadas tanto por las organizaciones nacionales e internacionales que determinan
los parmetros a cumplir en la realizacin de una auditora con destino a War Child Holland, as
mismo tenemos como gua el manual internacional de auditoria de MGI
Los procesos bsicos que integran nuestra metodologa segn se presentan en el esquema
operativo de trabajo, es el siguiente:
A. PLANEACION
Nuestro proceso de Planeacin, asegura el desarrollo de una Verificacin que tiene en cuenta
las reas de mayor importancia, que detecta los problemas potenciales oportunamente y que
garantiza que el trabajo ser desarrollado y cumplido de acuerdo con los parmetros
establecidos, donde entenderemos y analizaremos la estructura de cada proyecto.
B. EJECUCIN.
Esta etapa consiste en la aplicacin de los procedimientos diseados para la revisin del
contrato de subvencin, cumplimiento de condiciones contractuales, revisin y verificacin de los
gastos mediante la ejecucin de dicho contrato, con el fin de realizar los anlisis y evaluaciones
requeridas y emitir un concepto sobre la conformidad de las actuaciones desarrolladas, de tal
manera que se d un cumplimiento total y efectivo a los objetivos y alcance.
C. AUDITORIA ACUERDO DE COOPERACIN
Con vistas a emitir nuestro informe, nos aseguraremos que se cumplan los siguientes objetivos
con respecto a:
a) Entendimiento y anlisis de la estructura de la organizacin y/o programa/proyecto a
ser auditado.
Con el fin de conocer, entender, analizar y emitir el correspondiente dictamen, efectuaremos los
siguientes pasos:
Entenderemos y analizaremos la estructura y principales polticas de la entidad ejecutora.
Entenderemos y analizaremos el acuerdo de cooperacin.
Evaluaremos el riesgo de fraude o error material en los informes y estados financieros.
b) Entendimiento y Evaluacin del Sistema de Control Interno.
Evaluaremos los siguientes componentes del sistema de Control Interno:
Ambiente del Sistema de Control Interno y sus componentes.
Controles relevantes identificados y definicin del nivel de satisfaccin de los controles.
Determinar la naturaleza y extensin de las pruebas de auditora sobre los informes
financieros.
c) Desarrollo de las pruebas de auditora y obtencin de la evidencia.
Las pruebas de auditora efectuadas por nuestra firma, se encuentran regidas por las normas
internacionales IFAC, manual de MGI Internacional, Gua de Polticas y Reglamentos para el
manejo de recursos de la Fundacin War Child (versin 2016) y procesos y procedimientos

internos, los cuales permiten obtener resultados eficaces y eficientes, indicando la forma ptima
de:
Desarrollar adecuadamente las pruebas de auditora y obtencin de la evidencia.
Determinar el nivel de aseguramiento requerido a nivel de aserciones de los informes
financieros.
Desarrollar procedimientos analticos sustantivos.
Desarrollar pruebas de detalle.
Desarrollar procedimientos de confirmacin externa.
Desarrollar otros procedimientos de auditora.
d) Finalizacin y emisin del dictamen por cada uno de los informes emitidos.
El desarrollo adecuado permite obtener el informe con las caractersticas requeridas tomando en
cuenta:
La evaluacin de la materialidad de los hallazgos de auditora.
La verificacin de las labores de auditora.
El desarrollo de la reunin de finalizacin del proceso de auditora.
La elaboracin y presentacin del informe de auditora.
e) Otras Responsabilidades
Para cada diferencia encontrada, propondremos las medidas que, de acuerdo con la base
contractual del Proyecto sea necesario tomar, y en todo caso, s War Chil Holland tiene o
no derecho al reembolso de cantidades previamente transferidas al Proyecto.
Efectuar reuniones de entrada y salida con el ente Ejecutor, quien tiene a su cargo la
ejecucin del Acuerdo de Cooperacin.
Planearemos el trabajo de auditora de manera tal que se efecten revisiones preliminares
o interinas durante el perodo bajo examen, con el fin de evaluar los sistemas de control
interno y procedimientos de contratacin y comunicaremos oportunamente al Ente
Ejecutor (Corporacin Opcin Legal), las situaciones que ameriten la atencin de la
administracin antes de la presentacin del informe final de auditora.
Brindar nuestro conocimiento y experiencia en este tipo de Proyectos.
D. SUPERVISIN
Consiste en la revisin permanente ejercida por el Gerente de Auditoria y sus funcionarios de
mayor capacitacin y experiencia, para asegurar que el programa de trabajo se desarrolla de
acuerdo con lo planeado y con la calidad y eficiencia requerida.
Esta etapa contempla la revisin y evaluacin de la evidencia del trabajo que se soporta en los
papeles de trabajo. La dedicacin del Gerente de Auditoria en el desempeo de sus funciones, le
permite mantenerse debidamente informado de las actividades que se desarrollen orientando y
supervisando las pruebas que considere necesarias. Cualquier recomendacin que se emita,
conlleva una cuidadosa revisin, del trabajo previamente desarrollado con el fin de asumir sin
mayores riesgos la responsabilidad.
E. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Conscientes de los constantes cambios dados en el entorno y en la actualizacin permanente
que exige la prestacin de un servicio con las caractersticas que tiene una Auditoria de
proyectos Financiados por la Embajade de Canad y WCH, nuestra organizacin, en procura de
ofrecer a sus clientes un apoyo que se constituya en herramienta de fundamental importancia
para su desarrollo y crecimiento, ejecuta sus propuestas con base en la investigacin

permanente de nuevas tecnologas blandas aplicables al desempeo de nuestro trabajo y en


altos niveles de calidad. Es as, y como se mencion en la seccin de metodologa, que nuestra
compaa, se ha trazado el propsito de ser cada vez mejores para nuestros clientes y ayudarlos
no slo a satisfacer sus necesidades, sino tambin, a cumplir su propsito.
6.

PLAN DE TRABAJO - EQUIPO DE TRABAJO


El procedimiento utilizado por nuestra firma asegura que cualquier trabajo llevado a cabo rene
los requisitos, polticas y control de calidad exigidos por las normas de auditora generalmente
aceptadas. Dichos trabajos se lleva a cabo bajo la responsabilidad de los socios, quienes
participan en la planeacin, programacin, orientacin y revisin final, asegurando as el control
de calidad del trabajo y su desarrollo eficiente y oportuno.
Nuestro plan de trabajo incluye:
ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO:
NANCY E. BERMUDEZ C.
SOCIO A CARGO DE LA AUDITORA

NYDIA LUCIA ALFONSO


GERENTE DE AUDITORIA

LIZBETH LILIANA
CRISTANCHO
AUDITOR FINANCIERO

Informacin de seguimiento del Proyecto


Para la realizacin de la auditora, deber tenerse en cuenta toda la informacin de relevancia
sobre el proyecto:

El Acuerdo de Cooperacin
Formulacin definitiva aprobada, incluidos datos econmicos y presupuestarios, plazo de
ejecucin
POA inicial y modificaciones aprobadas por WCH.
Fecha de recepcin de fondos de WCH por parte de la entidad adjudicataria de la
subvencin.
Fecha de incorporacin de los fondos de presupuesto a la Corporacin
Certificados de monetizacin y extractos bancarios.
Las modificaciones sustanciales aprobadas por WCH durante el periodo que se audita,
as como cuantas otras autorizaciones se hayan producido, en especial autorizaciones
para modificar el POA, autorizaciones para la utilizacin de Certificaciones de Ejecucin
de Actividades por mdulos, autorizaciones a alternativas a la transferencia de los
bienes adquiridos con la subvencin, autorizaciones de prrrogas de la duracin de la
ejecucin de la intervencin, entre otras.
Listados cronolgico y presupuestario (pesos/)

Se tendr en cuanta hasta que no exista un cierre real del proyecto no se podr dar inicio a la
auditora de seguimiento del proyecto, el cierre incluye:

7.

Informe tcnico final suscrito por representante legal con certificado de cumplimiento de
fines( previamente revisado y avalado por WCH Colombia)
Liquidacin de contratos
Pagos totales realizados
Certificado de obtencin o no de otras subvenciones
Certificado de gastos de administracin
Estados Contables cerrados y firmados
Actas firmadas de transferencia de bienes
Material acreditativos de la visibilidad dada a WCH como financiadora del Proyecto
Devolucin de fondos e intereses s es el caso
Listados, cuadros y dems documentacin que permita acreditar la ejecucin de las
actividades, gastos del proyecto y cumplimiento de resultados y fines.

INFORMES DE AUDITORA
Nuestro trabajo de auditora contender, por lo menos, el examen crtico, sistemtico y detallado
de los sistemas de informacin financiera de gestin legal y de organizacin utilizando tcnicas
especficas con el propsito de emitir un informe profesional razonable acerca de la informacin
financiera, haciendo nfasis en la ejecucin de los programas/proyectos determinando eficiencia
y eficacia en el manejo de los recursos otorgados por WCH Como resultado de nuestro trabajo
se emitirn Informes en los que se detallarn las comprobaciones realizadas y se comentarn
todos aquellos hechos o excepciones que pudieran suponer incumplimiento por parte del
beneficiario de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la percepcin de la
subvencin, debiendo proporcionar informacin con el suficiente detalle y precisin para que el
rgano gestor pueda concluir al respecto, conforme con el modelo establecido en los trminos de
referencia.
Se presentar Un Informe de Auditoria por organizacin que contendr como mnimo los
siguientes aspectos:
- Descripcin general de la organizacin, los objetivos del proyecto, perodo cubierto por la
auditora.
- Objetivos y alcance de la auditora
- Los estados financieros del proyecto y las opiniones al respecto, incluida el dictamen, indicando
si existen en todos los aspectos una verdadera y correcta representacin de los gastos
efectuados y si los ingresos obtenidos se ajustan a los principios contables en Colombia.
- Comprobacin y cruce de las fuentes de verificacin (lista de participantes, registro fotogrfico,
consentimiento informado) versus los comprobantes contables.
- Comparacin presupuestaria del proyecto, incluidos los comentarios sobre las desviaciones
importantes
- Verificacin fsica de los Activos adquiridos por la organizacin en el marco del proyecto
durante el perodo contable.
- Evidencia de la muestra de auditoria
- Estados financieros consolidados de la organizacin, incluyendo:
1. Balance de prueba por el centro de costo del proyecto
2. Estado de ingresos y gastos
3. Observaciones, propuestas y recomendaciones

- Los informes de seguimiento se presentaran en original y una copia en soporte digital. El


informe final se presentar por duplicado y firmado en todas sus pginas. Se acompaar una
copia en soporte digital.
-

Finalmente solicitaremos a la entidad adjudicataria de la subvencin, al final de su


trabajo, una carta, firmada por el representante Legal de la Entidad Subvencionada, en
la que se indicar que se ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que
puedan afectar a la correcta percepcin, aplicacin y justificacin de la subvencin; as
como otras manifestaciones relevantes que puedan servir de evidencia al auditor sobre
los procedimientos realizados. Esta carta de manifestaciones (Art.3.2.g) formar parte
del informe de auditora.

Adicionalmente previo a la auditora, se realizar en la Institucin beneficiaria una reunin de


entrada y otra de salida con el Representante Legal, el equipo administrativo y dems personal
que se crea conveniente. Atendiendo la oportunidad de estas reuniones se darn a conocer los
procedimientos y los resultados obtenidos en desarrollo de la labor de auditora, al igual que las
recomendaciones que deban aplicarse, en caso que haya lugar a ellas.
8.

LUGAR DE REALIZACION
La revisin y verificacin de documentos por parte de MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS se
realizar en la oficina de La Corporacin Opcin Legal en la ciudad de Bogot, ubicada en la
Carrera 10 No. 24 76 Oficina 500.

9.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO


El contrato iniciar su ejecucin a partir de la suscripcin y aprobacin de las garantas del
contrato, con una duracin de sesenta (60) das.

* * * * *

HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO

CURRCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto:

Socio a Cargo de la Auditora

2. Nombre de la firma:

MGI Pez Asociados y CIA S.A.S.

3. Nombre del Individuo:

Nancy Esther Bermudez Caraballo

4. Fecha de nacimiento:

21 de abril de 1961

Nacionalidad: Colombiana

5. Educacin:
Universidad Central

COLOMBIA

FECHA
TERMINACIN
1990

Universidad Libre

COLOMBIA

2005

INSTITUCIN DONDE ESTUDIO

PAS

TITULO OBTENIDO
Contador Pblico
Especializacin en Revisora fiscal

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:


Instituto de Contadores Pblicos de Colombia.
7.

Otras Especialidades
Calidad:

Fourtelco - Auditor Interno De Calidad ISO 9001:2000 - 2005

Diplomados
Universidad Externado de Colombia Diplomado en Auditoria Ambiental 1998
Escuela Empresarial Latina para las Pymes UNYPIMES Diplomado en Gerencia Tributaria
Contable y Financiera marzo de 2013.
Seminarios
Cumbre INCP hacia la Estndares Internacionales
Instituto Nacional de Contadores Pblicos - 2014

Seminario Taller Internacional Aplicacin de las NIIF para las empresas colombianas
Global Gaap - 2013

XII Foro Internacional de Gobierno Corporativo en las NIIF Y como instrumento para el acceso a
Recursos Financieros
GOBIERNO CORPORATIVO - 2014

Seminario Taller Procedimientos contables y de control, aplicables en Colombia a los proyectos


financiados con recursos de la Banca Multilateral

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, BANCO MUNDIAL - 2002

Seminario Taller Mdulos de Compras, Desembolsos y Administracin financiera


BANCO MUNDIAL - 2003

Foro Auditoras Externas


SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - 2000

Taller Latinoamericano Superestrategias de Auditoria


DESARROLLO PROFESIONAL AVANZADO - 1997

Seminario Auditoria de Gestin


PRICE WATERHOUSE - 1997

8. Pases donde tiene experiencia de trabajo:


Colombia
9. Idiomas
IDIOMA
ESPAOL
INGLES

LEIDO
BUENO
REGULAR

HABLADO
BUENO
REGULAR

ESCRITO
BUENO
REGULAR

10. Historia Laboral


FECHAS
DESDE
(*)

HASTA
(*)

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA:
MGI Pez Asociados
Y CIA S.A.S

OBJETO

CARGO
DESEMPEADO

EN AUDITORAS ESPECIALES Y AUDITORIAS EXTERNAS


May-16

May-16

Programa de las Naciones


Unidas para el Desarrollo

Mar-16

Mar-16

Programa de las Naciones


Unidas para el Desarrollo

Jul-13

May-15

Fondo de las Naciones


Unidas para la Infancia UNICEF

Sep-12

Nov-12

Evaluacin de capacidades de Socio de Auditora


Fondo Accin y WWF como socios
implementadores de proyectos del
rea de Desarrollo Sostenible del
PNUD.
Realizar
la
Evaluacin
de Socio de Auditora
capacidades de CAEM como socio
implementador del proyecto NAMA
Pilot Implementation of Technology
Transfers Projects in the Industrial
Sector for the Cundinamarca Bogot
Regin
Auditoras
a
24
Socios Gerente de Auditoria
Implementadores de UNICEF y
Micro evaluaciones a 36 socios
Implementadores de Unicef

Fondo De Poblacin De Las Evaluacin de Capacidad y Micro Gerente de Auditoria


Naciones Unidas UNFPA Evaluacin posibles socios del
UNFPA

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA:
MGI Pez Asociados
Y CIA S.A.S
Feb-2013 Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

FECHAS
DESDE HASTA
(*)
(*)
Dic-12

OBJETO

CARGO
DESEMPEADO

Auditora Financiera y operacional Gerente de Auditoria


para el fondo de emergencia de
respuesta
(ERF)
proyectos
aprobados en el 2011, gestionado
por la oficina de coordinacin de
asuntos humanitarios en Colombia,
UN OCHA

Mar-12

May-15

Programa de las Naciones


Unidas para el Desarrollo

auditar proyectos ejecutados por Gerente de Auditoria


organizaciones no gubernamentales
(NGO) o de implementacin
nacional(NIM)

Marz-16

Abr-16

Programa de las Naciones


Unidas para el Desarrollo

Auditora Externa para los Proyectos Gerente de Auditoria


de Ejecucin Nacional 2015

Mar-15

May-15

Programa de las Naciones


Unidas para el Desarrollo

Auditora Externa para los Proyectos Gerente de Auditoria


de Ejecucin Nacional 2014

Mar-06

May-06

Programa de las Naciones


Unidas para el Desarrollo

Auditora Externa para los Proyectos Gerente de Auditoria


de Ejecucin Nacional 2005

AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS


MAR
2012

JUN
2012

COMISION DE
REGULACION DE
ENERGIA Y GAS-CREG

AUDITORA
SOBRE
LA Gerente de Auditoria
INFORMACIN
REPORTADA
POR COINOGAS S.A ESP, segn
el anexo 2 y el formato 5 del anexo
5 de la resolucin CREG 126 de
2010

DICI
2011

JUN
2012

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
PEREIRA

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Gerente de Auditoria

DIC
2001

ABR
2003

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES TELECOM

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Gerente de Auditoria

ABR
2000

ABR
2001

ELECTRIFICADORA DEL
MET S.A. - ESP

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Gerente de Auditoria

OCT
2000

OCT
2001

EMPRESA ANTIOQUEA
DE ENERGIA S.A. - ESP

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Gerente de Auditoria

FECHAS
DESDE HASTA
(*)
(*)
MAY
2001

MAY
2002

ABR
2000

ABR
2001

JUL
1997

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA:
MGI Pez Asociados
Y CIA S.A.S
EMPRESA DE ENERGIA E
INGENIERIA
ENERGING S.A. - ESP

OBJETO

CARGO
DESEMPEADO

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Gerente de Auditoria

EMPRESA DE ENERGIA E
INGENIERIA
ENERGING S.A. - ESP

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Gerente de Auditoria

DIC
1999

AGUAS Y AGUAS DE
PEREIRA S.A. - ESP

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

NOV
1994

JUN
1996

CENTRAL
HIDROELECTRICA DE
CALDAS S.A. - E.S.P. CHEC

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

ABR
1.997

AGOS
1.997

CENTRALES ELECTRICAS
DEL NORTE DE
SANTANDER S.A. E.S.P. CENS

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

SEP
1.997

MAY
1.998

CENTRALES ELECTRICAS
DEL NORTE DE
SANTANDER S.A. E.S.P. CENS

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

MAY
1.998

MAY
1.999

CENTRALES ELECTRICAS
DEL NORTE DE
SANTANDER S.A.- E.S.P. CENS

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

MAY
1.999

MAY
2.000

CENTRALES ELECTRICAS
DEL NORTE DE
SANTANDER S.A.- E.S.P. CENS

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

SEP
1.999

AGO
2,000

DISTASA S.A.- ESP

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

JUL
1.997

DIC
1.998

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A.- ESP

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

JUN
1.997

JUN
1.998

EMPRESA DE ASEO DE
PEREIRA
S.A.- ESP

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

FECHAS
DESDE HASTA
(*)
(*)
JUN
1.997

JUN
1.998

JUL
1.997

JUN
1.998

FEB
1998

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA:
MGI Pez Asociados
Y CIA S.A.S
EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES
DE PEREIRA S.A.- ESP

OBJETO

CARGO
DESEMPEADO

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

EMPRESA DE ENERGIA
DE PEREIRA S.A.- ESP

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

DIC
1998

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
FACATATIVA
.A.A.F

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

JUL
1999

FEB
2000

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
FACATATIVA
E.A.A.F

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

ABR
1997

FEB
1998

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
MOSQUERA E.S.P. - EAMOS

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

FEB
1998

ABR
1999

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
MOSQUERA E.S.P. - EAMOS

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

JUN
1.999

JUN
2000

EMPRESA DE ENERGIA
DEL AMAZONAS S.AE.S.P

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

ENE
1.997

DIC
1.997

EMPRESA DE ENERGIA
DEL QUINDIO S.A. - EDEQ

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

ENE
1.998

DIC
1.998

EMPRESA DE ENERGIA
DEL QUINDIO S.A. - EDEQ

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

AGO
1.999

ABR
2.000

EMPRESA DE ENERGIA
DEL QUINDIO S.A. - EDEQ

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

FEB
1.998

ABR
1.998

EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE HONDA
E.S.P. - EMPREHON

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

AGOS
1.998

OCT
1.998

EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE HONDA
E.S.P. - EMPREHON

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

FECHAS
DESDE HASTA
(*)
(*)
ABR
1999

ABRI
2000

GOS
1999

SEP
2000

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA:
MGI Pez Asociados
Y CIA S.A.S
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE HONDA
E.S.P. - EMPREHON
TERMOTASAJERO S.A.
ESP

OBJETO

CARGO
DESEMPEADO

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

AUDITORIA EXTERNA DE
GESTION Y RESULTADOS

Auditor Financiero

EN PROYECTOS FINACIADOS CON RECURSOS DE BANCA MULTILATERAL


JUN-16

JUN-16

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
(MADR)

Prstamo No I-871- Co (Deg)/E-10- Gerente de Auditoria


Co (Euro) Financiado por Fondo
Internacional de Desarrollo Agrcola
(FIDA).

MAY-16

JUN-16

FUTBOL CON CORAZN

Proyecto Kokoro Unidos por un Gerente de Auditoria


Gol Cooperacin Tcnica NO
Reembolsable TF-099171 BIRF

FEB-12

NOV-16

FEB-12

JUN-16

FEB-12

ABR-15

ABR-13

JUN-13

SECRETARIA DISTRITAL
DE HACIENDA

FEB-13

NOV-15

Cooperacin
Tcnica
No
Reembolsable ATN/FI-13826-RG, del Gerente de Auditoria
BIRF

FE-12

JUN-15

FONDO ROTATORIO DEL


DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADSTICA FONDANE
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO

FEB-13

JUN-13

SECRETARIA DISTRITAL
DE HACIENDA SHD

Contrato de Prstamo 7365, del Gerente de Auditoria


BIRF.

FEB-12

ABR-12

FONDO ROTATORIO DEL Cooperacin


Tcnica
No
DEPARTAMENTO
Reembolsable ATN/OC-12895-CO, Gerente de Auditoria
ADMINISTRATIVO
del BID.
NACIONAL DE

DEPARTAMENTO
Prstamo 2335/OC-CO del BID.
ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA , TECNOLOGA E
INNOVACIN
(COLCIENCIAS)
DEPARTAMENTO
Prstamo 7944-CO del BIRF.
ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA , TECNOLOGA E
INNOVACIN
(COLCIENCIAS)
PROCURADURA GENERAL Prstamo 2249/OC-CO del BID.
DE LA NACIN
Prstamo 7335-CO del BIRF.

Gerente de Auditoria

Gerente de Auditoria

Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria

Convenio de Donacin TF-091176


Gerente de Auditoria
del BIRF.

FECHAS
DESDE HASTA
(*)
(*)

FEB-10

ABR-12

FEB-10

ABR-12

FEB-10

ABR-11

FEB-10

ABR-11

FEB-10

ABR-12

FEB-10

ABR-12

FEB-08

JUN-11

FEB-10

ABR-12

ENE-10

ABR-10

ENE-10

ABR-10

ENE-10

ABR-10

FEB- 07

JUN-10

MAR-08

JUN-08

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA:
MGI Pez Asociados
Y CIA S.A.S
ESTADSTICA FONDANE
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIN Y
MINISTERIO DE LA
PROTECCIN SOCIAL
(DNP / MPS)
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIN DNP
FUNDACIN PIES
DESCALZOS

OBJETO

CARGO
DESEMPEADO

Cooperacin
Tcnica
No
Reembolsable ATN/OC-11442-CO, Gerente de Auditoria
del BID.

Cooperacin
Tcnica
No
Reembolsable ATN/OC-11781-CO, Gerente de Auditoria
del BID.
Cooperacin
Tcnica
No
Reembolsable ATN/KP-11052-CO,
del BID.
Cooperacin
Tcnica
No
Reembolsable ATN/JF-10167-CO,
del BID.
Cooperacin
Tcnica
No
Reembolsable ATN/OC-11092-CO PRODEV II, del BID.
Contrato de Prstamo 2079-CO PPCI-3, del BID.

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIN DNP
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIN DNP
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIN DNP
CORPORACIN COLEGIO Cooperacin
Tcnica
no
DEL CUERPO
Reembolsable No. TF057249, del
BIRF.
DEPARTAMENTO
Cooperacin
Tcnica
No
NACIONAL DE
Reembolsable ATN/OC-10925-CO
PLANEACIN DNP
INFRAFONDO, del BID.
DEPARTAMENTO
Cooperacin
Tcnica
No
ADMINISTRATIVO
Reembolsable ATN/NI 10819-CO,
NACIONAL DE
del BID.
ESTADSTICA (DANE).
DEPARTAMENTO
Cooperacin
Tcnica
No
NACIONAL DE
Reembolsable ATN/KM10849-CO.
PLANEACIN DNP
Rendicin de Cuentas, del BID
MINISTERIO DE
Contrato de Prstamo 1624/OC-CO PROTECCIN SOCIAL (PAI), del BID.
MPS
MINISTERIO DE
Contrato de Prstamo 7097-CO, del
AGRICULTURA Y
BIRF
DESARROLLO RURAL
MADR
MINISTERIO DE AMBIENTE Contrato de Prstamo 7077-CO, del
VIVIENDA Y DESARROLLO BIRF
TERRITORIAL - MAVDT

Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria

Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria

Gerente de Auditoria

FECHAS
DESDE HASTA
(*)
(*)

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA:
MGI Pez Asociados
Y CIA S.A.S
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADSTICA (DANE)
MINISTERIO DE
EDUCACIN NACIONAL

FEB-07

ABR-08

MAR-07

JUN-08

FEB-07

ABR-08

MAR--05

ABR-05

FEB-05

ABR-05

FEB-05

ABR-05

GOBERNACIN DE
CUNDINAMARCA

2004

2005

CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA

2005

2005

RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL

2003

2004

2003

2004

ORGANIZACIN DE
ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA
LA EDUCACIN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA
INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIN PARA LA
AGRICULTURA IICA

AGO
2003

AGOS
2003

2015

Actual

MINISTERIO DE LA
PROTECCIN SOCIAL
MPS
CONTRALORA GENERAL
DE LA REPBLICA.

OBJETO
Censo General 2005, del BID

CARGO
DESEMPEADO
Gerente de Auditoria

Contrato de Prstamo 7012-CO Gerente de Auditoria


(PER) del BIRF
Contratos de Prstamo 1525/OC-CO Gerente de Auditoria
y 1742/OC-CO del BID
Fortalecimiento de la Contralora Gerente de Auditoria
General de la Repblica, del BID

AUDITORA GENERAL DE Contrato de Prstamo 1243/OC-CO, Gerente de Auditoria


LA REPBLICA
del BID

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI - EMCALI

ELECTRIFICADORA
META S.A. ESP

Proyecto de Mejoramiento de la
Calidad de la Educacin en
Cundinamarca, del BIRF.
Auditoria al programa de apoyo a la
coordinacin entre la jurisdiccin
especial indgena y el sistema judicial
nacional, cofinanciado con recursos
de la Cooperacin Tcnica no
Reembolsable No. ATN/JF 8209CO
participacin directa en los trabajos
de auditora al proyecto paz y
desarrollo financiado con el contrato
de emprstito 7232-CO
auditoria de los estados financieros
del proyecto a Alianzas Productivas
Convenio 051-2002 Oei - Ministerio
De Agricultura y Desarrollo Rural
crdito BIRF No. 7097-co
Auditoria del Proyecto de educacin
para el sector rural - Per financiado
parcialmente con el prstamo del
Banco Mundial No. 7012-co.
ejecutado por el Ministerio de
Educacin Nacional - MEN
participacin directa en los trabajos
de Auditoria Externa a los estados
financieros de EMCALI - EICE ESP
por el ao 2002 y crditos BID 863/
SF-CO Y 563 / OC-CO

EN REVISORA FISCAL
DEL
REVISORIA FISCAL

Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria

Gerente de Auditoria

Gerente de Auditoria

Gerente de Auditoria

Gerente de Auditoria

Revisora Fiscal Principal

FECHAS
DESDE HASTA
(*)
(*)
2015

Actual

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA:
MGI Pez Asociados
Y CIA S.A.S
DISTRIBUIDORA
DEL
PACIFICIO S.A. ESP

2009

2010

EPM
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P

2008

2009

ORBITEL
SERVICIOS
INTERNACIONALES

2009

2010

EDATEL S.A. E.S.P.

2007

2010

ELECTRIFICADORA
META S.A. ESP

2003

DEL

2008
2012

DISTRIBUIDORA
DEL
PACIFICO S.A. ESP
NATURGAS

1998
1999

2010

REVISORIA FISCAL

REVISORIA FISCAL

REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL

Actual
UNIVERSIDAD
LORENZ

REVISORIA FISCAL

REVISORIA FISCAL

UNIVERSIDAD LIBRE
2004

OBJETO

KONRAD

EMPRESA DE ENERGIA
DE CUNDINAMARCA

REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL

1999

2001

1999

2001

1999

2000

1.998

1999

1994

1996

EDITORIAL SANTILLANA
S.A

REVISORIA FISCAL

1996

CRUZ ROJA SECCIONAL


CUNDINAMARCA

REVISORIA FISCAL

1996

FONDO DE EMPLEADOS
FONSHAIO

REVISORIA FISCAL

CENTRAL
HIDROELECTRICA
DE
CALDAS S.A E.S.P CHEC

REVISORIA FISCAL

ENELAR
FODESEP
INVERCOLSA

1994
1992
1989

1992

REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL

CARGO
DESEMPEADO
Revisora Fiscal Principal
Revisora Fiscal Principal

Revisora Fiscal Principal


Revisora Fiscal Suplente
Revisora Fiscal Principal
Revisor Fiscal Principal
Revisor Fiscal Principal
Revisor Fiscal Principal
Revisora Fiscal Principal
Revisora Fiscal Suplente
Revisora Fiscal Suplente
Revisora Fiscal Suplente
Revisora Fiscal Suplente
Revisora Fiscal Principal
Revisora Fiscal Suplente
Revisora Fiscal Principal
Revisora Fiscal Principal

11. Detalle de las actividades asignadas:


1.

Liderar el desarrollo estratgico de la Compaa a travs del fortalecimiento organizacional y


administrativo, ejerciendo intervencin directa en el cumplimiento de las funciones empresariales de
auditora, consultora y Revisora fiscal en las diferentes entidades en que se ofrecen estos servicios con
una proyeccin de eficiencia, calidad y rentabilidad.
Participacin en la definicin de los objetivos, alcance, enfoque, procedimientos, tiempo estimado, de
los programas de trabajo.
Establecer funciones y responsabilidades del equipo de auditora, teniendo en cuenta el objetivo y
alcance establecidos en la planificacin y programas de trabajo.
Revisar la aplicacin de los procedimientos para el cumplimiento del objetivo de auditora.
Evaluacin de papeles de trabajo y resultados obtenidos a la fecha.
Dar instrucciones inmediatas, producto de dicha evaluacin.
Planificar y supervisar las actividades de capacitacin y mejora continua.
Efectuar la evaluacin sistemtica, peridica y preventivamente de los eventos de riesgos.
Seguimiento y Control de calidad permanente de los trabajos realizados por el equipo de auditoria.

2.

Elaborar la planificacin anual de la auditora de acuerdo con el mbito asignado, en coordinacin con las
unidades administrativas correspondientes.

3.

Organizar equipos de auditora para realizar los exmenes programados, tomando en cuenta para su
integracin, entre otros aspectos: las condiciones tcnicas, conocimiento, experiencia, habilidades y
relaciones interpersonales.

4.

Programar las auditoras a base de los criterios y estndares mnimos, tales como el objetivo general, el
alcance, el tiempo para su ejecucin, nmero de auditores por equipo y las instrucciones especficas,
entre otros.

5.

Apoyar e incentivar la participacin activa de los auditores, con el propsito de lograr el objetivo general
propuesto para la auditora especfica.

6.

Prestar a los supervisores y auditores asignados para la ejecucin del trabajo, la asistencia tcnica
necesaria para que stos cumplan eficientemente con sus obligaciones.

7.

Conocer y aprobar el informe sobre la planificacin preliminar y la planificacin especfica previa a la


ejecucin del trabajo y examen de reas crticas.

8.

Exigir la aplicacin sistemtica del proceso de la auditora a base de la metodologa definida para el
efecto, en todos aquellos trabajos cuya naturaleza, objetivo y alcance lo ameriten.

9.

Fomentar la aplicacin de las polticas y normas de auditora aplicables de acuerdo al tipo de trabajo a
desarrollar, como garanta de la calidad del trabajo.

10. Suscribir, cuando corresponda, los informes de auditora o de examen especial, que sern remitidos a la
administracin de las entidades examinadas.
11. Preparar un informe final con los resultados obtenidos en la ejecucin del plan anual de trabajo.

12. Supervisar selectivamente el funcionamiento tcnico y administrativo de los equipos de trabajo ubicados
en las entidades auditadas, como un criterio para fomentar el control de calidad interno.
13. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales reglamentarias y la normatividad relacionada con el
control de los recursos pblicos emitidas por la Contralora General de la Nacin cuando aplique.
12. Certificacin:
Yo, el abajo firmante, para todos los efectos legales, certific que toda la informacin consignada en el presente
curriculum es veraz y puede ser verificada. Entiendo que cualquier declaracin voluntariamente falsa aqu incluida
puede conducir a mi descalificacin o la cancelacin de mi trabajo, si fuera contratado.
______________________________________________ Fecha:
05/12/2016
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]
Nombre completo del representante autorizado: NANCY ESTHER BERMUDEZ C.

PAEZ
ASOCIADOS
AUDITORESY CONSULTORES

Diagonal 115A No 70B - 07


Bogot D.C. - Colombia
PBX: +57 1 617 60 11
FAX: +57 1 613 00 27
E: mgipaez@paezasociados.com
www.paezasociados.com

Bogot, D.C.
7 de diciembre de 2016
WCH-PR-AE0-NOV16
Seores:
War Child Holland (WCH)
La Ciudad
Asunto: Aceptacin Cargo
Respetados Seores:
Yo, el abajo firmante, para todos los efectos legales, certific que toda la informacin consignada en mi
curriculum es veraz y puede ser verificada. Entiendo que cualquier declaracin falsa puede conducir a mi
descalificacin o a la cancelacin de mi trabajo, as mismo me comprometo a prestar mis servicios
profesionales en las funciones de Socio de Auditora en la Firma MGI PEZ ASOCIADOS Y CA S.A.S. para
Realizar una Auditora Financiera y Administrativa a la organizacin Corporacin Opcin Legal, evaluando el
buen manejo de los recursos y verificando el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en caso que War
Child Holland (WCH) le adjudique a dicho proponente el contrato respectivo.

Cordialmente,

_________________________________
C.C. No 51.594.129 de Bogot
TP 30084-T

NANCY E. BERMUDEZ C

P
AEZ ASOCIADOS
AUDITORESY CONSULTORES

Diagonal 115A No 70B - 07


Bogot D.C. - Colombia
PBX: +57 1 617 60 11
FAX: +57 1 613 00 27
E: mgipaez@paezasociados.com
www.paezasociados.com

MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS


CERTIFICA QUE:

Que la seora NANCY ESTHER BERMUDEZ CARABALLO identificada con la cdula de ciudadana No. 51.594.129 de Bogot, labora en nuestra compaa desde Enero 30 de 1989 desempeando actualmente el cargo de SOCIA GERENTE DE AUDITORA, en los diferentes proyectos que participa la firma en Auditora Financiera, Revisora Fiscal, Auditora Externa de Gestin y Resultados e Interventora de
los estudios especiales financiados por el BID , BIRF y otras entidades de Crdito Internacional entre otras compaas en las siguientes :

AOS
CARGO

CLIENTE/ENTIDAD

DE
VINCULACION

SOCIA DE
AUDITORIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Evaluacin de capacidades de Fondo Accin y WWF como socios implementadores de proyectos del rea de Desarrollo Sostenible del PNUD.

2016

SOCIA DE
AUDITORIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Realizar la Evaluacin de capacidades de CAEM como socio implementador del proyecto NAMA Pilot Implementation of Technology Transfers Projects in the Industrial Sector for the Cundinamarca Bogot Regin

2016

SOCIA DE
AUDITORIA

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF


Auditoras a 24 Socios Implementadores de UNICEF y Micro evaluaciones a 36 socios Implementadores de Unicef

SOCIA DE
AUDITORIA

Fondo De Poblacin De Las Naciones Unidas UNFPA


Evaluacin de Capacidad y Micro Evaluacin posibles socios del UNFPA

SOCIA DE
AUDITORIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Auditora Financiera y operacional para el fondo de emergencia de respuesta (ERF) proyectos aprobados en el 2011, gestionado por la oficina de coordinacin de asuntos humanitarios en Colombia, UN OCHA

2012-2013

SOCIA DE
AUDITORIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


auditar proyectos ejecutados por organizaciones no gubernamentales (NGO) o de implementacin nacional(NIM)

2012-2015

SOCIA DE
AUDITORIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Auditora Externa para los Proyectos de Ejecucin Nacional 2015

2016

SOCIA DE
AUDITORIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Auditora Externa para los Proyectos de Ejecucin Nacional 2014

2015

SOCIA DE
AUDITORIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Auditora Externa para los Proyectos de Ejecucin Nacional 2005

2006

2013-2015

2012

REVISOR
FISCAL

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP


REVISORIA FICAL

2015- 2017

REVISOR
FISCAL

DISTRIBUIDORA DEL PACIFICIO S.A. ESP


REVISORIA FICAL

2015- 2017

REVISOR
FISCAL

EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P


REVISORIA FICAL

2009-2010

REVISOR
FISCAL

ORBITEL SERVICIOS INTERNACIONALES


REVISORIA FICAL

2008-2010

EDATEL S.A. E.S.P.


REVISORIA FICAL

2009-2010

REVISOR
FISCAL

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP


REVISORIA FICAL

2007-2010

REVISOR
FISCAL

UNIVERSIDAD LIBRE
REVISORIA FICAL

2004-2008

REVISOR
FISCAL

DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. ESP


REVISORIA FICAL

2003-2012

REVISOR
FISCAL

NATURGAS
REVISORIA FICAL

1998- Actual

REVISOR
FISCAL

UNIVERSIDAD KONRAD LORENZ


REVISORIA FICAL

1999-2010

REVISOR
FISCAL

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA


REVISORIA FICAL

1999-2001

REVISOR FISCAL
SUPLENTE

ENELAR
REVISORIA FICAL

1999-2001

REVISOR FISCAL
SUPLENTE

FODESEP
REVISORIA FICAL

1995-2002

REVISOR FISCAL
SUPLENTE

SOCIA DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR)


Prstamo No I-871- Co (Deg)/E-10- Co (Euro) Financiado por Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA).

2016

NANCY E. BERMUDEZ C

SOCIA DE
AUDITORIA

FUTBOL CON CORAZN


Proyecto Kokoro Unidos por un Gol Cooperacin Tcnica NO Reembolsable TF-099171 BIRF

SOCIA DE
AUDITORIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA , TECNOLOGA E INNOVACIN (COLCIENCIAS)


Prstamo 2335/OC-CO del BID.

2012-2016

SOCIA DE
AUDITORIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA , TECNOLOGA E INNOVACIN (COLCIENCIAS)


Prstamo 7944-CO del BIRF.

2012-2016

SOCIA DE
AUDITORIA

PROCURADURA GENERAL DE LA NACIN


Prstamo 2249/OC-CO del BID. ,

2012-2015

SOCIA DE
AUDITORIA

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA


Prstamo 7335-CO del BIRF.

SOCIA DE
AUDITORIA

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA FONDANE


FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA FONDANE

2013-2015

SOCIA DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO


Convenio de Donacin TF-091176 del BIRF.

2012-2015

SOCIA DE
AUDITORIA

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA SHD


Contrato de Prstamo 7365, del BIRF.

2013

SOCIA DE
AUDITORIA

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA FONDANE


Cooperacin Tcnica No Reembolsable ATN/OC-12895-CO, del BID.

2012

SOCIA DE
AUDITORIA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA


SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS CON DESTINO A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS Y AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CON DESTINO AL BID.

2012

SOCIA DE
AUDITORIA

ICETEX
AUDITORIA EXTERNA AL PRESTAMO BIRF 7515-CO BANCO MUNDIAL, VIGENCIA 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

2012

SOCIA DE
AUDITORIA

COLCIENCIAS
AUDITORA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SNCTI - FASE 1, DEL PERODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

2012

SOCIA DE
AUDITORIA

CERLALC
AUDITORIA EXTERNA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y GESTION DEL CERLALC PARA EL AO 2011, ASI COMO EL DICTAMEN FINAL SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS CON CARGO A DOS SUBVENCIONES APROBADAS POR LA AGENCIA ESPAOLA DE COOPERACION - AECID

SOCIA DE
AUDITORIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN


AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACION PRIVADA Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA (PPCI-3).

SOCIA DE
AUDITORIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN


AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACION PRIVADA Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA (PPCI-3).

SOCIA DE
AUDITORIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN


AUDITORIA A LA COOPERACIN PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL PROGRAMA DE RED DE PROTECCION SOCIAL CONTRA LA EXTREMA POBREZA ATN/JO-10167-CO

2011

SOCIA DE
AUDITORIA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN


AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACION PRIVADA Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA (PPCI-3) Y DE LA COOPERACIN TECNICA INFRAFUND ATN/OC-10925-CO

2010

SOCIA DE
AUDITORIA

FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA


SERVICIOS PRORESIONALES PARA REALIZAR UNA AUDITORIA INTEGRAL (FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA) QUE PERMITA DETERMINAR EL ESTADO DE OPERACIN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1005-09-003-11

SOCIA DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL


AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE REORGANIZACION, REDISEO Y MODERNIZACION DE LAS REDES PRESTAMO No 1525/OC-CO, 1742- OC/CO y COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE No ATN/JF-9876-CO

2009-2010

SOCIA DE
AUDITORIA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA


AGRICULTURA IICA-COLOMBIA
INFORME DE VERIFICACION DE GASTOS REFERENTE AL CONTRATO DE SUBVENCION PROYECTO FORESTAL GUAVIARE CONVENIO CRIS:ENV/2006/113-331

2010-2011

SOCIA DE
AUDITORIA

FONADE MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL


AUDITORIA DEL PROYECTO DE APOYO AL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL BIRF 7281-CO, EJECUTADO POR EL MAVDT.

SOCIA DE
AUDITORIA

FONADE MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL


AUDITORIA DEL PROYECTO DE APOYO AL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL BIRF 7281-CO, EJECUTADO POR EL MAVDT.

SOCIA DE
AUDITORIA

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN


AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS

2008 - 2010

SOCIA DE
AUDITORIA

EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P


REVISORIA FISCAL

2009-2010

REVISOR
FISCAL

ORBITEL SERVICIOS INTERNACIONALES


REVISORIA FISCAL

2008 - 2010

REVISOR
FISCAL (S)

EDATEL S.A. E.S.P.


REVISORIA FISCAL

2009-2010

SOCIA DE

CERLALC

AUDITORIA

AUDITORIA DEL PROGRAMA - SISTEMA REGIONAL DE EVALUACIN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS SREDECC FINANCIADO POR EL BID MEDIANTE EL CONTRATO DE COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE ATN/OC 10138-RG

SOCIA DE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA TERRITORIAL


AUDITORIA DEL PROYECTO ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA EN COLOMBIA FINANCIADO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO PRESTAMO 7077-CO Y EL GOBIERNO NACIONAL.

AUDITORIA

2016

2013

2011 - 2012

2012

2011

2011

2011

2010

2008 - 2010

2009

NANCY E. BERMUDEZ C

REVISOR
FISCAL (S)

EPM INVERSIONES S.A


REVISORIA FISCAL

2008 - 2009

REVISOR
FISCAL

ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP


PARTICIPACION DIRECTA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE REVISORIA FISCAL

2007-2009

SOCIA DE
AUDITORIA

SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA


PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE SERVICIOS URBANOS PARA BOGOTA PRESTAMO BIRF 7162-CO

2007 - 2008

SOCIA DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL


AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE REORGANIZACION, REDISEO Y MODERNIZACION DE LAS REDES PRESTAMO No 1525/OC-CO, 1742- OC/CO y COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE No ATN/JF-9876-CO

SOCIA DE
AUDITORIA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA


AGRICULTURA - IICA
AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO A ALIANZAS PRODUCTIVAS CONVENIO 015-04 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CREDITO BIRF No. 7097-CO.

2007-2008

SOCIA DE
AUDITORIA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA


AGRICULTURA - IICA
AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO A ALIANZAS PRODUCTIVAS CONVENIO 015-04 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CREDITO BIRF No. 7097-CO.

2004-2005

REVISOR
FISCAL
SOCIA DE
AUDITORIA
SOCIA DE
AUDITORIA

UNIVERSIDAD LIBRE
REVISORIA FISCAL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD
AUDITORIA EXTERNA A LOS PROYECTOS DE EJECUCION NACIONAL
FIRMADOS POR EL PNUD.
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL
AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA DE REORGANIZACION, REDISEO Y MODERNIZACION DE LAS REDES PRESTAMO No 1525/OC-CO y 1742- OC/CO

2009

2004-2008

2007

2007

SOCIA DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL


AUDITORIA EXTERNA DE CARCTER FINANCIERO Y OPERACIONAL A LA APLICACIN DE LOS RECURSOS DE LOS PRESTAMOS No 1624/OC-CO - BID PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI

SOCIA DE
AUDITORIA

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL


AUDITORIA EXTERNA DE CARCTER FINANCIERO Y OPERACIONAL A LA APLICACIN DE LOS RECURSOS DE LOS PRESTAMOS No 1624/OC-CO - BID Y No 3196 DE LA CAF, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI

2006

SOCIA DE
AUDITORIA

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA TERRITORIAL


AUDITORIA DEL PROYECTO ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA EN COLOMBIA FINANCIADO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO PRESTAMO 7077-CO Y EL GOBIERNO NACIONAL.

2006

SOCIA DE
AUDITORIA

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL


AUDITORIA DEL PROYECTO PAZ Y DESARROLLO - BIRF 7232-CO

SOCIA DE
AUDITORIA

CORPORACIN DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO


AUDITORIA DE TODAS LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES DEL PROGRAMA LABORATORIO DE PAZ MAGDALENA MEDIO

2006-2007

2006

2006

SOCIA DE

SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

AUDITORIA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE SERVICIOS URBANOS PARA BOGOTA PRESTAMO BIRF 7162-CO

2006

SOCIA DE
AUDITORIA

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO


AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

2006

REVISOR
FISCAL
SOCIA DE
AUDITORIA

SOCIA DE
AUDITORIA

SOCIA DE
AUDITORIA

UNIVERSIDAD KONRAD LORENZ


REVISORIA FISCAL

1999 -2008

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA - IICA


AUDITORIA DEL PROYECTO DE EDUCACION PARA EL SECTOR RURAL - PER FINANCIADO PARCIALMENTE CON EL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL No. 7012-CO. EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN. VIGENCIA FISCAL 2004-2005

2005-2006

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA TERRITORIAL


AUDITORIA DEL PROYECTO ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE AGUA EN COLOMBIA FINANCIADO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO PRESTAMO 7077-CO Y EL GOBIERNO NACIONAL, PARA EL AO 2004 Y PRIMER
TRIMESTRE DEL 2005.

2004-2005

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD


AUDITORIA EXTERNA A LOS PROYECTOS DE EJECUCION NACIONAL

2006

FIRMADOS POR EL PNUD.


SOCIA DE
AUDITORIA

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA


AUDITORIA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA AGR PRESTAMO BID 1243/OC-CO

2005

SOCIA DE
AUDITORIA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA


AGRICULTURA - IICA
AUDITORIA DEL PROYECTO DE EDUCACION PARA EL SECTOR RURAL - PER FINANCIADO PARCIALMENTE CON EL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL No. 7012-CO. EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN. VIGENCIA FISCAL 2003

2005

SOCIA DE

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

AUDITORIA

AUDITORIA AL PROGRAMA DE APOYO A LA COORDINACION ENTRE LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA Y EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL, cofinanciado con recursos de la Cooperacin Tcnica no Reembolsable No. ATN/JF 8209-CO

SOCIA DE

SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

AUDITORIA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE SERVICIOS URBANOS PARA BOGOTA PRESTAMO BIRF 7162-CO

SOCIA DE
AUDITORIA

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AAUDITORA AL PROYECTO PAZ Y DESARROLLO FINANCIADO CON EL CONTRATO DE EMPRESTITO 7232-CO.

2004-2005

2004-2005

2005

NANCY E. BERMUDEZ C

SOCIA DE
AUDITORIA

PROGRAMA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AAUDITORA AL PROYECTO PARA LA INTEGRACIN DE LA POBLACIN INTERNAMENTE DESPLAZADA A LAS REDES REGULARES DE SEGURIDAD SOCIAL Y A LOS MERCADOS LABORALES FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL BANCO MUNDIAL No. TF
026778 EJECUTADO POR LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL DURANTE EL PERODO 01/01/2001 AL 31/12/2003

SOCIA DE
AUDITORIA

ORGANIZACIN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

SOCIA DE
AUDITORIA

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA - IICA

AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO A ALIANZAS PRODUCTIVAS CONVENIO 051-2002 OEI - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CREDITO BIRF No. 7097-CO.

AUDITORIA DEL PROYECTO DE EDUCACION PARA EL SECTOR RURAL - PER FINANCIADO PARCIALMENTE CON EL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL No. 7012-CO. EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

SOCIA DE
AUDITORIA

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI


PARTICIPACIN DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EMCALI - EICE ESP POR EL AO 2002 Y CREDITOS BID 863/ SF-CO Y 563 / OC-CO

AUDITOR
FINANCIERO

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX

REVISOR FISCAL
SOCIA DE AUDITORA

AUDITOR
CONTABLE Y
FINANCIERO

2003

DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. - ESP


PARTICIPACION DIRECTA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE REVISORIA FISCAL

2003-2007

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO


AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO ORGANISMO ADMINISTRATIVO Y EJECUTIVO SUPERIOR A NIVEL INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACIN DEL CAB. INCLUYE LA REVISION CONTRACTUAL DE LOS CONVENIOS DE
COOPERACION INTERADMINISTRATIVO REALIZADOS POR LA SECAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES TELECOM
PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS

SOCIA DE
AUDITORIA

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITO CAPITAL


AUDITORIA EXTERNA PARA LOS AOS 1997 Y 1998 AL PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO PARA SANTAFE DE BOGOTA D.C. PRESTAMO BIRF 4021A-CO

REVISOR
FISCAL (S)

2003-2004

2003-2004

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI


PARTICIPACIN DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA A LOS PRESTAMOS 563 Y 823 OC PARA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON INFORMACIN FINANCIERA COMPLEMENTARIA SEGN LO REQUERIDO POR EL BID.

REVISOR
FISCAL

2003-2004

AUDITORIA A LOS PROYECTOS "ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR" Y ACUERDO DE DONACION DEL GOBIERNO JAPONES FINANCIADOS PARCIALMENTE POR EL BIRF No 7155-CO

SOCIA DE
AUDITORIA

AUDITOR
FINANCIERO

2004

SECRETARIA DE GOBIERNO DE CALI


PARTICIPACIN DIRECTA EN LA AUDITORIA AL PRSTAMO 1086 / OC-CO PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. CON INFORMACIN COMPLEMENTARIA SEGN LO REQUERIDO POR EL BID.

2002

2002-2003

2000

1998 - 2000

2000

NATURGAS
REVISORIA FISCAL

1998 -2008

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

1999 - 2003

PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE REVISORIAF ISCAL COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CAMARA DE REPRESENTANTES Y SENADO

1.999 - 2.000

GESTION FISCAL

ENELAR
PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE REVISORIA
FISCAL COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE

1999 - 2001

REVISOR FISCAL

AUDITOR
FINANCIERO

REVISOR FISCAL
AUDITOR FINANCIERO

REVISOR FISCAL

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR PROYECTO CAR-BID PRESTAMOS 616/OC-CO Y 852/SF-CO FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID VIGENCIA 1999 , 2000 y 2001
2002
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR PROYECTO CAR-BID PRESTAMOS 616/OC-CO Y 852/SF-CO FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID VIGENCIA 1999 , 2000 y 2001
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD PARTICIPACION DIRECTA EN LA AUDITORIA DEL FOSYGA

1999
1997

CRUZ ROJA SECCIONAL CUNDINAMARCA PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE REVISORIA FISCAL

1994-1996

FONDO DE EMPLEADOS FONSHAIO PARTICIPACION DIRECTA EN LA REVISORIA FISCAL

1992-1996

INTERCONEXION ELECTRICA ISA S.A -E.S.P

1.991-1.995

SUPLENTE
REVISOR FISCAL
PRINCIPAL

AUDITOR FINANCIERO
PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE CON INFORMACION FINANCIERA 'COMPLEMENTARIA SEGUN LO REQUERIDO POR EL BID Y BIRF. EN LOS DIFERENTES PROYECTOS ESPECIFICOS COMO CHIVOR , SAN CARLOS, JAGUAS ENTRE OTROS.

NANCY E. BERMUDEZ C

REVISOR FISCAL
AUDITOR
FINANCIERO
AUDITOR
FINANCIERO

PARTICIPACION DIRECTA EN LA EJECUCION DE LA REVISORIA FISCAL

1993-1995

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A - E.S.P - CHEC


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE CON INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA SEGUN LO REQUERIDO POR EL BID EN LOS DIFERENTES PROYECTOS ESPECIFICOS EJECUTADOS POR LA CHEC

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A E.S.P

1.989-1992

1.989-1.994

PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE CON INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA SEGUN LO REQUERIDO POR EL BID Y BIRF.Y OTRAS ENTIDADES DE CREDITO INTERNACIONAL PARA PROYECTOS ESPECIFICOS COMO EL PROYECTO GUAVIO ENTRE OTROS
AUDITOR
FINANCIERO

CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA - CORELCA


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE CON INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA SEGUN LO REQUERIDO POR EL BID

1992-1.994

REVISOR FISCAL

CENTRAL HIDROELECTRICA LA MIEL S.A E.S.P


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE REVISORIA FISCAL

1.993-1.995

AUDITOR
FINANCIERO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A E.S.P


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE CON INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA SEGUN LO REQUERIDO POR EL BIRF PROYECTO SANTAFE I Y OTRAS ENTIDADES CREDITICIAS.

1.997-1.998

AUDITOR
FINANCIERO

COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -CREG


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE CON INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA SEGUN LO REQUERIDO POR EL BID, PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA COMISION

1.995-1.998

DE ENERGIA Y GAS CONVENIO ATN/MT -4481-CO.


AUDITOR
FINANCIERO

FUNDACION CARBOCOL - INTERCOL

1.996-1.998

PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA INDEPENDIENTE CON INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA SEGUN LO REQUERIDO POR EL BID, PARA EL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ATN/JF 4816-CO

AUDITOR
FINANCIERO

INSTITUTO MARIA CANO - ISMAC


PARTICIPACION DIRECTA EN LA INFORMACION FINANCIERA REQUERIDA POR BILANCE PARA EL PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDARIA Y POPULAR PROYECTO C214-1229D.

1.996.1998

SOCIA DE
AUDITORIA

EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS .

1997 - 1999

AUDITOR
EXTERNO

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A E.S.P


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS .

1.997-1.998

AUDITOR
EXTERNO

TERMOTASAJERO S.A ESP


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS .

1.999 - 2.000

AUDITOR
EXTERNO

DISTASA S.A ESP


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS .

1.999 - 2.000

AUDITOR
EXTERNO

CENTRALES ELECTRICAS DEL NTE DE SANTANDER


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS .

1.999 - 2.000

REVISOR FISCAL
SUPLENTE

FODESEP
PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE REVISORIA FISCAL

1995 - 2002

AUDITOR
EXTERNO

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS .

INVENTARIO
ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES


PARTICIPACION EN EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

AUDITOR
EXTERNO

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE HONDA


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS .

1.997-1.998

INVERCOLSA
PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE REVISORIA FISCAL COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE

1.998-1.999

REVISOR FISCAL

EDITORIAL SANTILLANA S.A


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE REVISORIA FISCAL

1994-1996

REVISOR FISCAL

DISTRIBUIDORA AGATA S.A


PARTICIPACION DIRECTA EN LOS TRABAJOS DE REVISORIA FISCAL COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE

1994-1996

REVISOR FISCAL
SUPLENTE

1.997-1.998

1997

La presente certificacin se expide a solicitud del interesado a los 5 dias del mes diciembre de 2016.

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ


GERENTE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Diagonal 115A No 70B - 07


Bogot D.C. - Colombia
PBX: +57 1 617 60 11
FAX: +57 1 613 00 27
E: mgipaez@paezasociados.com
www.paezasociados.com

PAEZ
ASOCIADOS
AUDITORESY CONSULTORES

CURRCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto:

GERENTE DE AUDITORA

2. Nombre de la firma:

MGI Pez Asociados y CIA S.A.S.

3. Nombre del Individuo:

Nydia Luca Alfonso Palacino

4. Fecha de nacimiento:

12 de Agosto de 1980

Nacionalidad: Colombiana

5. Educacin:
INSTITUCIN DONDE ESTUDIO

PAS

FECHA
TERMINACIN

TITULO OBTENIDO

Universidad Piloto de Colombia

Colombia

2004

Contador Pblico

Universidad Piloto de Colombia

Colombia

2008

Especializacin en Gerencia
Tributaria

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:


Instituto de Contadores Pblicos de Colombia.
7.

Otras Especialidades
Diplomados
Escuela Internacional de Negocios EIN Diplomado en Normas Internacionales de Informacin
Financiera NIIF IFRS con nfasis en PYMES mayo de 2012.

Escuela Empresarial Latina para las Pymes UNYPIMES Diplomado en Gerencia Tributaria
Contable y Financiera marzo de 2013.

Seminarios
COODANSOCIAL Curso Bsico de Economa Solidaria Marzo de 2012
Actualizacin en Normas Internacionales. Junio 2010
Instituto Nacional de Contadores Pblicos de Colombia Flujos de efectivo y otros Estados
Financieros Agosto de 2006.
Instituto Nacional de Contadores Pblicos de Colombia Actualizacin Tributaria 2007 Febrero de
2007.
Congreso Colombiano de Contadores Pblicos: Seminario/Taller Tcnico Compromiso
Transgeneracional de la Contadura Pblica con la Sociedad y el Futuro de la Profesin. Agosto
2007

8. Pases donde tiene experiencia de trabajo:


Colombia
9. Idiomas
IDIOMA
ESPAOL
INGLES

LEIDO
BUENO
REGULAR

HABLADO
BUENO
REGULAR

ESCRITO
BUENO
REGULAR

10. Historia Laboral


FECHAS
DESDE
(*)

HASTA
(*)

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA: MGI
Pez Asociados Y CIA
S.A.S

CARGO
DESEMPEADO

PROYECTO

EN PROYECTOS FINACIADOS CON RECURSOS DE BANCA MULTILATERAL


Sep-15

Actual

Fondo Rotatorio del


Departamento Administrativo
Nacional De Estadstica
FONDANE

Cooperacin Tcnica No
Reembolsable
ATN/OC- Contador Pblico Auditor
14340-RG, Financiado por Lder
el BID

Ago-16

Sep-16

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Social (MADS)

Convenio de Financiacin Contador Pblico - Auditor


CCO 1020-02-D Financiado Lder
por la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD).

Jun-16

Jun-16

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR)

Prstamo No I-871- Co Contador Pblico -Auditor


(Deg)/E-10Co
(Euro) Snior Financiero
Financiado
por
Fondo
Internacional de Desarrollo
Agrcola (FIDA).

Dic-12

Sep-16

Futbol con Corazn

Jun-13

May-15

Feb-12

Nov-16

Feb-12

Jun-16

Feb-12

Abr-15

Abr-13

Jun-13

Cooperacin Tcnica No Supervisor de Auditora


Reembolsable TF-099171
Financiado por el BIRF

Colombia Telecomunicaciones Cooperacin Tcnica No


S.A. ESP
Reembolsable
ATN/KK11060-RG Financiado por el
BID
Departamento Administrativo Prstamo 2335/OC-CO del
de Ciencia , Tecnologa e
BID.
Innovacin (COLCIENCIAS)
Departamento Administrativo Prstamo 7944-CO del
de Ciencia , Tecnologa e
BIRF.
Innovacin (COLCIENCIAS)
Procuradura General De La Prstamo 2249/OC-CO del
Nacin
BID.
Secretaria Distrital de
Hacienda

Prstamo
BIRF.

7335-CO

Auditor Lder

Contador Pblico Auditor


Lder
Contador Pblico Auditor
Lder
Contador Pblico Auditor
Lder

del Contador Pblico Auditor


Senior Financiero

FECHAS

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA: MGI
Pez Asociados Y CIA
S.A.S
Fondo Rotatorio del
Departamento Administrativo
Nacional De Estadstica
FONDANE
Ministerio de Justicia y del
Derecho

PROYECTO

CARGO
DESEMPEADO

DESDE
(*)

HASTA
(*)

Feb-13

Nov-15

Fe-12

Jun-15

Feb-13

Jun-13

Secretaria Distrital de
Hacienda SHD

Contrato de Prstamo 7365, Contador Pblico -Auditor


del BIRF.
Snior Financiero

Feb-12

Abr-12

Cooperacin Tcnica No Contador Pblico Auditor


Reembolsable
ATN/OC- Lder
12895-CO, del BID.

Feb-10

Abr-12

Feb-10

Abr-12

Fondo Rotatorio del


Departamento Administrativo
Nacional De Estadstica
FONDANE
Departamento Nacional De
Planeacin y Ministerio de la
Proteccin Social (DNP /
MPS)
Departamento Nacional De
Planeacin DNP

Feb-10

Abr-11

Fundacin Pies Descalzos

Feb-10

Abr-11

Departamento Nacional De
Planeacin DNP

Feb-10

Abr-12

Departamento Nacional De
Planeacin DNP

Feb-10

Abr-12

Departamento Nacional De
Planeacin DNP

Feb-08

Jun-11

Corporacin Colegio del


Cuerpo

Feb-10

Abr-12

Departamento Nacional De
Planeacin DNP

Ene-10

Abr-10

Ene-10

Abr-10

Departamento Administrativo
Nacional de Estadstica
(DANE).
Departamento Nacional De
Planeacin DNP

Cooperacin Tcnica No Contador Pblico Auditor


Reembolsable
ATN/FI- Lder
13826-RG, del BIRF
Convenio de Donacin TF- Contador Pblico Auditor
091176 del BIRF.
Lder

Cooperacin Tcnica No Contador Pblico Auditor


Reembolsable
ATN/OC- Lder
11442-CO, del BID.
Cooperacin Tcnica No Contador Pblico Auditor
Reembolsable
ATN/OC- Lder
11781-CO, del BID.
Cooperacin Tcnica No
Reembolsable
ATN/KP11052-CO, del BID.
Cooperacin Tcnica No
Reembolsable
ATN/JF10167-CO, del BID.
Cooperacin Tcnica No
Reembolsable
ATN/OC11092-CO - PRODEV II, del
BID.
Contrato de Prstamo 2079CO -PPCI-3, del BID.

Contador Pblico Auditor


Lder

Cooperacin Tcnica no
Reembolsable
No.
TF057249, del BIRF.
Cooperacin Tcnica No
Reembolsable
ATN/OC10925-CO INFRAFONDO,
del BID.
Cooperacin Tcnica No
Reembolsable
ATN/NI
10819-CO, del BID.
Cooperacin Tcnica No
Reembolsable
ATN/KM10849-CO.
Rendicin de Cuentas, del
BID

Contador Pblico Auditor


Lder

Contador Pblico Auditor


Lder
Contador Pblico Auditor
Lder
Contador Pblico Auditor
Lder

Contador Pblico Auditor


Lder
Contador Pblico Auditor
Lder
Auditor Lder

FECHAS

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA: MGI
CARGO
PROYECTO
Pez Asociados Y CIA
DESEMPEADO
S.A.S
Ministerio de Proteccin Social Contrato
de
Prstamo Auditor Lder
MPS
1624/OC-CO - (PAI), del
BID.
Ministerio de Agricultura y
Contrato de Prstamo 7097- Auditor Senior Financiero
Desarrollo Rural MADR
CO, del BIRF

DESDE
(*)

HASTA
(*)

Ene-10

Abr-10

Feb- 07

Jun-10

Mar-06

Jun-06

Feb-07

Abr-08

Mar-07

Jun-08

Feb-07

Abr-08

Ministerio de la Proteccin
Social MPS

Mar--05

Abr-05

Contralora General de la
Repblica. (CGR)

Feb-05

Abr-05

Auditora General de la
Repblica (AGR)

Feb-05

Abr-05

Gobernacin de
Cundinamarca

Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo
Territorial - MAVDT
Departamento Administrativo
Nacional de Estadstica
(DANE)
Ministerio de Educacin
Nacional (MEN)

Contrato de Prstamo 7077- Auditor Senior Financiero


CO, del BIRF
Censo General 2005, del Auditor Senior Financiero
BID
Contrato de Prstamo 7012- Auditor Senior Financiero
CO (PER) del BIRF
Contratos de Prstamo
1525/OC-CO y 1742/OC-CO
del BID
Fortalecimiento
de
la
Contralora General de la
Repblica, del BID
Contrato
de
Prstamo
1243/OC-CO, del BID

Auditor Senior Financiero


Auditor
Financiero

Semi-Senior

Auditor
Financiero

Semi-Senior

Proyecto de Mejoramiento Auditor


de la Calidad de la Financiero
Educacin
en
Cundinamarca, del BIRF.

Semi-Senior

EN REVISORA FISCAL
Ene-10

Actual

Banco del Pacifico S.A.

Liquidacin del Banco

Contralor Principal

Abr-13

Abr-14

Universidad Konrad Lorenz

Revisora

Revisor Fiscal Principal

Abr-09

Abr-12

Fundacin Universidad
Autnoma de Colombia

Revisora

Revisor Fiscal Principal

Feb-09

Mar-10

San Andrs Golf Club

Revisora

Revisor Fiscal Principal

May-13

May14

Road Track de Colombia

Revisora

Revisor Fiscal Suplente

Mar-08

Mar-10

EPM Bogot S.A. E.P.S.

Revisora

Revisor Fiscal Suplente

Abr-08

Abr-09

SERPVIR E.S.P.

Revisora

Supervisor

Ene-08

Dic-08

VELSA S.A.

Revisora

Revisor Fiscal Principal

Jun-05

Jul-06

UNIVERSIDAD LIBRE

Revisora

Auditor Financiero

Jul-04

Dic-04

BANCO SELFIN S.A.

Liquidacin del Banco

Auditor Financiero

FECHAS
DESDE
(*)

HASTA
(*)

Jul-04

Dic-04

Jun-03

Abr-07

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA: MGI
Pez Asociados Y CIA
S.A.S
FINANCIERA BERMDEZ Y
VALENZUELA
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA DEL PACIFICO DISPAC

CARGO
DESEMPEADO

PROYECTO
Liquidacin del Banco

Auditor Financiero

Revisora

Auditor Financiero

EN AUDITORAS ESPECIALES Y AUDITORIAS EXTERNAS


Jul-13

May-15

Sep-12

Nov-12

Mar-15

May-15

Fondo de las Naciones Unidas Auditoras a 24 Socios Supervisor


para la Infancia - UNICEF
Implementadores
de
UNICEF
y
Micro
evaluaciones a 36 socios
Implementadores de Unicef
Fondo De Poblacin De Las
Naciones Unidas UNFPA
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

Evaluacin de Capacidad y Auditor Lder


Micro Evaluacin posibles
socios del UNFPA
Auditora Externa para los Auditor Financiero
Proyectos de Ejecucin
Nacional 2014

Abr-10

Jun-10

SENCARGA

Due Diligence EXPOTRAN Auditor Lder


S.A. 01-06-2010

Feb-10

Abr-10

KAESER COMPRESORES
LTDA

Auditora Externa
estados financieros

los Auditor Lder

Oct-08

Dic-08

Comisin de Regulacin de
Energa y Gas - CREG

Auditora Externa
estados financieros

los Auditor Lder

Feb-09

Abr-09

KAESER COMPRESORES
LTDA

Auditora Externa
estados financieros

los Auditor Lder

Feb-07

Abr-07

KAESER COMPRESORES
LTDA

Auditora Externa
estados financieros

los Auditor Financiero

Feb-06

Abr-06

Auditora Externa
estados financieros

los Auditor Financiero

Feb-06

Feb-06

Secretaria Ejecutiva del


Convenio Andrs Bello
SECAB
La Madrilea

Diagnostico Financiero

Auditor Financiero

11. Detalle de las actividades asignadas:


1)

Supervisar en el rea sujeto de auditoria, el desarrollo del trabajo y evaluar los procedimientos
aplicados segn lo establecido en el programa de auditoria.
Elaborar el programa de trabajo (objetivo, alcance, enfoque, procedimientos, tiempo estimado,
etc.).

Dirigir el equipo de auditora de acuerdo con los criterios establecidos por el nivel de direccin,
teniendo en cuenta el objetivo y alcance aprobados en la planificacin y programa de trabajo.
Distribuir el trabajo entre los miembros del equipo de auditora y revisar la aplicacin de los
procedimientos para el cumplimiento del objetivo de auditora.
Revisin de papeles de trabajo y resultados obtenidos a la fecha.
Dar instrucciones inmediatas, producto de dicha evaluacin.
Verificar el nivel de avance de las fases de la auditoria.
2) Participar en reuniones y entrevistas con la direccin encargada de administrar el rea sujeta a
auditora.
Informar sobre el tipo de auditoria, el objetivo de la auditoria y las reas que sern sujetas a
evaluacin.
Presentar al equipo auditor asignado para realizar la auditoria y dar instrucciones para dar inicio
a la auditoria.
3) Revisar y verificar las evidencias recopiladas por los auditores para determinar hallazgos.
Revisar los papeles de trabajo que contienen la informacin recopilada para sustentar las
evidencias y determinar hallazgos
Segn las evidencias y hallazgos detectados determinar el tipo de informe que resultar de
dicha evaluacin.
4) Evaluar y hacer ajustes a los borradores de informes presentados por los auditores para adecuar la
redaccin.
Leer el borrador de los informes presentados por los auditores para determinar
responsabilidades.
Discutir con el Gerente de Auditora, cambios y/o ajustes que deban hacerse al borrador.
Hacer los correctivos que considere necesarios al borrador de informe.
Entregar el informe al Gerente de Auditora debidamente firmado como Auditor Supervisor.
5) Realizar auditoria para cumplir con solicitud de altas autoridades.
Recibir la asignacin de parte del Gerente de Auditora.
Realizar un diagnstico del rea y presentar un plan y programa con las fases a desarrollar.
Verificar y evaluar los sistemas y controles existentes.
Identificar debilidades y/o fallas en los procesos.
Redactar memorandos con recomendaciones.
Elaborar informe final y entregarlo al Gerente de Auditora para su emisin ante el cliente.
6) Elaborar informes peridicos de actividades realizadas para informar a sus superiores.
Recopilar informacin de las tareas realizadas.
Elaborar informes detallando el estado de cada una de las actividades establecidas en el
programa de auditora.
Informar sobre limitaciones, proponer medidas correctivas.
7) Participar con el Gerente de Auditoria y/o Socio en reuniones o comisiones de alto nivel.
Asistir por instrucciones de su superior a reuniones o comisiones de alto nivel.
Apoyar en el desarrollo de las tareas asignadas a la comisin.
Participar en la elaboracin del informe que resulte de dicha comisin.

8) Realizar otras tareas relacionadas con:


Desarrollo de programas para la ejecucin de pruebas integrales en el rea financiera en
Auditoras de carcter especial, Banca Multilateral y Revisora Fiscal.
Aplicacin y supervisin del Sistema de Calidad adoptado por la Firma.
Participacin activa en la actualizacin de Manuales de Auditora y Papeles de Trabajo.
Revisin de informes vs los papeles de trabajo.
Coordinacin de trabajos especiales de auditora (Proyectos PNUD)
Realizacin de estudios, (Micro evaluaciones Financieras - UNFPA)
Identificar e informar al Gerente de Auditora posibles reas de riesgo, detectadas en el mbito
de su actuacin, a efectos de ser consideradas en la formulacin del plan anual de auditoras.
12. Certificacin:
Yo, el abajo firmante, para todos los efectos legales, certific que toda la informacin consignada en el
presente curriculum es veraz y puede ser verificada. Entiendo que cualquier declaracin voluntariamente falsa
aqu incluida puede conducir a mi descalificacin o la cancelacin de mi trabajo, si fuera contratado.

________________________________________________ Fecha: 05/12/2016


[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]
Nombre completo del representante autorizado: NYDIA LUCIA ALFONSO PALACINO

PAEZ
ASOCIADOS
AUDITORESY CONSULTORES

Diagonal 115A No 70B - 07


Bogot D.C. - Colombia
PBX: +57 1 617 60 11
FAX: +57 1 613 00 27
E: mgipaez@paezasociados.com
www.paezasociados.com

Bogot, D.C.
7 de diciembre de 2016
WCH-PR-AE0-NOV16
Seores:
War Child Holland (WCH)
La Ciudad

Asunto: Aceptacin Cargo


Respetados Seores:
Yo, el abajo firmante, para todos los efectos legales, certific que toda la informacin consignada en mi
curriculum es veraz y puede ser verificada. Entiendo que cualquier declaracin falsa puede conducir a mi
descalificacin o a la cancelacin de mi trabajo, as mismo me comprometo a prestar mis servicios
profesionales en las funciones de Gerente de Auditoria en la Firma MGI PEZ ASOCIADOS Y CA S.A.S.
para Realizar una Auditora Financiera y Administrativa a la organizacin Corporacin Opcin Legal,
evaluando el buen manejo de los recursos y verificando el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en
caso que War Child Holland (WCH) le adjudique a dicho proponente el contrato respectivo.

Cordialmente,

_________________________________
C.C. No 52.717.115 de Bogot
TP 120763-T

La Escuela Empresarial Latina para las Pymes UNIPYMES


Matrcula 02037382

Otorga el presente certificado de participacin a:

NYDIA LUC?A ALFONSO PALACINO


Quien particip en el

DIPLOMADO GERENCIA TRIBUTARIA, CONTABLE Y FINANCIERA


intensidad Horaria: 40 horas
Fecha: Del 15-01-2013 al 27-02-2013

Cdigo de Validacin

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La Escuela Empresarial Latina para las Pymes UNIPYMES


Matrcula 02037382

Otorga el presente certificado de participacin a:

NYDIA LUC?A ALFONSO PALACINO


Quien particip en el

DIPLOMADO GERENCIA TRIBUTARIA, CONTABLE Y FINANCIERA


intensidad Horaria: 40 horas
Fecha: Del 15-01-2013 al 27-02-2013

Cdigo de Validacin

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

NYDIA ALFONSO

P
AEZ ASOCIADOS
AUDITORESY CONSULTORES

Diagonal 115A No 70B


- 07
MGI PAEZ ASOCIADOS Y COMPAIA
S.A.S.
Bogot D.C. - Colombia
PBX: +57 1 617 60 11

FAX: +57 1 613 00 27


CERTIFICA QUE:
E: mgipaez@paezasociados.com
www.paezasociados.com

Que la seora NYDIA LUCIA ALFONSO PALACINO identificada con la cdula de ciudadana No. 52.717.115 de Bogot, labora en nuestra compaa desde 06 de Julio
de 2004 a la fecha, desempeando actualmente el cargo de Auditor senior en los diferentes proyectos que participa la firma en Auditora Financiera, Revisora Fiscal,
Auditora Externa de Gestin y Resultados e Interventora de los estudios especiales financiados por el BID , BIRF y otras entidades de Crdito Internacional entre otras
compaas en las siguientes :

CARGO
SUPERVISOR

AUDITOR
LIDER
AUDITOR
FINANCIERO

AOS
DE
VINCULACION
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
2013-2015
Auditoras a 24 Socios Implementadores de UNICEF y Micro evaluaciones a 36 socios Implementadores de Unicef
de Unicef
Fondo De Poblacin De Las Naciones Unidas UNFPA
2012
Evaluacin de Capacidad y Micro Evaluacin posibles socios del UNFPA
CLIENTE/ENTIDAD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Auditora Externa para los Proyectos de Ejecucin Nacional 2014

2015

AUDITOR
LIDER

SENCARGA
Due Diligence EXPOTRAN S.A. 01-06-2010

2010

AUDITOR
LIDER

Comisin de Regulacin de Energa y Gas - CREG


Auditora Externa a los estados financieros

AUDITOR

KAESER COMPRESORES LTDA

2008

2007-2009

FINANCIERO

Auditora Externa a los estados financieros

AUDITOR
FINANCIERO

Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrs Bello SECAB


Auditora Externa a los estados financieros

2006

AUDITOR
FINANCIERO

La Madrilea
Diagnostico Financiero

2006

CONTRALOR
PRINCIPAL

BANCO DEL PACIFICO S.A.


CONTRALORIA PARA LA LIQUIDACION DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.

AUDITOR LIDER

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA


Cooperacin Tcnica No Reembolsable ATN/OC-14340-RG, Financiado por el BID

AUDITOR SENIOR

AUDITOR LIDER

2015-2016

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL (MADS)


Convenio de Financiacin CCO 1020-02-D Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

SUPERVISOR

2010-Actualidad

2016-2016

FUTBOL CON CORAZN


Cooperacin Tcnica No Reembolsable TF-099171 Financiado por el BIRF

2012-2016

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP

2013-2015

Cooperacin Tcnica No Reembolsable ATN/KK-11060-RG Financiado por el BID


AUDITOR SENIOR

COLCIENCIAS
Contrato de Prstamo 2335/OC-CO. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin COLCIENCIAS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Crdito financiado con recursos del
Banco Interamericano de Desarrollo BID.
FONDANE

AUDITOR SENIOR

AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE APOYO PARA EL DISEO DEL CENSO


AGROPECUARIO DE LA REPBLICA DE COLOMBIA. DONACIN DEL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID

AUDITOR SENIOR

COLCIENCIAS
AUDITORA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DEL SNCTI - FASE 1, DEL PERODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

AUDITOR SENIOR

PROCURADURA GENERAL DE LA NACIN


PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA NACIN
SEGUNDA ETAPA. CRDITO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID.

AUDITOR SENIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN


AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE
PARTICIPACION PRIVADA Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA (PPCI-3).

AUDITOR SENIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN


AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE
PARTICIPACION PRIVADA Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA (PPCI-3).

AUDITOR SENIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN


AUDITORIA A LA COOPERACIN PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL PROGRAMA DE RED
DE PROTECCION SOCIAL CONTRA LA EXTREMA POBREZA ATN/JO-10167-CO

AUDITOR SENIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN


AUDITORIA EXTERNA DEL PROYECTO "PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE
PARTICIPACION PRIVADA Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA (PPCI-3)
Y
DE LA
COOPERACIN
TECNICA INFRAFUND ATN/OC-10925-CO
ROAD
TRACK
DE COLOMBIA

REVISOR
FISCAL

2013-2016

2012

2012

2012

2012

2010-2011

2011

2010

REVISORIA FISCAL SUPLENTE

2013-2014

REVISOR
FISCAL

SAN ANDRES GOLF CLUB


REVISORIA FISCAL PRINCIPAL

2009-2010

REVISOR
FISCAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA


REVISORIA FISCAL PRINCIPAL

2009-2012

REVISOR
FISCAL

EPM BOGOTPA S.A ESP


REVISOR FISCAL SUPLENTE

2008-2010

REVISOR
FISCAL

UNIVERSIDAD KONRAD LORENZ


REVISORIA FISCAL PRINCIPAL

2013-2014

AUDITOR
SEMISENIOR

REVISOR
FISCAL
SUPERVISOR

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA


AGRICULTURA - IICA
AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
CONVENIO 015-04 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL CREDITO BIRF
No. 7097-CO.

2008

VELSA S.A
REVISORIA FISCAL PRINCIPAL

2008-2008

SERPVIR E.S.P.

2008-2009

REVISORIA FISCAL
AUDITOR
SEMISENIOR

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD


AUDITORIA EXTERNA A LOS PROYECTOS DE EJECUCION NACIONAL FIRMADOS POR EL

AUDITOR
SEMISENIOR

ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA


CIENCIA - ACAC
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE AUDITORIA EXTERNA AL
PROGRAMA CENSO GENERAL 2005 - VIGENCIA 2007

2009

2008

NYDIA ALFONSO

AUDITOR
SEMISENIOR

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA


AGRICULTURA - IICA
AUDITORIA DEL PROYECTO DE EDUCACION PARA EL SECTOR RURAL - PER FINANCIADO
PARCIALMENTE CON EL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL No. 7012-CO. EJECUTADO POR
EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN. VIGENCIA FISCAL 2006

AUDITOR
FINANCIERO

UNIVERSIDAD LIBRE
REVISORIA FISCAL

2005-2006

AUDITOR
FINANCIERO

BANCO SELFIN EN LIQUIDACIN S.A


CONTRALORIA PARA LA LIQUIDACION DEL BANCO SELFIN S.A

2004-2004

FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA

2004-2007

AUDITOR
FINANCIERO

CONTRALORIA PARA LA LIQUIDACION DE LA FINANCIERA

AUDITOR
FINANCIERO

DISPAC S.A ESP


REVISORA FISCAL

AUDITOR
SEMISENIOR

SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

AUDITOR
SEMISENIOR
AUDITOR
SEMISENIOR
AUDITOR
SEMISENIOR

AUDITOR
SEMISENIOR

2004-2007

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE AUDITORIA EXTERNA AL


PROYECTO DE SERVICIOS URBANOS PARA BOGOTA PRESTAMO BIRF 7162-CO
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD
AUDITORIA EXTERNA A LOS PROYECTOS DE EJECUCION NACIONAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE AUDITORIA EXTERNA AL


PROGRAMA CENSO GENERAL 2005
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA TERRITORIAL
AUDITORIA DEL PROYECTO ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE
AGUA EN COLOMBIA FINANCIADO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO PRESTAMO 7077-CO Y EL GOBIERNO
NACIONAL.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
CONVENIO ANDRES BELLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA - IICA
AUDITORIA DEL PROYECTO DE EDUCACION PARA EL SECTOR RURAL - PER FINANCIADO
PARCIALMENTE CON EL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL No. 7012-CO. EJECUTADO POR
EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN. VIGENCIA FISCAL 2004-2005

AUDITOR
SEMISENIOR

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION EN CUNDINAMARCA, FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL PRSTAMO DEL
BANCO MUNDIAL NO. 7192 - CO

AUDITOR
SEMISENIOR

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA TERRITORIAL


AUDITORIA DEL PROYECTO ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE
AGUA EN COLOMBIA FINANCIADO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL BANCO
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO PRESTAMO 7077-CO Y EL GOBIERNO
NACIONAL, PARA EL AO 2004 Y PRIMER TRIMESTRE

AUDITOR
SEMISENIOR

2007

2007

FIRMADOS POR EL PNUD.


ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA - ACAC

AUDITOR
SEMISENIOR

AUDITOR
SEMISENIOR

2007

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD


AUDITORIA EXTERNA A LOS PROYECTOS DE EJECUCION NACIONAL

2006

2006

2006

2005

2005

2005

FIRMADOS POR EL PNUD.


AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AUDITORIA AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA AGR PRESTAMO BID 1243/OC-CO

2005

La presente certificacin se expide a solicitud del interesado a los 05 dias del mes de Diciembre de 2016

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ


GERENTE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CURRCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto:

AUDITOR FINANCIERO

2. Nombre de la firma:

MGI Pez Asociados y CIA S.A.S.

3. Nombre del Individuo:

LIZBETH LILIANA CRISTANCHO CASAS

4. Fecha de nacimiento:

1 de Abril 1988

Nacionalidad: Colombiana

5. Educacin:
INSTITUCIN DONDE ESTUDIO
Universidad Pedaggica y
Tecnolgica de Colombia
Universidad Pedaggica y
Tecnolgica de Colombia

PAS

FECHA
TERMINACIN

TITULO OBTENIDO

COLOMBIA

20113

Contador Pblico

COLOMBIA

2014

Especialista en Finanzas

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:


Instituto de Contadores Pblicos de Colombia.
7. Pases donde tiene experiencia de trabajo:
Colombia
8. Idiomas
IDIOMA
ESPAOL
INGLES
9.

LEIDO
BUENO
REGULAR

HABLADO
BUENO
REGULAR

ESCRITO
BUENO
REGULAR

Historia Laboral
FECHAS
DESDE
(*)

HASTA
(*)

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA: MGI
Pez Asociados Y CIA
S.A.S

PROYECTO

CARGO
DESEMPEADO

EN PROYECTOS FINACIADOS CON RECURSOS DE BANCA MULTILATERAL


May-16

Feb-17

Ene-14

Sep-16

CENTRO REGIONAL PARA EL servicios


de
Auditora Auditor Semi Senior
FOMENTO DEL LIBRO EN Externa sobre los estados
AMRICA LATINA Y EL
financieros y la gestin de
CARIBE CERLALC
sistemas y seguridad de
tecnologas
de
la
informacin del CERLALC,
para la vigencia 2016
Futbol con Corazn
Cooperacin Tcnica No Auditor Semi Senior
Reembolsable TF-099171
Financiado por el BIRF

FECHAS
DESDE
(*)

HASTA
(*)

Jun-16

Jun-16

Ago-16

Sep-16

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA: MGI
Pez Asociados Y CIA
S.A.S
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR)

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Social (MADS)

PROYECTO

CARGO
DESEMPEADO

Prstamo No I-871- Co Auditor Semi Senior


(Deg)/E-10Co
(Euro)
Financiado
por
Fondo
Internacional de Desarrollo
Agrcola (FIDA).
Convenio de Financiacin Auditor Semi Senior
CCO 1020-02-D Financiado
por la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD).

EN AUDITORAS ESPECIALES Y AUDITORIAS EXTERNAS


Nov -16

Nov-16

Programa de las Naciones


Unidas para el Desarrollo

May-16

May-16

Programa de las Naciones


Unidas para el Desarrollo

Mar-16

Mar-16

Enero-14

Mayo15

Mar-15

May-15

Evaluacin de capacidades Auditor Senior


de Fondo Adaptacin.

Evaluacin de capacidades Auditor Senior


de Fondo Accin y WWF
como
socios
implementadores
de
proyectos del rea de
Desarrollo Sostenible del
PNUD.
Programa de las Naciones
Realizar la Evaluacin de Auditor Senior
Unidas para el Desarrollo
capacidades de CAEM como
socio implementador del
proyecto
NAMA
Pilot
Implementation
of
Technology
Transfers
Projects in the Industrial
Sector for the Cundinamarca
Bogot Regin
Fondo de las Naciones Unidas Auditoras a 24 Socios Auditor Senior
para la Infancia - UNICEF
Implementadores
de
UNICEF
y
Micro
evaluaciones a 36 socios
Implementadores de Unicef
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

Auditora Externa para los Auditor Semisenior


Proyectos de Ejecucin
Nacional 2014

REVISORIA FISCAL
Jun-15

Ago-16

CONSORCIO VENEZOLANO DE
INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y
SERVICIOSAEREOS S.A.
CONVIASA SUCURSAL
COLOMBIA

Revisora

Revisor Fiscal Principal

FECHAS
DESDE
(*)

HASTA
(*)

Jun-15

Actual

May-15

May-17

EMPRESA EMPLEADORA
CONTRATISTA: MGI
Pez Asociados Y CIA
S.A.S
ASOCIACION COLOMBIANA
DE DISTRIBUIDORES DE
ENERGIA - NATURGAS
CLUB RINCON DE CAJIC

PROYECTO

CARGO
DESEMPEADO

Revisora

Revisor Fiscal Suplente

Servicios de Revisora Fiscal


y Auditora Externa

Auditor Semisenior

10. Detalle de las actividades asignadas:


Efectuar revisiones de documentacin de respaldo de operaciones sometidas a auditora, en base a pautas
o instrucciones de los Auditores.
Analizar y evaluar los procesos de control interno, segn pautas definidas.
Colaborar en la elaboracin de informes de auditora, aportando informacin y antecedentes del trabajo
realizado.
Elaborar papeles de trabajo de las auditorias, segn instrucciones.
Realizar arqueos de caja y toma de inventarios, de acuerdo a pautas y programa de auditora.
Realizar seguimientos a las observaciones de auditoras efectuadas, ya sea internas o externas, conforme
a programa de seguimiento.
Mantener actualizados archivos y otras fuentes de informacin, de acuerdo con los criterios de seleccin y
ordenamiento fijados, a fin de respaldar en forma adecuada las auditorias efectuadas.
11. Certificacin:
Yo, el abajo firmante, para todos los efectos legales, certific que toda la informacin consignada en el
presente curriculum es veraz y puede ser verificada. Entiendo que cualquier declaracin voluntariamente falsa
aqu incluida puede conducir a mi descalificacin o la cancelacin de mi trabajo, si fuera contratado.

________________________________________________ Fecha: 05/12/2016


[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo]
Nombre completo del representante autorizado: LILIANA CRISTANCHO CASAS

PAEZ
ASOCIADOS
AUDITORESY CONSULTORES

Diagonal 115A No 70B - 07


Bogot D.C. - Colombia
PBX: +57 1 617 60 11
FAX: +57 1 613 00 27
E: mgipaez@paezasociados.com
www.paezasociados.com

Bogot, D.C.
7 de diciembre de 2016
WCH-PR-AE0-NOV16
Seores:
War Child Holland (WCH)
La Ciudad

Asunto: Aceptacin Cargo


Respetados Seores:
Yo, el abajo firmante, para todos los efectos legales, certific que toda la informacin consignada en mi
curriculum es veraz y puede ser verificada. Entiendo que cualquier declaracin falsa puede conducir a mi
descalificacin o a la cancelacin de mi trabajo, as mismo me comprometo a prestar mis servicios
profesionales en las funciones de Auditor Financiero en la Firma MGI PEZ ASOCIADOS Y CA S.A.S. para
Realizar una Auditora Financiera y Administrativa a la organizacin Corporacin Opcin Legal, evaluando el
buen manejo de los recursos y verificando el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en caso que War
Child Holland (WCH) le adjudique a dicho proponente el contrato respectivo.
Cordialmente,

____________________________________
C.C. No 1.072.364.814 de Guacheta Cundi.
TP 184485-T

LILIANA CRISTANCHO CASAS

MGI PAEZ ASOCIADOS Bogot


Y CIA
D.C. S.A.S.
- Colombia

Diagonal 115A No 70B - 07

P
AEZ ASOCIADOS
AUDITORESY CONSULTORES

PBX: +57 1 617 60 11


FAX: +57 1 613 00 27

E: mgipaez@paezasociados.com
CERTIFICA
QUE:
www.paezasociados.com

Que la contadora LIZBETH LILIANA CRISTANCHO CASAS identificada con la cdula de ciudadana No.1.072.364.814 de Guacheta Cundinamarca, labora en nuestra compaa desde el mes de Enero
de 2014 a la fecha, desempeando el cargode Auditor Finaciero en algunos proyectos que participa la firma en Auditora Externa en proyectos de inversin social financiados por Banca Multilateral y
Revisoria Externa, entre otras compaas en las siguientes :

AOS
CARGO
AUDITOR

CLIENTE/ENTIDAD

DE
VINCULACION

CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE CERLALC

SEMISENIOR

servicios de Auditora Externa sobre los estados financieros y la gestin de sistemas y seguridad de tecnologas de la informacin del
CERLALC, para la vigencia 2016

AUDITOR
SEMISENIOR

Futbol con Corazn


Cooperacin Tcnica No Reembolsable TF-099171 Financiado por el BIRF

AUDITOR
SEMISENIOR

2016-2017

2014-2016

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)


Prstamo No I-871- Co (Deg)/E-10- Co (Euro) Financiado por Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA).

2016

AUDITOR

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social (MADS)

SENIOR

Convenio de Financiacin CCO 1020-02-D Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

2016

AUDITOR

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Evaluacin de capacidades de Fondo Adaptacin

2016

SENIOR
AUDITOR
SENIOR

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

AUDITOR

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SENIOR

Realizar la Evaluacin de capacidades de CAEM como socio implementador del proyecto NAMA Pilot Implementation of Technology
Transfers Projects in the Industrial Sector for the Cundinamarca Bogot ReginRealizar la Evaluacin de capacidades de CAEM como
socio implementador
del proyecto
NAMA
Implementation
Fondo
de las Naciones
Unidas para
la Pilot
Infancia
- UNICEF of Technology Transfers Projects in the Industrial Sector for the

AUDITOR
SENIOR
AUDITOR
SEMISENIOR
REVISOR FISCAL
PRINCIPAL
REVISOR FISCAL
SUPLENTE
AUDITOR
SEMISENIOR

Evaluacin de capacidades de Fondo Accin y WWF como socios implementadores de proyectos del rea de Desarrollo Sostenible del
PNUD

Auditoras a 24 Socios Implementadores de UNICEF y Micro evaluaciones a 36 socios Implementadores de Unicef


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Auditora Externa para los Proyectos de Ejecucin Nacional 2014

2016

2016

2014-2015

2015

CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS Y SERVICIOSAEREOS S.A. CONVIASA - COLOMBIA


Revisora Fiscal

2015-2016

ASOCIACION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA - NATURGAS


Revisora Fiscal

2015-Actual

CLUB RINCON DE CAJIC


Servicios de Revisora Fiscal y Auditora Externa

2015-2017

La presente certificacin se expide a solicitud del interesado a los 02 das del mes de Diciembre de 2016.

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ


GERENTE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

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PLAN DE TRABAJO

ANEXO 1
PLAN DE TRABAJO
WAR CHIL HOLLAND
Protection and Education of Vulnerable Children and Youth Colombia

ACTIVIDAD
OBJETIVO GENERAL.
Realizaremos una auditora financiera y administrativa a la organizacin Corporacin Opcin Legal, evaluando el buen
manejo de los recursos y verificando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Valoracin de la regularidad financiera, mediante el control y la evaluacin de la exactitud, exhaustividad e
imparcialidad de las diversas transacciones, ya sea en su totalidad o por muestreo, en funcin de las necesidades (antes
y en el transcurso de la auditora).
Examen de la conformidad con los objetivos del proyecto mediante el control y la evaluacin de las operaciones, los
gastos y los ingresos en comparacin con la base los documentos del proyecto (descripcin del proyecto, los programas
de actividades, contratos, presupuestos etc).

Examen de la conducta econmica y eficiente a travs del control y la evaluacin de:


a) la minimizacin del costo de los recursos utilizados para las actividades, para garantizar una calidad adecuada.
b) la comparacin de los gastos con el presupuesto correspondiente y las posiciones control y evaluacin de las
explicaciones de las diferencias

Examen de la adecuacin, la pertinencia y el funcionamiento del Sistema de control interno, mediante la evaluacin de:
a) La organizacin interna (estructuras, funciones, tareas, autoridad, las responsabilidades, mtodos, procedimientos,
etc.).
b) la existencia, el respeto y la aplicacin de las leyes, reglamentos e instrucciones.
c) la proteccin de los recursos y bienes
d) la prevencin de errores y fraude
e) la calidad y la viabilidad del sistema de informacin y la comunicacin
Examen del cumplimiento de las condiciones contractuales del Acuerdo de Cooperacin y la Gua de Polticas y
Reglamentos para el manejo de recursos de la Fundacin War Child (versin 2016)
ALCANCE DE LA AUDITORA
DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO: Como firma Auditora, es nuestro deber adems de comprobar las
operaciones financieras, comprobar tambin las operaciones administrativas, econmicas y de otra ndole, para
establecer que todas las operaciones se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.
DE LA REVISION DOCUMENTAL: Como firma Auditora, es nuestro deber no solamente auditar todos y cada uno de
los documentos justificativos que soportan los gastos del Acuerdo de Subvencion , sino que adems determinara el
grado de conformidad de los documentos y los tipos de documentos, para garantizar que los procesos se ejecuten bajo
condiciones controladas y proponer los cambios y mejoras a la documentacin.
DE LA AUDITORIA DE GESTION: Se evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos propuestos,
vigilando por unas polticas claras de cumplimiento y seguimiento de los proyectos, comprobando la confiabilidad de la
informacin y de los controles.
EJECUCIN.
a) Entendimiento y anlisis de la estructura de la Corporacin Opcin Legal y el Proyecto: Protection and Education of
Vulnerable Children and Youth in Colombia
* Entenderemos y analizaremos la estructura y principales polticas de la entidad ejecutora.
* Entenderemos y analizaremos el Convenio de Cooperacin.
* Evaluaremos el riesgo de fraude o error material en los informes y estados financieros.
b) Entendimiento y Evaluacin del Sistema de Control Interno.
* Ambiente del Sistema de Control Interno y sus componentes.
* Controles relevantes identificados y definicin del nivel de satisfaccin de los controles.
* Determinar la naturaleza y extensin de las pruebas de auditora sobre los informes financieros.
c) Desarrollo de las pruebas de auditora y obtencin de la evidencia.
* Desarrollar adecuadamente las pruebas de auditora y obtencin de la evidencia.
* Determinar el nivel de aseguramiento requerido a nivel de aserciones de los informes financieros.
* Desarrollar procedimientos analticos sustantivos.
* Desarrollar pruebas de detalle.
* Desarrollar procedimientos de confirmacin externa.
* Desarrollar otros procedimientos de auditora.
d) Finalizacin y emisin del dictamen por cada uno de los informes emitidos.
* La evaluacin de la materialidad de los hallazgos de auditora.
* La verificacin de las labores de auditora.
* El desarrollo de la reunin de finalizacin del proceso de auditora.
* La elaboracin y presentacin del informe de auditora.
INFORMES DE AUDITORA
INFORME PRELIMINAR
INFORME FINAL CON DESTINO A WAR CHILD HOLLAND
El cronograma de trabajo ser presentado al supervisor del trabajo y en la medida que se considere entre las
partes ser ajustado.

MES 1

MES 2

Diagonal 115A No 70B - 07


Bogot D.C. - Colombia
PBX: +57 1 617 60 11
FAX: +57 1 613 00 27
E: mgipaez@paezasociados.com
www.paezasociados.com

PAEZ
ASOCIADOS
AUDITORESY CONSULTORES

Bogot, D.C.
7 de diciembre de 2016

Seores:
WAR CHILD HOLLAND
La ciudad
REF. Estados de Cuenta
Respetados Seores:
En Colombia, las declaraciones tributarias, estados de cuenta y dems informacin correspondiente a
impuestos con el Estado y con el Municipio, son un documento privado y en ningn momento tienen la
connotacin de un documento pblico, tanto las declaraciones tributarias como estados de cuenta y dems
documentos relacionados, gozan de reserva segn el artculo 583 del estatuto tributario, reserva que solo
puede ser levantada por un juez, de modo que estos documentos jams podr considerarse como pblicos,
pues de ser as, cualquier persona haciendo uso del derecho de peticin podra tener acceso a este tipo de
informacin.
Las informaciones tributarias son tan privadas, que para que un tercero pueda tener acceso a una declaracin
que repose en las oficinas de la administracin de impuestos, deber presentar una autorizacin del
contribuyente, esto segn el artculo 584 del estatuto tributario.
La naturaleza de documento privado de que goza una declaracin tributaria, estados de cuenta y dems
documentos relacionados, est fundamentada en la misma Constitucin Nacional en su artculo 15 que trata
del derecho a la intimidad de toda persona, que en este caso se trata de la intimidad econmica, por tanto, en
razn a ello es que slo un juez puede levantar la reserva de que gozan las declaraciones tributarias, esto
precisamente para garantizar el derecho constitucional a la intimidad econmica.
Reciba Cordial Saludo,

Firma:
Nombre
En calidad de:
Nombre del proponente:
Direccin:
Telfono y Fax:
Email:

____________________________________
HENRY W. PAEZ ROMERO
Representante Legal
MGI PAEZ ASOCIADOS Y CIA SAS
Diagonal 115 A No 70 B-07
6 17 60 11 - 6 13 00 27
mgisistemas@paezasociados.com

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

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