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Programa de Obras e Inversiones

del Sector Elctrico


2009 - 2018

Subdireccin de Programacin
Coordinacin de Planificacin

PROGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES


DEL SECTOR ELCTRICO
2009 - 2018

Subdireccin de Programacin
Coordinacin de Planificacin

Comisin Federal de Electricidad


Alfredo Elas Ayub
Director General
Florencio Aboytes Garca
Subdirector de Programacin
Gonzalo Arroyo Aguilera
Coordinador de Planificacin
Isaac Jimnez Lerma
Coordinador de Evaluacin
Jorge B. Garca Pea
Gerente de Estudios Econmicos

Por sus aportaciones para la elaboracin


de este documento agradecemos a:
Subdireccin del Centro Nacional de
Control de Energa
CFE
Subdireccin de Desarrollo de Proyectos
CFE
Subdireccin de Distribucin
CFE
Subdireccin de Generacin
CFE
Subdireccin de Proyectos y Construccin
CFE
Subdireccin de Transmisin
CFE

NDICE

pgina
i

INTRODUCCIN

iii

RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES DEL


POISE 2009 - 2018
1.

EVOLUCIN DEL MERCADO ELCTRICO

1.1
1.2

1.3
1.4

2.

Introduccin
Supuestos bsicos
1.2.1
Macroeconmicos
1.2.2
Poblacin y vivienda
1.2.3
Precios de combustibles
1.2.4
Precios de electricidad
1.2.5
Autoabastecimiento y cogeneracin
1.2.6
Otros supuestos
Pronsticos global y sectorial de las ventas ms autoabastecimiento,
2008-2018
Estudio regional del mercado elctrico 2008-2018: escenario Base
1.4.1
Distribucin de la demanda mxima en 2007
1.4.2
Crecimiento esperado de la demanda mxima bruta en
20082018
1.4.3
Crecimiento esperado del consumo bruto en 2008-2018
1.4.4
Escenarios de crecimiento de las ventas de energa del servicio
pblico 2008-2018
1.4.5
Consumo de cargas autoabastecidas
1.4.6
Exportacin e importacin de CFE

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE GENERACIN Y


TRANSMISIN
2.1
2.2

Evolucin del Sistema Elctrico Nacional


Estructura del sistema de generacin
2.2.1
Capacidad efectiva instalada
2.2.2
Principales centrales generadoras
2.2.2.1 Centrales hidroelctricas
2.2.2.2 Centrales a base de hidrocarburos
2.2.2.3 Centrales carboelctricas
2.2.2.4 Centrales geotermoelctricas
2.2.2.5 Central nucleoelctrica
2.2.2.6 Centrales eoloelctricas
2.2.3
Productores independientes de energa (PIE)

1111111111-

1
1
2
2
5
5
6
8
8
9

1-13
1-14
1-15
1-17
1-19
1-23
1-27

2- 1
22222222222-

1
2
2
4
6
6
7
7
7
7
8

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2.3
2.4
2.5

3.

2.2.4
Autoabastecimiento y cogeneracin
2.2.5
Autoabastecimiento remoto
Generacin bruta
Capacidad de transmisin en el Sistema Elctrico Nacional
Prdidas de energa
2.5.1
Prdidas de energa en el nivel de transmisin
2.5.2
Prdidas de energa en el nivel de distribucin

PLANIFICACIN DE LA GENERACIN

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Aspectos principales de la planificacin a largo plazo


Conceptos de margen de reserva
Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
3.3.1
Temporada abierta de proyectos eoloelctricos para
autoabastecimiento
3.3.2
Autoabastecimiento remoto
3.3.3
Evolucin de la capacidad de autoabastecimiento y
cogeneracin
Retiros de capacidad
Proyectos de rehabilitacin y modernizacin (RM)
Disponibilidad del parque de generacin
Catlogo de proyectos candidatos
Participacin en el cambio climtico
Adiciones de capacidad para el servicio pblico
3.9.1
Participacin de las tecnologas de generacin en el programa
de expansin
3.9.2
Capacidad en construccin o licitacin
3.9.3
Capacidad adicional
Evolucin de la capacidad para el servicio pblico
3.10.1
Diferimientos de proyectos de generacin
3.10.2
Repotenciaciones
3.10.3
Centrales eoloelctricas
3.10.4
Centrales carboelctricas
3.10.5
Participacin de tecnologas en la expansin
3.10.6
Proyectos de cogeneracin de PEMEX
3.10.7
Proyectos de ciclo combinado en el rea Occidental
Evolucin de la capacidad del Sector Elctrico
Margen de reserva de capacidad
Margen de reserva de energa
Diversificacin de las fuentes de generacin
Fuentes de suministro de gas natural
Oportunidades de participacin de los particulares en la generacin de
electricidad

2- 9
2- 9
2-10
2-11
2-16
2-16
2-16

33333-

1
1
3
5
6

3- 7
3- 8
3- 9
3-12
3-13
3-15
3-19
3-20
3-20
3-21
3-24
3-25
3-30
3-31
3-31
3-32
3-32
3-33
3-33
3-33
3-34
3-37
3-38
3-41
3-42

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3.17

4.

Evolucin esperada de la generacin bruta y requerimientos de


combustibles
3.17.1
Restricciones ecolgicas
3.17.2
Eficiencia del proceso termoelctrico
3.17.3
Composicin de la generacin bruta
3.17.4
Requerimientos de combustibles
3.17.5
Requerimientos de combustibles alternos para centrales tipo
libre

PLANIFICACIN DE LA TRANSMISIN

4.1
4.2

4.3
4.4

Introduccin
Metodologa para expandir la red de transmisin
4.2.1
Plan de transmisin de mnimo costo
4.2.2
Escenario de demanda
4.2.3
Desarrollo del plan de transmisin para el ao horizonte
4.2.4
Ubicacin en el tiempo de los proyectos de transmisin
Expansin de la red de transmisin
Escenario actual por rea de control
4.4.1
rea Central
4.4.1.1 Obras principales
4.4.1.2 Red de transmisin asociada a Valle de Mxico II y
III
4.4.2
rea Oriental
4.4.2.1 Obras principales
4.4.2.2 Red de transmisin asociada al proyecto San Lorenzo
Conversin TG/CC
4.4.2.3 Red de transmisin asociada al proyecto Humeros
Fases A y B
4.4.2.4 Red de transmisin asociada a los proyectos de
generacin elica La Venta III
4.4.2.5 Red de transmisin asociada al proyecto de
Temporada Abierta (TA) y a proyectos elicos
Oaxaca I, II, III y IV
4.4.3
rea Occidental
4.4.3.1 Obras principales
4.4.3.2 Red asociada a carboelctrica del Pacfico
4.4.3.3 Red asociada a la central hidroelctrica La Yesca
4.4.3.4 Red asociada a la repotenciacin de Manzanillo I,
unidades 1 y 2
4.4.3.5 Red asociada a la central hidroelctrica Ro
Moctezuma (Jiliapan)
4.4.3.6 Red asociada a la central Occidental (Salamanca)
Fase I
4.4.3.7 Red asociada a la central Guadalajara I
4.4.3.8 Red asociada a la central hidroelctrica Villita
Ampliacin

3-42
3-42
3-43
3-45
3-47
3-50

444444444444-

1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
7

4- 8
4- 8
4-13
4-14
4-15
4-16
4-18
4-18
4-22
4-23
4-24
4-25
4-26
4-27
4-28

NDICE
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4.4.4

4.5
4.6
4.7

rea Noroeste
4.4.4.1 Obras principales
4.4.4.2 Red de transmisin asociada a la central de ciclo
combinado Agua Prieta II
4.4.5
rea Norte
4.4.5.1 Obras principales
4.4.5.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte
(La Trinidad)
4.4.5.3 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte II
(Chihuahua)
4.4.5.4 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte
III (Jurez)
4.4.6
rea Noreste
4.4.6.1 Obras principales
4.4.6.2 Red de transmisin asociada a la central
hidroelctrica Ro Moctezuma (Tecalco)
4.4.6.3 Red de transmisin asociada a la central de ciclo
combinado Noreste (Escobedo)
4.4.7
rea Baja California
4.4.7.1 Obras principales
4.4.7.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Baja
California
4.4.7.3 Red de transmisin asociada a la central de CC Baja
California III
4.4.8
rea Baja California Sur
4.4.8.1 Obras principales
4.4.9
rea Peninsular
4.4.9.1 Obras principales
Obras e inversiones con financiamiento externo
Capacidad de transmisin entre regiones
Interconexiones nacionales e internacionales
4.7.1
Interconexin del rea Baja California al Sistema
Interconectado Nacional
4.7.2
Interconexin CFE-Guatemala

4-29
4-30
4-33
4-34
4-34
4-37
4-38
4-39
4-40
4-41
4-43
4-44
4-45
4-46
4-48
4-49
4-50
4-51
4-52
4-52
4-55
4-61
4-63
4-63
4-63

5.

REQUERIMIENTOS DE INVERSIN 2009-2018

5- 1

6.

ESCENARIO ALTERNO DEL MERCADO ELCTRICO

6666666-

6.1

6.2

Mercado elctrico
6.1.1
Pronstico del consumo de electricidad
6.1.2
Pronstico del consumo autoabastecido
6.1.3
Pronstico de ventas del servicio pblico
6.1.4
Escenario de Mayor Crecimiento
Requerimientos de capacidad y retiros

1
1
1
1
1
2
4

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6.3
6.4

6.2.1
Escenario de Mayor Crecimiento
6.2.2
Comparacin de escenarios
Margen de reserva y margen de reserva operativo
Evolucin de la generacin bruta y requerimientos de combustibles
fsiles
6.4.1
Generacin bruta
6.4.2
Requerimiento de combustibles fsiles

ANEXO A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

Antecedentes
Niveles recomendados de operacin (NRO) en las GCH
Aportaciones hidrulicas
Degradacin en potencia por unidad de energa extrada
Concepto de energa almacenada
Evolucin histrica de la energa almacenada
Rehabilitacin y modernizacin de unidades hidroelctricas
Generacin hidroelctrica 20082018
Poltica de operacin 20082018

ANEXO B
B.1
B.2
B.3

B.4

MARGEN DE RESERVA REGIONAL Y EXPERIENCIA


INTERNACIONAL

Introduccin
Estndares de confiabilidad regionales en NERC
Margen de reserva regional
B.3.1
Clculo del margen de reserva, metodologa y conceptos
B.3.1.1 Pronstico de carga firme
B.3.1.2 Recursos de generacin
B.3.2
Lmites de transmisin regionales
B.3.3
Valores de reserva regional del NERC en el largo plazo
Margen de reserva regional en sistemas interconectados
B.4.1
Recursos regionales de generacin
B.4.2
Caso ilustrativo

ANEXO C
C.1
C.2

POLTICA DE GENERACIN HIDROELCTRICA EN


EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

ACCIONES PARA INCREMENTAR LMITES DE


TRANSMISIN EN LA PLANIFICACIN

Introduccin
Lmites de transmisin
C.2.1
Lmite trmico
C.2.2
Lmite por cada de tensin

6- 5
6- 7
6-11
6-12
6-12
6-14

A- 1
A- 1
A- 2
A- 5
A- 8
A- 9
A- 9
A-10
A-12
A-13

B- 1
B- 1
B- 2
B- 3
B- 5
B- 5
B- 6
B- 8
B- 9
B-11
B-11
B-12

C- 1
CCCC-

1
1
3
4

NDICE
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C.3
C.4

C.2.3
Lmite de estabilidad
Distribucin del flujo de potencia en una red de corriente alterna
Acciones para incrementar lmites de transmisin
C.4.1
Ejemplos de acciones especficas
C.4.2
Estudios para reforzar la red de transmisin principal del SEN

ANEXO D
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS COSTOS DE


COMBUSTIBLES Y DE INFRAESTRUCTURA SOBRE
LOS COSTOS DE GENERACIN

Introduccin
Incertidumbre en los precios de los combustibles
Incertidumbre en los costos de infraestructura de generacin
Rango de variacin en los costos unitarios de generacin
Conclusiones

C- 5
C- 5
C- 7
C- 8
C-12

D- 1

D- 1
D- 1
D- 4
D- 6
D-10

ANEXO E

GLOSARIO

E- 1

ANEXO F

ABREVIATURAS Y SMBOLOS

F- 1

ANEXO G

SIGLAS Y ACRNIMOS

G- 1

INTRODUCCIN
El Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico (POISE) es el resultado de estudios
coordinados dentro del marco de la planificacin integral del sistema elctrico del pas.
La seleccin de los componentes del sistema, su programacin en el tiempo y la definicin de
los sitios para su instalacin son actividades importantes en el proceso de decisin que
conllevan implicaciones tcnicas, econmicas, ambientales y sociales a nivel nacional.
Por los tiempos necesarios para la licitacin y construccin de la infraestructura, las decisiones
de inversin se deben tomar con 4 a 7 aos de anticipacin dependiendo del tipo de proyecto.
Con base en el artculo 36 bis de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE), la
planificacin del sistema elctrico se realiza aprovechando, tanto en el corto como en el largo
plazos, las mejores opciones de inversin y produccin de energa que permitan satisfacer la
demanda futura de electricidad a costo global mnimo y con un nivel adecuado de confiabilidad
y calidad. Para ello se consideran los costos de inversin, operacin y energa no suministrada,
as como los lineamientos de poltica energtica y las disposiciones nacionales en materia
financiera, ambiental y social.
La elaboracin del POISE es una actividad dinmica, pues de manera continua se le incorporan
las modificaciones en montos y alcances de los proyectos que imponen nuevas circunstancias.
El ciclo de revisin integral del POISE es anual, y en l se toman como base los escenarios
macroeconmicos del pas y los precios de combustibles, elaborados cada ao por la Secretara
de Energa (SENER).
Se presenta la evolucin del sistema en el periodo 20092018. Para 2008 se considera la
informacin disponible en el momento de la elaboracin de este programa.
En el documento se describe la evolucin del mercado elctrico y la expansin de la capacidad
de generacin y transmisin para atender la demanda de electricidad futura. Asimismo, se
detallan las inversiones necesarias en nuevas centrales generadoras, redes de transmisin y
distribucin de energa elctrica, as como para el mantenimiento de la infraestructura, a fin de
brindar un servicio pblico de electricidad seguro y eficiente.
Por su relevancia en el contexto actual de planificacin, en los anexos se exponen los
siguientes temas: poltica de generacin hidroelctrica en el sistema interconectado nacional;
margen de reserva regional y experiencia internacional; acciones para incrementar lmites de
transmisin en la planificacin; as como el efecto de incertidumbre en costos nivelados de
generacin.

RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES DEL POISE 2009-2018


Escenarios macroeconmicos
Este ao, derivado de la crisis financiera y econmica a nivel mundial, la SENER y la Comisin
Federal de Electricidad (CFE) acordaron a principios de octubre modificar los escenarios
macroeconmicos que originalmente se haban recibido de SENER en febrero de 2008.
Para ello se consideraron dos escenarios denominados:
Base.- Coincide con el Bajo entregado por la SENER el 19 de febrero de 2008, con excepcin
del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) global de 2008 y 2009, los cuales se ajustaron
a 2.0% y 1.8 por ciento.
Mayor Crecimiento.- Es el escenario alterno y corresponde al Medio enviado por la SENER en la
fecha antes sealada.
Para el escenario Base, las estimaciones actuales consideran que las ventas de electricidad ms
autoabastecimiento crecern en promedio 3.3% cada ao, derivado de un incremento medio
del PIB de 2.3 por ciento.
Ciclo de planificacin anual
En cada ciclo el punto de partida es la nueva estimacin del consumo de energa y la demanda
de electricidad esperada. En el ejercicio de planificacin se revisa la programacin de las
centrales y redes elctricas para hacer los ajustes necesarios de acuerdo al crecimiento de la
demanda, la evolucin de los precios de combustibles y el desarrollo de nuevas tecnologas. En
el corto plazo no se realizan ajustes por no convenir el diferimiento de obras en construccin.
En el mediano plazo ms de 4 aos no existe problema para reprogramar fechas en el
programa de centrales, ya que los proyectos an no se han licitado.
Escenario de precios de combustibles
Esta es una informacin importante que se recibe de la SENER. Los pronsticos sobre precios
de combustibles junto con los costos de inversin para las diferentes tecnologas, se utilizaron
en modelos de optimizacin a fin de determinar el plan para expandir la capacidad de
generacin y la red elctrica.
Las estimaciones actuales consideran precios nivelados del gas natural de alrededor de
8 dlares/MMBtu,
el combustleo nacional e importado estara en una banda de
8 a 10 dlares/MMBtu y el carbn importado alrededor de 100 dlares la tonelada.
Ante la posibilidad futura de que se mantengan altos los precios para el gas natural o
limitaciones en su suministro por reduccin de la oferta de Petrleos Mexicanos (PEMEX) o de
las importaciones de Estados Unidos de Amrica (EUA) CFE ha emprendido acciones
concretas para diversificar sus fuentes de suministro mediante la construccin de terminales de
regasificacin de gas natural licuado (GNL) en Altamira, Tamaulipas; Rosarito, B.C. y
prximamente en Manzanillo, Colima.

iii

Disponibilidad de unidades generadoras


En este ejercicio de planificacin se ha supuesto que en el periodo habr suficiencia
presupuestal para el mantenimiento del parque de generacin de CFE. Ello permitir lograr
factores de disponibilidad del orden de 83 por ciento. Sobre esta base se han determinado los
mrgenes de reserva necesarios para enfrentar contingencias y desviaciones en pronsticos sin
comprometer la confiabilidad del suministro.
El incumplimiento de este supuesto afectara significativamente el funcionamiento del sistema
en sus indicadores econmicos y de confiabilidad, particularmente en los aos donde la reserva
se ha ajustado a los valores establecidos en criterios de diseo del sistema.
Composicin del parque generador
Tomando como base los escenarios oficiales de precios de los combustibles, los costos de
inversin para las tecnologas as como las disposiciones para generar energa limpia en zonas
crticas, se determin el plan de expansin del parque de generacin.
La mezcla ptima es la que permite satisfacer la demanda prevista a costo global mnimo, con
el nivel de confiabilidad establecido por CFE y cumpliendo con los lineamientos sobre poltica
energtica y normativa ambiental.
Este plan incluye 17,942 MW de capacidad adicional para el servicio pblico, con la
siguiente composicin: 2,939 MW en plantas hidroelctricas, geotermoelctricas y
eoloelctricas; 2,078 MW en carboelctricas; 522 MW en unidades turbogs y de combustin
interna; 8,795 MW en centrales de ciclo combinado a gas natural, as como 2,368 MW cuya
tecnologa an no se ha definido. En el total se incluye la capacidad actualmente en
construccin, los incrementos por RMs (479 MW) y los proyectos de Luz y Fuerza del Centro
(LyFC) (761 MW).
Para el bloque de generacin con tecnologa libre se tendrn como opciones las nuevas
tecnologas de generacin, como centrales con fuente de energa renovable y ciclos combinados
con gasificacin de carbn, residuos de vaco o gas natural licuado, as como carboelctricas y
plantas nucleares. Tambin se estima que en algunos casos la instalacin de centrales se
sustituira por importacin de energa.
Debido a la desaceleracin del crecimiento de la demanda y a los periodos de licitacin,
construccin y desarrollo de la infraestructura para este tipo de proyectos, se ha considerado
que a partir de 2017 ser posible reactivar la instalacin de centrales carboelctricas y la
tecnologa nuclear podra ser una opcin factible despus de 2018, una vez que la SENER emita
un lineamiento de poltica energtica al respecto.
El programa de expansin incluye la repotenciacin de unidades generadoras en centrales
existentes. De manera constante se continuarn evaluando tcnica y econmicamente las
alternativas para repotenciar unidades en vez de instalar nuevas plantas.
Retiro de unidades generadoras
En este periodo se retirarn 5,787 MW. En todos los casos, el rea operativa de CFE revisa la
problemtica local del sistema antes de realizar dicha accin. Para los siguientes aos, un
porcentaje alto de la capacidad por retirar quedar en reserva fra por ser unidades con baja
eficiencia.
iv

En aos recientes CFE ha desarrollado estrategias a fin de mejorar la competitividad del parque
de generacin, combinando el programa de retiros con la incorporacin de tecnologas de
generacin ms eficientes. Tal es el caso de algunas centrales termoelctricas para las cuales
se haba previsto su retiro y ahora se ha determinado su factibilidad tcnica y econmica a fin
de repotenciarse o utilizar otros combustibles.
Margen de reserva
Los mrgenes de reserva de 2009 a 2013 en el sistema interconectado nacional se consideran
altos, debido principalmente a que en los prximos aos el crecimiento esperado de la
demanda de potencia ser bajo, por la desaceleracin de la economa a nivel nacional y
mundial. Las centrales generadoras programadas para entrar en operacin en el periodo
2009-2012 estn en construccin y se vuelven necesarias por requerimientos regionales.
En este ciclo de revisin del POISE se difirieron 48 proyectos de generacin, resultado del
escenario de bajo crecimiento del consumo y demanda de electricidad. Con el conjunto de
estas acciones, el margen de reserva del sistema interconectado se reducir gradualmente y
cumplir con los estndares de planificacin a partir de 2015.
En el horizonte de planeacin se incorporar un bloque importante de generacin elica. Al
respecto es importante sealar que en la planificacin del sistema estos proyectos se
consideran como un recurso de energa, pues debido a la aleatoriedad del viento, la capacidad
asociada a estos desarrollos es intermitente. Por ello su contribucin al margen de reserva se
convierte tambin en aleatoria y de bajo impacto en las horas de demanda mxima.
Programa de autoabastecimiento
De acuerdo con la informacin proporcionada por la SENER, se estima que el consumo
autoabastecido crecera 26.1% y llegara a 30.1 TWh en 2018. El autoabastecimiento remoto
que utiliza la red elctrica alcanzara 15.3 TWh en el mismo ao.
Por otra parte, como resultado del proceso de temporada abierta convocado por la Comisin
Reguladora de Energa (CRE), con el fin de desarrollar capacidad de transmisin en el Istmo de
Tehuantepec para 1,900 MW en proyectos elicos, se est desarrollado un proyecto de
infraestructura de transmisin para manejar la energa de estos aerogeneradores. Al
concretarse el desarrollo de tales parques, se estima que el consumo autoabastecido podra
incrementarse 6 TWh.
Desarrollo de la transmisin
Las redes principales para transferir grandes bloques de energa entre reas del sistema y los
sistemas de transmisin regionales tendrn un crecimiento importante en este periodo. Con
ello se mejorar la confiabilidad del suministro y la operacin econmica del sistema.
Se construirn 20,664 km-c de lneas 69 a 400 kV y se instalarn 54,183 MVA de
capacidad de transformacin en subestaciones, as como 11,051 MVAr en equipo de
compensacin reactiva.

Interconexiones
El proyecto de interconexin del sistema elctrico de Baja California al Sistema Interconectado
Nacional (SIN) se ha diferido para 2013. Tal interconexin permitir aprovechar la diversidad
en los patrones de demanda entre los sistemas, con lo cual se utilizar de mejor manera la
infraestructura de generacin. Asimismo, ser posible el intercambio econmico de energa en
diferentes horas del da y pocas del ao, obteniendo beneficios econmicos en la operacin del
sistema interconectado.
La interconexin se desarrollar en dos etapas de 300 MW cada una: la primera est
programada para iniciar su operacin en 2013, la segunda depender del crecimiento de la
demanda y de la entrada en operacin de centrales en las reas del norte.
Requerimientos de inversin
El monto total de inversin necesario para atender el servicio pblico de CFE de
20092018 es de 636,244 millones de pesos de 2008, con la siguiente composicin: 44.8%
para generacin, 19.4% en obras de transmisin, 22.3% para distribucin, 12.8% en el
mantenimiento de centrales y 0.7% para otras inversiones.
Se estima que 42.2% del monto total de inversiones se cubrir mediante recursos
presupuestales; como inversin complementaria, el 57.8% restante se llevar a cabo a travs
del esquema de obra pblica financiada o bajo la modalidad de produccin independiente de
energa. Para los proyectos de generacin, la SENER definir la modalidad en apego a lo que
establece el artculo 125 del Reglamento de la LSPEE.

vi

1.

EVOLUCIN DEL MERCADO ELCTRICO

1.1

Introduccin

El estudio del desarrollo del mercado elctrico tiene como objetivo estimar las trayectorias
futuras del consumo y la demanda mxima de electricidad a nivel nacional, regional y sectorial.
Normalmente, estas evaluaciones se realizan para tres escenarios macroeconmicos y de
precios de combustibles definidos por la SENER Planeacin, Alto y Bajo las cuales son base
de los ejercicios de planeacin para todos los organismos pblicos del sector.
A punto de concluir el ejercicio anual de planeacin correspondiente a 20082018, nuestra
economa ingres segn lo califican expertos en una de las ms severas crisis de la poca
reciente.
Por las caractersticas y la extensin que ya se observan en la misma, vinculada a los severos
problemas de la economa mundial, la SENER consider imprescindible revisar el ejercicio de
planeacin 20082018. Esto implic dos decisiones fundamentales: 1) determinar un nuevo
escenario Base de planeacin; y 2) utilizar como escenario alterno Mayor Crecimiento el
correspondiente al de Planeacin original recibido en febrero de 2008, para ser aplicado en los
ejercicios de sensibilidad.
Por disposicin de la SENER, la determinacin del nuevo escenario Base se sustent en tres
lineamientos:
1) Para 2008 y 2009, redefinir las bases econmicas, de precios de combustibles y de
precios de electricidad, en concordancia con las nuevas estimaciones oficiales
2) Para 20102018, seguir la dinmica econmica del escenario Bajo original
3) Suponer un escenario de precios de combustibles combinando el precio del
combustleo del Alto original, y del gas natural y carbn del de Planeacin original
Con estos tres lineamientos se busc adaptar el ejercicio de planeacin 2008 a las nuevas
condiciones econmicas y tambin a las nuevas relaciones de precios de combustibles.
En sntesis, estas son las bases segn las cuales en esta revisin del ejercicio de planeacin
se han identificado nuevos requerimientos de capacidad y energa necesarios para satisfacer el
consumo, tanto el atendido por las ventas de electricidad del sector pblico CFE y LyFC
como el de usuarios con autoabastecimiento.
Igual que en aos anteriores, el estudio del mercado elctrico requiri la actualizacin y el
anlisis de la informacin ms reciente sobre el consumo de los diversos sectores de usuarios.
La finalidad ha sido identificar, mediante modelos economtricos cmo el comportamiento
histrico de las condiciones econmicas, tecnolgicas y demogrficas afecta el nivel y la
estructura del consumo elctrico.
Las proyecciones regionales requieren, aparte de los modelos economtricos sectoriales, de la
aplicacin de aquellos de estimacin regional que consideran cuatro aspectos principales:

Anlisis de tendencias y comportamiento de los sectores a escala regional

Estudio de cargas especficas de importancia regional y nacional

1-1

Actualizacin anual de las solicitudes formales de servicio e investigaciones del mercado


regional

Escenarios de autoabastecimiento y cogeneracin con mayores probabilidades de


realizacin

As, a partir de los dos diferentes escenarios de crecimiento y evolucin de la economa


derivados de la revisin realizada se estimaron las trayectorias del consumo de energa
elctrica a nivel nacional, regional y sectorial, antecedente indispensable para cuantificar las
necesidades de capacidad de generacin y transmisin del sistema.

1.2

Supuestos bsicos

1.2.1

Macroeconmicos

El escenario Base integra las proyecciones econmicas ms conservadoras. Por la naturaleza y


la extensin de la crisis econmica actual se le considera con mayor probabilidad de realizacin
en los prximos aos. Constituye la nueva trayectoria de referencia del ejercicio de
planificacin del Sistema Elctrico Nacional (SEN) 20082018, para estimar los niveles y
trayectorias por sector y regin del consumo de energa, necesarios para identificar los
requerimientos de expansin del sistema en el periodo.
Para el escenario Base se acord con SENER ajustar el crecimiento del PIB en 2008 y 2009 a
2 y 1.8% respectivamente. De este modo, la tasa media de crecimiento anual (tmca) del PIB
global durante 20082018 es de 2.3% (3.6% en 2007). En el escenario de Mayor Crecimiento
se proyecta una tasa media anual de 3.5% (4.1% en 2007).
En la figura 1.1 se muestra la evolucin del PIB total y de las ventas ms autoabastecimiento,
donde se observa la correspondencia general que guardan el comportamiento de la economa y
el del consumo nacional de electricidad.
Las divergencias se deben a los cambios que experimentaron otros factores que tambin
influyen en el consumo de electricidad como son el precio de la electricidad y la estructura
relativa de la actividad econmica debido a que los distintos sectores componentes, no inciden
igualmente en la intensidad del consumo.

1-2

Evolucin del PIB y ventas ms autoabastecimiento


Tasas medias de crecimiento anual 19872007 (21 aos)

tmca
20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%
1987

1989

1991

1993

1995

1997

PIB

1999

2001

2003

2005

2007

Ventas ms autoabastecimiento

Figura 1.1

En la figura 1.2 se compara el comportamiento real del PIB con la evolucin prevista en los
pronsticos desde 1999 hasta 2008. En general el conjunto de trayectorias econmicas
muestra una tendencia que se ajusta cada ao, tomando como base los valores reales del
anterior.
Se observa que los pronsticos para 1999 y 2000 corresponden en los primeros aos al
comportamiento real de la economa; en cambio de 2001 a 2003, el bajo desarrollo econmico
real dio lugar a desviaciones significativas. En el pronstico de 2005 se aprecia un incremento
menor al de 2004. No obstante, en 2006 el crecimiento del PIB result mayor a lo esperado y
su pronstico result muy parecido al de 2007.
La ltima trayectoria muestra el nivel del ajuste efectuado para determinar el nuevo ejercicio
Base de 2008, donde se observa una desaceleracin notoria de la economa del pas.

1-3

Comparacin de los pronsticos del producto interno bruto


Mil mill $1993
3,000
2,750
2,500
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
1991
1999

1994
2000

1997
2001

2003

2000
2002

2003

2009

2006
2004

2005

2006

2018

2015

2012
2007

2008

Figura 1.2

En el cuadro 1.1 se indican las tasas de crecimiento real del PIB de 2000 a 2007.
Crecimiento real del PIB en 20002007

PIB

Ao

trca

1/
2/

1/

(%)

2000

6.60

2001

-0.16

2002

0.83

2003

1.35

2004

4.18

2005

2.80

2/

2006

4.77

2/

2007

3.20

Tasa real de crecimiento anual


Cifra revisada

Cuadro 1.1

1-4

Real

1.2.2

Poblacin y vivienda

Respecto al componente demogrfico, se utilizaron como base las proyecciones de poblacin de


la serie de vivienda del escenario de Planeacin original. stas fueron elaboradas por el Consejo
Nacional de Poblacin (CONAPO).
En el caso del escenario Base, para 2007 y 2008 se integr una estimacin preliminar del
incremento vinculado al nfasis reciente en la construccin de vivienda.
La proyeccin para el crecimiento de la poblacin estima una tmca de 0.7% durante el periodo
de pronstico en ambos escenarios, y de 2.8% anual en promedio para las viviendas del
escenario Base y 2.7 % en el de Mayor Crecimiento. Estos dos supuestos implican un descenso
paulatino del tamao promedio de las familias que en 2007 registr 3.6 habitantes por vivienda
y segn las previsiones de CONAPO, bajar a 2.9 habitantes para 2018 en ambos escenarios.
1.2.3

Precios de combustibles

La trayectoria futura del precio de los combustibles fsiles domsticos la parte ms


significativa del costo de produccin es afectada por la dinmica de la economa mundial, el
balance de energa asociado, los ndices de inflacin y el tipo de cambio.
El comportamiento de los precios de combustibles en el escenario Base es el siguiente: el del
combustleo se eleva a una tasa media anual de 1.7%. El gas natural aumenta anualmente a
una tasa media de 2.2 por ciento.
Segn estos incrementos, el precio del combustleo importado menor azufre que el
nacional se conserva por encima del nacional. El precio del gas natural importado es
ligeramente mayor al del nacional, debido bsicamente al costo del transporte.
En el caso del carbn, luego de la notable elevacin en los ltimos aos asociada al incremento
de los precios del petrleo y de las tarifas de transporte, el precio del importado regresa a su
comportamiento histrico. Lo mismo sucede con el carbn nacional.
En la figura 1.3 se muestra la evolucin esperada de los precios de los combustibles
20082018 para el escenario Base.

1-5

Escenario de precios de combustibles 20082018


Dlares 08/MMBtu
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0

Combustleo importado

9.0
8.0

Combustleo nacional

Gas importado
Gas nacional

7.0
6.0
5.0

Carbn pacfico y golfo (<1.0 % S)

4.0

Carbn nacional (1.0 % S)

3.0
2.0
1.0
0.0
2002

04

06

08

10

12

14

16

18

Figura 1.3

1.2.4

Precios de electricidad

Las tarifas elctricas se encuentran sujetas a adecuaciones mensuales. Algunas como las
residencial (excepto la Domstica de Alto Consumo (DAC)), agrcola y de servicio pblico, se
ajustan mediante factores fijos, en tanto que el resto lo hace automticamente con factores
variables.
Los factores fijos se autorizan mediante acuerdos especficos y se relacionan con las
estimaciones de la evolucin inflacionaria esperada. Por otro lado, el ajuste automtico
representa incrementos o decrementos en los cargos tarifarios, derivados de los movimientos
del costo total, considerando por una parte los combustibles fsiles utilizados en la generacin
de electricidad y por otra, el resto de los factores de costo.
Los factores cambiantes son funcin de las variaciones:
1) En el precio de los combustibles fsiles
2) De un promedio ponderado de los ndices de Precios Productor de siete esferas
industriales seleccionadas. Seis divisiones manufactureras: madera, qumicas, minerales
no metlicos, metlica bsica, maquinaria y equipo, y otras manufacturas. Y una gran
divisin industrial: construccin.
Las tarifas sujetas al ajuste automtico mensual son las industriales de alta y media tensin
(HT, HTL, HS, HSL, HM, HMC y OM), las comerciales (2, 3 y 7) y en el sector residencial, la
DAC. En consecuencia, la proyeccin de su precio medio para el pronstico 20082018, se
vincula directamente con la perspectiva de evolucin del ajuste automtico que resulta de los
escenarios econmicos y de los precios de combustibles proporcionados por la SENER.
1-6

Para el ajuste normalmente anual del resto de las tarifas, en los dos escenarios se han
supuesto incrementos asociados a la evolucin del ndice Nacional de Precios al Consumidor,
considerando una ligera racionalizacin de los subsidios sin que, en ningn caso y en ningn
escenario, se alcance el equilibrio de su relacin precio/costo. Ver figura 1.4.
En este grupo se encuentran bsicamente las tarifas con subsidio: en el sector residencial las
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y en el agrcola las 9, 9M, 9CU y 9N. Asimismo, la 6 de bombeo de
aguas potables y negras.
A pesar de que en trminos reales los precios son similares, en los dos escenarios
proporcionados por la SENER las relaciones precio/costo se modifican como resultado de los
diferentes movimientos de los indicadores econmicos y precios de combustibles.
Relaciones precio/costo de tarifas residenciales y agrcolas
19942018
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Residencial base
Agrcola base

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Residencial mayor crecimiento


Agrcola mayor crecimiento

Figura 1.4

Como consecuencia de las diversas trayectorias de precios tanto de las sujetas al mecanismo
de ajuste automtico como a los factores fijos el precio medio global registra en la figura 1.5
comportamientos diferentes. En el escenario Base se incrementa a una tmca real de 1.1%, y
en el de Mayor Crecimiento evoluciona a 0.0 por ciento.

1-7

Precio medio global de la electricidad de servicio pblico


$ 2007/kWh
1.40
1.3146
1.20

1.1739

1.00

0.80
Mayor Crecimiento: tmca 0.0%
Base: tmca 1.1%
0.60

0.40

0.20

0.00
1970

1974

1978

1982

1986

1990

Historia

1994

1998

Base

2002

2006

2010

2014

2018

Mayor Crecimiento

Figura 1.5

1.2.5

Autoabastecimiento y cogeneracin

En 2007, el consumo autoabastecido en las modalidades establecidas por la LSPEE fue de 23.2
TWh y represent 11.4% del consumo de electricidad, del cual 6.5% corresponde al local y
4.8% al remoto.
Basado en la ms reciente documentacin sobre permisos y proyectos de instalacin, el
pronstico indica que en 2018 el autoabastecimiento ser de 30.1 TWh, arriba del nivel
esperado en la prospectiva del ao pasado, calculado en 28.7 TWh para el final del horizonte.
Actualmente en este ejercicio se incluyen 5.5 TWh adicionales que podrn ser generados en los
proyectos denominados de temporada abierta a partir de 2011.
En este ejercicio se toman en cuenta nicamente aquellos proyectos con una alta posibilidad de
realizacin, dados su desarrollo y sus condiciones de viabilidad. Se considera la misma
trayectoria para los dos escenarios.
1.2.6

Otros supuestos

A los elementos anteriores se aaden las tendencias a un uso ms eficiente de la electricidad,


tal y como acontece en los mbitos residencial, comercial, agrcola, industrial y de servicios,
con la introduccin y difusin de equipos diversos y dispositivos de iluminacin. Tambin se
han tomado en cuenta los ahorros por el cambio de horario en el verano.
Para el caso especfico del sector residencial, se ha proyectado un nivel medio de ahorro debido
a la intensificacin de los programas de eficiencia energtica en el sector, los cuales se
sustentan en la estrategia nacional de ahorro energtico establecida en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
1-8

1.3

Pronsticos
global
y
sectorial
autoabastecimiento, 20082018

de

las

ventas

ms

La prediccin para un periodo dado est correlacionada con el pronstico del PIB nivel y
estructura para el mismo lapso.
En los ltimos seis aos la estimacin de ventas ms autoabastecimiento muestra una
tendencia a la baja, como se observa en la figura 1.6. Similar al comportamiento del PIB para
el pronstico realizado en 1999 y 2000, el de ventas ms autoabastecimiento se ajusta bien al
real para los primeros aos. En cambio se observan desviaciones en el largo plazo, debido al
bajo crecimiento econmico de 2002 a 2005.
El pronstico para el escenario 2006 fue prcticamente el mismo que el de 2007. En el caso
Base de este ejercicio 2008, la estimacin para 20082018 arroja una tasa de crecimiento de
3.3%, inferior en poco ms de punto y medio a la del escenario de Planeacin 2007 (4.8%).
Comparacin de los pronsticos de ventas ms autoabastecimiento
TWh
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1991 1992

1994

1999

2000

1996
2001

1998

2000
2002

2002

2004

2003

2006

2004

2008
2005

2010
2006

2012
2007

2014

2016
2008

2018
Real

Figura 1.6

El cuadro 1.2 muestra las tasas de crecimiento real de las ventas ms autoabastecimiento en
20002007.

1-9

Crecimiento real de las ventas ms autoabastecimiento


20002007

(V + A)

Ao

trca

1/
2/
3/

2/

1/

(%)

2000

6.75

2001

1.74

2002

1.95

2003

2.57

2004

3.94

2005

4.00

2006

3.19

2007

3.15

3/

Ventas ms autoabastecimiento
Tasa real de crecimiento anual
Cifra revisada

Cuadro 1.2

Las ventas ms autoabastecimiento previstas en el estudio de 2000 para 2008 fueron de


275,743 GWh, mientras que en el actual pronstico las calculadas para este ao son de
209,693 GWh. En el captulo 3 se analizan los efectos sobre los planes de expansin de la
capacidad de generacin debidos a estos cambios en las estimaciones.
En el pasado decenio las ventas ms autoabastecimiento crecieron 3.9%, como consecuencia
de una evolucin anual de 3.3% para las del sector pblico, y de 10.2% para el
autoabastecimiento. Esto ltimo se explica bsicamente por los altos niveles logrados en 2004,
2005, 2006 y 2007: 20.5 TWh, 21.6 TWh, 22.1 TWh y 23.2 TWh, que representan un
incremento de 23.2%, 29.9%, 32.9% y 39.5% respecto a 2003.
Como resultado de este comportamiento, las cantidades globales de energa proyectadas para
2018 sern de:1) 291.0 TWh en el Base, y 2) 341.5 TWh en el de Mayor Crecimiento. Ver
figuras 1.7 y 1.8.
De concretarse las estimaciones sobre la trayectoria ms probable del autoabastecimiento, las
ventas del sector pblico aumentarn en el escenario Base 3.2% en promedio al ao, para
llegar a 255.4 TWh en 2018. En el de Mayor Crecimiento, el incremento anual de las ventas del
sector pblico se estima en 4.9%, para alcanzar 305.9 TWh en ese ao.

1-10

Ventas ms autoabastecimiento
19982018
TWh
300

291.0

Ventas ms autoabastecimiento
tmca 3.3%

275

150
140

255.4

250

130
120

225

110

200

100

tmca 3.9%

90

175
Ventas del servicio pblico
tmca 3.2%

150

80
70

tmca 3.3%

125

60

100

50
35.6

75

40
30

Autoabastecimiento
tmca 4.0%

50

20

25
0
1998

10

tmca 10.2%

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Figura 1.7

Ventas ms autoabastecimiento 19882007 y


Escenarios 20082018
TWh
350

341.5

300

291.0

250

200
Mayor Crecimiento:

tmca 4.8%

Base: tmca 3.3%

150

100

50

0
1988 1990 1992 1994

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008


Historia

Base

Figura 1.8

1-11

2010

2012 2014 2016 2018

Mayor Crecimiento

En lo fundamental, la dinmica de las ventas del servicio pblico de electricidad descansa en


las efectuadas a la industria y los grandes comercios, que actualmente representan 59.1% de
las ventas totales: 37.7% a la empresa mediana y 21.3% a la gran industria.
En el periodo de pronstico, estos dos sectores incrementarn sus tasas medias anuales en
3.7% y 2.3%, para quedar conjuntamente (total industrial) en 3.2%, prcticamente igual al de
las ventas totales, por lo cual en 2018 representarn 59.2% de estas ltimas.
En el periodo de pronstico el sector de mayor crecimiento en las ventas ser la empresa
mediana, principalmente por el mayor dinamismo econmico relativo de la manufactura y la
evolucin de su precio medio. Los sectores residencial, comercial y servicios, que integran el
denominado Desarrollo Normal, crecern 3.3% al ao en conjunto, tasa inferior a la de 2007
(5.1%).
Finalmente se estima que las ventas al sector agrcola registren un nivel de volumen
ligeramente inferior: su tmca result de 1.5% contra 1.7% del ejercicio de planeacin de 2007.
Ver cuadro 1.3.
Crecimiento promedio anual de las ventas ms autoabastecimiento
Escenario Base 19982018

1998-2007

Concepto

tmca (%)

3.9

3.3

10.2

4.0

3.3

3.2

Ventas ms autoabastecimiento
Autoabastecimiento
Ventas del servicio pblico

2008-2018

tmca (%)

1/

Desarrollo normal

4.0

3.3

Residencial

4.5

3.6

Comercial

3.1

3.2

2.9

1.8

Agrcola

Servicios

0.2

1.5

Industrial

3.2

3.2

Empresa mediana

4.7

3.7

Gran industria

0.9

2.3

1/ No incluyen la energa llamada de Temporada Abierta (elicos), que forman parte del consumo autoabastecido
remotamente

Cuadro 1.3

1-12

1.4

Estudio regional del mercado elctrico 20082018: escenario


Base

Desde el punto de vista del sector elctrico, un pronstico global de energa y demanda mxima
sera de utilidad limitada, pues no permitira precisar la localizacin y caractersticas de las obras
por realizar. Debido a esto, el estudio del mercado desagrega el pronstico nacional
considerando zonas y regiones del pas.
La estadstica de las diferentes reas y sistemas elctricos, se obtiene de los reportes de
operacin de las Divisiones de Distribucin, reas de Control del Centro Nacional de Control de
Energa (CENACE) y Regiones de Produccin de Generacin.
Para el estudio regional del mercado elctrico, el pas se divide en 118 zonas y 11 comunidades
o pequeos sistemas aislados seis de los cuales reciben energa de importacin.
Las zonas a su vez se agrupan en reas o en sistemas. Adicionalmente, debido a su cobertura
geogrfica, en las reas Occidental y Oriental se conforman regiones con el objeto de
representar mejor al sistema.
Para los pronsticos de la demanda de energa elctrica se toman en cuenta:

La evolucin de las ventas en los sectores tarifarios y zonas del pas

Los registros histricos, solicitudes de servicio y encuestas a usuarios de cargas


importantes con demanda de potencia generalmente superior a 1 MW y que en su
mayora corresponden al sector industrial

La evolucin de las prdidas de energa en zonas, regiones y reas

El desarrollo de la demanda en bancos de transformacin

El comportamiento histrico de los factores de carga y de diversidad de las zonas

Los valores reales y estimaciones futuras de los usos propios de generacin, y servicios
propios recibidos por transmisin y distribucin

La caracterizacin y proyeccin de las cargas autoabastecidas

Los escenarios del consumo sectorial de electricidad

La demanda mxima anual de una zona se calcula utilizando los valores estimados para la
energa bruta y el factor de carga de esa zona.
El pronstico de los factores se deriva del anlisis de la serie histrica correspondiente, al
considerar por separado las demandas de desarrollo normal y cargas importantes.

1-13

1.4.1

Distribucin de la demanda mxima en 2007

En el cuadro 1.4 y figura 1.9 se muestra su conformacin.

Demanda 2007

Sistema

(MW)

Sistema Interconectado Nacional

92.7

2,208

6.3

307

0.9

28

0.1

35,120

100.0

Baja California
Baja California Sur
Sistemas aislados
Total

(%)

32,577

Cuadro 1.4

Demanda mxima1/ por rea y zona (MW), ao 2007


Sistema Elctrico Nacional 2/
Mexicali
1,167

S. L. Ro
Colorado
239

Tijuana
758
Tecate
49

Jurez
965

Nogales
492

Ensenada
196

Casas
Grandes
181

Caborca
213

2,208
Hermosillo
864

3,059

3,130

Guaymas
151
Gro. Negro
13

Cd. Obregn
339
Sta.
Rosala
15

Piedras Negras
212

Parral
138

Monclova
369

Los Mochis
287

307
Loreto
11

La Paz
126

Guasave
169

Culiacn
600

Durango
258
Sombrerete
29

Mazatln
295

REA

Sabinas
90

Camargo
195

Navojoa
168

Villa
Constitucin
37

Chihuahua
557

Cuauhtmoc
Cuhautmoc
261

Nuevo Laredo
231
Cerralvo
69

Reynosa
557
Torren
Monterrey
Matamoros
3,521
1,059
353
Saltillo
715
Montemorelos
123
C. del Oro
18
6
Cd. Victoria
204
Matehuala
6,586 Mante
112
78
Tampico
615

Ro Verde
Zacatecas
466

Cabo
San Lucas
144

Tepic
110

S. L. Potos
800

Aguascalientes
624
Len
Los Altos
505
125

46

Valles
203

CENTRAL

ORIENTAL

OCCIDENTAL

NOROESTE

NORTE

NORESTE

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

PENINSULAR

Irapuato
7,437
527
Guadalajara
Chapala
Mrida
248
1,421
La Piedad Celaya
464
Cd. Guzmn
936
107
130
Quertaro
Zamora
Poza Rica
Puerto
863
Salamanca
171
Vallarta
232
266
S. J. Del Ro
196
Colima
1
577
96
Campeche
Morelia
8,606
Manzanillo
140
251
Pachuca
245
Uruapan
772
Teziutln
Atlacomulco Toluca
87
Cd. Carmen
D.F.
731
245
170
Apatzingn
6,723
76
91
Valle de Bravo
Cuernavaca
Jalapa
384
145
Tlaxcala 156 Veracruz
Lzaro
580
S. Martn
397
Crdenas
Papaloapan
314
Villahermosa
Morelos
858
229
Crdoba
412
Puebla
128
376
725
Chontalpa
Zihuatanejo
Tecama- Orizaba
Iguala
253
Coatzachalco
253
80
60
coalcos
218
Los Ros
2
Chilpancingo
595
153
111
Huajuapan
Oaxaca
5,786
54
Acapulco
168
389
S. Cristbal
Tehuantepec Tuxtla
127
140
Gutirrez
Huatulco
251
69
Tapachula
150

1/ Los valores mayores, independientemente de la hora en que ocurren


2/ Excluye exportacin

Figura 1.9

1-14

Tizimn
47

Motul
36

Ticul
64

Playa del
Carmen
143

9
1,275
Chetumal
77

Cancn
333

Cozumel
35

1.4.2

Crecimiento esperado de la demanda mxima bruta en 20082018

Como se observa en la figura 1.10, el pronstico de la demanda mxima bruta del SIN muestra
una tendencia moderada al alza, similar al PIB y a las ventas ms autoabastecimiento. La
evolucin histrica de 1998 a 2007 presenta un crecimiento de 3.7%, y en 2007 la demanda se
increment slo 3.3%. Para 20082018 se espera una tasa media de 3.6%, similar a la
histrica.
Comparacin entre los pronsticos de la demanda mxima bruta
Sistema Interconectado Nacional
MW
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Real

Figura 1.10

Al analizar las figuras 1.6 y 1.10 se observan tambin diferencias significativas entre los
valores pronosticados y reales, particularmente en los ltimos aos.
En los cuadros 1.5 y 1.6 se muestran las demandas mximas brutas del SIN de 1998 a 2018.
Demanda mxima bruta del SIN
19982007
Concepto

Demanda mxima (MW)


incremento %

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

23,992
5.55

25,094
4.59

27,377
9.10

27,571
0.71

28,187
2.23

29,408
4.33

29,301
-0.36

31,268
6.71

31,547
0.89

32,577
3.26

Cuadro 1.5

1-15

tmca
(1998-2007)
%

3.7

Demanda mxima bruta del SIN


Escenario de Base 20082018
Concepto

Demanda mxima (MW)


incremento %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

33,680
3.39

34,839
3.44

35,939
3.16

37,194
3.49

38,492
3.49

39,876
3.60

41,340
3.67

42,992
4.00

44,645
3.84

46,284
3.67

47,861
3.41

tmca
(2008-2018)
%

3.6

Cuadro 1.6

La demanda vaticinada en 2003 para 2010 era de 43,477 MW, mientras que en el pronstico
realizado en 2008 para ese mismo ao alcanz 35,939 MW. Ahora se espera que aquellos
niveles de demanda se logren entre 2015 y 2016.
La figura 1.11 indica las tmca de 1998 a 2018 para la demanda mxima de cada rea.
Estimacin del crecimiento de la demanda mxima bruta por rea (%)

5.2

3.4
7

3.4

3.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
4.9
6.1

3.8

6.3
4.3

3.9

Central
Oriental
Occidental
Noroeste
Norte
Noreste
Baja California
Baja California Sur
Peninsular

6
3.6
Sistema Interconectado
Nacional
Evolucin histrica
(1998 2007)

3.7

3.6

Crecimiento
(2008 2018)

4.0
5.6

1
2.9

1.9

9
2.5

3.7
2

Figura 1.11

1-16

5.5

Los cuadros 1.7 y 1.8 presentan las cifras histricas para 19982007, as como los pronsticos
para la demanda mxima bruta de cada rea del SEN en 20082018.
Demanda mxima bruta (MW) del SEN
19982007

rea
Central

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

tmca
(1998-2007)
%

6,884

7,181

7,439

7,700

7,737

7,874

8,047

8,287

8,419

8,606

2.9

1/

4,797

4,954

5,058

5,291

5,373

5,434

5,425

5,684

5,882

5,786

2.5

Occidental

5,472

5,702

6,062

6,157

6,345

6,632

6,523

7,047

7,106

7,437

3.6

Noroeste

2,195

2,217

2,365

2,496

2,457

2,491

2,606

2,872

2,916

3,059

3.4

Oriental

Norte
Noreste

1/

Baja California

1/

Baja California Sur


Peninsular

1/

Pequeos Sistemas
1/
2/

2,163

2,231

2,421

2,516

2,660

2,720

2,853

2,997

3,113

3,130

4.9

4,662

4,759

5,245

5,558

5,676

5,688

6,148

6,068

6,319

6,586

4.3

1,393

1,491

1,695

1,698

1,699

1,823

1,856

1,909

2,095

2,208

5.2

181

186

204

224

215

214

234

264

284

307

6.1

805

839

908

971

985

1,043

1,087

1,174

1,268

1,275

5.6

19

20

21

22

22

22

24

24

25

28

4.0

tmca
(2008-2018)
%

2/

Excluye exportacin
Sistemas aislados que abastecen a pequeas zonas o poblaciones alejadas de la red nacional

Cuadro 1.7

Demanda mxima bruta (MW) del SEN


Escenario Base 20082018

rea

2008

Central

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8,700

8,837

8,974

9,090

9,210

9,344

9,564

9,806

10,076

10,364

10,623

1.9

1/

6,181

6,357

6,548

6,750

6,971

7,203

7,461

7,731

8,026

8,317

8,598

3.7

Occidental

8,069

8,180

8,351

8,621

8,923

9,292

9,694

10,152

10,568

11,008

11,462

4.0

Noroeste

3,156

3,289

3,404

3,543

3,694

3,913

4,009

4,150

4,275

4,380

4,483

3.5

Oriental

Norte
Noreste

1/

Baja California

1/

Baja California Sur


Peninsular

1/

Pequeos Sistemas
1/

3,328

3,474

3,620

3,738

3,892

3,995

4,122

4,280

4,418

4,556

4,694

3.8

6,780

6,910

7,062

7,363

7,749

8,090

8,465

8,876

9,313

9,718

10,083

3.9

2,208

2,345

2,466

2,557

2,646

2,733

2,828

2,918

3,007

3,106

3,198

3.4

344

368

389

411

436

462

486

516

546

575

604

6.3

1,375

1,464

1,543

1,628

1,720

1,813

1,907

2,002

2,102

2,203

2,300

5.5

30

32

35

38

40

41

42

44

45

47

49

5.2

Excluye exportacin

Cuadro 1.8

1.4.3

Crecimiento esperado del consumo bruto en 20082018

En los cuadros 1.9 y 1.10 se presenta el consumo bruto del SIN de 1998 a 2018.

1-17

Consumo bruto del SIN


19982007
Concepto

1998

Consumo bruto1/ (GWh)


incremento %

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

164,827 173,146 184,194 187,661 192,307 197,242 203,398 212,921 220,073 227,559
6.39
5.05
6.38
1.88
2.48
2.57
3.12
4.68
3.36
3.40

tmca
(1998-2007)
%

3.9

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios

Cuadro 1.9

Consumo bruto del SIN


Escenario Base 20082018
Concepto

2008

Consumo bruto1/ (GWh)


incremento %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

233,202 238,635 245,166 252,796 261,646 270,906 280,736 291,827 302,908 313,953 324,572
2.48
2.33
2.74
3.11
3.50
3.54
3.63
3.95
3.80
3.65
3.38

tmca
(2008-2018)
%

3.3

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios

Cuadro 1.10

Los cuadros 1.11 y 1.12 muestran la informacin correspondiente para cada rea del SEN de
1998 a 2018.
Consumo bruto1/ (GWh) del SEN
19982007
rea
Central
2/

Oriental

tmca
(1998-2007)
%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

38,599

40,439

42,792

44,218

45,032

46,004

47,255

49,129

50,523

51,953

3.5

29,168

30,170

31,825

32,037

33,295

34,082

34,634

36,208

37,452

38,322

3.4

Occidental

36,619

38,853

41,454

41,178

42,283

43,789

45,177

47,734

49,239

51,603

4.2

Noroeste

12,397

12,826

13,366

13,794

13,442

13,984

14,609

15,506

15,966

16,616

3.1

Norte

13,318

13,990

15,093

15,818

16,282

16,613

17,192

18,245

18,743

19,408

4.6

29,868

31,669

33,938

34,455

35,586

35,968

37,279

38,630

40,205

41,068

4.1

7,332

8,091

9,111

9,413

9,307

9,842

10,252

10,466

11,088

11,272

4.7

1,027

1,091

1,159

1,189

1,189

1,238

1,333

1,453

1,605

1,722

5.6

4,827

5,099

5,599

6,003

6,207

6,614

7,016

7,215

7,718

8,349

6.5

173,155 182,228 194,337 198,105 202,623 208,134 214,747 224,586 232,539 240,313

4.0

Noreste

2/

Baja California

2/

Baja California Sur


Peninsular

2/

Subtotal
Pequeos Sistemas
Total
incremento %

132

4.7

173,238 182,317 194,434 198,206 202,723 208,237 214,855 224,697 232,658 240,445
6.22
5.24
6.65
1.94
2.28
2.72
3.18
4.58
3.54
3.35

4.0

83

89

97

101

100

103

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios


2/ Excluye exportacin

Cuadro 1.11

1-18

108

111

119

Consumo bruto1/ (GWh) del SEN


Escenario Base 20082018
rea

2008

Central

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tmca
(2008-2018)
%
1.7

52,397

52,762

53,064

53,591

54,292

55,077

56,352

57,759

59,332

61,008

62,517

2/

39,529

40,319

41,780

43,444

44,863

46,358

48,019

49,755

51,654

53,527

55,335

3.4

Occidental

52,935

54,431

56,565

58,757

60,812

63,329

66,069

69,192

72,026

75,019

78,116

3.8

Oriental

Noroeste

16,966

17,581

18,275

19,326

20,148

21,343

21,864

22,632

23,316

23,889

24,449

3.6

Norte

19,967

20,649

21,590

22,496

23,424

24,043

24,809

25,760

26,587

27,418

28,248

3.5

42,333

43,338

43,914

44,634

46,979

49,043

51,315

53,822

56,456

58,920

61,121

3.7

11,811

12,422

13,135

13,632

14,108

14,570

15,079

15,555

16,031

16,558

17,050

3.8

1,865

2,029

2,162

2,284

2,420

2,566

2,700

2,865

3,033

3,192

3,355

6.3

8,839

9,319

9,744

10,318

10,900

11,488

12,086

12,688

13,320

13,959

14,576

5.2

246,642 252,850 260,229 268,482 277,946 287,817 298,293 310,028 321,755 333,490 344,767

3.3

2/

Noreste

Baja California

2/

Baja California Sur


Peninsular

2/

Subtotal
Pequeos Sistemas
Total
incremento %

239

5.5

246,785 253,003 260,400 268,668 278,141 288,019 298,502 310,243 321,978 333,721 345,006
2.64
2.52
2.92
3.18
3.53
3.55
3.64
3.93
3.78
3.65
3.38

3.3

143

153

171

186

195

202

209

215

223

231

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios


2/ Excluye exportacin

Cuadro 1.12

1.4.4

Escenarios de crecimiento de las ventas de energa del servicio pblico


20082018

La
figura 1.12 seala el incremento de las ventas por rea para la serie histrica
19982007 y la estimacin para los dos escenarios en 20082018.
Crecimiento medio anual de las ventas (%)
4.7

5.7
3.8
7

3.5

4.2
2.7

4
5.8

7.4
6.2

3.8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.1
3.7

3.3

6.8
4.1

Central
Oriental
Occidental
Noroeste
Norte
Noreste
Baja California
Baja California Sur
Peninsular

Total Nacional
Crecimiento
(2008 2018)
Evolucin histrica
(1998 2007)

3.3

3.8

4.9
3.8
6.6

5.1 Mayor Crecimiento


3.2 Base
1.7

3.3
1.6

5.7
3.2

4.8
3.5
2

Figura 1.12

1-19

6.8
5.3

La tasa para las ventas de energa del servicio pblico durante 2007 fue de 2.9% respecto a
2006, debido a que no se alcanzaron las expectativas de crecimiento en los sectores
residencial, comercial, bombeo agrcola y gran industria. La tasa media en 20082018 se
estima en 3.4%, menor a la pronosticada para 20072017 (5.1%) y similar a la histrica de
3.3 por ciento.
Cabe mencionar que en la prospectiva de ventas regionales de 20082018, se incluy la
energa asociada a los proyectos elicos de autoabastecimiento de la Temporada Abierta
(5.5 TWh a partir de 2011), en virtud de que dichos permisionarios an no han definido la
ubicacin de las cargas que abastecern remotamente. El consumo final (ventas ms
autoabastecimiento) se conserva al incrementar la energa de ventas y reducir el consumo
autoabastecido.
Con relacin al desarrollo regional, y bajo la consideracin de una recesin en la economa
nacional por lo anteriormente expuesto, se destaca lo siguiente:

En el rea Central se estim para 2007 un crecimiento de 1.6%, sin embargo se


registr una tasa de 0.9%, primordialmente a causa de la reduccin en el consumo de
los rubros del desarrollo normal, bombeo agrcola y gran industria.
El clculo para 20082018 es de 1.6%, similar a la tasa histrica de 1.7% y menor a
3.0% que se consideraba en 20072017.

Para 2007 en la Oriental se estim un incremento de 5.5% pero el valor real fue de
3.5%, principalmente por el menor consumo en los rubros residencial, comercial,
bombeo agrcola y gran industria.
La tasa prevista para 20082018 es de 3.5%, similar al registro promedio anual de
3.2% en 19982007 y menor a la estimada de 5.7% en 20072017.

En la Occidental se previ una tasa de 6.4%, sin embargo el valor real fue de 4.3%
respecto a 2006. La diferencia estriba en un menor consumo en los sectores residencial,
comercial, gran industria y bombeo agrcola.
La tasa media en 20082018 se estima en 3.8%, igual a la histrica y menor a la
prevista de 5.2% en 20072017.

En la Noroeste, la tasa estimada para 2007 fue de 7.1%, sin embargo la real lleg a
4.1%, lo que deriv en una diferencia en ventas de 392 GWh. La causa principal residi
en el sector de la gran industria que no consumi lo esperado. Un caso importante es la
minera Mexicana Cananea, en la zona Nogales, que entr en huelga en julio de 2007, lo
cual represent una cada de 46% en sus ventas.
La tasa para 20082018 se prev de 2.7%, en comparacin con el registro promedio
anual de los ltimos 10 aos de 3.5% y 3.8% de 20072017. En este caso la tasa
esperada es menor debido a que a partir de 2013 el consumo autoabastecido remoto se
incrementa de 139 a 1733 GWh (industrias mineras y cementera, principalmente).

Para 2007 en la Norte se pronostic un aumento de 7.0% y el registrado fue de 2.8%


respecto a 2006, por un menor crecimiento en los consumos de todos los sectores
excepto los servicios.
Se espera una tasa de 3.7% en 20082018, similar a la histrica de 3.8% y menor a la
prevista en 20072017 de 5.5 por ciento.

1-20

En la Noreste se estim una tasa de 6.8% para 2007 y la registrada fue de 1.0% pues
no se alcanzaron las metas establecidas de crecimiento en todos los rubros tarifarios,
principalmente en la gran industria y el residencial, a pesar de que se tienen previstos
desarrollos del tipo industrial, comercial y residencial, el Derramadero en Saltillo,
Cinega de Flores en Monterrey y los parques industriales (maquiladoras) de las zonas
fronterizas Reynosa y Matamoros, entre otros.
As mismo, no se cumplieron las expectativas de crecimiento de los desarrollos
habitacionales en las zonas Monterrey (al norte y al oriente), en Saltillo (al sur y en la
periferia de la ciudad de Ramos Arizpe), en Reynosa (al sur y al poniente) y en la zona
Tampico (al norte), principalmente.
Respecto al sector industrial destacan por la disminucin en su consumo: Hylsa 400 kV
y Cementos Mexicanos en Monterrey, General Motors y Chrysler de Mxico en Saltillo y
el Grupo Delphi (ramo automotor) en las ciudades de Reynosa y Matamoros, entre
otras.
Se pronostic un incremento de 4.1% en 20082018, arriba del crecimiento medio
anual real de 3.3% de 19982007 y menor al de 6.6% que se prevea para
20072017.

En la Baja California se pronostic un aumento de 7.5%, sin embargo se present un


valor real de 1.4% respecto a 2006, ocasionado por el bajo consumo en los rubros del
desarrollo normal e industrial, excepto en el bombeo agrcola.
El periodo de altas temperaturas fue muy corto en la zona Mexicali, lo que deriv en una
menor utilizacin de los aparatos de aire acondicionado. Adicionalmente no se
cumplieron las expectativas del gobierno estatal respecto a la llegada de nuevas
empresas en media tensin, principalmente en la zona ya mencionada.
La tasa media para 20082018 se estima en 3.8%, menor a la de 5.1% prevista en
20072017 y a la de 4.7% registrada en 19982007.

En la Baja California Sur se pronostic para 2007 un crecimiento de 10.2%, sin


embargo el registrado real fue de 8.5% respecto a 2006, debido a que los sectores
residencial, comercial y de la empresa mediana no alcanzaron las estimaciones de
crecimiento en consumo.
La tasa media para 20082018 se estima en 6.2%, por arriba de la histrica 5.8% y
por debajo de la prevista en 20072017 de 7.4%, soportada principalmente por los
crecimientos esperados en los desarrollos tursticos de Los Cabos y La Paz.

En la Peninsular se pronostic un incremento de 6.3% para 2007 pero el real fue de


9.6% respecto a 2006, ya que se superaron las estimaciones en los sectores residencial,
comercial y de la empresa mediana.
Se previ una tasa media de 5.3% en 20082018, menor a la de 6.3% calculada en
20072017 y a la histrica de 6.6% de los ltimos 10 aos, fundamentalmente
apoyada por un menor crecimiento en el consumo de la empresa mediana desarrollos
tursticos en la Riviera Maya, entre otros.

El incremento estimado para 20082018 en cada una de las reas no es uniforme. Las
regiones Baja California Sur, Peninsular y Noreste tendrn un mayor incremento, en el marco
del bajo crecimiento econmico derivado de la crisis financiera a nivel mundial.

1-21

Complementario al anlisis previo se recomienda revisar simultneamente el aumento medio


anual para el autoabastecimiento remoto. Ver cuadro 1.19. La incorporacin de tales proyectos
provoca una reduccin en las ventas de energa del servicio pblico.
En los cuadros 1.13 y 1.14 se muestra la evolucin histrica 19982007 y la estimacin
20082018 de las ventas de energa del sector pblico por rea.
Ventas del servicio pblico (GWh), SEN
19982007
rea

tmca
(1998-2007)
%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Central
incremento %

29026.3
3.77

30,208
4.07

32,091
6.23

32,295
0.64

31,995
-0.93

31,627
-1.15

31,795
0.53

32,491
2.19

32,652
0.50

32,979
1.00

1.7

Oriental
incremento %

22337
5.37

22,983
2.89

24,439
6.34

24,742
1.24

25,576
3.37

25,628
0.20

25,976
1.36

27,304
5.11

28,163
3.15

29,161
3.54

3.2

Occidental
incremento %

29724
6.21

31,724
6.73

34,049
7.33

33,758
-0.85

34,858
3.26

35,454
1.71

36,205
2.12

37,585
3.81

38,884
3.46

40,538
4.25

3.8

Noroeste
incremento %

10020
1.50

10,541
5.20

11,015
4.50

11,259
2.21

11,229
-0.26

11,699
4.19

12,312
5.24

12,974
5.38

13,356
2.94

13,907
4.13

3.5

Norte
incremento %

11113
8.27

11,701
5.29

12,651
8.12

13,197
4.31

13,576
2.87

13,882
2.25

13,413
-3.38

14,112
5.21

14,427
2.23

14,833
2.81

3.8

Noreste
incremento %

23746
6.92

25,629
7.93

27,565
7.55

27,773
0.75

28,633
3.10

27,006
-5.68

27,975
3.59

29,085
3.97

30,464
4.74

30,753
0.95

3.3

6347
2.64

7,020
10.60

7,939
13.09

8,195
3.22

8,115
-0.97

8,519
4.98

8,868
4.10

8,981
1.27

9,622
7.14

9,755
1.38

4.7

863
2.13

944
9.39

995
5.40

1,026
3.15

1,007
-1.89

1,052
4.47

1,131
7.51

1,239
9.55

1,365
10.17

1,481
8.50

5.8

3961
8.46

4,169
5.25

4,525
8.54

4,869
7.60

5,125
5.26

5,431
5.97

5,741
5.71

5,893
2.65

6,341
7.60

6,952
9.64

6.6

137137 144,919 155,269 157,113 160,114 160,298 163,416 169,664 175,274 180,359
5.34
5.67
7.14
1.19
1.91
0.11
1.95
3.82
3.31
2.90

3.3

Baja California
incremento %
Baja California Sur
incremento %
Peninsular
incremento %
Subtotal
incremento %
Pequeos Sistemas
incremento %
Total nacional
incremento %

71
-2.47

77
8.05

80
3.99

90
12.88

89
-1.44

86
-3.37

110
13.40

4.2

137,209 144,996 155,349 157,204 160,203 160,384 163,509 169,757 175,371 180,469
5.34
5.68
7.14
1.19
1.91
0.11
1.95
3.82
3.31
2.91

3.3

Cuadro 1.13

1-22

93
8.14

93
0.00

97
4.30

Ventas del servicio pblico (GWh), SEN


Escenario Base 20082018
rea

tmca
(2008-2018)
%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Central
incremento %

33,272
0.89

33,284
0.04

33,411
0.38

33,602
0.57

34,095
1.47

34,586
1.44

35,296
2.05

36,115
2.32

37,067
2.64

38,078
2.73

39,073
2.61

1.6

Oriental
incremento %

30,140
3.36

30,470
1.09

31,628
3.80

32,536
2.87

33,724
3.65

34,971
3.70

36,362
3.98

37,809
3.98

39,351
4.08

40,870
3.86

42,375
3.68

3.5

Occidental
incremento %

41,672
2.80

42,568
2.15

44,036
3.45

45,781
3.96

47,530
3.82

48,663
2.38

50,922
4.64

53,263
4.60

55,676
4.53

58,190
4.52

60,869
4.60

3.8

Noroeste
incremento %

14,205
2.14

14,632
3.01

15,231
4.09

16,148
6.02

16,851
4.35

16,303
-3.25

16,778
2.91

17,242
2.77

17,740
2.89

18,240
2.82

18,731
2.69

2.7

Norte
incremento %

15,312
3.23

15,733
2.75

16,484
4.77

17,263
4.73

17,959
4.03

18,503
3.03

19,239
3.98

19,960
3.75

20,675
3.58

21,393
3.47

22,107
3.34

3.7

Noreste
incremento %

31,857
3.59

32,566
2.23

33,102
1.65

33,431
0.99

35,507
6.21

37,339
5.16

39,366
5.43

41,487
5.39

43,552
4.98

45,654
4.83

47,603
4.27

4.1

Baja California
incremento %

10,241
4.98

10,737
4.84

11,347
5.68

11,782
3.83

12,210
3.63

12,625
3.40

13,035
3.25

13,447
3.16

13,875
3.18

14,307
3.11

14,737
3.01

3.8

Baja California Sur


incremento %

1,595
7.70

1,744
9.34

1,854
6.31

1,960
5.72

2,072
5.71

2,190
5.69

2,307
5.34

2,437
5.64

2,574
5.62

2,725
5.87

2,883
5.80

6.2

Peninsular
incremento %

7,403
6.49

7,794
5.28

8,165
4.76

8,667
6.15

9,164
5.73

9,666
5.48

10,178
5.30

10,692
5.05

11,233
5.06

11,779
4.86

12,308
4.49

5.3

185,697 189,528 195,258 201,170 209,112 214,846 223,483 232,452 241,743 251,236 260,686
2.96
2.06
3.02
3.03
3.95
2.74
4.02
4.01
4.00
3.93
3.76

3.4

Subtotal
incremento %
Pequeos Sistemas
incremento %
1/

Total nacional
incremento %

2/

Total nacional
incremento %

120
9.09

127
5.83

142
11.81

155
9.15

160
3.23

169
5.62

175
3.55

181
3.43

188
3.87

195
3.72

203
4.10

5.7

185,817 189,655 195,400 201,325 209,272 215,015 223,658 232,633 241,931 251,431 260,889
2.96
2.07
3.03
3.03
3.95
2.74
4.02
4.01
4.00
3.93
3.76

3.4

185,817 189,655 195,400 195,832 203,779 209,522 218,165 227,140 236,438 245,938 255,396
2.96
2.07
3.03
0.22
4.06
2.82
4.13
4.11
4.09
4.02
3.85

3.2

1/ Incluye la temporada abierta (autoabastecimiento remoto) en el rubro de ventas, ya que regionalmente an no se conoce la ubicacin de los socios
2/ Excluye la temporada abierta como ventas

Cuadro 1.14

1.4.5

Consumo de cargas autoabastecidas

En los cuadros 1.15 y 1.16 se presenta la evolucin de la demanda en cargas de proyectos de


autoabastecimiento y cogeneracin. Los datos se basan en informacin proporcionada por la
SENER en las reuniones del grupo interinstitucional para la elaboracin del documento de
Prospectiva del Sector Elctrico 20082017.
Demanda mxima autoabastecida (MW)
19982007

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

tmca
(1998-2007)
%

116

116

128

122

476

1,092

1,299

1,401

1,548

1,657

68.5

Local

2,708

3,201

3,067

3,705

3,541

3,643

2,843

2,922

3,452

3,954

4.2

Total

2,824

3,317

3,195

3,827

4,017

4,735

4,141

4,323

5,000

5,611

7.8

Autoabastecimiento

Remoto

Cuadro 1.15

1-23

Demanda mxima autoabastecida (MW)


20082018

1/

Autoabastecimiento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tmca
(2008-2018)
%

Remoto

1,945

2,094

2,094

2,196

2,196

2,628

2,628

2,628

2,628

2,628

2,628

4.3

Local

4,143

4,143

4,248

4,292

4,292

4,292

4,292

4,292

4,292

4,292

4,292

0.7

6,088

6,237

6,342

6,488

6,488

6,920

6,920

6,920

6,920

6,920

6,920

1.9

1,493

1,493

1,493

1,493

1,493

1,493

1,493

1,493

7,981

7,981

8,413

8,413

8,413

8,413

8,413

8,413

Subtotal
Proyectos de Temporada Abierta
Total

6,088

6,237

6,342

3.8

1/ Los permisionarios de temporada abierta an no han definido las cargas que abastecern de manera remota, por lo que solo se presenta el valor total de
demanda de dichos proyectos

Cuadro 1.16

Para determinar la regionalizacin del autoabastecimiento local y remoto es necesario que sus
proyectos definan la ubicacin de las cargas de la sociedad.
A partir de 2011, se prev la entrada de un grupo de permisionarios de autoabastecimiento de
tipo elico, definidos como Proyectos de Temporada Abierta (TA), los cuales a la fecha no han
precisado sus sociedades de autobastecimiento por lo cual en los cuadros 1.16 y 1.18 la
demanda mxima y consumo asociados a stos, se denominan de manera genrica.
La figura 1.13 indica las tmca por rea del SEN para la demanda mxima del servicio pblico,
as como su comportamiento al incluir el autoabastecimiento remoto.

1-24

Crecimiento medio anual de la demanda mxima (%)


sin y con autoabastecimiento remoto
20082018
3.4 3.4

7
2.9 3.5

3.8 3.8

6.3 6.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.3 3.9

Central
Oriental
Occidental
Noroeste
Norte
Noreste
Baja California
Baja California Sur
Peninsular

5
6
5.5 5.5

4.0 4.0

Total nacional
3.5 3.6
Servicio
pblico

Servicio pblico ms
autoabastecimiento
remoto

3.6 3.7

1.9 1.9
2

Figura 1.13

En los cuadros 1.17 y 1.18 se muestra la evolucin del consumo de autoabastecimiento y


cogeneracin.
Consumo autoabastecido (GWh)
19982007

Autoabastecimiento

Remoto
Local
Total

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

tmca
(1998-2007)
%

660

794

755

859

1,827

5,174

7,545

8,192

8,937

9,846

68.3

8,468

10,070

10,272

11,207

10,536

11,434

12,918

13,390

13,127

13,323

9,128 10,864 11,027 12,066 12,363 16,608 20,463 21,582 22,064 23,169

Cuadro 1.17

1-25

4.3
10.2

Consumo autoabastecido (GWh)


20082018

1/

tmca
(2008-2018)
%

Autoabastecimiento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Remoto

9,946

11,421

11,606

12,645

12,645

15,288

15,288

15,288

15,288

15,288

15,288

4.1

13,930

14,157

14,361

14,828

14,828

14,828

14,828

14,828

14,828

14,828

14,828

1.0

23,876 25,578 25,967 27,473 27,473 30,116 30,116 30,116 30,116 30,116 30,116

2.4

Local
Subtotal
Proyectos de Temporada Abierta
Total

23,876

25,578

25,967

5,493

5,493

5,493

5,493

5,493

5,493

5,493

5,493

32,966

32,966

35,609

35,609

35,609

35,609

35,609

35,609

4.0

1/ Los permisionarios de temporada abierta an no han definido las cargas que abastecern de manera remota, por lo que solo se presenta el valor total del
consumo de dichos proyectos

Cuadro 1.18

En 2007 se pronostic que el autoabastecimiento llegara a 5,129 MW de demanda y


23,040 GWh de consumo. Los valores reales al cierre fueron de 5,611 MW y 23,169 GWh, lo
que significa una desviacin de 9.4% y 0.6%, por arriba de lo previsto respectivamente.
Los proyectos que iniciaron operacin en este ao fueron: Mexicana de Hidroelectricidad
(30 MW), Generadora Pondercel (65 MW) y BSM Energa de Veracruz (13 MW).
En el cuadro 1.18 se observa que el consumo remoto presenta los mayores crecimientos,
debido a que los proyectos nuevos atendern en mayor grado a cargas distantes del centro de
generacin. Para este periodo se considera el autoabastecimiento asociado a 17 proyectos.
Como se observa en el cuadro 1.18, a partir de 2013 el autoabastecimiento remoto superar al
local debido a que los nuevos proyectos atendern a cargas remotas en su mayora.
El consumo de autoabastecimiento local y remoto indicado en el subtotal del cuadro 1.18 es el
que se ha descontado del pronstico de consumo de electricidad, para la estimacin de ventas
del servicio pblico.
El cuadro 1.19 muestra la comparacin de las tasas de crecimiento promedio anual del
consumo de autoabastecimiento remoto entre 20072017 y 20082018 por rea y SEN.

1-26

Crecimiento promedio anual del consumo autoabastecido remotamente

2007-2017

2008-2018

tmca (%)

tmca (%)

Central

6.1

3.6

Oriental

5.3

5.2

Occidental

6.0

4.7

62.6

56.0

Norte

1.5

2.3

Noreste

1.9

1.1

Baja California

0.0

0.0

Baja California Sur

0.0

0.0

Peninsular

15.9

8.3

SEN

4.9

4.1

rea

Noroeste

Cuadro 1.19

En el captulo 3 se presenta la oferta de proyectos de autoabastecimiento.


1.4.6

Exportacin e importacin de CFE

En 2007 la exportacin fue de 1,451 GWh, de los cuales 1,224 GWh se enviaron a los sistemas
elctricos de EUA, 225 GWh a Belice y 2 GWh a Guatemala.
En el mismo ao la importacin fue de 277 GWh, de los cuales 266 GWh correspondieron al
rea Baja California, 6 GWh a la Noroeste, 2 GWh a la Norte y 3 GWh a la Noreste.
Con la diferencia entre las cifras totales de exportacin e importacin en 2007, se obtiene un
balance neto de exportacin de 1,174 GWh.
Para 2008 se prevn importar 322 GWh, de los cuales 311 GWh correspondern al rea Baja
California, 6 GWh a la Noroeste, 2 GWh a la Norte y 3 GWh a la Noreste.
La exportacin total se estima en 1,451 GWh, igual a la del ao anterior, de la cual 1,211 GWh
corresponden al rea Baja California, 225 GWh a la Peninsular, 13 GWh a la Noreste y 2 GWh a
la Oriental.
En el cuadro 1.20 se muestran las transacciones de energa de exportacin e importacin por
rea de control de 1998 a 2007.

1-27

Exportacin e importacin de energa elctrica 19982007


(GWh)
rea

1998

1999

2000

2001
2002
Exportacin

2003

2004

2005

2006

2007

Oriental
Noreste
B. California
Peninsular

0
0
45
31

0
0
31
100

0
2
66
127

0
1
112
158

0
0
164
180

0
0
765
188

0
0
770
236

1
0
1,037
253

2
16
1,072
209

2
13
1,211
225

Total

76

131

195

271

344

953

1,006

1,291

1,299

1,451

5
21
0
45

6
2
0
39

6
6
0
75

6
2
1
514

6
2
3
266

327
531
71
Balance neto
Exportacin - Importacin
-56
-187
882

47

87

523

277

959

1,204

776

1,174

Importacin
Noroeste
Norte
Noreste
B. California

3
1,022
2
480

4
7
2
646

4
129
9
927

Total

1,507

659

1,069

-1,431

-528

-874

4
235
6
82

5
189
26
311

Cuadro 1.20

1-28

2.

2.1

INFRAESTRUCTURA
TRANSMISIN

ACTUAL

DE

GENERACIN

Evolucin del Sistema Elctrico Nacional

En 1960 el suministro de electricidad del pas se efectuaba mediante diversos sistemas


aislados, y la capacidad de generacin instalada era de 3,021 MW.
Al paso del tiempo, las redes regionales se interconectaron utilizando mayores tensiones de
transmisin (400 kV y 230 kV), la frecuencia se unific a 60 Hz, se desarrollaron grandes
proyectos hidroelctricos y termoelctricos, y se logr la diversificacin del parque de
generacin mediante el uso de energa geotrmica, nuclear, de carbn y de manera incipiente
la elica. En el campo de administracin de la demanda, se estableci el horario de verano y el
uso de tarifas con diferenciacin horaria.
Al 31 de diciembre de 2007, el SEN contaba con una capacidad efectiva de 51,029 MW para el
servicio pblico y un total de 786,151 km de lneas de transmisin y distribucin.
Para estudios de planificacin, el SEN se divide en regiones, como se muestra en la figura 2.1.
Regiones del Sistema Elctrico Nacional

7
4
4
88

5
6

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Central
Oriental
Occidental
Noroeste
Norte
Noreste
Baja California
Baja California Sur
Peninsular

Figura 2.1

2-1

La operacin de estas nueve regiones est bajo la responsabilidad de ocho centros de control
ubicados en las ciudades de Mxico, Puebla, Guadalajara, Hermosillo, Gmez Palacio,
Monterrey y Mrida; las dos regiones de Baja California se administran desde Mexicali. Todas
ellas se hallan coordinadas por el Centro Nacional en el Distrito Federal.
Las siete reas del macizo continental estn interconectadas y forman el SIN. Su objetivo
consiste en compartir los recursos y reservas de capacidad ante la diversidad de las demandas.
Esto hace posible el intercambio de energa para lograr un funcionamiento ms econmico y
confiable en su conjunto. Las dos regiones de la pennsula de Baja California permanecen como
sistemas aislados.
El sistema de Baja California (norte) opera ligado con la red elctrica de la regin occidental de
EUA el Western Electricity Coordinating Council (WECC) por medio de dos enlaces de
transmisin a 230 kV. Esto permite a CFE realizar exportaciones e importaciones econmicas
de capacidad y energa, y recibir apoyo en situaciones de emergencia.

2.2
2.2.1

Estructura del sistema de generacin


Capacidad efectiva instalada

A diciembre de 2007 la requerida para atender el servicio pblico de energa elctrica fue de
51,029 MW, lo que represent un incremento de 4.6% respecto a 2006 (48,769 MW). Esta
nueva capacidad result de adicionar 2,483.7 MW, modificar la instalada en -3.7 MW y retirar
220.1 MW:

Adiciones:

Ciclos combinados (CC).- CFE: Ro Bravo1 (211.123 MW); PIE2: Tamazunchale


(1,135 MW)

Turbogs (TG).- LyFC : 8 unidades de generacin distribuida (256 MW)

Combustin interna (CI): Baja California Sur II Coromuel (41.9 MW), Santa
Rosala (4.8 MW), Holbox (1.6 MW)

Hidroelctricas (HID): El Cajn (750 MW)

Eoloelctricas (EOL): La Venta II (83.3 MW)

Modificaciones:

Holbox, CI (-1 MW)

La Villita, HID (20 MW)

Lerma Tepuxtepec (LyFC), HID (7 MW)

Bajo El Sauz (PIE), CC (-65 MW)

Tula TC3/ (45.6 MW)

El Sauz, CC (2 MW)

Santa Rosala, CI (-2.4 MW)

Guerrero Negro, CI (-4 MW)

Baja California Sur I, CI (-5.9 MW)

Retiros:
Ro Bravo, TC3/ (75 MW)
Ro Bravo, TG (145.123 MW)

1
2
3/

Previamente estas unidades se dieron de baja como TC y TG con el fin de integrarse como CC
Productor Independiente de Energa
Termoelctrica convencional

2-2

En el cuadro 2.1 se clasifica la capacidad por tecnologa en las diferentes regiones y en la


figura 2.2 se seala en porcentaje su participacin para 2006 y 2007.
Capacidad efectiva por tipo de tecnologa1/ (MW)
Servicio pblico
Hidroelctrica

rea

Central

Eoloelctrica

Hidrocarburos
Ciclo combinado

Termoelctrica
convencional

1,588

CFE

2,220

Turbogs

PIE

1,038

6,136

2,217

452

1,973

472

Occidental

2,532

3,466

603

495

24

941

2,052

227

508

100

28

936

1,341

757

161

118

1,100

1,039

5,974

296

Baja California

320

496

489

Baja California Sur

113

Peninsular

442

220

12,865

5,416

Norte
Noreste

Aislados4/
Total

1/
2/
3/
4/
5/

5/

85

Geotermoelctrica

Nucleoelctrica

Total2/

5,508
35
2,100

1,365

195

12,735
9,414
3,828
3,223

2,600

316

11,126
720

2,341

219

183

514

1,261

342

2,269

28

30

11,457

2,620

217

1
11,343

Carboelctrica

Combustin
interna

662

Oriental

Noroeste

85

3/

10
4,700

960

68
1,365

51,029

Al 31 de diciembre de 2007
No incluye autoabastecimiento ni cogeneracin
Productores Independientes de Energa
En diferentes regiones
Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente a la suma

Cuadro 2.1

Capacidad efectiva al 31 de diciembre


Servicio pblico1/

2006

2007

48,769 MW

51,029 MW

Combustin interna
0.4%
Carboelctrica
Turbogs
9.6%
Geotermoelctrica y
5.1%
Elica 2.0%
Nucleoelctrica
2.8%

Ciclo combinado
PIE 21.3%

Ciclo combinado
PIE 22.5%

Combustin interna
0.4%
Carboelctrica
Turbogs
9.2%
5.1%
Geotermoelctrica y
Elica 2.1%
Nucleoelctrica
2.7%

Hidroelctrica
21.7%

Ciclo combinado
CFE 10.7%

Hidroelctrica
22.2%

Ciclo combinado
CFE 10.6%
Termoelctrica convencional
26.4%

Termoelctrica convencional
25.2%

1/ No incluye excedentes de autoabastecimiento ni cogeneracin

Figura 2.2

2-3

2.2.2

Principales centrales generadoras

En la figura 2.3 se localizan las centrales que destacan por su tamao, tecnologa o importancia
regional. Sus nombres y la informacin sobre capacidad y generacin en 2007 se presentan en
el cuadro 2.2.
Principales centrales generadoras en 2007
Servicio pblico

57
56
58
41

38

32
36, 37

30
43, 45

48

47

39
33

53

44
31

59

60

40

42

35

51
52

49
50

61

54
34

46

Hidroelctrica
Termoelctrica convencional
Carboelctrica

20

23

27
3 6 4
7
1

Ciclo combinado
Turbogs
Combustin interna

2
26

Geotermoelctrica

63

19
22

29

64

18

28
21
24

Nucleoelctrica
Dual

55

25

66

16
17

14

65

11
12

13
15

10

9
8

Eoloelctrica

Figura 2.3

2-4

62

Principales centrales: capacidad efectiva 1/, generacin bruta y factor de planta en 2007
Servicio pblico
Nm. Nombre de la central
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Infiernillo
Villita (Jos Mara Morelos)
Tula (Francisco Prez Ros)
Valle de Mxico
Necaxa [LyFC]
Jorge Luque [LyFC]
Generacin Distribuida [LyFC]
Angostura (Belisario Domnguez)
Chicoasn (Manuel Moreno Torres)
Malpaso
Peitas
Temascal
Caracol (Carlos Ramrez Ulloa)
Humeros
La Venta
Laguna Verde
Dos Bocas
Tuxpan (Adolfo Lpez Mateos)
Tuxpan II, III, IV y V ( PIE ) 2/
Aguamilpa Solidaridad
El Cajn (Leonardo Rodrguez Alcaine)
Zimapn (Fernando Hiriart Balderrama)
Manzanillo I y II
Salamanca
Villa de Reyes
Petacalco (Plutarco Elas Calles)
El Sauz
El Sauz (Bajo)
( PIE ) 2/
Azufres
El Novillo (Plutarco Elas Calles)
Huites (Luis Donaldo Colosio)
Puerto Libertad
Guaymas II (Carlos Rodrguez Rivero)
Mazatln II (Jos Aceves Pozos)
Topolobampo II (Juan de Dios Btiz)
Hermosillo
Hermosillo
( PIE ) 2/
Naco Nogales
( PIE ) 2/
Francisco Villa
Lerdo (Guadalupe Victoria)
Samalayuca I y II
Gmez Palacio
El Encino (Chihuahua II)
La Laguna II
( PIE ) 2/
Chihuahua III
( PIE ) 2/
Altamira
Ro Escondido (Jos Lpez Portillo)
Carbn II
Huinal I y II
Saltillo
( PIE ) 2/
Ro Bravo (Emilio Portes Gil)
Ro Bravo II, III y IV
( PIE ) 2/
Monterrey III
( PIE ) 2/
Altamira II, III, IV y V
( PIE ) 2/
Tamazunchale
( PIE ) 2/
Presidente Jurez
Mexicali
( PIE ) 2/
Cerro Prieto
Punta Prieta
San Carlos (Agustn Olachea A.)
Baja California Sur I
Valladolid (Felipe Carrillo Puerto)
Mrida II
Valladolid III
( PIE ) 2/
Campeche
( PIE ) 2/
Mrida III
( PIE ) 2/
Suma
Otras hidroelctricas
Otras termoelctricas

rea

Estado

Municipio

Tecnologa

Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Occidental
Occidental
Occidental
Occidental
Occidental
Occidental
Occidental
Occidental
Occidental
Occidental
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Noroeste
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Noreste
Noreste
Noreste
Noreste
Noreste
Noreste
Noreste
Noreste
Noreste
Noreste
Baja California
Baja California
Baja California
Baja California
Baja California
Baja California
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular
Peninsular

Guerrero
Michoacn
Hidalgo
Mxico
Puebla
Mxico
Mxico
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Oaxaca
Guerrero
Puebla
Oaxaca
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Nayarit
Nayarit
Hidalgo
Colima
Guanajuato
San Luis Potos
Guerrero
Quertaro
Guanajuato
Michoacn
Sonora
Sinaloa
Sonora
Sonora
Sinaloa
Sinaloa
Sonora
Sonora
Sonora
Chihuahua
Durango
Chihuahua
Durango
Chihuahua
Durango
Chihuahua
Tamaulipas
Coahuila
Coahuila
Nuevo Len
Coahuila
Tamaulipas
Tamaulipas
Nuevo Len
Tamaulipas
San Luis Potos
Baja California
Baja California
Baja California
Baja California Sur
Baja California Sur
Baja California Sur
Yucatn
Yucatn
Yucatn
Campeche
Yucatn

La Unin
Lzaro Crdenas
Tula
Acolman
J. Galindo
Tultitln
Varios
V. Carranza
Chicoasn
Tecpatn
Ostuacn
San Miguel
Apaxtla
Chignautla
Juchitn
Alto Lucero
Medelln
Tuxpan
Tuxpan
El Nayar
Santa Mara del Oro
Zimapn
Manzanillo
Salamanca
Villa de Reyes
La Unin
P. Escobedo
S. Luis de la Paz
Cd. Hidalgo
Soyopa
Choix
Pitiquito
Guaymas
Mazatln
Ahome
Hermosillo
Hermosillo
Agua Prieta
Delicias
Lerdo
Cd. Jurez
Gmez Palacio
Chihuahua
Gmez Palacio
Jurez
Altamira
Ro Escondido
Nava
Pesquera
Ramos Arizpe
Ro Bravo
Valle Hermoso
S. N. Garza
Altamira
Tamazunchale
Rosarito
Mexicali
Mexicali
La Paz
San Carlos
La Paz
Valladolid
Mrida
Valladolid
Palizada
Mrida

HID
HID
TC, CC
TC, CC
HID
TC
TG
HID
HID
HID
HID
HID
HID
GEO
EOL
NUC
CC
TC, TG
CC
HID
HID
HID
TC
TC
TC
DUAL
CC
CC
GEO
HID
HID
TC
TC
TC
TC
CC
CC
CC
TC
TC
TC, CC
CC
CC
CC
CC
TC
CAR
CAR
CC, TG
CC
TC, CC
CC
CC
CC
CC
TC, CC, TG
CC
GEO
TC
CI
CI
TC, CC
TC, TG
CC
CC
CC

3/

Combustible

4/

COM y GAS
GAS
GAS
GAS

UO2
GAS
COM y GAS
GAS

COM
COM y GAS
COM
COM y K
GAS
GAS

COM
COM
COM
COM
GAS
GAS
GAS
COM
COM
COM
GAS
GAS
GAS
GAS
COM
K
K
GAS
GAS
COM
GAS
GAS
GAS
GAS
COM
GAS
COM
COM
COM
COM
COM
GAS
GAS
GAS

y GAS
y GAS

y GAS

y GAS

y GAS

y
y
y
y

DIE
DIE
GAS
GAS

Total

1
1
2
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
3
1
3
1
4
1
1
1
2
2
1
1
1
90
66
48
204

1/ Al 31 de diciembre
2/ Productor Independiente de Energa
3/ HID:Hidroelctrica, TC:Termoelctrica convencional, CC:Ciclo combinado, TG:Turbogs, CAR:Carboelctrica,
NUC:Nucleoelctrica, GEO:Geotermoelctrica, EOL: Elica, CI:Combustin interna
4/ COM:Combustleo, GAS:Gas, K:Carbn, UO2:xido de Uranio, DIE:Disel
5/ Fuente: SENER
6/ Calculado con la capacidad media anual equivalente

Cuadro 2.2

2-5

Factor de 6/
planta
%

Nmero de
Capacidad Generacin
Centrales Unidades
efectiva
bruta
MW
GWh
6
4
11
7
10
4
9
5
8
6
4
6
3
7
105
2
6
7
3
3
2
2
6
4
2
6
7
1
15
3
2
4
4
3
3
2
1
1
5
2
8
3
5
1
1
4
4
4
8
1
4
3
1
3
1
11
1
13
3
3
2
5
3
1
1
1
386
156
176
718

1,000
300
2,035
999
109
224
288
900
2,400
1,080
420
354
600
35
85
1,365
452
2,263
1,973
960
750
292
1,900
866
700
2,100
603
495
195
135
422
632
484
616
320
227
250
258
300
320
838
200
619
498
259
800
1,200
1,400
978
248
511
1,490
449
2,652
1,135
1,026
489
720
113
104
79
295
198
525
252
484
47,268
1,622
2,139

3,350
1,402
9,991
4,511
379
377
1,101
1,394
3,378
2,420
1,235
1,292
1,044
289
248
10,421
2,759
10,189
14,443
1,642
989
1,814
8,406
2,608
3,116
13,375
2,294
4,182
1,494
460
1,109
2,556
1,778
2,958
1,890
1,526
1,366
1,996
1,026
1,686
4,986
1,249
4,301
3,521
1,428
981
9,338
8,763
3,936
1,591
428
7,596
3,370
17,966
4,117
3,854
2,428
5,592
553
617
430
874
900
3,573
1,713
3,319
225,916
5,134
1,502

51,029

232,552

5/

5/

5/
5/

5/
5/

5/

5/
5/
5/
5/

5/

5/
5/
5/

38.2
53.3
56.1
51.5
39.7
19.2
43.7
17.7
16.1
25.6
33.6
41.7
19.9
94.1
33.4
87.2
69.7
51.4
83.6
19.5
21.1
70.9
50.5
34.4
50.8
72.7
43.4
96.4
87.7
38.9
30.0
46.2
41.9
54.8
67.4
76.7
62.4
88.3
39.0
60.2
67.9
71.3
79.3
80.7
62.9
14.0
88.8
71.5
46.0
73.4
12.3
58.2
85.7
77.3
77.9
42.9
56.7
88.7
56.1
67.7
81.3
33.8
51.9
77.7
77.5
78.3
54.6
36.1
8.0
52.0

2.2.2.1 Centrales hidroelctricas


En la cuenca del ro Grijalva se localiza el mayor desarrollo hidroelctrico del pas, con
4,800 MW. Est integrado por las centrales Angostura (Belisario Domnguez), Chicoasn
(Manuel Moreno Torres), Malpaso y Peitas (ngel Albino Corzo). Representa 42.3% de la
capacidad hidroelctrica total en operacin a diciembre de 2007.
Otro desarrollo importante es el de la cuenca del ro Balsas, localizado al occidente del pas.
Est formado por: Caracol (Carlos Ramrez Ulloa), Infiernillo y La Villita (Jos Mara Morelos)
con un total de 1,900 MW, que corresponden a 16.7% de la capacidad hidroelctrica.
En 2007 entr en operacin la central El Cajn, con 750 MW, que junto con Aguamilpa se
localiza en Nayarit, en la cuenca del ro Santiago; ambas participan con 1,710 MW, lo que
equivale a 15.1% de la instalada en esta tecnologa.
Huites (Luis Donaldo Colosio) en el noroeste, con dos unidades de 211 MW cada una, as como
Zimapn (Fernando Hiriart Balderrama) en el centro del pas, tambin con dos unidades de
146 MW cada una, representan 6.3% de la capacidad hidroelctrica total.
El 19.6% restante se encuentra distribuido principalmente en las cuencas de los ros
Papaloapan, Santiago, Pnuco, Yaqui, El Fuerte, Culiacn y Sinaloa.
2.2.2.2

Centrales a base de hidrocarburos

La energa termoelctrica generada con estos combustibles proviene de plantas con diferentes
tecnologas y capacidades.
El combustleo (combustible residual del petrleo) se emplea principalmente en centrales
termoelctricas convencionales (TC) y de combustin interna de nueva tecnologa. Para facilitar
el suministro del combustible, stas se localizan cerca de los puertos (Tuxpan, Manzanillo,
Mazatln, Puerto Libertad, Guaymas, Topolobampo y La Paz) o en la proximidad de las
refineras de PEMEX (Tula, Salamanca, Altamira y Poza Rica). Otras plantas que tambin lo
utilizan son: Villa de Reyes, Lerdo, Samalayuca y Francisco Villa.
El gas natural ha cobrado especial importancia en los ciclos combinados recientes.
Adicionalmente, por restricciones ecolgicas se ha incrementado su uso en las TC ubicadas en
las grandes ciudades, por lo cual el uso del combustleo disminuye aceleradamente.
El disel se utiliza en unidades que operan durante las horas de demanda mxima, para
abastecer zonas aisladas y por restricciones en la disponibilidad de gas en algunas centrales de
ciclo combinado.
A fin de hacer competitivo el equipo existente respecto a las nuevas tecnologas y para
aumentar la capacidad y eficiencia del parque generador, en 2004 entr en operacin la
primera repotenciacin de unidades termoelctricas convencionales para formar ciclos
combinados, como la de Valle de Mxico, unidad 4 (TC) de 300 MW, a la cual se acoplaron las
nuevas unidades turbogs 5, 6 y 7 de 83.1 MW cada una.
De igual manera, en 2005 se puso en operacin por primera vez la conversin de centrales
turbogs a ciclos combinados, con la unidad 1 (TG) de Hermosillo, de 131.9 MW y la nueva
unidad 2 (TV1/) de 93.2 MW. Entonces, la capacidad de este ciclo combinado es de
1x131.9 + 1x93.2, para un total de 225.1 MW.
1

/ Turbina de vapor

2-6

En 2006 entr en operacin comercial en la central Chihuahua El Encino la conversin de la


ya existente unidad 4 (TG) de 130.8 MW, a la que se integr la nueva unidad 5 (TV) de
65.3 MW, formndose el paquete 2 (1x130.8 + 1x65.3) de ciclo combinado, con una capacidad
total de 196.1 MW.
De manera similar, en 2007, con la conversin de las unidades existentes en Ro Bravo, la 4
(TG) con 145.123 MW, a la que se integraron las 1 y 2 (TV) de 33 MW cada una, se form el
ciclo combinado con una capacidad total de 211.123 MW.
LyFC program la construccin de 14 unidades Turbogs con 32 MW cada una, las cuales
operan con altas eficiencias trmicas (cercanas a 37 %). Hasta diciembre de 2007 han entrado
en operacin nueve de estas unidades con 288 MW.
En junio inici su operacin la central de combustin interna, a base de combustleo, Baja
California Sur II Coromuel con 41.9 MW, la cual con la capacidad de la central existente
suma 78.9 MW.
2.2.2.3 Centrales carboelctricas
Petacalco (Presidente Plutarco Elas Calles), con capacidad de 2,100 MW, tiene la posibilidad de
quemar carbn y/o combustleo. Actualmente emplea carbn importado casi en su totalidad y
se ubica en el estado de Guerrero, en la vecindad de Lzaro Crdenas, Michoacn. Carbn II,
con 1,400 MW, utiliza combustible nacional e importado y Ro Escondido (Jos Lpez Portillo)
con 1,200 MW, consume slo nacional; ambas se localizan en Coahuila.
2.2.2.4 Centrales geotermoelctricas
El mayor aprovechamiento de esta energa se localiza cerca de Mexicali, Baja California, en la
central Cerro Prieto, con 720 MW y representa 75% de la capacidad geotermoelctrica en
operacin. El 25% restante se encuentra en Los Azufres, Michoacn (194.5 MW), Los Humeros,
Puebla (35 MW), y Tres Vrgenes, Baja California Sur (10 MW).
2.2.2.5 Central nucleoelctrica
Laguna Verde consta de dos unidades de 682.4 MW cada una y est ubicada en el estado de
Veracruz. Su costo variable de operacin es el ms bajo de todas las termoelctricas en el
sistema elctrico mexicano. Su participacin represent 4.5% de la energa total producida en
2007, al operar con factor de planta de 87.2 por ciento.
2.2.2.6 Centrales eoloelctricas
A la capacidad existente en La Venta, Oaxaca, de 1.57 MW, se adicionaron 83.3 MW en 2007. A
sta se le deben integrar 0.6 MW en Guerrero Negro, Baja California Sur, ya en operacin.

2-7

2.2.3

Productores independientes de energa (PIE)

Al 31 de diciembre de 2007, en esta modalidad titular de un permiso para generar energa


elctrica destinada exclusivamente para su venta a CFE se contaba con 21 centrales de ciclo
combinado que operan con gas natural. Ver cuadro 2.3, ordenado de acuerdo a su fecha de
inicio de operacin.
Con la entrada de Tamazunchale en 2007, la capacidad total equivale a 35.2% del total a base
de hidrocarburos (32,575 MW) y a 22.5% respecto a la capacidad instalada para servicio
pblico (51,029 MW).
Caractersticas generales de los Productores Independientes de Energa
Capacidad
neta

Unidades

Composicin2/

1. Mrida III

Jun-2000

2 TG y 1 TV

484.0

12. Chihuahua III

Sep-2003

2 TG y 1 TV

2. Hermosillo

Oct-2001

1 TG y 1 TV

250.0

13. Naco Nogales

Oct-2003

1TG y 1 TV

258.0

3. Saltillo

Nov-2001

1 TG y 1 TV

247.5

14. Altamira III y IV Dic-2003

4 TG y 2 TV

1,036.0

Central

FEO1/

Unidades Composicin2/

Capacidad
neta

FEO1/

Central

(MW)3/

(MW)3/
259.0

4. Tuxpan II

Dic-2001

2 TG y 1 TV

495.0

15. Ro Bravo III

Abr-2004

2 TG y 1 TV

495.0

5. Ro Bravo II

Ene-2002

2 TG y 1 TV

495.0

16. La Laguna II

Mar-2005

2 TG y 1 TV

498.0

6. Bajo (El Sauz)

Mar-2002

3 TG y 1 TV

495.0

17. Ro Bravo IV

Abr-2005

2 TG y 1 TV

500.0

7. Monterrey III

Mar-2002

1 TG y 1 TV

449.0

18. Valladolid III

Jun-2006

2 TG y 1 TV

525.0

8. Altamira II

May-2002

2 TG y 1 TV

495.0

19. Tuxpan V

Sep-2006

2 TG y 1 TV

495.0

9. Tuxpan III y IV May-2003

4 TG y 2 TV

983.0

20. Altamira V

Oct-2006

4 TG y 2 TV

1,121.0

21. Tamazunchale

Jun-2007

4 TG y 2 TV

1,135.0

10. Campeche

May-2003

1TG y 1 TV

252.4

11. Mexicali

Jul-2003

3 TG y 1 TV

489.0
Total

1/ Fecha de entrada en operacin comercial


2/ TG: Turbina de gas, TV: Turbina de vapor
3/ Se refiere a la contratada con CFE, en algunos casos la de la central puede ser mayor

Cuadro 2.3

2-8

11,456.9

2.2.4

Autoabastecimiento y cogeneracin

En el cuadro 2.4 se presenta la evolucin 19992007 de la capacidad en proyectos de


autoabastecimiento y cogeneracin.
Capacidad en proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin1/ (MW)
Proyectos existentes (sin PEMEX)
PEMEX
Arancia
ENERTEK
PEGI
MICASE
Energa y Agua Pura de Cozumel
Iberdrola Energa Monterrey
Energa Azteca VIII
Tractebel (Enron )
Bioenerga de Nuevo Len
Termoelctrica del Golfo
Termoelctrica Peoles
Impulsora Mexicana de Energa
AGROGEN
Hidroelectricidad del Pacfico
Proveedora de Electricidad de Occidente
Italaise
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro
Generadora Pondercel
BSM Energa de Veracruz
Total

1999
1,263
1,727
29
120
177

2000
1,390
2,075
29
120
177
11

2001
1,462
2,060
29
120
177
11
32

2002
1,396
2,095
29
120
177
11
32
285
56

2003
1,436
2,271
29
120
177
11
32
619
131
284
7

2004
1,283
2,406
29
120
0
11
32
619
131
284
7
250
260
24
10
8

2005
1,938
2,088
29
120
0
11
32
619
131
284
7
250
260
24
10
8
19
4

2006
1,992
2,514
29
120
0
11
32
619
131
284
7
250
260
24
10
8
19
4

3,316

3,802

3,891

4,201

5,118

5,475

5,835

6,315

2007
2,170
2,178
29
120
0
11
32
619
131
284
8
250
260
24
12
9
19
5
30
65
13
6,270

1/ Considera autoabastecimiento local y remoto, usos propios y excedentes

Cuadro 2.4

2.2.5

Autoabastecimiento remoto

En el cuadro 2.5 se indica la evolucin de la capacidad para atender cargas remotas


autoabastecidas durante 19992007.
Autoabastecimiento remoto (MW)
Arancia
ENERTEK
PEGI
MICASE
Iberdrola Energa Monterrey
Energa Azteca VIII
Tractebel (Enron )
Bioenerga de Nuevo Len
PEMEX
Energa y Agua Pura de Cozumel
Termoelctrica del Golfo
Termoelctrica Peoles
Impulsora Mexicana de Energa
AGROGEN
Hidroelectricidad del Pacfico
Proveedora de Electricidad de Occidente
Italaise
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro
Generadora Pondercel
BSM Energa de Veracruz
Total

1999
9
67
40

2000
9
75
40
4

2001
9
69
40
4

2002
9
87
47
4
277
52

2003
9
79
0
4
474
15
270
7
222
12

2004
9
72
0
5
450
21
255
3
79
12
166
198
8
2
8

2005
9
75
0
7
439
15
208
5
132
11
230
230
12
6
8
13
1

2006
9
75
0
7
527
20
229
7
158
12
230
230
10
6
9
18
1

116

128

122

476

1,092

1,288

1,401

1,548

Cuadro 2.5

2-9

2007
9
75
0
7
530
77
229
7
156
12
230
230
15
6
8
19
1
30
15
3
1,657

2.3

Generacin bruta

La figura 2.4 muestra la energa generada por tipo de tecnologa en los dos ltimos aos,
observndose en 2007 un crecimiento de 3.3 por ciento.
Energa producida 20062007
Servicio pblico1/

2007

2006

232.55 TWh

225.08 TWh
Turbogs
1.52
Ciclo combinado
PIE 60.94

Combustin interna
0.85

Turbogs
Combustin interna
2.67
1.14

Carboelctrica
31.81

Ciclo combinado
PIE 72.61

Geotermoelctrica y
Elica 6.73

Carboelctrica
31.47
Geotermoelctrica y
Elica 7.65

Nucleoelctrica
10.87

Nucleoelctrica
10.42

Hidroelctrica
30.31
Ciclo combinado
CFE 30.12

Hidroelctrica
27.04
Ciclo combinado
CFE 30.07
Termoelctrica convencional
49.48

Termoelctrica convencional
51.93

1/ No incluye excedentes de autoabastecimiento y cogeneracin

Figura 2.4

Destaca en 2007 un aumento de la generacin en los CC nuevos (gas) y una reduccin en las
centrales trmicas convencionales (combustleo) e hidroelctricas.

2-10

2.4

Capacidad de transmisin en el Sistema Elctrico Nacional

La red de transmisin se ha desarrollado tomando en cuenta la magnitud y dispersin


geogrfica de la demanda, as como la localizacin de las centrales generadoras. En algunas
reas del pas, los centros de generacin y consumo de electricidad se encuentran alejados
entre s, por lo que la interconexin se ha realizado de manera gradual, en tanto los proyectos
se van justificando tcnica y econmicamente.
El SEN est constituido por redes elctricas en diferentes niveles de tensin (ver figura 2.5):
a) La red troncal de CFE se integra por lneas de transmisin y subestaciones de potencia
a muy alta tensin (400 kV y 230 kV), que transportan grandes cantidades de energa
entre regiones. Es alimentada por las centrales generadoras y abastece al sistema de
subtransmisin, as como a las instalaciones en 400 kV y 230 kV de algunos usuarios
industriales
b) Las redes de subtransmisin de CFE en alta tensin (entre 161 kV y 69 kV) tienen
una cobertura regional. Suministran energa a las de distribucin en media tensin y a
cargas conectadas en esos voltajes
c) Las redes de distribucin en media tensin de CFE (entre 60 kV y 2.4 kV)
distribuyen la energa dentro de zonas geogrficas relativamente pequeas y la
entregan a aquellas en baja tensin y a instalaciones conectadas en este rango de
voltaje
d) Las redes de distribucin en baja tensin de CFE (240 V 220 V) alimentan las
cargas de los usuarios de bajo consumo
e) La red de LyFC suma un total de 73,361 km, de los cuales 39,900 km transmiten en
tensiones de 400 kV a 6.6 kV. En este total se incluyen las lneas subterrneas. Adems
en baja tensin (240 volts 220 volts) se contabiliza una longitud de 33,461 km
Infraestructura de transmisin actual del SEN
km
400,000

376,991

350,000
300,000

239,315

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

73,361
48,019

48,465

Troncal

Subtransmisin

0
Distribucin
(Media
Tensin)

Figura 2.5

2-11

Distribucin
(Baja Tensin)

LyFC

En total, a diciembre de 2007 el SEN contaba con 786,151 km de lneas de transmisin y


distribucin. Del monto anterior, 6.3% correspondan a lneas de 400 kV y 230 kV (red
troncal), 6.4% desde 161 kV hasta 69 kV (subtransmisin), y el 87.3% restante a media y baja
tensin desde 60 kV hasta 220 V.
En subestaciones, se tena una capacidad instalada de 248,694 MVA, de los cuales
141,688 MVA correspondan a las de transmisin, 42,673 MVA a las de distribucin de CFE, y
30,666 MVA a las de LyFC, as como 33,667 MVA en transformadores de distribucin de CFE.
La capacidad de transmisin entre regiones del sistema depende de las condiciones operativas
del SEN.
En trminos generales, la potencia mxima que se puede transmitir por una lnea depende del
ms restrictivo de los siguientes lmites:
a) Calentamiento de conductores
b) Cada del voltaje en la lnea
c) Estabilidad del sistema ante la desconexin por falla de generadores y/o lneas de
transmisin
En el caso de la red nacional, los factores b) y c) son los que con mayor frecuencia restringen
la potencia mxima de transmisin.
Para el proceso de la planificacin del SEN, la distribucin regional actualmente considera
50 regiones, lo cual permite desarrollar estudios electrotcnicos detallados de la red troncal de
transmisin.
En la figura 2.6 se indica el lmite mximo de transmisin de potencia entre las regiones en
2007. La conexin puede incluir una o ms lneas segn se muestra en los cuadros 2.6a y 2.6b.

2-12

Sistema Elctrico Nacional


Capacidad de transmisin entre regiones (MW)
2007
43
800
44 46
520
200

190
47

45
1

150

7
180

600
8
500

400

12

350

380

9
400

2400

48

11

500

75

250
750

Regiones
1) Hermosillo
2) Nacozari
3) Obregn

23

19
1100

900 24

750

1100 18
1200

200
950

1450

20

1000

20) Tamazunchale 1/

29
31
3500
22 550 1300
25
600
1350
700
1700
310
750
32
30
26
27
260
480
1800
1500 250
450
33
1600
36
37
28
3110 1050
1960
250 270
35) Temascal
350
35
2150
34
36) Coatzacoalcos
38

22) Guadalajara

6) Mazatln

23) Aguascalientes

7) Jurez

24) San Luis Potos

11) Laguna

1100

21

5) Culiacn

9) Chihuahua

15
1340

1150

200

2007

80
14

19) Huasteca
21) Tepic

10) Durango

16 1350

17

10

18) Valles

4) Los Mochis

8) Moctezuma

1300

300

250

49
130 50

13

250

25) Salamanca
26) Manzanillo
27) Carapan
28) Lzaro Crdenas

12) Ro Escondido

29) Quertaro

13) Nuevo Laredo

30) Central

1600

1950

37) Tabasco
38) Grijalva

42) Chetumal

43) WECC(EUA)

14) Reynosa

31) Poza Rica

15) Matamoros

32) Veracruz

39) Campeche

16) Monterrey

33) Puebla

40) Mrida

46) Mexicali

49) La Paz

17) Saltillo

34) Acapulco

41) Cancn

47) San Luis Ro C.

50) Los Cabos

44) Tijuana
45) Ensenada

Figura 2.6

2-13

48) Villa Constitucin

40
250
39

700 41
150
42

Capacidad de enlaces entre regiones en 2007


Enlace
Regin

Subestacin

Regin

Subestacin

Nacozari
Hermosillo

Nacozari
Hermosillo III
Santa Ana
Hermosillo IV
Hermosillo V
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Louisiana
Guamchil II
Guamchil II
La Higuera
Culiacn Potencia
PV Mazatln II
PV Mazatln II
PV Mazatln II
Jernimo Ortiz
Durango II
Camargo II

Moctezuma
Nacozari

Casas Grandes
Nacozari
Cananea
Guaymas II
Guaymas II
Louisiana
Mochis II
La Higuera
La Higuera
Culiacn III
PV Mazatln II
El Habal
Jernimo Ortiz
Durango II
Tepic II
Torren Sur
Lerdo
Gmez Palacio

Hermosillo
Obregn
Los Mochis

Culiacn
Mazatln
Mazatln
Durango
Chihuahua
Moctezuma
Jurez
Durango
Chihuahua
Laguna
R. Escondido

Monterrey

Saltillo
R. Escondido

Nuevo Laredo
Reynosa

Monterrey
Reynosa

Valles
Valles
Huasteca
Guadalajara
Guadalajara
Aguascalientes

Tepic
Aguascalientes

Guadalajara

Guadalajara
Guadalajara
Lzaro Crdenas
San Luis Potos

Moctezuma
Moctezuma
Samalayuca
Jernimo Ortiz
Hrcules Potencia
Torren Sur
Andaluca
R. Escondido
Carbn II
Carbn II
Nueva Rosita
Villa de Garca
Villa de Garca
Villa de Garca
Ramos Arizpe
Carbn II
Ro Escondido
Ro Escondido
Falcn
Aeropuerto
Ro Bravo
Ro Bravo
Huinal
Aeropuerto
Aeropuerto
Aeropuerto
Anhuac Potencia
Anhuac Potencia
Anhuac Potencia
Tamos
Minera Autlan
Tesistn
Atequiza
Atequiza
Caada
Ags. Potencia
Ags. Oriente
Ags. Potencia
Cerro Blanco
Potrerillos
Silao II
Len II
Acatln
Atequiza
Mazamitla
Cd. Guzmn
Mazamitla
Ocotln
Mazamitla
Lzaro Crdenas
Villa de Reyes

1/ Operacin inicial en 230 kV

Obregn
Los Mochis
Culiacn

Mazatln
Durango
Tepic
Laguna
Laguna
Chihuahua
Moctezuma
Aguascalientes
Ro Escondido
Saltillo
Monterrey

Saltillo

Aguascalientes
Nuevo Laredo

Reynosa
Matamoros

Huasteca
Monterrey

Huasteca
San Luis Potos
Poza Rica
Aguascalientes
Salamanca
San Luis Potos

Guadalajara
Salamanca

Manzanillo

Carapan
Lzaro Crdenas
Carapan
Quertaro

Tensin
(kV)
400
230
230
230
230
400
230
400
400
230
400
230
400
230
400
400
230
230

1/

1/

1/
1/

1/

1/

1/

El Encino
Chihuahua Norte
Moctezuma
Fresnillo Potencia
Ro Escondido
Ramos Arizpe Pot.
Saltillo
Frontera
Lampazos
Frontera
Monclova
Ramos Arizpe Pot.
Cementos Apasco
Saltillo
Primero de Mayo

400
230
230
230
400
400
230
400
400
400
230
400
230
230
400

1/

Arroyo del Coyote


Arroyo del Coyote
Cd. Industrial
Reynosa
Anhuac
Anhuac
Matamoros
Laja
V. de Garca
Huinal
Huinal
Champayn
Altamira
El Potos
Poza Rica II
Pantepec
Ags. Potencia
Ags. Potencia
Salamanca II
El Potos
El Potos
S. Luis Potos
PV. SLP
Tesistn
Salamanca II
Irapuato II
Irapuato II
PV Manzanillo
PV Manzanillo
Tapeixtles
Colima II
Carapan II
Zamora Potencia
Pitirera
Carapan II
San Luis de la Paz

400
230
230
138
400
230
138
400
400
400
230
400
400
400
400
230
400
400
400
400
400
230
230
400
400
230
230
400
400
400
230
400
230
400
400
230

1/

Cuadro 2.6a

2-14

Caractersticas
No. de
Capacidad
circuitos
mxima (MW)
2
180
1
150
2
1
400
2
1
400
2
1
500
1
2
2
750
2
1
250
1
2
750
1
250
1
2
250
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

500
600
200
350
300
2,400

1,300

1,150
380

80
1,340

1,100
1,350

1,100
1,100
1,000
950
550
900

1,950
1,600

1,700

700
480
450
200

Capacidad de enlaces entre regiones en 2007

Enlace
Regin

Subestacin

Regin

Subestacin

Salamanca

PV Salamanca
PV Salamanca
Salamanca II
Abasolo II
Mazatepec
Jalacingo
Quertaro Potencia
H. Carranza
La Manga
Dau
Tula
Texcoco
Teotihuacn
Texcoco
Texcoco
Topilejo
Texcoco
Pitirera
Lzaro Crdenas
Lzaro Crdenas
Poza Rica II
Zapata
Laguna Verde
Laguna Verde
Puebla II
Puebla II
Tecali
Tecali
Veracruz II
Veracruz II
Jardn
Temascal II
Temascal II
Juile
Coatzacoalcos
Minatitln II

Quertaro

Santa Mara
Celaya III
Carapan II
Carapan II
Zocac
Zocac
PV Tula
PV Tula
Valle de Mxico
Jilotepec
Poza Rica II
Tuxpan PV
Tres Estrellas
San Lorenzo Potencia
San Martn Potencia
Yautepec
Zocac
Donato Guerra
Donato Guerra
Ixtapa Potencia
Laguna Verde
Mezcala
Puebla II
Tecali
Ojo de Agua
Temascal II
Temascal II
Cerro de Oro
Amatln II
Temascal II
Temascal II
Minatitln II
Chinameca Potencia
Manuel Moreno Torres
Malpaso
Malpaso

Salamanca
Poza Rica
Quertaro

Central

Central

Lzaro Crdenas
Lzaro Crdenas
Poza Rica
Puebla
Veracruz
Puebla

Veracruz

Temascal
Temascal
Coatzacoalcos

Carapan
Puebla
Central

Poza Rica

Puebla

Central
Acapulco
Veracruz
Acapulco
Puebla
Temascal

Temascal

Coatzacoalcos
Grijalva
Grijalva

Caractersticas
No. de
Capacidad
circuitos
mxima (MW)
2
1,300
2
1
750
1
1
310
1
2
1,350
1
1
1
1
3,500
3
2
1
1,800
1
3
2
2
1,600
1
1
250
1
600
2
270
1
1,500
1
1
3,110
1
1
2
2
250
1
1
1
1,050
1
3
2,150
1
1,960
2

Tensin
(kV)
400
230
400
230
230
230
400
230
230
230
400
400
400
400
400
400
230
400
400
230
400
230
400
400
400
400
400
400
230
230
230
400
400
400
400
400

Tabasco

Macuspana
Peitas

Grijalva

Malpaso
Malpaso

400
230

1/

1
2

350

Tabasco

Macuspana
Santa Luca

Campeche

Escrcega Potencia
Escrcega

400
230

1/

1
2

260

Campeche

Escrcega Potencia
Escrcega Potencia
Lerma
Lerma
Lerma
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Tizimin
Valladolid
Ticul II
Ticul II
Tijuana I
La Rosita
Presidente Jurez
Presidente Jurez
Presidente Jurez
Presidente Jurez
La Herradura
La Herradura
Cerro Prieto II
Cerro Prieto I
Mexicali II
Villa-Constitucin
Villa-Constitucin
Olas Altas
El Triunfo

Mrida

Ticul II
Ticul II
Mrida II
Maxcanu
Ticul II
Nizuc
Playa del Carmen
Nizuc
Balam
Nizuc
Cancn
Tulum
Xul-Ha
Kambul
Miguel
Imperial Valley
Lomas
Ciprs
El Sauzal
Popotla
Rumorosa
La Rosita
Chapultepec
Hidalgo
Ruiz Cortines
Bledales
Olas Altas
El Palmar
Santiago

400
230
115
115
115
400
400
230
230
115
115
115
230
115
230
230
230
230
115
115
230
230
230
230
161
115
115
230
115

1/

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

250

Mrida

Mrida
Tijuana-Mexicali
Tijuana

Tijuana
Mexicali

Villa-Constitucin
La Paz

1/ Operacin inicial en 230 kV


2/ Operacin inicial en 161 kV

Cancn

Chetumal
WECC (EUA)
Ensenada

Mexicali
S.Luis R. Colorado

La Paz
Los Cabos

Cuadro 2.6b

2-15

1/
1/

2/

700

150
800
200

520
190

75
130

2.5

Prdidas de energa

En el proceso de conduccin y comercializacin de la energa elctrica se presentan prdidas


tanto tcnicas, por efecto joule, como no tcnicas por acciones ilcitas. Aunque no se han
conformado proyectos especficos para reducir prdidas tcnicas, una gran parte de las obras
que se realizan para atender el crecimiento de la demanda tienen como efecto colateral la
disminucin de stas, y para las no tcnicas es necesaria la aplicacin irrestricta del marco
legal vigente, y en contraste con las tcnicas, los montos de inversin son menores de acuerdo
con las diferentes estrategias utilizadas para evitar los usos ilcitos.
CFE realiz un estudio con objeto de reducir las prdidas tcnicas en la red elctrica en los
niveles de transmisin y distribucin, el cual ha servido como marco de referencia para
plantear acciones y estrategias que permitan su disminucin.
Con la incorporacin a la red de nuevas lneas, subestaciones y mejoras a redes de
distribucin, se han obtenido beneficios adicionales tales como: liberacin de capacidad
instalada, uso racional de la energa, disminucin en el consumo de energticos y reduccin de
contaminantes a la atmsfera.
2.5.1

Prdidas de energa en el nivel de transmisin

Entre las acciones implementadas destacan las modificaciones de los calibres de conductores
en lneas que resultaron con prdidas mayores a un porcentaje establecido; as mismo en el
caso de las nuevas se modific el criterio para determinar el calibre de conductores en funcin
de su factor de utilizacin. Las acciones ms relevantes han sido:
a) Cambio en el calibre del conductor para lneas de 230 kV de 900 a 1113 MCM
b) Incremento de dos a tres conductores de calibre 1113 MCM por fase en redes de
transmisin asociadas a centrales generadoras de 400 kV
Cabe mencionar que en el nivel de transmisin la reduccin de prdidas no se incluye de
manera explcita en la funcin objetivo de los modelos de planificacin, sin embargo, con una
seleccin adecuada del calibre del conductor es posible obtener beneficios marginales para su
disminucin, los cuales llevan a los planes de costo global mnimo.
En la figura 2.7 se muestra el comportamiento histrico de las prdidas de energa en el nivel
de transmisin para CFE, LyFC y el SEN. Como se observa, los porcentajes de este ltimo han
registrado una tendencia a la baja derivada de las acciones implementadas.
2.5.2

Prdidas de energa en el nivel de distribucin

Por su magnitud, es en el proceso de distribucin donde se presenta el principal nicho de


oportunidad para lograr una reduccin tanto en las prdidas tcnicas como en las no tcnicas,
hasta lograr porcentajes econmicamente atractivos.
En el nivel de distribucin se elaboran estudios en cada zona con objeto de efectuar un
diagnstico que identifique las magnitudes de prdidas, su origen y solucin.

2-16

Las principales acciones para la disminucin de las tcnicas son:

Instalacin de compensacin capacitiva en los circuitos primarios


Reduccin de la longitud de los circuitos primarios y secundarios
Recalibracin de los conductores de los circuitos primarios y secundarios

Sin embargo, por restricciones presupuestales, su aplicacin se ha hecho atendiendo como


objetivo principal a la energa incremental, por lo que los resultados no muestran la reduccin
esperada.
Mencin especial merece la implantacin reciente en el rea de distribucin de CFE de un
procedimiento sistematizado para identificar las prdidas tcnicas, y a partir del balance de
energa del proceso, se obtendrn por deduccin las prdidas no tcnicas. Esto permitir tomar
acciones especficas para su reduccin en cada zona de distribucin.
En la figura 2.8 se muestra la evolucin de su comportamiento durante los ltimos cinco aos
para CFE, LyFC y su integracin a nivel del SEN. Se observa en CFE que en los ltimos tres
aos se ha mantenido en promedio el mismo porcentaje. Sin embargo, con las acciones antes
mencionadas y la autorizacin de los recursos presupuestales suficientes, se prev una
tendencia a la baja para los prximos aos.

2-17

Prdidas de energa en transmisin


(%)

1/

SEN
2.82

2.80
2.58

Energa
5.23
TWh

2003

2.37
Energa
5.150
TWh

2004

Energa
5.30
TWh

2005

Energa
5.07
TWh

2006

2.22
Energa
4.95
TWh

2007

CFE
2.19
Energa
4.05
TWh

2003

2.14
Energa
4.19
TWh

2004

1.96

2.00

Energa
4.01
TWh

Energa
4.26
TWh

2005

2006

1.59
Energa
3.55
TWh

2007

LyFC

2.80
Energa
1.19
TWh

2.96
Energa
1.30
TWh

3.00

2.86
Energa
1.29
TWh

Energa
1.42
TWh
1.75
Energa
0.81
TWh

2003

2004

2005

2006

2007

Figura 2.7

1/

% = (energa recibida energa entregada) x 100


energa recibida
Fuente: Grupo de Trabajo de Anlisis de Prdidas (GTANPER)

2-18

Prdidas de energa en el proceso de distribucin


(%)

1/

SEN
15.76

15.69

15.21

14.60
14.33
Energa
27.85
TWh

2003

Energa
35.77
TWh

Energa
34.52
TWh

Energa
32.12
TWh

Energa
29.41
TWh

2004

2005

2006

2007

CFE
11.70
11.62
11.55

11.22

11.01

Energa
19.55
TWh

Energa
20.22
TWh

Energa
21.21
TWh

Energa
17.94
TWh

Energa
16.95
TWh

2003

2004

2005

2006

2007

LyFC
31.64
30.56
Energa
13.85
TWh
28.25

28.25

Energa
12.09
TWh

Energa
12.77
TWh

2003

2004

2005

31.84

Energa
14.30
TWh

Energa
14.56
TWh

2006

2007

Figura 2.8

1/

% = (energa recibida energa entregada) x 100


energa recibida
Fuente: Grupo de Trabajo de Anlisis de Prdidas (GTANPER)

2-19

3.

PLANIFICACIN DE LA GENERACIN

En este captulo se informa sobre la capacidad de generacin que necesita el SEN para atender
los incrementos previstos en la demanda de electricidad. Parte de tales requerimientos se
cubrirn mediante proyectos en proceso de construccin, licitacin o cierre financiero.
Las necesidades no satisfechas por las vas antes sealadas se atendern mediante nuevos
proyectos de generacin desarrollados por particulares o por la propia CFE, de conformidad con
la LSPEE y su Reglamento.

3.1

Aspectos principales de la planificacin a largo plazo

Las decisiones sobre nuevos proyectos para expandir el SEN se toman con varios aos de
anticipacin, ya que los periodos desde que se decide su construccin hasta su operacin son
largos.
Transcurren aproximadamente de cuatro a seis aos entre el anlisis de oferta para decidir la
construccin de una nueva central generadora hasta su entrada en operacin comercial. En el
caso de los proyectos de transmisin, el lapso previo es de tres a cinco aos.
Adicionalmente, formular, evaluar y autorizarlos requiere una anticipacin mnima de un ao.
Las decisiones tienen una repercusin econmica a largo plazo, ya que la vida til de los
proyectos es de 30 aos o ms.
La planificacin del sistema elctrico requiere datos actualizados sobre las alternativas de
generacin y transmisin factibles de incorporarse al programa de expansin. Esta informacin
se obtiene de estudios que realiza CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologas, as
como de otras fuentes especializadas.
Con estos datos se integra el catlogo de opciones factibles y se prepara el documento de
Costos y Parmetros de Referencia (COPAR), para las diversas tecnologas de generacin y
transmisin.
El programa para expandir el SEN se determina seleccionando aquellos proyectos que
minimizan los costos actualizados de inversin, operacin y energa no suministrada en el
horizonte de estudio. Es decir, se elabora un plan ptimo basado en el anlisis
tcnico-econmico de diversas alternativas, mediante modelos que optimizan el
comportamiento del sistema ante diferentes condiciones de operacin.
Estos anlisis se realizan para el mediano y largo plazos con base en las premisas de evolucin
de la demanda, precios de combustibles, costos y eficiencia de las opciones tecnolgicas para
generacin de energa elctrica.
En relacin con la evolucin de precios de los energticos para generacin de electricidad,
originalmente, el requerimiento de combustibles para el escenario de Mayor Crecimiento se
elabor con base en el escenario medio de precios de combustibles realizado en febrero de
2008. Sin embargo derivado del entorno actual de alta volatilidad, la SENER autoriz la
reestimacin de los requerimientos de combustibles basado en el siguiente escenario de
precios: combustleo del escenario Alto, y gas natural y carbn del Medio (planeacin).

3-1

Con el propsito de atender lo establecido en la LSPEE y su Reglamento, en lo referente a la


elaboracin del documento de prospectiva, CFE solicit a la SENER la definicin de lineamientos
de poltica energtica que orientaran el ejercicio de planificacin del sector elctrico, as como
la definicin de proyectos por incluir en el plan de expansin.
Para este propsito, CFE envi a esa secretara una propuesta en la que se destaca el
establecimiento de cotas mximas en la capacidad de generacin basada en gas natural,
combustleo o crudos pesados, as como de metas para el desarrollo de las fuentes renovables
para generacin de electricidad.
Con base en las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 20072012, la
SENER estableci los siguientes lineamientos para la elaboracin del plan de expansin del
sistema de generacin:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Desarrollar fuentes de energa renovable a fin de alcanzar una participacin en la


capacidad de generacin de 25 por ciento
Mantener una participacin de 40% para las tecnologas de generacin a base de gas
natural
Desarrollar la generacin a base de carbn, manteniendo su participacin en 15% como
mximo. As mismo se recomienda atender los compromisos de sustentabilidad
ambiental implementando las tecnologas necesarias para el abatimiento de emisiones
Mantener una cota mxima de 8% para proyectos que se dejaran con libertad para
definir posteriormente la tecnologa ms conveniente, y mantener invariable la
participacin de la generacin nucleoelctrica
Reducir la participacin de las tecnologas a base de combustleo y disel a
12 por ciento

En este ejercicio se han atendido los lineamientos anteriores, considerando cotas mximas para
tecnologas a base de combustibles fsiles y metas para la utilizacin de fuentes de energa
renovable.
Como parte del anlisis, se realizaron estudios de largo plazo para 20082028, los cuales
sirvieron de base para la elaboracin del Programa de Requerimientos de Capacidad (PRC)
20082018 que se presenta en este captulo.
En los ltimos aos ha cobrado especial importancia la participacin de la iniciativa privada en
la generacin de energa elctrica principalmente bajo las modalidades de autoabastecimiento y
cogeneracin. La instalacin de nuevas centrales con base en estos esquemas influir de
manera importante en el desarrollo del SEN, ya que se modificarn los requerimientos de
reserva y por tanto ser necesario adaptar la red elctrica para proporcionar los servicios de
transmisin y respaldo requeridos.
Los estudios se realizan para tres sistemas: SIN, Baja California y Baja California Sur. En cada
caso se efecta un anlisis conjunto del sistema de generacin y la red troncal de transmisin,
con objeto de ubicar adecuadamente la nuevas centrales.
En estudios recientes, se concluy la conveniencia tcnica y econmica de interconectar el rea
Baja California al SIN mediante un enlace asncrono. Esta interconexin aportar entre otros
beneficios, apoyar la atencin de la demanda de punta del sistema Baja California a partir de
los recursos de generacin del SIN, y en los periodos de menor demanda en Baja California
exportar al SIN los excedentes de capacidad y energa tipo base (geotrmica y ciclo
combinado) de esta rea, aprovechando la diversidad de la demanda entre los dos sistemas.

3-2

Con esta interconexin, se reducirn los costos de inversin en infraestructura de generacin y


los de produccin globales. Adems, el enlace de Baja California al SIN abrir nuevas
oportunidades para efectuar transacciones de potencia y energa con diversas compaas
elctricas del oeste de EUA, mediante los enlaces actuales con los sistemas elctricos de
California. La primera fase de esta interconexin se ha programado para 2013.
Actualmente se analiza la posibilidad de interconectar el sistema Baja California Sur al SIN. Un
beneficio importante sera el de posponer o en su caso cancelar proyectos de generacin con
tecnologas que requieren altos costos de inversin y de operacin en tal rea, adems del
beneficio ambiental al disminuir o posponer la construccin de centrales generadoras en esta
regin predominantemente turstica.

3.2

Conceptos de margen de reserva

La confiabilidad de un sistema elctrico depende de su capacidad para satisfacer la demanda


mxima de potencia (MW) y de energa (GWh).
Para evaluar la confiabilidad del suministro de cualquier sistema elctrico es necesario conocer
el margen de reserva (MR) de capacidad y el margen de reserva operativo (MRO), as como el
margen de reserva en energa (MRE). Estos indicadores son importantes por las razones
siguientes:
1.- La capacidad del sistema est sujeta a indisponibilidades como consecuencia de salidas
programadas de unidades generadoras por mantenimiento, fallas, degradaciones y causas
ajenas. Por tanto, para alcanzar un nivel de confiabilidad, en todo sistema la capacidad de
generacin debe ser mayor que la demanda mxima anual.
2.- Cuando el sistema elctrico dispone de un MR aceptable y se cuenta con los recursos
necesarios para dar mantenimiento a las unidades generadoras, as como para atender las
fallas que normalmente ocurren, aumentar la flexibilidad a fin de enfrentar eventos crticos o
contingencias mayores, tales como:

Desviaciones en el pronstico de la demanda


Bajas aportaciones a centrales hidroelctricas
Retrasos en la entrada en operacin de nuevas unidades
Fallas de larga duracin en unidades trmicas

3.- Dado que la energa elctrica no puede almacenarse y se debe producir cuando se necesita,
el valor del MR depende de los tipos de centrales que lo conforman, de la capacidad y
disponibilidad de las unidades generadoras y de la estructura del sistema de transmisin.
Los requerimientos de capacidad en sistemas aislados o dbilmente interconectados se
determinan de manera individual, en funcin de sus curvas de carga y demandas mximas.
Cuando diversos sistemas regionales se encuentran slidamente interconectados, es posible
reducir el MR, ya que los recursos de capacidad de generacin pueden compartirse
eficientemente entre las regiones.
En la planificacin de sistemas elctricos no existe un criterio nico sobre el MR. Hay mtodos
basados en la probabilidad de prdida de carga, criterios econmicos en funcin del costo de
falla, evaluaciones determinsticas sustentadas en valores medios de disponibilidad de las
centrales generadoras y en el comportamiento estacional de la demanda.

3-3

En los estudios de planificacin se desarrollan planes conjuntos de expansin para los sistemas
de generacin y transmisin, con el fin de utilizar generacin remota de otras reas. El
indicador de margen de reserva global supone la disponibilidad de capacidad de transmisin
para llevar la potencia y la energa a cualquier lugar del sistema.
En reas deficitarias en capacidad de generacin, se realizan estudios para asegurar la reserva
de generacin y transmisin regional.
Cuando en tales reas las centrales generadoras se retrasan por algn motivo, la confiabilidad
del suministro depende de la capacidad de transmisin disponible en los enlaces con otros
sistemas.
Sin embargo, en algunas condiciones de operacin, podran alcanzarse los lmites operativos de
los enlaces, lo que limitara la transferencia hacia las regiones importadoras de capacidad, y
ello podra conducir al incumplimiento de los criterios mnimos de reserva, en tanto que en
otras se tendran excedentes de capacidad, con MRO por arriba de los mismos.
En estos casos los indicadores de reserva global no son aplicables y se debe calcular el margen
de reserva local. En este tipo de anlisis se considera la capacidad de generacin local y la
capacidad de importacin del resto del sistema mediante enlaces de transmisin. En el anexo B
se aborda con mayor detalle el tema de reserva regional.
Los conceptos de MR y MRO de capacidad se ilustran en la figura 3.1.
Margen de reserva y margen de reserva operativo de capacidad
Capacidad efectiva

Capacidad efectiva Mantenimiento


programado
Falla, degradacin y
causas ajenas
Margen
de reserva

Margen de
reserva operativo

Demanda
mxima bruta
coincidente

Demanda
mxima bruta
coincidente

Figura 3.1

Para el clculo del MRO, se ha tomado en cuenta que la capacidad de generacin de las
tecnologas de ciclo combinado y turbogs se afecta de manera importante por las condiciones
de la temperatura ambiente. En las reas del norte este efecto es mayor debido a los altos
niveles que se registran durante los periodos de verano.

3-4

Para el clculo del MRO, se han considerado degradaciones estacionales de capacidad de 9.3%,
8.6% y 5.6% para el parque de generacin a base de gas en Baja California, reas del norte y
reas del sur, respectivamente.
El MRE se define como la diferencia entre la energa disponible respecto al consumo anual
demandado. Est formado por la generacin termoelctrica que pudiera generarse pero que no
se despacha cabe aclarar que sta no se almacena ms la hidroelctrica acumulada en los
grandes vasos, la cual puede transferirse interanualmente para convertirse en energa
elctrica.
En particular para el caso de la energa del parque hidroelctrico, la Junta de Gobierno de CFE
aprob en noviembre de 2004 el documento Diagnstico sobre mrgenes de reserva y el
siguiente acuerdo:
Como criterio adicional de planificacin y de operacin, se deber alcanzar al final de cada ao
un nivel predeterminado de energa almacenada en las grandes centrales hidroelctricas
(GCH).
Con base en dicho acuerdo y en la experiencia operativa, se establece iniciar cada ao con un
almacenamiento mnimo entre 15,000 GWh y 18,000 GWh en las GCH, el cual dependera de
las condiciones evaluadas en cada ao y las probables eventualidades.

3.3

Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin

El cuadro 3.1 muestra la evolucin esperada de la capacidad de estos proyectos. Se basa en


informacin proporcionada por la SENER en las reuniones del grupo interinstitucional para la
elaboracin del documento Prospectiva del Sector Elctrico 20082018.
Las plantas de autoabastecimiento y cogeneracin que satisfacen cargas ubicadas en el mismo
sitio de la central se agrupan en el concepto de autoabastecimiento local. A su vez, las que
inyectan la energa a la red de transmisin del servicio pblico para proveer a otros centros de
consumo, se consideran en el rubro de autoabastecimiento remoto.

3-5

Evolucin de la capacidad de proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin


(MW)

Proyectos existentes (sin PEMEX)


PEMEX
Arancia
Enertek
Micase
Iberdrola Energa Monterrey
Energa Azteca VIII
Energa y Agua Pura de Cozumel
Termoelctrica del Golfo
Termoelctrica Peoles
Hidroelectricidad del Pacfico
Impulsora Mexicana de Energa
Bioenerga de Nuevo Len
Tractebel (Enron )
Agrogen
Proveedora de Electricidad de Occidente
Italaise
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro
Generadora Pondercel
BSM Energa de Veracruz
Local Futuro
Parques Ecolgicos de Mxico
Hidroelctrica Cajn de Pea
Eoliatec del Istmo
BII NEE STIPA Energa Elica
Elctrica del Valle de Mxico
Fuerza Elica del Istmo (1ra. etapa)
Eurus
MET-MEX Peoles, S.A. DE C.V.
Nuevo PEMEX
Fuerza Elica del Istmo (2da. etapa)
Preneal Mxico
Desarrollos Elicos Mexicanos
Gamesa Energa
Eoliatec del Pacfico
Eoliatec del Istmo
Unin Fenosa
GDC Generadora
1/

Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
30

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7
314
50
396
228
288
161
142
228

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7
314
50
396
228
288
161
142
228

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7
314
50
396
228
288
161
142
228

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7
314
50
396
228
288
161
142
228
480

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7
314
50
396
228
288
161
142
228
480

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7
314
50
396
228
288
161
142
228
480

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7
314
50
396
228
288
161
142
228
480

2,170
2,178
29
120
11
619
131
32
250
260
9
24
8
284
12
19
5
30
65
13
298
80
1
22
27
52
50
250
7
314
50
396
228
288
161
142
228
480

6,270

6,599

7,050

7,058

8,865

8,865

8,865

9,345

9,345

9,345

9,345

9,345

1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Cuadro 3.1

3.3.1

Temporada abierta de proyectos eoloelctricos para autoabastecimiento

Debido al inters de los particulares por participar en la modalidad de autoabastecimiento con


esta tecnologa, la SENER solicit a la CRE ejercer las acciones necesarias para conducir un
procedimiento de TA, con el propsito de identificar las necesidades de infraestructura de
transmisin y establecer los compromisos necesarios por parte de CFE y los particulares.
El desarrollo de esta infraestructura permitir evacuar la energa producida por las centrales
elicas instaladas en el Istmo de Tehuantepec.
Como resultado de las reuniones entre CFE, CRE y los interesados en reservar capacidad de
transmisin para el proyecto de TA, la CRE registr 1,967 MW de capacidad de generacin de
proyectos elicos de autoabastecimiento.
Debido al reacomodo de varios de los mismos de 230 kV y 115 kV en la red de CFE existente,
as como al retiro de uno de ellos, la capacidad reservada en el proceso de TA disminuy a
1,479 MW.

3-6

3.3.2

Autoabastecimiento remoto

En el cuadro 3.2, se presenta el programa de adiciones y modificaciones de capacidad de


autoabastecimiento y cogeneracin para atender carga remota.
Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
Adiciones

MW

Modificaciones

1/

2/

MW

2008
Parques Ecolgicos de Mxico

30
2009

Eurus
Parques Ecolgicos de Mxico
Hidroelctrica Cajn de Pea
Eoliatec del Istmo
BII NEE STIPA Energa Elica
Elctrica del Valle de Mxico
Fuerza Elica del Istmo (1ra. Etapa)

248
50
1
22
26
52
49
2011

Nuevo Pemex
Temporada Abierta:
Fuerza Elica del Istmo (2da. Etapa)
Preneal Mxico
Desarrollos Elicos Mexicanos
Gamesa Energa
Eoliatec del Pacfico
Eoliatec del Istmo
Unin Fenosa

258
49
393
226
285
159
141
226

2011
PEMEX Cosoleacaque
PEMEX Lzaro Crdenas
PEMEX Independencia
Petrleos Mexicanos (PEMEX Independencia)
PEMEX Petroqumica Morelos
PEMEX Cactus
PEMEX Pajaritos
PEMEX Escoln
PEMEX La Venta

-12
-6
-46
-6
-18
-21
-16
-14
-17

2014
GDC Generadora

432
Subtotal

2,646

Total

2,490

Subtotal

-156

1/ Capacidad de autoabastecimiento remoto


2/ Porteo sustituido por el proyecto de cogeneracin de Nuevo PEMEX

Cuadro 3.2

La figura 3.2 indica la ubicacin de los proyectos considerados para 20082018 y la capacidad
sealada corresponde a la comprometida para autoabastecimiento remoto.

3-7

Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin


2,646 MW

1/

GDC Generadora
(2014: 432 MW)

Hidroelctrica Cajn de Pea


(2009: 1 MW)
Pemex Nuevo Pemex
(2011: 258 MW)
Parques Ecolgicos de Mxico (2008: 30 MW;
2009: 50 MW)
Eurus (2009: 248 MW)
Eoliatec del Istmo (2009: 22 MW)
BII NEE STIPA Energa Elica (2009: 26 MW)
Fuerza Elica del Istmo (2009: 49 MW)
Elctrica del Valle de Mxico (2009: 52 MW)
Temporada Abierta (2011: 1,479 MW)

1/ Autoabastecimiento remoto

Figura 3.2

3.3.3

Evolucin de la capacidad de autoabastecimiento y cogeneracin

La figura 3.3 muestra grficamente la evolucin de la capacidad de autoabastecimiento y


cogeneracin.

3-8

Evolucin del autoabastecimiento y cogeneracin


MW
10,000
9,000

8,865

8,865

8,865

3,715

3,715

3,715

9,345

9,345

9,345

9,345

9,345

4,147

4,147

4,147

4,147

4,147

8,000
7,000
6,000

6,599

7,050

7,058

2,134

2,134

4,912

4,916

4,924

5,150

5,150

5,150

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,687

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Local

Remoto

Figura 3.3

3.4

Retiros de capacidad

Al cierre de 2007, 16,589 MW de capacidad instalada tenan una antigedad de 25 o ms aos


en operacin y 9,487 MW con 30 aos o ms, lo que representa respectivamente 32.5% y
18.6% de la capacidad total.
Para definir el desarrollo del sistema de generacin, se tom en cuenta un programa de retiros
basado en el anlisis de costos de operacin y en la vida til de las unidades generadoras.
Las consideraciones para definirlos se apoyan principalmente en razones operativas,
econmicas o por el trmino de vida til, 30 aos para las unidades termoelctricas
convencionales y turbogs.

3-9

Programa de retiros de unidades generadoras


Total 5,787 MW

1,039

841

816
667
565

516
402

391

316
234

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figura 3.4

Con base en la revisin del ritmo de crecimiento del consumo de electricidad, las condiciones
actuales del parque de generacin, los programas de mantenimiento, rehabilitacin y
modernizacin, los proyectos de repotenciacin de algunas termoelctricas convencionales y los
costos de inversin para nuevas centrales generadoras, CFE ha decidido como una medida
para incrementar la eficiencia de produccin continuar con un programa de retiros.
As, en el periodo se ha planeado retirar de operacin 5,787 MW, valor inferior en 180 MW al
considerado en el programa anterior. Ver figura 3.4.
La antigedad media a la fecha de retiro es de 37.7 aos y la eficiencia media de la unidades
de 26.6 por ciento.
Estas acciones permitirn a CFE incrementar la eficiencia de su parque de generacin y por lo
tanto mejorar su competitividad.
Los retiros de unidades generadoras de LyFC se revisarn considerando los eventuales
diferimientos para las adiciones de generacin en el rea Central.
En el cuadro 3.3 se presenta en detalle el programa de retiros de unidades del servicio pblico
para 20082018.

3-10

Programa de retiros de unidades generadoras1/


Escenario Base
Ao Nombre
2009 Salamanca
2010 Nonoalco
Lerma (Campeche)
Felipe Carrillo Puerto
Dos Bocas
Dos Bocas
2011 Cerro Prieto I
Lerma (Campeche)
Jorge Luque
Jorge Luque
Lechera
Lechera
Nonoalco
2012 Dos Bocas
Dos Bocas
Santa Rosala
Santa Rosala
2013 Santa Rosala
Salamanca
Valle de Mxico
Valle de Mxico
Valle de Mxico
2014 Francisco Villa
Los Cabos
Los Cabos
Cd. Constitucin
2015 Altamira
Punta Prieta II
Los Cabos
2016 C. Rodrguez Rivero (Guaymas
C. Rodrguez Rivero (Guaymas
Salamanca
Azufres
Punta Prieta II
La Paz
La Paz
Tijuana
2017 Fco. Prez Ros (Tula)
Fco. Prez Ros (Tula)
Samalayuca
Gmez Palacio
Gmez Palacio
Mexicali
Mexicali
2018 Fco. Prez Ros (Tula)
Fco. Prez Ros (Tula)
C. Rodrguez Rivero (Guaymas
C. Rodrguez Rivero (Guaymas
Mrida II
2/
Huinal
2/
Huinal
Total de retiros

II)
II)

II)
II)

CI: Combustin interna TC: Termoelctrica convencional


1/ Servicio pblico
2/ En revisin factibilidad de proyecto de repotenciacin

Unidad
1y2
1y2
2
1y2
3y4
6
1y2
3y4
1y2
3
1, 2 y 3
4
3y4
1y2
5
5,7
3, 4 y 6
9 y 10
3
1, 2 y 3
2y4
3
4y5
1
2
1
3y4
1
3
1
3
4
1a6y9
2
1
2
1y2
1y2
3
1y2
1y2
3
1
2y3
4y5
6
2
4
1y2
1a4
5
TG: Turbogs

Tipo
TC
TG
TC
TC
CC
CC
GEO
TC
TC
TC
TG
TG
TG
CC
CC
CI
CI
CI
TC
TC
TG
TG
TC
DTG
DTG
DTG
TC
TC
DTG
TC
TC
TC
GEO
TC
DTG
DTG
TG
CC
CC
TC
CC
CC
DTG
DTG
CC
CC
TC
TC
TC
CC
CC

MW
316.0
64.0
37.5
75.0
126.0
100.0
75.0
75.0
64.0
80.0
96.0
42.0
84.0
126.0
100.0
3.8
4.4
3.2
300.0
450.0
56.0
32.0
300.0
30.0
27.4
33.2
500.0
37.5
27.2
84.0
158.0
250.0
35.0
37.5
18.0
25.0
60.0
138.0
100.0
316.0
118.0
82.0
26.0
36.0
144.0
107.0
84.0
158.0
168.0
249.4
128.3
5,787.4

CC: Ciclo combinado

Cuadro 3.3

3-11

Mes
Junio
Febrero
Junio
Junio
Septiembre
Septiembre
Febrero
Abril
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Marzo
Marzo
Noviembre
Noviembre
Abril
Abril
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Abril
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Abril
Noviembre
Noviembre
Abril
Abril
Abril
Abril
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Enero
Enero
Abril
Abril
Abril
Noviembre
Noviembre
Enero
Enero
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

GEO: Geotermoelctrica

rea
Occidental
Central
Peninsular
Peninsular
Oriental
Oriental
Baja California
Peninsular
Central
Central
Central
Central
Central
Oriental
Oriental
Sist. Aislado
Sist. Aislado
Sist. Aislado
Occidental
Central
Central
Central
Norte
Baja California
Baja California
Baja California
Noreste
Baja California
Baja California
Noroeste
Noroeste
Occidental
Occidental
Baja California
Baja California
Baja California
Baja California
Central
Central
Norte
Norte
Norte
Baja California
Baja California
Central
Central
Noroeste
Noroeste
Peninsular
Noreste
Noreste

Sur
Sur
Sur
Sur
Sur

Sur
Sur
Sur

DTG: Turbogs a base de disel

3.5

Proyectos de rehabilitacin y modernizacin (RM)

En el cuadro 3.4 se presentan tales programas para unidades generadoras, los cuales han sido
incluidos en los Presupuestos de Egresos de la Federacin (PEF) de 2002 a 2009, en la
modalidad de Obra Pblica Financiada (OPF), y que an se encuentran en proceso de licitacin
o de ejecucin. Estos han sido analizados y justificados por la Subdireccin de Generacin de
CFE.
En el mediano plazo tales acciones permitirn recuperar eficiencia y los ndices de
disponibilidad del parque de generacin termoelctrico.
La rehabilitacin de centrales generadoras tiene como fin mejorar o modernizar principalmente
los sistemas de aislamiento, enfriamiento, control y proteccin, y se orienta hacia aquellos
equipos con un alto ndice de fallas.
Los beneficios que se obtienen de una rehabilitacin son los de un incremento en la
confiabilidad del equipo, extensin de vida til, recuperacin de sus parmetros de diseo, y
aumento de disponibilidad y eficiencia. En algunos casos se obtendrn incrementos de
eficiencia del orden de 10 puntos porcentuales.
El programa actual de proyectos RM considera: la rehabilitacin de las unidades 3 y 4 de la
central geotermoelctrica Cerro Prieto, las cuales aumentarn su disponibilidad en 7 puntos
porcentuales; central nucleoelctrica Laguna Verde, unidades 1 y 2 que incrementarn su
capacidad en 98.1 MW cada una; central hidroelctrica Infiernillo, unidades 1 a 4 con una
mejora en su disponibilidad de 1.2 puntos porcentuales y un incremento en eficiencia de
3 puntos porcentuales.
En las centrales termoelctricas Poza Rica (unidades 1 a 3) y Huinal, se efectuarn las
conversiones a ciclo combinado, a fin de obtener respectivamente un aumento de 12 y
16 puntos porcentuales en su eficiencia. Adicionalmente se modernizar la CCC El Sauz
paquete 1, con un incremento de 12 % en eficiencia.
La termoelctrica Altamira se convertir a lecho fluidizado utilizando coque de petrleo,
proveniente de la reconfiguracin de la refinera Minatitln, lo que disminuir sus costos de
produccin. Igualmente la CT Emilio Portes Gil se convertir a lecho fluido a base de carbn
mineral por lo cual adems de reducir sus costos de operacin comparados con la utilizacin de
combustleo, incrementar su capacidad en 30 MW. En ambos casos se tendr un aumento en
la eficiencia de conversin de 2.8 y 4.4 puntos porcentuales respectivamente. Ambos proyectos
estn a cargo de la Subdireccin de Generacin.

3-12

Proyectos de rehabilitacin y modernizacin


Mejora en
Central

Unidad(es) Eficiencia % Disponibilidad %

PEF 2002
Altamira

PEF 2003
Cerro Prieto I
Carbn II (Fase 1)
Gral. Manuel lvarez Moreno (Manzanillo)
PEF 2005
Infiernillo

10.9
8.2

Adjudicado
Adjudicado

5
2
4
1
2

54.0
3.0
2.6
3.0
7.8

Adjudicado
En revisin
En revisin
En revisin
En revisin

3.0
3.0
3.0
3.0
2.7
2.6

1.2
1.2
1.2
1.2
6.5
6.2
0.8

Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado

1
2
3
6

1.2
0.9
0.9
16.3

5.2
4.1
5.4
7.7

Paq. 1
Paq. 1

12.0
11.4

85.6
37.4

En revisin de bases
En revisin de bases

7.0
7.0

En revisin de bases
En revisin de bases

3
4
1
2

4.2
4.2

8
PEF 2006
Laguna Verde

Huinal

1/

PEF 2007
CCC Poza Rica 1/
CCC El Sauz Paquete 1
PEF 2008
CGT Cerro Prieto

PEF 2009
CT Altamira

3
4

2/

CT Emilio Portes Gil

3/

Situacin

3
4

1
2

Francisco Prez Ros

Capacidad
(MW)

1
2
3

2.8
2.9
4.4

33.7
33.2
58.8

98.1
98.1

30.0

de
de
de
de

bases
bases
bases
bases

Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado
En revisin de bases

En preparacin de bases
En preparacin de bases
En preparacin de bases

1/ Conversin a ciclo combinado


2/ Conversin a coque de petrleo
3/ Conversin a carbn
Fuente: Subdireccin de Generacin

Cuadro 3.4

3.6

Disponibilidad del parque de generacin

La evolucin histrica de la disponibilidad del parque termoelctrico de CFE se presenta en la


figura 3.5. A su vez, en la figura 3.6 se indican las expectativas en ese rubro para los prximos
aos y en la figura 3.7 la disponibilidad equivalente del parque de generacin. En esta
estimacin se supone 100% de suficiencia presupuestal para el mantenimiento requerido en el
parque de generacin.

3-13

Evolucin de la disponibilidad del parque termoelctrico de CFE


Sistema interconectado
% Disponibilidad
100

85.1

84.7

83.9

84.5

82.8

82.9

82.5

81.6

79.8

78.7

78.09

80.8

75

50

25

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Subdireccin de Generacin

Figura 3.5

Estimacin de la disponibilidad del parque termoelctrico de CFE


Sistema interconectado 1/
100

% Disponibilidad

85.2

82.9

84.5

84.5

84.7

2009

2010

2011

2012

83.4

83.6

2013

2014

85.1

85.1

2015

2016

85.3

83.5

75

50

25

2008

1/Supone 100% de suficiencia presupuestal para mantenimiento


Fuente: Subdireccin de Generacin

Figura 3.6

3-14

2017

2018

Estimacin de la disponibilidad equivalente del parque de generacin


Sistema interconectado
100

% Disponibilidad

87.6

86.4

87.2

87.4

87.7

87.1

87.4

88.1

88.3

88.3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

87.4

75

50

25

2018

Fuente: Subdireccin de Generacin

Figura 3.7

Se observa que para 20082018, los ndices se mantienen por arriba de 86 por ciento. En 2008
la disponibilidad ser superior a 87% por la reincorporacin de centrales que estuvieron en
mantenimiento o en RM durante 2007. Para 2009, la disponibilidad esperada es menor a causa
de que algunas unidades dejarn de operar a fin de ser rehabilitadas y modernizadas.
De 2010 a 2014, la disponibilidad equivalente ser superior a 87% y posterior a 2014, mayor a
88%, excepto en 2018 para cuando se estima en 87.4 por ciento. En los clculos se consider
una disponibilidad de 92% para centrales de productores independientes de energa, 100% en
proyectos de autoabastecimiento y 87% para centrales hidroelctricas.

3.7

Catlogo de proyectos candidatos

Para elaborar el plan de expansin del sistema de generacin se considera un catlogo de


proyectos con estudios de diseo, factibilidad y prefactibilidad. Las caractersticas y datos
tcnicos de stos se describen en los cuadros 3.5 a 3.8.

3-15

Catlogo de proyectos hidroelctricos con


estudios de prefactibilidad, factibilidad o diseo
Nmero de
unidades x
potencia por
unidad 1/

Capacidad
total 1/
(MW)

Guerrero
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Tabasco/Chiapas
Jalisco
Jalisco
Nuevo Len
Guerrero
Baja California
Chihuahua
Nayarit
Oaxaca
Oaxaca
Guerrero
Chiapas
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Baja California
Jalisco
Sinaloa
Chihuahua
Chihuahua
Jalisco
Chiapas
Chiapas

3 x 203
2 x 39
3 x 12
3 x 66
3 x 140
2 x 37
2 x 38
2 x 100
2 x 115
2 x 300
2 x 138
2 x 240
3 x 300
2 x 255
3 x 300; 2 x 3
3 x 77
2 x 17
2 x 85
2 x 120
2 x 300
2 x 39
2 x 87
2 x 95
2 x 20
2 x 23
----3 x 45

609
78
36
198
420
74
76
200
230
600
276
480
900
510
906
232
34
170
240
600
78
174
190
40
46
----135

1,313
499
151
940
2,328
146
220
292
789
1,252
726
801
1,841
1,524
1,528
502
51
445
310
1,252
173
380
419
85
102
66
310

Quertaro e Hidalgo

2 x 40; 1 x 12

92

444

rea

Proyecto

Ubicacin

Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Occidental
Occidental
Noreste
Oriental
Baja California
Norte
Occidental
Oriental
Oriental
Oriental
Oriental
Occidental
Occidental
Occidental
Baja California
Occidental
Noroeste
Norte
Norte
Occidental
Oriental
Oriental

San Juan Tetelcingo


Xchiles
Sistema Cosautln
Sistema Pescados
Tenosique (Kaplan)
San Cristbal
Arroyo Hondo
PAEB Monterrey
Omitln
PAEB El Descanso
Madera
Las Cruces (Pozolillo)
Ixtayutla
Paso de la Reina

Occidental

2/

La Parota
Copainal ( Kaplan)
Mascota Corrinchis
Mascota El Carrizo
PAEB Agua Prieta
PAEB Tecate
Amuchiltite
Guatenipa
Urique
Sirupa
Puerto Vallarta

3/

Rehabilitacin Bomban
Acala 4/

6/

Sistema Ro Moctezuma

5/

Generacin
Nivel de
media anual
estudio 7/
(GWh)

F
P
GV
GV
F
P
F
F
F
P
F
F
F
F
D
F
P
P
P
P
P
P
P
GV
P
P
F

PAEB: Proyecto de acumulacin de energa por bombeo


1/ Potencia expresada a la salida del generador
2/ La potencia y generacin incluyen la minicentral de la presa reguladora Los Ilamos
3/ Considera las condiciones actuales de la CH Ing. Manuel Moreno Torres (Chicoasn) con 2,400 MW instalados
4/ Considera equipamiento con turbinas tipo bulbo
5/ Considera los proyectos Jiliapan y Tecalco
6/ nicamente aporta el caudal al vaso de la presa Chicoasn, Chis.
7/ D: diseo F: factibilidad P: prefactibilidad GV: gran visin

Cuadro 3.5

Catlogo de proyectos hidroelctricos propuestos para ampliar la capacidad

rea

Proyecto

Ubicacin

Central
Occidental
Noroeste
Noroeste
Occidental

Villita Ampliacin 2/
Ampliacin Santa Rosa
Ampliacin Moczari
Ampliacin Ovichic

Michoacn
Jalisco
Sonora
Sonora
Hidalgo

1/
2/
3/
4/

Ampliacin Zimapn

3/

Nmero de
unidades x
potencia por
unidad 1/

2 x 75
1 x 49
1x 7
1 x 6
2 x 283

Capacidad
total 1/
(MW)

150
49
7
6
566

Generacin
Nivel de
media anual
estudio 4/
(GWh) 1/

56
41
42
26
706

La potencia y generacin corresponden a la ampliacin


La generacin media anual no considera la repotenciacin de la central
La generacin corresponde a horas punta; la CH Ing. Fernando Hiriart Valderrama (presa Zimapn) reduce su factor de planta de 0.53 a 0.14
D: diseo F: factibilidad

Cuadro 3.6

3-16

D
F
F
F
D

Catlogo de proyectos geotermoelctricos y eoloelctricos


rea

Nmero de
unidades

Proyecto

Geotermoelctricos
Baja California Cerro Prieto V
Occidental
Cerritos Colorados 1a etapa
Occidental
Cerritos Colorados 2a etapa
Oriental
Los Humeros Fase A
Oriental
Los Humeros Fase B
Occidental
Los Azufres III
Occidental
Los Azufres IV
Eoloelctricos
Oriental
La Venta III
Oriental
Oaxaca I
Oriental
Oaxaca II
Oriental
Oaxaca III
Oriental
Oaxaca IV
1/ L: por licitar

F: factibilidad

2
1
2
1
7
2
2

Capacidad
por unidad
(MW)
53.5
26.6
26.6
28.0
3.3
1 X 50 y 1 X 25
1 X 50 y 1 X 25

Generacin
Nivel de
media anual
1/
estudio
(GWh)

Estado

Baja California
Jalisco
Jalisco
Puebla
Puebla
Michoacn
Michoacn

744.6
186.2
372.3
186.2
156.4
558.5
558.5

L
P
P
L
L
F
F

Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca

360.7
373.1
373.1
373.1
373.1

L
L
F
F
F

P: prefactibilidad

Cuadro 3.7

Proyectos termoelctricos con estudios de sitio terminados o en proceso

rea

Proyecto

Baja California

CC Baja California (Presidente Jurez)


Presidente Jurez Conversin TG/CC
CC Baja California III (Ensenada)

Baja California Sur

CI Baja California Sur III (Coromuel)


CI Baja California Sur IV (Coromuel)
CI Guerrero Negro III

Noreste

CC Noreste (Escobedo)

Noroeste

CC Agua Prieta II (hbrido)

Norte

CC Norte (La Trinidad)


CC Norte II (Chihuahua)
CC Norte III (Jurez)

Occidental

Carboelctrica del Pacfico


Manzanillo I Repotenciacin
Manzanillo I Repotenciacin
Manzanillo II Repotenciacin
Manzanillo II Repotenciacin
Guadalajara I
Occidental

Nmero de
unidades x
potencia por
unidad 1/

Capacidad
total
factible
(MW)

1 X 277
1 X 93
1X280

277
93
280

1 X 43
1 X 43
3X3.6

43
43
11

1 X 517

517

Escobedo, Nuevo Len

1 X 477

477

Sitio Las Amricas

1 X 466
1 X459
1 X690

466
459
690

Sitio La Trinidad, Durango


Sitio El Encino

1 X 678

1 X 453
1 X 453

678
760
760
760
760
453
453

CT Plutarco Elas Calles


CT Manuel lvarez
CT Manuel lvarez
CT Manzanillo II
CT Manzanillo II
rea Parques Industriales
En proceso

2/

U1
U2
U1
U2

Observaciones

Sitio CT Presidente Jurez


Sitio CT Presidente Jurez
Sitio La Jovita
Sitio San Francisco
Sitio San Francisco
Sitio Vizcano

Central

Valle de Mxico II
Valle de Mxico III

1 X 601
1 X 601

601
601

CT Valle de Mxico
CT Valle de Mxico

Oriental

San Lorenzo Conversin TG/CC

1 X 123

123

TG San Lorenzo, Puebla

9,305

TOTAL
CC: Ciclo combinado TG/CC: Conversin de turbogs a ciclo combinado
1/ Para el caso de CC, se refiere al nmero de ciclos
2/ Incluye 10 MW de campo solar

TG: Turbogs

Cuadro 3.8

3-17

CT: Central termoelctrica

CI: Combustin interna

En el cuadro 3.9 se presentan caractersticas y datos tcnicos obtenidos del documento COPAR
de Generacin.
Avances tecnolgicos recientes han permitido alcanzar eficiencias por arriba de 50% en ciclos
combinados, superando las de centrales carboelctricas con valores de 43% y de
termoelctricas convencionales con valores entre 30% y 37 por ciento.
Caractersticas y datos tcnicos de proyectos tpicos

Potencia
(MW)

Central
Termoelctrica

Turbogs

Eficiencia
bruta
(%)

Vida
econmica
(aos)

Factor
de planta
tipico

Usos
propios
(%)

2 x 350

37.6

30

0.750

5.8

2 x 160

36.4

30

0.650

6.2

2 x 84

32.5

30

0.650

6.4

2 x 37.5

30.7

30

0.650

8.3

1/

Aeroderivada gas

1 x 42.1

37.1

30

0.125

1.1

Aeroderivada gas

1 x 102.7

39.4

30

0.125

1.5
1.0

Industrial gas

1 x 84.3

29.3

30

0.125

Industrial gas F

1 x 189.6

33.7

30

0.125

0.8

Industrial gas G

1 x 266.6

35.2

30

0.125

0.8

1 x 39.8

36.4

30

0.125

0.8

1x1 F

1 x 289.7

51.4

30

0.800

2.9

2x1 F

1 x 582.3

51.7

30

0.800

2.8

3x1 F

1 x 874.0

51.8

30

0.800

2.7

1x1 G

1 x 406.5

53.0

30

0.800

2.8

2x1 G

1 x 815.3

53.1

30

0.800

2.7

1 x 42.2

45.1

25

0.650

3.9

2 x 18.4

44.2

20

0.650

7.3

3 x 3.6

37.8

20

0.650

9.1

Carboelctrica

2 x 350

37.9

30

0.800

7.2

C. supercrtica s/desulfurador

1 x 700

43.1

30

0.800

6.4

C. supercrtica c/desulfurador

1 x 700

43.1

30

0.800

10.6

1 x 1,356

34.5

40

0.850

4.1

Aeroderivada disel
Ciclo combinado gas

Combustin interna

Nuclear (ABWR)

1/

2/

1/ La potencia y eficiencia estn determinadas bajo las siguientes condiciones ISO: temperatura ambiente
de 15 grados centgrados, humedad relativa de 60% y presin atmosfrica a nivel del mar
2/ La potencia y eficiencia estn determinadas bajo condiciones ISO 15550:2002; ISO 3046/I-2002:
temperatura ambiente de 25 grados centgrados, humedad relativa de 30% y presin baromtrica de 1.0 bar

Cuadro 3.9

Los ltimos aos se han caracterizado por marcados y constantes incrementos en los precios
de los materiales de construccin y de fabricacin de equipos, tales como acero, aluminio y
cobre, entre otros.

3-18

El aumento mundial en la demanda de nuevos proyectos de generacin y de infraestructura


elctrica en general, ha sido una de las causas ms importantes de los incrementos recientes
en los costos de inversin de nuevas plantas elctricas en el mundo.
Adicionalmente, la alta demanda de equipo elctrico para generacin ha provocado la
saturacin de fbricas de calderas, turbinas de vapor y de gas y recuperadores de calor. Ello a
su vez ha ocasionado que los tiempos de entrega anteriormente entre 12 y 18 meses
dependiendo del tipo de equipo se hayan incrementado a 24 y hasta 36 meses para algunos
de ellos, lo cual ha afectado los costos de los proyectos al extenderse los periodos de
financiamiento.
En el anexo D, se analiza con mayor amplitud el efecto de la incertidumbre en los costos de
combustibles y de infraestructura sobre los costos de generacin.

3.8

Participacin en el cambio climtico

A principios de 2005, la SENER cre el Comit de Cambio Climtico del Sector Energa. El
mismo coordinar las acciones, dar seguimiento y definir polticas relacionadas con el cambio
climtico y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Sector Energa en Mxico.
Los proyectos de generacin con centrales hidroelctricas, geotermoelctricas, eoloelctricas,
solares, la repotenciacin, rehabilitacin y modernizacin de plantas, as como la
repotenciacin de lneas de transmisin y reduccin de prdidas tcnicas entre otros, provocan
un impacto favorable en el cambio climtico.
Adems, centrales que utilicen fuentes de energa renovable poseen el beneficio adicional de
contribuir a la diversificacin del sistema de generacin. Sin embargo, muchas veces este tipo
de proyectos no se materializan debido a que no se dispone de recursos presupuestales
suficientes para su realizacin.
En este contexto y para dar cumplimiento a la clusula de adicionalidad que limita la
participacin de proyectos en el MDL, la SENER ha planteado lo siguiente1:
Para el cumplimiento de los objetivos y metas del presente programa, tanto el gobierno de
Mxico como las otras partes interesadas se valdrn de los recursos financieros previstos por
las convenciones y tratados de los que Mxico sea parte, as como de los programas
internacionales de financiamiento, el mecanismo de desarrollo limpio u otros instrumentos
econmicos que se hayan diseado o puesto en marcha antes y durante el periodo de duracin
del presente programa.
Especficamente para aquellos proyectos incluidos en el presente programa, que por su
naturaleza contribuyan a la reduccin de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la
atmsfera, se requerir de los recursos provenientes de la comercializacin de dichas
reducciones en el mercado internacional de carbono, a fin de que sean econmicamente
viables, y puedan avanzar de su programacin a su ejecucin y puesta en marcha.
De tal manera se abre para CFE la posibilidad de que este tipo de proyectos participen en el
MDL a fin de comercializar la reduccin de emisiones, lo que mejorar su viabilidad econmica
y financiera.

Fuente: Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico, SENER

3-19

3.9

Adiciones de capacidad para el servicio pblico

Los resultados de los estudios de planificacin indican que para satisfacer la demanda del
servicio pblico en 20082018 se requerirn 17,942 MW de capacidad adicional; 3,520 MW se
encuentran en proceso de construccin o licitacin y 13,943 MW corresponden a proyectos
futuros.
En estos se incluyen los incrementos de capacidad resultantes de los trabajos de
mantenimiento y rehabilitacin que realiza la Subdireccin de Generacin a las CH La Villita e
Infiernillo (180 MW), a la termoelctrica Ro Bravo (30 MW) y a la nucleoelctrica Laguna Verde
(269 MW). Adicionalmente considera la capacidad de generacin de unidades turbogs de LyFC
(160 MW) y CC Jorge Luque (601 MW), que entrarn en operacin en el periodo. Ver
figura 3.8.
Adiciones de capacidad 20082018
Servicio pblico 1/2/
(MW)
479

13,943
17,942

3,520
En construccin
o licitacin

Capacidad
adicional

Incremento
en RM

3/

Total de
adiciones

1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida de LyFC y CC Jorge Luque
3/ Incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo, CH Villita y CH Infiernillo (479) MW

Figura 3.8

3.9.1

Participacin de las tecnologas de generacin en el programa de expansin

La capacidad adicional requerida para los prximos diez aos se puede obtener combinando de
diversas maneras las tecnologas disponibles. La mezcla ptima es la que permite satisfacer la
demanda prevista a costo global mnimo, con el nivel de confiabilidad establecido por CFE y
cumpliendo con los lineamientos de poltica energtica nacional y la normativa ambiental.
Tomando como base los escenarios de precios de los combustibles definidos por la SENER en
febrero de 2008 y los acuerdos de octubre de 2008, los costos de inversin para las diversas
tecnologas de generacin disponibles y la normativa para generar energa elctrica con gas
natural en zonas ambientalmente crticas, se determin un plan de expansin del sistema de
generacin. Ver cuadro 3.10.
Con base en los lineamientos de poltica energtica formulados por la SENER para las fuentes
de generacin, se ha limitado la dependencia del gas natural en el sector elctrico. La
3-20

capacidad adicional de generacin para licitacin futura que se incluye en este programa como
tecnologa libre, podra satisfacerse con: carboelctricas, ciclos combinados (utilizando gas
natural, gas natural licuado, gasificacin de residuos de vaco, gasificacin de carbn o
gasificacin de otros combustibles), nucleoelctricas o la importacin de energa, o bien
tecnologas a base de fuentes renovables.
Debido a los periodos de licitacin y construccin de este tipo de proyectos, se ha considerado
que a partir de 2017 ser posible reactivar la instalacin de centrales carboelctricas.
Capacidad adicional por tecnologa en 20082018
Servicio pblico (MW)

Tecnologa
Ciclo combinado
Hidroelctrica
Carboelctrica
Geotermoelctrica
Turbogs
Combustin interna
Eoloelctrica
Libre 2/
LyFC 3/
Incremento en RM 4/
Total

5/

1/

En construccin o
licitacin
1,436
750
678
158
124
11
203
0
160
0

Licitacin
futura
7,359
1,374
1,400
150
175
212
304
2,368
601
479

Total
(MW)
8,795
2,124
2,078
308
299
223
507
2,368
761
479

3,520

14,422

17,942

1/ Resultados de estudios de planificacin, no incluye autoabastecimiento local ni remoto


2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son:
Ciclo combinado (utilizando gas natural, gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin
de energa
3/ Incluye TG (160 MW) autorizadas por SENER para su inclusin en el PEF 2005 y CC Jorge Luque (601 MW)
4/ Incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo, CH Villita y CH Infiernillo
5/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Cuadro 3.10

Aun cuando se toman en cuenta los lineamientos de poltica energtica, la tecnologa de ciclo
combinado mantiene una participacin importante. El atractivo de esta opcin es la alta
eficiencia y la limpieza en el proceso de conversin de la energa, lo cual permite reducir
niveles de contaminacin y ofrecer flexibilidad para utilizar otros energticos con la integracin
de estaciones gasificadoras.
3.9.2

Capacidad en construccin o licitacin

El programa de unidades generadoras en proceso de construccin o de licitacin se presenta en


el cuadro 3.11. Se incluye informacin sobre: regin donde se ubicar, tipo de tecnologa, ao
del concurso, modalidad de financiamiento, capacidad y ao previsto para iniciar la operacin
comercial.
Debido a los incrementos que han experimentado los costos de infraestructura para las
tecnologas de generacin, la licitacin del proyecto Agua Prieta II se declar desierta en dos
ocasiones: en agosto de 2007 y febrero de 2008. En el ltimo evento no se recibieron
propuestas debido a que el techo de inversin autorizado result insuficiente, lo que postergar
su entrada en operacin.

3-21

En el sistema Baja California, se construye la central CC Baja California (Pdte. Jurez),


programada para iniciar operacin en marzo de 2009. Sin embargo, con base en informacin
reciente, se prev un diferimiento de tres meses en su fecha de operacin debido al retraso en
la entrega de equipos para esta planta.
La licitacin de la central geotermoelctrica Cerro Prieto V, programada para abril de 2010, se
declar desierta en noviembre de 2008 por lo que su fecha de operacin se estima para el
primer semestre de 2011.
En los ltimos aos, el sistema Baja California ha operado con una alta dependencia del enlace
de interconexin con los sistemas elctricos del Oeste de EUA. En los meses de verano de 2009
a 2011 el sistema BC operar con dficit de capacidad y para cumplir con los criterios de
reserva mnima ser necesario importar capacidad del orden de 250 MW en esos aos.
Depender de la importacin incrementa los riesgos: por la volatilidad del precio de la
electricidad en el mercado de California durante los meses de verano, y por la disponibilidad del
suministro debido a la posible escasez de capacidad y energa en ese mercado.
Por lo anterior, es prioritario contar lo antes posible con el Proyecto Baja California II TG,
consistente en tres turbinas de gas aeroderivadas, para instalarse en el sitio de la central
Presidente Jurez.
La figura 3.9 muestra la ubicacin de las centrales en proceso de construccin.
Proyectos de generacin en construccin o en licitacin1/
Servicio pblico
Proyecto

Ubicacin

San Lorenzo Conversin TG/CC


Baja California (Pdte. Jurez)
Norte (La Trinidad )
Carboelctrica del Pacfico
La Yesca U1 y U2
Generacin distribuida LyFC

Puebla
Baja California
Durango
Guerrero
Nayarit
DF, Edo. de Mxico

Tipo

Fecha
de
concurso

Modalidad
de
financiamiento

Ao de operacin
Capacidad bruta MW
2009 2010 2011 2012

Proyectos en proceso de construccin


CC
CC
CC
CAR
HID
TG

2005
2006
2005
2003
2007

OPF
OPF
PIE
OPF
OPF

123
277
466
678
750
160

Subtotal

560 1,144

750

Proyectos en proceso de licitacin


La Venta III
Guerrero Negro III
Baja California II TG Fase I
Humeros fase B
Presidente Jurez Conversin TG/CC
Humeros fase A
Cerro Prieto V
Agua Prieta II 2/
Oaxaca I

Oaxaca
Baja California Sur
Baja California
Puebla
Baja California
Puebla
Baja California
Sonora
Oaxaca

EO
CI
TG
GEO
CC
GEO
GEO
CC
EO

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008

Subtotal

PIE
OPF
OPF
OPF
OPF
OPF
OPF
OPF
PIE

101
11
124
23
93
28
107
477
101
135

226

228

477

Total anual

3/

695 1,370

228 1,227

Acumulado

3/

695 2,065

2,293 3,520

HID: Hidroelctrica CC: Ciclo combinado CI: Combustin interna tipo disel EO: Eoloelctrica CAR: Carboelctrica
GEO: Geotermoelctrica OPF: Obra pblica financiada PIE: Productor independiente de energa
1/ Incluye generacin distribuida de LyFC
2/ Tercera convocatoria, incluye 10 MW de campo solar
3/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Cuadro 3.11

3-22

TG: Turbogs

Centrales en proceso de construccin


Servicio pblico
2,454 MW
Baja California (Pdte. Jurez)
(277 MW)

Norte
(La Trinidad)
(466 MW)
MW
Hidroelctrica

1/

750

La Yesca U1 y U2
(750 MW)

Ciclo Combinado 866


Carboelctrica

678

Turbogs

160

Total

TGs LyFC
160 MW
Carboelctrica
del Pacfico
(678 MW)

2,454

San Lorenzo
Conversin TG/CC
(123 MW )

1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Figura 3.9

Los proyectos en proceso de licitacin se muestran en la figura 3.10.


Requerimientos de capacidad adicional en proceso de licitacin
Servicio pblico
1,066 MW
Baja California II TG Fase I
(124 MW)
Pdte. Jurez Conv.
TG/CC
(93 MW)
Cerro Prieto V
(107 MW)
Agua Prieta II
(477 MW)

Guerrero Negro III


(11 MW)

MW

1/

Geotermoelctrica

158

Ciclo Combinado

570

Eoloelctrica

202

Humeros Fase B: (23 MW)


Humeros Fase A: (28 MW)

La Venta III
(101 MW)

Combustin Interna 11
Turbogs

TOTAL

Oaxaca I
(101 MW)

124

1,066

1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Figura 3.10

3-23

3.9.3

Capacidad adicional

Se refiere a la capacidad futura que se licitar en funcin de su fecha programada de entrada


en operacin.
En el cuadro 3.12 se presentan los requerimientos de generacin en esta categora. La
figura 3.11 muestra la ubicacin de tales proyectos.
Requerimientos de capacidad adicional
Servicio pblico 1/
Ao de operacin
Capacidad bruta (MW)
Proyecto

Ubicacin

Tipo

Oaxaca II, III y IV


Baja California Sur III a VI (Coromuel)
Manzanillo I Repotenciacin U1 y U2
Baja California III y II
Norte II (Chihuahua)
Santa Rosala II y III
Guerrero Negro IV
Valle de Mxico II y III
Norte III (Jurez)
Salamanca Fase I y Fase II
Guadalajara I
Ro Moctezuma
Villita Ampliacin
Noreste (Escobedo)
Los Cabos TG I y TG II
Azufres III y IV
Manzanillo II Repotenciacin U1 y U2
Noreste II (Monterrey)
Occidental
Baja California Sur VII a IX (Todos Santos)
Noroeste
Norte IV (Torren)
Copainal
Carboelctrica del Pacfico II y III
Jorge Luque
Noreste III (Sabinas)
Baja California IV (SLRC)
La Parota / Tenosique 4/

Oaxaca
Baja California Sur
Colima
Baja California
Chihuahua
Baja California Sur
Baja California Sur
Estado de Mxico
Chihuahua
Guanajuato
Jalisco
Hidalgo, Querraro
Michoacn
Nuevo Len
Baja California Sur
Michoacn
Colima
Nuevo Len
Jalisco
Baja California Sur
Sonora
Coahuila
Chiapas
Guerrero
Estado de Mxico
Coahuila
Sonora
Guerrero / Chiapas

EO
CI
CC
CC
CC
CI
CI
CC
CC
LIBRE
CC
HID
HID
CC
TG
GEO
CC
CC
CC
LIBRE
LIBRE
CC
HID
CAR
CC
LIBRE
LIBRE
HID

Total anual
Acumulado
Adiciones de capacidad terminadas, en proceso de construccin o licitacin
Incremento en RM 3/
Total de adiciones para el Sistema Elctrico Nacional

2011
304
43
460

2012 2013 2014


43
460
280
459
15

43

2015

2016

2017

2018

43
280

11
15
601

601
690

314

314
453

92
150
517
70

105
75
460
517
453
86
641

75
460

43
668
232
700
601

700
700
270
900

807
807

1,214 1,076
733
2,021 3,096 3,829

1,834
5,663

2,366
8,029

2,766
10,795

2/

1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida LyFC
3/ Incremento de capacidad por RM de Laguna Verde, CH Villita y CH Infiernillo
4/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW), Tenosique (420 MW)
HID: Hidroelctrica
CAR: Carboelctrica
CC: Ciclo combinado CI: Combustin interna tipo disel GEO: Geotermoelctrica
TG: Turbogs
LIBRE: Tecnologa an no definida

3,148
13,943
3,520
479
17,942

EO: Eoloelctrica

Cuadro 3.12

En el cuadro anterior se seala la ubicacin de las adiciones de capacidad ms convenientes.


Sin embargo, la LSPEE y su Reglamento ofrecen a los inversionistas la libertad de proponer una
diferente, aun cuando esto involucre transmisin adicional para llegar al punto de
interconexin preferente y a los de interconexin alternativos, especificados por CFE en las
bases de licitacin.
Con lo anterior, se da apertura a otras opciones para aprovechar la energa elctrica cuyo costo
total de largo plazo sea el menor, con la calidad y confiabilidad que requiere el servicio pblico.

3-24

En cuanto al tipo de proyectos de generacin, tambin existe libertad para la seleccin. No


obstante segn lo indica el artculo 125 del Reglamento de la LSPEE, la Secretara, fundando
y motivando sus razones, podr instruir por escrito a la Comisin para que en la convocatoria y
en las bases de licitacin se sealen especificaciones precisas sobre el combustible.
Pero deber plantearse de tal modo que permita a todos y cada uno de los interesados
presentar con flexibilidad sus propuestas, en cuanto a tecnologa, combustible, diseo,
ingeniera, construccin y ubicacin de las instalaciones.
Requerimientos de capacidad adicional
Servicio pblico
Baja California II y III
14,422 MW
Baja California IV (SLRC)
(2x280 MW)
(270 MW)

Noroeste
(641 MW)
Guerrero Negro IV
(15 MW)

Norte III
(Jurez)
(690 MW)

Norte II (Chihuahua)
(459 MW)

Santa Rosala II y III


(15 y 11 MW)

Noreste III
(Sabinas)
(700 MW)
Noreste II (Monterrey)
(517 MW)
Baja California Sur
VII, VIII y IX
(Todos Santos)
(3x43 MW)

Baja California Sur III, IV, V y VI


(Coromuel)
(4x43 MW)

MW

1/

1,400

Carboelctrica
Eoloelctrica

1,374

Ciclo
combinado

7,960

Combustin
interna
Libre

Guadalajara I
(453 MW)

Manzanillo I Rep. U1 y U2
(2x460 MW)
Manzanillo II Rep. U1 y U2
(2x460 MW)

212

Valle de Mxico Jorge Luque


II y III
(601 MW )
(2x601 MW)

2/

Oaxaca II, III y IV


(304 MW)

Copainal
(232 MW)

(900 MW)

150

14,422

Azufres III y IV
(2x75 MW)

Salamanca
Fase I y II
(2x314 MW)
Ro Moctezuma
(92 MW)

Carboelctrica del Pacfico II y III


(2x700 MW)
La Parota / Tenosique

175

Geotermoelctrica

Noreste (Escobedo)
(517 MW)

Occidental
(453 MW)

Villita Ampliacin
(150 MW)

2,368

Turbogs

Total

Los Cabos TG I y TG II
(70 y 105 MW)

304

Hidroelctrica

Norte IV (Torren)
(668 MW)

3/

1/ Las cifras estn redondeadas, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW), Tenosique (420 MW)
3/ Incluye 479 MW de incremento de capacidad por RM

Figura 3.11

3.10

Evolucin de la capacidad para el servicio pblico

Cada ao, como parte del proceso de planificacin se revisan de manera sistemtica las fechas
de operacin programadas para los proyectos de generacin. Lo anterior, basado en los
cambios de las expectativas econmicas del pas, las cuales inciden directamente en la
estimacin de la demanda de electricidad, como se ha expuesto en el captulo 1.

3-25

En el cuadro 3.13 se muestran los proyectos que se han diferido o han registrado algn cambio
al comparar los programas de requerimientos de capacidad 2006 y 2007. A su vez, en el
cuadro 3.14 se indican los reprogramados en 2008.
Proyectos de generacin con cambios
POISE 2007 vs POISE 2006
Comparacin de programas de requerimientos de capacidad
PRC del 04 de agosto de 2006
Proyecto
La Venta II
La Venta III
Norte (La Trinidad)
Baja California II (SLRC)
Valle de Mxico Repotenciacin U2
Agua Prieta II
Oaxaca I
Norte II (Chihuahua)
Valle de Mxico Repotenciacin U3
Valle de Mxico Repotenciacin U1
Tula Repotenciacin U1
Ro Moctezuma
Baja California IV (Tijuana)
Guadalajara I
Peninsular I
Tula Repotenciacin U2
Tamazunchale II
Guadalajara II
Infiernillo Repotenciacin
Baja California V (SLRC)
Topolobampo II
Peninsular II
Topolobampo III
Sonora I
Oriental I
Peninsular III
Ampliacin Zimapn
Baja California VI (Mexicali)

MW
83
101
402
223
380
642
101
652
380
380
554
139
288
645
180
554
750
645
200
279
700
180
700
656
700
180
566
156

PRC del 20 de septiembre de 2007


Mes
Nov
Sep
Jun
Abr
May
Mar
Nov
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Nov
Abr

Ao
2006
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Proyecto
La Venta II
La Venta III
Norte (La Trinidad)
Baja California II (Ensenada)
Valle de Mxico II
Agua Prieta II
Oaxaca I
Norte II (Chihuahua)
Valle de Mxico III
Valle de Mxico IV
Central I (Tula)
Ro Moctezuma
Baja California IV (SLRC)
Guadalajara I
Posterior a 2017
Central II (Tula)
Tamazunchale II
Guadalajara II
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Topolobampo II
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Cancelado

Cuadro 3.13

3-26

MW
83
101
466
280
601
641
102
652
601
601
889
114
571
645

Mes
Ene
May
Ene
Abr
Sep
May
Ago
Abr
Ago
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

Ao
2007
2009
2010
2013
2011
2011
2010
2011
2012
2014
2016
2013
2017
2014

889 Ago
750 Abr
645 Abr

2017
2015
2015

700 Abr

2016

Proyectos de generacin diferidos


POISE 2008 vs POISE 2007
Proyectos de generacin sujetos a cambios
POISE del 20 de septiembre de 2007
Proyecto

MW

Mes

Ao

Proyecto

La Venta III
Presidente Jurez Conversin TG/CC
Baja California Sur III (Coromuel)
Cerro Prieto V
Humeros Fase B
Humeros Fase A
Oaxaca I
Oaxaca II, III y IV
Norte II (Chihuahua)
Baja California III
Agua Prieta II
Manzanillo I Repotenciacin U1
Valle de Mxico II
Baja California Sur IV (Coromuel)
Noreste (Escobedo)
Manzanillo I Repotenciacin U2
Valle de Mxico III
Norte III (Jurez)
Ro Moctezuma
Manzanillo II Repotenciacin U1
Baja California Sur V (Coromuel)
Baja California II
Noreste II (Monterrey)
Manzanillo II Repotenciacin U2
Guadalajara I
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Baja California Sur VI (Coromuel)
Villita Ampliacin
Los Cabos TG I
Norte IV (Torren)
Posterior a 2018
La Parota U1
Occidental
Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos
Carboelctrica del Pacfico II
La Parota U2
La Parota U3
Salamanca Fase I
Salamanca Fase II
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Baja California Sur IX (Todos Santos)
Noreste III (Sabinas)
Posterior a 2018
Los Cabos TG II
Posterior a 2018
Copainal
Carboelctrica del Pacfico III
Posterior a 2018
Baja California IV (SLRC)
Posterior a 2018

La Venta III
Presidente Jurez Conversin TG/CC
Baja California Sur III (Coromuel)
Cerro Prieto V
Humeros

101
93
43
107
51

May
Abr
Abr
Abr
Abr

2009
2010
2010
2010
2010

Oaxaca I, II, III y IV

406 Ago

2010

Norte II (Chihuahua)
Baja California III
Agua Prieta II
Manzanillo I Repotenciacin U1
Valle de Mxico II
Baja California Sur IV (Coromuel)
Noreste (Monterrey)
Manzanillo I Repotenciacin U2
Valle de Mxico III
Norte III (Jurez)
Ro Moctezuma
Manzanillo II Repotenciacin U1
Baja California Sur V (Coromuel)
Baja California II (Ensenada)
Noreste II (Sabinas)
Manzanillo II Repotenciacin U2
Guadalajara I
Topolobampo I
Valle de Mxico IV
Baja California Sur VI (Coromuel)
Villita Ampliacin
Baja California Sur TG I (Los Cabos)
Norte IV (Torren)
Tamazunchale II
La Parota U1
Guadalajara II
Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos)
Carboelctrica del Pacfico II
La Parota U2
La Parota U3
Occidental (Salamanca)

652
280
641
460
601
43
736
460
601
672
114
460
43
280
700
460
645
700
601
43
150
36
661
750
300
645
86
700
300
300
650

Abr
Abr
May
Jul
Sep
Abr
Abr
Abr
Ago
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Oct
Abr

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016

889
700
43
700
1400
36
43
232
700
43
571
889

Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Ago

2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Central I (Tula)
Topolobampo II
Baja California Sur IX (Todos Santos)
Noreste III (Sabinas)
Veracruz I Y II
Baja California Sur TG II (Los Cabos)
Baja California Sur XI (Todos Santos)
Copainal
Carboelctrica del Pacfico III
Baja California Sur X (Pto San Carlos)
Baja California IV (SLRC)
Central II (Tula)

POISE del 13 de noviembre de 2008


(FEO necesarias)
MW Mes

Ao

101
93
43
107
23
28
101
304
459
280
477
460
601
43
517
460
601
690
92
460
43
280
517
460
453

Jul
Feb
Abr
Mar
Nov
Mar
Dic
Sep
Abr
Abr
Abr
Sep
Sep
Abr
Abr
Sep
Sep
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

2010
2011
2011
2011
2010
2011
2010
2011
2012
2012
2012
2011
2013
2013
2015
2012
2015
2014
2013
2017
2014
2016
2016
2018
2015

43
150
70
668

Abr
Abr
Abr
Abr

2015
2015
2015
2017

300
453
86
700
300
300
314
314

Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Oct
Abr
Abr

2018
2016
2016
2017
2018
2018
2013
2016

43 Abr
700 Abr

2018
2018

105 Abr

2017

232 Abr
700 Abr

2017
2018

270 Abr

2018

Cuadro 3.14

El cuadro 3.15 y la figura 3.12 muestran las cifras estimadas de la capacidad de generacin
para el servicio pblico 20082018.

3-27

Evolucin esperada de la capacidad


Servicio pblico 1/ 2/
(MW)

Capacidad a diciembre de 2007

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

51,029

51,029

51,029

51,029

51,029

51,029

51,029

51,029

51,029

51,029

51,029

51,029

535

1,905

2,940

5,381

6,456

7,189

9,023

11,389

13,554

16,702

90

409

449

479

479

479

479

479

479

479

160

160

160

160

160

160

160

160

761

761

316

719

1,235

1,469

2,310

2,701

3,265

3,933

4,749

5,787

51,498

52,784

53,343

55,579

55,814

56,156

57,425

59,124

61,074

63,184

Adiciones acumuladas
Incrementos en RM acumulados
Adiciones acumuladas LyFC

40

3/

Retiros acumulados
Capacidad a diciembre de cada ao

51,029

51,069

1/ No incluye autoabastecimiento local ni remoto


2/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
3/ Incluye TG (160 MW) autorizadas por la SENER para su inclusin en el PEF 2005 y CC Jorge Luque (601 MW)

Cuadro 3.15

Evolucin de la capacidad
Servicio pblico
(MW)

1/ 2/

63,184

17,942

51,029

-5,787

Total a
diciembre de 2007

Retiros

Adiciones

3/

Total a
diciembre de 2018

1/ No incluye autoabastecimiento local ni remoto


2/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
3/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos en RM de Laguna Verde,
Ro Bravo, CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)

Figura 3.12

Como resultado de los estudios de expansin del sistema de generacin y de los ajustes
mencionados, en el cuadro 3.16 se presenta el PRC previsto a fin de atender las necesidades de
demanda de electricidad para el servicio pblico en 20082018.

3-28

Programa de requerimientos de capacidad para servicio pblico


Escenario Base
FEO Necesarias
Ao Mes
2008

Proyecto

Tipo

1/

Capacidad
Bruta
Neta
MW
MW

rea

CC
TG
CI
CC

277
124
11
123
535

272
123
10
116
521

BC
BC
AIS
ORI

2009 Mar
May
May
Sep

Baja California (Presidente Jurez) 6/ 8/


Baja California II TG Fase I 7/
Guerrero Negro III
San Lorenzo Conversin TG/CC 2/ 8/

2010 Ene
Feb
Jul
Nov
Dic

Norte (La Trinidad) 6/ 8/


Carboelctrica del Pacfico 6/
La Venta III
Humeros Fase B
Oaxaca I

CC
CAR
EO
GEO
EO

466
678
101
23
101
1,370

450
651
99
21
100
1,321

NTE
OCC
ORI
ORI
ORI

2011 Feb
Mar
Mar
Abr
Sep
Sep

Presidente Jurez Conversin TG/CC 2/ 7/


Humeros Fase A
Cerro Prieto V
Baja California Sur III (Coromuel)
Manzanillo I Repotenciacin U1 7/
Oaxaca II, III y IV

CC
GEO
GEO
CI
CC
EO

93
28
107
43
460
304
1,035

90
25
100
41
447
300
1,003

BC
ORI
BC
BCS
OCC
ORI

2012 Ene
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Sep

La Yesca U1
Agua Prieta II 3/ 7/
Santa Rosala II
Baja California III 7/
Norte II (Chihuahua) 7/
La Yesca U2
Manzanillo I Repotenciacin U2 7/

HID
CC
CI
CC
CC
HID
CC

375
477
15
280
459
375
460
2,441

373
465
13
272
447
373
447
2,390

OCC
NOR
AIS
BC
NTE
OCC
OCC

2013 Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Sep

Ro Moctezuma
Santa Rosala III
Baja California Sur IV (Coromuel)
Guerrero Negro IV
Salamanca Fase I 7/ 10/
Valle de Mxico II 7/

HID
CI
CI
CI
LIBRE
CC

92
11
43
15
314
601
1,076

91
10
41
13
307
585
1,047

OCC
AIS
BCS
AIS
OCC
CEL

2014 Abr
Abr

Norte III (Jurez) 7/


Baja California Sur V (Coromuel)

CC
CI

690
43
733

672
41
713

NTE
BCS

2015 Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Sep

Baja California Sur VI (Coromuel)


Villita Ampliacin
Noreste (Escobedo) 7/
Los Cabos TG I 5/ 7/
Guadalajara I 7/
Valle de Mxico III 7/

CI
HID
CC
TG
CC
CC

43
150
517
70
453
601
1,834

41
149
503
69
440
585
1,787

BCS
CEL
NES
BCS
OCC
CEL

2016 Ene
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

Azufres III
Noreste II (Monterrey) 7/
Baja California II 7/
Occidental 7/
Salamanca Fase II 7/ 10/
Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos) 5/
Noroeste 4/ 7/

GEO
CC
CC
CC
LIBRE
LIBRE
LIBRE

75
517
280
453
314
86
641
2,366

68
503
272
440
305
82
581
2,251

OCC
NES
BC
OCC
OCC
BCS
NOR

2017 Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Sep

Manzanillo II Repotenciacin U1 7/ 11/


Los Cabos TG II 5/ 7/
Norte IV (Torren) 7/
Copainal
Carboelctrica del Pacfico II 9/
Jorge Luque 7/

CC
TG
CC
HID
CAR
CC

460
105
668
232
700
601
2,766

447
104
653
231
655
585
2,675

OCC
BCS
NTE
ORI
OCC
CEL

2018 Ene
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Oct

Azufres IV
Noreste III (Sabinas) 9/
La Parota/Tenosique U1 12/
Manzanillo II Repotenciacin U2 7/ 11/
Baja California IV (SLRC) 4/ 7/
Carboelctrica del Pacfico III 9/
Baja California Sur IX (Todos Santos) 5/
La Parota/Tenosique U2 12/
La Parota/Tenosique U3 12/

GEO
LIBRE
HID
CC
LIBRE
CAR
LIBRE
HID
HID

75
700
300
460
270
700
43
300
300
3,148
17,303

68
655
299
447
263
655
41
299
299
3,026
16,732

OCC
NES
ORI
OCC
BC
OCC
BCS
ORI
ORI

Total

CC: Ciclo combinado CAR: Carboelctrica CI: Combustin interna GEO: Geotermoelctrica TG: Turbogs EO: Eoloelctrica
HID: Hidroelctrica
1/ Resultado de estudios de planificacin, no incluye generacin distribuida de LyFC
8/ Capacidad de verano
2/ Adicin de turbinas de vapor para conversin a CC
9/ Capacidad ISO
3 Incluye 10 MW del campo solar
10/ Posible proyecto de cogeneracin de PEMEX
4/ Instalacin de central o inyeccin de potencia
11/ Proyectos en revisin, se estudian proyectos
5/ Se est analizando la interconexin al SIN del sistema BCS
nuevos en Manzanillo, Guadalajara y Bajo
6/ Capacidad de contrato
12/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW),
7/ Capacidad media anual
Tenosique (420 MW)
LIBRE: La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (que utilicen
gas natural, gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
FEO: Fecha de entrada en operacin

Cuadro 3.16

3-29

3.10.1

Diferimientos de proyectos de generacin

En los ltimos dos aos se han venido presentando diferimientos en los proyectos de
infraestructura elctrica de CFE debido a:
a)
b)
c)
d)

Condiciones de mercado
Incremento extraordinario en los costos de infraestructura
Aumento en los tiempos de entrega de los proyectos
Cambios en la normatividad

Estos factores entre otros, han provocado el retraso de proyectos de generacin en la regin
norte del pas. El ltimo que entr en operacin en esta demarcacin fue el CC La Laguna II en
2005. Actualmente se construye la central Norte en Durango, que entrar en operacin en
2010.
Por diversas razones ajenas a la planificacin, los proyectos Agua Prieta II y Norte II se han
pospuesto en varias ocasiones en los ltimos aos. La fecha necesaria de su entrada en
operacin es abril de 2012.
Para atender los crecimientos esperados de demanda en las reas del norte del pas, es
importante asegurar la entrada en operacin en 2012 y 2014 de las centrales CC Agua
Prieta II, CC Norte II y CC Norte III, antes de que se presente la demanda mxima anual en
cada regin.
Sin embargo, debido a que para el PEF 2009 no se autoriz la reevaluacin de la central
CC Norte II, se estima que no ser factible contar con ella en la fecha requerida. Por los lmites
de capacidad de los enlaces de transmisin del rea norte con los sistemas vecinos, aunque
haya MR suficiente en el SIN, y en funcin del crecimiento de la demanda, la poca de verano
en 2012 podra ser crtica en esa regin del pas.
La disminucin en las expectativas de crecimiento de la demanda para el rea central, permite
un ajuste en las fechas de los proyectos CC Valle de Mxico II y III, los cuales debern entrar
en operacin en 2013 y 2015 respectivamente. Por las mismas razones, el proyecto de CC
Noreste (Escobedo) se requerir en 2015.
Debido a la necesidad de contar con las centrales de generacin para 2011 y 2012, se han
analizado diversos mecanismos a fin de asegurar a tiempo la ejecucin de los proyectos.
Para lo anterior CFE solicit a la Junta de Gobierno modificar el objeto del Fideicomiso de
Gastos
Previos
existente, a fin de comprar, mediante licitacin pblica internacional,
turbogeneradores a gas y de vapor. La solicitud fue aprobada en la reunin celebrada el uno de
julio de 2008.
Los equipos que se adquieran se utilizaran en proyectos que se ejecutaran bajo el esquema de
OPF.
Adicionalmente, en la reunin de la Junta de Gobierno efectuada el 11 de noviembre de 2008,
se acord incluir el mantenimiento por 12 aos en la licitacin de los turbogeneradores, lo que
representar beneficios econmicos importantes para CFE.
Con lo anterior se dar certidumbre para llegar a las fechas programadas de operacin
comercial de los proyectos Agua Prieta II y Repotenciacin Manzanillo I U1 en 2011,
repotenciacin Manzanillo I U2 en 2012, as como Valle de Mxico II en 2013.

3-30

3.10.2

Repotenciaciones

En el programa de expansin se incluyen repotenciaciones para las unidades 1 y 2 de la


CT Manzanillo I. La capacidad total de cada una ser de 760 MW, con una eficiencia cercana a
50 por ciento. El mismo arreglo aplica para las unidades 1 y 2 de Manzanillo II.
Sin embargo, con base en los avances tecnolgicos en la evolucin de costos y en los
requerimientos de transmisin asociados a la segunda fase, se est analizando la conveniencia
de que la capacidad adicional requerida para Manzanillo II se proporcione mediante ciclos
combinados nuevos en otros sitios del rea Occidental, con lo que se podran reducir riesgos
inherentes en repotenciaciones, tales como extensin de vida til, eficiencia y capacidad.
La decisin depender de que los beneficios econmicos logrados por repotenciar sean
significativos, en comparacin con los obtenidos en ciclos combinados nuevos.
Para el caso de las repotenciaciones de las unidades 1, 2 y 3 de Valle de Mxico indicadas en el
programa 20062016, la actualizacin de las evaluaciones tcnicas y econmicas no mostraron
ventajas respecto a la consideracin de CC nuevos, por lo que se decidi cancelarlas, y se
sustituyeron por los proyectos Valle de Mxico II y III de 601 MW de capacidad cada uno.
A partir de los resultados para el caso de Manzanillo I, se analizar la opcin de aplicar dicha
tecnologa a otras termoelctricas existentes. Esta alternativa permitira el reemplazo de
capacidad en zonas estratgicas del SIN y, en su caso, dara solucin al problema ambiental en
la regin correspondiente a cada una de las plantas involucradas.
3.10.3

Centrales eoloelctricas

Como parte del Programa de Energas Renovables a Gran Escala (PERGE), la Subsecretara de
Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico de la SENER solicit a CFE incluir en el plan de
expansin de la generacin, cinco proyectos eoloelctricos de 101.4 MW cada uno.
As el PRC 2008 considera como centrales de este tipo: La Venta III y Oaxaca I, II, III y IV, con
una capacidad total de 507 MW durante 20082011, por ubicarse en el Istmo de Tehuantepec
en la regin de La Ventosa.
Para este tipo de proyectos, en la evaluacin econmica se han considerado incentivos
econmicos del fondo verde del Banco Mundial (BM) que administrar la SENER, hasta por
un monto mximo de 1.09 centavos de dlar/kWh durante los primeros 5 aos de operacin de
la central. Posterior a estos se consideran beneficios por venta de bonos de carbn.
Recientemente, la SENER ha informado que slo la central La Venta III recibira incentivos
econmicos del PERGE, debido a que el BM redujo su aportacin.

3-31

3.10.4

Centrales carboelctricas

Sobre la base de los escenarios de precios de los combustibles definidos por la SENER en
febrero de 2008 y los costos de inversin para las diversas tecnologas de generacin, el
desarrollo de centrales basadas en el uso de carbn resulta competitivo en el mediano y largo
plazos. En este programa se confirma la participacin de la tecnologa de carbn en la
expansin del sistema de generacin.
De esta manera se incluyen, adems del proyecto Carboelctrica del Pacfico de 678 MW que
se construye actualmente en la central Petacalco dos plantas carboelctricas supercrticas de
700 MW cada una, a partir de 2017.
La opcin de gasificacin de carbn integrada a ciclo combinado se considera como alternativa
para la capacidad con tecnologa libre.
3.10.5

Participacin de tecnologas en la expansin

En la figura 3.13 se muestra la participacin de las tecnologas en el total de la capacidad


efectiva para el servicio pblico en 2007 y 2018.
Participacin de tecnologas en la capacidad de generacin
Servicio pblico
2007

2018
63,184 MW1/

51,029 MW
Turbogs
5.1%

Ciclo combinado
33.1%

Turbogs
3.8%
Combustin interna
0.7%

2/

Combustin interna
0.4%

Coque
0.5%

Libre
3.7%

Hidroelctrica
21.6%

Hidroelctrica
22.2%

Ciclo combinado
41.2%

Carboelctrica
9.2%

Termoelctrica
convencional
25.2%

Carboelctrica
11.3%

Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
Eoloelctrica 1.9%
0.17%

Termoelctrica
convencional
11.8%

Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.8%
Eoloelctrica
0.9%

1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos de capacidad en RM de Laguna Verde,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa

Figura 3.13

Se incluyen las adiciones de capacidad para las cuales an no se ha definido su tecnologa;


stas representarn 3.7% de la capacidad instalada en 2018.

3-32

3.10.6

Proyectos de cogeneracin de PEMEX

En la regin bajo, la SENER y PEMEX han planteado la posibilidad de instalar un proyecto de


cogeneracin asociado a la Refinera de Salamanca. Se prev en la primera fase una central
de ciclo combinado a base de gas natural, la cual tambin entregar vapor que se utilizara
en los procesos de refinacin. Para dar cabida a esta posibilidad, el PRC considera dos
proyectos denominados Salamanca Fases I y II en 2013 y 2016 respectivamente.
3.10.7

Proyectos de ciclo combinado en el rea Occidental

Recientemente la SENER solicit a CFE estudiar la posibilidad de instalar


generacin en la regin cercana a Zacatecas. Esta opcin se est analizando y
este plan se ha programado el proyecto CC Occidental para 2016, el cual una
certidumbre al suministro de gas y al precio del energtico en esa regin, se
estudios tcnico econmicos necesarios para definir su ubicacin geogrfica.

3.11

capacidad de
para tal fin en
vez que se de
realizaran los

Evolucin de la capacidad del Sector Elctrico

La figura 3.14 muestra la evolucin de la expansin del sector elctrico (SE), incluyendo
servicio pblico y autoabastecimiento.
Evolucin de la capacidad del sector elctrico
(MW)

1/

72,529

21,017
3,075

9,345

17,942
63,184

57,299
6,270

-5,787

51,029

Total a
diciembre de 2007

Retiros

Adiciones

Total a
diciembre de 2018

Autoabastecimiento

Servicio pblico2/

1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)

Figura 3.14

3-33

En la figura 3.15 se muestra la participacin de las tecnologas en el total de la capacidad


efectiva en 2007 y 2018 para el sector elctrico, donde tambin se incluye el
autoabastecimiento.
Participacin de tecnologas en la capacidad de generacin
Sector elctrico 3/
2007

2018
72,529 MW1/

57,299 MW

Ciclo combinado
29.4%

Turbogs
4.6% Combustin interna
0.4%

Coque
0.4%

Libre2/
3.3% Turbogs
3.3%
Combustin interna
0.6%
Hidroelctrica
18.8%

Hidroelctrica
19.8%
Ciclo combinado
35.9%

Carboelctrica
9.8%

Carboelctrica
8.2%
Autoabastecimiento
10.9%

Nucleoelctrica
2.4%
Geotermoelctrica
Eoloelctrica 1.7%
0.1%
Termoelctrica
convencional
22.5%

Nucleoelctrica
2.2%
Geotermoelctrica
Eoloelctrica 1.6%
Autoabastecimiento
13.0%

Termoelctrica
convencional
10.3%

0.8%

1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos de capacidad en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
3/ Incluye autoabastecimiento local y remoto

Figura 3.15

3.12

Margen de reserva de capacidad

La figura 3.16 indica el MR y el MRO del SIN.


Es importante sealar que en los estudios del mercado elctrico de los ltimos aos, las tasas
de crecimiento anual estimadas para la demanda se han mantenido en el rango de 4.9% a
5.6%, sobre la base de las estimaciones de crecimiento econmico proporcionadas por la
SENER y la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). En cambio, el crecimiento real de
la economa y la demanda han sido inferiores a lo previsto. Ver captulo 1.
El estudio del mercado elctrico considera en el SIN una tasa media anual de incremento de la
demanda de 3.6% para los prximos diez aos, ocasionado por un menor ritmo de crecimiento
de la economa del pas. Esta disminucin en las expectativas de demanda, se reflejar en
valores altos de MR y MRO en el SIN de 2009 a 2013. En 2014 se estar cerca de los valores
establecidos en los criterios de planificacin.
El ajuste del MR se dificulta por la anticipacin requerida (4 a 5 aos) para que un proyecto de
generacin entre en operacin en una fecha establecida, considerando el tiempo desde que se
decide la adicin hasta su puesta en servicio.
Por tanto, en el corto plazo no es posible ajustar el MR al valor deseado por no ser conveniente
posponer proyectos que ya estn en construccin o por compromisos ya establecidos para
3-34

adquisicin de combustible, como es el caso del plan integral de Manzanillo. La disminucin del
MR en 20092013 es resultado de los diferimientos de centrales generadoras efectuados en los
ciclos de planificacin de aos anteriores y el actual. Para 2008 no se adicionar capacidad en
el SIN y para 2009 sern solo 123 MW de capacidad efectiva, los cuales entrarn en operacin
despus de presentarse la demanda mxima de verano de ese ao.
Margen de reserva y margen de reserva operativo
Sistema interconectado nacional

1/

%
4

5.
8

50

9.
3

1.
0

45

9.
2

35

2.
8

3.
4

4.
7

40

4.
9
2

5.
0

1.
3

1.
2

2.
7

15

1.
8

7.
3

20

5.
8

25

6.
7

6.
7

30

2012

2013

.0

.0

.3

.3

.3

10

2015

2016

2017

2018

5
0
2008

2009

2010

2011

2014

MRO2/

MR
1/ Valores mnimos de verano
2/ MRO: considera decremento por temperatura en verano

Figura 3.16

El hecho de disponer de MR y MRO superiores a los mnimos establecidos en los criterios de


planificacin, si bien representa costos adicionales tambin se obtienen beneficios econmicos
en la operacin del sistema ya que permite despachar las tecnologas de generacin ms
eficientes y dejar en reserva fra las ms costosas.
As mismo, en caso de variaciones significativas en los precios de los combustibles se tendr
flexibilidad para aprovechar situaciones coyunturales. Adicionalmente, esta situacin se ha
utilizado para reducir rezagos en los programas de mantenimiento y/o adelantar el retiro de
centrales antiguas e ineficientes.
Otro de los beneficios de un margen de reserva alto es el de la seguridad de abasto elctrico
ante situaciones no previstas, tales como restricciones en el suministro de algn tipo de
combustible, como ocurri en 2007 con el gas natural, y en 2008 con el suministro de carbn a
la central de Petacalco. Adicionalmente, la capacidad instalada que actualmente da origen a un
MR por encima del criterio establecido se obtuvo a costos muy bajos respecto a los valores
actuales.

3-35

Para ajustar las adiciones de capacidad a los criterios de reserva, a partir de 2011 se ha
reprogramado la fecha de operacin de los proyectos que an no estn en proceso de
construccin o licitacin y cuyo diferimiento no ocasione un dficit de capacidad regional, o bien
cuya entrada en operacin no est obligada por contratos de compra de combustible. A partir
de 2015 se mantiene el margen de reserva operativo dentro de los estndares establecidos,
como se observa en la figura 3.16.
A nivel regional, a pesar de los valores globales altos de MR y MRO en los prximos aos, en
las reas Noroeste y Norte se estiman condiciones crticas en algunas horas del verano. Lo
anterior debido al diferimiento de proyectos de generacin, ocasionado por retrasos en la
autorizacin de inversin y problemas en los procesos de licitacin. En estas reas es prioritaria
la entrada en operacin de Agua Prieta II, Norte II en 2012 y Norte III en 2014. Una situacin
similar se presenta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico donde se requiere la
central CC Valle de Mxico II en 2013.
En los cuadros 3.17 y 3.18 se presenta el MR para los sistemas Baja California y Baja California
Sur respectivamente, de acuerdo con los criterios establecidos para la planificacin del mismo.
Para el sistema de Baja California, las tasas de crecimiento de las demandas registradas en los
ltimos aos han resultado en condiciones de dficit de capacidad. As, en 2007 se import
capacidad por 400 MW en los meses de verano. Se estima que esta situacin deficitaria
continuar, de tal manera, que para garantizar la confiabilidad de suministro y seguridad del
sistema, ser necesario importar 250 MW en los periodos de verano hasta 2012.
El lmite de transmisin para importacin de los enlaces del sistema elctrico de Baja California
con el de California es de 400 MW.
En 2008 no se incrementar la capacidad de generacin en el rea Baja California. En 2009
iniciar su operacin el proyecto Baja California (277 MW) y en 2010 Baja California II TG
(124 MW). Como consecuencia del retraso en la autorizacin de inversin de los proyectos
Presidente Jurez conversin de TG a CC y Cerro Prieto V programados para 2010, entraran en
operacin en 2011. De esta manera, slo con las importaciones antes descritas se podr
atender el criterio de reserva en el sistema.
Adicionalmente, debido a que la red elctrica de Baja California est interconectada a los
sistemas del WECC, el incumplimiento de los criterios de reserva por parte de CFE sera motivo
de sanciones econmicas.
Margen de reserva balance con factibles del sistema Baja California

Capacidad instalada (MW)


Interconexin al SIN (MW) 1/
Importacin de EUA (MW)
Capacidad total (MW) 2/
Demanda (MW) 3/
Reserva de capacidad (MW)
Margen de reserva (%) 4/
1/
2/
3/
4/

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,206

2,450

2,615

2,777

2,797

3,077
300

3,077
300

3,077
300

3,357
300

3,303
300

3,517
300

333
2,539
2,208
331
15.0

246
2,696
2,345
352
15.0

220
2,835
2,466
370
15.0

163
2,941
2,557
384
15.0

246
3,043
2,646
397
15.0

3,377
2,733
645
23.6

3,377
2,828
549
19.4

3,377
2,918
460
15.8

3,657
3,007
651
21.6

3,603
3,106
498
16.0

3,817
3,198
619
19.4

A partir de 2013 se interconectar al SIN mediante un enlace de transmisin de 300 MW de capacidad


Considera importacin de energa en periodos de verano para algunos aos, as como degradaciones estacionales
No incluye exportacin
Criterio de reserva: 15% de la demanda mxima

Cuadro 3.17

3-36

Margen de reserva del sistema Baja California Sur

Capacidad total (MW) 1/


Demanda (MW)
Margen de reserva requerida (MW) 2/
Reserva de capacidad resultante (MW)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

448
344
75
104

448
368
78
80

448
389
78
58

491
411
78
80

491
436
78
55

534
462
78
72

577
486
78
91

599
516
78
83

620
546
82
74

645
575
86
70

688
604
91
84

1/ Considera degradacin de capacidad y no incluye TG mvil


2/ Criterio de reserva: la ms restrictiva de capacidad total de las dos unidades mayores o 15% de la demanda mxima

Cuadro 3.18

3.13

Margen de reserva de energa

Se utilizan las hiptesis fundamentales descritas en este documento, aunque se han revisado
las aportaciones hidrulicas de acuerdo con las bases siguientes:

2008

2009
20102018

Reales de enero a septiembre y de tipo ao hmedo de octubre a


diciembre
De tipo ao seco
De tipo ao medio

En el cuadro 3.19 se observa el MRE anual calculado en funcin de los valores brutos de
energa necesaria y generacin disponible. Indica en porcentaje la energa excedente respecto
a la necesaria para satisfacer los requerimientos de los usuarios. En los valores reportados se
observa lo siguiente:

El MRE es mayor o igual a veintids por ciento

De 2008 a 2018 se reduce de 34% a 22%, consistente con la disminucin del margen
de reserva de capacidad

Se aseguran en las Grandes Centrales Hidroelctricas (GCH) cifras de energa


almacenada superiores al mnimo establecido de 15,000 GWh al primero de enero de
cada ao

3-37

Margen de reserva en energa


Sistema interconectado nacional
Concepto
Energa necesaria bruta

Unidad

2/

Generacin termoelctrica

3/

3/

Capacidad media hidroelctrica


efectiva instalada

Generacin hidroelctrica

7/
8/

2013

2014

2015

2016

2017

2018

252,795

261,646

285,477

295,815

307,382

318,938

330,511

341,622

MW

34,794

36,765

37,553

37,647

38,609

42,121

42,728

44,165

46,152

47,510

48,329

MW

30,144

31,322

32,174

32,383

33,064

36,255

36,787

38,180

40,174

41,330

41,971

MW

29,052

30,262

31,110

31,424

32,206

35,336

35,880

37,192

39,247

40,457

41,152

Disponible

GWh

254,494

265,096

273,270

275,272

282,125

309,547

315,171

325,800

343,801

354,401

361,481

Despachada

GWh

183,724

198,523

205,129

209,520

216,722

238,672

249,653

260,318

271,900

283,479

293,424

Disponible
Para energa

4/

Con regulacin

5/

MW

9,056

9,056

9,056

9,056

9,056

9,056

9,056

9,206

9,206

9,206

9,206

Sin regulacin

6/

MW

2,287

2,287

2,287

2,287

3,037

3,129

3,129

3,129

3,129

3,361

4,261

Con regulacin (GCH)

GWh

32,327

22,955

22,236

24,437

24,469

24,513

23,843

24,740

24,732

24,294

24,309

Sin regulacin

GWh

7,531

5,742

6,202

6,202

6,866

7,011

7,027

7,027

7,027

7,459

8,611

Total

GWh

39,858

28,698

28,438

30,639

31,335

31,524

30,871

31,767

31,760

31,753

32,920

GWh

20,111

19,689

15,146

17,592

17,592

17,592

17,592

17,592

17,592

17,592

17,592

GWh

40,913

23,622

30,689

30,445

31,141

31,330

30,676

31,573

31,565

31,559

32,726

GWh

9,946

11,421

11,606

12,645

12,645

15,288

15,288

15,288

15,288

15,288

15,288

GWh

70,770

66,574

68,142

65,752

65,403

70,876

65,518

65,482

71,901

70,922

68,058

GWh

5,111

4,689

146

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

GWh

75,881

71,263

68,288

68,343

67,995

73,467

68,109

68,073

74,492

73,513

70,649

34

31

29

28

27

27

24

23

25

23

22

7/

Hidroelctrica
Total

1/
2/
3/
4/
5/
6/

2012

245,162

Termoelctrica

Margen de reserva

2011

238,555

Autoabastecimiento remoto

Reserva en energa

2010

233,202

Energa almacenada inicial (GCH) [enero 1]


Aportaciones a las hidroelctricas

2009

GWh

Capacidad termoelctrica media efectiva instalada

Capacidad media termoelctrica

2008

1/

8/

BC se interconectar al SIN a partir de abril de 2013


Energa neta necesaria, ms usos propios de generacin
Despus de descontar falla, degradacin, causas ajenas y mantenimiento
Considera que la capacidad turbogs de punta est disponible cuatro horas de cada da hbil
Angostura, Chicoasn, Malpaso, Peitas, Caracol, Infiernillo, Villita, El Cajn, Aguamilpa, Temascal y Zimapn
Incluye las hidroelctricas pequeas y las siguientes adiciones, que para efectos de planeacin, se consideran sin regulacin: en enero y abril de 2012
las unidades de La Yesca. En abril de 2013 Ro Moctezuma; en abril de 2015 la ampliacin de Villita en abril de 2017 Copainal. En abril, julio y octubre
de 2018 La Parota/Tenosique
Aportaciones = (Energa Almacenada (Final - Inicial)) + Generacin
Se calcula como la energa almacenada al inicio del ao, menos la mnima energa almacenada aceptable al primero de enero de cada ao

Cuadro 3.19

3.14 Diversificacin de las fuentes de generacin


Frente a la volatilidad en los precios de los combustibles y la incertidumbre en la evolucin y
costos de las tecnologas para generacin de electricidad, la diversificacin adquiere una
importancia relevante para reducir riesgos. As, un plan de expansin con mayor grado de
diversificacin, aun con un mayor costo, permite reducir la exposicin al riesgo.
Las ventajas ms importantes de una estrategia de diversificacin son: mayor proteccin
contra la volatilidad de los precios de los energticos primarios, menor dependencia de un
proveedor nico de combustibles prioritarios, y reduccin de la contaminacin atmosfrica
mediante el uso de fuentes de energa renovable.
En estudios de aos anteriores, donde los precios del gas natural se ubicaban por
debajo
de 6 dlares/MMBtu, la expansin de mnimo costo se lograba mediante una
participacin mayoritaria de proyectos basados en tecnologas de ciclos combinados.
Sin embargo, la tendencia observada en los ltimos aos en los precios de los combustibles
fsiles, hace prever que los de gas natural, combustleo y carbn mineral sern superiores a
los estimados en ejercicios anteriores.

3-38

De acuerdo con la informacin proporcionada por la SENER, en este ejercicio de planificacin se


han considerado precios nivelados de alrededor de 8 dlares/MMBtu para el gas natural, de
52 dlares/barril para el combustleo nacional, de 63 dlares/barril para el combustleo
importado, de 99 dlares/tonelada para el carbn importado y de 0.80 dlares/MMBtu para el
combustible nuclear. En este escenario y con los costos de inversin de las tecnologas de
generacin, la expansin de menor costo en el mediano y largo plazos se logra con la
participacin de proyectos basados en tecnologas de gas natural y carbn.
A continuacin se describen brevemente algunas ventajas de aquellas tecnologas que se han
considerado en los anlisis de largo plazo.
Centrales carboelctricas. El uso del carbn resulta atractivo tomando en cuenta que:
a) estas plantas constituyen una tecnologa madura, b) resulta el energtico primario con ms
reservas a nivel mundial y c) el precio del energtico ha sido menos voltil.
Sin embargo, de intensificarse su uso, se necesitarn establecer lineamientos de poltica
energtica y de utilizacin de combustibles, para realizar acciones con el fin de ratificar y
garantizar los recursos de carbn mineral en las regiones de Sabinas y Ro Escondido en
Coahuila, Cabullona y Barranca en Sonora, y de Tlaxiaco y San Juan Diquiya en Oaxaca, o bien
incrementar su importacin. As mismo se debern desarrollar estrategias de compra de carbn
a largo plazo que garanticen precios competitivos.
Adems de las inversiones necesarias en estas centrales ms altas que para las de ciclo
combinado tambin se requieren algunas adicionales para la recepcin y manejo del carbn,
as como la construccin o adecuacin de puertos e infraestructura para el transporte de este
energtico en el territorio nacional.
Para las centrales incluidas en el plan de expansin se deber desarrollar infraestructura en
Lzaro Crdenas, Michoacn, as como en las regiones con recursos potenciales de carbn en
Coahuila, a fin de reactivar el desarrollo de esta tecnologa.
Adems, para cumplir con la normativa ambiental se consideran las inversiones asociadas a
equipos anticontaminantes. Con todos estos elementos se incluye esta tecnologa dentro de la
estrategia de diversificacin del parque generador.
Centrales nucleoelctricas. En los ltimos aos, el avance de esta tecnologa ha permitido
un incremento importante en la seguridad de su operacin, sin embargo sus costos nivelados
de generacin an son altos, por lo que su utilizacin se prev en el largo plazo. Tiene el
atractivo de reducir la emisin de gases de efecto invernadero, lo que las hace competitivas en
escenarios con restricciones en el suministro y altos precios del gas natural.
Centrales hidroelctricas. Si bien son elevados los costos de inversin y en algunos casos
existen problemas sociales y ambientales derivados de su construccin, operan
competitivamente en las horas de demanda mxima y ofrecen los beneficios siguientes:
I) utilizan energa renovable, II) no contaminan el ambiente, III) su construccin tiene el
mayor componente de integracin nacional, y IV) las obras civiles y las presas generalmente
pueden destinarse a otros usos como riego, control de avenidas en ros, agua potable, turismo
y navegacin, entre otros.
Ciclos combinados con gasificacin integrada. El atractivo de esta tecnologa es la
posibilidad del aprovechamiento de diversos combustibles mediante su gasificacin, con el fin
de obtener gas de sntesis para ser utilizado en las turbinas a gas de un ciclo combinado. La
gasificacin de carbn, biomasa y residuos de refinacin son opciones por considerar. Con este

3-39

proceso se avanza en la solucin del problema ambiental asociado con la combustin de


energticos primarios de baja calidad.
En las figuras 3.17 y 3.18 se presenta la composicin de la capacidad instalada en 2007 y 2018
en funcin de los energticos utilizados.
Para el caso del servicio pblico, el uso de combustibles fsiles en la capacidad instalada de
generacin reducir su participacin de 73% en 2007 a 69.9% en 2018.
Capacidad bruta por tipo de combustible
Servicio pblico
2007

2018

51,029 MW

63,184 MW

Combustibles
fsiles
69.3%

Hidroelctrica
21.6%

Hidroelctrica
22.2%

Combustibles
fsiles
73.0%

Geotermia
1.8%
Elica
0.9%
Nuclear
2.7%

Geotermia
1.9%
Nuclear
2.7%

Elica
0.2%

1/

Libre
3.7%

1/ Tecnologa an no definida

Figura 3.17

Capacidad bruta por tipo de combustible


Sector elctrico
2007

2018

57,299 MW

72,529 MW

Combustibles
fsiles
70.5%

Hidroelctrica
18.8%

Hidroelctrica
19.8%

Combustibles
fsiles
76.0%

Geotermia
1.7%
Nuclear
2.4%

Geotermia
1.6%

Elica
0.1%

Elica
3.5%
Nuclear
2.3%

1/

Libre
3.3%

1/ Tecnologa an no definida

Figura 3.18

3-40

3.15

Fuentes de suministro de gas natural

Con objeto de diversificar las fuentes de suministro de gas natural para centrales elctricas,
CFE ha considerado como alternativa la importacin de GNL y la instalacin de terminales para
su almacenamiento y regasificacin en las costas del Golfo de Mxico, en el occidente del pas y
en la pennsula de Baja California.
Tomando en cuenta la problemtica de importar gas del sur de Texas, y con el objeto de
diversificar su suministro a las centrales elctricas en esta regin, CFE consider como
alternativa la importacin de GNL a travs de una terminal de almacenamiento y regasificacin
en la costa del Golfo de Mxico.
Por lo anterior, adjudic un contrato de compra de este combustible a partir de una estacin de
almacenamiento y regasificacin de GNL en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Esta terminal
est en operacin comercial desde septiembre de 2006 con una capacidad de 300 millones de
pies cbicos diarios (MMpcd), la cual se increment a 500 MMpcd en enero de 2008. Con este
contrato se suministrar gas a las centrales Altamira V, Tamazunchale y Tuxpan V.
Para estar en condiciones de incrementar el suministro y la capacidad de transporte hacia el
centro del pas, se requerir adicionar capacidad de condensacin y evaporacin en la terminal
de GNL en Altamira. Asimismo, se necesitar desarrollar la ampliacin del gasoducto Naranjos Tamazunchale hasta la regin central del pas, con el objeto de abastecer a las nuevas
centrales de generacin; se estima una longitud de 230 km y un dimetro de 30 pulgadas.
Por otro lado, considerando que el desarrollo de las terminales de GNL es un elemento clave
para garantizar la disponibilidad en el suministro futuro de gas natural en la regin Occidental,
la SENER y la Junta de Gobierno de CFE autorizaron el desarrollo de los siguientes proyectos:
i) Compra de gas natural licuado Exship (en el barco) en el puerto de Manzanillo, para lo cual
ser necesario desarrollar infraestructura adicional: a) ampliacin del canal de Tepalcates para
la entrada de los buquetanques a la laguna de Cuyutln y b) recinto portuario, que involucra la
construccin del muelle para atraque de los buquetanques para una capacidad de hasta
230,000 toneladas, y el dragado correspondiente.
ii) Instalacin de una terminal de almacenamiento y regasificacin de GNL en Manzanillo,
Colima, lo que dar seguridad al suministro de tal combustible en el occidente del pas y
permitir desarrollar los proyectos de repotenciacin a ciclos combinados de las CT Manzanillo I
y II, y ciclos combinados en la regin.
En una primera etapa se estima una produccin de 90 MMpcd para julio de 2011, la cual se
incrementara a 180, 360, 400 y 500 MMpcd de 2012 a 2015, respectivamente. La segunda
etapa se prev para 2017 con una capacidad adicional de 500 MMpcd.
iii) Construccin de un gasoducto de al menos 24 pulgadas de dimetro entre Manzanillo y
Guadalajara, el cual entrar en operacin en julio de 2011 para atender parte del suministro de
gas a esa regin.
Por otra parte, a fin de garantizar su abastecimiento a centrales actuales y futuras del rea
Baja California, CFE ha contratado la compra de gas natural en esta rea teniendo como precio
de referencia el del sur de California (SOCAL). Este proyecto entr en operacin en julio de
2008 con una capacidad de 235 MMpcd.
El contrato incluye la construccin de la terminal de almacenamiento y regasificacin de GNL
con una capacidad de hasta 1,000 MMpcd, un gasoducto con una longitud aproximada de
3-41

75 km y dimetro de 30 pulgadas. La capacidad excedente a la contratada por CFE se destinar


a otros mercados en el sur y oeste de EUA.

3.16

Oportunidades de participacin
generacin de electricidad

de

los

particulares

en

la

De acuerdo con el estudio sobre el Desarrollo de Mercado Elctrico, durante 2007 la generacin
de energa para autoabastecimiento fue de 23.2 TWh, lo que representa un crecimiento de
5.0% respecto a 2006.
Se estima que durante 20082018, tal modo de produccin crecer a una tasa media anual de
2.4% para alcanzar 30.1 TWh en 2018. Lo anterior representa un incremento por abajo del
promedio para el mercado elctrico en su conjunto.
El programa de expansin definido en este documento constituye la referencia para las
adiciones de capacidad al sistema de generacin, que podrn satisfacerse mediante proyectos
desarrollados y operados por CFE o por particulares, conforme a las modalidades previstas en
la LSPEE.

3.17

Evolucin esperada de la generacin bruta y requerimientos de


combustibles

3.17.1 Restricciones ecolgicas


Para la estimacin del consumo de combustibles, es necesario considerar las restricciones
ambientales que impone la legislacin en la materia en cada regin del SEN, esencialmente
para las operadas a base de energticos fsiles.
La norma ambiental mexicana referida al control de niveles mximos permisibles de emisin a
la atmsfera humos, partculas suspendidas totales, bixido de azufre y xidos de
nitrgeno est regulada por zonas y por la capacidad del equipo de combustin en fuentes
fijas que utilizan combustibles slidos, lquidos o gaseosos.
Se consideran dos zonas de aplicacin: las crticas y el resto del pas. La primera est integrada
por tres reas metropolitanas, dos municipios fronterizos con EUA, tres centros de poblacin y
un corredor industrial. Ver figura 3.19. En estas zonas se ubican centrales generadoras que
utilizan una mezcla de combustleo y gas natural, lo cual permite cumplir con la regulacin
ambiental.

3-42

Zonas crticas definidas en la Norma Oficial Mexicana

Zonas metropolitanas:
1. Mxico, D.F.
2. Monterrey, N.L.
3. Guadalajara, Jal.

Municipios:
4. Tijuana, B.C.
5. Cd. Jurez, Chih.

8
1

Centros de poblacin :
6. Coatzacoalcos Minatitln, Ver.
7. Irapuato Celaya Salamanca, Gto.
8. Tula Vito Apasco, en los estados de Hidalgo y Mxico
Corredores industriales :
9. Tampico Madero Altamira, en el estado de Tamaulipas

Figura 3.19

3.17.2 Eficiencia del proceso termoelctrico


El consumo especfico (CE) es la variable esencial para determinar la eficiencia en el proceso de
conversin de energa. Los requerimientos de combustibles para producir un kWh varan
inversamente con la eficiencia. Su magnitud es significativamente diferente para cada
tecnologa.
El parque de generacin existente cuenta con eficiencias que van desde 15 hasta 52 por ciento.
Su mejora se debe fundamentalmente a avances tecnolgicos en los nuevos desarrollos de
plantas generadoras. La figura 3.20 presenta comparativamente su clasificacin para 1997,
2007 y 2018.

3-43

Clasificacin de la capacidad efectiva instalada por rango de eficiencia


CFE y LyFC
Servicio pblico

1997

22,703 MW

1/

2007

37,272 MW

R
6,148
(27.1%)

A
14,030
(37.6%)

B
394
(1.1%)

P
3,421
(15.0%)

A
13,069
(57.6%)

R
5,366
(14.4%)

P
3,332
(8.9%)

2018

B
65
(0.3%)

2/

MB
9,279
(24.9%)

47,342 MW
R
2,625
(5.5%)

A
13,022
(27.5%)

B
3,473
(7.3%)

E
4,871
(13.1%)

P
1,495
(3.2%)

E
17,422
(36.8%)
MB
9,305
(19.7%)

1/ No incluye Laguna Verde, geotermoelctricas, eoloelctricas, ni combustin interna mvil


2/ Con los programas de requerimientos de capacidad y de retiros 2008-2018

Rango de
eficiencia (%)

50
45
40
35
30

< 50
< 45
< 40
< 35
< 30

Clasificacin
E (Excelente)
MB (Muy buena)
B (Buena)
A (Aceptable)
R (Regular)
P (Pobre)

Figura 3.20

En la figura 3.21 se muestra la evolucin histrica de la eficiencia de las unidades generadoras


de 2003 a 2007 y la evolucin esperada de 2008 a 2018, de acuerdo con el equipo existente y
los programas de requerimientos de capacidad y de retiros.

3-44

Eficiencia termoelctrica1/
Servicio pblico
Eficiencia
%
48.0

46.0

44.0

42.0

40.0

38.0

36.0
Servicio pblico

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.9

38.8

38.6

39.2

40.2

41.6

42.2

43.0

43.1

43.1

44.3

44.7

44.5

45.0

45.6

46.5

1/ No incluye Laguna Verde, ni 3.11 MW de combustin interna mvil, con el programa de requerimientos de capacidad 2008-2018

Figura 3.21

3.17.3 Composicin de la generacin bruta


En las figuras 3.22 y 3.23 se presentan la participacin en la generacin para 2007 y 2018 de
las distintas tecnologas, tanto para el servicio pblico como para el sector elctrico.
Es importante destacar la reduccin en la generacin termoelctrica convencional, el
incremento con ciclos combinados (CFE + PIE), carboelctricas y eoloelctricas, y la
participacin de la tecnologa libre.
Si bien los permisionarios de TA an no precisan las cargas que autoabastecern de manera
remota, la demanda mxima y consumo correspondientes se incluyen en los pronsticos del
mercado elctrico (Captulo 1). En la estimacin de produccin de energa se consideran 5.5
TWh generados por estos permisionarios.

3-45

Generacin bruta por tipo de tecnologa


Servicio pblico
Escenario Base
2007real

2018base

232,552 GWh

329,912 GWh

Termoelctrica
convencional
21.3%

Ciclo combinado
60.1%

Ciclo combinado
44.2%

Termoelctrica
convencional
6.2%

Hidroelctrica
10.0%

Hidroelctrica
11.6%

Nucleoelctrica
4.5%

Nucleoelctrica
3.9%

Turbogs
1.1%

Eoloelctrica
0.1%

Carboelctrica
13.5%
Geotermoelctrica
3.2%

Libre
1.4%

Eoloelctrica
0.6%
Geotermoelctrica
2.6%

Combustin interna
0.5%

Turbogs
0.2%
Carboelctrica
14.3% Combustin interna
0.7%

Figura 3.22

Generacin bruta por tipo de tecnologa


Sector elctrico
Escenario Base
2007real

2018base

255,720 GWh

360,028 GWh

Termoelctrica
convencional
19.3%

Ciclo combinado
55.1%

Ciclo combinado
40.1%

Termoelctrica
convencional
5.6%

Hidroelctrica
9.1%

Hidroelctrica
10.6%

Nucleoelctrica
4.1%
Eoloelctrica
0.1%
Geotermoelctrica Autoabastecimiento
2.9%
9.1%

Turbogs
1.0%
Combustin interna
0.5%

Nucleoelctrica
3.5%
Eoloelctrica
0.6%
Geotermoelctrica
2.4%
Autoabastecimiento
8.4%

Carboelctrica
12.3%

Figura 3.23

3-46

Libre
1.3%
Turbogs
0.2%
Combustin interna
Carboelctrica
0.7%
13.1%

3.17.4 Requerimientos de combustibles


Se muestran en la figura 3.24 y cuadro 3.20. Se prevn tasas medias de crecimiento anual de
4.7% para gas natural y 3.0 % para carbn. Por el contrario, el combustleo y el disel
decrecern 9.1% y 5.2%, respectivamente.
Para garantizar el abasto se considera la operacin comercial de terminales regasificadoras de
gas natural licuado en Altamira, Ensenada y Manzanillo.
Evolucin de los requerimientos de combustibles fsiles
Servicio pblico
Calor
(Terajoule / da)

7,000
6,000
Coque

5,000

Disel
Carbn

4,000

Gas natural licuado

3,000

Gas de importacin

2,000

Gas de origen nacional

1,000
Combustleo

0
2007
Real

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Figura 3.24

La reduccin en el consumo de combustleo se debe:

Al aumento en el uso de gas natural en centrales existentes para cumplir con la


normativa ambiental
Al incremento de la capacidad instalada en ciclos combinados a gas natural
A las centrales carboelctricas actualmente en operacin y a las programadas en
2010, 2017 y 2018
Al retiro de unidades termoelctricas convencionales con baja eficiencia y bajo
factor de planta.

3-47

Requerimientos de combustibles para generacin de energa elctrica


Servicio pblico
Combustible
Combustleo

Unidades
m3 / da

Gas

2007 real

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 tmca (%)

31,365.5 25,323.2 23,215.2 21,559.3 18,832.1 18,000.5 14,305.4 15,437.8 17,009.3 15,106.9 14,256.0 11,032.2

-9.1

MMm3 / da

63.5

68.5

70.5

73.4

75.3

79.0

83.0

87.2

92.6

99.0

103.9

105.1

Gas de origen nacional

MMm3 / da

34.5

33.1

33.7

35.0

33.9

33.7

34.0

35.1

37.0

38.9

43.7

46.6

2.8

Gas de importacin

MMm3 / da

20.4

22.1

23.5

19.8

20.4

21.2

20.5

23.0

25.0

26.1

25.5

24.0

1.5

Gas natural licuado

MMm3 / da

Disel

m3 / da

Carbn

MMt / ao

Coque

MMt / ao

4.7

8.5

13.3

13.3

18.6

21.0

24.2

28.5

29.1

30.6

34.0

34.6

34.5

13.6

592.0

653.6

307.2

425.3

327.4

402.0

291.0

258.5

240.0

207.3

307.5

327.4

-5.2

14.7

10.7

15.5

16.3

16.8

17.5

17.9

18.0

17.9

17.9

18.8

20.3

3.0

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

6.5

Cuadro 3.20

La figura 3.25 indica el volumen de gas natural utilizado en diferentes regiones del pas. En
2007 los mayores consumos ocurrieron en las regiones Noreste, Oriental, Norte, Central y
Peninsular y en menor medida en las restantes.
Consumo de gas natural para generacin de energa elctrica
Servicio pblico

3.7

6.2

Baja California

2.6

Millones de metros cbicos diarios


(MMm3/da)

6.6

Noroeste

14.5
8.3

2007

31.3

Norte

63.5

Registrado

21.3

2018

105.1 Pronosticado

Noreste

20.6

4.7

5.1
7.1

Occidental

Peninsular

10.6

Central

10.7

9.5

Oriental

Figura 3.25

3-48

5.8

En 2018 se utilizar gas prcticamente en todo el pas para producir electricidad. Predominar
su consumo en las regiones Noreste, Occidental, Norte, Central y Oriental.
Los cuadros 3.21a y 3.21b muestran la estimacin de los requerimientos de este energtico por
reas del Norte y del Sur. En 2018, 44.4% del gas empleado en la generacin de electricidad
para servicio pblico tendr origen nacional, 32.8% ser gas natural licuado de importacin y el
22.8% restante, gas continental importado.
En estas estimaciones, adems de las tecnologas definidas a base de gas, se considera el
consumo asociado a Salamanca fases I y II, y Noroeste, con 628 MW y 641 MW
respectivamente del total de capacidad identificado como libre; 129 MW en Baja California Sur
utilizaran combustleo y disel, y los restantes 970 MW podran usar otros combustibles como
se indica en la siguiente seccin.
Consumo de gas natural en las regiones del norte del Sistema Elctrico Nacional (MMm3)
Servicio pblico
rea

2007real

2008

2009

Baja California
Gas importado
Gas natural licuado

3.7
3.7

4.2
4.2

4.0
4.0

Noroeste
Gas importado

2.6
2.6

3.1
3.1

Norte
Gas de origen nacional
Gas importado

8.3
2.7
5.6

Noreste
Gas de origen nacional
Gas importado
Gas natural licuado

21.3
6.4
8.4
6.4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.4

4.3

4.9

5.7

5.8

6.0

6.3

6.3

6.2

4.4

4.3

4.9

5.7

5.8

6.0

6.3

6.3

6.2

3.2
3.2

3.2
3.2

3.2
3.2

4.4
4.4

4.9
4.9

4.9
4.9

4.9
4.9

6.2
6.2

6.6
6.6

6.6
6.6

8.0
2.7
5.4

8.9
3.3
5.6

10.1
4.1
6.0

10.8
4.6
6.2

11.5
5.8
5.7

11.3
6.3
5.0

13.0
6.3
6.7

13.6
6.4
7.2

13.3
6.5
6.8

14.3
8.0
6.2

14.5
8.6
5.9

26.1
7.9
9.5
8.7

29.4
9.2
10.7
9.5

29.3
9.3
10.6
9.5

29.5
9.0
11.0
9.5

29.3
8.7
11.1
9.5

28.5
8.5
10.6
9.4

29.6
8.7
11.4
9.4

31.3
9.0
12.9
9.5

32.5
10.1
13.0
9.4

32.7
10.7
12.7
9.3

31.3
10.5
11.5
9.2

Cuadro 3.21a

Consumo de gas natural en las regiones del sur del Sistema Elctrico Nacional (MMm3)
Servicio pblico
2007real

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Occidental
Gas de origen nacional
Gas natural licuado

rea

4.7
4.7

4.8
4.8

4.0
4.0

4.5
4.5

5.2
2.7
2.5

7.9
2.8
5.1

10.8
2.2
8.7

11.4
2.3
9.1

12.8
2.5
10.4

15.6
2.1
13.5

18.3
4.1
14.2

20.6
6.5
14.2

Central
Gas de origen nacional
Gas natural licuado

7.0
7.0

6.4
5.9
0.4

5.0
5.0

5.2
4.7
0.5

5.2
4.6
0.5

4.8
4.2
0.6

5.7
5.0
0.7

6.4
5.7
0.6

7.4
6.8
0.6

8.8
8.1
0.7

9.5
8.7
0.8

10.6
9.3
1.3

Oriental
Gas de origen nacional
Gas natural licuado

10.7
8.6
2.1

10.5
6.2
4.2

10.2
6.4
3.8

10.8
6.7
4.2

11.2
7.1
4.1

10.6
6.5
4.1

10.4
6.3
4.1

10.4
6.4
4.1

10.6
6.5
4.1

10.4
6.4
4.1

10.3
6.3
4.0

9.5
5.8
3.7

Peninsular
Gas de origen nacional

5.1
5.1

5.5
5.5

5.8
5.8

5.7
5.7

5.8
5.8

5.6
5.6

5.7
5.7

5.7
5.7

5.8
5.8

5.8
5.8

5.8
5.8

5.8
5.8

63.5
34.5
20.4
8.5

68.5
33.1
22.1
13.3

70.5
33.7
23.5
13.3

73.4
35.0
19.8
18.6

75.3
33.9
20.4
21.0

79.0
33.7
21.2
24.2

83.0
34.0
20.5
28.5

87.2
35.1
23.0
29.1

92.6
37.0
25.0
30.6

99.0
38.9
26.1
34.0

103.9
43.7
25.5
34.6

105.1
44.4
22.8
32.8

Total
Gas de origen nacional
Gas importado
Gas natural licuado

Cuadro 3.21b

3-49

3.17.5 Requerimientos de combustibles alternos para centrales tipo libre


El plan de expansin incluye proyectos a partir de fuentes de energa renovable, como
hidroelctricas, eoloelctricas y geotermoelctricas, adems de las centrales identificadas como
libres (2,368 MW), para las cuales an no se define su tecnologa ni su energtico primario. Ver
cuadro 3.22.
Proyectos a partir de fuentes de energas renovables y tecnologas libres
Proyecto

Ubicacin

Tipo

2010

La Venta III
Humeros Fase B
Oaxaca I
Humeros Fase A
Cerro Prieto V
Oaxaca II a IV
La Yesca
Salamanca Fase I
Ro Moctezuma
Villita Ampliacin
Los Azufres III
Salamanca Fase II
Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos)
Noroeste
Copainal
Los Azufres IV
Noreste III (Sabinas)
Baja California IV (SLRC)
La Parota/Tenosique
Baja California Sur IX (Todos Santos)

Oaxaca
Puebla
Oaxaca
Puebla
Baja California
Oaxaca
Nayarit
Guanajuato
Hidalgo, Quertaro
Michoacn
Michoacn
Guanajuato
Baja California Sur
Sonora
Chiapas
Michoacn
Coahuila
Sonora
Guerrero/Chiapas
Baja California Sur

EO
GEO
EO
GEO
GEO
EO
HID
Libre
HID
HID
GEO
Libre
Libre
Libre
HID
GEO
Libre
Libre
HID
Libre

101
23
101

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

28
107
304
750
314
92
150
75
314
86
641
232
75
700
270
900
43

Total anual

225

439

750

406

150

1,116

232

1,988

Acumulado

225

664

1,414

1,820

1,820

1,970

3,086

3,318

5,306

EO: Eoloelctrica

HID: Hidroelctrica

GEO: Geotermoelctrica

Libre: Tecnologa an no definida

Cuadro 3.22

En el cuadro 3.23 se presentan los requerimientos alternos de combustible para las centrales
con tecnologa libre.
Requerimientos de combustibles alternos de las centrales generadoras tipo libre
Central

Noreste III (Sabinas)

Entidad federativa
2/

Coahuila
2/

Baja California IV (SLRC)

Sonora

Capacidad
efectiva
(MW)

Ao

Generacin
FP (%)

GWh

Gas
PC1/
(kcal / m3)

MMPCD

2018

3/

700.0

57.9

2,675.0

8,801.0

52.0

48.6

2018

3/

270.0

56.3

1,003.3

9,344.0

52.0

17.2

(MW)

(GWh)

Totales
2018

1/
2/
3/

Carbn

Eficiencia
(%)

970.0

3,678.2

Poder calorfico estimado para el combustible


Posible inyeccin de potencia
A partir de abril del ao correspondiente

Cuadro 3.23

3-50

Gas

PC1/
(kcal / kg)
4,582.0

Eficiencia
(%)
43.1

Mton/ao
1,165.4

Carbn
(MMPCD)
65.8

Mton/ao
1,165.4

4.

PLANIFICACIN DE LA TRANSMISIN

4.1

Introduccin

Una red de transmisin confiable permite integrar y aprovechar eficientemente los recursos de
generacin instalados en el sistema. Al paso del tiempo, se ha conformado un sistema
interconectado que cubre la mayor parte del territorio nacional, al cual recientemente se incorpor
el rea Noroeste. Actualmente slo los sistemas de la pennsula de Baja California se encuentran
aislados.
El intercambio de grandes bloques de energa entre regiones se efecta a travs de la red
troncal, integrada por lneas con niveles de tensin de 400 kV y 230 kV. Adicionalmente la de
subtransmisin distribuye regionalmente la energa con enlaces desde 161 kV hasta 69 kV.
En la planificacin, se efecta un balance entre el desarrollo de la generacin y la transmisin
para lograr la confiabilidad del suministro de electricidad. El objetivo es disear un sistema
justificado tcnica y econmicamente para operar en condiciones normales y ante
contingencias sencillas criterio n-1 con las caractersticas siguientes:

Sin sobrecargas en elementos


Operacin dentro de rangos de tensin establecidos
Sin problemas de estabilidad angular
Con capacidad de transferencia entre regiones para compartir reservas de generacin
Alta confiabilidad en el suministro de energa a usuarios
Con controles apropiados para dar flexibilidad a la operacin

El sistema de transmisin principal se ha mallado en el nivel de 400 kV en las regiones Central,


Oriental, Noreste y Occidental del pas. En cambio, en el norte se encuentra en etapa de
robustecimiento, especialmente en las reas Norte y Noroeste, con una red de transmisin
aislada en 400 kV que opera inicialmente en 230 kV.

4.2

Metodologa para expandir la red de transmisin

4.2.1

Plan de transmisin de mnimo costo

Su objetivo principal es determinar un programa de expansin de mnimo costo que satisfaga


no slo criterios tcnicos sino tambin de rentabilidad.
Anlisis de mnimo costo: se comparan opciones con nivel de confiabilidad equivalente en el
horizonte de estudio. Cada una de ellas considera en Valor Presente (VP) los costos de
inversin, operacin y mantenimiento, y prdidas elctricas. El plan ms econmico es aquel
cuyo VP resulta menor. Una vez definida la opcin de mnimo costo, se efecta la evaluacin
econmica.
Anlisis de rentabilidad: cuantifica los beneficios de los planes con el objeto de garantizar que
la inversin asociada tenga una rentabilidad aceptable. Los indicadores utilizados son la
relacin Beneficio/Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). La metodologa para el
clculo de los beneficios y costos asociados se describe en el documento Evaluacin Econmica
y Financiera de Proyectos de Transmisin1.
1

Evaluacin Econmica y Financiera de Proyectos de Transmisin. Comisin Federal de Electricidad. 2007

4-1

El plan de transmisin permite definir y/o confirmar las adiciones a la infraestructura,


analizando opciones de red para distintos puntos de operacin del sistema elctrico segn el
nuevo escenario Base.
Para establecer el proyecto de expansin se siguen tres etapas:

4.2.2

Definicin de escenarios de demanda


Determinacin de los planes de transmisin para el ao horizonte
Incorporacin de proyectos en cada ao del periodo de estudio
Escenario de demanda

Para planificar la expansin de la red elctrica principal, se consideran las variables definidas en
el escenario Base del mercado elctrico. Ver captulo 1.
4.2.3

Desarrollo del plan de transmisin para el ao horizonte2

Para su determinacin se toman como marco de referencia:

La topologa del sistema del ao en curso


Los proyectos de transmisin en la etapa de construccin y los comprometidos

En el anlisis se evalan diferentes condiciones base para el despacho de generacin, demanda


y puntos de operacin.
Los planes de transmisin propuestos para el ao horizonte debern ser equivalentes y cumplir
con los siguientes criterios de planificacin de CFE:

4.2.4

Confiabilidad
Seguridad en la operacin
Calidad del servicio
Ubicacin en el tiempo de los proyectos de transmisin

A partir de los planes del ao horizonte, se proceden a ubicar los proyectos requeridos en el
tiempo de modo que los propuestos para cada ao cumplan con los criterios ya mencionados.

2
Least-Cost Transmission Planning Considering Power Industry Restructuring. R.R. Austria et al.
International Conference IASTED, Orlando, Florida, USA.October 1997

4-2

4.3

Expansin de la red de transmisin

Ha sido planificada para satisfacer los requerimientos del mercado elctrico del nuevo escenario
Base para 2009-2018. La tasa media anual esperada para el crecimiento de la demanda
mxima bruta es de 3.6 por ciento.
El cuadro 4.1. muestra las metas del programa multianual de CFE para lneas, subestaciones y
equipo de compensacin. Incluye la construccin de 20,664 kilmetros-circuito (km-c) de lneas
en el periodo, de los cuales 4,649 km-c se realizaran con recursos propios y 16,015 km-c
como Proyectos de Infraestructura Productiva (PIP).
Para subestaciones se han programado instalar 54,183 Megavolt-ampere
transformacin, 11,382 MVA con recursos propios y 42,801 MVA como PIP.

(MVA)

de

En el rubro de equipo de compensacin se tienen proyectados incorporar 11,051 MVAr


compuestos por reactores, capacitores y compensadores estticos de VAr.
Resumen del programa de obras de transmisin y transformacin
2009 2018
2009
Lneas

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

400 kV

317

901

408

194

168

733

759

786

814

843

230 kV

186

410

413

172

1,566

214

432

388

431

447

4,659

503

1,311

821

366

1,734

947

1,191

1,174

1,245

1,290

10,582

Subtotal 400 y 230 kV


161-69 kV
Total

1,257

1,806

1,144

868

751

1,124

829

741

767

795

10,082

3,117

1,965

1,234

2,485

2,071

2,020

1,915

2,012

2,085

20,664

875

230 kV
Subtotal 400 y 230 kV
161-69 kV
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

6,750

3,100

725

1,500

2,100

3,210

3,325

3,443

3,566

28,594
12,141

350

750

1,698

2,067

3,127

490

1,193

833

860

773

1,225

7,500

4,798

2,792

4,627

2,590

4,403

4,158

4,303

4,339

40,735

1,548

1,506

1,581

1,684

839

1,796

1,594

933

966

1,001

13,448

2,773

9,006

6,379

4,476

5,466

4,386

5,997

5,091

5,269

5,340

54,183

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

MVAr

400 kV
230 kV
Subtotal 400 y 230 kV
161-69 kV

2010

MVA

400 kV

Compensacin

5,923

1,760

2009
Subestaciones

Total

2010

km-c

1,144

1,683

250

100

292

21

200

1,165

1,883

224

200

1,400

222

230

5,745

228

116

24

25

26

27

28

695

478

100

408

248

225

1,426

249

258

6,440

526

416

906

427

364

506

344

361

374

387

4,611

1,691

2,299

1,384

527

772

754

569

1,787

623

645

11,051

Cuadro 4.1

4-3

4.4

Escenario actual por rea de control

Derivado de la problemtica que se prev en cada una de las reas de control y haciendo uso
de la metodologa de planificacin y los modelos electrotcnicos, se define un programa de
obras de transmisin de corto y mediano plazos.
4.4.1

rea Central

El rea de Control Central (ACC) tiene como responsabilidad el suministro de energa elctrica
a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico (ZMCM), el estado de Mxico y parcialmente los
estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Michoacn. La demanda elctrica de la
ZMCM es atendida en su totalidad por LyFC, con una participacin aproximada de 90% del total
del consumo del rea Central. El 10% restante en demanda est compuesto por las zonas
elctricas Valle de Bravo, Atlacomulco, Altamirano, Zitcuaro e Ixmiquilpan.
Desde el punto de vista de la infraestructura de la red elctrica, el rea es
alimentada por 16 lneas de transmisin de 400 kV, cinco de 230 kV y dos de 85 kV.
Adicionalmente para la regulacin dinmica de voltaje se cuenta con compensadores estticos
de VAr (CEV) ubicados en las subestaciones de Texcoco, Nopala, Topilejo (-90, + 300
MVAr cada uno) y Cerro Gordo (-75, + 300 MVAr).
Debido al crecimiento natural de la demanda en el rea, se espera que en el corto y mediano
plazos se presenten diversas problemticas. A continuacin se mencionan algunas de estas,
que se resolvern con obras ya programadas por CFE y LyFC.
Actualmente, la ciudad de Toluca es un punto importante y estratgico de crecimiento
industrial y residencial en el pas, en donde el suministro de energa elctrica depende de
circuitos en 230 kV provenientes de la ZMCM. En el mbito operativo es importante dar
seguimiento a la regulacin de voltaje ante la demanda mxima, y ante contingencias
supervisar los flujos de potencia en los circuitos restantes. Esta condicin podra reducir la
confiabilidad del suministro y limitar el crecimiento econmico de la ciudad de Toluca.
Con respecto a la red elctrica que suministra la regin norte del ACC contenida en la zona
elctrica Hidalgo de LyFC, est compuesta por cuatro lneas en 230 kV con afectacin en sus
estructuras debido a la contaminacin a la que estn expuestas. Ante condiciones de falla en
horas de mxima demanda se podran presentar problemas de suministro de energa y tambin
en el corredor industrial que tiene predominantemente carga de empresas cementeras.
La problemtica de la red troncal en 400 kV consiste en altos niveles de transmisin de energa
en las trayectorias Texcoco-La Paz y Tula-Victoria. Ante la salida de un circuito de la primera
trayectoria, se podran alcanzar valores cercanos a la saturacin en el circuito restante.
El abastecimiento de agua potable hacia la ZMCM y la ciudad de Toluca se lleva a cabo por
medio del sistema de bombeo Cutzamala, el cual a su vez depende elctricamente de la
SE Donato Guerra con transformacin 400/115 kV. Esta subestacin tambin abastece la
energa de la zona Valle de Bravo y Altamirano. Ante el crecimiento de la demanda del
sistema Cutzamala se estima en el mediano plazo la posible saturacin de la
transformacin.

4-4

En su balance carga-generacin, el rea es importadora de energa, y el suministro se sustenta


en gran medida con los enlaces existentes hacia las reas vecinas. Por su dficit de generacin
local esta zona podra estar propensa a problemas de bajo voltaje.
4.4.1.1 Obras principales
Para resolver la problemtica se han programado aquellas que resultan de los estudios
electrotcnicos y evaluaciones econmicas. A continuacin se describen dichos proyectos.
El de red asociada a la SE Deportiva consiste en la construccin de entronques en 230 kV y
400 kV en la zona Toluca, para utilizar la transformacin de 400/230 kV actualmente instalada
en dicha subestacin. De esta manera se resolver la problemtica existente de suministro y
adicionalmente se presentarn ahorros operativos en el sistema elctrico. El inicio de su
operacin se estima para septiembre de 2009.
La repotenciacin de los circuitos en 230 kV provenientes de la SE Tula ha sido concebido como
un proyecto integral para su ejecucin en dos etapas. Inicialmente se realizara el tendido del
segundo circuito de la lnea Jorobas-Tula y la repotenciacin de los circuitos Tula-Nochistongo
para diciembre de 2009; posteriormente para septiembre de 2010 se repotenciara el circuito
Tula-Texcoco en el tramo Tula-Teotihuacan considerando estructuras de doble circuito con
tendido del primero. Este proyecto resolvera la problemtica de suministro en la parte norte de
la ZMCM, incrementando su capacidad de transmisin.
Se tiene en programa el doble circuito Valle de Mxico-Victoria en 400 kV como parte de la red
asociada a la Central CC Valle de Mxico II y III. Esta trayectoria en complemento con el
entronque de la SE Valle de Mxico con la LT Teotihuacan-Lago apoyara para disminuir los
altos flujos de las trayectorias Texcoco-La Paz y Tula-Victoria.
En caso de presentarse el crecimiento de la demanda pronosticado para el sistema de Bombeo
Cutzamala, se tiene en programa la SE Ixtapantongo potencia con transformacin de
400/115 kV la cual solucionara la sobrecarga de la transformacin de la SE Donato Guerra. Su
operacin iniciara en mayo de 2017.
Como apoyo para el control y soporte de voltaje en el ACC se tiene en programa un
compensador esttico de VAr en la subestacin Donato Guerra para noviembre de 2016. Esta
obra proveera control dinmico de voltaje compensando bajos y altos voltajes ante la salida de
lneas de transmisin en 400 kV y condiciones de baja demanda respectivamente.
En el cuadro 4.2 se muestran los refuerzos principales programados por CFE para 2009-2018.

4-5

Principales obras programadas


2009 2018
Tensin
kV

Linea de Transmisin
Tula CT-Jorobas
Deportiva entronque-Donato Guerra-San Bernab
Deportiva entronque-Estadio-San Bernab
Tula CT-Nochistongo
Tula CT-Teotihuacn
Victoria-Valle de Mxico
Ixtapantongo Potencia entronque Lzaro Crdenas-Donato Guerra
Total
1/ Operacin inicial 230 kV

2/ Tendido del segundo circuito

Subestacin
Volcn Gordo Banco 1
Ixtapantongo Potencia Banco 1
Total

400
400
230
230
230
400
400

1/

Nm. de Longitud Fecha de


circuitos
km-c entrada
2
2
2
2
2
2
2

2/

3/
1/

26.0
1.0
8.0
44.0
66.0
50.0
5.0
200.0

Jun-09
Sep-09
Sep-09
Dic-09
Sep-10
Mar-13
May-17

3/ Tendido del primer circuito

Cantidad

Equipo

4
4

T
T

Capacidad
Relacin de Fecha de
MVA transformacin
entrada
500
500
1,000

400 /115
400 /115

Jul-14
May-17

T: Transformador

Tensin
Capacidad
kV

Compensacin

Equipo

Lzaro Crdenas P.-Donato Guerra


Pitirera-Donato Guerra L1
Pitirera-Donato Guerra L2
Donato Guerra CEV
Total

Capacitor Serie
Capacitor Serie
Capacitor Serie
Compensador Esttico de VAr

Ind. Inductivo

Cap. Capacitivo

Cuadro 4.2

4-6

MVAr

400
505.6
400
231.9
400
231.9
400 450.0/450.0 Ind./Cap.
1,869.4

Fecha de
entrada
Nov-09
Nov-09
Nov-09
Nov-16

4.4.1.2 Red de transmisin asociada a Valle de Mxico II y III


El proyecto de generacin consiste en la instalacin de dos ciclos combinados con capacidad de
601 MW cada uno. Inicialmente el primero entrar en operacin para septiembre de 2013 y
posteriormente lo har el segundo para septiembre de 2015. La central se ubicar en el
municipio de Acolman al noreste del estado de Mxico.
Debido al nivel de contaminacin existente, al aprovechamiento de manera ptima de los
espacios disponibles del sitio y considerando su posicin estratgica en el sistema elctrico
nacional, el primer proyecto se conectara a una nueva subestacin de tipo encapsulada en SF6
de 230 kV propiedad de CFE. Adicionalmente LyFC construir en su predio una subestacin
similar de 230 kV a fin de conectar sus lneas de transmisin. Para el segundo proyecto, CFE
instalar una nueva en SF6 de 400 kV, la cual interconectar las subestaciones Victoria,
Teotihuacan y Lago. La subestacin en 400 kV tendra la preparacin de bahas para recibir el
ltimo proyecto de generacin que corresponde a Valle de Mxico IV.
Con estas obras se sustituira la actual subestacin de tipo convencional por una de tipo
compacto, lo cual proporcionar mayor flexibilidad operativa a las dos empresas. Ver figura
4.1. Las principales obras de transmisin asociadas a esta red son:
Obras con cargo a CFE
LT Victoria-Valle de Mxico en 400 kV, 2 circuitos,
25 km, 1113 ACSR, 2 conductores/fase.
11 alimentadores en 230 kV
12 alimentadores en 400 kV

Obras con cargo a LyFC


LT Valle de Mxico entq. Teotihuacan-Lago
en 400 kV, 2 circuitos, 1 km, 1113 ACSR,
2 conductores/fase.
20 alimentadores en 230 kV
2 alimentadores en 400 kV

Red de transmisin asociada a Valle de Mxico II y III


Teotihuacan
A la
Manga
Tecmac

Victoria

Cartagena

Texcoco
Norte
Chiconautla

Valle de
Mxico

Valle de Mxico II
601 MW
Valle de Mxico III
601 MW
Sosa

Ecatepec

Tren suburbano

CEV + 300 MVAr

Cerro Gordo

Texcoco

CPM

Cuauhtmoc

Kilmetro
cero

Azteca

Jabn La
Corona

Lago

Madero
Xalostoc
Esmeralda

Figura 4.1

4-7

Chapingo

CEV + 300 MVAr

4.4.2

rea Oriental

La infraestructura elctrica abarca desde el centro hasta el sureste del pas, y atiende a los
estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Asimismo, el rea est conformada por cuatro Divisiones de Distribucin que son: Oriente,
Centro Oriente, Centro Sur y Sureste.
La capacidad de generacin en el rea a diciembre de 2007 fue de 12,735 MW, de los cuales
48% se produjeron en Centrales del Complejo Hidroelctrico del Grijalva.
La operacin de la red elctrica principal est ligada al despacho de la generacin
hidroelctrica, la cual es utilizada principalmente para cubrir los periodos de demanda mxima
del rea y del sistema interconectado. Fuera de esta condicin y con un despacho menor, la red
de 400 kV del sureste requiere, para su control, de esquemas de compensacin de potencia
reactiva.
De acuerdo con el crecimiento esperado de la demanda, se tienen identificados problemas en
diferentes puntos de la red, tales como saturacin de la transmisin y transformacin en las
zonas de Papaloapan, Poza Rica, Veracruz, Villahermosa, Tlaxcala y Acapulco. Para ello, se han
definido proyectos que eviten dichas problemticas. Asimismo, en 2009 se requiere de
esquemas de compensacin capacitiva para la demanda mxima de las zonas Veracruz,
Orizaba, Tlaxcala y Papaloapan.
A partir de 2009, entraran en operacin en el Istmo de Tehuantepec grandes parques de
generacin elica. Se tiene previsto de 2009 a 2011 la adicin de una capacidad de 2,492 MW.
Del total anterior, 1,895 MW corresponden a los proyectos denominados de Temporada
Abierta los cuales consideran 1,490 MW en la figura de autoabastecimiento y 405 MW de los
proyectos Oaxaca I, II, III y IV en la de PIE.
Como complemento a los de Temporada Abierta estn definidos los de Nueva Temporada con
330 MW y los inmediatos con 166 MW. Finalmente el proyecto la Venta III con 101 MW de
capacidad de generacin iniciar su operacin en julio de 2010.
4.4.2.1 Obras principales
Actualmente las fuentes de suministro que satisfacen la demanda de la zona Papaloapan son:
la CH Temascal I con una capacidad instalada de 4 x 38.5 MW y cinco lneas de subtransmisin
de 115 kV con una longitud promedio de 75 km cada una.
Derivada de una menor disponibilidad de la generacin local, para 2010 se estiman problemas
de control del voltaje en la zona por una alta transmisin en 115 kV. Con la entrada en
operacin de la subestacin Cerro de Oro, con 500 MVA de capacidad y relacin de
transformacin 400/115 kV, se garantizara el suministro de energa elctrica a esta zona.
Entrara en operacin en marzo de 2010.
El suministro de electricidad a las regiones de Poza Rica, en el estado de Veracruz y Teziutln,
en el estado de Puebla, se proporciona a travs de la SE Poza Rica I con capacidad de 200 MVA
y de la SE Jalacingo con capacidad de 100 MVA, ambas con relacin de transformacin
230/115 kV.
Se estima que para 2010 esta transformacin podra operar con sobrecarga. El proyecto
Papantla Bco. 1, de 500 MVA de capacidad y relacin de tensin 400/115 kV, evitara la

4-8

saturacin de la transformacin y la transmisin de 115 kV de las zonas Poza Rica y Teziutln.


Iniciara su operacin en julio de 2010.
El suministro de energa elctrica a las regiones de La Chontalpa, Villahermosa y Los Ros en el
estado de Tabasco, se proporciona a travs de tres lneas de transmisin de 230 kV, una de
ellas aislada a 400 kV, provenientes de las centrales hidroelctricas Malpaso y Peitas.
Para 2010 se estima una saturacin de su capacidad de transmisin. Esta problemtica se
volvera ms crtica ante la indisponibilidad de unidades generadoras de Peitas. Con la
entrada en operacin del proyecto Malpaso-Tabasco para junio de 2010, que considera la
construccin de la subestacin Tabasco de 875 MVA de capacidad de transformacin que
incluye un banco de reserva con relacin 400/230 kV y el tendido del segundo circuito de la
LT Malpaso-Macuspana II de 106 km-c pasando a operar en tensin de 400 kV, se atendera
el crecimiento de la demanda de mediano plazo.
Para satisfacer la demanda de las ciudades de Veracruz, Boca del Ro y Crdoba, se cuenta con
dos enlaces en 230 kV provenientes de la central nucleoelctrica Laguna Verde, a travs del
autotransformador 400/230 kV y 330 MVA de capacidad (LAV-AT3), as como de dos enlaces
tambin en 230 kV de la SE Temascal II. Adicionalmente, el suministro de energa elctrica de
la zona de distribucin Veracruz depende directamente de la generacin local de la central ciclo
combinado Dos Bocas, particularmente del paquete conectado en 115 kV.
Con el nivel de demanda esperada en 2010 y ante salida o mantenimiento de la generacin de
115 kV de Dos Bocas se estima que el LAV-AT3 presentara una sobrecarga, tanto en demanda
mnima como en condiciones de demanda mxima, adems de que la transformacin
230/115 kV de 450 MVA en la SE Veracruz II se saturara en condiciones de demanda mxima.
El proyecto Laguna Verde-Jamapa que considera, entre otras obras, 163 km-c en 400 kV,
dos bancos de 375 MVA cada uno con relacin 400/230 kV en la SE Jamapa, y uno de 300 MVA
con relacin 230/115 kV en la SE Jardn, permitir evitar esta problemtica. Su entrada en
operacin est programada para agosto de 2010.
El suministro de energa a la zona Tlaxcala se proporciona a travs de la SE Zocac que cuenta
con 200 MVA de capacidad y relacin de transformacin 230/115 kV y por cuatro lneas de
subtransmisin de 115 kV. Se estima para 2011 la posible saturacin de su transformacin, as
como la transmisin en el nivel de 115 kV.
El proyecto La Malinche Banco 1 de 300 MVA de capacidad de transformacin y relacin
230/115 kV con 88 km-c en 115 kV, permitir atender el incremento de la demanda, evitando
la saturacin de los bancos de la SE Zocac. Su entrada en operacin est programada para
mayo de 2011.
A fin de atender la demanda de la zona Villahermosa, el sistema cuenta principalmente con
225 MVA de capacidad de transformacin en cada una de las subestaciones Kilmetro Veinte y
Villahermosa Norte. Para 2011 se estima la posible saturacin de la transformacin en
condiciones de demanda mxima, as como de la transmisin asociada en 115 kV.
Para evitar esta problemtica se incrementar la capacidad de transformacin 230/115 kV de la
zona, con el inicio de operacin de El Edn de 300 MVA programada para junio de 2011.
Para atender la demanda de la zona Chontalpa, el sistema cuenta principalmente con 225 MVA
de capacidad de transformacin en la subestacin Crdenas II alimentada a travs de una lnea
de 230 kV proveniente de la CH Peitas. Para 2011 se estima la saturacin de la
transformacin y transmisin en 230 kV y 115 kV en condiciones de demanda mxima.
4-9

Para evitar esta problemtica se incrementar la capacidad de transformacin 230/115 kV de la


zona con la nueva subestacin Comalcalco Potencia de 300 MVA y relacin 230/115 kV y la
construccin de 45 km-c en tensin de 230 kV. Su entrada en operacin est programada para
mayo de 2012.
Actualmente la ciudad de Oaxaca y poblaciones aledaas, as como parte de la costa son
atendidas elctricamente por dos lneas de transmisin de 230 kV procedentes de la
SE Temascal II. Para 2013 se estima una demanda de 200 MW, lo que implicara operar al
lmite de capacidad de transmisin existente.
El proyecto de lnea de transmisin Temascal-Oaxaca potencia-La Cinega permitir garantizar el
suministro de la demanda. Su entrada en operacin est prevista para mayo de 2013.
Actualmente las fuentes de suministro que satisfacen la demanda de la zona Huatulco son
tres lneas de subtransmisin de 115 kV provenientes de las zonas Tehuantepec, Acapulco y
Oaxaca con longitudes desde 150 km hasta 230 km, siendo la primera lnea la principal,
aislada en 230 kV.
Para 2013 se anticipan problemas de control del voltaje de la zona por una alta transmisin en
115 kV. Con la entrada en operacin del proyecto Huatulco potencia de 300 MVA de capacidad
y relacin de transformacin 230/115 kV, se garantizara el suministro de energa elctrica a la
zona Huatulco. Entrara en operacin en diciembre de 2013.
Con la finalidad de atender la demanda del rea Oriental en el mediano plazo y de acuerdo a
los planes de expansin de la red elctrica de las zonas Villahermosa y Veracruz se
incrementara la capacidad de transformacin 230/115 kV con el inicio de operacin de los
proyectos de 225 MVA Dos Bocas Bco. 8 y 300 MVA Olmeca Bco. 1. Sus entradas en
operacin estn programadas para diciembre de 2015 y mayo de 2016 respectivamente.
Actualmente las ciudades de Acapulco y Zihuatanejo, as como la Costa Grande del estado de
Guerrero son atendidas elctricamente por dos enlaces de transmisin de 230 kV procedentes
de las subestaciones Yautepec potencia y Lzaro Crdenas. Para 2016 se estima una demanda
de 600 MW de este sistema, lo que implicara operar al lmite de la capacidad existente.
Con la entrada en operacin para octubre de 2016 del proyecto de la nueva subestacin Barra
Vieja que considera operar en tensin de 400 kV el enlace Lzaro Crdenas-Pie de la Cuesta, la
construccin de 1,300 MVA de capacidad de transformacin, 1,000 MVA con relacin
400/230 kV y 300 MVA de 230/115 kV, se atender el crecimiento de la demanda de mediano
plazo.
En el cuadro 4.3 se muestran los principales refuerzos.

4-10

Principales obras programadas


2009-2018
Tensin Nm.de
kV
circuitos
230
2
400
2
400
2
230
2
400
2
400
2
400
2
400
2
230
1
230
2
230
1
230
2
400
2
230
1
230
2
400
2
230
1
230
2
400
2
230
2
230
1

Lnea de Transmisin
Eolo-La Ventosa
Malpaso-Macuspana II
Tabasco-Escrcega
Crdenas II-Comalcalco Oriente
Laguna Verde-Jamapa
Juile-Cerro de Oro
La Ventosa-Juile
Angostura-Tapachula Aeropuerto
Mezcalapa Switcheo-Crdenas II
Jamapa-Dos Bocas
La Cinega-Oaxaca Potencia
Temascal II-Oaxaca Potencia
Tecali-Yautepec Potencia
Huatulco Potencia-Pochutla
Juchitn II-Salina Cruz I
Barra Vieja Entronque-Ixtapa Potencia-Pie de la Cuesta
Barra Vieja-Quemado
Barra Vieja Entronque-Mezcala-Los Amates
Lzaro Crdenas Potencia-Ixtapa Potencia
Tenosique-Los Ros
Tagolaba-Huatulco Potencia
Total

Subestacin

Cantidad Equipo

Cerro de Oro Banco 1


Tabasco Bancos 1 y 2
Papantla Banco 1
Jamapa Bancos 1 y 2
Jardn Banco 1 (SF6)
La Ventosa Bancos 1, 2 y 3
La Ventosa Bancos 4 y 5
Amatln II Banco 3
La Malinche Banco 1
El Edn Banco 1
Comalcalco Potencia Banco 1
Dos Bocas Banco 7 (SF6)
Pantepec Banco 2
Huatulco Potencia Banco 1
Tagolaba Potencia Banco 1
Macuspana II Banco 4
Angostura Banco 7
Dos Bocas Banco 8 (SF6)
Olmeca Banco 1
Pie de la Cuesta Banco 2
Barra Vieja Banco 1
Ixtapa Potencia Banco 3
Barra Vieja Banco 2
Ixtapa Potencia Banco 2
Alpuyeca Banco 1
Tehuacn Potencia Banco 1
Atlixco Potencia Banco 1
Total
AT: Autotransformador

4
7
4
7
4
10
7
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

T: Transformador

4-11

T
AT
T
AT
AT
AT
T
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
T
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
T
T

Capacidad
MVA
500
875
500
875
300
1250
875
100
300
300
300
300
100
300
300
100
225
300
300
500
500
500
300
100
300
500
500
11,300

Longitud
km-c
30.0
106.0
185.0
47.9
163.4
154.2
271.6
193.5
45.0
20.0
26.5
132.9
118.0
69.0
76.0
106.0
41.0
68.0
74.8
104.0
115.0
2,147.8

Fecha de
entrada
May-10
Jun-10
Jun-10
Jun-10
Ago-10
Sep-10
Sep-10
May-12
May-12
Jun-12
May-13
May-13
Dic-13
Dic-13
Dic-13
Oct-16
Oct-16
Oct-16
Oct-16
Oct-16
Dic-17

Relacin de Fecha de
transformacin entrada
400
400
400
400
230
400
400
230
230
230
230
230
230
230
230
230
400
230
230
400
400
400
230
230
230
400
400

/115
/230
/115
/230
/115
/230
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/230
/230
/230
/115
/115
/115
/115
/115

Mar-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Ago-10
Sep-10
Sep-10
Mar-11
May-11
Jun-11
May-12
Jun-12
Dic-12
Dic-13
Dic-13
May-14
Dic-14
Dic-15
May-16
Oct-16
Oct-16
Oct-16
Oct-16
Dic-16
Abr-17
Dic-17
Dic-17

Compensacin

Equipo

Ojo de Agua Potencia MVAr


Veracruz II MVAr
Tamarindo II MVAr
Veracruz I MVAr
Carlos A. Carrillo MVAr
Loma Bonita II MVAr
Lerdo MVAr
Crdoba I MVAr
Fortn MVAr
El Cerro MVAr
Xalapa II MVAr
Pie de la Cuesta Potencia MVAr
Huamantla MVAr
Libres MVAr
Santa Ana Chiautempan MVAr
Matamoros MVAr
Huejutla MVAr
Tempoal II MVAr
San Rafael II MVAr
Teziutln MVAr
Conejos MVAr
Jalpa MVAr
Tulipn MVAr
San Cristbal Oriente MVAr
Ocosingo MVAr
La Ventosa CEV
Juile MVAr
Tapachula Potencia MVAr
Villahermosa II MVAr
Ciudad Industrial MVAr
Tabasquillo MVAr
Teapa MVAr
Ometepec MVAr
Esfuerzo MVAr
Las Trancas MVAr
Huatulco Potencia MVAr
Tamult MVAr
Saloya MVAr
Huimanguillo MVAr
Martnez de la Torre III MVAr
Esperanza MVAr
Tlaxiaco MVAr
Total

Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Reactor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Compensador Esttico VAr
Reactor
Reactor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Reactor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor

Ind. Inductivo

Cap. Capacitivo

Cuadro 4.3

4-12

Tensin
Fecha de
Capacidad
kV
entrada
MVAr
115
30.0
Jun-09
115
30.0
Jun-09
115
22.5
Jun-09
115
22.5
Jun-09
115
15.0
Jun-09
115
15.0
Jun-09
115
7.5
Jun-09
115
15.0
Sep-09
115
15.0
Sep-09
115
15.0
Oct-09
115
15.0
Oct-09
230
21.0
Nov-09
115
15.0
Nov-09
115
15.0
Nov-09
115
15.0
Nov-09
115
22.5
Abr-10
115
7.5
May-10
115
7.5
May-10
115
15.0
Jun-10
115
15.0
Jun-10
115
7.5
Jun-10
115
7.5
Jun-10
115
7.5
Jun-10
115
15.0
Ago-10
115
7.5
Ago-10
400 300/300 Ind./Cap.
Sep-10
400
75.0
Sep-10
400
100.0
May-12
115
22.5
May-12
115
15.0
May-12
115
15.0
May-12
115
15.0
May-12
115
7.5
Jun-12
115
15.0
Oct-12
115
15.0
Oct-12
230
18.0
Dic-13
115
22.5
May-14
115
15.0
May-14
115
7.5
May-14
115
15.0
Dic-15
115
15.0
May-17
115
7.5
Dic-18
1,361.5

4.4.2.2 Red de transmisin asociada al proyecto San Lorenzo Conversin TG/CC


La central San Lorenzo ubicada en la ciudad de Puebla cuenta con dos unidades de gas
de 133 MW cada una. En septiembre de 2009 se instalar una tercera de 123 MW a base de
vapor para completar un ciclo combinado de 389 MW. Su objetivo es atender principalmente
las necesidades de demanda de las zonas Puebla y Tlaxcala del rea Oriental, adems de
requerimientos del resto de la Divisin Centro Oriente.
Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para marzo de 2009
y consisten en la sustitucin de 12 alimentadores de 115 kV en la subestacin Puebla II por
capacidad interruptiva de 50 KA. La figura 4.2 muestra la red asociada.
Red de transmisin asociada al proyecto San Lorenzo Conversin TG/CC
A Laguna Verde

A Temascal II
A Ojo De Agua Pot.

A San Lorenzo Pot.

A Tecali

Puebla II
375

400

375
115

230
A Zocac
A Hylsa
A Tecali

A Norte

A Amozoc

A El Condeo

A Acatzingo

A Fuertes

A Oriente
A Puebla 2000
A Puebla I

Figura 4.2

4-13

4.4.2.3 Red de transmisin asociada al proyecto Humeros Fases A y B


La central geotermoelctrica Los Humeros cuenta con siete unidades de 5 MW cada una para
una capacidad instalada total de 35 MW. Est ubicada en la zona de distribucin Teziutln y su
red elctrica asociada en el nivel 115 kV. El proyecto Humeros fase B considera la instalacin
de siete unidades para un total de 23 MW que aprovecharn la energa residual de las siete
unidades de 5 MW. Se estima su entrada en operacin en noviembre de 2010.
La fase A consiste en la instalacin de una unidad de 28 MW con fecha de entrada en operacin
para marzo de 2011. Su objetivo es atender principalmente las necesidades de demanda de las
zonas Teziutln y el norte del estado de Puebla a travs de las subestaciones Libres, Altzayanca
y Huamantla en el mbito del rea Oriental.
Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para septiembre de
2010 y consisten en la construccin de la nueva subestacin Humeros III que considera cuatro
alimentadores en 115 kV y un transformador de 9.4 MVA de capacidad de relacin
115/13.8 kV.
Asimismo incluye la construccin de 8.3 km-c en lneas de 115 kV, una de 6.4 km-c de doble
circuito para entroncar la nueva subestacin a la lnea Humeros II-Libres y dos lneas ms de
0.5 km-c y 1.4 km-c para conectar la zona sur y la unidad nueve del campo geotermoelctrico
a la subestacin Humeros III, respectivamente. La figura 4.3 muestra la red asociada.
Red de transmisin asociada al proyecto Humeros Fases A y B
A Mazatepec
A Papantla

A Cuetzalan

A Poza Rica II
A El Encanto
A Tlapacoyan
Zacapoaxtla
Teziutlan II

Hueyapan

Jalacingo

Teziutlan

Altotonga
Humeros II

A Minas
3x5
C.G. Humeros

Unidad 9
1x28
A Libres
A Zocac

3x3.3
Humeros III
4x5
4x3.3

Figura 4.3

4-14

A El Castillo
A Jalapa I

4.4.2.4 Red de transmisin asociada a los proyectos de generacin elica La Venta III
Esta planta se ubicar aproximadamente a 30 km de la ciudad de Juchitn, en el estado de
Oaxaca y contar con una capacidad de 101 MW. El proyecto se construir en la modalidad de
Productor Independiente de Energa (PIE).
Sus obras asociadas tienen fecha de entrada en operacin para enero de 2010, y consisten de
una lnea de transmisin en 230 kV de un circuito de 10 km de longitud, entre las
subestaciones La Venta III y La Venta II. La figura 4.4 muestra la red asociada.
Red de transmisin asociada a los proyectos de generacin elica La Venta III
A Puebla II
A Tabasco

Ojo de Agua

A Peitas
Minatitln II
A Tecali

Temascal II

Coatzacoalcos

47%
55%

P.H. Temascal

Chinameca
Pot.
Juile

Cerro
de Oro

Malpaso

Xalapa de Daz
Manuel Moreno Torres
Matas Romero Pot.
Oaxaca Pot.

El Sabino

La Cinega

La Venta II
1 x 83 MW
Juchitn II

OP.INIC. 115 kV

OP.INIC. 115 kV

Ejutla
Conejos

Figura 4.4

4-15

Angostura
La Venta III
1x101 MW

Parques
Ecolgicos
de Mxico
80 MW

Eurus
250 MW

OP.INIC. 115 kV

Cintalapa

4.4.2.5 Red de transmisin asociada al proyecto de Temporada Abierta (TA) y a


proyectos elicos Oaxaca I, II, III y IV
Se tiene programada la entrada en operacin del proyecto de TA que incorporar
1,895 MW de capacidad de generacin en julio de 2011, de los
cuales 1,490 MW
provendran de centrales de autoabastecimiento y 405 MW de las plantas elicas
Oaxaca I, II, III y IV de productores independientes.
Este desarrollo de infraestructura consiste en la construccin de una lnea de transmisin de
doble circuito de 271.6 km-c en 400 kV de tres conductores por fase de 1113 ACSR, que
partiran de una nueva subestacin colectora llamada La Ventosa, en la zona del Istmo de
Tehuantepec, hacia la SE Juile.
La SE La Ventosa se integrar por transformadores de 400/115 kV y de 400/230 kV con una
capacidad total de 2,125 MVA, as como un dispositivo dinmico de control de voltaje (CEV) de
300 MVAr en 400 kV. Adicionalmente el proyecto considera el tendido del segundo circuito en
400 kV de aproximadamente 154.2 km entre las subestaciones Juile y Cerro de Oro y un
reactor de 75 MVAr en la SE Juile. En total se construirn 425.8 km-c de lneas de transmisin
en este nivel de tensin. Asimismo se requerirn seis bahas de alimentadores en 400 kV.
Debido a que en la fecha de licitacin del proyecto de Temporada Abierta no se dispona de la
definicin de los predios para la construccin de los proyectos Oaxaca I, II, III y IV, se estima
la necesidad de construir infraestructura elctrica desde el sitio colector de los 405 MW hasta la
subestacin La Ventosa.
De manera preliminar se han identificado predios en el municipio de Santo Domingo. En caso
de que se confirmaran esos sitios, el desarrollo de la infraestructura consistira en la
construccin de una lnea de transmisin de doble circuito de 36 km-c en 230 kV de un
conductor por fase de 1113 ACSR; un circuito partira desde la granja elica Oaxaca I y el otro
desde la subestacin colectora del proyecto Oaxaca II, III y IV hacia la SE La Ventosa. En la
figura 4.5 se muestra la red de transmisin asociada al proyecto de TA.

4-16

Red de transmisin asociada al proyecto de Temporada Abierta

A Puebla II
Ojo de Agua

A Tabasco
A Peitas
Minatitln II Coatzacoalcos

A Tecali

Temascal II

47%
55%

P.H. Temascal

Chinameca
Pot.
Juile

Cerro
de Oro

Xalapa de Daz

Malpaso
Manuel Moreno Torres
Matas Romero Pot.

3C/F
Oaxaca Pot.
La Cinega

La Ventosa

La Venta II
1x83 MW

Juchitn II
OP.INIC. 115 kV

La Venta III
1x101 MW

OP.INIC. 115 kV

Parques
Ecolgicos
de Mxico
80 MW

Ejutla
Conejos

SE La Ventosa
2125 MVA de transf.
1250 MVA
400/230 kV
875 MVA
400/115 kV
1 CEV +/- 300 MVAr

Figura 4.5

4-17

El Sabino
Oaxaca II,III y IV
3x 101 MW
Oaxaca I
1 x 101 MW

Eurus
250 MW

OP.INIC. 115 kV

Cintalapa

Angostura

4.4.3

rea Occidental

Se encuentra ubicada en la parte centro y occidente del pas y abarca nueve estados:
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nayarit, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas. As mismo est compuesta por tres regiones: Occidente, Centro Occidente y Bajo.
En 2008 se present una demanda mxima de 8,069 MW. Este valor constituye
aproximadamente 20% de la demanda del SIN. A nivel regin, el Bajo representa el 54% de
esta demanda y las regiones Occidente y Centro Occidente 23% cada una. La tasa de
crecimiento del rea en los ltimos cinco aos ha sido de 5.7% y se estima un incremento
anual de 4.01% en los prximos 10 aos, llegando a 11,462 MW en 2018.
Dentro de la regin Occidente la ciudad de Guadalajara present una demanda mxima de
1,496 MW en 2008. En la regin Centro Occidente est interconectada la empresa acerera
SERSIINSA, con una demanda de 800 MW en el nivel de 230 kV. Finalmente en la regin Bajo
se encuentran varias zonas con densidades altas de carga de tipo industrial, residencial y riego
agrcola.
El comportamiento de la demanda a nivel rea es muy similar durante las horas del da y el
factor de carga anual es de 79%, lo que implica amplias necesidades de suministro la mayor
parte del tiempo. Sin embargo, los grandes centros de generacin base que suministran
energa elctrica se encuentran alejados de los centros de carga. Por ejemplo, Guadalajara se
abastece principalmente de la CT Manzanillo localizada a 200 km de distancia
aproximadamente.
La capacidad de generacin a diciembre de 2007 es de 9,414 MW de los cuales 27% del total
proviene de centrales hidrulicas. A su vez, la carboelctrica Plutarco Elas Calles (2,100 MW)
representa 22% de la capacidad instalada, sin embargo, prcticamente el total de la generacin
de esta central est destinada al suministro de la demanda del rea Central.
Por otra parte, aunque se cuenta con centrales hidroelctricas en el rea, su despacho no
necesariamente obedece a la demanda mxima del rea sino en su mayor parte se destina a
satisfacer el periodo de demanda pico del SIN. Para cumplir con el suministro al rea se
requiere la mayor parte del tiempo importar energa de otras.
Por lo anterior, para cubrir el dficit de generacin local y contar con la confiabilidad y
seguridad necesarias, el rea cuenta con enlaces de transmisin en 400 y 230 kV con las de
control vecinas. Con la Noroeste se tienen dos lneas en 400 kV, con la Noreste seis en el
mismo nivel de tensin, con la Norte una en 230 kV, con la Central cinco en 400 kV y tres en
230 kV, y finalmente una lnea en 230 kV con la Oriental.
Para atender el crecimiento natural de la demanda del rea, en el mediano plazo ser necesario
contar con los siguientes proyectos de transmisin, transformacin, compensacin y generacin.
4.4.3.1 Obras principales
La subestacin Caada banco 3, con capacidad de 500 MVA y relacin de tensin 400/115 kV,
satisfar el crecimiento del mercado elctrico en la parte norte de la zona Aguascalientes y
compartir reserva de transformacin con la SE Aguascalientes Oriente. Entrar en operacin
en abril de 2010.

4-18

La transformacin Guadalajara Industrial bancos 1 y 2 permitir atender el crecimiento de


demanda al sureste de la zona metropolitana de Guadalajara. Evitar la saturacin de la
transformacin 230/69 kV de la SE Guadalajara II, con la entrada en operacin de dos bancos
de transformacin, uno con capacidad de 300 MVA y relacin de tensin 230/69 kV y otro con
capacidad de 60 MVA con relacin de tensin 230/23 kV. Su operacin se prev para junio de 2010.
La transformacin Tapeixtles potencia banco 3, con capacidad de 134 MVA y relacin de
tensin de 400/115 kV y Valle de Tecomn banco 1 con capacidad de 100 MVA y relacin de
tensin de 230/115 kV, permitir reducir la sobrecarga de los bancos de 230/115 kV de la
SE Colomo y atender la demanda de la zona Manzanillo. Su entrada en operacin se prev
para septiembre de 2010.
Para abril de 2011 se tiene programada la repotenciacin de las lneas de 230 kV entre las
subestaciones Tesistn, Zapopan y Nios Hroes, para garantizar el suministro de la demanda del
centro de la ciudad de Guadalajara con calidad y confiabilidad. Esta repotenciacin consiste en
sustituir el calibre actual de 900 ACSR por un calibre 795 ACSS/TW (Drake) de alta temperatura.
El proyecto Tesistn banco 5 satisfar el crecimiento de demanda al norte de la zona
metropolitana de Guadalajara, con la entrada en operacin para mayo de 2011 de un banco de
transformacin con capacidad de 500 MVA y relacin de tensin 400/69 kV con el fin de evitar
la saturacin de la transformacin 400/230 kV y 230/69 kV de esta subestacin.
La transformacin Nuevo Vallarta banco 1 con capacidad de transformacin de 225 MVA y
relacin de tensin 230/115 kV atender los crecimientos de demanda de la zona Vallarta. Evitar
la saturacin de la actual SE Vallarta potencia. La entrada en operacin se producir en abril de
2012.
El banco de transformacin con capacidad de 500 MVA y relacin de tensin de 400/115 kV,
Tepic II banco 2, evitar la saturacin de la transformacin 230/115 kV de esta subestacin y
permitir atender el crecimiento del mercado elctrico en la zona Tepic. Su entrada en
operacin se prev para mayo de 2012.
El proyecto de transformacin Quertaro I banco 1 sustitucin, con capacidad de 225 MVA y
relacin de tensin de 230/115 kV satisfar el crecimiento del mercado elctrico en la zona Quertaro
para junio de 2012, al evitar la saturacin del banco de 100 MVA de esta subestacin.
El proyecto Nios Hroes banco 3 en SF6 permitir atender el crecimiento de demanda en el
centro de la zona metropolitana de Guadalajara, con la entrada en operacin en julio de 2012
de un banco de transformacin con capacidad de 100 MVA y relacin de tensin 230/69 kV.
Tambin compartir reserva de transformacin con la SE Zapopan.
Para febrero de 2013 el proyecto San Luis de la Paz II banco 2 satisfar el crecimiento de
demanda en la zona San Luis de la Paz, con la entrada en operacin de un banco de
transformacin con capacidad de 225 MVA y relacin de tensin 230/115 kV. Para esta misma
fecha se tiene programada la repotenciacin a 2 conductores por fase calibre 1113 ACSR de
las lneas de 230 kV entre las subestaciones Las Delicias y San Luis de la Paz.
En la zona Vallarta se registra para mayo de 2013 la instalacin de un compensador esttico de
VARs en la SE Vallarta potencia en el nivel de 230 kV, con una capacidad de 50 MVAr
inductivos y 150 MVAr capacitivos. Ello mejorar la confiabilidad al incrementar la capacidad de
transmisin de los enlaces de 230 kV que unen las zonas de Tepic con Vallarta.
En el cuadro 4.4 se muestran los principales refuerzos de transmisin, transformacin y
compensacin programados para el rea Occidental durante el periodo 2009-2018.
4-19

Principales obras programadas


2009 2018
Lnea de Transmisin
Lzaro Crdenas Potencia-Ixtapa Potencia 1
Tapeixtles Potencia-Tecomn 1
Nios Hroes-Tesistn
Tesistn-Zapopan
Siderrgica-Guadalajara II
Nuevo Vallarta Entronque Tepic II-Vallarta Potencia
San Luis de la Paz II-Las Delicias
Carapan I Zamora Potencia
Cajititln Entronque Atequiza-Salamanca II
Ixtlahuacn-Zapotlanejo
Zapotlanejo Entronque Atequiza-Aguascalientes Potencia
Tapeixtles Potencia-Tecomn 2
Cajititln-Atequiza
Cajititln-Salamanca II 1
Apatzingn Potencia-Apatzingn
El Potos-San Luis II
Tarimbaro entronque Carapan-Morelia
La Paloma-Salamanca II 1
Manzanillo III-Cajititln 1
Manzanillo III-Cajititln 2
La Paloma-Salamanca II 2
Total
1 Tendido del primer circuito

circuitos

400
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
230
400
400
230
230
230
400
400
400
400

2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

Longitud Fecha de
km-c entrada
74.8
46.6
9.4
47.2
12.0
20.0
10.0
32.7
10.0
21.0
38.0
46.6
10.0
220.0
14.0
18.0
32.0
310.0
207.0
197.0
310.0
1,686.3

Nov-09
Sep-10
Mar-11
Mar-11
Dic-11
Abr-12
Feb-13
Ago-14
Oct-14
Oct-14
Oct-14
May-15
Oct-15
Oct-15
Oct-15
Feb-16
Sep-16
Oct-16
Oct-16
Oct-17
Ene-18

2 Tendido del segundo circuito

Subestacin

Cantidad

Lzaro Crdenas Potencia Banco 4


Caada Banco 3
Guadalajara Industrial Banco 1
Guadalajara Industrial Banco 2
Tapeixtles Potencia Banco 3
Valle de Tecomn Banco 1
Tesistn Banco 5
Nuevo Vallarta Banco 1
Tepic II Banco 1 Sustitucin
Quertaro I Banco 1 Sustitucin
P.H. Zimapn Banco 2
Nios Hroes Banco 3 (SF6)
San Luis de la Paz II Banco 2
Guadalajara Industrial Banco 3
Atequiza Banco 5
Carapan II Banco 3
Valle de Tecomn Banco 2
Guadalajara Oriente Banco 3
Pedro Moreno Banco 1
Apatzingn Potencia Banco 1
Salamanca II Banco 2 Sustitucin
Moctezuma Potencia Banco 1
Potrerillos Banco 4
Soyatal Banco 1
Tarimbaro Banco 1
Tesistn Banco 6
Len II Bancos 1 y 2 Sustitucin
Total
AT: Autotransformador

Nm. de

Tensin
kV

3
4
4
1
4
4
4
4
4
4
3
1
4
1
4
4
3
1
4
4
4
4
4
4
4
1
7

T:Transformador

4-20

Equipo
AT
T
T
T
T
AT
T
AT
T
AT
AT
T
AT
T
T
T
AT
T
AT
AT
T
AT
T
AT
AT
T
AT

Capacidad
MVA
375
500
300
60
134
133
500
300
500
300
100
100
300
60
500
500
100
60
133
500
500
133
500
300
133
60
525
7,607

Relacin de
transformacin
400 /230
400 /115
230 /69
230 /23
400 /115
230 /115
400 /69
230 /115
400 /115
230 /115
230 /115
230 /69
230 /115
230 /23
400 /69
400 /115
230 /115
230 /23
230 /115
400 /230
400 /115
230 /115
400 /115
230 /115
230 /115
230 /23
230 /115

Fecha de
entrada
Nov-09
Abr-10
Jun-10
Jun-10
Sep-10
Sep-10
May-11
Abr-12
May-12
Jun-12
Jun-12
Jul-12
Feb-13
Sep-13
May-14
Jun-14
May-15
Jun-15
Ago-15
Oct-15
Nov-15
Feb-16
Abr-16
May-16
Sep-16
Ago-17
Ago-18

Compensacin

Equipo

Acmbaro MVAr
La Virgen MVAr
Boquilla MVAr
Abasolo I MVAr
Silao II MVAr
San Juan del Ro Oriente MVAr
Cocula MVAr
Nuevo Vallarta MVAr
Zacatecas II MVAr
Fresnillo Norte MVAr
Ptzcuaro Norte MVAr
Nuevo Vallarta MVAr
Buenavista MVAr
Lagos MVAr
Sayula MVAr
Loreto MVAr
Cajititln MVAr
Jurica MVAr
Flamingos MVAr
Manzanillo III MVAr
Salamanca II MVAr
Manzanillo III MVAr
Acatln MVAr
El Sauz MVAr
Guanajuato Sur MVAr
Total

Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Compensador Esttico de VAR
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Reactor
Capacitor
Capacitor
Reactor
Capacitor
Reactor
Reactor
Capacitor
Capacitor

Ind. Inductivo

Cap. Capacitivo

Cuadro 4.4

4-21

Tensin
kV
115
115
115
115
115
115
115
230
115
115
115
115
115
115
115
115
400
115
115
400
115
400
400
115
115

Capacidad
MVAr
22.5
15.0
15.0
30.0
30.0
30.0
7.5
50/150 Ind/Cap
30.0
15.0
30.0
15.0
7.5
15.0
7.5
15.0
100.0
7.5
15.0
100.0
30.0
75.0
50.0
30.0
15.0
907.5

Fecha de
entrada
Nov-09
Nov-09
Jun-11
Feb-12
Feb-12
Jun-12
Jul-12
May-13
May-13
May-13
Sep-13
Abr-14
Abr-14
Ago-14
Dic-14
Sep-15
Oct-15
Abr-16
May-16
Oct-16
Ene-17
Oct-17
Oct-17
Jun-18
Sep-18

4.4.3.2 Red asociada a carboelctrica del Pacfico


Esta central entrar en operacin en febrero de 2010 con una capacidad de 678 MW. Su
objetivo es atender principalmente las necesidades de demanda de la zona Acapulco del rea
Oriental, adems de requerimientos parciales de las Central y Occidental.
Las obras asociadas tienen fecha de entrada en operacin para noviembre de 2009 y consisten
en una lnea de transmisin en 400 kV de doble circuito de 74.8 km de longitud del primer
circuito, operada inicialmente en 230 kV entre las subestaciones Lzaro Crdenas potencia e
Ixtapa potencia. Tambin incluye el tendido del segundo circuito de la lnea Ixtapa
potencia-Pie de la Cuesta potencia en 400 kV con 207.7 km de longitud. La operacin inicial de
esta lnea ser en 230 kV.
As mismo considera la sustitucin de la compensacin serie de 400 kV instalada en la
SE Donato Guerra para las lneas de transmisin a Pitirera y Lzaro Crdenas potencia con un
total de 969.4 MVAr y la construccin de cuatro alimentadores de 230 kV. En la subestacin
Lzaro Crdenas potencia se instalarn con 375 MVA de transformacin 400/230 kV y se
sustituirn 15 interruptores en 230 kV. La figura 4.6 muestra la red asociada.
Red asociada a carboelctrica del Pacfico

Figura 4.6

4-22

4.4.3.3 Red asociada a la central hidroelctrica La Yesca


La primera unidad de esta planta entrar en operacin en enero de 2012 y la segunda en abril
de ese ao, con una capacidad de 375 MW cada una. Tiene como objetivo atender las
necesidades del rea Occidental y de la demanda mxima del SIN.
Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para julio de 2011, y
consisten en una lnea de transmisin en 400 kV de doble circuito de 107.7 km entre las
subestaciones La Yesca e Ixtlahuacn y una lnea de 1.2 km en doble circuito para entroncar la
lnea Tesistn-Aguascalientes potencia de 400 kV. Incluye la construccin de la subestacin
Ixtlahuacn con cuatro alimentadores en 400 kV y en la subestacin de La Yesca un banco de
reactores de 116.6 MVAr para las lneas de transmisin. La figura 4.7 muestra la red asociada.
Red asociada a la planta hidroelctrica La Yesca

Figura 4.7

4-23

4.4.3.4 Red asociada a la repotenciacin de Manzanillo I, unidades 1 y 2


La repotenciacin de la primera unidad entrar en operacin en septiembre de 2011 y la
segunda en septiembre de 2012. A cada turbina de vapor se le acoplarn, en funcin de su
tecnologa, dos o tres unidades turbogs para adicionar 460 MW de capacidad. Las dos
unidades operarn como ciclo combinado completo en septiembre de 2012. La generacin de
tal central se utilizar para atender las necesidades de demanda del rea Occidental.
Dada la infraestructura elctrica existente donde se interconectar esta planta no se
requiere de red de transmisin asociada. Sin embargo derivado de los espacios disponibles
en la actual subestacin Manzanillo I, para abril de 2011 se considera dentro del alcance de
la central la construccin de la nueva subestacin Manzanillo III en SF6 con ocho
alimentadores de 400 kV, de los cuales seis son para las unidades turbogs y dos para
lneas futuras. Incluye el amarre de barras con la SE Manzanillo I. La figura 4.8 muestra el
arreglo general de la subestacin Manzanillo III.
Arreglo general de subestaciones para la repotenciacin de Manzanillo I, unidades 1 y 2
A Mazamitla
A Atequiza
A Acatln

Rep. U1
460 MW
Sep 2011
A LTs
futuras

TG1

TG2

Rep. U2
460 MW
Sep 2012
TG3

TG4

TG5

400kV

TG6

Manzanillo III (SF6)


Abril 2011

400kV
Amarre de
barras

Manzanillo I

Tapeixtles
Potencia

Manzanillo II (SF6)

400kV

400kV
V1

V2

2x300 MW

U3

U4

2x300 MW

230kV

U1

Arranque
us 3-4

U2

2x350 MW

Figura 4.8

4-24

Arranque
us 1-2

4.4.3.5 Red asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma (Jiliapan)


En la zona San Juan del Ro del rea Occidental, para abril de 2013 se instalar la planta
Jiliapan con una capacidad de 80 MW y se interconectar entre las subestaciones Zimapn y
Boquilla, en el nivel de 115 kV. El sitio denominado Jiliapan se ubica al noreste aguas abajo de
la actual planta hidroelctrica Fernando Hiriart Balderrama (Zimapn) sobre la cuenca del ro
Moctezuma, entre los lmites de los estados de Hidalgo y Quertaro.
Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para octubre de
2012, y consisten en la construccin de la subestacin Jiliapan con tres alimentadores de
115 kV y la construccin de 64 km-c de 115 kV, desde la subestacin Jiliapan para entroncar
con la actual lnea de subtransmisin Zimapn-Boquilla. La figura 4.9 muestra la red asociada.
Red asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma (Jiliapan)

Figura 4.9

4-25

4.4.3.6 Red asociada a la central Occidental (Salamanca) Fase I


Esta planta entrar en operacin en abril de 2013, con una capacidad de 314 MW. Tiene como
objetivo garantizar en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a la regin Bajo del
rea de Control Occidental.
Dada la infraestructura elctrica existente donde se interconectar esta central no se requiere
de red de transmisin asociada. Sin embargo derivado de los problemas de contaminacin y
corrosin, as como de las capacidades interruptivas limitadas de los equipos existentes en
400, 230 y 115 kV es necesario modernizar la subestacin actual Salamanca PV para octubre
de 2012. La central deber de interconectarse en el nivel de 230 kV. La figura 4.10 muestra el
punto de interconexin.
Red asociada a la central Occidental (Salamanca) Fase I

Figura 4.10

4-26

4.4.3.7 Red asociada a la central Guadalajara I


Esta planta entrar en operacin en abril de 2015, con una capacidad de 453 MW. Tiene como
objetivo garantizar en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a la zona
metropolitana de Guadalajara.
Las obras asociadas a este proyecto entrarn en operacin en octubre de 2014, y consisten en
la construccin de 75 km-c de lneas de transmisin de 400 kV, de los cuales 10 km-c son para
la LT Cajititln entronque Atequiza-Salamanca II, 6 km-c para entroncar en la subestacin
Cajititln la LT Manzanillo-Atequiza, 38 km-c para entroncar en la subestacin Zapotlanejo la
LT Atequiza-Aguascalientes potencia y 21 km-c para la LT Zapotlanejo-Ixtlahuacn. Finalmente
considera la construccin de la nueva subestacin denominada Cajititln con 8 alimentadores
de 400 kV. La figura 4.11 muestra la red asociada.
Red asociada a la central Guadalajara I

Figura 4.11

4-27

4.4.3.8 Red asociada a la central hidroelctrica Villita Ampliacin


Su ampliacin comenzar a operar en abril de 2015 con una capacidad de 150 MW. Tiene
como objetivo atender parcialmente en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a las
reas de control Occidental y Oriental.
Las obras asociadas a este proyecto iniciarn su operacin en octubre de 2014, y consisten en
4.0 km-c para la LT Villita entronque Lzaro Crdenas potencia-Pitirera de 230 kV.
Adicionalmente considera la construccin de cuatro alimentadores en la subestacin La
Villita en el nivel de 230 kV, de los cuales dos son para la interconexin de las unidades y
dos para lneas. La figura 4.12 muestra la red asociada.
Red asociada a la central hidroelctrica Villita Ampliacin

Figura 4.12

4-28

4.4.4

rea Noroeste

El rea de Control Noroeste (ACNO) se conforma por los estados de Sonora y Sinaloa. En el
primero se integran elctricamente las zonas Nogales, Santa Ana-Caborca, Cananea-Nacozari,
Hermosillo, Agrcola Hermosillo, Guaymas, Obregn y Navojoa. En Sinaloa se encuentran las
zonas Los Mochis, Guasave, Culiacn y Mazatln.
El sistema elctrico del ACNO se caracteriza por su estructura longitudinal, con un total de
1,200 km entre sus extremos y enlaces entre zonas en niveles de 115 kV. Actualmente, la red
troncal del rea opera en 230 kV, con un corredor aislado en 400 kV desde Mazatln hasta
Guaymas y un enlace tambin aislado en 400 kV entre Nacozari-Nuevo Casas Grandes, en la
parte norte. stos estn preparados para cambiar su voltaje de operacin en funcin de los
nuevos proyectos de generacin, el crecimiento local de la demanda, las condiciones de
operacin y los proyectos de interconexin con las reas vecinas.
La capacidad de generacin instalada actualmente es de 3,828 MW, compuesta por unidades
termoelctricas convencionales (53%), centrales hidroelctricas (25%), ciclos combinados
(20%) y unidades turbogs (2%). Del total anterior, 55% se localiza en el estado de Sonora,
donde se ubica la mayor parte de la generacin base, principalmente ciclos combinados en
Hermosillo y Nogales, adems de unidades trmicas en Puerto Libertad y Guaymas. El 45% se
sita en Sinaloa, donde predominan las centrales hidroelctricas, adems de las
termoelctricas de Topolobampo y Mazatln.
Por las caractersticas de la generacin instalada en el ACNO y la distribucin espacial de la
carga, durante el verano se presentan altos flujos de potencia en la red de transmisin troncal,
debido a que la temperatura en algunas regiones llega a superar los 40 C, con un aumento
importante en el consumo de energa debido a la utilizacin de sistemas de aire acondicionado.
En verano el rea Noroeste se comporta como importadora de energa. En invierno, por el
contrario, debido a que la demanda disminuye cerca de 60% con relacin a la mxima de
verano, se presentan excedentes de generacin, por lo que se tiene la posibilidad de exportar.
En condiciones de demanda mxima, cerca de 80% de la importacin proviene del rea
Occidental a travs del enlace Mazatln II-Tepic II, en 400 kV y del rea Norte, por los de
Mazatln II con Jernimo Ortiz y Durango II, en 400 kV y 230 kV respectivamente.
Con el crecimiento esperado en la demanda del rea y considerando la infraestructura elctrica
actual, se prev que en el corto plazo se presenten flujos de potencia altos entre las zonas
Mazatln-Culiacn-Los Mochis, con la consecuente afectacin en el perfil de voltaje de las zonas
Culiacn, Guasave y Los Mochis. Asimismo, se estima que existir saturacin en bancos de
transformacin de 230/115 kV, especialmente en las zonas Mazatln, Navojoa, Obregn,
Guaymas y Hermosillo.
Un caso particular en el ACNO es la evolucin del mercado en Puerto Peasco, ubicado en la
porcin noroeste del estado de Sonora. Durante los ltimos aos, el desarrollo turstico en esta
regin ha consolidado una infraestructura importante, con expectativas slidas y de alto
impacto en la estructura socioeconmica del municipio.
Por otra parte, destaca la importancia de los nuevos proyectos de generacin, como la central
de ciclo combinado Agua Prieta II, la cual disminuir la transmisin de potencia desde el rea
Occidental e incrementar el intercambio de energa entre las reas Noroeste y Norte para
diversos puntos de operacin, aprovechando la diversidad de la demanda entre ambas.

4-29

Asimismo, se tiene programado un ciclo combinado en El Fresnal, donde se ubica actualmente


la central generadora Naco-Nogales. Estas adiciones de generacin permitirn mejorar el
balance carga-generacin del rea, reduciendo sus necesidades de importacin, las prdidas
elctricas, y mejorando el perfil de voltaje.
Finalmente, cabe resaltar la interconexin de Baja California con el resto del SIN, a travs del
rea Noroeste, la cual proporcionar un beneficio global debido al aprovechamiento integral de
los recursos de generacin del pas, aumentar la confiabilidad y la seguridad operativa de
ambos sistemas, y permitir reducir los costos de inversin y operacin.
4.4.4.1 Obras principales
Con el objetivo de satisfacer la demanda futura de electricidad, se han programado para el
mediano plazo una serie de proyectos de transmisin y transformacin, buscando mantener un
nivel adecuado de confiabilidad en el rea.
Uno de los proyectos de mayor relevancia es el cambio de tensin de 230 kV a 400 kV de la
lnea de transmisin Mazatln II-La Higuera, programado para abril de 2009. Requiere la
instalacin de 875 MVA de transformacin en la SE La Higuera, incluyendo fase de reserva, con
relacin de tensin 400/230 kV. Estas obras aumentarn el lmite de transmisin entre las
zonas Mazatln y Culiacn, evitando congestiones de red.
En agosto de 2009 entrar en operacin la SE Bacum, en la zona Obregn, con un banco de
300 MVA de capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de transformacin 230/115 kV.
Con este proyecto se evitar la saturacin de los bancos de Ciudad Obregn III en condiciones
de demanda mxima.
Para abril de 2010 se instalar en la SE Mazatln II un banco de transformacin de 500 MVA de
capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de tensin 400/115 kV. Este proyecto
permitir atender el incremento de demanda en el sur del estado de Sinaloa y disminuir la
carga de los bancos 230/115 kV de la zona Mazatln.
Para atender el crecimiento de la demanda del desarrollo turstico de Puerto Peasco, se ha
programado para junio de 2010 el tendido del segundo circuito de 110 km de longitud, entre
las subestaciones Seis de Abril-Puerto Peasco, aislado en 230 kV y operado inicialmente en
115 kV.
En junio de 2011 se considera la ampliacin de la SE Hermosillo IV, en la zona Hermosillo, con
un banco de transformacin de 225 MVA de capacidad, 230/115 kV. El proyecto permitir
atender el incremento de la demanda en la zona, incluyendo los nuevos desarrollos acucolas
en la costa de Hermosillo.
Para junio de 2011 se instalar en la SE El Mayo de la zona Navojoa un banco de 300 MVA de
capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de transformacin 230/115 kV. El
proyecto permitir atender el incremento en la demanda y evitar la saturacin de los bancos de
100 MVA de la subestacin Pueblo Nuevo.
Otra obra de gran importancia es el cambio de tensin de 230 kV a 400 kV del enlace CuliacnLos Mochis, programado para entrar en operacin en junio de 2011. Para ello se requiere la
instalacin de 500 MVA de transformacin, con relacin de tensin 400/230 kV, en la
subestacin Choacahui, ubicada al norte de la ciudad de Los Mochis, adems del tendido del
segundo circuito de 117 km de longitud entre las subestaciones Choacahui y Guamchil II. El
proyecto permitir transmitir la energa proveniente del rea Occidental y soportar los altos
4-30

flujos de potencia en la red de transmisin, provocados por el retraso en la puesta en servicio


de la central generadora Agua Prieta II.
En julio de 2011 entrar en operacin la SE Guaymas Cereso con un banco de 133 MVA de
capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de transformacin 230/115 kV. Este
proyecto permitir disminuir el flujo de potencia por el banco de 100 MVA, 230/115 kV, ubicado
en la SE Planta Guaymas II.
Como parte del crecimiento de la red troncal del rea, se prev para octubre de 2011 la
construccin del primer circuito entre las subestaciones Nacozari-Hermosillo V, con una
longitud de 201 km, aislado en 400 kV y operado inicialmente en 230 kV. El proyecto permitir
aprovechar los intercambios internos y externos de generacin de los estados de Sonora y
Sinaloa con el resto del SIN. Adems, proporcionar una trayectoria para la potencia generada
por la central Agua Prieta II, e incrementar la capacidad de transmisin entre las regiones
Nacozari-Hermosillo.
En abril de 2013 entrar en operacin el enlace de interconexin del rea Baja California con el
SIN. De acuerdo con las caractersticas de los sistemas por interconectar, el enlace ser
asncrono, con una capacidad de 300 MW, como primera etapa. Para lograrlo se requiere la
construccin de un doble circuito de 390 km de longitud, actualmente se definen los controles
necesarios para el soporte de voltaje y mejoramiento de la estabilidad angular.
Para 2016 se ha programado la entrada de generacin adicional en el sitio El Fresnal, para
cubrir el incremento esperado en la demanda del rea. Su red de transmisin asociada
considera, de manera preliminar, el cambio de tensin de operacin de las lneas de
transmisin Las Amricas-Nacozari y Nacozari-Hermosillo V, adems de la construccin de las
subestaciones Las Mesetas, en la zona Cananea-Nacozari y Seri, en Hermosillo.
Finalmente, en el mediano plazo se planean refuerzos de transmisin y transformacin para
resolver problemas locales en las zonas Nogales, Caborca, y aumentar la capacidad de
transmisin del enlace Los Mochis-Obregn.
En el cuadro 4.5 se muestran las principales obras de transmisin, transformacin y
compensacin programadas para el rea Noroeste durante 2009-2018.

4-31

Principales obras programadas


2009 2018
Tensin
kV
230 3/
400
400 4/
230
230
400 4/
230
230
230
400
230
230
400 4/
400
400
400
230
400

Lnea de Transmisin
Seis de Abril-PI Puerto Peasco
Choacahui-PI Guamchil II
Las Amricas-PI El Fresnal
El Fresnal-Cananea
Las Amricas-El Fresnal
Nacozari-Hermosillo V
Cucaph-Pinacate
Seis de Abril-Pinacate
Santa Ana-Nogales Aeropuerto
PI Hermosillo V-Seri
Hermosillo IV-Hermosillo V
Santa Ana-Loma
Bacum-Guaymas Cereso
Bacum-Obregn IV
Choacahui-Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo-Obregn IV
Bacum-Obregn IV
Seri-PI Nacozari
Total
1/ Tendido del segundo circuito

2/ Tendido del primer circuito

Subestacin

3/ Operacin inicial 115 kV

Cantidad

La Higuera Bancos 2 y 3
Bacum Banco 1
Mazatln II Banco 8
Choacahui Banco 1
El Mayo Banco 1
Hermosillo IV Banco 4
Guaymas Cereso Banco 1
Peasco Potencia Banco 1
El Fresnal Banco 1
Las Mesetas Bancos 1 y 2
Seri Banco 1
El Fresnal Banco 2
Bacum Bancos 3 y 4
Total
AT: Autotransformador

7
4
4
4
4
3
4
4
4
7
4
4
7

Equipo
AT
AT
T
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT

Nm. de Longitud Fecha de


circuitos
km-c
entrada
2 1/
109.7
Jun-10
117.0
Jun-11
2 1/
2
16.8
Oct-11
2
150.8
Oct-11
2
17.4
Oct-11
2 2/
201.0
Oct-11
2
390.0
Abr-13
2
390.0
Abr-13
2 1/
100.0
Jun-13
2 2/
30.0
Oct-15
2 1/
33.0
Oct-15
2 2/
150.0
Abr-16
2 1/
95.0
Jun-17
2 1/
30.0
Jun-17
2 1/
141.0
Jun-17
2
140.0
Jun-17
2
60.0
Jun-17
2 1/
231.0
Jun-18
2,402.7

4/ Operacin inicial 230 kV

Capacidad
MVA

Relacin de
transformacin

Fecha de
entrada

875
300
500
500
300
225
133
300
500
875
500
133
875
6,016

400/230
230/115
400/115
400/230
230/115
230/115
230/115
230/115
400/230
400/230
400/230
230/115
400/230

Abr-09
Ago-09
Abr-10
Jun-11
Jun-11
Jun-11
Jul-11
Abr-13
Oct-15
Oct-15
Oct-15
Jun-17
Jun-17

T: Transformador

Compensacin

Equipo

La Higuera MVAr
Choacahui MVAr
Hermosillo V MVAr
Pinacate MVAr
Las Mesetas MVAr
Seri MVAr
Bacum MVAr
Seri MVAr
Compensacin 30.0 MVAr
Compensacin 22.5 MVAr
Compensacin 15.0 MVAr
Total

Reactor
Reactor
Reactor
Reactor
Reactor
Reactor
Reactor
Reactor
Capacitor
Capacitor
Capacitor

Tensin
kV
400
400
230
230
230
400
400
400
115
115
115

Cuadro 4.5

4-32

Capacidad
MVAr
175.0
175.0
28.0
98.0
49.0
100.0
175.0
75.0
180.0
135.0
60.0
1,250.0

Fecha de
entrada
Abr-09
Jun-11
Oct-11
Abr-13
Oct-15
Oct-15
Jun-17
Jun-18
2009-2018
2009-2018
2009-2018

4.4.4.2 Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Agua Prieta II


Esta planta est programada para entrar en operacin en abril de 2012, con una capacidad de
477 MW. Se ubicar en el sitio denominado Las Amricas, aproximadamente a 8 km al norte de
la actual central generadora Naco-Nogales, en el municipio de Agua Prieta, Sonora.
Elctricamente pertenecer a la zona Cananea-Nacozari y se interconectar a la red de
transmisin del ACNO.
Por su ubicacin, permitir el intercambio de potencia en ambos sentidos entre las reas
Noroeste y Norte en diferentes puntos de operacin, e incrementar la confiabilidad en el
suministro y la flexibilidad en la operacin del SIN.
Agua Prieta II inyectar su potencia generada en el nivel de tensin de 230 kV. Su red de
transmisin asociada considera la construccin de 185 km-c de lneas de transmisin operadas
en 230 kV, de los cuales 16.8 km-c estarn aislados en 400 kV, adems de 13 alimentadores
en 230 kV.
Las principales obras asociadas a esta red son: una lnea de transmisin de doble circuito de
8.7 km, en 230 kV, entre las subestaciones Las Amricas-El Fresnal; un doble circuito en
400 kV, operado inicialmente en 230 kV, de 8.4 km de longitud entre Las Amricas-El Fresnal y
una lnea de transmisin de doble circuito en 230 kV, de 75.4 km de longitud entre las
subestaciones El Fresnal-Cananea. La figura 4.13 muestra el detalle de esta red.
Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Agua Prieta II
Las Amricas
CC Agua Prieta II
477 MW
La Cholla
Nogales
Norte
kV

8.4 KM -2X1113 ACSR


El Fresnal
CC Naco Nogales
1X258 MW

75.4 KM -1113 ACSR

kV

Industrial
Caborca

Op
. In
ic .

15
.1

Cananea

- 50 MVAr

Op. Inic. 230 kV

Nacozari

PV Puerto Libertad
4X158 MW

Santa Ana

36 MVAr

p.

ic
In

1
.1

kV

Hermosillo Aeropuerto
CC Fenosa
1X258 MW
Loma

21 MVAr
Hermosillo IV

Esperanza I

Hermosillo III

Hermosillo V
1X227 MW

Guaymas Cereso
Op.

CT Guaymas II
2X84 MW,2X158 MW

kV
230
Inic.

A Obregn

Figura 4.13

4-33

Op

c.
ni
.I

0
23

kV

A Nuevo Casas
Grandes II

21 MVAr C/U

CH Novillo
3X45 MW

(rea Norte)

ic
In

Nogales
Aeropuerto

23
0k
V

.I
ni
c.
Op

.
Op

Seis de Abril

8.7 KM -1113 ACSR

11
5

Puerto Peasco

4.4.5

rea Norte

Comprende los estados de Chihuahua, Durango y parte de Coahuila. Est conformada por cinco
subreas interconectadas por una red troncal en 230 kV y 400 kV; se enlaza con las reas
Noroeste, Noreste y Occidental.
La capacidad efectiva de generacin a diciembre 2007 del rea suma 3,223 MW. La demanda
mxima de 2008 fue de 3,328 MW. El rea importa a travs de los enlaces con el Noreste. Con
el fin de satisfacer la demanda en el corto y mediano plazos, se instalarn cuatro centrales
elctricas de ciclo combinado con una capacidad total bruta de 2,283 MW de generacin
durante el periodo 2010-2018.
Recientemente se han presentado fuertes incrementos en los insumos bsicos para la
construccin de centrales de generacin y lneas de transmisin, tales como el acero, petrleo,
cobre, etc. Esta situacin ha repercutido en que las inversiones necesarias para la ejecucin de
los proyectos se hayan incrementado y provocado retrasos en las fechas originalmente
definidas para su entrada en operacin. De continuar la tendencia en los retrasos, hacia 2012
podran presentarse condiciones de operacin crticas en la demanda media y mxima durante
el verano.
Las obras de transmisin y transformacin programadas en el corto y mediano plazos se
describen a continuacin.
4.4.5.1 Obras principales
En 2008 entraron en operacin en el rea proyectos como el segundo circuito de la lnea de
transmisin Moctezuma-Nuevo Casas Grandes II aislado a 400 kV operando inicialmente en
230 kV, con el objetivo de incrementar la capacidad de transmisin y el margen de estabilidad
ante perturbaciones entre las reas Norte-Noroeste.
Tambin entr en operacin la SE Mesteas banco 1 de 230/115 kV con 100 MVA para
aumentar la capacidad de transformacin y transmisin de la zona Camargo-Delicias que
mejorar el servicio en la regin, la cual ha presentado incrementos extraordinarios de
demanda por riego agrcola principalmente.
Se tiene en programa para marzo de 2012 la subestacin Vicente Guerrero II banco 1, de
230/115 kV y 100 MVA, que garantizar el suministro de energa e incrementar la capacidad
de transformacin en la parte sur de la zona Durango, evitando la saturacin de la
SE Durango II.
Para atender el crecimiento pronosticado de la demanda, en el corto plazo se tienen
previstos nuevos proyectos de ampliacin de la capacidad de transformacin como son las
subestaciones de potencia de 300 MVA Campo 28.5 en la zona Cuauhtmoc y las
ampliaciones de la subestaciones Valle de Jurez en la zona Jurez y Chihuahua Norte en la
zona Chihuahua, cada una con 400 MVA. Otra ampliacin que se realizar en 2010 se sita
en la subestacin Moctezuma, con la entrada en operacin del banco 3 con 100 MVA a fin de
atender nuevos usuarios para bombeo agrcola, todas estas subestaciones con relacin de
transformacin 230/115 kV.

4-34

Casi al final del horizonte de planeacin se tienen proyectos de ampliacin de la capacidad de


transformacin 230/115 kV en las zonas Torren-Gmez Palacio, Cuauhtmoc y Durango. Las
ampliaciones se efectuarn en las subestaciones Torren Sur, Quevedo y Canatln II
respectivamente, para atender el crecimiento natural de la demanda que abarca a todos los
tipos de usuarios pero con predominancia al sector industrial.
En el cuadro 4.6 se muestran los principales refuerzos de transmisin, transformacin y
compensacin programados en el rea Norte para el periodo 2009-2018.
Principales obras programadas
2009-2018
Tensin
kV
230
230
230
230
400
230

Lnea de Transmisin
La Trinidad-Jernimo Ortiz
Campo 28. 5-Cuauhtmoc II
Encino II-Campo 28.5
Samalayuca Sur-Paso del Norte
Torren Sur-Andaluca
Cuauhtmoc II-Quevedo
Total
Subestacin
Moctezuma Banco 3
Jernimo Ortiz Banco 3 Ampliacin
Mesteas Banco 1 Ampliacin
Vicente Guerrero II Banco 1
Campo 28.5 Banco 1
Valle de Jurez Banco 4
Chihuahua Norte Banco 5
Torren Sur Banco 5
Quevedo Banco 2
Canatln II Banco 3
Total
AT: Autotransformador

Cantidad

Equipo

3
1
1
4
4
4
4
3
3
4

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
T
AT
AT

T.:Transformador

4-35

Nm. de Longitud Fecha de


circuitos
km-c
entrada
2
77.0
Jul-09
1
19.0
May-13
1
125.0
May-13
2
70.0
Jun-14
2
25.0
Oct-16
1
230.0
Jun-17
546.0

Capacidad
Relacin de Fecha de
MVA transformacin
entrada
Abr-10
100
230 /115
100
400 /230
Dic-11
33
230 /115
Dic-11
133
230 /115
Mar-12
300
230 /115
May-13
400
230 /115
Jun-13
400
230 /115
Jun-13
375
400 /115
Jul-14
100
230 /115
Jun-17
133
230 /115
Nov-18
2,075

Compensacin
Manitoba MVAr
Creel MVAr
Galeana MVAr
Janos MVAr
Laguna del Rey MVAr
Palomas MVAr
Camargo II MVAr
Francisco Villa MVAr
Quevedo MVAr
Aeropuerto MVAr
San Buenaventura MVAr
Nicols Bravo MVAr
Los Altares MVAr
Chihuahua Pta. MVAr
Santiago II MVAr
Divisadero MVAr
Divisin del Norte MVAr
Namiquipa MVAr
Sombrerete MVAr
Vicente Guerrero MVAr
Boquilla MVAr
Industrial MVAr
Paso del Norte MVAr
Patria MVAr
Terranova MVAr
Carolinas MVAr
Total

Equipo
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor

Tensin
kV
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

Capacidad Fecha de
MVAr
entrada
15.0
Jun-09
7.5
Abr-10
7.5
Abr-11
7.5
Abr-11
7.5
Abr-11
7.5
Abr-11
45.0
May-11
45.0
May-11
15.0
May-11
15.0
Jun-11
7.5
Jun-11
7.5
Jun-12
7.5
Nov-12
30.0
Jun-14
15.0
Jun-14
7.5
Jun-14
30.0
Jun-15
7.5
Jun-15
7.5
Nov-15
15.0
Nov-16
15.0
May-17
30.0
Jun-17
30.0
Jun-17
30.0
Jun-17
30.0
Jun-17
7.5
Jun-18
450.0

Cuadro 4.6

Las obras de redes asociadas a las centrales programadas en el corto y mediano plazos se
describen a continuacin.

4-36

4.4.5.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte (La Trinidad)


Esta planta entrar en operacin en enero de 2010 en el sitio La Trinidad en Durango, con
466 MW de capacidad de generacin. Atender principalmente necesidades de energa de la
zona Durango.
La red elctrica asociada consiste en entroncar la lnea Lerdo-Durango II adems de una lnea
en circuito sencillo a la SE Jernimo Ortiz en el nivel de 230 kV.
La figura 4.14 muestra la red elctrica asociada a esta central, la cual se ubica a 22 km al
noreste de la SE Durango II.
Red asociada a la central de ciclo combinado Norte (La Trinidad)

Canatln II

A Lerdo
La Trinidad
Norte
466MW

Durango II

A Torren Sur

75MVAr

75MVAr
A CT Mazatln II
(rea Noroeste)

Jernimo
Ortiz

A Fresnillo Pot
(rea Occidental)

+150MVAr
- 50MVAr

Figura 4.14

4-37

4.4.5.3 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte II (Chihuahua)


Esta planta entrara en operacin en abril de 2012 en el sitio El Encino II en Chihuahua, con
459 MW de capacidad de generacin. Atender necesidades de energa del rea suministrando
directamente a las zonas Chihuahua, Cuauhtmoc y Camargo-Delicias.
Su red elctrica consiste principalmente en la construccin de la nueva SE El Encino II y su
interconexin con las lneas Chihuahua Norte-Francisco Villa y valos-Francisco Villa en el
nivel de 230 kV.
La figura 4.15 muestra la red asociada a este proyecto de generacin que se ubica en las
inmediaciones del actual sitio El Encino.
Red asociada a la central de ciclo combinado Norte II (Chihuahua)

A Moctezuma

(operacin en 230kV)

Chihuahua
Norte
valos

Chuvscar
scar

Divisin del
Norte
100MVAr

El Encino
A Cuauhtmoc II

A Hrcules
Potencia

El Encino II
Norte II
459MW

A Francisco Villa

Figura 4.15

4-38

4.4.5.4 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte III (Jurez)


Esta planta entrar en operacin en abril de 2014 en el sitio Samalayuca Sur en Cd. Jurez,
Chihuahua, con 690 MW de capacidad de generacin. Atender necesidades de energa de las
zonas Jurez, Moctezuma-V. Ahumada y Casas Grandes-Janos, adems de intercambios de
energa en algunos puntos de operacin con el rea Noroeste.
La red elctrica consiste nicamente en dos alimentadores en la subestacin Samalayuca Sur
en 230 kV para su interconexin con la nueva central.
La figura 4.16 muestra la red asociada a este proyecto de generacin que se ubica en las
inmediaciones del actual sitio Samalayuca.
Red asociada a la central de ciclo combinado Norte III (Jurez)

Paso del Norte


Valle de Jurez
Reforma
Terranova

Samalayuca

Samalayuca Sur
Norte III
690 MW

A Moctezuma

Figura 4.16

4-39

4.4.6

rea Noreste

El rea de Control Noreste (ACNE) comprende los estados de Nuevo Len, Tamaulipas, gran
parte de Coahuila y una pequea porcin de San Luis Potos. Se mantiene enlazado con tres
reas del resto del SIN, mediante lneas de transmisin en 400 kV y 230 kV, al poniente con la
Norte, al suroeste con la Occidental y al sur con la Oriental.
Tiene un enlace de interconexin en 230 kV, cuatro en 138 kV y uno en 69 kV con el Electric
Reliability Council of Texas (ERCOT) a lo largo de la frontera con los Estados Unidos de
Amrica. Tres de los enlaces son del tipo asncrono, unidos a travs de los dispositivos Back to
Back (BtB) Light, Variable Frequency Transformer (VFT) y BtB convencional, de 36 MW,
100 MW y 150 MW de capacidad respectivamente.
A su vez, esta rea se halla integrada por las regiones Noreste y Huasteca, enlazadas a travs
de un doble circuito en 400 kV de 400 km de longitud; la primera es predominantemente
importadora y la segunda exportadora. La red troncal cuenta con lneas de transmisin de
400 kV y 230 kV y transformacin de relacin 400/230 kV, 400/138 kV, 400/115 kV,
230/138 kV y 230 /115 kV.
El principal punto de consumo se concentra en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM),
alimentada a travs de un anillo de 400 kV y siete enlaces en 400 kV, que permiten recibir
energa de las plantas generadoras carboelctricas ubicadas en la zona Piedras Negras, de las
termoelctricas convencionales y de ciclo combinado situadas en las zonas Reynosa,
Matamoros y Regin Huasteca, as como parte de los excedentes del rea Occidental.
Asimismo sobresale por su magnitud tambin la zona Reynosa que ha registrado demanda con
una alta tasa de crecimiento anual promedio de 8.0% en los ltimos cinco aos. El suministro
de la energa proviene de las centrales generadoras de Ro Bravo, II, III y IV, por medio de la
red de 400 kV y 230 kV, y tiene enlaces con las zonas Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo.
En el corto plazo se prev la saturacin de algunos bancos de transformacin de 230/138 kV.
La zona Saltillo ha tenido un incremento medio anual en la demanda de aproximadamente
4.0% en los ltimos cinco aos. Sin embargo, de acuerdo al ms reciente estudio de mercado
se prev un crecimiento acelerado en la parte poniente de la misma. De presentarse este
escenario se anticipa que la transformacin 400/115 kV existente alcanzara su carga mxima y
habra un abatimiento del voltaje en los nodos radiales.
Respecto a las zonas Valles, Ro Verde y Mante se estima un crecimiento medio anual de
6.0%, 5.8% y 5.1% respectivamente en los prximos 10 aos. Con este escenario, en el corto
plazo podra presentarse la saturacin del banco de transformacin 400/115 kV ubicado en la
subestacin Anhuac potencia.
Referente a la zona Monclova, el crecimiento medio anual previsto en el mediano plazo es de
7.0%, definido principalmente por un fuerte aumento de la demanda de la empresa Altos
Hornos de Mxico. Con estas tendencias, la transformacin 400/230 kV y 230/115 kV
alcanzara el valor mximo en el corto plazo.
Relativo a la zona Piedras Negras, el pronstico de crecimiento medio anual en el mediano
plazo es de 4.3%, el cual provocar en los prximos cinco aos la congestin de las lneas de
transmisin que enlazan las ciudades de Piedras Negras y Acua.
Finalmente, en el mediano plazo y como producto del aumento esperado en la demanda del
rea, la transformacin 400/115 kV alcanzara el limite mximo en las zonas Victoria, Tampico

4-40

y en la ZMM, tambin en el enlace en 400 kV con la regin Huasteca, as como en el enlace en


400 kV y 230 kV entre las zonas Piedras Negras y Nuevo Laredo.
4.4.6.1 Obras principales
Respecto a las necesidades de compensacin en la zona Monterrey, provocadas por
crecimiento esperado de la demanda industrial, residencial y comercial, y al retiro de
CT Monterrey, se ha programado la instalacin de varios bancos de compensacin capacitiva
el nivel de tensin de 115 kV en diferentes subestaciones de la zona, con un monto
202.5 MVAr en 2011.

el
la
en
de

El proyecto Guerreo banco 1 tiene la funcin de atender la demanda de la zona Reynosa y


evitar la saturacin de algunos elementos de la red elctrica, en especial la transformacin
existente en las subestaciones Ro Bravo y Aeropuerto. La entrada en operacin est prevista
para 2011 con un banco de transformacin de 400/138 kV y 375 MVA de capacidad.
Debido al gran desarrollo econmico de la zona metropolitana de Monterrey en combinacin
con el retiro de generacin, los bancos de transformacin de la subestacin Monterrey potencia
han incrementado su carga, al grado de esperarse la saturacin en el corto plazo. El proyecto
Las Glorias banco 1, que incluye la construccin en 2011 de una subestacin al noreste de la
ciudad, mediante un banco de transformacin de 400/115 kV y 375 MVA de capacidad, aliviar
esta situacin. Asimismo, se programa para 2011 el proyecto Regiomontano banco 1, que
consiste en la construccin de una SE de 375 MVA de capacidad y relacin 400/115 kV en la
parte sureste del rea metropolitana, que evitar la saturacin de la transformacin en la
SE Huinal.
Al poniente de la zona Saltillo se espera un fuerte crecimiento de carga en el parque industrial
de Derramadero. De concretarse este aumento, se requiere la construccin y entrada en
operacin en 2011 del proyecto de transformacin Derramadero banco 1 con relacin
400/115 kV y 375 MVA de capacidad, el cual permitir aliviar la saturacin de la transformacin
existente y contar con otra inyeccin robusta de potencia que mejorar de manera relevante el
nivel de confiabilidad en esta parte de la red.
Otro proyecto relevante es Anhuac potencia banco 2, que consta principalmente de la
instalacin de un segundo banco de transformacin de 225 MVA de capacidad y relacin
400/115, programado para 2012. Tendr la funcin de resolver el problema de saturacin del
banco actual por efecto del crecimiento de la demanda en las zonas Valles, Ro Verde y Mante.
En respuesta al fuerte crecimiento esperado en los prximos aos de la demanda de la
industria
acerera en la zona Monclova, as como del propio desarrollo normal, se ha
programado para 2010 la construccin de la lnea de transmisin en 400 kV de la subestacin
Frontera a AHMSA, y en 2013 la instalacin de un segundo banco de transformacin de relacin
230/115 kV y 100 MVA de capacidad en la subestacin Monclova, para evitar alcanzar el valor
mximo de carga en los bancos existentes.
Un proyecto tambin importante es el enfocado al fortalecimiento de las lneas de transmisin
en 138 kV entre las ciudades Acua y Piedras Negras, a travs del tendido del segundo circuito
entre las subestaciones Acua II y Piedras Negras potencia.
Despus del corto plazo, destacan los proyectos que resolvern problemas de saturacin de la
transformacin y la transmisin, tales como San Jernimo banco 2, Escobedo banco 4,
Tecnolgico banco 2, Champayn-Gmez 400 kV y Gmez-Regiomontano 400 kV.

4-41

En el cuadro 4.7 se muestran las principales obras de transmisin, transformacin y


compensacin programadas en el rea Noreste para 20092018.
Principales obras programadas
2009 2018
Tensin Nm. de Longitud Fecha de
km-c
entrada
kV circuitos

Lnea de Transmisin
Frontera-AHMSA
Las Glorias-Huinal
Las Glorias entronque Villa de Garca-Aeropuerto
Regiomontano entronque Huinal-Lajas
Piedras Negras Potencia-Acua Dos (Tendido del segundo circuito)
Champayan-Gmez (Tendido del primer circuito)
Gmez-Regiomontano (Tendido del primer circuito)
Arroyo del Coyote-Carbn Dos (Tendido del segundo circuito)
Huinal-Tecnolgico (Tendido del primer circuito)
Escobedo-CC Noreste (Escobedo)
Ro Sabinas-Lampazos (Tendido del primer circuito)
Total

Subestacin

Cantidad Equipo

Las Glorias Banco 1 SF6


Guerreo Banco 1
Derramadero Banco1
Regiomontano Banco 1
Anhuac Potencia Banco 2
Monclova Banco 4
San Jernimo Banco 2
Tamos Banco 2
Escobedo Banco 4
Tecnolgico Banco 2
Gmez Banco 2
Total
AT.: Autotransformador

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3

T
T
T
T
T
AT
T
T
T
T
T

400
400
400
400
230
400
400
400
400
400
400

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8.0
7.4
31.8
26.8
172.0
193.0
220.0
179.1
35.0
7.0
105.0
985.1

Ene-10
Mar-11
Mar-11
May-11
Jul-13
May-14
May-14
Jul-14
Ago-14
Oct-14
0ct-17

Capacidad
Relacin de Fecha de
MVA transformacin
entrada
500
500
500
500
225
100
375
225
375
375
225
3,900

400
400
400
400
400
230
400
400
400
400
400

/115
/138
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115
/115

Mar-11
May-11
May-11
May-11
May-12
Jun-13
May-15
Abr-16
May-16
May-17
May-17

T. Transformador

Compensacin

Equipo

Cumbres MVAr
Allende MVAr
Cerralvo MVAr
Villa de Santiago MVAr
Escobedo MVAr
Fundidora MVAr
Universidad MVAr
Santo Domingo MVAr
Derramadero MVAr
Saltillo MVAr
lamo MVAr
Alpes MVAr
Santander MVAr
Libertad MVAr
Jimnez MVAr
Tancol MVAr
Acero MVAr
Granjas MVAr
Regiomontano MVAr
Champayn MVAr
Arroyo del Coyote MVAr
San Fernando MVAr
Total

Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Reactor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Reactor
Reactor
Reactor
Capacitor

Tensin
kV
138
115
115
115
115
115
115
115
400
115
115
115
115
115
115
115
115
115
400
400
400
115

Cuadro 4.7

4-42

Capacidad
MVAr
18.0
7.5
7.5
7.5
45.0
45.0
45.0
45.0
75.0
45.0
15.0
15.0
15.0
15.0
7.5
15.0
30.0
30.0
100.0
62.0
62.0
7.5
714.5

Fecha de
entrada
Ago-10
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
May-11
Abr-12
Jun-13
Jun-13
May-14
May-14
Jul-14
May-17

4.4.6.2 Red de transmisin asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma


(Tecalco)
La planta se localizar en el sitio Tecalco en el estado de Hidalgo, aproximadamente 20 km
al suroeste de la subestacin Tamazunchale, sobre la vertiente del ro Moctezuma, aguas abajo
de la CH Zimapn. Est programada para entrar en operacin en abril de 2013, con una
capacidad de 12 MW. El objetivo de la red es transmitir hacia los centros de consumo la energa
generada por la central, y as garantizar la confiabilidad y calidad en el suministro.
La red asociada considera la construccin de aproximadamente 21 km-c de lnea de
transmisin en 115 kV, de la subestacin Tamazunchale a la planta de generacin Tecalco,
tendida sobre torres de acero de doble circuito, tendido del primero y conductor calibre
477 ACSR. Adicionalmente la instalacin de tres alimentadores de 115 kV, dos en la
subestacin Tamazunchale y uno en la de Tecalco. La figura 4.17 muestra el detalle de la red.
Red de transmisin asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma (Tecalco)

A Museo

21 - 477

Tamazunchale

Xilitla

Huichihuayan

C.H. Tecalco

Valles
A Valle Alto

Santos

12.0 MW

A Cementos Mexicanos

A Anhuac Pot.

Figura 4.17

4-43

4.4.6.3 Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Noreste


(Escobedo)
La planta se ubicar en el municipio General Escobedo del estado de Nuevo Len,
aproximadamente a un kilmetro de distancia de la subestacin Escobedo de la ZMM. Tendr
una capacidad de 517 MW y entrar en operacin en abril de 2015. La red elctrica asociada
transmitir la energa generada por la central hacia los usuarios de la zona mencionada, y con
esto se incrementar la calidad y confiabilidad del servicio.
Considera la construccin de siete km-c de lnea de transmisin de 400 kV, entre la subestacin
Escobedo y la central generadora, la instalacin de siete alimentadores en 400 kV y ocho en
115 KV en las subestaciones Escobedo, Huinal y San Nicols. La figura 4.18 muestra esta red.
Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Noreste (Escobedo)
A Aeropuerto

A Lampazos

Sitio
Escobedo
Las Glorias

517 MW
(2015)

3.5 KM - 1113
A Frontera
Escobedo
Huinal
Monterrey

Sn.
Nicols
Villa
de Garca

A Ramos
Arizpe

A Aeropuerto
Hylsa

Plaza

Tecnolgico

Regiomontano
San Jernimo Pot.

Lajas

A Gmez

Figura 4.18

4-44

4.4.7

rea Baja California

El rea de Control Baja California (ACBC) administra el despacho de energa en los estados de
Baja California, Baja California Sur y una parte pequea de Sonora que incluye diversas
poblaciones entre las cuales destaca San Luis Ro Colorado.
El sistema del ACBC opera permanentemente interconectado con el de San Diego Gas & Electric
(SDG&E) e Imperial Irrigation District (IID), por medio de dos enlaces en 230 kV, uno entre las
subestaciones La Rosita (CFE)-Imperial Valley en el valle de Mexicali y otro entre las Tijuana I
(CFE)-Miguel en la ciudad de Tijuana. Estos enlaces le permiten al ACBC llevar a cabo
transacciones de compra-venta de energa elctrica en el mercado del oeste de EUA.
El rea se divide en dos regiones: Costa y Valle. La primera est compuesta por las zonas
Tijuana, Tecate y Ensenada, y la segunda por Mexicali y San Luis Ro Colorado. Ambas operan
interconectadas en el nivel de 230 kV a travs de dos circuitos entre las subestaciones
La Rosita y La Herradura, que forman el enlace Costa-Valle. Estas regiones son diferentes entre
s por las variaciones estacionales en la carga, derivadas de las temperaturas extremas durante
el verano en la regin Valle.
La generacin instalada a diciembre del 2007 alcanz 2,342 MW. Los principales centros de
generacin son la central Presidente Jurez con 1,070 MW, la geotermoelctrica de Cerro Prieto
con 720 MW y el ciclo combinado Mexicali con 489 MW.
Por su ubicacin geogrfica, es un rea estratgica de desarrollo para empresas maquiladoras
en alta y media tensin, con grandes expectativas de crecimiento, principalmente por la
creciente demanda para diversos desarrollos habitacionales especialmente en el corredor
Tijuana-Tecate y hacia el sur de la ciudad de Mexicali.
En la zona Tijuana predomina el suministro de la carga residencial e industrial y la demanda se
sostiene durante el ao, sin variaciones importantes en sus distintas estaciones. La dificultad
para adicionar nuevos elementos de transmisin dentro de la ciudad de Tijuana, por lo
accidentado del terreno, la densidad de carga y la creciente demanda, plantea la necesidad de
planificar un sistema robusto en la subtransmisin en 115 kV, que permita satisfacer la
creciente demanda de servicios en el mediano plazo.
La zona Ensenada se clasifica como predominantemente residencial y de servicios tursticos. El
periodo de punta es a las 21:00 horas, con una demanda muy constante la mayor parte del
ao. Suministra a diversas poblaciones rurales dispersas que se ubican al sur de Ensenada,
situacin que ante contingencia sencilla presenta bajos voltajes, principalmente en las
subestaciones de San Felipe, San Simn y San Quintn, lo que hace necesaria la adicin de
compensacin capacitiva.
En la regin Valle, el clima afecta considerablemente el comportamiento de la demanda debido
a las variaciones de la temperatura extremosa de acuerdo a las estaciones del ao, lo cual
incide en el consumo de electricidad. Durante el verano predomina la carga industrial y de
equipos de refrigeracin residencial, comercial y de servicios; sin embargo, durante el invierno
la demanda disminuye drsticamente a 40% de la mxima. Por sus caractersticas de
conectividad, el oriente de la ciudad de Mexicali presenta bajos voltajes ante contingencia
sencilla.
La zona San Luis Ro Colorado se alimenta radialmente desde Mexicali, y ante diversas
contingencias existe la posibilidad de operar con bajos voltajes. Por tal razn en el mediano
plazo se requiere formar un anillo interno en la ciudad de San Luis Ro Colorado y reforzar la
red de transmisin de la zona en el nivel de 230 kV.
4-45

4.4.7.1 Obras principales


Se adiciona un compensador esttico de VAr en la SE Tecnolgico, de 200 MVAr de capacidad,
del tipo capacitores operados por tiristores en el nivel de 230 kV, mediante el cual se
incorporan bloques de compensacin capacitiva hasta llegar a 200 MVAr de acuerdo a los
requerimientos de reactivos en la zona Mexicali. Con esta compensacin se eliminan los
problemas de bajo voltaje en las diversas subestaciones ubicadas al centro y oriente de la
ciudad de Mexicali. Esta obra es necesaria adicionalmente para cumplir con el margen de
reserva reactiva de 150 MVAr acordado con el WECC.
La obra Ruiz Cortines entronque Cerro Prieto I-Parque Industrial San Luis formar un anillo en
161 kV entre las subestaciones Parque industrial San Luis, Ruiz Cortines e Hidalgo, permitiendo
una operacin confiable y segura para atender los requerimientos de energa en la ciudad de
San Luis Ro Colorado. La LT Cerro Prieto II-Parque Industrial San Luis en 230 kV permite
evitar corte de carga ante contingencia sencilla de los enlaces entre Mexicali y San Luis Ro
Colorado.
El enlace de transmisin Mexicali II-Tecnolgico inicia la formacin de un anillo interno en
230 kV que refuerza el suministro de las subestaciones Centro, Cetys, Tecnolgico y
Aeropuerto.
Con el cambio de tensin de operacin de 69 kV a 115 kV de la parte sur y poniente de la
ciudad de Tijuana, se incrementa la capacidad de transmisin y permite atender en el mediano
plazo las regiones indicadas, formando un anillo externo en 115 kV entre las subestaciones
Presidente Jurez, Metrpoli potencia, Tijuana I y La Herradura.
Se han incorporado 270 MVAr de compensacin capacitiva en la zona Tijuana y Tecate durante
el periodo de planificacin, en forma local, en las subestaciones Metrpoli potencia, El Rub,
Tijuana I, La Herradura en 115 kV. El cambio de tensin a 115 kV garantiza el cumplimiento de
los criterios de confiabilidad y seguridad para el suministro de la zona.
Para el abastecimiento a las poblaciones al sur de la ciudad de Ensenada, se ha programado la
adicin de transformacin en la SE Can, 100 MVA, 230/115 kV, alimentado a travs de la
LT Ciprs-Can en 230 kV, as como la adicin de compensacin en las subestaciones
San Felipe, Can y San Quintn.
Se considera la interconexin de Baja California al SIN, incrementando la flexibilidad,
confiabilidad y seguridad de esta rea. Adicionalmente se compartir reserva operativa con el
SIN adems de integrar y aprovechar eficientemente los recursos de generacin al intercambiar
grandes bloques de energa entre ambos sistemas elctricos.
En el cuadro 4.8 se presentan las obras principales programadas en el perodo 2009-2018.

4-46

Principales obras programadas


2009-2018

Tensin
kV
230
230
230
230
230
400
230

Lnea de Transmisin
Cerro Prieto II-Parque Industrial San Luis
La Jovita entronque Presidente Jurez-Ciprs
La Jovita entronque Presidente Jurez-Lomas
Cucaph-Cerro Prieto III
Mexicali I-Tecnolgico
La Jovita-La Herradura
Ciprs-Can
Total

Subestacin

Cantidad Equipo

Xochimilco Banco 2
Centenario Banco 1
Chapultepec Banco 2
Valle de Puebla Banco 1
Metrpoli Potencia Banco 2
Cucaph
Tijuana I Banco 4
Parque Industrial San Luis Banco 4
Centenario Banco 2
Can Banco 1
Wisteria Banco 2
Total
AT: Autotransformador

T: Transformador

1
1
1
1
4
1
4
1
1
4
1

T
T
T
T
AT
EA
AT
T
T
AT
T

Nm. de
circuitos
2
2
2
2
2
2
2

Longitud
km-c
54.0
22.0
22.0
20.0
11.0
80.0
84.0
239.0

Fecha de
entrada
Abr-11
Oct-12
Oct-12
Abr-13
Jun-13
Oct-15
Jun-16

Capacidad
MVA

Relacin de
transformacin

Fecha de
entrada

50
40
50
40
300
300
300
50
40
133
40
1,343

230 /13.8
230 /13.8
230 /34.5
230 /13.8
230 /115
230 /230
230 /115
230 /34.5
230 /13.8
230 /115
230 /13.8

Jul-09
Mar-10
Jun-10
Abr-11
Ene-12
Abr-13
Ene-14
Abr-15
Abr-16
Jun-16
Abr-18

EA: Estacin Asncrona.

Tensin
kV

Compensacin

Equipo

San Felipe MVAr


CEV Tecnolgico MVAr
Ciprs MVAr
Panamericana Fraccionamiento MVAr
Ruiz Cortines MVAr
Tijuana I MVAr
La Herradura MVAr
Metrpoli Potencia MVAr
Can MVAr
Cachanilla MVAr
San Quintn MVAr
Tecate II MVAr
La Mesa MVAr
Lago MVAr
Total

Capacitor
Compensador esttico de VAr
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor

Ind. Inductivo Cap. Capacitivo.


1 No considera la red asociada a la interconexin SIN-Baja California

Cuadro 4.8

4-47

115
230
115
115
161
115
115
115
115
161
115
115
115
115

Capacidad MVAr
7.5
0.0/200.0 Ind./Cap.
15.0
22.5
31.5
30.0
30.0
30.0
15.0
21.0
7.5
15.0
15.0
15.0
455.0

Fecha de
entrada
Abr-09
May-10
May-10
Mar-11
Abr-11
Mar-12
Jun-12
Jun-12
Abr-13
Jun-13
Oct-13
Ene-14
Jun-14
Jun-14

4.4.7.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Baja California


Este proyecto de generacin con 277 MW de capacidad entrar en servicio en marzo de 2009 y
estar ubicado dentro del predio de la central Presidente Jurez, al sur de la ciudad de Tijuana
en Rosarito, Baja California. Tiene como objetivo atender las necesidades de energa de las
zonas Tijuana y Ensenada.
Las principales obras de transmisin asociadas al mismo consisten en el tendido del segundo
circuito de 8.2 km en 230 kV entre las subestaciones Metrpoli potencia y Tijuana I, con dos
conductores por fase 1113 ACSS. Adicionalmente se requiere la sustitucin de nueve
interruptores en 230 kV y la adicin de dos alimentadores en 230 kV en las subestaciones
Tijuana I y Metrpoli potencia. La figura 4.19 muestra el detalle de esta red.
Red asociada a la central de ciclo combinado Baja California
Imperial Valley
(EUA)

Miguel
(EUA)

Rumorosa

Tijuana I
Sustitucin de 3 interruptores
en 230 kV, y adicin de 1
alimentador en 230 kV para
LT Metrpoli Potencia

La Herradura
Toyota

El Rub

Panamericana
Potencia

Metrpoli Potencia

1 alimentador en 230 kV
para LT Tijuana I1

CT Presidente
Jurez
2 x 160 MW
1 x 150 MW
2 x 30 MW
CC Rosarito
2 x 248 MW

CC Baja California
277 MW
Sustitucin de 6 alimentadores
en 230 kV, (Incluye sustitucin
de 5 interruptores de amarre)

Lomas

Ciprs

Figura 4.19

4-48

La Rosita

4.4.7.3 Red de transmisin asociada a la central de CC Baja California III


Esta planta con 280 MW se ubicar en el predio denominado La Jovita, al norte de la ciudad de
Ensenada en Baja California; se interconectar a la red elctrica del rea de control Baja
California en abril de 2013.
El propsito de la central es atender localmente las necesidades de energa elctrica de la zona
Ensenada.
El proyecto se conectar al sistema con lneas de transmisin en el nivel de 230 kV a travs de
dos dobles circuitos de 11 km denominados La Jovita entronque Presidente Jurez-Ciprs y La
Jovita entronque Presidente Jurez-Lomas, incorporando al sistema elctrico 44 km-c. La figura
4.20 muestra el detalle de esta red.
Red asociada a la central de ciclo combinado Baja California III
Imperial Valley
(EUA)

Miguel
(EUA)

Rumorosa
Tijuana I
La Rosita

La Herradura
Toyota

El Rub
Panamericana
Potencia

Metrpoli
Potencia

CT Presidente
Jurez
2 x 160 MW

2 x 30 MW

2 x 248 MW
CC Baja California
277 MW
TG Baja California II
3 x 42 MW
Conv TG/CC
150MW
93 MW

Baja California III


280 MW

Lomas

Ciprs

Figura 4.20

4-49

4.4.8

rea Baja California Sur

La Subrea de Control Baja California Sur (SCBCS) administra el despacho de energa del
estado de Baja California Sur e incluye diversas poblaciones entre las que destacan La Paz, San
Jos del Cabo y Cabo San Lucas. El rea est formada por un sistema interconectado que se
divide en tres zonas elctricas: Constitucin, La Paz y Los Cabos. Adicionalmente, existen dos
regiones elctricas (Guerrero Negro y Santa Rosala) que operan aisladas entre s y del resto
del sistema; se ubican al norte del estado. Este sistema ha presentado un aumento
extraordinario de la demanda en los ltimos aos, muy por encima de la media nacional.
La capacidad de generacin instalada a diciembre de 2007 en el rea fue de 514 MW, de los
cuales 296 MW pertenecieron al tipo combustin interna, 160 MW al turbogs y 58 MW al tipo
turbogs mvil.
La zona Constitucin ubicada al norte del rea tiene una capacidad instalada de 134 MW de los
cuales 104 MW son de generacin base. En 2007, present una demanda mxima de 44 MW
por lo que la generacin restante se exporta a la zona La Paz, a travs de dos lneas de
transmisin de 195 km de longitud en 115 kV y calibre 477 ACSR. El lmite de transmisin
entre Constitucin y La Paz es de 75 MW.
Se requiere incrementar ese lmite entre estas zonas para enviar los excedentes de generacin
base disponible en diversas condiciones de operacin. Para ello se est construyendo una
subestacin de transferencia en las cercanas del poblado Las Pocitas, con el fin de incrementar
el lmite de transferencia entre ambas zonas y permitir el aprovechamiento de toda la
generacin instalada en el norte de la zona Constitucin.
La zona La Paz tiene una capacidad instalada de 235 MW, de los cuales 192 MW son de
generacin base. En 2007 present una demanda mxima de 114 MW. Se interconecta con la
zona Los Cabos a travs de los enlaces Olas Altas-El Palmar en 230 kV y El Triunfo-Santiago
en 115 kV.
La zona Los Cabos tiene una capacidad instalada de 95 MW de tipo turbogs fija y mvil y
present en 2007 una demanda mxima de 128 MW. Ha mostrado en los ltimos aos un
desarrollo turstico extraordinario y se pronostican altas tasas de crecimiento.
El lmite mximo de transferencia entre la zona La Paz y Los Cabos es de 130 MW. La
contingencia ms severa es la prdida del enlace Olas Altas-El Palmar en 230 kV. En estado
estable puede transmitir hasta 170 MW, con voltajes en su mnimo operativo en la zona Los
Cabos, lo cual indica la necesidad de una compensacin dinmica para el soporte de reactivos
de modo local, mejorando la calidad del voltaje de la zona turstica de Cabo San Lucas y San
Jos del Cabo.
El elevado crecimiento de la zona y la restriccin para instalar localmente generacin base en la
zona Los Cabos, ha ocasionado la transferencia de generacin desde la zona La Paz. Por lo
anterior, se han programado obras que permitan el suministro a Los Cabos, y as lograr una
operacin confiable y segura. Adicionalmente, al dejar de despachar generacin turbogs
costosa en la zona Los Cabos, se reducen los costos de operacin.

4-50

4.4.8.1 Obras principales


Con la entrada en operacin de la SE Las Pilas (Las Pocitas) se logra incrementar el lmite de
transmisin entre las zonas Constitucin y La Paz, permitiendo la transmisin de generacin
base instalada en la Central Puerto San Carlos, con lo que se incrementa la seguridad,
flexibilidad y confiabilidad en el rea.
La compensacin dinmica de la SE El Palmar es necesaria para llevar a cabo el suministro de
la zona Los Cabos desde La Paz, reduciendo considerablemente los costos de operacin al
permitir desplazar generacin turbogs y as eliminar el impacto ambiental en las cercanas de
los complejos tursticos de Los Cabos.
Se ha programado la adicin de 100 MVA de transformacin 230/115 kV en la SE Central Disel
Los Cabos, que en conjunto con la LT Central Disel Los Cabos entq. Olas Altas-El Palmar,
permitir satisfacer los incrementos en la demanda de la zona.
Se tiene considerado incorporar por la costa del Ocano Pacfico un enlace de transmisin en
230 kV entre las subestaciones Todos Santos-Central Disel Los Cabos para transmitir
generacin programada, la cual se pretende ubicar al norte del poblado de Todos Santos,
incrementando la confiabilidad y permitiendo otro punto de suministro a la zona.
Se han incorporado 68 MVAr de compensacin capacitiva en forma local en el rea y 200 MVAr
mediante un compensador esttico de VAr en la SE El Palmar. Ver cuadro 4.9.
Principales obras programadas
2009-2018
Lnea de Transmisin
C. D. Los Cabos Entronque Olas Altas-El Palmar
El Palmar entronque C. D. Los Cabos-Olas Altas
Todos Santos-C. D. Los Cabos
Total

Subestacin

Cantidad

C. D. Los Cabos Banco 1


Total
AT: Autotransformador

Equipo

AT

Nm. de
circuitos

Longitud
km-c

Fecha de
entrada

230
230
230

2
2
2

40.0
2.0
120.0
162.0

Jun-12
Oct-14
Oct-15

Relacin de
transformacin
230 /115

Fecha de
entrada
Jun-12

Capacidad
MVA
133
133

T: Transformador

Subestacin

Equipo

CEV El Palmar MVAr


Palmilla MVAr
San Jos del Cabo MVAr
El Palmar MVAr
Bledales MVAr
Villa Constitucin MVAr
Total

Compensador esttico de VAr


Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor

Ind. Inductivo

Tensin
kV

Cap. Capacitivo

Cuadro 4.9

4-51

Tensin
Capacidad MVAr
kV
230 50.0/150.0 Ind./Cap.
115
7.5
115
15.0
115
30.0
115
7.5
115
7.5
267.5

Fecha de
entrada
Mar-10
Jun-13
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Jun-16

4.4.9

rea Peninsular

La conforman los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatn. La red de transmisin troncal
elctrica opera en el nivel de tensin de 230 kV y 115 kV, con algunas lneas aisladas en
400 kV.
La demanda mxima del rea en 2008 fue de 1,375 MW. La tasa de incremento en los
ltimos tres aos es de 5.9 % y se estima un crecimiento medio anual de 5.4 % para los
prximos diez aos, lo que representara en 2018 una carga de 2,287 MW.
La capacidad de generacin instalada a diciembre de 2007 fue de 2,269 MW, de los cuales 55%
corresponden a centrales de ciclo combinado bajo el esquema de productor independiente de
energa.
No obstante que en 2008 se tuvo capacidad suficiente para atender la demanda, se estima
para el corto plazo que ante condiciones de indisponibilidad de una unidad de ciclo combinado
por suministro de gas, mala calidad del mismo o por falla de la unidad, podran presentarse
desbalances generacin-carga.
Ante ello, los enlaces de transmisin actuales con el rea Oriental operando en 230 kV no
tendrn la capacidad suficiente para importar grandes bloques de potencia activa y
presentaran problemas de bajo voltaje por no disponer de fuentes suficientes de potencia
reactiva local.
Esta situacin se agravara para el sistema con el retiro programado de la central
termoelctrica Lerma al reducir la capacidad de generacin instalada as como el margen de
potencia reactiva y por tanto su capacidad de transmisin con el rea Oriental. Para evitar
esta problemtica, se incrementar la capacidad de transmisin con la conversin de la red
de transmisin troncal de 230 kV a 400 kV.
4.4.9.1 Obras principales
El proyecto Sabancuy II-Concordia consiste en un corredor en doble circuito aislado en
230 kV con operacin inicial en 115 kV, el cual servir como fuente de suministro a la isla
de Ciudad del Carmen, Campeche. Esta obra reemplazar la infraestructura actual que
presenta fuertes condiciones de deterioro por corrosin debido al medio ambiente salino de
la zona. Su entrada en operacin se estima para noviembre de 2009.
La operacin en 400 kV de las lneas de transmisin Tabasco-Escrcega-Ticul II aumentar
capacidad y confiabilidad para el suministro de energa con la conversin de tensin del
enlace actual de 230 kV a 400 kV. El proyecto incluye 177 km-c, as como la instalacin de
dos bancos con 875 MVA de capacidad total incluyendo reserva y relacin de transformacin
400/230 kV en la SE Ticul II. Adems se instalar en la SE Escrcega un compensador
esttico de VAr en 400 kV con una capacidad de +/-300 MVAr. Se estima su entrada en
operacin para septiembre de 2010.
La subestacin Edzna banco 1 de relacin 230/115 kV y su red asociada, servir como principal
fuente de suministro elctrico en la zona Campeche, ante el retiro total o parcial de las
unidades de la central termoelctrica Lerma. Se estima su fecha de entrada en operacin para
marzo de 2011.
Con el propsito de incrementar la capacidad y confiabilidad en la transmisin para el
suministro de energa a las zonas Cancn y Riviera Maya, se ha definido el proyecto
4-52

SE Riviera Maya el cual incluye el cambio en la operacin de 230 kV a 400 kV de las lneas de
transmisin Nizuc-Valladolid-Playa del Carmen. Estas zonas presentan las mayores tasas de
crecimiento anual a nivel pas.
Incluye como obras la SE Riviera Maya de 1000 MVA de capacidad total en dos bancos de
transformacin, uno 400/230 kV y otro 400/115 kV, as como 500 MVA en la SE Valladolid
(considerando reserva en ambos puntos) y red asociada para operar los enlaces en 400 kV. Se
estima su entrada en operacin para marzo de 2013.
Tambin se tiene previsto instalar bancos de capacitores en alta tensin en diferentes puntos
del rea.
El proyecto Xpujil-Xul-Ha consiste en una lnea de 230 kV, la cual servir para proporcionar
un mejor suministro de energa a la zona Chetumal. Su entrada en operacin se estima para
junio de 2014.
Hacia el mediano plazo, se visualizan proyectos de refuerzo en la red de transmisin hacia la
zona Tulum por lo que se ha programado la SE Chemuyil 230/115 kV y su red asociada para
2015, as como refuerzos en la transformacin de la misma relacin para el estado de
Campeche con la SE Sabancuy II en 2015.
En el cuadro 4.10 se muestran los principales refuerzos de transmisin, transformacin y
compensacin programados en el rea Peninsular para 2009-2018.

4-53

Principales obras programadas


2009-2018
Tensin
kV
230
230
230
230
230

Lnea de Transmisin
Sabancuy II-Concordia
Edzna Entronque-Escrcega-Ticul
Xpujil-Xul Ha
Chemuyil Entronque-Playa del Carmen-Riviera Maya
Escrcega Potencia-Sabancuy II
Total

Subestacin

Cantidad Equipo

Ticul II Bancos 2 y 3
Edzna Banco 1
Riviera Maya Banco 1
Valladolid Banco 2
Riviera Maya Banco 2
Ticul Banco 2
Chemuyil Banco 1
Sabancuy II Banco 1
Total
AT: Autotransformador

7
4
4
4
4
3
4
4

AT
AT
AT
AT
T
AT
AT
AT

Capacidad
MVA
875
300
500
500
500
100
300
300
3,375

Longitud
km-c
87.0
30.0
105.0
126.0
63.0
411.0

Fecha de
entrada
Nov-09
Mar-11
Jun-14
Abr-15
Oct-15

Relacin de Fecha de
transformacin
entrada
400 /230
Sep-10
230 /115
Mar-11
400 /230
Mar-13
400 /230
Mar-13
400 /115
Mar-13
230 /115
Jul-13
230 /115
Abr-15
230 /115
Oct-15

T. Transformador

Compensacin

Equipo

Canek MVAr
Tizimn MVAr
Playa del Carmen MVAr
Nachi-Cocom MVAr
Norte MVAr
Kopte MVAr
Escrcega MVAr
Ticul II MVAr
Escrcega MVAr
Xul Ha MVAr
Aktunchen MVAr
Akumal MVAr
Yalku MVAr
Valladolid MVAr
Valladolid MVAr
Total

Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Reactor
Reactor
Compensador esttico VAr
Reactor
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Reactor
Reactor

Ind: Inductivo

Nm.de
circuitos
2
2
2
2
2

Cap: Capacitivo

Cuadro 4.10

4-54

Tensin
Capacidad
kV
MVAr
115
30.0
115
6.0
115
37.5
115
30.0
115
30.0
115
15.0
400
233.3
400
175.0
400
300/300 Ind./Cap.
230
24.0
115
15.0
115
15.0
115
15.0
400
175.0
400
116.6
1,517.4

Fecha de
entrada
Ago-09
Ago-09
Nov-09
Nov-09
Nov-09
Nov-09
Jun-10
Jun-10
Sep-10
Ene-12
Jun-12
Jun-12
Jun-12
Mar-13
Mar-13

4.5

Obras e inversiones con financiamiento externo

En 1996 se aprob el primer plan de financiamiento externo para el programa de transmisin


cuando CFE convoc 11 paquetes bajo el esquema financiero construir, arrendar y transferir
(CAT), denominados serie 200.
En agosto de 1997 se presentaron a la SHCP ocho paquetes de la serie 300 modificando a
partir de esa fecha y hasta la actualidad la modalidad de financiamiento PIP, los cuales fueron
autorizados e iniciaron su licitacin en 1998.
En agosto de 1998 se enviaron a la SHCP 14 paquetes adicionales denominados serie
400, licitados en 2000 y 2001. En junio de 1999 se remitieron a la SHCP para su autorizacin
cinco paquetes de la serie 500 correspondientes a la cuarta etapa. Los proyectos de las series
200, 300, 400, 500 y 600 ya se encuentran en operacin, exceptuando el proyecto SE 503
Oriental (Segunda Fase). En los cuadros 4.11 a 4.19 se muestran las metas de los proyectos
actualizados, en construccin o en proceso de actualizacin.
El proyecto SE 503 consiste en una subestacin de relacin 115/13.8 de 20 MVA de capacidad
denominada San Bartolo Coyotepec de la zona Oaxaca. Ver cuadro 4.11
Metas para la serie 500
Proyecto

FEO

SE 503 Oriental (Segunda Fase)


Total

km-c

Dic-09

MVA

MVAr

20
20

1
1

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.11

En 2001 se integraron los paquetes de la serie 700, en los cuales se empezaron a incluir las
redes de transmisin asociadas a centrales elctricas. Lo anterior con el fin de garantizar que el
desarrollo de la red y la central se realizaran de manera coordinada. Resalta por su
importancia y magnitud la red asociada a la carboelctrica El Pacfico, as como la conversin
de tensin de 69 kV a 115 kV en la zona Tijuana, considerada en el paquete 706. El cuadro
4.12 presenta las metas correspondientes.
Metas para la serie 700
Proyecto
SLT 702
SLT 706
LT 718
LT 718
Total

FEO

Sureste-Peninsular (Cuarta Fase)


Sistemas Norte (Tercera Fase)
Red de Transmisin Asociada a El Pacfico (Primera Fase)
Red de Transmisin Asociada a El Pacfico (Segunda Fase)

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.12

4-55

Jul-10
Ene-14
Nov-09
Nov-09

km-c

MVA

8
9
283

30
280
375

300

685

MVAr
2
21
969
992

En junio de 2002 se estructuraron los paquetes de obras serie 800, en los cuales resaltan por
su importancia los proyectos de transformacin Vicente Guerrero y el refuerzo al anillo de
400 kV de la zona Monterrey en el paquete 803 Noine. En el 805 El Occidente resalta la
transformacin de las subestaciones Guadalajara Industrial y Nios Hroes en la zona
Guadalajara. El 806 Bajo incluye la transformacin de la subestacin Caada. El cuadro 4.13
resume los proyectos.
Metas para la serie 800
Proyecto

FEO

SLT 803 Noine (Segunda Fase)


SLT 803 Noine (Tercera Fase)
SE 804 Baja-Sonora
SLT 805 El Occidente (Primera Fase)
SLT 805 El Occidente (Segunda Fase)
SLT 805 El Occidente (Tercera Fase)
SLT 806 Bajo (Tercera Fase)
SE 814 Divisin Jalisco
Total

Ene-12
Ago-14
Abr-14
Jun-10
Jul-12
Jun-15
Abr-10
Dic-10

km-c
16
35
30
10
59
16
166

MVA

MVAr

133
90
360
100
560
500
20
1,763

50
4
4
1
59

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.13

En el cuadro 4.14 se informa sobre los proyectos de la serie 900 que se autorizaron en el PEF
para el ejercicio fiscal de 2004. Resaltan por su importancia las obras de transformacin en las
subestaciones de Tepic II y Acatln incluidas en el paquete 901 Pacfico.
Metas para la serie 900
Proyecto

FEO

SLT 901 Pacfico (Segunda Fase)


SLT 901 Pacfico (Tercera Fase)
912 Divisin Oriente (Primera Fase)
912 Divisin Oriente (Segunda Fase)
914 Divisin Centro Sur (Segunda Fase)
Total

Sep-12
Ago-14
Jun-09
Sep-09
Dic-09

km-c

MVA

108
33
4

633

80
225

20
673

20

MVAr

144
30
1
175

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.14

En junio de 2004 se enviaron a la SHCP, a travs de la SENER, los paquetes de la serie


1000 que se muestran en el cuadro 4.15. En ella se incluyen las redes asociadas a las
centrales elctricas CC Norte, ubicada en la zona Durango, y la Yesca en el estado de
Nayarit. Se consideran tambin los proyectos de transformacin en la subestacin
Tesistn de la zona Guadalajara en el paquete 1003.

4-56

Metas para la serie 1000


Proyecto

FEO

SLT 1002 Compensacin y Transmisin Noreste-Sureste (Segunda Fase)


SE 1003 Subestaciones Elctricas de Occidente (Primera Fase)
SE 1003 Subestaciones Elctricas de Occidente (Segunda Fase)
SE 1005 Noroeste (Primera Fase)
SE 1005 Noroeste (Segunda Fase)
SE 1005 Noroeste (Tercera Fase)
SE 1006 Central-Sur
1010 Red de Transmisin Asociada a la CC Norte
OPF 1013 Red de Transmisin Asociada a la CH La Yesca
Total

Nov-09
May-11
Ago-15
Ene-10
Ene-10
Mar-11
Mar-09
Jul-09
Jul-11

km-c
88
29
24
60
32
23
47
218
521

MVA

MVAr

500
133
110
30

7
2

70

843

117
129

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.15

En junio de 2005 se enviaron para su autorizacin los paquetes de la serie 1100 que se
muestran en el cuadro 4.16. Resaltan las redes de transmisin asociadas a los proyectos de
generacin Baja California II, La Venta III y CC Agua Prieta II. Adicionalmente se han
programado proyectos de transmisin y transformacin para el rea Oriental, con los paquetes
Transmisin y Transformacin del Oriental y Transmisin y Transformacin del Sureste.
Asimismo, resalta por su importancia el denominado Transformacin del Noreste en el paquete
1116.
El proyecto 1119 considera el inicio del cambio de tensin de 230 kV a 400 kV de los enlaces
entre las subestaciones Malpaso-Tabasco y se continuar hacia la Pennsula de Yucatn con el
proyecto 1204.

4-57

Metas para la serie 1100


Proyecto

FEO

LT 1101 Red de Transmisin Asociada a Baja California II (Primera Fase)


LT 1105 Red de Transmisin Asociada a la CE La Venta III
LT 1106 Red de Transmisin Asociada a la CC Agua Prieta II
SE 1110 Compensacin Capacitiva del Norte (Primera Fase)
SE 1110 Compensacin Capacitiva del Norte (Segunda Fase)
SLT 1111 Transmisin y Transformacin del Central-Occidental (Primera Fase)
SLT 1111 Transmisin y Transformacin del Central-Occidental (Segunda Fase)
SLT 1112 Transmisin y Transformacin del Noroeste (Primera Fase)
SLT 1112 Transmisin y Transformacin del Noroeste (Segunda Fase)
SE 1113 Compensacin Dinmica Donato-Laguna Verde
SLT 1114 Transmisin y Transformacin del Oriental (Primera Fase)
SLT 1114 Transmisin y Transformacin del Oriental (Segunda Fase)
SLT 1114 Transmisin y Transformacin del Oriental (Tercera Fase)
SE 1116 Transformacin del Noreste (Primera Fase)
SE 1116 Transformacin del Noreste (Segunda Fase)
SE 1116 Transformacin del Noreste (Tercera Fase)
SLT 1117 Transformacin de Guaymas
SLT 1118B Transmisin y Transformacin del Norte (Segunda Fase)
SLT 1119 Transmisin y Transformacin del Sureste (Primera Fase)
SLT 1119 Transmisin y Transformacin del Sureste (Segunda Fase)
SE 1120 Noroeste (Primera Fase)
SE 1120 Noroeste (Segunda Fase)
SE 1121 Baja California (Primera Fase)
SE 1121 Baja California (Segunda Fase)
SE 1122 Golfo Norte
SE 1123 Norte
SE 1124 Bajo Centro
SE 1125 Distribucin (Primera Fase)
SE 1125 Distribucin (Segunda Fase)
SE 1126 Centro Oriente (Seguna Fase)
SE 1127 Sureste
SE 1128 Centro Sur
Total

Oct-17
Ene-09
Oct-11
May-11
May-11
Mar-11
Abr-14
Ago-09
Nov-11
Nov-16
Mar-10
Sep-10
May-13
Abr-09
May-10
May-11
Jul-11
Nov-09
Sep-10
Mar-11
Mar-09
May-09
Dic-09
Dic-10
Nov-09
Ene-09
Oct-09
Ago-09
Jul-10
Dic-09
Dic-09
Dic-09

km-c

MVA

MVAr

6
185
237
293
148
49
28
201
39
141
248
49
146
194
13
109
172
7
10
92

86
9
106
111
288
136
7
49
2,629

300
300

15
28
900

500
500
300
500
1,000
133
875

60

210
79
30
30
210
60
60
39
60

13
4
2
2
13
4
4
2
4

50
140
5,377

3
8
1,589

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.16

En junio de 2006 se integraron los paquetes de la serie 1200, los cuales se muestran en el
cuadro 4.17. Destacan las redes de transmisin asociadas a las centrales generadoras de
CI Guerrero Negro III, Humeros III, CC Norte II y Manzanillo I U1 y U2. Asimismo se ha
incorporado la red de transmisin de Temporada Abierta de proyectos elicos en la regin del
Istmo de Tehuantepec.
Por su magnitud e importancia se considera la subestacin Jamapa -incluida en el paquete
1203- que permitir atender el suministro a la zona de Veracruz, as como el proyecto
1204 para completar la conversin de tensin de 230 kV a 400 kV de la Pennsula con el rea
Oriental. Asimismo se incluye la conversin de 230 kV a 400 kV en la parte sur del rea
Noroeste en el paquete 1206.

4-58

Metas para la serie 1200


Proyecto

FEO

SLT 1201 Transmisin y Transformacin de Baja California (Primera Fase)


SLT 1201 Transmisin y Transformacin de Baja California (Segunda Fase)
SLT 1201 Transmisin y Transformacin de Baja California (Tercera Fase)
SLT 1201 Transmisin y Transformacin de Baja California (Cuarta Fase)
SE 1202 Suministro de Energa a la Zona Manzanillo (Primera Fase)
SE 1202 Suministro de Energa a la Zona Manzanillo (Segunda Fase)
SLT 1203 Transmisin y Transformacin Oriental-Sureste (Primera Fase)
SLT 1203 Transmisin y Transformacin Oriental-Sureste (Segunda Fase)
SLT 1204 Conversin a 400 kV del rea Peninsular (Primera Fase)
SLT 1204 Conversin a 400 kV del rea Peninsular (Segunda Fase)
SE 1205 Compensacin Oriental-Peninsular
SE 1206 Conversin a 400 kV de la LT Mazatln II-La Higuera
SE 1210 Noroeste-Norte (Primera Fase)
SE 1210 Noroeste-Norte (Segunda Fase)
SE 1211 Noreste-Central (Primera Fase)
SE 1211 Noreste-Central (Segunda Fase)
SE 1211 Noreste-Central (Tercera Fase)
SE 1212 Sur-Peninsular (Primera Fase)
SE 1212 Sur-Peninsular (Segunda Fase)
SE 1212 Sur-Peninsular (Tercera Fase)
SE 1212 Sur-Peninsular (Cuarta Fase)
LT 1220 Red de Transmisin Asociada a Temporada Abierta de Elicos
LT 1222 Red de Transmisin Asociada a la CI Guerrero Negro III
LT 1223 Rred de Transmisin Asociada a los Humeros II
LT 1225 Red de Transmisin Asociada a la CC Norte II
1226 LT Red de Transmisin Asociada a Manzanillo I U1 Y U2
Total

Mar-10
Mar-10
Jun-13
Jun-13
Sep-10
May-15
Ago-10
Dic-11
Sep-10
Mar-11
Nov-09
Abr-09
Ene-10
Abr-10
Jul-09
Jul-10
Dic-09
Mar-10
Jun-10
Dic-10
Nov-09
Sep-10
May-10
Sep-10
Oct-11
Ene-11

km-c
9
5
18
57
47
190
35
177
60

MVA
100
30

MVAr
200
5
2

375
1,175
20
875
300

23
1
1,008

4
157
198
15
150
34
17
7
70
55
426
29
8
36

875
233
400
50
90
90
80
110
50
138
2,125

195
175
13
31
4
5
4
5
7
63
8
675
2

1,803

7,116

2,426

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.17

En junio de 2007 se envi a la SHCP la relacin de paquetes de la serie 1300 para su


autorizacin en el PEF para el ejercicio fiscal 2008. Destaca el proyecto 1301 Interconexin de
Baja California que consiste en unir el rea Baja California Norte al SIN a travs de un enlace
asncrono. Asimismo se solicita autorizacin para los proyectos de redes asociadas a las
centrales Valle de Mxico II y III, Tula U1, Baja California III, Ro Moctezuma y Noreste.
Ver cuadro 4.18.
Metas para la serie 1300
Proyecto

FEO

SLT 1301 Interconexin BC-SIN


SLT 1302 Tansmisin y Transformacin Norte y Occidente (Primera Fase)
SLT 1302 Transmisin y Transformacin Norte y Occidente (Segunda Fase)
SLT 1302 Transmisin y Transformacin Norte y Occidente (Tercera Fase)
SLT 1303 Transmisin y Transformacin Baja-Noroeste
SLT 1304 Transmisin y Transformacin del Oriental (Primera Fase)
SLT 1304 Trasmisin y Transformacin del Oriental (Segunda Fase)
1311 Red de Transmisin Asociada a Valle de Mxico II y III
1313 Red Asociada a Baja California III
1314 Red Asociada a la CH Ro Moctezuma
1315 Red Asociada a la CCC Noreste (Monterrey)
SE 1320 Distribucin Noroeste
SE 1321 Distribucin Noreste
SE 1322 Distribucin Centro
SE 1323 Distribucin Sur
Total
1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.18

4-59

Abr-13
Ago-10
May-11
Ago-14
Jun-10
Jun-10
Jun-11
Mar-13
Oct-12
Oct-14
Oct-14
Dic-11
Abr-11
Jul-12
Jun-11

km-c
818
110
8
7
110
48
48
50
44
85
2
130
188
378
15
2,041

MVA

MVAr

300

98

500

75

50

3
15

300

216
210
240
160
1,976

72
58
46
10
376

En mayo de 2008 se enviaron a la SHCP por conducto de la SENER, los proyectos de


transmisin de la serie 1400 para su autorizacin y registro en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin para el ejercicio fiscal 2009.
Resaltan las obras que continuarn con la conversin de 230 kV a 400 kV del troncal del rea
Noroeste incluidas en el paquete 1402. Asimismo los incrementos en la transformacin en las
zonas de Hermosillo y Pueblo Nuevo considerados en el paquete 1401.
El proyecto 1404 incluye los incrementos de la transformacin en las zonas de Valles, S.L.P.,
Orizaba, y Veracruz. Ver cuadro 4.19
Metas para la serie 1400
Proyecto

FEO

SLT 1401 Subestaciones y Lneas de Trasmisin reas Baja California y Noroeste


SLT 1402 Cambio de Tensin de la Lnea de Transmisin Culiacn-Los Mochis
SE 1403 Compensacin Capacitiva de las reas Noroeste-Norte
SLT 1404 Subestaciones del Oriente
SLT 1405 Subestaciones y Lneas de Transmisin de las reas Sureste y Peninsular
SLT 1420 Distribucin Norte
SLT 1421 Dostribucin Sur
Total
1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.19

4-60

Jun-11
Jun-11
Jun-11
May-12
May-12
May-12
Dic-12

km-c

MVA

121
117

605
500

70
56
32
12
408

625
300
323
100
2,453

MVAr
59
175
353
68
19
6
679

4.6

Capacidad de transmisin entre regiones

La red elctrica principal de transmisin se ha desarrollado tomando en cuenta la magnitud y


dispersin geogrfica de la demanda, as como la localizacin de las centrales generadoras. En
ciertas reas del pas los centros de generacin y consumo de electricidad se encuentran
alejados entre s, por lo cual su interconexin se ha realizado de manera gradual en la medida
en que los proyectos se han justificado tcnica y econmicamente.
En general, la capacidad de transmisin de los enlaces entre las regiones del sistema depende
de manera importante del nivel de la demanda y de la capacidad de generacin disponible. As,
la potencia mxima a que se puede transmitir por un enlace depende de los siguientes factores:

Lmite trmico de los conductores


Lmite aceptable de voltaje en los extremos del enlace
Margen de seguridad que permita preservar la integridad y estabilidad del sistema ante
la desconexin imprevista de una unidad generadora o de una lnea de transmisin

En el caso de la red elctrica principal, el segundo y tercer factores son los que restringen con
mayor frecuencia la potencia mxima de transmisin en los enlaces. El sistema se ha
desagregado en 50 regiones para estudios de red troncal: 42 para el SIN y ocho para el
sistema Baja California. La figura 4.21 muestra la capacidad de transmisin entre regiones para
2012, considerando los proyectos que entrarn en operacin en 2008-2012.

4-61

Capacidad de transmisin entre regiones (MW)


2012
43
800
390
44 46
47
520
350
45
1

600

7
2

600

300
8

550

400

12

430

380

9
400

2400

48
90

350

50

Regiones
3) Obregn

18) Valles
19) Huasteca
20) Tamazunchale

16 1350 80
1300
14 15
17
1630
1100

300

400

1100

1) Hermosillo
2) Nacozari

11

600

49
240

13

250

10

1150

200
23
1100
21

900 24
400

950

1600

1100

19

1100 18
1200
20
1450

29
1300

2050

1000

700

28) Lzaro Crdenas

4000
22 550
25
600
1350
700
3600
310
750
30
32
26
27
1200
480
2200
1500 340
450
33
2200
36
37
28
3250 1290
1750
650 270
1300
35
35) Temascal
34
1500
38
36) Coatzacoalcos

12) Ro Escondido

29) Quertaro

13) Nuevo Laredo

37) Tabasco

30) Central

14) Reynosa

31) Poza Rica

15) Matamoros

32) Veracruz

39) Campeche

16) Monterrey

33) Puebla

40) Mrida

46) Mexicali

49) La Paz

17) Saltillo

34) Acapulco

41) Cancn

47) San Luis Ro C.

50) Los Cabos

4) Los Mochis

21) Tepic

5) Culiacn

22) Guadalajara

6) Mazatln

23) Aguascalientes

7) Jurez

24) San Luis Potos

8) Moctezuma
9) Chihuahua
10) Durango
11) Laguna

25) Salamanca
26) Manzanillo
27) Carapan

38) Grijalva

42) Chetumal
43) WECC(EUA)
44) Tijuana
45) Ensenada

Figura 4.21

4-62

41

40

31

48) Villa Constitucin

850
39

150
42

4.7

Interconexiones nacionales e internacionales

4.7.1

Interconexin del rea Baja California al Sistema Interconectado Nacional

El SEN est conformado por nueve reas elctricas, de las cuales siete operan interconectadas
de modo permanente y conforman el SIN, el cual cubre la mayor parte del territorio del pas.
Actualmente, slo los estados de Baja California y Baja California Sur operan de manera aislada
del resto del sistema y entre ellos.
Debido a la diversidad de la carga que se presenta en el SIN con respecto al ACBC, en ciertas
horas, puntos de operacin y periodos estacionales existe la factibilidad de intercambiar
potencia elctrica entre ambos sistemas. Desde el punto de vista operativo, la potencia puede
ser generada en unidades menos costosas, de modo que se obtenga un beneficio econmico
global.
As, la interconexin del ACBC con el resto del SIN nace de la necesidad de utilizar de mejor
manera la infraestructura de generacin del SEN, aprovechando las condiciones climatolgicas
que se presentan en el rea Baja California, las cuales producen un comportamiento muy
variable a lo largo del ao: una gran demanda por las altas temperaturas en el periodo de
verano y una disminucin considerable en el invierno, motivada por las bajas temperaturas que
se alcanzan especficamente en Mexicali y San Luis Ro Colorado.
Debido a las caractersticas fsicas del SIN y al sistema elctrico de Baja California, conectado
en forma permanente con el WECC, y en razn de las reglas y estrategias de operacin que se
han establecido para cada uno de ellos, el enlace de interconexin debe ser necesariamente
asncrono. La entrada en operacin ser en 2013.
4.7.2

Interconexin CFE-Guatemala

El alcance de este proyecto comprende las siguientes obras: la construccin de una lnea de
transmisin Tapachula potencia-Suchiate de doble circuito en 400 kV, tendido del primer
circuito con una longitud de 27 km-c, dos conductores por fase calibre 1113 ACSR en torres de
acero, y un alimentador en 400 kV ubicado en la SE Tapachula potencia para la interconexin
con la red elctrica Centroamericana (Guatemala) en la SE Los Brillantes.
Este proyecto har factible la participacin de Mxico en diversos mercados elctricos mediante
transacciones de potencia y energa, entre Mxico-Guatemala y Mxico-Centroamrica.
Asimismo, la transferencia por el enlace de interconexin permitir controlar la distribucin de
flujos de potencia en la red de Guatemala, reducir las prdidas de energa elctrica y mejorar el
margen de potencia reactiva en el sistema de ese pas.
Se estima una capacidad inicial de transferencia del enlace en 200 MW de Mxico a Guatemala
y de 70 MW en sentido contrario. Respecto de su construccin, a septiembre de 2008 el
proyecto tiene un avance de 100% en el lado mexicano. Se estima su entrada en operacin
para el segundo semestre de 2009 con base en los avances de construccin del lado
guatemalteco.
En el mediano plazo, en Centroamrica se tiene considerado el desarrollo del proyecto Sistema
de Interconexin Elctrica para los pases de Amrica Central (SIEPAC), el cual incrementar
los niveles de transferencia de energa entre las naciones involucradas, por lo que el enlace de
interconexin CFE-Guatemala podra ser complementado con un dispositivo asncrono, que

4-63

permitira incrementar la confiabilidad y la seguridad en la operacin. En la figura 4.22 se


muestra el trazo de las lneas.
El proyecto Mxico-Guatemala
SUBESTACIN
TAPACHULA POT.

L.T. TAPACHULA POTENCIA LOS BRILLANTES

PUNTO DE INTERCONEXIN
LONGITUD OESTE 921021
LATITUD NORTE 144513

30 km

iat

Tramo:
Tapachula Potencia Suchiate
400kV 2C- 27.4 km 1113 ACSR TA
Tendido primer circuito
SUBESTACIN
LOS BRILLANTES
km

70 km
Tramo:
Suchiate Los Brillantes
400kV 2C- 69.9 km 1113 ACSR TA
Tendido primer circuito

Su

ch

ia

te

Su

ch

MXICO

69
.9

GUATEMALA

Figura 4.22

4-64

5.

REQUERIMIENTOS DE INVERSIN 2009 - 2018

El cuadro 5.1 presenta el monto total necesario para atender el servicio pblico de energa
elctrica proporcionado por CFE, para el periodo 2009 2018, el cual asciende a
636,244 millones de pesos, con la siguiente composicin: 44.8% para generacin, 19.4% en
obras de transmisin, 22.3% para distribucin, 12.8% en mantenimiento de centrales y 0.7%
para otras inversiones.
Resumen de requerimientos de inversin 2009-20181,2/
(millones de pesos de 2008)
CONCEPTO

TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GENERACIN

21,193

29,228

30,570

21,550

20,582

33,010

35,735

30,584

28,104

34,694

285,250

TRANSMISIN

12,670

13,174

11,245

11,882

11,833

10,568

12,312

12,479

13,188

13,931

123,282

DISTRIBUCIN

24,365

20,631

15,102

14,419

14,759

11,264

9,863

10,279

10,627

10,568

141,877

7,640

7,974

7,969

7,648

7,738

8,105

8,036

8,210

8,923

8,848

81,091

65,868

71,007

64,886

55,499

54,912

62,947

65,946

61,552

60,842

68,041

631,500

414

426

439

452

466

480

494

509

524

540

4,744

66,282

71,433

65,325

55,951

55,378

63,427

66,440

62,061

61,366

68,581

636,244

MANTENIMIENTO
Subtotal
OTRAS INVERSIONES
3/
PRESUPUESTALES
TOTAL

2009-2018

1/ Costos instantneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 10.95 pesos/dlar. Los montos
incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos de transmisin y subtransmisin
2/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro
3/ Incluye equipo de cmputo, comunicaciones, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y edificios

Cuadro 5.1

En el horizonte de planificacin considerado, se estima que 42.2% del monto total de


inversiones se cubrir mediante recursos presupuestales; como inversin complementaria, el
57.8% restante se llevar a cabo a travs del esquema de obra pblica financiada o bajo la
modalidad de produccin independiente de energa. Para los proyectos de generacin, la SENER
definir la modalidad en apego a lo que establece el artculo 125 del Reglamento de la LSPEE.

5-1

Las figuras 5.1 y 5.2 resumen las inversiones por rubros y por modalidad del financiamiento.
Inversiones por proceso1/
285,250

636,244 millones de pesos de 2008

141,877
123,282

81,091

4,744
Generacin

Transmisin

Distribucin

Mantenimiento

Otras

1/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro

Figura 5.1

Inversiones por modalidad de financiamiento1/


285,250
35,131
636,244 millones de pesos de 2008
66,250

55,307

141,877
123,282

59,492

81,091

109,727

128,562
64,284
63,790
32,150
Generacin
OPF

Transmisin
PIE

Distribucin

16,465
Mantenimiento

Esquema por definir

5-2

4,744
Otras

Presupuestal

1/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro

Figura 5.2

342

El cuadro 5.2 presenta el desglose de los montos de inversin por proceso necesario para
atender el servicio pblico de energa elctrica proporcionado por CFE. stos se han agrupado
en los conceptos de generacin, transmisin, distribucin, mantenimiento de centrales y otras
inversiones. Las cifras indicadas provienen de aplicar costos tpicos a las obras definidas en
captulos previos.
Requerimientos de inversin 2009-20181,2/
(millones de pesos de 2008)
CONCEPTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16
17
18
19

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GENERACIN
PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA
Nuevos ciclos combinados
Nuevas centrales elicas
OBRA PBLICA FINANCIADA
Nuevas hidroelctricas
Nuevas geotermoelctricas y elicas
Nuevos ciclos combinados
Nuevas carboelctricas
Nuevas unidades de combustin interna
Rehabilitaciones y modernizaciones
OBRA PRESUPUESTAL
Hidroelctricas
Rehabilitaciones y modernizaciones
OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR

21,193
3,122
1,186
1,936
14,479
2,162
1,284
3,818
1,916
222
5,077
3,592
372
3,220

29,228
6,568
989
5,579
19,228
2,009
2,223
6,938
884
1,067
6,107
3,432
602
2,830

30,570
8,088
4,077
4,011
17,913
3,050
701
9,501

21,550
3,531
3,531

20,582
7,744
7,744

33,010
12,692
12,692

35,735
7,881
7,881

30,584
5,173
5,173

28,104
508
508

34,694

13,103
3,517

14,033
2,436
357
3,449
7,683
108

10,001
950
1,000
1,676
6,375

2,146

746
1,973
4,273
1,795
2,478
643

13,233
3,446
1,000
5,113
2,946
728

17,775
1,730
71
6,721
9,253

1,046
3,615
4,569
1,699
2,870

6,651
3,651
71
1,777
218
934
3,613
1,012
2,601
2,574

3,157
408
2,749
3,928

3,112
251
2,861
10,709

3,057
119
2,938
4,579

3,148
77
3,071
14,447

3,178
88
3,090
29,370

285,250
55,307
43,781
11,526
128,562
22,951
7,064
45,910
31,014
4,851
16,772
35,131
6,423
28,708
66,250

TRANSMISIN
OBRA PBLICA FINANCIADA
Programa de transmisin
OBRA PRESUPUESTAL
Programa de transmisin
Modernizacin de transmisin (STyT)
Modernizacin de sistemas de control (CENACE)

12,670
8,472
8,472
4,198
1,217
2,577
404

13,174
9,712
9,712
3,462
776
2,242
444

11,245
5,523
5,523
5,722
2,495
2,739
488

11,882
5,762
5,762
6,120
2,469
3,114
537

11,833
5,890
5,890
5,943
1,964
3,388
591

10,568
4,845
4,845
5,723
1,614
3,459
650

12,312
5,893
5,893
6,419
1,965
3,739
715

12,479
5,656
5,656
6,823
1,885
4,151
787

13,188
5,901
5,901
7,287
1,967
4,455
865

13,931
6,136
6,136
7,795
2,045
4,798
952

123,282
63,790
63,790
59,492
18,397
34,662
6,433

DISTRIBUCIN
OBRA PBLICA FINANCIADA
Programa de subtransmisin
OBRA PRESUPUESTAL
Programa de subtransmisin
Programa de distribucin
Modernizacin de distribucin

24,365
7,681
7,681
16,684
171
9,671
6,842

20,631
2,844
2,844
17,787
1,702
9,193
6,892

15,102
1,639
1,639
13,463
2,418
6,794
4,251

14,419
1,846
1,846
12,573
1,511
6,888
4,174

14,759
3,259
3,259
11,500
1,086
6,201
4,213

11,264
3,702
3,702
7,562
1,234
6,328

9,863
2,552
2,552
7,311
850
6,461

10,279
2,762
2,762
7,517
921
6,596

10,627
2,874
2,874
7,753
958
6,795

10,568
2,991
2,991
7,577
997
6,580

141,877
32,150
32,150
109,727
11,848
71,507
26,372

7,640
1,397

7,974
1,446

7,969
1,518

7,648
1,518

7,738
1,612

8,105
1,612

8,036
1,664

8,210
1,778

8,923
1,934

8,848
1,986

81,091
16,465

6,243

6,528

6,451

6,130

6,126

6,493

6,372

6,432

6,818
171

6,691
171

64,284
342

65,868

71,007

64,886

55,499

54,912

62,947

65,946

61,552

60,842

68,041

631,500

414

426

439

452

466

480

494

509

524

540

4,744

66,282

71,433

65,325

55,951

55,378

63,427

66,440

62,061

61,366

68,581

636,244

30,632

31,784

25,075

20,711

15,800

21,780

22,478

26,193

18,776

11,273

224,502

4,519

8,014

9,606

5,049

9,356

14,304

9,545

6,951

2,442

1,986

71,772

31,131

31,635

30,644

29,548

27,648

23,415

23,708

24,338

25,530

25,781

273,378

643

2,574

3,928

10,709

4,579

14,618

29,541

66,592

21
22

MANTENIMIENTO
PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA
OBRA PRESUPUESTAL
Centrales generadoras de CFE
OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR

23

OTRAS INVERSIONES PRESUPUESTALES

20

TOTAL

2009

Subtotal
3/

TOTAL

6,867

2009-2018

357
50
1,739

RESUMEN DE INVERSIONES:
OBRA PBLICA FINANCIADA
PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA
OBRA PRESUPUESTAL
OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR

1/ Costos instantneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 10.95 pesos/dlar. Los montos
incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos de transmisin y subtransmisin
2/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro
3/ Incluye equipo de cmputo, comunicaciones, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y edificios

Cuadro 5.2

5-3

Las inversiones en generacin se clasifican en cuatro rubros: produccin independiente de


energa (PIE), obra pblica financiada (OPF), obra presupuestal (OP) y obras con esquema por
definir.
En la modalidad OPF se incluyen las inversiones aprobadas con este esquema, as como las
correspondientes a nuevas centrales hidroelctricas, carboelctricas, unidades de combustin
interna, ciclos combinados, geotermoelctricas y elicas. Tambin se clasifican bajo este rubro
las inversiones para la repotenciacin de centrales.
En la categora con esquema pendiente se incluyen las plantas de ciclo combinado y con
tecnologa libre, cuya modalidad de financiamiento definirn posteriormente las autoridades
que correspondan.
En la modalidad de PIE de energa se consideran nicamente las centrales aprobadas con este
esquema de financiamiento.
En el concepto de transmisin se identifican las inversiones en proyectos desarrollados como
OPF y OP. Como se indica en la nota 1 del cuadro 5.2, los montos de inversin estimados
incluyen costos asociados a eventualidades durante la ejecucin de las obras de transmisin.
En el cuadro 5.3 se detalla la informacin sobre las inversiones de la Subdireccin de
Construccin y la Subdireccin de Distribucin en obras de transmisin y subtransmisin
respectivamente. El total en proyectos OPF y OP del programa de transmisin corresponde a
los montos indicados en los conceptos 12 y 13 del cuadro 5.2.
Para el programa de subtransmisin las inversiones en las dos modalidades de financiamiento
corresponden a los rubros 16 y 17 del mismo cuadro.
Programa de inversiones en transmisin por modalidad de financiamiento
(millones de pesos de 2008) 1/
2009
Subdireccin de Construccin
Obra Presupuestal
Obra Pblica Financiada
Total

Total

1/
2/
3/
4/

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 4/

Total

1,217
8,472

776
9,712

2,495
5,523

2,469
5,762

1,964
5,890

1,614
4,845

1,965
5,893

1,885
5,656

1,967
5,901

2,045
6,136

18,397
63,790

9,689

10,488

8,018

8,231

7,854

6,459

7,858

7,541

7,868

8,181

82,187

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 4/

Total

2009
Subdireccin de Distribucin 3/
Obra Presupuestal
Obra Pblica Financiada

2010

2/

2010

171
7,681

1,702
2,844

2,418
1,639

1,511
1,846

1,086
3,259

1,234
3,702

850
2,552

921
2,762

958
2,874

997
2,991

11,848
32,150

7,852

4,546

4,057

3,357

4,345

4,936

3,402

3,683

3,832

3,988

43,998

COPAR 2008. Los montos incluyen 16% para contingencia


Programa de transmisin
Programa de subtransmisin
Considera inversiones asociadas a obras con entrada en operacin posterior a 2018

Cuadro 5.3

A su vez el cuadro 5.4 presenta las inversiones en lneas de transmisin, subestaciones y


equipos de compensacin reactiva por modalidad de financiamiento. El total en cada variante
corresponde a la suma de inversiones en los conceptos 12 y 16 para OPF y los rubros 13 y 17
para OP del cuadro 5.2.

5-4

Inversiones en lneas, subestaciones y compensacin por


modalidad de financiamiento
(millones de pesos de 2008) 1/
2009
Lneas
Obra Presupuestal
Obra Pblica Financiada
Total

Subestaciones
Obra Presupuestal
Obra Pblica Financiada
Total

Compensacin
Obra Presupuestal
Obra Pblica Financiada
Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2/

Total

608

840

1,331

1,366

1,149

906

760

842

891

937

9,630

5,745
6,353

4,507
5,347

1,858
3,189

2,731
4,097

3,447
4,596

2,719
3,625

2,280
3,040

2,526
3,368

2,675
3,566

2,811
3,748

31,299
40,929

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2/

Total

745

1,476

3,128

2,305

1,680

1,657

1,693

1,787

1,852

1,918

18,241

8,628
9,373

6,842
8,318

4,817
7,945

4,267
6,572

5,041
6,721

4,971
6,628

5,079
6,772

5,363
7,150

5,554
7,406

5,753
7,671

56,315
74,556

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2/

Total

35

162

454

309

221

285

362

177

182

187

2,374

1,780
1,815

1,207
1,369

487
941

610
919

661
882

857
1,142

1,086
1,448

529
706

546
728

563
750

8,326
10,700

1/ COPAR 2008. Los montos incluyen 16% para contingencia


2/ Considera inversiones asociadas a obras con entrada en operacin posterior a 2018

Cuadro 5.4

Adicionalmente en el cuadro 5.5 se muestra el desglose de la inversin en lneas, subestaciones


y equipos de compensacin reactiva, independientemente del esquema de financiamiento. El
total de la Subdireccin de Construccin corresponde a la suma de los montos indicados en el
cuadro 5.2 para los conceptos 12 y 13.
Asimismo el total de la inversin en la Subdireccin de Distribucin corresponde a la suma de
los montos para los conceptos 16 y 17 en el mismo cuadro.
Programa de inversiones en lneas, subestaciones y compensacin
(millones de pesos de 2008) 1/
2009
Subdireccin de Construccin
Lneas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2/

Total

3,601

4,163

2,563

3,181

3,206

2,418

2,537

2,793

2,953

3,093

30,508

Subestaciones

4,716

5,244

4,807

4,353

4,089

3,244

4,118

4,305

4,459

4,619

43,954

Compensacin

1,372
9,689

1,081
10,488

648
8,018

697
8,231

559
7,854

797
6,459

1,203
7,858

443
7,541

456
7,868

469
8,181

7,725
82,187

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

2009
Subdireccin de Distribucin
Lneas

2010

2018

2/

Total

2,752

1,185

626

917

1,389

1,208

505

575

613

654

10,424

Subestaciones

4,657

3,073

3,139

2,219

2,633

3,383

2,652

2,845

2,947

3,052

30,600

Compensacin

443
7,852

288
4,546

292
4,057

221
3,357

323
4,345

345
4,936

245
3,402

263
3,683

272
3,832

282
3,988

2,974
43,998

Total

1/ COPAR 2008. Los montos incluyen 16% para contingencia


2/ Considera inversiones asociadas a obras con entrada en operacin posterior a 2018

Cuadro 5.5

En el cuadro 5.6 se muestra lo destinado a infraestructura de transmisin clasificado por


niveles de tensin. El monto total de la inversin en todos estos niveles corresponde a la suma
de los rubros 12, 13, 16 y 17 del cuadro 5.2.

5-5

Inversiones en transmisin por nivel de tensin


(millones de pesos de 2008) 1/
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2/

Total
14,715

Lneas
400 kV

2,210

1,815

882

699

1,754

1,369

1,418

1,469

1,522

1,577

230 kV

714

624

838

1,704

904

683

740

801

868

940

8,816

3,429
6,353

2,908
5,347

1,469
3,189

1,694
4,097

1,938
4,596

1,573
3,625

882
3,040

1,098
3,368

1,176
3,566

1,231
3,748

17,398
40,929

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2/

Total

161-69 kV
Total

Subestaciones
400 kV

3,019

3,043

970

996

1,449

1,949

2,018

2,090

2,165

2,242

19,941

230 kV

1,005

1,561

2,940

2,582

1,671

744

1,097

1,176

1,218

1,262

15,256

161-69 kV

5,349
9,373

3,714
8,318

4,035
7,945

2,994
6,572

3,601
6,721

3,935
6,628

3,657
6,772

3,884
7,150

4,023
7,406

4,167
7,671

39,359
74,556

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2/

Total

Total

Compensacin
400 kV

876

663

228

305

228

608

1,007

240

246

251

4,652

210

65

120

197

153

82

85

88

91

94

1,185

729
1,815

641
1,369

593
941

417
919

501
882

452
1,142

356
1,448

378
706

391
728

405
750

4,863
10,700

230 kV
161-69 kV
Total

1/ COPAR 2008. Los montos incluyen 16% para contingencia


2/ Considera inversiones asociadas a obras con entrada en operacin posterior a 2018

Cuadro 5.6

El cuadro 5.7 muestra el programa de inversin en redes de distribucin. Lo destinado a redes


de distribucin y a su modernizacin se reportan en el cuadro 5.2 en los conceptos 18 y 19,
respectivamente.
Programa de inversin presupuestal en redes de distribucin
(millones de pesos de 2008)
Redes de distribucin

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total
4,278

Construccin y ampliacin de subestaciones

912

897

651

537

186

190

194

198

204

309

Construccin y ampliacin de lneas

809

712

588

331

277

282

288

294

303

338

4,222

2,697

2,453

1,828

1,828

1,860

1,898

1,938

1,979

2,038

1,910

20,429

Construccin y rehabilitacin de centros de atencin

667

526

394

394

561

573

585

597

615

531

5,443

Adquisicin de herramienta y equipo de laboratorio

372

379

264

345

420

350

295

390

519

369

3,703

Adquisicin de equipo de cmputo y comunicaciones

685

693

473

653

393

401

410

418

431

454

5,011

Adquisicin de equipo de oficina y muebles

104

93

62

87

197

201

205

210

216

168

1,543

Adquisicin de equipo de transporte

799

772

524

743

451

460

469

479

494

517

5,708

67

67

50

50

48

49

50

51

53

50

535

2,559

2,601

1,960

1,920

1,808

1,924

2,027

1,980

1,922

1,934

20,635

9,671

9,193

6,794

6,888

6,201

6,328

6,461

6,596

6,795

6,580

71,507

Ampliacin de redes

Adquisicin de materiales para la reduccin de prdidas no tcnicas


Adquisicin de acometidas y medidores
Subtotal
Modernizacin de distribucin
Subestaciones

1,448

1,494

877

872

874

5,565

Lneas

2,574

2,546

1,684

1,597

1,641

10,042

Redes
Subtotal
Total

2,820

2,852

1,690

1,705

1,698

6,842

6,892

4,251

4,174

4,213

16,513

16,085

11,045

11,062

10,414

Cuadro 5.7

5-6

10,765
26,372
6,328

6,461

6,596

6,795

6,580

97,879

El cuadro 5.8 detalla el programa de inversin en redes de distribucin y a su modernizacin


por divisin de distribucin.
Programa de inversin presupuestal en redes de distribucin
(millones de pesos de 2008)
Redes de distribucin

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Baja California

394

346

411

298

249

410

285

264

439

288

3,384

Noroeste

616

496

532

463

340

522

410

360

557

421

4,717

Norte

678

609

550

471

381

523

414

403

570

434

5,033

1,361

985

832

1,006

692

802

971

740

845

966

9,200

Centro Occidente

610

462

318

446

323

307

449

340

330

444

4,029

Centro Sur

872

732

429

619

461

419

601

486

452

614

5,685

Oriente

646

540

484

472

361

438

436

380

480

448

4,685

Sureste

1,132

1,240

759

784

842

664

754

902

708

764

8,549

Bajo

Golfo Norte

1,249

1,229

746

825

831

654

767

887

699

789

8,676

Golfo Centro

552

646

418

378

398

357

324

423

384

341

4,221

Centro Oriente

437

563

360

324

394

335

298

421

361

304

3,797

Peninsular

572

646

372

394

444

338

356

470

370

370

4,332

Jalisco

552

699

583

408

485

559

396

520

600

397

5,199

9,671

9,193

6,794

6,888

6,201

6,328

6,461

6,596

6,795

6,580

71,507

Baja California

108

309

111

66

192

786

Noroeste

862

904

295

526

544

3,131

Norte

540

508

308

332

318

2,006

Golfo Norte

315

969

707

191

599

2,781

12

37

Centro Sur

1,105

888

805

675

546

4,019

Subtotal
Modernizacin de distribucin 2

Centro Occidente
Oriente

1,149

778

478

703

470

3,578

Sureste

443

290

173

268

175

1,349

Bajo

447

252

116

273

153

1,241

Golfo Centro

271

260

127

165

158

981

Centro Oriente

522

401

403

317

238

1,881

Peninsular

394

272

128

239

163

1,196

Jalisco

674

1,052

597

411

652

3,386

6,842

6,892

4,251

4,174

4,213

26,372

16,513

16,085

11,045

11,062

10,414

Subtotal
Total

6,328

6,461

6,596

6,795

6,580

97,879

1/ Incluye: Construcciones y ampliaciones de subestaciones, lneas y redes; construccin y rehabilitacin de centros de atencin; adquisiciones de
herramientas y equipos de laboratorio, equipos de cmputo y comunicaciones, equipos de oficina y muebles, equipos de transporte, materiales para la
reduccin de prdidas no tcnicas y acometidas y medidores
2/ En subestaciones, lneas y redes

Cuadro 5.8

En el cuadro 5.9 muestra y detalla el programa de modernizacin de la infraestructura de


transmisin, informacin presentada en el rubro 14 del cuadro 5.2.
Programa de inversiones de la Subdireccin de Transmisin y Transformacin
(millones de pesos de 2008)
Obra presupuestal
Modernizacin de subestaciones

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

1,157

1,012

1,791

1,934

2,077

2,210

2,363

2,599

2,742

2,885

20,770

287

336

385

334

383

432

481

530

3,693

Modernizacin de lneas

287

238

Construccin infraestructura. Acceso a red


nacional de F.O.

502

529

68

75

82

85

98

108

118

130

1,795

Ampliacin de la red nacional

321

183

287

451

496

446

491

564

621

714

4,574

Equipo operativo y herramental

97

90

98

108

119

131

144

159

174

192

1,312

Mobiliario y equipo de oficina

12

12

12

10

10

11

14

12

14

12

119

Equipo de transporte

55

51

56

61

67

74

61

74

82

90

671

Equipo diverso

45

39

43

47

52

57

63

69

76

83

574

Equipo de maniobra

62

53

62

53

58

64

71

78

85

94

680

39
2,577

35
2,242

35
2,739

39
3,114

42
3,388

47
3,459

51
3,739

56
4,151

62
4,455

68
4,798

474
34,662

Equipo de laboratorio
Total

Cuadro 5.9

5-7

Las inversiones por modalidad de financiamiento para la rehabilitacin y modernizacin de


centrales generadoras y su mantenimiento se presentan en el cuadro 5.10.
La identificacin de los montos en este cuadro respecto a los del 5.2 se indican entre parntesis
despus de cada concepto. La rehabilitacin y modernizacin en la modalidad OP (10) se
presenta en la parte superior del cuadro y los proyectos de infraestructura productiva en la
modalidad OPF (8) en la parte inferior.
Programa de inversiones de rehabilitacin y modernizacin de centrales generadoras
(millones de pesos de 2008)
Obra presupuestal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Rehabilitaciones y modernizaciones

3,220

2,830

2,870

2,478

2,601

2,749

2,861

2,938

3,071

3,090

28,708

Total

3,220

2,830

2,870

2,478

2,601

2,749

2,861

2,938

3,071

3,090

28,708

Obra pblica financiada

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Rehabilitaciones y modernizaciones
1

CGT Cerro Prieto, U5


CT Carbn II, U2 y U4
CT Gral. Manuel lvarez Moreno, U1 y U2
CH Infiernillo

82

377

354

22

87
761

30

30
555

555

CT Francisco Prez Ros, U1 y U2

127

CCC Huinal, U6

508

677

42

3,775

2,343

1,432

CCC Poza Rica

734

245

979

CCC El Sauz, paquete 1

821

616

1,437

CGT Cerro Prieto, U3 y U4

142

CN Laguna Verde

CT Altamira, U1 y U2
Total

5,077

385

243
1,573

CT Emilio Portes Gil, U3

1,573

3,933

787

1,504

1,504

1,144

4,152

6,107

3,615

1,973

16,772

Cuadro 5.10

En el cuadro 5.11 se detalla el programa de inversin de la Subdireccin del CENACE, el cual se


presenta en el rubro 15 del cuadro 5.2.
Programa de inversiones de la Subdireccin del CENACE
(millones de pesos de 2008)
Obra presupuestal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Mobiliario

10

10

10

10

12

12

12

15

15

15

121

Vehculos

10

10

10

10

12

12

12

12

15

15

118

Construccin de nuevos centros

67

42

42

42

42

43

44

44

50

50

466

Ampliacin de centros de control

30

30

30

32

32

35

35

35

37

38

334

Modernizacin y equipos para el CENAL y


reas de control
Sistemas de tiempo real
Programa de equipos de cmputo y
seguridad informtica
Programa de equipos de comunicaciones
Total

47

56

72

79

95

115

126

139

153

168

1,050

119

150

164

188

207

228

265

305

341

392

2,359

16

56

66

78

86

95

105

115

126

139

882

105

90

94

98

105

110

116

122

128

135

1,103

404

444

488

537

591

650

715

787

865

952

6,433

Cuadro 5.11

5-8

6.

ESCENARIO ALTERNO DEL MERCADO ELCTRICO

6.1

Mercado elctrico

En el captulo 1 se sealaron los supuestos bsicos para la estimacin del desarrollo del
mercado elctrico en los prximos aos, en lo que se refiere a los pronsticos global, regional y
sectorial del escenario Base asociado a un crecimiento anual equivalente de 2.3 % del PIB en
20082018.
En esta seccin se indica el pronstico realizado para el escenario de Mayor Crecimiento a
partir de los modelos sectoriales y regionales.
Se mencion tambin en el captulo 1 que para fines de sensibilidad ante la posibilidad de
ocurrencia de un crecimiento superior respecto del escenario Base, se utilizaran los resultados
del ejercicio de planificacin determinado hasta septiembre antes de la crisis econmica. El
desarrollo del Sector Elctrico para este escenario (PIB de 3.5% anual promedio en
20082018), identificado como el de Mayor Crecimiento, se describe en este captulo.
6.1.1

Pronstico del consumo de electricidad

Las tasas medias de crecimiento para los escenarios considerados se resumen en el cuadro 6.1.
Crecimiento medio anual de ventas ms autoabastecimiento de
energa elctrica

Escenario

2008-2018
%

Base
Mayor Crecimiento

3.3
4.8

Cuadro 6.1

En el escenario Base se estima que las ventas ms autoabastecimiento seran de 291.0 TWh en
2018. En cambio, para el de Mayor Crecimiento alcanzaran 341.5 TWh.
6.1.2

Pronstico del consumo autoabastecido

La estimacin de este rubro se ha considerado igual que para el escenario Base. Ver cuadro
1.18 en el captulo 1.
6.1.3

Pronstico de ventas del servicio pblico

Las tasas de crecimiento de las ventas para servicio pblico, obtenidas de la agregacin de
ventas sectoriales, se presentan en el cuadro 6.2.

6-1

Crecimiento medio de las ventas


Servicio pblico

Escenario

2008-2018
%

Base
Mayor Crecimiento

3.2
4.9

Cuadro 6.2

En la figura 6.1 se muestra la evolucin de las ventas a 2018 para los dos escenarios.
Escenarios de ventas
Servicio pblico
TWh
350

305.9

300

255.4
250

200

150

100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

tmca:

4.9% Mayor Crecimiento

3.2% Base

Figura 6.1

Para 2013 las ventas previstas en el escenario Base llegaran a 209.5 TWh y en el de Mayor
Crecimiento seran de 234.4 TWh.
6.1.4

Escenario de Mayor Crecimiento

Los cuadros 6.3 a 6.5 muestran la estimacin regional de las ventas, consumo bruto y
demanda mxima para los prximos aos.

6-2

Estimacin de ventas del servicio pblico


Escenario de Mayor Crecimiento (GWh)
rea

tmca
(2008-2018)
%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Central
incremento %

33,652
2.04

34,206
1.65

35,038
2.43

35,894
2.44

36,988
3.05

38,204
3.29

39,700
3.92

41,318
4.08

43,092
4.29

45,023
4.48

46,979
4.34

3.3

Oriental
incremento %

30,860
5.83

32,052
3.86

33,541
4.65

34,472
2.78

36,091
4.70

37,943
5.13

39,968
5.34

42,056
5.22

44,252
5.22

46,485
5.05

48,715
4.80

4.8

Occidental
incremento %

42,399
4.59

44,119
4.06

46,255
4.84

48,195
4.19

50,474
4.73

52,228
3.48

55,259
5.80

58,400
5.68

61,691
5.64

65,205
5.70

68,904
5.67

4.9

Noroeste
incremento %

14,516
4.38

15,420
6.23

16,274
5.54

17,272
6.13

18,302
5.96

17,672
-3.44

18,529
4.85

19,365
4.51

20,207
4.35

21,069
4.27

21,946
4.16

4.2

Norte
incremento %

15,769
6.31

16,680
5.78

17,649
5.81

18,520
4.94

19,478
5.17

20,326
4.35

21,394
5.25

22,455
4.96

23,523
4.76

24,630
4.71

25,723
4.44

5.1

Noreste
incremento %

32,563
5.89

34,506
5.97

37,140
7.63

39,734
6.98

43,010
8.24

46,123
7.24

49,136
6.53

52,361
6.56

55,800
6.57

59,535
6.69

63,419
6.52

6.8

Baja California
incremento %

10,611
8.77

11,568
9.02

12,403
7.22

13,081
5.47

13,767
5.24

14,486
5.22

15,182
4.80

15,869
4.53

16,553
4.31

17,245
4.18

17,922
3.93

5.7

Baja California Sur


incremento %

1,601
8.10

1,759
9.87

1,886
7.22

2,016
6.89

2,156
6.94

2,304
6.86

2,464
6.94

2,636
6.98

2,824
7.13

3,032
7.37

3,254
7.32

7.4

Peninsular
incremento %

7,459
7.29

7,963
6.76

8,561
7.51

9,179
7.22

9,825
7.04

10,484
6.71

11,175
6.59

11,879
6.30

12,648
6.47

13,468
6.48

14,301
6.19

6.8

189,430 198,273 208,747 218,363 230,091 239,770 252,807 266,339 280,590 295,692 311,163
5.03
4.67
5.28
4.61
5.37
4.21
5.44
5.35
5.35
5.38
5.23

5.1

Subtotal
incremento %
Pequeos sistemas
incremento %

1/

203
4.10

5.7

Total nacional2/
incremento %

189,550 198,400 208,889 218,518 230,251 239,939 252,982 266,520 280,778 295,887 311,366
5.03
4.67
5.29
4.61
5.37
4.21
5.44
5.35
5.35
5.38
5.23

5.1

3/

189,550 198,400 208,889 213,025 224,758 234,446 247,489 261,027 275,285 290,394 305,873
5.03
4.67
5.29
1.98
5.51
4.31
5.56
5.47
5.46
5.49
5.33

4.9

Total nacional
incremento %

120
9.09

127
5.83

142
11.81

155
9.15

160
3.23

169
5.62

175
3.55

181
3.43

188
3.87

195
3.72

1/ Sistemas aislados que abastecen a pequeas zonas o poblaciones alejadas de la red nacional
2/ Incluye el consumo de la temporada abierta (autoabastecimiento remoto) en el rubro de ventas, en virtud de que regionalmente an no se conoce la
ubicacin de los socios
3/ Excluye el consumo de la temporada abierta como ventas

Cuadro 6.3

El consumo bruto total estimado para 2013 y 2018 es de 318,371 GWh y 406,967 GWh
respectivamente, superiores en 30,352 GWh y 61,961 GWh a los del escenario Base, cuyas
cifras correspondientes alcanzaran 288,019 GWh y 345,006 GWh.

6-3

Consumo bruto 1/ (GWh)


Escenario de Mayor Crecimiento
rea

2008

Central

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tmca
(2008-2018)
%

52,944

54,099

55,421

56,978

58,739

60,581

62,796

65,339

68,193

71,188

74,198

3.3

2/

40,391

42,216

44,076

45,755

47,691

49,914

52,342

54,899

57,586

60,323

63,018

4.6

Occidental

53,765

56,133

58,922

61,395

64,218

67,347

71,082

75,220

79,155

83,353

87,695

4.9

Noroeste

17,322

18,482

19,466

20,611

21,807

22,909

24,218

25,177

26,489

27,592

28,594

5.1

Norte

20,496

21,746

22,941

23,946

25,053

26,373

27,472

28,824

30,051

31,333

32,598

4.8

43,133

45,525

48,471

51,752

55,589

59,144

62,659

66,462

70,509

74,768

79,155

6.1

12,224

13,346

14,308

15,130

15,910

16,764

17,554

18,318

19,078

19,951

20,735

5.7

1,872

2,045

2,198

2,358

2,517

2,693

2,886

3,104

3,333

3,591

3,827

7.5

8,904

9,518

10,207

10,917

11,671

12,444

13,252

14,077

14,975

15,932

16,908

6.6

251,051 263,110 276,010 288,842 303,195 318,169 334,261 351,420 369,369 388,031 406,728

4.9

Oriental

2/

Noreste

Baja California

2/

Baja California Sur


Peninsular

2/

Subtotal
Pequeos sistemas
Total
incremento %

239

5.5

251,194 263,263 276,181 289,028 303,390 318,371 334,470 351,635 369,592 388,262 406,967
4.47
4.80
4.91
4.65
4.97
4.94
5.06
5.13
5.11
5.05
4.82

143

153

171

186

195

202

209

215

223

231

4.9

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios


2/ Excluye exportacin

Cuadro 6.4

Demanda mxima bruta (MW)


Escenario de Mayor Crecimiento
rea
Central

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

tmca
(2008-2018)
%

8,807

8,984

9,215

9,471

9,770

10,077

10,446

10,872

11,351

11,854

12,359

1/

6,107

6,409

6,718

7,011

7,327

7,685

8,057

8,452

8,864

9,288

9,702

4.8

Occidental

7,769

8,132

8,547

8,909

9,320

9,771

10,314

10,915

11,487

12,098

12,725

5.0

Noroeste

3,187

3,393

3,579

3,788

4,007

4,211

4,451

4,627

4,869

5,071

5,255

5.0

Norte

3,307

3,521

3,731

3,916

4,115

4,331

4,514

4,734

4,937

5,146

5,355

5.0

6,915

7,298

7,771

8,296

8,913

9,481

10,046

10,654

11,305

11,986

12,689

6.1

2,375

2,574

2,747

2,893

3,032

3,190

3,329

3,462

3,600

3,752

3,887

5.3

332

364

391

419

448

479

513

552

593

639

681

7.5

1,360

1,454

1,559

1,667

1,782

1,900

2,024

2,150

2,287

2,433

2,582

6.6

30

32

35

38

40

41

42

44

45

47

49

5.2

Oriental

Noreste

1/

Baja California

1/

Baja California Sur


Peninsular

1/

Pequeos sistemas

3.3

1/ Excluye exportacin

Cuadro 6.5

6.2

Requerimientos de capacidad y retiros

El programa para el escenario de Mayor Crecimiento se presenta a continuacin. Los retiros de


unidades generadoras son parecidos a los del Base indicado en el cuadro 3.3, excepto por
algunas variaciones en el tiempo de los retiros. Estas se muestran en el cuadro 6.6 y se
relacionan en su mayora con la anticipacin de los nuevos proyectos de generacin en este
programa, respecto al escenario Base. La capacidad total a retirar en el periodo es la misma en
ambos escenarios.
En el de autoabastecimiento, se consideran adelantos de un ao respecto al Base para los
proyectos: Parques Ecolgicos de Mxico, 80 MW en 2008; Eurus, 248 MW en 2008; y GDC
Generadora, 432 MW en 2013.

6-4

Diferencias en los programas de retiros para los dos escenarios


Nombre

Unidad

Tipo

MW rea
mes

Cerro Prieto I
Valle de Mxico
Valle de Mxico
Valle de Mxico
Valle de Mxico
Santa Rosala
Santa Rosala
Altamira
Los Cabos
Salamanca
C. Rodrguez Rivero
C. Rodrguez Rivero
Azufres
Punta Prieta II
La Paz
La Paz
Samalayuca
Gmez Palacio
Gmez Palacio
C. Rodrguez Rivero
C. Rodrguez Rivero
Huinal
Huinal

(Guaymas II)
(Guaymas II)

(Guaymas II)
(Guaymas II)

1y2
1
2
3
2, 3 y 4
9
9 y10
3
3
4
1
3
1a6y9
2
1
2
1y2
1y2
3
2
4
1a4
5

GEO
TC
TC
TC
TG
CI
CI
TC
DTG
TC
TC
TC
GEO
TC
DTG
DTG
TC
CC
CC
TC
TC
CC
CC

75.0
150.0
150.0
150.0
88.0
1.6
3.2
250.0
27.2
250.0
84.0
158.0
35.0
37.5
18.0
25.0
316.0
118.0
82.0
84.0
158.0
249.4
128.3

Baja California
Central
Central
Central
Central
Aislado
Aislado
Noreste
Baja California
Occidental
Noroeste
Noroeste
Occidental
Baja California
Baja California
Baja California
Norte
Norte
Norte
Noroeste
Noroeste
Noreste
Noreste

GEO: Geotermoelctrica
TC: Termoelctrica convencional
DTG: Turbogs a base de disel
CC: Ciclo combinado

Sur

Sur
Sur
Sur

Mayor Crecimiento
mes
ao

Base
ao

Feb
Nov
Dic
Ene
Nov
Abr
Abr
Abr
Nov
Abr
Abr
Abr
Abr
Nov
Nov
Nov
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

2011
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

Feb
Ene
Ene
Ene
Nov
Ene
Ene
Abr
Nov
Abr
Abr
Abr
Abr
Nov
Nov
Nov
Abr
Nov
Nov
May
May
Abr
Abr

2012
2012
2012
2012
2012
2015
2017
2013
2016
2014
2015
2015
2015
2017
2018
2018
2013
2016
2016
2012
2012
2016
2016

CI: Combustin interna

Cuadro 6.6

6.2.1

Escenario de Mayor Crecimiento

Para atender tal escenario de demanda se considera el PRC del cuadro 6.7. Los ajustes en las
fechas de operacin de los proyectos respecto al PRC Base se realizan a partir de 2011.
Programa de requerimientos de capacidad del servicio publico
Escenario de Mayor Crecimiento
FEO Necesarias
Ao Mes

Proyecto

Tipo

2008
2009 Mar
May
May
Sep

Baja California (Presidente Jurez) 6/ 8/


Baja California II TG Fase I
Guerrero Negro III
San Lorenzo Conversin TG/CC 2/ 8/

2010 Ene
Feb
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Dic

Norte (La Trinidad) 6/ 8/


Carboelctrica del Pacfico 6/
Humeros Fase A
Presidente Jurez Conversin TG/CC 2/ 7/
Cerro Prieto V
Humeros Fase B
La Venta III
Oaxaca I

2011 Abr
Abr
Abr
Abr
May
Sep
Sep
Sep

Baja California III 7/


Baja California Sur IV (Coromuel)
Baja California Sur III (Coromuel)
Norte II (Chihuahua) 7/
Agua Prieta II 3/
Valle de Mxico II Fase I TG 7/
Manzanillo I Repotenciacin U1
Oaxaca II, III y IV

Bruta
MW

1/

Capacidad

Neta
MW

CC
TG
CI
CC

277
120
11
123
531

272
119
10
116
517

BC
BC
AIS
ORI

CC
CAR
GEO
CC
GEO
GEO
EO
EO

466
678
28
93
107
23
101
101
1,598

450
651
25
90
100
21
99
100
1,537

NTE
OCC
ORI
BC
BC
ORI
ORI
ORI

CC
CI
CI
CC
CC
TG
CC
EO

280
43
43
459
477
397
460
304
2,463

272
41
41
447
465
386
447
300
2,399

BC
BCS
BCS
NTE
NOR
CEL
OCC
ORI

...
Cuadro 6.7

6-5

rea

Programa de requerimientos de capacidad del servicio publico


Escenario de Mayor Crecimiento

... (continuacin)
FEO Necesarias
Ao Mes

Proyecto

Tipo

Bruta
MW

1/

Capacidad

Neta
MW

rea

2012 Ene
Abr
Abr
Abr
May
Jul
Ago

La Yesca U1
Noreste (Escobedo) 7/
Santa Rosala II
La Yesca U2
Valle de Mxico II Fase II Vap-CC 7/
Manzanillo I Repotenciacin U2 7/
Valle de Mxico III 7/

HID
CC
CI
HID
CC
CC
CC

375
517
15
375
204
460
601
2,546

373
503
13
373
198
447
585
2,492

OCC
NES
AIS
OCC
CEL
OCC
CEL

2013 Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

Norte III (Jurez) 7/


Ro Moctezuma
Baja California Sur V (Coromuel)
Baja California II
Santa Rosala III
Salamanca Fase I 7/ 10/
Guerrero Negro IV

CC
HID
CI
CC
CI
CC
CI

474
92
43
280
11
314
15
1,229

461
91
41
272
10
305
13
1,193

NTE
OCC
BCS
BC
AIS
OCC
AIS

2014 Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

Valle de Mxico IV 7/
Baja California Sur VI (Coromuel)
Villita Ampliacin
Manzanillo II Repotenciacin U1 7/ 11/
Noreste II (Monterrey) 7/
Guadalajara I 7/
Carboelctrica del Pacfico II 9/

CC
CI
HID
CC
CC
CC
CAR

601
43
150
460
517
453
700
2,924

585
41
149
447
503
440
655
2,821

CEL
BCS
OCC
OCC
NES
OCC
OCC

2015 Ene
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

Azufres III
Los Cabos TG I 5/ 7/
Jorge Luque 7/
Occidental 7/
Noroeste 9/
Tenosique
Carboelctrica del Pacfico III

GEO
TG
CC
CC
LIBRE
HID
CAR

75
108
601
453
700
420
700
3,057

68
105
585
440
655
418
655
2,926

OCC
BCS
CEL
OCC
NOR
ORI
OCC

2016 Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

Noreste III (Sabinas) 9/


Oriental 9/
Norte IV (Torren) 7/
Manzanillo II Repotenciacin U2 7/ 11/
Salamanca Fase II 7/ 10/
Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos) 5/
Copainal
Baja California IV (SLRC) 4/ 7/

LIBRE
LIBRE
CC
CC
CC
LIBRE
HID
LIBRE

700
700
459
460
314
86
232
571
3,522

655
655
447
447
305
82
231
555
3,376

NES
ORI
NTE
OCC
OCC
BCS
ORI
BC

2017 Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Oct

Noreste IV (Sabinas) 9/
Los Cabos TG II 5/ 7/
La Parota U1
Carboelctrica del Pacfico IV
Central (Tula) 7/
Noroeste II 9/
La Parota U2
La Parota U3

LIBRE
TG
HID
CAR
LIBRE
LIBRE
HID
HID

700
72
300
700
889
700
300
300
3,961

655
70
299
655
865
655
299
299
3,796

NES
BCS
ORI
OCC
CEL
NOR
ORI
ORI

2018 Ene
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr

Azufres IV
Veracruz I Y II 7/
Central II (Tula) 7/
Noroeste III 9/
Baja California Sur IX y X (Todos Santos) 5/
Baja California V (Ensenada) 7/

GEO
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE
LIBRE

75
1,400
889
700
86
571
3,721
25,552

68
1,342
865
655
82
555
3,567
24,623

OCC
ORI
CEL
NOR
BCS
BC

9/

9/

Total

CC: Ciclo combinado CAR: Carboelctrica CI: Combustin interna GEO: Geotermoelctrica TG: Turbogs EO: Eoloelctrica
HID: Hidroelctrica
1/ Resultado de estudios de planificacin, no incluye generacin distribuida de LyFC
6/ Capacidad de contrato
2/ Adicin de turbinas de vapor para conversin a CC
7/ Capacidad media anual
3/ Incluye 10 MW del campo solar
8/ Capacidad de verano
4/ Instalacin de central o inyeccin de potencia
9/ Capacidad ISO
5/ Se est analizando la interconexin al SIN del sistema BCS
10/ Posible proyecto de cogeneracin de PEMEX
11/ Proyectos en revisin, se estudian proyectos
nuevos en Manzanillo, Guadalajara y Bajo
LIBRE: La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (que utilicen
gas natural, gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
FEO: Fecha de entrada en operacin

Cuadro 6.7

6-6

Para atender en este escenario los crecimientos esperados de demanda en las reas del norte
del pas, sera importante asegurar la entrada en operacin en 2011, 2012 y 2013 de las
centrales: CC Agua Prieta II, CC Norte II, CC Noreste y Norte III, antes de que se presente la
demanda mxima anual en cada regin.
Sin embargo, en el caso de no contar oportunamente con la capacidad de CC Norte II y Norte
III, por la capacidad limitada de los enlaces de transmisin del rea norte con los sistemas
vecinos, aunque haya MR suficiente en el SIN, se podran presentar condiciones operativas
crticas en esa regin en la poca de verano de 2012 y 2013.
As mismo, los proyectos CC Valle de Mxico II y III deberan entrar en operacin en 2011 y
2012 respectivamente, para atender la demanda en el centro del pas.
Los proyectos de generacin asociados a la TGNL en Manzanillo: Manzanillo I repotenciacin U1
y U2, se han programado para 2011 y 2012 respectivamente; los Manzanillo II, repotenciacin
U1 y U2 para 2014 y 2016; los de Guadalajara I en 2014 y Occidental en 2015. Adicionalmente
se consideran los proyectos Salamanca fases I y II en 2013 y 2016.
6.2.2 Comparacin de escenarios
Respecto al Base, se requerirn adelantos en proyectos para satisfacer el margen de reserva y
margen de reserva operativo en la mayora de los mismos a partir de 2011. La capacidad de
generacin requerida en 2018 sera de 8,850 MW mayor que la del escenario Base.
En la tabla 6.8 se muestra la comparacin de los proyectos de los escenarios Base y de Mayor
Crecimiento. En este ltimo se requerira el adelanto de entrada en operacin de 33 de los
mismos para satisfacer la demanda del escenario de Mayor Crecimiento.

6-7

Comparacin de PRC Mayor Crecimiento vs. PRC Base


Proyectos de generacin sujetos a cambios
PRC Base
(FEO Necesarias)
Proyecto

PRC Mayor Crecimiento


MW

Mes

Ao

Proyecto
Baja California II TG Fase I
Humeros Fase B
Humeros Fase A
Presidente Jurez Conversin TG/CC
Cerro Prieto V
Baja California III
Baja California Sur IV (Coromuel)
Norte II (Chihuahua)
Agua Prieta II
Manzanillo I Rep U2
Valle de Mxico II Fase I TG
Valle de Mxico II Fase II Vap-CC
Norte III (Jurez)
Baja California Sur V (Coromuel)
Noreste (Escobedo)
Valle de Mxico III
Guadalajara I
Baja California Sur VI (Coromuel)
Villita Ampliacin
Noreste II (Monterrey)
Los Cabos TG I
Baja California II
Azufres III
Occidental
Noroeste
Manzanillo II Rep U1
Carboelctrica del Pacfico II
Jorge Luque
Norte IV (Torren)
Copainal
Los Cabos TG II
Carboelctrica del Pacfico III
Noreste III (Sabinas)
Manzanillo II Rep U2
Baja California IV (SLRC)
La Parota U1
La Parota U2
La Parota U3
Baja California Sur IX y X (Todos Santos)

Baja California II TG Fase I


Humeros Fase B
Humeros Fase A
Presidente Jurez Conversin TG/CC
Cerro Prieto V
Baja California III
Baja California Sur IV (Coromuel)
Norte II (Chihuahua)
Agua Prieta II
Manzanillo I Rep U2
Valle de Mxico II

124
23
28
93
107
280
43
459
477
460
601

May
Nov
Mar
Feb
Mar
Abr
Abr
Abr
Abr
Sep
Sep

2009
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013

Norte III (Jurez)


Baja California Sur V (Coromuel)
Noreste (Escobedo)
Valle de Mxico III
Guadalajara I
Baja California Sur VI (Coromuel)
Villita Ampliacin
Noreste II (Monterrey)
Los Cabos TG I
Baja California II
Azufres III
Occidental
Noroeste
Manzanillo II Rep U1
Carboelctrica del Pacfico II
Jorge Luque
Norte IV (Torren)
Copainal
Los Cabos TG II
Carboelctrica del Pacfico III
Noreste III (Sabinas)
Manzanillo II Rep U2
Baja California IV (SLRC)
La Parota U1
La Parota U2
La Parota U3
Baja California Sur IX (Todos Santos)

690
43
517
601
453
43
150
517
70
280
75
453
641
460
700
601
668
232
105
700
700
460
270
300
300
300
43

Abr
Abr
Abr
Sep
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Ene
Abr
Abr
Abr
Abr
Sep
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Oct
Abr

2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

MW
120
23
28
93
107
280
43
459
477
460
397
204
474
43
517
601
453
43
150
517
108
280
75
453
700
460
700
601
459
232
72
700
700
460
571
300
300
300
86

Mes

Ao

May
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
May
Jul
Sep
May
Abr
Abr
Abr
Ago
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Ene
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Oct
Abr

2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2012
2013
2013
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2015
2013
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2016
2016
2017
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018

Cuadro 6.8

La figura 6.2 representa la capacidad adicional anual de los escenarios Base y de Mayor
Crecimiento, en donde se muestra la diferencia en los requerimientos para el periodo.

6-8

2
,3
66
1,
83
4

16
,7
0

3,
14
8

3,
72
1

1,
07
6

1,
22
9

73
3

1
,0
3
5

1
,3
70

1
,5
9
8
53
5

53
1
0

2,
1
65

3,
05
7

2,
5
46
2,
44
1

2,
4
63

2,
92
4

3,
52
2

PRC Mayor Crecimiento PRC Base = 8,850 MW

3,
96
1

25
,5
5

Comparacin de capacidad de los PRC Base vs. Mayor Crecimiento

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mayor Crecimiento

2015
Base

2016

2017

2018

Total

Figura 6.2

En la figura 6.3 se presenta la participacin de tecnologas en la capacidad del servicio pblico


para 2007 y para cada uno de los escenarios de demanda Base y de Mayor Crecimiento en
2018.

6-9

Capacidad bruta para servicio pblico


Escenarios Base y de Mayor Crecimiento

2007

2018
63,184 MW1/ Base

51,029 MW Real
Turbogs
5.1%

Turbogs
3.8%
Combustin interna
0.7%

2/

Coque
0.5%

Combustin interna
0.4%

Ciclo combinado
33.1%

Libre
3.7%

Hidroelctrica
21.6%

Hidroelctrica
22.2%

Ciclo combinado
41.2%

Carboelctrica
11.3%

Carboelctrica
9.2%

Termoelctrica
convencional
25.2%

Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
Eoloelctrica 1.9%
0.2%

Termoelctrica
convencional
11.8%

Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.8%
Eoloelctrica
0.9%

2018
71,432 MW1/Mayor Crecimiento
2/

Coque
0.4%

Libre
12.2%

Turbogs
3.4%
Combustin interna
0.6%
Hidroelctrica
19.7%

Ciclo combinado
37.6%

Carboelctrica
10.9%
Nucleoelctrica
2.3%
Geotermoelctrica
1.6%
Termoelctrica Eoloelctrica
convencional
0.8%
10.5%

1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa

Figura 6.3

6-10

6.3

Margen de reserva y margen de reserva operativo

En la figura 6.4 se presentan los mrgenes de reserva MR y MRO del SIN considerando la
expansin planteada en el PRC Base ante el escenario de Mayor Crecimiento de la demanda.
En el corto plazo, las adiciones de capacidad programadas seran suficientes para atender la
demanda; por el contrario, a partir de 2013 no se cumplira con los criterios de reserva
globales.
De este modo, para 20112018 se necesitaran efectuar los ajustes correspondientes a la
programacin de nuevas centrales, tal y como se plantea en el PRC correspondiente a este
escenario de demanda.
Margen de reserva y margen de reserva operativo del SIN
Escenario de demanda Mayor Crecimiento y PRC Base

1/ 3/

34

37

.8

45

44

.3

22

.8

24
.1

.7

.2

12

14

7.
9

9.
8
6.
0

7.
2

11

15

.4

14

.7

17

.8

20

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MR

2015

2016

2017

-9

-15

.3

.9
-7

-5

-4

-1

-5

.3

.3

2.
7

.2

25

.9

28

.1

35

2018

MRO2/

1/ Valores mnimos de verano


2/ MRO: Considera decremento por temperatura en verano
3/ Considera fechas de operacin factibles

Figura 6.4

En la figura 6.5 se presenta la evolucin del MR y MRO del SIN con un PRC diseado para
atender la demanda en el escenario de Mayor Crecimiento (cuadro 6.7) y sus correspondientes
programas de retiros y autoabastecimiento.
Con base en estos programas, el MR y MRO se ajustan a los criterios de reserva de
planificacin a partir de 2012. Dada la composicin de tecnologas del parque de generacin, se
requerira un MR del orden de 22% al final de periodo, para lograr una reserva operativa de
6 por ciento.

6-11

Margen de reserva y margen de reserva operativo del SIN 1/ 3/


Escenario de demanda Mayor Crecimiento y PRC Mayor Crecimiento
%

.8

45

44

.4

50

34

.0

37

40

.1

35

22

.6
22

.6
22

.1
14

.7

20

20

.1

.2

.8

24

25

24

24

.7

26

.5

28

30

6.
0

6.
0

6.
0

6.
0

6.
0

6.
0

7.
1

10

6.
0

11

.4

15

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5
0
2008

2009

2010

2011

MRO2/

MR
1/ Valores mnimos de verano
2/ MRO: Considera decremento por temperatura en verano
3/ Considera fechas de operacin factibles

Figura 6.5

6.4

Evolucin de la generacin
combustibles fsiles

6.4.1

Generacin bruta

bruta

requerimientos

de

En la figura 6.6 se presenta la distribucin de la generacin en 2007 y 2018 para cada uno de
los escenarios de demanda Base y de Mayor Crecimiento. La diferencia entre ambos se
debe a los ajustes en los programas de requerimientos de capacidad.
En el escenario Base se requiere menor capacidad a instalar, por lo que la generacin tipo libre
disminuye su participacin en 11.6 puntos porcentuales, mientras que la termoelctrica
convencional se incrementa 0.1 puntos respecto al de Mayor Crecimiento. Sin embargo, para el
escenario de menor demanda, las tecnologas a gas tendran una mayor participacin.

6-12

Generacin bruta para servicio pblico


Escenarios Base y de Mayor Crecimiento

2007Real

2018

232,552 GWh

Base

329,912 GWh

Ciclo combinado
60.1%

Termoelctrica
convencional
21.3%

Ciclo combinado
44.2%
Termoelctrica
convencional
6.2%

Hidroelctrica
10.0%

Hidroelctrica
11.6%

Nucleoelctrica
4.5%

Nucleoelctrica
3.9%

Turbogs
1.1%

Eoloelctrica
0.1%

Carboelctrica
13.5%
Geotermoelctrica
3.2%

Eoloelctrica
0.6%
Geotermoelctrica
2.6%

Combustin interna
0.5%

2018

Mayor Crecimiento

391, 761 GWh

Ciclo combinado
51.5%

Termoelctrica
convencional
6.1%

Hidroelctrica
9.0%

Nucleoelctrica
3.2%
Libre
13.0%

Eoloelctrica
0.5%

Geotermoelctrica
Turbogs
Carboelctrica
2.1%
0.2%
13.8%
Combustin interna
0.6%

Figura 6.6

6-13

Libre
1.4%
Turbogs
Carboelctrica
0.2%
14.3%
Combustin interna
0.7%

6.4.2

Requerimiento de combustibles fsiles

De manera similar, en la figura 6.7 y el cuadro 6.9, se presentan las necesidades de


combustibles para 2007 y las previsiones para 2018, en funcin de los escenarios de demanda
Base y de Mayor Crecimiento.
Requerimientos de combustibles para servicio pblico
Escenarios Base y de Mayor Crecimiento

2007Real

2018

4,527 Terajoule / da

Base

5,798 Terajoule / da

Combustleo
28.9%
Gas
68.9%

Combustleo
7.9%
Coque
0.9%

Gas
52.1%
Carbn
20.6%

Carbn
18.5%
Disel
0.5%

Disel
0.3%

2018

Mayor Crecimiento

7,010 Terajoule / da

Gas
58.0%

Combustleo
8.0%
Coque
0.8%

Carbn
19.0%

Disel
0.2%

Libre
14.0%

Figura 6.7

6-14

Libre
1.4%

Requerimientos de combustibles para servicio pblico


Escenarios Base y de Mayor Crecimiento
Combustible
Combustleo

Unidades

2007 real

Mm3

31.4

da
MMm3

Gas

63.5

da
Disel

m3

592.0

da
Carbn

MMt

14.7

ao
Coque

MMt
ao

0.0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Base

Escenario

25.3

23.2

21.6

18.8

18.0

14.3

15.4

17.0

15.1

14.3

2018
11.0

Mayor Crecimiento

25.8

27.4

27.1

25.2

24.5

18.7

17.1

14.6

13.7

14.0

13.5

Base

68.5

70.5

73.4

75.3

79.0

83.0

87.2

92.6

99.0

103.9

105.1

Mayor Crecimiento

68.9

73.2

78.3

84.5

90.6

97.3

105.2

109.4

111.0

110.2

108.1

Base

653.6

307.2

425.3

327.4

402.0

291.0

258.5

240.0

207.3

307.5

327.4

Mayor Crecimiento

651.4

306.4

433.5

276.7

310.2

242.6

224.2

266.4

234.1

330.5

332.3

Base

10.7

15.5

16.3

16.8

17.5

17.9

18.0

17.9

17.9

18.8

20.3

Mayor Crecimiento

11.2

15.4

16.1

16.5

17.2

17.6

18.6

20.1

20.9

21.4

22.4

Base

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Mayor Crecimiento

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Cuadro 6.9

Las figuras 6.8a, 6.8b y 6.8c muestran la comparacin grfica de los requerimientos de
combustleo, gas y carbn para los dos escenarios de demanda. De los resultados se concluye
lo siguiente:

En ambos escenarios, el uso del combustleo tiende a disminuir de 197 MBD en 2007, a
cifras del orden de 80 MBD en 2018
Para 20142018, el consumo de combustleo se prev similar en ambos escenarios
Las tendencias en los requerimientos de gas y carbn son a la alza
De 2009 a 2015 aumenta ms el consumo de gas en el escenario de Mayor Crecimiento,
debido a un mercado elctrico superior y a un PRC con mayor nmero de ciclos
combinados
En 2008 se observa una drstica disminucin en el consumo de carbn, debido
principalmente al alto precio del energtico y a problemas de suministro en la central
Petacalco
El adelanto en la entrada en operacin de la Carboelctrica del Pacfico II (2014 en el
escenario de Mayor Crecimiento), as como una mayor participacin de tecnologas libres
ver figura 6.6 provocan que el volumen de gas demandado al final del horizonte sea
similar en ambos escenarios

6-15

Comparacin de los requerimientos de combustibles


Combustleo (MBD)
400
378.3

350
325.5

300
281.2

262.0
258.2

250

207.3

200
197.3

Mayor Crecimiento

150
Base

100

50
Histrico

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figura 6.8a

Comparacin de los requerimientos de combustibles


Gas (MMm3)
120

100

Mayor Crecimiento

80
Base
60.6

60
45.3

40

39.7

50.5

63.5

49.1

31.2

20
Histrico

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figura 6.8b

6-16

Comparacin de los requerimientos de combustibles


Carbn (Mt)
25,000

Mayor Crecimiento

20,000

Base

15,000

14,916.9
13,881.2
12,178.8

10,000

11,397.8

14,661.2

14,696.7

11,504.6

5,000

Histrico

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figura 6.8c

6-17

ANEXO A

A.1

POLTICA DE GENERACIN HIDROELCTRICA EN EL


SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

Antecedentes

El SIN est compuesto por centrales generadoras de diferentes tipos, las cuales utilizan
diversos combustibles como fuentes de energa primaria. La capacidad efectiva bruta al 31 de
diciembre de 2007 alcanz 48,104 MW. De ellos, 11,343 MW (23.6%) correspondieron a
centrales hidroelctricas.
El cuadro A.1 muestra la composicin de la capacidad efectiva en funcin del nmero de
centrales y unidades generadoras.
Composicin de la capacidad efectiva en el Sistema Interconectado Nacional
al 31 de diciembre de 2007

Nmero de
centrales

Nmero de
unidades

79

219

Con regulacin

11

Sin regulacin

Tipo de generacin

Capacidad
MW

11,343.3

23.6

49

9,056.0

18.8

68

170

2,287.3

4.8

Termoelctrica

101

384

36,761.0

76.4

Total

180

603

48,104.3

100.0

Hidroelctrica

1/

1/ Incluye a la eoloelctrica, con 84.875 MW

Cuadro A.1

El grupo de generacin hidroelctrica que cuenta con capacidad de regulacin representa


79.8% del total en operacin y est integrado por las once GCH:
Angostura (Belisario Domnguez), Chicoasn (Manuel Moreno Torres), Malpaso y
Peitas (ngel Albino Corzo) en el ro Grijalva; Caracol (Carlos Ramrez Ulloa),
Infiernillo y Villita (Jos Mara Morelos) en el ro Balsas; Temascal en la confluencia de
los ros Tonto y Santo Domingo; El Cajn (Leonardo Rodrguez Alcaine) y Aguamilpa
(Solidaridad) en el ro Santiago, y Zimapn (Fernando Hiriart Balderrama) en el ro
Moctezuma.
El vaso de Angostura permite hacer desplazamientos interanuales de su agua almacenada, lo
cual contribuye a una operacin ms econmica y confiable del SIN en el largo plazo.
Aun cuando la generacin de Chicoasn, Peitas y Villita es controlada casi en su totalidad por
las centrales aguas arriba, el resto de las GCH son hidroelctricas de regulacin anual. Sus
caractersticas se indican en el cuadro A.2. El Cajn entr en servicio en marzo de 2007.

A-1

Capacidades e ndices de regulacin de las Grandes Centrales Hidroelctricas


Desembocadura

Golfo de Mxico

Ocano Pacfico

Grijalva

Ro

Tonto y
Santo
Domingo

Moctezuma

Balsas

Santiago

Central

Angostura

Chicoasn

Malpaso

Peitas

Temascal

Zimapn

Caracol

Infiernillo

Villita

El Cajn

Aguamilpa

Composicin
(MW)

5 x 180

8 x 300

6 x 180

4 x 105

4 x 38.5
2 x 100

2 x 146

3 x 200

4 x 160
2 x 180

4 x 75.00

2 x 375

3 x 320

Capacidad
(MW)

900

2,400

1,080

420

354

292

600

1,000

300

750

960

699

809

6,054

224

1,335

2,629

Volumen til
mximo
3
( MMm )

13,170

216

9,317

130

8,828

Aportaciones
2/
tipo medio
( MMm3 )

10,138

2,211

5,667

3,514

15,293

420

4,867

10,540

3,671

2,530

130

52

58

167

17

39

36

42

1/

4/

3/

ndice de
5/
regulacin
%

1/
2/
3/
4/
5/

Al integrar los almacenamientos de las presas Cerro de Oro y Temascal


Cuenca propia, con las aportaciones del periodo 19522007 (56 aos)
Al integrar las aportaciones de los ros Tonto y Santo Domingo
Con la estadstica de aportaciones 19802007 (28 aos)
El resultado de dividir el volumen til de la hidroelctrica en cuestin, entre las aportaciones tipo ao medio de toda su cuenca

Cuadro A.2

Las centrales del segundo grupo en el cuadro A.1 (68 en total), llamadas tambin
hidroelctricas menores o sin regulacin, para minimizar derrames estn obligadas a generar
en periodos cortos semanales o diarios las aportaciones que reciben. Para fines de
planificacin se modelan como centrales con generacin fija expresada en GWh/mes.
El cuadro A.3 muestra la distribucin histrica de la generacin durante los ltimos diez aos.
La hidroelctrica se ha clasificado en funcin del tipo de regulacin.
Distribucin histrica de la generacin en el
Sistema Interconectado Nacional, 19982007
Tipo de generacin

Unidades

Hidroelctrica

1/

Termoelctrica
Total

1/
2/
3/

1 /, 2 /, 3/

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

GWh
%

24,616
15.1
medio

32,713
19.0
hmedo

33,075
18.2
medio

28,435
15.6
seco

24,862
13.0
seco

19,753
10.3
seco

25,076
12.8
seco

27,611
13.4
medio

30,305
14.3
medio

27,042
12.4
medio

Con regulacin

GWh

18,854

27,946

28,620

22,997

20,237

15,428

19,812

21,066

24,004

19,961

Sin regulacin

GWh

5,762

4,768

4,455

5,438

4,625

4,325

5,265

6,546

6,301

7,081

GWh
%
GWh
%

138,367
84.9
162,983
100

139,557
81.0
172,270
100

148,855
81.8
181,930
100

153,358
84.4
181,793
100

165,760
87.0
190,622
100

171,881
89.7
191,634
100

171,077
87.2
196,153
100

178,318
86.6
205,929
100

181,828
85.7
212,133
100

191,782
87.6
218,824
100

Total
Aportaciones tipo

Incluye rea Noroeste en todo el periodo (la Regin Noroeste se integr al SIN en marzo de 2005)
Incluye PIE a partir de 2000
Incluye generacin eoloelctrica

Cuadro A.3

A.2

Niveles recomendados de operacin (NRO) en las GCH

Definen la estrategia ptima que se sugiere tomar como referencia en la operacin, para
aumentar o reducir la produccin cuando se est por arriba o por debajo de dichos niveles. Al
seguir la estrategia, la produccin de la central se maximiza.

A-2

En los cuadros A.4a y A.4b se presentan los NRO para cada una de las GCH, obtenidas de
simular su operacin con la meta de maximizar su generacin y con base en la estadstica de
los 56 aos disponibles en la muestra histrica 19522007: para Angostura la nica
hidroelctrica de regulacin multianual se determin una curva de niveles mximos que no
debe ser rebasada a fin de maximizar la generacin y minimizar la posibilidad de derrames.
Niveles recomendados de operacin (msnm)
19522007 (56 aos)

1/, 2/

Golfo de Mxico

Desembocadura

Ro

Grijalva
Malpaso

Tonto y
Santo Domingo

Moctezuma

Temascal

Zimapn

Centrales

Angostura

Chicoasn

Composicin

5 x 180

8 x 300

6 x 180

4 x 105

(4 x 38.5) + (2 x 100)

2 x 146

900

2,400

1,080

420

354

292

Capacidad efectiva instalada


Total

Peitas
(MW)

Niveles de control (msnm)


Name

539.50

395.00

188.00

95.50

68.50

1,563.00

Namo

533.00

392.50

182.50

87.40

66.50

1,560.00

Namino

500.00

380.00

144.00

85.00

44.20

1,520.00

Volumen til (MMm3) y energa almacenada (GWh)


Al Namo

32,360

13,170

212

9,317

130

8,792

739

18,273

13,498

165

2,580

11

1,012

1,007

Restricciones
Mes

3/

4/

7/

4/

8/

3/

4/

8/

5/

4/

8/

3/

4/

8/

4/

9/

6/

Enero

20

533.00

58

392.50 182.00 160

181.00

70

87.40

26

64.21

20

1,559.70

Febrero

20

533.00

58

392.50

145

180.00

64

87.40

64.21

23

63.37

20

1,559.20

Marzo

20

532.90

58

392.50

160

171.15

70

87.40

26

62.68

20

1,558.40

Abril

20

530.70

58

392.50

155

169.96

68

87.40

25

61.58

20

1,554.38

Mayo

20

527.40

58

392.50

160

168.32

70

87.40

26

58.70

20

1,553.21

Junio

524.50

20

524.50

58

392.50 178.00 155

166.65

68

87.40

52.21

25

52.21

20

1,550.90

Julio

524.50

20

524.50

58

392.50 176.00 160

164.58

70

87.40

52.21

26

52.17

20

1,547.80

Agosto

524.50

20

524.50

58

392.50 174.00 160

167.82

68

87.40

56.21

26

55.88

20

1,545.00

Septiembre

526.00

20

525.07

58

392.50 171.50 155

169.90

68

87.40

58.71

25

55.00

20

1,540.00

Octubre

530.00

20

527.04

58

392.50 176.18 160

176.18

70

87.40

61.21

26

59.27

20

1,550.44

Noviembre

20

533.00

58

392.50 182.00 155

182.00

68

87.40

64.21

25

64.21

20

1,555.00

Diciembre

20

533.00

58

392.50 182.00 160

181.60

70

87.40

64.21

26

64.21

20

1,560.00

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

GCH
Al da primero de cada mes
Niveles impuestos por la Comisin Nacional del Agua (CNA) al primero de cada mes (msnm)
Generacin mnima, requerimiento por sistema elctrico, Cenace (GWh/mes)
Para garantizar el cumplimiento de la restriccin de la central aguas abajo
Restriccin aplicable a la central para mantener un nivel determinado aguas abajo
Niveles lmite, los cuales no deben de ser excedidos para maximizar la generacin y minimizar la esperanza de derrames
Niveles recomendados de operacin al primero de cada mes (msnm), determinados con la estadstica de aportaciones 19522007 (56 aos)
Con la estadstica de aportaciones 19802007 (28 aos)

Cuadro A.4a

A-3

Niveles recomendados de operacin (msnm)


19522007 (56 aos)

1/, 2/

Ocano Pacfico

Desembocadura

Balsas

Ro

Santiago

Centrales

Caracol

Infiernillo

Villita

El Cajn

Aguamilpa

Composicin

3 x 200

(4 x 160) + (2 x 180)

4 x 75

Total

600

1,000

2 x 375

3 x 320

300

750

960

Name

523.60

176.40

56.73

394.00

232.00

Namo

521.00

169.00

51.20

391.00

220.00

Namino

495.00

140.00

41.73

346.00

190.00

Capacidad efectiva instalada

(MW)

Niveles de control (msnm)

Volumen til (MMm3) y energa almacenada (GWh)


Al Namo

11,193

951

6,054

224

1,335

2,629

4,407

469

1,983

20

1,016

919

Restricciones
Mes

4/

7/

3/

4/

7/

4/

5/

7/

7/

4/

7/

6/

Enero

16

521.00

126

169.00

54

51.20

391.00

40

220.00

Febrero

14

521.00

113

165.53

48

51.20

391.00

36

220.00

Marzo

16

521.00

126

161.24

54

51.20

391.00

40

220.00

Abril

15

521.00

121

158.15

52

51.20

391.00

39

220.00

Mayo

16

520.00

126

155.39

54

51.20

391.00

40

220.00

Junio

15

517.00 152.25 121

150.11

52

51.00

390.00

39

219.40

Julio

16

516.00 150.00 126

146.40

54

51.00

381.40

40

216.30

Agosto

16

515.50 154.50 126

145.50

54

51.00

374.50

40

215.30

Septiembre

15

515.00 158.00 121

148.50

52

51.00

385.30

39

217.70

Octubre

16

514.00 165.00 126

157.85

54

51.00

388.90

40

219.90

Noviembre

15

521.00

121

167.00

52

51.20

390.90

39

220.00

Diciembre

16

521.00

126

169.00

54

51.20

391.00

40

220.00

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

GCH
Al da primero de cada mes
Niveles impuestos por la CNA al primero de cada mes (msnm)
Generacin mnima, requerimiento por sistema elctrico, Cenace (GWh/mes)
Para garantizar el cumplimiento de la restriccin de la central aguas abajo
Restriccin aplicable a la central para mantener un nivel determinado aguas abajo
Niveles recomendados de operacin al primero de cada mes (msnm), determinados con la estadstica de aportaciones 19522007 (56 aos)

Cuadro A.4b

Se destaca que cada ao aumenta el tamao de la muestra de aportaciones, lo cual permite


revisar anualmente los niveles lmite de operacin de Angostura y los NRO de las otras
hidroelctricas. Para su determinacin, se considera a estas centrales aisladas del sistema
elctrico; as, cualquier restriccin adicional que se les imponga, puede reducir su generacin y
aumentar el costo de operacin.

A-4

A.3

Aportaciones hidrulicas

A fin de sensibilizarse a la variabilidad de las aportaciones mensuales registradas en las GCH,


en la figura A.1 se presentan los valores promedio registrados durante los 56 aos disponibles
en la muestra.
Aportaciones tpicas de cuenca propia a las Grandes Centrales Hidroelctricas
19522007 (56 aos)

MMm3 / mes
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ENE

FEB

MAR

Aos tipo seco

ABR

MAY

JUN

JUL

Aos tipo medio

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Aos tipo hmedo

Figura A.1

La clasificacin de los aos en secos, medios y hmedos es el resultado de ordenar la


generacin anual de las centrales en funcin de una curva de densidad de probabilidad con
distribucin log-normal.
Destacan dos periodos caractersticos: estiaje (noviembre a mayo, 7 meses) y lluvias (junio a
octubre, 5 meses). Especialmente de enero a mayo, las aportaciones son bajas y
prcticamente iguales cada mes independientemente de si se trata de ao seco, medio o
hmedo. Durante el periodo de lluvias, el volumen de agua recibido es muy aleatorio y sin
correlacin interanual esto ltimo no se ve en la figura.

A-5

En el cuadro A.5 se identifica la clasificacin de acuerdo con la informacin estadstica de


aportaciones en millones de metros cbicos. Para definir los rangos, en la curva de distribucin
normal el nmero de aos tipo seco y tipo hmedo debe de ser el mismo. A partir de los NRO
se simula la operacin y se determina la generacin hidroelctrica correspondiente.
Clasificacin de aos tpicos
Generacin hidroelctrica 1/

No.

Aos
tipo
seco

Energa
anual
(GWh)

P2/: 20%

Aos
tipo
medio

Energa
anual
(GWh)

P2/: 60%

Aos
tipo
hmedo

Energa
anual
(GWh)

P2/: 20%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2002
1957
1994
1997
1987
2001
1986
2003
1983
2004
1977
1953

22,487
23,695
24,200
24,848
25,090
25,819
26,025
26,111
26,241
26,481
26,889
27,548

2000
1982
1998
2005
1989
1993
1995
1974
1990
1972
1978
1988
1961
1980
1996
1992
1985
1991
2007
1979
1975
1963
1960
2006
1964
1999
1968
1962
1954
1967
1956
1965

27,916
28,297
28,397
28,786
28,907
28,946
28,973
29,365
29,593
30,105
30,383
30,617
30,658
30,756
30,816
30,968
30,988
31,102
31,138
31,406
32,112
32,838
33,078
33,089
33,265
33,309
33,543
33,579
33,724
33,734
34,280
34,367

1971
1976
1969
1966
1970
1959
1984
1973
1958
1952
1955
1981

34,651
34,693
35,216
35,238
35,557
36,239
36,562
37,013
37,566
37,968
38,334
38,634

Promedio

12 Aos

25,453

32 Aos

31,220

12 Aos

36,473

1/ 19522007 (56 aos histricos)


2/ Probabilidad de ocurrencia

Energa anual (GWh)


Ao tipo
seco
medio
Promedio
25,453
31,220
Diferencia de energa
-5,767
0
respecto al ao
tipo medio
NOTA: menor a 27,916 GWh, ao tipo seco
entre 27,916 y 34,367 GWh, ao tipo medio
mayor a 34,367 GWh, ao tipo hmedo

Cuadro A.5

A-6

hmedo
36,473
5,253

La figura A.2 muestra la magnitud anual de las aportaciones histricas 19522007,


convertidas a energa elctrica para el parque hidroelctrico actualmente en operacin. Se hace
nfasis en el hecho de que para las GCH se han calculado con base en los consumos especficos
(m3 / kWh) correspondientes al seguir los NRO.
Conversin a energa elctrica de las aportaciones a las
centrales hidroelctricas del sistema1/

GWh / AO
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

AO
Aos tipo seco

1/

Aos tipo medio

Aos tipo hmedo

Con y sin regulacin. Incluyen las del rea Noroeste

Figura A.2

Los aos tipo hmedo se acumulan principalmente durante los primeros registros de la
muestra. Se seala que en 2001, 2002, 2003 y 2004 se presenta el nico caso disponible
donde concurrieron cuatro aos secos consecutivos a nivel nacional. A pesar de las fuertes
lluvias e inundaciones durante octubre y noviembre de 2007, presentadas aguas abajo de
Malpaso, en otras cuencas las aportaciones fueron lo suficientemente bajas como para que a
nivel nacional se haya registrado ao tipo medio en las hidroelctricas.

A-7

A.4

Degradacin en potencia por unidad de energa extrada

En la figura A.3 se muestran las curvas de degradacin para Angostura, Malpaso, Infiernillo,
Temascal, Aguamilpa y Zimapn en funcin del volumen til (MMm3) asociado al nivel de
operacin entre NAMO y NAMINO, y considerando el efecto en cascada.
Degradacin en potencia por unidad de energa extrada (dp / dw)1/
Degradacin en
potencia
( MW / GWh )
1.0
0.9

Malpaso

0.8
0.7
0.6

Infiernillo
Aguamilpa

0.5
0.4

Angostura

0.3
0.2
0.1

Temascal

Zimapn

0.0
NAMINO

NAMO

Volumen
( MMm3 )

1/ Se supone que las hidroelctricas aguas abajo se encuentran en el NAMO

Figura A.3

Las centrales Zimapn, Temascal y Angostura son poco sensibles a su nivel de operacin, lo
que no ocurre en las otras, especialmente Malpaso e Infiernillo.
Para garantizar una mayor economa, las GCH deben operarse a sus niveles ms altos posibles.
Ello con objeto de maximizar su generacin esperada atendiendo las restricciones operativas
impuestas por la Comisin Nacional del Agua y las de extraccin mnima. Estos niveles ms
altos posibles estn determinados por los NRO de cada una de las GCH.

A-8

A.5

Concepto de energa almacenada

Dado el almacenamiento til en cada central hidroelctrica en millones de metros cbicos, se


puede expresarse en trminos de energa elctrica (GWh) factible de generarse, a fin de
obtener las curvas de la figura A.4 para diferentes niveles de operacin.
Energa almacenable en las grandes centrales hidroelctricas1/
Energa almacenada
(GWh)

14,000
Angostura

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000
Malpaso
Infiernillo

2,000

Temascal, Zimapn y
Aguamilpa

0
0%
NAMINO

25%

50%

75%

Volumen (MMm3)

100%
NAMO

1/ Se supone que las hidroelctricas aguas abajo se encuentran en el NAMO

Figura A.4

Angostura es sin duda la de mayor capacidad de almacenamiento, no slo por los efectos de su
generacin propia (con relativamente bajo consumo especfico) sino porque un metro cbico
extrado de ella, eventualmente produce electricidad tambin en Chicoasn, Malpaso y Peitas.

A.6

Evolucin histrica de la energa almacenada

En la figura A.5 se muestran las envolventes superior e inferior de la energa almacenada al da


primero de cada mes en 19992007, as como su evolucin en 2006, 2007 y 2008 (hasta
noviembre).
En noviembre de 2008, la energa disponible fue de 20,942 GWh; al final del ao se estima un
almacenamiento de 19,689 GWh.

A-9

Obsrvese el comportamiento atpico de la energa almacenada durante el primer semestre de


este ao, provocado por el efecto del deslave ocurrido en noviembre de 2007 entre Malpaso y
Peitas, el cual bloque el cauce normal del ro Grijalva, situacin que se corrigi gracias a una
gran obra de ingeniera realizada por CFE.
Entre otros beneficios, liberar la obstruccin permiti, durante los meses de mayores
escurrimientos anuales, disminuir niveles en Angostura y Malpaso en una cantidad suficiente
como para reducir mayores adversidades en la cuenca baja del Grijalva.
Envolventes de energa almacenada 20002007 en las GCH y
su evolucin mensual en 2006, 2007 y 2008
GWh
25,000
2008

22,446

22,446

20,942 GWh

20,000

19,952

2007

Superior

19,952

19,896

2006

17,509

17,509

15,000

10,000
7,493

7,493

5,000

Inferior

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Figura A.5

A.7

Rehabilitacin y modernizacin de unidades hidroelctricas

Su realizacin permite obtener los siguientes beneficios:

Renovacin de la vida til de las unidades generadoras

Mejora de la eficiencia y por consecuencia aumento de la generacin

Disminucin de los costos de operacin del SIN

Incremento de la capacidad efectiva instalada, en algunos casos

A-10

Reduccin (marginal en el contexto del SIN) de la capacidad por construir en nuevos


proyectos

Aumento (marginal en el contexto del SIN) de la participacin de energas renovables

Aunado a esto deben considerarse la gran volatilidad de los precios de los combustibles fsiles
y los altamente crecientes montos de inversin asociados a los nuevos desarrollos de centrales
termoelctricas. Lo anterior ha permitido mejorar la rentabilidad en la modernizacin de los
viejos proyectos hidroelctricos, sobre todo en los ltimos tiempos.
En el grupo de las GCH, Villita ha incrementado la capacidad de dos de sus cuatro unidades en
10 MW cada una (al pasar de 70 MW a 80 MW), en tanto que en 2011 se lograr lo mismo en
las dos restantes, para un aumento total de 40 MW.
Infiernillo, aguas arriba de Villita, consta de cuatro unidades de 160 MW y dos de 180 MW.
Actualmente se encuentran en proceso de puesta en servicio y/o de fabricacin cuatro turbinas
de 200 MW cada una que reemplazarn a las de 160 MW y cuya rehabilitacin terminar en
2010. El cambio dar como resultado un incremento de 4x40 MW= 160 MW en total.
En resumen, gracias a estos trabajos de rehabilitacin y modernizacin, para 2011 el conjunto
Infiernillo-Villita aumentar su capacidad en 200 MW al pasar de 1,280 MW a 1,480 MW. As,
para la misma agua que escurre anualmente en el ro Balsas, Infiernillo incrementar
significativamente su generacin no solo por el aumento normal de eficiencia del proceso, sino
tambin por operar con niveles medios ms altos. Villita tambin mejorar su generacin por el
aumento de eficiencia.
De esta manera, el Sistema Hidroelctrico Balsas reflejar ms flexibilidad de operacin, lo que
redundar en mayor seguridad y economa.
En cuanto a las hidroelctricas menores, de 2002 a 2005 se rehabilitaron tres centrales y a
partir de 2009 lo harn otras 13 actualmente en servicio, las cuales se reincorporarn al
sistema elctrico en 2011.
De este segundo grupo, incluyendo las rehabilitaciones ya realizadas y las que se encuentran
en proceso, la capacidad adicional que se incorporar al sistema en 2011 ser de 84 MW y la
generacin aumentar en 821 GWh/ao aproximadamente. Esta ltima desplazar a una
termoelctrica equivalente de 234 MW con 40% de factor de planta anual.
Hasta la fecha, las tareas de rehabilitacin y modernizacin de unidades hidroelctricas se han
realizado con recursos propios previas licitaciones pblicas.

A-11

A.8

Generacin hidroelctrica 20082018

El cuadro A.6 presenta la evolucin esperada de la generacin, de acuerdo con los estudios de
coordinacin hidrotrmica realizados para el escenario base.
Distribucin de la generacin en el Sistema Interconectado Nacional
Escenario de planeacin 20082018
Aportaciones

Ao

Tipo

1/

Generacin ( GWh )
2/

Termoelctrica

4/

Hidroelctrica

Total

3/

%
5/

183,724

82.2

39,858

17.8

223,582

Seco

198,523

87.4

28,698

12.6

227,220

100.0

Medio

205,129

87.8

28,438

12.2

233,566

100.0

2011

Medio

209,520

87.2

30,639

12.8

240,159

100.0

2012

Medio

216,722

87.4

31,335

12.6

248,057

100.0

2013

Medio

238,672

88.3

31,524

11.7

270,196

100.0

2014

Medio

249,653

89.0

30,871

11.0

280,523

100.0

2015

Medio

260,318

89.1

31,767

10.9

292,085

100.0

2016

Medio

271,900

89.5

31,760

10.5

303,660

100.0

2017

Medio

283,479

89.9

31,753

10.1

315,232

100.0

2018

Medio

293,424

89.9

32,920

10.1

326,344

100.0

2008
2009
2010

1/
2/
3/
4/
5/
6/

6/, 7/

100.0

Aunque en el horizonte de planificacin seguramente se presentarn aos secos y hmedos, se decide considerar el
valor medio a partir del tercer ao, es decir, desde 2010
Incluye la tecnologa eoloelctrica
No incluye autoabastecimiento remoto, local, ni exportacin a EUA
Eneroseptiembre: real; octubrediciembre: tipo ao hmedo (porque hasta octubre, es decir,
al trmino del periodo de lluvias, las aportaciones registradas fueron superiores a las de tipo medio)
Eneroseptiembre: real; octubrediciembre: pronstico
Para fines de planificacin a mediano y largo plazos, el ao siguiente (2009 en el caso actual) siempre se considera tipo seco

Cuadro A.6

Se debe notar que a pesar de suponer aportaciones de tipo ao seco en 2009 y medio en 2010,
la generacin anual hidroelctrica sera superior a 28,000 GWh.
De acuerdo con el PRC descrito en el captulo 3, en 20082018 entrarn en servicio las
centrales hidroelctricas indicadas en el cuadro A.7.
Centrales hidroelctricas definidas en el PRC, 20082018

Central

Capacidad bruta (MW)

Ao

La Yesca

750

2012

92

2013

Ampliacin Villita

150

2015

Copainal

232

2017

La Parota/Tenosique

900

2018

Ro Moctezuma

Total

2,124
Cuadro A.7

A-12

A.9

Poltica de operacin 20082018

Se puede demostrar que la poltica ms econmica en el mediano plazo desde 4 hasta


9 aos consiste en generar con Angostura a un rgimen tal que permita ajustar los niveles de
operacin del resto de las GCH a sus valores recomendados (con nfasis en Malpaso e
Infiernillo). Ver incisos A.2 y A.4.
Las figuras A.6, A.7 y A.8 muestran la evolucin esperada de la energa almacenada en las GCH
para 20082018. La estimacin de la energa almacenada se compara con la que resulta de
seguir los NRO en cada hidroelctrica figura A.6. Como se seal en el inciso A.2, los NRO
histricamente reportan la mxima produccin anual esperada.
Con base en las premisas supuestas (mercado elctrico, entrada de nuevas unidades, retiros,
autoabastecimiento, disponibilidad termoelctrica, aportaciones y escenario de precios de
combustibles, entre otras), se espera que en enero de 2009 la energa almacenada supere los
19,000 GWh. A principios de 2010, aun bajo aportaciones de tipo ao seco en 2009, ser
superior a la restriccin de almacenamiento de 15,000 GWh, lo cual garantiza el margen de
reserva de energa. Ante aportaciones de tipo ao medio o mayores en 2009, la generacin
hidroelctrica correspondiente se hallara cercana a 29,000 GWh.
Energa almacenada en las GCH

1/

GWh

25,000
21,166

20,000
17,553
15,000 GWh
al 1 de enero
de cada ao

15,146

15,000

11,324

10,000

Niveles recomendados de operacin (NRO), excepto en


Angostura, la cual est sujeta a seguir sus niveles lmite
(por seguridad) indicados en los cuadros A.4

5,000

Coordinacin hidrotrmica
Energa almacenada registrada

2008
1/

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hiptesis de aportaciones:
Periodo
enesep, 2008
octdic, 2008
2009
20102018

Aportaciones tipo
reales
ao hmedo
ao seco
ao medio

Figura A.6

A-13

2015 2016 2017

2018

Los niveles al NAMO en Angostura y Malpaso son de 533.0 msnm y 182.5 msnm
respectivamente. Sus mnimos al primero de mes durante 2008 alcanzaron 524.7 msnm y
168.6 msnm en julio y septiembre respectivamente, y los esperados al uno de enero de 2009
llegarn a 531.0 msnm y 180.0 msnm.
De la informacin en las figuras A.7 y A.8 se deduce que con la poltica de operacin
considerada, el nivel en Angostura no descender en 2010 de la cota 520.5 msnm, aun con
aportaciones de ao tipo seco en 2009.
Evolucin esperada del nivel de operacin de la central hidroelctrica Angostura
msnm
536

NAMO: 533.0

532

528.9
528
524

524.7

520

520.5

516
512
Niveles de seguridad

508

Coordinacin hidrotrmica
Nivel registrado

504
500

NAMINO: 500.0

2008
1/

2009

2010

2011

2012

2013

Hiptesis de aportaciones:
Periodo
enesep, 2008
octdic, 2008
2009
20102018

Aportaciones tipo
reales
ao hmedo
ao seco
ao medio

Figura A.7

A-14

2014

2015

2016

2017

2018

1/

En el caso particular de Malpaso, se tendran condiciones accesibles para operar siguiendo sus
NRO.
Evolucin esperada del nivel de operacin de la central hidroelctrica Malpaso1/
msnm
188
184.2

184

NAMO: 182.5

180
176
172
168

167.6

164

165.6

164.6

160
156

Niveles recomendados de operacin (NRO)


Coordinacin hidrotrmica

152

Nivel registrado

NAMINO: 144.0

148
144

2008
1/

2009

2010

2011

2012

2013

Hiptesis de aportaciones:
Periodo
Enesep, 2008
octdic, 2008
2009
20102018

Aportaciones tipo
reales
ao hmedo
ao seco
ao medio

Figura A.8

A-15

2014

2015

2016

2017

2018

ANEXO B

B.1

MARGEN DE RESERVA
INTERNACIONAL

REGIONAL

EXPERIENCIA

Introduccin

La capacidad de un sistema elctrico para atender el suministro de la demanda de energa en


cualquier punto de operacin en estado estable, ante salidas forzadas de elementos de
generacin y transmisin, as como restricciones operativas de: lmites de voltaje, frecuencia y
transmisin de los enlaces, entre otros; dan lugar al trmino de nivel adecuado de recursos o
de suficiencia del sistema.
En el plano internacional comnmente se reportan los anlisis de evaluacin de confiabilidad
(suficiencia y seguridad) de manera global para todas las regiones y/o pases que integran el
sistema elctrico de potencia como en los casos del NERC1 en Amrica del Norte y del UCTE2
en Europa. No obstante cada regin realiza sus propios anlisis y evaluaciones de la
planificacin y la operacin para mantener la confiabilidad del sistema global.
Las regiones participantes integradas por pases, compaas, etc., establecen sus propios
estndares de confiabilidad, los cuales deben mantener, en la medida de lo posible,
uniformidad en todo el sistema. Un estndar regional puede resultar ms estricto que el
establecido para todo el sistema interconectado, debido a diferencias fsicas como humedad,
temperatura, altitud o de inters en cada regin. Adems, el anlisis en este nivel se
complementa al considerar las restricciones ms severas de flujos de potencia entre reas y
dentro de ellas.
Los requerimientos de reserva de generacin pueden determinarse mediante mtodos
probabilsticos o deterministas3:
Metodologa probabilstica.- Se utilizan mtodos basados en la teora de probabilidad, con
los cuales se obtienen ndices como el de probabilidad de prdida de carga (LOLP por sus siglas
en ingls). En ellos se consideran como datos de entrada la salida forzada de unidades,
programas de mantenimiento, pronstico de carga, etctera. Un punto de referencia es aquel
para el cual el nivel de reserva asegura una probabilidad de prdida de carga esperada de
0.1 das por ao.
Metodologa determinista.- Se basa en mantener un valor especfico de reserva, o tambin
en soportar la prdida de la unidad de mayor capacidad en el sistema.
La aplicacin de las metodologas sera funcin del periodo de tiempo considerado. En el corto
plazo por ejemplo, el grado de incertidumbre asociado con las salidas forzadas de unidades y
los programas de mantenimiento pudiera ser bajo, y por tanto el mtodo determinista se
considerara ms adecuado. Por el contrario, en el largo plazo se recomienda utilizar el
probabilstico, debido al nmero de variables involucradas y a la mayor incertidumbre asociada
a ellas.
Independientemente de la metodologa utilizada, la mezcla existente y futura de tecnologas de
generacin influye en el nivel de reserva por definir. Sistemas con grandes participaciones de
centrales hidroelctricas o de fuentes de naturaleza intermitente como las granjas

1
2
3

North America Electric Reliability Corporation


Union for the Coordination of Transmission of Electricity
Transmission Capability Margins and Their Use in ATC Determination, White Paper Prepared by the North American Electric Reliability Council ,June 17, 1999

B-1

eoloelctricas, requerirn de una mayor instalacin de infraestructura para el cumplimiento del


criterio definido.

B.2

Estndares de confiabilidad regionales en NERC4

En junio de 2007 se emiti la versin 0.0 del Procedimiento de evaluacin de estndares de


confiabilidad regionales.
Los estndares propuestos se someten a la revisin del NERC organizacin reconocida como
autoridad en materia de confiabilidad del sistema elctrico y para su aprobacin a la Federal
Energy Regulatory Commission de los Estados Unidos de Amrica, as como a las autoridades
correspondientes de Mxico y Canad, antes de convertirse en disposiciones de carcter
obligatorias y ejecutables, con lo cual se asegura el cumplimiento exacto y puntual.
Los estndares regionales debern mantener, en la medida de lo posible, uniformidad con
relacin a aquellos establecidos para todo el sistema interconectado de Amrica del Norte
conformado por Estados Unidos de Amrica, Canad y Mxico.
De acuerdo con el NERC, un Estndar de confiabilidad define ciertas obligaciones o
requerimientos a las entidades que son propietarias, operan, planifican y utilizan el sistema
elctrico interconectado de Amrica del Norte.
Adicionalmente, las entidades regionales desarrollan los Criterios requeridos para implementar,
aumentar o cumplir con los Estndares de confiabilidad. Para ello, abordan temas relacionados
con condiciones particulares de cada sistema.
Los criterios incluyen aspectos especficos tales como: parmetros aceptables de operacin y
planeacin, guas, acuerdos, protocolos u otros documentos. stos se utilizan para incrementar
la confiabilidad del sistema elctrico regional, y tienen la finalidad de proporcionar beneficios a
los participantes del sistema.
Como parte de los procedimientos establecidos en cada regin, se incluyen los criterios de
operacin y expansin para determinar los niveles adecuados de reserva de generacin y
transmisin, que debern cumplir con los estndares regionales y del NERC.
La tendencia es uniformar las metodologas utilizadas en la determinacin de la suficiencia de
infraestructura con base en modelos probabilsticos que evalan la confiabilidad del sistema
interconectado a travs de ndices como el de Probabilidad de Prdida de Carga, Prdida de
Carga Esperada, Energa No Suministrada Esperada, etc. (LOLP, LOLE, EENS, por sus siglas en
ingls). Dichos ndices consideran aspectos relacionados con la incertidumbre en el pronstico
de la demanda, tasas de salida forzada (TSF) de unidades, programas de mantenimiento,
indisponibilidad de lneas de transmisin y despacho econmico, entre otros.

Conformado actualmente por los ocho consejos de confiabilidad: ERCOT, RFC, FRCC, SERC, MRO, SPP, NPCC y WECC

B-2

B.3

Margen de reserva regional

No existe un valor nico y fijo para todo el NERC. El nivel vara entre regiones, y dentro de las
mismas, en cada rea, estado o provincia. En algunos casos, cada estadoprovincia establece
sus niveles objetivos, mientras en otros se firman acuerdos entre los participantes respecto a
niveles de reserva especficos.
Los niveles de reserva en la mayora de las regiones o subregiones fundamentan sus criterios
de suficiencia de recursos de generacin mediante anlisis probabilsticos de Prdida de Carga
Esperada.
En noviembre de 2003, las 9 entidades funcionales conformadas por los Operadores
independientes de Sistemas y Organizaciones de Transmisin Regional (ISO y RTO por sus
siglas en ingls) de Amrica del Norte formaron un Consejo General (IRC) 5 , cuya misin
establece la colaboracin entre sus miembros para desarrollar procesos efectivos, herramientas
y mtodos estandarizados a fin de incrementar la competitividad de los Mercados de
Electricidad en la regin, de manera que exista un balance entre los estndares de confiabilidad
y las prcticas del Mercado.
En los orgenes de la creacin del IRC los planes de expansin representaban la compilacin de
los esfuerzos de las compaas a nivel local. Con el fortalecimiento de las relaciones entre las
partes interesadas en el Mercado de Electricidad y las organizaciones de planeacin, los
programas de expansin crecieron en alcance y complejidad. El proceso iniciaba con trabajos
de planificacin a nivel intrarregional, los cuales se convirtieron en proyectos de mejoramiento
de la confiabilidad, aspectos econmicos o ambientales, que involucraron varias regiones.
Si bien existen diferencias en los procesos de planificacin utilizados por los miembros del
consejo (IRC) provenientes de sistemas clsicos desarrollados por las empresas durante
aos en funcin de la regulacin local, se observa una prctica comn entre todos ellos: un
fuerte compromiso para preservar la confiabilidad del sistema elctrico mientras que al mismo
tiempo, se alienta la expansin del mercado mayorista de electricidad.
Por ejemplo en el caso de ERCOT, el proceso de planificacin inicia con estudios sobre la
infraestructura de generacin, transmisin y subestaciones en condiciones normales.
Adicionalmente se analizan estados de contingencia junto con variaciones esperadas en
demanda y generacin. Como resultado, se identifican aquellas condiciones operativas
adversas en funcin de los criterios de planificacin, a fin de mantener un servicio adecuado y
minimizar las interrupciones durante las salidas de los elementos del sistema. El objetivo es
determinar la efectividad de diversas alternativas de solucin a los problemas detectados.
En los anlisis se evalan las diversas condiciones operativas posibles para las configuraciones
de red esperadas. De todas las simulaciones realizadas, se identifican las alternativas de
expansin factibles y se realizan anlisis comparativos entre ellas. Para determinar la opcin
ms favorable. En los estudios se toman en cuenta los beneficios de corto y largo plazos, as
como la flexibilidad operativa y compatibilidad con planes futuros.
La junta directiva de ERCOT aprob recientemente una nueva metodologa para determinar el
margen de reserva adecuado para el sistema. En ella se reconoce que la contribucin de un
generador a la reserva del sistema depende ms de su disponibilidad que de su capacidad
nominal.

ISO/RTO Council (IRC), miembros actuales: Alberta Electric System Operator (AESO), California Independent System Operator (CAISO), Electric Reliability
Council of Texas (ERCOT), Independent System Operator of the province of Ontario, Independent System Operator of New England (ISO-NE), Midwest
Independent System operator (Midwest ISO), New York Independent System Operator (NYISO), PJM Interconnection and Southwest Power Pool (SPP)

B-3

En el cuadro B.1, se presenta un resumen de algunos de los conceptos considerados en los


procesos de planeacin de las entidades ISO y RTO. En todas las Organizaciones el clculo del
margen de reserva se obtiene a partir de los recursos de generacin de acuerdo con el proceso
explicado posteriormente en la seccin B.3.1.2, en el cual se consideran conceptos de
mantenimiento, degradacin e indisponibilidad, entre otros.
Criterios regionales de expansin del sistema interconectado
Organizacin

Autoridad
Estatutaria/Reguladora

LOLE
(%)

Criterio de MR
15%, definido de
manera determinista

CAISO

Estatal y Federal / FERC

ISO-NE

Estatal y Federal / FERC

1 vez en 10
aos

Determinado con
LOLE

PJM

Federal / FERC

1 ocurrencia en
10 aos

15% aprobado,
definido con LOLE

NYISO

Federal / FERC

1 vez en 10
aos

18% definido con


LOLE

ERCOT

Estatal / PUCb/ de Texas

1 da en 10
aos

12.5% definido con


LOLE

Ontario

Provincial / Provincial

1 vez en 10
aos

Determinado con
LOLE

Provincial / Provincial

Por desarrollar
anlisis de largo
plazo para
definir
requerimiento

Alberta

Parmetros de
incertidumbrea/

SPP

Federal / FERC

1 ocurrencia en
10 aos

Midwest ISO

Federal / FERC

No reportado

Pronstico de carga y
TSF de unidades
Pronstico de carga
(temperatura y error en
crecimiento de la
economa), error en
pronstico de carga,
TSF unidades,
interconexiones
externas
Pronstico de carga,
TSF de unidades y
circuitos de
interconexin
Error por incertidumbre
en el pronstico de
carga, impacto de la
volatilidad del clima,
TSF y programa de
mantenimiento de
unidades
Incertidumbre en el
pronstico de carga y
TSF de unidades

No especificado hasta
el momento
Determinada para
margen de capacidad
de 12%. Se reduce a
9% en sistemas con
75% de suministro
con hidroelctricas
Actualmente se aplica
el requerimiento de
capacidad de acuerdo
con la Organizacin
de confiabilidad
estatal o regional

Planeacin de
transmisin
Estndares de planeacin
del WECC, NERC y ms
restrictivos del CAISO
Procedimientos y Criterios
del NERC, NPCC y RTO

Procedimientos y Criterios
del NERC, SERC, FRC y
RTO

Procedimientos y Criterios
del NERC, NPCC y NYSRC

Criterios del NERC, y


Protocolos ms estrictos de
ERCOT

Estndares de planeacin
del NERC, NPCC y criterios
locales
Procedimientos y Criterios
del NERC, WECC y RTO

No reportado

Criterios y Directrices del


NERC, SPP y TO

Error en el pronstico
de la demanda y
disponibilidad de
generacin

Procedimientos y Criterios
del NERC, RFC, MRO, SERC
y TO

a/ Por ejemplo, tasas de salidas forzadas (TSF) de unidades de generacin, modeladas de manera probabilstica con tcnicas Monte Carlo u otras
b/ Public Utility Commission

Cuadro B.1

Las propuestas de adicin de capacidad y programas de respuesta de la demanda6 presentan


diversos niveles de certeza, en funcin de los niveles de confianza con los que se elaboran los
pronsticos de demanda. Por ello, en ocasiones las regiones y sus subregiones no consideran
adiciones de centrales asociadas a demandas con baja probabilidad de desarrollo.
Adems de los anlisis de margen de reserva, se solicita a las regiones informacin adicional
relativa al cumplimiento de los Estndares de Planificacin de Transmisin (TPL) del NERC, ya
que existe una dbil conexin entre los mrgenes de capacidad y el cumplimiento de dichos
estndares. Un nivel de reserva alto no garantiza el cumplimiento de los estndares de

Demand response program: Programa de incentivos ofrecido a los consumidores para disminuir o retirar su demanda en periodos de punta

B-4

planificacin de transmisin, como tampoco un margen ajustado o bajo indica necesariamente


un incumplimiento de los mismos.
B.3.1

Clculo del margen de reserva, metodologa y conceptos

El proceso de revisin y anlisis de la suficiencia de recursos de infraestructura elctrica se


efecta anualmente a fin de asegurar que estarn disponibles para satisfacer la demanda en el
mediano y largo plazos.
La evaluacin del nivel adecuado o de suficiencia inicia con el clculo del margen de reserva
(MR) a partir de la expresin general:
MR = (Recursos Pronstico de carga firme7) / Pronstico de carga firme
La expresin anterior es la base del proceso para determinar el nivel de reserva del sistema
elctrico. Se reconocen dos componentes clave: el pronstico de la demanda y la
determinacin de los recursos disponibles considera mantenimiento, degradacin e
indisponibilidad, entre otros.
B.3.1.1 Pronstico de carga firme
En el caso ERCOT8, para estimar la tendencia de largo plazo se utilizan modelos de regresin a
fin de pronosticar las demandas mximas con mayor probabilidad de ocurrencia en condiciones
climticas normales. El pronstico se utiliza tambin en la planificacin de recursos en el
mediano plazo, a fin de estimar salidas programadas de centrales de generacin para el
siguiente ao.
Otro aspecto importante del pronstico para el estudio de suficiencia del sistema, implica el
anlisis de sensibilidad de la carga, relacionado con la variabilidad de las condiciones
climticas.
El pronstico de la demanda mxima de ERCOT se basa en condiciones atmosfricas normales
definidas por un perfil normalizado de temperatura, determinado a partir de registros histricos
horarios de los ltimos 11 aos. Climas clidos o fros atpicos pueden conducir a demandas
reales por encima o debajo del pronstico.
El anlisis de variabilidad de la carga y volatilidad de las condiciones climticas se desarrolla
con un modelo de pronstico basado en simulacin Monte Carlo, y se utiliza un perfil medio de
condiciones atmosfricas y un pronstico de 90avo percentil, con variables climticas y del
tiempo. La volatilidad de la demanda se estima para los prximos 10 15 aos, con objeto de
evaluar el riesgo debido a condiciones atmosfricas extremas sobre la demanda punta. Dichas
estimaciones constituyen un insumo relevante en la determinacin del criterio de margen de
reserva de la regin.

7
8

Cargas no interrumpibles
Electric Reability Council of Texas. 2007 ERCOT Planning, Long-Term Hourly Peak Demand and Energy Forecast May 8, 2007

B-5

Se realizan revisiones peridicas de los criterios a travs de estudios de LOLP para asegurar la
suficiencia del sistema. En stos, se utiliza un modelo de asignacin de unidades y despacho
econmico para simular sobre un nmero de ensayos experimentales la interrelacin entre
las variables:

Carga esperada
Error del pronstico de demanda
Volatilidad de carga debido al clima
Parque de generacin
Programas de mantenimiento
Tasa de salida forzada de unidades generadoras

En la expresin general para calcular el MR, el pronstico de carga se conforma con diferentes
conceptos que lo transforman finalmente en Demanda interna neta9 de cada regin, la cual se
obtiene mediante el procedimiento siguiente:
1. Se inicia con la determinacin de la Demanda Interna, la cual corresponde a la suma de
todas las potencias netas entregadas por los generadores dentro del sistema, sin incluir
el consumo propio de la central equipos auxiliares, motores, bombas, etctera, ms
los flujos de potencia que ingresan al sistema, menos la potencia enviada fuera de ella a
travs de los enlaces
Se aplican los ajustes segn a los programas de administracin de la demanda: ahorro y
mejora de la eficiencia en el uso de la energa elctrica, incentivos fiscales, entre otros
2. Se agregan a la Demanda Interna los arreglos contractuales con los consumidores
Standy Demand para proveerles energa como respaldo debido a salidas forzadas de
las fuentes primarias, y se obtiene la Demanda Total Interna de la regin
3. Se determina la Demanda Neta Interna, al restar de la Demanda Total Interna la
Demanda Interrumpible y la de Administracin de Carga por Control Directo.
Las cargas que se pueden interrumpir para cumplir con los requerimientos de reserva de
planeacin o de operacin se deben reportar como Demanda Interrumpible, la cual se
puede cortar en bloques asociados a dispositivos o equipos individuales, usualmente
relacionados con los de demanda de tipo residencial como aire acondicionado, sistema
central de calefaccin y equipo electrodomstico, entre otros.
El otro concepto se refiere a la demanda establecida en contratos con posibilidad de ser
interrumpida en los periodos de punta por medio del control directo del Operador del
Sistema o por accin del consumidor a solicitud directa del Operador.
B.3.1.2 Recursos de generacin
Con base en evaluaciones regionales de confiabilidad de largo plazo, se reportan recursos para
las temporadas de verano e invierno para los prximos 10 aos. No se incluyen en el clculo
tasas de salida forzadas ni transacciones de corto plazo.
De manera similar a la demanda, para determinar la capacidad o recursos de generacin netos,
se establece en cada regin un procedimiento a fin de obtener los parmetros y conceptos de
capacidad.
9

NERC Reliability Assessment Demand & Capacity Form Instructions; aplica tambin para recursos de generacin y transmisin

B-6

La siguiente lista describe conceptualmente los pasos y operaciones para su determinacin:


1. Capacidad interna total.- Corresponde a la capacidad nominal a plena carga en el
periodo (verano o invierno). Se asume disponibilidad total de combustible primario,
viento y agua. Se considera la capacidad de todos los generadores existentes ubicados y
con interconexin dentro del rea, as como la capacidad futura programada para
instalarse en la misma. Debe incluirse la capacidad total de aquellas centrales que
pertenezcan total o parcialmente a las empresas de generacin del rea o regin,
ubicadas fuera de stas
2. Capacidad total interna operable.- La capacidad interna se reduce al descontar la de
aquellas unidades retiradas de servicio de modo no permanente y cuyas instalaciones no
se desmantelan, o se espera su indisponibilidad debido a salidas prolongadas durante el
periodo estacional completo. Las de corta duracin se reportan como parte del
mantenimiento programado
3. Capacidad total interna operable con degradaciones.- A la capacidad interna
operable se le descuenta una porcin, o la totalidad, de la potencia nominal de ciertas
unidades debido a diversas circunstancias operativas. Dichos decrementos se clasifican
como:
Degradacin condicional: corresponde a la disminucin de la capacidad
nominal en el periodo estacional debido a indisponibilidad de combustible,
limitaciones de la fuente de energa o combustible y otras condiciones no
relacionadas al equipo, como restricciones ambientales y de regulacin
Degradacin hidro: se refiere al decremento de capacidad por las condiciones
de disponibilidad del recurso hidrulico en el periodo estacional
Variaciones de la capacidad eoloelctrica: es el monto de capacidad no
disponible por variaciones de velocidad del viento en el periodo
Mantenimiento programado: no forma parte del concepto de degradacin. Se
refiere al monto de capacidad que se prev est fuera de servicio por
mantenimiento en la demanda punta dentro del periodo de anlisis
Recursos no asignados o limitados por energa: representa la
infraestructura de generacin construida, planeada o en operacin no
considerada en el clculo de los mrgenes de capacidad y reserva. El monto de
capacidad definida en este rubro se debe restar de la capacidad operable, a
menos que su limitacin de entrega fsica sea el resultado de un estudio de
transmisin, en cuyo caso se considerar dentro del concepto Limitaciones de
transmisin estudiadas que se abordar posteriormente
Los recursos limitados por energa presentan caractersticas especiales de diseo
como la geotermoelctrica o hidroelctrica a hilo de agua o sin regulacin.
Incluye adems otras que por alguna razn fueron clasificados dentro de este
concepto.
Los recursos no asignados o no comprometidos pueden clasificarse dentro de una
de las siguientes categoras:

B-7

No han sido contratadas o no tienen obligacin legal o de regulacin para


entregar capacidad en la demanda punta
No se ha firmado un contrato de servicios de reserva de transmisin (o su
equivalente), o de Porteo para suministrar la carga dentro de la regin
No se ha desarrollado un estudio de transmisin a fin de determinar los
lmites de capacidad para enviar potencia hacia la carga
Despus de sustraer de la Capacidad total interna los conceptos definidos
anteriormente, se obtiene la Capacidad interna operable con degradaciones,
previa a la definicin de lmites de transmisin, los cuales deben considerarse
para tomar en cuenta los contratos de reserva de capacidad de transmisin y
restriccin de enlaces, con objeto de incorporar las compras y ventas de
capacidad interregionales.
B.3.2

Lmites de transmisin regionales

En la determinacin del margen de reserva regional se consideran los intercambios de potencia


inter e intra regionales a travs de las lneas de transmisin, en funcin de los contratos de
compra y venta de energa establecidos entre los participantes del mercado elctrico.
El sistema interconectado debe ser capaz de mantener un comportamiento confiable ante una
gran variedad de condiciones esperadas dentro de los lmites trmicos, de voltaje y estabilidad
del sistema elctrico. Por ello, debe planificarse la infraestructura para soportar contingencias y
salidas a mantenimiento de sus elementos. Contingencias extremas prueban la robustez del
sistema, por lo cual deben analizarse para medir los riesgos y consecuencias.
En el estndar de planeacin del NERC se establecen requerimientos especficos para
proporcionar un alto grado de confiabilidad en grandes sistemas elctricos interconectados.
Adicionalmente cada regin establece estndares de confiabilidad y criterios de planificacin de
la transmisin propios, en apoyo y como complemento para el cumplimiento de los del NERC.
La planificacin y desarrollo de instalaciones de transmisin se coordina con los sistemas
vecinos para preservar los beneficios operativos y de confiabilidad que ofrece un sistema
interconectado. Por lo tanto, la planificacin de la red elctrica debe realizarse de tal modo que
se evite la dependencia excesiva de un circuito de transmisin, estructuras, derechos de va o
subestacin.
En los estudios de confiabilidad se examinan condiciones de postcontingencia y en estado
estable, as como de estabilidad, sobrecarga, efectos en cascada y colapso de voltaje.
Como parte de los estudios de evaluacin se determina la cargabilidad de los enlaces. sta
mide la habilidad de los sistemas elctricos interconectados para transportar la potencia en
forma confiable de un rea hacia otra, a travs de todos los circuitos o trayectorias de
transmisin que las interconectan, ante condiciones especficas en el sistema.
La habilidad de un sistema elctrico interconectado para transmitir potencia de manera
confiable puede restringirse debido a los lmites trmicos de los circuitos e instalaciones, de
voltaje, de estabilidad o definidos en los requerimientos contractuales. Las condiciones
limitantes en algunos sectores de la red de transmisin pueden cambiar a medida que las
condiciones operativas del sistema y la infraestructura de la red se modifican en el tiempo.

B-8

En consecuencia, la capacidad interna operable determinada en el punto 3 de la seccin B.3.1.2


se modificar agregando o disminuyendo montos de capacidad para determinar finalmente
los recursos netos de capacidad, en funcin de los siguientes conceptos:
1. Lmites en transmisin derivados de estudios10 .- Se resta el monto de
recursos de generacin restringidos por transmisin. Tales restricciones son
identificadas por medio de estudios de capacidad de transferencia. En stos se
realizan anlisis de precontingencia y de primera contingencia (anlogo a
N-1), as como de estabilidad, lmite trmico y de voltaje
Si la capacidad se ve limitada por la red de transmisin y degradacin de la
generacin en forma coincidente, esta ltima restriccin tiene prioridad. Por
ejemplo: en una granja elica de 100 MW con una reduccin de capacidad por
variacin del viento de 50 MW, y un lmite de transmisin de 60 MW, se
tomara primero la reduccin de 50 MW de tal granja y se considerara 10 MW
en la limitante de transmisin
2. Compras y ajuste por ingresos de capacidad.- Se agrega la capacidad
contratada que ser transportada de reas externas a la regin o subregin
contratante, sujeta a la transmisin disponible. El mismo tratamiento se aplica
a la propiedad o derechos de capacidad ubicados fuera de la regin en cuestin
3. Ventas y ajuste por ventas de capacidad.- Se resta la capacidad vendida
que ser transportada hacia otras regiones, sujeta a la disponibilidad de
capacidad de transmisin. El mismo tratamiento se aplica a los montos de
capacidad o derechos sobre la misma, cuyos propietarios se localizan en reas
externas a la regin en cuestin
B.3.3

Valores de reserva regional del NERC11 en el largo plazo

Anualmente el organismo emite un documento donde presenta una valoracin de la


confiabilidad y el nivel de suficiencia del sistema elctrico interconectado de Amrica del Norte
para los prximos 10 aos. El objetivo consiste en identificar reas de inters relacionadas con
la confiabilidad del sistema. Esto permite emitir recomendaciones para solventar posibles
problemas futuros que pudieran derivar en afectaciones al suministro de energa elctrica.
El anlisis proporciona una evaluacin regional sobre la suficiencia futura de los recursos de
transmisin y generacin. Adems se incluye un panorama de la proyeccin del crecimiento de
la demanda y de las adiciones de infraestructura elctrica.
En el cuadro B.2, se presentan los valores de reserva de capacidad regional para 2008, 2012 y
2017, reportados con mayor detalle en el documento. El margen de reserva se calcula a partir
de la ecuacin establecida en el punto B.3.1, consistente con la metodologa expuesta en este
anexo.

10
11

Studied Transmission Limitations


2008 Long-Term Reliability Assessment (2008-2017), NERC, October 2008

B-9

Margen de capacidad (MC) y Margen de reserva (MR) regional


expresados en %
Pas
2008
Regin
MC
MR
Subregin
Estados Unidos de Amrica
ERCOT
12.1
13.8
FRCC
17.1
20.6
MRO
13.8
16.0
19.0
23.5
NPCC
New England
16.0
19.0
New York
21.4
27.2
RFC
17.1
20.6
RFC-MISO
12.7
14.5
RFC-PJM
15.4
18.2
SERC
15.7
18.6
Central
15.2
17.9
Delta
6.9
7.4
Gateway
19.4
24.1
Southeastern
16.1
19.2
VACAR
18.1
22.0
SPP
14.1
16.4
WECC
18.8
23.2
AZ-NM-SNV
16.0
19.1
CA-MX US
17.5
21.2
NWPP
25.2
33.7
RMPA
12.1
13.8
Canad
MRO
22.6
29.1
25.5
34.3
NPCC
Maritimes
46.2
85.8
Ontario
14.5
17.0
Quebec
31.8
46.6
WECC
18.6
22.8
Mxico
WECC
CA-MX Mex
12.5
14.3
Total-NERC
17.1
20.7

2017

2012
MC

MR

MC

MR

12.7
19.6
9.2
16.3
13.0
18.7
13.9
10.1
11.9
10.6
11.1
-2.4
17.8
9.3
14.0
14.9
15.0
6.2
15.7
21.3
11.5

14.5
24.4
10.1
19.4
15.0
23.0
16.2
11.3
13.5
11.8
12.5
-2.3
21.7
10.2
16.3
17.5
17.6
6.6
18.6
27.1
13.0

4.6
20.3
3.0
11.8
8.5
14.4
8.2
5.0
5.5
2.7
0.6
-11.8
13.6
5.4
3.8
10.6
7.4
-5.6
10.0
14.1
4.4

4.8
25.5
3.1
13.4
9.3
16.8
8.9
5.3
5.8
2.7
0.6
-10.6
15.8
5.7
4.0
11.9
8.0
-5.3
11.1
16.4
4.6

20.6
29.4
49.6
21.9
32.3
12.8

25.9
41.6
98.4
28.1
47.7
14.7

20.3
23.3
47.5
5.7
31.5
3.9

25.5
30.4
90.7
6.0
46.1
4.1

-1.7
14.6

-1.7
17.1

-32.2
8.2

-24.3
9.0

MC = (capacidad-demanda)/capacidad x 100
MR = (capacidad-demanda)/demanda x 100
CA-MX Mex: (BC) Lado mexicano del Mexico Power Area

Cuadro B.2

El NERC reconoce la existencia de incertidumbres importantes en el horizonte de 6 a 10 aos,


respecto a la adquisicin y disponibilidad de recursos, as como de cambios en la regulacin.
Por ello, los valores de 2017 resultan en algunos casos inferiores a los criterios establecidos.

B-10

B.4

Margen de reserva regional en sistemas interconectados

Un margen de reserva global definido dentro de los estndares establecidos en los criterios de
planeacin y operacin de un sistema elctrico, debe garantizar a su vez el cumplimiento de
niveles de reserva en todas las regiones del sistema.
Las regiones se interconectan mediante lneas de transmisin, las cuales tienen una capacidad
determinada por sus propias caractersticas fsicas, as como por las del sistema
interconectado.
La potencia que se genera en las plantas elctricas, se distribuye en el sistema de acuerdo al
despacho de las centrales, as como a la configuracin, caractersticas y restricciones de la red.
Como se ha indicado en el captulo 3, mantener un margen de reserva operativo regional
dentro de los estndares acordados, permite al sistema interconectado enfrentar condiciones
de falla de alguno de los elementos de generacin o transmisin, condiciones hidrolgicas
adversas y crecimientos imprevistos en la demanda, principalmente.
B.4.1

Recursos regionales de generacin

La atencin de la demanda se consigue con los recursos locales de generacin y con la


participacin de aquellos disponibles en las otras regiones del sistema, va la red de
transmisin. En el caso hipottico sin restricciones de transmisin, la reserva se podra
compartir y se nivelara el margen de reserva en cada una de las regiones.
El sistema interconectado nacional se conforma de una mezcla heterognea de tecnologas de
generacin. As, a diciembre de 2007 el parque hidroelctrico particip con 23.6% de la
capacidad total instalada, no obstante, slo represent 12.4% en la generacin de energa. La
mayor parte de la capacidad de esta tecnologa se despacha para cubrir la punta de la
demanda coincidente del sistema interconectado nacional, por lo cual en condiciones de la
demanda mxima de alguna regin en particular estos recursos pudieran no estar disponibles.
Adems, la disponibilidad de esta capacidad esta sujeta a las condiciones hidrolgicas.
Por ejemplo, el rea Noroeste tiene instalada una capacidad hidroelctrica de 900 MW, de los
cuales, de acuerdo a las condiciones hidrolgicas de los ltimos aos, solo se cuenta con una
capacidad de 250 a 300 MW durante los periodos de demanda mxima en el rea.
Por otro lado, dada la naturaleza aleatoria de la generacin de energa elctrica proveniente de
las granjas eoloelctricas, este tipo de centrales presenta un reto importante en la
determinacin de su contribucin a la reserva del sistema. El mayor potencial de despacho
esperado de los proyectos programados en la regin del Istmo de Tehuantepec, se
obtendra en el invierno, mientras que la demanda mxima del SIN ocurre en el periodo de
verano. Para el clculo del margen de reserva se considera un 20% de la capacidad instalada
de estos recursos.
Otro factor que degrada la capacidad de los recursos de generacin termoelctrica,
particularmente las que operan a base de gas natural, es la temperatura durante el verano en
el norte del pas.
Todos estos factores, limitarn la magnitud de los recursos disponibles en cada regin y en
consecuencia afectarn la confiabilidad del suministro de energa elctrica ante disturbios
ocasionados por salidas forzadas de elementos de generacin y transmisin.

B-11

B.4.2

Caso ilustrativo

En los estudios de expansin del sistema de generacin, se revisa la reserva regional y se


busca nivelar el MRO en todas las regiones del sistema. Sin embargo no siempre es posible
alcanzar el objetivo.
En el corto plazo se presentan situaciones de retraso en la entrada en operacin de centrales
generadoras y refuerzos en la red de transmisin, debido a diferentes causas, como se ha
hecho referencia en los captulos 3 y 4. En esta situacin, comienzan a presentarse en el
sistema condiciones operativas que impiden nivelar adecuadamente dicho margen.
Con ciertas condiciones de operacin, se alcanzan el (los) lmite(s) de capacidad de los enlaces
entre regiones, los cuales se manifiestan como restricciones que impiden la transferencia de
capacidad hacia las regiones deficitarias cuyos mrgenes de reserva resultarn por debajo de
los criterios, en tanto que en otras se tendrn excedentes de capacidad y con MRO por arriba
de los mismos.
En la figura B.1 se ejemplifica grficamente la condicin de operacin para un sistema formado
por cuatro regiones, para las cuales se indica su demanda (Di) y capacidad disponible (Ci), as
como los lmites de transmisin (L) de los enlaces que las interconectan.
Margen de reserva regional
Regin 2

Regin 1
405

D1=3,791

D2=4,368

214

C2=3,767

L=650

L=430

MRO1=7.8%

MROp= -14.5%

MRO2=3.5%

MROp= 3.5%

210

260

L=350

L=350

87

D3=8,255
C3=7,059

MROp= -13.8%

C1=3,925

829

Regin 3

L=200

MRO3=4.7%

488

1,100

L=1,100
L=1,000

D4=26,695

MROp=23.84%

C4=33,060

MRO4=14.46%

L=1,100

Regin 4

Sistema
DT =43,109
CT =47,811
CTT =4,702
MRT =10.9%

Figura B.1

Para cada una de las regiones se calcul su reserva operativa propia (MROpi) y la regional
(MORi). Se tomaron en cuenta tanto los recursos locales de capacidad como los que podran
llegar a travs de los enlaces, siempre y cuando el flujo (Fi) por ellos no rebase el nivel de
cargabilidad.
B-12

El despacho de las centrales generadoras obedece al criterio de economa de la operacin, en


tanto que los flujos de potencia dependen de la topologa y caractersticas de la red, as como
de la localizacin de la carga. Estos aspectos, entre otros, influyen de manera importante, en
los balances regionales y determinan la factibilidad de nivelar la reserva en el sistema en su
conjunto.
Por simplicidad, no se presenta el anlisis de los diferentes tipos de reserva tales como:
rodante, no rodante y para regulacin.
El MROpi y MORi se determinan de acuerdo con:
MROpi = (Ci Di) / Di
MORi = [ (Ci + Sum (Fi)) - Di] / Di
Los mrgenes de reserva propios de las regiones 2 y 3 presentan valores negativos, debido a
su dependencia de las contribuciones de potencia de otras reas del sistema para lograr el
balance oferta-demanda regional.
Aun cuando la capacidad de reserva (CTT) para todo el sistema resulta de 4,702 MW margen
de reserva operativo del sistema (MRO) en 10.9%, los mrgenes no pueden nivelarse en
todas las regiones debido a las restricciones de transmisin. Mientras la regin 4 alcanza un
MRO de 14.46%, las regiones 1 a 3 se prevn de 7.8%, 3.5% y 4.7%, respectivamente.
Estos indicadores manifiestan una condicin deficitaria en las regiones 2 y 3 ante las
restricciones de transmisin interregionales. En particular, el flujo de potencia en uno de los
enlaces entre las regiones 3 y 4 alcanza su lmite de transmisin, lo cual constituye una
restriccin para nivelar las reservas en todas las regiones.
Para equiparar los mrgenes en cada una de las regiones se requerir la instalacin de
capacidad de generacin necesaria para cumplir con el criterio de reserva, o bien la
construccin de refuerzos de transmisin que incrementen los lmites de transferencia entre
regiones.
Cuando existen recursos suficientes de capacidad en el sistema, el reforzamiento de la red
contribuye a nivelar la reserva regional. En caso contrario, la sola ampliacin de la red de
transmisin no bastara para dar cumplimiento a las reservas regionales.
En la figura B.2 se muestra el mismo sistema analizado anteriormente, en el cual se consideran
incrementos en la capacidad de transmisin entre las regiones 1-4 y 3-4. Con la nueva
capacidad de la red, se presenta una redistribucin de flujos de potencia entre las regiones y
en consecuencia los mrgenes de reserva se nivelan en 10.9 por ciento. En este caso se logra
una mejor utilizacin de los recursos de capacidad de generacin en el sistema.

B-13

Margen de reserva regional


Regin 2

Regin 1
498

D1=3,791

Regin 3

D2=4,368

252

C2=3,767

L=650

L=430

MRO2=10.9%

MROp= 3.5%
MRO1=10.9%

188

370

L=350

L=350

1,148

145

D3=8,255
C3=7,059

MROp= -13.8%

C1=3,925

L=200

MROp= -14.5%
MRO3=10.9%

708

1,452

L=1,200
L=1,000

D4=26,695

MROp=23.8%

C4=33,060

MRO4=10.9%

L=1,500

Regin 4

Sistema
DT =43,109
CT=47,811
CTT =4,702
MRT =10.9%

Figura B.2

Los casos descritos muestran que contar con reservas globales altas, no significa
necesariamente que esta se comparta uniformemente en todas la regiones. La capacidad de la
red de transmisin es un factor determinante para lograr ese objetivo.

B-14

ANEXO C

C.1

ACCIONES PARA INCREMENTAR LMITES DE TRANSMISIN


EN LA PLANIFICACIN

Introduccin

El objetivo de una red de transmisin es llevar de manera confiable la potencia desde las
centrales generadoras hasta los centros de consumo, bajo distintas condiciones de demanda y
ante una amplia variedad de condiciones operativas. Adems, debe coadyuvar a la operacin
econmica del sistema mediante el aprovechamiento ptimo de las diversas fuentes de
generacin y de los combustibles.
El sistema de transmisin debe ser capaz de proporcionar flexibilidad para manejar los cambios
en los flujos de potencia -producto de la salida de unidades generadoras o lneas de
transmisin por mantenimiento o por falla- y mantener la confiabilidad del sistema ante
condiciones no previstas, tales como retrasos en la construccin de nuevos proyectos,
crecimientos inesperados en la demanda o escasez de combustibles.
Por otra parte, es importante reconocer que los sistemas de transmisin tienen capacidades
gobernadas por leyes fsicas y por consideraciones de seguridad y confiabilidad. Cuando el flujo
de potencia a travs de la red de transmisin rebasa sus lmites, se deben realizar ajustes en la
generacin o en la carga o, en el largo plazo, determinar la mejor alternativa para la expansin
del sistema de transmisin.
La violacin de lmites puede originar sobrecargas, inestabilidad de voltaje o inestabilidad
dinmica, lo cual podra conducir a salidas de elementos en cascada y, en el peor de los casos,
al colapso del sistema.
La habilidad del sistema de transmisin para mover o transmitir potencia de un rea a otra, a
travs de las lneas de transmisin existentes y bajo condiciones especficas, se denomina
capacidad de transferencia o capacidad de transmisin. Generalmente se define en trminos de
potencia elctrica, expresada en Megawatts (MW).
La capacidad de transferencia se emplea como una medida para evaluar y comparar
alternativas de expansin.
En los sistemas elctricos actuales, la apertura de los mercados elctricos y el aumento en el
consumo de electricidad han originado que algunas redes de transmisin reduzcan sus niveles
de confiabilidad para tomar ventaja de una operacin ms econmica.

C.2

Lmites de transmisin

Desde el punto de vista de la planificacin, el sistema se debe disear de modo que todas las
posibles contingencias sencillas resulten controlables. Los criterios de diseo generalmente se
establecen de manera que para las contingencias ms probables, el sistema sea capaz de
mantenerse operando dentro de los lmites establecidos.
Una de las tareas ms importantes en la planificacin de sistemas elctricos es asegurar que el
crecimiento en la demanda de electricidad est acompaado por la construccin de nuevas
plantas generadoras. A su vez, el desarrollo del sistema implica necesariamente el transporte
de grandes bloques de energa entre regiones, con flujos de potencia cada vez mayores.

C-1

No obstante, en algunos sistemas el crecimiento en demanda y generacin no siempre va


acompaado de inversiones en la transmisin. Esto ha originado que en algunos de ellos
pudieran existir congestiones de red o cuellos de botella -producto de las restricciones en la
transmisin- que repercuten en costos de electricidad e incrementan el riesgo de tener un
colapso del sistema.
La congestin de la red de transmisin ocurre cuando no existe la capacidad de transmisin
suficiente para cubrir los requerimientos de transporte de potencia derivados de un despacho
econmico de generacin, y as mantener mrgenes de seguridad adecuados para garantizar la
confiabilidad del sistema.
Debido a que la electricidad no puede almacenarse y tampoco es posible controlar la direccin
del flujo de potencia por lneas especficas o rutas predeterminadas -salvo en algunas
aplicaciones donde se utilizan equipos especiales-, en ocasiones debe recurrirse a la
desconexin de carga o generacin para evitar sobrecargar las lneas.
Lo anterior implica costos tanto para la compaa suministradora como para los consumidores.
En los sistemas elctricos con mercados competitivos, las congestiones de red obligan muchas
veces a negar la realizacin de transacciones de compra-venta de electricidad.
La eliminacin de restricciones en la transmisin es esencial para asegurar la operacin
econmica de los sistemas elctricos. Anualmente las congestiones de red representan costos
de cientos de millones de pesos para los consumidores -reflejados en las tarifas elctricas- y
para las compaas suministradoras.
Cuando la capacidad de la red de transmisin se ve restringida, es comn que en algunas
regiones -para ciertas condiciones de operacin- sea necesario despachar fuera de mrito
unidades generadoras costosas y de baja eficiencia para poder satisfacer la demanda de
electricidad. Este redespacho de generacin representa un aumento en los costos de
produccin, comparado con el que se tendra si no existieran lmites en el sistema de
transmisin.
El problema de congestin de red es dinmico, ya que se mueve de una parte a otra del
sistema, de un ao a otro, y en respuesta a las estaciones del ao y a las condiciones
climticas.
Las variables que definen el comportamiento de un sistema elctrico son dinmicas. Por lo
tanto, la capacidad de transmisin puede modificarse de un momento a otro y de una
condicin a otra. Puede ser diferente para distintos valores de demanda, despacho de
generacin o configuraciones de red.
La primera opcin para aumentar la capacidad de transmisin de un enlace es la incorporacin
de nuevas lneas en paralelo o en otras regiones del sistema. Sin embargo, en la actualidad la
obtencin de derechos de paso para su construccin se presenta cada vez ms complicada.
Adems, el costo de los equipos empleados en infraestructura de transmisin es muy alto y se
modifica por la volatilidad de los costos de las materias primas.
Aun cuando no se puede evitar completamente la construccin de nuevas lneas de
transmisin, en el proceso de planificacin debe considerarse la bsqueda de tecnologas
modernas para incorporarlas en las decisiones de expansin.
Recientemente ha cobrado gran importancia la utilizacin de lneas de transmisin con
conductores de alta temperatura y baja flecha, cables subterrneos, conductores de ncleo

C-2

compuesto, adems de Sistemas de Transmisin Flexibles de Corriente Alterna (FACTS, por sus
siglas en ingls).
Tambin es importante definir los niveles de tensin adecuados para la transmisin -de ser
necesario, modificando el nivel de tensin de las instalaciones existentes-, tratar de ubicar las
centrales generadores ms cerca de los centros de consumo y planificar de manera coordinada
la expansin de la red elctrica y la generacin.
En trminos generales, los lmites que determinan la habilidad del sistema elctrico para
transmitir potencia son los siguientes:

Lmite trmico

Lmite por cada de tensin y de estabilidad de voltaje

Lmite de estabilidad

C.2.1

Lmite trmico

Si en un conductor circula corriente elctrica, parte de la energa se transforma en calor y se


eleva la temperatura del mismo. Este fenmeno es conocido como efecto Joule.
Cuando la temperatura en un conductor es muy alta, puede afectar la flecha entre estructuras
de transmisin y originar la prdida de resistencia a la tensin mecnica. Con ello podran
violarse las distancias a tierra permisibles, o bien, exceder el lmite de elasticidad del
conductor, de manera que no recuperara su longitud original al enfriarse.
Por lo tanto, el lmite trmico est dado por la capacidad de la lnea para transmitir corriente a
un nivel tal que el calentamiento producido por efecto Joule no distorsione las caractersticas de
elasticidad y rigidez mecnica del conductor.
La temperatura del conductor depende de la magnitud de la corriente y de su duracin, as
como de la temperatura ambiente, velocidad del viento y condiciones fsicas en la superficie del
mismo.
El lmite trmico de una lnea generalmente se estima sobre una base conservadora. Algunas
empresas elctricas prevn los peores escenarios ambientales, aun cuando son poco probables.
En otras ocasiones se asignan lmites para el invierno y para el verano.
Actualmente, algunos programas computacionales pueden calcular la capacidad de transmisin
da a da, hora a hora o incluso en tiempo real, haciendo uso de Sistemas de Posicionamiento
Global (GPS, por sus siglas en ingls) y servicios de comunicacin sofisticados para determinar
las condiciones ambientales.
Cuando se tienen varios conductores por fase, en especial en los niveles de Voltaje Extra Alto
(EHV, por sus siglas en ingls) y Voltaje Ultra Alto (UHV, por sus siglas en ingls) la capacidad
trmica generalmente es muy alta. En tales casos, el equipo terminal de la lnea, como las
trampas de onda o el equipo de subestacin, presentan un lmite trmico ms restrictivo que la
misma lnea.

C-3

C.2.2

Lmite por cada de tensin

Est dado por la cada de tensin mxima permisible en una lnea de transmisin, de manera
que el voltaje en el nodo receptor se mantenga dentro de un rango de calidad de servicio
adecuado, durante y despus de la ocurrencia de una contingencia. La capacidad de soporte de
reactivos en ambos extremos de la lnea resulta un factor importante en la determinacin de
este lmite.
Los rangos de cada de voltaje aceptables varan de un sistema a otro, de acuerdo con sus
caractersticas y con las necesidades especficas de los consumidores. Para propsitos de
planificacin, generalmente una cada de tensin de 5% se considera aceptable.
Cuando circula corriente por una lnea de transmisin se produce una cada de tensin en el
extremo receptor. A medida que el flujo de potencia se incrementa sobre la potencia natural de
la lnea, se requiere una mayor cantidad de potencia reactiva para mantener los niveles de
voltaje en valores adecuados.
La potencia reactiva requerida para compensar la cada de tensin es suministrada por
generadores, capacitores, y compensadores estticos de vars (CEVs) cercanos elctricamente
a este punto.
En todos los casos, las fuentes de reactivos son limitadas y slo podrn mantener el voltaje
mientras los requerimientos de potencia del sistema estn dentro de la capacidad de la fuente.
Si se llega al lmite, se pierde el soporte de reactivos y el control de voltaje en la zona donde se
localiza.
En adicin, la caracterstica no lineal de la potencia reactiva puede agravar la cada de tensin
en un rea deficitaria, ya que la efectividad de los capacitores instalados y los efectos
capacitivos de las lneas se ven disminuidas con el cuadrado del voltaje.
Si por otro lado se tienen pocas fuentes de potencia reactiva o estn alejadas elctricamente
de la carga, entonces se tendr la degradacin del perfil de voltaje debido a la transmisin de
reactivos a grandes distancias.
Este es un problema acumulativo, ya que al tener mayores diferencias de voltaje se incrementa
tambin el requerimiento de reactivos en los elementos de transmisin, lo cual a su vez causa
una cada mayor de voltaje. As, se puede alcanzar un punto donde las acciones realizadas para
mejorar el perfil de voltaje no sean suficientes, llevando a la inestabilidad del sistema.
El problema de inestabilidad de voltaje se desencadena generalmente con un aumento en el
flujo de potencia reactiva, causado por el disparo de una lnea de transmisin altamente
cargada o la salida de una unidad generadora de gran capacidad. El resultado podra ser la
degradacin gradual e incontrolable de los voltajes.
La probabilidad de un colapso debido a inestabilidad de voltaje depende de diversos factores,
como la robustez de la red, el nivel de transferencia de potencia inicial, las caractersticas de la
carga, la lgica de control de los cambiadores de derivaciones de los transformadores, los
lmites de capacidad de potencia reactiva de los generadores y de otras fuentes de potencia
reactiva y su proximidad a los puntos de carga.
En la prctica, la ocurrencia de un colapso de voltaje es poco probable, ya que los sistemas
generalmente se planifican y operan con elementos de soporte de reactivos suficientes y con
un margen de potencia reactiva adecuado para prevenir un problema de este tipo.

C-4

Por otro lado, es comn la utilizacin de controles de emergencia para ejecutar acciones
correctivas, como la conexin de bancos de capacitores, seccionamiento de la red o
desconexin de bloques de carga, como ltimo recurso. No obstante lo anterior, en algunos
sistemas el problema de colapso de voltaje es una condicin limitante para determinar su
capacidad de transmisin de potencia.
C.2.3

Lmite de estabilidad

El concepto de estabilidad se refiere a la habilidad del sistema para permanecer en una


condicin de equilibrio bajo condiciones normales de operacin y alcanzar un estado de
equilibrio aceptable despus de una perturbacin.
Todos los generadores conectados a un sistema de potencia de corriente alterna operan en
sincronismo; es decir, giran a la misma velocidad elctrica (60 ciclos por segundo en el caso
del SEN).
En condiciones normales de operacin, existe un equilibrio entre la potencia mecnica
entregada por el primo motor (turbina) y la potencia elctrica de salida generada por la
mquina sncrona, mientras la velocidad permanece constante.
Cuando ocurre una perturbacin -como la falla de una lnea de transmisin, la desconexin de
un generador o cualquier cambio en la topologa o en las inyecciones nodales en la red
elctrica- se produce un desbalance entre la potencia mecnica que permanece constante y la
potencia elctrica. Ello origina que los generadores comiencen a oscilar con respecto a otros,
causando fluctuaciones en la frecuencia del sistema, en los flujos de potencia y en los voltajes.
Si el disturbio es menor, las oscilaciones disminuirn y se amortiguarn, alcanzndose un
nuevo punto de operacin estable. Si son crecientes, pueden resultar en la prdida de
sincronismo y la inestabilidad de una parte o de todo el sistema. El resultado podra llevar al
dao de equipos y la interrupcin no controlada del suministro hacia los consumidores.
La potencia entregada por los generadores es funcin de la posicin angular elctrica de los
rotores de las mquinas, la cual se modifica en el momento de una perturbacin y a su vez da
lugar al cambio en la potencia elctrica y la oscilacin de los generadores.

C.3

Distribucin del flujo de potencia en una red de corriente alterna

En una red elctrica, el flujo por una lnea de transmisin en estado estable -debido a una
inyeccin de potencia en algn punto- depende de su impedancia relativa comparada con la de
otras lneas.
El caso ms simple para ilustrar este principio se presenta en la figura C.1, donde se muestra
una red con dos nodos A y C, conectados mediante dos lneas en paralelo. La impedancia de la
lnea 2 es el doble de la impedancia de la lnea 1, por lo que el flujo por esta ltima ser el
doble del de la lnea 2. Este comportamiento obedece a leyes fsicas, de modo que la magnitud
del flujo de potencia por una lnea es funcin de la impedancia.

C-5

Modelo bsico de dos nodos


Inyeccin de 300 MW

A
200 MW
Lnea 1
Impedancia = 0.05

Lnea 2
Impedancia = 0.10

100 MW

C
Demanda de 300 MW

Figura C.1

Consideremos que las lneas tienen como lmite el flujo de potencia mostrado, en caso de que
la demanda se incrementar por arriba de 300 MW, derivado del crecimiento esperado en este
punto, se requerira la construccin de un refuerzo de transmisin.
Existen dos alternativas a considerar, la primera consiste en reforzar la lnea 1 mediante una
lnea 3 en paralelo, esto permitira duplicar la capacidad original, de tal manera que el lmite de
transmisin entre los nodos A y C sera de 500 MW. La segunda opcin es reforzar la lnea 2
con otra lnea en paralelo, con lo cual se duplicara tambin su capacidad, obteniendo un lmite
de 400 MW. En la figura C.2 se presentan las opciones mencionadas.
Sin embargo, la distribucin de los flujos resultantes en cada uno ser diferente para cada
alternativa. Por ejemplo, para la primera ante una demanda menor a 500 MW, la trayectoria
reforzada se cargara con un mayor flujo, ocasionando que la lnea 2 quede con menor carga.
La seleccin de las opciones depender de diversos factores, como pueden ser: factibilidad
fsica, costo y expectativas de crecimiento.
Inyeccin 500 MW

Inyeccin 400 MW

Lnea 2

Impedancia =
0.10
Lnea 3

200 MW

Lnea 1
Impedancia =
0.05

Lnea 2
Impedancia =
0.10

100 MW 200 MW

Impedancia =
0.05
Lnea 1

Lnea 3

400 MW

Demanda de 500 MW

Demanda de 400 MW

Figura C.2

C-6

C.4

Acciones para incrementar lmites de transmisin

Para propsitos de planificacin, el SEN se divide en 50 regiones que cubren todo el territorio
nacional.
Anualmente se realizan estudios para actualizar las capacidades de transmisin de los enlaces
entre estas regiones para los prximos diez aos. El objetivo es proporcionar informacin
valiosa para la definicin del plan de expansin de la red de transmisin en el corto y mediano
plazos.
El anlisis se realiza considerando los programas de expansin de la generacin y la
transmisin en el periodo bajo estudio, as como las expectativas de crecimiento de la
demanda. Los lmites de transmisin se determinan para el punto de demanda mxima
coincidente del SIN, y para la demanda mxima de las reas.
El clculo de la capacidad de transmisin de cada enlace se realiza por medio de la simulacin
del comportamiento del sistema para esta condicin especfica. No obstante, debido a que las
variables que definen este comportamiento son dinmicas, los resultados obtenidos mediante
simulaciones pueden diferir de las condiciones reales y, por tanto, deben emplearse
nicamente como indicadores. Las capacidades de transmisin pueden ser diferentes para
distintas condiciones de demanda, despacho de generacin o configuraciones de red.
La obtencin de la capacidad de transmisin del enlace entre dos regiones, por ejemplo A y B,
se realiza simulando una transferencia de potencia de una regin a otra. Para ello se efectan
ajustes en la generacin y la demanda de cada una de ellas, de manera que se cree un exceso
de generacin, por ejemplo en A, mientras que B deber tener un dficit, forzando
automticamente el flujo de A hacia B hasta que se alcance algn lmite, ya sea por
temperatura, cada de tensin o estabilidad angular. El anlisis debe tomar en cuenta la
contingencia ms severa.
Debido a que los sistemas elctricos no son simtricos, la capacidad de transmisin de A hacia
B generalmente ser distinta de la obtenida de B hacia A, por lo cual debe analizarse el
comportamiento del sistema en ambos sentidos. La contingencia que determina la capacidad de
transmisin tambin puede diferir en cada caso.
La estimacin inadecuada de las capacidades de transmisin puede impactar significativamente
en los costos de inversin y operacin del sistema. La determinacin de un lmite de
transmisin muy elevada en comparacin con el real, puede originar sub-inversiones en red de
transmisin.
Por otra parte, una capacidad de transmisin calculada por debajo del lmite real, podra
ocasionar un aumento en los costos de produccin -por la necesidad de realizar ajustes en el
despacho de generacin- o bien, detectar problemas ms severos de inestabilidad de voltaje o
angular.
La tarea de los planificadores de la transmisin consiste en revisar el comportamiento del
sistema para distintas condiciones de operacin, de manera que se identifique oportunamente
la posibilidad de violar la capacidad de transmisin de algn enlace.
Cuando esto sucede, se efectan acciones preventivas que pueden incluir la construccin
nuevas lneas de transmisin, tendido de circuitos en estructuras existentes, sustitucin
conductores convencionales por conductores de alta temperatura, recalibracin de lneas
transmisin, modificacin de la tensin de operacin, construccin de subestaciones
switcheo, compensacin serie o compensacin paralelo fija o dinmica, entre otras.
C-7

de
de
de
de

El programa de expansin de la red de transmisin del SEN considera diversos proyectos que
permitirn incrementar la capacidad de transmisin de los enlaces entre regiones y de los
enlaces internos de cada rea de control.
C.4.1

Ejemplos de acciones especficas

En el rea Peninsular se estima que ante indisponibilidad de generacin en el corto plazo, se


tendran problemas para importar energa del rea Oriental. Para incrementar la capacidad de
transmisin de este enlace se ha programado la conversin de la red troncal de 230 kV a
400 kV en dos etapas.
La primera, prevista para 2010, considera el cambio de tensin entre las subestaciones
Tabasco-Escrcega-Ticul II, incluyendo compensacin dinmica de +300/-300 MVAr en
Escrcega. La segunda, programada para 2013, consiste en la conversin de las lneas de
transmisin entre Ticul II-Valladolid-Riviera Maya. Ver figura C.3.
Enlace Oriental-Peninsular

Figura C.3

Las obras propuestas permitirn incrementar la capacidad de transmisin de los enlaces entre
las regiones Tabasco-Campeche, de 260 MW a 1,200 MW y Campeche-Mrida, de 250 MW a
850 MW.
En el rea Central, como parte de la red asociada a la Carboelctrica del Pacfico, se considera
para 2009 la sustitucin de la compensacin serie de las lneas de transmisin a Pitirera y
Lzaro Crdenas Potencia de 400 kV instalada en la subestacin Donato Guerra.
El proyecto consiste en incrementar la capacidad de conduccin del equipo compensador actual
en un 47% adicional, conservando el mismo grado de compensacin existente de los circuitos,
finalmente el proyecto repercutir en un incremento en la capacidad de transmisin entre las
regiones Lzaro Crdenas-Central de 1,600 MW a 2,200 MW. Ver figura C.4.
En el caso del Sistema Interconectado Norte, en los ltimos aos se han presentado retrasos
en la entrada en operacin de nuevos proyectos de generacin. Esta situacin podra ocasionar
C-8

en los prximos aos, durante la condicin de demanda mxima de verano, altos flujos de
potencia en los enlaces entre las regiones Mazatln-Tepic, Monterrey-Huasteca y ChihuahuaRo Escondido, as como en enlaces internos de las reas Noroeste y Norte.
Enlace de transmisin Pacfico-Central

A Victoria

Atlacomulco
Nopala

D.F.
Almoloya

San Bernab

Donato
Guerra

Topilejo

A Santa Cruz

Deportiva
A Pitirera

A Lzaro
Crdenas
Potencia

Volcn
Gordo

Estado de
Mxico

Figura C.4

Para mitigar este problema e incrementar la capacidad de transmisin y de recepcin de las


reas Noroeste y Norte, se han programado las siguientes obras:
Cambio de tensin a 400 kV del enlace Mazatln-Culiacn, con fecha de entrada en
operacin en 2009
Cambio de tensin a 400 kV del enlace Culiacn-Los Mochis, con fecha de entrada en
operacin en 2011
Para la primera se requiere la instalacin de 875 MVA de transformacin en la subestacin La
Higuera, en la zona Culiacn. En la segunda se prev la instalacin de 500 MVA de
transformacin en la nueva subestacin Choacahui, ubicada al norte de la ciudad de Los
Mochis, adems de 90 MVAr capacitivos en la zona Culiacn.
Actualmente, el enlace de transmisin Mazatln-Culiacn est formado por un doble circuito de
Mazatln II a La Higuera, con una longitud de 210 km, aislado en 400 kV y operado
inicialmente en 230 kV, y otro doble circuito de la misma longitud entre las subestaciones El
Habal y Culiacn Potencia, aislado y operado en 230 kV. El lmite de transmisin de este enlace
es de 750 MW. Ver figura C.5.
Con el cambio de tensin propuesto, la capacidad de transmisin de este enlace se elevara de
750 MW a 900 MW. Al mismo tiempo, permitira que el lmite de transmisin del enlace
Mazatln-Tepic se incremente de 750 MW a 850 MW.

C-9

Por las caractersticas del rea Noroeste, la principal limitante para la transmisin desde
Mazatln hacia Culiacn es la cada de tensin en la zona Culiacn. En trminos de estabilidad
transitoria el sistema permanece estable ante cualquier perturbacin.
Enlace de transmisin Mazatln-Culiacn
A Zona Los Mochis
A Zona Guasave

Culiacn III

ZONA CULIAC
CULIACN

210-900

ZONA MAZATL
MAZATLN

El Habal

Mazatln II

A Durango II
A Jernimo Ortiz

75 MVAr

(rea Norte)

2x21 MVAr

O.I. 230 kV

210-2x1113

O.I. 230 kV

Culiacn Potencia

La Higuera

75 MVAr

A Tepic II

(rea Occidental)

Figura C.5

En la figura C.6 se muestra la posicin angular relativa de algunas mquinas representativas


del rea Noroeste, ante el disparo del ciclo combinado de FENOSA Hermosillo (250 MW). Como
se observa, el sistema permanece estable y las oscilaciones se amortiguan despus de 6
segundos.
En la figura C.7 se muestra el comportamiento del voltaje en la barra de 230 kV de la
subestacin La Higuera, a medida que aumenta la transmisin de potencia por el enlace
Mazatln-Culiacn. Con el cambio de tensin a 400 kV hay un incremento de aproximadamente
150 MW en la capacidad de transmisin de este enlace.
El lmite de transmisin se determina considerando la contingencia de uno de los circuitos
Mazatln II-La Higuera en 400 kV. La mxima cada de tensin permitida es de 5% del voltaje
nominal.
Por su parte, el enlace Culiacn-Los Mochis est compuesto actualmente por dos circuitos
aislados en 400 kV y operados inicialmente en 230 kV, el primero con una longitud de 270 km
-entre La Higuera-Louisiana- y el segundo, de 140 km de longitud entre La HigueraGuamchil II-, adems de un doble circuito entre las subestaciones Culiacn III-Guamchil II
de 104 km, aislado y operado en 230 kV. Ver figura C.8.

C-10

Comportamiento angular de las unidades generadoras del rea Noroeste


ante el disparo de FENOSA Hermosillo

Figura C.6

Caracterstica P-V con el cambio de tensin a 400 kV del


enlace Mazatln-Culiacn
Voltaje
HGA-230
(kV)
235

230

Red Propuesta:
Considera el cambio de
tensin del enlace MZD-HGA

Red Actual

225

220

0.95 pu

215

Incremento en la capacidad
de transmisin del enlace
Mazatln-Culiacn

210

205

200

195

190
300

400

500

600

700

800

Flujo Enlace Mazatln-Culiacn (MW)

Figura C.7

C-11

900

1000

1100

Enlace de transmisin Culiacn-Los Mochis

O.
I.

23
0

kV

A Zona Navojoa

Los Mochis II

21 MVAr

Louisiana

ZONA CULIAC
CULIACN

0
-90

Mochis
Industrial

104

Topolobampo II

270
-2 x
111
O.I.
3
230
140
-2 x k V
111
3

Guamchil II

Culiacn III

ZONA LOS MOCHIS

Culiacn Potencia
La Higuera

2x21 MVAr

A Zona Mazatln

Figura C.8

El cambio de tensin de operacin de este enlace permitir aumentar la capacidad de


transmisin de los enlaces Tepic-Mazatln, de 850 MW a 1,100 MW; Mazatln-Culiacn de
900 MW a 1,100 MW y Culiacn-Los Mochis, de 500 MW a 600 MW. Este ltimo enlace
incrementar sustancialmente su lmite de transferencia una vez que se tenga la construccin
del segundo circuito entre los Mochis y Pueblo Nuevo.
El incremento en el lmite de transmisin de los tres enlaces es el resultado conjunto de los
refuerzos de red y la compensacin capacitiva programada.
C.4.2 Estudios para reforzar la red de transmisin principal del SEN
Con la idea de considerar nuevos corredores de transmisin en los estudios de planificacin,
actualmente se estn revisando diferentes alternativas topolgicas para incrementar la
capacidad de transmisin entre las reas y regiones que forman parte del SEN.
Transmisin Huasteca-Monterrey
En la regin Huasteca se encuentra instalada una importante capacidad de generacin de tipo
termoelctrica, que permite exportar sus excedentes a las regiones vecinas, como es el caso de
la zona metropolitana de Monterrey. Existe un enlace entre estas regiones, integrado por dos
circuitos en 400 kV de 400 km de longitud aproximada, con una capacidad de transmisin
determinada por degradacin de voltaje en la zona de ciudad Victoria.
Se estudian alternativas para apoyar el crecimiento de la zona Monterrey con diferentes
opciones de transmisin.

C-12

Corredor SaltilloCaada
Est formado por dos circuitos en 400 kV con una longitud aproximada de 450 km, que une las
reas Occidental y Noreste. Enlaza las subestaciones Caada, Primero de Mayo y Ramos
Arizpe.
Debido a la diversidad de la demanda, el enlace ha sido utilizado fundamentalmente para
exportar los excedentes de energa del rea Noreste al Occidental, en la condicin de operacin
de demanda mxima de invierno. Sin embargo en el verano no es factible actualmente recibir
el apoyo deseado en el rea Noreste a travs de esta lnea.
Con el propsito de incrementar el apoyo de este enlace en la demanda mxima de verano, se
estn analizando diferentes opciones, tales como: disminuir la impedancia del enlace mediante
la inclusin de compensacin serie; separar la barra de Champayan para forzar el flujo a travs
del enlace Anhuac PotenciaEl Potos y despus CaadaPrimero de MayoRamos Arizpe;
instalacin de transformadores defasadores en los dos circuitos de la lnea Champayan
Gemez como dispositivos de control o bien la instalacin de nueva generacin en las zonas
de Zacatecas o Aguascalientes.
Transmisin Noreste-Norte
Considerando la instalacin de generacin carboelctrica en la zona de Sabinas del rea
Noreste, se requiere analizar el reforzamiento de la capacidad de transmisin entre las reas
NorteNoreste por medio de la construccin de un segundo circuito en 400 kV entre las zonas
de Ro Escondido y Chihuahua, lo cual permitira operar los flujos de potencia en forma
bidireccional para las diferentes condiciones de demanda en cada estacin del ao.
Adicionalmente, el cambio de tensin entre Moctezuma y Chihuahua de 230 kV a 400 kV
permitir tener un nuevo corredor de 400 kV entre las reas NoroesteNorte-Noreste
Transmisin Noroeste-Norte
Con la finalidad de tener corredores de transmisin en la parte norte de los estados de
Chihuahua y Sonora, actualmente se tiene red de 400 kV con operacin inicial en 230 kV entre
las zonas de MoctezumaCasas GrandesNacozari, los cuales permitirn incrementar el lmite
de transmisin en forma considerable cuando se realice su cambio de tensin y operacin en
400 kV.
Incremento de la transmisin interna en el rea Central
Actualmente el enlace entre Texcoco-La Paz opera con flujos elevados, siendo el de mayor
cargabilidad del pas; por lo que se tiene considerado construir un enlace en 400 kV entre las
subestaciones de TeotihuacanValle de MxicoVictoria, con el cual se redistribuira el flujo
aliviando la trayectoria mencionada y se reduciran costos de operacin.
Mejora en la transferencia de energa entre reas
Se encuentra en proceso la etapa de estudios electrotcnicos para determinar posibles
refuerzos adicionales de red al anillo externo del rea Central con la finalidad de transferir
grandes bloques de energa entre las diferentes reas del SEN, la redistribucin de energa
permitira evitar el uso de enlaces actualmente saturados y optimizar el uso de los existentes.

C-13

ANEXO D

D.1

EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS COSTOS DE


COMBUSTIBLES Y DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LOS
COSTOS DE GENERACIN

Introduccin

Las opciones tecnolgicas para la produccin de electricidad muestran marcadas diferencias en


sus estructuras de costos. Mientras que las centrales nucleares son afectadas principalmente por
el rubro de inversin, las de ciclo combinado dependen en gran medida del precio del
combustible, en tanto que las carboelctricas presentan un mejor balance entre ambos factores
de riesgo.
La figura D.1 muestra estructuras de costo para los tres tipos de centrales mencionadas,
estimadas con los valores medios de costos de inversin y de combustibles, cuyos rangos de
variacin se presentan ms adelante.
Estructura del costo unitario de generacin por tipo de central

100%

5%

7%

8%
12%

75%

46%
73%

50%
80%
25%

47%
22%

0%
Nuclear

Carbn

Inversin

Combustible

C. Combinado
O&M

Figura D.1

D.2

Incertidumbre en los precios de los combustibles

Desde 2000, los mercados de los hidrocarburos se han vuelto muy inestables, con una
tendencia alcista de los precios que se revierte a partir de agosto de 2008. Con algo de
retraso, el resto de los combustibles sigui un comportamiento semejante.
La fuerte variabilidad se presenta tanto en el nivel de precios de cada energtico como en la
magnitud de la diferencia entre ellos. Vase la figura D.2. En consecuencia, las agencias
especializadas enfrentan grandes dificultades para elaborar escenarios de precios, los cuales
resultan en proyecciones significativamente distintas, aun cuando sus anlisis se realizan en
fechas relativamente cercanas. Ver figura D.3.
D-1

Evolucin de precios de combustibles en mercados internacionales


enero 1998 - noviembre 2008

dlares
16

08

/ MMBtu

14
12
10
8
6
4
2
0
Ene98

Ene99

Ene00

Ene01

Carbn (ARA)

Ene02

Ene03

Ene04

Ene05

Gas Natural (Henry Hub)

Ene06

Ene07

Ene08

Combustleo 3%S (USGC)

Figura D.2

Pronstico de precios del gas natural (Henry Hub)


dlares 08 / MMBtu
14
12
10
8
6
4
2
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Sener 08-37

PIRA Octubre 07

PIRA Mayo 08

DOE Enero 08
Global-Insight Mayo 08

DOE Junio 08
Nymex Junio 08

Global-Insight Marzo 08

Figura D.3

D-2

Todo proceso de planificacin de un sistema de generacin requiere de proyecciones de precios


para una gama de combustibles. Estos escenarios no estn exentos de las limitaciones que las
propias agencias especializadas tienen para proyectar el comportamiento de mercados
altamente voltiles. La seleccin entre tecnologas de generacin se ve afectada no solo por los
niveles de precios previstos para cada energtico, sino tambin por la magnitud de las
diferencias entre ellos.
La variabilidad de los precios puede medirse con diversos indicadores. Uno de ellos es la
desviacin estndar convencional, que calcula la dispersin de los precios alrededor del valor
medio. Otro es la volatilidad anualizada, una variante de la desviacin estndar basada en los
cambios porcentuales de los precios y no en sus valores absolutos.
Entre enero de 2000 y noviembre de 2008, los precios de los combustibles en los mercados de
referencia para la formacin de los precios internos de Mxico, mostraron una variabilidad muy
distinta. El combustleo (con 3% de azufre) registr una desviacin estndar de 3.0, el gas
natural 2.6 y el carbn slo 1.4 (cifras calculadas con precios mensuales, en dlares de 2008
por MMBtu). Lo anterior se refleja en la desviacin estndar para generar un MWh neto de
29.0, 17.6 y 12.2 dlares respectivamente, al tomar los combustibles utilizados en las
tecnologas de generacin y sus eficiencias netas. Ver cuadro D.1.
Indicadores de variabilidad en precios de combustibles y costos de produccin
enero 2000 - noviembre 2008
Gas natural
Volatilidad anualizada de precios
Precio promedio

dlares

Desviacin estndar del precio

dlares

Consumo especfico neto

MMBtu / MWh

Costo de generacin por


combustible

dlares

08

Desviacin estndar del costo de


generacin por combustible

dlares

08

Carbn

Combustleo

Combustleo
(p. mvil 3M)

69%

26%

43%

23%

08

/ MMBtu

6.8

2.9

6.2

6.1

08

/ MMBtu

2.6

1.4

3.0

2.9

6.8

8.5

9.6

9.6

/ MWh

46.5

24.3

59.6

59.2

/ MWh

17.6

12.2

29.0

28.4

Nota: Las cifras para el combustleo se presentan tanto para los precios mensuales como para el promedio mvil de tres meses, debido a que este ltimo es el
que se toma en cuenta para el clculo de los precios internos.

Cuadro D.1

El grado de correlacin entre los precios de los combustibles tiene especial relevancia. En la
medida en que no tiendan a moverse conjuntamente, mayor ser el beneficio de la
diversificacin tecnolgica en el sistema de generacin. As, cuanto menor sea el grado de
correlacin, se posibilita reducir ms el riesgo del portafolio de generacin sin modificar el
costo promedio de produccin, o bien reducir el costo de explotacin del sistema sin alterar su
nivel de riesgo. A este comportamiento se le conoce como efecto portafolio.
Las cifras de 20002008 arriba citadas muestran que el precio del gas natural tiene una
correlacin modesta respecto de los precios del carbn (0.50) y el combustleo (0.57). En
contraste, entre estos dos ltimos el coeficiente de correlacin es mucho mayor (0.87), aunque
menor al existente entre el petrleo crudo WTI y el combustleo (0.97). Si bien el promedio
mvil de tres meses utilizando para definir el precio del combustleo nacional ayuda a
suavizar su variabilidad, no tiene efecto significativo en la correlacin con el resto de los
combustibles. Ver cuadro D.2.
D-3

Coeficientes de correlacin entre precios de combustibles y petrleo crudo


enero 2000 - noviembre 2008

WTI
Gas natural
Carbn

Gas natural

Carbn

0.63

0.89
0.50

Combustleo
0.97
0.57
0.87

Combustleo
(p. mvil 3M)
0.95
0.55
0.88

Cuadro D.2

D.3

Incertidumbre en los costos de infraestructura de generacin

Estos costos estn sujetos a la volatilidad de los precios de sus insumos, entre ellos el acero,
metales diversos y cemento. Como en todo mercado de bienes, tambin se ven afectados por
la propia demanda de los equipos de generacin en general.
Ms an, debido a que las expectativas sobre el comportamiento futuro de los precios de los
combustibles son cambiantes, tambin varan las preferencias de una tecnologa de generacin
respecto de otras.
En la figura D.4 se muestra la evolucin de los costos unitarios de inversin actualizados al
inicio de operacin y en dlares constantes de 2008, para tres tipos de centrales generadoras
durante 19982008.
Se aprecia que en algunos periodos, los costos de las carboelctricas y ciclo combinado no
tienden a moverse en la misma direccin, afectadas por cambios apreciables en las
expectativas sobre los precios de sus respectivos combustibles.
Por ejemplo, con las fuertes alzas en el precio del gas natural a partir de 2000, el costo de las
carboelctricas se elev significativamente durante cuatro aos consecutivos (20002003), en
tanto que las de ciclo combinado se abarataron ligeramente.
Como un reflejo de que los costos de infraestructura de estos dos tipos de centrales no estn
fuertemente ligados, el coeficiente de correlacin entre ellos registrado en 19982008 fue
de solo 0.52. Ver cuadro D.3.

D-4

Evolucin de los costos unitarios de inversin


19982008

2,500

dlares

08

/kW

2,000

1,500

1,000

500

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Termoelctrica convencional

Ciclo combinado

Figura D.4

Coeficientes de correlacin entre costos de inversin


1998-2008

Carboelctrica
Ciclo combinado

0.52

Termoelctrica
convencional
0.76
0.84

Carboelctrica
Cuadro D.3

D-5

Carbn

D.4

Rango de variacin en los costos unitarios de generacin

Con la finalidad de analizar de manera sencilla el efecto de la incertidumbre en el


comportamiento futuro de los mercados de combustibles y de los equipos de generacin, en
esta seccin se comparan los costos unitarios de generacin de electricidad para tres opciones
tecnolgicas (nuclear, carboelctrica y ciclo combinado), suponiendo rangos de variacin
razonables en los precios de los combustibles y en las inversiones unitarias para las centrales
generadoras. La amplitud de estos rangos se presenta en el cuadro D.4 y la figura D.5.
Parmetros tcnicos de las centrales generadoras y rangos de variacin en los costos de
inversin y de combustible

Capacidad bruta

Carbn

1,356

700

493

4.1%

6.4%

2.8%

34.5%

43.1%

51.7%

85.0%

80.0%

80.0%

40

30

30

MW

Usos propios
Eficiencia bruta
Factor de planta
Vida til

aos

Inversin unitaria

dlares 08 / kW

4,500 - 5,500

2,000 - 2,300

1,100 - 1,300

22.2%

15.0%

18.2%

0.8 - 1.3

4.0 - 5.6

8.0 - 11.0

(3 - 5 / gr)

(100 - 140 / ton)

66.7%

40.0%

variacin
Costo combustible

dlares 08 / MMBtu
(dlares 08 / Unidad)

Ciclo
Combinado

Nuclear

variacin

37.5%

Cuadro D.4

Rango de variacin de los costos de inversin y de combustible


Costo de infraestructura (dlares 0 8 /kW)
6,000
5,000
Nuclear

4,000
3,000
2,000

Carbn

1,000
Ciclo Combinado

0
0

3
4
5
6
7
8
9
Costo de combustible (dlares 08 /MMBtu)

Figura D.5

D-6

10

11

12

Como se muestra en la figura D.6 segn los parmetros y escenarios supuestos las
centrales de ciclo combinado enfrentan el mayor riesgo asociado al costo de combustible, con
un rango de variacin de 20.4 dlares por MWh entre el precio mximo y mnimo del gas
natural (8 y 11 dlares por MMBtu).
En el extremo opuesto se ubican las plantas nucleares, con un rango de solo 5.4 dlares por
MWh, para precios entre 3 y 5 dlares por gramo de uranio. Las centrales carboelctricas se
encuentran en una posicin intermedia, con una variacin de 13.6 dlares por MWh, para
precios entre 100 y 140 dlares por tonelada de carbn.
Por su parte, el alcance de la incertidumbre en el costo de la infraestructura es mucho mayor
en las centrales nucleares. En efecto, el costo unitario de inversin entre 4,500 y 5,500 dlares
por kW, significa una variacin de 15.2 dlares por MWh.
En cambio, esta cifra se reduce a 5.0 dlares por MWh en las carboelctricas y a solo 3.2
dlares en las plantas de ciclo combinado, para inversiones de 2,0002,300 y 1,100-1,300
dlares por kW, respectivamente.
Rango de variacin de cada componente del costo de generacin
dlares 0 8 / MWh
100

80

60

40

20

0
Inversin

O&M

Combustible
Ciclo combinado

Carbn

Figura D.6

D-7

Nuclear

La figura D.7 compara el rango de variacin del costo total de generacin para los tres tipos de
centrales generadoras de electricidad, mostrando con sus vrtices la extensin del efecto de los
escenarios de costos de combustible e inversin.
As, en caso de prevalecer escenarios de precios bajos para todos los energticos, la tecnologa
de ciclo combinado sera la opcin de menor costo total, tanto en un entorno de bajos costos
de infraestructura como para niveles altos con cualquier tecnologa.
En cambio, la alternativa nuclear resultara la ms conveniente si se presentan escenarios con
altos precios de combustibles y bajos costos de inversin. Por ltimo, la central carboelctrica
sera la opcin de menor costo si se consideran escenarios altos en las dos variables.
Con escenarios medios para los precios de todos los combustibles (vanse tambin el cuadro
D.4 y la figura D.8), la alternativa de usar carbn sera la ms atractiva para los tres niveles de
costos de infraestructura. Ms an, si se toman en cuenta solo los costos medios de inversin
para todas las tecnologas, la carboelctrica continuara siendo la de menor costo de
generacin, excepto para el escenario de precios bajos de combustibles, en cuyo caso la
tecnologa de ciclo combinado sera la ptima.
Es importante destacar que la mayora de las veces, la diferencia entre la primera y segunda
mejor opcin resulta muy pequea. En efecto, en dos tercios de las nueve combinaciones de
escenarios analizados, dicha diferencia vara nicamente entre 0.5 y 2.0 dlares por MWh,
equivalente a 0.6% y 2.6 por ciento.
Variacin del costo total de generacin
segn rango de inversin y costo de combustible

dlares 08 / MWh
110

100

90

80

Nuclear

70

Ciclo
Combinado

Carbn

60
0

Costo de combustible (dlares 08 / MMBtu)


Figura D.7

D-8

10

11

12

Costo nivelado de generacin para diferentes tecnologas


considerando distintos escenarios (dlares 08 / MWh)

Alto
Escenarios
costo de
Medio
infraestructura
Bajo

CC
Carbn
Nuclear
CC
Carbn
Nuclear
CC
Carbn
Nuclear
Bajo

80.3
83.2
99.6
78.7
80.7
92.0
77.1
78.2
84.4

Carbn 90.0
CC
90.5
Nuclear 102.3
Carbn 87.5
CC
88.9
Nuclear
94.7
Carbn 84.9
Nuclear
87.1
CC
87.3
Medio

Carbn 96.8
CC
100.7
Nuclear 105.0
Carbn 94.3
Nuclear
97.4
CC
99.1
Nuclear 89.8
Carbn
91.7
CC
97.5
Alto

Escenarios costo de combustible


Cuadro D.5

Costo nivelado de generacin para diferentes tecnologas


considerando distintos escenarios (dlares 08 / MWh)

Nuclear

Medio

Alto

Carbn

Bajo

Escenarios costo de infraestructura

Ciclo combinado

Bajo

Medio
Escenarios costo de combustible
Figura D.8

D-9

Alto

D.5

Conclusiones

La fuerte incertidumbre en el comportamiento futuro de los costos de infraestructura y de los


combustibles vuelve compleja la decisin respecto a elegir la mejor alternativa para la expansin
del sistema de generacin.
El anlisis realizado con diversos escenarios para los dos principales rubros de costos, indican que
la opcin de menor costo cambia segn las hiptesis consideradas, o bien produce resultados con
diferencias mnimas entre tecnologas.
El riesgo asociado al costo del combustible es mayor para las centrales de ciclo combinado y las
carboelctricas, comparado con las plantas nucleares. En cambio, el efecto de la incertidumbre
en el costo de infraestructura es mucho mayor en estas ltimas.
As, los altos requerimientos de inversin en las centrales nucleares podran dificultar la
obtencin de recursos para su financiamiento. En contraste, las plantas de ciclo combinado son
mucho ms fciles de financiar, pero tienen elevados costos operativos.
Un bajo costo variable de operacin en las plantas nucleares da lugar a una posicin privilegiada
en el despacho econmico, que resulta en un factor de planta muy alto y uniforme. En cambio, el
grado de utilizacin de las centrales de ciclo combinado y carboelctricas depender en gran
medida de la volatilidad del precio del gas natural.
El coeficiente de correlacin entre los precios del gas natural y el carbn no es alto, lo cual indica
que la diferencia entre dichos precios se vuelve cambiante. Algo semejante ocurre con la
correlacin entre los costos de infraestructura de las centrales de ciclo combinado y las
carboelctricas.
Estos son indicadores positivos para la diversificacin del parque de generacin basado en el
efecto portafolio, es decir, la posibilidad de reducir el riesgo total sin modificar el costo
promedio de produccin, o bien disminuirlo sin alterar el nivel de riesgo del conjunto de las
centrales generadoras.
En un ambiente con alta volatilidad en la diferencia entre los precios de los combustibles, un
sistema de generacin diversificado permite aprovechar las ventajas que temporalmente
presenta un mercado respecto a otro. Es decir, la flexibilidad operativa lograda con un sistema
diversificado aumenta el beneficio asociado a las inversiones involucradas.
El efecto positivo de la flexibilidad es mayor conforme se vuelve ms impredecible el
comportamiento de los costos de explotacin. A este tipo de conceptos denominados opciones
reales se los considera como el fundamento del anlisis de inversiones bajo incertidumbre.
En consecuencia, la diversificacin tecnolgica del sistema de generacin es una estrategia
atractiva y deseable para enfrentar y sacar provecho de un futuro altamente incierto, tanto en
costos de combustible como de infraestructura.
Adicionalmente, el anlisis presentado podra complementarse con los costos asociados a
externalidades ambientales o costos por externalidades totales incluyendo efectos en la salud y
en la biodiversidad. El resultado de este anlisis ser reportado posteriormente.

D-10

ANEXO E GLOSARIO
Aportaciones hidrulicas
Volumen de agua captado por una presa o embalse durante un periodo, para generacin de
energa elctrica o para otros fines alternos.
rea de control
Entidad que tiene a su cargo el control y la operacin de un conjunto de centrales generadoras,
subestaciones y lneas de transmisin dentro de un rea geogrfica.
Autoabastecimiento
Suministro de los requerimientos de energa elctrica de un miembro o varios de una sociedad
de particulares mediante una central generadora propia.
Autoabastecimiento local
Suministro a cargas de proyectos de autoabastecimiento con ubicacin cercana al sitio de la
central generadora; no utilizan la red de transmisin del servicio pblico.
Autoabastecimiento remoto
Suministro a cargas de proyectos de autoabastecimiento localizadas en un sitio diferente al de
la central generadora, utilizando la red de transmisin del servicio pblico.
Capacidad
Potencia mxima de una unidad generadora, una central de generacin o un dispositivo
elctrico, especificada por el fabricante o por el usuario, dependiendo del estado de los
equipos.
Capacidad adicional comprometida
La disponible en los prximos aos a travs de fuentes de generacin en proceso de
construccin, licitacin o ya contratadas, as como de compras firmes de capacidad, incluyendo
importaciones.
Capacidad adicional no comprometida
La necesaria para satisfacer la demanda futura, cuya construccin o licitacin an no se ha
iniciado. De acuerdo con la LSPEE y su reglamento, estas adiciones de capacidad se cubrirn
con proyectos de produccin independiente de energa o de CFE.
Capacidad adicional total
Suma de la capacidad comprometida y la no comprometida.
Capacidad bruta
La efectiva de una unidad, central generadora o sistema de generacin. Incluye la potencia
requerida para usos propios.
Capacidad de placa
La especificada bajo condiciones de diseo por el fabricante de la unidad generadora o
dispositivo elctrico.
Capacidad de transmisin
Potencia mxima que se puede transmitir a travs de una o un grupo de lneas, desde un nodo
emisor a otro receptor tomando en cuenta restricciones tcnicas de operacin como: lmite
trmico, cada de voltaje, lmite de estabilidad, etc.

E-1

Capacidad disponible
Igual a la efectiva del sistema menos la capacidad indisponible por mantenimiento, falla,
degradacin y/o causas ajenas.
Capacidad efectiva
La potencia de la unidad determinada por las condiciones ambientales y el estado fsico de las
instalaciones. Corresponde a la capacidad de placa corregida por efecto de degradaciones
permanentes, debidas al deterioro o desgaste de los equipos que forman parte de la unidad.
Capacidad existente
La correspondiente a los recursos disponibles en el sistema elctrico (centrales de generacin y
compras de capacidad firme) en una fecha determinada.
Capacidad neta
Igual a la bruta de una unidad, central generadora o sistema elctrico, menos la necesaria para
usos propios.
Capacidad retirada
La que se pondr fuera de servicio, por terminacin de la vida til o econmica de las
instalaciones o por vencimiento de contratos de compra de capacidad.
Capacidad termoelctrica de base y semibase
Aquella que usualmente se despacha durante demandas bajas e intermedias de la curva de
carga.
Capacidad termoelctrica de punta
Aquella que usualmente se despacha solo durante las horas de mayor demanda en la curva de
carga.
Carga
La potencia requerida por dispositivos que consumen electricidad y se mide en unidades de
potencia elctrica (kW, MW).
Cogeneracin
Produccin de electricidad conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica secundaria
o ambas.
Consumo
Energa entregada a los usuarios con recursos de generacin del sector pblico (CFE, LyFC y
PIE), proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin, y a travs de contratos de importacin.
Consumo bruto
El que debe suministrarse con el fin de abastecer los requerimientos de usuarios, prdidas en la
transmisin y distribucin, usos propios de las centrales y exportacin.
Curva de demanda horaria
Grfica que muestra la variacin secuencial de la demanda de potencia horaria en un intervalo.
Curva de duracin de carga
Se conforma con los valores de la curva de demanda horaria, ordenados de mayor a menor.
Son valores de demanda no secuenciales.

E-2

Curva de referencia
Es la curva resultante de demanda horaria o de duracin de carga para un sistema elctrico
interconectado en un intervalo, despus de filtrar los valores de demanda atpicos causados por
efectos aleatorios (huracanes u otras situaciones meteorolgicas extraordinarias, condiciones
de emergencia, efectos por falla en equipo elctrico, etc.).
Nivel recomendado de operacin
Define la estrategia ptima que se sugiere tomar como referencia en la operacin de una
central hidroelctrica. Al seguir los niveles recomendados, la produccin de la central se
maximiza.
Degradacin
Reduccin de la capacidad de una unidad como consecuencia del deterioro, la falla de
componentes o por cualquier otra condicin limitante.
Demanda
Potencia en MW requerida para suministrar la energa elctrica en un instante dado (demanda
instantnea).
Demanda base
Potencia mnima registrada en el sistema en un cierto perodo.
Demanda bruta
Potencia que debe ser generada y/o importada para satisfacer los requerimientos de los
usuarios, las prdidas de transmisin y los usos propios de centrales generadoras.
Demanda integrada
Igual a la potencia media en un intervalo de tiempo (MWh/h).
Demanda integrada horaria
Demanda media en una hora (MWh/h).
Demanda mxima
El valor mayor de potencia requerida en un periodo.
Demanda mxima bruta
El valor mayor de la potencia que debe ser generado y/o importado para satisfacer los
requerimientos de los usuarios, las prdidas de transmisin y los usos propios de centrales
generadoras.
Demanda mxima coincidente
Suma de las demandas de las reas de un sistema elctrico interconectado, en el momento
cuando ocurre la demanda mxima del sistema.
Demanda mxima no coincidente
Suma de las demandas mximas de las reas de un sistema elctrico, sin considerar el tiempo
cuando se presentan. Es mayor o igual a la demanda mxima coincidente.
Demanda media
Igual a la energa bruta en un perodo (MWh), dividida entre el nmero de horas del mismo
(MWh/h).
Demanda mnima
Potencia mnima registrada en el sistema elctrico en un intervalo.
E-3

Demanda neta
Potencia que los generadores entregan a la red de transmisin para satisfacer las necesidades
de los consumidores. Es igual a la demanda bruta menos la carga de usos propios asociados a
la generacin.
Disponibilidad
Porcentaje de tiempo en el cual una unidad generadora est disponible para dar servicio,
independientemente de requerirse o no su operacin. Este ndice se calcula restando a 100% el
valor de la indisponibilidad.
Energa almacenada
Energa potencial susceptible de convertirse en elctrica en una central hidroelctrica, en
funcin del volumen til de agua almacenado y del consumo especfico para la conversin de
energa.
Energa bruta
La que debe suministrarse con el fin de abastecer los requerimientos de usuarios, prdidas en
la transmisin y distribucin, usos propios de las centrales y exportacin.
Energa neta
La total entregada a la red. Se calcula sumando la generacin neta de las centrales del sistema,
la energa de importacin de otros sistemas elctricos, y la adquirida de excedentes de
autoabastecedores y cogeneradores.
Factor de carga
La relacin de las demandas media y mxima registradas en un intervalo. Se define tambin
como el consumo en el periodo, dividido entre la demanda mxima multiplicada por la duracin
del periodo.
Factor de diversidad
Nmero superior a la unidad, que resulta al dividir la suma de las demandas mximas de las
diferentes reas (o subsistemas) que componen un sistema elctrico interconectado, entre su
demanda mxima coincidente.
Factor de planta
La relacin entre la energa elctrica producida por un generador o conjunto de generadores,
durante un intervalo de tiempo determinado, y la energa que habra sido producida si este
generador o conjunto de generadores hubiese funcionado durante el mismo intervalo a su
potencia mxima posible. Se expresa en porcentaje.
Fuente de energa primaria
Toda fuente de energa. Las tecnologas de suministro y de uso final son las encargadas de
transformar la energa primaria en elctrica.
Generacin bruta
La energa de las unidades o centrales elctricas medida a la salida de los generadores. Incluye
el consumo en usos propios de la central.
Generacin neta
La energa elctrica que una central generadora entrega a la red de transmisin. Es igual a la
generacin bruta menos la energa utilizada en los usos propios de la central.

E-4

Indisponibilidad
Estado donde la unidad generadora se halla inhabilitada total o parcialmente para suministrar
energa, por alguna accin programada o fortuita debida a mantenimiento, falla, degradacin
de capacidad y/o causas ajenas.
Indisponibilidad por causas ajenas
Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad generadora se encuentra indisponible a
causa de la ocurrencia de algn evento o disturbio ajeno a la central como: falla en las lneas
de transmisin, fenmenos naturales, falta de combustible, etc.
Indisponibilidad por degradacin
Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad o central generadora disminuye su potencia
mxima, sin salir de operacin, por problemas de funcionamiento en alguno de sus
componentes.
Indisponibilidad por fallas
Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad o central generadora se halla indisponible
debido a la salida total de una unidad o por fallas en los equipos de la central.
Indisponibilidad por mantenimiento
Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad generadora permanece fuera de servicio
por trabajos de conservacin de los equipos.
Margen de reserva
Diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda mxima coincidente de un sistema
elctrico, expresada como porcentaje de la demanda mxima.
Margen de reserva operativo
Diferencia entre la capacidad disponible y la demanda mxima coincidente de un sistema
elctrico, expresada como porcentaje de la demanda mxima.
Nivel de aguas mximas de operacin
Elevacin de apertura del vertedor prevista en condiciones ordinarias.
Nivel de aguas mximas extraordinarias
Nivel mximo del agua que admite la presa en condiciones de seguridad al ocurrir la avenida de
diseo.
Nivel de aguas mnimas de operacin
Elevacin mnima del agua que permita operar las turbinas.
Prdidas no tcnicas
Energa que pierde un sistema elctrico por usos ilcitos, errores de medicin y de facturacin.
Prdidas tcnicas
Trmino referente a la energa (MWh) que se disipa en forma de calor en los procesos de
transmisin, transformacin y distribucin. Tambin se aplica a la potencia asociada a dichos
procesos (MW).
Permisionarios
Los titulares de permisos de generacin, exportacin o importacin de energa elctrica.

E-5

Productor independiente de energa


Titular de un permiso para generar energa elctrica destinada exclusivamente para su venta a
CFE.
Proyecto de autoabastecimiento
Desarrollo de generacin construido por una sociedad de particulares con la finalidad de
atender los requerimientos de energa elctrica de los miembros de dicha sociedad.
Red
Conjunto de elementos de transmisin, transformacin y compensacin interconectados para el
transporte de la energa elctrica.
Red troncal
Red de transmisin principal que interconecta las regiones del sistema, permitiendo el
transporte de grandes bloques de energa de los centros de generacin a los de consumo.
Sector elctrico
Conjunto de participantes, tanto pblicos como privados, que intervienen en los procesos de
generacin, transmisin y distribucin de la energa elctrica.
Sector pblico
Elementos que intervienen en los procesos de generacin, transmisin y distribucin para
atender el servicio pblico de energa elctrica.
Servicio pblico
Suministro de electricidad por la generacin de CFE, LyFC,
autoabastecimiento y cogeneracin, e importacin realizada por CFE.

PIE,

excedentes

de

Sincronismo
Manera como operan todos los generadores conectados a una red de corriente alterna para
garantizar la estabilidad del sistema elctrico. La velocidad elctrica de cada generador
(velocidad angular del rotor por el nmero de pares de polos) debe ser igual a la frecuencia
angular del voltaje de la red en el punto de conexin.
Sistema interconectado
Sistemas elctricos regionales que comparten a travs de enlaces sus recursos de capacidad y
funcionamiento econmico, confiable y eficiente en su conjunto.
Ventas
Energa elctrica facturada a los usuarios del servicio pblico.

E-6

ANEXO F

ABREVIATURAS Y SMBOLOS

Bl
Btu
CAR
CC
CI
COM
DIE
EO
GEO
GWh
GWh / ao
GWh / mes
HID
Hz
K
kg
km
km-c
kV
kW
kWh
kWh / m3
m
m3
M3 / kWh
MMBtu
MMm3
MMm3 / da
MMm3 / mes
MMpcd
msnm
MVA
MMt
MVAr
MW
MW / GWh
MWh
NUC
p
s
t
TC
TG
TV
TWh
UO2
V

Barril
Unidad trmica inglesa
Carboelctrica
Ciclo combinado
Combustin interna
Combustleo
Disel
Eoloelctrica
Geotermoelctrica
Gigawatt-hora
Gigawatt-hora por ao
Gigawatt-hora por mes
Hidroelctrica
Hertz
Carbn
kilogramo
kilmetro
kilmetro-circuito
kilovolt
kilowatt
Kilowatt-hora
Kilowatt-hora por metro cbico
metro
metro cbico
metro cbico por kilowatt-hora
millones de Btu
millones de metros cbicos
millones de metros cbicos por da
millones de metros cbicos por mes
millones de pies cbicos diarios
metros sobre el nivel del mar
Megavolt-ampere
millones de toneladas
Megavolt-ampere-reactivos
Megawatt
Megawatt por gigawatt-hora
Megawatt-hora
Nucleoelctrica
probabilidad de ocurrencia
segundo
tonelada
Termoelctrica convencional
Turbogs
Turbina de vapor
Terawatt-hora
uranio
volt

F-1

ANEXO G SIGLAS Y ACRNIMOS


CAT
CENACE
CFE
CNA
CONAPO
COPAR
CRE
DOF
DAC
ERCOT
EUA
GCH
FEO
GNL
LSPEE
LyFC
MDL
MR
MRE
MRO
NAME
NAMINO
NAMO
NERC
NRO
OP
OPF
PEF
PEMEX
PERGE
PIB
PIE
PIP
POISE
PRC
RLSPEE
RM
SE
SEN
SENER
SHCP
SIN
TIR
tmca
trca
UCTE
VFT
WECC
ZMCM

Construir, Arrendar y Transferir


Centro Nacional de Control de Energa
Comisin Federal de Electricidad
Comisin Nacional del Agua
Consejo Nacional de Poblacin
Costos y Parmetros de Referencia
Comisin Reguladora de Energa
Diario Oficial de la Federacin
Domstica de Alto Consumo
Electric Reliability Council of Texas
Estados Unidos de Amrica
Grandes Centrales Hidroelctricas
Fecha de Entrada en Operacin
Gas Natural Licuado
Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica
Luz y Fuerza del Centro
Mecanismo para un Desarrollo Limpio
Margen de Reserva
Margen de Reserva de Energa
Margen de Reserva Operativo
Nivel de Aguas Mximas Extraordinarias
Nivel de Aguas Mnimas de Operacin
Nivel de Aguas Mximas de Operacin
North American Electric Reliability Corporation
Niveles Recomendados de Operacin
Obra Presupuestal
Obra Pblica Financiada
Presupuesto de Egresos de la Federacin
Petrleos Mexicanos
Proyecto de Energas Renovables a Gran Escala
Producto Interno Bruto
Productor Independiente de Energa
Proyectos de Infraestructura Productiva
Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico
Programa de Requerimientos de Capacidad
Reglamento de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica
Rehabilitacin y Modernizacin
Sector Elctrico
Sistema Elctrico Nacional
Secretara de Energa
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Sistema Interconectado Nacional
Tasa Interna de Retorno
Tasa media de crecimiento anual
Tasa real de crecimiento anual
Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity
Variable Frequency Transformer
Western Electricity Coordinating Council
Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico

G-1

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