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PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS


E.I.R.L. 2017
Elaborado por: Samuel Arellano. Revisado por: Samuel Arellano. Aprobado por: Gerardo Trivio. Dirigido a: Empresa.
Fecha:02-05-2017 Fecha: 02-05-2017 Fecha: 02-05-2017 Fecha: 02-05-2017

PROGRAMA DE PREVENCION
DE RIESGOS MANTENCION Y
MONTAJE GERARDO TRIVIO
MONTECINOS E.I.R.L

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MYT
PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS
E.I.R.L. 2017
Elaborado por: Samuel Arellano. Revisado por: Samuel Arellano. Aprobado por: Gerardo Trivio. Dirigido a: Empresa.
Fecha:02-05-2017 Fecha: 02-05-2017 Fecha: 02-05-2017 Fecha: 02-05-2017

1.-Introduccin

Este programa tiene como objetivo involucrar a todo el personal en la Gestin preventiva de la
empresa. Todos los integrantes de la empresa son receptores directos e inmediatos de este
programa y tienen la responsabilidad de darle un 100% de cumplimiento para lograr los resultados
esperados. El presente Programa de Prevencin de Riesgos, es una herramienta eminentemente
preventiva y participativa, que busca el desarrollo de actividades que apunten a evitar la ocurrencia
de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, PROMOVER labores de deteccin y
control de riesgos generados en el ambiente de trabajo, mediante herramientas preventivas, que
permitan la generacin de una CULTURA DE AUTOCUIDADO en los trabajadores, el
SEGUIMIENTO SOCIAL de los casos de importancia.

.
2.-Metas

Cero accidentes.
Cero horas improductivas debido a accidentes laborales.
100% de cumplimiento de todas las tareas del programa.
Rebaja de cotizacin adicional.

3.-Objetivos

Integrar la Seguridad y Salud Ocupacional en los procesos productivos como una variable
permanente de inters corporativo debidamente controlado.
Mantener lugares de trabajo y ambientes laborales libres de riesgos de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.
Desarrollar un Sistema de Control orientado al cumplimiento de Normas relacionadas a la
seguridad y salud de los trabajadores.
Asignar responsabilidades a cada uno de los miembros de la empresa.
Dar cumplimiento a todos los aspectos legales establecidos en la Ley 16.744
Controlar y/o eliminar sistemticamente los riesgos operacionales en las reas de faena.

4.-Distribucin

Representante Legal Empresa.


Empresa Principal
Organismo Administrador de la Ley 16.744.

5.-Responsables del Programa

Representante Legal: Velar por el cumplimiento total del programa, apoyar su realizacin
y control de este programa, otorgar recursos econmicos y participar cuando sea necesario
en el actual programa.
Asesor en Prevencin de Riesgos de la Empresa: Dar cumplimiento a todas las
actividades que segn el programa le corresponda desarrollar.

Trabajadores: Cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad que se les asigne;


uso permanente de los Elementos de Proteccin Personal, asistencia obligatoria a las
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Elaborado por: Samuel Arellano. Revisado por: Samuel Arellano. Aprobado por: Gerardo Trivio. Dirigido a: Empresa.
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capacitaciones, etc. Obligatoriedad de informar oportunamente los riesgos que existen en


cada uno de los puestos de trabajo.

6.-Actividades del Programa


6.1.-Informacin y Estadstica Mensual de Accidentalidad Entregada por
Asesor en Prevencin de Riesgos.

El Asesor de Prevencin de Riesgos deber entregar cada mes la estadstica de


accidentes, de la siguiente informacin:

Nmero de Horas trabajadas en el mes.


Nmero total de accidentes laborales con y sin prdida de horas en el mes.
Nmero de jornadas perdidas debido a accidentes con prdidas de horas en el mes.
Nmero de Incidentes con alto potencial o cuasi-accidentes
Y ms antecedentes de acuerdo a lo estipulado en el Registro Informe de tasa de
siniestralidad mensual empresa.

6.2.-Antecedentes que debe registrar e informar el asesor en Prevencin de


Riesgos.

Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la empresa.


Informe de las evaluaciones de los riesgos que podran afectar a los trabajadores en la
obra, faena o servicios antes de comenzar un trabajo o durante la ejecucin de este.
Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores.
Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan
elaborado.

6.3.-Capacitaciones propias del Giro de la empresa

La empresa adems de la capacitacin por la empresa mandante debe generar por medio
de su Asesor en Prevencin de Riesgos capacitaciones propias del giro de la empresa las
que se mencionan a continuacin:

-Uso extintores.
-Radiacin UV.
-Manejo manual de carga
-Primeros Auxilios.
-Trabajos en Montaje de Estructuras Metlicas.
-Trabajos de Corte y Soldadura.
-Trabajo en Altura.
-Uso epp.

La planificacin de actividades de capacitacin anual que impartir la empresa deber ser


presentada e informada en una carta Gantt.

5.-Charlas de Seguridad.

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Elaborado por: Samuel Arellano. Revisado por: Samuel Arellano. Aprobado por: Gerardo Trivio. Dirigido a: Empresa.
Fecha:02-05-2017 Fecha: 02-05-2017 Fecha: 02-05-2017 Fecha: 02-05-2017

Se realizaran charlas de Seguridad en cada una de nuestras faenas, las cuales sern
realizadas por el supervisor a cargo, los temas sern referentes a la prevencin de
accidentes y las medidas de seguridad que se deben adoptar para la realizacin de las
actividades que se desarrollen durante el da, sin perjuicio de lo anterior, cada vez que
ocurra un accidente la charla del da siguiente corresponder al anlisis de este.

La periodicidad de estas ser diaria. El Departamento de Prevencin de Riesgos,


mensualmente proporcionara las temticas de estas charlas, de acuerdo a las
caractersticas de la accidentabilidad de la Empresa, entregando un Manual de
Autoayuda para la relatora de estas.

Por otra parte, las charlas referentes al anlisis de accidentes que ocurran en las faenas
debern seguir los lineamientos de la Investigacin del Accidente y las medidas
adoptadas para impedir su repeticin.

De estas charlas, se deber mantener registro escrito el cual contemplara como mnimo
los siguientes datos: fecha, hora, tema tratado, nombre y cargo del relator y el nombre y
firma de los asistentes, para tal efecto se ha confeccionado el formato Registro de
Charla de Seguridad, el cual ser retirado semanalmente por el encargado de la charla,
quien almacenara esta informacin.

6.-Inspecciones

6.1.-Inspecciones Informales.

El Asesor en Prevencin de Riesgos podr generar inspecciones informales en las distintas


faenas, de las cuales deber dejar registro de las anomalas observadas, en dicho registro
el encargado, jefe o supervisor de cada rea deber firmar esta, ratificando su
conocimiento de la anomala y las sugerencias que all se sealen. Para este efecto se
deber utilizar el formato Inspecciones Informales.
El original de este documento, ser entregado al supervisor quien firma el documento, la
copia permanecer en poder de Prevencin de riesgos y se remitir un correo con la
observacin, las sugerencias y los plazos establecidos para la correccin de esta
condicin al Gerente correspondiente.
Las observaciones y sugerencias debern ser incluidas en PLANILLA DE
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SUGERIDAS para su seguimiento.

6.2.-Inspecciones Planeadas Generales

Las inspecciones Planeadas se dividirn en 3 formatos:

6.2.1.-Lista de Verificacin de Riesgos.

Estas se enmarcaran de acuerdo al Programa de Prevencin de la empresa, sus


actividades y se realizaran de acuerdo a los siguientes formatos:
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Observaciones de trabajo.
Inspecciones de Herramientas y maquinarias.
Inspecciones generales segn criticidad de los riesgos.

6.2.2.-Caminata con Representante de empresa respectiva.

Mensualmente se realizara una caminata de riesgos por parte del Gerente de la


empresa, el Asesor en Prevencin de Riesgos y el supervisor, jefe o encargado del rea
a revisar, para estas caminatas se utilizara el formato PLANILLA DE CUMPLIMIENTO
DE LAS MEDIDAS SUGERIDAS Y se realizara especial supervisin de las
condiciones no solucionadas de las verificaciones de riesgos en terreno a esa fecha.

6.2.3.-Caminata con Jefe de Operaciones.

El Jefe de operaciones respectivo de cada faena realizara visita a los distintas


instalaciones de la empresa mensualmente, con el fin verificar el cumplimiento de las
sugerencias emanadas de las distintas listas de verificacin del mes anterior a su visita.
Como se trata de una caminata dirigida, para esta visita su utilizara la PLANILLA DE
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SUGERIDAS.

7.-Entrega de Elementos de Proteccin Personal (EPP)

La empresa deber entregar los EPP a sus trabajadores libre de costos y deber llevar un
registro de la Entrega de Elementos de Proteccin Personal.
El EPP adecuado que debe usar el trabajador va de acuerdo a la actividad y riesgos a
desarrollar por la empresa Contratista.
El departamento de Prevencin de Riesgos de la empresa mandante tiene la facultad de
solicitar a la empresa un EPP especfico, cuando lo considere necesario, de acuerdo a
evaluacin realizada en terreno.
El personal de la empresa contratista debe ser capacitado y adiestrado en el uso correcto
de los EPP.

8.-Aprobacin por parte de la empresa principal al comienzo de cada tarea


con Riesgos Crticos

En caso de que algn trabajo implique posibles riesgos generales, el Supervisor de la


empresa Contratista o el Asesor de Prevencin de Riesgos debern solicitar al
departamento de Prevencin de Riesgos de la empresa mandante los permisos
correspondientes para cada caso tales como; Trabajo en Altura, Trabajos elctricos,
Espacios Confinados, Corte y Soldadura si fuese necesario.

9.-Vestidores
La empresa Contratista deber preocuparse de conseguir las instalaciones adecuadas
para la vestimenta de sus trabajadores antes de comenzar la faena.

10.-Consideraciones ambientales
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Todas las labores que los trabajadores de la empresa deban ejecutar tienen que estar de
acuerdo a las polticas ambientales y Legislacin aplicable vigente. Todos y cada uno de
los residuos que la empresa genere deben ser retirados y eliminados de la forma
establecida por la empresa mandante y a lo establecido por la ley. La empresa debe contar
con basureros instalados en zonas delimitadas para su posterior retiro por una empresa
autorizada para este fin.

11.-Cronograma de trabajo

La empresa deber presentar un Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar.

12.-Libro de Obra o Faena

La empresa deber contar con un libro de obra o faena, el cual deber contar con los
siguientes, antecedentes mnimos:
En la primera hoja del libro de faena deber aparecer la siguiente informacin:
R.U.T y Nombre o Razn Social de la empresa
Representante Legal
Organismo Administrador
Nombre del Supervisor o Encargado de los trabajos o tareas
Nmero de trabajadores en la Obra
Fecha estimada de inicio y de trmino de cada uno de los trabajos
Tareas especficas que ejecutar la empresa.

13.-Procedimiento de Trabajo Seguro

Los trabajos de alto riesgo debern contar con procedimientos de trabajo seguro, los
cuales deben ser informados a los trabajadores y firmados por ellos segn corresponda.
Tipos de Trabajos considerados riesgosos:
Excavaciones
Excavaciones en Socalzado
Riesgo Elctrico
Trabajo en Altura
Espacios Confinados
Trabajo en Andamios
Uso y manejo de Agentes Qumicos.

14.-Otros Antecedentes

La empresa deber tener la siguiente documentacin firmada antes de comenzar la obra o


servicios:
Copia del contrato civil de prestacin de servicio que mantiene con la empresa mandante.
Copia de contrato civil con empresas subcontratistas si las hubiere.
Copia de contrato civil o comercial con empresas de servicios transitorios si las hubiere

15.-Registros
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REGISTROS FRECUENCIA

INDUCCION TRABAJADOR NUEVO. (Ley Cada vez que ingrese un trabajador nuevo.
accidentes del Trabajo, Derecho a Saber).

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES. Cada vez que ocurre un accidente.

DECLARACION INDIVIDUAL DE ACCIDENTES DEL Cada vez que ocurra un accidente con tiempo perdido.
TRABAJO.

ESTADISTICA MENSUAL DE ACCIDENTABILIDAD Mensual.

LISTADO MENSUAL DEL PERSONAL Mensual.


ACIDENTADO.

CHARLA GENERAL DE SEGURIDAD. Mensual.

INSPECCION PLANEADA. Semanal.

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Cada vez que entregue Epp al Trabajador.


PERSONAL

CAPACITACIONES. Cada vez que se realicen.

Nota: Todos los registros deben ser almacenados en la empresa, los cuales pueden ser solicitados, en
cualquier momento por el Departamento de Prevencin de Riesgos de la empresa mandante y/o Comit
Paritario de la empresa mandante.

16.-Investigacin de Accidentes.
El Jefe directo de cada trabajador accidentado realizar la investigacin de accidente de trabajo de
acuerdo al Formato de Investigacin de Accidentes, adems el Asesor en Prevencin de Riesgos
de la Empresa tambin deber desarrollar esta investigacin cada vez que ocurra un accidente al
interior de las faenas, o bien, ocurra un accidente grave o fatal no importando el lugar donde este
se origine, para ello se utilizara el formato de Investigacin de Accidentes del trabajo, el plazo para
la realizacin de esta investigacin no deber superar las 24 hrs. de ocurrido el accidente y de 72
horas para el caso de los fines de semana y se ajustara a las polticas, flujos y procesos de la
empresa en materias de Prevencin de Riesgos.
En caso de accidente fatal o grave, se aplicara lo estipulado en circular 2345.

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