Anda di halaman 1dari 50

TABEL 5.

1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF


SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan


2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.Terwujudnya 1. Meningkatnya Terpenuhinya


jaminan pelayanan cakupan jaminan Prasarana yang
kesehatan bagi semua pelayanan kesehatan Menunjang Pelayanan
masyarakat terutama untuk semua Kesehatan
masyarakat miskin masyarakat terutama yang Memadai di Progran Pelayanan
dan kurang mampu masyarakat miskin Fasilitas 1.02.01.01 Administrasi 422,445,000 506,934,000 608,320,800 684,791,280 821,749,536
dan kurang mampu Kesehatan Perkantoran

2. Terwujudnya 2. Meningkatnya
pemerataan sarana pelayanan
pelayanan kesehatan kesehatan berkinerja
yang terstandarisasi, baik Tersedianya sarana
berhasil guna serta Penyediaan jasa komuniksi,
terjangkau oleh 1.02.01.01.02 komunikasi, sumber 12 Bulan 12 bulan 108,600,000 12 bulan 130,320,000 12 bulan 156,384,000 12 bulan 187,660,800 12 bulan 225,192,960 12 bulan
daya air dan listrik sumberdaya air dan
masyarakat listrik

3. Tercapainya 3. Meningkatnya
peningkatan jumlah Puskesmas
pelayanan kesehatan dengan standar 1 Terlaksananya
ibu,anak, remaja dan (satu ) PPGD 1.02.01.01.07 Penyediaan jasa penyediaan jasa 12 Bulan 12 bulan 98,000,000 12 bulan 117,600,000 12 bulan 141,120,000 12 bulan 155,232,000 12 bulan 186,278,400 12 bulan
lansia yang administrasi keuangan administrasi keuangan
terstandarisasi

4. Terwujudnya 4. Meningkatnya Terlaksananya


kemandirian akses pelayanan
masyarakat untuk kesehatan khusus dan 1.02.01.01.08 Penyediaan jasa pembelian alat dan 1 Kali 1 Kali 4,550,000 1 Kali 5,460,000 1 Kali 6,552,000 1 Kali 7,207,200 1 Kali 8,648,640 1 Kali
kebersihan kantor bahan kebersihan
hidup sehat swasta kantor
5. Terwujudnya 5. Meningkatnya
penanggulangan ketersediaan
penyakit menular dan kecukupan obat dan Terlaksananya
tidak menular perbekalan kesehatan 1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis penyediaan alat tulis 1 Kali 1 Kali 26,395,000 1 Kali 31,674,000 1 Kali 38,008,800 1 Kali 41,809,680 1 Kali 50,171,616 1 Kali
kantor kantor

6. Terwujudnya 6. Meningkatnya
peningkatan kualitas jumlah tenaga, sarana
lingkungan dan prasarana Terlaksananya
difasilitas pelayanan Penyediaan Barang
1.02.01.01.11 Cetakan dan kegiatan penyediaan 12 bulan 12 bulan 30,000,000 12 bulan 36,000,000 12 bulan 43,200,000 12 bulan 47,520,000 12 bulan 57,024,000 12 bulan
kesehatan yang barang cetakan dan
terstandarisasi Penggandaan penggandaan

7. Menurunnya Angka
Kematian Ibu Terlaksananya
1.02.01.01.12 Penyediaan komponen kegiatan penyediaan
instalasi listrik komponen instalasi 5 Unit 5 Unit 18,750,000 5 Unit 22,500,000 5 Unit 27,000,000 5 Unit 29,700,000 5 Unit 35,640,000 5 Unit
listrik

8. Menurunnya Angka
Kematian Bayi Terlaksananya
Penyediaan peralatan
1.02.01.01.13 dan perlengkapan penyediaan peralatan 1 Paket 1 Paket 32,750,000 1 Paket 39,300,000 1 Paket 47,160,000 1 Paket 51,876,000 1 Paket 62,251,200 1 Paket
dan perlengkapan
kantor kantor

9. Menurunnya
prevalensi Balita Gizi
Buruk Penyediaan bahan Terlaksananya
1.02.01.01.15 bacaan dan Peraturan penyediaan bahan 5 Exp 5 Exp 5,400,000 5 Exp 6,480,000 5 Exp 7,776,000 5 Exp 8,553,600 5 Exp 10,264,320 5 Exp
Perundang-undangan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 1


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10. Meningkatnya
akses pelayanan Terlaksananya
kesehatan remaja dan 1.02.01.01.17 Penyediaan
dan minuman
makanan penyediaan makanan 13 Kali 15 Kali 30,000,000 15 Kali 36,000,000 15 Kali 43,200,000 15 Kali 47,520,000 15 Kali 57,024,000 15 Kali
lansia dan minuman kantor

11. Meningkatanya
jumlah desa siaga Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat
aktif 1.02.01.01.18 dan konsultasi ke luar koordinasi dan 1 Paket 1 Paket 68,000,000 1 Paket 81,600,000 1 Paket 97,920,000 1 Paket 107,712,000 1 Paket 129,254,400 1 Paket
daerah konsultasi ke luar
daerah
12. Meningkatnya Tercapainya
jumlah Posyandu Peningkatan Sarana Program Peningkatan
aktif dan UKBM dan Prasarana 1.02.01.02 Sarana dan Prasarana 987,634,000 1,185,160,800 1,422,192,960 1,564,412,256 1,877,294,707
lainnya Aparatur Aparatur

13. Meningkatnya Terlaksananya


jumlah sekolah Pemeliharaan pemeliharaan
pelaksana program 1.02.01.02.22 rutin/berkala gedung 1 unit 5 Unit 60,000,000 5 Unit 72,000,000 5 Unit 86,400,000 5 Unit 95,040,000 5 Unit 114,048,000 5 Unit
kantor rutin/berkala gedung
UKS kantor
14. Menurunnya Pemeliharaan Terlaksananya
prevalensi Penyakit
Menular dan Tidak 1.02.01.02.24 rutin/berkala pemeliharaan 3 unit 5 Unit 71,850,000 5 Unit 86,220,000 5 Unit 103,464,000 5 Unit 113,810,400 5 Unit 136,572,480 5 Unit
kendaraan rutin/berkala
menular dinas/oprasional kendaraan kantor

Pemeliharaan Terlaksananya
1.02.01.02.30 rutin/berkala alat pemeliharaan 29 Pusk 29 Pusk 43,000,000 29 Pusk 51,600,000 29 Pusk 61,920,000 29 Pusk 68,112,000 29 Pusk 81,734,400 29 Pusk
kesehatan rutin/berkala alat
kesehatan
15. Meningkatnya Terlaksananya
kualitas penanganan Rehabilitasi pemeliharaan
bencana 1.02.01.02.41 sedang/berat rumah 0 5 Buah 812,784,000 6 Buah 975,340,800 7 Buah 1,170,408,960 8 Buah 1,287,449,856 9 Buah 1,544,939,827 9 Buah
dinas rutin/berkala rumah
dinas
16. Meningkatnya Tercapainya
akses sanitasi dasar Peningkatan Kinerja
dan air bersih yang Aparatur Kesehatan
memenuhi syarat dari 80 % Program Peningkatan
kesehatan serta menjadi 100% 1.02.01.05 Kapasitas 86,710,000 44,052,000 52,862,400 63,434,880 76,121,856
tempat potensial yang Sumberdaya Aparatur
beresiko.

Terlaksananya
Pendidikan dan
1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan - 1 Kali 50,000,000 1 Kali 60,000,000 1 Kali 72,000,000 1 Kali 86,400,000 1 Kali 103,680,000 1 Kali
Pelatihan Formal FormalSumberdaya
Manusia Kesehatan

Peningkatan Kinerja Terlaksananya


1.02.01.05.04 Jabatan Fungsional kegiatan peningkatan 2 Kali 2 Kali 36,710,000 2 Kali 44,052,000 2 Kali 52,862,400 2 Kali 63,434,880 2 Kali 76,121,856 2 Kali
PNS Kinerja Jabatan
Fungsional PNS

Tercapaianya Program Peningkatan


Peningkatan Pengembangan
Pengembangan 1.02.01.06 Sistem Pelaporan 34,422,000 41,306,400 49,567,680 59,481,216 71,377,459
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan keuangan
Keuangan

Penatausahaan Terlaksananya
penatausahaan
1.02.01.06.05 Keuangan dan keuangan dan 12 bulan 12 bulan 34,422,000 12 bulan 41,306,400 12 bulan 49,567,680 12 bulan 59,481,216 12 bulan 71,377,459 12 bulan
Pemutakhiran Potensi pemutakhiran potensi
PAD
PAD

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 2


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Manajemen
Terlaksananya 1.02.01.09 Pengelolaan 14,259,950 17,111,940 20,534,328 24,641,194 29,569,432
Manajemen Asset/Barang Daerah
Pengelolaan
Aset/Barang Daerah

Peningkatan Terlaksananya
1.02.01.09.01 Pengelolaan pengelolaan 12 bulan 12 bulan 14,259,950 12 bulan 17,111,940 12 bulan 20,534,328 12 bulan 24,641,194 12 bulan 29,569,432 12 bulan
Asset/Barang Daerah asset/barang daerah
(SIMDA BMD)

1.02.01.15 Program obat dan 9,600,524,000 11,520,628,800 13,824,754,560 16,575,420,032 19,890,504,038


perbekalan kesehatan

1. Peningkatan Usia
Harapan Hidup (UHH) % tingkat kecukupan
1.02.01.15.01 Pengadaan obat dan obat dan perbekalan 90% 90% 9,585,544,000 100% 11,502,652,800 100% 13,803,183,360 100% 16,563,820,032 100% 19,876,584,038
perbekalan kesehatan kesehatan di
Puskesmas

2. Peningkatan
Ketersediaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan % sarana pelayanan
kesehatan dan sarana
1.02.01.15.06 Monitoring, Evaluasi usaha farmasi 100% 100% 14,980,000 100% 17,976,000 100% 21,571,200 100% 11,600,000 100% 13,920,000
dan Pelaporan melakukan pelayanan
kefarmasiaan sesuai
prosedur

3. Penurunan
Prevalensi Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

4. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan Program Upaya
Korban Bencana 1.02.01.16 Kesehatan 11,107,821,000 13,594,385,200 16,313,262,240 19,575,914,688 23,491,097,626
Masyarakat

5. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Remaja dan Lansia 1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan % Cakupan pelayanan 3% 5% 40,977,500 6% 49,173,000 7% 59,007,600 8% 70,809,120 10% 84,970,944 10%
pemulihan kesehatan kesehatan khusus

6. Persentase KK
dengan akses sanitasi
dasar dan air bersih
yang memenuhi 1.02.01.16.09 Peningkatan % Cakupan pelayanan 8.7% 100% 18,312,500 100% 21,975,000 100% 26,370,000 100% 31,644,000 100% 37,972,800 100%
syarat kesehatan kesehatan masyarakat kesehatan swasta

Peningkatan
% korban bencana
1.02.01.16.11 pelayanan Kesehatan yang tertangani 100% 100% 10,000,000 100% 12,000,000 100% 14,400,000 100% 17,280,000 100% 20,736,000 100%
bagi pengungsi korban layanan kesehatannya
bencana

Peningkatan
% jumlah pelayanan
1.02.01.16.12 pelayanan dan kesehatan berkinerja 40% 50% - 44% 220,000,000 56% 264,000,000 68% 316,800,000 80% 380,160,000 80%
penanggulangan baik
masalah kesehatan

Penyediaan Biaya % Sarana pelayanan


1.02.01.16.13 Operasional dan kesehatan 100% 100% 9,216,900,000 11,060,280,000 13,272,336,000 15,926,803,200 19,112,163,840
Pemeliharaan mendapatan DOP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 3


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyelenggaraan % Cakupan
1.02.01.16.14 Penyehatan kepemilikan sarana air 76.6% 78.3% 105,000,000 80.0% 126,000,000 81.6% 151,200,000 83.3% 181,440,000 83.3% 217,728,000 83.3%
Lingkungan minum
% Cakupan
kepemilikan jamban 64.5% 66.6% 68.7% 70.8% 72.9% 72.9% 72.9%
keluarga

% Cakupan TTU yang 75.0% 79.0% 83.0% 87.0% 91.0% 91.0% 91.0%
memenuhi syarat

% Cakupan TPM yang 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 85.0% 85.0%
memenuhi syarat

1.02.01.16.15 Monitoring evaluasi


dan pelaporan
% Frejuensi Monev
Puskesmas 100% 100% - 100% 45,000,000 100% 54,000,000 100% 64,800,000 100% 77,760,000 100%

Pelayanan dan
1.02.01.16.16 pemeliharaan % Prevalensi anemia 80% 68% 12,345,000 56% 14,814,000 44% 17,776,800 32% 21,332,160 20% 25,598,592 20%
pada remaja
kesehatan remaja

Peningkatan Kapasitas
Petugas Pelayanan % remaja yang
1.02.01.16.17 Kesehatan Peduli mendapat pelayanan 20% 32% 15,271,500 44% 18,325,800 56% 21,990,960 68% 26,389,152 80% 31,666,982 80%
Remaja (PKPR) dan kesehatan
PPKtA dan TPPO

Pencegahan dan % masyarakat usia >


15 tahun melakukan
1.02.01.16.19 penanggulangan
Penyakit Tidak deteksi dini faktor 2% 5% 55,000,000 10% 66,000,000 15% 79,200,000 20% 95,040,000 25% 114,048,000 25%
Menular (PTM) resiko penyakit tidak
menular

% kelompok
masyarakat/posbindu
melaksanakan 9% 20% 30% 40% 50% 60% 60%
pengendalian Faktor
Resiko Penyakit Tidak
Menular

% WUS melakukan
deteksi dini kanker
dengan metode IVA
(inspeksi Visual 1% 5% 10% 15% 20% 25% 25%
dengan Asam Asetat)
dan CBE (Clinical
Breast Examination)

% Calon Jemaah haji


1.02.01.16.20 Pelayanan Kesehatan Yang diperiksa 100% 100% 31,704,500 100% 38,045,400 100% 45,654,480 100% 54,785,376 100% 65,742,451 100%
Haji kesehatannya

Pengadaan Fasilitas Tersedianya Fasilitas


1.02.01.16.38 Perawatan Kesehatan Perawatan Kesehatan 20% 100% 570,380,000 684,456,000 821,347,200 985,616,640 1,182,739,968
untuk Penderita untuk Penderita
Dampak Asap Rokok Dampak Asap Rokok

Pembangunan Tersedianya
1.02.01.16.39 Laboratorium Klinik TB Laboratorium Klinik TB 0% 100% 729,630,000 875,556,000 1,050,667,200 1,260,800,640 1,512,960,768
Paru Paru

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 4


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pembangunan
1.02.01.16.40 Kawasan Bebas Asap Tersedianya Kawasan 0% 100% 302,300,000 362,760,000 435,312,000 522,374,400 626,849,280
Bebas Asap Rokok
Rokok

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 5


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.02.01.17 Pengawasan Obat dan 27,690,000 33,228,000 39,873,600 47,848,320 57,417,984


Makanan

Peningkatan
Pemberdayaan % IRT Mendapat
1.02.01.17.01 Konsumen/Masyaraka Penyuluhan 100% 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,200,000 100% 8,640,000 100% 10,368,000 100%
t di Bidang Obat dan Keamanan Pangan
Makanan

Peningkatan % P-IRT yang


1.02.01.17.02 Pengawasan 0 100% 12,000,000 100% 14,400,000 100% 17,280,000 100% 20,736,000 100% 24,883,200 100%
Keamanan Pangan dan memenuhi Syarat dan
mendapatkan SPP-IRT
Bahan Berbahaya

Jumlah Sarana
1.02.01.17.05 Monitoring, Evaluasi Pelayanan 0 15 10,690,000 20 12,828,000 25 15,393,600 30 18,472,320 35 22,166,784 35
dan Pelaporan Kefarmasian yang
dibina

1. Peningkatan
Jumlah Desa Siaga
Aktif dan Promosi Kesehatan
Posyandu/UKBM Aktif 1.02.01.19 dan Pemberdayaan 261,704,000 314,044,800 376,853,760 452,224,512 542,669,414
Masyarakat

2. Peningkatan
Sekolah Pelaksana Pengembangan Media
UKS 1.02.01.19.01 Promosi dan Informasi Jumlah Jenis Media - 20 Buah 30,000,000 20 Buah 36,000,000 20 Buah 43,200,000 20 Buah 51,840,000 20 Buah 62,208,000 20 Buah
Sadar Hidup Sehat Tersedia

3. Tersedianya
Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin Penyuluhan Frekuensi Penyuluhan
dan Kurang Mampu 1.02.01.19.02 Masyarakat Pola - 3.060 kali 25,000,000 3.060 kali 30,000,000 3.060 kali 36,000,000 3.060 kali 43,200,000 3.060 kali 51,840,000 3.060 kali
Hidup Sehat Kesehatan Masyarakat
dan JKN Mandiri

Peningkatan % Tenaga Penyuluh


1.02.01.19.04 Pendidikan Tenaga 5 orang 30 orang 25,000,000 30 orang 30,000,000 30 orang 36,000,000 30 orang 43,200,000 30 orang 51,840,000 30 orang
Penyuluhan Kesehatan Kesehatan Terlatih

1.02.01.19.06 Kesehatan Anak % Sekolah yang 46% 54% 35,000,000 62% 42,000,000 70% 50,400,000 78% 60,480,000 85% 72,576,000 85%
Sekolah dan GSS melaksanakan UKS

Promosi kesehatan % Rumah tangga ber-


1.02.01.19.07 dalam Peningkatan 27.8% 37.8% 68,704,000 47% 82,444,800 57% 98,933,760 67% 118,720,512 77% 142,464,614 77%
PHBS PHBS

Peran serta
1.02.01.19.08 masyarakat dalam % Desa siaga aktif 60% 65% 38,000,000 75% 45,600,000 85% 54,720,000 100% 65,664,000 100% 78,796,800 100%
upaya kesehatan
& Posyandu aktif 80.5% 83.5% 86.5% 90% 92.5% 95% 95%

Promosi, sosialisasi
1.02.01.19.09 dan koordinasi (JPKM) % Maskin dan kurang 61% 66% 40,000,000 71% 48,000,000 76% 57,600,000 81% 69,120,000 86% 82,944,000 86%
untuk menurunkan mampu terlayani
angka kesakitan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 6


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penurunan Prevalensi
Balita Gizi Buruk dan Program Perbaikan
Pendek 1.02.01.20 Gizi Masyarakat 200,180,000 1,805,340,347 2,166,408,416 2,599,690,100 3,119,628,120

Penyusunan Peta Info % Puskesmas


1.02.01.20.01 Masyarakat Kurang pelaksanaan 100% 100% - 100% 430,718,500 100% 516,862,200 100% 620,234,640 100% 744,281,568 100%
Gizi surveilans gizi

Pemberian Makanan
1.02.01.20.02 Tambahan dan % Pemberian vitamin 75% 80% 126,529,400 85% 300,000,000 85% 360,000,000 90% 432,000,000 100% 518,400,000 100%
Vitamin A Balita

% Desa Garam
Beryodium

% MP-ASI Balita 6-24 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
bulan dari Gakin

% Pemberian tablet
besi ibu hamil 90 85% 90% 90% 95% 100% 100% 100%
tablet (Fe3)

Penanggulangan KEP,
anemia gizi besi, GAKY,
1.02.01.20.03 kurang Vitamin A dan % ASI Eksklusif 65% 70% 73,650,600 75% 493,861,500 80% 592,633,800 80% 711,160,560 80% 853,392,672 80%
Kekurangan zat Gizi
Mikro lainnya

% perawatan balita 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


gizi buruk
Pemberdayaan
1.02.01.20.04 Masyarakat Untuk % D/S 75% 75% - 80% 503,145,000 85% 603,774,000 90% 724,528,800 95% 869,434,560 95%
Pencapain Kadarzi

% Puskesmas
1.02.01.20.05 Menurunkan pelaksana program 0 10% - 10% 55,285,250 15% 66,342,300 20% 79,610,760 25% 95,532,912 25%
prevalensi gizi lebih penanggulangan gizi
lebih balita

1.02.01.20.06 Monitoring, evaluasi % Puskesmas dibina 100% 100% - 100% 22,330,097 100% 26,796,116 100% 32,155,340 100% 38,586,408 100%
dan pelaporan

Peningkatan Jumlah
Desa Pelaksana
Sanitasi Total Berbasis Pengembangan
Masyarakat (STBM) 1.02.01.21 44,000,000 52,800,000 63,360,000 76,032,000 91,238,400
Lingkungan Sehat

Pengkajian Cakupan KK dengan


1.02.01.21.01 Pengembangan 64.02% 66.22% 5,000,000 68.42% 6,000,000 70.62% 7,200,000 72.82% 8,640,000 75.00% 10,368,000 77.18%
Lingkungan Sehat Rumah yang sehat

Penyuluhan Jumlah Desa ODF/


1.02.01.21.02 Menciptakan 38 67 15,000,000 96 18,000,000 125 21,600,000 154 25,920,000 183 31,104,000 183
Lingkungan Sehat BASNO

1.02.01.21.23 Sosialisasi Kebijakan 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400


Lingkungan Sehat

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 7


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Penurunan Pencegahan dan


Prevalensi Penyakit 1.02.01.22 Penanggulangan 413,932,200 496,718,640 596,062,368 715,274,842 858,329,810
Menular dan Tidak penyakit Menular
Menular
2. Peningkatan
penemuan dan
pelayanan masyarakat % penemuan dan
dengan masalah 1.02.01.22.01 Penyemprotan/foggin pengobatan penderita 100% 100% 200,000,000 100% 240,000,000 100% 288,000,000 100% 345,600,000 100% 414,720,000 100%
kesehatan khusus g sarang nyamuk
DBD tertangani

Pelayanan Vaksinasi
1.02.01.22.04 Bagi Balita dan Anak % siswa SD/MI yang 100% 100% 56,800,000 100% 68,160,000 100% 81,792,000 100% 98,150,400 100% 117,780,480 100%
sekolah mndapatkan imunisasi

Pelayanan Pencegahan penemuan kasus baru


1.02.01.22.05 dan Penanggulangan tuberkulosis BTA 39% 40% 102,132,200 45% 122,558,640 50% 147,070,368 60% 176,484,442 70% 211,781,330 70%
penyakit Menular positif (CDR)

penemuan kasus baru


(NCDR) kusta dari 9 9 kss 10 kss 11 kss 12 kss 13 kss 15 kss 15 kss
menjadi 15 kasus

Pencegahan penularan % Penemuan dan


1.02.01.22.06 penyakit Endemik / Pengobatan penderita 70% 75% 30,000,000 75% 36,000,000 80% 43,200,000 85% 51,840,000 90% 62,208,000 90%
Epidemik Diare

Peningkatan
Surveilance % Penanggulangan
1.02.01.22.09 Epidemilogi dan 80% 80% 25,000,000 90% 30,000,000 100% 36,000,000 100% 43,200,000 100% 51,840,000 100%
penanggulangan KLB
Wabah

% ketepatan laporan 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80%

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 101,678,700 172,014,440 206,417,328 247,700,794 297,240,952
Evaluasi dan
Pengembangan % Puskesmas
1.02.01.23.02 Standar Pelayanan 100% 100% 63,715,500 100% 126,458,600 100% 151,750,320 100% 182,100,384 100% 218,520,461 100%
melaksanaan SOP
Kesehatan

% Puskesmas 0 50% 60% 70% 80% 100% 100%


melaksanaan PPGD

% Puskesmas 14% 30% 40% 50% 60% 80% 80%


melaksanaan PONED

Jumlah Puskesmas 0 5 10 15 20 29 29
BLUD

Pembangunan dan % Puskesmas dengan


1.02.01.23.03 Pemutakhiran
Dasar Standar
Data ketersediaan data &
informasi pelayanan 100% 100% 19,626,800 100% 23,552,160 100% 28,262,592 100% 33,915,110 100% 40,698,132 100%
Pelayanan Kesehatan kesehatan

Monitoring, Evaluasi
1.02.01.23.06 dan Pelaporan % Puskesmas dibina 100% 100% 18,336,400 100% 22,003,680 100% 26,404,416 100% 31,685,299 100% 38,022,359 100%

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 8


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.02.01.24 Pelayanan Kesehatan 81,380,000 197,656,000 237,187,200 284,624,640 341,549,568


Penduduk Miskin

1.02.01.24.01 Pelayanan
katarak
operasi % katarak diskreening 80% 100% 9,440,000 100% 11,328,000 100% 13,593,600 100% 16,312,320 100% 19,574,784 100%

% katarak 0.05% 1% - 1% 50,000,000 1% 60,000,000 1% 72,000,000 1% 86,400,000 1%


ditangani/operasi

1.02.01.24.02 Pelayanan kesehatan % penderita THT 0 0 - 20% 10,000,000 30% 12,000,000 40% 14,400,000 50% 17,280,000 50%
THT ditangani

1.02.01.24.03 Pelayanan operasi jumlah kasus bibir 46 100 9,440,000 100 11,328,000 100 13,593,600 100 16,312,320 100 19,574,784 100
bibir sumbing sumbing ditangani

1.02.01.24.04 Pelayanan sunatan Jumlah masyarakat 0 100 - 150 10,000,000 150 12,000,000 150 14,400,000 150 17,280,000 150
masal dilayani

1.02.01.24.05 Penanggulangan ISPA % Penemuan balita 100% 100% 16,000,000 100% 19,200,000 100% 23,040,000 100% 27,648,000 100% 33,177,600 100%
penderita Pnemonia

1.02.01.24.06 Penanggulangan % Pemberian obat 0% 75% - 75% 10,000,000 75% 12,000,000 75% 14,400,000 75% 17,280,000 75%
Penyakit Cacingan cacing

1.02.01.24.07 Pelayanan Kesehatan % Skrining HIV AIDS 100% 100% 11,500,000 100% 13,800,000 100% 16,560,000 100% 19,872,000 100% 23,846,400 100%
Kulit dan Kelamin pada donor darah

1.02.01.24.09 Pelayanan Kesehatan Penemuan penderita 2 / 1000 2 / 1000 5,000,000 2 / 1000 6,000,000 2 / 1000 7,200,000 2 / 1000 8,640,000 2 / 1000 10,368,000 2 / 1000
Akibat Lumpuh Layuh AFP

1.02.01.24.11 Pelayanan Kesehatan % Kasus jiwa 0.48 2% - 4% 20,000,000 6% 24,000,000 8% 28,800,000 10.6% 34,560,000 10.6%
Jiwa ditemukan
Terlaksananya
1.02.01.24.12 Jaminan Pelayanan manajemen JKN di - 1 Paket 30,000,000 1 Paket 36,000,000 1 Paket 43,200,000 1 Paket 51,840,000 1 Paket 62,208,000 1 Paket
Penduduk Miskin Kabupaten

Progran Pengadaan,
Peningkatan Sarana
Rasio Puskesmas, 1.02.01.25 dan Prasarana 6,635,031,700 11,362,038,040 13,354,445,648 15,745,334,778 18,614,401,733
Pustu/Jaringannya per Puskesmas/Pustu dan
Satuan Jaringannya
Penduduk

1.02.01.25.01 Pembangunan Jumlah Puskesmas 0 1 1,550,700,000 1 1,860,840,000 1 2,233,008,000 1 2,679,609,600 1 3,215,531,520 1


Puskesmas dibangun

1.02.01.25.02 Pembangunan Jumlah Pustu 0 0 - 3 900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000 3


Puskesmas Pembantu dibangun

1.02.01.25.02 Pengadaan Puskesmas Jumlah Pusling 2 0 - 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1


Keliling diadakan

Pengadaan Sarana dan % Puskesmas yang


1.02.01.25.06 Prasarana Puskesmas tersedia sarana dan 29 29 1,377,660,700 29 1,653,192,840 29 1,983,831,408 29 2,380,597,690 29 2,856,717,228 29
dan Jaringannya (DAU) prasarana

Pengadaan Sarana dan % Puskesmas yang


1.02.01.25.07 Prasarana Puskesmas tersedia sarana dan 29 29 606,895,500 29 728,274,600 29 873,929,520 29 1,048,715,424 29 1,258,458,509 29
dan Jaringannya (DAK) prasarana

Rehabilitasi
1.02.01.25.21 Sedang/Berat Jumlah Pustu 1 10 2,093,863,000 12 2,512,635,600 15 3,015,162,720 17 3,618,195,264 19 4,341,834,317 19
terehabilitasi
Puskesmas Pembantu

Rehabilitasi
1.02.01.25.24 Sedang/Berat Jumlah Puskesmas 1 3 1,005,912,500 4 1,207,095,000 5 1,448,514,000 6 1,738,216,800 7 2,085,860,160 7
terehabilitasi
Puskesmas

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 9


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.02.01.25.25 Pembangunan
Poskesdes
Jumlah Poskesdes
dibangun 5 0 - 5 1,000,000,000 6 1,200,000,000 7 1,440,000,000 8 1,728,000,000 8

1.02.01.25.26 Rehabilitasi Poskesdes Jumlah Poskesdes


terehabilitasi 0 0 - 5 1,000,000,000 6 1,200,000,000 7 1,440,000,000 8 1,728,000,000 8

Peningkatan Jmh puskesmas


1.02.01.25.27 Puskesmas menjadi ditingkatkan statusnya 0 0 - 1 3,000,000,000 2 6,000,000,000 0 7,200,000,000 0 8,640,000,000 0
Rumah Sakit Pratama menjadi RS pratama

Progran Pengadaan,
1.02.01.26 Peningkatan Sarana - 25,000,000,000 25,000,000,000 35,000,000,000 -
Rasio RS per satuan dan Prasarana Rumah
penduduk Sakit
Pembangunan Rumah Jumlah RS dibangun 0 0 - 1 25,000,000,000 1 25,000,000,000 1 35,000,000,000 0 - 0
Sakit

Kemitraan
1.02.01.28 Peningkatan 24,941,100 29,929,320 35,915,184 43,098,221 51,717,865
Penurunan AKI dan Pelayanan Kesehatan
AKB

Kemitraan % dokter dan


1.02.01.28.05 Peningkatan Kualitas paramedis dalam 0 10% 24,941,100 15% 29,929,320 20% 35,915,184 25% 43,098,221 30% 51,717,865 30%
Dokter dan Paramedis PPGD

Peningkatan
1.02.01.29 Pelayanan Kesehatan 47,755,450 57,306,540 68,767,848 82,521,418 99,025,701
Anak Balita

1.02.01.29.01 Penyuluhan Kesehatan % Neonatus 50% 51% 23,941,450 52% 28,729,740 53% 34,475,688 54% 41,370,826 55% 49,644,991 55%
Anak Balita komplikasi tertangani

Pelatihan dan
1.02.01.29.02 pendidikan perawatan % kunjungan bayi 90% 91% 14,064,000 92% 16,876,800 93% 20,252,160 94% 24,302,592 95% 29,163,110 95%
anak balita

1.02.01.29.03 Monitoring, evaluasi % Kunjungan anak 70% 71% 9,750,000 72% 11,700,000 73% 14,040,000 74% 16,848,000 75% 20,217,600 75%
dan pelaporan balita

Program Peningkatan
1.02.01.30 Pelayanan Kesehatan 40,730,000 83,335,250 100,002,300 120,002,760 144,003,312
Lansia

Pelayanan dan
1.02.01.30.01 pemeliharaan % Penduduk usia 37% 47% 40,730,000 54% 48,876,000 61% 58,651,200 68% 70,381,440 75% 84,457,728 75%
lanjut yang dilayani
Kesehatan Usia Lanjut

Pendididkan dan
1.02.01.30.03 Pelatihan Perawatan Jumlah
terlatih
kader lansia 0 200 - 200 19,695,000 200 23,634,000 200 28,360,800 200 34,032,960 200
Kesehatan Usia Lanjut

1.02.01.30.07 Monitoring, Evaluasi


dan Pelaporan
% Pembinaan Karang
Lansia 100% 100% - 100% 14,764,250 100% 17,717,100 100% 21,260,520 100% 25,512,624 100%

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 10


Indikator Kinerja Data Capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kin
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (Outcome) pada Tahun Periode
dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Peningkatan
1.02.01.32 Keselamatan Ibu 44,218,050 328,061,660 393,673,992 472,408,790 566,890,548
melahirkan dan Anak

Penyuluhan kesehatan
1.02.01.32.01 bagi ibu hamil dari
keluarga kurang
% Kunjungan Bumil
(KI) 95% 95% - 95% 50,000,000 95% 60,000,000 96% 72,000,000 96% 86,400,000 96%
mampu

Perawatan secara
1.02.01.32.02 berkala bagi ibu hamil % Kunjungan Bumil 95% 95% - 95% 75,000,000 95% 90,000,000 96% 108,000,000 96% 129,600,000 96%
dari keluarga kurang (K4)
mampu

Pertolongan
1.02.01.32.03 persalinan dari % komplikasi maternal 75% 75% - 75% 50,000,000 75% 60,000,000 76% 72,000,000 76% 86,400,000 76%
keluarga kurang tertangani
mampu

Peningkatan % persalinan oleh


1.02.01.32.04 pelayanan kesehatan 90% 91% 44,218,050 92% 53,061,660 93% 63,673,992 94% 76,408,790 95% 91,690,548 95%
ibu dan anak Nakes

% pelayanan nifas 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

1.02.01.32.04 Monitoring, Evaluasi % penanganan bumil a - 100% - 100% 100,000,000 100% 120,000,000 100% 144,000,000 100% 172,800,000 100%
dan Pelaporan

1.Ketersediaan Progran Kebijakan


Dokumen 1.02.01.34 dan Manajemen 115,993,850 139,192,620 167,031,144 200,437,373 240,524,847
Perencanaan, Pembangunan
Anggaran dan Kesehatan
Pelaporan
2. Ketersediaan Data
dan Informasi
Kesehatan Pengembangan Sistem % Tersedianya
Perencanaan, dokumen
1.02.01.34.01 Penganggaran dan perencanaan, 100% 100% 64,441,250 100% 77,329,500 100% 92,795,400 100% 111,354,480 100% 133,625,376 100%
Penyusunan Dokumen penganggaran dan
Pelaporan pelaporan dinas

Pengembangan Sistem % Tersedianya data


1.02.01.34.02 Informasi Kesehatan dan informasi 100% 100% 51,552,600 100% 61,863,120 100% 74,235,744 100% 89,082,893 100% 106,899,471 100%
Daerah (SIKDA) kesehatan

1.02.01.35 Program Upaya 18,486,598,500 22,183,918,200 26,620,701,840 31,944,842,208 38,333,810,650


Kesehatan Perorangan

Penyediaan Jaminan % Tersedianya jaminan


Kesehatan Nasional kesehatan perorangan - 10% 18,486,598,500 20% 22,183,918,200 30% 26,620,701,840 40% 31,944,842,208 50% 38,333,810,650 50%
(JKN)

TOTAL 48,779,649,500 64,165,162,997 76,718,195,596 91,580,136,300 109,616,163,560

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 11


NDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan


Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

821,749,536 Dinas
Kesehatan

225,192,960 Dikes Dikes

186,278,400 Dikes Dikes

8,648,640 Dikes Dikes

50,171,616 Dikes Dikes

57,024,000 Dikes Dikes

35,640,000 Dikes Dikes

62,251,200 Dikes Dikes

10,264,320 Dikes Dikes

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 12


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

57,024,000 Dikes Dikes

129,254,400 Dikes Dikes

1,877,294,707 Dinas Dikes


Kesehatan

114,048,000

136,572,480

81,734,400

1,544,939,827

76,121,856 Dinas
Kesehatan

103,680,000

76,121,856

71,377,459 Dinas
Kesehatan

71,377,459

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 13


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

29,569,432 Dinas
Kesehatan

29,569,432

19,890,504,038

19,876,584,038 Dinas
Kesehatan

13,920,000

23,491,097,626 Dinas
Kesehatan

84,970,944

37,972,800

20,736,000

380,160,000

19,112,163,840

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 14


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

217,728,000

77,760,000

25,598,592

31,666,982

114,048,000

65,742,451

1,182,739,968

1,512,960,768

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 15


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

626,849,280

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 16


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

57,417,984 Dinas
Kesehatan

10,368,000

24,883,200

22,166,784

542,669,414 Dinas
Kesehatan

62,208,000

51,840,000

51,840,000

72,576,000

142,464,614

78,796,800

82,944,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 17


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

3,119,628,120 Dinas
Kesehatan

744,281,568

518,400,000

853,392,672

869,434,560

95,532,912

38,586,408

91,238,400 Dinas
Kesehatan

10,368,000

31,104,000

49,766,400

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 18


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

858,329,810 Dinas
Kesehatan

414,720,000

117,780,480

211,781,330

62,208,000

51,840,000

297,240,952

218,520,461 Dinas
Kesehatan

40,698,132

38,022,359

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 19


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

341,549,568 Dinas
Kesehatan

19,574,784

86,400,000

17,280,000

19,574,784

17,280,000

33,177,600

17,280,000

23,846,400

10,368,000

34,560,000

62,208,000

18,614,401,733 Dinas
Kesehatan

3,215,531,520

900,000,000

500,000,000

2,856,717,228

1,258,458,509

4,341,834,317

2,085,860,160

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 20


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

1,728,000,000

1,728,000,000

8,640,000,000

- Dinas
Kesehatan

51,717,865

51,717,865 Dinas
Kesehatan

99,025,701

49,644,991 Dinas
Kesehatan

29,163,110

20,217,600

144,003,312

84,457,728 Dinas
Kesehatan

34,032,960

25,512,624

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 21


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Jawab

18 19 20

566,890,548

86,400,000 Dinas
Kesehatan

129,600,000

86,400,000

91,690,548

172,800,000

240,524,847

133,625,376 Dinas
Kesehatan

106,899,471

38,333,810,650

38,333,810,650 Dinas
Kesehatan

109,616,163,560 `

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 22


TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan


Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

1. Meningkatnya
1.Terwujudnya jaminan
cakupan jaminan
pelayanan kesehatan 1. Tersedianya Jaminan
pelayanan kesehatan Promosi Kesehatan dan
bagi semua masyarakat Kesehatan Masyarakat
untuk semua masyarakat 1.02.01.19 Pemberdayaan 40,000,000 48,000,000 57,600,000 69,120,000 82,944,000 82,944,000 Dinas Kesehatan
terutama masyarakat Miskin dan Kurang
terutama masyarakat Masyarakat
miskin dan kurang Mampu dan JKN Mandiri
miskin dan kurang
mampu
mampu

Promosi, sosialisasi dan


2. Peningkatan Usia koordinasi (JPKM) untuk % Maskin dan kurang
1.02.01.19.09 61% 66% 40,000,000 71% 48,000,000 76% 57,600,000 81% 69,120,000 86% 82,944,000 86% 82,944,000
Harapan Hidup (UHH) menurunkan angka mampu terlayani
kesakitan

Pelayanan Kesehatan
1.02.01.24 18,567,978,500 22,381,574,200 26,857,889,040 32,229,466,848 38,675,360,218 38,675,360,218 Dinas Kesehatan
Penduduk Miskin
Pelayanan operasi
1.02.01.24.01 % katarak diskreening 80% 100% 9,440,000 100% 11,328,000 100% 13,593,600 100% 16,312,320 100% 19,574,784 100% 19,574,784
katarak
% katarak
0.05% 1% - 1% 50,000,000 1% 60,000,000 1% 72,000,000 1% 86,400,000 1% 86,400,000
ditangani/operasi
Pelayanan kesehatan % penderita THT
1.02.01.24.02 0 0 - 20% 10,000,000 30% 12,000,000 40% 14,400,000 50% 17,280,000 50% 17,280,000
THT ditangani
Pelayanan operasi bibir jumlah kasus bibir
1.02.01.24.03 46 100 9,440,000 100 11,328,000 100 13,593,600 100 16,312,320 100 19,574,784 100 19,574,784
sumbing sumbing ditangani
Pelayanan sunatan Jumlah masyarakat
1.02.01.24.04 0 100 - 150 10,000,000 150 12,000,000 150 14,400,000 150 17,280,000 150 17,280,000
masal dilayani
% Penemuan balita
1.02.01.24.05 Penanggulangan ISPA 100% 100% 16,000,000 100% 19,200,000 100% 23,040,000 100% 27,648,000 100% 33,177,600 100% 33,177,600
penderita Pnemonia
Penanggulangan % Pemberian obat
1.02.01.24.06 0% 75% - 75% 10,000,000 75% 12,000,000 75% 14,400,000 75% 17,280,000 75% 17,280,000
Penyakit Cacingan cacing
Pelayanan Kesehatan % Skrining HIV AIDS
1.02.01.24.07 100% 100% 11,500,000 100% 13,800,000 100% 16,560,000 100% 19,872,000 100% 23,846,400 100% 23,846,400
Kulit dan Kelamin pada donor darah
Pelayanan Kesehatan Penemuan penderita
1.02.01.24.09 2 / 1000 2 / 1000 5,000,000 2 / 1000 6,000,000 2 / 1000 7,200,000 2 / 1000 8,640,000 2 / 1000 10,368,000 2 / 1000 10,368,000
Akibat Lumpuh Layuh AFP
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.24.11 % Kasus jiwa ditemukan 0.48 2% - 4% 20,000,000 6% 24,000,000 8% 28,800,000 10.6% 34,560,000 10.6% 34,560,000
Jiwa

Terlaksananya
Jaminan Pelayanan
1.02.01.24.12 manajemen JKN di - 1 Paket 30,000,000 1 Paket 36,000,000 1 Paket 43,200,000 1 Paket 51,840,000 1 Paket 62,208,000 1 Paket 62,208,000
Penduduk Miskin
Kabupaten

Penyediaan Jaminan
% Tersedianya jaminan
1.02.01.24.13 Kesehatan Nasional - 10% 18,486,598,500 20% 22,183,918,200 30% 26,620,701,840 40% 31,944,842,208 50% 38,333,810,650 50% 38,333,810,650 Dinas Kesehatan
kesehatan perorangan
(JKN)

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 25


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

2. Terwujudnya
pemerataan pelayanan
2. Meningkatnya sarana 3. Tercapainya Program Peningkatan
kesehatan yang
pelayanan kesehatan Peningkatan Kinerja 1.02.01.05 Kapasitas Sumberdaya 86,710,000 104,052,000 124,862,400 149,834,880 179,801,856 179,801,856 Dinas Kesehatan
terstandarisasi, berhasil
berkinerja baik Aparatur Kesehatan Aparatur
guna serta terjangkau
oleh masyarakat

Terlaksananya
Pendidikan dan
Pendidikan dan
1.02.01.05.01 Pelatihan - 1 Kali 50,000,000 1 Kali 60,000,000 1 Kali 72,000,000 1 Kali 86,400,000 1 Kali 103,680,000 1 Kali 103,680,000
Pelatihan Formal
FormalSumberdaya
Manusia Kesehatan

Terlaksananya kegiatan
Peningkatan Kinerja
1.02.01.05.04 peningkatan Kinerja 2 Kali 2 Kali 36,710,000 2 Kali 44,052,000 2 Kali 52,862,400 2 Kali 63,434,880 2 Kali 76,121,856 2 Kali 76,121,856
Jabatan Fungsional PNS
Jabatan Fungsional PNS

Program Upaya
1.02.01.16 9,216,900,000 11,105,280,000 13,326,336,000 15,991,603,200 19,189,923,840 19,189,923,840 Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Biaya % Sarana pelayanan


1.02.01.16.13 Operasional dan kesehatan mendapatan 100% 100% 9,216,900,000 11,060,280,000 13,272,336,000 15,926,803,200 19,112,163,840 19,112,163,840
Pemeliharaan DOP

Monitoring evaluasi dan % Frejuensi Monev


1.02.01.16.15 100% 100% - 100% 45,000,000 100% 54,000,000 100% 64,800,000 100% 77,760,000 100% 77,760,000
pelaporan Puskesmas

4. Tercapaianya
Program Peningkatan
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pengembangan Sistem 1.02.01.06 34,422,000 41,306,400 49,567,680 59,481,216 71,377,459 71,377,459 Dinas Kesehatan
Pelaporan Capaian
Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya
Penatausahaan
penatausahaan
Keuangan dan
1.02.01.06.05 keuangan dan 12 bulan 12 bulan 34,422,000 12 bulan 41,306,400 12 bulan 49,567,680 12 bulan 59,481,216 12 bulan 71,377,459 12 bulan 71,377,459
Pemutakhiran Potensi
pemutakhiran potensi
PAD
PAD

5. Terlaksananya Program Manajemen


Manajemen Pengelolaan 1.02.01.09 Pengelolaan 14,259,950 17,111,940 20,534,328 24,641,194 29,569,432 29,569,432 Dinas Kesehatan
Aset/Barang Daerah Asset/Barang Daerah

Peningkatan
Terlaksananya
Pengelolaan
1.02.01.09.01 pengelolaan 12 bulan 12 bulan 14,259,950 12 bulan 17,111,940 12 bulan 20,534,328 12 bulan 24,641,194 12 bulan 29,569,432 12 bulan 29,569,432
Asset/Barang Daerah
asset/barang daerah
(SIMDA BMD)

Progran Kebijakan dan


6.Ketersediaan
Manajemen
Dokumen Perencanaan, 1.02.01.34 115,993,850 139,192,620 167,031,144 200,437,373 240,524,847 240,524,847
Pembangunan
Anggaran dan Pelaporan
Kesehatan

Pengembangan Sistem
% Tersedianya dokumen
Perencanaan,
7. Ketersediaan Data perencanaan,
1.02.01.34.01 Penganggaran dan 100% 100% 64,441,250 100% 77,329,500 100% 92,795,400 100% 111,354,480 100% 133,625,376 100% 133,625,376 Dinas Kesehatan
dan Informasi Kesehatan penganggaran dan
Penyusunan Dokumen
pelaporan dinas
Pelaporan

Pengembangan Sistem
% Tersedianya data dan
1.02.01.34.02 Informasi Kesehatan 100% 100% 51,552,600 100% 61,863,120 100% 74,235,744 100% 89,082,893 100% 106,899,471 100% 106,899,471
informasi kesehatan
Daerah (SIKDA)

3. Meningkatnya jumlah 8. Rasio Puskesmas, Program Standarisasi


Puskesmas dengan Pustu/Jaringannya per 1.02.01.23 Pelayanan Kesehatan 101,678,700 172,014,440 206,417,328 247,700,794 297,240,952 297,240,952
standar 1 (satu ) PPGD Satuan Penduduk

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 26


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20
Evaluasi dan
1.02.01.23.02 Pengembangan Standar % Puskesmas 100% 100% 63,715,500 100% 126,458,600 100% 151,750,320 100% 182,100,384 100% 218,520,461 100% 218,520,461 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan melaksanaan SOP

% Puskesmas
0 50% 60% 70% 80% 100% 100%
melaksanaan PPGD
% Puskesmas
14% 30% 40% 50% 60% 80% 80%
melaksanaan PONED
Jumlah Puskesmas
0 5 10 15 20 29 29
BLUD

Pembangunan dan % Puskesmas dengan


Pemutakhiran Data ketersediaan data &
1.02.01.23.03 100% 100% 19,626,800 100% 23,552,160 100% 28,262,592 100% 33,915,110 100% 40,698,132 100% 40,698,132
Dasar Standar informasi pelayanan
Pelayanan Kesehatan kesehatan

Monitoring, Evaluasi dan


1.02.01.23.06 Pelaporan % Puskesmas dibina 100% 100% 18,336,400 100% 22,003,680 100% 26,404,416 100% 31,685,299 100% 38,022,359 100% 38,022,359

Progran Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
1.02.01.25 Prasarana 6,635,031,700 14,362,038,040 19,354,445,648 22,945,334,778 27,254,401,733 27,254,401,733 Dinas Kesehatan
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya

Pembangunan Jumlah Puskesmas


1.02.01.25.01 0 1 1,550,700,000 1 1,860,840,000 1 2,233,008,000 1 2,679,609,600 1 3,215,531,520 1 3,215,531,520
Puskesmas dibangun
Pembangunan
1.02.01.25.02 Jumlah Pustu dibangun 0 0 - 3 900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000
Puskesmas Pembantu
Pengadaan Puskesmas
1.02.01.25.02 Jumlah Pusling diadakan 2 0 - 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000
Keliling

Pengadaan Sarana dan % Puskesmas yang


1.02.01.25.06 Prasarana Puskesmas tersedia sarana dan 29 29 1,377,660,700 29 1,653,192,840 29 1,983,831,408 29 2,380,597,690 29 2,856,717,228 29 2,856,717,228
dan Jaringannya (DAU) prasarana

Pengadaan Sarana dan % Puskesmas yang


1.02.01.25.07 Prasarana Puskesmas tersedia sarana dan 29 29 606,895,500 29 728,274,600 29 873,929,520 29 1,048,715,424 29 1,258,458,509 29 1,258,458,509
dan Jaringannya (DAK) prasarana

Rehabilitasi
Jumlah Pustu
1.02.01.25.21 Sedang/Berat 1 10 2,093,863,000 12 2,512,635,600 15 3,015,162,720 17 3,618,195,264 19 4,341,834,317 19 4,341,834,317
terehabilitasi
Puskesmas Pembantu

Rehabilitasi
Jumlah Puskesmas
1.02.01.25.24 Sedang/Berat 1 3 1,005,912,500 4 1,207,095,000 5 1,448,514,000 6 1,738,216,800 7 2,085,860,160 7 2,085,860,160
terehabilitasi
Puskesmas

Pembangunan Jumlah Poskesdes


1.02.01.25.25 5 0 - 5 1,000,000,000 6 1,200,000,000 7 1,440,000,000 8 1,728,000,000 8 1,728,000,000
Poskesdes dibangun
Jumlah Poskesdes
1.02.01.25.26 Rehabilitasi Poskesdes 0 0 - 5 1,000,000,000 6 1,200,000,000 7 1,440,000,000 8 1,728,000,000 8 1,728,000,000
terehabilitasi

Peningkatan Puskesmas Jmh puskesmas


1.02.01.25.27 menjadi Rumah Sakit ditingkatkan statusnya 0 0 - 1 3,000,000,000 2 6,000,000,000 0 7,200,000,000 0 8,640,000,000 0 8,640,000,000
Pratama menjadi RS pratama

Kemitraan Peningkatan
1.02.01.28 24,941,100 29,929,320 35,915,184 43,098,221 51,717,865 51,717,865
Pelayanan Kesehatan

Kemitraan Peningkatan
% dokter dan paramedis
1.02.01.28.05 Kualitas Dokter dan 0 10% 24,941,100 15% 29,929,320 20% 35,915,184 25% 43,098,221 30% 51,717,865 30% 51,717,865 Dinas Kesehatan
dalam PPGD
Paramedis

9. Peningkatan
4. Meningkatnya akses penemuan dan
Program Upaya
pelayanan kesehatan pelayanan masyarakat 1.02.01.16 90,994,500 109,193,400 131,032,080 157,238,496 188,686,195 188,686,195 Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
khusus dan swasta dengan masalah
kesehatan khusus

Pemeliharaan dan % Cakupan pelayanan


1.02.01.16.02 3% 5% 40,977,500 6% 49,173,000 7% 59,007,600 8% 70,809,120 10% 84,970,944 10% 84,970,944
pemulihan kesehatan kesehatan khusus

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 27


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20
Peningkatan kesehatan % Cakupan pelayanan
1.02.01.16.09 8.7% 100% 18,312,500 100% 21,975,000 100% 26,370,000 100% 31,644,000 100% 37,972,800 100% 37,972,800
masyarakat kesehatan swasta

% Calon Jemaah haji


Pelayanan Kesehatan
1.02.01.16.20 Yang diperiksa 100% 100% 31,704,500 100% 38,045,400 100% 45,654,480 100% 54,785,376 100% 65,742,451 100% 65,742,451
Haji
kesehatannya

5. Meningkatnya
10. Peningkatan
ketersediaan kecukupan Program obat dan
Ketersediaan Obat dan 1.02.01.15 9,600,524,000 11,520,628,800 13,824,754,560 16,575,420,032 19,890,504,038 19,890,504,038
obat dan perbekalan perbekalan kesehatan
Perbekalan Kesehatan
kesehatan

% tingkat kecukupan
Pengadaan obat dan
1.02.01.15.01 obat dan perbekalan 90% 90% 9,585,544,000 100% 11,502,652,800 100% 13,803,183,360 100% 16,563,820,032 100% 19,876,584,038 19,876,584,038 Dinas Kesehatan
perbekalan kesehatan
kesehatan di Puskesmas

% sarana pelayanan
kesehatan dan sarana
Monitoring, Evaluasi dan usaha farmasi
1.02.01.15.06 100% 100% 14,980,000 100% 17,976,000 100% 21,571,200 100% 11,600,000 100% 13,920,000 13,920,000
Pelaporan melakukan pelayanan
kefarmasiaan sesuai
prosedur

Pengawasan Obat dan


1.02.01.17 27,690,000 33,228,000 39,873,600 47,848,320 57,417,984 57,417,984 Dinas Kesehatan
Makanan

Peningkatan
Pemberdayaan % IRT Mendapat
1.02.01.17.01 Konsumen/Masyarakat Penyuluhan Keamanan 100% 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,200,000 100% 8,640,000 100% 10,368,000 100% 10,368,000
di Bidang Obat dan Pangan
Makanan

Peningkatan
% P-IRT yang memenuhi
Pengawasan Keamanan
1.02.01.17.02 Syarat dan mendapatkan 0 100% 12,000,000 100% 14,400,000 100% 17,280,000 100% 20,736,000 100% 24,883,200 100% 24,883,200
Pangan dan Bahan
SPP-IRT
Berbahaya

Jumlah Sarana
Monitoring, Evaluasi dan
1.02.01.17.05 Pelayanan Kefarmasian 0 15 10,690,000 20 12,828,000 25 15,393,600 30 18,472,320 35 22,166,784 35 22,166,784
Pelaporan
yang dibina

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 28


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

11. Terpenuhinya
6. Meningkatnya jumlah
Prasarana yang
tenaga, sarana dan
Menunjang Pelayanan Progran Pelayanan
prasarana difasilitas 1.02.01.01 422,445,000 506,934,000 608,320,800 684,791,280 821,749,536 821,749,536 Dinas Kesehatan
Kesehatan yang Administrasi Perkantoran
pelayanan kesehatan
Memadai di Fasilitas
yang terstandarisasi
Kesehatan

Penyediaan jasa Tersedianya sarana


1.02.01.01.02 komunikasi, sumber komuniksi, sumberdaya 12 Bulan 12 bulan 108,600,000 12 bulan 130,320,000 12 bulan 156,384,000 12 bulan 187,660,800 12 bulan 225,192,960 12 bulan 225,192,960 Dikes Dikes
daya air dan listrik air dan listrik

Terlaksananya
Penyediaan jasa
1.02.01.01.07 penyediaan jasa 12 Bulan 12 bulan 98,000,000 12 bulan 117,600,000 12 bulan 141,120,000 12 bulan 155,232,000 12 bulan 186,278,400 12 bulan 186,278,400 Dikes Dikes
administrasi keuangan
administrasi keuangan

Terlaksananya
Penyediaan jasa
1.02.01.01.08 pembelian alat dan 1 Kali 1 Kali 4,550,000 1 Kali 5,460,000 1 Kali 6,552,000 1 Kali 7,207,200 1 Kali 8,648,640 1 Kali 8,648,640 Dikes Dikes
kebersihan kantor
bahan kebersihan kantor

Terlaksananya
Penyediaan alat tulis
1.02.01.01.10 penyediaan alat tulis 1 Kali 1 Kali 26,395,000 1 Kali 31,674,000 1 Kali 38,008,800 1 Kali 41,809,680 1 Kali 50,171,616 1 Kali 50,171,616 Dikes Dikes
kantor
kantor

Terlaksananya kegiatan
Penyediaan Barang
penyediaan barang
1.02.01.01.11 Cetakan dan 12 bulan 12 bulan 30,000,000 12 bulan 36,000,000 12 bulan 43,200,000 12 bulan 47,520,000 12 bulan 57,024,000 12 bulan 57,024,000 Dikes Dikes
cetakan dan
Penggandaan
penggandaan

Terlaksananya kegiatan
Penyediaan komponen
1.02.01.01.12 penyediaan komponen 5 Unit 5 Unit 18,750,000 5 Unit 22,500,000 5 Unit 27,000,000 5 Unit 29,700,000 5 Unit 35,640,000 5 Unit 35,640,000 Dikes Dikes
instalasi listrik
instalasi listrik

Terlaksananya
Penyediaan peralatan
1.02.01.01.13 penyediaan peralatan 1 Paket 1 Paket 32,750,000 1 Paket 39,300,000 1 Paket 47,160,000 1 Paket 51,876,000 1 Paket 62,251,200 1 Paket 62,251,200 Dikes Dikes
dan perlengkapan kantor
dan perlengkapan kantor

Terlaksananya
Penyediaan bahan
penyediaan bahan
1.02.01.01.15 bacaan dan Peraturan 5 Exp 5 Exp 5,400,000 5 Exp 6,480,000 5 Exp 7,776,000 5 Exp 8,553,600 5 Exp 10,264,320 5 Exp 10,264,320 Dikes Dikes
bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Perundang-undangan

Terlaksananya
Penyediaan makanan
1.02.01.01.17 penyediaan makanan 13 Kali 15 Kali 30,000,000 15 Kali 36,000,000 15 Kali 43,200,000 15 Kali 47,520,000 15 Kali 57,024,000 15 Kali 57,024,000 Dikes Dikes
dan minuman
dan minuman kantor

Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat


1.02.01.01.18 dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi 1 Paket 1 Paket 68,000,000 1 Paket 81,600,000 1 Paket 97,920,000 1 Paket 107,712,000 1 Paket 129,254,400 1 Paket 129,254,400 Dikes Dikes
daerah ke luar daerah

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 29


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20
12. Tercapainya Program Peningkatan
Peningkatan Sarana dan 1.02.01.02 Sarana dan Prasarana 987,634,000 1,185,160,800 1,422,192,960 1,564,412,256 1,877,294,707 1,877,294,707 Dinas Kesehatan Dikes
Prasarana Aparatur Aparatur

Terlaksananya
Pemeliharaan
pemeliharaan
1.02.01.02.22 rutin/berkala gedung 1 unit 5 Unit 60,000,000 5 Unit 72,000,000 5 Unit 86,400,000 5 Unit 95,040,000 5 Unit 114,048,000 5 Unit 114,048,000
rutin/berkala gedung
kantor
kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan
pemeliharaan
1.02.01.02.24 rutin/berkala kendaraan 3 unit 5 Unit 71,850,000 5 Unit 86,220,000 5 Unit 103,464,000 5 Unit 113,810,400 5 Unit 136,572,480 5 Unit 136,572,480
rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan
pemeliharaan
1.02.01.02.30 rutin/berkala alat 29 Pusk 29 Pusk 43,000,000 29 Pusk 51,600,000 29 Pusk 61,920,000 29 Pusk 68,112,000 29 Pusk 81,734,400 29 Pusk 81,734,400
rutin/berkala alat
kesehatan
kesehatan

Terlaksananya
Rehabilitasi
pemeliharaan
1.02.01.02.41 sedang/berat rumah 0 5 Buah 812,784,000 6 Buah 975,340,800 7 Buah 1,170,408,960 8 Buah 1,287,449,856 9 Buah 1,544,939,827 9 Buah 1,544,939,827
rutin/berkala rumah
dinas
dinas

Program Upaya
1.02.01.16 1,602,310,000 1,922,772,000 2,307,326,400 2,768,791,680 3,322,550,016 3,322,550,016 Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat

Pengadaan Fasilitas Tersedianya Fasilitas


Perawatan Kesehatan Perawatan Kesehatan
1.02.01.16.38 20% 100% 570,380,000 684,456,000 821,347,200 985,616,640 1,182,739,968 1,182,739,968
untuk Penderita Dampak untuk Penderita Dampak
Asap Rokok Asap Rokok

Pembangunan Tersedianya
1.02.01.16.39 Laboratorium Klinik TB Laboratorium Klinik TB 0% 100% 729,630,000 875,556,000 1,050,667,200 1,260,800,640 1,512,960,768 1,512,960,768
Paru Paru

Pembangunan Kawasan Tersedianya Kawasan


1.02.01.16.40 0% 100% 302,300,000 362,760,000 435,312,000 522,374,400 626,849,280 626,849,280
Bebas Asap Rokok Bebas Asap Rokok

Progran Pengadaan,
13. Rasio RS per satuan
1.02.01.26 Peningkatan Sarana dan - 25,000,000,000 25,000,000,000 35,000,000,000 - - Dinas Kesehatan
penduduk
Prasarana Rumah Sakit

Pembangunan Rumah
1.02.01.26.01 Jumlah RS dibangun 0 0 - 1 25,000,000,000 1 25,000,000,000 1 35,000,000,000 0 - 0 -
Sakit

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 30


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

3. Tercapainya
peningkatan pelayanan
7. Menurunnya Angka 14. Penurunan AKI dan Peningkatan Pelayanan
kesehatan ibu,anak, 1.02.01.29 47,755,450 57,306,540 68,767,848 82,521,418 99,025,701 99,025,701
Kematian Ibu AKB Kesehatan Anak Balita
remaja dan lansia yang
terstandarisasi

8. Menurunnya Angka Penyuluhan Kesehatan % Neonatus komplikasi


1.02.01.29.01 50% 51% 23,941,450 52% 28,729,740 53% 34,475,688 54% 41,370,826 55% 49,644,991 55% 49,644,991 Dinas Kesehatan
Kematian Bayi Anak Balita tertangani

Pelatihan dan pendidikan


1.02.01.29.02 % kunjungan bayi 90% 91% 14,064,000 92% 16,876,800 93% 20,252,160 94% 24,302,592 95% 29,163,110 95% 29,163,110
perawatan anak balita

Monitoring, evaluasi dan


1.02.01.29.03 % Kunjungan anak balita 70% 71% 9,750,000 72% 11,700,000 73% 14,040,000 74% 16,848,000 75% 20,217,600 75% 20,217,600
pelaporan

Peningkatan
1.02.01.32 Keselamatan Ibu 44,218,050 328,061,660 393,673,992 472,408,790 566,890,548 566,890,548
melahirkan dan Anak

Penyuluhan kesehatan
% Kunjungan Bumil (KI)
1.02.01.32.01 bagi ibu hamil dari 95% 95% - 95% 50,000,000 95% 60,000,000 96% 72,000,000 96% 86,400,000 96% 86,400,000 Dinas Kesehatan
keluarga kurang mampu

Perawatan secara
berkala bagi ibu hamil % Kunjungan Bumil (K4)
1.02.01.32.02 95% 95% - 95% 75,000,000 95% 90,000,000 96% 108,000,000 96% 129,600,000 96% 129,600,000
dari keluarga kurang
mampu

Pertolongan persalinan
% komplikasi maternal
1.02.01.32.03 dari keluarga kurang 75% 75% - 75% 50,000,000 75% 60,000,000 76% 72,000,000 76% 86,400,000 76% 86,400,000
tertangani
mampu

Peningkatan pelayanan
1.02.01.32.04 % persalinan oleh Nakes 90% 91% 44,218,050 92% 53,061,660 93% 63,673,992 94% 76,408,790 95% 91,690,548 95% 91,690,548
kesehatan ibu dan anak
% pelayanan nifas 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
Monitoring, Evaluasi dan % penanganan bumil
1.02.01.32.04 - 100% - 100% 100,000,000 100% 120,000,000 100% 144,000,000 100% 172,800,000 100% 172,800,000
Pelaporan anemia

9. Menurunnya 15. Penurunan


Program Perbaikan Gizi
prevalensi Balita Gizi Prevalensi Balita Gizi 1.02.01.20 200,180,000 1,805,340,347 2,166,408,416 2,599,690,100 3,119,628,120 3,119,628,120 Dinas Kesehatan
Masyarakat
Buruk Buruk dan Pendek

% Puskesmas
Penyusunan Peta Info
1.02.01.20.01 pelaksanaan surveilans 100% 100% - 100% 430,718,500 100% 516,862,200 100% 620,234,640 100% 744,281,568 100% 744,281,568
Masyarakat Kurang Gizi
gizi

Pemberian Makanan % Pemberian vitamin A


1.02.01.20.02 75% 80% 126,529,400 85% 300,000,000 85% 360,000,000 90% 432,000,000 100% 518,400,000 100% 518,400,000
Tambahan dan Vitamin Balita
% Desa Garam
Beryodium
% MP-ASI Balita 6-24
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
bulan dari Gakin

% Pemberian tablet besi


85% 90% 90% 95% 100% 100% 100%
ibu hamil 90 tablet (Fe3)

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 31


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

Penanggulangan KEP,
anemia gizi besi, GAKY,
1.02.01.20.03 kurang Vitamin A dan % ASI Eksklusif 65% 70% 73,650,600 75% 493,861,500 80% 592,633,800 80% 711,160,560 80% 853,392,672 80% 853,392,672
Kekurangan zat Gizi
Mikro lainnya

% perawatan balita gizi


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
buruk

Pemberdayaan
1.02.01.20.04 Masyarakat Untuk % D/S 75% 75% - 80% 503,145,000 85% 603,774,000 90% 724,528,800 95% 869,434,560 95% 869,434,560
Pencapain Kadarzi

% Puskesmas pelaksana
Menurunkan prevalensi program
1.02.01.20.05 0 10% - 10% 55,285,250 15% 66,342,300 20% 79,610,760 25% 95,532,912 25% 95,532,912
gizi lebih penanggulangan gizi
lebih balita

Monitoring, evaluasi dan


1.02.01.20.06 % Puskesmas dibina 100% 100% - 100% 22,330,097 100% 26,796,116 100% 32,155,340 100% 38,586,408 100% 38,586,408
pelaporan

10. Meningkatnya akses 16. Terlaksananya


Program Upaya
pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan 1.02.01.16 27,616,500 33,139,800 39,767,760 47,721,312 57,265,574 57,265,574 Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
remaja dan lansia Remaja dan Lansia

Pelayanan dan
% Prevalensi anemia
1.02.01.16.16 pemeliharaan kesehatan 80% 68% 12,345,000 56% 14,814,000 44% 17,776,800 32% 21,332,160 20% 25,598,592 20% 25,598,592
pada remaja
remaja

Peningkatan Kapasitas
Petugas Pelayanan % remaja yang
1.02.01.16.17 Kesehatan Peduli mendapat pelayanan 20% 32% 15,271,500 44% 18,325,800 56% 21,990,960 68% 26,389,152 80% 31,666,982 80% 31,666,982
Remaja (PKPR) dan kesehatan
PPKtA dan TPPO

Program Peningkatan
1.02.01.30 Pelayanan Kesehatan 40,730,000 83,335,250 100,002,300 120,002,760 144,003,312 144,003,312
Lansia

Pelayanan dan
% Penduduk usia lanjut
1.02.01.30.01 pemeliharaan Kesehatan 23.8% 47% 40,730,000 54% 48,876,000 61% 58,651,200 68% 70,381,440 75% 84,457,728 75% 84,457,728 Dinas Kesehatan
yang dilayani
Usia Lanjut

Pendididkan dan
Jumlah kader lansia
1.02.01.30.03 Pelatihan Perawatan 0 200 - 200 19,695,000 200 23,634,000 200 28,360,800 200 34,032,960 200 34,032,960
terlatih
Kesehatan Usia Lanjut

Monitoring, Evaluasi dan % Pembinaan Karang


1.02.01.30.07 100% 100% - 100% 14,764,250 100% 17,717,100 100% 21,260,520 100% 25,512,624 100% 25,512,624
Pelaporan Lansia

4. Terwujudnya 17. Peningkatan Jumlah


Promosi Kesehatan dan
kemandirian 11. Meningkatanya Desa Siaga Aktif dan
1.02.01.19 Pemberdayaan 186,704,000 224,044,800 268,853,760 322,624,512 387,149,414 387,149,414 Dinas Kesehatan
masyarakat untuk hidup jumlah desa siaga aktif Posyandu/UKBM Aktif
Masyarakat
sehat

12. Meningkatnya Pengembangan Media


Jumlah Jenis Media
jumlah Posyandu aktif 1.02.01.19.01 Promosi dan Informasi - 20 Buah 30,000,000 20 Buah 36,000,000 20 Buah 43,200,000 20 Buah 51,840,000 20 Buah 62,208,000 20 Buah 62,208,000
Tersedia
dan UKBM lainnya Sadar Hidup Sehat

Penyuluhan Masyarakat Frekuensi Penyuluhan


1.02.01.19.02 - 3.060 kali 25,000,000 3.060 kali 30,000,000 3.060 kali 36,000,000 3.060 kali 43,200,000 3.060 kali 51,840,000 3.060 kali 51,840,000
Pola Hidup Sehat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pendidikan
% Tenaga Penyuluh
1.02.01.19.04 Tenaga Penyuluhan 5 orang 30 orang 25,000,000 30 orang 30,000,000 30 orang 36,000,000 30 orang 43,200,000 30 orang 51,840,000 30 orang 51,840,000
Kesehatan Terlatih
Kesehatan

Promosi kesehatan
% Rumah tangga ber-
1.02.01.19.07 dalam Peningkatan 27.8% 37.8% 68,704,000 47% 82,444,800 57% 98,933,760 67% 118,720,512 77% 142,464,614 77% 142,464,614
PHBS
PHBS

Peran serta masyarakat


1.02.01.19.08 % Desa siaga aktif 60% 65% 38,000,000 75% 45,600,000 85% 54,720,000 100% 65,664,000 100% 78,796,800 100% 78,796,800
dalam upaya kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 32


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20
& Posyandu aktif 80.5% 83.5% 86.5% 90% 92.5% 95% 95%

13. Meningkatnya jumlah Promosi Kesehatan dan


18. Peningkatan Sekolah
sekolah pelaksana 1.02.01.19 Pemberdayaan 35,000,000 42,000,000 50,400,000 60,480,000 72,576,000 72,576,000 Dinas Kesehatan
Pelaksana UKS
program UKS Masyarakat

Kesehatan Anak Sekolah % Sekolah yang


1.02.01.19.06 46% 54% 35,000,000 62% 42,000,000 70% 50,400,000 78% 60,480,000 85% 72,576,000 85% 72,576,000
dan GSS melaksanakan UKS

5. Terwujudnya 14. Menurunnya 19. Penurunan


penanggulangan prevalensi Penyakit Prevalensi Penyakit Program Upaya
1.02.01.16 55,000,000 66,000,000 79,200,000 95,040,000 114,048,000 114,048,000 Dinas Kesehatan
penyakit menular dan Menular dan Tidak Menular dan Tidak Kesehatan Masyarakat
tidak menular menular Menular

Pencegahan dan % masyarakat usia > 15


penanggulangan tahun melakukan deteksi
1.02.01.16.19 2% 5% 55,000,000 10% 66,000,000 15% 79,200,000 20% 95,040,000 25% 114,048,000 25% 114,048,000
Penyakit Tidak Menular dini faktor resiko
(PTM) penyakit tidak menular

% kelompok
masyarakat/posbindu
melaksanakan
9% 20% 30% 40% 50% 60% 60%
pengendalian Faktor
Resiko Penyakit Tidak
Menular

% WUS melakukan
deteksi dini kanker
dengan metode IVA
(inspeksi Visual dengan 1% 5% 10% 15% 20% 25% 25%
Asam Asetat) dan CBE
(Clinical Breast
Examination)

Pencegahan dan
1.02.01.22 Penanggulangan 413,932,200 496,718,640 596,062,368 715,274,842 858,329,810 858,329,810 Dinas Kesehatan
penyakit Menular

% penemuan dan
Penyemprotan/fogging
1.02.01.22.01 pengobatan penderita 100% 100% 200,000,000 100% 240,000,000 100% 288,000,000 100% 345,600,000 100% 414,720,000 100% 414,720,000
sarang nyamuk
DBD tertangani

Pelayanan Vaksinasi
% siswa SD/MI yang
1.02.01.22.04 Bagi Balita dan Anak 100% 100% 56,800,000 100% 68,160,000 100% 81,792,000 100% 98,150,400 100% 117,780,480 100% 117,780,480
mndapatkan imunisasi
sekolah

Pelayanan Pencegahan penemuan kasus baru


1.02.01.22.05 dan Penanggulangan tuberkulosis BTA positif 39% 40% 102,132,200 45% 122,558,640 50% 147,070,368 60% 176,484,442 70% 211,781,330 70% 211,781,330
penyakit Menular (CDR)

penemuan kasus baru


(NCDR) kusta dari 9 9 kss 10 kss 11 kss 12 kss 13 kss 15 kss 15 kss
menjadi 15 kasus

Pencegahan penularan % Penemuan dan


1.02.01.22.06 penyakit Endemik / Pengobatan penderita 70% 75% 30,000,000 75% 36,000,000 80% 43,200,000 85% 51,840,000 90% 62,208,000 90% 62,208,000
Epidemik Diare

Peningkatan Surveilance
1.02.01.22.09 Epidemilogi dan % Penanggulangan KLB 80% 80% 25,000,000 90% 30,000,000 100% 36,000,000 100% 43,200,000 100% 51,840,000 100% 51,840,000
penanggulangan Wabah

% ketepatan laporan 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80%


15. Meningkatnya 20. Terlaksananya
Program Upaya
kualitas penanganan Pelayanan Kesehatan 1.02.01.16 10,000,000 232,000,000 278,400,000 334,080,000 400,896,000 400,896,000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
bencana Korban Bencana

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 33


Indikator Kinerja Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian SKPD
Program (Outcome) dan Kondisi Kinerja pada Akhir
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan pada Tahun Awal 2014 2015 2016 2017 2018 Penanggung Lokasi
Kinerja Kegiatan Periode Renstra SKPD
Perencanaan Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
(Output)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

Peningkatan pelayanan
% korban bencana yang
Kesehatan bagi
1.02.01.16.11 tertangani layanan 100% 100% 10,000,000 100% 12,000,000 100% 14,400,000 100% 17,280,000 100% 20,736,000 100% 20,736,000
pengungsi korban
kesehatannya
bencana

Peningkatan pelayanan % jumlah pelayanan


1.02.01.16.12 dan penanggulangan kesehatan berkinerja 40% 50% - 44% 220,000,000 56% 264,000,000 68% 316,800,000 80% 380,160,000 80% 380,160,000
masalah kesehatan baik

16. Meningkatnya akses


21. Persentase KK
sanitasi dasar dan air
6. Terwujudnya dengan akses sanitasi
bersih yang memenuhi Program Upaya
peningkatan kualitas dasar dan air bersih 1.02.01.16 105,000,000 126,000,000 151,200,000 181,440,000 217,728,000 217,728,000 Dinas Kesehatan
syarat kesehatan serta Kesehatan Masyarakat
lingkungan yang memenuhi syarat
tempat potensial yang
kesehatan
beresiko.

Penyelenggaraan % Cakupan kepemilikan


1.02.01.16.14 76.6% 78.3% 105,000,000 80.0% 126,000,000 81.6% 151,200,000 83.3% 181,440,000 83.3% 217,728,000 83.3% 217,728,000
Penyehatan Lingkungan sarana air minum

% Cakupan kepemilikan
64.5% 66.6% 68.7% 70.8% 72.9% 72.9% 72.9%
jamban keluarga

% Cakupan TTU yang


75.0% 79.0% 83.0% 87.0% 91.0% 91.0% 91.0%
memenuhi syarat
% Cakupan TPM yang
65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 85.0% 85.0%
memenuhi syarat

22. Peningkatan Jumlah


Desa Pelaksana Sanitasi Pengembangan
1.02.01.21 44,000,000 52,800,000 63,360,000 76,032,000 91,238,400 91,238,400 Dinas Kesehatan
Total Berbasis Lingkungan Sehat
Masyarakat (STBM)

Pengkajian
Cakupan KK dengan
1.02.01.21.01 Pengembangan 64.02% 66.22% 5,000,000 68.42% 6,000,000 70.62% 7,200,000 72.82% 8,640,000 75.00% 10,368,000 77.18% 10,368,000
Rumah yang sehat
Lingkungan Sehat

Penyuluhan Menciptakan Jumlah Desa ODF/


1.02.01.21.02 38 67 15,000,000 96 18,000,000 125 21,600,000 154 25,920,000 183 31,104,000 183 31,104,000
Lingkungan Sehat BASNO

Sosialisasi Kebijakan
1.02.01.21.23 24,000,000 28,800,000 34,560,000 41,472,000 49,766,400 49,766,400
Lingkungan Sehat
Jumlah ### 92,225,162,997 ### ### ### ###

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 34


FORMULIR PENETAPAN KINER
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur


Tahun Anggaran : 2014

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA


Meningkatnya cakupan jaminan
pelayanan kesehatan untuk semua Persentase Penduduk Memiliki
1 1
masyarakat terutama masyarakat Jaminan Kesehatan
miskin dan kurang mampu

Meningkatnya sarana pelayanan Persentase Puskesmas Berkinerja


2 2
kesehatan berkinerja baik Baik
Meningkatnya jumlah Puskesmas
3 3 Jumlah Puskesmas PPGD
dengan standar 1 (satu) PPGD

Jumlah penemuan dan pelayanan


Meningkatnya akses pelayanan
4 4 masyarakat dengan masalah
kesehatan khusus dan swasta
kesehatan khusus
- Kesehatan gigi dan mulut
- Kesehatan dan keselamatan kerja
- Kesehatan jiwa
- Kesehatan indera mata
- Kesehatan telinga
- Pengobatan tradisional

Meningkatnya ketersediaan Persentase tingkat kecukupan obat


5 kecukupan obat dan perbekalan 5 dan perbekalan kesehatan di
kesehatan Puskesmas
Meningkatnya jumlah tenaga, sarana
Jumlah pelayanan kesehatan
6 dan prasarana difasilitas pelayanan 6
terstandarisasi
kesehatan yang terstandarisasi

- Puskesmas

- Puskesmas Pembantu

- Poskesdes
7 Menurunnya Angka Kematian Ibu 7 Angka Kematian Ibu (AKI)

8 Menurunnya Angka Kematian Bayi 8 Angka Kematian Bayi (AKB)

Menurunnya prevalensi Balita Gizi


9 9 Prevalensi balita gizi buruk
Buruk

Meningkatnya akses pelayanan Persentase remaja dan lansia


10 10
kesehatan remaja dan lansia mendapat pelayanan kesehatan
- Remaja

- Lansia

11 Meningkatanya jumlah desa siaga aktif 11 Persentase Desa Siaga Aktif


Meningkatnya jumlah Posyandu aktif Jumlah Posyandu Aktif dan UKBM
12 12
dan UKBM lainnya. Lainnya
Meningkatnya jumlah sekolah
13 13 Persentase sekolah pelaksana UKS
pelaksana program UKS
- SD/MI/SDLB
- SMP/MTs
- SMA/MA/SMK

Menurunnya prevalensi Penyakit Prevalensi penyakit menular dan tidak


14 14
Menular dan Tidak menular menular
a. Penyakit menular
- AFP rate per 100.000 penduduk < 15
tahun
- Penemuan penderita pneumonia
balita
- Penemuan pasien baru TB BTA
positif
- Penderita DBD yang ditangani

- Penemuan penderita diare

b. Penyakit tidak menular (Hipertensi,


diabetes militus, jantung, kanker)

Meningkatnya kualitas penanganan Persentase korban bencana tertangani


15 15
bencana layanan kesehatanya

Meningkatnya akses sanitasi dasar dan


Persentase KK dengan akses sanitasi
air bersih yang memenuhi syarat
16 16 dasar dan air bersih yang memenuhi
kesehatan serta tempat potensial yang
syarat kesehatan
beresiko

- Akses jamban keluarga

- Akses air bersih


Jumlah

Jumlah Anggaran : Rp 48,739,649,500.00

BUPATI LOMBOK TIMUR

MOCH. ALI BIN DACHLAN


LIR PENETAPAN KINERJA
AN KERJA PERANGKAT DAERAH

n Lombok Timur

TARGET PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

Program Promosi Kesehatan dan


61.10% 9
Pemberdayaan Masyarakat

Promosi, sosialisasi dan koordinasi


7 (JPKM) untuk menurunkan angka 40,000,000
kesakitan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
14
Miskin
6 Jaminan Pelayanan Penduduk Miskin 18,486,598,500
Kapitasi RJPT Sosial untuk Kapitasi
7 800,000,000
Puskesmas
Kapitasi RIPT Sosial untuk Kapitasi
8 240,000,000
Puskesmas

Progran Pelayanan Administrasi


50% 1
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
1 83,600,000
air dan listrik
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 98,000,000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,550,000
4 Penyediaan alat tulis kantor 26,395,000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5 30,000,000
Penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik 43,750,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
7 35,250,000
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan
8 5,400,000
Perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman 24,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
10 63,000,000
luar daerah
Program Peningkatan Kapasitas
3
Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional
1 38,100,000
PNS
Program Peningkatan Pengembangan
4 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
Penatausahaan Keuangan dan
1 36,922,000
Pemutakhiran Potensi PAD
Program Manajemen Pengelolaan
5
Asset/Barang Daerah
Peningkatan Pengelolaan Asset/Barang
1 14,259,950
Daerah (SIMDA BMD)
Program Kemitraan Peningkatan
16
Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter
1 24,941,100
dan Paramedis

29 Puskesmas 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


1 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 40,977,500
2 Peningkatan kesehatan masyarakat 18,312,500

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

30.513 kss 9 Pelayanan Kesehatan Haji 31,704,500


Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
60.655 kss 14
Miskin
4.213 kss 1 Pelayanan operasi katarak 9,440,000
9.174 kss 2 Pelayanan operasi bibir sumbing 9,440,000
344 kss 4 Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin 11,500,000
866 kss 3 Penanggulangan ISPA 16,000,000

90% 6 Program obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan


1 8,585,544,000
kesehatan
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14,980,000
8 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan Pemberdayaan
1 Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan 5,000,100
Makanan
Peningkatan Pengawasan Keamanan
2 12,000,000
Pangan dan Bahan Berbahaya
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10,690,000
Program Peningkatan Sarana dan
2
Prasarana Aparatur

29 Unit 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60,000,000


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
87 Unit 2 71,850,000
dinas/oprasional
149 Unit 3 Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan 43,000,000
4 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 812,784,000
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Penyediaan Biaya Operasional dan
4 9,216,900,000
Pemeliharaan

Pengadaan Fasilitas Perawatan Kesehatan


10 570,380,000
untuk Penderita Dampak Asap Rokok

Pembangunan Laboratorium Klinik TB


11 729,630,000
Paru
Pembangunan Kawasan Bebas Asap
12 302,300,000
Rokok
Program Standarisasi Pelayanan
13
Kesehatan
Evaluasi dan Pengembangan Standar
1 63,715,500
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
2 19,626,800
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 18,336,400
Progran Pengadaan, Peningkatan Sarana
15 dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
1 Pembangunan Puskesmas 1,550,700,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2 1,372,600,000
Puskesmas dan Jaringannya (DAU)
Pengadaan Sarana dan Prasarana
3 606,895,500
Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
4 2,093,863,000
Pembantu
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1,005,912,500
Progran Kebijakan dan Manajemen
20
Pembangunan Kesehatan
Pengembangan Sistem Perencanaan,
1 Penganggaran dan Penyusunan Dokumen 69,166,950
Pelaporan
Pengembangan Sistem Informasi
2 56,497,500
Kesehatan Daerah (SIKDA)
102/100.000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
kelahiran 19
melahirkan dan Anak
hidup
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan
1 44,218,050
anak

23/.000
Program Peningkatan Pelayanan
kelahiran 17
Kesehatan Anak Balita
hidup
1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 23,941,450
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak
2 14,064,000
balita
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,750,000

2.40% 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Pemberian Makanan Tambahan dan
1 126,529,400
Vitamin
Penanggulangan KEP, anemia gizi besi,
2 GAKY, kurang Vitamin A dan Kekurangan 73,650,600
zat Gizi Mikro lainnya

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan
32% 6 12,345,000
remaja
Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan
47% 7 Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan 15,271,500
PPKtA dan TPPO
Program Peningkatan Pelayanan
18
Kesehatan Lansia
Pelayanan dan pemeliharaan Kesehatan
1 40,730,000
Usia Lanjut

Promosi Kesehatan dan


65% 9
PemberdayaanMasyarakat
Pengembangan Media Promosi dan
83.50% 1 30,000,000
Informasi Sadar Hidup Sehat
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 25,000,000
Peningkatan Pendidikan Tenaga
56.40% 3 25,000,000
Penyuluhan Kesehatan
38.40% 4 Kesehatan Anak Sekolah dan GSS 35,000,000
Promosi kesehatan dalam Peningkatan
45.40% 5 68,704,000
PHBS
Peran serta masyarakat dalam upaya
6 38,000,000
kesehatan

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pencegahan dan penanggulangan
8 55,000,000
Penyakit Tidak Menular (PTM)
Program Pencegahan dan
8 12
Penanggulangan penyakit Menular
60% 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 200,000,000
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak
45% 2 56,800,000
sekolah
Pelayanan Pencegahan dan
100% 3 102,132,200
Penanggulangan penyakit Menular
Pencegahan penularan penyakit Endemik/
85% 4 30,000,000
Epidemik

Peningkatan Surveilance Epidemilogi dan


4% 5 25,000,000
penanggulangan Wabah

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk


14
Miskin
Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh
5 5,000,000
Layuh

100% 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi
3 10,000,000
pengungsi korban bencana

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

66.50% 5 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 105,000,000


Program Pengembangan Lingkungan
78.30% 11
Sehat
Pengkajian Pengembangan Lingkungan
1 5,000,000
Sehat
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
2 15,000,000
Sehat
3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 24,000,000

48,739,649,500

Selong, Pebruari 2014

KEPALA DINAS KESEHATAN


KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dr. H. UTUN SUPRIA, M.Kes


NIP. 19610713 199103 1 007
Tujuan Sasaran

1.Terwujudnya jaminan pelayanan 1. Meningkatnya cakupan jaminan pelayanan kesehatan


kesehatan bagi semua masyarakat untuk semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan
terutama masyarakat miskin dan kurang mampu
kurang mampu

2. Terwujudnya pemerataan
pelayanan kesehatan yang
terstandarisasi, berhasil guna serta 2. Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan berkinerja baik
terjangkau oleh masyarakat

3. Meningkatnya jumlah Puskesmas dengan standar 1 (satu )


PPGD
4. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan khusus dan
swasta
5. Meningkatnya ketersediaan kecukupan obat dan
perbekalan kesehatan

6. Meningkatnya jumlah tenaga, sarana dan prasarana


difasilitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi

3. Tercapainya peningkatan
pelayanan kesehatan ibu,anak,
7. Menurunnya Angka Kematian Ibu
remaja dan lansia yang
terstandarisasi
8. Menurunnya Angka Kematian Bayi
9. Menurunnya prevalensi Balita Gizi Buruk
10. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan remaja dan
lansia

4. Terwujudnya kemandirian 11. Meningkatanya jumlah desa siaga aktif


masyarakat untuk hidup sehat

12. Meningkatnya jumlah Posyandu aktif dan UKBM lainnya

13. Meningkatnya jumlah sekolah pelaksana program UKS


5. Terwujudnya penanggulangan 14. Menurunnya prevalensi Penyakit Menular dan Tidak
penyakit menular dan tidak menular
menular
15. Meningkatnya kualitas penanganan bencana
16. Meningkatnya akses sanitasi dasar dan air bersih yang
6. Terwujudnya peningkatan memenuhi syarat kesehatan serta tempat potensial yang
kualitas lingkungan beresiko.
Indikator Sasaran

1. Tersedianya Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu dan JKN Mandiri

2. Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)

3. Tercapainya Peningkatan Kinerja Aparatur Kesehatan

4. Tercapaianya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


5. Terlaksananya Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Daerah
6.Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
7. Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan
8. Rasio Puskesmas, Pustu/Jaringannya per Satuan Penduduk

9. Peningkatan penemuan dan pelayanan masyarakat dengan masalah kesehatan khusus

10. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

11. Terpenuhinya Prasarana yang Menunjang Pelayanan Kesehatan


yang Memadai di Fasilitas
Kesehatan
12. Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13. Rasio RS per satuan penduduk

14. Penurunan AKI dan AKB

15. Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Pendek


16. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia

17. Peningkatan Jumlah Desa Siaga Aktif dan Posyandu/UKBM


Aktif

18. Peningkatan Sekolah Pelaksana UKS


19. Penurunan Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular

20. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Korban Bencana

21. Persentase KK dengan akses sanitasi dasar dan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan

22. Peningkatan Jumlah Desa Pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)