Anda di halaman 1dari 96

Lampiran I.

2 xxx
Nomor : xx
Tanggal : 31 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG


RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)


KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2.264.674.144.000,00 2.112.607.143.871,00 (152.067.000.129,00) 93,29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 246.679.817.000,00 275.550.917.522,00 28.871.100.522,00 111,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 41.440.000.000,00 45.544.391.390,00 4.104.391.390,00 109,90 Perda Kab.Pemalang No.1
Tahun 2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 23.272.528.000,00 26.048.643.115,00 2.776.115.115,00 111,93 Perda Kab. Pemalang No. 3 Th
2012
Perda Kab Pemalang No 03
Tahun 2012
Perda Kab. Pemalang No. 2 Th
2012
Perda Kab. Pemalang No. 4 Th
2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 37.153.817.000,00 37.153.819.470,00 2.470,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 144.813.472.000,00 166.804.063.547,00 21.990.591.547,00 115,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.658.120.676.000,00 1.507.813.090.084,00 (150.307.585.916,00) 90,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 37.993.311.000,00 39.469.913.885,00 1.476.602.885,00 103,89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.197.916.501.000,00 1.197.916.501.000,00 0,00 100,00 Dirjen Perimbangan Keuangan
RI No.S-831/PK/2012
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 422.210.864.000,00 270.426.675.199,00 (151.784.188.801,00) 64,05 SE Mendagri No.905/501/SJ

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 359.873.651.000,00 329.243.136.265,00 (30.630.514.735,00) 91,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 9.075.155.000,00 9.048.077.840,00 (27.077.160,00) 99,70


0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 149.849.646.000,00 120.896.166.425,00 (28.953.479.575,00) 80,68
Daerah Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 51.341.500.000,00 49.691.542.000,00 (1.649.958.000,00) 96,79
Daerah Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 Alokasi Dana Desa 149.607.350.000,00 149.607.350.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2.482.456.475.000,00 2.163.122.915.653,00 (319.333.559.347,00) 87,14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.531.807.678.000,00 1.374.974.279.567,00 (156.833.398.433,00) 89,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.176.727.525.000,00 1.028.918.911.346,00 (147.808.613.654,00) 87,44 Peraturan Pemerintah No 69
Tahun 2010

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 Belanja Bunga 71.187.000,00 14.330.850,00 (56.856.150,00) 20,13


0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 23.995.315.000,00 20.291.081.000,00 (3.704.234.000,00) 84,56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 5.280.000.000,00 5.061.600.000,00 (218.400.000,00) 95,86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 6.503.188.000,00 4.256.365.204,00 (2.246.822.796,00) 65,45
dan Pemerintah Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 318.230.463.000,00 315.832.291.167,00 (2.398.171.833,00) 99,25
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 599.700.000,00 (400.300.000,00) 59,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 950.648.797.000,00 788.148.636.086,00 (162.500.160.914,00) 82,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.789.805.750,00 47.227.170.933,00 (5.562.634.817,00) 89,46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.221.371.000,00 1.114.329.050,00 (107.041.950,00) 91,24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.988.000,00 197.027.000,00 (8.961.000,00) 95,65


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.015.383.000,00 917.302.050,00 (98.080.950,00) 90,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 20.630.498.250,00 18.012.283.301,00 (2.618.214.949,00) 87,31
listrik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.566.429.250,00 17.948.464.301,00 (2.617.964.949,00) 87,27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.719.000,00 62.469.000,00 (250.000,00) 99,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 92.900.000,00 87.680.000,00 (5.220.000,00) 94,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.900.000,00 87.680.000,00 (5.220.000,00) 94,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 109.431.000,00 104.448.000,00 (4.983.000,00) 95,45
PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.931.000,00 70.963.000,00 (4.968.000,00) 93,46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00 2.485.000,00 (15.000,00) 99,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 458.405.000,00 379.500.637,00 (78.904.363,00) 82,79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.650.000,00 18.075.000,00 (4.575.000,00) 79,80


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.755.000,00 361.425.637,00 (74.329.363,00) 82,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 899.628.000,00 654.043.295,00 (245.584.705,00) 72,70
kendaraan dinas/operasional
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 898.278.000,00 652.693.295,00 (245.584.705,00) 72,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.109.752.000,00 1.037.145.975,00 (72.606.025,00) 93,46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 636.815.000,00 591.792.000,00 (45.023.000,00) 92,93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.937.000,00 445.353.975,00 (27.583.025,00) 94,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.109.611.250,00 2.057.254.735,00 (52.356.515,00) 97,52

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.750.000,00 120.750.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.988.861.250,00 1.936.504.735,00 (52.356.515,00) 97,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 184.400.000,00 179.731.100,00 (4.668.900,00) 97,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.400.000,00 179.731.100,00 (4.668.900,00) 97,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.347.441.850,00 1.326.256.555,00 (21.185.295,00) 98,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.341.116.850,00 1.319.931.555,00 (21.185.295,00) 98,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.954.972.650,00 1.817.616.157,00 (137.356.493,00) 92,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.945.072.650,00 1.807.716.157,00 (137.356.493,00) 92,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 999.715.000,00 903.220.843,00 (96.494.157,00) 90,35
bangunan kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 2.900.000,00 (1.350.000,00) 68,24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 719.915.000,00 626.859.843,00 (93.055.157,00) 87,07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.550.000,00 273.461.000,00 (2.089.000,00) 99,24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.202.524.000,00 2.038.170.679,00 (164.353.321,00) 92,54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.925.000,00 16.874.000,00 (51.000,00) 99,70


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.890.000,00 359.010.950,00 (15.879.050,00) 95,76
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.810.709.000,00 1.662.285.729,00 (148.423.271,00) 91,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 208.768.000,00 190.343.329,00 (18.424.671,00) 91,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.342.000,00 140.292.029,00 (11.049.971,00) 92,70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.426.000,00 50.051.300,00 (7.374.700,00) 87,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 702.442.500,00 671.365.832,00 (31.076.668,00) 95,58
perundang-undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.975.000,00 24.230.000,00 (2.745.000,00) 89,82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 614.887.500,00 592.197.532,00 (22.689.968,00) 96,31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.580.000,00 54.938.300,00 (5.641.700,00) 90,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 54.450.000,00 51.231.000,00 (3.219.000,00) 94,09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.450.000,00 51.231.000,00 (3.219.000,00) 94,09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 3.592.129.000,00 3.489.329.518,00 (102.799.482,00) 97,14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 1.350.000,00 (2.700.000,00) 33,33


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.588.079.000,00 3.487.979.518,00 (100.099.482,00) 97,21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan 8.626.915.700,00 8.036.369.279,00 (590.546.421,00) 93,15
ke luar daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.607.715.700,00 8.017.169.279,00 (590.546.421,00) 93,14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Keamanan 1.645.230.000,00 1.557.032.500,00 (88.197.500,00) 94,64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 309.865.000,00 279.814.500,00 (30.050.500,00) 90,30


0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.328.365.000,00 1.271.618.000,00 (56.747.000,00) 95,73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 5.600.000,00 (1.400.000,00) 80,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan 602.995.550,00 566.875.000,00 (36.120.550,00) 94,01
kegiatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590.545.550,00 554.425.000,00 (36.120.550,00) 93,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 62.000.000,00 52.827.012,00 (9.172.988,00) 85,20
kas penerimaan dana transfer daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.350.000,00 32.775.000,00 (7.575.000,00) 81,23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.650.000,00 20.052.012,00 (1.597.988,00) 92,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 105.000.000,00 96.439.754,00 (8.560.246,00) 91,85
belanja tak langsung PPKD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.050.000,00 67.505.000,00 (2.545.000,00) 96,37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.950.000,00 28.934.754,00 (6.015.246,00) 82,79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 326.325.000,00 234.430.200,00 (91.894.800,00) 71,84
perbendaharaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.585.000,00 101.010.000,00 (1.575.000,00) 98,46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.740.000,00 133.420.200,00 (90.319.800,00) 59,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan 68.500.000,00 65.031.400,00 (3.468.600,00) 94,94
dana dan anggaran kas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.575.000,00 47.680.000,00 (1.895.000,00) 96,18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.925.000,00 17.351.400,00 (1.573.600,00) 91,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan 3.359.000.000,00 2.466.398.282,00 (892.601.718,00) 73,43
pendapatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 471.786.000,00 328.100.000,00 (143.686.000,00) 69,54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.887.214.000,00 2.138.298.282,00 (748.915.718,00) 74,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 77.400.000,00 0,00 (77.400.000,00) 0,00
non PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000,00 0,00 (77.400.000,00) 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan 38.000.000,00 37.817.500,00 (182.500,00) 99,52
Gaji
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.870.000,00 30.687.500,00 (182.500,00) 99,41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.130.000,00 7.130.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 59.730.489.200,00 54.798.557.118,00 (4.931.932.082,00) 91,74
Aparatur

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 6.153.700.000,00 5.472.875.795,00 (680.824.205,00) 88,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.250.000,00 218.975.000,00 (275.000,00) 99,87
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.934.450.000,00 5.253.900.795,00 (680.549.205,00) 88,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 27.604.613.000,00 25.732.129.990,00 (1.872.483.010,00) 93,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.604.363.000,00 25.731.879.990,00 (1.872.483.010,00) 93,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 432.185.000,00 424.801.747,00 (7.383.253,00) 98,29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.960.000,00 271.952.497,00 (7.007.503,00) 97,49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.225.000,00 152.849.250,00 (375.750,00) 99,75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.578.774.000,00 1.449.866.380,00 (128.907.620,00) 91,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 900.000,00 (1.350.000,00) 40,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.460.000,00 194.897.500,00 (13.562.500,00) 93,49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.368.064.000,00 1.254.068.880,00 (113.995.120,00) 91,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 257.550.000,00 212.599.250,00 (44.950.750,00) 82,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 252.550.000,00 207.599.250,00 (44.950.750,00) 82,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.283.193.500,00 1.154.946.790,00 (128.246.710,00) 90,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 6.550.000,00 (3.600.000,00) 64,53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.273.043.500,00 1.148.396.790,00 (124.646.710,00) 90,21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 945.570.000,00 923.877.025,00 (21.692.975,00) 97,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.600.000,00 (400.000,00) 92,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 939.220.000,00 917.927.025,00 (21.292.975,00) 97,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya 3.615.886.500,00 3.204.335.409,00 (411.551.091,00) 88,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.200.500,00 36.285.500,00 (8.915.000,00) 80,28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.570.686.000,00 3.168.049.909,00 (402.636.091,00) 88,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 Pengadaan alat- alat elektronik 533.698.000,00 516.270.337,00 (17.427.663,00) 96,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 520.248.000,00 502.820.337,00 (17.427.663,00) 96,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 13 Pengadaan peralatan kerja 153.500.000,00 149.988.356,00 (3.511.644,00) 97,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.100.000,00 145.588.356,00 (3.511.644,00) 97,64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 14 Pengadaan lemari besi dan feling cabinet 92.700.000,00 90.239.000,00 (2.461.000,00) 97,35

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92.700.000,00 90.239.000,00 (2.461.000,00) 97,35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 15 Pengadaan tanah operasional Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 1.390.393.450,00 (609.606.550,00) 69,52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 1.390.393.450,00 (609.606.550,00) 69,52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 Pembangunan tempat parkir dan area publik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
kantorr
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 17 Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan 456.562.500,00 454.678.000,00 (1.884.500,00) 99,59
kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 456.562.500,00 454.678.000,00 (1.884.500,00) 99,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 530.340.000,00 528.858.800,00 (1.481.200,00) 99,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.340.000,00 528.858.800,00 (1.481.200,00) 99,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 284.415.000,00 281.438.850,00 (2.976.150,00) 98,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.415.000,00 281.438.850,00 (2.976.150,00) 98,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.455.649.000,00 3.374.736.088,00 (80.912.912,00) 97,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.500.000,00 36.465.000,00 (35.000,00) 99,90


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.990.049.000,00 2.909.505.088,00 (80.543.912,00) 97,31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 429.100.000,00 428.766.000,00 (334.000,00) 99,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 408.900.000,00 304.351.146,00 (104.548.854,00) 74,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.900.000,00 304.351.146,00 (104.548.854,00) 74,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 3.641.133.100,00 3.212.154.718,00 (428.978.382,00) 88,22


dinas/operasional
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.641.133.100,00 3.212.154.718,00 (428.978.382,00) 88,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 125.000.000,00 112.250.000,00 (12.750.000,00) 89,80
jabatan/dinas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 111.250.000,00 (12.750.000,00) 89,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 315.718.000,00 305.385.372,00 (10.332.628,00) 96,73
kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.218.000,00 303.885.372,00 (10.332.628,00) 96,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah 74.828.000,00 74.415.500,00 (412.500,00) 99,45
jabatan/dinas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.828.000,00 74.415.500,00 (412.500,00) 99,45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 444.800.000,00 427.051.250,00 (17.748.750,00) 96,01

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.800.000,00 427.051.250,00 (17.748.750,00) 96,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 227.998.600,00 209.638.500,00 (18.360.100,00) 91,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.998.600,00 207.638.500,00 (18.360.100,00) 91,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan 572.264.000,00 505.297.100,00 (66.966.900,00) 88,30
perlengkapanya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565.434.000,00 498.467.100,00 (66.966.900,00) 88,16
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.830.000,00 6.830.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 31 Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik 11.100.000,00 11.000.000,00 (100.000,00) 99,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.000.000,00 (100.000,00) 99,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 32 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja 30.000.000,00 27.250.000,00 (2.750.000,00) 90,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.650.000,00 25.900.000,00 (2.750.000,00) 90,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 34 Pemeliharaan rutin/berkala bahan bacaan dan 10.000.000,00 9.982.900,00 (17.100,00) 99,83
perundang- undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.982.900,00 (17.100,00) 99,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 35 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan bersejarah 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area 376.236.000,00 356.564.000,00 (19.672.000,00) 94,77
publik kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.386.000,00 351.714.000,00 (19.672.000,00) 94,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas 279.650.000,00 279.276.000,00 (374.000,00) 99,87
lingkungan kantor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.590.000,00 (10.000,00) 99,72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.050.000,00 275.686.000,00 (364.000,00) 99,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 171.000.000,00 169.216.500,00 (1.783.500,00) 98,96
pengelolaan aset daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.350.000,00 (400.000,00) 77,14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.250.000,00 167.866.500,00 (1.383.500,00) 99,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.958.775.000,00 2.871.683.500,00 (87.091.500,00) 97,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.300.000,00 31.750.000,00 (3.550.000,00) 89,94

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.061.125.000,00 1.060.250.500,00 (874.500,00) 99,92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.862.350.000,00 1.779.683.000,00 (82.667.000,00) 95,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim 598.400.000,00 454.655.365,00 (143.744.635,00) 75,98
informasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.650.000,00 140.261.504,00 (13.388.496,00) 91,29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.854.000,00 86.850.961,00 (82.003.039,00) 51,44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.896.000,00 227.542.900,00 (48.353.100,00) 82,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 731.726.000,00 710.424.613,00 (21.301.387,00) 97,09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 561.126.000,00 540.955.713,00 (20.170.287,00) 96,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 4.200.000,00 (2.700.000,00) 60,87


0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 554.226.000,00 536.755.713,00 (17.470.287,00) 96,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 170.600.000,00 169.468.900,00 (1.131.100,00) 99,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.900.000,00 166.768.900,00 (1.131.100,00) 99,33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 189.132.500,00 184.706.572,00 (4.425.928,00) 97,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 148.177.000,00 144.878.572,00 (3.298.428,00) 97,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.600.000,00 29.400.000,00 (1.200.000,00) 96,08


0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.577.000,00 115.478.572,00 (2.098.428,00) 98,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 03 Pemindahan tugas PNS 40.955.500,00 39.828.000,00 (1.127.500,00) 97,25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.375.000,00 11.375.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.580.500,00 28.453.000,00 (1.127.500,00) 96,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.586.127.500,00 1.449.314.695,00 (136.812.805,00) 91,37
Aparatur

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.050.000,00 63.050.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 519.535.000,00 477.754.821,00 (41.780.179,00) 91,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.448.000,00 21.416.000,00 (32.000,00) 99,85


0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.087.000,00 456.338.821,00 (41.748.179,00) 91,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan 590.532.500,00 536.972.874,00 (53.559.626,00) 90,93
perundang-undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587.507.500,00 533.947.874,00 (53.559.626,00) 90,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 04 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD 204.060.000,00 186.350.000,00 (17.710.000,00) 91,32

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.260.000,00 184.550.000,00 (17.710.000,00) 91,24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 05 Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait 185.000.000,00 161.387.000,00 (23.613.000,00) 87,24
dengan pelaksanaan tupoksi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 161.387.000,00 (23.613.000,00) 87,24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 06 Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS 20.000.000,00 19.850.000,00 (150.000,00) 99,25
Berprestasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.400.000,00 (150.000,00) 94,12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 2.980.040.300,00 2.501.464.356,00 (478.575.944,00) 83,94
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 354.497.000,00 336.647.620,00 (17.849.380,00) 94,96
realisasi kinerja SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263.309.500,00 249.590.000,00 (13.719.500,00) 94,79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.187.500,00 87.057.620,00 (4.129.880,00) 95,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 492.880.300,00 449.327.335,00 (43.552.965,00) 91,16
realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 296.996.000,00 281.513.500,00 (15.482.500,00) 94,79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.884.300,00 167.813.835,00 (28.070.465,00) 85,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 189.475.000,00 183.409.125,00 (6.065.875,00) 96,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.611.000,00 152.255.375,00 (4.355.625,00) 97,22


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.864.000,00 31.153.750,00 (1.710.250,00) 94,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 97.807.000,00 87.813.500,00 (9.993.500,00) 89,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.936.000,00 78.187.000,00 (7.749.000,00) 90,98


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.871.000,00 9.626.500,00 (2.244.500,00) 81,09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 309.924.000,00 295.999.435,00 (13.924.565,00) 95,51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214.867.000,00 203.271.500,00 (11.595.500,00) 94,60


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.057.000,00 92.727.935,00 (2.329.065,00) 97,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 96.600.000,00 85.052.300,00 (11.547.700,00) 88,05
konsolidasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.120.000,00 57.547.500,00 (7.572.500,00) 88,37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.480.000,00 27.504.800,00 (3.975.200,00) 87,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 191.030.000,00 131.857.010,00 (59.172.990,00) 69,02
konsolidasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.790.000,00 62.555.000,00 (2.235.000,00) 96,55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.240.000,00 69.302.010,00 (56.937.990,00) 54,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban 136.800.000,00 124.405.332,00 (12.394.668,00) 90,94
pelaksaan APBD

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.200.000,00 83.500.000,00 (7.700.000,00) 91,56


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 40.905.332,00 (4.694.668,00) 89,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.110.027.000,00 805.952.699,00 (304.074.301,00) 72,61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.925.000,00 210.615.000,00 (58.310.000,00) 78,32


0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 841.102.000,00 595.337.699,00 (245.764.301,00) 70,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 10 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 Program peningkatan perencanaan dan 4.425.280.000,00 3.621.955.641,00 (803.324.359,00) 81,85
penganggaran SKPD

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 Penyusunan data base perencanaan SKPD 1.414.751.000,00 1.216.984.229,00 (197.766.771,00) 86,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 399.607.000,00 367.387.000,00 (32.220.000,00) 91,94


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 928.194.000,00 765.222.229,00 (162.971.771,00) 82,44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.950.000,00 84.375.000,00 (2.575.000,00) 97,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 Penyusunan dokumen perencanaan dan 64.980.000,00 60.346.000,00 (4.634.000,00) 92,87
penganggaran SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.455.000,00 40.961.000,00 (494.000,00) 98,81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.525.000,00 19.385.000,00 (4.140.000,00) 82,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 Penyusunan dokumen perencanaan dan 1.043.529.000,00 906.268.412,00 (137.260.588,00) 86,85
penganggaran SKPD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 516.170.000,00 460.439.500,00 (55.730.500,00) 89,20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 527.359.000,00 445.828.912,00 (81.530.088,00) 84,54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan 1.473.150.000,00 1.041.674.000,00 (431.476.000,00) 70,71
pembangunan tingkat kabupaten
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 438.896.000,00 408.800.000,00 (30.096.000,00) 93,14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.034.254.000,00 632.874.000,00 (401.380.000,00) 61,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 Pelaksanaan Musrenbang Kesehatan 30.000.000,00 160.000,00 (29.840.000,00) 0,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.490.000,00 0,00 (5.490.000,00) 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.510.000,00 160.000,00 (24.350.000,00) 0,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan 113.480.000,00 111.133.000,00 (2.347.000,00) 97,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.650.000,00 23.350.000,00 (300.000,00) 98,73


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.830.000,00 87.783.000,00 (2.047.000,00) 97,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 05 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 263.890.000,00 263.890.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.290.000,00 230.290.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan/ 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00


Kelurahan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.125.000,00 19.125.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Keluarga Berencana 2.849.253.200,00 2.769.134.200,00 (80.119.000,00) 97,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi 102.200.000,00 101.600.000,00 (600.000,00) 99,41
Keluarga Miskin
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.200.000,00 101.600.000,00 (600.000,00) 99,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pelayanan KIE 112.024.300,00 111.634.300,00 (390.000,00) 99,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.024.300,00 111.634.300,00 (390.000,00) 99,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 31.100.000,00 18.700.000,00 (12.400.000,00) 60,13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00 18.700.000,00 (12.400.000,00) 60,13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Promosi Pelayanan Khiba 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana 404.480.900,00 396.080.900,00 (8.400.000,00) 97,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.880.900,00 391.480.900,00 (8.400.000,00) 97,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengadaan sarana prasarana dan mobilitas tim KB 2.149.448.000,00 2.091.119.000,00 (58.329.000,00) 97,29
keliling
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 614.750.000,00 580.874.000,00 (33.876.000,00) 94,49
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.533.348.000,00 1.508.895.000,00 (24.453.000,00) 98,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan peran pria dalam keluarga berencana 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan 135.000.000,00 122.751.500,00 (12.248.500,00) 90,93
Kualitas Anak dan Perempuan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan 45.000.000,00 44.990.000,00 (10.000,00) 99,98
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.150.000,00 42.140.000,00 (10.000,00) 99,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
pemberdayaan perempuan,kesejahteraan dan
perlindungan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.125.000,00 35.125.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 50.000.000,00 37.761.500,00 (12.238.500,00) 75,52
dan evaluasi program pembangunan pemberdayaan
perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan
anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 13.950.000,00 (1.800.000,00) 88,57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00 23.811.500,00 (10.438.500,00) 69,52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.934.679.250,00 9.702.714.131,00 (231.965.119,00) 97,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.343.003.000,00 8.158.107.017,00 (184.895.983,00) 97,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.263.003.000,00 8.078.107.017,00 (184.895.983,00) 97,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan 104.400.000,00 84.735.350,00 (19.664.650,00) 81,16
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.684.000,00 9.690.000,00 (2.994.000,00) 76,40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.716.000,00 75.045.350,00 (16.670.650,00) 81,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 195.000.000,00 186.782.000,00 (8.218.000,00) 95,79
Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.400.000,00 183.182.000,00 (8.218.000,00) 95,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan 1.172.276.250,00 1.155.335.264,00 (16.940.986,00) 98,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.172.276.250,00 1.155.335.264,00 (16.940.986,00) 98,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 120.000.000,00 117.754.500,00 (2.245.500,00) 98,13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 92.444.500,00 (55.500,00) 99,94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.500.000,00 25.310.000,00 (2.190.000,00) 92,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya 948.000.000,00 942.058.500,00 (5.941.500,00) 99,37
hutan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pengembangan hutan tanaman 484.200.000,00 478.532.500,00 (5.667.500,00) 98,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.650.000,00 475.982.500,00 (5.667.500,00) 98,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 78.800.000,00 78.776.000,00 (24.000,00) 99,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.575.000,00 77.551.000,00 (24.000,00) 99,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.375.000,00 51.375.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 200.000.000,00 199.750.000,00 (250.000,00) 99,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.650.000,00 198.400.000,00 (250.000,00) 99,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
peredaran hasil hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00 47.800.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan dan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
Pemanfaatan Hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.900.000,00 61.900.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 88.649.770.000,00 75.626.209.354,00 (13.023.560.646,00) 85,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pembangunan jalan 72.849.770.000,00 67.232.632.400,00 (5.617.137.600,00) 92,29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.250.000,00 49.500.000,00 (24.750.000,00) 66,67


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.600.000,00 237.728.000,00 (448.872.000,00) 34,62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.088.920.000,00 66.945.404.400,00 (5.143.515.600,00) 92,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pembangunan jembatan 15.800.000.000,00 8.393.576.954,00 (7.406.423.046,00) 53,12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.400.000,00 0,00 (19.400.000,00) 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.800.000,00 5.010.000,00 (76.790.000,00) 6,12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.698.800.000,00 8.388.566.954,00 (7.310.233.046,00) 53,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 235.350.000,00 221.482.011,00 (13.867.989,00) 94,11
Perhubungan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan 50.000.000,00 48.425.315,00 (1.574.685,00) 96,85
fasilitas perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.425.315,00 (1.574.685,00) 96,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 64.000.000,00 60.678.996,00 (3.321.004,00) 94,81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.875.000,00 52.553.996,00 (3.321.004,00) 94,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 10.000.000,00 9.670.500,00 (329.500,00) 96,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00 8.045.500,00 (329.500,00) 96,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan 66.350.000,00 63.980.000,00 (2.370.000,00) 96,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 62.630.000,00 (2.370.000,00) 96,35

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas 45.000.000,00 38.727.200,00 (6.272.800,00) 86,06
perhubungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.650.000,00 37.377.200,00 (6.272.800,00) 85,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat 395.000.000,00 394.900.000,00 (100.000,00) 99,97
pesisir

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.875.000,00 9.875.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.125.000,00 115.125.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyediaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95
pemberdayaan masyarakat di pesisir
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.900.000,00 (100.000,00) 99,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 PEmbentukan KElompok Kerja Mangrove Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
(KKMD)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.925.000,00 63.925.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 692.700.000,00 681.443.480,00 (11.256.520,00) 98,37
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) 177.900.000,00 176.364.510,00 (1.535.490,00) 99,14
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir
miskin, KAT dan PMKS lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.950.000,00 163.414.510,00 (1.535.490,00) 99,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 92.000.000,00 91.835.000,00 (165.000,00) 99,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.925.000,00 89.760.000,00 (165.000,00) 99,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.825.000,00 6.825.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.175.000,00 43.175.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 50.000.000,00 49.550.000,00 (450.000,00) 99,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.925.000,00 47.475.000,00 (450.000,00) 99,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Fasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan keluarga 322.800.000,00 313.693.970,00 (9.106.030,00) 97,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.650.000,00 295.543.970,00 (9.106.030,00) 97,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.767.214.000,00 2.637.229.910,00 (129.984.090,00) 95,30

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 101.047.000,00 99.774.050,00 (1.272.950,00) 98,74
(membangun, updating dan pemeliharaan)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.200.000,00 (300.000,00) 96,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.547.000,00 92.574.050,00 (972.950,00) 98,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan ( 97.100.000,00 87.147.572,00 (9.952.428,00) 89,75
termasuk catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.525.000,00 82.572.572,00 (9.952.428,00) 89,24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 44.100.000,00 42.252.000,00 (1.848.000,00) 95,81
kependudukan ( termasuk catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 18.402.000,00 (1.848.000,00) 90,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses 20.030.000,00 19.920.000,00 (110.000,00) 99,45
masyarakat (termasuk catatan sipi )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.480.000,00 5.370.000,00 (110.000,00) 97,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 868.216.000,00 846.470.749,00 (21.745.251,00) 97,50
kependudukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.140.000,00 157.015.000,00 (125.000,00) 99,92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 711.076.000,00 689.455.749,00 (21.620.251,00) 96,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pengembangan data base kependudukan ( 504.040.000,00 486.860.980,00 (17.179.020,00) 96,59
termasuk catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.100.000,00 41.100.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.940.000,00 445.760.980,00 (17.179.020,00) 96,29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan ( termasuk 424.197.000,00 418.187.500,00 (6.009.500,00) 98,58
catatan sipil )
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 14.250.000,00 (750.000,00) 95,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 409.197.000,00 403.937.500,00 (5.259.500,00) 98,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.500.000,00 19.764.000,00 (1.736.000,00) 91,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.025.000,00 (975.000,00) 67,50


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 17.739.000,00 (761.000,00) 95,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan 534.503.000,00 476.414.659,00 (58.088.341,00) 89,13
sipil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.330.000,00 139.505.000,00 (10.825.000,00) 92,80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.173.000,00 336.909.659,00 (47.263.341,00) 87,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 Penataan dan pemeliharaan dokumen 152.481.000,00 140.438.400,00 (12.042.600,00) 92,10
kependudukan dan pencatatan sipil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.831.000,00 117.788.400,00 (12.042.600,00) 90,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil 3.752.000.000,00 3.615.798.300,00 (136.201.700,00) 96,37
Menengah yang konduksif

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 50.000.000,00 49.560.000,00 (440.000,00) 99,12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.150.000,00 46.710.000,00 (440.000,00) 99,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha 65.000.000,00 64.997.500,00 (2.500,00) 100,00
Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.425.000,00 62.422.500,00 (2.500,00) 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembanan Usaha 12.000.000,00 11.500.000,00 (500.000,00) 95,83
Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.175.000,00 8.675.000,00 (500.000,00) 94,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil 3.450.000.000,00 3.315.510.800,00 (134.489.200,00) 96,10
Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.450.000.000,00 3.315.510.800,00 (134.489.200,00) 96,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 175.000.000,00 174.230.000,00 (770.000,00) 99,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.550.000,00 161.780.000,00 (770.000,00) 99,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.844.800.000,00 3.165.685.864,00 (679.114.136,00) 82,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1.246.550.000,00 634.686.500,00 (611.863.500,00) 50,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.246.550.000,00 634.686.500,00 (611.863.500,00) 50,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana bermain 43.000.000,00 0,00 (43.000.000,00) 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.000.000,00 0,00 (43.000.000,00) 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 405.150.000,00 388.519.000,00 (16.631.000,00) 95,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.150.000,00 388.519.000,00 (16.631.000,00) 95,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.984.500.000,00 1.983.190.364,00 (1.309.636,00) 99,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.200.000,00 59.200.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.925.300.000,00 1.923.990.364,00 (1.309.636,00) 99,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 110.000.000,00 106.195.000,00 (3.805.000,00) 96,54
Formal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.850.000,00 101.045.000,00 (3.805.000,00) 96,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 55.600.000,00 53.095.000,00 (2.505.000,00) 95,49
Non Formal dan Informal

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00 47.245.000,00 (2.505.000,00) 94,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan 560.700.000,00 558.540.800,00 (2.159.200,00) 99,61
Pembinaan Perpustakaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 93.000.000,00 92.986.500,00 (13.500,00) 99,99
untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.920.000,00 50.906.500,00 (13.500,00) 99,97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.080.000,00 42.080.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca 22.500.000,00 22.401.000,00 (99.000,00) 99,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.401.000,00 (99.000,00) 99,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan 199.700.000,00 198.689.800,00 (1.010.200,00) 99,49
dan minat baca di daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.550.000,00 196.539.800,00 (1.010.200,00) 99,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 90.000.000,00 89.898.500,00 (101.500,00) 99,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.898.500,00 (101.500,00) 99,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Penyediaan kelengkapan sarana layanan 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00
perpustakaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Peningkatan minat dan budaya baca melalui 35.000.000,00 34.250.000,00 (750.000,00) 97,86
penyelenggaraan lomba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 5.700.000,00 (600.000,00) 90,48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 28.550.000,00 (150.000,00) 99,48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Penyelenggaraan bimbingan teknis perpustakaan 50.000.000,00 49.875.000,00 (125.000,00) 99,75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 3.750.000,00 (125.000,00) 96,77


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.125.000,00 46.125.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan data/informasi 1.174.325.000,00 1.100.024.437,00 (74.300.563,00) 93,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi 500.775.000,00 491.124.825,00 (9.650.175,00) 98,07
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00 37.600.000,00 (200.000,00) 99,47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.975.000,00 453.524.825,00 (9.450.175,00) 97,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Penyusunan dan analisis data/informasi 445.550.000,00 392.960.862,00 (52.589.138,00) 88,20
perencanaan pembangunan prasarana wilayah

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 5.100.000,00 (15.900.000,00) 24,29


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.550.000,00 387.860.862,00 (36.689.138,00) 91,36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah 140.000.000,00 130.773.000,00 (9.227.000,00) 93,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.545.000,00 43.727.500,00 (3.817.500,00) 91,97


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.455.000,00 87.045.500,00 (5.409.500,00) 94,15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Penyusunan buku data monografi kecamatan 43.000.000,00 41.346.500,00 (1.653.500,00) 96,15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.300.000,00 26.267.500,00 (32.500,00) 99,88


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 15.079.000,00 (1.621.000,00) 90,29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Sistem informasi manajemen pemerintahan desa 45.000.000,00 43.819.250,00 (1.180.750,00) 97,38
(SIMPEMDES)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.530.000,00 37.474.500,00 (1.055.500,00) 97,26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.470.000,00 6.344.750,00 (125.250,00) 98,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan 232.370.000,00 223.240.000,00 (9.130.000,00) 96,07


data/informasi/statistik daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik 232.370.000,00 223.240.000,00 (9.130.000,00) 96,07
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.970.000,00 210.840.000,00 (9.130.000,00) 95,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 6.792.876.000,00 6.411.137.482,00 (381.738.518,00) 94,38
Persampahan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 1.157.876.000,00 1.147.372.500,00 (10.503.500,00) 99,09
persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 906.526.000,00 897.601.500,00 (8.924.500,00) 99,02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 249.771.000,00 (229.000,00) 99,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana 5.275.000.000,00 4.908.119.282,00 (366.880.718,00) 93,04
dan sarana persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266.200.000,00 258.221.000,00 (7.979.000,00) 97,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.008.800.000,00 4.649.898.282,00 (358.901.718,00) 92,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Bimbingan teknis persampahan 310.000.000,00 307.502.000,00 (2.498.000,00) 99,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.850.000,00 301.352.000,00 (2.498.000,00) 99,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 50.000.000,00 48.143.700,00 (1.856.300,00) 96,29
pengelolaan persampahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.475.000,00 11.475.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.525.000,00 36.668.700,00 (1.856.300,00) 95,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 1.849.067.500,00 1.759.171.465,00 (89.896.035,00) 95,14
dan Media Massa

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi 121.047.500,00 112.172.500,00 (8.875.000,00) 92,67
dan Informasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.955.000,00 26.777.500,00 (177.500,00) 99,34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.092.500,00 85.395.000,00 (8.697.500,00) 90,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengadaan alat sudio dan komunikasi 270.500.000,00 261.100.000,00 (9.400.000,00) 96,52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 268.500.000,00 261.100.000,00 (7.400.000,00) 97,24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 50.000.000,00 47.532.000,00 (2.468.000,00) 95,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.532.000,00 (2.468.000,00) 95,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan 955.600.000,00 893.190.365,00 (62.409.635,00) 93,47
informatika
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.200.000,00 321.727.800,00 (5.472.200,00) 98,33
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 625.700.000,00 568.762.565,00 (56.937.435,00) 90,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan 451.920.000,00 445.176.600,00 (6.743.400,00) 98,51
prasarana komunikasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.750.000,00 11.850.000,00 (900.000,00) 92,94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.170.000,00 427.361.350,00 (5.808.650,00) 98,66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 5.965.250,00 (34.750,00) 99,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
di bidang budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 741.160.000,00 718.588.031,00 (22.571.969,00) 96,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi 235.000.000,00 225.671.000,00 (9.329.000,00) 96,03
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.038.000,00 60.966.500,00 (1.071.500,00) 98,27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.962.000,00 164.704.500,00 (8.257.500,00) 95,23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Koordinasi dengansektor pendukung pariwisata 25.000.000,00 24.904.900,00 (95.100,00) 99,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.575.000,00 22.479.900,00 (95.100,00) 99,58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam 481.160.000,00 468.012.131,00 (13.147.869,00) 97,27
dan di luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.360.000,00 457.212.131,00 (13.147.869,00) 97,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Pengembangan Perumahan 7.165.000.000,00 7.096.718.973,00 (68.281.027,00) 99,05

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan 1.790.000.000,00 1.765.352.500,00 (24.647.500,00) 98,62
masyarakat kurang mampu
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.790.000.000,00 1.765.352.500,00 (24.647.500,00) 98,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah 5.375.000.000,00 5.331.366.473,00 (43.633.527,00) 99,19
sederhana sehat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.050.000,00 85.650.000,00 (4.400.000,00) 95,11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.284.950.000,00 5.245.716.473,00 (39.233.527,00) 99,26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 270.000.000,00 254.533.191,00 (15.466.809,00) 94,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku 155.000.000,00 154.627.191,00 (372.809,00) 99,76
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.225.000,00 148.852.191,00 (372.809,00) 99,75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta 115.000.000,00 99.906.000,00 (15.094.000,00) 86,87
Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi
Kebutuhan SDM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 4.800.000,00 (3.950.000,00) 54,86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.250.000,00 95.106.000,00 (11.144.000,00) 89,51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga 17.465.420.000,00 13.896.936.553,00 (3.568.483.447,00) 79,57
perwakilan rakyat daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.990.760.000,00 1.668.239.250,00 (322.520.750,00) 83,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.255.000,00 34.625.000,00 (20.630.000,00) 62,66


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.935.505.000,00 1.633.614.250,00 (301.890.750,00) 84,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat 24.800.000,00 8.340.000,00 (16.460.000,00) 33,63
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 8.340.000,00 (16.460.000,00) 33,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 486.952.500,00 242.424.750,00 (244.527.750,00) 49,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.890.000,00 18.201.000,00 (17.689.000,00) 50,71


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451.062.500,00 224.223.750,00 (226.838.750,00) 49,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna 401.200.000,00 311.677.800,00 (89.522.200,00) 77,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.700.000,00 69.412.000,00 (22.288.000,00) 75,69


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.500.000,00 242.265.800,00 (67.234.200,00) 78,28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Kegiatan Reses 3.373.350.000,00 3.239.969.400,00 (133.380.600,00) 96,05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.373.350.000,00 3.239.969.400,00 (133.380.600,00) 96,05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam 1.177.480.000,00 681.165.400,00 (496.314.600,00) 57,85
daerah

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.177.480.000,00 681.165.400,00 (496.314.600,00) 57,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.686.592.500,00 3.553.142.053,00 (133.450.447,00) 96,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.686.592.500,00 3.553.142.053,00 (133.450.447,00) 96,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 259.715.000,00 108.289.600,00 (151.425.400,00) 41,70
pimpinan dan anggota DPRD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.665.000,00 105.239.600,00 (151.425.400,00) 41,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar 6.064.570.000,00 4.083.688.300,00 (1.980.881.700,00) 67,34
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.064.570.000,00 4.083.688.300,00 (1.980.881.700,00) 67,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program peningkatan keamanan dan 2.555.239.000,00 2.357.546.099,00 (197.692.901,00) 92,26
kenyamanan lingkungan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan 15.000.000,00 14.734.000,00 (266.000,00) 98,23
kenyamanan lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.734.000,00 (266.000,00) 98,23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan 45.000.000,00 44.650.000,00 (350.000,00) 99,22
lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.510.000,00 3.510.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.490.000,00 41.140.000,00 (350.000,00) 99,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari 25.740.000,00 25.614.000,00 (126.000,00) 99,51
kegiatan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.490.000,00 5.364.000,00 (126.000,00) 97,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan 1.905.337.000,00 1.722.822.579,00 (182.514.421,00) 90,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 373.400.000,00 287.700.000,00 (85.700.000,00) 77,05


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.413.082.000,00 1.326.954.210,00 (86.127.790,00) 93,90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.855.000,00 108.168.369,00 (10.686.631,00) 91,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan 158.600.000,00 158.506.520,00 (93.480,00) 99,94
kenyamanan lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.650.000,00 141.556.520,00 (93.480,00) 99,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Operasi penegakan perda dan perundang-undangan 100.000.000,00 97.003.000,00 (2.997.000,00) 97,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.400.000,00 48.403.000,00 (2.997.000,00) 94,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengamanan hari libur, hari besar nasional dan 31.215.000,00 30.856.000,00 (359.000,00) 98,85
patroli wilayah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.715.000,00 2.356.000,00 (359.000,00) 86,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pengamanan kegiatan kunjungan kerja pejabat 78.432.000,00 67.900.000,00 (10.532.000,00) 86,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.050.000,00 28.050.000,00 (6.000.000,00) 82,38


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.930.000,00 3.550.000,00 (3.380.000,00) 51,23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.452.000,00 36.300.000,00 (1.152.000,00) 96,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Pengamanan Aset Pemda 195.915.000,00 195.460.000,00 (455.000,00) 99,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.190.000,00 86.125.000,00 (65.000,00) 99,92


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.725.000,00 109.335.000,00 (390.000,00) 99,64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1.115.000.000,00 1.110.665.000,00 (4.335.000,00) 99,61
Perdesaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga 765.000.000,00 760.895.000,00 (4.105.000,00) 99,46
Teknis dan Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 743.200.000,00 739.095.000,00 (4.105.000,00) 99,45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Pembinaan tenaga teknis dan kader pemberdayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.965.000,00 1.965.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.035.000,00 38.035.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Pengembangan model posyandu terpadu 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.112.500,00 2.112.500,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.887.500,00 122.887.500,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pameran teknologi tepat guna masyarakat desa 40.000.000,00 39.770.000,00 (230.000,00) 99,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.770.000,00 (230.000,00) 99,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Peningkatan peran dan fungsi lembaga 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 100,00
kemasyarakatan desa dan kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.162.500,00 20.162.500,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.837.500,00 124.837.500,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 775.000.000,00 771.927.344,00 (3.072.656,00) 99,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 200.000.000,00 198.683.344,00 (1.316.656,00) 99,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.350.000,00 (100.000,00) 93,10


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.550.000,00 197.333.344,00 (1.216.656,00) 99,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pelatihan Petani Perkebunan dan Pelaku Agribisnis 200.000.000,00 199.957.000,00 (43.000,00) 99,98
Perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.525.000,00 12.525.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.475.000,00 187.432.000,00 (43.000,00) 99,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
Perkebunan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pelatihan pengendalian hama terpadu tanaman 300.000.000,00 298.287.000,00 (1.713.000,00) 99,43
perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 11.550.000,00 (750.000,00) 93,90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.700.000,00 286.737.000,00 (963.000,00) 99,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.232.183.000,00 3.126.666.271,00 (105.516.729,00) 96,74
(pertanian/perkebunan)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan 64.100.000,00 63.080.000,00 (1.020.000,00) 98,41
perberasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00 54.530.000,00 (1.020.000,00) 98,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan 113.000.000,00 112.227.501,00 (772.499,00) 99,32
pangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.750.000,00 101.977.501,00 (772.499,00) 99,25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.100.000,00 63.100.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.450.000,00 61.450.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
pertanian
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000,00 94.150.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 Pengembangan cadangan pangan daerah 150.000.000,00 146.409.500,00 (3.590.500,00) 97,61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.600.000,00 116.009.500,00 (3.590.500,00) 97,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Pengembangan desa mandiri pangan 105.000.000,00 104.905.000,00 (95.000,00) 99,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.925.000,00 96.830.000,00 (95.000,00) 99,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 Pengembangan diversifikasi tanaman 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.080.000,00 57.080.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 Pengembangan lumbung pangan desa 1.289.450.000,00 1.261.943.000,00 (27.507.000,00) 97,87

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.770.000,00 14.520.000,00 (2.250.000,00) 86,58


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.272.680.000,00 1.247.423.000,00 (25.257.000,00) 98,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien 90.900.000,00 81.720.000,00 (9.180.000,00) 89,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.750.000,00 80.570.000,00 (9.180.000,00) 89,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 92.000.000,00 89.493.000,00 (2.507.000,00) 97,28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.405.000,00 9.405.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.595.000,00 80.088.000,00 (2.507.000,00) 96,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 Penelitian dan pengembangan sumberdaya 200.000.000,00 199.640.000,00 (360.000,00) 99,82
pertanian
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.670.000,00 11.670.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.330.000,00 187.970.000,00 (360.000,00) 99,81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 513.733.000,00 455.434.170,00 (58.298.830,00) 88,65
produk perkebunan, produk pertanian
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.450.000,00 105.850.000,00 (600.000,00) 99,44
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 397.833.000,00 340.134.170,00 (57.698.830,00) 85,50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 280.200.000,00 278.464.100,00 (1.735.900,00) 99,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.885.000,00 19.885.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.315.000,00 258.579.100,00 (1.735.900,00) 99,33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 Koordinasi ketahanan pangan Dewan Ketahanan 35.000.000,00 34.550.000,00 (450.000,00) 98,71
Pangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 12.000.000,00 (450.000,00) 96,39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.550.000,00 22.550.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 1.457.500.000,00 1.434.687.050,00 (22.812.950,00) 98,43
Tenaga Kerja

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan 80.000.000,00 78.558.550,00 (1.441.450,00) 98,20
instruktur BLK
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.300.000,00 68.858.550,00 (1.441.450,00) 97,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari 1.167.500.000,00 1.147.078.500,00 (20.421.500,00) 98,25
kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.825.000,00 39.825.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.675.000,00 1.107.253.500,00 (20.421.500,00) 98,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Pengadaan sarana dan prasarana BLK 75.000.000,00 74.050.000,00 (950.000,00) 98,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.300.000,00 70.350.000,00 (950.000,00) 98,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 Pendidikan dan pelatihan peningkatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
profesionalisme tenaga kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 Bimbingan program pemagangan ke luar negeri 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 379.407.500,00 316.939.446,00 (62.468.054,00) 83,54
Investasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan 52.000.000,00 45.330.500,00 (6.669.500,00) 87,17
penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000,00 32.730.500,00 (6.669.500,00) 83,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan 310.000.000,00 254.309.120,00 (55.690.880,00) 82,04
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.810.000,00 12.600.000,00 (3.210.000,00) 79,70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.190.000,00 241.709.120,00 (52.480.880,00) 82,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi 17.407.500,00 17.299.826,00 (107.674,00) 99,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.407.500,00 17.299.826,00 (107.674,00) 99,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program perbaikan sistem administrasi 33.000.000,00 32.959.500,00 (40.500,00) 99,88
kearsipan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 Kajian sistem administrasi kearsipan 16.000.000,00 15.999.500,00 (500,00) 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.150.000,00 13.149.500,00 (500,00) 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 17.000.000,00 16.960.000,00 (40.000,00) 99,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 11.960.000,00 (40.000,00) 99,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.455.207.500,00 1.264.377.229,00 (190.830.271,00) 86,89

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana 523.127.500,00 464.341.481,00 (58.786.019,00) 88,76
tata ruang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.127.500,00 428.341.481,00 (58.786.019,00) 87,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 671.810.000,00 600.698.764,00 (71.111.236,00) 89,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 646.010.000,00 574.898.764,00 (71.111.236,00) 88,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 260.270.000,00 199.336.984,00 (60.933.016,00) 76,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.370.000,00 180.436.984,00 (60.933.016,00) 74,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 Program perlindungan konsumen dan 341.600.000,00 338.030.855,00 (3.569.145,00) 98,96
pengamanan perdagangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan 120.000.000,00 119.980.000,00 (20.000,00) 99,98


pengaduan konsumen
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.980.000,00 (20.000,00) 99,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan 121.600.000,00 118.050.855,00 (3.549.145,00) 97,08
jasa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.800.000,00 89.250.855,00 (3.549.145,00) 96,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
kemetrologian daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 95.800.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 1.563.227.500,00 1.449.294.569,00 (113.932.931,00) 92,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 354.907.500,00 341.866.900,00 (13.040.600,00) 96,33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.650.000,00 19.400.000,00 (1.250.000,00) 93,95


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.257.500,00 322.466.900,00 (11.790.600,00) 96,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah 995.000.000,00 927.776.569,00 (67.223.431,00) 93,24
daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.737.500,00 115.145.000,00 (9.592.500,00) 92,31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 870.262.500,00 812.631.569,00 (57.630.931,00) 93,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 213.320.000,00 179.651.100,00 (33.668.900,00) 84,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.087.500,00 19.200.000,00 (3.887.500,00) 83,16


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.232.500,00 160.451.100,00 (29.781.400,00) 84,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Remaja (KRR)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 890.000.000,00 828.168.448,00 (61.831.552,00) 93,05
Kesejahteraan Sosial

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi 35.000.000,00 34.930.000,00 (70.000,00) 99,80
korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan
anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.325.000,00 33.255.000,00 (70.000,00) 99,79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja 85.000.000,00 84.690.000,00 (310.000,00) 99,64
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak
cacat, dan anak nakal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.850.000,00 80.540.000,00 (310.000,00) 99,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan 170.000.000,00 121.640.000,00 (48.360.000,00) 71,55
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.750.000,00 103.390.000,00 (48.360.000,00) 68,13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi 370.000.000,00 361.672.360,00 (8.327.640,00) 97,75
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan penurunan kesenjangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.300.000,00 72.100.000,00 (200.000,00) 99,72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.700.000,00 289.572.360,00 (8.127.640,00) 97,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.400.000,00 153.400.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 55.236.088,00 (4.763.912,00) 92,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 55.236.088,00 (4.763.912,00) 92,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pembangunan saluran 778.000.000,00 770.057.500,00 (7.942.500,00) 98,98


drainase/gorong-gorong

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 778.000.000,00 770.057.500,00 (7.942.500,00) 98,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.550.000,00 17.242.500,00 (307.500,00) 98,25

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760.450.000,00 752.815.000,00 (7.635.000,00) 99,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 642.766.000,00 524.588.800,00 (118.177.200,00) 81,61
pencegahan tindak kriminal

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi 60.956.000,00 498.000,00 (60.458.000,00) 0,82
pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00 0,00 (43.200.000,00) 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.756.000,00 498.000,00 (17.258.000,00) 2,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 158.860.000,00 155.624.800,00 (3.235.200,00) 97,96
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.325.000,00 11.275.000,00 (1.050.000,00) 91,48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.535.000,00 144.349.800,00 (2.185.200,00) 98,51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pelaksanaan patroli wilayah 346.700.000,00 294.278.000,00 (52.422.000,00) 84,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.700.000,00 294.278.000,00 (52.422.000,00) 84,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Peningkatan kemampuan anggota satpol PP 50.000.000,00 47.938.000,00 (2.062.000,00) 95,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.770.000,00 4.500.000,00 (270.000,00) 94,34


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.230.000,00 43.438.000,00 (1.792.000,00) 96,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Bimbingan teknis Penegakan Perda 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan 150.000.000,00 46.245.500,00 (103.754.500,00) 30,83
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan 150.000.000,00 46.245.500,00 (103.754.500,00) 30,83
rakyat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00 0,00 (40.500.000,00) 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.500.000,00 46.245.500,00 (63.254.500,00) 42,23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 103.550.000,00 97.023.000,00 (6.527.000,00) 93,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 0,00 0,00 0,00 0,00
kekayaan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 45.000.000,00 41.453.000,00 (3.547.000,00) 92,12
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.625.000,00 6.900.000,00 (2.725.000,00) 71,69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.375.000,00 34.553.000,00 (822.000,00) 97,68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 38.550.000,00 35.885.000,00 (2.665.000,00) 93,09

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 31.985.000,00 (2.665.000,00) 92,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 20.000.000,00 19.685.000,00 (315.000,00) 98,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 19.685.000,00 (315.000,00) 98,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 12.608.810.000,00 12.164.524.100,00 (444.285.900,00) 96,48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana 10.335.900.000,00 10.248.169.850,00 (87.730.150,00) 99,15
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.350.000,00 103.870.000,00 (1.480.000,00) 98,60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.219.000.000,00 10.132.749.850,00 (86.250.150,00) 99,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta 106.350.000,00 99.366.250,00 (6.983.750,00) 93,43
pengawasan standardisasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.650.000,00 18.350.000,00 (2.300.000,00) 88,86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.700.000,00 81.016.250,00 (4.683.750,00) 94,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata 2.166.560.000,00 1.816.988.000,00 (349.572.000,00) 83,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.161.110.000,00 1.811.538.000,00 (349.572.000,00) 83,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan industri kecil dan 2.640.000.000,00 2.356.653.500,00 (283.346.500,00) 89,27
menengah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 75.000.000,00 74.755.500,00 (244.500,00) 99,67
pemanfaatan sumber daya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.775.000,00 73.530.500,00 (244.500,00) 99,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam 475.000.000,00 467.419.900,00 (7.580.100,00) 98,40
memperkuat jaringan klaster industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.700.000,00 461.119.900,00 (7.580.100,00) 98,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96
penunjang industri kecil dan menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 49.080.000,00 (20.000,00) 99,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil 50.000.000,00 49.852.500,00 (147.500,00) 99,71
dan menengah dengan swasta
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.775.000,00 48.627.500,00 (147.500,00) 99,70

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Penyelenggaraan dan Partisipasi Kegiatan Pasar 35.000.000,00 34.960.000,00 (40.000,00) 99,89
Rakyat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.950.000,00 33.910.000,00 (40.000,00) 99,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Partisipasi Pameran Produk Unggulan Daerah di 100.000.000,00 93.825.000,00 (6.175.000,00) 93,83
tingkat Regional, Nasional dan Internasional
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.650.000,00 92.475.000,00 (6.175.000,00) 93,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Fasilitasi Program program penunjang kegiatan 300.000.000,00 285.854.000,00 (14.146.000,00) 95,28
Dekranasda
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.750.000,00 280.604.000,00 (14.146.000,00) 95,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Partisipasi dan Fasilitasi Kegiatan Lomba Rancang 70.000.000,00 67.725.000,00 (2.275.000,00) 96,75
Busana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.950.000,00 66.675.000,00 (2.275.000,00) 96,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Pelatihan dan Pembinaan Perbengkelan Elektronika 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.950.000,00 38.950.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 Pembinaan dan Ketrampilan Pendukung Program 50.000.000,00 42.860.000,00 (7.140.000,00) 85,72
Desa Binaan PKK
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00 41.810.000,00 (7.140.000,00) 85,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
Masyarakat Mitra Desa Binaan P2MBG
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.150.000,00 72.150.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Makanan 200.000.000,00 199.976.000,00 (24.000,00) 99,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.875.000,00 193.851.000,00 (24.000,00) 99,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 Pelatihan Ketrampilan Masyarakat dilingkungan 250.000.000,00 249.800.000,00 (200.000,00) 99,92
Penghasil Bahan Baku Rokok
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.725.000,00 245.525.000,00 (200.000,00) 99,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 Pelatihan ketrampilan untuk pengembangan 50.000.000,00 38.260.000,00 (11.740.000,00) 76,52
kemampuan IKM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.775.000,00 37.035.000,00 (11.740.000,00) 75,93

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 Pembinaan fasilitasi kemasan IKM 260.000.000,00 40.000.000,00 (220.000.000,00) 15,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.550.000,00 1.025.000,00 (3.525.000,00) 22,53


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.450.000,00 38.975.000,00 (216.475.000,00) 15,26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 Pembinaan dan pelatihan di tempat kerja bagi IKM 100.000.000,00 98.925.100,00 (1.074.900,00) 98,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.775.000,00 97.700.100,00 (1.074.900,00) 98,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 Pembinaan dan pelatihan AMT bagi IKM 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.575.000,00 73.575.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan IKM hasil 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
hutan dan perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.575.000,00 38.575.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24 Pembinaan fasilitasi merek bagi IKM 20.000.000,00 19.528.000,00 (472.000,00) 97,64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.528.000,00 (472.000,00) 97,64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin dan 45.000.000,00 44.820.000,00 (180.000,00) 99,60
perekayasaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.950.000,00 43.770.000,00 (180.000,00) 99,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk 80.000.000,00 74.240.000,00 (5.760.000,00) 92,80
tekstil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.900.000,00 72.140.000,00 (5.760.000,00) 92,61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan 200.000.000,00 193.872.500,00 (6.127.500,00) 96,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.750.000,00 188.622.500,00 (6.127.500,00) 96,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program pengembangan lembaga ekonomi 255.000.000,00 243.713.500,00 (11.286.500,00) 95,57
pedesaan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan 35.000.000,00 34.800.000,00 (200.000,00) 99,43
menengah di perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.800.000,00 (200.000,00) 99,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil 85.000.000,00 76.873.500,00 (8.126.500,00) 90,44
dan menengah di perdesaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000,00 70.573.500,00 (8.126.500,00) 89,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pembinaan dan asistensi manajemen pengelolaan 135.000.000,00 132.040.000,00 (2.960.000,00) 97,81
Badan Usaha milik Desa / usaha desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.560.000,00 10.860.000,00 (1.700.000,00) 86,46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.440.000,00 121.180.000,00 (1.260.000,00) 98,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah 200.000.000,00 155.905.300,00 (44.094.700,00) 77,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi Pemantauan PEngendalian Harga 100.000.000,00 76.519.050,00 (23.480.950,00) 76,52
Kebutuhan Pokok Masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.250.000,00 60.769.050,00 (23.480.950,00) 72,13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 100.000.000,00 79.386.250,00 (20.613.750,00) 79,39
(PPID)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00 49.586.250,00 (20.613.750,00) 70,64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan 439.000.000,00 437.527.060,00 (1.472.940,00) 99,66
Perusakan Lingkungan Hidup

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 50.000.000,00 49.780.000,00 (220.000,00) 99,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.250.000,00 40.030.000,00 (220.000,00) 99,45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 254.000.000,00 253.427.060,00 (572.940,00) 99,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.340.000,00 140.977.360,00 (362.640,00) 99,74
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.660.000,00 106.449.700,00 (210.300,00) 99,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
lingkungan hidup
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.250.000,00 45.250.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 30.000.000,00 29.915.000,00 (85.000,00) 99,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00 22.565.000,00 (85.000,00) 99,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 50.000.000,00 49.405.000,00 (595.000,00) 98,81

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.350.000,00 41.755.000,00 (595.000,00) 98,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Penguatan Kelembagaan 404.000.000,00 386.363.000,00 (17.637.000,00) 95,63


Pengarusutamaan Gender dan Anak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan 40.000.000,00 35.593.500,00 (4.406.500,00) 88,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 35.593.500,00 (4.406.500,00) 88,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu 103.500.000,00 103.426.500,00 (73.500,00) 99,93
pemberdayaan perempuan (P2TP2)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.275.000,00 101.201.500,00 (73.500,00) 99,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 60.000.000,00 53.440.000,00 (6.560.000,00) 89,07
dan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.025.000,00 47.465.000,00 (6.560.000,00) 87,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan 160.500.000,00 153.953.000,00 (6.547.000,00) 95,92
pemberdayaan perempuan dan anak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.925.000,00 5.675.000,00 (2.250.000,00) 71,61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.575.000,00 148.278.000,00 (4.297.000,00) 97,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 40.000.000,00 39.950.000,00 (50.000,00) 99,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 27.850.000,00 (50.000,00) 99,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan 435.268.500,00 407.304.080,00 (27.964.420,00) 93,58
Realisasi Investasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 50.100.000,00 48.047.000,00 (2.053.000,00) 95,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 47.147.000,00 (2.053.000,00) 95,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan 324.748.500,00 302.025.080,00 (22.723.420,00) 93,00
pelayanan penanaman modal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.349.000,00 111.048.000,00 (2.301.000,00) 97,97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.399.500,00 190.977.080,00 (20.422.420,00) 90,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.420.000,00 57.232.000,00 (3.188.000,00) 94,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.270.000,00 30.090.000,00 (180.000,00) 99,41


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.150.000,00 27.142.000,00 (3.008.000,00) 90,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2.300.000.000,00 2.194.661.450,00 (105.338.550,00) 95,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 115.000.000,00 114.849.000,00 (151.000,00) 99,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 107.849.000,00 (151.000,00) 99,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 190.000.000,00 187.370.000,00 (2.630.000,00) 98,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.150.000,00 172.520.000,00 (2.630.000,00) 98,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem 900.000.000,00 891.007.000,00 (8.993.000,00) 99,00
pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.875.000,00 17.875.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 882.125.000,00 873.132.000,00 (8.993.000,00) 98,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat 900.000.000,00 807.701.500,00 (92.298.500,00) 89,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.425.000,00 10.125.000,00 (300.000,00) 97,12


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 889.575.000,00 797.576.500,00 (91.998.500,00) 89,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus 35.000.000,00 33.800.000,00 (1.200.000,00) 96,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.125.000,00 31.925.000,00 (1.200.000,00) 96,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan 140.000.000,00 139.933.950,00 (66.050,00) 99,95
luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.675.000,00 16.675.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.325.000,00 123.258.950,00 (66.050,00) 99,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan 1.799.626.000,00 1.511.736.975,00 (287.889.025,00) 84,00
kepala daerah/wakil kepala daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 218.066.000,00 208.235.000,00 (9.831.000,00) 95,49
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.132.000,00 20.785.000,00 (347.000,00) 98,36
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.934.000,00 187.450.000,00 (9.484.000,00) 95,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat 213.160.000,00 172.652.000,00 (40.508.000,00) 81,00
negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.585.000,00 5.832.000,00 (753.000,00) 88,56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.575.000,00 166.820.000,00 (39.755.000,00) 80,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 355.000.000,00 193.569.384,00 (161.430.616,00) 54,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.360.000,00 24.497.500,00 (15.862.500,00) 60,70


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314.640.000,00 169.071.884,00 (145.568.116,00) 53,74

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil 151.600.000,00 94.221.210,00 (57.378.790,00) 62,15
kepala daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.600.000,00 94.221.210,00 (57.378.790,00) 62,15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan 611.800.000,00 597.719.881,00 (14.080.119,00) 97,70
pemerintah daerah lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611.800.000,00 597.719.881,00 (14.080.119,00) 97,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Penyelenngaraan Protokoler Kepala Daerah 201.000.000,00 197.781.500,00 (3.218.500,00) 98,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.792.500,00 (7.500,00) 99,93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.200.000,00 186.989.000,00 (3.211.000,00) 98,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Penyusunan materi sambutan Kepala Daerah/ Wakil 49.000.000,00 47.558.000,00 (1.442.000,00) 97,06
Kepala Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 7.558.000,00 (1.442.000,00) 83,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi 770.000.000,00 748.140.500,00 (21.859.500,00) 97,16
pertanian/perkebunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan 740.000.000,00 718.140.500,00 (21.859.500,00) 97,05
unggulan daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.310.000,00 7.310.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 732.690.000,00 710.830.500,00 (21.859.500,00) 97,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
produksi pertanian/perkebunan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.020.000,00 23.020.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian 132.520.000,00 124.228.075,00 (8.291.925,00) 93,74
dokumen/arsip daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
arsip
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 127.520.000,00 119.228.075,00 (8.291.925,00) 93,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.349.250,00 95.431.425,00 (4.917.825,00) 95,10


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.170.750,00 23.796.650,00 (3.374.100,00) 87,58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1.808.157.000,00 1.767.072.190,00 (41.084.810,00) 97,73
Prasarana dan Fasilitas LLAJ

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian 260.000.000,00 258.040.000,00 (1.960.000,00) 99,25
kendaraan bermotor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 600.000,00 (300.000,00) 66,67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00 58.660.000,00 (440.000,00) 99,26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.780.000,00 (1.220.000,00) 99,39

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian 20.000.000,00 18.040.000,00 (1.960.000,00) 90,20
kendaraan bermotor
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 18.040.000,00 (1.060.000,00) 94,45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 140.000.000,00 139.400.000,00 (600.000,00) 99,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00 38.550.000,00 (550.000,00) 98,59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.950.000,00 (50.000,00) 99,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu 100.000.000,00 97.843.000,00 (2.157.000,00) 97,84
Lintas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.100.000,00 96.943.000,00 (2.157.000,00) 97,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 Rehabilitasi/pemeliharaan halte 1.273.157.000,00 1.238.749.190,00 (34.407.810,00) 97,30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.072.000,00 4.635.000,00 (6.437.000,00) 41,86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.262.085.000,00 1.234.114.190,00 (27.970.810,00) 97,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
perlintasan KA
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 890.380.000,00 888.000.000,00 (2.380.000,00) 99,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
penghijauan hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.200.000,00 89.200.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 70.000.000,00 69.975.000,00 (25.000,00) 99,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.150.000,00 69.125.000,00 (25.000,00) 99,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 519.650.000,00 518.670.000,00 (980.000,00) 99,81
rehabilitasi hutan dan lahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517.950.000,00 516.970.000,00 (980.000,00) 99,81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 Penanganan kawasan mata air 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.785.000,00 7.785.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.215.000,00 22.215.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 Pengembangan Hutan Rakyat 170.730.000,00 169.355.000,00 (1.375.000,00) 99,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.275.000,00 (1.275.000,00) 50,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.180.000,00 168.080.000,00 (100.000,00) 99,94

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.391.330.000,00 15.006.736.294,00 (3.384.593.706,00) 81,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 250.000.000,00 208.137.699,00 (41.862.301,00) 83,26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.615.000,00 (85.000,00) 99,27


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.300.000,00 190.642.699,00 (28.657.301,00) 86,93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.000.000,00 5.880.000,00 (13.120.000,00) 30,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi 0,00 0,00 0,00 0,00
korban bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan 6.526.330.000,00 4.291.187.020,00 (2.235.142.980,00) 65,75
masalah kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244.045.000,00 231.684.000,00 (12.361.000,00) 94,93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.282.285.000,00 4.059.503.020,00 (2.222.781.980,00) 64,62

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 11.460.000.000,00 10.355.437.575,00 (1.104.562.425,00) 90,36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.666.800.000,00 7.659.106.802,00 (7.693.198,00) 99,90


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.681.300.000,00 2.593.855.773,00 (1.087.444.227,00) 70,46
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.900.000,00 102.475.000,00 (9.425.000,00) 91,58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 85.000.000,00 84.485.000,00 (515.000,00) 99,39
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 51.978.000,00 (222.000,00) 99,57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.800.000,00 14.507.000,00 (293.000,00) 98,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Peningkatan Penanggulangan Kesehatan Akibat 70.000.000,00 67.489.000,00 (2.511.000,00) 96,41
Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.100.000,00 54.589.000,00 (2.511.000,00) 95,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 72.360.234.640,00 27.231.754.839,00 (45.128.479.801,00) 37,63
Sembilan Tahun

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs 735.397.500,00 711.745.500,00 (23.652.000,00) 96,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.977.500,00 21.055.500,00 (6.922.000,00) 75,26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.700.000,00 683.970.000,00 (16.730.000,00) 97,61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI 547.400.000,00 532.890.000,00 (14.510.000,00) 97,35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 547.400.000,00 532.890.000,00 (14.510.000,00) 97,35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 Pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI 3.300.680.000,00 642.570.000,00 (2.658.110.000,00) 19,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.300.680.000,00 642.570.000,00 (2.658.110.000,00) 19,47

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD/MI 15.493.425.353,00 392.250.000,00 (15.101.175.353,00) 2,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.313.425.353,00 212.250.000,00 (15.101.175.353,00) 1,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP/MTs 205.480.000,00 201.729.000,00 (3.751.000,00) 98,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 205.480.000,00 201.729.000,00 (3.751.000,00) 98,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI 14.106.088.000,00 188.895.000,00 (13.917.193.000,00) 1,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.106.088.000,00 188.895.000,00 (13.917.193.000,00) 1,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs 9.959.061.314,00 1.310.003.900,00 (8.649.057.414,00) 13,15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.350.000,00 151.309.000,00 (2.041.000,00) 98,67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.805.711.314,00 1.158.694.900,00 (8.647.016.414,00) 11,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 Pengadaan mebeluer sekolah SD/MI 2.766.555.250,00 719.898.000,00 (2.046.657.250,00) 26,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.766.555.250,00 719.898.000,00 (2.046.657.250,00) 26,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 29 Pengadaan mebeluer sekolah SMP/MTs 119.530.000,00 111.486.800,00 (8.043.200,00) 93,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119.530.000,00 111.486.800,00 (8.043.200,00) 93,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 52 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI 16.435.992.223,00 15.161.543.200,00 (1.274.449.023,00) 92,25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.435.992.223,00 15.161.543.200,00 (1.274.449.023,00) 92,25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 5.588.900.000,00 5.403.541.800,00 (185.358.200,00) 96,68
SMP/MTs
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 9.690.000,00 (1.610.000,00) 85,75
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.577.600.000,00 5.393.851.800,00 (183.748.200,00) 96,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 70 Pemberian Beasiswa Siswa SD dan SMP 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 83 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.077.480.000,00 306.619.000,00 (770.861.000,00) 28,46
jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah dan
Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.600.000,00 73.600.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.003.880.000,00 233.019.000,00 (770.861.000,00) 23,21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 87 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.456.000,00 6.456.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.144.000,00 4.144.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 88 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 105.000.000,00 104.271.000,00 (729.000,00) 99,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.590.000,00 22.590.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.410.000,00 81.681.000,00 (729.000,00) 99,12

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 89 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah 55.620.000,00 55.620.000,00 0,00 100,00
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.620.000,00 55.620.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 296.885.000,00 287.850.000,00 (9.035.000,00) 96,96
SD/MI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.185.000,00 273.150.000,00 (9.035.000,00) 96,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 301.500.000,00 253.629.500,00 (47.870.500,00) 84,12
SMP/MTs
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.775.000,00 21.725.000,00 (50.000,00) 99,77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.725.000,00 231.904.500,00 (47.820.500,00) 82,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 60.000.000,00 30.515.000,00 (29.485.000,00) 50,86
pendidikan dasar SD/MI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00 14.500.000,00 (3.125.000,00) 82,27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.375.000,00 16.015.000,00 (26.360.000,00) 37,79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 40.450.000,00 40.000.000,00 (450.000,00) 98,89
pendidikan dasar SMP/MTs
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 38.550.000,00 (450.000,00) 98,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 99 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.175.000,00 28.175.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 102 Penyelenggaraan Ujian Siswa SD/MI 650.000.000,00 620.417.139,00 (29.582.861,00) 95,45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.127.500,00 154.242.500,00 (885.000,00) 99,43


0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494.872.500,00 466.174.639,00 (28.697.861,00) 94,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 414.190.000,00 115.680.000,00 (298.510.000,00) 27,93
SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara
SMP
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.115.000,00 106.605.000,00 (298.510.000,00) 26,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya 908.105.000,00 906.956.700,00 (1.148.300,00) 99,87
hutan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Pembangunan sarana prasarana konservasi Sumber 832.105.000,00 831.880.000,00 (225.000,00) 99,97
Daya Hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.980.000,00 825.755.000,00 (225.000,00) 99,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pemeliharaan Hewan yang Dilindungi Pemerintah 60.000.000,00 59.076.700,00 (923.300,00) 98,46
pada Kawasan Hutan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00 52.776.700,00 (923.300,00) 98,28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00
hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 242.600.000,00 227.060.906,00 (15.539.094,00) 93,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum 0,00 0,00 0,00 0,00
guna meningkatkan keselamatan penumpang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna 37.600.000,00 37.550.000,00 (50.000,00) 99,87
keselamatan penumpang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.550.000,00 24.500.000,00 (50.000,00) 99,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian 20.000.000,00 15.950.000,00 (4.050.000,00) 79,75
angkutan umum dijalan raya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 13.650.000,00 (3.750.000,00) 78,45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.300.000,00 (300.000,00) 88,46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan 60.000.000,00 55.266.650,00 (4.733.350,00) 92,11
penumpang di lingkungan terminal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.975.000,00 53.241.650,00 (4.733.350,00) 91,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan 10.000.000,00 9.976.950,00 (23.050,00) 99,77
kebersihan dilingkungan terminal A
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.976.950,00 (23.050,00) 99,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan 25.000.000,00 24.171.000,00 (829.000,00) 96,68
angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00 23.271.000,00 (829.000,00) 96,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan 10.000.000,00 8.928.520,00 (1.071.480,00) 89,29
jasa angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.928.520,00 (1.071.480,00) 89,29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 10.000.000,00 9.986.400,00 (13.600,00) 99,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.986.400,00 (13.600,00) 99,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan 30.000.000,00 28.712.000,00 (1.288.000,00) 95,71
angkutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 40
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 1.490.000,00 (1.260.000,00) 54,18
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.900.000,00 25.872.000,00 (28.000,00) 99,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan 10.000.000,00 9.685.000,00 (315.000,00) 96,85
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
teladan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.975.000,00 8.660.000,00 (315.000,00) 96,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 25.000.000,00 21.992.886,00 (3.007.114,00) 87,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.992.886,00 (3.007.114,00) 87,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan 5.000.000,00 4.841.500,00 (158.500,00) 96,83
kebersihan dilingkungan terminal B
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.841.500,00 (158.500,00) 96,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang 261.000.000,00 227.344.550,00 (33.655.450,00) 87,11
komunikasi dan informasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Asistensi/bimbingan teknis bidang public speaking 111.000.000,00 96.392.700,00 (14.607.300,00) 86,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.580.000,00 5.960.000,00 (620.000,00) 90,58


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.420.000,00 90.432.700,00 (13.987.300,00) 86,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah 150.000.000,00 130.951.850,00 (19.048.150,00) 87,30
kabupaten pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.542.500,00 2.435.000,00 (107.500,00) 95,77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.457.500,00 128.516.850,00 (18.940.650,00) 87,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 209.900.000,00 199.250.000,00 (10.650.000,00) 94,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) 50,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) 50,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Pengadaan alat kontrasepsi 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Pelayanan KB medis operasi 177.500.000,00 171.850.000,00 (5.650.000,00) 96,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.500.000,00 171.850.000,00 (5.650.000,00) 96,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pembinaan anak terlantar 129.000.000,00 128.660.000,00 (340.000,00) 99,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00
anak terlantar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak 100.000.000,00 99.660.000,00 (340.000,00) 99,66
terlantar
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.525.000,00 97.185.000,00 (340.000,00) 99,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang 2.015.000.000,00 1.932.500.000,00 (82.500.000,00) 95,91
ketenagalistrikan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyediaan sarana tenaga kelistrikan di luar daerah 2.000.000.000,00 1.921.620.000,00 (78.380.000,00) 96,08
jangkauan PLN
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00 1.921.620.000,00 (78.380.000,00) 96,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Pengawasan dan pengandalian penggunaan 15.000.000,00 10.880.000,00 (4.120.000,00) 72,53
ketenagalistrikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.880.000,00 (4.120.000,00) 72,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 25.000.000,00 24.944.500,00 (55.500,00) 99,78
prasarana kearsipan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi 25.000.000,00 24.944.500,00 (55.500,00) 99,78
data
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00 14.025.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.975.000,00 10.919.500,00 (55.500,00) 99,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pendidikan Menengah 7.669.619.860,00 2.538.418.550,00 (5.131.201.310,00) 33,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 132.000.000,00 129.299.750,00 (2.700.250,00) 97,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.000.000,00 129.299.750,00 (2.700.250,00) 97,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum 3.645.654.605,00 0,00 (3.645.654.605,00) 0,00
sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA , IPS
dan lain-lain)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.645.654.605,00 0,00 (3.645.654.605,00) 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.215.192.500,00 349.136.250,00 (866.056.250,00) 28,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.350.000,00 199.491.000,00 (1.859.000,00) 99,08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.013.842.500,00 149.645.250,00 (864.197.250,00) 14,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.127.422.755,00 530.317.550,00 (597.105.205,00) 47,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.930.000,00 208.093.200,00 (5.836.800,00) 97,27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 913.492.755,00 322.224.350,00 (591.268.405,00) 35,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 481.350.000,00 474.750.000,00 (6.600.000,00) 98,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 481.350.000,00 474.750.000,00 (6.600.000,00) 98,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.775.000,00 16.775.000,00 (1.000.000,00) 94,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 565.000.000,00 565.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561.325.000,00 561.325.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMU 122.000.000,00 120.400.000,00 (1.600.000,00) 98,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.190.000,00 22.590.000,00 (1.600.000,00) 93,39


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.810.000,00 97.810.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 64 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah 25.000.000,00 23.740.000,00 (1.260.000,00) 94,96
dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.740.000,00 (1.260.000,00) 94,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan 231.000.000,00 229.715.000,00 (1.285.000,00) 99,44
dunia industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.150.000,00 226.865.000,00 (1.285.000,00) 99,44

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi 35.000.000,00 31.830.000,00 (3.170.000,00) 90,94
pendidikan menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 28.180.000,00 (3.170.000,00) 89,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 70.000.000,00 65.230.000,00 (4.770.000,00) 93,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 57.930.000,00 (4.770.000,00) 92,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 137.600.000,00 110.940.000,00 (26.660.000,00) 80,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan 137.600.000,00 110.940.000,00 (26.660.000,00) 80,63
bahan berbahaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 101.340.000,00 (26.660.000,00) 79,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 744.000.000,00 659.908.500,00 (84.091.500,00) 88,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 50.000.000,00 47.590.000,00 (2.410.000,00) 95,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.575.000,00 45.165.000,00 (2.410.000,00) 94,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 169.000.000,00 150.150.000,00 (18.850.000,00) 88,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.975.000,00 148.125.000,00 (18.850.000,00) 88,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 525.000.000,00 462.168.500,00 (62.831.500,00) 88,03

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.400.000,00 15.750.000,00 (2.650.000,00) 85,60


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506.600.000,00 446.418.500,00 (60.181.500,00) 88,12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pengembangan Kemitraan 316.325.000,00 294.420.899,00 (21.904.101,00) 93,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan 136.325.000,00 131.433.025,00 (4.891.975,00) 96,41
pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.075.000,00 126.183.025,00 (4.891.975,00) 96,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan 80.000.000,00 67.249.750,00 (12.750.250,00) 84,06
pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.675.000,00 26.025.000,00 (650.000,00) 97,56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.325.000,00 41.224.750,00 (12.100.250,00) 77,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya manusia dan 70.000.000,00 67.525.000,00 (2.475.000,00) 96,46
profesionalisme bidang pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.075.000,00 5.075.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.925.000,00 62.450.000,00 (2.475.000,00) 96,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 30.000.000,00 28.213.124,00 (1.786.876,00) 94,04
pengembangan kemitraan pariwisata
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.050.000,00 26.263.124,00 (1.786.876,00) 93,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung 140.000.000,00 139.870.000,00 (130.000,00) 99,91
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana 115.000.000,00 114.870.000,00 (130.000,00) 99,89
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.150.000,00 92.020.000,00 (130.000,00) 99,86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Menengah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.555.292.000,00 1.515.303.095,00 (39.988.905,00) 97,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam 195.000.000,00 169.065.295,00 (25.934.705,00) 86,70
kehidupan beragama
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 9.675.000,00 (2.325.000,00) 80,63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.000.000,00 159.390.295,00 (23.609.705,00) 87,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial 15.000.000,00 13.910.000,00 (1.090.000,00) 92,73
dikalangan masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.910.000,00 (1.090.000,00) 92,73

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai 445.000.000,00 445.000.000,00 0,00 100,00
luhur budaya bangsa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.500.000,00 374.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Peningkatan semangat kerja dan wawasan 43.292.000,00 43.265.000,00 (27.000,00) 99,94
kebangsaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.292.000,00 43.265.000,00 (27.000,00) 99,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional 660.000.000,00 655.989.000,00 (4.011.000,00) 99,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.700.000,00 63.045.000,00 (2.655.000,00) 95,96


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 594.300.000,00 592.944.000,00 (1.356.000,00) 99,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Peningkatan rasa kesadaran bela negara 47.000.000,00 44.209.500,00 (2.790.500,00) 94,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.550.000,00 43.759.500,00 (2.790.500,00) 94,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Peningkatan pemahaman idiologi negara 150.000.000,00 143.864.300,00 (6.135.700,00) 95,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.700.000,00 121.564.300,00 (6.135.700,00) 95,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 114.000.000,00 104.890.975,00 (9.109.025,00) 92,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Fasilitasi pembakuan nama rupa bumi 114.000.000,00 104.890.975,00 (9.109.025,00) 92,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.605.000,00 63.075.000,00 (1.530.000,00) 97,63


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.395.000,00 41.815.975,00 (7.579.025,00) 84,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan 69.000.000,00 67.950.000,00 (1.050.000,00) 98,48
ekspor

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan 69.000.000,00 67.950.000,00 (1.050.000,00) 98,48
instansi terkait /asosiasi /pengusaha
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.050.000,00 (1.050.000,00) 50,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.900.000,00 66.900.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan dan pengembangan 4.649.862.000,00 3.894.915.941,00 (754.946.059,00) 83,76
pengelolaan keuangan daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 140.000.000,00 110.913.259,00 (29.086.741,00) 79,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.266.000,00 58.123.500,00 (6.142.500,00) 90,44


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.734.000,00 52.789.759,00 (22.944.241,00) 69,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 51.200.000,00 35.194.900,00 (16.005.100,00) 68,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 25.757.500,00 (5.742.500,00) 81,77


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 9.437.400,00 (10.262.600,00) 47,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 117.086.000,00 114.834.200,00 (2.251.800,00) 98,08
keuangan daerah

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.567.500,00 42.112.500,00 (455.000,00) 98,93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.518.500,00 72.721.700,00 (1.796.800,00) 97,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 370.000.000,00 344.813.739,00 (25.186.261,00) 93,19
APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224.250.000,00 210.755.000,00 (13.495.000,00) 93,98
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.750.000,00 134.058.739,00 (11.691.261,00) 91,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 80.000.000,00 62.759.500,00 (17.240.500,00) 78,45
Penjabaran APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.150.000,00 3.510.000,00 (9.640.000,00) 26,69
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.850.000,00 59.249.500,00 (7.600.500,00) 88,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 400.000.000,00 384.828.289,00 (15.171.711,00) 96,21
Perubahan APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 269.375.000,00 258.275.000,00 (11.100.000,00) 95,88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.625.000,00 126.553.289,00 (4.071.711,00) 96,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 100.000.000,00 88.970.700,00 (11.029.300,00) 88,97
Penjabaran Perubahan APBD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.020.000,00 24.430.500,00 (7.589.500,00) 76,30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.980.000,00 64.540.200,00 (3.439.800,00) 94,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 292.600.000,00 263.101.976,00 (29.498.024,00) 89,92
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.440.000,00 115.167.500,00 (5.272.500,00) 95,62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.160.000,00 147.934.476,00 (24.225.524,00) 85,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 37.000.000,00 33.392.104,00 (3.607.896,00) 90,25
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.100.000,00 32.492.104,00 (3.607.896,00) 90,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan 120.301.000,00 111.183.407,00 (9.117.593,00) 92,42
keuangan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.301.000,00 111.183.407,00 (9.117.593,00) 92,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 435.675.000,00 365.451.040,00 (70.223.960,00) 83,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.425.000,00 53.709.500,00 (11.715.500,00) 82,09


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.250.000,00 311.741.540,00 (58.508.460,00) 84,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 574.000.000,00 493.728.262,00 (80.271.738,00) 86,02
pendapatan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 22.282.500,00 (317.500,00) 98,60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.400.000,00 471.445.762,00 (79.954.238,00) 85,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS 376.500.000,00 344.625.300,00 (31.874.700,00) 91,53

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.900.000,00 104.352.500,00 (5.547.500,00) 94,95


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.600.000,00 240.272.800,00 (26.327.200,00) 90,12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ 33.000.000,00 28.978.423,00 (4.021.577,00) 87,81
Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 1.837.500,00 (212.500,00) 89,63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.950.000,00 27.140.923,00 (3.809.077,00) 87,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 Peningkatan Manajemen Sarana Prasarana Aset/ 20.000.000,00 16.111.880,00 (3.888.120,00) 80,56
Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00 9.650.000,00 (3.000.000,00) 76,28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 6.461.880,00 (888.120,00) 87,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 Peningkatan Manajemen tertib administrasi 140.000.000,00 74.908.000,00 (65.092.000,00) 53,51
pengelolaan Aset/ Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.975.000,00 50.761.500,00 (41.213.500,00) 55,19
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.025.000,00 24.146.500,00 (23.878.500,00) 50,28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran 551.000.000,00 448.933.595,00 (102.066.405,00) 81,48
Aset/ Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.925.000,00 97.775.000,00 (71.150.000,00) 57,88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.075.000,00 351.158.595,00 (30.916.405,00) 91,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 Peningkatan Manajemen penghapusan, pemantauan 155.000.000,00 122.686.000,00 (32.314.000,00) 79,15
asset/ Barang Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.300.000,00 50.687.500,00 (26.612.500,00) 65,57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.700.000,00 71.998.500,00 (5.701.500,00) 92,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 Intensifikasi dan Ekstensfikasi sumber-sumber 86.500.000,00 81.810.650,00 (4.689.350,00) 94,58
pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta
penerimaan dana transfer
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.375.000,00 62.617.500,00 (1.757.500,00) 97,27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.125.000,00 19.193.150,00 (2.931.850,00) 86,75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 27 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber 75.000.000,00 17.799.204,00 (57.200.796,00) 23,73
Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 17.799.204,00 (57.200.796,00) 23,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber 250.000.000,00 158.734.300,00 (91.265.700,00) 63,49
Pendapatan Daerah pengelolaan dana pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.650.000,00 79.650.000,00 (54.000.000,00) 59,60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.350.000,00 79.084.300,00 (37.265.700,00) 67,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan 51.000.000,00 43.345.508,00 (7.654.492,00) 84,99
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.550.000,00 22.255.000,00 (1.295.000,00) 94,50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.450.000,00 21.090.508,00 (6.359.492,00) 76,83

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 110.000.000,00 87.307.000,00 (22.693.000,00) 79,37
pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa
yang desanya berubah status menjadi kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.800.000,00 73.800.000,00 (15.000.000,00) 83,11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 13.507.000,00 (7.693.000,00) 63,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan 84.000.000,00 60.504.705,00 (23.495.295,00) 72,03
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.240.000,00 7.805.000,00 (1.435.000,00) 84,47
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.760.000,00 52.699.705,00 (22.060.295,00) 70,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi 250.000.000,00 245.140.000,00 (4.860.000,00) 98,06
industri

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 250.000.000,00 245.140.000,00 (4.860.000,00) 98,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.750.000,00 239.890.000,00 (4.860.000,00) 98,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 345.500.000,00 313.629.215,00 (31.870.785,00) 90,78
Perlindungan Perempuan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di 95.500.000,00 95.480.000,00 (20.000,00) 99,98
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.275.000,00 5.275.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.225.000,00 90.205.000,00 (20.000,00) 99,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap 80.000.000,00 74.866.913,00 (5.133.087,00) 93,58
tindak kekerasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.700.000,00 62.566.913,00 (5.133.087,00) 92,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Penyuluhan pencegahan akibat penyakit menular 50.000.000,00 44.504.000,00 (5.496.000,00) 89,01
seksual bagi perempuan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 5.100.000,00 (1.050.000,00) 82,93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.850.000,00 39.404.000,00 (4.446.000,00) 89,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Fasilitasi Operasional Komisi Penanggulangan AIDS 100.000.000,00 78.778.302,00 (21.221.698,00) 78,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.050.000,00 76.828.302,00 (21.221.698,00) 78,36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat 3.507.296.000,00 3.400.927.318,00 (106.368.682,00) 96,97
dalam membangun desa

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong 183.420.000,00 94.200.000,00 (89.220.000,00) 51,36
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.670.000,00 89.450.000,00 (89.220.000,00) 50,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Penyusunan profil desa dan kelurahan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.554.950,00 51.554.950,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.445.050,00 7.445.050,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 Penyusunan mekanisme dan formulasi penyaluran 125.000.000,00 121.380.000,00 (3.620.000,00) 97,10
ADD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00 50.250.000,00 (1.950.000,00) 96,26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00 71.130.000,00 (1.670.000,00) 97,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pembinaan penggunaan dana ADD 251.800.000,00 251.600.000,00 (200.000,00) 99,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.450.000,00 72.250.000,00 (200.000,00) 99,72


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.350.000,00 179.350.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.690.000,00 12.690.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.310.000,00 97.310.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Fasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan pihak 138.500.000,00 138.500.000,00 0,00 100,00
ketiga dalam pembangunan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.550.000,00 33.550.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.950.000,00 104.950.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pembinaan partisipasi peran serta masyarakat 432.450.000,00 432.450.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.470.000,00 60.470.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.980.000,00 371.980.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
pemukiman berbasis masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.875.000,00 10.875.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Fasilitasi pelaksanaan program PAMSIMAS bidang 40.000.000,00 39.950.000,00 (50.000,00) 99,88
monitoring kesinambungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.050.000,00 39.000.000,00 (50.000,00) 99,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program 1.416.000.000,00 1.406.488.318,00 (9.511.682,00) 99,33
percepatan pembangunan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.185.000,00 65.785.000,00 (400.000,00) 99,40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 808.059.500,00 804.785.318,00 (3.274.182,00) 99,59

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 541.755.500,00 535.918.000,00 (5.837.500,00) 98,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 Fasilitasi dan Stimulasi Pengelolaan Lingkungan dan 730.126.000,00 726.359.000,00 (3.767.000,00) 99,48
Kesejahteraan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.776.000,00 717.009.000,00 (3.767.000,00) 99,48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program peningkatan penerapan teknologi 1.980.000.000,00 1.903.901.010,00 (76.098.990,00) 96,16
pertanian/perkebunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Penelitian dan pengembangan teknologi 1.395.000.000,00 1.323.330.010,00 (71.669.990,00) 94,86
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.379.375.000,00 1.307.705.010,00 (71.669.990,00) 94,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 300.000.000,00 295.571.000,00 (4.429.000,00) 98,52
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.325.000,00 205.956.000,00 (3.369.000,00) 98,39
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.800.000,00 84.740.000,00 (1.060.000,00) 98,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.280.000,00 38.280.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.875.000,00 8.875.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.125.000,00 81.125.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Peningkatan penerapan teknologi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00


pertanian/perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.650.000,00 114.650.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Pelatihan penerapan teknologi perlindungan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
tanaman perkebunan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.150.000,00 26.150.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program penyelesaian konflik-konflik 690.000.000,00 447.134.847,00 (242.865.153,00) 64,80


pertanahan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Fasilitasi penyelesaian Permasalahan di bidang 590.000.000,00 354.669.847,00 (235.330.153,00) 60,11
pertanahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.555.000,00 21.075.000,00 (9.480.000,00) 68,97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.445.000,00 333.594.847,00 (225.850.153,00) 59,63

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Rapat koordinasi di bidang pertanahan 100.000.000,00 92.465.000,00 (7.535.000,00) 92,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.730.000,00 13.227.500,00 (502.500,00) 96,34


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.270.000,00 79.237.500,00 (7.032.500,00) 91,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 3.030.534.000,00 2.989.149.175,00 (41.384.825,00) 98,63
Daya Alam

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian 2.285.534.000,00 2.268.363.175,00 (17.170.825,00) 99,25
Kerusakan Sumber-Sumber Air
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.323.955.000,00 1.316.154.500,00 (7.800.500,00) 99,41
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 945.829.000,00 936.458.675,00 (9.370.325,00) 99,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pantai dan Laut Lestari 200.000.000,00 196.726.000,00 (3.274.000,00) 98,36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.726.000,00 (3.274.000,00) 98,36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 30.000.000,00 26.985.000,00 (3.015.000,00) 89,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00 21.085.000,00 (3.015.000,00) 87,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam 515.000.000,00 497.075.000,00 (17.925.000,00) 96,52
perlindungan dan konservasi SDA
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.925.000,00 14.225.000,00 (700.000,00) 95,31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.075.000,00 453.850.000,00 (17.225.000,00) 96,34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan 584.000.000,00 575.381.477,00 (8.618.523,00) 98,52
Lembaga Ketenagakerjaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
perselisihan hubungan industrial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
perlindungan hukum dan jaminan sosial
ketenagakerjaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.475.000,00 68.475.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang 40.000.000,00 39.965.000,00 (35.000,00) 99,91
ketenagakerjaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.475.000,00 33.440.000,00 (35.000,00) 99,90

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan 161.000.000,00 158.950.000,00 (2.050.000,00) 98,73
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.450.000,00 27.450.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.550.000,00 131.500.000,00 (2.050.000,00) 98,46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 Pemberdayaan LKS tripartit 68.000.000,00 67.943.146,00 (56.854,00) 99,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.050.000,00 50.993.146,00 (56.854,00) 99,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.650.000,00 15.650.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
hubungan industrial di perusahaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
di perusahaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.425.000,00 12.425.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 Pengujian lingkungan kerja di perusahaan 25.000.000,00 20.500.000,00 (4.500.000,00) 82,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 14.000.000,00 (4.500.000,00) 75,68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 Pemberdayaan dewan pengupahan 85.000.000,00 84.848.331,00 (151.669,00) 99,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.050.000,00 58.898.331,00 (151.669,00) 99,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 Fasilitasi Pengujian Peralatan di Perusahaan 50.000.000,00 48.175.000,00 (1.825.000,00) 96,35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.775.000,00 10.950.000,00 (1.825.000,00) 85,71


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.225.000,00 37.225.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 Program transmigrasi regional 445.000.000,00 437.292.996,00 (7.707.004,00) 98,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 Pelatihan transmigrasi regional 70.000.000,00 68.820.000,00 (1.180.000,00) 98,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 65.620.000,00 (1.180.000,00) 98,23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 Penyiapan data base calon transmigran 50.000.000,00 49.690.000,00 (310.000,00) 99,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.050.000,00 35.740.000,00 (310.000,00) 99,14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 Seleksi calon transmigran 50.000.000,00 45.997.500,00 (4.002.500,00) 92,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.050.000,00 32.047.500,00 (4.002.500,00) 88,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 Pembinaan transmigran pasca penempatan 185.000.000,00 184.999.996,00 (4,00) 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.950.000,00 181.949.996,00 (4,00) 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 Pembinaan Transmigran Pra Penempatan 90.000.000,00 87.785.500,00 (2.214.500,00) 97,54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.425.000,00 83.210.500,00 (2.214.500,00) 97,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan 680.000.000,00 558.780.436,00 (121.219.564,00) 82,17
kebangsaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam 100.000.000,00 93.690.761,00 (6.309.239,00) 93,69
upaya peningkatan wawasan kebangsaaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00 91.890.761,00 (6.309.239,00) 93,58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Fasilitasi Petugas Pendamping Haji Daerah dan 580.000.000,00 465.089.675,00 (114.910.325,00) 80,19
Jama'ah Haji Dalam Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578.050.000,00 463.139.675,00 (114.910.325,00) 80,12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas 1.483.337.500,00 1.362.864.753,00 (120.472.747,00) 91,88
media

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 666.700.000,00 633.855.458,00 (32.844.542,00) 95,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.302.500,00 4.695.000,00 (4.607.500,00) 50,47


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 657.397.500,00 629.160.458,00 (28.237.042,00) 95,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan 783.637.500,00 697.468.095,00 (86.169.405,00) 89,00


pemerintahan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.562.500,00 79.081.000,00 (10.481.500,00) 88,30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494.375.000,00 420.367.095,00 (74.007.905,00) 85,03
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.700.000,00 198.020.000,00 (1.680.000,00) 99,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan 33.000.000,00 31.541.200,00 (1.458.800,00) 95,58
bagi masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.980.000,00 21.521.200,00 (1.458.800,00) 93,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana 100.000.000,00 90.392.004,00 (9.607.996,00) 90,39
perhubungan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Pembangunan gedung terminal 100.000.000,00 90.392.004,00 (9.607.996,00) 90,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.975.000,00 1.750.000,00 (2.225.000,00) 44,03

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.025.000,00 38.662.004,00 (7.362.996,00) 84,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.980.000,00 (20.000,00) 99,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 394.804.000,00 359.787.897,00 (35.016.103,00) 91,13
keuangan kabupaten/kota

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 Fasilitasi unit layanan pengadaan barang/jasa 394.804.000,00 359.787.897,00 (35.016.103,00) 91,13
pemerintahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.850.000,00 86.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.104.000,00 235.724.656,00 (33.379.344,00) 87,60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.850.000,00 37.213.241,00 (1.636.759,00) 95,79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan 105.000.000,00 104.500.000,00 (500.000,00) 99,52
trauma

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
dan eks trauma
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.325.000,00 32.325.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks 70.000.000,00 69.500.000,00 (500.000,00) 99,29
trauma
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.250.000,00 65.750.000,00 (500.000,00) 99,25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat 448.006.000,00 447.655.000,00 (351.000,00) 99,92
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli 128.981.000,00 128.981.000,00 0,00 100,00
KB
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.981.000,00 128.981.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pengelolaan data dan informasi program KB 319.025.000,00 318.674.000,00 (351.000,00) 99,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.525.000,00 318.174.000,00 (351.000,00) 99,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program Pendidikan Non Formal 999.175.500,00 976.931.868,00 (22.243.632,00) 97,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 563.175.500,00 540.995.068,00 (22.180.432,00) 96,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.102.500,00 52.130.000,00 (3.972.500,00) 92,92


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 507.073.000,00 488.865.068,00 (18.207.932,00) 96,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 425.000.000,00 424.936.800,00 (63.200,00) 99,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.167.500,00 18.167.500,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.832.500,00 406.769.300,00 (63.200,00) 99,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
pembelajaran pendidikan non formal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan 300.000.000,00 291.399.980,00 (8.600.020,00) 97,13
kekayaan budaya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan 300.000.000,00 291.399.980,00 (8.600.020,00) 97,13
perusahaan swasta
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.525.000,00 13.725.000,00 (2.800.000,00) 83,06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.475.000,00 262.879.980,00 (5.595.020,00) 97,92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 14.795.000,00 (205.000,00) 98,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan 27.419.865.000,00 23.334.611.690,00 (4.085.253.310,00) 85,10
dalam negeri

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 25.997.200.000,00 21.917.051.240,00 (4.080.148.760,00) 84,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.700.000,00 (1.200.000,00) 69,23


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.100.000,00 224.264.500,00 (40.835.500,00) 84,60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.728.200.000,00 21.690.086.740,00 (4.038.113.260,00) 84,30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 100.000.000,00 98.450.000,00 (1.550.000,00) 98,45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.500.000,00 93.950.000,00 (1.550.000,00) 98,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pengembangan pasar lelang daerah 670.365.000,00 668.644.000,00 (1.721.000,00) 99,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 610.365.000,00 608.644.000,00 (1.721.000,00) 99,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam 35.500.000,00 35.435.000,00 (65.000,00) 99,82
negeri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.300.000,00 28.235.000,00 (65.000,00) 99,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 491.800.000,00 490.031.450,00 (1.768.550,00) 99,64
Perdagangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 438.800.000,00 438.254.000,00 (546.000,00) 99,88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.000.000,00 51.777.450,00 (1.222.550,00) 97,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.500.000,00 123.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan kapasitas aparatur 550.000.000,00 491.302.945,00 (58.697.055,00) 89,33
pemerintah desa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 355.000.000,00 326.385.500,00 (28.614.500,00) 91,94
manajemen pemerintahan desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 11.325.000,00 (3.675.000,00) 75,50

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 315.060.500,00 (24.939.500,00) 92,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang 50.000.000,00 47.571.283,00 (2.428.717,00) 95,14
administrasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.850.000,00 35.421.283,00 (2.428.717,00) 93,58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan 95.000.000,00 83.716.162,00 (11.283.838,00) 88,12
desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.925.000,00 42.925.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.075.000,00 40.791.162,00 (11.283.838,00) 78,33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala 50.000.000,00 33.630.000,00 (16.370.000,00) 67,26
desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.500.000,00 19.000.000,00 (2.500.000,00) 88,37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 14.630.000,00 (13.870.000,00) 51,33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 280.000.000,00 276.955.000,00 (3.045.000,00) 98,91
Koperasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program 100.000.000,00 99.100.000,00 (900.000,00) 99,10
pembangunan koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00 97.600.000,00 (900.000,00) 99,09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
berprestasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Penyebaran model-model pola pengembangan 100.000.000,00 97.855.000,00 (2.145.000,00) 97,86
koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.050.000,00 90.905.000,00 (2.145.000,00) 97,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
modern pada jenis usaha koperasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.575.000,00 13.575.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan 65.000.000,00 63.706.300,00 (1.293.700,00) 98,01
informasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan 50.000.000,00 48.750.000,00 (1.250.000,00) 97,50


instansi pemerintah/swasta

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 42.550.000,00 (1.250.000,00) 97,15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Penyelenggaraan pameran kearsipan 15.000.000,00 14.956.300,00 (43.700,00) 99,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.556.300,00 (43.700,00) 99,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam 205.000.000,00 200.130.000,00 (4.870.000,00) 97,62
laut dan prakiraan iklim laut

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengendalian kerusakan ekosistem perairan 125.000.000,00 124.630.000,00 (370.000,00) 99,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 124.630.000,00 (370.000,00) 99,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Gerakan Bersih Pantai 80.000.000,00 75.500.000,00 (4.500.000,00) 94,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.550.000,00 72.050.000,00 (4.500.000,00) 94,12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan peran serta dan 220.500.000,00 220.445.000,00 (55.000,00) 99,98
kesetaraan jender dalam pembangunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 125.000.000,00 124.945.000,00 (55.000,00) 99,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.050.000,00 113.995.000,00 (55.000,00) 99,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00
peran serta dan kesetaraan jender
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.937.500,00 14.937.500,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.562.500,00 70.562.500,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
pembangunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.875.000,00 8.875.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program peningkatan produksi 14.067.819.000,00 13.956.752.200,00 (111.066.800,00) 99,21


pertanian/perkebunan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 8.445.819.000,00 8.429.283.300,00 (16.535.700,00) 99,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.445.819.000,00 8.429.283.300,00 (16.535.700,00) 99,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 50.000.000,00 49.915.000,00 (85.000,00) 99,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.900.000,00 44.815.000,00 (85.000,00) 99,81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 250.000.000,00 248.640.800,00 (1.359.200,00) 99,46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.650.000,00 235.290.800,00 (1.359.200,00) 99,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 Pencegahan, penaggulangan dan pengendalian 725.000.000,00 713.296.100,00 (11.703.900,00) 98,39
hama, penyakit tanaman, dan organisme
pengganggu pertanian dan perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.900.000,00 552.986.500,00 (2.913.500,00) 99,48
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.350.000,00 102.559.600,00 (8.790.400,00) 92,11

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 Peningkatan kualitas bahan-bahan produksi 250.000.000,00 249.400.400,00 (599.600,00) 99,76
tanaman perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.825.000,00 244.225.400,00 (599.600,00) 99,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12 Pengolahan lahan dan air pertanian/perkebunan 4.277.000.000,00 4.196.436.600,00 (80.563.400,00) 98,12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.200.000,00 33.608.000,00 (4.592.000,00) 87,98


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.238.800.000,00 4.162.828.600,00 (75.971.400,00) 98,21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 Pengamatan, identifikasi, inventarisasi dan 70.000.000,00 69.780.000,00 (220.000,00) 99,69
pengendalian organisme pengganggu tanaman
perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.800.000,00 59.580.000,00 (220.000,00) 99,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 103.670.552.000,00 101.567.697.572,00 (2.102.854.428,00) 97,97
jembatan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 102.170.552.000,00 100.167.998.572,00 (2.002.553.428,00) 98,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.082.650.000,00 1.022.300.000,00 (60.350.000,00) 94,43


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.087.902.000,00 99.145.698.572,00 (1.942.203.428,00) 98,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.500.000.000,00 1.399.699.000,00 (100.301.000,00) 93,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.550.000,00 23.850.000,00 (2.700.000,00) 89,83


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.473.450.000,00 1.375.849.000,00 (97.601.000,00) 93,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan 550.000.000,00 536.230.000,00 (13.770.000,00) 97,50
narkoba

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi 400.000.000,00 387.125.000,00 (12.875.000,00) 96,78
pemuda
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391.000.000,00 378.125.000,00 (12.875.000,00) 96,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 Pembinaan pemuda pelapor dan keamanan 150.000.000,00 149.105.000,00 (895.000,00) 99,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.375.000,00 18.075.000,00 (300.000,00) 98,37


0.00 . 0.00.00 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.625.000,00 131.030.000,00 (595.000,00) 99,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk 222.743.000,00 209.916.500,00 (12.826.500,00) 94,24
menjaga ketertiban dan keamanan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di 116.010.000,00 112.152.000,00 (3.858.000,00) 96,67
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.010.000,00 106.152.000,00 (3.858.000,00) 96,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Penyusunan database ormas, yayasan dan LSM 40.000.000,00 35.845.700,00 (4.154.300,00) 89,61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.175.000,00 (425.000,00) 96,34


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00 24.670.700,00 (3.729.300,00) 86,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 Penyuluhan trantibum dan penegakan perda 11.733.000,00 11.613.000,00 (120.000,00) 98,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.383.000,00 10.263.000,00 (120.000,00) 98,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Fasilitasi kerjasama Depdagri dan Pemerintah 35.000.000,00 31.173.800,00 (3.826.200,00) 89,07
Daerah dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 17.173.800,00 (3.826.200,00) 81,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Fasilitasi pemberdayaan untuk menjaga ketertiban 20.000.000,00 19.132.000,00 (868.000,00) 95,66
dan keamanan/FKDM
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.132.000,00 (868.000,00) 95,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pemberdayaan penyuluh 393.000.000,00 392.920.000,00 (80.000,00) 99,98


pertanian/perkebunan lapangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 140.000.000,00 139.920.000,00 (80.000,00) 99,94
pertanian/perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.800.000,00 132.720.000,00 (80.000,00) 99,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh 253.000.000,00 253.000.000,00 0,00 100,00
pertanian/perkebunan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.000.000,00 253.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 642.618.000,00 624.547.349,00 (18.070.651,00) 97,19
keuangan desa

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB 195.000.000,00 193.436.034,00 (1.563.966,00) 99,20
Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.287.500,00 64.615.000,00 (672.500,00) 98,97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.712.500,00 128.821.034,00 (891.466,00) 99,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan 310.903.000,00 302.765.375,00 (8.137.625,00) 97,38
desa/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.967.500,00 106.657.500,00 (310.000,00) 99,71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.935.500,00 196.107.875,00 (7.827.625,00) 96,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Klarifikasi Peraturan desa tentang 121.715.000,00 113.345.940,00 (8.369.060,00) 93,12
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.125.000,00 76.350.000,00 (1.775.000,00) 97,73


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.590.000,00 36.995.940,00 (6.594.060,00) 84,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Fasilitasi inventarisasi kekayaan/ aset desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan dan penertiban industri 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
hasil hutan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 162.000.000,00 161.750.000,00 (250.000,00) 99,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Pendayagunaan para penghuni PA/jompo 162.000.000,00 161.750.000,00 (250.000,00) 99,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.550.000,00 9.550.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.450.000,00 152.200.000,00 (250.000,00) 99,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
asongan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
kakilima dan asongan.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu 1.064.370.000,00 1.045.791.500,00 (18.578.500,00) 98,25
lintas

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 448.871.000,00 442.353.000,00 (6.518.000,00) 98,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.728.500,00 260.865.500,00 (2.863.000,00) 98,91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.792.500,00 180.137.500,00 (3.655.000,00) 98,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 108.485.000,00 107.982.000,00 (503.000,00) 99,54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.585.000,00 107.082.000,00 (503.000,00) 99,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan 294.014.000,00 293.606.500,00 (407.500,00) 99,86
jalan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 294.014.000,00 293.606.500,00 (407.500,00) 99,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan 183.000.000,00 178.582.500,00 (4.417.500,00) 97,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.350.000,00 20.200.000,00 (1.150.000,00) 94,61


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.650.000,00 158.382.500,00 (3.267.500,00) 97,98

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Koordinasi dalam Peningkatan pengendalian dan 30.000.000,00 23.267.500,00 (6.732.500,00) 77,56
Pengamanan Lalu Lintas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.775.000,00 17.900.000,00 (4.875.000,00) 78,59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000,00 5.367.500,00 (1.857.500,00) 74,29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program penguatan kelembagaan dalam 184.000.000,00 118.858.461,00 (65.141.539,00) 64,60
pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 Revitalisasi pendayagunaan media center daerah 129.000.000,00 64.360.058,00 (64.639.942,00) 49,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.250.000,00 1.250.000,00 (32.000.000,00) 3,76


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.750.000,00 63.110.058,00 (32.639.942,00) 65,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11 Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi 55.000.000,00 54.498.403,00 (501.597,00) 99,09
publik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.025.000,00 (225.000,00) 95,71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00 49.473.403,00 (276.597,00) 99,44

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses 260.000.000,00 257.959.995,00 (2.040.005,00) 99,22
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 75.000.000,00 74.087.495,00 (912.505,00) 98,78
bidang lingkungan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.100.000,00 (300.000,00) 96,43
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 65.987.495,00 (612.505,00) 99,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 185.000.000,00 183.872.500,00 (1.127.500,00) 99,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.700.000,00 165.572.500,00 (1.127.500,00) 99,32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota 339.847.500,00 215.296.457,00 (124.551.043,00) 63,35
menengah dan besar

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 111.247.500,00 68.144.346,00 (43.103.154,00) 61,25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.547.500,00 47.444.346,00 (43.103.154,00) 52,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan 228.600.000,00 147.152.111,00 (81.447.889,00) 64,37
sanitasi perkotaan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.300.000,00 128.852.111,00 (81.447.889,00) 61,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1.758.758.000,00 1.730.170.600,00 (28.587.400,00) 98,37
Masyarakat

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar 125.000.000,00 122.549.600,00 (2.450.400,00) 98,04
hidup sehat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.775.000,00 99.324.600,00 (2.450.400,00) 97,59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 250.000.000,00 249.800.000,00 (200.000,00) 99,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.425.000,00 239.225.000,00 (200.000,00) 99,92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 Peningkatan dan pembinaan kesehatan 383.758.000,00 373.480.000,00 (10.278.000,00) 97,32
bersumberdaya masyarakat ( KBM)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.790.000,00 65.510.000,00 (280.000,00) 99,57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.968.000,00 307.970.000,00 (9.998.000,00) 96,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 Peningkatan masyarakat untuk hidup sehat 500.000.000,00 489.681.000,00 (10.319.000,00) 97,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.750.000,00 486.431.000,00 (10.319.000,00) 97,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Akibat Dampak 500.000.000,00 494.660.000,00 (5.340.000,00) 98,93
Asap Rokok
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.025.000,00 19.625.000,00 (400.000,00) 98,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.275.000,00 153.835.000,00 (1.440.000,00) 99,07
0.00 . 0.00.00 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.700.000,00 321.200.000,00 (3.500.000,00) 98,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 820.000.000,00 802.098.950,00 (17.901.050,00) 97,82
Raga

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 210.200.000,00 204.338.950,00 (5.861.050,00) 97,21

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.900.000,00 201.038.950,00 (5.861.050,00) 97,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat 50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) 95,20
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.050.000,00 45.650.000,00 (2.400.000,00) 95,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 13.000.000,00 10.555.000,00 (2.445.000,00) 81,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 10.555.000,00 (2.445.000,00) 81,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 459.800.000,00 456.685.000,00 (3.115.000,00) 99,32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 455.900.000,00 452.785.000,00 (3.115.000,00) 99,32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan 57.000.000,00 52.940.000,00 (4.060.000,00) 92,88
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 50.940.000,00 (4.060.000,00) 92,62

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pengembangan olahraga rekreasi 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.050.000,00 28.030.000,00 (20.000,00) 99,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit 460.000.000,00 381.797.115,00 (78.202.885,00) 83,00
sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi 60.000.000,00 58.867.500,00 (1.132.500,00) 98,11
eks penyandang penyakit sosial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.375.000,00 57.242.500,00 (1.132.500,00) 98,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks 135.000.000,00 113.835.000,00 (21.165.000,00) 84,32
penyandang penyakit sosial
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.800.000,00 85.635.000,00 (21.165.000,00) 80,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 265.000.000,00 209.094.615,00 (55.905.385,00) 78,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.250.000,00 205.344.615,00 (55.905.385,00) 78,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pencegahan dan penanggulangan 388.650.000,00 388.588.500,00 (61.500,00) 99,98
penyakit ternak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 151.100.000,00 151.100.000,00 0,00 100,00
menular ternak
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.975.000,00 19.975.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.125.000,00 131.125.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Kegiatan pengawasan dan penyehatan peredaran 237.550.000,00 237.488.500,00 (61.500,00) 99,97
pangan asal hewan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.900.000,00 69.848.000,00 (52.000,00) 99,93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.850.000,00 162.840.500,00 (9.500,00) 99,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 3.423.500.000,00 3.378.100.000,00 (45.400.000,00) 98,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pengembangan bibit ikan unggul 110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.025.000,00 107.025.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00
ikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.200.000,00 143.200.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pelatihan budidaya perikanan 194.000.000,00 194.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.500.000,00 180.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 Pengembangan Rehabilitasi sarana prasarana 2.565.000.000,00 2.525.728.000,00 (39.272.000,00) 98,47
budidaya perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.555.600.000,00 2.516.328.000,00 (39.272.000,00) 98,46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 Rehabilitasi Kawasan Budidaya 150.000.000,00 146.350.000,00 (3.650.000,00) 97,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.950.000,00 128.300.000,00 (3.650.000,00) 97,23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 Pengembangan Kawasan Minapolitan 113.000.000,00 110.522.000,00 (2.478.000,00) 97,81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 110.522.000,00 (2.478.000,00) 97,81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan 114.930.000,00 114.930.000,00 0,00 100,00
informasi dan konseling KRR

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
KKR
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok 104.930.000,00 104.930.000,00 0,00 100,00
remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.830.000,00 102.830.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan kapasitas pemerintah 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00
desa dalam pemberdayaan masyarakat

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pembinaan perumahan desa tidak layak huni 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 5.919.656.500,00 5.356.545.727,00 (563.110.773,00) 90,49
Tenaga Kependidikan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 154.557.500,00 147.706.243,00 (6.851.257,00) 95,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.610.000,00 31.835.000,00 (1.775.000,00) 94,72


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.947.500,00 115.871.243,00 (5.076.257,00) 95,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 186.116.000,00 162.211.598,00 (23.904.402,00) 87,16
kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.800.000,00 42.650.000,00 (150.000,00) 99,65

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.316.000,00 119.561.598,00 (23.754.402,00) 83,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 45.000.000,00 43.750.000,00 (1.250.000,00) 97,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.150.000,00 40.900.000,00 (1.250.000,00) 97,03

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi 288.000.000,00 52.000.000,00 (236.000.000,00) 18,06
standar kualifikasi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.575.000,00 49.575.000,00 (236.000.000,00) 17,36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan 4.997.804.000,00 4.706.259.000,00 (291.545.000,00) 94,17
pendidik dan tenaga kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.972.005.000,00 4.681.125.000,00 (290.880.000,00) 94,15
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.799.000,00 25.134.000,00 (665.000,00) 97,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 Pengembangan sistem penghargaan dan 43.000.000,00 41.087.000,00 (1.913.000,00) 95,55
perlindungan terhadap profesi pendidik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00 28.937.000,00 (1.913.000,00) 93,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pengembangan sistem perencanaan dan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
pengendalian program profesi pendidik dan tenaga
kependidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.125.000,00 23.125.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 Pendataan tenaga pendidik dan kependidikan untuk 180.179.000,00 178.531.886,00 (1.647.114,00) 99,09
kenaikan pan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.000.000,00 158.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.179.000,00 20.531.886,00 (1.647.114,00) 92,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit 134.526.000,00 122.690.100,00 (11.835.900,00) 91,20
masyarakat (pekat)

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 20.000.000,00 17.355.600,00 (2.644.400,00) 86,78


minuman keras dan narkoba
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.875.000,00 16.230.600,00 (2.644.400,00) 85,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek 12.796.000,00 11.356.000,00 (1.440.000,00) 88,75
prostitusi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.446.000,00 10.006.000,00 (1.440.000,00) 87,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba 101.730.000,00 93.978.500,00 (7.751.500,00) 92,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.830.000,00 90.078.500,00 (7.751.500,00) 92,08

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 30.000.000,00 29.089.875,00 (910.125,00) 96,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas 30.000.000,00 29.089.875,00 (910.125,00) 96,97
industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00 22.789.875,00 (910.125,00) 96,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan 3.508.249.000,00 3.174.507.688,00 (333.741.312,00) 90,49
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2.176.566.600,00 2.096.277.188,00 (80.289.412,00) 96,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.259.758.500,00 1.213.040.500,00 (46.718.000,00) 96,29


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916.808.100,00 883.236.688,00 (33.571.412,00) 96,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan 211.187.500,00 154.792.000,00 (56.395.500,00) 73,30
pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.400.000,00 109.870.000,00 (19.530.000,00) 84,91
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.787.500,00 44.922.000,00 (36.865.500,00) 54,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan 489.570.500,00 348.484.200,00 (141.086.300,00) 71,18
KDH
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 237.000.000,00 171.340.000,00 (65.660.000,00) 72,30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.570.500,00 177.144.200,00 (75.426.300,00) 70,14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 546.466.900,00 519.581.300,00 (26.885.600,00) 95,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.585.000,00 159.265.000,00 (11.320.000,00) 93,36


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.881.900,00 360.316.300,00 (15.565.600,00) 95,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 45.862.500,00 39.088.000,00 (6.774.500,00) 85,23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 12.900.000,00 (2.850.000,00) 81,90


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.112.500,00 26.188.000,00 (3.924.500,00) 86,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 38.595.000,00 16.285.000,00 (22.310.000,00) 42,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00 2.750.000,00 (3.175.000,00) 46,41


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.670.000,00 13.535.000,00 (19.135.000,00) 41,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program peningkatan tata laksana komunikasi 2.091.300.000,00 1.838.534.753,00 (252.765.247,00) 87,91
dan informatika

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD 477.000.000,00 445.486.046,00 (31.513.954,00) 93,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.247.500,00 5.715.000,00 (7.532.500,00) 43,14


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 463.752.500,00 439.771.046,00 (23.981.454,00) 94,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 Pemberian informasi publik melalui iklan layanan 532.100.000,00 530.008.600,00 (2.091.400,00) 99,61
masyarakat (adventorial)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.480.000,00 8.216.500,00 (263.500,00) 96,89

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 523.620.000,00 521.792.100,00 (1.827.900,00) 99,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio 737.200.000,00 577.663.201,00 (159.536.799,00) 78,36
dan televisi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 19.627.500,00 (22.500,00) 99,89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.550.000,00 558.035.701,00 (159.514.299,00) 77,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 Pelayanan informasi melalui media online 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.810.000,00 9.810.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000,00 190.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian 135.000.000,00 114.728.385,00 (20.271.615,00) 84,98
informasi kebijakan pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.015.000,00 4.777.500,00 (5.237.500,00) 47,70
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.985.000,00 109.950.885,00 (15.034.115,00) 87,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk 200.000.000,00 160.648.521,00 (39.351.479,00) 80,32
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.586.500,00 41.649.000,00 (5.937.500,00) 87,52
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.413.500,00 118.999.521,00 (33.413.979,00) 78,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 456.000.000,00 449.563.600,00 (6.436.400,00) 98,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 80.000.000,00 78.217.500,00 (1.782.500,00) 97,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.760.000,00 48.727.500,00 (32.500,00) 99,93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.240.000,00 29.490.000,00 (1.750.000,00) 94,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 141.000.000,00 137.357.500,00 (3.642.500,00) 97,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.850.000,00 54.850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.150.000,00 82.507.500,00 (3.642.500,00) 95,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), 100.000.000,00 99.454.600,00 (545.400,00) 99,45
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.880.000,00 12.880.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.120.000,00 86.574.600,00 (545.400,00) 99,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian 135.000.000,00 134.534.000,00 (466.000,00) 99,65
keluarga sadar gizi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.490.000,00 27.490.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.510.000,00 107.044.000,00 (466.000,00) 99,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 Program perencanaan dan pengembangan 127.380.000,00 126.814.342,00 (565.658,00) 99,56
hutan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00
Kehutanan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 Pengembangan penyuluhan kehutanan 92.380.000,00 91.814.342,00 (565.658,00) 99,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.105.000,00 90.539.342,00 (565.658,00) 99,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 708.000.000,00 691.671.500,00 (16.328.500,00) 97,69


Kesejahteraan Sosial

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00
usaha
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.675.000,00 88.675.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha 93.000.000,00 86.970.000,00 (6.030.000,00) 93,52
kesejahteraan sosial masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.425.000,00 78.395.000,00 (6.030.000,00) 92,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial 180.000.000,00 171.151.500,00 (8.848.500,00) 95,08
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.175.000,00 12.175.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.825.000,00 158.976.500,00 (8.848.500,00) 94,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 Fasilitasi kegiatan tarhim Kepala Daerah dan Forum 340.000.000,00 338.550.000,00 (1.450.000,00) 99,57
Muspida
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.475.000,00 30.475.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.525.000,00 308.075.000,00 (1.450.000,00) 99,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 137.000.000,00 115.507.000,00 (21.493.000,00) 84,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Penyuluhan kepada masyarakat 100.000.000,00 83.849.000,00 (16.151.000,00) 83,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.550.000,00 75.399.000,00 (16.151.000,00) 82,36

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 25.000.000,00 21.510.000,00 (3.490.000,00) 86,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 12.310.000,00 (3.490.000,00) 77,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 Peningkatan dan penguatan peran politik, 12.000.000,00 10.148.000,00 (1.852.000,00) 84,57
ormas/LSM dan Tomas/Toga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.175.000,00 8.323.000,00 (1.852.000,00) 81,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.431.908.000,00 1.368.732.184,00 (63.175.816,00) 95,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 117.171.000,00 117.171.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.671.000,00 112.671.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 240.000.000,00 239.717.000,00 (283.000,00) 99,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.100.000,00 238.817.000,00 (283.000,00) 99,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 437.737.000,00 437.079.684,00 (657.316,00) 99,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.187.000,00 431.529.684,00 (657.316,00) 99,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU, TPM dan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
Industri
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.300.000,00 88.300.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 Pengembangan Wilayah Sehat 369.500.000,00 369.474.500,00 (25.500,00) 99,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.125.000,00 360.099.500,00 (25.500,00) 99,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Pengelolaan Limbah Pelayanan Kesehatan 167.500.000,00 105.290.000,00 (62.210.000,00) 62,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.350.000,00 86.140.000,00 (62.210.000,00) 58,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap 3.273.376.500,00 3.201.243.500,00 (72.133.000,00) 97,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan 262.800.000,00 262.773.000,00 (27.000,00) 99,99
tangkap
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.050.000,00 197.028.000,00 (22.000,00) 99,99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.100.000,00 40.095.000,00 (5.000,00) 99,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Pembangunan tempat pelelangan ikan 1.300.640.000,00 1.234.556.000,00 (66.084.000,00) 94,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.295.240.000,00 1.229.156.000,00 (66.084.000,00) 94,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 484.850.000,00 480.726.000,00 (4.124.000,00) 99,15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481.700.000,00 477.576.000,00 (4.124.000,00) 99,14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 Penyediaan sarana perikanan tangkap 617.230.500,00 616.448.000,00 (782.500,00) 99,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.925.000,00 30.925.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.305.500,00 585.523.000,00 (782.500,00) 99,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan 303.656.000,00 303.140.500,00 (515.500,00) 99,83

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.656.000,00 303.140.500,00 (515.500,00) 99,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Pengelolaan dan pemulihan sumberdaya ikan 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.950.000,00 122.950.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 Pengembangan usaha penangkapan ikan dan usaha 177.200.000,00 176.600.000,00 (600.000,00) 99,66
nelayanan skala kecil
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.075.000,00 166.475.000,00 (600.000,00) 99,64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00
PMS termasuk HIV/AIDS

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di 29.850.000,00 29.850.000,00 0,00 100,00
sekolah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Pengembangan agribisnis pertenakan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.150.000,00 106.150.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga 183.585.000,00 151.236.000,00 (32.349.000,00) 82,38
pemeriksa dan aparatur pengawasan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 183.585.000,00 151.236.000,00 (32.349.000,00) 82,38
aparatur pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 7.100.000,00 (3.900.000,00) 64,55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.585.000,00 144.136.000,00 (28.449.000,00) 83,52

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 65.000.000,00 57.383.500,00 (7.616.500,00) 88,28
Olah Raga

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 65.000.000,00 57.383.500,00 (7.616.500,00) 88,28
olah raga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.975.000,00 54.358.500,00 (7.616.500,00) 87,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.738.905.000,00 1.533.480.528,00 (205.424.472,00) 88,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 385.000.000,00 351.287.535,00 (33.712.465,00) 91,24
perumusan program dan kebijakan layanan publik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.325.000,00 30.652.500,00 (3.672.500,00) 89,30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.675.000,00 320.635.035,00 (30.039.965,00) 91,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 Penyusunan rancangan RPJMD 166.975.000,00 160.646.000,00 (6.329.000,00) 96,21

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.600.000,00 65.600.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.375.000,00 95.046.000,00 (6.329.000,00) 93,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 95.200.000,00 84.911.500,00 (10.288.500,00) 89,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00 3.782.500,00 (2.667.500,00) 58,64


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.750.000,00 81.129.000,00 (7.621.000,00) 91,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 Penetapan RPJMD 35.400.000,00 28.966.000,00 (6.434.000,00) 81,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 8.950.000,00 (350.000,00) 96,24


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 20.016.000,00 (6.084.000,00) 76,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 45.400.000,00 41.700.000,00 (3.700.000,00) 91,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 26.800.000,00 (1.100.000,00) 96,06


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 14.900.000,00 (2.600.000,00) 85,14

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 301.390.000,00 276.397.000,00 (24.993.000,00) 91,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.390.000,00 276.397.000,00 (24.993.000,00) 91,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 10 Penetapan RKPD 45.000.000,00 36.400.000,00 (8.600.000,00) 80,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 7.700.000,00 (600.000,00) 92,77


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00 28.700.000,00 (8.000.000,00) 78,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan 405.000.000,00 333.181.209,00 (71.818.791,00) 82,27
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.750.000,00 169.312.500,00 (4.437.500,00) 97,45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.250.000,00 163.868.709,00 (67.381.291,00) 70,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan 259.540.000,00 219.991.284,00 (39.548.716,00) 84,76
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.262.500,00 85.995.000,00 (3.267.500,00) 96,34
0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.277.500,00 133.996.284,00 (36.281.216,00) 78,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 6.700.000.000,00 6.434.429.000,00 (265.571.000,00) 96,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 6.700.000.000,00 6.434.429.000,00 (265.571.000,00) 96,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.661.500.000,00 6.395.929.000,00 (265.571.000,00) 96,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 524.216.000,00 475.985.950,00 (48.230.050,00) 90,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang 80.595.000,00 72.320.000,00 (8.275.000,00) 89,73
pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.490.000,00 31.490.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.105.000,00 40.830.000,00 (8.275.000,00) 83,15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan 175.771.000,00 168.006.000,00 (7.765.000,00) 95,58
Pemerintah di bidang pendidikan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.175.000,00 5.025.000,00 (150.000,00) 97,10


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.596.000,00 162.981.000,00 (7.615.000,00) 95,54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 Penerapanan sistem dan informasi manajemen 267.850.000,00 235.659.950,00 (32.190.050,00) 87,98
pendidikan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.050.000,00 83.805.000,00 (7.245.000,00) 92,04
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.800.000,00 151.854.950,00 (24.945.050,00) 85,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program penataan dan penyempurnaan 35.405.000,00 22.225.359,00 (13.179.641,00) 62,77
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan 35.405.000,00 22.225.359,00 (13.179.641,00) 62,77
prosedur pengawasan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 8.550.000,00 (750.000,00) 91,94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.105.000,00 13.675.359,00 (12.429.641,00) 52,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 1.716.000.000,00 1.526.255.251,00 (189.744.749,00) 88,94
Penyakit Menular

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 200.000.000,00 185.606.507,00 (14.393.493,00) 92,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.475.000,00 13.475.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.525.000,00 172.131.507,00 (14.393.493,00) 92,28

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 100.000.000,00 98.020.000,00 (1.980.000,00) 98,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00 38.220.000,00 (980.000,00) 97,50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.900.000,00 58.900.000,00 (1.000.000,00) 98,33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 225.000.000,00 193.947.597,00 (31.052.403,00) 86,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 193.947.597,00 (31.052.403,00) 86,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 51.000.000,00 46.115.500,00 (4.884.500,00) 90,42
penyakit menular
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.450.000,00 (400.000,00) 85,96
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.150.000,00 43.665.500,00 (4.484.500,00) 90,69

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 08 Peningkatan Imunisasi 100.000.000,00 98.900.000,00 (1.100.000,00) 98,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.500.000,00 98.400.000,00 (1.100.000,00) 98,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan 160.000.000,00 111.615.000,00 (48.385.000,00) 69,76
Penanggulangan Wabah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.275.000,00 16.450.000,00 (3.825.000,00) 81,13
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.725.000,00 95.165.000,00 (44.560.000,00) 68,11

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 13 Penanganan kejadian pasca imunisasi 30.000.000,00 25.800.000,00 (4.200.000,00) 86,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 600.000,00 (4.200.000,00) 12,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 14 Pelayanan Kesehatan Calon Haji 100.000.000,00 84.765.337,00 (15.234.663,00) 84,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.575.000,00 14.825.000,00 (6.750.000,00) 68,71


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.425.000,00 69.940.337,00 (8.484.663,00) 89,18

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 Pelayanan Vaksinasi Bagi Bayi, WUS dan Ibu Hamil 350.000.000,00 311.823.310,00 (38.176.690,00) 89,09

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.350.000,00 37.500.000,00 (6.850.000,00) 84,55


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.500.000,00 159.623.310,00 (30.876.690,00) 83,79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.150.000,00 114.700.000,00 (450.000,00) 99,61

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 400.000.000,00 369.662.000,00 (30.338.000,00) 92,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.075.000,00 18.075.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.995.000,00 300.737.000,00 (30.258.000,00) 90,86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.930.000,00 50.850.000,00 (80.000,00) 99,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan 396.000.000,00 337.101.850,00 (58.898.150,00) 85,13
korban bencana alam

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 307.000.000,00 271.875.250,00 (35.124.750,00) 88,56
bencana alam
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.100.000,00 60.250.000,00 (1.850.000,00) 97,02
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.900.000,00 211.625.250,00 (33.274.750,00) 86,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 Simulasi/ Gladi Posko Penanggulangan Bencana 89.000.000,00 65.226.600,00 (23.773.400,00) 73,29

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.160.000,00 12.050.000,00 (4.110.000,00) 74,57


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.840.000,00 53.176.600,00 (19.663.400,00) 73,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi 170.400.000,00 170.180.000,00 (220.000,00) 99,87
peternakan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi 110.400.000,00 110.180.000,00 (220.000,00) 99,80
hasil peternakan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.400.000,00 110.180.000,00 (220.000,00) 99,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
daerah.
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.150.000,00 51.150.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.820.500.000,00 1.804.078.000,00 (16.422.000,00) 99,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi 285.000.000,00 284.718.500,00 (281.500,00) 99,90
masyarakat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.200.000,00 283.918.500,00 (281.500,00) 99,90

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 891.000.000,00 888.701.500,00 (2.298.500,00) 99,74
ekonomi

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 883.700.000,00 881.401.500,00 (2.298.500,00) 99,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi 644.500.000,00 630.658.000,00 (13.842.000,00) 97,85
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.690.000,00 35.590.000,00 (100.000,00) 99,72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 608.810.000,00 595.068.000,00 (13.742.000,00) 97,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Daurat Bencana dan Logistik 860.000.000,00 418.196.750,00 (441.803.250,00) 48,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Fasilitasi dan Stimulasi Penanggulangan Darurat 600.000.000,00 250.819.750,00 (349.180.250,00) 41,80
Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00 20.700.000,00 (1.800.000,00) 92,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.500.000,00 230.119.750,00 (347.380.250,00) 39,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya 260.000.000,00 167.377.000,00 (92.623.000,00) 64,38
Kebakaran
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.700.000,00 15.300.000,00 (400.000,00) 97,45
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.300.000,00 152.077.000,00 (92.223.000,00) 62,25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 636.805.000,00 610.196.500,00 (26.608.500,00) 95,82
informasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang 295.505.000,00 277.400.250,00 (18.104.750,00) 93,87
dan jasa secara elektronik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.900.000,00 49.517.500,00 (3.382.500,00) 93,61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.255.000,00 187.032.750,00 (13.222.250,00) 93,40
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.350.000,00 40.850.000,00 (1.500.000,00) 96,46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Fasilitasi pelaksanaan layanan tata naskah secara 341.300.000,00 332.796.250,00 (8.503.750,00) 97,51
elektronik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.950.000,00 113.446.250,00 (7.503.750,00) 93,80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.700.000,00 199.700.000,00 (1.000.000,00) 99,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan 1.538.675.000,00 1.510.179.350,00 (28.495.650,00) 98,15
pemasaran produksi perikanan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pelatihan pengolahan ikan berorientasi pasar 130.000.000,00 126.667.300,00 (3.332.700,00) 97,44

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00 4.425.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.575.000,00 122.242.300,00 (3.332.700,00) 97,35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Pembinaan dalam rangka Standarisasi dan sertifikasi 30.000.000,00 25.675.000,00 (4.325.000,00) 85,58
usaha budidayadan hasil tangkapan perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.450.000,00 24.125.000,00 (4.325.000,00) 84,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 07 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 368.050.000,00 366.047.300,00 (2.002.700,00) 99,46
Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368.050.000,00 366.047.300,00 (2.002.700,00) 99,46

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 277.625.000,00 277.300.000,00 (325.000,00) 99,88
Pemasaran Hasil Perikanan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.625.000,00 277.300.000,00 (325.000,00) 99,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 Apresiasi Teknologi Pengolahan Produk Nilai 115.000.000,00 114.458.400,00 (541.600,00) 99,53
Tambah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 114.458.400,00 (541.600,00) 99,53

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 Intensifikasi Pembinaan Mutu Hasil Perikanan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 11 Promosi Gemar Makan Ikan 289.525.000,00 274.858.350,00 (14.666.650,00) 94,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.000.000,00 259.333.350,00 (14.666.650,00) 94,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 12 Promosi Pemasaran Hasil Perikanan 168.475.000,00 165.173.000,00 (3.302.000,00) 98,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.350.000,00 152.048.000,00 (3.302.000,00) 97,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 13 Bimbingan Teknis Manajemen 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.025.000,00 34.025.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.975.000,00 105.975.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 689.500.000,00 643.008.673,00 (46.491.327,00) 93,26
Peternakan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan 339.500.000,00 326.121.000,00 (13.379.000,00) 96,06
tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.300.000,00 20.800.000,00 (2.500.000,00) 89,27
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.200.000,00 305.321.000,00 (10.879.000,00) 96,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 80.500.000,00 51.257.830,00 (29.242.170,00) 63,67
peternakan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00 48.557.830,00 (29.242.170,00) 62,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana 144.500.000,00 140.644.843,00 (3.855.157,00) 97,33
teknologi peternakan tepat guna
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.205.000,00 11.448.843,00 (3.756.157,00) 75,30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126.695.000,00 126.596.000,00 (99.000,00) 99,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi 125.000.000,00 124.985.000,00 (15.000,00) 99,99
peternakan tepat guna

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.250.000,00 105.235.000,00 (15.000,00) 99,99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana 1.730.000.000,00 1.450.003.500,00 (279.996.500,00) 83,82
kebinamargaan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 1.500.000.000,00 1.231.134.200,00 (268.865.800,00) 82,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 1.231.134.200,00 (268.865.800,00) 82,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 230.000.000,00 218.869.300,00 (11.130.700,00) 95,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 218.869.300,00 (11.130.700,00) 95,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping 62.400.000,00 58.800.000,00 (3.600.000,00) 94,23
kelompok bina keluarga

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina 30.000.000,00 26.400.000,00 (3.600.000,00) 88,00
keluarga di kecamatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.400.000,00 (3.600.000,00) 88,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Pelatihan pengelola kelompok UPPKS di Kecamatan 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 485.000.000,00 451.959.734,00 (33.040.266,00) 93,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial 485.000.000,00 451.959.734,00 (33.040.266,00) 93,19
dan budaya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.450.000,00 73.660.000,00 (4.790.000,00) 93,89
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.550.000,00 378.299.734,00 (28.250.266,00) 93,05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 910.070.000,00 799.386.700,00 (110.683.300,00) 87,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 795.070.000,00 693.646.700,00 (101.423.300,00) 87,24
kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 766.270.000,00 664.846.700,00 (101.423.300,00) 86,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 Penyelenggaraan Registrasi dan Sertifikasi 75.000.000,00 74.930.000,00 (70.000,00) 99,91
Kesehatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 53.930.000,00 (70.000,00) 99,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan 40.000.000,00 30.810.000,00 (9.190.000,00) 77,03

0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000,00 26.010.000,00 (9.190.000,00) 73,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program mengintensifkan penanganan 2.836.731.800,00 2.754.643.517,00 (82.088.283,00) 97,11


pengaduan masyarakat

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 Pembentukan unit bantuan hukum 171.448.500,00 116.181.724,00 (55.266.776,00) 67,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.250.000,00 42.000.000,00 (20.250.000,00) 67,47


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.198.500,00 74.181.724,00 (35.016.776,00) 67,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang 67.090.000,00 67.070.000,00 (20.000,00) 99,97
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.775.000,00 27.775.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.315.000,00 39.295.000,00 (20.000,00) 99,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan 2.583.193.300,00 2.563.331.793,00 (19.861.507,00) 99,23

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 730.927.000,00 728.325.000,00 (2.602.000,00) 99,64


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.852.266.300,00 1.835.006.793,00 (17.259.507,00) 99,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat 15.000.000,00 8.060.000,00 (6.940.000,00) 53,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 560.000,00 (6.940.000,00) 7,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 413.500.000,00 392.195.000,00 (21.305.000,00) 94,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 Penataan RTH 413.500.000,00 392.195.000,00 (21.305.000,00) 94,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.550.000,00 390.245.000,00 (21.305.000,00) 94,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan 35.378.512.000,00 32.499.785.733,00 (2.878.726.267,00) 91,86
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.763.675.000,00 1.493.225.550,00 (270.449.450,00) 84,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.763.675.000,00 1.493.225.550,00 (270.449.450,00) 84,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 24.964.837.000,00 22.666.960.383,00 (2.297.876.617,00) 90,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 593.100.000,00 509.822.500,00 (83.277.500,00) 85,96


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.371.737.000,00 22.157.137.883,00 (2.214.599.117,00) 90,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran 4.200.000.000,00 4.091.334.100,00 (108.665.900,00) 97,41


sungai
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.950.000,00 91.400.000,00 (98.550.000,00) 48,12
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.010.050.000,00 3.999.934.100,00 (10.115.900,00) 99,75

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah 2.050.000.000,00 1.874.817.000,00 (175.183.000,00) 91,45
dibangun
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.075.000,00 109.850.000,00 (27.225.000,00) 80,14
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.912.925.000,00 1.764.967.000,00 (147.958.000,00) 92,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 16 Pemberdayaan petani pemakai air 400.000.000,00 387.069.700,00 (12.930.300,00) 96,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 387.069.700,00 (12.930.300,00) 96,77

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Tanggap 500.000.000,00 495.681.000,00 (4.319.000,00) 99,14
Darurat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 5.300.000,00 (3.300.000,00) 61,63
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.400.000,00 490.381.000,00 (1.019.000,00) 99,79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 19 Rehabilitasi Sungai Dalam Kondisi Tanggap Darurat 1.500.000.000,00 1.490.698.000,00 (9.302.000,00) 99,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.700.000,00 13.600.000,00 (2.100.000,00) 86,62


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.484.300.000,00 1.477.098.000,00 (7.202.000,00) 99,51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program pengembangan kawasan budidaya 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83
laut, air payau dan air tawar

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 Reservasi hewan air 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.550.000,00 26.500.000,00 (50.000,00) 99,81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 400.000.000,00 383.490.000,00 (16.510.000,00) 95,87
Penanggulangan Bencana

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 01 Pelatihan Data (Damage and Losses Assesment) 120.000.000,00 118.891.000,00 (1.109.000,00) 99,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.920.000,00 9.448.500,00 (471.500,00) 95,25


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.080.000,00 109.442.500,00 (637.500,00) 99,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 Penyusunan dan Inventarisasi Data Kajian 35.000.000,00 25.720.000,00 (9.280.000,00) 73,49
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat
Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.075.000,00 22.795.000,00 (9.280.000,00) 71,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 Fasilitasi dan Stimulasi Relokasi Korban Bencana 50.000.000,00 49.550.000,00 (450.000,00) 99,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00 43.700.000,00 (450.000,00) 98,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana 195.000.000,00 189.329.000,00 (5.671.000,00) 97,09
Terdampak Bencana
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00 3.750.000,00 (5.050.000,00) 42,61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.200.000,00 185.579.000,00 (621.000,00) 99,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan 25.979.105.630,00 22.929.416.396,00 (3.049.689.234,00) 88,26
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan jaringannya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 01 Pembangunan Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, 2.489.312.000,00 2.293.274.500,00 (196.037.500,00) 92,12
Puskesmas Pembantu, Poskesdes
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.489.312.000,00 2.293.274.500,00 (196.037.500,00) 92,12

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 04 Pengadaan puskesmas keliling 2.376.280.000,00 2.298.367.104,00 (77.912.896,00) 96,72

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.376.280.000,00 2.298.367.104,00 (77.912.896,00) 96,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, 414.763.000,00 207.273.000,00 (207.490.000,00) 49,97
puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu,
Poskesdes
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 414.763.000,00 207.273.000,00 (207.490.000,00) 49,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat 2.246.300.000,00 2.036.039.500,00 (210.260.500,00) 90,64
inap dan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.246.300.000,00 2.036.039.500,00 (210.260.500,00) 90,64

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 20 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Puskesmas 18.452.450.630,00 16.094.462.292,00 (2.357.988.338,00) 87,22
Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poskesdes
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.452.450.630,00 16.094.462.292,00 (2.357.988.338,00) 87,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar 228.800.000,00 108.725.707,00 (120.074.293,00) 47,52
Pemerintah Daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 02 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar 120.000.000,00 30.774.307,00 (89.225.693,00) 25,65
daerah pada bidang ekonomi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 30.774.307,00 (89.225.693,00) 25,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 05 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah 31.800.000,00 15.588.950,00 (16.211.050,00) 49,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 15.588.950,00 (9.811.050,00) 61,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 Fasilitasi kerjasama antar daerah 77.000.000,00 62.362.450,00 (14.637.550,00) 80,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.502.500,00 23.155.000,00 (1.347.500,00) 94,50


0.00 . 0.00.00 . 00 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.497.500,00 39.207.450,00 (13.290.050,00) 74,68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program optimalisasi penelitian dan 749.147.500,00 689.768.300,00 (59.379.200,00) 92,07
pengembangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 01 Kajian dan Analisis pelaksanaan pemerintahan 302.250.000,00 289.953.000,00 (12.297.000,00) 95,93
daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.750.000,00 285.453.000,00 (12.297.000,00) 95,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang 95.162.500,00 87.636.600,00 (7.525.900,00) 92,09
penelitian dan pengembangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.462.500,00 77.936.600,00 (7.525.900,00) 91,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Fasilitasi pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 92.735.000,00 84.216.500,00 (8.518.500,00) 90,81

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.985.000,00 70.466.500,00 (8.518.500,00) 89,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan 150.000.000,00 137.957.000,00 (12.043.000,00) 91,97
pengembangan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00 6.050.000,00 (400.000,00) 93,80


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.550.000,00 131.907.000,00 (11.643.000,00) 91,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan 25.000.000,00 21.749.500,00 (3.250.500,00) 87,00
dari berbagai sumber
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.125.000,00 11.300.000,00 (1.825.000,00) 86,10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.875.000,00 10.449.500,00 (1.425.500,00) 88,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan 84.000.000,00 68.255.700,00 (15.744.300,00) 81,26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 68.255.700,00 (15.744.300,00) 81,26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program Penataan Peraturan 3.157.307.000,00 2.823.971.721,00 (333.335.279,00) 89,44


Perundang-Undangan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan 93.949.500,00 90.821.179,00 (3.128.321,00) 96,67
perundang-undangan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.619.500,00 37.572.500,00 (47.000,00) 99,88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.330.000,00 53.248.679,00 (3.081.321,00) 94,53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 396.665.000,00 355.205.173,00 (41.459.827,00) 89,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.070.000,00 106.310.000,00 (760.000,00) 99,29


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.595.000,00 248.895.173,00 (40.699.827,00) 85,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 494.347.000,00 422.964.908,00 (71.382.092,00) 85,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.330.000,00 59.285.000,00 (10.045.000,00) 85,51


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 425.017.000,00 363.679.908,00 (61.337.092,00) 85,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 434.120.000,00 426.591.764,00 (7.528.236,00) 98,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.520.000,00 87.730.000,00 (790.000,00) 99,11


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.600.000,00 338.861.764,00 (6.738.236,00) 98,05
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 Penyusunan kelengkapan peraturan kelembagaan 773.400.000,00 650.277.538,00 (123.122.462,00) 84,08
pemerintah daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.700.000,00 135.897.500,00 (10.802.500,00) 92,64
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 626.700.000,00 514.380.038,00 (112.319.962,00) 82,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 Fasilitasi Penyusunan Regulasi di Tingkat Desa/ 400.000.000,00 384.614.372,00 (15.385.628,00) 96,15
Kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.675.000,00 69.970.000,00 (1.705.000,00) 97,62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.325.000,00 314.644.372,00 (13.680.628,00) 95,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14 Penyuluhan peraturan perundang-undangan 66.106.000,00 63.527.750,00 (2.578.250,00) 96,10

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.555.000,00 38.555.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.551.000,00 24.972.750,00 (2.578.250,00) 90,64

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk 170.420.000,00 161.091.758,00 (9.328.242,00) 94,53
Hukum Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.345.000,00 94.247.500,00 (97.500,00) 99,90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.075.000,00 66.844.258,00 (9.230.742,00) 87,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 Fasilitasi KEluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar 138.157.500,00 105.047.279,00 (33.110.221,00) 76,03
Hukum
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.160.000,00 18.950.000,00 (3.210.000,00) 85,51
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.997.500,00 86.097.279,00 (29.900.221,00) 74,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 20 Fasilitasi Pemenuhan HAM 72.377.000,00 48.081.000,00 (24.296.000,00) 66,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.840.000,00 9.845.000,00 (14.995.000,00) 39,63


0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.537.000,00 38.236.000,00 (9.301.000,00) 80,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Produk 117.765.000,00 115.749.000,00 (2.016.000,00) 98,29
Hukum Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa, Klarifikasi Produk Hukum Desa Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi
Dan Keserasian Antara Peraturan
Perundang-Undangan Desa
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.850.000,00 69.950.000,00 (900.000,00) 98,73
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.915.000,00 45.799.000,00 (1.116.000,00) 97,62
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan 15.014.390.000,00 8.273.645.858,00 (6.740.744.142,00) 55,10
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, 8.681.290.000,00 3.415.490.000,00 (5.265.800.000,00) 39,34
VIP, Kelas I, II dan III)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.681.290.000,00 3.415.490.000,00 (5.265.800.000,00) 39,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Pengembangan ruang gawat darurat 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6.333.100.000,00 4.858.155.858,00 (1.474.944.142,00) 76,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.333.100.000,00 4.858.155.858,00 (1.474.944.142,00) 76,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 300.000.000,00 298.242.900,00 (1.757.100,00) 99,41
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan 200.000.000,00 198.403.000,00 (1.597.000,00) 99,20
bangunan penampung air lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 2.400.000,00 (1.050.000,00) 69,57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.550.000,00 196.003.000,00 (547.000,00) 99,72

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 100.000.000,00 99.839.900,00 (160.100,00) 99,84
pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air
lainnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.325.000,00 28.325.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.675.000,00 71.514.900,00 (160.100,00) 99,78

0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 Rehabilitasi Embung dan Bangunan Panampung Air 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya dalam Kondisi Tanggap Darurat
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 275.000.000,00 229.748.058,00 (45.251.942,00) 83,54
Minum dan Air Limbah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi 245.000.000,00 206.063.058,00 (38.936.942,00) 84,11
masyarakat berpenghasilan rendah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.700.000,00 51.600.000,00 (7.100.000,00) 87,90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.300.000,00 154.463.058,00 (31.836.942,00) 82,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 10.000.000,00 7.950.000,00 (2.050.000,00) 79,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 7.950.000,00 (2.050.000,00) 79,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000,00 15.735.000,00 (4.265.000,00) 78,68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00 11.025.000,00 (1.200.000,00) 90,18


0.00 . 0.00.00 . 00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.775.000,00 4.710.000,00 (3.065.000,00) 60,58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 Program peningkatan dan pengembangan 1.063.739.000,00 1.003.477.540,00 (60.261.460,00) 94,33
penyelengaraan kepemerintahan daerah

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 956.500.000,00 901.617.540,00 (54.882.460,00) 94,26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244.260.000,00 236.758.500,00 (7.501.500,00) 96,93


0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.240.000,00 493.259.040,00 (38.980.960,00) 92,68
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial 107.239.000,00 101.860.000,00 (5.379.000,00) 94,98
kemasyarakatan di kecamatan/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 10.325.000,00 (675.000,00) 93,86
0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.239.000,00 91.535.000,00 (4.704.000,00) 95,11

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 22.300.000.000,00 20.479.481.113,00 (1.820.518.887,00) 91,84
kesehatan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 17.300.000.000,00 17.078.270.946,00 (221.729.054,00) 98,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.700.000,00 4.200.000,00 (33.500.000,00) 11,14


0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.262.300.000,00 17.074.070.946,00 (188.229.054,00) 98,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan 700.000.000,00 315.199.500,00 (384.800.500,00) 45,03
paramedis

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.680.000,00 0,00 (10.680.000,00) 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 689.320.000,00 315.199.500,00 (374.120.500,00) 45,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 4.300.000.000,00 3.086.010.667,00 (1.213.989.333,00) 71,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 245.062.500,00 92.544.980,00 (152.517.520,00) 37,76


0.00 . 0.00.00 . 00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.054.937.500,00 2.993.465.687,00 (1.061.471.813,00) 73,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan 13.640.000.000,00 12.684.427.140,00 (955.572.860,00) 92,99
Cepat Tumbuh

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 8.290.000.000,00 7.682.574.835,00 (607.425.165,00) 92,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.400.000,00 115.950.000,00 (8.450.000,00) 93,21


0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.165.600.000,00 7.566.624.835,00 (598.975.165,00) 92,66

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 03 Pembangunan/Penataan Kawasan 5.350.000.000,00 5.001.852.305,00 (348.147.695,00) 93,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 8.900.000,00 (6.450.000,00) 57,98


0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.604.725.000,00 1.356.825.543,00 (247.899.457,00) 84,55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.729.925.000,00 3.636.126.762,00 (93.798.238,00) 97,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 Program peningkatan kapasitas pemerintah 1.843.272.500,00 1.825.689.412,00 (17.583.088,00) 99,05
kecamatan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 Pembinaan administrasi pemerintah kecamatan 151.180.000,00 138.983.512,00 (12.196.488,00) 91,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.905.000,00 75.975.000,00 (1.930.000,00) 97,52


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.275.000,00 63.008.512,00 (10.266.488,00) 85,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 Persiapan pembentukan Pelayanan Administrasi 18.000.000,00 16.850.000,00 (1.150.000,00) 93,61
Terpadu Kecamatan (PATEN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00 13.100.000,00 (1.150.000,00) 91,93
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di 363.215.000,00 360.265.000,00 (2.950.000,00) 99,19
tingkat kecamatan/kelurahan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.975.000,00 12.975.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.240.000,00 347.290.000,00 (2.950.000,00) 99,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 04 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil 900.764.000,00 900.173.900,00 (590.100,00) 99,93
musrenbang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.964.000,00 894.373.900,00 (590.100,00) 99,93

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 05 Pembinaan penggunaan ADD 145.940.000,00 145.772.500,00 (167.500,00) 99,89

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.165.000,00 92.112.500,00 (52.500,00) 99,94


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.775.000,00 53.660.000,00 (115.000,00) 99,79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 06 Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan 97.805.000,00 97.309.000,00 (496.000,00) 99,49
desa

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.125.000,00 72.125.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.680.000,00 25.184.000,00 (496.000,00) 98,07

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 Fasilitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan 166.368.500,00 166.335.500,00 (33.000,00) 99,98
(PATEN)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.250.000,00 127.250.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.118.500,00 39.085.500,00 (33.000,00) 99,92

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00
lansia

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.260.000,00 12.260.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran 1.380.000.000,00 1.368.636.000,00 (11.364.000,00) 99,18


drainase/gorong-gorong

0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 rehabilitasi/pemeliharaan saluran 1.380.000.000,00 1.368.636.000,00 (11.364.000,00) 99,18


drainase/gorong-gorong
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.000.000,00 39.600.000,00 (1.400.000,00) 96,59
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.339.000.000,00 1.329.036.000,00 (9.964.000,00) 99,26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 Program pengawasan dan pengendalian 100.000.000,00 82.435.000,00 (17.565.000,00) 82,44
kesehatan makanan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan 100.000.000,00 82.435.000,00 (17.565.000,00) 82,44
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 76.435.000,00 (17.565.000,00) 81,31

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program pengaturan jasa kontruksi 89.400.000,00 65.797.400,00 (23.602.600,00) 73,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Sosialisasi dan desiminasi peraturan 24.400.000,00 22.887.400,00 (1.512.600,00) 93,80
perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan
lainnya yang terkait
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.400.000,00 22.887.400,00 (1.512.600,00) 93,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa 65.000.000,00 42.910.000,00 (22.090.000,00) 66,02
Konstruksi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.390.000,00 18.670.000,00 (720.000,00) 96,29
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.610.000,00 24.240.000,00 (21.370.000,00) 53,15

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program peningkatan kapasitas sumberdaya 1.723.192.100,00 1.671.284.932,00 (51.907.168,00) 96,99
aparatur

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS 13.729.600,00 9.394.550,00 (4.335.050,00) 68,43
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.729.600,00 9.394.550,00 (4.335.050,00) 68,43

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.259.116.500,00 1.241.212.540,00 (17.903.960,00) 98,58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.259.116.500,00 1.241.212.540,00 (17.903.960,00) 98,58

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi 214.776.000,00 201.971.775,00 (12.804.225,00) 94,04
bagi PNS Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.776.000,00 201.971.775,00 (12.804.225,00) 94,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS 235.570.000,00 218.706.067,00 (16.863.933,00) 92,84
Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.570.000,00 218.706.067,00 (16.863.933,00) 92,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu 3.946.841.000,00 1.900.393.581,00 (2.046.447.419,00) 48,15
melahirkan dan anak

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi 450.000.000,00 435.252.100,00 (14.747.900,00) 96,72
keluarga kurang mampu
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.700.000,00 42.500.000,00 (1.200.000,00) 97,25
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.300.000,00 392.752.100,00 (13.547.900,00) 96,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 Pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi bidan 450.000.000,00 443.696.500,00 (6.303.500,00) 98,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.470.000,00 92.360.000,00 (4.110.000,00) 95,74


0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353.530.000,00 351.336.500,00 (2.193.500,00) 99,38

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 06 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi 2.840.841.000,00 815.524.981,00 (2.025.316.019,00) 28,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.580.000,00 90.580.000,00 (3.000.000,00) 96,79


0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.747.261.000,00 724.944.981,00 (2.022.316.019,00) 26,39

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 07 Pembinaan Kesehatan Keluarga 206.000.000,00 205.920.000,00 (80.000,00) 99,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.000.000,00 205.920.000,00 (80.000,00) 99,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 Program penyediaan dan rehabilitasi sarana dan 1.709.182.000,00 1.702.914.000,00 (6.268.000,00) 99,63
prasarana produksi perikanan budidaya

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 Pengembangan balai benih, UPR ,HSRT dan 310.107.000,00 309.915.000,00 (192.000,00) 99,94
penyediaan induk unggul
0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.107.000,00 309.915.000,00 (192.000,00) 99,94

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 Pengembangan kawasan budidaya 1.399.075.000,00 1.392.999.000,00 (6.076.000,00) 99,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.399.075.000,00 1.392.999.000,00 (6.076.000,00) 99,57

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 96.255.000,00 90.771.600,00 (5.483.400,00) 94,30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang 96.255.000,00 90.771.600,00 (5.483.400,00) 94,30
perseorangan, badan usaha)
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.155.000,00 58.671.600,00 (5.483.400,00) 91,45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Pembinaan dan Pengembangan 5.386.207.900,00 4.186.719.835,00 (1.199.488.065,00) 77,73
Aparatur

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 8.082.000,00 8.070.000,00 (12.000,00) 99,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.082.000,00 8.070.000,00 (12.000,00) 99,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 02 Seleksi penerimaan calon PNS 681.410.500,00 179.930.500,00 (501.480.000,00) 26,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.762.500,00 74.700.000,00 (80.062.500,00) 48,27


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.648.000,00 105.230.500,00 (421.417.500,00) 19,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat 154.154.000,00 149.513.150,00 (4.640.850,00) 96,99
otomatis PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.410.000,00 27.210.000,00 (1.200.000,00) 95,78
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.744.000,00 122.303.150,00 (3.440.850,00) 97,26

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi 681.260.000,00 658.699.053,00 (22.560.947,00) 96,69


kepegawaian daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.982.500,00 195.738.500,00 (3.244.000,00) 98,37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.277.500,00 454.855.553,00 (17.421.947,00) 96,31
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 8.105.000,00 (1.895.000,00) 81,05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 276.200.000,00 233.797.300,00 (42.402.700,00) 84,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.425.000,00 95.410.000,00 (15.000,00) 99,98


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.775.000,00 138.387.300,00 (42.387.700,00) 76,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 155.730.000,00 123.805.827,00 (31.924.173,00) 79,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.300.000,00 22.750.000,00 (15.550.000,00) 59,40


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.430.000,00 101.055.827,00 (16.374.173,00) 86,06

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 66.385.000,00 59.167.500,00 (7.217.500,00) 89,13

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00 30.824.000,00 (1.176.000,00) 96,33


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.385.000,00 28.343.500,00 (6.041.500,00) 82,43

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin 71.200.000,00 67.252.200,00 (3.947.800,00) 94,46
PNS
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.200.000,00 52.252.200,00 (3.947.800,00) 92,98

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 451.903.000,00 444.464.400,00 (7.438.600,00) 98,35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451.903.000,00 444.464.400,00 (7.438.600,00) 98,35

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 12 Pemberian bantuan penyelenggaran penerimaan 940.000,00 712.400,00 (227.600,00) 75,79
Praja IPDN
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 940.000,00 712.400,00 (227.600,00) 75,79

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 13 Penyelenggaraan diklat teknis dan kepemimpinan 794.354.000,00 577.992.913,00 (216.361.087,00) 72,76

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.050.000,00 82.550.000,00 (10.500.000,00) 88,72

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 701.304.000,00 495.442.913,00 (205.861.087,00) 70,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33.245.000,00 33.195.000,00 (50.000,00) 99,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.245.000,00 10.195.000,00 (50.000,00) 99,51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 19 Inspeksi disiplin aparatur 131.805.000,00 124.987.000,00 (6.818.000,00) 94,83

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.900.000,00 46.350.000,00 (2.550.000,00) 94,79


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.905.000,00 78.637.000,00 (4.268.000,00) 94,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 20 Penyelesaian izin perceraian PNS 10.000.000,00 9.330.300,00 (669.700,00) 93,30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.330.300,00 (669.700,00) 93,30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 21 Fasilitasi Urusan Kepegawaian 190.532.500,00 170.901.368,00 (19.631.132,00) 89,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.970.000,00 33.693.500,00 (13.276.500,00) 71,73


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.062.500,00 128.707.868,00 (6.354.632,00) 95,30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 22 Pelaksanaan kegiatan penyusunan formasi jabatan 697.884.500,00 552.469.500,00 (145.415.000,00) 79,16

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.250.000,00 203.302.500,00 (14.947.500,00) 93,15


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.634.500,00 349.167.000,00 (130.467.500,00) 72,80

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 23 Penyusunan formasi PNS 154.326.200,00 125.753.500,00 (28.572.700,00) 81,49

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.087.500,00 31.575.000,00 (6.512.500,00) 82,90


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.238.700,00 94.178.500,00 (22.060.200,00) 81,02

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 24 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 67.776.000,00 65.230.500,00 (2.545.500,00) 96,24

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.575.000,00 15.925.000,00 (1.650.000,00) 90,61


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.201.000,00 49.305.500,00 (895.500,00) 98,22

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan, Pengisian, dan 199.643.500,00 138.195.000,00 (61.448.500,00) 69,22
Pelantikan Formasi Jabatan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.330.000,00 43.927.500,00 (32.402.500,00) 57,55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.313.500,00 94.267.500,00 (29.046.000,00) 76,45

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 27 Penyelenggaraan diklat fungsional 559.376.700,00 463.252.424,00 (96.124.276,00) 82,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.700.000,00 63.450.000,00 (22.250.000,00) 74,04


0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473.676.700,00 399.802.424,00 (73.874.276,00) 84,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 83.732.427.000,00 79.268.693.699,00 (4.463.733.301,00) 94,67
Kesehatan pada BLUD

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada BLUD 83.732.427.000,00 79.268.693.699,00 (4.463.733.301,00) 94,67
RSUD
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.951.267.000,00 35.496.426.855,00 (1.454.840.145,00) 96,06

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.088.610.600,00 36.461.287.839,00 (2.627.322.761,00) 93,28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.692.549.400,00 7.310.979.005,00 (381.570.395,00) 95,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program Pelaksanaan Kegiatan Reformasi 324.200.000,00 285.110.065,00 (39.089.935,00) 87,94
Birokrasi

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi 162.900.000,00 140.930.900,00 (21.969.100,00) 86,51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.500.000,00 41.745.000,00 (5.755.000,00) 87,88


0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.400.000,00 99.185.900,00 (16.214.100,00) 85,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja 42.800.000,00 34.410.000,00 (8.390.000,00) 80,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00 11.160.000,00 (8.390.000,00) 57,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 Penerapan sistem e-Government 118.500.000,00 109.769.165,00 (8.730.835,00) 92,63

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.450.000,00 25.050.000,00 (400.000,00) 98,43


0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.050.000,00 65.819.165,00 (7.230.835,00) 90,10
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 18.900.000,00 (1.100.000,00) 94,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 245.850.000,00 220.689.382,00 (25.160.618,00) 89,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa 245.850.000,00 220.689.382,00 (25.160.618,00) 89,77
Konstruksi
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.310.000,00 23.600.000,00 (710.000,00) 97,08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.340.000,00 52.388.172,00 (14.951.828,00) 77,80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.200.000,00 144.701.210,00 (9.498.790,00) 93,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 Program peningkatan pelayanan kesehatan 89.640.727.370,00 49.706.406.154,00 (39.934.321.216,00) 55,45
perorangan melalui Jaminan Kesehatan Nasional

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4.454.049.368,00 2.521.130.774,00 (1.932.918.594,00) 56,60
Banyumudal Kecamatan Moga
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.691.511.600,00 1.684.985.800,00 (6.525.800,00) 99,61
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 877.447.768,00 246.659.178,00 (630.788.590,00) 28,11
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.885.090.000,00 589.485.796,00 (1.295.604.204,00) 31,27

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 1.912.211.585,00 1.495.851.517,00 (416.360.068,00) 78,23
Warungpring Kecamatan Warungpring
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 923.309.740,00 897.546.597,00 (25.763.143,00) 97,21
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.478.945,00 271.619.283,00 (283.859.662,00) 48,90
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 433.422.900,00 326.685.637,00 (106.737.263,00) 75,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4.393.151.605,00 2.360.956.679,00 (2.032.194.926,00) 53,74
Pulosari Kecamatan Pulosari
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.924.032.400,00 1.797.340.000,00 (126.692.400,00) 93,42
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.157.959.602,00 277.568.105,00 (880.391.497,00) 23,97
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.311.159.603,00 286.048.574,00 (1.025.111.029,00) 21,82

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Belik 8.202.193.276,00 4.741.536.184,00 (3.460.657.092,00) 57,81
Kecamatan Belik
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.180.088.800,00 3.151.238.800,00 (28.850.000,00) 99,09
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.605.274.476,00 464.227.911,00 (2.141.046.565,00) 17,82
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.416.830.000,00 1.126.069.473,00 (1.290.760.527,00) 46,59

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4.434.484.846,00 2.868.060.000,00 (1.566.424.846,00) 64,68
Watukumpul Kecamatan Watukumpul
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.816.445.544,00 1.645.026.063,00 (171.419.481,00) 90,56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.615.505.510,00 644.868.024,00 (970.637.486,00) 39,92
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.002.533.792,00 578.165.913,00 (424.367.879,00) 57,67

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4.216.682.417,00 2.528.508.919,00 (1.688.173.498,00) 59,96
Kebandaran Kecamatan Bodeh
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.834.972.800,00 1.679.790.734,00 (155.182.066,00) 91,54
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.088.650.000,00 477.130.093,00 (611.519.907,00) 43,83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.293.059.617,00 371.588.092,00 (921.471.525,00) 28,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 5.543.689.394,00 2.438.494.675,00 (3.105.194.719,00) 43,99
Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.132.240.400,00 1.941.709.600,00 (190.530.800,00) 91,06
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.859.562.830,00 210.155.489,00 (1.649.407.341,00) 11,30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.551.886.164,00 286.629.586,00 (1.265.256.578,00) 18,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2.832.262.352,00 2.312.284.987,00 (519.977.365,00) 81,64
Randudongkal Kecamatan Randudongkal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.173.658.000,00 1.147.936.768,00 (25.721.232,00) 97,81
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 988.341.282,00 534.043.480,00 (454.297.802,00) 54,03
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 670.263.070,00 630.304.739,00 (39.958.331,00) 94,04

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2.154.607.623,00 1.373.456.847,00 (781.150.776,00) 63,75
Kalimas Kecamatan Randudongkal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 799.353.400,00 719.367.201,00 (79.986.199,00) 89,99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547.275.868,00 245.969.182,00 (301.306.686,00) 44,94
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 807.978.355,00 408.120.464,00 (399.857.891,00) 50,51

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2.589.921.743,00 1.349.213.889,00 (1.240.707.854,00) 52,09
Paduraksa Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.011.310.000,00 919.793.800,00 (91.516.200,00) 90,95
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.552.343,00 148.853.138,00 (701.699.205,00) 17,50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 728.059.400,00 280.566.951,00 (447.492.449,00) 38,54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3.118.836.149,00 2.119.647.335,00 (999.188.814,00) 67,96
Mulyoharjo Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.345.104.071,00 1.182.658.000,00 (162.446.071,00) 87,92

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451.122.313,00 210.209.005,00 (240.913.308,00) 46,60
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.322.609.765,00 726.780.330,00 (595.829.435,00) 54,95

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3.453.499.977,00 1.944.621.154,00 (1.508.878.823,00) 56,31
Kebondalem Kecamatan Pemalang
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.598.941.200,00 1.410.871.300,00 (188.069.900,00) 88,24
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.268.777,00 272.739.355,00 (879.529.422,00) 23,67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 702.290.000,00 261.010.499,00 (441.279.501,00) 37,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3.524.391.600,00 1.725.268.800,00 (1.799.122.800,00) 48,95
Banjardawa Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.379.412.100,00 1.245.598.600,00 (133.813.500,00) 90,30
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 915.929.500,00 258.827.200,00 (657.102.300,00) 28,26
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.229.050.000,00 220.843.000,00 (1.008.207.000,00) 17,97

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 3.872.129.636,00 1.528.303.282,00 (2.343.826.354,00) 39,47
Kabunan Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.483.961.200,00 1.343.442.953,00 (140.518.247,00) 90,53
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.265.339.218,00 180.730.329,00 (1.084.608.889,00) 14,28
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.122.829.218,00 4.130.000,00 (1.118.699.218,00) 0,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Jebed 3.954.463.607,00 1.970.492.007,00 (1.983.971.600,00) 49,83
Kecamatan Taman
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.573.178.357,00 1.437.368.200,00 (135.810.157,00) 91,37
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.035.210.000,00 340.411.222,00 (694.798.778,00) 32,88
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.346.075.250,00 192.712.585,00 (1.153.362.665,00) 14,32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 6.958.075.580,00 4.055.095.327,00 (2.902.980.253,00) 58,28
Petarukan Kecamatan Petarukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.617.463.200,00 2.428.658.800,00 (188.804.400,00) 92,79
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.350.028.624,00 375.933.923,00 (1.974.094.701,00) 16,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.990.583.756,00 1.250.502.604,00 (740.081.152,00) 62,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 5.289.653.015,00 2.617.590.438,00 (2.672.062.577,00) 49,49
Klareyan Kecamatan Petarukan
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.086.391.400,00 1.978.597.000,00 (107.794.400,00) 94,83
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.771.221.390,00 222.605.796,00 (1.548.615.594,00) 12,57
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.432.040.225,00 416.387.642,00 (1.015.652.583,00) 29,08

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Losari 5.279.864.055,00 2.258.568.204,00 (3.021.295.851,00) 42,78
Kecamatan Ampelgading
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.194.277.200,00 2.033.323.600,00 (160.953.600,00) 92,66
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.726.257.785,00 185.639.604,00 (1.540.618.181,00) 10,75
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.359.329.070,00 39.605.000,00 (1.319.724.070,00) 2,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 4.295.828.812,00 2.173.680.287,00 (2.122.148.525,00) 50,60
Purwoharjo Kecamatan Comal

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.728.858.000,00 1.660.452.030,00 (68.405.970,00) 96,04


0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.660.644.052,00 250.478.445,00 (1.410.165.607,00) 15,08
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 906.326.760,00 262.749.812,00 (643.576.948,00) 28,99

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2.010.630.526,00 1.482.380.576,00 (528.249.950,00) 73,73
Sarwodadi Kecamatan Comal
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 794.536.938,00 760.143.396,00 (34.393.542,00) 95,67
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.983.783,00 265.967.031,00 (84.016.752,00) 75,99
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 866.109.805,00 456.270.149,00 (409.839.656,00) 52,68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS 2.222.921.599,00 1.412.585.437,00 (810.336.162,00) 63,55
Rowosari Kecamatan Ulujami
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.028.830.000,00 912.809.603,00 (116.020.397,00) 88,72
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368.536.599,00 234.212.980,00 (134.323.619,00) 63,55
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.555.000,00 265.562.854,00 (559.992.146,00) 32,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 Pelayanan kesehatan perorangan PUSKESMAS Mojo 4.927.178.605,00 2.428.678.836,00 (2.498.499.769,00) 49,29
Kecamatan Ulujami
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.470.200,00 1.810.195.060,00 (115.275.140,00) 94,01
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.253.408.405,00 366.390.630,00 (887.017.775,00) 29,23
0.00 . 0.00.00 . 00 . 34 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.748.300.000,00 252.093.146,00 (1.496.206.854,00) 14,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 Program Pelayanan Publik 230.900.000,00 208.065.930,00 (22.834.070,00) 90,11

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 Standar Pelayanan Minimal 53.100.000,00 47.715.101,00 (5.384.899,00) 89,86

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00 24.465.101,00 (5.384.899,00) 81,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 Pembinaan Lembaga Pelayanan Publik 177.800.000,00 160.350.829,00 (17.449.171,00) 90,19

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.480.000,00 25.225.000,00 (255.000,00) 99,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.320.000,00 135.125.829,00 (17.194.171,00) 88,71

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur 3.690.000.000,00 3.623.282.139,00 (66.717.861,00) 98,19
Kewilayahan

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 300.000.000,00 282.088.084,00 (17.911.916,00) 94,03
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
Wilayah I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.850.000,00 272.938.084,00 (17.911.916,00) 93,84

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 390.000.000,00 389.004.000,00 (996.000,00) 99,74
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
Wilayah II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.850.000,00 379.854.000,00 (996.000,00) 99,74

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350.000.000,00 347.862.800,00 (2.137.200,00) 99,39
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
Wilayah III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.925.000,00 339.787.800,00 (2.137.200,00) 99,37

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 04 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350.000.000,00 336.510.598,00 (13.489.402,00) 96,15
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
Wilayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.300.000,00 324.810.598,00 (13.489.402,00) 96,01

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 05 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 350.000.000,00 348.051.000,00 (1.949.000,00) 99,44
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
Wilayah V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 9.150.000,00 (1.800.000,00) 83,56
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339.050.000,00 338.901.000,00 (149.000,00) 99,96

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 06 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola 420.000.000,00 417.848.000,00 (2.152.000,00) 99,49
pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU)
Wilayah VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.450.000,00 409.298.000,00 (2.152.000,00) 99,48

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 07 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara 130.000.000,00 121.964.759,00 (8.035.241,00) 93,82
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) Wilayah I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 114.964.759,00 (8.035.241,00) 93,47

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 08 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara 30.000.000,00 29.816.000,00 (184.000,00) 99,39
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) Wilayah II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.575.000,00 27.391.000,00 (184.000,00) 99,33

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 09 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara 30.000.000,00 29.637.250,00 (362.750,00) 98,79
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) Wilayah III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.425.000,00 (200.000,00) 92,38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.375.000,00 27.212.250,00 (162.750,00) 99,41

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara 30.000.000,00 29.900.000,00 (100.000,00) 99,67
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) Wilayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.375.000,00 27.275.000,00 (100.000,00) 99,63

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 11 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara 30.000.000,00 29.780.000,00 (220.000,00) 99,27
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) Wilayah V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.575.000,00 27.355.000,00 (220.000,00) 99,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara 30.000.000,00 29.840.000,00 (160.000,00) 99,47
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) Wilayah VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.575.000,00 27.415.000,00 (160.000,00) 99,42

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40.000.000,00 38.618.600,00 (1.381.400,00) 96,55
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.575.000,00 36.193.600,00 (1.381.400,00) 96,32

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 14 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40.000.000,00 39.952.000,00 (48.000,00) 99,88
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.575.000,00 37.527.000,00 (48.000,00) 99,87

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40.000.000,00 38.333.200,00 (1.666.800,00) 95,83
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.575.000,00 35.908.200,00 (1.666.800,00) 95,56

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 140.000.000,00 135.097.000,00 (4.903.000,00) 96,50
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.075.000,00 129.172.000,00 (4.903.000,00) 96,34

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 17 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.575.000,00 37.475.000,00 (100.000,00) 99,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 18 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara 40.000.000,00 39.964.900,00 (35.100,00) 99,91
Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.575.000,00 37.539.900,00 (35.100,00) 99,91

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran 30.000.000,00 27.288.000,00 (2.712.000,00) 90,96
Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.575.000,00 24.863.000,00 (2.712.000,00) 90,17

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran 30.000.000,00 29.911.000,00 (89.000,00) 99,70
Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah II
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.575.000,00 27.486.000,00 (89.000,00) 99,68

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 21 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran 30.000.000,00 29.729.450,00 (270.550,00) 99,10
Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.425.000,00 (200.000,00) 92,38
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.375.000,00 27.304.450,00 (70.550,00) 99,74

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 22 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran 30.000.000,00 29.904.000,00 (96.000,00) 99,68
Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.375.000,00 27.279.000,00 (96.000,00) 99,65

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75
Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.575.000,00 17.525.000,00 (50.000,00) 99,72

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 24 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran 30.000.000,00 29.966.800,00 (33.200,00) 99,89
Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum
(UPPU) WIlayah VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.575.000,00 27.541.800,00 (33.200,00) 99,88

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 25 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ 100.000.000,00 95.861.698,00 (4.138.302,00) 95,86
Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan
Umum (UPPU) WIlayah I
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 88.861.698,00 (4.138.302,00) 95,55

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ 110.000.000,00 109.523.000,00 (477.000,00) 99,57
Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan
Umum (UPPU) WIlayah II

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 102.523.000,00 (477.000,00) 99,54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 27 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ 150.000.000,00 149.609.000,00 (391.000,00) 99,74
Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan
Umum (UPPU) WIlayah III
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.000.000,00 142.609.000,00 (391.000,00) 99,73

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ 50.000.000,00 49.814.000,00 (186.000,00) 99,63
Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan
Umum (UPPU) WIlayah IV
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.100.000,00 45.914.000,00 (186.000,00) 99,60

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 29 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ 150.000.000,00 147.950.000,00 (2.050.000,00) 98,63
Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan
Umum (UPPU) WIlayah V
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.875.000,00 8.075.000,00 (1.800.000,00) 81,77
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.125.000,00 139.875.000,00 (250.000,00) 99,82

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 30 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ 180.000.000,00 179.607.000,00 (393.000,00) 99,78
Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan
Umum (UPPU) WIlayah VI
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.400.000,00 173.007.000,00 (393.000,00) 99,77

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 253.000.000,00 252.255.100,00 (744.900,00) 99,71
Anak dan Remaja

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 Penyuluhan Kesehatan Anak dan Remaja 91.000.000,00 90.999.500,00 (500,00) 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 90.999.500,00 (500,00) 100,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja 162.000.000,00 161.255.600,00 (744.400,00) 99,54

0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.980.000,00 13.980.000,00 0,00 100,00


0.00 . 0.00.00 . 00 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.020.000,00 147.275.600,00 (744.400,00) 99,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 81.000.000,00 78.450.000,00 (2.550.000,00) 96,85

0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak 81.000.000,00 78.450.000,00 (2.550.000,00) 96,85
Menular
0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 19.900.000,00 (1.800.000,00) 91,71
0.00 . 0.00.00 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.400.000,00 37.650.000,00 (750.000,00) 98,05

0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 Program Pengembangan Sistem Informasi 370.000.000,00 292.287.650,00 (77.712.350,00) 79,00
Kesehatan

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE
URAIAN ANGGARAN SETELAH DASAR HUKUM
REKENING REALISASI (Rp) (%)
PERUBAHAN

1 2 3 4 5=4-3 6 7

0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 Penyusunan Data Bse dan Laporan Capaian Kinerja 140.000.000,00 120.592.250,00 (19.407.750,00) 86,14
Program Kesehatan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.400.000,00 82.440.000,00 (8.960.000,00) 90,20
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 38.152.250,00 (10.447.750,00) 78,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi 230.000.000,00 171.695.400,00 (58.304.600,00) 74,65
Kesehatan Daerah
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00 7.650.000,00 (10.650.000,00) 41,80
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.300.000,00 164.045.400,00 (19.254.600,00) 89,50
0.00 . 0.00.00 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.400.000,00 0,00 (28.400.000,00) 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (217.782.331.000,00) (50.515.771.782,00) 167.266.559.218,00 23,20

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 PEMBIAYAAN DAERAH

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 265.874.585.000,00 261.617.785.076,00 (4.256.799.924,00) 98,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 261.474.585.000,00 261.474.585.076,00 76,00 100,00
Sebelumnya
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 4.400.000.000,00 143.200.000,00 (4.256.800.000,00) 3,25

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 48.092.254.000,00 47.853.626.551,00 (238.627.449,00) 99,50

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 43.615.000.000,00 43.615.000.000,00 0,00 100,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 477.254.000,00 238.626.551,00 (238.627.449,00) 50,00
0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00

PEMBIAYAAN NETTO 217.782.331.000,00 213.764.158.525,00 (4.018.172.475,00) 98,15

Pemalang, 31 December 2016


BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96

Anda mungkin juga menyukai