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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01


Formato SNIP 03

FORMATO SNIP 03:


FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARCTER DE DECLARACIN JURADA SEGN
D.S. N 102-2007-EF]

FECHA DE LA LTIMA ACTUALIZACIN:

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (A SIGNADO POR EL APLICATIVO
INFORMTICO)

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MARCOPATA, Y
NUEVO TRIUNFO DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA.

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (S EGN ANEXO


SNIP-04)

FUNCIN 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA 025RIEGO
SUBPROGRAMA 0050INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABLE MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNCIONAL

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE


INVERSIN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIN


____________________________________________

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO


AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO


____________________________________________

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD


CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA MARCOPATA, Y NUEVO
TRIUNFO

1.6.1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

NOMBRE: SUB GERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR:


__________________________________________________________________

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA:

1
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1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA

NOMBRE:

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL 2.2 NIVEL DE ESTUDIO


PROYECTODE INVERSIN PBLICA PROPUESTO POR LA UF PARA
DECLARAR VIABILIDAD

COSTO DE
ELABORACI
N DEL
NIVEL FECHA AUTOR NIVEL X
ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)
PERFIL 22-06-16 PERFIL X
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

BAJA PRODUCCIN AGRCOLA EN LAS LOCALIDADES DE , MARCOPATA, Y NUEVO TRIUNFO DEL DISTRITO DE CHALAMARCA,
PROVINCIA DE CHOTA REGIN CAJAMARCA.

3.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 600

3.2.2 CARACTERSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS


EN EL DISTRITO DE CHALAMARCA, EN LO QUE SE REFIERE A LA POBREZA MONETARIA, SE TIENE UNA INCIDENCIA DE POBREZA TOTAL
DEL 70.9%, Y CON POBREZA EXTREMA DEL 34.2%, POR QUE PRESENTA EL 1.8% DE SEVERIDAD DE POBREZA TOTAL, CON UN
COEFICIENTE DE GINI DEL 0.3.

EN LO QUE RESPECTA A LA POBREZA NO MONETARIA, EL 71.1% DE LA POBLACIN EN HOGARES TIENE AL MENOS UNA NECESIDAD
BSICA INSATISFECHA (NBI), EL 33.4% CON DOS O MS NBI, EL 37.6% CON UNA NBI, 25.4% CON DOS NBI, 7.6% CON TRES
NBI Y EL 0.5% CON CUATRO NBI, EN LOS QUE RESPECTA A LA POBLACIN EN HOGARES POR TIPO DE NECESIDAD BSICA
INSATISFECHA, EL 46.9% CON VIVIENDAS CON HACINAMIENTO, 31.0% CON HOGARES CON ALTA DEPENDENCIA ECONMICA,
29.2% VIVIENDAS SIN DESAGE DE NINGN TIPO, 8.2% HOGARES CON NIOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA Y EL 1.2%
VIVIENDAS CON CARACTERSTICAS FSICAS INADECUADAS.

EN LO QUE RESPECTA AL ASPECTO EDUCATIVO, EL 1.8% DE LA POBLACIN EN EDAD ESCOLAR (6 A 16 AOS) QUE NO ASISTE A LA
ESCUELA Y ES ANALFABETA, LA EDAD PROMEDIO DE LOS QUE ASISTEN A SEXTO GRADO DE EDUCACIN PRIMARIA ES DE 12 AOS,
EDAD PROMEDIO DE LOS QUE ASISTEN A QUINTO AO DE SECUNDARIA ES DE 17 AOS, EL 0.1% DE LA POBLACIN ANALFABETA DE
6 A 11 AOS QUE TIENE 2 A 6 GRADO DE EDUCACIN PRIMARIA, ASIMISMO SE TIENE UNA TASA DE ANALFABETISMO
TOTAL DEL 26.7%; LA ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO REGULAR (6 A 24 AOS) ES DEL 64.1%, DE 6 A 11 AOS EL 93.3%,
DE 12 A 16 AOS EL 81.9% Y DE 17 A 24 AOS EL 21.2%

EN CUANTO AL ASPECTO ECONMICO, LA PEA OCUPADA SIN SEGURO DE SALUD ES DEL 88.1%, LA PEA OCUPADA CON TRABAJO
INDEPENDIENTE Y QUE TIENEN A LO MS EDUCACIN SECUNDARIA ES DEL 57.4%, CON UNA TASA DE AUTOEMPLEO Y EMPLEO EN
MICROEMPRESA (TAEMI) DEL 92.7, CON UN PORCENTAJE DE FUERZA LABORAL CON BAJO NIVEL EDUCATIVO (PTBNE) DEL
64.2 Y CON EL PORCENTAJE DE FUERZA LABORAL ANALFABETA (PTA) DEL 12.5%.

EN LO QUE RESPECTA A LA SALUD, EL 66.7% DE LA POBLACIN QUE NO TIENE NINGN SEGURO DE SALUD, EL 30% DE LA
POBLACIN TIENE SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS).

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

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MEJORA DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LAS LOCALIDADES DE MARCOPATA, Y NUEVO TRIUNFO DEL DISTRITO DE CHALAMARCA.

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES

ACCIN 1.1: CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE RIEGO CON INSTALACIN DE BOCATOMA DE CONCRETO


FC=210KG/CM2, REVESTIMIENTO DE 9,377.00 ML DE CANAL, E=10CM; DE CONCRETO
ALTERNATIVA 1
FC=175KG/CM2; INSTALACIN DE 216 COMPUERTAS DEL TIPO TARJETA Y PASES PEATONALES.
(RECOMENDADA)
ACCIN 2.1: CAPACITACIN EN GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
ACCIN 3.1: CAPACITACIN EN TCNICAS Y PRCTICAS DE CULTIVO A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS.
ACCIN 1.2: CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE RIEGO CON INSTALACIN DE BOCATOMA DE CONCRETO
FC=210KG/CM2, REVESTIMIENTO DE 9,377.00 ML DE CANAL, E=10CM; DE CONCRETO
FC=175KG/CM2; INSTALACIN DE 216 COMPUERTAS DE REPARTO CON TIMN Y VSTAGO Y PASES
ALTERNATIVA 2
PEATONALES.
ACCIN 2.1: CAPACITACIN EN GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
ACCIN 3.1: CAPACITACIN EN TCNICAS Y PRCTICAS DE CULTIVO A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS.

ALTERNATIVA 3

4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO 4,203,361.39 4,423,545.83
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS A PRECIO SOCIAL 3,531,949.76 3,716,900.37
SOLES)
VALOR ACTUAL NETO 1,344,926.56 1,159,975.95
COSTO
(NUEVOS SOLES)
BENEFICIO (A
TASA INTERNA RETORNO 17.06% 15.68%
PRECIO SOCIAL)
(%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL
COSTO/
RATIO C/E (EJMS
EFECTIVIDAD
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

SE EVALUARA LA POSIBILIDAD QUE TIENE EL PROYECTO, DE GENERAR LOS BENEFICIOS ESPERADOS A LO LARGO DE SU VIDA
TIL, PARA LO CUAL SE TIENE QUE HACER EL SIGUIENTE ANLISIS:
a) ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIN Y OPERACIN: LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHOTA, BUSCARA EL FINANCIAMIENTO Y LA ASESORA TCNICA A ORGANISMOS SUPERIORES PARA
LLEVAR A CABO LA EJECUCIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA REFERIDO AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE. LA MUNICIPALIDAD A TRAVS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL, POSEE LA CAPACIDAD INSTALADA TANTO TCNICA COMO ADMINISTRATIVA, QUE GARANTIZARA LA
CORRECTA EJECUCIN DEL PROYECTO. ADEMS EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENMARCADO EN LOS LINEAMIENTOS Y
FUNCIONES ESPECFICAS DE LA MUNICIPALIDAD, ESTIPULADA EN LA LEY ORGNICA DE LA MUNICIPALIDADES.
PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, SE TIENE PREVISTO QUE EL COMIT DE REGANTES
DEL BLOQUE DE RIEGO SAN PEDRO ASUMIR EL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR, OPERAR Y
MANTENER EL SERVICIO A SER INSTALADO.
b) CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN EN LAS ETAPAS DE INVERSIN Y OPERACIN: LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHOTA, CONTRATAR A UNA FIRMA CONSULTORA QUE SE ENCARGAR DE IMPARTIR CAPACITACIN
EN GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EN TCNICAS Y PRCTICAS DE CULTIVO A LOS
USUARIOS BENEFICIARIOS, LO QUE PERMITIR ESTABLECER LAS CAPACIDADES NECESARIAS PARA LOGRAR LA
EFICIENCIA EN LA GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PROYECTO POR PARTE DEL COMIT DE REGANTES DEL BLOQUE
DE RIEGO SAN PEDRO, TOMARN CONOCIMIENTO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS COMPONENTES DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO, PARA DIRECCIONAR SUS ACCIONES HACIA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y SU
GESTIN EN LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
c) ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LA INVERSIN: LA MUNICIPALIDAD REALIZARA LAS COORDINACIONES NECESARIAS
CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PARA BRINDAR EL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA LA ELABORACIN Y

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EJECUCIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.


d) DETERMINACIN DE LA TARIFA DE PAGO DE LOS USUARIOS: LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO SUPREMO NO 003-90
AG) DETERMINA QUE LA TARIFA DE AGUA DEBE SER TAL QUE PERMITA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIN,
MANTENIMIENTO, GASTOS GENERALES Y EL REEMBOLSO DE LA INVERSIN AL ESTADO A LO LARGO DE LA VIDA TIL
DEL PROYECTO. PERO DADAS LAS CONDICIONES DEL PROYECTO, SOLO SE CONSIDERAR DOS COMPONENTES (JUNTA
DE USUARIOS DE RIEGO (JUR) Y CANON DE AGUA (CA)), QUE PERMITIRN GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DEL PROYECTO, PARA LO LGICA INTERNA DEL PROYECTO ES QUE LA TARIFA DE AGUA DEBER SER TAL
QUE PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO QUE GENERAR EL PROYECTO. Y DADO QUE
SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIN DE ANLISIS TEMPORAL ES NECESARIO QUE LOS FLUJOS ANUALES SEAN
DESCONTADOS A UNA TASA DE DESCUENTO; QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL MENOS
PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, ES EQUIVALENTE A DECIR QUE SE DEBE
ENCONTRAR EL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA QUE HACE QUE EL VAN SEA CERO (TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO).
ASIMISMO RESULTA IMPORTANTE DETERMINAR LA TARIFA PROMEDIO POR HECTREA, OBTENINDOSE LOS
SIGUIENTES RESULTADOS:

TARIFA POR HAS.


CONCEPTO CANTIDAD
CONSUMO DE AGUA (M3/AO) 1/ 24096026.88
NMERO DE HECTREAS 264.89
TARIFA (M3) 0.00105795
TARIFA PROMEDIO POR HECTREA S/. 96.24

e) PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS: LA POBLACIN BENEFICIARIA EST COMPROMETIDA A PARTICIPAR, DURANTE


LA EJECUCIN DEL PROYECTO, ASISTIENDO A LOS TALLERES DE CAPACITACIN EN GESTIN Y ADMINISTRACIN DE
LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y EN TCNICAS Y PRCTICAS DE CULTIVO A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS AS
COMO AL CUMPLIMIENTO DE SUS APORTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LAS
OBRAS PREVISTAS EN EL PROYECTO.
f) PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO: NO EXISTEN CONFLICTOS CON NINGN
GRUPO SOCIAL DEBIDO A QUE NADIE SE OPONE A LA EJECUCIN DEL PROYECTO NI SE SIENTE PERJUDICADO, AL
CONTRARIO, LA POBLACIN HA MOSTRADO INTERS DE APOYO EN LA ETAPA DE PRE INVERSIN, Y COMPROMETIDA A
APOYAR DURANTE LAS ETAPAS DE INVERSIN Y POST INVERSIN.
g) LOS RIESGOS DE DESASTRES: DE ACUERDO AL ANLISIS REALIZADO EN EL MDULO DE IDENTIFICACIN DEL
PROYECTO SE CONCLUY QUE ESTE ENFRENTA UN PELIGRO Y VULNERABILIDAD BAJA.

4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN


RECOMENDADA)

4.4.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PIP?


4.4.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL
PIP?

NIVEL
(BAJO, MEDIDAS DE REDUCCIN
PELIGROS
MEDIO, DE RIESGO DE DESASTRES
ALTO)
SISMOS BAJO
TSUNAMIS BAJO
HELADAS BAJO
FRIAJES BAJO
ERUPCIONES VOLCNICAS BAJO
SEQUAS BAJO
GRANIZADAS BAJO
LLUVIAS INTENSAS BAJO
AVALANCHAS BAJO
FLUJOS DE LODO (HUAYCOS) BAJO
DESLIZAMIENTOS BAJO

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INUNDACIONES. BAJO
VIENTOS FUERTES BAJO
OTROS (ESPECIFICAR)
________________

TOTAL

4.4.3 S/. 0 DE
COSTOS DE INVERSIN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS
DESASTRES

5.

5
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COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: ( MES / AO)

PERIODOS (NUEVOS SOLES) TOTAL POR


METAS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 META
ACCIN 1.1: CONSTRUCCIN DE
SISTEMA DE RIEGO CON INSTALACIN
DE BOCATOMA DE CONCRETO
FC=210KG/CM2, REVESTIMIENTO DE 139,521.0 279,042.0
279,042.09 279,042.09 558,084.18 279,042.09 279,042.09 279,042.09 418,563.14 2,790,420.91
9,377.00 ML DE CANAL, E=10CM; DE 5 9
CONCRETO FC=175KG/CM2;
INSTALACIN DE 216 COMPUERTAS DEL
TIPO TARJETA Y PASES PEATONALES.
ACCIN 2.1: CAPACITACIN EN GESTIN
Y ADMINISTRACIN DE LA 2,700.00 5,400.00 2,700.00 10,800.00
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
ACCIN 3.1: CAPACITACIN EN
TCNICAS Y PRCTICAS DE CULTIVO A 3,125.00 6,250.00 3,125.00 12,500.00
LOS USUARIOS BENEFICIARIOS
139,521.0 279,042.0
COSTO DIRECTO 279,042.09 279,042.09 558,084.18 279,042.09 284,867.09 290,692.09 424,388.14 2,813,720.91
5 9
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 27,904.21 55,808.42 55,808.42 55,808.42 111,616.84 55,808.42 56,973.42 58,138.42 84,877.63 562,744.18
IGV (18 %) 30,136.55 60,273.09 60,273.09 60,273.09 120,546.18 60,273.09 61,531.29 62,789.49 91,667.84 607,763.72
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE 49,802.8
49,802.86 99,605.72
TCNICO (2.5%) 6
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
11,952.69 11,952.69 11,952.69 11,952.69 11,952.69 11,952.69 11,952.69 17,929.03 17,929.03 119,526.86
(3%)
49,802.8 49,802.8 209,514. 407,076.
TOTAL 407,076.29 407,076.29 802,199.89 407,076.29 415,324.49 429,549.03 618,862.63 4,203,361.39
6 6 49 29

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

UNIDAD Total por


PERIODOS (Nuevos Soles)
Metas DE Meta
MEDIDA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACCIN 1.1: Construccin de sistema de riego
con instalacin de Bocatoma de concreto
fc=210kg/cm2, revestimiento de 9,377.00 ML de
% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 100.00%
canal, e=10cm; de concreto fc=175kg/cm2;
instalacin de 216 compuertas del tipo Tarjeta y
pases peatonales.
ACCIN 2.1: Capacitacin en gestin y
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 100.00%
administracin de la infraestructura de riego.
ACCIN 3.1: Capacitacin en tcnicas y prcticas
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 100.00%
de cultivo a los usuarios beneficiarios
COSTO DIRECTO % 0.00% 0.00% 4.96% 9.92% 9.92% 9.92% 19.83% 9.92% 10.12% 10.33% 15.08% 100.00%
GASTOS GENERALES + UTILIDAD % 0.00% 0.00% 4.96% 9.92% 9.92% 9.92% 19.83% 9.92% 10.12% 10.33% 15.08% 100.00%
IGV (18 %) % 0.00% 0.00% 4.96% 9.92% 9.92% 9.92% 19.83% 9.92% 10.12% 10.33% 15.08% 100.00%
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO (2.5%) % 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA (3%) % 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 100.00%
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TOTAL % 1.18% 1.18% 4.98% 9.68% 9.68% 9.68% 19.08% 9.68% 9.88% 10.22% 14.72% 100.00%
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5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: ( MES / AO)

COSTOS AOS (NUEVOS SOLES)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN OPERACIN 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
PROYECTO MANTENIMIENTO 364.00 364.00 364.00 364.00 364.00 364.00 364.00 364.00 364.00 364.00
8,725.0
CON OPERACIN 0 8,725.00 8,725.00 8,725.00 8,725.00 8,725.00 8,725.00 8,725.00 8,725.00 8,725.00
PROYECTO MANTENIMIENTO
14,450.
00 14,450.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00 14,450.00

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIN

AOS (NUEVOS SOLES)


COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES POR
REPOSICIN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): ______________________________________

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN MARCAR CON (X)


1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
CRECIMIENTO
ECONMICO EN LAS
LOCALIDADES DE
INCREMENTO DEL 5% DEL
MARCOPATA, Y NUEVO
FIN

PBI AL DCIMO EN EL - INEI


TRIUNFO DEL DISTRITO
DISTRITO DE CHALAMARCA.
DE CHALAMARCA,
PROVINCIA DE CHOTA
REGIN CAJAMARCA.
QUE SE MANTENGA
- ENCUESTA A LA OFERTA DEL
LOS SERVICIO SIN
BENEFICIARIOS. INTERRUPCIONES DE
- ANA CUALQUIER TIPO
MEJORA DE LA
PROPSITO

INCREMENTO DE LA NATURAL O SOCIAL.


PRODUCCIN AGRCOLA
PRODUCCIN AGRCOLA EN SE PONE EN PRCTICA
EN LAS LOCALIDADES DE
UN 25% AL PRIMER AO DE LOS CONOCIMIENTOS
MARCOPATA, Y NUEVO
PUESTO EN MARCHA EL OBTENIDOS EN LAS
TRIUNFO DEL DISTRITO
PROYECTO. CAPACITACIONES.
DE CHALAMARCA.
SE DA
OPORTUNAMENTE LA
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO.
INFRAESTRUCTURA SE DISPONE DE 9,377.00 ML
HIDRULICA ADECUADA. CANAL DE AGUA AL
FINALIZAR LA EJECUCIN
ACTAS DE
DEL PROYECTO.
COMPONENTES

RECEPCIN DE
BENEFICIARIOS
ADECUADA GESTIN DEL CAPACITADOS EN GESTIN INFRAESTRUCTUR NO SE PRODUCE
AGUA PARA RIEGO. A POR PARTE DE EVENTOS NATURALES
DEL AGUA PARA RIEGO AL
LA NI PROVOCADOS QUE
FINALIZAR LA EJECUCIN
MUNICIPALIDAD AFECTEN LA
DEL PROYECTO.
PROVINCIAL DE EJECUCIN FSICA.
CONOCIMIENTO EN BENEFICIARIOS CELENDN Y
TCNICAS Y PRCTICAS CAPACITADOS EN TCNICAS POBLADORES.
DE CULTIVO. Y PRCTICAS DE CULTIVO AL
FINALIZAR LA EJECUCIN
DEL PROYECTO.
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CONSTRUCCIN DE AL FINALIZAR LA EJECUCIN


SISTEMA DE RIEGO CON DEL PROYECTO SE
INSTALACIN DE ENCUENTRA PAVIMENTADA,
BOCATOMA DE CON PARQUE Y REA EXISTEN
CONCRETO FC=210 RECREATIVA, CANALIZACIN PROVEEDORES DE
2
KG/CM , REVESTIMIENTO Y PUENTES VEHICULARES Y BIENES Y SERVICIOS
DE 9,377.00 ML DE PEATONALES A REQUERIDOS CON
CANAL, E=10CM; DE COSTO DIRECTO: S/. 2 813 CAPACIDAD DE
CONCRETO FC=175 720.91 - INFORMES DE SUMINISTRARLOS EN
ACTIVIDADES

KG/CM2; INSTALACIN DE GASTOS GENERALES (12 %): SUPERVISIN. TIEMPO OPORTUNO.


216 COMPUERTAS DEL S/. 337 646.51 - INFORMES LOS PRECIOS DE
TIPO TARJETA Y PASES UTILIDAD (8%) S/. 225 ADMINISTRATIVOS EQUIPOS,
PEATONALES. 097.67 . MATERIALES DE
CAPACITACIN EN IGV (18%): S/. 607 763.72 - INFORMES DE CONSTRUCCIN
GESTIN Y VALOR REFERENCIAL S/. 3 LIQUIDACIN DE NECESARIOS Y SE
ADMINISTRACIN DE LA 984 228.81 OBRA. MANTIENEN DENTRO
INFRAESTRUCTURA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE UNA BANDA DE
RIEGO. DE OBRA (3%) S/. 119 PRECIOS DE +/- 3%
526.86 DURANTE LA
CAPACITACIN EN
ELABORACIN DEL EJECUCIN DEL
TCNICAS Y PRCTICAS
EXPEDIENTE TCNICO PROYECTO.
DE CULTIVO A LOS
(2.5%) S/. 99 605.72
USUARIOS
TOTAL PRESUPUESTO DEL
BENEFICIARIOS.
PROYECTO S/. 4 203 361.39

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FSICOS

TIPO (SALIDA /
DOCUMENTO FECHA ENTIDAD
ENTRADA)

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.


CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y
EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________

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