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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN

Y CONTROL DE RIESGOS

1. OBJETIVO:
Dar a conocer la metodologa y criterios a aplicar para llevar adelante el
proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en la
organizacin, con el objeto de facilitar las decisiones para el control.

2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todas las actividades, productos y/o
servicios de la empresa, que se realizan en condiciones rutinarias, no
rutinaria y de emergencia, incluidas las modificaciones o ampliaciones
menores. As tambin aplica al personal propio de la empresa,
contratistas, visitantes y en general a cualquier persona que tenga
acceso al sitio definido dentro del alcance del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO).

3. RESPONSABILIDADES:
La Gerencia tiene la responsabilidad de otorgar los recursos necesarios
para la implementacin y uso del procedimiento.
El representante de la gerencia es responsable de revisar y asegurar el
cumplimiento de este procedimiento. Adicionalmente, ser responsable
del registro, cumplimiento y del seguimiento de los resultados
generados a partir de este procedimiento.
Los Jefes de rea, son responsables de identificar los peligros que
puedan afectar a los colaboradores, contratistas o cualquier otra
persona que ingrese a sus instalaciones.
El equipo de SSO, si es que existe en la empresa, tendr a cargo el
proceso de Identificacin de peligros/evaluacin de riesgo, con el apoyo
del experto en prevencin de riesgos
Trabajadores, tienen la responsabilidad de participar en la identificacin
de peligros.

4. DEFINICIONES
Peligro: Fuente, acto o situacin con potencial de producir un dao,
en trminos de una lesin o enfermedad, o una combinacin de stos.

Lesin o Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa e


identificable que suceden y/o empeoran por alguna actividad de trabajo
y/o una situacin relacionada con el trabajo.

Evaluacin de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de


los riesgos y decidir si un riesgo es o no aceptable, tomando en
consideracin la adecuacin de cualquier control existente.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de
que ocurra un evento peligroso o exposicin y la severidad del dao o
enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposicin.

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual


ocurra o podra haber ocurrido un dao, o deterioro de la salud (sin tener
en cuenta la gravedad), o fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao,
deterioro de la salud o una fatalidad.
Nota2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha
producido un dao, deterioro de la salud o fatalidad como cuasi
accidente.
Nota 3: Una situacin de emergencia es un particular tipo de incidente.
Consecuencia (C): Resultado de un incidente en trminos de
lesiones, se considerar como el efecto ms probable que ocurra dado el
incidente.

Severidad (S): Magnitud del dao a la salud o enfermedad asociado


a una exposicin peligrosa, se considerar como el efecto ms probable
que ocurra dado la exposicin.

Probabilidad (P): Posibilidad de que un evento ocurra. La


probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional
y se presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento va
a depender de experiencias pasadas, del tiempo de exposicin de la
persona, de las capacidades y cualidades de la persona expuesta al
peligro, de las condiciones del lugar de trabajo y de la complejidad de la
actividad, entre otras variables.

Exposicin (E): Relacin entre concentracin y el tiempo en que una


persona o grupo se encuentra en contacto con un agente fsico, qumico,
biolgico.

Condicin de Operacin: Contexto en el que se presentan los


peligros, pudiendo ser: condicin de operacin Rutinaria, No Rutinaria
(actividad que se desarrolla distinta a lo planificado) y de Emergencia
(evento no planeado, poco frecuente y cuyas consecuencias constituyen
un peligro para las personas y/o instalaciones).

Magnitud del Riesgo (MR): Estimacin cuantitativa del riesgo,


expresada por la combinacin de valores de la Probabilidad y
Consecuencia de ocurrencia de un evento o la Exposicin y la Severidad
del Dao.
MR = (P E) x (C S)
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede
ser tolerable o aceptable para la organizacin, teniendo en cuenta sus
obligaciones legales y su propia Poltica de SSO.

Clasificacin del Riesgo: Valor de la MR que la empresa define


aceptar, y por sobre la cual se activan todas las medidas de control
definidas por la organizacin.

Valor Residual: Valor final de la MR asociada a un riesgo evaluado


previamente como no aceptable y que resulta al implementar las
medidas de control definidas por la empresa para disminuir la
probabilidad y/o consecuencia de ste.

5. REFERENCIAS
Norma OHSAS 18001:2007, Clusula 4.3.1 Planificacin para la
Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO


6.1 Identificacin de peligros:
La identificacin de peligros se registrar en la Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, siguiendo los
siguientes pasos:
Establecer todas las actividades/tareas asociadas a las reas de
trabajo, que se encuentren dentro del alcance del SGSSO de manera
secuencial. Identificar el o los peligro(s) que pueden tener o estar
relacionados en la ejecucin de la actividad/tarea.

A cada peligro existente, se le asocian incidentes y daos que


podrn ocurrir.

La identificacin de peligros debe considerar: Actividades de


rutina, no-rutina, y de emergencia, para todo el personal con acceso a
los lugares de trabajo (incluyendo contratistas y visitas)
Se deber considerar el comportamiento, capacidades y otros
factores humanos, que puedan incidir en la generacin de una situacin
de peligro.

Se debern identificar peligros originados fuera del lugar de trabajo,


capaces de afectar la salud y seguridad de las personas que estn bajo
el control de la organizacin en el lugar de trabajo, entendiendo que
bajo su control se encuentran contratistas, subcontratistas, trabajadores
propios y visitas.

Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por


trabajos relacionados a actividades que estn bajo el control de la
organizacin, se debern identificar y evaluar.
Considerar infraestructura, equipos y materiales en el lugar de
trabajo, si son proporcionados por la organizacin o por terceros.

Realizar identificacin de peligros previa materializacin de cambios o


propuestas de cambios en la organizacin ya sea de actividades,
materiales, ambiente, colaboradores, contratistas o cualquier otro factor
que pudiese generar una situacin de peligro o influir en la probabilidad,
consecuencia, nivel de exposicin o severidad del dao.

Identificar cada vez que se realizan modificaciones al SGSSO,


incluyendo cambios temporales, y sus impactos en las operaciones,
procesos y actividades deber ser considerada en una evaluacin.

Considerar requisitos legales aplicables.

Identificar peligros en etapas de diseo de reas de trabajo, procesos,


instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo
de la organizacin, incluyendo su adaptacin a las capacidades
humanas.

6.2 Evaluacin y control del riesgo.

Una vez identificados los peligros, se debe evaluar la magnitud de los


riesgos asociados para decidir si estos son o no aceptables, en funcin
de su PROBABILIDAD (P) de ocurrencia o nivel de EXPOSICIN (E)
por la CONSECUENCIA (C) o SEVERIDAD (S) del dao. La Magnitud
del Riesgo (MR) se determinar de acuerdo a la siguiente relacin:
De acuerdo a la clasificacin del riesgo, se definirn las acciones a
seguir para la eliminacin, control o aceptabilidad del riesgo evaluado,
de acuerdo a la siguiente matriz:
Evaluar los riesgos con las medidas de control existentes en el lugar,
teniendo en cuenta la exposicin a peligros especficos, la posibilidad de
falla de las medidas de control y la potencial severidad de las
consecuencias de lesiones o daos.

Por ltimo se proceder a la evaluacin de las medidas de control del


riesgo para determinar si son suficientes para reducir el riesgo a un nivel
aceptable.

Cuando se determinen controles o se consideren cambios para los


existentes, se debe dar consideracin a la reduccin de los riesgos
segn la siguiente jerarqua:
Eliminacin
Sustitucin
controles de ingeniera
sealizacin/advertencia y/o controles administrativos
equipo de proteccin personal

6.3 Difusin, operatividad y registro de la identificacin,


evaluacin y medidas de control.
Una vez completada la MIPER, se debe hacer llegar a quien la
organizacin estime conveniente para su revisin y aprobacin, para
posteriormente proceder a su difusin, conocimiento, aplicacin y
registro en el SGSSO.
Los resultados obtenidos de la matriz de identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos deben ser utilizados en las siguientes condiciones:
En La definicin y actualizacin de los Objetivos y Programas de
Gestin.
En la planificacin de la capacitacin y entrenamiento de los
colaboradores.
En la planificacin de la obligacin de Informar
En La planificacin para el cumplimiento de los requerimientos legales
y normativos.
En la planificacin y ejecucin monitoreos, mediciones, inspecciones y
observaciones de terreno
En la investigacin de incidentes
En la planificacin de los trabajos, al momento de asignar los recursos
y actividades.
En la definicin de controles operacionales y confeccin de los
procedimientos o instructivos.
En la planificacin de las auditoras internas.
Los Registros podrn ser mantenidos de la forma y el periodo que la
organizacin defina.
6.4 Actualizacin.
A lo menos una vez al ao o cada vez que ocurra un cambio relevante ya
sea de tipo tecnolgico, de procesos, de insumos, de nuevos productos,
servicios, de legislacin, o sobre el SGSSO se deber realizar una nueva
identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

7. REGISTROS
Matriz de Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control
operacional

8. CONTROL DE CAMBIOS
No se registran cambios.

9. ANEXOS
ANEXO N 1: Matriz de identificacin de peligros y evaluacin y control
de riesgos.

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