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INFORME DE AUDITORA

ISO/IEC 17025:2005

Pas: ______________________________________________________________________________

Ciudad: ___________________________________________________________________________

Laboratorio: ________________________________________________________________________

Codificacin de mtodo de ensayo: _____________________________________________________

Mtodo de ensayo: ________________________________ Matrices: __________________________

Referencia de ensayo: ________________________________________________________________

FECHA DE LA AUDITORA DURACIN DE LA AUDITORA (HORAS)

Equipo auditor:
Equipo Auditor Nombre/Laboratorio/Pas Firma
Auditor responsable
Co-auditor(es)
Experto tcnico
Auditor(es) en
entrenamiento/Observado
r(es)

Contraparte:
Responsable
Nombre Firma

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INFORME DE AUDITORA

ISO/IEC 17025:2005

Detalle del contenido:


1. Generalidades/Organizacin/Objetivos de la auditora
2. Impresin general/Cumplimiento de Objetivos de la auditora
3. Puntos fuertes
4. Protocolo de Medidas de mejoramiento
5. Lista de Distribucin
6. Anexos

1. Generalidades/Organizacin/Objetivos de la auditora

2. Impresin general/Cumplimiento de Objetivos de la auditora

3. Puntos fuertes

4. Protocolo de Medidas de mejoramiento


1a PARTE Constatacin: El Equipo Auditor identifica, clasifica y describe los hallazgos detectados

N TIPO DE PUNTO DESCRIPCIN


HALLAZGO DE LA Incluir referencia del equipo, persona, registro, mtodo, etc.
NORMA
C M O OM

TIPO DE HALLAZGO:
C (Crtica) = Incumplimiento sistemtico de un requisito de la norma de referencia o de los procedimientos documentados, que influye
o puede influir en la calidad de los resultados.
M (Menor) = Incumplimiento aislado de un requisito de la norma de referencia o de los procedimientos documentados.
O (Observacin) = Situacin que necesita atencin para mejorar el servicio o evitar que empiecen no conformidades. No es una no
conformidad
OM (Oportunidad de Mejora) = Sugerencia para mejorar el producto brindado. No es una no conformidad y puede decirse no
implementarla

2a PARTE Medidas de mejoramiento: El Equipo Auditado describe las medidas de mejoramiento que se
tomarn y dentro de qu plazo habrn sido implementadas

N MEDIDA DE MEJORAMIENTO PROPUESTA POR EL LABORATORIO PLAZO

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5. Lista de Distribucin

6. Anexos

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