Anda di halaman 1dari 29

Periode : Januari 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Target Target s.d


Indikator
1 tahun Januari
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 7,3 %
2 Drop out K1-K4 <5 %
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 7,9 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 7,9 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 6,6 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 6,6 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 7,9 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 8%
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 6,9 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 6,58 %
Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil
2. Koordinasi dengan lintas sector antara lain dengan petugas BKBPM, kader
posyandu

3. Koordinasi dengan lintas program pendataan dan kunjungan rumah


dengan unit gizi

HASIL PENGUKURAN BULAN JANUARI

N Target Realisasi
Indikator Sasaran
o Januari jumlah %
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 7,33 % 69 5,79 %
2 Drop out K1-K4 59 <5% 38 3,19 %
3 Pelayanan persalinan oleh 1073 7,91 % 89 7,82 %
tenaga kesehatan yang
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 7,91 % 80 7,03 %
standar
5 Penanganan komplikasi 190 6,66 % 19 7,97 %
kebidanan
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal 146 6,66 % 14 7,61 %
risti/Komplikasi yang ditangani
2 Pelayanan Neonatal sesuai 1158 7,91 % 85 6,63 %
standar (KN Lengkap)
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 8% 72 5,61 %
C Upaya kesehatan anak balita
dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak 3842 6,91 % 238 5,09 %
balita
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 6,58 % 6 0, 57 %
sekolah

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU BULAN JANUARI 2016

K4
Yan Kes Apras 10 Drop out K1-K4

5
Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes

Sasaran
0
Pencapaian

Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit

KESIMPULAN

Dari grafik di atas didapatkan kesenjangan 2 % pada pencapaian K4.


Kelebihan target sebesar 1 % pada komplikasi kebidanan yang ditangani.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohor ibu hamil ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan


pelaporan.
Disetujui oleh: Diperiksa oleh:
Dibuat oleh:

Drg. Betty Rosmawati Luly W


Emmy A

Periode : Pebruari 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Target Target
Indikator 1 tahun s.d
Pebruari
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 14,66 %
2 Drop out K1-K4 <5 % <5 %
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 15,83 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 15,83 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 13,33 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 13,33 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 15,83 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 16 %
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 13,83 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 13,16 %
Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa v
n ibu
hamil
2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

Realisasi
N Sasara
Indikator Target jumla %
o n
h
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 14,66 % 66 11,33
2 Drop out K1-K4 59 <5 % 33 5,95
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga 1073 15,83 % 92 15,91
kesehatan yang berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 15,83 % 86 14,59
standar
5 Penanganan komplikasi kebidanan 190 13,33 % 11 12,58
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi 146 13,33 % 6 10,87
yang ditangani
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar 1158 15,83 % 90 13,64
(KN Lengkap)
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 16 % 50 9,51
C Upaya kesehatan anak balita dan
apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 3842 13,83 % 118 7,61
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 13,16 % 84 7,66
sekolah
HASIL PENGUKURAN

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KIA BULAN PEBRUARI 2016

K4
Yan Kes Apras 20 Drop out K1-K4

15

10
Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes
5
Target
0
Pencapaian

Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit

Dari Grafik diatas didapatkan pencapaian pelayanan kesehatan anak


balita , pelayanan kesehatan bayi paripurna dengan kesenjangan 2 %

KESIMPULAN

Dengan meningkatkan kerjasama antara nakes dengan kader, toma,


linsek dan linprog maka diharapkan dapat meningkatkan capaian program
bayi dan anak balita.
RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohort bayi dan anak balita ditingkatkan, perbaikan pencatatan


dan pelaporan.

3. Meningkatkan frekuensi kunjungan rumah.

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:

drg. Betty Rosmawati Luly W Emmy A

Periode : Maret 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Target Target
Indikator
1 tahun s.d Maret
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 21,99 %
2 Drop out K1-K4 <5 %
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 23,74 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 23,74 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 19,99 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 19,99 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 23,74 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 24 %
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 20,74 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 19,74 %
Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin v
g dan
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil
2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

N Sasara Realisasi
Indikator Target
o n jumlah %
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 21,99 % 55 15,94
2 Drop out K1-K4 59 38 9,14
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga 1073 23,74 % 70 22,06
kesehatan yang berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 23,74 % 85 22,06
standar
5 Penanganan komplikasi kebidanan 190 19,99 % 11 17,20
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi 146 19,99 % 5 13,59
yang ditangani
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar 1158 23,74 % 68 18,94
(KN Lengkap)
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 24 % 134 19,95
C Upaya kesehatan anak balita dan
apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 3842 20,74 % 319 14,44
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 19,74 % 381 40,09
sekolah

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KIA BULAN MARET 2016

K4
Yan Kes Apras 25 Drop out K1-K4

20
15
Yan Kes Anak Balita 10 Persalinan nakes
5
Target
0
Pencapaian

Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit

KESIMPULAN
Semua indikator di bulan Maret mengalami penurunan, hanya indikator
pelayanan apras yang ter capai.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohor ibu hamil, kohor bayi dan kohor anak balita ditingkatkan,
perbaikan pencatatan dan pelaporan.

3. Frekuensi Kunjungan rumah di tingkatkan

4. Perbaikan data bersama dengan kader

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:

Drg. Betty Rosmawati Luly W


Emmy A

Periode : APRIL 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu

Target Target
Indikator
1 tahun s.d April
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 29,32 %
2 Drop out K1-K4 <5 %
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 31,65 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 31,65 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 26,65 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 26,65 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 31,65 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 32 %
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 27,65 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 26,32 %

Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil

2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

N Sasar Realisasi
Indikator Target
o an jumlah %
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 29,32 140 27,92
%
2 Drop out K1-K4 59 -48 5,16
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga 1073 31,65 94 30,53
kesehatan yang berkompeten %
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 31,65 101 31,15
standar %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 190 26,65 20 25,63
%
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi 146 26,65 9 18,48
yang ditangani %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar 1158 31,65 99 26,66
(KN Lengkap) %
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 32 % 117 29,07
C Upaya kesehatan anak balita dan
apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 3842 27,65 513 25,41
%
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 26,32 114 49,79
sekolah %

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KIA BULAN APRIL 2016


K4
Yan Kes Apras Drop out K1-K4

Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes


Target
Pencapaian
Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit

Dari grafik di atasdidapatkan do K1-K4 melebihi target yang


seharusnya < 5 %, maka diperlukan perbaikan data K4.

KESIMPULAN

Dengan perbaikan data, pencatatan bersama dengan kader maka


diharapkan cakupan do K1-K4 sesuai dengan target.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohor ibu hamil ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan


pelaporan.

3. Meningkatkan kunjungan rumah kepada bumil trimester 3 yang belum kontak


dengan tenaga kesehatan

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:

drg. Betty Rosmawati Luly W Emmy A

Periode : Mei 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Target Target
Indikator
1 tahun s.d Mei
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 36,65 %
2 Drop out K1-K4 <5 % <5 %
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 39,56 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 39,56 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 33,31 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 33,31 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 39,56 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 40 %
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 34,56 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 32,90 %
Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil
2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN BULAN MEI 2016

N Realisasi
Indikator Sasaran Target
o jumlah %
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 36,65 100 36,38
%
2 Drop out K1-K4 59 <5 % -3 4,91
3 Pelayanan persalinan oleh 1073 39,56 124 41,50
tenaga kesehatan yang %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 39,56 120 41,77
standar %
5 Penanganan komplikasi 190 33,31 26 36,55
kebidanan %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal 146 33,31 25 32,07
risti/Komplikasi yang ditangani %
2 Pelayanan Neonatal sesuai 1158 39,56 118 36,1
standar (KN Lengkap) %
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 40 % 35 32,08
C Upaya kesehatan anak balita
dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak 3842 34,56 325 32
balita %
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 32,90 31 52,43
sekolah %

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU BULAN MEI 2016

K4
Yan Kes Apras Drop out K1-K4

Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes

Target
Pencapaian

Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit

KESIMPULAN

Pencapaian Pelayanan kesehatan apras mengalami kelebihan dari


target sebesar 20 %

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohor apras ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan pelaporan.

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:

Drg. Betty Rosmawati Luly W


Emmy A

Periode : Juni 2016

Program : KIA
Sasaran Mutu :

Target Target
Indikator
1 tahun s.d JUNI
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 43,98 %
2 Drop out K1-K4 <5 % <5 %
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 47,47 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 47,47 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 39,97 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 39,97 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 47,47 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 48 %
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 41,47 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 39,48 %

Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil

2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

Realisasi
N Sasara
Indikator Target jumla %
o n
h
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 43,98 136 47,88
%
2 Drop out K1-K4 59 <5 % 10 5,76
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga 1073 47,47 104 50,71
kesehatan yang berkompeten %
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 47,47 102 50,80
standar %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 190 39,97 31 49,58
%
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi 146 39,97 22 41,77
yang ditangani %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar 1158 47,47 102 44,18
(KN Lengkap) %
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 48 % 67 37,34
C Upaya kesehatan anak balita dan
apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 3842 41,47 391 41,13
%
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 39,48 25 54,55
sekolah %

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU BULAN JUNI 2016

K4
Yan Kes Apras Drop out K1-K4

Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes

Target
Pencapaian

Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit

Dari Grafik diatas didapatkan pencapaian bayi paripurna dengan


kesenjangan 7 %

KESIMPULAN

Dengan meningkatkan kerjasama antara nakes dengan kader, toma,


linsek dan linprog maka diharapkan dapat meningkatkan capaian program
pelayanan kesehatan bayi.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohor bayi ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan pelaporan.

3. Meningkatkan frekuensi kunjungan rumah bayi, pendataan IDL ditingkatkan.

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:
drg. Betty Rosmawati Luly W Emmy A

Periode : JULI 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Target Target
Indikator
1 tahun s.d JULI
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 51,31 %
2 Drop out K1-K4 <5 % <5%
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 55,38 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 55,38 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 46,63 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 46,63 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 55,38 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 56 %
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 48,38 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 46,06 %

Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil
2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

N Indikator Sasara Target Realisasi


o n jumlah %
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 51,31 % 95 55,92
2 Drop out K1-K4 59 <5% -10 4,91
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga 1073 55,38 % 78 57,61
kesehatan yang berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 80 57,88
55,38 %
standar
5 Penanganan komplikasi 190 46,63 % 10 53,78
kebidanan
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal 146 46,63 % 10 49,46
risti/Komplikasi yang ditangani
2 Pelayanan Neonatal sesuai 1158 55,38 % 80 50,47
standar (KN Lengkap)
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 56 % 130 47,56
C Upaya kesehatan anak balita dan
apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 3842 48,38 % 243 46,38
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 46,06 % 25 56,68
sekolah

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU BULAN JULI 2016

K4
Yan Kes Apras Drop out K1-K4

Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes

Target
Pencapaian

Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit

KESIMPULAN

Pencapaian program kesehatan bayi di bulan Juli menurun, Pencapaian


bayi paripurna dengan kesenjangan 9 %, Kn Lengkap dengan kesenjangan 5
%.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohor bayi ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan pelaporan.

3. Meningkatkan frekuensi kunjungan rumah bayi.


Disetujui oleh: Diperiksa oleh:
Dibuat oleh:

Drg. Betty Rosmawati Luly W


Emmy A

Periode : AGUSTUS 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Target Target
Indikator 1 tahun s.d
Agustus
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 58,64 %
2 Drop out K1-K4 <5 %
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 63,29 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 63,29 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 53,29 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 53,29 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 63,29 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 64
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 55,29 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 52,64 %

Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil
2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

N Sasara Realisasi
Indikator Target
o n jumlah %
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 58,64 % 68 61,68
2 Drop out K1-K4 59 <5% 33 7,69
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga 1073 63,29 % 101 66,65
kesehatan yang berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 63,29 % 92 66,07
standar
5 Penanganan komplikasi 190 53,29 % 10 57,98
kebidanan
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal 146 53,29 % 5 52,17
risti/Komplikasi yang ditangani
2 Pelayanan Neonatal sesuai 1158 63,29 % 96 58,02
standar (KN Lengkap)
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 64 88 54,48
C Upaya kesehatan anak balita dan
apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 3842 55,29 % 241 51,59
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 52,64 % 25 58,80
sekolah

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KIA BULAN AGUSTUS 2016

K4
Yan Kes Apras Drop out K1-K4

Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes

Target
Pencapaian

Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit
Dari Grafik diatas didapatkan pencapaian bayi paripurna dengan
kesenjangan 10 %, Kn Lengkap dengan kesenjangan 5 %

KESIMPULAN

Dengan meningkatkan kerjasama antara nakes dengan kader, toma,


linsek dan linprog maka diharapkan dapat meningkatkan capaian program
kesehatan bayi.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohor bayi ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan pelaporan.

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:

drg. Betty Rosmawati Luly W Emmy A

Periode : SEPTEMBER 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Target Target
1 tahun s.d
Indikator
Septemb
er
A Kesehatan Ibu
1 K4 88 % 65,97 %
2 Drop out K1-K4 <5 % <5 %
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang 95 % 71,20 %
berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 95 % 71,20 %
5 Penanganan komplikasi kebidanan 80 % 59,95 %
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang ditangani 80 % 59,95 %
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 % 71,20 %
3 Pelayanan bayi paripurna 96 % 72 %
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 83 % 62,20 %
2 Pelayanan kesehatan anak pra sekolah 79 % 59,22 %
Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil
2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

N Sasara Realisasi
Indikator Target
o n jumlah %
A Kesehatan Ibu
1 K4 1123 65,97 % 125 72,25
2 Drop out K1-K4 59 <5 % -33 4,91
3 Pelayanan persalinan oleh tenaga 1073 71,20 % 111 76,37
kesehatan yang berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai 1073 71,20 % 106 75,40
standar
5 Penanganan komplikasi kebidanan 190 59,95 % 19 65,97
B Kesehatan Bayi
1 Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi 146 59,95 % 18 61,75
yang ditangani
2 Pelayanan Neonatal sesuai standar 1158 71,20 % 107 69,32
(KN Lengkap)
3 Pelayanan bayi paripurna 1221 72 % 63 59,43
C Upaya kesehatan anak balita dan
apras
1 Pelayanan kesehatan anak balita 3842 62,20 % 491 62,19
2 Pelayanan kesehatan anak pra 928 59,22 % 86 65,70
sekolah

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU BULAN SEPTEMBER 2016


K4
Yan Kes Apras Drop out K1-K4

Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes

Target
Pencapaian

Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit

KESIMPULAN

Pencapaian bayi paripurna semakin meningkat kesenjangannya


sebesar 12,57 %.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Berkoordinasi dengan bidan wilayah.

2. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

3. Validasi kohor bayi ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan pelaporan.

4. Merencanakan kaji banding dengan puskesmas yang cakupan bayi paripurnanya


sesuai target.

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:

Drg. Betty Rosmawati Luly W


Emmy A

Periode : OKTOBER 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Indikator Target
Pencapai
an
A Kesehatan Ibu
K4 95 %
Drop out K1-K4 <5 %
Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan 10 %
yang berkompeten
Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 20 %
Penanganan komplikasi kebidanan 80 %
B Kesehatan Bayi
Pelayanan Neonatal risti/Komplikasi yang 95 %
ditangani
Pelayanan Neonatal sesuai standar (KN Lengkap) 95 %
Pelayanan bayi paripurna 95 %
C Upaya kesehatan anak balita dan apras
Pelayanan kesehatan anak balita
Pelayanan kesehatan anak pra sekolah

Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil
2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

N Indikator Sasaran Target Realisasi


o
jumlah %
A Kesehatan Ibu 492,5 41,67 % 488 41,29
1 K4 1123 39,38 % 430 36,38
2 Drop out K1-K4 59 4,16 % 51 4,31
3 Pelayanan 1073 8,3 % 124 10,49
persalinan oleh
tenaga
kesehatan yang
berkompeten
4 Pelayanan nifas 1073 33,33 % 87 36,55
lengkap sesuai
standar
5 Penanganan 190 39,58 % 469 41,50
komplikasi
kebidanan
B Kesehatan Bayi 39,58 % 469 41,50
1 Pelayanan 146 39,58 % 472 41,77
Neonatal
risti/Komplikasi
yang ditangani
2 Pelayanan 1158
Neonatal sesuai
standar (KN
Lengkap)
3 Pelayanan bayi 1221
paripurna
C Upaya
kesehatan anak
balita dan apras
1 Pelayanan 3842
kesehatan anak
balita
2 Pelayanan 928
kesehatan anak
pra sekolah

GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU BULAN JUNI 2016

K4
Yan Kes Apras Drop out K1-K4
500

Yan Kes Anak Balita Persalinan nakes


0
Bayi Paripurna Pelayanan Nifas

Kn Lengkap Komp Keb Yg Dit


Neonatal risti yg dit
Sasaran Pencapaian
Dari Grafik diatas didapatkan pencapaian K 1 dan K4 meningkat dari
bulan Mei sebesar untuk K 1 4 % sedangkan K 4 meningkat sebesar 0,4 %
dari target yang harus tercapai. Untuk kegiatan yang lain juga didapatkan
peningkatan rata-rata sebesar 3 % - 4 %. Peningkatan yang signifikan terjadi
pada kegiatan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 10 %.

KESIMPULAN

Dengan meningkatkan kerjasama antara nakes dengan kader, toma,


linsek dan linprog maka didapatkan peningkatan capaian program kesehatan
ibu.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohort ibu hamil ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan


pelaporan.

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:

drg. Betty Rosmawati Luly W Emmy A


Periode : Nopember 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Indikator Target
Pencapaian
K1 100 %
K4 95 %
DRT Masyarakat 10 %
DRT Nakes 20 %
Komplikasi kebidanan yang ditangani 80 %
Persalinan oleh Nakes 95 %
Persalinan oleh Nakes di Faskes 95 %
Kunjungan ibu nifas 95 %

Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan

Rencana
Minggu I Minggu II Minggu IV Minggu V
Kegiatan
S S R K J S S S R K J S S S R K J S S S R K J S
Kunjunga
v v v v v v v v
n Rumah
Validasi
data
v
kohor ibu
hamil
Monitorin
g dan v
Evaluasi
Koordina
v
si linsek
Koordina
si lintas v v
program
Pemetaa
n ibu v
hamil
JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kunjunga v v v v v v v v v v v v v v v v v v
n Rumah
Validasi v v v v v v
data
kohor ibu
hamil
Monitorin v v v v v v
g dan
Evaluasi
Koordina v
si linsek
Koordina v v
si lintas
program
Pemetaa v v v v v v
n ibu
hamil

2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

N Indikator Bulan Sasaran Target Realisasi


o
jumlah %
1 K1 Mei 492,5 41,67 % 488 41,29
2 K4 Mei 468 39,38 % 430 36,38
3 DRT Masyarakat Mei 49,25 4,16 % 51 4,31
4 DRT Nakes Mei 98,5 8,3 % 124 10,49
5 Komplikasi Mei 79,33 33,33 % 87 36,55
kebidanan yang
ditangani
6 Persalinan oleh Mei 447,25 39,58 % 469 41,50
Nakes
7 Persalinan oleh Mei 447,25 39,58 % 469 41,50
Nakes di Faskes
8 Kunjungan ibu Mei 447,25 39,58 % 472 41,77
nifas
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU BULAN MEI 2016

600

500

400

300

200 Sasaran
Pencapaian
100

0
KESIMPULAN

Pencapaian K1 dan K4 harus dilaksanakan dengan bekerjasama


dengan kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta lintas program, dan di
evaluasi setiap bulan. Dari grafik di atas di dapatkan bahwa pencapaian K1
dengan kesenjangan 0,42 %, sedangkan pencapaian K4 dengan kesenjangan
3,01 %. Dengan meningkatkan kerjasama tersebut diharapkan hasil
pencapaian sampai dengan bulan Juni ada peningkatan.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohort ibu hamil ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan


pelaporan.

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:

Drg. Betty Rosmawati Luly W


Emmy A

Periode : Juni 2016

Program : KIA

Sasaran Mutu :

Indikator Target
Pencapaian
K1 100 %
K4 95 %
DRT Masyarakat 10 %
DRT Nakes 20 %
Komplikasi kebidanan yang ditangani 80 %
Persalinan oleh Nakes 95 %
Persalinan oleh Nakes di Faskes 95 %
Kunjungan ibu nifas 95 %

Strategi pencapaian

1. Jadwal Kegiatan
JAN PEB MAR APRIL MEI JUNI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kunjunga v v v v v v v v v v v v v v v v v v
n Rumah
Validasi v v v v v v
data
kohor ibu
hamil
Monitorin v v v v v v
g dan
Evaluasi
Koordina v
si linsek
Koordina v v
si lintas
program
Pemetaa v v v v v v
n ibu
hamil

2. Koordinasi dengan Puskesmas Pembantu

HASIL PENGUKURAN

N Indikator Bulan Sasaran Target Realisasi


o
jumlah %
1 K1 Juni 591 49,99 % 634 53,64
2 K4 Juni 561,45 47,49 % 566 47,88
3 DRT Masyarakat Juni 59 4,99 % 74 6,26
4 DRT Nakes Juni 118 9,99 % 162 13,71
5 Komplikasi Juni 95 39,99 % 118 49,58
kebidanan yang
ditangani
6 Persalinan oleh Juni 536,7 47,49 % 573 50,71
Nakes
7 Persalinan oleh Juni 536,7 47,49 % 572 50,62
Nakes di Faskes
8 Kunjungan ibu Juni 536,7 47,49 % 574 50,80
nifas
GRAFIK PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN IBU BULAN JUNI 2016
700

600

500

400

300
Sasaran
200 Pencapaian
100

Dari Grafik diatas didapatkan pencapaian K 1 dan K4 meningkat dari


bulan Mei sebesar untuk K 1 4 % sedangkan K 4 meningkat sebesar 0,4 %
dari target yang harus tercapai. Untuk kegiatan yang lain juga didapatkan
peningkatan rata-rata sebesar 3 % - 4 %. Peningkatan yang signifikan terjadi
pada kegiatan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 10 %.

KESIMPULAN

Dengan meningkatkan kerjasama antara nakes dengan kader, toma,


linsek dan linprog maka didapatkan peningkatan capaian program kesehatan
ibu.

RENCANA TINDAK LANJUT:

1. Mempertahankan kegiatan yang telah ada.

2. Validasi kohort ibu hamil ditingkatkan, perbaikan pencatatan dan


pelaporan.

Disetujui oleh: Diperiksa oleh:


Dibuat oleh:
drg. Betty Rosmawati Luly W Emmy A