Anda di halaman 1dari 10

PENGGUNAAN DANA BOS

Import
Nomor Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan
Status
Colum
n1 A B C D

1 1.1 Pengembangan perpustakaan 1.1.1 Membeli buku teks pelajaran untuk peserta
didik dan pegangan guru, untuk mengganti
yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah
1.1.2 Langganan publikasi berkala
1.1.3 Akses informasi online
1.1.4 Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan
1.1.5 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
1.1.6 Pengembangan database perpustakaan
1.1.7 Pemeliharaan perabot perpustakaan
1.1.8 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

2 2.1 Kegiatan dalam rangka 2.1.1 Administrasi pendaftaran Termasuk untuk ATK dan konsumsi panitia
penerimaan peserta 2.1.2 Penggandaan formulir Dapodik pada saat proses pendaftaran.
didik baru 2.1.3 Pendaftaran ulang
2.1.4 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data
dan pengiriman data pokok pendidikan
2.1.5 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
2.1.6 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah
2.1.7 Kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan
peserta didik baru

3 3.1 Kegiatan pembelajaran dan 3.1.1 PAKEM (SD) Termasuk untuk:


ekstra kurikuler peserta didik 3.1.2 Pembelajaran Kontekstual (SMP) Honor jam mengajar tambahan di luar jam
3.1.3 Pengembangan pendidikan karakter pelajaran dan di luar kewajiban jam
3.1.4 Pembelajaran remedial mengajar dan biaya transportasinya
3.1.5 Pembelajaran pengayaan (termasuk di SMPT)
3.1.6 Pemantapan persiapan ujian Biaya transportasi dan akomodasi peserta
3.1.7 Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, didik/guru dalam rangka mengikuti lomba,
pramuka dan palang merah remaja,
3.1.8 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Fotocopy,
3.1.9 Pendidikan Lingkungan Hidup
3.1.10 Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai Membeli alat olah raga, alat kesenian dan
dari dana pemerintah/pemda biaya pendaftaran mengikuti lomba

4 4.1 Kegiatan Ulangan dan Ujian 4.1.1 Ulangan harian, Termasuk untuk:
4.1.2 Ulangan tengah semester, Fotocopy/penggandaan soal
4.1.3 Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Pembuatan laporan pelaksanaan hasil
Kelas ujian untuk disampaikan ke orang tua
4.1.4 Ujian sekolah Biaya transport pengawas ujian di luar
sekolah tempat mengajar yang tidak
dibiayai oleh pemerintah/pemda

5 5.1 Pembelian bahan-bahan 5.1.1 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
habis pakai bahan praktikum, buku induk peserta didik,
buku inventaris
5.1.2 Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari sekolah
5.1.3 Pengadaan suku cadang alat kantor
5.1.4 Alat-alat kebersihan sekolah

6 6.1 Langganan daya dan jasa 6.1.1 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/ Penggunaan internet dengan mobile
mobile modem) baik dengan cara modem dapat dilakukan untuk maksimal
berlangganan maupun prabayar pembelian voucher sebesar
6.1.2 Pembiayaan penggunaan internet termasuk Rp. 250.000/bulan
untuk pemasangan baru
6.1.3 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih
cocok di daerah tertentu misalnya panel
surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik

7 7.1 Perawatan sekolah/rehab 7.1.1 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan Kamar mandi dan WC peserta didik harus
ringan dan sanitasi sekolah pintu dan jendela dijamin berfungsi dengan baik.
7.1.2 Perbaikan mebeler
7.1.3 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC) dan saluran air hujan
7.1.4 Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan
fasilitas sekolah lainnya

8 8.1 Pembayaran honorarium 8.1.1 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) Batas maksimum dana BOS untuk
PENGGUNAAN DANA BOS
Import
Nomor Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan
Status
bulanan guru honorer dan 8.1.2 Pegawai administrasi (termasuk administrasi membayar honor bulanan guru/tenaga
tenaga kependidikan honorer. BOS untuk SD) kependidikan honorer di sekolah negeri
8.1.3 Pegawai perpustakaan sebesar 15 % dari total dana Bos yang
8.1.4 Penjaga Sekolah diterima.
8.1.5 Satpam Pengangkatan guru dan tenaga
8.1.6 Pegawai kebersihan kependidikan honorer harus
memperoleh persetujuan Dinas
Pendidikan Kab/Kota dengan
dengan mempertimbangkan prinsip
pemerataan dan penyebaran guru dan
tenaga kependidikan di kab/kota.

9 9.1 Pengembangan Profesi 9.1.1 KKG/MGMP Khusus untuk sekolah yang memperoleh
9.1.2 KKKS/MKKS hibah/block grant pengembangan KKG/
9.1.3 Menghadiri seminar yang terkait langsung MGMP atau sejenisnya pada tahun
dengan peningkatan mutu pendidik dan anggaran yang sama hanya diperbolehkan
ditugaskan oleh sekolah menggunakan dana BOS untuk biaya
transport kegiatan apabila tidak disediakan
oleh hibah/block grant tersebut.
Fotocopy
Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

10 10.1 Membantu peserta didik 10.1.1 Membantu peserta didik miskin yang Jika dilakukan pembelian alat transportasi,
miskin yang belum menghadapi masalah biaya transport maka barang tersebut harus dicatat sebagai
menerima bantuan program dari dan ke sekolah inventaris sekolah
lain seperti KIP 10.1.2 Membeli alat transportasi sederhana bagi
peserta didik miskin (misalnya sepeda,
perahu penyeberangan, dll)
10.1.3 Membantu membeli seragam, sepatu dan
alat tulis

11 11.1 Pembiayaan pengelolaan 11.1.1 Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer,
BOS CD, dan flash disk)
11.1.2 Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi
bendahara dalam penyusunan laporan BOS
dan biaya transportasi dalam rangka
mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

12 12.1 Pembelian dan perawatan 12.1.1 Membeli desktop/ work station Printer 1 unit/tahun
perangkat komputer 12.1.2 Membeli printer atau printer plus scanner Desktop/worksatation maksimum 4 unit bagi
12.1.3 Membeli laptop SD dan 7 unit bagi SMP untuk digunakan
12.1.4 Membeli proyektor dalam proses pembelajaran
Proyektor maksimum 2 unit dengan harga
tiap unit maksimal Rp. 5 juta dan dibeli di
toko resmi
Peralatan di atas harus dicatat sebagai
inventaris sekolah

13 13.1 Biaya lainnya jika seluruh 13.1.1 Peralatan pendidikan yang mendukung Penggunaan dana untuk komponen ini harus
komponen 1 s.d 12 telah kurikulum 2013 dilakukan melalui rapat dengan dewan guru
terpenuhi pendanaannya 13.1.2 Mesin ketik dan Komite Sekolah
dari BOS 13.1.3 Peralatan UKS
13.1.4 Pembelian meja dan kursi peserta didik jika
meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
Formulir BOS-K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN ..
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No. No. No.
Uraian Jumlah Uraian Jumlah
Urut Kode Kode
1 2 3 4 34 6 7 8 9 10
I 1 SISA TAHUN LALU Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)
II 2 PENDAPATAN RUTIN 2 Pengembangan Standar Isi ( 19.900.000)
3 Pengembangan Standar Proses ( 132.690.450)
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga ( 125.075.000)
3,1 BOS Pusat x ( -) Kependidikan
3,2 BOS Provinsi ( -) x ( -) ( -) 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana ( 67.535.000)
3,3 BOS Kabupaten ( -) x ( -) ( -) Sekolah
6 Pengembangan Standar Pengelolaan ( 16.050.000)
IV 4 BANTUAN 7 Pengembangan Standar Pembiayaan ( 143.600.000)
4,1 Dana Dekonsentrasi 8 Pengembangan dan Implementasi ( 85.117.300)
4,2 Dana Tugas Pembantuan Sistem Penilaian
4,3 Dana Alokasi Khusus
4,4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA


5,1
5,2
Jumlah ( -) Jumlah ( 637.000.000) ( (637.000.000)
Garut, , 20 .
Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

. ..
NIP. NIP. .
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN ..
Nama Sekolah : Formulir BOS-K2
Kecamatan : Diisi oleh Sekolah
Kabupaten/Kota : Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
Provinsi :
Triwulan :
Sumber Dana : BOS
No. Jumlah Triwulan
No. Kode Uraian
Urut (dalam Rp) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250) ( 36.447.250) ( 10.585.000) ( 47.032.250)
2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000) ( 7.225.000) ( 6.200.000) ( 6.475.000) ( 19.900.000)
3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450) ( 35.500.000) ( 35.000.000) ( 35.000.000) ( 27.190.450) ( 132.690.450)
4 Pengembangan pendidik dan tenaga ( 125.075.000) ( 16.000.000) ( 25.500.000) ( 33.500.000) ( 50.075.000) ( 125.075.000)
kependidikan
5 Pengembangan sarana dan prasarana ( 67.535.000) ( 6.000.000) ( 23.500.000) ( 25.000.000) ( 13.035.000) ( 67.535.000)
sekolah
6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000) ( 3.962.500) ( 3.900.000) ( 3.262.500) ( 4.925.000) ( 16.050.000)
7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000) ( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 36.050.000) ( 143.600.000)
8 Pengembangan dan implementasi ( 85.117.300) ( 18.031.250) ( 18.581.250) ( 20.631.250) ( 27.873.550) ( 85.117.300)
sistem penilaian
(159.016.000) (159.116.250) (159.718.750) (159.149.000)
( 637.000.000) ( 637.000.000)
Garut, , 20 .
Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

. ..

NIP. NIP.NIP.
.

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN ..
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah :
Kecamatan : Formulir BOS-K7
Kabupaten/Kota : Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan dana per sumber dana


Import No.
Uraian Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Sumber Pendapatan
Status Kode Jumlah Rutin
Pusat Provinsi Kab/Kota Lain Lainnya
1 A B C D E F G H I J
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
2 Pendapatan Rutin
3 Bantuan Operasional Sekolah
4 Bantuan Lain
5 Sumber Pendapatan Lainnya
Total Penerimaan
B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250) ( 47.032.250)
1,1 Penyusunan KKM ( 1.950.000) ( 1.950.000)
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ( 825.000) ( 825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 ( 21.480.000) ( 21.480.000)
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200) ( 1.359.200)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600) ( 1.566.600)
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000) ( 7.100.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450) ( 3.966.450)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000) ( 8.785.000)

2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000) ( 19.900.000)


2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ( 100.000) ( 100.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan ( 1.025.000) ( 1.025.000)
2,3 Penyusunan Program Semester ( 2.050.000) ( 2.050.000)
2,4 Penyusunan Silabus2 ( 4.100.000) ( 4.100.000)
2,5 Penyusunan RPP ( 12.300.000) ( 12.300.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK ( 100.000) ( 100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA ( 75.000) ( 75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa ( -) ( -)
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer ( 75.000) ( 75.000)
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan ( 75.000) ( 75.000)

3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450) ( 132.690.450)


3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000) ( 22.350.000)
3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450) ( 12.793.450)
3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000) ( 97.547.000)

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan ( 125.075.000) ( 125.075.000)


4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000) ( 101.225.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000) ( 23.850.000)

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000) ( 67.535.000)


5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ ( 8.500.000) ( 8.500.000)
Inventaris Sekolah
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000) ( 48.000.000)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000) ( 11.035.000)

6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000) ( 16.050.000)


6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000) ( 1.500.000)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000) ( 3.100.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000) ( 4.450.000)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000) ( 7.000.000)

7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000) ( 143.600.000)


7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa ( 143.600.000) ( 143.600.000)

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian ( 85.117.300) ( 85.117.300)


8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300) ( 29.217.300)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000) ( 37.375.000)
8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000) ( 18.525.000)

Total Penggunaan Dana ( 637.000.000) ( 637.000.000)


C SISA DANA = A - B

Garut, ., 20..
Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara

. . .
NIP. . NIP.

( 159.250.000)
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : ..
Tahun Anggaran 2015
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian Pembyrn honorarium Membantu Pembiayaan Pembelian Biaya lainnya
No. Pengembangan Langganan Perawatan Pengembangan
Program Kegiatan penerimaan pembelajaran ulangan bahan blnan gr honorer dan siswa pengelolaan perangkat jika komp.1-12 Jumlah
Urut perpustakaan daya dan jasa sekolah profesi guru
siswa baru & eskul siswa & ujian habis pakai tenga kepend. honorer miskin BOS komputer telah terpenuhi
1,1 Pengembangan Kompetensi ( 44.632.250) ( 2.400.000) ( 47.032.250)
Lulusan
1,2 Pengembangan standar isi ( -) ( 19.900.000) ( 19.900.000)
1,3 Pengembangan standar proses ( 10.893.450) ( 97.547.000) ( 24.250.000) ( 132.690.450)
1,4 Pengembangan pendidik dan ( 125.075.000) ( 125.075.000)
tenaga kependidikan
1,5 Pengembangan sarana dan ( 1.500.000) - - ( 3.535.000) ( 54.000.000) ( 8.500.000) ( 67.535.000)
prasarana sekolah
1,6 Pengembangan standar pengelolaan - - ( 13.050.000) - ( 3.000.000) - - - - - - ( 16.050.000)
1,7 Pengembangan standar pembiayaan ( 3.600.000) ( 16.800.000) ( 97.200.000) ( 24.000.000) ( 2.000.000) ( 143.600.000)
1,8 Pengembangan dan implementasi - - ( 66.592.300) - - - - ( 18.525.000) - - - - ( 85.117.300)
sistem penilaian
( 637.000.000)

Garut, .., . 20
Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan


NIP. .. NIP. ..
Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah
Tahun Anggaran 2015
Nama Sekolah :
Formulir BOS-K-7
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Tahun Pelajaran 2014 /2015


No. Urut No. Kode Uraian Program dan Kegiatan Harga
Volume Satuan Jumlah Biaya
Satuan
1 2 3 4 Column5 6 Column7 8 Column910 11 12 13 14

B Penggunaan Dana
I Program Sekolah ( 637.000.000) ( -) ( 637.000.000)
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)
( 24.255.000)
1,1 Penyusunan KKM 13 x 3 x 2 78 mp/tk/keg ( 25.000) ( 1.950.000)
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 33 x 1 33 gr/keg ( 25.000) ( 825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 179 x 4 x 6 4296 sis/mp/keg ( 5.000) ( 21.480.000)
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200)
1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg ( 25.000) ( 100.000)
1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 8 x 1 5728 sis/mp/lb/keg ( 150) ( 859.200)
1.4.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 400.000) ( 400.000)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600)
1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg ( 25.000) ( 100.000)
1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 9 x 1 6444 sis/mp/lb/keg ( 150) ( 966.600)
1.5.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000) ( 500.000)
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000)
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 8 x 1 8 mp/keg ( 25.000) ( 200.000)
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan 8 x 8 x 4 256 mp/gr/hr ( 25.000) ( 6.400.000)
1.6.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000) ( 500.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450)
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 13 x 1 13 mp/keg ( 25.000) ( 325.000)
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 13 x 9 x 1 20943 sis/mp/lb/keg ( 150) ( 3.141.450)
1.7.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000) ( 500.000)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000)
1.8.1 Transport Pengawasan Silang 14 x 2 x 4 112 rg/org/hr ( 50.000) ( 5.600.000)
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 179 179 lbr ( 15.000) ( 2.685.000)
1.8.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000) ( 500.000)

2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000)


2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 2 x 2 4 gr/keg ( 25.000) ( 100.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan 41 x 1 41 gr/keg ( 25.000) ( 1.025.000)
2,3 Penyusunan Program Semester 41 x 2 82 gr/keg ( 25.000) ( 2.050.000)
2,4 Penyusunan Silabus 41 x 2 x 2 164 gr/hr/keg ( 25.000) ( 4.100.000)
2,5 Penyusunan RPP 41 x 4 x 3 492 gr/hr/keg ( 25.000) ( 12.300.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK 4 x 1 4 gr/keg ( 25.000) ( 100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000) ( 75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 0 x 0 0 gr/keg ( -) ( -)
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000) ( 75.000)
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000) ( 75.000)

3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450)


3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000)
3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 4 4 triwulan ( 1.200.000) ( 4.800.000)
3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) 13 x 3 39 mp/tk ( 450.000) ( 17.550.000)
3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450)
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 x 10 20 gr/sis ( 25.000) ( 500.000)
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ( 9.119.450)
Administrasi pendaftaran/ATK 1 1 paket ( 565.450) ( 565.450)
Penggandaan formulir Dapodik 244 x 30 7320 sis/lbr ( 150) ( 1.098.000)
Kegiatan MOPD 244 x 4 976 sis/hr ( 6.000) ( 5.856.000)
Pendaftaran ulang 8 x 5 40 gr/hr ( 25.000) ( 1.000.000)
Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA) 6 x 2 12 gr/keg ( 50.000) ( 600.000)
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman 637 637 sis ( 2.000) ( 1.274.000)
data pokok pendidikan
3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 2 2 bh ( 350.000) ( 700.000)
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS 6 x 2 x 4 48 tim/keg/hr ( 25.000) ( 1.200.000)
3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000)
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 10 x 2 20 mp/gr ( 25.000) ( 500.000)
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler ( 70.293.000)
Kepramukaan 637 637 sis ( 24.000) ( 15.288.000)
Keagamaan 637 637 sis ( 12.000) ( 7.644.000)
Olah raga 60 60 sis ( 150.000) ( 9.000.000)
Paskibra 40 40 sis ( 48.000) ( 1.920.000)
PMR 60 60 sis ( 24.000) ( 1.440.000)
UKS 637 637 sis ( 18.000) ( 11.466.000)
Komputer 782 782 sis ( 18.000) ( 14.076.000)
Kesenian 60 60 sis ( 50.000) ( 3.000.000)
Pesantren Kilat 637 637 sis ( 7.000) ( 4.459.000)
Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4 4 keg ( 500.000) ( 2.000.000)
3.3.3 Lomba-lomba ( 26.754.000)
Lomba OSN 637 637 sis ( 9.000) ( 5.733.000)
Lomba O2SN 637 637 sis ( 9.000) ( 5.733.000)
Lomba FLS2N 637 637 sis ( 9.000) ( 5.733.000)
Lomba Olympiade/MIPA 637 637 sis ( 9.000) ( 5.733.000)
Lomba akademik lainnya 637 637 sis ( 6.000) ( 3.822.000)

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan ( 125.075.000)


4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000)
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran
Pembuatan Media Pembelajaran 41 41 gr ( 50.000) ( 2.050.000)
Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000) ( 3.075.000)
tugas guru tiap mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000) ( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000) ( 700.000)
Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000) ( 3.075.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000) ( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000) ( 700.000)
Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000) ( 3.075.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000) ( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000) ( 700.000)
Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000) ( 3.075.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000) ( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000) ( 700.000)
Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000) ( 3.075.000)
manajemen sekolah
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000) ( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000) ( 700.000)
Penyelenggaraan Guru Berprestasi 1 1 keg ( 1.000.000) ( 1.000.000)
Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000) ( 6.150.000)
Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000) ( 6.150.000)
MGMP sekolah 41 x 13 x 4 2132 gr/mp/bl ( 25.000) ( 53.300.000)
MGMP Kabupaten 13 x 3 x 6 234 mp/gr/keg ( 50.000) ( 11.700.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000)
4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT 10 x 3 x 2 60 tas/hr/keg ( 25.000) ( 1.500.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000) ( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000) ( 500.000)
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 2 tas ( 25.000) ( 50.000)
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan 4 x 50 x 4 x 6 4800 opr/pgw/tri/hr ( 2.000) ( 9.600.000)
4.2.4 Penyusunan Laporan 6 x 3 18 tas/opr/jns ( 25.000) ( 450.000)
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset 4 x 4 x 4 64 tas/tri/hr ( 25.000) ( 1.600.000)
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah 2 x 6 x 2 24 bend/hr/keg ( 25.000) ( 600.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000) ( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000) ( 500.000)
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah, 6 x 6 x 2 72 tas/hr/keg ( 25.000) ( 1.800.000)
laboran, dan layanan khusus sekolah
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000) ( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000) ( 500.000)
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 10 x 6 x 2 120 opr/hr/keg ( 25.000) ( 3.000.000)
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000) ( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000) ( 500.000)
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya 10 x 3 x 2 60 gr/hr/keg ( 25.000) ( 1.500.000)
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000) ( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000) ( 500.000)

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000)


5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl ( 8.500.000)
5.1.1 Mesin Tik 0 0 bh ( -) ( -)
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda 0 0 bh ( -) ( -)
5.1.3 LCD 0 0 bh ( -) ( -)
5.1.4 Komputer 1 1 unit ( 2.500.000) ( 2.500.000)
5.1.5 Scaner/printer 1 1 bh ( 6.000.000) ( 6.000.000)
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000)
5.2.1 Ruang kelas 3 3 rg ( 3.500.000) ( 10.500.000)
5.2.2 Ruang laboratorium 0 0 rg ( -) ( -)
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah 1 1 rg ( 6.000.000) ( 6.000.000)
5.2.4 Ruang Guru 1 1 rg ( 5.000.000) ( 5.000.000)
5.2.5 Ruang Tata Usaha 1 1 rg ( 4.000.000) ( 4.000.000)
5.2.6 Ruang BP/BK 0 0 rg ( -) ( -)
5.2.7 Instalasi air dan listrik 2 2 ttk/jaringan ( 1.000.000) ( 2.000.000)
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan 2 2 rg ( 2.500.000) ( 5.000.000)
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik 4 4 rg ( 2.000.000) ( 8.000.000)
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1) 0 0 m ( 550.000) ( -)
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah 3 3 blok ( 2.500.000) ( 7.500.000)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000)
5.3.1 Meja Kursi Murid 1 1 unit ( 6.000.000) ( 6.000.000)
5.3.2 Meja Kursi guru 0 0 set ( -) ( -)
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru 41 41 bh/mcm ( 35.000) ( 1.435.000)
5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman 0 0 bh ( -) ( -)
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS 0 0 set ( -) ( -)
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA 0 0 set ( -) ( -)
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 0 0 set ( -) ( -)
5.3.9 Peralatan K3 28 28 kls ( 75.000) ( 2.100.000)
5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan 100 100 eks ( 15.000) ( 1.500.000)
5.3.11 Lainnya
6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000)
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000)
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi 6 x 4 24 tim/hr ( 25.000) ( 600.000)
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS 6 x 6 36 tim/hr ( 25.000) ( 900.000)
6.1.3Akreditasi Sekolah 0 0 keg ( -) ( -)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000)
6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan 2 x 2 4 tim/hr ( 25.000) ( 100.000)
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran 2 2 pkt ( 1.500.000) ( 3.000.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000)
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev 6 x 4 24 tim/hr ( 25.000) ( 600.000)
6.3.2 Supervisi Akademik 41 x 2 82 gr/keg ( 25.000) ( 2.050.000)
6.3.3 Supervisi Non-Akademik 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000) ( 500.000)
6.3.4 Supervisi Ekskul 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000) ( 500.000)
6.3.5 Supervisi Perpustakaan 3 x 2 6 gr/keg ( 25.000) ( 150.000)
6.3.6 Supervisi Laboratorium 3 x 2 6 gr/keg ( 25.000) ( 150.000)
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000) ( 500.000)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000)
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 2 pkt ( 1.000.000) ( 2.000.000)
6.4.2 Penyusunan Leaflet 0 0 keg ( 500.000) ( -)
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 50 x 4 200 gr+tu/keg ( 25.000) ( 5.000.000)

7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000)


7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai 6 6 bln ( 500.000) ( 3.000.000)
7.1.2Konsumsi Tamu 6 6 bln ( 100.000) ( 600.000)
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap 9 x 20 x 12 2160 gr/jam/bln ( 20.000) ( 43.200.000)
7.1.4Honor Pegawai/Tas 4 x 12 48 org/bln ( 750.000) ( 36.000.000)
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga 2 x 12 24 org/bln ( 750.000) ( 18.000.000)
7.1.6Honor Pengelola BOS 1 X 4 4 org/triw ( 500.000) ( 2.000.000)
7.1.7 Bantuan siswa miskin 60 60 sis ( 400.000) ( 24.000.000)
7.1.8 Pembayaran rek listrik 12 12 bln ( 600.000) ( 7.200.000)
7.1.9 Pembayaran rek telepon 12 12 bln ( 500.000) ( 6.000.000)
7.1.10 Pembayaran rek PAM 0 0 bln ( -) ( -)
7.1.11 Langganan Koran/Majalah 4 x 12 48 bln ( 75.000) ( 3.600.000)

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian ( 85.117.300)


8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300)
8.1.1 Ulangan Harian 637 x 13 x 2 x 2 33124 sis/mp/keg/lb ( 150) ( 4.968.600)
8.1.2 Ulangan Tengah Semester 637 x 13 x 2 x 4 66248 sis/mp/keg/lb ( 150) ( 9.937.200)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000) ( 500.000)
8.1.3 Ulangan Akhir Semester 637 x 13 x 1 x 6 49686 sis/mp/keg/lb ( 150) ( 7.452.900)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000) ( 500.000)
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas 458 x 13 x 1 x 6 35724 sis/mp/keg/lb ( 150) ( 5.358.600)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000) ( 500.000)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000)
8.2.1 Analisis 23 x 13 x 2 598 kl/mapel/keg ( 25.000) ( 14.950.000)
8.2.2 Remedial 23 x 13 x 2 598 kl/mapel/keg ( 25.000) ( 14.950.000)
8.2.3 Pengayaan 23 x 13 x 1 299 kl/mapel/keg ( 25.000) ( 7.475.000)
8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000)
8.3.1 Workshop 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000) ( 6.150.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000) ( 350.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000) ( 700.000)
8.3.2 IHT 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000) ( 6.150.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000) ( 350.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000) ( 700.000)
8.3.3 Pelatihan 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000) ( 3.075.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000) ( 350.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000) ( 700.000)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN
TAHUN AJARAN 2014 - 2015
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Import No.
Uraian Kegiatan Jumlah Jan Peb Mart Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des
Status Kode
1 A B C D E F G H I J K L M N O
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal ( -) ( (53.003.750) ( (105.872.950) ( (159.016.000) ( (212.082.250) ( (265.407.250) ( (318.132.250) ( (371.151.000) ( (424.551.000) ( (477.851.000) ( (530.607.250) ( (584.020.250)
3 Bantuan Operasional Sekolah ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -) ( -)
B Penggunaan Dana ( 53.003.750) ( 52.869.200) ( 53.143.050) ( 53.066.250) ( 53.325.000) ( 52.725.000) ( 53.018.750) ( 53.400.000) ( 53.300.000) ( 52.756.250) ( 53.413.000) ( 52.979.750)
1 Saldo akhir bulan ( (53.003.750) ( (105.872.950) ( (159.016.000) ( (212.082.250) ( (265.407.250) ( (318.132.250) ( (371.151.000) ( (424.551.000) ( (477.851.000) ( (530.607.250) ( (584.020.250) ( (637.000.000)

I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)
1,1 Penyusunan KKM ( 1.950.000) ( 975.000) ( 975.000)
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ( 825.000) ( 825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 ( 21.480.000) ( 7.160.000) ( 7.160.000) ( 7.160.000)
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200) ( 1.359.200)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600) ( 1.566.600)
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000) ( 7.100.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450) ( 3.966.450)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000) ( 8.785.000)

2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000)


2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ( 100.000) ( 50.000) ( 50.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan ( 1.025.000) ( 1.025.000)
2,3 Penyusunan Program Semester ( 2.050.000) ( 1.025.000) ( 1.025.000)
2,4 Penyusunan Silabus2 ( 4.100.000) ( 2.050.000) ( 2.050.000)
2,5 Penyusunan RPP ( 12.300.000) ( 4.100.000) ( 4.100.000) ( 4.100.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK ( 100.000) ( 100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA ( 75.000) ( 75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa ( -) ( -) ( -)
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer ( 75.000) ( 75.000)
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan ( 75.000) ( 75.000)

3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450)


3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000) ( 5.500.000) ( 5.000.000) ( 5.000.000) ( 3.500.000) ( 3.350.000) ( 22.350.000)
3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450) ( 9.000.000) ( 3.793.450) ( 12.793.450)
3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000) ( 10.000.000) ( 10.000.000) ( 10.000.000) ( 10.000.000) ( 10.000.000) ( 10.000.000) ( 5.000.000) ( 6.000.000) ( 10.000.000) ( 10.000.000) ( 6.547.000) ( 97.547.000) ( -)

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan ( 125.075.000)


4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000) ( 12.500.000) ( 8.500.000) ( 1.000.000) ( 11.000.000) ( 12.000.000) ( 12.000.000) ( 10.000.000) ( 15.325.000) ( 18.900.000) ( 101.225.000) ( -)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000) ( 3.500.000) ( 5.000.000) ( 5.000.000) ( 4.500.000) ( 2.500.000) ( 3.266.000) ( 84.000) ( 23.850.000) ( -)

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000)


5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ ( 8.500.000) ( 1.000.000) ( 4.000.000) ( 2.000.000) ( 1.500.000) ( 8.500.000) ( -)
Inventaris Sekolah
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000) ( 5.000.000) ( 10.000.000) ( 5.000.000) ( 15.000.000) ( 2.000.000) ( 5.000.000) ( 5.000.000) ( 1.000.000) ( 48.000.000) ( -)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000) ( 7.500.000) ( 3.000.000) ( 535.000) ( 11.035.000) ( -)

6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000)


6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000) ( 750.000) ( 750.000) ( -)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 250.000) ( 350.000) ( 3.100.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000) ( 1.112.500) ( 1.000.000) ( 1.112.500) ( 1.225.000) ( 4.450.000) ( -)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 700.000) ( 7.000.000)

7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000)


7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa ( 143.600.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 11.950.000) ( 12.150.000) ( 143.600.000)
( 12.350.000)
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian ( 85.117.300)
8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300) ( 2.950.000) ( 2.950.000) ( 2.950.000) ( 3.000.000) ( 3.000.000) ( 3.000.000) ( 3.000.000) ( 3.000.000) ( 3.000.000) ( 2.367.300) ( 29.217.300) ( -)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000) ( 7.500.000) ( 8.000.000) ( 7.000.000) ( 7.375.000) ( 7.500.000) ( 37.375.000) ( -)
8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000) ( 4.631.250) ( 4.631.250) ( 4.631.250) ( 4.631.250)
( 2.367.300)
Total Penggunaan Dana ( 637.000.000) ( 53.003.750) ( 52.869.200) ( 53.143.050) ( 53.066.250) ( 53.325.000) ( 52.725.000) ( 53.018.750) ( 53.400.000) ( 53.300.000) ( 52.756.250) ( 53.413.000) ( 52.979.750)
C SISA DANA = A - B

Garut, ., 20..
Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara

. . .
NIP. . NIP.

( 782.000.000) ( 65.166.666,67)

( (145.000.000)