Anda di halaman 1dari 43

RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )

UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT DIARE ( P2 DIARE )


TAHUN 2017

No Upaya
Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kebutuhan Sumber daya Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya Dana Alat Tenaga
5.a P2
DIARE
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program
Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait
Tersusunnya
jadwal
kegiatan
Ka. Pus.
program
kegiatan program
terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan
pelacakan kasus diare
Mengetahui jumlah
dan mengurangi kasus
diare
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas
2x/bl/ds/th 2 or x 2 x 4 ds x
12 x Rp 50.000
= Rp 9.600.000,
Obat,bhn
pakai hbs
dan alkes
Medis dan
Paramedis
Ditemukan jumlah
kasus diare yang
ada
APBD/
BOK
2. Penyuluhan kesehatan Masyarakat memahami
penyakit diare dan
menurunkan angka
kesakitan
Masyarakat di
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas
1x/bl/ds/th 3 or x 1 x 4 ds
x 12 x Rp 50000
= Rp 7.200.000,
ATK,
alat
peraga
Medis dan
Paramedis
Meningkatnya
kesadaran
ber PHBS
APBD
( BOK)
3. penyediaan obat, alat
dan bahan pakai habis
Agar pelayanan yankes
dapat terlaksana dg baik
Masyarakat di
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas
100 % Obat Ptg. diare Sarana pelayanan
diare terpenuhi
APBD
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan
Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan
Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan
1 rim = Rp.
35.000,-
ATK Pet.Diare Adanya data kasus
Diare
APBD
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program
Hasil kegiatan Semua kegi
atan terawasi
Ka.Pus. Pencapaian sesuai
target.
JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 DIARE Rp. 16.835.000,-
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT ISPA ( P2 ISPA )
TAHUN 2017

No Upaya
Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber daya Indikator
keberhasilan
Sum ber
biaya Dana Alat Tenaga
5.b P2 ISPA
(PNEUMONI)
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program
Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait
Tersusunnya
jadwal
kegiatan
Ka. Pus.
program
kegiatan program
terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan
pelacakan kasus ISPA
(Pneumonie)
Mengetahui jumlah
dan mengurangi
angka kesakitan ISPA
masyarakat 2x/bl/ds/th 2 or x 2 x 12 bl
x 4 Ds x Rp
50.000 = Rp
9.600.000
Obat, bahan
pakai habis
dan alkes
Medis, Para
medis
Ditemukan jumlah
kasus ISPA yang
ada
APBD/
BOK
2. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat memaha
mi penyakit ISPA
untuk menekan angka
kesakitan
Masyarakat di
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas
1x/bl/ds 3 or x 1 x 4 Ds
x 12 bl x Rp
50000 = Rp
7.200.000,-
ATK, alat
peraga
Medis, Para
medis
Meningkatnya
kesadaran
ber PHBS
APBN
BOK
3. penyediaan obat, alat
dan bahan pakai habis
Agar pelayanan
yankes dapat
terlaksana dg baik
Logistik dan
farmasi
100 % Obat Ptg. Ispa Sarana pelayanan
Ispa terpenuhi
APBD
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan
Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan
Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan
1 rim HVS =
Rp. 35.000,-
ATK Pet.ISPA Adanya data kasus
ISPA yang akurat
APBD
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program
Hasil kegiatan Semua kegiat
an terawasi
Ka.Pus. Pencapaian sesuai
target.
JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 ISPA Rp. 16.835.000,-
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN SURVEILANT
TAHUN 2017

No Upaya
Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kebutuhan Sumber daya Indikator
keberhasilan
Sum
ber
biaya Dana Alat Tenaga
5.c P2
SURVEI
LANT
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program
Koordinasi lintas
program dlm penyusu
nan jadwal kegiatan
Pemegang program
terkait
Tersusunnya
jadwal
kegiatan
Ka. Pus.
program
kegiatan program
terkoordinasi
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan dan
pelacakan kasus :
.Dalam rangka
siaga AI, Rabies
dan Hepatitis
Meminimalisir dan
melokalisasi Kasus
yang terjadi Pada
Masy
Masyarakat di
Posyandu, Pustu
dan Puskesmas
2x/bln/ds/th 6 or x 2 x 4 Ds x
12 bl x Rp
50.000 = Rp
28.800.000,-
Obat, bahan
pakai habis
dan alkes
Medis, Para
medis
Tidak didapati
kasus pada manusia
APBD
ADD/
BOK
.Kasus AFP rate
100rb pddk < 15 th
Tlaksananya
penyuluhan AFP rate
100rb pddk < 15 th
Pddk <15th 1x /bl /ds/th 3 or x 1 x 12 bl
x 4 Ds x Rp
50.000 = Rp
7.200.000,-
Obat, bahan
pakai habis
dan alkes
Medis, Para
medis
Menurunnya angka
kejadian atau zero
case
APBD
&
BOK
.Kasus-kasus
lainnya
Meningkatkan
jangkauan pelayanan
dan penemuan kasus
Masyarakat 2x/bl/ds/th 6 or x 2 x 4 Ds x
12 bl x Rp
50.000 = Rp
28.800.000,-
Obat, bahan
pakai habis
dan alkes
Medis, Para
medis
Jumlah Kunjungan APBD
&
BOK
Upaya
No
Kegiatan
Kesehatan
2. Kerjasama dengan
P2 Praktek swasta
SURVEI
LANT

3. Pengiriman laporan
mingguan( W2 via
SMS),analisa data dan
STP
4. Penyuluhan Kesehatan
5. penyediaan obat, alat
dan bahan pakai habis
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan
Tujuan Sasaran
Meningkatkan Praktek swasta
jangkauan pelayanan
dan penemuan kasus
Koordinasi dengan Prog. Surveilan
prog.dinkes dinkes
4.Penyuluhan Masyarakat
Kesehatan
Agar pelayanan Logistik dan
yankes dapat farmasi
terlaksana dg baik
Mencatat dan Semua kegiatan
melaporkan hasil yang telah
kegiatan dilaksanakan
Mengetahui hasil Hasil kegiatan
kegiatan program
Target
1ds/bl
1X/mgg
1ds/bl
100 %
Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan
Semua
kegiatan
terawasi

Dana
1 ohx1x12x
50.000 =
Rp.600.000,-
Rp 100.000
3 ohx1x12x
50.000 =
Rp1.800.000
1 rim HVS =
Rp. 35.000,

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 SURVEILANT

Rp. 67.200.000,-

Kebutuhan Sumber daya


Indikator
Alat
ATK
Pulsa
Obat
ATK
Tenaga keberhasilan
Ptg. Adanya kerjasama
Surveilant dengan p.swasta
Ptg Terlaksanya
surveilant pengiriman laporan
Medis, Para Meningkatnya
medis kesadaran
ber PHBS
Ptg. Sarana pelayanan
Survailant Ispa terpenuhi
Pet. Adanya data
Surveilant surveilant yang
akurat
Ka.Pus.
Pencapaian sesuai
target.
Sum
ber
biaya
APBD,
BOK
APBD
BOK
APBD
APBD
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT TB ( P2 TB )

TAHUN 2017

NoKebutuhan Sumber daya


Upaya
Indikator
Kegiatan
Kesehatan
A. PERSIAPAN
5.d.
1. Pertemuan lintas
P2 TB
program
B. PELAKSANAAN
1. Mengumpulkan dahak
suspek TBC
2. Pembuatan preparat
dan pengiriman preparat
3. Pengawasan
Pengobatan. TBC +
dan rontgen ( + )
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan
Tujuan Sasaran
Koordinasi lintas Pemegang program
program dlm penyusu terkait
nan jadwal kegiatan
Menemukan pen Penderita yg
derita TB BTA ( + ) batuk2 lebih dari 2
minggu
Menegakkan diag Sputum pasien
-nosa pend. BTA (+ ) suspek pasien TB
dlm pengobatan
Menyembuhkan pend Pend. TBC ( + )
TB. Memutus mata dan rontgen ( + )
rantai penularan bacil
TB

Mencatat dan Semua kegiatan


melaporkan hasil yang telah
kegiatan dilaksanakan
Mengetahui hasil Hasil kegiatan
kegiatan program

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 TB

Target
Tersusunnya
jadwal
kegiatan
120
oarang/tahun
Semua sputum
suspek dan Px
TB diperiksa
12 orang/tahun
hasil kegiatan
tercatat dan
dilaporkan
Semua kegi
-atan terawasi
Dana Alat
3 ohx 2 x 4dsx Pot
12 blx Rp \ dahak,
50.000 = Rp ATK
14.400.000,1
oh x 2 x 9 Slaid,lidi,
ksus x 50.000 = lampu, tim
Rp 900.000,-4 c
1 or x 2 x 4 ds Obat
x 12 bl x Rp program
50.000 = Rp
4.800.000,1
rim HVS = ATK
Rp. 35.000,-
Rp. 20.135.000,-

Tenaga keberhasilan
Ka. Pus. kegiatan program
program terkoordinasi
Pet. P2TB
Semua penderita
susfek TB dapat
diperiksa.
Pet.P2TB
Ditemukan ada
tidaknya bacil TBC
dalam sputum.
Pet. P2TB -Penderita sembuh .
-Tidak terjadi
penularan basil TB
Pet. TB Adanya data
surveilant yang
akurat
Ka.Pus.
Pencapaian sesuai
target.

(Sticky Note comment Personal


26/12/2016 19:49:35
blank)
Sum
ber
biaya
BOK
APBD/
BOK
APBD/
BOK
APBD
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT MALARIA ( P2 MALARIA )

TAHUN 2017

N Upaya
Kegiatan
o Kesehatan
A. PERSIAPAN
Tenaga keberhasilan
Ka. Pus. kegiatan program
program terkoordinasi

5.
1. Pertemuan lintas
P2
f.
program
MALARIA
B. PELAKSANAAN
1. Membina dan memberi
bimbingan teknis,
2. Melaksanakan PJB
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan
Ka.Pus, Kader mampu
pet.Malaria mengatasi masalah
Malaria
Pet. Malaria
Rumah bebas
sarang nyamuk
Pet. Malaria Adanya data
surveilant yang
akurat
Pet. Malaria.
Pencapaian sesuai
target.
Tujuan Sasaran
Koordinasi lintas Pemegang program
program dlm penyusu terkait
nan jadwal kegiatan
Menambah Semua kader
pengetahuan kader Malaria di
tentang Malaria Posyandu
Meningkatkan Masyarakat/rumah
kewaspadaan tehd
peny. Malaria
Mencatat dan Semua kegiatan
melaporkan hasil yang telah
kegiatan dilaksanakan
Mengetahui hasil Hasil kegiatan
kegiatan program
Target
Tersusunnya
jadwal
kegiatan
1x / Br / th
22 x / th
hasil kegiatan
tercatat dan
dilaporkan
Semua kegi
-atan terawasi
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
Dana
1 or x 22 br x Rp
50.000 = Rp
1.100.000,1
or x 22 br x Rp
50.000 = Rp
1.100.000,1
rim HVS =
Rp. 35.000,-
Alat
Poster,
lembar
balik
Form.pem
eriksaan
jentik
ATK
Sum
ber
biaya
BOK
BOK
BOK

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM P2 DBD

Rp. 2.235.000,
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT
TAHUN 2017

No Upaya
Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kebutuhan Sumber daya Indikator
keberhasilan
Sum
ber
Biaya Dana Alat Tenaga
7 USILA
A. PERSIAPAN
1. Pertemuan lintas
program
Koordinasi dengan
program lain
Pemegang program
terkait
Adanya kerja
sama lintas prog
ATK Ka. Pus. Dan
staf
Terjalinnya kerja
sama antar program
B. PELAKSANAAN
1. Pendataan Usila Mengetahui jml klp.
lansia yg ada
Semua kelompok
usila
1 x / Br 1 or x 22 Br x
Rp 50.000 = Rp
1.100.000
Medis dan
paramedis
Semua klp. lansia
terdata dan tercatat.
BOK/
APBD
2. Pembinaan kader
Usila
Kaderisasi pelaksana
program kelompok
usila dilapangan.
Tokoh masyarakat
dimasing-masing
dusun
1 x / Br 3 or x 1 x 22 Br
x Rp 50.000 =
Rp 3.300.000
Makalah,
alat peraga
Medis dan
paramedis
Ditiap-tiap dusun
terbentuk 1 kelompok
posyandu usila.
BOK/
APBD
3. Pembinaan
Kelompok Usila
Meningkatkan peran
serta klp. Serta status
kesehatannya
Kelompok usila
yang telah didata
1 x / Br 3 or x 1 x 22 Br
x Rp 50.000 =
Rp 3.300.000
Makalah,
alat peraga
Medis dan
paramedis
Kelompok usila dapat
memelihara keseha-
tannya secara kolektif
BOK/A
PBD
4. Pelayanan
Kesehatan Usila
Resti
Memberikan pelayan
kesehatan pada usila
resti
Usila yang mempu-
nyai masalah
kesehatan
4 x / Ds / th 4 or x 4 Ds x 12
x Rp 50.000 =
Rp 9.600.000,-
Obat,sa-
rana kes
lain
Medis dan
paramedis
Kelompok usila dapat
mempertahankan
kebugarannya.
BOK/
ADD
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan
pencatatan
Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan
Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan
Semua hasil
kegiatan ter
catat dan
dilaporkan
1 rim hvs x Rp
35.000.
ATK Pet.Gilut Adanya data kes. Gigi
dan mulut
APBD
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil
kegiatan program
Hasil kegiatan Semua kegiat
an terawasi
Ka.Pus. Pencapaian sesuai
target.
JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM USILA Rp. 17.335.000,-
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN JIWA
TAHUN 2017

NoKebutuhan Sumber daya


Upaya
Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kesehatan
Dana Alat Tenaga
A. PERSIAPAN
JIWA 1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program Tersusunnya Ka. Pus.
program
program dlm penyusu terkait jadwal program
nan jadwal kegiatan kegiatan
B. PELAKSANAAN
1. Penemuan kasus jiwa
Menemukan kasus-Posyandu, Pustu 1 x /Br / th 2 or x 1 x 22 x kartu rawat Pet. Ji
wa
kasus Jiwa
dan Puskesmas Rp 50.000 = Rp jln.
2.200.000,

2. kunjungan kasus jiwa


Penderita jiwa dpt Keluarga penderita 4 x / Ds 2 or x 4 Ds x 4 ATK, Pet. Jiwa
perawatan sesuai Rp 50.000 = Rp alat
standar kes. 1.600.000,-peraga
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan Semua hasil 1 rem x Rp ATK Pet. Jiw
a
pencatatan melaporkan hasil yang telah kegiatan 35.000
kegiatan
dilaksanakan tercatat dan
dilaporkan
2. Monitoring kegiatan Mengetahui hasil Hasil kegiatan Semua
Ka.Pus.
kegiatan program
kegiatan
terawasi
JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM KES. JIWA
Rp.3.835.000,

Sum
Indikator
ber
keberhasilan
biaya
kegiatan program
terkoordinasi
Ditemukan kasus APBD
Jiwa di Posyandu,
Pustu dan Puskesmas
Masyarakat berperan APBD
aktif untuk mengatasi
masalah kesehatan
jiwa
Adanya data keseha
tan jiwa yang akurat
Pencapaian sesuai
target.
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( PERKESMAS )

TAHUN 2014

NoKebutuhan Sumber daya


Upaya
Kegiatan
Kesehatan
A. PERSIAPAN
PERKESMAS
1. Pertemuan lintas
program
B. PELAKSANAAN
1. Pengumpulan data
2. Pembinan keluarga
rawan
Tujuan Sasaran
Koordinasi lintas Pemegang program
program dlm penyusu terkait
nan jadwal kegiatan
Untuk memperoleh
Pend. TBC, kusta, bulin,
data keluarga rawan
bufas, resti, byi resti,
BBLR tetanus
neonatorum,, pneu -
monie berat, usila resti,
peny. Kronis, gakin dan
kasus tindak lanjut
1. Mencari informasi
Keluarga rawan
latar belakang yang dibina
masalah kes. kel.
Rawan.
2. memberi
Keluarga rawan
pengertian tentang yang dibina
hal2 yg ber
hubungan dgn
status keluarga
rawan.
3. memberikan
Gakin rawan yang
yankes kepada dibina
gakin rawan
dengan kriteria
tertentu.
Target
Tersusunnya
jadwal kegiatan
8 x/th
8 x/th
8 x/th
4 x/th
Dana
1 or x 8 x Rp
50.000 = Rp
400.000
1 or x 8 x Rp
50.000 = Rp
400.000
1 or x 8 x Rp
50.000 = Rp
400.000
3 or x 4 Ds x
Rp 50.000 =
Rp 600.000,-
Alat
ATK
ATK,
ATK,
leaflet
Alkes,
obat
Tenaga
Ka. Pus.
program
Pet.
Perkesmas
dan Pustu
Dokter,
perawat,
bidan.
Darbin
Indikator
keberhasilan
kegiatan program
terkoordinasi
mempunyai data
keluarga rawan yang
lengkap dan akurat
Latar belakang
masalah keluarga
rawan diketahui
Keluarga rawan
memahami masalah
kesehatan
Gakin rawan kembali
sehat
Sumb
er
biaya
APBD/
JKN
APBD/
JKN
JKN
JKN
Upaya
No
Kegiatan
Tujuan Sasaran
Kesehatan
PERKESMAS C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan
pencatatan
melaporkan hasil yang telah
kegiatan dilaksanakan
2. Monitoring kegiatan
Mengetahui hasil Hasil kegiatan
kegiatan program
Kebutuhan Sumber daya

Target
Semua hasil
kegiatan tercatat
dan dilaporkan
Semua kegiatan
terawasi

JUMLAH RENCANA ANGGARAN PROGRAM PERKESMAS

Dana
1 Rim hvs =
Rp 35.000
Rp. 1.834.000,-

Alat
ATK
Tenaga
Pet.
Perkesmas
Ka.Pus.
Indikator
keberhasilan
Adanya data keseha
tan jiwa yang akurat
Pencapaian sesuai
target.
Sum
ber
biaya
APBD
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN
TAHUN 2014
kegiatan program kegiatan
terawasi
target.
JUMLAH RENCANA ANGGARAN LABORATORIUM Rp. 3.780.000,-
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
UPAYA KESEHATAN GIGI DAN MULUT ( GILUT )

TAHUN 2014

Kebutuhan Sumber daya


Indikator

Upaya
No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan
A. PERSIAPAN
KES.
1. Pertemuan lintas Koordinasi lintas Pemegang program
program program dlm penyusu terkait
GIGI
nan jadwal kegiatan
DAN
MULUT

B. PELAKSANAAN
1. Melaksanakan Anak SD mengetahui Anak SD
Penyuluhan
Kes. Gigi dan mulut
ke SD
2. Melaksanakan
Meningkatkan Apras, Bumil,
penyuluhan dan pengetahuan Kes. Buteki
pemeriksaan Gilut di posyandu
C. EVALUASI
1. Pelaporan dan Mencatat dan Semua kegiatan
pencatatan
melaporkan hasil yang telah
kegiatan dilaksanakan
2. Monitoring kegiatan
Mengetahui hasil Hasil kegiatan
kegiatan program
JUMLAH RENCANA ANGGARAN POLI GIGI
Target
Tersusunnya
jadwal
kegiatan
2 x / SD / th
1 x posyandu /
th
Semua hasil
kegiatan
tercatat dan
dilaporkan
Semua
kegiatan
terawasi
Dana
2 or x 2 x 14 x
Rp 30.000 = Rp
1.680.000
2 or x 1 x 22 py
x Rp 30. 000 =
Rp 1.320.000,

2 rim hvs x Rp
30.000, = Rp
70.000,-
Alat
ATK,
alat
peraga
Alat
diagnosti
k gigi
ATK
Tenaga keberhasilan
Ka. Pus. kegiatan program
program terkoordinasi
Dr.Gigi, Anak-anak dapat
Perawat. memelihara kes. Gigi
dan mulutnya.
Meningkatnya
Dr.Gigi, pengetahuan sasaran
Perawat.
Pet.Gilut Adanya data kes. Gigi
dan mulut
Ka.Pus.
Pencapaian sesuai
target.

Sum
ber
biaya
APBD
BOK
APBD

Rp. 3.070.000,
No Unit
Kegiatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kebutuhan Sumber daya Indikator
keberhasilan
Sum
ber
Biaya Dana Alat Tenaga
A. PERSIAPAN
1 RAPAT /
PERTEMU
AN
2
PENYUSUNAN
PTP

1. Pertemuan lintas
program ( penyusunan
PTP, Profil, Loka
karya mini Lintas Program,
Lokakarya Mini
Lintas Sektor dan
Lokakarya Mini
bulanan,)
2. Pertemuan Lintas
Sektoral
B. PELAKSANAAN
1. Pengumpulan
dan
pengolahan data
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS
TAHUN 2014

Untuk mengetahui
Semua unit kegiatan
14 x / th
55 or x 14 x
ATK.
Ka. Pus.
cakupan kegiatan,
puskesmas
Rp 23.000 =
Konsums
Staf, pustu
pencapaian kegiatan
Rp
17.710.000
i, transort
dan rencana usulan
kegiatan masingmasing
program
puskesmas
Untuk menyamakan
Dikes, Camat dan ins

4 X /TH
55 or x 4 x
Konsmsi
Semua staf,
persepsi dalam upaya
tansi terkait, organisasi
Rp 23.000 =
Kadiskes,
pengembangan dan
kemasyarakatan wila
Rp 5.060.000
lintas sektor,
peningkatan derajat
-yah kerja Puskesmas
kesehatan
masyarakat
Mengumpulkan data
Program, pustu,
1 x / th
ATK
Team kecil
kegiatan semua
logistik,
PTP
program sebagai
dasar analisa
Semua kegiatan dapat
dilaksanakan secara
terkordinasi sesuai
dengan ketentuan
masing-masing unit
kegiatan.
Adanya kerjasama
lintas sector terkait
Keakuratan data dari
masing-masing
pelaksana kegiatan
BOK
BOK
No Unit
Kegiatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kebutuhan Sumber daya Indikator
keberhasilan
Sum
ber
Biaya Dana Alat Tenaga
3
2. Penyusunan Data Menyusun hasil
pencapaian dan
perencanaan
puskesmas
Kegiatan pisik dan
non pisik
puskesmas
Semua hasil
pengolahan
data dapat
direncanakan
2 rim x Rp 35.000
= Rp 70.000,-
Ft.copy 500 lb x 3
bk x Rp 135 = Rp
202.500,-
Jilid 3 bk x Rp
8000, = Rp
24.000,-
ATK,
Ft.copy
Pen
jilidan
Team kecil
PTP
Adanya PTP yg dpt
dipakai sebagai acuan
kegiatan operasional
Puskesmas
APBD
PENYUSU-
NAN PROFIL
PUSKESMAS
B. PELAKSANAAN
1. Pengumpulan Data Mengumpulkan data
kegiatan semua
program
Program, pustu,
logistik, pelayanan,
Desa, BPS,
1 x 4 ds / th 2 or x 4 ds x Rp
30.000, = Rp
240.000,-
transport Team kecil
TU
Keakuratan data dari
masing-masing
pelaksana kegiatan
2. Pengolahan data Mengetahui hasil
pencapaian kegiatan
program
Data yang
terkumpul
3 hari 4 or x 3 hr x Rp
23.000,- = Rp
276.000,-
ATK,
Audio
visual,
konsumsi
Team kecil
TU
Kelengkapan dan
keakuratan data
tersedia sesuai format
yg ada.
APBD
3. Penyusunan Data Menyusun hasil
pencapaian dan
perencanaan
puskesmas
Hasil pengolahan
data
Awal januari 2 rim x Rp
35.000,- = Rp
70.000,-
Ft.copy 500 lb x 3
bkxRp 135 = Rp
202.500,
Jilid 3 bk x Rp
8000, = Rp
24.000,-
ATK,
Ft.Copy,
Jilid
Team kecil
TU
Tersedianya data riil
kegiatan dan
pencapaian
puskesmas dlm 1 th
berjalan
APBD
No
Unit
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan Sumber daya
Indikator
Sum
Kegiatan keberhasilan ber
Biaya Dana Alat Tenaga
4 LOKA
KARYA
MINI
LINTAS
PROGRAM
PELAKSANAAN
1. Pengarahan Kadikes
bangli
Mempasilitasi hasil
diskusi staf
Semua staf adm,
program dan pustu
11 or x Rp 30000
= Rp 330.000,-
Transpor Dikes, pustu Hasil rapat ada titik
temu
BOK
2. Penghitungan beban
kerja
Untuk mengetahui
beban kerja tugas
lama.
Semua staf Dihitung 1
bulan
. ATK, Semua staf Petugas mengetahui
beban tugas riilnya
3. Pembagian tugas baru Semua staf
mempunyai tugas yg
jelas
Semua staf
berdasarkan beban
kerja
ATK, Ka.Pus Semua petugas
mempunyai tugas yg
merata
4. Penyusunan laporan
Loka Karya mini
Ada data tertulis
pembagian tugas baru
Hasil loka karya
mini bulan pertama
puskesmas
Akhir bulan
Januari
2 rim x Rp 35.000
= Rp 70.000,-
Ft copy 150 lb x 4
bk x Rp 135 = Rp
81.000,-
Jilid 5 bk x Rp
4000 = Rp
20.000,-
ATK,
ft.copy,
jilid
Team
Penyusun
Ada dokumen
pelaksanaan Minlok
lintas program
BOK
5 LOKA
KARYA
MINI
LINTAS
SEKTOR
1. Rapat koordinasi
lintas Sektor dengan
instansi terkait
Untuk menyamakan
persepsi dalam upaya
pengembangan dan
peningkatan derajat
kesehatan
masyarakat
Dikes, Camat dan
instansi terkait,
organisasi
kemasyarakatan
wilayah kerja
Puskesmas
4 X / TH 4 rim x Rp 35.000
= Rp 140.000
40 or x 4 x Rp
30.000 = Rp
4.800.000
ATK
Transport
Semua staf,
Kadiskes,
lintas sektor,
Dikes,
Lintas sector
dan pustu
Adanya kerjasama
lintas sector terkait
BOK
No Unit
Kegiatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kebutuhan Sumber daya Indikator
keberhasilan
Sum
ber
Biaya Dana Alat Tenaga
6
LOKA 1. Pertemuan rutin Evaluas semua Semua program 12 x / th ATK, Plh, staf Sem
ua kegiatan BOK
KARYA bulanan semua staf kegiatan puskesmas dan staf LCD, puskesmas dapat
MINI puskesmas Comp. dimonitor dan
BULANAN Konsumsi dievaluasi
7
Manajemen
2. Penyusunan laporan
hasil Loka karya
mini lintas sektor
1. Mlaksanakan
bimbingan teknis
manajemen
Untuk dapat
mengidentifikasi
kegiatan masalah
kesehatan
Petugas pustu dapat
melakukan kegiatan
manajemen
puskesmas
Hasil Loka karya
mini lintas sektor

Semua Pustu

Awal bulan
maret

4 x / pustu / th

Ft copy 50 lb
ft.copy,
Team
x 4 x 10 bk x
Penyusun
Rp 135 = Rp
270.000,-
Jilid 10 bk x 4
jilid
x Rp 4000 =
Rp 160.000,

4 or x 4 x 5 pp
Transport
Ka. Pus, staf
x rp 30.000,

tasi
TU
= Rp
2.400.000,

Mobil
Pertamax 5 lt
x 4 x 5 pp x
Rp 15.000, -
Rp
1.500.000,-
Adanya dokumen
kegiatan hasil
kesepakatan rapat
Pustu dapat melaku
kan pencatatan dan
pelaopran dengan
baik
BOK

BOK

2. Rapat koordinasi
Dinas Kesehatan
Adanya penyerapan
dan penyampaian
informasis kes.
Dikes.
Puskesmas yang
ditunjuk Dikes
12 x / th Pertamax 10 lt
x 12 Rp
15.000, = Rp
1.800.000,-
Mobil Plh. Semua informasi
dikes dapat diketahui
dan ditindak lanjuti
APBD
Unit
No Kegiatan
Kegiatan
KEPEGA-3. Urusan surat
WAIAN menyurat, SPJ, ambil
gaji
4.
C. PENGAWASAN.
1. Pelaporan dan
pencatatan
2. Monitoring kegiatan
Sasaran
Dikes Kab.
Bangli
Semua kegiatan
yang telah
dilaksanakan
Hasil kegiatan

Tujuan
Menyelesaikan
administrasi puskesmas
ke Dikes Bangli
Mencatat dan
melaporkan hasil
kegiatan
Mengetahui hasil
kegiatan program
JUMLAH RENCANA ANGGARAN MANAJEMENT

Target
24 x / th
Semua hasil
kegiatan tercatat
dan dilaporkan
Semua kegiatan
terawasi
Kebutuhan Sumber daya

Tenaga
Staf TU
Semua
petugas
Ka.Pus.
Dana
Pertamax 120 lt
x Rp 11.500, =
Rp 1.380.000,-
Alat
Mobil
ATK
Rp. 39.349.500,-

Indikator
keberhasilan
Semua urusan
administrasi dapat
diselesaiakan
Sada dokumen
kegiatan masingmasing
petugas
Pencapaian sesuai
dengan target.
Sum
ber
Biaya
APBD