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GUA

IDENTIFICACIN DE
PELIGROS

EVALUACIN DE
RIESGOS

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


1. ALGUNAS CUESTIONES DE INTERS

Por qu?

Es una obligacin legal para el empresario (Artculo 35 del DS 009-2005-TR Reglamento de


Seguridad y Salud en el Trabajo).

Para qu sirve?

La identificacin de peligros evaluacin de riesgos (IPER) no es un fin en s misma. Es un


medio para alcanzar un fin: controlar los riesgos para evitar daos a la salud derivados del
trabajo (accidentes y enfermedades profesionales) ahorrando costos sociales y econmicos al
pas y a su propia empresa.

Quin la tiene que hacer?

Pueden realizar la evaluacin de riesgos:

El propio empresario.

Trabajadores de la empresa (art. 67 DS 009-2005-TR)

Area de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa

Servicios de Consultora Externa.

El empresario debe decidir quin llevar a cabo el IPER, aunque la seleccin deber llevarse a
cabo consultando con los trabajadores y/o sus representantes.

En cualquier caso, el empresario es, en ltima instancia, el responsable de garantizar la


seguridad y salud de los trabajadores de su empresa (art. 39 DS 009-2005-TR)

Cundo ha de hacerse?

A partir de la entrada en vigor del DS 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el


Trabajo del 29 de Setiembre del 2005. La evaluacin de los riesgos deber extenderse,
inicialmente, a toda la empresa, esta deber ser actualizada una vez al ao como mnimo.

Adicionalmente deber realizarse en los puestos de trabajo que se vean afectados por:

Modificaciones en los equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, o el


acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Un cambio en las condiciones de trabajo.

Daos a la salud de los trabajadores

La incorporacin de un trabajador cuyas caractersticas personales o estado biolgico


conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

Cmo se hace?

En esta gua se le alcanzar una forma prctica y sencilla de identificacin de peligros y


evaluacin de riesgos para que su empresa pueda acceder a una herramienta til para evaluar
y controlar sus riesgos. Existen distintas formas de llevar a cabo un IPER, diseadas y
validadas para ello por entidades nacionales e internacionales; Ud. deber escoger la ms
idnea segn las caractersticas de su empresa.

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


Podr hacerla yo mismo?

Cualquiera que realice una evaluacin de riegos de una empresa deber tener conocimientos
sobre los siguientes aspectos:

Caractersticas de los lugares de trabajo, actividades concretas realizadas por los


trabajadores, sustancias qumicas, herramientas, mquinas, instalaciones y sistemas de
transporte utilizados en la empresa, as como conocimientos sobre sus propiedades y
estado y sobre las instrucciones para su manejo.
Conocimientos sobre los distintos riesgos existentes en el sector de actividad de que se
trate, sus causas ms comunes y sus efectos ms probables.
Requisitos legales y disposiciones, reglamentos y normas relativos al sector al que
pertenece su empresa.
En muchos casos el empresario con la ayuda de aquellos trabajadores que tengan
conocimientos y experiencia en estos temas, y asesorndose en los Organismos adecuados
podr realizar el IPER de su empresa. No obstante, en otros casos en los que se realicen en la
empresa actividades o se utilicen equipos o productos cuyos riesgos sean relativamente
difciles de evaluar si no se dispone de conocimientos o medios tcnicos especializados,
porque se requieran anlisis o mediciones especficas, ser necesario recurrir a servicios
externos.

En cualquier caso el pequeo o mediano empresario dispone de ciertas ventajas para la


realizacin de las evaluaciones de riesgos por s mismo, entre ellas se encuentra el
conocimiento preciso de las actividades, organizacin y medios de su propia empresa y el
hecho de que los riesgos son bastante comunes en un mismo sector de actividad y deberan
ser conocidos por el empresario.

2. ESQUEMA ILUSTRATIVO

El siguiente esquema puede ayudarle a comprender el contenido de una evaluacin de riesgos


y a calibrar las posibilidades de realizarla con sus propios medios.

1. Informacin

La informacin previa es esencial sobre todo la referente a:

Normas legales y reglamentos relativos a la prevencin de riesgos laborales.


Riesgos conocidos caractersticos de su sector.
Datos sobre accidentes y enfermedades profesionales de su sector y causas.
Datos sobre accidentes y enfermedades profesionales de su propia empresa.

Donde conseguirla:

Organismos competentes en prevencin de riesgos laborales.


CEPRIT ESSALUD
MINSA: Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA), Direccin Ejecutiva de Salud
Ocupacional (DESO), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccin del
Ambiente para la Salud (CENSOPAS).
Estadsticas oficiales.
Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE)
Asociaciones empresariales.
Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO)
Servicio Nacional de Normalizacin, Capacitacin e Investigacin para la Industria de la
Construccin (SENCICO)
Instituto de Seguridad Minera (ISEM)
Publicaciones tcnicas.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Espaa (INSHT)

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Occupational Safety and Health Organization (OSHA)
National Institute Occupational Safe and Health (NIOSH) entre otros
Sus propios trabajadores y/o representantes.

2. Identificacin de peligros

Es necesario identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo:

Ambiente general de los locales de trabajo.


Maquinaria, herramientas. Instalaciones generales.
Medios de transporte interior.
Productos qumicos.
Organizacin del trabajo.

Como identificarlos:

Conocimiento terico (ver apartado anterior: informacin) .


Inspecciones planeadas
Observaciones planeadas
Anlisis de la Tarea (AST)
Investigacin de Accidentes
Consulta a sus trabajadores y/o representantes.

3. Identificacin de trabajadores expuestos.

Es necesario identificar a los siguientes trabajadores:

Trabajadores fijos (produccin, distribucin, venta)


Trabajadores que realizan tareas de apoyo (limpieza, mantenimiento...)
Subcontratistas.
Independientes.
Temporales.
Estudiantes, aprendices, trabajadores en prcticas.
Personal administrativo.

Como identificarlos

Anlisis de las tareas realizadas por cada trabajador.


Peligros a los que est sometido cada trabajador en las tareas que realiza.
Consulta a sus trabajadores y/o representantes.

4. Valoracin global de riesgos.

Es necesario valorar la probabilidad de que los elementos peligrosos identificados produzcan a


los trabajadores un dao (accidente, enfermedad etc.), as como su gravedad en las
condiciones en que se utilizan habitualmente en la empresa.

Como valorar:

Se considerarn los siguientes criterios:

Nmero de personas expuestas: indica la cantidad de personas del rea de trabajo que
estn expuestas al peligro
Procedimientos existentes: indica si existe un estndar o procedimiento de cmo realizar la
tarea y cuan satisfactorio es ste.
Capacitacin: indica el grado de conocimiento por parte del personal de la tarea y sus
riesgos involucrados.
Exposicin al riesgo: indica la frecuencia con que el trabajador se expone al peligro.

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5. Evaluacin especfica de ciertos riesgos.

Si considera que no dispone de conocimientos y medios para la evaluacin en casos tales


como:

Riesgos de tecnologas nuevas.


Riesgos de equipos o instalaciones complejas.
Riesgos para la salud de determinados productos qumicos.

Recurra a un Servicio de Consultora externa.

3 Y DESPUS QU?

La evaluacin de riesgos es el punto de partida de la accin preventiva en la empresa y no es


un fin en si misma, sino un medio, con el objetivo ltimo de prevenir los riesgos laborales,
siendo prioritario actuar antes de que aparezcan las consecuencias. As pues, una vez
realizada la evaluacin, si sta pone de manifiesto situaciones de riesgo, habr que llevar a
cabo las siguientes actuaciones.

Establecer las prioridades preventivas: Definir un orden de actuacin sobre los riesgos, en
funcin de los criterios establecidos en el punto 4 del acpite anterior..

Una vez establecido el orden de actuacin, deben adoptarse las medidas preventivas con el
orden de prioridad siguiente:

Combatir los riesgos en su origen.


Eliminar los riesgos (sustitucin de elementos peligrosos por otros seguros).
Reducir los riesgos que no puedan ser eliminados, implantando los sistemas de control
adecuados.
Aplicar medidas de proteccin colectiva antes que individuales.

Recuerde que estas actuaciones no deben considerarse accesorias sino que deben englobarse
en la actividad habitual de la empresa, ya que las situaciones de riesgo en el lugar de trabajo
pueden generar daos a las personas, pero tambin defectos en la produccin, averas y
diversidad de incidentes todos ellos generadores de costos para su empresa.

4. METODO PRACTICO DE IPER

A continuacin se mostrar un mtodo prctico para la Identificacin de Peligros y Evaluacin


de Riesgos resumido en un formato que recoge la informacin sobre la tarea y los criterios
utilizados para la evaluacin de los riesgos, su priorizacin y control.

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


DESCRIPCION FORMATO 1

1. 2. y 3. Registrar la informacin solicitada

4. Definir un proceso / subproceso / actividad que realiza el rea, en el cual se va a analizar


los peligros existentes (qu hacemos?)

5. Definir la zona fsica donde se lleva a cabo las actividades del trabajo (dnde lo
hacemos?)

6. Se definen las actividades requeridas para el desarrollo del trabajo (cmo hacemos la
labor?)

7. Se enumeran para cada actividad los peligros (situaciones con potencial de dao: lesin
y enfermedad) que podran afectar al trabajador. Consultar tabla 1 (lista de peligros)

8. Se verifica segn leyenda respectiva apoyndose en la tabla 1 (I Mecnico, II Locativo, III


Elctrico, IV Fsico Qumico, V Fsico, VI Qumico, VII Biolgico, VIII Ergonmico, IX
Psicosocial)

9. Es la consecuencia para el trabajador que est expuesto al peligro

10. Verificar los riesgos de acuerdo a la leyenda respectiva (S: seguridad - accidentes, SO:
salud ocupacional enfermedad)

11. Definir si la actividad es: R= rutinario (labor habitual), NR= no rutinario (espordico) y
E= emergencia (imprevista)

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DESCRIPCIN FORMATO 2

1. Trasladar los peligros preseleccionados en el Formato 1

2. Trasladar los riesgos asociados a los peligros preseleccionados en el Formato 1

3. Trasladar la verificacin del Riesgo del Formato 1

4. Indicar segn la tabla 2, si los controles existentes para cada riesgo listado son en la
Fuente (F), el medio (M) y/o en el Receptor (R).

5. Indice que seala el nmero de personas expuestas al riesgo

Indice Personas expuestas


1 De 1 a 3
2 De 4 a 12
3 Ms de 12

6. Indice que seala la existencia de procedimientos para el control del riesgo

Indice Procedimientos Existentes


1 Existen y son satisfactorios y suficientes
2 Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes
3 No existen

7. Indice que seala el grado de capacitacin del personal para controlar los riesgos

Indice Capacitacin
1 Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene
2 Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero
no toma acciones de control
3 Personal no entrenado, no conoce peligros por lo tanto
no toma acciones de control accidental

8. Dependiendo si el riesgo es de seguridad (S) o de salud ocupacional (SO), se utilizarn


los valores de cada escala para determinar el nivel de exposicin. (ver tabla 3)

Indice Exposicin al Riesgo


Al menos 1 vez al ao (S)
1
BAJA (SO) ver tabla 3
Al menos 1 vez al mes (S)
2
MEDIA (SO) ver tabla 3
Al menos 1 vez al da (S)
3
ALTA (SO) ver tabla 3

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


9. Es el resultado de sumar los numerales 5, 6, 7 y 8

10. Indice que seala el grado de severidad dependiendo si el riesgo es de seguridad (S) o
de salud ocupacional (SO)

Indice Exposicin al Riesgo


Lesin Sin Incapacidad (S)
1
Disconfort / Incomodidad (SO)
Lesin con Incapacidad Temporal (S)
2
Dao a la Salud Reversible (SO)
Lesin con Incapacidad Permanente / Muerte
3
Dao a la Salud Irreversible

11. Es el resultado de multiplicar los numerales 9 y 10

12. En esta columna se colocar el grado de riesgo (TV, TO, MO, IM e IT) de acuerdo al
valor obtenido al multiplicar el valor de los numerales 9 y 10.

Estimacin del Grado de Riesgo


Grado de Riesgo Puntaje
Trivial (TV) 4
Tolerable (TO) De 5 a 8
Moderado (MO) De 9 a 16
Importante (IM) De 17 a 24
Intolerable (IT) De 25 a 36

13. Si el grado de riesgo es MO, IM o IT colocar la palabra Si; caso contrario colocar No

14. Colocar Si en el caso que el riesgo est relacionado con un requisito legal. En caso
contrario, colocar No

15. Describir medidas de control propuestas, indicando si estas son en la fuente (F), (M) o
en la persona (P), ver tabla 2

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


DESCRIPCIN FORMATO 3

1. Trasladar las tareas (formato 1) slo de aquellos peligros y riesgos que han sido
seleccionados como SIGNIFICATIVOS (formato 2)

2. Trasladar los peligros asociados a los riesgos que han sido seleccionados como
SIGNIFICATIVOS (formato 2)

3. Trasladar los riesgos que han sido seleccionados como SIGNIFICATIVOS (formato 2)

4. Se debe precisar si la medida de control se tomar inmediatamente o requiere evaluacin


y programacin para su ejecucin.

5. Trasladar los puntajes (formato 2), ordenndolos de mayor a menor valor dentro de cada
tarea (ver ejemplo)

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


TABLA 1

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS

I. MECNICOS (S) II. LOCATIVOS (S) III. ELCTRICOS (S)


PISOS RESBALADIZOS / DISPAREJOS FALTA DE SEALIZACIN CONTACTO ELECTRICO DIRECTO

CAIDA DE HERRAMIENTAS/ OBJETOS FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA CONTACTO ELECTRICO INDIRECTO


DESDE ALTURA

CAIDA DE PERSONAS DESDE ALTURA ALMACENAMIENTO INADECUADO ELECTRICIDAD ESTATICA

PELIGROS DE PARTES EN MAQUINAS SUPERFICIES DE TRABAJO


EN MOVIMIENTO DEFECTUOSAS

HERRAMIENTA DEFECTUOSA ESCALERAS, RAMPAS INADECUADAS

MAQUINAS SIN GUARDA DE ANDAMIOS INSEGUROS


SEGURIDAD

EQUIPO DEFECTUOSO O SIN TECHOS DEFECTUOSOS


PROTECCION

VEHICULOS EN MOVIMIENTO APILAMIENTO ELEVADO SIN ESTIBA

ALTURA INADECUADA SOBRE LA CARGAS O APILAMIENTOS INSEGUROS


CABEZA

PISADAS SOBRE OBJETOS CARGAS APOYADAS CONTRA MUROS


PUNZOCORTANTES

PROYECCIONES DE MATERIALES,
OBJETOS

IV. FISICO QUIMICOS (S) V. FISICOS (SO) VI. QUIMICOS (SO)


FUEGO Y EXPLOSION DE GASES RUIDO POLVOS

FUEGO Y EXPLOSION DE LIQUIDOS VIBRACION HUMOS

FUEGO Y EXPLOSION DE SOLIDOS ILUMINACION HUMOS METALICOS

FUEGO Y EXPLOSION COMBINADOS TEMPERATURAS EXTREMAS NEBLINAS

RADIACIONES GASES Y VAPORES

SUSTANCIAS QUIMICAS (LIQUIDAS /


SOLIDAS)

VII. BIOLOGICOS (SO) VIII. ERGONOMICOS (SO) IX. PSICOSOCIAL (SO)


VIRUS POSTURAS INADECUADAS (CUELLO, CONTENIDO DE LA TAREA
EXTREMIDADES, TRONCO) (MONOTONIA, REPETITIVIDAD)

BACTERIAS SOBRE ESFUERZOS (CARGAS, RELACIONES HUMANAS (JERARQUICA,


VISUALES, MUSCULARES) FUNCIONALES, PARTICIPACIN)

HONGOS MOVIMIENTOS FORZADOS ORGANIZACIN DEL TIEMPO DE


TRABAJO (RITMO, PAUSAS, TURNOS)

PARASITOS DIMENSIONES INADECUADAS GESTION DEL PERSONAL (INDUCCION,


CAPACITACION)

VECTORES DISTRIBUCION DEL ESPACIO

ORGANIZACIN DEL TRABAJO


(SECUENCIA)

TRABAJO PROLONGADO DE PIE

TRABAJO PROLONGADO CON FLEXION

PLANO DE TRABAJO INADECUADO

CONTROLES DE MANDO MAL


UBICADOS

MOSTRADORES MAL DISEADOS

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


TABLA 2

MEDIDAS GENERALES PARA CONTROL DE RIESGOS

F Control en la fuente
Eliminacin completa del riesgo
Sustitucin
Contencin fsica
M Control en el medio
Instalacin de equipos de seguridad
Sistemas de trabajo seguro sealizacin
Procedimientos escritos
Supervisin adecuada
R Control en el receptor
Capacitacin del personal
3

Informacin
Equipo de proteccin personal

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


TABLA 3

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO EN SALUD OCUPACIONAL

Peligro /
1 (BAJO) 2 (MEDIO) 3 (ALTO)
Indice
Iluminacin Ausencia de sombras Percepcin de algunas sombras al Ausencia de luz natural o deficiencia de
ejecutar una actividad (escribir) luz artificial con sombras evidentes de
dificultad para leer

Ruido No hay dificultad para escuchar una Escuchar la conversacin a una No escuchar una conversacin a tono
conversacin a tono normal a ms distancia de 2 m en tono normal normal a una distancia entre 40 y 50 cm
de 2 metros

Radiaciones Rara vez, casi nunca sucede la Ocasionalmente y/o ubicacin cercana Exposicin frecuente (una vez por
Ionizantes exposicin a la fuente jornada o turno o ms)

Radiaciones No Menos de 2 horas por jornada o Entre dos y seis horas por jornada o Seis horas o ms de exposicin por
Ionizantes turno turno jornada o turno

Temperaturas Sensacin de confort trmico Percepcin de algn disconfort con la Percepcin subjetiva de calor o fro
extremas temperatura luego de permanecer 15 luego de permanecer 5 min. en el sitio
min

Vibraciones Existencia de vibraciones que no Percibir moderadamente vibraciones Percibir sensiblemente vibraciones en el
son percibidas en el puesto de trabajo puesto de trabajo

Polvos y humos Presencia de fuentes de emisin de Percepcin subjetiva de emisin de Evidencia de material particulado
polvos / humos No percibidas polvo sin depsito sobre superficies depositado sobre una superficie
pero si evidenciable en luces, previamente limpia al cabo de 15 min.
ventanas, rayos solares, etc.

Gases y vapores Percepcin de olor a menos de 1 Percepcin de olor entre 1 3 m del Percepcin de olor a ms de 3m del foco
detectables metro del foco foco emisor emisor
organolepticamen
te

Gases y vapores Cuando en el proceso que se valora existe un contaminante no detectable organolepticamente se debe considerar slo
No detectables el grado de riesgo por su posible severidad
organolepticamen
te

Productos Rara vez u ocasionalmente se Se manipulan una vez por jornada o Manipulacin permanente (varias veces en
qumicos lquidos manipulan turno la jornada o turno)
/ slidos

Virus Exposicin a virus No patgenos Zona endmica de fiebre amarilla, Zona endmica de fiebre amarilla, dengue o
SIN casos detectados en dengue o hepatitis SIN casos positivos hepatitis CON casos positivos entre los
trabajadores entre los trabajadores en el ltimo ao. trabajadores en el ltimo ao. Manipulacin
Manipulacin de material contaminado de material contaminado y/o pacientes o
y/o pacientes o exposicin a virus exposicin a virus altamente patgenos
altamente patgenos SIN casos CON casos detectados en trabajadores en
detectados en trabajadores en el ltimo el ltimo ao.
ao

Bacterias Tratamiento fsico-qumico del Tratamiento fsico-qumico del agua Consumo o abastecimiento de agua sin
agua con anlisis bacteriolgico SIN pruebas en el ltimo semestre. tratamiento fsico-qumico. Manipulacin de
peridico. Manipulacin de Manipulacin de material contaminado material contaminado y/o pacientes CON
material contaminado y/o y/o pacientes SIN casos detectados en casos detectados en trabajadores en el
pacientes SIN casos de trabajadores en el ltimo ao. ltimo ao
trabajadores anteriormente
detectados

Hongos Ambiente seco o manipulacin Ambiente hmedo y/o manipulacin de Ambiente hmedo y/o manipulacin de
de muestras o material muestras o material contaminado y/o muestras o material contaminado y/o
contaminado SIN casos previos pacientes SIN antecedentes de micosis pacientes CON antecedentes de micosis en
de micosis en los trabajadores en los trabajadores los trabajadores

Sobrecarga y Manejo de cargas menores de Manejo de cargas entre 15 25 kgr Manejo de cargas mayores a 25 kgr
esfuerzos 15 kgr

Postura habitual De pie o sentado Siempre sentado (toda la jornada o De pie con una inclinacin superior a los
indistintamente turno) o de pie con inclinacin menor 15
de 15

Diseo del puesto Sentado y buen diseo de Puesto de trabajo sentado, alternando Puesto de trabajo que obliga al trabajador a
de trabajo asiento con la posicin de pie pero con mal permanecer siempre de pie
diseo del asiento

Monotona Con poco trabajo repetitivo Ocho horas de trabajo repetitivo y en Ocho horas de trabajo repetitivo y slo en la
grupo cadena

Sobretiempo Menos de cuatro horas De 4-12 horas/semana y durante 4 Mas de 12 horas / semana y durante 4
semanales semanas o ms semanas o ms

Horario de trabajo Turno 1 x 8 Turno 2 x 8 Turno 3 x 8

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com
FORMATO 1
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

PLANTA: ............1............. AREA: ......................................2.................................... FECHA: ..............3..................

PROCESO / SUBPROCESO / ACTIVIDAD: .............................................4..........................................................

LUGAR DE TRABAJO: ................................5......................................

VERIF. VERIF. ACTIVIDAD


TAREA PELIGRO RIESGO
PELIGRO RIESGO R / NR /E
6 7 8 9 10 11

Al listar los peligros: Considerar peligros potenciales o reales existentes en el trabajo o que puedan existir por futuros cambios en el proceso. Considerar tambin los posibles peligros vinculados a las actividades No Rutinarias
y los que pudiesen suceder (R: Rutinario; NR: No Rutinario; E: Emergencia)

Criterios de Verificacin de Peligros (Ver tabla 1)

I Mecnico III Elctrico V Fsico VII Biolgico


II Locativo IV Fsico Qumico VI Qumico VIII Ergonmico

Criterios de Verificacin de Riesgos:

S : Seguridad (Accidentes) SO: Salud Ocupacional (Enfermedad)

Preparado por
(Nombre y Firma)

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


1
IDENTIFICACION DE PELIGROS

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P.


2
DESCRIPCION
RIESGO

3 VERIFICACION
4
(F,M,R)
(Ver Tabla 2)
EXISTENTES
MEDIDAS DE CONTROL

alfredochavez2000@yahoo.com
5 Indice de personas expuestas (A)

6 Indice de procedimientos existentes (B)


FORMATO 2

7 Indice de capacitacin (C)


PROBABILIDAD

8 Indice de exposicin al riesgo (D)

9 Indice de probabilidad (A+B+C+D)

10 Indice de severidad
SELECCIN DE PELIGROS / RIESGOS SIGNIFICATIVOS

11 Probabilidad x severidad

12 Grado del riesgo

13 Riesgo significativo

14 Requisitos legales
15
(F, M, R)
(Ver Tabla 2)
PROPUESTAS
MEDIDAS DE CONTROL
FORMATO 3
CUADRO RESUMEN DE PELIGROS / RIESGOS SIGNIFICATIVOS
PLANTA: ......................... AREA: .......................................................................... FECHA: ................................

PROCESO / SUBPROCESO / ACTIVIDAD: .......................................................................................................

LUGAR DE TRABAJO: ......................................................................

TAREA PELIGRO SIGNIFICATIVO RIESGO SIGNIFICATIVO OBSERVACIONES PUNTAJE


1 2 3 4 5

Preparado por
(Nombre y Firma) VB Jefe Unidad Orgnica

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


EJEMPLO

FORMATO 1
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

PLANTA: ATE AREA: .DEPARTAMENTO CENTRAL DE CONTROL DE CALIDAD FECHA: 24.04.2004

PROCESO / SUBPROCESO / ACTIVIDAD: ANALISIS / ENSAYO FISICO QUIMICO / ANALISIS FISICO QUIMICO EN MOSTO Y CERVEZA

LUGAR DE TRABAJO: SALA DE CAMPANAS EXTRACTORAS

VERIF. VERIF. ACTIVIDAD


TAREA PELIGRO RIESGO
PELIGRO RIESGO R / NR /E
Hornillas elctricas I Quemadura S R
Preparacin del ambiente de trabajo Uso de guantes inadecuados VI Quemadura / corte S R
Falta de sealizacin II Quemadura S R
Manipulacin de cido sulfrico al 95% VI Quemadura S R
Fuga de vapores cidos VI Intoxicacin SO R
Rotura de baln de vidrio I Heridas cortantes S R
Ataque de muestras / digestin
Manipulacin de cido sulfrico caliente VI Quemadura S R
Postura inadecuada VIII Quemadura / corte S R
Aadir agua al cido caliente VI Quemadura S R
Manipulacin de soda (50%) VI Quemadura S R
Explosin de vidrio I Heridas cortantes S R
Destilacin
Manipulacin de baln con soda caliente VI Quemadura S R
Escalinata inadecuada II Cada / corte / quemadura S R

Al listar los peligros: Considerar peligros potenciales o reales existentes en el trabajo o que puedan existir por futuros cambios en el proceso. Considerar tambin los posibles peligros vinculados a las actividades No Rutinarias
y los que pudiesen suceder (R: Rutinario; NR: No Rutinario; E: Emergencia)

Criterios de Verificacin de Peligros (Ver tabla 1)

I Mecnico III Elctrico V Fsico VII Biolgico


II Locativo IV Fsico Qumico VI Qumico VIII Ergonmico

Criterios de Verificacin de Riesgos:

S : Seguridad (Accidentes) SO: Salud Ocupacional (Enfermedad)

Preparado por
(Nombre y Firma)

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


FORMATO 2
SELECCIN DE PELIGROS / RIESGOS SIGNIFICATIVOS

RIESGO PROBABILIDAD

Indice de procedimientos existentes (B)

Probabilidad x severidad
Indice de severidad

Riesgo significativo

Requisitos legales
Indice de probabilidad (A+B+C+D)
Indice de personas expuestas (A)

Indice de exposicin al riesgo (D)

Grado del riesgo


MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL

VERIFICACION
EXISTENTES PROPUESTAS

Indice de capacitacin (C)


IDENTIFICACION DE PELIGROS
DESCRIPCION (F,M,R) (F, M, R)
1 (Ver Tabla 2) (Ver Tabla 2)
2
4 15

12

14
3

13
10

11
5

9
Hornillas elctricas Quemadura S EPP (R) 2 16 MO SI SI Guantes de proteccin contra
2 2 2 2 8
productos qumicos y corte (R)
Uso de guantes inadecuados Quemadura / corte S EPP (R) 2 16 MO SI SI Guantes de proteccin contra
2 2 2 2 8
productos qumicos y corte (R)
Falta de sealizacin Quemadura S Procedimientos de trabajo 2 18 IM SI SI Sealtica de advertencia (M)
2 2 2 2 9
(M); EPP (R)
Manipulacin de cido Quemadura S Procedimientos de trabajo 3 24 IM SI SI Guantes de proteccin contra
2 2 2 2 8
sulfrico al 95 % (M); careta facial (R) productos qumicos y corte (R)
Fuga de vapores cidos Intoxicacin SO Recuperador de vapores 2 16 MO SI SI Respirador contra vapores cidos
cidos (F) 2 2 2 2 8 (R). Implementar gabinete para EPP
(M)
Rotura de baln de vidrio Heridas cortantes S Careta facial (R) 3 24 IM SI SI Mica de proteccin (F), guantes de
2 2 2 2 8 proteccin contra productos
qumicos y corte (R)

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


Manipulacin de cido Quemadura S Procedimientos de trabajo 3 24 IM SI SI Guantes de proteccin contra
2 2 2 2 8
sulfrico caliente (M); careta facial (R) productos qumicos y corte (R)
Postura inadecuada Quemadura / corte S Procedimientos de trabajo 3 24 IM SI SI Reubicacin de vlvula de agua (M)
2 2 2 2 8
(M)
Aadir agua al cido caliente Quemadura S Procedimientos de trabajo 3 21 IM SI SI Actualizar procedimientos de trabajo
1 2 2 2 7
(M); careta facial (R) (M)
Manipulacin de soda (50%) Quemadura S Procedimientos de trabajo 2 14 MO SI SI Guantes de proteccin contra
1 2 2 2 7
(M) productos qumicos y corte (R)
Explosin de vidrio Heridas cortantes S Careta facial (R) 3 24 IM SI SI Mica de proteccin (F), guantes de
2 2 2 2 8 proteccin contra productos
qumicos y corte (R)
Manipulacin de baln con Quemadura S Procedimientos de trabajo 3 24 IM SI SI Guantes de proteccin contra
2 2 2 2 8
soda caliente (M); careta facial (R) productos qumicos y corte (R)
Escalinata inadecuada Cada / corte / S Procedimientos de trabajo 3 21 IM SI SI Implementar escalinata de acuerdo
1 2 2 2 7
quemadura (M) a norma (F)

Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com


FORMATO 3
CUADRO RESUMEN DE PELIGROS / RIESGOS SIGNIFICATIVOS
PLANTA: ......................... AREA: .......................................................................... FECHA: ................................

PROCESO / SUBPROCESO / ACTIVIDAD: .......................................................................................................

LUGAR DE TRABAJO: ......................................................................

TAREA PELIGRO SIGNIFICATIVO RIESGO SIGNIFICATIVO OBSERVACIONES PUNTAJE


Falta de sealizacin Quemadura Implementar sealizacin de norma 18
Hornillas elctricas Quemadura Evaluar compra de guantes contra
Preparacin de ambiente de trabajo productos qumicos y corte
16

Uso de guantes inadecuados Quemadura / corte Evaluar compra de guantes contra


productos qumicos y corte
16

Manipulacin de cido sulfrico al 95% Quemadura Evaluacin tcnica-econmica para la


implementacin de mica de proteccin
24

Rotura de baln de vidrio Heridas cortantes Evaluacin tcnica-econmica para la


implementacin de mica de proteccin
24

Manipulacin de cido sulfrico caliente Quemadura Evaluacin tcnica-econmica para la


Ataque de muestras digestin implementacin de mica de proteccin
24

Postura inadecuada Quemadura Evaluar reubicacin de vlvula de agua 24


Aadir agua al cido caliente Quemadura Actualizar procedimiento de trabajo 21
Fuga de vapores cidos Intoxicacin Evaluar compra de guantes contra
productos qumicos y corte
16

Explosin de vidrio Heridas cortantes Evaluacin tcnica-econmica para la


implementacin de mica de proteccin
24

Manipulacin de baln con soda caliente Quemadura Evaluar compra de guantes contra
productos qumicos y corte
24
Destilacin
Escalinata inadecuada Cada / corte / quemadura Evaluacin tcnica-econmica para la
implementacin de escalinata
21

Manipulacin de soda (50%) Quemadura Evaluar compra de guantes contra


productos qumicos y corte
14

Preparado por
(Nombre y Firma) VB Jefe Unidad Orgnica
Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com
Elaborado por : Ing. Alfredo Chvez P. alfredochavez2000@yahoo.com

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