Anda di halaman 1dari 10

Tabel 2.

1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

1
1

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD


Tahun 2012

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)

Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)

WAJIB

02

KESEHATAN

02 05

RUMAH SAKIT UMUM


DAERAH CILEUNGSI

02 05 01

Program Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan

Administrasi

pelayanan administrasi

Perkantoran
1

02 05 01 0001

Penyediaan Jasa Surat


Menyurat

02 05 01 0002

02 05 01 0006

Penyediaan jasa komunikasi


sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan


dan perizinan kendaraan

Jumlah alat legalitas surat


menyurat yang dibeli
- Materai 3000
- Materai 6000
- Paket

250
458
-

buah
buah
paket

100
200
15

buah
buah
paket

100
200
15

buah
buah
paket

100,00%
100,00%
100,00%

100
300
45

buah
buah
paket

200
500
60

buah
buah
paket

80%
109%
100%

Jumlah sarana komunikasi


dan listrik yang dibayar
- telepon

5 sambungan

5 sambungan

5 sambungan

100,00%

5 sambungan

10

sambungan

200%

- Listrik

1 sambungan

1 sambungan

1 sambungan

100,00%

1 sambungan

sambungan

200%

- internet

1 sambungan

1 sambungan

1 sambungan

100,00%

1 sambungan

sambungan

200%

Jumlah mobil yang dipelihara dan


STNK yang diperpanjang

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

02 05 01 0008

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

dinas/operasional

- Kendaraan roda 4

Penyediaan Jasa Kebersihan


kantor

Luas lingkungan kantor yang


dibersihkan
- Luas bangunan kantor yang
-

ditangani pengelolaan kebersihan


Retribusi sampah yang dibayar

02 05 01 0010

Penyediaan alat tulis kantor

02 05 01 0011

Penyediaan barang cetakan


dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan


penggandaan yang dibeli
- Cetakan
- penggandaan

Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

Jumlah komponen/peralatan
listrik dan penerangan gedung
yang diadakan
- Alat listrik dan elektronik
- Penerangan jalan umum

Penyediaan bahan bacaan


dan peraturan perundangundangan

02 05 01 0012

02 05 01 0015

02 05 01 0017

02 05 01 0018

02 05 01 0019

Jumlah alat tulis kantor yang dibeli

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

unit

9.730

M2

2.137

M3

Target Renja SKPD


Tahun 2012

9000

unit

M2

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

9.000

Tingkat
Realisasi
(%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

unit

8=(7/6)
100,00%

M2

100,00%

11.867

unit

M2

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)
7
unit

20.867

Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
78%

M2

214%

12

bulan

bulan

bulan

100,00%

12

bulan

18

bulan

150%

91

jenis

39

jenis

39

jenis

100,00%

90

jenis

129

jenis

142%

jenis
lembar

100%
58%

36
100.000

jenis
lembar

36
57.792

jenis
lembar

36
57.792

12
5

jenis
titik

41
6

jenis
titik

41
6

jenis
titik

100,00%
100,00%

15
6

jenis
titik

56
12

jenis
titik

467%
100%

Jumlah surat kabar dan


bahan bacaan/buku peraturan
- Jumlah buku perundang-undangan
- Jumlah surat kabar

4
4

jenis
jenis

3
3

buah
jenis

3
3

buah
jenis

100,00%
100,00%

buah
jenis

3
6

buah
jenis

75%
150%

- Jumlah majalah

jenis

700
300

porsi
porsi

700
210

porsi
porsi

100,00%
70,00%

600
180

porsi
porsi

1.300
390

porsi
porsi

181%
650%

42
39

kali
kali

33
31

kali
kali

78,57%
79,49%

300
91

kali
kali

333
122

kali
kali

113%
133%

orang

58,06%

362

orang

470

orang

Penyediaan makanan
dan minuman

Jumlah makanan dan snack


- Jumlah makanan
- Jumlah snack

720
60

0rang
orang

Rapat-rapat Koordinasi dan


Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah

Jumlah koordinasi dan kunsultasi


yang dibutuhkan
- Dalam daerah
- Luar daerah

295
92

kali
kali

Penyediaan jasa tenaga

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

Jumlah tenaga kontrak dan pegawai

186

orang

108

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

2
pendukung administrasi/
teknis perkantoran

02 05 01 0020

Pelayanan Dokumentasi dan


Arsip SKPD

02 05 01 0021

Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian

Penyediaan Pelayanan

02 05 01 0024

02 05 01 0042

02 05 02

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

3
tidak tetap yang diberi honor
- Jumlah pegawai honorer (PTT)
- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut

4
186
50

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD


Tahun 2012

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)

orang
orang

orang
orang

Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
0%
0%

10

dokumen

50

dokumen

50

dokumen

500%

Jumlah pengelolaan
administrasi kepegawaian
- Jumlah pegawai yang diberi honor
- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli

10
1

orang
jenis

26
6

orang
jenis

26
6

orang
jenis

260%
600%

- Jumlah tenaga pengamanan kantor

23

orang

10

orang

20

orang

87%

38
9
34
60

orang
jenis
jenis
dokumen

Jumlah dokumen arsip di RSUD


Cileungsi selama 1 tahun

Keamanan Kantor

rumah sakit

Penyediaan pelayanan
adminsitrasi rekam medik

Jumlah SOP dan laporan pelayanan


rekam medik
Jumlah pegawai yang diberi honor
Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
Jumlah SOP
Jumlah laporan pelayanan rekam medik

Program Peningkatan

Terpenuhinya peningkatan sarana

Sarana dan Prasarana


Aparatur

dan prasarana aparatur

Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional

Jumlah mobil yang dibeli

02 05 02 0005

02 05 02 0007

Pengadaan Perlengkapan
gedung kantor

02 05 02 0013

Pengadaan Peralatan

- Jumlah Komputer yang dibeli


- Jumlah notebook yang dibeli
- Jumlah printer yang dibeli

kantor

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah

almari es yang dibeli


kipas angin yang dibeli
televisi yang dibeli
ac yang dibeli

10

unit
buah
buah
buah

15

unit

10
17

unit
unit

10

orang

100,00%

17
17
13
25

orang

unit

unit

100,00%

- unit

3 unit
10
buah
3
buah
4
buah
4
4

unit
unit

4
4

unit
unit

orang
jenis
jenis
dokumen

1 unit

0%
0%
0%
0%

100%

3
10
3
4

unit
buah
buah
buah

18%
59%
23%
16%

100,00%

unit

12

unit

80%

100,00%

7
7

unit
unit

7
11

unit
unit

70%
65%

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

02 05 02 0014

Pengadaan Perlengkapan
Kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

02 05 02 0023

Pemeliharaan Rutin/Berkala

02 05 02 0027

02 05 02 0030

02 05 03

02 05 03 0002

02 05 03 0003

sakit yang dibeli


Jumlah faxmili yang dibeli
Jumlah brankas yang dibeli
Jumlah papan nama yang dibeli
Jumlah wireless yang dibeli
Jumlah papan peringatan yang dibeli
Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli
Jumlah pesawat telepon yang dibeli

- Jumlah kendaraan dinas yang

Kendaraan Dinas/Operasional
1

3
UPS/Stabilizer yang dibeli
Whiteboard yang dibeli
kamera yang dibeli
projector yang dibeli
wireless yang dibeli

- Jumlah pemotong kertas yang dibeli


- Jumlah alat rumah tangga rumah
-

Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah

Jumlah peralatan kantor yang


dipelihara
- infokus
- komputer
- Printer

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Kantor

Disiplin Aparatur

25

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD


Tahun 2012

unit
buah
buah
unit

18

jenis

buah

1
1
1
10

unit
paket
buah
buah

unit

unit

1
20
10

unit
unit
buah

1
10

100
2
4

unit
unit
jenis

8=(7/6)

6
10

1
1
1

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

Tingkat
Realisasi
(%)

paket

10

buah

100,00%

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
32%
100%
0%
0%
0%

unit
unit

10=(5+7+9)
8
unit
10
unit

1
18

buah
jenis

1
18

buah
jenis

100%
100%

1
6
21
1
2

buah
buah
buah
buah
paket

100%
100%
100%
100%
200%
0%
0%

8
-

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)

buah
buah
buah
paket

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

1
-

buah
buah
buah
buah
paket

unit

100,00%

unit

unit

89%

unit
unit

1
10

unit
unit

100,00%
100,00%

unit
unit

1
10
-

unit
unit
buah

100%
50%
0%

20

unit

20

unit

100,00%

4
3

jenis
buah

4
3

jenis
buah

100,00%
100,00%

57
1
9
-

unit
unit
jenis
buah

77
1
13
3

unit
unit
jenis
buah

77%
50%
325%
100%

86

jenis

86

jenis

100,00%

172

jenis

258

jenis

100%

175

buah

175

buah

100,00%

153 buah

6
21
1
1

buah
buah
buah
paket

6
21
1
1

dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor

Program Peningkatan

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

AC
Genset
Perlengkapan kantor
Mesin babat rumput
Terwujudnya tertib aparatur

Pengadaan pakaian dinas


beserta perlengkapannya

- Jumlah pakaian batik tradisional

Pengadaan Pakaian Kerja

- Jumlah pakaian kerja lapangan petugas

370

buah

328 buah

89%

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD


Tahun 2012

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)

Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)

Lapangan
1

02 05 05

02 05 05 0001

Program Peningkatan

Terpenuhinya kebutuhan tenaga

Kapasitas Sumber Daya


Aparatur

tenaga aparatur rumah sakit


yang berkualifikasi dan
kompeten dibidangnya

Pendidikan dan Pelatihan


Formal

02 05 05 0005

02 05 06

Jumlah pelatihan yang diikuti


-

Manajemen Keperawatan
GELS
BBLR
Manajemen kamar bedah
Mediasi
PPGDN
ACLS
PPGD
Manajemen BBLR dengan metode Kanguru

Resusitasi Noenatus
Basic Kamar Bedah
BCLS-BTLS Perawat
PPGD Perawat
PPGD Dokter
PPGDON
ACLS Dokter
GELS Dokter
USG Dasar
EKG Dokter
Audit Keperawatan

1
1
1
1
1
1
1

kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan

kegiatan

kegiatan

100,00%

kegiatan

kegiatan

100,00%

1
1
1
1
1
1
1

kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan

1
1
1
1
1
2
1
1

kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan

100%
100%
100%
100%
100%
200%
100%
100%

Pembinaan Mental dan Rohani bagi

- Pembinaan Rohani Pengajian

12

kali

0%

aparatur

- Pembinaan Jasmani

36

kali

0%

Program Peningkatan

Terwujudnya

Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian

Pertanggungjawaban
Kinerja dan Keuangan SKPD

Kinerja dan Keuangan

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

1
02 05 06 0001

02 05 06 0002

2
Penyusunan Laporan Capaian

02 05 06 0004

Kinerja dan Keuangan RSUD

Kinerja SKPD

Cileungsi

Penyusunan Pelaporan

Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun

02 05 06 0005

Penyusunan Perencanaan
Anggaran

02 05 06 0006

Penatausahaan Keuangan
SKPD

02 05 06 0007

02 05 06 0013

3
- Jumlah Dokumen Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Keuangan Semesteran
1

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

Penyusunan Renstra

- Jumlah Dokumen Laporan keuangan

02 05

19

- Jumlah Dokumen laporan

02 05

02 05

19 0001

- Jumlah dokumen RKA dan DPA

23

- Jumlah Dokumen Administrasi

9
1 dokumen

10=(5+7+9)
2 dokumen

dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

dokumen

dokumen

dokumen

100,00%

4 dokumen

6 dokumen

150%

12

dokumen

36

dokumen

36

dokumen

100,00%

3 dokumen

39 dokumen

325%

dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

Kegiatan

100%

jenis

4
dokumen

6
dokumen

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

7
dokumen

8=(7/6)
100,00%

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)

Keuangan Program
/ Kegiatan RSUD Cileungsi
- Jumlah Dokumen Rencana kerja

Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah sarana informasi mengenai

Program Promosi

Terpenuhinya program

Kesehatan dan

promosi kesehatan dan

Program pengadaan

Target Program dan


Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
200%

Target Renja SKPD


Tahun 2012

Tingkat
Realisasi
(%)

SKPD Tahun 2012

Rumah Sakit Tahun 2012 dan Renstra

Pengadaan Media Promosi


Kesehatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

keuangan akhir tahun

Renja SKPD

Pemberdayaan Masyarakat

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

semesteran RSUD Cileungsi

kinerja SKPD
- Publikasi
1

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

Kegiatan

Kegiatan

pemberdayaan masyarakat
Jumlah media promosi kesehatan
- Media cetak
Meningkatnya pelayanan

7 jenis

7 jenis

100%

Kode

02 05

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

2
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
23 0013

Jasa pelayanan kesehatan

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

3
kesehatan sesuai standar

- Jumlah tenaga kesehatan yang

300

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD


Tahun 2012

orang

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

200

orang

200

orang

100,00%

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)

239 Karyawan

439 Karyawan

Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)

146%

diberi jasa pelayanan kesehatan


1

02 05

23 0017

standarisasi pelayanan
kegiatan akreditasi rumah
sakit

- jumlah pertemuan kegiatan akreditasi

72

kali

72

kali

72

kali

100%

02 05

23 0018

Persiapan BLUD

- jumlah pertemuan kegiatan asistensi

37

kali

37

kali

37

kali

100%

02 05

26

Program pengadaan,

Terpenuhinya pelayanan

Peningkatan Sarana dan


Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/
Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata

kesehatan rujukan

unit

unit

unit

33,33%

unit

unit

100%

297

jenis

122

jenis

122

jenis

100,00%

288

jenis

410

jenis

138%

376

jenis

223

jenis

223

jenis

100,00%

328

jenis

551

jenis

147%

jenis

jenis

jenis

50%

4.000
7.000
5
100
120

liter
liter
jenis
buah

02 05

26 0020

Pengadaan Ambulance/Mobil

- Jumlah kendaraan yang dibutuhkan

Jenazah
1

02 05

02 05

02 05

26 0032

26 0033

26 0035

Pengadaan alat kedokteran


habis pakai rumah sakit

- Jumlah alat kedokteran pakai

Pengadaan Obat-Obatan
rumah sakit

- jumlah jenis obat untuk rumah

Pengadaan Bahan-Bahan
Logistik Rumah Sakit

Jumlah bahan-bahan logistik


yang dibeli
- Peralatan kebersihan dan

habis yang dibeli

sakit yang dibeli

bahan pembersih
bensin
solar
oli
tabung gas 12 kg
tabung gas 3 kg
Pengadaan darah

kantong

140
4000

liter
liter

140
140

liter
liter

100,00%
3,50%

96
36

buah
buah

96
36

buah
buah

100,00%
100,00%

9.000
12.372
6
120
80

liter
liter
jenis
buah
buah
kantong

9.140
12.512
6
216
36
80

liter
liter
jenis
buah
buah
kantong

229%
179%
120%
216%
100%
67%

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

- tabung gas 50 kg
- Pertamax

02 05

26 0037

Pengadaan software SIM RS


(Pendaftaran, Rekam Medik
Billing sistem/kasir)

- Jumlah software RS yang dibuat

02 05

26 0040

Pengadaan Bahan dan


alat-alat laboratorium

- Jumlah alat laboratorium yang

Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry
ruang tunggu dll)

02 05

26 0041

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

60
3.000

buah
liter

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD


Tahun 2012

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target


Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)

Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)

jenis

jenis

jenis

100,00%

jenis

jenis

200%

99

jenis

20

jenis

20

jenis

100,00%

83

jenis

103

jenis

104%

Jumlah perlengkapan rumah


tangga rumah sakit yang dibeli
- Peralatan kebersihan dan

14

jenis

33

jenis

33

jenis

100,00%

41

jenis

74

jenis

529%

bahan pembersih
- alat rumah tangga pakai habis

72

jenis

53

jenis

53

jenis

74%

bahan pembersih
- alat rumah tangga rumah sakit

15

jenis

26

jenis

26

jenis

173%

dibeli

02 05

26 0042

Pengadaan Pencetakan
administrasi dan surat
menyurat rumah sakit

- jumlah cetakan yang dibeli

118

jenis

178

jenis

178

jenis

100,00%

168

jenis

346

jenis

293%

02 05

26 0043

Pengadaan makanan dan


minuman pasien dan tenaga
medis rumah sakit

- Jumlah bahan makanan pasien

148

jenis

121

jenis

121

jenis

100,00%

118

jenis

239

jenis

161%

bagian

100,00%

200%

yang dibeli
- Jumlah bagian yang diberikan

bagian

bagian

bagian

18

bagian

jenis

42

jenis

makan dan minuman


1

02 05

02 05

02 05

26 0046

26 0048

26 0060

Pengadaan Perlengkapan
medis pakai habis

- Jumlah perlengkapan medis pakai

Pengadaan Gas Medis

Jumlah gas medis yang dibeli


- N2O
- O2

Pengadaan Alat-alat
kedokteran bagi penderita
akibat dampak rokok

50

jenis

42

84%

habis yang dibeli

Jumlah alat kedokteran yang


dibeli

15
2.566

tabung
tabung

10
1478

tabung
tabung

10
1.478

tabung
tabung

100,00%
100,00%

10 tabung
1.219 tabung
8

jenis

20 tabung
2.697 tabung
8

jenis

133%
105%
100%

Kode

1
1

02 05

02 05

02 05

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

2
26 0061

26 0062

27

Pengadaan Alat-alat
kesehatan pada RSUD
Ci;eungsi

Pengadaan Meubeler dan


perlengkapan rumah sakit

Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata

02 05

02 05

Indikator Kinerja Program (Outcome) /


Kegiatan (Output)

27 0001

27 0017

Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat-alat Kesehatan

Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011

Jumlah alat kedokteran yang


dibeli
kedokteran umum
Kedokteran Mata
Kedokteran bedah
Kedokteran kebidanan dan penyakit

kandungan
Kedokteran neurologi
Jaringan gas medis
Kedokteran THT
Kedokteran anak
Kedokteran Rehab Medik

Jumlah meubeler yang dibeli


Meubeler
perlengkapan kantor
peralatan dapur
penghias ruangan rumah

120

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun Lalu (2012)

Target Renja SKPD


Tahun 2012

jenis

jenis

1
8

paket
jenis

paket

8=(7/6)

58
32

202
2
12

10

Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012

Tingkat
Realisasi
(%)

jenis
jenis

jenis
jenis
jenis

58
32

202
2
12

jenis
jenis

jenis
jenis
jenis

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

Per
Re
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)

21
1
3
4
4
3
4
4
4

jenis
jenis
jenis
jenis
jenis
ruangan
jenis
jenis
jenis

9
3
2
16

jenis
jenis
jenis
jenis

1
7

paket
jenis

tangga
Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur

jumlah/luas gedung kantor/tempat


kerja yang dipelihara
- gedung tempat kantor
- instalasi air limbah
jumlah terpeliharanya peralatan
kesehatan rumah sakit

paket

paket

100,00%

1 paket

R
Pro
s/

Rumah Sakit