Anda di halaman 1dari 18

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan


dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GK


Jabatan : BUPATI BELITUNG TIMUR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran


perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi


tanggung jawab kami.

Manggar, Januari 2014


BUPATI BELITUNG TIMUR

dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GK


Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur
Tahun Anggaran 2014

KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

1 1 1 Terpenuhinya kebutuhan 1 Persentase Aparatur yang terpenuhi


administrasi, dan pelayanan administrasi kepegawaian:
prasarana, pemeliharaan,
dan kapasitas sumber
daya aparatur
- Kenaikan Gaji berkala 45,57%(1362 PNS dari 2989
PNS)
- Pembuatan Kartu Taspen 108,76%(149 PNS dari 2989
PNS)
- Pelayanan Tugas Belajar 100%(30 PNS dari 2989 PNS)
- Pelayanan Izin Belajar 100%(19 PNS dari 2989 PNS)
- Kenaikan Pangkat 17,46%(522 PNS dari 2989
PNS)
- Pengurusan Pensiun 72%(21 PNS dari 2989 PNS)
2 Jangka waktu kecepatan pelayanan
administrasi kepegawaian:

- Kenaikan Gaji berkala 2 hari


- Pembuatan Kartu Taspen 1 minggu
- Pelayanan Tugas Belajar 1 minggu
- Pelayanan Izin Belajar 1 minggu
- Kenaikan Pangkat 1 minggu
- Pengurusan Pensiun 1 minggu
1 2 1 Meningkatnya kualitas 3 Persentase Jabatan yang diisi sesuai
SDM aparatur syarat Jabatan:

- Jabatan Eselon II yang diisi oleh 57,14%


aparatur yang telah mengikuti (25 dari 30 Pejabat Esselon II)
Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tk.II
- Jabatan Eselon III yang diisi oleh 100%
aparatur yang telah mengikuti (41 dari 119 Pejabat Esselon
Pendidikan dan Pelatihan III)
Kepemimpinan Tk.III
- Jabatan Eselon IV yang diisi oleh 45,45%
aparatur yang telah mengikuti (175 dari 385 Pejabat Esselon
Pendidikan dan Pelatihan IV)

1 2 2 Meningkatnya efisiensi 4 Persentase Jumlah SKPD dan Jabatan 100%


birokrasi yang telah dilakukan Evaluasi Jabatan
dan Evaluasi Beban Kerja

5 Persentase Jumlah Jabatan Struktural 100%


yang telah ditetapkan standar
Kompetensinya
6 Jumlah Jabatan yang telah ditetapkan 100%
Kelas Jabatannya

1
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

1 2 3 Meningkatnya 7 Peningkatan Opini BPK Terhadap WTP


akuntabilitas kinerja Laporan Keuangan Daerah
pemerintahan
8 Persentase arah kebijakan RPJMD 100%
yang mengarah pada arah kebijakan
RPJPD
9 Persentase kesesuaian program 100%
RPJMD terhadap RKPD

10 Presentase kesesuaian program RKPD 100%


terhadap PPAS

11 Keterwakilan masyarakat dalam forum 8 Komponen


perencanaan partisipatif/Musrenbang

12 Keterlibatan perempuan dalam proses tinggi (30%)


perencanaan pembangunan

13 Kecepatan pelayanan permintaan 1 jam


akses data dan informasi kinerja
daerah
1 2 4 Meningkatnya 14 Persentase Aset Pemda yang telah
kemampuan pengelolaan terinventarisasi dengan baik
keuangan dan kekayaan
daerah
- Aset Tetap 80%
- Aset Lainnya 80%
15 Rasio PAD terhadap komponen 10%
Pendapatan APBD (Kemandirian (60 Milyar dari 600 Milyar)
keuangan daerah)
1 2 5 Meningkatnya informasi 16 Persentase penduduk yang memiliki
dan komunikasi dokumen administrasi kependudukan
manajemen pemerintahan
dan akses
pemanfaatannya
- e-KTP 95 % (79.949 jiwa /84.157
jiwa)
- Kartu Keluarga 80 % (30.462 KK/38.078KK)
- Akta Kelahiran 72 % (86.178 jiwa /119.692
jiwa)
17 Kecepatan waktu pelayanan dokumen
administrasi kependudukan

- e-KTP 25 Menit
- Kartu Keluarga 2 hari
- Akta Kelahiran 2 hari
18 Persentase Instansi yang terintegrasi
layanan internet melalui infrastruktur
jaringan e-Government Pemkab.
Beltim :
- Badan/Dinas/Kantor 100% (34 SKPD)
- Desa 25.64% (10 Desa/39 Desa)

2
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

- Tempat Pelayanan Kesehatan 75% (6 Tempat Pelayanan


Kesehatan/ 8 Tempat
Pelayanan Kesehatan)

1 3 1 Terwujudnya pelaksanaan 19 Persentase ketercapaian kapabilitas 100%


pemerintahan yang baik aparatur dalam hal cegah dan tangkal
dan demokratis dalam penyelesaian konflik secara dini
dan pasca konflik
20 Persentase partisipasi anggota 100%
masyarakat dalam kegiatan yang
berwawasan kebangsaan
21 Persentase keterlibatan lembaga 100%
politik, masyarakat dan pemerintah
daerah dalam pembinaan dan
pemahaman politik
1 4 1 Menurunnya tingkat 22 Jumlah Tingkat Penyelesaian 100%
gangguan terhadap Penyelenggaraan ketertiban,
keamanan dan ketertiban ketentraman, keindahan K3 yang
masyarakat tertangani
23 Lama Waktu Tanggap Kebakaran dan 2 Jam
Bencana
2 1 1 Meningkatnya kualitas 24 Koleksi bahan bacaan perpustakaan 11.446 buah
pendidikan yang tersedia di perpustakaan daerah

25 Pengunjung perpustakaan daerah 3511 org


26 Pembinaan perpustakaan daerah 144 perpustakaan
27 Penerapan pengelolaan arsip secara 8 SKPD
baku
28 SDM pengelola arsip 33 org
29 Arsip daerah yang terpelihara 100%
30 Angka Partisipasi Kasar (APK)
- APK PAUD 32.52
- APK SD/MI 109.62
- APK SMP/MTs 96.54
- APK SMA/SMK 77.37
31 Angka Partispasi Murni (APM)
- APM PAUD 45.50
- APM SD/MI 92.54
- APM SMP/MTs 65.90
- APM SMA/SMK 42.17
32 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- APS SD/MI 0.12
- APS SMP/MTs 0.60
- APS SMA/SMK 0.65
33 Angka Melanjutkan (AM)
- AM SD/MI ke SMP/MTS 99.13
- AM SMP/MTs ke SMA/SMK 96.64

3
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

34 Angka Kelulusan (AL)


- AL SD/MI 100%
- AL SMP/MTS 100%
- AL SMA 100%
- AL SMK 95%
2 1 2 Meningkatnya derajat 35 Peningkatan keelamatan ibu dan anak 100%
kesehatan masyarakat

- Angka Kematian Neonatal/1000 5.52 per 1000 KH (12 kematian


kelahiran hidup neonatal)

- Angka kematian bayi/1000 kelahiran 1.86 per 1000 KH ( 4 kematian


hidup bayi)
- Angka kematin balota/1000 kelahiran 0.92 per 1000 KH ( 2 kematian
hidup balita)

- Angka kematian ibu/100.000 46.45 per 100.000 KH ( 1


kelahiran hidup kematian ibu)

- Cakupan Desa Universal Child 100 (39 desa)


Immunization (UCI)

- Cakupan Desa Siaga Aktif 100%


- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
- Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 90%
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

- Cakupan pelayanan ibu nifas 90%


- Cakupan komplikasi kebidanan yang 80%
ditangani

- Cakupan neonatus dengan komplikasi 77%


yang ditangani

- Cakupan kunjungan bayi 90%


- Cakupan pelayanan anak balita 80%
- Jumlah balita gizi buruk dan 4 kasus
mendapatkan perawatan

- Jumlah pemberian makanan 150 balita


pendampingan ASI pada anak

36 Peningkatan Cakupan Sanitasi Dasar 100%


- Cakupan penduduk atau rumah 70%
tangga dengan akses terhadap air
bersih
- Cakupan penduduk atau rumah 62.20%
tangga dengan akses terhadap jambah

- Persentase rumah tangga ber-PHBS 65%


- Persentase tempat umum yang 100%
memenuhi syarat

4
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

37 Peningkatan Pelayanan kesehatan 100%


Dasar
- Persentase cakupan rawat jalan 75%
- Pelayanan kesehatan usia lanjut 90%
- Persentase cakupan pelayanan 100%
kesehatan remaja

- Cakupan pelayanan kesehatan jiwa 3.0%


- Persentase ketersediaan obat sesuai 88%
kebutuhan

38 Peningkatan angka pengendalian 100%


penyakit dan penyehaan lingkungan

- Cakupan balita dengan pneumonia 50.00%


yang ditangani

- Cakupan penemuan dan penanganan > 2/100.000 penduduk


penderita penyakit Acute Flaccid
Paralysis rate per 100.000 penduduk <
15 tahun
- Cakupan penemuan penderita diare 100%
- Angka notifikasi kasus/ CNR 90
(prevalensi semua kasus/100.000
penduduk/tahun)
- Proporsi kasus Tuberkolosis yang 70%
terdeteksi dalam program DOTS (CDR)

- Angka penemuan kasus malaria per 1.25


1000 penduduk

- Angka kesaktian DBD per 100.000 51


penduduk
- Angka kematian DBD per 100.000 <5
penduduk
- Prevalensi HIV pada penduduk usia < 0.5
15-49 tahun

- Presentase kusta yang selesai berobat 100 %


(RF rate)

- Presentase kasus filarisasis yang 100 %


ditangani
- Jumlah desa/kelurahan mengalami <1
KLB yang dilakukan penyelidikan
Epidemologi < 24 jam
39 Persentase Kepuasan Pelanggan 75%
terhadap Pelayanan Rumah Sakit

2 1 3 Meningkatnya keluarga 40 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur 100%


sejahtera menjadi Peserta KB aktif

41 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga 100%


Sejahtera I

42 Rata-rata jumlah anak per keluarga 100%

5
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

43 Rasio Akseptor KB 90%


44 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga 40%
Pemerintah

45 Persentase partisipasi perempuan di 37%


lembaga Swasta

46 Pesentase Penyelesaian pengaduan 100%


perlindungan perempuan dan anak

47 Persentase tenaga kerja di bawah 0%


umur
48 Partisipasi angkatan kerja perempuan 40% (17.000 jiwa/42.000 jiwa)
2 1 4 Meningkatnya kualitas 49 Persentase Organisasi Kepemudaan 100% (10 organisasi
olah raga dan pemuda dan Olahraga yang mendapat Kepemudaan, 20 organisasi
Pembinaan Intensif olahraga)
50 Persentase Keterlibatan Masyarakat 100% (5 Komponen
Secara Aktif dalam Agenda Kepemudaan, 3 cabang
Kepemudaan dan Keolahragaan olahraga)

51 Persentase Ketersediaan Sarana dan 100% 29 unit (1 Gedung


Prasarana Olahraga untuk Olahraga, 1 Stadion Utama, 27
Pelayanan/Penggunaan Publik dalam Lapangan Olahraga)
Kondisi Baik

2 1 5 Meningkatnya 52 Persentase (%) PMKS yang 25%


kesejahteraan sosial memperoleh bantuaan Sosial untuk (1.400 PMKS )
dalam rangka pemenuhan Kebutuhan dasar dan ( 5.498 PMKS )
pemberdayaan kebutuhan lainnya.
masyarakat

53 Tingkat Kecepatan lama waktu 24 Jam


Evakuasi Bencana Skala Kabupaten
mengunakan sarana dan prasarana
tanggap darurat lengkap
54 Persentase Rumah Tangga Daerah 28%50 RT175 RT
Transmigrasi yang terbina menjadi
Rumah Tangga yang memiliki
Ketahanan pangan .

55 Persentase Keterlibatan LPM secara 100% (39 LPM/ Desa)


aktif dalam Proses pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan masyarakat

3 1 1 Meningkatnya kontribusi 56 Persentase Usulan Pembentukan, 25 BUMDes


industri kecil, mikro dan Pendampingan/Pembinaan BUMDes
menengah terhadap yang terfasilitasi
kesejahteraan masyarakat

57 Persentase Koperasi Aktif 78,16% (68 Kop / 86 Kop)


58 Persentase Pertumbuhan UMKM 2% ( 129 UMKM / 9.979

6
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

UMKM)
59 Persentase Pertumbuhan Koperasi 9,2% (8 Kop / 87 Kop)
Baru
60 Persentase Pertumbuhan Anggota 0,81% (50 Orang / 6.133
Koperasi Orang)
4 1 1 Meningkatnya efektivitas 61 Ketersediaan Energi dan Protein Per 100%
kelembagaan pangan Kapita

62 Penguatan Cadangan Pangan 50%


63 Ketersediaan Informasi Pasokan, 90%
Harga dan Akses Pangan di Daerah

64 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 100%


65 Skor Pola Pangan Harapan 95%
66 Persentase Capaian Produksi 100 % (10.105 Ton)
Perikanan
67 Persentase Capaian Konsumsi Ikan 100 % (46,87 Kg/Kapita/Tahun)
4 1 2 Meningkatnya produksi 68 Persentase capaian produksi padi dan 100% (4.81 ton/ha)
pertanian bahan pangan utama lainnya

69 Persentase capaian populasi ternak 100%


70 Persentase capaian produksi tanaman 100%
perkebunan

4 1 3 Meningkatnya kualitas 71 Jumlah kelompok seni/ sanggar 43 grup/lembaga


kepariwisataan budaya tradisional didaerah/lembaga
kesenian yang aktif

72 Jumlah kunjungan wisatawan 37,723 orang


Domestik (IKK)
73 Jumlah kunjungan wisatawan Asing 528 orang
(IKK)
74 Rata-rata lama tinggal wisatawan 3 hari
75 Rata-rata tingkat hunian hotel 60%
4 2 1 Meningkatnya 76 Lama waktu pelayanan perizinan :
pertumbuhan ekonomi
yang disertai dengan
pemerataan
- Izin Lokasi 21 hari
- Surat Izin Tepat Usaha (SITU) 3 hari
- Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha 1 hari
(SITU)
- Surat Izin Gangguan (HO) 14 hari
-Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14 hari
- Izin Kursus 3 hari
- Perpanjangan Izin Kursus 3 hari
- Daftar Ulang Izin Kursus 2 hari
- Izin Mendirikan PAUD 6 hari
- Perpanjangan Izin Mendirikan PAUD 6 hari

7
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

- Daftar Ulang PAUD 2 hari


- Izin Usaha Pertambangan (IUP) 21 hari
- Pencabutan IUP 21 hari
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) 21 hari
Khusus
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 21 hari
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 21 hari
- Perpanjangan Izin Pertambangan 21 hari
Rakyat (IPR)

- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3 hari


- Daftar Ulang Izin Usaha Jasa 1 hari
Konstruksi (IUJK)

- Izin Ketenagalistrikan 21 hari


- Izin Pengkajian Pemanfaatan Air 21 hari
Limbah Sawit pada Perkebunan Sawit
(Land Aplication)

- Rekomendasi Tempat Penyimpanan 21 hari


BBM
- Rekomendasi Terminal Khusus 21 hari
(TERSUS)
- Izin Lingkungan 21 hari
- Surat Izin Pemakaian dan 21 hari
Pengusahaan Air Tanah

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 hari


- Daftar Ulang SIUP 3 hari
- SIUP Pengganti 3 hari
- Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan 3 hari
(TDP)
- Daftar Ulang/Pembaharuan/ 3 hari
Perubahan TDP
- Izin Usaha Kepariwisataan 7 hari
- Izin Usaha Perikanan (IUP) 7 hari
- Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari
- Izin Usaha Perhubungan 3 hari
- Izin Usaha Perkebunan 75 hari
- Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya 21 hari
Perkebunan (STD-B)

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 21 hari


Kayu (IUPHHK-HTR)

- Izin Reklame 3 hari


- Izin Prinsip Penanaman Modal 3 hari
- Izin Prinsip Perluasan Penanaman 3 hari
Modal

8
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

Indeks kepuasan masyarakat terhadap 80,5 persen


pelayanan publik

4 2 2 Meningkatnya pendapatan 77 Daya serap tenaga kerja terhadap


masyarakat PMA/PMDN:

- PMA 6.600 orang


- PMDN 1.600 orang
4 2 3 Menurunnya tingkat 78 Persentase Tenaga Kerja yang 100%
pengangguran mendapatkan pelatihan berbasis (467 Jiwa)/
kompetensi, Kemasyarakatan dan (467 jiwa)
Kewirausahan.
79 Angka Pertsipasi angkatan Kerja 65% ( 58.007 Jiwa ) /
( 84.296 Jiwa )

80 Pencari Kerja yang ditempatkan 100%


81 Tingkat Pengganguran Terbuka 26% (14.843 Jiwa) /
(58.007 Jiwa)

4 3 1 Meningkatnya pemasaran 82 Persentase Jumlah Kelompok 92,25% (131 Kel / 142 Kel)
produksi barang dan jasa Pedagang/Usaha Informal yang
mendapat pembinaan

4 3 2 Meningkatnya nilai 83 Persentase Kendaraan yang 75%


investasi pembangunan melakukan uji berkala dengan jumlah
kendaraan wajib uji
84 Lama pengujian kelayakan angkutan 20 menit
umum (KIR)

85 Persentase drainase dalam kondisi 60%


baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat
86 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 55% (16.232 rumah tangga)

87 Persentase Rumah Tangga Pengguna 75% (22.257 rumah tangga)


Air Bersih

88 Persentase Rumah Layak Huni bagi 91,25% (674 rumah)


Masyarakat Miskin Sasaran

89 Persentase panjang jalan Kabupaten 77,28 % (271, 81 km/353 km)


dalam kondisi baik

90 Persentase panjang jalan Desa dalam 75,41 % (146,35/194,07)


kondisi baik

91 Persentase jembatan dalam kondisi 100% (32 unit/32)


baik
92 Persentase luas jaringan irigasi dalam 0,87 % (8.937 m / 1.030.000
kondisi baik m)

4 4 1 Meningkatnya ketahanan 93 Persentase Rumah Tangga Daerah 28% 50 RT/ 175 RT


pangan dan gizi Transmigrasi yang terbina menjadi
masyarakat Rumah Tangga yang memiliki
Ketahanan pangan.

9
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN

5 1 1 Meningkatnya usaha 94 Cakupan Rehabilitasi Lahan Pasca 100% (8 Ha)


rehabilitasi lahan pasca Tambang
tambang

95 Penanaman pohon di lahan pasca 100% (37.500 Batang)


tambang

3
5 1 2 Meningkatnya efektifitas 96 Persentase Penanganan Sampah di 75% (47.074 m )
dan efisiensi pengelolaan Wilayah Perkotaan
sumber daya alam

97 Rasio tempat pembuangan sampah 3 liter/hari (378,9/111,288)


(TPS) per-satuan penduduk

98 Persentasetingkat pemenuhan 100%


kebutuhan penerangan jalan (1831) titik

99 Persentase tingkat pemenuhan 100%


kebutuhan jaringan listrik (25,80km)

100 Persentase pembinaan dan 100%


pengawasan terhadap Izin (144 kali)
Pertambangan Rakyat (IPR)
5 1 3 Meningkatnya kualitas 101 Ketepatan waktu pengujian/ analisis 14 Hari Kalender
lingkungan hidup sampel lingkungan (air limbah, air
permukaan) sampai terbitnya
sertifikat pengujian
102 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 32%
103 Kondisi Lahan Kritis 11444.22 Ha
104 Kerusakan Kawasan Hutan 7,96%
5 1 4 Meningkatnya kualitas 105 Ruang publik yang berubah 0%
penataan ruang peruntukannya

106 Rasio Ruang Terbuka Hijau per-satuan 4,75 % (248,9/5.242,3)


luas wilayah ber-HPL/HGB

27 Sasaran 106 Indikator Sasaran

Adapun Upaya Pemerintah Daerah melalui intervensi Program Pembangunan Daerah untuk
mencapai target sasaran di atas adalah sebagai berikut:

KODE SASARAN Prog keg Anggaran

1 1 1 Terpenuhinya 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.780.000


kebutuhan
administrasi,
dan prasarana,
pemeliharaan,
dan kapasitas
sumber daya
aparatur

10
KODE SASARAN Prog keg Anggaran

1 2 1 Meningkatnya 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1.266.781.500


kualitas SDM Aparatur
aparatur
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.387.580.000
1 2 2 Meningkatnya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 65.000.000
efisiensi Aparatur
birokrasi
5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 120.000.000
6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 35.000.000
7 Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah 150.000.000
Daerah
8 Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana 185.000.000
Organisasi Pemerintah Daerah
1 2 3 Meningkatnya 9 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1.081.159.946
akuntabilitas dan Pengendalian Kebijakan KDH
kinerja
pemerintahan
10 Program Pengembangan Data Dan Informasi 126.550.000
11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 762.550.000
12 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 151.325.000
13 Program Kerjasama Pembangunan 90.000.000
14 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan 887.451.000
Budaya
15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 395.125.000
Daerah
16 Program Perencanaan Tata Ruang 705.460.000
17 Program Pemanfaatan Tata Ruang 20.200.000
18 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 71.200.000
1 2 4 Meningkatnya 19 Program Peningkatan dan Pengembangan 2.111.806.500
kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan
daerah
20 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan 1.177.637.500
Daerah
21 Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Kekayaan 711.782.500
Daerah
1 2 5 Meningkatnya 22 Program Penataan Administrasi Kependudukan 702.756.000
informasi dan
komunikasi
manajemen
pemerintahan
dan akses
pemanfaatannya
23 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan 2.028.480.000
Media Massa
24 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang 60.765.000
Komunikasi dan Informasi

11
KODE SASARAN Prog keg Anggaran

1 3 1 Terwujudnya 25 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 65.306.000


pelaksanaan
pemerintahan
yang baik dan
demokratis
26 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 110.526.000
Kebangsaan
27 Program Pendidikan Politik Masyarakat 49.132.000
28 Program Penunjang Pelaksanaan Pemilu 455.300.000
29 Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan 154.172.500
Pencegahan Tindakan Kriminal
1 4 1 Menurunnya 30 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 87.842.400
tingkat Pencegahan Tindak Kriminal
gangguan
terhadap
keamanan dan
ketertiban
masyarakat
2 1 1 Meningkatnya 31 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.468.240.000
kualitas
pendidikan
32 Program Pendidikan Waib Belajar Dikdas 9 Tahun 17.614.695.200
33 Program Pendidikan Menengah 15.498.150.150
34 Program Pendidikan Luar Biasa 200.000.000
35 Program Pendidikan Non Formal 229.020.000
36 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 1.674.166.000
Kependidikan
2 1 2 Meningkatnya 37 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 240.370.000
derajat
kesehatan
masyarakat
38 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 16.487.500
Masyarakat
39 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 182.758.000
40 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 89.901.500
41 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 11.127.800.000
Kesehatan
42 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 263.499.600
Dan Anak
43 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 2.845.291.000
Sarana Prasarana BKJM Puskesmas / Puskesmas
Pembantu Dan Jaringannya
44 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 2.898.316.900
45 Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.121.200.000
46 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 1.065.497.000
Menular
47 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 390.450.000
48 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 16.800.887.000
Prasarana Rumah Sakit
49 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah 1.056.762.000
Sakit

12
KODE SASARAN Prog keg Anggaran

2 1 3 Meningkatnya 50 Program Keluarga Berencana 507.925.000


keluarga
sejahtera
51 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 25.950.000
52 Program Pengelolaan Data dan Informasi 1.978.125.500
53 Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan 60.625.000
Gender dan Anak
54 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan 34.782.000
Perempuan dan Anak
55 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan 231.578.400
Gender Dalam Pembangunan
2 1 4 Meningkatnya 56 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.086.375.000
kualitas olah
raga dan
pemuda
57 Program Peningkatan upaya penumbuhan 120.070.000
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

58 Program peningkatan pengembangan kebijakan dan 261.400.000


manajemen olahraga
59 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 10.855.451.375
60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 9.791.614.750
2 1 5 Meningkatnya 61 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 191.630.000
kesejahteraan Sosial
sosial dalam
rangka
pemberdayaan
masyarakat
62 Program Pencegahan dini dan penanggulangan 322.976.000
Korban bencana alam
63 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 67.292.000
Adat Terpencil (KAT) dan masalah Penyandang
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
64 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 358.980.000
Sosial
65 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan 188.546.000
Trauma
66 Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo 1.290.784.000
67 Program Keluarga Pelangi [PKP] 396.793.600
68 Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial 34.000.000
[Eks Narapidana, PSK, narkoba dan Penyakit Sosial
lainnya]
69 Program Peningkatan Kesadaran terhadap Hari besar 18.910.000
Nasional
70 Program Pemberdayaan Keluarga 14.940.000
71 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 519.691.600
Perdesaan
72 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 41.381.000
Desa
73 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 74.695.000
Keuangan Desa
74 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 95.517.800
Membangun Desa

13
KODE SASARAN Prog keg Anggaran

75 Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 109.445.000


3 1 1 Meningkatnya 76 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 455.754.000
kontribusi Perdesaan
industri kecil,
mikro dan
menengah
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
77 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 84.158.000
Potensial
78 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 176.832.500
dan Struktur Industri
79 Program Promosi Produk Unggulan Daerah 700.000.000
80 Program Penciptaan Iklim dan Pengembangan 133.855.000
Industri Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

81 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 130.250.000


Bagi UMKM
82 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 110.690.000
4 1 1 Meningkatnya 83 Program Peningkatan ketahanan Pangan 289.952.000
efektivitas
kelembagaan
pangan
84 Program Pengembangan dan pengelolaan Perikanan 5.703.610.000
Tangkap
85 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1.824.545.000
86 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 9.177.285.100
87 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia, 360.540.000
Peningkatan Manajemen Kelautan dan Perikanan

4 1 2 Meningkatnya 88 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 594.036.000


produksi
pertanian
89 Program peningkatan penerapan teknologi 183.530.000
pertanian/perkebunan
90 Program Peningkatan Produksi Petanian/Perkebunan 4.838.300.000
91 Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian / 151.188.000
Perkebunan Lapangan
92 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 168.750.000
Ternak
93 Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan 1.863.250.000
94 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 182.950.000
Peternakan
4 1 3 Meningkatnya 95 Program Peningkatan dan Pengembangan Seni dan 4.157.983.000
kualitas Budaya
kepariwisataan
96 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Objek 2.284.650.000
Wisata Dan Peningkatan Daya Jual

97 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 25.066.000


98 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.185.856.000

14
KODE SASARAN Prog keg Anggaran

4 2 1 Meningkatnya 99 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.285.620.000


pertumbuhan
ekonomi yang
disertai dengan
pemerataan
4 2 2 Meningkatnya 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 263.750.000
pendapatan
masyarakat
4 2 3 Menurunnya 101 ProgramPeningkatan Kualitas dan produktivitas 292.514.800
tingkat tenaga Kerja
pengangguran
102 Program Peningkatan kesempatan kerja 37.750.000
103 Program perlindungan Pengembangan Lembaga 249.226.500
Ketenagakerjaan
4 3 1 Meningkatnya 104 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 10.288.925.000
pemasaran dan Luar Negeri
produksi barang
dan jasa
4 3 2 Meningkatnya 105 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 1.563.878.800
nilai investasi Perhubungan
pembangunan
106 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 118.411.700
107 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.192.900.000
108 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 92.968.000
Kendaraan Bermotor
109 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan 102.450.000
fasilitas Perhubungan
110 Program Pembangunan/Peningkatan Saluran 3.807.375.000
Drainase/Gorong-Gorong
111 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 2.587.050.000
Minum dan Air Limbah
112 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1.881.050.000
113 Program Pengembangan Perumahan 2.275.500.000
114 Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan 23.375.952.000
Jembatan
115 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 2.573.485.000
Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

116 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 38.371.641.000


4 4 1 Meningkatnya 117 Program Penyedian da Pegelolaan Prasarana dan 30.456.000
ketahanan Sarana Sosial danekonomi Masyarakat dikawasan
pangan dan gizi Transmigrasi.
masyarakat
5 1 1 Meningkatnya 118 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 1.028.250.000
usaha Persampahan
rehabilitasi
lahan pasca
tambang
119 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 565.225.000
Lingkungan Hidup
120 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 66.500.000
Alam

15
KODE SASARAN Prog keg Anggaran

121 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 62.340.000


Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5 1 2 Meningkatnya 122 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 2.582.825.000


efektifitas dan Persampahan
efisiensi
pengelolaan
sumber daya
alam
123 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang 4.012.199.500
Ketenagalistrikan
124 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang 10.400.000
Pertambangan
125 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan 47.735.000
Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak
Lingkungan
5 1 3 Meningkatnya 126 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 167.482.000
kualitas Lingkungan Hidup
lingkungan
hidup
127 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 129.750.000
Alam
128 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 102.100.000
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

129 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 228.197.000


Lingkungan Hidup
130 Program Pengelolaan Manajemen Mutu dan Teknis 77.150.000
Laboratorium
131 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 54.400.000
132 Program Rehabilitasi Hutan dan lahan 1.473.900.000
133 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 120.360.000
Hutan
134 Program perencanaan dan pengembangan Hutan 1.394.070.000
135 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 828.284.500
Perikanan
136 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan 1.920.400.000
Pulau Kecil
5 1 4 Meningkatnya 137 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 3.846.350.000
kualitas Tumbuh
penataan ruang
138 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 603.950.000
139 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 245.000.000
Keciptakaryaan
140 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.847.600.000

27 Sasaran 140 Program 268.927.042.121

16
Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 dijabarkan ke dalam 27
Sasaran dengan 106 Indikator Sasaran dan 140 Program, dengan Anggaran Belanja untuk
Sasaran sebesar Rp. 268.927.042.121.

Manggar, Januari 2014


BUPATI BELITUNG TIMUR,

dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GK

17

Anda mungkin juga menyukai