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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin PblicaResolucin Directoral N 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N 05:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIN
(La informacin registrada en esta ficha tiene carcter de Declaracin Jurada - D.S. N 027-2017-EF)

A. Articulacin con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: DESARROLLO ECONOMICO LOCAS

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA

B. Institucionalidad

1 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN


SECTOR: ASOCIACION CIVIL
PLIEGO: FONDO SOCIAL MAGISTRAL
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgnica a la que pertenece la OPMI) GERENCIA GENERAL - AREA DE PROYECTOS
Responsable de la OPMI: ROMEO ALVA MATILLA

2 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES


SECTOR: ASOCIACION CIVIL
PLIEGO: FONDO SOCIAL
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgnica a la que pertenece la UEI) GERENCIA GENERAL - AREA DE PROYECTOS
Responsable de la UEI: RAMON LUIS CABALLERO COLONIA

C. Formulacin y Evaluacin

1. IDENTIFICACIN

1.1. CDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIN (Asignado por el Aplicativo Informtico).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN

Localizacin:
Departamento ANCASH
Provincia PALLASCA
Distrito PAMPAS
Localidad PUYALLI

Nombre del proyecto (en funcin a los datos registrados en la tabla anterior)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EN LOS SECTORES PIEDRA GRANDE, CERRO CONCHAS- CUSHGON, CENTRO POBLADO
PUYALLI, DISTRITO DE PAMPAS,PROVINCIA DE PALLASCA, ANCASH.

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*


*Por ejemplo: colegios (cdigo modular), instituciones prestadores de servicios de salud (cdigo de establecimiento)

2 DOCUMENTO TCNICO

COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORAC
IN
(Soles)
Ficha Tcnica Simplificada
Ficha Tcnica Estndar
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administracin indirecta (persona natural o jurdica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN

No X

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

1.6. LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD


21503 ANCASH PALLASCA PAMPAS PUYALLI

COORDENADA GEOGRAFICA: E = 180900 N= 9092937

3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN:

3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN

Descripcin del objetivo central del proyecto:


INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCION AGRICOLA EN LOS SECTORES DE PIEDRA GRANDE CERRO CONCHAS CUSHGON,
CENTRO POBLADO DE PUYALLI , DISTRITO DE PAMPAS PALLASCA - ANCASH

3.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominacin de los beneficiarios directos: POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE PUYALLI, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE
PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

b. En el ltimo ao del horizonte de evaluacin 88

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN:


4.1 (LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

ALTERNATIVA 1 (Recomendada) CONSTRUCCION DE Y SUS RESPECTIVOS OBRAS DE ARTE

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ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3

4.2 GESTIN DEL RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMTICO (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA

4.2.1. QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS SE ESTN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIN?

NIVEL (BAJO, MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO


PELIGROS
MEDIO, ALTO) CLIMTICO
Sismos BAJO DISEO FLEXIBLE
NO
Tsunamis
EXISTE
Heladas BAJO IMPERMEABILIZACION CONCRETO Y ENTUBADO
Friajes BAJO IMPERMEABILIZACION CONCRETO Y ENTUBADO
NO
Erupciones Volcnicas
EXISTE
Sequas BAJO DOTACION DE AGUA PERMANENTE DE FILTRACIONES
Granizadas BAJO DISEO RESISTENTE
Lluvias intensas. BAJO DISEO RESISTENTE
Avalanchas NO EXISTE
Flujos de lodo (Huaycos) NO EXISTE
NO
Deslizamientos
EXISTE
Inundaciones NO EXISTE
Vientos fuertes BAJO BORDE LIBRE ADECUADO
Otros (Especificar)
TOTAL

4.2.2. Costos de inversin asociados a las medidas de reduccin de riesgos en contexto de cambio climtico S/. 20,000.00

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN


(En la alternativa recomendada)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN COMPONENTES


Fecha prevista de inicio de ejecuci(mes y ao) Octubre, 2017

BIMESTRES Costo estimado de


ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inversin S/.
OBRAS PROVISIONALES 3,136.79 3,136.79 3,136.79 9,410.36
CAPTACION 11,988.51 11,988.51
DESARENADOR 3,720.87 3,720.87
CAJAS DE CAMBIO DE DIRECCION 4,528.30 4,528.30 4,528.30 4,528.30 18,113.19
CAIDAS O RAPIDAS 6,693.95 6,693.95 6,693.95 6,693.95 26,775.79
CANAL ENTUBADO 252,389.51 252,389.51 252,389.51 252,389.51 252,389.51 1,261,947.57
CANAL DE CONCRETO 202,090.61 202,090.61 202,090.61 202,090.61 202,090.61 1,010,453.05
TOMAS LATERALES 1,236.10 1,236.10 1,236.10 1,236.10 4,944.38
SEGURIDAD EN OBRA 3,034.08 3,034.08 3,034.08 3,034.08 3,034.08 3,034.08 3,034.08 3,034.08 3,034.08 3,034.08 30,340.76
VARIOS 2,080.60 2,080.60 2,080.60 2,080.60 2,080.60 10,403.00
FLETE 87,439.46 87,439.46 87,439.46 87,439.46 87,439.46 437,197.30
GASTOS GENERALES 10% 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 282,529.48
UTILIDAD 10% 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 28,252.95 282,529.48
IMPUESTO 18% 61,026.37 61,026.37 61,026.37 61,026.37 61,026.37 61,026.37 61,026.37 61,026.37 61,026.37 61,026.37 610,263.67
SUPERVISION DE OBRA 14,126.47 14,126.47 14,126.47 14,126.47 14,126.47 14,126.47 14,126.47 14,126.47 14,126.47 14,126.47 141,264.74
CAPACITACION 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 24,500.00
MITIGACION AMBIENTAL 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 20,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 39,000.00 39,000.00
TOTAL POR PERIODO 536,899 401,197 483,581 398,061 486,717 343,233 436,684 351,163 436,684 351,163 4,225,382.15

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS


Fecha prevista de inicio de ejecucin: (mes y ao) Octubre, 2017

Periodo 1
Nmero de periodos 10 Meses

ITEM MESES TOTAL POR META

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OBRAS PROVISIONALES 33.33 33.33 33.33 100.00
CAPTACION 100.00 100.00
DESARENADOR 100.00 100.00
CAJAS DE CAMBIO DE DIRECCION 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
CAIDAS O RAPIDAS 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
CANAL ENTUBADO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
CANAL DE CONCRETO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
TOMAS LATERALES 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
SEGURIDAD EN OBRA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
VARIOS 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
FLETE 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
GASTOS GENERALES 10% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
UTILIDAD 10% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
IMPUESTO 18% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
SUPERVISION DE OBRA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
CAPACITACION 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
MITIGACION AMBIENTAL 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
EXPEDIENTE TECNICO 100.00 100.00
TOTAL POR PERIODO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00

5.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / ao): Aug-18

Horizonte de funcionamiento (aos) 10

ANUAL
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operacin 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
Con Proyecto
Mantenimiento 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,400

5.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): ASOCIACION CIVIL "FONDO SOCIAL MAGISTRAL"

5.5 MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

TIPO DE EJECUCIN Marcar con "X"

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1. Administracin Directa
2. Administracin Indirecta - Por contrata
3. Administracin Indirecta - Asociacin Pblica Privada (APP) X
4. Administracin Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administracin Indirecta - Ncleo Ejecutor

6. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL:

Criterio de Alternativa 1
Tipo Alternativa 2 Alternativa 3
eleccin** (Recomendada)

Valor Actual
Neto (VAN) 179.137.05 0.00

Tasa Interna
Costo / Beneficio* de Retorno 35,827.41 0.00
(TIR)

Valor Anual
Equivalente
(VAE)

Valor Actual
de los Costos
(VAC)
Costo Anual
Equivalente
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por
capacidad de
produccin

Costo por
beneficiario
directo

* A precios sociales
** En funcin a la tipologa del proyecto se definir cual es el criterio de eleccin ms conveniente

6.1 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

_ DISTINTAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO TIENEN PROGRAMAS CON SOLVENCIA Y RECURSOS PARA MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS
- BENEFICIARIOS DE ACUERDO CON PAGO DE TARIFAS DE AGUA PARA LABORES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
- BENEFICIARIOS DE ACUERDO CON APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN SEAL DE COMPROMISO CON EL PROYECTO

7 CONCLUSIONES:

- PROYECTO VIABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO, SOCIAL, ECONOMICO


- PROYECTO SOSTENIBLE
- PROYECTO EN CONCORDANCIA CON LAS TENDENCIAS ACTUALES DE CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE
- PROYECTO EN CONCORDANCIA CON LAS POLITICAS DE RACIONALIZACION DEL MANEJO DE RECURSOS HIDRICOS

8 RESULTADO DE LA FORMULACIN Y EVALUACIN

VIABLE : X

NO VIABLE :

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN


La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversin es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y slo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulacin y Evaluacin mediante (Convenio):

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