Anda di halaman 1dari 25

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

KEGIATAN
JUMLAH SKPD

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

39.320.000

22.324.000

56,78

19.936.000

19.900.000

99,82

SKPD : Kecamatan Banyumanik


59

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Realisasi Kinerja SKPD

60

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

24.900.000

24.900.000

100,00

JUMLAH SKPD

44.836.000

44.800.000

99,92

3.420.000

3.252.000

95,09

SKPD : Kecamatan Ngaliyan


61

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Realisasi Kinerja SKPD

62

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

29.100.000

29.100.000

100,00

JUMLAH SKPD

32.520.000

32.520.000

99,48

9.302.000

9.193.000

98,83

SKPD : Kecamatan Gayamsari


63

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Realisasi Kinerja SKPD

64

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

31.604.000

31.604.000

100,00

JUMLAH SKPD

40.906.000

40.797.000

99,73

SKPD : Kecamatan Pedurungan


65

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu

7.050.000

7.049.000

99,99

66

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Realisasi Kinerja SKPD

50.460.000

50.460.000

100,00

JUMLAH SKPD

57.510.000

57.509.000

100,00

19.212.500

18.332.250

95,42

68

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

8.212.500

7.790.350

94,86

69
70

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

8.212.500
19.212.500

7.650.500
16.934.400

93,16
88,14

71

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

7.260.000

7.007.500

96,52

72
73

Penyusunan LKPJ SKPD


Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
Bendahara
Penyusunan Profil SKPD

19.212.500
35.940.000

18.547.500
35.940.000

96,54
100,00

8.212.500

7.970.500

97,05

Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan SKPD

7.260.000

7.007.500

96,52

132.735.000

127.180.500

95,82

7.340.000

6.948.000

94,66

76

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar


Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.966.000

2.850.000

71,86

77
78

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.966.000
7.340.000

2.958.000
6.948.000

74,58
94,66

79

Penyusunan RKA dan DPA

5.195.000

4.668.000

89,86

80
81

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan


Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

7.340.000
28.200.000

7.104.000
28.200.000

96,78
100,00

82

Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

7.340.000

6.994.000

95,29

83

Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung


Jawaban)

7.340.000

6.994.000

95,29

78.027.000

73.664.000

94,41

2.189.403.600

1.983.421.550

90,59

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah


67

74

JUMLAH SKPD
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
75

JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM

Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah,


Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

343

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : SEKRETARIAT DPRD


1

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

46.500.000

5.440.000

11,70

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat


Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko

4.922.800.000

4.774.041.110

96,98

3
4

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan


Rapat-rapat Paripurna

1.077.278.000
1.875.000.000

546.493.000
1.775.000.000

50,73
94,67

5
6

Kegiatan Reses
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

11.874.150.000
2.378.595.000

7.986.661.165
2.185.673.500

67,26
91,89

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2.536.800.000

2.196.994.697

86,60

Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan dengan


Instansi Pemerintah Pusat

3.390.320.000

1.962.958.711

57,90

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar


Daerah

7.079.640.000

3.635.871.510

51,36

42.260.723.000

28.705.005.203

67,92

JUMLAH PROGRAM

2.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil


kepala daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)


1
2

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,


pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
Rapat Kerja Camat Lurah se Kota Semarang

719.679.600

344.114.600

47,81

Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan

90.000.000

68.664.300

76,29

57.350.000

41.087.000

71,64

867.029.600

453.865.900

52,35

Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri melaks.tugas


pemerintahan

1.469.322.000

1.131.604.850

77,02

JUMLAH SKPD

1.469.322.000

1.131.604.850

77,02

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)


Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama)
4

1.282.972.000

976.496.177

76,11

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala


daerah

1.000.000.000

560.891.986

56,09

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah


daerah lainnya

2.498.100.000

2.042.904.651

81,78

Peningkatan Stabilitas Wilayah

1.909.996.000

996.093.300

52,15

Kegiatan Keprotokolan

505.000.000

464.598.500

92,00

JUMLAH SKPD

7.196.068.000

5.040.984.614

70,05

JUMLAH PROGRAM

9.532.419.600

6.626.455.364

69,51

3.

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan


daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)


Penyusunan standar satuan harga

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan BMD di


lingkungan setda dan rumdin pimpinan

Penyusunan laporan pengadaan BMD di lingkungan


sekretariat daerah kota semarang

Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana


kerja di lingkungan setda dan rumdin pimpinan

Penyusunan standar satuan harga


JUMLAH SKPD

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

540.050.000

352.488.050

65.27

125.725.000

93.395.000

74.29

90.980.000

72.567.500

79.76

160.450.000

85.719.500

53.42

917,205,000

604,170,050

65.87

344

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)


Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan dan Upah

155.000.000

130.302.500

84.07

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD

100.000.000

52.266.500

52.27

8
9

255.000.000
50.000.000

209.603.900
42.970.800

82.20
85.94

10

Pengadaan Sistem E-Procurement


Pnyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peningkatan Administrasi Kegiatan Pembangunan

303.000.000

222.590.400

73.46

11

Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan

1.911.999.300

1.315.613.555

68.81

JUMLAH SKPD

2,774,999,300

1,973,347,655

71.11

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian)


12

Peningkatan kualitas SDM BUMD

60.000.000

56.198.500

93.66

13
14

Sistem Perekonomian Daerah


Penyusunan Raperda penyertaan modal

60.000.000
175.000.000

38.836.000
78.795.700

64.73
45.03

JUMLAH SKPD

295,000,000

173,830,200

58.93

63.000.000

18.870.000

!
29.95

118.000.000

79.839.250

67.66

156.000.000

60.260.250

38.63

80.000.000

23.101.000

28.88

81.000.000

20.320.750

25,09

172.000.000

76.442.566

44.44

37.000.000

37.000.000

100.00

120.000.000

55.523.250

46.27

15

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan


Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan
kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Semarang Utara

16

Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan


kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Semarang Barat

17

Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan


kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Semarang Timur

18

Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan


Kecamatan dan Kelurahan

19

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah


Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan

20

SKPD : Kecamatan Gunungpati


Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan
SKPD : Kecamatan Tugu

21

Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan


kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Mijen

22

Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah


kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Genuk

23

24

Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kelurahan


dan Kecamatan
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan

133.000.000

111.478.000

83.82

63.000.000

23.232.500

36.88

241.000.000

101.096.750

41.95

62,000,000

20,587,000

33.20

179.000.000

67.076.250

37.47

198.000.000

80.436.500

40.62

61.000.000

24.909.000

40.83

236.000.000

92.816.850

39.33

SKPD : Kecamatan Tembalang


25

Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintahan


kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Candisari

26

27

Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan


kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Banyumanik
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan
kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Ngaliyan

28

Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan


kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Gayamsari

29

Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan


kecamatan dan kelurahan
SKPD : Kecamatan Pedurungan

30

Optimalisasi Pemungutan PBB OlehPemerintahan


Kecamatan dan Kelurahan
SKPD : DPKAD

345

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

31
32

Penyusunan analisa standar belanja


Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

60.000.000
107.720.000

38.000.000
84.927.150

63.33
78.84

33

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan


daerah

257.720.000

186.605.000

72.41

34

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak


daerah dan retribusi

338.000.000

108.672.800

32.15

35
36

367.275.000
347.654.000

189.098.600
183.892.300

51.49
52.90

296.159.000

201.420.950

68.01

316.459.000

152.035.750

48.04

263.932.000

221.016.950

83.74

156.200.000

81.855.650

52.40

41

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD


Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Gaji
danTunjangan
Sosialisasi PP Belanja Gaji

42

Pengkartuan dan Penyusunan data Gaji PNS

43

37
38
39
40

36.000.000

0.00

37.600.000

22.558.600

60.00

Koordinasi Penelitian SPJ SKPD di lingkungan Pemerintah


Kota Semarang

216.000.000

116.984.475

54.16

44
45

Evaluasi Pendapatan dan Belanja


Pemeriksaan Pajak Daerah

433.380.000
487.671.000

381.225.000
389.753.000

87.97
79.92

46

Pemberian Hadiah kepada WP dan Petugas PBB


berprestasi

755.000.000

709.499.950

93.97

47
48

151.275.000
29.772.000

120.557.930
28.617.450

79.69
96.12

215.666.000

184.675.175

85.63

50

Pemberian Hadiah Kepada WP Daerah yang Berprestasi


Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan
dan Dekonsentrasi
Monitoring Pinjaman / Lain-lain Pendapatan Pemerintah
Kota Semarang
Updating Obyek Pajak Daerah

182.400.000

70.270.000

38.53

51

Konfirmasi Pencairan Tunggakan Pajak Reklame

485.600.000

91.650.000

18.87

52
53

Pedukung Yustisi Pajak Daerah


Monitoring Kepatuhan Pembayaran Pajak

521.700.000
193.950.000

337.121.000
169.350.000

64.62
87.32

54

Pengawasan, Pemungutan dan Penungguan Pajak


Daerah

600.000.000

408.925.000

68.15

55

Monitoring dan Evaluasi Belanja bantuan

200.000.000

138.562.100

69.28

56
57

Publikasi Laporan Keuangan Daerah


Pengadministrasian Anggaran SKPD Kota Semarang

105.850.000
30.000.000

102.895.250
0

97.21
0.00

58

Penyusunan Produk Hukum

314.000.000

145.267.269

46.26

59
60

104.960.000
152.487.000

81.785.925
117.048.000

77.92
76.76

434.584.000

400.543.050

92.17

62

Pedampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Ikd


Penatausahaan Pendapatan dan Belanja (Rekening
Timbal Balik)
Pemantapan LPJ APBD kpd Bend
Penerima,Pengeluaran,PPK,Pembuku dlm Rangka
Penyusunan LKD
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

563.200.000

382.061.400

67.84

63

Publikasi Perda APBD dan Perda Perubahan APBD

236.580.000

226.920.000

95.92

64

Penyusunan peraturan KDH tentang Pergeseran


Anggaran

28.000.000

5.580.000

19.93

65
66

Penyusunan CALK
Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Dana Transfer

98.689.000
312.915.000

81.623.500
292.551.475

82.71
93.49

67

Verifikasi Lapangan Perpanjangan SKPD Relklame

220.000.000

184.427.900

83.83

68
69

Penagihan Pajak Restoran


Pengelolaan dan Pengembangan Simpad

112.800.000
200.000.000

112.500.000
72.000.000

99.73
36.00

70

Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran APBD

150.000.000

50.883.810

33.92

71
72

Sosialisasi Perda-perda Pajak daerah


Pengadministrasian penerbitan dan pengiriman SKPD,
SKPDKB/SPSM
Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan

140.000.000
100.000.000

21.825.000
72.800.000

15.59
72.80

154.880.000

152.297.500

98.33

60.000.000

35.570.000

59.28

49

61

73
74

Penyusunan himpunan SK tentang Pejabat


Penatausahaan Keuangan SKPD

75
76

Penyusunan Neraca
Penyusunan Laporan Operasional

130.937.000
141.457.000

123.640.350
130.469.000

94.43
92.23

77

Penyusunan LRA Rincian

163.718.000

157.795.000

96.38

346

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

KEGIATAN

78
79

Penyusunan Arus Kas


Penyusunan Pengantar LPJP APBD

80
81
82

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

96.992.000
32.681.000

90.781.000
29.436.400

93.60
90.07

Validasi Data Penerimaan BPHTB

450.000.000

375.501.000

83.44

Penunjang Kegiatan Kas Daerah


Penyusunan Buku Selayang Pandang

200.000.000
84.000.000

149.150.000
57.095.000

74.58
67.97

83

Restitusi Penyusunan SPT dan Pengurusan PPH 21 Pegawai

207.000.000

0.00

84
85

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD


Verifikasi Data Rekening PJU

200.000.000
262.000.000

87.376.700
232.500.000

43.69
88.74

86
87

Penilaian Ketetapan Pajak Daerah


Penelusuran dan Penagihan Piutang Pajak Daerah

270.000.000
405.400.000

58.226.100
0

21.57
0.00

88

Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahan PBB

959.693.000

750.237.000

78.17

89
90

Operasi Sisir PBB


Pekan Panutan PBB

373.427.000
141.475.000

195.470.000
99.640.000

52.34
70.43

91

Operasi Bhakti PBB

288.890.000

158.980.000

55.03

92
93

Konfirmasi dan Pencairan Tunggakan PBB


Monitoring dan Evaluasi Pelmbayaran PBB

515.250.000
831.600.000

0
364.623.800

0.00
43.85

94

Monitoring Aplikasi Pelayanan PBB

202.200.000

175.506.000

86.80

95
96

Orientasi dan Pengembangan Forum TAPD


Optimalisasi Penerimaan PPH 21 dan OPDN

300.000.000
181.500.000

185.162.500
143.480.100

61.72
79.05

97

Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBD

337.600.000

180.647.600

53.51

98
99

Penatausahaan dan Optimalisasi Uang Kas Daerah


Pengisian dan Validasi Data Obyek PBB Tahun 2014

150.000.000
400.000.000

138.456.400
192.129.000

92.30
48.03

100

Updating NJOP Tahun 2014

101

Pengadministrasian, Penerbitan & Penyampaian SPPT PBB


Tahun 2013

4.

700.000.000

432.610.000

61.80

1.814.880.000

1.304.934.245

71.90

JUMLAH SKPD

22.354.778.000

13.842.105.020

61,92

JUMLAH PROGRAM

26.341.982.300

16.593.452.925

62,99

Program

pembinaan

dan

fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : DPKAD
1

Asistensi Laporan Keuangan pada SKPD


JUMLAH PROGRAM

5.

154.224.000

150.067.700

97,31

154.224.000

150.067.700

97,31

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : Inspektorat
1

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

981.572.000

839.854.100

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah


daerah

185.404.000

133.810.750

3
4

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

125.356.000
859.682.000

105.117.000
718.204.000

83,85
83,79

5
6

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif


Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

138.456.500
145.500.000

127.241.970
141.496.500

91,90
97,25

Evaluasi lakip skpd

85.500.000

79.825.000

93,36

8
9

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Sidak Penegakan Disiplin Aparatur

35.500.000
210.500.000

34.680.000
183.291.500

97,69
87,01

70.000.000

68.481.680

97,83

372.599.500

281.674.000

75,60

10

Fasilitasi penyampaian laporan pajak-pajak pribadi (lp2p)

11

Pemeriksaan khusus pelayanan publik

347

85,56
72,17

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO
12

KEGIATAN
Evaluasi spip
JUMLAH PROGRAM

13
14
15

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)


Penanganan
Kasus
Pada
Wilayah
Pemerintahan
Dibawahnya
Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan di Kota
Semarang
Kerja Bakti Massal Kota Semarang

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

56.000.000

23.856.500

42,60

3.266.070.000

2.793.498.580

85,53

775.599.000

660.241.300

85,13

50.000.000

24.277.000

48,55

90.000.000

55.815.500

62,02

16

Pembinaan dan monitoring aparatur pemerintah desa


dalam bidang manajemen pemerintah desa

500.000.000

208.592.450

41,72

17

Pengadaan sarana prasarana Kelurahan (Buku administrasi


& papan monografi

118.586.000

95.581.500

80,60

18

Fasilitasi percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah


Administrasi

121.700.000

120.444.200

98,97

19
20

Monitoring, Evaluasi implementasi Perwal Administrasi


Fasilitasi Pengumuman relas

135.000.000
150.000.000

132.049.500
124.628.750

97,81
83,09

21

Fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah

25.000.000

24.760.000

99,04

22
23

Fasilitasi pembakuan nama rupabumi


Fasilitasi dan tindak lanjut implementasi Perda Kecamatan

200.000.000
136.000.000

157.629.000
125.217.200

78,81
92,07

24

Fasilitasi penyelenggaraan PATEN Kecamatan

69.490.000

40.076.150

57,67

2.371.375.000

1.769.312.550

74,61

Evaluasi dan Pembinaan Kapasitas Kelembagan


Perangkat Pemda
Penyusunan LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun
Anggaran
Penyusunan LPPD Kota Semarang

250.000.000

138.062.250

55,22

388.365.000

343.845.225

88,54

356.150.000

318.795.600

89,51

Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi


Urusan Pemerintahan

200.000.000

156.134.650

78,07

JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah)
25
26
27
28

JUMLAH SKPD
29

1.194.515.000

956.837.725

80,10

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan


Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan ( paten )

64.000.000

63.690.000

99,52

JUMLAH SKPD

64.000.000

63.690.000

99,52

Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi


terpadu kecamatan ( paten )

116.500.000

114.810.000

98,55

JUMLAH SKPD

SKPD : Kecamatan Semarang Utara


31

32

116.500.000

114.810.000

98,55

SKPD : Kecamatan Semarang Barat


Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan ( Paten )

66.880.000

62.190.000

92,99

JUMLAH SKPD

66.880.000

62.190.000

92,99

Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi


terpadu kecamatan ( paten )

34.100.000

33.929.845

99,50

JUMLAH SKPD

34.100.000

33.929.845

99,50

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah


Optimalisasi pemungutan PBB oleh Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan

81.000.000

20.320.750

25,09

JUMLAH SKPD

81.000.000

20.320.750

25,09

Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi


terpadu Kecamatan (Paten)

130.710.000

130.350.000

99,72

JUMLAH SKPD

130.710.000

130.350.000

99,72

Implementasi Penyelenggaraan pelayanan administrasi


terpadu kecamatan ( Paten )

113.000.000

80.848.000

71,55

JUMLAH SKPD

113.000.000

80.848.000

71,55

Implementasi penyeleggaraan pelayanan administrasi


terpadu kecamatan ( paten )

77.700.000

76.958.000

99,05

JUMLAH SKPD

77.700.000

76.958.000

99,05

SKPD : Kecamatan Semarang Timur


33

34

SKPD : Kecamatan Gunungpati


35

SKPD : Kecamatan Tugu


36

SKPD : Kecamatan Mijen


37

SKPD : Kecamatan Genuk

348

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO
38

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

Implementasi penyelenggaraan pelayanan adminstrasi


terpadu kecamatan (paten)

103.000.000

100.694.000

97,76

JUMLAH SKPD

103.000.000

100.694.000

97,76

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi


Terpadu Kecamatan (Paten)

117.500.000

107.064.000

91,12

JUMLAH SKPD

117.500.000

107.064.000

91,12

SKPD : Kecamatan Tembalang


Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN)

117.000.000

116.635.000

99,69

JUMLAH SKPD

117.000.000

116.635.000

99,69

Implementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi


terpadu kecamatan ( paten )

111,500,000

109,927,000

98,59

JUMLAH SKPD

111,500,000

109,927,000

98,59

SKPD : Kecamatan Banyumanik


Imlementasi penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu (PATEN)

111.600.000

109.780.000

98,37

JUMLAH SKPD

111.600.000

109.780.000

98,37

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi


Terpadu Kecamatan (PATEN)

113.000.000

105.645.000

93,49

JUMLAH SKPD

113.000.000

105.645.000

93,49

Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu


Kecamatan (PATEN)

111.500.000

111.352.800

99,87

JUMLAH SKPD

111.500.000

111.352.800

99,87

SKPD : Kecamatan Pedurungan


Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan ( PATEN )

119.100.000

118.837.000

99,78

119.100.000

118.837.000

99,78

8.420.050.000

6.982.680.250

82,93

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur


39

40

SKPD : Kecamatan Candisari


41

42

SKPD : Kecamatan Ngaliyan8


43

SKPD : Kecamatan Gayamsari


44

45

JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM

6.

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur


pengawasan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

NO

KEGIATAN

SKPD : Inspektorat
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas
kinerja

103.867.500

100.016.400

96,29

JUMLAH PROGRAM

103.867.500

100.016.400

96,29

7.

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

SKPD : DPKAD
Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD

Penyusunan Kode Program, kegiatan dan Belanja APBD

Updating data pegawai dan pencetakan Daftar Gaji


Pegawai
Monitoring dan Evaluasi Data Realisasi Belanja Gaji
Pegawai

JUMLAH SKPD

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

40.000.000

11.760.000

29,40

164.000.000

140.565.400

85,71

49.800.000

49.072.800

98,54

90.000.000

34.600.000

38,44

424.000.000

295.751.400

69,75

349

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

KEGIATAN

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)


5

Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan

40.790.000

48.042.500

117,78

JUMLAH SKPD

40.790.000

48.042.500

117,78

474.590.000

318.640.700

67,14

JUMLAH PROGRAM

8.

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : SETDA (Bag. Organisasi)


1

Pengembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat


JUMLAH PROGRAM

9.

171.000.000

162.324.000

94,93

171.000.000

162.324.000

94,93

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama)


Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

1.000.000.000

766.066.763

76,61

JUMLAH SKPD

1.000.000.000

766.066.763

76,61

500.000.000

433.790.000

86,76

500.000.000

433.790.000

86,76

1.500.000.000

1.199.856.763

79,99

SKPD : SETDA (Bag. Perekonomian)


2

Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah


pada bidang ekonomi
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM

10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : SETDA (Bag. Hukum)


1

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan


perundang-undangan

2.736.800.000

1.023.200.000

30,55

Penyusunan rencanakerja rancangan peraturan


perundang-undangan

100.000.000

92.164.250

92,16

Legislasi rancangan peraturan perundangundangan

310.000.000

250.608.000

80,84

4
5

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan


Publikasi peraturan perundang-undangan

404.040.000
475.056.000

352.424.250
425.323.500

87,23
89,16

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap


peraturan perundang-undangan yang baru

700.000.000

615.718.000

70,11

7
8

Penanganan permasalahan hukum

280.000.000
238.748.000

138.056.000
127.977.600

33,73
53,60

247.517.000

167.952.220

67,85

100.000.000

98.144.000

97,72

5.927.107.500

2.935.455.370

52,47

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum


9
1
0

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum


Sosialisasi UU No. 39 Tahun 2007 ttg Cukai (DBHCHT)
JUMLAH PROGRAM

11. Program Pembinaan & Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

350

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : SETDA (Bag. Organisasi)


1

Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan

120.000.000

108.493.000

90,41

2
3

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


Analisis Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

80.000.000
391.175.000

77.210.000
230.156.500

96,51
58,84

Pengelolaan dan Peningkatan Tertib Administrasi


Kepegawaian

93.518.000

71.960.000

76,95

Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat


Daerah

347.990.000

276.897.500

79,57

6
7

Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik


Sosialisasi Penataan Perangkat Daerah

84.000.000
71.250.000

78.934.000
49.496.500

93,97
69,47

Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia


JUMLAH SKPD

9
10

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)


Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik
daerah di lingkungan setda dan rumdin pimpinan
Koordinasi pemenuhan kebutuhan kelengkapan kantor di
kota semarang
JUMLAH SKPD

66.750.000

10.448.800

15,65

1.254.683.000

903.596.300

72,02

91.119.000

65.074.000

71,42

75.000.000

58.640.000

78,19

166.119.000

123.714.000

74,47

100.000.000
134.000.000

100.000.000
115.812.000

78,93
87,91

236.313.000

198.643.580

84,06

1.814.014.700

1.027.620.780

56,65

SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah)


11
12

Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang


Penyusunan LAKIP Kota Semarang
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM

12. Program Pengelolaan Aset Daerah


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : DPKAD
1
2

Penelusuran Aset Daerah


Persertifikatan Asset Daerah

162.408.000
425.435.000

146.509.100
166.294.000

120,88
39,09

3
4

Pengadministrasian Asset Daerah


Pengamanan Asset Daerah

200.000.000
600.000.000

193.704.000
544.618.850

97,10
90,77

Penghapusan Asset Daerah

150.000.000

97.376.750

64,92

6
7

Revaluasi/Apraisal Asset Daerah


Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

550.000.000
2.640.000.000

416.890.258
2.131.013.411

75,58
80,72

Penyusunan RKBMD / RKPBMD dan DKBMD / DKPBMD

100.000.000

92.326.250

92,33

Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik


Daerah

250.000.000

238.296.750

95,32

10

Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang


Daerah

100.000.000

98.497.500

98,50

11

Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Tanah ExBengkok

350.000.000

291.231.890

83,21

12
13

Pengembangan GIS Aset Tanah dan Bangunan


Pengadaan Tanah

246.354.000
28.000.000.000

148.193.000
12.197.953.900

60,15
43,56

14

Sensus Barang Milik Daerah


JUMLAH PROGRAM

561.916.000

557.473.000

99,81

34.336.113.000

17.371.480.941

50,59

13. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan


Pengiriman Diklat Pim Tk. II

150.000.000

140.283.000

93,52

2
3

Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional


Pengiriman Diklat Pim Tk. III

500.000.000
250.000.000

499.969.500
246.670.000

99,99
98,67

Diklat Kasi

684.000.000

583.929.950

85,37

Pengiriman Diklat Prajabatan Gol II

13.770.000

13.770.000

100,00

351

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO
6

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV

1.425.000.000

1.359.871.000

95,43

JUMLAH PROGRAM

3.022.770.000

2.844.493.450

94,10

14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah


1

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian


ijazah bagi PNS

1.070.000.000

386.363.838

36,11

40.000.000

38.875.000

97,19

Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPEG, SAPK dan


Sosialisasi, pemasangan jaringan SIMPEG

238.500.000

221.943.250

93,06

4
5

240.000.000
450.000.000

230.080.000
437.377.500

95,87
97,20

69.000.000

68.725.500

99,60

Penyusunan rencana pembinaan karier PNS


Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS dan Penyesuaian gaji
Pengembangan, Penataan dan pemeliharaan file CPNSD
dan PNSD
Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD

50.000.000

0,00

8
9

Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan


Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

46.500.000
115.000.000

45.366.000
110.852.000

97,56
96,39

105.000.000

89.729.750

85,46

11

Sosialisasi teknis penyusunan formasi dan kebijakan


pemerintah di bidang kepegawaian
Penyusunan LHKPN

50.000.000

34.324.750

68,65

12
13

Work shop penyusunan sasaran kerja pegawai


Penyusunan Tertib adminstrasi TPHL

142.440.000
22.000.000

120.048.400
6.000.000

84,28
27,27

14

Pengusulan Berkas, Penerimaan dan Penyerahan


Penghargaan Satyalancana Karya Satya

45.000.000

43.815.000

97,37

15

Penyelenggaraan Penglepasan Calon Jamaah Haji PNS


Kota Smg.

26.620.000

21.932.500

82,39

16

Penyelesaian Administrasi kesejahteraan pegawai daerah.

40.000.000

31.580.000

78,95

17

Penyelenggaraan Senam : Jantung Sehat,Tera,Aerobik,SKJ,


lomba volley serta Uji Kesehatan

90.000.000

87.900.000

97,67

18
19

Penyelenggaraan Bintal aparatur


Pengembangan jabatan Struktural PNS

65.000.000
450.000.000

63.000.000
390.105.000

96,92
86,69

20
21

Pengembangan jabatan Fungsional PNS


Pengembangan Disiplin PNS

250.000.000
85.000.000

242.216.200
72.078.500

96,89
84,80

22

185.000.000

185.000.000

100,00

23

Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan Purna


Tugas
Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS

80.000.000

79.310.000

99,14

24
25

Peningkatan Manajemen Kepegawaian


Penyusunan DUK PNSD dan Pengurusan KPE

90.000.000
53.000.000

85.209.947
51.557.000

94,68
97,28

26

Penyusunan sistem tunjangan kinerja pegawai daerah

10

JUMLAH SKPD

300.000.000

263.728.241

87,91

4.398.060.000

3.407.118.376

77,47

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan


27

Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Diklat

142.471.500

137.195.700

96,30

28
29

Pengendalian sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)


Penyelenggaraan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah

233.518.875
177.750.000

207.948.100
142.266.450

89,05
80,04

30

Penyelenggaraan Diklat Teknis PBB

557.905.650

407.857.550

73,11

31

Penyelenggaraan Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan


Daerah

233.518.875

209.533.400

89,73

32
33

Penyelenggaraan Diklat Teknis Bendahara


Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat)

177.750.000
72.104.900

141.850.050
68.179.800

79,80
94,56

34

Diklat Teknis Pengawas jalan dan jembatan

214.362.500

195.305.005

91,11

35
36

Penyelenggaraan Diklat Custemer Service


Penyelenggaraan Diklat Rekayasa lalu lintas

205.440.000
233.310.000

195.908.850
215.870.550

95,36
92,53

JUMLAH SKPD

2.248.132.300

1.921.915.455

85,49

JUMLAH PROGRAM

6.646.192.300

5.329.033.831

80,18

352

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

20.7

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Perencanaan

pembangunan

Kota

Semarang

dilaksanakan

sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui


Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam


Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD
untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA
SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya
adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
di Kota Semarang setiap tahun.
20.8

SARANA DAN PRASARANA


Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi


melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan
pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
20.9

PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggraan Urusan Wajib

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum , Administrasi Keuangan Daerah,


Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, sebagai berikut :
1.

Kurang memadainya pemahaman SKPD dalam mempersiapkan


rancangan produk hukum daerah.

2.

Kegiatan sosialisasi produk hukum belum mampu menjangkau seluruh


lapisan masyarakat.

3.

Kurangnya sinkronisasi waktu pembahasan Raperda antara

DPRD

dan SKPD sehingga waktu pembahasan yang sudah direncanakan


/dijadwalkan

tidak

terlaksana

seperti

pembahasan

Raperda

Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang.


4.

Sering terjadinya perubahan

perundang- undangan pusat yang

menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah.


5.

Belum semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki


dokumentasi data kinerja yang baik.

353

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

6.

Masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD tidak


mendukung pencapaian sasaran dalam RPJM

7.

Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagian wajib pajak dalam


melaporkan besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajak

8.

Masih adanya mutasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
tidak dilaporkan oleh masyarakat untuk perubahan pajaknya.

9.

Kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas


tanah kosong yang tidak jelas kepemilikanya dan banyaknya obyek
pajak yang masih dalam sengketa.

10. Dalam penelusuran aset daerah, saksi- saksi atas keberadaan aset
/alas hak sulit ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit di
temukan.
11. Persyaratan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang
masih sama dengan persyaratan pensertifikatan secara umum, dan
belum

ada

perlakuan

khusus

dari

Kantor

Pertanahan

untuk

pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang.


12. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat.
13. Dalam pengamanan aset belum memiliki gudang untuk menyimpan
aset yang akan dihapus.
14. Adanya regulasi yang tidak sinergi dengan investasi sehingga kurang
mendukung terhadap pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga
baik yang berbasis pemanfaatan aset maupun yang investasi murni.
15. Belum

terintegrasinya

sistem

jaringan

telekomunikasi

yang

menghambat lancarnya komunikasi antar instansi di lingkungan


Pemerintah Kota Semarang
16. Masih kurang memadainya jumlah kendaraan dinas roda 4 yang
dimiliki Sekretariat Daerah guna melayani para tamu Pemerintah Kota
Semarang.
17. Belum terintegrasinya program sistem pengelolaan keuangan daerah
secara on line baik dari perencanaan, pengendalian, monitoring,
sampai dengan pembukuan yang ada di Pemerintah Kota Semarang
18. Masih adanya sebagian penerima hibah pembangunan sarana/
prasarana umum dan hibah pembangunan tempat ibadah yang
belum tertib dalam melaporkan

hasil pelaksanaan hibah yang

diterimanya.
19. Belum adanya pedoman penyusunan standar pelayanan yang
dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang.

354

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

20. Adanya regulasi-regulasi yang mengatur


non-

struktural

dengan

tugas

pembentukan

pokok

dan

lembaga

fungsinya

yang

bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat


daerah
21. Pelaksanaan

kegiatan

pengadaan

CPNS,

mengacu

pada

Pemerintah Pusat, sehingga perencanaan yang sudah dipersiapkan


tidak selalu dapat dilaksanakan karena kewenangan dan kebijakan
pengadaan CPNS ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
22. Sejak adanya kebijakan moratorium, kekurangan pegawai pada
SKPD se Kota Semarang belum dapat terpenuhi walaupun telah
dilakukan mutasi dari daerah/instansi lain ke Pemerintah Kota
Semarang.
23. Belum tersedianya kampus dan asrama Diklat yang representatif yang
mampu mendukung kelancaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
20.10 TINDAK LANJUT
1.

Mengadakan bintek/pelatihan dengan peserta dari SKPD dalam


mempersiapkan rancangan produk hukum daerah.

2.

Perlu melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum secara terus


menerus dan berkesinambungan agar mampu menjangkau seluruh
aparatur pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

3.

Perlunya peningkatan koordinasi antara eksekutif dan DPRD guna


mensinkronisasikan waktu pembahasan Raperda.

4.

Melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat

terkait dengan adanya

revisi peraturan perundang- undangan yang menjadi menjadi dasar


Pansus DPRD dalam pembahasan Raperda.
5.

Perlunya dilakukan penyamaan persepsi pada semua SKPD melalui


pelaksanaan

sosialisasi

dan

rapat

koordinasi

terkait

dengan

pendokumentasian data kinerja yang baik.


6.

Perlunya peningkatan

pengembangan

kapasitas sumber daya

aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD, agar


program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dapat mendukung
pencapaian sasaran dalam RPJM.
7.

Akan

melakukan

kerjasama

dengan

pihak

ketiga

dengan

memasang alat di cash register wajib pajak untuk mengetahui


pendapatan yang riil dari wajib pajak.

355

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

8.

Akan mewajibkan kepada wajib pajak dalam membayar pajak


daerah harus

disertai dan dilampirkan hitungan pajaknya yang

berfungsi sebagai SPTPD.


9.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat kelurahan


dalam menulusuri

pemlik tanah kosong dan dalam penyelesaian

pembayaran PBB terhadap obyek pajak yang masih bersengketa.


10. Intensif melakukan

penelusuran dan pendekatan kepada tokoh

masyarakat.
11. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar dalam persertifikatan
Pemerintah Kota Semarang persyaratannya bisa diberi kemudahan
dan penyederhanaan serta ada prioritas percepatan.
12. Melakukan

pensertifikatan

tanah

secara

bertahap

dengan

menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.


13. Perlunya penyediaan gudang yang diperlukan dalam pengamanan
aset.
14. Mengadakan kendaraan dinas operasional untuk melayani para
temu

Pemerintah

Kota

Semarang

secara

bertahap

dengan

menyesuaikan kondisi keuangan daerah.


15. Melakukan perintisan pembangunan sistem pengelolaan keuangan
daerah

yang

terintegrasi

sebagai

upaya

efisiensi,

efektifitas,

transparansi, serta akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan


keuangan daerah .
16. Memberikan

teguran

kepada

penerima

hibah

yang

belum

melaporkan hasil pelaksanaan hibah yang telah diterimanya .


17. Akan dilakukan penyusunan Peraturan Walikota tentang pedoman
penyusunan standar pelayanan yang dapat digunakan acuan SKPD
sebagai pemberi pelayanan publik.
18. Melakukan kajian regulasi yang mengatur pembentukan lembaga
non struktural dan regulasi tentang organisasi perangkat daerah.
19. Melaksanakan perencanaan pengadaan CPNS dengan mempelajari
pengadaan tahun sebelumnya serta mengintensifkan koordinasi dan
konsultasi ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tentang
kebijakan pengadaan CPNS dan pelaksanaanya.
20. Mengoptimalkan

kinerja

pegawai

negeri

sipil

yang

ada

dan

mengusulkan tambahan formasi CPNS ke Pusat.


21. Penyelesaian pembangunan gedung kampus dan asrama Diklat bagi
PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

356

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

20.11 PRESTASI / PENGHARGAAN


1.

Predikat

terbaik

II

dalam

Lomba

Keserasian

Program

yang

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa


Tengah Tahun 2013.
2.

Penghargaan atas keberhasilan Kota Semarang dalam penyusunan


Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2012 dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan Predikat CC.


3.

Penghargaan Gratifikasi Award atas pelaporan gratifikasi terbanyak


pada tahun 2013 , yang disampaikan langsung oleh Ketua KPK
Abraham Samad kepada Walikota Semarang di Istora Senayan,
Jakarta.

357

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

21.

URUSAN PILIHAN KETAHANAN PANGAN

21.1. KONDISI UMUM


Urusan ketahanan pangan secara substansial ditujukan untuk
melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

di bidang

pengembangan ketersediaan pangan, bidang pengembangan distribusi


pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan. Sub sistem
ketersediaan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi
kebutuhan

seluruh

masyarakat

baik

dari

segi

kuantitas,

kualitas,

keragaman dan keamanannya. Sub sistem distribusi berfungsi mewujudkan


sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah
tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang
cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan sub
sistem konsumsi mengarahkan pada pola pemanfaatan pangan yang
memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan
kehalalannya.
Mengacu pada konsep keterjaminan tersebut di atas, maka
Pembangunan Ketahanan Pangan perlu menjamin konsumsi pangan yang
cukup aman, bermutu dan bergizi seimbang melalui pemanfaatan sumber
daya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar. Guna
mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan pangan
harus dipertahankan sama atau lebih besar daripada kebutuhan
penduduk

terhadap

pangan.

Jika

keadaan

ini

tercapai

maka

ketersediaan pangan (food avaibility) akan berada pada tingkat yang


aman.
Dalam rangka percepatan penganekaragaman panga banyak
upaya yang telah dilakukan kantor ketahanan pangan diantaranya :
1. Sosialisasi dan edukasi kepada berbagai kalangan seperti TP PKK
kecamatan, pengelola kantin sekolah, guru maupun siswa SD untuk
mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman,
2. Membentuk kelompok optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk
memanfaatkan pekarangan dengan berbagai usaha mulai dari
penanaman sayuran, buah, budidaya perikanan maupun ternak
kecil (bebek, kelinci, ayam),
3. Mengadakan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi para pelaku
usaha pengolahan pangan lokal,
4. Bekerjasama dengan beberapa universitas untuk aplikasi teknologi
pengolahan pangan lokal.

358

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

21.2. PROGRAM DAN KEGIATAN


Untuk mencapai target/ sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan
Tahun 2013 di Kota Semarang, telah disusun Pelaksanaan ProgramProgram berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :
Program-program Penunjang Urusan yang meliputi :
a.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program ini diarahkan untuk menyediakan kinerja dan pelayanan
administrasi perkantoran.

b.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan
sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka
meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

c.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


Kinerja & Keuangan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel

Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :


a. Program Ketahanan Pangan
Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi
masyarakat Kota Semarang.
b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Program ini diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat
melalui kemandirian pangan masyarakat
21.3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Capaian kinerja penyelenggara Urusan Ketahanan Pangan pada
tahun 2013 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :
1.

Program Ketahanan Pangan


a. Ketersediaan pangan utama tahun 2013 sebesar 169.590,02
kg/1000 penduduk lebih rendah dari tahun 2012 yang besarnya
167.086,00 kg/1000 penduduk, tetapi lebih tinggi dari target yang
telah ditetapkan yaitu 117.816,00 kg/1000 penduduk.
Rumus yang digunakan adalah rata-rata jumlah ketersediaan
pangan utama pertahun dibagi jumlah penduduk. Adapun data
yang mempengaruhi ketersediaan pangan utama antara lain :
produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar serta Stok Bulog dan
Pasar.

359

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

b. Skor Pola Pangan Harapan tahun 2013 adalah 88,7 (lebih tinggi
dibanding tahun 2012 yang mencapai 86,3 atau naik 2,78%).
Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL
BERDASARKAN SURVEI KONSUMSI PANGAN TAHUN 2013
KOTA SEMARANG
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
No

Kelompok Pangan

1.

Padi-padian

2.

Umbi-umbian

3.

Pangan Hewani

4.

Minyak dan Lemak

5.

Buah/Biji Berminyak

6.

Kacang-kacangan

7.

Gula

8.

Sayur dan Buah

9.

Lain-lain

Kalori

% AKE*)

Bobot

Skor
Aktual
27,8

Skor
AKE

Skor
Maks

26,8

Skor
PPH

1073,0

55,6

53,6

0,5

25,0

25,0

74,1

3,8

3,7

0,5

1,9

1,9

2,5

1,9

188,2

9,7

9,4

2,0

19,5

18,8

24,0

18,8

219,8

11,4

11,0

0,5

5,7

5,5

5,0

5,0

29,1

1,5

1,5

0,5

0,8

0,7

1,0

0,7

113,1

5,9

5,7

2,0

11,7

11,3

10,0

10,0

72,4

3,8

3,6

0,5

1,9

1,8

2,5

1,8

102,0

5,3

5,1

5,0

26,4

25,5

30,0

25,5

59,1

3,1

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

95,7

92,3

100,0

88,7

Total
1930,8
100,0
96,5
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013
Keterangan =
*) Angka Kecekupan Energi
2000,0
(AKE) :
Kkal/Kap/Hari

Dari segi konsumsi umbi-umbian, ada peningkatan dari jumlah


konsumsi umbi-umbian pada tahun 2013 dari 73,5 gr/kapita/hr
pada tahun 2012 menjadi 73,9 gr/kapita/hr pada tahun 2013.
Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
Kondisi Aktual Pola Konsumsi Pangan
dan Proyeksi Konsumsi Pangan
Konsumsi Aktual
(Gram/kapita/hari)

Kelompok/Jenis Pangan
(1)
1. Padi-padian

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

281,4

242,2

296,3

291,6

298,0

263,3

218,8

263,2

269,9

258,9

0,8

0,5

0,7

0,7

2,4

Tepung Terigu

17,3

22,8

32,4

21,0

25,2

2. Umbi-umbian

44,66

54,4

70,6

73.5

73,9

Ketela Pohon

36,4

39,3

50,2

50.2

51,7

Ubi Jalar

0,8

2,9

5,4

5.4

3,9

Kentang

6,6

10,4

10,6

13.1

14,9

Beras giling
Jagung Pipilan

Talas
3. Pangan Hewani
Daging Ruminansia

0,3

1,7

4,4

4.8

3,4

130,1

145,1

155,0

158.7

161,0

7,4

11,1

8,2

7.1

9,3

Daging Unggas

16,4

30,5

34,2

34.8

33,1

Telur

20,3

21,7

35,7

32.6

27,4

Susu

21,4

28,3

30,7

30.6

38,8

Ikan

64,9

53,5

46,2

53.5

52,4

7,4

2,6

32,6

30.2

24,4

Minyak Kelapa

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

Minyak Sawit

7,4

33,4

32,4

29.8

24,2

Lemak

0,0

0,0

0,3

0.4

0,2

Minyak Lain

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

4. Minyak dan Lemak

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013

360

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

c. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan untuk


14 komoditas pangan dihimpun dari 31 lokasi pemantauan selama
12

bulan

yang

secara

umum

tingkat

kestabilannya

baik.

Ketersediaan informasi ini penting untuk perkembangan data


harga, pasokan, stok dan akses pangan masyarakat sebagai
bahan dalam perumusan kebijakan peningkatan ketahanan
pangan
d. Penumbuhan warung desa merupakan salah satu upaya untuk
mengurangi kemiskinan, kerawanan pangan, dan gizi buruk.
Melalui kegiatan penumbuhan warung desa yang tahun 2013
berjumlah

25

buah

dapat

meningkatkan

akses

pangan

masyarakat miskin sejumlah 1.665 KK. Adapun lokasi warung desa


/ lumbung pangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
DAFTAR LOKASI WARUNG DESA / LUMBUNG PANGAN TAHUN 2013
NO

NAMA PENERIMA BANTUAN

(1)

ALAMAT

(2)

(3)

Warung Desa Kelurahan Purwosari

Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara

Warung Desa Kelurahan Tugurejo

Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu

Warung Desa Kelurahan Kramas

Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang

Warung Desa Kelurahan Kudu

Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk

LPMK RW II

Kelurahan Ngemplak Simongan

Ngemplak Simongan

Kecamatan Semarang Barat

LPMK RW II Bongsari

Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat

Kendali Candi

Kelurahan Candi Kecamatan Candisari

LPMK RW V Manyaran

Kelurahan Manyaran

Rumah Pintar V

Kelurahan Wonodri

Wonodri Sendang

Kecamatan Semarang Selatan

KP Wonoharjo RW XI

Kelurahan Kembang Arum

Kecamatan Semarang Barat

10

Kecamatan Semarang Barat


11

Jangli Makmur

Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang

12

Warung Desa RW X

Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang

13

Warung Desa Cempaka

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari

14

PKK Kel. Karangroto

Kel. Karangroto Kec. Genuk

15

PKK Kel. Kalipancur

Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan

16

PKK Kel. Siwalan

Kel. Siwalan Kec. Gayamsari

17

PKK Kel. Gisikdrono

Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat

18

Kelompok Makmur I

Kel. Jatibarang Kec. Mijen

19

Kelompok Makmur II

Kel. Jatibarang Kec. Mijen

20

Kelompok Rukun Tani

Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu

21

Kelompok Lumbung Makmur

Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu

22

Kelompok Tani Rejo Makmur

Kel. Mangunharjo Kec. Tugu

Barat

361

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

23

Warung Ibu Sakino

Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari

24

Warung Desa Kel. Karangayu

Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat

25

Warung Desa Kel. Lamper Kidul

Kel. Lamper Kidul Kec. Semarang Selatan

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013

e. Dalam rangka pemeriksaan bahan makanan yang

kadaluarsa

dan tidak aman untuk dimakan, telah dilaksanakan kegiatan


inspeksi mendadak (sidak). Sidak ini dilaksanakan menjelang
lebaran maupun menjelang natal dan tahun baru, dimana
diambil sampel bahan pangan yang beredar baik di pasar
tradisional maupun swalayan diuji kandungan bahan berbahaya
seperti formalin, boraks, maupun pewarna tekstil.
Dari hasil sidak diketahui bahwa 83,16% bahan pangan aman
atau ada 20 temuan bahan pangan yang tidak memenuhi
standar keamanan.
f.

Sesuai petunjuk teknis pencapaian Standar Pelayanan Minimal


(SPM) ketahanan pangan untuk indikator keamanan pangan lebih
difokuskan

pada

pemantauan

keamanan

pangan

segar

khususnya sayur dan buah, untuk tahun 2013 dilakukan pengujian


untuk 40 sampel yang lebih tinggi dibanding tahun 2012 yang
berjumlah 36 sampel pangan segar.
g. Pemberian bantuan untuk penanganan rawan pangan/ rawan
gizi pada tahun 2013 ditujukan untuk 240 KK yang lebih tinggi
dibanding tahun 2012 yang ditujukan untuk 60 KK. Dapat dilihat
dari tabel sebagai berikut :
PENERIMA BANTUAN RAWAN PANGAN / RAWAN GIZI TAHUN 2013
NO

NAMA PENERIMA

ALAMAT

PENERIMA
BANTUAN

Forum Kesehatan Kelurahan


Tambakaji

Kelurahan Tambakaji Kecamatan


Ngaliyan

80 KK

Forum Kesehatan Kelurahan


Bubakan

Kelurahan Bubakan Kecamatan Tambakaji

80 KK

Kelompok Tani Makmur

Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu

80 KK

TOTAL

240 KK

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013

h. Kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kualitas pangan


lokal yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain Lomba
cipta olahan pangan lokal, festival pangan lokal, bazar produk
olahan lokal, pelatihan

olahan

pangan lokal,gelar olahan

pangan, pemantapan gemar makan makanan lokal, pelatihan


teknologi olahan pangan lokal dan bantuan sarana prasarana
olahan pangan yang ditujukan pada UMKM pangan lokal di Kota
Semarang mulai dari melatih maupun memfasilitasi produk yang

362

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

dihasilkan untuk dipromosikan baik pada event kota, provinsi


maupun event tingkat nasional.
2.

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


Kelurahan mandiri pangan sampai dengan tahun 2013 sudah
berjumlah 12 kelurahan bertambah 2 kelurahan dibandingkan tahun
2012. Sampai dengan tahun 2012, sasaran pemberian bantuan
mandiri pangan berjumlah 44 kelompok afinitas (585 KK) sehingga
sampai dengan tahun 2013 berjumlah 50 kelompok afinitas (675 KK).
Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
LOKASI DESA MANDIRI PANGAN S/D TAHUN 2013
NO

LOKASI DESA MANDIRI PANGAN

JUMLAH KELOMPOK

JUMLAH KK

Kel. Patemon Kec. Gunungpati

3 kelompok

45

Kel. Bubakan Kec. Mijen

3 kelompok

45

Kel. Wonolopo, Kec. Mijen

4 kelompok

50

Kel. Wonoplumbon, Kec. Mijen

4 kelompok

50

Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati

5 kelompok

70

Kel. Rowosari, Kec. Tembalang

5 kelompok

70

Kel. Tandang, kec. Tembalang

5 kelompok

70

Kel. Jatibarang, Kec. Mijen

4 kelompok

55

Kel. Mangkang Wetan, Kec. Tugu

4 kelompok

50

10

Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati

5 kelompok

70

11

Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara

4 kelompok

50

12

Kel. Wates, Kec. Ngaliyan

4 kelompok

50

50 kelompok

675 KK

JUMLAH

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013

Indikator penguatan cadangan pemerintah merupakan upaya


yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung salah satu
indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Ketahanan Pangan
yang diperuntukkan bagi penanganan kerawanan pangan akibat
bencana (banjir, tanah longsor dan sebagainya).
Berdasarkan target Pemerintah Daerah harus menyediakan
cadangan pangan minimal sebesar 60% pada tahun 2015 60 ton dari
100 ton. Sampai dengan tahun 2013 sudah dilakukan penguatan
cadangan pangan berupa beras sejumlah 20 ton atau bertambah 10
ton dari tahun 2012 . Dengan demikian sudah ada 20% cadangan
pangan pemerintah.
21.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan

wajib

ketahanan

pangan

dilaksanakan

oleh

Kantor

Ketahanan Pangan.
21.5. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Menangani Urusan wajib ketahanan pangan
adalah sebanyak 19 orang
363

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

21.6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN


Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan
dalam Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 sebesar Rp.
1.719.113.000,- dengan rincian Rp. 316.269.000,- untuk program penunjang
dan Rp. 1.402.844.000,- untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis
pada urusan Ketahanan Pangan.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Ketahanan Pangan adalah Rp. 1.712.963.000,- (satu milyar tujuh ratus dua
belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian Rp.
314.578.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan
ribu rupiah) untuk program yang berkaitan dengan tugas teknis pada
urusan Ketahanan Pangan.
Berdasarkan

hal

tersebut

dapat

dikatakan

bahwa

tingkat

penyerapan anggaran pada urusan ketahanan pangan adalah sebesar


99,64%. Perincian realisasi keuangan pada masing-masing kegiatan
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN TASE
(%)

SKPD : Kantor Ketahanan Pangan


1

41.826.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan


Listrik
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4.750.000

3.800.000

80,00

3
4

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.891.000
9.457.000

10.891.000
9.457.000

100,00
100,00

634.000

634.000

100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan


Bangunan Kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

49.650.000

49.650.000

100,00

7
8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Penyediaan Makanan dan Minuman

5.862.000
9.000.000

5.862.000
9.000.000

100,00
100,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

65.900.000

65.884.000

99,98

197.970.000

194.068.263

98,03

JUMLAH PROGRAM

2.

38.890.263

92,98

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : Kantor Ketahanan Pangan


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

28.900.000

28.900.000

100,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

53.399.000

53.399.000

100,00

82.299.000

82.299.000

100,00

JUMLAH PROGRAM

3.

ANGGARAN
(Rp.)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
364

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : Kantor Ketahanan Pangan


1

Penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja


SKPD

2.040.000

2.040.000

100,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

2.040.000

2.040.000

100,00

3
4

Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran


Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

2.040.000
1.020.000

2.040.000
1.020.000

100,00
100,00

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

28.860.000

27.810.000

96,36

36.000.000

34.950.000

97.1

JUMLAH PROGRAM

Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan

1.

Program Ketahanan Pangan


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : Kantor Ketahanan Pangan


1

Pengembangan Distribusi dan peningkatan Akses Pangan

48.220.000

48.220.000

100

Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman


Pangan

245.000.000

245.000.000

100

Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Mutu dan Keamanan


Pangan

120.000.000

119.515.000

99,60

4
5

Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan


Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

44.200.000
72.000.000

44.200.000
72.000.000

100
100

Apresiasi Ketahanan Pangan

100.300.000

100.300.000

100

Fasilitasi Penyediaan Makanan Pokok Bagi Warga Miskin

380.550.000

378.250.000

99,40

1.1010.270.000

1.007.485.000

99,72

JUMLAH PROGRAM

2.

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)

PERSEN
TASE
(%)

SKPD : Kantor Ketahanan Pangan


Pengembangan Desa Mandiri Pangan

279.605.000

279.105.000

Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Kota

112.969.000

111.186.000

98,40

392.574.000

390.291.000

99,42

JUMLAH PROGRAM

21.7.

99,82

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Perencanaan pembangunan Kota Semarang dijabarkan dalam

RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam


penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut
difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
21.8.

SARANA DAN PRASARANA


Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi


melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan
365

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan


pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
21.9. PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib
Ketahanan Pangan pada tahun 2013 diantaranya :
1)

Masih rendahnya kreatovitas dalam pemanfaatan potensi bahan


pangan yang menghasilkan aneka produk bahan pangan yang
bermutu

2)

Kurang beragamnya konsumsi bahan pangan pokok (dominan beras


dan rendahnya konsumsi sayur/buah).

3)

Masih beredar berbagai jenis pangan yang mengandung bahan


berbahaya bagi kesehatan di Kota Semarang.

21.10. TINDAK LANJUT


Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di
atas antara lain :
1)

Perlu pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan motivasi yang


kontinyu untuk merubah pola pikir agar lebih kreatif dan inovatif untuk
mengembangkan potensi wilayah serta bijak dalam menyikapi
bantuan yang diberikan kepada kelompok disamping melibatkan
perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang.

2)

Pengawasan dan pembinaan bagi pedagang agar menggunakan


bahan tambahan yang aman pada makanan yang dijual serta
edukasi pada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas
dalam memilih pangan.

21.11. PENGHARGAAN
Pemerintah Kota Semarang menjadi Juara II stan terbaik dalam
Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diikuti Kantor/
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

366

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

22.

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

22.1

KONDISI UMUM
Paradigma

desentralisasi

dan

otonomi

desa

sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor


72

Tahun

2005

dimaksudkan

untuk

mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan dan pemberian pelayanan yang semakin baik kepada


masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
itu sendiri. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk
mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam
seluruh aspek kehidupannya agar masyarakat mampu memperoleh dan
memanfaatkan hak-haknya meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik
dan lingkungan.Sedangkan sasaran pemberdayaan masyarakat adalah
untuk

meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

dalam

pengelolaan

pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, disertai


dengan meningkatnya kapasitas pemerintahan desa sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pemberdayaan masyarakat dikemas ke dalam suatu programprogram dan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bersifat pembelajaran
dan pengembangan partisipasi masyarakat, dimana pemerintah sebagai
fasilitator

dan

meningkatnya

dinamisator

yang

kemandirian

berdampak

kepada

masyarakat.Untuk

semakin

mewujudkan

pemberdayaan masyarakat desa.


Kota Semarang yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia,
memiliki kondisi topografi dan karakteristik wilayah tersendiri, yaitu terdapat
wilayah

pantai, dataran rendah, perbukitan dan dataran tinggi.

Penggunaan wilayah-wilayah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi


kegiatan yang bersifat perkotaan,seperti industri, perdagangan, jasa dan
perkantoran, serta kegiatan yang bersifat pedesaan, seperti pertanian,
peternakan dan perikanan. Selain itu pluralisme penduduknya yang multi
etnis juga menjadikan Kota Semarang mempunyai daya tarik tersendiri.
Keanekaragaman tersebut berakibat pada variasi kebutuhan masyarakat
yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Sasaran

kebijakan

Pemerintah

Kota

Semarang

pada

urusan

pemberdayaan masyarakat mencakup seluruh wilayah di Kota Semarang


yang terdiri dari 16 Kecamatan, 177 Kelurahan, 1.432 RW dan 9.712 RT.
Lembaga kemasyarakatan seperti LPMK, Karang Taruna dan PKK adalah
objek utama program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain
itu, lembaga-lembaga ekonomi produktif dan elemen masyarakat lain,

367

Anda mungkin juga menyukai