Anda di halaman 1dari 566

BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 22 TAHUN 2014


TANGGAL : 23 DESEMBER 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA


DAERAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2015


BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP


NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-


Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal sebelas bulan Agustus tahun 2014;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran
2015;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);
2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400 );
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang


Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
4

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun


2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor
13, Seri C Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor
8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2012 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN


PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai


berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp 2.376.963.462.331,-
b. Belanja Daerah Rp 2.496.561.952.515,-
Defisit ((Rp 119.598.490.184,-)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 130.298.490.184,-
2. Pengeluaran Rp. 10.700.000.000,-
Pembiayaan Neto Rp 119.598.490.184,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp 0,-
5

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri


dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 280.688.357.000,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.491.640.860.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah sejumlah Rp. 604.634.245.331,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 96.769.000.000,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.222.123.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah Rp. 11.322.547,000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah sejumlah Rp. 158.374.687.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak sejumlah Rp. 70.670.312.000,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.332.536.848.000,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 88.433.700.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 1.250.000.000,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 129.533.370.000,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejumlah Rp. 437.140.635.000,-
d. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp. 36.710.240.331,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri


dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.648.511.242.457,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 848.050.710.058,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.409.945.667.000,-
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 60.615.832.326,-
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 349.000.000,-
d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 6.776.110.000,-
e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 164.457.344.131,-
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 6.367.289.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 89.172.430.500,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 412.425.532.740,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 346.452.746.818,-
6

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c


terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 130.298.490.184,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.700.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan ;
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 130.298.490.184,-
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal sejumlah Rp. 10.700.000.000,-
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten


Cilacap Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program
dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
7

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran


Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015
sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pasal 7

(1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai


berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat
menggunakan belanja tidak terduga.
(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara :
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang APBD.
(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat.
(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan
APBD pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.
(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk
dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan sekretaris daerah.
(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih
dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
8

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan


Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI CILACAP,

cap/ttd
t
TATTO SUWARTO PAMUJI
pada
Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 23 Desember 2014

Plh.SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan

cap/ttd

WASI ARIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 22


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (275/2014).
SUSUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE SKPD NAMA SKPD

1 URUSAN WAJIB
1.01 PENDIDIKAN
1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.02 SMP NEGERI 1 CILACAP
1.01.01.03 SMP NEGERI 2 CILACAP
1.01.01.04 SMP NEGERI 3 CILACAP
1.01.01.05 SMP NEGERI 4 CILACAP
1.01.01.06 SMP NEGERI 5 CILACAP
1.01.01.07 SMP NEGERI 6 CILACAP
1.01.01.08 SMP NEGERI 7 CILACAP
1.01.01.09 SMP NEGERI 8 CILACAP
1.01.01.10 SMP NEGERI 9 CILACAP
1.01.01.11 SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN
1.01.01.12 SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN
1.01.01.13 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN
1.01.01.14 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP
1.01.01.15 SMP NEGERI 1 CIMANGGU
1.01.01.16 SMP NEGERI 2 CIMANGGU
1.01.01.17 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.18 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP
1.01.01.19 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU
1.01.01.20 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU
1.01.01.21 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU
1.01.01.22 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP
1.01.01.23 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI
1.01.01.24 SMP NEGERI 2 JERUKLEGI
1.01.01.25 SMP NEGERI 3 JERUKLEGI
1.01.01.26 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR
1.01.01.27 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR
1.01.01.28 SMP NEGERI 1 MAJENANG
1.01.01.29 SMP NEGERI 2 MAJENANG
1.01.01.30 SMP NEGERI 3 MAJENANG
1.01.01.31 SMP NEGERI 4 MAJENANG
1.01.01.32 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.33 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.34 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP
1.01.01.35 SMP NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.36 SMP NEGERI 2 CIPARI
1.01.01.37 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP
1.01.01.38 SMP NEGERI 4 CIPARI
1.01.01.39 SMP NEGERI 1 SAMPANG
1.01.01.40 SMP NEGERI 2 SAMPANG
1.01.01.41 SMP NEGERI 1 ADIPALA
1.01.01.42 SMP NEGERI 2 ADIPALA
1.01.01.43 SMP NEGERI 1 BINANGUN
KODE SKPD NAMA SKPD

1.01.01.44 SMP NEGERI 2 BINANGUN


1.01.01.45 SMP NEGERI 3 BINANGUN
1.01.01.46 SMP NEGERI 1 BANTARSARI
1.01.01.47 SMP NEGERI 2 BANTARSARI
1.01.01.48 SMP NEGERI 3 BANTARSARI
1.01.01.49 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP
1.01.01.50 SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA
1.01.01.51 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA
1.01.01.52 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA
1.01.01.53 SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP
1.01.01.54 SMP NEGERI 1 KROYA
1.01.01.55 SMP NEGERI 2 KROYA
1.01.01.56 SMP NEGERI 3 KROYA
1.01.01.57 SMP NEGERI 4 KROYA
1.01.01.58 SMP NEGERI 5 KROYA
1.01.01.59 SMP NEGERI 6 KROYA
1.01.01.60 SMP NEGERI 1 KESUGIHAN
1.01.01.61 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN
1.01.01.62 SMP NEGERI 3 KESUGIHAN
1.01.01.63 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG
1.01.01.64 SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG
1.01.01.65 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.66 SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP
1.01.01.67 SMP NEGERI 1 SIDAREJA
1.01.01.68 SMP NEGERI 2 SIDAREJA
1.01.01.69 SMP NEGERI 3 SIDAREJA
1.01.01.70 SMP NEGERI 1 WANAREJA
1.01.01.71 SMP NEGERI 2 WANAREJA
1.01.01.72 SMP NEGERI 3 WANAREJA
1.01.01.73 SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP
1.01.01.74 SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU
1.01.01.75 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU
1.01.01.76 SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU
1.01.01.77 SMP NEGERI 1 PATIMUAN
1.01.01.78 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP
1.01.01.79 SMP NEGERI 3 PATIMUAN SATU ATAP
1.01.01.80 SMP NEGERI 1 MAOS
1.01.01.81 SMP NEGERI 2 MAOS
1.01.01.82 SMP NEGERI 3 MAOS
1.01.01.83 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT
1.01.01.84 SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT
1.01.01.85 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT SATU ATAP
1.01.01.86 SMP LB NEGERI CILACAP
1.01.01.87 SMA NEGERI 1 CILACAP
1.01.01.88 SMA NEGERI 2 CILACAP
1.01.01.89 SMA NEGERI 3 CILACAP
1.01.01.90 SMA NEGERI 1 KROYA
1.01.01.91 SMA NEGERI 2 KROYA
1.01.01.92 SMA NEGERI 1 JERUKLEGI
1.01.01.93 SMA NEGERI 1 MAOS
1.01.01.94 SMA NEGERI 1 DAYEUHLUHUR
KODE SKPD NAMA SKPD

1.01.01.95 SMA NEGERI 1 SIDAREJA


1.01.01.96 SMA NEGERI 1 BINANGUN
1.01.01.97 SMA NEGERI 1 MAJENANG
1.01.01.98 SMA NEGERI 1 SAMPANG
1.01.01.99 SMA NEGERI 1 KEDUNGREJA
1.01.01.100 SMA NEGERI 1 CIPARI
1.01.01.101 SMA NEGERI 1 KAMPUNG LAUT
1.01.01.102 SMA NEGERI 1 PATIMUAN
1.01.01.103 SMA NEGERI 1 BANTARSARI
1.01.01.104 SMA NEGERI 1 ADIPALA
1.01.01.105 SMA LB NEGERI CILACAP
1.01.01.106 SMK NEGERI 1 CILACAP
1.01.01.107 SMK NEGERI 2 CILACAP
1.01.01.108 SMK NEGERI 1 WANAREJA
1.01.01.109 SMK NEGERI KARANGPUCUNG
1.01.01.110 SMK NEGERI NUSAWUNGU
1.01.01.111 SMK NEGERI BINANGUN
1.01.01.112 SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN
1.01.01.113 UPTD SKB CILACAP

1.02 KESEHATAN
1.02.01.01 DINAS KESEHATAN
1.02.02.01 BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
1.02.03.01 BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG

1.03 PEKERJAAN UMUM


1.03.01.01 DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN


1.06.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.07 PERHUBUNGAN
1.07.01.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.08 LINGKUNGAN HIDUP


1.08.01.01 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1.08.02.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


1.10.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.13 SOSIAL
1.13.01.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI


1.19.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19.02.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE SKPD NAMA SKPD

OOTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEU DAERAH,


1.20
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1.20.01.01 DPRD
1.20.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.20.03.01 SEKRETARIAT DAERAH
1.20.04.01 SEKRETARIAT DPRD
1.20.05.01 INSPEKTORAT KABUPATEN
1.20.06.01 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (SKPD)
1.20.06.02 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (PPKD)
1.20.07.01 KECAMATAN CILACAP SELATAN
1.20.08.01 KECAMATAN CILACAP TENGAH
1.20.09.01 KECAMATAN CILACAP UTARA
1.20.10.01 KECAMATAN JERUKLEGI
1.20.11.01 KECAMATAN KAWUNGANTEN
1.20.12.01 KECAMATAN BANTARSARI
1.20.13.01 KECAMATAN KESUGIHAN
1.20.14.01 KECAMATAN ADIPALA
1.20.15.01 KECAMATAN MAOS
1.20.16.01 KECAMATAN SAMPANG
1.20.17.01 KECAMATAN KROYA
1.20.18.01 KECAMATAN BINANGUN
1.20.19.01 KECAMATAN NUSAWUNGU
1.20.20.01 KECAMATAN SIDAREJA
1.20.21.01 KECAMATAN KEDUNGREJA
1.20.22.01 KECAMATAN GANDRUNGMANGU
1.20.23.01 KECAMATAN PATIMUAN
1.20.24.01 KECAMATAN CIPARI
1.20.25.01 KECAMATAN KARANGPUCUNG
1.20.26.01 KECAMATAN CIMANGGU
1.20.27.01 KECAMATAN MAJENANG
1.20.28.01 KECAMATAN WANAREJA
1.20.29.01 KECAMATAN DAYEUHLUHUR
1.20.30.01 KECAMATAN KAMPUNG LAUT
1.20.31.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
1.20.32.01 BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH
1.20.33.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20.34.01 KELURAHAN CILACAP
1.20.35.01 KELURAHAN DONAN
1.20.36.01 KELURAHAN GUMILIR
1.20.37.01 KELURAHAN GUNUNGSIMPING
1.20.38.01 KELURAHAN KARANGTALUN
1.20.39.01 KELURAHAN KEBONMANIS
1.20.40.01 KELURAHAN KUTAWARU
1.20.41.01 KELURAHAN LOMANIS
1.20.42.01 KELURAHAN MERTASINGA
1.20.43.01 KELURAHAN SIDAKAYA
1.20.44.01 KELURAHAN SIDANEGARA
KODE SKPD NAMA SKPD

1.20.45.01 KELURAHAN TAMBAKREJA


1.20.46.01 KELURAHAN TEGALKAMULYAN
1.20.47.01 KELURAHAN TEGALREJA
1.20.48.01 KELURAHAN TRITIHKULON

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


1.22.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

2 URUSAN PILIHAN
2.01 PERTANIAN
2.01.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
2.01.02.01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.02 KEHUTANAN
2.02.01.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2.04 PARIWISATA
2.04.01.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN


2.05.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PENGELOLA SUMBERDAYA
KAWASAN SEGARA ANAKAN

2.07 INDUSTRI
2.07.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DAFTAR HALAMAN

KODE
URAIAN HALAMAN
SKPD

LAMPIRAN I 1-2

Ringkasan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN II 3-25
Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN III
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten 26-409
Cilacap Tahun Anggaran 2015

1 URUSAN WAJIB
1.01 PENDIDIKAN
1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 26 - 38
1.01.01.02 SMP NEGERI 1 CILACAP 39
1.01.01.03 SMP NEGERI 2 CILACAP 40
1.01.01.04 SMP NEGERI 3 CILACAP 41
1.01.01.05 SMP NEGERI 4 CILACAP 42
1.01.01.06 SMP NEGERI 5 CILACAP 43
1.01.01.07 SMP NEGERI 6 CILACAP 44
1.01.01.08 SMP NEGERI 7 CILACAP 45
1.01.01.09 SMP NEGERI 8 CILACAP 46
1.01.01.10 SMP NEGERI 9 CILACAP 47
1.01.01.11 SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN 48
1.01.01.12 SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN 49
1.01.01.13 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN 50
1.01.01.14 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP 51
1.01.01.15 SMP NEGERI 1 CIMANGGU 52
1.01.01.16 SMP NEGERI 2 CIMANGGU 53
1.01.01.17 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP 54
1.01.01.18 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP 55
1.01.01.19 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU 56
1.01.01.20 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU 57
1.01.01.21 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU 58
1.01.01.22 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP 59
1.01.01.23 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI 60
1.01.01.24 SMP NEGERI 2 JERUKLEGI 61
1.01.01.25 SMP NEGERI 3 JERUKLEGI 62
1.01.01.26 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 63
1.01.01.27 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR 64
1.01.01.28 SMP NEGERI 1 MAJENANG 65
1.01.01.29 SMP NEGERI 2 MAJENANG 66
1.01.01.30 SMP NEGERI 3 MAJENANG 67
1.01.01.31 SMP NEGERI 4 MAJENANG 68
1.01.01.32 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP 69
KODE
URAIAN HALAMAN
SKPD

1.01.01.33 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP 70


1.01.01.34 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP 71
1.01.01.35 SMP NEGERI 1 CIPARI 72
1.01.01.36 SMP NEGERI 2 CIPARI 73
1.01.01.37 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP 74
1.01.01.38 SMP NEGERI 4 CIPARI 75
1.01.01.39 SMP NEGERI 1 SAMPANG 76
1.01.01.40 SMP NEGERI 2 SAMPANG 77
1.01.01.41 SMP NEGERI 1 ADIPALA 78
1.01.01.42 SMP NEGERI 2 ADIPALA 79
1.01.01.43 SMP NEGERI 1 BINANGUN 80
1.01.01.44 SMP NEGERI 2 BINANGUN 81
1.01.01.45 SMP NEGERI 3 BINANGUN 82
1.01.01.46 SMP NEGERI 1 BANTARSARI 83
1.01.01.47 SMP NEGERI 2 BANTARSARI 84
1.01.01.48 SMP NEGERI 3 BANTARSARI 85
1.01.01.49 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP 86
1.01.01.50 SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA 87
1.01.01.51 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA 88
1.01.01.52 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA 89
1.01.01.53 SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP 90
1.01.01.54 SMP NEGERI 1 KROYA 91
1.01.01.55 SMP NEGERI 2 KROYA 92
1.01.01.56 SMP NEGERI 3 KROYA 93
1.01.01.57 SMP NEGERI 4 KROYA 94
1.01.01.58 SMP NEGERI 5 KROYA 95
1.01.01.59 SMP NEGERI 6 KROYA 96
1.01.01.60 SMP NEGERI 1 KESUGIHAN 97
1.01.01.61 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN 98
1.01.01.62 SMP NEGERI 3 KESUGIHAN 99
1.01.01.63 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG 100
1.01.01.64 SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG 101
1.01.01.65 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP 102
1.01.01.66 SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP 103
1.01.01.67 SMP NEGERI 1 SIDAREJA 104
1.01.01.68 SMP NEGERI 2 SIDAREJA 105
1.01.01.69 SMP NEGERI 3 SIDAREJA 106
1.01.01.70 SMP NEGERI 1 WANAREJA 107
1.01.01.71 SMP NEGERI 2 WANAREJA 108
1.01.01.72 SMP NEGERI 3 WANAREJA 109
1.01.01.73 SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP 110
1.01.01.74 SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU 111
1.01.01.75 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU 112
1.01.01.76 SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU 113
1.01.01.77 SMP NEGERI 1 PATIMUAN 114
1.01.01.78 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP 115
1.01.01.79 SMP NEGERI 3 PATIMUAN SATU ATAP 116
1.01.01.80 SMP NEGERI 1 MAOS 117
1.01.01.81 SMP NEGERI 2 MAOS 118
1.01.01.82 SMP NEGERI 3 MAOS 119
1.01.01.83 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT 120
KODE
URAIAN HALAMAN
SKPD

1.01.01.84 SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT 121


1.01.01.85 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT SATU ATAP 122
1.01.01.86 SMP LB NEGERI CILACAP 123
1.01.01.87 SMA NEGERI 1 CILACAP 124
1.01.01.88 SMA NEGERI 2 CILACAP 125
1.01.01.89 SMA NEGERI 3 CILACAP 126
1.01.01.90 SMA NEGERI 1 KROYA 127
1.01.01.91 SMA NEGERI 2 KROYA 128
1.01.01.92 SMA NEGERI 1 JERUKLEGI 129
1.01.01.93 SMA NEGERI 1 MAOS 130
1.01.01.94 SMA NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 131
1.01.01.95 SMA NEGERI 1 SIDAREJA 132
1.01.01.96 SMA NEGERI 1 BINANGUN 133
1.01.01.97 SMA NEGERI 1 MAJENANG 134
1.01.01.98 SMA NEGERI 1 SAMPANG 135
1.01.01.99 SMA NEGERI 1 KEDUNGREJA 136
1.01.01.100 SMA NEGERI 1 CIPARI 137
1.01.01.101 SMA NEGERI 1 KAMPUNG LAUT 138
1.01.01.102 SMA NEGERI 1 PATIMUAN 139
1.01.01.103 SMA NEGERI 1 BANTARSARI 140
1.01.01.104 SMA NEGERI 1 ADIPALA 141
1.01.01.105 SMA LB NEGERI CILACAP 142
1.01.01.106 SMK NEGERI 1 CILACAP 143
1.01.01.107 SMK NEGERI 2 CILACAP 144
1.01.01.108 SMK NEGERI 1 WANAREJA 145
1.01.01.109 SMK NEGERI KARANGPUCUNG 146
1.01.01.110 SMK NEGERI NUSAWUNGU 147
1.01.01.111 SMK NEGERI BINANGUN 148
1.01.01.112 SMK NEGERI 1 KAWUNGANTEN 149
1.01.01.113 UPTD SKB CILACAP 150

1.02 KESEHATAN
1.02.01.01 DINAS KESEHATAN 151 - 159
1.02.02.01 BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP 160
1.02.03.01 BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG 161

1.03 PEKERJAAN UMUM


DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN
162 - 193
1.03.01.01 SUMBER DAYA MINERAL

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN


1.06.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 194 - 198

1.07 PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 199 - 203
1.07.01.01

1.08 LINGKUNGAN HIDUP


1.08.01.01 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 204 - 216
1.08.02.01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 217 - 220
KODE
URAIAN HALAMAN
SKPD

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


1.10.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 221 - 223

1.13 SOSIAL
1.13.01.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 224 - 228

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI


1.19.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 229 - 232
1.19.02.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 233 - 236
1.19.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 237 - 239

OOTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEU DAERAH,


1.20 PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
1.20.01.01 DPRD 240
1.20.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 241
1.20.03.01 SEKRETARIAT DAERAH 242 - 255
1.20.04.01 SEKRETARIAT DPRD 256 - 258
1.20.05.01 INSPEKTORAT KABUPATEN 259 - 261
1.20.06.01 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
262 - 266
DAERAH (SKPD)
1.20.06.02 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
267
DAERAH (PPKD)
1.20.07.01 KECAMATAN CILACAP SELATAN 268 - 270
1.20.08.01 KECAMATAN CILACAP TENGAH 271 - 273
1.20.09.01 KECAMATAN CILACAP UTARA 274 - 276
1.20.10.01 KECAMATAN JERUKLEGI 277 - 278
1.20.11.01 KECAMATAN KAWUNGANTEN 279 - 281
1.20.12.01 KECAMATAN BANTARSARI 282 - 284
1.20.13.01 KECAMATAN KESUGIHAN 285 - 287
1.20.14.01 KECAMATAN ADIPALA 288 - 289
1.20.15.01 KECAMATAN MAOS 290 - 292
1.20.16.01 KECAMATAN SAMPANG 293 - 294
1.20.17.01 KECAMATAN KROYA 295 - 296
1.20.18.01 KECAMATAN BINANGUN 297 - 298
1.20.19.01 KECAMATAN NUSAWUNGU 299 - 301
1.20.20.01 KECAMATAN SIDAREJA 302 - 303
1.20.21.01 KECAMATAN KEDUNGREJA 304 - 305
1.20.22.01 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 306 - 308
1.20.23.01 KECAMATAN PATIMUAN 309 - 311
1.20.24.01 KECAMATAN CIPARI 312 - 314
1.20.25.01 KECAMATAN KARANGPUCUNG 315 - 317
1.20.26.01 KECAMATAN CIMANGGU 318 - 319
1.20.27.01 KECAMATAN MAJENANG 320 - 322
1.20.28.01 KECAMATAN WANAREJA 323 - 324
1.20.29.01 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 325 - 326
1.20.30.01 KECAMATAN KAMPUNG LAUT 327 - 329
1.20.31.01 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 330 - 332
1.20.32.01 BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, ARSIP DAN
333 - 337
PERPUSTAKAAN DAERAH
KODE
URAIAN HALAMAN
SKPD

1.20.33.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 338 - 340


1.20.34.01 KELURAHAN CILACAP 341 - 342
1.20.35.01 KELURAHAN DONAN 343 - 344
1.20.36.01 KELURAHAN GUMILIR 345 - 346
1.20.37.01 KELURAHAN GUNUNGSIMPING 347 - 348
1.20.38.01 KELURAHAN KARANGTALUN 349 - 350
1.20.39.01 KELURAHAN KEBONMANIS 351 - 352
1.20.40.01 KELURAHAN KUTAWARU 353 - 354
1.20.41.01 KELURAHAN LOMANIS 355 - 356
1.20.42.01 KELURAHAN MERTASINGA 357 - 358
1.20.43.01 KELURAHAN SIDAKAYA 359 - 360
1.20.44.01 KELURAHAN SIDANEGARA 361 - 362
1.20.45.01 KELURAHAN TAMBAKREJA 363 - 364
1.20.46.01 KELURAHAN TEGALKAMULYAN 365 - 366
1.20.47.01 KELURAHAN TEGALREJA 367 - 368
1.20.48.01 KELURAHAN TRITIHKULON 369 - 370

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


1.22.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA 371 - 377
BERENCANA

2 URUSAN PILIHAN
2.01 PERTANIAN
2.01.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 378 - 382
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN
383 - 386
2.01.02.01 PANGAN

2.02 KEHUTANAN
2.02.01.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 387 - 392

2.04 PARIWISATA
2.04.01.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 393 - 397

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN


2.05.01.01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PENGELOLA
398 - 404
SUMBERDAYA KAWASAN SEGARA ANAKAN

2.07 INDUSTRI
2.07.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
405 - 409
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

LAMPIRAN IV 410 - 515


Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN V 516 - 518


Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengeloaan Keuangan Negara Tahun Anggaran
2015
KODE
URAIAN HALAMAN
SKPD

LAMPIRAN VI 1
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN VII 1-4


Daftar Piutang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran
2015

LAMPIRAN VIII 1-2


Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN IX 1-2
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN X 1-2

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-


lain Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN XI 1
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran 2015

LAMPIRAN XII 1
Daftar Dana Cadangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2015

LAMPIRAN XIII 1
Daftar Pinjaman Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran
2015
LAMPIRAN I
RANCA

NGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 22 TAHUN 2014


TANGGAL : 23 DESEMBER 2014

TENTANG

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2015


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 22 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR URAIAN JUMLAH
URUT
1 2 3

1 PENDAPATAN 2.376.963.462.331,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 280.688.357.000,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 96.769.000.000,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 14.222.123.000,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.322.547.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 158.374.687.000,00

1.2 DANA PERIMBANGAN 1.491.640.860.000,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 70.670.312.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.332.536.848.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 88.433.700.000,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 604.634.245.331,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 1.250.000.000,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 129.533.370.000,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 437.140.635.000,00

1.3.7 Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN 36.710.240.331,00

2 BELANJA 2.496.561.952.515,00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.648.511.242.457,00

2.1.1 Belanja Pegawai 1.409.945.667.000,00

2.1.4 Belanja Hibah 60.615.832.326,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 349.000.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 6.776.110.000,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 164.457.344.131,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 6.367.289.000,00

2.2 BELANJA LANGSUNG 848.050.710.058,00

2.2.1 Belanja Pegawai 89.172.430.500,00

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 412.425.532.740,00

2.2.3 Belanja Modal 346.452.746.818,00

RINGKASAN PERDA APBD Halaman 1


NOMOR URAIAN JUMLAH
URUT
1 2 3

SURPLUS / (DEFISIT) (119.598.490.184,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 130.298.490.184,00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 130.298.490.184,00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.700.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.700.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 119.598.490.184,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

BUPATI CILACAP,

cap/ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 23 Desember 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH


Asisten Pemerintahan,

cap/ttd

WASI ARIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 22


NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : (275/2014)

RINGKASAN PERDA APBD Halaman 2


LAMPIRAN II
RANCA

NGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 22 TAHUN 2014


TANGGAL : 23 DESEMBER 2014

TENTANG

RINGKASAN
APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2015


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 22 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP


RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib 2.371.414.262.331,00 1.611.900.384.957,00 732.584.498.358,00 2.344.484.883.315,00

1.01 Pendidikan 0,00 1.055.770.563.000,00 87.081.983.158,00 1.142.852.546.158,00

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga 0,00 1.055.770.563.000,00 85.361.983.158,00 1.141.132.546.158,00

1.01 . 1.01.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga 0,00 1.055.770.563.000,00 79.203.983.158,00 1.134.974.546.158,00
1.01 . 1.01.01.02 SMP Negeri 1 Cilacap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.03 SMP Negeri 2 Cilacap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.04 SMP Negeri 3 Cilacap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.05 SMP Negeri 4 Cilacap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.06 SMP Negeri 5 Cilacap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.07 SMP Negeri 6 Cilacap 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01.08 SMP Negeri 7 Cilacap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.09 SMP Negeri 8 Cilacap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.10 SMP Negeri 9 Cilacap 0,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00
1.01 . 1.01.01.11 SMP Negeri 1 Kawunganten 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.12 SMP Negeri 2 Kawunganten 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.13 SMP Negeri 3 Kawunganten 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01.14 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.15 SMP Negeri 1 Cimanggu 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.16 SMP Negeri 2 Cimanggu 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.17 SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.18 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.19 SMP Negeri 1 Gandrungmangu 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.20 SMP Negeri 2 Gandrungmangu 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.21 SMP Negeri 3 Gandrungmangu 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.22 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.23 SMP Negeri 1 Jeruklegi 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.01 . 1.01.01.24 SMP Negeri 2 Jeruklegi 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00


1.01 . 1.01.01.25 SMP Negeri 3 Jeruklegi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00
1.01 . 1.01.01.26 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.27 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.28 SMP Negeri 1 Majenang 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.29 SMP Negeri 2 Majenang 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.30 SMP Negeri 3 Majenang 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.31 SMP Negeri 4 Majenang 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.32 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.33 SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.34 SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.35 SMP Negeri 1 Cipari 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.36 SMP Negeri 2 Cipari 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.37 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.38 SMP Negeri 4 Cipari 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.39 SMP Negeri 1 Sampang 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.40 SMP Negeri 2 Sampang 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.41 SMP Negeri 1 Adipala 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.42 SMP Negeri 2 Adipala 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.43 SMP Negeri 1 Binangun 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.44 SMP Negeri 2 Binangun 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.45 SMP Negeri 3 Binangun 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.46 SMP Negeri 1 Bantarsari 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.47 SMP Negeri 2 Bantarsari 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.48 SMP Negeri 3 Bantarsari 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.49 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.50 SMP Negeri 1 Kedungreja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.51 SMP Negeri 2 Kedungreja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.52 SMP Negeri 3 Kedungreja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.53 SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.54 SMP Negeri 1 Kroya 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.55 SMP Negeri 2 Kroya 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.56 SMP Negeri 3 Kroya 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.57 SMP Negeri 4 Kroya 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.58 SMP Negeri 5 Kroya 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.59 SMP Negeri 6 Kroya 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.60 SMP Negeri 1 Kesugihan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.61 SMP Negeri 2 Kesugihan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.62 SMP Negeri 3 Kesugihan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.01 . 1.01.01.63 SMP Negeri 1 Karangpucung 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00


1.01 . 1.01.01.64 SMP Negeri 2 Karangpucung 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.65 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.66 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.67 SMP Negeri 1 Sidareja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.68 SMP Negeri 2 Sidareja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.69 SMP Negeri 3 Sidareja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.70 SMP Negeri 1 Wanareja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.71 SMP Negeri 2 Wanareja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.72 SMP Negeri 3 Wanareja 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.73 SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.74 SMP Negeri 1 Nusawungu 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.75 SMP Negeri 2 Nusawungu 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.76 SMP Negeri 3 Nusawungu 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.77 SMP Negeri 1 Patimuan 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.78 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.79 SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.80 SMP Negeri 1 Maos 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.81 SMP Negeri 2 Maos 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01.82 SMP Negeri 3 Maos 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.83 SMP Negeri 1 Kampung Laut 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01.84 SMP Negeri 2 Kampung Laut 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01.85 SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00
1.01 . 1.01.01.86 SMP LB Negeri Cilacap 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01.87 SMA Negeri 1 Cilacap 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01.88 SMA Negeri 2 Cilacap 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00
1.01 . 1.01.01.89 SMA Negeri 3 Cilacap 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00
1.01 . 1.01.01.90 SMA Negeri 1 Kroya 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01.91 SMA Negeri 2 Kroya 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01.92 SMA Negeri 1 Jeruklegi 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00
1.01 . 1.01.01.93 SMA Negeri 1 Maos 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00
1.01 . 1.01.01.94 SMA Negeri 1 Dayeuhluhur 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01.95 SMA Negeri 1 Sidareja 0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00
1.01 . 1.01.01.96 SMA Negeri 1 Binangun 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01.97 SMA Negeri 1 Majenang 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00
1.01 . 1.01.01.98 SMA Negeri 1 Sampang 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00
1.01 . 1.01.01.99 SMA Negeri 1 Kedungreja 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00
1.01 . 1.01.01.100 SMA Negeri 1 Cipari 0,00 0,00 61.000.000,00 61.000.000,00
1.01 . 1.01.01.101 SMA Negeri 1 Kampung Laut 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.01 . 1.01.01.102 SMA Negeri 1 Patimuan 0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00


1.01 . 1.01.01.103 SMA Negeri 1 Bantarsari 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1.01 . 1.01.01.104 SMA Negeri 1 Adipala 0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00
1.01 . 1.01.01.105 SMA LB Negeri Cilacap 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.106 SMK Negeri 1 Cilacap 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.107 SMK Negeri 2 Cilacap 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00
1.01 . 1.01.01.108 SMK Negeri 1 Wanareja 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01.109 SMK Negeri Karangpucung 0,00 0,00 118.000.000,00 118.000.000,00
1.01 . 1.01.01.110 SMK Negeri Nusawungu 0,00 0,00 116.000.000,00 116.000.000,00
1.01 . 1.01.01.111 SMK Negeri Binangun 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00
1.01 . 1.01.01.112 SMK Negeri 1 Kawunganten 0,00 0,00 395.000.000,00 395.000.000,00
1.01 . 1.01.01.113 UPTD SKB Cilacap 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00
1.01 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 1.720.000.000,00 1.720.000.000,00

1.01 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 1.720.000.000,00 1.720.000.000,00

1.02 Kesehatan 137.540.600.000,00 97.118.293.000,00 177.034.722.100,00 274.153.015.100,00

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 38.890.600.000,00 67.978.584.000,00 71.020.672.100,00 138.999.256.100,00

1.02 . 1.02.01.01 Dinas Kesehatan 38.890.600.000,00 67.978.584.000,00 71.020.672.100,00 138.999.256.100,00


1.02 . 1.02.02 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap 71.600.000.000,00 20.153.751.000,00 74.100.000.000,00 94.253.751.000,00

1.02 . 1.02.02.01 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap 71.600.000.000,00 20.153.751.000,00 74.100.000.000,00 94.253.751.000,00
1.02 . 1.02.03 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang 27.050.000.000,00 8.985.958.000,00 28.001.550.000,00 36.987.508.000,00

1.02 . 1.02.03.01 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang 27.050.000.000,00 8.985.958.000,00 28.001.550.000,00 36.987.508.000,00
1.02 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00

1.02 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00
1.02 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 512.500.000,00 512.500.000,00

1.02 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 512.500.000,00 512.500.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 309.000.000,00 17.098.641.000,00 205.287.010.200,00 222.385.651.200,00

1.03 . 1.03.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral 309.000.000,00 17.098.641.000,00 186.054.210.200,00 203.152.851.200,00

1.03 . 1.03.01.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral 309.000.000,00 17.098.641.000,00 186.054.210.200,00 203.152.851.200,00
1.03 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 18.710.000.000,00 18.710.000.000,00

1.03 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 18.710.000.000,00 18.710.000.000,00
1.03 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 458.000.000,00 458.000.000,00

1.03 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 458.000.000,00 458.000.000,00


1.03 . 1.20.08 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.03 . 1.20.08.01 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00


1.03 . 1.20.15 Kecamatan Maos 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.03 . 1.20.15.01 Kecamatan Maos 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.04 Perumahan 0,00 0,00 6.387.410.800,00 6.387.410.800,00

1.04 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 5.677.410.800,00 5.677.410.800,00

1.04 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 5.677.410.800,00 5.677.410.800,00
1.04 . 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 710.000.000,00 710.000.000,00

1.04 . 1.19.03.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 710.000.000,00 710.000.000,00

1.05 Penataan Ruang 0,00 0,00 990.000.000,00 990.000.000,00

1.05 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 725.000.000,00 725.000.000,00

1.05 . 1.06.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 725.000.000,00 725.000.000,00
1.05 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00

1.05 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00
1.05 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00

1.05 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00

1.06 Perencanaan Pembangunan 0,00 3.432.326.000,00 8.568.500.000,00 12.000.826.000,00

1.06 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.432.326.000,00 7.077.000.000,00 10.509.326.000,00

1.06 . 1.06.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.432.326.000,00 7.077.000.000,00 10.509.326.000,00
1.06 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.06 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.035.000.000,00 1.035.000.000,00

1.06 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.035.000.000,00 1.035.000.000,00


1.06 . 1.20.07 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00

1.06 . 1.20.07.01 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00


1.06 . 1.20.08 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.06 . 1.20.08.01 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00


1.06 . 1.20.09 Kecamatan Cilacap Utara 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00

1.06 . 1.20.09.01 Kecamatan Cilacap Utara 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00


1.06 . 1.20.10 Kecamatan Jeruklegi 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.10.01 Kecamatan Jeruklegi 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.11 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 7


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.06 . 1.20.11.01 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.12 Kecamatan Bantarsari 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.06 . 1.20.12.01 Kecamatan Bantarsari 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00


1.06 . 1.20.13 Kecamatan Kesugihan 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.13.01 Kecamatan Kesugihan 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.14 Kecamatan Adipala 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.14.01 Kecamatan Adipala 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.15 Kecamatan Maos 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.06 . 1.20.15.01 Kecamatan Maos 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00


1.06 . 1.20.16 Kecamatan Sampang 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.16.01 Kecamatan Sampang 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.17 Kecamatan Kroya 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.17.01 Kecamatan Kroya 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.18 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.18.01 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.19 Kecamatan Nusawungu 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.19.01 Kecamatan Nusawungu 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.20 Kecamatan Sidareja 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.20.01 Kecamatan Sidareja 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.21 Kecamatan Kedungreja 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.21.01 Kecamatan Kedungreja 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.22 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.22.01 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.23 Kecamatan Patimuan 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.23.01 Kecamatan Patimuan 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.24 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.24.01 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.25 Kecamatan Karangpucung 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.25.01 Kecamatan Karangpucung 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.26 Kecamatan Cimanggu 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.26.01 Kecamatan Cimanggu 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 8


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.06 . 1.20.27 Kecamatan Majenang 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.27.01 Kecamatan Majenang 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.28 Kecamatan Wanareja 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.28.01 Kecamatan Wanareja 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.29 Kecamatan Dayeuhluhur 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.29.01 Kecamatan Dayeuhluhur 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.30 Kecamatan Kampung Laut 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

1.06 . 1.20.30.01 Kecamatan Kampung Laut 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00


1.06 . 1.20.34 Kelurahan Cilacap 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.34.01 Kelurahan Cilacap 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.35 Kelurahan Donan 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.06 . 1.20.35.01 Kelurahan Donan 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00


1.06 . 1.20.36 Kelurahan Gumilir 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.36.01 Kelurahan Gumilir 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.37 Kelurahan Gunungsimping 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.37.01 Kelurahan Gunungsimping 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.38 Kelurahan Karangtalun 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.38.01 Kelurahan Karangtalun 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.39 Kelurahan Kebonmanis 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.39.01 Kelurahan Kebonmanis 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.40 Kelurahan Kutawaru 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.40.01 Kelurahan Kutawaru 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.41 Kelurahan Lomanis 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.41.01 Kelurahan Lomanis 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.42 Kelurahan Mertasinga 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.42.01 Kelurahan Mertasinga 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.43 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.43.01 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.44 Kelurahan Sidanegara 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.44.01 Kelurahan Sidanegara 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.45 Kelurahan Tambakreja 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 9


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.06 . 1.20.45.01 Kelurahan Tambakreja 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00


1.06 . 1.20.46 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.46.01 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.47 Kelurahan Tegalreja 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00

1.06 . 1.20.47.01 Kelurahan Tegalreja 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00


1.06 . 1.20.48 Kelurahan Tritihkulon 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.06 . 1.20.48.01 Kelurahan Tritihkulon 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.07 Perhubungan 4.243.438.000,00 6.909.543.000,00 7.962.270.000,00 14.871.813.000,00

1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 4.243.438.000,00 6.909.543.000,00 7.962.270.000,00 14.871.813.000,00

1.07 . 1.07.01.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 4.243.438.000,00 6.909.543.000,00 7.962.270.000,00 14.871.813.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 729.210.000,00 10.786.587.000,00 39.225.852.000,00 50.012.439.000,00

1.08 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 723.210.000,00 8.127.515.000,00 34.739.325.000,00 42.866.840.000,00

1.08 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 723.210.000,00 8.127.515.000,00 34.739.325.000,00 42.866.840.000,00
1.08 . 1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 6.000.000,00 2.659.072.000,00 4.221.527.000,00 6.880.599.000,00

1.08 . 1.08.02.01 Badan Lingkungan Hidup 6.000.000,00 2.659.072.000,00 4.221.527.000,00 6.880.599.000,00


1.08 . 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan 0,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00

1.08 . 2.05.01.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan 0,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00

1.09 Pertanahan 0,00 0,00 28.550.000.000,00 28.550.000.000,00

1.09 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 28.250.000.000,00 28.250.000.000,00

1.09 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 28.250.000.000,00 28.250.000.000,00


1.09 . 1.20.06 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.09 . 1.20.06.01 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 345.000.000,00 3.077.369.000,00 5.959.700.000,00 9.037.069.000,00

1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 345.000.000,00 3.077.369.000,00 5.930.000.000,00 9.007.369.000,00

1.10 . 1.10.01.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 345.000.000,00 3.077.369.000,00 5.930.000.000,00 9.007.369.000,00
1.10 . 1.20.08 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.10 . 1.20.08.01 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00


1.10 . 1.20.19 Kecamatan Nusawungu 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.10 . 1.20.19.01 Kecamatan Nusawungu 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.10 . 1.20.22 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.10 . 1.20.22.01 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 10


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 2.075.500.000,00 2.075.500.000,00

1.11 . 1.20.07 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.07.01 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.08 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.08.01 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.09 Kecamatan Cilacap Utara 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.09.01 Kecamatan Cilacap Utara 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.10 Kecamatan Jeruklegi 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.10.01 Kecamatan Jeruklegi 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.11 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.11.01 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.12 Kecamatan Bantarsari 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.12.01 Kecamatan Bantarsari 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.13 Kecamatan Kesugihan 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.13.01 Kecamatan Kesugihan 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.14 Kecamatan Adipala 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.14.01 Kecamatan Adipala 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.15 Kecamatan Maos 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.11 . 1.20.15.01 Kecamatan Maos 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


1.11 . 1.20.16 Kecamatan Sampang 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.16.01 Kecamatan Sampang 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.17 Kecamatan Kroya 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.17.01 Kecamatan Kroya 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.18 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.18.01 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.19 Kecamatan Nusawungu 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.19.01 Kecamatan Nusawungu 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.20 Kecamatan Sidareja 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.20.01 Kecamatan Sidareja 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.21 Kecamatan Kedungreja 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.21.01 Kecamatan Kedungreja 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 11


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.11 . 1.20.22 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.22.01 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.23 Kecamatan Patimuan 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.11 . 1.20.23.01 Kecamatan Patimuan 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.11 . 1.20.24 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.11 . 1.20.24.01 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.11 . 1.20.25 Kecamatan Karangpucung 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.25.01 Kecamatan Karangpucung 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.26 Kecamatan Cimanggu 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.26.01 Kecamatan Cimanggu 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.27 Kecamatan Majenang 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.11 . 1.20.27.01 Kecamatan Majenang 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.11 . 1.20.28 Kecamatan Wanareja 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.11 . 1.20.28.01 Kecamatan Wanareja 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.11 . 1.20.29 Kecamatan Dayeuhluhur 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.11 . 1.20.29.01 Kecamatan Dayeuhluhur 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00


1.11 . 1.20.30 Kecamatan Kampung Laut 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.11 . 1.20.30.01 Kecamatan Kampung Laut 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.11 . 1.20.34 Kelurahan Cilacap 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.34.01 Kelurahan Cilacap 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.35 Kelurahan Donan 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.11 . 1.20.35.01 Kelurahan Donan 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.11 . 1.20.36 Kelurahan Gumilir 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.36.01 Kelurahan Gumilir 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.37 Kelurahan Gunungsimping 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.37.01 Kelurahan Gunungsimping 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.38 Kelurahan Karangtalun 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.11 . 1.20.38.01 Kelurahan Karangtalun 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.11 . 1.20.39 Kelurahan Kebonmanis 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.39.01 Kelurahan Kebonmanis 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.40 Kelurahan Kutawaru 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 12


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.11 . 1.20.40.01 Kelurahan Kutawaru 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00


1.11 . 1.20.41 Kelurahan Lomanis 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.41.01 Kelurahan Lomanis 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.42 Kelurahan Mertasinga 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.42.01 Kelurahan Mertasinga 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.43 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

1.11 . 1.20.43.01 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00


1.11 . 1.20.44 Kelurahan Sidanegara 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.44.01 Kelurahan Sidanegara 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.45 Kelurahan Tambakreja 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.11 . 1.20.45.01 Kelurahan Tambakreja 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.11 . 1.20.46 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.46.01 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.20.47 Kelurahan Tegalreja 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.11 . 1.20.47.01 Kelurahan Tegalreja 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.11 . 1.20.48 Kelurahan Tritihkulon 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.11 . 1.20.48.01 Kelurahan Tritihkulon 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.11 . 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 0,00 0,00 1.580.000.000,00 1.580.000.000,00
Dan Keluarga Berencana
1.11 . 1.22.01.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan 0,00 0,00 1.580.000.000,00 1.580.000.000,00
Keluarga Berencana
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 4.609.446.100,00 4.609.446.100,00

1.12 . 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 0,00 0,00 4.609.446.100,00 4.609.446.100,00
Dan Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan 0,00 0,00 4.609.446.100,00 4.609.446.100,00
Keluarga Berencana
1.13 Sosial 18.150.000,00 4.877.689.000,00 4.687.240.000,00 9.564.929.000,00

1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 18.150.000,00 4.877.689.000,00 4.112.860.000,00 8.990.549.000,00

1.13 . 1.13.01.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 18.150.000,00 4.877.689.000,00 4.112.860.000,00 8.990.549.000,00
1.13 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 490.000.000,00 490.000.000,00

1.13 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 490.000.000,00 490.000.000,00


1.13 . 1.20.15 Kecamatan Maos 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00

1.13 . 1.20.15.01 Kecamatan Maos 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 13


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.13 . 1.20.24 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 35.560.000,00 35.560.000,00

1.13 . 1.20.24.01 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 35.560.000,00 35.560.000,00


1.13 . 1.20.34 Kelurahan Cilacap 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.13 . 1.20.34.01 Kelurahan Cilacap 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.13 . 1.20.35 Kelurahan Donan 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

1.13 . 1.20.35.01 Kelurahan Donan 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00


1.13 . 1.20.36 Kelurahan Gumilir 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

1.13 . 1.20.36.01 Kelurahan Gumilir 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00


1.13 . 1.20.37 Kelurahan Gunungsimping 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.13 . 1.20.37.01 Kelurahan Gunungsimping 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.13 . 1.20.38 Kelurahan Karangtalun 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00

1.13 . 1.20.38.01 Kelurahan Karangtalun 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00


1.13 . 1.20.39 Kelurahan Kebonmanis 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.13 . 1.20.39.01 Kelurahan Kebonmanis 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.13 . 1.20.40 Kelurahan Kutawaru 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.13 . 1.20.40.01 Kelurahan Kutawaru 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00


1.13 . 1.20.41 Kelurahan Lomanis 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.13 . 1.20.41.01 Kelurahan Lomanis 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.13 . 1.20.42 Kelurahan Mertasinga 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.13 . 1.20.42.01 Kelurahan Mertasinga 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.13 . 1.20.43 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

1.13 . 1.20.43.01 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00


1.13 . 1.20.44 Kelurahan Sidanegara 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.13 . 1.20.44.01 Kelurahan Sidanegara 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.13 . 1.20.45 Kelurahan Tambakreja 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.13 . 1.20.45.01 Kelurahan Tambakreja 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.13 . 1.20.46 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.13 . 1.20.46.01 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.13 . 1.20.47 Kelurahan Tegalreja 0,00 0,00 18.420.000,00 18.420.000,00

1.13 . 1.20.47.01 Kelurahan Tegalreja 0,00 0,00 18.420.000,00 18.420.000,00


1.13 . 1.20.48 Kelurahan Tritihkulon 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 14


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.13 . 1.20.48.01 Kelurahan Tritihkulon 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.14 Tenaga Kerja 0,00 0,00 1.315.000.000,00 1.315.000.000,00

1.14 . 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0,00 0,00 1.315.000.000,00 1.315.000.000,00

1.14 . 1.13.01.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0,00 0,00 1.315.000.000,00 1.315.000.000,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 962.367.500,00 962.367.500,00

1.15 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

1.15 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00


1.15 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 0,00 0,00 612.367.500,00 612.367.500,00

1.15 . 2.07.01.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 0,00 0,00 612.367.500,00 612.367.500,00

1.16 Penanaman Modal 0,00 0,00 2.403.000.000,00 2.403.000.000,00

1.16 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 745.000.000,00 745.000.000,00

1.16 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 745.000.000,00 745.000.000,00


1.16 . 1.20.31 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 0,00 0,00 1.658.000.000,00 1.658.000.000,00

1.16 . 1.20.31.01 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 0,00 0,00 1.658.000.000,00 1.658.000.000,00

1.17 Kebudayaan 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00

1.17 . 2.04.01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00

1.17 . 2.04.01.01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00

1.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 10.593.250.000,00 10.593.250.000,00

1.18 . 1.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga 0,00 0,00 998.000.000,00 998.000.000,00

1.18 . 1.01.01.01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga 0,00 0,00 998.000.000,00 998.000.000,00
1.18 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 7.675.000.000,00 7.675.000.000,00

1.18 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 7.675.000.000,00 7.675.000.000,00
1.18 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.755.000.000,00 1.755.000.000,00

1.18 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.755.000.000,00 1.755.000.000,00


1.18 . 1.20.07 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.18 . 1.20.07.01 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.18 . 1.20.22 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.18 . 1.20.22.01 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00


1.18 . 1.20.24 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00

1.18 . 1.20.24.01 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 5.250.000,00 5.250.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 15


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 12.490.882.000,00 19.081.051.000,00 31.571.933.000,00

1.19 . 1.08.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

1.19 . 1.08.01.01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.19 . 1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 4.737.476.000,00 6.417.465.000,00 11.154.941.000,00

1.19 . 1.19.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 4.737.476.000,00 6.417.465.000,00 11.154.941.000,00
1.19 . 1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00 3.094.811.000,00 4.088.096.000,00 7.182.907.000,00

1.19 . 1.19.02.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00 3.094.811.000,00 4.088.096.000,00 7.182.907.000,00
1.19 . 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 4.658.595.000,00 5.799.400.000,00 10.457.995.000,00

1.19 . 1.19.03.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 4.658.595.000,00 5.799.400.000,00 10.457.995.000,00
1.19 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.728.500.000,00 1.728.500.000,00

1.19 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 1.728.500.000,00 1.728.500.000,00


1.19 . 1.20.07 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 48.180.000,00 48.180.000,00

1.19 . 1.20.07.01 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 48.180.000,00 48.180.000,00


1.19 . 1.20.08 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 29.820.000,00 29.820.000,00

1.19 . 1.20.08.01 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 29.820.000,00 29.820.000,00


1.19 . 1.20.09 Kecamatan Cilacap Utara 0,00 0,00 59.740.000,00 59.740.000,00

1.19 . 1.20.09.01 Kecamatan Cilacap Utara 0,00 0,00 59.740.000,00 59.740.000,00


1.19 . 1.20.10 Kecamatan Jeruklegi 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00

1.19 . 1.20.10.01 Kecamatan Jeruklegi 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00


1.19 . 1.20.11 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 37.487.000,00 37.487.000,00

1.19 . 1.20.11.01 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 37.487.000,00 37.487.000,00


1.19 . 1.20.12 Kecamatan Bantarsari 0,00 0,00 26.885.000,00 26.885.000,00

1.19 . 1.20.12.01 Kecamatan Bantarsari 0,00 0,00 26.885.000,00 26.885.000,00


1.19 . 1.20.13 Kecamatan Kesugihan 0,00 0,00 19.900.000,00 19.900.000,00

1.19 . 1.20.13.01 Kecamatan Kesugihan 0,00 0,00 19.900.000,00 19.900.000,00


1.19 . 1.20.14 Kecamatan Adipala 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.19 . 1.20.14.01 Kecamatan Adipala 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00


1.19 . 1.20.15 Kecamatan Maos 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00

1.19 . 1.20.15.01 Kecamatan Maos 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00


1.19 . 1.20.16 Kecamatan Sampang 0,00 0,00 29.680.000,00 29.680.000,00

1.19 . 1.20.16.01 Kecamatan Sampang 0,00 0,00 29.680.000,00 29.680.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 16


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.19 . 1.20.17 Kecamatan Kroya 0,00 0,00 35.140.000,00 35.140.000,00

1.19 . 1.20.17.01 Kecamatan Kroya 0,00 0,00 35.140.000,00 35.140.000,00


1.19 . 1.20.18 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 39.160.000,00 39.160.000,00

1.19 . 1.20.18.01 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 39.160.000,00 39.160.000,00


1.19 . 1.20.19 Kecamatan Nusawungu 0,00 0,00 40.478.000,00 40.478.000,00

1.19 . 1.20.19.01 Kecamatan Nusawungu 0,00 0,00 40.478.000,00 40.478.000,00


1.19 . 1.20.20 Kecamatan Sidareja 0,00 0,00 40.100.000,00 40.100.000,00

1.19 . 1.20.20.01 Kecamatan Sidareja 0,00 0,00 40.100.000,00 40.100.000,00


1.19 . 1.20.21 Kecamatan Kedungreja 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

1.19 . 1.20.21.01 Kecamatan Kedungreja 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00


1.19 . 1.20.22 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1.19 . 1.20.22.01 Kecamatan Gandrungmangu 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00


1.19 . 1.20.23 Kecamatan Patimuan 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00

1.19 . 1.20.23.01 Kecamatan Patimuan 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00


1.19 . 1.20.24 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 29.850.000,00 29.850.000,00

1.19 . 1.20.24.01 Kecamatan Cipari 0,00 0,00 29.850.000,00 29.850.000,00


1.19 . 1.20.25 Kecamatan Karangpucung 0,00 0,00 23.820.000,00 23.820.000,00

1.19 . 1.20.25.01 Kecamatan Karangpucung 0,00 0,00 23.820.000,00 23.820.000,00


1.19 . 1.20.26 Kecamatan Cimanggu 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.19 . 1.20.26.01 Kecamatan Cimanggu 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.19 . 1.20.27 Kecamatan Majenang 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00

1.19 . 1.20.27.01 Kecamatan Majenang 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00


1.19 . 1.20.28 Kecamatan Wanareja 0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00

1.19 . 1.20.28.01 Kecamatan Wanareja 0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00


1.19 . 1.20.29 Kecamatan Dayeuhluhur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.19 . 1.20.29.01 Kecamatan Dayeuhluhur 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.19 . 1.20.30 Kecamatan Kampung Laut 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00

1.19 . 1.20.30.01 Kecamatan Kampung Laut 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00


1.19 . 1.20.34 Kelurahan Cilacap 0,00 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00

1.19 . 1.20.34.01 Kelurahan Cilacap 0,00 0,00 11.750.000,00 11.750.000,00


1.19 . 1.20.36 Kelurahan Gumilir 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 17


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.19 . 1.20.36.01 Kelurahan Gumilir 0,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00


1.19 . 1.20.43 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.19 . 1.20.43.01 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00


1.19 . 1.20.44 Kelurahan Sidanegara 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00

1.19 . 1.20.44.01 Kelurahan Sidanegara 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00


1.19 . 1.20.45 Kelurahan Tambakreja 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.19 . 1.20.45.01 Kelurahan Tambakreja 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 2.228.228.864.331,00 387.089.897.957,00 105.839.060.500,00 492.928.958.457,00

1.20 . 1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.20 . 1.19.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.20 . 1.20.01 DPRD 0,00 10.130.473.600,00 0,00 10.130.473.600,00

1.20 . 1.20.01.01 DPRD 0,00 10.130.473.600,00 0,00 10.130.473.600,00


1.20 . 1.20.02 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 0,00 782.266.000,00 0,00 782.266.000,00

1.20 . 1.20.02.01 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 0,00 782.266.000,00 0,00 782.266.000,00
1.20 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 11.322.547.000,00 14.796.796.000,00 27.117.171.000,00 41.913.967.000,00

1.20 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 11.322.547.000,00 14.796.796.000,00 27.117.171.000,00 41.913.967.000,00


1.20 . 1.20.04 Sekretariat DPRD 0,00 3.712.055.000,00 16.959.139.500,00 20.671.194.500,00

1.20 . 1.20.04.01 Sekretariat DPRD 0,00 3.712.055.000,00 16.959.139.500,00 20.671.194.500,00


1.20 . 1.20.05 Inspektorat Kabupaten 0,00 3.550.631.000,00 3.073.100.000,00 6.623.731.000,00

1.20 . 1.20.05.01 Inspektorat Kabupaten 0,00 3.550.631.000,00 3.073.100.000,00 6.623.731.000,00


1.20 . 1.20.06 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 2.215.459.208.531,00 258.361.850.357,00 30.308.412.000,00 288.670.262.357,00

1.20 . 1.20.06.01 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) 119.184.103.200,00 19.796.274.900,00 30.308.412.000,00 50.104.686.900,00
1.20 . 1.20.06.02 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD) 2.096.275.105.331,00 238.565.575.457,00 0,00 238.565.575.457,00
1.20 . 1.20.07 Kecamatan Cilacap Selatan 21.160.000,00 1.542.538.000,00 266.320.000,00 1.808.858.000,00

1.20 . 1.20.07.01 Kecamatan Cilacap Selatan 21.160.000,00 1.542.538.000,00 266.320.000,00 1.808.858.000,00


1.20 . 1.20.08 Kecamatan Cilacap Tengah 30.060.000,00 1.681.415.000,00 476.980.000,00 2.158.395.000,00

1.20 . 1.20.08.01 Kecamatan Cilacap Tengah 30.060.000,00 1.681.415.000,00 476.980.000,00 2.158.395.000,00


1.20 . 1.20.09 Kecamatan Cilacap Utara 48.342.000,00 1.788.069.000,00 462.260.000,00 2.250.329.000,00

1.20 . 1.20.09.01 Kecamatan Cilacap Utara 48.342.000,00 1.788.069.000,00 462.260.000,00 2.250.329.000,00


1.20 . 1.20.10 Kecamatan Jeruklegi 9.324.000,00 1.912.560.000,00 282.850.000,00 2.195.410.000,00

1.20 . 1.20.10.01 Kecamatan Jeruklegi 9.324.000,00 1.912.560.000,00 282.850.000,00 2.195.410.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 18


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.20 . 1.20.11 Kecamatan Kawunganten 15.000.000,00 1.699.677.000,00 266.653.000,00 1.966.330.000,00

1.20 . 1.20.11.01 Kecamatan Kawunganten 15.000.000,00 1.699.677.000,00 266.653.000,00 1.966.330.000,00


1.20 . 1.20.12 Kecamatan Bantarsari 4.500.000,00 1.281.322.000,00 528.615.000,00 1.809.937.000,00

1.20 . 1.20.12.01 Kecamatan Bantarsari 4.500.000,00 1.281.322.000,00 528.615.000,00 1.809.937.000,00


1.20 . 1.20.13 Kecamatan Kesugihan 9.500.000,00 2.655.316.000,00 592.894.000,00 3.248.210.000,00

1.20 . 1.20.13.01 Kecamatan Kesugihan 9.500.000,00 2.655.316.000,00 592.894.000,00 3.248.210.000,00


1.20 . 1.20.14 Kecamatan Adipala 8.500.000,00 2.742.363.000,00 501.000.000,00 3.243.363.000,00

1.20 . 1.20.14.01 Kecamatan Adipala 8.500.000,00 2.742.363.000,00 501.000.000,00 3.243.363.000,00


1.20 . 1.20.15 Kecamatan Maos 19.800.000,00 2.155.551.000,00 278.000.000,00 2.433.551.000,00

1.20 . 1.20.15.01 Kecamatan Maos 19.800.000,00 2.155.551.000,00 278.000.000,00 2.433.551.000,00


1.20 . 1.20.16 Kecamatan Sampang 13.000.000,00 1.978.500.000,00 394.820.000,00 2.373.320.000,00

1.20 . 1.20.16.01 Kecamatan Sampang 13.000.000,00 1.978.500.000,00 394.820.000,00 2.373.320.000,00


1.20 . 1.20.17 Kecamatan Kroya 22.000.000,00 2.806.086.000,00 316.610.000,00 3.122.696.000,00

1.20 . 1.20.17.01 Kecamatan Kroya 22.000.000,00 2.806.086.000,00 316.610.000,00 3.122.696.000,00


1.20 . 1.20.18 Kecamatan Binangun 19.500.000,00 2.660.762.000,00 527.480.000,00 3.188.242.000,00

1.20 . 1.20.18.01 Kecamatan Binangun 19.500.000,00 2.660.762.000,00 527.480.000,00 3.188.242.000,00


1.20 . 1.20.19 Kecamatan Nusawungu 33.890.000,00 2.828.053.000,00 519.022.000,00 3.347.075.000,00

1.20 . 1.20.19.01 Kecamatan Nusawungu 33.890.000,00 2.828.053.000,00 519.022.000,00 3.347.075.000,00


1.20 . 1.20.20 Kecamatan Sidareja 2.720.000,00 1.618.257.000,00 531.750.000,00 2.150.007.000,00

1.20 . 1.20.20.01 Kecamatan Sidareja 2.720.000,00 1.618.257.000,00 531.750.000,00 2.150.007.000,00


1.20 . 1.20.21 Kecamatan Kedungreja 5.100.800,00 1.776.475.000,00 369.500.000,00 2.145.975.000,00

1.20 . 1.20.21.01 Kecamatan Kedungreja 5.100.800,00 1.776.475.000,00 369.500.000,00 2.145.975.000,00


1.20 . 1.20.22 Kecamatan Gandrungmangu 24.000.000,00 1.967.343.000,00 549.500.000,00 2.516.843.000,00

1.20 . 1.20.22.01 Kecamatan Gandrungmangu 24.000.000,00 1.967.343.000,00 549.500.000,00 2.516.843.000,00


1.20 . 1.20.23 Kecamatan Patimuan 2.250.000,00 1.414.849.000,00 449.000.000,00 1.863.849.000,00

1.20 . 1.20.23.01 Kecamatan Patimuan 2.250.000,00 1.414.849.000,00 449.000.000,00 1.863.849.000,00


1.20 . 1.20.24 Kecamatan Cipari 9.240.000,00 1.630.860.000,00 301.340.000,00 1.932.200.000,00

1.20 . 1.20.24.01 Kecamatan Cipari 9.240.000,00 1.630.860.000,00 301.340.000,00 1.932.200.000,00


1.20 . 1.20.25 Kecamatan Karangpucung 29.500.000,00 2.136.819.000,00 363.180.000,00 2.499.999.000,00

1.20 . 1.20.25.01 Kecamatan Karangpucung 29.500.000,00 2.136.819.000,00 363.180.000,00 2.499.999.000,00


1.20 . 1.20.26 Kecamatan Cimanggu 27.200.000,00 1.820.747.000,00 571.060.000,00 2.391.807.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 19


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.20 . 1.20.26.01 Kecamatan Cimanggu 27.200.000,00 1.820.747.000,00 571.060.000,00 2.391.807.000,00


1.20 . 1.20.27 Kecamatan Majenang 37.957.000,00 2.193.594.000,00 377.000.000,00 2.570.594.000,00

1.20 . 1.20.27.01 Kecamatan Majenang 37.957.000,00 2.193.594.000,00 377.000.000,00 2.570.594.000,00


1.20 . 1.20.28 Kecamatan Wanareja 32.000.000,00 2.193.143.000,00 613.500.000,00 2.806.643.000,00

1.20 . 1.20.28.01 Kecamatan Wanareja 32.000.000,00 2.193.143.000,00 613.500.000,00 2.806.643.000,00


1.20 . 1.20.29 Kecamatan Dayeuhluhur 21.675.000,00 1.900.216.000,00 328.750.000,00 2.228.966.000,00

1.20 . 1.20.29.01 Kecamatan Dayeuhluhur 21.675.000,00 1.900.216.000,00 328.750.000,00 2.228.966.000,00


1.20 . 1.20.30 Kecamatan Kampung Laut 3.250.000,00 1.577.015.000,00 590.000.000,00 2.167.015.000,00

1.20 . 1.20.30.01 Kecamatan Kampung Laut 3.250.000,00 1.577.015.000,00 590.000.000,00 2.167.015.000,00


1.20 . 1.20.31 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 997.640.000,00 2.157.618.000,00 1.328.400.000,00 3.486.018.000,00

1.20 . 1.20.31.01 Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 997.640.000,00 2.157.618.000,00 1.328.400.000,00 3.486.018.000,00
1.20 . 1.20.32 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah 0,00 3.409.200.000,00 4.330.830.000,00 7.740.030.000,00

1.20 . 1.20.32.01 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah 0,00 3.409.200.000,00 4.330.830.000,00 7.740.030.000,00
1.20 . 1.20.33 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 31.760.205.000,00 6.975.500.000,00 38.735.705.000,00

1.20 . 1.20.33.01 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 31.760.205.000,00 6.975.500.000,00 38.735.705.000,00


1.20 . 1.20.34 Kelurahan Cilacap 0,00 650.767.000,00 378.004.000,00 1.028.771.000,00

1.20 . 1.20.34.01 Kelurahan Cilacap 0,00 650.767.000,00 378.004.000,00 1.028.771.000,00


1.20 . 1.20.35 Kelurahan Donan 0,00 650.220.000,00 251.161.000,00 901.381.000,00

1.20 . 1.20.35.01 Kelurahan Donan 0,00 650.220.000,00 251.161.000,00 901.381.000,00


1.20 . 1.20.36 Kelurahan Gumilir 0,00 683.483.000,00 317.910.000,00 1.001.393.000,00

1.20 . 1.20.36.01 Kelurahan Gumilir 0,00 683.483.000,00 317.910.000,00 1.001.393.000,00


1.20 . 1.20.37 Kelurahan Gunungsimping 0,00 852.473.000,00 328.557.000,00 1.181.030.000,00

1.20 . 1.20.37.01 Kelurahan Gunungsimping 0,00 852.473.000,00 328.557.000,00 1.181.030.000,00


1.20 . 1.20.38 Kelurahan Karangtalun 0,00 578.764.000,00 295.390.000,00 874.154.000,00

1.20 . 1.20.38.01 Kelurahan Karangtalun 0,00 578.764.000,00 295.390.000,00 874.154.000,00


1.20 . 1.20.39 Kelurahan Kebonmanis 0,00 718.110.000,00 388.690.000,00 1.106.800.000,00

1.20 . 1.20.39.01 Kelurahan Kebonmanis 0,00 718.110.000,00 388.690.000,00 1.106.800.000,00


1.20 . 1.20.40 Kelurahan Kutawaru 0,00 676.544.000,00 501.352.000,00 1.177.896.000,00

1.20 . 1.20.40.01 Kelurahan Kutawaru 0,00 676.544.000,00 501.352.000,00 1.177.896.000,00


1.20 . 1.20.41 Kelurahan Lomanis 0,00 708.200.000,00 296.408.000,00 1.004.608.000,00

1.20 . 1.20.41.01 Kelurahan Lomanis 0,00 708.200.000,00 296.408.000,00 1.004.608.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 20


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.20 . 1.20.42 Kelurahan Mertasinga 0,00 854.944.000,00 423.965.000,00 1.278.909.000,00

1.20 . 1.20.42.01 Kelurahan Mertasinga 0,00 854.944.000,00 423.965.000,00 1.278.909.000,00


1.20 . 1.20.43 Kelurahan Sidakaya 0,00 638.289.000,00 235.070.000,00 873.359.000,00

1.20 . 1.20.43.01 Kelurahan Sidakaya 0,00 638.289.000,00 235.070.000,00 873.359.000,00


1.20 . 1.20.44 Kelurahan Sidanegara 0,00 672.800.000,00 401.350.000,00 1.074.150.000,00

1.20 . 1.20.44.01 Kelurahan Sidanegara 0,00 672.800.000,00 401.350.000,00 1.074.150.000,00


1.20 . 1.20.45 Kelurahan Tambakreja 0,00 731.127.000,00 489.638.000,00 1.220.765.000,00

1.20 . 1.20.45.01 Kelurahan Tambakreja 0,00 731.127.000,00 489.638.000,00 1.220.765.000,00


1.20 . 1.20.46 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 743.066.000,00 301.200.000,00 1.044.266.000,00

1.20 . 1.20.46.01 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 743.066.000,00 301.200.000,00 1.044.266.000,00


1.20 . 1.20.47 Kelurahan Tegalreja 0,00 673.591.000,00 239.809.000,00 913.400.000,00

1.20 . 1.20.47.01 Kelurahan Tegalreja 0,00 673.591.000,00 239.809.000,00 913.400.000,00


1.20 . 1.20.48 Kelurahan Tritihkulon 0,00 634.895.000,00 389.920.000,00 1.024.815.000,00

1.20 . 1.20.48.01 Kelurahan Tritihkulon 0,00 634.895.000,00 389.920.000,00 1.024.815.000,00

1.21 Ketahanan Pangan 0,00 0,00 1.510.000.000,00 1.510.000.000,00

1.21 . 2.01.02 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 1.510.000.000,00 1.510.000.000,00

1.21 . 2.01.02.01 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 1.510.000.000,00 1.510.000.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 13.248.594.000,00 5.952.785.000,00 19.201.379.000,00

1.22 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 855.000.000,00 855.000.000,00

1.22 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 855.000.000,00 855.000.000,00


1.22 . 1.20.07 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.22 . 1.20.07.01 Kecamatan Cilacap Selatan 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


1.22 . 1.20.08 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.22 . 1.20.08.01 Kecamatan Cilacap Tengah 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.22 . 1.20.10 Kecamatan Jeruklegi 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

1.22 . 1.20.10.01 Kecamatan Jeruklegi 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


1.22 . 1.20.11 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 35.760.000,00 35.760.000,00

1.22 . 1.20.11.01 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 35.760.000,00 35.760.000,00


1.22 . 1.20.14 Kecamatan Adipala 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00

1.22 . 1.20.14.01 Kecamatan Adipala 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00


1.22 . 1.20.15 Kecamatan Maos 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 21


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.22 . 1.20.15.01 Kecamatan Maos 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.22 . 1.20.18 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.22 . 1.20.18.01 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00


1.22 . 1.20.20 Kecamatan Sidareja 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

1.22 . 1.20.20.01 Kecamatan Sidareja 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00


1.22 . 1.20.25 Kecamatan Karangpucung 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00

1.22 . 1.20.25.01 Kecamatan Karangpucung 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00


1.22 . 1.20.27 Kecamatan Majenang 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

1.22 . 1.20.27.01 Kecamatan Majenang 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


1.22 . 1.20.37 Kelurahan Gunungsimping 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.22 . 1.20.37.01 Kelurahan Gunungsimping 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00


1.22 . 1.20.40 Kelurahan Kutawaru 0,00 0,00 16.225.000,00 16.225.000,00

1.22 . 1.20.40.01 Kelurahan Kutawaru 0,00 0,00 16.225.000,00 16.225.000,00


1.22 . 1.20.43 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.22 . 1.20.43.01 Kelurahan Sidakaya 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00


1.22 . 1.20.46 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00

1.22 . 1.20.46.01 Kelurahan Tegalkamulyan 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00


1.22 . 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 0,00 13.248.594.000,00 4.941.800.000,00 18.190.394.000,00
Dan Keluarga Berencana
1.22 . 1.22.01.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan 0,00 13.248.594.000,00 4.941.800.000,00 18.190.394.000,00
Keluarga Berencana
1.23 Statistik 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.23 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.23 . 1.06.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.23 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.23 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.24 Kearsipan 0,00 0,00 720.091.500,00 720.091.500,00

1.24 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.24 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00


1.24 . 1.20.11 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00

1.24 . 1.20.11.01 Kecamatan Kawunganten 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00


1.24 . 1.20.32 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah 0,00 0,00 615.491.500,00 615.491.500,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 22


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.24 . 1.20.32.01 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah 0,00 0,00 615.491.500,00 615.491.500,00

1.25 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 3.089.730.000,00 3.089.730.000,00

1.25 . 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 0,00 0,00 2.348.530.000,00 2.348.530.000,00

1.25 . 1.07.01.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 0,00 0,00 2.348.530.000,00 2.348.530.000,00
1.25 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 741.200.000,00 741.200.000,00

1.25 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 741.200.000,00 741.200.000,00

1.26 Perpustakaan 0,00 0,00 1.048.528.500,00 1.048.528.500,00

1.26 . 1.20.32 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah 0,00 0,00 1.048.528.500,00 1.048.528.500,00

1.26 . 1.20.32.01 Badan Pendidikan, Pelatihan, Arsip Dan Perpustakaan Daerah 0,00 0,00 1.048.528.500,00 1.048.528.500,00

2 Urusan Pilihan 5.549.200.000,00 36.610.857.500,00 115.466.211.700,00 152.077.069.200,00

2.01 Pertanian 122.800.000,00 19.332.521.000,00 38.983.097.300,00 58.315.618.300,00

2.01 . 2.01.01 Dinas Pertanian Dan Peternakan 122.800.000,00 5.677.123.000,00 30.299.496.300,00 35.976.619.300,00

2.01 . 2.01.01.01 Dinas Pertanian Dan Peternakan 122.800.000,00 5.677.123.000,00 30.299.496.300,00 35.976.619.300,00
2.01 . 2.01.02 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan 0,00 13.655.398.000,00 6.308.601.000,00 19.963.999.000,00

2.01 . 2.01.02.01 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan 0,00 13.655.398.000,00 6.308.601.000,00 19.963.999.000,00
2.01 . 2.02.01 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 0,00 0,00 2.375.000.000,00 2.375.000.000,00

2.01 . 2.02.01.01 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 0,00 0,00 2.375.000.000,00 2.375.000.000,00

2.02 Kehutanan 0,00 3.633.730.000,00 7.838.066.000,00 11.471.796.000,00

2.02 . 2.01.02 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

2.02 . 2.01.02.01 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00
2.02 . 2.02.01 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 0,00 3.633.730.000,00 7.488.066.000,00 11.121.796.000,00

2.02 . 2.02.01.01 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 0,00 3.633.730.000,00 7.488.066.000,00 11.121.796.000,00

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 39.155.000.000,00 39.155.000.000,00

2.03 . 1.03.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 18.105.000.000,00 18.105.000.000,00

2.03 . 1.03.01.01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 18.105.000.000,00 18.105.000.000,00
2.03 . 1.20.06 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 0,00 0,00 21.050.000.000,00 21.050.000.000,00

2.03 . 1.20.06.01 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) 0,00 0,00 21.050.000.000,00 21.050.000.000,00

2.04 Pariwisata 1.800.000.000,00 3.323.908.000,00 8.442.700.000,00 11.766.608.000,00

2.04 . 2.04.01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 1.800.000.000,00 3.323.908.000,00 8.442.700.000,00 11.766.608.000,00

2.04 . 2.04.01.01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 1.800.000.000,00 3.323.908.000,00 8.442.700.000,00 11.766.608.000,00

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 23


BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

2.05 Kelautan dan Perikanan 126.400.000,00 3.478.056.000,00 11.108.312.900,00 14.586.368.900,00

2.05 . 2.05.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan 126.400.000,00 3.478.056.000,00 11.108.312.900,00 14.586.368.900,00

2.05 . 2.05.01.01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pengelola Sumberdaya Kawasan Segara Anakan 126.400.000,00 3.478.056.000,00 11.108.312.900,00 14.586.368.900,00

2.06 Perdagangan 0,00 0,00 3.828.943.200,00 3.828.943.200,00

2.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.06 . 1.20.03.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


2.06 . 1.20.09 Kecamatan Cilacap Utara 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00

2.06 . 1.20.09.01 Kecamatan Cilacap Utara 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00


2.06 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 0,00 0,00 3.621.443.200,00 3.621.443.200,00

2.06 . 2.07.01.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 0,00 0,00 3.621.443.200,00 3.621.443.200,00

2.07 Perindustrian 3.500.000.000,00 6.842.642.500,00 6.010.092.300,00 12.852.734.800,00

2.07 . 2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 3.500.000.000,00 6.842.642.500,00 6.010.092.300,00 12.852.734.800,00

2.07 . 2.07.01.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 3.500.000.000,00 6.842.642.500,00 6.010.092.300,00 12.852.734.800,00

2.08 Transmigrasi 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.08 . 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2.08 . 1.13.01.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

JUMLAH 2.376.963.462.331,00 1.648.511.242.457,00 848.050.710.058,00 2.496.561.952.515,00

SURPLUS / (DEFISIT) (119.598.490.184,00)

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 24


PEMBIAYAAN
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib 130.298.490.184,00 10.700.000.000,00 119.598.490.184,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 130.298.490.184,00 10.700.000.000,00 119.598.490.184,00

1.20 . 1.20.06 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 130.298.490.184,00 10.700.000.000,00 119.598.490.184,00

1.20 . 1.20.06.02 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD) 130.298.490.184,00 10.700.000.000,00 119.598.490.184,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

BUPATI CILACAP,

cap/ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 Desember 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH


Asisten Pemerintahan,

cap/ttd

WASI ARIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 22


NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : (275/2014)

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 25


LAMPIRAN III
RANCA

NGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 22 TAHUN 2014


TANGGAL : 23 DESEMBER 2014

TENTANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2015


LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 22 TAHUN 2015
:TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP


RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 1.135.972.546.158,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.055.770.563.000,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.055.770.563.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 80.201.983.158,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.783.698.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 461.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.507.485.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.507.485.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 475.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 210.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 199.013.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.013.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 825.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.105.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.386.437.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 376.437.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.937.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 325.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 143.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor UPT Disdikpora Kec.Cimanggu 500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 Pembangunan gedung mushola UPT Disdikpora Jeruklegi 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 Pembangunan aula UPT Disdikpora Kec. Jeruklegi 500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor UPT Disdikpora Kec. Cipari 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 60.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.206.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 100.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 Pembayaran insentif Tenaga Pendidik PAUD Non Formal 506.400.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 506.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 Pembayaran biaya koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini (Bintek Kurikulum 75.000.000,00
PAUD)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 Pengadaan APE luar dan dalam 70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 Bimtek kurikulum PAUD 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 Apresiasi TPK PAUDNI 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 Penyelenggaraan kegiatan Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini Non formal 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.075.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 Rehabilitasi gedung TK Mutiara Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD 400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 Lomba Gugus PAUD dan Lomba KBITK Berprestasi 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.025.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 Pembangunan PAUD Desa Klumprit Kec. Nusawungu 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 Rehabilitasi TK Pertiwi Cilacap 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 Pembangunan pagar PAUD terpadu negeri Desa Bojongsari Kec. Kedungreja 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 Penyelenggaraan kegiatan Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini formal 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 Pembangunan TK KARTINI Jl. Nusantara Karangtalun Cilacap Utara 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 Pembangunan gedung PAUD Bahrussofa Ds. Welahan Wetan Kec. Adipala 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 Pembangunan relokasi TK Bakti Mulyo Desa Kamulyan Kec. Bantarsari 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 Rehabilitasi TK Pamardisiwi Desa Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 Pembangunan Gedung PAUD Alam Lestari Ds. Karangkemiri Kec. Jeruklegi 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 32.618.729.042,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Lomba Sains dan matematika SD dan SMP 50.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 Lomba Kompetensi siswa 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.835.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.165.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Dasar 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.265.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.735.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 Monev Pendidikan Program BOS SD/SDLB, SMP/SMPLB 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 Pembangunan Gedung Laboratorium Bahasa SMP 08 Cilacap 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 Penambahan ruang kelas SMPN 03 Kesugihan 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sampang 01 Kec.Sampang 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Ketanggung Kec.Sampang 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Pesanggrahan 02 Kec.Kesugihan 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangpakis 03 Kec.Nusawungu 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangputat 02 Kec.Nusawungu 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Banjarwaru 02 Kec.Nusawungu 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Klumprit 01 Kec.Nusawungu 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Jati 01 Kec.Binangun 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Ayamalas 01 Kec.Kroya 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Doplang 03 Kec.Adipala 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Lomanis 01 Kec.Cilacap Tengah 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Tritih Kulon 07 Kec.Cilacap Utara 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Tegalreja 01 Kec.Cilacap Selatan 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Ujunggagak 03 Kec.Kampunglaut 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Sidamukti 01 Kec.Patimuan 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Karangreja 01 Kec.Cipari 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sidanegara 03 Kec.Kedungreja 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sudagaran 01 Kec.Sidareja 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sidaurip 01 Kec.Gandrungmangu 100.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.320.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Karangkemiri 01 Kec.Jeruklegi 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Mentasan 04 Kec.Kawunganten 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Rawajaya 08 Kec.Bantarsari 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Salebu 07 Kec.Majenang 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tayem 01 Kec.Karangpucung 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bolang Kec.Dayeuhluhur 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Adimulya 02 Kec.Wanareja 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Karangrena 03 Kec.Maos 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Panikel 01 Kec.Kampunglaut 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 Pembangunan ruang guru SDN Pegadingan 02 Kec. Cipari 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 Pembangunan Turap SD Negeri 01 Desa Sepatnunggal Kec. Majenang 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 Rehabilitasi SD N Gumilir 04 Kec. Cilacap Utara 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 Rehabilitasi SD N Sidanegara 02 Kec. Cilacap Tengah 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 Pembangunan Gedung Sekolah SD Muhamadiyah Jl. Ampera No. 29 Kec. 110.000.000,00
Sidareja
1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 Pembangunan Pagar SMP PGRI 23 Bantarsari 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 Rehabilitasi Ruang Kelas rusak sedang/berat SDN (DAK dan Pendamping 1.086.530.030,00
2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.086.530.030,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN (DAK dan Pendamping 2015) 672.971.500,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 672.971.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN (DAK dan Pendamping 2015) 767.441.760,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 767.441.760,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SD (Peralatan Pendidikan 298.393.048,00
Matematika) (DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 298.393.048,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SD (Peralatan Pendidikan IPA) 224.000.048,00
(DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 224.000.048,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SD (Peralatan Pendidikan IPS) 225.375.048,00
(DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.375.048,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SD (Peralatan Pendidikan Bahasa) 235.011.048,00
(DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 235.011.048,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SD (Peralatan Pendidikan Jasmani, 307.325.048,00
olahraga dan kesehatan) (DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 307.325.048,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SD (Peralatan Pendidikan 177.470.048,00
Seni,budaya dan ketrampilan) (DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.470.048,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD Kurikulum 2013 (DAK 2015) 11.849.492.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.849.492.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 Rehabilitasi Ruang Kelas rusak sedang/berat SMPN (DAK dan Pendamping 1.730.524.940,00
2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.730.524.940,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN (DAK dan Pendamping 2015) 1.314.777.600,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.314.777.600,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN (DAK dan Pendamping 2015) 1.179.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.179.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA/Bahasa SMPN (DAK dan Pendamping 1.529.059.500,00
2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.529.059.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SMP (Pengadaan Peralatan IPS) 693.552.868,00
(DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 693.552.868,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SMP (Pengadaan Peralatan IPA) 990.552.868,00
(DAK 2015)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 990.552.868,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SMP (Pengadaan Peralatan 594.552.868,00
Matematika) (DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 594.552.868,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 Pengadaan alat peraktik dan peraga siswa SMP (Pengadaan Peralatan 902.552.868,00
jasmani, olahraga dan kesehatan) (DAK 2015)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 902.552.868,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMP Kurikulum 2013 (DAK 2015) 849.105.152,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 849.105.152,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 Biaya Umum Dikdas (DAK 2015) 320.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 Rehabilitasi SD Muhamadiyah Cimanggu 2 Bantarpanjang Cimanggu 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 RKB SD Muhamadiyah Cilopadang Majenang 125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 Pembagunan Pagar SMPN 1 Wanareja Kec. Wanareja 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 Pembangunan Ruang Kelas SMP Bahari Jl. Jambu Desa Tambakreja Kec. 100.000.000,00
Cilacap Utara
1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 Pembangunan RKB SMP IT Sidareja 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 Renovasi pagar SMPN 2 Dayeuhluhur 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 Renovasi pagar SMPN 2 Wanareja 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 155 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 Renovasi pagar SMPN 2 Majenang 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 Renovasi pagar SMPN 3 Majenang 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 157 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 Pembangunan SD Darul Qurro Kec. Kawunganten 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 Pembangunan Kantor SMPN 1 Adipala 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 Pembangunan pagar SDN 02 Bulupayung Kec. Patimuan 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 Rehab SDN Bumireja 02 Kec. Kedungreja 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 Pembangunan turap SDN 01 Boja Kec. Majenang 110.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 Pengadaan mebelair SD Negeri se-Eks. Distrik Cilacap 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 Pengadaan mebelair SD Negeri se-Eks. Distrik Jeruklegi 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 Pengadaan mebelair SD Negeri se-Eks. Distrik Kroya 103.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 166 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 Pengadaan mebelair SD Negeri se-Eks. Distrik Sidareja 96.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 Pengadaan mebelair SD Negeri se-Eks. Distrik Majenang 96.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 Pengadaan mebelair SMP Negeri se-Eks. Distrik Cilacap 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 Pengadaan mebelair SMP Negeri se-Eks. Distrik Jeruklegi 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 Pengadaan mebelair SMP Negeri se-Eks. Distrik Kroya 103.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 Pengadaan mebelair SMP Negeri se-Eks. Distrik Sidareja 96.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 Pengadaan mebelair SMP Negeri se-Eks. Distrik Majenang 96.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 13.726.019.116,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 Pelaksanaan OSN SMA 50.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) SMK N 2 Cilacap 40.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 Pembangunan RKB SMK Al Munawaroh Islamic Centre Cilacap di Kesugihan 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 Pembangunan Talud SMK Negeri Kawunganten SMK Negeri Kawunganten di 200.000.000,00
Desa Bojong
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 Pembangunan RKB SMA (DAK dan Pendamping 2015) 433.547.100,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 433.547.100,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 Rehab sedang termasuk perabot SMA (DAK dan Pendamping 2015) 161.031.780,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.031.780,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA (DAK dan Pendamping 2015) 792.771.840,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 792.771.840,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 Pembangunan Ruang Penunjang ruang guru SMA (DAK dan Pendamping 578.062.800,00
2015)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 578.062.800,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 Peralatan Laboratorium IPA SMA (DAK 2015) 1.870.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 880.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 990.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 Peralatan olahraga dan / atau kesenian SMA (DAK 2015) 506.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 308.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 Buku Refrensi / materi refrensi SMA (DAK 2015) 207.158.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 163.158.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 Pembangunan RKB SMK (DAK dan Pendamping 2015) 656.514.180,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 656.514.180,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 Rehab sedang termasuk perabot SMK (DAK dan Pendamping 2015) 247.741.200,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 247.741.200,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK (DAK dan Pendamping 2015) 1.074.058.272,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.074.058.272,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 Pembangunan ruang administrasi dan perkantoran SMK (DAK dan 891.868.320,00
Pendamping 2015)
1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 891.868.320,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 Pembangunan Laboratroium Sains SMK (DAK dan Pendamping 2015) 255.999.240,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 255.999.240,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK (DAK dan Pendamping 2015) 574.759.584,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 574.759.584,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 Peralatan Laboratorium Sains SMK (DAK 2015) 3.520.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 880.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 Peralatan Olahraga dan / atau kesenian SMK (DAK 2015) 528.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 Buku Refrensi / materi refrensi (DAK 2015) 666.828.800,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 572.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.828.800,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 Biaya Umum Pendidikan Menengah (DAK 2015) 121.678.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.228.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 Rehab berat 2 lokal SMK Muhamadiyah Cimanggu 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Penyelenggaran Jambore PTK PNF 10.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17.852.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 15.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 16.649.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.649.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang bertugas di 888.000.000,00
kel.Kutawaru dan Kec.Kampunglaut
1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 888.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 Pelatihan Operator Pendataan SMA dan SMK 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.310.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.690.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Workshop peningkatan mutu pendidikan menengah 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.895.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 Gelar produk unggulan Pendidikan Menengah 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.555.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.445.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 998.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 21 . 08 Pengadaan Aletik Kids (SD) 198.000.000,00


1.18 . 1.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 09 Pengadaan alat Atletik (SMP) 200.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 34 Pengadaan Peralatan Olahraga SD 200.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 35 Pengadaan Peralatan Olahraga SMP 150.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 36 Pengadaan Peralatan Olahraga SMA 150.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 37 Pembinaan Olahraga 100.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.000.000,00
1.18 . 1.01.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.560.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 15.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.675.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.635.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.365.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Disiplin siswa/siswi SMP, SMA, 20.000.000,00
dan SMK di Kab.Cilacap
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.875.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 Penyelenggaraan Popda Seni ( SD, SMP, SMA dan SMK ) 850.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 Penyelenggaraan Leader Class 2.025.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 Biaya umum Tim Fasilitator Kelas Unggulan/Leader Class Disdikpora 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 Manajemen Pelayanan Pendidikan 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.343.400,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.656.600,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.210.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.790.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 Manajeman BSM 40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 1.250.000.000,00
Dasar (Hibah Program PKP-SPM Dikdas)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.229.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 125.000.000,00
Dasar (Pendamping Hibah Program PKP-SPM Dikdas)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.957.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.523.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 Fasilitasi profil program dan produk unggulan pendidikan menengah 50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.855.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.145.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 Bantuan Akreditasi SMA dan SMK 75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.055.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.945.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.135.972.546.158,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SMP Negeri 1 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 2.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 SMP Negeri 2 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.720.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 37.280.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.280.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 40
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 SMP Negeri 3 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SMP Negeri 4 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 5.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 06 SMP Negeri 5 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 11.709.800,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.709.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.290.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.290.200,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 07 SMP Negeri 6 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 08 SMP Negeri 7 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.360.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.860.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.860.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 640.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 640.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 09 SMP Negeri 8 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.160.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 10 SMP Negeri 9 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 78.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 78.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.874.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.154.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.154.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.206.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15.206.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.206.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 19.920.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 19.920.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.920.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (78.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SMP Negeri 1 Kawunganten

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.299.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.299.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.487.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.487.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.812.900,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.812.900,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 12 SMP Negeri 2 Kawunganten

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 6.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 13 SMP Negeri 3 Kawunganten

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.630.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.426.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.426.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.014.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.014.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 7.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.370.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 15.370.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.370.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (65.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.341.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.641.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.641.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.659.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 14.659.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.659.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SMP Negeri 1 Cimanggu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 2.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SMP Negeri 2 Cimanggu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.488.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.488.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.512.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.512.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 9.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 6.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.280.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.720.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 8.720.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.720.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SMP Negeri 1 Gandrungmangu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.970.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.970.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 3.250.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 20 SMP Negeri 2 Gandrungmangu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.684.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.684.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.315.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.315.200,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 3.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 21 SMP Negeri 3 Gandrungmangu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.984.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.984.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.416.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.416.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 1.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SMP Negeri 1 Jeruklegi

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.980.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.035.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.035.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.725.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 24 SMP Negeri 2 Jeruklegi

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.432.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.432.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.668.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.668.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.698.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.698.500,00
SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 25 SMP Negeri 3 Jeruklegi

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 48.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 48.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.764.600,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.548.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.548.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.815.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.815.800,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.235.400,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.530.400,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.530.400,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 1.705.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.705.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (48.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 4.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 6.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SMP Negeri 1 Majenang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 9.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 29 SMP Negeri 2 Majenang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 19.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 6.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SMP Negeri 3 Majenang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 31 SMP Negeri 4 Majenang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.180.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.402.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.402.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.098.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.098.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 4.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.320.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 4.320.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 33 SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.496.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.096.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.096.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.504.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.504.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.084.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 34 SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SMP Negeri 1 Cipari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.863.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.863.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.477.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.477.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 6.100.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SMP Negeri 2 Cipari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.230.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.798.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.798.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.712.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.712.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.770.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.770.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.770.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 38 SMP Negeri 4 Cipari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 4.300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.650.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SMP Negeri 1 Sampang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 4.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SMP Negeri 2 Sampang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.460.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.540.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.540.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SMP Negeri 1 Adipala

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SMP Negeri 2 Adipala

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SMP Negeri 1 Binangun

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.105.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.095.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.095.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 4.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 44 SMP Negeri 2 Binangun

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.160.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.240.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 45 SMP Negeri 3 Binangun

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SMP Negeri 1 Bantarsari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.953.200,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.003.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.003.200,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.046.800,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.046.800,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.046.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 47 SMP Negeri 2 Bantarsari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.575.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.925.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 3.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 48 SMP Negeri 3 Bantarsari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.361.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.361.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.639.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.639.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.353.300,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.353.300,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.796.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.796.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.649.900,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.649.900,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SMP Negeri 1 Kedungreja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.640.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.640.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.959.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.959.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 51 SMP Negeri 2 Kedungreja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.845.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.845.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.155.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.155.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 52 SMP Negeri 3 Kedungreja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 20.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.312.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.312.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.312.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.708.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 4.708.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.708.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.980.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 7.980.000,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.980.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SMP Negeri 1 Kroya

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.920.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.920.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.080.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.080.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 55 SMP Negeri 2 Kroya

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 56 SMP Negeri 3 Kroya

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 7.200.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 57 SMP Negeri 4 Kroya

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 6.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 58 SMP Negeri 5 Kroya

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.960.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.040.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 59 SMP Negeri 6 Kroya

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.760.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.840.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SMP Negeri 1 Kesugihan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 61 SMP Negeri 2 Kesugihan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.108.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.108.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.542.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.542.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.350.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 5.350.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 62 SMP Negeri 3 Kesugihan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.339.200,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.779.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.779.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.660.800,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 4.660.800,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.660.800,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SMP Negeri 1 Karangpucung

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SMP Negeri 2 Karangpucung

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 2.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.560.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 17.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.650.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.232.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.232.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.718.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.718.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 2.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SMP Negeri 1 Sidareja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 3.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 68 SMP Negeri 2 Sidareja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 4.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 69 SMP Negeri 3 Sidareja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.514.600,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.514.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34.214.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.214.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.271.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.271.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SMP Negeri 1 Wanareja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 7.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 71 SMP Negeri 2 Wanareja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.960.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.960.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 72 SMP Negeri 3 Wanareja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.510.300,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.430.900,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.430.900,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.079.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.400,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 10.150.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.339.700,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.339.700,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.339.700,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SMP Negeri 1 Nusawungu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 3.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 75 SMP Negeri 2 Nusawungu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 8.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 76 SMP Negeri 3 Nusawungu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 113
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SMP Negeri 1 Patimuan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.915.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.915.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.085.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.085.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.918.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 147.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.075.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.075.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.896.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.896.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.082.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.700.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 2.382.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.382.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 115
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.027.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.027.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.973.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.973.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SMP Negeri 1 Maos

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 16.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 81 SMP Negeri 2 Maos

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 56.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 56.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.425.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.279.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.279.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.613.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.613.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.492.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.492.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.575.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 1.575.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 82 SMP Negeri 3 Maos

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.511.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.511.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.489.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.489.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SMP Negeri 1 Kampung Laut

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 BELANJA 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.585.600,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.585.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.314.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.314.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.444.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.444.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.706.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.706.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 33.200.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 7.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SMP Negeri 2 Kampung Laut

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.696.800,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.696.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.155.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.155.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.348.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.348.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 8.800.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 BELANJA 58.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 58.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.778.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.008.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.008.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.670.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.670.500,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.221.500,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 19.221.500,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.221.500,00
SURPLUS / (DEFISIT) (58.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SMP LB Negeri Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 BELANJA 75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.137.200,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31.600.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.537.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.537.200,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.175.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 2.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.175.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.687.800,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 21.687.800,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.687.800,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (75.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 87 SMA Negeri 1 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.965.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.965.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 29.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22.610.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.610.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 88 SMA Negeri 2 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 68.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 68.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 20.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.350.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.350.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (68.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 89 SMA Negeri 3 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 76.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 76.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 20.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 18.982.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.982.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.618.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.618.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (76.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 90 SMA Negeri 1 Kroya

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.572.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.572.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.863.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.863.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.114.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.114.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 91 SMA Negeri 2 Kroya

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 65.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.181.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.181.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.259.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.259.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 2.100.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (65.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 92 SMA Negeri 1 Jeruklegi

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 68.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 68.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.380.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.380.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.039.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.039.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.580.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.580.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) (68.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 93 SMA Negeri 1 Maos

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.395.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.395.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.640.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39.465.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.465.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 94 SMA Negeri 1 Dayeuhluhur

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 8.100.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (60.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 95 SMA Negeri 1 Sidareja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 71.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 71.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 47.766.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.766.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.434.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.434.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 550.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (71.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 96 SMA Negeri 1 Binangun

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 56.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 56.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.993.900,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.027.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.027.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.166.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.166.400,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.006.100,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 5.006.100,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.006.100,00
SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 97 SMA Negeri 1 Majenang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (80.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 98 SMA Negeri 1 Sampang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 72.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 72.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.020.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.945.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.945.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.677.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.677.200,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.597.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.597.800,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.980.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 5.980.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.980.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (72.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 99 SMA Negeri 1 Kedungreja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 58.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 58.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.160.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.289.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.289.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.866.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.866.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.505.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.505.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 6.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 1.340.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.340.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (58.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 100 SMA Negeri 1 Cipari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 61.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 61.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.116.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.116.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.423.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.423.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.460.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.460.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) (61.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 101 SMA Negeri 1 Kampung Laut

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 BELANJA 95.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 95.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.954.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 32.400.000,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.084.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.084.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 36.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.046.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 11.046.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.046.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (95.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 102 SMA Negeri 1 Patimuan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 57.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 57.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.740.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.260.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 2.260.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 18.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 18.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (57.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 103 SMA Negeri 1 Bantarsari

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.743.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.743.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 37.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.762.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.762.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 2.495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.495.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 1.300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (55.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 104 SMA Negeri 1 Adipala

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 53.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 53.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.796.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.796.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31.304.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.304.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (53.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 105 SMA LB Negeri Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.313.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.420.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 66.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.930.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.963.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.963.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.100.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 6.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 6.587.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 6.587.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.587.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 106 SMK Negeri 1 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 56.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 31.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 31.100.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 143
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 107 SMK Negeri 2 Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 135.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 135.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 40.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (135.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 144
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 108 SMK Negeri 1 Wanareja

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (100.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 145
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 109 SMK Negeri Karangpucung

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 118.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 118.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 86.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (118.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 110 SMK Negeri Nusawungu

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 BELANJA 116.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 116.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 24.505.600,00


1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.505.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.094.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.094.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 15.000.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 46.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 46.300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (116.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 111 SMK Negeri Binangun

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 110.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 110.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.885.600,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 16.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.841.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.841.600,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.444.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.444.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.500.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 19.614.400,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 19.614.400,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.614.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) (110.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 112 SMK Negeri 1 Kawunganten

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 395.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 395.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.413.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 143.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.880.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 40.552.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.552.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9.277.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.277.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 12.504.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.504.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.541.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 118.941.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.941.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 32.045.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 32.045.500,00


1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.045.500,00
SURPLUS / (DEFISIT) (395.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 113 UPTD SKB Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 BELANJA 175.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 175.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.170.200,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.840.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 48.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.060.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.060.700,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.087.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.087.500,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.530.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.482.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.482.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.520.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.529.800,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.428.000,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.428.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.044.600,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.044.600,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16.057.200,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.057.200,00
1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 9.300.000,00


1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (175.000.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 38.890.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.890.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.890.600.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 36.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 138.999.256.100,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67.978.584.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 67.978.584.000,00


1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 71.020.672.100,00

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.606.180.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 830.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 830.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.169.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.169.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 275.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 125.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 147.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Operasional Laboratorium 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.344.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.656.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Operasional Instalasi Perbekalan Kesehatan 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.150.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 151
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.578.660.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 210.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 136.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 136.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 587.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 Pengadaan 1 paket IPAL Laboratorium 115.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 48 Pengadaan Kendaraan Promosi Kesehatan 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 52.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 52.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.105.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.895.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.656.511.900,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.215.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.059.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK 2015) 2.441.511.900,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.411.561.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 36.780.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Penilaian kinerja UPT Puskesmas 50.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.755.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.245.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 Pembinaan pelaksanaan SPM 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.735.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.265.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 Peningkatan kesehatan jiwa 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Pelatihan PPGD bagi Tenaga Kesehatan 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 Penanganan kasus kegawatdaruratan (PPPK) 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 Deteksi Dini dan Pendekatan Faktor Resiko PTM 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 36.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.155.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.845.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 Pembinaan akreditasi UPT Puskesmas dan UPT Puskesmas yang terakreditasi 135.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 Pembinaan UPT Puskesmas Poned 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Pembinaan dokter ahli UPT Puskesmas 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.545.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.455.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Perbatasan 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.155.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.845.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 205.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan 80.000.000,00


makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 125.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 Koordinasi dan Sosialisasi Kabupaten Sehat 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 Penguatan Forum Kesehatan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.775.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 500.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan 50.000.000,00
Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 Penanganan kasus gizi buruk 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Pemberian MP ASI balita gizi kurang dari Keluarga Miskin (Gakin) 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 Peningkatan Petugas Surveilance Gizi Buruk 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Institusi 70.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 Pemantauan Status Gizi (PSG), Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) dan 50.000.000,00
(Keluarga Sadar Gizi) Kadarzi
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 480.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 100.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.324.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.676.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Pengembangan kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Penyehatan lingkungan pemukiman 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.372.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.628.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Pembinaan kader Kesehatan Lingkungan 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pustu 40.000.000,00
Tambakeja UPT Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pustu Sidakaya 40.000.000,00
UPT Puskesmas Cilacap Selatan I
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 873.980.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 151.230.000,00


1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Pencegahan dan penanggulangan TB Paru 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Pencegahan dan penanggulangan kusta 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.825.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pencegahan dan penanggulangan malaria 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah 115.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 Pencegahan dan penanggulangan diare 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies dan leptospirosis 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.870.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.130.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 Pencegahan dan penanggulangan ISPA 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 Penanggulangan bencana 72.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji 90.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.585.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.165.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 Peningkatan surveilans KLB, PD3I, AFP, Campak 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 699.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 Rakor UPT Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten 149.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 Pembangunan dan pemutakhiran data standar pelayanan kesehatan, 350.000.000,00
peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan, kualitas data dan
informasi SIMPUS dan SIKDA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.482.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.517.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 Peningkatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.262.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.578.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 Peningkatan kualitas data dan informasi penyusunan Profil Kesehatan dan 100.000.000,00
Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 Pelayanan JAMKESDA 4.900.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan JAMKESDA 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 8.438.340.200,00
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 Rehabilitasi PKD Karangsari, UPT Puskesmas Cimanggu II 165.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 Pembangunan PKD Cigintung, UPT Puskesmas Wanareja I 185.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 DED UPT Puskesmas di kab. Cilacap 450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 Pengurugan halaman belakang Puskesmas Patimuan 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 Pembangunan Pagar Puskesmas Patimuan 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 Rehabilitasi Puskesmas Nusawungu II 175.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 Pembangunan Drainase Lingkungan Puskesmas Cimanggu I 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 600.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 Pengadaan Incenerator di UPT Puskesmas Kesugihan I 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya (DAK 2015) 6.013.340.200,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.013.340.200,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Penyakit paru (DBHCHT) 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 126.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS ) 57.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Neonatal Esensial 29.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 Audit perinatal, bayi dan balita 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.265.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.735.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 Peningkatan Cakupan Kesehatan Lansia 100.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.145.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.455.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 373.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu 31.500.000,00


1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Pelatihan Antenatal Care (ANC) dan Deteksi Dini Risti Ibu Hamil 33.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.910.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 Supervisi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Ibu 39.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 Pelatihan Pelayanan Asuhan Persalinan Normal (APN) 36.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 09 Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 Audit Kematian Maternal 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.265.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.735.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Anak 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.310.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 14 Peningkatan Cakupan Kesehatan Siswa 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 16 Supervisi Fasilitasi Program Anak 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (100.108.656.100,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 02 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 71.600.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 71.600.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 71.600.000.000,00


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 94.253.751.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.153.751.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.153.751.000,00


1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 74.100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 2.500.000.000,00
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 71.600.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 71.600.000.000,00


1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.129.020.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.177.880.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.293.100.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (22.653.751.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 03 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 27.050.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 27.050.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 27.050.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA 36.987.508.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.985.958.000,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.985.958.000,00


1.02 . 1.02.03 . 01 . 07 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.001.550.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.550.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 56.550.000,00


1.02 . 1.02.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.550.000,00
1.02 . 1.02.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 200.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 695.000.000,00
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 Pembangunan Pagar Samping/Belakang Rumah Sakit 220.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 Pembangunan Gedung / Workshop IPRS 250.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 Rehab gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Majenang 225.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 27.050.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 27.050.000.000,00


1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.431.340.000,00
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.768.660.000,00
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 850.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (9.937.508.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 309.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 309.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 297.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 221.257.851.200,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.098.641.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.098.641.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 204.159.210.200,00

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.969.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.156.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.156.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 138.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 650.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Dokumen Pengadaan 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.380.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.620.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 Rehabilitasi Gedung Aula Kantor UPTD Bina Marga SDA ESDM Majenang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 Pembangunan pos kemantren Kabupaten Cilacap 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 140.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 140.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 4.200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 Perhitungan pedoman analisa harga satuan pekerjaan Jalan dan jembatan di 25.000.000,00
Kabupaten Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.925.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Perencanaan teknis Jalan dan Jembatan se - Kab. Cilacap 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.940.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.060.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Peningkatan Jalan Majenang - Pitulasi Desa Mulyadadi Kec. Majenang 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 Rehabilitasi Jalan Cigaru - Cigintung (Jalan H. Mansur) Desa Cibeunying Kec. 300.000.000,00
Majenang
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 Peningkatan Jalan Cibalung-Cisalak Kec. Cimanggu 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 Peningkatan Jalan Cijati - Brebes Kec. Cimanggu 400.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 Peningkatan jalan Lintas Kutawaru-Cigintung-Brebeg Kec. Cilacap Tengah 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 Pembangunan Jembatan Jl. Sikupon Penghubung Desa Pekuncen-Karangturi 225.000.000,00
Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 Pembangunan Jembatan Barungut Desa Datar Kec. Dayeuhluhur 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 Pembangunan jembatan Desa Klumprit Kec. Nusawungu 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 Pembangunan jalan akses Gatot Subroto - dr. Sutomo Cilacap 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 455.000.000,00

2.03 . 1.03.01 . 15 . 07 Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha migas 120.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.108.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.892.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kab Cilacap 95.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.860.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.140.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.900.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 10 Evaluasi dan verifikasi permohonan perizinan usaha pertambangan 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 16 Penentuan titik lokasi pengeboran air tanah melalui survey Geolistrik di Kec. 45.000.000,00
Jeruklegi
2.03 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.330.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.670.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 17 Penentuan titik lokasi pengeboran air tanah melalui survey Geolistrik di Kec. 45.000.000,00
Kawunganten
2.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.330.000,00
2.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.670.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 Normalisasi drainase jalan Arjuna Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 164
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak 275.000.000,00
lingkungan
2.03 . 1.03.01 . 16 . 04 Monitoring dan sosialisasi daerah rawan bencana geologi di Kab. Cilacap 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 06 Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kec. Cimanggu 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.480.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.520.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 09 Pemetaan lahan bekas tambang mineral logam 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.110.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.890.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 10 Penyusunan peta rencana wilayah pertambangan rakyat 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.110.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.890.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 11 Kajian Lingkungan Pertambangan Rakyat di Sungai Cikawung Kecamatan 50.000.000,00
Wanareja
2.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.110.000,00
2.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.890.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 4.355.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 Pembangunan Penguat Tebing Irigasi SS Ciguling Desa Padangjaya Kec. 200.000.000,00
Majenang
1.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 Pembangunan Talud keji RT.01/RW.I Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 07 Pembangunan Talud Kali Rawasari Dusun Rawabaya Gentasari Kec. Kroya 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 08 Pasangan Turap Kali Sentul Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 09 Pasangan Turap Kali Pelem Gading Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 10 Pasangan Turap Kali Ciglagah Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 11 Pembangunan Bronjong Penahan Erosi Kali Curug Desa Jambusari Kec. 150.000.000,00
Jeruklegi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 165
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 12 Pasangan Turap Kali Pakuran Desa Bulupayung Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 13 Pasangan Turap Kali Tanjung Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 14 Pembangunan Turap Kali Cipetir Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap Utara 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 16 Perkuatan tebing kanan sungai Desa Sarwadadi Kec. Kawunganten 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 17 Pembangunan turap Kali Ijo Desa Jetis Kec. Nusawungu 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 18 Pembangunan talud jalan poros dusun Rejasari Desa Bojongsari Kec. 200.000.000,00
Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 20 Pembangunan Talud Jl. Gatot Subroto Desa Gintungreja Kec. Gandrungmangu 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 21 Pembangunan talud saluran pembuang batas dusun Kramasari dan 200.000.000,00
Karyamekar Desa Bojong Kec. Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 22 Pembangunan turap jalan Savita Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 23 Pembangunan turap jalan Deandles Desa Sikampuh Kec. Kroya 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 24 Pembangunan turap jalan Pelus Desa Sikampuh Kec. Kroya 230.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 25 Pembangunan talud jalan Teratai Desa Pucung Kidul Kec. Kroya 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 26 Pembangunan talud Jl. Jatisari RT 03/05 Desa Banjareja Kec. Nusawungu 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 27 Pembangunan talud Jl. Cikuyu Desa Kamulyan Kec. Bantarsari 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 29 Pembangunan talud jalan Dusun Ciparahu Desa Dayeuhluhur Kec. 100.000.000,00
Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 166
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 17 . 30 Pembangunan talud jalan Perkutut Desa Bajing Kec. Kroya 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 31 Pembangunan Talud Kali Cisalak Desa Adimulya Kec. Wanareja 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 17.375.000.000,00

2.03 . 1.03.01 . 17 . 02 Pemeliharaan LPJU di Wilayah Kab. Cilacap 1.000.000.000,00


2.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.280.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 809.720.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 03 Perencanaan Ketenagalistrikan 70.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.750.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 04 Perencanaan PJU 70.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.600.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 05 Inventarisasi PJU di Wilayah PLN Rayon Kota Cilacap 150.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.450.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 06 Inventarisasi PJU di Wilayah PLN Rayon Kroya 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.600.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 07 Meterisasi LPJU Abonemen Pedesaan di Kec. Binangun 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 08 Pemasangan LPJU Jalan menuju SMA Negeri Binangun 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 09 Pemasangan Lampu PJU depan Kantor Disdikpora Binangun Kec. Binangun 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 10 Penataan PJU di Jl.Katamso, Jl. Suprapto, Jl. Wiratno, Jl. Pemintalan, Jl. 6.000.000.000,00
Juanda, Jl. MT. Haryono Kota Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 11 Meterisasi LPJU di Jl. Karangsuci Cilacap 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 12 Meterisasi PJU Abonemen di Wilayah Kota Cilacap 150.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 167
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

2.03 . 1.03.01 . 17 . 13 Rehab gedung workshop ketenagalistrikan dan PJU 100.000.000,00


2.03 . 1.03.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 14 Penggantian Tiang dan komponen LPJU di Lingkar Timur dan Lingkar Selatan 600.000.000,00
Kota Cilacap
2.03 . 1.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 15 Meterisasi LPJU di Jl. Jawa Cilacap 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 16 Meterisasi LPJU di Jl. Thamrin Cilacap 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 17 Sosialisasi PJU Swadaya Masyarakat di Kab. Cilacap 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.290.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.710.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 18 Meterisasi LPJU di Jl. Tentara Pelajar - Jeruklegi - Kubangkangkung dan 4.300.000.000,00
jeruklegi - Jambusari Cilacap (lanjutan)
2.03 . 1.03.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.300.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 19 Meterisasi PJU Abonemen Pedesaan di Kec. Cimanggu 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 20 Pemasangan Meterisasi LPJU Depan Kantor Kec. Dayeuhluhur s/d Taman Kota 100.000.000,00
Kec. Dayeuhluhur
2.03 . 1.03.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 21 Meterisasi LPJU Abonemen Pedesaan di Kec. Dayeuhluhur 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 22 Meterisasi LPJU Abonemen Pedesaan di Kec. Gandrungmangu 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 23 Meterisasi LPJU Abonemen pedesaan di Kec.Kawunganten 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 24 Meterisasi LPJU Abonemen pedesaan di Kec. Kesugihan 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 25 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi diperempatan pasar Kuripan Kec. 75.000.000,00
Kesugihan
2.03 . 1.03.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 26 Meterisasi LPJU Abonemen pedesaan di Kec. Kroya 120.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 27 Meterisasi LPJU Abonemen pedesaan di Kec.Majenang 120.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 168
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
2.03 . 1.03.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 28 Pemasangan LPJU di Jln. Dr.Sutomo RSUD Majenang 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 29 Pemasangan LPJU di Jl. Sofyan Sauri Majenang (Komplek MAN & STAIS) 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 30 Meterisasi LPJU Abonemen pedesaan diKec. Maos 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 31 Meterisasi PJU Abonemen Pedesaan di Kec. Nusawungu 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 32 Pemasangan LPJU Depan Puskesmas Nusawungu II Kec. Nusawungu 45.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 33 Meterisasi LPJU Abonemen pedesaan di Kec. Sampang 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 34 Meterisasi LPJU Abonemen pedesaan di Kec. Sidareja 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 35 Meterisasi LPJU Abonemen pedesaan di Kec. Wanareja 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 36 Pemasangan LPJU dengan meterisasi komplek pertigaan - Jembatan 75.000.000,00
Purbayasa Desa Sindangbarang Kec. Karangpucung
2.03 . 1.03.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 37 Pemasangan LPJU dengan meterisasi Jl. Pakualam Utara komplek Pasar 75.000.000,00
Cinyawang ke utara Kec. Patimuan
2.03 . 1.03.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 38 Pemasangan LPJU dengan meterisasi jl. Urip Sumoharjo Cilacap 600.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 39 Pengadaan kendaraan crane 1.400.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.400.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 41 Pemasangan LPJU Jl. Slamet Riyadi Desa Pucung Kidul Kec. Kroya 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 42 Pemasangan LPJU Jl. Gatot Subroto Depan Balai Desa Jetis Kec. Nusawungu 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 43 Pemasangan LPJU komplek jembatan Ciberum Kaliwungu - Cisumur Kec. 150.000.000,00
Kedungreja
2.03 . 1.03.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 169
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

2.03 . 1.03.01 . 17 . 44 Pemasangan LPJU komplek kantor kecamatan Bantarsari 100.000.000,00


2.03 . 1.03.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 45 Pemasangan LPJU Jl. Langkap Gumilir Cilacap Utara 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 46 Pemasangan LPJU Kel. Kutawaru Kec. Cilacap Tengah 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 47 Pemasangan LPJU dengan Meterisasi Jl. Barata - Bongcina Desa Tritih Wetan 50.000.000,00
Kec. Jeruklegi
2.03 . 1.03.01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 48 Pemasangan LPJU Desa Adireja Kulon Kec. Adipala 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 49 Pemasangan LPJU Jl. Flores Cilacap 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 50 Pemasangan LPJU Desa Bener Kec. Majenang 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00
2.03 . 1.03.01 . 17 . 51 Pemasangan LPJU di tempat sandaran perahu nelayan Desa Jetis Kec. 100.000.000,00
Nusawungu
2.03 . 1.03.01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 111.573.578.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten Cilacap 5.000.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.786.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX/RIGID) di Wilayah UPT Jeruklegi 20.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX/RIGID) di Wilayah UPT Kroya 10.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX/RIGID) di Wilayah UPT Sidareja 10.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX/RIGID) di Wilayah UPT Majenang 14.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Gabus Bulupayung Kec. 1.000.000.000,00
Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 Peningkatan jalan Beo Timur Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 170
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 Peningkatan Jalan Singa Laut Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 Peningkatan Jalan Diponegoro - Jalan Kutilang - Jalan Cinderawasih (Serang - 200.000.000,00
Mulyadadi) Desa Serang Kec. Cipari
1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 Peningkatan jalan Gandrungmangu-Kedungwadas Kec. Bantarsari 500.000.000,00
(Cikedondong-Kamulyan)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 Peningkatan Jalan Pesawahan-Pagubugan Kulon Kec. Binangun 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 Peningkatan Jalan Binangun- Kemojing Kec. Binangun 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21 Pelebaran Jalan Rinjani Cilacap 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 22 Pelebaran Jl. Thamrin Cilacap 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 Pembangunan Jalan Karangsari - Babakan Kec. Cimanggu 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24 Peningkatan Jalan Cileumuh - Karangreja Kec. Cimanggu 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 25 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Jalur Karanganyar - Garunggang Kec. 450.000.000,00
Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 26 Peningkatan Jalan Malangdirana Desa Segaralangu Kec. Cipari 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 Peningkatan Jalan Patok Wesi Desa Mekarsari Kec. Cipari 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28 Peningkatan Jalan Protokol Desa Sidasari Kec. Cipari 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29 Peningkatan Jalan Delima Desa Mulyadadi Kec. Cipari 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 Peningkatan Jalan Naya Purwa Desa Kutasari Kec. Cipari 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 171
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 18 . 31 Peningkatan Jalan Munggang Jati Desa Karangreja Kec. Cipari 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 Peningkatan Jalan Pegadingan - Sidasari Desa Pegadingan Kec. Cipari 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 33 Pembangunan Jalan Cijeruk - Cilumping Desa Cijeruk Kec. Dayeuhluhur 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 34 Pembangunan Jalan Bolang - Rancah Desa Bolang Kec. Dayeuhluhur 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 35 Pembangunan Jalan Lingkar Bubulak Lega Kamuning Desa Panulisan Barat 225.000.000,00
Kec. Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 18 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 36 Peningkatan Jalan Sumpinghayu - Datar Desa Sumpinghayu Kec. Dayeuhluhur 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 37 Peningkatan Jalan Dayeuhluhur - Hanum Desa Hanum Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 38 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jl. Cinangsi-Kedungwadas Kec. 200.000.000,00
Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 39 Peningkatan Jalan Kertajaya - Cinangsi Desa Kertajaya Kec. Gandrungmangu 450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 40 Peningkatan Jalan Desa Gandrungmanis-Desa Layansari-Desa Gintungreja 350.000.000,00
Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 41 Peningkatan jalan Pentasan Layansari - Kedungwringin Gintungreja Kec. 300.000.000,00
Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 42 Peningkatan jalan dan pembangunan drainase jl. Bengkok - Protokol - 500.000.000,00
Purwadadi Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 43 Peningkatan Jalan dan pembagunan talud Desa Sidaurip-Desa 400.000.000,00
Gandrungmanis-Desa Layansari Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 18 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 44 Peningkatan Jalan Ujunggagak- Panikel Kec. Kampunglaut 450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 45 Peningkatan Jalan Gunungtelu - Cidadap Desa Gunungtelu Kec. Karangpucung 500.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 172
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 46 Peningkatan Jalan Bengbulang - Cipicung dan bangunan pelengkap Kec. 300.000.000,00
Karangpucung
1.03 . 1.03.01 . 18 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 47 Peningkatan Jalan Babakan - Karangsari Kec. Karangpucung 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 48 Peningkatan Jalan Cirebah - Cinanas Kec. Karangpucung 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 49 Peningkatan Jalan Karangpucung-Bongas Kec. Karangpucung 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 50 Peningkatan Jalan Sidamulya - Ciruyung Kec. Karangpucung 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 53 Peningkatan Jalan Cipriyuk - Rejamulya Kec. Kedungreja 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 54 Peningkatan dan Pembangunan Talud Jalan Sidanegara - Suren Kec. 400.000.000,00
Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 55 Peningkatan jalan / pembangunan talud jalan lapang Kaliwungu Desa 300.000.000,00
Bumireja Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 56 Peningkatan (Pelebaran) Jalan Kesugihan-Lebeng Kec. Kesugihan 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 58 Peningkatan Jalan Pesanggrahan - Pasar Ciwuni Kec. Kesugihan 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 59 Rehabilitasi jalan sadahayu - sepatnunggal Kec. Majenang 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 60 Pembangunan Jalan Sadabumi-Sadahayu Desa Sadabumi Kec. Majenang 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 61 Rehabilitasi Jl. Sadabumi - Ujungbarang Desa Sadabumi Kec. Majenang 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 62 Peningkatan Jalan Maos Kidul - Mernek Kec. Maos 700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 63 Pembangunan Talud Jalan Penatusan Desa Maos Kidul menuju Desa Kalijaran 400.000.000,00
Kec. Maos

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 173
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 64 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan Kalijaran Tinggar Jambe 500.000.000,00
Desa Kalijaran Kec. Maos
1.03 . 1.03.01 . 18 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 65 Peningkatan Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Karangputat Kec. Nusawungu 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 66 Rehabilitasi Jl. Karangputat - Nusawangkal Desa Karangputat Kec. 350.000.000,00
Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 18 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 67 Peningkatan Jalan Pancangan - Timbang Air Desa Cimrutu Kec. Patimuan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 68 Peningkatan Jalan dan pembangunan talud jalan Lintas Cinyawang Desa 250.000.000,00
Cinyawang Kec. Patimuan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 69 Peningkatan Jalan Kalenlingga Desa Cinyawang Kec. Patimuan 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 70 Peningkatan Jalan Mangga Sidamukti Kec. Patimuan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 71 Peningkatan Jalan Nusajati - Sikampuh Desa Nusajati - Sikampuh Kec. 400.000.000,00
Sampang
1.03 . 1.03.01 . 18 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 72 Peningkatan Jalan Kabupaten Karangsari - Seukeut Girang Desa Majingklak 400.000.000,00
Kec. Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 18 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 73 Pembangunan Jalan Nyakra - Cigintung Desa Limbangan Kec. Wanareja 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 74 Peningkatan Jalan Cikukun- Malabar Desa Malabar Kec. Wanareja 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 75 Peningkatan Jalan Keong Mas Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 76 Peningkatan Jalan Menjangan & Trenggiling Tengah Kel. Mertasinga Kec. 200.000.000,00
Cilacap Utara
1.03 . 1.03.01 . 18 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 77 Peningkatan jalan Nusawungu - Karangpakis Kec. Nusawungu (pelebaran) 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 78 Pengaspalan jalan poros desa Karangsari - Kutabima Ds.Kr.Sari Kec. 500.000.000,00
Cimanggu
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 174
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 79 Peningkatan jl. Ismoyojati - Ismoyobangun Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 80 Peningkatan jalan Mahoni Desa Jangrana Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 81 Peningkatan jalan Ujungmanik - Cigintung lewat makam 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 82 Pelebaran jalan Flores depan Terminal Cilacap 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 83 Peningkatan jalan Karangpucung - Sidareja 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 84 Peningkatan jalan Kepel dan talud Desa Bojongsari Kec. Kedungreja 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 85 Peningkatan jalan Tambakreja - Bumireja Kec. Kedungreja 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 86 Peningkatan jalan Kunci - Cipruk Kec. Sidareja 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 87 Peningkatan jalan lingkar Cipari - Sidareja 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 88 Peningkatan jalan Lingkar Sudagaran Kec. Sidareja 225.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 89 Peningkatan jalan Perum Sidanegara RW 18 Kel. Sidanegara Kec. Cilacap 150.000.000,00
Tengah
1.03 . 1.03.01 . 18 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 91 Peningkatan jalan Tarakan GSP Kec. Cilacap Tengah 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 92 Peningkatan jalan Timah Kel. Karangtalun Kec. Cilacap Utara 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 94 Pemeliharaan jalan Mliwis Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 95 Peningkatan Jalan Ranggasena Desa Sidareja Kec. Sidareja 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 96 Rehabilitasi jembatan Cipaku Desa Tayem Timur Kec. Karangpucung 700.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 175
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 97 Peningkatan jalan (pelebaran) Jl. Ketapang Cilacap Utara 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 99 Peningkatan Jl. Sadewa Kel. Kebonmanis Cilacap Utara 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 100 Peningkatan Jl. Kalimas Kel. Donan Cilacap Tengah 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 102 Peningkatan Jl. Angsana Tengah Kel. Tritih Kulon Cilacap Utara 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 103 Peningkatan jalan Malabar Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 104 Peningkatan Jalan Saparua RW 14 Kel. Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 105 Peningkatan jalan Sebuku Kec. Cilacap Tengah 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 106 Peningkatan jalan Sawangan - Mentasan Kec. Jeruklegi 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 107 Peningkatan Jl. Bantarsari - Panikel (Lanjutan) (DAK 2015) 2.475.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.475.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 108 Pemeliharaan Berkala Jl. Kawunganten - Kalijeruk - Mentasan (Lanjutan) 1.196.250.000,00
(DAK 2015)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.196.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 109 Pemeliharaan Berkala Jl. Sarwadadi - Binangun (Lanjutan) (DAK 2015) 1.196.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.196.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 110 Pemeliharaan Berkala Jl. Kubangkangkung - Ujungmanik (Lanjutan) (DAK 797.500.000,00
2015)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 797.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 111 Pemeliharaan Berkala Jl. Ciawitali - Cisumur (Lanjutan) (DAK 2015) 1.595.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.595.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 112 Peningkatan Jl. Gandrungmangu - Ciloning (DAK 2015) 1.650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.650.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 113 Peningkatan Jl. Ciraja - Pamulihan (Lanjutan) (DAK 2015) 2.221.703.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.221.703.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 114 Peningkatan Jl. Pamulihan - Karangsari (Lanjutan) (DAK 2015) 825.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 176
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 115 Pemeliharaan Berkala Jl. Wanasuka - Kuningan (Lanjutan) (DAK 2015) 1.196.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.196.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 116 Pemeliharaan Berkala Jl. Candipura - Ciwalen (Lanjutan) (DAK 2015) 598.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 598.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 117 Peningkatan Jl. Cibungur - Seuket (DAK 2015) 1.237.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.237.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 118 Peningkatan Jl. Sepatnunggal - Ujungbarang (DAK 2015) 825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 119 Peningkatan Jl. Cisalak - Kutabima - Karangsari (DAK 2015) 825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 120 Biaya Umum DAK 2015 Bidang Bina Marga 260.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 120 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 120 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 121 Peningkatan jalan RT 09 / 09 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 122 Peningkatan jalan Unta Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 123 Peningkatan jl. Srenggini Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 125 Peningkatan Jalan Arjomenawi Desa Kaliwungu Kec. Kedungreja 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 126 DED jembatan kali Bodo 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 126 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 126 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 127 Peningkatan Jalan Gajah Mada Dusun Gandrungmanis Kulon Desa 200.000.000,00
Gandrungmanis Kec. Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 18 . 127 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 128 Peningkatan Jalan JLSS - Segara Anakan Desa Rawaapu Kec. Patimuan 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 129 Pelebaran jalan Ketapang Komplek Lapangan Krida Nusantara Cilacap Utara 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 130 Peningkatan jl. Mangga Desa Menganti Kec. Kesugihan 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 177
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 130 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 131 Peningkatan jl. Pemuda Desa Kalisabuk Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 131 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 132 Peningkatan jl. Kendeng Desa Kuripan Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 132 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 133 Peningkatan jl. Pesanggrahan - Sumberan Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 133 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 134 Peningkatan jalan Langkap Kel. Gumilir Cilacap Utara 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 135 Peningkatan jalan Gebe GSP Kel. Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.080.000,00
1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2.840.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 2.700.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.700.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 Pemeliharaan operasional laboratorium Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kab. 50.000.000,00
Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) UPT. 40.000.000,00
Laboratorium Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kab. Cilacap
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 Pengadaan patok Daerah Milik Jalan JLSS 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan 38.356.382.200,00
Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Survei dan investigasi jaringan irigasi Kabupaten Cilacap 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.150.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 Rapat komisi irigasi 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 178
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 Operasi dan pemeliharaan irigasi se - Kab. Cilacap 3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.154.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 Pembinaan OP Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.310.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.690.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 Lomba OP Irigasi Tingkat Pengamat 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.275.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.725.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 Sosialisasi Undang - Undang SDA 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.030.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.970.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.625.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 Normalisasi D.I. Cilenjing Desa Rungkang Kec. Gandrungmangu 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 Normalisasi Saluran Pembuangan Desa Gombolharjo Kec. Adipala 225.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 Pembangunan Pintu Klep Ulir Desa Wlahar Kec. Adipala 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 30 Pembangunan Drainase Saluran Pembuang Air Desa Purwodadi Kec. Patimuan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 Pembuatan Afur Desa Karangpakis Kec. Nusawungu 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 Pembangunan Saluran Pembuang/Drainase Jl. Glagahwangi Desa Danasri 100.000.000,00
Kidul Kec. Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 Rehab Irigasi Kali Sadrana Kel. Kebonmanis Kec. Cilacap Utara 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 179
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cikuang 30 Ha Kec. Dayeuhluhur 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 37 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cibenda II 25 Ha Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cigudang 45 Ha Kec. Dayeuhluhur 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cipendey 30 Ha Kec. Dayeuhluhur 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cibeurih 27 Ha Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cilabuhan 27 Ha Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cihideung 30 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 47 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Gualalay 150 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 48 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cimanceng 36 Ha Kec. Dayeuhluhur 125.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 49 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cimanceng IV 36 Ha Kec. Dayeuhluhur 125.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 50 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cisuri 25 Ha Kec. Dayeuhluhur 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 51 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Ciparung 20 Ha Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 52 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Dehem 649 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 53 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Ciengang III 34 Ha Kec. Dayeuhluhur 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 54 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cinongkob 25 Ha Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 55 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cimonte 25 Ha Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 180
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Bingang 30 Ha Kec. Dayeuhluhur 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 57 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Basma 32 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 58 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cilumping Cipancar 38 Ha Kec. 175.000.000,00
Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 24 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 59 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Nimpa 40 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 60 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Gunung Gadung 25 Ha Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 61 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cimajana 40 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 62 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cisanati 28 Ha Kec. Dayeuhluhur 165.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 63 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cibesi 31 Ha Kec. Dayeuhluhur 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 64 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cikawalon I 50 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 65 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cijumbaer 20 Ha Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 66 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cigebeg 25 Ha Kec. Dayeuhluhur 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 67 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cikalapa 50 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 68 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cipete 25 Ha Kec. Dayeuhluhur 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 69 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cibalangakar 30 Ha Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 70 Pemeliharaan sungai dan drainase se - Kab. Cilacap 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 71 Pembangunan Cekdam Kali Ontor Desa Purwodadi Kec. Nusawungu 250.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 181
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 72 Pembangunan Cekdam Kali Siwaja desa Pekuncen Kec. Kroya 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 73 Pembangunan Saluran Pembuang Pereng Desa Adireja Wetan Kec. Adipala 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 74 Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Mbalak desa Sedayu Kec. 150.000.000,00
Binangun
1.03 . 1.03.01 . 24 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 75 Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Damai Desa Glempang Kec. Maos 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 75 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 76 Pembangunan Cekdam Kali Bubulan Desa Banjarsari Kec. Nusawungu 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 77 Peningkatan Pintu Air Cekdam Kali Jaran Desa Kalijaran Kec. Maos 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 77 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 78 Pembangunan Pasangan Batu Saluran Pembuang alur batas Desa gentasari - 150.000.000,00
Paberasan Kec. Sampang
1.03 . 1.03.01 . 24 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 79 Pembangunan Saluran Pembuang Siwanda Desa Paketingan Kec. Sampang 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 80 Peningkatan Saluran Pembuang Glempang Wetan Desa Glempang Kec. Maos 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 81 Peningkatan Saluran Pembuang Anakan Kali Sipadu Desa Sikampuh Kec. 200.000.000,00
Kroya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 82 Bangunan Pengaman Tebing Kali Tugu/Jati Desa Karangasem Kec. Sampang 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 83 Pembangunan Saluran Drain Gendong Kali Tipar Desa Adireja Kec. Adipala 225.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 84 Pembangunan pasangan Batu Kali Leler Pengaman Pemukiman Gunung 200.000.000,00
Nangka Desa Gentasari Kec. Kroya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 85 Pembangunan Cekdam Kali Leler Desa Gentasari Kec. Kroya 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 86 Pengamanan Tanggul Sungai Ciupas dan Penduduk Desa Madusari Kec. 300.000.000,00
Wanareja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 182
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 87 Pengamanan Tanggul Sungai Cilaca dan Penduduk Desa Majingklak Kec. 300.000.000,00
Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 24 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 88 Pembangunan Bronjong Penahan Erosi Kali Dondong Dusun Karangsari Desa 200.000.000,00
Plajan Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 89 Pembangunan Bronjong Penahan Erosi Kali Dondong Dusun Tanjungsari Desa 200.000.000,00
Plajan Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 90 Pembangunan Bronjong Penahan Erosi Kali Dondong Dusun Majingklak Desa 200.000.000,00
Plajan Kec. Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 90 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 91 Peningkatan Saluran D.I Ciputat Desa Sidasari Kec. Cipari 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 92 Pembangunan Bendung dan Saluran D.I. Kunci Desa Kunci Kec. Sidareja 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 93 Pembangunan Bendung Penyempatan Desa Muktisari Kec. Gandrungmangu 190.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 93 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 94 Normalisasi D.I. Grendeng Desa Karanganyar Desa Karanganyar Kec. 180.000.000,00
Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 24 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 95 Pembangunan Bandung Pasir Ipis Desa Karang Gedang Kec. Sidareja 195.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 96 Pembangunan Bendung Banyu Mudal Desa Karangreja Kec. Cipari 195.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 97 Peningkatan Saluran D.I Cibatu (lanjutan) Desa Pegandingan Kec. Cipari 190.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 98 Pembangunan Cekdam Lentongrejo Dusun Gayamsari Desa Purwasari Kec. 195.000.000,00
Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 24 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 99 Pembangunan Dam penahan longsor kali Ciajag tinggi Ds.Babakan Rt.01/02 250.000.000,00
Negarajati Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 24 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 100 Pembangunan saluran pembuang Bokol Desa Paberasan Kec. Sampang 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 101 Normalisasi drain gayam sari Rawasari Desa Rawajaya Kec. Bantarsari 300.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 183
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 102 Normalisasi drain Kuta pesagi Desa Kamulyan Kec. Bantarsari 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 103 Normalisasi drain Ciawitali Wringinharjo Desa Wringinharjo Kec. 300.000.000,00
Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 24 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 104 Normalisasi drain gedong Desa Sarwadadi Kec. Kawunganten 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 105 Normalisasi drain Kadal Meteng Patimuan Kec. Patimuan 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 106 Normalisasi drain gedong sungai Ciberem Desa Cimrutu Kec. Patimuan 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 108 Pembangunan Irigasi Talang Air Kadus 3 Desa Widarapayung Wetan Kec. 150.000.000,00
Binangun
1.03 . 1.03.01 . 24 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 109 Revitalisasi Saluran Rinjani Kec. Cilacap Tengah 3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 110 Rehab Di Cijambe ( Tahap II ) Kec. Cipari 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 111 Rehabilitasi DI Bingkeng Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 113 Rehabilitasi DI Cipicung Kec. Dayeuhluhur 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 114 Rehabilitasi DI Cilalab Kec. Dayeuhluhur 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 115 Rehabilitasi DI Cigendot Kec. Dayeuhluhur 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 116 Rehabilitasi DI Gunung Gadung Kec. Dayeuhluhur 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 117 Rehabilitasi DI Citanggah Kec. Dayeuhluhur 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 118 Rehab Irigasi dan Peningkatan DI Ciloning Desa Karanganyar Kec. 200.000.000,00
Gandrungmangu
1.03 . 1.03.01 . 24 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 184
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 24 . 119 Bangunan Pengaman Tebing Kali Borek Desa Karangjengkol Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 120 Rehabilitasi dan Peningkatan Bendung Cilopadang desa Padangjaya Kec. 200.000.000,00
Majenang
1.03 . 1.03.01 . 24 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 121 Rehabilitasi dan Peningkatan Bendung Tipar desa Bener Kec. Majenang 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 122 Rehabilitasi dan Peningkatan Bendung Cibeet Desa Salebu Kec. Majenang 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 123 Rehabilitasi dan Peningkatan Bendung Tajursereh Kec. Majenang 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 124 Rehabilitasi dan peningkatan DI Buniasih Kec. Majenang 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 125 Rehabilitasi DI. Cilaca Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 126 Rehabilitasi dan Peningkatan Bendung Cigeugeumeuh Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 128 Rehabilitasi dan Peningkatan Bendung Tritih Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 129 Rehabilitasi DI. Mungkalmeong Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 130 Rehabilitasi DI Ciketug Desa Majingklak Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 131 Rehabilitasi DI Cikesik Desa Malabar Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 133 Rehabilitasi DI Cikawalon Desa Jambu Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 134 Rehabilitasi DI Cikadu Desa Malabar Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 135 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Irigasi BC29 Kanan Cilacap Tengah 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 136 Pembangunan Drainase Sungai Cibulakan Desa Kutasari Kec. Cipari 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 185
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 24 . 137 Pembangunan Drainase Sungai Panggang Desa Kutasari Kec. Cipari 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 138 Pembangunan Afoor Pembuangan Air Sawah Jalan Madukara Desa Tritih 200.000.000,00
Wetan Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 140 Peningkatan Bendung dan Saluran DI Maloko I Desa Bolang Kec.Dayeuh 100.000.000,00
Luhur
1.03 . 1.03.01 . 24 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 141 Pembinaan Teknis OP Irigasi Bagi P3A/GP3A/IP3A 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 141 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.450.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 141 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.550.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 142 Survey dan Desain Bidang SDA 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 142 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 142 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.875.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 143 Perbaikan saluran irigasi BKD 5 Kiri Desa Bangunreja Kec. Kedungreja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 143 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 144 Pembangunan saluran pembuang Tambangan Desa Kedungbenda Kec. 300.000.000,00
Nusawungu
1.03 . 1.03.01 . 24 . 144 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 145 Rehabilitasi DI.Kaduluhur 28 Ha (DAK 2015) 249.480.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 145 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 249.480.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 146 Rehabilitasi DI.Cibugang Lutung 50 Ha (DAK 2015) 396.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 146 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 396.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 147 Rehabilitasi DI.Cilemba 12 Ha (DAK 2015) 106.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 147 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.920.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 148 Rehabilitasi DI. Cilimus 30 Ha (DAK 2015) 267.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 148 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 267.300.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 149 Rehabilitasi DI. Cikranji Girang 49 Ha (DAK 2015) 436.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 149 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 436.590.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 150 Rehabilitasi DI.Cimaung 27 Ha (DAK 2015) 240.570.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 150 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.570.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 151 Rehabilitasi DI.Cigedog II 15 Ha (DAK 2015) 133.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 151 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 152 Rehabilitasi DI.Cibogo 22 Ha (DAK 2015) 196.020.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 186
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.020.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 153 Rehabilitasi DI.Cibaganjing 15 Ha (DAK 2015) 133.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133.650.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 154 Rehabilitasi DI.Pendai Datar 80 Ha (DAK 2015) 385.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 154 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 385.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 155 Rehabilitasi DI.Leuwi Lisung 25 Ha (DAK 2015) 222.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 155 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 156 Rehabilitasi DI. Sawah lega 65 Ha (DAK 2015) 395.120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 156 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 395.120.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 157 Rehabilitasi DI.Cibutut VI 35 Ha (DAK 2015) 311.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 157 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 311.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 158 Rehabilitasi DI.Nyangkewok 20 Ha (DAK 2015) 178.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 158 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.200.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 159 Rehabilitasi DI.Ciruyung 10 Ha (DAK 2015) 89.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 160 Biaya Umum DAK Bidang Sumber Daya Air 139.948.200,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 160 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.100.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 160 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.848.200,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 161 Perbaikan drainase Ciawilayan Kec. Gandrungmangu 600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 162 Monitoring dan evaluasi sistem irigasi 40.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.125.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 162 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.875.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 163 Pembangunan Saluran Irigasi Komplek Rawa Bendungan Desa Tritih Wetan 200.000.000,00
Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 24 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 164 DED Kaliyasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 164 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 164 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 165 Rehabilitasi drainase saluran sekunder gayamsari Desa Purwosari Kec. 100.000.000,00
Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 24 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 166 Survey Irigasi Deasin (SID) 50.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 166 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 187
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 166 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 167 Rehabilitasi bendung dan saluran Cikuya Tengah Kec. Karangpucung 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 168 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Serang Kec. Dayeuhluhur 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 169 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Cilumus Kec. Dayeuhluhur 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 170 Rehabilitasi Bendung dan Saluran Cipariuk Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 170 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 171 Rehabilitasi Bendung dan Saluran DI Bojong Desa Cilumping Kec. 150.000.000,00
Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 24 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 172 Pembangunan talud penahan tebing Kali Cilembu 2 Desa Palugon Kec. 250.000.000,00
Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 24 . 172 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 173 Rehabilitasi Bendung dan Saluran Curug Wedus Kec. Dayeuhluhur 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 174 Rehabilitasi DI Cinila Desa Cijeruk Kec. Dayeuhluhur 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 174 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 175 Rehabilitasi dan Peningkatan DI Cilumbu Kec. Wanareja 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 175 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 176 Perbaikan tebing kali Ciseda Kec. Majenang 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 176 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 177 Rehabilitasi D.I Dalung 25 Ha (DAK 2015) 137.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 177 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 178 Rehabilitasi D.I Ciparuk 40 Ha (DAK 2015) 220.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 178 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 179 Rehabilitasi D.I Cikadondong 33 Ha (DAK 2015) 181.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 179 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 180 Rehabilitasi D.I Cikawalon I 50 Ha (DAK 2015) 275.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 180 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 181 Rehabilitasi D.I Rimpak 41 Ha (DAK 2015) 225.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 181 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 182 Rehabilitasi D.I Ciparug I-II 25 Ha (DAK 2015) 137.500.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 188
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 182 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 183 Rehabilitasi D.I Cimonte 15 Ha (DAK 2015) 82.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 183 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.500.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 184 Rehabilitasi D.I Kebon Sahang 18 Ha (DAK 2015) 129.734.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 184 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.734.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 550.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 25 . 08 Pembangunan sumur bor di Kec. Sidareja 185.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 09 Pembangunan sumur bor di Kec. Gandrungmangu 185.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 10 Pembangunan sumur bor di Kec. Jeruklegi 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 19.920.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 Pengadaan Aspal stimulan 10.000.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 Rehabilitasi Jalan Makam Ketipes Desa Klapagada Kec. Maos 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 12 Peningkatan jl. Shinta Sari Desa Karangtengah Kec. Sampang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 Pembangunan talud jalan lapang Desa Katangtengah Kec. Sampang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 Pembangunan talud jalan Poros 1 dusun 1 Desa Sidasari Kec. Sampang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 Pembangunan makadam jl. Tinggar Cilik Desa Sampang Kec. Sampang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 Pengaspalan Jl. Pengasinan Desa Pegadingan Kec. Cipari 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 17 Pengerasan jalan telford / makadam Desa Pegadingan Kec. Cipari 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 18 Pengaspalan Jl. Ladang Desa Karangreja Kec. Cipari 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 19 Pengaspalan Jl. KH. Dewantoro Desa Kutasari Kec. Cipari 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 189
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 20 Pengaspalan Jl. Hasan Jazuli Desa Mekarsari Kec. Cipari 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 21 Pengaspalan Jl. Makam Dukuh Sawah Desa Segaralangu Kec. Cipari 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 22 Pengaspalan Jl. Sukawaka Desa Mulyadadi Kec. Cipari 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 23 Pengaspalan Jl. Poros Mulyadadi Selatan Desa Kamulyan Kec. Bantarsari 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 25 Pembangunan jl. Emas Desa Kuripan Kec. Kesugiihan 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 26 Peningkatan jalan Kyai Syambudi Dusun Purwayasa Desa Purwasari Kec. 75.000.000,00
Wanareja
1.03 . 1.03.01 . 30 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 27 Peningkatan jl. Gereja Desa Karangsari Kec. Adipala 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 28 Pembangunan jalan Suryan - Citando Kec. Karangpucung 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 Pembangunan jalan Makam Sindeh Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 Pembangunan Turap Jalan Masuk Lapangan Dusun Nambo Desa Cimanggu 100.000.000,00
Kec.Cimanggu
1.03 . 1.03.01 . 30 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 Pembangunan Jalan Al Ikhlas Desa Pahonjean Kec.Majenang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 Pengaspalan Jalan Asem Dusun Cibeet Desa Salebu Kec.Majenang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 33 Pengaspalan jalan Sidamulya Desa Ujungmanik Kec. Kawunganten 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 34 Pengaspalan jalan Makam Dusun Kubang Desa Kalijeruk Kec. Kawunganten 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 35 Pengaspalan Jalan Pesisir Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 36 Peningkatan Jalan Cilwek Dusun Bandung Desa Alangamba Kec. Binangun 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 190
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 37 Pembangunan Talud Jalan Dusun Pecangakan Desa Mujur Lor Kec. Kroya 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 38 Pembangunan Talud Jalan Dusun Benda Gede RW 08 Desa Sarwadadi Kec. 100.000.000,00
Kawunganten
1.03 . 1.03.01 . 30 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 39 Peningkatan jalan Sampang - Karangasem Kec. Sampang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 40 Peningkatan jalan taman asri - Jambu 4 RT 03 / 01 Desa Kalisabuk Kec. 100.000.000,00
Kesugihan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 41 Pembangunan talud jalan tembus Mergawati - Pucung Kidul RW 02 Kec. Kroya 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 42 Perbaikan jalan pesarehan Desa Bulupayung Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 51 Peningkatan Jalan Barungut - Ketra Desa Datar Kec. Dayeuhluhur 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 54 Pembangunan talud jalan menuju gudang pangan desa Tambaksari Kec. 200.000.000,00
Kedungreja
1.03 . 1.03.01 . 30 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 55 Peningkatan Jalan Teratai Desa Tritih Lor Kec. Jeruklegi 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 56 Peningkatan jl. Kenanga Desa Pucung Kidul Kec. Kroya 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 57 Peningkatan jl. Strobery Desa Bajing Kec. Kroya 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 60 Peningkatan jalan Maryasan Desa Panulisan Kec. Dayeuhluhur 120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 61 Peningkatan jalan Rarangkasan Dusun Manggasari Desa Panulisan Kec. 150.000.000,00
Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 30 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 62 Peningkatan jalan Pisang Desa Penggalang Kec. Adipala 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 63 Peningkatan jalan Jambu Desa Penggalang Kec. Adipala 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 191
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 64 Peningkatan jalan Sirkaya Desa Menganti Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 65 Peningkatan jalan Lapang Desa Menganti Kec. Kesugihan 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 66 Peningkatan jalan Suryan Desa Karangpucung Kec. Karangpucung 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 67 Peningkatan jalan Klepuh Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 68 Peningkatan jalan Kusuran Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 69 Peningkatan jalan Cikembulan Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 79 Peningkatan Jalan Gg. Gunung Batu Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 80 Peningkatan jalan Kartini Dusun Bendasari Desa Padangsari Kec. Majenang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 81 Pembangunan Jalan Cirungkun - Neglasari Desa Panulisan Timur Kec. 150.000.000,00
Dayeuhluhur
1.03 . 1.03.01 . 30 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 82 Peningkatan jalan Protein Desa Jambusari Kec. Jeruklegi 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 83 Peningkatan Jalan Timbang Desa Jambu Kec. Wanareja 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 84 Peningkatan Jalan Tanjungwangi Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 85 Peningkatan Jalan Palugon - Hanum Desa Palugon Kec. Wanareja 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 86 Peningkatan Jalan Pangawaren-Cidadap Kec. Karangpucung 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 90 Rehabilitasi jalan Cimalati - Ciupas Desa Madusari Kec. Wanareja 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 91 Peningkatan jalan Pasirpanjang - Nambo Desa Bingkeng Kec. Dayeuhluhur 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 192
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 92 Peningkatan jalan dan pembangunan talud jl. Sarbini Desa Rawajaya Kec. 200.000.000,00
Bantarsari
1.03 . 1.03.01 . 30 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 93 Peningkatan jalan Kartini Desa Rawajaya Kec. Bantarsari 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 94 Peningkatan jalan Beringin Tritih Kulon tembus Jl. Lesanpura Tritih Wetan 300.000.000,00
Kec. Jeruklegi
1.03 . 1.03.01 . 30 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 95 Peningkatan Jl. Gunung Geulis Desa Tambaksari, Kec. Wanareja 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 96 Peningkatan jalan cungkup dusun karanganyar desa limbangan Kec. Wanareja 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 97 Peningkatan jalan dusun cilumur timur desa Cilopadang Majenang 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 98 Peningkatan jalan dusun Tarisi Desa Tarisi Kec. Wanareja 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 99 Peningkatan Jalan Rejamulya Desa Sidamulya Kec. Wanareja 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 100 Peningkatan jalan Dusun Sukawera Desa Bantar Kec. Wanareja 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 101 Peningkatan jalan Armada Desa Glempangpasir Kec. Adipala 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 102 Peningkatan jalan Poros Desa Adireja Wetan Kec. Adipala 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 103 Peningkatan jalan H.Yusuf Muhammadiyah Desa Sudagaran Kec. Sidareja 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 104 Peningkatan jalan Perhutani Desa Sidamulya Kec. Sidareja 150.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (220.948.851.200,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 193
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 11.534.326.000,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.432.326.000,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.432.326.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.102.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.245.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 325.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 325.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 910.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 200.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 194
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 57.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 57.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 185.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 185.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.750.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 300.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 300.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.460.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.540.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 650.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 Survey dan pemetaan 400.000.000,00


1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.010.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.990.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Adipala 250.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.010.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.990.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 300.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 150.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.380.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.620.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.740.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.260.000,00
1.06 . 1.06.01 . 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan 50.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 195
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 75.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 Fasilitasi Kegiatan BKPRD (Pokja Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang) 75.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.580.000,00
1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.420.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 175.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan 175.000.000,00
cepat tumbuh
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.730.000,00
1.06 . 1.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.270.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 225.000.000,00
daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 Bimbingan Teknis Evaluasi Renja / RKPD 225.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.075.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.925.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.370.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan 50.000.000,00
daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 Evaluasi RKPD 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.730.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.270.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan 150.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.720.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.280.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 Verifikasi Rencana Kerja SKPD 125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.917.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.083.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 Penyusunan KUA PPAS 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.370.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.630.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 Penyusunan RKPD 470.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.860.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.140.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 Evaluasi RPJMD 175.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 196
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.030.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.970.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 485.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 10 Masterplan Pengembangan Sentra Produk Unggulan UMKM 150.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 Kajian Pengembangan Potensi Pertanian Organik 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 235.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.320.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.680.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 450.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi 30.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.040.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 Peningkatan tekhnologi inovasi 220.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.590.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.410.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 Monitoring RAD Pangan dan Gizi 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.770.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.230.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 Monitoring MDG's 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.770.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.230.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 Penyusunan Profil Sarpras Pendidikan 100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.025.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.975.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 550.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 100.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.030.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.970.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi 200.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.590.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 197
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.410.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 Masterplan Kawasan Resapan di jl. Sutomo Cilacap 250.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.010.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.990.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 75.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.120.000,00
1.06 . 1.06.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.880.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.534.326.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 198
Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4.243.438.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.243.438.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.343.438.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 900.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17.220.343.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.909.543.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.909.543.000,00


1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.310.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.443.300.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 410.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 726.319.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 715.719.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 121.981.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.981.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 390.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 47.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 147.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 600.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 199
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.07 . 1.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 668.990.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 166.490.000,00


1.07 . 1.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 166.490.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 302.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 220.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 52.500.000,00


1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 167.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 150.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 Survai Penghitungan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) di Kabupaten Cilacap 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.960.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN) dan Detail 100.000.000,00
Enginering Design (DED) Terminal Bus Adipala.
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.150.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.127.230.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 50.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.230.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.230.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 250.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.950.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 Maintenance jaringan komunikasi dan informasi 90.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.380.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.720.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 200
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.900.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap 50.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 11 Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio 257.230.000,00
Bercahaya FM.
1.25 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.320.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.910.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 12 Peningkatan mutu pelayanan LPSE Kabupaten Cilacap. 200.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.320.000,00
1.25 . 1.07.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.680.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 559.980.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 59.980.000,00


1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.780.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 Peningkatan dan penggantian komponen Traffic Light di simpang 4 (empat) 100.000.000,00
Sidareja Kab. Cilacap
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 Peningkatan dan penggantian komponen Traffic Light di simpang 4 (empat) 100.000.000,00
Jalan Ir. H. Juanda Kab. Cilacap
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 570.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 50.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 201
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.720.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.280.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak 25.000.000,00
kendaraan angkutan umum teladan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.235.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.765.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Kabupaten Cilacap 140.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.020.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.980.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Cilacap 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.060.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.940.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 20 Pembinaan Kapal Ukuran sampai dengan GT 7 untuk Kapal Penangkap Ikan 50.000.000,00
dan Kapal Angkutan Penyeberangan
1.07 . 1.07.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.240.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 21 Sosialisasi/Penyuluhan Kebijakan Bidang Perhubungan 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.600.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 221.300.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 75.000.000,00


1.25 . 1.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 96.300.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.500.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional 50.000.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.040.000,00
1.25 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.960.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 2.950.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 Pembangunan Kios-kios di Pelabuhan Penyeberangan Seleko 100.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 05 Pembangunan Terminal Bus Majenang 2.700.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 202
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
1.07 . 1.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.700.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Dokumen 150.000.000,00
ANDALALIN Terminal Majenang
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.750.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 400.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 100.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 Pengadaan Flashing Lamp / Warning Light 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 Pengadaan Rambu-rambu Pelayaran ASDP 50.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (12.976.905.000,00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 203
Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1 . 08 . 01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang

KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM


REKENING
1 2 3 4

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 723.210.000,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 723.210.000,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 723.210.000,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 80.454.250.800,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.127.515.000,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.127.515.000,00


1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 72.326.735.800,00

1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.581.942.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 331.200.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.200.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.600.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 410.642.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 410.642.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 137.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 140.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 125.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 112.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 30.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 204
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 260.000.000,00


1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.627.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 637.400.000,00


1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 629.400.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 45 Pembangunan Gedung Kantor BPMPT Kab. Cilacap 2.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 46 Pembangunan Gedung Kantor DKP2SKSA Kab. Cilacap 2.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 47 Penataan Lingkungan Kantor UPT Terpadu Majenang 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 48 Pembangunan Gedung Kantor UPT Terpadu Sidareja Tahap II 1.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 49 Pembangunan Kantor Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan 750.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 50 Penataan Kantor Kec. Majenang Tahap II 1.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 51 Rehabilitasi Gedung Kantor Kec. Binangun 500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 52 Rehabilitasi Gedung Kantor Kec. Kroya 500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 53 Rehabiltasi gedung kantor eks BPKSA 500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 54 Pembangunan Kantor Kecamatan Karangpucung 2.500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 55 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkantoran 40.000.000,00
DCKTR Kab. Cilacap
1.08 . 1.08.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 205
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.08 . 1.08.01 . 02 . 56 Rehabilitasi gedung sayap barat Setda kab. Cilacap 3.500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 57 Pembangunan gudang arsip DPPKAD 750.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 60 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Patimuan 500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 61 Pembangunan Gedung Kantor BLH 1.200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 62 Pembangunan gedung Eks Disbun Jl. Kalimantan Cilacap 600.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 64 Pembangunan pagar dan drainase komplek gedung IPHI Cilacap 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 65 Pembangunan gedung Dekranasda 750.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 66 Pembangunan Gedung PWRI Ranting Kec. Cilacap Selatan 100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 67 Pembangunan Kantor Disdikpora Kab. Cilacap 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 165.625.000,00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 165.625.000,00


1.08 . 1.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.625.000,00
1.01 . 1.08.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 220.000.000,00

1.01 . 1.08.01 . 15 . 81 Pembangunan TPQ Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi 120.000.000,00
1.01 . 1.08.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00
1.01 . 1.08.01 . 15 . 82 Pembangunan gedung TPQ Darussalam Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah 100.000.000,00
1.01 . 1.08.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.06 . 1.08.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 100.000.000,00

1.06 . 1.08.01 . 15 . 06 Inventarisasi Data dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ke-Cipta 100.000.000,00
Karya-an dan Penataan Ruang
1.06 . 1.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.689.358.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 13 Pengadaan Alat Persampahan 100.000.000,00


1.08 . 1.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 206
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4

1.08 . 1.08.01 . 15 . 14 Pengadaan Container Sampah 200.000.000,00


1.08 . 1.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 15 Pengadaan Tong Sampah 100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 16 Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Kab. Cilacap 150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 17 Peningkatan Sarpras TPA Desa Tritih lor Kec. Jeruklegi 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 18 Peningkatan Sarpras TPA Majenang 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 19 Penyediaan jasa kebersihan dan pengelolaan sampah 4.089.358.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.089.358.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 21 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan K3 250.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.110.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.890.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 22 Pemeliharaan Container Sampah 50.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 Controlled Landfiil TPA se-Kabupaten Cilacap 350.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.450.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.550.000,00
1.04 . 1.08.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 125.000.000,00

1.04 . 1.08.01 . 15 . 09 Pemeliharaan rutin / berkala gedung Rusunawa 50.000.000,00


1.04 . 1.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.04 . 1.08.01 . 15 . 10 Penyediaan Komponen Instalasi Air Rusunawa 75.000.000,00
1.04 . 1.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
1.04 . 1.08.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 5.102.410.800,00

1.04 . 1.08.01 . 16 . 07 BOP Pamsimas 50.000.000,00


1.04 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.440.000,00
1.04 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.560.000,00
1.04 . 1.08.01 . 16 . 09 Pem