Jelajahi eBook
Kategori
Jelajahi Buku audio
Kategori
Jelajahi Majalah
Kategori
Jelajahi Dokumen
Kategori
1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1
1
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
WAJIB
02
KESEHATAN
02 05
02 05 01
Program Pelayanan
Terpenuhinya kebutuhan
Administrasi
pelayanan administrasi
Perkantoran
1
02 05 01 0001
02 05 01 0002
02 05 01 0006
250
458
-
buah
buah
paket
100
200
15
buah
buah
paket
100
200
15
buah
buah
paket
100,00%
100,00%
100,00%
100
300
45
buah
buah
paket
200
500
60
buah
buah
paket
80%
109%
100%
5 sambungan
5 sambungan
5 sambungan
100,00%
5 sambungan
10
sambungan
200%
- Listrik
1 sambungan
1 sambungan
1 sambungan
100,00%
1 sambungan
sambungan
200%
- internet
1 sambungan
1 sambungan
1 sambungan
100,00%
1 sambungan
sambungan
200%
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
02 05 01 0008
dinas/operasional
- Kendaraan roda 4
02 05 01 0010
02 05 01 0011
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen/peralatan
listrik dan penerangan gedung
yang diadakan
- Alat listrik dan elektronik
- Penerangan jalan umum
02 05 01 0012
02 05 01 0015
02 05 01 0017
02 05 01 0018
02 05 01 0019
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
unit
9.730
M2
2.137
M3
9000
unit
M2
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
9.000
Tingkat
Realisasi
(%)
unit
8=(7/6)
100,00%
M2
100,00%
11.867
unit
M2
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)
7
unit
20.867
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
78%
M2
214%
12
bulan
bulan
bulan
100,00%
12
bulan
18
bulan
150%
91
jenis
39
jenis
39
jenis
100,00%
90
jenis
129
jenis
142%
jenis
lembar
100%
58%
36
100.000
jenis
lembar
36
57.792
jenis
lembar
36
57.792
12
5
jenis
titik
41
6
jenis
titik
41
6
jenis
titik
100,00%
100,00%
15
6
jenis
titik
56
12
jenis
titik
467%
100%
4
4
jenis
jenis
3
3
buah
jenis
3
3
buah
jenis
100,00%
100,00%
buah
jenis
3
6
buah
jenis
75%
150%
- Jumlah majalah
jenis
700
300
porsi
porsi
700
210
porsi
porsi
100,00%
70,00%
600
180
porsi
porsi
1.300
390
porsi
porsi
181%
650%
42
39
kali
kali
33
31
kali
kali
78,57%
79,49%
300
91
kali
kali
333
122
kali
kali
113%
133%
orang
58,06%
362
orang
470
orang
Penyediaan makanan
dan minuman
720
60
0rang
orang
295
92
kali
kali
186
orang
108
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
pendukung administrasi/
teknis perkantoran
02 05 01 0020
02 05 01 0021
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Penyediaan Pelayanan
02 05 01 0024
02 05 01 0042
02 05 02
3
tidak tetap yang diberi honor
- Jumlah pegawai honorer (PTT)
- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut
4
186
50
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)
orang
orang
orang
orang
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
0%
0%
10
dokumen
50
dokumen
50
dokumen
500%
Jumlah pengelolaan
administrasi kepegawaian
- Jumlah pegawai yang diberi honor
- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
10
1
orang
jenis
26
6
orang
jenis
26
6
orang
jenis
260%
600%
23
orang
10
orang
20
orang
87%
38
9
34
60
orang
jenis
jenis
dokumen
Keamanan Kantor
rumah sakit
Penyediaan pelayanan
adminsitrasi rekam medik
Program Peningkatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional
02 05 02 0005
02 05 02 0007
Pengadaan Perlengkapan
gedung kantor
02 05 02 0013
Pengadaan Peralatan
kantor
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
10
unit
buah
buah
buah
15
unit
10
17
unit
unit
10
orang
100,00%
17
17
13
25
orang
unit
unit
100,00%
- unit
3 unit
10
buah
3
buah
4
buah
4
4
unit
unit
4
4
unit
unit
orang
jenis
jenis
dokumen
1 unit
0%
0%
0%
0%
100%
3
10
3
4
unit
buah
buah
buah
18%
59%
23%
16%
100,00%
unit
12
unit
80%
100,00%
7
7
unit
unit
7
11
unit
unit
70%
65%
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
02 05 02 0014
Pengadaan Perlengkapan
Kantor
02 05 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala
02 05 02 0027
02 05 02 0030
02 05 03
02 05 03 0002
02 05 03 0003
Kendaraan Dinas/Operasional
1
3
UPS/Stabilizer yang dibeli
Whiteboard yang dibeli
kamera yang dibeli
projector yang dibeli
wireless yang dibeli
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Kantor
Disiplin Aparatur
25
unit
buah
buah
unit
18
jenis
buah
1
1
1
10
unit
paket
buah
buah
unit
unit
1
20
10
unit
unit
buah
1
10
100
2
4
unit
unit
jenis
8=(7/6)
6
10
1
1
1
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
paket
10
buah
100,00%
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
32%
100%
0%
0%
0%
unit
unit
10=(5+7+9)
8
unit
10
unit
1
18
buah
jenis
1
18
buah
jenis
100%
100%
1
6
21
1
2
buah
buah
buah
buah
paket
100%
100%
100%
100%
200%
0%
0%
8
-
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
buah
buah
buah
paket
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1
-
buah
buah
buah
buah
paket
unit
100,00%
unit
unit
89%
unit
unit
1
10
unit
unit
100,00%
100,00%
unit
unit
1
10
-
unit
unit
buah
100%
50%
0%
20
unit
20
unit
100,00%
4
3
jenis
buah
4
3
jenis
buah
100,00%
100,00%
57
1
9
-
unit
unit
jenis
buah
77
1
13
3
unit
unit
jenis
buah
77%
50%
325%
100%
86
jenis
86
jenis
100,00%
172
jenis
258
jenis
100%
175
buah
175
buah
100,00%
153 buah
6
21
1
1
buah
buah
buah
paket
6
21
1
1
dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
Program Peningkatan
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
AC
Genset
Perlengkapan kantor
Mesin babat rumput
Terwujudnya tertib aparatur
370
buah
328 buah
89%
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
Lapangan
1
02 05 05
02 05 05 0001
Program Peningkatan
02 05 05 0005
02 05 06
Manajemen Keperawatan
GELS
BBLR
Manajemen kamar bedah
Mediasi
PPGDN
ACLS
PPGD
Manajemen BBLR dengan metode Kanguru
Resusitasi Noenatus
Basic Kamar Bedah
BCLS-BTLS Perawat
PPGD Perawat
PPGD Dokter
PPGDON
ACLS Dokter
GELS Dokter
USG Dasar
EKG Dokter
Audit Keperawatan
1
1
1
1
1
1
1
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
100,00%
kegiatan
kegiatan
100,00%
1
1
1
1
1
1
1
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
1
1
1
1
1
2
1
1
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
100%
100%
100%
100%
100%
200%
100%
100%
12
kali
0%
aparatur
- Pembinaan Jasmani
36
kali
0%
Program Peningkatan
Terwujudnya
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Pertanggungjawaban
Kinerja dan Keuangan SKPD
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
02 05 06 0001
02 05 06 0002
2
Penyusunan Laporan Capaian
02 05 06 0004
Kinerja SKPD
Cileungsi
Penyusunan Pelaporan
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
02 05 06 0005
Penyusunan Perencanaan
Anggaran
02 05 06 0006
Penatausahaan Keuangan
SKPD
02 05 06 0007
02 05 06 0013
3
- Jumlah Dokumen Laporan Capaian
Keuangan Semesteran
1
Penyusunan Renstra
02 05
19
02 05
02 05
19 0001
23
9
1 dokumen
10=(5+7+9)
2 dokumen
dokumen
2 dokumen
2 dokumen
100%
dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
dokumen
dokumen
dokumen
100,00%
4 dokumen
6 dokumen
150%
12
dokumen
36
dokumen
36
dokumen
100,00%
3 dokumen
39 dokumen
325%
dokumen
2 dokumen
2 dokumen
100%
Kegiatan
100%
jenis
4
dokumen
6
dokumen
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
7
dokumen
8=(7/6)
100,00%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
Keuangan Program
/ Kegiatan RSUD Cileungsi
- Jumlah Dokumen Rencana kerja
Program Promosi
Terpenuhinya program
Kesehatan dan
Program pengadaan
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
200%
Tingkat
Realisasi
(%)
Renja SKPD
Pemberdayaan Masyarakat
kinerja SKPD
- Publikasi
1
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
Kegiatan
Kegiatan
pemberdayaan masyarakat
Jumlah media promosi kesehatan
- Media cetak
Meningkatnya pelayanan
7 jenis
7 jenis
100%
Kode
02 05
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
23 0013
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
3
kesehatan sesuai standar
300
orang
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
200
orang
200
orang
100,00%
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)
239 Karyawan
439 Karyawan
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
146%
02 05
23 0017
standarisasi pelayanan
kegiatan akreditasi rumah
sakit
72
kali
72
kali
72
kali
100%
02 05
23 0018
Persiapan BLUD
37
kali
37
kali
37
kali
100%
02 05
26
Program pengadaan,
Terpenuhinya pelayanan
kesehatan rujukan
unit
unit
unit
33,33%
unit
unit
100%
297
jenis
122
jenis
122
jenis
100,00%
288
jenis
410
jenis
138%
376
jenis
223
jenis
223
jenis
100,00%
328
jenis
551
jenis
147%
jenis
jenis
jenis
50%
4.000
7.000
5
100
120
liter
liter
jenis
buah
02 05
26 0020
Pengadaan Ambulance/Mobil
Jenazah
1
02 05
02 05
02 05
26 0032
26 0033
26 0035
Pengadaan Obat-Obatan
rumah sakit
Pengadaan Bahan-Bahan
Logistik Rumah Sakit
bahan pembersih
bensin
solar
oli
tabung gas 12 kg
tabung gas 3 kg
Pengadaan darah
kantong
140
4000
liter
liter
140
140
liter
liter
100,00%
3,50%
96
36
buah
buah
96
36
buah
buah
100,00%
100,00%
9.000
12.372
6
120
80
liter
liter
jenis
buah
buah
kantong
9.140
12.512
6
216
36
80
liter
liter
jenis
buah
buah
kantong
229%
179%
120%
216%
100%
67%
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
- tabung gas 50 kg
- Pertamax
02 05
26 0037
02 05
26 0040
Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry
ruang tunggu dll)
02 05
26 0041
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
60
3.000
buah
liter
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
(2013)
10=(5+7+9)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
jenis
jenis
jenis
100,00%
jenis
jenis
200%
99
jenis
20
jenis
20
jenis
100,00%
83
jenis
103
jenis
104%
14
jenis
33
jenis
33
jenis
100,00%
41
jenis
74
jenis
529%
bahan pembersih
- alat rumah tangga pakai habis
72
jenis
53
jenis
53
jenis
74%
bahan pembersih
- alat rumah tangga rumah sakit
15
jenis
26
jenis
26
jenis
173%
dibeli
02 05
26 0042
Pengadaan Pencetakan
administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
118
jenis
178
jenis
178
jenis
100,00%
168
jenis
346
jenis
293%
02 05
26 0043
148
jenis
121
jenis
121
jenis
100,00%
118
jenis
239
jenis
161%
bagian
100,00%
200%
yang dibeli
- Jumlah bagian yang diberikan
bagian
bagian
bagian
18
bagian
jenis
42
jenis
02 05
02 05
02 05
26 0046
26 0048
26 0060
Pengadaan Perlengkapan
medis pakai habis
Pengadaan Alat-alat
kedokteran bagi penderita
akibat dampak rokok
50
jenis
42
84%
15
2.566
tabung
tabung
10
1478
tabung
tabung
10
1.478
tabung
tabung
100,00%
100,00%
10 tabung
1.219 tabung
8
jenis
20 tabung
2.697 tabung
8
jenis
133%
105%
100%
Kode
1
1
02 05
02 05
02 05
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2
26 0061
26 0062
27
Pengadaan Alat-alat
kesehatan pada RSUD
Ci;eungsi
Program Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/
Rumah Sakit Mata
02 05
02 05
27 0001
27 0017
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat-alat Kesehatan
Realisasi Target
Target Kinerja Capaian
Kinerja Hasil
Program (Renstra
Program dan
SKPD)Tahun
Keluaran Kegiatan
2014
s/d Tahun 2011
kandungan
Kedokteran neurologi
Jaringan gas medis
Kedokteran THT
Kedokteran anak
Kedokteran Rehab Medik
120
jenis
jenis
1
8
paket
jenis
paket
8=(7/6)
58
32
202
2
12
10
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
jenis
jenis
jenis
jenis
jenis
58
32
202
2
12
jenis
jenis
jenis
jenis
jenis
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Per
Re
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2013)
21
1
3
4
4
3
4
4
4
jenis
jenis
jenis
jenis
jenis
ruangan
jenis
jenis
jenis
9
3
2
16
jenis
jenis
jenis
jenis
1
7
paket
jenis
tangga
Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur
paket
paket
100,00%
1 paket
R
Pro
s/
Rumah Sakit