Anda di halaman 1dari 73

LAMPIRAN I PERATURAN DESA PEGIRINGAN

NOMOR : 7 TAHUN 2015


TANGGAL : ###

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEGIRINGAN


KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR
URAIAN JUMLAH
REKENING
1 2 3
1 PENDAPATAN DESA 1,178,375,000.00

1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 87,600,000.00


1 1 1 Hasil Usaha Desa -
1 1 2 Hasil Aset Desa 63,600,000.00
1 1 3 Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong -
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 24,000,000.00

1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,090,775,000.00


1 2 1 Dana Desa dari APBN/Pemerintah 333,488,000.00
1 2 2 Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten 567,200,000.00
1 2 3 Bantuan Keuangan 190,087,000.00
1 2 4 Dana Desa lainnya yang sah -

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat -
Lain-lain Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak
1 3 2
Mengikat. -
-
-
2 BELANJA 1,178,375,000.00

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 509,096,280.00


2 1 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 481,746,280.00
2 1 2 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA -
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
2 1 3
ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA 775,000.00
2 1 6 PENDATAAN POTENSI DESA 2,450,000.00
2 1 12 PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA 1,375,000.00
PENYELENGGARAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
2 1 13
KEPALA DESA -
PENYELENGARAAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN
2 1 14
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 10,000,000.00
2 1 17 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES) 2,750,000.00
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA
2 1 18
DAN RKP DESA) 3,000,000.00
PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN
2 1 19
RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA 1,500,000.00
PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA
2 1 20 DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
APB DESA 1,500,000.00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN
2 1 21
AKHIR TAHUN 2,500,000.00
PENETAPAN RAPERDES TENTANG
2 1 22
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA 1,500,000.00
2 1 23 PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA -
2 1 27 PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA -
2 1 32 FASILITASI PERTANAHAN -

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 644,561,720.00


2 2 2 PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN 500,000.00
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI
2 2 6
PEMBINAAN MAKANAN TAMBAHAN 6,300,000.00
PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
2 2 12
NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA -
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
2 21
DINI -
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI
2 2 31
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH -
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI
2 2 43
DESA 119,186,720.00
2 2 44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA 333,488,000.00
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN
2 2 49
PEMBUANGAN AIR LIMBAH -
2 2 54 PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN PENGERUKAN SUNGAI 185,087,000.00
2 2 70 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH -

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA


16,382,000.00
MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
2 3 1
WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA -
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH,
2 3 8
NASIONAL DAN KEAGAMAAN 4,532,000.00
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA
2 3 9
(SEDEKAH BUMI/LAUT ) -
PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA
2 3 10
KEAGAMAAN -
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
2 3 14
MASYARAKAT DESA (LPMD) 600,000.00
2 3 15 FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA -
2 3 16 FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK 11,250,000.00
PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR
2 3 19
MISKIN -
PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM/YATIM
2 3 20
PIATU -
FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK
2 3 21
LAYAK HUNI -
FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN
2 3 22
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN -

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8,335,000.00


PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN
2 4 16 FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 5,000,000.00
PELATIHAN/PENINGKATAN KUALITAS PROSES
2 4 18
PRENCANAAN DESA -
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARTUR
2 4 22
PEMERINTAH DESA 3,335,000.00
2 4 23 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD -
2 4 24 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD -
2 4 27 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT -

2 5 BIDANG TIDAK TERDUGA -


KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan
2 5 1 -
sarana dan prasarana)
2 5 2 KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah) -

SURPLUS / (DEFISIT) -

3 PEMBIAYAAN -

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN -
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
3 1 1
Sebelumnya -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa -
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
3 1 6 Penerimaan Piutang Desa -
3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal -

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH -


3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Desa -
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa -

PEMBIAYAAN NETTO -

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN


3 3
(SILPA) -

Pegiringan, 30 Desember 2015

KEPALA DESA PEGIRINGAN

DUHARI DAYA
PERATURAN DESA PEGIRINGAN
LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PEGIRINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 DESEMBER 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEGIRINGAN KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG.
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5

1 PENDAPATAN 1,178,375,000

1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 87,600,000


1 1 1 Hasil Usaha Desa -
1 1 1 1 Badan Usaha Milik Desa -
1 1 1 2 Badan Kredit Desa -
1 1 1 3 Lumbung Desa -
1 1 1 4 Lain-lain Jenis Usaha Desa -

1 1 2 Hasil Aset Desa 63,600,000


1 1 2 1 Tanah Kas Desa 60,000,000
1 1 2 2 Tanah Bengkok -
1 1 2 3 Pasar Desa 3,600,000 Perdes Nomor 5 Tahun 2009
1 1 2 4 Pasar Hewan -
1 1 2 5 Tambatan Perahu -
1 1 2 6 Bangunan Desa -
1 1 2 7 Pelelangan ikan yang dikelola desa -
1 1 2 8 Pelelalngan hasil pertanian -
1 1 2 9 Hutan milik desa -
1 1 2 10 Mata air milik desa -
1 1 2 11 Pemandian umum -
1 1 2 12 Perairan/Pantai Desa -
1 1 2 13 Tempat Pemancingan Di Sungai Desa -
1 1 2 14 Jalan Desa -
1 1 2 15 Lapangan milik desa -
1 1 2 16 Tempat wisata milik desa -
Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD
1 1 2 17 -
dan APBDesa

1
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5

1 1 2 18 Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis -

Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/


1 1 2 19 kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan
1 1 2 20 Hasil Kerja sama desa -
1 1 2 21 Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah -

1 1 3 Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong -


1 1 3 1 Antingan/Janggolan -
1 1 3 2 Hasil Swadaya Masyarakat -
1 1 3 3 Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat -
1 1 3 4 Hasil Gotong Royong Masyarakat -
1 1 3 5 Lain-Lain Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong -

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 24,000,000


1 1 4 1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan -
1 1 4 2 Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan -
Penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
1 1 4 3 -
penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa
1 1 4 4 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. -
Pungutan Desa (dikecualikan untuk Surat Pengantar, Surat
1 1 4 5 -
Rekomendasi dan Surat Keterangan )
1 1 4 6 Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR) -
1 1 4 7 Lain-Lain Pungutan Desa yang sah 24,000,000 Perdes Nomor 5 Tahun 2009

1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,090,775,000


1 2 1 Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah 333,488,000 SK Bupati Nomor : 142.42/408/Tahun 2015 Tgl. 25 Juni 2015
1 2 1 1 Dana Desa dari APBN/Pemerintah 333,488,000
1 2 1 2 dst -

1 2 2 Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten 567,200,000 SK Bupati Nomor : 411.2/47/Tahun 2015 Tgl.15 Januari 2015
1 2 2 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 567,200,000
1 2 2 2 Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah -

2
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
1 2 2 3 dst. -

1 2 3 Bantuan Keuangan 190,087,000


1 2 3 1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 5,000,000
1 2 3 2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten 185,087,000 Perbub Nomor : 54/Tahun 2015/ Tgl. 2 Desember 2015
1 2 3 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain -

1 2 4 Dana Desa lainnya yang sah -

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat -
Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional,
1 3 1 1 Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah -
Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten
1 3 1 2 Sumbangan dari Pihak Ketiga -
1 3 1 3 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah -

Lain-lain Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak


1 3 2 -
Mengikat.

JUMLAH PENDAPATAN 1,178,375,000

2 BELANJA 1,178,375,000

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 509,096,280


2 1 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 481,746,280
2 1 1 1 BELANJA PEGAWAI 389,700,000
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala
2 1 1 1 1 331,200,000
Desa,Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
2 1 1 1 2 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 7,500,000
2 1 1 1 3 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga 48,600,000
2 1 1 1 4 Uang Lembur -
2 1 1 1 5 Honorarium Pegawai 2,400,000

3
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
2 1 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 75,846,280
2 1 1 2 1 Belanja Pakai Habis 8,925,000
2 1 1 2 2 Belanja Bahan/Matrial 4,000,000
2 1 1 2 3 Belanja Jasa Kantor 9,300,000
2 1 1 2 4 Belanja Premi Asuransi 19,529,280
2 1 1 2 5 Belanja Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 8,400,000
2 1 1 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,000,000

2 1 1 2 7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Tanah/Hotel -

2 1 1 2 8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas -


2 1 1 2 9 Belanja Sewa Alat Berat -
2 1 1 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor. -
2 1 1 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 15,918,000
2 1 1 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4,550,000
2 1 1 2 13 Belanja Pakaian Kerja -
2 1 1 2 14 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -

2 1 1 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,200,000


2 1 1 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli -
2 1 1 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -
2 1 1 2 18 Belanja Penghargaan Purna Tugas -
2 1 1 2 19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Aset Tetap Desa -
2 1 1 2 20 Belanja Jasa Konsultansi -
2 1 1 2 21 Belanja Barang Serupa Modal Non Aset Tetap Lainnya -
2 1 1 2 22 Belanja Operasional BPD 1,024,000
2 1 1 2 22 Belanja Operasional RT/RW -

2 1 1 3 BELANJA MODAL 16,200,000

2 1 1 3 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor -


2 1 1 3 2 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor -
2 1 1 3 3 Belanja Modal Pengadaan Komputer 16,200,000
2 1 1 3 4 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair -
2 1 1 3 5 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur -

4
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
2 1 2 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA -
2 1 2 1 Belanja Pegawai -
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 2 3 Belanja Modal -

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI


2 1 3 775,000
DAN INFORMASI DESA
2 1 3 1 Belanja Pegawai 775,000
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 3 3 Belanja Modal -

2 1 6 PENDATAAN POTENSI DESA 2,450,000


2 1 6 1 Belanja Pegawai 2,450,000
2 1 6 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 6 3 Belanja Modal -

2 1 12 PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA 1,375,000


2 1 12 1 Belanja Pegawai 775,000
2 1 12 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000
2 1 12 3 Belanja Modal -

PENYELENGGARAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA


2 1 13 -
DESA
2 1 13 1 Belanja Pegawai -
2 1 13 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 13 3 Belanja Modal -

PENYELENGGARAAN PENGADAAN,PENGANGKATAN DAN


2 1 14 10,000,000
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2 1 14 1 Belanja Pegawai 6,900,000
2 1 14 2 Belanja Barang dan Jasa 3,100,000
2 1 14 3 Belanja Modal

2 1 17 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES) 2,750,000


2 1 17 1 Belanja Pegawai -
2 1 17 2 Belanja Barang dan Jasa 2,750,000
2 1 17 3 Belanja Modal -
5
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5

PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN


2 1 18 3,000,000
RKP DESA)
2 1 18 1 Belanja Pegawai 1,975,000
2 1 18 2 Belanja Barang dan Jasa 1,025,000
2 1 18 3 Belanja Modal -

PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES


2 1 19 1,500,000
TENTANG PENJABARAN APB DESA
2 1 19 1 Belanja Pegawai 775,000
2 1 19 2 Belanja Barang dan Jasa 725,000
2 1 19 3 Belanja Modal -

PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN


2 1 20 1,500,000
RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA

2 1 20 1 Belanja Pegawai 775,000


2 1 20 2 Belanja Barang dan Jasa 725,000
2 1 20 3 Belanja Modal -

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR


2 1 21 2,500,000
TAHUN
2 1 21 1 Belanja Pegawai 1,550,000
2 1 21 2 Belanja Barang dan Jasa 950,000
2 1 21 3 Belanja Modal -

PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN


2 1 22 1,500,000
PELAKSANAAN APB DESA
2 1 22 1 Belanja Pegawai 775,000
2 1 22 2 Belanja Barang dan Jasa 725,000
2 1 22 3 Belanja Modal -

2 1 23 PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA -


2 1 23 1 Belanja Pegawai -
2 1 23 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 23 3 Belanja Modal -

6
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
2 1 27 PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA -
2 1 27 1 Belanja Pegawai -
2 1 27 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 27 3 Belanja Modal -

2 1 32 FASILITASI PERTANAHAN -
2 1 32 1 Belanja Pegawai -
2 1 32 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 32 3 Belanja Modal -

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 644,561,720

2 2 2 PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN 500,000


2 2 2 1 Belanja Pegawai 500,000
2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 2 2 3 Belanja Modal -

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI


2 2 6 6,300,000
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
2 2 6 1 Belanja Pegawai -
2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 6,300,000
2 2 6 3 Belanja Modal -

PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN


2 2 12 -
NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA
2 2 12 1 Belanja Pegawai -
2 2 12 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 2 12 3 Belanja Modal -

2 2 21 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -


2 2 21 1 Belanja Pegawai -
2 2 21 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 2 21 3 Belanja Modal -

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI


2 2 31 -
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
7
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
2 2 31 1 Belanja Pegawai -
2 2 31 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 2 31 3 Belanja Modal -

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI


2 2 43 119,186,720
DESA
2 2 43 1 Belanja Pegawai -
2 2 43 2 Belanja Barang dan Jasa 2,383,734
2 2 43 3 Belanja Modal 116,802,986

2 2 44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA 333,488,000


2 2 44 1 Belanja Pegawai -
2 2 44 2 Belanja Barang dan Jasa 9,990,000
2 2 44 3 Belanja Modal 189,810,000

2 2 44 1 Belanja Pegawai
2 2 44 2 Belanja Barang dan Jasa 3,471,562
2 2 44 3 Belanja Modal 65,959,688

2 2 44 1 Belanja Pegawai -
2 2 44 2 Belanja Barang dan Jasa 3,212,838
2 2 44 3 Belanja Modal 61,043,912

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANGAN


2 2 49 -
AIR LIMBAH
2 2 49 1 Belanja Pegawai -
2 2 49 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 2 49 3 Belanja Modal -

2 2 54 PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI 185,087,000


2 2 54 1 Belanja Pegawai -
2 2 54 2 Belanja Barang dan Jasa 3,701,740
2 2 54 3 Belanja Modal 181,385,260

2 2 70 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH -


8
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
2 2 70 1 Belanja Pegawai -
2 2 70 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 2 70 3 Belanja Modal -

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 16,382,000


MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
2 3 1 -
WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA
2 3 1 1 Belanja Pegawai -
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 1 3 Belanja Modal -

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH,


2 3 8 4,532,000
NASIONAL DAN KEAGAMAAN
2 3 8 1 Belanja Pegawai -
2 3 8 2 Belanja Barang dan Jasa 4,532,000
2 3 8 3 Belanja Modal -

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH


2 3 9 -
BUMI/LAUT )
2 3 9 1 Belanja Pegawai -
2 3 9 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 9 3 Belanja Modal -

2 3 10 PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN -


2 3 10 1 Belanja Pegawai -
2 3 10 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 10 3 Belanja Modal -

FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN


2 3 14 600,000
MASYARAKAT DESA (LPMD)
2 3 14 1 Belanja Pegawai -
2 3 14 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000
2 3 14 3 Belanja Modal -

2 3 15 FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA -


2 3 15 1 Belanja Pegawai -
2 3 15 2 Belanja Barang dan Jasa -
9
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
2 3 15 3 Belanja Modal -

2 3 16 FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK 11,250,000


2 3 16 1 Belanja Pegawai -
2 3 16 2 Belanja Barang dan Jasa 11,250,000
2 3 16 3 Belanja Modal -

PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR


2 3 19 -
MISKIN
2 3 19 1 Belanja Pegawai -
2 3 19 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 19 3 Belanja Modal -

2 3 20 PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM/YATIM PIATU -


2 3 20 1 Belanja Pegawai -
2 3 20 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 20 3 Belanja Modal -

FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK


2 3 21 -
HUNI
2 3 21 1 Belanja Pegawai -
2 3 21 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 21 3 Belanja Modal -

FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN


2 3 22 -
MASYARAKAT MISKIN
2 3 22 1 Belanja Pegawai -
2 3 22 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 22 3 Belanja Modal -

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8,335,000


PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI
2 4 14 5,000,000
KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2 4 14 1 Belanja Pegawai -

10
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
2 4 14 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000
2 4 14 3 Belanja Modal -

PELATIHAN/PENINGKATAN KUALITAS PROSES PRENCANAAN


2 4 18 -
DESA
2 4 18 1 Belanja Pegawai -
2 4 18 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 4 18 3 Belanja Modal -

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARTUR


2 4 22 3,335,000
PEMERINTAH DESA
2 4 22 1 Belanja Pegawai -
2 4 22 2 Belanja Barang dan Jasa 3,335,000
2 4 22 3 Belanja Modal -

2 4 23 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD -

2 4 23 1 Belanja Pegawai -
2 4 23 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 4 23 3 Belanja Modal -

2 4 24 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD -


2 4 24 1 Belanja Pegawai -
2 4 24 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 4 24 3 Belanja Modal -

2 4 27 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT -


2 4 27 1 Belanja Pegawai -
2 4 27 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 4 27 3 Belanja Modal -

2 5 BIDANG TIDAK TERDUGA -


KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan
2 5 1 -
sarana dan prasarana)
2 5 1 1 Belanja Pegawai -
11
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 5 1 3 Belanja Modal -

2 5 2 KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah) -


2 5 2 1 Belanja Pegawai -
2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 5 2 3 Belanja Modal -

JUMLAH BELANJA 1,178,375,000

SURPLUS/ (DEFISIT) -

3 PEMBIAYAAN

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN -
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) Tahun Sebelumnya -

3 1 1 1 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Desa -

3 1 1 2 Pelampauan Penerimaan Dana Transfer -

3 1 1 3 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah -

3 1 1 4 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan -

3 1 1 5 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya -

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum


3 1 1 6 -
terselesaikan

3 1 1 7 Kegiatan Lanjutan -

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -


3 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan -

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan -


12
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
3 1 3 1 Hasil Penjualan Usaha Milik Desa/BUM Desa -

Hasil Penjualan Aset Milik pemerintah desa yang dikerjamakan dengan


3 1 3 2 -
Pihak Ketiga

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa -


3 1 4 1 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pemerintah Kabupaten -

3 1 4 2 Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Desa Lain -

3 1 4 3 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bank. -

3 1 4 4 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. -

3 1 4 5 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pihak Ketiga Lainnya -

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -

3 1 5 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -

3 1 6 Penerimaan Piutang Desa -


3 1 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Desa -

3 1 6 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten -

3 1 6 3 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Desa Lain -

3 1 6 4 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan Bank -

3 1 6 5 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. -

3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa -


3 1 7 1 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN -

13
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan -

3 2 2 Penyertaan Modal Desa -


3 2 2 1 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa ) -

3 2 2 2 Badan Usaha Milik Swasta -

3 2 2 3 Kelompok Usaha Masyarakat -

3 2 2 4 Badan Usaha Milik Daerah -

3 2 2 5 Badan Usaha Milik Negara -

Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah


3 2 3 1 -
Kabupaten

Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Desa


3 2 3 2 -
Lain

Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Lembaga


3 2 3 3 -
Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Lembaga


3 2 3 4 -
Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah


3 2 3 5 -
Kabupaten

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah


3 2 3 6 -
Desa Lain

14
KODE
U R A I A N JUMLAH ANGGARAN Dasar Hukum
REKENING

1 2 4 5
Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga
3 2 3 7 -
Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga


3 2 3 8 -
Keuangan Bukan Bank

Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga


3 2 3 9 -
Lainnya

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga


3 2 3 10 -
Lainnya

3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa -

3 2 4 1 Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

PEMBIAYAAN NETO -

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -

Kepala Desa Pegiringan

Duhari Daya

15
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : ###

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEGIRINGAN


KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR
URAIAN JUMLAH
REKENING
1 2 3
1 PENDAPATAN DESA 1,178,375,000.00

1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 87,600,000.00


1 1 1 Hasil Usaha Desa -
1 1 2 Hasil Aset Desa 63,600,000.00
1 1 3 Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong -
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 24,000,000.00

1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,090,775,000.00


1 2 1 Dana Desa dari APBN/Pemerintah 333,488,000.00
1 2 2 Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten 567,200,000.00
1 2 3 Bantuan Keuangan 190,087,000.00
1 2 4 Dana Desa lainnya yang sah -

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat -
Lain-lain Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak
1 3 2
Mengikat. -
-
-
2 BELANJA 1,178,375,000.00

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 509,096,280.00


2 1 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 481,746,280.00
2 1 2 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA -
2 1 6 PENDATAAN POTENSI DESA 2,450,000.00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
2 1 3
ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA 775,000.00
2 1 12 PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA 1,375,000.00
PENYELENGGARAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
2 1 13
KEPALA DESA -
PENYELENGARAAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN
2 1 14
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 10,000,000.00
2 1 17 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES) 2,750,000.00
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA
2 1 18
DAN RKP DESA) 3,000,000.00
PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN
2 1 19
RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA 1,500,000.00
PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA
2 1 20 DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
APB DESA 1,500,000.00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN
2 1 21
AKHIR TAHUN 2,500,000.00
PENETAPAN RAPERDES TENTANG
2 1 22
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA 1,500,000.00
2 1 23 PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA -
2 1 27 PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA -
2 1 32 FASILITASI PERTANAHAN -

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 644,561,720.00


2 2 2 PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN 500,000.00
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI
2 2 6
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN 6,300,000.00
PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
2 2 12
NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA -
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
2 2 21
DINI -
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI
2 2 31
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH -
NOMOR
URAIAN JUMLAH
REKENING
1 2 3
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI
2 2 43
DESA 119,186,720.00
2 2 44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA 333,488,000.00
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN
2 2 49
PEMBUANGAN AIR LIMBAH -
2 2 54 PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN PENGERUKAN SUNGAI 185,087,000.00
2 2 70 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH -

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA


16,382,000.00
MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
2 3 1
WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA -
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH,
2 3 8
NASIONAL DAN KEAGAMAAN 4,532,000.00
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA
2 3 9
(SEDEKAH BUMI/LAUT ) -
PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA
2 3 10
KEAGAMAAN -
FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
2 3 14
MASYARAKAT DESA (LPMD) 600,000.00
2 3 15 FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA -
2 3 16 FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK 11,250,000.00
PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR
2 3 19
MISKIN -
PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM/YATIM
2 3 20
PIATU -
FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK
2 3 21
LAYAK HUNI -
FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN
2 3 22
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN -

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8,335,000.00


PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN
2 4 16 FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 5,000,000.00
PELATIHAN/PENINGKATAN KUALITAS PROSES
2 4 18
PRENCANAAN DESA -
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARTUR
2 4 22
PEMERINTAH DESA 3,335,000.00
2 4 23 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD -
2 4 24 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD -
2 4 27 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT -

2 5 BIDANG TIDAK TERDUGA -


KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan
2 5 1 -
sarana dan prasarana)
2 5 2 KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah) -

SURPLUS / (DEFISIT) -

3 PEMBIAYAAN -

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN -
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
3 1 1
Sebelumnya -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan -
3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa -
3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -
3 1 6 Penerimaan Piutang Desa -
3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal -

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH -


3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Desa -
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang -
3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa -

PEMBIAYAAN NETTO -
NOMOR
URAIAN JUMLAH
REKENING
1 2 3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN


3 3
(SILPA) -

Pegiringan, 31 Desember 2015

KEPALA DESA PEGIRINGAN

DUHARI DAYA
LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 3 TAHUN 2015


TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEGIRINGAN KECAMATAN BANTARBOLANG


TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

1 PENDAPATAN 1,178,375,000

1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 87,600,000


1 1 1 Hasil Usaha Desa -
1 1 1 1 Badan Usaha Milik Desa -
1 1 1 2 Badan Kredit Desa -
1 1 1 3 Lumbung Desa -
1 1 1 4 Lain-lain Jenis Usaha Desa -

1 1 2 Hasil Aset Desa 63,600,000


1 1 2 1 Tanah Kas Desa 60,000,000
1 1 2 2 Tanah Bengkok -
1 1 2 3 Pasar Desa 3,600,000 Perdes No. 5/Tahun 2009
1 1 2 4 Pasar Hewan -
1 1 2 5 Tambatan Perahu
1 1 2 6 Bangunan Desa -
1 1 2 7 Pelelangan ikan yang dikelola desa -
1 1 2 8 Pelelangan hasil pertanian -
1 1 2 9 Hutan milik desa -
1 1 2 10 Mata air milik desa -
1 1 2 11 Pemandian umum -
1 1 2 12 Perairan/Pantai Desa -
1 1 2 13 Tempat Pemancingan Di Sungai Desa -
1 1 2 14 Jalan Desa -
1 1 2 15 Lapangan milik desa -
1 1 2 16 Tempat wisata milik desa -

19
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan
1 1 2 17 -
APBDesa
1 1 2 18 Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis -

Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak


1 1 2 19 -
dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

1 1 2 20 Hasil Kerja sama desa -


1 1 2 21 Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah -

1 1 3 Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong -


1 1 3 1 Antingan/Janggolan
1 1 3 2 Hasil Swadaya Masyarakat
1 1 3 3 Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat
1 1 3 4 Hasil Gotong Royong Masyarakat
1 1 3 5 Lain-Lain Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong

1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 24,000,000


1 1 4 1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan
1 1 4 2 Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan -
Penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
1 1 4 3
penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa
1 1 4 4 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
Pungutan Desa (kecuali untuk Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan
1 1 4 5
Surat Keterangan )
1 1 4 6 Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR)
1 1 4 7 Lain-Lain Pungutan Desa yang sah 24,000,000 Perdes No. 5/ Tahun 2009

1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,090,775,000


1 2 1 Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah 333,488,000
1 2 1 1 Dana Desa dari APBN/Pemerintah 333,488,000 SK Bupati No. 142.42/408/Tahun 2015 Tgl. 25 Juni 2015
1 2 1 2 dst -

1 2 2 Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten 567,200,000


1 2 2 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 567,200,000 SK Bupati No. 411.2/47/Tahun 2015 Tgl. 15 Januari 2015
1 2 2 2 Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah -
20
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
1 2 2 3 dst.

1 2 3 Bantuan Keuangan 190,087,000


1 2 3 1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 5,000,000
1 2 3 2 Bantuan Keuangan dari Kabupaten 185,087,000 PERBUP No : 54/Tahun 2015 Tgl 2 Desember 2015
1 2 3 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain -

1 2 4 Dana Desa lainnya yang sah

1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN -
1 3 1 Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat -
Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah
1 3 1 1 Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tingkat -
Kabupaten
1 3 1 1 1 Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tk Nasional
1 3 1 1 2 Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Lembaga Tk Provinsi -
1 3 1 1 3 Hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tk Kabupaten
1 3 1 1 4 Lain-lain Hibah

1 3 1 2 Sumbangan dari Pihak Ketiga -


1 3 1 2 1 Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional
Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi /Lembaga Tingkat
1 3 1 2 2 -
Provinsi
Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat
1 3 1 2 3
Kabupaten
1 3 1 2 4 Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Desa /Lembaga Tingkat Desa
dst

1 3 1 3 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah -


1 3 1 3 1 Pendapatan atas Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga -
1 3 1 3 2 Bantuan Perusahaan Lokasi di Desa setempat -
1 3 1 3 3 dst -

1 3 2 Lain-lain Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat. -

21
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

JUMLAH PENDAPATAN 1,178,375,000

2 BELANJA 1,178,375,000

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 509,096,280


2 1 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 481,746,280
2 1 1 1 BELANJA PEGAWAI 389,700,000
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala
2 1 1 1 1 331,200,000
Desa,Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
2 1 1 1 1 1 PenghasilanTetap Kepala Desa,Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 277,200,000
2 1 1 1 1 1 1 Kepala Desa 1 org x 12 bl x Rp. 3,000,000 Rp. 36,000,000
2 1 1 1 1 1 2 Sekretaris Desa 1 org x 12 bl x Rp. 2,100,000 Rp. 25,200,000
2 1 1 1 1 1 3 Perangkat Desa 12 org x 12 bl x Rp. 1,500,000 Rp. 216,000,000

Tunjangan Kesehatan/ Kecelakaan/ Kematian Kepala Desa dan Perangkat


2 1 1 1 1 2 -
Desa
2 1 1 1 1 2 1 Kepala Desa Kelas I - org x - bl x Rp. - Rp. -
2 1 1 1 1 2 2 Sekretaris Desa Kelas II - org x - bl x Rp. - Rp. -
2 1 1 1 1 2 3 Perangkat Desa Kelas III - org x - bl x Rp. - Rp. -

2 1 1 1 1 3 Penerimaan lain yang sah Kepala Desa,Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 54,000,000 Tanah Kas Desa
2 1 1 1 1 3 1 Kepala Desa 1 org x 12 bl x Rp. 1,500,000 Rp. 18,000,000
2 1 1 1 1 3 2 Sekretaris Desa - org x - bl x Rp. - Rp. -
2 1 1 1 1 3 3 Perangkat Desa 12 org x 12 bl x Rp. 250,000 Rp. 36,000,000

2 1 1 1 2 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 7,500,000 ADD


2 1 1 1 2 1 Ketua 1 Ketua 1 org x 12 bl x Rp. 150,000 Rp. 1,800,000
2 1 1 1 2 2 Wakil Ketua 2 Wakil Ketua 1 org x 12 bl x Rp. 100,000 Rp. 1,200,000
2 1 1 1 2 3 Sekretaris 3 Sekretaris 1 org x 12 bl x Rp. 75,000 Rp. 900,000
2 1 1 1 2 4 Anggota 4 Anggota 6 org x 12 bl x Rp. 50,000 Rp. 3,600,000

2 1 1 1 3 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga 48,600,000 ADD


2 1 1 1 3 1 Insentif Rukun Tetangga 1 Ketua RT 49 org x 12 bl x Rp. 75,000 Rp. 44,100,000

22
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 1 1 3 2 Insentif Rukun Warga 2 Ketua RW 5 org x 12 bl x Rp. 75,000 Rp. 4,500,000

2 1 1 1 4 Uang Lembur - Dari PAD


2 1 1 1 4 1 Uang Lembur - 1 Lembur - org x - Oh x Rp. - Rp. -
2 Makan - org x - Oj x Rp. - Rp. -

2 1 1 1 5 Honorarium Pegawai 2,400,000 PAD


2 1 1 1 5 1 Honorarium Pegawai Harian -
2 1 1 1 5 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 2,400,000
1 Pembantu Kadus - org x - bl x Rp. - Rp. -
2 Penjaga Balai Desa 1 org x 12 bl x Rp. 200,000 Rp. 2,400,000
3 Juru Kunci Makam - org x - bl x Rp. - Rp. -
4 Petugas Pencatat Nikah - org x - bl x Rp. - Rp. -

2 1 1 1 6 Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Pengadaan -


2 1 1 1 6 1 Honorarium Panitia Pengelola/Pelaksana Kegiatan -
Tim ADD (TIDAK ADA)
1 Ketua - org x - bl x Rp. - Rp. -
2 Sekreataris - org x - bl x Rp. - Rp. -
3 Anggota - org x - bl x Rp. - Rp. -

2 1 1 2 BELANJA BARANG DAN JASA 75,846,280


2 1 1 2 1 Belanja Pakai Habis 8,925,000
2 1 1 2 1 1 Alat Tulis Kantor 5,000,000 ATK 1 Pkt x Rp. 5,000,000 Rp. 5,000,000
2 1 1 2 1 2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender/Gambar/RAB -
2 1 1 2 1 3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar,Battery Kering ) 300,000 Battery Kering 25 bh x Rp. 12,000 Rp. 300,000
2 1 1 2 1 4 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya 1,300,000 Materai 6000 200 bh x Rp. 6,500 Rp. 1,300,000
525,000 Materai 3000 150 bh x Rp. 3,500 Rp. 525,000

2 1 1 2 1 5 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih. 1,800,000 Peralatan Kebersihan 1 Pkt x 12 x Rp. 150,000 Rp. 1,800,000
2 1 1 2 1 6 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas -
23
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

2 1 1 2 1 7 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran


2 1 1 2 1 8 Belanja Pengisian Tabung Gas - - - -
2 1 1 2 1 9 Belanja Pengisian Tinta
2 1 1 2 1 10 Belanja Memory Stick (flashdisk, disket dsb) - - - -
2 1 1 2 1 11 Belanja Bahan Pelumas (Operasional Kantor) -
2 1 1 2 1 12 Belanja Bahan Habis Pakai Matrial Kesehatan -
2 1 1 2 1 13 Belanja Bahan Habis Pakai Matrial Laboratorium
2 1 1 2 1 14 Belanja Bahan Habis Pakai Matrial Besi
2 1 1 2 1 15 Belanja Bahan Habis Pakai Matrial Tenun dan Jahit
2 1 1 2 1 16 Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi
2 1 1 2 1 17 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor
2 1 1 2 1 18 Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan
2 1 1 2 1 19 Belanja Bahan Kelengkapan Pertanian
2 1 1 2 1 20 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin
2 1 1 2 1 21 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika
2 1 1 2 1 22 Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan
2 1 1 2 1 23 Belanja Bahan Pengharum Ruangan - - - -
2 1 1 2 1 24 Belanja Bahan Pengharum/Parfum Kendaraan
2 1 1 2 1 25 Belanja Piala/Tropy

2 1 1 2 2 Belanja Bahan/Matrial 4,000,000


2 1 1 2 2 1 Belanja bahan baku bangunan
2 1 1 2 2 2 Belanja bahan/bibit tanaman
2 1 1 2 2 3 Belanja bibit ternak
2 1 1 2 2 4 Belanja bahan obat-obatan - -
2 1 1 2 2 5 Belanja bahan kimia
2 1 1 2 2 6 Belanja alat peraga
2 1 1 2 2 7 Belanja bahan praktek dan bahan baku percontohan
2 1 1 2 2 8 Belanja pupuk
2 1 1 2 2 9 Belanja makanan dan minuman ternak
2 1 1 2 2 10 Belanja alat kontrasepsi
2 1 1 2 2 11 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 4,000,000 Bendera Ganepo 160 bh x Rp 25,000 Rp. 4,000,000
- - -
24
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
- - -
- - -
2 1 1 2 2 12 Belanja bahan pestisida - -
2 1 1 2 2 13 Belanja tas kegiatan
2 1 1 2 2 14 Belanja bahan logistik rumah tangga
2 1 1 2 2 15 Belanja cinderamata
2 1 1 2 2 16 Belanja dekorasi
2 1 1 2 2 17 Belanja dokumentasi
2 1 1 2 2 18 Belanja bahan arsip dokumen
2 1 1 2 2 19 Belanja kelengkapan olah raga
2 1 1 2 2 20 Belanja bahan specimen
2 1 1 2 2 21 Belanja bahan inseminasi buatan
2 1 1 2 2 22 Belanja bahan publikasi
2 1 1 2 2 23 Belanja baju pasien
2 1 1 2 2 24 Belanja bahan citra satelit/foto udara
2 1 1 2 2 25 belanja bahan dan peralatan permainan
2 1 1 2 2 26 Belanja kembang api dan petasan
2 1 1 2 2 27 Belanja bahan/alat tangkap perikanan
2 1 1 2 2 28 Belanja tempat sampah/ tong sampah
2 1 1 2 2 29 Belanja bahan material service peralatan kantor

2 1 1 2 3 Belanja Jasa Kantor 9,300,000


2 1 1 2 3 1 Belanja Telepon -
2 1 1 2 3 2 Belanja Air -
2 1 1 2 3 3 Belanja Listrik 1,440,000 Listrik 1 pkt x 12 Rp 120,000 1,440,000
2 1 1 2 3 4 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
2 1 1 2 3 5 Belanja Surat Kabar/Majalah 1,440,000 Surat Kabar 1 Pkt x 12 Rp 120,000 1,440,000
2 1 1 2 3 6 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 4,200,000 Internet 1 Pkt x 12 Rp 350,000 4,200,000
2 1 1 2 3 7 Belanja Paket/Pengiriman
2 1 1 2 3 8 Belanja Sertifikasi Tanah Milik Desa
2 1 1 2 3 9 Belanja Jasa Transaksi Keuangan

2 1 1 2 3 10 Belanja Jasa Administrasi Kewajiban Pajak./Retribusi


2 1 1 2 3 11 Belanja Jasa Administrasi Peserta 1,620,000 Rapat BPD 9 org x 6 x Rp 30,000 1,620,000
2 1 1 2 3 12 Belanja Jasa Dekorasi
25
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 1 2 3 13 Belanja Jasa Dokumentasi
2 1 1 2 3 14 Belanja Jasa Perbaikan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. -
2 1 1 2 3 15 Belanja Jasa Perbaikan Komputer 600,000 Perbaikan Komputer 3 bh x 4 x Rp 50,000 600,000
2 1 1 2 3 16 Belanja Jasa Asuransi Kesehatan -
2 1 1 2 3 17 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan -
2 1 1 2 3 18 Belanja Jasa Konsultansi
2 1 1 2 3 19 Belanja Jasa atas Prestasi
2 1 1 2 3 20 Belanja Jasa Perijinan
2 1 1 2 3 21 Belanja Jasa Kebersihan
2 1 1 2 3 22 Belanja Jasa Loundre
2 1 1 2 3 23 Belanja Jasa Anilisis di Laboratorium
2 1 1 2 3 24 Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
2 1 1 2 3 25 Belanja Jasa Gambar Konstruksi
2 1 1 2 3 26 Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor

2 1 1 2 4 Belanja Premi Asuransi 19,529,280


2 1 1 2 4 1 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 7,776,000 Kepala Desa 1 Pkt x 12 bl x Rp 90,000 1,080,000
Sekretaris Desa 1 Pkt x 12 bl x Rp 63,000 756,000
Perangkat Desa 11 Pkt x 12 bl x Rp 45,000 5,940,000
-
2 1 1 2 4 2 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Desa -
2 1 1 2 4 3 Belanja Premi Asuransi Jiwa
2 1 1 2 4 4 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan 11,753,280 Kepala Desa 1 Pkt x 12 bl x Rp 127,200 1,526,400
Sekretaris Desa 1 Pkt x 12 bl x Rp 89,040 1,068,480
Perangkat Desa 12 Pkt x 12 bl x Rp 63,600 9,158,400

2 1 1 2 5 Belanja Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 8,400,000


2 1 1 2 5 1 Belanja Jasa Service 1,130,000 Servis Motor Dinas 2 unit x 6 x Rp 62,500 750,000
Servis Mobil Siaga 1 unit x 4 x Rp 95,000 380,000

2 1 1 2 5 2 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,290,000 Ban Dalam motor 2 unit x 1 x Rp 35,000 70,000
Ban Luar motor 2 unit x 1 x Rp 150,000 300,000
Ban Mobil Siaga 2 bh x 1 x Rp 350,000 700,000
Gir rantai motor 1 set x 1 x Rp 220,000 220,000

2 1 1 2 5 3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 4,680,000 Oli MPQ 2 bh x 6 x Rp 35,000 420,000
26
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Oli Mobil 1 bh x 6 x Rp 200,000 1,200,000
Bensin Pertamax 30 ltr x 12 x Rp 8,500 3,060,000
2 1 1 2 5 4 Belanja Jasa KIR - -

2 1 1 2 5 5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,300,000 Pajak Motor 2 unit x 1 th Rp 250,000 500,000
Pajak Mobil 1 unit 1 th Rp 800,000 800,000
2 1 1 2 5 6 Belanja Perpanjangan SIM -

2 1 1 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,000,000


2 1 1 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 1,000,000 Penjilidan 100 bk x Rp 10,000 1,000,000
2 1 1 2 6 2 Belanja Penggandaan/(Foto copy 1,000,000 Foto Copy 5,000 lbr x Rp 200 1,000,000

2 1 1 2 7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Tanah/Hotel -


2 1 1 2 7 1 Belanja Sewa Rumah Dinas/Jabatan
2 1 1 2 7 2 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
2 1 1 2 7 3 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2 1 1 2 7 4 Belanja Sewa Tempat Parkir/Ruang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
2 1 1 2 7 5 Belanja Sewa Tanah
2 1 1 2 7 6 Belanja Sewa Penginapan/Hotel/Motel/Kamar/Tempat Tinggal

2 1 1 2 8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas -


2 1 1 2 8 1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2 1 1 2 8 2 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
2 1 1 2 8 3 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

2 1 1 2 9 Belanja Sewa Alat Berat -


2 1 1 2 9 1 Belanja Sewa Eskavator
2 1 1 2 9 2 Belanja Sewa Buldoser
2 1 1 2 9 3 Belanja Sewa Stomwalls

2 1 1 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor. -


2 1 1 2 10 1 Belanja Sewa Meja Kursi -
2 1 1 2 10 2 Belanja Sewa Komputer dan Printer
2 1 1 2 10 3 Belanja Sewa Proyektor

27
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 1 2 10 4 Belanja Sewa Generator -
2 1 1 2 10 5 Belanja Sewa Tenda/Layos -

2 1 1 2 10 6 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional -


2 1 1 2 10 7 Belanja Sewa Film
2 1 1 2 10 8 Belanja Sewa Soundsistem
dst

2 1 1 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 15,918,000


2 1 1 2 11 1 Belanja Makanan dan Minuman Harian 3,120,000 Makan 26 Dus x 12 bl x Rp 10,000 3,120,000
4,368,000 Snack 52 Dus x 12 bl x Rp 7,000 4,368,000

2 1 1 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,430,000 Rapat Kegiatan Desa 70 Dus x 5 x Rp 7,000 2,450,000
Rapat Sosialisasi ADD 70 Dus x 2 x Rp 7,000 980,000

2 1 1 2 11 3 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5,000,000 Makan dan Minum Tamu 1 Pkt x 10 x Rp 500,000 5,000,000
2 1 1 2 11 4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -

2 1 1 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4,550,000


2 1 1 2 12 1 Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH ) - - -
2 1 1 2 12 2 Belanja Pakaian Dinas Upacara ( PDU )
2 1 1 2 12 3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( PSL ) 4,550,000 Pakaian Linmas 13 org x Rp 350,000 4,550,000
2 1 1 2 12 4 Belanja Pakaian Sipil Rismi ( PSR )
2 1 1 2 12 5 Belanja Pakaian Sipil Hrian ( PSH )
2 1 1 2 12 6 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas

2 1 1 2 13 Belanja Pakaian Kerja -


2 1 1 2 13 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2 1 1 2 13 2 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan
2 1 1 2 13 3 Belanja Pakaian Kerja dan Atribut Satpam

2 1 1 2 14 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu -


2 1 1 2 14 1 Belanja Pakaian Korpri -
2 1 1 2 14 2 Belanja Pakaian Adat Daerah
28
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 1 2 14 3 Belanja Pakaian Batik/ Lurik Tradisional -
2 1 1 2 14 4 Belanja Pakaian Olahraga dan atributnya
2 1 1 2 14 5 Belanja Pakaian Seragam BPD -
2 1 1 2 14 6 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Lainnya -

2 1 1 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,200,000


2 1 1 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,200,000
450,000 Kepala Desa ke Kec. 1 oh x 15 x Rp 30,000 Rp 450,000
500,000 Kepala Desa ke Kab. 1 oh x 10 x Rp 50,000 Rp 500,000
350,000 Perangkat Desa ke Kec. 2 oh x 7 x Rp 25,000 Rp 350,000
900,000 Perangkat Desa ke Kab. 2 oh x 15 x Rp 30,000 Rp 900,000
-
-
2 1 1 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -
- - - - -
- - - - -

2 1 1 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli -


2 1 1 2 16 1 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli berskala lokal -
2 1 1 2 16 2 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli bersertifikat S-1
2 1 1 2 16 3 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli bersertifikat S-2
2 1 1 2 16 4 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli bersertifikat S-3

2 1 1 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -


2 1 1 2 17 1 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan -
2 1 1 2 17 2 Belanja Sosialisasi/Workshop
2 1 1 2 17 3 Belanja Seminar
2 1 1 2 17 4 Belanja Bimbingan Teknis

2 1 1 2 18 Belanja Penghargaan Purna Tugas -


2 1 1 2 18 1 Belanja Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa -
2 1 1 2 18 2 Belanja Penghargaan Purna Tugas Sekretaris Desa
2 1 1 2 18 3 Belanja Penghargaan Purna Tugas Perangkat Desa
2 1 1 2 18 4 Belanja Penghargaan Purna Tugas Lainnya

2 1 1 2 19 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Aset Tetap Desa -


2 1 1 2 19 1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin -
29
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 1 2 19 2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -

2 1 1 2 19 3 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan


2 1 1 2 19 4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Aset Tetap Desa Lainnya

2 1 1 2 20 Belanja Jasa Konsultansi -


2 1 1 2 20 1 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
2 1 1 2 20 2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2 1 1 2 20 3 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian dan Pengawasan

2 1 1 2 21 Belanja Barang Serupa Modal Non Aset Tetap Lainnya -


2 1 1 2 21 1 Belanja Pengadaan Tanah Non Aset Tetap -
2 1 1 2 21 2 Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Non Aset Tetap
2 1 1 2 21 3 Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan Non Aset Tetap
2 1 1 2 21 4 Belanja Pembangunan Jalan,Irigasi dan Jaringan Non Aset Tetap
2 1 1 2 21 5 Belanja Pengadaan Barang Serupa Aset Tetap Lainnya Non Aset Tetap

2 1 1 2 22 Belanja Operasional BPD 1,024,000


2 1 1 2 22 1 Alat Tulis Kantor 484,000 ATK 1 Pkt x Rp 484,000 Rp 484,000
2 1 1 2 22 2 Makan dan Minum Rapat 540,000 Snack 9 Dus x 6 x Rp 10,000 Rp 540,000
2 1 1 2 22 3 Penggandaaan dan Penjilidan - -
2 1 1 2 22 4 Perjalanan Dinas - -

-
2 1 1 2 23 Belanja Operasional RT/RW -
2 1 1 2 23 1 Alat Tulis Kantor -
2 1 1 2 23 2 Makan dan Minum Rapat -
2 1 1 2 23 3 Penggandaaan dan Penjilidan -
2 1 1 2 23 4 Perjalanan Dinas -

30
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 1 3 BELANJA MODAL 16,200,000
2 1 1 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor -
2 1 1 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik -
2 1 1 3 10 2 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (di atas Rp. 400.000.)
2 1 1 3 10 3 dst

2 1 1 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor -


2 1 1 3 11 1 Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar
2 1 1 3 11 2 Belanja Modal Pengadaan Almari
2 1 1 3 11 3 Belanja Modal Pengadaan Brankas
2 1 1 3 11 4 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet - - -

2 1 1 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 16,200,000


2 1 1 3 12 1 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
2 1 1 3 12 2 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
2 1 1 3 12 3 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book 15,000,000 Laptop 3 bh x Rp 5,000,000 Rp 15,000,000
2 1 1 3 12 4 Belanja Modal Pengadaan Printer 1,200,000 Printer Laser 1 bh x Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
2 1 1 3 12 9 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flashdisk,mouse,keyboard) - -

2 1 1 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair -


2 1 1 3 13 1 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
2 1 1 3 13 2 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
2 1 1 3 13 3 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
2 1 1 3 13 4 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja -

2 1 1 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur -


2 1 1 3 14 1 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas - -
2 1 1 3 14 2 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas - -
2 1 1 3 14 6 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring - -
2 1 1 3 14 7 Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Sndok/Garpu/Pisau - -
2 1 1 3 14 9 Belanja Modal Pengadaan Dandang/Wajan/Kuali dan sejenisnya - -
2 1 1 3 14 11 Belanja Modal Pengadaan Magic Jar - -

31
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

2 1 2 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA - Sumber Dana : Dana Desa


2 1 2 1 Belanja Pegawai -
2 1 2 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 1 2 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan -
Penanggungjawab - Ok x - Rp - Rp -
Ketua - Ok x - Rp - Rp -
Sekretaris - Ok x - Rp - Rp -
Anggota - Ok x - Rp - Rp -
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 1 2 2 1 ### Belanja ATK - ATK - Pkt Rp. - Rp -

2 1 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 1 2 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan -
2 1 2 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy -

2 1 2 3 Belanja Modal -

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN


2 1 3 775,000 Sumber Dana : ADD
INFORMASI DESA
2 1 3 1 Belanja Pegawai 775,000
2 1 3 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 775,000
2 1 3 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 775,000 Tim Profil Desa dan Aplikasi SIMDes
Penanggungjawab 1 Ok x 1 Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 1 Ok x 1 Rp 150,000 Rp 150,000
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 3 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 1 3 2 1 ### Belanja ATK - ATK 1 Pkt Rp. - Rp -

2 1 3 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 1 3 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan -
2 1 3 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy -

2 1 3 3 Belanja Modal -

32
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

2 1 6 PENDATAAN POTENSI DESA 2,450,000 Sumber Dana : ADD


2 1 6 1 Belanja Pegawai 2,450,000
2 1 6 1 5 Honorarium Pegawai 2,450,000
2 1 6 1 5 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 2,450,000 Honor Petugas 49 Ok x 1 th x Rp 50,000 Rp 2,450,000

2 1 6 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 1 6 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan -
2 1 6 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto Copy - lbr x Rp. - Rp -

2 1 6 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 1 6 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Makan - Ok x x Rp. - Rp -

2 1 12 PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA 1,375,000 Sumber Dana : ADD


2 1 12 1 Belanja Pegawai 775,000 SOTK
2 1 12 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 775,000
2 1 12 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 775,000
Penanggungjawab 1 Ok x 1 Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 1 Ok x 1 Rp 150,000 Rp 150,000
2 1 12 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000
2 1 12 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 150,000
2 1 12 2 1 ### Belanja ATK 150,000 ATK 1 Pkt Rp. 150,000 Rp 150,000

2 1 12 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000


2 1 12 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 100,000 Cetak/Penjilidan 10 bk x 1 Rp 10,000 Rp 100,000
2 1 12 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 50,000 Foto Copy 250 lbr x 1 Rp 200 Rp 50,000

2 1 12 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 1 12 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Makan - x - x Rp. - Rp -
Snak - x - x Rp. - Rp -
2 1 12 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - Makan - x - x Rp. - Rp -

2 1 12 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 300,000


2 1 12 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300,000 Kepala Desa,Sekdes, Perangka 1 Oh x 6 hr x Rp. 50,000 Rp 300,000
2 1 12 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr x Rp. - Rp -
33
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Snak - Ok x - x Rp. - Rp -
2 1 12 3 Belanja Modal -

2 1 13 PENYELENGGARAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA - Sumber Dana : Dana Desa

2 1 13 1 Belanja Pegawai -
2 1 13 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 1 13 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan -
Penanggungjawab - Ok x - Rp - Rp -
Ketua - Ok x - Rp - Rp -
Sekretaris - Ok x - Rp - Rp -
Anggota - Ok x - Rp - Rp -
2 1 13 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 13 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 1 13 2 1 ### Belanja ATK - ATK - Pkt Rp. - Rp -

2 1 13 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 1 13 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Cetak/Penjilidan 5 bk x 1 x Rp 10,000 Rp 50,000
2 1 13 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto Copy 150 lbr x 1 x Rp 200 Rp 30,000

2 1 13 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 1 13 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Makan - Ok x - org x Rp. - Rp -
Snak - Ok x - org x Rp. - Rp -
2 1 13 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - Makan - Ok x - org x Rp. - Rp -
Snak - Ok x - org x Rp. - Rp -
2 1 13 2 11 4 Belanja makanan dan minuman kegiatan

2 1 13 3 Belanja Modal -

PENYELENGGARAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN


2 1 14 10,000,000 Sumber Dana : ADD
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2 1 14 1 Belanja Pegawai 6,900,000
2 1 14 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 6,900,000
2 1 14 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 6,900,000
Penanggungjawab 1 Ok x 3 bl x Rp 400,000 Rp 1,200,000
Ketua 1 Ok x 3 bl x Rp 350,000 Rp 1,050,000
Sekretaris 1 Ok x 3 bl x Rp 300,000 Rp 900,000
34
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Anggota 5 Ok x 3 bl x Rp 250,000 Rp 3,750,000

2 1 14 2 Belanja Barang dan Jasa 3,100,000


2 1 14 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 305,000
2 1 14 2 1 ### Belanja ATK 305,000 ATK 1 Pkt Rp. 305,000 Rp 305,000

2 1 14 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 170,000


2 1 14 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 50,000 Cetak/Penjilidan 5 bk x Rp 10,000 Rp 50,000
2 1 14 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 120,000 Foto Copy 600 lbr x Rp 200 Rp 120,000

2 1 14 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,625,000


2 1 14 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 1,050,000 Snack 30 Dus x 5 Kgt x Rp. 7,000 Rp 1,050,000

2 1 14 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu 75,000 Makan dan snack 5 Dus x 1 Kgt x Rp. 15,000 Rp 75,000

2 1 14 2 11 4 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,500,000 Makan dan snack 50 Dus x 2 Kgt x Rp. 15,000 Rp 1,500,000

2 1 14 3 Belanja Modal -

2 1 17 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES) 2,750,000 Sumber Dana : ADD


2 1 17 1 Belanja Pegawai -
2 1 17 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 1 17 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan -
Ketua - Ok x - Rp - Rp -
Sekretaris - Ok x - Rp - Rp -
Anggota - Ok x - Rp - Rp -
2 1 17 2 Belanja Barang dan Jasa 2,750,000
2 1 17 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 270,000
2 1 17 2 1 ### Belanja ATK 270,000 ATK 1 Pkt Rp. 270,000 Rp 270,000

2 1 17 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 30,000


2 1 17 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan -
2 1 17 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 30,000 Foto copy 150 lbr x Rp. 200 Rp 30,000

2 1 17 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,450,000


2 1 17 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 2,450,000 Snak Musdus 50 Dus x 5 x Rp. 7,000 Rp 1,750,000
35
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Snak Musdes 100 Dus x 1 x Rp. 7,000 Rp 700,000
2 1 17 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - - x x Rp. - Rp -
- x x Rp. - Rp -

2 1 17 3 Belanja Modal - -

PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP


2 1 18 3,000,000 Sumber Dana : ADD
DESA)
2 1 18 1 Belanja Pegawai 1,975,000
2 1 18 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 1,975,000
2 1 18 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1,975,000
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 9 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 1,350,000
2 1 18 2 Belanja Barang dan Jasa 1,025,000
2 1 18 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 217,000
2 1 18 2 1 ### Belanja ATK 217,000 ATK 1 Pkt Rp. 217,000 Rp 217,000

2 1 18 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 200,000


2 1 18 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 100,000 Buku RPJMDes dan RKPDes 5 bk x 2 x Rp 10,000 Rp 100,000
2 1 18 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 100,000 Buku RPJMDes dan RKPDes 250 lbr x 2 x Rp 200 Rp 100,000

2 1 18 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 308,000


2 1 18 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 308,000 Rapat 22 Dus x 2 x Rp. 7,000 Rp 308,000
2 1 18 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - Tamu - Ok x - x Rp. - Rp -

2 1 18 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 300,000


2 1 18 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300,000 Kepala Desa,Sekdes, Perangka 1 Oh x 6 hr x Rp. 50,000 Rp 300,000
2 1 18 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr x Rp. - Rp -

2 1 18 3 Belanja Modal -

PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES


2 1 19 1,500,000 Sumber Dana : ADD
TENTANG PENJABARAN APB DESA
2 1 19 1 Belanja Pegawai 775,000
2 1 19 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 775,000
36
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 19 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 775,000
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 1 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 150,000
2 1 19 2 Belanja Barang dan Jasa 725,000
2 1 19 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 131,000
2 1 19 2 1 ### Belanja ATK 131,000 ATK 1 Pkt Rp. 131,000 Rp 131,000

2 1 19 2 3 Belanja Jasa Kantor -


2 1 19 2 3 11 Belanja Jasa Adminisitrasi Peserta - Peserta Ok x org x Rp. - Rp -

2 1 19 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 240,000


2 1 19 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 100,000 Buku Raperdes dan Raperkades 10 bk x Rp 10,000 Rp 100,000
2 1 19 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 140,000 Buku Raperdes dan Raperkades 700 lbr x Rp 200 Rp 140,000

2 1 19 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 154,000


2 1 19 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 154,000 Rapat 22 Dus x 1 x Rp 7,000 Rp 154,000
2 1 19 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu -

2 1 19 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 200,000


2 1 19 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200,000 Kepala Desa,Sekdes, Perangka 2 Oh x 2 hr x Rp. 50,000 Rp 200,000
2 1 19 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr x Rp. - Rp -

2 1 19 3 Belanja Modal -

PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN


2 1 20 1,500,000 Sumber Dana : ADD
RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA
2 1 20 1 Belanja Pegawai 775,000
2 1 20 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 775,000
2 1 20 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 775,000
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
37
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Anggota 1 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 150,000
2 1 20 2 Belanja Barang dan Jasa 725,000
2 1 20 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 131,000
2 1 20 2 1 ### Belanja ATK 131,000 ATK 1 Pkt Rp. 131,000 Rp 131,000

2 1 20 2 3 Belanja Jasa Kantor -


2 1 20 2 3 11 Belanja Jasa Adminisitrasi Peserta - Peserta - Ok x - org x Rp. - Rp -

2 1 20 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 240,000


2 1 20 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 100,000 Buku Raperdes dan Raperkades 10 bk x Rp 10,000 Rp 100,000
2 1 20 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 140,000 Buku Raperdes dan Raperkades 700 lbr x Rp 200 Rp 140,000

2 1 20 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 154,000


2 1 20 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 154,000 Rapat 22 Dus x 1 x Rp. 7,000 Rp 154,000
2 1 20 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - Tamu - Ok x - x Rp. - Rp -

2 1 20 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 200,000


2 1 20 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200,000 Kepala Desa,Sekdes, Perangka 2 Oh x 2 hr x Rp. 50,000 Rp 200,000
2 1 20 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr Rp. - Rp -

2 1 20 3 Belanja Modal -

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR


2 1 21 2,500,000 Sumber Dana : ADD
TAHUN
2 1 21 1 Belanja Pegawai 1,550,000
2 1 21 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 1,550,000
2 1 21 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1,550,000
Penanggungjawab 1 Ok x 2 x Rp 250,000 Rp 500,000
Ketua 1 Ok x 2 x Rp 200,000 Rp 400,000
Sekretaris 1 Ok x 2 x Rp 175,000 Rp 350,000
Anggota 1 Ok x 2 x Rp 150,000 Rp 300,000
2 1 21 2 Belanja Barang dan Jasa 950,000
2 1 21 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 250,000
2 1 21 2 1 ### Belanja ATK 250,000 ATK 1 Pkt x Rp 250,000 250,000
38
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

2 1 21 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 400,000


2 1 21 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 200,000 Buku/Laporan 10 bk x 2 x Rp 10,000 Rp 200,000
2 1 21 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 200,000 foto copy 500 lbr x 2 x Rp 200 Rp 200,000

2 1 21 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 1 21 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - - - - -
2 1 21 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - - - - -

2 1 21 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 300,000


2 1 21 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 300,000 Sekdes/Perangkat Desa 1 Oh x 6 hr x Rp. 50,000 Rp 300,000

2 1 21 3 Belanja Modal -

PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN


2 1 22 1,500,000 Sumber Dana : ADD
PELAKSANAAN APB DESA
2 1 22 1 Belanja Pegawai 775,000
2 1 22 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 775,000
2 1 22 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 775,000
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 1 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 150,000
2 1 22 2 Belanja Barang dan Jasa 725,000
2 1 22 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 371,000
2 1 22 2 1 ### Belanja ATK 371,000 ATK 1 Pkt Rp. 371,000 Rp 371,000

2 1 22 2 3 Belanja Jasa Kantor -


2 1 22 2 3 11 Belanja Jasa Adminisitrasi Peserta - Peserta - Ok x x Rp. - Rp -

2 1 22 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000


2 1 22 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 50,000 Buku Raperdes dan Raperkades 5 bk x Rp 10,000 Rp 50,000
39
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 22 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 50,000 Buku Raperdes dan Raperkades 250 lbr x Rp 200 Rp 50,000

2 1 22 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 154,000


2 1 22 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 154,000 Rapat 22 Dus x 1 kgt x Rp. 7,000 Rp 154,000
2 1 22 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - Tamu - x - x Rp. - Rp -

2 1 22 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 100,000


2 1 22 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100,000 Kepala Desa,Sekdes, Perangka 1 Oh x 2 hr Rp. 50,000 Rp 100,000
2 1 22 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr Rp. - Rp -

2 1 22 3 Belanja Modal -

2 1 23 PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA - Sumber Dana : ADD


2 1 23 1 Belanja Pegawai -
2 1 23 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 1 23 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan -
Penanggungjawab 1 Ok x 1 Rp - Rp -
Ketua 1 Ok x 1 Rp - Rp -
Sekretaris 1 Ok x 1 Rp - Rp -
Anggota 1 Ok x 1 Rp - Rp -
2 1 23 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 23 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 1 23 2 1 ### Belanja ATK - ATK Pkt Rp. - Rp -

2 1 23 2 3 Belanja Jasa Kantor -


2 1 23 2 3 11 Belanja Jasa Adminisitrasi Peserta - Peserta Ok x org x Rp. - Rp -

2 1 23 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


Buku RPJM Desa,RKP Desa,
2 1 23 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - PILKADES, bk x Rp - Rp -
BUMDesa,Pinjaman Desa
Buku RPJM Desa,RKP Desa,
2 1 23 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - PILKADES, lbr x Rp - Rp -
BUMDesa,Pinjaman Desa

2 1 23 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


40
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 23 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat Ok x org x Rp. - Rp -
2 1 23 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - Tamu - Ok x - org x Rp. - Rp -

2 1 23 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -


2 1 23 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr Rp. - Rp -
2 1 23 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr Rp. - Rp -

2 1 27 PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA - Sumber Dana : Dana Desa


2 1 27 1 Belanja Pegawai -
2 1 27 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 1 27 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan -
Penanggungjawab - Ok x - Rp - Rp -
Ketua - Ok x - Rp - Rp -
Sekretaris - Ok x - Rp - Rp -
Anggota - Ok x - Rp - Rp -
2 1 27 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 27 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 1 27 2 1 ### Belanja ATK - ATK Pkt Rp. - Rp -

2 1 27 2 3 Belanja Jasa Kantor -


2 1 27 2 3 11 Belanja Jasa Adminisitrasi Peserta - Peserta - Ok x - Rp. - Rp -

2 1 27 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 1 27 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 1 27 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

2 1 27 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 1 27 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat - Ok x - org x Rp. - Rp -
2 1 27 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - Tamu - Ok x - org x Rp. - Rp -

2 1 27 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -


2 1 27 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr Rp. - Rp -
2 1 27 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr Rp. - Rp -

41
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 1 32 FASILITASI PERTANAHAN - Sumber Dana : Dana Desa
2 1 32 1 Belanja Pegawai -
2 1 32 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 1 32 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan -
Penanggungjawab - Ok x - Rp - Rp -
Ketua - Ok x - Rp - Rp -
Sekretaris - Ok x - Rp - Rp -
Anggota - Ok x - Rp - Rp -
2 1 32 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 32 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 1 32 2 1 ### Belanja ATK - ATK - Pkt Rp. - Rp -

2 1 32 2 3 Belanja Jasa Kantor -


2 1 32 2 3 11 Belanja Jasa Adminisitrasi Peserta - Peserta - Ok x - Rp. - Rp -

2 1 32 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 1 32 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 1 32 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

2 1 32 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 1 32 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat - Ok x - org x Rp. - Rp -
2 1 32 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - Tamu - Ok x - org x Rp. - Rp -

2 1 32 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -


2 1 32 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr Rp. - Rp -
2 1 32 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kepala Desa,Sekdes, Perangka - Oh x - hr Rp. - Rp -

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 644,561,720

2 2 2 PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN 500,000 Sumber Dana : ADD

2 2 2 1 Belanja Pegawai 500,000


2 2 2 1 5 Honorarium Pegawai 500,000
2 2 2 1 5 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 500,000 SKD 1 x 10 bln x Rp 50,000 Rp 500,000

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa -


42
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 2 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 2 2 2 1 ### Belanja ATK - Penyusunan laporan kesehatan - Pkt Rp. - Rp -

2 2 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 2 2 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 2 2 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMBERIAN


2 2 6 6,300,000 Sumber Dana : ADD
MAKANAN TAMBAHAN

2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 6,300,000


2 2 6 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 2 6 2 1 ### Belanja ATK - Penyusunan laporan kesehatan - Pkt Rp. - Rp -

2 2 6 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 2 6 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 2 6 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

2 2 6 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6,300,000


2 2 6 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - - Ok x - org x Rp. - Rp -
2 2 6 2 11 3 Belanja makanan dan minuman tamu - - Ok x - org x Rp. - Rp -
2 2 6 2 11 3 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6,300,000 7 Pos x 12 Kgt x Rp. 75,000 Rp 6,300,000

PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA


2 2 12 - Sumber Dana : Dana Desa
DAN ZAT ADIKTIF DI DESA

2 2 12 1 Belanja Pegawai -
2 2 12 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 2 12 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan -
Penanggungjawab - Ok x - Rp - Rp -
Ketua - Ok x - Rp - Rp -
Sekretaris - Ok x - Rp - Rp -
Anggota - Ok x - Rp - Rp -

2 2 12 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 2 12 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 2 12 2 1 ### Belanja ATK - Penyusunan laporan - Pkt Rp. - Rp -
43
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

2 2 12 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 2 12 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 2 12 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

2 2 12 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -


2 2 12 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan dinas Tim - Oh x - hr Rp. - Rp -

2 2 21 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - Sumber Dana : Dana Desa

2 2 21 1 Belanja Pegawai -
2 2 21 1 5 Honorarium Pegawai -
2 2 21 1 5 2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - Penghasilan Guru PAUD - x 1 bln x Rp - Rp -

2 2 21 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 2 21 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 2 21 2 1 ### Belanja ATK - Penyusunan laporan pendidikan - Pkt Rp. - Rp -

2 2 21 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 2 21 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 2 21 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI


2 2 31 - Bantuan dari Kabupaten
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH

2 2 31 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 2 31 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 2 31 2 1 ### Belanja ATK - Penyusunan laporan - Pkt Rp. - Rp -

2 2 31 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 2 31 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 2 31 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -
44
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

2 2 31 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 2 31 2 11 4 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Pemberian makanan - Oh x - hr x Rp - Rp -
tambahan

2 2 43 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA 119,186,720 SUMBER : ADD

2 2 43 2 Belanja Barang dan Jasa 2,383,734


2 2 43 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 263,734
2 2 43 2 1 ### Belanja ATK 263,734 ATK 1 Pkt Rp. 263,734 Rp 263,734

2 2 43 2 3 Belanja Jasa Kantor 800,000


2 2 43 2 3 25 Belanja Jasa Gambar Konstruksi 600,000 Jasa Gambar dan RAB 1 Pkt x Rp. 600,000 Rp 600,000
200,000 Papan Kegiatan 1 Pkt x Rp. 200,000 Rp 200,000

2 2 43 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000


2 2 43 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 60,000 6 bk x Rp 10,000 Rp 60,000
2 2 43 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 40,000 200 lbr x Rp 200 Rp 40,000

2 2 43 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 245,000


2 2 43 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 245,000 Rapat 35 Dus x 1 Kgt x Rp. 7,000 Rp 245,000

2 2 43 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 200,000


2 2 43 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200,000 2 Oh x 2 hr Rp. 50,000 Rp 200,000

2 2 43 2 25 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 775,000


2 2 43 2 25 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 775,000 Tim Pengelola Kegiatan
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 1 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 150,000

2 2 43 3 Belanja Modal 116,802,986


2 2 43 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 116,802,986
2 2 43 3 26 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor 116,802,986 Rehab Balai Desa 1 pkt x Rp 116,802,986 116,802,986

45
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 2 44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA 333,488,000 SUMBER : DANA DESA
199,800,000 1 Pengaspalan jalan Al Falah
2 2 44 2 Belanja Barang dan Jasa 9,990,000
2 2 44 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 695,000
2 2 44 2 1 ### Belanja ATK 695,000 ATK 1 Pkt Rp. 695,000 Rp 695,000

2 2 44 2 3 Belanja Jasa Kantor 1,150,000


2 2 44 2 3 25 Belanja Jasa Gambar Konstruksi 600,000 Jasa Gambar dan RAB 1 Pkt x Rp. 600,000 Rp 600,000
200,000 Papan Informasi 1 bh x Rp. 200,000 Rp 200,000
350,000 Prasasti 1 bh x Rp. 350,000 Rp 350,000

2 2 44 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000


2 2 44 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 60,000 6 bk x Rp 10,000 Rp 60,000
2 2 44 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 40,000 200 lbr x Rp 200 Rp 40,000

2 2 44 2 9 Belanja Sewa Alat Berat 5,000,000


2 2 44 2 9 3 Belanja Sewa Stomwalls 5,000,000 Biaya sewa 1 Kgt x 10 hr Rp. 500,000 Rp 5,000,000

2 2 44 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,470,000


2 2 44 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 1,470,000 Rapat 70 Dus x 3 Kgt x Rp. 7,000 Rp 1,470,000

2 2 44 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 500,000


2 2 44 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500,000 5 Oh x 2 hr x Rp. 50,000 Rp 500,000

2 2 44 2 26 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 1,075,000


2 2 44 2 26 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1,075,000 Tim Pengelola Kegiatan
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 3 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 450,000

2 2 44 3 Belanja Modal 189,810,000


2 2 44 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 189,810,000
2 2 44 3 21 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 189,810,000 Pengaspalan Jalan Al Falah 1 pkt x Rp 189,810,000 Rp 189,810,000

69,431,250 2 Paving Blok Rt.01/02


2 2 44 2 Belanja Barang dan Jasa 3,471,562
46
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 2 44 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 616,562
2 2 44 2 1 ### Belanja ATK 616,562 ATK 1 Pkt Rp. 616,562 Rp 616,562

2 2 44 2 3 Belanja Jasa Kantor 850,000


2 2 44 2 3 25 Belanja Jasa Gambar Konstruksi 300,000 Jasa Gambar dan RAB 1 Pkt x Rp. 300,000 Rp 300,000
200,000 Papan Informasi 1 bh x Rp. 200,000 Rp 200,000
350,000 Prasasti 1 bh x Rp. 350,000 Rp 350,000

2 2 44 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000


2 2 44 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 60,000 6 bk x Rp 10,000 Rp 60,000
2 2 44 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 40,000 200 lbr x Rp 200 Rp 40,000

2 2 44 2 9 Belanja Sewa Alat Berat -


2 2 44 2 9 3 Belanja Sewa Stomwalls - Biaya sewa - Kgt x - hr Rp. - Rp -

2 2 44 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 630,000


2 2 44 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 630,000 Rapat 30 Dus x 3 x Rp. 7,000 Rp 630,000

2 2 44 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 200,000


2 2 44 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200,000 2 Oh x 2 hr Rp. 50,000 Rp 200,000

2 2 44 2 26 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 1,075,000


2 2 44 2 26 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1,075,000 Tim Pengelola Kegiatan
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 3 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 450,000

2 2 44 3 Belanja Modal 65,959,688


2 2 44 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,959,688
2 2 44 3 21 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,959,688 Paving Blok Rt.01/02 1 pkt x Rp 65,959,688 Rp 65,959,688

64,256,750 3 Rabat Beton Rt.04/05


2 2 44 2 Belanja Barang dan Jasa 3,212,838
2 2 44 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 167,838
2 2 44 2 1 ### Belanja ATK 167,838 ATK 1 Pkt Rp. 167,838 Rp 167,838

47
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 2 44 2 3 Belanja Jasa Kantor 850,000
2 2 44 2 3 25 Belanja Jasa Gambar Konstruksi 300,000 Jasa Gambar dan RAB 1 Pkt x Rp. 300,000 Rp 300,000
200,000 Papan Informasi 1 bh x Rp. 200,000 Rp 200,000
350,000 Prasasti 1 bh x Rp. 350,000 Rp 350,000

2 2 44 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000


2 2 44 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 60,000 6 bk x Rp 10,000 Rp 60,000
2 2 44 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 40,000 200 lbr x Rp 200 Rp 40,000

2 2 44 2 9 Belanja Sewa Alat Berat 400,000


2 2 44 2 9 3 Belanja Sewa Stomwalls 400,000 Biaya sewa molen 1 Kgt x 4 hr Rp. 100,000 Rp 400,000

2 2 44 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 420,000


2 2 44 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 420,000 Rapat 30 Dus x 2 Kgt x Rp. 7,000 Rp 420,000

2 2 44 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 200,000


2 2 44 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 200,000 2 Oh x 2 hr Rp. 50,000 Rp 200,000

2 2 44 2 26 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 1,075,000


2 2 44 2 26 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1,075,000 Tim Pengelola Kegiatan
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 3 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 450,000

2 2 44 3 Belanja Modal 61,043,912


2 2 44 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 61,043,912
2 2 44 3 21 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 61,043,912 Rabat Beton Rt.04/05 1 pkt x Rp 61,043,912 Rp 61,043,912

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANGAN AIR


2 2 49 - SUMBER : DANA DESA
LIMBAH
Anggota - Ok x 1 Rp - Rp -
2 2 49 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 2 49 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 2 49 2 1 ### Belanja ATK - ATK - Pkt Rp. - Rp -

2 2 49 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


48
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 2 49 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 2 49 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

2 2 49 2 26 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -


2 2 49 2 26 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pengelola Kegiatan
Penanggungjawab - Ok x x Rp - Rp -
Ketua - Ok x x Rp - Rp -
Sekretaris - Ok x x Rp - Rp -
Anggota - Ok x x Rp - Rp -

2 2 49 3 Belanja Modal -
2 2 49 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan -
2 2 49 3 21 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan - - pkt x Rp - Rp -

2 2 54 PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI 185,087,000 SUMBER : BANBUP

2 2 54 2 Belanja Barang dan Jasa 3,701,740


2 2 54 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 556,740
2 2 54 2 1 ### Belanja ATK 556,740 ATK 1 Pkt Rp. 556,740 Rp 556,740

2 2 54 2 3 Belanja Jasa Kantor 1,050,000


2 2 54 2 3 25 Belanja Jasa Gambar Konstruksi 500,000 Jasa Gambar dan RAB 1 Pkt x Rp. 500,000 Rp 500,000
200,000 Papan Informasi 1 bh x Rp. 200,000 Rp 200,000
350,000 Prasasti 1 bh x Rp. 350,000 Rp 350,000

2 2 54 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000


2 2 54 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 60,000 6 bk x Rp 10,000 Rp 60,000
2 2 54 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 40,000 200 lbr x Rp 200 Rp 40,000

2 2 54 2 9 Belanja Sewa Alat Berat -


2 2 54 2 9 3 Belanja Sewa Stomwalls - Biaya sewa - Kgt x - hr Rp. - Rp -

2 2 54 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 420,000


2 2 54 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 420,000 Rapat 60 Dus x 1 org x Rp. 7,000 Rp 420,000

2 2 54 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 500,000


2 2 54 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500,000 5 Oh x 2 hr Rp. 50,000 Rp 500,000
49
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

2 2 54 2 26 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan 1,075,000


2 2 54 2 26 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan 1,075,000 Tim Pengelola Kegiatan
Penanggungjawab 1 Ok x 1 x Rp 250,000 Rp 250,000
Ketua 1 Ok x 1 x Rp 200,000 Rp 200,000
Sekretaris 1 Ok x 1 x Rp 175,000 Rp 175,000
Anggota 3 Ok x 1 x Rp 150,000 Rp 450,000

2 2 54 3 Belanja Modal 181,385,260


2 2 54 3 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 181,385,260
2 2 54 3 23 5 Belanja Modal Konstruksi Konstruksi Jaringan Irigasi 181,385,260 Normalisasi Kali sawah 1 Pkt x Rp 181,385,260 181,385,260

2 2 70 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH - SUMBER : DANA DESA

2 2 70 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 2 70 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 2 70 2 1 ### Belanja ATK - ATK - Pkt Rp. - Rp -

2 2 70 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 2 70 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 2 70 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

2 2 70 2 26 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -


2 2 70 2 26 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pengelola Kegiatan
Penanggungjawab - Ok x - Rp - Rp -
Ketua - Ok x - Rp - Rp -
Sekretaris - Ok x - Rp - Rp -
Anggota - Ok x - Rp - Rp -
2 2 70 3 Belanja Modal -
2 2 70 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan -
2 2 70 3 26 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor -

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 16,382,000


MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH
2 3 2 - Sumber Dana : Dana Desa
DAN MASYARAKAT DESA
50
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 3 2 1 Belanja Pegawai -
2 3 2 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 3 2 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 3 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 2 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 3 2 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - lbr x Rp - Rp -

2 3 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 2 2 11 4 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Kegiatan Piket - Ok x - hr x Rp. - Rp -

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL


2 3 8 4,532,000 Sumber Dana : PA Desa
DAN KEAGAMAAN
2 3 8 1 Belanja Pegawai -
2 3 8 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 3 8 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 3 8 2 Belanja Barang dan Jasa 4,532,000


2 3 8 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 533,000
2 3 8 2 1 ### Belanja ATK 533,000 ATK 1 Pkt x Rp. 533,000 Rp 533,000

2 3 8 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000


2 3 8 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - bk x Rp - Rp -
2 3 8 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 100,000 Foto copy 500 lbr x Rp 200 Rp 100,000

2 3 8 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,899,000


2 3 8 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 700,000 Rapat Panitia PPHBN 100 Dus x 1 x Rp 7,000 700,000
2 3 8 2 11 4 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3,199,000 Kegiatan Karnaval 457 Dus x 1 x Rp 7,000 3,199,000
51
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH


2 3 9 - Sumber Dana : PA Desa
BUMI/LAUT )
2 3 9 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 9 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 9 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - - - -
2 3 9 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - - - -

2 3 9 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 9 2 11 4 Belanja makanan dan minuman kegiatan - - -
- -

2 3 9 2 27 Honorarium/Upah Tukang/PembantuTukang/Montir/Teknisi/Operator/Asisten -
2 3 9 2 27 7 Honorarium/Upah Lainnya - - - -
- Biaya upah Dalang dan Punggawanya - - -

2 3 10 PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN - Sumber Dana : PA Desa


2 3 10 1 Belanja Pegawai -
2 3 10 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 3 10 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 3 10 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 3 10 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 10 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 3 10 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 3 10 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 10 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat Verifikasi Bantuan - Org x - hr x Rp. - Rp -

Belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan


2 3 10 2 23 -
diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat/Kelompok Masyarakat

52
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Bantuan Pemeliharaan
Belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan
2 3 10 2 23 1 - Tempat Ibadah/Kegiatan
diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat/Kelompok Masyarakat keagamaan
Masjid ...Dusun 1 Unit x 1 Rp - Rp -
Masjid ...Dusun ... 1 Unit x 1 Rp - Rp -
Mushola .Dusun ... 1 Unit x 1 Rp - Rp -
Mushola .Dusun . 1 Unit x 1 Rp - Rp -
TPQ..Dusun 1 Unit x 1 Rp - Rp -
Madrasah....Dusun 1 Unit x 1 Rp - Rp -

FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN


2 3 14 600,000 Sumber Dana : ADD
MASYARAKAT DESA (LPMD)
2 3 14 1 Belanja Pegawai -
2 3 14 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 3 14 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 3 14 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000


2 3 14 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 14 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 3 14 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 3 14 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 14 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - - - - -

2 3 14 2 25 HonorariumPanitia/Tim/Pelaksana Pengadaan 600,000


2 3 14 2 25 1 Honorarium Panitia Pengelola /Pelaksana Kegiatan 600,000 Honor Anggota LPMD 3 ob x 1 x Rp 200,000 Rp 600,000

2 3 15 FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA - Sumber Dana : ADD


2 3 15 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 15 2 2 Belanja Bahan/Matrial -
2 3 15 2 2 19 Belanja Kelengkapan Olah Raga - 1 Bola Volly - Bh x Rp. - Rp -
2 Net Bola Voly - Bh x Rp. - Rp -
3 Bola Sepak - Bh x Rp. - Rp -

53
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 3 15 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 15 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 3 15 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 3 15 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 15 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat Karang Taruna - Org x - hr x Rp. - Rp -

2 3 16 FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK 11,250,000 Sumber Dana : ADD


2 3 16 1 Belanja Pegawai -
2 3 16 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 3 16 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Sekertaris - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 3 16 2 Belanja Barang dan Jasa 11,250,000


2 3 16 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 1,150,000
2 3 16 2 1 ### Belanja ATK 1,150,000 ATK 1 Pkt Rp. 1,150,000 Rp 1,150,000

2 2 16 2 3 Belanja Jasa Kantor 100,000


2 2 16 2 3 25 Belanja Jasa Gambar Konstruksi 100,000 Dokumentasi Keg. PKK 50 lbr x Rp. 2,000 Rp 100,000

2 3 16 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,050,000


2 3 16 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 150,000 Majalah Nusa Indah 1 Pkt x Rp 150,000 Rp 150,000
2 3 16 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 900,000 Foto copy laporan 6,000 lbr x Rp 150 Rp 900,000

2 3 16 2 7 Belanja Baha/Matrial -
2 3 16 2 7 ### Belanja bahan praktik dan bahan baku percontohan - - x - x Rp. - Rp -
- x x Rp. - Rp -
2 3 16 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 7,950,000
2 3 16 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 7,950,000 Rapat Pengurus PKK 25 dus x 6 Kgt x Rp. 15,000 Rp 2,250,000
Rapat Kegiatan Selapan 50 dus x 12 Kgt x Rp. 7,000 Rp 4,200,000
Rapat Sos. Garam Yodium 50 dus x 1 Kgt x Rp. 15,000 Rp 750,000
Rapat Sos. PHBS 50 dus x 1 Kgt x Rp. 15,000 Rp 750,000

54
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

2 3 16 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 700,000


2 3 16 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 700,000 28 Oh x 1 hr Rp. 25,000 Rp 700,000

2 3 16 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli 300,000


2 3 16 2 16 2 Belanja Nara Sumber berskala lokal 300,000 1 Oj x 12 hr x Rp. 25,000 Rp 300,000

2 3 19 PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN - Sumber Dana : Dana Desa

2 3 19 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 3 19 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 19 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 3 19 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 3 19 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 19 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat Verifikasi Bantuan Fakir - Org x - hr x Rp. - Rp -

Belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan


2 3 19 2 23 -
diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat/Kelompok Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan
2 3 19 2 23 1 - Bantuan Kepada Keluarga Fakir Miskin
diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat/Kelompok Masyarakat
1 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
2 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
3 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
4 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -

2 3 20 PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM/YATIM PIATU - Sumber Dana : Dana Desa
2 3 20 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 3 20 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 20 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 3 20 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 3 20 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 20 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat Verifikasi Bantuan Yatim - Org x - hr x Rp. - Rp -

55
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan
2 3 20 2 23 -
diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat/Kelompok Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan
2 3 20 2 23 1 - Bantuan Kepada Keluarga Yatim Paitu
diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat/Kelompok Masyarakat
1 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
2 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
3 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
4 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -

2 3 21 FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI - Sumber Dana : Dana Desa

2 3 21 1 Belanja Pegawai -
2 3 21 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 3 21 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 3 21 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 3 21 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 21 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 3 21 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 3 21 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 21 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Rapat Verifikasi Penerima bant - Org x - hr x Rp. - Rp -

Belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan


2 3 21 2 23 -
diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat/Kelompok Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan
2 3 21 2 23 1 - Penerima Bantuan PRTLH
diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat/Kelompok Masyarakat
1 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
2 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
3 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
4 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
5 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
6 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -
56
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
7 SdrRt/RwDus - Org x - kali Rp - Rp -

FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN


2 3 22 - Sumber Dana : Dana Desa
MASYARAKAT MISKIN
2 3 22 1 Belanja Pegawai -
2 3 22 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 3 22 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 3 22 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 3 22 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 3 22 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 3 22 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 3 22 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 3 22 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Pembelian snak - Org x - hr x Rp. - Rp -

2 3 22 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli -


2 3 22 2 16 2 Belanja Nara Sumber berskala lokal - - Oj x - hr x Rp. - Rp -

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 8,335,000

PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI


2 4 14 5,000,000 Kegiatan KPMD Sumber Dana : Banprov
KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2 4 14 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000
2 4 14 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 350,000
2 4 14 2 1 ### Belanja Alat Tulis Kantor 350,000 ATK 1 pkt x Rp 350,000 Rp 350,000

2 4 14 2 3 Belanja Jasa Kantor 1,950,000


2 4 14 2 3 11 Belanja Jasa Administarsi Peserta 1,950,000 Transport KPMD 13 x 3 org Rp 50,000 Rp 1,950,000

57
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 4 14 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000
2 4 14 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan 30,000 Buku laporan 3 bk x Rp 10,000 Rp 30,000
2 4 14 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy 120,000 Foto copy laporan 600 lbr x Rp 200 Rp 120,000

2 4 14 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,100,000


2 4 14 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat 2,100,000 Pembelian snak 50 Dus x 6 x Rp. 7,000 Rp 2,100,000
Pembelian makan - x x Rp. Rp -
2 4 14 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 450,000
2 4 14 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 450,000 Kecamatan 3 org x 3 x Rp. 30,000 Rp 270,000
Kabupaten 3 org x 2 x Rp 30,000 Rp 180,000

2 4 18 PELATIHAN/PENINGKATAN KUALITAS PROSES PRENCANAAN DESA - Sumber Dana : Dana Desa


2 4 18 1 Belanja Pegawai -
2 4 18 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 4 18 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 4 18 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 4 18 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 4 18 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 4 18 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 4 18 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 4 18 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Pembelian snak - Org x - hr x Rp. - Rp -
Pembelian makan - Org x - hr x Rp. - Rp -
2 4 18 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli -
2 4 18 2 16 2 Belanja Nara Sumber berskala lokal - - Oj x - hr x Rp. - Rp -

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARTUR PEMERINTAH


2 4 22 3,335,000 Sumber Dana : ADD
DESA
2 4 22 1 Belanja Pegawai -
2 4 22 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 4 22 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
58
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 4 22 2 Belanja Barang dan Jasa 3,335,000


2 4 22 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 4 22 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 4 22 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 4 22 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 4 22 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Pembelian snak - Org x - hr x Rp. - Rp -
Pembelian makan - Org x - hr x Rp. - Rp -
2 4 22 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli 3,335,000
2 4 22 2 16 2 Belanja Nara Sumber berskala lokal 3,335,000 Diklat Kades ke Semarang 1 OJ x 23 hr x Rp. 145,000 Rp 3,335,000
- OJ x - hr x Rp. Rp -

2 4 23 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD - Sumber Dana : Dana Desa
2 4 23 1 Belanja Pegawai -
2 4 23 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 4 23 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 4 23 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 4 23 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 4 23 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 4 23 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 4 23 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 4 23 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Pembelian snak - Org x - hr x Rp. - Rp -
Pembelian makan - Org x - hr x Rp. - Rp -
2 4 23 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli -
2 4 23 2 16 2 Belanja Nara Sumber berskala lokal - - Oj x - hr x Rp. - Rp -

2 4 24 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD - Sumber Dana : Dana Desa


2 4 24 1 Belanja Pegawai -
2 4 24 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
59
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 4 24 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 4 24 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 4 24 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 4 24 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 4 24 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 4 24 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 4 24 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Pembelian snak - Org x - hr x Rp. - Rp -
Pembelian makan - Org x - hr x Rp. - Rp -
2 4 24 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli -
2 4 24 2 16 2 Belanja Nara Sumber berskala lokal - - Oj x - hr x Rp. - Rp -

2 4 27 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT - Sumber Dana : Dana Desa


2 4 27 1 Belanja Pegawai -
2 4 27 1 6 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -
2 4 27 1 6 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ob x - Rp - Rp -
Ketua - Ob x - Rp - Rp -
Anggota - Ob x - Rp - Rp -

2 4 27 2 Belanja Barang dan Jasa -


2 4 27 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -
2 4 27 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 4 27 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 4 27 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 4 27 2 11 2 Belanja makanan dan minuman rapat - Pembelian snak - Org x - hr x Rp. - Rp -
Pembelian makan - Org x - hr x Rp. - Rp -
2 4 27 2 16 Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli -
2 4 27 2 16 2 Belanja Nara Sumber berskala lokal - - Oj x - hr x Rp. - Rp -

60
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
2 5 BIDANG TIDAK TERDUGA -
KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan sarana
2 5 1 -
dan prasarana)
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 5 1 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis -
2 5 1 2 1 ### Belanja Alat Tulis Kantor - ATK - Pkt Rp. - Rp. -
2 5 1 2 1 4 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya - Meterai 3.000 - lbr x Rp - Rp -
Meterai 3.000 - lbr x Rp - Rp -
2 5 1 2 1 6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - Belanja Gas - kali Rp. - Rp. -

2 5 1 2 2 Belanja Bahan/Matrial -
2 5 1 2 2 1 Belanja Bahan Obat-obatan - Obat-obatan - Pkt Rp. - Rp. -

2 5 1 2 3 Belanja Jasa Kantor -


2 5 1 2 3 13 Belanja Jasa Dokumentasi - Jasa dokumnetasi - Ok Rp. - Rp. -

2 5 1 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan -


2 5 1 2 6 1 Belanja Cetak/Penjilidan - Buku laporan - bk x Rp - Rp -
2 5 1 2 6 2 Belanja Penggandaan/Foto Copy - Foto copy laporan - lbr x Rp - Rp -

2 5 1 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor -


2 5 1 2 10 5 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya (tratak. Layos dsb) - - Pkt x - hr x Rp. - Rp -

2 5 1 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -


2 5 1 2 11 4 Belanja makanan dan minuman kegiatan - Pembelian snak - Org x - hr x Rp. - Rp -

2 5 1 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -


2 5 1 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - Oh x - hr Rp. - Rp -

2 5 1 2 21 Belanja Barang Serupa Modal Non Aset Tetap -


2 5 1 2 21 5 Belanja Pengadaan barang Serupa Aset Tetap lainnya Non Aset Tetap - - Pkt x Rp. - Rp -

2 5 1 2 26 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Pengadaan -


2 5 1 2 26 1 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan - Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
Penanggungjawab - Ok x - Rp - Rp -
Ketua - Ok x - Rp - Rp -
61
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
Anggota - Ok x - Rp - Rp -

2 5 1 KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah) -


2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 5 1 2 21 Belanja Barang Serupa Modal Non Aset Tetap -
2 5 1 2 21 5 Belanja Pengadaan barang Serupa Aset Tetap lainnya Non Aset Tetap - - Pkt x Rp. - Rp -

JUMLAH BELANJA 1,178,375,000

SURPLUS/ (DEFISIT) -

3 PEMBIAYAAN

3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN -
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) Tahun Sebelumnya -

3 1 1 1 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Desa -


3 1 1 1 1 Hasil Usaha Desa
3 1 1 1 2 Hasil Aset Desa
3 1 1 1 3 Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong
3 1 1 1 4 Lain-lain Penerimaan Pendapatan Asli Desa

3 1 1 2 Pelampauan Penerimaan Dana Transfer -


3 1 1 2 1 Dana Desa dari APBN
3 1 1 2 2

3 1 1 3 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah -


3 1 1 3 1 dst............................ -

3 1 1 4 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan -


3 1 1 4 1 dst............................

3 1 1 5 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya -


3 1 1 5 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3 1 1 5 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3 1 1 5 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
62
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
3 1 1 5 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3 1 1 5 5 Bidang Tidak Terduga -

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum


3 1 1 6 -
terselesaikan
3 1 1 6 1 Uang Jaminan.........................

3 1 1 7 Kegiatan Lanjutan -
3 1 1 7 1 Kegiatan Lanjutan.......
3 1 1 7 2 dst............................

3 1 2 Pencairan Dana Cadangan -


3 1 2 1 Pencairan Dana Cadangan -
3 1 2 1 1 Pencairan Dana Cadangan Nomor............ -
3 1 2 1 2 dst............................

3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan -


3 1 3 1 Hasil Penjualan Usaha Milik Desa/BUM Desa -
3 1 3 1 1 BUM Desa.............................
3 1 3 1 2 dst............................

Hasil Penjualan Aset Milik pemerintah desa yang dikerjamakan dengan Pihak
3 1 3 2 -
Ketiga
3 1 3 2 1 Aset Desa...................................
3 1 3 2 2 dst............................

3 1 4 Penerimaan Pinjaman Desa -


3 1 4 1 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pemerintah Kabupaten -
3 1 4 1 1 Penerusan Pinjaman.........................
3 1 4 1 2 dst............................

3 1 4 2 Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Desa Lain -


3 1 4 2 1 Desa.............................
3 1 4 2 2 dst............................

3 1 4 3 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bank. -


3 1 4 3 1 Bank................................
3 1 4 3 2 dst............................
63
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

3 1 4 4 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. -


3 1 4 4 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank..........
3 1 4 4 2 dst............................

3 1 4 5 Penerimaan Pinjaman Desa Dari Pihak Ketiga Lainnya -


3 1 4 5 1 Sdr.......................................................
3 1 4 5 2 dst............................

3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -

3 1 5 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -


3 1 5 1 1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.................
3 1 5 1 2 dst............................

3 1 6 Penerimaan Piutang Desa -


3 1 6 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Desa -
3 1 6 1 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pendapatan Retribusi Desa
3 1 6 1 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah
3 1 6 1 3 dst............................

3 1 6 2 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten -


3 1 6 2 1 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Kabupaten
3 1 6 2 2 dst............................

3 1 6 3 Penerimaan Piutang Desa Dari Pemerintah Desa Lain -


3 1 6 3 1 Pemerintah Desa..........................
3 1 6 3 2 dst............................

3 1 6 4 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan Bank -


3 1 6 4 1 Bank....................................
3 1 6 4 2 dst........................................

3 1 6 5 Penerimaan Piutang Desa Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. -


3 1 6 5 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank..........................
3 1 6 5 2 dst........................................

3 1 7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa -


64
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
3 1 7 1 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa -
3 1 7 1 1 dst........................................

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN -

3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -

3 2 1 1 Pembentukan Dana Cadangan -


3 2 1 1 1 Pembentukan Dana Cadangan Nomor.................... - Perdes No. ... Tahun . ttg Pembentukan Dana Cadangan untuk Pelaksanaan PILKADES Tahun ...
3 2 1 1 2 dst........................................

3 2 2 Penyertaan Modal Desa -


3 2 2 1 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa ) -
3 2 2 1 1 BUM Desa " X " ( UED-SP) - Perdes No. .. Tahun ... ttg Penyertaan Modal Simpan Pinjam
3 2 2 1 2 dst........................................

3 2 2 2 Badan Usaha Milik Swasta -


3 2 2 2 1 BUM Swasta..............................
3 2 2 2 2 dst........................................

3 2 2 3 Kelompok Usaha Masyarakat -


3 2 3 3 1 Kelompok Usaha Masyarakat.............................
3 2 2 3 2 dst........................................

3 2 2 4 Badan Usaha Milik Daerah -


3 2 2 4 1 BUMD................................................
3 2 2 4 2 dst........................................

3 2 2 5 Badan Usaha Milik Negara -


3 2 2 5 1 BUMN........................................
3 2 2 5 2 dst........................................

3 2 3 1 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Kabupaten -


65
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4
3 2 3 1 1 Penerusan Pinjaman.............................
3 2 3 1 2 dst........................................

3 2 3 2 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Desa Lain -

3 2 3 2 1 Desa.........................
3 2 3 2 2 dst........................................

Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan


3 2 3 3 -
Bank
3 2 3 3 1 Bank............................
3 2 3 3 2 dst........................................

Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan


3 2 3 4 -
Bukan Bank
3 2 3 4 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank..................
3 2 3 4 2 dst........................................

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah


3 2 3 5 -
Kabupaten
3 2 3 5 1 Penerusan Pinjaman.......
3 2 3 5 2 dst........................................

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Desa


3 2 3 6 -
Lain
3 2 3 6 1 Pemerintah Desa...........
3 2 3 6 2 dst........................................

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga


3 2 3 7 -
Keuangan Bank
3 2 3 7 1 Bank................................
3 2 3 7 2 dst........................................

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga


3 2 3 8 -
Keuangan Bukan Bank
3 2 3 8 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank..................................
3 2 3 8 2 dst........................................
66
JUMLAH
KODE REKENING U R A I A N PENJELASAN
ANGGARAN
1 2 3 4

3 2 3 9 Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga Lainnya -

3 2 3 9 1 dst........................................

Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga


3 2 3 10 -
Lainnya
3 2 3 10 1 dst........................................

3 2 4 Pemberian Pinjaman Desa -

3 2 4 1 Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain -


3 2 4 1 1 Pemerintah Desa......................................
3 2 4 1 2 Dst................................

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN -

PEMBIAYAAN NETO -

3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -

Kepala Desa Pegiringan

Duhari Daya

67

Anda mungkin juga menyukai