Bab III LPPD 2013 - 3-5
Bab III LPPD 2013 - 3-5
NO
KEGIATAN
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
39.320.000
22.324.000
56,78
19.936.000
19.900.000
99,82
60
24.900.000
24.900.000
100,00
JUMLAH SKPD
44.836.000
44.800.000
99,92
3.420.000
3.252.000
95,09
62
29.100.000
29.100.000
100,00
JUMLAH SKPD
32.520.000
32.520.000
99,48
9.302.000
9.193.000
98,83
64
31.604.000
31.604.000
100,00
JUMLAH SKPD
40.906.000
40.797.000
99,73
7.050.000
7.049.000
99,99
66
50.460.000
50.460.000
100,00
JUMLAH SKPD
57.510.000
57.509.000
100,00
19.212.500
18.332.250
95,42
68
8.212.500
7.790.350
94,86
69
70
8.212.500
19.212.500
7.650.500
16.934.400
93,16
88,14
71
7.260.000
7.007.500
96,52
72
73
19.212.500
35.940.000
18.547.500
35.940.000
96,54
100,00
8.212.500
7.970.500
97,05
7.260.000
7.007.500
96,52
132.735.000
127.180.500
95,82
7.340.000
6.948.000
94,66
76
3.966.000
2.850.000
71,86
77
78
3.966.000
7.340.000
2.958.000
6.948.000
74,58
94,66
79
5.195.000
4.668.000
89,86
80
81
7.340.000
28.200.000
7.104.000
28.200.000
96,78
100,00
82
7.340.000
6.994.000
95,29
83
7.340.000
6.994.000
95,29
78.027.000
73.664.000
94,41
2.189.403.600
1.983.421.550
90,59
74
JUMLAH SKPD
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
75
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
1.
343
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
46.500.000
5.440.000
11,70
4.922.800.000
4.774.041.110
96,98
3
4
1.077.278.000
1.875.000.000
546.493.000
1.775.000.000
50,73
94,67
5
6
Kegiatan Reses
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
11.874.150.000
2.378.595.000
7.986.661.165
2.185.673.500
67,26
91,89
2.536.800.000
2.196.994.697
86,60
3.390.320.000
1.962.958.711
57,90
7.079.640.000
3.635.871.510
51,36
42.260.723.000
28.705.005.203
67,92
JUMLAH PROGRAM
2.
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
719.679.600
344.114.600
47,81
90.000.000
68.664.300
76,29
57.350.000
41.087.000
71,64
867.029.600
453.865.900
52,35
1.469.322.000
1.131.604.850
77,02
JUMLAH SKPD
1.469.322.000
1.131.604.850
77,02
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama)
4
1.282.972.000
976.496.177
76,11
1.000.000.000
560.891.986
56,09
2.498.100.000
2.042.904.651
81,78
1.909.996.000
996.093.300
52,15
Kegiatan Keprotokolan
505.000.000
464.598.500
92,00
JUMLAH SKPD
7.196.068.000
5.040.984.614
70,05
JUMLAH PROGRAM
9.532.419.600
6.626.455.364
69,51
3.
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
540.050.000
352.488.050
65.27
125.725.000
93.395.000
74.29
90.980.000
72.567.500
79.76
160.450.000
85.719.500
53.42
917,205,000
604,170,050
65.87
344
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
155.000.000
130.302.500
84.07
100.000.000
52.266.500
52.27
8
9
255.000.000
50.000.000
209.603.900
42.970.800
82.20
85.94
10
303.000.000
222.590.400
73.46
11
1.911.999.300
1.315.613.555
68.81
JUMLAH SKPD
2,774,999,300
1,973,347,655
71.11
60.000.000
56.198.500
93.66
13
14
60.000.000
175.000.000
38.836.000
78.795.700
64.73
45.03
JUMLAH SKPD
295,000,000
173,830,200
58.93
63.000.000
18.870.000
!
29.95
118.000.000
79.839.250
67.66
156.000.000
60.260.250
38.63
80.000.000
23.101.000
28.88
81.000.000
20.320.750
25,09
172.000.000
76.442.566
44.44
37.000.000
37.000.000
100.00
120.000.000
55.523.250
46.27
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
133.000.000
111.478.000
83.82
63.000.000
23.232.500
36.88
241.000.000
101.096.750
41.95
62,000,000
20,587,000
33.20
179.000.000
67.076.250
37.47
198.000.000
80.436.500
40.62
61.000.000
24.909.000
40.83
236.000.000
92.816.850
39.33
26
27
28
29
30
345
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
31
32
60.000.000
107.720.000
38.000.000
84.927.150
63.33
78.84
33
257.720.000
186.605.000
72.41
34
338.000.000
108.672.800
32.15
35
36
367.275.000
347.654.000
189.098.600
183.892.300
51.49
52.90
296.159.000
201.420.950
68.01
316.459.000
152.035.750
48.04
263.932.000
221.016.950
83.74
156.200.000
81.855.650
52.40
41
42
43
37
38
39
40
36.000.000
0.00
37.600.000
22.558.600
60.00
216.000.000
116.984.475
54.16
44
45
433.380.000
487.671.000
381.225.000
389.753.000
87.97
79.92
46
755.000.000
709.499.950
93.97
47
48
151.275.000
29.772.000
120.557.930
28.617.450
79.69
96.12
215.666.000
184.675.175
85.63
50
182.400.000
70.270.000
38.53
51
485.600.000
91.650.000
18.87
52
53
521.700.000
193.950.000
337.121.000
169.350.000
64.62
87.32
54
600.000.000
408.925.000
68.15
55
200.000.000
138.562.100
69.28
56
57
105.850.000
30.000.000
102.895.250
0
97.21
0.00
58
314.000.000
145.267.269
46.26
59
60
104.960.000
152.487.000
81.785.925
117.048.000
77.92
76.76
434.584.000
400.543.050
92.17
62
563.200.000
382.061.400
67.84
63
236.580.000
226.920.000
95.92
64
28.000.000
5.580.000
19.93
65
66
Penyusunan CALK
Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Dana Transfer
98.689.000
312.915.000
81.623.500
292.551.475
82.71
93.49
67
220.000.000
184.427.900
83.83
68
69
112.800.000
200.000.000
112.500.000
72.000.000
99.73
36.00
70
150.000.000
50.883.810
33.92
71
72
140.000.000
100.000.000
21.825.000
72.800.000
15.59
72.80
154.880.000
152.297.500
98.33
60.000.000
35.570.000
59.28
49
61
73
74
75
76
Penyusunan Neraca
Penyusunan Laporan Operasional
130.937.000
141.457.000
123.640.350
130.469.000
94.43
92.23
77
163.718.000
157.795.000
96.38
346
NO
KEGIATAN
78
79
80
81
82
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
96.992.000
32.681.000
90.781.000
29.436.400
93.60
90.07
450.000.000
375.501.000
83.44
200.000.000
84.000.000
149.150.000
57.095.000
74.58
67.97
83
207.000.000
0.00
84
85
200.000.000
262.000.000
87.376.700
232.500.000
43.69
88.74
86
87
270.000.000
405.400.000
58.226.100
0
21.57
0.00
88
959.693.000
750.237.000
78.17
89
90
373.427.000
141.475.000
195.470.000
99.640.000
52.34
70.43
91
288.890.000
158.980.000
55.03
92
93
515.250.000
831.600.000
0
364.623.800
0.00
43.85
94
202.200.000
175.506.000
86.80
95
96
300.000.000
181.500.000
185.162.500
143.480.100
61.72
79.05
97
337.600.000
180.647.600
53.51
98
99
150.000.000
400.000.000
138.456.400
192.129.000
92.30
48.03
100
101
4.
700.000.000
432.610.000
61.80
1.814.880.000
1.304.934.245
71.90
JUMLAH SKPD
22.354.778.000
13.842.105.020
61,92
JUMLAH PROGRAM
26.341.982.300
16.593.452.925
62,99
Program
pembinaan
dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan
kabupaten/kota
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DPKAD
1
5.
154.224.000
150.067.700
97,31
154.224.000
150.067.700
97,31
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Inspektorat
1
981.572.000
839.854.100
185.404.000
133.810.750
3
4
125.356.000
859.682.000
105.117.000
718.204.000
83,85
83,79
5
6
138.456.500
145.500.000
127.241.970
141.496.500
91,90
97,25
85.500.000
79.825.000
93,36
8
9
35.500.000
210.500.000
34.680.000
183.291.500
97,69
87,01
70.000.000
68.481.680
97,83
372.599.500
281.674.000
75,60
10
11
347
85,56
72,17
NO
12
KEGIATAN
Evaluasi spip
JUMLAH PROGRAM
13
14
15
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
56.000.000
23.856.500
42,60
3.266.070.000
2.793.498.580
85,53
775.599.000
660.241.300
85,13
50.000.000
24.277.000
48,55
90.000.000
55.815.500
62,02
16
500.000.000
208.592.450
41,72
17
118.586.000
95.581.500
80,60
18
121.700.000
120.444.200
98,97
19
20
135.000.000
150.000.000
132.049.500
124.628.750
97,81
83,09
21
25.000.000
24.760.000
99,04
22
23
200.000.000
136.000.000
157.629.000
125.217.200
78,81
92,07
24
69.490.000
40.076.150
57,67
2.371.375.000
1.769.312.550
74,61
250.000.000
138.062.250
55,22
388.365.000
343.845.225
88,54
356.150.000
318.795.600
89,51
200.000.000
156.134.650
78,07
JUMLAH SKPD
SKPD : SETDA (Bag. Otonomi Daerah)
25
26
27
28
JUMLAH SKPD
29
1.194.515.000
956.837.725
80,10
64.000.000
63.690.000
99,52
JUMLAH SKPD
64.000.000
63.690.000
99,52
116.500.000
114.810.000
98,55
JUMLAH SKPD
32
116.500.000
114.810.000
98,55
66.880.000
62.190.000
92,99
JUMLAH SKPD
66.880.000
62.190.000
92,99
34.100.000
33.929.845
99,50
JUMLAH SKPD
34.100.000
33.929.845
99,50
81.000.000
20.320.750
25,09
JUMLAH SKPD
81.000.000
20.320.750
25,09
130.710.000
130.350.000
99,72
JUMLAH SKPD
130.710.000
130.350.000
99,72
113.000.000
80.848.000
71,55
JUMLAH SKPD
113.000.000
80.848.000
71,55
77.700.000
76.958.000
99,05
JUMLAH SKPD
77.700.000
76.958.000
99,05
34
348
NO
38
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
103.000.000
100.694.000
97,76
JUMLAH SKPD
103.000.000
100.694.000
97,76
117.500.000
107.064.000
91,12
JUMLAH SKPD
117.500.000
107.064.000
91,12
117.000.000
116.635.000
99,69
JUMLAH SKPD
117.000.000
116.635.000
99,69
111,500,000
109,927,000
98,59
JUMLAH SKPD
111,500,000
109,927,000
98,59
111.600.000
109.780.000
98,37
JUMLAH SKPD
111.600.000
109.780.000
98,37
113.000.000
105.645.000
93,49
JUMLAH SKPD
113.000.000
105.645.000
93,49
111.500.000
111.352.800
99,87
JUMLAH SKPD
111.500.000
111.352.800
99,87
119.100.000
118.837.000
99,78
119.100.000
118.837.000
99,78
8.420.050.000
6.982.680.250
82,93
40
42
45
JUMLAH SKPD
JUMLAH PROGRAM
6.
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
NO
KEGIATAN
SKPD : Inspektorat
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas
kinerja
103.867.500
100.016.400
96,29
JUMLAH PROGRAM
103.867.500
100.016.400
96,29
7.
NO
KEGIATAN
SKPD : DPKAD
Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD
JUMLAH SKPD
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
40.000.000
11.760.000
29,40
164.000.000
140.565.400
85,71
49.800.000
49.072.800
98,54
90.000.000
34.600.000
38,44
424.000.000
295.751.400
69,75
349
NO
KEGIATAN
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
40.790.000
48.042.500
117,78
JUMLAH SKPD
40.790.000
48.042.500
117,78
474.590.000
318.640.700
67,14
JUMLAH PROGRAM
8.
NO
KEGIATAN
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
9.
171.000.000
162.324.000
94,93
171.000.000
162.324.000
94,93
NO
KEGIATAN
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
1.000.000.000
766.066.763
76,61
JUMLAH SKPD
1.000.000.000
766.066.763
76,61
500.000.000
433.790.000
86,76
500.000.000
433.790.000
86,76
1.500.000.000
1.199.856.763
79,99
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2.736.800.000
1.023.200.000
30,55
100.000.000
92.164.250
92,16
310.000.000
250.608.000
80,84
4
5
404.040.000
475.056.000
352.424.250
425.323.500
87,23
89,16
700.000.000
615.718.000
70,11
7
8
280.000.000
238.748.000
138.056.000
127.977.600
33,73
53,60
247.517.000
167.952.220
67,85
100.000.000
98.144.000
97,72
5.927.107.500
2.935.455.370
52,47
350
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
120.000.000
108.493.000
90,41
2
3
80.000.000
391.175.000
77.210.000
230.156.500
96,51
58,84
93.518.000
71.960.000
76,95
347.990.000
276.897.500
79,57
6
7
84.000.000
71.250.000
78.934.000
49.496.500
93,97
69,47
9
10
66.750.000
10.448.800
15,65
1.254.683.000
903.596.300
72,02
91.119.000
65.074.000
71,42
75.000.000
58.640.000
78,19
166.119.000
123.714.000
74,47
100.000.000
134.000.000
100.000.000
115.812.000
78,93
87,91
236.313.000
198.643.580
84,06
1.814.014.700
1.027.620.780
56,65
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DPKAD
1
2
162.408.000
425.435.000
146.509.100
166.294.000
120,88
39,09
3
4
200.000.000
600.000.000
193.704.000
544.618.850
97,10
90,77
150.000.000
97.376.750
64,92
6
7
550.000.000
2.640.000.000
416.890.258
2.131.013.411
75,58
80,72
100.000.000
92.326.250
92,33
250.000.000
238.296.750
95,32
10
100.000.000
98.497.500
98,50
11
350.000.000
291.231.890
83,21
12
13
246.354.000
28.000.000.000
148.193.000
12.197.953.900
60,15
43,56
14
561.916.000
557.473.000
99,81
34.336.113.000
17.371.480.941
50,59
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
150.000.000
140.283.000
93,52
2
3
500.000.000
250.000.000
499.969.500
246.670.000
99,99
98,67
Diklat Kasi
684.000.000
583.929.950
85,37
13.770.000
13.770.000
100,00
351
NO
6
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
1.425.000.000
1.359.871.000
95,43
JUMLAH PROGRAM
3.022.770.000
2.844.493.450
94,10
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
1.070.000.000
386.363.838
36,11
40.000.000
38.875.000
97,19
238.500.000
221.943.250
93,06
4
5
240.000.000
450.000.000
230.080.000
437.377.500
95,87
97,20
69.000.000
68.725.500
99,60
50.000.000
0,00
8
9
46.500.000
115.000.000
45.366.000
110.852.000
97,56
96,39
105.000.000
89.729.750
85,46
11
50.000.000
34.324.750
68,65
12
13
142.440.000
22.000.000
120.048.400
6.000.000
84,28
27,27
14
45.000.000
43.815.000
97,37
15
26.620.000
21.932.500
82,39
16
40.000.000
31.580.000
78,95
17
90.000.000
87.900.000
97,67
18
19
65.000.000
450.000.000
63.000.000
390.105.000
96,92
86,69
20
21
250.000.000
85.000.000
242.216.200
72.078.500
96,89
84,80
22
185.000.000
185.000.000
100,00
23
80.000.000
79.310.000
99,14
24
25
90.000.000
53.000.000
85.209.947
51.557.000
94,68
97,28
26
10
JUMLAH SKPD
300.000.000
263.728.241
87,91
4.398.060.000
3.407.118.376
77,47
142.471.500
137.195.700
96,30
28
29
233.518.875
177.750.000
207.948.100
142.266.450
89,05
80,04
30
557.905.650
407.857.550
73,11
31
233.518.875
209.533.400
89,73
32
33
177.750.000
72.104.900
141.850.050
68.179.800
79,80
94,56
34
214.362.500
195.305.005
91,11
35
36
205.440.000
233.310.000
195.908.850
215.870.550
95,36
92,53
JUMLAH SKPD
2.248.132.300
1.921.915.455
85,49
JUMLAH PROGRAM
6.646.192.300
5.329.033.831
80,18
352
20.7
pembangunan
Kota
Semarang
dilaksanakan
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
di
tingkat
PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggraan Urusan Wajib
2.
3.
DPRD
tidak
terlaksana
seperti
pembahasan
Raperda
353
6.
7.
8.
Masih adanya mutasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
tidak dilaporkan oleh masyarakat untuk perubahan pajaknya.
9.
10. Dalam penelusuran aset daerah, saksi- saksi atas keberadaan aset
/alas hak sulit ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit di
temukan.
11. Persyaratan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Semarang
masih sama dengan persyaratan pensertifikatan secara umum, dan
belum
ada
perlakuan
khusus
dari
Kantor
Pertanahan
untuk
terintegrasinya
sistem
jaringan
telekomunikasi
yang
diterimanya.
19. Belum adanya pedoman penyusunan standar pelayanan yang
dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang.
354
struktural
dengan
tugas
pembentukan
pokok
dan
lembaga
fungsinya
yang
kegiatan
pengadaan
CPNS,
mengacu
pada
2.
3.
4.
sosialisasi
dan
rapat
koordinasi
terkait
dengan
Perlunya peningkatan
pengembangan
Akan
melakukan
kerjasama
dengan
pihak
ketiga
dengan
355
8.
masyarakat.
11. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar dalam persertifikatan
Pemerintah Kota Semarang persyaratannya bisa diberi kemudahan
dan penyederhanaan serta ada prioritas percepatan.
12. Melakukan
pensertifikatan
tanah
secara
bertahap
dengan
Pemerintah
Kota
Semarang
secara
bertahap
dengan
yang
terintegrasi
sebagai
upaya
efisiensi,
efektifitas,
teguran
kepada
penerima
hibah
yang
belum
kinerja
pegawai
negeri
sipil
yang
ada
dan
356
Predikat
terbaik
II
dalam
Lomba
Keserasian
Program
yang
357
21.
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
di bidang
seluruh
masyarakat
baik
dari
segi
kuantitas,
kualitas,
terhadap
pangan.
Jika
keadaan
ini
tercapai
maka
358
b.
c.
359
b. Skor Pola Pangan Harapan tahun 2013 adalah 88,7 (lebih tinggi
dibanding tahun 2012 yang mencapai 86,3 atau naik 2,78%).
Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :
SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL
BERDASARKAN SURVEI KONSUMSI PANGAN TAHUN 2013
KOTA SEMARANG
Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
No
Kelompok Pangan
1.
Padi-padian
2.
Umbi-umbian
3.
Pangan Hewani
4.
5.
Buah/Biji Berminyak
6.
Kacang-kacangan
7.
Gula
8.
9.
Lain-lain
Kalori
% AKE*)
Bobot
Skor
Aktual
27,8
Skor
AKE
Skor
Maks
26,8
Skor
PPH
1073,0
55,6
53,6
0,5
25,0
25,0
74,1
3,8
3,7
0,5
1,9
1,9
2,5
1,9
188,2
9,7
9,4
2,0
19,5
18,8
24,0
18,8
219,8
11,4
11,0
0,5
5,7
5,5
5,0
5,0
29,1
1,5
1,5
0,5
0,8
0,7
1,0
0,7
113,1
5,9
5,7
2,0
11,7
11,3
10,0
10,0
72,4
3,8
3,6
0,5
1,9
1,8
2,5
1,8
102,0
5,3
5,1
5,0
26,4
25,5
30,0
25,5
59,1
3,1
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
95,7
92,3
100,0
88,7
Total
1930,8
100,0
96,5
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013
Keterangan =
*) Angka Kecekupan Energi
2000,0
(AKE) :
Kkal/Kap/Hari
Kelompok/Jenis Pangan
(1)
1. Padi-padian
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
281,4
242,2
296,3
291,6
298,0
263,3
218,8
263,2
269,9
258,9
0,8
0,5
0,7
0,7
2,4
Tepung Terigu
17,3
22,8
32,4
21,0
25,2
2. Umbi-umbian
44,66
54,4
70,6
73.5
73,9
Ketela Pohon
36,4
39,3
50,2
50.2
51,7
Ubi Jalar
0,8
2,9
5,4
5.4
3,9
Kentang
6,6
10,4
10,6
13.1
14,9
Beras giling
Jagung Pipilan
Talas
3. Pangan Hewani
Daging Ruminansia
0,3
1,7
4,4
4.8
3,4
130,1
145,1
155,0
158.7
161,0
7,4
11,1
8,2
7.1
9,3
Daging Unggas
16,4
30,5
34,2
34.8
33,1
Telur
20,3
21,7
35,7
32.6
27,4
Susu
21,4
28,3
30,7
30.6
38,8
Ikan
64,9
53,5
46,2
53.5
52,4
7,4
2,6
32,6
30.2
24,4
Minyak Kelapa
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
Minyak Sawit
7,4
33,4
32,4
29.8
24,2
Lemak
0,0
0,0
0,3
0.4
0,2
Minyak Lain
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
360
bulan
yang
secara
umum
tingkat
kestabilannya
baik.
25
buah
dapat
meningkatkan
akses
pangan
(1)
ALAMAT
(2)
(3)
LPMK RW II
Ngemplak Simongan
LPMK RW II Bongsari
Kendali Candi
LPMK RW V Manyaran
Kelurahan Manyaran
Rumah Pintar V
Kelurahan Wonodri
Wonodri Sendang
KP Wonoharjo RW XI
10
Jangli Makmur
12
Warung Desa RW X
13
14
15
16
17
18
Kelompok Makmur I
19
Kelompok Makmur II
20
21
22
Barat
361
23
24
25
kadaluarsa
pada
pemantauan
keamanan
pangan
segar
NAMA PENERIMA
ALAMAT
PENERIMA
BANTUAN
80 KK
80 KK
80 KK
TOTAL
240 KK
olahan
362
JUMLAH KELOMPOK
JUMLAH KK
3 kelompok
45
3 kelompok
45
4 kelompok
50
4 kelompok
50
5 kelompok
70
5 kelompok
70
5 kelompok
70
4 kelompok
55
4 kelompok
50
10
5 kelompok
70
11
4 kelompok
50
12
4 kelompok
50
50 kelompok
675 KK
JUMLAH
wajib
ketahanan
pangan
dilaksanakan
oleh
Kantor
Ketahanan Pangan.
21.5. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Menangani Urusan wajib ketahanan pangan
adalah sebanyak 19 orang
363
hal
tersebut
dapat
dikatakan
bahwa
tingkat
1.
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
(%)
41.826.000
4.750.000
3.800.000
80,00
3
4
10.891.000
9.457.000
10.891.000
9.457.000
100,00
100,00
634.000
634.000
100,00
49.650.000
49.650.000
100,00
7
8
5.862.000
9.000.000
5.862.000
9.000.000
100,00
100,00
65.900.000
65.884.000
99,98
197.970.000
194.068.263
98,03
JUMLAH PROGRAM
2.
38.890.263
92,98
NO
KEGIATAN
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
28.900.000
28.900.000
100,00
53.399.000
53.399.000
100,00
82.299.000
82.299.000
100,00
JUMLAH PROGRAM
3.
ANGGARAN
(Rp.)
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2.040.000
2.040.000
100,00
2.040.000
2.040.000
100,00
3
4
2.040.000
1.020.000
2.040.000
1.020.000
100,00
100,00
28.860.000
27.810.000
96,36
36.000.000
34.950.000
97.1
JUMLAH PROGRAM
1.
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
48.220.000
48.220.000
100
245.000.000
245.000.000
100
120.000.000
119.515.000
99,60
4
5
44.200.000
72.000.000
44.200.000
72.000.000
100
100
100.300.000
100.300.000
100
380.550.000
378.250.000
99,40
1.1010.270.000
1.007.485.000
99,72
JUMLAH PROGRAM
2.
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
279.605.000
279.105.000
112.969.000
111.186.000
98,40
392.574.000
390.291.000
99,42
JUMLAH PROGRAM
21.7.
99,82
2)
3)
2)
21.11. PENGHARGAAN
Pemerintah Kota Semarang menjadi Juara II stan terbaik dalam
Festival Pangan Lokal Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diikuti Kantor/
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
366
22.
22.1
KONDISI UMUM
Paradigma
desentralisasi
dan
otonomi
desa
sebagaimana
Tahun
2005
dimaksudkan
untuk
mempercepat
terwujudnya
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat
dalam
pengelolaan
dan
meningkatnya
dinamisator
yang
kemandirian
berdampak
kepada
masyarakat.Untuk
semakin
mewujudkan
kebijakan
Pemerintah
Kota
Semarang
pada
urusan
367