Anda di halaman 1dari 75

PEMERINTAH KOTA PADANG

NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : Drs. RISMAN, MA
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Paca dan Penyantunan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2012
6 Jumlah Dana : Rp. 131.700.000

no
Kode Rekening Uraian Anggaran
urut

1 2 3 4
1 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,350,000
2 5.2.1.01.03 MC Keterampilan Paca 200,000
3 5.2.1.02.01 Honor Instruktur 21,600,000
4 5.2.1.02.03 Honor Pelaksana Kegiatan 150,000
5 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,597,000
- Alat Tulis Peserta 600,000
6 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 500,000
7 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek Belajar 16,000,000
8 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pendukung Pelaksana Kegiatan
- Belanja Usaha KUBE 10,000,000
- Belanja Hearing 5,500,000
- Toolkit Peserta 10,000,000
9 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,150,000
10 5.2.2.03.23 Belanja transportasi uang saku peserta 21,000,000
11 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 180,000
12 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 773,000
13 5.2.2.07.03 Belanja Jasa Kebersihan 1,000,000
14 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum 22,500,000
15 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,600,000

JUMLAH 131,700,000
Potongan- Potongan

PPN :
PPH 21 / 22 / 23 :
Jumlah Yang diminta : Rp. 6.797.000
Potongan - Potongan : -
Jumlah yang dibayarkan : Rp. 6.797.000
Terbilang : : Enam juta tujuh ratus sembilan

Padang, September
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan R
Sosnaker Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Ko

H. HARIADI DAHLAN , SH DRS. RISMAN, MA


NIP. 19570817 198301 1 001 NIP. 19560202 198101 1
DANG
( NPD )

unan Paca

Akumulasi
Pencairan
Pencairan Sisa
Saat ini
sebelumnya
5 6 8
3,350,000 -
200,000 -
21,600,000 -
150,000 -
1,597,000 ### -
600,000 -
500,000 -
16,000,000 -

10,000,000 -
5,500,000 -
10,000,000 -
1,150,000 -
21,000,000 -
180,000 -
773,000 -
1,000,000 -
22,500,000 -
15,600,000 5,200,000 10,400,000

131,700,000 6,797,000 10,400,000


n- Potongan

97.000

97.000
juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah

Padang, September 2011


Dibuat Oleh
epala Bidang Pelayanan Rehsos
aku Pejabat Pembuat Komitmen

DRS. RISMAN, MA
NIP. 19560202 198101 1 003
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : Drs. RISMAN, MA
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Paca dan Penyantunan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2012
6 Jumlah Dana : Rp. 131.700.000

Akumulasi
no
Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
urut
sebelumnya

1 2 3 4 5

1 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,697,000


5.2.2.01.01 -Belanja ATK Kegiatan

2 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,600,000

JUMLAH 18,297,000 -
Potongan- Potongan

PPN :
PPH 21 / 22 / 23 :
Jumlah Yang diminta : Rp. 4.750.000
Potongan - Potongan : -
Jumlah yang dibayarkan : Rp. 4.750.000
Terbilang : : Empat juta tujuh ratus lima pulu

Padang, Januari 201


Diketahui Oleh Dibuat Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Reh
Sosnaker Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Komi

H. HARIADI DAHLAN , SH DRS. RISMAN, MA


NIP. 19570817 198301 1 001 NIP. 19560202 198101 1 00
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

750,000 1,947,000

4,000,000 11,600,000

4,750,000 13,547,000

lima puluh ribu rupiah

nuari 2012

yanan Rehsos
buat Komitmen

AN, MA
98101 1 003
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. RISMAN, MA
2 Program : Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Paca dan Penyantunan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 Tahun Anggaran : 2011
6 Jumlah Dana : Rp. 60.500.000

Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Pencairan Saat ini
sebelumnya
1 2 3 4 5 6
1 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,325,000 ### -
2 5.2.1.01.03 MC Keterampilan Paca 100,000 ### -
3 5.2.1.02.01 Honor Instruktur 9,000,000 ### -
4 5.2.1.02.03 Honor Pelaksana Kegiatan 150,000 ### -
5 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,953,000 2,003,000 -
- Alat Tulis Peserta 250,000 ### -
6 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 500,000 ### -
7 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek Belajar 4,500,000 4,465,000 -
8 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pendukung Pelaksana Kegiatan 10,000,000 3,970,000 5,965,000
9 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 150,000 ### -
10 5.2.2.03.23 Belanja transportasi 9,000,000 ### -
11 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 180,000 ### -
12 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 342,000 ### -
13 5.2.2.07.03 Belanja Sewa Rumah 200,000 ### -
14 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum 11,250,000 11,100,000 -
15 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,600,000 4,640,000 2,680,000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Pencairan Saat ini
sebelumnya
1 2 3 4 5 6

JUMLAH 60,500,000 48,375,000 8,645,000


Potongan- Potongan

PPN :
PPH 21 / 22 / 23 :
Jumlah Yang diminta 8,645,000
Potongan - Potongan 685,975
Jumlah yang dibayarkan : 7,959,025
Terbilang Tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah

Padang, Oktober
Diketahui Oleh
Kepala Dinas a.n Kepala Bidang Pelayan
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat K
Ka. Sie Pelayanan RPC/RT

H. HARIADI DAHLAN BAKRI, SH


NIP. 19570817 198301 1 001 NIP. 19610319 198903
Pajak Sisa

7 8
- -
- -
- -
- -
- 950,000
- -
- -
- 35,000
685,975 65,000
- -
- -
- -
- -
- -
- 150,000
- 2,280,000
Pajak Sisa

7 8

685,975 3,480,000

puluh lima rupiah

Padang, Oktober 2011


Dibuat Oleh
a.n Kepala Bidang Pelayanan Rehsos
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Ka. Sie Pelayanan RPC/RTS/NAPZA

RETNI YENTI, SH
NIP. 19610319 198903 2 003
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. RISMAN, MA
2 Program : Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial dan Keterampilan Paca dan Penyantunan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 Tahun Anggaran : 2011
6 Jumlah Dana : Rp. 60.500.000

Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Pencairan Saat ini
sebelumnya
1 2 3 4 5 6
1 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,325,000 ### -
2 5.2.1.01.03 MC Keterampilan Paca 100,000 ### -
3 5.2.1.02.01 Honor Instruktur 9,000,000 ### -
4 5.2.1.02.03 Honor Pelaksana Kegiatan 150,000 ### -
5 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,953,000 2,003,000 -
- Alat Tulis Peserta 250,000 ### -
6 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 500,000 ### -
7 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek Belajar 4,500,000 4,465,000 -
8 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pendukung Pelaksana Kegiatan 10,000,000 9,935,000
9 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 150,000 ### -
10 5.2.2.03.23 Belanja transportasi 9,000,000 ### -
11 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 180,000 ### -
12 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 342,000 ### -
13 5.2.2.07.03 Belanja Sewa Rumah 200,000 ### -
14 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum 11,250,000 11,100,000 -
15 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,600,000 7,320,000 2,280,000
JUMLAH 60,500,000 57,020,000 2,280,000
Potongan- Potongan

PPN :
PPH 21 / 22 / 23 :
Jumlah Yang diminta 2,280,000
Potongan - Potongan -
Jumlah yang dibayarkan : 2,280,000
Terbilang Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

Padang, Desemb
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

H. HARIADI DAHLAN BAKRI, SH DRS. RISMAN, M


NIP. 19570817 198301 1 001 NIP. 19560202 19810
Pajak Sisa

7 8
- -
- -
- -
- -
- 950,000
- -
- -
- 35,000
- 65,000
- -
- -
- -
- -
- -
- 150,000
- -
- 1,200,000

Padang, Desember 2011


Dibuat Oleh
Kepala Bidang Pelayanan Rehsos
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

DRS. RISMAN, MA
NIP. 19560202 198101 1 003
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPTK : DEWI RIA,S,Sos,MM
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pelatihan dan Rehabilitasi bagi Penyandang HIV/AIDS
4 Nomor DPA : 1.06.1.06.01.16.65.
5 TA : 2017
6 Jumlah Dana : Rp. 50.000.000,-
Akumulasi
no
Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
urut
sebelumnya
1 2 3 4 5

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,900,000 -


1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,820,000 -
2 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 550,000 -
3 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek Belajar/Pelatihan 11,000,000 -
4 5.2.2.03.14 Belanja Jasa service kebersihan 600,000 -
5 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 400,000 -
6 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi/uang saku 5,625,000 -
7 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Nara Sumber 5,600,000 -
8 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 575,000 -
9 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan minuman kegiatan 12,750,000 -
10 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 9,180,000 -

JUMLAH 50,000,000

Jumlah yang dibayarkan : Rp 36,205,000


Terbilang Tiga puluh enam juta dua ratus lima rib

Catatan :
1. Kasubag Keuangan: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Sekretaris : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Kepala Dinas : ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................

Padang, 1
Diketahui Oleh
KEPALA DINAS SOSIAL KEPALA BIDANG
KOTA PADANG
Selaku Pengguna Anggaran

AMASRUL,SH DEWI RI
NIP.196505051989031012 NIP. 196811

PEMERINTAH KOTA PADANG


NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 75.000.000,-
Akumulasi
no
Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
urut
sebelumnya
1 2 3 4 5

5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,125,000 2,125,000


1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 701,000 701,000
2 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150,000 150,000
3 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek 8,980,000 8,980,000
4 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Service Kebersihan 300,000 300,000
5 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 400,000 400,000
6 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Transportasi 11,250,000 11,250,000
7 5.2.2.03.53 Belanja Nara Sumber 7,200,000 7,200,000
8 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,000 214,000
9 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 13,500,000 13,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 9,000,000 1,920,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( PM ) 14,500,000 -


Belanja Barang yang diserahkan kepada
10 5.2.2.23.01 masyarakat 6,680,000

JUMLAH 75,000,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 12,440,000
Terbilang Dua belas juta empat ratus empat puluh

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang,
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat
Selaku PPA

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL


NIP. 195902131990012001 NIP. 1958111
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 75.000.000,-
Akumulasi
no
Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
urut
sebelumnya
1 2 3 4 5

5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,125,000 2,125,000


1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 701,000 701,000
2 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150,000 150,000
3 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek 8,980,000 8,980,000
4 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Service Kebersihan 300,000 300,000
5 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 400,000 400,000
6 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Transportasi 11,250,000 11,250,000
7 5.2.2.03.53 Belanja Nara Sumber 7,200,000 7,200,000
8 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,000 214,000
9 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 13,500,000 13,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 9,000,000 7,680,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( PM ) 14,500,000 -


Belanja Barang yang diserahkan kepada
10 5.2.2.23.01 masyarakat 6,680,000 6,680,000

JUMLAH 75,000,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 1,320,000
Terbilang Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupia

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang,
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat

Selaku PPA

AMASRUL, SH MIRAL
NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 1958111
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

1,900,000 - -
- - 1.820.000
550,000 - -
- - 11.000.000
600,000 - -
- - 400.000
5,625,000 - -
5,600,000 - -
- - 575.000
12,750,000 - -
9,180,000 - -
-
36,205,000 - 13.795.000

s lima ribu rupiah

.........................................
.........................................

.........................................
.........................................

..........................................
.........................................

dang, 14 Maret 2017


Dibuat Oleh
IDANG REHABILITASI SOSIAL
Selaku PPTK

DEWI RIA.S.SoS,MM
P. 196811151989022001
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,760,000

6,680,000 -

12,440,000

mpat puluh ribu rupiah

Padang, Juni 2016


Dibuat Oleh
a Bidang Pelayanan Rehsos
Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
19581115 198601 2 002
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,320,000 -

- -

1,320,000

ribu rupiah

dang, Agustus 2016


Dibuat Oleh
a Bidang Pelayanan Rehsos
Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
19581115 198601 2 002
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPTK : Dewi Ria.S.Sos.MM
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.06.1.14.01.16.22
5 TA : 2017
6 Jumlah Dana : Rp. 69.840.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

1 5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,525,000


1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,503,000 -
2 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 322,500 -
3 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek 27,000,000 -
4 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Service Kebersihan 900,000 -
5 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 500,000 -
6 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Transportasi 11,250,000 -
7 5.2.2.03.53 Belanja Nara Sumber 5,250,000 -
8 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 149,500 -

9 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 13,500,000 -


Belanja Perjalanan Dinas Dalam
10 5.2.2.15.01 daerah 5,940,000 -

JUMLAH 69,840,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 3,583,000
Terbilang : Tiga juta lima ratus delapan pulu

Catatan :
1. Kasubag Keuangan: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

2. Sekretaris : ............................................................................................................... ..................................................


................................................................................................................................................................

3.Kepala Dinas : ...............................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................

Padang, 2 Pebruari 2
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayan
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat
Selaku PPA

AMASRUL,SH DEWI RIA.S.SOS.


NIP. 196505051989031012 NIP. 1968111519890
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 75.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,125,000 -


1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 701,000 701,000
2 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150,000 -
3 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek 8,980,000 -
4 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Service Kebersihan 300,000 -
5 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 400,000 -
6 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Transportasi 11,250,000 -
7 5.2.2.03.53 Belanja Nara Sumber 7,200,000 -
8 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,000 -

9 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 13,500,000 -


Belanja Perjalanan Dinas Dalam
daerah 9,000,000 1,920,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14,500,000 -


Belanja Barang yang diserahkan
10 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 6,680,000 -

JUMLAH 75,000,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 52,719,000
Terbilang Lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas r

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, April
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayan
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat
Selaku PPA

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY,


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 19860
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 75.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,125,000 2,125,000


1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 701,000 701,000
2 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150,000 150,000
3 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek 8,980,000 8,980,000
4 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Service Kebersihan 300,000 300,000
5 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 400,000 400,000
6 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Transportasi 11,250,000 11,250,000
7 5.2.2.03.53 Belanja Nara Sumber 7,200,000 7,200,000
8 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,000 214,000

9 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 13,500,000 13,500,000


Belanja Perjalanan Dinas Dalam
daerah 9,000,000 1,920,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (
PM ) 14,500,000 -
Belanja Barang yang diserahkan
10 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 6,680,000

JUMLAH 75,000,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 12,440,000
Terbilang Dua belas juta empat ratus empat puluh ribu rupi

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Juni
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayan
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat
Selaku PPA

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY,


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 19860
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 75.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

5.2.1.01.01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,125,000 2,125,000


1 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 701,000 701,000
2 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150,000 150,000
3 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek 8,980,000 8,980,000
4 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Service Kebersihan 300,000 300,000
5 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 400,000 400,000
6 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Transportasi 11,250,000 11,250,000
7 5.2.2.03.53 Belanja Nara Sumber 7,200,000 7,200,000
8 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,000 214,000

9 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 13,500,000 13,500,000


Belanja Perjalanan Dinas Dalam
daerah 9,000,000 7,680,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (
PM ) 14,500,000 -
Belanja Barang yang diserahkan
10 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 6,680,000 6,680,000

JUMLAH 75,000,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 1,320,000
Terbilang Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Agustu
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayan
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat
Selaku PPA

AMASRUL, SH MIRAL MASRY,


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19581115 19860
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- 2,525,000 -
1,603,000 900,000 1,603,000
- 322,500 -
- 27,000,000 -
- 900,000 -
- 500,000 -
- 11,250,000 -
- 5,250,000 -
- 149,500 -

- 13,500,000 -

1,980,000 3,960,000 1,980,000

3,583,000 66,257,000 3,583,000

ma ratus delapan puluh tiga ribu rupiah

........................................................................
........................................................................

.................................................................
........................................................................

.....................................................................
.......................................................................

dang, 2 Pebruari 2017


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
u Pejabat Pembuat Komitmen

DEWI RIA.S.SOS.MM
IP. 196811151989022001
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

2,125,000 -
- -
150,000 -
8,980,000 -
300,000 -
400,000 -
11,250,000 -
7,200,000 -
214,000 -

13,500,000 -

1,920,000 5,160,000

14,500,000

6,680,000 -

52,719,000

tus sembilan belas ribu rupiah

Padang, April 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
u Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- -
- - 3,840,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

5,760,000 1,320,000

14,500,000

6,680,000 -

12,440,000

mpat puluh ribu rupiah

Padang, Juni 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
u Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

- -

1,320,000 -

14,500,000

- -

1,320,000

h ribu rupiah

adang, Agustus 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
u Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pemulangan anak jalanan,gelandangan,pengemis,pengamen
dan pedagang asongan luar daerah di Kota Padang
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.51
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 25.500.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Pencairan Saat ini
sebelumnya
1 2 3 4 5 6

1 5.2.1.03.01 Uang lembur PNS 7,140,000 - -


2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,941,500 - -
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 235,000 - -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 550,000 - -
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 12,500,000 - 3,125,000
6 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - -
7 5.2.2.06.02 Penggandaan
Belanja Makan dan Minum 233,500 - -
8 5.2.2.11.04 Kegiatan 2,750,000 - -

JUMLAH 25,500,000 3,125,000

Jumlah yang dibayarkan : Rp 3,125,000

Terbilang Tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Januari 20
Diketahui Oleh Dibuat Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan R
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Kom

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY, SE


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 198601 2
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pemulangan anak jalanan,gelandangan,pengemis,pengamen
dan pedagang asongan luar daerah di Kota Padang
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.51
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 25.500.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Pencairan Saat ini
sebelumnya
1 2 3 4 5 6

1 5.2.1.03.01 Uang lembur PNS 7,140,000 - 2,352,000


2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,941,500 - -
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 235,000 - -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 550,000 - -
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 12,500,000 -
6 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - -
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 233,500 - -
Belanja Makan dan Minum
8 5.2.2.11.04 Kegiatan 2,750,000 - -

JUMLAH 25,500,000 2,352,000


Jumlah yang dibayarkan : Rp 2,352,000
Terbilang Dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, April 201


Diketahui Oleh Dibuat Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan R
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Kom

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY, SE


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 198601 2
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : MIRAL MASRY, SE
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pemulangan anak jalanan,gelandangan,pengemis,pengamen
dan pedagang asongan luar daerah di Kota Padang
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.51
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 25.500.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Pencairan Saat ini
sebelumnya
1 2 3 4 5 6

1 5.2.1.03.01 Uang lembur PNS 7,140,000 2,352,000 2,508,000


2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,941,500 - -
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 235,000 - -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 550,000 - -
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 12,500,000 3,125,000
6 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - -
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 233,500 - -
Belanja Makan dan Minum
8 5.2.2.11.04 Kegiatan 2,750,000 - 500,000

JUMLAH 25,500,000 6,133,000


Jumlah yang dibayarkan : Rp 6,133,000
Terbilang Enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Oktober 20
Diketahui Oleh Dibuat Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan R
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Kom

AMASRUL, SH MIRAL MASRY, SE


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19581115 198601 2

PEMERINTAH KOTA PADANG


NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : MIRAL MASRY, SE
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pemulangan anak jalanan,gelandangan,pengemis,pengamen
dan pedagang asongan luar daerah di Kota Padang
4 Nomor DPA : 1.06.1.06.01.161.51.5.2
5 TA : 2017
6 Jumlah Dana : Rp. 30.000.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Pencairan Saat ini
sebelumnya
1 2 3 4 5 6

1 5.2.1.03.01 Uang lembur PNS 5,850,000 - -


2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 627,750 - 627,750
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 310,000 - 310,000
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 700,000 - 300,000
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 18,000,000 - 6,000,000
6 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 72,250 - 72,250
Belanja Makan dan Minum
7 5.2.2.11.04 Kegiatan 3,300,000 - 1,100,000
Belanja Perjalanan dinas dalam
8 5.2.2.15.01 daerah 1,140,000 - 540,000

JUMLAH 30,000,000 8,950,000


Jumlah yang dibayarkan : Rp 8,950,000 8,950,000
Terbilang (Delapan Juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

3. Kepala Dinas :

Padang, Februari 20
Diketahui Oleh Dibuat Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan R
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Kom

AMASRUL, SH DEWI RIA,S,Sos,MM


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19681115 198902 2
Sisa

7,140,000
1,941,500
235,000
550,000
9,375,000
150,000
233,500
2,750,000

2016

n Rehsos
omitmen

E
2 002
Sisa

4,788,000 4,860,000
1,941,500 sisa lembur 2,280,000
235,000
550,000
12,500,000
150,000
233,500

2,750,000

016

n Rehsos
omitmen

E
2 002
Sisa

2,280,000
1,941,500
235,000
550,000
9,375,000
150,000
233,500

2,250,000

2016

n Rehsos
omitmen

E
2 002
Sisa

5,850,000
-
-
400,000
12,000,000
-

2,200,000

600,000

21,050,000

.
.

..
..

..
..

2017

n Rehsos
omitmen

M
2 001
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : MIRAL MASRY, SE
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pemberdayaan Penyandang Cacat
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.36
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 65.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 2,250,000 -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,029,000 -
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 329,500 -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,100,000 -
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 1,875,000 -
5 5.2.2.03.53 Belanja Jsa Narasumber 1,300,000 -
6 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 606,500 -
7 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 1,000,000 -
8 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum 10,000,000 -
9 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 5,550,000 -
10 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas 22,360,000 -
Belanja Barang yang diserahkan
-
11 5.2.2.23.01 kpd masyarakat 11,000,000

Belanja uang yang diserahkan -


12 5.2.2.28.01 kepada masyarakat 6,600,000

JUMLAH 65,000,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 1,360,000
Terbilang Satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, April
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY, S


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 19860
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : MIRAL MASRY, SE
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pemberdayaan Penyandang Cacat
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.36
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 43.841.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan - -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor - ###
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 329,500 -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,100,000 -
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 1,875,000 -
5 5.2.2.03.53 Belanja Jsa Narasumber 1,300,000 -
6 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 606,500 -
7 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 1,000,000 -
8 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum 10,000,000 -
9 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 5,550,000 -
10 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas 4,480,000 ###
Belanja Barang yang diserahkan
11,000,000
11 5.2.2.23.01 kpd masyarakat 11,000,000

Belanja uang yang diserahkan -


12 5.2.2.28.01 kepada masyarakat 6,600,000

JUMLAH 43,841,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 5,550,000
Terbilang Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Oktober
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

AMASRUL, SH MIRAL MASRY, S


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19581115 19860
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : MIRAL MASRY, SE
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pemberdayaan Penyandang Cacat
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.36
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 65.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 2,250,000 -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,029,000 -
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 329,500 -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,100,000 -
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 1,875,000 -
5 5.2.2.03.53 Belanja Jsa Narasumber 1,300,000 -
6 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 606,500 -
7 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung 1,000,000 -
8 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum 10,000,000 -
9 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 5,550,000 -
10 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas 22,360,000 1,360,000
Belanja Barang yang diserahkan
-
11 5.2.2.23.01 kpd masyarakat 11,000,000

Belanja uang yang diserahkan -


12 5.2.2.28.01 kepada masyarakat 6,600,000

JUMLAH 65,000,000
Jumlah yang dibayarkan : Rp 11,000,000
Terbilang Sebelas juta rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Oktober
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

AMASRUL, SH MIRAL MASRY, S


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19581115 19860
Pencairan Saat
Sisa
ini
8100000
6 8

- 2,250,000
1,029,000
- 329,500
- 1,100,000
- 1,875,000
- 1,300,000
- 606,500
- 1,000,000
- 10,000,000
- 5,550,000
1,360,000 21,000,000

- 11,000,000

- 6,600,000

1,360,000

ribu rupiah

Padang, April 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
ku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- -
-
- 329,500
- 1,100,000
- 1,875,000
- 1,300,000
- 606,500
- 1,000,000
- 10,000,000
5,550,000 -
- -

- - 4,480,000

- 6,600,000 3,680,000

5,550,000

ibu rupiah

adang, Oktober 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
ku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

-
-
-
- 329,500
- 1,100,000
- 1,875,000
- 1,300,000
- 606,500
- 1,000,000
- 10,000,000
- 5,550,000
- -
11,000,000
-

-
6,600,000

11,000,000

adang, Oktober 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
ku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif terhadap penyandang disabilitas
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.18.07
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp.85.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 1,875,000 -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 824,500 -
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 127,500 -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 450,000 -
5 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Narasumber 7,800,000 -
6 5.2.2.06.01 Belanja cetak 100,000 -
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 103,000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
8 5.2.2.15.01 Daerah 10,720,000 -

Belanja Barang yang diserahkan


9 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 63,000,000 -

JUMLAH 85,000,000 -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 2,160,000
Terbilang Dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Maret
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY, S


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 19860
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif terhadap penyandang disabilitas
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.18.07
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp.85.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 1,875,000 -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 824,500 -
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 127,500 -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 450,000 -
5 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Narasumber 7,800,000 -
6 5.2.2.06.01 Belanja cetak 100,000 -
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 103,000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
8 5.2.2.15.01 Daerah 10,720,000 2,160,000

Belanja Barang yang diserahkan


9 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 63,000,000 -

JUMLAH 85,000,000 2,160,000


Jumlah yang dibayarkan : Rp 2,480,000
Terbilang Dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, April
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY, S


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 19860
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : MIRAL MASRY, SE
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif terhadap penyandang disabilitas
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.18.07
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp.85.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 1,875,000 -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 824,500 -
3 5.2.2.01.09 Belanja dokumentasi 127,500 -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 450,000 -
5 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Narasumber 7,800,000 -
6 5.2.2.06.01 Belanja cetak 100,000 -
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 103,000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
8 5.2.2.15.01 Daerah 10,720,000 2,160,000

Belanja Barang yang diserahkan


9 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 63,000,000 -

JUMLAH 85,000,000 2,160,000


Jumlah yang dibayarkan : Rp 5,144,500
Terbilang Lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus r

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Mei 2
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY, S


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 19860
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : MIRAL MASRY, SE
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif terhadap penyandang disabilitas
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.18.07
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp.85.000.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 1,875,000 -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 824,500 824,500
3 5.2.2.01.09 Belanja dokumentasi 127,500 -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 450,000 -
5 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Narasumber 7,800,000 -
6 5.2.2.06.01 Belanja cetak 100,000 -
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 103,000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
8 5.2.2.15.01 Daerah 10,720,000 6,480,000

JUMLAH 22,000,000 6,480,000


Jumlah yang dibayarkan : Rp 2,600,000
Terbilang Enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Agustus
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

AMASRUL, SH MIRAL MASRY, S


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19581115 19860
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK : MIRAL MASRY, SE
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif terhadap penyandang disabilitas
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.18.07
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 38.740.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan - -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor - -
3 5.2.2.01.09 Belanja dokumentasi 127,500 -
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi - ###
5 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Narasumber 6,500,000 2,600,000
6 5.2.2.06.01 Belanja cetak 100,000 -
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 632,500 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
8 5.2.2.15.01 Daerah 6,480,000 6,480,000

Belanja Barang yang diserahkan


9 5.2.2.23.01 kepada Masyrakat/Pihak Ketiga 24,900,000

JUMLAH 38,740,000 9,080,000


Jumlah yang dibayarkan : Rp 28,360,000
Terbilang Dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rup

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Oktober
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayana
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat

AMASRUL, SH MIRAL MASRY, S


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19581115 19860
isabilitas

Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- 1,875,000
- 824,500
- 127,500
- 450,000
- 7,800,000
- 100,000
- 103,000

2,160,000 8,560,000

- 63,000,000

2,160,000 82,840,000

ribu rupiah

Padang, Maret 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
ku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
isabilitas

Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- 1,875,000
- 824,500
- 127,500
- 450,000
- 7,800,000
- 100,000
- 103,000

2,480,000 6,080,000

- 63,000,000

2,480,000 80,360,000

uluh ribu rupiah

Padang, April 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
ku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
isabilitas

Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- 1,875,000
824,500 -
- 127,500
- 450,000
- 7,800,000
- 100,000
- 103,000

4,320,000 4,240,000

- 63,000,000

5,144,500 77,695,500

mpat ribu lima ratus rupiah

Padang, Mei 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
ku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
isabilitas

Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- 1,875,000
- -
- 127,500
- 450,000
2,600,000 5,200,000
- 100,000
- 103,000

- 4,240,000

2,600,000 12,095,500

s ribu rupiah

adang, Agustus 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
ku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
isabilitas

Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- -
- -
127,500 -
- -
2,600,000 1,300,000
100,000 -
632,500 -

- -

24,900,000 -

28,360,000 1,300,000

s enam puluh ribu rupiah

adang, Oktober 2016


Dibuat Oleh
ala Bidang Pelayanan Rehsos
ku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
P. 19581115 198601 2 002
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Sosialisasi Perda ttg Pemenuhan dan Perlindungan Hak2 Penyandang Disabilitas
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.57
5 TA : 2015
6 Jumlah Dana : Rp.59.500.000,-

Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya

1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 3,825,000

2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 460,000


3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 400,000
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,650,000
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 16,800,000

6 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Narasumber 16,200,000

7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 590,000


Belanja Makan dan Minum
8 5.2.2.11.02 Rapat 375,000
Belanja Makan dan Minum
9 5.2.2.11.04 Kegiatan 19,200,000

JUMLAH 59,500,000
Jumlah yang dibayarkan : 59,500,000
Terbilang Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Juli 20
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat K

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY, SE


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 198601
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Sosialisasi Perda ttg Pemenuhan dan Perlindungan Hak2 Penyandang Disabilitas
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.57
5 TA : 2015
6 Jumlah Dana : Rp.59.500.000,-
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 3,825,000
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 460,000 ###
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 400,000 ###
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,650,000 ###
5 5.2.2.03.23 Belanja Transportasi 16,800,000 ###
6 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Narasumber 16,200,000 ###
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 590,000 ###
Belanja Makan dan Minum
8 5.2.2.11.02 Rapat 375,000 ###
Belanja Makan dan Minum
9 5.2.2.11.04 Kegiatan 19,200,000 ###

JUMLAH 59,500,000
Jumlah yang dibayarkan : 4,200,000
Terbilang Empat juta dua ratus ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, 8 Oktober
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat K

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY, SE


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 198601
)

2 Penyandang Disabilitas

Pencairan
Sisa
Saat ini

6 8

3,825,000

460,000
400,000
1,650,000
16,800,000

16,200,000

590,000

375,000

19,200,000

59,500,000

ta lima ratus ribu rupiah

Padang, Juli 2015


Dibuat Oleh
Kepala Bidang Pelayanan Rehsos
elaku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
NIP. 19581115 198601 2 002
)

2 Penyandang Disabilitas

Pencairan
Sisa
Saat ini

6 8

3,825,000

375,000

4,200,000

Padang, 8 Oktober 2015


Dibuat Oleh
Kepala Bidang Pelayanan Rehsos
elaku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
NIP. 19581115 198601 2 002
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Pembinaan Bagi Korban Mantan Pecandu Narkoba
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.47
5 TA : 2015
6 Jumlah Dana : Rp. 149.631.200
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

1 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,425,000


2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,279,500
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150,000 -
4 5.2.2.02.07 Belanja Bahan Praktek 12,000,000 -
5 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Service Kebersihan 3,000,000 -
6 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,300,000 -
7 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Transportasi 15,000,000 -
8 5.2.2.03.53 Belanja Nara Sumber 24,000,000 -
9 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,236,700 -

10 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 14,400,000 -


Belanja Perjalanan Dinas dalam
11 55.2.2.15.01 Daerah 3,840,000
Belanja Barang yang diserahkan
12 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 70,000,000 -

JUMLAH 149,631,200
Jumlah yang dibayarkan : Rp 149,631,200
Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus
Terbilang ratus rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Okto
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelaya
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembu

DRG. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM MIRAL MASRY


NIP. 195902131990012001 NIP. 19581115 198
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK :DRA. NURHAYATI, MM
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2014
6 Jumlah Dana : Rp. 50.000.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Belanja Perjalanan Dinas Dalam


1 5.2.2.15.01 Daerah 8,100,000 2,280,000

Alat Tulis Kantor 803,500 -


JUMLAH 8,903,500 2,280,000
Jumlah yang dibayarkan : R 3,083,500
Terbilang Tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupi

Padang, Ma
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelaya
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembu

DRS. H. FIRDAUS ILYAS, MM DRA. NURHAYA


NIP. 19631220 199308 1 001 NIP. 19640821 198

PEMERINTAH KOTA PADANG


NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK :DRA. NURHAYATI, MM
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2014
6 Jumlah Dana : Rp. 50.000.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5
Honorarium Panitia Pelaksana
1 5.2.1.01.01 Kegiatan 2,125,000 -
2 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 150,000 -
2 5.2.2.03.14 Belanja Jasa Kebersihan 250,000 -
3 5.2.2.03.017 Belanja Jasa Publikasi 400,000
4 5.2.2.03.23 Belanja transportasi 11,250,000 -
5 5.2.2.03.53 Belanja Jasa Narasumber 4,575,000 -
6 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 421,500
7 5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum 8,925,000 -

Belanja Barang yang diserahkan


8 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 13,000,000 -

JUMLAH 41,096,500 -
Jumlah yang dibayarkan : R 41,096,500

Empat puluh
satu juta
sembilan puluh
enam ribu lima
Terbilang ratus rupiah

Padang, Ap
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelaya
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembu

DRS. H. FIRDAUS ILYAS, MM DRA. NURHAYA


NIP. 19631220 199308 1 001 NIP. 19640821 198

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK :DRA. NURHAYATI, MM
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Bimbingan Sosial Keterampilan dan Pemberdayaan Paca
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.22
5 TA : 2014
6 Jumlah Dana : Rp. 50.000.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Belanja Perjalanan Dinas Dalam


1 5.2.2.15.01 Daerah 8,100,000 4,560,000

JUMLAH 8,100,000 4,560,000


Jumlah yang dibayarkan : R 3,480,000
Terbilang Tiga juta empat ratus delapan puluh ribu ru

Padang, Septe
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelaya
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pembu

Drg. FRISDAWATI AMRAN BOER, MM DRA. NURHAYA


NIP. 19590213 199001 2 001 NIP. 19640821 198
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

2,425,000
1,279,500 -
150,000 -
12,000,000 -
3,000,000 -
1,300,000 -
15,000,000 -
24,000,000 -
2,236,700 -

14,400,000 -

3,840,000

70,000,000 -

149,631,200

ilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua

Padang, Oktober 2015


Dibuat Oleh
pala Bidang Pelayanan Rehsos
aku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
NIP. 19581115 198601 2 002
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

2,280,000 3,540,000

803,500 -
3,083,500 3,540,000
5280000
ibu lima ratus rupiah 2640000

Padang, Maret 2014


Dibuat Oleh
pala Bidang Pelayanan Rehsos
aku Pejabat Pembuat Komitmen

DRA. NURHAYATI, MM
NIP. 19640821 198903 2 004

Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

2,125,000 -
150,000 -
250,000 -
400,000
11,250,000 -
4,575,000 -
421,500
8,925,000 -

13,000,000 -

41,096,500 -
Padang, April 2014
Dibuat Oleh
pala Bidang Pelayanan Rehsos
aku Pejabat Pembuat Komitmen

DRA. NURHAYATI, MM
NIP. 19640821 198903 2 004
Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

3,480,000 60,000

3,480,000 60,000

lapan puluh ribu rupiah

adang, September 2014


Dibuat Oleh
pala Bidang Pelayanan Rehsos
aku Pejabat Pembuat Komitmen

DRA. NURHAYATI, MM
NIP. 19640821 198903 2 004
PEMERINTAH KOTA PADANG
NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Penanganan Gelandang Pengemis di Perkotaan Melalui Desaku Menanti Berbasiska
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.60
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 150.000.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan 2,425,000
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,903,500
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 300,000
Belanja Bahan Praktek
16,000,000
5.2.2.02.07 Belajar/Pelatihan
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,600,000
5.2.2.03.23 Belanja Transportasi/uang saku 11,250,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
5 5.2.2.03.53 Ahli 6,000,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 75,000
6 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 346,500
7 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/tempat 45,700,000

5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat 16,000,000


Belanja Perjalanan Dinas Dalam
8 5.2.2.15.01 Daerah 5,400,000

Belanja Barang yang diserahkan


9 5.2.2.23.01 kepada masyarakat 42,000,000

JUMLAH 150,000,000 -
Jumlah yang dibayarkan : Rp 13,075,000
Terbilang Tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang,
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pela
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pem
Selaku Pengguna Anggaran

AMASRUL, SH MIRAL MAS


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19581115 19

PEMERINTAH KOTA PADANG


NOTA PENCAIRAN DANA ( NPD )

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PADANG
Supaya mencairkan dana kepada :
1 PPK
2 Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Kegiatan : Penanganan Gelandang Pengemis di Perkotaan Melalui Desaku Menanti Berbasiska
4 Nomor DPA : 1.13.1.14.01.16.60
5 TA : 2016
6 Jumlah Dana : Rp. 42.052.000
Akumulasi
no urut Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan
sebelumnya
1 2 3 4 5

Honorrarium Panitia Pelaksana


1 5.2.1.01.01 Kegiatan -
2 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,555,000 1,555,000
3 5.2.2.01.09 Belanja Dokumentasi 300,000
Belanja Bahan Praktek
-
5.2.2.02.07 Belajar/Pelatihan
4 5.2.2.03.17 Belanja Jasa Publikasi 1,600,000 ###
5.2.2.03.23 Belanja Transportasi/uang saku 8,300,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
5 5.2.2.03.53 Ahli 11,500,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 75,000
6 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 802,000
7 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/tempat -

5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat 16,000,000 8,000,000


Belanja Perjalanan Dinas Dalam
8 5.2.2.15.01 Daerah 1,920,000 ###

Belanja Barang yang diserahkan


9 5.2.2.23.01 kepada masyarakat -

JUMLAH 42,052,000 13,075,000


Jumlah yang dibayarkan : Rp 18,700,000
Terbilang Delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah

Catatan :
1. Kasubag Keuangan:

2. Sekretaris :

Padang, Nov
Diketahui Oleh
Kepala Dinas Kepala Bidang Pela
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Selaku Pejabat Pem
Selaku Pengguna Anggaran

AMASRUL, SH MIRAL MAS


NIP. 19650505 198903 1 012 NIP. 19581115 19
DANG
( NPD )

ku Menanti Berbasiskan Keluarga

Pencairan Saat
Sisa
ini

6 8

- 2,425,000
1,555,000 1,348,500
- 300,000
-
16,000,000
1,600,000 -
- 11,250,000

- 6,000,000
75,000
- 346,500
- 45,700,000

8,000,000 8,000,000

1,920,000 3,480,000

- 42,000,000

13,075,000 136,925,000

h lima ribu rupiah

Padang, Juli 2016


Dibuat Oleh
Kepala Bidang Pelayanan Rehsos
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
NIP. 19581115 198601 2 002

DANG
( NPD )

ku Menanti Berbasiskan Keluarga

Pencairan Saat
Sisa SPJ Dikembalikan
ini

6 8

- -
- -
- 300,000
-
-
- -
6,000,000 2,300,000 1,700,000

9,200,000 2,300,000 2,700,000


- 75,000 4,200,000
- 802,000 6,900,000
- -

3,500,000 4,500,000

- -

- -

18,700,000 10,277,000

tus ribu rupiah

Padang, November 2016


Dibuat Oleh
Kepala Bidang Pelayanan Rehsos
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

MIRAL MASRY, SE
NIP. 19581115 198601 2 002
psm 1800000 6000000
dinas 2800000 2300000
total 4,600,000 sisa 3600000 900000
5600000 1400000

9200000 2300000

Anda mungkin juga menyukai