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ANEXO N 07 UNIDAD MINERA

FORMATO IPERC CONTINUO LA ARENA

NOMBRE DE LA TAREA: FECHA: / / GUARDIA: DA NOCHE

NIVEL DE PLAZO DE
SEVERIDAD Fila: MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS RIESGO
DESCRIPCIN
CORRECCIN

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar


Catastrfico 1 1 2 4 7 11 ALTO
el PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la accin se


Fatalidad 2 3 5 8 12 16 MEDIO
puede ejecutar de manera inmediata.
0-72HORAS

Permanente 3 6 9 13 17 20 BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25 Obtencin del Riesgo Residual segn Jerarqua de Controles

Columnas hacia la derecha -


A B C D E Jerarqua de Controles Filas a bajar - SEVERIDAD
PROBABILIDAD
Colum-
na:
Prcticamente
Muy Probable Probable Posible Poco probable 1 Eliminacin Desde 1 Hasta 4 filas 2 columnas
improbable

PROBABILIDAD
2 Sustitucin Desde 1 hasta 3 filas 2 columnas

6 ms Controles de Ingeniera en
Riesgo de exposicin: colaboradores
3 a 5 colaboradores 1 a 2 colaboradores 3 a 5 colaboradores 1 a 2 colaboradores
Fuente
Desde 1 Hasta 2 filas 2 columnas
3
1 a varias veces al 1 a varias veces al 1 a varias veces al Controles de Ingeniera en
Frecuencia de exposicin al riesgo: Ocasionalmente Ocasionalmente No aplica 2 columnas
da da da Receptor

6 ms
Riesgo de exposicin: colaboradores
Sealizacin No aplica 2 columnas
4
Frecuencia de exposicin al riesgo: Ocasionalmente Controles Administrativos No aplica 2 columnas

5 Uso de EPP Solo 1 fila No aplica

DATOS DE LOS TRABAJADORES:


N HORA NIVEL Y/O AREA DE TRABAJO APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

IPERC CONTINUO
EVALUACIN DE IPER SIN EVALUACIN DEL RIESGO
DESCRIPCIN DEL CONTROLES MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR RESIDUAL
N RIESGO (R):
PELIGRO (P): (considerar Jerarqua de Controles)
A M B A M B

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO ( a la derecha de cada control colocar el nmero del peligro; ejemplo: P1, P2, P3, etc.)

1 Eliminacin:

2 Sustitucin

3 Control de Ingeniera en la Fuente

Control de Ingeniera en el Receptor

4 Sealizacin

Controles Administrativos

5 Uso de EPP

DATOS DE LOS SUPERVISORES QUE VERIFICAN LA EJECUCIN SEGURA DE LA TAREA

Hora de revisin de IPERC APELLIDO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA (si hay acto o condicin sub estndar) / RECOMENDACIN (si hay algo que mejorar) FIRMA

horas

horas

horas

horas

horas

NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias
SEVERIDAD Fila: MATRIZ DE EVALUACIN DE R

Catastrfico 1 1 2 4

Fatalidad 2 3 5 8

Permanente 3 6 9 13

Temporal 4 10 14 18

Menor 5 15 19 22

A B C
Colum-na:
Muy Probable Probable Posible

PROBABILIDAD

6 ms 3a5 1a2
Riesgo de exposicin: colaboradores colaboradores colaboradores
Frecuencia de exposicin al 1 a varias 1 a varias veces 1 a varias veces
riesgo: veces al da al da al da
6 ms
Riesgo de exposicin: colaboradores
Frecuencia de exposicin al
Ocasionalmente
riesgo:
E EVALUACIN DE RIESGOS

4 7 11

8 12 16

13 17 20

18 21 23

22 24 25

C D E
Prcticamente
Posible Poco probable
improbable
PROBABILIDAD

1a2 3a5 1a2


colaboradores colaboradores colaboradores
1 a varias veces
Ocasionalmente Ocasionalmente
al da
6 ms
colaboradores

Ocasionalmente

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