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TEMA : PRESUPUESTO DE LA REPBLICA

FACULTAD : CIENCIAS CONTABLES

CICLO : IV

CURSO : ECONOMA II

PROFESOR : PINGO ZAPATA MANUEL

INTEGRANTES :

OSORIO ESTEBAN CINTHYA 1421125232

MORALES LAURA LILIAN 1421125341

MENDOZA CAMPOS ALEXANDRA 1411125512

CORNEJO JIMENEZ GIANFRANCO 1421125682

JAQUE ALVAREZ NOEMI 1421125206

SALINAS TUMBA MELANY 1318210036


NDICE
INTRODUCCIN. 3

CONCEPTOS
CONCEPTOS, CARACTERISTICAS, ETAPAS DEL PROCESO
PRESUPUESTARIO, INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2016 4

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016,


PRIORIDADES DE PRESUPUESTO 2016,
RESULTADO DE LA EJECUCIN 9

DATOS ESTADSTICOS
PRESUPUESTO EN PROTECCIN SOCIAL 13

PRESUPUESTO EN EDUCACIN.. 18

PRESUPUESTO EN SALUD 27

PRESUPUESTO EN EL TRABAJO 32

CONCLUSIONES 35

GLOSARIO.. 38

BIBLIOGRAFA.. 43

2
INTRODUCCIN
Presupuesto Nacional, presupuestos del Estado o presupuestos generales de
los poderes pblicos, es el documento financiero del Estado u otro poder de
la administracin pblica, que equilibra ingresos pblicos y gasto pblico en el ao

fiscal. El presupuesto constituye la expresin cifrada, conjunta y sistemtica de las


obligaciones (gastos) que, como mximo, pueden reconocer y los derechos
(ingresos) que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio (anual).

La aprobacin de los presupuestos constituye una de las atribuciones bsicas


del congreso o parlamento de un pas, mediante la correspondiente Ley de
presupuestos; que es una norma legal, contemplada en diversos ordenamientos
jurdicos dictada por este rgano a finales de ao (generalmente los ltimos das
de diciembre) que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el ao
siguiente. Adems, es una ley de naturaleza mixta puesto que su funcin es
legislativa pero tambin de control. Por sus especiales caractersticas, la ley de
presupuestos puede tener una tramitacin especial o distinta de las otras leyes.

Para obtener estos recursos el Estado establece leyes tributarias que deben estar
acorde a lo que garantiza la [Constitucin] del pas.

3
CONCEPTOS
1. CONCEPTO
El Presupuesto general de la repblica es un documento financiero y legal del
Estado, aprobado por la ley, en el cual se programan para un ao los ingresos y los
egresos fiscales, que se estima tendr el Estado el siguiente ao.

Es el Plan Gastos, de Inversiones y Acreencias que tiene el Estado. En otras


palabras, es lo que va a gastar el gobierno incluido gastos de funcionamiento, pago
de deuda externa e interna.
El Gobierno disea de acuerdo a sus prioridades, una lista de gastos de
los ministerios, institutos descentralizados, corporaciones autnomas,
gobernaciones y alcaldas, de acuerdo a un ejercicio que establece cuanto le va a
entrar y cuanto se puede gastar o endeudar.

2. CARACTERSTICAS

Las principales caractersticas que presenta la Ley General de Presupuesto, son las
siguientes:

a) Es un acto de previsin y ordenamiento, destinado a regular


la funcin administrativa y financiera del Estado.

b) Es un acto de autorizacin de ejecucin del gasto pblico, concedida por el


Congreso mediante ley expresa y especial.

c) Tiene un plazo legal determinado y espiratorio para la autorizacin de


ejecucin del gasto pblico (un ao).

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d) La existencia esencial de ejecucin del gasto pblico,
bajo responsabilidad funcional. Para tal efecto, existen medidas de control
para el correcto uso de la autorizacin concedida.

e) La programacin y ejecucin es concordante con los criterios de eficiencia de


las necesidades sociales bsicas y de descentralizacin.

3. ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

Fases dentro del presupuesto, en la que se observa la distribucin de las


competencias:

Dos fases que son dominadas por el Ejecutivo:


Elaboracin
Ejecucin.

Dos fases que son dominadas por el Parlamento:


Aprobacin
Control

I. PROGRAMACIN
Direccin Nacional de Presupuesto:

Participa en la propuesta de la poltica presupuestaria anual y


elabora las normas e instructivos tcnicos, procedimientos y
metodologas para la formulacin de los presupuestos anuales de
los organismos pblicos.

Elabora el Proyecto de Presupuesto y prepara el Presupuesto


Consolidado del Sector Pblico.

Prepara la distribucin administrativa del Presupuesto de


Ingresos y Ley de Gastos Pblicos.

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La Direccin nacional de presupuesto elabora el presupuesto
A cargo de las diferentes entidades pblicas que reciben recursos
y el seguimiento lo realiza el MEF.
La Direccin nacional de presupuesto elabora el presupuesto
Se inicia en mayo.

II. FORMULACIN
Asignacin de los recursos a cada dependencia del Estado. La DNP
elabora el anteproyecto de la ley.

III. APROBACIN
El poder ejecutivo enva la ley del presupuesto al poder legislativo como
mximo hasta el 30 de agosto. El cual debe aprobar la ley hasta el 30 de
noviembre.

IV. EJECUCIN
Distribucin del presupuesto en funcin a montos y plazos previstos.

V. Control y evaluacin
Seguimiento de la ejecucin:
Direccin nacional del presupuesto
Supervisin de la legalidad:
Contralora general de la republica

4. INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2016

Luego de su tercera lectura el proyecto de Presupuesto 2016 fue aprobado con 112
votos. Luego se procedi a su discusin por artculos y a su redaccin final. Es de
recordar que el Ministerio de Finanzas Pblicas formul un proyecto de plan de
gastos e ingresos por 972,430 millones con una carga tributaria de 954,555.7
millones y lo present ante el Congreso.

Debido a cambios de ltima hora, ciertas asignaciones son diferentes a las


propuestas. Entre las asignaciones aprobadas se pueden mencionar:

95,465.7 millones para el Ministerio de Salud;

6
94,469.05 millones para el de Gobernacin.
Relaciones Exteriores 9399.22 millones.
Defensa 92,061.65 millones.
Comunicaciones 93,727.4 millones.
Desarrollo Social 9944.75 millones,
Cultura y Deportes 9485.75 millones.
Energa y Minas 970 millones,
Agricultura 91,264.98 millones
Economa 9302.5 millones
Trabajo 9635.83 millones
Educacin 912,876 millones
Finanzas 9315.94 millones.
A la Universidad de San Carlos le corresponde 91,489.84 millones y 9400
millones adicionales para proyectos de infraestructura.
A la Presidencia se le otorgaron 9203 millones
La deuda pblica se destinan 912,448 millones,
Al Organismo Judicial se le asign 91,191.87 millones,
Ministerio Pblico se le asign 91,009.97 millones.
Dependencias como el Sistema Penitenciario recibirn 974.9 millones,
La Polica Nacional Civil tiene asignados 951.21 millones,
El Instituto de la Defensa Pblica Penal 9134.82 millones
Procuradura General de la Nacin tiene asignado 963.71 millones
El Instituto de Previsin Militar 965 millones.

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Resumen Presupuesto de ingresos y egresos 2016

Cifras en millones

Ingresos totales 957,974.309

1. Ingresos tributarios 954,555.75


2. Ingresos no tributarios y transferencias 9612 millones
3. Otros 92,806.55

Gasto de funcionamiento 945,880.88

Inversin 912,466.55

Dficit presupuestal y financiamiento 912,448.90

1. Deuda interna 96,881.33


2. Deuda externa neta 95,567.61

Presupuesto total 970,796.31

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5) ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
Gastos fiscales: gastos obtenidos por el estado

Gastos corrientes: Remuneraciones, pensiones, compra de bienes y servicios,


transferencias, reserva de contingencia, etc.

Gastos de capital: Gastos por la obtencin de patrimonio de parte del estado:


Construccin de obras pblicas, compra de activos, etc.

Servicio de la deuda: Pago de la deuda el cual est dividido en:

Amortizacin
Intereses de la deuda.

Los recursos que financian los gastos del presupuesto pblico se destinan al
cumplimiento de las funciones del Estado a travs de programas que proveen
bienes y servicios pblicos a la poblacin, y se puede clasificar de acuerdo a: su
naturaleza econmica, reas de intervencin, lugar en donde se destina el gasto y
por ejecutores de los recursos.

CLASIFICACIN DEL GASTO DEL PRESUPUESTO PBLICO 2016

Gasto financiero y
Gasto no financiero
previsional
ni previsional
s/.108,214 millones s/.30,277 millones
(78.1%) (21.9%)

GASTO TOTAL
s/.138,491 millones

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Los recursos destinados para el Gasto no Financiero ni Previsional estn orientados
al cumplimiento de las polticas pblicas a cargo de las entidades del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para lo cual se excluye
aquellos gastos que no afectan de manera directa las polticas sectoriales, como
son los gastos en pensiones, el pago del servicio de la deuda pblica y aquellos
recursos para situaciones no previstas inicialmente y que estn en la reserva de
contingencia, las que se transferirn a las entidades pblicas durante la ejecucin
presupuestal.

Clasificacin econmica

Del total de recursos para gasto no financiero ni previsional, el 34% se destina a


cubrir los gastos de personal y obligaciones sociales, el 26% a la compra de bienes
y prestacin de servicios, cerca de la tercera parte se destina para gasto de capital
(principalmente a obras pblicas), el 9% a otros gastos (transferencias a programas
sociales principalmente).

Clasificacin geogrfica

En la clasificacin geogrfica se muestra el lugar en dnde se gastan los recursos


del presupuesto, y es as que observamos que el 48% de los recursos se gasta en
el interior del pas, principalmente la ejecucin de obras de infraestructura pblica;
el 38% se gasta en Lima y Callao, principalmente en gasto corriente; y el gasto a
nivel Multidepartamental, que incluye el de aquellos sectores cuyas funciones son
de alcance nacional (Economa, Justicia, PCM, Relaciones Exteriores, Trabajo,
Comercio Exterior, Organismos Autnomos), representa el 14%.

Clasificacin institucional

En la clasificacin institucional se aprecia a quien se le asigna los recursos del


presupuesto, y para estos fines lo agrupamos por nivel del gobierno, y es as que el
Gobierno Nacional concentra el 71% del gasto no financiero ni previsional. Los
Gobiernos Regionales concentran el 16% y los Gobiernos Locales el 13% de los
recursos del presupuesto para el ao 2016, y la participacin de estos ltimos

10
aumentarn con las transferencias que durante la ejecucin realizar el Gobierno
Nacional.

Clasificacin funcional

El 45% del presupuesto no financiero ni previsional se destina a las


intervenciones sociales como la educacin, salud y proteccin social, entre
otros.
El 17% del presupuesto no financiero ni previsional se destina a las
intervenciones en orden pblico, defensa y justicia, destacando las acciones
para la seguridad ciudadana.
El 23% se los recursos del presupuesto no financiero ni previsional se
orientan a las intervenciones productivas destacando las reas de transporte,
agropecuaria y vivienda.
El 15% del presupuesto no financiero ni previsional se destina a las acciones
administrativas como planeamiento, gestin, relaciones exteriores, y
Legislativa.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 62% del presupuesto no financiero ni previsional est orientado al logro de


resultados a travs de 89 programas presupuestales.

6) PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO


Los recursos del presupuesto aumentan en 6,6% respecto al ao 2015 y se
destinan principalmente a:

Mejorar la calidad en la educacin.


Mejoras salariales de los principales sectores (salud, educacin, polica
nacional del Per y fuerzas armadas).
Reducir las brechas de infraestructura pblica.
Fortalecer acciones de seguridad ciudadana.
Impulsar la actividad productiva
Fenmeno El Nio

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7) RESULTADO DE LA EJECUCIN
Los resultados del presupuesto se registra en un documento llamado cuenta
general de la republica" elaborado por la contadura de la nacin y aprobado por el
congreso de la repblica.

Los resultados de la ejecucin pueden ser:

Ingresos fiscales >gastos fiscales Supervit fiscal.


Ingresos fiscales<gastos fiscales Dficit fiscal.
Ingresos fiscales=gastos fiscales Equilibrio fiscal

En el ao 2016 se destinan S/ 23,128 millones (21% del presupuesto no financiero


ni previsional) a los programas sociales que tienen alcance nacional en reas de
educacin, salud y proteccin social, que estn presentes en todas las etapas del
ciclo de vida de las personas con el objetivo de satisfacer las necesidades bsicas
de la poblacin ms pobre y vulnerable para su insercin en la sociedad.

12
ESTADSTICAS

PRESUPUESTO DE
PROTECCIN SOCIAL
Es una serie de intervenciones pblicas para:

a) ayudar a las personas, familias y comunidades a manejar mejor el riesgo

b) apoyar a los ms pobres en situacin crtica.

Se observa que en esta definicin hay dos componentes. El primero, que busca un
mejor manejo del riesgo, corresponde al concepto de aseguramiento. El segundo,
que procura prestar ayuda a los ms pobres, se refiere a una intervencin de
carcter asistencial.

13
PRESUPUESTO EN FUNCIN PROTECCIN SOCIAL

Fuente: MEF
Con el fin de seguir reduciendo los ndices de pobreza y de pobreza extrema,
disminuir la inequidad y generar ms igualdad de oportunidades a la poblacin
menos favorecida, el presupuesto 2016 destina S/ 5, 638 millones para brindar
mayor proteccin a las personas, ms del doble de lo asignado en el ao 2011.

PORCENTAJES EN NIOS DE 6 Y PERSONAS DE 65

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Un ejemplo del impacto de estos programas en la poblacin ms vulnerable, se
puede apreciar en dos de los programas emblemticos que han logrado mejorar la
efectividad de sus intervenciones.

Con JUNTOS el porcentaje de nios de 6 aos que asiste por primera vez al primer
grado de primaria alcanzara en el 2016 el 93,9%.

Con el Programa PENSION 65 se espera que en el 2016 el porcentaje de personas


de 65 aos o ms que no acude a un centro de salud por la falta de recursos
econmicos disminuya a 15,1%.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PENSIN 65

Fuente: MEF

15
CUNA MS

Fuente: MEF

16
Fuente: MEF

17
PRESUPUESTO DE
EDUCACIN

FUENTE
mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_LEY_DE_PPTO_2016

Uno de los grandes elementos para que el crecimiento y desarrollo econmico sea
sostenible, es la educacin. Mediante la educacin se genera mayores niveles de inclusin
e igualdad de oportunidades para todos. Es por ello que el Presupuesto 2016 sigue
comprometindose con la educacin, para que sea de calidad y ms equitativa,
destinndose para tal fin S/ 24,951 millones, representando el 18% del presupuesto total,
incrementando su asignacin en 11% (ms de S/ 2,700 millones) respecto al 2015.

18
FUENTE
mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_LEY_DE_PPTO_2016

Esta cifra si se incluye el programa de alimentacin escolar que se da en las escuelas del pas,
llega a representar el 4,11% del PBI, superando as lo establecido en el Acuerdo Nacional (que
establece como meta un crecimiento anual de 0,25% del PBI) y aumentando en ms de 1,1
puntos porcentuales del PBI los recursos destinados desde inicios de la presente

PILARES DEL PRESUPUESTO 2016

S/ 2,063 MILLONES PARA LA 20 mil docentes nombrados por


REFORMA MAGISTERIAL Y concurso pblico.
55 mil docentes reubicados por las
REVALORIZACIN DE LA CARRERA
evaluaciones extraordinarias.
DOCENTE 13,5 mil plazas de Directores y Sub
Directores de instituciones educativas.
Bono de Incentivo al Desempeo
Escolar en 9,5 mil escuelas y Bono de
Atraccin docente que beneficiara a
alrededor de 3 mil docentes

19
S/ 1405 MILLONES PARA MEJORAR Adquisicin de materiales educativos
LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE EN para alumnos de Educacin Bsica
Regular (S/ 771 millones).
LAS ESCUELAS
Implementacin de la primera y
segunda promocin de 14 Colegios de
Alto Rendimiento Escolar (COAR) y
creacin de 8 COAR en nuevas regiones
del pas (S/ 213 millones).
Jornada Secundaria Completa en 600
escuelas y Plan Nacional de Ingles en 1,6
mil escuelas (S/ 421 millones).

S/ 3,027 MILLONES PARA Para mejorar la formacin universitaria


de pregrado que beneficiar a ms
FORTALECER LA EDUCACIN de 300 mil estudiantes
SUPERIOR universitarios (S/ 2,124 millones).
Programa Nacional de Becas que
otorgar
47,9 mil becas de pregrado, 4,3 mil becas
especiales y 1,3 mil becas de postgrado
(S/ 903 millones).
S/ 3,321 MILLONES PARA Ejecucin de 78 proyectos de inversin
de infraestructura educativa del
REDUCIR LA BRECHA DE Programa Regular y Emblemticos.
INFRAESTRUCTURA Mobiliarios escolares para 3,200
EDUCATIVA escuelas. Mantenimiento de locales
escolares (S/ 370 millones)

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RESULTADOS ESPERADOS CON LOS RECURSOS
DESTINADOS A LA EDUCACIN ESCOLAR

Para el ao 2016 se espera que el 51,7% y 30,9% de los alumnos de 2 grado de


primaria alcancen un nivel suficiente de comprensin lectora y de razonamiento
matemtico, respectivamente.

21
EL PRESUPUESTO MINEDU ASCIENDE A S/. 12,132 MILLONES.

El presupuesto MINEDU asciende a S/. 12,132 millones. El 74% se destinar a


lneas de accin priorizadas y el 26% restante a acciones regulares
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A SETIEMBRE 2015 EL SECTOR REGISTR UNA EJECUCIN DE 40% EN
GASTO DE CAPITAL

NUESTRA CAPACIDAD DE EJECUCIN EN INVERSIONES HA AUMENTADO


SIGNIFICATIVAMENTE EN COMPARACIN CON EL AO 2014.

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Incremento sostenido del gasto por alumno. Entre el 2011 y 2015 el gasto por alumno en
inicial aument en 85%, en el caso de primaria 75% y secundaria el aumento fue de ms
de 110%

ALGUNOS LOGROS EN EL SECTOR EDUCATIVO


Revalorizacin de la carrera docente

Aprobacin de la Ley de Reforma Magisterial en noviembre 2012 y el reglamento en


mayo 2013. Con esta Ley se dio inicio a un modelo de carrera pblica inclusiva donde los
docentes tienen la capacidad de ascender de nivel, de acceder a diversos cargos y obtener
estmulos.
Evaluacin Excepcional (setiembre 2014): se financi la ratificacin de 2,901 directivos
por tres aos. Concurso de acceso a Cargos de Directores y Subdirectores (marzo 2015): se
permiti la incorporacin de 12,194 nuevos directivos
Tras los dos concursos de reubicacin, en setiembre 2014 y enero 2015, ms de 55 mil
han podido ascender en la carrera docente.
En agosto del 2015 se inici la primera fase del concurso de ingreso a la Carrera Pblica
(nombramiento) para 20,000 plazas. El 13% de los 200,000 postulantes han pasado a la
siguiente etapa.

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Calidad de aprendizajes
A. Educacin Bsica
Entre el 2013 y 2014 se experiment el mayor incremento en los resultados en la
ECE: Comprensin Lectora: de 33% a 43.5%
Matemticas: de16.8% a 25.9% Entre el 2013 y 2014 la tasa neta de matrcula de
nivel inicial aument de 81% a 83 %.
Aprobacin del modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa en
setiembre 2014 que ampla el horario de 35 a 45 horas pedaggicas semanales. El
modelo contempla tutora, apoyo psicolgico y trabajadores sociales.
Implementacin del Plan Nacional de Ingls en 1,000 escuelas JEC que aumentaron las
horas de enseanza de ingls de 2 a 5 horas semanales.
En el 2014 se restituy la poltica de Educacin Fsica y deporte escolar con la
implementacin del Plan de Educacin Fsica llegando a 1,435 II.EE. En el 2015, el Plan
alcanz a 3,066 II.EE. B. Educacin Superior
Ms de 42,000 jvenes beneficiados o seleccionados a junio 2015 con Beca 18. Se
establecieron la Beca Doble Oportunidad y las Becas de Idiomas para egresados y
alumnos de secundaria.
En Junio 2014 se aprob la nueva Ley Universitaria que da el primer paso para
garantizar que el servicio educativo superior universitario sea impartido cumpliendo
con condiciones bsicas de calidad y que permita tener mejores universidades y
mejores profesionales.
En el 2015, se cre la Direccin General de Educacin Superior Universitaria
(DIGESU), rgano encargado de asegurar la calidad de la educacin superior
universitaria. Asimismo, SUNEDU se hace responsable del licenciamiento y supervisin
del servicio de educacin superior universitaria.

Infraestructura educativa
Creacin de PRONIED en 2014 para impulsar una mejor gestin de la infraestructura.
Desde su creacin hasta setiembre 2015, PRONIED deveng ms de S/. 584 millones en
proyectos de inversin.
Asignacin de S/. 353 millones en el Programa de Mantenimiento de Locales Escolares
de PRONIED en el 2015 (50,250 locales escolares). En 4 meses (de marzo a junio), la
ejecucin fue cerca del 57%.
En educacin bsica, se han construido o rehabilitado alrededor de 4,500 locales
escolares entre el 2011 y 2015. Los tres niveles de gobierno han ejecutado cerca de S/.
12,500 millones.

Gestin
En el 2015, se han condicionado S/. 229 millones de recursos a travs de los Compromisos
de Desempeo, separados en 3 tramos. En el 2015, el cumplimiento de logro global
aument a 86.5% frente al 72% de cumplimiento en el 2014, a pesar del incremento en el
nmero de compromisos y la eleccin de nuevas autoridades regionales.
Desde el 2015 existe un nuevo sistema de monitoreo de Instituciones Educativas llamado
Semforo Escuela. Su objetivo es proporcionar datos confiables y frecuentes para impulsar
acciones de rpida mejora en las condiciones bsicas de aprendizaje.

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Rural
En el 2015 se vieron beneficiados 17,559 docentes con el incremento de la asignacin
temporal que reciben los docentes por Ruralidad tipo 1, de S/.200 a S/.500 para
garantizar el servicio educativo.
Creacin de 3,866 plazas docentes en el 2015 en las regiones de Loreto, Amazonas, San
Martn, Ayacucho, Hunuco, entre otras para disminuir el dficit de docentes en
localidades dispersas. El 69% de las plazas corresponde a IIEE ubicadas en zonas rurales.
Entre 2011 y 2014, 4,150 centros poblados tuvieron por primera vez un servicio
educativo en el nivel inicial. El 79% de los centros poblados est ubicado en zonas
rurales. En el marco del Plan Selva, se aprob el diseo de los kits de infraestructura
para IIEE de la Amazona. Durante el 2016 se restituirn con estos mdulos la
infraestructura de 66 IIEE en zonas de riesgo y locales de Jornada Escolar Completa.
2/3 de las 20,000 plazas para nombramientos en convocatoria corresponden a IIEE
ubicas en zonas rurales.
El 44% del presupuesto 2016 MINEDU destinado a soporte y acompaamiento
pedaggico beneficiar a instituciones educativas ubicadas en zonas rurales

26
PRESUPUESTO DE SALUD

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

En este cuadro se puede observar que entre los dos ltimos aos se ha
destinado mayor presupuesto a la salud, debido a la importancia que esta
demanda.
La salud desempea un papel fundamental en el desarrollo humano y tiene
un gran impacto en la calidad de vida de las personas y en su capacidad de
generar ingresos.es por ello que se ha destinada 13,471 millones, si hacemos
una comparacin respecto al ao 2011 podemos ver que ha crecido en un
73% y es mayor al crecimiento del presupuesto total para dicho periodo en
un 57% entre el ao 2011 y 2016.

27
Presupuesto en funcin salud:
Los principales pilares
Presupuesto 2015 Presupuesto 2016

(493MILLONES PARA LA S/ 1,500 MILLONES PARA ASEGURAR


AMPLIACIN DE COBERTURA Y LA PROTECCIN EN SALUD Y MEJORAR
MEJORA DE CALIDAD DE SUS LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS.
SERVICIOS)
SIS EMPRENDEDOR SIS EMPRENDEDOR
700 mil personas (S/. 200 millones) Beneficiar a 700 mil personas.

ESPERANZA MOVIL(Tamizaje de cncer PLAN APRENDE SALUDABLE


en 18 regiones del territorio nacional (S/. Beneficiar a 2 millones de nios del mbito
17 millones) Qaliwarma.

PLAN APRENDE SALUDABLE PLAN NACIONAL


2 millones de nios del mbito "BIENVENIDOS A LA VIDA" para beneficiar a 58
Qaliwarma con atenciones mil nios recin nacidos con kit de paales y ropa.
oftalmolgicas, odontolgicas y
nutricionales (S/. 136 millones)

PROGRAMA BIENVENIDO
Financiamiento de los 15 millones de asegurados
al SIS y FISSAL.
aproximadamente 95 mil nios recin
nacidos que contarn con un kit de
paales y ropa (S/. 50 millones).

PROGRAMA MAS SALUD


Servicios mdicos especializados en 14 regiones
priorizadas (S/.25 millones).

S/. 1,184 MILLONES PARA EL S/ 495 MILLONES ADICIONALES PARA


FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS EL FORTALECIMIENTO DE SUS
HUMANOS RECURSOS HUMANOS
S/. 2,592 MILLONES PARA REDUCIR LA S/ 1,830 MILLONES PARA REDUCIR LA
BRECHA EN INFRAESTRUCTURA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
HOSPITALARIA Y OPERATIVIDAD DE LOS
HOSPITALES
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

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PRINCIPALES PROGRAMAS EN SALUD

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Estos recursos permitirn continuar con las prestaciones de salud de sus


programas principales cuyo presupuesto aumentar en 6%.

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RESULTADOS ESPERADOS CON LOS RECURSOS
DESTINADOS A LA SALUD

EVOLUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL EN


MENORES DE 5 AOS

Para el ao 2016 se espera reducir la desnutricin crnica infantil a 10,1%

30
COBERTURA DE PARTOS

Incrementar la cobertura de partos atendidos en un establecimiento de salud


a 89,8% y a nivel rural en 77%.

El parto institucional se increment de 83.8% en 2011 a 89.2% en el 2014, y


notoriamente en la zona rural de 62.5% a 71.9% en el mismo periodo, segn
cifras de la Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar (ENDES).

31
PRESUPUESTO DEL TRABAJO
El presupuesto 2016 destina S/ 357 millones para el desarrollo de oportunidades y
promocin de la empleabilidad, principalmente en la poblacin menor favorecida,
generando condiciones para su insercin laboral. Esta asignacin es cerca del doble
de lo destinado en el ao 2011, lo que refleja el compromiso de tener una mayor
inclusin social.

PROGRAMAS PARA LA EMPLEABILIDAD


Programa TRABAJA PER: S/ 85 millones:
Se beneficiarn a aproximadamente 18 mil personas desempleadas en
situacin de pobreza y pobreza extrema con empleos temporales.

Programas JVENES PRODUCTIVOS IMPULSA PER: S/ 50 millones:


Se mejorar las competencias laborales para incrementar los niveles de
empleabilidad a ms de 11 mil personas con escasos recursos econmicos
(jvenes de 15 a 29 aos y adultos de 30 aos a ms), y se otorgar la

32
certificacin de competencias laborales a ms de 9 mil personas para su
insercin en el mercado laboral.

Programa Fortalecimiento de las Condiciones Laborales: S/ 76


millones:
Para realizar ms de 20 mil inspecciones de fiscalizacin laboral, orientadas
a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores comprendidos en la
PEA del pas.

33
CONCLUSIONES
CONCEPTOS
I. CONCEPTOS, CARACTERISTICAS, ETAPAS DEL PROCESO
PRESUPUESTARIO, INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2016
El Presupuesto General de la Republica es un instrumento de gestin muy
importante para el estado ya que nos muestra las fuentes y los usos de los recursos
pblicos, adems existe una parte de ella destinada para el pago de la deuda
pblica.

Viene a ser un elemento de planificacin y control expresado en trminos


econmicos financieros dentro del marco de un plan estratgico que tiene el Estado.
El presupuesto es una herramientas que el gobierno utiliza para controlar y manejar
efectivamente las partidas de gastos y de ingresos, por esto se hace imprescindible
la clasificacin de las partidas que avalan las cuentas de dicho presupuesto.
Las clasificaciones en el presupuesto se hacen de manera balanceada para tener
un mayor control y eficiencia de los recursos del Estado, consiguiendo con ello una
administracin eficaz.

II. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016, PRIORIDADES DE


PRESUPUESTO 2016, RESULTADO DE LA EJECUCIN
La estructura del presupuesto se clasifica en ingresos y egresos, los ingresos son
los recursos que financian los gastos del presupuesto 2016 que ascienden a S/
138,491 millones, aumentando en 6,6% respecto al 2015.

Estos recursos provienen de impuestos, explotacin de recursos naturales, tasas y


contribuciones, endeudamiento, donaciones y otros ingresos que se destinaran al
cumplimiento de las funciones del estado a travs de programas que proveen bienes
y servicios a la poblacin.

34
El gasto del presupuesto pblico se clasifica en gasto no financiero ni previsional
que son gastos orientados al cumplimiento de las polticas pblicas, y gasto
financiero y previsional que se refiere a gastos en pensiones, el pago de servicio de
deuda pblica, y aquellos recursos para situaciones no previstas.

A su vez el gasto no financiero ni previsional est clasificado en gasto econmico,


geogrfico, institucional y funcional para las cuales se destina un porcentaje
adecuado para su ejecucin.

Dentro de las prioridades del presupuesto se encuentra: mejorar la calidad en la


educacin, mejoras salariales, reducir las brechas de infraestructura, fortalecer
acciones de seguridad, etc.

Asimismo en el ao 2016 se destinan s/123,128 millones a los programas sociales


con el objetivo de satisfacer las necesidades bsicas de la poblacin ms pobre y
vulnerable para su insercin en la sociedad.

DATOS ESTADSTICOS

III. PRESUPUESTO EN PROTECCIN SOCIAL


Se refieren, de alguna u otra manera, a la idea de reducir la vulnerabilidad de los
hogares frente a eventuales cadas de ingresos, a travs de un mejor manejo del
riesgo. Tambin hacen alusin al apoyo que requieren las personas y comunidades
que se encuentran en situacin de pobreza

IV. PRESUPUESTO EN EDUCACIN

Como hemos podido observar en estos dos ltimos aos el presupuesto fiscal
destinado al sector educativo , ha ido aumentando ,gracias a la iniciativa de los
jefes de estado de estado , tanto en el 2015 y 2016 , este presupuesto se ha
incrementado de manera sucesiva con respecto a aos anteriores y se espera
seguir aumentando en los prximos , tanto a nivel de la central y rural, este
presupuesto es inclusivo y esperamos que siga as para seguir beneficiando a

35
ms nios y jvenes para que sobresalgan y conjuntamente proyectarnos hacia el
futuro ya que ellos formaran parte de ello.

V. PRESUPUESTO EN SALUD

Podemos concluir que el presupuesto destinado al sector Salud tendra una


disminucin de 209 millones de nuevos soles, lo que significa una reduccin del 2
por ciento respecto al presupuesto de este ao.

De acuerdo a la propuesta de Presupuesto 2016 realizada por el Ejecutivo, el sector


Salud recibira 13 mil 471millones de nuevos soles, con lo cual este sector tendra
una participacin del 9,7% respecto al total del Presupuesto de la Repblica. Este
ao, el presupuesto para la salud ha representado del 10,5 % del total del
presupuesto.

VI. PRESUPUESTO EN EL TRABAJO


Clasificaciones de programas de la empleabilidad contienen las medidas del
presupuesto nacional que sirve de ayuda a los desempleados de bajos recursos, y
en este 2016 hay una alta tasa de mejora en programas de trabajo.

36
GLOSARIO
1) CONCEPTOS, CARACTERISTICAS, ETAPAS DEL PROCESO
PRESUPUESTARIO, INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2016

Previsin: Suposicin o conocimiento anticipado de algo a travs de ciertas


seales o indicios.

Acreencia: Crdito, deuda que alguien tiene a su favor.

Descentralizados: supone transferir el poder de un gobierno central hacia


autoridades que no estn jerrquicamente sometidas.

Anteproyecto: es la primera versin que se desarrolla de un programa o de


una norma, antes de que sea presentado en bsqueda de la aprobacin o de la
puesta en marcha

carga tributaria: es la relacin que existe entre el impuesto de renta [por ejemplo]
que paga un contribuyente y el total de ingresos netos de este.

ingresos fiscales: son aquellos que recauda el Estado para financiar las
actividades del sector pblico, tales como impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos.

2) ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016, PRIORIDADES DE


PRESUPUESTO 2016, RESULTADO DE LA EJECUCIN

Previsional
Se trata de un concepto que se vincula a la previsin (la disposicin actual de
recursos para atender una necesidad futura que puede anticiparse).

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Reserva de contingencia
Crdito presupuestario global dentro del Presupuesto del Pliego Ministerio de
Economa y Finanzas, destinado a financiar los gastos que por su naturaleza y
coyuntura no han sido previstos en los Presupuestos de los Pliegos.

Brecha de inversin
Implica el reconocimiento de la falta de inversiones para llegar a una meta o
cumplir con ciertos requerimientos de infraestructura.

Recursos financieros
Son los activos que tienen algn grado de liquidez. El dinero en efectivo, los
crditos, los depsitos en entidades financieras, las divisas y las tenencias de
acciones y bonos.

Poltica sectorial

La poltica sectorial, es la que identifica los niveles de desempeo de un sector en


particular

Gasto corriente
Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de produccin de
bienes y prestacin de servicios, tales como gastos de consumo y gestin
operativa, servicios bsicos, prestaciones de la seguridad social, gastos
financieros y otros. Estn destinados a la gestin operativa de la entidad pblica
durante la vigencia del ao fiscal y se consumen en dicho perodo.

Presupuesto financiero
Proyeccin de ingresos o egresos de distintos orgenes en un perodo
determinado, o tambin como cursos de accin de ndole financiera y econmica
que pueden llegar a modificar los resultados proyectados.

38
DATOS ESTADSTICOS

3) PRESUPUESTO EN PROTECCIN SOCIAL

CULTURA DE SEGURIDAD: Es el compartir una serie de valores y principios


para promover un entorno seguro en la atencin del paciente, que incluye el
concepto de cultura justa.

DELEGACIN DE FUNCIONES: Procedimiento por el cual una organizacin,


persona o estamento operativo, cede o deriva una o ms de sus funciones o
responsabilidades a otra persona, estamento o unidad, derivndole igualmente
la responsabilidad de su eficiente cumplimento.

DEMOGRAFA: Ciencia que se ocupa de estudiar el nmero y distribucin de


una poblacin en un rea determinada. Lo logra con el uso de mtodos
Estticos (censos) y dinmicos (Intrnsecos: registro de hechos vitales como
nacimientos, muertes y Extrnsecos como registros de emigracin e
inmigracin).

EJE DE ASEGURAMIENTO: Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los


derechos derivados de la afiliacin o vinculacin de la poblacin a un plan de
beneficios de salud.

EJE DE ATENCIN AL USUARIO Y PARTICIPACIN SOCIAL: Su objetivo


es garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, as como los deberes por parte de los
diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; de igual
forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participacin ciudadana y
de proteccin al usuario del servicio de salud.

39
4) PRESUPUESTO EN EDUCACIN

PIA : Presupuesto Institucional de Apertura , Presupuesto inicial de la


entidad pblica aprobado por su respectivo Titular con cargo a los crditos
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Pblico para el ao fiscal respectivo.

PIM: Presupuesto Institucional Modificado, es el Presupuesto Institucional


actualizado como consecuencia de las modificaciones presupuestarias,
tanto a nivel institucional como a nivel funcional programtico, efectuadas
durante el ao fiscal, a partir del PIA.

OPDs: Organismos pblicos descentralizados.

5) PRESUPUESTO EN SALUD

El SIS EMPRENDEDOR: Es un Seguro de Salud integral para las


personas naturales que aportan al Nuevo Rgimen nico Simplificado
(NRUS).
Tambin para su pareja y sus hijos menores de edad. Sin pago adicional!
Te cubre ms de 1,400 enfermedades y los 7 tipos de cncer ms
frecuentes.
Tambin, medicinas, anlisis, operaciones, traslados de emergencia y ms.

PARTO INSTITUCIONAL: es aquel parto atendido en un centro de salud.

Desnutricin crnica infantil: Se llama desnutricin a un estado


patolgico de distintos grados de seriedad y de distintas manifestaciones
clnicas causado por la asimilacin deficiente de alimentos por el
organismo.

40
EL FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD (FISSAL): Es una
Unidad Ejecutora del Seguro Integral de Salud (SIS) que se encarga de
financiar atenciones de salud en pacientes afiliados al SIS con
enfermedades de alto costo, como las enfermedades oncolgicas ms
frecuentes en la poblacin, la Insuficiencia Renal Crnica (IRC).

6) PRESUPUESTO EN EL TRABAJO

CAPITAL HUMANO. Acumulacin previa de inversiones en educacin,


formacin en el trabajo, salud y otros factores que elevan la productividad
laboral.

CARGO. Conjunto de tareas y responsabilidades que constituyen el trabajo


asignado a un solo empleado.

COMPETENCIAS. Caractersticas personales que han demostrado tener una


relacin con el desempeo sobresaliente en un cargo/rol determinado en una
organizacin en particular.

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. Estudio de los individuos y de los


grupos dentro del mbito de la organizacin.

GRUPO DE TRABAJO. Conjunto organizado de trabajadores que se hace


responsable por un resultado.

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BIBLIOGRAFA

CONCEPTOS
I. CONCEPTOS, CARACTERISTICAS, ETAPAS DEL PROCESO
PRESUPUESTARIO, INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2016

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general-republica-peru.shtml#ixzz4L9Chemgc

http://www.monografias.com/trabajos73/presupuestos-republica-poder-judicial-
peru/presupuestos-republica-poder-judicial-peru2.shtml#ixzz4L9T6omMw

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3750_presupuesto_publico.pdf

http://www.monografias.com/trabajos102/presupuesto-general-del-estado-republica-
dominicana/presupuesto-general-del-estado-republica-dominicana.shtml

http://www.republicagt.com/economia/asi-quedo-el-presupuesto-de-ingresos-y-egresos-del-
estado-2016/

II. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016, PRIORIDADES DE


PRESUPUESTO 2016, RESULTADO DE LA EJECUCIN

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_LEY_D
E_PPTO_2016.pdf

http://es.slideshare.net/Arely_C07/tema-18-c-presupuesto-publico

DATOS ESTADSTICOS

III. PRESUPUESTO EN PROTECCIN SOCIAL

https://mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/presu_2016/anexos/an
exo_8.pdf

mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_LEY_DE_PPTO_20
16

42
IV. PRESUPUESTO EN EDUCACIN

mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_LEY_DE_PPTO_2
016

MINEDU-Presupuesto-2016-Sector-Educacion-pdf

V. PRESUPUESTO EN SALUD

http://www.minsa.gob.pe/transparencia/index.asp?op=1101#

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0387/cap-
051.htm

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0387/indi
ce.htm

VI. PRESUPUESTO EN EL TRABAJO


https://mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/GUIA_ORIENTACION_LEY_DE_
PPTO_2016.pdf

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