Anda di halaman 1dari 18

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BUYAT KECAMATAN KOTABUNAN
Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Buyat Selatan Kecamatan Kotabunan

RENJA PERUBAHAN
UPTD PUSKESMAS BUYAT
TAHUN 2017

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 1


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan
pertolongan-Nya sehingga Rencana Kerja Tahun 2017 UPTD Puskesmas Buyat dapat diselesaikan dengan
baik.

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 yang disusun ini merupakan implementasi
dari Rencana Srategi UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2016-2020 sebagai arah dalam pembangunan
kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Buyat 5 (lima) tahun dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Buyat. Untuk itu diharapkan kepada semua elemen UPTD
Puskesmas Buyat) agar memiliki komitmen, dukungan, dan kerjasama yang baik antara para pelakunya
yang ditunjang dengan tata penyelenggaraan kesehatan yang baik demi terwujudnya Buyat sehat.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini diucapkan
terima kasih dan penghargaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menyertai kita
sekalian.

Buyat, 17 Oktober 2016


Kepala UPTD Puskesmas Buyat,

Anna Hamdani, SKM, M.Kes

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 2


DAFTAR ISI

Hal
KATA PENGANTAR KEPALA UPTD PUSKESMAS BUYAT 2
DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4
A. LATAR BELAKANG 4
B. LANDASAN HUKUM 4
B. MAKSUD DAN TUJUAN 5
C. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA UPTD PUSKESMAS BUYAT TAHUN 2015 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 10


A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 10
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA UPTD PUSKESMAS BUYAT 11
C. PROGRAM DAN KEGIATAN 12

BAB IV PENUTUP 19

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 3


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 adalah dokumen
perencanaan UPTD Puskesmas Buyat untuk tahun anggaran 2017, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
UPTD Puskesmas Buyat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Renja UPTD Puskesmas Buyat adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Renja
Dinas Kesehatan unutk melaksanakan upaya-upaya strategis yang menjadi target
pencapaian pelaksanaan untuk tahun 2017. Adapun landasan normatif dalam
menyusun Renja ini berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
tahapan dan tatacara penyusunan Rencana kerja.

Dalam penyusunan Renja dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program


kegiatan lebih terarah, teratur, akuntabel dan tepat sasaran sehingga diharapkan pada
aplikasinya tidak menemukan kendala apapun. Dalam melaksanakan tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tidak terlepas menyelanggarakan fungsi Pembinaan
pelaksanaan umum, pelaksanaan pembinaan teknis, pelaksanaan operasional, dan
tugas lain yang ditentukan berdasarkan bidang tugas..

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 4


12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Nomor tentang Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 2020;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor ....
tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2016 2020.
16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor ....
tentang Rencana Kerja (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2017.
17. Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Buyat Nomor .... tentang Rencana Strategis (Renstra)
UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2016 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud dan tujuan menyusun Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 adalah :

a. Sebagai landasan operasional unutk melaksanakan serangkaian kegiatan pada UPTD Puskesmas
Buyat sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui program kegiatan;
b. Menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi sehingga pencapiannya dapat dilakukan dengan lebih terukur, efisien dan efektif
dan akuntabel;
c. Memudahkan seluruh aparat dalam mencapai tujuan dan memudahkan komitmen penyusun
program kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
d. Menjadi landasan penentuan program kegiatan tahunan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD
agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA UPTD PUSKESMAS BUYAT TAHUN LALU
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja UPTD
Puskesmas Buyat tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja UPTD
Puskesmas Buyat sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
UPTD Puskesmas Buyat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
UPTD Puskesmas Buyat tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN


1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas Buyat.
2. Tujuan dan sasaran Renja UPTD Puskesmas Buyat
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Buyat yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra UPTD Puskesmas Buyat.
3. Program dan Kegiatan
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan UPTD Puskesmas Buyat
Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 5
BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 6


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA UPTD PUSKESMAS BUYAT
TAHUN 2015

Berikut ini review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja UPTD Puskesmas Buyat tahun lalu
(tahun 2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2016), mengacu pada APBD tahun 2016, serta
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra UPTD Puskesmas Buyat berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja UPTD Puskesmas Buyat tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja UPTD Puskesmas Buyat tahun lalu (2015),
dan realisasi Renstra UPTD Puskesmas Buyat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan UPTD
Puskesmas Buyat dan/atau realisasi APBD UPTD Puskesmas Buyat.

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 7


Tabel 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja UPTD Puskesmas Buyat dan
Pencapaian Renstra UPTD Puskesmas Buyat s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja


Program dan Kegiatan Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Target Realisasi Tingkat
Kode
Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Renja Renja Realisas
SKPD SKPD i (%)
tahun 2015 tahun 2015
1 2 3 4 5 6
1 Urusan Wajib
1 02 Bidang Urusan Kesehatan
1 0 0 0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2 1 8 1
1 02 01 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia untuk menunjang kegiatan Puskesmas 250 lembar 250 lembar 100%
1 02 01 08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening listrik bulanan Puskesmas yang dibayar 12 bulan 12 bulan 100%
1 02 01 08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola keuangan Puskesmas yang memperoleh honor 3 orang 2 orang 67%
1 02 01 08 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja rusak yang diperbaiki 7 peralatan 7 peralatan 100%
1 02 01 08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 1 paket 1 paket 100%
1 02 01 08 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia 10 m2 0 m2 0%
Jumlah barang penggandaan yang tersedia 1000 lembar 1000 lembar 100%
1 02 01 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan & minuman yang tersedia untuk menunjang kegiatan 150 porsi 98 porsi 65%
Puskesmas
1 02 01 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti 6 kali 4 kali 66%
1 02 01 08 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti 24 kali 12 kali 50%

1 0 0 0 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 1 8 2
1 02 01 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 10 paket 10 paket 100%
1 02 01 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 8 paket 8 paket 100%
1 02 01 08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan perawatan & perbaikan 1 kendaraan 0 kendaraan 0%
secara rutin/berkala

1 0 0 0 0 Program peningkatan disiplin aparatur Peningkatan disiplin aparatur


2 1 8 3

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 8


Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Target Realisasi Tingkat
Kode
Program/Kegiatan Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Renja Renja Realisas
SKPD SKPD i (%)
tahun 2015 tahun 2015
1 2 3 4 5 6
1 02 01 08 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian dinas 22 orang 22 orang 100%

1 0 0 0 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penurunan jumlah masalah kesehatan yang muncul dalam
2 1 8 6 masyarakat
1 02 01 08 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Jumlah puskesmas keliling (posyandu) yang dilaksanakan 84 kali 84 kali 100%

1 0 0 0 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Peningkatan pengetahuan, sikap, & perilaku masyarakat dalam
2 1 8 9 Masyarakat mengenali, memelihara, melindungi, dan meningkatkan
kesehatannya
1 02 01 08 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah media promosi dan informasi sadar hidup sehat yang dicetak 207 buah 207 buah 100%

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 9


Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 15 kegiatan UPTD Puskesmas Buyat tahun 2015, ada 9
kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sebaliknya
hanya ada 6 kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan
makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah, dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan


Realisasi kegiatan ini tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena dari 3
orang pengelola keuangan Puskesmas yang direncanakan memperoleh honor, hanya 2 orang
pengelola keuangan Puskesmas yang honornya bisa dicairkan, yaitu : Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran. Sedangkan honor Pengurus/Pengelola Barang tidak bisa dicairkan karena
namanya tidak masuk dalam SK Bupati tentang pengangkatan Pengurus/Pengelola Barang SKPD
tahun 2015.

2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kegiatan ini sebenarnya terdiri atas 2 item/paket kegiatan, yaitu belanja cetak dan belanja
penggandaan. Belanja penggandaan berhasil terealisasi sebagaimana target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan. Namun belanja cetak tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan. Ini karena barang-barang (seperti : spanduk, baliho, & x-banner) yang rencananya
akan dicetak tidak terealisasi karena belum siapnya data-data yang hendak dituangkan dalam
spanduk, baliho, & x-banner yang hendak dicetak tersebut.

3. Penyediaan makanan dan minuman


Kegiatan ini sebenarnya terdiri atas 2 item/paket kegiatan, yaitu penyediaan makan-minum rapat dan
penyediaan makan-minum tamu. penyediaan makan-minum rapat berhasil terealisasi sebagaimana
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun penyediaan makan-minum rapat tidak
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Ini karena jumlah tamu yang datang
berkunjung ke UPTD Puskesmas Buyat selama tahun 2015 tidak sebanyak yang diperkirakan pada
saat penyusunan Renja UPTD Puskesmas Buyat tahun 2015.

4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Realisasi kegiatan ini tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena UPTD
Puskesmas Buyat hanya mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang penting
dan punya kaitan erat dengan pencapaian Renja UPTD Puskesmas Buyat.

5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


Realisasi kegiatan ini tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena 2
sebab : a) UPTD Puskesmas Buyat hanya mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah yang penting dan punya kaitan erat dengan pencapaian Renja UPTD Puskesmas Buyat; b)
terkadang pegawai UPTD Puskesmas Buyat mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah tanpa membawa SPPD.

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Realisasi kegiatan ini tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena
kendaraan operasional (ambulance) milik UPTD Puskesmas Buyat nanti ada (diterima dari Dinas
Kesehatan Bolaang Mongondow Timur) menjelang akhir tahun anggaran 2015 sehingga belum
membutuhkan perawatan dan perbaikan.

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 10


BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
UPTD PUSKESMAS BUYAT
TAHUN 2017

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan
meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan
perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di
seluruh wilayah Republik lndonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup,
menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi
kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan
kesehatan 2005- 2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan
masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan
dan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat
kesehatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan
kesehatan 2005-2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan
masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan
dan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat
kesehatan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan
strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting yakni:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Terkait Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care), Kementerian


Kesehatan akan melakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) peningkatan
SDM; 2) peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan;
4) peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan akreditasi Puskesmas.

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 11


Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5 jenis
tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga
kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong tercapainya target pembangunan
kesehatan nasional, terutama melalui penguatan layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan
mengembangkan program Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat
layanan kesehatan primer dengan metode team-based.

Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem informasi


kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan
deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan
lingkungan.

Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif


secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan Puskesmas.

Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diarahkan untuk mendapatkan


data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara
tepat waktu dan akurat.

Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan


kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan.

Kelima hal tersebut di atas yang juga akan menjadi fokus UPTD Puskesmas Buyat dalam
dalam Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017, yaitu :
1. Peningkatan sumber daya manusia dan kemampuan manajemen Puskesmas,
2. Peningkatan upaya pelayanan promosi kesehatan secara efektif dan efisien,
3. Pengembangan & pemanfaatan sistem informasi kesehatan di Puskesmas
4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA UPTD PUSKESMAS BUYAT TAHUN 2017

Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai, serta situasi
dan kondisi derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Buyat, maka tujuan
pembangunan kesehatan yang ingin dicapai UPTD Puskesmas Buyat pada tahun 2017 adalah
Meningkatnya Derajat Kesehatan Dan Status Gizi Masyarakat.
Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut di atas adalah :
1. Terpenuhinya Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang Berkualitas
2. Terlaksananya Perbaikan Gizi Masyarakat.
3. Meningkatnya Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatnya Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Menguatnya Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi Puskesmas

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 12


3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN UPTD PUSKESMAS BUYAT TAHUN 2017

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di atas, maka disusunlah target kinerja dan kerangka
pendanaan program-program tahun 2017. Adapun Program UPTD Puskesmas Buyat ada dua yaitu
program generik dan program teknis.

Program generik meliputi:


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah meningkatnya koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program-program Puskesmas. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka
kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6) Penyediaan alat tulis kantor
7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10) Penyediaan makanan dan minuman
11) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Sasaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah meningkatnya sarana dan
prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas teknis pada program-program Puskesmas. Untuk
mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3) Pengadaan peralatan gedung kantor
4) Pengadaan mebeleur
5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program peningkatan disiplin aparatur


Sasaran Program peningkatan disiplin aparatur adalah meningkatnya disiplin aparatur terutama
dalam disiplin berpakaian. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan
dilakukan adalah:
1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Sasaran Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah meningkatnya mutu
sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Untuk mencapai
sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 13


1) Pendidikan dan pelatihan formal

Program teknis meliputi:


1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat adalah menurunnya angka kesakitan dan
kematian dalam masyarakat akibat penyakit. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka
kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2) Peningkatan kesehatan masyarakat

2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat


Sasaran Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya
pengetahuan, sikap, & perilaku masyarakat dalam mengenali, memelihara, melindungi, dan
meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan
dilakukan adalah:
1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Sasaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah meningkatnya pelayanan gizi masyarakat.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 14


Tabel 3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Rencana Tahun 2018
Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Kebutuha
Kode Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Target Target Kebutuhan
Daerah Dan Program/Kegiatan n Sumbe
(output) Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu r Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
Indikatif
1 2 3 5 4 5 6 9 10 11
1 Urusan Wajib 473.873.000 525.261.000
1 02 Bidang Urusan Kesehatan 473.873.000 525.261.000
1 0 0 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, 179.335.00 189.211.000
2 1 Perkantoran pembinaan, pemberian dukungan manajemen 0
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
program-program Puskesmas
1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia untuk menunjang Buyat 300 2.475.000 DAU 300 2.475.000
kegiatan Puskesmas lembar lembar
1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah tagihan listrik bulanan, tagihan air bulanan, Buyat 36 tagihan 30.760.000 DAU tagihan listrik = 12 bulan tagihan 36 tagihan 30.096.000
tagihan air = 12 bulan tagihan
air dan listrik dan tagihan internet bulanan Puskesmas yang
tagihan internet = 12 bulan tagihan
dibayar
1 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola keuangan Puskesmas yang Buyat 11 orang 39.300.000 DAU PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara 11 orang 43.890.000
Pengeluaran, Pembantu Bendahara
memperoleh honor
Pengeluaran, Pengurus/Penyimpan Barang,
Admin EPRA, Panitia Pemeriksa Barang,SIMDA
1 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan pembersih dan peralatan kebersihan Buyat 1 paket 15.000.000 DAU 1 paket 16.500.000
yang tersedia
1 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja % peralatan kerja rusak yang diperbaiki Buyat 100% 5.000.000 DAU % = Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki/ 100% 5.500.000
Jumlah peralatan kerja yang rusak*100
1 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Buyat 1 paket 15.000.000 DAU 1 paket 16.500.000
1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan (spanduk, banner, dll) yang 10 m2 5.000.000 DAU 10 m2 5.500.000
penggandaan tersedia
Buyat
Jumlah barang penggandaan yang tersedia 1000 1.000.000 DAU 1000 1.100.000
lembar lembar
1 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Jumlah bola lampu yang tersedia Buyat 30 buah 3.000.000 DAU 20 buah 1.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor
1 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah macam koran yang berlangganan dengan Buyat 1 koran 1.500.000 DAU 1 koran 1.650.000
perundang-undangan Puskesmas

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 15


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Rencana Tahun 2018
Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Kebutuha
Kode Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Target Target Kebutuhan
Daerah Dan Program/Kegiatan n Sumbe
(output) Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu r Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
Indikatif
1 2 3 5 4 5 6 9 10 11
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan & minuman yang tersedia untuk Buyat 325 porsi 11.250.000 DAU 325 porsi 9.900.000
menunjang kegiatan Puskesmas
1 02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Buyat 5 kali 35.550.000 DAU 5 kali 38.500.000
daerah daerah yang diikuti oleh aparatur Puskesmas
1 02 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam Buyat 24 kali 15.000.000 DAU 24 kali 16.500.000
daerah daerah yang diikuti oleh aparatur Puskesmas

1 0 0 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana yang 113.288.00 132.550.00
2 2 Prasarana Aparatur menunjang pelaksanaan tugas teknis pada 0 0
program-program Puskesmas
1 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis/macam perlengkapan gedung kantor Buyat 2 jenis 24.500.000 DAU AC,kipas angin, 2 jenis 11.000.000
yang diadakan
1 02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis/macam peralatan gedung kantor yang Buyat 4 jenis 32.700.000 DAU Printer, laptop, kamera digital,monitor 4 jenis 41.800.000
diadakan
1 02 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah jenis/macam mebeleur yang diadakan Buyat 3 jenis 7.000.000 DAU Meja, lemari 3 jenis 13.750.000
1 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah item perbaikan/pemeliharaan gedung Buyat 2 item 15.000.000 DAU Pemasangan pipa air PAM dan pengecatan 2 item 22.000.000
pagar
kantor
1 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat Buyat 4 34.088.000 DAU Ambulance, motor dinas Kapus, motor 4 44.000.000
operasional bidan 2
dinas/operasional & diperbaiki secara rutin/berkala kendaraan kendaraan

1 0 0 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur terutama 22.500.000 23.100.000
2 3 dalam disiplin berpakaian
1 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pegawai yang memperoleh pakaian dinas Buyat 30 orang 22.500.000 DAU 30 orang 23.100.000
perlengkapannya

1 0 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Menurunnya angka kesakitan dan kematian 133.850.00 152.900.00
2 6 dalam masyarakat akibat penyakit 0 0
1 02 16 04 P2W Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Buyat 100% 3.600.000 DAU Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan 100% 4.400.000
diantara 100.000 penduduk <15 tahun per tahun
penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) &
di satu wilayah kerja tertentu.
Bukaka

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 16


Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Rencana Tahun 2018
Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Kebutuha
Kode Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan Target Target Kebutuhan
Daerah Dan Program/Kegiatan n Sumbe
(output) Lokasi Capaian Capaian Dana/Pagu
Dana/Pagu r Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
Indikatif
1 2 3 5 4 5 6 9 10 11
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Buyat 100% DAU Persentase balita dengan Pneumonia yang 100% 0
ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai
Pneumonia Balita & standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah
Bukaka dalam waktu satu tahun.
Cakupan Penemuan dan penanganan Pasien Baru Buyat 100% DAU persentase jumlah penderita baru TB BTA positif 100% 0
yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah
TB BTA Positif & perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam
Bukaka wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Buyat 100% DAU Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai 100% 0
standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu)
DBD & tahun dibandingkan dengan jumlah penderita
Bukaka DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun
waktu satu tahun yang sama.
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Buyat 100% DAU Penemuan penderita diare adalah jumlah 100% 0
penderita yang datang dan dilayani di Sarana
Diare & Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu
Bukaka dalam waktu satu tahun.
1 02 16 16 BOK Buyat 100% 130.250.000 DAK 100% 148.500.000
&
Bukaka

1 0 1 Program Promosi Kesehatan dan Peningkatan pengetahuan, sikap, & perilaku 14.900.000 16.500.000
2 9 Pemberdayaan Masyarakat masyarakat dalam mengenali, memelihara,
melindungi, dan meningkatkan kesehatannya
1 02 19 01 Pengembangan media promosi dan Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan 1000 5.000.000 DAU Menjumlahkan total publikasi yang disebarkan ke 1000 5.500.000
masyarakat oleh Puskesmas melalui media
informasi sadar hidup sehat kepada masyarakat publikasi publikasi
cetak dan elektronik, rilis, media sosial
(facebook, twitter, youtube, website), penerbitan
dan media tatap muka (sosialisasi/pertemuan)
1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Jumlah penyuluhan PHBS 4 kali 9.900.000 DAU 11.000.000

1 0 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat 10.000.000 11.000.000
2 0
1 02 20 03 Penanggulangan kurang energi protein Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Buyat 100% 10.000.000 DAU Balita gizi buruk yang ditangani di sarana 100% 11.000.000
pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat & buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A Bukaka tertentu.
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 17


BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA SKPD) UPTD Puskesmas Buyat Tahun
2017 disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas
Buyat dalam rentang waktu 1 (satu) tahun ke depan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dan pembangunan
di wilayah kerja UPTD Puskesmas Buyat selama satu tahun yaitu tahun 2017 dapat terkontrol dengan
baik dan benar.
Renja SKPD UPTD Puskesmas Buyat apabila telah berjalan perlu adanya kontrol atau
perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan. Dan selanjutnya akan dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (LAKIP) dalam
bidang pembangunan kesehatan pada tahun 2017.
Dengan dibuatnya laporan LKPJ dan LAKIP maka hal itu dapat dibuat acuan dalam
penyusunan program dan kegiatan ditahun yang akan datang. Sehingga dalam proses penyusunan
anggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari visi, misi, tujuan dan sasaran program.

Plh. Kepala UPTD Puskesmas Buyat,

Anna Hamdani, SKM, M.Kes

Rencana Kerja UPTD Puskesmas Buyat Tahun 2017 18